<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE VIA VITT. EMANUELE 113 SEDE UFFICI SETTORE III - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE VIA VITT. EMANUELE 113 SEDE UFFICI SETTORE III - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA DALLA R.A.S- SERVIZIO TERRITORIALE DEMANIO E PATRIMONIO DI SASSARI – CON DETERMINAZIONE N° 52/DSS DEL 04.6.2004, PROROGATA, CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 447 DEL 19.04.2011, A FAVORE DELLA SOCIETA’ S.A.T.A. S.R.L., P.IVA N° 00071250906.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA DALLA R.A.S- SERVIZIO TERRITORIALE DEMANIO E PATRIMONIO DI SASSARI – CON DETERMINAZIONE N° 52/DSS DEL 04.6.2004, PROROGATA, CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 447 DEL 19.04.2011, A FAVORE DELLA SOCIETA’ S.A.T.A. S.R.L., P.IVA N° 00071250906.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE III - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1135908131 SOC. OLIVETTI S.P.A. – CIG ZE911D22F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE III - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1135908131 SOC. OLIVETTI S.P.A. – CIG ZE911D22F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI MANUTENZIONE 2° SEMESTRE 2015  DELL’ELEVATORE E DEL SERVOSCALA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE – DITTA OTIS SERVIZI S.R.L.  - CAGLIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I -Servizi alla persona e alla cittadinanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AREE VERDI DEL PARCO “MONS. HEMMERLE””.  CUP: G19D14001130004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - TECNICO: U.T.C.  - IMPRESA: PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA - CIG: ZB11  1F  CB07-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL MESE DI GENNAIO 2016 – SOC. EDILMAR S.R.L. – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2283/PA DELLA DITTA LINEAFER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/15 DEL 31.12.2015, DELL’IMPORTO TOTALE DI € 601,41 EMESSA DALLA DITTA: TECNO DI PACCAGNINI ANTONIO - VIA DIEZ, 1/C -07041 – ALGHERO (SS) - P.IVA 01541330906 – CIG: ZEB14FC744.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEL SIG. RAFFAELE ANTONIO ACCARDO (B/518) - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITI A BIBLIOTECA SIOTTO: PAGAMENTO CANONE GENNAIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I -Servizi alla persona e alla cittadinanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TI TRUST TECHNOL. SRL PER ATTIVAZIONE DI 150 PEC ISTITUZIONALI MESI (SETTEMBRE- DICEMBRE 2015). CIG. Z800D0BDB1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMPOSTA DI SOGGIORNO: SIG. CARBONI LUIGI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A UNA PROCEDURA DI GARA  PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Giuridica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE ALBERO DELLA VITA ONLUS PER L'INSERIMENTO DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' LA FENICE DI SILI'. FATTURA N.406/2015 CIG Z5A13BB7B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI "AVVIAMENTO, MESSA IN FUNZIONE E CONTROLLO VASCHE DI POLMONAZIONE" – LIQUIDAZIONE 1^ RATA A FAVORE DELL'IMPRESA RAFZAMBURRU COSTRUZIONI SRL  –  CIG:  Z43164F223</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 390 DEL 27.12.2015, DELL’IMPORTO TOTALE DI € 1193,50 EMESSA DALLA DITTA: FLORAGRICOLA ROCCHI S.R.L., REG. BANCALI 260, SASSARI – P. IVA 01137780902 - CIG ZC31790109.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITA' NAMASTE' DI PORTO TORRES. FATTURA ELETTRONICA N.45/PA. CIG ZE116195B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITA' ONLUS. NOTA DI DEBITO N. 13/15 CIG 618584619B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOC. CRIATURAS ONLUS. NOTE DI DEBITO 46-46-47-48/2015. CIG 6395542836- 61775492B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE REGISTRAZIONE PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO. CIG: 653047701B.  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 65 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI. LOTTO CIG - 64942600E4. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 65 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI ATO SARDEGNA ANNI 2013/2014/2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE MISSIONE 21 - 22 GENNAIO 2016 - PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA STAFF PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE STRATEGICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAVERSA DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI MARCO CARLO. MESE DICEMBRE 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici, Elettorali e Statistici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. N. 8/1999, ART. 4 E L. R. N. 9/2004. PREVISIONE DI SPESA ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I -Servizi alla persona e alla cittadinanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA FORMAZIONE SISTEMISTICA SU JIRIDE CIG. ZA5131F70F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L’ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO ANNUALE DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DEL SISTEMA INTERSETTORIALE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO E DELLE LICENZE ORACLE, CON LA DITTA HIWEB S.R.L CON SEDE LEGALE A PERUGIA ANNO 2016 CIG: Z7317D1152.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA E FRAZIONE VERDE PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETA’ VERDE VITA. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2015. CIG Z7A16DA4E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Integrati Igiene Urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE ISCRITTO ALLA LISTA SPECIALE AD ESAURIMENTO DI CUI ALL'ART.6 CO.1 LETT.F) L.R. N.3/2008 -   RINNOVO STIPULA CONVENZIONE MOBILITÀ TEMPORANEA  SIG.RA CASU MONICA  -ANNUALITÀ 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Giuridica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE DICEMBRE 2015 - CIG: Z0F163C6CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE OTTOBRE DICEMBRE 2015 PAGAMENTO MESE DI DICEMBRE 2015 CON QUIETANZA E RISCOSSIONE DIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE OTTOBRE DICEMBRE 2015- PAGAMENTO MENSILITA' DICEMBRE 2015 TRAMITE ACCREDITO SU C/C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 747/00002 DEL 31.12.2015: MANUTENZIONE GLOBALE DI UN ARCHIVIO AUTOMATICO IN DOTAZIONE PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI. CONTRATTO DITTA ADDICALCO S.R.L. DI BUCCINASCO (MI) - CIG. ZC206FCB3A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici, Elettorali e Statistici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPRAR - SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO COPROGETTANTE E ATTUATORE, FINALIZZATA ALLA CANDIDATURA DI UN PROGETTO PER IL BIENNIO 2016-2017 DI CUI ALL'AVVISO MINISTERO DELL'INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRIORITARIO SIG.RA S.G. PRESSO COMUNITA INTEGRATA DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA PER CONCORSO DI IDEE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL MARCHIO COLLETTIVO “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI E ILLUMINAZIONE  PUBBLICA  -  MESE DI DICEMBRE 2015   -  CIG: 6167407143</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio acquisti e magazzino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. LIQUIDAZIONE FATTURA DI VENDITA 2015/21/FV/12 DEL 18.11.2015 RELATIVA AI CONFERIMENTI DEL TERZO TRIMESTRE 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Integrati Igiene Urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO”. IMPLEMENTAZIONE RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA E CARTA E CARTONE PRESSO LE UTENZE COMMERCIALI. LIQUIDAZIONE FATTURE NR.V1_48, V1_4964 E V1_5334 A FAVORE DELLA SOCIETA’ AIMERI AMBIENTE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Integrati Igiene Urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE - AVV. FRANCESCO AZZENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 2° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI ALGHERO - ANNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° S.E.CIR. - RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO. ANNO 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 5.1.2016 SIPAL SRL – ATTIVITÀ INCARICO RSPP DEL COMUNE DI ALGHERO TRIMESTRE 02/08/2015 – 02/11/2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LOTTO DI COMPLETAMENTO - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AI FINI SOCIALI  E CULTURALI DEL COMPLESSO URBANO “LO QUARTER” DI SAN MICHELE – LOTTO “A”, LOTTO “B”, LOTTO “L.R.29/98””.- CUP: G37 E050000 30006 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PARCELLA ONORARI DDL AL 1° E 2° SAL A FAVORE DEL R.T.P. ARCH. ANTONIO A. DELOGU, ARCH. EMILIO ZOAGLI, ARCH. MARCELLO DEMARTIS, ARCH. LEONARDO SPANU, ING. GIUSEPPE USAI ED ING. STEFANO CHESSA - CIG: Z611235BDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANDALAS DE AMISTADE PER INSERIMENTO DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' VOLTA LA CARTA DI PORTO TORREES. FATTURA 308/2015/ C . CIG Z1D1539441</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANDALAS DE AMISTADE PER INSERIMENTO MINORI PRESSO LA COMUNITA' LA CASA SULL'ALBERO 1 DI SORSO. FATTURA ELETTRONICA N. 307/2015/C CIG 6190728E58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SERVIZIO FLOREALE EFFETTUATO NELLA FESTIVITA' NAZIONALE DEL 25 APRILE 2015 - DIMARCO DI DIMARCO FRANCESCA &amp; C. S.A.S. - ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SERVIZIO FLOREALE EFFETTUATO NELLE GIORNATE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2015 - DIMARCO DI DIMARCO FRANCESCA &amp; C. S.A.S. - ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - V^ ANNUALITA'. APPROVAZIONE MONITORAGGIO DEFINITIVO LINEA DI INTERVENTO 3) SERVIZIO CIVICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="53"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="54"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE LUGLIO - SETTEMBRE 2015 - PAGAMENTO UTENTI VARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE LUGLIO SETTEMBRE 2015 - PAGAMENTO N. 1 BENEFICIARIO 2/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="56"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.16271998 - GESTIONE LUGLIO SETTEMBRE 2015 - LIQUIDAZIONE N. 1 BENEFICIARIO - 1/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="57"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PARCELLA ONORARI COLLAUDO T.A. SALDO FINALE LOTTI B E L.R.29/98 –  COLLAUDATORE: ING. FRANCESCO COCCO DELLO STUDIO ASSOCIATO SERV.IN. INGEGNERIA SRL – CIG  Z7700806C8 - LAVORI DI  “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AI FINI SOCIALI  E CULTURALI DEL COMPLESSO URBANO “LO QUARTER” DI SAN MICHELE”  LOTTO A, LOTTO B E LOTTO L.R.29/98” – CUP: G37 E050000 30006 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="58"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2015/VE/1500026 DEL 30/12/2015 DELL’IMPORTO TOTALE DI € 764,68 EMESSA DALLA DITTA: SCANDELLARI S.R.L. – VIA CANIGA, 29 – SASSARI P.I. 01483980908 – C.F. 01423890928 – CIG. Z3115FB001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manuntenzioni e pronta reperibilità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="59"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA REVISIONE FIAT GRANDE PUNTO DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C.- ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG ZC913071B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II -Servizi alla comunita' e alle imprese</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="60"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INRF355669 DEL 29/12/2015 ALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="61"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER  FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER IL PERSONALE ADDETTO AL ASERVIZIO DI POLIZIA LOCALE – CIG: Z5C16FF0F0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="62"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO AI VARCHI – ACCESSI Z.T.L. – RATA TRIMESTRALE POSTICIPATA – PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE  2015 – DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A. (P.IVA: 02930110966).   CIG: Z6E12764D9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="63"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA ROMA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 10 CIG: 6563827165</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="64"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL CONTRATTO REGISTRATO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI, SEZ. DISTACCATA DI ALGHERO, IN DATA 20/10/2006, AL N. 5793, SERIE 3, ED AVENTE PER OGGETTO: “GESTIONE DEL SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO ED INTRATTENIMENTO SOCIALE E SPORTIVO NELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE “OSTELLO DELLA GIOVENTÙ SITO IN LOCALITÀ FERTILIA” , SOTTOSCRITTO CON L’ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGHI PER LA GIOVENTÙ, CON SEDE LEGALE IN ROMA, VIA CAVOUR 44, P.IVA 00905291001, COD. FISCALE 00483300588.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="65"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL CONTRATTO REGISTRATO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI, SEZ. DISTACCATA DI ALGHERO, IN DATA 20/10/2006, AL N. 5793, SERIE 3, ED AVENTE PER OGGETTO: “GESTIONE DEL SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO ED INTRATTENIMENTO SOCIALE E SPORTIVO NELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE “OSTELLO DELLA GIOVENTÙ SITO IN LOCALITÀ FERTILIA” , SOTTOSCRITTO CON L’ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGHI PER LA GIOVENTÙ, CON SEDE LEGALE IN ROMA, VIA CAVOUR 44, P.IVA 00905291001, COD. FISCALE 00483300588.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="66"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI, DOVUTO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 65 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005 DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO PER L'ALLOGGIAMENTO LOCULI – 3° LOTTO.” - CUP: G11E15000410004 – CIG: 6542364191</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="67"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI, DOVUTO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 65 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005 DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO, FINALIZZATI ALL'ACQUISIZIONE DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI." - CUP: G14H15001250004 – CIG: 65289514CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="68"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI, DOVUTO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 65 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005 DEI LAVORI DI "RESTAURO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA CASA COMUNALE DI VIA COLUMBANO – 1° STRALCIO SEDE DEI SERVIZI FINANZIARI" - CUP: G12C14000110006 –  CIG: 6542390704</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="69"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO. CIG: 653047701B. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLE SOMME IN GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLE STESSE SUL PREDISPONENDO BILANCIO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="70"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORTO BOTANICO, PERNOTTAMENTO, RISTORO ED INTRATTENIMENTO SOCIALE, SPORTIVO ED ALTRI SERVIZI CONNESSI NELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “VILLA MARIA PIA” – ART. 10 MANUTENZIONE E DECORO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="71"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORTO BOTANICO, PERNOTTAMENTO, RISTORO ED INTRATTENIMENTO SOCIALE, SPORTIVO ED ALTRI SERVIZI CONNESSI NELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “VILLA MARIA PIA” – ART. 10 MANUTENZIONE E DECORO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="72"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L’ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI POSTI AUTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="73"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA E FRAZIONE VERDE PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETA’ VERDE VITA. LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2015. CIG Z7A16DA4E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Integrati Igiene Urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="74"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IL CAMALEONTE DI CENCELLI STEFANIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="75"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER PROGETTUALITA' LA SCUOLA VERSO IL DOMANI ANNO SCOLASTICO 2015/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="76"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE, REALIZZAZIONE E FORNITURA DI FOTO E FILMATI PER IL CENTRO MULTIMEDIALE DELL’ AMP CAPO CACCIA –ISOLA PIANA.  PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 22.01.2016 EMESSA DALLA DITTA BACKSCATTER VIDEO SERVICES DI GIAMPIERO MULAS. CIG: Z3112CD45C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio IV - Pianificazione territoriali e Valutazioni Ambientali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="77"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA: RINNOVO ABBONAMENTO SPECIALE TV COLORE D 425414 ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="78"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO AL CANONE DI ABBONAMENTO  PER L’ANNO 2016 DELLA M.C.T.C. – UTENZA SISTEMA INFORMATICO CED – MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI –.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="79"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME SIGG. RI VERONESI BARBARA E PIÙ - ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="80"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA FORMAZIONE SISTEMISTICA SU JIRIDE CIG. ZA5131F70F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="81"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER L’ATTIVAZIONE DELLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA E DEFINIZIONE DELLA DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI DELL’ENTE. CIG: Z200C71491</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="82"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MEDICO VETERINARIO CON RESPONSABILITÀ DEL CENTRO DI PRIMO SOCCORSO (CPS) DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA. PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 20.01.2016 EMESSA DAL DOTT. DOMENICO FRACASSI.  CIG: ZA513DCEAB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio IV - Pianificazione territoriali e Valutazioni Ambientali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="83"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE POSTALI. POSTE ITALIANE S.P.A. – ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="84"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N 24/2015 DEL 27.11.2015, DELL’IMPORTO TOTALE DI € 8.060,00 EMESSA DALLA DITTA: ELMI S.R.L. UNIPERSONALE CON SEDE IN SASSARI VIA SPINA BORTIGALI, 182 - SS 131 KM. 220,20 OTTAVA - P.IVA 01961950902 - CIG Z0C0473EF9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="85"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IMPOSTA DI SOGGIORNO: CARBONI LUIGI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="86"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2147157 DEL 31.12.2015, RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO “SERVICE SOLUZIONE CONCILIA” - DITTA MAGGIOLI S.P.A.- DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="87"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 596 DEL 29.12.2015 – MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA DI ALCUNE PARTI DELL’ETILOMETRO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – DITTA MORGAN ITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="88"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE CANILE – DICEMBRE 2015 DITTA: ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS CIG 5747814E26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Pianificazione, tutela e governo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="89"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE DAL COMUNE AGLI EREDI DEL FU' SIG. SOLINAS FRANCESCO OSPITE CRA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I -Servizi alla persona e alla cittadinanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="90"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE PER IL PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ANALISI, PARAMETRIZZAZIONE E FORMAZIONE ICARO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="91"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE FOTORIPRODUTTORE DEI SERVIZI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="92"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L. - CONSORZIO DI COPERATIVE SOCIALI-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, VIA GIUSEPPE MAZZINI 25 FROSINONE, C.F./P.I. 0192370591 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA - DICEMBRE 2015 - CIG 053069682F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="93"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L. - CONSORZIO DI COPERATIVE SOCIALI-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, VIA GIUSEPPE MAZZINI 25 FROSINONE, C.F./P.I. 0192370591 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA – OTTOBRE 2015 - CIG 053069682F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I -Servizi alla persona e alla cittadinanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="94"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE LISTE D'ATTESA SEZIONE PRIMAVERA N.S. DELLA MERCEDE. MESE DI DICEMBRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="95"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>GAC NORD SARDEGNA GRUPPO DI AZIONE COSTIERA:  ASSE 4 – FEP 2007-2013 - MISURA 4.1 – “SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DI PESCA”  PSL “PESCA E SVILUPPO SOSTENIBILE NEL NORD SARDEGNA” – ACCERTAMENTO CONTABILE.GAC NORD SARDEGNA GRUPPO DI AZIONE COSTIERA:  ASSE 4 – FEP 2007-2013 - MISURA 4.1 – “SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DI PESCA”  PSL “PESCA E SVILUPPO SOSTENIBILE NEL NORD SARDEGNA” – ACCERTAMENTO CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Pianificazione, tutela e governo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="96"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. TOMATIS MAURIZIO (IMPEGNO N°5973/2015)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="97"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIGNORA SANNA CHIARA MARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="98"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E APPROVAZIONE CERTIFICATO N°3  DEI LAVORI DI “LOTTO DI COMPLETAMENTO - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AI FINI SOCIALI  E CULTURALI DEL COMPLESSO URBANO “LO QUARTER” DI SAN MICHELE – LOTTO “A”, LOTTO “B”, LOTTO “L.R.29/98”” - CUP: G37 E050000 30006 -A FAVORE DELL'IMPRESA ESPOSITO COSTRUZIONI DI CONOCCHIA ANIELLO &amp; C. SAS -  CIG: 6079530ADB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="99"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA QUOTIDIANO PROFESSIONALE IL SOLE 24 ORE CIG: Z0F163C6CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="100"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA  -  CONGUAGLIO ANNO 2015   -  CIG: 6167407143</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA STAFF FINANZE, BILANCIO, TRIBUTI E CONTROLLO ANALOGO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="101"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA SEZIONE PRIMAVERA/SPERIMENTALE S.GIOVANNI BOSCO DICEMBRE 2015 E GENNAIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito I - Servizi per i minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="102"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_16 DEL 18 GENNAIO 2016 - DITTA ESEP ENTE SCUOLA EDILE PROVINCE NORD SARDEGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO AUTONOMO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="103"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSO AL NIDO D'INFANZIA AI FINI DEL PROGETTO DI RICERCA "VALUTAZIONE DELLO SVILUPPO AFFETTIVO -RELAZIONALE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI NELLA PRIMA INFANZIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito I - Servizi per i minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="104"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITA’ MPLS MODIFICA  BENEFICIARIO A SEGUITO DI INCORPORAZIONE AZIENDALE CIG: 616044500A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="105"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE, – AFFIDAMENTO ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, VIALE DELL’OCEANO INDIANO N. 13 – 00185 ROMA – C.F.  00435970587 - P. IVA 00891951006. - CIG. 65692837D2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="106"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA: LIQUIDAZIONE CANONE SPECIALE TV COLORE D NR 425414 ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="107"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO – ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 27.01.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO AUTONOMO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="108"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO – ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 27.01.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO AUTONOMO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="109"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI DAL 2016/2017 AL 2020/2021 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA E NOMINA COMPONENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="110"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CEDOLE LIBRARIE CARTOLIBRERIA ALTANA E UDANCH</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="111"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI CONCESSORI A FAVORE DEL SIG. CARTA FILIPPO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="112"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI CONCESSORI A FAVORE DI CHELO MARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="113"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE SASSARI: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTI DI FORNITURA MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="114"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO CANONE RAI ANNUALITA' 2016 PER IL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="115"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE VIA SASSARI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="116"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE VIA SASSARI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="117"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° E 2° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI - ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I -Servizi alla persona e alla cittadinanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="118"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° E 2° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA AI SEGRETARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I -Servizi alla persona e alla cittadinanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="119"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSEGNAZIONE PERSONALE PROVENIENTE DAL SOPPRESSO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Deliberazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="120"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE DI PROPRIETA’ DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE. DITTA: AGENZIA URGIAS GIANFRANCO – VIA VITTORIO VENETO, 29 ALGHERO – P. IVA 000908170905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="121"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORTO BOTANICO, PERNOTTAMENTO, RISTORO ED INTRATTENIMENTO SOCIALE, SPORTIVO ED ALTRI SERVIZI CONNESSI NELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “VILLA MARIA PIA” – ART. 10 MANUTENZIONE E DECORO – LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SEMESTRE SOC. COOP. ORN-EST S.R.L. – CODICE C.I.G. 29722878D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="122"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER CONCORSO DI IDEE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL MARCHIO COLLETTIVO “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO”. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="123"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>PANORAMIKA EDITRICE SNC: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1 DEL 01.01.2016  CIG: ZCB1677B96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="124"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA ITALIANA DELLE SUORE MERCEDARIE DI ROMA PER I SERVIZI RESI PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA MADRE TERESA DI GESÙ BACQ PER INTEGRAZIONE RETTE OSPITI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="125"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA - LIQUIDAZIONE CANONE RAI TV D/ N 250462 ANNO 2016 C.R.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="126"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO SANT'AGOSTINO DI ALGHERO PER INTEGRAZIONE DELLE RETTE DEGLI OSPITI AUTOSUFFICIENTI E PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="127"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO SANT'AGOSTINO DI ALGHERO PER INTEGRAZIONE RETTA DI UN OSPITE DIVERSAMENTE ABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="128"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO TEMPORANEO DELLA SIG.RA P.M. NELLA COMUNITA INTEGRATA DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="129"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SIG.C.S. NELLA COMUNITA INTEGRATA DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="130"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE OBBLIGATORIA E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE SASSARI – ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z22184AC45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO AUTONOMO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="131"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE RESIDENZIALE: “LA NUOVA CONTABILITÀ ARMONIZZATA: LA REDAZIONE E LA GESTIONE DEL CONTO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO” - IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZAB184ABF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO AUTONOMO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="132"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. PROROGA DEL SERVIZIO – DITTA AIMERI AMBIENTE S.R.L. – CIG 567581243B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Riduzione dell'inquinamento e gestione rifiuti - Igiene Ambientali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="133"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVVOCATO TERESA SICILIANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="134"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COSTRUZIONI METALLICHE SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="135"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OPTION SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="136"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NADA 2008</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="137"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RISULTANZE DELLA GESTIONE DEL CONTO DEI RISCUOTITORI SPECIALI DELLA  POLIZIA LOCALE  PER  L’ESERCIZIO  2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="138"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO. CIG: 593220FF0 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Integrati Igiene Urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="139"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLA 4ª RATA DI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI SAMSUNG SCX-8123N IN DOTAZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE E AL SERVIZIO AFFARI GENERALI - PERIODO DAL 07/12/2015 AL 06/03/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="140"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICART SRL - POZZOMAGGIORE (SS): LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 19.01.2016 CIG: ZCA178CB09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="141"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SIG. S.C.  PRESSO COMUNITA INTEGRATA DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="142"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI CONCESSORI A FAVORE DEL SIG. TORTURU GIUSEPPE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="143"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI CONCESSORI A FAVORE DI ROHRICH MARCELLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="144"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI CONCESSORI A FAVORE DI SCALA MARIA VERDINA E CASU MICHELA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="145"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI DELL’IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE ANNO 2015 – STUDIO FERRO, VIA SASSARI, N. 22 - ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="146"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROC.TO RG 2858/2013 TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI - SENTENZA N. 21/2016. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="147"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. M. G. MURRU - LIQUIDAZIONE ACCONTO E SALDO COMPETENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="148"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO ALLA ITEKNO SRL UNIPERSONALE PER ONERI CONNESSI AI PERMESSI PER MANDATO AMMINISTRATIVO USUFRUITI DAL CONSIGLIERE COMUNALE SIG.RA G.R. PICCONE NEL MESE DI NOVEMBRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="149"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2016 - SOC. EDILMAR S.R.L. – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="150"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARCHIO COLLETTIVO “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO” – SPESE DI REGISTRAZIONE E DEPOSITO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO COM.LE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="151"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – AIMERI AMBIENTE S.R.L. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO NOVEMBRE 2015. C.I.G. 567581243B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Integrati Igiene Urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="152"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA INCENNDIO R.O. E FURTO NIDO D'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA ANNULITÀ 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito I - Servizi per i minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="153"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA "PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA". INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA DI BOSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="154"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>FELIAN SPA - POMEZIA (RM): LIQUIDAZIONE FATTURA N° V2/510120 DEL 30.12.2015 CIG: Z1A1677BEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="155"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO SRL DI POGGIO TORRIANA (RN): LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2040/150031629 DEL 31.12.2015 CIG: Z4A16777B22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="156"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN): LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2146139 DEL 28.12.2015  CIG: ZA41765C00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="157"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO AVCP APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO E  APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="158"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE DOLCE ACCOGLIENZA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito I - Servizi per i minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="159"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO: ACCERTAMENTO SOMME ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="160"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI E MINUTE ATTREZZATURE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN PRONTO INTERVENTO E IN EMERGENZA - IMPEGNO DI SPESA DITTE VARIE - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="161"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. PA 12_15 DEL 17.11.2015, DELL’IMPORTO TOTALE DI € 16.904,63 EMESSA DALLA DITTA: BCB GREEN SERVICE SNC DI FRANCESCO CHERCHI E MARTINO REPETTO – CIG. ZF316B0E5C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="162"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CATTOGNO MENSILITA' GENNAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="163"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PERSONALE COMUNITA' MONTANA N. 1 - PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="164"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO TAR SARDEGNA RG 1314/2014 - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="165"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.125 COMMA 11, FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI COSTITUITI DA EROGATORI DI ACQUA E LORO SERVIZIO ACCESSORIO DI MANUTENZIONE, AL FINE DI ATTUARE SIGNIFICATIVE AZIONI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG. Z0C16DF60B - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA INDIVIDUALE ACQUATEK DI PASQUINO CRISTIANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Integrati Igiene Urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="166"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.125 COMMA 11, FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI COSTITUITI DA EROGATORI DI ACQUA E LORO SERVIZIO ACCESSORIO DI MANUTENZIONE, AL FINE DI ATTUARE SIGNIFICATIVE AZIONI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG. Z0C16DF60B - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA INDIVIDUALE ACQUATEK DI PASQUINO CRISTIANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Integrati Igiene Urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="167"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.125 COMMA 11, FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI COSTITUITI DA EROGATORI DI ACQUA E LORO SERVIZIO ACCESSORIO DI MANUTENZIONE, AL FINE DI ATTUARE SIGNIFICATIVE AZIONI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG. Z0C16DF60B - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA INDIVIDUALE ACQUATEK DI PASQUINO CRISTIANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Integrati Igiene Urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="168"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.125 COMMA 11, FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI COSTITUITI DA EROGATORI DI ACQUA E LORO SERVIZIO ACCESSORIO DI MANUTENZIONE, AL FINE DI ATTUARE SIGNIFICATIVE AZIONI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG. Z0C16DF60B - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA INDIVIDUALE ACQUATEK DI PASQUINO CRISTIANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Integrati Igiene Urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="169"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER L’ATTIVAZIONE DELLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA E DEFINIZIONE DELLA DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI DELL’ENTE. CIG: Z200C71491</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="170"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TELECOM S.P.A PER CONTRATTO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT ANNUALITÀ 2016. CIG. 601377434C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="171"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA – SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI – LIQUIDAZIONE SALDO SPETTANZE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="172"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – AIMERI AMBIENTE S.R.L. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO DICEMBRE 2015. C.I.G. 567581243B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Integrati Igiene Urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="173"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI CONCESSORI A FAVORE DI MANUS MARIA FRANCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="174"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI CONCESSORI A FAVORE DI MANCA PASQUALINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="175"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE GENNAIO 2016. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A, VIALE DELL’OCEANO INDIANO, 13, 00185 ROMA – C.F.  00435970587 - P. IVA 00891951006. - CIG. Z4217A1BF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="176"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001/PA DEL 29.01.2016, DELL’IMPORTO TOTALE DI € 10.780,00 EMESSA DALLA DITTA: SARDA COMPOST SRL LOC. SPIRITU SANTU - 07026 OLBIA - P.IVA 02099330900 - CIG. Z841657469</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II -Servizi alla comunita' e alle imprese</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="177"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELL'IMPRESA P.F.M. SRL, CON SEDE IN IGLESIAS, IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI EX ART 186 C.P.C. RG. N° 5389/2015. - APPALTO LAVORI "OPERE INFRASTRUTTURALI FINALIZZATE ALLA CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLA GROTTA VERDE" – CUP G15D0800000002 - CIG: 03942701E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="178"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CERTIFICATO N°2 LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIE: INTERSEZIONE VIA VITTORIO EMANUELE – VIA ALDO MORO E VIA BARRACCU, INTERSEZIONE VIA DON MINZONI – VIA G. GALILEI, INTERSEZIONE VIA DON MINZONI – VIA AZUNI E VIA CALARESU - INTERVENTO 2 - CUP: G11B08000340006 A FAVORE DELL'IMPRESA: GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI SRL - CIG: 6074755668</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="179"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA AZZENA E SERRA FORNITURA LIBRI DI TESTO MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="180"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEMEAZ ELIOR MESE DICEMBRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="181"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE VIA KENNEDY N. 76 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="182"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA E LUDOTECA. IMPEGNO DI SEPSA ANNUALITA 2016. CIG 5190738C7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito I - Servizi per i minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="183"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 18 COMMA 3 D.LGS 177/2009 ALLA CONSIP PER REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI FONIA IN TECNOLOGIA VOIP CON LA SOCIETA' TELECOM DIGITAL SOLUTIONS S.P.A ANNO 2015. CIG: 650220909D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="184"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE ICARO PER LA GESTIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP). CIG: ZD30C8DFA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="185"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGJHERO LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE GENNAIO 2016 -  CIG: Z0F163C6CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="186"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGJHERO LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE GENNAIO 2016 -  CIG: Z0F163C6CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="187"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGJHERO LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE GENNAIO 2016 -  CIG: Z0F163C6CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="188"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="189"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INRF3119 DEL 29.01.2016 DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="190"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2101933 DEL 31.01.2016, RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO “SERVICE SOLUZIONE CONCILIA” - DITTA MAGGIOLI S.P.A.- DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="191"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE VIA VITTORIO VENETO N. 24 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="192"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAVERSA DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI MARCO CARLO. MESE GENNAIO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici, Elettorali e Statistici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="193"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA MATIDA S.R.L. DI SASSARI PER INTEGRAZIONE RETTE R.S.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="194"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO SPRAR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="195"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI FRUITI NEL PERIODO DICEMBRE 2015 ALLA SOC. ITEKNO SRL UNIPERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Deliberazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="196"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ IL SALICE PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE A R. L. DI SASSARI PER INTEGRAZIONE RETTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="197"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI CARTACEE E ON LINE PER L'ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="198"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI DEI DEPOSITI INFRUTTIFERI PER ALLACCI O VOLTURE IDRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Consulenza Giuridica e contenzioso - Idrico storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="199"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA LOCALITÀ CAPO CACCIA - GROTTE DI NETTUNO FINO AL 31.12.2020. IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II- Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="200"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA  PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE DI CUI ALL'AVVISO SPRAR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="201"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA, FINO ALLA DATA DEL 26.02.2016, DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PER EUROPROGETTAZIONE, A SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL’AREA DI STAFF PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE STRATEGICA. CIG Z3115FAB1A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II- Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="202"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA, FINO ALLA DATA DEL 26.02.2016, DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PER EUROPROGETTAZIONE, A SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL’AREA DI STAFF PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE STRATEGICA. CIG Z3115FAB1A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II- Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="203"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA, FINO ALLA DATA DEL 26.02.2016, DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PER EUROPROGETTAZIONE, A SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL’AREA DI STAFF PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE STRATEGICA. CIG Z3115FAB1A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II- Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="204"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA, FINO ALLA DATA DEL 26.02.2016, DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PER EUROPROGETTAZIONE, A SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL’AREA DI STAFF PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE STRATEGICA. CIG Z3115FAB1A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II- Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="205"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 -  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="206"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI, DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E ARCHITETTURA, PER L'INCARICO DI RICERCA, AVENTE COME OBIETTIVO LA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI E SPECIFICI DEL PROGETTO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="207"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO FORNITURA SERVIZI SPC CON LA SOCIETA’ OLIVETTI S.P.A ANNO 2016.  CIG: 658696142C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="208"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ANNO 2015, MESE DI DICEMBRE, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC CON OLIVETTI S.P.A. CIG: 616044500A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="209"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA  PUBBLICAZIONI TECNICHE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="210"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO SUL CONTRATTO RDO MEPA N. 1058165</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="211"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SEZIONE PRIMAVERA N.S. DELLA MERCEDE  PER L'ABBATTIMENTO DELLE LISTE D'ATTESA DEL NIDO COMUNALE. PERIODO GENNAIO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito I - Servizi per i minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="212"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE DOLCI BIRBE- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  MESE DI OTTOBRE 2015 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito I - Servizi per i minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="213"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015  SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE PICCOLI AMICI  DELLA SIG.RA ANNA ROSA NIEDDU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito I - Servizi per i minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="214"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE DOLCI BIRBE DELLA SIG.RA ANNA MELONI.PROROGA TERMINI CONSEGNA ARREDI ED ATTREZZATURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito I - Servizi per i minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="215"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE ATTO DI PROROGA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA IN LOCALITÀ CAPO CACCIA - GROTTE DI NETTUNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II- Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="216"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI DEL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE - IMPEGNO SPESA ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Deliberazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="217"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME OCCORRENTI PER ONERI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO. RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO - ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Deliberazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="218"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Deliberazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="219"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME DIVERSI LEGALI, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 1164/2015 –CAUSA DESSI’ E PIU’ C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="220"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA ONORARI ACCATASTAMENTO IMMOBILE “COMPLESSO EDILIZIO SANTA CHIARA” –  CUP:   G19G   11000  100007 -  A FAVORE DELL’ARCH. FRANCESCO SPANEDDA - CIG: 1610712197</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="221"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA ONORARI COORDINAMENTO PIANO DELLA SICUREZZA LAVORI DI “STRADE URBANE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA” - CUP: G17H14001090006 -  A FAVORE DEL GEOM. ANDREA FRANCESCO CORAINI - CIG: Z511312B08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="222"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2015 DITTA ALD AUTOMOTIVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="223"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE OTTOBRE/DICEMBRE 2015 - PAGAMENTO MESE DI DICEMBRE - COOPERATIVE SOCIALI-CLUB IPPICI-UTENTI VARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="224"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NIDO D'INFANZIA - ACCERTAMENTO RETTE PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="225"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAPPATURA BIOCENOSI PRESENTI NEI FONDALI DELL’ AMP – PROROGA ACCORDO DI RICERCA CON DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DESIGN E URBANISTICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Pianificazione, tutela e governo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="226"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI “REALIZZAZIONE N°3 ROTATORIE:  INTERSEZIONE TRA LE VIA VITTORIO EMANUELE – VIA ALDO MORO E VIA BARRACCU, INTERSEZIONE TRA LE VIA DON MINZONI – VIA G.GALILEI, INTERSEZIONE TRA LE VIA DON MINZONI, VIA AZUNI E VIA CALARESU – INTERVENTO 1: REALIZZAZIONE N° 1 ROTATORIA - INTERSEZIONE VIA VITTORIO EMANUELE – VIA ALDO MORO E VIA BARRACCU” - CUP: G11 B14 000410006 - IMPRESA: EDILSTRADE GALLURA SRL - CIG:6074727F4A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="227"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIE AL 31.12.2015 PROGRAMMA RITORNARE A CASA E INTERVENTI A FAVORE DELLE DISABILITÀ GRAVISSIME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="228"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RIMBORSI AI CONTRIBUENTI  DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO IMU ART. 1 COMMA 724 L. 147/2013 – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="229"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI E SCIA. CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO E PAGAMENTO ONERI VV.FF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Grandi Eventi Teatro Civico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="230"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI VIAGGIO PER INCONTRI ISTITUZIONALI – RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO  FATTURA N.  1/PA DEL 01.02.2016 EMESSA DALLA DITTA SHARDANA TOURS SRL.  CIG: ZD515075BE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio IV - Pianificazione territoriali e Valutazioni Ambientali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="231"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEL NETWORK SRL PESCARA: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 170 DEL 29.01.2016 - CIG: Z951625211</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="232"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DIRIGENZIALE COMPENSATIVA (ART. 175, C. 5-QUARTER) N. 1-2016 BIL 2015-17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="233"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RIMBORSI A UTENTI DIVERSI P.F. E PIU'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="234"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2015 A FAVORE DELLA M.C.T.C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="235"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE SASSARI: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="236"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 04.02.2016 EMESSA DALLA DITTA EASYDIVE DI FABIO BENVENUTI PER FORNITURA  ATTREZZATURA COMPLEMENTARE FOTO – VIDEO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio IV - Pianificazione territoriali e Valutazioni Ambientali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="237"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI E CORRISPETTIVO MONETARIO IN SOSTITUZIONE DELLE AREE DI CESSIONE NEI LOTTI INTERCLUSI ALLA SIG.RA SIAS MARIA ASSUNTA IN RELAZIONE ALLA P.E. 2008/1051</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="238"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARCHIO COLLETTIVO “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO” – SPESE DI TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="239"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – CONDOMINIO PIAZZA CIVICA 2 – LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI BILANCIO CONSUNTIVO 2015 E BILANCIO PREVENTIVO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="240"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO E.R.P. SITO IN VIA PISA N. 4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="241"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE PATRIMONIALI - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ANNO 2016 - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="242"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE PATRIMONIALI - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ANNO 2016 - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="243"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA FORMAZIONE SISTEMISTICA SU JIRIDE CIG. ZA5131F70F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="244"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE POSTO AL 3° PIANO VIA VITT. EMANUELE N. 113 SEDE DEGLI UFFICI DEL SETTORE III - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="245"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RETTE C.R.C.A. - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="246"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA FORMAZIONE E SUPPORTO SISTEMISTICO SUL SOFTWARE JPERS CIG. Z53169FCD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="247"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA  LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLE OPERE AMMALORATE DALLE INFILTRAZIONI METEORICHE DELLA “MERENDERIA” IN LOC. “MARIA PIA””  – CUP: G33E04000020006 –  IMPRESA: THE FAMILY SRL - CIG:   1610712197 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="248"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AREE VERDI (PARCO MONSIGNOR HEMMERLE)”. - CUP: G19D14001130004 - A FAVORE DELL’IMPRESA PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA - CIG: ZB111FCB07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="249"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 880/2015. DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="250"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 48/2015 MENSILITÀ DI DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="251"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLA 3ª RATA DI NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 3551CI IN DOTAZIONE ALLA SEGRETERIA GENERALE, AFFARI LEGALI, CONTRATTI E STAFF DEL SINDACO - PERIODO DAL 30/09/2015 AL 29/12/2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Copie ed Anticamera</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="252"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE. LIQUIDAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="253"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIGRAMMA ANNO 2016  SETTORE V°   -  RIPARTIZIONE DI COMPETENZE E RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="254"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELLA RACCOLTA DEI FRUTTI DEGLI ALBERI DI ULIVO SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE A FAVORE DEL SIG. SANTORU GIACOMO- - PERIODO 2015/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="255"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELLA RACCOLTA DEI FRUTTI DEGLI ALBERI DI ULIVO SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE A FAVORE DEL SIG. SANTORU GIACOMO- - PERIODO 2015/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="256"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL PRELIEVO ACQUA DI MARE -ALBERGO EL FARO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="257"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL PRELIEVO ACQUA DI MARE -CLUB CAPO CACCIA IN LOC. PISCHINA SALIDA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="258"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 45 BIS, COMMA 1,DEL C.D.N, AL SIG. LOCURATOLO MAURIZIO, TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 82/DSS DEL 06/08/2004, COSÌ COME PROROGATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DE, AD AFFIDARE -  ALLA SOCIETÀ "SUMMER DREAM S.A.S. DI LUCA POZZATI &amp; C”, CON SEDE LEGALE IN ALGHERO, LOC. NURAGHE FLUMENLONGU, P.IVA/C.F. 02481930903, LA GESTIONE DELL’AZIENDA COSTITUITA DALL’ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA SUCCITATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="259"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE NON SOSTANZIALE, AI SENSI DELL’ART. 24 DEL REGOLAMENTO, DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N° 111/DSS DEL 11/11/2004, PER FORNIRE IL SERVIZIO DI NOLEGGIO IN ESTERNO ALL’AREA IN CONCESSIONE DI LETTINI E OMBRELLONI. SOC. CRIOS CAFE’ SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="260"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI. CIG: Z6F177EE6A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="261"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA M.C.T.C. PER PAGAMENTO CONSULTAZIONI ALLA BANCA DATI - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="262"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE SOSTANZIALE CON MODIFICA DELLA VERANDA ESTERNA, DELL'AREA DESTINATA ALLA BALNEAZIONE, LIEVI MODIFICHE INTERNE E AUTORIZZAZIONE PER IL NOLEGGIO DI LETTINI E OMBRELLONI ALL'ESTERNO DELLA CONCESSIONE.  CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N° 58/DSS- TITOLARE SIG. LOCURATOLO MAURIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="263"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: OBIETTIVO LAVORO S.P.A. – RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO AUTONOMO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="264"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: OBIETTIVO LAVORO S.P.A. – RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO AUTONOMO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="265"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 301 DEL 28.10.2015 – CONTRIBUTO INAIL ANNO 2016 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO AUTONOMO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="266"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8716023403 E N. 8716023411 DEL 10.02.2016, RELATIVE AL  RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI ANTICIPATE PER L'INVIO DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONE AL C.D.S., DA PARTE DI POSTE ITALIANE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="267"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7905E DEL 29.12.2015 E N. 8586E DEL 31.12.2015 - NIVI CREDIT S.R.L.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="268"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA – SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI – LIQUIDAZIONE SPETTANZE GENNAIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="269"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DICEMBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="270"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DICEMBRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="271"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINA 1084/15. MENSILITÀ DICEMBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="272"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RINNOVO ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - ANNO 2016 - QUOTA “D”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici, Elettorali e Statistici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="273"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE IMMOBILE BIBLIOTECA SIOTTO - VIA MARCONI N. 8-12 - EREDI ACCARDO VITTORIO. MENSILITA' DI FEBBRAIO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="274"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO E FURTO NIDO D'INFANZIA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito I - Servizi per la prima infanzia e per le famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="275"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI E DI MONETIZZAZIONE AREE DI PARCHEGGIO AI SIGG. COCCO ANTONIO LUCA E PIRAS LUISA IN RELAZIONE ALLA DPC2011/0419</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="276"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARCHIO COLLETTIVO “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO” – SPESE DI TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="277"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AI CONTRIBUENTI  DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TARES E TARI – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="278"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE  – SENTENZA TAR SARDEGNA N.768/2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Pianificazione, tutela e governo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="279"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE LUGLIO/SETTEMBRE 2015 E OTTOBRE/DICEMBRE 2015. LIQUIDAZIONE UTENTI VARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="280"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA "SEGESTA SRL". INTEGRAZIONE RETTE RSA SAN NICOLA DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="281"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 880 DEL 14.10.2015. MENSILITÀ GENNAIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="282"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBANOA SPA:  LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ACQUA POTABILE, DEPURAZIONE E FOGNATURA PER LE DIVERSE  UTENZE COMUNALI  -  CIG: 6497204E57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA STAFF FINANZE, BILANCIO, TRIBUTI E CONTROLLO ANALOGO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="283"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ CONDOMINIO VIA PERPIGNAN 56 E PIÙ. PROCEDIMENTI VARI CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI - SEZ. DISTACCATA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE DIFESA DELL'ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="284"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 05-PA DEL 08.01.2016 EMESSA DALLA DITTA LIFTIM DI MICCILINI QUIRINO CON SEDE IN OSSI – P.I. 01205200908 - CIG Z881448866.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="285"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI D’ETA’  ORDINAMENTALE DEL DIPENDENTE  SIG.  PISEDDU  PIETRO A DECORRERE DAL 01.08.2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO AUTONOMO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="286"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'ANNO 2016 DI PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI DELL'ART. 15 CCNL DEL 14.09.2000-   AL SIG. DIPENDENTE M.A.R. - MATRICOLA N.22266</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Giuridica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="287"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI TASSA GARE ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE ROMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="288"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI TASSA GARE ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE ROMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="289"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE TEMPORANEA ATTREZZATURE DI SPETTACOLO PER LA MANIFESTAZIONE REGOLARITA’ TURISTICA BAIA DELLE NINFE A CURA DELL’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TEAM ALGHERO CORSE – RESTITUZIONE  CORRISPETTIVO DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE IN USO ATTREZZATURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="290"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PI.TRE IMPIANTI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 28/01/2016 - CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FUMI CRA - COD. CIG: Z710D175E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="291"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PI.TRE IMPIANTI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 28/01/2016 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE CRA. COD. CIG: Z310A116FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="292"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO. CIG: 653047701B. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. SNC, LOCALITA' GALBONEDDU, 50 - 07041 ALGHERO (SS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="293"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE SOSTANZIALE CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N° 33/DSS DEL 11/05/2004, RIGUARDANTE IL RIPOSIZIONAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI DELL’AREA IN CONCESSIONE, A FAVORE DELLA SIG.RA SANTERELLI GIUSEPPINA IN QUALITÀ DI SOCIO RAPPRESENTANTE DELLA SOC. MARE &amp; SPORT SNC. - LOCALITÀ VIA LIDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="294"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.G.S. SARDINIA GENERAL SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 31/01/2016 - SERVIZIO VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DEI SERVIZI SOCIALI - MESE GENNAIO 2016 - CIG:ZC2175361A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="295"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ON LINE MODULO CONTABILITA' ARMONIZZATA, MODULO TRIBUTI COMPLETO DI BANCA DATI INFORMATICA, REGOLAMENTI E RIVISTE - CIG: ZDD189FE8A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="296"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A FAVORE DI UTENTI DIVERSI - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="297"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTE CARTACEE E ON-LINE PER L’ANNO 2016, PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE DI ALGHERO, A FAVORE DELL’A.S.A.P.S. (ASSOCIAZIONE SOSTENITORI AMICI POLIZIA STRADALE), CON SEDE IN FORLÌ, VIA CONSOLARE N. 1 – CODICE FISCALE: 92019490405.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="298"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORTO BOTANICO, PERNOTTAMENTO, RISTORO ED INTRATTENIMENTO SOCIALE, SPORTIVO ED ALTRI SERVIZI CONNESSI NELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “VILLA MARIA PIA” – ART. 10 MANUTENZIONE E DECORO – LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SEMESTRE SOC. COOP. ORN-EST S.R.L. – CODICE C.I.G. 29722878D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="299"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUUIDAZIONE ORE AGGIUNTIVE SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE DI BASE C.R.A.  ALLA COOP. SOC. KCS CAREGIVER -  MESI : NOVEMBRE - DICEMBRE 2015: CIG: 0524224B51.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="300"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE GESTIONE C.R.A. ALLA COOP. SOC. KCS CAREGIVER MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 . COD. CIG: 0524224B51</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="301"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE GESTIONE SERZIO C.R.A. ALLA COOP.SOC. KCS CAREGIVER - MESE GENNAIO 2016 - CIG.N. 0524224B51</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="302"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE DETERMINE DIRIGENZIALI N 307 E N 316. MENSILITÀ GENNAIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="303"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE COMUNITÀ ALLOGGIO HANDICAP CASA FAMIGLIA IL SALICE. IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="304"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE DI MISSIONE DIRIGENTE AREA DI STAFF PROGRAMMAZIONE - ROMA 01.03.2016 PRESENTAZIONE DELLA RETE DELLE CITTÀ DELLA CULTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II- Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="305"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTO AVCP – CIG: 2228426B4C – RIF. GARA N. 2303762. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="306"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/16 DEL 31.12.2015, DELL’IMPORTO TOTALE DI € 2.998,04 EMESSA DALLA DITTA: BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI P. BRUNO, P IVA 0140688904 - CIG. Z57150EDB7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Verde Pubblico e arredo Urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="307"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI  GENNAIO 2016 OLTRE AI CONGUAGLI PER L’ANNO 2015  - CIG: 6167407143</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA STAFF FINANZE, BILANCIO, TRIBUTI E CONTROLLO ANALOGO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="308"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELL’IMPORTO DA CORRISPONDERE IN CASO DI MONETIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGI CALCOLATO SULLA VARIAZIONE ISTAT INTERVENUTA DAL 01/10/2011 AL 31/12/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="309"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CORRISPETTIVO MONETARIO IN SOSTITUZIONE ALLA CESSIONE DI SUPERFICI DA DESTINARE A STANDARD URBANISTICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="310"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO DI MEZZI GOMMATI SULL’ARENILE A FAVORE DEL SIG.  LUCA POZZATI, QUALE AFFIDATARIO EX ART. 45 BIS DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA CON DETERMINAZIONE R.A.S. N. 82/DSS DEL 6.08.2004 – REP. N.58/2004 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="311"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO DI MEZZI GOMMATI SULL’ARENILE A FAVORE DEL SIG.  LUCA POZZATI, QUALE AFFIDATARIO EX ART. 45 BIS DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA CON DETERMINAZIONE R.A.S. N. 82/DSS DEL 6.08.2004 – REP. N.58/2004 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="312"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2102650 DEL 31.01.2016 -  SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI REALTIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - MAGGIOLI S.P.A. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="313"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESE DI SPEDIZIONE DEI PACCHI POSTALI – ANNO 2016. SDA EXPRESS COURIER S.P.A. GRUPPO POSTE ITALIANE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="314"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESE POSTALI DEI SERVIZI GENERALI – ANNO 2016. POSTE ITALIANE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="315"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' LUOGHI COMUNI DI BIRORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="316"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO QUADRIENNALE SU CONSIP DI STAMPANTE LASER A3 A COLORI CIG: ZD115DDB53 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 169231804 DELL’ 11.02.2016  EMESSA DALLA DITTA RICOH ITALIA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio IV - Pianificazione territoriali e Valutazioni Ambientali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="317"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE SEGNALAMENTI MARITTIMI E TERRESTRI ANNO 2016 – AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA AXA ASSICURAZIONI SPA. CIG: Z1018A867A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio IV - Pianificazione territoriali e Valutazioni Ambientali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="318"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO PER I SERVIZI INTERNI PORTUALI - NOLEGGIO N. 3 POSTI BARCA – PROSECUZIONE DEL SERVIZIO E IMPEGNO SOMME. CIG: Z0F18A8730</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Pianificazione, tutela e governo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="319"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA BULLA ELISABETTA  “ FUNZIONARIO” CAT.D/6 – COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DAL 1 LUGLIO 2016 – PENSIONE ANTICIPATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO AUTONOMO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="320"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1084 MENSILITÀ  GENNAIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="321"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 395 MENSILITÀ GENNAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="322"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI DI CUI ALLA LEGGE 9.12.1998 N. 431 - ART. 11 FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.   ANNUALITA' 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="323"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO AL SIG. URGIAS CARMELO PER IMMOBILE SITO IN VIA VITT. VENETO N.24 - MESI DI GEN-FEB-MAR 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="324"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO MISE INCENDIO LOC. MUGONI  ING. GRAZIANO MURA CIG: Z5E165A6F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Bonifiche siti contaminati</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="325"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PV/12 DEL 17.02.2016 A FAVORE DELLA DITTA  OZONE S.R.L., CON SEDE A QUINTO DI TREVISO (TV) – 31055 - VIA AEROPORTO N. 1 - P.IVA 03268900267 – CIG. Z981775E8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="326"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI "AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA'" - VII^ ANNUALITA'. INDIZIONE BANDO PUBBLICO LINEA DI INTERVENTO 3). APPROVAZIONE MODULISTICA E AVVIO DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="327"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 23.02.2016 - ALGHERO IN HOUSE  - MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - PERIODO DICEMBRE 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="328"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER APPALTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE PARZIALMENTE E/O NON AUTOSUFFICIENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="329"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA MADRE TERESA DI GESÙ BACQ DI ALGHERO DELLA PROVINCIA ITALIANA DELLE SUORE MERCEDARIE DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="330"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI PRESSO LA CASA PROTETTA L'ANCORA DELL'IPAB  FOND. S. GIOV. B. DI PLOAGHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="331"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI CITTADINI CON DISABILITÀ PSICHICA INSERITI PRESSO LA CTP I GABBIANI E LA CP L'ANCORA DELL'IPAB FOND. S. GIOV. B. DI PLOAGHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="332"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A UNA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ALGHERO – NOMINA COMMISSIONE DI GARA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Giuridica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="333"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MEDIAZIONE N° 33/2016 EX D.LGS. 28/2010 E SS.MM.II. INSTAURATA PRESSO ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SASSARI. IMPEGNO SOMME PER SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="334"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. LIQUIDAZIONE FATTURA DI VENDITA FATTURA 2016/3/FV/12 DEL 11.02.2016 RELATIVA AI CONFERIMENTI DEL QIARTO TRIMESTRE 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Integrati Igiene Urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="335"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  PER L'ANNO 2016  PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI DELL'ART.15 CCNL DEL 14.09.2000 -  ALLA  DIPENDENTE P.M.  - MATRICOLA N. 23337 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Giuridica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="336"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO PARZIALE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="337"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE PEANA ALGHERO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/PA DEL 24.02.2016 - CIG: Z83136E1A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="338"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GENNAIO DITTA GEMEAZ ELIOR SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="339"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE RSA GLI ULIVI DELL'IPAB FOND. S. GIOV. B. DI PLOAGHE. IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="340"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 54 DEL 16/02/2016 – CESSIONE GRATUITA IN PROPRIETA’ TRA L’A.R.E.A. E IL COMUNE DI ALGHERO DI UNA PORZIONE DI AREA LOC. SANT’AGOSTINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="341"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA PER FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE MACCHINA ELEVATRICE SALME A FAVORE DELLA DITTA F.LLI FERRETTI.- CIG: Z1A187C932</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="342"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBANOA SPA: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE, DEPURAZIONE E FOGNATURA PER LE UTENZE COMUNALI - ACCONTO FATTURE IN SCADENZA  MARZO 2016 - CIG: 66078011E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="343"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI SENSI DEL D.LGS 267/2000 AL CONSIGLIERE COMUNALE SIG.RA LINDA OGGIANO, RESIDENTE AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Deliberazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="344"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COPIE ECCEDENTI ESEGUITE CON LA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI UTAX, MOD. 5505CI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Copie ed Anticamera</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="345"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ALL'ESTERO E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NEI CONFRONTI DI VEICOLI CON TARGA STRANIERA O DI RESIDENTI ALL'ESTERO - PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="346"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>C. - S./COMUNE DI ALGHERO - SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI N. 46/2016. PAGAMENTO DELLE SPESE E COMPETENZE DI LITE. ASSUNZIONE IMPEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="347"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE RILASCIO DI BUONI PASTO ELETTRONICI CIG. DERIVATO 6052448E14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Giuridica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="348"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="349"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MEDIAZIONE N° 33/2016 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PROCEDURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="350"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO RG 2799/2013 TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="351"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO RESIDENZIALE A TEMPO INDETERMINATO  DELL'OSPITE SIG.M.P. PRESSO CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="352"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - ANNO 2016 - QUOTA “D”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici, Elettorali e Statistici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="353"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO. IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z9918C84F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Riduzione dell'inquinamento e gestione rifiuti - Igiene Ambientali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43890</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="354"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ERASMUS PLUS 2014-2020. LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTAZIONE "ALGHERO JOB OPPORTUNITIES - AJO2020"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Programmazione, Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="355"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: COMUNE DI ALGHERO/D. A. S. - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL C.T.U.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="356"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010337383 DEL 29.02.2016, RELATIVA AL TRIMESTRE DAL 01.12.2015 AL 29.02.2016 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A., CON SEDE IN VIA VERDI NN. 89/91 A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) – P.IVA: 02973040963</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="357"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO/D. A.S.- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL C.T.U.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="358"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GPL PER LA CUCINA DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="359"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI PRESSO LA RSA SAN NICOLA DI SASSARI DELLA SEGESTA GESTIONI SRL. IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="360"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO. IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z9918C84F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Riduzione dell'inquinamento e gestione rifiuti - Igiene Ambientali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="361"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TOTALE (TRIENNALE) DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE P.A. : DITTA LIFTIM DI MICCINILLI QUIRINO - P.I. 01205200908. MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - (CIG: ZDA18C81E6)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="362"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA  E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO LE STRUTTURE CONVENZIONATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tutela e Benessere Animale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="363"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA  E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO LE STRUTTURE CONVENZIONATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Pianificazione, tutela e governo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="364"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – AIMERI AMBIENTE S.R.L. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI GENNAIO 2016. C.I.G. 567581243B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Integrati Igiene Urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="365"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO RG 120/2015 CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI - SEZ. DISTACCATA DI SASSARI - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="366"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO RG 538/2010 TAR SARDEGNA - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="367"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TELECOM ITALIA SPA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 4 ODA 1594889 FORNITURA IN EXTRA-CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI CABLAGGI SEDE EX TRIBUNALE CIG. 5945654CE2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="368"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.239 DEL 16.02.2016 “ACQUISTO MATERIALI E MINUTE ATTREZZATURE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN PRONTO INTERVENTO E IN EMERGENZA, PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI”;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="369"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA UOMINI ANNO 2015- INSERIMENTO SIG.L.A. PRESSO COMUNITA ALLOGGIO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="370"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA DONNE ANNO 2012- INSERIMENTO SIG.RA P.M. PRESSO COMUNITA PROTETTA CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="371"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO RESIDENZIALE A TEMPO INDETERMINATO DEL  SIG.D.G. PRESSO COMUNITA ALLOGGIO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="372"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/23.02.2016 ALGHERO IN HOUSE S.R.L. – SERVIZIO MANUTENZIONE  STABILI COMUNALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="373"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  307 MENSILITÀ GENNAIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="374"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER APPALTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE PARZIALMENTE E/O NON AUTOSUFFICIENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I -Servizi alla persona e alla cittadinanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="375"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE CANILE GENNAIO 2016 DITTA: ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS - CIG 5747814E26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tutela e Benessere Animale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="376"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. VO- 881 DEL 04.01.2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Giuridica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="377"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTI AVCP – CIG. N. 2329347DF0 (RIF. GARA N.2406780) E CIG. N. 31273578A1 (RIF. GARA N. 3154710).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Giuridica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="378"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL MESE DI MARZO 2016 - SOC. EDILMAR S.R.L. – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="379"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 646E DEL 31.01.2016 - NIVI CREDIT S.R.L. - PERIODO NOVEMBRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="380"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 1084 MENSILITÀ GENNAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="381"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 395 MENSILITÀ GENNAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="382"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 48 MENSILITÀ GENNAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="383"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE FEBBRAIO 2016. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A, VIALE DELL’OCEANO INDIANO, 13, 00185 ROMA – C.F.  00435970587 - P. IVA 00891951006. CIG. 65692837D2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="384"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA VERSATA DALLA DITTA OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. SNC QUALE GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA PER LA GARA N. 6284052, RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="385"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA VERSATA DALLA DITTA AUTOFFICINA FIAT DI NUVOLI SERAFINO, QUALE GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA PER LA GARA N. 6284052, RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="386"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAVERSA DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI MARCO CARLO. MESE FEBBRAIO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici, Elettorali e Statistici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="387"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 5 DEL 24.02.2016 EMESSA DALLA CENTRO CLIMA DI PAOLO CAVALLERO CON SEDE IN ALGHERO – VIA MICHELANGELO N.10 – P.I. 01239100900 - CIG Z05179E738.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="388"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI 196  - (MESE DI GENNAIO – FEBBRAIO –MARZO 2016)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="389"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI DELL’AMP - PAGAMENTO FATTURE NN. 1PA E 2PA DEL 25.02.2016 EMESSE DALLA DITTA MAREMARE DI GIORGIO LADU. CIG: ZD311C26F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Tutela e conservazione della natura e degli ecosistemi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="390"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO RAS L.R. 5/2015 E DEL. G.R. 22/1 DEL 2015. ESECUZIONE CONVENZIONE PER INTERVENTO DI INCREMENTO ALLOGGI ERP (CONVERSIONE/ACQUISTO/COSTRUZIONE) NEL COMUNE DI ALGHERO – AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISTO DI ALLOGGI O COSTRUZIONE DIRETTA. APPROVAZIONE E PRENOTAZIONE IMPEGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio IV - Pianificazione territoriali e Valutazioni Ambientali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="391"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO RAS L.R. 5/2015 E DEL. G.R. 22/1 DEL 2015. ESECUZIONE CONVENZIONE PER INTERVENTO DI INCREMENTO ALLOGGI ERP (CONVERSIONE/ACQUISTO/COSTRUZIONE) NEL COMUNE DI ALGHERO – AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISTO DI ALLOGGI O COSTRUZIONE DIRETTA. APPROVAZIONE E PRENOTAZIONE IMPEGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio IV - Pianificazione territoriali e Valutazioni Ambientali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="392"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE PER LA SISTEMAZIONE E LA MANUTENZIONE DI SPONSORIZZAZIONE PER LA SISTEMAZIONE E LA MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE A VERDE PUBBLICO E ROTATORIE STRADALI SITUATE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ALGHERO CON PUBBLICAZIONE DELL'INTERVENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Deliberazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="393"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI SPONSORIZZASZIONE EPR ATTIVITA' E PROGETTI ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Deliberazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="394"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DIRIGENZIALE COMPENSATIVA NEL MACROAGGREGATO DI SPESA (ART. 175, C. 5-QUARTER) N. 2-2016 BIL 2015-17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="395"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INRF65102 DEL 29.02.2016 - SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - PERIODO   FEBBRAIO 2016 - DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="396"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SPESE DI NOTIFICAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="397"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO DITTA CATTOGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="398"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE LUGLIO/SETTEMBRE 2015 - OTTOBRE/DICEMBRE 2015-PAGAMENTO UTENTI VARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="399"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER L'IMMOBILE SITO IN ALGHERO _ VIA KENNEDY N. 76  MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="400"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L. - CONSORZIO DI COPERATIVE SOCIALI-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, VIA GIUSEPPE MAZZINI 25 FROSINONE, C.F./P.I. 0192370591 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA - GENNAIO 2016 - CIG 053069682F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="401"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER L'INSERIMENTO IN COMUNITA' CRIATURAS ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali -Inclusione Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="402"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO -  PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2016  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="403"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 148 DEL 24.02.2016 SIPAL SRL – ATTIVITÀ INCARICO RSPP DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="404"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TARES E TARI: LIMONI S.P.A. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="405"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMU, ART. 1 COMMA 724 L. 147/2013 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="406"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE – SENTENZA TAR SARDEGNA N.768/2015. LIQUIDAZIONE SPESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Pianificazione, tutela e governo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="407"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA LICENZE SOFTWARE SISTEMA VIRTUALE VMWARE VPHERE DELL’ENTE – CONTRATTO TRIENNALE 2016-2018. CIG: ZBC18DD2F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="408"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI NAUTICI DELL’ AMP –  PAGAMENTO FATTURA N. 010112 DEL  17.12.2015 EMESSA DALLA DITTA CENTRO ALGHEMAR SRL. CIG: Z4A140B0F2 E Z2015AD517.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Tutela e conservazione della natura e degli ecosistemi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="409"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO/S.G.A. E PIU’ - SENTENZA N. 46/2016 LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="410"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 23.02.2016 - MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - PERIODO NOVEMBRE 2015 -  ALGHERO IN HOUSE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="411"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ALL’ESTERO E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NEI CONFRONTI DI VEICOLI CON TARGA STRANIERA O DI RESIDENTI ALL’ESTERO – AFFIDAMENTO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="412"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 21202470 DEL 31.01.2016 CIG: Z10174B0A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="413"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE FEBBRAIO 2016 CIG: ZOF163C6CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="414"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI A CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER TARI - IMPEGNO DI SPESA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="415"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA – SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI – LIQUIDAZIONE SPETTANZE FEBBRAIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="416"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA COMUNICAZIONE DEI RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE. LEGGE 25 GENNAIO 1994 N.70. ASSUNZIONE IMPEGNO A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Integrati Igiene Urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="417"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLE “EX OFFICINE IN LOC. ZIRRA”  – INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL’ART. 90, COMMA 1 LETT. A, COMMA 4 E ART. 92, COMMA 5, DEL DLGS 12/04/2006, N° 163 –  TECNICO: U.T.C.   –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="418"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CERTIFICATO N°3 LAVORI DI “VALORIZZAZIONE DELLA TORRE COSTIERA “TORRE NUOVA” E PROMOZIONE INFRASTRUTTURE DI ORMEGGIO PRESSO CALA DRAGUNARA, PUNTA DEL DENTUL E ALTRI SITI A MARE NEL SIC ITB010042 ” – CUP: G12I1000100006 -  A FAVORE DELL’IMPRESA SER.LU. COSTRUZIONI SRL - CIG: 5821007EEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="419"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DEL PROFESSIONISTA DOTT. ARCH. EMILIO ZOAGLI, PER L’INCARICO DI AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI ELABORATI DEL  (PUC), REDAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO, DELLE NORME DI ATTUAZIONE E DEI CONNESSI PIANI PARTICOLAREGGIATI E/O PROGETTI GUIDA, DEI PIANI  (PUL - PAM), E IL COORDINAMENTO DEI CONNESSI PROCEDIMENTI DI (VAS) E (VINCA) IN ADEGUAMENTO AL PPR ED AL PAI, DI CUI ALL’ART. 5 DELLA CONVENZIONE  CON SCRITTURA PRIVATA N. 6 DEL 17.12.2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="420"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO CIVICO – IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE - ANNUALITÀ 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Grandi Eventi Teatro Civico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="421"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEL SIG. RAFFAELE ANTONIO ACCARDO (B/518)- CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITI A BIBLIOTECA SIOTTO: PAGAMENTO CANONE  MARZO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I -Servizi alla persona e alla cittadinanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="422"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 18.02.2016 DELL’IMPORTO DI € 2.999,98 EMESSA DALLA SOC. ALGHERO IN HOUSE S.R.L. CON SEDE IN ALGHERO – VIA DIAZ N.29 – C.F./P.I. 02307230900.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="423"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Giuridica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="424"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEPEL SAS MINERBIO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/343 DEL 18.02.2016 CIG: ZE5187620E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="425"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2015 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO - PERIODO GENNAIO_FEBBRAIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="426"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONALE "RITORNARE A CASA"LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 880 MENSILITÀ GENNAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="427"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI.IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="428"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO IN LOC. LE BOMBARDE IN FAVORE DEL SIG. BRUNO PISCHEDDA AMMINISTRATORE DELLA SOC. HOTEL DEI PINI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="429"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER ACCESSO ALL’ARENILE PER EFFETTUARE LA PULIZIA E LA CURA DELLA SPIAGGIA CON L’UTILIZZO DI UNA MACCHINA PULISCI SPIAGGIA TIPO “BABY TAPIRO” - HOTEL DEI PINI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="430"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI "ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO, FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI." - CUP: G14H15001250004 – CIG: 65289514CE - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.- AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL’IMPRESA SAFETY ENERGY SRL, CON SEDE IN SASSARI.- RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="431"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEI GRUPPI DI CONTINUITA’ DEL DATACENTER (CED) ACQUISTO TRAMITE MEPA. CIG: Z2618E5BF9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="432"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE URBANA DA CALABONA A FERTILIA – 2° STRALCIO FUNZIONALE” – CUP: G11B13000130009 ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA INTEGRATIVO DDL PER RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI -TECNICO: GEOM. FRANCESCO ARCADU - CIG: Z340A434E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="433"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER DIRITTI DI ISTUTTORIA ALLA SIG.RA TRUDU BARBARINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="434"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA E FRAZIONE VERDE PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETA’ VERDE VITA. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 2016. CIG Z9918C84F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Integrati Igiene Urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="435"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO-FEBBRAIO 2016 CUSTODIA CANI RANDAGI,   DITTA: PIPPOLANDIA S.R.L. DI CASU GIUSEPPE  CIG ZDA0F198E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Pianificazione, tutela e governo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="436"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE – PULIZIA CADITOIE - 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Pianificazione, tutela e governo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="437"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE – LAVORI DI PULIZIA DEI LITORALI DI LIBERA FRUIZIONE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Pianificazione, tutela e governo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="438"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IMU: MARMOTTI MARIO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="439"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>"RIPRISTINO DELLE RINGHIERE E PANCHINE PERICOLANTI SITE NEL L.GOMARE VALENCIA"  – INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL’ART. 90, COMMA 1 LETT. A, COMMA 4 E ART. 92, COMMA 5, DEL DLGS 12/04/2006, N° 163 –  TECNICO: U.T.C.   –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="440"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL SERVIZIO FINANZIARIO – L.GO SANTI ANGELI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="441"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI ANNO 2015 - AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="442"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA URGIAS GIANFRANCO CON SEDE IN ALGHERO VIA VITTORIO VENETO, 31, P.IVA: 00908170905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="443"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE POSTALI. POSTE ITALIANE S.P.A. – ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="444"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO NELLA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI CHILIVANI – OZIERI. IMPEGNO SOMME PER IL CONTRIBUTO AUTORITÀ DI VIGILANZA. CIG 1525523566.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Integrati Igiene Urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="445"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA E FRAZIONE VERDE PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETA’ VERDE VITA. LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2016. CIG Z9918C84F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Integrati Igiene Urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="446"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE DI MISSIONE DIRIGENTE AREA DI STAFF PROGRAMMAZIONE - BRUXELLES 05 APRILE 2016 - "ATTRACTING INVESTMENT IN TOURISM".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II- Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="447"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO SULLE TRIVELLAZIONI IN MARE DEL 17 APRILE 2016. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici, Elettorali e Statistici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="448"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO. PROSECUZIONE DEL PIANO DI LOTTA E CONTENIMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO. NOMINA COMMISSIONE PER ACCERTAMENTO IDONEITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="449"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANTENIMENTO FISCALITA’ IVA E IRAP MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG. 6397653644 – IMPEGNO SOMME ANNUALITA’ 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="450"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PROGETTO: “INTERNATIONAL AUGMENTED MED –I AM” PROGRAMMA ENPI CBC MED – MISURA PRIORITÀ 1.2 TURISMO SOSTENIBILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="451"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE VIA VITT.EMANUELE N. 113 SEDE DEGLI UFFICI DEL SETTORE III - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI FEBBRAIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="452"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO AA.SS. DAL 2016/2017 AL 2020/2021 CIG 6371913CF0 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="453"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA "ISCOL@" – SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO -   PROGRAMMA "ASSE 1" – SCUOLA MEDIA “G. DELEDDA” VIA TARRAGONA – NOMINA ASSISTENZA TECNICA INTERNA AL RUDP PROGRAMMA "ASSE 2" – SCUOLA DELL’INFANZIA BORGATA DI “SA SEGADA” – NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI \ U.T.C.   –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="454"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 964 DEL 30/10/2015 "AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN REGIONE MARIA PIA PARCO DENOMINATO “CAPORAL MAGGIORE SCELTO G.M. MANCA”- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO-  MODIFICA SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="455"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO - INTEGRAZIONE PERIODO GENNAIO_FEBBRAIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="456"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER INTEGRAZIONE DELLA PIATTAFORMA SICR@WEB DI MAGGIOLI SPA CON IL MODULO GESTIONALE ALICE LAVORI PUBBLICI E ALICE GARE D’APPALTO CONTRATTO TRIENNALE 2015-2017. CIG: ZDB15FD5FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="457"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ANNO 2016, MESE DI GENNAIO, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC CON OLIVETTI S.P.A. CIG: 658696142C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="458"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2015 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO - INTEGRAZIONE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="459"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ANNO 2016, MESE DI FEBBRAIO, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC CON OLIVETTI S.P.A. CIG: 658696142C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="460"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER REALIZZAZIONE PRIMA FASE PIANO DI INFORMATIZZAZIONE. CIG ZA116A10DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="461"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PER ATTIVITÀ DI EUROPROGETTAZIONE A SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'AREA DI STAFF PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE STRATEGICA. CIG Z3115FAB1A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001/16 DEL 03.03.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II- Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="462"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA FORMAZIONE E SUPPORTO SISTEMISTICO SUL SOFTWARE JIRIDE CIG. Z53169FCD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="463"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DIRIGENZIALE (ART. 175, C. 5-QUARTER) N. 3-2016 BIL 2015-17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="464"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA VARIAZIONE NON SOSTANZIALE (RIF. ART.24 DEL REGOLAMENTO PER L’ASECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE) AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N° 39/DSS DEL 18/05/2004, PER ATTIVITA’ DI NOLEGGIO DI LETTINI E OMBRELLONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III -Valorizzazione del patrimonio e sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="465"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE N.880 2015 - FEBBRAIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="466"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO GESTIONE ASILO NIDO E LUDOTECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="467"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.307 MENSILITÀ FEBBRAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="468"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE   BENEFICI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI DELL'ART.15 CCNL DEL 14.09.2000-  AL DIPENDENTE  SIG. A.C. - MATRICOLA N.23641.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Giuridica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="469"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO SULLE TRIVELLAZIONI IN MARE DEL 17 APRILE 2016. PERSONALE AUTORIZZATO AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO NEL MESE DI MARZO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici, Elettorali e Statistici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="470"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 05/03/2015 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA  ANNO 2015 GRUPPO ELETTROGENO IN DOTAZIONE AL C.R.A. - DITTA ARGHITTU SNC DI SALVATORE E ANGELO &amp;  C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="471"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PARZIALE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 781/2015 PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI CESSIONE GRATUITA IN PROPRIETA’ TRA L’A.R.E.A. E IL COMUNE DI ALGHERO DI UNA PORZIONE DI AREA LOC. SANT’AGOSTINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="472"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 395 MENSILITÀ FEBBRAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="473"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVISSIME". DGR 13/7 DEL 31.03.2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="474"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2106707 DEL 29.02.2016, SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI AMMINISTRATIVI PER LE VIOLAZIONI AL C.D.S. - MAGGIOLI S.P.A. - PERIODO FEBBRAIO 2016 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="475"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AREE VERDI (PARCO VIA SPALATO - FERTILIA) E SISTEMAZIONE DELL'AREA GIOCO (SCUOLA MATERNA S. MARIA LA PALMA)". - CUP: G19D14001140004 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARANTE - IMPRESA: BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO - CIG: Z3711FCB7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="476"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CERTIFICATO N°1 ED APPROVAZIONE 1° ED UNICO SAL A FAVORE DELL'IMPRESA THE FAMILY SRL RELATIVO AI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLE OPERE AMMALORATE DALLE INFILTRAZIONI METEORICHE DELLA "MERENDERIA" IN LOC. MARIA PIA" – CUP: G14H15001600004 – CIG: ZCB17CD6AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="477"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000004/PA DEL 29.02.2016, DELL’IMPORTO TOTALE DI € 4.620,00 EMESSA DALLA DITTA: SARDA COMPOST SRL LOC. SPIRITU SANTU - 07026 OLBIA - P.IVA 02099330900 - CIG. Z841657469</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="478"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA DI RIPOSO SANT'AGOSTINO. IMPEGNO DI SPESA 1 SEMESTRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="479"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE NELLA COMUNITA'  VOLTA LA CARTA DI PORTO TORRES - ANDALAS DE AMISTADE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="480"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: OBIETTIVO LAVORO S.P.A. – RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="481"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184/61 DEL 14.03.2016 DELL’IMPORTO TOTALE DI € 1.994,65, EMESSA DALLA DITTA: ELCOM SPA - C.DA MAZZARELLO ZONA P.I.P. - 86078 - SESTO CAMPANO (IS) - P.IVA 00927100941 – CIG. Z2B16B88F0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="482"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER LA FORNITURA DI HARDWARE DEL COMUNE DI ALGHERO GARA TELEMATICA MEPA RDO N.1058165. CIG: ZD0178125D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="483"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE  DEL 17 APRILE 2016 - PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ART. 6 DEL DLGS 3 APRILE 2006 N. 152, COME SOSTITUITO DAL COMMA 239 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 28/12/2015 N. 208 LIMITATAMENTE ALLE SEGUENTI PAROLE " PER LA DURATA DI VITA DL GIACIMENTO, NEL RISPETTO DEGLI STANDARD DI SIC. E DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE"  AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO NON PREVENTIVABILE PER L'ESPLETTAMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI NECESSARI AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="484"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI, IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Deliberazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="485"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AD AMMINISTRATORI LOCALI - LIQUIDAZIONE ITEKNO SRL UNIPERSONALE - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Deliberazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="486"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI SENSI DEL D.LGS 267/2000 AL CONSIGLIERE COMUNALE SIG.RA LINDA OGGIANO RESIDENTE AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Deliberazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="487"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI LA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI, 2 PROVE SCRITTE E COLLOQUIO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE – CATEGORIA DI POSIZIONE D1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 35 DEL D.LGS. N. 165/2001 E SS.MM..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="488"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE  DEL 17 APRILE 2016 - PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ART. 6 DEL DLGS 3 APRILE 2006 N. 152, COME SOSTITUITO DAL COMMA 239 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 28/12/2015 N. 208 LIMITATAMENTE ALLE SEGUENTI PAROLE " PER LA DURATA DI VITA DL GIACIMENTO, NEL RISPETTO DEGLI STANDARD DI SIC. E DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE"  INDIZION COTTIMO FIDUCIARIO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI, DI ALLESTIMENTO E DI DISALLESTIMENTO DEGLI UFFICI ELE. DI SEZ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="489"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE – ANNO 2015 – CIG: Z3717C209F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="490"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/05 ART.30 LETT.B) E E) INDENNITA’ ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI.LIQUIDAZIONE GENNAIO- FEBBRAIO- MARZO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="491"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI CONCESSORI E DI MONETIZZAZIONE AREE DI PARCHEGGIO AI SIGG. COCCO ANTONIO LUCA E PIRAS LUISA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="492"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA N°2008/1051  A FAVORE DELLA SIG.RA SIAS MARIA ASSUNTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="493"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SA SEGADA – 1° LOTTO” – CUP: G17H14001430004 - ELETTRIFICAZIONE LOTTIZZAZIONE, LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="494"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE URBANA DA CALABONA A FERTILIA – 2° STRALCIO FUNZIONALE” – CUP: G11B13000130009 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA: VALENZA COSTRUZIONI SRL -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="495"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. PROROGA DEL SERVIZIO – DITTA AIMERI AMBIENTE S.R.L. – CIG 567581243B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Integrati Igiene Urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="496"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CANONE CONCESSIONE DEMANIALE SITO CAVALL MARI'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Grandi Eventi Teatro Civico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="497"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE  CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA IN LOCALITÀ CAPO CACCIA GROTTE DI NETTUNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Grandi Eventi Teatro Civico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="498"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 13/89. APPROVAZIONE GRADUATORIA E DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO ANNUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="499"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ONLUS PER FATTURE N.14/16 E 15/16 CIG 6497188127</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="500"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' CASA GINA  DI NULVI DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE DI SASSARI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="501"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANDALAS DE AMISTADE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE RELATIVA AL SERVIZIO PRESSO LA COMUNITÀ VOLTA LA CARTA DI PORTO TORRES. FATTURA N. 58/2016/PA  CIG Z621751B3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="502"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER DIRITTI DI ISTUTTORIA A FAVORE DELLA SIG.RA TRUDU BARBARINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="503"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI SOMME VERSATE A TITOLO DI CIMP 2016: PROD &amp;PAN SRL - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="504"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DIRIGENZIALE (ART. 175, C. 5-QUARTER) N. 4-2016 BIL 2015-17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="505"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 148 DEL 22 FEBBRAIO 2016 - DITTA MIRA FORMAZIONE SRLS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="506"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 1084 DEL 02.12.2015 MENSILITÀ DI FEBBRAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="507"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINALI "CONDOMINIO VIA S. AGOSTINO  N. 77</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="508"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI "CONDOMINIO VIA ORISTANO 19"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="509"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI MATERIALE VARIO PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="510"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SIG.A.A. PRESSO COMUNITA INTEGRATA DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="511"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N316 DEL 28.04.2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="512"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO TEMPORANEO SIG.P.P. PRESSO COMUNITA ALLOGGIO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="513"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO RG 1079/2014 TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="514"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N° 530/2015 CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI - SEZ. DISTACCATA DI SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="515"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTI RG 4134/2011 E 4136/2011 TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI - RG 444/2007 TAR SARDEGNA. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="516"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI PER I MEZZI DELL’AUTOPARCO COMUNALE A SEGUITO DI PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA: CAR GOMME DI SECHI ROBERTO, VIA DEGLI ORTI TRAV. B, N.12 - 07041 ALGHERO (SS) – P.IVA 02375900905 – CIG Z37189798E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="517"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL’ART. 16 COMMA 9 T.U. EDILIZIA D.P.R. 380/2001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="518"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO SULLE TRIVELLAZIONI IN MARE DEL 17 APRILE 2016. PERSONALE AUTORIZZATO AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO NEL MESE DI APRILE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici, Elettorali e Statistici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="519"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE ROTATORIE: INTERSEZIONE VIA VITTORIO EMANUELE – VIA ALDO MORO E VIA BARRACCU, INTERSEZIONE VIA DON MINZONI – VIA G. GALILEI, INTERSEZIONE VIA DON MINZONI – VIA AZUNI E VIA CALARESU - INTERVENTO 1: REALIZZAZIONE N° 1 ROTATORIA - INTERSEZIONE VIA VITTORIO EMANUELE – VIA ALDO MORO E VIA BARRACCU” - CUP: G11B14000410006 LIQUIDAZIONE STATO FINALE A FAVORE DELL’IMPRESA EDILSTRADE GALLURA SRL – CIG: 6074727F4A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="520"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOC. CRIATURAS ONLUS. NOTE DI DEBITO 01-02-03/2016. CIG 6492100A64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="521"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CRISALIDE ONLUS DI PORTO TORRES PER NOTA CONTABILE 02/2016 CIG 6177192C16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="522"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LA CRISALIDE DI PORTO TORRES PER NOTE CONTABILI N. 06-08-12-14/16 CIG 6496968B97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="523"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE LA CRISALIDE ONLUS RELATIVA A FATTURA N.04/16 DEL 05/01/2016. CIG Z85171C2ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="524"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="525"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA'- VII^ ANNUALITA'. LINEA DI INTERVENTO 3) CONCESSIONE SUSSIDI ECONOMICI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SERVIZIO CIVICO COMUNALE. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="526"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO DI SOMME VERSATE A TITOLO CIMP 2016: PROD &amp; PAN SRL.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="527"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE OTTOBRE -DICEMBRE 2015- PAGAMENTO UTENTI VARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="528"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO DEL COMUNE DI ALGHERO”.  ACCORDO QUADRO AD UNICO OPERATORE EX ART. 59 COMMA 4 D.LGS 163/2006 – PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 COMMI 10 E 11 D.LGS 163/2006 DI N°1 LOTTO FUNZIONALE - CIG Z5517D8AA8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Verde Pubblico e arredo Urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="529"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI ASSEGNAZIONE DI N. 5 TOMBE EPIGEE CINQUANTENNALI A TRE POSTI SALMA  - RIMBORSO CAUZIONE EREDI SIG. P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="530"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 457 DEL 28/09/2000 RILASCIATA, A SEGUITO DI SUBINGRESSO, A FAVORE DELLA SOC. BASE NAUTICA USAI S.R.L. – DICHIARAZIONE DI DECADENZA AI SENSI DELL’ART. 47, LETT. B) ED F), DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="531"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 457 DEL 28/09/2000 RILASCIATA, A SEGUITO DI SUBINGRESSO, A FAVORE DELLA SOC. BASE NAUTICA USAI S.R.L. – DICHIARAZIONE DI DECADENZA AI SENSI DELL’ART. 47, LETT. B) ED F), DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="532"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 298/2016 COMUNITÀ ALLOGGIO HANDICAP "CASA FAMIGLIA IL SALICE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="533"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVISSIME. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="534"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPERTURA TERMINI ISCRIZIONI SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE ANNO 2015/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito I - Servizi per i minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="535"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/RCO - ADEMPIMENTO CLAUSOLE. LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="536"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/RCO - PROVVEDIMENTO EX ARTT. 192 E 183 D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="537"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANDALAS DE AMISTADE PER INSERIMENTO MINORI PRESSO LA COMUNITA' LA CASA SULL'ALBERO 1 DI SORSO. FATTURA ELETTRONICA N. 57/2016/C CIG ZCA175110A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="538"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS PER FATTURA N. 26 DEL 31/01/2016 CIG ZA21752B84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="539"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO SUL CONTRATTO ODA MEPA N. 2818249</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="540"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ "ALGHERO IN HOUSE" - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE-DICEMBRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I -Servizi alla persona e alla cittadinanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="541"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA – FEBBRAIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="542"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE OTTOBRE DICEMBRE 2015- PAGAMENTO N. 1 BENEFICIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="543"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998-GESTIONE LUGLIO/DICEMBRE 2015- PAGAMENTO UTENTI VARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="544"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 167 DEL 17 FEBBRAIO 2016 - DITTA KIBERNETES  SRLS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="545"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA. PARTECIPAZIONE AL MASTER DI I° LIVELLO SU “DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE” - IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZDA19202D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Giuridica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="546"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANDALAS DE AMISTADE PER INSERIMENTO MINORI PRESSO LA COMUNITA' VOLTA LA CARTA DI PORTO TORRES. FATTURA ELETTRONICA N.31/2016/C CIG ZCA175110A- ZBD19012BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="547"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOC. CRIATURAS ONLUS. NOTE DI DEBITO04-05-06/2016. CIG 6492100A64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="548"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO  A LUNGO TERMINE, PER 48 MESI, DI UN VEICOLO PICK-UP, PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="549"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI "RESTAURO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA CASA COMUNALE DI VIA COLUMBANO – 1° STRALCIO SEDE DEI SERVIZI FINANZIARI" - CUP: G12C14000110006 – CIG: 6542390704  - APPROVAZIONE N.2 VERBALI DI GARA. - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL’IMPRESA IMPED SRL, CON SEDE IN SASSARI. - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="550"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010342351 DEL 22.03.2016 DELL’IMPORTO TOTALE DI € 337,10 EMESSA DALLA DITTA: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A, VIA MONFALCONE N.15 – 20132 MILANO, P. IVA 02973040963 - CIG. Z5215C32D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="551"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 4/3 DEL 18.03.2016 DELL’IMPORTO TOTALE DI € 3.364,46 EMESSA DALLA DITTA: BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO REG. SANTA MARIA LA PALMA – 07041 ALGHERO P.IVA: 01483980908 – CIG. Z7D16B8978.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manuntenzioni e pronta reperibilità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="552"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI CITTADINI DISABILI INSERITI PRESSO LA CASA PROTETTA DI BOSA GESTITA DA ENTE MORALE PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA COTTOLENGO . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="553"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO SERVIZIO ASILO NIDO E LUDOTECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="554"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE GESINT PER LA REDAZIONE DEL RENDICONTO 2015. CIG: ZDA192562C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="555"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITA' NAMASTE' DI PORTO TORRES. FATTURA ELETTRONICA N.03/PA. CIG ZF017600B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="556"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 01.01.2016 - 29.02.2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Deliberazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="557"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE RINGHIERE E PANCHINE SITE NEL LUNGOMARE VALENCIA. - CUP. C16G16000030004 -AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’IMPRESA ZUCCA SNC DI ZUCCA PIETRO &amp; C., CON SEDE IN VILLANOVA MONT. (CIG: ZD618FF243)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="558"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 237/E DEL 17.03.2016 DELL’IMPORTO TOTALE DI € 288,01, EMESSA DALLA DITTA: TT TECNOSISTEMI SPA - VIA RIMINI 5 - 59100 – PRATO (PO) – P.IVA 00305120974 – CIG. Z0916B8A8F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manuntenzioni e pronta reperibilità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="559"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110 PA DEL 22.03.2016 DELL’IMPORTO TOTALE DI € 6.701,00, EMESSA DALLA DITTA: DELTA SEGNALETICA S.R.L. VIA MARCONI, 69 - 60015 - FALCONARA MARITTIMA (AN) P.IVA: 01156590422, CIG Z9B16C1009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manuntenzioni e pronta reperibilità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="560"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE STAGIONALE - DAL 1 APRILE 2016 AL 15 OTTOBRE 2016 – PER LA LAVORAZIONE E LA CESSIONE DI PRODOTTI ARTIGIANALI ED ARTISTICI SU AREE PUBBLICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III -Valorizzazione del patrimonio e sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="561"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE STAGIONALE - DAL 1 APRILE 2016 AL 15 OTTOBRE 2016 – PER LA LAVORAZIONE E LA CESSIONE DI PRODOTTI ARTIGIANALI ED ARTISTICI SU AREE PUBBLICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III -Valorizzazione del patrimonio e sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="562"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA - MILANO LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI  UFFICI COMUNALI, ECC., DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI SORVEGLIANZA PER IL PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2015 - CIG: 5273616597</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="563"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>GALA SPA  -  ROMA - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA  -  MESE DI  FEBBRAIO 2016   -  CIG: 6167407143</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA STAFF FINANZE, BILANCIO, TRIBUTI E CONTROLLO ANALOGO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="564"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – AIMERI AMBIENTE S.R.L. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI FEBBRAIO 2016. C.I.G. 567581243B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Integrati Igiene Urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="565"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9218FB0DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Integrati Igiene Urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="566"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREDITORI DIVERSI: LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="567"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DEL 29/02/2016 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA SGS SARDINIA GENERAL SERVIZIO- MESE DI FEBBRAIO 2016 - CIG. ZC2175361A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="568"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 DEL 29/02/2016 - SERVIZIO VIGILANZA ARMATA SARDINIA GENERAL SERVICE SRL - MESE DICEMBRE 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="569"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA ANNUALE  ETILOMETRO OMOLOGATO LION LABORATORIES LTD MOD. LION INTOXILYZER 8000 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG: Z1B192DB05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="570"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIOIME DI UN MINORE DALLA COMUNITA' LA CASA SULL'ALBERO DI SORSO. CIG ZCA175110A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="571"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' LUOGHI COMUNI DI MACOMER. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEC192D2A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="572"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 – DITTA ARREDAMENTI COSTANTINO S.R.L. ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="573"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITTOLO DI TARES E TARI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="574"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ LEDDA DOMENICA - AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO CATASTALE A FAVORE DEL GEOM. LUCA MARSALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="575"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - PROROGA SERVIZIO PULIZIA SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE VERBALE INTEGRATIVO AL DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO IN HOUSE PROVIDING.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Tutela e conservazione della natura e degli ecosistemi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="576"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - PROROGA SERVIZIO PULIZIA SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE VERBALE INTEGRATIVO AL DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO IN HOUSE PROVIDING.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Tutela e conservazione della natura e degli ecosistemi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="577"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA AXICURA S.N.C. DI A.A. MANUNTA, G. ZINCHIRI E M. CONOCI – RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE TEATRO CIVICO – ANNUALITÀ 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Grandi Eventi Teatro Civico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="578"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI RESIDENZIALI PRESSO LA CASA PROTETTA DI DECIMOMANNU GESTITA DALL'AIAS DI CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="579"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. C. A. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO E FERIE NON GODUTE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="580"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PARZIALE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 1285/2015 RISOLUZIONE CONSENSUALE CONTRATTO REP. 712/2007 E RETROCESSIONE DI PROPRIETA’ A FAVORE DEL COMUNE DI ALGHERO DEL LOTTO AREA P.I.P. IDENTIF. CON SIGLA “A2”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="581"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PARZIALE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 1285/2015 RISOLUZIONE CONSENSUALE CONTRATTO REP. 712/2007 E RETROCESSIONE DI PROPRIETA’ A FAVORE DEL COMUNE DI ALGHERO DEL LOTTO AREA P.I.P. IDENTIF. CON SIGLA “A2”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="582"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE EREDI PINNA ANNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="583"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE OTTOBRE/DICEMBRE 2015  - PAGAMENTO UTENTI VARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="584"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TARES/TARI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="585"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 1084 MENSILITÀ DI FEBBRAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="586"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA – SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI – LIQUIDAZIONE MARZO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="587"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE DI MISSIONE DIRIGENTE AREA DI STAFF PROGRAMMAZIONE - BRUXELLES 05 APRILE 2016 - "ATTRACTING INVESTMENT IN TOURISM". MANCATA  CONFERMA DELLA PARTECIPAZIONE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE  DETERMINAZIONE ECONOMIE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Programmazione, Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="588"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO PER L’ALLOGGIAMENTO LOCULI – 3° LOTTO." - CUP: G11E15000410004 – CIG: 6542364191 - APPROVAZIONE N.2 VERBALI DI GARA. - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA BIEFFE COSTRUZIONI SNC, CON SEDE IN ITTIRI (SS). - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="589"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA COSTA." - CUP: G17H15001190004 – CIG: ZF617C9DA3 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL’IMPRESA ANTONIO MELONI, CON SEDE IN ALGHERO (SS). - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="590"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE GUADO PER L'ATTRAVERSAMENTO DEL RIO CALVIA IN LOC. MONTE AGNESE." - CUP: G16G15000240004 – CIG: Z0318EA5E1 - AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA EDILSTRADE GALLURA SRL CON SEDE IN BADESI (OT) E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="591"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 59 DEL 15/03/2016 – RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 28/12/2007 – REP. N. 712, E RETROCESSIONE DI PROPRIETÀ IN FAVORE DEL COMUNE DI ALGHERO DEL BENE IMMOBILE IDENTIFICATO IN CATASTO TERRENI CON FG. 52 MAPP. 442 E FG. 55 MAPP. 741 E 774 – LOTTO IDENTIFICATO CON SIGLA “A2” NEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI ALGHERO LOC. UNGIAS-GALANTÈ” – LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="592"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 880 DEL 14.10. 2015 MENSILITÀ DI FEBBRAIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="593"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE IMPIANTO  SPORTIVO MINORE - SITO IN LOC. MARIA PIA SNC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="594"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS 292) ED A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE “TAULERA”” - CUP: G11B08000290002 –  LIQUIDAZIONE ONORARI REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – SALDO FINALE –  TECNICO: SOC. SERV.IN. SRL – CIG: 47267540CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="595"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO PER L’ALLOGGIAMENTO LOCULI – 2° STRALCIO REALIZZAZIONE NUOVI BLOCCHI DI LOCULI NELLA ZONA D DEL P.R.C.” – CUP: G17H14000860004. LIQUIDAZIONE PARCELLA ONORARI REDAZIONE PROGETTO A FAVORE DELL’ING. STEFANO NATALIZIO – CIG: ZC110413C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="596"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SUPPORT DI VMWARE CONTRATTO TRIENNALE. CIG: ZBC18DD2F0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="597"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROFILI PIER PAOLO C/COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DEBITO DERIVANTE DA ATTO TRANSATTIVO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 1119 DEL 07.12.2015, IN FAVORE DI EQUITALIA CENTRO SPA, PROCEDURA ESECUTIVA N. 10220163220000003002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="598"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DIRIGENZIALE (ART. 175, C. 5-QUARTER D. LGS. 267/2000) N. 5/2016 – BILANCIO 2015-2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="599"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI PRESSO LA RSA MATIDA SRL DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA 1 SEMESTRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="600"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIIDAZIONE FATTUA DEL MESE DI MARZO DITTA CATTOGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="601"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT - RCO. LIQUIDAZIONE RATEO SEMESTRALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="602"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2016. POSTE ITALIANE S.P.A. – ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="603"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLA 4ª RATA DI NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 3551CI IN DOTAZIONE ALLA SEGRETERIA GENERALE, AFFARI LEGALI, CONTRATTI E STAFF DEL SINDACO - PERIODO DAL 30/12/2015 AL 29/03/2016. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Copie ed Anticamera</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="604"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE MARZO 2016 - CIG: Z0F163C6CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="605"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE” AVVISO PUBBLICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO FIERE O MOSTRE MERCATO NELL’ANNO 2016” – APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E RELATIVI ALLEGATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="606"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE” AVVISO PUBBLICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO FIERE O MOSTRE MERCATO NELL’ANNO 2016” – APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E RELATIVI ALLEGATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="607"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DIRETTA ALLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="608"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DIRETTA ALLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="609"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DIRETTA ALLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="610"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DIRETTA ALLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="611"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DIRETTA ALLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="612"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE 1° TRIMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="613"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="614"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE  OTTOBRE/DICEMBRE 2015 - UTENTI VARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="615"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAVERSA DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI MARCO CARLO_ MESE MARZO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici, Elettorali e Statistici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="616"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO SANITARIA NELLE CASE PROTETTE 1° TRIMESTRE 2016 (GEN_FEB_MAR). CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="617"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA "SAN GIOVANNI BOSCO" PER  ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA NIDO D'INFANZIA COMUNALE- FEBBRAIO 2016 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito I - Servizi per i minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="618"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER PRELIEVO ACQUA DI MARE DA EFFETTUARSI CON L’AUSILIO DI TUBAZIONI MOBILI. SIG. STEFANO VISCONTI IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. GESTA SRL, TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N° 31/DSS DEL 04/05/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="619"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO – SIG. PINNA ANTONIO MARIA, TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N.50/DSS DEL 03/06/2004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="620"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO. SIG. STEFANO VISCONTI IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. GESTA SRL, TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N° 31/DSS DEL 04/05/2004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III -Valorizzazione del patrimonio e sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="621"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' NAMASTE' DI PORTO TORRES E INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 5446/2016. CIG ZF017600B6 -  ZF61900D84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="622"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI SENSI DEL DL.GS 267/2000 AL CONSIGLIERE COMUNALE SIG.RA LINDA OGGIANO, RESIDENTE AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Deliberazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="623"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI SENSI DEL DL.GS 267/2000 AL CONSIGLIERE COMUNALE SIG.RA LINDA OGGIANO, RESIDENTE AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Deliberazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="624"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO - PERIODO MARZO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="625"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE GENNAIO GIUGNO 2015 - PAGAMENTO UTENTI VARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="626"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V16/185 DEL 31/03/2016 - DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A. -  PERIODO GENNAIO - MARZO 2016 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="627"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZA DEL N. 60/2014 DEL 24 GENNAIO 2014.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici, Elettorali e Statistici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="628"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI INDETTA AI SENSI ART. 14 E SS. DELLA L. N°241/90 E SS.MM.ED II. PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO REDATTO DALL’INCARICATO, UFFICIO SETTORE III – SERVIZIO PROGRAMMAZIONE – AGENDA 21 DEL COMUNE DI ALGHERO, PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE DI CICLOPOSTEGGI SINGOLI DA DISTRIBUIRSI IN CINQUE STAZIONI DISTINTE QUALI PIAZZA SULIS – PIAZZA VENEZIA GIULIA LOC. FERTILIA – PIAZZA DELLA MERCEDE – PARCO DELLA STAZIONE FERROVIARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V -  Polizia locale e controllo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="629"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ONLUS PER NOTA DI DEBITO N.17/16  CIG 6497188127</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="630"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL TUEL 267/2000 - AREA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Giuridica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="631"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO URGENTE SIG.P.P. PRESSO COMUNITA ALLOGGIO DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="632"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ IL SALICE PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE A R. L. DI SASSARI PER SERVIZIO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO HANDICAP "CASA FAMIGLIA IL SALICE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="633"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEL DEPOSITO INFRUTTIFERO PER CONTRATTO IDRICO A FAVORE DEL SIG. MONTI ANDREA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Consulenza Giuridica e contenzioso - Idrico storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="634"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9PA DEL 31.03.2016 DELL’IMPORTO TOTALE € 1.146,80 EMESSA DALLA DITTA: ZENIT AMBIENTE – VIA DEL CARMINE N.18 – LA SPEZIA (SP) – P. IVA 00971150115.  – CIG. ZA816B8755</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manuntenzioni e pronta reperibilità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="635"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MARZO 2016. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A, VIALE DELL’OCEANO INDIANO, 13, 00185 ROMA – C.F.  00435970587 - P. IVA 00891951006 -  CIG. 65692837D2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="636"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIGNORAMENTO C/O TERZI DEL SIG. SIGNORINI PIETRO C/ ESPOSITO COSTRUZIONI S.A.S. DI CONOCCHIA ANIELLO &amp; C. C/ COMUNE DI ALGHERO – TERZO PIGNORATO. LIQUIDAZIONE SOMME EX ORDINANZA G.E. DEL 18.12.2015. LIQUIDAZIONE CREDITO DELLA ESPOSITO COSTRUZIONI S.A.S. CON QUIETANZA A FAVORE DI SIGNORINI PIETRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="637"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI RELATIVI ALLE ISTANZE PER L’OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA PRATICA DELLA PESCA SPORTIVA-RICREATIVA PER NON RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO – ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Tutela e conservazione della natura e degli ecosistemi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="638"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE, – IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO A FAVORE DELLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, VIALE DELL’OCEANO INDIANO N. 13 – 00185 ROMA – C.F.  00435970587 - P. IVA 00891951006. - CIG. 65692837D2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="639"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO AA.SS.DAL 2016/2017 AL 2020/2021 CIG 6371913CF0 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="640"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO AL SIG. URGIAS CARMELO PER IMMOBILE VIA VENETO N. 24 - MESE DI APRILE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="641"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SEGESTA GESTIONI SRL - INTEGRAZIONE RETTE RSA SAN NICOLA DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="642"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE IN VIA KENNEDY N. 76 - MESE DI APRILE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="643"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO EMERGENZIALE POPOLAZIONE ROM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="644"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO - PERIODO MARZO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="645"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER L’ACCESSO ALL’ARENILE CON MEZZI GOMMATI PER LA PULIZIA SPIAGGIA. SIG. STEFANO VISCONTI IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. GESTA SRL, TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N° 31/DSS DEL 04/05/2004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="646"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER L’ACCESSO ALL’ARENILE CON MEZZI GOMMATI PER LA PULIZIA SPIAGGIA. SIG. STEFANO VISCONTI IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. GESTA SRL, TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N° 31/DSS DEL 04/05/2004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="647"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE DURANTE LE CONSULTAZIONI E SPOGLI AI SEGGI COLLEGATO AL MODULO RISULTATI ELETTORALI. - REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 ODA MEPA. CIG: Z94194FB70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="648"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOC. CRIATURAS ONLUS. NOTE DI DEBITO 07-08-09/2016. CIG 6492100A64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="649"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - MILANO LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AI SERVIZI FINANZIARI: PERIODO DAL 23.12.2015 AL 22.03.2016 - CIG: ZA60C4CA16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="650"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE A VERDE PUBBLICO E ROTATORIE STRADALI SITUATE NEL TERRITORIO COMUNALE CON LA PUBBLICIZZAZIONE DELL'INTERVENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Deliberazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="651"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' E PROGETTI ANNO 2016 - PROROGA TERMINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Deliberazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="652"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEL NETWORK SRL PESCARA: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 670 DEL 31.03.2016 CIG: ZDD189FE8A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="653"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI VARIE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO - RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RILEVATA ECONOMIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II- Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="654"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AI FINI SOCIALI  E CULTURALI DEL COMPLESSO URBANO “LO QUARTER” DI SAN MICHELE – LOTTO “A”, LOTTO “B”, LOTTO “L.R.29/98” – LOTTO DI COMPLETAMENTO”. CUP: G37E05000030006 ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA COMPENSO INCENTIVANTE A PERSONALE INTERNO: R.U.D.P., GEOM. INGRID CRABUZZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="655"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO: ACCERTAMENTO SOMME ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="656"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI, DI ALLESTIMENTO E DI DISALESTIMENTO DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE - DITTA TRASPORTI E TRASLOCHI MONTI SRLS.  - ALGHERO - REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 "PER L'AGGROGAZIONE DEL COMMA 17. TERZO PERIODO, DELL'ART. 6 DEL DLGS 3 APRILE 2006 N. 152, COME SOSTITUITO DAL COMMA 239 DELL'ART 1 DELLA LEGGE 28/12/2016 N. 208 LIMITATAMENTE ALLE SEGUENTI PAROLE (PER LA DURATA DI VITA DEL GIACIMENTO, NEL RISPETTO DEGLI STANDAR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici, Elettorali e Statistici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="657"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA , PROVA E COLLAUDO DI N. 3 MACCHINE MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO ELETTORALE ALLA DITTA DATTILOTCNICA S.A.S. DI ALGHERO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici, Elettorali e Statistici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="658"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARCHIO COLLETTIVO “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO” – PREMIO CONCORSO DI IDEE MARCHIO COLLETTIVO “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO”. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL SIG. MURGIA GIOVANNI ANTONIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III -Valorizzazione del patrimonio e sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="659"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2112978 E 2112977 DEL 31.03.2016 - MAGGIOLI S.P.A.  PER IL  SERVIZIO DI  GESTIONE DEI  VERBALI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CDS - PERIODO MARZO 2016 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="660"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: OBIETTIVO LAVORO S.P.A. - RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="661"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL MESE DI APRILE 2016 - SOC. EDILMAR S.R.L. – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="662"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAREGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.880 DEL 14.10.2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="663"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA. COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA A SALDO ANNO 2014 ED ACCONTO ANNO 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="664"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AUTOSPURGO PER POZZETTI CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI. CIG.ZA9195BE54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="665"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEMEAZ MESE DI FEBBRAIO E MARZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="666"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DELLE SPESE DI ACCERTAMENTO E DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DEI VERBALI AMMINISTRATIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="667"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO IN LOC. “PINETA MUGONI” -SIG. STOCCORO GIOVANNI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="668"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UNO SCIVOLO PER DIVERSAMENTE ABILI IN LOCALITÀ PINETA MUGONI. – SIG. DAVIDE SANNA  TITOLARE DELLA DITTA CLUB DELLA VELA. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="669"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO IN LOC. PINETA MUGONI. - SIG. DAVIDE SANNA TITOLARE DELLA DITTA CLUB DELLA VELA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="670"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZINE FATTURA N. INRF100729 DEL 31.03.2016 ALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL RIFERITA AL PERIODO DAL 01.03.2016 AL 31.03.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="671"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO IN COMUNE DI ALGHERO LOC. SPIAGGIA MARIA PIA, SOC. LA BAIA DEI VENTI S.A.S., TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N.59/2004 E 100/2005 ACCORPATE CON DETERMINAZIONE N. 560 DEL 08/06/2012.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="672"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS. IMPUTAZIONE A FAVORE DI N.461 BENEFICIARI - GESTIONE 2016 - 1° TRIMESTRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="673"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO RG 3781/2014 TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="674"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVITA' NAZIONALE DEL 25 APRILE 2016 – 71° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE . IMPEGNO DI SPESA PER LE CELEBRAZIONI IN SEDE LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="675"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AD AMMINISTRATORI LOCALI - LIQUIDAZIONE ITEKNO UNIPERSONALE - MESE DI MARZO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Deliberazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="676"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI SENSI DEL DLGS 267/2000 AL CONSIGLIERE COMUNALE SIG.RA LINDA OGGIANO, RESIDENTE AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Deliberazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="677"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/RCO - RIMBORSO SINISTRI IN FRANCHIGIA . LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="678"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO IN COMUNE DI ALGHERO LOC. PINETA MARIA PIA, SOC. COOP. HERMEU, TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N.27/DSS DEL 03/05/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="679"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZONE FATTURE ENEL ENERGIA - CESSIONE DI CREDITO A FAVORE EDISON SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA STAFF FINANZE, BILANCIO, TRIBUTI E CONTROLLO ANALOGO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="680"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1112 DEL 29/02/2016 ALLA COOP.SOC. KCS CAREGIVER PER SERVIZIO PRESTATO MESE FEBBRAIO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="681"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 11/04/2016 EMESSA DALLA DITTA: CAR GOMME DI SECHI ROBERTO, VIA DEGLI ORTI TRAV. B, N.12 - 07041 ALGHERO (SS) – P.IVA 02375900905 – CIG Z37189798E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="682"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 11/04/2106 EMESSA DALLA DITTA: CAR GOMME DI SECHI ROBERTO, VIA DEGLI ORTI TRAV. B, N.12 - 07041 ALGHERO (SS) – P.IVA 02375900905 – CIG Z37189798E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="683"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITINERARI DEL TERRITORIO MUSEO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I -Servizi alla persona e alla cittadinanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="684"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA. PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SU “I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI PUBBLICI” - IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z6C1967005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Giuridica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="685"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. IMPEGNO DI SPESA PER L’ESTENSIONE DEL SERVIZIO MEDIANTE TRASPORTO E CONFERIMENTO DI SFALCI E POTATURE. CIG 567581243B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Riduzione dell'inquinamento e gestione rifiuti - Igiene Ambientali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="686"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. IMPEGNO DI SPESA PER L’ESTENSIONE DEL SERVIZIO MEDIANTE TRASPORTO E CONFERIMENTO DI SFALCI E POTATURE. CIG 567581243B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Riduzione dell'inquinamento e gestione rifiuti - Igiene Ambientali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="687"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE TRA CONSIP E LA SINERGIE PER “L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA”, LOTTO 12, AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA L. 488 DEL 23.12.1999 E DELL’ART. DELL’ART. 58  L. 388/2000. AFFIDATARIA RTI SINERGIE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. CON SEDE IN PADOVA - CIG: 4227546950 – CIG DERIVATO N. 65109058C5 – MODIFICA IMPUTAZIONI BENEFICIARI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1186 DEL 15.12.2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="688"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER ONERI CONCESSORI  E CORRISPETTIVO MONETARIO IN SOSTITUZIONE DELLE AREE DI CESSIONE NEI LOTTI INTERCLUSI  AL SIG. MORANDINI ELIO IN RELAZIONE ALLA PRATICA EDILIZIA N°2006/0898.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="689"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998-  GESTIONE GENNAIO/FEBBRAIO 2015-TRASFERIMENTO FONDI COMUNE DI SASSARI PER N. 1 BENEFICIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="690"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69 DEL 31/03/2016 ALLA S.G.S. SARDINIA GENERAL SERVICE PER SERVIZIO SORVEGLIANZA ARMATA PRESSO UFFICI SERVIZI SOCIALI MESE MARZO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="691"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITA' NAMASTE' DI PORTO TORRES. FATTURA ELETTRONICA N.09/PA. CIG ZF017600B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="692"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1084 DEL 02/12/2015 MENSILITÀ DI MARZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="693"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.307 DEL 24.04.2015 MENSILITÀ DI MARZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="694"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI “POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO E LA PROSECUZIONE DEL PIANO DI LOTTA E CONTENIMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO”. – ASSUNZIONE PERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Giuridica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="695"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER I LAVORI DEL PROGRAMMA CAMP - INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DEI LITORALI SABBIOSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Tutela e conservazione della natura e degli ecosistemi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="696"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER I LAVORI DEL PROGRAMMA CAMP - INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DEI LITORALI SABBIOSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Tutela e conservazione della natura e degli ecosistemi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="697"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE CANILE FEBBRAIO 2016 DITTA: ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS - CIG 5747814E26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Tutela e conservazione della natura e degli ecosistemi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="698"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER SPESE DI TUMULAZIONE- L. R. 23/2005, ART. 30, COMMA 1, LETT D. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="699"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO PER L’ALLOGGIAMENTO LOCULI – 2° STRALCIO REALIZZAZIONE NUOVI BLOCCHI DI LOCULI NELLA ZONA D DEL P.R.C.” - CUP: G17H14000860004. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -  IMPRESA: PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL - CIG: 6157980DD7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="700"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER “ELIMINAZIONE PERICOLO RINGHIERE E PANCHINE SITE NEL LUNGOMARE VALENCIA” CUP: C16G16000030004. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -  IMPRESA: ZUCCA SNC DI ZUCCA PIETRO &amp; C. - CIG: ZD61  8F  F243</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="701"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE URBANA DA CALABONA A FERTILIA – 2° STRALCIO FUNZIONALE” – CUP: G11B13000130009 LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI A FAVORE DELL’IMPRESA VALENZA COSTRUZIONI SRL – CIG: 6205337615</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="702"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE, REALIZZAZIONE E FORNITURA DI FOTO E FILMATI PER IL CENTRO MULTIMEDIALE DELL’ AMP CAPO CACCIA –ISOLA PIANA.  PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 29.03.2016 EMESSA DALLA DITTA BACKSCATTER VIDEO SERVICES DI GIAMPIERO MULAS. CIG: Z3112CD45C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Tutela e conservazione della natura e degli ecosistemi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="703"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RILEGATURA DEI FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ED ALLEGATI ANNO 2013 - MAGGIOLI S.P.A. _ CIG: Z081196E05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici, Elettorali e Statistici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="704"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DERIVANTI DA SENTENZA DEL N. 60/2014 DEL 24 GENNAIO 2014.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici, Elettorali e Statistici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="705"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRATTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE WEB GIS, DI PRATICHE WEB E ISTANZE ON-LINE PRIMA ANNUALITÀ 2016 CIG: ZDF15A33CF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="706"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA FORMAZIONE E SUPPORTO SISTEMISTICO SUL SOFTWARE J-SMART CIG. Z53169FCD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="707"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE SASSARI: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="708"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1240E, 1241E, 1243E DEL 31.03.2016 - NIVI CREDIT S.RL. - GESTIONE E RISCOSSIONE VERBALI AL CDS NOTIFICATI ALL'ESTERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="709"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO AL COMUNE DI ALGHERO PER CONTRATTO IDRICO A FAVORE DI SCOGNAMILLO GIOVANNI SALVATORE RAFAELE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Consulenza Giuridica e contenzioso - Idrico storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="710"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.395 DEL27.05.2015 MENSILITÀ DI MARZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="711"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEL SIG. RAFFAELE ANTONIO ACCARDO (B/518) - CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO: PAGAMENTO CANONE APRILE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="712"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>“NUOVO IMPIANTO DEPURAZIONE CITTÀ DI ALGHERO – REALIZZAZIONE LOTTO DI COMPLETAMENTO PER OPERE COMPLEMENTARI” – CUP:  G36J050000100006 - PRESA D’ATTO COLLAUDO OPERE C.A. - TECNICI: R.T.P.  CAPOGRUPPO C.LOTTI &amp; ASSOCIATI - IMPRESA: A.T.I. CON CAPOGRUPPO SOC. VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ITALIA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="713"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO MEDICO VETERINARIO CON RESPONSABILITÀ DEL CENTRO DI PRIMO SOCCORSO (CPS) DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA. PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 04.04.2016 EMESSA DAL DOTT. DOMENICO FRACASSI.  CIG: ZA513DCEAB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Tutela e conservazione della natura e degli ecosistemi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="714"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE SEGNALAMENTI MARITTIMI E TERRESTRI ANNO 2016–  LIQUIDAZIONE POLIZZA 022690820 EMESSA DALL’ AGENZIA AXICURA SNC SPA. CIG: Z1018A867A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Tutela e conservazione della natura e degli ecosistemi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="715"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PROROGA FINO AL 31/12/2020 DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA SITA IN LOCALITÀ LUNGOMARE DANTE - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E ONERI ACCESSORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="716"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI - I° TRIMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="717"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEGLI AFFACCI DELLA CITTÀ SUL MARE E COSTRUZIONE DELLA NUOVA PASSEGGIATA DAL PORTO AL LIDO DI SAN GIOVANNI – 3° LOTTO” – CUP: G16G06000330004. - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI. TECNICO: ING. CLAUDIO CORBIA – CIG: Z211977147 -APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO SOMMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="718"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA RETE INFORMATICA NEGLI UFFICI DEL SERVIZIO FINANZIARIO SITO NELLA CASA COMUNALE DI VIA COLUMBANO” CUP: G12C14000110006 – CIG: Z991977726 -AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALL’IMPRESA ITM TELEMATICA SRL CON SEDE IN SASSARI E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="719"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2016 - LQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="720"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2016 - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="721"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>“NUOVO IMPIANTO DEPURAZIONE CITTÀ DI ALGHERO – REALIZZAZIONE LOTTO DI COMPLETAMENTO PER OPERE COMPLEMENTARI” – CUP:  G36J050000100006 - APPROVAZIONE VERBALE DI VISITA DI COLLAUDO FINALE, RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO –  TECNICI: R.T.P.  CAPOGRUPPO C.LOTTI &amp; ASSOCIATI - IMPRESA: A.T.I.  CON CAPOGRUPPO VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ITALIA SPA COLLAUDATORE: ING. FRANCO MORITTO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="722"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6900556844 DEL 01.04.2016, SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE  VEICOLO PICK UP - PERIODO APRILE 2016 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="723"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NEI CONFRONTI DI VEICOLI CON TARGA STRANIERA O DI CITTADINI RESIDENTI E/O DOMICILIATI ALL’ESTERO – ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2016 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="724"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME RISCOSSE A MEZZO C/C POSTALE 11994076 PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. PERIODO 01.01.2016 – 14.04.2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="725"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SOMME A UTENTI DIVERSI VERSATI ERRONEAMENTE A QUESTO ENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="726"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ANNO 2016, MESE DI MARZO, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC CON OLIVETTI S.P.A. CIG: 658696142C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="727"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO. CIG 6177192C1- 618584619B- 6190728E58- 6395542836- 6496968B97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito I - Servizi per i minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="728"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE LA CRISALIDE ONLUS RELATIVA A FATTURA N.16/16 CIG 6496968B97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="729"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A COMUNI DIVERSI PER SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS - PRIMO TRIMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="730"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI 196  - (MESE DI APRILE 2016)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="731"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE NON SOSTANZIALE AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE N. 63/DSS DEL 18/06/2004, IN LOC. FERTILIA. - SIG. GARFAGNOLI SERGIO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="732"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA B.R. – MATRICOLA 22061 – MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="733"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.880 DEL 14.10.2015 MENSILITÀ DI MARZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="734"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2016 – DITTA ARREDAMENTI COSTANTINO S.R.L. ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="735"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA. PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SU “SANZIONI AMMINISTRATIVE (LEGGE N. 689/1981): LE FUNZIONI E GLI ATTI DELL’AUTORITÀ I RIFLESSI DEL CODICE DIGITALE NELL’ATTIVITÀ SANZIONATORIA” - IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z3719793A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Giuridica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="736"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO SERVIZI SPC CON LA SOCIETA’ OLIVETTI S.P.A PER NUOVA SEDE COMUNALE “PALAZZO SERRA – UFFICIO DEL PIANO” ANNO 2016.  CIG: ZAB197C19D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="737"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER L’AFFIDAMENTO AD ALTRI SOGGETTI DELLE ATTIVITÀ DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 1237/D DEL 27/09/2002. – SOC. FA.MI.GEST. SAS DI DONATELLA DETTORI &amp; C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="738"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE III - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1136902646 SOC. OLIVETTI S.P.A. – CIG ZE911D22F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="739"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASSEGNAZIONE  POSTEGGI FESTA SAN MARCO 2016 PRESSO BORGATA FERTILIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III -Valorizzazione del patrimonio e sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="740"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI/IMU/TASI COMUNI INCOMPETENTI - L. 147/2013, COMMI 722 E 723.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="741"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE UTENTI COMUNITÀ ALLOGGIO HANDICAP CASA FAMIGLIA IL SALICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="742"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006. PROGETTI RITORNARE A CASA. IMPUTAZIONE 11 PROGETTI TIPOLOGIA ORDINARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="743"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ ANNUALI DEL MESE DI MAGGIO PER I MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA URGIAS GIANFRANCO CON SEDE IN ALGHERO VIA VITTORIO VENETO, 31, P.IVA: 00908170905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="744"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER REALIZZAZIONE CAMPO ORMEGGI IN AREA SIC ITB010042 –  CAUZIONE. CIG: ZC613A2082. PAGAMENTO POLIZZA FIDEIUSSORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Tutela e conservazione della natura e degli ecosistemi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="745"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA PER AVVISO PUBBLICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA FIERA “CULTURE DEL MEDITERRANEO” DA EFFETTUARSI DAL 7 AL 15 MAGGIO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III -Valorizzazione del patrimonio e sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="746"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA VITT. EMANUELE N. 113, PIANO 3°, SEDE DEGLI UFFICI DEL SETTORE III - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="747"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA VITT. EMANUELE N. 113, PIANO 3°, SEDE DEGLI UFFICI DEL SETTORE III - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="748"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2015 - PAGAMENTO UTENTI VARI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="749"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AREE VERDI (PARCO VIA SPALATO - FERTILIA) E SISTEMAZIONE DELL’AREA GIOCO (SCUOLA MATERNA S. MARIA LA PALMA)”.  CUP: G19D14001140004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - TECNICO: UFFICIO TECNICO COMUNALE –   IMPRESA: BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO - CIG: Z371  1F  CB7B -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="750"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE DICEMBRE 2015 SOCIETA' IN HOUSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="751"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO GESTIONE ASILO NIDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="752"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ IL SALICE PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE A R. L. DI SASSARI PER SERVIZIO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO HANDICAP "CASA FAMIGLIA IL SALICE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="753"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. MEPA DELLA FORNITURA POLIZZE ASSICURATIVE  PER IL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="754"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANDALAS DE AMISTADE PER INSERIMENTO MINORI PRESSO LA COMUNITA' LA CASA SULL'ALBERO 1 DI SORSO. FATTURA ELETTRONICA N.107/2016/C CIG ZCA175110A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="755"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP. LUOGHI COMUNI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI MACOMER. FATTURA N.2/38 CIG ZEC192D2A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="756"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA - SASSARI FORNITURA ACQUA ALL'UTENZA MATRICOLA N. 850103</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="757"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI ICI/IMU/TASI COMUNI INCOMPETENTI - L. 147/2013, COMMI  722 E 723.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="758"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE DELLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITA' SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Integrati Igiene Urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="759"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'UTENZA MATRICOLA N. 850103 - CIG: ZF7198ADCD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="760"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.125 COMMA 11, FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI COSTITUITI DA EROGATORI DI ACQUA E LORO SERVIZIO ACCESSORIO DI MANUTENZIONE, AL FINE DI ATTUARE SIGNIFICATIVE AZIONI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG. Z0C16DF60B. NOMINA DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Riduzione dell'inquinamento e gestione rifiuti - Igiene Ambientali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="761"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.125 COMMA 11, FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI COSTITUITI DA EROGATORI DI ACQUA E LORO SERVIZIO ACCESSORIO DI MANUTENZIONE, AL FINE DI ATTUARE SIGNIFICATIVE AZIONI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG. Z0C16DF60B. NOMINA DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Riduzione dell'inquinamento e gestione rifiuti - Igiene Ambientali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="762"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA AL LIMITE DI CUI AL COMMA 7, ART. 7, L.R. N. 27/98.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="763"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA AL LIMITE DI CUI AL COMMA 7, ART. 7, L.R. N. 27/98.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="764"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE SITO IN VIA VITTORIO EMANUELE N. 113 SEDE DEGLI UFFICI DEL SETTORE III - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI MARZO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="765"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CATOGNO FABIO CARLO/STAAF DIRECT S.N.C./COMUNE DI ALGHERO- LIQUIDAZIONE SOMMA ASSEGNATA DAL TRIBUNALE DI SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="766"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA "ISCOL@" – SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO -   PROGRAMMA "ASSE 1" – SCUOLA MEDIA “G. DELEDDA” VIA TARRAGONA – NOMINA REFERENTE PARTE INERENTE STRUTTURE INFORMATICHE \ U.T.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="767"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010347565 DEL 19.04.2016 DELL’IMPORTO TOTALE DI € 337,10 EMESSA DALLA DITTA: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A, VIA MONFALCONE N.15 – 20132 MILANO, P. IVA 02973040963 - CIG. Z5215C32DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="768"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA E FRAZIONE VERDE PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETA’ VERDE VITA. LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2016. CIG. Z9218FB0DF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Integrati Igiene Urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="769"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI NAUTICI DELL’ AMP –  PAGAMENTO FATTURA N. 010017  DEL  30.03.2016 EMESSA DALLA DITTA CENTRO ALGHEMAR SRL. CIG: Z2015AD517.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Tutela e conservazione della natura e degli ecosistemi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="770"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO SULLE TRIVELLAZIONI IN MARE DEL 17 APRILE 2016. IMPEGNO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici, Elettorali e Statistici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="771"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO SULLE TRIVELLAZIONI IN MARE DEL 17 APRILE 2016. IMPEGNO DEI RIMBORSI SPESA VIAGGIO AI PRESIDENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici, Elettorali e Statistici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="772"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP. LUOGHI COMUNI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI BIRORI. FATTURA N.2/37 CI GZ5218A75F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="773"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANDALAS DE AMISTADE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE RELATIVA AL SERVIZIO PRESSO LA COMUNITÀ VOLTA LA CARTA DI PORTO TORRES. FATTURA N. 108/2016/PA  CIG Z621751B3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="774"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO NOLEGGIO QUADRIENNALE  DI STAMPANTE LASER A3 A COLORI MULTIFUNZIONE  IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA DITTA RICOH ITALIA SRL. CIG: Z74198D01B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Tutela e conservazione della natura e degli ecosistemi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="775"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI ICI/IMU/TASI ART. 1 COMMA 724 L. 147/2013 – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="776"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA, RELATIVA ALL'AVVISO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE PROVVISORIA DELLA PISCINA COMUNALE, SITA IN ZONA SPORTIVA MARIA PIA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="777"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFESA DELL'ENTE IN SEDE GIUDIZIALE - FORMALIZZAZIONE IMPEGNI PER COMPETENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="778"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE LA CRISALIDE ONLUS RELATIVA A FATTURA N.18/16 CIG 6496968B97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="779"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. MURGIA MASSIMO - RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="780"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA PER AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE PER LA SISTEMAZIONE E LA MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE A VERDE PUBBLICO E ROTATORIE STRADALI SITUATE NEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Deliberazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="781"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI PER LA SELEZIONE, A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2, DEL TUEL 267/2000 – DI N. 2 “FUNZIONARI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE” CAT. D – C.C.N.L. - EE.LL..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="782"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA PER AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' E PROGETTI ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Deliberazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="783"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLATICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE AA.SS. DAL 2016/2017 AL 2020/2021 CIG 63718790E5 AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="784"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI INCENTIVAZIONE DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE. PROGETTO “AM.BI.CI” – APPROVAZIONE AVVISO E FAC SIMILE DI DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI LAVORATORI E DEGLI STUDENTI SU DUE RUOTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="785"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO SERVIZIO GESTIONE LUDOTECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="786"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER SPESE DI TUMULAZIONE- L. R. 23/2005, ART. 30, COMMA 1, LETT D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="787"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2016 PER SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE E RISCOSSIONE DEI VERBALI CDS ALL'ESTERO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="788"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO/NURRA N. E MAIOLI M. - SENTENZA N. 452/2015 TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI- RETTIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="789"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO/NURRA N. E MAIOLI M. - SENTENZA N. 452/2015 TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI- RETTIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="790"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA "PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA COTTOLENGO". INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA DI BOSA - 1 TRIMESTRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="791"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP.SOC.LA FENICE DI SASSARI PER L'INSERMINTO DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' CASA GINA DI NULVI. FATTURA EL.22/16 CIG Z9D190FE41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="792"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO SULLE TRIVELLAZIONI IN MARE DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici, Elettorali e Statistici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="793"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO SULLE TRIVELLAZIONI IN MARE DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI SPESA VIAGGIO AI PRESIDENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici, Elettorali e Statistici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="794"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER “SANZIONI AMMINISTRATIVE”: SIG. MURGIA MASSIMO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="795"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ODA MEPA A FAVORE DELLA DITTA MAGIOLI SPA PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE DURANTE LE CONSULTAZIONI E SPOGLI AI SEGGI COLLEGATO AL MODULO RISULTATI ELETTORALI. - REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 CIG: Z94194FB70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="796"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO ICI/IMU/TASI ART. 1 COMMA 724 L. 147/2013.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="797"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DI EQUITALIA SARDEGNA SPA PER LIQUIDAZIONE AVVISI E/O CARTELLE DI PAGAMENTO AI CONSORZI STRADE VICINALI - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="798"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="799"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA AII CONSIGLIERI COMUNALI - DEVOLUZIONE SOMME IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE L'APPRODO ONLUS ALGHERO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Deliberazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="800"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA MADRE TERESA DI GESÙ BACQ DI ALGHERO DELLA PROVINCIA DELLE SUORE MERCEDARIE DI ROMA. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA 1 SEM 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="801"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- CERTIFICAZIONE ECONOMIE AL 31.12.2015 E DETERMINAZIONE FABBISOGNO 1°SEMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="802"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/05 ART.30 LETT.B) E E) INDENNITA’ ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE APRILE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="803"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1378 DEL 31.03.2016 PER SERVIZIO DI GESTIONE C.R.A. MESE MARZO. COOP.SOC. KCS CAREGIVER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="804"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L. - CONSORZIO DI COPERATIVE SOCIALI-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F./P.I. 0192370591 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA – GIORNI 01–08 MARZO 2016  - CIG 053069682F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito I - Servizi per la prima infanzia e per le famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="805"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL’AREA NON DIRIGENZIALE PER L’ANNUALITÀ 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="806"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 SS.MM.II. CIGN Z01199EDCD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Giuridica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="807"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE PER L’ANNO 2015 - DITTA ARREDAMENTI COSTANTINO S.R.L. ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="808"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE GESINT PER LA REDAZIONE DEL RENDICONTO 2015. CIG: Z7B19A478D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="809"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DIRIGENZIALE (ART. 175, C. 5-QUARTER D. LGS. 267/2000)  N. 6/2016 – BILANCIO 2015-2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="810"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARTELLA E AVVISI DI PAGAMENTO EQUITALIA  S.P.A. - CONTRIBUTI CONSORZI STRADE VICINALI: LA SCALETTA MONTE SISINI – CALABONA ARGENTIERA – VESSUS EVANGELETZ - FIGURUJA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="811"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO/NURRA N. E MAIOLI M. - SENTENZA N. 452/2015 TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI - LIQUIDAZIONE SPETTANZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="812"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SIG.RA P. M.V. PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="813"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – AIMERI AMBIENTE S.R.L. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MARZO 2016. C.I.G. 567581243B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Integrati Igiene Urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="814"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTI RG 574 E 575/2010 CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI - SEZ. DISTACCATA DI SASSARI E PROCEDIMENTO  APPELLO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA 564/2015 TRIBUNALE CIVILE  DI SASSARI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="815"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO COMUNITA PROTETTA CRA SIG.RA S.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="816"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA I TRIMESTRE OLIVETTI PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE SS.SS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="817"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE ACCOGLIENZA NELLA COMUNITA ALLOGGIO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI SIG.P.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="818"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI RELATIVI ALLE ISTANZE PER L’OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA PRATICA DELLA PESCA SPORTIVA-RICREATIVA PER NON RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO – ANNO 2016 /DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Tutela e conservazione della natura e degli ecosistemi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="819"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - LIQUIDAZIONE GENNAIO FEBBRAIO 2 - GESTIONE 1°TRIMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="820"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO NELLA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI CHILIVANI – OZIERI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITÀ DI VIGILANZA. CIG 1525523566.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Integrati Igiene Urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="821"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2016/2017. APPROVAZIONE AVVISO E MODULO ISCRIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito I - Servizi per la prima infanzia e per le famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="822"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZE O ALTRI PROVVEDIMENTO GIUDIZIARI. AGENZIA DELLE ENTRATE -  IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="823"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. PROROGA DEL SERVIZIO MAGGIO – GIUGNO 2016 – DITTA AIMERI AMBIENTE S.R.L. – CIG 567581243B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Riduzione dell'inquinamento e gestione rifiuti - Igiene Ambientali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="824"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. PROROGA DEL SERVIZIO MAGGIO – GIUGNO 2016 – DITTA AIMERI AMBIENTE S.R.L. – CIG 567581243B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Riduzione dell'inquinamento e gestione rifiuti - Igiene Ambientali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="825"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA ED IMPOSTA D REGISTRO - ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="826"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO - AGENZIA DELLE ENTRATE. IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="827"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SERVIZI BANDISTICI EFFETTUATI NELLA GIORNATA DEL 25 APRILE 2016 – 71° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE “A. DALERCI” - ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="828"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CASA PROTETTA ARITZO 4 TRIM 2015 - AIAS CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="829"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CASA PROTETTA DECIMOMANNU 4 TRIM 2015 - AIAS CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="830"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CASA PROTETTA DECIMOMANNU GEN/FEB 2016 - AIAS CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="831"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME EX ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI SASSARI, SEZ. PRIMA, UFF. DELLE ESECUZIONI MOBILIARI, RGE 444/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="832"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="833"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ALGHERO IN HOUSE LIQUIDAZIONE FATTURA.N.12-23022016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="834"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ALGHERO IN HOUSE LIQUIDAZIONE FATTURA.N.13-23022016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="835"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAVERSA DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI MARCO CARLO _MESE APRILE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici, Elettorali e Statistici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="836"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DETERMINAZIONE N. 818 DEL 02.05.16 ERRONEAMENTE PUBBLICATA SENZA VISTO CONTABILE.  PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 SS.MM.II. CIGN Z01199EDCD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Giuridica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="837"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_16 EMESSA DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="838"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_16 EMESSA DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="839"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_16 EMESSA DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="840"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_16 EMESSA DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="841"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO” – LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI BONIFICA – AIMERI AMBIENTE S.R.L. – CIG N.567581243B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Integrati Igiene Urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="842"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE APRILE 2016 - CIG: Z0F163C6CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="843"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA – SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI – LIQUIDAZIONE SPETTANZE APRILE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="844"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA TE.BE.SCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="845"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME RGE 444/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="846"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO E LUDOTECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="847"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUZIONE UTENZA CASA DI RIPOSO SANT'AGOSTINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="848"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOC. CRIATURAS ONLUS. NOTE DI DEBITO 10-11-12/2016. CIG 6492100A64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="849"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5 DEL 18.0.2016 E N. 16 E 17 DEL 23.02.2016 EMESSE DALLA SOC. ALGHERO IN HOUSE S.R.L. CON SEDE IN ALGHERO – VIA DIAZ N.29 – C.F./P.I. 02307230900.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="850"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_16 EMESSA DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="851"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA 2006/0898</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="852"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 475 DEL 19/04/2016 - DITTA PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO C.A. &amp; C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="853"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL MESE DI MAGGIO 2016 - SOC. EDILMAR S.R.L. – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="854"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO - PERIODO APRILE 2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="855"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE 814/2016: PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="856"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE URBANA DA CALABONA A FERTILIA – 2° STRALCIO FUNZIONALE” – CUP: G11B13000130009 ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA INTEGRATIVO ONORARI DDL  A FAVORE DEL GEOM. FRANCESCO ARCADU - CIG: Z340A434E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="857"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE STABILI COMUNALI E AREE DI PERTINENZA PAVIMENTATE E A VERDE.” DELLA FATTURA N°8 DEL 23.02.2016 RELATIVA AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 A FAVORE DELLA SOCIETÀ IN HOUSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="858"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI URGENTI PER “ELIMINAZIONE PERICOLO RINGHIERE E PANCHINE SITE NEL LUNGOMARE VALENCIA” A FAVORE DELL’IMPRESA ZUCCA SNC DI ZUCCA PIETRO &amp; C. - CUP: C16G16000030004 - CIG: ZD618FF243</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="859"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI SULL’ARENILE PER LA PULIZIA DELLA SPIAGGIA IN CONCESSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="860"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2016 IN LOCALITÀ LAZZARETTO. A FAVORE DELLA SIG.RA LAI MARIA GRAZIA IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ GESTIONI TURISTICHE S.A.S., TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 30/DSS DEL 30/05/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="861"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SPESA CONTRIBUTI DI PRONTO INTERVENTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="862"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SEGESTA GESTIONI SRL. INTEGRAZIONE RETTE RSA SAN NICOLA SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="863"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALITÀ 2016 A FEDERCULTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I -Servizi alla persona e alla cittadinanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="864"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA - INCENDIO LOC. MUGONI.  IMPEGNO SOMME PER IL CONTRIBUTO AUTORITÀ DI VIGILANZA.  C.I.G. CIG 653583018A  CUP G16J15000580004 CODICE GARA 6288980</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Bonifiche siti contaminati</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="865"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA STAFF FINANZE, BILANCIO, TRIBUTI E CONTROLLO ANALOGO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="866"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - PROROGA TERMINI CONTRATTUALI AL 30 GIUGNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="867"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO RG 2128/2015 TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI - SEZ. LAVORO. ACCONTO COMPETENZE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="868"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO RGR 663/2015 TAR SARDEGNA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="869"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE REGISTRAZIONE DI SENTENZE O ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI. AGENZIA DELLE ENTRATE. LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="870"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTI TARI: REINCASSO SOMME E IMPEGNO A FAVORE DELL'EREDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="871"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA FIERA “CULTURE DEL MEDITERRANEO”. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III -Valorizzazione del patrimonio e sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="872"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURAMESE DI APRILE DITTA CATTOGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="873"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO - PERIODO  APRILE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="874"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. 4/2006 PROGETTI "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE SOMME AGLI EREDI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="875"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 162/1998 - GESTIONE 1°SEMESTRE 2016- LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="876"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP. LUOGHI COMUNI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI BIRORI. FATTURA N.2/52 CI GZ5218A75F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="877"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 02/05/2106 EMESSA DALLA DITTA: CAR GOMME DI SECHI ROBERTO, VIA DEGLI ORTI TRAV. B, N.12 - 07041 ALGHERO (SS) – P.IVA 02375900905 – CIG Z37189798E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="878"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE APRILE 2016. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A, VIALE DELL’OCEANO INDIANO, 13, 00185 ROMA – C.F.  00435970587 - P. IVA 00891951006 -  CIG. 65692837D2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="879"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N 55 DEL 27.04.2016, DELL’IMPORTO TOTALE DI € 2.015,00 EMESSA DALLA DITTA: ELMI S.R.L. UNIPERSONALE CON SEDE IN SASSARI VIA SPINA BORTIGALI, 182 - SS 131 KM. 220,20 OTTAVA - P.IVA 01961950902 - CIG Z3D1752AC4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="880"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE RESIDENZIALE: “APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI – SPECIALE RIFORMA 2016 – D. LGS. 50/2016”- IMPEGNO DI SPESA.  CIG. Z7F19BDA4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Giuridica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="881"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI D’ETA’ DEL DIPENDENTE SIG. MURGIA ANTONIO GIOVANNI A DECORRERE DAL 01.08.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Giuridica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="882"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CREDITO DELLA ESPOSITO COSTRUZIONI S.A.S. EX ORDINANZA G.E. DEL 18.12.2015, CON QUIETANZA A FAVORE DI SIGNORINI PIETRO NEL PIGNORAMENTO C/O TERZI DEL SIG. SIGNORINI PIETRO C/ ESPOSITO COSTRUZIONI S.A.S. DI CONOCCHIA ANIELLO &amp; C. C/ COMUNE DI ALGHERO – TERZO PIGNORATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="883"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA MATIDA SRL. INTEGRAZIONE RETTE RSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="884"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI UTENTI PER LA COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DURANTE L'ANNO 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="885"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ODA MEPA A FAVORE DELLA DITTA  HARMONY L’IGENICO SRL PER LA FORNITURA DI GUANCIALI E MATERASSI PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 – CIG Z11190C6DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="886"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A FAVORE DELLA DITTA  TRASPORTI E TRASLOCHI MONTI SRLS  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE  E DEGLI ARREDI PER L’ALLESTIMENTO E IL DISALESTIMENTO DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE  PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 – CIG Z8A1900BDC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="887"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RETTE C.R.A. ANNO 2016 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 218 DEL 15/02/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="888"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. LIQUIDAZIONE FATTURA DI VENDITA FATTURA 11_12 DEL 14.04.2016 DEL 14.04.2016 RELATIVA AI CONFERIMENTI DEL PRIMO TRIMESTRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Integrati Igiene Urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="889"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO” – LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI BONIFICA – AIMERI AMBIENTE S.R.L. – CIG N.567581243B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Integrati Igiene Urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="890"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO E VIDIMAZIONE DEI REGISTRI DI CARICO/SCARICO  E DEI FORMULARI DI TRASPORTO RIFIUTI. ASSUNZIONE IMPEGNO A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Integrati Igiene Urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="891"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO E VIDIMAZIONE DEI REGISTRI DI CARICO/SCARICO  E DEI FORMULARI DI TRASPORTO RIFIUTI. ASSUNZIONE IMPEGNO A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Integrati Igiene Urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="892"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO E VIDIMAZIONE DEI REGISTRI DI CARICO/SCARICO  E DEI FORMULARI DI TRASPORTO RIFIUTI. ASSUNZIONE IMPEGNO A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Integrati Igiene Urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="893"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERE DI G.C. 19/2016 E 115/2016. DETERMINAZIONE N. 771/2016. COMPETENZE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="894"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFESA DELL'ENTE IN SEDE GIUDIZIALE - IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="895"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO 2015:- RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - REIMPUTAZIONE.RENDICONTO 2015:- RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - REIMPUTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="896"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA - INCENDIO LOC. MUGONI” - CIG 653583018A  CUP G16J15000580004 PRECISAZIONI. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA AMBIENTE E RISORSE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Bonifiche siti contaminati</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="897"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  SPESE DI NOTIFICA SOSTENUTE DA S.E.C.AL. SPA E RISCOSSE DAL COMUNE DI ALGHERO PER ATTI INGIUNTIVI E ACCERTATIVI ICI, TARSU, TOSAP, CIMP, SERVIZIO IDRICO STORICO. ARTICOLO 3.2.3 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI – IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="898"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA S.E.C.AL. SPA PER CONTO DEL COMUNE DI ALGHERO PER NOTIFICA, POSTALIZZAZIONE E ATTI INGIUNTIVI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ARTICOLO 5.2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI – IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="899"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA – SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI – LIQUIDAZIONE SPETTANZE MAGGIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="900"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO 2015:- RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - REIMPUTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="901"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO RG 73/2016 CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI - SEZ. DISTACCATA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="902"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO RGR 142/2016 - COMPETENZE. LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="903"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A UTENTI DIVERSI VERSATI ERRONEAMENTE A QUESTO ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="904"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' SAN PATRIGNANO DI CORIANO (RN). IMPEGNO DI SPESA MAGGIO - DICEMBRE 2016. CIG Z7919C8E64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="905"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. X 332 SEGESTA GESTIONI SRL. INTEGRAZIONE RETTE RSA SAN NICOLA SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="906"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI FEDERCULTURE PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALITÀ 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I -Servizi alla persona e alla cittadinanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="907"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA”  – CUP: G11B08000290002 – CIG: 645484529A - COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ DELL'OFFERTA ECONOMICA E NOMINA COMPONENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="908"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE – CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO ANNO 2015 – EROGAZIONE COMPENSI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE PER L’ANNO 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="909"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: OBIETTIVO LAVORO S.P.A. – RELATIVE AL MESE DI MARZO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="910"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA PER AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ E PROGETTI ANNO 2016- SOSTITUZIONE COMMISSARIO INTERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Deliberazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="911"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA G.C. 38/2016 E DETERMINAZIONE N. 771/2016 - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE E RIMBORSO SPESE VIVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="912"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA PER AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE PER LA SISTEMAZIONE E LA MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE A VERDE PUBBLICO E ROTATORIE STRADALI SITUATE NEL COMUNE DI ALGHERO - SOSTITUZIONE COMMISSARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Deliberazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="913"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI "SERVIZI SPECIALISTICI DI SUPPORTO ED ASSISTENZA FINALIZZATO ALL'ALLINEAMENTO DEL SOFTWARE ALICE DL229" A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) – CIG: Z3B17C44FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="914"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>GALA SPA  -  ROMA   LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA  -  MESE DI MARZO 2016   -  CIG: 6167407143</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA STAFF FINANZE, BILANCIO, TRIBUTI E CONTROLLO ANALOGO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="915"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA SPA- LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA STAFF FINANZE, BILANCIO, TRIBUTI E CONTROLLO ANALOGO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="916"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.307 DEL 24.04.2015 MENSILITÀ DI APRILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="917"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.880 DEL 14.10.2015 MENSILITÀ DI MARZO E APRILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="918"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI MISSIONE - ROMA 24.05.2016 - PARTECIPAZIONE ALLA "SECONDA GIORNATA NAZIONALE DI INCONTRO CON I RESPONSABILI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC) IN SERVIZIO PRESSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II- Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="919"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' CRISALIDE DI PORTO TORRES  IMPEGNO DI SPESA APRILE - DICEMBRE 2016. CIG ZB919CBF04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="920"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP.SOC.LA FENICE DI SASSARI PER L'INSERMINTO DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' CASA GINA DI NULVI. FATTURA EL.25/16 CIG Z9D190FE41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="921"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA APRILE A DICEMBRE 2015 A FAVORE DI ENEL SOLE SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="922"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SEGESTA GESTIONI SRL. INTEGRAZIONE RETTE RSA SAN NICOLA SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="923"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1084 DEL 2.12.2015 MENSILITÀ DI MARZO-APRILE PIÙ 1° TRIMESTRE INPS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="924"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA - FORMAZIONE DEL PERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Giuridica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="925"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA'"- VII^ ANNUALITA'. LINEA DI INTERVENTO 3) SERVIZIO CIVICO COMUNALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="926"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLE OPERE AMMALORATE DALLE INFILTRAZIONI METEORICHE”. - CUP: G14H15001600004 – CIG: ZCB17CD6AE. - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA: THE FAMILY SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="927"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA A TITOLO DI TARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="928"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN VIA KENNEDY N. 76 - MESE DI MAGGIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="929"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 -GESTIONE 2016 - LIQUIDAZONE MESE MARZO 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="930"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.395 DEL 27.05.2015 MENSILITÀ DI FEBBRAIO,MARZO E APRILE PIÙ 1°TRIMESTRE INPS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="931"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE DITTA GEMEAZ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="932"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIZIONE GARA AI SENSI DELL’ART.36 C. 2 LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E APPROVAZIONE SCHEMA DEGLI ATTI DI GARA. CIG : ZA819D34FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Giuridica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="933"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: OBIETTIVO LAVORO S.P.A. – RELATIVE AL MESE DI MARZO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="934"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN USO DELL’IMMOBILE SITUATO IN VIA SIMON 5/7 QUALE “DISTRETTO DELLA CREATIVITÀ”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="935"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA VARIAZIONE NON SOSTANZIALE, AI SENSI DELL’ART. 24 DEL REGOLAMENTO, DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N° 50/DSS DEL 03/06/2004, PER FORNIRE IL SERVIZIO DI NOLEGGIO IN ESTERNO ALL’AREA IN CONCESSIONE DI LETTINI E OMBRELLONI. SIG. PINNA ANTONIO MARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="936"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI SULL’ARENILE PER IL TRASPORTO DI ATTREZZATURE BALNEARI. COOP ARL. FUTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="937"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE ALBO DELLA CITTADINANZA ATTIVA PER L’ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Deliberazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="938"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI PROJECT FINANCING AI SENSI DELL’ART.278 DEL DPR 207/2010 E SS.MM.. ED II, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA, EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO, PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI SMART CITIES, ILLUMINAZIONE ARTISTICA.” - COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE INTERNA DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PERVENUTE ALL’AMMINISTRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="939"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ONLUS PER FATTURE N.18/16 CIG 6497188127</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="940"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA'- VII^ANNUALITA'- SORVEGLIANZA SANITARIA (CIG Z5319AFDEC), FORMAZIONE OBBLIGATORIA (ZB319B023A), INAIL A FAVORE DEI CITTADINI DESTINATARI DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="941"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° S.E.C.. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI. PERIODO GENNAIO - APRILE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="942"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO MAGGIORI SOMME VERSATE PER TOSAP 2016: SIG. CANU DANIELE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="943"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO RAS L.R. 5/2015 E DEL. G.R. 22/1 DEL 2015. ESECUZIONE CONVENZIONE PER INTERVENTO DI INCREMENTO ALLOGGI ERP (CONVERSIONE/ACQUISTO/COSTRUZIONE) NEL COMUNE DI ALGHERO – AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISTO DI ALLOGGI O COSTRUZIONE DIRETTA. NOMINA COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio IV - Pianificazione territoriali e Valutazioni Ambientali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="944"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO RAS L.R. 5/2015 E DEL. G.R. 22/1 DEL 2015. ESECUZIONE CONVENZIONE PER INTERVENTO DI INCREMENTO ALLOGGI ERP (CONVERSIONE/ACQUISTO/COSTRUZIONE) NEL COMUNE DI ALGHERO – AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISTO DI ALLOGGI O COSTRUZIONE DIRETTA. NOMINA COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio IV - Pianificazione territoriali e Valutazioni Ambientali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="945"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA - MILANO LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, ECC. DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTYO DI SORVEGLIANZA. CIG: 5273616597 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="946"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO A FAVORE DI A. I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="947"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6900778227 DEL 02.05.2016 - PERIODO MAGGIO 2016 - ES MOBILITY S.R.L. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="948"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2115203 E N. 1112577 DEL 30.04.2016 - SERVIZIO DI GESTIONE  E DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI AL CDS - PERIODO MAGGIO 2016- DITTA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="949"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA A TITOLO DI TOSAP: SIG. CANU DANIELE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="950"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 576/2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE GESINT PER LA REDAZIONE DEL RENDICONTO 2015. CIG: ZDA192562C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="951"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE POSTALI. POSTE ITALIANE S.P.A. – ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="952"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A DECORRERE DAL 10 MAGGIO 2016 PER  ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITÀ A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA DEL DIPENDENTE SIG. S.F.R. MATRICOLA 51.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Giuridica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="953"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SICON SRL PER CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITÀ SOCOMEC DEL CED ANNO 2016 CIG. Z2618E5BF9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="954"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A FAVORE DELLA DITTA  TAULERA LEGNAMI SRL  PER LA FORNITURA DI LEGNAME   PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 – CIG ZEE18FB419</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici, Elettorali e Statistici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="955"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE AA.SS. DAL 2016/2017 AL 2020/2021 CIG 63718790E5 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="956"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A FAVORE DELLA DITTA  GALLO ANNA  PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO   PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 – CIG ZB718FB3FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici, Elettorali e Statistici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="957"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ODA MEPA A FAVORE DELLA DITTA  FEPP  S.R.L. PER LA FORNITURA DI SET LENZUOLA  PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 – CIG ZC7190C6E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici, Elettorali e Statistici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="958"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "DOLCE ACCOGLIENZA"- PERIODO GENNAIO-MARZO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito I - Servizi per i minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="959"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 05/05/2016 DITTA CILLICHEMIE DI FRANCESCO FIORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="960"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>L-162/1998- GESTIONE LUGLIO DICEMBRE 2016 - ACCERTAMENTO / IMPEGNO FONDI A FAVORE DI N. 1 UTENTE TRASFERITO DA COMUNE DI PALAU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="961"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE  DATERMINAZIONE N. 919 DEL 11.05.16 PER ERRONEA PUBBLICAZIONE SENZA PARERE CONTABILE -  AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIZIONE GARA AI SENSI DELL’ART.36 C. 2 LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E APPROVAZIONE SCHEMA DEGLI ATTI DI GARA. CIG : ZA819D34FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Giuridica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="962"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO DEL COMUNE DI ALGHERO”.  ACCORDO QUADRO AD UNICO OPERATORE - ART. 54, COMMA 3,  D.LGS 50/2016 – PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.148, COMMA 7, DEL D.LGS 50/2016,  DI N°1 LOTTO FUNZIONALE - CIG ZAB1989660.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Verde Pubblico e arredo Urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="963"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GESINT S.R.L PER LA FORNITURA RELATIVA AL SOFTWARE PER LA REDAZIONE DEL RENDICONTO 2015. CIG: ZDA192562C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="964"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A FAVORE DI A.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="965"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE ESTIVA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL COMUNE DI ALGHERO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 567581243B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Integrati Igiene Urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="966"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONORARI DDL, AL SALDO FINALE, E COMPETENZE PER RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI A FAVORE DEL GEOM. FRANCESCO ARCADU (CIG: Z340A434E8) RELATIVO AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE URBANA DA CALABONA A FERTILIA – 2° STRALCIO FUNZIONALE” – CUP: G11B13000130009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="967"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TI TRUST TECHNOL. SRL PER ATTIVAZIONE DI 150 PEC ISTITUZIONALI  (PERIODO GENNAIO - APRILE 2016 ). CIG. Z800D0BDB1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="968"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI SULL’ARENILE PER IL TRASPORTO DI ATTREZZATURE BALNEARI. SOCIETÀ FA.MI.GEST SAS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="969"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA PER AVVISO PUBBLICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA  “FIERA DEL GUSTO” DA EFFETTUARSI DAL 22 AL 25 GIUGNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III -Valorizzazione del patrimonio e sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="970"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ANNO 2016, MESE DI APRILE, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC CON OLIVETTI S.P.A. CIG: 658696142C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="971"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER L’AFFIDAMENTO AD ALTRI SOGGETTI DELLE ATTIVITÀ DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 178/DSS DEL 29.10.2002 – SOC. SARDINIA SERVICE SAS DI IBBADU SANDRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="972"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI SULL’ARENILE PER LA PULIZIA DELLA SPIAGGIA IN CONCESSIONE. SOC. RISTORANTE LA PALAFITTA SNC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="973"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO 2015:- RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - REIMPUTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Pianificazione, tutela e governo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="974"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI SULL’ARENILE PER LA PULIZIA DELLA SPIAGGIA IN CONCESSIONE. SOC. BAIA DEI VENTI SAS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="975"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEL SIG. RAFFAELE ANTONIO ACCARDO (B/518) - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITI A BIBLIOTECA SIOTTO: PAGAMENTO CANONE MAGGIO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="976"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS PER FATTURA N.59 DEL 29/02/2016 CIG ZA21752B84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="977"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RTC/RCO, INCENDIO PER IL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI. CIG.ZE119E8EC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="978"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A FAVORE DELLA DITTA  GALLERI FERRAMENTA G.B. DI GALLERI DANIELE &amp; C   S.N.C.  PER LA FORNITURA DI FERRAMENTA E MATERIALE VARIO   PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 – ZB0184B40E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici, Elettorali e Statistici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="979"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A FAVORE DELLA DITTA  PUNTO COLORE DI MORO PINO    PER LA FORNITURA DI FERRAMENTA E MATERIALE VARIO   PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 – ZEF18FB363</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici, Elettorali e Statistici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="980"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVANZAMENTO ATTIVITA' DI DATA ENTRY MARZO APRILE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="981"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM ANNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA STAFF FINANZE, BILANCIO, TRIBUTI E CONTROLLO ANALOGO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="982"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.774 DEL 21.04.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="983"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. P.C. – MATRICOLA 2286 – MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="984"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2016. POSTE ITALIANE S.P.A. – ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="985"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. M.G. – MATRICOLA 22753 – MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="986"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. C.C. – MATRICOLA 2222 – MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="987"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. C.G. – MATRICOLA 22765 – MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="988"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N° 2/2015 TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI - ESECUZIONE. LIQUDAZIONE COMPETENZE E SPESE VIVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="989"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO RG 304/2016 TAR SARDEGNA. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="990"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO 2015:- RIDETERMINAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ELIMINAZIONE DEFINITIVA – CANCELLAZIONE CON AVANZO VINCOLATO – MANTENIMENTO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA STAFF FINANZE, BILANCIO, TRIBUTI E CONTROLLO ANALOGO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="991"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOROTTI DAVIDE - RIMBORSO TARI COMUNE INCOMPETENTE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="992"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO 2015:- RIDETERMINAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ELIMINAZIONE DEFINITIVA – CANCELLAZIONE CON AVANZO VINCOLATO – MANTENIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I -Servizi alla persona e alla cittadinanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="993"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO 2015: RIDETERMINAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CANCELLAZIONE CON AVANZO VINCOLATO. MANTENIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="994"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ITINERA COOP. SOC. A R. L., PER IL PROGETTO ITINERARI DEL TERRITORIO MUSEO. IX ANNUALITÀ 2015, PER I DIPENDENTI SMUOVI. FINANZIAMENTO REGIONALE 100%</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I -Servizi alla persona e alla cittadinanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="995"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998-GESTIONE LUGLIO DICEMBRE 2015-LIQUIDAZIONE A FAVORE DI N.1 BENEFICIARIO TRASFERITO DAL COMUNE DI PALAU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="996"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DITTA ADDICALCO S.R.L. DI BUCCINASCO (MI) - CIG. ZC206FCB3A. MANUTENZIONE GLOBALE DI UN ARCHIVIO AUTOMATICO IN DOTAZIONE PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 68/00002 DEL 05.05.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici, Elettorali e Statistici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="997"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A FAVORE DELLA DITTA  DATTILOTECNICA S.A.S.  PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI STAMPANTI MULTIFUNZIONI    PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 – CIG ZD7195A382</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="998"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE LA CRISALIDE ONLUS RELATIVA A NOTA CONTABILE N.20- 22/16 CIG 6496968B97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="999"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO 2015: RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. REIMPUTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1000"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SEGESTA GESTIONI SRL. INTEGRAZIONE RETTE RSA SAN NICOLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1001"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO 2015:- RIDETERMINAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ELIMINAZIONE DEFINITIVA – CANCELLAZIONE CON AVANZO VINCOLATO – MANTENIMENTO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1002"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO 2015:- RIDETERMINAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ELIMINAZIONE DEFINITIVA – CANCELLAZIONE CON AVANZO VINCOLATO – MANTENIMENTO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III -Valorizzazione del patrimonio e sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1003"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO 2015:- RIDETERMINAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ELIMINAZIONE DEFINITIVA – CANCELLAZIONE CON AVANZO VINCOLATO – MANTENIMENTO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III -Valorizzazione del patrimonio e sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1004"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DAL 2687 AL 2690 DEL 30.04.2016 - SERVIZIO GESTIONE VERBALI CDS NOTIFICATI ALL'ESTERO. NIVI CREDIT SRL -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1005"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INRF137303 DEL 29.04.2016 A FAVORE DELLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1006"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI D.L. 102/2013 , ART.6, COMMA5 CONVERTITO IN L.124/2013 - ANNO 2015 - PRESENTAZIONE DOMANDE FUORI TERMINE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1007"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' DI PRONTO INTERVENTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO DI ASCOLTO DICOCESANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1008"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO 2015: RIDETERMINAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ELIMINAZIONE DEFINITIVA – CANCELLAZIONE CON AVANZO VINCOLATO – MANTENIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1009"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA XEROX ITALIA RENTAL SERVICES – CANONE LOCAZIONE I TRIMESTRE ANNUALITÀ 2016  - CIG ZCB061D7D8 - P.I. IT 04763060961</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I -Servizi alla persona e alla cittadinanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1010"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL’ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. – UTENZA SISTEMA INFORMATICO CED – MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – 1° TRIMESTRE ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1011"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA  P. A.M. – MATRICOLA 3109 – MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1012"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA G. E.  – MATRICOLA 22958 – MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1013"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI”. SCUOLA DELL’INFANZIA BORGATA DI SA SEGADA - FINANZIAMENTO RAS €. 30.000,00 – COFINANZIAMENTO COMUNALE €. 6.000,00. CUP G14H15001360006. – SOSTITUZIONE DIRETTORE DEI LAVORI \ U.T.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1014"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO 2015:- RIDETERMINAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ELIMINAZIONE DEFINITIVA – CANCELLAZIONE CON AVANZO VINCOLATO – MANTENIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Sviluppo organizzativo e sostenibilità ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1015"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO 2015:- RIDETERMINAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ELIMINAZIONE DEFINITIVA – CANCELLAZIONE CON AVANZO VINCOLATO – MANTENIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Sviluppo organizzativo e sostenibilità ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1016"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA XEROX ITALIA RENTAL SERVICES – CANONE LOCAZIONE I TRIMESTRE ANNUALITÀ 2015  - CIG ZCB061D7D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I -Servizi alla persona e alla cittadinanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1017"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO 2015: RIDETERMINAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ELIMINAZIONE DEFINITIVA - CANCELLAZIONE CON AVANZO VINCOLATO - MANTENIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Programmazione, Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1018"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI COMUNE INCOMPETENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1019"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO A FAVORE DI B. F. A. E S. L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1020"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA, PER LA STAGIONE BALNEARE 2016, A FAVORE DELLA SOC. “BAIA CAMPING VILLAGE SRL, ATTUALE GESTORE DEL VILLAGGIO/CAMPEGGIO DENOMINATO “LAGUNA BLU” LOCALITA’ FERTILIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1021"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA XEROX ITALIA RENTAL SERVICES – CANONE LOCAZIONE III TRIMESTRE ANNUALITÀ 2015  - CIG ZCB061D7D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I -Servizi alla persona e alla cittadinanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1022"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. IL SALICE SOC. COOP. SOCISLE A R. L. DI SASSARI PER SERVIZI RESIDENZIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1023"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA XEROX ITALIA RENTAL SERVICES – CANONE LOCAZIONE IV TRIMESTRE ANNUALITÀ 2015  - CIG ZCB061D7D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I -Servizi alla persona e alla cittadinanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1024"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANDALAS DE AMISTADE PER INSERIMENTO MINORI PRESSO LA COMUNITA' LA CASA SULL'ALBERO 1 DI SORSO. FATTURA ELETTRONICA N.137/2016/C CIG ZCA175110A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1025"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP. LUOGHI COMUNI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI MACOMER. FATTURA N.2/56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1026"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI INDETTA AI SENSI ART. 14 E SS. DELLA L. N°241/90 E SS.MM.ED II. PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO REDATTO DAL TECNICO DELL’U.T.C. PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DI “SOSTITUZIONE DI COPERTURA PRESSOSTATICA CON COPERTURA GEODETICA IN ACCIAIO NEL CAMPO DI BASKET IN LOC. SAN MICHELE”- CUP: G17B15000450004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1027"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO PER L’ALLOGGIAMENTO LOCULI – 2° STRALCIO REALIZZAZIONE NUOVI BLOCCHI DI LOCULI NELLA ZONA D DEL P.R.C.” - CUP: G17H14000860004, A FAVORE DELL’IMPRESA PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL (CIG: 6157980DD7)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1028"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA ONORARI DIREZIONE DEI LAVORI, A SALDO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO PER L’ALLOGGIAMENTO LOCULI – 2° STRALCIO REALIZZAZIONE NUOVI BLOCCHI DI LOCULI NELLA ZONA D DEL P.R.C.” – CUP: G17H14000860004, A FAVORE DELL’ING. STEFANO NATALIZIO (CIG: ZC110413C4)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1029"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL TUEL 267/2000 - AREA TECNICA. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E NON AMMESSI E CONTESTUALE NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1030"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.1000 DEL 20.05.2016. INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE ALLEGATO A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1031"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - VII^ ANNUALITÀ . LINEA DI INTERVENTO 3) SERVIZIO CIVICO COMUNALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1032"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI 196  - (MESE DI MAGGIO 2016)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1033"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L'ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ALGHERO ANNO 2015 - ACCERTAMENTO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1034"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA – LIQUIDAZIONE FATT.05/E 2016- RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SOSTENUTE DA S.E.C.AL. SPA E RISCOSSE DAL COMUNE DI ALGHERO PER ATTI INGIUNTIVI E ACCERTATIVI ICI, TARSU, TOSAP, CIMP, SERVIZIO IDRICO STORICO. ARTICOLO 3.2.3 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1035"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA XEROX ITALIA RENTAL SERVICES – CANONE LOCAZIONE I TRIMESTRE ANNUALITÀ 2015 – 01/01/2015-31/03/2015 - CIG ZCB061D7D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I -Servizi alla persona e alla cittadinanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1036"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER D.F.B. DERIVATO DA SENTENZA N. 82/2015 GIUDICE DI PACE DI ALGHERO E ATTO DI PRECETTO – ALFIERI ANTONIETTA C/COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1037"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE  “BONUS FAMIGLIA” DESTINATO AI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI A CARICO PARI O SUPERIORE A QUATTRO, DI ETÀ COMPRESA TRA 0 E 25 ANNI-ANNUALITA' 2015. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1038"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO PER LE ATTIVITA' DEL  PROGETTO EMERGENZIALE POPOLAZIONE ROM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1039"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO. 2° STRALCIO – REGIONE SARDEGNA DELIBERA CIPE N.6/2012 - SCUOLA MEDIA N. 1+3 “M. CARTA” DI VIA MALTA - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA PROSPETTI EDIFICIO PATIO INTERNO - CODICE PROGETTO N. 00612SAR 184. – CUP G12J12000180001 - RATIFICA CONTRATTO DI COTTIMO - IMPUTAZIONE SPESA ALL’IMPRESA AFFIDATARIA DEI LAVORI S.E.R.F. COSTRUZIONI S.R.L. DI SASSARI – CIG Z4D16EBAFD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1040"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO. 2° STRALCIO – REGIONE SARDEGNA DELIBERA CIPE N.6/2012 - SCUOLA MEDIA VIA DE BIASE N. 63 – SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PERCORSI ESTERNI - CODICE PROGETTO N. 00612SAR183 – CUP G12J12000170001 - RATIFICA CONTRATTO DI COTTIMO - IMPUTAZIONE SPESA ALL’IMPRESA AFFIDATARIA DEI LAVORI SETTORE EDILE DI ARUS DANIELA SAS DI QUARTU S. ELENA – CIG Z3116EB953.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1041"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER CANONE DI ABBONAMENTO E CONSULTAZIONI P.R.A - ANNO 2016, TP VISURE - A FAVORE DELL’A.C.I. CON SEDE IN ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1042"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDLIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO EQUITALIA  S.P.A. - CONTRIBUTO CONSORZO STRADA VICINALE: SCALA MALA – RUOLO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1043"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA ITALIANA DELLE SUORE MERCEDARIE. INTEGRAZIONE RETTE OSPITI PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA MADRE TERESA DI GESÙ BACQ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1044"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ALL'ENTE MORALE ASSOCIAZIONE OPERA NOMADI SARDEGNA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL PROGRAMMA EMERGENZIALE DELLA POPOLAZIONE ROM.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1045"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE OSPITI PRESSO LA CASA DI RIPOSO SANT'AGOSTINO DI ALGHERO DELLA PROVINCIA ITALIANA DELLE SUORE MERCEDARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1046"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SEZIONE PRIMAVERA N.S. DELLA MERCEDE PER L'ABBATTIMENTO DELLE LISTE D'ATTESA NIDO D'INFANZIA COMUNALE- MESE DI FEBBRAIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito I - Servizi per i minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1047"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA E FRAZIONE VERDE PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETA’ VERDE VITA. LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE 2016. CIG. Z9218FB0DF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Integrati Igiene Urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1048"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 544 DEL 24.03.2016 - IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZDA19202D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1049"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA VOLTA LA CARTA GESTITA DALLA COOP.SOC.COP.CONSORTILE ANDALAS DE AMISTADE. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO-DICEMBRE. CIG.ZE51A153C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1050"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 46 DEL C.D.N., AL SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA CON DETERMINAZIONE R.A.S. N.47/DSS DEL 31/05/2004, REP. N.27/2004, A FAVORE DEL SIG. ALFONSO SALVATORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1051"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA “FIERA DEL GUSTO”. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III -Valorizzazione del patrimonio e sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1052"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA S.E.C.AL. SPA PER CONTO DEL COMUNE DI ALGHERO PER NOTIFICA, POSTALIZZAZIONE E ATTI INGIUNTIVI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ARTICOLO 5.2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1053"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DEL 5 X MILLE ANNO DI IMPOSTA 2013.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1054"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE E LA RSU – ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Giuridica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1055"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/05 ART.30 LETT.B) E E) INDENNITA’ ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1056"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE ALLA TARI, TARES E TARSU A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI A SALDO VARI ANNI DIMPOSTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1057"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE  “BONUS FAMIGLIA” DESTINATO AI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI A CARICO PARI O SUPERIORE A QUATTRO, DI ETÀ COMPRESA TRA 0 E 25 ANNI-ANNUALITA' 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1058"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93 DEL 30/04/2016 - DITTA S.G.S. SARDINIA GENERAL SERVICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1059"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SIG.C.S. PRESSO COMUNITA ALLOGGIO DEL CENTRO RESIDENZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1060"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DEL PROCESSO DI AGGIORNAMENTO E ELABORAZIONE DEL NUOVO PIANO STRATEGICO - ASSISTENZA SPECIALISTICA - CIG - Z7AIAOBO96 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Deliberazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1061"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO MIGLIORIA POSTEGGI DECADUTI PRESSO MERCATO STAGIONALE VIA VITTORIO EMANUELE - GIARDINI PUBBLICI RISERVATO AI TITOLARI  DEL SETTORE NON  ALIMENTARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III -Valorizzazione del patrimonio e sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1062"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE, IMPIANTO  SPORTIVO MINORE - SITO IN LOC. MARIA PIA SNC.-   APPROVAZIONE VERBALI DI GARA.  AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1063"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.108 DEL 07.04.2016 – ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME DI N. 10 “AGENTI DI POLIZIA LOCALE” – CAT. C – P.E. 1 – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1064"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO AD EX UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - IMPEGNO SOMME PER SPESE CONDOMINIALI - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2016.  STUDIO FERRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1065"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. B.M.  – MATRICOLA 44 – MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1066"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. F.F.  – MATRICOLA 324 – MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1067"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 28 E N. 40 DEL 25.05.2016 E N. 52 DEL 26.05.2016, PRESENTATE DALLA SOCIETA' ALGHERO IN HOUSE S.R.L., PER MANUTENZIONE E RIORDINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - PERIODO GENNAIO- MARZO 2016 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1068"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SPESE DI NOTIFICAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO - CIG: Z3B1A0E538 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1069"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA VARIAZIONE NON SOSTANZIALE (RIF. ART.24 DEL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE) AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N° 33/DSS DEL 11/05/2004, CONSISTENTE NELL’AMPLIAMENTO DELLA PIATTAFORMA RIALZATA, SOSTITUZIONE MANUFATTO DESTINATO A CHIOSCO BAR, REALIZZAZIONE TETTOIA IN LEGNO CON COPERTURA IN CANNE, REALIZZAZIONE NUOVO GRUPPO BAGNI E ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI LETTINI E OMBRELLONI ALL’ESTERNO DELLA STESSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1070"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO IN LOC. LE BOMBARDE, SIG. MANCA GIOVANNI TITOLARE DELLA DITTA “J &amp; B LE BOMBARDE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1071"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO – 2° STRALCIO – REGIONE SARDEGNA – DELIBERA CIPE N°6/2010 (G.U. N°88 DEL 14.04.2012) - SCUOLA MEDIA “S. SATTA” VIA DE BIASE 63” - COD. INTERVENTO N°00612SAR183 - FINANZIAMENTO €. 32.550,00 – CUP G12J12000170001 ACCERTAMENTO QUOTA RESIDUA DEL 55% DEL FINANZIAMENTO COMPLESSIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1072"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1073"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  SPESE DI NOTIFICA SOSTENUTE DA S.E.C.AL. SPA E RISCOSSE DAL COMUNE DI ALGHERO PER ATTI INGIUNTIVI E ACCERTATIVI ICI, TARSU, TOSAP, CIMP, SERVIZIO IDRICO STORICO. ARTICOLO 3.2.3 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI – IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1074"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PANCHINE IN LEGNO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - ORDINI DIRETTI DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA N. 2866301 – DITTA: COLORE AMICO S.R.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1075"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE PANCHINE IN LEGNO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - ORDINI DIRETTI DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA N. 2866208 – DITTA: WUERTH.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Manuntenzioni, Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1076"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO - 2° STRALCIO - REGIONE SARDEGNA - DELIBERA CIPE N°6/2010 (G.U. N°88 DEL 14.04.2012) - SCUOLA MEDIA “MARIA CARTA” DI VIA MALTA” – COD. INTERVENTO N. 00612SAR184 - FINANZIAMENTO €. 32.550,00 – CUP G12J 12000180001 - ACCERTAMENTO QUOTA RESIDUA DEL 55% DEL FINANZIAMENTO COMPLESSIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1077"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA ONORARI REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE, A SALDO, RELATIVO AI LAVORI DI “AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO NATATORIO COMUNALE – REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA”- CUP G17B15000390004, A FAVORE DELL’ARCH. ANTONIO DELOGU (CIG: 0347669986)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1078"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO - FONDI JESSICA – AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO NATATORIO COMUNALE – REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA- – ART. 192 D.LGS 267/2000 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. IMPEGNO SPESA CIG 67082964FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1079"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA PROCEDURA APERTA DI SPONSORIZZAZIONE PER LA SISTEMAZIONE E LA MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE A VERDE PUBBLICO E ROTATORIE STRADALI SITUATE NEL TERRITORIO DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Deliberazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1080"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000002265 DEL 22.01.2016, A FAVORE DELL'A.C.I. - ROMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1081"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE ALLA SENTENZA N. 82/2015 PRONUNCIATA DAL GIUDICE DI PACE DI ALGHERO –– COMUNE DI ALGHERO C/ ALFIERI MARIA ANTONIETTA E SUCCESSIVO ATTO DI PRECETTO E PIGNORAMENTO CONTRO TERZI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1082"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME RISCOSSE A MEZZO C/C POSTALE 11994076 PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. PERIODO 15.04.2016 – 28.05.2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1083"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "PICCOLI AMICI" - CONTRIBUTO PERIODO GENNAIO-MARZO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito I - Servizi per i minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1084"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA STRUTTURA COMUNALE DI COMPETENZA DEL SETTORE V^ - POLIZIA LOCALE - DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA ASSEGNAZIONE DELLE MANSIONI ALLA DIPENDENTE B.R. – MATRICOLA 22061 – A SEGUITO DELLA MODIFICA DEL PROFILO PROFESSIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1085"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO SU ONORARI DOVUTI PER L’INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.LL., COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALE COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO – FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DI C.P.I. - CUP G12I11000100006 A FAVORE DEL P.I. MONICA CASSESE - CIG: Z241699303</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1086"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI ONORARI RELATIVI ALL’INCARICO PROFESSIONALE DIRETTO PER L’ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO – INDIVIDUAZIONE INTERVENTI AI FINI DELL’OTTENIMENTO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI - CUP G16E11000300004 A FAVORE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO, P.I. MONICA CASSESE, VIA MILANO, N. 19, SASSARI - CIG. Z0E0266AEF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1087"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA"LIQUIDAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N° 880 DEL 14.10.2015  MENSILITÀ DI APRILE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1088"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°1084 DEL 02.12.2015 MENSILITÀ DI APRILE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1089"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO MARZO APRILE 2016 - INTEGRAZIONE GENNAIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Deliberazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1090"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MINUTE ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO CIVICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - ORDINI DIRETTI DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA N. 2906446 – DITTA: BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO – CIG: ZDB1A15DCD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Verde Pubblico e arredo Urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1091"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N° 62/2000 INTERVENTO DI ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SCOLASTICHE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE NELL’ANNO SCOLASTICO 2014 – 2015 E  CONTRIBUTI STABILITI CON L.N° 448/98  PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2015 – 2016. RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI E APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I -Servizi alla persona e alla cittadinanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1092"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N° 62/2000 INTERVENTO DI ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SCOLASTICHE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE NELL’ANNO SCOLASTICO 2013 – 2014 E  CONTRIBUTI STABILITI CON L.N° 448/98  PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2014 – 2015. RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI E APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I -Servizi alla persona e alla cittadinanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1093"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA 2° SEC DI ALGHERO . PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici, Elettorali e Statistici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1094"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 301 DEL 05/04/2016 - DEMONTIS AUTOTRASPORTI SRL. COD.CIG: ZA9195BE54.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1095"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.4/2006 PROGETTI "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE SOMME AGLI EREDI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1096"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 1° SEMESTRE 2016 - IMPUTAZIONE A FAVORE DI N. 547 BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1097"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA ONORARI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO ALLOGGIAMENTO LOCULI – 3° STRALCIO” – CUP: G11E15000410004, A FAVORE DELL’ING. LEONARDO IDILI (CIG: Z67176A4C8)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1098"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA ONORARI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI “CASA COMUNALE DI VIA COLUMBANO – RESTAURO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – 1° STRALCIO SEDE SERVIZI FINANZIARI” - CUP G12C14000110006, A FAVORE DEL R.T.P. – ING. ANDREA FONNESU E ARCH. PIER PAOLO NINNIRI (CIG: Z3715B5EAC)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1099"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CERTIFICATO N°1 E APPROVAZIONE 1°SAL DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO PER L’ALLOGGIAMENTO LOCULI – 3° LOTTO.” - CUP: G11E15000410004, A FAVORE DELL’IMPRESA BIEFFE COSTRUZIONI SNC - CIG: 6542364191</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Idrico Storico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1100"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE ALBO DELLA CITTADINANZA ATTIVA PER L’ANNO 2016 – PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Deliberazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1101"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE L'APPRODO (DEVOLUZIONE GETTONI MESI DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE 2016).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Deliberazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1102"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI DELL’IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE ANNO 2016 – STUDIO FERRO, VIA SASSARI, N. 22 - ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1103"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE II RATA A SALDO - MASTER I° LIVELLO – UNIVERSITÀ ROMA TRE – DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Unità Operativa Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1104"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOC. CRIATURAS ONLUS. NOTE DI DEBITO 13-14/2016. CIG 6492100A64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1105"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANDALAS DE AMISTADE PER INSERIMENTO MINORI PRESSO LA COMUNITA' VOLTA LA CARTA DI PORTO TORRES. FATTURA ELETTRONICA N.154/2016/PA CIG ZBD19012BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1106"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L'ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ALGHERO ANNO 2015 - ACCERTAMENTO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1107"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L'ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ALGHERO ANNO 2015 - ACCERTAMENTO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1108"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/RCO - ONERI RISARCITORI. ADEMPIMENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1109"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESE POSTALI DEI SERVIZI GENERALI – ANNO 2016. POSTE ITALIANE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1110"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000012898 DEL 30.05.2016 , PRESENTATA DALLA DITTA A.C.I. DI ROMA (P.IVA: 0907501001) E RELATIVA AL PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ANNUALE 2016 E DI DIRITTI DOVUTI PER LA CONSULTAZIONE DI DATI P.R.A. EFFETTUATI DA QUESTO COMANDO DI POLIZIA LOCALE NEL MESE DI GENNAIO‘2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1111"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010354672 DEL 30.05.2016, RELATIVA AL TRIMESTRE DAL 01.03.2016 AL 31.05.2016  A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A., CON SEDE IN VIA VERDI NN. 89/91 A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) – P.IVA: 02973040963 - CIG: Z3F1260104</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1112"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A FAVORE DI B.F.A. E PIU'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1113"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DI M. A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1114"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' LA CRISALIDE DI PORTO TORRES. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE61A2DC35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali -Inclusione Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1115"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS PER FATTURA N.87 DEL 31/03/2016 CIG ZA21752B84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1116"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA DALLA R.A.S- SERVIZIO TERRITORIALE DEMANIO E PATRIMONIO DI SASSARI – CON DETERMINAZIONE N° 72/DSS DEL 05/07/2004, REP. N° 50 PROROGATA, CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 446 DEL 19.04.2011, A FAVORE DELLA SOCIETA’ BAIA CAMPING VILLAGE S.R.L., P.IVA N° 03065190989.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Valorizzazione del patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1117"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO LIQUIDAZIONE FORNITURE GIORNALI MESE MAGGIO 2016 - CIG: Z0F163C6CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1118"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2540 DEL 30/04/2016 PER SERVIZIO DI GESTIONE C.R.A. MESE APRILE - COOP.SOC. KCS CAREGIVER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1119"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' LA FENICE DI SILI'  (OR) GESTITA DALLA FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA. IMPEGNO DI SPESA CIG ZA21752B84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali -Inclusione Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1120"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTERNATIONAL AUGMENTED MED - I AM" IA/1.2 / 113 - PROGRAMMA ENPI CBC MED - MISURA PRIORITA' 1.2 TURISMO SOSTENIBILE - CUP G18F12000460006 – SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FINANZIARIA AI PARTNER TUNISINI E RENDICONTAZIONE FINALE DEL PROGETTO INTERNATIONAL AUGMENTED MED.  CIG Z5016EF5A5 – ECONOMIA DI SPESA E REIMPUTAZIONE DELLE SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Grandi Eventi Teatro Civico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1121"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' NAMASTE' DI PORTO TORRES. IMPEGNO DI SPESA CIG ZF11A325C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali -Inclusione Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1122"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER COMPENSAZIONE CREDITO IVA 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA STAFF FINANZE, BILANCIO, TRIBUTI E CONTROLLO ANALOGO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1123"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 1°TRIMESTRE 2016- LIQUIDAZIONE MARZO 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1124"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 1°SEMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE MESE APRILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1125"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO - PERIODO MAGGIO 2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali -Inclusione Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1126"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ODA MEPA A FAVORE DELLA DITTA  CIVISTAMPA S.R.L. PER LA FORNITURA DI CABINA SEGGIO  PER  LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 – CIG ZEB190C6CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici, Elettorali e Statistici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1127"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' ONLUS CIG 6497188127</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali -Inclusione Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1128"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO - FONDI JESSICA – AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO NATATORIO COMUNALE – REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA – IMPEGNO SPESA IMPOSTA DI REGISTRO E MARCHE DA BOLLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1129"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2016 – DITTA ARREDAMENTI COSTANTINO S.R.L. ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1130"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE UFFICI DEL CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO DI PROPRIETÀ DELLA DITTA EDILMAR S.R.L. SASSARI – IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO PER L’ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1131"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL MESE DI GIUGNO 2016 - SOC. EDILMAR S.R.L. – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1132"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato ed Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1133"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GESINT S.R.L PER LA FORNITURA RELATIVA AL SOFTWARE PER LA REDAZIONE DEL RENDICONTO 2015. CIG: Z7B19A478D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio III - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1134"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE UFFICI DEL CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO DI PROPRIETÀ DELLA DITTA EDILMAR S.R.L. – SASSARI – IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNUALITA’ 2016-2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1135"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA UOMINI  DOMANDE DI AMMISSIONE AL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI PERVENUTE DAL 01/01/2016 AL 31/05/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1136"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO TEMPORANEO DEL SIG. N.C. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1137"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO - PERIODO MAGGIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali -Inclusione Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1138"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN USO DELL’IMMOBILE SITUATO IN VIA SIMON 5/7 QUALE “DISTRETTO DELA CREATIVITA’” - NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Deliberazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1139"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A UTENTI DIVERSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1140"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME RISCOSSE A MEZZO C/C POSTALE 11994076 PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. PERIODO DAL  29.05.2016 AL 11.06.2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1141"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6901015168 DEL 01.06.2016, PER  SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN VEICOLO PICK UP IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - PERIODO GIUGNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1142"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2119795 E 1116365 DEL 31.05.2016 PER SERVIZIO GESTIONE VERBALI AMMINISTRATIVI PER INFRAZIONI AL CDS E RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1143"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ACI DI ROMA PER CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI PRA RELATIVE AI MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1144"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ANNO 2016, MESE DI MAGGIO, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC CON OLIVETTI S.P.A. CIG: 658696142C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1145"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA FORMAZIONE E SUPPORTO SISTEMISTICO SUL SOFTWARE JPERS CIG. Z53169FCD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1146"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER L’ATTIVAZIONE DELLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA E DEFINIZIONE DELLA DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI DELL’ENTE. CIG: Z200C71491</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1147"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MAGGIO 2016. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A, VIALE DELL’OCEANO INDIANO, 13, 00185 ROMA – C.F.  00435970587 - P. IVA 00891951006 - CIG. 65692837D2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Qualità urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1148"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL TUEL 267/2000 - AREA TECNICA. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1149"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA. PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SU “IL RUOLO DELL’ECONOMO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”- IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z861A49AEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1150"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DI PROPRIETÀ DELLA DITTA ARREDAMENTI COSTANTINO S.R.L. ALGHERO – IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO PER L’ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1151"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11_16 EMESSA DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Qualità urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1152"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 29 E 41 DEL 125.05.2016 EMESSE DALLA SOC. ALGHERO IN HOUSE S.R.L. CON SEDE IN ALGHERO – VIA DIAZ N.29 – C.F./P.I. 02307230900.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Qualità urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1153"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 31 E 44 DEL 25.05.2016 E N. 55 DEL 26.05.2016 DELL’IMPORTO TOTALE DI € 4.500,00 EMESSE DALLA SOC. ALGHERO IN HOUSE S.R.L. CON SEDE IN ALGHERO – VIA DIAZ N.29 – C.F./P.I. 02307230900.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Qualità urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1154"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI MANUTENTIVI E AL SERVIZIO CIVICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - ORDINI DIRETTI DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA N.2606356 E N. 2903764.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Qualità urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1155"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI MANUTENTIVI E AL SERVIZIO CIVICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - ORDINI DIRETTI DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA N.2606356 E N. 2903764.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Qualità urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1156"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_16 EMESSA DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Qualità urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1157"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2016 – IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO: INDENNITÀ DI TURNO, TRATTAMENTO PER ATTIVITÀ PRESTATA IN GIORNO FESTIVO E TRATTAMENTO PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1158"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 07_16, 09_16, 10_16 EMESSE DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Qualità urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1159"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 06/06/2106 EMESSA DALLA DITTA: CAR GOMME DI SECHI ROBERTO, VIA DEGLI ORTI TRAV. B, N.12 - 07041 ALGHERO (SS) – P.IVA 02375900905 – CIG Z37189798E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Qualità urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1160"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2016/VE/160010 DEL 19/04/2016 E N. 2016/VE/160013 DEL 26/05/2016 DELL’IMPORTO TOTALE DI € 7.135,26 EMESSE DALLA DITTA: SCANDELLARI S.R.L. – VIA CANIGA, 29 – SASSARI P.I. 01483980908 – C.F. 01423890928 – CIG. Z6A16B8A3B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Qualità urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1161"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ ANNUALI DEL MESE DI GIUGNO PER I MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA URGIAS GIANFRANCO CON SEDE IN ALGHERO VIA VITTORIO VENETO, 31, P.IVA: 00908170905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1162"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2016. POSTE ITALIANE S.P.A. – ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1163"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE 2013 - 2014 E LIBRI TESTO 2014 - 2015 ELENCO PROVVISORIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1164"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO.   MAGGIO  2016 DITTA CATTOGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1165"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE CANILE MARZO - APRILE 2016 DITTA: ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS - CIG 5747814E26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio tutela e benessere animale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1166"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/RCO - LIQUIDAZIONE SINISTRI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1167"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE SASSARI: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI MUTUO PER AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1168"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI”. SCUOLA DELL’INFANZIA BORGATA DI SA SEGADA - FINANZIAMENTO RAS €. 30.000,00 – COFINANZIAMENTO COMUNALE €. 6.000,00. CUP G14H15001360006. – APPALTATORE: CALVISI ANGELO – OLMEDO - DETERMINAZIONE N. 1322/2015 - CIG: Z5417E1A84. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1169"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SERVIZIO FLOREALE EFFETTUATO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL 25 APRILE 2016 – 71° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE – DI MARCO FRANCESCA S.A.S. - ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1170"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE PREVENZIONALI SU APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ASL DI SASSARI - SPRESAL (SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1171"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER CONFERIMENTO DI INCARICO FUNZIONARIO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2, DEL TUEL 267/2000 - AREA FINANZE - TRIBUTI. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E NON AMMESSI E CONTESTUALE NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1172"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER CONFERIMENTO DI INCARICO FUNZIONARIO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2, DEL TUEL 267/2000 - AREA FINANZE - TRIBUTI. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E NON AMMESSI E CONTESTUALE NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1173"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 1°SEMESTRE 2016- LIQUIDAZIONE APRILE 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1174"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 127 DEL 31/05/2016 PER SERVIZIO VIGILANZA ARMATA MESE MAGGIO 2016 . SARDINIA GENERAL SERVICE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1175"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - VII^ANNUALITA'. LINEA 3) SERVIZIO CIVICO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AVVIAMENTO AL SERVIZIO DI N. 22 UNITÀ -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1176"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 50/2016 DEL 01.06.2016 A FAVORE DI DOTT. LUIGI BOSINCU PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SANITARIE INERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA PER I CITTADINI BENEFICIARI DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1177"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 201/2016 DEL 07.06.2016 A FAVORE DELLA SOCIETA' SIPAL - SERVIZI INTEGRATI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE  PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA CITTADINI BENEFICIARI DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1178"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASILO NIDO E LUDOTECA MESE DI MAGGIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1179"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP. LUOGHI COMUNI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI BIRORI. FATTURA N.2/67 CI GZ5218A75F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1180"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP. LUOGHI COMUNI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI MACOMER. FATTURA N.2/69 CIG ZEC192D52A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1181"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP.SOC.LA FENICE DI SASSARI PER L'INSERMINTO DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' CASA GINA DI NULVI. FATTURA ELETTRONICA 32/16 CIG Z9D190FE41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1182"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITA' NAMASTE' DI PORTO TORRES. FATTURA ELETTRONICA N.20/PA. CIG ZF017600B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1183"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANDALAS DE AMISTADE PER INSERIMENTO MINORI PRESSO LA COMUNITA' VOLTA LA CARTA DI PORTO TORRES. FATTURA ELETTRONICA N.183/2016/PA CIGZBD19012BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1184"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GRADUATORIA NIDO D'INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2016-2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito I - Servizi per i minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1185"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA XEROX ITALIA RENTAL SERVICES – CANONE LOCAZIONE II TRIMESTRE ANNUALITÀ 2016  - CIG ZCB061D7D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Grandi Eventi Teatro Civico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1186"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO NELLA BAIA DI PORTO CONTE IN LOC. PINETA MUGONI.- SIG. ALFONSO SALVATORE TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N° 47/DSS DEL 31/05/2004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1187"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AREE VERDI – PARCO RAFAEL CARIA”. - CUP: G19D14001080004 – CIG: Z1611D735D ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1188"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AREE VERDI – PARCO VIA MATTEOTTI”. - CUP: G19D14001090004 – CIG: Z0011D7547 ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1189"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AREE VERDI DEL PARCO MONS. HEMMERLE”. - CUP: G19D14001130004 – CIG: ZB111FCB07 ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1190"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI DEL PARCO DI VIA SPALATO, FERTILIA E SISTEMAZIONE DELL’AREA GIOCO DELLA SCUOLA MATERNA DI S. MARIA LA PALMA”. - CUP: G19D14001140004 – CIG: Z3711FCB7B ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1191"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “STRADE URBANE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA” - CUP: G17H14001090006 - CIG: 5992732EE0 ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO –   TECNICO: UFFICIO TECNICO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1192"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIESTA INDIVIDUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016,  II SEMESTRE AGONISTICO 2015/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1193"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A FAVORE DELLA DITTA  LINEA FER S.R.L.    PER LA FORNITURA DI MATERIALE FERROSO   PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 – Z7818FB3AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1194"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 66 RILASCIATA IN DATA 29/05/2001, RINNOVATA CON DETERMINAZIONE DEL 18.10.2005, N. 191/DSS E PROROGATA DAL COMUNE DI ALGHERO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL N° 458 DEL 20/04/2011, – DICHIARAZIONE DI DECADENZA AI SENSI DELL’ART. 47, LETT. B), C), E) ED F), DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1195"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA – MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SEGNALAMENTI MARITTIMI.” - CUP: G17H03000130001 – CIG: Z2C1A11910 -AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI IN ECONOMIA ALL’IMPRESA ELETTROIMPIANTI SRLL CON SEDE IN SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1196"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. V0-86639  – V0-17622  –  V0-17718 – V0-26670 –  V0-23027 DAY RISTOSERVICE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1197"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNA (SARDEGNA CAT) CIG: ZA819D34FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1198"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE POLIVALENTE DI ATLETICA E CALCIO SITO IN ALGHERO IN LOCALITA' MARIA PIA S.N.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1199"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAVERSA DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI MARCO CARLO. MESE MAGGIO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1200"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO SULLE TRIVELLAZIONI IN MARE DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE E RELATIVI ONERI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1201"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO SERVIZIO DI RILEGATURA DEI FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ED ALLEGATI ANNO 2013 – MAGGIOLI S.P.A. CIG: Z081196E05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1202"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INRF174807 DEL 30.05.2016, RELATIVA AL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 3 VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - PERIODO 01.05.2016 - 31.05.2016 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1203"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA COSTA” -CUP: G17 H15 001190004 - CIG: ZF617C9DA3 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPRESA: ANTONIO MELONI CON SEDE IN ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1204"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER COMPATIBILE PER STAMPANTE HP COLOR LASERJET CP2025 DELL’ AMP CAPO CACCIA –ISOLA PIANA. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO SOMME. GIC: Z0A1A19E11.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Sostenibilità ambientale tutela e conservazione della natura e degli ecosistemi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1205"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANDALAS DE AMISTADE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE RELATIVA AL SERVIZIO PRESSO LA COMUNITÀ VOLTA LA CARTA DI PORTO TORRES. FATTURA N. 182/2016/PA  CIG Z621751B3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1206"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANDALAS DE AMISTADE PER INSERIMENTO MINORI PRESSO LA COMUNITA' LA CASA SULL'ALBERO 1 DI SORSO. FATTURA ELETTRONICA N.178/2016/C CIG ZCA175110A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1207"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE LA CRISALIDE ONLUS RELATIVA A NOTA CONTABILE N.24/16 CIG 6496968B97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1208"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAS – POR SARDEGNA 2000-2006, MISURA 1.5B RETE ECOLOGICA REGIONALE, PDG SIC ITB010042 – TRASFERIMENTO FONDI ALL’AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1209"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE, REALIZZAZIONE E FORNITURA DI FOTO E FILMATI PER IL CENTRO MULTIMEDIALE DELL’ AMP CAPO CACCIA –ISOLA PIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 30.05.2016 EMESSA DALLA DITTA BACKSCATTER VIDEO SERVICES DI GIAMPIERO MULAS. CIG: Z3112CD45C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Sostenibilità ambientale tutela e conservazione della natura e degli ecosistemi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1210"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI NAUTICI DELL’ AMP –  PAGAMENTO FATTURA N. 010021  DEL  20.04.2016 EMESSA DALLA DITTA CENTRO ALGHEMAR SRL. CIG: Z2015AD517.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1211"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI VIAGGIO PER INCONTRI ISTITUZIONALI – RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO  FATTURA N.  12/PA DEL 26.05.2016 EMESSA DALLA DITTA SHARDANA TOURS SRL.  CIG: ZD515075BE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1212"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE AA.SS. DAL 2016/2017 AL 2020/2021 IMPEGNO SPESA PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA DITTA INFO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1213"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEL SIG. RAFFAELE ANTONIO ACCARDO (B/518) - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITI A BIBLIOTECA SIOTTO: PAGAMENTO CANONE GIUGNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1214"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TASSA GARE ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ROMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio contabilità economica ed economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1215"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO  DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP SITO AD ALGHERO  LARGO CAPRERA N. 11 – 1° PIANO - MQ 45  - PRECEDENTE ASSEGNATARIO: SIGNOR CATALDI GIUSEPPE – LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 06.04.1989 E S.M. E I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1216"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DI AREE UTILIZZATE PER SCOPI DI INTERESSE PUBBLICO IN ASSENZA DI VALIDO ED EFFICACE PROVVEDIMENTO DI ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART. 42/BIS DEL D.P.R. 327/2001 – TRATTO DI STRADA SITO IN VIA M. BARRACU - PROPRIETÀ DELLE AREE SIG. DELRIO RAFFAELINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1217"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>: VIGILI URBANI.  - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 22 CCNL 14/09/2000) PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 30.04.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1218"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE RESIDENZIALE: “COMPETENZE MANAGERIALI IN UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE CAMBIA – PERCORSO FORMATIVO PER DIRIGENTI E QUADRI” - IMPEGNO DI SPESA.  CIG. Z541A55670</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1219"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE PRO LOCO “ALGHERO RIVIERA DEL CORALLO” FESTA SANT JOAN SPIAGGIA AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA ALL’OCCUPAZIONE DI UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA NELLA SPIAGGIA DI SAN GIOVANNI IL GIORNO 23 GIUGNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1220"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA. PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SU “TRASPARENZA E DIRITTO DI ACCESSO DOPO IL FREEDOM OF INFORMACTION ACT (D. LGS. 97/2016): NUOVI OBBLIGHI E IMPATTO OPERATIVO PER LE AMMINISTRAZIONI”- IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC21A549ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1221"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ MANCATO PREAVVISO E FERIE NON GODUTE -   SIG. S.F.R. - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1222"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>: TRATTAMENTO PER ATTIVITÀ PRESTATA IN GIORNO FESTIVO. LIQUIDAZIONE SOMME PERIODO: DAL 01.01.2016 AL 31.05.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1223"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE GUADO PER L’ATTRAVERSAMENTO DEL RIO CALVIA IN LOC. MONTE AGNESE” – CUP: G16G15000240004 - CIG: Z0318EA5E1 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPRESA: EDILSTRADE GALLURA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1224"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI DELL’IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE ANNO 2016 – MODIFICA BENEFICIARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1225"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI DELL’AMP - PAGAMENTO FATTURE NN. 3PA E 4PA DEL 07.06.2016 EMESSE DALLA DITTA MAREMARE DI GIORGIO LADU. CIG: ZD311C26F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1226"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS 292) ED A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE “TAULERA” - 1° LOTTO” - CUP: G11B08 00029 0002 -  ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO A FAVORE DEL RUP, GEOM. FRANCESCO CRABUZZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1227"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLAZIONE SALME DAI PIANTI QUINTI. ASSEGNAZIONE NUOVI LOCULI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1228"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLAZIONE SALME DAI PIANTI QUINTI. ASSEGNAZIONE NUOVI LOCULI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1229"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA DI CONSIP DELLA FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE PER IL SERVIZIO PROTOCOLLO  CIG: ZD81A57131</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio contabilità economica ed economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1230"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21 - 37 - 48 DEL 25/05/2016 EMESSE DALLA SOCIETA'  ALGHERO IN HOUSE SRL- PER SERVIZIO PRESTATO NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2016 PRESSO SERVIZI SOCIALI- ASILO NIDO E C.R.A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1231"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO RAS L.R. 5/2015 E DEL. G.R. 22/1 DEL 2015. ESECUZIONE CONVENZIONE PER INTERVENTO DI INCREMENTO ALLOGGI ERP (CONVERSIONE/ACQUISTO/COSTRUZIONE) NEL COMUNE DI ALGHERO – AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISTO DI ALLOGGI O COSTRUZIONE DIRETTA. NOMINA COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE. MODIFICA COMPONENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1232"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI. LOTTO CIG – 65692837D2.  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 65 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Qualità urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1233"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA - INCENDIO LOC. MUGONI.  IMPEGNO SOMME PER IL CONTRIBUTO AUTORITÀ DI VIGILANZA.  C.I.G. CIG 653583018A  CUP G16J15000580004 CODICE GARA 6288980</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1234"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STATO FINALE A FAVORE DELL’IMPRESA THE FAMILY SRL RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLE OPERE AMMALORATE DALLE INFILTRAZIONI METEORICHE DELLA “MERENDERIA” IN LOC. “MARIA PIA”” – CUP: G14H15001600004 – CIG: ZCB17CD6AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1235"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°51 DEL 26.05.2016 RELATIVA AL MESE DI MARZO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE STABILI COMUNALI E AREE DI PERTINENZA PAVIMENTATE E A VERDE” A FAVORE DELLA SOCIETÀ IN HOUSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1236"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°36 DEL 25.05.2016 RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE STABILI COMUNALI E AREE DI PERTINENZA PAVIMENTATE E A VERDE” A FAVORE DELLA SOCIETÀ IN HOUSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1237"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°26 DEL 25.05.2016 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE STABILI COMUNALI E AREE DI PERTINENZA PAVIMENTATE E A VERDE” A FAVORE DELLA SOCIETÀ IN HOUSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1238"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA A FAVORE DEL COMUNE DI ALGHERO, ALLO SCOPO DI REALIZZARE AL’’INTERNO DELL’ AMP CAPO CACCIA –ISOLA PIANA QUATTRO ZONE DI ORMEGGIO CONTROLLATO – REGISTRAZIONE ATTO- IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO E MARCHE DA BOLLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1239"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL, DELLE  FATTURE N. 3497/E, 3498/E, 3499/E, 3500/E DEL 31.05.2016, RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE  DEI VERBALI AL CDS NOTIFICATI ALL'ESTERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1240"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' ALGHERO IN HOUSE SRL, DELLE FATTURE N. 66 E N. 80 DEL 20.06.2016, RELATIVE ALLA MANUTENZIONE E AL RIORDINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1241"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI CALCIO "IL CARMINE" SITO IN VIA FIDEL CILIANO, 4- 07041 ALGHERO (SS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1242"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI TERRA DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1243"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/08 SS.MM.II. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1244"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AD AMMINISTRATORI LOCALI - LIQUIDAZIONE ITEKNO UNIPERSONALE MESE DI LUGLIO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1245"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AD AMMINISTRATORI LOCALI - LIQUIDAZIONE ITEKNO UNIPERSONALE MESE DI MAGGIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1246"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' LUOGHI COMUNI DI MACOMER. CIG Z851A59897</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1247"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO STAMPANTE LASER A3 A COLORI CIG: Z74198D01B - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 166421329 DEL 31.05.2016 EMESSA DALLA DITTA RICOH ITALIA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1248"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GALA MESE MAGGIO 2016 E CONGUAGLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio contabilità economica ed economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1249"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PROGETTO ITINERARI TERRITORIO MUSEO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1250"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI: “RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AREE VERDI – PARCO RAFAEL CARIA”. - CUP: G19D14001080004 – CIG: Z1611D735D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1251"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ARTT. 20 E 27 DEL D.LGS. 163/2006 PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO E DEL SERVIZIO DI PRESELEZIONE DEL PERSONALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ANAC. CIG: 64518792FB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1252"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT / RCO - ADEMPIMENTO ONERI CONTRATTUALI. RIMBORSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1253"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI. PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI”. SCUOLA DELL’INFANZIA BORGATA DI SA SEGADA - FINANZIAMENTO RAS €. 30.000,00 – COFINANZIAMENTO COMUNALE €. 6.000,00. CUP G14H15001360006. – APPALTATORE: CALVISI ANGELO – OLMEDO - DETERMINAZIONE N. 1322/2015 - CIG: Z5417E1A84.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1254"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ”RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MURO DI RECINZIONE DEL CAMPO SPORTIVO MARIOTTI LATO VIA V. EMANUELE” - CUP: G19D14001060004 – CIG: ZB611CCCAB - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO TECNICO: UFFICIO TECNICO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1255"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI NAUTICI DELL’ AMP –  PAGAMENTO FATTURA N. 010033  DEL  08.06.2016 EMESSA DALLA DITTA CENTRO ALGHEMAR SRL. CIG: Z2015AD517.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1256"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1257"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.307 DEL 24.04.2015 DEL MESE DI APRILE, MAGGIO E UN SALDO PROGETTO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1258"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA" REGIONALE RITORNARE A CASA"  LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.880 DEL 14.10.2015, MENSILITÀ MAGGIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1259"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140/02 DEL 30 MAGGIO 2016 - DITTA PROMO PA FONDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1260"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLA SEGRETERIA GENERALE . ASSEGNAZIONE INCARICHI E ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO : ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO/ UFFICIO DEL CITTADINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1261"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA MIGLIORIA POSTEGGI DECADUTI PRESSO MERCATO STAGIONALE VIA VITTORIO EMANUELE - GIARDINI PUBBLICI RISERVATO AI TITOLARI  DEL SETTORE NON  ALIMENTARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1262"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG.ZD41A63530</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio servizi integrati igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1263"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SUL SERVIZIO DI MANTENIMENTO FISCALITA' PASSIVA IVA - ANNO FISCALE 2015 SOC. KIBERNETES SRL   CIG. 6397653644</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1264"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA. - DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI - PROROGA AL 31 DICEMBRE 2016 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1265"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L’ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI IMMOBILE AD USO COMMERCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1266"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE URBANA DA CALABONA A FERTILIA – 2° STRALCIO FUNZIONALE” - CUP: G11B13000130009 – CIG: 6205337615 ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO A FAVORE DEL RUP, GEOM. GIOVANNI SALVATORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1267"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI 196  - (MESE DI  GIUGNO 2016)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1268"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA VITTORIO EMANUELE 113, APRILE E MAGGIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1269"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE LA CRISALIDE ONLUS RELATIVA A NOTA CONTABILE N.26/16 CIG ZB919CBF04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1270"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ONLUS PER FATTURE N.19/16 CIG 6497188127</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1271"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE LA CRISALIDE ONLUS RELATIVA A NOTA CONTABILE N. 29/16 CIG 6496968B97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1272"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO 01 APRILE 25 GIUGNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio contabilità economica ed economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1273"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO PER LA SELEZIONE DI N. 1 FUNZIONARIO DI AREA TECNICA A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART.110, COMMA 2, DEL D.LGS N.267/2000. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E NON AMMESSI E CONTESTUALE NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1274"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2016- LIQUIDAZIONE VARIE MENSILITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1275"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2016 - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1276"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMF “CITTADINI E TEMPO LIBERO” - ANNO 2015. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DEL CONTRIBUTO ISTAT.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1277"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO DEL PERCORSO ESPOSITIVO DEL MUSEO DEL CORALLO – INTERVENTI NECESSARI AL COMPLETAMENTO DEL PERCORSO ESPOSITIVO DEL MUSEO DEL CORALLO – CONTRIBUTO A.N.A.C. DETERMINAZIONI N. N. 770 DEL 16/09/2015 E N. 772 DEL 16/09/2015 - CUP G13D12000300004 – [CIG 63239321C7 - CIG 323885AFB]</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1278"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO. CIG: 593220FF0 - PRESA ATTO SENTENZA TAR SARDEGNA – ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETA’ CICLAT TRASPORTI AMBIENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio servizi integrati igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1279"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SASSARI DEI DIPENDENTI – CADAU MICHELA E PODDIGHE ANTONIO DANIELE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1280"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: OBIETTIVO LAVORO S.P.A. – RELATIVE AL MESE DI APRILE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1281"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CATTEDRALE DI S.MARIA-INTERVENTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PRONAO, RESTAURO DWGLI INTONACI E DEI FRGI DELLA FACCIATA. CUP: G14G10000010002 - APPALTATORE: IMPRESA ARTIGIANA COSTRUZIONI EDILI DI SOLINAS SALVATORE DI SASSARI - CIG: 3545960AC0. CONTRATTO DI APPALTO DEL 28/09/2012 REP. N. 21/12 REGISTRATO AD ALGHERO AL N. 722/1 IN DATA 12/10/2012 PER L'IMPORTO DI € 640.046,46 DI CUI € 211.780,77 PER ONERI SICUREZZA. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1282"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2016 IN LOCALITÀ CUGUTTU. A FAVORE DELLA SIG.RA SPIGA MARIA LUISA IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ LA MARIPOSA S.R.L., TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 46/DSS DEL 31/05/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1283"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI DELL’IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE ANNO 2016 – CONDOMINIO VIA VITTORIO EMANUELE, 61 – VIA IV NOVEMBRE - ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1284"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI ALLA PRATICA DELLA PESCA SPORTIVA-RICREATIVA PER NON RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO – ANNO 2016: AGGIORNAMENTO ELENCO DEFINITIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1285"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI R.U.P. NEI LL.PP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1286"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.395 DEL 27.05.2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1287"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1084 DEL 0212.2015 MENSILITÀ DI MAGGIO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1288"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA ITALIANA  DELLE SUORE MERCEDARIE- INTEGRAZIONE RETTE OSPITI  COMUNITÀ INTEGRATA  "MADRE TERESA DI GESU' BACQ "</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Minori e Giovani Adulti Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1289"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.774 DEL 21.04.2016 MENSILITÀ DI APRILE E MAGGIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1290"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. IL SALICE SOC.COOP.SOCIALE A.R.L. DI SASSARI PER SERVIZI RESIDENZIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1291"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE RELATIVE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA PER I IPENDENTI DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1292"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1^ RATA – CANONE ANNO 2016 DELLA CONVENZIONE TRA CONSIP E LA SINERGIE PER “L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA”, LOTTO 12, AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA L. 488 DEL 23.12.1999 E DELL’ART. DELL’ART. 58  L. 388/2000. AFFIDATARIA RTI SINERGIE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. CON SEDE IN PADOVA - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1293"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE NON SOSTANZIALE (RIF. ART.24 DEL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE) ALLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N° 33/DSS DEL 11/05/2004, RIGUARDANTE IL SERRVIZIO DI NOLEGGIO IN ESTERNO ALL’AREA IN CONCESSIONE DI LETTINI E OMBRELLONI. SOC. MARE &amp; SPORT SNC. - LOCALITÀ LIDO SAN GIOVANNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1294"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/RCO - DETERMINAZIONE N° 1270/2016. LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Controllo di Gestione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1295"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/05 ART.30 LETT.B) E E) INDENNITA’ ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1296"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO-APRILE 2016 CUSTODIA CANI RANDAGI,   DITTA: PIPPOLANDIA S.R.L. DI CASU GIUSEPPE  CIG ZDA0F198E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio tutela e benessere animale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1297"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA SPA MILANO: ACQUISTO APPARECCHI DI TELEFONIA MOBILE NOLEGGIATI CON  LA CONVENZIONE MOBILE 5 CIG: ZBC1A759C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1298"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONE SOCIALE TARI DI CUI ALL'ART.25D DEL REGOLAMENTO I U C  DELIBERA DI C.C. N.19/14 E SS.MM.II. : APPROVAZIONE CRITERI, AVVISO E MODULISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1299"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI SECONDO TRIMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1300"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIGRAMMA  SERVIZIO AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1301"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANUTEL ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI - QUOTA ANNO 2016 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1302"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA – SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI – LIQUIDAZIONE SPETTANZE GIUGNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1303"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio contabilità economica ed economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1304"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO – III SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE – AREA MARINA PROTETTA. ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 197 DEL 27.06.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1305"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT.B) E E) INDENNITA' ECONOMICA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. ECONOMIA DI SPESA IMP.5561/2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1306"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI DIFESA DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1307"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMF “CITTADINI E TEMPO LIBERO” - ANNO 2015. LIQUIDAZIONE COMPENSO AL RILEVATORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1308"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. PROROGA DEL SERVIZIO – DITTA ENERGETICAMBIENTE S.R.L. – CIG 567581243B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio servizi integrati igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1309"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FIERA DEL GUSTO”: SVOLGIMENTO PRESSO IL FORTE DELLA MADDALENA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1310"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ ANNUALI DEL MESE DI LUGLIO PER I MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA URGIAS GIANFRANCO CON SEDE IN ALGHERO VIA VITTORIO VENETO, 31, P.IVA: 00908170905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1311"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI SENSI DEL D.LGS 267/2000 AL CONSIGLIERE COMUNALE SIG.RA LINDA OGGIANO, RESIDENTE AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA (23 GIUGNO 2016).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1312"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – AIMERI AMBIENTE S.R.L. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MAGGIO 2016. C.I.G. 567581243B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio servizi integrati igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1313"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZONE A FAVORE DELL'ANAC - CIG.: 6608508950, PER CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ NIVI CREDIT SRL, RELATIVO AL SERVIZIO DI  RECUPERO E RISCOSSIONE CREDITI INTERNAZIONALI  PER VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1314"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SVILUPPO TECNOLOGICO - ROMA 24 MAGGIO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1315"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14_16 EMESSA DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1316"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13_16 EMESSA DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1317"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2694 DEL 31/05/2016 ALLA COOP.SOC. KCS CAREGIVER PER SERVIZIO DI GESTIONE PRESTATO NEL MESE DI MAGGIO 2016 PRFESSO CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1318"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE RADIO CLUB ALGHERO - SOSTEGNO ECONOMICO PER COMPENSAZIONE PARTE DI  SPESE SOSTENUTE  PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO SPESA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1319"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NEI CONFRONTI DI VEICOLI CON TARGA STRANIERA O DI CITTADINI RESIDENTI E/O DOMICILIATI ALL'ESTERO - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA - ANNO 2016 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1320"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO 2016-2017 A FAVORE DI UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA PER L'IMMOBILE CAVAL MARI'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1321"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLA 5ª RATA DI NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 3551CI IN DOTAZIONE ALLA SEGRETERIA GENERALE, AFFARI LEGALI, CONTRATTI E STAFF DEL SINDACO - PERIODO DAL 30/03/2016 AL 29/06/2016. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1322"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTENZIOSO IDRICO STORICO: LIQUIDAZIONE RIMBORSI UTENTI DIVERSI IN ESITO A SENTENZE DELLA CORTE DI APPELLO DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1323"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12_16 EMESSA DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1324"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL MESE DI LUGLIO 2016 - SOC. EDILMAR S.R.L. – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1325"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO - PERIODO GIUGNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1326"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI MANUTENZIONE DELL’ELEVATORE E DEL SERVOSCALA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE – DITTA OTIS SERVIZI S.R.L.  - CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1327"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1328"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA FOTOCONDUTTORE RIGENERATO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA  CIG: ZCD1A82175</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1329"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 65 E 79 DEL 20.06.2016 DELL’IMPORTO TOTALE DI € 3.000,00 EMESSE DALLA SOC. ALGHERO IN HOUSE S.R.L. CON SEDE IN ALGHERO – VIA DIAZ N.29 – C.F./P.I. 02307230900.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1330"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’OSTELLO DELLA GIOVENTÙ DI FERTILIA, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO” - CUP G19D16000470007  -  CIG: 6743130EE5 - ATTIVAZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1331"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FIERA DEL GUSTO”: SVOLGIMENTO PRESSO L’ULTIMO TRATTO DEL LUNGOMARE BARCELLONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1332"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE OSPITI OSPITI PRESSO LA CASA DIRIPOSO SANT'AGOSTINO DI ALGHERO DELLA PROVINCIA ITALIANA DELLE SUORE MERCEDARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1333"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE GIUGNO 2016 - CIG: Z0F163C6CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1334"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - MILANO LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AI SERVIZI FINANZIARI PERIODO DAL 23.03.2016 AL 22.06.2016 CIG: ZA60C4CA16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1335"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER L'IMMOBILE SITO IN VIA KENNEDY N. 76 - MESE DI GIUGNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1336"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO MAGGIO GIUGNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1337"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS PER FATTURA N.119 DEL 30/04/2016 CIG ZA21752B84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1338"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP.SOC.LA FENICE DI SASSARI PER L'INSERMINTO DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' CASA GINA DI NULVI. FATTURA ELETTRONICA 35/16 CIG Z9D190FE41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1339"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V16/413 DEL 30.06.2016,  PER MANUTENZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO AI VARCHI – ACCESSI Z.T.L. – RATA TRIMESTRALE POSTICIPATA – PERIODO APRILE- GIUGNO 2016 – DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A. (P.IVA: 02930110966).   CIG: Z6E12764D9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1340"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 23/2005 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO PERIODO - GIUGNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1341"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AD AMMINISTRATORI LOCALI - LIQUIDAZIONE ITEKNO SRL MESE DI GIUGNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1342"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP. LUOGHI COMUNI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI BIRORI. FATTURA N.2/76 CIG Z5218A75F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1343"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP. LUOGHI COMUNI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI MACOMER. FATTURA N.2/78 CIG ZEC192D52A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1344"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS PER FATTURA N.142 DEL 31/05/2016 CIG ZA21752B84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1345"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LINEA DI INTERVENTO 3) LINEA DI INTERVENTO 3) CONCESSIONE SUSSIDIO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE- LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1346"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10488 DEL 04.04.2016 DELL’IMPORTO TOTALE DI, € 689,00 EMESSA DALLA DITTA: MARCOMOTO S.R.L., VIA CAGLIARI 99 / 101 - 09170 – ORISTANO (OR) - P.IVA:  01085830956 – CIG Z8416B886A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1347"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE TRATTO DI STRADA IN VIA MASSIMILIANO BARRACCU AVVIO PROCEDURA EX ART. 42 BIS D.P.R. 327/2001.  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DELRIO RAFFAELLINA E SOGGETTI VARI.   RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1320 DEL 31/12/2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1348"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE SASSARI: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1349"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO DITTA CATTOGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1350"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE COMMISSIONE DI GARA PER PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA AL FINE DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE POLIVALENTE DI ATLETICA E CALCIO SITO IN ALGHERO IN LOCALITÀ MARIA PIA S.N.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1351"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI FUNZIONARIO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2, DEL TUEL D. LGS.267/2000 – AREA TECNICA . APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1352"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DELL'APP MUNICIPIUM DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE DI COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI PER LA CITTADINANZA E GLI UTENTI DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: ZC91A92820</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1353"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE GIUGNO 2016. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A, VIALE DELL’OCEANO INDIANO, 13, 00185 ROMA – C.F.  00435970587 - P. IVA 00891951006 - CIG. 65692837D2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1354"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA, PER LA STAGIONE BALNEARE 2016, A FAVORE DELLA SOC. PORTICCIOLO S.R.L., ATTUALE GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA “TORRE DEL PORTICCIOLO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1355"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMODATO D’USO GRATUITO A FAVORE DEL COMUNE DI ALGHERO DELL’ IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, SITO IN ALGHERO, VIA MARCONI ANGOLO VIA CRAVELLET. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E ASSUNZIONE IMPEGNA DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1356"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI FUNZIONARIO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2, DEL TUEL D. LGS.267/2000 - AREA FINANZA – TRIBUTI. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1357"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI ESEGUITE CON LE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE SAMSUNG IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AUTONOMO AFFARI GENERALI –  COPIER SERVICE  - SASSARI (CIG: Z6C1A918DD).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1358"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI SECONDO TRIMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1359"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1360"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1361"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE DI BREVE DURATA DI UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA IN LOC. LIDO SAN GIOVANNI PER UNA MANIFESTAZIONE SPORTIVO-MUSICALE, NEI GIORNI 15 E 16 LUGLIO 2016. ASSOCIAZIONE ALIVE SARDEGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1362"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2125341 E N. 1120416 DEL 30.06.2016, EMESSE DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER LA GESTIONE E LA NOTIFICAZIONE DEI VERBALI AL CDS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1363"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA MIGLIORIA POSTEGGI DECADUTI PRESSO MERCATO STAGIONALE VIA VITTORIO EMANUELE - GIARDINI PUBBLICI RISERVATO AI TITOLARI  DEL SETTORE NON  ALIMENTARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1364"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 . PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA . FINANZIAMENTO PROGETTO STRAORDINARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1365"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA "PROVINCIA ITALIANE DELLE SUORE MERCEDARIE - INTEGRAZIONE RETTE OSPITI COMUNITA' INTEGRATA " MADRE TERESA DI GESU' BACQ"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1366"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE OSPITI PRESSO LA CASA  DI RIPOSO SANT'AGOSTINO  DI ALGHERO  DELLA PROVINCIA ITALIANA SUORE MERCEDARIE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1367"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE LA CRISALIDE ONLUS RELATIVA A NOTA CONTABILE N.36/16 CIG ZB919CBF04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1368"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE LA CRISALIDE ONLUS RELATIVA A NOTA CONTABILE N.31-35/16 CIG 6496968B97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1369"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1370"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI ART. 14 E SS. DELLA L. N°241/90 E S.M.I. PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO REDATTO DALL’UFFICIO TUTELA PAESAGGIO DEL COMUNE DI ALGHERO, PER L’INTERVENTO DI: “REALIZZAZIONE E POSIZIONAMENTO DI BARRIERE DI CONTENIMENTO DI VIABILITÀ STRADALE DELLA VIA PORTO CONTE COMPRESO TRA L’AREA DI SOSTA E IL PIAZZALE CHE CONDUCE ALL’ALBERGO EL FARO DOVE INSISTE LA TORRE COSTIERA DENOMINATA TORRE NUOVA - LOC. PORTO CONTE,  COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1371"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DEFINITIVO PRESSO COMUNITA ALLOGGIO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL SIG.N.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1372"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO - SANITARIA. COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE  DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE EROGATI IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON  ABBIENTI . ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA  -  SALDO  ANNO   2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1373"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81 DEL 11.07.2016 EMESSA DALLA SOC. ALGHERO IN HOUSE S.R.L. CON SEDE IN ALGHERO – VIA DIAZ N.29 – C.F./P.I. 02307230900.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1374"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z6B1A60838 – FONDAZIONE PROMO P.A.  – ABBONAMENTO PROMO CARD 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1375"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4272020597 DEL 17.06.2016 DELL’IMPORTO TOTALE DI, € 561,66 EMESSA DALLA DITTA: WUERTH - VIA STAZIONE 51, 39044, EGNA/NEUMARKT (BZ) – P.I. 00125230219 – CIG Z391997D6F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1376"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/2016/PAF DEL 30.06.2016 DELL’IMPORTO TOTALE DI, € 1.430,45 EMESSA DALLA DITTA: COLORE AMICO S.R.L. - VIA CUMINIE 2, 10040, VILLAR DORA (TO) – P.I. 05661590017 – CIG Z6C1997A83.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1377"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 436 DEL 23/06/2016 E N. 485 DEL 05/07/2016 EMESSE DALLA DITTA: MAR.GO DI MARTINEZ ANDREA – VIA CANEPA, 43 – ALGHERO 07041 (SS) – P.I. 01767640905 – CIG ZCE1802D7A E CIG Z411A1B3C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1378"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS -IMPUTAZIONE A FAVORE DI N. 547 BENEFICIARI - GESTIONE 2016 - 1°SEMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1379"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA DI RIPOSO SANT'AGOSTINO. IMPEGNO DI SPESA 2 SEMESTRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1380"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE DI ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ANAC, PER IL PROGETTO "ITINERARI DEL TERRITORIO MUSEO". IX E X ANNUALITÀ, 2015 E 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1381"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO LE STRUTTURE CONVENZIONATE - CIG ZE51A9D850</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio tutela e benessere animale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1382"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO LE STRUTTURE CONVENZIONATE - CIG ZE51A9D850</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio tutela e benessere animale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1383"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE CANILE MAGGIO 2016 DITTA: ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS - CIG 5747814E26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio tutela e benessere animale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1384"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DIRIGENZIALE N. 1 BIL. 2016-18 - ART. 175 C. 5-QUARTER TUEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1385"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2016 1°SEMESTRE- LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1386"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLA 5ª RATA DI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI SAMSUNG SCX-8123N IN DOTAZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE E AL SERVIZIO AFFARI GENERALI – PERIODO DAL 07/03/2016 – 06/06/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1387"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIGRAMMA  SERVIZIO AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1388"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVITO PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART 36, COMMA 2, LETTERA B D.LGS. 50/2016;  PER L’ AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RC MOTORI MEZZI NAUTICI AMP. CIG: ZA31A98C6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1389"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE " RITORNRE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.307 DEL 24.04.2015 MENSILITÀ DI GIUGNO PIÙ 2° TRIMESTRE INPS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1390"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 880 DEL 14.10.2015 MENSILITÀ DI GIUGNO PIÙ 2° TRIMESTRE INPS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1391"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOC. CRIATURAS ONLUS. NOTE DI DEBITO 15/2016. CIG 6492100A64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1392"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA (AI SENSI DELL’ART. 45 BIS DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE) A FAVORE DELL ITALFIRES S.L.  - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1393"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE NELL’AMBITO DEL MEPA-CONSIP, IN RELAZIONE ALL’INIZIATIVA “SERVIZI DI SUPPORTO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”. OBIETTIVO OPERATIVO 01.02.A6 - RIORGANIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE - PROCEDURA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) PER SERVIZI DI SUPPORTO STRATEGICO E ORGANIZZATIVO-GESTIONALE. CIG Z211AA4B25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1394"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP SPA - LOTTO N. 12 SARDEGNA "FORNITURA DI SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PP.AA." GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE. DITTA COFELY GDF SUEZ SPA GIA' COFATHEC SERVIZI SPA - CUP: G19E08000180004 - CIG: 2064689B40 - LIQUIDAZIONI FINALI - CANONI STAGIONE TERMICA 2015 E GENNAIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1395"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGILI URBANI.  - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 22 CCNL 14/09/2000) PER IL PERIODO DAL 01.05.2016 AL 31.05.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1396"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE CITTA' DI ALGHERO. REALIZZAZIONE LOTTO DI COMPLETAMENTO PER OPERE COMPLEMENTARI. CUP: G36J05000010006 - CIG: 0853328C87. CAMBIO DENOMINAZIONE DELLA SOC. S.I.B.A. SPA IN VEOLIA WATER TECHOLOGIES ITALIA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1397"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA C. A.- LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANCATO PREAVVISO E FERIE NON GODUTE.   IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1398"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TARI ANNO 2015 PER N. 21 CONTRIBUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1399"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE  DELL'APPARECCHIATURA DOTATA DI SISTEMA "AUTOSCAN" PER IL CONTROLLO E RILEVAMENTO DEI VEICOLI NON ASSICURATI E NON REVISIONATI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG: ZC41AA3563 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1400"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ IN HOUSE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1401"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEMEAZ ELIOR MESE DI MAGGIO E GIUGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1402"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA CONCESSIONE DEMANIALE CIMITERIALE RILASCIATA A SELVA VITO UMBERTO - LOTTO N. 18, CAMPO 2/BIS MQ 16.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1403"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA CONCESSIONE DEMANIALE CIMITERIALE RILASCIATA A SELVA VITO UMBERTO - LOTTO N. 18, CAMPO 2/BIS MQ 16.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1404"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI SULL’ARENILE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SUPERFICE DELL’AREA DI CONCESSIONE RIDISTRIBUENDO LA SABBIA, ATTUALMENTE ACCUMULATASI IN PROSSIMITÀ DEL MURO DI RECINZIONE CHE SEPARA IL LIDO DALLA STRADA, ALL’INTERNO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE N°37/DSS DEL 17/05/ 2004. SOC. COSTLAN SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1405"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA E. COSTA CUP: G17H15001190004 - CIG: ZF617C9DA3 LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1406"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA CASA COMUNALE DI VIA COLUMBANO – 1° STRALCIO, SEDE DEI SERVIZI FINANZIARI” - CUP: G12C14000110006 – CIG: 6542390704. - REGISTRAZIONE CONTRATTO D’APPALTO: IMPEGNO SPESA RELATIVAMENTE ALL’IMPOSTA DI REGISTRO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1407"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE GUADO PER L'ATTRAVERSAMENTO DEL RIO CALVIA IN LOCALITA' MONTE AGNESE - CUP: G16G15000240004 - CIG: Z0318EA5E1 - LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1408"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ANNO 2016, MESE DI GIUGNO, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC CON OLIVETTI S.P.A. CIG: 658696142C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1409"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO SICR@WEB DEL COMUNE DI ALGHERO. ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO ANNUALE DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE SICR@WEB CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - ANNO 2016. CIG: Z6F1AA77B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1410"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO, FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI” - CUP: G14H15001250004 – CIG: 65289514CE. - REGISTRAZIONE CONTRATTO D’APPALTO: IMPEGNO SPESA RELATIVAMENTE ALL’IMPOSTA DI REGISTRO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1411"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO PER L’ALLOGGIAMENTO LOCULI – 3° LOTTO.” - CUP: G11E15000410004 – CIG: 6542364191 -REGISTRAZIONE CONTRATTO D’APPALTO: IMPEGNO SPESA RELATIVAMENTE ALL’IMPOSTA DI REGISTRO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1412"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N FATPAM 81 DEL 14.07.2016, DELL’IMPORTO TOTALE DI € 2.015,00 EMESSA DALLA DITTA: ELMI S.R.L. UNIPERSONALE CON SEDE IN SASSARI VIA SPINA BORTIGALI, 182 - SS 131 KM. 220,20 OTTAVA - P.IVA 01961950902 - CIG Z3D1752AC4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1413"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E DEL 08/07/2016, DELL’IMPORTO TOTALE DI € 18.376,85 EMESSA DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ECOTONI CON SEDE IN ALGHERO, VIA ALESSANDRO MANZONI, 29 - P.I. 0261799110902, CIG ZAB1989660.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1414"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6901266358 DEL 01.07.2016, RELATIVA AL NOLEGGIO  A LUNGO TERMINE DI UN VEICOLO PICK-UP IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - PERIODO LUGLIO 2016 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1415"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTERNATIONAL AUGMENTED MED - I AM" IA/1.2 /113 SOSTENIBILE - CUP G18F12000460006  SERVIZIO DI ASSISTENZA FINANZIARIA AI PARTNER TUNISINI E RENDICONTAZIONE FINALE DEL PROGETTO INTERNATIONAL AUGMENTED MED – LIQUIDAZIONE 1° AVANZAMENTO A FAVORE DEL DOTT. SEVERINO OSTORERO CIG Z5016EF5A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1416"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE COMMISSIONE DI GARA PER PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA AL FINE DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI CALCIO “IL CARMINE”, SITO IN SITO IN VIA FIDEL CILIANO, 4 – 07041 ALGHERO (SS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1417"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 61 E N. 75 DEL 20/06/2016 EMESSE DALLA SOCIETA' ALGHERO IN HOUSE SRL PER SERVIZIO PRESTATO NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2016 PRESSO SERVIZI SOCIALI - ASILO NIDO E CENTRO RESIDENAILE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1418"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE DUVRI RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1419"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2125772 DEL 30.06.2016 - CIG: ZD81A57131</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1420"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' IN HOUSEMANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI  MESE DI APRILE E MAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1421"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RETTE C.R.A. ANNO 2016 - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 876 DEL 06/05/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1422"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO-SANITARIA NELLE CASE PROTETTE - 2° TRIMESTRE 2016 (APRILE - MAGGIO - GIUGNO). CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1423"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/05 ART.30 LETT.B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. IMPEGNO DI SPESA MAGGIO-DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1424"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELKA SRL: LIQUIDAZIONE FORNITURA FOTOCONDUTTORE RIGENERATO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA CIG: ZCD1A82175</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1425"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>L 431/98 - PROGRAMMA CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE - APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1426"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA CONCESSIONE DEMANIALE CIMITERIALE RILASCIATA A FOIS GIOVANNI - LOTTO 7, CAMPO 13, MQ. 16,60.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1427"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA CONCESSIONE DEMANIALE CIMITERIALE RILASCIATA A FOIS GIOVANNI - LOTTO 7, CAMPO 13, MQ. 16,60.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1428"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA INFO PER PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE ESITO DI GARA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1429"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – AIMERI AMBIENTE S.R.L. LIQUIDAZIONE CANONE RESIDUO SERVIZIO NOVEMBRE 2015. C.I.G. 567581243B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio servizi integrati igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1430"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA ROMA: DISIMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA SOCIETÀ GALA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1431"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA FIORIERE IN GHISA PER L’ADDOBBO STAGIONALE DELLE VIE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO - IMPEGNO DI SPESA - ORDINI DIRETTI DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA N. 3069204 – DITTA: LAZZARI S.R.L. - CIG: Z771AAC073.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1432"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA FIORIERE IN GHISA PER L’ADDOBBO STAGIONALE DELLE VIE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO - IMPEGNO DI SPESA - ORDINI DIRETTI DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA N. 3069204 – DITTA: LAZZARI S.R.L. - CIG: Z771AAC073.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1433"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO/MAROGNA ANTONIO. RICORSO TAR SARDEGNA N.585/2010.DECRETO DI PERENZIONE N.145/2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE   A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1434"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE CITTA' DI ALGHERO -REALIZZAZIONE LOTTO DI COMPLETAMENTO - CUP: G36J05000010006 VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DI CAMBIO DI DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA' S.I.B.A. SPA IN ATI VEOPLIA WATER TECHOLOGIES ITALIA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1435"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PRONAO E RESTAURO FACCIATA CATTEDRALE SANTA MARIA - CUP: G14G10000010002 - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI DIREZIONE DEI LAVORI ALLO STUDIO ASS.TO ARC.TI PIAZZE - CARTAMANTIGLIA CIG: 1976014256 CONVENZIONE REP. 17/2010 OO.PP. STIPULATA IL 01/12/2010</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1436"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.744 DEL 21.04.2016 MENSILITÀ DI GIUGNO PIÙ 2° TRIMESTRE INPS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1437"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA"LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N.1084 DEL 02.12.2015 MENSILITA DI GIUGNO PIÙ 2° TRIMESTRE INPS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1438"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ (ART. 23 CCNL 14/09/2000, ART. 11 CCNL 05.10.2001). SETTORI: MANUTENZIONI E POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO DAL 01.01.2016  AL 04.07.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1439"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – AIMERI AMBIENTE S.R.L. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI APRILE 2016. C.I.G. 567581243B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio servizi integrati igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1440"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, SITO IN ALGHERO, VIA MARCONO ANGOLO VIA CRAVELLET DENOMINATO "EX COTONIFICIO". - LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1441"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202/02 DEL 18 LUGLIO 2016 - DITTA PROMO PA FONDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1442"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>CATTEDRALE DI SANTA MARIA - INTERVENTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PRONAO, RSSTAURO DEGLI INTONACI E DEI FREGI DELLA FACCIATA. CUP: 14G10000010002 - CONTRATTO APPALTO REP. N.21 DEL 07/06/2016 - APPALTATORE: IMPRESA ARTIGIANA COSTRUZIONI EDILI DI SOLINAS SALVATORE - CIG: 3545960C0 - LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1443"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015 "CONDOMINIO VIA MACCIOTTA N.8"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1444"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2016 - 1°SEMESTRE- LIQUIDAZIONE GIUGNO E ALTRE MENSILITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1445"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TE.BE.SCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1446"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO PER LA DURATA DI CINQUE (5) ANNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI SPAZI/LOCALI O AREE IDONEI AI FINI DELL'ISTITUZIONE DI SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1447"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO PER LA DURATA DI CINQUE (5) ANNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI SPAZI/LOCALI O AREE IDONEI AI FINI DELL'ISTITUZIONE DI SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1448"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA FONTANE IN GHISA DA INSTALLARE IN CITTA’ - IMPEGNO DI SPESA - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA N. 3072152 – DITTA: - CIG: Z081AB3C77.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1449"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE STABILI COMUNALI E AREE DI PERTINENZA PAVIMENTATE E A VERDE” DELLA FATTURA N°73 DEL 20.06.2016 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO A FAVORE DELLA SOCIETÀ IN HOUSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1450"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PP.AA. - LOTTO N°12  SARDEGNA” - GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI -  DITTA COFELY GDF SUEZ S.P.A. GIÀ COFATHEC SERVIZI SPA - ROMA. - CUP G19E08000180004 - CIG N. 2064689B40. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI SULL’ESERCIZIO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1451"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1390 DEL 12.07.2016  . MENSILI STRAORDINARIO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1452"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE STABILI COMUNALI E AREE DI PERTINENZA PAVIMENTATE E A VERDE” DELLA FATTURA N°59 DEL 20.06.2016 RELATIVA AL MESE DI APRILE A FAVORE DELLA SOCIETÀ IN HOUSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1453"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER L’USO DEL MARCHIO “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1454"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CONTRIBUTO 2016 DELLA FONDAZIONE DI SARDEGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1455"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGINALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA . ACCERTAMENTO SOMME PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DI SUSSIDI  IN FAVORE DI PARTICOLARE CATEGORIE DI CITTADINI, L.R. N.8/1999  ART.4 - COMMI 1,2,3,7 LETT-A-B-C- ,  ART.10  CO. 2  E  L.R. N.9/2004 -ART.1 COMMA 1 LETT.F) .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1456"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE DI GARA PER VALUTAZIONE OFFERTE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI CONNESSI - CIG 5932202FF0.RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio servizi integrati igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1457"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/PROFILI. TRIBUNALE DI SASSARI SENTENZA N.928/2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1458"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5144 DEL 31.03.2016 DELL’IMPORTO TOTALE DI, € 3.398,14 EMESSA DALLA DITTA: SAFE SRL - VIA PASTORE N.14 25046 CAZZAGO S.M. BRESCIA P. IVA: 03223860176 - CIG Z8E1734D8A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1459"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>: AUTORIZZAZIONE PER L’AFFIDAMENTO AD ALTRI SOGGETTI DELLE ATTIVITÀ DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 22/DSS DEL 09/04/2004 – PILIA CRISTINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1460"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PANCHINE IN LEGNO DA INSTALLARE IN CITTA’ - IMPEGNO DI SPESA - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA N. 3072196 – DITTA: CITY DESIGN SPA- CIG: ZF91AB1679.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1461"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PANCHINE IN LEGNO DA INSTALLARE IN CITTA’ - IMPEGNO DI SPESA - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA N. 3072196 – DITTA: CITY DESIGN SPA- CIG: ZF91AB1679.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1462"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PANCHINE IN LEGNO DA INSTALLARE IN CITTA’ - IMPEGNO DI SPESA - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA N. 3072196 – DITTA: CITY DESIGN SPA- CIG: ZF91AB1679.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1463"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO DI ASCOLTO DELLA DIOCESI ALGHERO BOSA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA EMERGENZIALE SGOMBERO CAMPO ROM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Inclusione sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1464"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA ROMA: DISIMPEGNO SOMME  DAL CONTRATTO DI  SOMMINISTRAZIONE DELL' ENERGIA ELETTRICA  IN CONVENZIONE CONSIP ED IMPEGNO PER IL REGIME DI  SALVAGUARDIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1465"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI VIAGGIO PER INCONTRI ISTITUZIONALI DELL’AMP –  AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO SOMME FAVORE DELLA DITTA SHARDANA TOURS SRL. CIG: Z961AB8AFO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1466"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME A FAVORE DEL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO II  DOTT. MASSIMO CANU PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELL’ INCONTRI ISTITUZIONALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1467"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI ESISTENTI, DISLOCATI IN DIVERSE INTERSEZIONI DI VIE CITTADINE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA SARDA SEMAFORI S.N.C., CON SEDE IN SASSARI, VIA MONTE FURRU N. 18/E – 07100 – SASSARI – C.F.: E P.I.: 01764810907- CIG: ZE91ABDF14.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1468"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRO OPERAZIONI CIMITERIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1469"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRO OPERAZIONI CIMITERIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1470"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/SARTORE G. E +. LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1471"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO A FAVORE DELL’ AVV. ALDO GIUSEPPE MURRU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1472"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ALGHERO - CENTRO CUP: G36J0500010006 - CIG: 2310484F2 LIQUIDAZIONE A SALDO A SEGUITO COLLAUDO A FAVORE DI LOTTI INGEGNERIA SPA E SERV.IN INGEGNERIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1473"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO E LUDOTECA MESE DI GIUGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1474"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEL SIG. RAFFAELE ANTONIO ACCARDO (B/518) - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITI A BIBLIOTECA SIOTTO: PAGAMENTO CANONE LUGLIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1475"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.I.A.S. CAGLIARI . LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE PRESSO I CENTRI DI SASSARI E CORTOGHIANA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1476"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE DI BREVE DURATA DI UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA IN LOC. LIDO SAN GIOVANNI PER UNA MANIFESTAZIONE SPORTIVA, 12° TROFEO SUMMER BEACH 2016, DAL 29 LUGLIO AL 17 AGOSTO 2016. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “SOTTORETE ”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1477"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2030/160000435 DEL 30 GIUGNO 2016 - DITTA MYO SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1478"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/SEM DEL 06 LUGLIO 2016 - DITTA CONSIFED SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1479"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ECONOMIE  DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1480"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO/ ANGIOI ROSALIA E SODDU CARMINE  - DECRETO DI LIQUIDAZIONE TRIBUNALE DI SASSARI COMPENSI C.T.U. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1481"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 177/02 DEL 29 GIUGNO 2016 - DITTA PROMO PA FONDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1482"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190/02 DEL 08 LUGLIO 2016 - DITTA PROMO PA FONDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1483"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ALGHERO CENTRO CUP: G36J0500010006 CIG: 1012548D07 LIQUIDAZIONE A SALDO A SEGUITO DI COLLAUDO - ING. FRANCO MORITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1484"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO DI ASCOLTO DELLA DIOCESI DI ALGHERO BOSA PER LE AZIONI DI PRONTO INTERVENTO E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN GRAVE STATO DI BISOGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1485"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>GALA SPA - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA  -  CONGUAGLIO   -  CIG: 6167407143</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1486"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO COMUNITA' VOLTA LA CARTA - CONSORZIO ANDALS DE AMISTADE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1487"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA PER BANDO PUBBLICO PER L’ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI UN IMMOBILE AD USO COMMERCIALE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1488"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.153 DEL 30/062016 PER SERVIZIO VIGILANZA ARMATA MESE GIUGNO 2016 . SARDINIA GENERAL SERVICE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1489"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIE PROVVISORIE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2016-2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito I - Servizi per i minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1490"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160468 DEL 18/04/2016 DELL’IMPORTO TOTALE DI, € 1.998,79 EMESSA DALLA DITTA: ESI S.P.A. – SEDE VIA GIOLITTI N. 74 – 12030 TORRE SAN GORGIO (CUNEO) P.IVA 01859590042 – CIG Z371734AAE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1491"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102/PA DEL 22/07/2016 DELL’IMPORTO TOTALE DI € 673,85 EMESSA DALLA DITTA: SISTEMIA S.R.L., VIA PIETRA DELL'OVA N. 374/A - 95030 - TREMESTIERI ETNEO (CT), P.IVA: 04555770876 – CIG. Z0A17C2915.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1492"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 PA DEL 19/07/2016 DELL’IMPORTO TOTALE DI, € 12.400,08 EMESSA DALLA DITTA: SEGNAL STRADE S.R.L. CON SEDE A CAGLIARI – VIA FALLETTI, 25 – P.I. – C.F. 00268270923, CIG Z9F17D5125.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1493"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI CALCIO “IL CARMINE”, SITO IN SITO IN VIA FIDEL CILIANO, 4 – 07041 ALGHERO (SS).-  APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1494"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA II TRIM. FOTORIPRODUTTORE OLIVETTI SERVII SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1495"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTRUZIONE PUBBLICA - FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2016/2017 - CIG: Z3D1ACA3E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1496"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAVERSA DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI MARCO CARLO. MESE GIUGNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1497"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA E FRAZIONE VERDE PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETA’ VERDE VITA. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO – GIUGNO 2016. CIG. ZD41A63530.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio servizi integrati igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1498"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - BONIFICA DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO – C.I.G. Z081ACB9DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1499"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE POLIVALENTE DI ATLETICA E CALCIO SITO IN ALGHERO IN LOCALITÀ MARIA PIA S.N.C. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. NON AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1500"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1501"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 209 DEL 08.07.2016. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EXTRA DOTAZIONE ORGANICA, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2, DEL TUEL 267/2000 –  AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1502"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/6 DEL 26.07.2016, DELL’IMPORTO TOTALE DI € 4.831,44 EMESSA DALLA DITTA: BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI P. BRUNO, P IVA 0140688904 – CIG ZDB1A15DCD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1503"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 571 DEL 28/07/2016 EMESSA DALLA DITTA: MAR.GO DI MARTINEZ ANDREA – VIA CANEPA, 43 – ALGHERO 07041 (SS) – P.I. 01767640905 – CIG ZAE179052E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1504"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. MICHELE SAGLIONI - CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL TUEL 267/2000 - AREA TECNICA – SETTORE “SVILUPPO DEL TERRITORIO”.  IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1505"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA  UTENTE INSERITO   PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "VILLA GARDENIA"  DI OSSI . IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1506"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MARCHE SEGNATASSE - CIG: ZB51ACF53E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1507"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI “LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI DEL COMPARTO N. 1 P.I.P. UNGIAS – GALANTÈ” –  CUP: G16G15000160002 - CIG: Z701AB2874 --TECNICO: ING. GIANPIERO MAMELI –RUP: GEOM. G.SALVATORE. APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1508"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI INGEGNERIA C.RI.TER.IA S.R.L., AI SENSI DEL COMMA 2 ARTICOLO 36 DEL D.LGS 50/2016, PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE AL P.R.G. RELATIVA AL PIANO DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI BONIFICA E DEL PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI, DI CUI ALL’ART. 6 DELLA PARTE II DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. –  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO SOMME – CIG. Z971ABFAFB CUP G12I16000010004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Attuativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1509"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3207 DEL 30/06/2016 PER SERVIZIO DI GESTIONE C.R.A. MESE GIUGNO- COOP.SOC. KCS CAREGIVER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1510"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATICO PROGRAMMA ICARO, ICARO PLUS  E S@W</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1511"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. "IL SALICE" SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. DI SASSARI PER SERVIZI RESIDENZIALI  RESI PRESSO LA  COMUNITA' ALLOGGIO HANDICAP CASA FAMIGLIA IL SALICE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1512"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 1°SEMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2 E MENSILITA' VARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1513"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE DUVRI PER CONTRATTO MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1514"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SEGESTA GESTIONI  S.R.L. - INTEGRAZIONE RETTE  PER  DIVERSI  UTENTI INSERITI PRESSO   R.S.A  SAN NICOLA  SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1515"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DI AREE UTILIZZATE PER SCOPI DI INTERESSE PUBBLICO IN ASSENZA DI VALIDO ED EFFICACE PROVVEDIMENTO DI ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART. 42/BIS DEL D.P.R. 327/2001 – TRATTO DI STRADA SITO IN VIA M. BARRACU – DITTA DELRIO RAFFAELINA - DEPOSITO INDENNITA’ PRESSO LA CASSA DD.PP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1516"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLA PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA - CIG.: Z2F1AD2768-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1517"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DIVISE ESTIVE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA - CIG: Z131AD1FDC -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1518"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO DELLA DOTT.SSA PIRAS MARIA CRISTINA, DIPENDENTE DEL COMUNE DI ANCONA (ART.30, COMMA 2 SEXIES DEL D.LVO 165/2001).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1519"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ALGHERO. APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA DI INVITO DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA , SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE E RELATIVI ALLEGATI. CIG. 6771742A45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1520"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLE COPIE ECCEDENTI ESEGUITE CON LE FOTOCOPIATRICI SAMSUNG SCX-8123N IN DOTAZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE E AL SERVIZIO AFFARI GENERALI. DITTA COPIER SERVICE – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1521"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI SEGNALAMENTI MARITTIMI. CIG: Z2C1A119O - CUP: G17H03000130001 RUP:ARCH.  BALDASSARRE RIU ATTUALMENTE GEOM.  INGRID CRABUZZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1522"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI DEL PARCO DI VIA SPALATO FERTILIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA GIOCO DELLA SCUOLA MATERNA DI S.MARIA LA PALMA CIG:Z3711FCB7B - CUP:G19D14001140000 LIQUIDAZIONE IMPRESA BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIERO BRUNO - RUP. GEOM. GIOVANNI SALVATORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1523"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA BOLLETTARI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE CIG: Z5F1AD2B85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1524"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TONER D'INCHIOSTRO PER IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA CIG: Z311AD2BDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1525"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA - ROMA   LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN SALVAGUARDIA  -  MESE DI MAGGIO 2016  -  CIG: 6763435320</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1526"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER IL CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DELLA PIATTAFORMA SICR@WEB. CIG Z6F1AA77B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1527"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI VIAGGIO PER INCONTRI ISTITUZIONALI – LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA SHARDANA TOURS SRL.  CIG: Z4A130C232 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1528"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1797</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI (A TERRA E A MARE) DELL’AREA MARINA  PROTETTA  CAPO CACCIA – ISOLA PIANA –. CIG: Z4A1AC1E1D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1529"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESUMAZIONI SALME CAMPO COMUNE, CAMPO 11 FILE 11 E 12 - APPROVAZIONE TABULATO ELENCO SALME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1530"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE IN VIA KENNEDY N. 76 - MESI LUGLIO_AGOSTO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1531"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA'"- VII^ ANNUALITA'. LINEA DI INTERVENTO 3) SERVIZIO CIVICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SUSSIDIO PERIODO LUGLIO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1532"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DELL’ATTO DI ACQUISIZIONE GRATUITA  DI AREA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1533"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SCOLASTICHE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE NELL'ANNO SCOLASTICO  2013 2014 E CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2014 2015 APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1534"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE ESTERNO ASSEGNATO ALL’UFFICIO DI SUPPORTO DEGLI ORGANI POLITICI. INCARICHI A TEMPO DETERMINATO EX ART.90 D.LVO 267/2000 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1535"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO PER L’ALLOGGIAMENTO LOCULI – 3° LOTTO.” - CUP: G11E15000410004 – CIG: 6542364191,  A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1536"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “RESTAURO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA CASA COMUNALE DI VIA COLUMBANO – 1° STRALCIO, SEDE DEI SERVIZI FINANZIARI” - CUP: G12C14000110006 – CIG: 6542390704, A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1537"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO, FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI” - CUP: G14H15001250004 – CIG: 65289514CE, A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1538"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4-2016/P E 5-2019/P DEL 18/07/2016, DELL’IMPORTO TOTALE DI € 38.101,39 EMESSE DALLA GEEMAR SS SOC. AGR. CON SEDE IN ALGHERO, LOC. LA FIGHERA - P.I. 02535390906, CIG Z5517D8AA8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1539"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N.39 DEL 21.07.2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1540"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO DELLA DOTT.SSA PIRAS MARIA CRISTINA, DIPENDENTE DEL COMUNE DI ANCONA (ART.30, COMMA 2 SEXIES DEL D.LVO 165/2001).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1541"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010366141 DEL 28.07.2016 DELL’IMPORTO TOTALE DI € 337,10 EMESSA DALLA DITTA: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A, VIA MONFALCONE N.15 – 20132 MILANO, P. IVA 02973040963 - CIG. Z5215C32DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1542"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA RETE INFORMATICA NEGLI UFFICI DEL SERVIZIO FINANZIARIO SITO NELLA CASA COMUNALE DI VIA COLUMBANO. CUP: G12C14000110006 - CIG: Z991977726 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA ITM TELEMATICA SRL -APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1543"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL MESE DI AGOSTO 2016 - SOC. EDILMAR S.R.L. – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1544"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ ANNUALI DEL MESE DI AGOSTO PER I MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA URGIAS GIANFRANCO CON SEDE IN ALGHERO VIA VITTORIO VENETO, 31, P.IVA: 00908170905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1545"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: OBIETTIVO LAVORO S.P.A. – RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1546"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: OBIETTIVO LAVORO S.P.A. – RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1547"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPRAR – SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - 2016-2017 AVVISO MINISTERO DELL’INTERNO - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO [FNPSA]. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA – CUP G11B16000150005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1548"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA SPA  -  MILANO   LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER FORNITURA MEDIANTE IL MEPA DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE 2-3-4-5 BIMESTRE  2016   -  CIG: Z9013BB2A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1549"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2127405 DEL 31.07.2016, PRESENTATA DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.,  PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE DELL'APPARECCHIATURA DOTATA DI SISTEMA DI "AUTOSCAN", PER IL CONTROLLO E RILEVAMENTO DEI VEICOLI NON ASSICURATI E NON REVISIONATI -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1550"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DIRIGENZIALE N. 2 -  BIL. 2016-18 - ART. 175 C. 5-QUARTER TUEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1551"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE LUGLIO 2016 - CIG: Z0F163C6CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1552"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1553"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16_16 E 17_16 DEL 31/07/2016 EMESSE DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1554"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE POLIVALENTE DI ATLETICA E CALCIO SITO IN ALGHERO IN LOCALITÀ MARIA PIA S.N.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1555"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18_16 EMESSA DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1556"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15_16 DEL 31/07/2016 EMESSA DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1557"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ANAC, PER IL PROGETTO “ITINERARI DEL TERRITORIO MUSEO”. X.A ANNUALITÀ 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1558"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA COSTA.” - CUP: G17H15001190004 – CIG: ZF617C9DA3 ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1559"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “REALIZZAZIONE GUADO PER L’ATTRAVERSAMENTO DEL RIO CALVIA IN LOC. MONTE AGNESE.” - CUP: G16G15000240004 – CIG: Z0318EA5E1 ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1560"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.N. 4 / 2006 . PROGETTI RITORNARE A CASA IMPUTAZIONE   N°13 PROGETTI TIPOLOGIA ORDINARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1561"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E ORDINE DI FORNITURA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ACCESSI ADSL PER LA DIDATTICA DI 15 SCUOLE DEL COMUNE DI ALGHERO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A “TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP 4”. CIG DERIVATO: Z111AD96F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1562"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE. CIG 567581243B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio servizi integrati igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1563"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO ARREDI E ATTREZZATURE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TRASPORTI E TRASLOCHI MONTI SRLS. CIG: Z281ADB79C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1564"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 14/07/2016 ALLA DITTA PI.TRE IMPANTI,  RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA ED IMPIANTO PROTEZIONE TERRA DEL C.R.A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1565"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO - PERIODO LUGLIO 2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1566"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI FUNZIONARIO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2, DEL TUEL D. LGS.267/2000 – AREA FINANZIARIA - TRIBUTI. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1567"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI FUNZIONARIO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2, DEL TUEL D. LGS.267/2000 – AREA TECNICA . APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1568"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE PER LA SISTEMAZIONE E LA MANUTENZIONE DI SPONSORIZZAZIONE PER LA SISTEMAZIONE E LA MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE A VERDE PUBBLICO E ROTATORIE STRADALI SITUATE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ALGHERO CON PUBBLICAZIONE DELL'INTERVENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1569"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO – UFFICIO STAFF – SERVIZI DEMOGRAFICI E III SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE. ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 08 DEL 02.08.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1570"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1571"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIA DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1572"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AI FINI SOCIALI E CULTURALI DEL COMPLESSO URBANO "LO QUARTER" DI SAN MICHELE - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1573"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE LUGLIO 2016. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A, VIALE DELL’OCEANO INDIANO, 13, 00185 ROMA – C.F.  00435970587 - P. IVA 00891951006 - CIG. 65692837D2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1574"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1582 DEL 03.08.2016, MENSILITÀ FEBBRAIO-GIUGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1575"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME RISCOSSE A MEZZO C.C.POSTALE 11994076 PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. PERIODO 12.06.2016 - 04.08.2016. - ACCERTAMENTO ENTRATA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1576"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DEL T.A.R. PER LA SARDEGNA N. 184/2016 DEL 04/08/2016 - SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CUI AL PROT. N. 44638 DEL 28/07/2016 E RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 1379 DEL 08/07/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1577"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 1562 DEL 02/08/2016 - PARZIALE RETTIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1578"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ESTATE INSIEME: ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1579"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE TRATTO DI STRADA IN VIA MASSIMILIANO BARRACCU AVVIO PROCEDURA EX ART. 42 BIS D.P.R. 327/2001.  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DELRIO RAFFAELLINA E SOGGETTI VARI.   RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 1370 DEL 07/07/2016 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1580"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA A TRATTATIVA PRIVATA PER ACQUISTO DI N° 17 TARGHE - NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE DELLE OFFERTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1581"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO - PERIODO LUGLIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1582"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL REFERENTI DI SECONDO LIVELLO PER L’ANTICORRUZIONE (RIF. L. 190/2012) DELL’UFFICIO DI STAFF SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1583"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL REFERENTI DI SECONDO LIVELLO PER L’ANTICORRUZIONE (RIF. L. 190/2012) DELL’UFFICIO DI STAFF SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1584"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL REFERENTE DI SECONDO LIVELLO PER L’ANTICORRUZIONE (RIF. L. 190/2012) DEL SETTORE VI – PER L’INFANZIA E PER I GIOVANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Per l'infanzia e per i giovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1585"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL REFERENTE DI SECONDO LIVELLO PER L’ANTICORRUZIONE (RIF. L. 190/2012) DEL SETTORE VI – PER L’INFANZIA E PER I GIOVANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Per l'infanzia e per i giovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1586"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 1540 DEL 01/08/2016 - PARZIALE RETTIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1587"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA FORMAZIONE SISTEMISTICA SU JIRIDE CIG. ZA5131F70F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1588"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 14/07/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI SEGNALAZIONE FUMI IN DOTAZIONE AL C.R.A. - 1° SEMESTRE 2016. DITTA PI. TRE IMPIANTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1589"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 28/04/2016  DITTA "SARDEGNA VERIFICHE SRL" PER VERIFICA PERIODICA IMPIANTO MESSA A TERRA DEL C.R.A.- ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1590"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2128856 E N. 1123771 DEL 31.07.2016 - RELATIVE ALLA GESTIONE DEI VERBALI AMMINISTRATIVI PER VIOLAZIONI AL CDS E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - MESE LUGLIO 2016 - PRESENTATE DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1591"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA – SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI – LIQUIDAZIONE SPETTANZE LUGLIO - AGOSTO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1592"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SOSTENUTE DA S.E.C.AL. SPA E RISCOS-SE DAL COMUNE DI ALGHERO PER ATTI INGIUNTIVI E ACCERTATIVI ICI, TARSU, TOSAP, CIMP, SERVIZIO IDRICO STORICO. ARTICOLO 3.2.3 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI – FATT. N. 13/E - 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1593"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOPRALLUOGO E PROVE DI FATTIBILITA' PER POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI (GUARD RAILS) PRESSO LA STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA PORTO CONTE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA - CIG: Z4E1AE3396 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1594"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SCOLASTICHE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE NELL'ANNO SCOLASTICO 2013-2014 E CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2014-2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1595"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRI PROVVISORIO UNIONI CIVILI. ASSUNZIONE IMPEGNO A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1596"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRI PROVVISORIO UNIONI CIVILI. ASSUNZIONE IMPEGNO A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1597"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PARZIALE  DETERMINAZIONE N. 1423 DEL 15/07/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1598"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE SS.SS. PROGRAMMA ICARO- MAGGIO-LUGLIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1599"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D.F.B. EREDI GIORICO GIUSEPPE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1600"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA - ISOLA PIANA: QUOTA RIPARTO 2016 FINANZIAMENTO MINISTERO DELL’AMBIENTE  – ACCERTAMENTO CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1601"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA CASA COMUNALE DI VIA COLUMBANO- LIQUIDAZIONE IMPRESA IMPED SRL CUP: G12C14000110006 - CIG: 6542390704</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1602"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI ECONOMIA DI SPESA TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1603"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ANNO 2016, MESE DI LUGLIO, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC CON OLIVETTI S.P.A. CIG: 658696142C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1604"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA A FAVORE DEL COMUNE DI ALGHERO, ALLO SCOPO DI REALIZZARE AL’’INTERNO DELL’ AMP CAPO CACCIA –ISOLA PIANA QUATTRO ZONE DI ORMEGGIO CONTROLLATO –  REGISTRAZIONE ATTO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1605"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2016 CUSTODIA CANI RANDAGI,   DITTA: PIPPOLANDIA S.R.L. DI CASU GIUSEPPE  CIG ZDA0F198E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio tutela e benessere animale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1606"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° RATA - CANONE ANNUALITÀ 2016 DELLA CONVENZIONE TRA CONSIP E SINERGIE PER" L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA" LOTTO 12, AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L. 488/1999 E DELL'ART. 58 L. 388/2000. AFFIDATARIA RTI SINERGIE SPA - TAGLIABUE SPA CON SEDE IN PADOVA - CIG: 422775127E - CIG DERIVATO: 65109058C5 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1607"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – AIMERI AMBIENTE S.R.L./ENERGETICAMBIENTE S.R.L.. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI 1-21 GIUGNO 2016. C.I.G. 567581243B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio servizi integrati igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1608"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI IMMOBILE AD USO COMMERCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO. - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA EUROMIX SPA, CON SEDE IN VILLACIDRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1609"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI  RESIDENZIALI   A FAVORE DI UTENTE INSERITO  PRESSO LA CASA PROTETTA  DI ARITZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1610"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RIMBORSI A UTENTI DIVERSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1611"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO AUTOSPURGO PER LO SVUOTAMENTO E SMALTIMENTO DEI LIQUAMI PRESENTI NELLA VASCA DI ACCUMULO SITA NEL PIANO DI ZONA 167 IN LOC. SA SEGADA. CIG: Z001AE8779</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1612"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – ENERGETICAMBIENTE S.R.L.. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI 22-30 GIUGNO 2016. C.I.G. 567581243B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio servizi integrati igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1613"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. VO – 53442 DEL 30.06.16 DAY ISTOSERVICE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1614"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA  RUP (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO) “LAVORI URGENTI DI RECUPERO E DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1615"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1084 DEL 02.12.2016  .  MENSILITÀ MAGGIO - GIUGNO-  LUGLIO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1616"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.880 DEL14.10.2015, MENSILITÀ DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1617"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.774 DEL 21.04.2016 MENSILITÀ MARZO,GIUGNO E LUGLIO PIÙ 2°TRIMESTRE INPS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1618"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1390 DEL 12.07.2016 MENSILITÀ LUGLIO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1619"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1582 DEL 03.08.2016,MENSILTÀ  GENNAIO LUGLIO PIÙ 1° E 2° TRIMESTRE INPS 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1620"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE NELL'AMBITO DEL MEPA CONSIP, IN RELAZIONE ALL'INIZIATIVA "SERVIZI DI SUPPORTO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI". PROCEDURA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SERVIZI DI SUPPORTO STRATEGICO E ORGANIZZATIVO-GESTIONALE. PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, NAZIONALE E REGIONALE. CIG. N. ZCA1AE5DD5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1621"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 IMPEGNO DI SPESA ADULTI  -  PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1622"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER IL CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO DI ALGHERO – ANNO 2015. ACCERTAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI RICOMPRESI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1623"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE CITTÀ DI ALGHERO - REALIZZAZIONE LOTTO DI COMPLETAMENTO PER OPERE COMPLEMENTARI - CUP: G36J05000010006 - CIG: 0853328C87 LIQUIDAZIONE ATI VEOLIA WATER TECHLOGIES SPA - DOTT. MARIO TICCA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1624"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA S.E.C.AL. SPA PER CONTO DEL COMUNE DI ALGHERO PER NOTIFICA, POSTALIZ-ZAZIONE E ATTI INGIUNTIVI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ARTICOLO 5.2 CONVEN-ZIONE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1625"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA’ IN HOUSE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVO COMUNALI, MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1626"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI 196  - (MESE DI  LUGLIO-AGOSTO 2016)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1627"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE PER LA SISTEMAZIONE E LA MANUTENZIONE DI SPONSORIZZAZIONE PER LA SISTEMAZIONE E LA MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE A VERDE PUBBLICO E ROTATORIE STRADALI SITUATE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ALGHERO CON PUBBLICAZIONE DELL'INTERVENTO – CORREZIONE ERRORE MATERIALE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1628"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO PER LE AZIONI DI PRONTO INTERVENTO E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1629"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA'   ALLOGGIO “LA CASA SULL’ALBERO 1” DI SORSO GESTITA DALLA COOP.SOC.COP.CONSORTILE ANDALAS DE AMISTADE. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO-DICEMBRE. CIG.Z6D1AEABB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1630"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004. NEOPLASIA MALIGNE. RIMBORSO VIAGGI 2015 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1631"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA DEFINITIVA SERVIZIO NIDO D'INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2016-2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito I - Servizi per i minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1632"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004.  NEOPLASIE MALIGNE. RIMBORSO SPESE VIAGGI E SOGGIORNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1633"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’OSTELLO DELLA GIOVENTÙ DI FERTILIA, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO” - CUP G19D16000470007 - CIG: 6743130EE5 - DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1634"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO NATATORIO COMUNALE “REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA” - RIMODULAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ALL’ARCH. ANTONIO DELOGU PER LA PROGETTAZIONE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.   CUP: G17B15000390004  GIG: 0347669986</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1635"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO NATATORIO COMUNALE “REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA” - RIMODULAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ALL’ARCH. ANTONIO DELOGU PER LA PROGETTAZIONE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.   CUP: G17B15000390004  GIG: 0347669986</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1636"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO/ ANGIOI ROSALIA E SODDU CARMINE   - LIQUIDAZIONE  COMPENSI AL C.T.U.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1637"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI URGENTI DI RECUPERO E DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI"- AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D.L, CONTABILITÀ, COLLAUDO  COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, PRATICA CPI E PRATICA SCIA. - INCARICO PROFESSIONALE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE  TECNICO: ING. EFISIO CAU -  CIG: ZEE1AEB5F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1638"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI UN CONCORSO DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO N.1 “G. DELEDDA” - VIA TARRAGONA - ISTITUTO COMPRENSIVO 2 - ALGHERO”- PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ PROGRAMMA ASSE I -  CUP G17B15000530006.- APPROVAZIONE ATTI DI GARA; DETERMINAZIONE PREMI VINCITORI E GETTONI DI PRESENZA PER LA COMMISSIONE DI GARA; COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO - IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1639"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI INDETTA AI SENSI ART. 14 E SS. DELLA L. N°241/90 E SS.MM.ED II. PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO REDATTO DAL TECNICO DELL’U.T.C. PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DI “INSTALLAZIONE DI PLANCE PER L’AFFISSIONE DI MANIFESTI FUNEBRI DA UBICARSI IN VENTITRÈ PUNTI DELLA CITTÀ (COME DA PLANIMETRIA E RELAZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE) DA PARTE DEL SERVIZIO CIMITERIALE – COMUNE DI ALGHERO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1640"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO ALLOGGIAMENTO LOCULI ” – CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE E REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE DEL CIMITERO, –APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PROFESSIONALE.  CUP: G17H16000400004;  GIG: Z391AEB440; TECNICO: ING. PIETRO GIACOMO CANU -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1641"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN SEDE DI AUTOTUTELA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 47 DEL 21/03/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata -SUE -Tutela del Paesaggio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1642"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATINO STAGIONALE LUNGOMARE DANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1643"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATINO STAGIONALE LUNGOMARE DANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1644"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL REFERENTI DI SECONDO LIVELLO PER L’ANTICORRUZIONE (RIF. L. 190/2012) DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1645"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA GIOVANNA PATRIZIA DETTORI - ASSEGNAZIONE AD ALTRO SERVIZIO ALL’INTERNO DELLA PROPRIA AREA DI APPARTENENZA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1646"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIGRAMMA  SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1647"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIGRAMMA  SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1648"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N° 1599 DEL 05/08/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1649"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6901531490 DEL 01.08.2016, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN VEICOLO PICK-UP, ASSEGNATO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - PERIODO AGOSTO 2016 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1650"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DALLA N. 5125/E ALLA N. 5129/E DEL 31.07.2016, PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE E RISCOSSIONE DEI VERBALI AL CDS, EMESSI NEI CONFRONTI DI CITTADINI RESIDENTI E/O DOMICILIATI ALL'ESTERO  - DITTA NIVI CREDIT - PERIODO LUGLIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1651"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO GIUGNO COMUNITA' NAMASTE'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1652"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI GIUGNO ASSOCIAZIONE CRIATURAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1653"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO COOPERATIVA LA FENICE COMUNITA' CASA GINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1654"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAVERSA DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI MARCO CARLO. MESE LUGLIO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1655"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO/VD COMUNITA' LUOGHI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1656"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO/AGF LUOGHI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1657"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5/PA DEL 13/07/2016 E 6/PA DEL 16/08/2016 EMESSE DALLA DITTA: CAR GOMME DI SECHI ROBERTO, VIA DEGLI ORTI TRAV. B, N.12 - 07041 ALGHERO (SS) – P.IVA 02375900905 – CIG Z37189798E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1658"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO COMUNITA' LA CRISALIDE ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1659"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTERNATIONAL AUGMENTED MED - I AM" IA/1.2 / 113 - PROGRAMMA ENPI CBC MED - MISURA PRIORITA' 1.2 TURISMO SOSTENIBILE - CUP G18F12000460006 – TRASFERIMENTO QUOTA PREFINANZIAMENTO AL PARTNER DI PROGETTO PP13 “AREG IAM”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1660"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE PANCHINE IN CLS – DITTA: BRUNDU FRANCESCHINO DI ALGHERO – CIG. Z951ACDFDF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1661"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE PANCHINE IN CLS – DITTA: BRUNDU FRANCESCHINO DI ALGHERO – CIG. Z951ACDFDF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1662"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILE AD USO COMMERCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEPOSITI CAUZIONALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1663"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESIDENTE CONFERENZE DI SERVIZI SUE E SUAP-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1664"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI UNA PORZIONE DI AREA DEMANIALE MARITTIMA IN LOCALITÀ LIDO SAN GIOVANNI, PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “HOLI DANCE FESTIVAL”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1665"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURAZIONE FABBRICATO DENOMINATO "CAVAL MARI'"- LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2016/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1666"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI POLITICHE ATTIVE PER LA FAMIGLIA SERATE EDUCATIVE SOTTO LE STELLE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1667"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 1247 DEL 22.06.2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1668"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE PER   INSERIMENTO  DIVERSI UTENTI PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA  ASSISTENZIALE " GLI ULIVI"  -  U.O SAN GIOVANNI BATTISTA   PLOAGHE  -   ASL N.1  DI SASSARI -    IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1669"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE TRIBUNA CAMPO RUGBY”  -ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS N°50/2016.  CUP: G14H16000500004   CIG: ZB51AE9CCE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1670"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE - TRATTO VIA GALLURA - CUP: G11B04000350004 - CIG:3864626642 LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1671"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO AGENZIA DELLE ENTRATE - AGOSTO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1672"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA - MILANO LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, ECC., DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI SORVEGLIANZA - CIG: 5273616597 PERIODO GENNAIO/APRILE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1673"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- LIQUIDAZIONE GIUGNO 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1674"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRIORITARIO SIG.S.A. PRESSO COMUNITA PROTETTA CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1675"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 1521 DEL  29/07/2016 E N. 1575 DEL 3/08/2016 E CONSEGUENTE NUOVA  INDIZIONE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1676"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 08/08/2016 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPAINTO MESSA A TERRA C.R.A. - DITTA PI.TRE IMPIANTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1677"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE PER  DIVERSI UTENTI INSERITI PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "SAN NICOLA" SASSARI .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1678"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE: PERIODO DAL 26 GIUGNO AL 11 AGOSTO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1679"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA MOROSI INCOLPEVOLI DI CUI AL D.L. 31.08.2013 N.102, ART. 6, COMMA5, CONVERTITO CON L. 28.10.2013N.124</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1680"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTE SPESA LUGLIO COMUNITA' CRIATURAS ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1681"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA DI RIPOSO SANT'AGOSTINO DI ALGHERO DELLA PROVINCIA ITALIANA SUORE MERCEDARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1682"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ BATTETA EFISIO. RICORSO PER CASSAZIONE.  LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1683"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>BAR FOCACCERIA IL MILESE C/ COMUNE DI ALGHERO  + 1. RICORSO T.A.R. SARDEGNA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1684"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A UTENTI DIVERSI VERSATI ERRONEAMENTE A QUESTO ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1685"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL’ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. – UTENZA SISTEMA INFORMATICO CED – MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – 2° TRIMESTRE ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1686"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE  N.10410 /177 DEL 12.07.16  -  RAS   ASSESSORATO IGIENE E SANITA  - FINANZIAMENTO PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E  SEMIRESIDENZIALE IN FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI  -ANNO 2016 . ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1687"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DIRIGENZIALE N. 3 -  BIL. 2016-18 - ART. 175 C. 5-QUARTER, LETT. A) TUEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1688"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1689"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.20/97 ADULTI LIQUIDAZIONE SUSSIDI PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Minori e Giovani Adulti Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1690"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/05, ART. 30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI . IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1691"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1692"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO E LUDOTECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1693"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART 36, COMMA 2, LETTERA B D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RC MOTORI MEZZI NAUTICI AMP - PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE. CIG: ZA31A98C6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1694"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DEI “SERVIZI LEGATI ALL’ATTIVITÀ DI SNORKELING NELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA” AI SENSI DELL’ ART. DELL’ART 36, COMMA 2, LETTERA B D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO E ALLEGATI. CIG:  Z451A91923</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1695"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEL CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTITI DA ENEL SOLE SRL: - CAMBIAMENTO DEL BENEFICIARIO A CAUSA DI CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DELLA SUDDETTA ENEL SOLE SRL A FAVORE DELLA CREDEMFACTOR SPA - CIG Z0C17F16B3. - CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMA MANCANTE ALLA COPERTURA DEL DEBITO IN ESSERE A FAVORE DELLA STESSA CREDEM FACTOR SPA - CIG ZAE1AF8A27 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ENEL SOLE SRL PER L’ANNUALITA’ IN CORSO - CIG Z831AF8A54.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1696"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1795</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAPPATURA BIOCENOSI NEI FONDALI DELL' AMP CAPO CACCIA ISOLA - PIANA: TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1697"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTORANTE O’ DI MASTERCHEF  EOGHAIN  O’NEILL &amp; C.  S.A.S C/ COMUNE. TAR SARDEGNA SENTENZA N.475/2016.LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1698"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 NEOPLASIE MALIGNE.LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE  PER VIAGGI E SOGGIORNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1699"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TARSU, TARES E TARI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1700"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER TRASPORTO SCOLASTICO DI PROPRIETA' DEL COMUNE  - CIG: 653047701B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Per l'infanzia e per i giovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1701"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBANOA SPA: IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE, DEPURAZIONE E FOGNATURA ALLE DIVERSE UTENZE COMUNALI NELL'ANNO 2016 - CIG: 678679613C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1702"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 431/98 CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1703"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER VIAGGI E SOGGIORNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1704"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA CASA COMUNALE VIA COLUMBANO -I STRALCIO SEDE SERVIZI FINANZIARI- CUP G12C14000110006 CIG 6542390704</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1705"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE RADIO CLUB – PROTEZIONE CIVILE, CON SEDE IN ALGHERO, VIA MARCONI N. 39, C.F. 9201963901 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1706"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ACQUISIZIONE TRATTO DI STRADA IN VIA MASSIMILIANO BARRACCU AVVIO PROCEDURA EX ART. 42 BIS D.P.R. 327/2001.  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DELRIO RAFFAELLINA E SOGGETTI VARI. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI  E PUBBLICAZIONE BURAS DI CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1707"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONIFICA DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO LOC. CAMPI S. AGOSTINO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG Z401AF92BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Attività di proposta, prevenzione e intervento in materia di qualificazione e riqualificazione ambientale e di inquinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1708"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEL SIG. RAFFAELE ANTONIO ACCARDO (B/518) - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITI A BIBLIOTECA SIOTTO: PAGAMENTO CANONE AGOSTO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1709"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN MINORE NELLA COMUNITA' NAMASTE' DI PORTO TORRES DAL 23.08.2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1710"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/E DELL’IMPORTO DI € 876,65 + IVA E N. 3/E DELL’IMPORTO DI 14.325,78 + IVA AMBEDUE DEL 19/08/2016 PER UN IMPORTO TOTALE DI € 15.202,43, + IVA EMESSE DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ECOTONI CON SEDE IN ALGHERO, VIA ALESSANDRO MANZONI, 29 - P.I. 0261799110902, CIG ZAB1989660.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1711"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE PEANA DI ANDREA PEANA ALGHERO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 8/PA DEL 24.08.2016  CIG: Z5F1AD2B85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1712"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA - IMMOBILE VIA KENNEDY N. 76 - MESE DI SETTEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1713"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1714"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI AL C.D.S. ACCERTATE NEI CONFRONTI DI VEICOLI CON TARGA STRANIERA O DI CITTADINI RESIDENTI E/O DOMICILIATI ALL'ESTERO - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1715"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180 DEL 31/07/2016 PER SERVIZIO VIGILANZA ARMATA MESE LUGLIO 2016. SARDINIA GENERAL SERVICE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1716"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TARI 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1717"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TARSU, TARES E TARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1718"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO DI N. 500 BOLLETTARI PER RILEVAMENTO INFRAZIONI AL CDS - DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA - CIG: Z601AFF1A6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1719"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI COMPETENZE AL PERSONALE DELL’UFFICIO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio funzioni delegate in materia di tutela del paesaggio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1720"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL’ AREA SICUREZZA E VIGILANZA ALL’EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E CONTESTUALE IMPEGNO SOMME - ANNO 2016 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1721"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1752</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.16271998- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS -IMPUTAZIONE A FAVOE DI N. 547 BENEFICIARI PIANI PERSONALIZZATI-GESTIONE 2° SEMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1722"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1753</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.125 COMMA 11, DEL D.L.VO 163/2006 ORA D.L.VO 50/2016 FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI COSTITUITI DA EROGATORI DI ACQUA E LORO SERVIZIO ACCESSORIO DI MANUTENZIONE, AL FINE DI ATTUARE SIGNIFICATIVE AZIONI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI NEL TERRITORIO COMNALE. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ. CIG.Z0C16DF60B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio servizi integrati igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1723"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1754</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SIG. C. G. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1724"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE - TRATTO VIA GALLURA - CUP: G11B04000350004 - CIG:3864626642 LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1725"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1756</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 734</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1726"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 799</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1727"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1758</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1070</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1728"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1759</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1054</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1729"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1730"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1761</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONE SOCIALE DI CUI ALL'ART. 25D DELLA DELIBERAZIONE DI C.C.N.19/14 TARI- APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1731"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1762</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL’ AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  ALL’EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E CONTESTUALE IMPEGNO SOMME - ANNO 2016 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1732"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1767</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONIFICO A FAVORE DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE SASSARI.    ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1733"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1768</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE – IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1734"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1763</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2016 - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1735"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1764</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. “B” DEL D. LGS. N° 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI &lt;&lt; REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NEI LOCALI COMUNALI SITI IN PIAZZA DEI MERCATI - CUP: G17E15000050004 – CIG 6790279B7C &gt;&gt;. -APPROVAZIONE ATTI DI GARA (SCHEMA LETTERA DI INVITO, ELENCO OPERATORI ECONOMICI E SCHEMA DI CONTRATTO). IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1736"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1765</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE SASSARI: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1737"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1766</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TONER COMPATIBILI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE - CIG: ZE61B05E52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1738"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE, REALIZZAZIONE E FORNITURA DI FOTO E FILMATI PER IL CENTRO MULTIMEDIALE DELL’ AMP CAPO CACCIA –ISOLA PIANA.APPROVAZIONE VERBALI E  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 07.07.2016 EMESSA DALLA DITTA BACKSCATTER VIDEO SERVICES DI GIAMPIERO MULAS. CIG: Z3112CD45C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1739"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - AGOSTO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1740"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A UTENTI DIVERSI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A QUESTO ENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1741"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 425 DEL 02.08.2016 - REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO OMOLOGATO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA MORGAN ITALIA-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1742"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010368442 DEL 09.08.2016 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1743"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1744"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA A TITOLO DI TOSAP 2016: CONDOMINIO VIA SASSARI 209 -IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1745"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1777</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ALL'ESTERO E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ACCERTATE NEI CONFRONTI DI VEICOLI CON TARGA STRANIERA O DI RESIDENTI ALL'ESTERO DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA E  IMPEGNO SPESA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1746"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1778</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DIRIGENZIALE N. 4 -  BIL. 2016-18 - ART. 175 C. 5-QUARTER TUEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1747"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. PROROGA DEL SERVIZIO – DITTA ENERGETICAMBIENTE S.R.L. – CIG 567581243B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio servizi integrati igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1748"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1780</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SHORT LIST PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE, ESECUZIONE DI RILIEVI, ATTIVITÀ DI CANTIERE, ANALISI DI LABORATORIO ED ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO AL FINE DELLA CARATTERIZZAZIONE ICRAM  DEI SEDIMENTI MARINI E RELAZIONI FINALI SUGLI ESITI DEL MONITORAGGIO - CUP: G17H03000130001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1749"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1781</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE COMMISSIONE DI GARA PER PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI CUI ALLA DETRMINA N.1702/2016, AL FINE DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI  IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1750"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1783</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.1761 DEL 30.08.2016 - AGEVOLAZIONE SOCIALE TARI 2016 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1751"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1782</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA" - VII^ ANNUALITA'. LINEA DI INTERVENTO 3) SERVIZIO CIVICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SUSSIDIO PERIODO AGOSTO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1752"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE TRIBUNA CAMPO RUGBY”  - CUP: G14H16000500004 – CIG: ZB51AE9CCE  AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS N°50/2016 DELL’APPALTO ALL’IMPRESA EREDI DI MARRAS GIOVANNI SNC. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1753"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL FINANZIAMENTO RAS DELL’IMPORTO DI €.150.000,00 D.G.R. N°63/10 DEL 15.12.2015 DETERMINAZIONE DI DELEGA N° 941/27327 DEL 22.12.2015. PROGRAMMA DI AZIONE COSTE “ INTERVENTI URGENTI DI DIFESA COSTIERA NEL LUNGOMARE DI ALGHERO” CUP. G16J16000140002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1754"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORICO HOTELS S.R.L. C/COMUNE. RICORSO T.A.R. SARDEGNA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN ACCONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1755"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1788</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2016 - SOC. EDILMAR S.R.L. – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1756"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO A. 2016 – SOC. EDILMAR S.R.L. - SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1757"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALCIATOR A. C/COMUNE RICORSO EX ART.414 CPC TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI – SEZ. LAVORO.  LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1758"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: OBIETTIVO LAVORO S.P.A. – RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1759"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1794</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO STAMPANTE LASER A3 A COLORI CIG: Z74198D01B - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 169319702 DEL 06.08.2016 EMESSA DALLA DITTA RICOH ITALIA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1760"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE - INDENNIZZO PER LA RIDUZIONE DEL REDDITO CONSEGUENTE ALLA PRESENZA DI CAPI INFETTI DA BLUE TONGUE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Agricoltura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1761"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1798</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO 2° STRALCIO – REGIONE SARDEGNA DELIB. CIPE N.6/2012 - SCUOLA MEDIA VIA DE BIASE, 63 – SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PERCORSI ESTERNI – COD. PROGETTO N. 00612SAR183 – CUP G12J12000170001 - APPALTATORE SETTORE EDILE DI ARUS DANIELA SAS - QUARTU S. ELENA – CIG Z3116EB953. LIQUIDAZIONE PRIMO E ULTIMO SAL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1762"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1799</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO, FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI.” - CUP: G14H15001250004 – CIG: 65289514CE. LIQUIDAZIONE PRIMO SAL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1763"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1800</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ A. ALCIATOR APPELLO SENTENZA N.188/2016 – SEZ. LAVORO.  LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1764"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1801</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA NEI PUNTI VENDITA CARBURANTI ENI NR.7820 E NR.7855 – APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI INTEGRATIVI DI MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DELL’ART.242 DEL D.L.VO 3 APRILE 2006, N.152.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio servizi integrati igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1765"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE VIA VITT.VENETO ANGOLO VIA MARCONI (GENNAIO-MAGGIO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Inclusione sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1766"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE N°3 ROTATORIE: INTERSEZIONE VIA VITTORIO EMANUELE – VIA ALDO MORO E VIA BARRACCU, INTERSEZIONE VIA DON MINZONI – VIA G.GALILEI, INTERSEZIONE VIA DON MINZONI – VIA AZUNI E VIA CALARESU - INTERVENTO 2”.   INTERVENTO 2 –  VIA DON MINZONI     -   CUP:  G11B08000340006 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPRESA: GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI SRL -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1767"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1805</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE GUADO PER L’ATTRAVERSAMENTO DEL RIO CALVIA IN LOC. MONTE AGNESE.” - CUP: G16G15000240004 – CIG: Z621B04D5F -AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N°6 CARTELLI STRADALI E N°2 PANNELLI AGGIUNTIVI ALL’IMPRESA EDILSTRADE GALLURA SRL CON SEDE IN BADESI (OT) E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1768"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO COMUNALE” – CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICHE, GEOTECNICHE – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PROFESSIONALE.  CUP: G17B15000390004;  GIG: CIG Z3E1B161F7; TECNICO: DOTT. ANDREA DE SANTIS -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1769"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA RETE INFORMATICA NEGLI UFFICI DEL SERVIZIO FINANZIARIO SITO NELLA CASA COMUNALE DI VIA COLUMBANO – CUP G12C14000110006 - CIG Z991977726 -  LIQUIDAZIONE ITM TELEMATICA SRL.  RUP: GEOM GIOVANNI SALVATORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1770"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1813</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER POSIZIONAMENTO DI CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO NEL COMUNE DI ALGHERO IN LOC. MUGONI - CORTE ROSADA, IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA “ALGHERO KITEBOARDING” - STAGIONE BALNEARE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1771"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1813</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER POSIZIONAMENTO DI CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO NEL COMUNE DI ALGHERO IN LOC. MUGONI - CORTE ROSADA, IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA “ALGHERO KITEBOARDING” - STAGIONE BALNEARE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1772"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1814</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER POSIZIONAMENTO DI CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO NEL COMUNE DI ALGHERO IN LOC. SAN GIOVANNI LIDO, IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA “ALGHERO KITEBOARDING” - STAGIONE BALNEARE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1773"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1814</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER POSIZIONAMENTO DI CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO NEL COMUNE DI ALGHERO IN LOC. SAN GIOVANNI LIDO, IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA “ALGHERO KITEBOARDING” - STAGIONE BALNEARE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1774"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE GUADO PER L’ATTRAVERSAMENTO DEL RIO CALVIA IN LOC. MONTE AGNESE” – CUP: G16G15000240004 - CIG: Z0318EA5E1 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA: EDILSTRADE GALLURA SRL -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1775"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1815</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO AA.SS. 2016 – AFFIDAMENTO TEMPORANEO PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2016. CIG 6797626A6C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>181500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1776"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RIMBORSO  SOMMA  INDEBITAMENTE VERSATA PER TOSAP: CONDOMINIO VIA SASSARI, 209.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1777"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1810</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALEN.1582 DEL 03.08.2016 MENSILITÀ LUGLIO-AGOSTO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1778"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1811</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1390 DEL12.07.2016 MENSILITÀ AGOSTO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1779"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1812</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCATASTAMENTO DI IMMOBILI COMUNALI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GEOM. LUCA MARSALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1780"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1815</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO AA.SS. 2016 – AFFIDAMENTO TEMPORANEO PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2016. CIG 6797626A6C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1781"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA, DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI MARCO CARLO: PERIODO 1° OTTOBRE 2016 – 30 SETTEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1782"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1831</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO ALL'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E CONTESTUALE IMPEGNO SOMME - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1783"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAVERSA DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI MARCO CARLO. MESE AGOSTO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1784"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1933</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORTO BOTANICO, PERNOTTAMENTO, RISTORO ED INTRATTENIMENTO SOCIALE, SPORTIVO ED ALTRI SERVIZI CONNESSI NELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “VILLA MARIA PIA” – ART. 10 MANUTENZIONE E DECORO – LIQUIDAZIONE FATTURA 2° SEMESTRE SOC. COOP. ORN-EST S.R.L. – CODICE C.I.G. 29722878D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1785"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1818</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2016 1 SEMESTRE - LIQUIDAZIONE GIUGNO 4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1786"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1819</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2016  - 2° SEMESTRE- LIQUIDAZIONE LUGLIO 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1787"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1820</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE NEFROPATICHE. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1788"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA MESE GIUGNO 2016 - CIG: 6763435320</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1789"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1822</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER GLI ADDETTI AL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO CITTADINANZA ATTIVA E N.4 GIARDINIERI - IMPEGNO DI SPESA - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA N. 3137382.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1790"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1822</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER GLI ADDETTI AL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO CITTADINANZA ATTIVA E N.4 GIARDINIERI - IMPEGNO DI SPESA - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA N. 3137382.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1791"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1822</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER GLI ADDETTI AL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO CITTADINANZA ATTIVA E N.4 GIARDINIERI - IMPEGNO DI SPESA - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA N. 3137382.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1792"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1823</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA S.E.C.AL. SPA PER CONTO DEL COMUNE DI ALGHERO PER NOTIFICA, POSTALIZZAZIONE E ATTI INGIUNTIVI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ARTICOLO 5.2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1793"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA FORMAZIONE E SUPPORTO SISTEMISTICO SUL SOFTWARE J-SMART CIG. Z53169FCD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1794"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1825</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA – SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA N 18/E DEL 05/09/2016 SPETTANZE SETTEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1795"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1829</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PUBBLICA PER CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EXTRA DOTAZIONE ORGANICA A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2, DEL TUEL 267/2000 - AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E CONTESTUALE NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1796"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1835</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENDE ASSEGNATO AL SETTORE III – SVILUPPO SOSTENIBILE. AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO SOMME ANNUALITÀ 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1797"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE CANILE GIUGNO - LUGLIO 2016 DITTA: ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS - CIG 5747814E26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio tutela e benessere animale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1798"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2130300, N.1125702 E N.1126080 DEL 31.08.2016, RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI AL C.D.S. E SPESE DI NOTIFICAZIONE - MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1799"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DAL N. 4340/E AL N. 4343/E DEL 30.06.2016, PER AGGI DI RISCOSSIONE RELATIVI AI VERBALI AL CDS NOTIFICATI ALL'ESTERO - DITTA NIVI CREDIT S.RL. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1800"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1866</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO IL CANILE DELLA DITTA PIPPOLANDIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG Z001B196DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio tutela e benessere animale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1801"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1866</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO IL CANILE DELLA DITTA PIPPOLANDIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG Z001B196DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio tutela e benessere animale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1802"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1862</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGRAMMA REGIONALE BICIMIPIACI IN OCCASIONE DELLA QUINDICESIMA EDIZIONE DELLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DELL'EUROPEAN MOBILITY WEEK (EMW) "SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA'" 16-22 SETTEMBRE 20156. CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI PER SERVIZI DI SOCCORSO E ASSICURATIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1803"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1826</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° S.E.C. - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI AL SEGRETARIO. PERIODO: MAGGIO - AGOSTO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1804"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ANNO 2016, MESE DI AGOSTO, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC CON OLIVETTI S.P.A. CIG: 658696142C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1805"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE, AL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SVILUPPO TECNOLOGICO, ALL'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E CONTESTUALE IMPEGNO SOMME. ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1806"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1830</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE SELETTIVE IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI G.C. N. 77/2016 E N.  78/2016 – COMMISSIONI ESAMINATRICI COMPENSI SPETTANTI COMPONENTI ESTERNI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1807"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1832</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'AREA QUALITA' DELLA VITA ALL'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E CONTESTUALE IMPEGNO SOMME-ANNO 2016-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1808"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1833</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO - PERIODO AGOSTO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1809"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1834</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1084 DEL 02.12.2015 MENSILITÀ DI LUGLIO E AGOSTO2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1810"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1839</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° S.E.C. - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI. PERIODO: MAGGIO AGOSTO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1811"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1841</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – ENERGETICAMBIENTE S.R.L.. COMMINAZIONE PENALE – DETRAZIONE PER SERVIZI NON RESI E PER INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI - LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI LUGLIO 2016. C.I.G. 567581243B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio servizi integrati igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1812"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1846</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL’ AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO  ALL’EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E CONTESTUALE IMPEGNO SOMME - ANNO 2016 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1813"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1850</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/05, ART. 30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI . IMPEGNO DI SPESA GIUGNO - DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1814"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1851</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MESI DI AGOSTO E SETTEBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1815"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1854</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE AGOSTO 2016 - CIG: Z0F163C6CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1816"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 8/PA DEL 12/09/2016 EMESSA DALLA DITTA: CAR GOMME DI SECHI ROBERTO, VIA DEGLI ORTI TRAV. B, N.12 - 07041 ALGHERO (SS) – P.IVA 02375900905 – CIG Z37189798E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1817"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1838</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7PA DEL 31/08/2106 EMESSA DALLA DITTA: CAR GOMME DI SECHI ROBERTO, VIA DEGLI ORTI TRAV. B, N.12 - 07041 ALGHERO (SS) – P.IVA 02375900905 – CIG Z37189798E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1818"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1840</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - PROROGA SERVIZI CIMITERIALI PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE VERBALE INTEGRATIVO AL DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO IN HOUSE PROVIDING.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1819"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1840</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - PROROGA SERVIZI CIMITERIALI PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE VERBALE INTEGRATIVO AL DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO IN HOUSE PROVIDING.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1820"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1842</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DEL  PERSONALE ASSEGNATO ALL’AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO ALL’EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1821"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1843</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI UN TERRENO COMUNALE A FAVORE DEL MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO - PER LA REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DI SERVIZIO DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ALGHERO.  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1822"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1843</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI UN TERRENO COMUNALE A FAVORE DEL MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO - PER LA REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DI SERVIZIO DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ALGHERO.  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1823"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1844</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO - PERIODO AGOSTO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1824"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1845</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO. GIG Z501B29AAF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1825"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI TELEFONIA EROGATI  NEL IV E IV BIMESTRE 2016 E PARZIALE/TOTALE RECUPERO CREDITI  -  CIG: ZF3042DECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1826"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1848</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N.774 DEL 21.04.2016, MENSILITÀ DI AGOSTO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1827"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1849</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.880 DEL 14.10.2015 MENSILITÀ DI AGOSTO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1828"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1856</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1829"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1857</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO: INTEGRAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI "LA NUOVA SARDEGNA" E "LA REPUBBLICA" PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA - CIG: Z0F163C6CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1830"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1858</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEL SIG. RAFFAELE ANTONIO ACCARDO (B/518) - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO: PAGAMENTO CANONE SETTEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1831"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1873</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONE DI MINORI DALLA COMUNITA'CRIATURAS ONLUS DI ALGHERO. ECONOMIA DI SPESA CIG 6492100A64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1832"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER LAVORI SULLA DOTAZIONE, EQUILIBRATURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DI PROPRIETA' DEL COMUNE  - CIG: Z37189798E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Per l'infanzia e per i giovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1833"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER LAVORI SULLA DOTAZIONE, EQUILIBRATURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DI PROPRIETA' DEL COMUNE  - CIG: Z37189798E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Per l'infanzia e per i giovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1834"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER LAVORI SULLA DOTAZIONE, EQUILIBRATURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DI PROPRIETA' DEL COMUNE  - CIG: Z37189798E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Per l'infanzia e per i giovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1835"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1859</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO DEI BENI MOBILI DELL’EX UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALGHERO. DITTA MELIS &amp; C. SERVICE SOC. COOP. A.R.L., CON SEDE IN SASSARI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1836"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI QUOTA ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1837"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1861</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA. PARTECIPAZIONE AL XXXIV CONVEGNO REGIONALE DELLA SARDEGNA - IMPEGNO DI SPESA. CIG.Z2C1B2BC1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1838"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1863</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO N.1 “G. DELEDDA” - VIA TARRAGONA - ISTITUTO COMPRENSIVO 2 - ALGHERO”- PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ PROGRAMMA ASSE I - “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO” - CUP G17B15000530006. RIDETERMINAZIONE PREMI CONCORSO IMPEGNATI CON DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 1662 DEL 12/08/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1839"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1865</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA COMUNALE MARIOTTI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE INTERNA.  CIG: Z971AE7A3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1840"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1867</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AD AMMINISTRATORI LOCALI - LIQUIDAZIONE ITEKNO UNIPERSONALE MESE DI LUGLIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1841"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1868</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AD AMMINISTRATORI LOCALI - LIQUIDAZIONE UNICREDIT S.P.A. TERZO TRIMESTRE 2015 E SECONDO TRIMESTRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1842"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1869</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL’AREA COMUNICAZIONE E STAFF DEL SINDACO ALL’EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E CONTESTUALE IMPEGNO SOMME – ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1843"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1870</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA. GLI ADEMPIMENTI E LE RESPONSABILITÀ NELL’ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: MONITORAGGIO, AGGIORNAMENTO PIANI, RELAZIONE ANNUALE - IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZED1B2E16F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1844"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1871</Numero_Provvedimento><Oggetto>DE VIZIA TRANSFER SPA C/ COMUNE SENTENZA N. 528/2016 TAR SARDEGNA.  LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1845"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA EMERGENZIALE DELLA POPOLAZIONE ROM AL CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Inclusione sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1846"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1874</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI IGIENE E PULIZIA PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA CIG: Z4B1B2BCA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1847"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1892</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA PER AVVISO PUBBLICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA  “FIERA DELL’ARTE E ARTIGIANATO DI SARDEGNA” E DELLA “FIERA DELLA MOSTRA NAUTICA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1848"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1876</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 IMPEGNO DI SPESA MINORI - PERIODO GENNAIO SETTEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Minori e Giovani Adulti Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1849"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1877</Numero_Provvedimento><Oggetto>L 431/98 CONTIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1850"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 205 DEL 31/08/2016 PER SERVIZIO VIGILANZA ARMATA MESE AGOSTO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1851"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AGOSTO 2016. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A, VIALE DELL’OCEANO INDIANO, 13, 00185 ROMA – C.F.  00435970587 - P. IVA 00891951006 - CIG. 65692837D2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1852"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1881</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20_16 EMESSA DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1853"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARZIALE SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "DOLCE ACCOGLIENZA" DELLA DOTT.SSA CROCITTO. PERIODO APRILE GIUGNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito I - Servizi per la prima infanzia e per le famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1854"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP.SOC.LA FENICE DI SASSARI PER L'INSERMINTO DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' CASA GINA DI NULVI. FATTURA ELETTRONICA 49/16 CIG Z9D190FE41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1855"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1885</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORTA A. C/ COMUNE. APPELLO AVVERSO ORDINANZA TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI.  LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1856"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1886</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI SUPPORTO STRATEGICO E ORGANIZZATIVO-GESTIONALE: PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, NAZIONALE E REGIONALE 2014-2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO N. 1311958 - CIG ZCA1AE5DD5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1857"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE PICCOLI AMICI, PERIODO APRILE/GIUGNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito I - Servizi per la prima infanzia e per le famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1858"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1897</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO QUINQUENNALE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI UTAX, MOD. 5505CI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO COPIE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. DITTA COPIER SERVICE DI DORO SALVATORE – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1859"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1922</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO PER I SERVIZI INTERNI PORTUALI - NOLEGGIO N. 3 POSTI BARCA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2016 DEL 05.09.2016  - Z0F184A8730</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1860"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1888</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2016 - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1861"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1890</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO URGENTE SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI  CRA A SEGUITO DI PRESCRIZIONI DEI VV.FF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1862"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1891</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.20/97 MINORI -  LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Minori e Giovani Adulti Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1863"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1893</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/1998. APPROVAZIONE PIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1864"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER FORNITURA MEDIANTE IL MEPA DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE  -  5 BIMESTRE  2016   -  CIG: Z9013BB2A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1865"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP. LUOGHI COMUNI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI BIRORI. FATTURA N.2/95 CIG Z5218A75F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1866"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP. LUOGHI COMUNI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI MACOMER. FATTURA N.2/96 CIG Z851A59897</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1867"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1898</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI ESEGUITE CON LE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI –  COPIER SERVICE  - SASSARI (CIG: ZF91B341D0).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1868"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1900</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE - TRAMITE INTERVENTO DI FINANZA DI PROGETTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO E CONTESTUALE REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI AMMODERNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DELLA STRUTTURA. -AVVIO FASE PRELIMINARE E APPROVAZIONE PREAVVISO DI INDAGINE DI MERCATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1869"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1900</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE - TRAMITE INTERVENTO DI FINANZA DI PROGETTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO E CONTESTUALE REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI AMMODERNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DELLA STRUTTURA. -AVVIO FASE PRELIMINARE E APPROVAZIONE PREAVVISO DI INDAGINE DI MERCATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1870"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1899</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICART - SRL POZZOMAGGIORE (SS): LIQUIDAZIONE FATTURA N° 359 DEL 30.08.2016 CIG: Z311AD2BDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1871"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ANCI QUOTA ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1872"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1902</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DI N. 150 PEC ISTITUZIONALI, DI DURATA TRIENNALE, PER I SERVIZI DELL’ENTE E PER I RUP. CIG ZF91B38C54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1873"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1903</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19_16 EMESSA DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1874"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1904</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE VI - ESERCIZIO 2016. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1875"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1904</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE VI - ESERCIZIO 2016. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1876"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1905</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’INCARICO DI PROGETTAZIONE, D.LL. E CONTABILITÀ RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NEI LOCALI COMUNALI SITI IN PIAZZA DEI MERCATI” – CUP: G17E15000050004 – CIG: ZE418BB6B2. CONVENZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE REP. N. 01/2016/OO.PP DEL 06/07/2016. LIQUIDAZIONE ONORARI DI PROGETTAZIONE AL PROFESSIONISTA ESTERNO INCARICATO ING. PIER LUIGI SCUDINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1877"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23342 DEL 16.09.2016, EMESSA DALL'A.C.I. DI ROMA PER ACCESSO CRONOLOGICO DI PROPRIETÀ EFFETTUATO DA PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PERIODO MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2016 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1878"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA NIVI CREDIT S.R.L. - RELATIVE A PROVVIGIONI SPETTANTI PER IL RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALI PER VERBALI AL CODICE DELLA STRADA - MESE AGOSTO 2016 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1879"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000) PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.05.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1880"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1912</Numero_Provvedimento><Oggetto>"VALORIZZAZIONE DELLA TORRE COSTIERA "TORRE NUOVA" E PROMOZIONE INFRASTRUTTURE DI ORMEGGIO PRESSO CALA DRAGUNARA, PUNTA DEL DENTUL E ALTRI SITI A MARE NEL SIC ITB010042 " - CUP: G12 I1000 100006 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE -  TECNICI: R.T.P. - ING. SERGIO CORRIAS ED ARCH. NUNZIO CAMERADA - CIG: 22903CB7A3 - IMPRESA: SER.LU. COSTRUZIONI SRL - CIG: 5821007EECG12C14000110006 - CIG Z991977726 -  RUP: GEOM GIOVANNI SALVATORE. LIQUIDAZIONE 4° SAL -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1881"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1914</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA LIBRERIA ARCOBALENO DI MAGGIOLI ROSANNA – BAUNEI (OG).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1882"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIAS.P.A.  RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2016 -CIG: 656382716</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1883"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANDALAS DE AMISTADE PER INSERIMENTO MINORI PRESSO LA COMUNITA' VOLTA LA CARTA DI PORTO TORRES. FATTURA ELETTRONICA N.259/2016/PA CIGZBD19012BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1884"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANDALAS DE AMISTADE PER INSERIMENTO MINORI PRESSO LA COMUNITA' LA CASA SULL'ALBERO 1 DI SORSO. FATTURA ELETTRONICA N. 216-258/2016/C CIG ZCA175110A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1885"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANDALAS DE AMISTADE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE RELATIVA AL SERVIZIO PRESSO LA COMUNITÀ VOLTA LA CARTA DI PORTO TORRES. FATTURA N. 253-268/2016/PA  CIG ZE51A153C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1886"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1943</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 950</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1887"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1910</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ ANNUALI DEL MESE DI SETTEMBRE PER I MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA URGIAS GIANFRANCO CON SEDE IN ALGHERO VIA VITTORIO VENETO, 31, P.IVA: 00908170905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1888"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1911</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI E MINUTE ATTREZZATURE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN PRONTO INTERVENTO E IN EMERGENZA - AFFIDAMENTO GENERICO A DITTE VARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1889"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1913</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA IMPREGNATE PER MANUTENZIONE PANCHINE IN LEGNO NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ DI CUI AL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO CITTADINANZA ATTIVA - IMPEGNO DI SPESA - ORDINI DIRETTI DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA N. 3140890 – CIG: Z871B3B52D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1890"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1915</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO 2° STRALCIO – REGIONE SARDEGNA DELIB. CIPE N.6/2012 - SCUOLA MEDIA “MARIA CARTA” - VIA MALTA - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA PROSPETTI EDIFICIO PATIO INTERNO - CODICE PROGETTO N. 00612SAR 184. – CUP G12J12000180001 - APPALTATORE S.E.R.F. COSTRUZIONI S.R.L. DI SASSARI – CIG Z4D16EBAFD. LIQUIDAZIONE PRIMO E ULTIMO SAL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1891"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA XEROX ITALIA RENTAL SERVICES –ANNUALITÀ 2016  - CIG ZCB061D7D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1892"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1918</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL’AREA DI STAFF III - SERVIZI DEMOGRAFICI / SERVIZI AMMINISTRATIVI CIMITERIALI - ALL'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E CONTESTUALE IMPEGNO SOMME. ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1893"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1919</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE ATTIVAZIONE PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. “A” DEL D. LGS. N° 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DELLA CAMPAGNA DI INDAGINI PER IL PRELIEVO E LA CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI MARINI DA SOTTOPORRE AD ANALISI DI LABORATORIO PER LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, MICROBIOLOGICI ED ECOTOSSICOLOGICI DELLE AREE INTERESSATE DALLE PREVISTE ESCAVAZIONI IN AMBITO DEI LAVORI DI “ RIPRI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1894"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1919</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE ATTIVAZIONE PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. “A” DEL D. LGS. N° 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DELLA CAMPAGNA DI INDAGINI PER IL PRELIEVO E LA CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI MARINI DA SOTTOPORRE AD ANALISI DI LABORATORIO PER LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, MICROBIOLOGICI ED ECOTOSSICOLOGICI DELLE AREE INTERESSATE DALLE PREVISTE ESCAVAZIONI IN AMBITO DEI LAVORI DI “ RIPRI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1895"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA R.C. AUTO IN FORMA LIBRO MATRICOLA. - COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. - AGENZIA ALTAIR S.R.L. CON SEDE ALGHERO - P.I. 02273440905 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01.10.2016 AL 31.12.2016 - CIG: 6272467B81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1896"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 183/02 DEL 30 GIUGNO 2016 - DITTA PROMO PA FONDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1897"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS PER FATTURA N.167 DEL 30/06/2016 CIG ZA21752B84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1898"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1924</Numero_Provvedimento><Oggetto>XEROX ITALIA RENTAL SERVICES – CONTRATTO 6010168-1 IMPEGNO III E IV TRIMESTRE ANNUALITÀ 2016 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - CIG ZCB061D7D8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1899"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITA' NAMASTE' DI PORTO TORRES. FATTURA ELETTRONICA N.37/PA. CIG ZF017600B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1900"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITA' NAMASTE' DI PORTO TORRES. FATTURA ELETTRONICA N.35/PA. CIG ZF11A325C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1901"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1942</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE III - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1136905764 - SOC. OLIVETTI S.P.A. – CIG ZE911D22F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1902"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2816</Numero_Provvedimento><Oggetto>L’ANNULLAMENTO DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO STRADA VICINALE MONTAGNESE N°5/16 DEL 25/08/2016 CON OGGETTO: “OPERE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE SULLA STRADA CONSORTILE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1903"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 162/98 APPROVAZIONE NUOVI PIANI E PROROGHE DEI PIANI IN CORSO GESTIONE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1904"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA GENNAIO AD AGOSTO 2016 A FAVORE DI ENEL SOLE SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1905"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CERTIFICATO N°1 E APPROVAZIONE 1°SAL DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO PER L’ALLOGGIAMENTO LOCULI – 3° LOTTO.” - CUP: G11E15000410004. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA  N°2/PA DEL 09.08.2016 IMPRESA: BIEFFE COSTRUZIONI CIG: 6542364191</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1906"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1935</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI “POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO E LA PROSECUZIONE DEL PIANO DI LOTTA E CONTENIMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO”. – INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ASSEGNI FAMILIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1907"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1937</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI E RINNOVI LOCULI TRENTENNALI LUGLIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1908"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1937</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI E RINNOVI LOCULI TRENTENNALI LUGLIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1909"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1938</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N° 17 TARGHE IN PLEXIGLAS, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA - ANNULLAMENTO PRECEDENTE GARA COME DA DET. 1599 DEL 05/08/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1910"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1940</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI URGENTI DI RECUPERO E DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI”. – AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO CARTELLONISTICA ED ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA. CIG: ZD71B42BCE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1911"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1941</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 737</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1912"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1944</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE VI – PER L’INFANZIA E PER I GIOVANI. ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA’ DEI DEGLI UFFICI SEMPLICI E COMPLESSI. RICOGNIZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Per l'infanzia e per i giovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1913"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1944</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE VI – PER L’INFANZIA E PER I GIOVANI. ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA’ DEI DEGLI UFFICI SEMPLICI E COMPLESSI. RICOGNIZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Per l'infanzia e per i giovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1914"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: OBIETTIVO LAVORO S.P.A. – RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1915"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1955</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “INTERNATIONAL AUGMENTED MED – I AM” – PROGRAMMA ENPI CBC MED, MISURA PRIORITÀ 1.2 TURISMO SOSTENIBILE, COD. I-A/1.2/113, CUP G18F12000460006. RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PARTNER DI PROGETTO PP13 - AREG I AM -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1916"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE LA CRISALIDE ONLUS RELATIVA A NOTA CONTABILE N. 45/16 CIG 6496968B97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1917"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE LA CRISALIDE ONLUS RELATIVA A NOTA CONTABILE N.41-48/16 CIG ZB919CBF04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1918"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE LA CRISALIDE ONLUS RELATIVA A NOTA CONTABILE N.47/16 CIG ZE61A2DC35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1919"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ONLUS PER FATTURE N.20/16 CIG 6497188127</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1920"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANDALAS DE AMISTADE PER INSERIMENTO MINORI PRESSO LA COMUNITA' LA CASA SULL'ALBERO 1 DI SORSO. FATTURA ELETTRONICA N. 273/2016/PA CIG ZCA175110A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1921"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1962</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 36 COMMA 2 LETTERA B E 216 COMMA9 DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1922"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1967</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE MISSIONE - #LUBEC 2016 - XII° EDIZIONE - "LA CULTURA È BENESSERE E CRESCITA" - LUCCA 13 E 14 OTTOBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1923"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1981</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DIRIGENZIALE EXTRA DOTAZIONE ORGANICA A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART.110, COMMA 2, DEL D.LGS N.267/2000 – AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1924"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1945</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE ANNI SCOLASTICI DAL 2016/2017 AL 2020/2021. SISTEMA DEI BUONI PASTO INFORMATIZZATI. APPROVAZIONE NUOVO PROGETTO TECNICO DEL SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1925"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1945</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE ANNI SCOLASTICI DAL 2016/2017 AL 2020/2021. SISTEMA DEI BUONI PASTO INFORMATIZZATI. APPROVAZIONE NUOVO PROGETTO TECNICO DEL SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1926"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1946</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ALGHERO FINALIZZATA AL PAGAMENTO ELETTRONICO DEI BUONI PASTO INFORMATIZZATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1927"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1946</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ALGHERO FINALIZZATA AL PAGAMENTO ELETTRONICO DEI BUONI PASTO INFORMATIZZATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1928"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1947</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA FIORITURA STAGIONALE PER L’ALLESTIMENTO DELLE FIORIERE PRESENTI IN CITTA’ - IMPEGNO DI SPESA - ORDINI DIRETTI DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA N. 3165409 – CIG: Z5A1B47ADE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1929"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1948</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME RISCOSSE A MEZZO C/C POSTALE N° 11994076 PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO DAL 05.08.2016 AL 21.09.2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1930"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1949</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTO “LABORATORIO LEADERSHIP” - IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z531B42F72</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1931"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1950</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UNA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE PER IL SERVIZIO DEL PROTOCOLLO GENERALE. AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE MEPA. (CIG: Z781B4782B).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1932"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1952</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL SINDACO E AGLI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1933"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 596/2016 DEL 31.08.2016 DELL’IMPORTO TOTALE DI, € 23.851,00 EMESSA DALLA DITTA: LAZZARI S.R.L. - VIA F.LLI PICCINNO 70 - 73024 – MAGLIE (LE) – P.I. 04215390750. CIG: Z771AAC073.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1934"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1963</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.C.E. RISTOBAR C/COMUNE DI ALGHERO. RICORSO T.A.R. SARDEGNA.    LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1935"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1965</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE RESIDENZIALE – ALGHERO 2016/2020 VERSO IL NUOVO PIANO STRATEGICO DELLA CITTÀ: ESTENSIONE DELLE AZIONI FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0F1B495B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1936"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1968</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONIFICA DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO PRESSO LA LOCALITÀ MONTE AGNESE – STRADA VICINALE SANT’AGOSTINO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ MANCA FRANCO IMPRESA EDILE DI OSILO – C.I.G. Z471B4827E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio servizi integrati igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1937"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1964</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIPOGRAFIA ADAMO ALGHERO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_DEL 22.09.2016 CIG: ZB51ACF53E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1938"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1966</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1939"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1969</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERGO 88 SAS - ALGHERO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 58 PA DEL 23.09.2016  CIG: Z4B1B2BCA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1940"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA VITTORIO EMANUELE 113, MENSILITÀ DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1941"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1971</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA’ DEL VINO. ANNUALITA’ 2016 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1942"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1972</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ADESIONE AL GRUPPO D’AZIONE COSTIERA NORD SARDEGNA. ANNUALITA’ 2016 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1943"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1973</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA’ DELL’OLIO. ANNUALITA’ 2016. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1944"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1974</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE SASSARI: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1945"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1975</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1946"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1976</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA , PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO - VIA KENNEDY N. 76 - MESE DI OTTOBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1947"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1977</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL FINANZIAMENTO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. L.R. N. 25/2012 – ART. 12 – DELIBERAZIONE G.R. 33/20 DEL 08.08.2013 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI EE.LL. ANNUALITÀ 2016 – TRASMISSIONE DETERMINAZIONE N. 3383 DEL 9/09/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1948"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1979</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL REFERENTE DI SECONDO LIVELLO PER L’ANTICORRUZIONE (RIF. L. 190/2012) DEL SETTORE III – SVILUPPO SOSTENIBILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1949"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1979</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL REFERENTE DI SECONDO LIVELLO PER L’ANTICORRUZIONE (RIF. L. 190/2012) DEL SETTORE III – SVILUPPO SOSTENIBILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1950"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI PER LE POLITICHE ATTIVE PER LA FAMIGLIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1951"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AGOSTO SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO E LUDOTECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1952"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1983</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE AA.SS. DAL 2016/2017 AL 2020/2021 CIG 63718790E5. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1953"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1983</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE AA.SS. DAL 2016/2017 AL 2020/2021 CIG 63718790E5. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1954"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1984</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 810 DETERMINA NUMERO 85/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1955"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1985</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 1802/2016. RETTIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi ausiliari all'istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1956"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1985</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 1802/2016. RETTIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi ausiliari all'istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1957"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1986</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 931 DETERMINZIONE NUMERO 83/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1958"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1987</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1092 DETERMINAZIONE NUMERO 82/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1959"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA GROTTA DI NETTUNO E CAVALL MARÌ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1960"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1989</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/COOP. SOCIALE RIVIERA DEL CORALLO.                    RICORSO TAR  SARDEGNA.  LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1961"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1990</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLA 4ª E 5ª RATA DI NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI UTAX, MOD. 5505CI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI - PERIODO DAL 01/05/2016 AL 31/10/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1962"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1991</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLA 6ª E 7ª RATA DI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI SAMSUNG SCX-8123N IN DOTAZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE E AL SERVIZIO AFFARI GENERALI – PERIODO DAL 07/06/2016 – 06/12/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1963"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1994</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MESI DA GIUGNO A SETTEBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1964"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA RELATIVE AL PERIODO LUGLIO 2016 - CIG: 656382716</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1965"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1996</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1269 DETERMINAZIONE NUMERO 86/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1966"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1998</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DURANTE IL PERIODO DI GARANZIA DEL MACCHINARIO TERNA JCB MOD. 4CX. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIANNI CARBONI S.R.L. CIG - ZBD1B56E3C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1967"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1999</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI DELL’AMP - SCADENZA CONTRATTO - LIQUIDAZIONE CAUZIONE DEFINITIVA. CIG N° ZD311C26F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1968"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2001</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE DI GARA PER VALUTAZIONE OFFERTE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI CONNESSI – CIG 5932202FF0. LIQUIDAZIONE GETTONI COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio servizi integrati igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1969"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2002</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI DELL’AMP –  ACCERTAMENTO CAUZIONE PROVVISORIA E IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA MAREMARE DI GIORGIO LADU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1970"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2121</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1006 DETERMINAZIONE NUMERO 84/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1971"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' IL SOGNO COOP.SOC. DI SASSARI. CIG Z3F1B63F6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1972"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1997</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL REFERENTE DI SECONDO LIVELLO PER L’ANTICORRUZIONE (RIF. L. 190/2012) DEL SETTORE II SVILUPPO DEL TERRITORIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1973"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2000</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIA DI SPESA SU AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1974"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2003</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI SULL’ARENILE PER LO SPOSTAMENTO DELLE ATTREZZATURE DELLO STABILIMENTO BALNEARE ROSANNA S.R.L.S. SPIAGGIA DI MARIA PIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1975"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2004</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N°  1251 DETERMINAZIONE NUMERO 92/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1976"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2005</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1168 DETERMINAZIONE NUMERO 91/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1977"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2006</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1144 DETERMINAZIONE NUMERO 90/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1978"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2007</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1052 DETERMINZIONE NUMERO 89/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1979"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2008</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1171 DETERMINAZIONE NUMERO 88/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1980"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2009</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 762 DETERMINAZIONE NUMERO 87/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1981"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2010</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI RESIDENZIALI  A FAVORE DI PERSONA  DIVERSAMENTE ABILE  RICOVERATA PRESSO LA CASA DI RIPOSO  SANT'AGOSTINO  DI ALGHERO." PROVINCIA ITALIANA DELLE SUORE MERCEDARIE DI ROMA "IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1982"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2011</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA  PUBBLICAZIONE TECNICA - CIG: ZF51B5B341</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1983"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2012</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICART SRL - POZZOMAGGIORE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 309 DEL 27.09.2016 CIG: Z311AD2BDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1984"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2018</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER IL COMPLETAMENTO DELLE ANALISI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEI CENTRI DI PRIMA E ANTICA FORMAZIONE DI ALGHERO E FERTILIA, ALL’ARCHITETTO VALENTINA ISONI -  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO SOMME - CIG. ZA01B4B203 - CUP. G12I16000010004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pianificazione Territoriale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1985"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2018</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER IL COMPLETAMENTO DELLE ANALISI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEI CENTRI DI PRIMA E ANTICA FORMAZIONE DI ALGHERO E FERTILIA, ALL’ARCHITETTO VALENTINA ISONI -  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO SOMME - CIG. ZA01B4B203 - CUP. G12I16000010004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pianificazione Territoriale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1986"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2035</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' ADELANTE SOC. COOP.SOC. DI PORTO TORRES. CIG Z921B5B210</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1987"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2013</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. PIETRO NURRA - CONFERIMENTO INCARICO PROCEDURA PUBBLICA PER CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EXTRA DOTAZIONE ORGANICA A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2, DEL TUEL 267/2000 - AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1988"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2014</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 12 AGOSTO - 30 SETTEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1989"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2015</Numero_Provvedimento><Oggetto>SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA MILANO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AI SERVIZI FINANZIARI - PERIODO DAL 23.06.2016 AL 22.09.2016 - CIG: ZA60C4CA16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1990"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2016</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CRA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1991"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2017</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PRELIMINARE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, EVENTUALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DENOMINATO "CASA COMUNALE DI VIA COLUMBANO - RESTAURO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE- 2° STRALCIO FUNZIONALE – SEDE DIREZIONALE". APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1992"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2017</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PRELIMINARE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, EVENTUALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DENOMINATO "CASA COMUNALE DI VIA COLUMBANO - RESTAURO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE- 2° STRALCIO FUNZIONALE – SEDE DIREZIONALE". APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1993"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2019</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA RAFFAELINA DELRIO PER RIMBORSO SPESE PROCESSUALI. SENTENZA TRIBUNALE DI SASSARI N.1333/2014.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1994"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2020</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE MISSIONE - PROGETTO RETRALAGS, CONVOCAZIONE AUTORITÀ DI GESTIONE PROGRAMMA COMUNITARIO IFM "MARITTIMO 2014-2020" - LIVORNO 14 OTTOBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1995"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2022</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – ENERGETICAMBIENTE S.R.L.. - COMMINAZIONE PENALE – DETRAZIONE PER SERVIZI NON RESI - LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI AGOSTO 2016. C.I.G. 567581243B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio servizi integrati igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1996"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2023</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. “B” DEL D. LGS. N° 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI &lt;&lt; REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NEI LOCALI COMUNALI SITI IN PIAZZA DEI MERCATI - CUP: G17E15000050004 – CIG 6790279B7C &gt;&gt;. -APPROVAZIONE VERBALE DI GARA -AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA CENTRO CLIMA DI CAVALLERO PAOLO DI ALGHERO. -RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1997"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2034</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2016-LIQUIDAZIONE AGOSTO 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1998"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2024</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO: LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE SETTEMBRE 2016 CIG: Z0F163C6CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1999"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2025</Numero_Provvedimento><Oggetto>“VALORIZZAZIONE DELLA TORRE COSTIERA TORRE NUOVA E PROMOZIONE INFRASTRUTTURE DI ORMEGGIO PRESSO CALA DRAGUNARA, PUNTA DEL DENTUL E ALTRI SITI A MARE NEL SIC ITB010042” CUP G12I11000100006 – CIG 5821007EEC RICHIESTA DI DISAPPLICAZIONE DELLE PENALI AI SENSI DELL’ART. 145 COMMA 8 D.P.R. 207/2010.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2000"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2026</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELLA “TORRE NUOVA” IN LOCALITA’ PORTO CONTE. INCARICO PROFESSIONALE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TECNICO: ARCH. STEFANO GOVONI   CUP: G12C16000080001 CIG: Z2D1B5251B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2001"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2027</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2016. POSTE ITALIANE S.P.A. – ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2002"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2028</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL MESE DI OTTOBRE 2016 - SOC. EDILMAR S.R.L. – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2003"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2029</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.P.Q. PORTUALITÀ TURISTICA REGIONALE –D.P.G.R 82 DEL 15/06/2012- LAVORI DI RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI CUP. G16G12000270002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2004"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI A FAVORE DEL GEOM. LUCA MARSALA PER SERVIZIO DI FRAZIONAMENTO CATASTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2005"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2031</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/RCO - IMPEGNO SOMME PER RISARCIMENTO SINISTRI VARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2006"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2036</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2007"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2037</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – OBIETTIVO 01.02.A6 RIORGANIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CIG. Z211AA4B25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2008"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI "INCARICO PER IL SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE SU CONDOTTE E CANALI INTERRATI" STUDIO ASSOCIATO PATTERI - CIG ZF916B1AC3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio risorse idriche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2009"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2086</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE TOMBA A TRE POSTI INTESTATA A CANU MARIA SALVATORA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2010"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2032</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.I.A.S.  DI CAGLIARI- LIQUIDAZIONE  PER SERVIZI RESIDENZIALI RESI   A FAVORE DI PERSONA INSERITA  PRESSO CASA PROTETTA DI  ARITZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2011"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2038</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RELATIVO AL “SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE, AA.SS. DAL 2016/2017 AL 2020/2021” – CIG: 63718790E5 -REGISTRAZIONE CONTRATTO D’APPALTO: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL’IMPOSTA DI REGISTRO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2012"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2038</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RELATIVO AL “SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE, AA.SS. DAL 2016/2017 AL 2020/2021” – CIG: 63718790E5 -REGISTRAZIONE CONTRATTO D’APPALTO: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL’IMPOSTA DI REGISTRO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2013"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2039</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21_16 E 24_16 EMESSE DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2014"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2040</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' IL SOGNO COOP.SOC. DI SASSARI. CIG Z3F1B63F6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2015"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE PRESSO IL CENTRO DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2016"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2042</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO PERIODO SETTEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2017"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2063</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A QUESTO ENTE A FAVORE DI M. P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2018"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2064</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA N°2007/0590</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2019"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2068</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE MARIOTTI – VIA VITTORIO EMANUELE – 07041 ALGHERO (SS), IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA. • APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. • APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.  • AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2020"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2069</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE POLIVALENTE DI ATLETICA E CALCIO – SITO IN REG. MARIA PIA S.N.C. – 07041 ALGHERO (SS), IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA. • APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. • APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.  • AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2021"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2071</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE VITTORIO CORBIA – VIA PACINOTTI – 07041 ALGHERO (SS), IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA. • APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. • APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.  • AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2022"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2072</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE MARIOTTI – VIA VITTORIO EMANUELE – 07041 ALGHERO (SS), IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA. • APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. • APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.  • AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2023"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2073</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE LUCA MANCHIA – VIA MAURO MANCA S.N.C. – 07041 ALGHERO (SS), IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA. • APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. • APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.  • AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2024"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2074</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI CALCIO LA TAULERA – VIA ALESSANDRO FLEMING – 07041 ALGHERO (SS), IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA. • APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. • APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.  • AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2025"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA RELATIVE AL MESE AGOSTO 2016 - CIG. 656382716</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2026"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2045</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23_16 EMESSA DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2027"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2046</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22_16 EMESSA DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2028"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2016 A FAVORE DI ENEL SOLE SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2029"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2060</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE. CIG 567581243B. LIQUIDAZIONE FATTURA 11/PA DEL 31.08.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio servizi integrati igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2030"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP. LUOGHI COMUNI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI MACOMER. FATTURA N.2/103 CIG Z851A59897</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2031"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2080</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONE DI MINORI DALLA COMUNITA' ONLUS. DICHIARAZIONE DI ECONOMIA DI SPESA .CIG 6497188127</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2032"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2081</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANDALAS DE AMISTADE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE RELATIVA AL SERVIZIO PRESSO LA COMUNITÀ VOLTA LA CARTA DI PORTO TORRES. FATTURA N. 138/2016/PA  CIG Z621751B3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2033"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANDALAS DE AMISTADE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE RELATIVA AL SERVIZIO PRESSO LA COMUNITÀ "LA CASA SULL'ALBERO 1" DI SORSO. FATTURA N. 29/2016/PA  CIG ZCA175110A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2034"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2083</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' "LA CASA SULL'ALBERO 1" DI SORSO  CIG ZCA175110A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2035"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2108</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° SEC - ALGHERO  LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI. PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2036"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2109</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° SEC - ALGHERO. LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2037"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLA 6ª RATA DI NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 3551CI IN DOTAZIONE ALLA SEGRETERIA GENERALE, AFFARI LEGALI, CONTRATTI E STAFF DEL SINDACO - PERIODO DAL 30/06/2016 AL 29/09/2016. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2038"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' VOLTA LA CARTA DI PORTO TORRES. CIG Z621751B3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2039"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2043</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO PERIODO SETTEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2040"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI 196 - (MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2016)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2041"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 17/PA DEL 03/010/2016 EMESSA DALLA DITTA: CAR GOMME DI SECHI ROBERTO, VIA DEGLI ORTI TRAV. B, N.12 - 07041 ALGHERO (SS) – P.IVA 02375900905 – CIG Z37189798E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2042"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2050</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA REP. 620/2008 PER AREA LOCALITA’ PORTO PER LA REALIZZAZIONE DEL MERCATO – ITTICO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2043"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2051</Numero_Provvedimento><Oggetto>"VALORIZZAZIONE DELLA TORRE COSTIERA TORRE NUOVA E PROMOZIONE INFRASTRUTTURE DI ORMEGGIO PRESSO CALA DRAGUNARA, PUNTA DEL DENTUL E ALTRI SITI A MARE NEL SIC ITB010042” CUP G12I11000100006 – CIG 5821007EEC RETTIFICA OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE N. 2025 DEL 04/10/2016 E CONFERMA DISAPPLICAZIONE DELLE PENALI AI SENSI DELL’ART. 145 COMMA 8 D.P.R. 207/2010.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2044"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 16/PA DEL 03/010/2016 EMESSA DALLA DITTA: CAR GOMME DI SECHI ROBERTO, VIA DEGLI ORTI TRAV. B, N.12 - 07041 ALGHERO (SS) – P.IVA 02375900905 – CIG Z37189798E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2045"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2053</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA - INCENDIO LOC. MUGONI” - CIG 653583018A CUP G16J15000580004 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A TITOLO DI CAUZIONE PROVVISORIA – DITTA ECOSARDA DI ANTONIO SCANU ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CEDIM SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2046"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2054</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO 2° STRALCIO – REGIONE SARDEGNA DELIB. CIPE N.6/2012 - SCUOLA MEDIA “MARIA CARTA” VIA MALTA - CODICE PROGETTO N. 00612SAR 184. – CUP G12J12000180001 - SCUOLA MEDIA VIA DE BIASE, 63 – COD. PROGETTO N. 00612SAR183 – CUP G12J12000170001 – IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO SPESE AL D.LL. INCARICATO ING. ROBERTO RUGGIERO DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2047"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI LA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER  LA SELEZIONE,   CON PUBBLICO AVVISO, DI N. 1 FUNZIONARIO DI AREA TECNICA A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2. DEL D. LGS N. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2048"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2056</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA. PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SU “SOCIAL MEDIA, TRASPARENZA &amp; OPEN GOV. PER UNA P.A. CHE CAMBIA, ASCOLTA E DIALOGA CON I CITTADINI”- IMPEGNO DI SPESA. CIG.  Z871B7E2DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2049"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI LA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1  INCARICO DIRIGENZIALE EXTRA DOTAZIONE ORGANICA A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2, DEL TUEL 267/2000 – AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2050"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2058</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.13_12 DEL 13.09.2016, RELATIVA AI CONFERIMENTI DEL SECONDO TRIMESTRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio servizi integrati igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2051"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2059</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA RC MOTORI MEZZI NAUTICI AMP – AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETÀ UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA – AGENZIA ALTAIR SRL ED IMPEGNO SOMME. CIG: ZA31A98C6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2052"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V16/658 DEL 30.09.2016, PRESENTATA DALLA DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A., PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO AI VARCHI DI ACCESSO  ZTL, NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2053"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2066</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GPL PER LA CUCINA DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2054"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2078</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2055"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLA 3ª RATA DI NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI UTAX, MOD. 5505CI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI - PERIODO DAL 01/02/2016 AL 30/04/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2056"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PER NON UTILIZZO DEL LOCULO CONCESSO ALLA SIG.RA MORITTU FILOMENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2057"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2107</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE TOMBA A TRE POSTI INTESTATA A ARRU MARIA ROSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2058"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO PER CONFERIMENTI INCARICHI LEGALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2059"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2065</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 1 ° SEMESTRE-LIQUIDAZIONE GIUGNO E MENSILITA' VARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2060"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2067</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - PROROGA SERVIZI CIMITERIALI PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2061"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2067</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - PROROGA SERVIZI CIMITERIALI PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2062"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ CREDEMFACTOR SPA DELLA SOMMA DOVUTA QUALE CREDITO CEDUTO DA PARTE DELLA SOCIETA’ ENEL SOLE, VANTATO NEI CONFRNTI DI QUESTO ENTE, ALLA SUDDETTA CREDEMFACTOR SPA. CIG. Z0C17F16B3 E CIG. ZAE1AF8A27.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2063"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2075</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA'- VII ANNUALITA'.LINEA DI INTERVENTO 3) SERVIZIO CIVICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SUSSIDIO PERIODOSETTEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2064"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE SETTEMBRE 2016. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A, VIALE DELL’OCEANO INDIANO, 13, 00185 ROMA – C.F.  00435970587 - P. IVA 00891951006 - CIG. 65692837D2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2065"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS PER FATTURA N.204 DEL 31/07/2016 CIG ZA21752B84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2066"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAVERSA DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI MARCO CARLO. MESE SETTEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2067"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2090</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZE PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DEL PONTE RADIO AD USO PRIVATO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 AGOSTO 2003, N. 259, RECANTE "CODICE DELLE COMUNICAZIONE ELETTRONICHE", PER GLI ANNI 2016, 2017 E 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2068"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2091</Numero_Provvedimento><Oggetto>DLGS 267/2000 RIMBORSO ALLA SOC. ITEKNO SRL UNIPERSONALE ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL CONSIGLIERE COMUNALE SIG.RA PICCONE G.R. - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2069"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2092</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME RISCOSSE A MEZZO C/C POSTALE 11994076 PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. PERIODO 22.09.2016 – 08.10.2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2070"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2093</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PRESENTATE DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER  SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI AL C.D.S. E RIMBORSO ANTICIPAZIONE SPESE DI NOTIFICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2071"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6902102073 DEL 03.10.2016, PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLO PICK-UP, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, PER FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE. MESE OTTOBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2072"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2101</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PAGAMENTO DELLA 2ª RATA DI NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE COLORI UTAX, MOD. 5505CI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI - PERIODO DAL 01/11/2015 AL 31/01/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2073"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2074"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI LA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL TUEL 267/2000 – AREA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2075"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2105</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI MARCO CARLO. IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016 _IMPEGNO QUOTA DEL 50 % A CARICO DELL’ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2076"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2166</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TONER COMPATIBILE PER STAMPANTE HP COLOR LASERJET CP2025 DELL’AMP CAPO CACCIA –ISOLA PIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/PA/2016 DEL 27.09.2016. GIC: Z0A1A19E11.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2077"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 261 DEL 08/09/2016 ALLA SOCIETA' SIPAL SRL - COD. CIG. ZAF1AA7557</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2078"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2088</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI OSPITI DIVERSI PRESSO LA CASA DI RIPOSO SANT'AGOSTINO DI ALGHERO DELLA PROVINCIA ITALIANA DELLE SUORE MERCEDARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2079"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2089</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI LA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER  LA SELEZIONE,   CON PUBBLICO AVVISO, DI N. 1 FUNZIONARIO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2. DEL D. LGS N. 267/2000 – AREA FINANZE - TRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2080"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2096</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI D’INGEGNERIA: PROGETTAZIONE E DIREZIONE DELLA CAMPAGNA DI INDAGINI PER IL PRELIEVO E LA CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI MARINI DA SOTTOPORRE AD ANALISI DI LABORATORIO PER LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, MICROBIOLOGICI ED ECOTOSSICOLOGICI DELLE AREE INTERESSATE DALLE PREVISTE ESCAVAZIONI IN AMBITO DEI LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA”.  CUP: G17H03000130001 - CIG: Z821B7C41B SOCIETÀ LITHOS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2081"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI PORTO TURISTICO DI ALGHERO” – CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI. CUP: G16G12000270002 -  CIG: Z0D1B51699 TECNICO: ARCH. VITTORIO CARTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2082"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2098</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2083"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA RELATIVE AL MESE AGOSTO 2016 - CIG. 656382716</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2084"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2100</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  DEL DOCUMENTO  DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2085"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE"RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N.1084 DEL 02.12.2015 MENSILITÀ DI SETTEMBRE PIÙ 3°TRIMESTRE INPS 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2086"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGINALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1582 DEL 03.08.2016 MENSILITÀ DI SETTEMBRE PIÙ 3°TRIMESTRE INPS 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2087"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA MARCONI – EREDI ACCARDO VITTORIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2088"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.880 DEL 14.10.2015 MENSILITÀ DI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE PIÙ 3° TRIMESTRE INPS 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2089"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI ESTENSIONE PROGRAMMA DI INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2090"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP.SOC.LA FENICE DI SASSARI PER L'INSERMINTO DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' CASA GINA DI NULVI. FATTURA ELETTRONICA 58/16 CIG Z9D190FE41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2091"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP.LUOGHI COMUNI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI BIRORI. FATTURA N.2/104 CIG Z5218A75F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2092"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI III TRIMESTRE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE SS.SS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2093"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SEGESTA S.R.L. INTEGRAZIONE RETTE PER DIVERSI UTENTI INSERITI PRESSO LA R.S.A. "SAN NICOLA"  DI SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2094"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1390 DEL 12.07.2016 MENSILITÀ DI SETTEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2095"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE DELLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio servizi integrati igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2096"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2110</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO DEL COMUNE DI ALGHERO”.  PROCEDURA COMPARATIVA EX ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA R.D.O. SUL MEPA – CIG: ZE81B56A23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2097"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESIDIO DI PREVENZIONE E VIGILANZA ANTINCENDIO PRESSO LA STRUTTURA DEL CRA - PROROGA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2098"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2112</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE NELL’AMBITO DEL MEPA-CONSIP, IN RELAZIONE ALL’INIZIATIVA “CATEGORIA 1 - FORMAZIONE GENERALISTA OVVERO FORMAZIONE IN AMBITO LINGUISTICA; COMUNICAZIONE E MARKETING; FINANZA, CONTABILITÀ E TRIBUTI E GIURIDICO-AMMINISTRATIVA”. FORMAZIONE RESIDENZIALE IN MATERIA DI “ARMONIZZAZIONE CONTABILE PER I NON ADDETTI AI LAVORI” - PROCEDURA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) PER SERVIZI DI FORMAZIONE -  CIG. Z501B4724A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2099"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2113</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1036 DETERMINAZIONE NUMERO 93/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2100"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2115</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1260 DETERMINAZIONE NUMERO 98/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2101"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2116</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOC. OLIVETTI S.P.A. – CIG ZE911D22F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Controllo Polizia Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2102"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA VITTORIO EMANUELE 113, MENSILITÀ DI SETTEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2103"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL’OLIO - ANNUALITÀ 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2104"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE PER QUOTA ASSOCIATIVA “GRUPPO DI AZIONE COSTIERA NORD SARDEGNA”. ANNUALITÀ 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2105"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DEL VINO - ANNUALITÀ 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2106"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2122</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 853 DETERMINAZIONE NUMERO 97/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2107"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2123</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1203 DETERMINAZIONE NUMERO 96/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2108"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2124</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1196 DETERMINAZIONE NUMERO 95/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2109"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2125</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1208 DETERMINAZIONE NUMERO 94/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2110"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2130</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL’I.N.P.S. PER IL TRAMITE DELLA TESORERIA   PROVINCIALE DELLO STATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2111"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2131</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/RCO. LIQUIDAZIONE SOMME PER RISARCIMENTO SINISTRI VARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2112"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2132</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA - INCENDIO LOC. MUGONI” - CUP G16J15000580004 - CIG 653583018A. RESTITUZIONE ALLA DITTA ECOSARDA DI SCANU ANTONIO DI ITTIRI DELLA CAUZIONE PROVVISORIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2113"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA FORMAZIONE E SUPPORTO SISTEMISTICO SUL SOFTWARE J-SMART CIG. Z53169FCD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2114"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA XEROX ITALIA RENTAL SERVICES – CANONE LOCAZIONE III TRIMESTRE ANNUALITÀ 2016  - CIG ZCB061D7D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2115"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NIDO D'INFANZIA - ACCERTAMENTO RETTE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2016 VARIAZIONE AL 31.08.2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2116"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2150</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE VIA KENNEDY N. 76 - MESE DI NOVEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2117"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ANNO 2016, MESE DI SETTEMBRE, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC CON OLIVETTI S.P.A. CIG: 658696142C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2118"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI E MINUTE ATTREZZATURE PER LAVORI DI MANUTENZIONE/PULIZIA NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO CITTADINANZA ATTIVA - IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2119"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S.2016/2017 - CIG: Z3D1ACA3E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2120"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA ONORARI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO ALLOGGIAMENTO LOCULI – 3° STRALCIO” – CUP: G11E15000410004, A FAVORE DELL’ING. LEONARDO IDILI (CIG: Z67176A4C8)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2121"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2138</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA PER AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP -Pratiche senza profili edilizi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2122"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2139</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 0005837827 DEL 05.10.2016 - CIG: ZF51B5B341</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2123"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI A DECORRERE DAL 17/10//2016 DEL  DIPENDENTE  S. M. E.  MATR. 255-  LEGGE  N. 147 DEL 10/10/2014 ART. 2 LETT. D -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2124"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE DI MISSIONE - PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "GLI ADEMPIMENTI E LE RESPONSABILITÀ NELL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: MONITORAGGIO, AGGIORNAMENTO DEI PIANI, RELAZIONE FINALE" - FIRENZE 26 E 27 OTTOBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2125"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISTO DI ALLOGGI O COSTRUZIONE DIRETTA - FINANZIAMENTO RAS L.R. 5/2015 E DEL. G.R. 22/1 DEL 2015 – APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2126"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2154</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1350 DETERMINAZIONE NUMERO 100/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2127"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2155</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1298 DETERMINAZIONE -VARIANTE IN CORSO D'OPERA NUMERO 99/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2128"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2616</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMPOSTA DI SOGGIORNO – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2129"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2140</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA REP. 620/2008 PER AREA LOCALITA’ PORTO PER LA REALIZZAZIONE DEL MERCATO – ITTICO. LIQUIDAZIONE AL 31.12.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2130"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2142</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FT. N. VO – 64448 DEL 12.08.16  E N. VO 74539 DEL 29.09.16 DAY ISTOSERVICE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2131"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI MARCO CARLO. IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016 _LIQUIDAZIONE QUOTA DEL 50 % A CARICO DELL’ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2132"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2164</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO ISTITUZIONALE A ROMA DEL 21.10.2016: IMPEGNO A FAVORE DEL DIRIGENTE SETTORE III – UFFICIO AREA MARINA PROTETTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2133"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000) PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 30.09.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2134"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2152</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  RETTE PER  NUOVO INSERIMENTO E PROROGHE   UTENTI PRESSO R.S.A. SAN NICOLA  DI SASSARI  -IMPEGNO DI SPESA   A FAVORE DI SEGESTA SRL -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2135"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANUTEL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2136"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2158</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TOTALE (TRIENNALE) DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI ATTRAVERSO: DITTA LIFTIM DI MICCINILLI QUIRINO - P.I. 01205200908 – INTEGRAZIONE NUOVO IMPIANTO MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - (CIG: ZDA18C81E6)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2137"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INRF325696 DEL 30.09.2016 A FAVORE DELLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2138"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI DECADENZA, AI SENSI DELL’ART. 46 COMMA 3) DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, DELLE  CONCESSIONI DEMANIALI N. 227 DEL 16/06/1999 E N. 226 DEL 16/06/1999. INTESTATE AL SIG. GIUSEPPE CORBIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2139"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI DECADENZA, AI SENSI DELL’ART. 46 COMMA 3) DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, DELLE  CONCESSIONI DEMANIALI N. 227 DEL 16/06/1999 E N. 226 DEL 16/06/1999. INTESTATE AL SIG. GIUSEPPE CORBIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2140"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER DIRITTO INDIVIDUALE D’USO DI FREQUENZE PER L’IMPIANTO E L’ESERCIZIO DEL PONTE RADIO AD USO PROVATO, AI SENSI DEL D.LGS 1 AGOSTO 2003 N. 259, RECANTE “CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE”, PER L’ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2141"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGRAMMA REGIONALE BICIMIPIACI IN OCCASIONE DELLA QUINDFICESIMA EDIZIONE DELLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DELL’EUROPEAN MOBILITY WEEK (EMW) “SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE” 16 - 22 SETTEMBRE 2016 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALGHERO BIKE A.S.D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2142"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGRAMMA REGIONALE BICIMIPIACI IN OCCASIONE DELLA QUINDFICESIMA EDIZIONE DELLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DELL’EUROPEAN MOBILITY WEEK (EMW) “SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE” 16 - 22 SETTEMBRE 2016 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO POLISOCCORSO ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO  PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SVILUPPO TECNOLOGICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2143"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA FORMAZIONE SISTEMISTICA SU JIRIDE CIG. ZA5131F70F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2144"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER D.F.B. DERIVATO DA DECRETO INGIUNTIVO N. 448/16 DEL 13.06.2016,  EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI SASSARI – ING. LUCA CURRELI C/COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2145"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE III – SVILUPPO SOSTENIBILE.  ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA’ DEGLI UFFICI SEMPLICI E COMPLESSI - RICOGNIZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2146"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE III – SVILUPPO SOSTENIBILE.  ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA’ DEGLI UFFICI SEMPLICI E COMPLESSI - RICOGNIZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2147"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEL SIG. RAFFAELE ANTONIO ACCARDO (B/518) - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITI A BIBLIOTECA SIOTTO: PAGAMENTO CANONE OTTOBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2148"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE " RITORNARE A CASA LIQUIDAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N.774 DEL 21.04.2016, MENSILITÀ DI SETTEMBRE PIÙ 3°TRIMESTRE INPS 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2149"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2169</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L. (MI) - FORNITURA A NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER I SERVIZI CULTURALI – IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016 – 2018  - CIG Z631BA2C4F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2150"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2170</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO SEGNALAZIONE FUMI DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2151"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITA' NAMASTE' DI PORTO TORRES. FATTURA ELETTRONICA N.42/PA. CIG ZF11A325C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2152"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE LA CRISALIDE ONLUS RELATIVA A NOTA CONTABILE N.50/16 CIG 6496968B97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2153"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE LA CRISALIDE ONLUS RELATIVA A NOTA CONTABILE N.52/16 CIG ZB919CBF04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2154"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2181</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 208 DETERMINAZIONE NUMERO 101/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2155"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2182</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1247 DETERMINAZIONE NUMERO 102/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2156"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2171</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2° SEMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE E MENSILITA' VARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2157"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/PA  DEL 30.09.2016  -  PROVINCIA ITALIANA   SUORE MERCEDARIE DI ROMA -PER INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI RESIDENZIALI RESI A FAVORE DI PERSONA DIVERSAMENTE ABILE RICOVERATA  PRESSO CASA DI RIPOSO SANT'AGOSTINO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2158"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE SPESE PER SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE APPARECCHIATURE AUDIO-VIDEO PER I SERVIZI CULTURALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2159"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGATE - MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DALL'AMMINISTRAZIUONE COMUNALE PER L'INSERIMENTO DELLE ISTANZE NEL SISTEMA . APPROVAZIONE RENDICONTO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2160"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2179</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI PREVENZIONE E SICUREZZA SCOLASTICA DENOMINATO “NONNO VIGILE”. IMPEGNO SPESA COPERTURA ASSICURATIVA SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi ausiliari all'istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2161"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2179</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI PREVENZIONE E SICUREZZA SCOLASTICA DENOMINATO “NONNO VIGILE”. IMPEGNO SPESA COPERTURA ASSICURATIVA SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi ausiliari all'istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2162"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  PER INTEGRAZIONE RETTA  A  FAVORE DI CITTADINO DISABILE INSERITO PRESSO LA CASA PROTETTA  DI BOSA  -CASA  DELLA DIVINA PROVVIDENZA  COTTOLENGO -TORINO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2163"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2191</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SICUREZZA E VIGILANZA.  - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 22 CCNL 14/09/2000) PER IL PERIODO DAL 01.06.2016 AL 30.09.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2164"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RETTE C.R.A. ANNO 2016 - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 1457 DEL 20/07/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2165"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2183</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2166"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA” D.G.R. NN. 48/3 DEL 09.09.2008 E 37/24 DEL 30.07.2009 – CUP: G11B08000290002 – CIG: 645484529°- APPROVAZIONE DOCUMENTI RELATIVI ALLE RISULTANZE DI GARA E N.5 VERBALI DI GARA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO ALL’ATI CON CAPOGRUP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2167"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI A FAVORE DELLA SIG.RA R. DELRIO – SENTENZA TRIBUNALE DI SASSARI   N.1333/2014.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2168"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2192</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/RCO – IMPEGNO SOMME PER RISARCIMENTO    SINISTRI VARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2169"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 232 DEL 30/09/2016 PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA MESE SETTEMBRE 2016. SARDINIA GENERAL SERVICE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2170"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2195</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA E IMPIANTO DI PROTEZIONE DI TERRA DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI TRIENNIO 2016-2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2171"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2198</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA PER AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE A VERDE PUBBLICO E ROTATORIE STRADALI SITUATE NEL COMUNE DI ALGHERO CON PUBBLICIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2172"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2199</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI SENSI DEL D.LGS 267/2000 AL CONSIGLIERE COMUNALE SIG.RA L. OGGIANO RESIDENTE AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2173"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANDALAS DE AMISTADE PER INSERIMENTO MINORI PRESSO LA COMUNITA' LA CASA SULL'ALBERO 1 DI SORSO. FATTURA ELETTRONICA N. 300/2016/PA CIG Z6D1AEABB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2174"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE FUNERARIE UTENTE SS.SS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2175"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI ALGHERO” – CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI. CUP: G17H16000510004  CIG: ZEC1BB2FCD TECNICO: ING. FRANCESCO PETRETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2176"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE TOMBA A TRE POSTI INTESTATA A CANU MARIA SALVATORA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2177"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA PER NON UTILIZZO DEL LOCULO CONCESSO ALLA SIG.RA MORITTU FILOMENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2178"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANDALAS DE AMISTADE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE RELATIVA AL SERVIZIO PRESSO LA COMUNITÀ VOLTA LA CARTA DI PORTO TORRES. FATTURA N.301/2016/PA  CIG ZE51A153C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2179"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE TOMBA A TRE POSTI INTESTATA A ARRU MARIA ROSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2180"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2210</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1531 DETERMINAZIONE NUMERO 105/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2181"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2211</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1522 DETERMINAZIONE NUMERO 104/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2182"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2212</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1510 -  DETERMINAZIONE NUMERO 103/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2183"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2213</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20 97  ADULTI - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Minori e Giovani Adulti Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2184"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANDALAS DE AMISTADE PER INSERIMENTO MINORI PRESSO LA COMUNITA' VOLTA LA CARTA DI PORTO TORRES. FATTURA ELETTRONICA N.218/2016/PA CIGZBD19012BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2185"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2221</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECAL SPA -  SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/E DEL 05/10/2016 -  SPETTANZE OTTOBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2186"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' LA CRISALIDE DI PORTO TORRES. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE61A2DC35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2187"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO CRIATURAS. CIG 6492100A64 N.GARA 6250644</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2188"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2207</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI MICRO ORGANIZZAZIONE CON INDIVIDUAZIONE E CODIFICA DEI PROCEDIMENTI AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 29/06/2016 N. 1320 DEL SETTORE II</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2189"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DI COMUNI DIVERSI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - III° TRIMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2190"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME DA RIMBORSARE A UTENTI DIVERSI, INDEBITAMENTE VERSATE A QUESTO ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2191"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2217</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA N. 106 DEL 25.10.2016 (EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001) - PRATICA SUE N. 1571 -   - MONFARDINO DANIELE  - REALIZZAZIONE IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO DA 3.00 KWP, IN REGIME DI ADERENZA ALLA FALDA, LA CUI SUPERFICIE È INFERIORE ALLA FALDA STESSA, E I CUI COMPONENTI NON VANNO A MODIFICARE LA SAGOMA DELL’EDIFICIO, È DI UN IMPIANTO SOLARE TERMICO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA DA 2.5 MQ E 150 LITRI DI ACCUMULO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2192"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2218</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIE RELIGIOSE E CIVILI DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2016: COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, GIORNO DELL'UNITA' NAZIONALE, GIORNATA DELLE FORZE ARMATE. IMPEGNO DI SPESA PER LE CELEBRAZIONI IN SEDE LOCALE. (CIG Z501BB814B E CIG ZF11BB818C).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2193"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2219</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE E RINNOVI LOCULI TRENTENNALI AGOSTO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2194"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONALE "RITORNARE A CASA" DETERMINA DIRIGENZIALE N.1582 DEL 03.08.2016, LIQUIDAZIONE  MESE DI SETTEMBRE PIÙ 3°TRIMESTRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2195"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2222</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA MADRE TERESA DI GESU' BACQ DI ALGHERO DELLA PROVINCIA ITALIANA DELLE SUORE MERCEDARIE DI ROMA . IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2196"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  QUOTA DI COFINANZIAMENTO COMUNALE  DI CUI ALLA L.431/98 CONTRIBUTI INTEGRATIVI ALLE LOCAZIONI - ANNUALITA' 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2197"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2241</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE COMUNITA' ALLOGGIO HANDICAP CASA FAMIGLIA IL SALICE . IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2198"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2275</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA ESPLORATIVA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IMPAGINAZIONE GRAFICA, STAMPA ED EVENTUALE GESTIONE PUBBLICITARIA DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI ALGHERO. -APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2199"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2275</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA ESPLORATIVA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IMPAGINAZIONE GRAFICA, STAMPA ED EVENTUALE GESTIONE PUBBLICITARIA DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI ALGHERO. -APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2200"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2303</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI VIAGGIO PER INCONTRI ISTITUZIONALI – LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA SHARDANA TOURS SRL NN. 27, 28, 29 DEL 19.10.2016. CIG: ZD515075BE E  Z961AB8AFO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2201"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONALE "RITORNARE A CASA"  DETERMINA DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N.880 DEL 14.10.2015 MESI DI   SETTEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2202"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2227</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO A SPECIFICO IMPIANTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DAI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2203"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2228</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - VII^ ANNUALITA'. LINEA DI INTERVENTO 3) SERVIZIO CIVICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SUSSIDIO PERIODO OTTOBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2204"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2229</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ALL'INTERNO DELL'AREA SICUREZZA E VIGILANZA AL DIPENDENTE DOTT. PAIS CARMELO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 2</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2205"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2230</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ALL'INTERNO DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO AL DIPENDENTE DOTT. ARCH. BALDASSARRE RIU CAT. D P.E. 5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2206"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 57 DEL NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ALL’INTERNO DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO AL DIPENDENTE DOTT. ARCH. BALDASSARRE RIU CAT. D5 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2207"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ALL'INTERNO DELL'AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO ALLA DIPENDENTE RAG. ANGELA CALVISI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2208"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE PER ESPOSIZIONE NELLE SEDI E NEI MONUMENTI COMUNALI E NELLE SCUOLE CITTADINE. ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZB21BC3C81).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2209"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2235</Numero_Provvedimento><Oggetto>BAR FOCACCERIA IL MILESE DI FIORI SONYA C/ COMUNE DI ALGHERO . RICORSO T.A.R. SARDEGNA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2210"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AI SENSI DEL DLGS 267/2000 AL CONSIGLIERE COMUNALE SIG.RA LINDA OGGIANO RESIDENTE AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE (29 GENNAIO 2016).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2211"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2237</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ALTA PROFESSIONALITA' ALL'INTERNO DELL'AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO  - SERVIZIO GARE E CONTRATTI - CUC ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA SALVATRICE BOSILO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2212"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2238</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI” - CUP: G14H16000660004. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE PERIZIE DI STIMA, D.LL., CONTABILITÀ, C.R.E., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALE COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE. TECNICO: P.IND. MONICA CASSESE – CIG: ZF91BBEBA2 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2213"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTERNATIONAL AUGMENTED MED - I AM" IA/1.2 /113 - CUP G18F12000460006 - PROGRAMMA ENPI CBC MED - MISURA PRIORITA' 1.2 TURISMO SOSTENIBILE – SERVIZIO DI ASSISTENZA FINANZIARIA AI PARTNERS TUNISINI E RENDICONTAZIONE FINALE DEL PROGETTO INTERNATIONAL AUGMENTED MED – LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DEL DOTT. SEVERINO OSTORERO - CIG Z5016EF5A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2214"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2240</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI PUNTI DI RILEVAZIONE FUMO, PORTE TAGLIAFUOCO E NASPI DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI E DEI SERVIZI COMUNALI DENOMINATI "SERVIZI SOCIALI E ALLA FAMIGLIA,EVENTI E TEMPO LIBERO" INCARDINATI NEL SETTORE QUALITA' DELLA VITA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2215"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO NATATORIO COMUNALE –REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA. CUP G17B15000390004 – CIG: 5992732EE0 VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DEI COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI E DEL CONI PER ESAME PROGETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2216"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000025993 DEL 26.10.2016 A FAVORE DELL'ACI CON SEDE IN ROMA - PER CONSULTAZIONE DATI TP VISURE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE '2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2217"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI DIFESA DELL’ ENTE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2218"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2016 - CIG: 656382716</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2219"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2302</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI (A TERRA E A MARE) DELLAREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA  ISOLA PIANA. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE 1797. CIG: Z4A1AC1E1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2220"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2302</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI (A TERRA E A MARE) DELLAREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA  ISOLA PIANA. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE 1797. CIG: Z4A1AC1E1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2221"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2302</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI (A TERRA E A MARE) DELLAREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA  ISOLA PIANA. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE 1797. CIG: Z4A1AC1E1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2222"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2245</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE BIENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI, AI SENSI DELL'ART. 159 DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA, APPROVATO CON D. LGS. 30/04/1992, N.285, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. - APPROVAZIONE ATTI -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2223"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MISSIONI ORGANI ISTITUZIONALI PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2224"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPENSI ANTICIPATI PER PERSONALE IN ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DAL COMUNE DI ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2225"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2251</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 923 DETERMINAZIONE NUMERO 107/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2226"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE SERVIZIO PER LA GESTIONE ASILO NIDO E LUDOTECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2227"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2253</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2228"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2254</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’INCARICO DI “REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ PREORDINATO ALL’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DI VARIE STRUTTURE DEL COMUNE DI ALGHERO”. - CIG: Z8D1BC2E9C TECNICO: ING. LUIGI CERAVOLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2229"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010379835 DEL 21.10.2016 DELL’IMPORTO TOTALE DI € 337,10 EMESSA DALLA DITTA: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A, VIA MONFALCONE N.15 – 20132 MILANO, P. IVA 02973040963 - CIG. Z5215C32DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2230"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2256</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINI ALLOGGI ERP. SPESE CONDOMINIALI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2231"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2257</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI NOTIFICA SOSTENUTE DA SECAL SPA E RISCOSSE DAL COMUNE DI ALGHERO PER ATTI INGIUNTIVI ED ACCERTATIVI ICI, TARSU, TOSAP, CIMP E SERVIZIO IDRICO STORICO. ARTICOLO 3.2.3 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2232"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2258</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA FOGLI IN BIANCO ED OMOLOGATI PER LA COMPOSIZIONE DEI REGISTRI DI STATO CIVILE  CIG: ZCD1BC7CA6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2233"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2259</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO: ACQUISTO CARTE D'IDENTITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2234"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2260</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PERIODO 01/01/2016 - 20/07/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2235"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2261</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1267 DETERMINAZIONE NUMERO 109/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2236"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2262</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER IL COMPLETAMENTO DELLE ANALISI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEI CENTRI DI PRIMA E ANTICA FORMAZIONE DI ALGHERO E FERTILIA, ALL’ARCHITETTO GIULIANO COSSEDDU - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO SOMME - CIG. Z781BC92D7 - CUP. G12I16000030004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2237"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2262</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER IL COMPLETAMENTO DELLE ANALISI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEI CENTRI DI PRIMA E ANTICA FORMAZIONE DI ALGHERO E FERTILIA, ALL’ARCHITETTO GIULIANO COSSEDDU - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO SOMME - CIG. Z781BC92D7 - CUP. G12I16000030004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2238"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2262</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER IL COMPLETAMENTO DELLE ANALISI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEI CENTRI DI PRIMA E ANTICA FORMAZIONE DI ALGHERO E FERTILIA, ALL’ARCHITETTO GIULIANO COSSEDDU - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO SOMME - CIG. Z781BC92D7 - CUP. G12I16000030004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2239"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SVILUPPO TECNOLOGICO - LUCCA 12 - 13 - 14 OTTOBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2240"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2266</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANCHINE IN LEGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112/2016/2 DEL 29.09.2016 DELL’IMPORTO TOTALE DI € 38.761,84 EMESSA DALLA DITTA CITY DESIGN SPA CON SEDE IN VIA TRATTORI, 23, 31024, ORMELLE (TV) – P.I. N.02382500268. CIG: ZF91AB1679 – MEPA: ORD. N.  3072196.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2241"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2273</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1281 DETERMINAZIONE NUMERO 108/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2242"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2274</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORAL INVEST SRL C/ COMUNE. RICORSO TAR  SARDEGNA.  LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2243"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2309</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2244"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2265</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DIRIGENZIALE N. 11 -  BIL. 2016-18 - ART. 175 C. 5-QUARTER TUEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2245"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2267</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO ATTREZZATURE PER TRASPORTO DISABILI. ASSUNZIONE IMPEGNO A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2246"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2267</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO ATTREZZATURE PER TRASPORTO DISABILI. ASSUNZIONE IMPEGNO A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2247"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2268</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IMPREGNANTE PER MANUTENZIONI PANCHINE IN LEGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 038/2016 DEL 07.10.2016 DELL’IMPORTO TOTALE DI € 1.483,52 EMESSA DALLA DITTA F.LLI DE VIGILI S.N.C. DI DEVIGILI REMO &amp; C. - VIA DOSSO DOSSI, 1/3, 38121 TRENTO (TN) – P.I. 00108050220. MEPA N. 3140890 – CIG: Z871B3B52D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2248"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2269</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. “B” DEL D. LGS. N° 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI URGENTI DI RECUPERO E DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI” - CUP: G14E16003360004. -APPROVAZIONE ATTI DI GARA (SCHEMA LETTERA DI INVITO, ELENCO OPERATORI ECONOMICI E SCHEMA DI CONTRATTO). IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2249"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 10" INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA AI SERVIZI CULTURALI META CIG: 6563827165</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2250"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2271</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ NOVELLI ANGELA - SENTENZA TAR SARDEGNA N.768/2015. IMPEGNO SPESE LEGALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2251"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2271</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ NOVELLI ANGELA - SENTENZA TAR SARDEGNA N.768/2015. IMPEGNO SPESE LEGALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2252"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2272</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI INGEGNERIA C.RI.TER.IA S.R.L., AI SENSI DEL COMMA 2 ARTICOLO 36 DEL D.LGS 50/2016, PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE AL P.R.G. RELATIVA AL PIANO DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI BONIFICA E DEL PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI, DI CUI ALL’ART. 6 DELLA PARTE II DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. – LIQUIDAZIONE SOMME – CIG. Z971ABFAFB CUP G12I16000010004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2253"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2276</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE: “DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO, LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI, IL CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI, LA SOPPRESSIONE DEL CNEL E LA REVISIONE DEL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE” INDETTO PER IL 4 DICEMBRE 2016. PERSONALE AUTORIZZATO AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO NEL MESE DI NOVEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2254"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2277</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE: “DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO, LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI, IL CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI, LA SOPPRESSIONE DEL CNEL E LA REVISIONE DEL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE” INDETTO PER IL 4 DICEMBRE 2016. PERSONALE AUTORIZZATO AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO NEL MESE DI OTTOBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2255"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2278</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO- CONCESSIONI DI SEPOLTURA PRIVATA IN LOCULO IN SCADENZA NEL 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2256"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2279</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2016- LIQUIDAZIONE MENSILITA' VARIE 1°SEMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2257"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO CONCORDATO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PISCINA COMUNALE NEL PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2258"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE LA CRISALIDE ONLUS RELATIVA A NOTA CONTABILE N. 51/16 CIG 6496968B97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2259"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2281</Numero_Provvedimento><Oggetto>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI SASSARI: LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO CARTE  D'IDENTITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2260"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2286</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1749 DEL 27.08.2016, DICHIARAZIONE DI ECONOMIA DI SPESA E RICOLLOCAZIONE DELLE SOMME SULLO STESSO CAPITOLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2261"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2292</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI PER  SPESE DI NOTIFICA ATTI - III° TRIMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2262"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 292 DEL 18.10.2016. APPROVAZIONE AVVISO PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO DEI PROFESSIONISTI LEGALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2263"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2284</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A UTENTI DIVERSI, INDEBITAMENTE VERSATE A QUESTO ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2264"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2285</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE NELL'AMBITO DEL MEPA-CONSIP, IN RELAZIONE ALL'INIZIATIVA "FACILITY MANAGEMENT URBANO", CATEGORIA "BENI E SERVIZI AL TERRITORIO"-  PROCEDURA CON RICHIESTA DI OFFERTA  (R.D.O.) PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI SITUATI IN ALCUNE INTERSEZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG: Z0A1BCEFC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2265"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2288</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA DITTA A.C.I., CON SEDE IN ROMA VIA MARSALA N. 8 (P.IVA: 0907501001 ) PER CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI P.R.A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2266"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2289</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE NELL'AMBITO DEL MEPA-CONSIP, IN RELAZIONE ALL'INIZIATIVA "ICT 2009 / PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI", CON RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.), PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI AMMINISTRATIVI, PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ELEVATI DA PERSONALE DELLAPOLIZIA LOCALE - CIG: Z5A1BCEFBE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2267"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME VERSATE AL COMUNE DI ALGHERO IN RELAZIONE ALLA PRATICA EDILIZIA N°2007/0590</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2268"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2291</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IN VIA PROVVISORIA, DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE DEGLI IMMOBILI NECESSARI AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO, CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S.127/ BIS – INNESTO S.S. 292” –CUP: G11B08 00029 0002-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2269"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2282</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ALL'INTERNO DEL SETTORE V QUALITA' DELLA VITA SERVIZI SOCIALI ALLA DOTT.SSA GIOVANNA FAEDDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2270"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2287</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1302 DETERMINAZIONE NUMERO 110/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2271"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SVILUPPO TECNOLOGICO - FIRENZE 26 E 27 OTTOBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2272"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2295</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE ANNI SCOLASTICI DAL 2016/2017 AL 2020/2021.  APPROVAZIONE ACCORDO PER INCASSO TRAMITE MAV DEL CONTRIBUTO UTENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi ausiliari all'istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2273"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2295</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE ANNI SCOLASTICI DAL 2016/2017 AL 2020/2021.  APPROVAZIONE ACCORDO PER INCASSO TRAMITE MAV DEL CONTRIBUTO UTENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi ausiliari all'istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2274"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2296</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOVELLI A. C/ COMUNE. RICORSO TAR  SARDEGNA. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2275"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2297</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL’ENTE NELL’AMBITO DELLE CATEGORIE A – B – C – D. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2276"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2298</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/RCO - LIQUIDAZIONE SOMME PER RISARCIMENTO SINISTRI VARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2277"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - PROROGA TERMINI CONTRATTUALI AL 31 DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2278"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE TRIBUNA CAMPO RUGBY”  - CUP: G14H16000500004 – CIG: ZB51AE9CCE  APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPRESA EREDI DI MARRAS GIOVANNI SNC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2279"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2301</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE NELL'AMBITO DEL MEPA-CONSIP, IN RELAZIONE ALL'INIZIATIVA "ICT 2009 / PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI", CON RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.), PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI AMMINISTRATIVI, PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ELEVATI DA PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - CIG: Z5A1BCEFBE - SOSTITUZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2289 DEL 02.11.2016 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2280"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2304</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1749 DEL 27.08.2016, DICHIARAZIONE DI ECONOMIA DI SPESA E RICOLLOCAZIONE DELLE SOMME SULLO STESSO CAPITOLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2281"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2305</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2286 DEL 02.11.2016-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2282"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2306</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1291 DETERMINAZIONE NUMERO 112/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2283"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2307</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1278 DETERMINAZIONE NUMERO 111/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2284"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2310</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/05 ART. 30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI . IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE - DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2285"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2311</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI “COMPLETAMENTO LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL’EDIFICIO DI VIA COLUMBANO SEDE DIREZIONALE”. CUP: G19D16000900004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2286"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE DI MISSIONE - ENTI ISCRITTI ALL'ALBO REGIONALE DEL SERVIZIO CIVILE, CORSO DI FORMAZIONE PER "FORMATORI DI FORMAZIONE GENERALE" - CAGLIARI 7, 8, 14 E 15 NOVEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2287"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – PERIODO 19 SETTEMBRE – 19 OTTOBRE 2016. CIG 6797626A6C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2288"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2324</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 - PROGETTI RITORNARE A CASA . IMPUTAZIONE N.3 PROGETTI TIPOLOGIA ORDINARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2289"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2313</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI ALLA COOP.SOCIALE KCS CAREGIVER FINO AL 30/06/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2290"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2315</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMINISTRAZIONE CONDOMINI ALLOGGI E.R.P. SITI IN LOCALITA’ LA PIETRAIA. - LIQUIDAZIONE ONORARI AMMINISTRATORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2291"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2316</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINI E.R.P. SPESE CONDOMINIALI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2292"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2317</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO N.1 “G. DELEDDA” - VIA TARRAGONA - ISTITUTO COMPRENSIVO 2 - ALGHERO”- PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ PROGRAMMA ASSE I - “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO” - CUP G17B15000530006. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC.INFO SRL (CIG: Z2C1AEDFCF) PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA SU G.U.C.E., G.U.R.I. E QUOTIDIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2293"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2318</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1431 DETERMINAZIONE NUMERO 113/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2294"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2319</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1359 DETERMINAZIONE NUMERO 114/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2295"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2320</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PRELIMINARE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, EVENTUALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DENOMINATO: “CASA COMUNALE DI VIA COLUMBANO - RESTAURO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE- 2° STRALCIO FUNZIONALE – SEDE DIREZIONALE”. - RIESAME PROCEDURA, RETTIFICA AVVISO INDAGINE DI MERCATO E RIAPERTURA TERMINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2296"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2320</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PRELIMINARE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, EVENTUALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DENOMINATO: “CASA COMUNALE DI VIA COLUMBANO - RESTAURO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE- 2° STRALCIO FUNZIONALE – SEDE DIREZIONALE”. - RIESAME PROCEDURA, RETTIFICA AVVISO INDAGINE DI MERCATO E RIAPERTURA TERMINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2297"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2298"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE- REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA: CUP: G17B15000390004. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ESAME PROGETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2299"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2323</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2016- LIQUIDAZIONE MENSILITA' VARIE 1°SEMESTRE/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2300"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI MINORI NELLA COMUNITA' LUOGHI COMUNI DI BIRORI CIG Z5218A75F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2301"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA – FINANZIAMENTO RAS PER GLI INTERVENTI DI SALVAMENTO A MARE - STAGIONE BALNEARE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2302"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2326</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/08 E SS.MM.II. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ SIPAL PER ANNUALITA’ 2016 CIG. Z4A097578F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2303"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE RADIO CLUB ALGHERO - SOSTEGNO ECONOMICO PER COMPENSAZIONE PARTE DI SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO SPESA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2304"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2328</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REDAZIONE DUVRI PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO DI SEGNALZIONE FUMI DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2305"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2329</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ADESIONE AL PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA DENOMINATO “IL DISTRETTO DELLA CREATIVITA’ APRE ALLA CITTADINANZA ATTIVA” .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2306"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2330</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE RESIDENZIALE: “APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI – SPECIALE RIFORMA 2016 – D. LGS. 50/2016”- IMPEGNO DI SPESA.  CIG. ZCB1BDE7DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2307"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2331</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.27/83 IMPEGNO SOMME - PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2016 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A PERSONE TALASSEMICHEO CON PATOLOGIE EMATOLOGICHE/EMOLINFOPATICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2308"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2332</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE TOMBA A TRE POSTI INTESTATA ALLA SIG.RA P.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2309"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2333</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI D’INGEGNERIA: STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, INDAGINI, PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE DANTE E BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO, MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI E RISANAMENTO DEI PARAMENTI MURARI”. CUP: G14H16000690006 CIG: ZEE1BD8F40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2310"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2334</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL’EDIFICIO DI VIA COLUMBANO, SEDE DIREZIONALE. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA MPED S.R.L. ED AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E COORINAMENTO DELLA SICUREZZA AL R.T.P.  (ING. ANDREA FONNESU ARCH. PIERPAOLO NINNIRI) CUP: G19D16000900004 - CIG LAVORI: ZE01BD8693 CIG SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA: Z951BD88E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2311"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2334</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL’EDIFICIO DI VIA COLUMBANO, SEDE DIREZIONALE. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA MPED S.R.L. ED AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E COORINAMENTO DELLA SICUREZZA AL R.T.P.  (ING. ANDREA FONNESU ARCH. PIERPAOLO NINNIRI) CUP: G19D16000900004 - CIG LAVORI: ZE01BD8693 CIG SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA: Z951BD88E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2312"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA SOSTENUTE DA S.E.C.A.L. SPA E RISCOSSE DAL COMUNE DI ALGHERO PER ATTI INGIUNTIVI ED ACCERTATIVI ICI, TARSU, TOSAP, CIMP E SERVIZIO IDRICO STORICO. ART. 3.2.3. CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2313"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2336</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE OTTOBRE 2016 CIG: Z0F163C6CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2314"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2337</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT.SSA PIRAS MARIA CRISTINA DIPENDENTE DEL COMUNE DI ANCONA – PROROGA COMANDO PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO (ART.30, COMMA 2 SEXIES DEL D.LVO 165/2001) -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2315"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2338</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL’EDIFICIO DI VIA COLUMBANO SEDE DIREZIONALE – LAVORI DI ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA REE INFORMATICA DEGLI UFFICI RAGIONERIA, TRIBUTI E PERSONALE. AFFIDAMENTO  ALL’IMPRESA ITM TELEMATICA SRL CON SEDE IN SASSARI CUP: G19D16000900004 CIG: Z5A1BDE9C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2316"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2345</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL NUOVO ESTRATTORE PER LA GESTIONE DEI FLUSSI MANDATI/REVERSALI XML 01 SULLA VERSIONE DEL SOFTWARE MAGGIOLI IN USO. AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z0B1BD94BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2317"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER TRASPORTO SCOLASTICO DI PROPRIETA' DEL COMUNE  DITTA VACCA.   CIG. 653047701B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2318"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2339</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – ENERGETICAMBIENTE S.R.L.. - LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI SETTEMBRE 2016. C.I.G. 567581243B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio servizi integrati igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2319"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2340</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE  "RITORNARE A CASA" DETERMINBA DIRIGENZIALE  N.395 DEL 27.05.2015,  MESE DI PAGAMENTO    FEBBRAIO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2320"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME RISCOSSE A MEZZO CONTO CORRENTE POSTALE N.11994076 PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. PERIODO 09.10.2016 - 05.11.2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2321"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2342</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2297 DEL 02.11.2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2322"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO IN ECONOMIA TRAMITE LA PIATTAFORMA ELETTRONICA MEPA DI ATTREZZATURE HARDWARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA N. 3275384. CIG: Z991BE6989</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2323"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2344</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E ORDINE DI FORNITURA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (RETE LAN) NECESSARI ALLA NUOVA SEDE DI PIAZZA PORTA A TERRA (EX FONDAZIONE META), MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A “RETI LOCALI LAN 5”. CIG: ZE81BE5B88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2324"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2346</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DIRIGENZIALE N. 13-2016 ART. 175, C. 5-QUARTER TUEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2325"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2347</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAAMENTO FORNITURA MINUTE ATTREZZATURE D'UFFICIO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI CIG: Z141BE5079</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2326"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2348</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIM - RISCATTO APPARECCHI TELEFONIA MOBILE NOLEGGIATI CON LA CONVENZIONE MOBILE 5 - CIG:ZBC1A759C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2327"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2349</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SUL MEPA DELLA  FORNITURA DI NASTRI RIBBON PER L'UFFICIO PROTOCOLLO CIG: Z601BE2A21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2328"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE MEDIANTE MEPA. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z891BE13D8).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2329"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2355</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AD AMMINISTRATORI LOCALI (ARTT. 79 E 80 DLGSA 267/2000) - LIQUIDAZIONE ITEKNO SRL PERMESSI, FRUITI DAL CONS. SIG.RA G. PICCONE, MESE DI OTTOBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2330"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2360</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER RECUPERARE IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SU TALUNI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI SOMMINISTRATI AGLI ALLIEVI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, NELLE MENSE SCOLASTICHE. DITTA TE.BE.SCO  SRL . CIG. ZC91BE1E3B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2331"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2360</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER RECUPERARE IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SU TALUNI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI SOMMINISTRATI AGLI ALLIEVI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, NELLE MENSE SCOLASTICHE. DITTA TE.BE.SCO  SRL . CIG. ZC91BE1E3B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2332"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE TOMBA A TRE POSTI INTESTATA ALLA SIG.RA P.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2333"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2369</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN ALGHERO VIA VITTORIO VENETO N. 114 - 1° PIANO - MQ 48,5. - LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 06.04.1989 E SS. MM. E II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2334"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2370</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - VII^ANNUALITA'. FORMAZIONE OBBLIGATORIA E SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEI CITTADINI DESTINATARI DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2335"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2372</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 -PROGETTI RITORNARE A CASA - IMPUTAZIONE N.5  PROGETTI TIPOLOGIA ORDINARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2336"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2350</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LA PESCA DEL RICCIO DI MARE (PARACENTROTUS LIVIDUS) DI CUI ALL’ART. 14 E 15 DEL DISCIPLINARE PROVVISORIO DELL’AMP CAPO CACCIA – ISOLA PIANA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2337"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2350</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LA PESCA DEL RICCIO DI MARE (PARACENTROTUS LIVIDUS) DI CUI ALL’ART. 14 E 15 DEL DISCIPLINARE PROVVISORIO DELL’AMP CAPO CACCIA – ISOLA PIANA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2338"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2353</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE RESIDENZIALE IN MATERIA DI “ARMONIZZAZIONE CONTABILE PER I NON ADDETTI AI LAVORI”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CIG. Z501B4724A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2339"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2356</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI INTEGRATIVI PER LA GESTIONE DEL “LO QUARTER”, IN DELEGA ALLA FONDAZIONE META, IN ATTUAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. N° 142 DEL 06.05.2016. IMPEGNO SOMME, IMPORTO DI €.28.229,81. CUP: G37E05000030006 CIG : Z121BCFBB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2340"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE OTTOBRE 2016. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A, VIALE DELL’OCEANO INDIANO, 13, 00185 ROMA – C.F.  00435970587 - P. IVA 00891951006 - CIG. 65692837D2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2341"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2368</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTERNATIONAL AUGMENTED MED - I AM" IA/1.2 /113 - CUP G18F12000460006 - PROGRAMMA ENPI CBC MED - MISURA PRIORITA' 1.2 TURISMO SOSTENIBILE – SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE FINANZIARIA DEL PROGETTO INTERNATIONAL AUGMENTED MED – LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DEL DOTT. GIOVANNINO PINNA - CIG Z1108D92B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2342"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2371</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE"RITORNARE A CASA" DETERMINA DIRIGENZIALE N.1390 DEL 11.07.2016     LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2343"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "PICCOLI AMICI" DELL'EDUCATRICE FAMILIARE SIG.RA ANNAROSA NIEDDU. PERIODO LUGLIO E SETTEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito I - Servizi per la prima infanzia e per le famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2344"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2375</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1554 DETERMINAZIONE NUMERO 117/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2345"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2376</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI VIA V. EMANUELE N° 113 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2346"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2377</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE IN LOCAZIONE SITO IN VIA VITTORIO EMANUELE N. 113 - SPESE CONDOMINIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2347"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2378</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE SOCIETÀ TEMI S.R.L., PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2348"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA VITTORIO EMANUELE N. 113, PIANO 3°- IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2349"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2380</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1537 DETERMINAZIONE NUMERO 116/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2350"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2381</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1492 DETERMINAZIONE NUMERO 115/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2351"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP.SOC.LA FENICE DI SASSARI PER L'INSERMINTO DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' CASA GINA DI NULVI. FATTURA ELETTRONICA 65/16 CIG Z9D190FE41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2352"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2410</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2207 DEL 25/10/2016 E CONFERIMENTO ULTERIORI INCARICHI DI RUP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2353"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS PER FATTURA N.230 DEL 31/08/2016 CIG ZA21752B84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2354"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2016 - INTEGRAZIONE SETTEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2355"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2352</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI PERSONALE SERVIZIO COORDINAMENTO - LIQUIDAZIONE SPESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2356"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2358</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA CONSIP E LA SINERGIE PER “L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA”, LOTTO 12, AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA L. 488 DEL 23.12.1999 E DELL’ART. DELL’ART. 58  L. 388/2000. AFFIDATARIA: RTI SINERGIE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. CON SEDE IN PADOVA - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5. IMPEGNO SOMME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2357"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2359</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA CONSIP E LA SINERGIE PER “L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA”, LOTTO 12, AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA L. 488 DEL 23.12.1999 E DELL’ART. DELL’ART. 58  L. 388/2000. AFFIDATARIA: RTI SINERGIE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. CON SEDE IN PADOVA - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5. LIQUIDAZIONE 3^ RATA – CANONE ANNO 2016 – QUOTA MANDANTE RTI SOC. TAGLIABUE SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2358"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2361</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ ANNUALI DEL MESE DI DICEMBRE PER I MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA URGIAS GIANFRANCO CON SEDE IN ALGHERO VIA VITTORIO VENETO, 31, P.IVA: 00908170905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2359"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2364</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFORMA DETERMINAZIONE N°2163 DEL 18/10/2016 - ARTICOLAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE III “SVILUPPO SOSTENIBILE” - ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA’ DEGLI UFFICI SEMPLICI E COMPLESSI -  RICOGNIZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2360"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/PA DEL 19/10/2016 EMESSA DALLA DITTA GIANNI CARBONI SRL MACCHINE EDILI E STRADALI, VIALE ELMAS 142, 19122 CAGLIARI, P.IVA 01720570926, CIG - ZBD1B56E3C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2361"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2367</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO - PERIODO OTTOBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2362"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUE N°917</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2363"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2382</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO, TRASPORTO E SOGGIORNO AI CITTADINI NEFROPATICI E/O TRAPIANTATI CHE NECESSITANO DI CONTROLLI SANITARI. L.R. N. 11/85 E L.R. 43/93. PERIODO GENNAIO 2015 - SETTEMBRE 2016. IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2364"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2383</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE OSPITI PRESSO LA CASA DI RIPOSO SANT'AGOSTINO  DELLA PROVINCIA ITALIANA SUORE MERCEDARIE. LIQUIDAZIONE   OTTOBRE  2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2365"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCATOLE IN CARTONE PER TRASLOCO UFFICI FINANZIARI – DITTA ICART S.R.L. DI POZZOMAGGIORE - CIG Z811BF2242.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2366"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2385</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO N.1 “G. DELEDDA” - VIA TARRAGONA - ISTITUTO COMPRENSIVO 2 - ALGHERO”- PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ PROGRAMMA ASSE I - “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO” - CUP G17B15000530006. - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. A. MANZONI &amp; C SPA (CIG: ZD81AEE016) PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA SU QUOTIDIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2367"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO, MINUTE ATTREZZATURE E ACCESSORI VARI PER SERVIZIO MANUTENZIONI E DI PRONTO INTERVENTO - ORDINI DIRETTI DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA N. 3279661 – DITTA: WUERTH - N. Z891BF246A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2368"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2387</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA N. 2013/03/2174150. IMPEGNO FRANCHIGIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2369"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2388</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME PER SPESE POSTALI DEI SERVIZI GENERALI – ANNO 2016. POSTE ITALIANE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2370"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2389</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO QUADRIENNALE MULTIFUNZIONE OLIVETTI (CONVENZIONE MEPA “FOTOCOPIATRICI 25” - LOTTO 1) PER IL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE.  CIG   Z461BF25F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2371"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2390</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME 4^ OMOLOGAZIONE CAMPO MANTO SINTETICO CAMPO DI CALCIO COMUNALE A. CATTALDI - SANTA MARIA LA PALMA, BENEFICIARIO: LEGA NAZIONALE DILETTANTI SERVIZI S.R.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2372"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA EMERGENZIALE POPOLAZIONE ROM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2373"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2393</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE"RITORNARE A CASA" DETERMNINA DIRIGENZIALE N.1084 DEL 02.12.2015 LIQUIDAZIONE MESE DI    OTTOBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2374"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2396</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO ICI/IMU/TASI ART. 1 COMMA 724, L. 147/2013 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2375"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2397</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER VERSAMENTO A COMUNE INCOMPETENTE - LEGGE 147/2013, COMMI 722 E 723.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2376"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAVERSA DI VIA CATALOGNA. MESE OTTOBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2377"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2487</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA POLIZZA RCT/RCO N. 2013/03/2174150. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2378"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2394</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34_16 EMESSA DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2379"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2380"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2398</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMPOSTA DI SOGGIORNO – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2381"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35_16 EMESSA DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2382"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ANNO 2016, MESE DI OTTOBRE, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC CON OLIVETTI S.P.A. CIG: 658696142C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2383"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2417</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1590 DETERMINAZIONE NUMERO 118/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2384"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2418</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA IN RELAZIONE ALLA PRATICA SUE 1547</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2385"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2420</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA N°2011/1333</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2386"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2423</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/83 LIQUIDAZIONE SOMME PERIODO GENNAIO NOVEMBRE 2016 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A PERSONE TALASSEMICHE O CON PATOLOGIE EMATOLOGICHE/EMOLINFOPATICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2387"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP.LUOGHI COMUNI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI BIRORI. FATTURA N.2/129 CIG Z5218A75F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2388"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANDALAS DE AMISTADE PER INSERIMENTO MINORI PRESSO LA COMUNITA' LA CASA SULL'ALBERO 1 DI SORSO. FATTURA ELETTRONICA N. 324/2016/PA CIG Z6D1AEABB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2389"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2620</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI "VALORIZZAZIONE DELLA TORRE COSTIERA  “TORRE NUOVA” E PROMOZIONE DI INFRASTRUTTURE DI ORMEGGIO PRESSO CALA DRAGUNARA, PUNTA DEL DENTUL E ALTRI SITI A MARE NEL SIC ITB010042 – CUP: G12I11000100006 CIG: 5821007EEC-    APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA: SER.LU. COSTRUZIONI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2390"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER REALIZZAZIONE PRIMA FASE PIANO DI INFORMATIZZAZIONE. CIG ZA116A10DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2391"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI  PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE “CONDOMINI E.R.P. VIA DON MINZONI 119”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2392"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CATTEDRALE DI S. MARIA - INTERVENTI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PRONAO, RESTAURO DEGLI INTONACI E DEI FREGI DELLA FACCIATA. CUP G14G10000010002 - LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2393"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI  PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE “CONDOMINI E.R.P. VIA AMALFI  7”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2394"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI 196 - (MESI DI NOVEMBRE 2016)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2395"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA, MONTAGGIO EQUILIBRATURA PNEUMATICI AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DI PROPRIETA' DEL COMUNE  - CIG: Z37189798E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2396"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36_16 EMESSA DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2397"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2016 A FAVORE DI ENEL SOLE SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2398"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2411</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L’ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2399"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6901811679 DEL 01.09.2016, DITTA ES MOBILITY, PER SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN VEICOLO PICK UP, PERIODO SETTEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2400"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA_27_16 DEL 07.11.2016, EMESSA DALLA DITTA SARDA SEMAFORI S.N.C. - IMPIANTI SEMAFORICI - ELETTRICI - MANUTENZIONI - SEGNALETICA STRADALE, CON SEDE IN SASSARI (SS), VIA MONTE FURRU N. 18/E; P.IVA: 017648810907 - CIG. ZE91ABDF14.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2401"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANDALAS DE AMISTADE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE RELATIVA AL SERVIZIO PRESSO LA COMUNITÀ VOLTA LA CARTA DI PORTO TORRES. FATTURA N.325/2016/PA  CIG ZE51A153C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2402"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2426</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE"RITORNARE A CASA" DETERMINA DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N774 DEL 21.04.2016, MESE DI OTTOBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2403"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP. SOC. IL SOGNO DI SASSARI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI. FATTURA N.62-2016-0000001 CIG Z3F1B63F6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2404"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2448</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA S.M.E.- LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2405"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2449</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE ISCRITTO ALLA LISTA SPECIALE AD ESAURIMENTO DI CUI ALL’ART. 6 CO. 1 LETT. F) L.R. N. 3/2008 – DEFINIZIONE RINNOVO  CONVENZIONE MOBILITA’ TEMPORANEA SIG.RA CASU MONICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2406"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2450</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO NON PREVENTIVABILE PER L’ESPLETAMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI NECESSARI AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE. REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE “DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO, LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI, IL CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI, LA SOPPRESSIONE DEL CNEL E LA REVISIONE DEL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2407"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' ADELANTE SOC. COOP.SOC. DI PORTO TORRES. CIG Z9E1C05619</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2408"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA  ORN-EST S.R.L. PER RIMBORSO CONSUMI IDRICI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE DELL’AREA ESTERNA DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “VILLA MARIA PIA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2409"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP. LUOGHI COMUNI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI MACOMER. FATTURA N.2/128 CIG Z851A59897</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2410"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., N.  2141661, N. 1132801 E N. 1132462 DEL 31.10.2016, RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI AMMINISTRATIVI E RIMBORSO ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2411"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CARTELLINI PER CARTE D'IDENTITÀ  - CIG: Z311BFD5B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2412"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO SANITARIA NELLE CASE PROTETTE. 3° TRIMESTRE 2016 (LUGLIO_ AGOSTO_ SETTEMBRE) CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2413"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2413</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER D.F.B. DERIVATO DA SENTENZA N. 33697/15 GIUDICE DI PACE DI ROMA  – RAGA FRANCESCA C/COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2414"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2414</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1404 DETERMINAZIONE NUMERO 119/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2415"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE PERIODO: 01/01/2016 - 30/06/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2416"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2016 -CIG 6563827165</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2417"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2428</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I PIANI INDIVIDUALI DI INTERVENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALL’ENTE CAPOFILA DEL PLUS (PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA) DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PLUS</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2418"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2429</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEL SIG. RAFFAELE ANTONIO ACCARDO (B/518) - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITI A BIBLIOTECA SIOTTO: PAGAMENTO CANONE NOVEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2419"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2430</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2016 - LIQUIDAZIONE MENSILITA' VARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2420"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2432</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONALE "RITORNARE A CASA" DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.880 DEL 14.10.2015 LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2421"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CARTELLINI PER CARTE D'IDENTITÀ - CIG: Z311BFD5B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2422"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2434</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRPGRAMMA REGIONALE"RITORNARE A CASA" DETERMINA DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N.1582 DEL 03.08.2016 MESE DI OTTOBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2423"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2436</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DI CUI ALLA D.L.31.08.2013 N.102 - ART. 6, COMMA 5, CONVERTITO IN L. 28.10.2013 N. 124. DGR 57/3 DEL 25.10.2016 - APPROVAZIONE NUOVO BANDO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2424"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ADELANTE SOC.COOP.SOC.  PER FATTURA N.5/PA DEL 02/11/2016 CIG Z921B5B210</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2425"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2439</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1425 DETERMINAZIONE NUMERO 122/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2426"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/2016 DEL 11.11.2016,  PER DEBITO FUORI BILANCIO. DERIVATO DA DECRETO INGIUNTIVO N. 448/16 DEL 13.06.2016, EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI SASSARI A FAVORE DELL’ING. LUCA CURRELI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2427"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2441</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA RICHIESTA DI REALIZZAZIONE DI NUOVI GAZEBI AMOVIBILI IN FERRO BATTUTO SU AREA PRIVATA A CARATTERE TEMPORANEO STAGIONALE - PRATICA SUAP N. 6513</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP - Pratiche con profilo edilizio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2428"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2442</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1057 DETERMINAZIONE NUMERO 121/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2429"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2443</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO CANONE DI ABBONAMENTO PER IL RINNOVO  DEL CONTRATTO ANNUALE CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER L’ACCESSO ALL'ARCHIVIO CENTRALE  DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L’ANNO 2017 –  APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI RINNOVO DELL'UTENZA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2430"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2444</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONEE DI CUSTODIA  DEI VEICOLI, NEI CASI STABILITI DAL CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2431"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL’ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. – UTENZA SISTEMA INFORMATICO CED – MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – 3° TRIMESTRE ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2432"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2446</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1367 DETERMINAZIONE NUMERO 120/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2433"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI BANDISTICI EFFETTUATI NELLE GIORNATE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2016 – ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE “A. DALERCI” - ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2434"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2451</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2435"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2493</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONIFICA DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO VIA ASFODELO – COMUNE DI ALGHERO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG ZCA1C01771</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio servizi integrati igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2436"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2452</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPRAR – SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - 2016-2017 AVVISO MINISTERO DELL’INTERNO - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO [FNPSA]– CONTRIBUTO A.N.A.C. DETERMINAZIONI N. 1567 DEL 02/08/2016 – CUP G11B16000150005 - [CIG 6774815233 – CODICE GARA 6492411].</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2437"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2453</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUINTILIO M.F.I. C/ COMUNE. RICORSO TAR  SARDEGNA.LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2438"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2454</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE E VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE DEDICATO DI POSTE ITALIANE INTESTATO AL PROVIDER NEOPOST ITALIA S.R.L. – RHO (MI) - (CIG: ZF11C06696).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2439"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2455</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO. ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 320 DEL 10.11.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2440"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA RELATIVE ALL’INCARICO DI RSPP DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2441"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2457</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI DIFESA DELL’ENTE. FORMALIZZAZIONE IMPEGNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2442"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2458</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI “POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO E LA PROSECUZIONE DEL PIANO DI LOTTA E CONTENIMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO”. – PROSECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2443"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2459</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1357 DETERMINAZIONE NUMERO 124/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2444"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2460</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1284 DETERMINAZIONE NUMERO 123/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2445"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI TASSA GARE ALL'ANAC  ROMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2446"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2462</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DIRIGENZIALE N. 14 -  BIL. 2016-18 - ART. 175 C. 5-QUARTER TUEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2447"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2463</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO - PERIODO OTTOBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2448"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2464</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2016 - ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO RAS - IMPEGNO A FAVORE DI N. 113 PIANI PERSONALIZZATI DI NUOVA ATTIVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2449"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2465</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI RESIDENZIALI RESI A FAVORE DI PERSONA DIVERSAMENTE ABILE  RICOVERATA PRESSO CASA DI RIPOSO SANT'AGOSTINO.  LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 /PA DEL 31.10.2016 - PROVINCIA ITALIANA SUORE MERCEDARIE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2450"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2467</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ACCESSORI COMPLEMENTARI PER DPI IN DOTAZIONE AL  SERVIZIO MANUTENZIONI E DI PRONTO INTERVENTO/PROTEZIONE CIVILE - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA N. 3258574 – DITTA: ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS – CIG: N. ZD01C0491A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2451"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  INTERVENTI URGENTI DI DIFESA COSTIERA NEL LUNGOMARE DI ALGHERO  CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE,  IMPORTO FINANZIAMENTO € .150.000,00 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PROFESSIONALE. CUP:G16J1600014002     CIG:_ Z441BFBF5C            TECNICO: ARCH. TIZIANA CORREDDU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2452"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2469</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SCALE MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI E DI PRONTO INTERVENTO/PROTEZIONE CIVILE - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA N. 3299643  – DITTA: ESALES SRL – CIG: N. ZA81C09981.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2453"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 478/2016 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 240 DEL 16/02/2016 A FAVORE DELLA DITTA: AGENZIA URGIAS GIANFRANCO – VIA VITTORIO VENETO, 29 ALGHERO – P. IVA 000908170905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2454"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2471</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA SIMON - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’INCARICO DI: 1)REDAZIONE DICHIARAZIONE RISPONDENZA DELL’IMPIANTO ELETTRICO; 2)PROGETTO DA SOTTOPORRE ALL’ESAME DEI COMANDO VIGILI DEL FUOCO E COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL’INTERVENTO; 3)SCIA PREVENZIONE E INCENDI COMPRENSIVA DELLE CERTIFICAZIONI E DEL PROGETTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI CONNESSI   - CIG: Z1A1C07145 TECNICO: ING. LUIGI CERAVOLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2455"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2472</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI  FINALIZZATI ALLOTTENIMENTO DI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI - CUP: G14H16000660004. TECNICO INCARICATO: P. IND. MONICA CASSESE. APPROVAZIONE PERIZIE DI STIMA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2456"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2473</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 871 DETERMINAZIONE NUMERO 125/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2457"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2474</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE  N.2256 DEL 27/10/2016 – RETTIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2458"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2475</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT.SSA PIRAS MARIA CRISTINA - FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CAT. D3 -  PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ART. 30 COMMA 2 BIS, D.LGS.165/2001 – ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA 15.11.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2459"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2476</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI INDETTA AI SENSI ART. 14 E SS. DELLA L. N°241/90 E SS.MM.ED II. PER L’ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO E/O NULLA-OSTA FINALIZZATI ALL’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO “LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI DEL COMPARTO 1 DEL P.I.P. LOC. UNGIAS GALANTÈ”. CUP: G16G15000160002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2460"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2477</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE C.C. N. 38 DEL 21/07/2016: IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2461"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2478</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENTE DI PARTE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO PENDENTE PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA R.G. 53104/2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2462"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIA DI SPESA - CIG 053069682F - DETERMINAZIONE N. 74 DEL 09.02.2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2463"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2480</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA – SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/E DEL 04/11/2016 SPETTANZE NOVEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2464"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2486</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO AGENZIA DELLE ENTRATE. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2465"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2489</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONIFICA DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO LOC. CAMPI S. AGOSTINO.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG Z401AF92BE  LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 35_16 DEL 14/11/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio servizi integrati igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2466"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2490</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONIFICA DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO PRESSO LA LOCALITÀ MONTE AGNESE – STRADA VICINALE SANT’AGOSTINO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ VERDE VITA S.R.L. – C.I.G. Z7C1C05AA9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio servizi integrati igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2467"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2481</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI TONER E CARTUCE D'INCHIOSTRO MEDIANTE RDO SUL MEPA DI CONSIP CIG: Z871C0AB15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2468"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2482</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAAMENTO FORNITURA MINUTE ATTREZZATURE D'UFFICIO PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO CIG: Z141BE5079</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2469"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2483</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE NELL’AMBITO DEL MEPA-CONSIP, IN RELAZIONE ALL’INIZIATIVA “CATEGORIA 1 - FORMAZIONE GENERALISTA OVVERO FORMAZIONE IN AMBITO LINGUISTICA; COMUNICAZIONE E MARKETING; FINANZA, CONTABILITÀ E TRIBUTI E GIURIDICO-AMMINISTRATIVA”. FORMAZIONE RESIDENZIALE IN MATERIA DI “IL FONDO E LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA – LE ASSENZE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI” - PROCEDURA CON RICHIESTA DI TRATTATIVA DIRETTA PER SERVIZI DI FORMAZIONE -  CIG. ZF51C0DC57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2470"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2484</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI MEDIANTE MEPA. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z5E1COA6E5).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2471"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2472"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2491</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI INCENTIVAZIONE DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE. PROGETTO “AM.BI.CI” - IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2473"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2492</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE PNEUMATICI ABBANDONATI LOC. MARISTELLA E PRESSO L’ECOCENTRO COMUNALE – C.I.G. Z921C0E203.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio servizi integrati igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2474"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2495</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSEGNAZIONE  BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SCOLASTICHE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE NELL'A. S. 2014 - 2015 E CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A. S. 2015 - 2016. APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2475"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2495</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSEGNAZIONE  BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SCOLASTICHE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE NELL'A. S. 2014 - 2015 E CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A. S. 2015 - 2016. APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2476"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2496</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI, DI ALLESTIMENTO E DI DISALLESTIMENTO DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. DITTA - TRASLOCHI E TRASPORTI MONTI SRLS - VIA ANDREONI 26 - 07041 ALGHERO - P.IVA 02637940905. CIG Z8A1900BDC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2477"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL CED SECONDARIO: SPOSTAMENTO E REINSTALLAZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEGLI IMPIANTI DEL CED DI VIA COLUMBANO (EX TRIBUNALE) NELLA NUOVA SEDE DI PIAZZA PORTA TERRA. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG: ZAD1C0F318</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2478"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2498</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. “C” DEL D.LGS. N° 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO PER L’ALLOGGIAMENTO LOCULI – 4°LOTTO” - CUP: G17H16000400004 – CIG: 6864875210 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA (SCHEMA LETTERA DI INVITO, ELENCO OPERATORI ECONOMICI E SCHEMA DI CONTRATTO). IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2479"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2499</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA LUBRIFICANTI VARI PER AUTOPARCO COMUNALE - IMPEGNI DI SPESA - ORDINI DIRETTI DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2480"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 735 DEL 11/10/2016 EMESSA DALLA DITTA: MAR.GO DI MARTINEZ ANDREA – VIA CANEPA, 43 – ALGHERO 07041 (SS) – P.I. 01767640905 – CIG Z8F1B1EC79.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2481"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. V300009/16 DEL 31.10.2016 DELL’IMPORTO TOTALE DI, € 164,92 EMESSA DALLA DITTA: CATTALDI S.A.S. DI CATTALDI RAFFAELE &amp; C, P.IVA IT01297780908 - CIG ZB71B3AF7C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2482"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2502</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA SECAL SPA E RISCOSSE DAL COMUNE DI ALGHERO A SEGUITO DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE PER AVVISI DI PAGAMENTO TOSAP NOTIFICATI AD AIMERI AMBIENTE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2483"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI DEL TEATRO CIVICO DI ALGHERO, FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL CPI” AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE E ADEGUAMENTO DISCIPLINARI PRESTAZIONALI, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI - IMPORTO FINANZIAMENTO €.98.000,00. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PROFESSIONALE. CUP: G16J16001010004 CIG: ZBC1BC83D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2484"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI DEL TEATRO CIVICO DI ALGHERO, FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL CPI” AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE E ADEGUAMENTO DISCIPLINARI PRESTAZIONALI, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI - IMPORTO FINANZIAMENTO €.98.000,00. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PROFESSIONALE. CUP: G16J16001010004 CIG: ZBC1BC83D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2485"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI DEL TEATRO CIVICO DI ALGHERO, FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL CPI” AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE E ADEGUAMENTO DISCIPLINARI PRESTAZIONALI, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI - IMPORTO FINANZIAMENTO €.98.000,00. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PROFESSIONALE. CUP: G16J16001010004 CIG: ZBC1BC83D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2486"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2504</Numero_Provvedimento><Oggetto>DET. A CONTRARRE E CONTESTUALE ATTIVAZIONE GARA INFORMALE MEDIANTE INDAGINE ESPLORATIVA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. “A” DEL D. LGS. N° 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “P. VIRGILIO MARONE” DI VIA ORSERA - FERTILIA – FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI” - CUP: G14H16000660004. - APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CIG ZE71C0CEC3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2487"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2505</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2488"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2506</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE RESIDENZIALE IN MATERIA DI “REDAZIONE DELL’ATTO AMMINISTRATIVO” -    CIG. Z371C0F696</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2489"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA 6ª RATA DI NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI UTAX, MOD. 5505CI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI - PERIODO DAL 01/11/2016 AL 31/01/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2490"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2508</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONALE "RITORNARE A CASA" DETERMINA DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N.2372 DEL 09.11.2016 PAGAMENTO ARRETRATI 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2491"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2513</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE ATTIVAZIONE GARA INFORMALE MEDIANTE INDAGINE ESPLORATIVA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. “A” DEL D. LGS. N° 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI &lt;&lt; ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “M. CARTA” DI VIA MALTA – FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI” - CUP: G14H16000660004. - APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CIG Z6C1C0CDF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2492"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2520</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE DAL COMUNE AGLI EREDI DELLA FU SIG.RA B.E. OSPITE CRA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2493"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2521</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE DAL COMUNE AGLI EREDI DELLA FU SIG.RA S.A. OSPITE CRA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2494"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA CONVERSIONE BASI DI DATI DA IRIDE SU JIRIDE CIG. ZA5131F70F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2495"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2510</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI DEL COMPARTO N. 1 DEL P.I.P. IN LOC. UNGIAS GALANTE' - CUP G16G15000160002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2496"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2511</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE ATTIVAZIONE GARA INFORMALE MEDIANTE INDAGINE ESPLORATIVA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. “A” DEL D. LGS. N° 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI &lt;&lt; ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA “S. AGOSTINO” DI VIA G. DELEDDA – FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI” - CUP: G14H16000660004. - APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CIG ZC31C0CCE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2497"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2512</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE ATTIVAZIONE GARA INFORMALE MEDIANTE INDAGINE ESPLORATIVA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. “A” DEL D. LGS. N° 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI &lt;&lt; ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA “M. IMMACOLATA” DI VIA GIOVANNI XXIII° – FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI” - CUP: G14H16000660004. - APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CIG ZEA1C0CBA6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2498"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2514</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PANCHINE IN GRANITO DA INSTALLARE IN CITTA’ E NELLE BORGATE - IMPEGNO DI SPESA - DITTA: SANNA MARMI DI GIUSEPPE SANNA - CIG: N. Z811C1389D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2499"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2515</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ “ALGHERO IN HOUSE” – LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO – MARZO – APRILE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2500"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2516</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE PER PER NUOVO INSERIMENTO E PROROGA  UTENTE  PRESSO R.S.A. MATIDA S.R.L . IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2501"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2518</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONALE "RITORNARE A CASA" DETERMINAZIONE DIRIGENZIALEDI LIQUIDAZIONE N.774 DEL21.04.2016 MESE DI OTTOBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2502"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2519</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" DETERMINA DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N.2324 DEL 04.11.2016 PER I MESI DI MARZO - OTTOBRE PIÙ 1°2°3° TRIMESYTRE INPS 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2503"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2522</Numero_Provvedimento><Oggetto>UPGRADE DI NUMERO DUE LICENZE SOFTWARE SQL SERVER PER AMPLIAMENTO DEL CONTRATTO ENTERPRISE AGREEMENT DI MICROSOFT. AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SUL MEPA. CIG: ZBB1C15403</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2504"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2523</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DIRIGENZIALE N. 15 -  BIL. 2016-18 - ART. 175 C. 5-QUARTER TUEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2505"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2524</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA MEDIANTE RDO SUL MEPA DI CONSIP CIG: ZF31C13215</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2506"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2525</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI STAMPATI TIPOGRAFICI MEDIANTE RDO SUL MEPA DI CONSIP CIG: ZD01C13274</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2507"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2526</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURACARTUCCE D'INCHIOSTRO PER IL SERVIZIO ELETTORALE - CIG:  Z351C132D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2508"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2530</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAIU G. C/ COMUNE DI ALGHERO. RICORSO TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI.  LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2509"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ (ART. 23 CCNL 14/09/2000, ART. 11 CCNL 05.10.2001). SETTORI: MANUTENZIONI E POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO DAL 30.05.2016  AL 03.10.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2510"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2534</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1082 DETERMINAZIONE NUMERO 126/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2511"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2536</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE SOCIETÀ DI INGEGNERIA C.RI.TER.IA S.R.L., PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE AL P.R.G. RELATIVA AL PIANO DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI BONIFICA E DEL PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI, DI CUI ALL’ART. 6 DELLA PARTE II DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II., DI CUI ALL’ART. 5 DELLA CONVENZIONE  CON SCRITTURA PRIVATA DEL 24.08.2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2512"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE LA CRISALIDE ONLUS RELATIVA A NOTA CONTABILE N.58/16 CIG ZB919CBF04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2513"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE LA CRISALIDE ONLUS RELATIVA A NOTA CONTABILE N. 57/16 CIG 6496968B97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2514"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2569</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' NAMASTE' DI PORTO TORRES. DICHIARAZIONE DI ECONOMIA  CIG ZF11A325C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2515"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2651</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' SAN PATRIGNANO DI CORIANO (RN). DICHIARAZIONE DI ECONOMIA CIG Z7919C8E64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2516"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2527</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2016 - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2517"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE CANILE AGOSTO 2016_PRIMA TRANCHE DITTA: ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS - CIG 5747814E26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio tutela e benessere animale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2518"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2529</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVOCAZIONE A ROMA DEL 21.10.2016 PRESSO LA SEDE DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL’ING. GIOVANNI SPANEDDA,  DIRIGENTE DEL SETTORE III – UFFICIO AREA MARINA PROTETTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2519"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE RADIO CLUB – PROTEZIONE CIVILE, CON SEDE IN ALGHERO, VIA MARCONI N. 39, C.F. 9201963901 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2520"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2533</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA SCHEDATURA DI DETTAGLIO DELLE SINGOLE EMERGENZE ARCHEOLOGICHE TUTTORA ESISTENTI, IN CUI SIANO EVIDENZIATE LA PRESENZA DI VINCOLI MINISTERIALI, CARATTERISTICHE, STATO DI CONSERVAZIONE E DISTANZE DA STRUTTURE O ATTIVITÀ AGRICOLE ESISTENTI NELLA BONIFICA DI ALGHERO. CUP G12I16000040004 – CIG. Z5F1C16174. ESTENSIONE INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA DI SERVIZI SUPPLEMENTARI AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS N. 50/2016 E SS. MM. ED II..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2521"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2533</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA SCHEDATURA DI DETTAGLIO DELLE SINGOLE EMERGENZE ARCHEOLOGICHE TUTTORA ESISTENTI, IN CUI SIANO EVIDENZIATE LA PRESENZA DI VINCOLI MINISTERIALI, CARATTERISTICHE, STATO DI CONSERVAZIONE E DISTANZE DA STRUTTURE O ATTIVITÀ AGRICOLE ESISTENTI NELLA BONIFICA DI ALGHERO. CUP G12I16000040004 – CIG. Z5F1C16174. ESTENSIONE INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA DI SERVIZI SUPPLEMENTARI AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS N. 50/2016 E SS. MM. ED II..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2522"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2533</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA SCHEDATURA DI DETTAGLIO DELLE SINGOLE EMERGENZE ARCHEOLOGICHE TUTTORA ESISTENTI, IN CUI SIANO EVIDENZIATE LA PRESENZA DI VINCOLI MINISTERIALI, CARATTERISTICHE, STATO DI CONSERVAZIONE E DISTANZE DA STRUTTURE O ATTIVITÀ AGRICOLE ESISTENTI NELLA BONIFICA DI ALGHERO. CUP G12I16000040004 – CIG. Z5F1C16174. ESTENSIONE INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA DI SERVIZI SUPPLEMENTARI AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS N. 50/2016 E SS. MM. ED II..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2523"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2533</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA SCHEDATURA DI DETTAGLIO DELLE SINGOLE EMERGENZE ARCHEOLOGICHE TUTTORA ESISTENTI, IN CUI SIANO EVIDENZIATE LA PRESENZA DI VINCOLI MINISTERIALI, CARATTERISTICHE, STATO DI CONSERVAZIONE E DISTANZE DA STRUTTURE O ATTIVITÀ AGRICOLE ESISTENTI NELLA BONIFICA DI ALGHERO. CUP G12I16000040004 – CIG. Z5F1C16174. ESTENSIONE INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA DI SERVIZI SUPPLEMENTARI AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS N. 50/2016 E SS. MM. ED II..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2524"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PRENOTAZIONE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE ATTIV. GARA INFORMALE MEDIANTE IND. ESPLORATIVA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. “A” DEL D. LGS. N° 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI &lt;&lt; ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA “S. AGOSTINO” DI VIA G. DELEDDA – FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI” - CUP: G14H16000660004. - APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CIG ZC31C0CCE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2525"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 144 DEL 12/10/2016 ALLA DITTA BUTANGAS - CIG: Z111B7C01F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2526"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2542</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI ARTICOLI PER L'IGIENE E PULIZIA MEDIANTE RDO SUL MEPA DI CONSIP CIG: Z521C193EO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2527"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: OBIETTIVO LAVORO S.P.A.: RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2528"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: OBIETTIVO LAVORO S.P.A. - RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2529"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 3893/2016 - PER SERVIZIO GESTIONE C.R.A. MESE LUGLIO 2016 ALLA COOP.SOC. KCS CAREGIVER.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2530"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2681</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' NAMASTE' SOC. COOP.SOC. DI PORTO TORRES. IMPEGNO ANNO 2017 CIG  Z311C19D9C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2531"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2537</Numero_Provvedimento><Oggetto>F/DO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI D.L.N. 102/13 L.N.124/13 - APPROVAZIONE FABBISOGNO BANDO 2016 I</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2532"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE N. 3 ROTATORIE: INTERSEZIONE VIA VITTORIO EMANUELE – VIA ALDO MORO E VIA BARRACCU, INTERSEZIONE VIA DON MINZONI – VIA G.GALILEI, INTERSEZIONE VIA DON MINZONI – VIA AZUNI E VIA CALARESU - INTERVENTO 2” - CUP: G11B08000340006 - CIG: 6074755668. LIQUIDAZIONE TERZO S.A.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2533"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2540</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI, NEI CASI STABILITI DAL CODICE DELLA STRADA, IN CONCESSIONE BIENNALE, ALL'IMPRESA F.LLI  BELLU SRL, P.IVA 02576370908  E APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2534"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2541</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPRAR – SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - 2016-2017 AVVISO MINISTERO DELL’INTERNO - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO [FNPSA]– LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C. DETERMINAZIONE N. 1567 DEL 02/08/2016 – CUP G11B16000150005 - [CIG 6774815233 – CODICE GARA 6492411]</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2535"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2543</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI SITUATI IN ALCUNE INTERSEZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2536"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA VITTORIO EMANUELE 113, MENSILITÀ DI OTTOBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2537"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2545</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. VII^ ANNUALITA'. LINEA DI INTERVENTO 3) SERVIZIO CIVICO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER AVVIAMENTO AL SERVIZIO DI N. 17 UNITA'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2538"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2547</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE SITO IN ALGHERO - VIA VENETO N.24 - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2539"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2549</Numero_Provvedimento><Oggetto>BAR FOCACCERIA "IL MILESE"  C/ COMUNE DI ALGHERO . APPELLO AVVERSO ORDINANZA T.A.R. SARDEGNA N.71/2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2540"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA 8ª RATA DI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI SAMSUNG SCX-8123N IN DOTAZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE E AL SERVIZIO AFFARI GENERALI – PERIODO DAL 07/12/2016 – 06/03/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2541"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2551</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL SINDACO E AGLI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2542"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 09/02/2011: SALDO INCARICO DI CUI ALLA DET. N. 74 DEL 19/05/2010</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2543"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2555</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TARSU, TARES E TARI – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2544"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA A TITOLO DI IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2545"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2557</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMU ART. 1 COMMA 724, L. 147/2013 – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2546"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2558</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO ICI/IMU/TASI ART. 1 COMMA 724, L. 147/2013 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2547"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU PER VERSAMENTO A COMUNE INCOMPETENTE - LEGGE 147/2013, COMMI 722 E 723.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2548"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2566</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA  A FAVORE DI NUOVO  UTENTE INSERITO PRESSO LA CASA DI RIPOSO SANT'AGOSTINO .  MODIFICA E INCREMENTO IMPEGNO  DETERMINAZIONI NN.1423/16  E N.1617/ 2016 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2549"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA'   ALLOGGIO “LA CASA SULL’ALBERO 1” DI SORSO GESTITA DALLA COOP.SOC.COP.CONSORTILE ANDALAS DE AMISTADE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-DICEMBRE 2017. CIG.ZE31C1EEEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2550"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2577</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI ED            ILLUMINAZIONE PUBBLICA  -  MESE DI OTTOBRE 2016  -  CIG: 6563827165</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio contabilità economico patrimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2551"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2626</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE: “DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO, LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI, IL CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI, LA SOPPRESSIONE DEL CNEL E LA REVISIONE DEL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE” INDETTO PER IL 4 DICEMBRE 2016. PERSONALE AUTORIZZATO AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO NEL MESE DI DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2552"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2635</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA RC MOTORI MEZZI NAUTICI DELL’AMP – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA. CIG ZA31A98C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2553"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2638</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALI PAGATI DEL CODICE DELLA STRADA E AMMINISTRATIVI FINO AL 31.12.2011, NONCHÉ DOCUMENTI E/O ATTI PER AVVENUTA CESSAZIONE E TRANSAZIONE DI NATURA AMMINISTRATIVA, FINO AL 31.12.2011. - DISTRUZIONE -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2554"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, TRASPORTO E SOGGIORNO AI CITTADINI NEFROPATICI E/O TRAPIANTATI CHE NECESSITANO DI CONTROLLI SANITARI. L.R. N. 11/85 E L.R. 43/93. PERIODO GENNAIO 2015 - SETTEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2555"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2561</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI CALCIO “IL CARMINE”, SITO IN SITO IN VIA FIDEL CILIANO, 4 – 07041 ALGHERO (SS).-   RIDUZIONE IMPORTO GARANZIA FIDEIUSSORIA APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2556"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA N°2011/1033</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2557"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN RELAZIONE ALLA PRATICA SUE N°917</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2558"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE TRIBUNA CAMPO RUGBY” - CUP: G14H16000500004 – CIG: ZB51AE9CCE. LIQUIDAZIONE PRIMO S.A.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2559"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INRF370832 DEL 27.10.2016 E N. INFR378338 DEL 31.10.2016 A FAVORE DELLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2560"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2567</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- LIQUIDAZIONE MENSILITÀ VARIE 2- GESTIONE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2561"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2568</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.12/2011  ART.18, COMMA 3. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO,CUORE E PANCREAS. IMPEGNO SOMME PERIODO GENNAIO NOVEMBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2562"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA XEROX ITALIA RENTAL SERVICES – CANONE LOCAZIONE IV TRIMESTRE ANNUALITÀ 2016 FINE CONTRATTO - CIG ZCB061D7D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2563"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 663/E DEL 17.11.2016 PER FORNITURA N. 5 BANDIERE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – DITTA NICOLA ZUDDAS S.R.L. – CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2564"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 662/E DEL 17.11.2016 PER FORNITURA N. 144 BANDIERE PER ESPOSIZIONE NELLE SEDI, MONUMENTI COMUNALI E SCUOLE CITTADINE – DITTA NICOLA ZUDDAS S.R.L. – CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2565"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTRAVERSO IL MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL SOFTWARE STAYTOUR IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNALE IN MODALITÀ ASP ANNO 2017. CIG: Z7A1C262C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2566"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2575</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA IN CLOUD DEL SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE CON LA DITTA CONSULMEDIA DI ORISTANO (OR) - ANNO 2017-2018. CIG: Z021C263BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2567"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2578</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “LE DIFESE A MARE DELLA CITTÀ FORTEZZA DI ALGHERO”, INTEGRAZIONE SUPPORTI CANNONI E MANUTENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2568"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2579</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIA E IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONE N. 1125 DEL 09/12/2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2569"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE  PER COLLOCAMENTO A RIPOSO SIG.RA S.M.E..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2570"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2581</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI DINIEGO  -  RICHIESTA DI REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE IN ALGHERO VIA F.LLI KENNEDY N°145 - PRATICA SUAP N. 6511 - SIMULA EFISIO  (COD. FISC.: 01951520905)  (P. I.V.A.: 01951520905)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2571"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2582</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE A FOGLIA PERSISTENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO ED EXTRA URBANO. DITTA – FLORAGRICOLA ROCCHI S.R.L. CON SEDE IN SASSARI – S.P. 18 BANCALI – PIVA 01137780902   – CIG Z181C26C9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2572"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2583</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE  SARDEGNA CAT PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME ECOLOGICA E RICICLATA CIG: Z011C24514</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2573"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2584</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AGEVOLAZIONE PER CONTRIBUTO SOCIALE TARI 2016. ART 25 D REGOLAMENTO IUC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2574"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2585</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RIMBORSI  A UTENTI DIVERSI PRELATIVI A SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A QUESTO ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2575"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2586</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CONFIDI SARDEGNA A TITOLO DI RIMBORSO PER PARTECIPAZIONE  FIERA “PROMOAUTUNNO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2576"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE ALLA SENTENZA N. 33697/15, PRONUNCIATA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA – COMUNE DI ALGHERO C/ RAGA FRANCESCA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2577"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2588</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1E1C26954.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2578"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2589</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI UFFICI COMUNALI DI VIA V. EMANUELE N. 113.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2579"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2596</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI DINIEGO ALLA RICHIESTA DI INSTALLAZIONE INSEGNE D’ESERCIZIO ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI - PRATICA SUAP N. 6576 - AMPLIFON S.P.A.  (COD. FISC.: 04923960159)  (P. I.V.A.: 04923960159)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2580"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   A FAVORE DELLA PROVINCIA ITALIANA  DELLE SUORE MERCEDARIE . INTEGRAZIONE RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI RESI A FAVORE DI CITTADINI INSERITI PRESSO  COMUNITA' INTEGRATA "MADRE TERESA DI GESU' BACQ" DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2581"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2603</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE MANDATO PER RIOMOLOGAZIONE CAMPO SPORTIVO AGOSTINO CATTALDI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2582"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2613</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEL CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTITI DA ENEL SOLE SRL: - CAMBIAMENTO DEL BENEFICIARIO A CAUSA DI CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DELLA SUDDETTA ENEL SOLE SRL A FAVORE DELLA CREDEMFACTOR SPA - CIG ZAE1AF8A27.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2583"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2614</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI INDETTA AI SENSI ART. 14 E SS. DELLA L. N°241/90 E SS.MM.E II. PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO REDATTO DAL TECNICO INCARICATO, ARCH. ANTONIO A. DELOGU, PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DI “AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE- REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA.”- CUP: G17B15000390004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2584"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE GUADO PER L’ATTRAVERSAMENTO DEL RIO CALVIA IN LOC. MONTE AGNESE.” - CUP: G16G15000240004 – CIG: Z621B04D5F. FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 6 CARTELLI STRADALI E N. 2 PANNELLI AGGIUNTIVI ALL’IMPRESA EDILSTRADE GALLURA SRL, CON SEDE IN BADESI (OT). LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/PA DEL 07.11.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2585"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE GUADO PER L’ATTRAVERSAMENTO DEL RIO CALVIA IN LOC. MONTE AGNESE.” - CUP: G16G15000240004 – CIG: Z621B04D5F. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 07.11.2016 - S.A.L. FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2586"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2624</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA LIGURIA N. 16/18 CONCESSO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE POLISOCCORSO ALGHERO - RETTIFICA CANONE DI CONCESSIONE E DELL’ACCERTAMENTO D’ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2587"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2624</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA LIGURIA N. 16/18 CONCESSO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE POLISOCCORSO ALGHERO - RETTIFICA CANONE DI CONCESSIONE E DELL’ACCERTAMENTO D’ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2588"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2650</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' CASA GINA  DI NULVI DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE DI SASSARI - IMPEGNO DI SPESA CIG Z6B1C25CBF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2589"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2590</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1459 DETERMINAZIONE NUMERO 128/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2590"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2591</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI DINIEGO ALLA RICHIESTA DI INSTALLAZIONE DI UN CARTELLO PUBBLICITARIO IN ASSERVIMENTO ALLO STUDIO MEDICO DENTISTICO IN VIA DELLE FORNAIE S.N.C.- PRATICA SUE N. 1603 - BILARDI FRANCESCO (COD. FISC.: BLRFNC64A19B354G)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2591"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2592</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1478 DETERMINAZIONE  NUMERO  127/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2592"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA SPESE ACCONTO ANNO 2016 – C.I.P.A –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2593"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2594</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1484 DETERMINAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA NUMERO 130/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2594"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2595</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1266 DETERMINAZIONE  -  VARIANTE IN CORSO D’OPERA    NUMERO 129/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2595"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 297/02 DEL 25.10.2016 - DITTA PROMO PA FONDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2596"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/06 DEL 07.10.2016 - DITTA SER.IN.AR. SOC. CONS. PER AZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2597"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA SPESE TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE DI SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2598"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2604</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 -  PROGETTI RITORNARE A CASA - IMPUTAZIONE N.2  PROGETTI TIPOLOGIA " ORDINARIO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2599"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DI CUI ALLE DETERMINAZIONI REGIONALI N. 26466/785 DEL 12.07.2016 E N. 27413/832 DEL 18.07.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2600"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO PER INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELLE POVERTA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2601"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2607</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PROVVISORIA TRA COMUNE DI ALGHERO E SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI PER LE PROVINCE DI SS-NU. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2602"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A FAVORE DI A.I.A.S. DI CAGLIARI  PER    SERVIZI RESIDENZIALI RESI A FAVORE DI UTENTE INSERITO  PRESSO  LA CASA PROTETTA DI ARITZO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2603"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2621</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL PIANO DI ZONA 167 SA SEGADA COMPARTO “B”.RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL PIANO DI ZONA 167 SA SEGADA COMPARTO “B”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2604"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – PERIODO 19 OTTOBRE – 18 NOVEMBRE  2016. CIG 6797626A6C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2605"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2667</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI  SOCIO - SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  IN FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI . ANTICIPAZIONE 2016 - IMPEGNO SOMME .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2606"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE DURANTE LE CONSULTAZIONI E SPOGLI AI SEGGI COLLEGATO AL MODULO RISULTATI ELETTORALI. - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 – ODA MEPA. CIG: ZE11C2FA0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2607"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 16/11/2016 ALLA DITTA PI.TRE. IMPANTI PER MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO FUMI DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2608"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2609</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “LO NOU RETROBAMENT” – ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELL’USO SOCIALE DELLA LINGUA CATALANA E DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA CATALANA. ACCERTAMENTO SOMMA RESIDUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2609"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ALL'ENTE MORALE OPERA NOMADI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA EMERGENZIALE RIVOLTO ALLA POPOLAZIONE ROM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2610"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE  CITTADINI INSERITI PRESSO    LA COMUNITA' INTEGRATA "MADRE TERESA DI GESU' BACQ" DI ALGHERO "-  GESTITA DA  PROVINCIA ITALIANA SUORE MERCEDARIE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2611"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2612</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA D’INCARICO DI RICERCA AI DOCENTI E RICERCATORI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2612"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2634</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONIFICA DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO VIA ASFODELO.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG ZCA1C01771  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000003/PA DEL 22/11/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio servizi integrati igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2613"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PANCHINE IN CLS – DITTA: BRUNDU FRANCESCHINO DI ALGHERO – CIG. Z951ACDFDF  – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_2016 DEL 19.10.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2614"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2619</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI D’INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E LA DIREZIONE DEI LAVORI DELL’“IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL’IMMOBILE COMUNALE DI VIA COLUMBANO N. 42-44-46 PER LA NUOVA SEDE DELLA CASA COMUNALE”. CIG: Z981B999CC CUP: G12C14000110006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2615"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2622</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI DIFESA COSTIERA NEL LUNGOMARE DI ALGHERO” – CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE, – IMPORTO FINANZIAMENTO €.150.000,00 ESTENSIONE INCARICO PER RILIEVI. CUP:G16J1600014002      CIG: Z441BFBF5C   TECNICO: ARCH. TIZIANA CORREDDU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2616"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2623</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA CONSIP E LA SINERGIE PER “L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA”, LOTTO 12, AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA L. 488 DEL 23.12.1999 E DELL’ART. DELL’ART. 58  L. 388/2000. AFFIDATARIA: RTI SINERGIE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. CON SEDE IN PADOVA - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5. LIQUIDAZIONE 3^ RATA – CANONE ANNO 2016 – QUOTA CAPOGRUPPO MANDATARIA DEL RTI - SINERGIE SPA DI PADOVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2617"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 26/10/2016 EMESSA DA S.I.IMPIANTI” DI ALESSANDRO IDILI. PRIMO ACCONTO PER “LAVORI URGENTI DI RECUPERO E DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI”. – AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO CARTELLONISTICA ED ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA. CIG. ZD71B42BCE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2618"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I RATA PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE INFORMATICA DEI SERVIZI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2619"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2628</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2620"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2629</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA "DONNE" DOMANDE DI AMMISSIONE AL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI PERVENUTE DAL 01/01/2016 AL 22/11/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2621"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2630</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I PIANI INDIVIDUALI DI INTERVENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALL’ENTE CAPOFILA DEL PLUS (PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA) DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PLUS</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2622"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO E LUDOTECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2623"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2632</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. “C” DEL D.LGS. N° 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI DEL COMPARTO 1 DEL P.I.P. LOC. UNGIAS GALANTÈ” CUP: G16G15000160002 – CIG:6872841FCC -APPROVAZIONE ATTI DI GARA (SCHEMA LETTERA DI INVITO, ELENCO OPERATORI ECONOMICI E SCHEMA DI CONTRATTO). IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2624"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2632</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. “C” DEL D.LGS. N° 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI DEL COMPARTO 1 DEL P.I.P. LOC. UNGIAS GALANTÈ” CUP: G16G15000160002 – CIG:6872841FCC -APPROVAZIONE ATTI DI GARA (SCHEMA LETTERA DI INVITO, ELENCO OPERATORI ECONOMICI E SCHEMA DI CONTRATTO). IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2625"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2633</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSEGNAZIONE  BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SCOLASTICHE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE NELL'A. S. 2014 - 2015 E CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A. S. 2015 - 2016. PAGAMENTO CONTRIBUTI  AI BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2626"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2636</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SWMAFORICI SITUATI IN ALCUNE INTERSEZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.C.A.E. S.P.A. - PARTITA IVA 00857000152 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2627"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2637</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI AMMINISTRATIVI  PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - P. IVA 02066400405 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2628"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2639</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ACCESSORI PER UTENSILI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA N. 3286573 – DITTA: SCANDELLARI S.R.L. – VIA CANIGA, 29 – SASSARI P.I. 01483980908 – C.F. 01423890928 – CIG: N. Z4E1C385DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2629"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2640</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 01/04//2017 DELLA DIPENDENTE   A.P.  MATR. 624 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C/5 - ART.1 COMMA 9   L. N. 243 DEL 23/08/2004 - ART. 24 COMMA 14 DEL D.L. 6/12/2011 N. 201 (LEGGE DI CONVERSIONE 22/12/2011 N. 214).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2630"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2641</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORICO HOTELS S.R.L. C/COMUNE. RICORSO EX ART.59 C.P.A. T.A.R. SARDEGNA.  LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN ACCONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2631"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2642</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE RESIDENZIALE – FORMAZIONE IN MATERIA DI COMUNICAZIONE PUBBLICA E ISTITUZIONALE - IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z441C3560F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2632"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2643</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO 2° STRALCIO – REGIONE SARDEGNA DELIB. CIPE N.6/2012 - SCUOLA MEDIA “MARIA CARTA” VIA MALTA - CODICE PROGETTO N. 00612SAR 184. – CUP G12J12000180001 - SCUOLA MEDIA VIA DE BIASE, 63 – COD. PROGETTO N. 00612SAR183 – CUP G12J12000170001 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL D.LL. INCARICATO ING. ROBERTO RUGGIERO DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2633"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2644</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO - VIA KENNEDY N. 76 - MESE DI DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2634"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2016-E EMAESSA DAL DOTT. ANDREA DE SANTIS PER L’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INDAGINI E RELAZIONI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE SUI LAVORI DI “REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO COMUNALE”. CUP: G17B15000390004; GIG: CIG Z3E1B161F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2635"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2647</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE COMMISSIONE INTERNA DI VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ DELL’OFFERTE DEI BANDI DI GARA DEL SERVIZIO OO.PP. -NOMINA COMPONENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2636"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2648</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA SERVIZIO PREVENZIONE E  VIGILANZA ANTINCENDIO C/0 CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI FINO AL 31.12.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2637"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2649</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS PROPANO LIQUIDO A SERVIZIO DELLE CUCINE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2638"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2652</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - VII^ ANNUALITA' . APPROVAZIONE MONITORAGGIO LINEA DI INTERVENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2639"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2653</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE SITO IN ALGHERO - VIA KENNEDY N. 76 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2640"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2654</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' LUOGHI COMUNI. DICHIARAZIONE DI ECONOMIA CIG Z851A59897-ZEC192D2A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2641"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2656</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI SITUATI IN ALCUNE INTERSEZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO - SOSTITUZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2636 DEL 25.11.2016 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2642"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2657</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N° 17 TARGHE IN PLEXIGLAS “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO”. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ALLDIGITAL SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2643"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2658</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1055 DETERMINAZIONE   NUMERO  132/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2644"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2659</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA FIERA “MOSTRA NAUTICA”. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2645"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2660</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA FIERA “FIERA DELL’ARTE E ARTIGIANATO DI SARDEGNA”. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2646"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2661</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1184 DETERMINAZIONE  -  VARIANTE IN CORSO D’OPERA        NUNERO  131/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2647"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2662</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI” - CUP: G14H16000660004. TECNICO INCARICATO: P. IND. MONICA CASSESE. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SANTA MARIA LA PALMA – S.C.I.A. - IMPEGNO SOMME PER VERSAMENTO A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO SASSARI -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2648"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2664</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/05 ART.30 LETT.B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. DICHIARAZIONE DI ECONOMIA 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2649"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE E OTTOBRE SERVIZIO DI PRESIDIO, PREVENZIONE E VIGILANZA ANTINCENDIO PRESSO LA STRUTTURA DEL CRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2650"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2666</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SIG.RA M.F. PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2651"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2669</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ  KIBERNETES  S.R.L. – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 756PAE PER L’ANNO 2016 - CIG. 6397653644.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2652"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2663</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONALE "RITORNARE A CASA" DETERMINA DIRIGENZIALE  DI LIQUIDAZIONE PER I MESI DA LUGLIO AD OTTOBRE PIÙ 3°TRIMESTRE INPS 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2653"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AI SENSI DEL DLGS 267/2000 AL CONSIGLIERE COMUNALE SIG.RA LINDA OGGIANO, RESIDENTE AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE (30.12.2015)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2654"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2670</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE DAL 17.12.2016 AL 30.12.2016. APPROVAZIONE AVVISO AL PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2655"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA NUOVA PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4" IMPEGNO PRIMI 4 MESI ANNO 2017. CIG: ZA31C44081</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2656"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2674</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A. "SERVER 10 LOTTO 2" PER L'ACQUISIZIONE DL N. 2 SERVER E N. 3 UPS RACK. - CIG: ZF01C442A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2657"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2671</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.LL., CONTABILITÀ, C.R.E., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALE COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DI C.P.I. - CUP G14H15001250004 - PROFESSIONISTA INCARICATO: P.I. MONICA CASSESE, VIA MILANO, 19 - SASSARI - CIG. Z241699303. CONVENZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE REP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2658"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMANENZA DEBITO RESIDUO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ CREDEMFACTOR SPA. CIG. ZAE1AF8A27.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2659"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2675</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN PRONTO INTERVENTO DI CARPENTERIA METALLICA - AFFIDAMENTO DITTA: SIDERNET S.P.A. DI SASSARI - CIG:  Z401C47B1F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2660"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2676</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ANNUALITÀ 2016 QUOTA CONSORTILE AUTORITÀ D’AMBITO SARDEGNA  CON SEDE IN CAGLIARI VIA SAN SIMONE 60 –    P.IVA   02865400929</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2661"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2679</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.N.4 /2006- PROGETTI RITORNARE A CASA  - IMPUTAZIONE  CONTRIBUTO  N.1 PROGETTO TIPOLOGIA " POTENZIAMENTO ASSISTENZA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2662"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2680</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE - PRENDERE IL VOLO - ART. 17 L.R. N. 4/2006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2663"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' VOLTA LA CARTA DI PORTO TORRES. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. CIG 6890210D27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2664"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2683</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN MINORE NELLA COMUNITA' CASA GINA  DI NULVI GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE DI SASSARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 CIG ZA01C49113</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2665"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO PER L’ALLOGGIAMENTO LOCULI – 3° LOTTO.”  - CUP: G11E15000410004 - CIG: 6542364191 ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO A FAVORE DEL RUP, DOTT. ARCH. BALDASSARRE RIU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2666"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2685</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ NOVELLI ANGELA - SENTENZA TAR SARDEGNA N.768/2015. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 2271 DEL 28.10.2016 E CONTESTUALE NUOVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Attuativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2667"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2685</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ NOVELLI ANGELA - SENTENZA TAR SARDEGNA N.768/2015. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 2271 DEL 28.10.2016 E CONTESTUALE NUOVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Attuativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2668"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2686</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIASTRELLE PER LA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA E INDICATORI VIARI IN ALCUNE VIE  DEL COMUNE DI ALGHERO MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA DI CONSIP. CIG -  ZA31C39ACE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2669"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2686</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIASTRELLE PER LA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA E INDICATORI VIARI IN ALCUNE VIE  DEL COMUNE DI ALGHERO MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA DI CONSIP. CIG -  ZA31C39ACE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2670"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2687</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' IL SOGNO COOP.SOC.DI SASSARI. DICHIARAZIONE DI ECONOMIA  CIG Z3F1B63F6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2671"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2688</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI RISPONDENZA, PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NECESSARI PER LE PARTI DI IMPIANTO EVENTUALMENTE NON RISPONDENTI E STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA-ECONOMICA PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI– CIG: ZDD1C06B00 - AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTA ELEPROJECT SNC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2672"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2689</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE DA GIARDINO - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE INSTALLATE SU TUTTO IL TERRITORIO URBANO, PERIURBANO E FRAZIONI, PRESSO PARCHI, GIARDINI E SCUOLE, ONDE POTER GARANTIRE AGLI UTENTI ADEGUATI STANDARD DI MANUTENZIONE”– PRENOTAZIONE DI SPESA PER ATTIVAZIONE PROCEDURA TELEMATICA -  RDO TRAMITE MEPA – APPROVAZIONE ATTI .  CIG 6890658EDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2673"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2690</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI DIFESA DELL’ENTE. FORMALIZZAZIONE IMPEGNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2674"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2691</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ THOLOS SPA – OPPOSIZIONE A PRECETTO. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2675"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2692</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ DITTA MELONI BACHISIO – SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SASSARI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2676"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SVILUPPO TECNOLOGICO – CAGLIARI 7 – 8 – 14 – 15 NOVEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2677"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2699</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' IL SOGNO COOP.SOC. DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 CIGZ631C4AACB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2678"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2705</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO DEI COSTI DI TRASPORTO AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI -  ANNO SCOLASTICO 2015/2016 (LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1984 N. 31 ART. 7 LETT. A) –  ATTIVAZIONE PROCEDURA PER   AVVISO PUBBLICO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2679"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2705</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO DEI COSTI DI TRASPORTO AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI -  ANNO SCOLASTICO 2015/2016 (LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1984 N. 31 ART. 7 LETT. A) –  ATTIVAZIONE PROCEDURA PER   AVVISO PUBBLICO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2680"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2712</Numero_Provvedimento><Oggetto>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL: LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO ANNO 2016 AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA CIG: Z491625327</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2681"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2682"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2721</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIGNORAMENTO PRESSI TERZI  C/ FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA - ORDINANZA  ASSEGNAZIONE SOMME  R.G .E. N.839 /2016 A FAVORE DI DIVERSI CREDITORI PROCEDENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2683"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2817</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI (A TERRA E A MARE) DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA – DETERMINA A CONTRARRE. C.I.G. Z4A1AC1E1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2684"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2866</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA - ISOLA PIANA - ACCERTAMENTO CONTABILE QUOTA RIPARTO 2016 FINANZIAMENTO MINISTERO DELL’AMBIENTE DI € 43.069,68.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2685"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2868</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DI € 119.476,90 PER DOTAZIONI STRUTTURALI AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA –ISOLA PIANA -  ACCERTAMENTO CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2686"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38_16 EMESSA DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2687"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2695</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE COMUNALE, REALIZZAZIONE PORTALE ISTANZE ON-LINE. CIG Z7D1C4E7BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2688"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2696</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE A FAVORE DELLA COLLETTIVITA' SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2689"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37_16 EMESSA DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2690"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI MINORI NELLA COMUNITA' LUOGHI COMUNI DI BIRORI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 CIG 68921069C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2691"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2701</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI MINORI NELLA COMUNITA' LA CRISALIDE DI PORTO TORRES IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 CIG 68924093D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2692"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2702</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ MADARESE –MASIA: CORTE D’APPELLO DI SASSARI RG. 210/2015. LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2693"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2706</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE DAL SIG. F.E.S. PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NON UTILIZZATO PER DIVERSA DISPOSIZIONE DI TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL DE CUIUS F. S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2694"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2710</Numero_Provvedimento><Oggetto>: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA VERIFICA DI SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI IN GESTIONE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DEI CANALI TOMBATI E DEI CANALI DI GUARDIA, MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA DI CONSIP. CIG -  Z0A1C4DC57.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2695"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2710</Numero_Provvedimento><Oggetto>: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA VERIFICA DI SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI IN GESTIONE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DEI CANALI TOMBATI E DEI CANALI DI GUARDIA, MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA DI CONSIP. CIG -  Z0A1C4DC57.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2696"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010388445 DEL 30.11.2016 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A., CON SEDE IN VIA VERDI NN. 89/91 A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) – P.IVA: 02973040963.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2697"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000028594 DEL 30.11.2016 A FAVORE DELL’A.C.I. DI ROMA – DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI (P. IVA: 0907501001).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2698"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2717</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 987 DETERMINAZIONE   NUMERO 133/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2699"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2764</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/05 ART. 30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI . IMPEGNO DI SPESA GENNAIO- OTTOBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2700"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2819</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI DELL’AMP - LIQUIDAZIONE CAUZIONE PROVVISORIA. CIG N° Z4A1AC1E1D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2701"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2703</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA OGGETTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2313 DEL 03.11.2016 "PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI ALLA COOP.SOCIALE KCS CAREGIVER FINO AL 30.06.2017".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2702"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2704</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPO SPORTIVO COMUNALE N. 1 “PINO CUCCUREDDU” REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA - CUP: G14H16000670004. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONI PER I “PARERI IN LINEA TECNICO SPORTIVA” SUL PROGETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2703"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAVERSA DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI MARCO CARLO. MESE NOVEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2704"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2708</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICART SRL - POZZOMAGGIORE (SS): LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 503 DEL 30.11.2016 CIG: Z351C132D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2705"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2709</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPO SPORTIVO COMUNALE N. 1 “PINO CUCCUREDDU” REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA - CUP: G14H16000670004. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONI DEL CORRISPETTTIVO DOVUTO PER I “PARERI IN LINEA TECNICO SPORTIVA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2706"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2711</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1517 DETERMINAZIONE NUMERO 134/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2707"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2714</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE  PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC), DI CUI ALL’ART. 6 DELLA PARTE II DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. – RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - IMPEGNO SOMME –  CIG: Z631C511BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2708"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2714</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE  PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC), DI CUI ALL’ART. 6 DELLA PARTE II DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. – RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - IMPEGNO SOMME –  CIG: Z631C511BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2709"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2718</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL FINANZIAMENTO RAS DELL’IMPORTO DI €. 8.480,60 CONCESSO A FAVORE DEL COMUNE DI ALGHERO CON DETERMINAZIONE PROT. N. 19100/REP. N. 1150 DEL 15/11/2016 DEL SERVIZIO REGIONALE BENI LIBRARI PER IL FUNZIONAMENTO ED INCREMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AI SENSI DELLA L.R. 20/09/2006, N. 14, ART. 21, C. 2, LETT. D) – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AL DISTRIBUTORE “ARCOBALENO” DI MAGGIOLI ROSANNA BAUNEI (O.G.)  PER €. 5.000,00 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2710"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MISSIONI ORGANI ISTITUZIONALI PER I MESI: MARZO 2016, MAGGIO 2016 E OTTOBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2711"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2720</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - MENSILITA VARIE III - GESTIONE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2712"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2722</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO: • BORSA DI STUDIO - A.S. 2015/2016 (L.62/2000 - L.R. 5/2015) • FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO - A.S. 2016/2017 (ART. 27 L.448/1998). PRESA D’ATTO INDICAZIONI OPERATIVE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA. ACCERTAMENTO D’ENTRATA E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Diritto allo studio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2713"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2722</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO: • BORSA DI STUDIO - A.S. 2015/2016 (L.62/2000 - L.R. 5/2015) • FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO - A.S. 2016/2017 (ART. 27 L.448/1998). PRESA D’ATTO INDICAZIONI OPERATIVE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA. ACCERTAMENTO D’ENTRATA E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Diritto allo studio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2714"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2724</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2016 - MENSILITA' VARIE II</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2715"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2725</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART. 18, COMMA 3. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS. LIQUIDAZIONE SOMME PERIODO GENNAIO NOVEMBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2716"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE SITO IN ALGHERO - VIA KENNEDY N. 76 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2717"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2727</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  UTENTI, PER  BUONI MENSA  PAGATI IN ECCESSO ANNI  2014/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2718"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2727</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  UTENTI, PER  BUONI MENSA  PAGATI IN ECCESSO ANNI  2014/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2719"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI 196 (MESE DI DICEMBRE 2016)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2720"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 18/PA DEL 01/12/2016 EMESSA DALLA DITTA: CAR GOMME DI SECHI ROBERTO, VIA DEGLI ORTI TRAV. B, N.12 - 07041 ALGHERO (SS) – P.IVA 02375900905 – CIG Z37189798E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2721"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2730</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINI E.R.P. SPESE CONDOMINIALI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI     SPESA. CONDOMINIO VIA PISA, 4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2722"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2734</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE RESIDENZIALE IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO RELATIVAMENTE A PROCEDURE DI ANALISI, STUDIO, PROGRAMMAZIONE ED AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DI FRANA E/O IDROGEOLOGICO -  IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZAC1C544CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2723"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2738</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIDO D'INFANZIA COMUNALE - ANNO EDUCATIVO 2016-2017 - ACCERTAMENTO RETTE GEN - DIC 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2724"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2739</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE SITO IN ALGHERO - VIA VENETO N. 24 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2725"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2746</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOMMA URGENZA SU ATTREZZATURE CUCINA IN DOTAZIONE AL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  COD.CIG: Z821C50B64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2726"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2752</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI POSTALIZZAZIONE SOSTENUTE DA SECAL SPA E RISCOSSE DAL COMUNE DI ALGHERO PER ATTI INGIUNTIVI, SANZIONATORI E POSTA ORDINARIA ICI, TARSU, TOSAP E CIMP E SERVIZIO IDRICO STORICO NEI MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2016. ARTICOLO 3.2.3 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2727"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2754</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOMMA URGENZA SU TELAIO PORTA EMERGENZA CUCINA CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. CODICE CIG: ZBC1C50A5B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2728"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2735</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI” - CUP: G14H16000660004. TECNICO INCARICATO: P. IND. MONICA CASSESE. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SANTA MARIA LA PALMA – S.C.I.A. – LIQUIDAZIONE ONERI PER SERVIZI RESI A PAGAMENTO A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO SASSARI -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2729"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2736</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI” - CUP: G14H16000660004. TECNICO INCARICATO: P. IND. MONICA CASSESE. S.C.I.A. DIVERSE SCUOLE COMUNALI - IMPEGNO SOMME PER VERSAMENTO ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2730"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2743</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE DAL COMUNE AGLI EREDI DELLA SIG.RA S.A. OSPITE DEL C.R.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2731"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2753</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE DAL COMUNE AGLI EREDI DELLA SIG.RA B. E. OSPITE C.R.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2732"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2757</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIA DI SPESA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 10 - ENEL ENERGIA SPA ROMA    - CIG: 6563827165</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2733"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2908</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP.SOC. KCS CAREGIVER - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4979 N.  4859  E N.5307 RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE PRESTATO PRESSO C.R.A. MESI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2734"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2731</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE NELL'AMBITO DEL MEPA-CONSIP IN RELAZIONE ALL'INIZIATIVA - "PRODOTTI E SERVIZI PER L’INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI" -  BANDO: ICT 2009 - PROCEDURA CON RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) PER ADEGUAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG: Z221C4C07E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2735"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2732</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'ANAC PER PAGAMENTO CONTRIBUTO AVCP - LOTTO CIG: 6792466842 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2736"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2733</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME RISCOSSE A MEZZO C/C POSTALE 11994076 PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. PERIODO 06.11.2016 - 29.11.2016. - ACCERTAMENTO ENTRATA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2737"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2737</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" DETERMINA DIRIGENZIALE N.2679 DEL 30.11.2016 PAGAMENTI MESI FEBBRAIO - OTTOBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2738"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2740</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2016- LIQUIDAZIONE OTTOBRE - NUOVE ATTIVAZIONI E UTENTI VARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2739"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2741</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97. IMPEGNO DI SPESA ADULTI PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2740"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2742</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DEFIBRILLATORI PER L’IMPIANTISTICA SPORTIVA DEL COMUNE DI ALGHERO - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA N. 3351881 – DITTA: AIESI HOSPITAL SERVICE –  VIA FONTANELLE AL TRIVIO, 60 – NAPOLI P.I. 06111530637 – CIG: N. ZD31C5787C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2741"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2744</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDIANRIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito I - Servizi per la prima infanzia e per le famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2742"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2745</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE  DEI NEFROPATICI. IMPEGNO SOMME PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2743"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A UTENTI DIVERSI VERSATE ERRONEAMENTE A QUESTO ENTE D.M.T. E PIU'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2744"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2748</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO “STUDIO DELL’ANALISI DEMOGRAFICA ED ECONOMICA” E “CARATTERIZZAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI DEL TERRITORIO COSTIERO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA ZONE UMIDE, ALLE FOCI FLUVIALI E AI SISTEMI DUNARI, FUNZIONALI ALLA DETERMINAZIONE DELLA SPIAGGIA PROGRAMMABILE ALLA SCALA DEL PUL E VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ RISPETTO AL CARICO ANTROPICO PREVISTO”,-RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO SOMME –  CIG: Z9C1C5B71E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2745"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2748</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO “STUDIO DELL’ANALISI DEMOGRAFICA ED ECONOMICA” E “CARATTERIZZAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI DEL TERRITORIO COSTIERO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA ZONE UMIDE, ALLE FOCI FLUVIALI E AI SISTEMI DUNARI, FUNZIONALI ALLA DETERMINAZIONE DELLA SPIAGGIA PROGRAMMABILE ALLA SCALA DEL PUL E VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ RISPETTO AL CARICO ANTROPICO PREVISTO”,-RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO SOMME –  CIG: Z9C1C5B71E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2746"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE   PER  INTEGRAZIONE RETTE  A FAVORE DI CITTADINI INSERITI PRESSO  LA  R.S.A. SAN NICOLA  DI SASSARI. SEGESTA  GESTIONI SRL -PERIODO  DAL  01-08-2016 AL 30.09.2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2747"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2756</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2748"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2756</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2749"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITA' NAMASTE' DI PORTO TORRES. FATTURA ELETTRONICA N.50/PA. CIG ZF11A325C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2750"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2772</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RELATIVO AL “SERVIZIO DI TRAPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO AA.SS. 2016- PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2016-– CIG: 6797626A6C-REGISTRAZIONE CONTRATTO D’APPALTO: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL’IMPOSTA DI REGISTRO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2751"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2772</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RELATIVO AL “SERVIZIO DI TRAPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO AA.SS. 2016- PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2016-– CIG: 6797626A6C-REGISTRAZIONE CONTRATTO D’APPALTO: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL’IMPOSTA DI REGISTRO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2752"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO 01.11.2016-30.11.2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2753"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2806</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITO IRAP 2013 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2754"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2749</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI “VALORIZZAZIONE DELLA TORRE COSTIERA TORRE NUOVA E PROMOZIONE INFRASTRUTTURE DI ORMEGGIO PRESSO CALA DRAGUNARA, PUNTA DEL DENTUL E ALTRI SITI A MARE NEL SIC ITB010042.” - CUP: G12I11000100006 – CIG: 5821007EEC. LIQUIDAZIONE SALDO FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2755"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2750</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.27/83 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A PERSONE TALASSEMICHEO CON PATOLOGIE EMATOLOGICHE/EMOLINFOPATICHE. PERIODO DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2756"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2751</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2757"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2759</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. “B” DEL D.LGS. N° 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL PIANO DI ZONA 167 SA SEGADA COMPARTO B” - CUP: G17H14001430004 – CIG: 6897560E90 APPROVAZIONE ATTI DI GARA (SCHEMA LETTERA DI INVITO, ELENCO OPERATORI ECONOMICI E SCHEMA DI CONTRATTO). IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2758"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 280 DEL 02.12.2016 DITTA SIPAL SRL - CIG Z01199EDCD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2759"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2761</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI VALUTAZIONE TECNICO-ESTIMATIVA E CONSULENZA SPECIALISTICA, E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI STIMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2760"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2762</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE NELL’AMBITO DEL MEPA CONSIP, PROCEDURA SELETTIVA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) PER LA REALIZZAZIONE, E SUCCESSIVA FASE DI ACCOMPAGNAMENTO, DI UN PROGETTO DI MARKETING TURISTICO TERRITORIALE. - CIG Z031C63394.  APPROVAZIONE ATTI DI GARA: CAPITOLATO D’ONERI E DISCIPLINARE DI GARA; ELENCO OPERATORI ECONOMICI.  IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2761"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2763</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. VII^ ANNUALITA'. LINEA DI INTERVENTO 3) SERVIZIO CIVICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SUSSIDIO PERIODO NOVEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2762"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2766</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: L.R. 21.4.1955 N.7, ART.1 LETT.C CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI GRANDE INTERESSE TURISTICO: I RITI DELLA SETTIMANA SANTA 2016 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Grandi Eventi Teatro Civico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2763"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2767</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIA DI SPESA IMPEGNO N. 5736/15 PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATO PRESSO I SERVIZI SOCIALI E CONTESTUALE IMPEGNO PER LA REDAZIONE DEL DUVRI DA ALLEGARE ALLA NUOVA EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO GESTORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2764"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2768</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A ASA" DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2324 DEL 04.11.2016   LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2765"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2769</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE - VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE DEDICATO INTESTATO AL PROVIDER NEOPOST ITALIA S.R.L. – RHO (MI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2766"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2771</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO PER L’ALLOGGIAMENTO LOCULI – 4° LOTTO." - CUP: G17H16000400004 – CIG: 6864875210 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DELL’IMPRESA SARDA COGE SRL, CON SEDE IN VIDDALBA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2767"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2771</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO PER L’ALLOGGIAMENTO LOCULI – 4° LOTTO." - CUP: G17H16000400004 – CIG: 6864875210 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DELL’IMPRESA SARDA COGE SRL, CON SEDE IN VIDDALBA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2768"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2773</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITINERARI DEL TERRITORIO MUSEO, ANNUALITA' 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Grandi Eventi Teatro Civico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2769"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2775</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – ENERGETICAMBIENTE S.R.L.. - LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI OTTOBRE 2016. C.I.G. 567581243B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio servizi integrati igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2770"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2776</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RILEVATA ECONOMIA - MISSIONI VARIE, RIMBORSO SPESE VIAGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2771"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2777</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA”; ALL’ATI CON CAPOFILA ZEPHYRO SPA CON SEDE IN MILANO VIA GIOVANNI DA UDINE N. 15 - P.IVA 08414430960 IN QUALITÀ DI MANDATARIA E DALLA DITTA SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA S.P.A. (S.C.A.E. S.P.A.) E L’IMPRESA INDIVIDUALE CASU ANTONINO IN QUALITÀ DI MANDANTI. CIG 6865771576</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2772"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2778</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI ED        ILLUMINAZIONE PUBBLICA  -  MESE DI OTTOBRE 2016  -  CIG: 6563827165</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2773"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME INDEBIDAMENTE VERSATE PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA IN RELAZIONE ALLA PRATICA SUE 1547</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2774"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2782</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N.2604 DEL 24.11.2016 MESE DI NOVEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2775"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2787</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1661 DETERMINAZIONE NUMERO 137/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2776"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2788</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1646 DETERMINAZIONE NUMERO 136/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2777"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2791</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4 / 2006 .PROGETTI RITORNARE A CASA . IMPUTAZIONE N.3 PROGETTI TIPOLOGIA   "POTENZIAMENTO ASSISTENZA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2778"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2798</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA AL LIMITE DI CUI AL COMMA 7, ART. 7, L.R. N. 27/98.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2779"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2799</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1460 DETERMINAZIONE NUMERO 135/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2780"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2864</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO RAS ANNO 2016 PER GESTIONE SIC MARINO - ACCERTAMENTO CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2781"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2958</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE – LIQUIDAZIONE SPESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2782"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2779</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESE DI NOTICA E RICHIESTA COPIE ESECUTIVE SENTENZA PER D.F.B. DERIVATO DA SENTENZA N. 33697/15 GIUDICE DI PACE DI ROMA  – RAGA FRANCESCA C/COMUNE DI ALGHERO  - INTEGRAZIONE IMPEGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2783"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGIOLI SPA PER L’ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL NUOVO ESTRATTORE PER LA GESTIONE DEI FLUSSI MANDATI/REVERSALI XML 01 SULLA VERSIONE DEL SOFTWARE CIG: Z0B1BD94BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2784"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2784</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 COMMA 1) LETTERA E), PER SPESE LEGALI E SPESE VIVE, NONCHÉ, IMPOSTA DI REGISTRO SOSTENUTE DAI SIGG. MARIO MIGLIARI, NATO A SASSARI IL 04.08.1944 E RESIDENTE IN ALGHERO, VIA SICILIA N. 19 -  C.F.: MGL MRA 44M04 I452L E  MARIA LUISA SERAFINA USAI, NATA A PLOAGHE IL 27.09.1944 E  RESIDENTE IN ALGHERO, VIA SICILIA 19 - C.F.: SUA MLS 44P67 G740E, IN QUALITA’ DI PROPRIETARI DELL’IMMOBILE SITO IN ALGHERO IN VIA ASFODELO N. 65, EX SEDE DEI CONSORZI STRADE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2785"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2785</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1506 DETERMINAZIONE   -  VARIANTE IN CORSO D’OPERA     NUMERO 138/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2786"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2786</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ONERI CONCESSORI IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA DPC N°2011/0082</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2787"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2789</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A  CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO L'UFFIO FRONT-OFFICE DEI SERVIZI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2788"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2790</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.9/2004. NEOPLASIE MALIGNE.  IMPEGNO DI SPESE PER IL RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO II SEMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2789"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2792</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALORIZZAZIONE DELLA TORRE COSTIERA “TORRE NUOVA” E PROMOZIONE INFRASTRUTTURE DI ORMEGGIO PRESSO CALA DRAGUNARA, PUNTA DEL DENTUL E ALTRI SITI A MARE NEL SIC ITB010042. PROFESSIONISTI R.T.P. ING. SERGIO CORRIAS E ARCH. NUNZIO CAMERADA: CUP. G12I11000100006  – CIG Z2903CB7A3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2790"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2793</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA DELLE ALBERATE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO” – PRENOTAZIONE DI SPESA PER ATTIVAZIONE PROCEDURA TELEMATICA -  RDO TRAMITE MEPA – APPROVAZIONE ATTI.  CIG 6901465515</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2791"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2794</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE PER LA SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE DI VIA GIOVANNI XXIII” – PRENOTAZIONE DI SPESA PER ATTIVAZIONE PROCEDURA TELEMATICA -  RDO TRAMITE MEPA – APPROVAZIONE ATTI.  CIG 69016784DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2792"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2795</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA CASA COMUNALE DI VIA COLUMBANO –SEDE DEI SERVIZI FINANZIARI – CUP: G12C14000110006 – LIQUIDAZIONE IMPED SRL CON SEDE IN SASSARI – RETTIFICA CON NOTA DI CREDITO 1° SAL E LIQUIDAZIONE 2° SAL -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2793"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2796</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002143919 DEL 30.11.2016 CIG: ZCD1BC7CA6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2794"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2797</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1530 DETERMINAZIONE   -  VARIANTE IN CORSO D’OPERA     NUMERO 139</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2795"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2800</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2796"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2801</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1582 DEL 03.08.2016, LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2797"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME  N. R.G.  839/2016 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2798"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2803</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SIG. M.T. PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2799"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2804</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA"DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI  LIQUIDAZIONE N.774 DEL 21.04.2016 MESE DI NOVEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2800"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2805</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO “IL DISTRETTO DELLA CREATIVITÀ APRE ALLA CITTADINANZA ATTIVA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2801"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2807</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" DETERMNINAZIONE DIRIGENZIALE N.2679 DEL 31.11.2016 LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2802"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1^ RATA CONTRIBUTO DI CUI AL PROGETTO DD96 ART. 17 L.R. 4/2006 PRENDERE IL VOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2803"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2804"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2810</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE  A FAVORE DEL PLUS DISTRETTO DI ALGHERO ENTE CAPOFILA BONORVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2805"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2811</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AZIONI DI PRONTO INTERVENTO ECONOMICO A SOSTEGNO DI STATI DI BISOGNO A FAVORE DEL CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2806"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2812</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRIORITARIO DELLA SIG.RA C. R. PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2807"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2813</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE RESIDENZIALE IN MATERIA RESIDENZIALE IN MATERIA DI “IL FONDO E LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA – LE ASSENZE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI”- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CIG. ZF51C0DC57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2808"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2814</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ DELRIO R.  - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2809"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2815</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ BAR FOCACCERIA IL MILESE DI FIORI SONYA – RICORSO IN OPPOSIZIONE: GIUDICE DI PACE DI SASSARI SENTENZE 12/2016 E 17/2016. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2810"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2820</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI VIAGGIO PER INCONTRO ISTITUZIONALE DEL 21.10.2016  – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSE DALLA DITTA SHARDANA TOURS SRL N. 31 DEL 20.10.2016. CIG: Z961AB8AFO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2811"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2835</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1488 DETERMINAZIONE   -  VARIANTE IN CORSO D’OPERA     NUMERO 140</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2812"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO ICI/IMU/TASI ART. 1 COMMA 724, L. 147/2013 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2813"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA A TITOLO DI IMPOSTA DI SOGGIORNO  ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2814"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2818</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE"RITORNARE A CASA"DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2372 DEL 09.11.2016 LIQUIDAZIONE DEI MESI DI LUGLIO 0OTTOBRE E NOVEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2815"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AGOSTO – SETTEMBRE - OTTOBRE 2016 - CUSTODIA CANI RANDAGI,   DITTA: PIPPOLANDIA S.R.L. DI CASU GIUSEPPE - CIG Z001B196DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio tutela e benessere animale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2816"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 379B DEL 22/11/2016 DEL DISTRIBUTORE DI LIBRI DENOMINATO ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA SITO IN VIA ORIENTALE SARDA N° 164 – C.A.P. 08040 – BAUNEI PER FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2817"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2823</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEL SIG. RAFFAELE ANTONIO ACCARDO (B/518) - CANONE  DI LOCAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016 IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2818"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2824</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE"RITORNARE A CASA" DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.880 DEL 14.10.2015 LIQUIDAZIONE DEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2819"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ESTATE INSIEME: ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2820"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2826</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE"RITORNARE A CASA" DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1084 DEL 02.12.2015 LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE PIÙ INPS 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2821"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2827</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO  SCUOLE ELEMENTARI ALUNNO RESIDENTE COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2822"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2827</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO  SCUOLE ELEMENTARI ALUNNO RESIDENTE COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2823"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2828</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTOSCUOLE ELEMENTARI  MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE CARTOLIBRERIA MALU'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2824"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2828</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTOSCUOLE ELEMENTARI  MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE CARTOLIBRERIA MALU'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2825"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2829</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA PER LE P.E.O. PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL’ENTE NELL’AMBITO DELLE CATEGORIE A – B – C  -  D.  - APPROVAZIONE GRADUATORIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2826"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 282 DEL 02/12/2016 ALLA SOCIETA' SIPAL S.R.L. PER REDAZIONE DUVRI PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELL'IMPIANTO DI SEGNALAZIONE FUMI DEL C.R.A..COD. CIG. Z8D1BC3579</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2827"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO”.  - CIG: Z411C6BAED - -AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA: ABOZZI SRL DI SASSARI. -RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2828"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 07.12.2016, DELLA DITTA SE.SAR. S.R.L. - PER SOPRALLUOGO PROVE DI FATTIBILIÀ PER POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI (GUARD RAILS) PRESSO LA STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA PORTO CONTE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Traffico e Viabilità e trasporti eccezionali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2829"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2834</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194, CO. 1, LETT. A) – T.U.EE.LL.  267/2000. - SENTENZA N. 397/2014 COMUNE DI ALGHERO C/ FALLIMENTO MG S.R.L., PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA; - SENTENZA N. 398/2014 COMUNE DI ALGHERO C/ FALLIMENTO CAPO CACCIA RESORT S.R.L., PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2830"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2838</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO, FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI.” ANNUALITA’ 2015 - CUP: G14H15001250004 – CIG: 65289514CE. APPALTATORE: SAFETY ENERGY SRL - SASSARI – CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 66/2016 DEL 28/07/2016. LIQUIDAZIONE SECONDO SAL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2831"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2842</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE PEANA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/PA DEL 07.12.2016 CIG: Z311BFD5B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2832"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2846</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO - PERIODO NOVEMBRE_DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2833"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP. SOC. IL SOGNO DI SASSARI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI. FATTURA N.66-2016-0000001 CIG Z3F1B63F6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2834"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP.LUOGHI COMUNI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI BIRORI. FATTURA N.2/167 CIG Z5218A75F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2835"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP. LUOGHI COMUNI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI MACOMER. FATTURA N.2/166 CIG Z851A59897</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2836"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP.SOC.LA FENICE DI SASSARI PER L'INSERMINTO DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' CASA GINA DI NULVI. FATTURA ELETTRONICA 77/16 CIG Z9D190FE41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2837"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANDALAS DE AMISTADE PER INSERIMENTO MINORI PRESSO LA COMUNITA' LA CASA SULL'ALBERO 1 DI SORSO. FATTURA ELETTRONICA N. 367/2016/PA CIG Z6D1AEABB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2838"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANDALAS DE AMISTADE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE RELATIVA AL SERVIZIO PRESSO LA COMUNITÀ VOLTA LA CARTA DI PORTO TORRES. FATTURA N.368/2016/PA  CIG ZE51A153C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2839"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2831</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2840"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2840</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TESTI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER GLI OPERATORI DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2841"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2841</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO: INTEGRAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI LA NUOVA SARDEGNA E LA REPUBBLICA PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA SINO AL 30 NOVEMBRE 2018 - CIG: ZA91C718A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2842"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2848</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNE. LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2843"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2851</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO ELETTRICO CRA 2016-2019 DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. INTEGRAZIONE IMPEGNO PER COSTI DELLA SICUREZZA RIFERITI A RISCHI INTERFERENZIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2844"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2855</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “MARIA CARTA” DI VIA MALTA – FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI - CUP: G14H16000660004 – CIG: Z6C1C0CDF7- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.   AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DELL’IMPRESA AT &amp; T S.R.L., CON SEDE IN SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2845"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2857</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI” - CUP: G14H16000660004. TECNICO INCARICATO: P. IND. MONICA CASSESE. S.C.I.A. DIVERSE SCUOLE COMUNALI –– LIQUIDAZIONE ONERI PER SERVIZI RESI A PAGAMENTO A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO SASSARI -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2846"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2937</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA “S. AGOSTINO” DI VIA G. DELEDDA – FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI” CUP: G14H16000660004 – CIG   ZC31C0CCE7 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.  - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DELL’IMPRESA SIMEC DI CANALICCHIO C S.N.C., CON SEDE IN OLMEDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2847"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2836</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. BALDASSARRE RIU DELEGA DI FUNZIONI E FIRMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2848"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2837</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIORE DI POLIZIA LOCALE DOTT. CARMELO PAIS DELEGA DI FUNZIONI E FIRMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2849"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2839</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “P. VIRGILIO MARONE” DI VIA ORSERA - FERTILIA – FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI” CUP: G14H16000660004 – CIG  ZE71C0CEC3   - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.  - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DELL’IMPRESA EDIL M.A., CON SEDE IN OSILO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2850"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2847</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2016 -LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2 - UTENTI VARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2851"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2849</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONALE "RITORNARE A CASA"DETERMINA DIRIGENZIALE N.2679 DEL 30.11.2016 LIQUIDAZIONE DEI MESI DI APRILE NOVEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2852"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2850</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO DEI BENI MOBILI DELL’EX UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALGHERO. DITTA MELIS &amp; C. SERVICE SOC. COOP. A.R.L., CON SEDE IN SASSARI. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2853"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASLOCO DEI BENI MOBILI DELL’EX UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALGHERO – DITTA MELIS &amp; C. SERVICE SOC. COOP. A.R.L. SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2854"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2853</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIA DI SPESA PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE CRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2855"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2854</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI PER LE PROVINCE DI SS-NU , LIQUIDAZIONE CANONE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2856"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2856</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA DI VIA GIOVANNI XXIII° – FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DI CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI” - CUP: G14H16000660004 – CIG   ZEA1C0CBA6. - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.  - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DELL’IMPRESA LUMEN S.R.L., CON SEDE IN SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2857"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE NOVEMBRE 2016. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A, VIALE DELL’OCEANO INDIANO, 13, 00185 ROMA – C.F.  00435970587 - P. IVA 00891951006 - CIG. 65692837D2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2858"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2859</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 21.4.1955 N.7, ART.1 LETT.C CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI GRANDE INTERESSE TURISTICO – ANNUALITÀ 2016 – 2° INTERVENTO: “FESTIVAL DELLE NUOVE TECNOLOGIE PER LA VALORIZZAZIONE DI UN TERRITORIO D‘ECCELLENZA TRA CULTURA E TURISMO” – ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Grandi Eventi Teatro Civico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2859"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2860</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI ECONOMIA DI SPESA SERVIZIO DI  TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2860"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2860</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI ECONOMIA DI SPESA SERVIZIO DI  TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2861"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2861</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.63 COMMA 2/A, D.LGS. 50/2016 DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA “AGOSTINO CATTALDI” DI SANTA MARIA LA PALMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2862"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2862</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI D’INGEGNERIA PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DELLA PIAZZA SAN MARCO IN FERTILIA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI”. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLO STUDIO ORTU PILLOLA E ASSOCIATI. CIG: Z7A1C0F7FA CUP: G G12F16000090004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2863"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2863</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISTO DI ALLOGGI O COSTRUZIONE DIRETTA - FINANZIAMENTO RAS L.R. 5/2015 E DEL. G.R. 22/1 DEL 2015 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER CERTIFICAZIONI CONGRUITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2864"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2865</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO E DEL CAPITOLATO SPECIALE. CIG - 6905097A4C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2865"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2867</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TIMBRI LINEARI E TONDI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI DELEGAZIONE FERTILIA CIG: ZD51C76342</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2866"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2869</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ABBANDONATI PRESSO LA LOCALITÀ MONTE CARRU. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ E’ AMBIENTE S.R.L. – C.I.G ZBF1C76140</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Riduzione dell'inquinamento e gestione rifiuti igiene ambientale PAES PAI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2867"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2870</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL’ARCH. COSSEDDU GIULIANO PER IL COMPLETAMENTO DELLE ANALISI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEI CENTRI DI PRIMA E ANTICA FORMAZIONE DI ALGHERO E FERTILIA, DI CUI ALL’ART. 4 DELLA CONVENZIONE  CON SCRITTURA PRIVATA DEL 18.11.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2868"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2871</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL’ARCH. ISONI VALENTINA PER IL COMPLETAMENTO DELLE ANALISI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEI CENTRI DI PRIMA E ANTICA FORMAZIONE DI ALGHERO E FERTILIA, DI CUI ALL’ART. 4 DELLA CONVENZIONE  CON SCRITTURA PRIVATA DEL 27.10.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2869"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2872</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2870"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2877</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO  PER ALUNNO RESIDENTE NEL COMUNE DI ALGHERO  FREQUENTANTE SCUOLA PRIMARIA  NEL COMUNE DI TRIESTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2871"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2877</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO  PER ALUNNO RESIDENTE NEL COMUNE DI ALGHERO  FREQUENTANTE SCUOLA PRIMARIA  NEL COMUNE DI TRIESTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2872"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2888</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/RCO N. 2013/03/2174150. LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2873"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2889</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. C. S. – MATRICOLA  658  –  CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI  VOLONTARIE     A DECORRERE DAL    01 MAGGIO 2017 – PENSIONE ANTICIPATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2874"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2893</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RETTE C.R.A. ANNO 2016 - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N.2194 DEL 20/10/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2875"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2899</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO-SANITARIA NELLE CASE PROTETTE 4° TRIMESTRE 2016 (OTTOBRE - NOVE,BRE - DICEMBRE) CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2876"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2916</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE DEL COMUNE DI SORSO PER N. 1 BENEFICIARIO - GESTIONE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2877"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2873</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO C.T.P.,  AL DOTT. CARLO SARDARA, PER LA CAUSA COMUNE C/C.M.S. - IMPEGNO SPESA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2878"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2874</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER TUTTO IL PERSONALE APPARTENETE ALLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO, PER L’ANNO 2016 – CIG: 6893392F05 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA. IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2879"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2876</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97  ADULTI LIQUIDAZIONE SOMME PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2880"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2878</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE DOLCI BIRBE DELLA MAMMA ACCOGLIENTE SIG.RA ANNA MELONI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito I - Servizi per la prima infanzia e per le famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2881"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2879</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/83  IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO, TRASPORTO E SOGGIORNO AI CITTADINI AFFETTI DA TALASEMIA O DA EMOFILIA O DA EMOLINFOPATIA MALIGNA, CHE NECESSITANO DI CONTROLLI SANITARI. PERIODO 2015 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2882"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2880</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SCAFFALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z701C76282).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2883"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2881</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE PER LA SOLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI. NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2884"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2881</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE PER LA SOLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI. NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2885"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2882</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1692 DETERMINAZIONE     NUMERO 142/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2886"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2883</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - CIG: Z471C7C34F - APPROVAZIONE ATTI - IMPEGNO SPESA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2887"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/317 DEL 12.12.2016, PER LA FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER LA PROTEZIONE CIVILE - PRESENTATA DALLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2888"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2885</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1539 DETERMINAZIONE NUMERO 141/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2889"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1968/00 DEL 25 NOVEMBRE 2016 - DITTA DELFINO &amp; PARTNERS SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2890"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 362/02 DEL 30 NOVEMBRE 2016 - DITTA PROMO PA FONDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2891"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2147227 E N. 1136283 DEL 30.11.2016, PER SERVIZIO GESTIONE VERBALI AL CDS E LORO NOTIFICAZIONE - DITTA MAGGIOLI S.P.A. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2892"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/318 DEL 12.12.2016, PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2893"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2892</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALORIZZAZIONE DELLA TORRE COSTIERA “TORRE NUOVA” E PROMOZIONE INFRASTRUTTURE DI ORMEGGIO PRESSO CALA DRAGUNARA, PUNTA DEL DENTUL E ALTRI SITI A MARE NEL SIC ITB010042. PRESTAZIONE OCCASIONALE A SUPPORTO DEL RUP PROF. ARCH. BRUNO BILLECI: CUP. G12I11000100006 – CIG ZA2145E692.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2894"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2894</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97.  IMPEGNO DI SPESA PER MINORI, INTERDETTI E INABILITATI - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2895"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2895</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO  - PERIODO NOVEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2896"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2896</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE OSPITI PRESSO LA CASA DI RIPOSO SANT'AGOSTINO DI ALGHERO DELLA PROVINCIA ITALIANA DELLE SUORE MERCEDARIE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2897"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2897</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE PICCOLI AMICI  DELL'EDUCATRICE FAMILIARE ANNA ROSA NIEDDU - IMPEGNO DI SPESA 2016-2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito I - Servizi per la prima infanzia e per le famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2898"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2898</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE NELL’AMBITO DEL MEPA CONSIP, PROCEDURA SELETTIVA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DI COMUNICAZIONE E SVILUPPO DELL’IMMAGGINE COORDINATA DEL MARCHIO COLLETTIVO “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2899"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2905</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE DOLCE ACCOGLIENZA DELLA DOTT.SSA CROCITTO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito I - Servizi per la prima infanzia e per le famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2900"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2906</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE INCONTRI ISTITUZIONALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2901"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2921</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 - PROGRAMMA  RITORNARE CASA -  IMPUTAZIONE N. 4  PROGETTI TIPOLOGIA "DISABILITÀ GRAVISSIME "</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2902"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2948</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO E DEL SERVIZIO DI PRESELEZIONE DEL PERSONALE ALLA SOCIETÀ OBIETTIVO LAVORO S.P.A. CIG:_64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2903"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2960</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.A.L. SPA - SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/E DEL 05/12/2016 SPETTANZE DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2904"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2907</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGETTO POTATURA PALME” – PRENOTAZIONE DI SPESA PER ATTIVAZIONE PROCEDURA TELEMATICA -  RDO TRAMITE MEPA – APPROVAZIONE ATTI.  CIG 6905885495</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2905"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2909</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.27/83 LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO, TRASPORTO E SOGGIORNO AI CITTADINI AFFETTI DA TALASSEMIA O DA EMOFILIA O DA EMOLINFOPATIA MALIGNA. PERIODO GENNAIO 2015 NOVEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2906"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4272618540 DEL 29.11.2016 DELL’IMPORTO TOTALE DI € 3.890,09 EMESSA DALLA DITTA: WUERTH - VIA STAZIONE 51, 39044, EGNA/NEUMARKT (BZ) – P.I. 00125230219 – CIG Z891BF246A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2907"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.30/2016 – N.34/2016 - N.42/2016 – N.46/2016 - N.63/2016 – N.72/2016 - N.77/2016. SETTORE CULTURA, SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI E ALLESTIMENTO EVENTI, SETTORE SERVIZI SOCIALI, ASILO NIDO E C.R.A. E SETTORE SPORT. SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE. PRESTAZIONI RELATIVE AI MESI DA GENNAIO 2016 A MAGGIO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2908"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI PER SUPPORTO SISTEMISTICO TOPONOMASTICA CIG: ZA6179DBB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2909"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ANNO 2016, MESE DI NOVEMBRE, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC CON OLIVETTI S.P.A. CIG: 658696142C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2910"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI ALGHERO” – ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI.  CUP: G17H16000510004 - CIG: ZEC1BB2FCD - TECNICO: ING. FRANCESCO PETRETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2911"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2915</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PALESTRA COMUNALE MARIOTTI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE INTERNA" - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE -  CIG: Z971AE7A3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2912"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2917</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIESTA INDIVIDUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016,  I SEMESTRE AGONISTICO 2016/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2913"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 01.12.2016 DELL’IMPORTO TOTALE DI € 13.195,52 EMESSA DALLA DITTA: STUDIO KIT DI CANU E CATALDI - PARTITA IVA: IT01356900900 – CIG. Z391AEB440.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2914"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2919</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISIMPEGNO SOMME DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA ED IMPEGNO A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME NECESSARIE A REALIZZARE L'ALLACCIO ELETTRICO PROVVISORIO NEL  MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI VIA SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2915"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2920</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI  A SEGUITO ESPERIMENTO RDO SUL MEPA DI CONSIP  CIG: ZD01C13274</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2916"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2922</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE AZIONI DEL PIANO DI INTERVENTI IN MATERIA DI POLICHE FAMILIARI DI CUI ALLA CONVENZIONE CON L'A.N.F.N. DELIBERAZIONE G.C. N. 218/16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2917"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO E LUDOTECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2918"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA NIDO D'INFANZIA COMUNALE ALLA SEZIONE PRIMAVERA NS. DELLA MERCEDE, PERIODO MARZO-GIUGNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito I - Servizi per la prima infanzia e per le famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2919"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2926</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO INVERNALE / EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI MANUTENTIVI – P.I./P.C. - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA N. 3239164 – DITTA: SAFE S.R.L. – CIG: N. ZA31C8626E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2920"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  - N.77/2015 - N.136/2015 - N.137/2015 - N.138/2015. SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E SERVIZI CIMITERIALI. SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE. PRESTAZIONI RELATIVE AI MESI DA MAGGIO 2015 A DICEMBRE 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2921"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2928</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE - AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, SECONDO COMMA, DEL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE - ALLA VARIAZIONE NON SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA REP. N.58/2004, RILASCIATA CON DETERMINAZIONE R.A.S. N. 82/DSS DEL 6.08.2004, A FAVORE DEL SIG. MAURIZIO LOCURATOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2922"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE – N. 46/2015 – 60/2015 – N.69/2015 – 85/2015 -127/2015. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI SETTORE CULTURA E SETTORE SPORT. SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE. PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2014 E AI MESI DA GENNAIO 2015 A MAGGIO 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2923"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2930</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE VERDE URBANO - ORDINI DIRETTI DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA NN. 3384080 – 3384091.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2924"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE - N.20/2016 - N.32/2016 - N.43/2016 – N.54/2016 – 64/2016 - N.67/2016 – N. 68/2016 – N.69/2016 – N. 70/2016 – N.78/2016. SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E SERVIZI CIMITERIALI. SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE. PRESTAZIONI RELATIVE AI MESI DA GENNAIO  A MAGGIO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2925"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE  A SPESE DI NOTIFICA  E RICHIESTA COPIE ESECUTIVE - SENTENZA N. 33697/15, PRONUNCIATA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA – COMUNE DI ALGHERO C/ RAGA FRANCESCA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2926"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2933</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA’ REGIONALE DENOMINATO “LO QUARTER -EX CASERMA UMBERTO I” UBICATO IN ALGHERO LARGO SAN FRANCESCO- LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2927"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2934</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RELATIVO AL “SERVIZIO DI TRAPORTO SCOLASTICO PER LE SACUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO AA.SS. 2016- PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2016-– CIG: 6797626A6C- LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2928"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2935</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2929"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2936</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AD AMMINISTRATORI LOCALI (ARTT. 79 E 80 D.LGS 267/2000) - LIQUIDAZIONE ITEKNO SRL PER PERMESSI FRUITI DAL CONS.  SIG.RA G. PICCONE - MESE DI NOVEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2930"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2951</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO UTENTI, PER BUONI MENSA PAGATI IN ECCESSO ANNI 2014/16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2931"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2952</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE. STRUTTURA  AN GLIN GLO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2932"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2938</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI INDETTA AI SENSI ART. 14 E SS. DELLA L. N°241/90 E SS.MM.E II. PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO REDATTO DAL TECNICO INCARICATO, ARCH. VITTORIO CARTA, PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DI “LAVORI DI RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI DEL PORTO TURISTICO DI ALGHERO” - CUP: G16G12000270002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2933"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2939</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L'ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ALGHERO, ANNO 2015 - ACCERTAMENTO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2934"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2940</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE MEZZI OBSOLETI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z7F1C882E3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2935"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2941</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 957 DETERMINAZIONE   NUMERO 143/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2936"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2942</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI SUPPORTO STRATEGICO E ORGANIZZATIVO-GESTIONALE: PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, NAZIONALE E REGIONALE 2014-2020. - CIG ZCA1AE5DD5. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2016 DEL 13.12.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2937"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO PER GLI INTERVENTI  URGENTI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2938"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2944</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL FINANZIAMENTO RAS DELL’IMPORTO DI € 100.000,00 BANDO 2013 DETERMINAZIONE N. 25985 DEL 28.11.2013, REP. N. 780. INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITÀ ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE. INTERVENTO: “MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA CAVA STORICA DISMESSA DENOMINATA “78005_C – PUNTA DEL FRARA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2939"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2946</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RELATIVO A “REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NEI LOCALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO SITI IN PIAZZA DEI MERCATI” – CIG: 6790279B7C - REGISTRAZIONE CONTRATTO D’APPALTO: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL’IMPOSTA DI REGISTRO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2940"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2946</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RELATIVO A “REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NEI LOCALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO SITI IN PIAZZA DEI MERCATI” – CIG: 6790279B7C - REGISTRAZIONE CONTRATTO D’APPALTO: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL’IMPOSTA DI REGISTRO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2941"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2946</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RELATIVO A “REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NEI LOCALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO SITI IN PIAZZA DEI MERCATI” – CIG: 6790279B7C - REGISTRAZIONE CONTRATTO D’APPALTO: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL’IMPOSTA DI REGISTRO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2942"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2946</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RELATIVO A “REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NEI LOCALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO SITI IN PIAZZA DEI MERCATI” – CIG: 6790279B7C - REGISTRAZIONE CONTRATTO D’APPALTO: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL’IMPOSTA DI REGISTRO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2943"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2946</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RELATIVO A “REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NEI LOCALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO SITI IN PIAZZA DEI MERCATI” – CIG: 6790279B7C - REGISTRAZIONE CONTRATTO D’APPALTO: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL’IMPOSTA DI REGISTRO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2944"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2949</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' CASA GINA  DI NULVI DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE DI SASSARI - IMPEGNO DI SPESA CIG Z561C8A2FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2945"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO PER SOMME DOVUTE E RELATIVE A FITTI PASSIVI, INTERESSI LEGALI MATURATI E IL 50% DELL’IMPOSTA DI REGISTRO, RELATIVI ALL’IMMOBILE UBICATO IN ALGHERO, IN VIA ASFODELO N. 65, EX  SEDE DEI CONSORZI STRADE VICINALI, DI PROPRIETÀ DEI  SIGG.RI MIGLIARI MARIO E USAI SERAFINA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2946"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2953</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.  EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE. STRUTTURA IL GIROTONDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2947"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2955</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° S.E.C. - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI. PERIODO: SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2948"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2956</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° S.E.C. - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL SEGRETARIO. PERIODO: SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2949"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2959</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO A SEGUITO ESPERIMENTO RDO SUL MEPA DI CONSIP CIG: Z871C0AB15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2950"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2962</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.20/97 MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI.  LIQUIDAZIONE SOMME PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2951"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2965</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - ACCERTAMENTO  SOMME   PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R. N. 8/1999 -ART.4 COMMI 1,2,3,7 LETT.A-B-C- -ART.10  COMMA  2  -SALDO ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2952"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DALLE SENTENZE T.A.R. SARDEGNA NN. 397/2014 E 398/2014, SPESE DI GIUSTIZIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2953"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2966</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO AA.SS. 2016/2017 AFFIDAMENTO TEMPORANEO PERIODO 19 DICEMBRE 2016- 20 MARZO 2017  CIG 6797626A6C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2954"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2966</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO AA.SS. 2016/2017 AFFIDAMENTO TEMPORANEO PERIODO 19 DICEMBRE 2016- 20 MARZO 2017  CIG 6797626A6C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2955"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2966</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO AA.SS. 2016/2017 AFFIDAMENTO TEMPORANEO PERIODO 19 DICEMBRE 2016- 20 MARZO 2017  CIG 6797626A6C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2956"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2966</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO AA.SS. 2016/2017 AFFIDAMENTO TEMPORANEO PERIODO 19 DICEMBRE 2016- 20 MARZO 2017  CIG 6797626A6C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2957"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2967</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA - INCENDIO LOC. MUGONI” - CIG 653583018A  CUP G16J15000580004. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA AMBIENTE E RISORSE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2958"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2968</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI 2016. CONDOMINIO VIA SASSARI N.196 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2959"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2969</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALORIZZAZIONE DELLA TORRE COSTIERA “TORRE NUOVA” E PROMOZIONE INFRASTRUTTURE DI ORMEGGIO PRESSO CALA DRAGUNARA, PUNTA DEL DENTUL E ALTRI SITI A MARE NEL SIC ITB010042. INTEGRAZIONE IMPEGNO COMPENSI RUP GEOM. GIOVANNI SALVATORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2960"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N FATPAM 139 DEL 15.12.2016, DELL’IMPORTO TOTALE DI € 2.015,00 EMESSA DALLA DITTA: ELMI S.R.L. UNIPERSONALE CON SEDE IN SASSARI VIA SPINA BORTIGALI, 182 - SS 131 KM. 220,20 OTTAVA - P.IVA 01961950902 - CIG Z3D1752AC4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2961"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2971</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - SOC. EDILMAR S.R.L. – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2962"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2972</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DUVRI SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2963"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2973</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA -IMPUTAZIONE N.10 PROGETTI TIPOLOGIA "ORDINARO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2964"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2974</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “LE DIFESE A MARE DELLA CITTÀ FORTEZZA DI ALGHERO”, II INTEGRAZIONE ULTERIORI SUPPORTI CANNONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2965"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2975</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ETICHETTE RFID E MINIPAD USB PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA. (CIG: Z5D1C91794).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2966"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2976</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO” – CIG: 69140484E7 -APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED ASSISTENZA AL RUP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio tutela e benessere animale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2967"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2976</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO” – CIG: 69140484E7 -APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED ASSISTENZA AL RUP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio tutela e benessere animale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2968"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2976</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO” – CIG: 69140484E7 -APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED ASSISTENZA AL RUP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio tutela e benessere animale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2969"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2981</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA DIRIGENZA - PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2014 - IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2970"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2989</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA - SOMME RISCOSSE A MEZZO C/C POSTALE 11994076 PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI COMUNALI . PERIODO 30.11.2016 - 15.12.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2971"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2978</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL M.A. DI MANCA ANTONELLO CON SEDE OSILO LARGO TRIESTE 12 – P.IVA 01617480908 DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “P. VIRGILIO MARONE” DI VIA ORSERA - FERTILIA – FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI” - CUP: G14H16000660004. - CIG ZE71C0CEC3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2972"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2979</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMEC DI CANALICCHIO C S.N.C. CON SEDE OLMEDO - ZONA ARTIGIANALE – P.IVA 01400140909 DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA S. AGOSTINO DI VIA G. DELEDDA – FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI” - CUP: G14H16000660004. – CIG ZC31C0CCE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2973"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2980</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUMEN S.R.L. CON SEDE SASSARI – VIA PAOLO DE FALCOS 1 – P.IVA 02228410904 DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA MARIA IMMACOLATA DI VIA GIOVANNI XXIII – FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI” - CUP: G14H16000660004. – CIG  ZEA1C0CBA6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2974"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2994</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA ARTICOLI DI IGIENE E PULIZIA A SEGUITO ESPERIMENTO RDO SUL MEPA DI CONSIP GIG: Z521C193EO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2975"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2996</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA ARTICOLI  DI CANCELLERIA A SEGUITO ESPERIMENTO RDO SUL MEPA DI CONSIP - CIG: ZF31C13215</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2976"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2982</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIASTRELLE PER LA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA E INDICATORI VIARI IN ALCUNE VIE  DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2977"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2982</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIASTRELLE PER LA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA E INDICATORI VIARI IN ALCUNE VIE  DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2978"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2985</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO SULLA LEGGE COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2979"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2986</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO SULLA LEGGE COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DEI RIMBORSI SPESA VIAGGIO AI PRESIDENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2980"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2987</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 23/1996 -ART. 3 TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI N. 1-2-3 DI ALGHERO - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2981"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2987</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 23/1996 -ART. 3 TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI N. 1-2-3 DI ALGHERO - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2982"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2988</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE NELL’AMBITO DEL MEPA CONSIP, PROCEDURA SELETTIVA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) PER LA CREAZIONE DEL CLAIM, DEL MARCHIO-LOGOTIPO E DELL’IMMAGINE COORDINATA PER LA COMUNICAZIONE E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI OSPITALITÀ. CIG: ZE81C96D16.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2983"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2990</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° S.E.CIR. -  LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI - PERIODO  OTTOBRE/DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2984"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SECAL S.P.A.N. 25/E DEL 16.12.2016. RECUPERO SPESE LEGALI CONCILIAZIONE AIMERI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2985"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2993</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC), DI CUI ALL’ART. 6 DELLA PARTE II DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2986"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2993</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC), DI CUI ALL’ART. 6 DELLA PARTE II DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2987"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2993</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC), DI CUI ALL’ART. 6 DELLA PARTE II DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2988"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2997</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE N°3 ROTATORIE: INTERSEZIONE VIA VITTORIO EMANUELE – VIA ALDO MORO E VIA BARRACCU, INTERSEZIONE VIA DON MINZONI – VIA G. GALILEI, INTERSEZIONE VIA DON MINZONI – VIA AZUNI E VIA CALARESU”.  CUP: G11B08000340006.  OPERE DI RIFINITURA INTERVENTO 2 – VIA DON MINZONI – VIA GALILEI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2989"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2998</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA AT &amp; T S.R.L. CON SEDE SASSARI – VIALE ADUA 4 – P.IVA 01613700903 DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MARIA CARTA DI VIA MALTA  – FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI” - CUP: G14H16000660004. –  Z6C1C0CDF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2990"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3000</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI INDETTA AI SENSI ART. 14 E SS. DELLA L. N°241/90 E SS.MM.E II. PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO REDATTO DAL TECNICO INCARICATO, ING. ALESSANDRO AZARA, PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DI “PROGETTO RADA- RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DUNE E ARENILI” NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA CAMP - INTERVENTO DI SALVAGUARDIA E RICOSTITUZIONE DEI LITORALI SABBIOSI”. - CUP: H72D10000060002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2991"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3002</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL’EDIFICIO DI VIA COLUMBANO SEDE DIREZIONALE – LAVORI DI ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA RETE INFORMATICA DEGLI UFFICI RAGIONERIA, TRIBUTI E PERSONALE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA: ITM TELEMATICA SRL  CUP: G19D16000900004 - CIG: Z5A1BDE9C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2992"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3003</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CELLA FRIGORIFERO PER FERETRI A DUE POSTI, IN ACCIAIO AISI 304, CON APERTURA FRONTALE A DUE PORTE, DA UBICARSI NELLA SALA MORTUARIA DELLA CAPPELLA CIMITERIALE”– PRENOTAZIONE DI SPESA PER ATTIVAZIONE PROCEDURA TELEMATICA -  RDO TRAMITE MEPA – APPROVAZIONE ATTI.  CIG: Z741C9A02E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2993"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3003</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CELLA FRIGORIFERO PER FERETRI A DUE POSTI, IN ACCIAIO AISI 304, CON APERTURA FRONTALE A DUE PORTE, DA UBICARSI NELLA SALA MORTUARIA DELLA CAPPELLA CIMITERIALE”– PRENOTAZIONE DI SPESA PER ATTIVAZIONE PROCEDURA TELEMATICA -  RDO TRAMITE MEPA – APPROVAZIONE ATTI.  CIG: Z741C9A02E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2994"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3004</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE NELL’AMBITO DEL MEPA CONSIP, PROCEDURA SELETTIVA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) PER LA REALIZZAZIONE E SUCCESSIVA FASE DI ACCOMPAGNAMENTO DI UN PROGETTO PER LA CREAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI OSPITALITÀ.CIG: Z4B1C96BF3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2995"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3005</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA GARIBALDI, DON MINZONI E FIORIERE PORTO” – PRENOTAZIONE DI SPESA PER ATTIVAZIONE PROCEDURA TELEMATICA -  RDO TRAMITE MEPA – APPROVAZIONE ATTI.  CIG ZF21C89523</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2996"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3006</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DR. ANTONINO PULEDDA - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2014.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2997"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3007</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SPESA SPETTANTI AI COMPONENTI ORGANISMI COLLEGIALI – (N.I.V.) - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2998"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3009</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ITINERA COOP. SOC. A R. L., PER IL PROGETTO “ITINERARI DEL TERRITORIO MUSEO”. X° ANNUALITÀ 2016, PER I DIPENDENTI SMUOVI.  FINANZIAMENTO REGIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2999"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3017</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3000"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3021</Numero_Provvedimento><Oggetto>EBIMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SPESE FUNEBRI A FAVORE DI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3001"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3034</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SPESE DI POSTALIZZAZIONE SOSTENUTE DA S.E.C.A.L. SPA E RISCOSSE DAL COMUNE DI ALGHERO PER ATTI INGIUNTIVI, SANZIONATORI E POSTA ORDINARIA PER ICI, TARSU, TOSAP E CIMP. NOVEMBRE 2016- SALDO GENNAIO/LUGLIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3002"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3057</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE EX UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DI PROPRIETÀ DELLA DITTA ARREDAMENTI COSTANTINO S.R.L. ALGHERO – IMPEGNO DI SPESA PER IL 2° SEMESTRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3003"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3061</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 WORKSTATION COMPRESE DI N. 4 MONITO  PER L’AMP CAPO CACCIA – ISOLA PIANA. IMPEGNO DI SPESA  - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A) SUL MEPA N. 3395051 .CIG:ZA11C836CO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3004"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3062</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO “EXPO 2015”. TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE DELL'AMP CAPO CACCIA - ISOLA PIANA – ACCERTAMENTO CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3005"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3081</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MACAGI S.R.L. CON SEDE MACERATA – Z.I. CERRETE COLLICELLI CINGOLI – P.IVA 01065270421 -“FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE DA GIARDINO - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE INSTALLATE SU TUTTO IL TERRITORIO URBANO, PERIURBANO E FRAZIONI, PRESSO PARCHI, GIARDINI E SCUOLE, ONDE POTER GARANTIRE AGLI UTENTI ADEGUATI STANDARD DI MANUTENZIONE” – CIG  6890658EDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3006"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3082</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO AD EX UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - IMPEGNO SOMME PER SPESE CONDOMINIALI - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2016.  CONDOMINIO DI VIA VITTORIO EMANUELE, 61 – VIA IV NOVEMBRE, 8 – ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3007"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3012</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO CON L’ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO PINO CUCCUREDDU. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO E CAPITOLATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3008"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3015</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISTO DI ALLOGGI O COSTRUZIONE DIRETTA - FINANZIAMENTO RAS L.R. 5/2015 E DEL. G.R. 22/1 DEL 2015 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DEL DEMANIO PER N. 7 RICHIESTE DI CERTIFICAZIONI CONGRUITÀ PREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3009"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO NATATORIO COMUNALE – REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP: G17B15000390004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3010"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3023</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. “A” DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE PALESTRA PRESSO SCUOLA MEDIA “PUBLIO VIRGILIO MARONE”, VIA ORSERA, FERTILIA” – CIG ZD71C66CB8. - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE;  - APPROVAZIONE ATTI DI GARA (SCHEMA LETTERA DI INVITO, ELENCO OPERATORI ECONOMICI). IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3011"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3025</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L'ALIENAZIONE DI IMMOBILE AD USO COMMERCIALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ALGHERO - ACCERTAMENTO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3012"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3026</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1476 DETERMINA N.145/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3013"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3027</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE DANTE E BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO, MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI E RISANAMENTO DEI PARAMENTI MURARI” – AFFIDAMENTO INCARICO SOCIETÀ SKY SURVEY SYSTEM SAS.  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE –  CUP: G14H16000690006 -  CIG: Z7C1C9B206</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3014"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3028</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA S.M. – MATRICOLA 124 – MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3015"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3029</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1606 DETERMINAZIONE N. 144/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3016"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3031</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – ENERGETICAMBIENTE S.R.L.. - LIQUIDAZIONE PARZIALE CANONE SERVIZI NOVEMBRE 2016. C.I.G. 567581243B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3017"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3035</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. S.P.A. DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRTE COMUNALI - PROROGA AL 31 MARZO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3018"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3038</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE ESTERNO ASSEGNATO ALL’UFFICIO DI SUPPORTO DEGLI ORGANI POLITICI. INCARICHI A TEMPO DETERMINATO EX ART.90 D.LVO 267/2000 - IMPEGNO SPESA ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3019"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3039</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE RESIDENZIALE: “LA PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA DI INDICATORI AI FINI DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEL DUP E PEG” –  IMPEGNO DI SPESA.  CIG. ZD81CA1265</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3020"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3041</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA  - PRENOTAZIONE DI SPESA PER INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI " RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DUNE E ARENILI” NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA CAMP - INTERVENTO DI SALVAGUARDIA E RICOSTITUZIONE DEI LITORALI SABBIOSI” - CUP: H72D10000060002 -  CIG 6919011480</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3021"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3043</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA" PROGETTI TIPOLOGIA "DISABILITÀ GRAVISSIME" DETERMINA N 2921 DEL 14.12.2016, LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2016 PIÙ IL 50% SPETTANTE AL FAMILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3022"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3044</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2973 DEL 16.12.2016 LIQUIDAZIONE AGOSTO NOVEMBRE PIÙ INPS 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3023"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3045</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA  FINANZIAMENTO RAS CONTRIBUTI AI CANONI DI LOCAZIONE  L.431/98 ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3024"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3050</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE  PER INSERIMENTI  E PROROGHE  DIVERSI UTENTI  PRESSO LA   R.S.A.  “ GLI ULIVI”      ASL  N.1 SASSARI    - U.O SAN GIOVANNI BATTISTA PLOAGHE .   IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3025"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3051</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DI ALGHERO - CIG ZE51A9D850</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio tutela e benessere animale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3026"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3051</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DI ALGHERO - CIG ZE51A9D850</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio tutela e benessere animale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3027"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE CANILE AGOSTO-OTTOBRE 2016 DITTA: ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS - CIG ZE51A9D850</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio tutela e benessere animale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3028"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3053</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISIMPEGNO SOMME ASSEGNATE ALL'ECONOMO COMUNALE ED IMPEGNO SPESE  A FAVORE DI DIVERSI FORNITORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3029"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DI PROPRIETA' DEL COMUNE.  INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DITTA VACCA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3030"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DI PROPRIETA' DEL COMUNE.  INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DITTA VACCA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3031"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3056</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N° 31/84 ART. 2. CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA  A. S. 2015/2016. TRASFERIMENTO RISORSE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3032"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3056</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N° 31/84 ART. 2. CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA  A. S. 2015/2016. TRASFERIMENTO RISORSE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3033"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3058</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA THOLOS S.P.A UBICATO IN ALGHERO VIA LA MARMORA, VIA CATALOGNA E LARGO S. ANGELI – INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3034"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3059</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA FINANZIAMENTO RAS DELL’IMPORTO DI € 133.004,40, DETERMINAZIONE N. 27915/973 DEL 31.12.2015. INTERVENTI DI REALIZZAZIONE CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI O COMPLETAMENTO DI QUELLI ESISTENTI DELEGATI CON DETERMINAZIONE N. 957 DEL 30.12.2015, BILANCIO REGIONALE 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3035"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3063</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE MEDIANTE MEPA. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z8A1C96370).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3036"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI IL N.I.V. PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3037"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA:OBIETTIVO LAVORO S.P.A. MESE DI NOVEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3038"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3067</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIA DI SPESA – PER REVOCA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 03.03.1998, AVENTE PER OGGETTO “THOLOS – ACQUISTO IMMOBILE DA DESTINARE A UFFICI COMUNALI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3039"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3069</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NEI CONFRONTI DI VEICOLI CON TARGA STRANIERA O DI CITTADINI RESIDENTI E/O DOMICILIATI ALL’ESTERO – INTEGRAZIONE IMPEGNO E ACCERTAMENTO ENTRATA - ANNO 2016 - CIG: ZA41CA6477 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3040"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3070</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. “B” DEL D. LGS. N° 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER GLI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI DEL TEATRO CIVICO DI ALGHERO, FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL CPI”. APPROVAZIONE ATTI DI GARA (SCHEMA LETTERA DI INVITO, ELENCO OPERATORI ECONOMICI E SCHEMA DI CONTRATTO). IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA. CUP: G16J16001010004 - C.I.G.: 69204220E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3041"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3071</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO SOMME PER ATTIVITÀ PROGRAMMAZIONE CAP D’ANY 2016-2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3042"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3072</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.11/85 IMPEGNO SOMME PROVVIDENZE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO A FAVORE DEI NEFROPATICI. SALDO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3043"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3073</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA RECINZIONE CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3044"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3074</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE PER L’IMPIANTISTICA SPORTIVA DEL COMUNE DI ALGHERO - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA N. 3407635 – DITTA: ZINETTI SPORT SRL –  PIAZZALE BACCONE, 7/A –  20100 MILANO P.I. 00774410153– CIG: N. ZB61CA8E93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3045"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3075</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI AMMINISTRATIVI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - INTEGRAZIONE IMPEGNO - CIG: Z171CA8BEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3046"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3077</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE ATTIVAZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA2, LETT.B, DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE, PRESIDIO E VIGILANZA ANTINCENDIO PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3047"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3079</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA SECAL SPA PER NOTIFICA E POSTALIZZAZIONE ATTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3048"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3080</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO DEI BENI MOBILI DEL GIUDICE DI PACE DI ALGHERO. DITTA MELIS &amp; C. SERVICE SOC. COOP. A.R.L., CON SEDE IN SASSARI. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3049"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3089</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER UNA FIGURA PROFESSIONALE DA DESTINARE PRIORITARIAMENTE AL SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO DEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3050"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3083</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER COMPENSO INCENTIVANTE A FAVORE DEL TECNICO INCARICATO ING. ROBERTO RUGGIERO DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. DI CAGLIARI -  PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO 2° STRALCIO – REGIONE SARDEGNA DELIBERA CIPE N.6/2012 - SCUOLA MEDIA “MARIA CARTA” VIA MALTA - CODICE PROGETTO N. 00612SAR 184. – CUP G12J12000180001 - SCUOLA MEDIA VIA DE BIASE, 63 – COD. PROGETTO N. 00612SAR183 – CUP G12J12000170001 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3051"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3086</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO SOMME A SALDO PERIODO GENNAIO- DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3052"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3087</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE SPETTANTI AL COLLEGIO ARBITRALE NELLA CONTROVERSIA  TRIBUTI ITALIA CONTRO SECAL S.P.A.- COMUNE DI ALGHERO-AIPA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3053"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3091</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL PIANO DI ZONA 167 SA SEGADA COMPARTO B” CUP: G17H14001430004 – CIG: 6897560E90 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DELL’IMPRESA PUTZU APPALTI COSTRUZIONI SRL, CON SEDE IN PATTADA, C.F./P.IVA 00306070905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3054"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE VIA VITTORIO VENETO ANG. VIA MARCONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3055"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3094</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 ADULTI.  IMPEGNO SOMME A SALDO PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3056"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3095</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO, FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI – ANNUALITÀ 2015” - CUP: G14H15001250004 – CIG: 65289514CE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA – RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3057"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3097</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DI COMUNICAZIONE E SVILUPPO DELL’IMMAGINE COORDINATA DEL MARCHIO COLLETTIVO “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO” – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3058"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3098</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP  “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 -  LOTTO 4 - STIPULATA CON LA DITTA CONVERGE SPA PER IL NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE SAMSUNG A COLORE CIG DERIVATO: Z861CAC54A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3059"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3099</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI DIFESA DELL’ENTE. FORMALIZZAZIONE IMPEGNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3060"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO DI IDEE PER L’ACQUISIZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITÀ FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN “MASTER-PLAN DEGLI AFFACCI A MARE DAL PORTO TURISTICO AL COLLE BALAGUER NELLA CITTÀ DI ALGHERO”. COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E NOMINA MEMBRI EFFETTIVI E SUPPLENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3061"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3101</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGATI ALL’ATTIVITÀ DI SNORKELING NELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA. ANNULLAMENTO GARA E SVINCOLO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3062"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3104</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 2333 DEL 04.11.2016 – RETTIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3063"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO DEL PERCORSO ESPOSITIVO DEL MUSEO DEL CORALLO – INTERVENTI NECESSARI AL COMPLETAMENTO DEL PERCORSO ESPOSITIVO DEL MUSEO DEL CORALLO – RIMBORSI RAS – FONDAZIONE META – CUP G13D12000300004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3064"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ INTERVENTI URGENTI DI DIFESA COSTIERA NEL LUNGOMARE DI ALGHERO” – CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE, – IMPORTO FINANZIAMENTO €.150.000,00 AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE. CUP: G16J1600014002 CIG: Z5C1CAAA48 SOCIETÀ LITHOS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3065"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI DIFESA DELL’ENTE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3066"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3110</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC), DI CUI ALL’ART. 6 DELLA PARTE II DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.  AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3067"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3112</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA TALASSEMIA O DA EMOFILIA O DA EMOLINFOPATIA MALIGNA. IMPEGNO SOMME A SALDO PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3068"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3113</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIASTRELLE PER LA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA E INDICATORI VIARI IN ALCUNE VIE DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3069"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI INDETTA AI SENSI ART. 14 E SS. DELLA L. N°241/90 PER L’ACQUISIZIONE DI INTESE, PARERI, AUTORIZZAZIONI, NULLA OSTA, PERMESSI O ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI PER IL PROGRAMMA DI INTERVENTI DI “APPRESTAMENTO DI OPERE PER LA PROTEZIONE DELL’ARENILE URBANO DALL’EROSIONE EOLICA - COMUNE DI ALGHERO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio tutela ambientale e forestazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3070"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI INDETTA AI SENSI ART. 14 E SS. DELLA L. N°241/90 PER L’ACQUISIZIONE DI INTESE, PARERI, AUTORIZZAZIONI, NULLA OSTA, PERMESSI O ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI PER IL PROGRAMMA DI INTERVENTI DI “APPRESTAMENTO DI OPERE PER LA PROTEZIONE DELL’ARENILE URBANO DALL’EROSIONE EOLICA - COMUNE DI ALGHERO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio tutela ambientale e forestazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3071"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 VIDEOPROIETTORE SONY MODELLO VPL-FHZ60 PER  L’AMP CAPO CACCIA – ISOLA PIANA. IMPEGNO DI SPESA-ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A) SUL MEPA N. 3409171. CIG:Z6D1CAD710.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3072"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3116</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO ART. 1676 C.C. – VARIAZIONE BENEFICIARIO. C.I.G. 567581243B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio gestione flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3073"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3117</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO ART. ART. 30, COMMA 6, D.LGS. 50/2016  – VARIAZIONE BENEFICIARIO. C.I.G. 567581243B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio gestione flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3074"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO ORTOFRUTTA DI VIA SASSARI - IMPRESA EDILE PINTORE MAURO – CIG: Z4A1CADA60.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3075"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE DELLE ATTIVITA' DI CUI AL "PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PROTEZIONE DEGLI ARENILI URBANI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio litorali e acque di balneazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3076"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DI COMUNICAZIONE E SVILUPPO DELL’IMMAGINE COORDINATA DEL MARCHIO COLLETTIVO “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO” – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3077"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER LA PROSECUZIONE DI FORNITURA DI N. 3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI – CONTABILI CON LA SOCIETÀ OBIETTIVO LAVORO S.P.A. CIG:64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3078"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI SOLUZIONI E SERVIZI A SUPPORTO DELLA TRASMISSIONE DEI DATI DI BILANCIO E RENDICONTO NEL FORMATO XBRL ALLA BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - CIG: Z411CAC35C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3079"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3125</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL’AREA NON DIRIGENZIALE PER L’ANNUALITA’ 2016. MODIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3080"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER USCIERI/AUTISTI DELL’ENTE TRAMITE MEPA. CIG. Z5F1CA7EF8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3081"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3127</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE M.E.T.A. - MUSEI EVENTI TURISMO ALGHERO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP) DEL COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3082"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3129</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI ALGHERO, LA FONDAZIONE META E LA SOCIETÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO “OBIETTIVO LAVORO” SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3083"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORN EST S.R.L. CON SEDE IN ALGHERO – VIALE BURRUNI 1 – P.IVA 011167490901 - “PROGETTO POTATURA PALME” – CIG  6905885495</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3084"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BCB GREEN SERVICE S.N.C. CON SEDE IN ALGHERO – VIA ROCKEFELLER 21 – P.IVA 02170220905 - “FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE PER LA SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE DI VIA GIOVANNI XXIII” – CIG    69016784DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3085"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3132</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. “C” DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RIGUARDANTI “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI ALGHERO” - CUP: G17H16000510004 – CIG: 6924635592 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA (SCHEMA LETTERA DI INVITO E SCHEMA DI CONTRATTO).  - IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3086"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3133</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI SITUATI IN ALCUNE VIE DEL COMUNE DI ALGHERO - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA- CONSIP - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA - CIG: Z141CA90FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3087"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3134</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER ADEGUAMENTO PIANO  PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3088"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3169</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO FORNITURA SERVIZI SPC CON LA SOCIETA’ OLIVETTI S.P.A ANNO 2017.  CIG: Z0E1CAAAD4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3089"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA - INCENDIO LOC. MUGONI” - CUP G16J15000580004. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI D.LL., CONTABILITÀ, COLLAUDO/C.R.E., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. TECNICO: ING. GRAZIANO MURA - CIG: ZE51C93850. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3090"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3135</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE NEL MEPA-CONSIP IN RELAZIONE ALLE INIZIATIVE: ICT 2009 “PRODOTTI E SERVIZI PER L’INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI” – “OFFICE103 - PRODOTTI, SERVIZI, ACCESSORI, MACCHINE PER L'UFFICIO ED ELETTRONICA”,  – “DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI ATTIVI”,  - PROCEDURA CON RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PERLA FORNITURA DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER LA PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG: Z681CB08B3, Z181CB08B5, Z401CB08B4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3091"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO R.A.S. PER INTERVENTO "RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO" - ACCERTAMENTO ENTRATA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3092"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3137</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA AUTOVETTURA AD USO DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO, COL SISTEMA DELL’ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP – ORDINE: N. 3403374 - CIG: 6645640B9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3093"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE  N. 3 CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER FIGURE PROFESSIONALI DA AVVIARSI PRESSO L’AREA DI STAFF SERVIZI DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3094"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE  N. 3 CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER FIGURE PROFESSIONALI DA AVVIARSI PRESSO L’AREA DI STAFF SERVIZI DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3095"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3143</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA APPALTO RISTORAZIONE SCOLASTICO SCUOLE DELL'INFANZIA E SCULE PRIMARIE CIG 63718790E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3096"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3143</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA APPALTO RISTORAZIONE SCOLASTICO SCUOLE DELL'INFANZIA E SCULE PRIMARIE CIG 63718790E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3097"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO - ATTIVAZIONE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3098"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BOTTIGLIE D’ACQUA - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA CALARESU GIOVANNI ANTONIO SAS DI CALARESU MARIA GRAZIELLA CON SEDE IN VIA CARDUCCI, 13/15 ALGHERO. SMART CIG: ZAE1CB294B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3099"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE SPESE DI VIAGGIO PER GLI STUDENTI PENDOLARI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI - A.S. 2015/2016 L.R. 25 GIUGNO 1984 N. 31, ART. 7. LETT.A)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3100"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3149</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS 267/2000 RIMBORSO SPESE AI CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3101"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3150</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS 267/2000 - IMPEGNO SPESA AMMINISTRATORI COMUNALI -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3102"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3152</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE ATTIVAZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 COMMA 1 DEL D.LGS. N° 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE- REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA”.  - CUP: G17B15000390004 – NUMERO GARA: 6618453 APPROVAZIONE ATTI DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO. IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3103"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3152</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE ATTIVAZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 COMMA 1 DEL D.LGS. N° 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE- REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA”.  - CUP: G17B15000390004 – NUMERO GARA: 6618453 APPROVAZIONE ATTI DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO. IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3104"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI.  PROCEDURA DI GARA ANDATA DESERTA.  ECONOMIE DI SPESA RELATIVE. PROROGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA ALLA SOCIETA’ KUWAIT PETROLEUM S.P.A. IN ATTESA DI INDIZIONE DI NUOVA GARA. CIG. Z4F1CB3CCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3105"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO A.S.2016-2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3106"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO A.S.2016-2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3107"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3155</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1663 DETERMINAZIONE NUMERO 147/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3108"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3156</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1740 DETERMINAZIONE     NUMERO 146/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3109"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3157</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE RESIDENZIALE. “TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI” - IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z471CB4084</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3110"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3158</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE RESIDENZIALE. “GLI ADEMPIMENTI E LE RESPONSABILITÀ NELL’ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE” - IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB91CB3FDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3111"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3159</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE RESIDENZIALE. “ARMONIZZAZIONE CONTABILE”- IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB01CB415D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3112"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3160</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE RESIDENZIALE. “IL FONDO E LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA – LE ASSENZE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI”  - IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA11CB4239</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3113"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE ATTRAVERSO LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER IL SETTORE V- QUALITA' DELLA VITA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3114"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3162</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART. 18, COMMA 3. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS. IMPEGNO SOMME DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3115"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3163</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3116"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO, SUPPORTO E ASSISTENZA ALL’UFFICIO STRADE VICINALI NELL’ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE E CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ E DI MERITO DEGLI ATTI DEI CONSORZI STRADE VICINALI E SUI RELATIVI ORGANI. CIG. Z361C684FA. AFFIDAMENTO EX ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3117"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 21/12/2016 DELL’ING FRANCESCO PETRETTO PER L’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICHE, GEOTECNICHE SUI LAVORI DI “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI ALGHERO”. CUP: G17H16000510004 – CIG: 6924635592.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3118"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3167</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA VERIFICA DI SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI IN GESTIONE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DEI CANALI TOMBATI E DEI CANALI DI GUARDIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3119"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3167</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA VERIFICA DI SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI IN GESTIONE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DEI CANALI TOMBATI E DEI CANALI DI GUARDIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3120"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3121"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3170</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA SU ACQUISTI IN RETE PA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SPENTA (DARK FIBER) PER IL COLLEGAMENTO DELLE SEDI DEL COMUNE DI ALGHERO E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA: BANDO DI GARA, DISCIPLINARE DI GARA, CAPITOLATO D’ONERI E RELATIVI ALLEGATI E MODELLI.  CIG: 6926703025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3122"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.10 AL 21.12.2016 CON CONTESTUALE VERSAMENTO DELLE SOMME INTROITATE  NELLA TESORERIA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3123"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3173</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO “STUDIO DELL’ANALISI DEMOGRAFICA ED ECONOMICA” E “CARATTERIZZAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI DEL TERRITORIO COSTIERO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA ZONE UMIDE, ALLE FOCI FLUVIALI E AI SISTEMI DUNARI, FUNZIONALI ALLA DETERMINAZIONE DELLA SPIAGGIA PROGRAMMABILE ALLA SCALA DEL PUL E VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ RISPETTO AL CARICO ANTROPICO PREVISTO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3124"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3173</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO “STUDIO DELL’ANALISI DEMOGRAFICA ED ECONOMICA” E “CARATTERIZZAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI DEL TERRITORIO COSTIERO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA ZONE UMIDE, ALLE FOCI FLUVIALI E AI SISTEMI DUNARI, FUNZIONALI ALLA DETERMINAZIONE DELLA SPIAGGIA PROGRAMMABILE ALLA SCALA DEL PUL E VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ RISPETTO AL CARICO ANTROPICO PREVISTO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3125"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3174</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER GLI APPARTENENTI ALLA  POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3126"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AL COLLEGIO ARBITRALE NELLA CONTROVERSIA  TRIBUTI ITALIA CONTRO SECAL S.P.A.- COMUNE DI ALGHERO-AIPA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3127"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3185</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI SERVITÙ INAMOVIBILE DI ELETTRODOTTO PER CABINA ELETTRICA E LINEE ELETTRICHE AFFERENTI, SU TERRENO COMUNALE SITO IN LOCALITA’ IL CARMINE, A FAVORE E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (GIÀ DENOMINATA “ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.”) - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3128"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3188</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI UNA PORZIONE DI TERRENO COMUNALE A FAVORE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER L’INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE TERMO-PLUVIOMETRICA DELLA RETE UNICA REGIONALE DI MONITORAGGIO METEOROLOGICOE IDROPLUVIOMETRICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3129"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO COMUNALE FINALIZZATO ALL’OCCUPAZIONE - DI CUI ALL’ART.87 DELLA L.R. N. 6/1987, ALLA L.R. N.1/2009 E SS.MM.E II. E L.R. N. 6/2012 ART.5, COMMA 5. – CANTIERE VERDE  - AFFIDAMENTO FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROGETTO - IMPEGNO DI SPESA - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA N. 3410640 - CIG: N. Z0F1CB51C7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3130"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3201</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISI E ISTANZE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI DI CUI ALL’ART. 4 DECRETO ISTITUTIVO MINISTRO DELL’AMBIENTE DATATO 20.09.2002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3131"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3176</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SOMME, PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC), DI CUI ALL’ART. 6 DELLA PARTE II DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. -CIG: Z631C511BE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3132"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3184</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SOMME, PER LA  VERIFICA DI SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI IN GESTIONE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DEI CANALI TOMBATI E DEI CANALI DI GUARDIA. CIG - Z0A1C4DC57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3133"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO A FAVORE DEL RUP, DOTT. ARCH. BALDASSARRE RIU LAVORI DI: REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO PER L’ALLOGGIAMENTO LOCULI – 3° LOTTO.”- CUP: G11E15000410004 - CIG: 6542364191</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3134"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CREAZIONE DEL CLAIM, DEL MARCHIO-LOGOTIPO E DELL’IMMAGINE COORDINATA PER LA COMUNICAZIONE E LA PROMOZIONE DEL “SISTEMA INTEGRATO DI OSPITALITÀ”-– NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3135"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3192</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E SUCCESSIVA FASE DI ACCOMPAGNAMENTO DI UN PROGETTO PER LA CREAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI OSPITALITÀ “SISTEMA INTEGRATO DI OSPITALITÀ”-– NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3136"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3193</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICOE E IMPEGNO SOMME, PER LA REDAZIONE DELLO “STUDIO DELL’ANALISI DEMOGRAFICA ED ECONOMICA” E “CARATTERIZZAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI DEL TERRITORIO COSTIERO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA ZONE UMIDE, ALLE FOCI FLUVIALI E AI SISTEMI DUNARI, FUNZIONALI ALLA DETERMINAZIONE DELLA SPIAGGIA PROGRAMMABILE ALLA SCALA DEL PUL E VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ RISPETTO AL CARICO ANTROPICO PREVISTO”- CIG: Z9C1C5B71E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3137"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIA DI SPESA -  LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO ORTOFRUTTA DI VIA SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3138"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3196</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI UN TERRENO COMUNALE A FAVORE DEL MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, PER LA REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DI SERVIZIO DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ALGHERO. RETTIFICA DELLO SCHEMA DI CONTRATTO APPROVATO CON PROPRIA DETERMINAZIONE N. 1843 DEL 13/09/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3139"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3197</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 NOTEBOOK HP 250 G5 I7 6500U PER L’AMP CAPO CACCIA – ISOLA PIANA. IMPEGNO DI SPESA-ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A) SUL MEPA N. 3422330. CIG:ZC31CBC8E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3140"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3198</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 4 PC HP INTER CORE I7 ACCESSORIATI PER L’AMP CAPO CACCIA – ISOLA PIANA. IMPEGNO DI SPESA-ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A) SUL MEPA N. 3421122. CIG:Z201CAD7E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3141"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3202</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO SEGNALZIONE FUMI, PORTE TAGLIAFUOCO E NASPI DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI E DEI SERVIZI COMUNALI DENOMINATI "SERVIZI SOCIALI E ALLA FAMIGLIA, EVENTI E TEMPO LIBERO" INCARDINATI NEL SETTORE QUALITA DELLA VITA PER IL TRIENNIO 2017-2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3142"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3209</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 2762 DEL 6/12/2016 RECANTE AUTORIZZAZIONE  A CONTRARRE NELL’AMBITO DEL MEPA PER UNA PROCEDURA SELETTIVA CON RICHIESTA DI OFFERTA PER LA REALIZZAZIONE E SUCCESSIVA FASE DI ACCOMPAGNAMENTO DI UN PROGETTO DI MARKETING TURISTICO TERRITORIALE. CIG Z031CC63394 – ERRATA CORRIGE REVOCA RDO E NUOVA INDIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3143"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3210</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1606 DETERMINAZIONE NUMERO 148/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3144"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3211</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI INDETTA AI SENSI ART. 14 E SS. DELLA L. N°241/90 E SS.MM.E II. PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEL PROGETTO DEFINITIVO REDATTO DALLO STUDIO DI ARCHITETTURA ORTU, PILLOLA ED  ASSOCIATI, PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DI “MESSA IN SICUREZZA DELLA PIAZZA SAN MARCO IN FERTILIA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI” – C.U.P: G12F16000090004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3145"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3212</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI INDETTA AI SENSI ART. 14 E SS. DELLA L. N°241/90 E SS.MM.E II. PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA REDATTO DAL DIRIGENTE DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE E DALLA SOCIETÀ SECURED SOLUTIONS,  PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DI “MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE DANTE E BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO, MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI E RIPRISTINO DEI PARAMENTI MURARI” – C.U.P. G14H16000690006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3146"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3213</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO COMUNALE FINALIZZATO ALL’OCCUPAZIONE - DI CUI ALL’ART.87 DELLA L.R. N. 6/1987, ALLA L.R. N.1/2009 E SS.MM.E II. E L.R. N. 6/2012 ART.5, COMMA 5. – CANTIERE VERDE  - AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE - IMPEGNO DI SPESA - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA N. N. 3418297 - CIG: N. ZBB1CB7364.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3147"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3216</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3191 DEL 28.12.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3148"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER TUTTO IL PERSONALE APPARTENETE ALLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO, PER L’ANNO 2016. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE INTERNA ALL'ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3149"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER TUTTO IL PERSONALE APPARTENETE ALLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO, PER L’ANNO 2016. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE INTERNA ALL'ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3150"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI." - DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3151"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI." - DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3152"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3230</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA PALME - TRATTATIVA CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO TRAMITE MEPA. DITTA ORN EST S.R.L. VIALE BURRUNI 1 - 07041 ALGHERO - P.IVA 01167490901 - CIG Z0F1CB995A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3153"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3217</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 3152 DEL 23.12.2017 LIMITATAMENTE AGLI IMPORTI DELLE CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI DI CUI AL D.P.R. 207/2010, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE- REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA”.  CUP: G17B15000390004 – CIG. 69275055F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3154"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA CON SEDE IN SASSARI – VIALE PAPA GIOVANNI PAOLO II N. 10 C.F. PNNGVN66P26I452D – P.IVA 02317350904 - “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA GARIBALDI, DON MINZONI E FIORIERE PORTO” – CIG - ZF21C89523</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3155"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PREVENZIONE VIGILANZA ANTINCENDIO PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. ESTENSIONE ATTIVITA AFFIDATA ALLA SOCIETA GSA - GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI- FINO AL 31.01.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3156"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3226</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO COMUNALE FINALIZZATO ALL’OCCUPAZIONE - DI CUI ALL’ART.87 DELLA L.R. N. 6/1987, ALLA L.R. N.1/2009 E SS.MM.E II. E L.R. N. 6/2012 ART.5, COMMA 5. CANTIERE VERDE - AFFIDAMENTO FORNITURA CIPPATRICE TRAINABILE – DITTA VERMEER ITALIA S.R.L. - CIG: N. Z0D1CAB267.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3157"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3227</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L. – P.IVA/C. FISCALE: 01227010905 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3158"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3229</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA DEI VV.FF. DI ALGHERO DI PROPRIETA’ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. ALGHERO IN HOUSE SRL, CON SEDE AMMINISTRATIVA IN ALGHERO, VIA DIEZ N. 29, - P.I.02307230900.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3159"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3233</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CREAZIONE DEL CLAIM, DEL MARCHIO-LOGOTIPO E DELL’IMMAGINE COORDINATA PER LA COMUNICAZIONE E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI OSPITALITÀ -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3160"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E SUCCESSIVA FASE DI ACCOMPAGNAMENTO DI UN PROGETTO PER LA CREAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI OSPITALITÀ -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3161"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3235</Numero_Provvedimento><Oggetto>I RITI DELLA SETTIMANA SANTA 2016. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3162"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3236</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO COMUNALE EX COLONIA PENALE IN LOC. M. PIA.” - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SOMMA A FAVORE DELL’ARCH. PIERFRANCO PITTALIS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3163"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3238</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 SCANNER EPSON WORKFORCE DS 530N  E N. 1 STORAGE SERVER QNAP  TS- 563-8G + 2 HD WD DA 2TB SATA PER L’AMP CAPO CACCIA – ISOLA PIANA. IMPEGNO DI SPESA-ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A) SUL MEPA N. 3426267. CIG:Z971CBEB1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3164"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI (A TERRA E A MARE) DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA.– C.I.G. Z4A1AC1E1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3165"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3240</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE ATTIVAZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. “C” DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI DEL PORTO TURISTICO DI ALGHERO” - CUP: G16G12000270002. CIG: 6924992C2B - APPROVAZIONE ATTI DI GARA. IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3166"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3241</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE” - DI CUI ALL’ART.87 DELLA L.R. N. 6/1987, ALLA L.R. N.1/2009 E SS.MM.E II. E L.R.N.6/2012 ART.5 COMMA 5. – CANTIERE VERDE – ACCERTAMENTO SOMME E  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3167"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3242</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE ATTIVAZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N° 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEL “CAMPO SPORTIVO COMUNALE N.1 PINO CUCCUREDDU – REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA”.  CUP: G14H16000670004 – CIG: 6924867506. ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3168"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA A.T.I. CON  CAPOGRUPPO LA DITTA  VIVAI PINNA DI GAVINO PINNA CON SEDE IN SASSARI – VIALE PAPA GIOVANNI PAOLO II 10 – C.F. PNNGVN66P26I452D P.IVA 02317350904 E MANDANTE LA DITTA DAVIDE SACCU CON SEDE IN ALGHERO VIA CELLINI 9 C.F. SCCDVD85R28A192Y P.IVA 02407490909 - “PROGETTO POTATURA ALBERATE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO” – CIG  6901465515</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3169"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURE DI DIVERSI MATERIALI, PRODOTTI INFORMATICI, MUSICALI, AUDIO VIDEO PER I TRE COMPRENSIVI SCOLASTICI DI ALGHERO PER IL PROGETTO “LA SCUOLA VERSO IL DOMANI” SECONDA ANNUALITÀ. IMPEGNO DI SPESA-ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A) SUL MEPA N.  3426364   CIG: ZD21CC2431    E   N.  3427256   CIG: Z7D1CC27C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3170"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3247</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. “B” DEL D. LGS. N° 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER GLI “MESSA IN SICUREZZA DELLA PIAZZA SAN MARCO IN FERTILIA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI”. APPROVAZIONE ATTI DI GARA (SCHEMA LETTERA DI INVITO, ELENCO OPERATORI ECONOMICI E SCHEMA DI CONTRATTO). IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA. - CUP: 69204220E6- C.I.G.: 693428837B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3171"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3248</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA ALBERATE - TRATTATIVA CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO TRAMITE MEPA. DITTA  PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA CON SEDE IN SASSARI – VIALE PAPA GIOVANNI PAOLO II N. 10 C.F. PNNGVN66P26I452D – P.IVA 02317350904  - CIG ZA61CC5CF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3172"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3249</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE, ATTO N° PROT. 12055/2009, RELATIVA ALL’UTILIZZO DEL BENE IMMOBILE DENOMINATO: “SSB0002 CAPOCACCIA TORRE DEL BOLLO CAPOCACCIA”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI CONCESSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3173"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3251</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA ALBERATE - TRATTATIVA CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO TRAMITE MEPA. DITTA  SOGGIU DAVIDE  CON SEDE IN ALGHERO – VIA LUIGI CANEPA  N. 46 C.F. SGGDVD84M21A192C – P.IVA 0253740906  - CIG ZF51CC6F51</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3174"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3253</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA ALBERATE URBANE ED EXTRA URBANE - TRATTATIVA CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO TRAMITE MEPA. DITTA  LINEAVERDE DI MELONI GIUSEPPE CON SEDE IN ALGHERO – VIA DE GIORGIO 11 C.F. MLNGPP58P15A192V – P.IVA 01612920908  - CIG Z431CC6F62</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3175"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3255</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2207 DEL 25/10/2016. SOSTITUZIONE RUP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3176"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIA DI SPESA - "CONCORSO DI IDEE PER L'ACQUISIZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN "MASTER-PLAN DEGLI AFFACCI A MARE DAL PORTO TURISTICO AL COLLE BALAGUER NELLA CITTA DI ALGHERO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3177"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3267</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE ATTIVAZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. “C” DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA “MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE DANTE E BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO, MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI E RIPRISTINO DEI PARAMENTI MURARI” - C.U.P.: G14H16000690006, CIG 6935456757- APPROVAZIONE ATTI DI GARA (SCHEMA LETTERA DI INVITO, ELENCO OPERATORI ECONOMICI E SCHEMA DI CONTRATTO). IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3178"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3268</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA FORNITURA DI N. 2 DEFIBRILLATORI MEDIANTE R.D.O. N. 1468163 SU MEPA - CONSIP -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3179"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE- SPESE CONDOMINIALI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CONDOMINI DI PIAZZA CIVICA-RESIDENCE KENNEDY- CONDOMINIO LA PERLA VIALE EUROPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3180"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3272</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B  DEL D.LGS. N° 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER TUTTO IL PERSONALE APPARTENETE ALLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO"– CIG: 6893392F05 - APPROVAZIONE N.2 VERBALI DI GARA. - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DELLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI, TORINO C/O AGENZIA LOCALE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3181"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3272</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B  DEL D.LGS. N° 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER TUTTO IL PERSONALE APPARTENETE ALLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO"– CIG: 6893392F05 - APPROVAZIONE N.2 VERBALI DI GARA. - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DELLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI, TORINO C/O AGENZIA LOCALE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3182"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3273</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DELLA FUSIONE DELLA SOCIETÀ OBIETTIVO LAVORO S.P.A. PER INCORPORAZIONE NELLA SOCIETÀ RANDSTAD ITALIA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3183"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3278</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI  IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE   - CONDOMINIO VIA PISA, 9, E VIA MACCIOTTA, 8- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3184"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3279</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA SIMON – EX CASERMA DEI CARABINIERI, E PIÙ PRECISAMENTE INTERVENTI PER LA PREVENZIONE INCENDI. SOC. ALGHERO IN HOUSE SRL – SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3185"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>TRASMISSIONE STIPULA CONTRATTO SCHINTU PER REGISTRAZIONE E PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- INCARICHI-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3186"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SCELTA CONTRAENTE PUBBICA ISTRUZIONE ANNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA STAFF PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE STRATEGICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3187"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>TRASMISSIONE CONTRATTO VAS PER REGISTRAZIONE E PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - INCARICO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3188"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE NELL'AMBITO DEL MEPA CONSIP, IN RELAZIONE ALL'INIZIATIVA "SERVIZI DI SUPPORTO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI". PROCEDURA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SERVIZI DI SUPPORTO STRATEGICO E ORGANIZZATIVO-GESTIONALE. PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, NAZIONALE E REGIONALE. CIG. N. ZCA1AE5DD5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3189"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE NELL'AMBITO DEL MEPA CONSIP, IN RELAZIONE ALL'INIZIATIVA "SERVIZI DI SUPPORTO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI". PROCEDURA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SERVIZI DI SUPPORTO STRATEGICO E ORGANIZZATIVO-GESTIONALE. PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, NAZIONALE E REGIONALE. CIG. N. ZCA1AE5DD5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3190"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE, AL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SVILUPPO TECNOLOGICO, ALL'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E CONTESTUALE IMPEGNO SOMME. ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3191"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE, AL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SVILUPPO TECNOLOGICO, ALL'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E CONTESTUALE IMPEGNO SOMME. ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3192"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE, AL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SVILUPPO TECNOLOGICO, ALL'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E CONTESTUALE IMPEGNO SOMME. ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3193"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1882</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. “B” DEL D. LGS. N° 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI &lt;&lt; REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NEI LOCALI COMUNALI SITI IN PIAZZA DEI MERCATI - CUP: G17E15000050004 – CIG 6790279B7C &gt;&gt;. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ANAC, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 65 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3194"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1979</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL REFERENTE DI SECONDO LIVELLO PER L’ANTICORRUZIONE (RIF. L. 190/2012) DEL SETTORE III – SVILUPPO SOSTENIBILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3195"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2138</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA PER AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP -Pratiche senza profili edilizi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3196"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2310</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/05 ART. 30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI . IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE - DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3197"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2817</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI (A TERRA E A MARE) DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA – DETERMINA A CONTRARRE. C.I.G. Z4A1AC1E1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3198"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2764</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/05 ART. 30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI . IMPEGNO DI SPESA GENNAIO- OTTOBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3199"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN MINORE NELLA COMUNITA' CASA GINA  DI NULVI GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE DI SASSARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 CIG 6892847D46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3200"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA A TITOLO DI TARSU, TARES, TARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3201"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3014</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISTO DI ALLOGGI O COSTRUZIONE DIRETTA - FINANZIAMENTO RAS L.R. 5/2015 E DEL. G.R. 22/1 DEL 2015 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3202"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2947</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2016. POSTE ITALIANE S.P.A. – ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3203"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 06.12.2016 EMESSA DALLA DITTA CENTRO CLIMA DI PAOLO CAVALLERO CON SEDE IN ALGHERO – VIA MICHELANGELO N.10 – P.I. 01239100900 - CIG Z2518EAD15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3204"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME VERSATE DAL SIG. F.E.S. PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO NON UTILIZZATO PER DIVERSA DISPOSIZIONE DI TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL DE CUIUS F.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3205"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2957</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3206"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS PER FATTURA N.265 DEL 30/09/2016 CIG ZA21752B84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3207"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME VERSATE IN RELAZIONE ALLA PRATICA EDILIZA DPC N°2011/0082</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3208"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_16 DEL 14.12.2016, PER CONSULENZA CTP CAUSA COMUNE DI ALGHERO/CMS – DOTTORE COMMERCIALISTA CARLO SARDARA - .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3209"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3020</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' ADELANTE DI PORTO TORRES. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 CIG Z461C925F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3210"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000030759 DEL 16.12.2016 A FAVORE DELLA DITTA A.C.I. DI ROMA , RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3211"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2987</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 23/1996 -ART. 3 TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI N. 1-2-3 DI ALGHERO - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3212"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 416B DEL 09/12/2016 DEL DISTRIBUTORE DI LIBRI DENOMINATO ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA SITO IN VIA ORIENTALE SARDA N° 164 – C.A.P. 08040 – BAUNEI PER FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3213"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/E DEL 16.12.2016. SPESE DI POSTALIZZAZIONE SOSTENUTE DA S.E.C.A.L. SPA E RISCOSSE DAL COMUNE DI ALGHERO NEI MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3214"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI DEL COMPARTO N.1 P.I.P. UNGIAS-GALANTE’ CUP: G16G15000160002 – CIG: Z701AB2874; TECNICO: ING. GIAMPIERO MAMELI – RUP: GEOM. GIOVANNI SALVATORE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3215"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3001</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE. STRUTTURA  SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI BOSCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3216"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI DEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016. POSTE ITALIANE S.P.A. – ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3217"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DEL CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO PER LE ATTIVITA' DI CUI AL PROGETTO EMERGENZIALE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ROM.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3218"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ODA MEPA A FAVORE DELLA DITTA MAGIOLI SPA PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE DURANTE LE CONSULTAZIONI E SPOGLI AI SEGGI COLLEGATO AL MODULO RISULTATI ELETTORALI. - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. CIG: ZE11C2FA0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3219"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP.SOC.LA FENICE DI SASSARI PER L'INSERMINTO DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' CASA GINA DI NULVI. FATTURA ELETTRONICA 83/16 CIG Z6B1C25CBF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3220"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ADELANTE SOC.COOP.SOC.  PER FATTURA N.8/PA DEL 13/12/2016 CIG Z921B5B210</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3221"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3033</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE PNEUMATICI ABBANDONATI LOC. MARISTELLA E PRESSO L’ECOCENTRO COMUNALE – C.I.G. Z921C0E203  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001232 DEL 18/11/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3222"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SEZIONE PRIMAVERA S.G.BOSCO PER ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA NIDO COMUNALE - PERIODO MARZO-GIUGNO2016-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito I - Servizi per la prima infanzia e per le famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3223"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3024</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL’EDIFICIO DI VIA COLUMBANO SEDE DIREZIONALE – LAVORI DI ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA RETE INFORMATICA DEGLI UFFICI RAGIONERIA, TRIBUTI E PERSONALE. LIQUIDAZIONE A SALDO IMPRESA: ITM TELEMATICA SRL  CUP: G19D16000900004 - CIG: Z5A1BDE9C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3224"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER DIRITTI D’ISTRUTTORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3225"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3032</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONIFICA DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO PRESSO LA LOCALITÀ MONTE AGNESE – STRADA VICINALE SANT’AGOSTINO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ MANCA FRANCO IMPRESA EDILE DI OSILO – C.I.G. Z471B4827E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/PA DEL 13/12/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3226"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3037</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE. STRUTTURA  SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA NOSTRA SIGNORA DELLA MERCEDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3227"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3040</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE. STRUTTURA  SEZIONE PRIMAVERA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA FONDAZIONE LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3228"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3046</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITA' NAMASTE' DI PORTO TORRES. FATTURA ELETTRONICA N.55/PA. CIG ZF11A325C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3229"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE LA CRISALIDE ONLUS RELATIVA A NOTA CONTABILE N. 62/16 CIG 6496968B97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3230"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE LA CRISALIDE ONLUS RELATIVA A NOTA CONTABILE N.63/16 CIG ZB919CBF04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3231"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3049</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI RESIDENZIALI  RESI A FAVORE DI PERSONA DIVERSAMENTE ABILE RICOVERATA PRESSO LA CASA DI RIPOSO SANT'AGOSTINO DI ALGHERO . LIQUIDAZIONE  FATTURA  -  PROVINCIA ITALIANA SUORE MERCEDARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3232"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3055</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI UTENTE INSERITO PRESSO LA CASA PROTETTA DI ARITZO . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3233"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3060</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO RAS ANNO 2016 RETE REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA MARINA. ACCERTAMENTO CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3234"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3052</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALORIZZAZIONE DELLA TORRE COSTIERA “TORRE NUOVA” E PROMOZIONE INFRASTRUTTURE DI ORMEGGIO PRESSO CALA DRAGUNARA, PUNTA DEL DENTUL E ALTRI SITI A MARE NEL SIC ITB010042. LIQUIDAZIONE COMPENSI RUP GEOM. GIOVANNI SALVATORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3235"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE (NELLA MISURA DEL 50%) DELL’IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI VIA V. EMANUELE, 113.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3236"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3076</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE TRASLOCO ARREDI E ATTREZZATURE A FAVORE DELLA DITTA TRASPORTI E TRASLOCHI MONTI SRLS. CIG: Z281ADB79C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3237"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3078</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.A.L. SPA - SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 26/E E 27/E DEL 16/12/2016 -  CONGUAGLIO 1° E 2° SEMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3238"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3080</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO DEI BENI MOBILI DEL GIUDICE DI PACE DI ALGHERO. DITTA MELIS &amp; C. SERVICE SOC. COOP. A.R.L., CON SEDE IN SASSARI. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3239"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3093</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI CITTADINO DISABILE INSERITO PRESSO LA CASA PROTETTA DI BOSA -CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA "COTTOLENGO" .  LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3240"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3085</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS - SALDO  - PROROGA E  ATTIVAZIONE NUOVI  PIANI   PERSONALIZZATI - -  GESTIONE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3241"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3090</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_PA DEL 19.12.2016 DELL’IMPORTO TOTALE DI € 10.675,00 EMESSA DALLA DITTA: SANNA MARMI DI GIUSEPPE SANNA - CIG: N. Z811C1389D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3242"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2016 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3243"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMORSO SOMME A FAVORE DEGLI UTENTI CHE HANNO ADERITO AL PROGETTO AM.BI.CI. - PERIODO DAL 01.01.2016 AL 30.11.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3244"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3103</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE. CIG 567581243B. LIQUIDAZIONE FATTURA 15/PA DEL 31.10.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio servizi integrati igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3245"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3106</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.27/83 PROVVIDENZE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO, TRASPORTOE SOGGIORNO AI CITTADINI AFFETTI DATALASSEMIA O DA EMOFILIA O DA EMOLINFOPATIA MALIGNA. IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3246"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI FUNEBRI PER UTENZA SERVIZI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3247"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3110</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC), DI CUI ALL’ART. 6 DELLA PARTE II DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.  AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3248"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3110</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC), DI CUI ALL’ART. 6 DELLA PARTE II DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.  AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3249"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. VII^ ANNUALITA'. LINEA DI INTERVENTO 3) SERVIZIO CIVICO COMUNALE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2545 DEL 21.11.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3250"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3113</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIASTRELLE PER LA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA E INDICATORI VIARI IN ALCUNE VIE DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3251"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 30, COMMA 6, D.LGS. 50/2016 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTE TRATTENUTE PER INTERVENTO SOSTITUTIVO. C.I.G. 567581243B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio gestione flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3252"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 1676 C.C. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTE TRATTENUTE PER INTERVENTO SOSTITUTIVO. C.I.G. 567581243B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio gestione flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3253"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3254"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3134</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER ADEGUAMENTO PIANO  PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3255"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3138</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO SULLA LEGGE COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3256"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3139</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO SULLA LEGGE COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI SPESA VIAGGIO AI PRESIDENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3257"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3140</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI CITTADINO  RICOVERATO   PRESSO LA R.S.A.  MATIDA DI SASSARI  . LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI MATIDA S.R.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3258"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3141</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNE RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOGGIORNO. IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3259"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIA ALTANA E UDANCH E CARTOLIBRERIA AZZENA E SERRA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE  SCUOLE PRIMARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3260"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO, SUPPORTO E ASSISTENZA ALL’UFFICIO STRADE VICINALI NELL’ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE E CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ E DI MERITO DEGLI ATTI DEI CONSORZI STRADE VICINALI E SUI RELATIVI ORGANI. CIG. Z361C684FA. AFFIDAMENTO EX ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3261"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3151</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS 267/2000 ARTT. 79/80 IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3262"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3263"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3264"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI PRODOTTI COSTITUITI DA EROGATORI DI ACQUA E LORO SERVIZIO ACCESSORIO DI MANUTENZIONE. REIMPUTAZIONE DEI RESIDUI NELL’ESERCIZIO DI COMPETENZA 2017, AI SENSI DEL D.LGS N. 118/2011.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio PAES - Politiche energetiche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3265"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI PRODOTTI COSTITUITI DA EROGATORI DI ACQUA E LORO SERVIZIO ACCESSORIO DI MANUTENZIONE. REIMPUTAZIONE DEI RESIDUI NELL’ESERCIZIO DI COMPETENZA 2017, AI SENSI DEL D.LGS N. 118/2011.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio PAES - Politiche energetiche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3266"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A UTENTE ADERENTE AL PROGETTO AM.BI.CI U.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3267"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI. CIG:  Z1E1C26954.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3268"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3181</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA EDILIZIA PRIVATA - ATTIVAZIONE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata -SUE -Tutela del Paesaggio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3269"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 8_16 DEL 21.12.2016, DELL’IMPORTO TOTALE DI € 1.000.00 EMESSA DALLA DITTA: TECNO DI PACCAGNINI ANTONIO - VIA DIEZ, 1/C -07041 – ALGHERO (SS) - P.IVA 01541330906 – CIG: Z611B3ACE5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3270"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA_16 DEL 22.12.2016, DELL’IMPORTO TOTALE DI € 971,78 EMESSA DALLA DITTA: LA MECA SOC. COOP. REG. ANGELI CUSTODI - 07041 ALGHERO (SS) - P.IVA 01541330906 - C.F.: PCCNTN65B17A192Y - CIG. ZD61B3AC13.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3271"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2_16 DEL 21.12.2016 EMESSA DALLA DITTA: NIEDDU MARIA GRAZIA – VIA CATALOGNA N. 50 ALGHERO - P.IVA 01124010909 – CIG Z801B3B059.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3272"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3194</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2016 - ACCERTAMENTO FONDI PROVENIENTI DAL COMUNE DI PUTIFIGARI RELATIVI AL PIANO PERSONALIZZATO DI N. 1 BENEFICIARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3273"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "DOLCE ACCOGLIENZA" PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito I - Servizi per la prima infanzia e per le famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3274"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3208</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.I.A.S. CAGLIARI. LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE PRESSO I CENTRI DI SASSARI E CORTOGHIANA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3275"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3176</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SOMME, PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC), DI CUI ALL’ART. 6 DELLA PARTE II DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. -CIG: Z631C511BE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3276"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA DIA DPC N°2011/0268</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3277"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INRF418144 DEL 30.11.2016 A FAVORE DELLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3278"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3184</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SOMME, PER LA  VERIFICA DI SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI IN GESTIONE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DEI CANALI TOMBATI E DEI CANALI DI GUARDIA. CIG - Z0A1C4DC57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3279"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3184</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SOMME, PER LA  VERIFICA DI SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI IN GESTIONE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DEI CANALI TOMBATI E DEI CANALI DI GUARDIA. CIG - Z0A1C4DC57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3280"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3193</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICOE E IMPEGNO SOMME, PER LA REDAZIONE DELLO “STUDIO DELL’ANALISI DEMOGRAFICA ED ECONOMICA” E “CARATTERIZZAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI DEL TERRITORIO COSTIERO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA ZONE UMIDE, ALLE FOCI FLUVIALI E AI SISTEMI DUNARI, FUNZIONALI ALLA DETERMINAZIONE DELLA SPIAGGIA PROGRAMMABILE ALLA SCALA DEL PUL E VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ RISPETTO AL CARICO ANTROPICO PREVISTO”- CIG: Z9C1C5B71E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3281"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3193</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICOE E IMPEGNO SOMME, PER LA REDAZIONE DELLO “STUDIO DELL’ANALISI DEMOGRAFICA ED ECONOMICA” E “CARATTERIZZAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI DEL TERRITORIO COSTIERO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA ZONE UMIDE, ALLE FOCI FLUVIALI E AI SISTEMI DUNARI, FUNZIONALI ALLA DETERMINAZIONE DELLA SPIAGGIA PROGRAMMABILE ALLA SCALA DEL PUL E VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ RISPETTO AL CARICO ANTROPICO PREVISTO”- CIG: Z9C1C5B71E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3282"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI UTENTE INSERITO PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA VILLA GARDENIA DI OSSI .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3283"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITA' NAMASTE' DI PORTO TORRES. FATTURA ELETTRONICA N.58/PA. CIG Z2E1AFC7BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3284"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TELECOM S.P.A PER CONTRATTO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT ANNUALITÀ 2017. CIG. 601377434C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3285"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3206</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINA A CONTRARRE N.3077 DEL 21.12.16 PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE, PRESIDIO E VIGILANZA ANTINCENDIO PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3286"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3214</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE TRAMITE SARDEGNA CAT PER IL SERVIZIO DI GUARDIANIA ARMATA PRESSO GLI UFFICI FRONT-OFFICE DEI SERVIZI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3287"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE CICLICA PLURIENNALE E GESTIONE DEI SEDIMENTI DEGLI ALVEI  DI COMPETENZA COMUNALE. CIG Z1E1CBA929</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3288"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE CICLICA PLURIENNALE E GESTIONE DEI SEDIMENTI DEGLI ALVEI  DI COMPETENZA COMUNALE. CIG Z1E1CBA929</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3289"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3231</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI PRESSO LA CASA PROTETTA "L'ANCORA" DEL COMUNE DI PLOAGHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3290"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS PER FATTURA N.291 DEL 31/10/2016 CIG ZA21752B84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3291"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3218</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3292"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE PER IL SERVIZIO PREVENZIONE, VIGILANZA E PRESIDIO ANTINCENDIO PRESSO IL CRA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3293"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CANONE DI NOLEGGIO DI UN’AFFRANCATRICE POSTALE IN DOTAZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE. DITTA NEOPOST RENTAL ITALIA S.R.L. – PERIODO DAL 01/12/2016 AL 31/12/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3294"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3224</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INTERSETTORIALE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO E DELLE LICENZE ORACLE (GIT). CONTRATTO ANNUALE CON LA SOFTWARE HOUSE UMBRIA DIGITALE S.C.AR.L CON SEDE LEGALE A PERUGIA ANNO 2017. CIG: ZD01CC23A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3295"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3228</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TEATRALE A SOSTEGNO DELLA LOTTA CONTRO LA LUDOPATIA DAL TITOLO PROVVISORIO “X DENTE (PERDENTE) – QUANDO PERDERE NON È UN GIOCO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3296"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE, UFFICIO AREA MARINA PROTETTA - ATTIVAZIONE CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3297"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI (A TERRA E A MARE) DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA.– C.I.G. Z4A1AC1E1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3298"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI  CTU NEL GIUDIZIO PENDENTE PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA R.G. 53104/2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3299"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURE DI DIVERSI MATERIALI, PRODOTTI INFORMATICI, MUSICALI, AUDIO VIDEO PER I TRE COMPRENSIVI SCOLASTICI DI ALGHERO PER IL PROGETTO “LA SCUOLA VERSO IL DOMANI” SECONDA ANNUALITÀ. IMPEGNO DI SPESA-ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A) SUL MEPA N.  3426364   CIG: ZD21CC2431    E   N.  3427256   CIG: Z7D1CC27C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3300"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER PORTALE ISTANZE ONLINE PIANO DI INFORMATIZZAZIONE. CIG: Z7D1C4E7BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3301"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3265</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO A SPECIFICO IMPIANTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DAI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO. CONTRATTO REP. N. 51/2016. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Per l'infanzia e per i giovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3302"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3246</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLE LIBRARIE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3303"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3246</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLE LIBRARIE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3304"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER  MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A FAVORE DEL CONDOMINIO DI VIA PISA, 4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3305"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINI ALLOGGI E.R.P. SITI IN LOCALITA’ LA PIETRAIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3306"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE.CONDOMINIO VIA SASSARI, 196.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3307"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA E LUDOTECA. CIG 5190738C7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3308"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA E LUDOTECA. CIG 5190738C7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3309"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3257</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA - RINNOVO PER N. 7 PROGETTI TIPOLOGIA "ORDINARIO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3310"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3258</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - VII^ ANNUALITA'. LINEA DI INTERVENTO 3) SERVIZIO CIVICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTTURA N. 116/16 DEL 30.11.2016 A FAVORE DI LUIGI BOSINCU PER LE PRESTAZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3311"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3259</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE M.E.T.A., PER RIMBORSO SPESE PROGRAMMAZIONE RITI DELLA SETTIMANA SANTA 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3312"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3260</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CELLA FRIGORIFERO PER FERETRI A DUE POSTI, IN ACCIAIO AISI 304, CON APERTURA FRONTALE A DUE PORTE, DA UBICARSI NELLA SALA MORTUARIA DELLA CAPPELLA CIMITERIALE”– AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PROCEDURA TELEMATICA -  RDO TRAMITE MEPA.  CIG: Z741C9A02E. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3313"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3260</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CELLA FRIGORIFERO PER FERETRI A DUE POSTI, IN ACCIAIO AISI 304, CON APERTURA FRONTALE A DUE PORTE, DA UBICARSI NELLA SALA MORTUARIA DELLA CAPPELLA CIMITERIALE”– AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PROCEDURA TELEMATICA -  RDO TRAMITE MEPA.  CIG: Z741C9A02E. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3314"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DI CUI AL D.L.N.102/13 CONV. IN L.124/13 - BANDO 2016 1^ SCADENZA 21.11.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3315"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3263</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE PER RIPARAZIONE BENI MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE CONCESSI IN COMODATO D’USO ALLA SOC. ALGHERO IN HOUSE. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ALL'ALGHERO IN HOUSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3316"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3263</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE PER RIPARAZIONE BENI MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE CONCESSI IN COMODATO D’USO ALLA SOC. ALGHERO IN HOUSE. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ALL'ALGHERO IN HOUSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3317"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3265</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO A SPECIFICO IMPIANTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DAI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO. CONTRATTO REP. N. 51/2016. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Per l'infanzia e per i giovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3318"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3271</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE  N. 1538 DEL 01.08.2016  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA – PARZIALE MODIFICA ALLEGATI .  CIG. 6771742A45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3319"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3274</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE TARI PER SERVIZIO VOLONTARIATO CIVICO CITTADINANZA ATTIVA. ART. 25 D BIS REGOLAMENTO IUC. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3320"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3276</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI 2016 APPROVAZIONE LISTA DI CARICO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3321"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3277</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO, PER L’ANNO 2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA  REALE MUTUA ASSICURAZIONI, CON SEDE IN VIA CORTE D’APPELLO, 11 – TORINO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3322"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3281</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 2 DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI ATTIVI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SATCOM SRL, SEDE LEGALE VIALE I MAGGIO N. 5, 34170 GORIZIA– P.IVA/C. FISCALE: 01084800315 – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3323"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3282</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DENOMINATO “ALGHERO SICURO”, “REALIZZAZIONI DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO” INSERITO NEL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 - PRENOTAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3324"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175, C. 5-QUARTER, LETT. B TUEL. VARIAZIONE DI BILANCIO FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI -ESERCIZIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3325"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3283</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 2 TABLETS E N. 2 FOTOCAMERE DIGITALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AP ELECTRONIC LAB DI ALBERTO PERLA, P.IVA 02319200908. - IMPEGNO SPESA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3326"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3284</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA- CONSIP - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA - CIG: Z791CCC292</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3327"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI RCA IN FORMA DI LIBRO MATRICOLA DEL PARCO MEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2018 CIG: 6272467B81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3328"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 000885/2016 E 001317/2016, DELL’IMPORTO TOTALE DI € 1.044,32, EMESSE DALLA DITTA: AUTOTRASPORTI DEMONTIS SRL, CON SEDE IN ALGHERO, STRADA DEI DUE MARI, 33, P IVA. 00091480905. CIG. Z001AE8779.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3329"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIGRAMMA CORPO DI POLIZIA LOCALE. - ANNO 2017 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3330"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ESERCIZIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3331"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.23/E DEL 15.12.2016. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA SECAL SPA PER NOTIFICA E POSTALIZZAZIONE ATTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3332"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA - ROMA - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA  -  MESE DI NOVEMBRE 2016  -  CIG: 6563827165</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3333"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA R.C. AUTO IN FORMA LIBRO MATRICOLA. - COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. - AGENZIA ALTAIR S.R.L. CON SEDE ALGHERO - P.I. 02273440905 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01.01.2017 AL 30.09.2017 - CIG: 6272467B81.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3334"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – PERIODO 19 NOVEMBRE – 18 DICEMBRE  2016. CIG 6797626A6C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3335"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIGRAMMA CORPO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2017 - RIPARTIZIONE DI COMPETENZE E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO AREA 4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3336"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 22.12.2016, DELL’IMPORTO TOTALE DI € 999.92 EMESSA DALLA DITTA: EREDI PANI DI PANI CARMELO E RAFFAELE S.N.C. - REG. GALBONEDDU 07041 ALGHERO (SS) - P.IVA: 00032750903 – CIG: Z2E1B3ADDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3337"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE DI PROPRIETA’ DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER L’ANNUALITA’ 2017. DITTA: AGENZIA URGIAS GIANFRANCO – VIA VITTORIO VENETO, 29 ALGHERO – P. IVA 000908170905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3338"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI. CIG: 6905097A4C. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 65 DELLA LEGGE N. 266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3339"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL’IMMOBILE COMUNALE DI VIA COLUMBANO N. 42,44,46 PER LA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI. NOMINA RUP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3340"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1750  DETERMINAZIONE     N° 02/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3341"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1704   DETERMINAZIONE     N° 03/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3342"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1471 DETERMINAZIONE   N°   01/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3343"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERTA A ROMA DEL 09/10 GENNAIO 2017 PER AUDIZIONE MIBCAT CAPITALE CULTURA 2018 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3344"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE DI MISSIONE ROMA 09 – 10 GENNAIO 2017 – “CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2018” - AUDIZIONE PRESSO IL MINISTERO DEI BENI CULTURALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3345"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE DI MISSIONE ROMA 09 – 10 GENNAIO 2017 – “CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2018” - AUDIZIONE PRESSO IL MINISTERO DEI BENI CULTURALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3346"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1777  DETERMINAZIONE N 6/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3347"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1558 DETERMINA N. 08 DEL 04/01/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3348"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA  SUE N° 720 DETERMINAZIONE N. 07 DEL 04/01/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3349"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1167 DETERMINA N. 04 DEL 04/01/ 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3350"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1760 DETERMINAZIONE N. 05 DEL 04/01/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3351"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. VII^ ANNUALITA'. LINEA DI INTERVENTO 3) SERVIZIO CIVICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SUSSIDIO PERIODO DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3352"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MEDIAZIONE EX D.LGS 28/2010 – SCOGNAMILLO GIANCARLO C/ COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3353"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ CICLAT TRASPORTI AMBIENTE: RICORSO TAR SARDEGNA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3354"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESE DI MISSIONE - ROMA 09 – 10 GENNAIO 2017 – “CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2018” - AUDIZIONE PRESSO IL MINISTERO DEI BENI CULTURALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3355"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE. CIG 567581243B. LIQUIDAZIONE FATTURA 17/PA DEL 30.11.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio servizi integrati igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3356"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE. CIG 567581243B. LIQUIDAZIONE FATTURA 13/PA DEL 30.09.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio servizi integrati igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3357"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3358"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO, SUPPORTO E ASSISTENZA ALL’UFFICIO STRADE VICINALI NELL’ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE E CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ E DI MERITO DEGLI ATTI DEI CONSORZI STRADE VICINALI E SUI RELATIVI ORGANI. CIG. Z361C684FA. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 3165/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3359"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO, SUPPORTO E ASSISTENZA ALL’UFFICIO STRADE VICINALI NELL’ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE E CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ E DI MERITO DEGLI ATTI DEI CONSORZI STRADE VICINALI E SUI RELATIVI ORGANI. CIG. Z361C684FA. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 3165/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3360"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1476 DETERMINAZIONE N. 10 DEL 05/01/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3361"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DEL BURAS  CON SEDE IN VIA NAZARIO SAURO N. 9 – CAGLIARI (CA),   QUALE IMPORTO DI INSERZIONE PRATICA  N. 22785/2017 INERENTE LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI ADOZIONE VARIANTE AL P.R.G., INTEGRAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO – ART. 169 DISPOSIZIONI PER L’INSTALLAZIONE PUNTI DI RICARICA MEZZI ELETTRICI – DELIBERE DI C.C. N. 70 DEL 29/11/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Attuativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3362"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DEL BURAS  CON SEDE IN VIA NAZARIO SAURO N. 9 – CAGLIARI (CA),   QUALE IMPORTO DI INSERZIONE PRATICA  N. 22785/2017 INERENTE LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI ADOZIONE VARIANTE AL P.R.G., INTEGRAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO – ART. 169 DISPOSIZIONI PER L’INSTALLAZIONE PUNTI DI RICARICA MEZZI ELETTRICI – DELIBERE DI C.C. N. 70 DEL 29/11/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Attuativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3363"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DEL BURAS  CON SEDE IN VIA NAZARIO SAURO N. 9 – CAGLIARI (CA),   QUALE IMPORTO DI INSERZIONE PRATICA  N. 22802/2017 INERENTE LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI ADOZIONE VARIANTE AL P.R.G., IN ATTUAZIONE DELLA SENTENZA TAR SARDEGNA    N. 768/2015, INTEGRAZIONE DISCIPLINA URBANISTICA TERRENI CUGUTTU, PROPRIETÀ NOVELLI;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Attuativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3364"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DEL BURAS  CON SEDE IN VIA NAZARIO SAURO N. 9 – CAGLIARI (CA),   QUALE IMPORTO DI INSERZIONE PRATICA  N. 22802/2017 INERENTE LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI ADOZIONE VARIANTE AL P.R.G., IN ATTUAZIONE DELLA SENTENZA TAR SARDEGNA    N. 768/2015, INTEGRAZIONE DISCIPLINA URBANISTICA TERRENI CUGUTTU, PROPRIETÀ NOVELLI;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Attuativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3365"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/VE/1600026 DEL 23.12.2016, DELL’IMPORTO TOTALE DI € 1.000,00 EMESSA DALLA DITTA: SCANDELLARI S.R.L. – VIA CANIGA, 29 – SASSARI P.I. 01483980908 – C.F. 01423890928 - CIG. Z771B3AFE2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3366"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIGRAMMA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - ANNO 2017 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3367"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIGRAMMA SVILUPPO ECONOMICO - ANNO 2017 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3368"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' CASA GINA  DI NULVI DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE DI SASSARI - IMPEGNO DI SPESA CIG 69394696F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3369"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA MILANO LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AI SERVIZI FINANZIARI PERIODO DAL 23.09.2016 AL 22.12.2016 CIG: ZA60C4CA16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3370"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREDITORI DIVERSI: LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3371"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE STRADA EDVIGE - TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO IN PART-TIME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3372"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1770 DETERMINAZIONE -VARIANTE IN CORSO D'OPERA N°14/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3373"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1770 DETERMINAZIONE -VARIANTE IN CORSO D'OPERA N°14/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3374"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1650 DETERMINAZIONE N°13/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3375"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1650 DETERMINAZIONE N°13/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3376"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1766 DETERMINAZIONE N° 12/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3377"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1766 DETERMINAZIONE N° 12/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3378"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1756 DETERMINAZIONE N°11/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3379"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1756 DETERMINAZIONE N°11/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3380"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HYKSOS S.R.L RELATIVA ALL’ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO “STAYTOUR” IN MODALITÀ ASP. CIG: 7A1C262C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3381"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GALLO ANNA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA POPOLARE DEL 4 DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3382"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MISSIONI ORGANI ISTITUZIONALI PER I MESI: OTTOBRE 2016, NOVEMBRE 2016, DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3383"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TRASLOCHI E TRASPORTI MONTI S.R.L.S. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI, DI ALLESTIMENTO E DISALESTIMENTO DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA POPOLARE DEL 4 DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3384"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' SAN PATRIGNANO DI CORIANO (RN). IMPEGNO DI SPESA GENNAIO -MAGGIO 2017. CIG Z8F1CD9375</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3385"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LINEA FER S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE FERROSO PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA POPOLARE DEL 4 DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3386"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TAULERA LEGNAMI S.R.L. PER LA FORNITURA DI LEGNAME PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA POPOLARE DEL 4 DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3387"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ERRORE MATERIALE SUL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE DANTE E BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO, MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI E RIPRISTINO DEI PARAMENTI MURARI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3388"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GREEN ART S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE URBANO ED EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3389"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1786 DETERMINAZIONE N°15/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3390"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1786 DETERMINAZIONE N°15/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3391"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1773 DETERMINAZIONE N°16/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3392"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1773 DETERMINAZIONE N°16/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3393"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA JANNI E CESCHI S.R.L. PER IL FORNITURA ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3394"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI  IN VIA DELLA TRAMONTANA SNC - LOC. MARIA PIA  – COMUNE DI ALGHERO -DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG ZA51CDE1F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3395"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI  IN VIA DELLA TRAMONTANA SNC - LOC. MARIA PIA  – COMUNE DI ALGHERO -DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG ZA51CDE1F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3396"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER GLI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI DEL TEATRO CIVICO DI ALGHERO, FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL CPI”.  CUP: G16J16001010004 - C.I.G.: 69204220E6 - DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3397"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI DEL TEATRO CIVICO DI ALGHERO, FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL CPI”. AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2 LETTERA A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E NOMINA DI NUOVO RUP. C.U.P.: G16J16001010004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3398"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CANONE DI NOLEGGIO DI UN’AFFRANCATRICE POSTALE IN DOTAZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE. DITTA NEOPOST RENTAL ITALIA S.R.L. – ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3399"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO CIVICO – IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE TEATRO CIVICO, ANNUALITÀ 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3400"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - CIG: Z0F163C6CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3401"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA/2016 DEL 19.12.2016 DEL DOTT. ALBERTO BARBIERO PER IL  SERVIZIO DI SUPPORTO STRATEGICO E ORGANIZZATIVO-GESTIONALE, IN RELAZIONE ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE. CIG: Z211AA4B25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Società Partecipate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3402"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IV TRIMESTRE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE SERVIZI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3403"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DICEMBRE 2016. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A, VIALE DELL’OCEANO INDIANO, 13, 00185 ROMA – C.F.  00435970587 - P. IVA 00891951006 - CIG. 65692837D2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3404"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FLORAGRICOLA ROCCHI S.R.L. PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE A FOGLIA PERSISTENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO ED EXTRA URBANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3405"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FLORAGRICOLA ROCCHI S.R.L. PER LA FORNITURA DI PIANTE STAGIONALI PER L’ALLESTIMENTO DELLE FIORIERE PRESENTI IN CITTÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3406"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ROBERTO NIEDDU PER LA MANUTENZIONE DI  ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO  VERDE URBANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3407"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39-16 EMESSA DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3408"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40_16 EMESSA DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3409"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DELL’IMPRESA PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA  CON SEDE IN SASSARI VIALE PAPA GIOVANNI PAOLO II N. 10.  - APPALTO LAVORI DI  "RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DUNE E ARENILI” NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA CAMP - INTERVENTO DI SALVAGUARDIA E RICOSTITUZIONE DEI LITORALI SABBIOSI”  CUP: H72D10000060002 - CIG 6919011480 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3410"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1277 DETERMINAZIONE N°17/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3411"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI NEI CASI STABILITI DAL C.D.S. IN CONCESSIONE BIENNALE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SECONDA CLASSIFICATA “AUTOCENTER SERVICE S.R.L.”, CON SEDE IN VIA XX SETTEMBRE N. 215 – ALGHERO, P. IVA 02428040907.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3412"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO LOCULI 4° LOTTO.” - CUP: G17H16000400004– CIG: 6864875210 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALL’IMPRESA SARDA COGE SRL, CON SEDE IN VIDDALBA (SS). - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3413"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: “LAVORI URGENTI DI RECUPERO E DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI” - CUP: G14E16003360004– CIG 6851994C50. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALL’IMPRESA EDILE STAMPATI SANNA DI SERGIO SANNA &amp; C. SNC CON SEDE IN ITTIRI (SS). - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3414"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEMOLIZIONE MEZZI OBSOLETI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. DITTA FE.NI.CA. AUTODEMOLIZIONE DI CHESSA SONIA &amp; C SAS, ZONA INDUSTRIALE SAN MARCO, VIA DELLA TECNOLOGIA N. 44-46, ALGHERO, P. IVA 02500890906 - CIG. Z7F1C882E3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3415"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2016, EMESSE DALLA DITTA NIVI CREDIT  PER LA PROVVIGIONE SPETTANTE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE E RISCOSSIONE DEI VERBALI EMESSI NEI CONFRONTI DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3416"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°1421 DEL 15/07/2016. ANNULLAMENTO PER RIESAME IN SEDE DI AUTOTUTELA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3417"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PUNTO COLORE DI MORO PINO  PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA POPOLARE DEL 4 DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3418"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP.SOC.LA FENICE DI SASSARI PER L'INSERMINTO DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' CASA GINA DI NULVI. FATTURA ELETTRONICA 93_16 CIG Z6B1C25CBF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3419"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SIG.R.S. PRESSO COMUNITA ALLOGGIO DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3420"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREDITORI DIVERSI:  LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3421"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3422"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONIFICA DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO – C.I.G. Z081ACB9DE  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000002/PA DEL 04/11/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3423"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA F.LLI DE LUCIA S.N.C. PER LA FORNITURA DI  ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO  VERDE PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3424"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL CPI DEL TEATRO CIVICO” - L’APPALTO DEI LAVORI DI “IMPIANTO ANTINCENDIO E GRUPPO ELETTROGENO” -  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. CUP: G16J16001010004 -CIG: Z651CDED20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3425"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL CPI DEL TEATRO CIVICO” - L’APPALTO DEI LAVORI DI “IMPIANTI ELETTRICI E RILEVAZIONE ALLARME INCENDIO” -  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. CUP: G16J16001010004 -CIG: ZDA1CDED49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3426"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA COMUNALE MARIOTTI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE INTERNA - CIG: Z971AE7A3F -LIQUIDAZIONE PRIMO S.A.L.. – IMPRESA SPORT IMPIANTI SARDA DI ANTONIO DOPPIU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3427"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 29.12.2016, DELL’IMPORTO TOTALE DI € 999,68 EMESSA DALLA DITTA: PUNTO COLORE DI PINO MORO, VIA DEGLI ORTI N. 120 – 07041 ALGHERO (SS) – CIG. Z631B3AE6A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3428"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA SUPPLETIVA EX ARTICOLO 24 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, A FAVORE DELLA SOC. LA CONCHIGLIA SNC DI WALTER ANGIOJ &amp; C. - LOCALITÀ MARIA PIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3429"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>MG DETERGENTI SRL: LIQUIDAZIONE FORNITURA SUL MEPA ARTICOLI PER L'IGIENE E PULIZIA  - CIG: Z521C193EO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3430"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2151873, N. 1139898 E N. 1139559 DEL 31.12.2016, EMESSE DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI AL C.D.S. - PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2016 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3431"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2016 - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3432"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2016 - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE E MENSILITA' VARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3433"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2016- LIQUIDAZIONE NOVEMBRE II</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3434"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SIG.C.L.R. PRESSO LA COMUNITA PROTETTA DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3435"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI D’ETA’ DEL DIPENDENTE SIG. P. G. A DECORRERE DAL 01.05.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3436"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2016 LQUIDAZIONE MENSILITA' VARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3437"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO - PERIODO DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3438"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2016 -LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3439"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI MANUTENZIONE DELL’ELEVATORE E DEL SERVOSCALA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE – DITTA OTIS SERVIZI S.R.L. – CAGLIARI – PERIODO 01-07-2016 – 14-11-2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3440"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL CPI DEL TEATRO CIVICO” - L’APPALTO DEI LAVORI DI “RESTAURO INTONACI, FACCIATE E BAGNI” -  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO.  CUP: G16J16001010004 -CIG: ZD81CDEDBA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3441"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.20/97 ADULTI. LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Minori e Giovani Adulti Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3442"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. PROROGA DEL SERVIZIO FINO AL 20 FEBBRAIO 2017 DITTA ENERGETICAMBIENTE S.R.L.  CIG 567581243B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio servizi integrati igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3443"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER DIRITTO INDIVIDUALE D’USO DI FREQUENZE PER L’IMPIANTO E L’ESERCIZIO DEL PONTE RADIO AD USO PROVATO, AI SENSI DEL D.LGS 1 AGOSTO 2003 N. 259, RECANTE “CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE”, PER L’ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3444"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V16/928 DEL 30.12.2016, PER MANUTENZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO AI VARCHI DI ACCESSO Z.T.L. - RATA TRIMESTRALE POSTICIPATA - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016 - DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3445"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO AL CANONE DI ABBONAMENTO PER L’ANNO 2017 DELLA M.C.T.C. – UTENZA SISTEMA INFORMATICO CED – MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI –.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3446"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO E DEL CAPITOLATO SPECIALE. CIG – 69433899DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3447"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE NATANTI IN LOC. TRAMARIGLIO E MONTE AGNESE E RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI IN LOC. MONTE AGNESE DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG Z4B1CEA25E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio servizi integrati igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3448"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE NATANTI IN LOC. TRAMARIGLIO E MONTE AGNESE E RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI IN LOC. MONTE AGNESE DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG Z4B1CEA25E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio servizi integrati igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3449"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SICUREZZA E VIGILANZA - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 22 CCNL 14/09/2000) PER IL PERIODO DAL 01.10.2016 AL 31.12.2016 + DIFFERENZE ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3450"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI FINO AL 30.04.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3451"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEL SIG. RAFFAELE ANTONIO ACCARDO (B/518) - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO: PAGAMENTO CANONE GENNAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3452"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI DIFESA DELL’ENTE. FORMALIZZAZIONE IMPEGNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3453"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - PROROGA SERVIZI CIMITERIALI PERIODO GENNAIO-MARZO 2017. IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE INTEGRAZIONI AL DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO IN HOUSE PROVIDING.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3454"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - PROROGA SERVIZI CIMITERIALI PERIODO GENNAIO-MARZO 2017. IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE INTEGRAZIONI AL DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO IN HOUSE PROVIDING.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3455"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1708 DETERMINAZIONE N°192017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3456"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1860 DETERMINAZIONE N°18/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3457"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE - UFFICIO GESTIONE RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio servizi integrati igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3458"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE - UFFICIO GESTIONE RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio servizi integrati igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3459"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE “TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI ALGHERO. ANNO 2016.   ISTITUTO COMPRENSIVO N° 1 VIA XX SETTEMBRE N° 231  C.F. 92128500904.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3460"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE “TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI ALGHERO. ANNO 2016.   ISTITUTO COMPRENSIVO N° 2  VIA TARRAGONA N° 16  C.F. 92128560908.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3461"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE “TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI ALGHERO. ANNO 2015.   ISTITUTO COMPRENSIVO N° 3 VIA MAURO MANCA N° 1/B  C.F. 92128450902.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3462"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 -  LOTTO 6 SARDEGNA -  PER LA  FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI SOSTUTIVI DEL SERVIZIO MENSA. CIG DERIVATO: 6947158025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3463"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1682 DETERMINAZIONE N°20/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3464"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI 196 (MESE DI GENNAIO 2017)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3465"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 19/20/21/22/PA DEL 27/12/2016 EMESSE DALLA DITTA: CAR GOMME DI SECHI ROBERTO, VIA DEGLI ORTI TRAV. B, N.12 - 07041 ALGHERO (SS) – P.IVA 02375900905 – CIG Z37189798E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3466"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA DEL 13.01.2017 DELLO STUDIO ASSOCIATO ARCH. ANTONIO A. DELOGU PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLA “REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO COMUNALE”. CUP: G17B15000390004; GIG: CIG 0347669986.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3467"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 - PROGETTI RITORNARE A CASA - DETERMINAZIONE IMPEGNO N. 2324 DEL 04.11.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3468"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA - DETERMINA IMPEGNO N. 2679 DEL 30.11.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3469"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE M.E.T.A., PER RIMBORSO SPESE MANIFESTAZIONI INTERESSE TURISTICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3470"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO DI IDEE PER L’ACQUISIZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITÀ FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN “MASTER-PLAN DEGLI AFFACCI A MARE DAL PORTO TURISTICO AL COLLE BALAGUER NELLA CITTÀ DI ALGHERO”. SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE E CONVOCAZIONE PRIMA SEDUTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3471"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – ENERGETICAMBIENTE S.R.L.. - LIQUIDAZIONE SALDO CANONE SERVIZI NOVEMBRE 2016. C.I.G. 567581243B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio servizi integrati igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3472"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA - DETERMINA IMPEGNO N. 2604 DEL 24.11.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3473"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2016 PROGETTI RITORNARE A CASA - DETERMINA DI IMPEGNO N. 2973 DEL 16.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE - DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3474"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL CPI DEL TEATRO CIVICO” - L’APPALTO DEI LAVORI DI “TRATTAMENTO IGNIFUGANTE DELLE SUPERFICI LIGNEE E MANUTENZIONE INFISSI” -  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO.  CUP: G16J16001010004 - CIG: ZA41CDED70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3475"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1387 DETERMINAZIONE N°21/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3476"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1387 DETERMINAZIONE N°21/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3477"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENTI DI SECONDO LIVELLO TRIENNIO 2017-2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3478"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE, A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2, DEL TUEL 267/2000 – DI N. 1 “FUNZIONARIO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE” CAT. D – C.C.N.L. - EE.LL..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3479"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI DEL COMPARTO 1 DEL P.I.P. LOC. UNGIAS GALANTÈ." - CUP: G16G15000160002 – CIG: 6872841FCC - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DELL’IMPRESA RAFZAMBURRU COSTRUZIONI SRL, CON SEDE IN ITTIRI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3480"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI DEL COMPARTO 1 DEL P.I.P. LOC. UNGIAS GALANTÈ." - CUP: G16G15000160002 – CIG: 6872841FCC - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DELL’IMPRESA RAFZAMBURRU COSTRUZIONI SRL, CON SEDE IN ITTIRI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3481"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2016. POSTE ITALIANE S.P.A. – ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3482"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. V300011/16 DEL 30.12.2016 DELL’IMPORTO TOTALE DI € 831,83 EMESSA DALLA DITTA: CATTALDI S.A.S. DI CATTALDI RAFFAELE &amp; C, P.IVA IT01297780908 - CIG ZB71B3AF7C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3483"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GILBERTO DA CANAL  PER IL FORNITURA ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE VERDE URBANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3484"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA AXA ASSICURA S.N.C. – RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE TEATRO CIVICO – ANNUALITÀ 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3485"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA - DETERMINA IMPEGNO N. 2791 DEL 07.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3486"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA - DETERMINAZIONE IMPEGNO N. 2372 DEL 09.11.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE - DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3487"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006  PROGETTI RITORNARE A CASA - DETERMINA IMPEGNO N. 2921 DEL 14.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3488"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO CANONE RAI ANNUALITA' 2017 PER IL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3489"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “GESTIONE DELLA BIBLIOTECA E DEL CENTRO CULTURALE – COMUNE DI STINTINO.” – CIG: 6886059BA4 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE INTERNA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3490"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “GESTIONE DELLA BIBLIOTECA E DEL CENTRO CULTURALE – COMUNE DI STINTINO.” – CIG: 6886059BA4 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE INTERNA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3491"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL PIANO DI ZONA 167 SA SEGADA COMPARTO B” CUP: G17H14001430004 – CIG: 6897560E90.  - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA RETTIFICATO; - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL’IMPRESA PUTZU APPALTI COSTRUZIONI SRL, CON SEDE IN PATTADA (SS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3492"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ANNO 2016, MESE DI DICEMBRE, RELATIVA ALLE CENTRALI TELEFONICHE SERVIZI VOIP CON OLIVETTI S.P.A. CIG: 650220909D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3493"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ANNO 2016, MESE DI DICEMBRE, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC CON OLIVETTI S.P.A. CIG: ZAB197C19D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3494"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP.SOC.LA FENICE DI SASSARI PER L'INSERMINTO DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' CASA GINA DI NULVI. FATTURA ELETTRONICA 95/16 CIG Z561C8A2FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3495"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP. LUOGHI COMUNI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI MACOMER. FATTURA N.2/184 CIG Z851A59897</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3496"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI  N.1 CITTADINO RICOVERATO PRESSO LA R.S.A MATIDA DI SASSARI .  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3497"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANDALAS DE AMISTADE PER INSERIMENTO MINORI PRESSO LA COMUNITA'. FATTURA ELETTRONICA N. 3/2017/PA CIG Z6D1AEABB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3498"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA INCARICO FIDUCIARIO DI “COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BOTANICHE ECOLOGICHE E GEOLOGICHE PER L'ADEGUAMENTO DEL PUC AL (PAI) - CONVENZIONE DEL 15.12.2011.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3499"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA INCARICO FIDUCIARIO DI “COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BOTANICHE ECOLOGICHE E GEOLOGICHE PER L'ADEGUAMENTO DEL PUC AL (PAI) - CONVENZIONE DEL 15.12.2011.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3500"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/VE/1600027 DEL 23.12.2016, DELL’IMPORTO TOTALE DI € 1.025,50 EMESSA DALLA DITTA: SCANDELLARI S.R.L. – VIA CANIGA, 29 – SASSARI P.I. 01483980908 – C.F. 01423890928 – CIG Z4E1C385DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3501"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE E RELATIVI ONERI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3502"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 –IMPEGNO SPESE DI MISSIONE PER PARTECIPAZIONE EVENTO DI LANCIO PROGETTO CIEVP.  CUP B36D1600029007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3503"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91/PA DEL 15/12/2016, DELL’IMPORTO TOTALE DI € 87,84 EMESSA DALLA DITTA: PALANO SRL -  VIA MARCONI, 44 - 73025 – MARTANO (LE) – P. IVA 03424160756- CIG. ZAD1BE913E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3504"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOC. OLIVETTI S.P.A. – CIG ZE911D22F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3505"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI CONCESSORI VERSATI IN RELAZIONE ALLA DIA DPC N°2011/0268</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3506"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA - DETERMINA IMPEGNO N. 1582 DEL 03.08.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE - DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3507"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 12/12/2016- DITTA CENTRO ASSISTENZA TECNICA DI CAMPUS L. &amp; SAS.  CODICE CIG.: Z821C50B64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3508"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA - DET IMPEGNO N. 1582 DEL 03.08.2016 - 2^ LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3509"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME ALL'ENTE CAPOFILA DEL PLUS PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SAD E SASS ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PLUS</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3510"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA - DETERMINA IMPEGNO N. 774 DEL 21.04.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE - DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3511"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA A FAVORE DI SEGESTA S.R.L. PER INTEGRAZIONE RETTE  PER N.4 CITTADINI ALGHERESI INSERITI PRESSO LA  R.S.A. "SAN NICOLA"  DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3512"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA N. 3176 DEL 28.12.2016, AVENTE OGGETTO AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SOMME, PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC), DI CUI ALL’ART. 6 DELLA PARTE II DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. -CIG: Z631C511BE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3513"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA N. 3176 DEL 28.12.2016, AVENTE OGGETTO AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SOMME, PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC), DI CUI ALL’ART. 6 DELLA PARTE II DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. -CIG: Z631C511BE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3514"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA - DETERMINA IMPEGNO N. 1084 DEL 02.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3515"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA DPC N°2011/0249</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3516"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAFFAELINA DELRIO/COMUNE DI ALGHERO- RICORSO EX ART. 54 DPR N.327/2001 CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI –SEZ. DISTACCATA DI SASSARI-  AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA TECNICO DI PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3517"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA DPC N°2014/0079</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3518"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - ACI - ACCESSO BANCA DATI PRA ANNO 2017 - RINNOVO CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI ABBONAMENTO E VISURE E 2017 – CIG.: Z421CF2258.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3519"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000000661 DEL 19.01.2017 RELATIVA ALLE CONSULTAZIONI DATI DEL MESE DI DICEMBRE 2016 A FAVORE DITTA A.C.I. DI ROMA – DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI (P. IVA: 0907501001), CON SEDE A ROMA, VIA MARSALA N. 9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3520"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 2 WORKSTATION COMPRESE DI N. 4 MONITOR PER L’AMP CAPO CACCIA-ISOLA PIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 406/FE DEL 31.12.2016 EMESSA DALLA DITTA BASE SRL. CIG:ZA11C836CO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3521"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAVERSA DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI MARCO CARLO. MESE DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3522"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO URGENTE SIG.RA V.G. PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3523"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SIG. P. F. PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3524"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA INCENNDIO R.O. E FURTO NIDO D'INFANZIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA SEMESTRALE DAL 09/01/2017 AL 09/07/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3525"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA INCENNDIO R.O. E FURTO NIDO D'INFANZIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA SEMESTRALE DAL 09/01/2017 AL 09/07/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3526"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ATTIVAZIONE SMS CON SOLLECITO DI PAGAMENTO PER SITUAZIONE DEBITORIA DA PARTE DELL’UTENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3527"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ATTIVAZIONE SMS CON SOLLECITO DI PAGAMENTO PER SITUAZIONE DEBITORIA DA PARTE DELL’UTENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3528"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP.SOC.LA FENICE DI SASSARI PER L'INSERMINTO DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' CASA GINA DI NULVI. FATTURA ELETTRONICA 87/16 CIG Z9D190FE41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3529"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP.LUOGHI COMUNI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI BIRORI. FATTURA N.2/186 CIG Z5218A75F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3530"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANDALAS DE AMISTADE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE RELATIVA AL SERVIZIO PRESSO LA COMUNITÀ VOLTA LA CARTA DI PORTO TORRES. FATTURA N.4/2017/PA  CIG ZE51A153C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3531"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ADELANTE SOC.COOP.SOC.  PER FATTURA N.1_17 DEL 09/01/2017 CIG Z921B5B210</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3532"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. “B” DEL D.LGS. N° 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL PIANO DI ZONA 167 SA SEGADA COMPARTO B” - CUP: G17H14001430004 – CIG: 6897560E90. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 65 DELLA LEGGE N. 266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3533"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. “C” DEL D.LGS. N° 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO PER L’ALLOGGIAMENTO LOCULI – 4°LOTTO” - CUP: G17H16000400004 – CIG: 6864875210.  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 65 DELLA LEGGE N. 266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3534"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 COMMA 1 DEL D.LGS. N° 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE- REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA”. - CUP: G17B15000390004 – NUMERO GARA: 6618453. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 65 DELLA LEGGE N. 266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3535"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 405 DEL 02/12/2016, DELL’IMPORTO TOTALE DI € 291,09 EMESSA DALLA DITTA: ALEA SRL VIA DOMENICO COMPARETTI 52 - 00100 - ROMA(RM) – P.IVA  01879131009 – CIG. ZF91BE921E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3536"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 1 VIDEOPROIETTORE SONY MODELLO VPL-FHZ60 PER L’AMP CAPO CACCIA-ISOLA PIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 17.01.2017EMESSA DALLA DITTA MEMOGRAPH. CIG:ZA11C836CO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3537"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000117/2016 DEL 20.12.2016, DELL’IMPORTO TOTALE DI € 187,88 EMESSA DALLA DITTA: F.LLI ANGELO SRL VIA ALBERTO FAVARA 24 - 91018 - SALEMI(TP) -  P.IVA 01871570816 – CIG. ZF51BE94F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3538"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2016 LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE_2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3539"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2016 LIQUIDAZIONE MENSILITA' VARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3540"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA - DETERMINA IMPEGNO N. 880 DEL 14.10.2016 - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3541"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA - DETERMINA IMPEGNO N. 2973 DEL 16.12.2016 - 2^ LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3542"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA - DETERMINA IMPEGNO N. 3257 DEL 30.12.2016 RINNOVO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE - DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3543"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE VIA KENNEDY N. 76 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3544"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DEFIBRILLATORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3545"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152 DEL 09.12.2016, DELL’IMPORTO TOTALE DI € 450,20 EMESSA DALLA ESALES SRL - VIA LICINIO CALVO 49/51, VIA BORROMEI 11, 20123, MILANO (MI) – P.I. 08006950961 – CIG. ZA81C09981.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3546"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84/PA DEL 22.12.2016, DELL’IMPORTO TOTALE DI € 366,00 EMESSA DALLA DETERGO 88 S.A.S. DI DELRIO PAOLO &amp; C. REG. GALBONEDDU, 10/14 - 07041 ALGHERO (SS) P.IVA: 01343310908 - CIG. ZCC1B8B0BC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3547"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME DELLA DIPENDENTE P.B.R. -  INTEGRAZIONE ORARIO DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3548"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 19_17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3549"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000) PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3550"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE “CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PRIVATE PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA A.S. 2015/2016. L.  R. 31/1984 ART. 2 -   SCUOLA DELL’INFANZIA “NOSTRA SIGNORA DELLA MERCEDE” ISTITUTO SUORE MERCEDARIE – VIA CARRABUFFAS N° 1 – P.IVA 02945990584.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3551"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE “CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PRIVATE PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA  A.S. 2015/2016. L.  R. 31/1984 ART. 2 -   SCUOLA DELL’INFANZIA “ORSOLINE DI MARIA IMMACOLATA” ISTITUTO ORSOLINE DI MARIA IMMACOLATA – VIA XX SETTEMBRE N° 154 – P.IVA 00150420339.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3552"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE “CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PRIVATE PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA  A.S. 2015/2016. L.  R. 31/1984 ART. 2 -   SCUOLA DELL’INFANZIA “FONDAZIONE LAVAGNA” – VIA G. GALILEI N° 11 – P.IVA 02501250589.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3553"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE “CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PRIVATE PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA  A.S. 2015/2016. L.  R. 31/1984 ART. 2 -   SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN GIOVANNI BOSCO” – REG. MONT’AGNESE N° 58 – P.IVA 01066421007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3554"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE “CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PRIVATE PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA A.S. 2015/2016. L.  R. 31/1984 ART. 2 -   SCUOLA DELL’INFANZIA “SANT’AGNESE” CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE MISSIONARIE DI S. SISTO – VIA ORSERA N° 1 – P.IVA 02425580582.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3555"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18, COMMA 3. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS. LIQUIDAZIONE SOMME DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Minori e Giovani Adulti Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3556"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE LA CRISALIDE ONLUS RELATIVA A NOTA CONTABILE N. 01/17 CIG ZE61A2DC35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3557"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE LA CRISALIDE ONLUS RELATIVA A NOTA CONTABILE N.02/17 CIG ZB919CBF04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3558"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3559"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA CASA COMUNALE VIA COLUMBANO – I STRALCIO SEDE SERVIZI FINANZIARI – CUP G12C14000110006 - CIG 6542390704. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA: SER.LU. COSTRUZIONI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3560"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA LARGO CALA D’OLIVA – II LOTTO FUNZIONALE” - CUP: D69J12000370004 - CIG: 6918599083 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DELL’IMPRESA SA.GI.LE. SRL, CON SEDE IN S.M. COGHINAS (SS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3561"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA LARGO CALA D’OLIVA – II LOTTO FUNZIONALE” - CUP: D69J12000370004 - CIG: 6918599083 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DELL’IMPRESA SA.GI.LE. SRL, CON SEDE IN S.M. COGHINAS (SS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3562"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001-2017-A DEL 11.01.2017 DITTA ELEPROJECT S.N.C., S.V. SANTU TETTARU, 6 – 07100, SASSARI (C.F. E P.I.: 02310560905) PER LA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E/O IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEGLI STESSI PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI. CIG. ZDD1C06B00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3563"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA VITTORIO EMANUELE 113, MENSILITÀ DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3564"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA GESÙ NAZARENO SRL. LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE PRESSO IL CENTRO DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3565"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA A FAVORE DEL COMUNE DI ALGHERO, ALLO SCOPO DI REALIZZARE ALL’INTERNO DELL’AMP CAPO CACCIA –ISOLA PIANA QUATTRO ZONE DI ORMEGGIO CONTROLLATO – REGISTRAZIONE ATTO DI VARIAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO E MARCHE DA BOLLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3566"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – PERIODO 19 DICEMBRE 2016 – 18 GENNAIO  2017. CIG 6797626A6C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3567"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INRF464019 DEL 29.12.2016 A FAVORE DELLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3568"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA: RINNOVO ABBONAMENTO SPECIALE TV COLORE D NR 425414 ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3569"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “BIKE SHARING”. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA PER NUOVI ALLACCI NECESSARI ALLE POSTAZIONI DEGLI IMPIANTI DEL SUDDETTO BIKE SHARING.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3570"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA V.VENETO ANG. VIA MARCONI  - (MESE DI  GIUGNO – DICEMBRE 2016 - GENNAIO 2017)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3571"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “RETRALAGS – ACCERTAMENTO ENTRATA. CUP G19D16001050009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3572"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRO OPERAZIONI CIMITERIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3573"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERTIFICAZIONE RIMBORSI AL CITTADINO. QUOTA IMU STATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3574"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORTO BOTANICO, PERNOTTAMENTO, RISTORO ED INTRATTENIMENTO SOCIALE, SPORTIVO ED ALTRI SERVIZI CONNESSI NELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “VILLA MARIA PIA” – ART. 10 MANUTENZIONE E DECORO – LIQUIDAZIONE FATTURA 2° SEMESTRE SOC. COOP. ORN-EST S.R.L. – CODICE C.I.G. 29722878D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3575"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1864 DETERMINAZIONE     N°22/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3576"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1864 DETERMINAZIONE     N°22/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3577"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE COMANDO PRESSO L’ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ERSU) DI SASSARI – PIRAS MARIA ITRIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3578"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (ART. 17 CCNL 01/04/1999- ART. 36 CCNL 2002-2005) PER IL PERIODO DAL 01.01.2008 AL 31.12.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3579"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL MESE DI GENNAIO 2017 – SOC. EDILMAR S.R.L. – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3580"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1885 DETERMINAZIONE N°23/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3581"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1885 DETERMINAZIONE N°23/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3582"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - LIQUIDAZIONE FONDI AL COMUNE DI SORSO PER N. 1 BENEFICIARIO - GESTIONE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3583"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 MINORI,INTERDETTI E AMMINISTRATI.LIQUIDAZIONE SOMME  A SALDO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Minori e Giovani Adulti Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3584"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER REDAZIONE DUVRI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA  E SICUREZZA ANTINCENDIO SERVIZI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3585"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. N. 10/E/ DEL 16/01/2017 DELL’IMPORTO, I.V.A. INCLUSA, DI €. 1.999,58 PRESENTATA DALLA DITTA ISNG S.R.L. VIA CROSARON 18 C/O SOAVE CENTER, 37047 SAN BONIFACIO (VR), PARTITA IVA 03301500249 PER LA FORNITURA DI N. 2000 ETICHETTE RFID E DI N. 2 TAPPETTINI MINIPAD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3586"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI DIVERSI UTENTI   INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO  " IL SALICE " DI SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3587"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI. RINNOVO CONTRATTO REP. N. 51/2016. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3588"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI. RINNOVO CONTRATTO REP. N. 51/2016. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3589"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME VERSATE IN RELAZIONE ALLA PRATICA EDILIZIA DPC 2014/0079</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3590"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME VERSATE IN RELAZIONE PRATICA EDILIZIA DPC N°2011/0249</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3591"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISIZIONE PARERE PRO-VERITATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3592"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 88140 DEL 15.11.16 E  VO 92243 DEL 30.11.16 DAY ISTOSERVICE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3593"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA TALASSEMIA O DA EMOFILIA O DA EMOLINFOPATIA MALIGNA. LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Minori e Giovani Adulti Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3594"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA - LIQUIDAZIONE CANONE RAI TV D/N 250462 - ANNO 2017 C.R.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3595"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DI CUI AL -  D.L. N. 102/13 CONVERTITO IN L. 124/13 - BANDO 2016 - 1^ SCADENZA 21.11.2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3596"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA: LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO SPECIALE TV COLORE D425414 - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3597"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE SASSARI: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3598"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATICONI SPA: LIQUIDAZIONE FORNITURA SUL MEPA  TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO - CIG: Z871C0AB15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3599"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE PEANA DI ANDREA PEANA: LIQUIDAZIONE FORNITURA SUL MEPA DI STAMPATI TIPOGRAFICI - CIG: ZD01C13274</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3600"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IL PAGAMENTO DEL CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A FAVORE DI ENEL SOLE SPA. CIG. Z841D18B33.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3601"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “ADAPT” – ACCERTAMENTO ENTRATA. CUP B19J16002890007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3602"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “CIEVP” – ACCERTAMENTO ENTRATA - CUP B36D16000290007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3603"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. INRF367288 DEL 22.10.2016, DELL’IMPORTO DI € 1.906,42 (IVA COMPRESA), A FAVORE DELLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L., CON SEDE IN VIALE ALEXANDRE GUSTAVE EIFFEL N. 15, 00100 - ROMA (RM) – P.IVA: 01924961004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3604"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 2 WORKSTATION COMPRESE DI N. 4 MONITOR PER L’AMP CAPO CACCIA-ISOLA PIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7FE DEL 20.10.12017 EMESSA DALLA DITTA BASE SRL. CIG: ZA11C836CO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3605"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 NOTEBOOK HP 250 G5 I7 6500U PER L’AMP CAPO CACCIA – ISOLA PIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 23.01.2017 EMESSA DALLA DITTA SINTEX INFORMATICA SAS. CIG: ZC31CBC8E3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3606"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1898 DETERMINAZIONE –VARIANTE IN CORSO D’OPERA N°24/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3607"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1898 DETERMINAZIONE –VARIANTE IN CORSO D’OPERA N°24/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3608"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.27/83 PROVVIDENZE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO,TRASPORTO E SOGGIORNO AI CITTADINIAFFETTI DA TALASSSEMIA DA  EMOFILIA O DA EMOLINFOPATIA MALIGNA LIQUIDAZIONE SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Minori e Giovani Adulti Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3609"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE AFFITTO - SIG SANNA ANDREA - IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N.76 - PERIODO GENNAIO_FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3610"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3611"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5729 DEL 30/11/16 E N. 6047 DEL 31/12/16 PER SERVIZIO DI GESTIONE C.R.A. MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 ALLA COOP.SOC. KCS CAREGIVER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3612"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CERNIERE PER ARMADI DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3613"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RELATIVO A “REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NEI LOCALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO SITI IN PIAZZA DEI MERCATI” – CIG: 6790279B7C - REGISTRAZIONE CONTRATTO D’APPALTO: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL’IMPOSTA DI REGISTRO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3614"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RELATIVO A “REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NEI LOCALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO SITI IN PIAZZA DEI MERCATI” – CIG: 6790279B7C - REGISTRAZIONE CONTRATTO D’APPALTO: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL’IMPOSTA DI REGISTRO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3615"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° S.E.C. - RIPARTIZIONE SPESE FUNZIONAMENTO. ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3616"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP. SOC. IL SOGNO DI SASSARI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI. FATTURA N.73-2016-0000001 CIG Z3F1B63F6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3617"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2016 - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3618"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1439 DETERMINAZIONE          N° 26/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3619"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1439 DETERMINAZIONE          N° 26/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3620"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1910 DETERMINAZIONE     N°25/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3621"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1910 DETERMINAZIONE     N°25/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3622"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° S.E.CIR.-  RIPARTIZIONE SPESE ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3623"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DI CUI AL D.L.102/2013 CONVERTITO NELLA LEGGE 124/2013 - BANDO 2016 SECONDA SCADENZA - APPROVAZIONE DEL FABBISOGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3624"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI IN VIA DELLA TRAMONTANA SNC - LOC. MARIA PIA – COMUNE DI ALGHERO - CIG ZA51CDE1F1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/17-PA DEL 27.01.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio servizi integrati igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3625"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI NAUTICI DELL’AMP – LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA CENTRO ALGHEMAR SRL. CIG: Z2015AD517</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3626"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/FE DEL 09.01.2017 EMESSA DALLA DITTA DPS INFORMATICA SNC PERFORNITURA DI N. 1 SCANNER EPSON WORKFORCE DS 530N E N. 1 STORAGE SERVER QNAP TS- 563-8G + 2 HD WD DA 2TB SATA PER L’AMP CAPO CACCIA – ISOLA PIANA. CIG: Z971CBEB1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Area Marina Protetta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3627"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3628"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE MODIFICA DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 2207/2016 E N. 2410/2016. NOMINA DEI RUP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3629"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO CONVENZIONALE DI CESSIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN ALGHERO, VIA DALMAZIA N. 10. RICHIEDENTI: SIGG. FLAVIO ANDREOTTI E LENA EGIDI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3630"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. ESTENSIONE PRESTAZIONI CONTRATTUALI ALLA GSA FINO AL 15.02.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3631"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PIAZZA SAN MARCO DI FERTILIA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI”.  CUP: 69204220E6- C.I.G.: 693ALLICI”.  APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.  - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DELL’IMPRESA BUCELLATO BRUNO, CON SEDE IN CAGLIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3632"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE DANTE E BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO, MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI E RIPRISTINO DEI PARAMENTI MURARI" - CUP: G14H16000690006 - CIG: 6935456757 -APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. -PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA ANDREONI SRL, CON SEDE IN CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3633"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE DANTE E BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO, MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI E RIPRISTINO DEI PARAMENTI MURARI" - CUP: G14H16000690006 - CIG: 6935456757 -APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. -PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA ANDREONI SRL, CON SEDE IN CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3634"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE G.M.: TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA PART -TIME A TEMPO PIENO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3635"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE -VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE DEDICATO INTESTATO AL PROVIDER NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA – RHO (MI). ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3636"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN DIFESA DELL’ENTE IN SEDE GIUDIZIALE. IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3637"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA M.C.T.C. PER PAGAMENTO CONSULTAZIONI ALLA BANCA DATI - ANNO 2017 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3638"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1473 DETERMINAZIONE    N° 27/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3639"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1473 DETERMINAZIONE    N° 27/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3640"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1744/01 E 1745/01 DEL 30.12.2016 PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA SULLA GURI E DELL’ESTRATTO, SU UN QUOTIDIANO NAZIONALE DELLA GARA RELATIVA AI LAVORI DI “AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE- REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3641"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL’ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. – UTENZA SISTEMA INFORMATICO CED – MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – 4° TRIMESTRE ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3642"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE R. M.T. – PROROGA TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO IN PART-TIME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3643"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE PALESTRA PRESSO SCUOLA MEDIA “PUBLIO VIRGILIO MARONE”, VIA ORSERA, FERTILIA” – CIG ZD71C66CB8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3644"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE ALLE PROVVIDENZE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO A FAVORE DEI NEFROPATICI. SALDO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Minori e Giovani Adulti Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3645"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.I.A.S. DI CAGLIARI .LIQUIDAZIONE   CONTABILITA'   PER SERVIZI RESIDENZIALI  EROGATI   A FAVORE DI PERSONA RICOVERATA PRESSO  LA CASA PROTETTA DI ARIZTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3646"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 259/16 -  N. 326/16 -  N.327/16 PER NSERVIVIZIO DI VIGILANZA ARMATA MESI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - S.G.S. SARDINIA GENERAL SERVICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3647"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO IL CANILE DELLA DITTA PIPPOLANDIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DI PROROGA CIG: Z581D2AA62</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3648"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO IL CANILE DELLA DITTA PIPPOLANDIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DI PROROGA CIG: Z581D2AA62</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3649"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO IL CANILE DELL’ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DI PROROGA CIG: Z071D2AA1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3650"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO IL CANILE DELL’ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DI PROROGA CIG: Z071D2AA1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3651"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP.SOC.LA FENICE DI SASSARI PER L'INSERMINTO DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' CASA GINA DI NULVI. FATTURA ELETTRONICA 94/16 CIG Z561C8A2FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3652"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/05 ART.30 LETT.B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. DICHIARAZIONE DI ECONOMIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3653"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RELATIVO A “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA – INCENDIO DOLOSO IN LOCALITA’ MUGONI” – CIG: 653583018A -  CUP G16J15000580004. REGISTRAZIONE CONTRATTO D’APPALTO: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALLE SPESE CONTRATTUALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3654"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RELATIVO A “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA – INCENDIO DOLOSO IN LOCALITA’ MUGONI” – CIG: 653583018A -  CUP G16J15000580004. REGISTRAZIONE CONTRATTO D’APPALTO: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALLE SPESE CONTRATTUALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3655"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2017 - 1° TRIMESTRE- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI RAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3656"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.9/2004 NEOPLASIE MALIGNE RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Minori e Giovani Adulti Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3657"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO AD EX GIUDICE DI PACE – PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2016. CONDOMINIO VIA VITT. EMANUELE, 61 – VIA IV NOVEMBRE, 8 – ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3658"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ MADARESE –MASIA: RICORSO IN CASSAZIONE. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE E LIQUIDAZIONE A SALDO SPESE PER CONTRIBUTO UNIFICATO CORTE D’APPELLO DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3659"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEGLI AFFACCI DELLA CITTÀ SUL MARE – COSTRUZIONE DELLA NUOVA PASSEGGIATA DAL PORTO AL LIDO DI SAN GIOVANNI – 3^ FASE” – CUP: G16 G06 000330004 - APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO TECNICO: ARCH. JOAN BUSQUETS -  IMPRESA: EREDI MANGHINA SALVATORE SRL - CIG: 0359595B2B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3660"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>GADEDDU P.G. C/ COMUNE DI ALGHERO +2 – ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO AVVERSO SENTENZA NR. 503/13 DEL TRIBUNALE DI SASSARI- LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3661"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO E REDAZIONE RICORSO IN CASSAZIONE CONTRO NIEDDU MARIO E PIGA RAIMONDA – SENTENZA CORTE D’APPELLO DI SASSARI NR. 537/2016. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3662"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DALLA N. 9529/E ALLA N. 9532/E DEL 31.12.2016, A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT S.R.L., PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI - PERIODO DICEMBRE 2016 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3663"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA DPC N°2014/0287</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3664"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1776 DETERMINAZIONE    N° 28/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3665"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1776 DETERMINAZIONE    N° 28/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3666"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTE SOCIALI  (RETTE ) PER  PROROGHE E NUOVI INSERIMENTI UTENTI PRESSO LA R.S.A. "SAN NICOLA"  DI SASSARI . IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3667"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3668"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECAL S.P.A.- SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 01/E DEL 17/01/2017 - SPETTANZE GENNAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3669"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE GENNAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3670"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE EDILIZIA L.326/2003 N.530 DEL 02/02/2017_INTESTATARIO SOC.DES.CO SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3671"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE RDO SU MEPA, DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL MEETING DI LANCIO E DEL COMITATO DI PILOTAGGIO DEL PROGETTO COMUNITARIO ADAPT “ASSISTERE L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DEI SISTEMI URBANI DELLO SPAZIO TRANSFRONTALIERO” - P.O. ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020. APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO E DISCIPLINARE DI GARA - ELENCO OPERATORI ECONOMICI INDIVIDUATI. IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA. CUP PROGETTO B19J16002890007– CIG.ZA31D33150.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO  PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SVILUPPO TECNOLOGICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3672"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - VII^ ANNUALITA'. LINEA DI INTERVENTO 3) SERVIZIO CIVICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SUSSIDIO PERIODO GENNAIO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3673"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI – DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L’ORIENTAMENTO -  PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICOLARI NELL’AMBITO DI MASTER DI I E II LIVELLO. APPROVAZIONE SCHEMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3674"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISIMPEGNO SOMME DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA ED IMPEGNO SPESE PER ALLACCIO ELETTRICO PROVVISORIO NEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI VIA SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3675"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL: LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ANNO 2017 AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA CIG: Z491625327</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3676"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE URBANA DA CALABONA A FERTILIA 2° STRALCIO FUNZIONALE” POR FESR 2007/2013 – LINEA INTERVENTO 5.1.1.B - CUP: G11B13000130009  APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE E ACCERTAMENTO ECONOMIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3677"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE LIBRI DI TESTO MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3678"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE LIBRI DI TESTO MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3679"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – ENERGETICAMBIENTE S.R.L.. - LIQUIDAZIONE PARZIALE CANONE SERVIZI DICEMBRE 2016 E CONGUAGLI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2016. C.I.G. 567581243B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3680"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI STAGE FORMATIVO INOLTRATO DALL'ESEP SARDEGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3681"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 274 DEL 31/01/2017 RELATIVA A 2° S.E.CIR.- RIPARTIZIONE SPESE ANNO 2016. ACQUISIZIONE VISTO REGOLARITÀ CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3682"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 274 DEL 31/01/2017 RELATIVA A 2° S.E.CIR.- RIPARTIZIONE SPESE ANNO 2016. ACQUISIZIONE VISTO REGOLARITÀ CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3683"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2^ TRANCE AL BENEFICIARIO DEL PROGETTO PRENDERE IL VOLO DI CUI ALL'ART. 17 C. 2 DELLA L.R. 4/06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3684"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELL’EDIFICIO LUOGO DI CULTO, CAMERA MORTUARIA, OSSERVAZIONE, OSSARI E CINERARIO, DA REALIZZARSI NELL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI STINTINO – 1° STRALCIO FUNZIONALE." - CUP: D67E15000000004 – CIG: 6919525CA8 -APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. -PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA GE.CO.MAR. SRL, CON SEDE IN SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3685"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELL’EDIFICIO LUOGO DI CULTO, CAMERA MORTUARIA, OSSERVAZIONE, OSSARI E CINERARIO, DA REALIZZARSI NELL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI STINTINO – 1° STRALCIO FUNZIONALE." - CUP: D67E15000000004 – CIG: 6919525CA8 -APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. -PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA GE.CO.MAR. SRL, CON SEDE IN SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3686"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI RESIDENZIALI RESI A FAVORE DI PERSONA DIVERSAMENTE ABILE RICOVERATA PRESSO CASA DI RIPOSO SANT'AGOSTINO DI ALGHERO . LIQUIDAZIONE FATTURA  - PROVINCIA ITALIANA SUORE MERCEDARIE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3687"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISIMPEGNO SOMME ASSEGNATE ALL'ECONOMO COMUNALE ED IMPEGNO SPESA PER LEZIONE E.LEARNING SU REVISIONE ENTI LOCALI STRUMENTI CONTABILI FINANZIARI E NECESSARI ADEMPIMENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3688"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANUTEL ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI - QUOTA ANNO 2017- IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3689"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI AGLI  “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL CPI DEL TEATRO CIVICO” – RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP: G16J16001010004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3690"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER INTEGRAZIONE DELLA PIATTAFORMA SICR@WEB DI MAGGIOLI SPA CON IL MODULO GESTIONALE ALICE LAVORI PUBBLICI E ALICE GARE D’APPALTO CONTRATTO TRIENNALE 2015-2017. CIG: ZDB15FD5FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3691"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE OSPITI PRESSO LA CASA DI RIPOSO SANT'AGOSTINO DI ALGHERO DELLA PROVINCIA ITALIANA DELLE SUORE MERCEDARIE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3692"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDAZIONE FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI TRIESTE E VERONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3693"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010398245 DEL 25/01/2014  EMESSA DALLA DITTA: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A, VIA MONFALCONE N.15 – 20132 MILANO, P. IVA 02973040963 - CIG. Z5215C32DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3694"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO DI BENEFICIARIO TRAMITE INTERVENTO SOTITUTIVO EX ART. 4 DEL D.P.R. 207/2010 A FAVORE DELL’INPS DI SASSARI. CIG: ZDA18C81E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3695"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 22/D 27/12/2016 E  N. 23/D DEL 29/12/2016 EMESSE DALLA DITTA  SIDERNET S.P.A. DI SASSARI – P.IVA: 03275910960 - CIG:  Z401C47B1F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3696"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 11/01/2017 EMESSA DALLA DITTA  ANTIFORTUNISTICA ROBERTI SAS  - ROMA –– P. IVA 07165400586  – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3697"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.458 DEL 19/12/2016 EMESSE DALLA DITTA PEDONE – P.IVA: 05684610727, - CIG:  ZB61BE93AB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3698"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 01 DEL 31/01/2017 EMESSE DALLA DITTA PINTORE MAURO  – P.IVA: 01715260905  - CIG:  Z4A1CADA60.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3699"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONVENZIONI INCARICHI PROFESSIONALI AI SENSI DEL CODICE COMPORTAMENTALE DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3700"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO - TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI CAUSA SENES/COMUNE DI ALGHERO SU SENTENZA N. 46/2016 DEL 15/01/2016 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3701"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA ITALIANA DELLE SUORE MERCEDARIE -INTEGRAZIONE RETTE OSPITI COMUNITÀ INTEGRATA "MADRE TERESA DI GESUÌ' BACQ" DI ALGHERO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3702"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI CITTADINO DISABILE  INSERITO PRESSO LA CASA PROTETTA DI BOSA - PICCOLA CASA  DIVINA PROVVIDENZA-  COTTOLENGO -  TORINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3703"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO URGENTE  SIG.RA P. V. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3704"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA ITALIANA DELLE  SUORE MERCEDARIE -INTEGRAZIONE RETTE OSPITI COMUNITA' INTEGRATA  "MADRE TERESA DI GESU' BACQ" DI ALGHERO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3705"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. V070011602077 DEL 31/12/2016 SERVIZIO PREVENZIONE E VIGILANZA ANTINCENDIO PRESSO STRUTTURA C.R.A., MESE DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3706"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA RELATIVE AL MESE DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3707"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2016 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3708"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A VAVORE DELLA DITTA CMB CONSULTING - ROMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3709"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A VAVORE DELLA DITTA CMB CONSULTING - ROMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3710"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO -LAVORI DI “LAVORI URGENTI DI RECUPERO E DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI”– CUP: G14E16003360004– CIG: 6851994C50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3711"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO -LAVORI DI “LAVORI URGENTI DI RECUPERO E DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI”– CUP: G14E16003360004– CIG: 6851994C50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3712"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI.” - DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3713"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI.” - DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3714"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INRF369090 DEL 25.06.2016 A FAVORE DELLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3715"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE ALBO DELLA CITTADINANZA ATTIVA PER L’ANNO 2017 - APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3716"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3717"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3718"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATO DI INIZIO ATTIVITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO CIVICO DI ALGHERO. CONFERIMENTO NUOVO INCARICO. CIG: ZD517D7B27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3719"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE GENNAIO 2017. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A, VIALE DELL’OCEANO INDIANO, 13, 00185 ROMA – C.F.  00435970587 - P. IVA 00891951006 - CIG. ZAF1CB3CCA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3720"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE SEGNALAMENTI MARITTIMI E TERRESTRI ANNO 2016 – RINNOVO POLIZZA N. 022690820 E IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA AXA ASSICURAZIONI SPA. CIG: Z581D3CFB8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3721"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIGUARDANTE L’INTERVENTO SISTEMISTICO ALL’INFRASTRUTTURA VMWARE DELL’ENTE CON LA DITTA ATHENA SRL. AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z491D3F5A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3722"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO. 6496968B97, 6497188127, 6890210D27, 68924093D6, 6892847D46, 68921069C9, 6922371941</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3723"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA  CAT. D A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE  ALL’AREA SICUREZZA E VIGILANZA COD. MOBCATD_0006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3724"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI  N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO   CAT. C   COD. MOBCATC_0005 - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3725"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 2  ISTRUTTORI TECNICI – CAT_C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE ALL’AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO. COD. MOBCATC_0009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3726"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE - CAT D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE QUALITA’ DELLA VITA- SERVIZI SOCIALI E ALLA FAMIGLIA. COD. MOBCATD_0018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3727"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO- CONTABILE – CAT. D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. COD. MOBCATC_0013</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3728"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE - CAT D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA COD. MOBCATD_0012</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3729"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA  PER LA SELEZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE  ALL’AREA SVILUPPO SOSTENIBILE COD. MOBCATD_0017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3730"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE -CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE ALL’AREA SICUREZZA E VIGILANZA.COD. MOBCATC_0007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3731"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1POSTO DI  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO – SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E DEMANIO. COD. MOBCATC_0015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3732"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI  ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT D A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI PER L’INFANZIA – SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE. COD. MOBCATD_0003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3733"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI  ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT D A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI PER L’INFANZIA – SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE. COD. MOBCATD_0003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3734"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI  N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO   CAT. D COD. MOBCATD_0004 - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI CON  FUNZIONI DI UFFICIALE DELLO STATO CIVILE  .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3735"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PER RETTE ASILO NIDO COMUNALE PERIODO GENNAIO -  LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3736"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI  - LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO PER ALLOGGIAMENTO LOCULI 4° LOTTO”– CUP: G17H16000400004– CIG: 6864875210</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3737"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO PER LA SELEZIONE DI N. 1 FUNZIONARIO DI AREA TECNICA A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART.110, COMMA 2, DEL D.LGS N.267/2000. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI, AMMESSI CON RISERVA, NON AMMESSI E CONTESTUALE NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3738"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO FATTURA NR. 06/EL/2017  - COMUNE DI ALGHERO C/ AMP COSTRUZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3739"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ ARRAS FRANCESCA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1 DEL 01.02.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3740"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BOTTIGLIE D’ACQUA DITTA CALARESU SAS – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3741"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ NOVELLI ANGELA - SENTENZA TAR SARDEGNA N.768/2015. MODIFICA PARZIALE DEI BENEFICIARI INDIVIDUATI NELLA  DETERMINA N. 2685 DEL 30/11/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Attuativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3742"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ NOVELLI ANGELA - SENTENZA TAR SARDEGNA N.768/2015. MODIFICA PARZIALE DEI BENEFICIARI INDIVIDUATI NELLA  DETERMINA N. 2685 DEL 30/11/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Attuativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3743"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “MARIA CARTA” DI VIA MALTA, FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI – ANNUALITÀ 2016.” - CUP: G14H16000660004 – CIG: Z6C1C0CDF7. APPALTATORE AT &amp; T SRL CON SEDE IN SASSARI – VIALE ADUA, N. 4 - LIQUIDAZIONE PRIMO SAL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3744"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 30812016P0000656468 DEL 31.12.2016 DELLA DITTA MANZONI &amp; C SPA PER LA PUBBLICAZIONE DELL’ESTRATTO, DEL BANDO DI GARA SU UN QUOTIDIANO NAZIONALE DELLA GARA RELATIVA AI LAVORI DI “AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE- REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3745"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SVILUPPO TECNOLOGICO PER PARTECIPAZIONE EVENTO DI LANCIO PROGETTO CIEVP - AJACCIO 29 – 30 – 31 GENNAIO 2017.CUP B36D1600029007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3746"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SVILUPPO TECNOLOGICO – ROMA 09 – 10 GENNAIO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3747"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEGLI AFFACCI DELLA CITTÀ SUL MARE E COSTRUZIONE DELLA NUOVA PASSEGGIATA DAL PORTO AL LIDO DI SAN GIOVANNI – 3° LOTTO” – CUP: G16G06000330004 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA DEL 02.02.2017 EMESSA DALL’ING. CORBIA CLAUDIO RELATIVAMENTE AL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI – CIG: Z211977147.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3748"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI ALGHERO” - CUP: G17H16000510004 - CIG: 6924635592 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA MONTE ROSÈ SPA, CON SEDE IN PORTO TORRES (SS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3749"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI ALGHERO” - CUP: G17H16000510004 - CIG: 6924635592 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA MONTE ROSÈ SPA, CON SEDE IN PORTO TORRES (SS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3750"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE GARA TELEMATICA SU ACQUISTI IN RETE PA PER L'AFFIDAMENTO DELLA "FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SPENTA (DARK FIBER) PER IL COLLEGAMENTO DELLE SEDI DEL COMUNE DI ALGHERO".  CIG: 6926703025 - COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA INTERNA ALL'ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3751"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE GARA TELEMATICA SU ACQUISTI IN RETE PA PER L'AFFIDAMENTO DELLA "FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SPENTA (DARK FIBER) PER IL COLLEGAMENTO DELLE SEDI DEL COMUNE DI ALGHERO".  CIG: 6926703025 - COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA INTERNA ALL'ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3752"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER ALLACCIO ELETTRICO PROVVISORIO NEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI VIA SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3753"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1608 DETERMINAZIONE N° 29/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3754"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1608 DETERMINAZIONE N° 29/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3755"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PERIZIE DI STIMA, D.LL., CONTABILITÀ, C.R.E., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALE COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DI C.P.I. – ANNUALITA’ 2016 - CUP G14H16000660004 - PROFESSIONISTA INCARICATO: P.I. MONICA CASSESE, VIA MILANO, 19 - SASSARI - CIG. ZF91BBEBA2. CONVENZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE REP. N. 52/OO.PP./2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3756"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA URGIAS GIANFRANCO CON SEDE IN ALGHERO VIA VITTORIO VENETO, 31, P.IVA: 00908170905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3757"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DELLA VERIFICA STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO LA SCUOLA MATERNA IN LOCALITA’ SA SEGADA. CIG. ZBB1D4708D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3758"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA CONSIP E LA SINERGIE PER “L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA”, LOTTO 12, AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA L. 488 DEL 23.12.1999 E DELL’ART. DELL’ART. 58  L. 388/2000. AFFIDATARIA: RTI SINERGIE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. CON SEDE IN PADOVA - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5. LIQUIDAZIONE 4^ RATA – CANONE ANNO 2016 – RTI SINERGIE SPA - TAGLIABUE SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3759"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – IMPEGNO SPESE DI MISSIONE PER PARTECIPAZIONE EVENTO DI LANCIO E COMITATO DI PILOTAGGIO PROGETTO RETRALAGS.   - CUP G19D16001050009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3760"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA (SIMOG) IN FAVORE DELL’A.N.A.C. (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) – LIQUIDAZIONE MAV CODICE GARA MEPA RDO N. 1464628 - CIG: 6926703025 - NUEMRO GARA SIMOG 6621104.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3761"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER FREQUENZA LEZIONE E.LEARNING SU REVISIONE ENTI LOCALI, STRUMENTI CONTABILI FINANZIARI E NECESSARI ADEMPIMENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3762"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1721 DETERMINAZIONE          N° 31/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3763"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1721 DETERMINAZIONE          N° 31/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3764"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1868 DETERMINAZIONE N° 30/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3765"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1868 DETERMINAZIONE N° 30/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3766"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE TRASLOCO ARREDI E ATTREZZATURE (SALDO) A FAVORE DELLA DITTA TRASPORTI E TRASLOCHI MONTI SRLS. CIG: Z281ADB79C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3767"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 09.12.1998 N. 431 - ART. 11 FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. ANNUALITA' 2016  .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3768"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO – PRELIEVO E ANALISI SU CAMPIONE PRESUMIBILEMNTE CONTENENTE AMIANTO – C.I.G. Z8B1D4BAE0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3769"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO – PRELIEVO E ANALISI SU CAMPIONE PRESUMIBILEMNTE CONTENENTE AMIANTO – C.I.G. Z8B1D4BAE0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3770"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7900356224 DEL 01.02.2017.  PAGAMENTO MESE FEBBRAIO 2017, PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE , PER 48 MESI, DI UN VEICOLO PICK-UP, CON ALLESTIMENTO POLIVALENTE, PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA ES MOBILITY S.R.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3771"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER MINUTE SPESE D’UFFICIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3772"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI PERIODICHE E SIMILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3773"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ (ART. 23 CCNL 14/09/2000, ART. 11 CCNL 05.10.2001). SETTORI: MANUTENZIONI E POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO DAL 03.10.2016 AL 31.12.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3774"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO OBIETTIVO: CONTROLLO DEL TERRITORIO COMUNALE IN ORARIO NOTTURNO – ANNO 2016.  PERIODO: DAL 08.06.2016 AL 31.12.2016 - LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3775"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 17/PA DEL 01.11.2016 DELLA DITTA LIFTIM TRAMITE INTERVENTO SOTITUTIVO EX ART. 4 DEL D.P.R. 207/2010 A FAVORE DELL’INPS DI SASSARI. CIG: ZDA18C81E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3776"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANUTEL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI - QUOTA ANNO 2017. LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3777"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE MESE DI OTTOBRE 2016 – SERVIZIO STRADE E MARCIAPIEDI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3778"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA - DET IMPEGNO N. 2372 DEL 09.11.2016 - 2^ LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3779"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP.SOC.LA FENICE DI SASSARI PER L'INSERMINTO DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' CASA GINA DI NULVI. FATTURA ELETTRONICA 4/17 CIG 693946966F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3780"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.  N. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - DET. IMPEGNO N. 1084 DEL 02.12.2005 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI MAGGIO/AGOSTO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3781"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP.SOC.LA FENICE DI SASSARI PER L'INSERMINTO DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' CASA GINA DI NULVI. FATTURA ELETTRONICA 5/17 CIG 693946966F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3782"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - DET. IMP 2973/2016 - 3^ LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3783"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 31.12.2016 A FAVORE DELLA DOTT. AGR. MANUELA SEDDA, PER L’INCARICO DI ADEGUAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3784"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE REFERENTI PER IL SETTORE IV PROGRAMMAZIONE ECONOMICA IN MERITO AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA -  TRIENNIO 2017-2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3785"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 165 DEL 28/01/2017 DITTA LINEA-FER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3786"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI 196 , DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA DEIAS PIETRINA (MESE DI FEBBRAIO 2017).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3787"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE – CONDOMINIO VIA PISA N. 9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3788"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2017 – SOC. EDILMAR S.R.L. – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3789"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – IMPEGNO SESE DI MISSIONE AMMINISTRATORI PER PARTECIPAZIONE A EVENTO DI LANCIO E COMITATO DI PILOTAGGIO PROGETTO RETRALAGS.   CUP: G19D16001050009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3790"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI “RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI DEL PORTO TURISTICO DI ALGHERO” - CUP: G16G12000270002 - CIG: 6924992C2B -APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. -PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA SPEZZIGA PAOLO, CON SEDE IN VALLEDORIA (SS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3791"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI “RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI DEL PORTO TURISTICO DI ALGHERO” - CUP: G16G12000270002 - CIG: 6924992C2B -APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. -PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA SPEZZIGA PAOLO, CON SEDE IN VALLEDORIA (SS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3792"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: OBIETTIVO LAVORO S.P.A. – RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3793"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – AVVOCATO - CAT. D3 -   COD. MOBCATD3 - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SERVIZIO AUTONOMO “AVVOCATURA CIVICA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3794"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT D A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO – SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E DEMANIO.  COD. MOBCATD_0014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3795"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE INFORMATICO CONTABILE CAT C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE ALL’AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO. COD. MOBCATC_0002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3796"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO CAT C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE COD. MOBCATC_0016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3797"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO CAT C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE QUALITA’ DELLA VITA. COD. MOBCATC_0019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3798"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO CAT C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO. COD. MOBCATC_0010</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3799"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO CAT C A TEMPO PARZIALE  AL 50% (PART -TIME) ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO. COD. MOBCATC_0011</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3800"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N.  1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT D A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO  COD. MOBCATD 00008</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3801"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA FORMAZIONE E SUPPORTO SISTEMISTICO SUL SOFTWARE J-SMART CIG. Z53169FCD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3802"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER GIORNATA DI FORMAZIONE SISTEMISTICA SU JIRIDE CIG. ZA5131F70F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3803"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA - DET. IMPEGNO N. 774 DEL 21.04.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3804"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2104242, N. 1102718 E N. 1102381 DEL 31.01.2017, EMESSE DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., PER LA GESTIONE  E NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI  AMMINISTRATIVI, RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3805"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ NOVELLI ANGELA - SENTENZA TAR SARDEGNA N.768/2015. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE SPESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3806"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/378 DEL 31.12.2016, PER FORNITURA D.P.I. PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE, EMESSA DALLA DITTA GIESSE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3807"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/377 DEL 31.12.2016, PER FORNITURA D.P.I. PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE, EMESSA DALLA DITTA GIESSE FORNITURE SRL -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3808"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA DPC N°2014/0287</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3809"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RINNOVO ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - ANNO 2017 - QUOTA “D”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3810"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP.SOC.LA FENICE DI SASSARI PER L'INSERMINTO DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' CASA GINA DI NULVI. FATTURA ELETTRONICA 3_17 CIG 6892847D46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3811"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP.SOC.LA FENICE DI SASSARI PER L'INSERIMENTO DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' CASA GINA DI NULVI. FATTURA ELETTRONICA 1/17 CIG ZA01C49113</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3812"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP. LUOGHI COMUNI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI MACOMER. FATTURA N.2/8 CIG 68321069C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3813"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RELATIVO AL “: APPALTO RELATIVO AL “SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE, AA.SS. DAL 2016/2017 AL 2020/2021” – CIG: 63718790E5-REGISTRAZIONE CONTRATTO D’APPALTO - LIQUIDAZIONE ’IMPOSTA DI REGISTRO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3814"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER MINUTE SPESE D’UFFICIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3815"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTO RITORNARE A CASA - DET. IMPEGNO N. 2372 DEL 09.11.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3816"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTO RITORNARE A CASA - DET. IMPEGNO N. 2324 DEL 04.11.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3817"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA - DET. IMPEGNO N. 2921 DEL 14.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3818"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTO RITORNARE A CASA - DET. IMPEGNO N. 2604 DEL 24.11.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3819"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA - DET. IMPEGNO N. 1582 DEL 03.08.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3820"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006  PROGETTI RITORNARE A CASA - DET. IMPEGNO N. 2791 DEL 07.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3821"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTO RITORNARE A CASA - DET. IMPEGNO N. 2679 DEL 30.11.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3822"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. P215 DEL 14.12.2016, EMESSA DALLA DITTA S.C.A.E. S.P.A., PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPANTI SEMAFORICI SITUATI IN ALCUNE INTERSEZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3823"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA REFERENTI DEL SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SVILUPPO TECNOLOGICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3824"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEL SIG. RAFFAELE ANTONIO ACCARDO (B/518) - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO: PAGAMENTO CANONE FEBBRAIO  2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3825"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE - VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE POSTALE ATTIVO PRESSO POSTE ITALIANE S.P.A. E INTESTATO AL PROVIDER NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA – RHO (MI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3826"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE RDO SU MEPA, DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL MEETING DI LANCIO E DEL COMITATO DI PILOTAGGIO DEL PROGETTO COMUNITARIO ADAPT “ASSISTERE L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DEI SISTEMI URBANI DELLO SPAZIO TRANSFRONTALIERO” - P.O. ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP PROGETTO B19J16002890007 - CIG ZA31D33150.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3827"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER I LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI DEL COMPARTO 1 DEL P.I.P. LOC. UNGIAS GALANTÈ." - CUP: G16G15000160002 – CIG: 6872841FCC - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL’IMPRESA RAFZAMBURRU COSTRUZIONI SRL, CON SEDE IN ITTIRI (SS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3828"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA: LIQUIDAZIONE FORNITURA SOFTWARE E SERVIZI A SUPPORTO TRASMISSIONE DEI DATI DI BILANCIO  CIG: Z411CAC35C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3829"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA - DET IMPEGNO N. 3257 DEL 30.12.2016 - LIQUIDAZIONI COMPETENZE GENNAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3830"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTO RITORNARE A CASA - DET. IMPEGNO N. 2973 DEL 16.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3831"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2017 - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3832"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA COMUNICAZIONE DEI RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE. LEGGE 25 GENNAIO 1994 N.70. -ASSUNZIONE IMPEGNO A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3833"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER L’AFFIDAMENTO AD ALTRI SOGGETTI DELLE ATTIVITÀ (RIF. ART. 45 BIS DEL CODICE DI NAVIGAZIONE) DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 1237/D DEL 27/09/2002. – SOC. FA.MI.GEST. SAS DI DONATELLA DETTORI &amp; C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3834"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. PROGETTO RITORNARE A CASA - DET IMP. 3257 DEL 30.12.2016 - 2^ LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3835"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E VIGILANZA ANTINCENDIO PER IL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3836"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI. SECONDA PROCEDURA DI GARA ANDATA DESERTA.  PROROGA DELLA FORNITURA ALLA SOCIETA’ KUWAIT PETROLEUM S.P.A., A MOTIVO DI DUE GARE ESPERITE ANDATE DESTERTE, IN ATTESA DI INDIZIONE DI NUOVA CONVENZIONE CONSIP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3837"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO DI USO GRATUITO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3838"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPRAR – SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - 2016-2017 AVVISO MINISTERO DELL’INTERNO - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO [FNPSA]. DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA – CUP G11B16000150005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Inclusione sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3839"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E VIGILANZA ANTINCENDIO PER IL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3840"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ROBERTO NIEDDU. PER LA MANUTENZIONE DI  ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO  VERDE URBANO. FATT. N. 2 DEL 28.11.2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3841"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL CPI DEL TEATRO CIVICO” – FORNITURA E POSA IN OPERA PROIETORI E DI ACCUMULATORI PER LAMPADE DI EMERGENZA - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - ICHNELIOS S.C.AR.L. CON SEDE IN SASSARI, VIA ENRICO CARUSO NR. 34, (P.I.:02452570906) - CUP: G16J16001010004 - CIG: Z7E1D4CA00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3842"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “LA SCUOLA VERSO IL DOMANI” SECONDA ANNUALITÀ. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A) SUL MEPA N.  3426364   CIG: ZD21CC2431    E   N.  3427256   CIG: Z7D1CC27C.  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D’USO CON I COMPRENSIVI N° 1 – 2 – 3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3843"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “LA SCUOLA VERSO IL DOMANI” SECONDA ANNUALITÀ. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A) SUL MEPA N.  3426364   CIG: ZD21CC2431    E   N.  3427256   CIG: Z7D1CC27C.  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D’USO CON I COMPRENSIVI N° 1 – 2 – 3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3844"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INTEGRAZIONE RETTA  A FAVORE DI UTENTE INSERITO PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA "VILLA GARDENIA" DI  OSSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3845"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016. POSTE ITALIANE S.P.A. – ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3846"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER MINUTE SPESE D’UFFICIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3847"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO - TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI CAUSA SENES/COMUNE DI ALGHERO SU SENTENZA N. 46/2016 DEL 15/01/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3848"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETA’ DEL SIG. DI MARCO CARLO. MESE DI GENNAIO – FEBBRAIO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3849"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO - IMPEGNO DI SPESA - PERIODO  GENNAIO  2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3850"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP. LUOGHI COMUNI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI MACOMER. FATTURA N.2/9 CIG 68921069C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3851"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTI “RETRALAGS” – “CIEVP” – “ADAPT” – ATTIVAZIONE CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3852"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA. PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SU “PENSIONI 2017: MISURE, NOVITÀ, INTERVENTI CONSEGUENTI ALLA LEGGE DI STABILITÀ 2017” – IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA71D65660</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3853"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA. PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SU “LA NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DOPO L’EMANAZIONE DEL D. LGS N. 179 DEL 26 AGOSTO 2016” – IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z731D65616</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3854"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 21.4.1955 N. 7, ART. 1 LETT. C - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI GRANDE INTERESSE TURISTICO. ANNUALITA 2016 - 2° INTERVENTO. "FESTIVAL DELLE NUOVE TECNOLOGIE PER LA VALORIZZAZIONE DI UN TERRITORIO DI ECCELLENZA TRA CULTURA E TURISMO". APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3855"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS PER FATTURA N.326 DEL 31/12/2016 CIG ZA21752B84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3856"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ADELANTE SOC.COOP.SOC.  PER FATTURA N. 7_17 CIG Z9E1C05619</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3857"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITA' S.PATRIGNANO SOC.COOP.SOC.  PER FATTURA N.VF50517_00055 DEL 31/01/2017 CIG Z8F1CD9375</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3858"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE DANTE E BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO, MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI E RIPRISTINO DEI PARAMENTI MURARI" –  CUP: G14H16000690006 - CIG: 6935456757  - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL’IMPRESA  ANDREONI SRL, CON SEDE IN CAGLIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3859"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI E MINUTE ATTREZZATURE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN PRONTO INTERVENTO E IN EMERGENZA - AFFIDAMENTO GENERICO A DITTE VARIE - ANNUALITÀ 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3860"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1557 DETERMINAZIONE     N° 35/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3861"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1557 DETERMINAZIONE     N° 35/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3862"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1285        DETERMINAZIONE  N° 33/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3863"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1285        DETERMINAZIONE  N° 33/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3864"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1371 DETERMINAZIONE  N° 34/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3865"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1371 DETERMINAZIONE  N° 34/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3866"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1922  DETERMINAZIONE N°32/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3867"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 7900006629 DEL 02.01.2017, PRESENTATA DALLA DITTA ES MOBILITY S.R.L., PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DEL VEICOLO PICK-UP, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3868"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DEL REGISTRO AGENZIA DELLE ENTRATE.IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3869"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE LA CRISALIDE ONLUS RELATIVA A NOTA CONTABILE N.06/17 CIG 68924093D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3870"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3871"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3872"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2017, MESE DI GENNAIO, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC CON OLIVETTI S.P.A. CIG: Z0E1CAAAD4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3873"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER INTERVENTO SISTEMISTICO SUL SISTEMA VIRTUALE VMWARE VPHERE DELL’ENTE. CIG. Z491D3F5A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3874"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ANNO 2017, MESE DI GENNAIO, RELATIVA ALLE CENTRALI TELEFONICHE SERVIZI VOIP CON OLIVETTI S.P.A. CIG: 650220909D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3875"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_17 DEL 13.02.201 EMESSA DALLA DITTA AP ELECTRONIC DI ALBERTO PERLA, P. IVA 02319200909. FORNITURA DI N. 2 FOTOCAMERE DIGITALI E N. 2 TABLETS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3876"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3809E DEL 07.12.2016 - DITTA A.N.U.S.C.A. SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3877"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/02 DEL 11 GENNAIO 2017 - DITTA PROMO PA FONDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3878"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/02 DEL 11 GENNAIO 2017 - DITTA PROMO PA FONDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3879"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 468 DEL 14.02.2017 PER MERO ERRORE MATERIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3880"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO”. SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA. LIQUIDAZIONE FATTURE NR.30812017P00000650549 DEL 31.01.2017 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MANZONI &amp; C. S.P.A.– CIG: Z0B1CA9182.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3881"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE SEGNALAMENTI MARITTIMI E TERRESTRI ANNO 2017 – LIQUIDAZIONE POLIZZA 022690820 EMESSA DALL’ AGENZIA AXICURA SNC SPA. CIG: Z581D3CFB8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3882"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE MESEDI OTTOBRE 2016 – SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIORDINO DELLA SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3883"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LITHOS S.R.L.   LAVORI DI “ INTERVENTI URGENTI DI DIFESA COSTIERA NEL LUNGOMARE DI ALGHERO” – IMPORTO FINANZIAMENTO €.150.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3884"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE MESE DI APRILE / DICEMBRE 2016 – SERVIZI DI SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3885"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARCH. MICHELE ROSA.  LAVORI DI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI DEL TEATRO CIVICO DI ALGHERO, FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL CPI”     CUP: G16J16001010004 - CIG: ZBC1BC83D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3886"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LOTTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO EMESSE DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3887"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA A FAVORE DEL COMUNE DI ALGHERO, ALLO SCOPO DI REALIZZARE AL’’INTERNO DELL’AMP CAPO CACCIA –ISOLA PIANA QUATTRO ZONE DI ORMEGGIO CONTROLLATO –  REGISTRAZIONE ATTO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3888"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO”. SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA. LIQUIDAZIONE FATTURE NR.12_01 E NR.13_01 DEL 10.01.2017 A FAVORE DELLA SOCIETA’ INFO S.R.L. – CIG: ZAA1CA9139.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3889"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TE.BE.SCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3890"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N.73/2002 NELLA PARTE CONCERNENTE LA STIPULA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SOCIETÀ DOR.MAR., AI SENSI DELL’ART. 21 QUINQUIES DELLA L.241/90, IN ESECUZIONE DELLE DELIBERE DI G.C. N. 10 DEL 13.01.2017 E N. 37 DEL 17.02.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3891"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE CON SEDE IN ROMA VIA M. MINGHETTI N. 10    - “PROGETTO POTATURA ALBERATE DI PRORPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO” – CIG  6901465515</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3892"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE CON SEDE IN ROMA VIA M. MINGHETTI N. 10 -  “PROGETTO RADA - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DUNE E ARENILI” NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA CAMP - INTERVENTO DI SALVAGUARDIA E RICOSTITUZIONE DEI LITORALI SABBIOSI” – CIG  6919011480</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3893"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTE SOCIALI (RETTE)   PER  PROROGA INSERIMENTO UTENTI PRESSO LA R.S.A. "GLI ULIVI" DI PLOAGHE -  ATS- ASSL SASSARI –  U.O. SAN GIOVANNI BATTISTA  . IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3894"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS PER FATTURA N.317 DEL 30/11/2016 CIG ZA21752B84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3895"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE AZIONI DI  PRONTO INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEL CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3896"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE LA CRISALIDE ONLUS RELATIVA A NOTA CONTABILE N.05/17 CIG 68924093D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3897"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE CON SEDE IN ROMA VIA M. MINGHETTI N. 10  -  “PROGETTO POTATURA PALME” – CIG   6905885495</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3898"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE CON SEDE IN ROMA VIA M. MINGHETTI N. 10  -  -“FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE DA GIARDINO - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE INSTALLATE SU TUTTO IL TERRITORIO URBANO, PERIURBANO E FRAZIONI, PRESSO PARCHI, GIARDINI E SCUOLE, ONDE POTER GARANTIRE AGLI UTENTI ADEGUATI STANDARD DI MANUTENZIONE” – CIG 6890658EDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3899"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMO SAL - APPALTO  LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “P. VIRGILIO MARONE” DI VIA ORSERA - FERTILIA – FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI” – CUP G14H16000660004 - CIG ZE71C0CEC3. APPALTATORE  EDIL M.A. DI MANCA ANTONELLO CON SEDE OSILO LARGO TRIESTE 12 – P.IVA 01617480908  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3900"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI  "RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DUNE E ARENILI” NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA CAMP - INTERVENTO DI SALVAGUARDIA E RICOSTITUZIONE DEI LITORALI SABBIOSI”   CUP: H72D10000060002 - CIG 6919011480  - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL’IMPRESA PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA  CON SEDE IN SASSARI VIALE PAPA GIOVANNI PAOLO II N. 10.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3901"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL CPI DEL TEATRO CIVICO” – MESSA IN SICUREZZA FACCIATA VIA ARDUINO DEL TEATRO CIVICO - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTA BIEFFE COSTRUZIONI, CON SEDE A ITTIRI(SS), VIA ROSSINI NR 56/A, (P.I: 02433850902) - CUP: G16J16001010004 -CIG: Z771D5BB45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3902"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3148 DEL 23/12/2016 PRESA VISIONE ELENCHI ALLEGATO A) E ALLEGATO B)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3903"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3148 DEL 23/12/2016 PRESA VISIONE ELENCHI ALLEGATO A) E ALLEGATO B)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3904"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI  IMPOSTA DI SOGGIORNO – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3905"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECAL S.P.A. - SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 02/E DEL 03/02/2017 - SPETTANZE FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3906"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 13/02/2017 EMESSE DALLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL – P.IVA: 01432260212 - CIG: N. Z081AB3C77.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3907"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI SVOLTE - SERVIZIO DI VERIFICA DELL’IMPIANTO DI TERRA (DPR 22/10/201, N. 462) DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DELLA BORGATA DI SA SEGADA – CIG: ZBB1D4708D. AFFIDATARIO: SOCIETÀ I.A.C.E. SRL (ORGANISMO NOTIFICATO CE 1217 - AUT. MIN. G.U. N° 271 DEL 21.11.01 E N° 20 DEL 25.01.03) – CAP. 35126 - PADOVA – VIA BONAFEDE, N. 1 - C.F./P.I. 03603670286 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3908"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO CASA DI RIPOSO SANT'AGOSTINO. IMPEGNO DI SPESA  1°  SEMESTRE 2017 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3909"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3910"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIGUARDANTI “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI ALGHERO” - CUP: G17H16000510004 – CIG: 6924635592 -AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL’IMPRESA MONTE ROSÈ SPA, CON SEDE IN PORTO TORRES (SS) -RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3911"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI DIVERSI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGI HANDICAP "SALICE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3912"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>EGAF EDIZIONI SRL - FORLÌ (FC): LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2017 V VE2 346 0 DEL 31.01.2017  CIG: Z1F1C71AAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3913"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTARIA  VAL.DY SRL: LIQUIDAZIONE FORNITURA SUL MEPA ARTICOLI DI CANCELLERIA  CIG: ZF31C13215</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3914"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANDALAS DE AMISTADE PER INSERIMENTO MINORI PRESSO LA COMUNITA'. FATTURA ELETTRONICA N. 39/2017/PA CIG ZE31C1EEEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3915"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER ACQUISTO ATTREZZATURE HARDWARE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA ODA N. 3275384. CIG: Z991BE6989</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3916"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI DIFESA DELL’ENTE. FORMALIZZAZIONE IMPEGNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3917"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE CON SEDE IN ROMA VIA M. MINGHETTI N. 10   - “FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE PER LA SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE DI VIA GIOVANNI XXIII”” – CIG  69016784DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3918"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>: NOMINA REFERENTI ANTICORRUZIONE DEL SETTORE QUALITA’DELLA VITA EVENTI E TEMPO LIBERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3919"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA - DETERMINA IMPEGNO N. 2973 DEL 16.12.2016 - 2^  LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3920"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194, CO. 1, LETT. A) – T.U.EE.LL.  267/2000, DERIVATI DALLE  SENTENZE N. 142/2016 GIUDICE DI PACE DI SASSARI  – WANG XIAOSUANG C/COMUNE DI ALGHERO  E N. 434/2016 CARBONELLA BENITO C/COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3921"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1995       DETERMINAZIONE N° 36/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3922"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1995       DETERMINAZIONE N° 36/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3923"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE PER LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE AS- CONNET. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE CIVILE.  ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3924"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 23/2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO - PERIODO GENNAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3925"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DIRIGENZIALE N. 1 - BIL. 2017-19 - ART. 175 C. 5-QUARTER TUEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3926"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3927"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L’ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO ANNUALE DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DEL SISTEMA INTERSETTORIALE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO E DELLE LICENZE ORACLE, CON LA DITTA UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L CON SEDE LEGALE A PERUGIA ANNO 2017 CIG: ZD01CC23A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3928"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE. SETTORE  I PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO. TRASCRIZIONE ATTO VIA M. BARRACCU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3929"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 26_17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3930"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME TARI 2016: AGEVOLAZIONE PER CONTRIBUTO SOCIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3931"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SPESE DI POSTALIZZAZIONE SOSTENUTE DA S.E.C.A.L. SPA E RISCOSSE DAL COMUNE DI ALGHERO PER ATTI INGIUNTIVI, SANZIONATORI E POSTA ORDINARIA PER ICI, TARSU, TOSAP, CIMP DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3932"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SPESE DI POSTALIZZAZIONE SOSTENUTE DA S.E.C.A.L. SPA E RISCOSSE DAL COMUNE DI ALGHERO PER ATTI INGIUNTIVI, SANZIONATORI E POSTA ORDINARIA PER ICI, TARSU, TOSAP E CIMP. MESE DI GENNAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3933"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3934"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRATTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE WEB GIS, DI PRATICHE WEB E ISTANZE ON-LINE ULTIMA ANNUALITÀ 2017 CIG: ZDF15A33CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3935"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA REFERENTI ANTICORRUZIONE DELL'AREA COORDINAMENTO ED INDIRIZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3936"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2017- LIQUIDAZIONE GENNAIO 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3937"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3938"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMPOSTA DI SOGGIORNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3939"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE CON SEDE IN ROMA VIA M. MINGHETTI N. 10   - “AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA “MESSA IN SICUREZZA DELLA PIAZZA SAN MARCO IN FERTILIA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI” - CIG  693428837B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3940"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA V.VENETO ANG. VIA MARCONI  -  (FEBBRAIO 2017)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3941"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO. CIG: 593220FF0 – ESECUZIONE ANTICIPATA DELLE PRESTAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 11 COMMA 9 DEL D.LGS. 163/2006 S.M.I. E 302 DEL D.P.R. N. 207/2010 – NOMINA UFFICIO D.E.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3942"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELLART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA E DEL CENTRO CULTURALE DEL COMUNE DI STINTINO". CIG: 6886059BA4 - APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CO.ME.S - SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3943"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELLART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA E DEL CENTRO CULTURALE DEL COMUNE DI STINTINO". CIG: 6886059BA4 - APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CO.ME.S - SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3944"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TEATRALE A SOSTEGNO DELLA LOTTA CONTRO LA LUDOPATIA DAL TITOLO PROVVISORIO “X DENTE (PERDENTE) – QUANDO PERDERE NON È UN GIOCO” – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “SPAZIO-T” PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER IL 50% DEL TOTALE – CIG Z631BA2C4F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3945"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - ANNO 2017 - QUOTA “D”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3946"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPRAR – SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - 2016-2017 AVVISO MINISTERO DELL’INTERNO - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO [FNPSA]. ATTIVAZIONE PROCEDURA COMPARATIVA PER SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE - CUP G11B16000150005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Inclusione sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3947"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – PERIODO 19 GENNAIO 2017  -  18 FEBBRAIO 2017. CIG 6797626A6C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3948"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AD AMMINISTRATORI LOCALI (ARTT. 79 E 80 D.LGS 267/2000) - LIQUIDAZIONE ITEKNO SRL PER PERMESSI FRUITI DAL CONS. SIG.RA G. PICCONE - MESE DI DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3949"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2017 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3950"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEGLI AFFACCI SUL MARE - COSTRUZIONE DELLA NUOVA PASSEGGIATA DAL PORTO AL LIDO SAN GIOVANNI - 3A FASE - STATO FINALE LAVORI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 EL DEL 14.02.2017 DELLA DITTA EREDI MANGHINA SALVATORE SRL. CUP. G16G06000330004 – CIG. 0359595B2B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3951"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. PROROGA DEL SERVIZIO FINO AL 25 APRILE 2017 - DITTA ENERGETICAMBIENTE S.R.L. CIG 567581243B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3952"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TI TRUST TECHNOL. SRL PER ATTIVAZIONE DI 150 PEC ISTITUZIONALI (PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016). CIG. ZF91B38C54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3953"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200003734 DEL 16/02/2017 DITTA ENERGIE SERVIZI SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3954"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. P235 DEL 31.12.2016, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI SITUATI IN ALCUNE INTERSEZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO, PRESENTATA DALLA DITTA S.C.A.E. S.P.A., P. IVA  00857000152.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3955"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE ALLA SENTENZA N. 142/2016 GIUDICE DI PACE DI SASSARI  – WANG XIAOSUANG C/COMUNE DI ALGHERO E SUCCESSIVO ATTO DI PRECETTO E ALLA SENTENZA N. 434/2016 CARBONELLA BENITO C/COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3956"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO DI PRONTUARI AL CDS PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3957"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 546 DEL 22.02.2017 - MODIFICA BENEFICIARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3958"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ALBERATE LUNGOMARE VALENCIA” – PRENOTAZIONE DI SPESA PER ATTIVAZIONE PROCEDURA TELEMATICA -  RDO TRAMITE MEPA – APPROVAZIONE ATTI.  CIG - 6995321182</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3959"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1_17 DEL 08/02/2017. EMESSE DALLA DITTA IMPED SRL DI SASSARI, P.IVA: IT01163600909 - CIG ZE01BD8693</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3960"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO TRIENNALE DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO." - DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3961"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NEI LOCALI COMUNALI SITI IN PIAZZA DEI MERCATI. LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'IMPOSTA DI REGISTRO  A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3962"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA. PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO WEBINAR SU “LA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE DEGLI ENTI LOCALI E L’ARMONIZZAZIONE CONTABILE” – IMPEGNO DI SPESA.    CIG. Z651D8D776</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3963"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA COSTA”  -CUP: G17 H15 001190004 - CIG: ZF617C9DA3 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA ANTONIO MELONI CON SEDE IN ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3964"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE DI DIVERSI MATERIALI, PRODOTTI INFORMATICI, MUSICALI, AUDIO VIDEO PER I TRE COMPRENSIVI SCOLASTICI DI ALGHERO PER IL PROGETTO “LA SCUOLA VERSO IL DOMANI” SECONDA ANNUALITÀ  - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A) SUL MEPA N.  3426364   CIG: ZD21CC2431    E   N.  3427256   CIG: Z7D1CC27C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3965"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO PROTOCOLLO  CIG: Z421D8F735</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3966"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI  IN LOC. CALABONA, CASA CANTONIERA N. 19 LOC. UNGIAS – SA LONDRA – COMUNE DI ALGHERO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG Z181D78DDC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3967"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI  IN LOC. CALABONA, CASA CANTONIERA N. 19 LOC. UNGIAS – SA LONDRA – COMUNE DI ALGHERO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG Z181D78DDC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3968"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE CANILE NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 DITTA: ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS - CIG ZE51A9D850</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3969"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RISCUOTITORE SPECIALE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3970"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC - CIG 6792466842 - RIF. GARA 6507885 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3971"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEMEAZ OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE PER RISTORAZIONE SCOLASTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3972"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA DICEMBRE 2016 - GENNAIO 2017 . STRUTTURA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI BOSCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3973"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASLOCO DEI BENI MOBILI DELL’EX UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALGHERO – DITTA MELIS &amp; C. SERVICE SOC. COOP. A.R.L. SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3974"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS 292) ED A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE “TAULERA”” - CUP:  G11B08000290002 –  ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA INTEGRATIVO NOTIFICA ATTI ESPROPRIATIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3975"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI FUNZIONARIO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2, DEL TUEL D.LGS.267/2000 – AREA TECNICA. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3976"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI FUNZIONARIO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2, DEL TUEL D. LGS.267/2000 – AREA TECNICA. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3977"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE IMPREVEDIBILI  DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3978"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1789 - CORTENOVA GIOVANNI  - AMPLIAMENTO PERTINENZIALE DI FABBRICATO RESIDENZIALE CON INCREMENTO VOLUMETRICO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2015 ART. 30 COMMA 7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3979"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1949 DETERMINAZIONE     N°  38/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3980"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1946 DETERMINAZIONE     N°  37/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3981"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANDALAS DE AMISTADE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE RELATIVA AL SERVIZIO PRESSO LA COMUNITÀ VOLTA LA CARTA DI PORTO TORRES. FATTURA N.40/2017/PA  CIG 6890210D27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3982"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017. STRUTTURA IL GIROTONDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3983"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017. STRUTTURA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA NOSTRA SIGNORA DELLA MERCEDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3984"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017. STRUTTURA AN GLIN GLO'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3985"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITA' NAMASTE' DI PORTO TORRES. FATTURA ELETTRONICA N.09/PA. CIG Z2E1AFC7BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3986"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “RETRALAGS – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO INTERNO CUP G19D16001050009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3987"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “IL CARMINE”. APPROVAZIONE VERBALE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENETUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE. - GEOM. ALESSANDRO PULINA CON SEDE IN ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3988"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 02_17 DEL 11/01/2017 E N. 4_17 DEL 14/02/2017   EMESSE DALLA SECURED SOLUTIONS SRL PER INCARICO “ MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE DANTE E BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO, MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI E RISANAMENTO DEI PARAMENTI MURARI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3989"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA  DI VIA XXIV MAGGIO. APPROVAZIONE VERBALE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, LA PROG DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENETUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE. - ING. MARCO SOTGIU CON SEDE IN ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3990"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  DI VIA VITT. EMANUELE EX OMNI. APPROVAZIONE VERBALE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, LA PROG DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENETUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE. - ARCH. SIMONA SANNA CON SEDE IN ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3991"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA “ LA PEDRERA”  DI VIA CORSICA/VIA MALTA. APPROVAZIONE VERBALE AGG. PROVV ’INCARICO PROF.LE PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, LA PROG. DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUSICUREZZA IN FASE DI PROG. ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI.CUP -  G14H15001740006 - CIG  Z651D6854C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3992"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “S. ANNA”. APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVV. INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI. CUP - G11E15000630006 – CIG Z9A1D8FC4C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3993"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO, SEBASTIANO SATTA SITA IN VIA DE BIASE, APPROV. VERBALE AGGIUD. PROVVISORIA INCARICO PROF. PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.L. DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI.  CUP G14H15001750006 CIG  Z601D686E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3994"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA/PRIMARIA LAPEDREARA DI V. CORSICA/ V. MALTA. APPROV. VERBALE AGGIUD. PROVVISORIA INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.L. CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI. CUP – G11E15000620006 CIG -Z651D6854C   -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3995"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1509 - PEZZIMENTI VINCENZO PAOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3996"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP -Pratiche senza profili edilizi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3997"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1803 DETERMINAZIONE IN VARIANTE IN CORSOD’OPERA  N°41/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3998"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1803 DETERMINAZIONE IN VARIANTE IN CORSOD’OPERA  N°41/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3999"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1542 - TESTONI ROSANNA (COD. FISC.: TSTRNN58E61A192Q)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4000"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARI 2016: AGEVOLAZIONI SOCIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4001"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMPOSTA DI SOGGIORNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4002"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTEL SPA - ROMA: LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTA ECOLOGICA E RICICLATA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE  SARDEGNA CAT - CIG: Z011C24514</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4003"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.  N. 4/2006  - PROGRAMMA RITORNARE A CASA - ATTIVAZIONE N. 5 PROGETTI TIPOLOGIA "ORDINARIO" - ACCERTAMENTO E IMPEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4004"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE NATANTI IN LOC. TRAMARIGLIO E MONTE AGNESE E RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI IN LOC. MONTE AGNESE LIQUIDAZIONE FATTURA FE007/2017 DEL 28/02/2017  –  CIG Z4B1CEA25E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4005"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “CIEVP” – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO INTERNO B36D16000290007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4006"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE GESINT PER LA REDAZIONE DEL RENDICONTO 2016. CIG: ZCB1D9A46B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4007"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° E 2° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DEL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4008"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>1°  E  2° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA AI SEGRETARI ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4009"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER AZIONI DI PRONTO INTERVENTO ECONOMICO PER LE FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO SOCIO ECONOMICO  A FAVORE DEL CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4010"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI REDAZIONE “TIPO MAPPALE E DOCFA” RELATIVE AI LAVORI “ALGHERO - LAVORI DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTO” E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - TECNICO: GEOM. LUCA MARSALA - CIG: Z1B1D4E24D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4011"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA MATTEOTTI. APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA INCARICO PROF.LE PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI. C.U.P.: G11E15000550006 - CIG ZB51D93980.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4012"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SANTA MARIA LA PALMA. APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA INCARICO PROF.LE PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI. C.U.P.: G11E15000570006 -  CIG ZCC1D92B1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4013"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO. APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA INCARICO PROF.LE PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI. C.U.P.: G11E15000560006 - C.I.G.: Z9D1D92A35.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4014"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA FERTILIA. APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA INCARICO PROF.LE PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI.  C.U.P.: G16J15001960006 - CIG ZBA1D92C24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4015"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA LA CUNETTA. APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA INCARICO PROF.LE PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI. C.U.P.: G11E15000580006 - CIG: Z0F1D92D1D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4016"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER IL SISTEMA IDRICO INTEGRATO (BONUS IDRICO) - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4017"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2017 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4018"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - VII^ ANNAULITA'. LINEA DI INTERVENTO 3) SERVIZIO CIVICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SUSSIDIO PERIODO FEBBRAIO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4019"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1PA DEL 09/01/2017  EMESSA DALLO STUDIO DI ARCHITETTURA ORTU, PILLOLA E ASSOCIATI PER  INCARICO “MESSA IN SICUREZZA DELLA PIAZZA SAN MARCO IN FERTILIA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4020"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1628 - MELONI ANNA (COD. FISC.: MLNNNA68A51A192V).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4021"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1907 DETERMINAZIONE VARIANTE IN C.D’OPERA N° 46/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4022"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1907 DETERMINAZIONE VARIANTE IN C.D’OPERA N° 46/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4023"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2029 DETERMINAZIONE VARIANTE IN C.D’OPERA N° 44/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4024"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2029 DETERMINAZIONE VARIANTE IN C.D’OPERA N° 44/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4025"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2011 DETERMINAZIONE N° 43/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4026"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2011 DETERMINAZIONE N° 43/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4027"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 - NOMINA COMPONENTI COMMISSIONI ESAMINATRICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4028"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO FATTURA NR. 3/17 DEL 14.02.2017  - COMUNE DI ALGHERO C/ SANNA AGOSTINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4029"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO FATTURA NR. 2017 2 E DEL 07.02.2017 - COMUNE DI ALGHERO C/ MALTANA ANTONIETTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4030"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE FATTURA NR. 22/17 DEL 16.02.2017  - COMUNE DI ALGHERO C/IGNOTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4031"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ ANTONIO CATALDI – APPELLO AVVERSO SENTENZA NR.410/2016 DEL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO NR.1 -2017-FE DEL 21.02.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4032"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE FEBBRAIO 2017. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A, VIALE DELL’OCEANO INDIANO, 13, 00185 ROMA – C.F.  00435970587 - P. IVA 00891951006 - CIG. ZAF1CB3CCA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4033"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS 267/2000 - IMPEGNO SPESA PER INDENNITÀ DI CARICA - GETTONI - IRAP - PER AMMINISTRATORI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4034"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PROVVISORIA TRA COMUNE DI ALGHERO E SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SS-OT-NU. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4035"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L.GS 267/2000 - ARTT. 79/80 IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4036"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTEL SPA ROMA: LIQUIDAZIONE A SALDO FRONITURA CARTA ECOLOGICA E RICICLATA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE SARDEGNA CAT - CIG: Z011C24514</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4037"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GPL PER LA CUCINA DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4038"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/05 ART. 30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI . IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4039"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO "DALLA TEORIA ALLA PRATICA, DALLA PRATICA ALLA TEORIA" PRESSO CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4040"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2016- LIQUIDAZIONE VARIE MENSILITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4041"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL BENESSERE FAMILIARE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONEDI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N.218/16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4042"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114 DEL 20/01/2017 EMESSE DALLA DITTA LINEA FER SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4043"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE DI RISPONDENZA ALLA NORMATIVA VIGENTE, PROGETTO E DIREZIONE DEI LAVORI DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, EMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA LEGGE 37/08 DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA COLUMBANO/PIAZZA PORTA TERRA E DELL’ASILO COMUNALE IN LOCALITÀ SA SEGADA.  INCARICO ALLA SOCIETÀ ELEPROJECT CIG: Z831D9A695</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4044"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA “ARGILLERA”. APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA,  PROG. DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI. C.U.P.: G11E17000030006    C.I.G.: Z331D9514A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4045"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO FLOREALE EFFETTUATO NELLE GIORNATE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2016 – IMPRESA DIMARCO DI DIMARCO FRANCESCA &amp; C. S.A.S. - ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4046"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA “ASFODELO”. APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA,  PROG. DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI. C.U.P.: G11E17000040006 - C.I.G.: ZDE1D95633</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4047"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA MEDIA E MATERNA “FERTILIA”. APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA,  PROG. DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI. C.U.P.: G13G17000470006.    C.I.G.: Z8C1D94114</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4048"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA “SACRO CUORE”. APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA,  PROG. DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI. C.U.P.: G12F17000000006 – C.I.G.: Z101D9578B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4049"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA E MATERNA “SANTA MARIA LA PALMA”. APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA,  PROG. DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI. C.U.P.  G11E17000050006 - C.IG.: Z001D95822</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4050"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER SOSTENERE PAGAMENTI URGENTI IN CONTANTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4051"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1306 - CADEDDU BENEDETTO ACHILLE ANTONIO (COD. FISC.: CDDBDT48T29A192G)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4052"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER DIRITTI D’ISTRUTTORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP -Pratiche senza profili edilizi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4053"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1303 - LAPENNA LUCA (COD. FISC.: LPNLCU70R09H501L)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4054"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “ADAPT” – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO INTERNO CUP B19J16002890007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4055"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TI TRUST TECHNOL. SRL PER ATTIVAZIONE DI 150 PEC ISTITUZIONALI (PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2016). CIG. ZF91B38C54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4056"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO: LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4057"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NON USUFRUITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4058"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE MESE DA GIUGNO A NOVEMBRE 2016 – SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4059"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO  N. 1 RELATIVO AL 1° E ULTIMO SAL PER IL  SERVIZIO DI POTATURA PALME – DITTA ORN EST S.R.L. VIALE BURRUNI 1 - 07041 ALGHERO - P.IVA 01167490901 -  CIG 6905885495</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4060"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUA DI MARE - CONSORZIO CONDOMINIALE PISCHINA SALIDA CAPO CACCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4061"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95 DEL 23.02.20176 - DITTA PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO C.A. &amp; C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4062"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88/02 DEL 27.02.2017 - DITTA PROMO PA FONDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4063"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 366/02 DEL 30 NOVEMBRE 2016 - DITTA PROMO PA FONDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4064"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2071 DETERMINAZIONE VARIANTE IN C.D’OPERA N° 49/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4065"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2071 DETERMINAZIONE VARIANTE IN C.D’OPERA N° 49/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4066"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO - PERIODO FEBBRAIO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4067"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE DI MISSIONE CAGLIARI 9 - 10 - 13 MARZO 2017 – 3° CORSO “PROGETTISTI” DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4068"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123_2017 DEL 24.02.2017 - DITTA DIRITTOITALIA.IT SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4069"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: “LAVORI URGENTI DI RECUPERO E DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI” - CUP: G14E16003360004– CIG 6851994C50. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 65 DELLA LEGGE N. 266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4070"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 1/PA, 2/PA E 3/PA DEL 27/02/2017 EMESSE DALLA DITTA: CAR GOMME DI SECHI ROBERTO, VIA DEGLI ORTI TRAV. B, N.12 - 07041 ALGHERO (SS) – P.IVA 02375900905 – CIG Z37189798E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4071"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LOTTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO EMESSE DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4072"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 31/01/2017 EMESSE DALLA DITTA DALLA DITTA  GALLERI FERRAMENTA G.B. SNC DI DANIELE GALLERI E C. – P.IVA: 02408070908.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4073"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI URGENTI DI RECUPERO E DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI”. – AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO CARTELLONISTICA ED ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - CIG: ZEE1AEB5F9 LIQUIDAZIONE PARCELLA PROGETTAZIONE AL TECNICO INCARICATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4074"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI PER LE PROVINCE DI SS-NU , LIQUIDAZIONE CANONE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4075"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALITÀ 2017 ALL’ASSOCIAZIONE FEDERCULTURE (FEDERAZIONE NAZIONALE SERVIZI PUBBLICI CULTURA TURISMO SPORT TEMPO LIBERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4076"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO E FEBBRAIO SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA E LUDOTECA. CIG 5190738C7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4077"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI INDETTA AI SENSI ART. 14 E SS. DELLA L. N°241/90 E SS.MM.E II. PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO REDATTO DAL TECNICO INCARICATO ARCH. TIZIANA CORREDDU, PER GLI “INTERVENTI URGENTI DI DIFESA COSTIERA NEL LUNGOMARE DI ALGHERO – OPERE DI PROTEZIONE E RESTAURO DEI BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO E LUNGOMARE DANTE.” CUP – G16J1600014002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4078"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP.SOC.LA FENICE DI SASSARI PER L'INSERMINTO DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' CASA GINA DI NULVI. FATTURA ELETTRONICA 10/17 CIG 693946966F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4079"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE MODIFICA DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 2410/2016, N. 3100/2016 E N.276/2017. NOMINA NUOVO RUP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4080"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA/2016 PER ACCONTO COMPENSO CTU PRESSO TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE RGN43424/2014 – UDIENZA DEL 22.11.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4081"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA. GIORNATA DI STUDIO SU “DECRETI ATTUATIVI LEGGE SULLE UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO: NUOVE PROCEDURE E NUOVI ADEMPIMENTI DELL’UFFICIALE DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE” - IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z921DB7D54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4082"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE SPESE POSTALI DEL MESE DI GIUGNO 2016. POSTE ITALIANE S.P.A. – ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4083"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE OBBLIGATORIA E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE SASSARI – ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZBC1DB7700</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4084"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE PATRIMONIALI - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO ANNO 2017 - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4085"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP.SOC.LA FENICE DI SASSARI PER L'INSERIMENTO DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' CASA GINA DI NULVI. FATTURA ELETTRONICA 9/17 CIG 69394696F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4086"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP.SOC.LA FENICE DI SASSARI PER L'INSERMINTO DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' CASA GINA DI NULVI. FATTURA ELETTRONICA 8_17 CIG 6892847D46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4087"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPRAR – SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - 2016-2017 AVVISO MINISTERO DELL’INTERNO - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO [FNPSA] CUP G11B16000150005 - ATTIVAZIONE PROCEDURA COMPARATIVA PER SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Inclusione sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4088"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITA' S.PATRIGNANO SOC.COOP.SOC. PER FATTURA N.VF50517_00126 DEL 28/02/2017 CIG Z8F1CD9375</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4089"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DI GARA SUL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. CIG Z9B15BD6C5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4090"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE RDO SU MEPA, DI SERVIZI PER ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO COMUNITARIO RETRALAGS “RETE TRANSFRONTALIERA DELLE LAGUNE, DEI LAGHI E DEGLI STAGNI” - P.O. ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020. APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO E DISCIPLINARE DI GARA, ED ELENCO OPERATORI ECONOMICI. IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA. CUP PROGETTO G19D16001050009 – CIG. Z071DB6F65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4091"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA CORRISPETTIVO CANONE DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO CON IL CODICE E.A.I. 04/F 4°P PER TRASLAZIONE DELLA SALMA DELLA DE CUIUS C.I.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4092"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/RCO. IMPEGNO SOMME PER RISARCIMENTO SINISTRI VARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4093"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI “RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI DEL PORTO TURISTICO DI ALGHERO” - CUP: G16G12000270002 - CIG: 6924992C2B. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL’IMPRESA SPEZZIGA PAOLO, CON SEDE IN VALLEDORIA (SS) E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4094"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL MESE DI MARZO 2017 – SOC. EDILMAR S.R.L. – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4095"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA DEIAS PIETRINA (MESE DI MARZO 2017)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4096"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA V.VENETO ANG. VIA MARCONI  -  MESE DI  MARZO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4097"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEL SIG. RAFFAELE ANTONIO ACCARDO (B/518) - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA: PAGAMENTO CANONE MARZO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4098"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETA’ DEL SIG. DI MARCO CARLO. MESE DI MARZO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4099"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO  N. 1 RELATIVO AL 1° E ULTIMO SAL  E SVINCOLO TRATTENUTE DI GARANZIA – APPROVAZIONE  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER IL  SERVIZIO DI POTATURA ALBERATE – DITTA  LINEAVERDE DI MELONI GIUSEPPE CON SEDE IN ALGHERO – VIA DE GIORGIO 11 C.F. MLNGPP58P15A192V – P.IVA 01612920908 - CIG Z431CC6F62</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4100"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI  IN LOC. CALABONA, CASA CANTONIERA N. 19 LOC. UNGIAS – SA LONDRA – COMUNE DI ALGHERO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO – INTEGRAZIONE       CIG Z181D78DDC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4101"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CAMPO SPORTIVO COMUNALE N.1 PINO CUCCUREDDU – REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA” CUP: G14H16000670004 – CIG: 6924867506. PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LND SERVIZI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4102"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE SPETTANTI AL SEGRETARIO DEL COLLEGIO ARBITRALE AVV. GIOVANNA MARIA ZAPPAREDDU NELLA CONTROVERSIA  TRIBUTI ITALIA CONTRO SECAL S.P.A.- COMUNE DI ALGHERO-AIPA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4103"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO PERIODO FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4104"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - CIG 6914099EFA - RIF. GARA 6610776 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4105"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DEL VEICOLO PICK-UP IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, EMESSE DALLA DITTA ES MOBILITY S.R.L. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4106"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7900710227 DEL 01.03.2017, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DEL VEICOLO PICK-UP  IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, EMESSA DALLA DITTA ES MOBILITY S.R.L. - PERIODO MARZO 2017 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4107"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. GIULIANO COSSEDDU  CON SEDE IN ALGHERO – AGGIUDIC. DEFINITIVA DELL’INCARICO PROF PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, LA PROG. DEF-ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESEC. LAVORI PROGR. TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SIC. E ADEG. ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO, SEBASTIANO SATTA SITA IN VIA DE BIASE”. CUP G14H15001750006 - CIG  Z601D686E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4108"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. ANTONIO MARIA ERA  CON SEDE IN SASSARI – AGGIUDIC. DEFINITIVA DELL’INCARICO PROF PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, LA PROG. DEF-ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESEC. LAVORI PROGR. TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SIC. E ADEG. ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI VIA MALTA”. CUP - CUP – G11E15000620006 CIG -ZAF1D8FD0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4109"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. SIMONA BARBARA  SANNA  CON SEDE IN ALGHERO – AGGIUDIC. DEFINITIVA DELL’INCARICO PROF PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, LA PROG. DEF-ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESEC. LAVORI PROGR. TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SIC. E ADEG. ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  DI VIA VITT. EMANUELE EX OMNI. CUP -G11E15000590006 – CIG Z911D8FADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4110"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOM ALESSANDRO PULINA  CON SEDE IN ALGHERO – AGGIUDIC. DEFINITIVA DELL’INCARICO PROF PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, LA PROG. DEF-ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESEC. LAVORI PROGR. TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SIC. E ADEG. ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “IL CARMINE”. CUP – G11E15000610007 – CIG ZF31D8FBC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4111"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. MARCO SOTGIU  CON SEDE IN ALGHERO – AGGIUDIC. DEFINITIVA DELL’INCARICO PROF PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, LA PROG. DEF-ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESEC. LAVORI PROGR. TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SIC. E ADEG. ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA  DI VIA XXIV MAGGIO”. CUP - G11E15000600006 – CIG Z271D8FCAD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4112"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. FRANCESCO CILLIANO  CON SEDE IN ALGHERO – AGGIUDIC. DEFINITIVA DELL’INCARICO PROF PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, LA PROG. DEF-ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESEC. LAVORI PROGR. TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SIC. E ADEG. ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “S. ANNA”. CUP - G11E15000630006 – CIG Z9A1D8FC4C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4113"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL SINDACO E AGLI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4114"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI  - LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE DANTE E BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO, MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI E RIPRISTINO DEI PARAMENTI MURARI” – CUP: G14H16000690006– CIG: 6935456757</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4115"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ RANDSTAD ITALIA S.P.A. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4116"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA – CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO VERDE VITA SRL. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4117"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/E DEL 15.02.17.SPESE DI POSTALIZZAZIONE SOSTENUTE DA SECAL SPA E RISCOSSE DAL COMUNE DI ALGHERO NEL MESE DI GENNAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4118"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBCOMODATO CASA GIOIOSA. RICHIESTA RESTITUZIONE PORZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4119"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 03.03.2017 PER SPESE DI POSTALIZZAZIONE SOSTENUTE DA SECAL S.P.A. E RISCOSSE DAL COMUNE DI ALGHERO PER ATTI INGIUNTIVI, SANZIONATORI E POSTA ORDINARIA PER ICI,TARSU, TOSAP E CIMP. MESI DI GENN-LUGLIO, NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4120"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS 292) ED A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE “TAULERA”” - CUP:  G11B08000290002. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’UFFICIO UNICO NOTIFICHE ESECUZIONI CORTE D’APPELLO SASSARI PER NOTIFICA ATTI ESPROPRIATIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4121"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO A SEGUITO DI CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA, INDETTA, AI SENSI ART. 23 BIS D.P.R. 380/2001, PER L’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1701 DETERMINAZIONE N°50/17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4122"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO  N. 1 RELATIVO AL 1° SAL AL TUTTO IL 06.03.2017  – PER LA  FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE PER LA SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE DI VIA GIOVANNI XXIII  – DITTA  BCB GREEN SERVICE S.N.C. CON SEDE IN ALGHERO – VIA ROCKEFELLER 21 – P.IVA 02170220905 - CIG  69016784DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4123"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA - ROMA   LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2017  -  CIG: 6563827165.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4124"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SIG.RA P.F. PRESSO COMUNITA ALLOGGIO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4125"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1588 DETERMINAZIONE     N° 52/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4126"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1588 DETERMINAZIONE     N° 52/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4127"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1127 DETERMINAZIONE          N°51//2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4128"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1127 DETERMINAZIONE          N°51//2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4129"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 10. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. 6563827165.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4130"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL CPI DEL TEATRO CIVICO” - L’APPALTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI TRE RAMPE PER DISABILI IN LEGNO ” -  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTA PIRAS RENATO, CON SEDE IN ALGHERO (SS), LOC. UNGIAS- GALANTÈ  - CUP: G16J16001010004 -CIG: Z771D8FDA6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4131"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. MARITA CORBIA – AGGIUDIC. DEFINITIVA DELL’INCARICO PROF. PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, LA PROG. DEF-ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESEC. LAVORI PROGR. TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SIC. E ADEG. ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA FERTILIA.  C.U.P.: G16J15001960006 - CIG ZBA1D92C24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4132"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. GIANNI ARRAS – AGGIUDIC. DEFINITIVA DELL’INCARICO PROF. PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, LA PROG. DEF-ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESEC. LAVORI PROGR. TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SIC. E ADEG. ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA LA CUNETTA. C.U.P.: G11E15000580006 - CIG: Z0F1D92D1D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4133"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. MICHELE ROSA – AGGIUDIC. DEFINITIVA DELL’INCARICO PROF. PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, LA PROG. DEF-ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESEC. LAVORI PROGR. TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SIC. E ADEG. ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SANTA MARIA LA PALMA C.U.P.: G11E15000570006 -  CIG ZCC1D92B1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4134"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 487 DEL 16.02.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4135"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOM. FRANCESCO ARCADU – AGGIUDIC. DEFINITIVA DELL’INCARICO PROF. PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, LA PROG. DEF-ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESEC. LAVORI PROGR. TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SIC. E ADEG. ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SAN GIOVANNI – LIDO – VIA ALES. C.U.P.: G11E15000560006 - C.I.G.: Z9D1D92A35.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4136"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. MATTEO MERELLA – AGGIUDIC. DEFINITIVA DELL’INCARICO PROF. PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, LA PROG. DEF-ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESEC. LAVORI PROGR. TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SIC. E ADEG. ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA VIA MATTEOTTI. C.U.P.: G11E15000550006 - CIG ZB51D93980.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4137"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA ARGILLERA, DI VIA MATTEI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’INCARICO PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI ALL’ ARCH. VALENTINA ISONI.  C.U.P.: G11E17000030006    C.I.G.: Z331D9514A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4138"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA “ASFODELO 1” DI VIA ASFODELO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’INCARICO PROF. PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI AL GEOM.  CANU PAOLO.  CUP: G11E17000040006 - C.I.G.: ZDE1D95633.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4139"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA E SECONDARIA DI I GRADO, DI VIA ORSERA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’INCARICO PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI ALL’ING. CORBIA CLAUDIO CARMINE. C.U.P.: G13G17000470006 - C.I.G.: Z8C1D94114.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4140"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SACRO CUORE, DI VIA CAGLIARI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’INCARICO PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI ALL’ARCH. ANDREA PISANU. CUP: G12F17000000006 – C.I.G.: Z101D9578B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4141"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, “SANTA MARIA LA PALMA”, DI VIA ZIRRA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’INCARICO PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI ALL’ING. SALVATORE CARIA. - G11E17000050006 - C.IG.: Z001D95822</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4142"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DI FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO ED EXTRA URBANO. DITTA – BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO CON SEDE  IN ALGHERO – SANTA MARIA LA PALMA – PIVA 01406880904 C.F. BRNPRB60B10A192O – CIG ZE71DB3EF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4143"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE E NOLI NON PREVENTIVABILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO. DITTE VARIE – ANNUALITÀ 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4144"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO  N. 1 RELATIVO AL 1° E ULTIMO SAL  PER IL  SERVIZIO DI POTATURA ALBERATE – DITTA SOGGIU DAVIDE CON SEDE IN ALGHERO – VIA LUIGI CANEPA N. 46 C.F. SGGDVD84M21A192C – P.IVA 0253740906 - CIG ZA61CC5CF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4145"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’INCARICO DI PROGETTAZIONE, D.LL. E CONTABILITÀ RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NEI LOCALI COMUNALI SITI IN PIAZZA DEI MERCATI” – CUP: G17E15000050004 – CIG: ZE418BB6B2. CONVENZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE REP. N. 01/2016/OO.PP DEL 06/07/2016. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO ONORARI DI PROGETTAZIONE AL PROFESSIONISTA ESTERNO INCARICATO ING. PIER LUIGI SCUDINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4146"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE -  APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NEI LOCALI COMUNALI SITI IN PIAZZA DEI MERCATI” - IMPORTO FINANZIAMENTO: €. 84.672,88 – CUP: G17E15000050004 – CIG 6790279B7C.. APPALTATORE CENTRO CLIMA DI PAOLO CAVALLERO, VIA MICHELANGELO N. 10 – 07041 ALGHERO (SS) - P.I. 01239100900 - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 72 IN DATA 21.02.2017 - LIQUIDAZIONE PRIMO SAL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4147"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. NICOLA CARTA  CON SEDE IN ALGHERO – AGGIUDIC. DEFINITIVA DELL’INCARICO PROF PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, LA PROG. DEF-ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESEC. LAVORI PROGR. TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SIC. E ADEG. ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA “ LA PEDRERA”  DI VIA CORSICA/VIA MALTA CUP -  G14H15001740006 -  CIG  Z651D6854C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4148"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI RISPONDENZA, PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NECESSARI PER LE PARTI DI IMPIANTO EVENTUALMENTE NON RISPONDENTI E STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA-ECONOMICA PER IL MERCATO DEL PESCE E PER L’AUTOPARCO COMUNALE – CIG: ZEF1DC287C - AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTA ELEPROJECT SNC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4149"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RETRALAGS. LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL SINDACO MARIO BRUNO E ALL’ASSESSORE  RANIERO SELVA PER PARTECIPAZIONE EVENTO DI LANCIO ORBETELLO 15-16 FEBBRAIO 2017 - CUP G19D16001050009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4150"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ – UNAR – “AVVISO A.P.S.A.C. 2017 -SETTIMANA DI AZIONE CONTRO IL RAZZISMO 2017 - AFFIDAMENTO FORNITURA PALLONI PER EVENTO “BASKETNICO” 24-25 MARZO 2017 - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA N. 3351881 – DITTA: VOLLEY &amp; SPORT SRL  –  VIA VENTIMIGLIA 76 M, 10126, TORINO (TO) - P.I. 08552720016 – CIG  ZEF1DC2781.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Inclusione sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4151"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELLA DITTA RAPI PLANT 1 - ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4152"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – ENERGETICAMBIENTE S.R.L.. – COMMINAZIONE SANZIONI, LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI GENNAIO 2017. C.I.G. 567581243B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4153"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP. LUOGHI COMUNI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI MACOMER. FATTURA N.2/21 CIG 68321069C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4154"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 745 DEL 25/02/2017 DITTA PALMIERI FRANCESCO E LUCA SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4155"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 16/01/2017 PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FUMI DEL C.R.A. - 2° SEMESTRE 2016 - DITTA PI. TRE IMPIANTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4156"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP. LUOGHI COMUNI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI MACOMER. FATTURA N.2/26 CIG 68921069C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4157"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68 DEL 27/02/2017 PER REDAZIONE DUVRI SERVIZIO DI GESTIONE C.R.A. - SOCIETA' SIPAL SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4158"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TONER RIGENERATI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA - CIG: Z681DC11D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4159"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 – LOTTO 6 SARDEGNA – PER LA FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA  TAGLIO €. 5,16. CIG DERIVATO: Z461DC1F36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4160"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA A TITOLO DI IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4161"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ – UNAR – “AVVISO A.P.S.A.C. 2017 -SETTIMANA DI AZIONE CONTRO IL RAZZISMO 2017 - AFFIDAMENTO FORNITURA PALLONI BASKET PER EVENTO “BASKETNICO” 24-25 MARZO 2017 - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA N. 3558439 – DITTA: AGO SPORT DI AGOSTINO FUNARO - VIA VIPACCO, 36 - 20100 - MILANO(MI) - P.I. 08337030152 – CIG  Z0C1DC5EFF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Inclusione sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4162"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- CERTIFICAZIONE ECONOMIE AL 31.12.2016 E DETERMINAZIONE FABBISOGNO ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4163"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>MICROSYSTEM SRL  CAGLIARI:  LIQUIDAZIONE FATTURA CIG: Z421D8F735</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4164"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE ALLA SOCIETA' IBV HÜSLER AG CON SEDE A ZURIGO DIRETTA DALL'ING. WILLI HÜSLER PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO , IN CONNESSIONE CON GLI STRUMENTI  URBANISTICI, DI CUI ALL’ART. 5 DELLA CONVENZIONE  CON SCRITTURA PRIVATA DEL 10.12.2015. CIG. ZCBC16CDC2A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione di Settore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4165"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “RETRALAGS – IMPEGNO QUOTA FESR A FAVORE DEI PARTNERS. CUP G19D16001050009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4166"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SPESE DI POSTALIZZAZIONE SOSTENUTE DA S.E.C.A.L. SPA E RISCOSSE DAL COMUNE DI ALGHERO PER ATTI INGIUNTIVI, SANZIONATORI E POSTA ORDINARIA PER ICI, TARSU, TOSAP E CIMP MESE DI FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4167"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BENEFICIARI AVENTI DIRITTO AL RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO. ANNO SCOLASTICO 2015/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4168"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “LE DIFESE A MARE DELLA CITTÀ FORTEZZA DI ALGHERO”. RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DUE MARI S.A.S..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4169"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE NOLEGGIO DI TRE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2017, EMESSE DALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4170"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2108259, N. 1105912 E N. 1105536 DEL 28.02.2017, RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI AL C.D.S. E RIMBORSO ANTICIPO SPESE DI NOTIFICA, EMESSE DALLA  DITTA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4171"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CAT. C – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE ALL’AREA SICUREZZA E VIGILANZA – COD. MOBCATC_0007-  APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI, NON AMMESSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4172"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MISSIONI ORGANI ISTITUZIONALI PER I MESI: GENNAIO/ MARZO 2017 – DOTT.SSA GABRIELLA ESPOSITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4173"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MISSIONI ORGANI ISTITUZIONALI: DOTT. ANTONIO USAI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4174"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE STRAORDIANRIA AUTOMEZZO MERCEDES DAIMLER DT454YG ADIBITO A TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI  DI PROPRIETA' DEL COMUNE  DITTA VACCA.   CIG. 653047701B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4175"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2102 DETERMINAZIONE N° 54/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4176"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2102 DETERMINAZIONE N° 54/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4177"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2112 DETERMINAZIONE N° 53/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4178"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2112 DETERMINAZIONE N° 53/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4179"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA CAT. D A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE ALL’AREA SICUREZZA E VIGILANZA - CANDIDATO AMMESSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4180"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 653 DEL 02.03.2017 “AVVISI DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 - NOMINA COMPONENTI COMMISSIONI ESAMINATRICI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4181"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE M.E.T.A. - MUSEI EVENTI TURISMO ALGHERO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP) DEL COMUNE DI ALGHERO – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4182"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI  ANNO 2016 -  “CONDOMINIO VIA MACCIOTTA N. 8”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4183"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 12055/2009 “TORRE DEL BOLLO CAPOCACCIA” – LIQUIDAZIONE CANONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4184"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RISTORAZIONE SCOLASTICA DITTA GEMEAZ MESI GENNAIO E FEBBRAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4185"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - LIQUIDAZIONE FATTURA 6/2017 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI MESI DA GIUGNO A DICEMBRE 2016, CONTRATTO DI SERVIZIO IN HOUSE PROVIDING, SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4186"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE  E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO IMMOBILE  UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DI PROPRIETA’ DELLA DITTA COSTANTINO S.R.L. – ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4187"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO - FEBBRAIO 2017 - CUSTODIA CANI RANDAGI,   DITTA: PIPPOLANDIA S.R.L. A SOCIO UNICO  CIG Z581D2AA62</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4188"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE DICEMBRE 2016 - CUSTODIA CANI RANDAGI,   DITTA: PIPPOLANDIA S.R.L. A SOCIO UNICO  CIG Z001B196DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4189"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO COMUNALE EX COLONIA PENALE IN LOC. MARIA PIA – DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI CON L’ARCH. PIER FRANCO PITTALIS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4190"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE, ATTO N° PROT. 12055/2009, RELATIVA ALL’UTILIZZO DEL BENE IMMOBILE DENOMINATO: “SSB0002 CAPOCACCIA TORRE DEL BOLLO CAPOCACCIA”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI CONCESSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4191"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA REP. 620/2008 PER AREA LOCALITA’ PORTO PER LA REALIZZAZIONE DEL MERCATO – ITTICO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4192"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 -GESTIONE 2017 - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4193"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI FEDERCULTURE, PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALITÀ 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4194"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPRAR – SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - 2016-2017 AVVISO MINISTERO DELL’INTERNO - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO [FNPSA] CUP G11B16000150005 - PROCEDURA COMPARATIVA PER SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Inclusione sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4195"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI INDETTA AI SENSI ART. 14 E SS. DELLA L. N°241/90 E SS.MM.E II. PER L’APPROVAZIONE DEL “PIANO DI INDAGINI” PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI MARINI DELLE AREE INTERESSATE DALLE PREVISTE ESCAVAZIONI IN AMBITO DEI LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA.”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4196"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. N. 8/1999, ART. 4 E L. R. N. 9/2004. APPROVAZIONE SCHEDA CERTIFICAZIONE ECONOMIE LEGGI DI SETTORE ANNO 2016 E APPROVAZIONE PREVISIONE FABBISOGNO DI SPESA ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4197"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT D A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI PER L’INFANZIA – SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE. COD. MOBCATD_0003  APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI, NON AMMESSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4198"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DI FORNITURA DI MATERIALE VARIO  PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO ED EXTRA URBANO. DITTA – BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO CON SEDE  IN ALGHERO – SANTA MARIA LA PALMA – PIVA 01406880904 C.F. BRNPRB60B10A192O – CIG Z791DB32FO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4199"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLORAGRICOLA ROCCHI S.R.L.. CON SEDE IN SASSARI– S.P.  18 BANCALI N. 260 – P.IVA 01137780902- “PROGETTO DI RIQULIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ALBERATE LUNGOMARE VALENCIA” – CIG  6995321182</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4200"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI “SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ALGHERO - LOTTO 1: R.C.T.O – CIG: 6997571244; LOTTO 2: TUTELA LEGALE – CIG: 69975733EA; LOTTO 3: RC PATRIMONIALE – CIG: 6997578809”, PER UN PERIODO DI ANNI 3.  APPROVAZIONE ATTI DI GARA. IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4201"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA MEDIANTE L'UTILIZZO DEL MEPA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) PER LA REALIZZAZIONE E SUCCESSIVA FASE DI ACCOMPAGNAMENTO DI UN PROGETTO DI MARKETING TERRITORIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4202"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO ALLACCIO NECESSARIO ALL’ALIMENTAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CAMPO DI BASEBALL DI MARIA PIA. CIG. Z5A1DCF767.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4203"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE GARA TELEMATICA SU ACQUISTI IN RETE PA PER L'AFFIDAMENTO DELLA "FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SPENTA (DARK FIBER) PER IL COLLEGAMENTO DELLE SEDI DEL COMUNE DI ALGHERO". - CIG: 6926703025 - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELECOM SPA - MILANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4204"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PEREMESSI RETRIBUITI AD AMMINISTRATORI LOCALI (ARTT. 79 E 80 D.LGS 267/2000 TUEELL - LIQUIDAZIONE ITEKNO SRL PER PERMESSI FRUITI DAL CONS. SIG.RA G. PICCONE - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4205"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 COMMA 1 LETTERA E, PER SPESE LEGALI E SPESE VIVE, AVV. NICOLA SATTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4206"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4207"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICA SUE N° 1945 - DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO - CARBONI EFISIA (COD. FISC.: CRBFSE46B51A192Z)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4208"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICA SUE N° 2060 - DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO -  MARRAS ANDREA (COD. FISC.: MRRNDR34R28A192E)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4209"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1743 - SMITH ELAIN ANN (COD. FISC.: SMTLNN64C67Z114I)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4210"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT.SSA PISAPIA MARIA CRISTINA - FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CAT. D – P.E. 5 -  PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ART. 30 COMMA 2 BIS, D.LGS.165/2001 – ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA 1.4.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4211"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO CURRICULARE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DEL DIPARTIMENTO DI STORIA, SCIENZE DELL’UOMO E DELLA FORMAZIONE.  DETERMINAZIONE N° 25/2014 – MODIFICA  NOMINATIVO DEL DIPENDENTE COMUNALE PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RACCORDO TRA L’ENTE OSPITANTE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI TIROCINIO E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4212"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA E' AMBIENTE PER SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO A SPECIFICO IMPIANTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DAI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4213"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>: ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO - LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI-ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA”. – CUP: G11B08000290002– CIG: 645484529A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4214"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI PER L'AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE. ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4215"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LOTTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO EMESSE DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4216"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2236 DEL 29/11/2016 E N. 2424 DEL 30/12/2016 EMESSE DALLA DITTA LINEA FER SRL – P.IVA: 02087020901</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4217"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CDC 555. CIG: 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4218"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ – UNAR – “AVVISO A.P.S.A.C. 2017 -SETTIMANA DI AZIONE CONTRO IL RAZZISMO 2017 - AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE AD USO INDIVIDUALE BASKET PER EVENTO “BASKETNICO” 24-25 MARZO 2017 – CIG  Z9E1DD5730.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4219"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI IN LOC. CALABONA, CASA CANTONIERA N. 19 LOC. UNGIAS – SA LONDRA – COMUNE DI ALGHERO - CIG Z181D78DDC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4220"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI IN LOC. CALABONA, CASA CANTONIERA N. 19 LOC. UNGIAS – SA LONDRA – COMUNE DI ALGHERO - CIG Z181D78DDC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4221"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DELLA FIGURA DI "NONNI VIGILI" NELL'AMBITO DEL PROGETTO SCUOLA SICURA E DELLA RELATIVA DOMANDA DI AMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4222"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DEL BURAS  CON SEDE IN VIA NAZARIO SAURO N. 9 – CAGLIARI (CA),   QUALE IMPORTO DI INSERZIONE PRATICA  N. 23629/2017 INERENTE LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI ADOZIONE VARIANTE AL P.R.G. RELATIVA AL PROGRAMMA DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI PAESAGGISTICI DELLA BONIFICA DI ALGHERO (PCVB), IN OTTEMPERANZA ALLA D.G.R. R.A.S. N. 4/46 DEL 23/03/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4223"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO FINALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA IN ZONA P.R.G. “C1 ESPANSIONE RESIDENZIALE” UBICATA IN LOCALITA’ SAN MICHELE – CONTESTUALE PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE E SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pianificazione Territoriale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4224"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – CONTABILE CAT. D – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA –  COD. MOBCATD_0012-  APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4225"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI  N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO   CAT. C   COD. MOBCATC_0005 - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI - APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI, NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4226"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO   CAT. D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DEMOGRAFICO CON FUNZIONI DI UFFICIALE DELLO STATO CIVILE. COD. MOBCATD_0004 - APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI, NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4227"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE 783/2017 - ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE – INTEGRAZIONE SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4228"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS 267/2000 E SS.MM.II. DERIVANTI DA SPESE PER PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE IN SEDE PENALE, CIVILE E AMMINISTRATIVA. STUDIO ASSOCIATO AVV. TONINO BASSU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4229"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA DELLE ALBERATE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO” – PRENOTAZIONE DI SPESA PER ATTIVAZIONE PROCEDURA TELEMATICA -  RDO TRAMITE MEPA – APPROVAZIONE ATTI.  CIG 7015967F1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4230"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 09.01.1989 N.13 APPROVAZIONE ELENCO RICHIEDENTI CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNUALITA' 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4231"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE LA CRISALIDE ONLUS RELATIVA A NOTA CONTABILE N.09/17 CIG 68924093D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4232"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE LA CRISALIDE ONLUS RELATIVA A NOTA CONTABILE N.08/17 CIG 68924093D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4233"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 001290 DEL 30.11.2016 E N. 000099 DEL 07.02.2017, PER UN IMPORTO TOTALE DI € 1.044,32, COMPENSAZIONE CONTESTUALE DELLA FATTURA N. 001052 DEL 27.09.2016 CON LA NOTA DI CREDITO N. 001289 DEL 30.11.2016, EMESSE DALLA DITTA: AUTOTRASPORTI DEMONTIS SRL, CON SEDE IN ALGHERO, STRADA DEI DUE MARI, 33, P IVA. 00091480905. CIG. Z001AE8779.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4234"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA  PER ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI UN DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4235"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 382/2010 PER IL MANTENIMENTO DELLA PASSEGGIATA BARCELLONA - LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4236"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA - DET IMPEGNO N. 774 DEL 21.04.2016 - LIQUID. COMPETENZE FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4237"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA - DET. IMPEGNO N. 2791/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4238"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006  PROGETTI RITORNARE A CASA - DET IMP 2372_2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4239"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA - DET IMPEGNO N. 2604/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4240"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA - DET IMPEGNO N. 1582_2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4241"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2016 PER SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO E LUDOTECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4242"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1848 DETERMINAZIONE N° 59/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4243"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1823 DETERMINAZIONE N° 58/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4244"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BURAS R.A.S. CODICE INSERZIONE 23629/2017. ADOZIONE VARIANTE AL P.R.G. RELATIVA AL PROGRAMMA DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI PAESAGGISTICI DELLA BONIFICA DI ALGHERO (P.C.V.B.), IN OTTEMPERANZA ALLA D.G.R. R.A.S. N. 14/46 DEL 23/03/2016;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Attuativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4245"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BURAS R.A.S. CODICE INSERZIONE 22785/2017. ADOZIONE VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE CON L’INTRODUZIONE DELL’ ARTICOLO 169 “DISPOSIZIONI PER L’ISTALLAZIONE PUNTI DI RICARICA MEZZI ELETTRICI” AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE, IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 134, ART. 17-SEXIES - DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Attuativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4246"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BURAS R.A.S. CODICE INSERZIONE 22802/2017. ADOZIONE VARIANTE AL P.R.G., IN ATTUAZIONE DELLA SENTENZA TAR SARDEGNA    N.768/2015, INTEGRAZIONE DISCIPLINA URBANISTICA TERRENI CUGUTTU, PROPRIETÀ NOVELLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Attuativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4247"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ – UNAR – “AVVISO A.P.S.A.C. 2017 -SETTIMANA DI AZIONE CONTRO IL RAZZISMO 2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER EVENTO “BASKETNICO” 24-25 MARZO 2017 – CIG  Z361DD76F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4248"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "VALORIZZAZIONE DELLA TORRE COSTIERA TORRE NUOVA E PROMOZIONE INFRASTRUTTURE DI ORMEGGIO PRESSO CALA DRAGUNARA, PUNTA DEL DENTUL E ALTRI SITI A MARE NEL SIC ITB010042." - CUP: G12I11000100006 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE E ACCERTAMENTO ECONOMIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4249"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI UTENTE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA " VILLA GARDENIA " DI OSSI .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4250"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANDALAS DE AMISTADE PER INSERIMENTO MINORI PRESSO LA COMUNITA' "LA CASA SULL'ALBERO N.1" DI SORSO. FATTURA ELETTRONICA N. 59/2017/PA CIG ZE31C1EEEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4251"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DELLA PIAZZA SAN MARCO DI FERTILIA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL’IMPRESA BUCCELLATO BRUNO, CON SEDE IN CAGLIARI - CUP: G12F16000090004 - C.I.G.: 693428837B -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4252"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2016. ART. 228 D.LGS 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4253"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 231 DEL 31.12.2016, PER FORNITURA DI N. 2 DEFIBRILLATORI QUALI ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI ALGHERO, EMESSA DALLA DITTA SATCOM S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4254"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PERIODICI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA - CIG: ZBE1DDB713</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4255"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ALBO FORNITORI ALLA DATA DEL  15 MARZO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4256"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL RISCUOTITORE SPECIALE PER LA RISCOSSIONE DI SOMME RELATIVE AL PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DEL CODICE DELLA STRADA E DEI REGOLAMENTI COMUNALI PER L’ESERCIZIO 2016 DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4257"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANDALAS DE AMISTADE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE RELATIVA AL SERVIZIO PRESSO LA COMUNITÀ VOLTA LA CARTA DI PORTO TORRES. FATTURA N.60/2017/PA  CIG 6890210D27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4258"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA - DET IMPEGNO N. 644_2017 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO-FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4259"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE DANTE E BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO, MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI E RIPRISTINO DEI PARAMENTI MURARI" –  CUP: G14H16000690006 - CIG: 6935456757  LIQUIDAZIONE FATTURA N.8/2017 DEL 13.03.2017 EMESSA DALLA DITTA ANDREONI S.R.L. P. IVA 00518360920.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4260"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO LOCULI 4° LOTTO.” - CUP: G17H16000400004– CIG: 6864875210. LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 15.03.2017 EMESSA DALLA DITTA SARDA COGE SRL. PRIMO SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4261"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 24, DEL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, ALLA VARIAZIONE NON SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 39/DSS DEL 18/05/2004, PER L’AFFITTO DI OMBRELLONI E LETTINI AL PUBBLICO - A FAVORE DEL SIG. PAIS BRUNO TITOLARE DELLA DITTA “RAGGIO DI SOLE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4262"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTE SOCIALI (RETTE) PER   PROROGA E INSERIMENTO NUOVO UTENTE PRESSO LA R.S.A. SAN NICOLA DI SASSARI.IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4263"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTO RITORNARE A CASA - DET IMPEGNO N. 3257_2016 - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4264"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO  LAVORI DI “ COMPLETAMENTO  DELLE URBANIZZAZIONI DEL COMPARTO 1 DEL P.I.P. LOCALITÀ UNGIAS GALANTE’”– CUP: G16G15000160002– CIG: 6872841FCC –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4265"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO  LAVORI DI “ COMPLETAMENTO  DELLE URBANIZZAZIONI DEL COMPARTO 1 DEL P.I.P. LOCALITÀ UNGIAS GALANTE’”– CUP: G16G15000160002– CIG: 6872841FCC –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4266"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO  LAVORI DI “ ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI ALGHERO”– CUP: G17H16000510004– CIG: 6924635592 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4267"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO  LAVORI DI “ ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI ALGHERO”– CUP: G17H16000510004– CIG: 6924635592 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4268"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO CAT C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO. COD. MOBCATC_0010 - APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI, NON AMMESSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4269"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO SCONOMICO COD. MOBCATD_0008-  APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4270"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI, IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4271"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 2  ISTRUTTORI TECNICI – CAT_C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE ALL’AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO.COD._MOBCATC_0009 APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI, NON AMMESSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4272"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA - DET. IMP 2973/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4273"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETI RITORNARE A CASA - DET IMP  2324/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4274"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ – UNAR – “AVVISO A.P.S.A.C. 2017 -SETTIMANA DI AZIONE CONTRO IL RAZZISMO 2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CATERING PER EVENTO “BASKETNICO” 26 MARZO 2017 – CIG  Z181DE1399.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Inclusione sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4275"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ – UNAR – “AVVISO A.P.S.A.C. 2017 -SETTIMANA DI AZIONE CONTRO IL RAZZISMO 2017 - SERVIZI TECNICI PER EVENTO “BASKETNICO” 26 MARZO 2017 – CIG  Z761DE146C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Inclusione sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4276"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA DICEMBRE 2016 -  GENNAIO E FEBBRAIO  2017.  FONDAZIONE LAVAGNA -  ISTITUTO SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE DI GESU’ BAMBINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4277"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP. SOC. IL SOGNO DI SASSARI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI. FATTURA N.03-2017-0000001 CIG Z631C4AACB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4278"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP. SOC. IL SOGNO DI SASSARI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI. FATTURA N.06-2017-0000001 CIG Z631C4AACB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4279"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ADELANTE SOC.COOP.SOC.  PER FATTURA N. 11_17 CIG Z9E1C05619</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4280"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONIFICA DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO VIA ASFODELO ANGOLO VIA ALDO MORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4281"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP.SOC.LA FENICE DI SASSARI PER L'INSERIMENTO DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' CASA GINA DI NULVI. FATTURA ELETTRONICA 7/17 CIG ZA01C49113</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4282"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C A TEMPO PARZIALE AL 50% (PART -TIME) ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO. COD. MOBCATC_0011 - APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI, NON AMMESSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4283"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – CONTABILE CAT. D – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA – COD. MOBCATD_0013-  APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4284"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE INFORMATICO  CAT C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE ALL’AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO. COD. MOBCATC_0002  APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI, NON AMMESSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4285"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ – UNAR – “AVVISO A.P.S.A.C. 2017 -SETTIMANA DI AZIONE CONTRO IL RAZZISMO 2017 – SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA “BASKETNICO” 26 MARZO 2017 – CIG  Z001DE23AE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Inclusione sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4286"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2017- LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4287"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE RUP E INCARICO AL PERSONALE DI SUPPORTO AL RUP ED AL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO AA.SS. 2016/2017 -2020/2021 CIG 6797626A6C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4288"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. TIZIANA CORREDDU. LAVORI DI “INTERVENTI URGENTI DI DIFESA COSTIERA NEL LUNGOMARE DI ALGHERO” CUP: G16J1600014002 - CIG: Z441BFBF5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4289"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 12055/2009 “TORRE DEL BOLLO CAPOCACCIA” – LIQUIDAZIONE CANONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4290"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSEGNA ANTICIPATA SOTTO RISERVA DI LEGGE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE MATERNE, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° DEL TERRITORIO DI ALGHERO. AVVIO DAL 21 MARZO 2016. CONSEGNA IN COMODATO D’USO GRATUITO DI N° 8 AUTOMEZZI COMUNALI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SINO AL 30/06/2017. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4291"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSEGNA ANTICIPATA SOTTO RISERVA DI LEGGE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE MATERNE, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° DEL TERRITORIO DI ALGHERO. AVVIO DAL 21 MARZO 2016. CONSEGNA IN COMODATO D’USO GRATUITO DI N° 8 AUTOMEZZI COMUNALI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SINO AL 30/06/2017. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4292"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSEGNA ANTICIPATA SOTTO RISERVA DI LEGGE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE MATERNE, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° DEL TERRITORIO DI ALGHERO. AVVIO DAL 21 MARZO 2016. CONSEGNA IN COMODATO D’USO GRATUITO DI N° 8 AUTOMEZZI COMUNALI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SINO AL 30/06/2017. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4293"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO A SPECIFICO IMPIANTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DAI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE SARDEGNA CAT. CIG. Z231DE3109.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4294"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI SULL’ARENILE PER IL TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE  E PER LA PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL’ARENILE IN CONCESSIONE – N. 82/DSS DEL 06/08/2004. RICHIESTA PRESENTATA DAL SIG. POZZATI LUCA LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. “SUMMER DREAM" S.A.S. LOC. MARIA PIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4295"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “RETRALAGS – IMPEGNO QUOTA CONTRIBUTO NAZIONALE A FAVORE DEI PARTNERS ITALIANI PUBBLICI. CUP G19D16001050009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4296"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1010405108 DEL 28.02.2017, RELATIVA AL TRIMESTRE DAL 01.12.2016 AL 28.02.2017, A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A., CON SEDE IN VIA VERDI NN. 89/91 A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) – P.IVA: 02973040963.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4297"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE – COD. MOBCATD_0017-  APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4298"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO – SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E DEMANIO.COD. MOBCATC_0015  APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI, NON AMMESSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4299"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO CAT C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE QUALITA’ DELLA VITA. COD. MOBCATC_0019 APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI, NON AMMESSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4300"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT D A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO – SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E DEMANIO.COD. MOBCATD_0014  APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI, NON AMMESSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4301"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE. COD. MOBCATC_0016 - APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI, NON AMMESSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4302"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE QUALITA’ DELLA VITA – SERVIZI SOCIALI E ALLA FAMIGLIA COD. MOBCATD_0018-  APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4303"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SPENTA (DARK FIBER) PER IL COLLEGAMENTO DELLE SEDI DEL COMUNE DI ALGHERO. RDO MEPA N. 1464628 - CIG: 6926703025 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL’IMPRESA TELECOM ITALIA S.P.A CON SEDE A MILANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4304"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DEL DOTT. AGR. LUANA CORREDDU CON SEDE IN ALGHERO – INCARICO PROFESSIONALE PER LA D.L., CONTABILITÀ ED EVENTUALE COORDINAMENTO SULLA SICUREZZA. "RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DUNE E ARENILI” NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA CAMP - INTERVENTO DI SALVAGUARDIA E RICOSTITUZIONE DEI LITORALI SABBIOSI” CUP – G16J1600014002– CIG Z551DE32BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4305"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE S.R.L. –FATT. N.7/ N. 8/ N. 9/ N. 10 /N. 11  / N. 12 DEL 16.03.2017 E N. 13 /N. 14 / N. 15  DEL 20.03.2017  - NOTA CREDITO  N. 1 DEL 20.03.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4306"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/RCO - LIQUIDAZIONE SOMME PER RISARCIMENTO SINISTRI    VARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4307"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE RUP E INCARICO AL PERSONALE DI SUPPORTO AL RUP ED AL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE AA.SS. DAL 2016/2017 AL 2020/2021 CIG 63718790E5. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4308"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE S.P.A. (IN RTI) PER ACQUISTO SERVER IN CONVENZIONE CONSIP “SERVER 10 LOTTO 2”. CIG: ZF01C442A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4309"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI PER MONTAGGIO DELLE STRUTTURE DEDICATE ALLA BALNEAZIONE. RICHIESTA PRESENTATA DAL SIG. MASTINU GIUSEPPE, RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOC. COOP.  FUTURA A.R.L., TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N.113/DSS DEL 11/11/2004 - LOC. PINETA MARIA PIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4310"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI PER SISTEMAZIONE E PULIZIA DELL’ARENILE IN CONCESSIONE – N. 39/DSS DEL 18/05/2004. RICHIESTA PRESENTATA DAL SIG. PAIS BRUNO LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. “RAGGIO DI SOLE” DI PAIS BRUNO, SAN GIOVANNI LIDO CUGUTTU , VIA LIDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4311"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTE SOCIALI   (RETTE ) PER  PROROGHE INSERIMENTI  UTENTI  PRESSO LA R.S.A. MATIDA  DI SASSARI -  IMPEGNO DI SPESA . 1° SEMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4312"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 PIC DEL 14.3.2017. C.I.G. 567581243B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4313"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RETTE C.R.A. - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4314"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2016 - ART. 228 DEL D.LGS. N.267/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4315"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 332 E 333 DEL 31/01/2017 - SERVIZIO GESTIONE C.R.A. COOP.SOC. KCS CAREGIVER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4316"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE MISSIONE 12- PROGRAMMA 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4317"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ CICLAT TRASPORTI AMBIENTE- CONSIGLIO DI STATO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.3/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4318"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 4884/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.2 DEL 08.03.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4319"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ MONTE ANTONIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.2-2017-PA DEL 15.03.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4320"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN VIA KENNEDY N. 76 -MESI DI MARZO-APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4321"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SIG.RA S.M.F. PRESSO COMUNITA ALLOGGIO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4322"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 24, DEL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, ALLA VARIAZIONE NON SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 113/DSS DEL 17/11/2004, PER L’AFFITTO DI OMBRELLONI E LETTINI AL PUBBLICO ALL’ESTERNO DELL’AREA IN CONCESSIONE, A FAVORE DEL SIG. MASTINU GIUSEPPE.  SOC COOP. “FUTURA” A R.L. - LOC. PINETA DI MARIA PIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4323"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, DEI LAVORI PER DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL’IMMOBILE COMUNALE DI VIA COLUMBANO N. 42-44-46 PER LA NUOVA SEDE DELLA CASA COMUNALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. C.U.P.: G12C14000110006 CIG: Z981B999CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4324"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - “BASKETNICO” 24-25 MARZO 2017 - O.D.A. MEPA N. 3351881 – DITTA: VOLLEY &amp; SPORT SRL – VIA VENTIMIGLIA 76 M, 10126, TORINO (TO) - P.I. 08552720016 – CIG ZEF1DC2781</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Inclusione sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4325"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   SOMME PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NON USUFRUITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4326"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO ROCCA RUJA" - CUP: D67B16000150004 - CIG: 690930178D - APPROVAZIONE N.3 VERBALI DI GARA. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA ASFALT CCP SPA, CON SEDE IN TORINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4327"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO LE COMUNITA' LA CASA SULL'ALBERO DI SORSO E ADELANTE DI PORTO TORRES. DICHIARAZIONE DI ECONOMIA CIG ZE31C1EEEC- Z9E1C05619</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4328"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – CONTABILE CAT. D – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA – COD. MOBCATD_0012- INTEGRAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4329"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – CONTABILE CAT. D – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA – COD. MOBCATD_0013- INTEGRAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4330"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI RAS – ALLESTIMENTO DEL PERCORSO ESPOSITIVO DEL MUSEO DEL CORALLO – INTERVENTI NECESSARI AL COMPLETAMENTO DEL PERCORSO ESPOSITIVO DEL MUSEO DEL CORALLO –CUP G13D12000300004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Grandi Eventi Teatro Civico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4331"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’INCARICO DI REDAZIONE PER LA EFFETTUAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE RELATIVE AI LAVORI “ALGHERO - LAVORI DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTO” E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE – TECNICO GEOL. MAURO POMPEI. CIG: Z871DE752B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4332"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI PER LA PULIZIA DELLA SPIAGGIA IN CONCESSIONE. RICHIESTA PRESENTATA DALL’ING. BRUNO PISCHEDDA - HOTEL DEI PINI SRL LOC. LE BOMBARDE. CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N.36/DSS DEL 17/05/2004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4333"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA CORRISPETTIVO CANONE DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO CON IL CODICE E.A.I. 04/F 4°P PER TRASLAZIONE DELLA SALMA DELLA DE CUIUS C.I.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4334"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA DELLE ALBERATE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO” –ATTIVAZIONE NUOVA  PROCEDURA TELEMATICA -  RDO TRAMITE MEPA – APPROVAZIONE ATTI.  CIG 7015967F1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4335"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO EQUITALIA RELATIVA ALLA QUOTA DI CONTRIBUZIONE ALLE SPESE DI MANUTENZIONE STRADALE DEL CONSORZIO STRADA VICINALE SALONDRA - RUOLO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4336"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO ATTREZZATURE PER TRASPORTO DISABILI. ASSUNZIONE IMPEGNO A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4337"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2017 IN LOCALITÀ LE BOMBARDE. A FAVORE DELL’ING. PISCHEDDA BRUNO, HOTEL DEI PINI SRL, TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 36/DSS DEL 17/05/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4338"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIGUARDANTI “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI ALGHERO” - CUP: G17H16000510004 – CIG: 6924635592. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DELL’IMPRESA VIABILA SRL, CON SEDE IN SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4339"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’INCARICO DI REDAZIONE PER LA EFFETTUAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE RELATIVE AI LAVORI “ALGHERO - LAVORI DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTO” E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE – TECNICO GEOL. MAURO POMPEI. CIG: Z871DE752B. ANNULLAMENTO PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 966 DEL 22.03.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4340"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI COMUNI PER LA REDAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI TRIENNIO 2015-2017 – ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4341"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI URGENTI DI DIFESA COSTIERA NEL LUNGOMARE DI ALGHERO – OPERE DI PROTEZIONE E RESTAURO DEI BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO E LUNGOMARE DANTE” APPROVAZIONE ELEBORATI DI GARA E CONTESTUALE PRENOTAZIONE DI SPESA  - CIG 702267920B - CUP G16J16000140002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4342"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "DOLCE ACCOGLIENZA" NIDO FAMILIARE -  PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4343"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "ASSOCIAZIONE PICCOLI AMICI" NIDO FAMILIARE -  PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4344"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 24, DEL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, ALLA VARIAZIONE NON SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 33/DSS DEL 11/05/2004, PER L’AFFITTO DI OMBRELLONI E LETTINI AL PUBBLICO ALL’ESTERNO DELL’AREA IN CONCESSIONE.  A FAVORE DELLA SIG.RA SANTARELLI GIUSEPPINA TITOLARE DELLA SOC. “MARE E SPORT” SNC. LIDO SAN GIOVANNI VIA LIDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4345"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI PER SISTEMAZIONE E PULIZIA DELL’ARENILE IN CONCESSIONE – N. 59/DSS DEL 2004. RICHIESTA PRESENTATA DAL SIG. MONTI GIOVANNI, RAPPRESENTANTE LEGALE SOC. “LA BAIA DEI VENTI” SAS, IN LOC. MARIA PIA, FRONTE OSPEDALE MARINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4346"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 70011700078 DEL 31/01/17 E N. 70011700286 DEL 28/02/17 PER SERIVIZIO PRESTATO RISPETTIVAMENTE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 - DITTA GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4347"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO  N. 1 RELATIVO AL 1° E ULTIMO SAL  E SVINCOLO TRATTENUTE DI GARANZIA – APPROVAZIONE  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER IL  SERVIZIO DI POTATURA PALME – DITTA ORN EST S.R.L. VIALE BURRUNI 1 - 07041 ALGHERO - P.IVA 01167490901 -  CIG Z0F1CB995A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4348"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFORMA DETERMINAZIONE N. 126 DEL 17/01/2017 AVENTE AD OGGETTO “SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – ENERGETICAMBIENTE S.R.L.. - LIQUIDAZIONE SALDO CANONE SERVIZI NOVEMBRE 2016. C.I.G. 567581243B.”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4349"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI  IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE VIA CRAVELLET   N.  82.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4350"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE VIA LAMARMORA - LARGO SANTI ANGELI-  EX SEDE DEL SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO E DEI SERVIZI FINANZIARI, PAGAMENTO QUOTE PROPORZIONALI SPESE COMUNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4351"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, EX ART. 36 COMMA 2, LET. A) DEL D. LGS. 50/2016 - RDO SU MEPA, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL CAPOFILA PER IL COORDINAMENTO DEL PARTENARIATO: ATTIVITÀ GESTIONALI E DI REALIZZAZIONE OPERATIVA DEL PROGETTO COMUNITARIO RETRALAGS “RETE TRANSFRONTALIERA DELLE LAGUNE, DEI LAGHI E DEGLI STAGNI” - INTERREG ITALIA - FRANCIA MARITTIMO 2014-2020.- APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO E DISCIPLINARE DI GARA. IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA. CUPG19D16001050009 – CIG Z731DF3BB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4352"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO DI USO GRATUITO DI TREDICI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4353"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE OSPITI PRESSO LA CASA DI RIPOSO SANT'AGOSTINO DI ALGHERO DELLA PROVINCIA ITALIANA DELLE SUORE MERCEDARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4354"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1303 – RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 682 DEL 04.03.2017 (NELLA PARTE RELATIVA ALL’OGGETTO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4355"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 26.02.2017, DELL’IMPORTO TOTALE DI € 9.769,76, EMESSA DALL’ARCH. VITTORIO CARTA - ONORARI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE INTERVENTO: RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI DEL PORTO TURISTICO DI ALGHERO.  CUP: G16G12000270002 - CIG: Z0D1B51699.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4356"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE GARA MEDIANTE PROC. NEG. PER L’AFFID. DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI IMPORTO INF. A € 100.000, AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. B) E DELL’ART. 157, C. 2, I PERIODO DEL D.LGS. 50/2016, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORME VIGENTI SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” - PIANO REGIONALE STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGR. ASSE II. - CUP G11E15000640006 - CIG 7024491958</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4357"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICITA'  ELENCHI PER RIMBORSI DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4358"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICITA'  ELENCHI PER RIMBORSI DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4359"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CELLA FRIGORIFERO PER FERETRI A DUE POSTI, IN ACCIAIO AISI 304, CON APERTURA FRONTALE A DUE PORTE, DA UBICARSI NELLA SALA MORTUARIA DELLA CAPPELLA CIMITERIALE”– AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA TELEMATICA - RDO TRAMITE MEPA. CIG: Z741C9A02E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4360"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA A MEZZO R.D.O. PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA / ARCHIVIO STORICO COMUNALI UBICATI PRESSO IL COMPLESSO SANTA CHIARA – COD. SMART CIG.: Z0D1DF3CA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4361"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4362"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA A FAVORE DI  SEGESTA GESTIONE SRL -INTEGRAZIONE RETTE PER DIVERSI   CITTADINI INSERITI PRESSO LA R.S.A. "SAN NICOLA" DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4363"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 4 PC HP INTER CORE I7 ACCESSORIATI PER L’AMP CAPO CACCIA – ISOLA PIANA. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 73 E 74 DEL 26.01.2017 EMESSE DALLA DITTA ZUCCHETTI INFORMATICA SPA. CIG: Z201CAD7E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4364"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA MARINA.  CONVENZIONE TRA IL PARCO NAZIONALE “ISOLA DELL’ASINARA” E IL COMUNE DI ALGHERO, ENTE GESTORE DELL’AMP CAPO CACCIA – ISOLA PIANA,  PER LA CONDIVISIONE DEL SERVIZIO MEDICO VETERINARIO CON RESPONSABILITÀ SANITARIA PER IL CENTRO DI PRIMO SOCCORSO.IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4365"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. AGR. LUANA CORREDDU CON SEDE IN ALGHERO – AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA DELL’INCARICO INCARICO PROFESSIONALE PER LA D.L., CONTABILITÀ ED EVENTUALE COORDINAMENTO SULLA SICUREZZA. "RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DUNE E ARENILI” NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA CAMP - INTERVENTO DI SALVAGUARDIA E RICOSTITUZIONE DEI LITORALI SABBIOSI” CUP – H72D10000060002– CIG Z551DE32BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4366"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA - DET. IMPEGNO N. 2973/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4367"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER LA CESSIONE DI LOTTI DESTINATI AD INSEDIAMENTI DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI ED ARTIGIANALI, DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4368"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/06  - PROGRAMMA RITORNARE A CASA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4369"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTO RITORNARE A CASA - DET. 2973/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEFFRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4370"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. PROGETTI RITORNARE A CASA - DET OMPEGNO N. 2791 DEL 07.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4371"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>: DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 773 DETERMINAZIONE  N° 60 /2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4372"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DUAAP N. 3018 DEL 18.09.2009 - RIVENDITA ESCLUSIVA GIORNALI E RIVISTE VIA XX SETTEMBRE ANGOLO VIA LA MARMORA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4373"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO COMUNITA'. DICHIARAZIONE DI ECONOMIA  PER DIMISSIONI DALLA COMUNITA' CASA GINA DI SASSARI E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA' ADELANTE DI PORTO TORRES.  CIG69394696F9-ZB41DFA47F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4374"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – PERIODO 19 FEBBRAIO 2017  -  19 MARZO 2017. CIG 6797626A6C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4375"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “RETRALAGS – INTEGRAZIONE DETERMINA ACCERTAMENTO ENTRATA. CUP G19D16001050009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4376"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “CIEVP” – INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA. CUP B36D16000290007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4377"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA INCENNDIO R.O. E FURTO NIDO D'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA SEMESTRALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4378"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE TRIBUNA CAMPO RUGBY” - CUP: G14H16000500004 – CIG: ZB51AE9CCE  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA EREDI DI MARRAS GIOVANNI SNC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4379"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS 292) ED A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE “TAULERA”” - CUP: G11B08000290002 –  NUOVO IMPEGNO SPESA INTEGRATIVO NOTIFICA ATTI ESPROPRIATIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4380"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RENATO PIRAS.  “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL CPI DEL TEATRO CIVICO” - L’APPALTO DEI LAVORI DI “TRATTAMENTO IGNIFUGANTE DELLE SUPERFICI LIGNEE E MANUTENZIONE INFISSI”   CUP: G16J16001010004 - CIG: ZA41CDED70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4381"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 105/5 DEL 11/05/2016 E 172/5 DEL 15/06/2016 - ASL N. 1 SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4382"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE TRIBUNA CAMPO RUGBY” - CUP: G14H16000500004 – CIG: ZB51AE9CCE  LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/IMP./PA DEL 06.03.2017 EMESSA DALLA DITTA EREDI MARRAS GIOVANNI SNC. STATO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4383"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIEFFE COSTRUZIONI S.N.C. DI FRANCESCO E SEBASTIANO SECHI RELATIVA AL 1° SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL CPI DEL TEATRO CIVICO” - L’APPALTO DEI LAVORI DI  “RESTAURO INTONACI, FACCIATE E BAGNI”.  CUP: G16J16001010004 - CIG:  ZD81CDEDBA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4384"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA0129 DEL 24/03/2017 EMESSE DALLA DITTA SAFE SRL – P.IVA: 03223860176</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4385"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUA DI MARE – RICHIEDENTE SIG. STEFANO VISCONTI SOC.  GE.S.T.A. SRL , HOTEL PUNTA NEGRA – LOC. PUNTA NEGRA FERTILIA. CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N.31/DSS DEL 04/05/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4386"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN ALGHERO LARGO NUNZIO COSTANTINO N. 14 - 2° PIANO - F.71 M.865 S.6. MQ 49 (A.R.E.A.) LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 06.04.1989 E SS. MM. E II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4387"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO ISTITUZIONALE A ROMA DEL 29.03.2017: IMPEGNO A FAVORE DEL PERSONALE – UFFICIO AREA MARINA PROTETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4388"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI INDETTA AI SENSI ART. 14 E SS. DELLA L. N°241/90 E SS.MM.ED II., PER L’ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO E/O NULLA-OSTA FINALIZZATI ALL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DAL TECNICO INCARICATO, ARCH. STEFANO GOVONI, PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO “COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELLA TORRE NUOVA IN LOCALITÀ PORTO CONTE”.  CUP: G12C16000080001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4389"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA RDO CONSIP PER "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA DELLE ALBERATE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO” -  CIG 7015967F1C  - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.  AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DELL’IMPRESA FLORAGRICOLA ROCCHI S.R.L. CON SEDE IN SASSARI– S.P.  18 BANCALI N. 260 – P.IVA 01137780902.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4390"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA INFORMALE MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DEL SERVIZIO DI SCERBATURA E PULIZIA FORMELLE SU ALBERATE STRADALE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE- APPROVAZIONE ATTI DI GARA – ELENCO OPERATORI ECONOMICI – CAPITOLATO E COMPUTO METRICO - PRENOTAZIONE SOMME – CIG -Z2F1E00503</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4391"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 10 E IMPEGNO DI SPESA. CIG. CONVENZIONE 6650294C35.  CIG DERIVATO 7020178227.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4392"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’INCARICO DI REDAZIONE “TIPO FRAZIONAMENTO E DOCFA” DELLE PARTICELLE INTERESSATE DALLA PROCEDURA DI ESPROPRIO RELATIVA AI LAVORI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO, CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO” E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. TECNICO: STUDIO ASSICIATO DIEZ E DEDOLA - CIG: Z191DEC650.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4393"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ARREDI URBANI DEL LUNGOMARE VALENCIA FINO AL COLLE DEL BALAGUER. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE SRL, CON SEDE AMMINISTRATIVA IN ALGHERO, VIA DIEZ N. 29, - P.I.02307230900.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4394"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPRAR – SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - 2016-2017 AVVISO MINISTERO DELL’INTERNO - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO [FNPSA] CUP G11B16000150005 - PROCEDURA COMPARATIVA PER SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Inclusione sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4395"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2016, 6 BIMESTRE (SETTEMBRE-OTTOBRE), RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 CON TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: ZF3042DECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4396"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2017, 1 BIMESTRE (NOVEMBRE 2016-DICEMBRE 2016), RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 CON TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: ZF3042DECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4397"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOVIMENTAZIONE ARREDI DEGLI UFFICI DEGLI UFFICI DA TRASFERIRE IN VIA COLUMBANO E DEGLI UFFICI DI VIA S. ANNA. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE SRL, CON SEDE AMMINISTRATIVA IN ALGHERO, VIA DIEZ N. 29, - P.I.02307230900.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4398"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI DIFESA DELL’ENTE. FORMALIZZAZIONE IMPEGNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4399"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - PROROGA TERMINI CONTRATTUALI AL 31 DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4400"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE ALL’AREA SICUREZZA E VIGILANZA. APPROVAZIONE ELENCO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4401"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA RDO TRAMITE MEPA PER "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA DELLE ALBERATE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO” - AGGIUDICAZIONE DEFINITTIVA A FAVORE DELL’IMPRESA FLORAGRICOLA ROCCHI S.R.L. CON SEDE IN SASSARI – S.P.  18 BANCALI N. 260 – P.IVA 01137780902 - CIG 7015967F1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4402"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 –MODIFICA NOMINA COMPONENTI COMMISSIONI ESAMINATRICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4403"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2017- LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4404"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4405"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA RDO CONSIP PER “AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADDOBBO E MANUTENZIONE FIORIERE E AIUOLE DELLA CITTÀ”     CIG: Z0C1E06D50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4406"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA ANAC N. 1 DEL 11 GENNAIO 2017 - PERFEZIONAMENTO DEI CIG PRECEDENTEMENTE ACQUISITI SUL SISTEMA SIMOG E NON ANCORA PERFEZIONATI. SUBENTRO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4407"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 24, DEL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, ALLA VARIAZIONE NON SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 58/DSS DEL 06/08/2004, PER L’AFFITTO DI OMBRELLONI E LETTINI AL PUBBLICO ALL’ESTERNO DELL’AREA IN CONCESSIONE - A FAVORE DEL SIG. LOCURATOLO MAURIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4408"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI PER SISTEMAZIONE E PULIZIA DELL’ARENILE IN CONCESSIONE – N. 31/DSS DEL 04/05/2004. RICHIESTA PRESENTATA DAL SIG. STEFANO VISCONTI, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. GE.S.T.A.  IN LOC. PUNTA NEGRA, HOTEL PUNTA NEGRA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4409"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRATI E AREE LIMITROFE INCOLTE– DETERMINAZIONE A CONTRARRE- APPROVAZIONE ATTI DI GARA – ELENCO OPERATORI ECONOMICI – CAPITOLATO E COMPUTO METRICO - PRENOTAZIONE SOMME – CIG -70310573C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4410"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS 292) ED A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE “TAULERA”” - CUP:  G11B08000290002. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’UFFICIO UNICO NOTIFICHE ESECUZIONI CORTE D’APPELLO SASSARI PER NOTIFICA ATTI ESPROPRIATIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4411"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ- VII^ ANNUALITA'. LINEA DI INTERVENTO 3) SERVIZIO CIVICO COMUNALE- LIQUIDAZIONE SUSSIDIO PERIODO MARZO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4412"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PASSEGGIATA BARCELLONA - PAGAMENTO REGISTRAZIONE RINNOVO CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4413"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “VILLA MARIA PIA” – MANUTENZIONE AREE VERDI –  CONTRATTO DI ATTIVAZIONE ALLACCIO RETE IDRICA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4414"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE •FATTURA N. 1_17 DEL 14/02/2017 EMESSA DALL’ING. ANDREA FONNESU; •FATTURA N. 2_17 DEL 02/03/2017 EMESSA DALL’ING. ANDREA FONNESU; •FATTURA N. 2-2017PA DEL 02/03/2017 EMESSA DALL’ARCH. PIERPAOLO NINNIRI;  CIG Z3715B5EAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4415"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RECUPERO E DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI - CUP: G14E16003360004– CIG 6851994C50. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001-2017-FE DEL 29.03.2017 EMESSA DALLA DITTA EDILE STAMPATI SANNA DI SERGIO SANNA &amp; C. SNC. PRIMO SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4416"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2017 IN LOCALITÀ PUNTA NEGRA. A FAVORE DEL SIG. STEFANO VISCONTI, GE.S.T.A. SRL, TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 31/DSS DEL 04/05/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4417"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO." – CIG: 69889052DB - COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA AI SENSI DELL'ART. 77 DEL D.LGS N°50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4418"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI - PROROGA AL 30.06.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4419"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMONTAGGIO, RIMONTAGGIO E TRASLOCO ARREDI E ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA - TRASPORTI E TRASLOCHI MONTI SRLS – CIG Z281ADB79C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4420"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PROVENIENTI DALLA PROVINCIA E DALLA DITTA GEMEAZ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4421"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DELL’APPALTO DEL CRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4422"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLE OPERE EDITE IN SARDEGNA”. L. R. 3 LUGLIO 1998, N. 22, CAPO I, ART. 8 CAP. SC03.0277 E “SOSTEGNO ALLE LIBRERIE INDIPENDENTI DELLA SARDEGNA”, L. R. 9.03.2015, N. 5, ART. 33, C. 29, CAP. SC03.0287. ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 UPB S03.02.003. MANIFESTAZIONE “ISOLA DEI LIBRI” - APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4423"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N.3 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 - ARTT. 175 E 187 DEL D.LGS. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4424"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFOCLIP SRL MILANO: ATTIVAZIONE E LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA        CIG: ZBE1DDB713</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4425"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NECESSARI ALL’OTTENIMENTO DEL C.P.I. PRESSO L’IMMOBILE ADIBITO AD ASILO NIDO IN VIA DE GASPERI/VIA GIOVANNI XXIII. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI DA SOSTENERE A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4426"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE RDO SU MEPA, DI SERVIZI PER ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO COMUNITARIO RETRALAGS “RETE TRANSFRONTALIERA DELLE LAGUNE, DEI LAGHI E DEGLI STAGNI” - P.O. ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE INTERNA ALL'ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4427"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI ADEG. ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “MARIA CARTA” DI VIA MALTA - FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DEL C.P.I.” CUP: G14H16000660004 – CIG: Z6C1C0CDF7. APPALTATORE: AT &amp; T SRL - SASSARI. DET.  AFFIDAMENTO N°2998/2016. IMPORTO NETTO CONTRATTUALE: € 22.294,31 PER LAVORI, OLTRE A € 500,21 PER ONERI DI SICUREZZA E € 5.014,79 PER IVA AL 22% SU LAVORI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA – RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4428"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELLA RACCOLTA DEI FRUTTI DEGLI ALBERI DI ULIVO SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE A FAVORE DEL SIG. SANTORU BAINGIO  ANNUALITA’ 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4429"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4430"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 48/207P DEL 20/03/2017 E N. 51/207P DEL 21/03/2017 ALLA DITTA BUTANGAS SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4431"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO - LAVORI DI ““OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL PIANO DI ZONA 167 SA SEGADA COMPARTO B”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4432"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000002-2017-A DEL 25.03.2017 DITTA ELEPROJECT S.N.C., S.V. SANTU TETTARU, 6 – 07100, SASSARI (C.F. E P.I.: 02310560905) PER LA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E/O IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEGLI STESSI PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI. CIG. ZDD1C06B00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4433"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO SOMME PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEGLI STUDI DI DETTAGLIO PER L’ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI AL PIANO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI). PROCEDURA MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA DI CONSIP -  CIG: Z5D1E06E8E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4434"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - “BASKETNICO” 20-26 MARZO 2017 - SERVIZI TECNICI PER EVENTO “BASKETNICO” 26 MARZO 2017 – CIG Z761DE146C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4435"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - “BASKETNICO” 24-25 MARZO 2017 - IACOSPORT DI IACOMINO ENRICO &amp; C. SNC - VIA DON MINZONI 46 ALGHERO 07041 (SS) - C.F. 02512600905– CIG Z9E1DD5730.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Inclusione sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4436"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MATIDA SRL  PER  INTEGRAZIONE RETTA  SERVIZIO RESIDENZIALE IN RSA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4437"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. OBBILI ULISSE – AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C – P.E. 5 -  PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ART. 30 COMMA DEL D.LGS.165/2001 – ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA 1.4.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4438"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA SANTARCANGELO DI ROMAGNA: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 0005970005 DEL 28.12.2016 - CIG: Z0912C71AA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4439"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE  SPESE  SOSTENUTE NEL 1° TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4440"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1897 DETERMINAZIONE N.62/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4441"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1965 DETERMINAZIONE N.61/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4442"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA'- VII^ ANNUALITA'. APPROVAZIONE MONITORAGGIO LINEA DI INTERVENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4443"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 3231 DEL 29.12. 2016 -   MODIFICA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4444"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2017 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4445"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A QUESTO ENTE - UTENTI DIVERSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4446"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA MILANO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AI SERVIZI FINANZIARI PERIODO DAL 23.12.2016 AL 22.03.2017 - CIG: ZA60C4CA16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4447"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRO ATTO DI PROROGA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 382/2010 PER IL MANTENIMENTO DELLA PASSEGGIATA BARCELLONA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4448"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' PERSISTENTI E TRANSITORIE - VIII^ ANNUALITÀ- INDIZIONE BANDO PUBBLICO LINEE DI INTERVENTO 1-2-3. APPROVAZIONE MODULISTICA E AVVIO DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4449"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4450"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA RELATIVA AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO O RIFACIMENTO PERCORSI PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ ING. ENRICO DOPPIU AI SENSI DELL’ ART. 36 COMMA 2) LETT.A) DEL D.LGS. N. 50/2016. C.I.G.: Z2C1E1C542</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4451"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVITÀ NAZIONALE DEL 25 APRILE 2017 – 72° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE . IMPEGNO DI SPESA PER LE CELEBRAZIONI IN SEDE LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4452"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA ACCORDO TRA IL COMUNE DI ALGHERO, LA SOCIETÀ: “ALGHERO IN HOUSE” S.R.L. E LA SOCIETÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO “RANDSTAD ITALIA” SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4453"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RETRALAGS - RETE TRANSFRONTALIERA DELLE LAGUNE, DEI LAGHI E DEGLI STAGNI  - ATTIVITÀ C.3 WORKSHOP PER LA CAPITALIZZAZIONE SUL TERRITORIO. ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON  CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI, DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA. CUP G19D16001050009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4454"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA - DET. IMPEGNO N. 1002 DEL 24.03.2017 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO-FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4455"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA INFORMALE MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DEL SERVIZIO DI SCERBATURA E PULIZIA FORMELLE SU ALBERATE STRADALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITTIVA A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ECOTONI ONLUS CON SEDE IN VIA ALESSANDRO MANZONI, 29, ALGHERO, C.F. 02617910902, CIG - Z2F1E00503.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4456"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE INFO SRL PUBBLICAZIONE BANDO CRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4457"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. MANZONI &amp; C. SPA PUBBLICAZIONE AVVISO CRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4458"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2017, MESE DI FEBBRAIO, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC CON OLIVETTI S.P.A. CIG: Z0E1CAAAD4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4459"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ANNO 2017, MESE DI FEBBRAIO, RELATIVA ALLE CENTRALI TELEFONICHE SERVIZI VOIP CON OLIVETTI S.P.A. CIG: 650220909D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4460"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 45_17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4461"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO MARZO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4462"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI SUPPORTO STRATEGICO E ORGANIZZATIVO-GESTIONALE: PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, NAZIONALE E REGIONALE 2014-2020. - CIG ZCA1AE5DD5. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/2017 DEL 17.03.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4463"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO AI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO IGIENICO EDILIZIO DEL MERCATO DEL PESCE E DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4464"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 4/PA DEL 04/04/2017 EMESSA DALLA DITTA: CAR GOMME DI SECHI ROBERTO, VIA DEGLI ORTI TRAV. B, N.12 - 07041 ALGHERO (SS) – P.IVA 02375900905 – CIG Z37189798E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4465"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE CANILE GENNAIO-FEBBRAIO 2017 DITTA: ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS - CIG Z071D2AA1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4466"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MARZO 2017. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A, VIALE DELL’OCEANO INDIANO, 13, 00185 ROMA – C.F.  00435970587 - P. IVA 00891951006 - CIG. ZAF1CB3CCA E CIG. Z351D8C795.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4467"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2017 IN LOCALITÀ PORTO CONTE PINETA MUGONI. A FAVORE DEL SIG. STOCCORO GIOVANNI, TITOLARE DEL PUNTO NOLEGGIO “AIRONE”, E DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 26/DSS DEL 03/05/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4468"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ AUTO/MOTOMEZZI DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA URGIAS GIANFRANCO CON SEDE IN ALGHERO VIA VITTORIO VENETO, 31, P.IVA: 00908170905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4469"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER UNA VARIAZIONE NON SOSTANZIALE, AI SENSI DELL’ART. 24 DEL REGOLAMENTO DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, PER LA SOSTITUZIONE, A PARITA’ DI SUPERFICIE OCCUPATA, DI N. 2 MANUFATTI, CON LA STESSA DESTINAZIONE D’USO. CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME N. 59 DEL 2004 E N. 100 DEL 2005. LA “BAIA DEI VENTI” S.A.S. DI MONTI GIOVANNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4470"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLA 8ª RATA DI NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 3551CI IN DOTAZIONE ALLA SEGRETERIA GENERALE, AFFARI LEGALI, CONTRATTI E STAFF DEL SINDACO - PERIODO DAL 30/12/2016 AL 29/03/2017. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4471"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLA 7ª RATA DI NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 3551CI IN DOTAZIONE ALLA SEGRETERIA GENERALE, AFFARI LEGALI, CONTRATTI E STAFF DEL SINDACO - PERIODO DAL 30/09/2016 AL 29/12/2016. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4472"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DI N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A COLORI DALLA SEDE COMUNALE DI SANT’ANNA ALLA SEDE DI PIAZZA PORTA TERRA –  DITTA COPIER SERVICE  - CAGLIARI (CIG: Z521E1F5BD).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4473"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA - SOMME RISCOSSE A MEZZO CONTO CORRENTE POSTALE 11994076 PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4474"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO- PERIODO MARZO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4475"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI RESI A FAVORE  DI CITTADINI INSERITI PRESSO LA  COMUNITÀ INTEGRATA L'ANCORA"-  APPROVAZIONE SCHEMA  CONVENZIONE  - IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DI COMUNE DI PLOAGHE .  1° SEMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4476"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA FEBBRAIO E MARZO 2017. STRUTTURA IL GIROTONDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4477"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO: LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE MARZO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4478"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 09.03.2017 - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL MEETING DI LANCIO E DEL COMITATO DI PILOTAGGIO DEL PROGETTO COMUNITARIO ADAPT “ASSISTERE L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DEI SISTEMI URBANI DELLO SPAZIO TRANSFRONTALIERO” - INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020. CUP PROGETTO B19J16002890007 - CIG ZA31D33150.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4479"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEI GRUPPI DI CONTINUITA’ DEL DATACENTER (CED) ACQUISTO TRAMITE MEPA. CIG: Z411E206BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4480"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO - PERIODO MARZO 2017 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4481"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI MICRO ORGANIZZAZIONE CON INDIVIDUAZIONE E CODIFICA DEI PROCEDIMENTI AD INTEGRAZIONE E PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL N. 2207 DEL 25.10.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4482"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING NEL COMUNE DI ALGHERO – CIG: [7040219C7F] - APPROVAZIONE ATTI DI GARA. IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4483"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERTIFICAZIONE FAMILY AUDIT - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4484"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE OSPITI PRESSO LA CASA DI RIPOSO SANT'AGOSTINO DI ALGHERO DELLA PROVINCIA ITALIANA DELLE SUORE MERCEDARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4485"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO LAMPADE NEON CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI CIG.Z371E240D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4486"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP.SOC.LA FENICE DI SASSARI PER L'INSERMINTO DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' CASA GINA DI NULVI. FATTURA ELETTRONICA 26_17 CIG 6892847D46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4487"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO AA.SS. DAL 2016/2017 AL 2020/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA DITTA INFO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4488"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECAL S.P.A. - SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 04/E DEL 03.03.2017- SPETTANZE MARZO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4489"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2017 IN LOCALITÀ LAZZARETTO A FAVORE DELLA SIG.RA LAI MARIA GRAZIA - GESTIONI TURISTICHE S.A.S., TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 30/DSS DEL 04/05/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4490"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI PER PULIZIA DELL’ARENILE E TRASPORTO ATTREZZATURE -  CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 33/DSS DEL 11/05/2004. RICHIESTA PRESENTATA DALLA SIG.RA SANTARELLI GIUSEPPINA ARMIDA VITTORIA - SOC. “MARESPORT SNC”, LOC. LIDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4491"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA DEIAS PIETRINA (MESE DI APRILE 2017).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4492"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA V.VENETO ANG. VIA MARCONI  - ( APRILE 2017)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4493"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL MESE DI APRILE 2017 – SOC. EDILMAR S.R.L. – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4494"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETA’ DEL SIG. DI MARCO CARLO. MESE DI APRILE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4495"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEL SIG. RAFFAELE ANTONIO ACCARDO (B/518) - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO: PAGAMENTO CANONE APRILE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4496"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 24, DEL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, ALLA VARIAZIONE NON SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 50/DSS DEL 03/06/2004, PER L’AFFITTO DI OMBRELLONI E LETTINI AL PUBBLICO – SIG. PINNA ANTONIO MARIA - TITOLARE DELLA DITTA “ MAGIC BEACH”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4497"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI PER SISTEMAZIONE E PULIZIA DELL’ARENILE IN CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 1237/D DEL 27/09/2002. RICHIESTA PRESENTATA DALL SIG.RA DETTORI DONATELLA MARIA GIOVANNA, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. “FA.MI.GEST” SAS. LOC PINETA MARIA PIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4498"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2017 IN LOCALITÀ SAN GIOVANNI A FAVORE DEL SIG. PINNA ANTONIO MARIA, TITOLARE DELLA “MAGIC BEACH”, E DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 50/DSS DEL 03/06/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4499"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI DIFESA COSTIERA NEL LUNGOMARE DI ALGHERO – OPERE DI PROTEZIONE E RESTAURO DEI BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO E LUNGOMARE DANTE” APPROVAZIONE ELEBORATI DI GARA E CONTESTUALE PRENOTAZIONE DI SPESA - CIG 702267920B - CUP G16J16000140002 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.  - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DELL’IMPRESA BIEFFE COSTRUZIONI S.N.C.  CON SEDE IN ITTIRI- VIA ROSSINI N. 56/A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4500"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - “BASKETNICO” 24-25 MARZO 2017 - O.D.A. MEPA N. 3558439 – DITTA: AGO SPORT DI AGOSTINO FUNARO - VIA VIPACCO, 36 - 20100 - MILANO(MI) - P.I. 08337030152 – CIG Z0C1DC5EFF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4501"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LOTTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI MARZO EMESSE DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4502"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE - ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE PRATICHE SUAP N°6627 E N°6761</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4503"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP.SOC.LA FENICE DI SASSARI PER L'INSERIMENTO DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' CASA GINA DI NULVI. FATTURA ELETTRONICA 25/17 CIG ZA01C49113</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4504"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - “BASKETNICO” 20-26 MARZO 2017 - “AVVISO A.P.S.A.C. 2017” – SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA – CIG Z001DE23AE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Inclusione sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4505"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LOTTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI  MARZO EMESSE DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4506"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE COPIE ECCEDENTI ESEGUITE CON LE FOTOCOPIATRICI UTAX 5505CI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO COPIE. DITTA COPIER SERVICE – CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4507"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ NIEDDU MARIO – LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4508"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A UTENTI DIVERSI INDEBITAMENTE VERSATE A QUESTO ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4509"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V17/166 DEL 31.03.2017, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI VARCHI Z.T.L. DEL COMUNE DI ALGHERO - TRIMESTRE GENNAIO - MARZO 2017- DITTA PROJECT AUTOMATION.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4510"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7901076326 DEL 03.04.2017, RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN VEICOLO PICK-UP, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - PERIODO APRILE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4511"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO A SEGUITO DI CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA, INDETTA, AI SENSI ART. 23 BIS D.P.R. 380/2001, PER L’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2200 DETERMINAZIONE N°63/17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4512"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ PUBLIMEDIA SRL – SENTENZA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4513"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  DEL MESE DI MARZO, RELATIVE ALLA GESTIONE DEI VERBALI AMMINISTRATIVI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANTICIPATE DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4514"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – ENERGETICAMBIENTE S.R.L.. – COMMINAZIONE SANZIONI, LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI FEBBRAIO 2017. C.I.G. 567581243B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4515"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4516"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER TOSAP 2016 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4517"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP.SOC.LA FENICE DI SASSARI PER L'INSERMINTO DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' CASA GINA DI NULVI. FATTURA ELETTRONICA 29_17 CIG 693946966F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4518"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2017.  IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4519"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2017.  IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4520"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2017.  IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4521"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP.SOC.LA FENICE DI SASSARI PER L'INSERIMENTO DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' CASA GINA DI NULVI. FATTURA ELETTRONICA 28/17 CIG 69394696F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4522"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI PREVENZIONE E SICUREZZA SCOLASTICA DENOMINATO “NONNO VIGILE”  LIQUIDAZIONE PREMIO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA - SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4523"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA MERCATINO LUNGOMARE DANTE STAGIONE 2017 – LAVORAZIONE E CESSIONE PRODOTTI ARTIGIANALI ED ARTISTICI SU AREE PUBBLICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Commercio - Aree Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4524"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GE3STIONE DEL SERVIZIO DI MESSA IN ESERCIZIO DEGLI ASCENSORI DEL PARCHEGGIO INTERRATO MULTIPIANO CON INGRESSO IN VIA LO FRASSO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE SRL, CON SEDE AMMINISTRATIVA IN ALGHERO, VIA DIEZ N. 29, - P.I.02307230900.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4525"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA 7ª RATA DI NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI UTAX, MOD. 5505CI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI - PERIODO DAL 01/02/2017 AL 30/04/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4526"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO   CAT. D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DEMOGRAFICO CON FUNZIONI DI UFFICIALE DELLO STATO CIVILE.  APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4527"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA 9ª RATA DI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI SAMSUNG SCX-8123N IN DOTAZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE E AL SERVIZIO AFFARI GENERALI – PERIODO DAL 06/03/2017 – 05/06/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4528"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, EX ART. 36 COMMA 2, LET. A) D. LGS. 50/2016 - RDO SU MEPA, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE DEL PROGETTO COMUNITARIO ADAPT “ASSISTERE L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DEI SISTEMI URBANI DELLO SPAZIO TRANSFRONTALIERO” - INTERREG ITALIA - FRANCIA MARITTIMO 2014-2020. APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO E DISCIPLINARE DI GARA. IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA. CUP PROGETTO B19J16002890007 – CIG ZCF1E2F118.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4529"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE I - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1137903155  SOC. OLIVETTI S.P.A. – CIG ZE911D22F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4530"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2017 - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4531"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA FEBBRAIO E MARZO 2017. STRUTTURA N. S. DELLA MERCEDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4532"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA MARZO 2017. STRUTTURA FONDAZIONE  LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4533"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA FEBBRAIO E MARZO 2017. STRUTTURA AN GLIN GLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4534"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE RIFIUTI DI VARIA TIPOLOGIA IN LOC. FIGHERA – COMUNE DI ALGHERO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG Z321E2FFA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4535"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE  A CASA - DET. IMPEGNO 2604/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4536"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE OSPITI   PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO CASA DI RIPOSO  S.AGOSTINO DI ALGHERO.1° SEMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4537"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 - PROGETTI RITORNARE A CASA - DET IMPEGNO 2791/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4538"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - DETERMINA IMPEGNO 2324/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4539"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA - DET. IMPEGNO 2921/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4540"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 - PROGETTI RITORNARE A CASA - DET. IMP 1002/2017 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4541"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 31/03/2017 - ALGHERO IN HOUSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4542"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP. LUOGHI COMUNI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI MACOMER. FATTURA N.2/37 CIG 68321069C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4543"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 141 E N. 415 DEL 28/02/2017 - KCS COOP. SOC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4544"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP. LUOGHI COMUNI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI MACOMER. FATTURA N.2/42 CIG 68921069C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4545"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER  PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRATI E AREE LIMITROFE INCOLTE – CIG -70310573C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4546"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARCH. MICHELE ROSA. LAVORI DI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI DEL TEATRO CIVICO DI ALGHERO, FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL CPI”     CUP: G16J16001010004 - CIG: ZBC1BC83D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4547"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA - DET IMPEGNO 2372/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4548"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ – UNAR – “AVVISO A.P.S.A.C. 2017 - SETTIMANA DI AZIONE CONTRO IL RAZZISMO 2017 – “BASKETNICO” 20-26 MARZO 2017 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4549"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA - DET. IMPEGNO 744/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4550"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA - DET IMP 644/2017 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4551"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARCH. MICHELE ROSA.  LAVORI DI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI DEL TEATRO CIVICO DI ALGHERO, FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL CPI”     CUP: G16J16001010004 - CIG: ZBC1BC83D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4552"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MATICA S.R.L. CON SEDE IN SASSARI, ZONA INDUSTRIALE  PREDDA NIEDDA STR 11 N. 14 , (P.I. 02173390903) RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI   “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL CPI DEL TEATRO CIVICO” - L’APPALTO DEI LAVORI DI  “IMPIANTO ANTICENDIO E GRUPPO ELETTROGENO”  CUP: G16J16001010004 - CIG:  Z651CDED20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4553"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NECESSARI ALL’OTTENIMENTO DEL CPI PRESSO L’IMMOBILE ADIBITO AD ASILO NIDO IN VIA DE GASPERI/VIA GIOVANNI XXIII. LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4554"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ICHNELIOS S.C.AR.L. CON SEDE IN SASSARI, VIA ENRICO CARUSO NR. 34, (P.I:02452570906) RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI   “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL CPI DEL TEATRO CIVICO” - L’APPALTO DEI LAVORI DI  “FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORI E DI ACCUMULATORI  PER LAMPADE DI EMERGENZA”  CUP: G16J16001010004 - CIG:  Z7E1D4CA00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4555"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ICHNELIOS S.C.AR.L. CON SEDE IN SASSARI, VIA ENRICO CARUSO NR. 34, (P.I:02452570906) RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI  “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL CPI DEL TEATRO CIVICO” - L’APPALTO DEI LAVORI DI  “IMPIANTI ELETTRICI E RILEVAZIONE ALLARME INCENDIO”  CUP: G16J16001010004 - CIG:  ZDA1CDED49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4556"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI  “INTERVENTI URGENTI DI DIFESA COSTIERA NEL LUNGOMARE DI ALGHERO – OPERE DI PROTEZIONE E RESTAURO DEI BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO E LUNGOMARE DANTE”   CUP: G16J16000140002 - CIG 7022679208. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL’IMPRESA BIEFFE COSTRUZION S.N.C. DI FRANCESCO E SEBASTIANO SECHI CON SEDE IN ITTIRI VIA ROSSINI 56/A – P.IVA 02433850902.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4557"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/05 ART. 30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI . IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE- DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4558"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5D1E38DA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4559"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI RUP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4560"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI DIFESA DELL’ENTE. FORMALIZZAZIONE IMPEGNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4561"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. T. B. – MATRICOLA  614  – CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI  VOLONTARIE     A DECORRERE DAL    01 SETTEMBRE 2017 – PENSIONE ANTICIPATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4562"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. B.M. – MATRICOLA 127 – MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4563"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA RDO TRAMITE MEPA PER " AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADDOBBO E MANUTENZIONE FIORIERE E AIUOLE DELLA CITTÀ” AGGIUDICAZIONE DEFINITTIVA A FAVORE DELL’IMPRESA ORN EST S.R.L. CON SEDE IN ALGHERO – VIALE BURRUNI 1 – P.IVA 011167490901    CIG Z0C1E06D50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4564"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SARDEGNA CAT PER LA FORNITURA DI CARTA BIANCA ECOLOGICA IN RISME NEI FORMATI A4 ED A3 PER I SERVIZI FINANZIARI - CIG: ZA91E30349</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4565"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER TOSAP 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4566"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIEFFE COSTRUZIONI S.N.C. DI FRANCESCO E SEBASTIANO SECHI RELATIVA AL RELATIVO AGLI   “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL CPI DEL TEATRO CIVICO” - L’APPALTO DEI LAVORI DI  “RESTAURO INTONACI, FACCIATE”  CUP: G16J16001010004 - CIG: Z771D5BB45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4567"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: POLIZZA RCT/RCO. IMPEGNO SOMME PER RISARCIMENTO SINISTRI SIG.RI P.L. E S.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4568"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE IN. 13/1989-   CONTRIBUTI PER  IL  SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE  BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI . - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE BENEFICIARI   GRADUATORIA REGIONALE 2016 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4569"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPRAR – SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - 2016-2017 [FNPSA] – CUP G11B16000150005 – LIQUIDAZIONE GENNAIO RANDSTAD ITALIA S.P.A. – CIG 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Inclusione sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4570"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA - ORDINARIO -- DET IMPEGNO  1002/2017  - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4571"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  FEBBRAIO E MARZO 2017. STRUTTURA  SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA S. G. BOSCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4572"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE V- QUALITA' DELLA VITA - CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE – LIQUIDAZIONE GENNAIO 2017 - RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE  – CIG 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4573"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FOTORIPRODUTTORE OLIVETTI SS.SS. I TRIMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4574"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO PRENDERE IL VOLO DD96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4575"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANDALAS DE AMISTADE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE RELATIVA AL SERVIZIO PRESSO LA COMUNITÀ VOLTA LA CARTA DI PORTO TORRES. FATTURA N.87/2017/PA  CIG 6890210D27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4576"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANDALAS DE AMISTADE PER INSERIMENTO MINORI PRESSO LA COMUNITA' "LA CASA SULL'ALBERO N.1" DI SORSO. FATTURA ELETTRONICA N. 86/2017/PA CIG ZE31C1EEEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4577"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI  IMPIANTO  SEGNALZIONE FUMI DEL CENTRO  RESIDENZIALE PER ANZIANI. CIG.Z521E3BEA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4578"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SERVIZIO DI TRASPORTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4579"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER TOSAP 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4580"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TARSU, TARES E TARI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4581"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME TARI 2016: AGEVOLAZIONE PER CONTRIBUTO SOCIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4582"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO E DEL SERVIZIO DI PRESELEZIONE DEL PERSONALE -  CIG: 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4583"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/RCO - LIQUIDAZIONE SOMME PER FRANCHIGIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4584"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTANZE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI. IMPEGNO DI SPESA..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4585"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 31/03/2017 EMESSE DALLA DITTA INDRESA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4586"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA - DET IMPEGNO 1582/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4587"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA - DET IMPEGNO 2973/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4588"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA - DET IMP 3257/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4589"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RIMBORSO  SOMMA  INDEBITAMENTE VERSATA PER TOSAP 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4590"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA POLIZZA RCT/RCO N. 2013/03/2174150 DAL 15.04.2017 AL 31.05.2017. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4591"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA STRAORDINARIA PER L’ADESIONE ALL’INIZIATIVA DEL COORDINAMENTO REGIONALE DELLE CITTÀ DELL’OLIO PER LA  FORNITURA DI RAMOSCELLI DI OLIVO PRESSO P.ZA SAN PIETRO, ROMA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4592"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7 E N. 8 DEL 31/03/2017 ALLA DITTA CMB CONSULTING SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4593"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO SANITARIA NELLE CASE PROTETTE -  1° TRIMESTRE 2017 (GEN_FEB_MAR). CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4594"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN GESTIONE DELLLA PISCINA COMUNALE STAGIONE ESTIVA 2017 DAL 01 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE – NON RINNOVABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4595"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO AVV. STEFANIA SANNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4596"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2032</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4597"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2152</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4598"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA – FRANCIA MARITTIMO 2014-2020. PROGETTO RETRALAGS. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALGHERO E IL PARCO NATURALE REGIONALE DI PORTO CONTE. IMPEGNO SOMME. CUP G19D16001050009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4599"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ: RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4600"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER DEBITI FUORI BILANCIO. AVV. NICOLA SATTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4601"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE LA CRISALIDE ONLUS RELATIVA A NOTA CONTABILE N.11/17 CIG 68924093D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4602"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ: RANDSTAD ITALIA S.P.A. RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4603"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO LA  COMUNITA' CASA GINA  DI NULVI GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE DI SASSARI - IMPEGNO DI SPESA CIG Z011E4FE02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4604"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO DITTA GEMEAZ - APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE AA.SS. DAL 2016/2017 AL 2020/2021 CIG 63718790E5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4605"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA E LUDOTECA. CIG 5190738C7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4606"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2151 DETERMINAZIONE N.66/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4607"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2151 DETERMINAZIONE N.66/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4608"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2017. - IMPEGNO SPESA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4609"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, EX ART. 36 COMMA 2, LET. A) DEL D. LGS. 50/2016 - RDO SU MEPA, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL CAPOFILA PER IL COORDINAMENTO DEL PARTENARIATO: ATTIVITÀ GESTIONALI E DI REALIZZAZIONE OPERATIVA DEL PROGETTO COMUNITARIO RETRALAGS “RETE TRANSFRONTALIERA DELLE LAGUNE, DEI LAGHI E DEGLI STAGNI” - INTERREG ITALIA - FRANCIA MARITTIMO 2014-2020. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE INTERNA ALL’ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4610"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER SPESE IMPREVEDIBILI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4611"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER LA CONCESSIONEDI SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, L.R.8/1999ART.4 - COMMI 1,2,3,7 LETT. A-B-C, ART.10 COMMA 2 E L.R. 9/2004 ART. 1COMMA 1 LETT.F .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Minori e Giovani Adulti Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4612"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR138733 DEL 31.03.2017 A FAVORE DELLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4613"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2017 - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4614"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1775 DETERMINAZIONE N.67/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4615"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1775 DETERMINAZIONE N.67/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4616"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 63_17 DEL 14.04.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4617"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MISSIONI ORGANI ISTITUZIONALI PER I MESI: DICEMBRE 2016/GENNAIO –APRILE 2017 – SINDACO DOTT. MARIO BRUNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4618"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE FATTURA NR.20/FE/2017 DEL 05.04.2017 – STUDIO LEGALE MACCIOTTA &amp; ASSOCIATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4619"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  DEI LAVORATORI  IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4620"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ: RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4621"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO   CAT. C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI. APPROVAZIONE ELENCO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4622"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO   CAT. D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI PER L’INFANZIA – SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE.  APPROVAZIONE ELENCO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4623"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO.  APPROVAZIONE ELENCO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4624"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO.  APPROVAZIONE ELENCO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4625"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C - A TEMPO PARZIALE AL 50% (PART-TIME) ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO. APPROVAZIONE ELENCO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4626"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO. APPROVAZIONE ELENCO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4627"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ: RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVE AL MESE DI MARZO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4628"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CAT. D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE.  APPROVAZIONE ELENCO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4629"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA CAT. D A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE ALL’AREA SICUREZZA E VIGILANZA. APPROVAZIONE RISULTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4630"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4631"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMF “FAMIGLIE E PERCORSI DI VITA” - ANNO 2016. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DEL CONTRIBUTO ISTAT.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4632"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL’EDIFICIO DI VIA COLUMBANO SEDE DIREZIONALE – LAVORI DI ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA RETE INFORMATICA I STRALCIO SEDE SERVIZI FINANZIARI. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. CUP G19D16000900004 - CIG ZE01BD8693.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4633"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE DANTE E BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO, MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI E RIPRISTINO DEI PARAMENTI MURARI" – CUP: G14H16000690006 - CIG: 6935456757  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 P.A. DEL 13.04.2017 EMESSA DALL’IMPRESA ANDREONI SRL, CON SEDE IN CAGLIARI, PARTITA IVA: 00518360920 - PRIMO SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4634"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GESINT S.R.L PER LA FORNITURA RELATIVA AL SOFTWARE PER LA REDAZIONE DEL RENDICONTO 2016. CIG: ZCB1D9A46B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4635"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA A TITOLO DI TARSU, TARES, TARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4636"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL’AREA DI STAFF III - SERVIZI DEMOGRAFICI / SERVIZI AMMINISTRATIVI CIMITERIALI - ALL'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E CONTESTUALE IMPEGNO SOMME. ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4637"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA BIANCA ECOLOGICA IN RISME MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE SARDEGNA CAT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4638"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT.SSA MADAU PAOLA – ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CONTABILE – CAT. D - PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ART. 30 COMMA DEL D.LGS.165/2001 – ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA 1.5.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4639"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT.SSA PASTORINO CLAUDIA – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C  -  PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ART. 30 COMMA DEL D.LGS.165/2001 – ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA 1.5.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4640"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CONTABILE CAT. D A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. APPROVAZIONE RISULTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4641"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – AVVOCATO - CAT. D3 -   COD. MOBCATD3 - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SERVIZIO AUTONOMO “AVVOCATURA CIVICA”. APPROVAZIONE RISULTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4642"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE QUALITA’ DELLA VITA. APPROVAZIONE RISULTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4643"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CONTABILE CAT. D A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE QUALITA’ DELLA VITA – SERVIZI SOCIALI E ALLA FAMIGLIA. APPROVAZIONE RISULTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4644"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE. APPROVAZIONE RISULTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4645"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO – SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E DEMANIO. APPROVAZIONE RISULTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4646"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.63/2017 E N. 64/2017 - ISTITUTO VIGILANZA ARMATA S.G.S. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4647"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – CONTABILE CAT. D – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA. APPROVAZIONE RISULTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4648"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 2 ISTRUTTORE TECNICO – CAT. C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO. APPROVAZIONE RISULTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4649"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE INFORMATICO – CAT. C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE ALL’AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO.  APPROVAZIONE RISULTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4650"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVITÀ NAZIONALE DEL 25 APRILE 2017 – 72° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. DICHIARAZIONE DI ECONOMIA DI SPESA E DISIMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4651"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ COOPERATIVA SOCIALE RIVIERA DEL CORALLO – LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4652"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1768/16.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4653"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SEGESTA GESTIONI SRL  -  INTEGRAZIONE   RETTE   PER DIVERSI  CITTADINI INSERITI PRESSO LA R.S.A.  "SAN  NICOLA"  DI SASSARI .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4654"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIEFFE COSTRUZIONI, CON SEDE A ITTIRI(SS), VIA ROSSINI NR 56/A, (P.I: 02433850902). APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO LAVORI ALLO STATO FINALE  “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL CPI DEL TEATRO CIVICO” - L’APPALTO DEI LAVORI DI “TRATTAMENTO IGNIFUGANTE DELLE SUPERFICI LIGNEE E MANUTENZIONE INFISSI”   CUP: G16J16001010004 - CIG: Z771D5BB45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4655"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RENATO PIRAS. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO LAVORI ALLO STATO FINALE   “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL CPI DEL TEATRO CIVICO” - L’APPALTO DEI LAVORI DI “TRATTAMENTO IGNIFUGANTE DELLE SUPERFICI LIGNEE E MANUTENZIONE INFISSI”   CUP: G16J16001010004 - CIG: ZA41CDED70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4656"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TRASPORTI E TRASLOCHI MONTI SRLS – SERVIZIO DI SMONTAGGIO, RIMONTAGGIO E TRASLOCO ARREDI E ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. - CIG Z281ADB79C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4657"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASSEGNAZIONE  POSTEGGI FESTA SAN MARCO 2017 PRESSO BORGATA FERTILIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4658"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. TIZIANA CORREDDU. LAVORI DI “INTERVENTI URGENTI DI DIFESA COSTIERA NEL LUNGOMARE DI ALGHERO”     CUP: G16J1600014002 - CIG: Z441BFBF5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4659"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITA' S.PATRIGNANO SOC.COOP.SOC. PER FATTURA N.VF50517_00210 DEL 31/03/2017 CIG Z8F1CD9375</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4660"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ADELANTE SOC.COOP.SOC.  PER FATTURA N. 18_17 CIG ZB41DFA47F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4661"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONIFICA DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO VIA ASFODELO ANGOLO VIA ALDO MORO – COMUNE DI ALGHERO - CIG Z5F1DDEFD4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000002/PA DEL 10/04/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4662"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE- REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA. CUP: G17B15000390004 – CIG: 69275055F8. APPROVAZIONE AVVISO DI RETTIFICA E NUOVA VERSIONE BANDO/DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI. RETTIFICA IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4663"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/17 DEL 14.04.2017, DELL’IMPORTO TOTALE DI € 1.768,00, EMESSA DALL’ARCH. VALENTINA ISONI - REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI "SCUOLA PRIMARIA ARGILLERA". C.U.P.: G11E17000030006    C.I.G.: Z331D9514A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4664"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, AD UN OPERATORE ECONOMICO, DEL "SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E ALTRI SERVIZI DI AGENZIA PER IL COMUNE DI ALGHERO". CIG: Z3F1E4F053 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4665"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, AD UN OPERATORE ECONOMICO, DEL "SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E ALTRI SERVIZI DI AGENZIA PER IL COMUNE DI ALGHERO". CIG: Z3F1E4F053 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4666"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO PER INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4667"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DEL "SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO" – CIG: 593220FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4668"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017 – IMPEGNO SOMME RELATIVE ALL’AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO E ALL’AREA COMUNICAZIONE E STAFF DEL SINDACO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4669"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – AVVOCATO - CAT. D3 -   COD. MOBCATD3 - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SERVIZIO AUTONOMO “AVVOCATURA CIVICA”. APPROVAZIONE RISULTANZE. DETERMINAZIONE N. 1278 DEL 19.04.2017. MODIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4670"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE SOCIETÀ DI INGEGNERIA C.RI.TER.IA S.R.L., PER LO STUDIO DELL’ANALISI DEMOGRAFICA ED ECONOMICA” E “CARATTERIZZAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI DEL TERRITORIO COSTIERO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA ZONE UMIDE, ALLE FOCI FLUVIALI E AI SISTEMI DUNARI, FUNZIONALI ALLA DETERMINAZIONE DELLA SPIAGGIA PROGRAMMABILE ALLA SCALA DEL PUL E VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ RISPETTO AL CARICO ANTROPICO PREVISTO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Attuativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4671"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE SOCIETÀ DI INGEGNERIA C.RI.TER.IA S.R.L., PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE AL P.R.G. RELATIVA AL PIANO DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI BONIFICA E DEL PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI, DI CUI ALL’ART. 6 DELLA PARTE II DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II., DI CUI ALL’ART. 5 DELLA CONVENZIONE  CON SCRITTURA PRIVATA DEL 24.08.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Attuativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4672"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000010708 DEL 14.04.2017 A FAVORE DELL'AUTOMOBIL CLUB D'ITALIA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ANNUALE 2017 E CONSULTAZIONI MESE DI GENNAIO '2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4673"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO RELATIVO ALLE ISTANZE PER L’OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA PRATICA DELLA PESCA SPORTIVA-RICREATIVA PER NON RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO – ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4674"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO RELATIVO ALLE ISTANZE PER L’OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA PRATICA DELLA PESCA SPORTIVA-RICREATIVA PER NON RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO – ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4675"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/MULAS SALVATORE  – LIQUIDAZIONE  FATTURA  NR. 1 FE /2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4676"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME TARI 2016: AGEVOLAZIONI SOCIALI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4677"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI MINORI NELLA COMUNITA' LUOGHI COMUNI DI MACOMER IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 CIG 7055496B7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4678"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART.14-TER L.241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO A SEGUITO DI CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA, INDETTA PER L’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N°2248 - VARIANTE IN CORSO D'OPERA - VIA DE BIASE 16 DETERMINAZIONE N°67/17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4679"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SOMME PER SOSTENERE LE SPESE DEGLI IMPORTI DERIVANTI DALLA SPEDIZIONE DI ATTI GIUDIZIARI. ANNO 2017. POSTE ITALIANE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4680"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL PIANO DI ZONA 167 SA SEGADA COMPARTO B” CUP: G17H14001430004 – CIG: 6897560E90.  LIQUIDAZIONE FATTURA N.3_17 DEL 20.04.2017 EMESSA DALLA DITTA PUTZU APPALTI COSTRUZIONI SRL. PRIMO SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4681"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO-ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI GUARD-RAIL NELLA VIA PORTO CONTE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ ING. LUIGI MURRUZZU AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2) LETT.A) DEL D.LGS. N. 50/2016. C.I.G.: Z1C1E44A04.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4682"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMONTAGGIO, RIMONTAGGIO E TRASLOCO ARREDI E ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA’ DI TRASLOCO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DEI SERVIZI FINANZIARI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG: ZBA1E567C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4683"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO DI INDAGINI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI MARINI DELLE AREE INTERESSATE DALLE PREVISTE ESCAVAZIONI IN AMBITO DEI LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA”.  ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016.  CUP: G17H03000130001– CIG:  Z451E49CA4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4684"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019. ARTT. 175 E 187 DEL D.LGS. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4685"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4686"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4687"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE LA CRISALIDE ONLUS RELATIVA A NOTA CONTABILE N.10/17 CIG 68924093D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4688"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO: ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4689"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DEGLI STUDI DI DETTAGLIO PER L’ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI AL PIANO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4690"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4691"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE NELL'AMBITO DEL MEPA-CONSIP, IN RELAZIONE ALL'INIZIATIVA “MOBILITÀ E MONITORAGGIO”- CATEGORIA “BENI E SERVIZI PER LA MOBILITÀ E IL MONITORAGGIO” – BANDO “MOBILITÀ E MONITORAGGIO” - PROCEDURA CON RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) PER LA FORNITURA DI UN’ATTREZZATURA PER IL RILEVAMENTO DELLE VELOCITA’ VEICOLARI – CIG: ZFA1E57AF8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4692"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO, PER L’ANNO 2016 - FONDO PENSIONE CENTO STELLE TAXPLAN -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4693"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – P PROGETTO “ADAPT”– DETERMINAZIONE CRITERI PER LA SELEZIONE DEL CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO. CUP B19J16002890007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4694"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “RETRALAGS – DETERMINAZIONE CRITERI PER LA SELEZIONE DEL CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO. CUP G19D16001050009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4695"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “CIEVP”– DETERMINAZIONE CRITERI PER LA SELEZIONE DEL CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO. CUP B36D16000290007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4696"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA, IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE, CONFERIMENTO INCARICO DI RUP E SUPPORTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4697"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE – CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO ANNO 2016 – EROGAZIONE COMPENSI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE PER L’ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4698"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AUTORITÀ DI VIGILANZA - INTERVENTI SVILUPPO SOSTENIBILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4699"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE V- QUALITA' DELLA VITA - CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE –LIQUIDAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2017 - RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE – VIA R. LEPETIT, 8/10 – 20124 MILANO – P.IVA: 12730090151 – B/261774 – CIG 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4700"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPRAR – SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - 2016-2017 AVVISO MINISTERO DELL’INTERNO - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO [FNPSA] – CUP G11B16000150005 –LIQUIDAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2017 RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE – VIA R. LEPETIT, 8/10 – 20124 – MILANO – P.IVA: 12730090151 – B/261774 – CIG 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4701"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ENTE CAPOFILA DEL  PLUS DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI ALGHERO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE IN FORMA ASSOCIATA ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4702"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ: RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4703"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ: RANDSTAD ITALIA S.P.A. RELATIVA AL MESE DI MARZO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4704"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA. PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SU “MANIFESTAZIONI TEMPORANEE – IL TRATTENIMENTO E PUBBLICO SPETTACOLO – IL  TULPS R.D. N. 773/1931 – COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE ESERCITATI NELL’AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI” – IMPEGNO DI SPESA.    CIG. Z8D1E0A3B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4705"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>: FORMAZIONE SPECIALISTICA. PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SU “LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DOPO IL D. LGS N. 222 DEL 25.11.201, C.D. SCIA 2. LE ULTIMISSIME NOVITÀ DEL DECRETO MILLEPROROGHE. LEGGE REGIONALE DEL 20.10.2016 N. 24” – IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA41E5DD5E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4706"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AI COMPONENTI IL N.I.V. PERIODO AGOSTO 2016 - MARZO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4707"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA MARIA IMMACOLATA - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II." - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE INTERNA ALL'ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4708"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFERIMENTO CONTENZIOSO N. 19/2012, SPESE PROCESSUALI E ONERI DERIVANTI DA SENTENZA EMESSA IN DATA 04.12.2012.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4709"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE M.S. - ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI DELL’ART. 11 DEL CCNL DEL 14.09.2000 – CONCESSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4710"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – IMPEGNO SPESE DI MISSIONE PER PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO DI FORMAZIONE SUI SITI E SULLA GESTIONE DEI PROGETTI. CUP G19D16001050009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4711"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRELIEVO E ANALISI SU CAMPIONE PRESUMIBILEMNTE CONTENENTE AMIANTO – C.I.G. Z8B1D4BAE0. LIQUIDAZIONE FATTURA N.9_17 DEL 19.04.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4712"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 RELATIVO AL 1° E ULTIMO SAL  E SVINCOLO TRATTENUTE DI GARANZIA – APPROVAZIONE  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER IL  SERVIZIO DI POTATURA ALBERATE – DITTA  A.T.I. CAPOGRUPPO VIVAI PINNA DI GAVINO PINNA CON SEDE IN SASSARI – VIALE PAPA GIOVANNI PAOLO II 10 – C.F. PNNGVN66P26I452D P.IVA 02317350904 E MANDANTE LA DITTA DAVIDE SACCU CON SEDE IN ALGHERO VIA CELLINI 9 C.F. SCCDVD85R28A192Y P.IVA 02407490909 -  CIG  6901465515</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4713"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO STUDIO LEGALE AVV.  GIANNI EMILIO CENSORI - CAUSA NIEDDU - PIGA/COMUNE DI ALGHERO – SPESE SENTENZA N. 537/2016 DEL 27/10/2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4714"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO E MODULO D’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2017/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4715"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D. LGS. N. 50/2016, AD UN OPERATORE ECONOMICO, DELLA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI BIKE SHARING NEL COMUNE DI ALGHERO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4716"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - PROGETTO COMUNITARIO RETRALAGS “RETE TRANSFRONTALIERA DELLE LAGUNE, DEI LAGHI E DEGLI STAGNI” -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE, REDAZIONE E GESTIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE INTEGRATO CON LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI MATERIALI E AZIONI PROMOZIONALI.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CUP G19D16001050009 - CIG Z071DB6F65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4717"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 RELATIVO AL 1° E ULTIMO SAL  E SVINCOLO TRATTENUTE DI GARANZIA – APPROVAZIONE  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER IL  SERVIZIO DI POTATURA ALBERATE – DITTA  VIVAI PINNA DI GAVINO PINNA CON SEDE IN SASSARI – VIALE PAPA GIOVANNI PAOLO II 10 – C.F. PNNGVN66P26I452D P.IVA -  CIG  ZA61CC5CF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4718"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO ED EVENTI SPECIALI DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. CIG.ZB01E61491</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4719"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA RDO TRAMITE MEPA PER "L’AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRATI E AREE LIMITROFE INCOLTE “ AGGIUDICAZIONE DEFINITTIVA A FAVORE DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ECOTONI ONLUS CON SEDE IN ALGHERO VIA MANZONI 29 – P.IVA 02617910902. CIG  70310573C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4720"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE IV PROGRAMMAZIONE ECONOMICA ALL'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO. IMPEGNO DI SPESA PER L’ ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4721"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata -SUE -Tutela del Paesaggio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4722"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER MESI TRE DECORRENTI DAL 01/05/2017 CON LA SOCIETA’  RANDSTAD ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI TRE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI – CONTABILI , CATEGORIA C, P.E. C1. CIG:64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4723"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – AVVOCATO – CAT. D3 – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART.35 DEL D. LGS. N.165/2001 E SS.MM. DA ASSEGNARE AL SERVIZIO AUTONOMO “AVVOCATURA CIVICA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4724"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – AVVOCATO – CAT. D3 – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART.35 DEL D. LGS. N.165/2001 E SS.MM. DA ASSEGNARE AL SERVIZIO AUTONOMO “AVVOCATURA CIVICA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4725"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO - PROSECUZIONE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4726"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE ATTRAVERSO LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER IL SETTORE V - QUALITA' DELLA VITA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4727"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. IMPEGNO SOMME A COPERTURA DEL PERIODO 26 APRILE – 31 DICEMBRE 2017 E ANNUALITÀ 2018 E 2019 - DITTA CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC COOP. CIG 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4728"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE E RIMODULAZIONE N. 3 CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER FIGURE PROFESSIONALI IN SERVIZIO PRESSO L’AREA DI STAFF SERVIZI DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe e Leva</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4729"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' PERSISTENTI E TRANSITORIE - VIII^ ANNUALITA' - LINEE DI INTERVENTO 1/2/3. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4730"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE SOMME PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, L.R.8/99 ART. 4 - COMMI 1,2,3,7 LETT. A-B-C, ART. 10 COMMA 2 E L.R.9/2004 ART1 LETT.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Minori e Giovani Adulti Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4731"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEL CHIOSCO (EDICOLA) PER “RIVENDITA ESCLUSIVA DI QUOTIDIANI E RIVISTE” A FAVORE DEL SIG. ANTONIO LEONARDO BADALOTTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4732"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06 DEL 13.03.2017 SECAL S.P.A. SPESE DI POSTALIZZAZIONE FEBBRAIO 2017 PER ATTI INGIUNTIVI, SANZIONATORI E POSTA ORDINARIA PER ICI, TARSU, TOSAP E CIMP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4733"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SPESE DI NOTIFICAZIONE - PROROGA CONTRATTO E  INTEGRAZIONE IMPEGNO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4734"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA DALLA REGIONE SARDEGNA E DALL'AGEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4735"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA DALLA REGIONE SARDEGNA E DALL'AGEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4736"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ RANDSTAD ITALIA S.P.A. – LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GENNAIO, FRABBRAIO E MARZO 2017. SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4737"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE NR. 783/2017 – RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ED ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4738"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA, RELATIVA ALL'AVVISO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE PROVVISORIA DELLA PISCINA COMUNALE, SITA IN ZONA SPORTIVA MARIA PIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4739"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI LOCALE COMUNALE DA ADIBIRE AD ARCHIVIO CARTACEO UBICATO IN VIA SILA - BORGATA DI S. MARIA LA PALMA – CUP: G17B17000080004. AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA MEDIANTE GARA INFORMALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. TECNICO: GEOM. ANTONIO RUBATTU - CIG: Z701E1F20F. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4740"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO 2° STRALCIO – REGIONE SARDEGNA DELIBERA CIPE N.6/2012 - SCUOLA MEDIA VIA DE BIASE, 63 – COD. PROGETTO N. 00612SAR183 – CUP G12J12000170001 – APPALTATORE SETTORE EDILE DI ARUS DANIELA SAS - QUARTU S. ELENA – CIG Z3116EB953. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4741"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO 2° STRALCIO – REGIONE SARDEGNA DELIBERA CIPE N.6/2012 - SCUOLA MEDIA “MARIA CARTA” - VIA MALTA – COD. PROGETTO N. 00612SAR184 – CUP G12J12000180001 - APPALTATORE S.E.R.F. COSTRUZIONI S.R.L. DI SASSARI - CIG Z4D16EBAFD. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4742"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERTIFICAZIONE FAMILY AUDIT – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOGGETTO VALUTATORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4743"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP. SOC. IL SOGNO DI SASSARI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI. FATTURA N.10-2017-0000001 CIG Z631C4AACB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4744"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONI ANTONI SIMON MOSSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4745"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE AVV.  GIANNI EMILIO CENSORI - CAUSA NIEDDU - PIGA/COMUNE DI ALGHERO – SPESE SENTENZA N. 537/2016 DEL 27/10/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4746"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01PA DEL 15/03/2017 AL DOTT. MASSIMILIANO PALUMBARO PER  ATTIVITA’ DI ASSISTENZA IN QUALITA’ DI C.T.P. NEL PROCEDIMENTO CIVILE IN CORSO  CONTRO BNL SU CONTRATTI DERIVATI SOTTOSCRITTI DAL COMUNE. CODICE CIG: ZAE1C81FC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4747"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI ANNO 2016 ALL'AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4748"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI  DELL’ENTE DOTT. CLAUDIO GIUSEPPE CALVI PER IL PERIODO: 01/07/2016 – 31/12/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4749"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMF “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” - ANNO 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO AL RILEVATORE ESTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4750"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, EX ART. 36 COMMA 2, LET. A) DEL D. LGS. 50/2016 - RDO SU MEPA, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE DEL PROGETTO COMUNITARIO ADAPT “ASSISTERE L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DEI SISTEMI URBANI DELLO SPAZIO TRANSFRONTALIERO” - PROGRAMMA INTERREG ITALIA – FRANCIA MARITTIMO 2014-2020. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE INTERNA ALL’ENTE - CUP PROGETTO B19J16002890007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4751"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PRIMO TRIMESTRE 2017 CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA’ UNIPERSONALE DEL SETTORE IV PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. CODICE CIG: 64518792FB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4752"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO FABBRICATO ALLOGGIAMENTO LOCULI – CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PROFESSIONALE. STUDIO KIT DI CANU E CATALDI – STUDIO TECNICO ASSOCIATO. CUP: G17H16000800004 - GIG: Z021E2CF69.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4753"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 24, DEL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, ALLA VARIAZIONE NON SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 47/DSS DEL 31/05/2004, A FAVORE DEL SIG. ALFONSO SALVATORE - LOC. PORTO CONTE – LA STALLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4754"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SPESE DI POSTALIZZAZIONE SOSTENUTE DA S.E.C.A.L SPA E RISCOSSE DAL COMUNE DI ALGHERO PER ATTI INGIUNTIVI, SANZIONATORI  E POSTA ORDINARIA PER ICI,TARSU, TOSAP E CIMP. MARZO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4755"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO N. 7/F.SA/SERV DEL 08.03.2017 ASL N. 1. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4756"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA. ONERI IN MATERIA  DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI A PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE   A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI -APPROVAZIONE RENDICONTO 2016 -PREVISIONE DI SPESA E RICHIESTA ANTICIPAZIONE ANNUALITÀ 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4757"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1_17 DEL 07/03/2017. EMESSE DALLA SOCIETA’ SKY SURVEY SYSTEM DI ALBERTO MASALA E C. S.A.S., CON SEDE IN VIA DEI COLLI 9, 09043 MURAVERA, P.IVA: 03337330926 – CIG: Z7C1C9B206</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4758"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2028</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4759"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA (ART. 14 L.241/90) -  PRATICA SUE N°2217 - OPERE DI PAVIMENTAZIONE E DI FINITURA DI SPAZI ESTERNI - REG. VESSUS SNC DETERMINAZIONE N° 69/17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4760"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.A.L. SPA - SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08 DEL 06.04.17 - SPETTANZE APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4761"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SCOLASTICHE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE NELL'ANNO SCOLASTICO 2015-2016 E CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016-2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4762"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>APP MUNICIPIUM – LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4763"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RECUPERO E DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI - CUP: G14E16003360004– CIG 6851994C50 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPRESA EDILE E STAMPATI SANNA SNC DI SERGIO SANNA E C..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4764"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – PERIODO 20 MARZO 2017 – 20 APRILE 2017. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4765"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE 2017 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4766"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SARDANTICENDI DI COCCO MARIO &amp; F. S.N.C. CON SEDE IN SELARGIUS  – VIA MEUCCI ZONA INDUSTRIALE 24 – P.IVA 01676970922  - “SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTICENDIO DELLA BIBLIOTECA/ARCHIVIO STORICO” – CIG  Z0D1DF3CA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4767"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIMOZIONE DI COPERTURA IN LASTRE DI CEMENTO AMIANTO SITUATE PRESSO ALCUNI LOCALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO SITI IN VIA VITTORIO EMANUELE, 102. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FRATELLI CANO SNC DI CANO CARMELO &amp; GIOVANNI SNC.  CIG: ZE81E655AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4768"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO. – CIG: 69889052DB - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA: VERBALI, VERIFICA ANOMALIA, PROVVEDIMENTO RUP SU CONGRUITA' OFFERTA. - AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SERIANA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. CON SEDE IN CESENATICO (FC)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4769"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI PREVENZIONE VIGILANZA ANTINCENDIO PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4770"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA AL FUNZIONAMENTO CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4771"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “ISOLA DEI LIBRI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4772"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP.SOC.LA FENICE DI SASSARI PER L'INSERMINTO DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' CASA GINA DI NULVI. FATTURA ELETTRONICA 36_17 CIG 6892847D46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4773"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>MPEGNO SPESA PER L’INCARICATO DI SUPPORTO AL RUP E PER L’INCARICATO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO AA.SS. 2016/2017 -2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4774"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L’INCARICATO DI SUPPORTO AL RUP E PER L’INCARICATO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE AA.SS. DAL 2016/2017 AL 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4775"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 6/PA DEL 03/05/2017 EMESSA DALLA DITTA: CAR GOMME DI SECHI ROBERTO, VIA DEGLI ORTI TRAV. B, N.12 - 07041 ALGHERO (SS) – P.IVA 02375900905 – CIG Z37189798E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4776"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - PROGETTO COMUNITARIO RETRALAGS “RETE TRANSFRONTALIERA DELLE LAGUNE, DEI LAGHI E DEGLI STAGNI” - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL CAPOFILA PER IL COORDINAMENTO DEL PARTENARIATO: ATTIVITÀ GESTIONALI E DI REALIZZAZIONE OPERATIVA DEL PROGETTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.   CUP G19D16001050009. CIG: CIG Z731DF3BB7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4777"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019. ART. 175 COMMA 5-QUARTER DEL D.LGS. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4778"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE OSPITI PRESSO LA CASA DI RIPOSO SANT'AGOSTINO DI ALGHERO DELLA PROVINCIA ITALIANA SUORE MERCEDARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4779"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4780"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP.SOC.LA FENICE DI SASSARI PER L'INSERIMENTO DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' CASA GINA DI NULVI. FATTURA ELETTRONICA 37/17 CIG 69394696F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4781"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL MESE DI MAGGIO 2017 – SOC. EDILMAR S.R.L. – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4782"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEL SIG. RAFFAELE ANTONIO ACCARDO (B/518) - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO: PAGAMENTO CANONE MAGGIO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4783"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA DEIAS PIETRINA (MESE DI MAGGIO 2017).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4784"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA V.VENETO ANG. VIA MARCONI (MAGGIO 2017)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4785"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETA’ DEL SIG. DI MARCO CARLO. MESE DI MAGGIO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4786"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA SECONDO LE PRESCRIZIONI FIDAL – CONI DELLA PISTA DI ATLETICA DEL COMUNE DI ALGHERO – CUP: G13D17000170006. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE PRELIMINARE MEDIANTE GARA INFORMALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. TECNICO: ING. EFISIO CAU - CIG: ZAE1E76745. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4787"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFERIMENTO CONTENZIOSO N. 19/2012, SPESE PROCESSUALI E ONERI DERIVANTI DA SENTENZA EMESSA IN DATA 04.12.2012. RETTIFICA E CORREZIONE ERRORE MATERIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4788"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SASSARI: LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4789"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO: LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4790"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO ISTITUZIONALE A ROMA DEL 09.05.2017: IMPEGNO A FAVORE DEL PERSONALE – UFFICIO AREA MARINA PROTETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4791"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA A SEGUITO DI CESSIONE DI CREDITO A CREDEMFACTOR S.P.A. - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4792"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE APRILE 2017. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A, VIALE DELL’OCEANO INDIANO, 13, 00185 ROMA – C.F.  00435970587 - P. IVA 00891951006 - CIG. Z351D8C795.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4793"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE POSTALI PER IMPORTI DERIVANTI DALLA SPEDIZIONE DI ATTI GIUDIZIARI – POSTE ITALIANE S.P.A. – PERIODO: GENNAIO – FEBBRAIO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4794"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO IN LOC. PINETA MUGONI - SIG. DAVIDE SANNA TITOLARE DELLA DITTA CLUB DELLA VELA. CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N.26/DSS DEL 03/05/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4795"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SICON SRL PER CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITÀ SOCOMEC DEL CED ANNO 2017 CIG. Z411E206BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4796"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ANNO 2017, MESE DI MARZO, RELATIVA ALLE CENTRALI TELEFONICHE SERVIZI VOIP CON OLIVETTI S.P.A. CIG: 650220909D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4797"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2017, MESE DI MARZO, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC CON OLIVETTI S.P.A. CIG: Z0E1CAAAD4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4798"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SMANTELLAMENTO, DEMOLIZIONE E TRASPORTO COPERTURA CAMPO BOCCE DI FERTILIA. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FRATELLI RO.ME.G DI GOSMINO GAVINO E C. S.R.L. CIG Z8D1E656A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4799"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ADESIONE AL BANDO ALGHERO ESTATE FAMIGLIA 2017 PER LA RACCOLTA DELL’OFFERTA DI SERVIZI A E ATTIVITÀ DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4800"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2017 - LIQUIDAZIONE MARZO 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4801"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TI TRUST TECHNOL. SRL PER ATTIVAZIONE DI 150 PEC ISTITUZIONALI (PERIODO GENNAIO-APRILE 2017). CIG. ZF91B38C54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4802"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CONSULMEDIA SRL PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA IN CLOUD DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG. Z021C263BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4803"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA AUTORIZZAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.1106/2017 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2017 IN LOCALITÀ PORTO CONTE PINETA MUGONI, A FAVORE DEL SIG. STOCCORO GIOVANNI, TITOLARE DEL PUNTO NOLEGGIO “AIRONE”, E DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 26/DSS DEL 03/05/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4804"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DEL BANDO DI GARA, E RELATIVI ALLEGATI, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DELL’IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO PARCO “RAFAEL CARIA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4805"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE PROGETTO SPERIMENTAZIONE NAZIONALE FAMILY AUDIT - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4806"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N.2 UNITÀ DI ISTRUTTORE AMM.VO – CONTABILE  – CAT. C – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART.35 DEL D. LGS. N.165/2001 E SS.MM. DA ASSEGNARE AI SERVIZI SOCIALI DELL’ENTE E FUNZIONI ASSIMILABILI DELL’ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4807"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N.2 UNITÀ DI ISTRUTTORE TECNICO – CAT. C – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART.35 DEL D. LGS. N.165/2001 E SS.MM.II..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4808"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ DI ISTRUTTORE INFORMATICO – CAT. C – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART.35 DEL D. LGS. N.165/2001 E SS.MM.II..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4809"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N.1 UNITÀ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – CONTABILE – CAT. D1 – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART.35 DEL D.LGS. N.165/2001 E SS.MM.II. DA ASSEGNARE AI SERVIZI SOCIALI DELL’ENTE E FUNZIONI ASSIMILABILI DELL’ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4810"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 PIC DEL 30.04.2017. C.I.G. 567581243B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4811"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° S.E.C. - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI. PERIODO GENNAIO - APRILE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4812"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA SPESE SALDO ANNO 2017 – C.I.P.A .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4813"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DEL BANDO DI CONCORSO, PER SELEZIONE PUBBLICA, PER PROVE PRATICHE E COLLOQUIO, MEDIANTE CORSO-CONCORSO, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" - CAT. C - P.E. C1 - DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI, A TEMPO DETERMINATO E PART TIME, PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4814"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1475 DETERMINAZIONE          N° 73/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4815"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PER SELEZIONE PUBBLICA, PER PROVE PRATICHE E COLLOQUIO, MEDIANTE CORSO-CONCORSO, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” CAT C – P.E. C1 – DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E PART TIME, PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO, ALLA DITTA RANDSTAD ITALIA S.P.A., P. IVA 12730090151- CIG: Z421E86875.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4816"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2030        DETERMINAZIONE  N°71/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4817"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2177 DETERMINAZIONE N.72/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4818"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1981 DETERMINAZIONE  N°74/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4819"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.LL., CONTABILITÀ, C.R.E., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALE COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DEI C.P.I. ANNUALITÀ 2015 - CUP G14H15001250004 - PROFESSIONISTA INCARICATO: P.I. MONICA CASSESE, SASSARI - CIG. Z241699303. CONVENZIONE REP. N. 04/OO.PP./2015 DEL 28/</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4820"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010414290 DEL 21/04/2017 DELL’IMPORTO TOTALE DI € 337,10 EMESSA DALLA DITTA: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A, VIA MONFALCONE N.15 – 20132 MILANO, P. IVA 02973040963</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4821"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LOTTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI  APRILE EMESSE DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4822"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER POSIZIONAMENTO DI CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO NEL COMUNE DI ALGHERO IN LOC. SAN GIOVANNI LIDO, IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA “ALGHERO KITEBOARDING” - STAGIONE BALNEARE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4823"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONIFICA DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO VIA BERLINGUER E VIA DELLA RESISTENZA – COMUNE DI ALGHERO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG ZA81E84147</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4824"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI CITTADINO DISABILE INSERITO PRESSO LA CASA PROTETTA DI BOSA GESTITA DA ENTE MORALE PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA -COTTOLENGO- IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2017.[CIG Z9C1E779F3]</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4825"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 135/02 DEL 30.03.2017 - DITTA PROMO PA FONDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4826"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412/PA DEL 30.03.2017 - DITTA DELFINO &amp; PARTNERS SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4827"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2017, 2 BIMESTRE RIFATTURAZIONE (GENNAIO 2017- FEBBRAIO 2017), RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 CON TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: ZA31C44081</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4828"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE ALLA TARSU, TARES E TARI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI VARI ANNI D'IMPOSTA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMMISSIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4829"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REGIONE SARDEGNA – ASSESSORATO P.I. E BENI CULTURALI. BANDO: CULTURE LAB SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE DEL SETTORE CULTURALE E CREATIVO PER LO SVILUPPO DI PROGETTI CULTURALI INNOVATIVI” - D.G.R. 37/19 DEL 21 GIUGNO 2016 - D.G.R. N. 46/9 DEL 10 AGOSTO 2016. ATTO D’INDIRIZZO. PROMOZIONE PARTENARIATO PER LA SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DI BENI DEL COMUNE DI ALGHERO. TEATRO CIVICO”. NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4830"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA STRAORDINARIA PER L’ADESIONE ALL’INIZIATIVA DEL COORDINAMENTO REGIONALE DELLE CITTÀ DELL’OLIO PER LA FORNITURA DI RAMOSCELLI DI OLIVO PRESSO P.ZA SAN PIETRO, ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4831"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO - PERIODO APRILE 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4832"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2030/170000116 DEL 17.03.2017 - DITTA MYO SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4833"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 328_17 DEL 28.04.2017 - DITTA DIRITTOITALIA.IT SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4834"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 166/02 DEL 28.04.2017 - DITTA PROMO PA FONDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4835"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134/02 DEL 30.03.2017 - DITTA PROMO PA FONDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4836"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “PUBLIO VIRGILIO MARONE” DI VIA ORSERA, FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI – ANNUALITÀ 2016.” - CUP: G14H16000660004 – CIG: ZE71C0CEC3. APPALTATORE EDIL M.A. CON SEDE IN OSILO (SS) – VIA S. MARTINO, N. 34 - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N°2978 DEL 19.12.2016 - LIQUIDAZIONE SECONDO E ULTIMO SAL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4837"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO, FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI.” ANNUALITA’ 2015 - CUP: G14H15001250004 – CIG: 65289514CE. APPALTATORE: SAFETY ENERGY SRL - SASSARI – CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 66/2016 DEL 28/07/2016. LIQUIDAZIONE TERZO E ULTIMO SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4838"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4839"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL C.P.I. PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO NATATORIO COMUNALE SITO IN LOC. MARIA PIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4840"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP. SOC. IL SOGNO DI SASSARI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI. FATTURA N.14-2017-0000001 CIG Z631C4AACB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4841"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP.SOC.LA FENICE DI SASSARI PER L'INSERIMENTO DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' CASA GINA DI NULVI. FATTURA ELETTRONICA 34/17 CIG ZA01C49113</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4842"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.I.A.S. CAGLIARI -LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE AFFERENTI  PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE  DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI DI CORTOGHIANA E DI SASSARI .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4843"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA TELEMATICA DI FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE NEL CASO DI AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE AFFIDAMENTI DIRETTI O PROCEDURE SEMPLIFICATE NEGOZIATE AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERE A), B), C), DEL D.LGS N.50/2016.  -APPROVAZIONE AVVISO E NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4844"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DUNE E ARENILI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA CAMP – INTERVENTO DI SALVAGUARDIA E RICOSTITUZIONE DEI LITORALI SABBIOSI”. CUP: H72D10000060002 - CIG 6919011480. -ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4845"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIORDINO DI PAVIMENTAZIONE, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI DEL PORTO TURISTICO DI ALGHERO.” – CUP: G16G12000270002 -   CIG: 6924992C2B. - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4846"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CONTABILE – CAT. C – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART.35 DEL D. LGS. N.165/2001 E SS.MM. DA ASSEGNARE AI SERVIZI AMBIENTALI E TECNICI DELL’ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4847"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – CONTABILE – CAT. D – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART.35 DEL D. LGS. N.165/2001 E SS.MM.II., DA ASSEGNARE AI SERVIZI FINANZIARI E FUNZIONI ASSIMILABILI DELL’ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4848"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA SPESE N. 68 DEL 30.03.2017 – A.S.PO.L. ASSOCIAZIONE SARDA POLIZIA LOCALE O.N.L.U.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4849"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SOMME, PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEGLI STUDI DI DETTAGLIO PER L’ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI AL PIANO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI). - CIG: Z5D1E06E8E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4850"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 13/1989 - CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. LIQUIDAZIONE GRADUATORIA ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4851"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2017, 3 BIMESTRE (MARZO 2017- APRILE 2017), RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 CON TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: ZA31C44081 E  CIG: Z111AD96F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4852"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI SULL’ARENILE PER LA PULIZIA DELLA SPIAGGIA IN CONCESSIONE IN LOC. MARIA PIA - SOC. RISTORANTE LA PALAFITTA SNC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4853"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.LL., CONTABILITÀ, C.R.E., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “S. SATTA” DI VIA DE BIASE – NELL’AMBITO DEL PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II - CUP G14H15001750006 - PROFESSIONISTA: ARCH. GIULIANO COSSEDDU - ALGHERO - CIG. Z601D686E4. CONVENZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4854"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI ZONA 167 “SA SEGADA”. - CUP: G1714001430004– CIG 6897560E90. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA- IMPRESA PUTZU APPALTI COSTRUZIONI SRL – PATTADA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4855"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE, IMPIANTO  SPORTIVO MINORE - SITO IN LOC. MARIA PIA SNC.-   APPROVAZIONE VERBALI DI GARA,  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE,  AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4856"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI INDETTA AI SENSI ART. 14 E SS. DELLA L. N°241/90 E SS.MM.ED II., PER L’ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO E/O NULLA-OSTA FINALIZZATI ALL’APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DELLA “MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE DANTE E BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI E RISANAMENTO DEI PARAPETTI MURARI”. CUP: G14H16000690006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4857"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO AL SIG SANNA ANDREA PER L'IMMOBILE SITO IN ALGHERO - VIA KENNEDY N. 76 - MESI MAGGIO - GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4858"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI L. 124/13 BANDO 2016 - SECONDA SCADENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4859"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  IMPEGNO PER LA FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (BIENNALE) - DITTA ELMI S.R.L. UNIPERSONALE CON SEDE IN SASSARI VIA SPINA BORTIGALI, 182 - SS 131 KM. 220,20 OTTAVA - P.IVA 01961950902.  CIG Z1E1E91329</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4860"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SUL MEPA DELLA FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO CIG: Z1B1E903A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4861"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO SUL CONTRATTO ODA MEPA N. 3320072</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4862"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEI "SERVIZI DI IMPAGINAZIONE GRAFICA, STAMPA ED EVENTUALE GESTIONE PUBBLICITARIA DELÒ PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI ALGHERO". APPROVAZIONE ESITO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. APPROVAZIONE SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4863"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SERVIZI BANDISTICI EFFETTUATI NELLA GIORNATA DEL 25 APRILE 2017 – 72° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE “A. DALERCI” - ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4864"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE LA CRISALIDE ONLUS RELATIVA A NOTA CONTABILE N.13/17 CIG 68924093D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4865"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI CITTADINO RICOVERATO PRESSO LA R.S.A. MATIDA DI SASSARI . LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4866"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP. LUOGHI COMUNI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI MACOMER. FATTURA N.2/55 CIG 68921069C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4867"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE LA CRISALIDE ONLUS RELATIVA A NOTA CONTABILE N.12/17 CIG 68924093D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4868"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SERVIZIO DI BIKE SHARING NEL COMUNE DI ALGHERO". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA  DITTA BICINCITTÀ SRL – VIA FREJUS N. 127 – 10043 ORBASSANO (TO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4869"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE E MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 1193 DEL 11/04/2017. APPALTO LAVORI DI “INTERVENTI URGENTI DI DIFESA COSTIERA NEL LUNGOMARE DI ALGHERO – OPERE DI PROTEZIONE E RESTAURO DEI BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO E LUNGOMARE DANTE” CUP: G16J16000140002 - CIG 7022679208.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4870"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO M.C.T.C. N. O000005384 DEL 05.05.2017 - RELATIVO AL 1° TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4871"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO DI INDAGINI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI MARINI DELLE AREE INTERESSATE DALLE PREVISTE ESCAVAZIONI IN AMBITO DEI LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA”.  DICHIARAZIONE DI GARA ANDATA DESERTA E ATTIVAZIONE DI NUOVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016. CUP: G17H03000130001– CIG: ZA51E96E74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4872"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICA SUE N° 1836 - DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4873"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA PER AUMENTO COSTO QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4874"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REGIONE SARDEGNA – ASSESSORATO P.I. E BENI CULTURALI. BANDO: CULTURE LAB “SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE DEL SETTORE CULTURALE E CREATIVO PER LO SVILUPPO DI PROGETTI CULTURALI INNOVATIVI” - D.G.R. 37/19 DEL 21 GIUGNO 2016 - D.G.R. N. 46/9 DEL 10 AGOSTO 2016. ATTO D’INDIRIZZO. PROMOZIONE PARTENARIATO PER LA SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DI BENI DEL COMUNE DI ALGHERO. TEATRO CIVICO”. APPROVAZIONE VERBALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4875"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PERIODO APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4876"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA 2_17 DEL  02/05/2017 EMESSA DALLA SOCIETA’ LITHOS S.R.L. PER  INCARICO “PROGETTAZIONE E DIREZIONE DELLA CAMPAGNA DI INDAGINI PER IL PRELIEVO E LA CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI MARINI DA SOTTOPORRE AD ANALISI DI LABORATORIO PER LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, MICROBIOLOGICI ED ECOTOSSICOLOGICI DELLE AREE INTERESSATE DALLE PREVISTE ESCAVAZIONI IN AMBITO DEI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4877"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE RESIDENZIALE – AFFIDAMENTO, TRAMITE “TRATTATIVA DIRETTA”, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) – D. LGS. N. 50/2016 SUL MEPA, PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI FORMAZIONE RELATIVO A  “SPORTELLO PER L’IMPRESA” - IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z931E7FAE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4878"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE RESIDENZIALE – AFFIDAMENTO, TRAMITE “TRATTATIVA DIRETTA”, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) – D. LGS. N. 50/2016 SUL MEPA, PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI FORMAZIONE RELATIVO A “FORMAZIONE PRATICO – OPERATIVA PER IL PERSONALE URP”- IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE11E7FB57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4879"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ MANNAZZU LUIGI - LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4880"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE  - COMUNE DI ALGHERO C/ BIASON PAOLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4881"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA E LUDOTECA. CIG 5190738C7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4882"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE DITTA GEMEAZ ELIOR SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4883"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4884"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/FE2017 DEL 28.04.2017 – STUDIO LEGALE MACCIOTTA &amp; ASSOCIATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4885"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1686 DETERMINAZIONE  N°78/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4886"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2100 DETERMINAZIONE  N°77/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4887"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA INDETTA, AI SENSI DELL’ART. 14 L.241/90, PER L’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2265 - PROGETTO DI POSIZIONAMENTO DI TETTOIA IN LEGNO IN VIA PARENZO TRAV. B N. 4 DETERMINAZIONE N° 76/17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4888"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA - ROMA   LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA – CONGUAGLI E  DIVERSE MENSILITA’: GIU/DIC 2016 E GEN/MAR 2017. CIG: 6563827165.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4889"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA ALL’INTERNO DELLA TORRE DI SANT’ELMO E DELLA TORRE DELLA POLVERIERA SITA SUI BASTIONI PIGAFETTA. ATTIVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA RIVOLTA AD UN UNICO OPERATORE ECONOMICO TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA – MEP - AFFIDAMENTO INCARICO PULIZIE, RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ALLA DITTA SARDEGNA DISINFESTAZIONI DI TRONCI ELISABETTA. C.I.G.: Z281E9906A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4890"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTO RITORNARE A CASA - DET IMP 2791/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4891"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – ENERGETICAMBIENTE S.R.L.. – LIQUIDAZIONE PARZIALE CANONE SERVIZI MARZO 2017 E VERSAMENTO MEDIANTE DELEGAZIONE SPETTANZE APRILE 2017 EX DIPENDENTI CANTIERE DI ALGHERO. C.I.G. 567581243B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4892"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - “BASKETNICO” 20-26 MARZO 2017 - “AVVISO A.P.S.A.C. 2017” – SERVIZIO CATERING PER EVENTO “BASKETNICO” 26 MARZO 2017 – CIG  Z181DE1399.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4893"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA CORRISPETTIVO CANONE DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO CON IL CODICE E.G.E. 01/G 1°P  PER TRASLAZIONE DELLA SALMA DELLA DE CUIUS N. B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4894"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA - DET IMP 1002/2017 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4895"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA - DET IMP 644/2017 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4896"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA - DET IMP 3257/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4897"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA - DET IMP 2973/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4898"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA - DET IMP 2921/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4899"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA - DET IMP  2604/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4900"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA - DET IMP 2372/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4901"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA - DET IMP 2324/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4902"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA - DET. IMPEGNO 1582/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4903"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA - DET IMP 744/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4904"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE FORNITURA LAMPADE CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI. CIG.Z371E240D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4905"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMF “FAMIGLIE E PERCORSI DI VITA” - ANNO 2016: LIQUIDAZIONE COMPENSO AL RILEVATORE ESTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4906"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° S.E.C. - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI PER LE SEDUTE DEL PERIODO GENNAIO-APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4907"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMF “FAMIGLIE E PERCORSI DI VITA” - ANNO 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PERSONALE DIPENDENTE PARTECIPANTE ALL’INDAGINE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4908"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C. - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO PER IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4909"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “RETRALAGS – CUP G19D16001050009 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L’ENTE ODA MEPA PER DIVERSI FORNITORI;  CIG C2 SRL: Z591E9C4D7 CIG SOLUZIONE UFFICIO SRL: Z7D1E9C5B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4910"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURAE N. 47_17 DEL 13/04/2017 EMESSE DALLA DITTA ELMI SRL – UNIPERSONALE CON SEDE IN SASSARI – VIA SPINA BORTIGALI, 182 - P. IVA 01961950902 – CIG Z3D1752AC4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4911"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48_17 DEL 13/04/2017 EMESSA DALLA DITTA ELMI SRL – UNIPERSONALE CON SEDE IN SASSARI – VIA SPINA BORTIGALI, 182 - P. IVA 01961950902 – CIG Z3D1752AC4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4912"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN’ATTREZZATURA PER IL RILEVAMENTO DELLE VELOCITA’ VEICOLARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4913"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI  AL 31.12.2016. ARTICOLO 228 D.LGS N. 267/2000. SETTORE 1° PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4914"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2016. ART. 228 D.LGS 267/2000 – SETTORE/AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4915"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2016. ART. 228 D.LGS 267/2000 – SETTORE IV PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4916"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SERVIZIO DI BIKE SHARING NEL COMUNE DI ALGHERO". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA BICINCITTÀ SRL – VIA FREJUS N. 127 – 10043 ORBASSANO (TO) – REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1503 DEL 12.05.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4917"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 – RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2016. ART. 228 D.LGS 267/2000 – SETTORE COORDINAMENTO E INDIRIZZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4918"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 – RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2016. ART. 228 D.LGS 267/2000 – AREA COMUNICAZIONI E STAFF DEL SINDACO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4919"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2016. ART. 228 D.LGS 267/2000 – SETTORE III SVILUPPO SOSTENIBILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4920"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4921"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2016. ART. 228 D.LGS 267/2000 – AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI …………………….</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4922"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2016. ART. 228 D.LGS 267/2000 – SETTORE VI - PER L'INFANZIA E PER I GIOVANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4923"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016. ART. 228 D.LGS 267/2000 – SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SVILUPPO TECNOLOGICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4924"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016. ART. 228 D.LGS 267/2000 – SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SVILUPPO TECNOLOGICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4925"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016. ART. 228 D.LGS 267/2000 – SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SVILUPPO TECNOLOGICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4926"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2198 DETERMINAZIONE  N°79/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4927"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RAPI PLANT 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4928"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN ALGHERO VIA VITTORIO VENETO N. 114 - 1° PIANO - MQ 48,5. LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 06.04.1989 E SS. MM. E II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4929"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTE SOCIALI (RETTE)  PER PROROGHE INSERIMENTI   PRESSO  R.S.A. SAN NICOLA  DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4930"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SOMME, PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA PER L’APPROVAZIONE  DEGLI STUDI DI COMPATIBILITA’ GEOLOGICA-GEOTECNICA DI CUI ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI).  - CIG: ZC71E9C418</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pianificazione ed edilizia privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4931"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE DI MISSIONE ROMA 24 MAGGIO 2017 – TERZO INCONTRO NAZIONALE CON I RESPONSABILI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4932"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4933"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06 PA DEL 03.05.2017 EMESSA DALLA DITTA SPORT IMPIANTI SARDA DI ANTONIO DOPPIU. MANUTENZIONE PALESTRA PRESSO SCUOLA MEDIA “PUBLIO VIRGILIO MARONE”, VIA ORSERA, FERTILIA”. PRIMO SAL. CIG ZD71C66CB8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4934"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO LOCULI 4° LOTTO.” - CUP: G17H16000400004– CIG: 6864875210. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2017 DEL 09.05.2017 EMESSA DALLA DITTA SARDA COGE SRL. SECONDO SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4935"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO RELATIVE AI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pianificazione ed edilizia privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4936"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2181 DETERMINAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA  N°80/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4937"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1967 DETERMINAZIONE  N°81/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4938"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RIMBORSO IMU PER VERSAMENTO A COMUNE INCOMPETENTE - LEGGE 147/2013, COMMI 722 E 723.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4939"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RIMBORSO TARSU PER VERSAMENTO A COMUNE INCOMPETENTE - LEGGE 147/2013, COMMI 722 E 723.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4940"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP. LUOGHI COMUNI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI MACOMER. FATTURA N.2/50 CIG 68321069C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4941"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO N°774 - PRATICA TELEMATICA COD SUAP 7164 TRAMITE IL PORTALE SUAP - RUBATTU COSTRUZIONI S.R.L. OGGETTO : VARIANTE IN CORSO D'OPERA SENZA INCREMENTO DI VOLUME, MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE , INSTALLAZIONE DI ASCENSORE ESTERNO E DI PANNELLI SOLARI TERMICI;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4942"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE E RIMODULAZIONE ORARIA N. 1 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA FIGURA PROFESSIONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO DEMANIO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4943"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIGUARDANTI “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI ALGHERO” - CUP: G17H16000510004 – CIG: 6924635592. LIQUIDAZIONE FATTURA N.3E DEL 11.05.2017 EMESSA DALLA DITTA MONTE ROSÈ SPA. PRIMO SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4944"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1567 DETERMINAZIONE  N°81/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4945"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ NOVELLI ANGELA - SENTENZA TAR SARDEGNA N.768/2015. ATTO DI PRECETTO DEL 15.02.2017 P.G. 11103/2017. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Attuativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4946"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>L-162/1998 - GESTIONE 2017 - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4947"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO INTEGRAZIONE RETTA COMUNITÀ INTEGRATA "MADRE TERESA DI GESÙ BACQ" - PRIMO SEMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4948"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ RANDSTAD ITALIA S.P.A. – LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2017 RELATIVE AL SETTORE III – SVILUPPO SOSTENIBILE, SERVIZI INTEGRATI DI IGIENE URBANA. CIG 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4949"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITINERARI DEL TERRITORIO MUSEO - ACCERTAMENTO E IMPEGNO ANNUALITÀ 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4950"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RECUPERO E DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI. ADEGUAMENTO CARTELLONISTICA ED ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA. RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1940/2017. CIG: ZD71B42BCE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4951"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SERVIZIO FLOREALE EFFETTUATO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL 25 APRILE 2017 – 72° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE – DITTA DIMARCO DI DIMARCO FRANCESCA &amp; C. S.A.S. - ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4952"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZONE PUBBLICA DI EDUCATORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4953"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONEE RETTIFICA  DETERMINAZIONE N. 1477 DEL 10/05/2017, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4954"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANNONI E DELLE CATAPULTE POSIZIONATE LUNGO I BASTIONI.  ATTIVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA RIVOLTA AD UN UNICO OPERATORE ECONOMICO TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA – MEPA. AFFIDAMENTO INCARICO DI PULIZIA E RESTAURO CANONI E CATAPULTE ALLA DITTA NERI MARIA LUCREZIA.  CIG: Z321E3EDE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4955"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7901455225 DEL 01.05.2017, SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DEL VEICOLO PICK-UP DITTA ES MOBILITY S.R.L. - PERIODO MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4956"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2066 DETERMINAZIONE  N°83/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4957"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTICOLAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE III “SVILUPPO SOSTENIBILE” - ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA’ DEGLI UFFICI SEMPLICI E COMPLESSI - RICOGNIZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4958"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE, RELATIVE ALLA GESTIONE DEI VERBALI AMMINISTRATIVI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANTICIPATE DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4959"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN'ATTREZZATURA PER IL RILEVAMENTO DELLE VELOCITA' VEICOLARI, ALLA DITTA ELTRAFF S.R.L., CON SEDE IN CONCOREZZO, VIA T. TASSO, N. 46- P. IVA 00917650962 - CIG: ZFA1E57AF8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4960"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE V- QUALITA' DELLA VITA - CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE –LIQUIDAZIONE APRILE 2017 - RANDSTAD ITALIA S.P.A. – B/261774 – CIG 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4961"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPRAR – SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - 2016-2017 AVVISO MINISTERO DELL’INTERNO - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO [FNPSA] – CUP G11B16000150005 –LIQUIDAZIONE APRILE 2017 RANDSTAD ITALIA S.P.A. – B/261774 – CIG 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4962"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DEL SERVIZIO FITOSANITARIO PER IL CONTENIMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME – DETERMINAZIONE A CONTRARRE- APPROVAZIONE ATTI DI GARA – ELENCO OPERATORI ECONOMICI – CAPITOLATO E COMPUTO METRICO - PRENOTAZIONE SOMME – CIG -7083397C1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4963"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI COMPLETAMENTO ADDOBBO AIUOLE DI VIA GARIBALDI” – PRENOTAZIONE DI SPESA PER ATTIVAZIONE PROCEDURA TELEMATICA -  RDO TRAMITE MEPA – APPROVAZIONE ATTI.  CIG – ZA61EA8432</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4964"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIE DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 343/2016 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTESTUALE IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ HERA COMM SRL. CIG. Z961EAA233.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4965"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI STABILI E SCUOLE COMUNALI, A LOTTO UNICO ED INDIVISIBILE” – PRENOTAZIONE DI SPESA PER ATTIVAZIONE PROCEDURA TELEMATICA -  RDO TRAMITE MEPA – APPROVAZIONE ATTI.  CIG Z081EA9957</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4966"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA VIA MATTEOTTI. C.U.P.: G11E15000550006. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4967"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’INCARICO DI EFFETTUAZIONE DI PROVE DI CARICO E REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO DELLA EX CASERMA DEI CARABINIERI IN VIA SIMON. ISTEDIL S.P.A. SOCIETÀ A SOCIO UNICO, VIA TIBURTINA KM 18,300 I-00012 GUIDONIA (ROMA) P. I. IT00887271005 – C.F. 00422780585. CIG. ZBF1E938AC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4968"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LOTTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI  APRILE EMESSE DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4969"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO ISTITUZIONALE AREE MARINE PROTETTE TENUTOSI A ROMA IN DATA 9 MAGGIO 2017 PRESSO LA SEDE DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4970"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000) PER IL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 30.04.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4971"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO AGENZIA DELLE ENTRATE. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4972"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE” – PRENOTAZIONE DI SPESA PER ATTIVAZIONE PROCEDURA TELEMATICA -  RDO TRAMITE MEPA – APPROVAZIONE ATTI.  CIG ZAD1EAA37F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4973"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TONER E CARTUCCIA D'INCHIOSTRO PER I SERVIZI ORGANIZZAZIONE COORDINAMENTO E SPORT  CIG: Z301EAA324</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4974"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO ICI/IMU ART. 1, COMMA 724 E 725 L. 147/2013 – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4975"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2017, MESE DI APRILE, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC CON OLIVETTI S.P.A. CIG: Z0E1CAAAD4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4976"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL C.P.I. PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO NATATORIO COMUNALE SITO IN LOC. MARIA PIA..  LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4977"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPRAR – SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - 2016-2017 AVVISO MINISTERO DELL’INTERNO - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO [FNPSA] – CUP G11B16000150005 –LIQUIDAZIONE A.C.G. AUDITING &amp; CONSULTING GROUP SRL - 2016 – B/262880 – CIG ZA61DFF9F2:</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Inclusione sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4978"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE PROVVISORIA AD ALTRI SOGGETTI DELLE ATTIVITÀ (RIF. ART. 45 BIS DEL CODICE DI NAVIGAZIONE) DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N.22/DSS DEL 2004 (PROROGATA CON DET.NE  N.717 DEL 17/07/2013 AL 31/12/2020) – INTESTATARIO: SIG.RA PILIA CRISTINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4979"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEI SUPPORTI LIGNEI DEI CANNONI E DELLE CATAPULTE POSIZIONATE LUNGO I BASTIONI.  ATTIVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA RIVOLTA AD UN UNICO OPERATORE ECONOMICO TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA – MEPA. AFFIDAMENTO INCARICO DI PULIZIA E RESTAURO CANONI E CATAPULTE ALLA DITTA NERI MARIA LUCREZIA.  CIG: Z321E3EDE6. PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 1599 DEL 17/05/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4980"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - L. 124/13 BANDO 2016 SECONDA SCADENZA - DET IMPEGNO N. 1502 DEL 11.05.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4981"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMA REGIONALE RITORNARE A CASA - DET IMP N. 2372/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE-MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4982"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. LEGGE N. 13/1989</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4983"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA - DET IMP 2973/2016- LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4984"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTI REGIONALI RITORNARE A CASA - DET IMP 644/2017 - 2^ LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4985"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 331 E N. 907 MESI GENNAIO E MARZO PER SERVIZIO GESTIONE C.R.A. E N. 331  ORE AGGIUNTIVE MESE MARZO 2017 ALLA COOP.SOC.  KCS CAREVIGER..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4986"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4987"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE SETTORE COORDINAMENTO E INDIRIZZO – IMPEGNO SPESA RIMBORSO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4988"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE SETTORE COORDINAMENTO E INDIRIZZO – IMPEGNO SPESA PER MISSIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4989"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. C. P.P. – MATRICOLA  22747   – CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI  VOLONTARIE   A DECORRERE DAL    01 AGOSTO 2017 – PENSIONE ANTICIPATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4990"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4" IMPEGNO FINO A FINE ANNO 2017 PER SOSPENSIONE MAGGIO 2017 DELLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA FISSA  5”. CIG: ZA61EB04A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4991"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2016, 6 BIMESTRE (AGOSTO - SETTEMBRE), RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 CON TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: ZF3042DECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4992"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ANNO 2017, MESE DI APRILE, RELATIVA ALLE CENTRALI TELEFONICHE SERVIZI VOIP CON OLIVETTI S.P.A. CIG: 650220909D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4993"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - PROGETTO ADAPT “ASSISTERE L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DEI SISTEMI URBANI DELLO SPAZIO TRANSFRONTALIERO” AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE DEL PROGETTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP PROGETTO B19J16002890007 - CIG: CIG ZCF1E2F118</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4994"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARSU PER VERSAMENTO A COMUNE INCOMPETENTE - LEGGE 147/2013, COMMI 722 E 723.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4995"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU PER VERSAMENTO A COMUNE INCOMPETENTE - LEGGE 147/2013, COMMI 722 E 723.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4996"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2309</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4997"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE REGOLAMENTO D’USO MARCHIO COLLETTIVO “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO”, ANNUALITÀ 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4998"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2299</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4999"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE DEL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5000"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5001"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA VIA MATTEOTTI. C.U.P.: G11E15000550006. LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5002"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2016, 5 BIMESTRE (OTTOBRE - NOVEMBRE), RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 CON TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: ZF3042DECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5003"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA - DET IMP N. 3257/2016 - 2^ LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5004"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 95 DEL 31/03/2017 ISTITUTO DI VIGILANZA ARMATA " SARDINIA GENERAL SERVICE S.G.S."</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5005"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 10 DEL 30/04/2017 ALLA DITTA CMB CONSULTING SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5006"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 PIC DEL 14.3.2017 RELATIVA AI CONFERIMENTI LUGLIO – DICEMBRE 2016. C.I.G. 567581243B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5007"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5008"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5009"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA CORRISPETTIVO CANONE DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO CON IL CODICE E.G.E. 01/G 1°P PER TRASLAZIONE DELLA SALMA DELLA DE CUIUS N. B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5010"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA “S. AGOSTINO” – VIA G. DELEDDA, FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI – ANNUALITÀ 2016.” - CUP: G14H16000660004 – CIG: ZC31C0CCE7. APPALTATORE SIMEC DI PIETRO CANALICCHIO &amp; C. S.N.C. - OLMEDO (SS) – Z.A. PUNZI LUDU - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N°2979 DEL 17.12.2016 -  LIQUIDAZIONE PRIMO SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5011"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO 2° STRALCIO – REGIONE SARDEGNA DELIB. CIPE N.6/2012 - SCUOLA MEDIA “MARIA CARTA” - VIA MALTA - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA PROSPETTI EDIFICIO PATIO INTERNO - CODICE PROGETTO N. 00612SAR 184. – CUP G12J12000180001 - APPALTATORE S.E.R.F. COSTRUZIONI S.R.L. DI SASSARI – CIG Z4D16EBAFD. LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5012"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE ROVIGNO IN FERTILIA, MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI” TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL’ARCH. DIEGO MASALA.  GIG: Z031E3DC54 - CUP: G17H17000180004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5013"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA, PER LA STAGIONE BALNEARE 2017, A FAVORE DELLA SOC. PORTICCIOLO S.R.L., ATTUALE GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA “TORRE DEL PORTICCIOLO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5014"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI VIAGGIO PER INCONTRO ISTITUZIONALE DELL’AMP – AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO SOMME FAVORE DELLA DITTA SHARDANA TOURS SRL. CIG: Z8B1EB9D2D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5015"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI VERSATI IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA N°2013/00453</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contabilità e Finanze</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5016"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA, MEDIANTE L'UTILIZZO DEL MEPA, CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO,) PER LA REALIZZAZIONE E SUCCESSIVA FASE DI ACCOMPAGNAMENTO DI UN PROGETTO DI MARKETING TERRITORIALE. CIG: Z031C63394. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA: PRIMIDEA - CAGLIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5017"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA, MEDIANTE L'UTILIZZO DEL MEPA, CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO,) PER LA REALIZZAZIONE E SUCCESSIVA FASE DI ACCOMPAGNAMENTO DI UN PROGETTO DI MARKETING TERRITORIALE. CIG: Z031C63394. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA: PRIMIDEA - CAGLIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5018"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA, MEDIANTE L'UTILIZZO DEL MEPA, CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO,) PER LA REALIZZAZIONE E SUCCESSIVA FASE DI ACCOMPAGNAMENTO DI UN PROGETTO DI MARKETING TERRITORIALE. CIG: Z031C63394. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA: PRIMIDEA - CAGLIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5019"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI SULL’ARENILE PER TRASPORTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO VIAGGIANTE “SPLASH” – PARCO GIOCHI ACQUATICO CON GIOCHI GONFIABILI IN LOC. MARIA PIA - SOC. ANKLA S.R.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5020"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTANZE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI. IMPEGNO DI SPESA NOTIFICHE ATTI A FAVORE DEL COMUNE DI MILANO. LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL COMUNE DI MILANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5021"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA, PER LA STAGIONE BALNEARE 2017, A FAVORE DELLA SOC. GIORICO HOTELS S.R.L., ATTUALE GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA DENOMINATA “HOTEL CARLOS V”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5022"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ: RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVE AL MESE DI APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5023"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  02_2017 DEL  09/02/2017 EMESSA DALL’ARCH. MARCO VISICARO PER INCARICO PROFESSIONALE “PROGETTO PILOTA DI QUALITA’ URBANA E MARKETING TERRITORIALE DI FERTILIA” - CIG ZD514C7236</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5024"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO IN LOC. LE BOMBARDE - SIG. MANCA GIOVANNI TITOLARE DELLA DITTA “J &amp; B LE BOMBARDE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5025"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DEL SERVIZIO POTATURA PALME VIALE I° MAGGIO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE- APPROVAZIONE ATTI DI GARA – ELENCO OPERATORI ECONOMICI – CAPITOLATO E COMPUTO METRICO - PRENOTAZIONE SOMME – CIG - 70900649E5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5026"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOVIMENTAZIONE ARREDI DEGLI UFFICI DEGLI UFFICI DA TRASFERIRE IN VIA COLUMBANO E DEGLI UFFICI DI VIA S. ANNA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 26.04.2017 EMESSA DA ALGHERO IN HOUSE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5027"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE I° TRIMESTRE 2017 – FATTURE N. 44 -48-33-34-35-36-37-38-39-40-41-43-45-46-49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5028"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RECUPERO E DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI. CUP. G14E16003360004. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO PER VERIFICA IN CORSO D’OPERA DEGLI INTERVENTI REALIZZATI (ART. 9 DPR 151/2011, ATTIVITÀ 68.3.B).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5029"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO IN LOC. PINETA MUGONI – SPIAGGIA LA STALLA – RICHIEDENTE: SIG. ALFONSO SALVATORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5030"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000012769 DEL 22.05.2017, PRESENTATA DALLA DITTA A.C.I. DI ROMA (P.IVA: 0907501001) E RELATIVA AL PAGAMENTO DEI DIRITTI DOVUTI PER LA CONSULTAZIONE DI DATI P.R.A. EFFETTUATI DA QUESTO COMANDO DI POLIZIA LOCALE NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO‘2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5031"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 24, DEL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, ALLA VARIAZIONE NON SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 63/DSS DEL 18/06/2004, A FAVORE DEL SIG. GARFAGNOLI SERGIO - LOC. FERTILIA - CALICH.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5032"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RECUPERO E DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI. CUP. G14E16003360004. LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.F..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5033"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INRF187594 DEL 28.04.2017 A FAVORE DELLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5034"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI AREA IN DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DEL MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, PER LA REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DI SERVIZIO DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ALGHERO. RETTIFICA DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5035"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI COMPLETAMENTO ADDOBBO AIUOLE DI VIA GARIBALDI” –-   GARA MEDIANTE RDO SUL MEPA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.  CIG – ZA61EA8432</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5036"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE RELATIVE AGLI ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER ASSENZE DIPENDENTI 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5037"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/06 DEL 15.05.2017 - DITTA SER.IN.AR. SOC. CONS. PER AZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5038"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1056E DEL 22.05.2017 – A.N.U.S.C.A. SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5039"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ALGHERO". APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLE IMPRESE: LOTTO N. 1 R.C.T.O. (CIG: 6997571244): IMPRESA LLOYD'S PER CONTO DEL SINDACATO LEADER AMLIN - MILANO - LOTTO N. 2 TUTELA LEGALE (CIG: 69975733EA): IMPRESA AIG EUROPE LIMITED - MILANO; LOTTO N. 3 RC PATRIMONIALE (CIG 6997578809): IMPRESA LLOYD'S PER CONTO DEL SINDACATO LEADER BEAZLEY - MILANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5040"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ALGHERO". APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLE IMPRESE: LOTTO N. 1 R.C.T.O. (CIG: 6997571244): IMPRESA LLOYD'S PER CONTO DEL SINDACATO LEADER AMLIN - MILANO - LOTTO N. 2 TUTELA LEGALE (CIG: 69975733EA): IMPRESA AIG EUROPE LIMITED - MILANO; LOTTO N. 3 RC PATRIMONIALE (CIG 6997578809): IMPRESA LLOYD'S PER CONTO DEL SINDACATO LEADER BEAZLEY - MILANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5041"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AGLI ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER ASSENZE DIPENDENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5042"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 856 DEL 15.03.2017 (APPROVAZIONE DEL PROGETTO IN VARIANTE PER L’INSTALLAZIONE DI PLANCE PER L’AFFISSIONE DI MANIFESTI FUNEBRI DA INSTALLARSI IN VENTITRÉ PUNTI DELLA CITTÀ) NELLA PARTE RELATIVA ALL’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO, SOCIETÀ S.E.C.AL. S.P.A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5043"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO SICR@WEB DEL COMUNE DI ALGHERO. ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO ANNUALE DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE SICR@WEB CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - ANNO 2017. ODA MEPA . CIG: Z9B1EBCF92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5044"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5045"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI CONCESSORI VERSATI IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA N°2013/00453</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contabilità e Finanze</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5046"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 496 DEL 29/11/2017 EMESSE DALLA DITTA  ICART SRL – P.IVA: 01654620903. - CIG:  Z811BF2242.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5047"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000003-2017-A DEL 16.05.2017 E  NOTA DI CREDITO N. 000004/2017-A DEL 17.05.2017 EMESSE DALLA DITTA ELEPROJECT S.N.C., S.V. SANTU TETTARU, 6 – 07100, SASSARI (C.F. E P.I.: 02310560905) PER LA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E/O IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEGLI STESSI PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI. CIG. ZDD1C06B00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5048"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 24, DEL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, ALLA VARIAZIONE NON SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 111/DSS DEL 11/11/2004, A FAVORE DEL SIG. CALARESU ALBERTO (CRIOS CAFE’ S.R.L.) - LOC. PORTO CONTE – MUGONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5049"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE DANTE E BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI E RISANAMENTO DEI PARAPETTI MURARI. CUP: G14H16000690006. CIG: 6935456757. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA - IMPRESA ANDREONI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5050"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO. AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE ATTI DI GARA – ELENCO OPERATORI ECONOMICI – SCHEMA DI CONVENZIONE - PRENOTAZIONE SOMME. CUP G12I15000020006 – CIG 7086823757.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5051"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – ASSE 1 LOTTO 3 - PROGETTO “CIEVP” - APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALGHERO E L'AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE. IMPEGNO SOMME. CUP B36D16000290007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5052"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE DI MISSIONE PER PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO DI FORMAZIONE SUI SITI E SULLA GESTIONE DEI PROGETTI.  CUP CUP G19D16001050009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5053"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONIFICA DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO VIA BERLINGUER E VIA DELLA RESISTENZA – COMUNE DI ALGHERO - CIG ZA81E84147 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000003/PA DEL 22/05/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5054"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE  PER DIVERSI CITTADINI RICOVERATI  PRESSO LA  RSA SAN NICOLA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURE SEGESTA GESTIONI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5055"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER PROVE PRATICHE E COLLOQUIO, MEDIANTE CORSO-CONCORSO, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" - CAT. C - P.E. C1 - DA AVVIARE, A TEMPO DETERMINATO E PART TIME, PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – INTEGRAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5056"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO ICI/IMU ART. 1 COMMA 724 L. 147/2013.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5057"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE R.U.P. PER LA  REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI  VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5058"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA COMPENSATIVA PER INTERSCAMBIO TRA LA DIPENDENTE SIG.RA STRADA EDVIGE PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C E CONTESTUALE INSERIMENTO NEI RUOLI ORGANICI DEL SIG. CANEO MICHELE DIPENDENTE DEL COMUNE DI OLMEDO PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C – DECORRENZA: 06.06.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5059"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BONIFICA DEI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO, COMPRENSIVO DEL TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO, GIACENTI PRESSO IL SITO IN LOCALITÀ CARAGOL. – C.I.G. Z7C1C05AA9. LIQUIDAZIONE FATTURA N.79/PA A FAVORE DELLA SOCIETÀ VERDE VITA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5060"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO ED EVENTI SPECIALI DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI CIG: ZB01E61491</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5061"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AD AMMINISTRATORI LOCALI (ARTT. 79 E 80 D.KGS 267/2000) LIQUIDAZIONE ITEKNO SRL PER PERMESSI FRUITI DALLA CONSIGLIERA G.R. PICCONE – MESI MARZO E APRILE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5062"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE DI FIGURE DI PROTAGONISTI DELLA STORIA E DELLA CULTURA DELLA SARDEGNA”. ANNUALITÀ 2016. LEGGE REGIONALE 20 SETTEMBRE 2006, N. 14, ART. 21, COMMA 1, LETT. S) E LEGGE REGIONALE 11 APRILE 2016, N. 5, ART. 9, COMMA 25, LETTERA C)”. EVENTO CELEBRATIVO PER IL CENTENARIO DELLA NASCITA DI A. S. MOSSA - APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5063"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N.2 UNITÀ DI ISTRUTTORE TECNICO – CAT. C – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART.35 DEL D. LGS. N.165/2001 E SS.MM. E II.. INTEGRAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5064"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:ZB01EC9662   - FONDAZIONE PROMO P.A.  – ABBONAMENTO PROMO CARD 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5065"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  CIG: ZBB1EC7126</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5066"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N.2 UNITÀ DI ISTRUTTORE AMM.VO – CONTABILE – CAT. C – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART.35 DEL D. LGS. N.165/2001 E SS.MM. DA ASSEGNARE AI SERVIZI SOCIALI DELL’ENTE E FUNZIONI ASSIMILABILI DELL’ENTE. INTEGRAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5067"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI INDETTA AI SENSI ART. 14 E SS. DELLA L. N°241/90 E SS.MM.ED II., PER L’ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO E/O NULLA-OSTA FINALIZZATI ALL’APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE “INTERVENTI URGENTI DI DIFESA COSTIERA NEL LUNGOMARE DI ALGHERO- OPERE DI PROTEZIONE E RESTAURO DEI BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO E LUNGOMARE DANTE” CUP: G16J1600014002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5068"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 891/PA DEL 22.05.2017 - DITTA PUBLIKA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5069"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 888/PA DEL 18.05.2017 - DITTA PUBLIKA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5070"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – PERIODO 20 APRILE 2017 – 20 MAGGIO 2017. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5071"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DITTA ADDICALCO S.R.L. DI BUCCINASCO (MI) - CIG. ZC206FCB3A.  MANUTENZIONE GLOBALE DI UN ARCHIVIO AUTOMATICO IN DOTAZIONE PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 648/00002 DEL 14.11.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5072"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1782</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO EMESSE DALLA SOCIETA’ HERA COM SRL. CIG. Z961EAA233.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5073"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO A SPECIFICO IMPIANTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DAI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO. AFFIDAMENTO A CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. - CIG: 593220FF0. IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5074"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTANZE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI. IMPEGNO DI SPESA NOTIFICHE ATTI A FAVORE DEL COMUNE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5075"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA APRILE  2017. STRUTTURA AN GLIN GLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5076"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA AI SENSI DELLA L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2311 DETERMINAZIONE  N°86/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5077"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE- REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA. CUP: G17B15000390004; CIG: ZAD1E3685F. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 491/01 DEL 12/05/2017 EMESSA DALLA DITTA INFO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5078"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA AI SENSI DELLA  L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2281 DETERMINAZIONE N°87/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5079"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FINANZIAMENTI AI TRE ISTITUTI COMPRENSIVI DIDATTICI DI ALGHERO PER PROGETTUALITÀ INERENTI “LA SCUOLA VERSO IL DOMANI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5080"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI UN DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5081"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA AI SENSI DELLA L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2092 DETERMINAZIONE  N°88/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5082"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER L’AFFIDAMENTO AD ALTRI SOGGETTI DELLE ATTIVITÀ (RIF. ART. 46 DEL CODICE DI NAVIGAZIONE) DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N.178 DEL 26/11/2002 (PROROGATA CON NOTA N. 8981 DEL 20/02/2014 AL 31/12/2020) INTESTATA A SARDINIA SERVICE S.A.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5083"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO SRL DI POGGIO TORRIANA (RN): LIQUIDAZIONE FATTURA CIG: Z301EAA324</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5084"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1766</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE N. 2 IMPIANTI DI RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO INCENDI. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA SARDANTICENDI DI COCCO MARIO &amp; F. S.N.C. CON SEDE IN SELARGIUS. CIG. Z4A1ED3047.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5085"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1777</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO NATATORIO COMUNALE – REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA.” - CUP G17B1500390004 – CIG 69275055F8 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE INTERNA ALL'ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5086"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7_17 DEL 04/05/2017. EMESSE DALLA DITTA IMPED SRL DI SASSARI, P.IVA: IT01163600909 - CIG ZE01BD8693</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5087"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1877</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI 2017. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5088"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5089"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA, PER LA STAGIONE BALNEARE 2017, A FAVORE DELLA SOC. BAIA CAMPING VILLAGE S.R.L., ATTUALE GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA “LAGUNA BLU’”- LOC. CALICH</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5090"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANATORIA DEL PROVVEDIMENTO UNICO N. 718 DEL 07.02.2017 A SEGUITO DELLA  IMMEDIATA SOSPENSIONE LAVORI – RIESAME IN AUTOTUTELA DELLA PRATICA EDILIZIA (ART. 21-QUATER COMMA 2 “EFFICACIA LEGGE 241 DEL 7 AGOSTO 1990), PER LA REALIZZAZIONE E POSIZIONAMENTO OPERA PRECARIA - L.R. 8/2015 ART.9 COMMA 2 IN DATA 27.04.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP - Pratiche con profilo edilizio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5091"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTI “ADAPT“ – “CIEVP” – “RETRALAGS” – SELEZIONE DEL CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO CUP PROGETTO “ADAPT”  B19J16002890007 CUP PROGETTO “CIEVP”   B36D16000290007 CUP PROGETTO “RETRALAGS” G19D16001050009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5092"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL RISCUOTITORE SPECIALE PER LA RISCOSSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DEI DIRITTI FISSI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D’IDENTITÀ_ ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5093"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA APRILE 2017. STRUTTURA IL GIROTONDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5094"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE: •FATTURA N. 3_17 DEL 19/05/2017 EMESSA DALL’ING. ANDREA FONNESU •FATTURA N. 000003-2017 DEL 17/05/2017 EMESSA DALL’ARCH. PIERPAOLO NINNIRI CIG:  Z951BD88E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5095"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1786</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI INDETTA AI SENSI ART. 14 E SS. DELLA L. N°241/90 E SS.MM.ED II., PER L’ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO E/O NULLA-OSTA FINALIZZATI ALL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO AL PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA VIA MATTEOTTI. C.U.P.: G11E15000550006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5096"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO DI ASCOLTO DELLA DIOCESI ALGHERO-BOSA PER INTERVENTI URGENTI ALLE FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5097"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RAC_RITORNARE A CASA  PROGETTI ORDINARI NUOVI DAL 01.06.2017 FINO AL 31.12.2017 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5098"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RAC - PROGETTI RITORNARE A CASA POTENZIAMENTO - DISABILITA' GRAVISSIME - CAREGIVER - RINNOVO FINO AL 31.12.2017 ACCERTAMENTO E IMPEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5099"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RAC_ RITORNARE A CASA - PROGETTI ORDINARI - RINNOVO FINO AL 31.12.2017 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5100"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPIONATO DEL MONDO RALLY - RALLY ITALIA SARDEGNA 2017 – CAMPIONATI DEL MONDO RALLY 2017 – 8-11 GIUGNO 2017, CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO ALLA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEGLI ONERI TRIBUTARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5101"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/RCO - IMPEGNO SOMME PER RISARCIMENTO SINISTRO SIG.RA  D.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5102"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO AGENZIA DELLE ENTRATE ED EQUITALIA SPA. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5103"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE GESINT PER LA REDAZIONE DEL REFERTO CORTE DEI CONTI SU CONTROLLO GESTIONE 2016 E RICOGNIZIONE SUI PROGRAMMI 2017. CIG: Z7B1EDA279</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5104"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 1364/2017 - RIAPERTURA TERMINI. DETERMINAZIONI NN. 1449-1487-1488-1489-1490-1491-1492/2017 - PROROGA TERMINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5105"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE R.U.P. PER LA  REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI  VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI ALGHERO - REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 1693 DEL 26.05.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5106"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A DECORRERE DAL 30 MAGGIO 2017 PER   INIDONEITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI PROFICUO LAVORO  DEL DIPENDENTE SIG. D. A.  MATRICOLA 628.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5107"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTANZE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI. LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL COMUNE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5108"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI CAMPI RISERVATI D’INUMAZIONE, DI TOMBE EPIGEE, DI CAPPELLE PERIMETRALI ED INTERNE E DI N. 1 CAPPELLA FAMILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5109"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA AI SENSI DELLA L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2356 DETERMINAZIONE  N°92/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5110"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1631 DETERMINAZIONE  N°91/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5111"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2017 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5112"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA AI SENSI DELLA L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1857 DETERMINAZIONE  N°90/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5113"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1751</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1819 DETERMINAZIONE VARIANTE IN C.D’OPERA N°89/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5114"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010421319 DEL 31.05.2017, RELATIVA AL TRIMESTRE DAL 01.03.2017 AL 31.05.2017, A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A., CON SEDE IN VIA VERDI NN. 89/91 A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) – P.IVA: 02973040963</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5115"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DOTT. LUCA MAZZARA – COMPONENTE IL N.I.V. PERIODO FEBBRAIO - MAGGIO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5116"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1759</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DEL SERVIZIO POTATURA PALME VIALE I° MAGGIO – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.  CIG: 70900649E5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5117"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO “BONUS IDRICO” A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CHE VERSANO IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO (ANNUALITA’ 2012-2013-2014- 2015) - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5118"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1781</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'OSTELLO COMUNALE DI FERTILIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5119"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP. SOC. IL SOGNO DI SASSARI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI. FATTURA N.19-2017-0000001 CIG Z631C4AACB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5120"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI ALLARME ESISTENTE NELLA SEDE DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO, UBICATA IN QUESTA VIA MAZZINI N. 184. AFFIDAMENTO  E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA “GIUSEPPE MURA – IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI CIVILI E INDUSTRIALI”, CON SEDE IN ALGHERO (SS), VIA GIOVANNI XXIII N. 84/A – P.IVA: 01457540902 – CODICE FISCALE: MRUGPP58T29A192R” -  CIG: ZE41EE4905</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5121"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI - PERIODO MAGGIO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5122"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1758</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DEL 5 PER MILLE ANNO DI IMPOSTA 2014 -ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 -SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5123"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO LIQUIDAZIONE SOMME PER LA GESTIONE DEL PERIODO MARZO – APRILE 2017 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS. FATTURA NR.20C/17/PA E NOTA DI CREDITO NR.4NC/17/PA C.I.G. – Z071D2AA1F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5124"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1761</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONIFICA MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN VIA DE GASPERI E S.V. RIO BARCA  COMUNE DI ALGHERO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG Z031EE482F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5125"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1762</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE  PER   DIVERSI CITTADINI RICOVERATI  PRESSO LA R.S.A."  SAN NICOLA DI SASSARI"  LIQUIDAZIONE FATTURA   SEGESTA GESTIONI SRL .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5126"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE – AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA LIBRERIA ARCOBALENO DI MAGGIOLI ROSANNA – BAUNEI (OG).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5127"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – PERIODO MARZO- MAGGIO 2017 ED INTEGRAZIONE GENNAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5128"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1768</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI INDETTA AI SENSI ART. 14 E SS. DELLA L. N°241/90 E SS.MM.ED II. PER L’ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO E/O NULLA-OSTA FINALIZZATI ALL’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO “MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA ARGILLERA, VIA MATTEI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5129"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1769</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI INDETTA AI SENSI ART. 14 E SS. DELLA L. N°241/90 E SS.MM.ED II. PER L’ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO E/O NULLA-OSTA FINALIZZATI ALL’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO “MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA “SACRO CUORE”, DI VIA CAGLIARI, SOTTOPOSTA A VINCOLO MONUMRNTALE. CUP: G12F17000000006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5130"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1770</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI INDETTA AI SENSI ART. 14 E SS. DELLA L. N°241/90 E SS.MM.ED II. PER L’ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO E/O NULLA-OSTA FINALIZZATI ALL’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO “MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA “ASFODELO”, DI VIA ASFODELO. CUP: G11E17000040006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5131"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL PIANO DI ZONA 167 SA SEGADA COMPARTO B” CUP: G17H14001430004 – CIG: 6897560E90.  LIQUIDAZIONE FATTURA N.4_17 DEL 29.05.2017 EMESSA DALLA DITTA PUTZU APPALTI COSTRUZIONI SRL. SECONDO SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5132"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA 8ª RATA DI NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI UTAX, MOD. 5505CI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI - PERIODO DAL 01/05/2017 AL 31/07/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5133"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA DEIAS PIETRINA (MESE DI GIUGNO 2017).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5134"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 7/PA, 8/PA E 9/PA DEL 05/06/2017 EMESSE DALLA DITTA: CAR GOMME DI SECHI ROBERTO, VIA DEGLI ORTI TRAV. B, N.12 - 07041 ALGHERO (SS) – P.IVA 02375900905 – CIG Z37189798E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5135"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1788</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL MESE DI GIUGNO 2017 – SOC. EDILMAR S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5136"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETA’ DEL SIG. DI MARCO CARLO. MESE DI GIUGNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5137"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEL SIG. RAFFAELE ANTONIO ACCARDO (B/518) - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO: PAGAMENTO CANONE GIUGNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5138"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI SERVITÙ INAMOVIBILE DI ELETTRODOTTO PER CABINA ELETTRICA E LINEE ELETTRICHE AFFERENTI, SU TERRENO COMUNALE SITO IN LOCALITA’ IL CARMINE, A FAVORE E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (GIÀ DENOMINATA “ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.”) - ACCERTAMENTO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5139"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ABOZZI SRL DI SASSARI PER I LAVORI DI “ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO”. PAGAMENTO AD EQUITALIA DELLE SOMME PIGNORATE E PAGAMENTO DELLA RIMANENZA ALLA DITTA ABOZZI SRL. CIG: Z411C6BAED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5140"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1797</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOMINIO IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE –PIAZZA CIVICA N. 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5141"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI “RESIDENCE KENNEDY” - VIA NAZIONI UNITE ANGOLO VIA F.LLI KENNEDY.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5142"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1800</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE – CONDOMINIO LA PERLA VIALE  EUROPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5143"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 640 29/05/2017 EMESSA DALLA SARDANTINCENDI S.N.C. DI COCCO MARIO &amp; FIGLI – P.IVA   01676970922 - CIG: Z0D1DF3CA8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5144"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1807</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINI ALLOGGI ERP. SPESE CONDOMINIALI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5145"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MAGGIO 2017. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A, VIALE DELL’OCEANO INDIANO, 13, 00185 ROMA – C.F.  00435970587 - P. IVA 00891951006 - CIG. Z351D8C795.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5146"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1818</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI INDETTA AI SENSI DELL’ART. 14 DELLA L. N°241/90 E SS.MM.II. PROGETTO PILOTA DI QUALITÀ URBANA E MARKETING TERRITORIALE DI FERTILIA- ATTUABILITÀ COMPARTO 1 - VERIFICA CONFORMITÀ AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5147"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1856</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO - LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI  MESE  MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5148"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1920</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI ALL’ATTIVITÀ DELLA PESCA SPORTIVA – RICREATIVA PER NON RESIDENTI IN AMP CAPO CACCIA – ISOLA PIANA – INTEGRAZIONE AUTORIZZATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5149"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1765</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PERIODO MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5150"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1767</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI PER GLI IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL COMUNE DI ALGHERO. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA AUTOMATOS SRL, VIA G. B. TUVERI, 25, 09129 - CAGLIARI (CA) P.IVA 02865050922. CIG. ZAD1ED365F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5151"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO AGENZIA DELLE ENTRATE ED EQUITALIA SPA. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5152"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N.1 UNITÀ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D1 – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART.35 DEL D.LGS. N.165/2001 E SS.MM.II. DA ASSEGNARE AL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO OVVERO AD ALTRI SETTORI TECNICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5153"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1778</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER SPESE POSTALI  DEL SETTORE COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5154"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALGHERO E IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI – IMPEGNO SOMME - CUP B36D16000290007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5155"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1780</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “RETRALAGS – CUP G19D16001050009 – ODA MEPA 3670401- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA C2 S.R.L PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE. CIG: Z591E9C4D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5156"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 26 - LOTTO 4 PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.1 MACCHINA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI (MODELLO SL-X3280NR-C-36) PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SVILUPPO TECNOLOGICO. PER 36 MESI. CIG: ZB31EE9DDC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5157"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1793</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “ADAPT“ – NOMINA CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO – IMPEGNO SPESA. CUP B19J16002890007 – CIG Z831EE5422</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5158"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1794</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGE “CIEVP” – NOMINA CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO – IMPEGNO SPESA. CUP B36D16000290007 – CIG ZEA1EE5471</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5159"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1795</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO  – “RETRALAGS” – NOMINA CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO – IMPEGNO SPESA. CUP G19D16001050009 – CIG Z821EE4DFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5160"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1798</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIGRAMMA  POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5161"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1801</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI INDETTA AI SENSI ART. 14 E SS. DELLA L. N°241/90 E SS.MM.ED II., PER L’ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO E/O NULLA-OSTA FINALIZZATI ALL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AL PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  DI VIA VITT. EMANUELE EX OMNI. CUP -G11E15000590006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5162"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1803</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - PROGETTI CARE-GIVER - LIQUIDAZIONE ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5163"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1804</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.4/2006 PROGETTIRITORNARE A CASA - DET. IMP 1582/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5164"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1805</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA - DETERMINA IMPEGNO N. 2324/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5165"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PUNTO COLORE DI MORO PINO PER LA FORNITURA E ACQUISTO BULLONERIA E VITERIA IN ACCIAIO INOX E VERNICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5166"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1810</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIE DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 343/2016 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTESTUALE IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ HERA COMM SRL. CIG. Z091EE9356.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5167"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1812</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIE DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 343/2016 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTESTUALE IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ HERA COMM SRL PER NUOVA FORNITURA PRESSO LA PALESTRA MARIOTTI. CIG. Z481EE6787.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5168"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1813</Numero_Provvedimento><Oggetto>CATTEDRALE S. MARIA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI CUPOLA - CUP G11E12000040002 –  IMPORTO FINANZIAMENTO € 30.000,00 – APPALTATORE: IMPRESA ARTIGIANA COSTRUZIONI EDILI SOLINAS SALVATORE DI SASSARI – CIG: ZA0133EDAC. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E C.R.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5169"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1815</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE ALLOGGIO ERP DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ALGHERO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5170"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI CITTADINO DISABILE INSERITO PRESSO LA CASA PROTETTA DI BOSA - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA "COTTOLENGO" TORINO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5171"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP.SOC.LA FENICE DI SASSARI PER L'INSERIMENTO DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' CASA GINA DI NULVI. FATTURA ELETTRONICA 40/17 CIG ZA01C49113</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5172"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP.SOC.LA FENICE DI SASSARI PER L'INSERIMENTO DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' CASA GINA DI NULVI. FATTURA ELETTRONICA 44/17 CIG 69394696F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5173"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP.SOC.LA FENICE DI SASSARI PER L'INSERMINTO DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' CASA GINA DI NULVI. FATTURA ELETTRONICA 43_17 CIG 6892847D46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5174"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1921</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO DI PROGETTAZIONE RELATIVO ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO N.1 “GRAZIA DELEDDA” PLESSO DI VIA TARRAGONA N. 16 - ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 DI ALGHERO - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO” – CUP: G17B15000530006 - COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA AI SENSI DELL’ART. 77 DEL D.LGS N°50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5175"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1949</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI OFFERTE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N°50/2016, AD UN OPERATORE ECONOMICO, DEL “SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E ALTRI SERVIZI DI AGENZIA PER IL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: Z3F1E4F053. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5176"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998-GESTIONE 2017- APRILE/GIUGNO - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI RAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5177"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1811</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI INDETTA AI SENSI ART. 14 E SS. DELLA L. N°241/90 E SS.MM.ED II., PER L’ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO E/O NULLA-OSTA FINALIZZATI ALL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AL PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA DI VIA XXIV MAGGIO. C.U.P.: G11E15000600006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5178"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1814</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE E LA REDAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2017/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5179"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER POSIZIONAMENTO DI CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO NEL COMUNE DI ALGHERO PRESSO LA SPIAGGIA DELL’HOTEL CORTE ROSADA - LOC. BAIA DI PORTO CONTE, IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA “ALGHERO KITEBOARDING” - STAGIONE BALNEARE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5180"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1817</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI INDETTA AI SENSI ART. 14 E SS. DELLA L. N°241/90 E SS.MM.ED II., PER L’ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO E/O NULLA-OSTA RELATIVA ALL’APPROVAZIONE DELL’INTERVENTO “ RICOMPOSIZIONE CANCELLO CIMITERIALE CITTÀ DI ALGHERO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5181"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1819</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1887 DETERMINAZIONE N° 93/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5182"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1820</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIGRAMMA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - ANNO 2017 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5183"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1821</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA DET. IMPEGNO N. 2973/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5184"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE LA CRISALIDE ONLUS RELATIVA A NOTA CONTABILE N.18/17 CIG 68924093D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5185"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE LA CRISALIDE ONLUS RELATIVA A NOTA CONTABILE N.17/17 CIG 68924093D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5186"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1829</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.A.L. SPA - SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09 DEL 09.05.2017 - SPETTANZE MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5187"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1830</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI LOCALE COMUNALE DA ADIBIRE AD ARCHIVIO CARTACEO UBICATO IN VIA SILA - BORGATA DI S. MARIA LA PALMA – CUP: G17B17000080004. TECNICO INCARICATO: GEOM. ANTONIO RUBATTU. - IMPEGNO SOMME PER VERSAMENTO A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO SASSARI – PER ONERI VALUTAZIONE PROGETTO / S.C.I.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5188"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1833</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 70_17 DEL 02.05.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5189"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ: RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVE AL MESE DI APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5190"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1835</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 79_17 DEL 26.05.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5191"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1836</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ SCANU-SABA - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5192"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1839</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. LIQUIDAZIONE FATTURA DI VENDITA FATTURA 43/12 DEL 18.10.2016, RELATIVA AI CONFERIMENTI DEL TERZO TRIMESTRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5193"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1842</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUMERO TRE GIORNATE DI INTERVENTO SISTEMISTICO RELATIVO ALL’ AGGIORNAMENTO DELLE LICENZE VMWARE VPHERE DALLA VERS. 5.1 ALLA VERS. 6.0. CIG: Z6B1EEC548</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5194"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1851</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI GIOCHI ED EVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANA, SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI, FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DELLA VITA DEI BAMBINI CON LA REALIZZAZIONE COMPLETA DEL PROGETTO CITTÀ DEI BAMBINI DEL COMUNE DI ALGHERO -  INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE SARDEGNA CAT.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5195"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE- REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA. CUP: G17B15000390004; CIG: Z401E36963. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30812017P00000652639 DEL 31/05/2017 EMESSA DALLA SOC. MANZONI &amp; C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5196"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1837</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1761 DEL 06/06/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5197"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1838</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SERVIZIO DI PREVENZIONE E VIGILANZA ANTINCENDIO PRESSO IL CRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5198"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1840</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DI GARA ANDATA DESERTA, CON PROCEDURA RDO, TRAMITE ME.P.A. ATTIVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA RIVOLTA AD UN SOLO OPERATORE ECONOMICO TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA SUL ME.P.A. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE IMPIANTI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI STABILI E SCUOLE COMUNALI”. CIG: Z981EF327A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5199"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ITM S.R.L PER L’ATTIVAZIONE DEL CED SECONDARIO: SPOSTAMENTO E REINSTALLAZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEGLI IMPIANTI DEL CED DI VIA COLUMBANO (EX TRIBUNALE) NELLA NUOVA SEDE DI PIAZZA PORTA TERRA CIG: ZAD1C0F318</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5200"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1844</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA INDETTA, AI SENSI DELL’ART. 14 L.241/90, PER L’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2256 - ALLARGAMENTO DI INGRESSO AD AUTORIMESSA PRIVATA POSTA AL PIANO SEMINTERRATO IN EDIFICIO CONDOMINIALE IN VIA F.LLI KENNEDY N. 111 DETERMINAZIONE N° 95/17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5201"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1845</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2074        DETERMINAZIONE N° 94/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5202"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1845</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2074        DETERMINAZIONE N° 94/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5203"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1848</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA APRILE E MAGGIO 2017. STRUTTURA N. S. DELLA MERCEDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5204"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1865</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO LIQUIDAZIONE SOMME PER LA GESTIONE DEL PERIODO MARZO – APRILE 2017 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. A SOCIO UNICO. FATTURE NR.42 E 56 C.I.G. – Z581D2AA62.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5205"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE – LAVORI DI PULIZIA DEI LITORALI DI LIBERA FRUIZIONE – ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO POLITICHE AMBIENTALI – PAI – PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5206"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1879</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO APP MUNICIPIUM DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE DI COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI PER LA CITTADINANZA E GLI UTENTI DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z401EF1EAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5207"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1846</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TONER PER MACCHINA AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO  CIG: Z6C1EF45FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5208"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA E LUDOTECA. CIG 5190738C7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5209"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1847</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE N. 2 IMPIANTI DI RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO INCENDI. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA SARDANTICENDI DI COCCO MARIO &amp; F. S.N.C. CON SEDE IN SELARGIUS. RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1766/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5210"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1849</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA APRILE E MAGGIO  2017. STRUTTURA FONDAZIONE  LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5211"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1852</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  APRILE E MAGGIO 2017. STRUTTURA  SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA S. G. BOSCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5212"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E ORDINE DI FORNITURA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (RETE LAN) NECESSARI ALLA NUOVA SEDE DI PIAZZA PORTA A TERRA (EX FONDAZIONE META). CIG: ZE81BE5B88</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5213"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1854</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, MEDIANTE RDO SU MEPA - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE, E SUCCESSIVA FASE DI ACCOMPAGNAMENTO, DEL PROGETTO DI MARKETING TURISTICO TERRITORIALE DEL COMUNE DI ALGHERO. - CIG Z031C63394.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5214"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1855</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002121307 DEL 31.05.2017 - CIG: Z1B1E903A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5215"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1857</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA: LIQUIDAZIONE FATT. N° 0002119913 DEL 31.05.2017 - CIG: Z601BE2A21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5216"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1858</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI INDAGINI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI MARINI DELLE AREE INTERESSATE DALLE PREVISTE ESCAVAZIONI IN AMBITO DEI LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA”.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO.L.MAR. S.R.L. CON SEDE A LA SPEZIA. CUP: G17H03000130001– CIG: ZA51E96E74.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5217"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1860</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2017 IN LOCALITÀ CUGUTTU, A FAVORE DELLA SIG.RA SPIGA MARIA LUISA IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ LA MARIPOSA S.R.L., TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 46/DSS DEL 31/05/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5218"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 84_17 DEL 27/05/2017 EMESSA DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5219"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LOTTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO EMESSE DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5220"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI PER SUPPORTO SISTEMISTICO TOPONOMASTICA CIG: ZA6179DBB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5221"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1864</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO 2° STRALCIO – REGIONE SARDEGNA DELIBERA CIPE N.6/2012 - SCUOLA MEDIA VIA DE BIASE, 63 – COD. PROGETTO N. 00612SAR183 – CUP G12J12000170001 – APPALTATORE SETTORE EDILE DI ARUS DANIELA SAS - QUARTU S. ELENA – CIG Z3116EB953. LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5222"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1870</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONE SOCIALE DI CUI ALL'ART. 25 D DEL REGOLAMENTO IUC APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. 19/14 - ESONERO TARI 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5223"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITA' S.PATRIGNANO SOC.COOP.SOC. PER FATTURA N.VF50517_00418 DEL 31/05/2017 CIG Z8F1CD9375</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5224"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1872</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 11 L.431/98 CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017 - APPROVAZIONE DEL BANDO E MODULISTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5225"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1873</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONI DI POVERTÀ E DISAGIO - PROGRAMMA 2015 - LR 5/2015 - ART. 29 COMMA 23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5226"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1874</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE   DEL PROGRAMMA "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE- AI SENSI DELLA LR 18/2016. ANNUALITÀ 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5227"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1875</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' PERSISTENTI E TRANSITORIE - VIII^ ANNUALITA'. LINEE DI INTERVENTO 1/2/3. SOSTITUZIONE PRESIDENTE COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5228"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1878</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AD AMMINISTRATORI LOCALI (ARTT. 79 E 80 D.KGS 267/2000) LIQUIDAZIONE UNICREDIT SPA PER PERMESSI FRUITI DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – QUARTO TRIMESTRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5229"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITA' NAMASTE' DI PORTO TORRES. FATTURA ELETTRONICA N.20/PA. CIG Z311C19D9C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5230"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1867</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI DIFESA COSTIERA NEL LUNGOMARE DI ALGHERO – OPERE DI PROTEZIONE E RESTAURO DEI BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO E LUNGOMARE DANTE. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. CUP: G16J16000140002 - CIG 7022679208.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5231"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1868</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DUNE E ARENILI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA CAMP - INTERVENTO DI SALVAGUARDIA E RICOSTITUZIONE DEI LITORALI SABBIOSI.   APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. CUP: H72D10000060002 - CIG 6919011480.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5232"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1876</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A DECORRERE DAL 14/06/2017 PER INIDONEITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI PROFICUO LAVORO  DELLA DIPENDENTE SIG.RA S.G.  MATRICOLA 416.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5233"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1880</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA INDETTA, AI SENSI DELL’ART. 14 L.241/90, PER L’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N°2303 – POSIZIONAMENTO DI TENDA SOLARE, MACCHINA CLIMATIZZAZIONE E INFISSI ESTERNI - VIA TARRAGONA N°2 DETERMINAZIONE N° 97/17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5234"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1881</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER I LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI DEL COMPARTO 1 DEL P.I.P. LOC. UNGIAS GALANTÈ". LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA RAFZAMBURRU COSTRUZIONI SRL, CON SEDE IN ITTIRI (SS).  - CUP: G16G15000160002 – CIG: 6872841FCC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5235"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1882</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE TARI PER SERVIZIO VOLONTARIATO CIVICO CITTADINANZA ATTIVA. LIQUIDAZIONE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5236"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64 DEL 28/02/2017 DELLA DITTA BIBLIO S.R.L., VIA DELL’ARTIGIANATO N. 17, C.A.P. 31050, VEDELAGO (TV), PER LA FORNITURA DELLE SCAFFALATURE COD. COMP. ARREDI4: “SCAFFALE UNILATERALE STYLECASTLE, PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5237"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1884</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE. CIG  Z5D1E38DA3. LIQUIDAZIONE FATTURA 04/PA DEL 30/04/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5238"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05 PA DEL 03.05.2017 EMESSA DALLA DITTA SPORT IMPIANTI SARDA DI ANTONIO DOPPIU. MANUTENZIONE PALESTRA COMUNALE MARIOTTI. STATO FINALE LAVORI. CIG ZD71C66CB8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5239"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1888</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA INDETTA, AI SENSI DELL’ART. 14 L.241/90, PER L’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N°2268 – MODIFICHE PROSPETTICHE – REALIZZAZIONE LUCERNAI E MODIFICA MATERIALI COPERTURA - VIA CARDUCCI N°7 DETERMINAZIONE N° 96/17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5240"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1889</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA - MILANO. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, ECC., DI MANUTENZIONE DEI   RIEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI SORVEGLIANZA. CIG: 5273616597 - PERIODO MAGGIO / OTTOBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5241"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1890</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE N°3 ROTATORIE: INTERSEZIONE TRA LE VIA VITTORIO EMANUELE – VIA ALDO MORO E VIA BARRACCU, INTERSEZIONE TRA LE VIA DON MINZONI – VIA G.GALILEI, INTERSEZIONE TRA LE VIA DON MINZONI, VIA AZUNI E VIA CALARESU – 2° STRALCIO” - CUP: G11B08000340006 -  CIG: 6074755668. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5242"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1891</Numero_Provvedimento><Oggetto>CATTEDRALE S. MARIA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI CUPOLA - CUP G11E12000040002 - ASSESSORATO REGIONALE DEI LL.PP. - FINANZIAMENTO L.R. 15/3/2012 N. 6, ART. 4, C. 9 – DELIBERA G.R. N. 39/33 DEL 26/09/2012 – DETERMINAZIONE DI DELEGA/IMPEGNO N. 44601/2287 DEL 10.12.2012. IMPORTO FINANZIAMENTO €. 30.000,00 – APPALTATORE IMPRESA ARTIGIANA COSTRUZIONI EDILI SOLINAS SALVATORE DI SASSARI – CIG: ZA0133EDAC. LIQUIDAZIONE SECONDO E ULTIMO SAL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5243"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 31/05/2017 - C.M.B. CONSULTING SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5244"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1930</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIGRAMMA CORPO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2017 - RIPARTIZIONE DI COMPETENZE E RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO  AREA 4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5245"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1939</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE. CIG 567581243B. LIQUIDAZIONE FATTURE 18/PA DEL 23.12.2016, 01/PA DEL 31/01/2017 E 03/PA DEL 23/02/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5246"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1980</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI 26 – 30 APRILE E MAGGIO 2017. C.I.G. 593220FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO GESTIONE RIFIUTI – IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5247"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RECUPERO E DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI - CUP: G14E16003360004– CIG 6851994C50. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000002-2017-FE DEL 09.06.2017 EMESSA DALLA DITTA EDILE STAMPATI SANNA DI SERGIO SANNA &amp; C. SNC. SECONDO SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5248"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1893</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTTRICA GIUGNO 2017.  LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO EMESSE DALLA SOCIETA’ HERA COM SRL. CIG. Z091EE9356.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5249"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1894</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONCESSIONI CON L’ANAS PER FIANCHEGGIAMENTI E ATTRAVERSAMENTI DI IMPIANTI ELETTRICI NELLE S.S. 127/BIS SETTENTRIONALE SARDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5250"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1895</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI LOCALE COMUNALE DA ADIBIRE AD ARCHIVIO CARTACEO UBICATO IN VIA SILA - BORGATA DI S. MARIA LA PALMA – CUP: G17B17000080004. TECNICO INCARICATO: GEOM. ANTONIO RUBATTU. - LIQUIDAZIONE ONERI PER SERVIZI RESI A PAGAMENTO - VALUTAZIONE PROGETTO - A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5251"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI DEL PORTO TURISTICO DI ALGHERO” - CUP: G16G12000270002 - CIG: 6924992C2B.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 9_17 DEL 14.06.2017 EMESSA DALLA DITTA SPEZZIGA PAOLO. PRIMO SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5252"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1897</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2017- LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5253"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1898</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2017 - LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5254"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1899</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2017 - MENSILITA' VARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5255"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1900</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI ARTICOLI PER L'IGIENE E PULIZIA MEDIANTE RDO SUL MEPA DI CONSIP CIG: Z7B1F04313</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5256"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1901</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI STAMPATI MEDIANTE RDO SUL MEPA DI CONSIP - CIG: Z461F04284</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5257"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1902</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONOUSO DI FRANCESCO TORTURU ALGHERO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 862 DEL 13.06.2017 - CIG: ZBB1EC7126</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5258"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1903</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI TONER E CARTUCCE  D'INCHIOSTRO  MEDIANTE RDO SUL MEPA DI CONSIP CIG: ZA31F0411C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5259"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1904</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA MEDIANTE RDO SUL MEPA DI CONSIP CIG: Z541F04068</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5260"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1905</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA RIVOLTA AD UN SOLO OPERATORE ECONOMICO TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA SUL ME.P.A. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE IMPIANTI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI STABILI E SCUOLE COMUNALI”. CIG: Z981EF327A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5261"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7901845026 DEL 01.06.2017,  EMESSA DALLA DITTA ES MOBILITY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DEL VEICOLO PICK UP IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - PERIODO GIUGNO 2017 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5262"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1907</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1987  DETERMINAZIONE  N°98   DEL   15/06/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5263"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1908</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE M.A.R. - TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO IN PART-TIME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5264"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1909</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE - VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE DEDICATO ATTIVO PRESSO POSTE ITALIANE S.P.A. E INTESTATO AL PROVIDER NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA – RHO (MI). ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5265"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1910</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO DIPENDENTE MATRICOLA N. 23461.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5266"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1911</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO DIPENDENTE MATRICOLA N. 22153.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5267"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1913</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO DI GESTIONE DEL CRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5268"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1914</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE-R.E.I.S.- AI SENSI DELLA L.R. 18/2016 ANNUALITÀ 2017. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5269"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA XEROX SPA – CANONE LOCAZIONE I TRIMESTRE ANNUALITÀ 2017  - CIG Z631BA2C4F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5270"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1917</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE” – PROCEDURA TELEMATICA - RDO SUL MEPA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG: ZAD1EAA37F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5271"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO. CIG 69394696F9 COD GARA 6629698</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5272"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MAGGIO 2017 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI AMMINISTRATIVI PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E  SPESE DI NOTIFICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5273"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1937</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONIFICA MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN VIA DE GASPERI E S.V. RIO BARCA  COMUNE DI ALGHERO - CIG Z031EE482F  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/17-PA DEL 15/05/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5274"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1956</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE RESIDENZIALE – AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI FORMAZIONE RELATIVO A “FORMAZIONE PER FORMATORI E TOTAL QUALITY”- IMPEGNO DI SPESA.  CIG. N.ZFA1F05D76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5275"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2020</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER ASSEGNI NON RISCOSSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5276"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1922</Numero_Provvedimento><Oggetto>CATTEDRALE S. MARIA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI CUPOLA - CUP G11E12000040002 - ASSESSORATO REGIONALE DEI LL.PP. – FINANZ. L.R. 15/3/2012 N. 6, ART. 4, C. 9 – DELIBERA G.R. N. 39/33 DEL 26/09/2012 – DET. DI DELEGA E IMPEGNO N. 44601/2287 DEL 10.12.2012. IMPORTO FINANZIAMENTO €. 30.000,00 – APPALTATORE IMPRESA ARTIGIANA COSTRUZIONI EDILI SOLINAS SALVATORE DI SASSARI – CIG: ZA0133EDAC. LIQUIDAZIONE PRIMO SAL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5277"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1923</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA TEMPORANEA (AI SENSI DELL’ART. 45 BIS DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE) A FAVORE DELLA ITALFIRES S.L. – MANIFESTAZIONE: “MEDITERRANEO” - DAL 24 GIUGNO AL 02 LUGLIO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5278"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/PA DEL 30/05/2017 EMESSA DALLA DITTA SARDEGNA DISINFESTAZIONI DI TRONCIA ELISABETTA – P.IVA: 01166860955 - CIG: Z281E9906A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5279"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1925</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA MEMBRO COMITATO SCIENTIFICO PROGETTO COMUNITARIO RETRALAGS “RETE TRANSFRONTALIERA DELLE LAGUNE, DEI LAGHI E DEGLI STAGNI” - INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020. CUP PROGETTO G19D16001050009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5280"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1926</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI CARTA BIANCA NATURALE E RICICLATA MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP - CIG: Z9E1F08A47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5281"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1927</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIGRAMMA SETTORE I - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5282"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5283"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1929</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA INDETTA, AI SENSI DELL’ART. 14 L.241/90, PER L’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N°2286 - INTERVENTO DI MODIFICA DEL COLORE DELLE FACCIATE DI UN FABBRICATO UBICATO IN VIALE EUROPA N. 10 ALGHERO DETERMINAZIONE N° 99/17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5284"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1931</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA ANNUALE ETILOMETRO OMOLOGATO LION LABORATORIES LTD MOD. LION INTOXILYZER 8000 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG: Z421F0A34C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5285"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1933</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA SECAL SPA PER NOTIFICA E POSTALIZZAZIONE ATTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5286"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1934</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO IL CANILE DELLA DITTA PIPPOLANDIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L.VO 50/2016 E SS.MM.II. C.I.G.:Z081F09BB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5287"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1935</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO. VARIAZIONE BENEFICIARIO DA OBIETTIVO LAVORO S.P.A. A RANDSTAD ITALIA S.P.A.. CIG 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5288"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1936</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CENTRO MULTIMEDIALE DELL’AREA MARINA PROTETTA - AFFIDAMENTO DEFINITIVO. CIG: 6005410D18 | GARA N. 5822762</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5289"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1938</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – ENERGETICAMBIENTE S.R.L.. – LIQUIDAZIONE PARZIALE CANONE SERVIZI MARZO E APRILE 2017 E VERSAMENTO MEDIANTE DELEGAZIONE SPETTANZE PER QUOTA PARTE TFR EX DIPENDENTI CANTIERE DI ALGHERO. C.I.G. 567581243B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5290"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1940</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE R.U.P. PER LA  REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ALGHERO SICURO” – INTERVENTO “RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO” NEL COMUNE DI ALGHERO - REVOCA DETERMINAZIONE N. 1741 DEL 05.06.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5291"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1941</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA /LAVORO PRESSO IL CRA  "DALLA TEORIA ALLA PRATICA, DALLA PRATICA ALLA TEORIA" SECONDA FASE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5292"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1942</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTE SOCIALI (RETTE) PER INSERIMENTI  E  PER PROROGHE UTENTI RICOVERATI PRESSO LA RSA "SAN NICOLA " DI SASSARI . LIQUIDAZIONE FATTURA  SEGESTA GESTIONI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5293"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1943</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER CONSUMI IDRICI ANNO 2006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5294"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1944</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERREG ITALIA –FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 PROGETTO COMUNITARIO RETRALAGS “RETE TRANSFRONTALIERA DELLE LAGUNE, DEI LAGHI E DEGLI STAGNI “ – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRADUZIONE SIMULTANEA, MEDIANTE SISTEMA BIDULE, PER RIUNIONE DEL COMITATO DI PILOTAGGIO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA A, D.LGS 50/2016 . CUP G19D16001050009,  CIG: Z201F0B7BC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5295"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1945</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIVO – ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA E DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE. PASSAGGIO DAL SISTEMA PROPRIETARIO MICROSOFT OFFICE 365 CON SERVIZIO DI POSTA IN CLOUD OUTLOOK 365 AD UN SISTEMA OPEN SOURCE COME LIBRE-OFFICE E SERVIZIO DI POSTA IN CLOUD ZIMBRA ZEXTRAS SUITE TRAMITE ODA IN MEPA. CIG ZE21F0D965</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5296"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONCESSIONI ANAS PER FIACHEGGIAMENTI E ATRAVERSAMENTI DI IMPIANTI ELETTRICI NELLE S.S. 127/BIS SETTENTRIONALE SARDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5297"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA1_17 DEL 27/02/2017 EMESSE DALLA DITTA VERMEER ITALIA SRL – P.IVA: 02484000233 - CIG: Z0D1CAB267.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5298"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1948</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI “INTERVENTI URGENTI DI DIFESA COSTIERA NEL LUNGOMARE DI ALGHERO – OPERE DI PROTEZIONE E RESTAURO DEI BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO E LUNGOMARE DANTE” CUP: G16J16000140002 - CIG 7022679208. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 15.06.2017 EMESSA DALLA BIEFFE COSTRUZION S.N.C. DI FRANCESCO E SEBASTIANO SECHI. SAL. N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5299"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1960</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194, C. 1, LETT. A) – T.U.EE.LL.  267/2000, DERIVANTI DALLE SENTENZE N. 306/2016 GIUDICE DI PACE DI SASSARI  – MASIA ELENA C/COMUNE DI ALGHERO  E N. 22/2017 RASSU MARCELLO C/COMUNE DI ALGHERO GIUDICE DI PACE DI PATTADA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5300"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1961</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - ORDINARIO_POTENZIAMENTO_DISAB GRAVISS -  DET. IMP. 1002/2017 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5301"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1962</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - DET IMP N. 644/2017 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5302"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1963</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - DET. IMP. N. 2921/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5303"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1964</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - DET IMP N. 2791/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5304"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1966</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - DET IMPEGNO N. 2604/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5305"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1968</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - DET IMP 2372/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5306"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1969</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - DETERMINA IMPEGNO N. 744/2016 -LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5307"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1950</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI DIFESA COSTIERA NEL LUNGOMARE DI ALGHERO – OPERE DI PROTEZIONE E RESTAURO DEI BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO E LUNGOMARE DANTE”.  CIG 702267920B - CUP G16J16000140002 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 65 DELLA LEGGE N. 266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5308"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.  1/E DEL 23/05/2017 EMESSA DALLA DITTA  ECOTONI COOP. SOCIALE ONLUS  DI ALGHERO – P.IVA: 02617910902-CIG - Z2F1E00503.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5309"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1952</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFETTUAZIONE DI PROVE DI CARICO ED EVENTUALE CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA DI 2 PONTICELLI IN LOC. MAMUNTANAS. AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI GARA INFORMALE - DITTA 4 EMME SPA.  CIG: Z781EFF8BB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5310"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1953</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA DELLA DE CUIUS L. K. DECEDUTA IN DATA 30 MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5311"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA DI VIA GIOVANNI XXIII° – FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - CUP: G14H16000660004 – CIG: ZEA1C0CBA6. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DELL’IMPRESA G.D. ELETTRONICA DI DEMURTAS GIANCARLO - SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5312"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1955</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG ITALIA –FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 PROGETTO COMUNITARIO RETRALAGS “RETE TRANSFRONTALIERA DELLE LAGUNE, DEI LAGHI E DEGLI STAGNI “ – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PICCOLO BUFFET DI CORTESIA PER IL COMITATO DI PILOTAGGIO  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA A, D.LGS 50/2016 . CUP G19D16001050009, CIG: ZCC1F0F6C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5313"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1957</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “MARIA CARTA” DI VIA MALTA, FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI – ANNUALITÀ 2016.” - CUP: G14H16000660004 – CIG: Z6C1C0CDF7. APPALTATORE AT &amp; T SRL CON SEDE IN SASSARI – VIALE ADUA, N. 4 - LIQUIDAZIONE SECONDO E ULTIMO SAL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5314"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1958</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA AI SENSI DELLA L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2270 DETERMINAZIONE  N°100/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5315"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÁ: RANDSTAD ITALIA S.P.A.  – RELATIVE AL MESE DI APRILE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5316"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1965</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA -DET. IMP. 1733/2017 - PROGETTI ORDINARI RINNOVO AL 31.12.2017 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5317"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1967</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - DET IMP. N. 3257/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5318"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANDALAS DE AMISTADE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE RELATIVA AL SERVIZIO PRESSO LA COMUNITÀ VOLTA LA CARTA DI PORTO TORRES. FATTURA N.150/2017/PA  CIG 6890210D27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5319"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANDALAS DE AMISTADE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE RELATIVA AL SERVIZIO PRESSO LA COMUNITÀ VOLTA LA CARTA DI PORTO TORRES. FATTURA N.159/2017/PA  CIG 6890210D27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5320"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP. LUOGHI COMUNI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI MACOMER. FATTURA N.2/69 CIG 7055496B7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5321"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE UTENTI   INSERITI   PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO CASA DI RIPOSO SANT'AGOSTINO DI ALGHERO  DELLA PROVINCIA ITALIANA ISTITUTO SUORE MERCEDARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5322"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP. LUOGHI COMUNI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI MACOMER. FATTURA N.2/68 CIG 68321069C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5323"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP. LUOGHI COMUNI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI MACOMER. FATTURA N.2/74 CIG 68921069C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5324"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1976</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER DOMANDE INSERIMENTO UOMINI AUTOSUFFICIENTI PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5325"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1977</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DI PORZIONE DI AREA COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA PALAFITTA S.N.C. DI GASPARETTI GIOVANNI &amp; C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5326"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1978</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA GESÙ NAZARENO SRL. - LIQUIDAZIONE  QUOTA SOCIALE AFFERENTI  PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE  PRESSO IL CENTRO DI SASSARI .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5327"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1979</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCLUSIONE SOCIALE - DIAMANTE IMPRESA - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FSE 2014 – 2020 - ACCRESCERE L’OCCUPAZIONE DEGLI IMMIGRATI ATTRAVERSO PERCORSI PER LA CREAZIONE D’IMPRESA – ADESIONE PROGETTO “CRE.ATT.I.V.I.T.A”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Inclusione sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5328"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1981</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/05 ART. 30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI . DICHIARAZIONE DI ECONOMIA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5329"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1982</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/05 ART. 30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI . IMPEGNO DI SPESA GIUGNO DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5330"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 15.06.2017, DELL’IMPORTO TOTALE DI € 7.726,99, EMESSA DALL’ARCH. VITTORIO CARTA - ONORARI DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER INTERVENTO: RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI DEL PORTO TURISTICO DI ALGHERO.  CUP: G16G12000270002 - CIG: Z0D1B51699.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5331"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1984</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO FINANZIAMENTO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – ANTICIPAZIONE 50% DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER INTERVENTI DI SALVAMENTO A MARE PER LA STAGIONE BALNEARE 2016, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.R. 25/21 DEL 03.05.2016 - RESTITUZIONE SOMME ALLA RAS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5332"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1985</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER CONSUMI IDRICI ANNO 2006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5333"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1986</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1921 DETERMINAZIONE N° 101/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5334"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1996</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE, MEDIANTE ASTA PUBBLICA, DI IMMOBILI (POSTI AUTO SCOPERTI) DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA SIG.RA BARDI CARMELA - ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5335"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1996</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE, MEDIANTE ASTA PUBBLICA, DI IMMOBILI (POSTI AUTO SCOPERTI) DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA SIG.RA BARDI CARMELA - ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5336"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2000</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO  N. 2  RELATIVO AL 2° E ULTIMO  SAL – SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA PER LA  FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE PER LA SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE DI VIA GIOVANNI XXIII  – DITTA  BCB GREEN SERVICE S.N.C. CON SEDE IN ALGHERO – VIA ROCKEFELLER 21 – P.IVA 02170220905 - CIG  69016784DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5337"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2001</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 RELATIVO AL 1° E ULTIMO SAL – SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA PER LA FORNITURA MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE LIDICHE DA GIARDINO – DITTA MACAGI S.R.L. CON SEDE IN CINGOLI – LOC. CERRETE COLLICELLI – P.IVA 01065270421 - CIG  6890658EDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5338"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO  N. 1  RELATIVO AL 1° SAL – PROGETO DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ALBERATE LUNGOMARE VALENCIA – DITTA  FLORAGRICOLA ROCCHI S.R.L. CON SEDE IN SASSARI – S.P. 18 BANCALI N. 260 – P.IVA 01137780902 - CIG  6995321182</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5339"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1987</Numero_Provvedimento><Oggetto>MICROSYSTEM SRL CAGLIARI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 14_17 DEL 19.06.2017 - CIG: Z6C1EF45FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5340"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00004/PA DEL 30.04.2017 DELL’ARCH. MICHELE ROSA PER IL PROGETTO PRELIMINARE E LO STUDIO DI FATTIBILITA’ RELATIVO AL PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SANTA MARIA LA PALMA. C.U.P.: G11E15000570006 - CIG ZCC1D92B1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5341"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.  2/E DEL 13/06/2017 EMESSA DALLA DITTA  ECOTONI COOP. SOCIALE ONLUS  DI ALGHERO – P.IVA: 02617910902-CIG - 70310573C9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5342"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5343"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1991</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER GETTONE DI PRESENZA E SPESE A FAVORE DEL MEMBRO ESTERNO DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5344"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1992</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER POSIZIONAMENTO DI CORRIDOIO DI LANCIO NEL COMUNE DI ALGHERO IN LOC. MARIA PIA - STAGIONE BALNEARE 2017 –  RICHIEDENTE: SOC. COOP. HERMEU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5345"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1993</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA CONSIP E LA SINERGIE PER “L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA”, LOTTO 12, AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA L. 488 DEL 23.12.1999 E DELL’ART. DELL’ART. 58  L. 388/2000. AFFIDATARIA: RTI SINERGIE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. CON SEDE IN PADOVA - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO - ANNO 2017 – RTI SINERGIE SPA - TAGLIABUE SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5346"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1994</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIE DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 343/2016 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTESTUALE IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ HERA COMM SRL. CIG. Z831F182E7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5347"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1995</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.124/13 E DM 202/14 FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - RICHIESTA DI INTEGRAZIONE  CONTRIBUTO ALLA R.A.S. OTTENUTO CON DETERMINAZIONE REGIONALE 17660/451 DEL 04/05/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5348"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1999</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMONTAGGIO, RIMONTAGGIO E TRASLOCO ARREDI E ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA’ DI TRASLOCO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DEI SERVIZI FINANZIARI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG: ZBA1E567C2 – LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1319 DEL 21.04.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5349"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – PERIODO 20 MAGGIO 2017 – 20 GIUGNO 2017. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5350"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIGUARDANTI “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI ALGHERO” - CUP: G17H16000510004 – CIG: 6924635592. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPRESA MONTE ROSÈ SPA, CON SEDE IN PORTO TORRES (SS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5351"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1998</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE E GARANZIA AIUOLE VIA GARIBALDI E FIORIERE PORTO. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA ORN-EST SRL -  CON SEDE IN VIALE BURRUNI, 1 - ALGHERO, C.F./P.IVA P. IVA: 01167490901. CIG. Z771F11F95.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5352"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE CON SEDE IN ROMA VIA M. MINGHETTI N. 10 -  CIG  6890658EDA GARA 6591742 – CIG 6995321182 GARA 6677537 - CIG 7015967F1C GARA 6694963</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5353"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROROGA POLIZZA RCT/RCO -N. 2013/03/2174150 DAL 15.04.2017 AL 31.05.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5354"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANCATO PREAVVISO E FERIE NON GODUTE - SIG. D. A. - MATRICOLA 628. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5355"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2006</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FINANZIAMENTO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – ANTICIPAZIONE 50% DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER INTERVENTI DI SALVAMENTO A MARE PER LA STAGIONE BALNEARE 2016, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.R. 25/21 DEL 03.05.2016 - RESTITUZIONE SOMME ALLA RAS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5356"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2007</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE DI BREVE DURATA DI UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA IN LOC. LIDO SAN GIOVANNI PER LA MANIFESTAZIONE FOCS DE SAN JOAN 2017, DAL 22 AL 24 GIUGNO C.A.. ASSOCIAZIONE PROLOCO “ALGHERO RIVIERA DEL CORALLO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5357"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2010</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA’ DELL’OLIO. ANNUALITA’ 2017. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pianificazione Territoriale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5358"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2032</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DI PORZIONE DI AREA COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETÀ “LA CONCHIGLIA” DI ANGIOJ WALTER &amp; C. S.N.C..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5359"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ MANCATO PREAVVISO E FERIE NON GODUTE -  SIG.RA S.G.  MATRICOLA 416 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5360"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0594/17/PA DEL 19.06.2017, A FAVORE DELLA DITTA ELTRAFF S.R.L., PER LA FORNITURA DI UN'ATTREZZATURA PER IL RILEVAMENTO DELLE VELOCITA' VEICOLARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5361"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2015</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2017 - LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5362"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2016</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTE SOCIALI  (RETTE) PER  PROROGA  RICOVERO DI CITTADINO  ALGHERESE PRESSO  LA RSA MATIDA DI SASSARI.LIQUIDAZIONE FATTURA MATIDA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5363"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2019</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTTRICA GIUGNO 2017.  SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ HERA COM SRL. CIG. Z831F182E7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5364"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2036</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALGHERO E LA FONDAZIONE M.E.T.A. – IMPEGNO SOMME. CUP B36D16000290007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5365"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2042</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGOMBERO MAGAZZINI CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. CIG.ZCB1F20CF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5366"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2013</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’ADESIONE AL BANDO ALGHERO ESTATE FAMIGLIA 2017. PRESA D’ATTO DELLE OFFERTE PERVENUTE PER ATTIVITÀ DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5367"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2014</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - PROGETTO DISAB. GRAVISSIME - DET. IMPEGNO N. 1733 DEL 01.06.2017 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5368"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2017</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’ADESIONE AL BANDO ALGHERO ESTATE FAMIGLIA 2017. PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5369"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2018</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA FOGLI DI CARTONE CENERE PER IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO  CIG: Z6F1F27F60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5370"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2021</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 1 HP SERVER SISTEMA BOARD/SCHEDA MADRE PROLIANT ML150 G5 461511-001 - RIGENERATA - A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L., CON SEDE IN SASSARI – 07100, Z.I. PREDDA NIEDDA NORD STR. 28 – P.IVA: 01368460901 - ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 56 DEL 19 APRILE 2017 – IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z9F1F29137</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5371"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2022</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA INDETTA, AI SENSI DELL’ART. 14 L.241/90, PER L’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N°1853 - INTERVENTO DI INCREMENTO VOLUMETRICO (ART. 30 L.R. 08/2015) DEL FABBRICATO SITO IN COMUNE DI ALGHERO LOC. MARISTELLA IN VIA DEGLI ULIVI N° 22 E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZIO IGIENICO. DETERMINAZIONE N° 102/17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5372"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2023</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER UNA VARIAZIONE NON SOSTANZIALE, AI SENSI DELL’ART. 24 DEL REGOLAMENTO DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO IN ESTERNO DI LETTINI E OMBRELLONI IN LOC. PINETA MARIA PIA.  CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME N. 59 DEL 2004 E N. 100 DEL 2005. LA “BAIA DEI VENTI” S.A.S. DI MONTI RICCARDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5373"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - DITTA GEMEAZ ELIOR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5374"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5375"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2026</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA  COFINANZIAMENTO  COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5376"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2034</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5377"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2027</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ RANDSTAD ITALIA S.P.A. – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2017. SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5378"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2028</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROTAZIONE CAMPO COMUNE - ESUMAZIONI SALME INUMATE NEL CAMPO 11 FILE 13 - 14 E 15. APPROVAZIONE TABULATO ELENCO SALME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5379"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2029</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA DI CUI ALL'ART. 60 DEL D.LGS.50/2016  PER LA GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5380"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2030</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA CARTA BIANCA NATURALE E RICICLATA MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP  CIG: Z9E1F08A47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5381"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2031</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SPESE DI POSTALIZZAZIONE SOSTENUTE DA S.E.C.A.L. SPA E RISCOSSE DAL COMUNE DI ALGHERO PER ATTI INGIUNTIVI, SANZIONATORI E POSTA ORDINARIA PER ICI, TARSU, TOSAP E CIMP. APRILE-MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5382"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2033</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO A UTENTI DIVERSI,  INDEBITAMENTE VERSATE A QUESTO ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5383"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2035</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “RETRALAGS – LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL 25% DEL CONTRIBUTO FESR A FAVORE DEL COMUNE DI MASSAROSA, DIPARTIMENTO DEL VAR, CENTRO ITALIANO RICERCA E STUDI PER LA PESCA. CUP G19D16001050009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5384"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2037</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 SS.MM.II. CIG:  ZE31F2CCB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5385"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2039</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “RETRALAGS – CUP G19D16001050009 – ODA MEPA 3670436- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SOLUZIONI UFFICIO S.R.L PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE. CIG: Z7D1E9C5B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5386"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12.E DEL 27.06.2017 PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA SOSTENUTE DA SECAL S.P.A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5387"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E SUOI ASSISTENTI – MODIFICA UFFICIO DEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO GESTIONE RIFIUTI – IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5388"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ANNO 2017, MESE DI MAGGIO, RELATIVA ALLE CENTRALI TELEFONICHE SERVIZI VOIP CON OLIVETTI S.P.A. CIG: 650220909D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5389"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2017, FATTURE TIM S.P.A RELATIVA ALL’ODA N. 2162413 EFFETTUATO SU MEPA NELL’ANNO 2015. CIG: Z9013BB2A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5390"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2017, MESE DI MAGGIO, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC CON OLIVETTI S.P.A. CIG: Z0E1CAAAD4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5391"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2043</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 SS.MM.II. PROROGA TECINCA – CIG: Z01199EDCD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5392"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2044</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT.SSA CADAU MICHELA - SIG. PODDIGHE ANTONIO DANIELE. PROROGA COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SASSARI (ART.30, COMMA 2 SEXIES DEL D.LVO 165/2001).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5393"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2045</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE – ARTT. 32 E 34 DEL D.LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II. – DIPENDENTE SIG.RA F.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5394"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2046</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE – ART. 32 DEL D.LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II. – DIPENDENTE SIG.V.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5395"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2047</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZONE PUBBLICA DI EDUCATORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE. RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE CANDIDATURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5396"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2048</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE RIFIUTI DI VARIA TIPOLOGIA IN LOC. FIGHERA – COMUNE DI ALGHERO -  LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 27/06/2017  –  CIG Z321E2FFA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5397"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2051</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGHE DECENNALI DELLE CONCESSONI TRENTENNALI DEI LOCULI - PERIODO GENNAIO_DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5398"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2053</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PARZIALE DETERMINA N° 1562 DEL 16/05/2017 DI AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SOMME, PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA PER L’APPROVAZIONE  DEGLI STUDI DI COMPATIBILITA’ GEOLOGICA-GEOTECNICA DI CUI ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI). INTEGRAZIONE SOMME PRENOTATE CON DETERMINA DIRIGENZIALE N° 1497. - CIG: ZC71E9C418</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pianificazione ed edilizia privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5399"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2054</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO AGENZIA DELLE ENTRATE. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5400"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2068</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2017 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI RAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5401"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2070</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI MINORE PRESSO LA COMUNITA' LUOGHI COMUNI DI BIRORI. CIG 68921069C9 DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5402"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2052</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DATA DI SCADENZA VERSAMENTO QUOTE ANNUALI MARCHIO COLLETTIVO “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5403"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2078</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO IN LOC. TRAMARIGLIO/PISCHINA SALIDA – RICHIEDENTE: CONSORZIO CONDOMINIALE PISCHINA SALIDA “CLUB CAPO CACCIA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5404"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ABBANDONATI PRESSO LA LOCALITÀ MONTE CARRU. – C.I.G ZBF1C76140 –  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ È AMBIENTE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5405"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2056</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “ADAPT” – RETTIFICA ACCERTAMENTO ENTRATA. CUP B19J16002890007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5406"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2074</Numero_Provvedimento><Oggetto>SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA MILANO LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AI SERVIZI FINANZIARI - PERIODO DAL 23.03.2017 AL 22.06.2017 - CIG: ZA60C4CA16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5407"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2075</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE  SPESE SOTENUTE NEL 2 TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5408"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2055</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “RETRALAGS” – NOMINA CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO – ECONOMIE DI SPESA. CUP PROGETTO “RETRALAGS”  G19D16001050009 CIG     Z821EE4DFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5409"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITÀ DI VIGILANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5410"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2058</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “CIEVP” – NOMINA CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO – ECONOMIE DI SPESA. CUP PROGETTO “CIEVP”  B36D16000290007 CIG   ZEA1EE5471</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5411"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2059</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “ADAPT” – NOMINA CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO – ECONOMIE DI SPESA. CUP PROGETTO “ADAPT” B19J16002890007  CIG   Z831EE5422</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5412"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2061</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104 DEL 05.02.1992 E SS.MM.II. – DIPENDENTE SIG. C.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5413"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2062</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO – ART. 42 DEL D.LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II. – DIPENDENTE SIG. S.T.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5414"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2063</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO – ART. 42 DEL D.LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II. – DIPENDENTE SIG. C.N.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5415"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2064</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO – ART. 42 DEL D.LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II. – DIPENDENTE SIG.RA P.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5416"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SINISTRO SIG.RA D. L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5417"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2066</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SU MEPA PER LA REVISONE PERIODICA DEL FONOMETRO IN DOTAZIONE AL COMANDO ID POLIZIA LOCALE. CIG: ZC51F1F8B3. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5418"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2067</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PATENTI DI SERVIZIO  - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5419"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2016 MAGGIOLI SPA ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMA ICARO SS.SS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5420"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2072</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI A SEGUITO ESPERIMENTO RDO SUL MEPA DI CONSIP - CIG: Z461F04284</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5421"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2073</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA ARTICOLI PER L'IGIENE E PULIZIA A SEGUITO ESPERIMENTO RDO SUL MEPA DI CONSIP CIG: Z7B1F04313</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5422"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2077</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI SULL’ARENILE PER LA PULIZIA DELLA SPIAGGIA IN CONCESSIONE ALLA SOC. LIDO DI ALGHERO  S.R.L.S. UNIP..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5423"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2081</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA “S. AGOSTINO” – VIA G. DELEDDA, FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DEI C.P.I. – ANNUALITÀ 2016. CUP: G14H16000660004 - CIG: ZC31C0CCE7. APPALTATORE SIMEC DI PIETRO CANALICCHIO &amp; C. S.N.C. - OLMEDO (SS) – Z.A. PUNZI LUDU - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N°2979 DEL 17.12.2016 -  LIQUIDAZIONE 2° E ULTIMO SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5424"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2118</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS AI SENSI DELL’ART.63 COMMA 2 LETT.A E B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SS.MM.II. – C.I.G. 71041989A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5425"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2071</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER TARSU 2009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5426"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2076</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGANZIONE FORNITURA TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO A SEGUITO ESPERIMENTO RDO SUL MEPA DI CONSIP  CIG: ZA31F0411C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5427"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2079</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIE DI SPESA SUGLI IMPEGNI N.  656/2017 E 657/2018 ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 1025/2017 SUL CAP. 01021.03.0010301001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5428"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2080</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.A.L. SPA DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI. PROROGA AL 31.12.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5429"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2082</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FITOSANITARIO PER IL CONTENIMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME.  PRESA D’ATTO DI GARA ANDATA DESERTA (RDO N. 1591557). INDIZIONE NUOVA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O SUL MEPA. DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA. PRENOTAZIONE SOMME. CIG: 7118391A13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5430"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2083</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE DANTE E BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO, MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI E RIPRISTINO DEI PARAMENTI MURARI" –  CUP: G14H16000690006 - CIG: 6935456757  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 P.A. DEL 27.06.2017 EMESSA DALL’IMPRESA ANDREONI SRL, CON SEDE IN CAGLIARI, PARTITA IVA: 00518360920 - SECONDO SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5431"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE GIUGNO 2017. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A, VIALE DELL’OCEANO INDIANO, 13, 00185 ROMA – C.F.  00435970587 - P. IVA 00891951006 - CIG. Z351D8C795.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5432"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2085</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO COMUNITARIO RETRALAGS: LIQUIDAZIONE FT N. 15/PA DEL 27.06.2017 – SERVIZIO DI TRADUZIONE SIMULTANEA, MEDIANTE SISTEMA BIDULE, PER RIUNIONE DEL COMITATO DI PILOTAGGIO. CUP G19D16001050009, CIG: Z201F0B7BC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5433"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2086</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N.1 UNITÀ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – CONTABILE – CAT. D1 – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART.35 DEL D.LGS. N.165/2001 E SS.MM.II. DA ASSEGNARE AI SERVIZI SOCIALI DELL’ENTE E FUNZIONI ASSIMILABILI DELL’ENTE.  NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5434"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/PA DEL 16.06.2017 A FAVORE DELLA DITTA BICINCITTA’ SRL, CON SEDE IN TORINO – VIA MORGHEN N. 34 – CIG: 0537974E2C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5435"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ: RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5436"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2089</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN COMODATO D’USO DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLA “FONDAZIONE ALGHERO” - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5437"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2090</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SIG.RA P.V. PRESSO COMUNITA' INTEGRATA DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5438"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2091</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SIG.RA P.M.G. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5439"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2092</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA A SEGUITO MESPERIMENTO RDO SUL MEPA DI CONSIP CIG:  Z541F04068</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5440"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2093</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO DEL MERCATO DEL PESCE DI VIA CAGLIARI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI”. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELEPROJECT SNC. CIG: ZD31F3DBEC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5441"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2094</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLA 9ª RATA DI NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 3551CI IN DOTAZIONE ALLA SEGRETERIA GENERALE, AFFARI LEGALI, CONTRATTI E STAFF DEL SINDACO - PERIODO DAL 30/03/2017 AL 29/06/2017. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5442"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2095</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI ESEGUITE CON LE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI – COPIER SERVICE  S.R.L. - CAGLIARI (CIG: ZF81F3B2E9).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5443"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2096</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30812017P00000652169 DEL 30.04.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5444"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2097</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 375/01 DEL 10.04.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5445"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2098</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ FARINA ADELINA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.2 DEL 31.05.2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5446"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE. CIG  Z5D1E38DA3. LIQUIDAZIONE FATTURE 01/PA DEL 31/01/2017 E 03/PA DEL 23/02/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5447"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2142</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPERO ENI CBC MED “PROGRAMMA BACINO DEL MEDITERRANEO 2004- 2020 - IMPEGNO SPESE DI MISSIONE PER PARTECIPAZIONE EVENTO INFORMATIVO SULLA PRIMA CHIAMATA PER I PROGETTI STANDARD PREVISTO IL 14 LUGLIO 2017 A ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5448"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2898</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA PARERE PRO VERITATE – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATT 11_17 DEL 14.06.2016: AVV. GIANCARLO ALTAVILLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5449"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2099</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DI € 150.000,00 – REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE. RESTITUZIONE SOMME EROGATE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5450"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2101</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE, UFFICIO AREA MARINA PROTETTA - CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO. LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2017 EMESSE DALL’AGENZIA RANDSTAD SPA. CIG 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5451"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2102</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N.2 UNITÀ DI ISTRUTTORE TECNICO – CAT. C – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART.35 DEL D. LGS. N.165/2001 E SS.MM. E II..   NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5452"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2103</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITÀ DI VIGILANZA, GARA N. 6216834 - INCARICO DI AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI ELABORATI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) IN ADEGUAMENTO AL PPR E AL PAI – CIG.6454374DE8,   CUP.G18F15000000004 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5453"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. MODIFICA FREQUENZE DI RACCOLTA UTENZE NON DOMESTICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO GESTIONE RIFIUTI – IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5454"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2105</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2017- LIQUIDAZIONE MAGGIO 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5455"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER TARSU 2009.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5456"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIESTA INDIVIDUALE, ESERCIZIO FINANZIARIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5457"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2108</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA MARIA IMMACOLATA - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II.” – CUP: G11E15000640006 – CIG: 7024491958 - APPROVAZIONE N.6 VERBALI DI GARA. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL RTP – CAPOGRUPPO ING. FRANCESCO BOSINCU, CON SEDE IN SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5458"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI DIFESA DELL’ENTE. FORMALIZZAZIONE IMPEGNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5459"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2110</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N.1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT. D1 – DA ASSEGNARE AI SERVIZI SOCIALI E FUNZIONI ASSIMILABILI AI SENSI DELL’ART.35 DEL D. LGS. N.165/2001 E SS.MM. E II..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5460"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI. CIG.ZE21F3FA70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5461"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2281</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA  - ACCERTAMENTO SOMME PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R.  N. 8/99  ART. 4, C. 1, 2, 3, 7 LETT. A) – B) – C),  ART. 10 – COMMA 2  E  L.R.N.9/2004 ART.1 C.  1 LETT.  F) , E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER L' EROGAZIONE PROVVIDENZE A FAVORE  DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI  DI CUI ALLE LL.RR., N 20/97, N 27/83   N.11/85 - PERIODO GENNAIO - MARZO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Minori e Giovani Adulti Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5462"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE. AFFIDAMENTO FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GESTIONALE CONTABILITA’ ECONOMICA SEMPLIFICATA 2016. GIG: ZC71F3E474.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5463"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2111</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 506.071.0000000060 AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 2, DELLA LEGGE 109/94.DITTA BICINCITTA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5464"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2113</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA – FRANCIA MARITTIMO 2014-2020. PROGETTO GIREPAM. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. CUP E76J16001050007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5465"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2114</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORTO BOTANICO, PERNOTTAMENTO, RISTORO ED INTRATTENIMENTO SOCIALE, SPORTIVO ED ALTRI SERVIZI CONNESSI NELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “VILLA MARIA PIA” – ART. 10 MANUTENZIONE E DECORO – LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SEMESTRE ANNO 2017 SOC. COOP. ORN-EST S.R.L. – CODICE C.I.G. 29722878D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5466"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PILOTA DI QUALITA’ URBANA E MARKETING TERRITORIALE DI FERTILIA. RIMODULAZIONE COMPARTI. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE A FAVORE DEL DOTT. ARCH. MARCO VISICARO AI SENSI DELL’ ART. 36 COMMA 2) LETT.A) DEL D.LGS. N. 50/2016. C.I.G.: Z541F42395</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5467"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CATTALDI SAS  PER LA FORNITURA E ACQUISTO MATERIALI IDRAULICI PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI E MINUTE ATTREZZATURE PER IDRAULICA. CIG. Z821D6A5AD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5468"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/D EMESSA DALLA DITTA  SIDERNET S.P.A. DI SASSARI – P.IVA: 03275910960 - CIG:   Z211D6A6EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5469"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL MESE DI LUGLIO 2017 – SOC. EDILMAR S.R.L. – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5470"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE ALLA SENTENZA N. 306/2016 GIUDICE DI PACE DI SASSARI – MASIA ELENA C/COMUNE DI ALGHERO - A FAVORE DELL'AVVOCATO BARBARA MURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5471"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2121</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ RANDSTAD ITALIA S.P.A. – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2017. SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe e Leva</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5472"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA  ED IGIENE E PULIZIA PER IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5473"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA DEIAS PIETRINA (MESE DI LUGLIO 2017).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5474"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2124</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEL SIG. RAFFAELE ANTONIO ACCARDO (B/518) - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO: PAGAMENTO CANONE LUGLIO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5475"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2125</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA INDETTA, AI SENSI DELL’ART. 14 L.241/90, PER L’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA “LA PEDRERA” DI VIA CORSICA – VIA MALTA, NELL’AMBITO DEL PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 -  C.U.P.: G14H15001740006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5476"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETA’ DEL SIG. DI MARCO CARLO. MESE DI LUGLIO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5477"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE AD USO COMMERCIALE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA C. ALBERTO  -ANGOLO – L. MARE C. COLOMBO. AUTORIZZAZIONE ALLO SCOMPUTO DAL CANONE DI CONCESSIONE DOVUTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5478"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA A QUESTO ENTE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. S.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5479"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI N. 2  PATENTI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO A FAVORE DELLA PREFETTURA DI SASSARI – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5480"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2131</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N.2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO  – CAT. C1 – APPROVAZIONE ELENCHI CANDIDATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5481"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2132</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N.1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT. D1 – DA ASSEGNARE AI SERVIZI SOCIALI E FUNZIONI ASSIMILABILI AI SENSI DELL’ART.35 DEL D. LGS. N.165/2001 E SS.MM. E II.. INTEGRAZIONE ELENCHI APPROVATI CON DETERMINAZIONE N. 2110 DEL 05.07.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5482"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2133</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER PROVE PRATICHE E COLLOQUIO, MEDIANTE CORSO-CONCORSO, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" - CAT. C - P.E. C1 - DA AVVIARE, A TEMPO DETERMINATO E PART TIME, PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE PER PROCEDURA DI PRESELEZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5483"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2134</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005CONTRIBUTI ECONOMICI - PERIODO GIUGNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5484"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP.SOC.LA FENICE DI SASSARI PER L'INSERMINTO DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' CASA GINA DI NULVI. FATTURA ELETTRONICA 63_17 CIG 6892847D46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5485"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP. LUOGHI COMUNI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI MACOMER. FATTURA N.2/91 CIG 7055496B7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5486"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP. LUOGHI COMUNI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI MACOMER. FATTURA N.2/92 CIG 68321069C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5487"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2V17/409 DEL 30.06.2017, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI VARCHI Z.T.L. DEL COMUNE DI ALGHERO - TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2017 - DITTA PROJECT AUTOMATION.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5488"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 7902250026 DEL 03.07.2017, EMESSA DALLA DITTA ES MOBILITY S.R.L., PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DEL VEICOLO PICK-UP, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - PERIODO LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5489"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2326</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO COMUNITARIO ADAPT “ASSISTERE L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DEI SISTEMI URBANI DELLO SPAZIO TRANSFRONTALIERO” – PROGR. INTERREG ITALIA – FRANCIA MARITT. 2014-2020. – DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AD ANALISI TERRITORIALI E TEMATICHE, PROFILO CLIMATICO, LINEE GUIDA E DEFINIZIONE DEI PIANI D’AZIONE PER L’ADATTAMENTO DEI SISTEMI URBANI AI CAMBIAMENTI CLIMATICI. CUP B19J160028900  - CIG Z491F3B1D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO POLITICHE AMBIENTALI – PAI – PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5490"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5491"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2016, N. 18 "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU". - R.E.I.S. ASSEGNAZIONE 2017. PRESA D'ATTO ISTANZE PERVENUTE E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5492"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO PER INTERVENTI URGENTI A FAVORE DEI CITTADINI IN STATO DI GRAVE DISAGIO SOCIO  ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5493"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA II TRIMESTRE N. 4465 NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE OLIVETTI DEI SS.SS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5494"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2146</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE ED ESTENSIONE MODULO INFORMATICO ICARO DEI SS.SS. PER L'INTEGRAZIONE DEL NUOVO PROCEDIMENTO RE.I.S. 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5495"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2147</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORPORATE EXPRESS SRL DI CASTELLETTO CERVO (BI): LIQUIDAZIONE FORNITURA SUL MEPA DI CARTA BIANCA NATURALE FORMATI A4 ED A3 - CIG: Z9E1F08A47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5496"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2148</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE PEANA DI ANDREA PEANA: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 12/PA DEL 05.05.2017 - CIG: Z6F1F27F60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5497"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2149</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5498"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2150</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N.1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT. D1 DA ASSEGNARE AI SERVIZI FINANZIARI E FUNZIONI ASSIMILABILI – APPROVAZIONE ELENCHI CANDIDATI  E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5499"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2151</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - AVVOCATO - (CATEGORIA D3). APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E NON AMMESSI E CONTESTUALE NOMINA      COMPONENTI COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5500"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2154</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI CIGLI STRADALI DI ALCUNE STRADE VICINALI DI PROPRIETA’ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O SUL MEPA. DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA. PRENOTAZIONE SOMME. CIG: Z6C1F3FBF8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5501"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2164</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI “INTERVENTI URGENTI DI DIFESA COSTIERA NEL LUNGOMARE DI ALGHERO – OPERE DI PROTEZIONE E RESTAURO DEI BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO E LUNGOMARE DANTE” CUP: G16J16000140002 - CIG 7022679208. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 03.07.2017 EMESSA DALLA BIEFFE COSTRUZION S.N.C. DI FRANCESCO E SEBASTIANO SECHI. SAL. N. 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5502"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000017652 DEL 06.07.2017 A FAVORE DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA PER CONSUTAZIONI DATI P.R.A. NEL  PERIODO APRILE E MAGGIO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5503"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2152</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N.1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE INFORMATICO – CAT. C1 – APPROVAZIONE ELENCHI CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5504"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2153</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N.1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT. D1 – DA ASSEGNARE AI SERVIZI FINANZIARI E FUNZIONI ASSIMILABILI. INTEGRAZIONE ELENCHI APPROVATI CON DETERMINAZIONE N. 2150 DEL 07.07.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5505"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2165</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TESTO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI  CIG: ZDF1F4A536</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5506"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2166</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FOIRNITURA INTEGRATIVA FOGLI DI CARTONE CENERE PER IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO  CIG: Z421F4A21D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5507"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2155</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE PREVENZIONALI SU APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ASL DI SASSARI - SPRESAL (SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5508"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE FERROSO PER LAVORI DI MANUTENZIONE AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) - TRAMITE PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.P.A. N. 203006. DITTA ATZORI ANGELO IN PAULILATINO. CIG. ZE11F2CE25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5509"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 10/PA, 11/PA E 12/PA DEL 05/07/2017 EMESSE DALLA DITTA: CAR GOMME DI SECHI ROBERTO, VIA DEGLI ORTI TRAV. B, N.12 - 07041 ALGHERO (SS) – P.IVA 02375900905 – CIG Z37189798E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5510"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2158</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE. CIG Z5D1E38DA3. LIQUIDAZIONE FATTURA 07/PA DEL 31/05/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5511"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CIEVP, PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 –IMPEGNO SPESE DI MISSIONE PER PARTECIPAZIONE SECONDO COMITATO DI PILOTAGGIO.  CUP B36D1600029007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5512"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2160</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PROT. 48452 REP. 2598 DELL’11.12.2015. AFFIDAMENTO AD ALTRI SOGGETTI DELLE ATTIVITÀ EX ART. 45-BIS CODICE DELLA NAVIGAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5513"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL FINANZIAMENTO RAS DELL’IMPORTO DI € 50.000,00. “CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE NECESSARIE ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE DELLA REGIONE DA CONCEDERE IN COMODATO D’USO DGR N°67/04 DEL 29.12.2015”. DETERMINAZIONE N. 1141 PROT. N. 23988 DEL 19.06.2017.  INTERVENT: “ EX – TRAD.I.TE – RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5514"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RECUPERO E DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI - CUP: G14E16003360004– CIG 6851994C50. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA EDILE STAMPATI SANNA DI SERGIO SANNA &amp; C. SNC CON SEDE IN ITTIRI (SS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5515"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2167</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2189 DETERMINAZIONE N° 104/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5516"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2168</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1865 DETERMINAZIONE VARIANTE IN C.D’OPERA N° 103/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5517"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO, ART. 24, D.LGS. 175/2016. - AFFIDAMENTO DI INCARICO DOTT. MARCO ROSSI - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO. CIG ZE01F4B430</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Società Partecipate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5518"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SULLA BASE DELL’AVVISO DI FATTURAZIONE PER VERIFICA PREVENZIONALE SU APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO. ELENCO N. 47 MARZO 2017. (PROT. GEN.  31424/2017), EMESSO DALLA SPRESAL DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5519"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2171</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINI E.R.P. SPESE CONDOMINIALI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5520"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 814 28/06/2017 EMESSA DALLA SARDANTINCENDI S.N.C. DI COCCO MARIO &amp; FIGLI – P.IVA   01676970922 - CIG: Z4A1ED3047.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5521"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2173</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE V- QUALITA' DELLA VITA – SERVIZI SOCIALI - CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE – LIQUIDAZIONE MAGGIO 2017 - RANDSTAD ITALIA S.P.A. – B/261774 – CIG 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5522"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2174</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE INCARICO ESTERNO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 E ART. 66 REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI. DIPENDENTE MANNAZZU LUIGI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5523"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2175</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE DI BREVE DURATA DI UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA IN LOC. LIDO SAN GIOVANNI PER LA MANIFESTAZIONE OUTLAW FEST 2017, 22 - 23 LUGLIO 2017 – “ASSOCIAZIONE CULTURALE ALIVE SARDEGNA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5524"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1137904173 DEL 18/05/2017 E N.  1137904168 DEL 18/05/2017 EMESSE DALLA DITTA OLIVETTI SPA VIA JERVIS – 10015 IVREA - P.IVA 02298700010. CIG:461BF25F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5525"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SOMME A FAVORE DI C. T.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5526"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2178</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1846 DETERMINAZIONE VARIANTE IN C.D’OPERA N° 107/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5527"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2179</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2013 DETERMINAZIONE N° 106/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5528"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2180</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2320 DETERMINAZIONE VARIANTE IN C.D’OPERA N° 105/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5529"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2181</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N.2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT. C1 – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AI SERVIZI SOCIALI DELL’ENTE E FUNZIONI ASSIMILABILI -  APPROVAZIONE ELENCHI CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5530"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA CONSIP E LA SINERGIE PER “L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA”, LOTTO 12, AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA L. 488 DEL 23.12.1999 E DELL’ART. DELL’ART. 58  L. 388/2000. AFFIDATARIA: RTI SINERGIE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. CON SEDE IN PADOVA - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5. LIQUIDAZIONE 5^ RATA - ANNUALITÀ 2016 – RTI SINERGIE SPA - TAGLIABUE SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5531"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFERIMENTO DOC. EQUITALIA AT-06890201702580836101, IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5532"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2221</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. ADESIONE ALL’OFFERTA MEPA TIM TO POWER MEPA DI TIM SPA CON DURATA 24 MESI. CIG: Z941F465DB -ODA MEPA  N.3755810</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5533"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SOMME  PER ASSEGNI NON RISCOSSI  PER ERRORI  A BENEFICIARI  SPESE SCOLASTICHE - LIBRI E MENSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5534"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "DOLCE ACCOGLIENZA" NIDO FAMILIARE - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO  2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5535"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2266</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PETRALAGS: SERVIZIO DI IDEAZIONE, REDAZIONE E GESTIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE INTEGRATO CON LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI MATERIALI E AZIONI PROMOZIONALI. LIQUIDAZIONE FT N. 15_17 DEL 30.06.2017 EMESSA DALLA DITTA PRIMA IDEA SRL. CUP G19D16001050009 - CIG Z071DB6F65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5536"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PROGR. TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SIC. E ADEG. ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI VIA MALTA”.  INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE PRELIMINARE.    LIQUIDAZIONE FATTURA 2_17 DEL 03/07/2017 EMESSA DALL’ ING. ANTONIO MARIA ERA. CUP – G11E15000620006 CIG -ZAF1D8FD0E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5537"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2184</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1390 DEL 03.05.2017.  LAVORI DI COMPLETAMENTO FABBRICATO ALLOGGIAMENTO LOCULI – INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI: KIT DI CANU E CATALDI – STUDIO TECNICO ASSOCIATO. CUP: G17H16000800004 - GIG: Z021E2CF69.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5538"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2185</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PERIODO GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5539"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALL’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI STRADE STERRATE DI PROPRIETÀ COMUNALI. STRADA STERRATA COMPRESA TRA IL PONTE SERRA E LA FRAZIONE DI TANCA FARRÀ, DENOMINATA “MAMUNTANAS. CIG: Z521F556E9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5540"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2187</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - DET. IMPEGNO N. 744/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5541"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2188</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA DET. IMPEGNO N. 2324/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5542"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5543"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2190</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - DET. IMPEGNO N. 2372/2016 - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5544"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2191</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ PERSISTENTI E TRANSITORIE - VIII^ ANNUALITA'. LINEE DI INTERVENTO 1/2/3. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5545"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2192</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA, AI SENSI DELL’ART. 60, DEL D.LGS. N° 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ALGHERO” . AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTE: - R.C.T.O. (CIG: 6997571244): IMPRESA LLOYD’S PER CONTO DEL SINDACATO LEADER AMLIN – MILANO – TUTELA LEGALE (CIG: 69975733EA): IMPRESA AIG EUROPE LIMITED – MILANO; - RC PATRIMONIALE (CIG: 6997578809): IMPRESA LLOYD’S PER CONTO DEL SINDACATO LEADER BEAZLEY – MILANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5546"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2195</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - DET. IMPEGNO N. 2604/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5547"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2196</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - DET. IMPEGNO N. 2791/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5548"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2197</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - DET. IMPEGNO N. 2921/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5549"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2198</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - DET. IMPEGNO N. 2973/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5550"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2199</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - DET. IMPEGNO N. 3257/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5551"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2200</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - DET. IMPEGNO N. 644/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5552"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2201</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - DET. IMPEGNO N.1002/2017 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5553"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2202</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA  - PROGETTI ORDINARI RINNOVO -- DET. IMP 1733/2017 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5554"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2203</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - PROGETTO DISAB. GRAV. RINNOVO - DET. IMPEGNO N. 1733/2017 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5555"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2204</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - PROGETTO POTENZIAMENTO RINNOVO - DET IMPEGNO 1733/2017 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5556"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER ACQUISTO TRE GIORNATE PER INTERVENTO SISTEMISTICO AGGIORNAMENTO LICENZE SOFTWARE VMWARE VPHERE. CIG: Z6B1EEC548</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5557"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GESINT S.R.L PER LA FORNITURA RELATIVA AL SOFTWARE PER LA REDAZIONE DEL REFERTO CORTE DEI CONTI SU CONTROLLO GESTIONE 2016 E RICOGNIZIONE PROGRAMMI 2017. CIG: Z7B1EDA279</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5558"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA E LUDOTECA CIG 5190738C7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5559"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIGUARDANTI “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI ALGHERO” - CUP: G17H16000510004 – CIG: 6924635592. LIQUIDAZIONE FATTURA N.5E DEL 22.06.2017 EMESSA DALLA DITTA MONTE ROSÈ SPA. SECONDO SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5560"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2206</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 1890 DEL 14.06.2017. NUOVA DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE N°3 ROTATORIE: INTERSEZIONE TRA LE VIA VITTORIO EMANUELE – VIA ALDO MORO E VIA BARRACCU, INTERSEZIONE TRA LE VIA DON MINZONI – VIA G.GALILEI, INTERSEZIONE TRA LE VIA DON MINZONI, VIA AZUNI E VIA CALARESU – 2° STRALCIO” - CUP: G11B08000340006 -  CIG: 6074755668.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5561"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER DEBITI FUORI BILANCIO STUDIO LEGALE BASSU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5562"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2208</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI URGENTI DI RECUPERO E DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI”. – PROGETTO, DIREZIONE LAVORI, VARIANTE, SICUREZZA, EMISSIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. - CIG: ZEE1AEB5F9 LIQUIDAZIONE PARCELLA AL TECNICO INCARICATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5563"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO 2017 PER SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI AL CODICE DELLA STRADA E RIMBORSO SPESE DI NOTIFCAZIONE - DITTA MAGGIOLI S.P.A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5564"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI-ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA” – AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DI IMPORTO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5565"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2211</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N.2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT. C1 – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AI SERVIZI AMBIETALI E TECNICI DELL’AMBIENTE -  NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5566"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2212</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “RETRALAGS – CUP G19D16001050009 – ODA MEPA 3670436- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SOLUZIONI UFFICIO S.R.L PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE. CIG: Z7D1E9C5B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5567"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2016 "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE". FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA FINALIZZATA ALLA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5568"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2215</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N.22153 E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE AL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5569"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI INDAGINI NON STRUTTURALI DEI SOLAI NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI ALGHERO. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O SUL MEPA. DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA. PRENOTAZIONE SOMME. CIG: 7144704C3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5570"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO - VIA KENNEDY N. 76 - MESE DI LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5571"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2220</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA -PROGETTI ORDINARI NUOVI - DET IMPEGNO N. 1732/17- LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5572"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2222</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONOUSO ALGHERO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1174 DEL 12.07.2017 CIG: Z041F442F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5573"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIMOZIONE, RECUPERO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO, ACCATASTATI PRESSO IL CORTILE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIOVANNI PAOLO II, DI VIA XX SETTEMBRE. DITTA SARDPROGETTO S.R.L. CON SEDE IN VALLEDORIA (SS). CIG: ZA11F5ABEF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5574"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2224</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DIPENDENTE MATRICOLA N.23461.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5575"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AD AMMINISTRATORI LOCALI (ARTT. 79 E 80 D.LGS 267/2000) LIQUIDAZIONE UNICREDIT SPA PER PERMESSI FRUITI DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – PRIMO TRIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5576"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA CORRISPETTIVO CANONE DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO CON IL CODICE D.C.E. 04/I 4°P PER TRASLAZIONE DELLA SALMA DEL DE CUIUS B. A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5577"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2238</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA CORRISPETTIVO CANONE DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO CON IL CODICE A.A.I. 04/I 4P PER TRASLAZIONE DELLA SALMA DEL DE CUIUS S. F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5578"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA AL FUNZIONAMENTO DEL CRA PROROGA AL 15 AGOSTO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5579"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI UTENTI  INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO SANT'AGOSTINO DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5580"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2244</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA CORRISPETTIVO CANONE DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO CON IL CODICE A.F.E. 04/O 4P PER TRASLAZIONE DELLA SALMA DEL DE CUIUS C. N.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5581"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2245</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  GIUGNO 2017. STRUTTURA  SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA S. G. BOSCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5582"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE, SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA – PROROGA CONTRATTI IN ESSERE E ATTIVAZIONE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO. CIG 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5583"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.  LAVORI DI “DI INTERVENTI URGENTI DI DIFESA COSTIERA NEL LUNGOMARE DI ALGHERO. OPERE DI PROTEZIONE E RESTAURO DEI BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO E LUNGOMARE DANTE”. CUP: G16J16000140002 - CIG 702267920B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5584"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO -  LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI-ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA”. – CUP: G11B08000290002– CIG: 645484529A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5585"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO -  APPALTO DEL: “SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE DEL COMUNE DI ALGHERO” CIG: 69889052DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5586"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO - LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA PIAZZA SAN MARCO IN FERTILIA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI”– CUP: G12F16000090004 – CIG: 693428837B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5587"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2232</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N.1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT. C1 – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AI SERVIZI AMBIENTALI E TECNICI  DELL’ENTE -  APPROVAZIONE ELENCHI CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5588"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIGUARDANTI “RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI DEL PORTO TURISTICO DI ALGHERO”. CUP: G16G12000270002 - CIG: 6924992C2B. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - IMPRESA SPEZZIGA PAOLO, CON SEDE IN VALLEDORIA (SS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5589"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2235</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARCHIO COLLETTIVO “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO” – PARTECIPAZIONE  FIERA “PROMOAUTUNNO”. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI CONSORZIO FIDI FINART</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5590"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTEGRAZIONE QUOTE SOCIALI (RETTE) PER RICOVERO  CITTADINI  PRESSO RSA "SAN NICOLA" DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5591"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2242</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE SASSARI: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5592"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2246</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA COMUNE DI TRIESTE RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNA RESIDENTE NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5593"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. N. 1-E DEL 13.06.2017,A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE DINO MANCA, RELATIVA ALLA SENTENZA N. 22/2017 COMUNE DI ALGHERO C/ RASSU MARCELLO, PRONUNCIATA DAL GIUDICE DI PACE DI PATTADA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5594"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2249</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 1708, N. 1769, N. 1801 E N. 1817 DEL 2017. INTEGRAZIONE IN MERITO AI RELATIVI PARERI ESPRESSI DA PARTE DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCIE SASSARI E NUORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5595"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE CON SEDE IN ROMA VIA M. MINGHETTI N. 10   - “LAVORI DI RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI DEL PORTO TURISTICO DI ALGHERO” - CUP: G16G12000270002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5596"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA - ROMA   LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA – CONGUAGLIO FATTURE ANNUALITA’ 2016 E CONSUMI MAGGIO/GIUGNO 2017. -CIG: 6563827165.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5597"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RECUPERO E DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI - CUP: G14E16003360004– CIG 6851994C50.  LIQUIDAZIONE FATTURA 000003-2017-FE DEL 13/07/2017 EMESSA DALLA DITTA EDILE STAMPATI SANNA DI SERGIO SANNA &amp; C. SNC CON SEDE IN ITTIRI (SS). STATO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5598"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2254</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2101        DETERMINAZIONE N° 108/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5599"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2255</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER PROVE PRATICHE E COLLOQUIO, MEDIANTE CORSO-CONCORSO, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" - CAT. C - P.E. C1 - DA AVVIARE, A TEMPO DETERMINATO E PART TIME, PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE PER PROCEDURA DI SELEZIONE E APPROVAZIONE ELENCHI CANDIDATI AMMESSI E NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5600"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ: RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5601"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2262</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA MAGGIO E  GIUGNO  2017. STRUTTURA AN GLIN GLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5602"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2263</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA MAGGIO E GIUGNO 2017. STRUTTURA IL GIROTONDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5603"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO DITTA GEMEAZ ELIOR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5604"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA MOBILE 6” PER N. 5 SIM DATI. CIG: Z951F5FEFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5605"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER IL CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DELLA PIATTAFORMA SICR@WEB ANNO 2017.  CIG Z9B1EBCF92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5606"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2286</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. 4/2006 ART.17 - PROGETTO PRENDERE IL VOLO DD96-LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5607"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP. LUOGHI COMUNI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI MACOMER. FATTURA N.2/99 CIG 68921069C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5608"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2257</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000, ART. 36, C. 2, LETT. B) E ART. 157, C. 2 - D.LGS. 50/2016. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA “M. IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII° - PIANO REGIONALE STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II. - CUP G11E15000640006 – CIG 7024491958. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ANAC - ART.1, C. 65 DELLA L. N°266/2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5609"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2259</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA A.I.T. SEGNALETICA S.N.C. DI BECCA SCHINTU G. E SCHINTU A., PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIASTRELLE PER LA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA E INDICATORI VIARI IN ALCUNE VIE DEL COMUNE DI ALGHERO. DOCUMENTO DI STIPULA RDO N. 1440092 DEL 21.12.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SIT Catasto Toponomastica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5610"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2260</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1978 DETERMINAZIONE N° 109/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5611"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2261</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1782 DETERMINAZIONE  N° 110/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5612"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2264</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RETRALAGS “RETE TRANSFRONTALIERA DELLE LAGUNE, DEI LAGHI E DEGLI STAGNI” - INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020. RIUNIONE COMITATO DI PILOTAGGIO DEL 22.06.2017- RIMBORSO SPESE MEMBRO COMITATO SCIENTIFICO - CUP PROGETTO G19D16001050009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5613"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2267</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTENZIOSO IDRICO STORICO - TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI CAUSA CONDOMINIO VIA SASSARI N. 35 – ALGHERO/COMUNE DI ALGHERO - PAGAMENTO SPESE SENTENZA N. 474/2014 DEL 10/10/2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5614"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3/E DEL 21/07/2017 EMESSA DALLA DITTA ECOTONI COOP. SOCIALE ONLUS DI ALGHERO – P.IVA: 02617910902-CIG - 70310573C9 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRATI E AREE LIMITROFE INCOLTE DEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5615"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO N. 350 LICENZE ANTIVIRUS PANDA ENDPOINT PROTECTION PLUS, CONTRATTO TRIENNALE 2017-2019. ODA MEPA N.3775568 - CIG: Z721F64DCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5616"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2272</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DUNE E ARENILI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA CAMP - INTERVENTO DI SALVAGUARDIA E RICOSTITUZIONE DEI LITORALI SABBIOSI.   APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 2. CUP: H72D10000060002 - CIG 6919011480.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5617"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2273</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE DI BREVE DURATA DI UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA IN LOC. LIDO SAN GIOVANNI PER LA MANIFESTAZIONE SAMMER BEACH 2017, 29 LUGLIO – 17 AGOSTO 2017 – “ASD POLISPORTIVA SOTTORETE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5618"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2274</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINI E.R.P. SPESE CONDOMINIALI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5619"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2277</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMP CAPO CACCIA – ISOLA PIANA: NOLEGGIO N. 3 POSTI BARCA – AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO SOMME A FAVORE DEL  CONSORZIO PER I SERVIZI INTERNI PORTUALI. CIG: ZE11F4650A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5620"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 11.07.2017 DELL’ARCH. MARITA CORBIA PER IL PROGETTO PRELIMINARE E LO STUDIO DI FATTIBILITA’ RELATIVO AL PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA FERTILIA. C.U.P.: G16J15001960006 - CIG ZBA1D92C24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5621"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2282</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/05 ART. 30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI . IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5622"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA XEROX SPA – CANONE LOCAZIONE II TRIMESTRE ANNUALITÀ 2017 DAL 01/04/2017 AL 30/06/2017 - CIG Z631BA2C4F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5623"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO INTEGRAZIONE RETTA COMUNITÀ INTEGRATA "MADRE TERESA DI GESÙ BACQ" - PRIMO SEMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5624"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2285</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPRAR – SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - 2016-2017 AVVISO MINISTERO DELL’INTERNO - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO [FNPSA] – CUP G11B16000150005 – LIQUIDAZIONE ENTE ATTUATORE – ANNUALITA’ 2016 – GRUPPO UMANA SOLIDARIETÀ GUIDO PULETTI (G.U.S.) – CIG 6774815233</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5625"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2287</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE SETTORE COORDINAMENTO E INDIRIZZO – IMPEGNO SPESA RIMBORSO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5626"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2288</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO LEGALE NOMOS – LIQUIDAZIONI FATTURE NR. FE-005 E FE -006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5627"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER MINUTE SPESE ECONOMALI DEL SETTORE COORDINAMENTO E INDIRIZZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5628"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIMBORSO SPESE  DI NOTIFICA VERBALI AMMINISTRATIVI AL CODICE DELLA STRADA ANTICIPATE DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5629"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2307</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO – ART. 42 DEL D.LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II. – DIPENDENTE SIG. O.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5630"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA BERNINI N. 28 – SPESE STRAORDINARIE - SPESE CONDOMINIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5631"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2290</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA INDETTA, AI SENSI DELL’ART. 14 L.241/90, PER L’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N°2352 – REALIZZAZIONE DI RECINZIONE LOTTI E DUE CANCELLI D’INGRESSO - REGIONE SA SEGADA N. 97 DETERMINAZIONE N° 111/17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5632"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2292</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINI E.R.P. SPESE CONDOMINIALI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE  “CONDOMINIO VIA NAPOLI N. 8” – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5633"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2306</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFERIMENTO DOC. EQUITALIA AT06890201702580836101. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5634"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TE.BE.SCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5635"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA CORRISPETTIVO CANONE DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO CON IL CODICE D.C.E. 04/I 4°P PER TRASLAZIONE DELLA SALMA DEL DE CUIUS B. A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5636"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA CORRISPETTIVO CANONE DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO CON IL CODICE A.F.E. 04/O 4P PER TRASLAZIONE DELLA SALMA DEL DE CUIUS C. N.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5637"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA CORRISPETTIVO CANONE DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO CON IL CODICE A.A.I. 04/I 4P PER TRASLAZIONE DELLA SALMA DEL DE CUIUS S. F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5638"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE CON SEDE IN ROMA VIA M. MINGHETTI N. 10  PER  “MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE DANTE E BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO, MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI E RIPRISTINO DEI PARAMENTI MURARI”- CIG 6935456757.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5639"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2296</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2320 DETERMINAZIONE VARIANTE IN C.D’OPERA N° 105   DEL  11/07/2017 -RETTIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5640"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2017, 3 BIMESTRE (APRILE 2017- MAGGIO 2017), RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 CON TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: ZA31C44081 E   CIG: Z111AD96F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5641"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2298</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. A SOCIO UNICO. FATTURE NR.28 E NR.73 DEL 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5642"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2299</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2017 - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5643"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2300</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GESTIONALE DUP 2018. GIG: ZA71F6B25B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5644"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2305</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.I.A.S.-  ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI CAGLIARI . LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE  GLOBALE  EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI - RESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI DI CORTOGHIANA E SASSARI .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5645"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2348</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRIORITARIO SIG.D.R. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5646"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2302</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA RELATIVAMENTE DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00 RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO.” - CUP: G12I15000020006 - CIG: 7086823757 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE INTERNA ALL'ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5647"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2303</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL' A.N.U.T.E.L. DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA OBBLIGATORIA PER LA NOMINA DEI “MESSI NOTIFICATORI” AI SENSI DELLA LEGGE N. 296 DEL 27.12.2006, ART. 1 COMMI 158, 159, 160 E 161 E NOMINA COMMISSIONE D’ESAME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5648"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2304</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO L. 431/98 ANNO 2017 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5649"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2309</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA GIUGNO 2017. STRUTTURA N. S. DELLA MERCEDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5650"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2314</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ THOLOS SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5651"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2315</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI. CIG: 69433899DB. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 65 DELLA LEGGE N. 266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5652"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMEDIATA SOSPENSIONE IN AUTOTUTELA, AI SENSI DELL'ART 21 QUATER DELLA LEGGE 07/08/1990 N. 241, DELLA DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI -  PROVVEDIMENTO UNICO N°840 DEL 19/07/2017 – PRATICA SUAPE N°7849 INTESTATA ALLA DITTA I FIGLI DEL PRETE S.R.L.S.  (P. I.V.A.: 02683880906)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP -Gestione pec, protocollo, conferenza di servizi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5653"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA BARRIERE STRADALI NEW JERSEY - IMPEGNO DI SPESA - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA N. 3780372 - CIG: N. Z9A1F6D321.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5654"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2313</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE P.M. - TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO IN PART-TIME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5655"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE CON SEDE IN ROMA VIA M. MINGHETTI N. 10, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI DEL COMPARTO 1 DEL P.I.P. LOC. UNGIAS GALANTÈ”  - CIG: 6872841FCC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5656"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE CON SEDE IN ROMA VIA M. MINGHETTI N. 10  PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEL “CAMPO SPORTIVO COMUNALE N.1 PINO CUCCUREDDU – REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA”.  - CIG  6924867506.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5657"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98_17 DEL 28/06/2017 EMESSA DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5658"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LOTTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO EMESSE DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5659"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2338</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUNTO RIGENERA SRL - CASTGLIONE M.R. (TE) - LIQUIDAZIONE FATTURA CIG: Z681DC11D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5660"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO SANITARIA NELLE CASE PROTETTE - 2° TRIMESTRE 2017 (APR_MAG_GIU). CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5661"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2318</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPERO ENI CBC MED “PROGRAMMA BACINO DEL MEDITERRANEO 2004 - 2020 - LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL DIRIGENTE PER PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO INFORMATIVO SULLA PRIMA CHIAMATA PER I PROGETTI STANDARD PREVISTO IL 14 LUGLIO 2017 A ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5662"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2322</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE NAZIONALE _ APPROVAZIONE ELENCO ISTANZE PERVENUTE ED ELENCO AMMESSI AL COLLOQUIO PER LE SELEZIONI DEL PROGETTO DI SCN “ALLA RISCOPERTA DELLA BIBLIOTECA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5663"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2322</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE NAZIONALE _ APPROVAZIONE ELENCO ISTANZE PERVENUTE ED ELENCO AMMESSI AL COLLOQUIO PER LE SELEZIONI DEL PROGETTO DI SCN “ALLA RISCOPERTA DELLA BIBLIOTECA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5664"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE CON SEDE IN ROMA VIA M. MINGHETTI N. 10  PER  "ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI ALGHERO” – CIG: 6924635592.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5665"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2325</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO LIQUIDAZIONE SOMME PER LA GESTIONE DEL PERIODO GIUGNO 2017 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS. FATTURA NR.39C/17/PA. CIG.71041989A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5666"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2327</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N.1 UNITÀ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D1 – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART.35 DEL D.LGS. N.165/2001 E SS.MM.II. DA ASSEGNARE AL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO OVVERO AD ALTRI SETTORI TECNICI. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5667"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2331</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 2151 DEL 07.07.2017 - CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - AVVOCATO - (CATEGORIA D3). APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E NON AMMESSI E CONTESTUALE NOMINA      COMPONENTI COMMISSIONE. NOMINA COMPONENTI AGGIUNTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5668"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP.SOC.LA FENICE DI SASSARI PER L'INSERIMENTO DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' CASA GINA DI NULVI. FATTURA ELETTRONICA 61/17 CIG ZA01C49113</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5669"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANDALAS DE AMISTADE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE RELATIVA AL SERVIZIO PRESSO LA COMUNITÀ VOLTA LA CARTA DI PORTO TORRES. FATTURA N.189/2017/PA  CIG 6890210D27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5670"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP. SOC. IL SOGNO DI SASSARI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI. FATTURA N.26-2017-0000001 CIG Z631C4AACB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5671"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ADELANTE SOC.COOP.SOC.  PER FATTURA N. 29_17 CIG ZB41DFA47F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5672"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2337</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. LIQUIDAZIONE SOMME I° TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5673"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – PERIODO 21 GIUGNO 2017 – 30 GIUGNO 2017. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5674"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIGUARDANTI “LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI DEL COMPARTO 1 DEL P.I.P. LOC. UNGIAS GALANTÈ. IMPRESA APPALTATRICE: RAFZAMBURRU COSTRUZIONI SRL, CON SEDE IN ITTIRI (SS) VIA CAGLIARI N.2 AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DELL’IMPRESA EURO APPALTI SRL CON SEDE IN VIA MARSIGLIA N. 58 - 07100 SASSARI. – CUP G16G15000160002 – CIG: 6872841FCC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5675"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP.SOC.LA FENICE DI SASSARI PER L'INSERIMENTO DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' CASA GINA DI NULVI. FATTURA ELETTRONICA 72/17 CIG Z011E4FE02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5676"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2332</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI GIUGNO 2017. C.I.G. 593220FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO GESTIONE RIFIUTI – IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5677"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2339</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1952 DETERMINAZIONE N°113/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5678"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2340</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA TALASSEMIA O DA EMOFILIA O DA EMOLINFOPATIA MALIGNA. LIQUIDAZIONE SOMME I° TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5679"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2342</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DEL DOTT. ARCH. EMILIO ZOAGLI, PER L’INCARICO DI AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI ELABORATI DEL PUC, REDAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO, DELLE NORME DI ATTUAZIONE E DEI CONNESSI PIANI PARTICOLAREGGIATI E/O PROGETTI GUIDA, DEL  PUL - PAM, E IL COORDINAMENTO DEI CONNESSI PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA), IN ADEGUAMENTO AL PAI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5680"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2343</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1675 DETERMINAZIONE  N° 112/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5681"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2344</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTENZIOSO IDRICO STORICO - TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI CAUSA CONDOMINIO VIA SASSARI N. 35 – ALGHERO/COMUNE DI ALGHERO - PAGAMENTO SPESE SENTENZA N. 474/2014 DEL 10/10/2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5682"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ: RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5683"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2346</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N.1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D1 – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO OVVERO AD ALTRI SETTORI TECNICI -  APPROVAZIONE ELENCHI CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5684"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2347</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.20/97 PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE  AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE - M. I. A. LIQUIDAZIONE SOMME I°TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Minori e Giovani Adulti Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5685"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2374</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE UTENTI INSERITI  PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO CASA DI RIPOSO SANT'AGOSTINO DI ALGHERO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5686"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 334B DEL 14/07/2017  DEL DISTRIBUTORE ARCOBALENO PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5687"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA NAPOLI N. 8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5688"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2351</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.20/97 PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE - ADULTI - LIQUIDAZIONE SOMME I°TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5689"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2352</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2017 LIQUIDAZIONE GIUGNO 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5690"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2353</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRADUZIONE E STAMPA BROCHURE PROMOZIONALI DEL MARCHIO COLLETTIVO “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO” 3 ANTE FORMATO 15X15 CHIUSO E 15X45 APERTO. AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA (PROT. 217719) SUL ME.PA. CIG: Z1E1F75768</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5691"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2355</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI RUP E PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2410 DEL 11/11/2016 E N. 2207 DEL 25/10/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5692"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE IMPIANTI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI STABILI E SCUOLE COMUNALI”. CIG: Z981EF327A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5693"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2361</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 921 DEL 20.03.2017 -SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE MATERNE, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° DEL TERRITORIO DI ALGHERO. IMPEGNO DI SPESA. CIG6371913CF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5694"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ: RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5695"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2364</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N.2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT. C1 – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AI SERVIZI AMBIETALI E TECNICI DELL’AMBIENTE -   NOMINA COMPONENTI AGGIUNTI COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5696"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2365</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N.2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT. C1 – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AI SERVIZI SOCIALI DELL’ENTE E FUNZIONI ASSIMILABILI -   NOMINA COMPONENTI AGGIUNTI COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5697"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA   PER  INTEGRAZIONE QUOTE SOCIALI ( RETTE ) PER RICOVERO CITTADINI ALGHERESI PRESSO RSA "SAN NICOLA"  DI SASSARI. SEGESTA GESTIONI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5698"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2356</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E ALLINEAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEMANIO MARITTIMO (S.I.D.). - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE A FAVORE DEL GEOM. GIAN CARLO SALARIS, AI SENSI DELL’ ART. 36 COMMA 2) LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016.  C.I.G.: Z721F4F6A0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5699"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUAPE CODICE UNIVOCO N°8233</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP - Pratiche con profilo edilizio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5700"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2359</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI VERSATI IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUE CODICE UNIVOCO N°1775</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5701"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2360</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI SULL’ARENILE PER LA PULIZIA DELLA SPIAGGIA IN CONCESSIONE ALLA SOC. ROSANNA  S.R.L. – LOC. MARIA PIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5702"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE  - COMUNE DI ALGHERO C/ SAIU GIOVANNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5703"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2016 "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE". FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA FINALIZZATA ALLA RILEVAZIONE DEL BISOGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5704"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2377</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “GIREPAM – GESTIONE INTEGRATA DELLE RETI ECOLOGICHE ATTRAVERSO I PARCHI E LE AREE MARINE”.  DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE, FORNITURA DI BROCHURES, GADGETS E MODELLINI RAPPRESENTATIVI, AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET DELL’AMP. CIG: Z0F1F7B082.   CUP E76J16001050007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5705"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2382</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5706"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2369</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT. D1 – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AI SERVIZI SOCIALI DELL’ENTE E FUNZIONI ASSIMILABILI -   NOMINA COMPONENTI AGGIUNTI COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5707"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2370</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIGUARDANTE L’ACQUISTO DEL CONTROLLER HP FAN BOARD FOR PROLIANT DL 380 G5 SERVER DEL SETTORE IV –PROGRAMMAZIONE ECONOMICA CON LA DITTA ATHENA SRL. ODA MEPA N. 3792134.AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z0F1F833E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5708"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2371</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO E EVENTI SPECIALI NIDO D’INFANZIA COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA SEMESTRALE DAL 08.07.2017 AL 20.04.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5709"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2372</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/08 SS.MM.II. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO CIG ZE31F2CCB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5710"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE LA CRISALIDE ONLUS RELATIVA A NOTA CONTABILE N.22/17 - 23/17 CIG 68924093D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5711"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2017 - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5712"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2376</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.A.L. SPA - SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 22.06.2017 - SPETTANZE GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5713"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2378</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE NELL'AMBITO DEL MEPA-CONSIP, IN RELAZIONE ALL'INIZIATIVA “MOBILITÀ E MONITORAGGIO”- CATEGORIA “BENI E SERVIZI PER LA MOBILITÀ E IL MONITORAGGIO” – BANDO “MOBILITÀ E MONITORAGGIO” - PROCEDURA CON RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE  AL SISTEMA DI MONITORAGGIO DI N° 2 VARCHI Z.T.L. – CIG: Z061F74918.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5714"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2379</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2131 DETERMINAZIONE N° 114/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5715"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA VERSATA IN RELAZIONE ALLA PRATICA SUAPE N°8233</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP - Pratiche con profilo edilizio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5716"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2401</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEI SERVIZI DI VALUTAZIONE TECNICO-ESTIMATIVA E CONSULENZA SPECIALISTICA - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI -  IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI STIMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5717"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA BERNINI N. 28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5718"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2408</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 643/2016 PER IL MANTENIMENTO DELLA PASSEGGIATA BARCELLONA - LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5719"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2427</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/05 ART. 30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI . DICHIARAZIONE DI ECONOMIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5720"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2429</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' L'OLIVASTRO DI LANUSEI (NU).  IMPEGNO DI SPESA CIG Z111F89C5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5721"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA FABBRICATO PER L’ALLOGGIAMENTO DI LOCULI 4° LOTTO” – CUP:  G17H16000400004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE TECNICO:  ING. PIETRO GIACOMO CANU -  IMPRESA: SARDA COGE SRL  - CIG: 6864875210  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5722"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 11 L. 431/98 CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5723"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORZIO STRADA VICINALE BRIONIS - ANNUALITÀ 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5724"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2385</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA CORRISPETTIVO CANONE DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO CON IL CODICE D-C-I 01/E 1P PER TRASLAZIONE DELLA SALMA DEL DE CUIUS S.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5725"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2386</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50 E SS.MM.II. – C.I.G. 71041989A4. PROROGA SINO A SETTEMBRE 2107.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5726"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2387</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO IL CANILE DELLA DITTA PIPPOLANDIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L.VO 50/2016 E SS.MM.II. PROROGA DEL SERVIZIO SINO A SETTEMBRE 2017. C.I.G.: Z211F87879</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5727"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2388</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI- LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5728"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE DOTT. LUIGI BOSINCU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5729"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA 9ª RATA DI NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI UTAX, MOD. 5505CI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI - PERIODO DAL 01/08/2017 AL 31/10/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5730"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI TRASFERIMENTO DELLA FOTOCOPIATRICE UTAX 5505CI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO COPIE. DITTA COPIER SERVICE – CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5731"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE COPIE ECCEDENTI ESEGUITE CON LA FOTOCOPIATRICE UTAX 5505CI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO COPIE. DITTA COPIER SERVICE – CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5732"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 21.07.2017, A FAVORE DELLA DITTA GIUSEPPE MURA – IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI CIVILI E INDUSTRIALI, CON SEDE IN ALGHERO (SS), VIA GIOVANNI XXIII° N. 84/A – P.IVA: 01457540902 – CODICE FISCALE: MRUGPP58T29A192R - PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI ALLARME ESISTENTE NELLA SEDE DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG: ZE41EE4905</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5733"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE - ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE RELATIVI ALLA PRATICA EDILIZIA  N°2015/0079 E ALLA PRATICA SUE N°1862</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contabilità e Finanze</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5734"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2834</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA RIVOLTA AL PERSONALE DELL’ENTE – D. LGS 81/2008. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE31F2CCB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5735"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2393</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N.2221/2017 ODA N. 3755810 NON EFFETTUATO E ANNULLAMENTO CIG: Z941F465DB. NUOVO IMPEGNO PER ODA N. 3796038 PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. ADESIONE ALL’OFFERTA MEPA TIM TO POWER MEPA DI TIM SPA CODICE MEPA “OFF_TIM_TOPOWERPLUS” CON DURATA 24 MESI – CIG: Z541F8AF66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5736"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "ASSOCIAZIONE PICCOLI AMICI" NIDO FAMILIARE -  PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5737"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA M.C.T.C DELL'AVVISO DI PAGAMENTO RELATIVO AL 2° TRIMESTRE 2017 N. O00008725 DEL 20.07.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5738"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2396</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CRITERIA S.R.L., PER L’INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DI SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI IN GESTIONE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DEI CANALI TOMBATI E DEI CANALI DI GUARDIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5739"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2397</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CRITERIA S.R.L., PER L’INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DI SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI IN GESTIONE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DEI CANALI TOMBATI E DEI CANALI DI GUARDIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5740"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2398</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA CORRISPETTIVO CANONE DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO CON IL CODICE 205 X PER TRASLAZIONE DELLA SALMA DELLA DE CUIUS V.I.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5741"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2403</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CRITERIA S.R.L., PER L’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS PER I PIANI PARTICOLAREGGIATI PPCS E PUT.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5742"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2404</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CRITERIA S.R.L., PER L’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS PER I PIANI PARTICOLAREGGIATI PPCS E PUT.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5743"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI GUARD-RAIL NELLA VIA PORTO CONTE. DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA INDETTA, AI SENSI DELL’ART. 14BIS L.241/90, PER L’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO. C.U.P.  G17H17000470004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5744"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SMANTELLAMENTO, DEMOLIZIONE E TRASPORTO COPERTURA CAMPO BOCCE DI FERTILIA, AFFIDAMENTO DELL’INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ITEM SERVIZI SRL – VIA F.LLI ACCARDO, SNC – 07041 ALGHERO (SS) – P.IVA 02343410904 CIG Z8D1E656A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5745"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2017 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5746"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2410</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA – FRANCIA MARITTIMO 2014-2020. PROGETTO RETRALAGS. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALGHERO E IL PARCO NATURALE REGIONALE DI PORTO CONTE. LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE. CUP G19D16001050009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5747"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE- REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA.” - CUP: G17B15000390004 – CIG: 69275055F8 - APPROVAZIONE N.3 VERBALI DI GARA. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK, CON SEDE IN VICENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5748"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 239/02 DEL 13.06.2017 - DITTA PROMO PA FONDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5749"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 266/02 DEL 28.06.2017 - DITTA PROMO PA FONDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5750"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 243/02 DEL 20.06.2017 - DITTA PROMO PA FONDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5751"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA 10ª RATA DI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI SAMSUNG SCX-8123N IN DOTAZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE E AL SERVIZIO AFFARI GENERALI – PERIODO DAL 06/06/2017 AL 05/09/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5752"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2424</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA CONSIP E LA SINERGIE PER “L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA”, LOTTO 12, AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA L. 488 DEL 23.12.1999 E DELL’ART. DELL’ART. 58  L. 388/2000. AFFIDATARIA: RTI SINERGIE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. CON SEDE IN PADOVA - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO - ANNO 2017 – RTI SINERGIE SPA - TAGLIABUE SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5753"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RETTE C.R.A. ANNO 2017 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 950 DEL 21/03/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5754"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ADELANTE SOC.COOP.SOC.  PER FATTURA N. 25_17 CIG ZB41DFA47F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5755"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ROMA 24 MAGGIO 2017 – TERZO INCONTRO NAZIONALE CON I RESPONSABILI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO  PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SVILUPPO TECNOLOGICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5756"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2415</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2046 DETERMINAZIONE N° 115/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5757"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05 DEL 12/06/2017 EMESSA DA "S.I. IMPIANTI” DI ALESSANDRO IDILI RELATIVA AI LAVORI URGENTI DI RECUPERO E DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI”. – LAVORI DI ADEGUAMENTO CARTELLONISTICA ED ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA. LOTTO DI COMPLETAMENTO. CIG. ZD71B42BCE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5758"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2420</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO LIQUIDAZIONE SOMME PER LA GESTIONE DEL PERIODO APRILE 2017 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS. FATTURA NR.57C/17/PA. CIG.71041989A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5759"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2421</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE, UFFICIO AREA MARINA PROTETTA - CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO. LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2017 EMESSE DALL’AGENZIA RANDSTAD SPA. CIG 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5760"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ATTREZZATURE PER L’IMPIANTISTICA SPORTIVA DEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5761"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2423</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEGLI AFFACCI DELLA CITTÀ SUL MARE – COSTRUZIONE DELLA NUOVA PASSEGGIATA DAL PORTO AL LIDO DI SAN GIOVANNI – 3^ FASE” – LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO – SALDO– R.U.D.P. GEOM. GIOMMARIA ANGIOJ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5762"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2425</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTO ED ESECUZIONE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEL LOTTO DI COMPLETAMENTO DEI: “LAVORI URGENTI DI RECUPERO E DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI”. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ ING.  EFISIO CAU, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S. M. E I.  C.I.G: Z3F1F51CD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5763"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2426</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA “MESSA IN SICUREZZA DEI BASTIONI MARCO POLO, MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI E REALIZZAZIONE NUOVI PARAPETTI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ SECURED SOLUTIONS S.R.L.  AI SENSI DELL’ ART. 36 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S. M. E I.. C.I.G.: Z491F89000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5764"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2433</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA  REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' PERSISTENTI E TRANSITORIE - VIII^ ANNUALITA'. LINEE DI INTERVENTO 1/2/3. COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5765"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2434</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO: LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5766"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “URBANIZZAZIONE PIANO DI ZONA 167 SA SEGADA COMPARTO B”. CUP: G17H14001430004. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - TECNICO: ING. ANTONIO FRAGHÌ. IMPRESA: PUTZU APPALTI COSTRUZIONI SRL - CIG: 6897560E90.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5767"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2436</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N°2777 DEL 06.12.2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5768"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2437</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO PERCORSI CICLO-PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA -AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. B) E DELL’ART. 157, C. 2 DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PRENOTAZIONE SOMME. CIG Z281F90A7D C.U.P. G11B17000070004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5769"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA INTERESSATA DA INCENDIO DOLOSO IN LOCALITÀ MUGONI – STRUTTURE EXTRA-RICETTIVE SANT’IGORI - CUP G16J15000580004. APPALTATORE: AMBIENTE E RISORSE S.R.L. DI PLOAGHE - CIG 653583018A – CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 73 IN DATA 21/02/2017. -  LIQUIDAZIONE PRIMO SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5770"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO O RIFACIMENTO PERCORSI PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA. PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE. C.U.P.  G11B17000070004. CIG Z2C1E1C542.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5771"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 15/PA E 16/PA DEL 01/08/2017 EMESSE DALLA DITTA: CAR GOMME DI SECHI ROBERTO, VIA DEGLI ORTI TRAV. B, N.12 - 07041 ALGHERO (SS) – P.IVA 02375900905 – CIG Z37189798E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5772"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE LUGLIO 2017. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A, VIALE DELL’OCEANO INDIANO, 13, 00185 ROMA – C.F.  00435970587 - P. IVA 00891951006 - CIG. Z351D8C795.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5773"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2442</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’INCARICO DI EFFETTUAZIONE DI PROVE E ANALISI DI CAMPIONI RELATIVI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI ALGHERO. DITTA ISTEDIL S.P.A. CIG. Z851F9304D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5774"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO LOCULI 4° LOTTO.” - CUP: G17H16000400004– CIG: 6864875210. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/2017 DEL 27.07.2017 EMESSA DALLA DITTA SARDA COGE SRL. TERZO SAL – RATA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5775"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2444</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2017/2018. APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5776"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 1/2017 EMESSA DA G3 SRL PER IL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO, SUPPORTO E ASSISTENZA ALL’UFFICIO STRADE VICINALI NELL’ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE E CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ E DI MERITO DEGLI ATTI DEI CONSORZI STRADE VICINALI E SUI RELATIVI ORGANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5777"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2446</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. A SOCIO UNICO. FATTURE NR.88 DEL 31.07.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5778"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2447</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1973 DETERMINAZIONE N° 116/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5779"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2448</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1689 DETERMINAZIONE N° 117/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5780"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2449</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RIPOSI GIORNALIERI PER ALLATTAMENTO AI SENSI DELL’ART. 40 DEL D.LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II. – DIPENDENTE SIG. D.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5781"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA CORRISPETTIVO CANONE DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO CON IL CODICE D-C-I 01/E 1P PER TRASLAZIONE DELLA SALMA DEL DE CUIUS S.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5782"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA CORRISPETTIVO CANONE DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO CON IL CODICE 205 X PER TRASLAZIONE DELLA SALMA DELLA DE CUIUS V.I.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5783"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2458</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2017 LIQUIDAZIONE GIUGNO 3  E ALTRE MENSILITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5784"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2459</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONOUSO ALGHERO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1175 DEL 12.07.2017  CIG: Z7B1F04313</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5785"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE LA CRISALIDE ONLUS RELATIVA A NOTA CONTABILE N.28/17 - 29/17 CIG 68924093D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5786"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 30/06/2017 C.M.B. CONSULTING SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5787"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP. LUOGHI COMUNI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI MACOMER. FATTURA N.2/110 CIG 68321069C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5788"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP. SOC. IL SOGNO DI SASSARI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI. FATTURA N.35-2017-0000001 CIG Z631C4AACB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5789"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  MAGGIOLI SPA SALDO 2016 INFORMATIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5790"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2468</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DEL DOTT.SSA ARCH. GIOVANNANGELA FLORIS, PER L’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLO STUDIO IN ORDINE ALL’ADEGUAMENTO DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI CON L’INTEGRAZIONE DEI CONTENUTI VALUTATI INSUFFICIENTI O CARENTI, EVIDENZIATI NELLA DETERMINAZIONE DELLA RAS 4/DGDEL 07/01/2009 “VERIFICA DI COERENZA AL PPR DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5791"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2477</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104 DEL 05.02.1992 E SS.MM.II. – DIPENDENTE SIG. A.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5792"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO NATATORIO COMUNALE “REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA” – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ARCH. ANTONIO DELOGU.  CUP: G17B15000390004  GIG: 0347669986</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5793"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2453</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI RIMESSA IN PRISTINO E MANUTENZIONE STRORDINARIA PRESSO L’IMMOBILE SITO IN ALGHERO FRA LE VIE CATALOGNA, LA MARMORA E LARGO SANTI ANGELI (EX SEDE UFFICI FINANZIARI) DI PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’ THOLOS S.P.A.. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA SOC. ALGHERO IN HOUSE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5794"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2454</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGETTO RADA – RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DUNE E ARENILI” NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA CAMP. INTERVENTO DI SALVAGUARDIA E RICOSTRUZIONE DEI LITORALI SABBIOSI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N°50/2016 PER FORNITURA E POSA PASSERELLA PER DISABILI: IMPRESA  PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA  CUP: H72D10000060002 CIG : Z901F96E18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5795"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIGUARDANTI “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI ALGHERO” - CUP: G17H16000510004 – CIG: 6924635592. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10E DEL 01.08.2017 EMESSA DALLA DITTA MONTE ROSÈ SPA. TERZO SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5796"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2457</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO LAVORI DI “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI ALGHERO”. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT.A) DEL D.LGS. N. 50/2016, ALL’ING. FRANCESCO PETRETTO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI.  CUP: G17H16000510004 CIG: Z9C1F51E61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5797"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2465</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE VIA KENNEDY N. 76 - MESE DI AGOSTO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5798"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN  CARLO - DOMAGNANO: LIQUIDAZIONE FORNITURA SUL MEPA DI CARTA IN RISME RICICLATA  FORMATI A4 ED A3 - CIG: Z9E1F08A47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5799"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICART SRL - POZZOMAGGIORE (SS): LIQUIDAZIONE FATTURA N° 319 DEL 31.07.2017  CIG: ZFA1F44299</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5800"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17101016188/2017 DITTA ELCOM SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5801"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2469</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA – FRANCIA “MARITTIMO 2014 – 2020” - PROGETTO CIEVP - COMPÉTITIVITÉ ET INNOVATION DES ENTREPRISES DEL VILLES PORTUAIRES. CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI (DUMAS) DELLL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI. LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PERIODO P1. CUP B36D16000290007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5802"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA DEIAS PIETRINA (MESE DI AGOSTO 2017).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5803"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2471</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEL SIG. RAFFAELE ANTONIO ACCARDO (B/518) - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO: PAGAMENTO CANONE AGOSTO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5804"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-17 DEL 13.07.2017 DELL’ING. MATTEO MERELLA PER IL PROGETTO PRELIMINARE E LO STUDIO DI FATTIBILITA’ RELATIVO AL PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA VIA MATTEOTTI. C.U.P.: G11E15000550006 - CIG ZB51D93980.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5805"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2473</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETA’ DEL SIG. DI MARCO CARLO. MESE DI AGOSTO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5806"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2474</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 2234/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5807"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE IMPREVEDIBILI DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5808"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2017 – IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO: INDENNITÀ DI TURNO, TRATTAMENTO PER ATTIVITÀ PRESTATA IN GIORNO FESTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5809"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2478</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA - MILANO   LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, ECC., DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI SORVEGLIANZA  CIG: 5273616597 -  FATTURE EMESSE DA GENNAIO A NOVEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5810"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2479</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 2444 DEL 3 AGOSTO 2017 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2017/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5811"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2481</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1826        DETERMINAZIONE N° 118/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5812"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2481</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1826        DETERMINAZIONE N° 118/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5813"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2482</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CRITERIA S.R.L., PER L’INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLO “STUDIO DELL’ANALISI DEMOGRAFICA ED ECONOMICA” E “CARATTERIZZAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI DEL TERRITORIO COSTIERO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA ZONE UMIDE, ALLE FOCI FLUVIALI E AI SISTEMI DUNARI, FUNZIONALI ALLA DETERMINAZIONE DELLA SPIAGGIA PROGRAMMABILE ALLA SCALA DEL PUL E VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ RISPETTO AL CARICO ANTROPICO PREVISTO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5814"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2484</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ SALARIS MARGHERITA – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5815"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2486</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/MULAS SALVATORE  –LIQUIDAZIONE  FATTURA  NR. 3 FE /2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5816"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2487</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO LEGALE NOMOS – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE-009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5817"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2488</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ NUOVA ASSISTANCE SOC. COOP ONLUS – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5818"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2483</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO AGENZIA DELLE ENTRATE. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5819"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2485</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 2327 DEL 24.07.2017 - CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CATEGORIA D1) DA ASSEGNARE AL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO OVVERO AD ALTRI SETTORI TECNICI. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E NON AMMESSI E CONTESTUALE NOMINA      COMPONENTI COMMISSIONE. NOMINA COMPONENTI AGGIUNTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5820"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 6/2017–A DEL 03/08/2017 EMESSA DALLA SOCIETA’ ELEPROJECT SNC DI GIOVANNI USAI - CIG:  Z831D9A695</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5821"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/2017 DEL 04/08/2017 EMESSA DALLA DITTA ATZORI ANGELO - LOCALITA' BENA LONGA ZONA IND.LE PIP SN - 09070 - PAULILATINO (OR) PARTITA IVA: IT00711150953 - CF. TZRNGL67C15G384B - CIG: ZE11F2CE25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5822"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2493</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE V- QUALITA' DELLA VITA – SERVIZI SOCIALI - CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE – LIQUIDAZIONE GIUGNO 2017 - RANDSTAD ITALIA S.P.A. – B/261774 – CIG 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5823"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2494</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPRAR – SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - 2016-2017 AVVISO MINISTERO DELL’INTERNO - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO [FNPSA] – CUP G11B16000150005 –LIQUIDAZIONE MAGGIO-GIUGNO 2017 RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE – VIA R. LEPETIT, 8/10 – 20124 – MILANO – P.IVA: 12730090151 – B/261774 – CIG 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5824"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2495</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN):  LIQUIDAZIONE FATTURA N° 0005960253 DEL 28.07.2017 CIG: ZDF1F4A536</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5825"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICART SRL POZZOMAGGIORE (SS). LIQUIDAZIONE FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA MEDIANTE IL MEPA CIG: Z541F04068</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5826"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2497</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - DET. IMP. N. 2324/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5827"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2498</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/206 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - DET. IMP N. 2604/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5828"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2499</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - DET. IMP. N. 2973/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5829"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2500</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - DET. IMP. N. 644/2017 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5830"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2501</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - DET. IMP. N. 2921/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5831"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2502</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - DET. IMP. N. 1002/2017 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5832"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2503</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - DET. IMP. N. 2791/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5833"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2504</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - DET. IMP. N. 1732/2017 -PROGETTI ORDINARI NUOVI -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5834"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2505</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA INDETTA, AI SENSI DELL’ART. 14 L.241/90, PER L’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N°1580 – LEGGE REGIONALE N°8 DEL 23/04/2015 ART. 32 PROGETTO DI RECUPERO A FINI ABITATIVI DEL SOTTOTETTO POSTO AL PIANO SESTO DEL FABBRICATO SITO IN COMUNE DI ALGHERO IN VIA SANT'AGOSTINO N°1 DETERMINAZIONE N°119/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5835"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE E COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI PER ATTIVITA' RESA NEL PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5836"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2507</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - AVVOCATO - (CATEGORIA D3). APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5837"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2508</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - DET. IMP. 2372/2016 LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5838"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2017 ED INTEGRAZIONE GENNAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5839"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 03/08/2017 EMESSA DALLO STUDIO DI ARCHITETTURA ORTU, PILLOLA E ASSOCIATI - INCARICO “MESSA IN SICUREZZA DELLA PIAZZA SAN MARCO IN FERTILIA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI. CIG.Z7A1C0F7FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5840"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2511</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - DET. IMP. N. 3257/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5841"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2512</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - DET. IMP. N. 1733/2017 PROGETTI ORDINARI RINNOVO - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5842"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2513</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. PODDIGHE ANTONIO DANIELE. PROROGA COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SASSARI (ART.30, COMMA 2 SEXIES DEL D.LVO 165/2001).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5843"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2514</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - DET. IMP. N. 1733/2016 _  PROGETTO POTENZIAMENTO RINNOVO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5844"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2515</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - DET. IMP. N. 1733/2017 - PROGETTO DISAB. GRAVISSIME RINNOVO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5845"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2516</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - AVVOCATO - (CATEGORIA D3). APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5846"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2519</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTE SOCIALI (RETTE) PER RICOVERO CITTADINI ALGHERESI PRESSO LA RSA "SAN NICOLA"  DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURA SEGESTA GESTIONI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5847"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2524</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE LOCALI COMUNALI DI P.ZZA DEI MERCATI DA ADIBIRE A NUOVA SEDE INPS – REALIZZAZIONE DI QUADRO ELETTRICO SECONDARIO - CUP: G17E15000050004. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) ALLA DITTA CENTRO CLIMA DI CAVALLERO PAOLO DI ALGHERO - SMARTCIG ZCB1F94812 - IMPEGNO DI SPESA. IL DIRIGENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5848"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2582</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA GIUGNO  2017. STRUTTURA FONDAZIONE  LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5849"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2517</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CIEVP, PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE PER PARTECIPAZIONE SECONDO COMITATO DI PILOTAGGIO.  CUP B36D16000290007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5850"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2518</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATINO STAGIONALE DEL LUNGOMARE DANTE. NUOVE POSTAZIONI TEMPORANEE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5851"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000) PER IL PERIODO DAL 01.05.2017 AL 31.07.2017 + RECUPERO TRIMESTRE PRECEDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5852"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI FORNITO DALLA CERSAP SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5853"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2522</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGILI URBANI.  - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 22 CCNL 14/09/2000) PER IL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 30.06.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5854"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2523</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NECESSARI ALL’OTTENIMENTO DEL C.P.I. PRESSO L’IMMOBILE “CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI” - ALGHERO. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI DA SOSTENERE A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5855"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2525</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO - DI CUI ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. “FACILITY MANAGEMENT LIGHT 3 – LOTTO 7” RIFERITA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, LA MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SORVEGLIANZA, PER LA DURATA DI 4 ANNI - PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01 SETTEMBRE 2017 - 28 FEBBRAIO 2018. CIG DERIVATO: 5273616597.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5856"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2526</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELECONTROLLO SISTEMA RILHEVA PLATFORM  – DITTA XEO4 SRL DI PIACENZA CIG: ZEC1F9F2BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5857"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DELLA PIAZZA SAN MARCO DI FERTILIA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI”. CUP: G12F16000090004 - C.I.G.: 693428837B. LIQUIDAZIONE FATTURA N000008/PA DEL 03.08.2017 EMESSA DALLA DITTA BUCCELLATO S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5858"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA INTERESSATA DA INCENDIO DOLOSO IN LOC. MUGONI – STRUTTURE EXTRARICETTIVE SANT’IGORI - CUP G16J15000580004 - INCARICO PROFESSIONALE DI D.LL., ATTIVITÀ CONNESSE E COORDINAMENTO SICUREZZA – ING. GRAZIANO MURA DI SASSARI - CIG: ZE51C93850 – CONVENZIONE REP. N. 81/2017 DEL 25/01/2017 - LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO ONORARI SPETTANTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5859"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2529</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE RAS N. 6342/2017 DEL 06/07/2017 - FINANZIAMENTO PER COPERTURA ONERI RELATIVI A QUOTE SOCIALI PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A  FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI. ANNO 2017 . ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5860"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI L. 124/13 - BANDO 2016 - SECONDA SCADENZA - DET IMPEGNO N. 1502 DEL 11.05.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5861"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2531</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI - PERIODO LUGLIO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5862"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2539</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017/2019 ANNUALITA' 2017 (VAR. 12/2017) - ARTT. 175, C. 5-QUATER, LETT. A), D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5863"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2571</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.9/2004 ART.1 LETT. F) SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE . IMPEGNO DI SPESA . PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Inclusione sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5864"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ANNO 2017, MESE DI LUGLIO, RELATIVA ALLE CENTRALI TELEFONICHE SERVIZI VOIP CON OLIVETTI S.P.A. CIG: 650220909D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5865"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ANNO 2017, MESE DI GIUGNO, RELATIVA ALLE CENTRALI TELEFONICHE SERVIZI VOIP CON OLIVETTI S.P.A. CIG: 650220909D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5866"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2017, MESE DI LUGLIO, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC CON OLIVETTI S.P.A. CIG: Z0E1CAAAD4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5867"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2017, MESE DI GIUGNO, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC CON OLIVETTI S.P.A. CIG: Z0E1CAAAD4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5868"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2536</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE N. 2377 DEL 27.07.2017 RECANTE AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE NELL’AMBITO DEL MEPA PER UNA PROCEDURA SELETTIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE, FORNITURA DI BROCHURES, GADGETS E MODELLINI RAPPRESENTATIVI, AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET DELL’AMP - PROGETTO “GIREPAM – GESTIONE INTEGRATA DELLE RETI ECOLOGICHE ATTRAVERSO I PARCHI E LE AREE MARINE”.  CIG: Z0F1F7B08. CUP E76J16001050007. ANNULLAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5869"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2537</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI INDAGINI NON STRUTTURALI DEI SOLAI NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI ALGHERO. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA TECNO INDAGINI SRL, CON SEDE IN VIA MONTE SABOTINO, 14 -20095 CUSANO MILANINO (MI) – C.F./ P.IVA 06383520969 - CIG: 7144704C3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5870"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2538</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - DET. IMP. N. 1733/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5871"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2540</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTIECONOMICI PERIODO LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5872"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2541</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FITOSANITARIO PER IL CONTENIMENTO DELLA GALLERUCELLA LUTEOLA DELL’OLMO. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O SUL MEPA. DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA. PRENOTAZIONE SOMME. CIG: Z401FA16BE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5873"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PIAZZA SAN MARCO IN FERTILIA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI - CUP: H41H13000560002 - CIG: 6514555CD7. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - IMPRESA BUCCELLATO S.P.A., SESTU (CA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5874"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2543</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZO VIGILANZA E PRESIDIO ANTINCENDIO PRESSO IL CRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5875"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2544</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 - FORMA SEMPLIFICATA MODALITÀ ASINCRONA, INDETTA PER L’ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO E/O NULLA-OSTA FINALIZZATI ALL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI: MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE ROVIGNO MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI. CUP G17H17000180004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5876"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A QUESTO ENTE SOCIETA' A. C. T.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5877"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2546</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA PROGETTO ESECUTIVO RDO N. 3807287 CONVENZIONE CONSIP VIDEOSORVEGLIANZA PER ONERI DI PROGETTAZIONE IN CASO DI MANCATA EMISSIONE ORDINATIVO DI FORNITURA - N. APPARATI MAGGIORE DI 30 E MINORE DI 60. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZBD1FA3097</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Videosorveglianza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5878"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2547</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO SEGNALAZIONE FUMI DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5879"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA SPESE N. 2 DEL 03/08/2017 – C.I.P.A –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5880"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2548</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI GUARD-RAIL NELLA VIA PORTO CONTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA USAI LUIGI DI ARZANA A SEGUITO DI GARA INFORMALE. IMPEGNO DI SPESA E QUADRO CONSUNTIVO. C.U.P.  G17H17000470004 CIG Z491F8B156</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5881"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2549</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE” -  APPALTATORE: I.A.C.E. S.R.L DI PADOVA.   SVINCOLO PARZIALE ECONOMIE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5882"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2550</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE UFFICI DEL CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO DI PROPRIETÀ DELLA DITTA EDILMAR S.R.L. – SASSARI – IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNUALITA’ 2017-2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5883"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2551</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI INDAGINE SULLE PARTI NON STRUTTURALI DEL SOLAIO DELLO STABILE DESTINATO A SEDE DEI VIGILI DEL FUOCO IN VIA NAPOLI – ALGHERO. AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2LETT.A) – TRAMITE PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.P.A. N. 205039. DITTA TECNO INDAGINI SRL, CUSANO MILANINO (MI). CIG. Z491F57CAF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5884"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1137904466 DEL 30/06/2017 EMESSE DALLA DITTA OLIVETTI SPA VIA JERVIS – 10015 IVREA - P.IVA 02298700010. CIG:461BF25F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5885"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2553</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N.2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT. C1 – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AI SERVIZI SOCIALI DELL’ENTE E FUNZIONI ASSIMILABILI -  APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5886"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2555</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “INTERNATIONAL AUGMENTED MED – I AM”, COD. I-A/1.2/113, PROGRAMMA ENPI CBC MED, MISURA PRIORITÀ 1.2 TURISMO SOSTENIBILE. TRASFERIMENTO FINALE FINANZIAMENTO AI PARTNERS DI PROGETTO - CUP G18F12000460006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5887"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2556</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2049 DETERMINAZIONE  N°121/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5888"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2557</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE PEANA ALGHERO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 15/PA DEL 08.08.2017 - CIG: Z421F4A21D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5889"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2558</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2031 DETERMINAZIONE  N°120/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5890"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2559</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO NAUTICO IN DOTAZIONE ALL’AMP CAPO CACCIA –ISOLA PIANA “GOMMONE SELVA 600PRO” – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA A, D.LGS 50/2016. CIG: Z4F1F464E8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5891"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "ASSOCIAZIONE PICCOLI AMICI" NIDO FAMILIARE -  PERIODO APRILE - MAGGIO - GIUGNO  2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5892"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "DOLCE ACCOGLIENZA" NIDO FAMILIARE - PERIODO APRILE - MAGGIO - GIUGNO  2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5893"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7/D DEL 20/07/2017EMESSA DALLA DITTA  SIDERNET S.P.A. DI SASSARI – P.IVA: 03275910960 - CIG:  Z211D6A6EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5894"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 105_17 DEL 10/07/2017 - N. 108_17 DEL 13/07/2017 EMESSE DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5895"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LOTTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO EMESSE DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5896"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2566</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017/2019 – ANNUALITÀ 2017 -  ART. 175 , C. 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. 267/2000 (VAR. N. 14/2017)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5897"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2567</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N.1 UNITÀ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D1 – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART.35 DEL D.LGS. N.165/2001 E SS.MM.II. DA ASSEGNARE AL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO OVVERO AD ALTRI SETTORI TECNICI. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5898"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2572</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGETTO RADA – RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DUNE E ARENILI” NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA CAMP. INTERVENTO DI SALVAGUARDIA E RICOSTRUZIONE DEI LITORALI SABBIOSI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N°50/2016 PER MANUTENZIONE LINEA MARE SICURO DITTA OPIFICIO DELLA CONOSCENZA SRL  DI SASSARI. CUP: H72D10000060002 CIG : Z9D1FA4F2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5899"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA E LUDOTECA CIG 5190738C7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5900"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2583</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/2018 - CIG: Z7A1FA5570</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5901"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2568</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI CON VALORE UGUALE O INFERIORE A 10.000,00 EURO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5902"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2569</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO POTATURA ALBERATE ANNO 2017 - INDIZIONE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B MEDIANTE RDO SUL MEPA -DETERMINAZIONE A CONTRARRE- APPROVAZIONE ATTI DI GARA -PRENOTAZIONE SOMME – CIG – ZC21FA5D14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5903"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2570</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI “INTERVENTI URGENTI DI DIFESA COSTIERA NEL LUNGOMARE DI ALGHERO – OPERE DI PROTEZIONE E RESTAURO DEI BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO E LUNGOMARE DANTE” CUP: G16J16000140002 - CIG 7022679208. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 08/08/2017 EMESSA DALLA BIEFFE COSTRUZIONI S.N.C. DI FRANCESCO E SEBASTIANO SECHI. SAL. N. 3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5904"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA17 DEL 10/08/2017 - DITTA MATICA S.R.L. CON SEDE IN SASSARI, ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA STR 11 N. 14, (P.I. 02173390903) “INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEL TEATRO CIVICO - IMPIANTO ANTICENDIO E GRUPPO ELETTROGENO” - CIG:  Z651CDED20.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5905"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2573</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER I LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI DEL COMPARTO 1 DEL P.I.P. LOC. UNGIAS GALANTÈ". LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA RAFZAMBURRU COSTRUZIONI SRL, CON SEDE IN ITTIRI (SS) - CUP: G16G15000160002 – CIG: 6872841FCC. LIQUIDAZIONE SAL N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5906"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DUNE E ARENILI” NELL’AMBITO DEL "PROGRAMMA CAMP - INTERVENTO DI SALVAGUARDIA E RICOSTITUZIONE DEI LITORALI SABBIOSI” - CIG 6919011480 - IMPRESA PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA, CON SEDE IN SASSARI VIALE PAPA GIOVANNI PAOLO II N. 10 – LIQUIDAZIONE SAL. N. 1 E ULTIMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5907"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2576</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE I - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1137907519  SOC. OLIVETTI S.P.A. – CIG ZE911D22F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5908"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2577</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ PERSISTENTI E TRANSITORIE- VIII^ ANNUALITA'. LINEE DI INTERVENTO 1/2/3. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5909"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2578</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. MAZZARA LUCA- COMPONENTE IL N.I.V: LIQUIDAZIONE FATTURA N.27_17 PERIODO APRILE – LUGLIO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5910"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2580</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE DI BREVE DURATA DI UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA IN LOC. LIDO SAN GIOVANNI PER LA MANIFESTAZIONE ALGHERO SUMMER FESTIVAL 2017, 19-20 AGOSTO 2017. ORGANIZZAZIONE: UNCONVENTIONAL EVENTS S.R.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5911"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2581</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE TEMPORANEA (AI SENSI DELL’ART. 45 BIS DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE) DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA A FAVORE DELLA SOC. UNCONVENTIONAL EVENTS S.R.L. – MANIFESTAZIONE: ALGHERO SUMMER FESTIVAL 2017, 19-20 AGOSTO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5912"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/17_E DEL 20/07/2017 - DITTA CO.L.MAR. S.R.L. CON SEDE A LA SPEZIA – VIA DELLE PIANAZZE N. 74 – P.IVA IT0074215011 - CUP: G17H03000130001– CIG: ZA51E96E74 - PIANO DI INDAGINI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI MARINI DELLE AREE INTERESSATE DALLE PREVISTE ESCAVAZIONI IN AMBITO DEI LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5913"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2585</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEL CRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5914"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2017, EMESSE DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI AMMINISTRATIVI PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5915"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7902676423 DEL 01.08.2017, DELLA DITTA ES MOBILITY S.R.L., RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, 48 MESI,  DEL VEICOLO PICK-UP IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, MESE DI AGOSTO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5916"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 17FVWN087877 DEL 28.07.2017 DELLA DITTA RANDSTAD S.P.A., PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE  DELLA SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA FINALIZZATA ALLO SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA DEL CORSO-CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” CAT C – P.E. C1 – DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E PART TIME, PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5917"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA  FATTURA N. 234/17 DEL 19.07.2017 DELLA DITTA SONORA SRL, CON SEDE IN CASERTA, VIA DEI BERSAGLIERI 9, P.IVA 02683930610, RELATIVA ALLA TARATURA DEL FONOMETRO,  MARCA DELTA OHM, MODELLO HD 2110 L, COMPRESO DI CALIBRATORE E FILTRI IN 1/3, IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5918"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  1_17 DEL  31/07/2017 EMESSA DAL GEOM. ALESSANDRO PULINA CON SEDE IN ALGHERO PER INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, LA PROG. DEF-ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESEC. LAVORI PROGR. TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SIC. E ADEG. ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “IL CARMINE”. CUP – G11E15000610007 – CIG ZF31D8FBC6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5919"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/PA DEL 09/08/2017 EMESSA DALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO DIEZ &amp; DEDOLA – P. I. 01678860907 PER INCARICO DI REDAZIONE “TIPO FRAZIONAMENTO E DOCFA” DELLE PARTICELLE INTERESSATE DALLA PROCEDURA DI ESPROPRIO RELATIVA AI LAVORI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO, CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO” - CIG: Z191DEC650.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5920"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2593</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE NAZIONALE _ PROGETTO “ALLA RISCOPERTA DELLA BIBLIOTECA”. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE INTERNA PER LA VALUTAZIONE, SELEZIONE E REDAZIONE GRADUATORIA FINALE DEI CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5921"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA - SOMME RISCOSSE A MEZZO CONTO CORRENTE POSTALE 11994076 PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - INCREMENTO ACCERTAMENTO N. 285/2017 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5922"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1198/EL DEL 25/07/2017 – AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO,426 C/D - 00100 - ROMA (RM) IT, (P.I. 06363391001) “FORNITURA DEI SERVIZI DI VALUTAZIONE TECNICO-ESTIMATIVA E CONSULENZA SPECIALISTICA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5923"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2596</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO DI PROGETTAZIONE, RELATIVO ALL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO N. 1 “G. DELEDDA”, PLESSO DI VIA TARRAGONA N. 16 – ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 DI ALGHERO – PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I – SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO.  - APPROVAZIONE DEI VERBALI E DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DI MERITO. - PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE ED ASSEGNAZIONE PREMI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5924"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2597</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I PIANI INDIVIDUALI DI INTERVENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALL'ENTE CAPOFILA, COMUNE DI BONORVA, DEL PLUS DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5925"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1420 - 1421 - 1492 - 1493 ALLA COOP.SOC. KCS CAREGIVER PER SERVIZIO GESTIONE PRESTATO PRESSO CRA MESI APRILE E MAGGIO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5926"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2609</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PROVENIENTI DALLA PROVINCIA DI SASSARI E DALL'A.G.E.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5927"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “REALIZZAZIONE GUADO PER L’ATTRAVERSAMENTO DEL RIO CALVIA IN LOC. MONTE AGNESE.” - CUP: G16G15000240004 – CIG: Z0318EA5E1 LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5928"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2599</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NECESSARI ALL’OTTENIMENTO DEL CPI PRESSO L’IMMOBILE “CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI” LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5929"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2600</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPRAR – SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - 2016-2017 AVVISO MINISTERO DELL’INTERNO - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO [FNPSA] – CUP G11B16000150005 –LIQUIDAZIONE LUGLIO 2017 RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE – VIA R. LEPETIT, 8/10 – 20124 – MILANO – P.IVA: 12730090151 – B/261774 – CIG 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5930"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2601</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ STATICA DELL’IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ SECURED SOLUTIONS S.R.L.  AI SENSI DELL’ ART. 36 COMMA 2) LETT.A) DEL D.LGS. N. 50/2016.  C.I.G.: Z2E1FAB0BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5931"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2602</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N.  1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE INQUADRATO NELLA CATEGORIA D1 DA ASSEGNARE AI SERVIZI SOCIALI DELL’ENTE E FUNZIONI ASSIMILABILI. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5932"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2603</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1938 DETERMINAZIONE N° 122/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5933"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2608</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN MARCO FERTILIA, PER WORKSHOP “FERTILIA IN MOVIMENTO/FERTILIA IN MOVEMENT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5934"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2611</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO RETTE ASILO NIDO COMUNALE NUOVI INGRESSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5935"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2605</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO. NOMINA DIRETTORE DELL’ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5936"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2606</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE V- QUALITA' DELLA VITA – SERVIZI SOCIALI - CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE – LIQUIDAZIONE LUGLIO 2017 - RANDSTAD ITALIA S.P.A. – B/261774 – CIG 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5937"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2607</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI L. 124/13 - BANDO 2016 SECONDA SCADENZA INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5938"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2610</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000, ARTT. 36, C. 2, LETT. B) E 157, C. 2 DEL D.LGS. 50/2016, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA “M. IMMACOLATA” DI V. GIOVANNI XXIII - PIANO REGIONALE STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II. - CUP G11E15000640006 – CIG 7024491958 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’RTP – CAPOGRUPPO ING. FRANCESCO BOSINCU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5939"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2612</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI D’USO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, PER LA STAGIONE SPORTIVA 2017-2018. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5940"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2613</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO AGENZIA DELLE ENTRATE – LIQUIDAZIONE SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5941"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2614</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI SENSI DEL D.LGS 267/2000 AL CONSIGLIERE COMUNALE SIG.RA LINDA OGGIANO, RESIDENTE AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5942"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2615</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZONE PUBBLICA DI EDUCATORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE. APPROVAZIONE PROVVISORIA ELENCO AMMESSI AL CORSO DI FORMAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO GESTIONE RIFIUTI – IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5943"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2616</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “CANTIERE VERDE” – L.R. N.6/87 – L.R. N.1/09 E SS.MM. ED II. E L.R. N. 6/12. NOMINA COMMISSIONE PER ACCERTAMENTO IDONEITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5944"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2617</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE  AL SISTEMA DI MONITORAGGIO DI N° 2 VARCHI Z.T.L. – CIG: Z061F74918 -  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5945"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2618</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.LL., CONTABILITÀ, C.R.E., COORDINAMENTO SICUREZZA, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DEI C.P.I. - ANNUALITÀ 2015 - CUP G14H15001250004 - PROFESSIONISTA INCARICATO: P.I. MONICA CASSESE, SASSARI - CIG. Z241699303. CONVENZIONE REP. N. 04/OO.PP./2015 DEL 28/10/2015. LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI DOVUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5946"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2620</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.9/2004 -  ART.1 LETT.F) SSMM.II - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE -LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5947"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO ED EVENTI SPECIALI NIDO D’INFANZIA COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA SEMESTRALE DAL 08.07.2017 AL 20.04.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5948"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2624</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1702 DEL 18/08/2016 DI INDIZIONE GARA. PROCEDIMENTO DI RIESAME IN SEDE DI AUTOTUTELA EX ART. 7 L. N. 241/90. ANNULLAMENTO D’UFFICIO AI SENSI DEGLI ARTT. 21-OCTIES E 21-NONIES DELLA L. N. 241/1990.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5949"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2624</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1702 DEL 18/08/2016 DI INDIZIONE GARA. PROCEDIMENTO DI RIESAME IN SEDE DI AUTOTUTELA EX ART. 7 L. N. 241/90. ANNULLAMENTO D’UFFICIO AI SENSI DEGLI ARTT. 21-OCTIES E 21-NONIES DELLA L. N. 241/1990.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5950"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 10/08/2017 DELL’ING. FRANCESCO PETRETTO PER L’INCARICO - LAVORI DI “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI ALGHERO” – SALDO  PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5951"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PER LA SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA IDRICA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE, AFFIDAMENTO DELL’INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ITEM SERVIZI SRL – VIA F.LLI ACCARDO, SNC – 07041 ALGHERO (SS) – P.IVA 02343410904 CIG: Z0E1FAE2EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5952"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  N. INRF238508 DEL 31.05.2017, N. INRF287531 DEL 30.06.2017,N. INRF337866 DEL 31.07.2017 A FAVORE DELLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L., CON SEDE IN VIALE ALEXANDRE GUSTAVE EIFFEL N. 15, 00100 - ROMA (RM) – P.IVA: 01924961004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5953"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2625</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER L’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2017/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5954"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURAE N. 74_17 DEL 13/04/2017 EMESSE DALLA DITTA ELMI SRL – UNIPERSONALE CON SEDE IN SASSARI – VIA SPINA BORTIGALI, 182 - P. IVA 01961950902 – CIG Z3D1752AC4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5955"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4/E - N. 5/E DEL 18/07/2017 - ECOTONI COOP. SOCIALE ONLUS CON SEDE VIA MANZONI,29 - 07041 - ALGHERO (SS) – P.I: IT02617910902IT – "SERVIZIO POTATURA PALME VIALE I° MAGGIO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5956"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2628</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 15/2017  - VARIZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017/2019 – ANNUALITÀ 2017/2018 -  ART. 175 , C. 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. 267/2000 (VAR. N. 15/2017)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5957"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2629</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE AL SISTEMA DI MONITORAGGIO DI N° 2 VARCHI Z.T.L. – CIG Z061F74918 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5958"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2630</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA MESSI COMUNALI E MESSI NOTIFICATORI AI SENSI DELLA LEGGE N. 296 DEL 27.12.2006, ART.1, COMMI 158, 159, 160 E 161.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5959"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PERCORSI CICLO-PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA -AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. B) E DELL’ART. 157, C. 2 DEL D.LGS. 50/2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL’ING. SERGIO MURGIA. CIG Z281F90A7D C.U.P. G11B17000070004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5960"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2632</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE "PRENDERE IL VOLO" DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 2, DELLA L.R. N.4/06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5961"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ: RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5962"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2684</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI LUGLIO 2017. C.I.G. 593220FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO GESTIONE RIFIUTI – IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5963"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2633</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL MESE DI AGOSTO 2017 – SOC. EDILMAR S.R.L. – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5964"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2635</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO DELLA DI.RI E DEL C.P.I. DELL’ASILO COMUNALE DI VIA GIOVANNI XXII - CUP: G14H17000880004 – CIG: ZBE1FB164A -RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA. -AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL’IMPRESA ITEM SERVIZI SRL, CON SEDE IN ALGHERO (SS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5965"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  SEGESTA GESTIONI SRL -  INTEGRAZIONE QUOTE SOCIALI ( RETTE) PER  RICOVERO CITTADINI ALGHERESI PRESSO LA RSA "SAN NICOLA" DI  SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5966"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 360B DEL 31/07/2017 DEL DISRIBUTORE DI LIBRI ARCOBALENO FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5967"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI DIVERSE SCUOLE COMUNALI, FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DEI C.P.I. - ANNUALITA’ 2015 - CUP: G14H15001250004 – CIG: 65289514CE. APPALTATORE: SAFETY ENERGY SRL - SASSARI – CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 66/2016 DEL 28/07/2016. APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E. – RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE CONSOLIDATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5968"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA "MARIA IMMACOLATA" DI VIA GIOVANNI XXIII° – FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - CUP: G14H16000660004 - CIG: ZEA1C0CBA6. APPALTATORE LUMEN S.R.L. - SASSARI (SS) - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N. 2980 DEL 17.12.2016 -  LIQUIDAZIONE 1° S.A.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5969"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80/2017 - DITTA ELMI SRL - 1° SEMESTRE 2017 MANUTENZIONE ORDINARIA FUMI - CRA - CIG. N. Z8D1BC3579</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5970"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2658</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE ALLOCAZIONI PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 2625 DEL24 AGOSTO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5971"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2642</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA “RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA – I.C. N. 2 - ALGHERO” - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I - “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO” - CUP G17B15000530006. INTEGRAZIONE GRUPPO DI LAVORO A SUPPORTO DEL RUP – NOMINA DELL’ING. MASSIMO LEDDA DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE OO.PP..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5972"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2643</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIMOZIONE, RECUPERO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO, ACCATASTATI PRESSO IL CORTILE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIOVANNI PAOLO II, DI VIA XX SETTEMBRE. DITTA SARDPROGETTO S.R.L. CON SEDE IN VALLEDORIA (SS). CIG: ZA11F5ABEF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5973"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 31/07/2017 C.M.B. CONSULTING SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5974"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2645</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - PROGETTI ORDINARI NUOVA ISTITUZIONE DAL 01.07.2017 AL 31.12.2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5975"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PER INTEGRAZIONE RETTA  UTENTE RICOVERATO PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "VILLA GARDENIA " DI OSSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5976"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2647</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO PRELIMINARE, PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEDE DELL'URP E DEL SERVIZIO PROTOCOLLO NELL'EDIFICIO DENOMINATO "CASA DEL CAFFÈ". CIG: Z5B1FB791B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5977"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2648</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE DEI LAVORI RELATIVA AI LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO DELLA DI.RI. E DEL C.P.I. DELL’ASILO COMUNALE DI VIA GIOVANNI XXIII. CIG: Z401FB6610.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5978"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2649</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE, UFFICIO AREA MARINA PROTETTA - CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.  17FVWN091795 DEL 31.07.2017 EMESSA DALL’AGENZIA RANDSTAD SPA. CIG 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5979"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2650</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMP CAPO CACCIA – ISOLA PIANA: NOLEGGIO N. 3 POSTI BARCA –   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001-2017-FE DEL 28/08/2017 EMESSA DAL  CONSORZIO PER I SERVIZI INTERNI PORTUALI. CIG: ZE11F4650A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5980"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO- EX _TRAD.I.TE”. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DEGLI ARTT.3 COMMA 1) LETT. SSS) E 60 DEL D.LGS. 50/2016.  APPROVAZIONE ATTI DI GARA-PRENOTAZIONE SOMME. CUP G11B15000410002 – CIG. 7176356450</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5981"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010434927 DEL 28.08.2017, RELATIVA AL TRIMESTRE DAL 01.06.2017 AL 31.08.2017, A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A., CON SEDE IN VIA VERDI NN. 89/91 A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) – P.IVA: 0297304096.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5982"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI CONCESSORI VERSATI IN RELAZIONE ALLA PRATICA SUE N°1775</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5983"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2655</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI E LAVORI PER LA CAMPAGNA DI INDAGINI PER IL PRELIEVO E LA CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI MARINI DELLE AREE INTERESSATE DALLE PREVISTE ESCAVAZIONI IN AMBITO DEI LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA”. - CUP: G17H03000130001 - CIG: ZA51E96E74  AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO BONIFICA ORDIGNI BELLICI E NOLEGGIO PONTINO A FAVORE DELLA DITTA SUB SERVICE SRL DI MOGORO OR.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5984"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2685</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – APPLICAZIONE PENALITA’ – ART. 10 CONTRATTO REP. N. 80/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO GESTIONE RIFIUTI – IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5985"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2654</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL’ING. ING. EFISIO CAU CON STUDIO IN ALGHERO, VIA MAZZINI, 87 (C.F.: CAUFSE61H19B354P – P.I.: 01517260905) A SEGUITO DI APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI URGENTI DI RECUPERO E DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI - CIG ZEE1AEB5F9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5986"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2657</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A, PER IL SERVIZIO D'INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE CIE "CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA" SULLA PIATTAFORMA SICR@WEB, IN USO PRESSO IL NOSTRO ENTE. ODA MEPA N. 3816774 - CIG: Z5F1FBB117</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5987"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2660</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN VIA KENNEDY N. 76 - MESE DI SETTEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5988"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2661</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI (POSTI AUTO) DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEPOSITI CAUZIONALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5989"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2715</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLE QUOTE SOCIALI PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  DA STRUTTURE SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE ACCREDITATE -  STIPULA CONVENZIONE  ED  IMPEGNO SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5990"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2662</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.125 COMMA 11, DEL D.L.VO 163/2006 ORA D.L.VO 50/2016 FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI COSTITUITI DA EROGATORI DI ACQUA E LORO SERVIZIO ACCESSORIO DI MANUTENZIONE, AL FINE DI ATTUARE SIGNIFICATIVE AZIONI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI NEL TERRITORIO COMNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.1PA DEL 19.06.2017 CIG.Z0C16DF60B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5991"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2663</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ADESIONE AL GRUPPO D’AZIONE COSTIERA NORD SARDEGNA. ANNUALITA’ 2017 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5992"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2664</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA’ DEL VINO. ANNUALITA’ 2017 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5993"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2665</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° S.E.C. - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5994"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2667</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA - ROMA   LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA – CONGUAGLI E DIVERSE MENSILITA’: GIU/DIC 2016 E GEN/MAR 2017. CIG: 6563827165</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5995"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2668</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER IL CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO DI ALGHERO – ANNO 2016. ACCERTAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI RICOMPRESI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5996"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE ROVIGNO IN FERTILIA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.B DEL D.LGS.N. 50/2016-APPROVAZIONE ATTI DI GARA-PRENOTAZIONE SOMME.  CUP G17H17000180004 – CIG 7192301A89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5997"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2670</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ABBANDONATI PRESSO LA LOCALITÀ MONTE CARRU. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ E’ AMBIENTE S.R.L. – C.I.G ZBF1C76140</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5998"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE AL MEMBRO ESTERNO DELLA COMMISSIONE DI GARA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5999"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO N. 2/111 SOC. COOPERATIVA LUOGHI COMUNI - MGSG-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6000"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO CASA GINA MS SOC. COOPERATIVA LA FENICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6001"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO CASA GINA RR SOC. COOPERATIVA CASA GINA DI NULVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6002"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA “S. AGOSTINO” – VIA G. DELEDDA, FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DEI C.P.I. – ANNUALITÀ 2016. CUP: G14H16000660004 - CIG: ZC31C0CCE7. APPALTATORE SIMEC DI PIETRO CANALICCHIO &amp; C. S.N.C. - OLMEDO (SS) – Z.A. PUNZI LUDU - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N°2979 DEL 17.12.2016. APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E. – RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE CONSOLIDATO – ECONOMIE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6003"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO VOLTA LA CARTA DI ANDALAS DE AMISTADE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6004"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2017 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6005"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIGUARDANTI “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI ALGHERO” - CUP: G17H16000510004 – CIG: 6924635592 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6006"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2678</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI DI CARPENTERIA METALLICA E MINUTERIA VARIA NECESSARI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI – DITTA LINEA FER SRL, REG. GALBONEDDU, ALGHERO, P. IVA 02087020901 – CIG. Z231FC2934</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6007"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2679</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEL SIG. RAFFAELE ANTONIO ACCARDO (B/518) - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO: PAGAMENTO CANONE SETTEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6008"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2680</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETA’ DEL SIG. DI MARCO CARLO. MESE DI SETTEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6009"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA DEIAS PIETRINA (MESE DI SETTEMBRE 2017).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6010"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13_17 DEL 30/08/2017 EMESSA DALLA DITTA PINNA SOLINAS DI VIVAI DI GAVINO PINNA PER FORNITURA E POSA PASSERELLA PER DISABILI. CIGZ901F96E18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6011"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2695</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – IMPEGNO SESE DI MISSIONE AMMINISTRATORI PER PARTECIPAZIONE A EVENTO DI LANCIO E COMITATO DI PILOTAGGIO PROGETTO RETRALAGS. DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA. CUP: G19D16001050009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6012"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO SOC. COOP. ADELANTE TLMB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6013"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2716</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTE SOCIALI  PER RICOVERO CITTADINI   PRESSO R.S.A." SAN NICOLA " DI SASSARI .  SEGESTA GESTIONI SRL  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6014"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2686</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL’ARCH. COSSEDDU GIULIANO PER IL COMPLETAMENTO DELLE ANALISI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEI CENTRI DI PRIMA E ANTICA FORMAZIONE DI ALGHERO E FERTILIA, DI CUI ALL’ART. 4 DELLA CONVENZIONE  CON SCRITTURA PRIVATA DEL 18/11/2016 (II° ACCONTO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Attuativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6015"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2687</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL’ARCH. ISONI VALENTINA PER IL COMPLETAMENTO DELLE ANALISI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEI CENTRI DI PRIMA E ANTICA FORMAZIONE DI ALGHERO E FERTILIA, DI CUI ALL’ART. 4 DELLA CONVENZIONE  CON SCRITTURA PRIVATA DEL 27/10/2016 (II° ACCONTO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Attuativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6016"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 129_17 DEL 25/08/2017 - N. 125_17 DEL 10/08/2017 EMESSE DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6017"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 128_17 DEL 24/08/2017 EMESSE DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6018"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2690</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “INTERNATIONAL AUGMENTED MED – I AM”, COD. I-A/1.2/113, PROGRAMMA ENPI CBC MED, MISURA PRIORITÀ 1.2 TURISMO SOSTENIBILE. LIQUIDAZIONE FINALE FINANZIAMENTO AI PARTNERS DI PROGETTO - CUP G18F12000460006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6019"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2691</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE (CATEGORIA D1) DA ASSEGNARE AI SERVIZI FINANZIARI E FUNZIONI ASSIMILABILI DELL’ENTE.  APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6020"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LOTTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO EMESSE DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6021"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2693</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE UFFICI DEL CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO DI PROPRIETÀ DELLA DITTA EDILMAR S.R.L. SASSARI – IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO PER L’ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6022"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2694</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL MESE DI  SETTEMBRE 2017 – SOC. EDILMAR S.R.L. – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6023"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "IMPERMEABILIZZAZIONE COMPLETA DELLA CISTERNA PER LA RISERVA IDRICA S. ANNA", AFFIDAMENTO DELL’INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ITEM SERVIZI SRL – VIA F.LLI ACCARDO, SNC – 07041 ALGHERO (SS) – P.IVA 02343410904 CIG: Z591FC1862</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6024"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2697</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROGETTO “GIREPAM – GESTIONE INTEGRATA DELLE RETI ECOLOGICHE ATTRAVERSO I PARCHI E LE AREE MARINE”. INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – CONVOCAZIONE 2° COMITATO DI PILOTAGGIO E SEMINARIO A BONIFACIO – IMPEGNO SOMME PER MISSIONE. CUP E76J16001050007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6025"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2710</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI - PERIODO AGOSTO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6026"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2717</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" - AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 18/2016. ANNUALITÀ 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6027"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2698</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO - LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE AGOSTO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6028"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2699</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 30/15 DEL 20.06.2017 – OPERE ED INFRASTRUTTURE DI COMPETENZA E INTERESSE REGIONALE DA ATTUARSI MEDIANTE CONVENZIONE. COMUNE DI ALGHERO “COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTO”, CODICE PO_LLP_012. ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6029"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2700</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIE DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 343/2016 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTESTUALE IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ HERA COMM SRL. CIG. ZE81FC8199.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6030"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2701</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA INDETTA, AI SENSI DELL’ART. 14 L.241/90, PER L’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N°2351 – PROGETTO PER IL RIUSO E IL RECUPERO CON INCREMENTO VOLUMETRICO DI UN SOTTOTETTO ESISTENTE, UBICATO AL SECONDO PIANO DELLO STABILE SITO IN VIALE EUROPA N. 118, ALGHERO DETERMINAZIONE N° 124/17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6031"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2702</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA INDETTA, AI SENSI DELL’ART. 14 L.241/90, PER L’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N°2280 – RISTRUTTURAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA FABBRICATO OGGETTO DI CONDONO EDILIZIO L.47/85 DETERMINAZIONE N° 123/17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6032"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2703</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ADAPT - PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – CONVOCAZIONE 2° COMITATO DI PILOTAGGIO A BASTIA – IMPEGNO SOMME -  CUP B19J16002890007. CIG:  Z3F1E4F053.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6033"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2704</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA INDETTA, AI SENSI DELL’ART. 14 L.241/90, PER L’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “SEBASTIANO SATTA” DI VIA DE BIASE, NELL’AMBITO DEL PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 -  C.U.P. G14H15001750006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6034"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6/E DEL 21/08/2017 EMESSA DALLA DITTA ECOTONI COOP. SOCIALE ONLUS DI ALGHERO – P.IVA: 02617910902 –CIG. 70310573C9 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRATI E AREE LIMITROFE INCOLTE DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6035"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AGOSTO 2017. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A, VIALE DELL’OCEANO INDIANO, 13, 00185 ROMA – C.F.  00435970587 - P. IVA 00891951006 - CIG. Z351D8C795.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6036"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE- REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA”. PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DEL CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK, CON SEDE IN VICENZA, AI SENSI DELL’ ART.32 COMMA 7) DEL D.LGS. 50/2016.  CUP G17B15000390004– CIG 69275055F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6037"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/276 DEL 31.08.2017, A FAVORE DELLA DITTA ATHENA SRL, CON SEDE IN SASSARI, Z.I. PREDDA NIEDDA STR. 28 – P.IVA: 01368460901.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6038"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2709</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE RELATIVI ALLA PRATICA SUE N°2351</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contabilità e Finanze</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6039"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER L'APPALTO DI SERVIZIO GESTIONE DEL CRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6040"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESONERO TARI 2017 - APPROVAZIONE ELENCO BENFICIARI E DOMANDE ESCLUSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6041"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2744</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT. C1 – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AI SERVIZI AMBIENTALI E TECNICI DELL’ENTE E FUNZIONI ASSIMILABILI -  APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6042"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2790</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “GIREPAM – GESTIONE INTEGRATA DELLE RETI ECOLOGICHE ATTRAVERSO I PARCHI E LE AREE MARINE”. INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – CONVOCAZIONE 2° COMITATO DI PILOTAGGIO E SEMINARIO A BONIFACIO – ANTICIPAZIONE 70% DELLA SPESA. CUP E76J16001050007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6043"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2791</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO, LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS. FATTURA NR.56C17PA DEL 13.07.2017. CIG.71041989A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6044"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2711</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PER MOBILITA’ DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN ALGHERO LARGO CAPRERA N. 5 - 4° PIANO - MQ 83. LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 06.04.1989 E SS. MM. E II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6045"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2718</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ HERA COM SRL. CIG. ZE81FC8199.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6046"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2719</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE II° - SVILUPPO DEL TERRITORIO. PROVVEDIMENTO EX ART. 5, COMMA 2, D.LGS. 165/2001 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6047"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2720</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO SPESA 2° TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6048"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2721</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE "SERVIZIO TELEMACO" - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO - CIG: Z461FCD951</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6049"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2722</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2082 DETERMINAZIONE N.125/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6050"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2723</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA TALASSEMIA O DA EMOFILIA O DA EMOLINFOPATIA MALIGNA. IMPEGNO SPESA 2° TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6051"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2724</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO PER LE AZIONI DI PRONTO INTERVENTO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6052"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2725</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE ECONOMIE DI SPESA PER RITARDO CONSEGNA FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SPENTA (DARK FIBER) PER IL COLLEGAMENTO DELLE SEDI DEL COMUNE DI ALGHERO. RDO MEPA N.1464628 CIG: 6926703025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6053"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2726</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE DANTE E BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO, MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI E RISANAMENTO DEI PARAMENTI MURARI” LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10_17 DEL 03.08.2017 DELLA DITTA SECURED SOLUTIONS. ZEE1BD8F40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6054"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2728</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI UTENTI PER LA COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DURANTE L'ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6055"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2743</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. L. S.– MATRICOLA  57– CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI  VOLONTARIE  A DECORRERE DAL 01 OTTOBRE 2017 – PENSIONE ANTICIPATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6056"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2749</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO ED EVENTI SPECIALI IMMOBILE DENOMINATO ”CAVAL MARI’” - IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB51FC9C0D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6057"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2767</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  CONTRATTO REP. 86/2017 DEL 30.06.2017. CODICE CIG: 69889052DB. SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2017, FATTURA N. 486 DEL 31/07/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6058"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIGUARDANTI “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI ALGHERO” - CUP: G17H16000510004 – CIG: 6924635592. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 E DEL 30.08.2017 EMESSA DALLA DITTA MONTE ROSÈ SPA. SAL FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6059"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2730</Numero_Provvedimento><Oggetto>PANORAMIKA EDITRICE SNC ALGHERO: LIQUIDAZIONE FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI MEDIANTE IL MEPA - CIG: Z461F04284</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6060"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ: RANDSTAD ITALIA S.P.A. RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6061"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2732</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PERIODO AGOSTO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6062"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2733</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART. 30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INRERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6063"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2734</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE PER IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - CIG: ZB31FD1226</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6064"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 85/17 MESE DI AGOSTO COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE CASA GINA RR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6065"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 83/17 MESE DI AGOSTO COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE - CASA GINA  MS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6066"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 42/17 MESE DI AGOSTO COOPERATIVA IL SOGNO FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6067"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2738</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - PROGETTO “ALLA RISCOPERTA DELLA BIBLIOTECA” – APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI AL PROGETTO - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DEI CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6068"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2739</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE PENALI ALLA DITTA TIM SPA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SPENTA (DARK FIBER) AGGIUDICATA CON RDO MEPA N. 1464628. CIG: 6926703025. ACCERTAMENTO D'ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6069"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2017, LIQUIDAZIONE FATTURE 5 BIM A TIM S.P.A CONSUMI TELEFONIA MOBILE RELATIVI ALL’ODA N. 2162413 EFFETTUATO SU MEPA NELL’ANNO 2015. CIG: Z9013BB2A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6070"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2017, CONSUMI FATTURE 5 BIM TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 6. CIG: Z851419988</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6071"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2017, 5 BIMESTRE (GIUGNO 2017- LUGLIO 2017), RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 CON TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: ZA31C44081 E  CIG: Z111AD96F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6072"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2745</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 1025 DEL 27.03.2017. ENEL ENERGIA SPA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 10. RIMODULAZIONE GRUPPO DI LAVORO ED IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6073"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00009/PA DEL 31.08.2017 DELL’ARCH. MICHELE ROSA PER IL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA RELATIVO AL PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SANTA MARIA LA PALMA. C.U.P.: G11E15000570006 - CIG ZCC1D92B1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6074"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI L. 124/13 - BANDO 2016 SECONDA SCADENZA INTEGRAZIONE - DET IMPEGNO N. 2607 DEL 22.08.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6075"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2747</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADDOBBO E MANUTENZIONE FIORIERE E AIUOLE DELLA CITTÀ” CIG Z0C1E06D50. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 27.07.2017 EMESSA DALL’IMPRESA ORN EST S.R.L. CON SEDE IN ALGHERO – VIALE BURRUNI 1 – P.IVA 01167490901. SAL N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6076"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2748</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMPLETAMENTO ADDOBBO AIUOLE DI VIA GARIBALDI”” CIG ZA61EA8432- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 27.07.2017 EMESSA DALL’IMPRESA ORN EST S.R.L. CON SEDE IN ALGHERO – VIALE BURRUNI 1 – P.IVA 01167490901. SAL FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6077"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2750</Numero_Provvedimento><Oggetto>OFFICE  DEPOT  ITALIA SRL - MILANO: LIQUIDAZIONE  FORNITURA TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO MEDIANTE IL MEPA CIG: ZA31F0411C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6078"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2751</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SERVIZIO MANUTENZIONE E GARANZIA AIUOLE VIA GARIBALDI E FIORIERE PORTO” - CIG Z771F11F95 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 27.07.2017 EMESSA DALL’IMPRESA ORN EST S.R.L. CON SEDE IN ALGHERO – VIALE BURRUNI 1 – P.IVA 01167490901 – ANTICIPAZIONE 50% - SAL N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6079"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2752</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRATI E AREE LIMITROFE INCOLTE–- IMPEGNO CONTRIBUTO GARA ANAC – CIG -70310573C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6080"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA R.C. AUTO IN FORMA LIBRO MATRICOLA. - COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. - AGENZIA ALTAIR S.R.L. CON SEDE ALGHERO - P.I. 02273440905 - LIQUIQUIDAZIONE SPESA PERIODO DAL 01.10.2017 AL 31.12.2017 - CIG: 6272467B81.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6081"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2754</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNICAZIONE PERIODICA IVA I° TRIMESTRE 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6082"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2755</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “RETRALAGS – LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL 25% DEL CONTRIBUTO FESR A FAVORE DEL PARTNER IFREMER. CUP G19D16001050009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6083"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2756</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA MILANO: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, ECC., DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI SORVEGLIANZA. CIG: 5273616597 - PERIODO NOVEMBRE 2016/APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6084"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2758</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE- M. I. A. - IMPEGNO SPESA 2° E 3° TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6085"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2759</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA DIA DPC 2014/0576</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6086"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO AGOSTO 2017, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE A.G. - DITTA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6087"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V17/669 DEL 31.08.2017, PER RATA BIMESTRALE POSTICIPATA - PERIODO LUGLIO, AGOSTO - PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DIMONITORAGGIO DEI DUE VARCHI Z.T.L. DEL COMUNE DI ALGHERO - DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6088"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2762</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, CONSEGNA E INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI DI MARCHE PRIMARIE PRESSO VARIE STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE NONCHÉ DI UN REFRIGERATORE PER CELLA FRIGO MERCATO DI VIA CAGLIARI AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) - TRAMITE PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.P.A. N. 233942 - DITTA CERTOSASERVIZI SRL MILANO. CIG.ZC51FB5BD4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6089"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL FINANZIAMENTO RAS DELL’IMPORTO DI € 802.531,64 “CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI ASSEGNATI PER LE FINALITÀ DI CUI ALLA L.R. N. 25/2012 – ART. 12 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI EE.LL. PER LA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PRESSO LA SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6090"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2768</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA - MILANO: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, ECC., DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTYO DI SORVEGLIANZA. CIG: 5273616597 - PERIODO NOVEMBRE 2016 GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6091"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI GUARD-RAIL NELLA VIA PORTO CONTE. PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO-ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PROGETTAZIONE. C.U.P.  G17H17000470004. CIG Z1C1E44A04.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6092"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05_17 DEL 31/07/2017 EMESSA DALLA DITTA PIRAS RENATO PER AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI TRE RAMPE PER DISABILI IN LEGNO” NEL TEATRO CIVICO - ALGHERO - CIG Z771D8FDA6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6093"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2766</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE- M. I. A. - LIQUIDAZIONE 2° E 3° TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6094"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO PER LE AZIONI DI PRONTO INTERVENTO ECONOMICO - DETERMINA IMPEGNO N. 2724 DEL 07.09.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6095"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ALGHERO A FAVORE DELLE DITTE: RCTO (CIG 6997571244) IMPRESA LLOYD'S PER CONTO DEL SINDACATO LEADER AMLIN - MILANO; TUTELA LEGALE (CIG. 69975733EA) IMPRESA AIG EUROPE LIMITED- MILANO; RC PATRIMONIALE (CIG 6997578809) IMPRESA LLOYD'S PER CONTO DEL SINDACATO LEADER BEAZLEY - MILANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6096"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIGUARDANTI “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI ALGHERO” - CUP: G17H16000510004 – CIG: 6924635592 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA MONTE ROSÈ SPA, CON SEDE IN PORTO TORRES (SS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6097"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2772</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPO SPORTIVO COMUNALE N.1 PINO CUCCUREDDU – REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA” CUP: G14H16000670004 – CIG: 6924867506.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 310E DEL 31/08/2017 EMESSA DALLA DITTA LND.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6098"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2773</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “RETRALAGS – LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL 25% DEL CONTRIBUTO FESR A FAVORE DEL DIPARTIMENTO DEL VAR –  RETTIFICA E INTEGRAZIONE VERSAMENTO.  CUP G19D16001050009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6099"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2774</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUZIONE UTENZA COMUNITÀ ALLOGGIO " CASA  RIPOSO SANT''AGOSTINO"  DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6100"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2775</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE PER QUOTA ASSOCIATIVA “GRUPPO DI AZIONE COSTIERA NORD SARDEGNA”. ANNUALITÀ 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6101"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL’OLIO - ANNUALITÀ 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6102"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DEL VINO - ANNUALITÀ 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6103"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2778</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA D.SSA COLOMBI ROSSELLA, PER IL COMPLETAMENTO DELLE SCHEDE ARCHEOLOGICHE RELATIVE AL PROGRAMMA DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE DELLA BONIFICA, DI CUI ALL’ART. 4 DELLA CONVENZIONE  CON SCRITTURA PRIVATA DEL 13.12.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Attuativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6104"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2779</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI INCENTIVAZIONE DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE. PROGETTO “AM.BI.CI” - IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6105"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2780</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TESTO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI FINANZIARI - CIG: Z7E1FDD2BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6106"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE DEL 08.09.2017 DELLO STUDIO KIT DI CANU E CATALDI PER LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO ALLOGGIAMENTO LOCULI” – CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE E REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE DEL CIMITERO.  CUP: G17H16000400004; GIG: Z391AEB440.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6107"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA SIMON ED INTERVENTI PER LA PREVENZIONE INCENDI” CUP: G14E16003990004. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE ED INTEGRAZIONE IMPEGNO PRECEDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6108"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/FE DEL 08.09.2017 DELLO STUDIO KIT DI CANU E CATALDI PER LAVORI DI COMPLETAMENTO FABBRICATO ALLOGGIAMENTO LOCULI – INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI: KIT DI CANU E CATALDI – STUDIO TECNICO ASSOCIATO. CUP: G17H16000800004 - GIG: Z021E2CF69.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6109"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2785</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFETTUAZIONE DI PROVE DI CARICO E REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO DELLA EX CASERMA DEI CARABINIERI IN VIA SIMON. ISTEDIL S.P.A. SOCIETÀ A SOCIO UNICO, VIA TIBURTINA KM 18,300 I-00012 GUIDONIA (ROMA) P. I. IT00887271005 – C.F. 00422780585. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/PA DEL 14/07/2017. CIG. ZBF1E938AC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6110"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2786</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FITOSANITARIO PER IL CONTENIMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME.  PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O SUL MEPA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’OPERATORE ECONOMICO NUOVA PRIMA S.R.L.. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA. IMPEGNI DI SPESA. CIG: 7118391A13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6111"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2787</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 50 PIC DEL 31.5.2017, 62 PIC DEL 30.6.2017 E 72 PIC DEL 31.7.2017. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6112"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2788</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE DELLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6113"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2789</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI  IN LOC. SA SAGADA, GUARDIA GRANDE E SA LONDRA-LA SCALETTA -  COMUNE DI ALGHERO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG Z301FDB4E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6114"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2789</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI  IN LOC. SA SAGADA, GUARDIA GRANDE E SA LONDRA-LA SCALETTA -  COMUNE DI ALGHERO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG Z301FDB4E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6115"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2792</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N.2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO  – CAT. C1 – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO  -   NOMINA COMPONENTI AGGIUNTI COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6116"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2793</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO POTATURA ALBERATE ANNO 2017” – PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B, MEDIANTE RDO SUL MEPA –AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VOSMA.  CIG: ZC21FA5D14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6117"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2796</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA - RAVVEDIMENTO OPEROSO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6118"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2797</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - DET. IMP. N. 2324/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6119"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2798</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N.  2372   /  2017 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6120"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2799</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N.  2604  /  2017 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6121"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2800</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N.             /  2017 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6122"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2801</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N.  2921 /  2017 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6123"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2802</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N.  2973    /  2017 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6124"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2803</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N.    3257 /  2017 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6125"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2804</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N.   1002 /  2017 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6126"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2805</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N.   1732  /  2017 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6127"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2806</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N.  1733  /  2017 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2017 - PROGETTI ORDINARI RINNOVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6128"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2807</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N.    1733  /  2017 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2017 - PROGETTI DISABILITA' GRAVISSIME RINNOVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6129"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2808</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N. 1733  /  2017 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2017- PROGETTI POTENZIAMENTO RINNOVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6130"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2809</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N.  2645 /  2017 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2017 - PROGETTI ORDINARI NUOVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6131"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2810</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006, PROGRAMMA RITORNARE A CASA, DETERMINA DI IMPEGNO N.644/2017 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6132"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2812</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE BANCHE DATI, ACCERTAMENTO EVASIONE, RISCOSSIONE COATTIVA E GESTIONE DEL CONTENZIOSO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI ALGHERO CIG 7179892A4E   -APPROVAZIONE ATTI DI GARA. IMPEGNO SPESE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6133"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2794</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI MODIFICA GRUPPO DI LAVORO ED IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6134"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2795</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE - ADULTI - IMPEGNO SPESA 2° E 3° TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6135"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2811</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11-85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI – LIQUIDAZIONE  2° TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6136"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2813</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE ISCRITTO ALLA LISTA SPECIALE L.R. 3/2008 N. 3, ART. 6, COMMA 1, PUNTO F). LIQUIDAZIONE SPESE RIF. RENDICONTAZIONE ANNO 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6137"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_17 DEL 06.09.17 E N. 4_17 11.09.17.2017 DELL’ING. ANTONIO ERA PER IL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVO AL PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA FERTILIA. C.U.P.: G16J15001960006 - CIG ZBA1D92C24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6138"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2815</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA TALASSEMIA O DA EMOFILIA O DA EMOLINFOPATIA MALIGNA. LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6139"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2816</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA INDETTA, AI SENSI DELL’ART. 14 L.241/90, PER L’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N°2334 – INSTALLAZIONE DI IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO IN REG. ARENOSU N.57 DETERMINAZIONE N° 127/17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6140"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2817</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1593 DETERMINAZIONE N.126/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6141"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE POSTO AUTO IN RELAZIONE ALLA DIA DPC 2014/0576</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6142"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2822</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RESIDENZIALE  TUTELARE  IN FAVORE DI SOGGETTO  NON AUTOSUFFICIENTE  PER  PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DI CARATTERE CONTINUATIVO,  RICOVERATO  PRESSO   STRUTTURA GESTITA  DALL' A.I.A.S.(ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI ) CON  FINANZIAMENTO SPECIFICO RAS . IMPEGNO DI SPESA  2017 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6143"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N.000001-2017 DEL 07/09/2017 – ARCH. SIMONA BARBARA SANNA. "LAVORI DI PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA VIA VITT. EMANUELE EX OMNI” INCARICO PROFESSIONALE: PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA- ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. CUP G11E15000590006 – CIG Z911D8FADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6144"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_17 DEL 04.09.17 DEL GEOM. ALESSANDRO PULINA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA- ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVO AL PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA IL CARMINE. CUP – G11E15000610007 – CIG ZF31D8FBC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6145"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ RANDSTAD ITALIA S.P.A. RELATIVE AI MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2017 - SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contabilità e Finanze</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6146"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE- REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA”. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DI IMPORTO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT.3 COMMA 1) LETT. SSS) E 60 DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE ATTI DI GARA – IMPEGNO E PRENOTAZIONE SOMME.  CUP G17B15000390004– CIG 7201666AC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6147"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2824</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO DI PALME PHOENIX CANARIENSIS, COMPROMESSE DAL PUNTERUOLO ROSSO, PRESSO LUNGO MARE BARCELLONA. CIG. Z491FDEAB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6148"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2825</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 16/2017. VARIAZIONE  AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017/2019 – ANNUALITÀ 2017 -  ART. 175 , C. 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6149"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2826</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE- ADULTI - LIQUIDAZIONE 2° E 3° TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6150"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2827</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPERTURA TERMINI AVVISO PER PRESENTAZIONE DOMANDE INSERIMENTO UOMINI AUTOSUFFICIENTI PRESSO CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6151"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ALGHERO: RCT/O (CIG 6997571244) IMPRESA LLOYD’S PER CONTO DEL SINDACATO LEADER AMLIN- MILANO; TUTELA LEGALE (CIG 69975733EA) IMPRESA AIG EUROPE LIMITED- - MILANO; RC PATRIMONIALE (CIG 6997578809) IMPRESA LLOYD’S PER CONTO DEL SINDACATO LEADER BEAZLEY- MILANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6152"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2829</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. MARCO ROSSI - COMPONENTE IL N.I.V: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58_17 DEL 17.08.2017 - SEMESTRE 2016/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6153"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2832</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER PROVE PRATICHE E COLLOQUIO, MEDIANTE CORSO-CONCORSO, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" - CAT. C - P.E. C1 - DA AVVIARE, A TEMPO DETERMINATO E PART TIME, PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – APPROVAZIONE ELENCO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6154"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2835</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RESTITUZIONE ACCONTO RICEVUTO PER INTERVENTO “ ALGHERO CREATIVITY” L.R.N°3/2009 PISU. PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N° 150/SDA DEL 01.02.2016. – IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6155"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2830</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – CONVOCAZIONE SEMINARIO SULLE PROBLEMATICHE DI GESTIONE DI PARCHI, AMP E SITI NATURA 2000 LAGUNARI E COSTIERI. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6156"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2833</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 10 UNITA’ NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" - CAT. C - P.E. C1 - DA AVVIARE, A TEMPO DETERMINATO E PART TIME, PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6157"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2836</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ PERSISTENTI E TRANSITORIE - VIII^ANNUALITÀ. IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN TEMA DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO, SORVEGLIANZA SANITARIA E INAIL, PER I BENEFICIARI DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE (LINEA DI INTERVENTO 3).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6158"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2837</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA GESU' NAZARENO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE PER  QUOTA SOCIALE AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE  EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PRESSO IL CENTRO DI SASSARI .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6159"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 10/07/2017. EMESSA DALL’IMPRESA FLORAGRICOLA ROCCHI S.R.L. CON SEDE IN SASSARI – S.P.  18 BANCALI N. 260 – P.IVA 01137780902 - CIG 7015967F1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6160"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2846</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO ED EVENTI SPECIALI IMMOBILE DENOMINATO ”CAVAL MARI’” ANNUALITA’ 2017/2018 -  CIG. ZB51FC9C0D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6161"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO CHILOMETRICO AGLI ADERENTI AL PROGETTO AM.BI.CI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6162"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2838</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA - MILANO LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, ECC. DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI SORVEGLIANZA. CIG: 5273616597 - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6163"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2842</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: APPALTO LAVORI DI “INTERVENTI URGENTI DI DIFESA COSTIERA NEL LUNGOMARE DI ALGHERO – OPERE DI PROTEZIONE E RESTAURO DEI BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO E LUNGOMARE DANTE” . IMPRESA BIEFFE COSTRUZIONI S.N.C. DI FRANCESCO E SEBASTIANO SECHI. CUP: G16J16000140002 - CIG 702267920B.  - APPROVAZIONE STATO FINALE – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- DICHIARAZIONE ECONOMIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6164"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBRERIA QUADRILATERO DI ALESSANDRO ERRE SASSARI: LIQUIDAZIONE FATT. NR. 102 DEL 16.09.2017  CIG: ZB31FD1226</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6165"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2844</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA.  LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 10. (CIG. CONVENZIONE 6650294C35) - CIG DERIVATO 7020178227. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6166"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 17/PA DEL 01/08/2017 EMESSA DALLA DITTA: CAR GOMME DI SECHI ROBERTO, VIA DEGLI ORTI TRAV. B, N.12 - 07041 ALGHERO (SS) – P.IVA 02375900905 – CIG Z37189798E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6167"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2847</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CARTELLINI PER CARTE D'IDENTITÀ - CIG: Z891FEF401</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6168"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2848</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIE DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 343/2016 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTESTUALE IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ HERA COMM SRL. CIG. ZE81FEE85A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6169"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2849</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO – PRELIEVO E ANALISI SU CAMPIONE PRESUMIBILMENTE CONTENENTE AMIANTO – C.I.G. Z111FEAC71.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6170"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2851</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 15/12, 16/12, 24/12 E 31/12.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6171"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2852</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE, UFFICIO AREA MARINA PROTETTA - CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.  17FVWN106834 DEL 31.08.2017 EMESSA DALL’AGENZIA RANDSTAD SPA. CIG 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6172"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIGUARDANTI “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI ALGHERO” - CUP: G17H16000510004 – CIG: 6924635592. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA FATTURA N. 12E DEL 04/09/2017 EMESSA DALLA DITTA MONTE ROSÈ SPA. CRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6173"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2854</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE DANTE E BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO, MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI E RIPRISTINO DEI PARAMENTI MURARI" –  CUP: G14H16000690006 - CIG: 6935456757  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/2017 P.A. DEL 14.09.2017 EMESSA DALL’IMPRESA ANDREONI SRL, CON SEDE IN CAGLIARI, PARTITA IVA: 00518360920 - TERZO SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6174"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO NATATORIO COMUNALE “REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA” – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 04.09.2017 A FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO ARCH. ANTONIO A. DELOGU.  CUP: G17B15000390004  GIG: 0347669986</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6175"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2861</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – APPLICAZIONE PENALITA’ – ART. 10 CONTRATTO REP. N. 80/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO GESTIONE RIFIUTI – IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6176"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2871</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI DIFESA DELL’ENTE. FORMALIZZAZIONE IMPEGNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6177"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA VESTIARIO PROFESSIONALE  - DITTA GIESSE FORNITURE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6178"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INRF391065 DEL 31.08.2017, A FAVORE DELLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L., CON SEDE IN VIALE ALEXANDRE GUSTAVE EIFFEL N. 15, 00100 - ROMA (RM) – P.IVA: 01924961004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6179"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3049</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE RICOVERI PRESSO  COMUNITÀ ALLOGGIO HANDICAP CASA FAMIGLIA IL SALICE . IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6180"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-17 DEL 15.09.2017 DELL’ING. MATTEO MERELLA PER PROGETTAZIONE E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVO AL PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA VIA MATTEOTTI. C.U.P.: G11E15000550006 - CIG ZB51D93980.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6181"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2857</Numero_Provvedimento><Oggetto>CATTEDRALE S. MARIA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI CUPOLA - CUP G11E12000040002 – ASSESS.TO REGIONALE DEI LL.PP. - FINANZIAMENTO L.R. 15/3/2012 N. 6, ART. 4, C. 9 – DELIBERA G.R. N. 39/33 DEL 26/09/2012 – DETERMINAZIONE DI DELEGA/IMPEGNO N. 44601/2287 DEL 10.12.2012. IMPORTO FINANZIAMENTO €. 30.000,00 – APPALTATORE IMPRESA ARTIGIANA COSTRUZIONI EDILI SOLINAS SALVATORE DI SASSARI – CIG: ZA0133EDAC - LIQUIDAZIONE STATO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6182"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_2017_E DEL 01/08/2017 EMESSA DALLA DITTA NERI MARIA LUCREZIA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANNONI E DELLE CATAPULTE POSIZIONATE LUNGO I BASTIONI.  AFFIDAMENTO INCARICO DI PULIZIA E RESTAURO CANONI E CATAPULTE.  CIG: Z321E3EDE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6183"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2859</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N.2 UNITÀ DI ISTRUTTORE TECNICO – CAT. C – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART.35 DEL D.LGS. N.165/2001 E SS.MM.II. DA ASSEGNARE AL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO OVVERO AD ALTRI SETTORI TECNICI. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6184"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10-17 DEL 31.07.2017 DELL’ING. ANTONIO FRAGHI’ PER SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI E REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE – URBANIZZAZIONE SA SEGADA - CUP: G17H1400140004 -CIG: Z410F77009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6185"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2863</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, CONSEGNA E INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI DI MARCHE PRIMARIE PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - TRAMITE PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.P.A. N. 242203 - DITTA CERTOSASERVIZI SRL MILANO. CIG.: Z821FE5E11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6186"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 15.09.2017 DELL’ING. GIANNI ARRAS. PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA LA CUNETTA. C.U.P.: G11E15000580006 - CIG: Z0F1D92D1D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6187"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2865</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 17 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017/2019 – ANNUALITÀ 2017 -  ART. 175 , C. 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6188"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2866</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N.1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE INFORMATICO – CAT. C1 – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO -  APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6189"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2867</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO BIENNALE "APP MUNICIPIUM"- LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6190"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2868</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6191"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2869</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA. PARTECIPAZIONE AL XXXV CONVEGNO REGIONALE DELLA SARDEGNA A.N.U.S.C.A.: UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO, COGNOME DONNA, ISCRIZIONI ANAGRAFICHE CITTADINANZA. - IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZEE1FF20E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6192"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2870</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO AGENZIA DELLE ENTRATE. IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6193"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2873</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CATEGORIA D1) – ING. SPURIO FABIO EMANUELE MASSIMO - DEFINIZIONE PROCEDURA - DECORRENZA SERVIZIO: 20.09.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6194"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2874</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE (CATEGORIA D1) DA ASSEGNARE AL SERVIZI FINANZIARI DELL’ENTE E FUNZIONI ASSIMILABILI – DOTT.SSA PORCHEDDU LUCIA – DEFINIZIONE PROCEDURA - DECORRENZA SERVIZIO: 20.09.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6195"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2875</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (CATEGORIA C) DA ASSEGNARE AI SERVIZI AMBIENTALI E TECNICI DELL’ENTE – DOTT.SSA OLLA GIULIANA – DEFINIZIONE PROCEDURA - DECORRENZA SERVIZIO: 20.09.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6196"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2876</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (CATEGORIA C) DA ASSEGNARE AI SERVIZI SOCIALI E FUNZIONI ASSIMILABILI – DOTT.SSA CHERCHI ELENA – DOTT. DERRIU ADRIANO – DEFINIZIONE PROCEDURA - DECORRENZA SERVIZIO: 20.09.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6197"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2877</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO (CATEGORIA C) – ING. SERRA JOLANDA ELISABETTA E ING. SPIGA ELISABETTA – DEFINIZIONE PROCEDURA - DECORRENZA SERVIZIO: 20.09.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6198"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2878</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE (CATEGORIA D1) DA ASSEGNARE AI SERVIZI SOCIALI E FUNZIONI ASSIMILABILI – DOTT.SSA LACONI DORIANA – DEFINIZIONE PROCEDURA - DECORRENZA SERVIZIO: 20.09.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6199"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2879</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – AVVOCATO – (CATEGORIA D3) AVV. CUBEDDU VALERIA PAOLA – DEFINIZIONE PROCEDURA - DECORRENZA SERVIZIO: 20.09.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6200"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2880</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE INFORMATICO (CATEGORIA C) – DOTT. SCANU RICCARDO – DEFINIZIONE PROCEDURA - DECORRENZA SERVIZIO: 20.09.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6201"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2886</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO  PER STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO  A. S. 2016/17 . APPROVAZIONE  MODULO DI RICHIESTA E INDIZIONE PUBBLICAZIONE AVVISO AGLI UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6202"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2894</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI AGOSTO 2017. C.I.G. 593220FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO GESTIONE RIFIUTI – IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6203"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2881</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA INFORMALE AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI LOCALE COMUNALE DA ADIBIRE AD ARCHIVIO CARTACEO - UBICATO IN VIA SILA - BORGATA DI SANTA MARIA LA PALMA – CUP: G17B17000080004. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SAFETY ENERGY SRL DI SASSARI - CIG: ZB11FAE99B - IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6204"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2882</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA E RICOSTRUZIONE DELLA COLONNA ADERENTE AL CANCELLO CIMITERIALE CON RESTAURO DELLA OPPOSTA”. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLINAS SALVATORE CON SEDE A SASSARI. - P.IVA –   00214540908.  CIG: ZAB1FF75C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6205"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI DEL COMPARTO 1 DEL P.I.P. LOC. UNGIAS GALANTÈ". LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PROFESSIONISTA ING. GIAMPIERO MAMELI, - CUP: G16G15000160002 – CIG: Z701AB2874 - LIQUIDAZIONE ONORARI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AL PRIMO S.A.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6206"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2884</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA REP. 620/2008 PER AREA LOCALITA’ PORTO PER LA REALIZZAZIONE DEL MERCATO – ITTICO. LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE ANNUALITA’ 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6207"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2885</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI SASSARI E IL COMUNE DI ALGHERO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E DEFINIZIONE RAPPORTI PREGRESSI. APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi ausiliari all'istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6208"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2887</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ RANDSTAD ITALIA S.P.A. – LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2017. SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6209"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2888</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER SOMME RISCOSSE A MEZZO CONTO CORRENTE POSTALE N. 11994076, PER LE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. PERIODO DAL  17.08.2017 AL 19.09.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6210"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2889</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO SALTUARIO DEL SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE (BED &amp; BREAKFAST) – DIFFIDA AD ESERCITARE IN MODO NON CONFORME A QUANTO INDICATO NELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6211"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2890</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ DI ESERCIZIO SALTUARIO DEL SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE (BED &amp; BREAKFAST) DI CUI ALLA L.R. N. 27 DEL 12.08.1998, ART. 6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6212"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2893</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SPESE DI NOTIFICAZIONE – INTEGRAZIONE IMPEGNO E DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6213"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2901</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PIANIFICAZIONE ED EDILIZIA PRIVATA: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER ACQUISIZIONE PARERE SU RIMBORSI ONERI CONCESSORI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE SUL CONDONO EDILIZIO NR. 326/2003- LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6214"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA AUTOVETTURA AD USO DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO, CON IL SISTEMA DELL’ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP – ORDINE: N. 3403374 – CIG 6645640B9B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6215"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2910</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ LIGAS MARINELLA - LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6216"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3000</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA - ROMA   LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA – DIVERSE MENSILITA’: 2016 E 2017. CIG: 6563827165.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6217"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2895</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' PERSISTENTI E TRANSITORIE - VIII^ ANNUALITA'. LINEA DI INTERVENTO 3) SERVIZIO CIVICO COMUNALE. PRESA ATTO OPZIONE CITTADINI AL PROGRAMMA, PARZIALE RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA E APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO DEGLI AMMESSI AL BENEFICIO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6218"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2896</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO VIGILANZA E PRESIDIO ANTINCENDIO PRESSO IL CRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6219"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2897</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO A UTENTI DIVERSI DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A QUESTO ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6220"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2900</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA DIRIGENZA – PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2016 – LIQUIDAZIONE RISULTATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6221"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2903</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: VARIAZIONE N. 18 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017/2019 – ANNUALITÀ 2017 -  ART. 175 , C. 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6222"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2906</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI DIRITTI DI ISTRUTTORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6223"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2929</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ HERA COM SRL. CIG. ZE81FEE85A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6224"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2930</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LAVORI DI " RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO- EX _TRAD.I.TE”. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DEGLI ARTT.3 COMMA 1) LETT. SSS) E 60 DEL D.LGS. 50/2016.  -IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONI . CUP G11B15000410002 – CIG. 7176356450</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6225"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2904</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO DA ACCORDO QUADRO SPC1 A SPC2. ADESIONE A CONTRATTO OPA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONETTIVITA’ NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA’ (SPC2). APPROVAZIONE PROGETTO DEI FABBISOGNI E ALLEGATI.  CIG DERIVATO SPC2: 7214078D7B - CIG DERIVATO SPC1: Z661FFEC6F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6226"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2905</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA 2011/1101</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6227"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2927</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBBAPPALTO PER I LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI DEL COMPARTO 1 DEL P.I.P. LOC. UNGIAS GALANTÈ". LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA EURO APPALTI SRL, CON SEDE IN SASSARI - CUP: G16G15000160002 – CIG: 6872841FCC. LIQUIDAZIONE SAL N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6228"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 14.09.2017 EMESSA DAL TECNICO: ING. LUIGI CERAVOLA PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ PREORDINATO ALL’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DI VARIE STRUTTURE DEL COMUNE DI ALGHERO. - CIG: Z8D1BC2E9C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6229"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2942</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE NELL’AMBITO DELLE POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA – LAVORO RIVOLTO A VARIE IMPRESE DI DIVERSE TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE E SCHEMA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6230"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2907</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIENNALE DEL SISTEMA “AUTOSCAN” IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA-CONSIP – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA – CIG: Z2020029F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6231"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI: CONSIGLIERE SIG.RA LINDA OGGIANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6232"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2911</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA “SHARDANA TOURS” PER IL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E ALTRI SERVIZI DI AGENZIA PER IL COMUNE DI ALGHERO - CIG: Z3F1E4F053</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6233"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 01 DEL 20/09/2017 - LAVORI DI SMANTELLAMENTO, DEMOLIZIONE E TRASPORTO COPERTURA CAMPO BOCCE DI FERTILIA, AFFIDAMENTO DELL’INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ITEM SERVIZI SRL –  CIG Z8D1E656A1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6234"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 02 DEL 20/09/2017 -   LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA IDRICA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE, AFFIDAMENTO DELL’INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ITEM SERVIZI SRL.  CIG: Z0E1FAE2EE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6235"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2926</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’INCARICO DI EFFETTUAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE RELATIVE AI LAVORI “ALGHERO - LAVORI DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTO”. CIG. ZBE1FB164A. IMPRESA F.C.I. TECH SRL SEMPL UNIP, VIA MONACO 18, 09045 QUARTU S.E. VIA MONACO 18, C.F. E P.IVA 03644050928.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6236"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2912</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ RANDSTAD ITALIA S.P.A. – LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DA APRILE AD AGOSTO 2017 RELATIVE AL SETTORE III E SETTORE V - CIG 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6237"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2913</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP CRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6238"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2914</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO AGENZIA DELLE ENTRATE – LIQUIDAZIONE SOMME- AVVISO NR. 2016/004/SC/000000399/0/002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6239"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2916</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETT.A E B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SS.MM.II. – C.I.G. 71041989A4. LIQUIDAZIONE ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6240"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 19/05/2017. EMESSA DITTA PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA CON SEDE IN SASSARI – VIALE PAPA GIOVANNI PAOLO II N. 10.  C.F. PNNGVN66P26I452D – P.IVA 02317350904 -  CIG: ZF21C89523.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6241"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2922</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIE DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 343/2016 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTESTUALE IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ HERA COMM SRL. CIG. Z7C2007E92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6242"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 21.09.2017 DELL’ARCH. MARITA CORBIA PER IL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTO RELATIVO AL PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA FERTILIA. C.U.P.: G16J15001960006 - CIG ZBA1D92C24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6243"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2941</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - SPESE DI POSTALIZZAZIONE SOSTENUTE DA S.E.C.A.L. SPA E RISCOSSE DAL COMUNE DI ALGHERO PER ATTI INGIUNTIVI, SANZIONATORI E POSTA ORDINARIA PER ICI, TARSU, TOSAP E CIMP. GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6244"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2959</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “GIREPAM – GESTIONE INTEGRATA DELLE RETI ECOLOGICHE ATTRAVERSO I PARCHI E LE AREE MARINE”. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE, FORNITURA DI BROCHURES, GADGETS E MODELLINI RAPPRESENTATIVI, AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET DELL’AMP – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE INTERNA ALL’ENTE. CIG: Z0F1F7B082.  CUP E76J16001050007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6245"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 20.09.2017 EMESSA DALLA DITTA ITEM SERVIZI SRL DI ALGHERO, VIA F.LLI ACCARDO ARTIGIANI, SN P.I. 02343410904 - LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO DELLA DI.RI E DEL C.P.I. DELL'ASILO COMUNALE DI VIA GIOVANNI XXIII. CIG. ZBE1FB164A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6246"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI DIRITTI DI ISTRUTTORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6247"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA 2011/1101</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6248"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2933</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIGRAMMA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO -AGGIORNAMENTO MESE DI SETTEMBRE 2017 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6249"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO, FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI” - ANNUALITÀ 2015 - CUP: G14H15001250004 – CIG: 65289514CE. APPALTATORE: SAFETY ENERGY SRL - SASSARI – CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 66/2016 DEL 28/07/2016. LIQUIDAZIONE STATO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6250"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/FE DEL 31/08/2017 - DITTA CMB CONSULTING SRL .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6251"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA “S. AGOSTINO” - VIA G. DELEDDA, FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DEI C.P.I. – ANNUALITÀ 2016. CUP: G14H16000660004 - CIG: ZC31C0CCE7. APPALTATORE SIMEC DI PIETRO CANALICCHIO &amp; C. S.N.C. - OLMEDO (SS) – Z.A. PUNZI LUDU - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N°2979 DEL 17.12.2016 -  LIQUIDAZIONE STATO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6252"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2938</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTO DI TERRA DEI LOCALI COMUNALI - SEDE DEL SERVIZIO CIMITERIALE – UBICATI IN VIA VITTORIO EMANUELE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D. LGS 50/2016.   SMARTCIG: ZF82010305</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6253"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2950</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6254"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2936</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2017 - LIQUIDAZIONE LUGLIO, AGOSTO E MENSILITA' VARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6255"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2939</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 21 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017/2019 – ANNUALITÀ 2017 -  ART. 175 , C. 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6256"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2943</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO VIGILANZA E PRESIDIO ANTINCENDIO PRESSO IL CRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6257"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1946 E N.1947 ALLA COOP.SOC. KCS CAREGIVER PER SERVIZIO DI GESTIONE PRESTATO PRESSO C.R.A. MESE DI GIUGNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6258"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6259"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER SPESE LEGALI: AVV. GIANCARLO ALTAVILLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6260"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2947</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – SOSTITUZIONE DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. CIG Z5D1E38DA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6261"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2948</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO, LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS. FATTURA NR.66C/17/PA DEL 09.08.2017. CIG.71041989A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6262"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2949</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – AFFIDAMENTO, TRAMITE “TRATTATIVA DIRETTA”, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) – D. LGS. N. 50/2016 SUL MEPA, PER LA FORNITURA DI “INTERVENTI FORMATIVI SU SOFTWARE KRONOS”- IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA81FF11EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6263"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI GESTIONE NIDO COMUNALE E LUDOTECA MESE DI AGOSTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6264"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2954</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. CONTRATTO REP. 86/2017 DEL 30.06.2017. CODICE CIG: 69889052DB. SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI AGOSTO 2017 - FATTURA N. 553 DEL 31/08/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6265"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27E17 DEL 09/08/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO GRUPPO ELETTROGENO IN DOTAZIONE AL C.R.A. - DITTA ARGHITTU SNC DI ANGELO E SALVATORE ARGHITTU E C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6266"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 29E17 - N. 30E17 DEL 30/08/2017 - DITTA ARGHITTU SNC DI ANGELO E SALVATORE ARGHITTU E C. - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO C.R.A. PERIODO NOV/DIC 2016 - GEN/GIU 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6267"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 04/09/2017 - DITTA EDILE E STAMPATI SANNA DI SERGIO SANNA &amp; C SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6268"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE PRENDERE IL VOLO DD96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6269"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DAY RISTOSERVICE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6270"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3007</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROROGA TECNICA PER 2 MESI SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6271"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI SENSI DEL D.LGS 267/2000 AL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. GIAMPIETRO MORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6272"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2952</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI - PERIODO SETTEMBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6273"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2953</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 GESTIONE 2017 - LIQUIDAZIONE LUGLIO E AGOSTO 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6274"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2961</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE – ART. 32 DEL D.LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II. – DIPENDENTE SIG.RA M.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6275"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2962</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI-ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA.” - CUP: G11B08000290002 - CIG: 7143991FDB -COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA AI SENSI DELL’ART. 77 DEL D.LGS N°50/16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6276"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2963</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIENNALE DEL SISTEMA “AUTOSCAN” IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA – CIG: Z2020029F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6277"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2967</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.I.A.S. -ASSOCIAZIONE ITALIANA  ASSISTENZA  SPASTICI- -CAGLIARI- LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI    PRESSO I CENTRI DI CORTOGHIANA E SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6278"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2977</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO RIENTRO DAL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO – ART. 42 DEL D.LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II. – DIPENDENTE SIG. C.N.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6279"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2978</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104 DEL 05.02.1992 E SS.MM.II. – DIPENDENTE SIG.RA M.S.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6280"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1467_2017 DEL 31/07/2017 ALLA DITTA GESINT SRL PER DUP 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6281"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1466_2017 DEL 31/07/2017 ALLA DITTA GESINT SRL PER CONTABILITA’ ECONOMICA SEMPLIFICATA 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6282"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S.2017/2018 - CIG: Z7A1FA6570</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6283"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3015</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO IL CANILE DELLA DITTA PIPPOLANDIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L.VO N. 50 DEL 2016 E SS.MM.II. PROROGA DEL SERVIZIO SINO A DICEMBRE 2017. C.I.G.: ZA5201EA97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6284"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2964</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER D.F.B. DERIVATO DA DECRETO INGIUNTIVO N. 381/17 DEL 22.05.2017, EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI SASSARI – ING. LUCA CURRELI C/COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6285"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2965</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE V- QUALITA' DELLA VITA – SERVIZI SOCIALI - CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE – LIQUIDAZIONE AGOSTO 2017 - RANDSTAD ITALIA S.P.A. – B/261774 – CIG 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6286"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE   UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO SANT'AGOSTINO DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6287"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2969</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPRAR – SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - 2016-2017 AVVISO MINISTERO DELL’INTERNO - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO [FNPSA] – CUP G11B16000150005 –LIQUIDAZIONE AGOSTO 2017 RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE – VIA R. LEPETIT, 8/10 – 20124 – MILANO – P.IVA: 12730090151 – B/261774 – CIG 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6288"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2970</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL’IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SEDE DEL SERVIZIO CIMITERIALE – VIA VITTORIO EMANUELE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D. LGS 50/2016. SMARTCIG: ZA12020DCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6289"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2971</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI ABBATTIMENTO PALME PHOENIX CANARIENSIS, COMPROMESSE DAL PUNTERUOLO ROSSO, PRESSO LUNGO MARE BARCELLONA. CIG. Z491FDEAB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6290"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE II° TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6291"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO PER SERVIZIO ASSISTENZA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI FORNITO DALLA CERSAP SRL, CON IL SISTEMA DELL’ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP –ORDINE N. 235585 CIG Z7A1FCD2BE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6292"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’AVV. GIAN COMITA RAGNEDDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6293"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE POSTALI PER IMPORTI DERIVANTI DALLA SPEDIZIONE DI ATTI GIUDIZIARI – POSTE ITALIANE S.P.A. – PERIODO: LUGLIO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6294"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2981</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL GRUPPO POMPE ANTINCENDIO, A SERVIZIO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DI VIALE DELLA RESISTENZA. DITTA ELMI S.R.L. CON SEDE A SASSARI. - P.IVA –   01961950902.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6295"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2982</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ SBARRA AUTOMATICA-ACCESSO CARRABILE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DI VIALE DELLA RESISTENZA. DITTA ARGHITTU S.N.C. CON SEDE A SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6296"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE CON SEDE IN ROMA VIA M. MINGHETTI N. 10 PER “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRATI E AREE LIMITROFE INCOLTE”. INDIZIONE NUOVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DA ESPLETARE MEDIANTE RDO SUL ME.P.A. - CIG. 70310573C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6297"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE CON SEDE IN ROMA VIA M. MINGHETTI N. 10 PER “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FITOSANITARIO PER IL CONTENIMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME”. INDIZIONE NUOVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DA ESPLETARE MEDIANTE RDO SUL ME.P.A. - CIG. 7118391A13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6298"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2985</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE CON SEDE IN ROMA VIA M. MINGHETTI N. 10 PER “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FITOSANITARIO PER IL CONTENIMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME” - CIG. 7083397C1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6299"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2987</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FESTA DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ALGHERESI 2017” – 9 SETTEMBRE 2017 – CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO ALLA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEGLI ONERI TRIBUTARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6300"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2988</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI CAMPI RISERVATI D’INUMAZIONE, DI TOMBE EPIGEE, DI CAPPELLE PERIMETRALI ED INTERNE E DI N. 1 CAPPELLA FAMILIARE. GRADUATORIA DEFINITIVA DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE INDICATE DAGLI ISTANTI IN VIA PRINCIPALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6301"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2989</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI VIAGGIO PER INCONTRO ISTITUZIONALE DEL 23.05.2017 – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA SHARDANA TOURS SRL N. 2017/0000029/PA DEL 06/06/2017. CIG: Z8B1EB9D2D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6302"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2990</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA RC MOTORI MEZZI NAUTICI AMP – AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO SOMME. CIG: Z3B2024A8A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6303"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2991</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. A SOCIO UNICO. FATTURA NR.103 DEL 31.08.2017. CIG: Z211F87879.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6304"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2992</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE NAZIONALE_ CONVEGNO “GIOVANI E SERVIZIO CIVILE: UNA SCELTA PER IL FUTURO. RACCONTI E TESTIMONIANZE DI UN’ESPERIENZA CHE TI CAMBIA LA VITA.” – ALGHERO 09 OTTOBRE 2017 – SALA CONFERENZE “LO QUARTER”. ORGANIZZAZIONE CONVEGNO - AFFIDAMENTO SERVIZI VARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6305"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2993</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE NAZIONALE_ CONVEGNO “GIOVANI E SERVIZIO CIVILE: UNA SCELTA PER IL FUTURO. RACCONTI E TESTIMONIANZE DI UN’ESPERIENZA CHE TI CAMBIA LA VITA.” – ALGHERO 09 OTTOBRE 2017 – SALA CONFERENZE “LO QUARTER”. STAMPA MATERIALE INFORMATIVO - AFFIDAMENTO SERVIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6306"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, UPGRADE N.2 LICENZE SOFTWARE SQL PER AMPLIAMENTO CONTRATTO-ODA N.3308139 DEL 30/11/2016 A FAVORE DI TIM S.P.A. CIG ZBB1C15403</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6307"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TI TRUST TECHNOL. SRL PER ATTIVAZIONE DI 150 PEC ISTITUZIONALI (PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2017). CIG. ZF91B38C54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6308"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER LA FORNITURA DEL CONTROLLER HP FAN BOARD FOR PROLIANT DL 380 G5 SERVER DEL SETTORE IV –PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. CIG:  Z0F1F833E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6309"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6310"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ: RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6311"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2017 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6312"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE SETTEMBRE 2017. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A, VIALE DELL’OCEANO INDIANO, 13, 00185 ROMA – C.F.  00435970587 - P. IVA 00891951006 - CIG. Z351D8C795.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6313"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2999</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRATEGIA DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI – TAVOLO INTERASSESSORIALE _ CAGLIARI 05 OTTOBRE 2017. IMPEGNO SPESE DI MISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6314"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3001</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. A SOCIO UNICO. FATTURA NR.118 DEL 30.09.2017. CIG: Z211F87879.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6315"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3002</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO, LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS. FATTURA NR.75C/17/PA E NOTA DI CREDITO NR.6NC/17/PA DEL 11.09.2017. CIG.71041989A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6316"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3003</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE RESIDENZIALE – AFFIDAMENTO, TRAMITE “TRATTATIVA DIRETTA”, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) – D. LGS. N. 50/2016 SUL MEPA, PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI FORMAZIONE RELATIVO A “NOVITÀ SUGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI ALLA LUCE DELLE NOVITÀ DEL D. LVO N. 50/2016”- IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC81FF45B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6317"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CONVERGE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6318"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3006</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE 30% – ARTT. 32 E 34 DEL D.LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II. – DIPENDENTE SIG.RA F.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6319"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3009</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI  MESE SETTEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6320"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3010</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO ALL'ECONOMO COMUNALE  SPESE SOSTENUTE NEL TERZO TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6321"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3011</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE PER IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE CIG: ZD2201D36C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6322"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3012</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1037/01 DEL 18.09.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6323"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3028</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA GESU' NAZARENO SRL  DI SASSARI - LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE AFFERENTE  PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI  PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6324"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3014</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETA’ DEL SIG. DI MARCO CARLO. MESE DI OTTOBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6325"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3016</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL MESE DI  OTTOBRE 2017 – SOC. EDILMAR S.R.L. – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6326"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3017</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEL SIG. RAFFAELE ANTONIO ACCARDO (B/518) - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO: PAGAMENTO CANONE OTTOBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6327"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA DEIAS PIETRINA (MESE DI OTTOBRE 2017).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6328"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3019</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GASOLIO PER GRUPPO ELETTROGENO CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI. CIG Z242025BDF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6329"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3020</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - PERIODO SETTEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6330"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3021</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. RIMBORSI VIAGGIO PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2017- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6331"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3022</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRIORITARIO SIG.I.G. C/O COMUNITÀ ALLOGGIO DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6332"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI (EX D.M. N. 37/08) DELL’AUTOPARCO COMUNALE, SITO IN VIA VITTORIO EMANUELE, 78”. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDEA COSTRUZIONI S.R.L. DI SASSARI. GARA INFORMALE. IMPEGNO DI SPESA E QUADRO ECONOMICO POST GARA. CIG: Z1C202C787</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6333"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3024</Numero_Provvedimento><Oggetto>SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA MILANO LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AI SERVIZI FINANZIARI - PERIODO DAL 23.06.2017 AL 22.09.2017 - CIG: ZA60C4CA16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6334"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7/E DEL 03/10/2017 EMESSA DALLA DITTA ECOTONI COOP. SOCIALE ONLUS DI ALGHERO – P.IVA: 02617910902 –CIG. 70310573C9 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRATI E AREE LIMITROFE INCOLTE DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6335"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3026</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI D’ETA’ DEL DIPENDENTE SIG. G.M. MATRICOLA 601, A DECORRERE DAL 01.03.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6336"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3027</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI D’ETA’ DEL DIPENDENTE  SIG. C.A.M. MATRICOLA 600, A DECORRERE DAL 01.03.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6337"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3029</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLA 10 RATA DI NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 3551CI IN DOTAZIONE ALLA SEGRETERIA GENERALE, AFFARI LEGALI, CONTRATTI E STAFF DEL SINDACO - PERIODO DAL 30/06/2017 AL 29/09/2017. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6338"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3030</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER PROGETTO SERVIZIO CIVILE ODA MEPA PER DIVERSI FORNITORI;  CIG C2 SRL: Z67202CC0E CIG SOLUZIONE UFFICIO SRL: ZC8202CABF CIG CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE: ZA6202CB63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6339"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3031</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO DI PROGETTAZIONE “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECOND. DI 1° GRADO “G. DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N.2” - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGR ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - CUP G17B15000530006. AFFIDAMENTO SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA - AI SENSI DEGLI  ARTT. 63 COMMA 4 E 152 COMMA 5 - D.LGS. 50/2016 - AL VINCITORE PROCLAMATO - RTP CON CAPOGRUPPO STUDIO ASSOCIATO S.B.ARCH. - FOLIGNO - CIG [7225449523]</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6340"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3032</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CONSORZI STRADE VICINALI ANNUALITÀ 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6341"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3033</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIE RELIGIOSE E CIVILI DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2017: COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, GIORNO DELL'UNITA' NAZIONALE, GIORNATA DELLE FORZE ARMATE. IMPEGNO DI SPESA PER LE CELEBRAZIONI IN SEDE LOCALE. (CIG ZD32030B7B E CIG Z912030C52).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6342"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3034</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI ECONOMIA DI SPESA SUL CAP. 10305/2 – BILANCIO TRIENNALE 2017/2019 ESERCIZIO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6343"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “REALIZZAZIONE N°3 ROTATORIE - INTERVENTO 1: ROTATORIA INTERSEZIONE VIA VITTORIO EMANUELE - VIA ALDO MORO E VIA BARRACCU”  -CUP: G11B14000410006 LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6344"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3036</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SERVIZIO MANUTENZIONE E GARANZIA AIUOLE VIA GARIBALDI E FIORIERE PORTO” - CIG Z771F11F95 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000014/PA DEL 05/10/2017 EMESSA DALL’IMPRESA ORN EST S.R.L. CON SEDE IN ALGHERO – VIALE BURRUNI 1 – P.IVA 01167490901 – ANTICIPAZIONE 50% - SAL N. 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6345"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3037</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADDOBBO E MANUTENZIONE FIORIERE E AIUOLE DELLA CITTÀ” CIG Z0C1E06D50. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000013/PA DEL 05/10/2017 EMESSA DALL’IMPRESA ORN EST S.R.L. CON SEDE IN ALGHERO – VIALE BURRUNI 1 – P.IVA 01167490901. SAL N. 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6346"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3038</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE, ATTO N° PROT. 12055/2009, RELATIVA ALL’UTILIZZO DEL BENE IMMOBILE DENOMINATO: “SSB0002 CAPOCACCIA TORRE DEL BOLLO CAPOCACCIA”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI CONCESSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6347"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3039</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.A.C.E. SRL DEL “SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DI N. 5 IMMOBILI COMUNALI” –  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 - PROCEDURA SUL ME.P.A.  TRATTATIVA DIRETTA N.  260601 - CIG ZDC2032184</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6348"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3040</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE BENEFICIARIO CONTRATTO VIGILANZA ARMATA PRESSO I SERVIZI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6349"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3052</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE. CIG Z5D1E38DA3. LIQUIDAZIONE FATTURE 10/PA DEL 30/06/2017, 12/PA DEL 31/07/2017 E 14/PA DEL 31/08/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6350"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LOTTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE EMESSE DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6351"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140_17 DEL 29/09/2017 EMESSE DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6352"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3043</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 130_17 DEL 05/09/2017 - N. 137_17 DEL 20/09/2017  - N. 138_17 DEL 28/09/2017  EMESSE DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6353"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3044</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SOMME PER SOSTENERE LE SPESE DEGLI IMPORTI DERIVANTI DALLA SPEDIZIONE DI ATTI GIUDIZIARI. ANNO 2017. POSTE ITALIANE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6354"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3045</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI URGENTI DI RECUPERO E DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI” - CUP: G14E16003360004. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE CONSOLIDATO – ECONOMIE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6355"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3046</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA CONSIP E LA SINERGIE PER “L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA”, LOTTO 12, AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA L. 488 DEL 23.12.1999 E DELL’ART. DELL’ART. 58  L. 388/2000. AFFIDATARIA: RTI SINERGIE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. CON SEDE IN PADOVA - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5. LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO - ANNUALITÀ 2017 – RTI SINERGIE SPA - TAGLIABUE SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6356"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7903575827 DEL 02.10.2017, DELLA DITTA ES MOBILITY S.R.L., RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, 48 MESI, DEL VEICOLO PICK-UP IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, MESE DI OTTOBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6357"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3051</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA – FRANCIA MARITTIMO 2014-2020. PROGETTO GIREPAM. ACCERTAMENTO N. 1026/2017 - VARIAZIONE ESIGIBILITÀ. CUP E76J16001050007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6358"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3050</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI  IN LOC. SA SAGADA, GUARDIA GRANDE E SA LONDRA-LA SCALETTA -  COMUNE DI ALGHERO - CIG Z301FDB4E5 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/17-PA DEL 06.10.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6359"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOBRANO FRANCESCO RAIMONDO GIOVANNI C/ COMUNE DI ALGHERO SENTENZA N° 166/2016 – CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI -  IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6360"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3054</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA - SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 01.08.2017. ACCONTO II SEMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6361"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3055</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIE DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 343/2016 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTESTUALE IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ HERA COMM SRL. CIG. ZA2203AFBD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6362"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA XEROX SPA – CANONE LOCAZIONE III TRIMESTRE ANNUALITÀ 2017 DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017- CIG Z631BA2C4F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6363"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2/PA DEL 09/10/2017 EMESSA DAL TECNICO INCARICATO GEOM. LUCA MARSALA - INCARICO DI REDAZIONE TIPO MAPPALE, TIPO FRAZIONAMENTO E DOCFA RELATIVE AI LAVORI “ALGHERO - LAVORI DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTO” - CIG: Z1B1D4E24D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6364"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3058</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI VIAGGIO - PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6365"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3059</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE INERENTE L’AGGIORNAMENTO CATASTALE DELL’IMMOBILE (EX SECAL/SERVIZI FINANZIARI) SITO AL PIANO PRIMO DELLO STABILE DI LARGO SANTI ANGELI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D. LGS 50/2016.   SMARTCIG: Z012024E84 STUDIO TECNICO ARCH.DOMENICO AMBROSIO – CON SEDE IN ALGHERO  VIA G. FERRET 57.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6366"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA PER INTEGRAZIONE RETTA PER CITTADINO DISABILE  INSERITO PRESSO LA CASA PROTETTA DI BOSA "PICCOLA CASA DIVINA PROVVIDENZA "COTTOLENGO "DI TORINO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6367"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3061</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI COOPERATIVA MILANO LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, ECC., DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI SORVEGLIANZA - CIG: 5273616597  PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6368"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3062</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO: ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6369"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1063/01 DEL 25.06.2017 PER LA PUBBLICAZIONE LAVORI DI DEL BANDO DI GARA SULLA GURI E DELL’ESTRATTO PER AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE- REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA. CIG. Z301FF18CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6370"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   INTEGRAZIONE QUOTE SOCIALI (RETTE )  PER RICOVERO CITTADINI ALGHERESI PRESSO LA RSA "SAN NICOLA" DI SASSARI --GESTITA DA  SEGESTA GESTIONI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6371"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3065</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA - LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 30812017P00000656735 DEL 30.09.17 MANZONI &amp; C. S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6372"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17FVWN045735 DEL 30/04/2017 -  CONTRATTO DI LAVORO FLESSIBILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2017 – DITTA RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA’ UNIPERSONALE. CODICE CIG: 64518792FB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6373"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  PER CONTRATTO DI LAVORO FLESSIBILE RELATIVE AL PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2017 – DITTA RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA’ UNIPERSONALE. CODICE CIG: 64518792FB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6374"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE- REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA”. AFFIDAMENTO A PERSONALE INTERNO, IN VIA PROVVISORIA, DELL’INCARICO DI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. CUP G17B15000390004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6375"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI (EX D.M. N. 37/08) DELL’AUTOPARCO COMUNALE, SITO IN VIA VITTORIO EMANUELE, 78” E DELLA SEDE DEL COMUNE SITO IN VIA SANT’ANNA. INDIVIDUAZIONE DIRETTORE DEI LAVORI E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6376"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3070</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N. 2324/2016 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6377"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3071</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N. 2372 /2016 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6378"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3072</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N. 2624 /2016 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6379"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3073</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N. 2791/2016 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6380"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3074</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N. 2921/2016 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6381"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3075</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N. 2973/2016 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6382"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3076</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N. 3257/2016 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6383"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3077</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N. 644/2017 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6384"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3078</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N. 1732/2017 –  PROGETTI ORDINARI NUOVI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6385"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3079</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N. 1734/2017 – PROGETTI ORDINARI RINNOVO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6386"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3080</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N. 1733/2017 – PROGETTI DI DISABILITA' GRAVISSIME - LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6387"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3081</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N. 1733/2017 – PROGETTI POTENZIAMENTO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6388"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3082</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N. 2645/2017 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6389"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3083</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA INFORMALE MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURE DI INDUMENTI E D.P.I. MINIMI, PER PROGETTO PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ PERSISTENTI E TRANSITORIE- VIII^ ANNUALITÀ. LINEA D’INTERVENTO 1/2/3. – DETERMINAZIONE A CONTRARRE- APPROVAZIONE ATTI DI GARA – ELENCO OPERATORI ECONOMICI – CAPITOLATO E COMPUTO METRICO - PRENOTAZIONE SOMME - CIG Z0A203EAC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6390"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3084</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA “RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA – I.C. N. 2 - ALGHERO” - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I - “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO” - CUP G17B15000530006. LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI SPESE A FAVORE DEI MEMBRI ESTERNI DELLA COMMISSIONE DI GARA - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 2656 DEL 30/08/2017 – IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6391"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 341/02 DEL 28.09.2017 - DITTA PROMO PA FONDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6392"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3086</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “CANTIERE VERDE” – L.R. N. 6/87 – L.R. N.1/09 E SS. MM. ED II. E L.R. N. 6/12. -  APPROVAZIONE VERBALI PROVE D’IDONEITA’ E GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6393"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3090</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50 E SS.MM.II. – C.I.G. 71041989A4. PROROGA SINO A NOVEMBRE 2107.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6394"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3087</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411707636048 EMESSA DALLA SOCIETA’ HERA COM SRL. CIG. ZA2203AFBD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6395"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3088</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO QUADRIENNALE SU CONSIP DI STAMPANTE LASER A3 A COLORI MULTIFUNZIONE.  IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA DITTA RICOH ITALIA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6396"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3089</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOVELLI ADELINA  C/ COMUNE DI ALGHERO SENTENZA N° 399/2016 – CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6397"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3091</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI CAMPI RISERVATI D’INUMAZIONE, DI TOMBE EPIGEE, DI CAPPELLE PERIMETRALI ED INTERNE E DI N. 1 CAPPELLA FAMILIARE. GRADUATORIA DEFINITIVA DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE INDICATE DAGLI ISTANTI IN VIA PRINCIPALE - RETTIFICA GRADUATORIA ALLEGATA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2988 DEL 03/10/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6398"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3092</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI. “RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI PORTO TURISTICO DI ALGHERO” LOTTO DI COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ARCH. VITTORIO CARTA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016.  CIG: Z121FC344F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6399"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3093</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI URGENTI DI RECUPERO E DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI”. – OTTENIMENTO DEL CPI - CIG: ZEE1AEB5F9 LIQUIDAZIONE PARCELLA AL TECNICO INCARICATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6400"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/56 DEL 09/08/2017 EMESSA DALLA SEGASIDDA S.R.L – S.V. SEGASIDDA MANNA,69 - 07100 – SASSARI. AFFIDAMENTO DI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI STRADE STERRATE DI PROPRIETÀ COMUNALI. STRADA STERRATA COMPRESA TRA IL PONTE SERRA E LA FRAZIONE DI TANCA FARRÀ, DENOMINATA “MAMUNTANAS. - CIG.  Z521F556E9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6401"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3095</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE, ATTO N° PROT. 12055/2009, RELATIVA ALL’UTILIZZO DEL BENE IMMOBILE DENOMINATO: “SSB0002 CAPOCACCIA TORRE DEL BOLLO CAPOCACCIA”. LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2017/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6402"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3097</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 - FORMA SEMPLIFICATA MODALITÀ ASINCRONA, INDETTA PER L’ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO E/O NULLA-OSTA FINALIZZATI ALL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI: MESSA IN SICUREZZA DEI BASTIONI MARCO POLO MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI E REALIZZAZIONE DI NUOVI PARAPETTI. CUP G12C17000020004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6403"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3098</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA N°2003/0927</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6404"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3099</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - PROGETTO “ALLA RISCOPERTA DELLA BIBLIOTECA” – SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI - AFFIDAMENTO SERVIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6405"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA  BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO CON SEDE IN ALGHERO – SANTA MARIA LA PALMA – PIVA 01406880904 C.F. BRNPRB60B10A192O  PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL  VERDE URBANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6406"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3104</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 162/1998 GESTIONE 2016 - IMPEGNO A FAVORE EREDI N. 2 BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6407"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3105</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE VIA KENNEDY N. 76 – MESE  OTTOBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6408"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3107</Numero_Provvedimento><Oggetto>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SASSARI: LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6409"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6410"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIGUARDANTI “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI ALGHERO” - CUP: G17H16000510004. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE CONSOLIDATO – ECONOMIE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6411"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE NON PREVENTIVABILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO E MANUTENZIONI. DITTE VARIE – ANNUALITÀ 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6412"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DELL'ESITO DI GARA GESTIONE CRA A  FAVORE DELLA SOC. INFO S.R.L.  E SOC. MANZONI &amp; C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6413"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4/PA DEL 12/09/2017 - LAVORI DI RIMOZIONE DI COPERTURA IN LASTRE DI CEMENTO AMIANTO SITUATE PRESSO ALCUNI LOCALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO SITI IN VIA VITTORIO EMANUELE N. 102, A FAVORE DELLA DITTA F.LLI CANO SNC DI CARMELO E GIOVANNI CANO – VIA SANT'AGOSTINO,5 – 07041 ALGHERO (SS) – P.IVA 01951690906. CIG: ZE81E655AA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6414"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIGUARDANTI “RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI DEL PORTO TURISTICO DI ALGHERO”. CUP: G16G12000270002 - CIG: 6924992C2B. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA SPEZZIGA PAOLO, CON SEDE IN VALLEDORIA (SS). RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE CONSOLIDATO – ECONOMIE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6415"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA CON MEZZI MECCANICI E DECESPUGLIATRICE IDRAULICA A BRACCIO DI UN TRATTO DEL RIO CALVIA  - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG. Z7C2042BD2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6416"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO SETTEMBRE 2017, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE A.G. - DITTA MAGGIOLI S.P.A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6417"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3112</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNI CONSEGUENTI ALL'INCENDIO CHE HA COLPITO LO STABILE  IN DATA 19.07.2017- MISURE ATTUATIVE DELLA DELIBERZIONE DI G.C. N.241 DEL 02.08.2017 - ASSEGNAZIONE CONTRIBURI IN CONTO CANONI DI LOCAZIONE- APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6418"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3113</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 - FORMA SEMPLIFICATA MODALITÀ ASINCRONA, INDETTA PER L’ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO E/O NULLA-OSTA FINALIZZATI ALL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE E DI DUE CANCELLI IN LOCALITÀ MARIA PIA.  CUP G17H17000470004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6419"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3115</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18, COMMA 3. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO,CUORE E PANCREAS. PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6420"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI FORNITURA E MESSA IN OPERA DI CHIUDENDA CON RETE METALLICA E REALIZZAZIONE DI DUE APERTURE CARRABILI DA EFFETTUARE PRESSO TERRENO DI MARIA PIA VIALE I MAGGIO CIG: Z321FA85AF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6421"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DGR N. 12/22 DEL 7.3.2017 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA SARDEGNA. FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. DELIBERA CIPE N. 26/2016. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA. CUP: G17H16000510004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6422"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3118</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA RDO CONSIP PER “AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADDOBBO E MANUTENZIONE FIORIERE E AIUOLE DELLA CITTÀ”    CIG: Z66204C2C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6423"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIAMENTO A SELEZIONE AI SENSI DELL’ART. 16 – LEGGE N.56/87 PER ASSUNZIONE DI N. 4 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO CON QUALIFICA DI “GIARDINIERE”- CAT. B1 - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. NOMINA COMMISSIONE PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ ALLA MANSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6424"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ADAPT - PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – CONVOCAZIONE 2° COMITATO DI PILOTAGGIO A BASTIA – LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE. CUP B19J16002890007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6425"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3146</Numero_Provvedimento><Oggetto>-ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO. “SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE MATERNE, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° DEL TERRITORIO DI ALGHERO” – CIG 6371913CF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6426"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3147</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI D’ETA’ DEL DIPENDENTE SIG. G.M. MATRICOLA 601, A DECORRERE DAL 01.03.2018. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 3026 DEL 05/10/2017 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6427"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 18/PA, 19/PA, 20/PA E 21/PA DEL 13/10/2017 EMESSE DALLA DITTA: CAR GOMME DI SECHI ROBERTO, VIA DEGLI ORTI TRAV. B, N.12 - 07041 ALGHERO (SS) – P.IVA 02375900905 – CIG Z37189798E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6428"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INRF444584 DEL 29.09.2017 A FAVORE DELLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6429"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3124</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CERRI GIOVANNA – TRASFERIMENTO PER MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 - RILASCIO NULLA OSTA DEFINITIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6430"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3125</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA DI EDUCATORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE. NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO GESTIONE RIFIUTI – IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6431"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE, UFFICIO AREA MARINA PROTETTA - CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.  17FVWN121787 DEL 30.09.2017 EMESSA DALL’AGENZIA RANDSTAD SPA. CIG 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6432"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI DEL PORTO TURISTICO DI ALGHERO” - CUP: G16G12000270002 - CIG: 6924992C2B.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 16_17 DEL 28.09.2017 EMESSA DALLA DITTA SPEZZIGA PAOLO. SECONDO SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6433"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PUBBLICAZIONI TECNICHE PER IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE CIG: ZE8204F483</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6434"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3129</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2330 DETERMINAZIONE N° 128/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6435"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI DEL PORTO TURISTICO DI ALGHERO” - CUP: G16G12000270002 - CIG: 6924992C2B.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 18_17 DEL 14/10/2017 EMESSA DALLA DITTA SPEZZIGA PAOLO. STATO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6436"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3131</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FESR 2014-2020 ASSE VI “USO EFFICIENTE DELLE RISORSE E VALORIZZAZIONE DEGLI ATTRATTORI NATURALI, CULTURALI E TURISTICI”. PROGRAMMAZIONE DELL’AZIONE 6.6.1. LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI FINALIZZATE ALLA CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLA GROTTA VERDE.  ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA.  CUP G16J17000470008</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6437"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11_17 DEL 04.09.2017, DELL’IMPORTO TOTALE DI € 3.328,00, EMESSA DALL’ARCH. VALENTINA ISONI - REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI "SCUOLA PRIMARIA ARGILLERA". C.U.P.: G11E17000030006    C.I.G.: Z331D9514A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6438"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI-ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA” – AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - CUP: G11B08000290002 – CIG 7143991FDB. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI, EX ART.1, C. 67, L. 266/2005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6439"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3134</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI.  PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2017- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6440"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/PA DEL 29.08.2017 DELL’IMPORTO TOTALE DI € 1.078,48 E N. 3/PA DEL 05.09.2017, DELL’IMPORTO TOTALE DI € 4.123,60 EMESSA DALL’ ING. CORBIA CLAUDIO CARMINE - REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI " SCUOLA PER L’INFANZIA E SECONDARIA DI I GRADO, DI VIA ORSERA - FERTILIA".  C.U.P.: G13G17000470006 - C.I.G.: Z8C1D94114</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6441"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3136</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18, COMMA 3. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6442"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_17 DEL 21/09/2017, DELL’IMPORTO TOTALE DI € 8.374,08, EMESSA DALL’ING. SALVATORE CARIA – REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E PROGETTAZIONE DEFINITIVA- ESECUTIVA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI SCUOLA PER L’INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, “SANTA MARIA LA PALMA”, DI VIA ZIRRA” -  G11E17000050006 - C.IG.: Z001D95822</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6443"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 30 LETT. B) E LETT. E) DI CUI ALLA L.R. N.23/2005 - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI AFFIDO FAMILIARE MESE DI SETTEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6444"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER INSERIMENTO IN COMUNITA' LUOGHI COMUNI COD. GARA 6727349 - CIG. 7055496B7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6445"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3144</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGILI URBANI.  - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 22 CCNL 14/09/2000) PER IL PERIODO DAL 01.07.2017 AL 31.08.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6446"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3145</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE – REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA” - CUP: G17B15000390004 - CIG: 7201666AC7 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE INTERNA ALL’ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6447"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ANNO 2017, MESE DI AGOSTO, RELATIVA ALLE CENTRALI TELEFONICHE SERVIZI VOIP CON OLIVETTI S.P.A. CIG: 650220909D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6448"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2017, MESE DI AGOSTO, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC CON OLIVETTI S.P.A. CIG: Z661FFEC6F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6449"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010429884 DEL 25/07/2017 DELL’IMPORTO TOTALE DI € 337,10 EMESSA DALLA DITTA: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A, VIA MONFALCONE N.15 – 20132 MILANO, P. IVA 02973040963 - CIG. Z5215C32DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6450"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3141</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI SETTEMBRE 2017. C.I.G. 593220FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO GESTIONE RIFIUTI – IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6451"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PER LA SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA PRINCIPALE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE, AFFIDAMENTO DELL’INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ITEM SERVIZI SRL – VIA F.LLI ACCARDO, SNC – 07041 ALGHERO (SS) – P.IVA 02343410904. CIG: ZEC205684E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6452"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE POSTALI PER IMPORTI DERIVANTI DALLA SPEDIZIONE DI ATTI GIUDIZIARI – POSTE ITALIANE S.P.A. – PERIODO: AGOSTO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6453"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE II° - PROVVEDIMENTO DI ORGANIZZAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6454"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPRAR – SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - 2016-2017 AVVISO MINISTERO DELL’INTERNO - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO [FNPSA] – CUP G11B16000150005 –LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2017 RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE – VIA R. LEPETIT, 8/10 – 20124 – MILANO – P.IVA: 12730090151 – B/261774 – CIG 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Inclusione sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6455"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3150</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/98 GESTIONE 2017 - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6456"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE DANTE E BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO, MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI E RIPRISTINO DEI PARAMENTI MURARI". CUP: G14H16000690006. STUDIO DI FATTIBILITÀ FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN MASTER PLAN DEGLI AFFACCI A MARE DAL PORTO TURISTICO AL COLLE BALAGUER NELLA CITTÀ DI ALGHERO. ECONOMIE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6457"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3152</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NECESSARI ALL’OTTENIMENTO DEL C.P.I. PRESSO L’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA SIMON – EX CASERMA DEI CARABINIERI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6458"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3153</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA RC MOTORI MEZZI NAUTICI DELL’AMP – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA. Z3B2024A8A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6459"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO, LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS. FATTURA NR.77C/17/PA DEL 04.10.2017 E NR.76C/17/PA DEL 11.09.2017. CIG.71041989A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6460"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL DIRIGENTE SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SVILUPPO TECNOLOGICO – CAGLIARI 05 OTTOBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6461"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/FE DEL 30/09/2017 - C.M.B. CONSULTING SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6462"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108/207P DEL 30/09/2017 - DITTA BUTANGAS SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6463"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3159</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DELLE OPERE A CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN AMBITO CONVENZIONE CONSIP DEL SERVZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI- SL3 LOTTO 4 SARDEGNA, CON ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA, EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPRESA ATI ZEPHYRO SPA. CIG 6865771576</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6464"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°003 DEL 20.09.2017 PROT. 63201, DELL’IMPORTO TOTALE DI € 3.450,00, EMESSA DALL’ARCH. TIZIANA CORREDDU – INCARICO PER DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITÀ NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “INTERVENTI URGENTI DI DIFESA COSTIERA NEL LUNGOMARE DI ALGHERO - OPERE DI PROTEZIONE E RESTAURO DEI BASTIONI C. COLOMBO E LUNGOMARE DANTE”- C.IG.:  Z441BFBF5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6465"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01-2017 DEL 17.10.2017 DEL GEOM. FRANCESCO ARCADU PER PROGETTAZIONE E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO DI VIA ALES.  CUP: G11E15000560006; CIG: Z9D1D92A35.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6466"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 8/PA DEL 21.09.2017 PROT. 63914, DELL’IMPORTO TOTALE DI € 381,54, EMESSA DALLA DITTA BIEFFE COSTRUZIONI – INCARICO PER APPALTO LAVORI DI “INTERVENTI URGENTI DI DIFESA COSTIERA NEL LUNGOMARE DI ALGHERO – OPERE DI PROTEZIONE E RESTAURO DEI BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO E LUNGOMARE DANTE C.IG.: 7022679208</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6467"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3164</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, D.LL., CONTABILITÀ, C.R.E., COORDINAMENTO SICUREZZA, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA “LA PEDRERA” - VIA CORSICA –VIA MALTA – PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II - CUP G14H15001740006 - PROFESSIONISTA: ARCH. NICOLA CARTA - ALGHERO - CIG. Z651D6854C. CONVENZIONE REP. N. 115/2017 OO.PP. LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE PRELIMINARE - DEFINITIVA -ESECUTIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6468"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E RESIDUI DEL CARICO NEL COMUNE DI ALGHERO IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/59/CE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG 7261267B14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO GESTIONE RIFIUTI – IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6469"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3166</Numero_Provvedimento><Oggetto>: FORMAZIONE RESIDENZIALE – AFFIDAMENTO, TRAMITE “TRATTATIVA DIRETTA”, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) – D. LGS. N. 50/2016 SUL MEPA, PER LA FORNITURA DI UN PERCORSO FORMATIVO E TUTORING SU TEMATICHE IN MATERIA DI PERSONALE. CIG. Z93203E977</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6470"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI CONCESSORI VERSATI IN RELAZIONE ALLA PRATICA EDILIZIA N°2003/0927</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6471"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3168</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFOCAMERE SCPA ROMA: LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMACO OPZIONE A1 CIG: Z461FCD951</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6472"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTEGRAZIONE RETTE - QUOTE SOCIALI - PER INSERIMENTI PRESSO LA  RSA "SAN NICOLA" DI SASSARI  GESTITA DA SEGESTA GESTIONI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6473"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL BENFICIARIO PROGETTO PRENDERE IL VOLO BJS98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6474"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3204</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DELL’IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO PARCO “RAFAEL CARIA”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E RETTIFICA ATTI DI GARA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1459/2017 - IMPEGNO E PRENOTAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6475"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 83 PIC DEL 31.08.2017 E 93 PIC DEL 30.09.2017. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO GESTIONE RIFIUTI – IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6476"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO INCENTIVO CHILOMETRICO AGLI ADERENTI AL PROGETTO AM.BI.CI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6477"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA MESE DI SETTEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6478"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA SIMON – EX CASERMA DEI CARABINIERI, E PIÙ PRECISAMENTE INTERVENTI PER LA PREVENZIONE INCENDI.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 DEL 16.05.2017 EMESSA DA ALGHERO IN HOUSE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6479"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE CON SEDE IN ROMA VIA M. MINGHETTI N. 10 PER “LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO. AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00” - CIG 7086823757</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6480"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3200</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO NATATORIO COMUNALE – REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA” – CUP: G17B1500390004. - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA A FAVORE DELLE DITTE INFO SRL CON SEDE IN BARLETTA E SOC. A. MANZONI &amp; C SPA CON SEDE IN SASSARI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6481"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE – SOC. COM.UNICO – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 20.01.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6482"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – PERIODO 18 – 30 SETTEMBRE 2017. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6483"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3173</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ANNO 2017 – IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO: TRATTAMENTO PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6484"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3176</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE NELL'AMBITO DEL MEPA-CONSIP, IN RELAZIONE ALL'INIZIATIVA “MOBILITÀ E MONITORAGGIO”- CATEGORIA “BENI E SERVIZI PER LA MOBILITÀ E IL MONITORAGGIO” – BANDO “MOBILITÀ E MONITORAGGIO” - PROCEDURA CON RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) PER LA FORNITURA DI N° 2 (DUE) MOTOCICLI APPOSITAMENTE ALLESTITI AD USO ESCLUSIVO PER LA POLIZIA LOCALE – CIG: Z7D2068BFB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6485"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3177</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RIPOSI GIORNALIERI PER ALLATTAMENTO AI SENSI DELL’ART. 39 DEL D.LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II. – DIPENDENTE SIG.RA F.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6486"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3178</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104 DEL 05.02.1992 E SS.MM.II. – DIPENDENTE SIG. C.N.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6487"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3179</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 7, DEL CCNL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI ANNO 2017 – DIPENDENTE SIG. L.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6488"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO – “RETRALAGS” – NOMINA CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO – CERTIFICAZIONE 1° DR – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 17.10.2017. CUP G19D16001050009 – CIG Z821EE4DFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6489"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RESTITUZIONE ACCONTO RICEVUTO PER INTERVENTO “ALGHERO CREATIVITY” L.R.N°3/2009 PISU. PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N° 150/SDA DEL 01.02.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6490"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3209</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “GIREPAM – GESTIONE INTEGRATA DELLE RETI ECOLOGICHE ATTRAVERSO I PARCHI E LE AREE MARINE”. SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE, FORNITURA DI BROCHURES, GADGETS E MODELLINI RAPPRESENTATIVI, AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET DELL’AMP. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO SOMME CIG: Z0F1F7B082. CUP E76J16001050007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6491"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO SANITARIA NELLE CASE PROTETTE - 3° TRIMESTRE 2017 (LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE) CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6492"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI MARCO CARLO. IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2017, QUOTA DEL 50 % A CARICO DELL’ENTE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6493"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3225</Numero_Provvedimento><Oggetto>EGAF EDIZIONI SRL FORLÌ: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2018 V VE2 117 O DEL 19.10.2017  CIG: ZE8204F483</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6494"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CARTUCCE D'INCHIOSTRO PER IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE CIG: Z2220694CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6495"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3227</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA NATURALE IN RISME FORMATO A4 PER IL SERVIZIO CIVILE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE CIG: ZF520697BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6496"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA E LUDOTECA. CIG 5190738C7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6497"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMUNE DI TRIESTE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE ALUNNA RESIDENTE NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6498"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA ONERI CONCESSORI RELATIVI ALLA PRATICA SUAPE 7062</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6499"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “CONCESSIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE BANCHE DATI, ACCERTAMENTO EVASIONE, RISCOSSIONE COATTIVA E GESTIONE DEL CONTENZIOSO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI ALGHERO.” - CIG: 7179892A4E - COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA AI SENSI DELL’ART. 77 DEL D.LGS N°50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6500"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE - TRAMITE INTERVENTO DI FINANZA DI PROGETTO – DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO E CONTESTUALE REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI AMMODERNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DELLA STRUTTURA.” - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6501"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ (ART. 23 CCNL 14/09/2000, ART. 11 CCNL 05.10.2001). SETTORI: MANUTENZIONI E POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO DAL 01.01.2017 AL 04.10.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6502"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000) PER IL PERIODO DAL 01.08.2017 AL 30.09.2017 + RECUPERO TRIMESTRE PRECEDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6503"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3186</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLESSO IMMOBILIARE GIÀ DENOMINATO “EX CASERMA UMBERTO I°”-APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI RETTIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6504"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. LUCA CANESSA - ANNUALITA' 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6505"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3203</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFETTUAZIONE PROVE DI CARICO E REDAZIONE DI CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA DI 2 PONTICELLI IN LOC. MAMUNTANAS. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DITTA 4 EMME SPA.   CIG: Z781EFF8BB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6506"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ADAPT - PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – CONVOCAZIONE 2° COMITATO DI PILOTAGGIO A BASTIA – LIQUIDAZIONE FT N. 19/7A DEL 18.09.2017 EMESSA DALLA DITTA SHARDANA TOURS. CUP B19J16002890007. CIG: Z3F1E4F053.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6507"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO – “CIEVP” – NOMINA CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO – CERTIFICAZIONE 1° DR – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 17.10.2017. CUP B36D16000290007– CIG ZEA1EE5471</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6508"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3189</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO – “ADAPT” – NOMINA CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO – CERTIFICAZIONE 1° DR – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 17.10.2017. CUP B19J16002890007 – CIGZ831EE5422.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6509"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3192</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI N. 196  DI PROPRIETÀ DELLA  SIG.RA PIETRINA DEIAS. IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE QUOTA DEL 50 % A CARICO DELL’ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6510"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3194</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA MACCIOTTA, 8 – VIA S.BARBARA, 7 – VIA SASSARI 176 – VIA S.AGOSTINO, 77 - SPESE CONDOMINIALI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6511"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA - ONERI CONCESSORI E CORRISPETTIVO MONETARIO IN SOSTITUZIONE DELLE AREE DI CESSIONE NEI LOTTI INTECLUSI RELATIVI ALLE PRATICHE SUAPE 6870 E 8228</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6512"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111/PA DEL 28.09.2017, A FAVORE DELLA DITTA BICINCITTÀ SRL – VIA FREJUS N. 127 – 10043 ORBASSANO (TO), CON SEDE IN VIA CORTE D’APPELLO, 11 – TORINO - P.IVA/COD. FISCALE: 10390980018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6513"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3201</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA - ISOLA PIANA - QUOTA RIPARTO 2017 FINANZIAMENTO MINISTERO DELL’AMBIENTE - ACCERTAMENTO CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6514"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE- SPESE CONDOMINIALI CONDOMINI -VIA S.BARBARA, 7 - CONDOMINIO VIA SASSARI, 196” - CONDOMINIO VIA MACCIOTTA, 8. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6515"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI LOCALE COMUNALE DA ADIBIRE AD ARCHIVIO CARTACEO - UBICATO IN VIA SILA - BORGATA DI SANTA MARIA LA PALMA – CUP: G17B17000080004. APPALTATORE SAFETY ENERGY SRL DI SASSARI - REALIZZAZIONE ALLACCIO IDRICO E ATTIVAZIONE FORNITURA PER IDRANTE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ABBANOA SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6516"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO DELLA DI.RI E DEL C.P.I. DELL’ASILO COMUNALE DI VIA GIOVANNI XXII - CUP: G14H17000880004 – CIG: ZBE1FB164A. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - ITEM SERVIZI SRL, CON SEDE IN ALGHERO (SS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6517"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3210</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “GIREPAM – GESTIONE INTEGRATA DELLE RETI ECOLOGICHE ATTRAVERSO I PARCHI E LE AREE MARINE”.  ACQUISIZIONE MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDATTICO. CIG: Z16205A157 CUP E76J16001050007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6518"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AI FINI SOCIALI E CULTURALI DEL COMPLESSO URBANO LO QUARTER DI SAN MICHELE - LOTTO DI COMPLETAMENTO". IMPRESA ESPOSITO COSTRUZIONI &amp; C. SAS. - CUPG37 E050000 30006 – CIG 6079530ADB APPROVAZIONE CONTABILITÀ ALLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6519"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI D’INGEGNERIA PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI MARINI IN AMBITO DEI LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA”.  CUP: G17H03000130001 - CIG: Z932074360 SOCIETÀ LITHOS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6520"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6521"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER INCARICHI LEGALI: AVV. COSTANTINO TESSAROLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6522"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER INCARICHI LEGALI- AVV. IGNAZIO VARGIU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6523"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER INCARICHI LEGALI- AVV. CRISTINA SCARFO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6524"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO AGENZIA DELLE ENTRATE. IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6525"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER INCARICHI LEGALI- AVV. FILIPPO CARTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6526"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' PERSISTENTI E TRANSITORIE. VIII^ ANNUALITA'. LINEE DI INTERVENTO 1) E 2). PRESA ATTO OPZIONE CITTADINI AL PROGRAMMA, PARZIALE RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA E APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO DEGLI AMMESSI AL BENEFICIO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6527"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3222</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE NEL TERRITORIO DI ALGHERO. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6528"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3223</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE REIS- REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU. PRESA ATTO OPZIONE CITTADINI AL PROGRAMMA, PARZIALE RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA E APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO DEGLI AMMESSI AL BENEFICIO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6529"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE  OSPITI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO SANT'AGOSTINO DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6530"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO, ART. 24, D.LGS. 175/2016. - DOTT. MARCO ROSSI. DETERMINAZIONE IMPEGNO N. 2233 DEL 14.07.2017. CIG ZE01F4B430</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Società Partecipate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6531"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3236</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR N. 22/22 DEL 03.05.2017 - “INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLE OPERE EDITE IN SARDEGNA IN TERRITORIO REGIONALE”. L. R. 3 LUGLIO 1998, N. 22, CAPO I, ART. 8 E “SOSTEGNO ALLE LIBRERIE INDIPENDENTI DELLA SARDEGNA”, L. R. 09.03.2015, N. 5, ART. 33, C. 29. MANIFESTAZIONE “ISOLA DEI LIBRI – LO QUARTER DEL LIBRE. IIA EDIZIONE” – APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6532"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI FINALIZZATE ALLA CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLA GROTTA VERDE. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS. 50/2016.  APPROVAZIONE ATTI DI GARA-PRENOTAZIONE SOMME. CUP G16J17000470008 – CIG. 72105058F4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6533"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3228</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA RDO CONSIP PER “AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADDOBBO E MANUTENZIONE FIORIERE E AIUOLE DELLA CITTÀ”.  PRESA D’ATTO DI GARA ANDATA DESERTA (RDO N. 1735740). INDIZIONE NUOVA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O SUL MEPA. DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA. PRENOTAZIONE SOMME CIG: Z502074ACF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6534"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4/PA  DEL  06/10/2017 EMESSA DAL GEOM. GIAN CARLO SALARIS RELATIVA ALL’INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO E ALLINEAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEMANIO MARITTIMO (S.I.D.). C.I.G.: Z721F4F6A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6535"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA”; ALL’ATI CON CAPOFILA ZEPHYRO SPA CON SEDE IN MILANO VIA GIOVANNI DA UDINE N. 15 - P.IVA 08414430960 IN QUALITÀ DI MANDATARIA E DALLA DITTA SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA S.P.A. (S.C.A.E. S.P.A.) E L’IMPRESA INDIVIDUALE CASU ANTONINO IN QUALITÀ DI MANDANTI. CIG 6865771576  LOTTO AGGIUNTIVO: PUNTI LUCE E SEMAFORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6536"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3234</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI.  LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6537"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3235</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA INTEGRATIVA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO CIVILE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE CIG: Z462077246</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6538"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/FE DEL 20/10/2017 - CMB CONSULTINS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6539"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3243</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRELIEVO E ANALISI SU CAMPIONE PRESUMIBILMENTE CONTENENTE AMIANTO IN LOC. MARIA PIA – C.I.G. Z111FEAC71 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30_17 DEL 20.10.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6540"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3241</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. N. 102/13 ART. 6 ,C. 5 CONVERTITO IL L. 124/13 - FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA  ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6541"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3242</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE EGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA MARINA - FINANZIAMENTO RAS ANNO 2017 A FAVORE DELL’AREA MARINA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA. ACCERTAMENTO CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6542"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3244</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “CANTIERE VERDE”. – L.R. N. 6/87 – L.R. N. 1/09 E SS.MM.ED.II. E L.R. N. 6/12 . ASSUNZIONE PERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6543"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA’ NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" - CAT. C - P.E. C1 - DA AVVIARE, A TEMPO DETERMINATO E PART TIME, PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6544"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESITO AVVISO PUBBLICO PER DOMANDE INSERIMENTO ANZIANI AUTOSUFFICIENTI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6545"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 154 DEL 11/10/2017 - SIPAL SRL - FORMAZIONE SERVIZIO CIVICO PERIODO OTTOBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6546"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/17 DEL 07/10/2017 -SORVEGLIANZA SANITARIA PER BENEFICIARI SERVIZIO CIVICO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6547"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "DOLCI BIRBE, NIDO FAMILIARE"  -  PERIODO FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6548"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ANIMAZIONE, INCENTIVAZIONE E FORMAZIONE PER LA NASCITA DI NUOVI CENTRI COMMERCIALI NATURALI (CCN) NEL TERRITORIO DI ALGHERO. AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA (PROT. 278964) SUL ME.PA. CIG: ZB2206664D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6549"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3266</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO URGENTE PER FORNITURA DI FIORITURE PER ADDOBBO CIMITERO COMUNALE ALLA DITTA FLORAGRICOLA ROCCHI S.R.L.. CON SEDE IN SASSARI– S.P. 18 BANCALI N. 260 – P.IVA 01137780902-. CIG_Z29207B012</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6550"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 20.10.2017, DELL’IMPORTO TOTALE DI € 2.581,96, EMESSA DALL’ARCH. VITTORIO CARTA - SALDO ONORARI DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER INTERVENTO: RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI DEL PORTO TURISTICO DI ALGHERO.  CUP: G16G12000270002 - CIG: Z0D1B51699.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6551"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3286</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURE DI INDUMENTI E D.P.I. MINIMI, PER PROGETTO PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ PERSISTENTI E TRANSITORIE- VIII^ ANNUALITÀ. LINEA D’INTERVENTO 1/2/3. – DETERMINAZIONE A CONTRARRE- APPROVAZIONE ATTI DI GARA – ELENCO OPERATORI ECONOMICI – CAPITOLATO E COMPUTO METRICO”.  PRESA D’ATTO DI GARA ANDATA DESERTA (RDO N. 1733524). INDIZIONE NUOVA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O SUL MEPA. APPROVAZIONE ATTI DI GARA. PRENOTAZIONE SOMME CIG: Z462076F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6552"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1057/2017 EMESSA DALLA DITTA: AUTOTRASPORTI DEMONTIS SRL, CON SEDE IN ALGHERO, STRADA DEI DUE MARI, 33, P IVA. 00091480905. CIG. Z001AE8779.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6553"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 25.10.2017 EMESSA DALLA DITTA ITEM SERVIZI SRL DI ALGHERO, VIA F.LLI ACCARDO ARTIGIANI, P.I. 02343410904 - LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO DELLA DI.RI E DEL C.P.I. DELL'ASILO COMUNALE DI VIA GIOVANNI XXIII. SECONDO SAL. CIG. ZBE1FB164A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6554"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3314</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA   UTENTE INSERITO  PRESSO  LA COMUNITÀ INTEGRATA "VILLA GARDENIA" DI OSSI . IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6555"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI INTERFERENZE PROFILO AMMINISTRATIVO E PENALE NOTA N. 38740 DEL 06.07.2016 – SEGNALAZIONE VERANDE ABUSIVE “LA LEPANTO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6556"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. ALBERTO GENNARO MARRONE. COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM. E II..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6557"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3251</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3110 DEL 12/10/2017 - PULIZIA CON MEZZI MECCANICI E DECESPUGLIATRICE IDRAULICA A BRACCIO DI UN TRATTO DEL RIO CALVIA  - RETTIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE - CIG. Z7C2042BD2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6558"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3255</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ALGHERO - LOTTO 1: R.C.T.O – CIG: 6997571244; LOTTO 2: TUTELA LEGALE – CIG: 69975733EA; LOTTO 3: RC PATRIMONIALE – CIG: 6997578809” - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA A FAVORE DELLE DITTE INFO SRL CON SEDE IN BARLETTA E SOC. A. MANZONI &amp; C SPA CON SEDE IN SASSARI -  IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6559"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3256</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/RCO. IMPEGNO SOMME PER RISARCIMENTO SINISTRO SIG. S.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6560"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO RETRALAGS - PARTECIPAZIONE RIUNIONE TECNICA A ROMA PRESSO SEDE DEL MINISTERO. IMPEGNO SOMME CUP G19D16001050009 -  CIG: Z3F1E4F053</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6561"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3284</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO AUTOSPURGO CAUSA OSTRUZIONE CONDOTTO FOGNARIE PRESSO SCUOLE DELL’INFANZIA IN CITTA’. CIG: Z8120827E0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6562"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO - LAVORI DI “AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE – REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA”– CUP: G17B15000390004 – CIG: 69275055F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6563"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI DEL COMPARTO 1 DEL P.I.P. LOC. UNGIAS GALANTÈ. APPROVAZIONE PERIZIA SENZA AUMENTO CONTRATTUALE  – CUP G16G15000160002 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6564"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000028323DEL 26.10.2017  – PRESENTATA DALLA DITTA A.C.I. DI ROMA (P.IVA: 0907501001) E RELATIVA AL PAGAMENTO DEI DIRITTI DOVUTI PER LA CONSULTAZIONE DI DATI P.R.A. EFFETTUATI DA QUESTO COMANDO DI POLIZIA LOCALE NEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE ‘2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6565"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/01 DEL 26.10.2017,  PER DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA DECRETO INGIUNTIVO N. 381/17 DEL 22.05.2017, EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI SASSARI A FAVORE DELL’ING. LUCA CURRELI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6566"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3282</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI INDAGINI NON STRUTTURALI DEI SOLAI NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI ALGHERO. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O SUL MEPA. RICHIESTA NUOVO CIG.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6567"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3290</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI MARCO CARLO. IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016. LIQUIDAZIONE QUOTA DEL 50 % A CARICO DELL’ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6568"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3291</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE- SPESE CONDOMINIALI – CONDOMINI - VIA ORISTANO, 19 - RESIDENCE KENNEDY- LA PERLA VIALE EUROPA -  VIA SASSARI, 176 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6569"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3292</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA MACCIOTTA, 8 – VIA S.BARBARA, 7 – VIA SASSARI 176 – VIA S.AGOSTINO, 77 - SPESE CONDOMINIALI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIA - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6570"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3293</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI N. 196  DI PROPRIETÀ DELLA  SIG.RA PIETRINA DEIAS - IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE QUOTA DEL 50 % A CARICO DELL’ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6571"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3295</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE - – LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI - “VIA ORISTANO, 19 - RESIDENCE KENNEDY- LA PERLA VIALE EUROPA -  VIA SASSARI, 176.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6572"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6573"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3257</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA ALGHERO IN HOUSE SRL. RIMODULAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI A FAVORE DELL A SOC. ALGHERO IN HOUSE S.R.L. ECONOMIE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6574"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3258</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - PROGETTI ORDINARI - NUOVA ISTITUZIONE DAL 01.10.2017 AL 31.12.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6575"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3259</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE REIS-REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE-AGIUDU TORRAU- RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6576"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. CONTRATTO REP.N. 86/2017 DEL 30.06.2017. CODICE CIG: 69889052DB. SERIANA 2000 SOC.COOP. ONLUS. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2017 - FATTURA N. 633 DEL 30/09/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6577"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3261</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ALGHERO IN EUROPA” - INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO CIEVP “COMPÉTITIVITÉ ET INNOVATION DES ENTREPRISES DEL VILLES PORTUAIRES”. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRADUZIONE SIMULTANEA ITALIANO FRANCESE / FRANCESE ITALIANO - CUP PROGETTO B36D16000290007, CIG Z71207740F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6578"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3262</Numero_Provvedimento><Oggetto>: “ALGHERO IN EUROPA” - ALGHERO 09 – 10 NOVEMBRE 2017. AFFIDAMENTO SERVIZI PER ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PROGETTI COMUNITARI - INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020:  RETRALAGS “RETE TRANSFRONTALIERA DELLE LAGUNE, DEI LAGHI E DEGLI STAGNI”, CUP PROGETTO G19D16001050009 – CIG. Z071DB6F65;  ADAPT “ASSISTERE L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DEI SISTEMI URBANI DELLO SPAZIO TRANSFRONTALIERO”, CUP PROGETTO B19J16002890007 – CIG Z420760B9;  CIEVP “COMPÉTITIVITÉ ET INNOVATION DES ENTREPRI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6579"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ANNO 2017, MESE DI SETTEMBRE, RELATIVA ALLE CENTRALI TELEFONICHE SERVIZI VOIP CON OLIVETTI S.P.A. CIG: 650220909D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6580"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2017, MESE DI SETTEMBRE, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC CON OLIVETTI S.P.A. CIG: Z661FFEC6F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6581"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA DITTA “SHARDANA TOURS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6582"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO  N. O000012221 DEL 11.10.2017 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE – CED VIA CARACI N. 36 – ROMA – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SASSARI - PER LE TRANSAZIONI DI TIPO INFO1 E RELATIVE AL 3° TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6583"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3269</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE ALLA SOCIETA' IBV HÜSLER AG CON SEDE A ZURIGO DIRETTA DALL'ING. WILLI HÜSLER PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO , IN CONNESSIONE CON GLI STRUMENTI  URBANISTICI, DI CUI ALL’ART. 5 DELLA CONVENZIONE  CON SCRITTURA PRIVATA DEL 10/12/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6584"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3270</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE NELL’AMBITO DELLE POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA – LAVORO RIVOLTO A VARIE IMPRESE DI DIVERSE TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE E SCHEMA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6585"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 186_17 DEL 26.10.2017 PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DEL 07, 09, E 23 OTTOBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6586"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER INCARICHI LEGALI: AVV. SALVATORE MARIO SALARIS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6587"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA AUTOVETTURA AD USO DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO, CON IL SISTEMA DELL’ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP – ORDINE: N. 3403374 – CIG 6645640B9B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6588"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER INCARICHI LEGALI: AVV. LIDIA ARRU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6589"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO AGENZIA DELLE ENTRATE – LIQUIDAZIONE SOMME- AVVISO NR. 2015/001/SC/000000452/0/001 E CARTELLA NR. 10220170014977011000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6590"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3276</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI AMMINISTRATIVI PER  LE  VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA NOTIFICAZIONE – PROROGA TECNICA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG: Z4420896E5 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6591"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06_17 DEL 25/10/2017 EMESSA DALLA DITTA ITEM SERVIZI SRL – VIA F.LLI ACCARDO, SNC -  P.IVA 02343410904- CIG:  ZEC205684E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6592"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04_17 DEL 17/10/2017 EMESSA DALLA DITTA ITEM SERVIZI SRL – VIA F.LLI ACCARDO, SNC -  P.IVA 02343410904- CIG:  Z591FC1862.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6593"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PA/6_17 DEL 02/10/2017 EMESSA DALLA DITTA TECNO DI PACCAGNINI ANTONIO  - P.IVA: 01541330906 - CIG:  Z951D6A4DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6594"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – APPLICAZIONE PENALITA’ – ART. 10 CONTRATTO REP. N. 80/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO GESTIONE RIFIUTI – IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6595"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3326</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CENTRO MULTIMEDIALE DELL’AREA MARINA PROTETTA – RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6596"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3277</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIS L.R. N.18/16 - RILEVAZIONE FABBISOGNO ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6597"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ: RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6598"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA – CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI D’ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6599"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ: RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6600"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3296</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI E APPROVAZIONE PROGETTO A SCALA DI BACINO PER LA MANUTENZIONE DEGLI ALVEI E LA GESTIONE DEI SEDIMENTI NEI CORSI D’ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 19 DELLA DIRETTIVA APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. 3 DEL 07/07/2015 EMESSA DAL COMITATO ISTITUZIONALE DELL'AUTORITA DI BACINO RAS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6601"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3297</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ RANDSTAD ITALIA S.P.A. – LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2017 RELATIVE AL SETTORE III – SVILUPPO SOSTENIBILE, SERVIZI INTEGRATI DI IGIENE URBANA. CIG 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6602"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3298</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE. CIG Z5D1E38DA3. LIQUIDAZIONE FATTURA 15/PA DEL 30/09/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6603"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3300</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CONTRASSEGNI PARCHEGGIO PER DISABILI COMPLETI DI OLOGRAMMI CONTRAFFAZIONE E POUCHES  DI PLASTIFICAZIONE PER IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - CIG: Z2D208A062</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6604"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3301</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO DELLA SIG.RA LEONI TIZIANA MARIA, DIPENDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SASSARI (ART.30, COMMA 2 SEXIES DEL D.LVO 165/2001).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6605"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3302</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE AL 50% (PART TIME) ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (CATEGORIA C) DA ASSEGNARE AL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - DOTT.SSA FRESI STEFANIA – DEFINIZIONE PROCEDURA - DECORRENZA SERVIZIO: 01.12.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6606"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 157 DEL 11.10.2017 – DITTA S.I.P.A.L. SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6607"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3305</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA  PER IL SERVIZIO CIVILE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6608"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTT. 35 E 36 DEL D.LGS.N.165/2001 - ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA’ A TEMPO DETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” (CAT. D1) – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6609"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA SPESE N. 3 DEL 23/10/2017 – C.I.P.A –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6610"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3308</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE ALBO FORMATORI INTERNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6611"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3332</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA A.I.T. SEGNALETICA S.N.C. DI BECCA SCHINTU G. E SCHINTU A., PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIASTRELLE PER LA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA E INDICATORI VIARI IN ALCUNE VIE DEL COMUNE DI ALGHERO. DOCUMENTO DI STIPULA RDO N. 1440092 DEL 21.12.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SIT Catasto Toponomastica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6612"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO FONDAZIONE META – ALLESTIMENTO DEL PERCORSO ESPOSITIVO DEL MUSEO DEL CORALLO – INTERVENTI NECESSARI AL COMPLETAMENTO DEL PERCORSO ESPOSITIVO DEL MUSEO DEL CORALLO –CUP G13D12000300004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6613"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3555</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SOCIALE TARI PER L'ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGEVOLAZIONE CONCESSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6614"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP MICROSOFT GOL3 PER RINNOVO LICENZE D’USO MICROSOFT CONTRATTO SOFTWARE ASSURANCE DELLA DURATA DI 24 MESI ODA CONVENZIONE N. 3936269- CIG DERIVATO: 7258962CEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6615"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI L. 124/13 - BANDO 2016 SECONDA SCADENZA - DETERMINA IMPEGNO N. 1502 DEL 11.05.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6616"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3313</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- LIQUIDAZIONE EREDI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6617"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2017 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6618"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3316</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ HERA COM SRL. CIG. Z7C2007E92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6619"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8/E DEL 02/11/2017 EMESSA DALLA DITTA ECOTONI COOP. SOCIALE ONLUS DI ALGHERO – P.IVA: 02617910902 –CIG. 70310573C9 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRATI E AREE LIMITROFE INCOLTE DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6620"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3318</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FESR  2014/2020 ASSE  IV "ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA" AZIONI 4.1.1 E 4.3.1.  GARA INFORMALE AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVI PER LE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO-FINANZIARIA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL BANDO.AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETA’ OIKOS SRL.  C.I.G.: ZF62092ECD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6621"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3319</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZO PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ AUTO/MOTOMEZZI DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA URGIAS GIANFRANCO CON SEDE IN ALGHERO VIA VITTORIO VENETO, 31, P.IVA: 00908170905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6622"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA - ONERI CONCESSORI E CORRISPETTIVO MONETARIO IN SOSTITUZIONE DELLE AREE DI CESSIONE NEI LOTTI INTECLUSI RELATIVI ALLE PRATICHE SUAPE 7883 E SUAP 7178</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contabilità e Finanze</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6623"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3321</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE PIRAS MARIA ITRIA BATTISTINA – RICHIESTA DI TRASFERIMENTO PER MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. N.165/2001 – ASSENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6624"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3322</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 23/2017 - BIL.PREV. 2017/2019 –  ART. 175, C. 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6625"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. SPIGA ELISABETTA – ISTRUTTORE TECNICO (CATEGORIA C1). COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA E CONTESTUALE ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CATEGORIA D1).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6626"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3345</Numero_Provvedimento><Oggetto>MPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 SATELLITARI PER LA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE DI ALGHERO. ODA MEPA. N. 3938805 CIG: ZC020905C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6627"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3324</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI ALGHERO PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA HACKALGHERO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6628"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3325</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO LOCULI 4° LOTTO – LOTTO DI COMPLETAMENTO” - CUP: G17H16000400004 RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6629"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3327</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA DI EDUCATORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE. APPROVAZIONE VERBALE DI VALUTAZIONE FINALE DEL PARTECIPANTI AL CORSO DI FORMAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6630"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPUTAZIONE CONTRIBUTO R.A.S. 100O GIRO D’ITALIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6631"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE DI SARDEGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6632"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3333</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI - PERIODO OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6633"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3334</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MADRE BAMBINO PRESSO LA COMUNITA' IL RIFUGIO DI SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6634"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3358</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA INDETTA, AI SENSI DELL’ART. 14 L.241/90, PER L’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N°2226 – AMPLIAMENTO AI SENSI DELLA L.R. 8/15 ART. 30 DI UN’UNITÀ IMMOBILIARE POSTA AL PIANO PRIMO E SECONDO DEL FABBRICATO SITO NEL COMUNE DI ALGHERO VIA BRIGATA SASSARI N° 47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6635"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6636"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA DEIAS PIETRINA (MESE DI NOVEMBRE 2017).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6637"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3336</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEL SIG. RAFFAELE ANTONIO ACCARDO (B/518) - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO: PAGAMENTO CANONE NOVEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6638"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3337</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETA’ DEL SIG. DI MARCO CARLO. MESE DI NOVEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6639"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010448187 DEL 31/10/2017 DELL’IMPORTO TOTALE DI € 337,10 EMESSA DALLA DITTA: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A, VIA MONFALCONE N.15 – 20132 MILANO, P. IVA 02973040963 - CIG. Z5215C32DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6640"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3339</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CONDOMINIO IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE – PIAZZA CIVICA N. 2.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6641"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3356</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO CANONE DI ABBONAMENTO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO ANNUALE CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER L’ACCESSO ALL'ARCHIVIO CENTRALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L’ANNO 2018 – APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI RINNOVO DELL'UTENZA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6642"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3376</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI – CONDOMINIO VIA ORISTANO 19 - RESIDENCE KENNEDY- LA PERLA VIALE EUROPA -  VIA SASSARI, 176.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6643"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3340</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' PERSISTENTI E TRANSITORIE - VIII^ ANNUALITA'. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE LINEE DI INTERVENTO 1-2-3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6644"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3341</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" - AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 18/2016. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI CITTADINI/BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6645"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3342</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 162/98 - GESTIONE 2017 LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6646"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3343</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TESTI DI AGGIORNAMENTO  PROFESSIONALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG: ZE0209BDE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6647"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3344</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ALGHERO IN EUROPA” - ALGHERO 09 – 10 NOVEMBRE 2017. AFFIDAMENTO SERVIZIO CATERING PER I PROGETTI COMUNITARI - INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020: RETRALAGS CUP PROGETTO G19D16001050009; ADAPT CUP PROGETTO B19J16002890007; CIEVP CUP PROGETTO B36D16000290007. CIG: Z0A20865ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6648"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3346</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO BIENNALE DELLE LICENZE SOFTWARE NECESSARIE PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL BACKUP DEI SERVER VIRTUALI E FISICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ VAR GROUP SPA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2018-2019. CIG: Z3E209B975</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6649"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1129987 DEL 31.10.2017 - DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6650"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136B DEL 26.07.2017 - DITTA A.N.U.T.E.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6651"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 141_17 DEL 02/10/2017 EMESSA DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6652"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – PERIODO 01 – 31  OTTOBRE 2017. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6653"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  A FAVORE  DI  IL SALICE  PICCOLA SOC.COOP.VA SOCIALE A.R.L. DI SASSARI PER SERVIZIO RESIDENZIALE  PRESSO LA  COMUNITA' ALLOGGIO HANDICAP "CASA FAMIGLIA IL SALICE " .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6654"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3351</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL MESE DI  NOVEMBRE 2017 – SOC. EDILMAR S.R.L. – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6655"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3352</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMINISTRAZIONE CONDOMINI ALLOGGI E.R.P. SITI IN LOCALITA’ LA PIETRAIA. - LIQUIDAZIONE ONORARI AMMINISTRATORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6656"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.02.E DEL 09.10.2017, DELL’IMPORTO TOTALE DI € 9.516,00, EMESSA DAL GEOM. PAOLO CANU - REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI "SCUOLA PRIMARIA ASFODELO 1". C.U.P.: G11E17000040006 - C.I.G.: ZDE1D95633</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6657"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LOTTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6658"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3355</Numero_Provvedimento><Oggetto>“COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 0002. ESPROPRIAZIONE AREE. ELENCO DEI PROPRIETARI CHE NON HANNO CONCORDATO LA DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE AI SENSI DELL’ART. 21, COMMI 1 E 2 DEL DPR 327/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6659"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3362</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI  ANTONIO LEONARDO ALGHERO LIQUIDAZIONE  FORNITURA  GIORNALI  MESE  OTTOBRE  2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6660"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2017, 6 BIMESTRE (AGOSTO 2017- SETTEMBRE 2017), RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 CON TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: ZA31C44081 E  CIG: Z111AD96F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6661"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2017, LIQUIDAZIONE FATTURE 6 BIM A TIM S.P.A CONSUMI TELEFONIA MOBILE RELATIVI ALL’ODA N.  3796038 EFFETTUATO SU MEPA NELL’ANNO 2017. CIG: Z541F8AF66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6662"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2017, CONSUMI FATTURE 6 BIM TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 6. CIG: Z951F5FEFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6663"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3467</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SEGNALAMENTI DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA. IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA OPIFICIO DELLA CONOSCENZA SRL UNI PERSONALE. CIG: Z4A1AC1E1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6664"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE OTTOBRE 2017. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A, VIALE DELL’OCEANO INDIANO, 13, 00185 ROMA – C.F.  00435970587 - P. IVA 00891951006 - CIG. Z351D8C795.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6665"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7904042224 DEL 01.11.2017, DELLA DITTA ES MOBILITY S.R.L., RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, 48 MESI, DEL VEICOLO PICK-UP IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, MESE DI NOVEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6666"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RECUPERO E DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI – LOTTO DI COMPLETAMENTO. DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA INDETTA, AI SENSI DELL’ART. 14BIS L.241/90, PER L’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO. C.U.P. G14E16003360004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6667"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3361</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ KUWAIT PETROLEUM S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6668"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3363</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA SANTARCANGELO DI ROMAGNA: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 0005964017 DEL 31.10.2017 CIG: ZD2201D36C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6669"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3364</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA SANTARCANGELO DI ROMAGNA: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 0005964018 DEL 31.10.2017 CIG: Z7E1FDD2BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6670"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER L’USO DEL MARCHIO “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO”, ANNUALITÀ 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6671"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3373</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA CON MEZZI MECCANICI E DECESPUGLIATRICE IDRAULICA A BRACCIO DI UN TRATTO DEL RIO CALVIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG. Z7C2042BD2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6672"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3374</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO – ART. 42 DEL D.LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II. – DIPENDENTE SIG.RA C.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6673"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. A SOCIO UNICO. FATTURA NR.33 DEL 31.10.2017. CIG: Z211F87879.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6674"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI IL SALICE PICCOLA SOC.COOP.VA SOCIALE  A.R.L. DI  SASSARI PER SERVIZIO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO HANDICAP "CASA FAMIGLIA IL SALICE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6675"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 8 GIORNATE DI SUPPORTO SISTEMISTICO PER INTEGRAZIONE DELLA PIATTAFORMA SICR@WEB DI MAGGIOLI SPA CON IL NUOVO APPLICATIVO LIBRE-OFFICE OPEN SOURCE E PER I PASSAGGI DEI DATABASE DEL SOFTWARE ICARO E CONCILIA DI MAGGIOLI SPA DA ORACLE E SQL SERVER SU POSTGRES OPEN SOURCE.ODA MEPA N. 3951547 CIG: Z6320A9E13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6676"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOBRANO FRANCESCO RAIMONDO GIOVANNI C/ COMUNE DI ALGHERO. SENTENZA N° 166/2016 – CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI LIQUIDAZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6677"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3370</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOVELLI ADELINA  C/ COMUNE DI ALGHERO SENTENZA N° 399/2016 – CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI LIQUIDAZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6678"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/PA DEL 01.09.2017, DELL’IMPORTO TOTALE DI 11.038,56, EMESSA DALL’ARCH. ANDREA PISANU - REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEF.-ESEC. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG. DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI " SCUOLA PRIMARIA SACRO CUORE, DI VIA CAGLIARI ". CUP: G12F17000000006 – C.I.G.: Z101D9578B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6679"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3372</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE  LAVORI DI ABBATTIMENTO DI PALME PHOENIX CANARIENSIS, COMPROMESSE DAL PUNTERUOLO ROSSO, PRESSO LUNGO MARE BARCELLONA.  DITTA: -ORN-EST SRL CON SEDE IN ALGHERO – VIALE BURRUNI N. 1 P.I. 011167490901   CIG. Z491FDEAB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6680"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA INTERESSATA DA INCENDIO DOLOSO IN LOCALITÀ MUGONI – STRUTTURE EXTRA-RICETTIVE SANT’IGORI - CUP G16J15000580004. APPALTATORE: AMBIENTE E RISORSE S.R.L. DI PLOAGHE - CIG 653583018A – CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 73 IN DATA 21/02/2017. LIQUIDAZIONE 2° E ULTIMO SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6681"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3377</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ PERSISTENTI E TRANSITORIE - VIII ANNUALITA' - LIQUIDAZIONE PARZIALE LINEA 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6682"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3378</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 18/2016- PROGRAMMA REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE MENSILITA' MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6683"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3379</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ PERSISTENTI E TRANSITORIE VIII ANNUALITA'- LINEA D'INTERVENTO 1) - LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI AGOSTO  SETTEMBRE  ED OTTOBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6684"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – NOTE CONTABILI N.33/17 - 34/17 – PERIODO AGOSTO 2017 – CIG 68924093D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6685"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000017/PA DEL 02/11/2017. LAVORI DI ABBATTIMENTO DI PALME PHOENIX CANARIENSIS, COMPROMESSE DAL PUNTERUOLO ROSSO, PRESSO LUNGO MARE BARCELLONA. CIG. Z491FDEAB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6686"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3383</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE 3148/2017 E NOMINA RUP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6687"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3384</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA CERRI GIOVANNA – TRASFERIMENTO PER MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. N.165/2001 – ASSENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6688"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – NOTE CONTABILI N.38/17 - 39/17 – PERIODO SETTEMBRE 2017 –CIG 68924093D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6689"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3386</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ PAPA LEOPOLDO – LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. CARLO AUGUSTO MELIS COSTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6690"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE “L’OLIVASTRO” – NOTE CONTABILI N.196/30.09.2017 E 220/31.10.2017 – PERIODO LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE – OTTOBRE 2017 – CIG Z111F89C5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6691"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3388</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ECONOMIE AL 31.12.2016 DI CUI ALLA L. 162/98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6692"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIAMENTO A SELEZIONE AI SENSI DELL’ART. 16 – LEGGE N.56/87 PER ASSUNZIONE DI N. 4 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO CON QUALIFICA DI “GIARDINIERE”- CAT. B1 - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. APPROVAZIONE VERBALI ED ELENCO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6693"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3390</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ DITTA MELONI BACHISIO – LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. GEMMA MAURIZI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6694"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3395</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A, PER L’ACQUISTO DEL MODULO “ACCESSO CIVICO” DA INTEGRARE SUL PORTALE ISTANZE ONLINE DELL’ENTE. ODA MEPA N.  3952436 - CIG: ZD820AE4D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6695"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/E DEL 07.11.17 S.E.C.AL SPA, SPESE POSTALIZZAZIONE MARZO 2017 PER ATTI INGIUNTIVI, SANZIONATORI E POSTA ORDINARIA PER ICI, TARSU, TOSAP E CIMP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6696"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/E DEL 07.11.17 S.E.C.AL SPA, SPESE DI POSTALIZZAZIONE APRILE-MAGGIO 2017 PER ATTI INGIUNTIVI, SANZIONATORI E POSTA ORDINARIA PER ICI, TARSU, TOSAP E CIMP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6697"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 17/E DEL 08.11.17 S.E.C.AL SPA SPESE DI POSTALIZZAZIONE GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2017 PER ATTI INGIUNTIVI, SANZIONATORI E POSTA ORDINARIA PER ICI, TARSU, TOSAP E CIMP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6698"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA/2017 DEL 26.10.2017 AL  DOTT. ALBERTO BARBIERO  PER IL  SERVIZIO DI SUPPORTO STRATEGICO E ORGANIZZATIVO-GESTIONALE, IN RELAZIONE ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE. CIG: Z211AA4B25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Società Partecipate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6699"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3393</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE MEZZI OBSOLETI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4A20B48CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6700"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – NOTE CONTABILI N.43/17 - 44/17 – PERIODO OTTOBRE 2017 – CIG 68924093D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6701"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE- REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA. CUP: G17B15000390004; CIG: ZB020596E2. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1258/01 DEL 31/10/2017 EMESSA DALLA DITTA INFO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6702"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER PROGETTO SERVIZIO CIVILE ODA MEPA N . 3878496 FORNITORE C2 SRL; CIG: Z67202CC0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6703"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3399</Numero_Provvedimento><Oggetto>“COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 0002-CIG: 645484529°-  ESPROPRIAZIONE AREE: LIQUIDAZIONE INDENNITÁ DI CESSIONE VOLONTARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6704"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3400</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE PROT. N. 2290/2017 DELL’11.05.2017. VERBALE DI ACCERTAMENTO N. 21/2017 DEL 29/05/2017 EMESSO DALLA GUARDIA DI FINANZA – COMPAGNIA DI ALGHERO – NUCLEO MOBILE, A CARICO DI M. R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6705"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI (EX D.M. N. 37/08) ) DELLA CASA COMUNALE DI VIA SANT’ANNA, 38.  GARA INFORMALE. IMPEGNO DI SPESA E QUADRO ECONOMICO POST GARA. CIG: ZC920B2F39</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6706"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3405</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SPESE DI POSTALIZZAZIONE SOSTENUTE DA S.E.C.AL SPA E RISCOSSE DAL COMUNE DI ALGHERO PER ATTI INGIUNTIVI, SANZIONATORI E POSTA ORDINARIA PER ICI, TARSU, TOSAP E CIMP. SETTEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6707"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3406</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL SPA - SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 10.10.2017. 2° ACCONTO II SEMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6708"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3407</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - PERIODO OTTOBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6709"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3408</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 24/2017 BIL. PREV. 2017/2019 – ESERCIZI 2017/2019 –  ART. 175, C. 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6710"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI  DELL’ENTE DOTT. CLAUDIO GIUSEPPE CALVI PER IL PERIODO: 01/01/2017 – 30/06/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6711"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3410</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA ED ALL’ARCHITETTURA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “S. SATTA” DI VIA DE BIASE, NELL’AMBITO DEL PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II - CUP G14H15001750006 - PROFESSIONISTA: ARCH. GIULIANO COSSEDDU - ALGHERO - CIG. Z601D686E4. CONVENZIONE REP. N. 106/2017 OO.PP. DEL 17/03/2017. LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6712"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RETTA ASILI NIDO STRUTTURE CONVENZIONATE PER ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6713"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER L’INCARICATO DI SUPPORTO AL RUP E PER L’INCARICATO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO AA.SS. 2016/2017 -2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6714"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3411</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINI E.R.P. SPESE CONDOMINIALI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE  “CONDOMINIO VIA NAPOLI N. 8” – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6715"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2140523 DEL 31.10.2017, RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMA "AUTOSCAN" PER L'ANNO 2017, EMESSA DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6716"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3413</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE – VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 9/62 DI PROTOCOLLO (2389 “P” DEL 24.07.2017, EMESSO DAL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE – N.A.S. DI SASSARI, A CARICO DI “T. T. C. S.A.S. DI F. A. E. &amp; C.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6717"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A., PER GESTIONE VERBALI AL CODICE DELLA STRADA E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6718"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3415</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE, ANTICIPATE DALLA SECAL S.P.A., PER I PREAVVISI DI FERMO (C.D.S.), PERIODO GIUGNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6719"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3416</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO L' “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/12 DEL 17/10/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO GESTIONE RIFIUTI – IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6720"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE AGOSTO E SETTEMBRE 2017 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6721"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3418</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA TALASSEMIA O DA EMOFILIA O DA EMOLINFOPATIA MALIGNA. IMPEGNO SPESA RIMBORSI DI VIAGGIO E SOGGIORNO - GENNAIO/OTTOBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6722"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 4 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO CON QUALIFICA DI “GIARDINIERE”- CAT. B1 - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO CON DECORRENZA 14.11.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6723"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3422</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE IMMOBILE DENOMINATO “CAVAL MARI’” UBICATO IN ALGHERO LUNGOMARE DANTE 1/3 – POLIZZA FIDEJUSSORIA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4120BBA12.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6724"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI FINALIZZATE ALLA CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLA GROTTA VERDE. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA PER OBBLIGHI DI PUBBLICITA’.  CUP G16J17000470008 – CIG. Z1F20BBEA2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6725"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3426</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PSICOSOCIALE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO ADOZIONI E AFFIDO PRESSO I SERVIZI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6726"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3427</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO PER LE AZIONI DI PRONTO INTERVENTO EONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6727"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3428</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI   N° 2 (DUE) MOTOCICLI APPOSITAMENTE ALLESTITI AD USO ESCLUSIVO PER LA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6728"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3429</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA - ONERI DI UBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE RELATIVI ALLA PRATICA SUAPE 7909</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contabilità e Finanze</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6729"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3430</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE C.C. N. 38 DEL 21/07/2016: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6730"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3459</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRUZIONE MATERIALE PROVENIENTE DA SEQUESTRO DELLA POLIZIA LOCALE DI ALGHERO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZDB20BB484.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO GESTIONE RIFIUTI – IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6731"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE ROVIGNO IN FERTILIA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI - CUP G17H17000180004 – CIG 7192301A89. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA  AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL’IMPRESA DLA DI DETTORI AGNESE CON SEDE IN SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6732"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3572</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “GIREPAM – GESTIONE INTEGRATA DELLE RETI ECOLOGICHE ATTRAVERSO I PARCHI E LE AREE MARINE”. SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE, FORNITURA DI BROCHURES, GADGETS E MODELLINI RAPPRESENTATIVI, AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET DELL’AMP. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO CIG: Z0F1F7B082. CUP E76J16001050007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6733"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4069</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI PER PROGETTO TOTAL QUALITY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6734"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3431</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N. 2324/2016 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE  2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6735"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3432</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N. 2791/2016 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE  2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6736"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3433</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6737"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3434</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE RESIDENZIALE – AFFIDAMENTO, TRAMITE “TRATTATIVA DIRETTA”, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) – D. LGS. N. 50/2016 SUL MEPA, PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI FORMAZIONE RELATIVO A “REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI ANCHE ALLA LUCE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D. LGS N. 118 DEL 2011”- IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z2F209CAFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6738"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3435</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA. PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE DI STUDIO SU “L’ORARIO DI LAVORO, I PERMESSI E LE ASSENZE”  – IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z8920BFA94</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6739"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA DITTA SHARDANA TOURS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6740"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3443</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N.2921 /2016 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE  2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6741"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3444</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N. 2973/2016 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE  2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6742"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3445</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N. 3257/2016 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE  2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6743"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3446</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N. 644/2017 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE  2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6744"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3447</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N. 1002/2017 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6745"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3448</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N. 1732/2017 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6746"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3449</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N. 1733/2017 - DISAB GRAVISSIME RINNOVO– LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6747"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3450</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N. 1733/2017 - POTENZIAMENTO RINNOVO – LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6748"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3451</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N.1734/2017 - ORDINARI RINNOVO – LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6749"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3452</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N. 2645/2017 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6750"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3453</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N. 3258/2017 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6751"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/E DEL 08.11.17 S.E.C.AL SPA. SPESE DI POSTALIZZAZIONE SETTEMBRE 2017 PER ATTI INGIUNTIVI, SANZIONATORI E POSTA ORDINARIA PER ICI, TARSU, TOSAP E CIMP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6752"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3458</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO” – CIG: 7276784020 – APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED ASSISTENZA AL R.U.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6753"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3482</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE - FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ HERA COM SRL. CIG. Z7C2007E92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6754"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3493</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FITOSANITARIO PER IL CONTENIMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. CIG 7118391A13.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6755"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3519</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI DOCENZA/COLLABORAZIONE FORMATIVA AL DOTT. MEOLA ANTONIO PER INTERVENTO FORMATIVO IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6756"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3593</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FITOSANITARIO PER IL CONTENIMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. CIG 7118391A13.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6757"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3439</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1998 DETERMINAZIONE  N°129/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6758"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3442</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.124/13 MOROSI INCOLPEVOLI CON SFRATTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE DEL FABBISOGNO BANDO 2017 1^ SCADENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6759"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE  UTENTI OSPITI  PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "SANT'AGOSTINO" DI ALGHERO - MESE OTTOBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6760"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AL CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO PER LE AZIONI DI PRONTO INTERVENTO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6761"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3457</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N° 2 (DUE) MOTOCICLI APPOSITAMENTE ALLESTITI AD USO ESCLUSIVO PER LA POLIZIA LOCALE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA TUTTOMOTO S.R.L., CON SEDE IN Z.I. PREDDA NIEDDA NORD STR., 18, SASSARI (SS), P. IVA 01788750907– CIG: Z7D2068BFB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6762"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3465</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTARIA VAL. DY SRL CAGLIARI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/875 DEL 13.11.2017 - CIG:  ZCC208DAED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6763"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3466</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ OFFICE DEPOT ITALIA SRL - ASSAGO (MI): LIQUIDAZIONE FATT. NR. 1561113 DEL 06.11.2017 CIG: Z2220694CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6764"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3470</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO RETRALAGS – CONVOCAZIONE 3° COMITATO DI PITOLAGGIO A MASSAROSA. IMPEGNO SOMME CUP G19D16001050009 -  CIG: Z3F1E4F053</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6765"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3474</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIAMENTO A SELEZIONE AI SENSI DELL’ART. 16 – LEGGE N.56/87 PER ASSUNZIONE DI N. 3 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO CON QUALIFICA DI “GIARDINIERE”- CAT. B1 - A TEMPO PIENO E DETERMINATO. NOMINA COMMISSIONE PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ ALLA MANSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6766"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3475</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “CANTIERE VERDE”. – L.R. N. 6/87 – L.R. N. 1/09 E SS.MM.ED.II. E L.R. N. 6/12 . INTEGRAZIONE PER ASSUNZIONE POTATORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6767"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 12/09/2017 – AZ. AGRICOLA SACCU DAVIDE – ALGHERO. LAVORI FORNITURA E MESSA IN OPERA DI CHIUDENDA CON RETE METALLICA E REALIZZAZIONE DI DUE APERTURE CARRABILI DA EFFETTUARE PRESSO TERRENO DI MARIA PIA VIALE I MAGGIO. CIG: Z321FA85AF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6768"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3460</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ PERSISTENTI E TRANSITORIE- VIII^ ANNUALITA' - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA LINEA D'INTERVENTO 2).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6769"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3461</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.18/2016- PROGRAMMA "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" - LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6770"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3462</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 162/98 GESTIONE 2017 - LIQUIDAZIONE OTTOBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6771"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3463</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA TALASSEMIA O DA EMOFILIA O DA EMOLINFOPATIA MALIGNA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI DI VIAGGIO E SOGGIORNO - GENNAIO/OTTOBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6772"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3464</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA TALASSEMIA O DA EMOFILIA O DA EMOLINFOPATIA MALIGNA. IMPEGNO SPESA 3° TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6773"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3468</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SVILUPPO E COESIONE (F.S.C.) – “INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI DI ALGHERO”. IMPORTO € 1.000.000,00 – NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E SUOI ASSISTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6774"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/PA/2017 (ACCONTO), RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CREAZIONE DEL CLAIM, DEL MARCHIO-LOGOTIPO E DELL'IMMAGINE COORDINATA PER LA COMUNICAZIONE E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI OSPITALITÀ. DITTA SMERALDA CONSULTING &amp; ASSOCIATI SRL- CIG ZE81C96D16.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6775"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/PA/2017 (ACCONTO), RELATIVA AL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E SUCCESSIVA FASE DI ACCOMPAGNAMENTO DI UN PROGETTO PER LA CREAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI OSPITALITÀ.  DITTA SMERALDA CONSULTING &amp; ASSOCIATI SRL- CIG Z4B1C96BF3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6776"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITA’ “ADELANTE SOC.COOP.SOC. ONLUS” – FATTURA PA 43/17 DEL 16/10/2017 – PERIODO 1-20 AGOSTO 2017 – CIG ZB41DFA47F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6777"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3476</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI ALGHERO PER REALIZZAZIONE PROGETTO HACKALGHERO 2017 SOCIAL INNOVATION.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6778"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3478</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “MARIA CARTA” DI VIA MALTA - FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DEL C.P.I.” CUP: G14H16000660004 – CIG: Z6C1C0CDF7. APPALTATORE: AT &amp; T SRL - SASSARI. APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E. – RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE CONSOLIDATO – ECONOMIE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6779"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3480</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” DI VIA MALTA - FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DEL C.P.I.” CUP: G14H16000660004 – CIG: Z6C1C0CDF7. APPALTATORE: LUMEN S.R.L. - SASSARI. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N°2980/2016. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA – RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6780"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER INCARICO CTP, CAUSA DI LAVORO R.G. 1203/2016 - TRA SAIU GIOVANNI C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6781"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI- MESE DI OTTOBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6782"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3485</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI ARREDI  MEDIANTE RDO SUL MEPA DI CONSIP - CIG: Z3920CE2F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6783"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA SIMON – EX CASERMA DEI CARABINIERI, E PIÙ PRECISAMENTE INTERVENTI PER LA PREVENZIONE INCENDI.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94 DEL 26/10/2017 EMESSA DA ALGHERO IN HOUSE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6784"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  "RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DUNE E ARENILI” NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA CAMP - INTERVENTO DI SALVAGUARDIA E RICOSTITUZIONE DEI LITORALI SABBIOSI”   IMPRESA PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA  CON SEDE IN SASSARI VIALE PAPA GIOVANNI PAOLO II N. 10. - APPROVAZIONE STATO FINALE – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- DICHIARAZIONE ECONOMIE CUP: H72D10000060002 - CIG 6919011480</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6785"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3500</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' PERSISTENTI E TRANSITORIE - VIII^ ANNUALITA'- LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6786"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3512</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2017 -ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI RAS A SALDO DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE DISABILITA'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6787"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO - COSTITUZIONE SERVITÙ DI ELETTRODOTTO PER CABINA ELETTRICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6788"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3537</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA FINANZIAMENTO ART. 12 D.L. 193/2016  - FONDO A FAVORE DEI COMUNI PER L'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - PROGETTI D’INCLUSIONE SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Inclusione sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6789"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA NAPOLI N. 8”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6790"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3484</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DELL’IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO PARCO “BADEN POWELL” ED INDIZIONE GARA - CIG 7279261C32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6791"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3489</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L’ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI POSTI AUTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6792"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1166/01 DEL  16/10/2017 EMESSA DALLA SOCIETA’ INFO SRL VIA S.ANTONIO 28/30 PER CONFERIMENTO INCARICO DI PUBBLICAZIONI BANDO DI GARA SU GUCE, GURI UN QUOTIDIANO NAZIONALE ED UNO REGIONALE. CIG: ZCE20225AF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6793"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3491</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI POTATURA VERDE DELLE ALBERATE ANNO 2017.  DITTA: - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VOSMA, CON SEDE IN VIA ALCIDE DE GASPERI, N. 7 SASSARI, C.F./ P. IVA 02300550908 CIG. ZC21FA5D14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6794"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30812017P00000658071 DEL 31.10.2017 EMESSA DALLA SOCIETA’ MANZONI  &amp; C. SPA – VIA NERVESA 21 - 20139 - MILANO ¬ - P.I. 04705810150 - PER CONFERIMENTO INCARICO DI PUBBLICAZIONI BANDO DI GARA SU UN QUOTIDIANO NAZIONALE ED UNO REGIONALE   CIG: Z2420226ED.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6795"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CONDOMINIO IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE – PIAZZA CIVICA N. 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6796"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3496</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE IMMOBILE DENOMINATO “CAVAL MARI’” UBICATO IN ALGHERO LUNGOMARE DANTE 1/3 – POLIZZA FIDEJUSSORIA –  LIQUIDAZIONE -  CIG: Z4120BBA12.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6797"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3498</Numero_Provvedimento><Oggetto>: AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA ISOLA PIANA – DIRETTIVA DEL MINISTRO DELL’ AMBIENTE  PER L’INDIRIZZO DELLE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ – CONVOCAZIONE RIUNIONE TECNICA A ROMA PE IL 21 NOVEMBRE P.V. IMPEGNO SOMME. CIG: Z3F1E4F053.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6798"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3499</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTI URGENTI DI DIFESA COSTIERA NEL LUNGO MARE DI ALGHERO – OPERE DI PROTEZIONE E RESTAURO DEI BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO E LUNGO MARE DANTE - LOTTO DI COMPLETAMENTO”. CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITÀ E SICUREZZA, ARCH. TIZIANA CORREDDU. CUP: G16J1600014002  CIG: Z2320A88E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6799"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3501</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE A FAVORE DELLA COMUNITÀ - ANNO 2017. PRESA ATTO ISTANZE PERVENUTE E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6800"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3509</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N.2716 DEL 06/09/2017 -RIMODULAZIONE ALLEGATO E DICHIARAZIONE  ECONOMIA DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6801"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "ASSOCIAZIONE PICCOLI AMICI" NIDO FAMILIARE -  PERIODO LUGLIO  E SETTEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6802"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AL SIG. PORCU CARLO RELATIVO ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6803"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 25_17 DEL  23/10/2017 EMESSA DALL’ING. FRANCESCO CILLIANO PER L’INCARICO PROF. PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, LA PROG. DEF-ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESEC. LAVORI PROGR. TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SIC. E ADEG. ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “S. ANNA”. CUP - G11E15000630006 – CIG Z9A1D8FC4C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6804"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_17 DEL 05/10/2017 EMESSA DALL'ING. MARCO SOTGIU CON SEDE IN ALGHERO RELATIVA ALL’INCARICO PROF. PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, LA PROG. DEF-ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESEC. LAVORI PROGR. TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SIC. E ADEG. ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA  DI VIA XXIV MAGGIO”. CUP - G11E15000600006 – CIG Z271D8FCAD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6805"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3505</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DET. N. 1946 DEL 09/11/2005 REP. 116- GROTTE DI NETTUNO – LOCALITA’ CAPOCACCIA - PAGAMENTO CANONE ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6806"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3506</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DET N. 206 DEL 14/12/2005 REP. 119- IMMOBILE DENOMINATO “CAVAL MARI’” UBICATO IN ALGHERO LUNGOMARE DANTE 1/3 - PAGAMENTO CANONE ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6807"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA E LUDOTECA. CIG 5190738C7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6808"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3508</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE VIA KENNEDY N. 76 – MESI  NOVEMBRE – DICEMBRE  2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6809"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3510</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA TALASSEMIA O DA EMOFILIA O DA EMOLINFOPATIA MALIGNA. LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6810"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17_17 DEL 16/11/2017 EMESSA DALLA DITTA SECURED SOLUTIONS SRL PER L’INCARICO DELLA CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ STATICA DELL’IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. C.I.G.: Z2E1FAB0BA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6811"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE: 1) FATTURA N. 942/01 DELLA DITTA INFO SRL. CIG Z261F99E00. 2) FATTURA N. 30812017P00000655574 DELLA DITTA A. MANZONI &amp; C. SPA DI MILANO. CIG Z1C1F99E3F. PUBBLICAZIONI PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZALAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI-ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS292) E A NORD CON IL NUOVO OSP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6812"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3548</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO CIEVP “COMPÉTITIVITÉ ET INNOVATION DES ENTREPRISES DEL VILLES PORTUAIRES”. SERVIZIO DI TRADUZIONE SIMULTANEA – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA NETWORLD SRL. CUP PROGETTO B36D16000290007, CIG Z71207740F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6813"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÁ RELATIVE AL PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DEL D.M. N. 24833 DELL’11 DICEMBRE 2015 - MONITORAGGIO EX ART 11 DEL D.LGS 190/2010 - STRATEGIA MARINA NELLE AREE MARINE PROTETTE. ACCORDO DI COOPERAZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI, DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6814"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3511</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. SITO IN ALGHERO VIA SEBASTIANO SATTA N. 105 - 2° PIANO - F.71 M.2100 S.8. MQ. 60 - L.R. 13 DEL 06.04.1989 E SS. MM. E II. - NUCLEO FAMILIARE B. A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6815"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SIDERNET S.P.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALE FERROSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6816"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PUNTO COLORE DI MORO PINO. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6817"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3524</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO E DEL CAPITOLATO SPECIALE. CIG 72762474F9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6818"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELABORAZIONE E FORNITURA DELLA DOCUMENTAZIONE  PER  CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER PRODOTTI LATTIERO-CASEARI SOMMINISTRATI AGLI ALLIEVI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, NELLE MENSE SCOLASTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6819"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3526</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6820"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3527</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO LOCULI 4° LOTTO – LOTTO DI COMPLETAMENTO” - CUP: G17H16000400004 – CIG ZB81F98795. AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETT. A, DEI LAVORI ALL’IMPRESA SARDA COGE SRL, CON SEDE IN VIDDALBA (SS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6821"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GREEN ART S.R.L. - 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO RELATIVO AL 2° SAL  PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE URBANO ED EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6822"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE OTTOBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6823"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3530</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6824"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO COMUNITA'. DICHIARAZIONE DI ECONOMIA PER DIMISSIONI DALLA COMUNITA' “ADELANTE SOC.COOP.SOC. ONLUS” DI PORTO TORRES E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA “AUXILIUM ET CONCORDIA” - COMUNITA' “SANTA SOFIA” DI SARULE. CIG 7284908043</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6825"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3532</Numero_Provvedimento><Oggetto>R.27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA TALASSEMIA O DA EMOFILIA O DA EMOLINFOPATIA MALIGNA. IMPEGNO SPESA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6826"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIE DI SPESA INDENNITA' DI AFFICO MINORI IN FAMIGLIA  DI CUI ALL'ART. 30 LETT. B) E E) DELLA L.R. 23/05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6827"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI AFFIDO MINORI IN FAMIGLIA MESE DI OTTOBRE  DI CUI ALL'ART. 30 LETT B) E E) DELLA L.R. 23/05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6828"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 30 LETT. B) E E) L.R. 23/05 IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI AFFIDO FAMILIARE NOV. E DIC. 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6829"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3536</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE. IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6830"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3539</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIPOGRAFIA ADAMO ALGHERO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8_17 DEL 14.11.2017 CIG: Z891FEF401</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6831"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICART SRL POZZOMAGGIORE (SS): LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 468 DEL 16.11.2017 CIG: Z462077246</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6832"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3541</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ SAJU ARREDAMENTI - LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6833"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3542</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2017 - ACCERTAMENTO CONTABILE DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6834"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER PROGETTO SERVIZIO CIVILE ODA MEPA N. 3878572 FORNITORE CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE; CIG: ZA6202CB63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6835"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3549</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA RDO CONSIP PER “AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADDOBBO E MANUTENZIONE FIORIERE E AIUOLE DELLA CITTÀ”. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N.1749736 SUL MEPA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’OPERATORE ECONOMICO SOGGIU DAVIDE. CIG: Z502074ACF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6836"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3573</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE CICLICA PLURIENNALE E GESTIONE DEI SEDIMENTI DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE - CIG Z1E1CBA929 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_17 DEL 15/11/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6837"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE: MESI DA AGOSTO A OTTOBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6838"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2017, MESE DI OTTOBRE, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC CON OLIVETTI S.P.A. CIG: Z661FFEC6F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6839"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ANNO 2017, MESE DI OTTOBRE, RELATIVA ALLE CENTRALI TELEFONICHE SERVIZI VOIP CON OLIVETTI S.P.A. CIG: 650220909D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6840"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3550</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DET. N. 194 DEL 09/11/2005 REP. 116- GROTTE DI NETTUNO – LOCALITA’ CAPOCACCIA - PAGAMENTO CANONE ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6841"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3551</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DETERMINAZIONE N. 206 DEL 14/12/2005 REP. 119 - IMMOBILE DENOMINATO “CAVAL MARI’” UBICATO IN ALGHERO LUNGOMARE DANTE 1/3 - PAGAMENTO CANONE ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6842"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INRF503225 DEL 30.10.2017, RELATIVA AL PERIODO 01.10.2017 – 31.10.2017, A FAVORE DELLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6843"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3553</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6844"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3554</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI GUARD-RAIL NELLA VIA PORTO CONTE. VARIANTE IN CORSO D’OPERA. APPROVAZIONE C.U.P.  G17H17000470004 CIG Z9220B4E7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6845"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3556</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI DIFESA COSTIERA NEL LUNGO MARE DI ALGHERO – OPERE DI PROTEZIONE E RESTAURO DEI BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO E LUNGO MARE DANTE”–   ECONOMIE DI SPESA. CUP: G16J1600014002  CIG: Z441BFBF5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6846"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3557</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER L’ISTRUTTORIA E ISTANZA SU PIATTAFORMA DO.RI.7 SUL S.I.D., IN NOME E PER CONTO DELL’AMMINISTRAZIONE, NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “PROGETTO RADA- RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DUNE E ARENILI” NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA CAMP - INTERVENTO DI SALVAGUARDIA E RICOSTITUZIONE DEI LITORALI SABBIOSI”; CUP: H72D1000060002  CIG: ZC320D0E09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6847"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3558</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA NATURALE IN RISME FORMATO A4 PER IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE CIG: Z8620E656D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6848"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZI FLOREALI E BANDISTICI PER LE GIORNATE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6849"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO SINISTRO SIG. S.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6850"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME CARTOLIBRERIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI UTENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6851"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME CARTOLIBRERIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6852"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO N. 2 APPARECCHI SATELLITARI IRIDIUM 9555 CON SIM PREPAGATA VALIDA 1 ANNO PER LA PROTEZIONE CIVILE ODA MEPA N .3938805 FORNITORE SPEEKA SRL. CIG: ZC020905C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6853"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3600</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: VARIAZIONE N. 25/2017 BIL. PREV. 2017/2019 – ESERCIZI 2017/2019 –  ART. 175, C. 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6854"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3563</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA  OSPITALITÀ UTENTE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "VILLA GARDENIA" DI OSSI. IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6855"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3564</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UFFICIO POLITICHE FAMILIARI- CONVENZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6856"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001 DEL 21.11.2017 PROT. 77305, DELL’IMPORTO TOTALE DI € 444,08, EMESSA DALL’ARCH. DOMENICO AMBROSIO – INCARICO PROFESSIONALE INERENTE L’AGGIORNAMENTO CATASTALE DELL’IMMOBILE (EX SECAL/SERVIZI FINANZIARI) SITO AL PIANO PRIMO DELLO STABILE DI LARGO SANTI ANGELI - C.IG.: Z012024E84.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6857"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3566</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE E NOLI NON PREVENTIVABILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO MANUTENZIONI. DITTE VARIE – ANNUALITÀ 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6858"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3567</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA GARA “AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA DELLE ALBERATE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO” DITTA SACCU DAVIDE CON SEDE IN ALGHERO VIA CELLINI N. 9 C.F. SCCDVD85R28A192Y – P.IVA 02407490909.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6859"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3568</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA LIFTIM DI MICINILLI QUIRINO. IMPEGNI N. 736 E 737 DEL 2016. CAMBIO DI BENEFICIARIO TRAMITE INTERVENTO SOTITUTIVO EX ART. 4 DEL D.P.R. 207/2010 A FAVORE DELL’INPS DI SASSARI. CIG: ZDA18C81E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6860"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3569</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA INDETTA, AI SENSI DELL’ART. 14 L.241/90, PER L’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N°2289 – PROGETTO DI RECINZIONE DI TERRENO AGRICOLO IN LOC. SU CONTU M. AGNESE DETERMINAZIONE N° 130/17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6861"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3570</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO DI PROGETTAZIONE “RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N.2 - ALGHERO” - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - CUP G17B15000530006. PUBBLICAZIONE DELL’ESITO DELLA PROCEDURA - D.M. MIT 2/12/2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETÀ INFO SRL DI BARLETTA E ALLA SOCIETÀ “A. MANZONI &amp; C” SPA DI SASSARI - IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6862"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3571</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI DIFESA DELL’ENTE. FORMALIZZAZIONE IMPEGNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6863"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3575</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI BONORVA - CAPOFILA DEL PLUS DISTRETTO DI ALGHERO- PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO EDICATIVO TERRITORIALE IN FORMA ASSOCIATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6864"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3576</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI BONORVA PER LA GESTIONE DEL SERVIZO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA IN AMBITO PLUS DISTRETTO DI ALGHERO IN FORMA ASSOCIATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6865"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3577</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. CONTRATTO REP. 86/2017 DEL 30.06.2017 . CODICE CIG: 69889052DB SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI OTTOBRE 2017 FATTURA N. 739 DEL 31/10/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6866"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917 – F.E. N.2/133 – 2/141 – 2/170 –  PERIODO AGO-SET-OTT 2017 – CIG 68921069C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6867"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917 – F.E. N.2/125 – 2/140 – 2/169 –  PERIODO AGO-SET-OTT 2017 – CIG 7055496B7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6868"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3580</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIA MALIGNA. IMPEGNO DI SPESA - PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6869"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3581</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI MINORE NELLA COMUNITA' LUOGHI COMUNI DI BIRORI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6870"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03 13/09//17 COOPERATIVA L'ALBA PROGETTO PRENDERE IL VOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6871"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3591</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIESTA INDIVIDUALE, ANNUALITÀ 2017-2018 – I SEMESTRE AGONISTICO (LUGLIO-DICEMBRE 2017)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6872"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23-843 DEL 20/11/2017. FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROGETTO - IMPEGNO DI SPESA - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA N. 3410640 - CIG: N. Z0F1CB51C7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6873"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3583</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURE DI INDUMENTI E D.P.I. MINIMI, PER PROGETTO PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ PERSISTENTI E TRANSITORIE- VIII^ ANNUALITÀ. LINEA D’INTERVENTO 1/2/3 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’OPERATORE ECONOMICO AGRICOLA SASSARESE SRL. RDO_1766821. CIG: Z462076F55.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6874"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO “ANDALAS DE AMISTADE” SOC. COOP.SOCIALE CONSORTILE DI VALLEDORIA, VIA IV NOVEMBRE N.23, P.I.02164110906 – F.E. N.235/2017 – 262/2017 – 288/2017 –  COMUNITA' "VOLTA LA CARTA" - PERIODO AGO-SET-OTT 2017 – CIG 6890210D27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6875"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “NAMASTE’” DI PORTO TORRES  (SS), PIAZZA GARIBALDI, N.14, P.I. 02536940907 – F.E. 26/PA – 31/PA – PERIODO MAG-GIU-LUG-AGO 2017 – CIG Z311C19D9C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6876"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3588</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCOGLIENZA DI MADRE E BAMBINO NELLE COMUNITA' "SAN GIUSEPPE" DI SANTU LUSSURGIU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6877"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3589</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6878"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3590</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - PROGETTO “ALLA RISCOPERTA DELLA BIBLIOTECA” . LIQUIDAZIONE N. 54 PA 2017 FATTURA SHARDANA TOURS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6879"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3592</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ITINERA COOP. SOC. A R. L., PER IL PROGETTO “ITINERARI DEL TERRITORIO MUSEO”. X° ANNUALITÀ 2016 - FINANZIAMENTO REGIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6880"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3594</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO, LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS. FATTURA_93C_17PA DEL 09.11.2017. CIG.71041989A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6881"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3595</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINORANZE LINGUISTICHE – PROGETTI PER LE ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELL’USO SOCIALE DELLA LINGUA CATALANA E DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA CATALANA. ACCERTAMENTO/IMPEGNO SOMME E INDIZIONE GARA. CIG 728565370C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Grandi Eventi Teatro Civico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6882"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3596</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO MULTIMEDIALE AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA | AFFIDAMENTO AD “ALGHERO IN HOUSE SRL” DI LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALE PRESSO CASA GIOIOSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6883"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3597</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA CON MEZZI MECCANICI E DECESPUGLIATRICE IDRAULICA A BRACCIO DI UN TRATTO DEL RIO CALVIA  CIG. Z7C2042BD2 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 PA DEL 20/11/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6884"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3598</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SVILUPPO E COESIONE (F.S.C.) – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI DI ALGHERO - IMPORTO € 1.000.000,00 – REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE DI INGRESSO”. C.U.P. G19D17000560002. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6885"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTEGRAZIONE QUOTE SOCIALI   PER INSERIMENTI PRESSO LA RSA "SAN NICOLA"  DI SASSARI DI SASSARI GESTITA DA SEGESTA GESTIONI SRL. -MESE SETTEMBRE 2017 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6886"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3607</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO “ALGHERO IN EUROPA” - ALGHERO 09 – 10 NOVEMBRE 2017.  SERVIZI PER ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PROGETTI COMUNITARI - INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020, PROGETTO CIEVP CUP B36D16000290007. CIG: Z4A20760B9. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33-2017 DEL 21.11.2017 EMESSA DALLA DITTA PRIMAIDEA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6887"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3608</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO “ALGHERO IN EUROPA” - ALGHERO 09 – 10 NOVEMBRE 2017. SERVIZI PER ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PROGETTI COMUNITARI - INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020, PROGETTO ADAPT CUP B19J16002890007 – CIG Z420760B9. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 -17 DEL 21.11.2017 EMESSA DALLA DITTA PRIMAIDEA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6888"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3609</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ADAPT - PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – CONVOCAZIONE 2° COMITATO DI PILOTAGGIO A BASTIA –DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA - CUP B19J16002890007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6889"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3610</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CIEVP, PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PARTECIPAZIONE AL 1° E 2° COMITATO DI PILOTAGGIO – DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA. CUP B36D1600029007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6890"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/PA DEL 20/11/2017. SERVIZIO DI POTATURA DELLE ALBERATE ANNO 2017. CIG. ZC21FA5D14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6891"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3712</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE RESIDENZIALE – AFFIDAMENTO, TRAMITE “TRATTATIVA DIRETTA”, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) – D. LGS. N. 50/2016 SUL MEPA, PER LA FORNITURA DI UN PERCORSO FORMATIVO MANAGERIALE. CIG. Z5A20C29B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6892"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 219/E DEL 02/11/2017 – TECNOINDAGINI SRL - VIA MONTE SABOTINO,14 - 20095 - CUSANO MILANINO (MI). AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI INDAGINE SULLE PARTI NON STRUTTURALI DEL SOLAIO DELLO STABILE DESTINATO A SEDE DEI VIGILI DEL FUOCO IN VIA NAPOLI. CIG: 725937843C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6893"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 219/E DEL 02/11/2017 – TECNOINDAGINI SRL - VIA MONTE SABOTINO,14 - 20095 - CUSANO MILANINO (MI). AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI INDAGINI SULLE PARTI NON STRUTTURALI DEI SOLAI NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG: 7144704C3F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6894"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3603</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N° 2  (DUE) AUTOVEICOLI APPOSITAMENTE ALLESTITI AD USO ESCLUSIVO PER LA POLIZIA LOCALE, TRAMITE  ADESIONE CONVENZIONE CONSIP, IN RELAZIONE ALL'INIZIATIVA “AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 8”: LOTTO 2 - CITY CAR - CIG: 60583493C0,  LOTTO 3 - BERLINE PICCOLE – CIG: 60583715E7; IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA “FCA FLEET &amp; TENDERS S.R.L.” (IN R.T.I.), CON SEDE LEGALE IN TORINO, CORSO SETTEMBRINI N. 215, INGRESSO 21 – P. IVA 06908900019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6895"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SOMME RISCOSSE A MEZZO CONTO CORRENTE POSTALE N. 11994076, PER LE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA E A LEGGI,  REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI.  PERIODO 20.09.2017 - 23.11.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6896"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3606</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA  FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNO RESIDENTE NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6897"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3605</Numero_Provvedimento><Oggetto>JAZZALGUER 2017/2018. PROCEDURA DI SCELTA DI OPERATORE ECONOMICO PER STIPULAZIONE CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP) AVENTE AD OGGETTO SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI MUSICALI “ALTISSIMA LUCE” E “JESTER OF JAZZ” NELL’AMBITO DEL FESTIVAL JAZZALGHERO - ANNO 2017/2018 – CIG Z7620C6D13. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Grandi Eventi Teatro Civico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6898"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3611</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “RETRALAGS – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA. CUP G19D16001050009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6899"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3612</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IDEAZIONE, REDAZIONE E GESTIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE INTEGRATO CON LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI MATERIALI E AZIONI PROMOZIONALI. LIQUIDAZIONE FT N. 32_17 DEL 21.11.2017 EMESSA DALLA DITTA PRIMA IDEA SRL. CUP G19D16001050009 - CIG Z071DB6F65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6900"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3613</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L’AREA ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO E PER IL SETTORE VI PER L’INFANZIA E PER I GIOVANI ODA MEPA PER DIVERSI FORNITORI;  CIG C&amp;C CONSULTING S.R.L: ZEF20F924C CIG C2 SRL: Z4020F932C CIG DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.: ZD920F9436 CIG EUROTECNO: Z8920F9533 CIG PUNTO CART: ZF920F95F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6901"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3614</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RILEVATA ECONOMIA - MISSIONI VARIE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6902"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3615</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA- EVENTO “EDUCATIONAL DAY” – AFFIDAMENTO SERVIZIO TRANSFERT. CIG Z8620EF784</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6903"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3616</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - PROGETTI ORDINARI - NUOVA ISTITUZIONE DAL 15.11.2017 AL 31.12.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6904"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA MAZZINI N.15, P.I. 02621430905 – F.E. N. 95_17 – 98_17 – 111_17 – 114_17 –  PERIODO SET-OTT 2017 – CIG ZA01C49113 - CIG 6892847D46.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6905"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI IMPLEMENTAZIONE REIS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6906"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3619</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIA MALIGNA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO - NOVEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6907"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3653</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE UTENTI  INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "L'ANCORA".   IMPEGNO DI SPESA A  FAVORE DI COMUNE DI PLOAGHE - 2° SEMESTRE  2017 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6908"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3662</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CARTUCCE D'INCHIOSTRO PER IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE CIG: Z0920FB173</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6909"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3666</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE DI LOCALE COMUNALE IN LOC. S. M. LA PALMA - VIA SILA, DA ADIBIRE AD ARCHIVIO CARTACEO - CUP: G17B17000080004. APPALTATORE SAFETY ENERGY SRL - SASSARI - CIG: ZB11FAE99B - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N. 2881 DEL 20/09/2017. APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA – RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6910"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3756</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2017. C.I.G. 593220FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO GESTIONE RIFIUTI – IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6911"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3884</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FATTURA DI VENDITA 1/12 DEL 17.01.2017, RELATIVA AI CONFERIMENTI DEL QUARTO TRIMESTRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6912"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “ADELANTE” DI PORTO TORRES (SS) VIA ROMA N.29, P.I. 92144210900 – F.E. N. 16_17 - PERIODO MARZO 2017 – CIG Z9E1C05619.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6913"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3621</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6914"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3622</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL SETTORE VI PER L’INFANZIA E PER I GIOVANI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “PC PORTATILI E TABLET 1” LOTTO1 E ALLA CONVENZIONE CONSIP “STAMPANTI 15” LOTTO 6 CIG DERIVATO FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA: ZC02102768 CIG DERIVATO INFORDATA SPA (IN RTI): Z8421026EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6915"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE E DOCUMENTATE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE - UFFICIO POLITICHE PER LA FAMIGLIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6916"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3624</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CRISTINA SCARFÒ – MULAS SALVATORE C/ COMUNE DI ALGHERO – INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 2899/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6917"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3625</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6918"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3626</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI PER LA PARTECIPAZIONE AL “BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI CAMPI RISERVATI D’INUMAZIONE, DI TOMBE EPIGEE, DI CAPPELLE PERIMETRALI ED INTERNE E DI N. 1 CAPPELLA FAMILIARE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6919"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3627</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ DI ALGHERO ALL’UNESCO CREATIVE CITIES NETWORK 2017-SECTION “CRAFTS &amp; FOLK ART”. ORGANIZZAZIONE EVENTI A SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA DELLA CITTÀ DI ALGHERO- IMPEGNO SOMME: CIG: ZF8210018E, Z5C21002A6, ZA4210036D, ZED20FFF92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6920"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3628</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ING. FABIO CAMBULA, PER L’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEGLI STUDI DI DETTAGLIO PER L’ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI AL PIANO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI);       FATTURA E-24  DEL 04/11/2017 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6921"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3629</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI STAMPA PER LA COMUNICAZIONE E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI OSPITALITÀ. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2721006FE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6922"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3630</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CRITERIA S.R.L., PER L’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS PER I PIANI PARTICOLAREGGIATI PPCS E PUT. FATTURA N. 72/PA DEL 22/11/2017 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6923"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3631</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CRITERIA S.R.L., PER L’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS PER I PIANI PARTICOLAREGGIATI PPCS E PUT. – FATTURA 73/PA  DEL 22/11/2017 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6924"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3632</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER D.F.B. DERIVATO DA SENTENZA TAR (SEZIONE SECONDA) N. 00692/2017 REG.PROV.COLL. N. 00533/2016 REG. RIC., PUBBLICATA IL 16.11.2017, EMESSA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA (SEZIONE SECONDA), – BAR FOCACCERIA “IL MILESE” DI FIORI SONYA C/COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6925"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3633</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6926"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "DOLCE ACCOGLIENZA" NIDO FAMILIARE - PERIODO LUGLIO E SETTEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6927"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEMEAZ ELIOR PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI PLESSI SCOLASTICI MESE DI OTTOBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6928"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3636</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE A SALDO, A FAVORE DELLA DITTA DUE MARI S.A.S., PER IL PROGETTO “LE DIFESE A MARE DELLA CITTÀ FORTEZZA DI ALGHERO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6929"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3640</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA DIRIGENZA – PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2015 – LIQUIDAZIONE RISULTATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6930"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3641</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISULTATO DOTT. ANTONINO PULEDDA ANNUALITA' 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6931"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3648</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA TALASSEMIA O DA EMOFILIA O DA EMOLINFOPATIA MALIGNA. LIQUIDAZIONE OTTOBRE - NOVEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6932"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3649</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEL CRA - PROROGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6933"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “IL SOGNO” SASSARI - VIA DE MARTINI 18 - P.IVA 01819690908 – F.E. N. 49-2017 E 56-2017 - PERIODO SET-OTT 2017 – CIG Z631C4AACB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6934"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3652</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI PERIODO NOVEMVRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6935"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3659</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA CONSIP E LA SINERGIE PER “L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA”, LOTTO 12, AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA L. 488 DEL 23.12.1999 E DELL’ART. DELL’ART. 58  L. 388/2000. AFFIDATARIA: RTI SINERGIE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. CON SEDE IN PADOVA - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5. LIQUIDAZIONE 4° ACCONTO - ANNO 2017 – RTI SINERGIE SPA - TAGLIABUE SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6936"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32 DEL 17/11/2017.PROT.N.77915/2017 AFFIDAMENTO URGENTE PER FORNITURA DI FIORITURE PER ADDOBBO CIMITERO COMUNALE ALLA DITTA FLORAGRICOLA ROCCHI S.R.L.. CON SEDE IN SASSARI– S.P. 18 BANCALI N. 260 – P.IVA 01137780902-CIG_Z29207B012.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6937"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3669</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA INERENTI L’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N.2 - ALGHERO” - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - CUP G17B15000530006. RTP CON CAPOGRUPPO STUDIO ASSOCIATO S.B.ARCH. - FOLIGNO - CIG [7225449523]. RIAPPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6938"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3637</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO – EX_TRAD.L.TE” - CUP: G11B15000410002 – CIG: 7176356450 - COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA AI SENSI DELL’ART. 77 DEL D.LGS N°50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6939"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3638</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6940"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3639</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO” – CUP: G12I15000020006 – CIG: 7086823757 - APPROVAZIONE N.6 VERBALI DI GARA E VERIFICA CONGRUITÀ OFFERTA. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’ARCH. LUIGI FIORAMANTI, CON SEDE IN ROCCA PRIORA (RM)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6941"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3642</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR N. 49/20 DEL 13.09.2016 “ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ATTRAVERSO MANIFESTAZIONI DI GRANDE INTERESSE TURISTICO. "100A EDIZIONE" DEL GIRO D'ITALIA”. MAGGIO 2017 – DGR N. N. 11/19 DEL 28.02.2017 “GRANDE PARTENZA DEL 100° GIRO D'ITALIA. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL CICLOTURISMO IN SARDEGNA”. CONTRIBUTO R.A.S. 100O GIRO D’ITALIA - APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6942"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3643</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERREG IT - FR MARITTIMO 2014/2020 - PROGETTO COMUNITARIO CIEVP DEFINIZIONE DELLE RISORSE DI COMPETENZA – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6943"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3644</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE, DENOMINATO  “PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO CENTO STELLE TAXPLAN”, PER TUTTO IL PERSONALE APPARTENETE ALLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO, IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA  REALE MUTUA ASSICURAZIONI, VIA CORTE D’APPELLO 11, TORINO – C.F./P. IVA 00875360018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6944"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3645</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SPESE DI NOTIFICAZIONE – INTEGRAZIONE IMPEGNO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6945"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3646</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERREG IT - FR MARITTIMO 2014/2020 - PROGETTO COMUNITARIO ADAPT DEFINIZIONE DELLE RISORSE DI COMPETENZA – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6946"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3647</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERREG IT - FR MARITTIMO 2014/2020 - PROGETTO COMUNITARIO RETRALAGS - DEFINIZIONE DELLE RISORSE DI COMPETENZA – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6947"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3654</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE SITO IN ALGHERO - VIA KENNEDY N. 76 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6948"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3655</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE - M.I.A. - IMPEGNO SPESA OTTOBRE E NOVEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6949"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3656</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE - ADULTI - IMPEGNO SPESA OTTOBRE E NOVEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6950"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 231-E/2017 DEL 13/10/2017. AFFIDAMENTO SERVIZIO FITOSANITARIO PER IL CONTENIMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O SUL MEPA.  CIG: 7118391A13.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6951"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3658</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA PROROGA TECNICA SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6952"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI  UTENTE INSERITO IN COMUNITA INTEGRATA "VILLA GARDENIA " DI OSSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6953"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3663</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE AI SERVIZI DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI  "PLUSPLUS24DIRITTO" E  "SISTEMA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"  MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP - CIG: Z172108DE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6954"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME CARTOLIBRERIA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6955"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3721</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL SINDACO IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ DI ALGHERO ALL’UNESCO CREATIVE CITIES NETWORK 2017-SECTION “CRAFTS &amp; FOLK ART”. ORGANIZZAZIONE EVENTI A SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA DELLA CITTÀ DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6956"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3722</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI DIFESA DELL’ENTE. FORMALIZZAZIONE IMPEGNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6957"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3667</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE- SPESE CONDOMINIALI – CONDOMINIO - “VIA SARDEGNA, 37" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6958"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3668</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 26/2017 BIL. PREV. 2017/2019 – ESERCIZI 2017/2019 –  ART. 175, C. 5-QUATER,  LETT.  E), D.LGS. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6959"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3671</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALI DERIVANTI DA INFRAZIONI AL C.D.S. - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SEPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6960"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3672</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI RANDAGI RICOVERATI PRESSO IL CANILE GESTITO DALL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO, CON SEDE LEGALE IN SASSARI S. V. LI MUCCI, 6, P.IVA 92151220909. CIG: ZC5210FD84.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6961"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3673</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA INERENTI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA SECONDO LE PRESCRIZIONI FIDAL – CONI DELLA PISTA DI ATLETICA DEL COMUNE DI ALGHERO – CUP: G13D17000170006. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVO MEDIANTE FFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. TECNICO: ING. EFISIO CAU - CIG: ZB0211E90D. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6962"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3674</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE A FAVORE DELLA COMUNITÀ - ANNO 2017. APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6963"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3675</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA INFORMALE MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI ATTREZZATURE, PER PROGETTO PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ PERSISTENTI E TRANSITORIE- VIII^ ANNUALITÀ. LINEA D’INTERVENTO 1/2/3. – DETERMINAZIONE A CONTRARRE- APPROVAZIONE ATTI DI GARA – ELENCO OPERATORI ECONOMICI – CAPITOLATO E COMPUTO METRICO - PRENOTAZIONE SOMME - Z96210DC42.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6964"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3677</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “PUBLIO VIRGILIO MARONE” - FERTILIA, FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI – ANNUALITÀ 2016.” - CUP: G14H16000660004 – CIG: ZE71C0CEC3. APPALTATORE EDIL M.A. CON SEDE IN OSILO (SS) – VIA S. MARTINO, N. 34 - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N°2978 DEL 19.12.2016. APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E. – RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE CONSOLIDATO – ECONOMIE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6965"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3678</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. 15 MARZO 2012, N.6. “REALIZZAZIONE DI UN MICRO-NIDO COMUNALE A SERVIZIO DEL QUARTIERE “LA PIETRAIA”. CUP G17B15000310006 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL FINANZIAMENTO RAS DELL’IMPORTO DI € 360.000,00. DETERMINAZIONE DI DELEGA N. 7091 REP. N. 318 DEL 02.08.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6966"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3685</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE I - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020171000003719  SOC. OLIVETTI S.P.A. – CIG ZE911D22F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6967"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3719</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6968"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3720</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/RCO – PAGAMENTO SOMME PER FRANCHIGIE, PERIODO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6969"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3676</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE, UFFICIO AREA MARINA PROTETTA - CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.  17FVWN137485 DEL 31.10.2017 EMESSA DALL’AGENZIA RANDSTAD SPA. CIG 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6970"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARTELLA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - RUOLO 2017 - CONSORZIO STRADA VICINALE LA SCALETTA MONTE SISINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6971"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARTELLA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - RUOLO 2017 - CONSORZIO STRADA VICINALE BRIONIS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6972"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3681</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA N. 4011752 - CIG: N. Z82211479F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6973"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 17/PA DEL 01.11.2016 E N. 8/PA DEL 18.10.2017 DELLA DITTA LIFTIM DI MICCINILLI QUIRINO TRAMITE INTERVENTO SOTITUTIVO EX ART. 4 DEL D.P.R. 207/2010 A FAVORE DELL’INPS DI SASSARI. CIG: ZDA18C81E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6974"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3684</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI NOMINA RESPONSABILI UNICI DEL PROCEDIMENTO - D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6975"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3686</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 4/2006 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA - PROGETTI ORDINARI - ECONOMIE DI SPESA ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6976"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3687</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA FOGLI IN BIANCO ED OMOLOGATI PER LA COMPOSIZIONE DEI REGISTRI DI STATO CIVILE CIG: Z5F2115B9A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6977"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3688</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GUARDIANIA ARMATA PRESSO GLI UFFICI FRONT-OFFICE DEL SERVIZIO QUALITA' DELLA VITA - COD. CIG:Z6A1C6805D. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO  - FATTURE N. 29,130,237, 339/ 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6978"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO DELLA DI.RI E DEL C.P.I. DELL’ASILO COMUNALE DI VIA GIOVANNI XXII - CUP: G14H17000880004 – CIG: ZBE1FB164A. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA ITEM SERVIZI SRL, CON SEDE IN ALGHERO (SS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6979"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3690</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI DIFESA COSTIERA NEL LUNGO MARE DI ALGHERO – OPERE DI PROTEZIONE E RESTAURO DEI BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO E LUNGO MARE DANTE” – ECONOMIE DI SPESA APPALTO PRINCIPALE. CUP: G16J1600014002 CIG 7022679208</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6980"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 563B DEL 27 11 2017 DITTA ARCOBALENO FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6981"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3717</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO CONCILIAZIONE LAVORO – VITA PRIVATA -  IMPEGNO SOMME PER SERVIZI DI SICUREZZA,  STAMPE E LOCANDINE E PER SPETTACOLO ATTINENTE AL TEMA DEL CONVEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6982"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3718</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AD AMMINISTRATORI LOCALI (ARTT. 79 E 80 D.KGS 267/2000) LIQUIDAZIONE ITEKNO SRL PER PERMESSI FRUITI DALLA CONSIGLIERA G.R. PICCONE – MESE DI SETTEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6983"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CONTABILITÀ RELATIVE A    INTEGRAZIONE RETTE  PER   PRESTAZIONI DI ASSISTENZA CONTINUATIVA A CARATTERE  RESIDENZIALE  A FAVORE DI SOGGETTO NON AUTOSUFFICIENTE RICOVERATO PRESSO  CASA PROTETTA  DI ARITZO  GESTITA DALL'A.I.A.S. -CAGLIARI .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6984"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3764</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE ANNUALITA’ 2017 - DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO – LOTTO 1 CIG ZD22116507 – LOTTO 2 CIG Z79211658D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6985"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3809</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIAMENTO A SELEZIONE AI SENSI DELL’ART. 16 – LEGGE N. 56/87 PER ASSUNZIONE DI N. 3 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO CON QUALIFICA DI “GIARDINIERE” - CAT. B1 - A TEMPO PIENO E DETERMINATO. APPROVAZIONE VERBALI ED ELENCO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6986"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3852</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CENTRO MULTIMEDIALE DELL’AREA MARINA PROTETTA – AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DI ALLESTIMENTO. CIG: Z392140E65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6987"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3885</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÁ RELATIVE AL MONITORAGGIO DEL RICCIO DI MARE PARACENTROTUS LIVIDUS IN AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA. ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI, DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6988"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4080</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/1997 - INTEGRAZIONE RETTA  A FAVORE DI PERSONA SOFFERENTE MENTALE INSERITA  PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE "SANT'AGOSTINO"  DI ALGHERO  DELLA PROVINCIA ITALIANA ISTITUTO SUORE MERCEDARIE - . APPROVAZIONE CONVENZIONE E  RELATIVO IMPEGNO SPESA -ANNO  2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6989"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO STATO FINALE DEI LAVORI DI “LOTTO DI COMPLETAMENTO - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AI FINI SOCIALI E CULTURALI DEL COMPLESSO URBANO “LO QUARTER” DI SAN MICHELE. CUP: G37 E050000 30006 - A FAVORE DELL'IMPRESA ESPOSITO COSTRUZIONI DI CONOCCHIA ANIELLO &amp; C. SAS -  CIG: 6079530ADB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6990"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3692</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI - “VIA SARDEGNA, 37”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6991"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE DI D.L., CONTABILITÀ ED EVENTUALE COORDINAMENTO SULLA SICUREZZA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DUNE E ARENILI” - PROGRAMMA CAMP - INTERVENTO DI SALVAGUARDIA E RICOSTITUZIONE DEI LITORALI SABBIOSI” CUP – H72D10000060002– CIG Z551DE32BF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6992"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3708</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TIMBRI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI CIG: Z3021182E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6993"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3696</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE M.E.T.A., PER RIMBORSO SPESE DI CUI ALLA DGR N. 49/20 DEL 13.09.2016 “ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ATTRAVERSO MANIFESTAZIONI DI GRANDE INTERESSE TURISTICO. "100A EDIZIONE" DEL GIRO D'ITALIA”. MAGGIO 2017 – DGR N. N. 11/19 DEL 28.02.2017 “GRANDE PARTENZA DEL 100° GIRO D'ITALIA. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL CICLOTURISMO IN SARDEGNA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6994"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3697</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI.  PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6995"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3698</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SPESE DI POSTALIZZAZIONE SOSTENUTE DA S.E.C.AL SPA E RISCOSSE DAL COMUNE DI ALGHERO PER ATTI INGIUNTIVI, SANZIONATORI E POSTA ORDINARIA PER ICI, TARSU, TOSAP E CIMP. OTTOBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6996"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3699</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIA MALIGNA.  IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE NOVEMBRE – DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6997"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3700</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE - ADULTI - LIQUIDAZIONE OTTOBRE E NOVEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6998"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3701</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE  RICOVERO UTENTE PRESSO R.S.A. MATIDA SI SASSARI   - LIQUIDAZIONE FATTURA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6999"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3702</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE - M.I.A. - LIQUIDAZIONE OTTOBRE E NOVEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7000"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3703</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' “SANTA SOFIA” DI SARULE - COOPERATIVA “AUXILIUM ET CONCORDIA” C.F. 01264520915, VIA GARIBALDI N. 11 - 08020 NUORO (NU) – ECONOMIA –  IMPEGNO DI SPESA –  CIG 7302718987</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7001"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3704</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PERIODO NOVEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7002"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3705</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO ICI/IMU/TASI ART. 1 COMMA 724, L. 147/2013 – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7003"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3706</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU PER VERSAMENTO A COMUNE INCOMPETENTE - LEGGE 147/2013, COMMI 722 E 723.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7004"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3707</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL SPA - SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FAT PAM 20 DEL 13.11.2017. SALDO DEL CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE FINO AL 31.12.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7005"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3709</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICART SRL - POZZOMAGGIORE (SS): LIQUIDAZIONE FATTURA N° 503 DEL 30.11.2017 CIG: ZB7208DB26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7006"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3710</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO: LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE NOVEMNBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7007"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3711</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SI SPESA PER IL CONTRIBUTO ALLA REALIZZAZIONE DELL'ALGUER FESTIVAL FAMILY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7008"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3713</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ALL’INTERNO DELL’AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO ALLA DIPENDENTE RAG. ANGELA CALVISI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7009"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3714</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. COMUNE DI ALGHERO TERZO PIGNORATO. TRIBUNALE DI SASSARI R.G. 278/2017. IMPEGNO DI SPESA DOTT. AVV. BENZONI GIUSEPPE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7010"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA NR. 10 PER IL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE A COLORI UTAX, MOD. 5505CI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI- PERIODO DAL 01.11.2017 AL 31.01.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7011"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA NR.11 DI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI SAMSUNG SCX-8123N IN DOTAZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE ED AL SERVIZIO AFFARI GENERALI - PERIODO DAL 06.09.2017 AL 05.12.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7012"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3723</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO INCENTIVO CHILOMETRICO AGLI ADERENTI AL PROGETTO AM.BI.CI.- PERIODO DAL 01.01.2017 AL 30.09.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7013"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3724</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ALTA PROFESSIONALITA’ ALL’INTERNO DELL’AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA BOSILO SALVATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare Contratti e Centrale di Committenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7014"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3725</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI INCENTIVAZIONE DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE. PROGETTO “AM.BI.CI” – INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7015"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3726</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOBORSO INCENTIVO CHILOMETRICO  A FAVORE DI A. B. ADERENTE AL PROGETTO AMBICI - PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7016"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1010453287 DEL 30.11.2017, RELATIVA AL TRIMESTRE DAL 01.09.2017 AL 30.11.2017, A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A., CON SEDE IN VIA VERDI NN. 89/91 A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) – P.IVA: 02973040963</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7017"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3800</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E COLLAUDO NELL’AMBITO DELLA MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI, DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA LAORE – FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. – C.U.P. G19D17000560002. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE DELL’AVVISO ESPLORATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7018"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2017 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7019"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/E DEL 24/11/2017 EMESSA DALLA DITTA ECOTONI COOP. SOCIALE ONLUS DI ALGHERO – P.IVA: 02617910902 –CIG. 70310573C9 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRATI E AREE LIMITROFE INCOLTE DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7020"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3822</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ANNUALITÀ 2017 FORNITURA ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI DITTA –  ABBANOA S.P.A. CON SEDE IN NUORO - VIA STRAULLUS 35 –    P.IVA   02934390929</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7021"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PA/8_17 DEL 31/10/2017 EMESSA DALLA DITTA TECNO DI PACCAGNINI ANTONIO  - P.IVA: 01541330906 - CIG:  Z7720415E2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7022"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SIDERNET S.P.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALE FERROSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7023"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PA/7_17 DEL 31/10/2017 EMESSA DALLA DITTA TECNO DI PACCAGNINI ANTONIO  - P.IVA: 01541330906 - CIG:  Z951D6A4DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7024"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA CARBONI S.R.L.. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7025"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PUNTO COLORE DI MORO PINO. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7026"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3834</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA STRAORDINARIA E NUOVA ATTIVAZIONE IMPIANTI ASCENSORE. DITTA : AUTOMATOS SRL, VIA G. B. TUVERI, 25, 09129 - CAGLIARI (CA) P.IVA 02865050922. CIG Z2E2108370</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7027"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3835</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ANNUALITÀ 2017 QUOTA CONSORTILE AUTORITÀ D’AMBITO SARDEGNA DITTA –  AUTORITÀ D’AMBITO DELLA SARDEGNA CON SEDE IN CAGLIARI VIA SAN SIMONE 60 –    P.IVA   02865400929</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7028"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3836</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DUNE E ARENILI” NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA CAMP - INTERVENTO DI SALVAGUARDIA E RICOSTITUZIONE DEI LITORALI SABBIOSI” –   ECONOMIE DI SPESA. CUP – H72D10000060002. CIG Z551DE32BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7029"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3728</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER L'ACQUISIZIONE DEGLI ATTI DI ASSENSO FINALIZZATI ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA PROTEZIONE DELL’ARENILE URBANO DALL’EROSIONE EOLICA - COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO POLITICHE AMBIENTALI – PAI – PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7030"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA AUTOVETTURA AD USO DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO, CON IL SISTEMA DELL’ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP – ORDINE: N. 3403374 – CIG 6645640B9B. FATTURA DEL 20.11.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7031"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO: AVV. ALESSANDRA CARBONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7032"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER INCARICHI LEGALI: AVV. SOPHIE NURRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7033"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3732</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA AUTOVETTURA AD USO DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO, CON IL SISTEMA DELL’ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP – ORDINE: N. 3403374 – CIG 6645640B9B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7034"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3733</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ALL’INTERNO DEL SERVIZIO AREA SICUREZZA E VIGILANZA AL DIPENDENTE DOTT. PAIS CARMELO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7035"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3734</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A QUESTO ENTE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7036"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3735</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194, C. 1, LETT. A) – T.U.EE.LL. 267/2000, DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 2810/2016 GIUDICE DI PACE DI S. MARIA  C. V.  –  DI TELLA GENNARO C/COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7037"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3736</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIORE DI POLIZIA LOCALE DOTT. CARMELO PAIS DELEGA DI FUNZIONI E FIRMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7038"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3737</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18, COMMA 3. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS. PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7039"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3738</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. RIMBORSO SPESE VIAGGIO, TRASPORTO E SOGGIORNO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7040"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3739</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' “CASA GINA” - NULVI - SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA MAZZINI N.15, P.I. 02621430905 – ECONOMIE –  IMPEGNO DI SPESA –  CIG ZC62123B75 – PERIODO 01/11/2017 – 30/06/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7041"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3740</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I DANNI CONSEGUENTI ALL'INCENDIO CHE HA COLPITO LO STABILE IN DATA 19.07.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7042"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI FOTORIPRODUTTORE SS.SS. III TRIMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7043"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA INFO SRL PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI GARA CRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7044"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MANZONI &amp;C. SPA PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA CRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7045"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3744</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMPOSTA DI SOGGIORNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7046"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3745</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER TOSAP 2017 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7047"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3753</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TARSU, TARES E TARI –  IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7048"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3766</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER I LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI DEL COMPARTO 1 DEL P.I.P. LOC. UNGIAS GALANTÈ". LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA RAFZAMBURRU COSTRUZIONI SRL, CON SEDE IN ITTIRI (SS) - CUP: G16G15000160002 – CIG: 6872841FCC. LIQUIDAZIONE SAL N. 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7049"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3777</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI FUNZIONARIO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2, DEL TUEL D. LGS.267/2000 – AREA TECNICA. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7050"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3838</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO. SECONDA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CDC 555.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7051"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3845</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO NATATORIO COMUNALE – REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA” - PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA SOC. A. MANZONI &amp; C SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30812017P00000658702 DELLA DITTA A. MANZONI &amp; C. SPA DI MILANO. CIG ZFA2059738.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7052"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI FINALIZZATE ALLA CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLA GROTTA VERDE. PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DITTA STC MANAGING PER PUBBLICAZIONE BANDO. CUP G16J17000470008 – CIG. Z1F20BBEA2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7053"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 20/11/2017 - LINEA MARE SICURO DITTA OPIFICIO DELLA CONOSCENZA SRL – Z.I. PREDDA NIEDDA STR. N. 32 - SASSARI - C.F. E  P.IVA 02507420905. AFFIDAMENTO LAVORI “PROGETTO RADA – RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DUNE E ARENILI” NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA CAMP. INTERVENTO DI SALVAGUARDIA E RICOSTRUZIONE DEI LITORALI SABBIOSI. CUP: H72D10000060002 -CIG : Z9D1FA4F2F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7054"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3857</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SUL CDC 555 A FAVORE DELLA SOCIETA’ KUWAIT PETROLEUM S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7055"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUE N°2227</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contabilità e Finanze</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7056"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3746</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA CONDIVISIONE DEL SERVIZIO MEDICO VETERINARIO CON RESPONSABILITÀ SANITARIA E DI RIABILITAZIONE E MANTENIMENTO PRESSO IL CENTRO DI RECUPERO DEL PN/AMP ISOLA DELL’ASINARA DELLE TARTARUGHE MARINE E DEI CETACEI A DISPOSIZIONE DELLA RETE REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA MARINA  APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7057"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3747</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LA PESCA DEL RICCIO DI MARE (PARACENTROTUS LIVIDUS) DI CUI A GLI ART. 14 E 15 DEL DISCIPLINARE PROVVISORIO DELL’AMP CAPO CACCIA – ISOLA PIANA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7058"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3748</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI.  PERIODO DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7059"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3749</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA TALASSEMIA O DA EMOFILIA O DA EMOLINFOPATIA MALIGNA. IMPEGNO SPESA DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7060"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3750</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA FINAZIAMENTO CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE RAS - ASSESSORATO LL.PP. 48/34 DEL 17.10.2017  E L. 28.10.2013 N. 124</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7061"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3751</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIA MALIGNA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE - DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7062"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE E COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  PER ATTIVITA' RESA NEL PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7063"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3755</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLA SECONDARIE DI IIÀ GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016 - 17. APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Per l'infanzia e per i giovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7064"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3757</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO RETRALAGS – CONVOCAZIONE DEL CAPOFILA A NIZZA IL 12.12.2017. IMPEGNO SOMME CUP G19D16001050009 -  CIG: Z3F1E4F053</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7065"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3758</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7066"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE “L’OLIVASTRO” ONLUS – C.F. 91004150917– NOTA CONTABILE N.250/30.11.2017 – PERIODO NOVEMBRE 2017 – CIG Z111F89C5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7067"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3760</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 30 LETT.B) E E) L.R. 23/05 LIQUIDIDAZIONE INDENNITA' DI AFFIDO FAMILIARE MESI NOVEMBRE - DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7068"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3821</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  FORNITURA MATERIALE  ELETTRIC0 NON PREVENTIVABILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO MANUTENZIONI. DITTE VARIE – ANNUALITÀ 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7069"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3823</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RICERCA GUASTO FUNZIONAMENTO E CONTROLLO GENERALE DELLA CIPPATRICE MARCA VERMEER ITALIA S.R.L.  – CIG. ZBF20F02F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7070"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3827</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA DEIAS PIETRINA (MESE DI DICEMBRE 2017).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7071"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3837</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL MESE DI DICEMBRE 2017 – SOC. EDILMAR S.R.L. – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7072"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3840</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEL SIG. RAFFAELE ANTONIO ACCARDO (B/518) - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO: PAGAMENTO CANONE DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7073"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3846</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RIPARAZIONE E CONTROLLO GENERALE DELLA CIPPATRICE MARCA VERMEER ITALIA S.R.L.   – CIG. Z9C210906B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7074"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/VE/1700024  DEL  20/10/2017.  EMESSE DALLA SCANDELLARI S.R.L. – P.IVA: 01483980908 - CIG:  Z5B1D6A5E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7075"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3850</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETA’ DEL SIG. DI MARCO CARLO. MESE DI DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7076"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3853</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RILEVATA ECONOMIA. DITTA  INDRESA S.R.L.. CIG Z861D6A6B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7077"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3854</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RILEVATA ECONOMIA. DITTA  NIEDDU ROBERTO. CIG Z411DC1BE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7078"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE FAMIGLIE NUMEROSE - UFFICIO POLITICHE FAMILIARI DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ALGUER FESTIVAL FAMILY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7079"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE UTENTI OSPITI PRESSO LACOMUNITA' ALLOGGIO SANT'AGOSTINO DI ALGHERO . MESE NOVEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7080"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917 – F.E. N.2/182 –  PERIODO NOVEMBRE 2017 – CIG 7055496B7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7081"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3765</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. MAZZARA LUCA- COMPONENTE IL N.I.V: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32_17 PERIODO AGOSTO – NOVEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7082"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3767</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPRAR – SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - 2016-2017 AVVISO MINISTERO DELL’INTERNO - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO [FNPSA] – CUP G11B16000150005 –LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2017 RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE – VIA R. LEPETIT, 8/10 – 20124 – MILANO – P.IVA: 12730090151 – B/261774 – CIG 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7083"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3768</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.30 LETT.B) E E) L.R. 23/05 IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI AFFIDO IN FAMIGLIA PERIODO GENNEIO - OTTOBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7084"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 30 LETT. B) E E)  L.R. 23/05 INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 709/17 PER INDENNITA' DI AFFIDO A FAVORE DI UNA FAMIGLIA AFFIDATARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7085"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA MAZZINI N.15, P.I. 02621430905 – F.E. N. 124_17 –  PERIODO NOVEMBRE 2017 – CIG ZA01C49113.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7086"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3771</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO VIDEO-SORVEGLIANZA FRONT OFFICE CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.CIG.ZDB2130D0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7087"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3772</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO SANITARIA NELLE CASE PROTETTE- 4° TRIMESTRE 2017 (OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE) CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7088"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3773</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ALL’INTERNO DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO  AL DIPENDENTE ARCH. BALDASSARRE RIU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7089"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3774</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI DEL COMUNE DI ALGHERO – CUP G19D17000560002. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CRONOPROGRAMMA DI INCASSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO GESTIONE RIFIUTI – IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7090"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3775</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLESSO IMMOBILIARE GIÀ DENOMINATO “EX CASERMA UMBERTO I°”  -  IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7091"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ: RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVE AI MESI DI SETTEMBRE E  OTTOBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7092"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3778</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N. 2791/2016 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7093"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3779</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N. 2973/2016 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7094"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3780</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N. 3257/2016 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7095"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3781</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N.644 /2017 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7096"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3782</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N. 1732/2017 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7097"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917 – F.E. N.2/181 –  PERIODO NOVEMBRE 2017 – CIG 68921069C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7098"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3784</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI.  LIQUIDAZIONE OTTOBRE/NOVEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7099"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3785</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N.1733 /2017 –POTENZIAMENTO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7100"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – NOTE CONTABILI N.48/17 - 49/17 – PERIODO NOVEMBRE 2017 – CIG 68924093D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7101"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. RIU BALDASSARRE - DELEGA DI FUNZIONI E FIRMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7102"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3788</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N. 1734/2017 – ORDINARI -LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7103"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3789</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N. 1733/2017 –DIS. GRAVISSIME-  LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7104"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3790</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ACCERTAMENTO DI ENTRATA, DICHIARAZIONE ECONOMIE E IMPEGNO SPESA DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7105"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA TALASSEMIA O DA EMOFILIA O DA EMOLINFOPATIA MALIGNA - PERIODO DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7106"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3792</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18, COMMA 3. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS. PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017. LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7107"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - PERIODO DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7108"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. RIMBORSO SPESE VIAGGIO, TRASPORTO E SOGGIORNO - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7109"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3795</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTE SOCIALI PER PROROGHE INSERIMENTI PRESSO LA R.S.A. MATIDA  DI SASSARI.  IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7110"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – PERIODO 01 – 30 NOVEMBRE 2017. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7111"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 162_17 DEL 21/11/2017 EMESSA DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7112"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LOTTO FATTURE EMESSE MESE DI NOVEMBRE DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7113"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3862</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SIG.B.E. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7114"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3842</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA SECAL SPA PER NOTIFICA E POSTALIZZAZIONE ATTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7115"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3843</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7116"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI AMMINISTRATIVI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E LORO NOTIFICAZIONE, ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., P. IVA 02066400405 - PERIODO NOVEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7117"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3797</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N.2645 /2017 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7118"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3798</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N. 3258/2017 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7119"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3799</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N.3616 /2017 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7120"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3801</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 162/1998 - GESTIONE 2017. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7121"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA MAZZINI N.15, P.I. 02621430905 – F.E. N. 127_17 –  PERIODO NOVEMBRE 2017 – CIG 6892847D46.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7122"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITÀ “IL RIFUGIO GESÙ BAMBINO” - SASSARI, VIA MAMELI N.10 - CF 80001550906 – F.E. N. 173_17 - PERIODO 21/08/2017 – 2/11/2017 – CIG Z60209422E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7123"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “IL SOGNO” SASSARI - VIA DE MARTINI 18 - P.IVA 01819690908 – F.E. N. 66-2017 – PERIODO NOVEMBRE 2017 – CIG Z631C4AACB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7124"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE "PRENDERE IL VOLO BSJ98"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7125"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3806</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RETTE C.R.A. ANNO 2017 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2428 DEL 02/08/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7126"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3807</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7127"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 1380/1 E NR. 30812017P00000658704 PER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO GARA “SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ALGHERO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7128"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 211_17 DEL 05.12.2017 PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTA  DEL 20 E 27 NOVEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7129"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3811</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL’AREA NON DIRIGENZIALE PER L’ANNUALITÀ 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7130"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3812</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. A SOCIO UNICO. FATTURA NR. 147 DEL 30/11/2017. CIG: Z211F87879.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7131"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3813</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ALL’INTERNO DEL SETTORE V – QUALITÀ DELLA VITA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7132"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3817</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER L'AMBULATORIO INFERMIERISTICO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7133"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3839</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO A FAVORE DI V. C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7134"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3841</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARCHIO “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO: RIMBORSO SPESE ESPERTI ORGANO DI CONTROLLO, ANNUALITÀ 2016-2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7135"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE- REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA”.  CUP G17B15000390004– CIG 69275055F8. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 06.12.2017 EMESSA DA: CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK,  P. IVA 03661100242.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7136"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3814</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA DIRIGENZA - DETERMINAZIONE FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO (ART.26 CCNL 1998/2001) - ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7137"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPETTANTI AI COMPONENTI ESTERNI  COMMISSIONI ESAMINATRICI ANNO 2017– IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7138"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3824</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI PORTA BLINDATA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MATTEI. DITTE FERRONI ARNALDO S.N.C. DI FERRONI ROBERTO E AURELIO  - CIG Z0E21370B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7139"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3826</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA MARCONI  FONDAZIONE SIOTTO – EREDI ACCARDO VITTORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7140"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3830</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “GIREPAM – GESTIONE INTEGRATA DELLE RETI ECOLOGICHE ATTRAVERSO I PARCHI E LE AREE MARINE”.  ACQUISIZIONE MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDATTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/910 DEL 23.11.2017 EMESSA DALLA DITTA CARTARIA VAL.DY SRL. CIG: Z16205A157. CUP E76J16001050007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7141"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3855</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZI FORMAZIONE BANCHE DATI, ACCERTAMENTO EVASIONE, RISCOSSIONE COATTIVA E GESTIONE DEL CONTENZIOSO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7142"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3856</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA E CARATTERIZZAZIONE DELL’EX CAMPO NOMADI NEL COMUNE DI ALGHERO, DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA LAORE, CONTRADDISTINTA AL FOGLIO N. 35 PARTICELLA 384 E 403 DEL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI ALGHERO – FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. – C.U.P. – G19D17000560002. APPROVAZIONE DELL’AVVISO ESPLORATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7143"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3859</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLE ABITAZIONI DELLO STABILE DI VIA V. EMANUELE N. 102 E VARIE VIE ,  A SEGUITO DELL'INCENDIO DEL 19 LUGLIO 2017 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7144"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3860</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 162/1998 - GESTIONE 2017. LIQUIDAZIONE MENSILITA' NOVEMBRE 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7145"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3861</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE ED ESTENSIONE MODULO INFORMATICO ICARO DEI SERVIZI SOCIALI PER L'INTEGRAZIONE DEL NUOVO PROCEDIMENTO REI 2017- INCREMENTO IMPEGNO N. 2676/17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7146"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3864</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOVELLI ANGELA  C/ COMUNE DI ALGHERO SENTENZA N° 399/2016 – CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI   -   IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7147"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3865</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI ABETI, STELLE DI NATALE E PIANTE VARIE PER L’ABBELLIMENTO DELLE PIAZZE E DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER LE FESTIVITÀ DEL SANTO NATALE E DI FINE ANNO. DITTE FLORAGRICOLA ROCCHI S.R.L.CON SEDE IN SASSARI E ORN EST S.R.L. CON SEDE IN ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7148"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3867</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO PRELIMINARE, PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEDE DELL'URP E DEL SERVIZIO PROTOCOLLO NELL'EDIFICIO DENOMINATO "CASA DEL CAFFÈ". ING. SERGIO MURGIA - CUP: G18E17000040004. CIG: ZC32137757</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7149"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3868</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2018 DETERMINAZIONE N.131/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7150"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3869</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI SENSI DEL D.LGS 267/2000 AL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. GIAMPIETRO MORO: SEDUTE DEL 9/10 OTTOBRE 2017 E 11 DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7151"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3871</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL SINDACO, ASSESSORA O. PIRAS. ASSESSORA A. CAVAZZUTI, ASSESSORE R. SELVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7152"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3872</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI LIBRI PER IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO -  CIG:Z252140515</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7153"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3873</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE SETTORE COORDINAMENTO E INDIRIZZO - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7154"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3874</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE SETTORE COORDINAMENTO E INDIRIZZO - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONE PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7155"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3875</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE – ARTT. 32 E 34 DEL D.LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II. – DIPENDENTE  SIG.   F.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7156"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI NOVEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7157"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3877</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIORE DI POLIZIA LOCALE DOTT. CARMELO PAIS DELEGA DI FUNZIONI E FIRMA INTEGRAZIONE DETERMINA N° 3736 DEL 05 DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7158"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3878</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. RIU BALDASSARRE - DELEGA DI FUNZIONI E FIRMA- INTEGRAZIONE DETERMINA N° 3787 DEL 07 DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7159"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ANNO 2017, MESE DI NOVEMBRE, RELATIVA ALLE CENTRALI TELEFONICHE SERVIZI VOIP CON OLIVETTI S.P.A. CIG: 650220909D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7160"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2017, MESE DI NOVEMBRE, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC CON OLIVETTI S.P.A. CIG: Z661FFEC6F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7161"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3882</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI ATTREZZATURE, PER PROGETTO PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ PERSISTENTI E TRANSITORIE- VIII^ ANNUALITÀ. LINEA D’INTERVENTO 1/2/3.  PRESA D’ATTO DI GARA ANDATA DESERTA (RDO N. 1803543). INDIZIONE NUOVA PROCEDURA APERTA MEDIANTE R.D.O SUL MEPA. DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA. PRENOTAZIONE SOMME. CIG: ZCA2143289</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7162"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114_17 DEL 16/10/2017 EMESSE DALLA DITTA ELMI SRL – UNIPERSONALE CON SEDE IN SASSARI – VIA SPINA BORTIGALI, 182 - P. IVA 01961950902 – CIG Z3D1752AC4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7163"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123_17 DEL 21.11.2017 EMESSE DALLA DITTA ELMI SRL – UNIPERSONALE CON SEDE IN SASSARI – VIA SPINA BORTIGALI, 182 - P. IVA 01961950902 – CIG Z3C20248D9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7164"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3891</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ PERSISTENTI E TRANSITORIE - VIII^ ANNUALITA'. AVVIAMENTO N. 25 UNITA' ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SERVIZIO CIVICO COMUNALE (LINEA DI INTERVENTO 3).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7165"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3893</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE RAS N.8943/419 DEL 02.11.2017 -  FINANZIAMENTO COPERTURA ONERI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI - INTEGRAZIONE  SALDO  ANNUALITÀ 2016 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7166"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE NOVEMBRE 2017. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A, VIALE DELL’OCEANO INDIANO, 13, 00185 ROMA – C.F.  00435970587 - P. IVA 00891951006 - CIG. Z351D8C795.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7167"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3946</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: L.R. N° 31/84 ART. 2. CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA A. S. 2016/2017. TRASFERIMENTO RISORSE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Per l'infanzia e per i giovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7168"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3980</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI SITI IN VIA COLUMBANO (EX A.A.S.T. E EX TRIBUNALE) DITTA ALGHERO IN HOUSE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7169"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3981</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE, NON COMPRESI NEL CONTRATTO PRINCIPALE AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N. 1033 DEL 28.02.2017, ALLA SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7170"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3984</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO VARI SERVIZI DI TRASLOCO, MOVIMENTAZIONE ATTREZZATURA E FACCHINAGGIO, NON COMPRESI NEL CONTRATTO PRINCIPALE AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N. 1033 DEL 28.03.2017, ALLA SOC. ALGHERO IN HOUSE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7171"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3883</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI”. DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7172"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3886</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO A SPECIFICO IMPIANTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DAI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO. AFFIDAMENTO A CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. - CIG: 593220FF0. - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 1711 DEL 29/05/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7173"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3889</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE ESTERNO ASSEGNATO ALL’UFFICIO DI SUPPORTO DEGLI ORGANI POLITICI. INCARICHI A TEMPO DETERMINATO EX ART.90 D.LVO 267/2000 - IMPEGNO SPESA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7174"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE A FAVORE DELLA COMUNITA' - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7175"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - ANNUALITA' 2017 - 1^ SCADENZA 13.11.2017 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7176"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3895</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI L. 124/13 - BANDO 2016 SECONDA SCADENZA INTEGRAZIONE -SALDO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7177"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3896</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: L. 23/1996 -ART. 3 TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI N. 1-2-3 DI ALGHERO - ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Per l'infanzia e per i giovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7178"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3898</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ALLA SOCIETA’ KUWAIT PETROLEUM S.P.A. A SEGUITO DI GARA ANDATA DESERTA E NELLE MORE DELL’ATTIVAZIONE DI NUOVA CONVENZIONE CONSIP. ECONOMIE DI SPESA PER PROCEDURA DI GARA ANDATA DESERTA E CONTESTUALE IMPEGNO SOMME PER NUOVO AFFIDAMENTO. CIG. Z912147F56.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7179"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3899</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” 2017 (AVQ) - COD. ISTAT INDAGINE 00204. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DEL CONTRIBUTO ISTAT.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7180"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "DOLCI BIRBE, NIDO FAMILIARE"  -  PERIODO  LUGLIO E SETTEMBRE  2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7181"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3948</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7182"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3949</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PER RETTE ASILO NIDO COMUNALE PERIODO OTTOBRE  - DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7183"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111_17 DEL 09.10.2017  (PROT. 67074/2017) EMESSA DALLA DITTA ELMI SRL – UNIPERSONALE CON SEDE IN SASSARI – VIA SPINA BORTIGALI, 182 - P. IVA 01961950902 – CIG Z981EF327A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7184"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3901</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 162/1998 - GESTIONE 2017. LIQUIDAZIONE MENSILITA' NOVEMBRE 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7185"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE SITO IN ALGHERO - VIA KENNEDY N. 76  ANNO 2017 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7186"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3903</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA TALASSEMIA O DA EMOFILIA O DA EMOLINFOPATIA MALIGNA. IMPEGNO SPESA RIMBORSI DI VIAGGIO E SOGGIORNO - NOVEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7187"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3904</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7188"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTE  DI DEBITO  PR0T. 10523 DEL 12/12/2017  COMUNE DI PLOAGHE  PER INTEGRAZIONE RETTE PER ISTITUZIONALIZZAZIONE CITTADINI ALGHERESI   PRESSO LA COMUNITÀ PROTETTA "L'ANCORA " PERIODO:DAL 01 LUGLIO  2016  AL 30 GIUGNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7189"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3906</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE, A FAVORE DELLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE  S.R.L. UNIPERSONALE, CON SEDE IN ALGHERO, VIA SANT’ANNA 38, P. IVA 00249350901.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7190"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA E LUDOTECA. CIG 5190738C7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7191"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3909</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TONER PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG: Z43214D52F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7192"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3910</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE  2017. STRUTTURA IL GIROTONDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7193"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3911</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI N.4 TOTEM PUBBLICITARI ED ESPOSITIVI CON BASE A DUE FACCIATE DELLA MISURA DI 1,90X40 CM, DEL MARCHIO COLLETTIVO “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO”. AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA (PROT. 345508) SUL ME.PA. CIG: ZF4213F161.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7194"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INRF560823 DEL 30.11.2017, RELATIVA AL PERIODO DAL 01.11.2017 – 30.11.2017, A FAVORE DELLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7195"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE VIA VITTORIO VENETO ANG. VIA MARCONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7196"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3914</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA- CONSIP - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA - CIG: ZB1213F5DF -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7197"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3915</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DELLA VESTIZIONE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA- CONSIP - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA - CIG: ZB321418BA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7198"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3916</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE SOSTENUTE PER OPERE MARITTIME NEL PORTO DI ALGHERO  MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SASSARI  - RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SASSARI –   CON SEDE IN SASSARI VIA CARLO FELICE N. 29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7199"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3918</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONALI IN USO AI SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E STRADE VICINALI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DI VALORE INFERIORE A   1.000 EURO.  _ CIG: ZBD214E857.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7200"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3919</Numero_Provvedimento><Oggetto>5A EDIZIONE DEL CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE “GRENACHES DU MONDE”. ACCERTAMENTO CONTABILE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7201"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3920</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA TALASSEMIA O DA EMOFILIA O DA EMOLINFOPATIA MALIGNA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI DI VIAGGIO E SOGGIORNO - NOVEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7202"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA E RICOSTRUZIONE DELLA COLONNA ADERENTE AL CANCELLO CIMITERIALE CON RESTAURO DELLA OPPOSTA”  -  CIG:  ZAB1FF75C4 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -   SOLINAS SALVATORE CON SEDE A SASSARI. - P.IVA – 00214540908</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7203"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SASSARI - RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SASSARI – CON SEDE IN SASSARI VIA CARLO FELICE N. 29 –  SPESE SOSTENUTE PER OPERE MARITTIME NEL PORTO DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7204"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3923</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE RAS PROT. 89943/419 DEL 02.11.2017  -FINANZIAMENTO COPERTURA ONERI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE -  INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO  PROGRAMMA 2017 -  ACCERTAMENTO ED   INCREMENTO DI ENTRATA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7205"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 53_17 DEL 04/10/2017 E N. PA 45_17 DEL 06/09/2017. DITTA I.A.C.E.  S.R.L. CON SEDE IN PADOVA VIA BONAFEDE 1 - P.IVA 03603670286. CIG: ZAD1EAA37F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7206"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/E DEL 29.11.2017 S.E.C.AL SPA - SPESE DI POSTALIZZAZIONE SOSTENUTE DA S.E.C.AL. SPA E RISCOSSE DAL COMUNE DI ALGHERO PER ATTI INGIUNTIVI, SANZIONATORI E POSTA ORDINARIA PER ICI, TARSU, TOSAP, CIMP NEL MESE DI OTTOBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7207"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 54_17 DEL 04/10/2017. DITTA I.A.C.E.  S.R.L. CON SEDE IN PADOVA VIA BONAFEDE 1 - P.IVA 03603670286. CIG: ZF82010305.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7208"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3927</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE DI UN MICRO-NIDO COMUNALE A SERVIZIO DEL QUARTIERE “LA PIETRAIA” - PIANO REGIONALE DI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N. 6/2012,. CUP G17B15000310006 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE ATTI DI GARA-PRENOTAZIONE SOMME. N. GARA 6937673 - CIG 7317903C95.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7209"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3928</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RILEVATA ECONOMIA. DITTA LA MECA SOC. COOP - CF.02463750907. CIG Z351D6A47B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7210"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3929</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7211"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3930</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA RIVOLTA AL PERSONALE DELL’ENTE – D. LGS 81/2008. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE31F2CCB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7212"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3931</Numero_Provvedimento><Oggetto>FFIDAMENTO FORNITURA DI LIBRI PER IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO -  CIG:ZF921514F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7213"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3932</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER USCIERI/AUTISTI DELL’ENTE TRAMITE MEPA. CIG. ZEF20EC757</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7214"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3933</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE ED ATTREZZATURA MINUTA NON PREVENTIVABILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO MANUTENZIONI. DITTA PORTAEDILE S.R.L. CON SEDE IN ALGHERO S.P. DEI DUE MARI KM. 0,900 P.IVA 02682120908 CIG – ZAD2151EDB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7215"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3934</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA ARREDI A SEGUITO ESPERIMENTO RDO SUL MEPA DI CONSIP - CIG:  Z3920CE2F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7216"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 2_17 DEL 30/11/2017 DITTA VERMEER ITALIA S.R.L. CON SEDE IN VIA ADIGE 21 - 37060 NOGAROLE ROCCA (VR) – P.IVA 02484000233. CIG: ZBF20F02F5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7217"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3938</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO -  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GRAZIA DELEDDA” -  VIA TARRAGONA N. 16 - ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 DI ALGHERO - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO”- CUP G17B15000530006 - CIG: 6371913CF0-ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7218"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA V.VENETO ANG.VIA MARCONI -(MESE DI GIUGNO-DICEMBRE 2017)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7219"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3941</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO ALLA FONDAZIONE ALGHERO - MUSEI EVENTI TURISMO ALGHERO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP) DEL COMUNE DI ALGHERO. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7220"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3944</Numero_Provvedimento><Oggetto>: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI (A TERRA E A MARE) DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA. RINNOVO CONTRATTO – C.I.G.  Z4A1AC1E1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7221"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3947</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2294 MODIFICHE PROSPETTICHE, DIVERSA DISTRIBUZIONE INTERNA, PAVIMENTAZIONE ESTERNA E PISCINA IN LOC. MATTEATTU DEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7222"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3950</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “L’ISOLA DEL LIBRO – LO QUARTER DEL LLIBRE. IIA EDIZIONE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7223"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3951</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ – UNAR – “AVVISO A.P.S.A.C. 2017 -SETTIMANA DI AZIONE CONTRO IL RAZZISMO 2017 - SERVIZI TECNICI PER EVENTO “BASKETNICO” 26 MARZO 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. CIG  Z761DE146C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7224"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3957</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “GIREPAM – GESTIONE INTEGRATA DELLE RETI ECOLOGICHE ATTRAVERSO I PARCHI E LE AREE MARINE”.  ACQUISIZIONE MATERIALE DI CANCELLERIA. CIG: Z6E214BA89 CUP E76J16001050007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7225"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTEGRAZIONE QUOTE SOCIALI PER RICOVERO CITTADINI   PRESSO LA RSA  "SAN NICOLA" DI SASSARI - MESE OTTOBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7226"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3962</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 4 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO CON QUALIFICA DI “GIARDINIERE” - CAT. B1 - A TEMPO PIENO E DETERMINATO CON DECORRENZA 18.12.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7227"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3940</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI (A TERRA E A MARE) DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 01.12.2017 – C.I.G.  Z4A1AC1E1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7228"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3942</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA ISOLA PIANA - STAMPA LIBRETTO “TARTARUGHE E CETACEI” – AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (PROT. 348853). CIG: ZD92148ED2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7229"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3945</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLO SPORTELLO LINGUISTICO COMUNALE DITTA INFO CIG ZF421535EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7230"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3953</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI DOCENZA/COLLABORAZIONE FORMATIVA AL DOTT. GIAN COMITA RAGNEDDA PER INTERVENTO FORMATIVO IN MATERIA DI URBANISTICA PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7231"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3954</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/RCO. IMPEGNO SOMME PER RISARCIMENTO SINISTRO SIG.RA P.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7232"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3955</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA – ROMA. CONVENZIONI EE13 ED EE14. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA – DIVERSE MENSILITA’ 2016 E 2017. CIG: 6563827165 E CIG. 7020178227</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7233"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3956</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5D1E38DA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7234"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA TAR (SEZIONE SECONDA) N. 00692/2017 REG.PROV.COLL. N. 00533/2016 REG. RIC., PUBBLICATA IL 16.11.2017, EMESSA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA (SEZIONE SECONDA), – BAR FOCACCERIA “IL MILESE” DI FIORI SONYA C/COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7235"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3959</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA TALASSEMIA O DA EMOFILIA O DA EMOLINFOPATIA MALIGNA. LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7236"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112_17 DEL 09.10.2017 E NOTA CREDITO N. 124¬_17 DEL 07.12.2017 EMESSE DALLA DITTA ELMI SRL – UNIPERSONALE CON SEDE IN SASSARI – VIA SPINA BORTIGALI, 182 - P. IVA 01961950902 – CIG Z981EF327A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7237"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3970</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L’AREA ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ PC DESKTOP 15” LOTTO 2. CIG DERIVATO ITALWARE S.R.L (IN RTI): Z462156FED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7238"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4054</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI ART. 9 CONVENZIONE URBANISTICA REP. 241 DEL 11/08/1981 ALIENAZIONE ALLOGGIO L. 865/71 SIGG. GARAU ALESSANDRA E CRISTINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Attuativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7239"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3961</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SOMME RISCOSSE A MEZZO CONTO CORRENTE POSTALE N. 11994076, PER LE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. PERIODO  DAL 24.11.2017 AL 15.12.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7240"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A2002017100003720 DEL  27/10/2017 EMESSA DALLA DITTA OLIVETTI SPA VIA JERVIS – 10015 IVREA - P.IVA 02298700010. CIG:461BF25F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7241"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3964</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO DAL 01.10 AL 15.12.2017  E CONTESTUALE VERSAMENTO IN TESORERIA  DELLE SOMME INTROITATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7242"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7904526224 DEL 01.012.2017, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, PER 48 MESI, DI UN VEICOLO PICK-UP, PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. PERIODO DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7243"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3966</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE NON DIRIGENTE – FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017 – MODIFICA RIPARTIZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7244"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI GUARD-RAIL NELLA VIA PORTO CONTE.  LIQUIDAZIONE  SAL N. 1. DITTA USAI LUIGI SRL. C.U.P. G17H17000470004. CIG Z491F8B156</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7245"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3969</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIE DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 343/2016 - ANNUALITA' 2017, ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTESTUALE IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ HERA COMM SRL. CIG. Z6C215BFC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7246"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3971</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFETTUAZIONE DI PROVE E ANALISI DI CAMPIONI RELATIVI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI ALGHERO ISTEDIL S.P.A. SOCIETÀ A SOCIO UNICO, VIA TIBURTINA KM 18,300 I-00012 GUIDONIA (ROMA) P. I. IT00887271005 – C.F. 00422780585. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/PA DEL 05/09/2017. CIG. 6924635592.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7247"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA CARBONI S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7248"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3973</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L’AREA ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “PC PORTATILI E TABLET 1” LOTTO1 - CIG DERIVATO INFORDATA SPA  (IN RTI): Z5C2159B1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7249"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3974</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L’AREA ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO ODA MEPA. CIG C2 SRL: ZD92159D6E - CIG MENHIR COMPUTERS : ZF02159EBA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7250"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3975</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 18 COMMA 3 D.LGS 177/2009 ALLA CONSIP S.P.A. DEL CONTRATTO QUADRO SPC2 NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7251"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  1° E ULTIMO SAL E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE A FAVORE DELLA DITTA SOLINAS SALVATORE  PER I LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA E RICOSTRUZIONE DELLA COLONNA ADERENTE AL CANCELLO CIMITERIALE CON RESTAURO DELLA OPPOSTA”  -  CIG:  ZAB1FF75C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7252"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3977</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO ESECUTIVO. FORNITURA E REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ALGHERO. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE SARDEGNA FESR 2007-2013 ASSE I "SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE" LINEA DI ATTIVITÀ 1.1.1.A, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP " SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA" LOTTO 2 - CUP : G16F17000020006 – CIG: 73233847A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7253"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000030916 DELL’11.12.2017, A FAVORE DELLA  DITTA A.C.I. DI ROMA (P.IVA: 0907501001) E RELATIVA AL PAGAMENTO DEI DIRITTI DOVUTI PER LA CONSULTAZIONE DI DATI P.R.A. EFFETTUATI DA QUESTO COMANDO DI POLIZIA LOCALE NEL MESE DI OTTOBRE ‘2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7254"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 10/E DEL 24/11/2017 EMESSA DALLA DITTA ECOTONI COOP. SOCIALE ONLUS DI ALGHERO – P.IVA: 02617910902 –CIG. 70310573C9 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRATI E AREE LIMITROFE INCOLTE DEL COMUNE DI ALGHERO, APPROVAZIONE STATO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7255"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000012-2017-A DEL 11.12.2017  EMESSA DALLA DITTA ELEPROJECT S.N.C., S.V. SANTU TETTARU, 6 – 07100, SASSARI (C.F. E P.I.: 02310560905) PER L’INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO PER OTTENIMENTO DELLA DI.RI. E DEL C.P.I. DELL’ASILO COMUNALE DI VIA GIOVANNI XXIII. CIG. Z401FB6610.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7256"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3985</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA ARGILLERA - VIA MATTEI. AFFIDAMENTO LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. B) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PRENOTAZIONE SOMME.  CUP: G11E17000030006 - CIG:7319502421</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7257"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3986</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORME VIGENTI SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA “LA PEDRERA” - VIA CORSICA - VIA MALTA. AFFIDAMENTO LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO - ART. 36 COMMA 2) LETT. C) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PRENOTAZIONE SOMME.  CUP: G14H15001740006 – CIG 7318436470.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7258"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3987</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORME VIGENTI SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO, SEBASTIANO SATTA - VIA DE BIASE”. AFFIDAMENTO LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE  BANDO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. C) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PRENOTAZIONE SOMME. CUP G14H15001750006 – CIG 73196530BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7259"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3988</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI – LIDO –VIA ALES. AFFIDAMENTO LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. B) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PRENOTAZIONE SOMME.  CUP: G11E15000560006, CIG: 73156980F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7260"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3989</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE IMPEGNI SU PROROGA CONTRATTUALE AL 31.12.2017 - ALGHERO IN HOUSE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7261"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3990</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA VIA MATTEOTTI. AFFIDAMENTO LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. B) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PRENOTAZIONE SOMME.  CUP: G11E15000550006 – CIG:7318300435</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7262"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3991</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI SCUOLA PRIMARIA DI P.ZZA VENEZIA GIULIA BORGATA DI FERTILIA. AFFIDAMENTO LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. B) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PRENOTAZIONE SOMME. CUP: G16J15001960006 – CIG:73163223E9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7263"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3992</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA DI VIA XXIV MAGGIO. AFFIDAMENTO LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. B) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PRENOTAZIONE SOMME.  CUP: G11E15000600006. CIG 73227479FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7264"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3993</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAM. ASSE 2 - INTERVENTI  MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI  SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA DI VIA VITTORIO EMANUELE EX OMNI. AFFIDAMENTO LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. B) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PRENOTAZIONE SOMME. CUP:G11E15000590006 – CIG:7322470566</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7265"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3994</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI ALGHERO - LOTTO DI COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. “B” DEL D.LGS. N. 50/2016. APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PRENOTAZIONE DELLE SOMME. CUP: G17H16000510004 – CIG LAVORI:  732209933E – CIG PROFESSIONISTA: Z9C1F51E61.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7266"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3995</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SANTA MARIA LA PALMA. AFFIDAMENTO LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. B) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PRENOTAZIONE SOMME.  CUP G11E15000570006 – CIG: 7315245B22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7267"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3996</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SANT’ANNA. AFFIDAMENTO LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. B) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PRENOTAZIONE SOMME.  CUP: G11E15000630006 – CIG 73230926B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7268"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3997</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA MALTA. AFFIDAMENTO LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. C) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PRENOTAZIONE SOMME.  CUP: G11E15000620006– CIG 732491898C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7269"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000) PER IL PERIODO DAL 01.11.2017 AL 30.11.2017 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7270"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000) PER IL PERIODO DAL 01.10.2017 AL 31.10.2017 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7271"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4024</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO INTEGRAZIONE RETTA COMUNITÀ INTEGRATA "MADRE TERESA DI GESÙ BACQ" - SECONDO SEMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7272"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4029</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE - MAMMA ACCOGLIENTE -  "DOLCI BIRBE" DI ANNA MELONI. ECONOMIA DI SPESA .  SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE - MAMMA ACCOGLIENTE -  "PICCOLI AMICI"  DI ANNA ROSA NIEDDU  E "DOLCE ACCOGLIENZA" DI CARMEN SARA CROCITTO. IMPLEMENTO DI SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7273"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ORN EST S.R.L. PER LA FORNITURA DI STELLE DI NATALE E PIANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7274"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DALLA 22/PA ALLA 27/PA DEL 13/12/2017 EMESSE DALLA DITTA: CAR GOMME DI SECHI ROBERTO, VIA DEGLI ORTI TRAV. B, N.12 - 07041 ALGHERO (SS) – P.IVA 02375900905 – CIG Z37189798E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7275"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3999</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA “SACRO CUORE” - VIA CAGLIARI. AFFIDAMENTO LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. C) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PRENOTAZIONE SOMME.  CUP: G12F17000000006 –  CIG: 73250652DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7276"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4000</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONSUMI IDRICI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE DELL’AREA ESTERNA DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “VILLA MARIA PIA”, A FAVORE DELLA SOC. ORN-EST S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7277"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4001</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA NIEDDU MARIA GRAZIA PER LA FORNITURA MATERIALE VARIO ED ATTREZZATURA MINUTA PER IL SERVIZIO VERDE PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7278"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4002</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA ASFODELO”. VIA ASFODELO. AFFIDAMENTO LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. B) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PRENOTAZIONE SOMME.  CUP: G11E17000040006 – CIG: 73250549C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7279"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18_17 DEL 11/12/2017 EMESSA DALLA DITTA SECURED SOLUTIONS SRL PER PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI BASTIONI MARCO POLO, MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI E REALIZZAZIONE NUOVI PARAPETTI. C.I.G.: Z491F89000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7280"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4004</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA IL CARMINE. AFFIDAMENTO LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. B) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PRENOTAZIONE SOMME.  CUP: G11E15000610007 – CIG 7322930102.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7281"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4005</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINI E.R.P. SPESE CONDOMINIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILE DI PPOPRIETA COMUNALE VIA VENEZIA N. 4  – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7282"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4006</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE- SPESE CONDOMINIALI CONDOMINI -VIA S.BARBARA, 7 - CONDOMINIO VIA SASSARI, 196” - CONDOMINIO VIA MACCIOTTA, 8, CONDOMINIO VIA ORISTANO, 19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7283"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4007</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI.  NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7284"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4008</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA E SECONDARIA DI I GRADO - VIA ORSERA. AFFIDAMENTO LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. B) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PRENOTAZIONE SOMME.  CUP: G13G17000470006 – CIG 7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7285"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DUNE E ARENILI” NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA CAMP - INTERVENTO DI SALVAGUARDIA E RICOSTITUZIONE DEI LITORALI SABBIOSI” - CIG 6919011480 - IMPRESA PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA  CON SEDE IN SASSARI VIALE PAPA GIOVANNI PAOLO II N. 10 – LIQUIDAZIONE  STATO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7286"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RISULTATO ANNO 2016 POSIZIONI ORGANIZZATIVE, ALTE PROFESSIONALITA’ E ALTE SPECIALIZZAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7287"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4013</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SANTA MARIA LA PALMA, VIA ZIRRA. AFFIDAMENTO LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. B) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PRENOTAZIONE SOMME.  CUP: G11E17000050006 – CIG: 7318116C5B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7288"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4015</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI A FAVORE DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI (CCN) OPERANTI NEL TERRITORIO DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7289"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4016</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA “LA CUNETTA” VIA MAURO MANCA. AFFIDAMENTO LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. C) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PRENOTAZIONE SOMME.  CUP: G11E15000580006 – CIG: 731585635B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7290"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4018</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RILEVATA ECONOMIA. “LAVORI DI RIFACIMENTO PERCORSI CICLO-PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA”. CIG Z281F90A7D - C.U.P. G11B17000070004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7291"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4019</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - INDIZIONE DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE DELLE OFFERTE (R.D.O.), SUL MERCATO ELETTRONICO ME.P.A. DI CONSIP, PER LA FORNITURA DI N.90 BARRIERE STRADALI DEL TIPO NEW JERSEY PER MESSA IN SICUREZZA AREE SENSIBILI - C.I.G.: ZD92164612.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7292"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4020</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 3747 DEL 06/12/2017 BANDO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LA PESCA DEL RICCIO DI MARE (PARACENTROTUS LIVIDUS) DI CUI A GLI ART. 14 E 15 DEL DISCIPLINARE PROVVISORIO DELL’ AMP CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7293"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4021</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PIETRO BRUNO BERNARDI  PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO VERDE PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7294"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PERCORSI CICLO-PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA. INDAGINI STRUTTURALI PROPEDEUTICHE. AFFIDAMENTO NOLEGGIO A CALDO DI PONTONE MODULARE ALLA DITTA SUBSERVICE SRL. C.U.P. G11B17000070004. CIG ZD2216413E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7295"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4025</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RILEVATA ECONOMIA. “LAVORI DI “ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI (EX D.M. N. 37/08)  DELLA CASA COMUNALE DI VIA SANT’ANNA, 38. CIG  ZC920B2F39</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7296"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIGUARDANTI “LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI DEL COMPARTO 1 DEL P.I.P. LOC. UNGIAS GALANTÈ. IMPRESA APPALTATRICE: RAFZAMBURRU COSTRUZIONI SRL, CON SEDE IN ITTIRI (SS) VIA CAGLIARI N.2 AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DELL’IMPRESA PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA CON SEDE IN STADA PROVINCIALE SASSARI ITTIRI, 6 STRADA VICINALE COSTA PALONI 89 - 07100 SASSARI. – CUP G16G15000160002 – CIG: 6872841FCC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7297"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4031</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLE QUOTE SOCIALI PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  EROGATE DA STRUTTURA SOCIO SANITARIA  ACCREDITATA . STIPULA CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA  .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7298"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4032</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SIG.C.A. PRESSO COMUNITA ALLOGGIO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7299"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4033</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA  SERVIZIO DI GESTIONE CRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7300"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RINNOVO 350 LICENZE ANTIVIRUS PANDA PROTECTION PLUS CONTRATTO TRIENNALE 2017-2019 -PRIMO ANNO 2017 ODA MEPA N .3775568 FORNITORE SPEDITAMENTE SRL. CIG: Z721F64DCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7301"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4036</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SOFTWARE ENTERPRISE MAINTENANCE - RENEWAL UDP PREMIUM PLUS EDITION 5 TB -  AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ VAR GROUP SPA MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2018 ED ECONOMIA DELLE RISORSE NELL’ ANNO 2019 CIG: Z3E209B975</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7302"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4037</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INTERSETTORIALE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO E DELLE LICENZE ORACLE (GIT). CONTRATTO ANNUALE CON LA SOFTWARE HOUSE UMBRIA DIGITALE S.C.AR.L CON SEDE LEGALE A PERUGIA ANNO 2018. CIG: Z8421672D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7303"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4038</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO SICR@WEB DEL COMUNE DI ALGHERO. ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO ANNUALE DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE SICR@WEB CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - ANNO 2018. ODA MEPA N. 4059706. CIG: Z302167E7D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7304"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4056</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7305"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4068</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/RCO – IMPEGNO SOMME PER FRANCHIGIE, PERIODO 2016. RETTIFICA DETERMINA N. 3720 DEL 04.12.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7306"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4028</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE II° - INTEGRAZIONE MODULO ORGANIZZATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7307"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4030</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA M.C.T.C. PER PAGAMENTO CONSULTAZIONI ALLA BANCA DATI - ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7308"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4039</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI N.1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' VOLTA LA CARTA DI PORTO TORRES GESTITA DALLA SOC. COOP. ANDALAS DE AMISTADE - CIG. 7325759F8E - N. DI GARA 6943575</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7309"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4042</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONSUMI IDRICI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE DELL'AREA ESTERNA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "VILLA MARIA PIA", A FAVORE DELLA SOCIETA' ORN-EST SRL - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7310"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4043</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI – “CONDOMINIO LARGO SANTI ANGELI VIA LA MARMORA”. – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7311"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4044</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA - FLORAGRICOLA ROCCHI S.R.L. CON SEDE IN SASSARI– S.P. 18 BANCALI N. 260 – P.IVA 01137780902  -  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA DELLE ALBERATE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO”  – CIG  Z6C216B5E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7312"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4047</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA P. A.  LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANCATO PREAVVISO E FERIE NON GODUTE.   IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7313"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4048</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA - DITTA MACAGI S.R.L. CON SEDE MACERATA – Z.I. CERRETE COLLICELLI CINGOLI – P.IVA 01065270421 -“MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE DA GIARDINO INSTALLATE SU TUTTO IL TERRITORIO URBANO, PERIURBANO E FRAZIONI, PRESSO PARCHI, GIARDINI E SCUOLE, ONDE POTER GARANTIRE AGLI UTENTI ADEGUATI STANDARD DI MANUTENZIONE” – CIG  Z66216B639</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7314"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4049</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA - DITTA BCB GREEN SERVICE S.N.C. CON SEDE IN ALGHERO – VIA ROCKEFELLER 21 – P.IVA 02170220905   “COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE DI VIA GIOVANNI XXIII” – CIG  Z2D216B68C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7315"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4051</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’OSTELLO COMUNALE DI FERTILIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E RETTIFICA ATTI DI GARA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1781/2017 - IMPEGNO E PRENOTAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7316"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4053</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL DOTT. WALTER PIANEZZA CON SEDE IN ALGHERO VIA GIGLIO 2 C.F. PNZWTR77M06A192H - P.IVA 02360510909 - INCARICO TECNICO PER REDAZIONE PIANI DELLA SICUREZZA PER ALCUNI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – CIG  ZCC216B548</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7317"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139/PA DEL 11.12.2017 RELATIVA AL “SERVIZIO DI BIKE SHARING NEL COMUNE DI ALGHERO”, A FAVORE DELLA DITTA BICINCITTÀ SRL – VIA FREJUS N. 127 – 10043 ORBASSANO (TO), CON SEDE IN VIA CORTE D’APPELLO, 11 – TORINO - P.IVA/COD. FISCALE: 10390980018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7318"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4059</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DI LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLE PARTI NON STRUTTURALI DEI SOLAI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI A SEGUITO DELLE VERIFICHE ESEGUITE. CIG Z3F216F53F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7319"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4062</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI TENDE PER IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO -  CIG: ZE22163BC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7320"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4063</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE – LIQUIDAZIONE SOMME- AVVISO NR. 02520170021150457001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7321"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4064</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE – REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA” – CUP: G17B15000390004 – CIG: 7201666AC7 - APPROVAZIONE N.5 VERBALI DI GARA E VERIFICA CONGRUITÀ OFFERTA. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA METASSOCIATI SRL, CON SEDE IN MACOMER (NU).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7322"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA DITTA “SHARDANA TOURS” PER  PARTECIPAZIONE CITTA’ CREATIVE UNESCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7323"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA DITTA “SHARDANA TOURS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7324"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4067</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE: DOTT.SSA LAURA USAI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7325"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4095</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE ISCRITTO ALLA LISTA SPECIALE AD ESAURIMENTO DI CUI ALL’ART. 6 CO. 1 LETT. F) L.R. N. 3/2008 ANNUALITA’ 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7326"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLA SECONDARIE DI II°  GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016 - 17. APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL RIMBORSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7327"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1792E DEL 13.11.2017 – A.N.U.S.C.A. SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7328"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1552/PA DEL 28.11.2017 - DITTA PUBLIKA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7329"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4073</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVER DA DESTINARE ALL’ARCHIVIAZIONE DELLE IMMAGINI DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE SARDEGNA FESR 2007-2013 ASSE I "SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE" LINEA DI ATTIVITÀ 1.1.1.A, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP " TECNOLOGIE SERVER 1" LOTTO 2 - CUP : G16F17000020006 – CIG DERIVATO: Z9621769D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7330"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4074</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. N.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO E FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE GESTIONALE”. - CIG: 733049215E -APPROVAZIONE ATTI DI GARA. IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7331"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4076</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE ATTIVAZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA2, LETT.B, DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO “CONTABILITA’ AMBIENTALE DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA” – CIG 7331910389</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7332"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4077</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE: INCREMENTO IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7333"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  168 DEL 21.10.2017 – DITTA S.I.P.A.L. SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7334"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTUTA N. 6 DEL 21.12.2017, RELATIVA ALLA FORNITURA DI N° 2 MOTOCICLI MARCA HONDA MODELLO NC 750, PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE, EMESSA DALLA DITTA TUTTOMOTO S.R.L.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7335"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4083</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 18 COMMA 3 D.LGS 177/2009 ALLA CONSIP S.P.A. DEL CONTRATTO QUADRO OPA SPC2 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA', INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA. INTEGRAZIONE RISORSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7336"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE VARI UFFICI ODA MEPA N . 3995550 FORNITORE C2 SRL; CIG: Z4020F932C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7337"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORTICCIOLO SRL C/ COMUNE DI ALGHERO - SENTENZA N° 526/2017 TAR SARDEGNA.  IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7338"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4092</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI ALGHERO. - CIG: 7333024AD4 -APPROVAZIONE ATTI DI GARA. IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7339"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4097</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PROVENTI  DA SERVIZIO SCUOLABUS ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7340"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4099</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE INFOMATIVO ALLA DITTA PANORAMIKA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7341"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4100</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. S.P.A. DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI. PROROGA AL 31.03.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7342"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4103</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER  CITTADINO CON DISABILITÀ PSICHICA RICOVERATO  PRESSO LA COMUNITÀ TERAPEUTICA PSICHIATRICA "IL GABBIANO BLU" DELL' ATS  SARDEGNA ( AZIENDA TUTELA  SALUTE)  ASSL SASSARI   -U.O . SAN GIOVANNI BATTISTA -PLOAGHE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7343"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4107</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE, SMALTIMENTO E INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI DI MARCHE PRIMARIE PRESSO VARIE STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE  DETERMINAZIONE A CONTRARRE-IMPEGNO SOMME –  CIG: Z382178864.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7344"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4112</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA D.P.I. PER RIPRISTINO DELLA CAPACITA’ OPERATIVA DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE INTERVENUTO NELLE ZONE DEL CENTRO ITALIA COLPITE DAL SISMA DEL 24.08.2016 – MEDIANTE O.D.A. SU MEPA- CONSIP -  IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO PER L’ANNO 2017 - CIG: ZBA2178C0E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7345"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURE DI ATTREZZATURE, PER IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO. IMPEGNO  DI SPESA-ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A) SUL MEPA N.  4072146 CIG: Z78217B9FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Per l'infanzia e per i giovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7346"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “INTERNATIONAL AUGMENTED MED – I AM”, PROGRAMMA ENPI CBC MED, MISURA PRIORITÀ 1.2 TURISMO SOSTENIBILE. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER REVISORE RENDICONTAZIONE. CUP G18F12000460006 – CIG Z46217BD30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7347"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORNITURA DI ATTREZZATURE, PER PROGETTO PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ PERSISTENTI E TRANSITORIE- VIII^ ANNUALITÀ. LINEA D’INTERVENTO 1/2/3.. AFFIDAMENTO  ALLA DITTA  BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO LOC. S.M. LA PALMA , 07041 ALGHERO (SS), P.I. 01406880904 C.F. BRNPRB60B10A192O. CIG Z4E2178E52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7348"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE UTENTI INSERITI PRESSO LA  COMUNITÀ ALLOGGIO CASA DI RIPOSO "SANT'AGOSTINO" - MODIFICA DETERMINAZIONE  N. 2374/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7349"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SOSTEGNO DELLE SPESE FUNEBRI A FAVORE DI FAMIGLIE IN STATO DI NECESSITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7350"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4149</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA NEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI SITO IN VIALE DELLA RESISTENZA“ DITTA: ELMI S.R.L. CON SEDE IN PORTOTORRES VIA SPINA BORTIGALI N 182 – P.IVA 01921950902</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7351"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4163</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 7, DEL CCNL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI ANNO 2018 – DIPENDENTE SIG.RA O.D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7352"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4164</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 7, DEL CCNL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI ANNO 2018 – DIPENDENTE SIG. L.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7353"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4115</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 301 DEL 28.10.2015 – CONTRIBUTO INAIL ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7354"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7355"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 2699/2017 DI ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA PER COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7356"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4132</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTO ELETTRICO CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7357"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4134</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - FINANZIAMENTO RAS - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE GESTIONE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7358"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4137</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE PER PROROGA RICOVERO CITTADINO PRESSO LA RSA "SAN NICOLA" DI SASSARI -DI  SEGESTA GESTIONI SRL . IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7359"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4138</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998  - IMPEGNO QUOTE RESIDUE A FAVORE DELLA RAS - GESTIONE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7360"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4139</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE RETTE PER INSERIMENTI  UTENTI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO  CASA FAMIGLIA "IL SALICE" - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7361"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4140</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA - SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7362"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE SOSTENUTE DA S.E.C.AL SPA E RISCOSSE DAL COMUNE DI ALGHERO PER ATTI INGIUNTIVI, SANZIONATORI E POSTA ORDINARIA PER ICI, TARSU, TOSAP E CIMP. NOVEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7363"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PERTRASFERTA A CUNEO DIPENDENTE COMUNALE DOTT.SSA LAURA USAI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7364"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4136</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI, A FAVORE DELLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE S.R.L. UNIPERSONALE, CON SEDE IN ALGHERO, VIA SANT’ANNA 38, P. IVA 00249350901.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7365"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. PODDIGHE ANTONIO DANIELE -  COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CAT. B – P.E. B2. NULLA OSTA PER MOBILITÀ VOLONTARIA PRESSO COMUNE DI SASSARI – DECORRENZA: 1 GENNAIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7366"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIA DI SPESA PER I  LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI SITI IN VIA COLUMBANO (EX A.A.S.T. E EX TRIBUNALE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7367"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL’URP E DELL’UFFICIO PROTOCOLLO PRESSO L’EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO CASA DEL CAFFÈ’. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. B) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PRENOTAZIONE SOMME.  CUP G18E17000040004 – CIG 7332155DB4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7368"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4157</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI PROVE DI CARICO E COLLAUDO SOLAI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “PALAZZO SERRA”  DITTA: ISTEDIL S.P.A. CON SEDE IN GUIDONIA M.  VIA TIBURTINA KM. 18,300 – P.IVA 00887271005 – C.F. 00422780585 - C.F. Z712184C29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7369"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4158</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE ATTIVAZIONE PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. “B” DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI DEL PORTO TURISTICO DI ALGHERO – LOTTO DI COMPLETAMENTO” - CUP: G16G12000270002. - APPROVAZIONE ATTI DI GARA. IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA. CIG. 7325087504.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7370"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4159</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI SEPARAZIONI TRA GLI UFFICI DEL SERVIZIO PERSONALE IN VIA COLUMBANO, AL FINE DI GARANTIRE IL BENESSERE ACUSTICO. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, ALL’ARCH. DOMENICO AMBROSIO. STUDIO ACUSTICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE, COLLAUDO ACUSTICO DEI LAVORI. CIG: Z7C2183B84.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7371"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI-ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA”. IMPEGNO SOMME DA Q.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7372"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4162</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALI DERIVANTI DA INFRAZIONI AL C.D.S. - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SEPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7373"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DI LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLE PARTI NON STRUTTURALI DEI SOLAI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI A SEGUITO DELLE VERIFICHE ESEGUITE.  CIG  Z3F216F53F DITTA SICURTECTO S.R.L. CON SEDE IN CUSANO MILANINO VIA MONTE SABOTINO 14 – P.IVA  06383510960</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7374"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4173</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALEANNUALITA’ 2017 – AFFIDAMENTO LOTTO 1 TRATTO DEL RIO CALVIA IN LOC. SANT’AGOSTINO - CIG ZD22116507</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7375"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' PERSISTENTI E TRANSITORIE - VIII^ ANNUALITA' - LINEA 3) SERVIZIO CIVICO - PRESA ATTO RINUNCIA BENEFICIARIO (T.M.M) E RELATIVA SOSTITUZIONE CON NUOVO BENEFICIARIO (S.L) - DISIMPEGNO ED IMPEGNO SOMME 2017/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7376"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4181</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO DI PROPRIETA' AUTOMEZZO FIAT SCUDO AL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7377"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4183</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SIG.M.R. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7378"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO SU ONORARI SPETTANTI AGLI AVV.TI PATROCINANTI L’ENTE : AVV. LUCA ACCARDO- AVV. SERGIO CARACCIOLO- AVV. FRANCESCO MARINARO- AVV. GIANCOMITA RAGNEDDA- IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7379"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4192</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLE QUOTE SOCIALI PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE  DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI IN STRUTTURE SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE  -  AUMENTO IMPEGNO DI SPESA. INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO ANNO 2017   .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7380"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4195</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA G.C. N. 402 DEL 22.12.2017. IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7381"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4196</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA G.C. N.388 DEL 20.12.2017. IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7382"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4197</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA G.C. N. 389 DEL 22.12.2017. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7383"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4205</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELL'ACCERTAMENTO DI ENTRATA  N°287/2017 RELATIVO AGLI ONERI CONCESSORI DOVUTI IN RELAZIONE ALLA PRATICA SUAP 6627</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contabilità e Finanze</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7384"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4207</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE RAS PPROT. 46136 /2300 DEL 28.11.2017 .CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO DELLE BARIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI . ACCERTAMENTO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7385"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4217</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI CITTADINI PER ACQUISTO DI MATERIALE, ATTREZZATURE E ARREDI PER LE AULE ADIBITE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7386"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4213</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA A NORMA E MANUTENZIONE ANNUALE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE SITA NEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “PALAZZO SERRA”  DITTA: ASCENSORI VINCIS S.R.L. CON SEDE IN ALGHERO VIA MEUCCI 8 P.IVA 02228530909</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7387"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4215</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO “REGOLAMENTO URBANISTICO COMMERCIALE SU AREA PRIVATA E SU AREA PUBBLICA SU TUTTO IL TERRITORIO DI ALGHERO E STUDIO D’INSIEME DEGLI ARREDI NEGLI SPAZI IN CONCESSIONE PER I PUBBLICI ESERCIZI NELLE PIAZZE DEL CENTRO MATRICE DI ALGHERO E FERTILIA  DETERMINAZIONE A CONTRARRE-IMPEGNO SOMME –  CIG: ZCE21551E9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7388"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITINERARI DEL TERRITORIO MUSEO. IMPEGNO QUOTA SALDO DECIMA ANNUALITÀ 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7389"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITINERARI DEL TERRITORIO MUSEO. IMPEGNO QUOTA SALDO DECIMA ANNUALITÀ 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7390"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4218</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI A DECORRERE DAL 01/03/2018 DELLA DIPENDENTE  F.M.L.  MATR. 17 -  ART. 2  D.P.C.M.N.88/2017-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7391"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4222</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, L.R. 26 FEBBRAIO 1999, N. 8 ART. 4. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO SPESA. SALDO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7392"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4224</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE ANNUALITA’ 2017 – AFFIDAMENTO LOTTO 2 TRATTO DEL RIO VALVERDE – RIO CALABONA - CIG Z79211658D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7393"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA MARINA (TARTARUGHE E MAMMIFERI MARINI).  ACQUISIZIONE DI N. 2 GOPRO HERO 6 BLACK ACCESSORIATE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 COMMA 2, LETTERA A, DEL D.LGS. 50/2016. CIG: Z9D218C8C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7394"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4226</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. IMPEGNO SOMME A COPERTURA DEL MESE DI DICEMBRE 2017 - DITTA CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC COOP. CIG 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO GESTIONE RIFIUTI – IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7395"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4232</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL “REGOLAMENTO URBANISTICO COMMERCIALE SU AREA PRIVATA E SU AREA PUBBLICA SU TUTTO IL TERRITORIO DI ALGHERO E STUDIO D’INSIEME DEGLI ARREDI NEGLI SPAZI IN CONCESSIONE PER I PUBBLICI ESERCIZI NELLE PIAZZE DEL CENTRO MATRICE DI ALGHERO E FERTILIA –  – CIG: ZCE21551E9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7396"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA REDAZIONE PLANIMETRIE D'ESODO CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7397"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4248</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE P.M. - PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7398"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ORDINANZE VIABILITA' 01-01-2017 AL 30-06-2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7399"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ORDINANZE SUOLO PUBBLICO  01-01-2017 AL 30-06-2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7400"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONI IN DEROGA 01-01-2017 AL 30-06-2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7401"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONE CONTRASSEGNO DISABILI 01-01-2017 30-06-2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7402"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SUOLO PUBBLICO EDILIZIO 01-01-2017 AL 30-06-2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7403"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONI PASSI CARRABILI 01-01-2017 AL 30-06-2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7404"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONI ZTL 01-01-2017 AL 30-06-2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7405"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SUOLO PUBBLICO  01-01-2017 AL 30-06-2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7406"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>L.R. 23/05 ART. 30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI . IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE - DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7407"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO” – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITÀ DI VIGILANZA – CIG: 69140484E7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7408"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI 2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AFFIDATE AL PERSONALE COMUNALE: DIPENDENTE SIG.RA SCANU G. BARBARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7409"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI 2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AFFIDATE AL PERSONALE COMUNALE: DIPENDENTE SIG.RA SCANU G. BARBARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7410"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2871</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI DIFESA DELL’ENTE. FORMALIZZAZIONE IMPEGNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7411"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2917</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° SOTT. ELETTORALE CIRCONDARIALE. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI. PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7412"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI AGOSTO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7413"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2966</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPRAR – SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - 2016-2017 AVVISO MINISTERO DELL’INTERNO - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO [FNPSA] – CUP G11B16000150005 –LIQUIDAZIONE AGOSTO 2017 RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE – VIA R. LEPETIT, 8/10 – 20124 – MILANO – P.IVA: 12730090151 – B/261774 – CIG 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7414"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3013</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NECESSARI ALL’OTTENIMENTO DEL C.P.I. PRESSO L’IMMOBILE “CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI” - ALGHERO - CUP: G14E16003360004. IMPEGNO DI SPESA FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7415"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIGUARDANTI “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI ALGHERO” - CUP: G17H16000510004.  IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7416"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE DANTE E BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO, MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI E RIPRISTINO DEI PARAMENTI MURARI” CUP: G14H16000690006. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7417"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3158</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NECESSARI ALL’OTTENIMENTO DEL C.P.I. PRESSO L’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA SIMON – EX CASERMA DEI CARABINIERI. CUP: G14E16003360004. IMPEGNO DI SPESA FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7418"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO”. - CIG: Z411C6BAED. IMPEGNO DI SPESA FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7419"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3199</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’INCARICO DI “REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ PREORDINATO ALL’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DI VARIE STRUTTURE DEL COMUNE DI ALGHERO”. IMPEGNO DI SPESA FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7420"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI INTERFERENZE PROFILO AMMINISTRATIVO E PENALE NOTA N. 38740 DEL 06.07.2016 – SEGNALAZIONE VERANDE ABUSIVE “LA LEPANTO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organizzazione e Coordinamento - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7421"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3294</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA COMUNALE MARIOTTI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE INTERNA.  IMPEGNO DI SPESA FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7422"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3419</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “INTERNATIONAL AUGMENTED MED – I AM”, COD. I-A/1.2/113, PROGRAMMA ENPI CBC MED, MISURA PRIORITÀ 1.2 TURISMO SOSTENIBILE. IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE FINANZIAMENTO AI PARTNERS DI PROGETTO GENERALITAT DE CATALUNYA E ONTT TUNISIA - CUP G18F12000460006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7423"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER L’INCARICATO DI SUPPORTO AL RUP E PER L’INCARICATO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE AA.SS. DAL 2016/2017 AL 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7424"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3438</Numero_Provvedimento><Oggetto>“COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 0002-CIG: 645484529°-  ESPROPRIAZIONE AREE: DITTE NON CONCORDATARIE - DEPOSITO INDENNITÁ DI ESPROPRIO PRESSO IL MEF RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7425"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3518</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SICUREZZA E VIGILANZA  - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 22 CCNL 14/09/2000) PER IL PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31.10.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7426"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3538</Numero_Provvedimento><Oggetto>“COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 000 2-CIG: 645484529°-  ESPROPRIAZIONE AREE: DITTE NON CONCORDATARIE AI SENSI DELL’ART. 21, COMMI 2 E 3, DEL DPR 327/2001 - DEPOSITO INDENNITÁ DI ESPROPRIO PRESSO IL MEF RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7427"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3584</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RETRALAGS - PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 –PARTECIPAZIONE RIUNIONE TECNICA A ROMA PRESSO SEDE DEL MINISTERO– LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE. CUP G19D16001050009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7428"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI AGLI  “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL CPI DEL TEATRO CIVICO” – CONFERMA GRUPPO DI LAVORO – IMPEGNO INCENTIVI   EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016- DICHIARAZIONE ECONOMIE DI PROGETTO. CUP: G16J16001010004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7429"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI DEL PORTO TURISTICO DI ALGHERO” - CUP: G16G12000270002 - CIG: 6924992C2B. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7430"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3863</Numero_Provvedimento><Oggetto>JAZZALGUER 2017/2018. SCELTA DI OPERATORE ECONOMICO PER STIPULAZIONE CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP) AVENTE AD OGGETTO SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI MUSICALI “ALTISSIMA LUCE” E “JESTER OF JAZZ” NELL’AMBITO DEL FESTIVAL JAZZALGHERO - ANNO 2017/2018 – CIG Z7620C6D13. AGGIUDICAZIONE RDO SU SARDEGNA CAT.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7431"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3866</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL PIANO DI ZONA 167 SA SEGADA COMPARTO B” CUP: G17H14001430004 – CIG: 6897560E90.  IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7432"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3937</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. COMUNE DI ALGHERO TERZO PIGNORATO. TRIBUNALE DI SASSARI R.G. 278/2017. LIQUIDAZIONE NOTA DOTT. AVV. BENZONI GIUSEPPE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7433"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPESE COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE DI BANCHE DATI, ACCERTAMENTO EVASIONE, RISCOSSIONE COATTIVA E GESTIONE DEL CONTENZIOSO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE DEL COMUNE DI ALGHERO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7434"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3935</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° S.E.C. - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI  PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7435"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3952</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO RETRALAGS – IMPEGNO SOMME PER MISSIONI -  DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA. CUP G19D16001050009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7436"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3943</Numero_Provvedimento><Oggetto>° S.E.C. - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7437"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4096</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - ECONOMIA DI SPESA PER L’ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7438"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO “ANDALAS DE AMISTADE” SOC. COOP.SOCIALE CONSORTILE DI VALLEDORIA, VIA IV NOVEMBRE N.23, P.I.02164110906 – F.E. N.323/2017/PA – PERIODO NOVEMBRE 2017 – CIG 6890210D27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7439"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4014</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO LOCULI 4° LOTTO – LOTTO DI COMPLETAMENTO” - CUP: G17H16000400004. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7440"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4017</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA” AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS. 50/2016.  APPROVAZIONE ATTI DI GARA-PRENOTAZIONE SOMME- IMPEGNO SOMME PER INCENTIVI ART.113 D.LGS N. 50/2016.  CUP G17H03000130001– CIG. 732559583A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7441"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTO AGGIUNTIVO PUNTI LUCE E SEMAFORI- IMPEGNO SOMME PER INCENTIVI – INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° 3233 DEL 25.10.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7442"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4034</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA CANCELLATI NEL 2016 DA REIMPUTARE NELL’ANNO 2018. RISORSE IMPEGNATE CON DETERMINA N. 1088 DEL 03.12.2015 PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DI FONIA IN TECNOLOGIA VOIP CON LA DITTA OLIVETTI S.P.A. TRAMITE L’ADESIONE ALLA FORNITURA DEI SERVIZI SPC REGOLATA DAL CONTRATTO QUADRO. CIG 650220909D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7443"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4040</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA N. 1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' CASA GINA GESTITA DALLA SOC. COOP. LA FENICE PERIODO 1.1.2018 - 31.03.2018 - CIG. Z1E216AAA9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7444"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4041</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI N.1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' CASA GINA GESTITA DALLA SOC. COOP. LA FENICE - PERIODO 01.01.2018- 31.12.2018 -  CIG. Z09216A9E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7445"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4045</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° S.E.C. - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI AL SEGRETARIO (PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7446"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4046</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° S.E.C. - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI (PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2019).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7447"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4050</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA E INTEGRAZIONE  DETERMINAZIONI N°2777 /2016 E N° 2436/2017- IMPEGNO SOMME PER INCENTIVI L’ART. 113 DEL DLGS 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7448"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO LOCULI 4° LOTTO  - CUP: G17H16000400004. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7449"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLA SECONDARIE DI II°  GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016 - 17. APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL RIMBORSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7450"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEMEAZ ELIOR PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7451"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNO RESIDENTE NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7452"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4061</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERREG IT - FR MARITTIMO - PROGETTO COMUNITARIO ADAPT – VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7453"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4075</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI, DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA LAORE – FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. – C.U.P. – G19D17000560002. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL’R.T.I. COSTITUITO DALL’ING. GRAZIANO MURA E LA SOCI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7454"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4081</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DALLA COOPERATIVA AUXILIUM ET CONCORDIA C.F. 01264520915, VIA GARIBALDI N. 11 - 08020 NUORO (NU) – F.E. N.23F – PERIODO OTT-NOV 2017 – CIG 7284908043</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7455"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4082</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERREG IT - FR MARITTIMO - PROGETTO COMUNITARIO CIEVP – VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7456"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4084</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERREG IT - FR MARITTIMO - PROGETTO COMUNITARIO RETRALAGS – VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7457"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4086</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE VARI UFFICI ODA MEPA N . 3995832 FORNITORE EUROTECNO SRL ; CIG:  Z8920F9533</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7458"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER PROGETTO SERVIZIO CIVILE ODA MEPA N . 3878527  FORNITORE SOLUZIONI UFFICIO SRL; CIG: ZC8202CABF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7459"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4088</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI N.1 MINORE CON MADRE PRESSO LA COMUNITÀ  LUOGHI COMUNI DI BIRORI PERIODO 01.01.18-30.06.18 - IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZBB216BD72</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7460"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4089</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI N° 1 MINORE PRESSO LA COMUNITÀ IL SOGNO DI SASSARI PERIODO 1.1.18 -31.12.18 -IMPEGNO DI SPESA  CIG. ZCF216AC49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7461"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4090</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI DEL COMPARTO 1 DEL P.I.P. LOC. UNGIAS GALANTÈ". LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PROFESSIONISTA ING. GIAMPIERO MAMELI, - CUP: G16G15000160002 – CIG: Z701AB2874 - LIQUIDAZIONE ONORARI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7462"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI N.3 MINORI PRESSO LA COMUNITA' LA CRISALIDE DI PORTO TORRES DAL 1.1.18 AL 30.06.18 - IMPEGNO DI SPESA CIG. 7332600CEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7463"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEGLI AFFACCI DELLA CITTÀ SUL MARE E COSTRUZIONE DELLA NUOVA PASSEGGIATA DAL PORTO AL LIDO DI SAN GIOVANNI – 3° LOTTO” – CUP: G16G06000330004 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001-2017 - PA DEL 04.12.2017 EMESSA DALL’ARCH. JOAN BUSQUETS RELATIVAMENTE ALLA PROGETTAZIONE E D.L. – CIG: 2821617800.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7464"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEGLI AFFACCI DELLA CITTÀ SUL MARE E COSTRUZIONE DELLA NUOVA PASSEGGIATA DAL PORTO AL LIDO DI SAN GIOVANNI – 3° LOTTO” – CUP: G16G06000330004 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 14.12.2017 EMESSA DDAL PROFESSIONISTA ANTONIO LUCIO PAOLO MUZZETTO RELATIVAMENTE ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – CIG: Z2E0532B83.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7465"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 283-E/2017 DEL 06/12/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO FITOSANITARIO PER IL CONTENIMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O SUL MEPA.  CIG: 7118391A13.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7466"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 289-E/2017 DEL 14/12/2017. AFFIDAMENTO SERVIZIO FITOSANITARIO PER IL CONTENIMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O SUL MEPA.  CIG: 7118391A13.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7467"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE- REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA”. – REGOLAZIONE CONTABILE QUOTA INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7468"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE VIA KENNEDY N. 76 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7469"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4093</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER INCARICHI LEGALI- AVV. CRISTINA SCARFÒ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7470"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPETTANTI AI COMPONENTI ESTERNI  COMMISSIONI ESAMINATRICI ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7471"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 18 COMMA 3 D.LGS 177/2009 ALLA CONSIP PER CONTRIBUTO ORDINE DI ACQUISTO CIG DERIVATO (7214078D7B) SCATURENTE DAL CONTRATTO QUADRO SPC2 NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7472"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICART SRL - POZZOMAGGIORE (SS): LIQUIDAZIONE FATTURA N° 518 DEL 13.12.2017  CIG: Z8620E656D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7473"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4109</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARCHIO “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEGLI ESPERTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO, ANNUALITÀ 2016-2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7474"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4110</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN): LIQUIDAZIONE FATTURA N° 0002147124 DEL 14.12.2017 CIG: Z2D208A062</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7475"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICART SRL - POZZOMAGGIORE (SS): LIQUIDAZIONE FATTURA N° 547 DEL 20.12.2017 CIG: ZF520697BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7476"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4124</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO DI PROGETTAZIONE “RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N.2 - ALGHERO” - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - CUP G17B15000530006. PARZIALE VARIAZIONE E INTEGRAZIONE IMPUTAZIONI PREMI ASSEGNATI AI PRIMI TRE CLASSIFICATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7477"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE EMESSE DALLA SOCIETA’ HERA COM SRL. CIG. Z7C2007E92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7478"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA CARBONI S.R.L.. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7479"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MONTI GIOMARIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7480"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40_17 DEL 11.11.2017 – STUDIO LEGALE AVV. ALBERTO PONTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7481"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE PROVVISORIO – IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7482"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4167</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ALGHERO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7483"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4168</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO LEGALE NOMOS – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE-011.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7484"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER GESTIONE DEI SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – AON HEWITT RISK &amp; CONSULTING SRL. CIG Z5C21089F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7485"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TIPOGRAFIA ADAMO DI ADAMO ENRICO PER LA FORNITURA DI CARTELLI IN FOREX.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7486"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4212</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE DELLE ATTIVITA' DI CUI AGLI "INTERVENTI DI PROTEZIONE E TUTELA DEL LITORALE URBANO E SALVAGUARDIA DELLE CONDIZIONI DI PERCORRIBILITÀ DELLA VIA LIDO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO POLITICHE AMBIENTALI – PAI – PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7487"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TRASPORTI E TRASLOCHI MONTI SRLS PER LA FORNITURA DI GAS COMPRESSI IN BOMBOLE (ACETILENE, OSSIGENO, MISCELA ARGON, CO2) E ACCESSORI PER SALDATURA (TUBI FLESSIBILI, CANNELLO, VALVOLE, ECC.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7488"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4143</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN): LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002147807 DEL 20.12.2017 CIG: Z5F2115B9A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7489"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA ISOLA PIANA – DIRETTIVA DEL MINISTRO DELL’ AMBIENTE PER L’INDIRIZZO DELLE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ – CONVOCAZIONE RIUNIONE TECNICA A ROMA PE IL 21 NOVEMBRE P.V. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/7° DEL 21.11.2017 EMESSA DALLA DITTA SHARDANA TOURS. CIG: Z3F1E4F053.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7490"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DEL PROFESSIONISTA DOTT. ARCH. EMILIO ZOAGLI, PER L’INCARICO DI AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI ELABORATI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC), REDAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO, DELLE NORME DI ATTUAZIONE E DEI CONNESSI PIANI PARTICOLAREGGIATI E/O PROGETTI GUIDA, DEL PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI E DEGLI ACCESSI A MARE (PUL - PAM) - FATTURA 3_17 DEL 20/12/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7491"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PERCORSI CICLO-PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA. INDAGINI SPERIMENTALI, PROVE DI CARICO E LAVORAZIONI SPECIALISTICHE ANNESSE.  AFFIDAMENTO ALLA DITTA 4EMME SPA.  C.U.P. G11B17000070004. CIG Z6C217FF51</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7492"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOBORSO SOMME PER SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI COMUNI DIVERSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7493"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE  2017. STRUTTURA NOSTRA SIGNORA DELLA MERCEDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7494"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4130</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE  2017. STRUTTURA SAN GIOVANNI BOSCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7495"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4135</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPRAR - SISTEMA DI PROTEZIONE PER I RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI- FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO - MINISTERO DELL'INTERNO - PROROGA TECNICA DAL 01.01.2018 AL 30.04.2018 -CUP G11B16000150005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7496"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4142</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 29 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019, ESERCIZI 2017-2018-2019, AI SENSI DELL’ARTICOLO 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA B), DEL D.LGS. N.267/2000, RIGUARDANTE IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI, IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7497"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA EXPO TURIST ALBA – SOC. COOP. A.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7498"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA DITTA “CENTRO PREMIAZIONI SPORTIVE DI PINNA MARIA GRAZIELLA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7499"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4204</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PETRALAGS: SERVIZIO DI SUPPORTO AL CAPOFILA PER IL COORDINAMENTO DEL PARTENARIATO IN RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ GESTIONALI E DI REALIZZAZIONE OPERATIVA DEL PROGETTO. LIQUIDAZIONE FT N. 38/P DEL 11.12.2017 EMESSA DALLA DITTA SMERALDA CONSULTING E ASSOCIATI SRL. CUP G19D16001050009 – CIG Z731DF3BB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7500"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4206</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO RETRALAGS. MISSIONE A MASSAROSA E ROMA– LIQUIDAZIONE FT N. 53/PA DEL 06/11/2017 E FT N. 28/7A DEL 29/11/2017 EMESSE DALLA DITTA SHARDANA TOURS. CUP G19D16001050009 CIG: Z3F1E4F053.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7501"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4208</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PETRALAGS: SERVIZIO DI IDEAZIONE, REDAZIONE E GESTIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE INTEGRATO CON LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI MATERIALI E AZIONI PROMOZIONALI. LIQUIDAZIONE FT N. 42_17 DEL 19.12.2017 EMESSA DALLA DITTA PRIMA IDEA SRL. CUP G19D16001050009 - CIG Z071DB6F65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7502"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI GUARD-RAIL NELLA VIA PORTO CONTE.  LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DIREZIONE LAVORI- SAL N. 1. C.U.P. G17H17000470004. CIG Z1C1E44A04.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7503"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4156</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA. PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO  SU “LE SOCIETÀ PARTECIPATE” - IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB121849CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7504"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AI FINI SOCIALI E CULTURALI DEL COMPLESSO URBANO LO QUARTER DI SAN MICHELE - LOTTO DI COMPLETAMENTO". IMPRESA ESPOSITO COSTRUZIONI &amp; C. SAS. - CUPG37 E050000 30006 – CIG Z611235BDA. – RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7505"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DALLA 28/PA ALLA 30/PA DEL 28/12/2017 EMESSE DALLA DITTA: CAR GOMME DI SECHI ROBERTO, VIA DEGLI ORTI TRAV. B, N.12 - 07041 ALGHERO (SS) – P.IVA 02375900905 – CIG Z37189798E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7506"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE, UFFICIO AREA MARINA PROTETTA - CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.  17FVWN153280 DEL 30/11/2017 EMESSA DALL’AGENZIA RANDSTAD SPA. CIG 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7507"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4175</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA DI VENDITA 1/12 DEL 17.01.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7508"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “GIREPAM – GESTIONE INTEGRATA DELLE RETI ECOLOGICHE ATTRAVERSO I PARCHI E LE AREE MARINE”. SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE, FORNITURA DI BROCHURES, GADGETS E MODELLINI RAPPRESENTATIVI, AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET DELL’AMP. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43-17 DEL 19.12.2017 EMESSA DALLA DITTA PRIMA IDEA SRL  CIG: Z0F1F7B082. CUP E76J16001050007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7509"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA- EVENTO “EDUCATIONAL DAY” – SERVIZIO TRANSFERT. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200 DEL 07.12.2017 EMESSA DALLA DITTA SINA SRL. CIG Z8620EF784</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7510"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA MARINA (TARTARUGHE E MAMMIFERI MARINI).  ACQUISIZIONE PROTEZIONI IDROREPELLENTI - WADERS. CIG: Z9D21869AB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7511"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE NELLA COMUNITA' LUOGHI COMUNI DI MACOMER IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/ MARZO 2018 CIG Z052183EBD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7512"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4182</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA MARINA (TARTARUGHE E MAMMIFERI MARINI).  ACQUISIZIONE DI AMI DA PESCA A BASSO IMPATTO SU TARTARUGHE MARINE (CARETTA CARETTA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7513"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI N. 1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' L'OLIVASTRO DI LANUSEI (NU) -   IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2018 CIG ZAE2183E35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7514"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4185</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGETTO RADA – RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DUNE E ARENILI” NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA CAMP. INTERVENTO DI SALVAGUARDIA E RICOSTRUZIONE DEI LITORALI SABBIOSI. DICHIARAZIONE ECONOMIE SU INCENTIVI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N°50/2016 PER MANUTENZIONE LINEA MARE SICURO STAGIONE BALNEARE 2018 ALLA DITTA OPIFICIO DELLA CONOSCENZA SRL  DI SASSARI. CUP: H72D10000060002  CIG : Z8D218750B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7515"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA SERVIZIO PSICOEDUCATIVO PRESSO SERVIZI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7516"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA SUAPE CODICE UNIVOCO N°8317</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contabilità e Finanze</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7517"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UTENTI DIVERSI PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A QUESTO ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7518"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A QUESTO ENTE A FAVORE DI UTENTE V.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7519"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO AGENZIA DELLE ENTRATE. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7520"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA COLUMBANO “EX SEZ. DISTACCATA DEL TRIBUNALE”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. AL RTI SINERGIE/TAGLIABUE - CIG: ZB02188A3E - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7521"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4199</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 2745 DEL 08.09.2017. ENEL ENERGIA SPA. REIMPUTAZIONE SUI CAPITOLI DI SPESA CORRENTE DELL’IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 GIA’ REIMPUTATO PER MERO ERRORE MATERIALE SUI CAPITOLI DI SPESA CAPITALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7522"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA CARBONI S.R.L.. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7523"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA EREDI MARCEDDU COSTANTINO DI LUCIANO &amp; C. S.N.C. CON SEDE IN SASSARI VIALE PORTOTORRES 12- P.IVA N. 01487190900 PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO IN ACCIAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7524"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4203</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/08 E SS.MM.II.. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7525"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA SERVIZIO DI GESTIONE CRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7526"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4210</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’ RELATIVA AL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7527"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4211</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. ALVAU PIETRO LUIGI - APPLICAZIONE ART. 90, COMMA 3, D.LVO 267/2000.IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7528"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI – IMPEGNO DI  SPESA 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7529"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE “TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI ALGHERO. ANNO 2017.   ISTITUTO COMPRENSIVO N° 1 VIA XX SETTEMBRE N° 231  C.F. 92128500904.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7530"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE “TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI ALGHERO. ANNO 2017.   ISTITUTO COMPRENSIVO N° 2  VIA TARRAGONA N° 16  C.F. 92128560908.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7531"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE “TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI ALGHERO. ANNO 2017.   ISTITUTO COMPRENSIVO N° 3 VIA MAURO MANCA N° 1/B  C.F. 92128450902.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7532"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE “CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PRIVATE PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA  A.S. 2016/2017. L.  R. 31/1984 ART. 2 -   SCUOLA DELL’INFANZIA “FONDAZIONE LAVAGNA” – VIA G. GALILEI N° 11 – P.IVA 02501250589.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7533"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE “CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PRIVATE PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA  A.S. 2016/2017.  L.  R. 31/1984 ART. 2 -   SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN GIOVANNI BOSCO” – REG. MONT’AGNESE N° 58 – P.IVA 01066421007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7534"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE “CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PRIVATE PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA  A.S. 2016/2017. L.  R. 31/1984 ART. 2 -   SCUOLA DELL’INFANZIA “ORSOLINE DI MARIA IMMACOLATA” ISTITUTO ORSOLINE DI MARIA IMMACOLATA – VIA XX SETTEMBRE N° 154 – P.IVA 00150420339.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7535"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE “CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PRIVATE PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA A.S. 2016/2017. L.  R. 31/1984 ART. 2 -   SCUOLA DELL’INFANZIA “NOSTRA SIGNORA DELLA MERCEDE” ISTITUTO SUORE MERCEDARIE – VIA CARRABUFFAS N° 1 – P.IVA 02945990584.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7536"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE VARI UFFICI ODA MEPA N .  FORNITORE DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.&amp; C.  CIG:  ZD920F9436</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7537"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE- REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA”. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 3068/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7538"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI N. 1 MINORE PRESSO LA COMUNITÀ LUOGHI COMUNI DI BIRORI DAL 08.01 AL 31.12.2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z45218A83B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7539"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4227</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITATI E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7540"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIDUZIONE TARI PER SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO CITTADINANZA ATTIVA ART. 25.D BIS REGOLAMENTO IUC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7541"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CREDITI TRA COMUNE DI ALGHERO E FONDAZIONE ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7542"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CREDITI TRA COMUNE DI ALGHERO E FONDAZIONE ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7543"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4234</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO DEL MERCATO DEL PESCE DI VIA CAGLIARI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI”. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELEPROJECT SNC. INTEGRAZIONE DELL’INCARICO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N. 2093/2017. CIG: ZD31F3DBEC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7544"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4235</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO - DI CUI ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. “FACILITY MANAGEMENT LIGHT 3 – LOTTO 7” RIFERITA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, LA MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SORVEGLIANZA, PER LA DURATA DI 4 ANNI - PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01/09/17 - 28/02/18 – DITTA :CNS - CIG DERIVATO: 5273616597. APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO INTERVENTI AGGIORNATO E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7545"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4236</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INTEGRATO DI OSPITALITÀ- AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE ALGHERO ATTIVITÀ DI PROGETTO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7546"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI COMUNI DIVERSI. LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7547"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA/2017 DEL 14/12/2017 - SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE DI STAMPA – DITTA ALLDIGITAL S.R.L. - CIG Z4B1C96BF3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7548"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194, C. 1, LETT. A) – T.U.EE.LL. 267/2000, DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 2810/2016 GIUDICE DI PACE DI S. MARIA  C. V.  –  DI TELLA GENNARO C/COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7549"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 11 DELLA L.431/98 - IMPEGNO DI SPESA COOFINAZIAMENTO DA BILANCIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7550"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LINEA D'INTERVENTO 3) SERVIZIO CIVICO COMUNALE - DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7551"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÁ RELATIVE AL PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DEL D.M. N. 24833 DELL’11 DICEMBRE 2015 - MONITO-RAGGIO EX ART 11 DEL D.LGS 190/2010 - STRATEGIA MARINA NELLE AREE MARINE PROTETTE. IMPLEMENTAZIONE ORE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO. CIG 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7552"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLA DOTT.SSA MARIA CRISTINA PISAPIA, AI SENSI EX ART. 42/BIS D.LGS 151/2001 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7553"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4245</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO DELLA SIG.RA LEONI TIZIANA MARIA, DIPENDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SASSARI (ART.30, COMMA 2 SEXIES DEL D.LVO 165/2001).  IMPEGNO SPESA 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7554"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTT. 35 E 36 DEL D. LGS. N. 165/2001 – ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ A TEMPO DETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” CAT. D P.E. 1 – IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7555"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA SPESE A FAVORE DI SPAZIO - T</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7556"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4249</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI DEL TAGLIO DI €.  7,00 E DEL TAGLIO DI €. 5,16 – ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7557"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4250</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE IN COMANDO (ART. 30 COMMA 2 SEXIES D.LVO 165/2001) – ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7558"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4253</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEGLI EREDI  ACCARDO VITTORIO - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO: PAGAMENTO CANONE GENNAIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7559"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA DEIAS PIETRINA (MESE DI GENNAIO 2018).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7560"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4255</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETA’ DEL SIG. DI MARCO CARLO. MESE DI GENNAIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7561"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BENEFICIARI AVENTI DIRITTO AL RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO. ANNO SCOLASTICO 2016/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7562"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4262</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N.29 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019, ESERCIZI 2017-2018-2019, AI SENSI DELL’ARTICOLO 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA B), DEL D.LGS. N.267/2000, RIGUARDANTE IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI, IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA (VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7563"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE LINGUISTICO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Per l'infanzia e per i giovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7564"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DALLA COOPERATIVA AUXILIUM ET CONCORDIA C.F. 01264520915, VIA GARIBALDI N. 11 - 08020 NUORO (NU) – F.E. N.22F – PERIODO SET-OTT-NOV 2017 – CIG 7302718987</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7565"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPRAR – SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - 2016-2017 AVVISO MINISTERO DELL’INTERNO - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO [FNPSA] – CUP G11B16000150005 –LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2017 RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE – VIA R. LEPETIT, 8/10 – 20124 – MILANO – P.IVA: 12730090151 – B/261774 – CIG 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Inclusione sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7566"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ESERCIZIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7567"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - MILANO LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AI SERVIZI FINANZIARI PERIODO DAL 23.09.2017 AL 22.12.2017 - CIG: ZA60C4CA16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7568"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>OFFICE DEPOT ITALIA SRL - ASSAGO (MI): LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1579164 DEL 22.12.2017 CIG: Z43214D52F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7569"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER INCARICHI LEGALI:  AVV. GIOVANNI FIORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7570"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ: RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7571"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ: RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7572"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA "CONCESSIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE BANCHE DATI, ACCERTAMENTO EVASIONE, RISCOSSIONE COATTIVA E GESTIONE DEL CONTENZIOSO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI ALGHERO". CIG: 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7573"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BATTERIA IMPIANTO DI ALLARME DELLA SALA CED ODA MEPA N. 4087560  CON LA DITTA ACCUMULATORI ELIOS DI GROSSI SISTO E STEFANO S.N.C;  CIG. : Z4A2196BB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7574"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL TUEL 267/2000 - AREA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7575"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CONVERGE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7576"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIGRAMMA CORPO DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7577"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI  MESE  DICEMBRE  2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7578"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 138_17-CIG ZA01C49113 – F.E. N. 139_17- CIG 6892847D46 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA MAZZINI N.15, P.I. 02621430905 – PERIODO DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7579"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE “L’OLIVASTRO” ONLUS – C.F. 91004150917– NOTA CONTABILE N.272/31.12.2017 – PERIODO DICEMBRE 2017 – CIG Z111F89C5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7580"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 183 DEL 19/12/2017 EMESSA DALLA DITTA AGRICOLA SASSARESE SRL_PREDDA NIEDDA SUD STR 35, 07100, SASSARI (SS) P. IVA 01891540906 - PER FORNITURE DI INDUMENTI E D.P.I. MINIMI, PER PROGETTO PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ PERSISTENTI E TRANSITORIE- VIII^ ANNUALITÀ. LINEA D’INTERVENTO 1/2/3 .  RDO_1766821. CIG: Z462076F55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7581"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_17 DEL 20/12/2017. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADDOBBO E MANUTENZIONE FIORIERE E AIUOLE DELLA CITTÀ. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O SUL MEPA.  CIG: Z502074ACF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7582"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPAM 22/E DEL 30.11.2017, A  FAVORE DELLA SECAL S.P.A., CON SEDE IN ALGHERO, VIA MARCONI 2, P. IVA 02269210908, PER IL RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE AL C.D.S., C.A.D. E C.A.N., RELATIVE AL 16,23 E 30 OTTOBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7583"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA MAZZINI N.15, P.I. 02621430905 – F.E. N. 137_17 – 140_17 –  PERIODO NOV-DIC 2017 – CIG ZC62123B75.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7584"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPAM 23/E DEL 21.12.2017 S.E.C.AL SPA - SPESE DI POSTALIZZAZIONE SOSTENUTE DA S.E.C.AL SPA E RISCOSSE DAL COMUNE DI ALGHERO PER ATTI INGIUNTIVI, SANZIONATORI E POSTA ORDINARIA PER ICI, TARSU, TOSAP, CIMP NEL MESE DI NOVEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7585"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DOTT. LUIGI BOSINCU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7586"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO AL CANONE DI ABBONAMENTO PER L’ANNO 2018 DELLA M.C.T.C. – UTENZA SISTEMA INFORMATICO CED – MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI –.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7587"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 11/12/2017 CATTOGNO ELEONORA PER ATTIVITA' FORMATIVA A FAVORE DEI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE  NELL'AMBITO  DEL PROGETTO " ALLA RISCOPERTA DELLA BIBLIOTECA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7588"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA: RINNOVO CANONE ABBONAMENTO SPECIALE ANNO 2018  TV COLORE D 425414</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7589"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 –  PROGETTO CIEVP CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALGHERO E LA FONDAZIONE M.E.T.A. –LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01-2017 DEL 14.12.2017.  CUP B36D16000290007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7590"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PUNTO COLORE DI MORO PINO  CON SEDE IN ALGHERO VIA DEGLI ORTI 120 - P.IVA N. 01761550902 C.F. MROPNI57R31A192E  PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7591"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA R.C. AUTO IN FORMA LIBRO MATRICOLA. - COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. - AGENZIA ALTAIR S.R.L. CON SEDE ALGHERO - P.I. 02273440905 -  PERIODO DAL 01.01.2018 AL 30.09.2018 - CIG: 6272467B81.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7592"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA EREDI PANI DI PANI CARMELO E RAFFAELE S.N.C.  PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7593"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA CARBONI S.R.L.. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7594"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO IGIENICO EDILIZIO DEL MERCATO DEL PESCE E DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO. PROGETTO PRELIMINARE. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE A FAVORE DELL’ARCH. MARCO VISICARO.  C.U.P.  G14B17000150004 .C.I.G.: ZD71E1CC21.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7595"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2017 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7596"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IL PAGAMENTO DEL CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A FAVORE DI ENEL SOLE SPA. CIG. Z41219A41D .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7597"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI: DITTA LIFTIM DI MICCINILLI QUIRINO - P.I. 01205200908. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7598"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE DI PROPRIETA’ DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER L’ANNUALITA’ 2018. DITTA: AGENZIA URGIAS GIANFRANCO – VIA VITTORIO VENETO, 29 ALGHERO – P. IVA 000908170905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7599"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PROGETTO “INTERVENTI URGENTI DI DIFESA COSTIERA NEL LUNGOMARE DI ALGHERO – OPERE DI PROTEZIONE E RESTAURO DEI BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO E LUNGOMARE DANTE- LOTTO DI COMPLETAMENTO” CUP. G16J1600014002I</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7600"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE E COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER ATTIVITA' RESA NEL PERIODO 07/01/2017 - 31/12/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7601"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE: DOTT.SSA LAURA USAI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7602"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MISSIONI ORGANI ISTITUZIONALI:  SINDACO, ASSESSORA O.PIRAS, ASSESSORA A. CAVAZZUTI, ASSESSORE R. SELVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7603"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI: CONSIGLIERE SIG. GIAMPIETRO MORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7604"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SICUREZZA E VIGILANZA  - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 22 CCNL 14/09/2000) PER IL PERIODO DAL 01.11.2017 AL 31.12.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7605"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIGRAMMA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO -AGGIORNAMENTO MESE DI GENNAIO 2018 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7606"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI  UTENTE INSERITO IN COMUNITA'  INTEGRATA "VILLA GARDENIA " DI OSSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7607"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A, VIALE DELL’OCEANO INDIANO, 13, 00185 ROMA – C.F.  00435970587 - P. IVA 00891951006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7608"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2017 EMESSE DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7609"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTPA 170_17 EMESSA DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7610"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEMOLIZIONE MEZZI OBSOLETI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. DITTA FE.NI.CA. AUTODEMOLIZIONE DI CHESSA SONIA &amp; C SAS, ZONA INDUSTRIALE SAN MARCO, VIA DELLA TECNOLOGIA N. 44-46, ALGHERO, P. IVA 02500890906 - CIG. Z4A20B48CD;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7611"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTEGRAZIONE QUOTE SOCIALI PER RICOVERO CITTADINI   PRESSO LA RSA  "SAN NICOLA" DI SASSARI - MESE NOVEMBRE 2017 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7612"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ (ART. 23 CCNL 14/09/2000, ART. 11 CCNL 05.10.2001). SETTORI: MANUTENZIONI E POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO DAL 04.10.2017 AL 31.12.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7613"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA EL.COM. S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7614"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FER. COL. DI GIORICO S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7615"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TARSU, TARES, TARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7616"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI ICI/IMU/TASI L.147 /2013, COMMI 722 E 723.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7617"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA A TITOLO DI IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7618"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI ICI/IMU/TASI ART. 1  COMMA 724, L. 147/2013 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7619"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER TOSAP  2017 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7620"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E RESIDUI DEL CARICO NEL COMUNE DI ALGHERO IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/59/CE. CIG 7261267B14. NOMINA RUP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7621"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INRF618276 DEL 28.12.2017, RELATIVA AL PERIODO DAL 01.12.2017– 31.12.2017, A FAVORE DELLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7622"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DALLA COOPERATIVA AUXILIUM ET CONCORDIA C.F. 01264520915, VIA GARIBALDI N. 11 - 08020 NUORO (NU) – F.E. N.26F – 28F – 29F – PERIODO DICEMBRE 2017 – CIG 7302718987 – CIG 7284908043</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7623"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7624"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI - CAGLIARI - LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE AFFERENTI PRESTAZIONI  SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI DI  CORTOGHIANA E SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7625"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA EL.COM. S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7626"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – PERIODO DICEMBRE 2017. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7627"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITÀ  UTENTE INSERITO PRESSO LA  COMUNITA'  INTEGRATA "VILLA GARDENIA " DI OSSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7628"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DICEMBRE 2017, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE A.G. - DITTA MAGGIOLI S.P.A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7629"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8900009426 DEL 01.01.2018, DELLA DITTA ES MOBILITY S.R.L., RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, 48 MESI, DEL VEICOLO PICK-UP IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, MESE DI GENNAIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7630"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER DIRITTO INDIVIDUALE D’USO DI FREQUENZE PER L’IMPIANTO E L’ESERCIZIO DEL PONTE RADIO AD USO PROVATO, AI SENSI DEL D.LGS 1 AGOSTO 2003 N. 259, RECANTE “CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE”, PER L’ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7631"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA M.C.T.C. PER PAGAMENTO CONSULTAZIONI ALLA BANCA DATI - ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7632"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2017. C.I.G. 593220FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO GESTIONE RIFIUTI – IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7633"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE - ATTO N° SS137656/2017 INERENTE GESTIONE DEL PATRIMONIO. IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7634"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000011-2017-A DEL 11.12.2017 E NOTA DI CREDITO N. 000014-2017-A DEL 19.12.2017 EMESSE DALLA DITTA ELEPROJECT S.N.C., S.V. SANTU TETTARU, 6 – 07100, SASSARI (C.F. E P.I.: 02310560905) PER L’INCARICO DI PROGETTAZIONE E OTTENIMENTO  DELLA DI.RI. E DEL C.P.I. DELL’ASILO COMUNALE DI VIA GIOVANNI XXIII. CIG. ZDD1C06B00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7635"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO – DICEMBRE 2017. LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. A SOCIO UNICO. FATTURA NR. 161 DEL 31/12/2017. CIG: Z211F87879.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7636"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA   DICEMBRE  2017. STRUTTURA IL GIROTONDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7637"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO IL CANILE DELLA DITTA PIPPOLANDIA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N. 50 DEL 2016 E SS.MM. II. AFFIDAMENTO SINO A FEBBRAIO 2018. C.I.G.: Z8121B407E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7638"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO IL CANILE GESTITO DALL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SINO A TUTTO FEBBRAIO 2018, ALL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO, CON SEDE LEGALE IN SASSARI S. V. LI MUCCI, 6, P.IVA 92151220909. CIG: Z1A21B3F34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7639"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA MARINA (TARTARUGHE E MAMMIFERI MARINI). ACQUI-SIZIONE DI N. 2 GOPRO HERO 6 BLACK ACCESSORIATE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_18 DEL 08.01.2018 EMESSA DALLA DITTA VIDEOPIÙ DI SPIRITO MARIA LUISA E C. S.A.S. CIG: Z9D218C8C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7640"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1508/01 DEL  20/12/2017 EMESSA DALLA SOCIETA’ INFO SRL VIA S.ANTONIO 28/30, PER CONFERIMENTO INCARICO DI PUBBLICAZIONI BANDO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DELL’IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO PARCO “RAFAEL CARIA”. CIG. Z67205A48B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7641"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1524/01/01 DEL  21/12/2018 EMESSA DALLA SOCIETA’ INFO SRL VIA S.ANTONIO 28/30 PER CONFERIMENTO INCARICO DI PUBBLICAZIONI BANDO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DELL’IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO PARCO “BADEN POWELL” ED INDIZIONE GARA. CIG. 7279261C32.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7642"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL MESE DI GENNAIO 2018 – SOC. EDILMAR S.R.L. – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7643"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA: RINNOVO ABBONAMENTO SPECIALE  TV COLORE D NR. 425414  ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7644"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 18/2016 - REIS REDDITO D'INCLUSIONE SOCIALE- LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7645"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.1 MACCHINA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI (MODELLO SL-X3280NR-C-36).ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 26 - LOTTO 4 . CANONE TRIMESTRALE DAL 01.10.2017 AL 31.12.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7646"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE VARI UFFICI ODA MEPA N . 3995542 FORNITORE C&amp;C CONSULTING S.R.L ; CIG: ZEF20F924C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7647"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2018, LIQUIDAZIONE FATTURE 1 BIM (OTTOBRE -NOVEMBRE) A TIM S.P.A CONSUMI TELEFONIA MOBILE RELATIVI ALL’ODA N. 3796038 EFFETTUATO SU MEPA NELL’ANNO 2017. CIG: Z541F8AF66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7648"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2018, CONSUMI FATTURE 1 BIM ( OTTOBRE – NOVEMBRE) TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 6. CIG: Z951F5FEFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7649"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2018, 1 BIMESTRE (OTTOBRE 2017- NOVEMBRE 2017), RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 CON TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: ZA31C44081 E  CIG: Z111AD96F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7650"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  PER INTEGRAZIONE RETTA PER CITTADINO DISABILE  INSERITO PRESSO LA CASA PROTETTA DI BOSA "PICCOLA CASA DIVINA PROVVIDENZA "COTTOLENGO "DI TORINO . PERIODO III° TRIM 2017 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7651"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI MIGLIORAMENTO SERVIZI EX ART. 15, C. 5 CCNL 01.04.1999 – ANNO 2017: PROGETTO OBIETTIVO PER IL SERVIZIO PER L’INFANZIA E PER I GIOVANI “ISTRUZIONE INFORMATIZZATA”.  PERIODO: ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7652"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI MIGLIORAMENTO SERVIZI EX ART. 15, C. 5 CCNL 01.04.1999 – ANNO 2017: PROGETTO OBIETTIVO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE “ CAP D’ANY 2017”.  PERIODO: DAL 15.12.2017 AL 31.12.2017 - LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7653"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME CARTOLIBRERIA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7654"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A, PER L’ACQUISTO DEL MODULO “ACCESSO CIVICO” DA INTEGRARE SUL PORTALE ISTANZE ONLINE DELL’ENTE. ODA MEPA N. 3952436 - CIG: ZD820AE4D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7655"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N. 8 GIORNATE DI SUPPORTO SISTEMISTICO PER INTEGRAZIONE DELLA PIATTAFORMA SICR@WEB DI MAGGIOLI SPA CON IL NUOVO APPLICATIVO LIBRE-OFFICE OPEN SOURCE E PER I PASSAGGI DEI DATABASE DEL SOFTWARE ICARO E CONCILIA DI MAGGIOLI SPA DA ORACLE E SQL SERVER SU POSTGRESQL OPEN SOURCE.ODA MEPA N. 3951547 CIG: Z6320A9E13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7656"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE – PROROGA  CONTRATTUALE ANNUALITÀ 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7657"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1652 DEL  22/12/2017 EMESSA DALLA SARDANTINCENDI S.N.C. DI COCCO MARIO &amp; FIGLI – P.IVA   01676970922 - CIG: Z4A1ED3047</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7658"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA AUTOMATOS SRL, VIA G. B. TUVERI, 25, 09129 - CAGLIARI (CA) P.IVA 02865050922 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA PER GLI IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7659"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/VE/1700031  DEL  29/12/2017 – EMESSA  DALLA SCANDELLARI S.R.L. – P.IVA: 01483980908 - CIG:  Z5B1D6A5E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7660"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CAUZIONE PROVVISORIA GARA “AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA DELLE ALBERATE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO” DITTA SACCU DAVIDE CON SEDE IN ALGHERO VIA CELLINI N. 9 C.F. SCCDVD85R28A192Y – P.IVA 02407490909.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7661"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A20020171000016387 DEL  31/12/2017 EMESSA DALLA DITTA OLIVETTI SPA VIA JERVIS – 10015 IVREA - P.IVA 02298700010. CIG:461BF25F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7662"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO – FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI. REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7663"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA – AIUTI IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE PER FRONTEGGIARE I DANNI CAUSATI NEL CORSO DEL 2017 DALLA DIFFUSIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7664"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – NOTE CONTABILI N. 03/18 - 04/18 – PERIODO DICEMBRE 2017 – CIG 68924093D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7665"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPRAR – SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DELLA DOTT.SSA MANCHIA SABINA - (CATEGORIA C1).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7666"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RINNOVO ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - ANNO 2018 - QUOTA “D”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7667"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA “SHARDANA TOURS” PER IL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E ALTRI SERVIZI DI AGENZIA PER IL COMUNE DI ALGHERO - CIG: Z3F1E4F053</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7668"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TECNO DI PACCAGNINI ANTONIO  CON SEDE IN ALGHERO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7669"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GALLERI FERRAMENTA G.B. SNC DI GALLERI DANIELE E C.- VIA MAZZINI N. 80 - ALGHERO – P.I. 02408070908 PER LA FORNITURA DI MATERIALI VARI E MINUTE ATTREZZATURE PER LAVORI DI MANUTENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7670"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CATTALDI S.A.S. DI CATTALDI RAFFAELE &amp; C. CON SEDE IN ALGHERO VIA TOGLIATTI 16 - P.IVA N. 01297780908  PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI E MINUTE ATTREZZATURE PER IDRAULICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7671"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 7, DEL CCNL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI ANNO 2018 – DIPENDENTE SIG.RA L.D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7672"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - ANNUALITA' 2017 - 1^ SCADENZA 13.11.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7673"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>OFFICE DEPOT ITALIA SRL - ASSAGO (MI): LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1576752 DEL 15.12.2017 E N. 1578494 DEL 20.12.2017  CIG: Z0920FB173</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7674"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N. 2973/2016 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7675"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N.3257/2016 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7676"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N. 644/2017 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7677"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N. 1732/2017 – PROGETTI ORDINARI NUOVI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7678"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N.  1734   /2017  PROGETTI ORDINARI RINNOVO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7679"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N. 1733 /2017 PROGETTO POTENZIAMENTO RINNOVO – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7680"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N.1733 /2017 PROGETTO DISAB. GRAVISSIME RINNOVO – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7681"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N. 2645/2017 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7682"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N. 3258/2017 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7683"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – DET. IMP. N. 3616 /2017 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7684"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CONTABILITÀ RELATIVE A    INTEGRAZIONE RETTE  PER   PRESTAZIONI DI ASSISTENZA CONTINUATIVA A CARATTERE  RESIDENZIALE  A FAVORE DI SOGGETTO NON AUTOSUFFICIENTE RICOVERATO PRESSO  CASA PROTETTA  DI ARITZO  GESTITA DALL'A.I.A.S. -CAGLIARI . PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7685"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESE DI CONTRIBUTO UNIFICATO A FAVORE DELL’AVVOCATO COMUNALE NELLA CAUSA: COMUNE DI ALGHERO C/ NIOLU M.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7686"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO  N. 1 RELATIVO AL 1° E ULTIMO SAL  E SVINCOLO TRATTENUTE DI GARANZIA – APPROV.  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER IL  SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE DA GIARDINO INSTALLATE SU TUTTO IL TERRITORIO URBANO, PERIURBANO E FRAZIONI, PRESSO PARCHI, GIARDINI E SCUOLE, ONDE POTER GARANTIRE AGLI UTENTI ADEGUATI STANDARD DI MANUTENZIONE”– DITTA MACAGI S.R.L. CON SEDE MACERATA – Z.I. CERRETE COLLICELLI CINGOLI – P.IVA 01065270421-  CIG Z66216B639</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7687"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DOTT WALTER PIANEZZA CON SEDE IN ALGHERO VIA GIGLIO 2 -  PER L’INCARICO TECNICO - REDAZIONE PIANI DELLA SICUREZZA PER ALCUNI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7688"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 205B DEL 28.12.2017 - DITTA A.N.U.T.E.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7689"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_18 DEL 10.01.2018 PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTA  DEL 19 DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7690"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA SPESE PER CORSI REGOLAMENTARI DI TIRO ANNO 2017 - TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE DI SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7691"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017.9313 A FAVORE DELLA NEOPOST PER NOLEGGIO AFFRANCATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7692"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA PER  NOLEGGIO QUADRIENNALE MULTIFUNZIONE OLIVETTI (CONVENZIONE MEPA “FOTOCOPIATRICI 25” - LOTTO 1) PER IL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE. CIG Z461BF25F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7693"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PE LE AZIONI DI PRONTO INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEL CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO PER FAR FRONTE AD EDIGENZE URGENTI E DI GRAVE STATO DI NECESSITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7694"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 11 DEL PIANO COMMERCIALE E 9/BIS DEL REGOLAMENTO TOSAP, COSÌ COME MODIFICATI DALLA DELIBERA DI C.C. N. 36 DEL 24.06.2016. INTERPRETAZIONE AUTENTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7695"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MISSIONI ORGANI ISTITUZIONALI:  ASSESSORA A. CAVAZZUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7696"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME - AVVISO DI PAGAMENTO DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE N° 10220170015389847/000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7697"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000) PER IL PERIODO DAL 01.12.2017 AL 31.12.2017 E ECCEDENZA 180 ORE   .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7698"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI PERIODO GENNAIO 2018 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7699"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN VIA KENNEDY N. 76 – MESE GENNAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7700"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA XEROX SPA – CANONE LOCAZIONE IV TRIMESTRE ANNUALITÀ 2017 DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017- CIG Z631BA2C4F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7701"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE  S.R.L  NOVEMBRE 2017 –  AFFIDAMENTO GESTIONE NEL TERRITORIO COMUNALE, DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI, STRADE E MARCIAPIEDI ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7702"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE  PER SERVIZI RESI PER  RICOVERO UTENTI  PRESSO R.S.A. MATIDA DI  SASSARI   GESTITA DA MATIDA SRL . PERIODO  MAGGIO-NOVEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7703"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER PROGETTO SERVIZIO CIVILE ODA MEPA N . 3878496 FORNITORE C2 SRL; CIG: Z67202CC0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7704"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2017, MESE DI DICEMBRE, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC CON OLIVETTI S.P.A. CIG: Z661FFEC6F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7705"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ANNO 2017, MESE DI DICEMBRE, RELATIVA ALLE CENTRALI TELEFONICHE SERVIZI VOIP CON OLIVETTI S.P.A. CIG: 650220909D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7706"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - PERIODO GENNAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7707"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA - RINNOVO CANONE ABBONAMENTO SPECIALE ANNO 2018 PER IL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7708"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO CONTRIBUTO SOCIALE TARI 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7709"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA  LO STATO CIVILE ITALIANO - CIG: ZBE21CA71E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7710"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>JAZZALGUER 2018. PROCEDURA DI SCELTA DI OPERATORE ECONOMICO PER STIPULAZIONE CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP) AVENTE AD OGGETTO SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI MUSICALI NELL’AMBITO DEL FESTIVAL JAZZALGHERO - ANNO 2018 – CIG 735826043E. INDIZIONE PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA SU SARDEGNA CAT.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Grandi Eventi Teatro Civico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7711"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO "CONTABILITÀ AMBIENTALE DELL'AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA - ISOLA PIANA - CIG: 7331910389</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7712"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI DEL COMPARTO 1 DEL P.I.P. LOC. UNGIAS GALANTÈ. IMPRESA APPALTATRICE: RAFZAMBURRU COSTRUZIONI SRL, CON SEDE IN ITTIRI (SS) VIA CAGLIARI N.2 AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DELL’IMPRESA EURO APPALTI SRL CON SEDE IN VIA MARSIGLIA N. 58 - 07100 SASSARI. – CUP G16G15000160002 – CIG: 6872841FCC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7713"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RETRALAGS - PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – CONVOCAZIONE DEL CAPOFILA A NIZZA IL 12.12.2017 – LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE. CUP G19D16001050009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7714"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMF “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” - ANNO 2017.  LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PERSONALE DIPENDENTE PARTECIPANTE ALL’INDAGINE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7715"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMF “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” - ANNO 2017. LIQUIDAZIONE COMPENSO AL RILEVATORE ESTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7716"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME AI TRE ISTITUTI COMPRENSIVI DIDATTICI DI ALGHERO PER LE PROGETTUALITA’ INERENTI LA SCUOLA VERSO IL DOMANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7717"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI. APPROVAZIONE VERBALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7718"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI. APPROVAZIONE VERBALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7719"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI. APPROVAZIONE VERBALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7720"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GUARDIANIA ARMATA PRESSO GLI UFFICI FRONT-OFFICE DEL SERVIZIO QUALITA' DELLA VITA CODICE CIG:Z6A1C6805D - GRUPPO SECUR SPA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE SETTEMBRE 2017- FATT.N. 659 /2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7721"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO DI PROGETTAZIONE “RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N.2 - ALGHERO” - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - CUP G17B15000530006. SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL’ESITO DELLA PROCEDURA (D.M. MIT 2/12/2016) SU G.U.C.E., G.U.R.I. E QUOTIDIANI – LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ INFO SRL DI BARLETTA E ALLA SOCIETÀ “A. MANZONI &amp; C” SPA DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7722"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2018, 1 BIMESTRE (VECCHIE FATTURE   DA REGOLARIZZARE) RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 CON TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: ZF3042DECA CIG: ZA31C44081</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7723"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TI TRUST TECHNOL. SRL PER ATTIVAZIONE DI 150 PEC ISTITUZIONALI (PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017). CIG. ZF91B38C54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7724"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO D'INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE CIE "CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA" SULLA PIATTAFORMA SICR@WEB, IN USO PRESSO IL NOSTRO ENTE. ODA MEPA N. 3816774 - CIG: Z5F1FBB117</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7725"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 –  PROGETTO RETRALAGS - IMPEGNO SPESE DI MISSIONE PER PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE RISERVATO AI CAPOFILA DEI PROGETTI.  CUP G19D16001050009 CIG: Z3F1E4F053</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7726"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO: FORNITURA CARTE D'IDENTITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7727"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  FAT PAM 1/2018 DEL 10.01.2018 S.E.C.AL SPA - SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7728"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1240 DETERMINAZIONE          N°  01     DEL    22/01/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7729"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7730"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7903123228 DEL 01.09.2017, DELLA DITTA ES MOBILITY S.R.L., RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, 48 MESI, DEL VEICOLO PICK-UP IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, MESE DI SETTEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7731"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2 DEL 15.01.2018, DELLA DITTA GIESSE FORNITURE SRL., RELATIVA ALLA FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTO D.P.I.  PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7732"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/345 DEL 31.12.2017, DELLA DITTA GIESSE FORNITURE SRL., RELATIVA ALLA FORNITURA DELLA VESTIZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7733"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/344 DEL 3112.2017, DELLA DITTA GIESSE FORNITURE SRL., RELATIVA ALLA FORNITURA D.P.I. PER RIPRISTINO DELLA CAPACITA’ OPERATIVA DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE INTERVENUTO NELLE ZONE DEL CENTRO ITALIA COLPITE DAL SISMA DEL 24.08.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7734"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NELL'APPALTO DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7735"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, D.LL., CONTABILITÀ, C.R.E., COORDINAMENTO SICUREZZA, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII° – PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II - CUP G14H15001740006 - PROFESSIONISTA: RTP CON CAPOGRUPPO ING. FRANCESCO BOSINCU - SASSARI - CIG. 7024491958. CONVENZIONE REP. N. 151/2017 OO.PP. LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE PRELIMINARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7736"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DICEMBRE 2017 DA SOCIETA’ HERA COM SRL. CIG. Z7C2007E92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7737"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURE  MATERIALI FERROSI NON PREVENTIVABILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO MANUTENZIONI. - CIG Z4A21D6766 DITTA SIDER NET S.P.A – CON SEDE IN MILANO 20129 -  VIALE DEI MILLE 20 – P.IVA 03275910960</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7738"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE – REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: 7201666ACZ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7739"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI.  LIQUIDAZIONE SALDO DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7740"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA TALASSEMIA O DA EMOFILIA O DA EMOLINFOPATIA MALIGNA. LIQUIDAZIONE SALDO DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7741"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 4/2006 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA -CAREGIVER E INTEGRAZIONE DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ECONOMIE AL 31.12.2017 E IMPEGNO DI SPESA GENNAIO APRILE ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7742"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 155/207P DEL 21/12/2017 - DITTA BUTANGAS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7743"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SASSARI: LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7744"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ALBO  FORNITORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7745"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE DI UN MICRO-NIDO COMUNALE A SERVIZIO DEL QUARTIERE “LA PIETRAIA” - PIANO REGIONALE DI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N. 6/2012. CUP G17B15000310006 –. SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI GARA SULLA G.U.R.I. – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ S.T.C. MANAGING SRL - BARLETTA (BT).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7746"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE UTENTI OSPITI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO SANT'AGOSTINO DI ALGHERO.MESE DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7747"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO  N. 1 RELATIVO AL 1° E ULTIMO SAL  E SVINCOLO TRATTENUTE DI GARANZIA – APPROVAZIONE  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER IL  SERVIZIO DI “COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE DI VIA GIOVANNI XXIII””– DITTA BCB GREEN SERVICE S.N.C. CON SEDE IN ALGHERO – VIA ROCKEFELLER 21 – P.IVA 02170220905-  CIG Z2D216B68C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7748"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0000002290 DEL 17.01.2018 - N. 0000003097 DEL 18.01.2018 PRESENTATE DALLA DITTA A.C.I. DI ROMA (P.IVA: 0907501001) E RELATIVE AL PAGAMENTO DEI DIRITTI DOVUTI PER LA CONSULTAZIONE DI DATI P.R.A. EFFETTUATI DA QUESTO COMANDO DI POLIZIA LOCALE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE ‘2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7749"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI CONTESTAZIONE DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI, UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO N° SS0137657/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7750"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE N° 10220170015389847/000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7751"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA “SHARDANA TOURS” PER IL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E ALTRI SERVIZI DI AGENZIA PER IL COMUNE DI ALGHERO - CIG: Z3F1E4F053</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7752"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LOCAZIONE - VIA SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7753"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - ANNO 2018 - QUOTA “D”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7754"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA : RINNOVO CANONE ABBONAMENTO SPECIALE ANNO 2018 CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7755"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE - LIQUIDAZIONE SALDO DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7756"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO, LIQUIDAZIONE PARZIALE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO – F.E.A. NR. 01_2018 DEL 17.01.2018 – C.I.G. ZC5210FD84.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7757"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDIANRIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. IMPEGNO SPESA STRUTTURE CONVENZIONATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7758"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A  PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE, E DEI SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI. CIG. Z5215C32DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7759"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’ – ART. 23 D.P.R. N. 327/2001 – “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 0002-CIG: 645484529°.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7760"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>“COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 000 2-CIG: 645484529°-  ESPROPRIAZIONE AREE: DITTE NON CONCORDATARIE AI SENSI DELL’ART. 21, COMMI 2 E 3, DEL DPR 327/2001 – COMPOSIZIONE COLLEGIO TECNICI SECONDO  LE PROCEDURE DI CUI ALL’ART. 21 D.P.R. N. 327/2001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7761"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - CIG 7040219C7F - RIF. GARA 6610776 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7762"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI “SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ALGHERO - LOTTO 1: R.C.T.O – CIG: 6997571244 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 65 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7763"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DAL 01/04/2017 AL 31/03/2019 - CIG: 7333024AD4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7764"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO INTEGRAZIONE RETTA COMUNITÀ INTEGRATA "MADRE TERESA DI GESÙ BACQ" - SECONDO SEMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7765"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO PER ESIGENZE URGENTI E DI GRAVE STATO DI NECESSITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7766"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ART.11 L. 431/98 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E PRESA D’ATTO IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO RAS - CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE - ANNUALITÀ 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7767"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI 2149669 IMPLEMENTAZIONE INFORMATICA  SERVIZI SOCIALI PROGRAMMA REI - CIG. ZDD1F4148B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7768"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO CARTELLA N 102 2017 00176927 12 002 - SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA CAUSA COMUNE DI ALGHERO C/ NIEDDU M. E PIGA R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7769"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPRAR – SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - 2016-2017 AVVISO MINISTERO DELL’INTERNO - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO [FNPSA] – CUP G11B16000150005 –LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2017 RANDSTAD ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ UNIPERSONALE – VIA R. LEPETIT, 8/10 – 20124 – MILANO – P.IVA: 12730090151 – B/261774 – CIG 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7770"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’APPALTO DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7771"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI IL SALICE PICCOLA SOC.COOP.VA SOCIALE  A.R.L. DI  SASSARI PER SERVIZIO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO HANDICAP "CASA FAMIGLIA IL SALICE" [ CIG ZOB1FF040C]</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7772"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI DICEMBRE 2017. C.I.G. 593220FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7773"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEMEAZ ELIOR PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7774"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI DEL COMPARTO 1 DEL P.I.P. LOC. UNGIAS GALANTÈ. APPALTATORE: RAFZAMBURRU COSTRUZIONI SRL - ITTIRI (SS) – CUP G16G15000160002 – CIG: 6872841FCC. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DELL’IMPRESA EURO APPALTI SRL DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7775"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 08/01/2018 DELL’ING FRANCESCO PETRETTO PER L’INCARICO PROFESSIONALE - LAVORI DI “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI ALGHERO” – PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN  FASE DI PROGETTAZIONE. CIG. Z9C1F51E61.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7776"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 11.12.2017 EMESSA DALLA DITTA ITEM SERVIZI SRL DI ALGHERO, VIA F.LLI ACCARDO ARTIGIANI, P.I. 02343410904 - LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO DELLA DI.RI E DEL C.P.I. DELL'ASILO COMUNALE DI VIA GIOVANNI XXIII. SALDO FINALE. CIG. ZBE1FB164A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7777"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONSUMI IDRICI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE DELL’AREA ESTERNA DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “VILLA MARIA PIA”, A FAVORE DELLA SOC. ORN-EST S.R.L.  – LIQUIDAZIONE CONSUMI IDRICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7778"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORTO BOTANICO, PERNOTTAMENTO, RISTORO ED INTRATTENIMENTO SOCIALE, SPORTIVO ED ALTRI SERVIZI CONNESSI NELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “VILLA MARIA PIA” – ART. 10 MANUTENZIONE E DECORO – LIQUIDAZIONE FATTURA 2° SEMESTRE SOC. COOP. ORN-EST S.R.L. – CODICE C.I.G. 29722878D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7779"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE IMMOBILE DENOMINATO “CAVAL MARI’” UBICATO IN ALGHERO LUNGOMARE DANTE 1/3 – POLIZZA FIDEJUSSORIA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZCC21D9F07.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7780"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 55B DEL 05/01/2018 DELLA DITTA ARCOBALENO PER FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7781"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE VARI UFFICI ODA MEPA N . 4051345 FORNITORE C2 SRL; CIG: ZD92159D6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7782"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL TUEL 267/2000 - AREA TECNICA. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E NON AMMESSI E CONTESTUALE NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7783"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO “ANDALAS DE AMISTADE” SOC. COOP.SOCIALE CONSORTILE DI VALLEDORIA, VIA IV NOVEMBRE N.23, P.I.02164110906 – F.E. N.366/2017/PA – PERIODO DICEMBRE 2017 – CIG 6890210D27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7784"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917 – F.E. N.2/203 –  PERIODO DICEMBRE 2017 – CIG 7055496B7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7785"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI – F.S.C. 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. – C.U.P. – G19D17000560002. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL’R.T.P. COSTITUITO DALL’ING. GRAZIANO MURA E E LA SOCIETA’ LITHOS S.R.L. - CIG. ZAB212BE6D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7786"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA E LUDOTECA. CIG 5190738C7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7787"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DITTA  SIDERNET S.P.A. DI SASSARI – P.IVA: 03275910960 PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CARPENTERIA METALLICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7788"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FLORAGRICOLA ROCCHI S.R.L. CON SEDE IN SASSARI  PER LA FORNITURA DI ABETI PER L’ABBELLIMENTO DELLE PIAZZE E DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER LE FESTIVITÀ DEL SANTO NATALE E DI FINE ANNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7789"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SISAS SPA, CON SEDE IN VIA SPUTNIK, N.8 – 06073 CORCIANO (PG) – P.I. 02253560540 PER LA FORNITURA DI  ML.100 DI BARRIERE STRADALI DEL TIPO NEW JERSEY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7790"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA DICEMBRE  2017. STRUTTURA NOSTRA SIGNORA DELLA MERCEDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7791"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CONVERGE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7792"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7793"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° S.E.C. - RIPARTIZIONE SPESE ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7794"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. O000015250 DEL 22.01.2018, RELATIVO ALLE TRANSAZIONI TIPO INFO1  E TIPO IQTV RICEVUTE DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI ALGHERO NEL 4° TRIMESTRE 2017, A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE – CED VIA CARACI N. 36 – ROMA – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7795"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  MODULISTICA INSERIMENTO CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7796"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PASSAGGIO DI PROPRIETÀ FIAT SCUDO AL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7797"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2017 - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7798"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917 – F.E. N.2/202 –  PERIODO DICEMBRE 2017 – CIG 68921069C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7799"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO SANITARIA NELLE CASE PROTETTE - ADEGUAMENTO ENTRATA MESE DI DICEMBRE 2017. CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7800"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - ACI - ACCESSO BANCA DATI PRA ANNO 2018 -  IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI ABBONAMENTO E VISURE ANNO  2018 – CIG.: Z5D21EDF23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7801"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DALLA SIG.RA C. A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7802"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917 – F.E. N.2/214 –  PERIODO 18 OTT-NOV-31 DIC 2017 – CIG 7289650979</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7803"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE, ORISTANO, VIA CARMINE N. 34 P.I. E C.F. 00072430952 – F.E. N.3/P – PERIODO 10 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2017 – CIG 7290938060</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7804"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. 31.08.13 N. 102 ART.6 C.6 CONVERTITO IN L. 28.10.13 N. 124 F/DO  INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI -- APPROVAZIONE FABBISOGNO 2017 2^ SCADENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7805"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/12 DEL 24.01.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7806"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° S.E.CIR. - RIPARTIZIONE SPESE FRA I COMUNI. ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7807"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A.N.A.C. MAV - CIG 7284908043 - CIG 7289650979 - CIG 7290938060 - CIG 7302718987 - CIG 7325759F8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7808"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVISO N. 2017/001/SC/000000957/0/001 - IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA CAUSA COMUNE DI ALGHERO C/ SODDU M. +1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7809"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE E ONORARI DOMICILIAZIONE STUDIO MACCIOTTA PER LA CAUSA NANTI TAR SARDEGNA COMUNE DI ALGHERO C/ ALTEA M.A. – IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7810"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA  ELEPROJECT S.N.C., CON STUDIO IN VIA ALGHERO N. 17 – 07100, SASSARI, PARTITA IVA: 02310560905  PER L’INCARICO PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL’IMPIANTO ELETTRICO, PRESSO LA SEDE DEL SERVIZIO CIMITERIALE – VIA VITTORIO EMANUELE”   SMARTCIG: ZA12020DCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7811"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCATURA DELLOA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE - VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE DEDICATO INTESTATO AL PROVIDER NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA - RHO (MI). ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7812"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NEI LOCALI COMUNALI SITI IN PIAZZA DEI MERCATI - IMPORTO FINANZIAMENTO: €. 84.672,88 – CUP: G17E15000050004 – CIG 6790279B7C. APPALTATORE CENTRO CLIMA DI PAOLO CAVALLERO, VIA MICHELANGELO N. 10 – 07041 ALGHERO (SS) - P.IVA 01239100900 - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 72 IN DATA 21.02.2017 - LIQUIDAZIONE SECONDO E ULTIMO SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7813"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2V18/11 DEL 23.01.2018 E N. 2V18/12 DEL 23.01.2018, RATE POSTICIPATE - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017 - PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DI N. 2 (DUE) VARCHI Z.T.L. DEL COMUNE DI ALGHERO - DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7814"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. 18/2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE -LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7815"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'- VIII ANNUALITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2018 - LINEA D'INTERVENTO 1)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7816"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “IL SOGNO” SASSARI - VIA DE MARTINI 18 - P.IVA 01819690908 – F.E. N. 73-2017 – PERIODO DICEMBRE 2017 – CIG Z631C4AACB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7817"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASFERIMENTO E RICOVERO DI N. 2 CAVALLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7818"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE CON SEDE IN ROMA VIA M. MINGHETTI N. 10  PER “PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA INSICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA  SCUOLA PRIMARIA SANTA MARIA LA PALMA.”  CIG:  7315245B22. CODICE GARA N. 6935441.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7819"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE CON SEDE IN ROMA VIA M. MINGHETTI N. 10  PER “PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA INSICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA  SCUOLA PRIMARIA ARGILLERA – VIA MATTEI”.  CIG:  7319502421. CODICE GARA N. 7319502421.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7820"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE CON SEDE IN ROMA VIA M. MINGHETTI N. 10  PER “PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA INSICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA  SCUOLA PER L’INFANZIA  E SECONDARIA DI I GRADO VIA ORSERA FERTILIA”  CIG:731853454F . CODICE GARA N. 6938209.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7821"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE CON SEDE IN ROMA VIA M. MINGHETTI N. 10  PER “PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA INSICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA  SCUOLA PER L’INFANZIA VIA MATTEOTTI”  CIG:  7318300435. CODICE GARA N. 6938035.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7822"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE CON SEDE IN ROMA VIA M. MINGHETTI N. 10  PER “PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA INSICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA  SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA “LA PEDRERA” - VIA CORSICA - VIA MALTA”.  CIG:7318436470. CODICE GARA N. 7318436470.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7823"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE CON SEDE IN ROMA VIA M. MINGHETTI N. 10  PER “PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA INSICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA  SCUOLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI – LIDO – VIA ALES.”  CIG:  73156980F9. CODICE GARA N. 6935908.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7824"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE CON SEDE IN ROMA VIA M. MINGHETTI N. 10  PER “PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA INSICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA  SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA DI VIA VITTORIO EMANUELE EX OMNI”  CIG: 7322470566</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7825"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE CON SEDE IN ROMA VIA M. MINGHETTI N. 10  PER “PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA INSICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA  SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA DI VIA XXIV MAGGIO.”  CIG: 73227479FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7826"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE CON SEDE IN ROMA VIA M. MINGHETTI N. 10, PER “PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA INSICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA  SCUOLA DI PRIMO GRADO VIA MALTA - CIG: 732491898C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7827"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE CON SEDE IN ROMA VIA M. MINGHETTI N. 10  PER “PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA INSICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA ASFODELO”. VIA ASFODELO”- CIG.73250549C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7828"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE CON SEDE IN ROMA VIA M. MINGHETTI N. 10  PER “PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA INSICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA  SCUOLA DELL’INFANZIA SANT’ANNA”.  CIG: 73230926B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7829"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE CON SEDE IN ROMA VIA M. MINGHETTI N. 10  PER “PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA INSICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA  SCUOLA PRIMARIA SACRO CUORE, VIA CAGLIARI”.  CIG:73250652DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7830"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE CON SEDE IN ROMA VIA M. MINGHETTI N. 10  PER “PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA INSICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA  SCUOLA DELL’INFANZIA IL CARMINE”  CIG:  7322930102</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7831"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE CON SEDE IN ROMA VIA M. MINGHETTI N. 10  PER “PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA INSICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA LA CUNETTA” VIA MAURO MANCA -  CIG: 731585635B. COD.GARA 6936049</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7832"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA MANUALI E CODICI  - DITTA LIBRERIA IL QUADRILATERO DI ALESSANDRO ERRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7833"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE CON SEDE IN ROMA VIA M. MINGHETTI N. 10  PER “PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA INSICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI P.ZZA VENEZIA GIULIA BORGATA DI FERTILIA.”  CIG:  73163223E9. CODICE GARA 6936402.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7834"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE CON SEDE IN ROMA VIA M. MINGHETTI N. 10  PER “PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA INSICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA  SCUOLA SANTA MARIA LA PALMA, VIA ZIRRA.”  CIG: 7318116C5B. CODICE GARA N. 6937840</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7835"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER INCARICHI LEGALI: AVV. SERGIO CARACCIOLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7836"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE CON SEDE IN ROMA VIA M. MINGHETTI N. 10  PER “PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA INSICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO, SEBASTIANO SATTA - VIA DE BIASE”. CIG:73196530BE. CODICE GARA N. 6939031</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7837"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA LEONI TIZIANA MARIA - FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CAT. D – P.E. 5 -  PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ART. 30 COMMA 2 BIS, D.LGS.165/2001 – ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA 1.2.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7838"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PART TIME DELLA DIPENDENTE FRESI STEFANIA -  TRASFORMAZIONE ORARIO DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7839"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO. - CIG: 73703193A5 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7840"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “CONCESSIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE BANCHE DATI, ACCERTAMENTO EVASIONE, RISCOSSIONE COATTIVA E GESTIONE DEL CONTENZIOSO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI ALGHERO.” - CIG: 7179892A4E  - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7841"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7842"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI MANUTENTIVI E GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO DEL COMUNE DI ALGHERO. AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING TRIENNALE ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE SRL. APPROVAZIONE DISCIPLINARI TECNICI – IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7843"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI, AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI P.L. DI ALGHERO E DELLA FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE GESTIONALE” – CIG: 733049215E -  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7844"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALEANNUALITA’ 2017 – AFFIDAMENTO LOTTO 1 TRATTO DEL RIO CALVIA IN LOC. SANT’AGOSTINO - CIG ZD22116507 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001-2018-PA DEL 31/01/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7845"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'- PROROGA GENNAIO-APRILE 2018- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI RAS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7846"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 520/02 DEL 28.12.2017 - DITTA PROMO PA FONDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7847"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA LEONI TIZIANA MARIA – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE CAT. C – P.E. 5 -  PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ART. 30 COMMA 2 BIS, D.LGS.165/2001 – ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA 1.2.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7848"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  PER INTEGRAZIONE RETTA PER CITTADINO DISABILE  INSERITO PRESSO LA CASA PROTETTA DI BOSA DELLA PICCOLA CASA DIVINA PROVVIDENZA "COTTOLENGO "DI TORINO . PERIODO IV° TRIM 2017 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7849"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E RESIDUI DEL CARICO NEL COMUNE DI ALGHERO IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/59/CE. LIQUIDAZIONE ALLA MANZONI SPA PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI AVVISO, RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE DELLA GARA. CIG Z6D1F43AFD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7850"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121 DEL 30.12.2017 C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7851"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.30812018P00000650267 DEL 25.01.2018 A FAVORE DELLA SOCIETA’ A. MANZONI &amp; C. S.P.A. – CIG: Z0220C22AB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7852"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0028/0 DEL 10.01.2018 A FAVORE DELLA SOCIETA’ INFO S.R.L. – CIG:Z3D20C1914.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7853"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA - ISOLA PIANA. PUBBLICAZIONE AVVISI E ISTANZE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI DI CUI ALL’ART. 4 DECRETO ISTITUTIVO MINISTRO DELL’AMBIENTE DATATO 20.09.2002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7854"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLE ABITAZION DELLO STABILE DI VIA VITT. EMANUELE 102 E VARIE VIE , A SEGUITO DELL'INCENDIO DEL 19 LUGLIO 2017 - LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7855"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TEATRALE A SOSTEGNO DELLA LOTTA CONTRO LA LUDOPATIA DAL TITOLO PROVVISORIO “X DENTE (PERDENTE) – QUANDO PERDERE NON È UN GIOCO” – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “SPAZIO-T” PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER IL 90% DEL TOTALE – CIG Z631BA2C4F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7856"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25-E/2018 DEL 26/01/2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO FITOSANITARIO PER IL CONTENIMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O SUL MEPA.  CIG: 7118391A13.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7857"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA RM MANAGEMENT, PER IL PROGETTO “BASKETNICO” NELL’AMBITO DELLA SETTIMANA NAZIONALE CONTRO IL RAZZISMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7858"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER  RINNOVO SOFTWARE ENTERPRISE MAINTENANCE - RENEWAL UDP PREMIUM PLUS EDITION 5 TB -  AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ VAR GROUP SPA ANNO 2018-2019 CIG: Z3E209B975</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7859"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018. PERSONALE AUTORIZZATO AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO NEL MESE DI FEBBRAIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7860"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO RETRALAGS - PARTECIPAZIONE ALL’AVVIO DELL’OSSERVATORIO NAZIONALE PER I CONTRATTI DI FIUME – ROMA 05.02.2018 – IMPEGNO SOMME. CUP G19D16001050009 CIG: Z3F1E4F053</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7861"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI IL SALICE PICCOLA SOC.COOP.VA SOCIALE  A.R.L. DI  SASSARI PER SERVIZIO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO HANDICAP "CASA FAMIGLIA IL SALICE" [ CIG : Z3A217FD9B ] .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7862"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE DI UN MICRO-NIDO COMUNALE A SERVIZIO DEL QUARTIERE “LA PIETRAIA” - PIANO REGIONALE DI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N. 6/2012. CUP G17B15000310006 - N. GARA 6937673 - CIG 7317903C95. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - ART.1, C. 65 - L. N°266/2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7863"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 62 DEL 30/01/2018. AFFIDAMENTO FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA N. 4011752 - CIG: N. Z82211479F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7864"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO DI PROGETTAZIONE “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° “G. DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N.2” - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGR. ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - CUP G17B15000530006. AFFIDAMENTO SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA - ART. 63 C. 4 E ART. 152 C. 5 - D.LGS. 50/2016 AL VINCITORE RTP CON CAPOGRUPPO STUDIO ASS.TO S.B.ARCH. - FOLIGNO - CIG 7225449523. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - ART.1, C. 65 - L. N°266/2005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7865"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA DEIAS PIETRINA (MESE DI FEBBRAIO 2018).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7866"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2018 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG. Z41219A41D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7867"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE CON SEDE IN ROMA VIA M. MINGHETTI N. 10  PER “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL’URP E DELL’UFFICIO PROTOCOLLO PRESSO L’EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO CASA DEL CAFFÈ”  CIG: 7332155DB4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7868"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE E DOCUMENTATE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE - UFFICIO POLITICHE PER LA FAMIGLIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7869"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA – FRANCIA “MARITTIMO 2014 – 2020” - PROGETTO CIEVP - COMPÉTITIVITÉ ET INNOVATION DES ENTREPRISES DEL VILLES PORTUAIRES. CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI (DUMAS) DELLL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI. LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PERIODO P2. CUP B36D16000290007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7870"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – ASSE 1 LOTTO 3 - PROGETTO “CIEVP” - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALGHERO E L'AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CON-TE. LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE SECONDO PERIODO. CUP B36D16000290007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7871"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI PERIODO GENNAIO 2018 2^ ELABORAZIONE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7872"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO, LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS. FATTURA NR. 109C/17/PA DEL 06.12.2017. CIG. 71041989A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7873"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI  PERIODO GENNAIO 2018 - SECONDA LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7874"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ ESTREME VIII ANNUALITA'- LINEA D'INTERVENTO 3) -2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7875"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA RELATIVAMENTE ALL’ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DI LOTTI DESTINATI AD INSEDIAMENTI DI ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIALI ED ARTIGIANALI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7876"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETA’ DEL SIG. DI MARCO CARLO. MESE DI FABBRAIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7877"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE DICEMBRE 2017 – FATTURE CON CORRISPETTIVO A  CORPO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7878"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEGLI EREDI  ACCARDO VITTORIO - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO: PAGAMENTO CANONE FEBBRAIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7879"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNLAE PER MINUTA SPESA PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7880"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPAM 2/2018 DEL 26.01.2018, A FAVORE DELLA S.E.C.AL. S.P.A., CON SEDE IN ALGHERO, VIA MARCONI 2, P. IVA 02269210908, PER RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE AL C.D.S., C.A.D. E C.A.N., RELATIVE AL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7881"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30812018P00000650268 DEL 25.01.18 DELLA SOCIETA’ A. MANZONI &amp; C. S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7882"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA, TRAMITE MEPA, DI  MATERIALE LOGISTICO PER LE ESIGENZE DELL'ATTIVITÀ TECNICO/LOGISTICA DELLE LEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. DITTA HARMONY L’IGENICO S.R.L. CON SEDE CORIANO - DITTA FEPP S.R.L. CON SEDE IN ROVIGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7883"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURE NON PREVENTIVABILI PER ESECUZIONE DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7884"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER SOFFERENTE MENTALE RICOVERATO PRESSO LA STRUTTURA   RESIDENZIALE CASA DI RIPOSO  SANT'AGOSTINO  DI ALGHERO DELLA   PROVINCIA ITALIANA DELL'ISTITUTO DELLE SUORE MERCEDARIE DI ROMA -LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO LUGLIO/ DICEMBRE 2017 [ CIG. ZDC215EAB7]</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7885"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INTERSETTORIALE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO E DELLE LICENZE ORACLE (GIT). CONTRATTO ANNUALE CON LA SOFTWARE HOUSE UMBRIA DIGITALE S.C.AR.L CON SEDE LEGALE A PERUGIA ANNO 2018. CIG: Z8421672D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7886"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL: LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2018 CIG: Z491625327</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7887"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE RELATIVA ALLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7888"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “MARIA CARTA” DI VIA MALTA, FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DEI C.P.I. – ANNUALITÀ 2016. CUP: G14H16000660004 – CIG: Z6C1C0CDF7. APPALTATORE: AT &amp; T SRL - SASSARI. DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N°2979 DEL 17.12.2016 -  LIQUIDAZIONE STATO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7889"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO: LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE GENNAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7890"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL TUEL 267/2000 - AREA TECNICA. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7891"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. MASSIMO LEDDA - CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL TUEL 267/2000 - AREA TECNICA – SETTORE “SVILUPPO DEL TERRITORIO”. IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7892"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI ALGHERO – LOTTO DI COMPLETAMENTO.” - CUP: G17H16000510004 – CIG: 732209933E APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA SA.GI.LE. SRL, CON SEDE IN S.MARIA COGHINAS (SS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7893"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA - TRAMITE SARDEGNA CAT - PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DELLO "SPORTELLO LINGUISTICO REGIONALE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7894"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI OSPITE SIG.RA P.V.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7895"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO BATTERIA IMPIANTO DI ALLARME DELLA SALA CED ODA MEPA N. 4087560  CON LA DITTA ACCUMULATORI ELIOS DI GROSSI SISTO E STEFANO S.N.C;  CIG. : Z4A2196BB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7896"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE VARI UFFICI ODA MEPA N. 3995839 FORNITORE PUNTO CART; CIG:  ZF920F95F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7897"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ORDINE MEPA ODA N. 3726369 SISTEMA INFORMATIVO – ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA E DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE. PASSAGGIO DAL SISTEMA PROPRIETARIO MICROSOFT OFFICE 365 CON SERVIZIO DI POSTA IN CLOUD OUTLOOK 365 AD UN SISTEMA OPEN SOURCE COME LIBRE-OFFICE E SERVIZIO DI POSTA IN CLOUD ZIMBRA ZEXTRAS SUITE. CIG: ZE21F0D965</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7898"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONALI IN USO AI SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E STRADE VICINALI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, ALLA DITTA DATTILOTECNICA S.A.S. DI LIDIA FINETTI &amp; C. - VIA G. VERDI, 32 – 07041 –ALGHERO _CIG: ZBD214E857.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7899"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI " RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO- EX _TRAD.I.TE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7900"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE- REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7901"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE PARCO “BADEN POWELL”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7902"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE – AVV. VALERIA CUBEDDU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7903"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE -CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE ALL’AREA SICUREZZA E VIGILANZA. 2018_MOBCAT_C_010</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7904"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FESR SARDEGNA 2014/2020 ASSE PRIORITARIO IV "ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA" AZIONI 4.1.1 E 4.3.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI E DI REALIZZAZIONE DI MICRO RETI NELLE STRUTTURE PUBBLICHE NELLA REGIONE SARDEGNA”.  LIQUIDAZIONE  A FAVORE DELLA SOCIETA’ OIKOS SRL.   C.I.G.: ZF62092ECD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7905"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA CCIAA DI SASSARI PER VIDIMAZIONE REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7906"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL’ING. FABIO CAMBULA, PER L’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEGLI STUDI DI DETTAGLIO PER L’ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI AL PIANO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI);       FATTURA E-4  DEL 29/01/2018 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7907"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE ROVIGNO IN FERTILIA, MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7908"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI ESPROPRIO – ART. 23 D.P.R. N. 327/2001 – “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 0002-CIG: 645484529°-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7909"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI ESPROPRIO – ART. 23 D.P.R. N. 327/2001 – “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 0002-CIG: 645484529°</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7910"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>“COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 0002-CIG: 645484529°-  ESPROPRIAZIONE AREE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI CESSIONE VOLONTARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7911"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GUARDIANIA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SERVIZIO QUALITA' DELLA VITA CODICE CIG: Z6A1C6805D - GRUPPO SECUR SPA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2017. FATT.N. 799/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7912"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 18/2016 REIS (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE)- ACCERTAMENTO FONDI RAS E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'INAIL  PER SERVIZIO CIVICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7913"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA: ISTITUZIONE GRUPPO INTERSETTORIALE DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7914"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO .” - DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7915"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI AMMINISTRAZTIVI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E LORO NOTIFICAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. , P.IVA 02066400405- PERIODO GENNAIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7916"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8900524126 DEL 01.02.2018, DELLA DITTA ES MOBILITY S.R.L., RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, 48 MESI, DEL VEICOLO PICK-UP IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, MESE DI FEBBRAIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7917"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>“COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 000 2-CIG: 645484529°-  ESPROPRIAZIONE AREE: DITTE NON CONCORDATARIE AI SENSI DELL’ART. 21, COMMI 2 E 3, DEL DPR 327/2001 – LIQUIDAZIONE SPESE PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEI DECRETI DI ESPROPRIO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 190 DEL 25/01/2018, N. 349 E 350 DEL 7/02/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7918"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANUTEL ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI - QUOTA ANNO 2018 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7919"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.30 LETT. B) E E) L.R 23/05 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI AFFIDO FAMILIARE MESE DI GENNAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7920"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. CONTRATTO REP. 86/2017 DEL 30.06.2017. CODICE CIG:69889052DB. SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS. LIQUIDAZIONE FATT.N.785 DEL 30/11/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7921"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI PER AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE. ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7922"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO QUADRA: SOLUZIONI PER L'ACCESSO AL PROCESSO CIVILE TELEMATICO - CIG: ZAC2231D38</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7923"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CARTUCCE D'INCHIOSTRO PER MACCHINA AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO CIG: ZA72231116</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7924"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 23_18 DEL 16.01.2018 PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTA  DEL 28.12.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7925"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ARREDI - DITTA CARTARIA VAL.DY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7926"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 25.01.2018 - DITTA TAPPEZZERIA IVANA DI IVANA BERTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7927"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER INCARICHI LEGALI- AVV. GIOVANNI COPERSITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7928"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 24.01.2018 - DITTA AGAPE CONSULTING SAS DI FANCELLU MASSIMO A.P. &amp; C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7929"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’AVV. LUCA ACCARDO PER ACCORDO TRANSATTIVO – 1° RATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7930"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’AVV. GIAN COMITA RAGNEDDA PER ACCORDO TRANSATTIVO – PAGAMENTO 1° RATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7931"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. STEFANIA SANNA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO PER SPESE VIVE – LIQUIDAZIONE ACCONTO  SPESE E COMPETENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7932"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER INCARICHI LEGALI: AVV. SERGIO CARACCIOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7933"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI DEL COMPARTO 1 DEL P.I.P. LOC. UNGIAS GALANTÈ. APPALTATORE: RAFZAMBURRU COSTRUZIONI SRL - ITTIRI (SS) – CUP G16G15000160002 – CIG: 6872841FCC. SUBAPPALTO A FAVORE DELL’IMPRESA EURO APPALTI SRL DI SASSARI. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N 239 DEL 30/01/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7934"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA INTERESSATA DA INCENDIO DOLOSO IN LOC. MUGONI – STRUTTURE EXTRARICETTIVE SANT’IGORI - CUP G16J15000580004 - INCARICO PROFESSIONALE DI D.LL., ATTIVITÀ CONNESSE E COORDINAMENTO SICUREZZA – ING. GRAZIANO MURA DI SASSARI - CIG: ZE51C93850 – CONVENZIONE REP. N. 81/2017 DEL 25/01/2017 - LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO ONORARI SPETTANTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7935"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE GENNAIO 2018. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A. (CIG: Z912147F56).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7936"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI DEL PORTO TURISTICO DI ALGHERO – LOTTO DI COMPLETAMENTO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7937"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI ALGHERO - LOTTO DI COMPLETAMENTO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7938"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A FAVORE DELLA CCIAA DI SASSARI PER VIDIMAZIONE REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7939"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE, UFFICIO AREA MARINA PROTETTA - CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.  17FVWN168774 DEL 31/12/2017 EMESSA DALL’AGENZIA RANDSTAD SPA. CIG 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7940"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “GIREPAM – GESTIONE INTEGRATA DELLE RETI ECOLOGICHE ATTRAVERSO I PARCHI E LE AREE MARINE”.  ACQUISIZIONE MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDATTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/20 DEL 26.01.2018 EMESSA DALLA DITTA CARTARIA VAL.DY SRL. CIG: Z16205A157. CUP E76J16001050007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7941"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE ANNUALITA’ 2017 – AFFIDAMENTO LOTTO 2 TRATTO DEL RIO VALVERDE – RIO CALABONA - CIG Z79211658D  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 PA DEL 05/02/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7942"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7943"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLO SPORTELLO LINGUISTICO COMUNALE DITTA INFO CIG ZF421535EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7944"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE DURANTE LE CONSULTAZIONI E SPOGLI AI SEGGI COLLEGATO AL MODULO RISULTATI ELETTORALI. ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018- ODA MEPA.N. 4144703 CIG: Z9A2236CB0 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7945"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO SERVER DA DESTINARE ALL’ARCHIVIAZIONE DELLE IMMAGINI DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE SARDEGNA FESR 2007-2013 ASSE I "SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE" LINEA DI ATTIVITÀ 1.1.1.A, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP " TECNOLOGIE SERVER 1" LOTTO 2 - CUP : G16F17000020006 – CIG DERIVATO: Z9621769D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7946"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA – FRANCIA MARITTIMO 2014-2020. PROGETTO RETRALAGS. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALGHERO E IL PARCO NATURALE REGIONALE DI PORTO CONTE. LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PERIODO P2. CUP G19D16001050009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7947"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ: RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7948"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE. CIG Z5D1E38DA3. LIQUIDAZIONE FATTURE 16/PA, 17/PA E 22/PA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7949"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA INCARICO DEI  RESPONSABILI DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI AFFIDATO IN HOUSE PROVIDING TRIENNALE ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7950"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 2/2018 BIL. PREV. 2017/2019 – ESERCIZIO 2018 –  ART. 163, C.3 - ART. 175, C. 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7951"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI INDAGINI NON STRUTTURALI DEI SOLAI NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI ALGHERO. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O SUL MEPA.- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC. CIG 7144704C3F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7952"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE PATRIMONIALI - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ANNO 2018 - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7953"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEPEL SAS MINERBIO (BO): LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/338 DEL 06.02.2018 CIG: ZBE21CA71E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7954"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ RANDSTAD ITALIA S.P.A. – LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2017 RELATIVE AL SETTORE III – SVILUPPO SOSTENIBILE, SERVIZI INTEGRATI DI IGIENE URBANA. CIG 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7955"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ: RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7956"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE - VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE POSTALE ATTIVO PRESSO POSTE ITALIANE S.P.A. E INTESTATO AL PROVIDER NEOPOST ITALIA - AFFRANCPOSTA - RHO (MI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7957"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104 DEL 05.02.1992 E SS.MM.II. – DIPENDENTE SIG. F.M.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7958"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104 DEL 05.02.1992 E SS.MM.II. – DIPENDENTE SIG.RA E.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7959"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>“COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 0002-CIG: 645484529°-  ESPROPRIAZIONE AREE: DITTE NON CONCORDATARIE 2 - DEPOSITO INDENNITÁ DI ESPROPRIO PRESSO IL MEF RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7960"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO -CIG: 69889052DB. SENTENZA TAR SARDEGNA N.00095/2018 REG. PROV. COLL.  PRESA D’ATTO E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7961"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DOTT.SSA L. USAI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7962"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA SANTARCANGELO DI ROMAGNA: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 0005950299 DEL 31.01.2018 CIG: ZE0209BDE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7963"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7964"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO EVENTO TEATRALE A SOSTEGNO DELLA LOTTA CONTRO LA LUDOPATIA DAL TITOLO “X DENTE (PERDENTE) – QUANDO PERDERE NON È UN GIOCO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7965"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA NAZIONALE A.N.C.I. - ANNUALITA' 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7966"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL’URP E DELL’UFFICIO PROTOCOLLO PRESSO L’EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO “CASA DEL CAFFÈ”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE FORMATO DA: DITTA CASU AMBIENTE SRL (CAPOGRUPPO) DIDACO SRL (MANDANTE).  RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA. CUP G18E17000040004 – CIG 7332155DB4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7967"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NEI LOCALI COMUNALI SITI IN PIAZZA DEI MERCATI - IMPORTO FINANZIAMENTO: €. 84.672,88 – CUP: G17E15000050004 – CIG 6790279B7C. APPALTATORE CENTRO CLIMA DI PAOLO CAVALLERO, VIA MICHELANGELO N. 10 – 07041 ALGHERO (SS) - P.IVA 01239100900 - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 72 IN DATA 21.02.2017 – APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7968"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>JAZZALGUER 2018. PROCEDURA DI SCELTA DI OPERATORE ECONOMICO PER STIPULAZIONE CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP) AVENTE AD OGGETTO SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI MUSICALI NELL’AMBITO DEL FESTIVAL JAZZALGHERO - ANNO 2018 – CIG 735826043E. PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA SU SARDEGNA CAT. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Grandi Eventi Teatro Civico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7969"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – PERIODO GENNAIO 2018. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7970"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI GUARD-RAIL NELLA VIA PORTO CONTE.  APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO E QUADRO CONSUNTIVO DELL’OPERA. SVINCOLO ECONOMIE. C.U.P. G17H17000470004. CIG Z491F8B156.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7971"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE IMMOBILE DENOMINATO “CAVAL MARI’” UBICATO IN ALGHERO LUNGOMARE DANTE 1/3 – POLIZZA FIDEJUSSORIA - LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2017 -  CIG: ZCC21D9F07.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7972"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 3_17 DEL 29/12/2017 E NOTA CREDITO 1_18 DEL 29.01.2018  DITTA  - VERMEER ITALIA S.R.L. CON SEDE IN VIA ADIGE 21 - 37060 NOGAROLE ROCCA (VR) – P.IVA 02484000233 -   CIG -   Z9C210906B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7973"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA  -CAT D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE ALL’AREA SICUREZZA E VIGILANZA. 2018_MOBCAT_D_007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7974"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 5 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001. 2018_MOBCAT_C_009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7975"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÁ – ART. 23 D.P.R. N. 327/2001 – “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 0002-CIG: 645484529°</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7976"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE ALL’AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA-SERVIZIO TRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7977"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE QUALITA’ DELLA VITA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7978"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, CTG. B,  CCNL COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI, E RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/1999 E S.M.I. A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7979"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA ITM TELEMATICA SRL PER SUPPORTO SISTEMISTICO ALLA CONFIGURAZIONE DEGLI SWITCH LAYER 3 HP PER L'ATTIVAZIONE DELLA FIBRA SPENTA NELLE  OTTO SEDI COMUNALI - ODA MEPA N.4148154 . CIG: Z442240BE0 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7980"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE GESINT PER LA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2018-2020 (RELAZIONE TECNICA). CIG: Z122241CCB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7981"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 21.4.1955 N.7, ART.1 LETT.C CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI GRANDE INTERESSE TURISTICO: I RITI DELLA SETTIMANA SANTA 2017 – APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7982"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TAULERA LEGNAMI S.R.L. CON SEDE IN ALGHERO ZONA IND. SAN MARCO P.IVA 01771190905   PER LA FORNITURA DI LEGNAME VARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7983"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA AUTOTRASPORTI DEMONTIS SRL, CON SEDE IN ALGHERO PER IL SERVIZIO AUTOSPURGO CAUSA OSTRUZIONE CONDOTTE FOGNARIE PRESSO SCUOLE DELL’INFANZIA IN CITTA’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7984"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO  N. 1 RELATIVO AL 1° E ULTIMO SAL,   DELLE  RITENUTE DI GARANZIA – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER IL  SERVIZIO DI SERVIZIO DI POTATURA DELLE ALBERATE DI PROPRIETÀDEL COMUNE DI ALGHERO” – CIG Z6C216B5E1 DITTA FLORAGRICOLA ROCCHI S.R.L. CON SEDE IN SASSARI– S.P. 18 BANCALI N. 260 – P.IVA 01137780902</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7985"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA NIEDDU ROBERTO PER  MANUTENZIONE DI ATTREZZATURA MINUTA PER IL SERVIZIO VERDE PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7986"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - DEL SERVIZIO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE, DENOMINATO “PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO CENTO STELLE TAXPLAN”, PER IL PERSONALE APPARTENETE ALLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO, A FAVORE DELLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7987"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 8/99, ART. 4 E L.R. N. 9/2004. APPROVAZIONE PREVISIONE DI SPESA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7988"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TONER PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG: Z0A2241E8F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7989"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO SINISTRO SIG.RA P.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7990"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 99B DEL 30/01/2018 DEL DISTRIBUTORE DI LIBRI L'AROBALENO DI MUGGIANU ROSANNA DI BAUNEI (NU) PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7991"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI ESPROPRIO – ART. 23 D.P.R. N. 327/2001 – “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 0002-CIG: 645484529°-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7992"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z892245B43</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7993"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA NR. 12 DI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI SAMSUNG SCX-8123N IN DOTAZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE ED AL SERVIZIO AFFARI GENERALI - PERIODO DAL 06.12.2017 AL 05.03.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7994"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI FORNITO DALLA CERSAP SRL, CIG Z7A1FCD2BE - PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7995"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA NR. 11 PER IL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE A COLORI UTAX, MOD. 5505CI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI- PERIODO DAL 01.02.2018 AL 30.04.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7996"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2018- LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7997"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2017 -LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7998"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER SOFFERENTE MENTALE RICOVERATO PRESSO LA STRUTTURA   RESIDENZIALE CASA DI RIPOSO  SANT'AGOSTINO  DI ALGHERO DELLA   PROVINCIA ITALIANA DELL'ISTITUTO DELLE SUORE MERCEDARIE DI ROMA -LIQUIDAZIONE FATTURA  MESI GENNAIO/GIUGNO 2017 [ CIG. ZDC215EAB7]</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7999"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "DOLCE ACCOGLIENZA" NIDO FAMILIARE - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8000"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "ASSOCIAZIONE PICCOLI AMICI" NIDO FAMILIARE -  PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8001"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8002"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI GUARD-RAIL NELLA VIA PORTO CONTE.  LIQUIDAZIONE STATO FINALE. DITTA USAI LUIGI SRL. C.U.P. G17H17000470004. CIG Z491F8B156</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8003"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. COD. 2018_MOBCAT_DIR_001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8004"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_18 DEL 06/02/2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADDOBBO E MANUTENZIONE FIORIERE E AIUOLE DELLA CITTÀ. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O SUL MEPA.  CIG: Z502074ACF .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8005"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 4/2006 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA - PROGETTI ORDINARI - DET. IMPEGNO N. 174/2018 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8006"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – PROGETTI ORDINARI -DET. IMP. N.644 /2017 – SALDO LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8007"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – PROGETTI ORDINARI - DET. IMP. N.1732 /2017 – SALDO LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8008"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – PROGETTI ORDINARI - DET. IMP. N.1734 /2017 – SALDO LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8009"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA – PROGETTI ORDINARI - DET. IMP. N. 3616 /2017 – SALDO LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8010"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INRF057749 DEL 31.01.2018, RELATIVA AL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.01.2018, A FAVORE DELLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8011"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8012"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI SENSI DEL D.LGS 267/2000 AL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. GIAMPIETRO MORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8013"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRATTO ANNUALE DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE SICR@WEB CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - ANNO 2018. ODA MEPA N. 4059706. CIG: Z302167E7D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8014"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E RESIDUI DEL CARICO NEL COMUNE DI ALGHERO IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/59/CE. LIQUIDAZIONE ALLA INFO SRL PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI AVVISO, RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE DELLA GARA. CIG Z121F439FE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8015"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO FATTURA N° 6/PA DEL 05/02/2018 A FAVORE SOCIETÀ DI INGEGNERIA C.RI.TER.IA S.R.L., PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE AL P.R.G. RELATIVA AL PIANO DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI BONIFICA E DEL PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI, DI CUI ALL’ART. 6 DELLA PARTE II DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II., DI CUI ALL’ART. 5 DELLA CONVENZIONE  CON SCRITTURA PRIVATA DEL 24/08/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8016"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA VERNICI SPARTITRAFFICO E PALI PER PARCHEGGI ROSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8017"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA URGIAS GIANFRANCO CON SEDE IN ALGHERO VIA VITTORIO VENETO, 31, P.IVA: 00908170905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8018"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA SEDE DELL'URP E DEL SERVIZIO PROTOCOLLO NELL'EDIFICIO DENOMINATO "CASA DEL CAFFÈ". CIG: Z5B1FB791B. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-18 AL TECNICO INCARICATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8019"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA SEDE DELL'URP E DEL SERVIZIO PROTOCOLLO NELL'EDIFICIO DENOMINATO "CASA DEL CAFFÈ". CIG: ZC32137757. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-18 AL TECNICO INCARICATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8020"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>“COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 000 2-CIG: 645484529°-  ESPROPRIAZIONE AREE: DITTE NON CONCORDATARIE AI SENSI DELL’ART. 21, COMMI 2 E 3, DEL DPR 327/2001 – LIQUIDAZIONE SPESE PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEI DECRETI DI ESPROPRIO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 414 DEL 12/02/2018 E 431 DEL 13/02/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8021"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA ISOLA PIANA – DIRETTIVA DEL MINISTRO DELL’ AMBIENTE PER L’INDIRIZZO DELLE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ – CONVOCAZIONE RIU-NIONE TECNICA A ROMA PE IL 21 NOVEMBRE P.V. LIQUIDAZIONE SPESE MISSIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8022"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO, LIQUIDAZIONE PARZIALE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO – F.E.A. NR. 02_2018 DEL 07.02.2018 – C.I.G. Z1A21B3F34.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8023"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA/2017 - DITTA PANORAMIKA EDITRICE S.N.C. - CIG: Z1E1F75768</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8024"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITÀ – PRESA ATTO – DIPENDENTE SIG.RA C.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8025"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA “CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO COMUNALE DENOMINATO RAFAEL CARIA.” - CIG: Z891FE5721 - DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8026"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA “CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO COMUNALE DENOMINATO BADEN POWELL.” - CIG: 7279261C32 - DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8027"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER PRESENTAZIONE DOMANDE INSERIMENTO UOMINI AUTOSUFFICIENTI E NON AUTOSUFFICIENTI E DONNE AUTOSUFFICIENTI PRESSO CENTRORESIDENZIALE PER ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8028"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5950915  DEL 31.01.2018  E N. 5950300 DEL 31.01.2018 - DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8029"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. S.A. – MATRICOLA  155 – CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI  VOLONTARIE A DECORRERE DAL    01 AGOSTO 2018 – PENSIONE ANTICIPATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8030"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ASCENSORI VINCIS  S.R.L. CON SEDE IN ALGHERO PER I LAVORI DI MESSA A NORMA PIATTAFORMA ELEVATRICE SITA NEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “PALAZZO SERRA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8031"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PORTAEDILE S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED ATTREZZATURA MINUTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8032"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI IL SALICE PICCOLA SOC.COOP.VA SOCIALE  A.R.L. DI  SASSARI PER SERVIZIO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO HANDICAP "CASA FAMIGLIA IL SALICE" [ CIG : Z3A217FD9B ] .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8033"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2018, MESE DI GENNAIO, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC CON OLIVETTI S.P.A. CIG: Z661FFEC6F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8034"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4" IMPEGNO PER I PRIMI DUE BIMESTRI DELL’ANNO 2018 IN ATTESA  DELLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA FISSA  5”. CIG DERIVATO: ZBF2258B0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8035"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ELETTORALI  A FAVORE DELLA DITTA TAULERA LEGNAMI S.R.L. CON SEDE IN ALGHERO ZONA IND. SAN MARCO P.IVA 01771190905   PER LA FORNITURA DI CUNEI IN LEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8036"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI PER IL SERVIZIO POLIZIA  LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8037"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, – DETERMINAZIONE A CONTRARRE APPROVAZIONE ATTI DI GARA – ELENCO OPERATORI ECONOMICI – CAPITOLATO E COMPUTO METRICO - PRENOTAZIONE SOMME – Z8F21E268F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8038"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LOTTO FATTURE EMESSE MESE DI GENNAIO  DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8039"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017 – “CONDOMINIO LARGO SANTI ANGELI VIA LA MARMORA”.   DETERMINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8040"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CUSCINO MONOUSO E MATERASSI PER LE ESIGENZE DELL'ATTIVITÀ TECNICO/LOGISTICA DELLE LEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. DITTA HARMONY L’IGENICO S.R.L. CON SEDE CORIANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8041"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO - CAT. C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO. 2018_MOBCAT_D_008</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8042"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO. 2018_MOBCAT_D_006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8043"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. D – RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N.68/99, DA ASSEGNARE AL SETTORE PER L’INFANZIA E PER I GIOVANI. 2018_MOBCAT_D_004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8044"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. 2018_MOBCAT_D_005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8045"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 02.02.2018 PER IL SERVIZIO PSICO-SOCIALE NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8046"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GUARDIANIA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SERVIZIO QUALITA' DELLA VITA - CODICE CIG: Z6A1C6805D - GRUPPO SECUR SPA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE GENNAIO 2018 - FATT.N. 57 DEL 31/01/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8047"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO – ART. 42 DEL D.LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II. – DIPENDENTE SIG. M.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8048"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ANNO 2018, MESE DI GENNAIO, RELATIVA ALLE CENTRALI TELEFONICHE SERVIZI VOIP CON OLIVETTI S.P.A. CIG: 650220909D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8049"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE VARI UFFICI ODA MEPA N . 4051400 FORNITORE MENHIR COMPUTERS; CIG: ZF02159EBA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8050"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA E LUDOTECA. CIG 5190738C7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8051"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. CONTRATTO REP.N. 86/2017 DEL 30.06.2017. CODICE CIG: 69889052DB. SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2017, FATTURA N. 878/PA DEL 31/12/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8052"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI MIGLIORAMENTO SERVIZI EX ART. 15, C. 5 CCNL 01.04.1999 – ANNO 2017: PROGETTO OBIETTIVO N. 5. SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI.  PERIODO: ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8053"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAUZIONE PROVVISORIA GARA “AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADDOBBO E MANUTENZIONE FIORIERE E AIUOLE DELLA CITTÀ”  DITTA SACCU DAVIDE CON SEDE IN ALGHERO VIA CELLINI N. 9 C.F. SCCDVD85R28A192Y – P.IVA 02407490909.  DITTA SOGGIU DAVIDE CON SEDE IN ALGHERO VIA L. CANEPA 46 C.F.  SGGDVD84M21A192C P.IVA 02523740906</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8054"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMETO FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO - CIG: Z622267BB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8055"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D. LGS. N.50/2016. INTERVENTI DI RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO DELLA POSIDONIA SPIAGGIATA SUI LITORALI DI LIBERA FRUIZIONE ANNUALITA’ 2018 - CATEGORIA OPERE: OG8 - DETERMINA A CONTRARRE CIG 7393267CEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO POLITICHE AMBIENTALI – PAI – PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8056"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D. LGS. N.50/2016. INTERVENTI DI RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO DELLA POSIDONIA SPIAGGIATA SUI LITORALI DI LIBERA FRUIZIONE ANNUALITA’ 2018 - CATEGORIA OPERE: OG8 - DETERMINA A CONTRARRE CIG 7393267CEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO POLITICHE AMBIENTALI – PAI – PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8057"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - PROGETTO “ALGHERO DEL BUON CIBO”. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE INTERNA PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8058"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45-E/2018 DEL 14/02/2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO FITOSANITARIO PER IL CONTENIMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O SUL MEPA.  CIG: 7118391A13.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8059"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DI LOTTI DESTINATI AD INSEDIAMENTI DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI ED ARTIGIANALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO” .   – PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEI LOTTI A2 E D2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8060"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA, TRAMITE GARA TELEMATICA SU SARDEGNACAT, PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO LINGUISTICO COMUNALE”. - CIG: 728565370C  - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8061"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO, PER LA DURATA DI ANNI CINQUE, DEL “SERVIZIO DI  GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI, AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI P.L. DI ALGHERO E DELLA FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE GESTIONALE” – CIG: 733049215E   – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8062"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL PIANO DI ZONA 167 SA SEGADA COMPARTO B” – LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO DI INCENTIVAZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8063"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO LOCULI 4° LOTTO – LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO DI INCENTIVAZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8064"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE DANTE E BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO, MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI E RIPRISTINO DEI PARAMENTI MURARI – LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO DI INCENTIVAZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8065"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N° 4051/2017 - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8066"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA SPESE FUNERARIE A FAVORE DI UTENTE DEI SERVIZI SOCIALI IN STATO DI BISOGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8067"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPRAR – SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - 2016-2017 AVVISO MINISTERO DELL’INTERNO - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO [FNPSA] – CUP G11B16000150005 – LIQUIDAZIONE ENTE ATTUATORE – I TRANCHE ANNUALITA’ 2017 – GRUPPO UMANA SOLIDARIETÀ GUIDO PULETTI (G.U.S.) – CIG 6774815233</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Inclusione sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8068"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO PER INTERVENTI ECONOMICI URGENTI E IMPROROGABILI VOLTI A SOSTENERE STATI DI BISOGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8069"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TE.BE.SCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8070"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEMEAZ ELIOR PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8071"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PUBBLICAZIONI TECNICHE PER IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - CIG: Z4E226E41E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8072"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIGRAMMA SETTORE I - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8073"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>MITIGAZIONE RISCHIO FRANA IN FALESIA PUNTA GIGLIO IN AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA. CUP: G19H18000210001.  NOMINA RUP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8074"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANUTEL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI LIQUIDAZIONE. QUOTA ANNO 2018. LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8075"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA AUTOVETTURA AD USO DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO, CON IL SISTEMA DELL’ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP – ORDINE: N. 3403374- CIG 6645640B9B. GENNAIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8076"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCESSO DI CERTIFICAZIONE FAMILY AUDIT: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA IN MATERIA DI “TUTORAGGIO DEL PERSONALE ASSENTE PER PERIODI PROLUNGATI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI CONGEDI PARENTALI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8077"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANATORIA DEL PROVVEDIMENTO UNICO N. 912 DEL 04.10.2017 A SEGUITO DELLA IMMEDIATA SOSPENSIONE LAVORI – RIESAME IN AUTOTUTELA DELLA PRATICA EDILIZIA (ART. 21 - QUATER COMMA 2 “EFFICACIA LEGGE 241 DEL 7 AGOSTO 1990), PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI FABBRICATO RURALE - DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE L.R.N°4/2009 E N°21/2011.   PRATICA EDILIZIA SUAP N. 3947 INTESTATA A BAIA DEL SOLE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP - Pratiche con profilo edilizio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8078"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>IL SOLE 24 ORE SPA MILANO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1410000006 DEL 22.01.2018 - CIG: Z172108DE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8079"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2018 - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8080"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA PUBBLICAZIONE GUIDA NORMATIVA 2018 PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE CIG: Z9A227722E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8081"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’UFFICIO UNICO NOTIFICHE ESECUZIONI CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DISTACCATA DI SASSARI PER NOTIFICA ATTI ESPROPRIATIVI. LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS 292) ED A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE “TAULERA”” - CUP:  G11B08000290002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8082"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>JAZZALGUER 2018 - PROCEDURA DI SCELTA DI OPERATORE ECONOMICO PER STIPULAZIONE CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP) AVENTE AD OGGETTO SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI MUSICALI NELL’AMBITO DEL FESTIVAL JAZZALGHERO - ANNO 2018 – CIG 735826043E. PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA SU SARDEGNA CAT. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Grandi Eventi Teatro Civico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8083"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 304/PA DEL 08/02/2018 - DITTA PUBLIKA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8084"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.I.A.S. -ASSOCIAZIONE ITALIANA  ASSISTENZA  SPASTICI- -CAGLIARI- LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI    PRESSO I CENTRI DI CORTOGHIANA E SASSARI -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8085"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. 14/2006 ART. 21 COMMA 2, LETT. B). PROGETTO “ITINERARI DEL TERRITORIO MUSEO” – ACCERTAMENTO/ IMPEGNO CONTRIBUTO RAS ANNUALITÀ 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8086"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA GESU' NAZARENO SRL  DI SASSARI - LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE AFFERENTE  PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI  PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8087"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI, DI ALLESTIMENTO E DI DISALESTIMENTO DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE - DITTA TRASPORTI E TRASLOCHI MONTI SRLS. - ALGHERO  - ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8088"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018. PERSONALE AUTORIZZATO AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO NEL MESE DI MARZO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8089"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 18/2016 - REIS- LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8090"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’AVV. FRANCESCO MARINARO PER ACCORDO TRANSATTIVO – 1° RATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8091"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ADAPT: LIQUIDAZIONE FATTURA 2PA18 DEL 14/02/2018 EMESSA DALLA FONDAZIONE CENTRO EURO – MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI PER DELLE ATTIVITÀ DI ANALISI TERRITORIALI E TEMATICHE, PROFILO CLIMATICO, LINEE GUIDA E DEFINIZIONE DEI PIANI D’AZIONE PER L’ADATTAMENTO DEI SISTEMI URBANI AI CAMBIAMENTI CLIMATICI. CUP B19J16002890007 - CIG Z491F3B1D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO POLITICHE AMBIENTALI – PAI – PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8092"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DELL'ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE. GARA N. 6826570 GIG N.7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8093"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “GESTIONE E MANUTENZIONI, ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA, EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO ALLA DITTA ZEPHYRO SPA, ADERENDO ALLA CONVENZIONE CONSIP “LOTTO 4 SARDEGNA PER IL “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”. MODIFICA DETERMINAZIONE N° 4050/2017 E GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8094"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - PROGETTO “ALGHERO DEL BUON CIBO”. APPROVAZIONE ELENCO ISTANZE PERVENUTE ED ELENCO AMMESSI AL COLLOQUIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8095"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA   GENNAIO 2018. STRUTTURA IL GIROTONDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8096"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER   OSPITALITÀ UTENTE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "VILLA GARDENIA" DI OSSI. IMPEGNO DI SPESA  1° SEMESTRE  2018 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8097"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRATO DELLE POVERTÀ VIII ANNUALITA'- LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2018- LINEA 1)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8098"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ADAPT: LIQUIDAZIONE FATTURA N 5/PA DEL 13.2.2018 EMESSA DALLA DITTA SMERALDA CONSULTING E ASSOCIATI SRL PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE DEL PROGETTO. CUP B19J16002890007 – CIG ZCF1E2F118.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8099"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO - DI CUI ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. “FACILITY MANAGEMENT LIGHT 3 – LOTTO 7” RIFERITA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, LA MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SORVEGLIANZA, PER LA DURATA DI 4 ANNI  - GESTIONE DEL SERVIZIO PER IL PERIODO DAL 01 MARZO 2018 AL 31 AGOSTO 2018. - CIG DERIVATO: 5273616597.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8100"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8101"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO “ALGHERO IN EUROPA” - ALGHERO 09 – 10 NOVEMBRE 2017. SERVIZIO CATERING PER I PROGETTI COMUNITARI - INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020: RETRALAGS CUP PROGETTO G19D16001050009; ADAPT CUP PROGETTO B19J16002890007; CIEVP CUP PROGETTO B36D16000290007. CIG: Z0A20865ED. LIQUIDAZIONE FT N. 6/PA DEL 29.12.2017EMESSA DALLA DITTA SERV.GEST. SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8102"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO “ALGHERO IN EUROPA” - ALGHERO 09 – 10 NOVEMBRE 2017. SERVIZIO CATERING PER I PROGETTI COMUNITARI - RETRALAGS CUP PROGETTO G19D16001050009; ADAPT CUP PROGETTO B19J16002890007; CIEVP CUP PROGETTO B36D16000290007. CIG: Z0A20865ED. LIQUIDAZIONE FT N. 7/PA DEL 29.12.2017 EMESSA DALLA DITTA SERV.GEST. SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8103"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO “ALGHERO IN EUROPA” - ALGHERO 09 – 10 NOVEMBRE 2017. AFFIDAMENTO SERVIZIO CATERING PER I PROGETTI COMUNITARI - INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020: RETRALAGS CUP PROGETTO G19D16001050009; ADAPT CUP PROGETTO B19J16002890007; CIEVP CUP PROGETTO B36D16000290007. CIG: Z0A20865ED. LIQUIDAZIONE FT N. 5/PA DEL 29.12.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8104"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO "ARCO DI VITA" PRESSO CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8105"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CONVERGE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8106"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA DICEMBRE  2017. STRUTTURA NOSTRA SIGNORA DELLA MERCEDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8107"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5E18 DEL 20/02/2018 PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA E DI PROTEZIONE TERRA DEL C.R.A. - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017 -  DITTA ARGHITTU SNC DI ANGELO E SALVATORE ARGHITTU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8108"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6E18 DEL 20/02/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPO ELETTROGENO DEL C.R.A. - PERIODO: ANNO 2017 - DITTA ARGHITTU SNC DI ANGELO E SALVATORE ARGHITTU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8109"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO IL CANILE GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA SRL – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 E SS.MM. II. SINO A MARZO 2018. C.I.G.: Z0022874B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8110"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO IL CANILE GESTITO DALL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 E SS.MM. II. SINO A MARZO 2018. C.I.G.: Z912287780</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8111"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI ANNO 2017 A FAVORE DELL' AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8112"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME PER IL CONTRIBUTO AUTORITÀ DI VIGILANZA CODICE GARA 6892400 -  CODICE GARA 6903529 – CODICE GARA 6948055 - MAV N. 01030621739871461</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8113"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. R.A.  – MATRICOLA 23132 – MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8114"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI TSM – TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8115"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE ESTERNO ASSEGNATO ALL’UFFICIO DI SUPPORTO DEGLI ORGANI POLITICI. INCARICHI A TEMPO DETERMINATO EX ART.90 D.LVO 267/2000 - INCREMENTO ORE LAVORATIVE.IMPEGNO SPESA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8116"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVORI DI "COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI DEL COMPARTO 1 DEL P.I.P. LOC. UNGIAS GALANTÈ". LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PROFESSIONISTA ING. GIAMPIERO MAMELI, - CUP: G16G15000160002 – CIG: Z701AB2874 - LIQUIDAZIONE ONORARI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8117"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.N.4/2006 - PROGRAMMA PER LA NON AUTOSUFFICIENZA "RITORNARE A CASA" DETERMINAZIONE FABBISOGNO 2018 E DICHIARAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8118"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONE DI CONTRASTO ALLE POVERTA' VIII ANNUALITA'- LIQUIDAZIONE LINEA 3) - GESTIONE 2017/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8119"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO DI IDEE PER L’ACQUISIZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN “MASTER-PLAN DEGLI AFFACCI A MARE DAL PORTO TURISTICO AL COLLE BALAGUER NELLA CITTÀ DI ALGHERO”. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE E ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA II^ FASE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8120"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - PROROGA TERMINI CONTRATTUALI SERVIZI CIMITERUIALI AL 30 APRILE 2018. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8121"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA STAMPATI PROGETTO "TOTAL QUALITY"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8122"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’AVV. SERGIO CARACCIOLO PER ACCORDO TRANSATTIVO – 1° RATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8123"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA – ROMA. CONVENZIONI EE13 ED EE14. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA – DIVERSE MENSILITA’ 2016 E 2017. CIG: 6563827165 E CIG. 7020178227.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8124"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE COPERTURA CON LASTRE IN CEMENTO AMIANTO SU UN MANUFATTO DI SITO SU UN AREA DI PROPRIETÀ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN VIALE 1° MAGGIO DISTINTA AL FOGLIO 50 MAPPALE 242 (PRESSI PALAZZO DEI CONGRESSI) -  COMUNE DI ALGHERO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG Z301FDB4E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8125"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI SPESA PER  NOLEGGIO QUINQUENNALE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 3551 CI  (CONVENZIONE MEPA “FOTOCOPIATRICI 24” - LOTTO 4) PER IL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZIO MANUTENZIONI. DITTA: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.- P.I. 02973040963 - CIG Z5215C32DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8126"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURE NON PREVENTIVABILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO MANUTENZIONI. DITTA : CATTALDI IMPIANTI DI CATTALDI FILIPPO – VIA MARONGIU 33 – 07041 ALGHERO P.IVA 02394960906 C.F. CTTFPP70C05A192G BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO – LOC. S.M. LA PALMA – 07041 ALGHERO P.IVA 01406880904 C.F. BRNPRB60B10A192O</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8127"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI – PERIODO FEBBRAIO_ 2018 IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8128"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/0 DEL 10.01.18 DELLA SOCIETÀ, INFO S.R.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8129"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FUJISTU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MICROSOFT GOL3 PER RINNOVO LICENZE D’USO MICROSOFT CONTRATTO SOFTWARE ASSURANCE DELLA DURATA DI 24 MESI ODA CONVENZIONE N. 3936269- CIG DERIVATO: 7258962CEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8130"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERAINTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO RETRALAGS. CONVOCAZIONE DEL CAPOFILA A NIZZA IL 12.12.2017 – LIQUIDAZIONE FT N. 2017/0000035/7A DEL 31/12/2017 EMESSE DALLA DITTA SHARDANA TOURS. CUP G19D16001050009 CIG: Z3F1E4F053.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8131"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N.50/2016. PRELIEVO E ANALISI CHIMICA DEI CAMPIONI DI SABBIA PRELEVATI DAI BIG BAGS E DALL’ARENILE NEL LITORALE DI SAN GIOVANNI - DETERMINA A CONTRARRE – CIG Z142294DDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8132"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO NUOVA STRADA SASSARI ALGHERO – CIRCONVALLAZIONE ALGHERO TRATTA SS 127 BIS – SS 292” – CUP: G11B08000290002 – CIG: 7143991FDB - APPROVAZIONE N.5 VERBALI DI GARA E VERIFICA CONGRUITÀ OFFERTA. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL RTP – STUDIO SOLMONA SRL, CON SEDE IN SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8133"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NEI LOCALI COMUNALI SITI IN PIAZZA DEI MERCATI - IMPORTO FINANZIAMENTO: €. 84.672,88 – CUP: G17E15000050004 – CIG 6790279B7C. APPALTATORE CENTRO CLIMA DI PAOLO CAVALLERO, VIA MICHELANGELO N. 10 – 07041 ALGHERO (SS) - P.IVA 01239100900 - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 72 IN DATA 21.02.2017 – LIQUIDAZIONE CONTO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8134"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “PUBLIO VIRGILIO MARONE” DI VIA ORSERA, FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI – ANNUALITÀ 2016.” - CUP: G14H16000660004 – CIG: ZE71C0CEC3. APPALTATORE EDIL M.A. CON SEDE IN OSILO (SS) – VIA S. MARTINO, N. 34 - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N°2978 DEL 19.12.2016 - LIQUIDAZIONE STATO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8135"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI LOCALE COMUNALE DA ADIBIRE AD ARCHIVIO CARTACEO - UBICATO IN VIA SILA - BORGATA DI SANTA MARIA LA PALMA – CUP: G17B17000080004. - APPALTATORE DITTA SAFETY ENERGY SRL DI SASSARI - CIG: ZB11FAE99B – LIQUIDAZIONE 1° E ULTIMO SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8136"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NEI LOCALI COMUNALI SITI IN PIAZZA DEI MERCATI DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DELL’AGENZIA INPS” – CUP: G17E15000050004 - INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE D.LL., CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA E COLLAUDO – PROFESSIONISTA ESTERNO INCARICATO ING. PIER LUIGI SCUDINO – CIG: ZE418BB6B2. CONVENZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE REP. N. 01/2016/OO.PP DEL 06/07/2016. LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI SPETTANTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8137"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19_17/2017- DITTA PRIMAIDEA SRL- CIG: Z261C7E58E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8138"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DALLA COOPERATIVA AUXILIUM ET CONCORDIA C.F. 01264520915, VIA GARIBALDI N. 11 - 08020 NUORO (NU) – F.E. N.2G – 3G – 4G – PERIODO GENNAIO 2018 – CIG 7302718987 – CIG 7284908043</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8139"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – NOTE CONTABILI N.6/18 - 7/18 – PERIODO GENNAIO 2018 – CIG 7332600CEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8140"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>FER.COL  DI GIORICO S.R.L. ALGHERO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5/PA DEL 23.02.2018 - CIG: Z7D224F6DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8141"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE N°3 ROTATORIE: INTERSEZIONE VIA VITTORIO EMANUELE – VIA ALDO MORO E VIA BARRACCU, INTERSEZIONE VIA DON MINZONI – VIA G. GALILEI, INTERSEZIONE VIA DON MINZONI – VIA AZUNI E VIA CALARESU”.  CUP: G11B08000340006. OPERE DI RIFINITURA INTERVENTO 2 – VIA DON MINZONI – VIA GALILEI. LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N° 14/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8142"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 688 DEL 13.07.2012</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8143"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRUZIONE MATERIALE PROVENIENTE DA SEQUESTRO DELLA POLIZIA LOCALE DI ALGHERO. CIG ZDB20BB484. –LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 31.01.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO GESTIONE RIFIUTI – IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8144"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI GENNAIO 2018. C.I.G. 593220FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO GESTIONE RIFIUTI – IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8145"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – APPLICAZIONE PENALITA’ FEBBRAIO 2018 – ART. 10 CONTRATTO REP. N. 80/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO GESTIONE RIFIUTI – IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8146"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA  L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO” – CIG: 7404993987  – APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED ASSISTENZA AL R.U.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8147"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA DI VIA GIOVANNI XXIII° – FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - CUP: G14H16000660004 - CIG: ZEA1C0CBA6. APPALTATORE LUMEN S.R.L. - SASSARI (SS) - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N. 2980 DEL 17.12.2016 -  LIQUIDAZIONE 2° E ULTIMO S.A.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8148"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 5_18 CIG Z1E216AAA9 – F.E. N. 6_18 CIG Z09216A9E7 – F.E. N. 7_18 CIG ZC62123B75 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA MAZZINI N.15, P.I. 02621430905 – PERIODO GENNAIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8149"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE FEBBRAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8150"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AI FINI SOCIALI E CULTURALI DEL COMPLESSO URBANO LO QUARTER DI SAN MICHELE - LOTTO DI COMPLETAMENTO". IMPRESA ESPOSITO COSTRUZIONI &amp; C. SAS. - CUPG37 E050000 30006 – CIG Z611235BDA. – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA/2017 - STUDIO ASSOCIATO ARCH. ANTONIO A. DELOGU . ARCH. ANDREA PISANU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8151"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AI FINI SOCIALI E CULTURALI DEL COMPLESSO URBANO LO QUARTER DI SAN MICHELE - LOTTO DI COMPLETAMENTO". IMPRESA ESPOSITO COSTRUZIONI &amp; C. SAS. - CUPG37 E050000 30006 – CIG Z611235BDA. – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001/17 DEL 23/11/2017 -  ARCH. MARCELLO DEMARTIS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8152"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE LAVORI A MISURA NELLA ROTATOIA DI VIA DON MINZONI –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8153"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017/2018.  LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO – ANNUALITA’ 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8154"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ATTRAVERSO IL MEPA CON ODA N. 4186442 CON LA DITTA GFX S.R.L DEL SISTEMA INTEGRATO DI PROTEZIONE PERIMETRALE FIREWALL DELL’ENTE. CIG: Z3A229A787</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8155"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MADEDDU EDILIZIA S.R.L.  PER IL NOLO DI PIATTAFORMA ELEVATRICE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8156"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76   MESI  FEBBRAIO – MARZO  2018 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8157"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917 – F.E. N.2/8 – CIG 7289650979 – F.E.  2/9 – CIG Z45218A83B –  PERIODO GENNAIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8158"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DELL’ANAC – AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, - CIG: 733049215E – RIF. GARA: 6947106.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8159"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA COMUNALE FERTILIA - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE INTERNA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA SPORT IMPIANTI SARDA DI ANTONIO DOPPIU, Z.I. PREDDA NIEDDA NORD STR.31, 07100 SASSARI.CIG: ZD71C66CB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8160"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - AREA DEMANIALE MARITTIMA UBICATA IN ALGHERO – BANCHINA GARIBALDI - LOCALITA’ PORTO – AREA SOSTA PER I TAXI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AUTORIZZAZIONE ANTICIPATA OCCUPAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8161"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI UTENTI PER LA COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DURANTE L'ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8162"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE “L’OLIVASTRO” ONLUS – C.F. 91004150917– NOTE CONTABILI N.1 DEL 31.01.2018 E N. 16 DEL 28.02.2018 – PERIODO GEN-FEB 2018 – CIG ZAE2183E35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8163"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 15_18 CIG Z09216A9E7 – F.E. N. 16_18 CIG Z1E216AAA9 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA MAZZINI N.15, P.I. 02621430905 – PERIODO FEBBRAIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8164"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DALLA COOPERATIVA AUXILIUM ET CONCORDIA C.F. 01264520915, VIA GARIBALDI N. 11 - 08020 NUORO (NU) – F.E. N.19G – PERIODO FEBBRAIO 2018 – CIG 7302718987</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8165"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SERRA MARIO DI SERRA CARMELO S.N.C. CON SEDE IN ALGHERO VIA VITT. VENETO  P.IVA 01741220907 PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DA UTILIZZARE NEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8166"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA FEBBRAIO  2018. STRUTTURA NOSTRA SIGNORA DELLA MERCEDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8167"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – PERIODO FEBBRAIO 2018. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8168"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "DOLCI BIRBE, NIDO FAMILIARE"  -  PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE   2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8169"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA GENNAIO E FEBBRAIO  2018. STRUTTURA SAN GIOVANNI BOSCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8170"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO UTENTI   NELLA  RSA "SAN NICOLA"  DI  SASSARI.  DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE A CARICO DEGLI ASSISTITI - E INTEGRAZIONE RETTE  DI RICOVERO A CARICO DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8171"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  – F.E.  2/26 E 2/27 – CIG ZBB216BD72  – F.E.  2/28 E 2/29 – CIG Z052183EBD  –  PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8172"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE C.I.E. - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8173"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI QUADRO ELETTRICO SECONDARIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE LOCALI COMUNALI DI P.ZZA DEI MERCATI DA ADIBIRE A NUOVA SEDE INPS - CUP: G17E15000050004. DITTA CENTRO CLIMA DI CAVALLERO PAOLO DI ALGHERO - SMARTCIG ZCB1F94812 – APPROVAZIONE ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8174"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO LOCULI 4° LOTTO – LOTTO DI COMPLETAMENTO” - CUP: G17H16000400004 – CIG ZB81F98795.IMPRESA SARDA COGE SRL,  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8175"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO DI PROGETTAZIONE “RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N.2 - ALGHERO” - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - CUP G17B15000530006. LIQUIDAZIONE PREMI ASSEGNATI AI PRIMI TRE CLASSIFICATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8176"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI DEL COMPARTO 1 DEL P.I.P. LOC. UNGIAS GALANTÈ". LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA RAFZAMBURRU COSTRUZIONI SRL, CON SEDE IN ITTIRI (SS) - LIQUIDAZIONE SAL N. III. – CUP G16G15000160002 – CIG: 6872841FCC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8177"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LOTTO FATTURE EMESSE MESE DI FEBBRAIO 2018  DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8178"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D. LGS. N.50/2016. INTERVENTI DI RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO DELLA POSIDONIA SPIAGGIATA SUI LITORALI DI LIBERA FRUIZIONE ANNUALITA’ 2018 - CATEGORIA OPERE: OG8 - DETERMINA A CONTRARRE CIG 7393267CEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO POLITICHE AMBIENTALI – PAI – PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8179"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO IL CANILE GESTITO DALL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO – INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO – CIG: Z1A21B3F34.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8180"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURE E MANUTENZIONI ATTREZZATURE NON PREVENTIVABILI PER IL SERVIZIO VERDE E DECORO CITTADINO.    VARIE DITTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8181"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 – IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8182"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI SENSI DEL D.LGS 267/2000 AL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. GIAMPIETRO MORO – SEDUTE DEL 23 E 24 FEBBRAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8183"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE – AVV. VALERIA CUBEDDU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8184"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI STATO CIVILE E SERVIZIO DI SOSTITUZIONI PRESSO L’UFFICIO ANAGRAFE E CERTIFICAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8185"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO. – CIG: 69889052DB - APPROVAZIONE RISULTANZE OPERAZIONI DI RINNOVO VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE DI GARA, IN OTTEMPERANZA SENTENZA TAR SARDEGNA N.95/2018; - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DELLA DITTA SERIANA 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8186"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI: CONSIGLIERE SIG. GIAMPIETRO MORO SEDUTE DEL 27 E DEL 29 GENNAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8187"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO “ANDALAS DE AMISTADE” SOC. COOP.SOCIALE CONSORTILE DI VALLEDORIA, VIA IV NOVEMBRE N.23, P.I.02164110906 – F.E. N.34/2018/PA – PERIODO GEN-FEB 2018 – CIG 7325759F8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8188"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO  N. 1 RELATIVO AL 1° E ULTIMO SAL   DITTA SICURTECTO S.R.L. CON SEDE IN CUSANO MILANINO VIA MONTE SABOTINO 14 – P.IVA 06383510960  PER LAVOR DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PARTI NON STRUTTURALI DEI SOLAI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI A SEGUITO DELLE VERIFICHE ESEGUITECIG Z3F216F53F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8189"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURE IN COMODATO D’USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONE ANTINCENDIO . DITTA : ELMI S.R.L. UNIPERSONALE CON SEDE IN SASSARI VIA SPINA BORTIGALI 182 – SS 131 KM 220,20 OTTAVA – P.IVA 01961950902 - CIG Z3922A27B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8190"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DALLA COOPERATIVA AUXILIUM ET CONCORDIA C.F. 01264520915, VIA GARIBALDI N. 11 - 08020 NUORO (NU) – F.E. N.21G – 22G – PERIODO FEBBRAIO 2018 – CIG 7284908043</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8191"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI  PERIODO FEBBRAIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8192"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “IL SOGNO” SASSARI - VIA DE MARTINI 18 - P.IVA 01819690908 – F.E. N. 05-2018 E F.E. N. 10-2018 – PERIODO GEN-FEB 2018 – CIG ZCF216AC49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8193"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA AUTOVETTURA AD USO DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO, CON IL SISTEMA DELL’ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP – ORDINE: N. 3403374 – CIG 6645640B9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8194"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER  L’AVVOCATURA COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8195"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 41_18 DEL 07.03.2018 PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE  DEL 29.01.2018, 13.02.2018 E 24.02.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8196"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMF “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” - ANNO 2017. LIQUIDAZIONE COMPENSO AL RILEVATORE ESTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8197"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “GIREPAM – GESTIONE INTEGRATA DELLE RETI ECOLOGICHE ATTRAVERSO I PARCHI E LE AREE MARINE”.  ACQUISIZIONE MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/134 DEL 26.02.2018 EMESSA DALLA DITTA CARTARIA VAL.DY SRL. CIG: Z6E214BA89 CUP E76J16001050007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8198"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA MARINA (TARTARUGHE E MAMMIFERI MARINI).  ACQUISIZIONE DI AMI DA PESCA A BASSO IMPATTO SU TARTARUGHE MARINE (CARETTA CARETTA). LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 20.02.2018 EMESSA DALLA DITTA SPORTLAND DI CUCCUREDDU SALVATORE. CIG:Z5121868CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8199"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA MARINA (TARTARUGHE E MAMMIFERI MARINI).  ACQUISIZIONE PROTEZIONI IDROREPELLENTI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 19.02.2018 EMESSA DALLA DITTA SPORTLAND DI CUCCUREDDU SALVATORE CIG: Z9D21869AB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8200"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO – “CIEVP” – NOMINA CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO – CERTIFICAZIONE 1° DR – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 28.02.2018. CUP B36D16000290007– CIG ZEA1EE5471</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8201"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE N°3 ROTATORIE: INTERSEZIONE TRA LE VIA VITTORIO EMANUELE – VIA ALDO MORO E VIA BARRACCU, INTERSEZIONE TRA LE VIA DON MINZONI – VIA G.GALILEI, INTERSEZIONE TRA LE VIA DON MINZONI, VIA AZUNI E VIA CALARESU – 2° STRALCIO” - CUP: G11B08000340006 -  CIG: 6074755668. LIQUIDAZIONE FATTURA N.25/7 DEL 03/07/2017 EMESSA DALLA DITTA GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI SRL DI PORTO TORRES. STATO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8202"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI MUSICALI JAZZALGHERO ANNO 2017-2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8203"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO CTP CAUSA DI LAVORO R.G. 1203/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8204"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE ECOCENTRO UNGIAS GALANTÈ AL SOGGETTO ESECUTORE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DI URBANA CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO GESTIONE RIFIUTI – IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8205"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TEATRALE A SOSTEGNO DELLA LOTTA CONTRO LA LUDOPATIA DAL TITOLO PROVVISORIO “X DENTE (PERDENTE) – QUANDO PERDERE NON È UN GIOCO” – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “SPAZIO-T” PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SALDO – CIG Z631BA2C4F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8206"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>OFFICE DEPOT ITALIA SRL ASSAGO (MI): LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1605820 DEL 02.03.2018 CIG: Z622267BB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8207"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – NOTE CONTABILI N.9/18 - 10/18 – PERIODO FEBBRAIO 2018 – CIG 7332600CEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8208"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). LIQUIDAZIONE FATTURA N° 0005809883 DEL 07.03.2018  CIG: Z9A227722E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8209"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA AUTOMATOS SRL, VIA G. B. TUVERI, 25, 09129 - CAGLIARI (CA) P.IVA 02865050922 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA PER GLI IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8210"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SUL TRATTORE SAM DORADO 70 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VERDE PUBBLICO. DITTA: BERNARDI GIOVANNI DI  BERNARDI  PIETRO BRUNO CON SEDE IN ALGHERO SANTA MARIA LA PALMA - P.IVA  01406880904 C.F. BRNPRB60B10A192O – CIG ZCE2278228</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8211"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA CARBONI S.R.L.. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO - FATTURA N. 5 DEL 08.03.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8212"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>SE.SAR. SRL SASSARI: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5 DEL 28.02.2018 - CIG: Z3C224F6FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8213"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. LUCA NUNZIO ACCARDO - APPELLO IN OPPOSIZIONE AD ATTO DI PRECETTO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA 582/2004, MILLENNIUM SRL C/COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8214"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA DI COMODATO D’USO GRATUITO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI ALGHERO. IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA TARRAGONA N. 4/12 PIANO TERRA, DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 71 MAPPALE 1563.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8215"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI VIAGGIO PER INCONTRO ISTITUZIONALE SERVIZIO SPORT, RUP E PROGETTISTA LAVORI DI ADEGUAMENTO PISTA DI ATLETICA – AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO SOMME FAVORE DELLA DITTA SHARDANA TOURS SRL. CIG: ZD022B9BCC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8216"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- LIQUIDAZIONE MENSILITA' FEBBRAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8217"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI ORDINARI DET IMPEGNO N. 174/2018 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2018 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8218"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART. 30 LETT.B) E E) LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI AFFIDO IN FAMIGLIA MESE DI FEBBRAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8219"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA GESU' NAZARENO SRL-  LIQUIDAZIONE   QUOTA SOCIALE AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE PRESSO IL CENTRO DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8220"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDIANRIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. RETTIFICA IMPEGNO SPESA STRUTTURE CONVENZIONATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8221"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2018, 2 BIMESTRE (GENNAIO 2018), RELATIVA AL NOLEGGIO IN FIBRA SPENTA (DARK FIBER) CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: 6926703025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8222"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2018, 2 BIMESTRE (DICEMBRE 2017- GENNAIO 2018), RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 CON TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: ZA31C44081 CIG: Z111AD96F0 CIG:ZBF2258B0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8223"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE UTENTI INSERITI  PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO CASA DI RIPOSO SANT'AGOSTINO DI ALGHERO . IMPEGNO SOMME   1°TRIMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8224"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE ATTIVAZIONE PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN APPALTO DI SERVIZI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DI UN BUSINESS PLAN AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA ECONOMICA DI N. 7 IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG Z6622BDE55.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8225"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2018, CONSUMI FATTURE 2 BIM ( DICEMBRE – GENNAIO) TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 6. CIG: Z951F5FEFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8226"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2018, LIQUIDAZIONE FATTURE 2 BIM A TIM S.P.A CONSUMI TELEFONIA MOBILE RELATIVI ALL’ODA N. 3796038 EFFETTUATO SU MEPA NELL’ANNO 2017. CIG: Z541F8AF66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8227"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FAT PAM 3/2018 DI S.E.C.AL SPA. SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8228"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITÀ  UTENTE INSERITO PRESSO LA  COMUNITA'  INTEGRATA "VILLA GARDENIA " DI OSSI. PERIODO  OTTOBRE/ NOVEMBRE / DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8229"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPAM 4/E DEL 09.02.2018 S.E.C.AL SPA - SPESE DI POSTALIZZAZIONE SOSTENUTE DA S.E.C.AL SPA E RISCOSSE DAL COMUNE DI ALGHERO PER ATTI INGIUNTIVI, SANZIONATORI E POSTA ORDINARIA PER ICI, TARSU, TOSAP, CIMP NEL MESE DI  DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8230"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE INDAGINE DI MERCATO  PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO, DELLA “PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO DI REVERSIONE DELLE SALME DEL COMUNE DI ALGHERO”. - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8231"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE ALBO DELLA CITTADINANZA ATTIVA PER L’ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8232"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE 30% – ARTT. 32 E 34 DEL D.LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II. – DIPENDENTE SIG.RA FRULIO LAURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8233"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONEA FAVORE DEL  CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO PER INTERVENTI ECONOMICI URGENTI E IMPROROGABILI DI SOSTEGNO AGLI GRAVI STATI DI BISOGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8234"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2018. C.I.G. 593220FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO GESTIONE RIFIUTI – IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8235"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2018 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG. Z41219A41D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8236"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE -CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE ALL’AREA SICUREZZA E VIGILANZA – APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI, AMMESSI CON RISERVA E NON AMMESSI. COD. 2018_MOBCAT_C_010</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8237"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “CONCESSIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO NEL COMUNE DI ALGHERO IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/59/CE”  -   CIG: 7261267B14  - COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 77 DEL D.LGS N°50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8238"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE E ONORARI DOMICILIAZIONE STUDIO MACCIOTTA PER LA CAUSA NANTI TAR SARDEGNA LAI M.G. C/ COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8239"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. CRISTINA SCARFÒ. APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SASSARI - SEZ. LAVORO - NELLA CAUSA LIGAS MARINELLA C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8240"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. CRISTINA SCARFÒ. RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES CPC, TRIBUNALE DI SASSARI - SEZ. LAVORO IN RIFERIMENTO AI RICORSI SAIU S. E CARTA S. C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8241"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA E LUDOTECA. CIG 5190738C7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8242"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” 2018 (AVQ) - COD. ISTAT INDAGINE 00204. CONFERIMENTO INCARICO DI RILEVATORE A PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8243"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI G.C. N.11 DEL 23.01.2018. AVVISI DI MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 - NOMINA COMPONENTI COMMISSIONI ESAMINATRICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8244"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DI UNA MOSTRA NAUTICA – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8245"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SICUREZZA E VIGILANZA  - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 22 CCNL 14/09/2000) PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER IL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 28.02.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8246"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE  DELL’ORARIO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART TIME AL 91,67% DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA FRULIO LAURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8247"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>L-162/1998- GESTIONE 2017 - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8248"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO DI ASCOLTO PER INTERVENTI  ECONOMICI URGENTI E IMPROROGABILI A SOSTEGNO DEGLI STATI DI BISOGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8249"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE SERVIZI CIMITERIALI –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8250"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74 DEL 22/09/2017 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE DELLE ATTIVITA' DI CUI AL "PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PROTEZIONE DEGLI ARENILI URBANI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8251"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  DEMOLIZIONE MEZZI OBSOLETI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE DITTA  FE.NI.CA. AUTODEMOLIZIONE DI CHESSA SONIA &amp; C SAS, ZONA INDUSTRIALE SAN MARCO, VIA DELLA TECNOLOGIA N. 44-46, ALGHERO, P. IVA 02500890906  - CIG ZB722AC438</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8252"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE FEBBRAIO  2018 - DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8253"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA DA ADIBIRE A MICRONIDO” - CUP: G17B15000310006 – CIG: 7317903C95 - APPROVAZIONE N.3 VERBALI DI GARA 1 ^ FASE DI VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8254"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE POLIZZE RCT/RCO. 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8255"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” - CIG: 73703193A5 - COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 77 DEL D.LGS N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8256"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO FINALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA IN ZONA P.R.G. “C1 ESPANSIONE RESIDENZIALE” UBICATA IN LOCALITA’ IL CARMINE, COMPARTO “M” RINALDI ANTONIO (EX MASTRANDREA) – CONTESTUALE PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE E ATTO CONFERMATIVO SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Attuativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8257"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA  PER  OSPITALITÀ UTENTE INSERITO   PRESSO LA   COMUNITA'  INTEGRATA "VILLA GARDENIA " DI OSSI-  NEL PERIODO LUGLIO /SETTEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8258"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>MICROSYSTEM SRL CAGLIARI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 - 18 DEL 05.03.2018 CIG: ZA72231116</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8259"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEXTEL SPA ROMA: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2018/31713 DEL 22.02.2018  CIG: ZAC2231D38</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8260"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CERTOSA SERVIZI S.R.L. CON SEDE IN MILANO VIA GUERRAZZI 23  P. IVA 07109020961 , RELATIVA AL PAGAMENTO PER LA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI DI MARCHE PRIMARIE PRESSO LA SEDE COMUNALE DI S’ANNA E LA CASERMA DEI VV.F., NONCHÉ, DI UNA NUOVA UNITÀ REFRIGERANTE PER LA CELLA FRIGO INSTALLATA PRESSO IL MERCATO CIVICO DI VIA CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8261"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2018, MESE DI FEBBRAIO, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC CON OLIVETTI S.P.A. CIG: Z661FFEC6F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8262"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ANNO 2018, MESE DI FEBBRAIO, RELATIVA ALLE CENTRALI TELEFONICHE SERVIZI VOIP CON OLIVETTI S.P.A. CIG: 650220909D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8263"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ISTEDIL S.P.A. CON SEDE IN GUIDONIA M. VIA TIBURTINA KM. 18,300 – P.IVA00887271005 – C.F. 00422780585  PER LE PROVE DI CARICO E COLLAUDO DEI LOCALI DI PALAZZO SERRA DI PROPRIETÀ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8264"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 112 DEL 28.02.2018, EMESSA DALLA DITTA MORGAN ITALIA, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA DELL'ETILOMETRO OMOLOGATO, MARCA LION LABORATORIES LTD, MOD LION INTOXILYZER 8000, IN DTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8265"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.8901053724 DEL 01.03.2018, DELLA DITTA ES MOBILITY S.R.L., RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, 48 MESI, DEL VEICOLO PICK-UP IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, MESE DI MARZO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8266"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI AMMINISTRAZTIVI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E LORO NOTIFICAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. , P.IVA 02066400405- PERIODO FEBBRAIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8267"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INRF117426 DEL 27.02.2018, PRESENTATA DALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L., CON SEDE IN VIALE ALEXANDRE GUSTAVE EIFFEL N. 15, 00100 - ROMA (RM) – P.IVA: 01924961004 - PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, DI N. 3 VEICOLI, MODELLO ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 105 CV, PROGRESSION, IN DOTAZIONE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE - PERIODO FEBBRAIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8268"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 18/2016 - REDDITO D'INCLUSIONE SOCIALE- LIQUIDAZIONE MARZO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8269"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE SERVIZIO PULIZIA ARENILI –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8270"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI. DITTA “SARDEGNA VERIFICHE S.R.L.” CON SEDE IN SASSARI IN VIA CARBONAZZI N.12, P.I. 02449820907 CIG Z9622D0B87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8271"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI AL FINE DI CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI PULIZIA DELL’ARENILE IN CONCESSIONE, DI TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE ATTREZZATURE / STRUTTURE DI BALNEAZIONE - LOC. MARIA PIA - SUMMER DREAM S.A.S DI POZZATI LUCA &amp; C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8272"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI AL FINE DI CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI PULIZIA DELL’ARENILE IN CONCESSIONE, DI TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE ATTREZZATURE / STRUTTURE DI BALNEAZIONE - LOC. LIDO SAN GIOVANNI – “RAGGIO DI SOLE” DI PAIS BRUNO;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8273"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI AL FINE DI CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI PULIZIA DELL’ARENILE IN CONCESSIONE E LA MOVIMENTAZIONE DELLE STRUTTURE/ATTREZZATURE DI BALNEAZIONE - LOC. PINETA  MARIA PIA – SOC. COOP. A.R.L. FUTURA;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8274"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI AL FINE DI CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI PULIZIA DELL’ARENILE IN CONCESSIONE, DI TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE ATTREZZATURE / STRUTTURE DI BALNEAZIONE - LOC. LE BOMBARDE – HOTEL DEI PINI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8275"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI INCREMENTO ALLOGGI PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: FINANZIAMENTO RAS L.R. 5/2015 E DEL. G.R. 22/1 DEL 2015. BANDO PER L’ACQUISTO DI ALLOGGI O COSTRUZIONE DIRETTA CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 388 DEL 04.03.2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8276"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE QUALITA’ DELLA VITA. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATO AMMESSI E NON AMMESSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8277"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO   CAT. B - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001  E RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/1999 E S.M.I.  .– APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI, AMMESSI CON RISERVA E NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8278"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 5 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001.  APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8279"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI REDAZIONE DUVRI PER APPALTO GESTIONE ASILO NIDO E LUDOTECA COMUNALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/08 SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8280"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEMEAZ ELIOR PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8281"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1010469929 DEL 12.03.2018, RELATIVA AL TRIMESTRE DAL 01.12.2017 AL 28.02.2018, A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA MOLFALCONE N. 15 A MILANO (MI) – P.IVA: 02973040963</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8282"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 689/1981. GESTIONE ORDINANZE INGIUNZIONE RELATIVE A VERBALI AMMINISTRATIVI - ISTITUZIONE GRUPPO INTERSETTORIALE DI LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8283"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SOCIALE TARI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANNI 2014, 2015, 2016 E 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8284"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO  DEMOLIZIONE MEZZI OBSOLETI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE DITTA  FE.NI.CA. AUTODEMOLIZIONE DI CHESSA SONIA &amp; C SAS, ZONA INDUSTRIALE SAN MARCO, VIA DELLA TECNOLOGIA N. 44-46, ALGHERO, P. IVA 02500890906  - CIG ZB722AC438</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8285"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE DEI GRUPPI DI CONTINUITÀ UBICATI PRESSO LA SALA CED DELL’ENTE. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 440799 SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG: Z0A22D9160</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8286"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2018 IN LOCALITÀ LE BOMBARDE - A FAVORE DELLA HOTEL DEI PINI S.R.L., TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 36/DSS DEL 17/05/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8287"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 24 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO LETTINI E OMBRELLONI ALL’ESTERNO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA IN CAPO ALLA SUMMER DREAM S.A.S DI POZZATI LUCA &amp; C.. - LOC. MARIA PIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8288"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI UTENTI CREDITORI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8289"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 24 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO LETTINI E OMBRELLONI ALL’ESTERNO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N.39/DSS DEL 18/05/2004 - IN CAPO ALLA DITTA INDIVIDUALE “RAGGIO DI SOLE” DI PAIS BRUNO - LOC. LIDO SAN GIOVANNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8290"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 24 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO NATANTI E SCUOLA VELA  - WINDSURF PER FINALITÀ RICREATIVE E USI TURISTICI ANCHE A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA STRUTTURA RICETTIVA - CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N.36/DSS/2004 IN CAPO ALLA SOCIETÀ HOTEL DEI PINI S.R.L. - LOC. LE BOMBARDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8291"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  BORSA DI STUDIO - A.S. 2016/2017 (L.R. 5/2015)    BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018 (ART. 27 L.448/1998). ACCERTAMENTO   CONTRIBUTO FONDI REGIONALI  E CONTRIBUTO FONDI STATALI. APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO  DEGLI AMMESSI A CONTRIBUTO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8292"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 24 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO LETTINI E OMBRELLONI ALL’ESTERNO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA IN CAPO ALLA SOCIETÀ CRIOS CAFE’ S.R.L. - LOC. PORTO CONTE - MUGONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8293"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 24 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO LETTINI E OMBRELLONI ALL’ESTERNO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA IN CAPO ALLA SOCIETÀ COOP. A.R.L. FUTURA. - LOC. PINETA  MARIA PIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8294"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. STEFANIA SPANU: LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8295"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO CON QUALIFICA DI “GIARDINIERE” - CAT. B1 - A TEMPO PIENO ED DETERMINATO CON DECORRENZA 22.03.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8296"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA DIA DPC 2014/450</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8297"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO – LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 32 DEL 06.03.2018 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL CANILE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018 – C.I.G. Z1A21B3F34.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8298"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTIRO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR. 3 DEL 31/01/2018 E NR. 15 DEL 28/02/2018 RELATIVE ALLA GESTIONE DEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018. CIG Z8121B407E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8299"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ABBANDONATI PRESSO LA LOCALITÀ MONTE CARRU. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.002/000182 DEL 20.11.2017 A FAVORE DELLA SOCIETÀ È AMBIENTE S.R.L. – C.I.G ZBF1C76140.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8300"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 257/EL DEL 14/03/2018 – AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO,426 C/D - 00100 - ROMA (RM) IT, (P.I. 06363391001) “FORNITURA DEI SERVIZI DI VALUTAZIONE TECNICO-ESTIMATIVA E CONSULENZA SPECIALISTICA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8301"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO SPA POGGIO TORRIANA (RN): LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/180007948 DEL 16.03.2018 CIG: Z0A2241E8F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8302"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. GIUSEPPE MACCIOTTA. OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE NANTI IL GIUDICE DI PACE DI SASSARI. MORO F. E PIÙ C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8303"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. MARINA D’ORSOGNA. RICORSO AL TAR SARDEGNA, M.P. FINANCE SRL C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8304"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. MARZIA SIMULA. APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 317/2017 DEL TRIBUNALE DI SASSARI. MANNAZZU L. C/COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8305"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. GIUSEPPE MACCIOTTA. APPELLO AVVERSO ORDINANZA COLLEGIALE TAR SARDEGNA II SEZIONE N. 20/2018 PRESENTATO DA ALTEA M. A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8306"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. STEFANIA SANNA. APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SASSARI NELLA CAUSA SODDU CARMINE C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8307"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO – AVV. L. ACCARDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8308"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. STEFANIA SANNA. RICORSO AL TAR SARDEGNA, GIORICO HOTELS C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8309"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI (EX D.M. N. 37/08) DELL’AUTOPARCO COMUNALE, SITO IN VIA VITTORIO EMANUELE, 78”– DITTA IDEA COSTRUZIONI S.R.L., CON SEDE IN VIALE ADUA, SASSARI (SS), CF/P IVA 02216970901-  CIG Z1C202C787</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8310"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° E 2° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DEL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8311"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° E 2° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA AI SEGRETARI ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8312"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGETTO MINYONS DE L’ALGUER”.’AZIONE  DI PROMOZIONE DEL LIBRO-DISCO MANS MANETES. L’ALGUER:PARAULES, CANÇONS I VEUS DE MINYONS. FESTIVAL BARNASANS  - BARCELLONA 23 MARZO 2018. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8313"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGETTO MINYONS DE L’ALGUER”.’AZIONE  DI PROMOZIONE DEL LIBRO-DISCO MANS MANETES. L’ALGUER:PARAULES, CANÇONS I VEUS DE MINYONS. FESTIVAL BARNASANS  - BARCELLONA 23 MARZO 2018. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8314"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI FINALIZZATE ALLA CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLA GROTTA VERDE” -  CUP: G16J17000470008 - CIG: 72105058F4     • COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA AI SENSI DELL’ART. 77 DEL D.LGS N°50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8315"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO “CONTABILITÀ AMBIENTALE DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA”– CIG: 7331910389     • COMMISSIONE GIUDICATRICE: SOSTITUZIONE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8316"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 393/01 DEL  12/03/2018 EMESSA DALLA SOCIETA’ INFO SRL VIA S.ANTONIO 28/30 PER CONFERIMENTO INCARICO DI PUBBLICAZIONI BANDO DI GARA SU GUCE, GURI UN QUOTIDIANO NAZIONALE ED UNO REGIONALE. CIG: ZBF2076CA6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8317"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018/7/7A DEL 25.01.2018 - DITTA SHARDANA TOURS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8318"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018/6/7A DEL 25.01.2018 - DITTA SHARDANA TOURS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8319"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA VESTIARIO PROFESSIONALE - DITTA GIESSE FORNITURE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8320"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA CONSIP E LA SINERGIE PER “L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA”, LOTTO 12 - SARDEGNA, AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA L. 488 DEL 23.12.1999 E DELL’ART. DELL’ART. 58 DELLA L. 388/2000. AFFIDATARIA RTI SINERGIE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. CON SEDE IN PADOVA - CIG: 4227546950 – CIG DERIVATO N. 65109058C5 - PRESA D’ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE CAPOGRUPPO MANDATARIA DA “SINERGIE S.P.A.” IN “ASE (ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.)” E TRASFERIMENTO SEDE LEGALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8321"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO TEMPORANEO E URGENTE SIG.P.G. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8322"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10E18 DEL 09/03/18 - RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTO ELETTRICO CRA - DITTA ARGHITTU SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8323"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9E18 DEL 09/03/2018 - ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CRA.- DITTA ARGHITTU SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8324"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TRASPORTI E TRASLOCHI MONTI SRLS CON SEDE IN ALGHERO VIA A. ANDREONI 43 P.IVA 02637940905   PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI NECESSARI L’ALLESTIMENTO  E DISALLESTIMENTO DI N° 53 UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8325"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GALLERI FERRAMENTA G.B. S.N.C. DI  GALLERI DANIELE &amp; C. CON SEDE IN ALGHERO VIA MAZZINI  N. 80 - P.IVA 0248070908  PER LA FORNITURA DI FERRAMENTA E MATERIALE VARIO UTILIZZATO NELL’ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8326"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PUNTO COLORE DI MORO PINO CON SEDE IN ALGHERO VIA DEGLI ORTI N. 120 - P.IVA 01761550902 – C.F.  MROPNI57R31A192E PER LA FORNITURA DI FERRAMENTA E MATERIALE VARIO UTILIZZATO NELL’ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8327"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2017, 4 BIMESTRE (APRILE 2017- MAGGIO 2017), RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 CON TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: ZA31C44081 E CIG: Z111AD96F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8328"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GESINT S.R.L PER LA FORNITURA DEL MODULO RELATIVA ALLA NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO 2018. CIG: Z122241CCB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8329"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ITM TELEMATICA SRL PER SUPPORTO SISTEMISTICO ALLA CONFIGURAZIONE DEGLI SWITCH LAYER 3 HP PER L'ATTIVAZIONE DELLA FIBRA SPENTA NELLE  OTTO SEDI COMUNALI. CIG: Z442240BE0 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8330"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A  FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE DURANTE LE CONSULTAZIONI E SPOGLI AI SEGGI COLLEGATO AL MODULO RISULTATI ELETTORALI. ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018- ODA MEPA N. 4144703. CIG: Z9A2236CB0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8331"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GREEN ART S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE URBANO ED EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO – FATT. 15/PA DEL 21.03.2018 – APPROVAZIONE CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8332"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DI LOTTI DESTINATI AD INSEDIAMENTI DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI ED ARTIGIANALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO”. – ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DEI LOTTI A2 E D2 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI CESSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8333"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 61-E/2018 DEL 16/03/2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO FITOSANITARIO PER IL CONTENIMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O SUL MEPA.   CIG: 7118391A13.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8334"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI DIVERSE SCUOLE COMUNALI, FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DEI C.P.I. - ANNUALITÀ 2015 - CUP: G14H15001250004. APPALTATORE: SAFETY ENERGY SRL - SASSARI – CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 66/2016 DEL 28/07/2016. LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8335"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>EGAF EDIZIONI SRL FORLÌ: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 V VS28290 DEL 15.03.2018 - CIG: Z4E226E41E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8336"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME  VIII ANNUALITA' -LINEA 1)  LIQUIDAZIONE MENSILITA' MARZO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8337"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PIETRO BRUNO BERNARDI  PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA, PER IL PROGETTO PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ PERSISTENTI E TRANSITORIE - VIII^ ANNUALITÀ -  LINEA D’INTERVENTO 1/2/3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8338"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PERCORSI CICLO-PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA. INDAGINI STRUTTURALI PROPEDEUTICHE. AFFIDAMENTO NOLEGGIO A CALDO DI PONTONE MODULARE ALLA DITTA SUBSERVICE SRL. LIQUIDAZIONE. C.U.P. G11B17000070004. CIG ZD2216413E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8339"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PERL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO SCIENTIFICO PER L’ELABORAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE DI ALGHERO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2°, LETTERA B), DEL D. LGS. N° 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8340"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA. GIORNATA DI STUDIO SU “LA NUOVA LEGGE SUL TESTAMENTO BIOLOGICO”  -  IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z4A22ED197</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8341"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA GESU' NAZARENO SRL-  LIQUIDAZIONE   QUOTA SOCIALE AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE PRESSO IL CENTRO DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8342"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA CAT D- A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA DI SICUREZZA E VIGILANZA.2018_CONC_CAT_D_002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8343"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>: ISCRIZIONE OBBLIGATORIA E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE SASSARI – ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. CIG.     ZBC22EE0A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8344"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - GENNAIO 2018 E FEBBRAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8345"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>PPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE POLIZIA LOCALE -CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA SICUREZZA E VIGILANZA. 2018_CONC_CAT_C_001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8346"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA PISTA ATLETICA DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Per l'infanzia e per i giovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8347"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURAE N. 24 DEL 12/03/2018 EMESSE DALLA DITTA ELMI SRL – UNIPERSONALE CON SEDE IN SASSARI – VIA SPINA BORTIGALI, 182 - P. IVA 01961950902 – CIG Z3D1752AC4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8348"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8349"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8350"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018. IMPEGNO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8351"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE- LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINI -VIA S.BARBARA, 7 - CONDOMINIO VIA SASSARI, 196” - CONDOMINIO VIA MACCIOTTA, 8, CONDOMINIO VIA ORISTANO, 19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8352"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018. IMPEGNO DEI RIMBORSI SPESA VIAGGIO AI PRESIDENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8353"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE, ORISTANO, VIA CARMINE N. 34 P.I. E C.F. 00072430952 – F.E. N.17/P – PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018 – CIG 7290938060</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8354"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DEL CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO PER INTERVENTI ECONOMICI URGENTI E IMPROROGABILI A SOSTEGNO DEGLI STATI DI BISOGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8355"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE  INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ PERSISTENTI E TRANSITORIE VIII ANNUALITA' -LIQUIDAZIONE LINEA D'INTERVENTO 3)  - ANNUALITA' 2017/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8356"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/05 ART. 30 LETT.B) E E) LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI AFFIDO IN FAMIGLIA MESE DI MARZO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8357"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER ATTIVITA' RESA NEL PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8358"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02PA DEL 25/09/2017 AL DOTT. MASSIMILIANO PALUMBARO PER  SALDO ATTIVITA’ DI ASSISTENZA IN QUALITA’ DI C.T.P. NEL PROCEDIMENTO CIVILE IN CORSO  CONTRO BNL SU CONTRATTI DERIVATI SOTTOSCRITTI DAL COMUNE. CODICE CIG: ZAE1C81FC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8359"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 442/PAMAN/2018 IN FAVORE DEL TESORIERE BANCO DI SARDEGNA S.P.A. PER COSTI SERVIZIO DOCUMENTALE E ORDINATIVO INFORMATICO ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8360"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2_18 DEL 14/03/2018 DELLA DITTA SOGGIU DAVIDE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADDOBBO E MANUTENZIONE FIORIERE E AIUOLE DELLA CITTÀ. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O SUL MEPA.  CIG: Z502074ACF .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8361"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELLA “CONSULTA CIVICA PER LE POLITICHE LINGUISTICHE DEL CATALANO DI ALGHERO - CONSULTA CÍVICA PER LES POLÍTIQUES LINGÜÍSTIQUES DEL CATALÀ DE L’ALGUER”. APPROVAZIONE SCHEMI AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E MODULO PRESENTAZIONE ISTANZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8362"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELLA “CONSULTA CIVICA PER LE POLITICHE LINGUISTICHE DEL CATALANO DI ALGHERO - CONSULTA CÍVICA PER LES POLÍTIQUES LINGÜÍSTIQUES DEL CATALÀ DE L’ALGUER”. APPROVAZIONE SCHEMI AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E MODULO PRESENTAZIONE ISTANZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8363"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60, D.LGS. N.50/2016, PER L’AFFIDAMENTO, PER LA DURATA DI ANNI 5 DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL C.D.S., ALLE LEGGI, AI REG.TI E ALLE ORD.COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI P.L. E DELLA FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE GESTIONALE” – CIG: 733049215E. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. MAGGIOLI TRIBUTI SPA, CAPOGRUPPO DEL COSTITUENDO RTI CON MANDANTE LA SOC. NIVI CREDIT SRL-CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8364"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA SICUREZZA E VIGILANZA – SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA – SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO – SVILUPPO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO – SCORRIMENTO GRADUATORIA – INDIZIONE CONCORSO – APPROVAZIONE DEL RELATIVO BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8365"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - PROGETTO “ALGHERO CITTA’ DEL BUON CIBO” -  APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI – APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DEI CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8366"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA “MOSTRA NAUTICA”. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8367"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI AL FINE DI CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI PULIZIA DELL’ARENILE DI CUI ALLA CONCESSIONE DEMANIALE N. 31/DSS DEL 04/05/2004 – SOCIETÀ GE.S.T.A. SRL -  LOC. PUNTA NEGRA;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8368"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2018 IN LOCALITÀ LE BOMBARDE - A FAVORE DELLA DITTA J&amp;B LE BOMBARDE DI MANCA GIOVANNI, TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 35/DSS DEL 11/05/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8369"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE – REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA”. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA A FAVORE DELLA DITTA INFO SRL CON SEDE IN BARLETTA. CIG. Z8622F576B.  IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8370"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI DEL COMPARTO 1 DEL P.I.P. LOC. UNGIAS GALANTÈ” CUP: G16G15000160002 – CIG:6872841FCC. APPALTATORE. RAFZAMBURRU COSTRUZIONI SRL, CON SEDE IN ITTIRI  - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 76 IN DATA 04.04.2017 – APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8371"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 162/1998- GESTIONE 2018- LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2 E MENSILITA' VARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8372"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI AGIBILITA' DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI A FAVORE DELL’ING. EFISIO CAU AI SENSI DELL’ ART. 36 COMMA 2) LETT.A) DEL D.LGS. N. 50/2016. C.I.G.: ZDC22A6A2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8373"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA CARBONI S.R.L.. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO – FATT. 8 DEL 27.03.2018 – CIG ZA5229B2B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8374"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI, RICOVERATI PRESSO IL CANILE GESTITO DALL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO, PER IL MESE DI APRILE 2018 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 E SS.MM. II. C.I.G.: Z5322F5F3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8375"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI, RICOVERATI PRESSO IL CANILE GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA SRL, PER IL MESE DI APRILE 2018 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 E SS.MM. II. C.I.G.: Z1022F61C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8376"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA - MILANO  LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO SETTEMBRE – OTTOBRE 2017 PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI SORVEGLIANZA.  CIG: 5273616597.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8377"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCUMULO IN SITU DI POSIDONIA IN LOC. CUGUTTU - RECUPERO DELLA SABBIA MEDIANTE OPERAZIONI DI VAGLIATURA E RIDISTRIBUZIONE SULL’ARENILE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG ZC022FE879</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO POLITICHE AMBIENTALI – PAI – PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8378"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. STEFANIA SANNA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8379"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI: CONSIGLIERE SIG. GIAMPIETRO MORO SEDUTE DEL 23 E 24 FEBBRAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8380"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESI GENNAIO/ FEBBRAIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8381"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI ALGHERO, LA FONDAZIONE ALGHERO – MUSEI EVENTI TURISMO, LE SOCIETÀ IN HOUSE S.E.C.AL S.P.A. E ALGHERO IN HOUSE S.R.L. UNIPERSONALE E LA SOCIETÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO RANDSTAD S.P.A., PER L’UTILIZZO DELL’ACCORDO QUADRO STIPULATO DAL COMUNE CON LA SOCIETÀ DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Società Partecipate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8382"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI GARA APERTA TRAMITE RDO SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURE DI VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MINIMI PER PROGRAMMA REGIONALE REIS - L.R. 02.08.2016 N. 18 REIS REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE – AGGIUDU TORRAU. – DETERMINAZIONE A CONTRARRE- APPROVAZIONE ATTI DI GARA –– CAPITOLATO E COMPUTO METRICO - PRENOTAZIONE SOMME - CIG ZA422FDEF7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8383"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GPL PER CUCINA CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8384"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CIEVP, PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – IMPEGNO SPESE DI MISSIONE PER PARTECIPAZIONE  AL SEMINARIO DI CAPITALIZZAZIONE DEL PROGETTO PREVISTO PER IL 05.04.2018 IN CORSICA - CUP B36D1600029007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8385"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RINNOVO 350 LICENZE ANTIVIRUS PANDA PROTECTION PLUS CONTRATTO TRIENNALE 2017-2019 -PRIMO ANNO 2018 ODA MEPA N .3775568 FORNITORE SPEDITAMENTE SRL. CIG: Z721F64DCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8386"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE VARI UFFICI PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “STAMPANTI 15” LOTTO 6  CON IL FORNITORE FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA; CIG: ZC02102768</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8387"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 7 E IMPEGNO DI SPESA. CIG. CONVENZIONE: 713430136E .  CIG DERIVATO - 74370331C8 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8388"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE C.I.E. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/02/2018 AL 28/02/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8389"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE C.I.E. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/03/2018 AL 15/03/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8390"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2017 - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8391"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE VARI UFFICI  PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP  “PC PORTATILI E TABLET 1” LOTTO 1 CON IL  FORNITORE INFORDATA SPA (IN RTI); CIG:   Z8421026EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8392"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N.13/89 E L.R. 32/1991- CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DLLE BARRIRE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI .APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE AMMESSE - SCHEDA A2/B-  E FABBISOGNO ANNUALITA' 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8393"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8394"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI SPESA VIAGGIO AI PRESIDENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8395"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA MERCATINO LUNGOMARE DANTE STAGIONE 2018 – LAVORAZIONE E CESSIONE PRODOTTI ARTIGIANALI ED ARTISTICI SU AREE PUBBLICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Commercio - Aree Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8396"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE DI SARDEGNA. ANNUALITA’ 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Grandi Eventi Teatro Civico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8397"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE DI SARDEGNA. ANNUALITA’ 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Grandi Eventi Teatro Civico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8398"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA – ROMA. CONVENZIONI EE13 ED EE14. SECONDA LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA – DIVERSE MENSILITA’ 2017/2018. CIG: 6563827165 E CIG. 7020178227.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8399"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 DEL 19/03/2018 - RIPARAZIONE IMPIANTO FUMI PORTE TAGLIAFUOCO DEL C.R.A. - DITTA ELMI SRL CIG: Z68177ED82.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8400"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N° 4108/2017 - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8401"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TONER PER IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO -CIG: Z2322FEF2E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8402"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI FINO AL 31.07.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8403"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GRADUATORIA UOMINI NON AUTOSUFFICIENTI PER INSERIMENTO AL  CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8404"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ANNO 2018 – ART. 42 DEL D.LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II. – DIPENDENTE SIG. PEANA SALVATORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8405"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HARMONY L’IGENICO S.R.L. CON SEDE IN CORIANO 47853 - VIA CESARE PAVESE 18 – P.IVA 03766450401 PER LA FORNITURA DI MATERASSI E GUANCIALI UTILIZZATI NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 04.03.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8406"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FEPP  S.R.L.S. CON SEDE IN ROVIGO 45100 - VIA CIRCONVALLAZIONE OVEST 25 – P.IVA 01508030291 PER LA FORNITURA DI SET LENZUOLA UTILIZZATE NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 04.03.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8407"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 1° TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8408"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA V.VENETO ANG.VIA MARCONI -(MESE DI GENNAIO-APRILE 2018)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8409"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE C.I.E. LIQUIDAZIONE PERIODO 16/03/2018 AL 31/03/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8410"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE SETTORE COORDINAMENTO E INDIRIZZO – IMPEGNO SPESA RIMBORSO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8411"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE SETTORE COORDINAMENTO E INDIRIZZO – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8412"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCUMULO IN SITU DI POSIDONIA IN LOC. CUGUTTU - RECUPERO DELLA SABBIA MEDIANTE OPERAZIONI DI VAGLIATURA E RIDISTRIBUZIONE SULL’ARENILE – SERVIZIO DI GUARDIANIA NON ARMATA DEL CANTIERE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG Z5E2309031</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO POLITICHE AMBIENTALI – PAI – PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8413"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO: LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE MARZO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8414"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 26.03.18 PROGETTO INCLUSIONE PRENDERE IL VOLO -  A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA DI CABRAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8415"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI UTENTI CREDITORI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8416"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETA’ DEL SIG. DI MARCO CARLO. MESE DI MARZO - APRILE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8417"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEGLI EREDI  ACCARDO VITTORIO - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO: PAGAMENTO CANONE MARZO - APRILE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8418"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA DEIAS PIETRINA (MESE DI MARZO - APRILE 2018).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8419"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTEGRAZIONE QUOTE SOCIALI PER RICOVERO CITTADINI   PRESSO LA RSA  "SAN NICOLA" DI SASSARI - MESE DICEMBRE  2017 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8420"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 18/2016 REIS REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU. IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA E SORVEGLIANZA SANITARIA PER I CITTADINI BENEFICIARI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE ATTIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8421"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  –  F.E. N.2/30– CIG 7289650979 –  F.E. N.2/31 – CIG Z45218A83B –  PERIODO FEBBRAIO 2018  .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8422"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – NOTE CONTABILI N.12/18 - 13/18 – PERIODO MARZO 2018 – CIG 7438049834</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8423"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA INDETTA, AI SENSI DELL’ART. 14 L.241/90, PER L’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N°694 – VARIANTE AL PROGETTO PR. PAESAGGISTICA 2013/0585P - MODIFICHE PROSPETTICHE  DETERMINAZIONE N°2/18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8424"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA DIA DPC 2014/450</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8425"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA COMUNE DI TRIESTE E COMUNE DI GALLARATE RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8426"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUA DI MARE – RICHIEDENTE SIG. STEFANO VISCONTI SOC.  GE.S.T.A. SRL , HOTEL PUNTA NEGRA – LOC. PUNTA NEGRA - FERTILIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8427"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI ACQUA DI MARE PER IL RIEMPIMENTO DELLA PISCINA - CONSORZIO CONDOMINIALE PISCHINA SALIDA – LOC. CAPO CACCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8428"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2018 IN LOCALITÀ LIDO SAN GIOVANNI - A FAVORE DELLA DITTA MAGIC BEACH DI PINNA ANTONIO MARIA, TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 50/DSS DEL 03/06/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8429"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - AREA DEMANIALE MARITTIMA UBICATA IN ALGHERO – BANCHINA GARIBALDI - LOCALITA’ PORTO – AREA SOSTA PER I TAXI. LIQUIDAZIONE  SPESE PER PAGAMENTO AUTORIZZAZIONE ANTICIPATA OCCUPAZIONE. CIG: ZE522CECDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8430"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTI EX L.N.162//1998 PER I PIANI PERSONALIZZATI PREDISPOSTI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE. APPROVAZIONE RENDICONTO ASSEGNAZIONI 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8431"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO PER INTERVENTI ECONOMICI URGENTI E IMPROROGABILI A SOSTEGNO DEGLI STATI DI BISOGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8432"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE SETTORE COORDINAMENTO E INDIRIZZO – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8433"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA MILANO: LIQUIODAZIONE CANONE NOLEGGIO FOKTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AI SERVIZI FINANZIARI - PERIODO DAL 23.12.2017 AL 22.03.2018 - CIG: ZA60C4CA16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8434"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. S.P.A. DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI. PROROGA AL 30.06.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8435"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO E MODULO D’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2018/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8436"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN): LIQUIDAZIONE FATTURA N° 0002115294 DEL 30.03.2018 CIG: Z9A227722E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8437"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCITEL SPA ROMA: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1089 DEL 15.03.2018 - CIG: ZB0112F630</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8438"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. IMPEGNO SPESA PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI TOSSILO S.P.A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO GESTIONE RIFIUTI – IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8439"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 24 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, PER VARIAZIONI NON SOSTANZIALI DELLE STRUTTURE DI FACILE RIMOZIONE INSISTENTI SULL’AREA SPIAGGIATA DI CUI ALLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 1237/D DEL 27/09/2002 IN CAPO ALLA SOCIETÀ FA.MI GEST. SAS DI DONATELLA DETTORI &amp; C. - LOC. CUGUTTU - MARIA PIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8440"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CRISTINA SCARFO': LIQUIDAZIONE COMPETENZE. RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES CPC – TRIB. DI SASSARI – SAIU S. E CARTA S. C/ COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8441"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000009686 DEL 27.03.2018 A FAVORE DELL'A.C.I. DI ROMA – DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI (P. IVA: 0907501001); RELATIVA AL CANONE DI ABBONAMENTO ANNUALITA' 2018 E SPESE RELATIVE AI DIRITTI DOVUTI PER LA CONSULTAZIONE DI DATI P.R.A., EFFETTUATI DA QUESTO COMANDO DI POLIZIA LOCALE NEL MESE DI GENNAIO‘2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8442"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.1 MACCHINA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI (MODELLO SL-X3280NR-C-36).ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 26 - LOTTO 4 . CANONE TRIMESTRALE DAL 01.01.2018 AL 31.03.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8443"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO  N.2 UTENTI  E PROROGA N.1 UTENTE PRESSO   RSA "SAN NICOLA"  DI  SASSARI.  DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE A CARICO DEGLI ASSISTITI - E INTEGRAZIONE RETTE  DI RICOVERO  A CARICO DEL COMUNE. IMPEGNO SOMME  .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8444"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO PER I MESE DI FEBBRAIO –MARZO - APRILE 2018 – SOC. EDILMAR S.R.L. – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8445"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1996 DETERMINAZIONE          N°  03    DEL    09/04/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8446"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO PER INTERVENTI ECONOMICI URGENTI  E IMPROROGABILI A SOSTEGNO DEGLI STATI DI BISOGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8447"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 30_18 CIG Z09216A9E7 – F.E. N. 31_18 CIG Z1E216AAA9 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA MAZZINI N.15, P.I. 02621430905 – PERIODO MARZO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8448"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30812018P00000653468 DEL 29/03/2018 EMESSA DALLA SOC. A. MANZONI &amp; C. SP.A., PER CONFERIMENTO INCARICO DI PUBBLICAZIONI BANDO DI GARA PER  ESTRATTO SU UN  QUOTIDIANO NAZIONALE ED UNO REGIONALE. CIG: Z1B2076D8C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8449"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 24 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO LETTINI E OMBRELLONI ALL’ESTERNO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N° 50/DSS DEL 03/06/2004 - IN CAPO ALLA DITTA INDIVIDUALE “MAGIC BEACH” DI PINNA ANTONIO MARIA - LOC. LIDO SAN GIOVANNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8450"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2018 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG. Z41219A41D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8451"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  PRELIEVO E ANALISI CHIMICA DEI CAMPIONI DI SABBIA PRELEVATI DAI BIG BAGS E DALL’ARENILE NEL LITORALE DI SAN GIOVANNI -  PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N.50/2016 - CIG Z142294DDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8452"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DIPENDENTE SIG.RA R.M.T. MATR. 667</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8453"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DELLA DIPENDENTE SIG.RA S.M.G. MATR. 601.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8454"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.8901596724 DEL 02.04.2018, DELLA DITTA ES MOBILITY S.R.L., RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, 48 MESI, DEL VEICOLO PICK-UP IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, MESE DI APRILE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8455"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE “L’OLIVASTRO” ONLUS – C.F. 91004150917– NOTA CONTABILE N.36 DEL 31.03.2018 – PERIODO MARZO 2018 – CIG ZAE2183E35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8456"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A FAVORE DI C.A. INDEBITAMENTE VERSATE A QUESTO ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8457"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA DIA DPC 2014/0320</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8458"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2V18/393 DEL 30.03.2018 RATA POSTICIPATA - PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 - PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DI N. 2 (DUE) VARCHI Z.T.L. DEL COMUNE DI ALGHERO - DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8459"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE -  CAT D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, ESCLUSIVAMENTE RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE – AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE N.68/99, DA ASSEGNARE AL SETTORE PER L’INFANZIA E PER I GIOVANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8460"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO - CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO – SCORRIMENTO GRADUATORIA – INDIZIONE CONCORSO – APPROVAZIONE DEL RELATIVO BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8461"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CRISTINA SCARFO': LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN ACCONTO. APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SASSARI – SEZ. LAVORO – L. M. C/ COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8462"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE VARI UFFICI  PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP  “PC PORTATILI E TABLET 1” LOTTO 1 CON IL  FORNITORE INFORDATA SPA (IN RTI); CIG: Z5C2159B1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8463"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTIRO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.28 DEL 31.03.2018 RELATIVE ALLA GESTIONE DEL MESE DI MARZO 2018. CIG Z0022874B2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8464"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DALLA COOPERATIVA AUXILIUM ET CONCORDIA C.F. 01264520915, VIA GARIBALDI N. 11 - 08020 NUORO (NU) – F.E. N.29G – CIG 7302718987  E N.31G - N.32G – CIG7284908043 – PERIODO MARZO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8465"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2018  IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO: INDENNIT DI TURNO E TRATTAMENTO PER ATTIVIT PRESTATA IN GIORNO FESTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8466"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2018 IN LOCALITÀ LE BOMBARDE - A FAVORE DEL SIG. SANNA DAVIDE - TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE CLUB DELLA VELA DI DAVIDE SANNA, ASSEGNATARIO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 25/DSS DEL 29/04/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8467"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE PROVVISORIA AD ALTRI SOGGETTI DELLE ATTIVITÀ (RIF. ART. 45 BIS DEL CODICE DI NAVIGAZIONE) DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 1237/D DEL 27/09/2002. – SOC. FA.MI.GEST. SAS DI DONATELLA DETTORI &amp; C..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8468"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.2691 DEL 04.09.2017 - CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE (CATEGORIA D1) DA ASSEGNARE AL SERVIZI FINANZIARI DELL’ENTE E FUNZIONI ASSIMILABILI.  AUTORIZZAZIONE SCORRIMENTO GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8469"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI GUARD-RAIL NELLA VIA PORTO CONTE.  LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DIREZIONE LAVORI- SALDO FINALE . C.U.P. G17H17000470004. CIG Z1C1E44A04.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8470"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA DA ADIBIRE A MICRONIDO” - CUP: G17B15000310006 – CIG: 7317903C95     • COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 77 DEL D.LGS N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8471"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SACRO CUORE DI VIA CAGLIARI. – PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 .” - CUP: G12F17000000006 – CIG:  73250652DD - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA LUCIANO SINI SRL, CON SEDE IN SASSARI (SS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8472"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SIG.M.R.S.D. NELLA COMUNITA' INTEGRATA DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8473"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “IL SOGNO” SASSARI - VIA DE MARTINI 18 - P.IVA 01819690908 – F.E. N. 18-2018 – PERIODO MARZO 2018 – CIG ZCF216AC49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8474"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE, UFFICIO AREA MARINA PROTETTA - CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4368 DEL 31.01.18 E   19219 DEL 28.02.2018  EMESSE DALL’AGENZIA RANDSTAD SPA. CIG 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8475"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA XEROX SPA – CANONE LOCAZIONE I TRIMESTRE ANNUALITÀ 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018- CIG Z631BA2C4F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8476"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO – “RETRALAGS” –CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO – CERTIFICAZIONE 2° DR – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 14.03.2018. CUP G19D16001050009 – CIG Z821EE4DFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8477"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  –  PERIODO MARZO 2018. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8478"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA - MILANO  LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI SORVEGLIANZA.  CIG: 5273616597.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8479"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI AMMINISTRAZTIVI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E LORO NOTIFICAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. , P.IVA 02066400405- VERBALI RELATIVI AL PERIODO DI FEBBRAIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8480"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO “ANDALAS DE AMISTADE” SOC. COOP.SOCIALE CONSORTILE DI VALLEDORIA, VIA IV NOVEMBRE N.23, P.I.02164110906 – F.E. N.87/2018/PA – PERIODO MARZO 2018 – CIG 7325759F8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8481"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 28/03/2018 -DITTA ELMI SRL - 2° SEMESTRE 2017  MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FUMI CRA - CIG: Z8D1BC3579</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8482"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GIUSEPPE MACCIOTTA: LIQUIDAZIONE SPESE E ONORARI DI DOMICILIAZIONE. LAI M. G. C/ COMUNE DI ALGHERO – TAR SARDEGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8483"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA   FEBBRAIO E MARZO 2018. STRUTTURA IL GIROTONDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8484"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESAMARZO 2018. STRUTTURA NOSTRA SIGNORA DELLA MERCEDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8485"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO – “ADAPT” – CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO – CERTIFICAZIONE 1° DR – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 03.04.2018. CUP B19J16002890007 – CIGZ831EE5422.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8486"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO DELLA POSIDONIA SPIAGGIATA SUI LITORALI DI LIBERA FRUIZIONE ANNUALITA’ 2018 – CATEGORIA OPERE: OG8 - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D. LGS. N.50/2016. CIG 7393267CEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO POLITICHE AMBIENTALI – PAI – PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8487"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DEL “CAMPO SPORTIVO COMUNALE N.1 PINO CUCCUREDDU – REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA”. APPROVAZIONE  MODIFICHE BANDO/DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI E CONTESTUALE RIATTIVAZIONE PROCEDURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8488"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ESITI CARATTERIZZAZIONE, IN AMBITO DEI LAVORI DI “ RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA” CUP: G17H03000130001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8489"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI INDAGINI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI MARINI E LO SVOLGIMENTO DI ANALISI DI LABORATORIO PER LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, MICROBIOLOGICI ED ECOTOSSICOLOGICI DEI CAMPIONI PRELEVATI DAI FONDALI IN AMBITO DEI LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA   DITTA CO.L.MAR. S.R.L. CON SEDE A LA SPEZIA CUP: G17H03000130001- CIG : ZA51E96E74 APPROVAZIONE STATO FINALE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8490"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI AL FINE DI CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI PULIZIA DELL’ARENILE IN CONCESSIONE, DI TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE ATTREZZATURE / STRUTTURE DI BALNEAZIONE - LOC. MARIA PIA – SOC. FA.MI GEST. S.A.S. DI DONATELLA DETTORI &amp; C;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8491"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN APPALTO DI SERVIZI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DI UN BUSINESS PLAN AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA ECONOMICA DI N. 7 IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG Z6622BDE55.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8492"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO. – CIG: 69889052DB - AGGIUDICAZIONE AI SENSI  DELL’ART. 32 CC. 5 E 7 DEL D.LGS. N. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA SERIANA 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, CON SEDE IN CESENATICO (FG).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8493"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA  S.P.A. – FATTURE EMESSE IN DATA 26.01.2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8494"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. COSTANTINO TESSAROLO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI CONSIGLIO DI STATO – DE VIZIA TRANSFER SPA C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8495"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA,  PER LA FORNITURA DI “INTERVENTI FORMATIVI SU SOFTWARE JSERFIN DA REMOTO + ON SITE”- IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z842325F69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8496"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA DA ADIBIRE A MICRONIDO” - CUP: G17B15000310006 – CIG: 7317903C95       - RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 916 DEL 10.04.2018. SOSTITUZIONE N.1 COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8497"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL “SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI ALGHERO”– CIG: 7333024AD4- CODICE GARA N. 6949088.  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 65 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8498"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA  S.P.A. – FATTURE EMESSE IN DATA 31.03.2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8499"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA  S.P.A. – FATTURE EMESSE IN DATA 28.04.2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8500"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. - NUOVO ALLACCIO PRESSO PALESTRA MARIOTTI. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE SOCIETA’ HERA COMM SRL. CIG. Z481EE6787.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8501"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIGUARDANTI “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI ALGHERO – LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO DI INCENTIVAZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8502"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NECESSARI ALL’OTTENIMENTO DEL C.P.I. PRESSO L’IMMOBILE “CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI” – LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO DI INCENTIVAZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8503"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI DEL PORTO TURISTICO DI ALGHERO” – LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO DI INCENTIVAZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8504"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI IL SALICE PICCOLA SOC.COOP.VA SOCIALE  A.R.L. DI  SASSARI PER SERVIZIO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO HANDICAP "CASA FAMIGLIA IL SALICE" MESE NOVEMBRE 2017  [ CIG : Z3A217FD9B ] .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8505"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA. LIQUIDAZIONE FATPAM 7/2018. I TRIMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8506"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONCESSIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE BANCHE DATI, ACCERTAMENTO EVASIONE, RISCOSSIONE COATTIVA E GESTIONE DEL CONTENZIOSO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI ALGHERO. (CIG: 7179892A4E)". AFFIDAMENTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA A FAVORE DELLE DITTE INFO SRL CON SEDE IN BARLETTA (CIG: Z93232CF4E)  E SOC. A. MANZONI &amp; C SPA CON SEDE IN SASSARI (CIG:  Z2D232D03F). IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8507"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 –   MISSIONE PER PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE RISERVATO AI CAPOFILA DEI PROGETTI. LIQUIDAZIONE FATTURA 8/7A DEL 30.01.2018 EMESSA DALLA DITTA SHARDANA TOURS SRL. CUP G19D16001050009 CIG: Z3F1E4F053</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8508"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA  S.P.A. – FATTURE EMESSE IN DATA 30.09.2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8509"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE UTENTI OSPITI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO SANT'AGOSTINO DI ALGHERO. PERIODO 1°TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8510"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA  S.P.A. – FATTURE EMESSE IN DATA 31.12.2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8511"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2018 - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8512"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL TUEL 267/2000 - AREA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8513"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA DIA DPC 2014/0320</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia - Area 2</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8514"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA  S.P.A. – FATTURE EMESSE IN DATA 30.06.2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8515"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D'ENTRATA SOMME FINANZIAMENTO RAS PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - PER L'ANNUALITÀ 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8516"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME FINANZIAMENTO REGIONALE A FAVORE DI BIBLIOTECHE PRIVATE - PER L'ANNUALITA' 2017 L.R. 14/06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8517"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER REALIZZAZIONE CAMPO ORMEGGI IN AREA SIC ITB010042 –  POLIZZA ASSICURATIVA FIDEIUSSORIA - IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA SOCIETÀ AXA ASSICURAZIONI S.P.A.  CIG: ZC613A2082.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8518"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ PERSISTENTI E TRANSITORIE VIII^ANNULITA' - GESTIONE 2017/2018- LIQUIDAZIONE ULTIMA MENSILITA' LINEA 3)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8519"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, L.R 8/1999, ART. 4 E L.R. 9/2004 – ART. 1, COMMA 1, LETT. F). -  ACCERTAMENTO DI ENTRATA ACCONTO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8520"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. APPROVAZIONE ESITO FINALE.2018_MOBCAT_DIR_001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8521"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE QUALITA’ DELLA VITA - 2018_MOBCAT_D_003. APPROVAZIONE ESITO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8522"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. 2018_MOBCAT_D_005. APPROVAZIONE ESITO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8523"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 5 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001. 2018_MOBCAT_C_009. APPROVAZIONE ESITO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8524"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE ALL’AREA SICUREZZA E VIGILANZA.MOBCAT_C_010. APPROVAZIONE ESITO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8525"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DELLA PIAZZA SAN MARCO DI FERTILIA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI. CUP: G12F16000090004.  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8526"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI AL FINE DI CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI PULIZIA DELL’ARENILE IN CONCESSIONE, DI TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE ATTREZZATURE / STRUTTURE DI BALNEAZIONE - LOC. LIDO SAN GIOVANNI – MAGIC BEACH DI PINNA ANTONIO MARIA;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8527"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI GENNAIO 2018 FATT.N. 229 DEL 31/03/2018 - FEBBRAIO 2018  FATT.N. 80 DEL 28/02/2018. SERIANA 2000 SOC. COOP. ONNLUS . COD.CIG: 69889052DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8528"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUADRIENNALE SU CONSIP DI STAMPANTE LASER A3 A COLORI MULTIFUNZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 169281290 DEL 22/05/2016 EMESSA DALLA DITTA RICOH ITALIA SRL.CIG: Z74198D01B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8529"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - CAT. B - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 E RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE 68/99 E SS.MM.II. - 2018_MOBCAT_B_011.  APPROVAZIONE ESITO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8530"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'EFFETTUAZIONE DI SERVIZI STRAORDINARI PER I DIPENDENTI DELSETTORE VI PER L'INFANZIE E PER I GIOVANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8531"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INRF179735 DEL 30.03.2018, PRESENTATA DALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L., – P.IVA: 01924961004 - PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, DI N. 3 VEICOLI, MODELLO ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 105 CV, PROGRESSION, IN DOTAZIONE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE - PERIODO MARZO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8532"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE E RELATIVI ONERI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8533"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 894 DEL 09/04/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO POLITICHE AMBIENTALI – PAI – PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8534"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE, SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA – CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO – IMPEGNO SOMME FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8535"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO VOUCHER “IOSTUDIO” 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8536"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. IMPEGNO SPESA PER IL CONFERIMENTO DEI RSU PRESSO LA DISCARICA “SCALA ERRE” DEL COMUNE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO GESTIONE RIFIUTI – IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8537"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO PER INTERVENTI ECONOMICI URGENTI E IMPROROGABILI RIVOLTI A SOSTENERE STATI DI BISOGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8538"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' “LA CRISALIDE” DI PORTO TORRES – 19.03.2018-30.06.2018 - (SS), VIA G.M. ANGIOY, N. 78 - C.F. 92123150903 – ECONOMIA – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z122328747</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8539"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO INTEGRATIVO - ACCUMULO IN SITU DI POSIDONIA IN LOC. CUGUTTU - RECUPERO DELLA SABBIA MEDIANTE OPERAZIONI DI VAGLIATURA E RIDISTRIBUZIONE SULL’ARENILE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG ZC022FE879</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO POLITICHE AMBIENTALI – PAI – PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8540"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO INTEGRATIVO - ACCUMULO IN SITU DI POSIDONIA IN LOC. CUGUTTU - RECUPERO DELLA SABBIA MEDIANTE OPERAZIONI DI VAGLIATURA E RIDISTRIBUZIONE SULL’ARENILE – SERVIZIO DI GUARDIANIA NON ARMATA DEL CANTIERE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG Z5E2309031</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO POLITICHE AMBIENTALI – PAI – PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8541"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ANNUALITÀ 2018 FORNITURA ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI DITTA – ABBANOA S.P.A. CON SEDE IN NUORO - VIA STRAULLU 35 – P.IVA 02934390929</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8542"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 28-P CICLAT TRASPORTI AMBIENTE PER SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO A SPECIFICO IMPIANTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DAI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8543"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA FONDAZIONE ALGHERO - MUSEI EVENTI TURISMO ALGHERO. RIMODULAZIONE ED INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP) DEL COMUNE DI ALGHERO. APERTURA DI NUOVI SPORTELLI POLIFUNZIONALI. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8544"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO CATERING PER EVENTI FORMATIVI – ANNO 2018 CIG : Z5C233A4EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8545"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO ED EVENTI SPECIALI DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI PERIODO 20.04.2018/20.04.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8546"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMP CAPO CACCIA – ISOLA PIANA: NOLEGGIO N. 3 POSTI BARCA – AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO SOMME A FAVORE DEL CONSORZIO PER I SERVIZI INTERNI PORTUALI. CIG: ZD62338AFC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8547"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE SEGNALAMENTI MARITTIMI E TERRESTRI ANNO 2018 – RINNOVO POLIZZA N. 022690820 E IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA AXA ASSICURAZIONI SPA.ZDE2338B2E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8548"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L’INCARICATO DI RUP, DI SUPPORTO AL RUP, DI DEC E DI SUPPORTO AL DEC DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO GESTIONE RIFIUTI – IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8549"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA E LUDOTECA. CIG 5190738C7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8550"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016, DEL SERVIZIO “SPORTELLO LAVORO”. - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8551"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRICOLA SASSARESE S.R.L. CON SEDE IN SASSARI – PREDDA NIEDDA SUD STR 35 – P.IVA 01891540906 - “FORNITURA DI ATTREZZATURA E BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO E PER IL SERVIZIO CIVICO ” – CIG  Z8F21E268F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8552"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO A SPECIFICO IMPIANTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DAI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO. AFFIDAMENTO A CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. - CIG: 593220FF0. IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8553"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 598 DETERMINAZIONE          N°  04    DEL    17/04/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP - Pratiche con profilo edilizio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8554"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LOTTO FATTURE EMESSE MESE DI MARZO 2018  DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8555"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 77-E/2018 DEL 11/04/2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO FITOSANITARIO PER IL CONTENIMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O SUL MEPA.  CIG: 7118391A13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8556"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “G. DELEDDA” – V. TARRAGONA - I.C. N.2 - ALGHERO” - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - CUP G17B15000530006. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA - ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DELL’INCARICO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOTECNICA E GEOLOGICA. LITHOS SRL - SASSARI - CIG: Z701E1F20F. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8557"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 25,  N. 26 E N. 27, EMESSE IN DATA 13.04.2018,  DALLA SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8558"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMODATO D’USO PRECARIO E GRATUITO DI UN’AREA DI PROPRIETÀ REGIONALE, UBICATA IN COMUNE DI ALGHERO, LOCALITÀ SANTA MARIA LA PALMA, DISTINTA IN CATASTO TERRENI AL FOGLIO 5 MAPP. 43, DI MQ. 54, A FAVORE DEL COMUNE DI ALGHERO, A TEMPO INDETERMINATO, DA ADIBIRE A STALLO PER DUE SCUOLABUS, IN ADIACENZA ALLA SCUOLA MEDIA E MATERNA DELLA BORGATA. ACCETTAZIONE  PROPOSTA DI CONCESSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8559"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - PROGETTI ORDINARI - DETERMINA DI IMPEGNO N. 174/2018 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8560"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  –  F.E. N.2/47– CIG 7289650979 –  F.E. N.2/48 – CIG Z45218A83B –  PERIODO MARZO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8561"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104 DEL 05.02.1992 E SS.MM.II. – DIPENDENTE SIG.RA L.D. MATR. 23786.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8562"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLA 11°  RATA DI NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 3551CI IN DOTAZIONE ALLA SEGRETERIA GENERALE, AFFARI LEGALI, CONTRATTI E STAFF DEL SINDACO - PERIODO DAL 30/09/2017 AL 29/12/2017 -  KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8563"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PROVVISORIA TRA COMUNE DI ALGHERO E SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8564"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RETRALAGS - PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 –PARTECIPAZIONE INCONTRO CONVOCATO DALL’AUTORITA’ DI GESTIONE – LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE. CUP G19D16001050009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8565"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALITÀ 2018 ALL’ASSOCIAZIONE FEDERCULTURE (FEDERAZIONE NAZIONALE SERVIZI PUBBLICI CULTURA TURISMO SPORT TEMPO LIBERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8566"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALITÀ 2018 ALL’ASSOCIAZIONE FEDERCULTURE (FEDERAZIONE NAZIONALE SERVIZI PUBBLICI CULTURA TURISMO SPORT TEMPO LIBERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8567"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A20020181000006847 DEL  31/03/2018 EMESSA DALLA DITTA OLIVETTI SPA VIA JERVIS – 10015 IVREA - P.IVA 02298700010. CIG:461BF25F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8568"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2018 IN LOCALITÀ LE BOMBARDE - A FAVORE DEL SIG. STOCCORO GIOVANNI, IN QUALITÀ DI TITOLARE DEL PUNTO NOLEGGIO “AIRONE”, ASSEGNATARIO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 26/DSS DEL 03/05/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8569"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 17/04/2018 EMESSA DALLO STUDIO DI ARCHITETTURA ORTU, PILLOLA E ASSOCIATI - INCARICO “MESSA IN SICUREZZA DELLA PIAZZA SAN MARCO IN FERTILIA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI. CIG.Z7A1C0F7FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8570"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ PERSISTENTI E TRANSITORIE VIII^ ANNUALITÀ - LINEA 1) LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8571"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 18/2016 - PROGRAMMA REDDITO D'INCLUSIONE SOCIALE- LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8572"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASSEGNAZIONE  POSTEGGI FESTA SAN MARCO 2018 PRESSO BORGATA FERTILIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Commercio - Aree Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8573"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 11 L. 431/98 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO RAS - CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - ANNUALITA' 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8574"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  – F.E.  2/50 – CIG ZBB216BD72  – F.E.  2/51  – CIG Z052183EBD  –  PERIODO MARZO 2018 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8575"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO EVENTO TEATRALE A SOSTEGNO DELLA LOTTA CONTRO LA LUDOPATIA DAL TITOLO “X DENTE (PERDENTE) – QUANDO PERDERE NON È UN GIOCO” – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Inclusione sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8576"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO SANITARIA NELLE CASE PROTETTE 1° TRIMESTRE 2018 (GEN_FEB_MAR). CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8577"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GUARDIANIA ARMATA PRESSO GLI UFFICI FRONT-OFFICE DEL SETTORE QUALITA' DELLA VITA . COD.CIG: Z6A1C6805D - GRUPPO SECUR SPA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE MARZO 2018, FATT.N. 149 DEL 31/03/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8578"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE FACCIATE ED INTONACI PIAZZA ANNESSA A PIAZZA PINO PIRAS” AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETT. A, DEI LAVORI ALL’IMPRESA BIEFFE COSTRUZIONI SNC DI FRANCESCO E SEBASTIANO SECHI CON SEDE IN ITTIRI VIA ROSSINI 56/A – CIG Z522340252</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8579"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI SULL’ARENILE PER TRASPORTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO VIAGGIANTE “SPLASH” – PARCO GIOCHI ACQUATICO CON GIOCHI GONFIABILI IN LOC. MARIA PIA - SOC. ANKLA S.R.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8580"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO LOCULI 4° LOTTO – LOTTO DI COMPLETAMENTO” - CUP: CUP: G17H16000400004 – CIG ZB81F98795. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 26.03.2018 EMESSA DALLA DITTA SARDA COGE SRL.  SAL FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8581"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CATTALDI IMPIANTI DI CATTALDI FILIPPO  PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO – FATT. 1_2018 DEL 10.04.2018 – CIG ZC12278198</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8582"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER  L’AVVOCATURA COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8583"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MACCIOTTA GIUSEPPE: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI T.A.R. SARDEGNA – CECCHINI M. S.R.L. C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8584"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA PER IL NOLEGGIO QUADRIENNALE KYOCERA TASKALFA 3551CI PER GLI UFFICI STAFF DEL SINDACO, AFFARI LEGALI/CONTRATTI E SEGRETERIA GENERALE – ANNUALITÀ 2018/2019 - CIG: Z9712D9492</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8585"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS.  N° 50/ 2016 E LINEE GUIDA ANAC N°4 PER FORNITURA CORONE E FIORI PER FESTIVITÀ NAZIONALE DEL 25 APRILE 2018 A FAVORE DELLA DITTA DI MARCO DI DI MARCO FRANCESCA &amp; C. S.A.S.  CIG ZF423408BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8586"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.GLS. N°50/2016 E LINEE GUIDA ANAC N°4 DEL SERVIZIO BANDISTICO PER FESTIVITÀ NAZIONALE DEL 25 APRILE 2018 A FAVORE DELLA ASSOCIZIONE BANDA MUSICALE “A.DALERCI” CON SEDE IN ALGHERO, VIA ROMA N° 16. (CIG Z6C2340954)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8587"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO -AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18.04.2016 E LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE ANAC N. 4- PER FORNITURA STEMMA DELLA CITTÀ DI ALGHERO PER PREMIO “FIDELITAT DE L’ALGUER”, A FAVORE DELLA DITTA PRENDAS S.R.L. GIOIELLI DI SARDEGNA (P.I. 02395180900). CIG: ZB723406FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8588"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2018 IN LOCALITÀ PUNTA NEGRA, A FAVORE DEL SIG. STEFANO VISCONTI IN QUALITA’ DI R.L. DELLA GE.S.T.A. SRL, TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 31/DSS DEL 04/05/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8589"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI MARZO 2018. C.I.G. 593220FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO GESTIONE RIFIUTI – IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8590"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARTELLA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE - QUOTA ORDINARIA CSV SALONDRA ANNUALITÀ 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8591"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO N. 2 TIMBRI OCCORRENTI ALLA DIPENDENTE DEL SETTORE ADDETTA ALLA NOTIFICA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8592"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8593"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’EFFETTUAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO PER I DIPENDENTI DEL SETTORE IV  PROGETTAZIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8594"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEMEAZ ELIOR PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA -  MESE DI MARZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8595"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA: CONVOCAZIONE RIUNIONE INFORMATIVA RELATIVA P.O. FEAMP 2014-2020- IMPEGNO SOMME PER MISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8596"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LOTTO FATTURE EMESSE NEL MESE DI MARZO 2018  DALLA DITTA CAR GOMME DI SECCHI ROBERTO VIA DEGLI ORTI TRAV. B, N. 12 – 07041 ALGHERO C.F. SCHRRT81H17A192O – P.IVA 02375900905 - CIG Z37189798E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8597"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE SETTORE COORDINAMENTO E INDIRIZZO – IMPEGNO SPESA PER MISSIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8598"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.168/1998- GESTIONE 2018 - LIQUIDAZIONE MARZO 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8599"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DEL CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO PER URGENTI E IMPROROGABILI INTERVENTI ECONOMICI A SUPPORTO DEGLI STATI DI BISOGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8600"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MARZO 2018 – DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8601"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE A FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI DI CUI ALLA LEGGE   N. 431/98  –   ART 11       FONDO NAZIONALE PER L’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.  ANNUALITÀ 2017  .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8602"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI SCOMPUTO CANONE A FAVORE DEL CONCESSIONARIO DEI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI NEL LUNGO MARE DANTE N. 10 PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN APPLICAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 242 DEL 04.08.2016 PREVIO ACCERTAMENTI TECNICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8603"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D. LGS. N.50/2016. INTERVENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DEI RIFIUTI SUI LITORALI DI LIBERA FRUIZIONE ANNUALITA’ 2018 - DETERMINA A CONTRARRE CIG 74616826C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO POLITICHE AMBIENTALI – PAI – PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8604"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE  DEI SITI PER IL POSIZIONAMENTO DI TOTEM PUBBLICITARI ED ESPOSITIVI DEL MARCHIO COLLETTIVO “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8605"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGETTO MINYONS DE L’ALGUER”.’AZIONE DI PROMOZIONE DEL LIBRO-DISCO MANS MANETES. L’ALGUER:PARAULES, CANÇONS I VEUS DE MINYONS. FESTIVAL BARNASANS - BARCELLONA 23/25 MARZO 2018. RIMBORSO SPESE  DI MISSIONE DIPENDENTE COMUNALE INCARICATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Per l'infanzia e per i giovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8606"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLA 12° RATA DI NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 3551CI IN DOTAZIONE ALLA SEGRETERIA GENERALE, AFFARI LEGALI, CONTRATTI E STAFF DEL SINDACO - PERIODO DAL DAL 30/12/2017 AL 29/03/2018 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8607"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. FOIS FABIO MARIA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI TRIBUNALE DI SASSARI - SEZ. LAVORO – L. B. C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8608"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INTERVENTO FORMATIVO IN MATERIA DI URBANISTICA - DOTT. GIAN COMITA RAGNEDDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8609"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI INDAGINI NON STRUTTURALI DEI SOLAI DELL’IMMOBILE SITO IN ALGHERO IN VIA GIOVANNI XXIII, GIÀ FABBRICATO SCOLASTICO ED EX CONVITTO FEMMINILE DELL’ISTITUTO ALBERGHIERO - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TECNO INDAGINI SRL- CIG: Z2A234946A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8610"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 8 PALI CONICI DRITTI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINGATO, DI UN’ALTEZZA DI M. 6,80 ED AVENTE UNO SPESSORE DI 3 MM – PER LA REALIZZAZIONE DEL “SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ALGHERO”  – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA – CIG: Z31234906B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8611"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG: Z8E23494E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8612"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN APPALTO DI SERVIZI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DI UN BUSINESS PLAN AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA ECONOMICA DI N. 7 IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG Z6622BDE55. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8613"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ANNO 2018, MESE DI MARZO, RELATIVA ALLE CENTRALI TELEFONICHE SERVIZI VOIP E DI TRASPORTO ON FLAT CON OLIVETTI S.P.A. CIG: 650220909D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8614"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA, TRAMITE GARA TELEMATICA SU SARDEGNACAT, PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO LINGUISTICO COMUNALE”. - CIG: 728565370C.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Per l'infanzia e per i giovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8615"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA, TRAMITE GARA TELEMATICA SU SARDEGNACAT, PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO LINGUISTICO COMUNALE”. - CIG: 728565370C.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Per l'infanzia e per i giovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8616"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI INDIRIZZO PER LO SVILUPPO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO REGIONALE - D.G.R. N° 63/52 DEL 25/11/2016 – APPLICAZIONE PENALITÀ CONFERIMENTI ANNO 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA 10/12 DEL 21.02.2018 A FAVORE DEL COMUNE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO GESTIONE RIFIUTI – IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8617"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ TOSSILO S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57 DEL 31.03.2018 C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO GESTIONE RIFIUTI – IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8618"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE C.I.E. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/04/2018 AL 15/04/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8619"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 26.03.2018, DELL’IMPORTO TOTALE DI € 4.242,94, EMESSA DALL’ARCH. VITTORIO CARTA - ONORARI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE INTERVENTO: RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI DEL PORTO TURISTICO DI ALGHERO – LOTTO DI COMPLETAMENTO.  CUP: G16G12000270002 - CIG: Z121FC344F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8620"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, D.LL., CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E COLLAUDO DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA DA ADIBIRE A MICRONIDO” - CUP: G17B15000310006 – CIG: 7317903C95. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8621"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI FUNZIONARIO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2, DEL TUEL D. LGS.267/2000 – SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8622"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. STEFANIA SANNA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN ACCONTO. S. M. C/ COMUNE DI ALGHERO – CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DISTACC. DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8623"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. STEFANIA SANNA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN ACCONTO. GIORICO HOLTELS C/ COMUNE DI ALGHERO - RICORSO TAR SARDEGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8624"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 31/03/2018 - DITTA BUTANGAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8625"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DI UTENTI DIVERSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8626"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. VANNINI ROBERTO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI T.A.R. SARDEGNA –  NUOVA ASSISTENZA  SOC. COOP. ONLUS C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8627"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. PRIMO TRIMESTRE 2018. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8628"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASEMICI, EMOFILICI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. PRIMO TRIMESTRE 2018. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8629"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA AUTOVETTURA AD USO DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO, CON IL SISTEMA DELL’ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP – ORDINE: N. 3403374 – CIG 6645640B9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8630"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI DIFESA DELL’ENTE. SCHIRRU MARCO C/ COMUNE DI ALGHERO – RICORSO T.A.R. SARDEGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8631"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA INCENDIO ED EVENTI SPECIALI DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI. LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8632"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SPESE DI POSTALIZZAZIONE SOSTENUTE DA S.E.C.AL SPA E RISCOSSE DAL COMUNE DI ALGHERO PER ATTI INGIUNTIVI, SANZIONATORI E POSTA ORDINARIA PER ICI, TARSU, TOSAP E CIMP. I SEMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8633"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPRAR – SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - MINISTERO DELL’INTERNO - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO [FNPSA]. RIMODULAZIONE BUDGET – ACCERTAMENTI - IMPEGNI– CUP  G11B16000150005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Inclusione sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8634"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8635"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASEMICI, EMOFILICI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8636"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SIG.RA C.A. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8637"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO TEMPORANEO SIG.M.S. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8638"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO  UTENTI INSERITI    PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "SAN NICOLA" DI SASSARI LIQUIDAZIONE FATTURA - MESE GENNAIO  2018 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8639"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ALLE BIBLIOTECHE PRIVATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8640"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2018, 3 BIMESTRE (FEBBRAIO 2018-  MARZO 2018), RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 CON TELECOM ITALIA S.P.A. CIG:  ZBF2258B0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8641"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI ALGHERO, L'AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE  E LA SOCIETÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO RANDSTAD S.P.A., PER L’UTILIZZO DELL’ACCORDO QUADRO STIPULATO DAL COMUNE CON LA SOCIETÀ DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Società Partecipate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8642"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER REALIZZAZIONE CAMPO ORMEGGI IN AREA SIC ITB010042 – LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA FIDEIUSSORIA N. 892700725  - CIG: ZC613A2082.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8643"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA - MILANO  LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018 PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI SORVEGLIANZA.  CIG: 5273616597.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8644"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194, C. 1, LETT. A) – T.U.EE.LL. 267/2000, DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 321/2017 GIUDICE DI PACE DI SASSARI – MURONI CHIARA C/COMUNE DI ALGHERO E SUCCESSIVO ATTO DI PRECETTO E CAUSA R.G. N. 1785/2006, SENTENZA N. 280/2017 DEL 23.02.2017- PULLI MICHELE C/ COMUNE DI ALGHERO, TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI - PRIMA SEZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8645"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE E ONORARI DOMICILIAZIONE A FAVORE DELL'AVV. LIDIA ARRU PER LA CAUSA NANTI TAR SARDEGNA C.S. S.R.L. C/ COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8646"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. GIANCARLO ALTAVILLA. RICORSO AL TAR SARDEGNA, NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8647"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI SISTO ANTONIO LUCIANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8648"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. LIDIA ARRU. RICORSO AL TAR SARDEGNA,  NOVELLI ANGELA C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8649"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. GIUSEPPE MACCIOTTA. RICORSO AL TAR SARDEGNA,  SOC. MIRADOR SERVIZI TURISTICI S.A.S. C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8650"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MANZI SISTO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI TRIBUNALE DI ROMA – COMUNE DI ALGHERO C/ BANCA NAZIONALE DEL LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8651"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO SERVIZIO SCUOLABUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8652"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2018, CONSUMI FATTURE 3 BIM (FEBBRAIO – MARZO) TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 6. CIG: Z951F5FEFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8653"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/PA DEL 30.03.2018 RELATIVA AL “SERVIZIO DI BIKE SHARING NEL COMUNE DI ALGHERO”, A FAVORE DELLA DITTA BICINCITTÀ SRL – VIA FREJUS N. 127 – 10043 ORBASSANO (TO), CON SEDE IN VIA CORTE D’APPELLO, 11 – TORINO - P.IVA/COD. FISCALE: 10390980018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8654"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CIEVP, PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 –IMPEGNO SPESE DI MISSIONE PER PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP A GENOVA DEL 15.05.2018. CUP B36D1600029007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8655"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI FEDERCULTURE, PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALITÀ 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8656"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO, LIQUIDAZIONE CANONE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8657"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO EVENTI SPECIALI NIDO D’INFANZIA COMUNALE E STABILE DENOMINATO “ CAVAL MARI’ ”- IMPEGNO DI SPESA ANNUALE 2018-2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8658"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE UTENTI INSERITI  PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO CASA DI RIPOSO SANT'AGOSTINO DI ALGHERO . IMPEGNO SOMME   2 °TRIMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8659"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA COMUNICAZIONE DEI RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE (MUD). LEGGE 25 GENNAIO 1994 N.70.-ASSUNZIONE IMPEGNO A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO GESTIONE RIFIUTI – IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8660"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” – CIG: 73703193A5 -  APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA: VERBALI, VERIFICA ANOMALIA, PROVVEDIMENTO RUP SU CONGRUITÀ OFFERTA. -  PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DELLA COOP. SOC. BARBARA B., CON SEDE IN TORINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8661"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 - ARTT. 175 E 187 DEL D.LGS. 267/2000 – APPLICAZIONE QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8662"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2018, LIQUIDAZIONE FATTURE 3 BIM A TIM S.P.A CONSUMI TELEFONIA MOBILE RELATIVI ALL’ODA N. 3796038 EFFETTUATO SU MEPA NELL’ANNO 2017. CIG: Z541F8AF66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8663"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PER CONTRIBUZIONE PAGAMENTO RETTE NIDO COMUNALE PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8664"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO – ART. 42 DEL D.LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II. – DIPENDENTE SIG.RA C.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8665"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA DI COMODATO D’USO GRATUITO A FAVORE DELL’ISTITUT D’ESTUDIS CATALANS DI UNA PARTE DEL MAPPALE 117 FOGLIO 97 SUB. 4 “PALAZZO SERRA”. APPLICAZIONE DELIBERA DI GIUNTA N. 27 DEL 03.02.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8666"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>JAZZALGUER 2018 - PROCEDURA DI SCELTA DI OPERATORE ECONOMICO PER STIPULAZIONE CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP) AVENTE AD OGGETTO SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI MUSICALI NELL’AMBITO DEL FESTIVAL JAZZALGHERO - ANNO 2018 – CIG 735826043E. PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA SU SARDEGNA CAT. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8667"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS IDRICO 2016 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DEL S.I.I. ANNO 2016 - APPROVAZIONE ELENCHI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8668"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE, UFFICIO AREA MARINA PROTETTA - CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO. IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AGENZIA RANDSTAD SPA. CIG 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8669"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI AL FINI DELL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA E ATTIVITÀ’ TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE, PER IL CORRISPETTIVO STIMATO DI IMPORTO INFERIORE A €. 100.000,00  (ART. 36 COMMA 2 LETT. B), C) DEL D.LGS. N . 50/2016). APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8670"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” – CIG: 73703193A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8671"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2018 A FAVORE DELLA M.C.T.C., PER CONSULTAZIONI TIPO INFO1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8672"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PILOTA DI QUALITA’ URBANA E MARKETING TERRITORIALE DI FERTILIA. RIMODULAZIONE COMPARTI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. ARCH. MARCO VISICARO.  C.I.G.: Z541F42395</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8673"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA COMUNICAZIONE DEI RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE (MUD). LEGGE 25 GENNAIO 1994 N.70.-ASSUNZIONE IMPEGNO A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO GESTIONE RIFIUTI – IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8674"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. MARCO ROSSI - COMPONENTE IL N.I.V: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25_18 DEL 13.02.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8675"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO, LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI MARZO 2018 – F.E.A. NR. 33 DEL 12.03.2018 E NR. 34 DEL 04.04.2018 – C.I.G. Z912287780.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8676"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. MAZZARA LUCA- COMPONENTE IL N.I.V: LIQUIDAZIONE FATTURA N.11_18 DEL 16.04.2018 PERIODO DICEMBRE 2017 – MARZO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8677"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA E STAMPATI TIPOGRAFICI PER IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8678"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ PERSISTENTI E TRANSITORIE LIQUIDAZIONE LIENA 3) -  APRILE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8679"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BENEFICIARIO DEL PROGETTO "PRENDERE IL VOLO 2017"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8680"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 30 L.R. 23/05 LETT. B) E E) LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI AFFIDO IN FAMIGLIA MESE DI APRILE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8681"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194, C. 1, LETT. A) – T.U.EE.LL. 267/2000, DERIVANTI DALLA SENTENZA N. 321/2017 GIUDICE DI PACE DI SASSARI – MURONI CHIARA C/COMUNE DI ALGHERO E SUCCESSIVO ATTO DI PRECETTO E CAUSA R.G. N. 1785/2006, SENTENZA N. 280/2017 DEL 23.02.2017- PULLI MICHELE C/ COMUNE DI ALGHERO, TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI - PRIMA SEZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8682"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO” – CIG: 7404993987 - COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 77 DEL D.LGS N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8683"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLE C.I.E. LIQUIDAZIONE PERIODO 16/04/2018 AL 30/04/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8684"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DELLA SEDE COMUNALE DI VIA S. ANNA – SAL N. 1 . . DITTA TECNOTEL S.R.L., ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA NORD, STRADA 3 – 07100 SASSARI – P.IVA/C.F. 02138530908  CODICE IDENTIFICATIVO CIG ZC920B2F39 – CUP G16I17000010004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8685"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE 2018 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG. Z41219A41D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8686"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N 07/18_E DEL 26/03/2018 DITTA CO.L.MAR. S.R.L - LA SPEZIA PER SALDO SERVIZI  CAMPAGNA DI INDAGINI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI MARINI E LO SVOLGIMENTO DI ANALISI DI LABORATORIO- IN AMBITO DEI LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8687"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA  PER  OSPITALITÀ UTENTE INSERITO   PRESSO LA   COMUNITA'  INTEGRATA "VILLA GARDENIA " DI OSSI- OTTOBE/DICEMBRE  2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8688"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO SPA POGGIO TORRIANA (RN): LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2010/180011319 DEL 20.04.2018 - CIG: Z2322FEF2E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8689"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ACCONTO RICEVUTO PER INTERVENTO “ALGHERO GATE” – POLO INTERMODALE DELLA CITTÀ DI ALGHERO. L.R.N°3/2009 PISU. PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N° 150/SDA DEL 01.02.2016. LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8690"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE COSTO  RETTA  OSPITALITÀ    UTENTE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "VILLA GARDENIA" DI OSSI. IMPEGNO DI SPESA-  1° SEMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8691"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE COPERTURA CON LASTRE IN CEMENTO AMIANTO SU UN MANUFATTO DI SITO SU UN AREA DI PROPRIETÀ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN VIALE 1° MAGGIO DISTINTA AL FOGLIO 50 MAPPALE 242 (PRESSI PALAZZO DEI CONGRESSI) -  COMUNE DI ALGHERO - CIG Z301FDB4E5 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 E/18 DEL 23.04.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8692"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI FAMILY AUDIT- IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0E2365AAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8693"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DELLE SOMME INCASSATE PER RILASCIO DELLE C.I.E. NEL TRIMESTRE FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8694"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – APPLICAZIONE PENALITA’– ART. 10 CONTRATTO REP. N. 80/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO GESTIONE RIFIUTI – IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8695"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER REALIZZAZIONE CAMPO ORMEGGI IN AREA SIC ITB010042 – LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA FIDEIUSSORIA N. 892700725 - CIG: ZC613A2082.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8696"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE, UFFICIO AREA MARINA PROTETTA - CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39473 DEL 31.03.2018  EMESSA DALL’AGENZIA RANDSTAD SPA. CIG 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8697"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE SEGNALAMENTI MARITTIMI E TERRESTRI ANNO 2018 – LIQUIDAZIONE POLIZZA N. 022690820 A FAVORE DELLA AXA ASSICURAZIONI SPA. CIG: ZDE2338B2E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8698"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA – ROMA. CONVENZIONI EE13 ED EE14. TERZA LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA – DIVERSE MENSILITA’ 2018. CIG. 7020178227.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8699"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N.2 - ALGHERO - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - CUP G17B15000530006. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) - D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE ED ANALISI DI LABORATORIO GEOTECNICO, A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA. LITHOS SRL - SASSARI - CIG ZD72367855. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8700"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI – PERIODO MARZO-APRILE  2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8701"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO: LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE APRILE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8702"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA GENITORE CON MINORE NELLA COMUNITA' LUOGHI COMUNI DI MACOMER - IMPEGNO DI SPESA PROSECUZIONE 01.04.2018-31.10.2018 - CIG 7473030B6F –  GARA N. 7069113</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8703"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 6 C. 6 D.L. N.102/13 CONVERTITO IN L. 28/10/13 N. 124 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA FINANZIAMENTO CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE RAS - ASSESSORATO LL.PP. N. 48/34 DEL 17/10/17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8704"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 42_18 CIG Z09216A9E7 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA MAZZINI N.15 - P.I. 02621430905 – PERIODO APRILE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8705"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI DEL COMPARTO 1 DEL P.I.P. LOC. UNGIAS GALANTÈ". LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA RAFZAMBURRU COSTRUZIONI SRL, CON SEDE IN ITTIRI (SS) - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8706"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE - SENTENZE CIVILI N. 1372/2017 – N. 1222/2017 – E.M. N. 354/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8707"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE ALL’ ASSESSORA  A. CAVAZZUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8708"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CRISTINA SCARFO': LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8709"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO EVENTI SPECIALI NIDO D’INFANZIA COMUNALE E STABILE DENOMINATO “CAVAL MARI’” – SPESA ANNUALE 2018 – 2019. CIG. Z501B29AAF –LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8710"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194, C. 1, LETT. A) – T.U.EE.LL. 267/2000, DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 138/2018 GIUDICE DI PACE DI SASSARI – SABA GIOVANNI BATTISTA C/COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8711"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SIG.N.C. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8712"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETA’ DEL SIG. DI MARCO CARLO. MESE DI MAGGIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8713"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEGLI EREDI  ACCARDO VITTORIO - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO: PAGAMENTO CANONE MAGGIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8714"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA DEIAS PIETRINA (MESE DI  MAGGIO 2018).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8715"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTI COMUNITARI: RETRALAGS CUP PROGETTO G19D16001050009, CIG: Z6E236D4A1; ADAPT CUP PROGETTO B19J16002890007, CIG ZB1236D50A; CIEVP CUP PROGETTO B36D16000290007, CIG Z33236D565 – AFFIDAMENTO FORNITURA DI TIMBRI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8716"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI RIPOSO ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO. QUANTIFICAZIONE PRESUNTIVA E ACCERTAMENTO CONTABILE DELL'ENTRATA DA CONTRIBUZIONE UTENZA PER IL 1° SEMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8717"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI SENSI DEL D.LGS 267/2000 AL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. GIAMPIETRO MORO – SEDUTE DEL 11 E 12 APRILE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8718"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “GIREPAM – GESTIONE INTEGRATA DELLE RETI ECOLOGICHE ATTRA-VERSO I PARCHI E LE AREE MARINE”. ACQUISIZIONE TIMBRO. CIG: CUP E76J16001050007. CIG:ZF4236A859</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8719"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI, GETTONI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI E IRAP – ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8720"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 11/04/2018 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE DELLE ATTIVITA' DI CUI AGLI "INTERVENTI DI PROTEZIONE E TUTELA DEL LITORALE URBANO E SALVAGUARDIA DELLE CONDIZIONI DI PERCORRIBILITÀ DELLA VIA LIDO "</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO POLITICHE AMBIENTALI – PAI – PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8721"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ALLA STEP S.R.L. DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE BANCHE DATI, ACCERTAMENTO EVASIONE, RISCOSSIONE COATTIVA E GESTIONE DEL CONTENZIOSO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG 7179892A4E. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8722"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTO HACKALGHERO 2017 SOCIAL INNOVATION.  RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI ALGHERO A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8723"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA  RCT-RCO . IMPEGNO SOMME PER FRANCHIGIE  REALE MUTUA. CIG 516718826E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8724"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI. REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE. PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D. LGS. N.50/2016. CIG Z1A2249691 - C.U.P. G19D17000560002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8725"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ACCARDO LUCA NUNZIO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI IL GIUDICE DI PACE DI SASSARI – DE FILIPPIS ALDO C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8726"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI CTU NEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. 43424/2014, ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 3243/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8727"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FITOSANITARIO PER IL CONTENIMENTO DELLA GALLERUCELLA LUTEOLA DELL’OLMO. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O SUL MEPA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’OPERATORE ECONOMICO SOGGIU DAVIDE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA. IMPEGNI DI SPESA. CIG: Z401FA16BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8728"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE ESECUZIONE E NOMINA DEL PERSONALE DI SUPPROTO AL RUP PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO E DEL RELATIVO SOFTWARE GESTIONALE. CIG: 733049215E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8729"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA APRILE 2018. STRUTTURA NOSTRA SIGNORA DELLA MERCEDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Per l'infanzia e per i giovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8730"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - APPROVAZIONE FABBISOGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8731"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “IL SOGNO” SASSARI - VIA DE MARTINI 18 - P.IVA 01819690908 – F.E. N. 23-2018 – PERIODO APRILE 2018 – CIG ZCF216AC49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8732"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO 2018 FATT.N. 159 DEL 31/03/2018. SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS . COD. CIG: 69889052DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8733"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATPAM 5/2018,6/2018 E 8/2018. RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DA S.E.C.AL SPA E RISCOSSE DAL COMUNE DI ALGHERO PER LA POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI INGIUNTIVI, SANZIONATORI E POSTA ORDINARIA PER ICI, TARSU, TOSAP E CIMP NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8734"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “GIREPAM – GESTIONE INTEGRATA DELLE RETI ECOLOGICHE ATTRAVERSO I PARCHI E LE AREE MARINE”. SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE, FORNITURA DI BROCHURES, GADGETS E MODELLINI RAPPRESENTATIVI, AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET DELL’AMP. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15_18 DEL 30.04.2018 EMESSA DALLA DITTA PRIMA IDEA SRL CIG: Z0F1F7B082. CUP E76J16001050007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8735"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELLA “CONSULTA CIVICA PER LE POLITICHE LINGUISTICHE DEL CATALANO DI ALGHERO - CONSULTA CÍVICA PER LES POLÍTIQUES LINGÜÍSTIQUES DEL CATALÀ DE L’ALGUER”. APPROVAZIONE VERBALE ISTANZE PERVENUTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8736"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “CONCESSIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO NEL COMUNE DI ALGHERO IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/59/CE”  -   CIG: 7261267B14     • APPROVAZIONE N. 4 VERBALI DI GARA.     • PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DEL RTI COSIR SRL - ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8737"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI /ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE DEL “DISTRETTO DELLA CREATIVITÀ”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8738"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2018- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI N. 662 BENEFICIARI PER PARZIALE COPERTURA FINANZIARIA DEI PIANI PERSONALIZZATI PREDISPOSTI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8739"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RICERCA GUASTO FUNZIONAMENTO E CONTROLLO GENERALE DELLA CIPPATRICE MARCA VERMEER ITALIA S.R.L. – CIG. Z2E236634B DITTA VERMEER ITALIA S.R.L. CON SEDE IN NOGAROLE ROCCA – VERONA -  VIA ADIGE N. 21 – P.IVA 02484000233</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8740"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L’ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI POSTI AUTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO. ACCERTAMENTO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8741"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA  S.P.A. – FATTURE EMESSE MARZO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8742"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA  S.P.A. – FATTURE EMESSE MESE DI MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8743"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN ECCESSO PER IL SERVIZIO SCUOLABUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8744"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  –  PERIODO APRILE  2018. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8745"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA” AFFIDAMENTO SERVIZI  E IMPEGNO SOMME PER PUBBLICAZIONE SU GURI PER GARA SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.    DITTA : STC MANAGING SRL DI BARLETTA. CUP G17H03000130001  - CIG. ZDF237590E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8746"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2018 -ENEL ENERGIA 14 LOTTO 10.  IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 – ANNUALITA’ 2018 - MODIFICA GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8747"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 7. RIMODULAZIONE GRUPPO DI LAVORO ED IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8748"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA 2_18 DEL  12/04/2018 EMESSA DALLA SOCIETA’ LITHOS S.R.L. PER SALDO INCARICO “PROGETTAZIONE E DIREZIONE DELLA CAMPAGNA DI INDAGINI PER IL PRELIEVO E LA CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI MARINI DELLE AREE INTERESSATE DALLE PREVISTE ESCAVAZIONI IN AMBITO DEI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA. CUP: G17H03000130001 - CIG: Z932074360</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8749"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DEL SERVIZIO URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA. ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO TRIENNALE 2018-2020 DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DELLE PIATTAFORME SOFTWARE WEBGIS, PRATICAWEB  E ISTANZE ON-LINE CON LA DITTA GIS &amp; WEB S.R.L CON SEDE LEGALE A GENOVA. ODA 4294456 . CIG: Z1B2377987</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8750"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURAZIONE RCT/RCO- TUTELA LEGALE- RC PATRIMONIALE. SVINCOLO SOMME IMPEGNATE ANNUALITÀ 2018/2019 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETÀ REALE MUTUA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8751"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N.50/2016. BONIFICA DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO - DETERMINA A CONTRARRE – CIG Z8F23790F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO GESTIONE RIFIUTI – IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8752"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MISSIONI ORGANI ISTITUZIONALI -  ASSESSORA A. CAVAZZUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8753"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI: CONSIGLIERE SIG. GIAMPIETRO MORO SEDUTE DEL  10 E 11 APRILE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8754"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RECUPERO E DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI – LOTTO DI COMPLETAMENTO  - CUP: G14E16003360004– CIG Z9C20E27B4. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALL’IMPRESA TOLA MICHELE, VIA SPARVIERO, 07016 - PATTADA (SS). - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8755"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA  S.P.A. – FATTURE EMESSE MESE DI NOVEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8756"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA  S.P.A. – FATTURE EMESSE MESE DI LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8757"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA  S.P.A. – FATTURE EMESSE MESE DI AGOSTO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8758"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA  S.P.A. – FATTURE EMESSE MESE DI SETTEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8759"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI URGENTI DI DIFESA COSTIERA NEL LUNGOMARE DI ALGHERO – OPERE DI PROTEZIONE E RESTAURO DEI BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO E LUNGOMARE DANTE”- LOTTO DI COMPLETAMENTO.AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETT. A, DEI LAVORI ALL’IMPRESA BIEFFE COSTRUZIONI SNC DI FRANCESCO E SEBASTIANO SECHI CON SEDE IN ITTIRI VIA ROSSINI 56/A IMPEGNO INCENTIVI ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 – CUP:G16J1600014002I– CIG Z70216F5B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8760"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.90/2018 DELLA COOPERATIVA SOCIALE  CONSORTILE ANDALAS DE AMISTADE PER LE ATTIVITA' DI TUTORAGGIO DI INTERMEDIAZIONE NEL PROGETTO PRENDE IL VOLO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8761"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURTA PERGAMENE NATURALI PER MATRIMONI CIVILI - CIG: Z622378AB4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8762"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI DEL COMPARTO 1 DEL P.I.P. LOC. UNGIAS GALANTÈ". LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PROFESSIONISTA ING. GIAMPIERO MAMELI, - CUP: G16G15000160002 – CIG: Z701AB2874 - LIQUIDAZIONE  SALDO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8763"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  –  F.E. N.2/67– CIG 7289650979 –  F.E. N.2/68 – CIG Z45218A83B –  PERIODO APRILE 2018 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8764"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI - MENSILITA' MARZO 2018 ED APRILE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8765"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.41 DEL 30.04.2018 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI APRILE 2018. CIG Z1022F61C6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8766"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SARDEGNA VERIFICHE S.R.L.   PER LA VERIFICA DELL’IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO IL C.R.A.   – FATT. 12 DEL 23.04.2018 – CIG Z9622D0B87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8767"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 2_18 DEL 30/03/2018 DITTA  - VERMEER ITALIA S.R.L. CON SEDE IN VIA ADIGE 21 - 37060 NOGAROLE ROCCA (VR) – P.IVA 02484000233 -   CIG -   Z2E236634B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8768"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.4/2006- PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" PROGETTI ORDINARI, POTENZIAMNETO DISAABILITA' GRAVISSIME, CAREGIVER E INTEGRAZIONE DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE- DICHIARAZIONE DI ECONOMIA DI SPESA,  ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8769"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUAP 429- PROVVEDIMENTO UNICO 71 DEL 13.07.2012</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8770"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO – ART. 42 DEL D.LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II. – DIPENDENTE SIG.RA C.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8771"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DI UTENTI DIVERSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8772"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI COMUNI DIVERSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8773"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURE NON PREVENTIVABILI E DI PICCOLA ENTITÀ PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO MANUTENZIONI E VERDE PUBBLICO. DITTA : EKOTEK S.R.L.S.  – VIA LEONARDO ALAGON 2 – 08100 NUORO P.IVA 01461400911 EL.COM. S.R.L.– ZONA IND. PREDDA NIEDDA NORD – 07100 SASSARI P.IVA 00561630955 AGRI NATURA DI CAU HYRO NELSON – VIALE SARDEGNA 44 – 07041 ALGHERO P.IVA 02609140906 C.F. CAUHRN85M25B354Y</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8774"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGIO E.R.P.  DI PROPRIETÀ COMUNALE  SITO IN ALGHERO VIA MACCIOTTA N. 8 PIANO 2 -  DECADENZA TITOLO ASSEGNAZIONE IMMOBILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8775"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA, PER LA STAGIONE BALNEARE 2018, A FAVORE DELLA SOC. BAIA CAMPING VILLAGE S.R.L., ATTUALE GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA (CAMPEGGIO) DENOMINATA “LAGUNA BLU’”- LOC. FERTILIA - CALICH.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8776"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.I.A.S. -ASSOCIAZIONE ITALIANA  ASSISTENZA  SPASTICI- -CAGLIARI- LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI    PRESSO I CENTRI DI CORTOGHIANA E SASSARI - PERIODO  OTTOBRE- DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8777"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DALLA COOPERATIVA AUXILIUM ET CONCORDIA C.F. 01264520915, VIA GARIBALDI N. 11 - 08020 NUORO (NU) – F.E. N.36G - N.37G – CIG7284908043  - F.E. N.39G – CIG 7302718987  – PERIODO APRILE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8778"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE “L’OLIVASTRO” ONLUS – C.F. 91004150917– NOTA CONTABILE N.47 DEL 30.04.2018 – PERIODO APRILE 2018 – CIG ZAE2183E35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8779"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO SPA POGGIO TORRIANA (RN): LIQUIDAZIONE FATTURE - CIG: Z8E23494E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8780"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194, C. 1, LETT. A) – T.U.EE.LL. 267/2000, DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 138/2018 GIUDICE DI PACE DI SASSARI – SABA GIOVANNI BATTISTA C/COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8781"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA PER FRANCHIGIA AXA ASSICURAZIONI SPA  – CIG Z4611E2505</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8782"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA. GIORNATA DI STUDIO SU “LE PROCEDURE DI NOTIFICAZIONE: GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DEI MESSI, LA NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E DEGLI ATTI TRIBUTARI” -  IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF9237EC45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8783"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO -  APPALTO : “CONCESSIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE BANCHE DATI, ACCERTAMENTO EVASIONE, RISCOSSIONE COATTIVA E GESTIONE DEL CONTENZIOSO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI ALGHERO” - CIG: 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8784"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO – SVINCOLO SOMME IMPEGNATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO POLITICHE AMBIENTALI – PAI – PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8785"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO “CONTABILITÀ AMBIENTALE DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA”– CIG: 7331910389     • APPROVAZIONE N. 4 VERBALI DI GARA.     • PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DEL L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8786"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE PROMO P.A.  – ABBONAMENTO PROMO CARD 2018 – CIG. Z20237C75A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8787"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE - VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE DEDICATO INTESTATO AL PROVIDER NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA - RHO (MI). ANNO 2018 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8788"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TELEFONI CELLULARI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL CODICE DEI CONTRATTI.  CIG. ZDD238070A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8789"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA, PER LA STAGIONE BALNEARE 2018, A FAVORE DELLA SOC. PORTICCIOLO S.R.L., ATTUALE GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA “TORRE DEL PORTICCIOLO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8790"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ““INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI DEL TEATRO CIVICO DI ALGHERO, FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL CPI” – LIQUIDAZIONE  QUOTA FONDO DI INCENTIVAZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8791"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ““RECUPERO E   RIQUALIFICAZIONE AI FINI SOCIALI  E CULTURALI DEL COMPLESSO URBANO LO QUARTER DEL SAN MICHELE-  LOTTO DI COMPLETAMENTO – LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA FONDO DI INCENTIVAZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8792"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROGETTO RADA – RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DUNE E ARENILI” NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA CAMP. INTERVENTO DI SALVAGUARDIA E RICOSTRUZIONE DEI LITORALI SABBIOSI.– LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO DI INCENTIVAZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8793"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76  MESI  APRILE-MAGGIO 2018 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8794"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>OFFICE DEPOT ITALIA SRL - ASSAGO (MI): LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1627760 DEL 07.05.2018 - CIG: Z0E235F1C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8795"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MULAS SALVATORE - ASPETTATIVA NON RETRIBUITA. CONCESSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8796"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER FRANCHIGIE REALE MUTUA – CIG 516718826E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8797"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI G.C. N.11 DEL 23.01.2018. CONCORSI PUBBLICI, PER ESAMI, AI SENSI DELL’ART. 35 DEL D.LGS N. 165/2001 - NOMINA COMPONENTI COMMISSIONI ESAMINATRICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8798"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA “PRENDAS S.R.L.” PER FORNITURA STEMMA DELLA CITTÀ DI ALGHERO PER PREMIO “FIDELITAT A L’ALGUER.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8799"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO. AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'ARCH. LUIGI FIORAMANTI AI SENSI DELL'ART. 30 COMMA 7) DEL CODICE DEI CONTRATTI. CUP G12I15000020006 – CIG 7086823757.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8800"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 24 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO LETTINI E OMBRELLONI ALL’ESTERNO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 63/DSS DEL 18/06/2004, A FAVORE DEL SIG. GARFAGNOLI SERGIO - LOC. FERTILIA - CALICH.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8801"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DELLA PIAZZA SAN MARCO DI FERTILIA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI”. CUP: G12F16000090004 - C.I.G.: 693428837B. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000003/PA DEL 24.04.2018 EMESSA DALLA DITTA BUCCELLATO S.R.L. SAL FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8802"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE MANUTENZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE – VIA VENEZIA N. 4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8803"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE- REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA”. – LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8804"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO – ART. 42 DEL D.LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II. – DIPENDENTE SIG. M.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8805"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE POLIZIA LOCALE-CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA SICUREZZA E VIGILANZA. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8806"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER MISSIONI PERSONALE STAFF DEL SINDACO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8807"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE E ONORARI DOMICILIAZIONE A FAVORE DELL'AVV. LIDIA ARRU PER LA CAUSA NANTI TAR SARDEGNA VISCAKOVA P. J. C/ COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8808"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURE NON PREVENTIVABILI E DI PICCOLA ENTITÀ PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO MANUTENZIONI. DITTA : EL.COM. S.R.L. - ZONA IND. PREDDA NIEDDA NORD – 07100 SASSARI P.IVA 00561630955. CIG Z4823872EE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8809"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE RUP APPALTO DELL’ AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” – CIG: 73703193A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8810"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2018- LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8811"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' PERSISTENTI E TRANSITORIE- LIQUIDAZIONE LINEA 3) - N. 1 BENEFICIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8812"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI N. 2 MINORI PRESSO LA COMUNITA' “PICCOLO PRINCIPE” DI CAGLIARI – V.LE TRIESTE N. 93 – 20.04.2018-21.04.2018 - C.F. 03553830922 – ECONOMIA – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z672387371</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8813"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE UTENTI OSPITI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO SANT'AGOSTINO DI ALGHERO. MESE APRILE   2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8814"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA AUTOVETTURA AD USO DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO, CON IL SISTEMA DELL’ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP – ORDINE: N. 3403374 – CIG 6645640B9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8815"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IMPOSTA DI REGISTRO AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8816"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8817"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA COMUNE DI TRIESTE E COMUNE DI GALLARATE RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8818"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO   UTENTI  PRESSO   RSA "SAN NICOLA"  DI  SASSARI.  DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE A CARICO DEGLI ASSISTITI - INTEGRAZIONE RETTE  DI RICOVERO  A CARICO DEL COMUNE. IMPEGNO SOMME .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8819"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LOTTO FATTURE EMESSE MESE DI APRILE 2018 DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8820"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A  PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE, E DEI SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI. CIG. Z5215C32DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8821"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER “AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADDOBBO E MANUTENZIONE FIORIERE E AIUOLE DELLA CITTÀ  - ANNUALITA’ 2018” - CIG: 74883459C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8822"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINI ALLOGGI ERP. SPESE CONDOMINIALI ANNUALITA’ 2018 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8823"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE ROVIGNO IN FERTILIA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI - CUP G17H17000180004 – CIG 7192301A89. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 04.05.2018 EMESSA DALLA DI D.L.A. DI DETTORI AGNESE. PRIMO SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8824"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6845 DI  OLIVETTI PER FOTORIPRODUTTORE SS.SS. I TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8825"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI ORDINARI – PROGETTI POTENZIAMENTO E DISABILITA’ GRAVISSIME DETERMINE DI IMPEGNO N. 174/2018 E N. 1225/2018  –    LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2018 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8826"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  – F.E.  2/64 – CIG ZBB216BD72  – F.E.  2/65  – CIG 7473030B6F  –  PERIODO APRILE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8827"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8828"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI, RICOVERATI PRESSO IL CANILE GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA SRL, PER IL MESE DI MAGGIO 2018 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 E SS.MM. II. C.I.G.: Z5A234A05F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8829"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SICON SRL PER CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITÀ SOCOMEC DEL CED ANNO 2018 CIG: Z0A22D9160</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8830"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEMEAZ ELIOR MESE DI APRILE PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8831"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA E LUDOTECA. CIG 5190738C7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8832"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D. LGS. N.50/2016. INTERVENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DEI RIFIUTI SUI LITORALI DI LIBERA FRUIZIONE ANNUALITA’ 2018 – CIG 74616826C6 DICHIARAZIONE GARA DESERTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO POLITICHE AMBIENTALI – PAI – PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8833"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (RGPD) CIG. Z3B23926C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8834"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SICUREZZA E VIGILANZA  - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 22 CCNL 14/09/2000) PER IL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 30.04.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8835"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI CAREGIVER-  DETERMINA DI IMPEGNO  N. 1225/2018– LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2018 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8836"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2018 IN LOCALITÀ PORTO CONTE – MUGONI - A FAVORE DEL SIG. ALFONSO SALVATORE, IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 47/DSS DEL 31/05/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8837"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL RISCUOTITORE SPECIALE PER LA RISCOSSIONE DI SOMME RELATIVE AL PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DEL CODICE DELLA STRADA E DEI REGOLAMENTI COMUNALI PER L’ESERCIZIO 2017 DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8838"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2018 IN LOCALITÀ PORTO CONTE – A FAVORE DELLA SOC. EL FARO S.R.L. - C.F. 01360730582, IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME N. 10/DSS DEL 12/08/2003 E N. 67/DSS DEL 06/06/2006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8839"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017. ART. 228 D.LGS 267/2000 – SETTORE VI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Per l'infanzia e per i giovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8840"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017. ART. 228 D.LGS 267/2000 – SETTORE VI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Per l'infanzia e per i giovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8841"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017. ART. 228 D.LGS 267/2000 – SERVIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8842"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017. ART. 228 D.LGS 267/2000 – SERVIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8843"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA/2018: SALDO COMPENSO INCARICO DI CTU CAUSA RGN 46424/2014 PRESSO TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE  TRA COMUNE DI ALGHERO E BNL SPA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8844"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI AL FINE DI CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI PULIZIA DELL’ARENILE IN CONCESSIONE, DI TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE ATTREZZATURE / STRUTTURE DI BALNEAZIONE - LOC. LIDO SAN GIOVANNI – LA MARINA DI FOIS PIER PAOLO;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8845"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE NASTRO BIOTRITURATORE, AFFIDAMENTO FORNITURA, PER ESPLETAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO. DITTA : RASPANTI EQUIPMANT – VIA HELSINKI Z.I. – 09170 ORISTANO (OR) P.IVA 01219920954 CIG Z1E2373F82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8846"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO  UTENTI INSERITI    PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "SAN NICOLA" DI SASSARI LIQUIDAZIONE FATTURA - MESE FEBBRAIO   2018 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8847"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 1_18 DEL 27/04/2018 - RECUPERO DELLA SABBIA MEDIANTE OPERAZIONI DI VAGLIATURA E RIDISTRIBUZIONE SULL’ARENILE - SERVIZIO DI GUARDIANIA NON ARMATA DEL CANTIERE. CIG Z5E2309031</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO POLITICHE AMBIENTALI – PAI – PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8848"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO, INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI APRILE 2018 – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47 DEL 04.05.2018 – C.I.G. Z5322F5F3E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8849"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 24 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO LETTINI E OMBRELLONI ALL’ESTERNO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME N. 59 DEL 2004 E N. 100 DEL 2005 – LOC. MARIA PIA. TITOLARE:LA BAIA DEI VENTI S.A.S. DI MONTI RICCARDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8850"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – NOTE CONTABILI N.16/18 - 17/18 – PERIODO APRILE 2018 – CIG 7438049834</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8851"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI N. 3 MINORI PRESSO LA COMUNITA' “L'OLIVASTRO” DI LANUSEI (NU) -– PERIODO 16-17.04.2018 E 23-27.04.2018 - C.F. 91004150917 – ECONOMIA – IMPEGNO DI SPESA – CIG ZEE23998B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8852"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE SERVIZI CIMITERIALI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116 DEL 20/11/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8853"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE SERVIZI CIMITERIALI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62 DEL 9.08.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8854"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE SERVIZI CIMITERIALI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111 DEL 16.11.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8855"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE SERVIZI CIMITERIALI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 06.02.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8856"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE SERVIZI CIMITERIALI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 143 DEL 21.12.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8857"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI SENSI DEL D.LGS 267/2000 AL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. GIAMPIETRO MORO – SEDUTA DEL 15 MAGGIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8858"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE FACCIATE ED INTONACI PIAZZA ANNESSA A PIAZZA PINO PIRAS” IMPRESA BIEFFE COSTRUZIONI S.N.C. DI FRANCESCO E SEBASTIANO SECHI.  - CIG Z522340252 .  - APPROVAZIONE STATO FINALE – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8859"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.GLS. N°50/2016 E LINEE GUIDA ANAC N°4 DELLA FORNITURA DI LOGO IN QUADRICOMIA PER IL PROGETTO AM.BI.CI. E BANNER PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL SERVIZIO INFOALGHERO A FAVORE DELLA DITTA M-MAYBE CON SEDE IN ALGHERO, VIA MAZZINI 49 - P.IVA 01977250909. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z79238755A)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8860"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ: RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVE AI MESI DA GENNAIO A MARZO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8861"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GIAMPAOLA CARLA CHIAPPINI: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI SEZ. DISTACCATA DI ALGHERO – ABBANOA  C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8862"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP – “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA”-  ATI ZEPHYRO SPA CON SEDE IN MILANO VIA GIOVANNI DA UDINE N. 15 - P.IVA 08414430960. CIG 6865771576 APPALTO PRINCIPALE ID. ORD. 3373345/2016 - LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE IN ACCONTO SU I°, II° E III TRIM. 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8863"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/PA DEL 27/04/2018 STAMPA E  FORNITURA  DI LOCANDINE DITTA PANORAMIKA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8864"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PERCORSI CICLO-PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA. INDAGINI SPERIMENTALI, PROVE DI CARICO E LAVORAZIONI SPECIALISTICHE ANNESSE.   DITTA 4EMME SPA.  C.U.P. G11B17000070004. CIG Z6C217FF51- LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8865"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI ECONOMIA DI SPESA E RIALLOCAZIONE SOMME - ANNUALITA’ 2018 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8866"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D. LGS. N.50/2016. INTERVENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DEI RIFIUTI SUI LITORALI DI LIBERA FRUIZIONE ANNUALITA’ 2018 – DETERMINA A CONTRARRE – CIG 7496408793</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO POLITICHE AMBIENTALI – PAI – PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8867"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.GLS. N°50/2016 E LINEE GUIDA ANAC N°4 DELLA FORNITURA DI UN CORONA DI FIORI PER LE CELEBRAZIONI DEL 75° ANNIVERSARIO DEL BOMBARDAMENTO DI ALGHERO A FAVORE DELLA DITTA DI MARCO DI DI MARCO FRANCESCA  &amp; C. S.A.S.  (C.I.G. Z16239917A)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8868"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI  DEL TAGLIO DI €. 7,00 E DEL TAGLIO DI €. 5,16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8869"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA COLUMBANO “EX SEZ. DISTACCATA DEL TRIBUNALE”. APPALTATORE RTI ASE SPA GIÀ SINERGIE SPA/TAGLIABUE SPA - CIG: ZB02188A3E – APPROVAZIONE CONTO FINALE E ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8870"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 98-E/2018 DEL 09/05/2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO FITOSANITARIO PER IL CONTENIMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O SUL MEPA.  CIG: 7118391A13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8871"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  APRILE 2018. STRUTTURA IL GIROTONDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8872"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – NOTA CONTABILE N.18/18 – PERIODO 19 MARZO – 30 APRILE 2018 – CIG Z122328747</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8873"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE I - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020181000006846  SOC. OLIVETTI S.P.A. – CIG ZE911D22F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8874"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE DI CUI ALLA L.R. 20/97 - ADULTI - PRIMO QUADRIMESTRE 2018. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8875"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE DI CUI ALLA L.R. 20/97 - ADULTI - PRIMO QUADRIMESTRE 2018. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8876"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE DI CUI ALLA L.R. 20/97 - ADULTI - PRIMO QUADRIMESTRE 2018. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8877"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE DI CUI ALLA L.R. 20/97 - ADULTI - PRIMO QUADRIMESTRE 2018. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8878"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE DI CUI ALLA L.R. 20/97 - ADULTI – LIQUIDAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8879"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 RIACCERTAMENTO  ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017. ART. 228 D.LGS 267/2000 -  SETTORE II SVILUPPO DEL TERRITORIO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8880"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017. ART. 228 D.LGS 267/2000 – SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8881"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MARZIA SIMULA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN ACCONTO. M. L. C/ COMUNE DI ALGHERO – CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DISTACC. DI SASSARI – SEZ. LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8882"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. LAVITOLA LEONARDO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI LA CORTE DI CASSAZIONE  – SCARPA M. C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8883"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SINISTRI SOTTOSOGLIA AON HEWITT RISK &amp; CONSULTING SRL – LIQUIDAZIONE COMPETENZE – CIG Z5C21089F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8884"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI, RICOVERATI PRESSO IL CANILE GESTITO DALL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO, PER IL MESE DI MAGGIO 2018 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 E SS.MM. II. C.I.G.: Z0E234EEEA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8885"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI: CONSIGLIERE SIG. GIAMPIETRO MORO SEDUTA DEL 15 MAGGIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8886"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PUBBLICAZIONE PROFESSIONALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG: Z33239D51A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8887"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. VARGIU IGNAZIO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI IL TAR SARDEGNA  – DUPRÈ A. E PIÙ  C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8888"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERSONALE STAFF DEL SINDACO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8889"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017. ART. 228 D.LGS 267/2000 – SETTORE/SERVIZIO/AREA SERVIZI DEMOGRAFICI CIMITERIALI E STRADE VICINALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8890"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 - ART. 228 DEL D.LGS. 267/00 - SETTORE V -QUALITÀ DELLA VITA -SERVIZI SOCIALI E ALLA FAMIGLIA E CRA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8891"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_18/2018- DITTA RETE GAIA SRL- CIG: ZB2206664D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8892"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017. ART. 228 D.LGS 267/2000 – SETTORE COORDINAMENTO E INDIRIZZO E SERVIZIO COMUNICAZIONE E STAFF DEL SINDACO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8893"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8894"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017. ART. 228 D.LGS 267/2000 – SETTORE AREA SICUREZZA E VIGILANZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8895"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE FABBRICATO LOCULI – V ° LOTTO ANNUALITA’ 2018 -AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. B) E DELL’ART. 157, C. 2 DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PRENOTAZIONE SOMME. CIG ZE323A5CC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8896"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATICONI SPA CAGLIARI: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 000642PA DEL 14.05.2018 - CIG: Z8E23494E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8897"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CAT. C – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA SICUREZZA E VIGILANZA -   NOMINA COMPONENTI AGGIUNTI COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8898"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 1252 DEL 11.05.2018. INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE ALLEGATO A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8899"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE APRILE 2018. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A. (CIG: Z912147F56).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8900"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUAP 429 DEL 04.06.2012</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8901"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017. ART. 228 D.LGS 267/2000 – SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8902"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PSICO-SOCIALE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO ADOZIONI E AFFIDO PRESSO I SERVIZI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8903"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 24 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO LETTINI E OMBRELLONI ALL’ESTERNO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 33/DSS DEL 11/05/2004, A FAVORE DELLA SOC. MARE &amp; SPORT S.N.C. DI SANTARELLI E FEDELE – LOC. LIDO SAN GIOVANNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8904"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL MESE DI MAGGIO 2018 – SOC. EDILMAR S.R.L. – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8905"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BONORVA -CAPOFILA DEL PLUS DISTRETTO DI ALGHERO PER LA GESTIONE DEL SERVIZO EDUCATIVO TERRITORIALE (SET) IN FORMA ASSOCIATA - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8906"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFO S.R.L. - PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 749/01 DEL 14.05.2018.CIG: Z93232CF4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8907"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA CARBONI S.R.L.. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8908"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA “LA PEDRERA” VIA CORSICA – VIA MALTA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) - D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI MATERIALI VARI. DITTA CATTALDI IMPIANTI DI CATTALDI FILIPPO – ALGHERO - CIG Z4323A764A. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8909"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INRF243443 DEL 30.04.2018, PRESENTATA DALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L., – P.IVA: 01924961004 - PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, DI N. 3 VEICOLI, MODELLO ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 105 CV, PROGRESSION, IN DOTAZIONE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE - PERIODO APRILE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8910"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.8902157320 DEL 01.05.2018, DELLA DITTA ES MOBILITY S.R.L., RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, 48 MESI, DEL VEICOLO PICK-UP IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, MESE DI MAGGIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8911"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BONORVA - CAPOFILA DEL PLUS - DISTRETTO DI ALGHERO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA (SASS) IN FORMA ASSOCIATA -  ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8912"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - AREA DEMANIALE MARITTIMA UBICATA IN ALGHERO – BANCHINA GARIBALDI - LOCALITA’ PORTO – AREA SOSTA PER I TAXI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8913"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 RIACCERTAMENTO  ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017. ART. 228 D.LGS 267/2000 – SETTORE III SVILUPPO SOSTENIBILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8914"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA LA PEDRERA – VIA CORSICA – VIA MALTA – PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 .” - CUP: G14H15001740006 – CIG:   7318436470 • APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E VERIFICA CONGRUITÀ OFFERTA. • PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA AGORÀ COSTRUZIONI SRL, CON SEDE IN CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8915"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. GIANCARLO ALTAVILLA. RICORSO AL TAR SARDEGNA, KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8916"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. GIANCARLO ALTAVILLA. RICORSO AL TRIBUNALE DI SASSARI - SEZ. LAVORO,  MASIA S. C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8917"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE E ONORARI DI DOMICILIAZIONE A FAVORE DELL'AVV. GIUSEPPE MACCIOTTA PER LA CAUSA NANTI TAR SARDEGNA, MIRADOR SERVIZI TURISTICI S.A.S DI M.A. E C. R. &amp; C. C/ COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8918"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER SOSTENERE PAGAMENTI URGENTI IN CONTANTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8919"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE – CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO ANNO 2017 – EROGAZIONE COMPENSI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE PER L’ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8920"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TELEFONI CELLULARI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG. ZDD238070A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8921"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICART SRL POZZOMAGGIORE (SS): LIQUIDAZIONE FATTURA N° 322 DEL 16.05.2018 - CIG Z8E23494E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8922"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE E LA REDAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2018/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8923"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DUVRI CIMITERO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8924"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: “INTERVENTI URGENTI DI DIFESA COSTIERA NEL LUNGOMARE DI ALGHERO – OPERE DI PROTEZIONE E RESTAURO DEI BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO E LUNGOMARE DANTE”- LOTTO DI COMPLETAMENTO. CONFERIMENTO INCARICO PER VERIFICHE STATICHE, PROVE DI CARICO E COLLAUDO  DEI PARAPETTI .- ING. SERGIO BACCHIDDU ( CF. BBCSRG72L088I452E, P.IVA 01632120901) – CUP:G16J1600014002I– CIG Z6523782B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8925"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI AL FINE DI CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI PULIZIA DELL’ARENILE IN CONCESSIONE, DI TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE ATTREZZATURE / STRUTTURE DI BALNEAZIONE - LOC. LIDO SAN GIOVANNI – SOC. MARE &amp; SPORT S.N.C. DI SANTARELLI E FEDELE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8926"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI RIMESSA IN PRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L’IMMOBILE SITO IN ALGHERO TRA LE VIA CATALOGNA, LA MARMORA E LARGO SANTI ANGELI DI PROPRIETA’ DELLA SOC. THOLOS SPA. AFFIDAMENTO ALLA SOC. ALGHERO IN HOUSE SRL. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8927"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L.GS 267/2000 - ARTT. 79/80 IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8928"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SHARDANA TOURS DI ALGHERO.                      (C.I.G. Z3F1E4F053)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8929"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000) PER IL PERIODO DAL 01.03.2018 AL 30.04.2018 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8930"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL TUEL 267/2000 - AREA TECNICA. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E NON AMMESSI E CONTESTUALE NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8931"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AD AMMINISTRATORI LOCALI (ARTT. 79 E 80 D.KGS 267/2000) LIQUIDAZIONE ITEKNO SRL UNIPERSONALE  PER PERMESSI FRUITI  DALLA CONSIGLIERA GIUSEPPINA RITA PICCONE – MESI MAGGIO 2017, GIUGNO 2017, NOVEMBRE 2017, DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8932"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI N. 1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' “LA CASETTA DI DONATA” DI SILIQUA (CA) VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 25 - PERIODO 08.05.2018-21.05.2018 - C.F. 01075750925 –  IMPEGNO DI SPESA – CIG Z0B23B0317.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8933"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. EMILIANO VALERIO ALFONSO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8934"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO “ALGHERO PER L’IMPRESA”- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A, E L’ART. 37, COMMA 1 DEL D LGS N. 50/2016 , DELLE FUNZIONI DI FACILITATORE ALLA SOC. PROMO PA FONDAZIONE – CIG: ZEF237286C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8935"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI SENSI DEL D.LGS 267/2000 ALLA CONSIGLIERA COMUNALE SIG.RA  LINDA OGGIANO – SEDUTA DEL 11 APRILE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8936"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETT. A DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DEI BASTIONI MARCO POLO MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI E REALIZZAZIONE DI NUOVI PARAPETTI”. DITTA BIEFFE COSTRUZIONI SNC DI FRANCESCO E SEBASTIANO SECHI. CUP G12C17000020004 . CIG.Z73218D6F2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8937"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - AREA DEMANIALE MARITTIMA UBICATA IN ALGHERO – BANCHINA GARIBALDI - LOCALITA’ PORTO – AREA SOSTA PER I TAXI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8938"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA’ DEL VINO. ANNUALITA’ 2018 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8939"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA’ DELL’OLIO. ANNUALITA’ 2018. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8940"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. 31.08.2013 N. 102 ART. 6 C.6 CONVERTITO IN L. 28.10.13 N. 124 -    LIQUIDAZIONE  FONDO   INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI  ANNUALITA’ 2017 – 2^ SCADENZA 31.01.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8941"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BONORVA- CAPOFILA PLUS PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) IN FORMA ASSOCIATA - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8942"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIPOGRAFIA ADAMO ALGHERO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° PA 4_18 DEL 18.05.2018 - CIG: Z622378AB4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8943"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (RGPD)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8944"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, D.LL., CONTABILITÀ, C.R.E., COORDINAMENTO SICUREZZA, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII° – PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II - CUP G11E15000640006 - PROFESSIONISTA: RTP CON CAPOGRUPPO ING. FRANCESCO BOSINCU - SASSARI - CIG. 7024491958. CONVENZIONE REP. N. 151/2017 OO.PP. LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8945"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 3/PA, 4/PA E 5/PA DEL 11/05/2018 EMESSE DALLA DITTA: CAR GOMME DI SECHI ROBERTO, VIA DEGLI ORTI TRAV. B, N.12 - 07041 ALGHERO (SS) – P.IVA 02375900905 – CIG Z37189798E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8946"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N.2 - ALGHERO - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - CUP G17B15000530006. SERVIZI DI REDAZIONE RELAZIONI GEOTECNICA E GEOLOGICA (CIG ZF3222702F) - INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE ED ANALISI DI LABORATORIO GEOTECNICO, A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA (CIG ZD72367855). SOC. LITHOS S.R.L. - TISSI (SS). LIQUIDAZIONE ONORARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8947"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI: DITTA SERVIZI GLOBALI SANDALIA COOP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8948"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE. CIG Z5D1E38DA3. LIQUIDAZIONE FATTURE 05/PA E 10/PA 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8949"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER L’INCARICATO DI SUPPORTO AL RUP E PER L’INCARICATO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO AA.SS. 2016/2017 -2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8950"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN APPALTO DI SERVIZI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DI UN BUSINESS PLAN AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA ECONOMICA DI N. 7 IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG Z6622BDE55. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8951"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - “BONUS PANNOLINI 2018” - APPROVAZIONE ATTI FINALIZZATI ALL'EROGAZIONE DEL “BONUS PANNOLINI 2018”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8952"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AD AMMINISTRATORI LOCALI (ARTT. 79 E 80 D.KGS 267/2000) LIQUIDAZIONE UNICREDIT SPA PER PERMESSI FRUITI DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – PRIMO TRIMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8953"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AD AMMINISTRATORI LOCALI (ARTT. 79 E 80 D.KGS 267/2000) LIQUIDAZIONE ITEKNO SRL UNIPERSONALE  PER PERMESSI FRUITI  DALLA CONSIGLIERA GIUSEPPINA RITA PICCONE – 1° QUADRIMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8954"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SINISTRI SOTTOSOGLIA AON HEWITT RISK &amp; CONSULTING SRL. IMPEGNO SOMME ANNUALITÀ 2018/2019. CIG  Z5C21089F4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8955"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ALLA SOCIETA’ KUWAIT PETROLEUM S.P.A. IN SEGUITO A GARA ANDATA DESERTA E IN ATTESA DI NUOVA CONVENZIONE CONSIP. INTEGRAZIONE DI SPESA. CIG. ZC423B8C37.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8956"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO. IMPEGNO DI SPESA PER IL CDC 555 (AMP). CIG: 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8957"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "DOLCE ACCOGLIENZA" NIDO FAMILIARE - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8958"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 18/2018- REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU -LIQUIDAZIONE MAGGIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8959"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA' PERSISTENTI E TRANSITORIE - LIQUIDAZIONE LINEA 1)  MESE DI MAGGIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8960"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETRMINAZIONE  N. 1110 DEL 27/04/2018 E AGGIORNAMENTO ELENCHI DEI BENEFICIARI ED ESCLUSI DEL BONUS IDRICO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8961"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI AL FINE DI CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI PULIZIA DELL’ARENILE,  TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE ATTREZZATURE / STRUTTURE DI BALNEAZIONE – CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N.1/1989  - TITOLARE: SOC. LIDO DI ALGHERO  S.R.L.S. UNIP.;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8962"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1555  DETERMINAZIONE          N° 06     DEL    25/05/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8963"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “S. SATTA” - VIA DE BIASE – PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2” - CUP: G14H15001750006 – CIG: 73196530BE - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA 3M SRL, CON SEDE IN AUSTIS (NU).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8964"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SCOGNAMILLO ANNA MARIA – TRASFERIMENTO PER MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8965"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE DI CUI ALLA L.R. 20/97 – M.I.A. - PRIMO QUADRIMESTRE 2018. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8966"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE DI CUI ALLA L.R. 20/97 – M.I.A. - PRIMO QUADRIMESTRE 2018. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8967"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE DI CUI ALLA L.R. 20/97 – M.I.A. - PRIMO QUADRIMESTRE 2018. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8968"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.4/2006- PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" PROGETTI ORDINARI,  DICHIARAZIONE DI ECONOMIA DI SPESA,  ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA NUOVE ATTIVAZIONI ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8969"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO A SOSTEGNO DI GRAVI E IMPROROGABILI STATI DI BISOGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8970"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II - CUP G11E17000030006. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA - ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO TECNICO DI RINNOVO PERIODICO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO MEDIANTE SCIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA “ARGILLERA” DI VIA E. MATTEI – I.C. N. 3 - ING. MATTEO MERELLA DI SASSARI - CIG ZCF23A4BA0 - IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8971"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL TUEL 267/2000 - AREA TECNICA. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8972"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL TUEL 267/2000 - AREA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8973"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8974"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “G. DELEDDA” – V. TARRAGONA - I.C. N.2 - ALGHERO” - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - CUP G17B15000530006. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA - ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D. LGS.50/2016, DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL’INTERVENTO. SOC. PCQ S.R.L. DI ANCONA - CIG: Z4F232C9B9 - IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8975"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - AREA DEMANIALE MARITTIMA UBICATA IN ALGHERO – BANCHINA GARIBALDI - LOCALITA’ PORTO – AREA SOSTA PER  TAXI. IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO CANONE ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8976"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILE DI PROPRIETA’ VIA S.AGOSTINO, 77 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8977"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "ASSOCIAZIONE PICCOLI AMICI" NIDO FAMILIARE -  PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8978"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ALLA SOCIETA’ KUWAIT PETROLEUM S.P.A. IN SEGUITO A GARA ANDATA DESERTA E IN ATTESA DI NUOVA CONVENZIONE CONSIP. INTEGRAZIONE DI SPESA. CIG. Z912147F56.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8979"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI AL FINE DI CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI PULIZIA DELL’ARENILE,   – CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA  N. 37 DSS - TITOLARE: SOC. COSTLAN SRL;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8980"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO N. 2017/001/SC/000001261/0/002 - IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE 1261/2017 "OPTOFARM SRL C/ COMUNE DI ALGHERO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8981"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER SOSTENERE PAGAMENTI URGENTI IN CONTANTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8982"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI  - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N° 102 2018 90029565 32/000 INERENTE GESTIONE DEL PATRIMONIO. IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8983"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IMPOSTA DI REGISTRO AGENZIA DELLE ENTRATE.  AVVISO N. 2017/001/SC/000000957/0/001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8984"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE. CARTELLA  102 2017 00176927 12 002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8985"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCATURA DELLA CORRIPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE VERSAMENTO SUL C/C POSTALE ATTIVO PRESSO POSTE ITALIANE S.P.A. E INTESTATO AL PROVIDER NEOPOSTO ITALIA AFFRANCAPOSTA - RHO - MI -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8986"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI APRILE 2018. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO GESTIONE RIFIUTI – IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8987"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. QUARTA LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – DIVERSE MENSILITA’. CIG. 7020178227.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8988"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE, ORISTANO, VIA CARMINE N. 34 P.I. E C.F. 00072430952 – F.E. N.29/P – PERIODO MARZO - APRILE 2018 – CIG 7290938060</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8989"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8990"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE SARDEGNA CAT PER LA FORNITURA DI CARTA BIANCA ECOLOGICA E RICICLATA IN RISME NEI FORMATI A4 ED A3 PER I DIVERSI UFFICI COMUNALI - CIG DERIVATO: Z0E23C1187</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8991"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE PREVENZIONALI SU APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ASL DI SASSARI - SPRESAL (SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8992"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA SIMON – EX CASERMA DEI CARABINIERI, INTERVENTI PER LA PREVENZIONE INCENDI.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133 DEL 21/12/2017 EMESSA DA ALGHERO IN HOUSE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8993"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRENACHES DU MONDE - LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA FONDAZIONE ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8994"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA NR. 12 PER IL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE A COLORI UTAX, MOD. 5505CI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI- PERIODO DAL 01.05.2018 AL 31.07.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8995"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A DECORRERE DAL 20 DICEMBRE 2017 PER  ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITÀ A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA DELLA DIPENDENTE SIG.RA P.A.  MATRICOLA 22454.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8996"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITO IRAP “DICHIARAZIONE 2016” – ACCERTAMENTO D’ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8997"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE DI CUI ALLA L.R. 20/97 – M.I.A. - LIQUIDAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8998"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 30 LETT. B) E E) L.R. 23/05 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI AFFIDO IN FAMIGLIA MESE DI MAGGIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8999"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DOCUMENTALE E ORDINATIVO INFORMATICO ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9000"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA NEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE N.1 PINO CUCCUREDDU” - CUP: G14H16000670004 – CIG:  6924867506 - APPROVAZIONE  N.2 VERBALI DI GARA. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA SA.I.E. SRL, CON SEDE IN VALLEDORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9001"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPENSI ANTICIPATI PER PERSONALE IN ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DAL COMUNE DI ANCONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9002"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AD AMMINISTRATORI LOCALI (ARTT. 79 E 80 D.KGS 267/2000) LIQUIDAZIONE UNICREDIT SPA PER PERMESSI FRUITI DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – QUARTO TRIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9003"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPENSI ANTICIPATI DAL COMUNE DI ROMA PER PERSONALE IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9004"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESAMARZO E APRILE  2018. STRUTTURA SAN GIOVANNI BOSCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9005"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIESTA INDIVIDUALE, ANNUALITÀ 2017-2018 – II SEMESTRE AGONISTICO (GENNAIO-GIUGNO 2018)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9006"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII°. AFFIDAMENTO LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PRENOTAZIONE SOMME. CUP: G11E15000640006 - CIG 75084909F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9007"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2018  IN LOCALITÀ CUGUTTU, A FAVORE DELLA SIG.RA SPIGA MARIA LUISA IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ LA MARIPOSA S.R.L., TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 46/DSS DEL 31/05/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9008"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL “SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DAL 01/04/2017 AL 31/03/2019” – CIG: 7333024AD4     • APPROVAZIONE N. 5 VERBALI DI GARA.     • PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DELLA SOCIETÀ “BROKERITALY CONSULTING SRL” - ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9009"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° S.E.C. - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9010"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° S.E.C. - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9011"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018. SPESE ELETTORALI E ANTICIPAZIONE DELLE SOMME DA PARTE DELLO STATO: ACCERTAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9012"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE UTENTI CONSORZIO STRADA VICINALE SANT'ANNA POLLINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9013"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE ISCRITTO ALLA LISTA SPECIALE L.R. 3/2008 N. 3, ART. 6, COMMA 1.  LIQUIDAZIONE SPESE RIF. RENDICONTAZIONE ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9014"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DEI RIFIUTI SUI LITORALI DI LIBERA FRUIZIONEANNUALITA’ 2018 - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D. LGS. N.50/2016. CIG 7496408793</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9015"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N° 16 PANNELLI INTEGRATIVI CM 25X50 - SEGNALETICA VERTICALE – COME DA ALLEGATO “A” – PRENOTAZIONE DI SPESA – CIG: ZE623CE3B8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9016"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 8 PLINTI IN CEMENTO MONOBLOCCO DI SOSTEGNO PE PALO DI ILLUMINAZIONE DELLE DIMENZIONI DI MM 700X800X780 – PER LA REALIZZAZIONE DEL “SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ALGHERO”, COME DA ALLEGATO "A" – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA – CIG: ZA223CF3B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9017"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI AL FINE DI CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI PULIZIA DELL’ARENILE,   – CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME  N.510/D DEL 27/03/2003 E N.  29/DSS DEL 21/10/2003 ACCORPATE CON PROVVEDIMENTO DET. N.3594 DEL 18/12/2009 - TITOLARE: SOC. ALMAFUERTE SRLS;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9018"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADDOBBO E MANUTENZIONE FIORIERE E AIUOLE DELLA CITTA’. - ANNUALITA’ 2018.  PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O SUL MEPA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’OPERATORE ECONOMICO VIVAI PINNA SOLINAS . APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA. IMPEGNI DI SPESA. CIG: 74883459C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9019"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE PEANA DI ANDREA PEANA ALGHERO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7/PA DEL 15.05.2018 - CIG: Z8E235F1F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9020"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCUMULO IN SITU DI POSIDONIA IN LOC. CUGUTTU - RECUPERO DELLA SABBIA MEDIANTE OPERAZIONI DI VAGLIATURA E RIDISTRIBUZIONE SULL’ARENILE - LIQUIDAZIONE – CIG ZC022FE879</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9021"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SANTA MARIA LA PALMA, CUP G11E15000570006 – CIG: 7315245B22.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  ALL’IMPRESA FRANCESCO RAIS SRL - CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9022"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL’IMMOBILE SITO IN ALGHERO IN VIA GIOVANNI XXIII, GIÀ FABBRICATO SCOLASTICO ED EX CONVITTO FEMMINILE DELL’ISTITUTO ALBERGHIERO - AFFIDAMENTO A FAVORE DELL’ING. CURRELI - CIG: Z2A234946A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9023"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18101014820 DEL 25/05/2018 DELL’IMPORTO TOTALE DI €. 107,09, EMESSA DALLA DITTA: ELCOM SPA - VIA DEGLI ARTIGIANI 8/A LOT. CUALBU - ORISTANO - P.IVA IT08806580968 – CIG. Z7823662A6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9024"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18101014795 DEL 15/05/2018 DELL’IMPORTO TOTALE DI €. 995,64, EMESSA DALLA DITTA: ELCOM SPA - VIA DEGLI ARTIGIANI 8/A LOT. CUALBU - ORISTANO - P.IVA IT08806580968 – CIG. Z4823872EE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9025"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO, PRESSO IL LIDO SAN GIOVANNI, PER LA PRATICA DEL KITE SURF, PER LA STAGIONE BALNEARE 2018,  A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA “ALGHERO KITEBOARDING”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9026"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2018  IN LOCALITÀ PORTO CONTE (SPIAGGIA HOTEL CORTE ROSADA), A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA “ALGHERO KITEBOARDING”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9027"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAM 31_18 DEL 16.03.2018 EMESSA DALLA DITTA ELMI SRL – UNIPERSONALE CON SEDE IN SASSARI – VIA SPINA BORTIGALI, 182 - P. IVA 01961950902 – CIG Z981EF327A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9028"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN IMPIANTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI NEL NELL’EDIFICO COMUNALE DI VIA MICHELANGELO. CIG Z5523D2396.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO GESTIONE RIFIUTI – IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9029"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1010484425 DEL 30.05.2018, RELATIVA AL TRIMESTRE DAL 01.03.2018 AL 31.05.2018, A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA MOLFALCONE N. 15 A MILANO (MI) – P.IVA: 02973040963</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9030"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 24 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, PER VARIAZIONI NON SOSTANZIALI DELLE STRUTTURE DI FACILE RIMOZIONE INSISTENTI SULL’AREA SPIAGGIATA DI CUI ALLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 39/DSS DEL 18/05/2004 IN CAPO ALLA DITTA “RAGGIO DI SOLE” DI PAIS BRUNO - LOC. LIDO SAN GIOVANNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9031"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N° 16 PANNELLI INTEGRATIVI CM 25X50 - SEGNALETICA VERTICALE  – AFFIDAMENTO  – CIG: ZE623CE3B8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9032"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE – COME DA ALLEGATO “A” – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA – CIG: ZA623D4B11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9033"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA SICUREZZA E VIGILANZA – SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA – SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CON RISERVA IN FAVORE DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 1014, COMMI 3 E 4 E ART. 678, COMMA 9, DEL D.LGS. 66/2010 (VOLONTARI DELLE FF.AA.) APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9034"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO - CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9035"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA - CAT D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA SICUREZZA E VIGILANZA, CON RISERVA IN FAVORE DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 1014, COMMI 3 E 4 E ART. 678, COMMA 9, DEL D.LGS. 66/2010 (VOLONTARI DELLE FF.AA.) APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9036"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE -  CAT D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, ESCLUSIVAMENTE RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE – AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE N.68/99, DA ASSEGNARE AL SETTORE PER L’INFANZIA E PER I GIOVANI. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9037"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE POLIZIA LOCALE - CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA SICUREZZA E VIGILANZA. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9038"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO RETRALAGS – PARTECIPAZIONE 4° CDP A BASTIA – IMPEGNO SOMME. CUP G19D16001050009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9039"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO E MODIFICA DEL MESSAGGIO DEL RISPONDITORE AUTOMATICO DEL CENTRALINO ALCATEL ALLA DITTA COM.TEL S.P.AA FFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 511441 SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG: ZC323CAB39</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9040"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATPAM 9/2018. RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DA S.E.C.AL SPA E RISCOSSE DAL COMUNE DI ALGHERO PER LA POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI INGIUNTIVI, SANZIONATORI E POSTA ORDINARIA PER ICI, TARSU, TOSAP E CIMP NEL MESE DI APRILE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9041"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SULLA BASE DELL’AVVISO DI FATTURAZIONE PER VERIFICA PREVENZIONALE SU APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO. ELENCO N. 53 MARZO 2018. (PROT. GEN.  41013/2018), EMESSO DALLA SPRESAL DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9042"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SANTA MARIA LA PALMA, VIA ZIRRA. CUP: G11E17000050006 – CIG: 7318116C5B. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’IMPRESA NUOVA COOP MULTISERVIZI S.C.S "ONLUS - STINTINO (SS) .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9043"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - AREA DEMANIALE MARITTIMA UBICATA IN ALGHERO – BANCHINA GARIBALDI - LOCALITA’ PORTO – AREA SOSTA PER I TAXI. LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9044"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N° 102 2018 90029565 32/000 - 2018 (PARTE) DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI - DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9045"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA DEIAS PIETRINA (MESE DI  GIUGNO 2018).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9046"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEGLI EREDI  ACCARDO VITTORIO - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO: PAGAMENTO CANONE GIUGNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9047"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETA’ DEL SIG. DI MARCO CARLO. MESE DI GIUGNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9048"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DET. N. 194 DEL 09/11/2005 REP. 116- GROTTE DI NETTUNO – LOCALITA’ CAPOCACCIA - PAGAMENTO CANONE ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9049"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DET N. 206 DEL 14/12/2005 REP. 119- IMMOBILE DENOMINATO “CAVAL MARI’” UBICATO IN ALGHERO LUNGOMARE DANTE 1/3 - PAGAMENTO CANONE ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9050"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE “VIA S.AGOSTINO, 77”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9051"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURE NON PREVENTIVABILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO VERDE URBANO. BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO – LOC. S.M. LA PALMA – 07041 ALGHERO P.IVA 01406880904 C.F. BRNPRB60B10A192O CIG. Z3423D80A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9052"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI APRILE 2018 FATTURA N. 242 DEL 30/04/2018. SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS. COD. CIG. 69889052DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9053"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO  UTENTI INSERITI    PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "SAN NICOLA" DI SASSARI LIQUIDAZIONE FATTURA- PERIODO MARZO 2018 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9054"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2018 - LIQUIDAZIONE APRILE 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9055"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020, PROGETTO CIEVP – LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE PER PARTECIPAZIONE  AL WORKSHOP DI PROGETTO  A GENOVA TENUTOSI IL 15.05.2018. CUP B36D1600029007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9056"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER “L’AFFIDAMENTO DI DELLA FORNITURA DI ACCESSORI PER IMPIANTI IRRIGAZIONE DEI PARCHI PUBBLICI” - DETERMINAZIONE A CONTRARRE- APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CAPITOLATO E COMPUTO METRICO - PRENOTAZIONE SOMME ANNUALITA’ 2018” - CIG: ZAB23D8352</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9057"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IMPOSTA DI REGISTRO AGENZIA DELLE ENTRATE.  AVVISO N. 2017/001/SC/000001261/0/002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9058"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTYAMENTO SOMME PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9059"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE VARI UFFICI  PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP  “PC PORTATILI E TABLET 1” LOTTO 1 CON IL  FORNITORE BELLUCCI SPA (IN RTI CON INFORDATA S.P.A); CIG:   Z8421026EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9060"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE VARI UFFICI  PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP  “PC PORTATILI E TABLET 1” LOTTO 1 CON IL  FORNITORE BELLUCCI SPA (IN RTI CON INFORDATA S.P.A); CIG:   Z5C2159B1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9061"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N.50/2016.  CIG Z8F23790F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO GESTIONE RIFIUTI – IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9062"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9063"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TI TRUST TECHNOL. SRL PER ATTIVAZIONE DI 150 PEC ISTITUZIONALI (PERIODO GENNAIO-APRILE 2018). CIG. ZF91B38C54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9064"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ANNO 2018, MESE DI APRILE, RELATIVA ALLE CENTRALI TELEFONICHE SERVIZI VOIP E DI TRASPORTO ON FLAT CON OLIVETTI S.P.A. CIG: 650220909D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9065"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA EFFETTUATO DALLA STEP S.R.L. AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE BANCHE DATI, ACCERTAMENTO EVASIONE, RISCOSSIONE COATTIVA E GESTIONE DEL CONTENZIOSO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE DEL COMUNE DI ALGHERO. ACCERTAMENTO E ORDINE DI RISCOSSIONE ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9066"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO - LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE MAGGIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9067"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2018 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG. Z41219A41D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9068"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMU/TARI DA COMUNE INCOMPETENTE. ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9069"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRATTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE WEB GIS, DI PRATICHE WEB E ISTANZE ON-LINE ANNUALITÀ 2018 CIG:  Z1B2377987</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9070"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° S.E.C. - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AL SEGRETARIO. PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9071"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO DELLE C.I.E. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/05/2018 AL 15/05/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9072"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COLLAUDO ED EVENTUALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI “CAMPO SPORTIVO COMUNALE N.1 PINO CUCCUREDDU – REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA” - GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. A). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL’ARCH. SERGIO LEONARDO SPANU - CIG: ZE323D4CCD - CUP: G14H16000670004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9073"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA URGIAS GIANFRANCO CON SEDE IN ALGHERO VIA VITTORIO VENETO, 31, P.IVA: 00908170905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9074"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE CARCASSA AUTOVEICOLO  E RADIAZIONE DAL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N.50/2016. - CIG Z7923447A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9075"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE “L’OLIVASTRO” ONLUS – C.F. 91004150917– NOTA CONTABILE N.62 DEL 29.05.2018 – PERIODO 16-17 E 23-27 APRILE 2018 – CIG ZEE23998B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9076"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO RESIDENZIALE URGENTE DEFINITIVO SIG. P.G. PRESSO LA  COMUNITA' ALLOGGIO UOMINI DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9077"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MAGGIO 2018. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A. (CIG: Z912147F56).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9078"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II - CUP G11E17000030006. RINNOVO PERIODICO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO MEDIANTE SCIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA “ARGILLERA” DI VIA E. MATTEI – I.C. N. 3 - IMPEGNO SOMME PER VERSAMENTO ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9079"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER MISSIONI PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9080"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPRAR – SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - 2016-2017 AVVISO MINISTERO DELL’INTERNO - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO [FNPSA] – CUP G11B16000150005 - LIQUIDAZIONE 2017 - A.C.G. AUDITING &amp; CONSULTING GROUP SRL 2016 – B/262880 – CIG ZA61DFF9F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9081"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI PASTO CARTACEI SOSTUTIVI DEL SERVIZIO MENSA- IMPEGNO SPESA PER FONITURA BUONI PASTO 2018. CIG. ZA823E2C22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9082"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE PREGRESSE, PAGAMENTO A FAVORE DELL’I.N.P.S. CICLO 1, 22 E 42. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9083"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE- UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9084"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ALLA SOCIETA’ KUWAIT PETROLEUM S.P.A. ECONOMIE DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 3857/2017 – ANNUALITA’ 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9085"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI FORNITURA, MESSA A DIMORA E MANUTENZIONE POST TRAPIANTO DI N° 7 MORUS PLATANIFOLIA FRUITLESS IN PIAZZA GIRONA - ANNUALITA’ 2018”.    TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PINNA SOLINAS VIVAI.  CIG: Z7023E2FAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9086"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO “CONTABILITÀ AMBIENTALE DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA”– CIG: 7331910389 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9087"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  EX ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 PER L’INCARICATO DI RUP, DI SUPPORTO AL RUP, DI DEC E DI SUPPORTO AL DEC DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO GESTIONE RIFIUTI – IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9088"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO COMUNITARIO RETRALAGS - INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020. DIMISSIONI MEMBRO COMITATO SCIENTIFICO – DISIMPEGNO SOMME. CUP G19D16001050009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9089"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO RETRALAGS – PARTECIPAZIONE 4° CDP A BASTIA – ANTICIPAZIONE 70% DELLA SPESA. CUP G19D16001050009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9090"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE UTENTI OSPITI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO SANT'AGOSTINO DI ALGHERO. MESE MAGGIO   2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9091"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN MINORE NELLA COMUNITA' CASA GINA  DI NULVI GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE DI SASSARI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 28.05-31.12.2018 -  CIG Z0823E34F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9092"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI QUADRO ELETTRICO SECONDARIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE LOCALI COMUNALI DI P.ZZA DEI MERCATI DA ADIBIRE A SEDE DELLA NUOVA AGENZIA INPS - CUP: G17E15000050004. DITTA CENTRO CLIMA DI CAVALLERO PAOLO DI ALGHERO - SMARTCIG ZCB1F94812 – DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N. 2524 IN DATA 09.08.2017 – LIQUIDAZIONE SALDO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9093"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA  S.P.A. – FATTURE EMESSE MESE DI DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9094"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA  S.P.A. – FATTURE EMESSE MESE DI OTTOBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9095"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA  S.P.A. – FATTURE EMESSE MESE DI GENNAIO 2018 E RELATIVE A CONSUMI DELL’ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9096"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AI RICHIEDENTI SIGG.RI DAGA ANTONIO E FADDA FLAVIA-  AREA P.D.Z. “EL TRO’”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9097"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA AUTOVETTURA AD USO DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO, CON IL SISTEMA DELL’ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP – ORDINE: N. 3403374 – CIG 6645640B9B PERIODO DAL 01 APRILE 2018 AL 30 APRILE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9098"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE III – SVILUPPO SOSTENIBILE. ASSEGNAZIONE INCARICHI E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9099"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA SEDE DELL'URP E DEL SERVIZIO PROTOCOLLO NELL'EDIFICIO DENOMINATO "CASA DEL CAFFÈ". INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. SERGIO MURGIA PER IL PROGETTO E LO STUDIO DEGLI ARREDI. CUP: G18E17000040004  CIG: ZB723E7CA7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9100"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AL RICHIEDENTE SIG. CARLO SINI-  AREA P.D.Z “LOC. CARAGOL”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9101"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AL RICHIEDENTE SIG. ARCA ANTONIO-  AREA PDZ “LOC. IL CARMINE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9102"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9103"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/PA DEL 29.05.2018 A FAVORE DEL DOTT. PIER FRANCO CANALIS  PER SORVEGLIANZA SANITARIA (CIG 6771742A45).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9104"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AL RICHIEDENTE SIG.RA CHESSA GIANFRANCA-  AREA PDZ “LOC. CUGUTTU’”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9105"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "DOLCI BIRBE, NIDO FAMILIARE"  -  PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO    2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9106"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFETTUAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE RELATIVE AI LAVORI “ALGHERO - LAVORI DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTO”. ESTENSIONE DELL’INCARICO ALL’IMPRESA F.C.I. TECH SRL SEMPL UNIP - QUARTU S.E. (CA). CIG. Z4422EC23F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9107"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “SEBASTIANO SATTA” - VIA DE BIASE – I.C. N.3 - CUP G14H15001750006. PARZIALE REVOCA INCARICO PROFESSIONALE ALL’ARCH. GIULIANO COSSEDDU - AFFIDAMENTO PRESTAZIONI RESIDUE ALL’ARCH FABRIZIO RUBATTU DI SASSARI - CIG Z601D686E4 – IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9108"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE E ONORARI DI DOMICILIAZIONE A FAVORE DELL'AVV. LIDIA ARRU PER LA CAUSA NANTI TAR SARDEGNA SOLOMARE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L C/ COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9109"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA LA CUNETTA VIA MAURO MANCA – PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2.” - CUP: G11E15000580006 – CIG: 731585635B - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E VERIFICA CONGRUITÀ OFFERTA. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA LUMEN SRL, CON SEDE IN SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9110"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI TOTEM PUBBLICITARI ED ESPOSITIVI DEL MARCHIO COLLETTIVO “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA/2017 – DITTA ALL DIGITAL SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9111"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  –  PERIODO MAGGIO  2018. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9112"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI – PERIODO MARZO-APRILE 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9113"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  INSERIMENTO  N.2   UTENTI  PRESSO   RSA "SAN NICOLA"  DI  SASSARI.  DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE A CARICO DEGLI ASSISTITI - INTEGRAZIONE RETTE  DI RICOVERO  A CARICO DEL COMUNE. IMPEGNO SOMME .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9114"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA. VIDEOSEMINARIO INTERATTIVO SU “LA MAPPATURA DEI PROCESSI NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO” -  IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z4223E9BDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9115"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SIC. E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SANTA MARIA LA PALMA. PARZIALE REVOCA INCARICO PROFESSIONALE ALL’ARCH. MICHELE ROSA - AFFIDAMENTO PRESTAZIONI RESIDUE ALLA DITTA SIPROJ S.R.L.. ECONOMIE ED IMPEGNI DI SPESA. C.U.P.: G11E15000570006 -  CIG:  Z3423B0F1F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9116"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE A CANONE AGEVOLATO AD ASSOCIAZIONI SOCIO CULTURALI DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI  IN VIA SASSARI, PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “MARIA IMMACOLATA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9117"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI EFFETTUAZIONE DI UNA “CAMPAGNA INTEGRATIVA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE SUL MOLO DI SOPRAFLUTTO DEL PORTO DI ALGHERO”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI. CIG. Z93238B926. IMPRESA A.Q.A. SRL VIA MONS.ANGIONI N.50, QUARTU S.E. C.F. E P.IVA 0268670924.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9118"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REDAZIONE DI UN BUSINESS PLAN AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA ECONOMICA DI N. 7 IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG Z6622BDE55. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E INCARICO AL PERSONALE DI SUPPORTO AL RUP ED AL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO . IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9119"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REDAZIONE DI UN BUSINESS PLAN AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA ECONOMICA DI N. 7 IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG Z6622BDE55. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E INCARICO AL PERSONALE DI SUPPORTO AL RUP ED AL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO . IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9120"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA SOCIETA’ BROKERITALY CONSULTING SRL.- CIG 7333024D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9121"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI D’ETÀ’ DEL DIPENDENTE SIG. D.C. MATRICOLA 121 A DECORRERE DAL 01.10.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9122"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI. REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE. PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D. LGS. N. 50/2016. CIG Z1A2249691 – C.U.P. G19D17000560002. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’IMPRESA INDIVIDUALE I.C.E. DI MILIA SIMONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9123"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2018 – IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO: TRATTAMENTO PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9124"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA E LUDOTECA. CIG 5190738C7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9125"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE M.A.R. - TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO IN PART-TIME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9126"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO NULLA OSTA SVINCOLO DELLE SOMME DEPOSITATE PRESSO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CAGLIARI/CARBONIA IGLESIAS/MEDIO CAMPIDANO/ORISTANO – SEDE DI CAGLIARI. ESPROPRIAZIONE DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 0002-CIG: 645484529°. DITTA MANTOAN FRANCA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9127"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO NULLA OSTA SVINCOLO DELLE SOMME DEPOSITATE PRESSO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CAGLIARI/CARBONIA IGLESIAS/MEDIO CAMPIDANO/ORISTANO – SEDE DI CAGLIARI. ESPROPRIAZIONE DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 0002-CIG: 645484529°. DITTA RADIUM NICOLETTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9128"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO NULLA OSTA SVINCOLO DELLE SOMME DEPOSITATE PRESSO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CAGLIARI/CARBONIA IGLESIAS/MEDIO CAMPIDANO/ORISTANO – SEDE DI CAGLIARI. ESPROPRIAZIONE DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 0002-CIG: 645484529°. DITTA CHERCHI NATALINO - CHESSA PIETRINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9129"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA (ART. 36, COMMA 2, LETT. B, D.LGS. N. 50/2016) A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO “SPORTELLO LAVORO” DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG. Z0423EC7F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9130"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.1485 DEL 31.05.2018 - RETTIFICA. CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE POLIZIA LOCALE - CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA SICUREZZA E VIGILANZA. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9131"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI IGIENE E PULIZIA PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA - CIG: Z5223EF967</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9132"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA APERTA TRAMITE RDO SUL MEPA, AFFIDAMENTO FORNITURE DI VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MINIMI PER PROGRAMMA REGIONALE REIS - L.R. 02.08.2016 N. 18 REIS REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE – AGGIUDU TORRAU.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’OPERATORE ECONOMICO F3 SRL_ PARTITA IVA 04131360960 _ PIAZZA CASTELLO,10, 20060, PESSANO CON BORNAGO (MI).  IMPEGNO DI SPESA –CIG ZA422FDEF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9133"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PER LA CONSULTAZIONE DELL’INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC) E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. CIG: Z3623F113B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9134"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PERIODICIO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA - CIG: Z6523F0C40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9135"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 59_18 CIG Z09216A9E7 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA MAZZINI N.15 - P.I. 02621430905 – PERIODO MAGGIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9136"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, L.R 8/1999, ART. 4 E L.R. 9/2004 – ART. 1, COMMA 1, LETT. F). ACCERTAMENTO DI ENTRATA SALDO ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9137"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “IL SOGNO” SASSARI - VIA DE MARTINI 18 - P.IVA 01819690908 – F.E. N. 31-2018 – PERIODO MAGGIO 2018 – CIG ZCF216AC49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9138"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI 2018. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9139"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE TARI PER SERVIZIO VOLONTARIATO CIVICO CITTADINANZA ATTIVA. LIQUIDAZIONE ANNUALITÀ 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9140"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA “SHARDANA TOURS S.R.L.” PER FORNITURA "SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E ALTRI SERVIZI DI AGENZIA PER IL COMUNE DI ALGHERO"  (CIG: Z3F1E4F053)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9141"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. MAZZARA LUCA- COMPONENTE IL N.I.V: LIQUIDAZIONE FATTURA N.16_18 DEL 03.06.2018 PERIODO APRILE – MAGGIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9142"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C. MAV - CIG  7438049834  – N. GARA 7040985</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9143"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “C.O.S.I.” A.R.L. C.F. 01075750925, VIA STANISLAO CABONI N.3 - CAGLIARI 09125 – F.E. N.39/PA – CIG Z0B23B0317  – PERIODO APRILE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9144"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ALL’INTERNO DEL SETTORE V – QUALITÀ DELLA VITA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9145"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CRITERIA S.R.L., PER L’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS PER I PIANI PARTICOLAREGGIATI PPCS E PUT.– FATTURA N. 21/PA DEL 28/05/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9146"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO NULLA OSTA SVINCOLO DELLE SOMME DEPOSITATE PRESSO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CAGLIARI/CARBONIA IGLESIAS/MEDIO CAMPIDANO/ORISTANO – SEDE DI CAGLIARI. ESPROPRIAZIONE DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 0002-CIG: 645484529°.  DITTA ARTISSUNCH CARMELO-PEANA MARIA VERDINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9147"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 E SS. MM. ED II. ALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L., PER IL PERIODO DAL 1 GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2018. C.I.G. Z3823F9527</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9148"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI AL FINE DI CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI PULIZIA DELL’ARENILE E LA MOVIMENTAZIONE DELLE ATTREZZATURE BALNEARI – CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA  N.91/DSS DEL 06/09/2004  - TITOLARE: SOC. ROSANNA  S.R.L. – LOC. MARIA PIA;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9149"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “CONCESSIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO NEL COMUNE DI ALGHERO IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/59/CE” - CIG: 7261267B14 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DI RTI COSIR SRL – ROMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9150"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELECONTROLLO SISTEMA RILHEVA PLATFORM. DITTA XEO4 SRL - PIACENZA FATTURA N. 1 PA DEL 22.12.2017. LIQUIDAZIONE ACCONTO.  CIG: ZEC1F9F2BE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9151"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL’I.N.P.S. PER IL TRAMITE DELLA TESORERIA   PROVINCIALE DELLO STATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9152"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO NULLA OSTA SVINCOLO DELLE SOMME DEPOSITATE PRESSO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CAGLIARI/CARBONIA IGLESIAS/MEDIO CAMPIDANO/ORISTANO – SEDE DI CAGLIARI. ESPROPRIAZIONE DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 0002-CIG: 645484529°. DITTA SIMULA GIOVANNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9153"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO L'APPRODO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9154"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IMPEGNO RURALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9155"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.117 DEL 06/06/2018 A FAVORE DELLA S.I.P.A.L. SRL PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA SULLA SICUREZZA SUL LAVORO DEI CITTADINI IMPEGNATI NEL SERVIZIO CIVICO DEL PROGRAMMA REGIONALE REIS -AGIUDU TORRAU (CIG ZE31F2CCB9).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9156"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE . IMPEGNO DI SPESA. SALDO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9157"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GUARDINIA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL FRONT-OFFICE DEL SETTORE QUALITA' DELLA VITA COD.CIG. Z6A1C6805D - GRUPPO SECUR SPA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI NOV/17 - FEB/18 E APR/18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9158"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76   MESE GIUGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9159"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO NULLA OSTA SVINCOLO DELLE SOMME DEPOSITATE PRESSO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CAGLIARI/CARBONIA IGLESIAS/MEDIO CAMPIDANO/ORISTANO – SEDE DI CAGLIARI. ESPROPRIAZIONE DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 0002-CIG: 645484529°. DITTA SIMULA LUIGI-SIMULA CARMELANNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9160"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DI ANNI UNO DEL "SERVIZIO DI BIKE SHARING NEL COMUNE DI AL-GHERO". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA BICINCITTÀ SRL – VIA FREJUS N. 127 – 10043 ORBASSANO (TO) – CON SEDE IN VIA CORTE D’APPELLO, 11 – TORINO - P.IVA/COD. FISCALE: 10390980018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9161"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2018 FATTURA N. 328 DEL 31/05/2018. SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS. COD. CIG. 69889052DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9162"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PASSATOIE PER SPIAGGIA LAZZARETTO - ANNUALITA’ 2018”, TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOSOL S.A.S. DI CONTE ALBERTO &amp; C.. CIG: ZCD23F7F8B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9163"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L’ISTRUTTORIA E PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA SU PIATTAFORMA DO.RI.7 SUL S.I.D., IN AMBITO LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DUNE E ARENILI” NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA CAMP - INTERVENTO DI SALVAGUARDIA E RICOSTITUZIONE DEI LITORALI SABBIOSI” CUP – H72D10000060002– CIG: ZC320D0E09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9164"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE- REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA”.CUP G17B15000390004– CIG 69275055F8. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 06.06.2018 EMESSA DALLA DITTA CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK. PRIMO SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9165"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, ARTT. 36, C. 2, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA “LA PEDRERA” DI V. CORSICA – V. MALTA - PIANO REGIONALE STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II. - CUP: G14H15001740006 – CIG 7318436470 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - ART. 94 - D.LGS. 50/2016 ALL’IMPRESA AGORA’ COSTRUZIONI S.R.L. - CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9166"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL’OLIO - ANNUALITÀ 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9167"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DEL VINO - ANNUALITÀ 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9168"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN): LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0005956990 DEL 31.05.2018 - CIG: Z33239D51A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9169"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II - CUP G11E17000030006. RINNOVO PERIODICO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO MEDIANTE SCIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA “ARGILLERA” DI VIA E. MATTEI – I.C. N. 3 - LIQUIDAZIONE ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9170"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ANNO 2018 – ART. 42 DEL D.LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II. – DIPENDENTE SIG. PEANA SALVATORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9171"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE “L’OLIVASTRO” ONLUS – C.F. 91004150917– NOTA CONTABILE N.63 DEL 31.05.2018 – PERIODO MAGGIO 2018 – CIG ZAE2183E35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9172"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONTRIBUTO REGIONALE A TITOLO DI REINTEGRO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA. ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9173"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 190/2012 E D.LGS. 33/2013 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA. DELIBERA N. 185 DEL 22/05/2018 – GRUPPO DI SUPPORTO ALL’RPCT. DELIBERA GC N. 185/2018 INDIVIDUAZIONE COMPONENTI E DEFINIZIONE RUOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA [RPCT]</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9174"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 190/2012 E D.LGS. 33/2013 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA. DELIBERA N. 185 DEL 22/05/2018 – GRUPPO DI SUPPORTO ALL’RPCT. DELIBERA GC N. 185/2018 INDIVIDUAZIONE COMPONENTI E DEFINIZIONE RUOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA [RPCT]</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9175"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AL RICHIEDENTE SIG. TAVERA SALVATORE GIOVANNI-  AREA PDZ “LOC. CARRABUFFAS’”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9176"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA MEMBRO COMITATO SCIENTIFICO PROGETTO COMUNITARIO RETRALAGS “RETE TRANSFRONTALIERA DELLE LAGUNE, DEI LAGHI E DEGLI STAGNI” - INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020. CUP PROGETTO G19D16001050009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9177"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI ORDINARI – PROGETTI POTENZIAMENTO E DISABILITA’ GRAVISSIME DETERMINE DI IMPEGNO N. 174/2018 E N. 1225/2018  –    LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2018 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9178"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –   PROGETTI POTENZIAMENTO E DISABILITA’ GRAVISSIME -DETERMINE DI IMPEGNO N. 174/2018 E N. 1225/2018– LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2018 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9179"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2018- LIQUIDAZIONE APRILE 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9180"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2018- LIQUIDAZIONE MAGGIO 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9181"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  –  F.E. N.2/87– CIG 7289650979 –  F.E. N.2/86 – CIG Z45218A83B –  PERIODO MAGGIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9182"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE . LIQUIDAZIONE SALDO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9183"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – NOTE CONTABILI N.20/18 - 21/18 – PERIODO MAGGIO 2018 – CIG 7438049834</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9184"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ISCOL@ ASSE I - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA - ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI. SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA AFFERENTI L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - CUP G17B15000530006. RTP CAPOGRUPPO STUDIO ASS.TO S.B.ARCH. - FOLIGNO - CIG 7225449523. RIPARTIZIONE ED IMPUTAZIONE 1° ACCONTO SU ONORARI PROGETTAZIONE DEFINITIVA – PARZIALE RIMODULAZIONE IMPEGNO PRECEDENTEMENTE ASSUNTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9185"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL MESE DI GIUGNO 2018 – SOC. EDILMAR S.R.L. – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9186"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DETERMINAZIONE N. 206 DEL 14/12/2005 REP. 119 - IMMOBILE DENOMINATO “CAVAL MARI’” UBICATO IN ALGHERO LUNGOMARE DANTE 1/3 - PAGAMENTO CANONE ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9187"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DET. N. 194 DEL 09/11/2005 REP. 116- GROTTE DI NETTUNO – LOCALITA’ CAPOCACCIA - PAGAMENTO CANONE ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9188"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020, PROGETTO CIEVP –IMPEGNO SPESE DI MISSIONE PER PARTECIPAZIONE QUARTO COMITATO DI PILOTAGGIO AD ANTIBES.   CUP B36D1600029007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9189"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA E CONTESTUALE PROROGA CONTRATTO N.4 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO CON QUALIFICA DI “GIARDINIERE” - CAT. B1 - A TEMPO PIENO ED DETERMINATO CON DECORRENZA 18.06.2018 – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9190"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO - DI CUI ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. “FACILITY MANAGEMENT LIGHT 3 – LOTTO 7” RIFERITA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI,................................, – DITTA : CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOPERATIVA (CNS)  - CIG DERIVATO: 5273616597. - VARIAZIONE DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA E ADEGUAMENTO PIANO DETTAGLIATO INTERVENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9191"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDIANRIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. IMPEGNO SPESA STRUTTURE CONVENZIONATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9192"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO NULLA OSTA SVINCOLO DELLE SOMME DEPOSITATE PRESSO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CAGLIARI/CARBONIA IGLESIAS/MEDIO CAMPIDANO/ORISTANO – SEDE DI CAGLIARI. ESPROPRIAZIONE DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 0002-CIG: 645484529°. DITTA FALCHI ANGELA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9193"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8902729222 DEL 01.06.2018 DITTA ES MOBILITY S.R.L., RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, 48 MESI, DEL VEICOLO PICK-UP IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, MESE DI GIUGNO  2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9194"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018 38/P DEL 11.06.2018 DELLA DITTA C. MASIA SNC, RELATIVA ALLA FORNITURA DI N° 8 (OTTO) PLINTI IN CEMENTO (MONOBLOCCO DI SOSTEGNO PER PALO DI ILLUMINAZIONE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9195"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 61 DEL 14.05.2018, N. 62 DEL 14.05.2018, N. 66 DEL 12.06.2018 E N. 67 DEL 12.06.2018, EMESSE DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO, RELATIVI AL CANONE DEI MESI DI - FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO  2018 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9196"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 84_18 DEL 18.05.2018 EMESSA DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9197"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, LA MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO – PERIODI SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - GENNAIO/FEBBRAIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9198"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE, UFFICIO AREA MARINA PROTETTA – PROROGA CONTRATTI IN ESSERE DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO. CIG 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9199"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9200"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE EX ART. 32, COMMA 1, DEL D.LGS. N.151/2001. AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE MATRICOLA N.23469.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9201"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 AL DIPENDENTE A TEMPO PIENO INDETERMINATO IDENTIFICATO DALLA MATRICOLA N. 112.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9202"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LOTTO FATTURE EMESSE MESE DI MAGGIO 2018 DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9203"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI N. 1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' PER MINORI “CASA FUTURA” DI LA MADDALENA (OT) -– PERIODO - PERIODO 08.05.2018-13.06.2018 - C.F. 01075750925 –  IMPEGNO DI SPESA – CIG Z3C240A8C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9204"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ANNO 2018 – ART. 42 DEL D.LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II. – DIPENDENTE MATRICOLA 23459.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9205"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTA CONTABILE N.22/18 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO MAGGIO 2018 – CIG Z122328747</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9206"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA INDETTA, AI SENSI DELL’ART. 14 L.241/90, PER L’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N°1807 – VARIANTE IN CORSO D’OPERA: RIDISTRIBUZIONE DEGLI AMBIENTI INTERNI DEL PRIMO PIANO; AMPLIAMENTO SULLA FACCIATA PRINCIPALE E SUL RETROPROSPETTO; FRAZIONAMENTO DELL’UNITÀ IMMOBILIARE. DETERMINAZIONE N° 07/18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9207"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI RIQUALIFICAZIONE E INTEGRAZIONE ALBERATE DI VIA GARIBALDI - ANNUALITA’ 2018”. APPROVAZIONE ATTI DI GARA- PRENOTAZIONE DI SPESA. CIG: ZCC23A6354.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9208"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA V.VENETO ANG.VIA MARCONI - (MESE DI MAGGIO 2018)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9209"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  – F.E.  2/89 – CIG ZBB216BD72  – F.E.  2/90  – CIG 7473030B6F  –  PERIODO MAGGIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9210"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SIC. E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA DI VIA MATTEOTTI. INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING MATTEO MERELLA. C.U.P.: G11E15000550006 - CIG ZB51D93980.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9211"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GUARDINIA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL FRONT-OFFICE DEL SETTORE QUALITA' DELLA VITA. COD. CIG: Z6A1C6805D  GRUPPO SECUR SPA- LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE OTTOBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9212"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - P.IVA 02066400405.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9213"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO NULLA OSTA SVINCOLO DELLE SOMME DEPOSITATE PRESSO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CAGLIARI/CARBONIA IGLESIAS/MEDIO CAMPIDANO/ORISTANO – SEDE DI CAGLIARI. ESPROPRIAZIONE DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 0002-CIG: 645484529°. DITTA PONTI GIOVANNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9214"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE BANCHE DATI, ACCERTAMENTO EVASIONE , RISCOSSIONE COATTIVA E GESTIONE DEL CONTENZIOSO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI  ALGHERO. NOMINA DIRETTORE DELL’ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9215"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE BIENNALE  DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” ALL’IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B, CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI TORINO (TO):  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CIG: 73703193A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9216"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, DIREZIONE, MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI, RELATIVO ALL’INTERVENTO DENOMINATO “LAVORI DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTO DI ALGHERO” - RTP MARTECH SRL (CAPOGRUPPO). CIG: 01555045F4. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9217"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’OSTELLO COMUNALE DI FERTILIA - CIG 7394391C7A - N° GARA 7000556. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9218"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI “LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA” - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9219"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA” – COMMISSIONE GIUDICATRICE – COMMISSARIO ESTERNO. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9220"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI FINALIZZATE ALLA CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLA GROTTA VERDE” -  CIG 72105058F4 – N° GARA 6852057. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9221"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE TORRE NUOVA.  INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE- APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PRENOTAZIONE SOMME - CIG 75425071AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9222"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO LINGUISTICO COMUNALE”. - AFFIDAMENTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA A FAVORE DELLA DITTA INFO SRL CON SEDE IN BARLETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9223"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA MAGGIO 2018. STRUTTURA IL GIROTONDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9224"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA MAGGIO 2018. STRUTTURA N. S. DELLA MERCEDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9225"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA MAGGIO   2018. STRUTTURA SAN GIOVANNI BOSCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9226"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO CIEVP, PARTECIPAZIONE QUARTO COMITATO DI PILOTAGGIO AD ANTIBES - ANTICIPA-ZIONE 70% DELLA SPESA.  CUP B36D16000290007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9227"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 119 DEL 16/05/2018, EMESSA DALLA DITTA AGRICOLA SASSARESE S.R.L. CON SEDE IN SASSARI – PREDDA NIEDDA SUD STR 35 – P.IVA 01891540906 – PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA E BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO E PER IL SERVIZIO CIVICO – CIG_ Z8F21E268F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9228"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO, INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI MAGGIO 2018 – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 62 DEL 01.06.2018 – C.I.G. Z0E234EEEA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9229"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/12 DEL 26.04.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO GESTIONE RIFIUTI – IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9230"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO  UTENTI INSERITI    PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "SAN NICOLA" DI SASSARI LIQUIDAZIONE FATTURA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9231"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TIMBRI LINEARI PER I SERVIZI FINANZIARI - CIG: ZBF2411791</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9232"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SPESE DI NOTIFICAZIONE – INTEGRAZIONE IMPEGNO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9233"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITINERARI DEL TERRITORIO MUSEO. ACCERTAMENTO/IMPEGNO SALDO QUOTA RESIDUALE DECIMA ANNUALITÀ 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9234"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE DI BREVE DURATA DI UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA IN LOC. LIDO SAN GIOVANNI PER LA MANIFESTAZIONE FOCS DE SAN JOAN 2018, 23 GIUGNO 2018 -  ASSOCIAZIONE PRO LOCO “ALGHERO RIVIERA DEL CORALLO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9235"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL SPA SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE 10/2018 E 11/2018 DEL 15.06-2018. CONGUAGLIO 1° E 2° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9236"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DI LOTTI DESTINATI AD INSEDIAMENTI DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI ED ARTIGIANALI, DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ALGHERO – ACCERTAMENTO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9237"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO NULLA OSTA SVINCOLO DELLE SOMME DEPOSITATE PRESSO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CAGLIARI/CARBONIA IGLESIAS/MEDIO CAMPIDANO/ORISTANO – SEDE DI CAGLIARI. ESPROPRIAZIONE DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 0002-CIG: 645484529°. DITTA CATOGNO GIOVANNA GIULIANA PAOLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9238"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DI NUOVI LOCALI DA DESTINARE AD OSPITARE LA SEDE LOCALE DELL’ASPAL. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE  E DI COMODATO D’USO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9239"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL’URP E DEL UFFICIO PROTOCOLLO PRESSO L’EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO CASA DEL CAFFÈ’.  LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A FAVORE DELLA DITTA CASU AMBIENTE. CUP. G18E17000040004. CIG 7332155DB4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9240"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUZIONE PROVVISORIA GARA “AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADDOBBO E MANUTENZIONE FIORIERE E AIUOLE DELLA CITTÀ” - DITTA SACCU DAVIDE CON SEDE IN ALGHERO VIA CELLINI N. 9 C.F. SCCDVD85R28A192Y – P.IVA 02407490909.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9241"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CUI ALL’ART.11 L.431/98 PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9242"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2018 - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9243"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9244"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UFFICIO POLITICHE FAMILIARI- CONVENZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9245"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA “LA PEDRERA” VIA CORSICA – VIA MALTA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) - D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI MATERIALI VARI. DITTA CUGUSI S.A.S. DI CUGUSI SALVATORE – SASSARI - CIG ZBA24193B8. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9246"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE – RCT/RCO – TUTELA LEGALE – RESPONSABILITA’ CIVILE – LIQUIDAZIONE – A FAVORE DI BROKERITALY CONSULTING SRL- (CIG 7333024D4).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9247"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “SPORTELLO LAVORO” AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG N. Z0423EC7F2 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9248"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO – EX_TRAD.L.TE” – CUP: G11B15000410002 – CIG: 7176356450     • APPROVAZIONE N. 9 VERBALI DI GARA E VERIFICA CONGRUITÀ OFFERTA.     • PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL RTP – POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP., CON SEDE IN MODENA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9249"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI RELATIVI ALLE ISTANZE PER L’OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA PRATICA DELLA PESCA SPORTIVA-RICREATIVA PER NON RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO – ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9250"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE AGEVOLAZIONE SOCIALE T.A.RI. DI CUI ALL'ART. 25 D DEL REGOLAMENTO IUC APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE CC N.19 DEL 09.05.2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9251"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI DI CUI ALLE L.R. N. 8/1999 ART. 4, CC. 1, 2, 3, 7 LETT. A - B - C, ART. 10, C.2 E L.R. N. 9/2004, ART. 1, C.1, LETT. F).  APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9252"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 54 DEL 31.05.2018 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI MAGGIO 2018. CIG Z5A234A05F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO IGIENE E SANITÀ</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9253"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI DI CUI ALLE L.R. N. 8/1999 ART. 4, CC. 1, 2, 3, 7 LETT. A - B - C, ART. 10, C.2 E L.R. N. 9/2004, ART. 1, C.1, LETT. F).  APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9254"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 039/PA-2018 DEL 20.06.2018 DELLA DITTA VFG STRADE SRL, RELATIVA ALLA FORNITURA DI FORNITURA DI N° 16 PANNELLI INTEGRATIVI CM 25X50 - SEGNALETICA VERTICALE -. AFFIDAMENTO . – CIG: ZE623CE3B8 –.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9255"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INRF308821 DEL 31.05.2018, PRESENTATA DALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L., – P.IVA: 01924961004 - PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, DI N. 3 VEICOLI, MODELLO ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 105 CV, PROGRESSION, IN DOTAZIONE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE - PERIODO MAGGIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9256"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PROVENIENTI DALLA PROVINCIA DI SASSARI E DALL'A.G.E.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9257"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI, COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD) E COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN) DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. , P.IVA 02066400405- .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9258"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA “GESTIONE DELL’OSTELLO COMUNALE DI FERTILIA” - CIG: 7394391C7A     • COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 77 DEL D.LGS N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9259"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER  CITTADINO CON DISABILITÀ PSICHICA RICOVERATO  PRESSO LA COMUNITÀ TERAPEUTICA PSICHIATRICA "IL GABBIANO BLU" DI PLOAGHE   DELL' ATS  SARDEGNA ( AZIENDA PER LA TUTELA DELLA   SALUTE)   - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9260"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ANNO 2018, MESE DI MAGGIO, RELATIVA ALLE CENTRALI TELEFONICHE SERVIZI VOIP E DI TRASPORTO ON FLAT CON OLIVETTI S.P.A. CIG: 650220909D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9261"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER SPESE DEL SETTORE VI PER L’INFANZIA E PER I GIOVANI, PER IMPOSTA DI REGISTRAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO PRECARIO E GRATUITO DI UNA PORZIONE DI 54 MQ. DELL’AREA, DI PROPRIETÀ REGIONALE, SITA IN COMUNE DI ALGHERO, LOCALITÀ SANTA MARIA LA PALMA  DA ADIBIRE A STALLO SCUOLABUS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9262"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER SPESE IMPREVEDIBILI DEL SETTORE VI PER L’INFANZIA E PER I GIOVANI, PER ACQUISTO BOLLI PER LA REGISTRAZIONE DI COMODATO D’USO GRATUITO DI PORZIONE  DI TERRENO DI PROPRIETÀ REGIONALE IN S. M. LA PALMA DA ADIBIRE A STALLO SCUOLABUS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9263"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA MARINA PROTETTA CAPOCACCIA ISOLA – PIANA: LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA FIDEIUSSORIA ANNO 2018 - CIG: ZC613A2082.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9264"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMP CAPO CACCIA - ISOLA PIANA: FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO E DEL MARE - MARINE STRATEGY - ACCERTAMENTO CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9265"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CAUZIONE PROVVISORIA GARA “AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADDOBBO E MANUTENZIONE FIORIERE E AIUOLE DELLA CITTÀ” - DITTA SACCU DAVIDE CON SEDE IN ALGHERO VIA CELLINI N. 9 C.F. SCCDVD85R28A192Y – P.IVA 02407490909.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9266"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “SEBASTIANO SATTA” - VIA DE BIASE – I.C. N.3 - CUP G14H15001750006. INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’ARCH FABRIZIO RUBATTU DI SASSARI - CIG Z601D686E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9267"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURE E MANUTENZIONI ATTREZZATURE NON PREVENTIVABILI  PER IL SERVIZIO VERDE E DECORO CITTADINO – VARIE DITTE. CIG Z5222A645D – DET. IMP. N. 619 DEL 07.03.2018 – DITTA  PIETRO BRUNO BERNARDI -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9268"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURE  NON PREVENTIVABILI  PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA  DEL SERVIZIO MANUTENZIONI.  CIG Z112277F42 – DET. IMP. N. 571 DEL 01.03.2018 – DITTA  PIETRO BRUNO BERNARDI -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9269"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9270"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3, LOTTO 12 - SARDEGNA - AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA EXTRA CONTRATTUALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. ALLA DITTA CERTOSA SERVIZI S.R.L. - MILANO - CIG Z98241CA49 – APPROVAZIONE DELLA SPESA – ASSUNZIONE IMPEGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9271"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE DI BREVE DURATA DI UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA IN LOC. LIDO SAN GIOVANNI PER LA MANIFESTAZIONE “BEACH SOCCER TOUR 2018”, 29 GIUGNO – 1° LUGLIO 2018 -  FONDAZIONE ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9272"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO A. 2017 – SOC. EDILMAR S.R.L. - SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9273"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL  SISTEMA INTEGRATO DI  PROTEZIONE PERIMETALE FIREWALL DELL’ENTE – ODA MEPA N. 4186442 CON LA DITTA G. &amp; F.X. SRL. CIG: Z3A229A787</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9274"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2018, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC2 CON VODAFNE S.P.A. CIG: 7214078D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9275"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RESIDENZIALE TUTELARE  IN  CASA PROTETTA   " A.I.A.S." . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  PER RICOVERO  CITTADINO  PORTATORE DI HANDICAP  GIÀ BENEFICARIO DI TRATTAMENTO RIABILITATIVO AI SENSI  DELLA L.R. 6/95  ART.56  CON FINANZIAMENTO SPECIFICO R.A.S.-  ANNO   2018 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9276"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE E DOCUMENTATE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE - UFFICIO POLITICHE PER LA FAMIGLIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9277"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA SEDE DELL'URP E DEL SERVIZIO PROTOCOLLO NELL'EDIFICIO DENOMINATO "CASA DEL CAFFÈ". REALIZZAZIONE  E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI SU MISURA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALEGNAMERIA BUSSU SRL PREVIA GARA INFORMALE. ART. 36 COMMA 2 LETT.A DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. CIG: Z73241E39C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9278"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIE DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 529/2018 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTESTUALE IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ HERA COMM SRL. CIG. Z10241EA43 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9279"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA BATTERIE ALCALINE - CIG: Z0E241E1E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9280"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA RITA BALLONE - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AD ALTRO SERVIZIO ALL’INTERNO DELLA PROPRIA AREA DI APPARTENENZA FINO AL 16 SETTEMBRE 2018-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9281"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL TUEL 267/2000 - AREA TECNICA. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E CONTESTUALE NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9282"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO. LIQUIDAZIONE A SALDO DI SOMME A FAVORE DELL’AVV. SERGIO CARACCIOLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9283"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ALL’INTERNO DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO  AL DIPENDENTE ING. FABIO EMANUELE SPURIO CON DECORRENZA 1° LUGLIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9284"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. SPURIO FABIO EMANUELE - DELEGA DI FUNZIONI E FIRMA CON DECORRENZA 01 LUGLIO 2018-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9285"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>: ING. SPURIO FABIO EMANUELE - DELEGA DI FUNZIONI E FIRMA CON DECORRENZA 01 LUGLIO 2018- MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N° 1735  DEL 25 GIUGNO 2018-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9286"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER IL CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO DI ALGHERO – ANNO 2017. ACCERTAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI RICOMPRESI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9287"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI " RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO- EX _TRAD.I.TE” – COMMISSIONE GIUDICATRICE – COMMISSARI ESTERNI. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9288"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – ENERGETICAMBIENTE S.R.L.. – LIQUIDAZIONE PARZIALE CANONE SERVIZIO APRILE 2017 E VERSAMENTO MEDIANTE DELEGAZIONE SPETTANZE PER QUOTA PARTE TFR EX DIPENDENTI CANTIERE DI ALGHERO. C.I.G. 567581243B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9289"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE - SPESE CONDOMINIALI – “CONDOMINIO          LA PERLA VIALE EUROPA “ -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9290"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIGRAMMA SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9291"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER L’AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO A FAVORE DEI COMUNI CHE HANNO SUBITO UNA RILEVANTE DIMINUZIONE DEGLI OCCUPATI NEL SETTORE DELLA FORESTAZIONE – DGR N. 31/18 DEL 27.06.2017 E DGR 48/47 DEL 17.10.2017. ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9292"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI MAGGIO 2018. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9293"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO. LIQUIDAZIONE A SALDO DI SOMME A FAVORE DELL’AVV. LUCA ACCARDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9294"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA - ISOLA PIANA – INTEGRAZIONE QUOTA RIPARTO 2017 FINANZIAMENTO MINISTERO DELL’AMBIENTE - ACCERTAMENTO CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9295"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA ISOLA PIANA - STAMPA LIBRETTO “TARTARUGHE E CETACEI” LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 21.0.62018 EMESSA DALLA DITTA ALLDIGITAL SRL. CIG: ZD92148ED2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9296"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADDOBBO E MANUTENZIONE FIORIERE E AIUOLE DELLA CITTA’  ANNUALITA’  2018 . PROCEDURA  NEGOZIATA  MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’OPERATORE ECONOMICO VIVAI PINNA SOLINAS.  CIG 74883459C6 DET. IMPEGNO N. 1463 DEL 31.05.2018 –  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9297"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI  IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE   - “CONDOMINIO VIA PISA, 9” -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9298"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI, AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO E DELLA FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE – IMPEGNO SPESA – ANNUALITÀ 2018-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9299"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1751</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II - CUP G11E17000030006. INCARICO PROFESSIONALE DEL SERVIZIO DI RINNOVO PERIODICO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO MEDIANTE SCIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA “ARGILLERA” DI VIA E. MATTEI – I.C. N. 3 - ING. MATTEO MERELLA DI SASSARI - CIG ZCF23A4BA0 – LIQUIDAZIONE ONORARI A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9300"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1752</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER   UTENTE OSPITE   PRESSO  LA COMUNITÀ INTEGRATA "VILLA GARDENIA" DI OSSI . IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9301"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1753</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE SARDEGNA CAT PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA NEL  TRIENNIO 2018/2019/2020 - CIG  DERIVATO: Z742424EC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9302"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1754</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO COMUNITARIO RETRALAGS- FORNITURA TIMBRO PER RENDICONTAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 21.06.2018. CUP G19D16001050009 CIG: Z6E236D4A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9303"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1755</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI/ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE DEL “DISTRETTO DELLA CREATIVITA’” - NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9304"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORMAZIONE RESIDENZIALE DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9305"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1056E DEL 18.06.2018 – A.N.U.S.C.A. SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9306"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1759</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE INDIVIDUALE SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE RISULTATO ANNUALITA’ 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9307"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DEL BURAS CON SEDE IN VIA NAZARIO SAURO N. 9 - CAGLIARI (CA), QUALE IMPORTO D'INSERZIONE PRATICA N. 28719/2018 INERENTE LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE AL P.R.G., IN ATTUAZIONE DELLA SENTENZA TAR SARDEGNA    N. 768/2015, INTEGRAZIONE DISCIPLINA URBANISTICA TERRENI CUGUTTU, PROPRIETÀ NOVELLI - DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 77 DEL 28/12/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Attuativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9308"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1761</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA DIRIGENZA – PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2017 – LIQUIDAZIONE RISULTATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9309"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RISULTATO ANNUALITA’ 2017 POSIZIONI ORGANIZZATIVE, ALTE PROFESSIONALITA’ E ALTE SPECIALIZZAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9310"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1768</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO COMUNITARIO ADAPT - FORNITURA TIMBRO PER RENDICONTAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 21.06.2018. CUP B19J16002890007, CIG ZB1236D50A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9311"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1770</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO COMUNITARIO CIEVP - FORNITURA TIMBRO PER RENDICONTAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 21.06.2018. CUP B36D16000290007, CIG Z33236D565.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9312"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEMEAZ ELIOR MESE DI MAGGIO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE COMUNALI. CIG 63718790E5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9313"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO TRIENNALE DELLE LICENZE SOFTWARE  DELL’APPLICATIVO APPALTI PER I LAVORI PUBBLICI ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., CON SEDE IN VIA DEL CARPINO, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), P.IVA: 0618833150 - C.F.: 02066400405 –  AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 546596  SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG:  ZB72425701</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9314"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “REALIZZAZIONE N°3 ROTATORIE - INTERVENTO 2: ROTATORIA INTERSEZIONE VIA DON MINZONI – VIA G.GALILEI ED INTERSEZIONE VIA AZUNI E VIA CALARESU” - CUP: G11B08000340006. IMPEGNO DI SPESA FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9315"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1798</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SUL TRATTORE SAM DORADO 70 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VERDE PUBBLICO - CIG ZCE2278228 – DET. IMPEGNO N. 655 DEL 10.03.2018 - DITTA  BERNARDI GIOVANNI DI  BERNARDI  PIETRO BRUNO  - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9316"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1763</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2018 - LIQUIDAZIONE APRILE 4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9317"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1764</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI IGIENE E PULIZIA PER IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - CIG: Z2124253D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9318"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1765</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE, UFFICIO AREA MARINA PROTETTA - CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 54563 DEL 30.04.2018 E N. 69645 DEL 31.05.2018 EMESSE DALL’AGENZIA RANDSTAD SPA. CIG 64518792FB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9319"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1766</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO COMUNITARIO GIREPAM - FORNITURA TIMBRO PER RENDICONTAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 26.06.2018. CUP: E76J16001050007 - CIG: ZF4236A859.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9320"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1767</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO -  CONTRATTO : “CESSIONE DI LOTTI DESTINATI AD INSEDIAMENTI DI ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIALI ED ARTIGIANALI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ALGHERO” - LOTTO “D2” .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9321"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AUTORITÀ DI VIGILANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9322"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA E CARATTERIZZAZIONE DELL’EX CAMPO NOMADI NEL COMUNE DI ALGHERO, DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA LAORE – FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. – C.U.P. – G19D17000560002. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3856 DEL 12.12.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9323"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DEL CANONE TRIENNALE  DELLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., CON SEDE IN VIA DEL CARPINO, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), P.IVA: 0618833150 - C.F.: 02066400405 – AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 547262 SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG:  Z14240ABB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9324"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1799</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE GIUGNO 2018DA SOCIETA’ HERA COM SRL. CIG. Z10241EA43.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9325"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA “GESTIONE  DELLO SPORTELLO LAVORO DEL COMUNE DI ALGHERO” – CIG: Z0423EC7F2 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE ORIENTARE ASSOCIAZIONE CULTURALE, CON SEDE IN CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9326"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CONVERGE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9327"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 06.06.2018 - DITTA AGAPE CONSULTING SAS DI FANCELLU MASSIMO A.P. &amp; C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9328"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1777</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE. IMPEGNO DI SPESA RIMBORSI VIAGGIO GIUGNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9329"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1778</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 72_18 CIG Z0823E34F9 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA MAZZINI N.15 - P.I. 02621430905 – PERIODO MAGGIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9330"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1780</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALLA SIG.RA S. A. PER LA CONCESSIONE DI UNA TOMBA EPIGEA A TRE POSTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9331"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1781</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALLA SIG.RA P. M. P. PER LA CONCESSIONE DI UNA TOMBA EPIGEA A TRE POSTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9332"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1782</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA DELLA REALIZZAZIONE DELLA FINITURA MARMOREA DI UNA TOMBA A TRE POSTI - S.RA P. M. P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9333"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1783</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALLA SIG.RA S. M. PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE CINQUANTENNALE DI N°5 TOMBE EPIGEE A TRE POSTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9334"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1810</Numero_Provvedimento><Oggetto>​ ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ALLE SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE DAL TAR SARDEGNA CON SENTENZA N°193/2016 – COSSU SALVATORE VS COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9335"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI  DEL COMUNE DI ALGHERO”, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016_ CIG: 73703193A5. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9336"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1784</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MARRAS FULVIO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI IL TRIBUNALE DI SASSARI – CHENG YINFENG  C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9337"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1786</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRU LIDIA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  – SOCIETA' MIRADOR SERVIZI TURISTICI C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9338"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE ATTUATORE CON CUI CONCLUDERE UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART.54 COMMA 4 D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO SPRAR “JUNTS” – ANNUALITA’ 2018–2022 – FNPSA -  DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA – IMPEGNO – CIG 755474117F – CPV: 85311000-2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9339"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. – C.I.G. 5932202FF0. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9340"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA E SECONDARIA DI I GRADO - VIA ORSERA,  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  ALL’IMPRESA  TOLA MICHELE – PATTADA (SS).   CUP: G13G17000470006   – CIG 731853454F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9341"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE -  “CONDOMINIO LA PERLA VIALE EUROPA “.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9342"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1797</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE UFFICI DEL CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO DI PROPRIETÀ DELLA DITTA CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL  – ALGHERO – IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNUALITA’ 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9343"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.30812018P00000657331 DEL 14.06.2018 DELLA  A. MANZONI &amp; C. SPA. PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9344"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1809</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO NULLA OSTA SVINCOLO DELLE SOMME DEPOSITATE PRESSO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CAGLIARI/CARBONIA IGLESIAS/MEDIO CAMPIDANO/ORISTANO – SEDE DI CAGLIARI. ESPROPRIAZIONE DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 0002-CIG: 645484529°. DITTA NUVOLI ANTONIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9345"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA PER APPALTO SPORTELLO LINGUISTICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9346"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1794</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 –  PROGETTO CIEVP CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALGHERO E LA FONDAZIONE ALGHERO. –LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02-2018 DEL 28.06.2018.  CUP B36D16000290007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9347"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1800</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' PER MINORI ADELANTE SOC. COOP.SOC. DI PORTO TORRES – PERIODO 14.06.2018-31.12.2018 - CIG Z0C2434D18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9348"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1801</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.4/2006- PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" PROGETTI ORDINARI,  NUOVE ATTIVAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9349"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1803</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO ALL'ECONOMO COMUNALE  DELLE  SPESE SOSTENUTE NEL 2° TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9350"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1804</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERGO 88 SAS DI DELRIO PAOLO &amp; C. ALGHERO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 11 PA DEL 26.06.2018 - CIG: Z5223EF967</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9351"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1806</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 30 LETT. B) E E) L.R. N. 23/05 – IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI AFFIDO IN FAMIGLIA PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9352"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1826</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE E ONORARI DI DOMICILIAZIONE A FAVORE DELL'AVV. LIDIA ARRU PER LA CAUSA NANTI TAR SARDEGNA ICE CREAM S.A.S. DI MARICA MADONNA &amp; C. C/ COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9353"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1827</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETTERA A) E B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 E SS.MM. ED II. ALL’ ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO, FINO A GIUGNO 2019, CON POSSIBILITÁ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO. C.I.G. 75464886E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9354"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1837</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE RAS N. 6263/187  DEL 11/06/2018 - FINANZIAMENTO PER COPERTURA ONERI RELATIVI A QUOTE SOCIALI PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A  FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI. ANNUALITA'  2018 . ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9355"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1807</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – ASSE 1 LOTTO 3 – PROGETTO “CIEVP” - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALGHERO E L'AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE. LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE NEL TERZO PERIODO. CUP B36D16000290007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9356"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1808</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PETRALAGS: SERVIZIO DI SUPPORTO AL CAPOFILA PER IL COORDINAMENTO DEL PARTENARIATO IN RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ GESTIONALI E DI REALIZZAZIONE OPERATIVA DEL PROGETTO. LIQUIDAZIONE FT N. 23/P DEL 29.06.2018 EMESSA DALLA DITTA SMERALDA CONSULTING E ASSOCIATI SRL. CUP G19D16001050009 – CIG Z731DF3BB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9357"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1811</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” – CIG: 73703193A5. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA A FAVORE DELLE DITTE INFO SRL CON SEDE IN BARLETTA (CIG: ZC324362F7) E SOC. A. MANZONI &amp; C SPA CON SEDE IN SASSARI (CIG: Z0C24363A5).  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9358"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1812</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DITTA ADDICALCO S.R.L. DI BUCCINASCO (MI) - CIG. ZC206FCB3A.  MANUTENZIONE GLOBALE DI UN ARCHIVIO AUTOMATICO IN DOTAZIONE PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI – CIG. ZC206FCB3A. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 993/00002 DEL 29.12.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9359"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1813</Numero_Provvedimento><Oggetto>CATTEDRALE DI S. MARIA - RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PRONAO, RESTAURO DEGLI INTONACI, DEI FREGI E DELLE FACCIATE ESTERNE – CUP G14G10000010002. L.R.14/06, ART.4 LETT. F) E ART.21 LETT. C). CONTRIBUTI AGLI EE.LL. PER IL RESTAURO DI BENI CULTURALI DI RILEVANTE INTERESSE ARTISTICO, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO. BILANCIO REGIONALE 2009. € 700.000,00 - COFINANZIAMENTO COMUNALE €. 300.000,00 – RESTITUZIONE QUOTA PARTE RAS DELLE ECONOMIE FINALI – IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9360"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1814</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEGLI EREDI  ACCARDO VITTORIO - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO: PAGAMENTO CANONE LUGLIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9361"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139-E/2018 DEL 19.06.2018. DITTA NUOVA PRIMA SRL -  AFFIDAMENTO SERVIZIO FITOSANITARIO PER IL CONTENIMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O SUL MEPA. CIG: 7118391A13.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9362"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETA’ DEL SIG. DI MARCO CARLO. MESE DI LUGLIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9363"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA DEIAS PIETRINA (MESE DI  LUGLIO 2018).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9364"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI  IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE   - “CONDOMINIO VIA PISA, 9”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9365"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. AP18000551 DEL 26.06.2018 E N. AP18000552 DEL 26.06.2018, RELATIVE ALLA FORNITURA DI N° 2 AUTOVEICOLI MODELLO FIAT PUNTO STREET 1.3 MULTIJET ED ALFA GIULIETTA MY16 1.6, PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE, EMESSE DALLA SOCIETÀ FCA FLEET &amp; TENDERS SRL.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9366"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1820</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DI LOTTI DESTINATI AD INSEDIAMENTI DI ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIALI ED ARTIGIANALI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ALGHERO” - LOTTO “D2” - LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO E TASSA IPOTECARIA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI – UFFICIO TERRITORIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9367"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1821</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO “ALGHERO PER L’IMPRESA”- COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9368"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1822</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DI LOTTI DESTINATI AD INSEDIAMENTI DI ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIALI ED ARTIGIANALI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ALGHERO” - LOTTO “D2” .- RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1767 DEL 27/06/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9369"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1823</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO SOMMA DA PARTE DEL COMUNE DI STINTINO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CON ENTE CAPOFILA IL COMUNE DI ALGHERO PER ATTIVITÀ DELL’ANNO 2017. - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9370"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VIA MALTA – PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 .” - CUP: G11E15000620006 – CIG: 732491898C - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E VERIFICA CONGRUITÀ OFFERTA. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA LUMEN SRL, CON SEDE IN SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9371"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1825</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE INFRASTUTTURALI FINALIZZATE ALLA CONSERVZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLA GROTTA VERDE". APPROVAZIONE DI N. 5 VERBALI DI GARA.  PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA SOCIETÀ TECNOLAV ENGINEER -CAGLIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9372"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76   MESE LUGLIO 2018 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9373"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1835</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE ACCOGLIENZA DI N.3 MINORI PRESSO LA COMUNITA' LA CRISALIDE DI PORTO TORRES DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG. 7558087AB1 -  GARA 7142270.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9374"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1846</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TARSU E TARI –  IMPEGNO  SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9375"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1847</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO IMU/TASI ART. 1 COMMA 724, L. 147/2013 – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9376"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1848</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU PER VERSAMENTO A COMUNE INCOMPETENTE - LEGGE 147/2013, COMMI 722 E 723.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9377"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1849</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER TOSAP 2018 –  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9378"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18101018660 DEL 28.06.2018 DELLA DITTA EL.COM SRL, RELATIVA ALLA FORNITURA DI N° 8 (OTTO) PALI DI CONICI DRITTI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO, DI UN’ALTEZZA DI M. 6,80 ED AVENTE UNO SPESSORE DI 3 MM.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9379"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1829</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI URGENTI SUI SEGNALAMENTI DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA – SOSTITUZIONE CATENE DI ANCORAGGIO DEL CORPO MORTO-JUMPER-MEDA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA OPIFICIO DELLA CONOSCENZA SRL UNI PERSONALE. CIG: Z52243EE21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9380"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1830</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE GENERALE DELLA POPOLAZIONE  2018.  COSTITUZIONE DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9381"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1831</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.18/2016 ISTITUZIONE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS “AGIUDU TORRAU” – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO ALL’INTERVENTO ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9382"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1832</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 30 LETT. B) E E) L.R. 23/05 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI AFFIDO IN FAMIGLIA MESE DI GIUGNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9383"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1833</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASEMICI, EMOFILICI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. SECONDO TRIMESTRE 2018. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9384"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1838</Numero_Provvedimento><Oggetto>SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - MILANO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AI SERVIZI FINANZIARI PERIODO DAL 23.03.2018 AL 22.06.2018 - CIG: ZA60C4CA16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9385"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1839</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURE DI SERVIZI, ATTREZZI E MINUTERIA NON PREVENTIVABILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO CIVICO E MANUTENZIONI. DITTE VARIE – ANNUALITÀ 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9386"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEMOLIZIONE MEZZI OBSOLETI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. DITTA FE.NI.CA. AUTODEMOLIZIONE DI CHESSA SONIA &amp; C SAS, ZONA INDUSTRIALE SAN MARCO, VIA DELLA TECNOLOGIA N. 44-46, ALGHERO, P. IVA 02500890906 - CIG. ZB722AC438</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9387"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1089/01  PER LA PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SULLA GURI PER INCARICO DDL IMPIANTO NATATORIO COMUNALE- REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA. CIG. Z8622F5576B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9388"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1842</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ALLA SOCIETA’ KUWAIT PETROLEUM S.P.A. ECONOMIE DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 2226/2017 – ANNUALITA’ 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9389"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 6/PA, 7/PA 8/PA E 9/PA DEL 07/06/2018 EMESSE DALLA DITTA: CAR GOMME DI SECHI ROBERTO, VIA DEGLI ORTI TRAV. B, N.12 - 07041 ALGHERO (SS) – P.IVA 02375900905 – CIG Z37189798E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9390"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE GIUGNO 2018. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9391"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1850</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TARI –  IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9392"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1851</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER SPESE IMPREVEDIBILI DEL SETTORE VI PER L’INFANZIA E PER I GIOVANI, PER ACQUISTO BOLLI PER LA REGISTRAZIONE DI COMODATO D’USO GRATUITO DI PORZIONE  DI TERRENO DI PROPRIETÀ REGIONALE IN S. M. LA PALMA DA ADIBIRE A STALLO SCUOLABUS. ULTERIORE ACQUISTO DI N° 3 BOLLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9393"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1852</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2018/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9394"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N.13/89 - CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.  IMPUTAZIONE SOMME  BENEFICIARI GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9395"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1845</Numero_Provvedimento><Oggetto>CATTEDRALE DI S. MARIA - RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PRONAO, RESTAURO DEGLI INTONACI, DEI FREGI E DELLE FACCIATE ESTERNE – CUP G14G10000010002. L.R.14/06, ART.4 LETT. F) E ART.21 LETT. C). CONTRIBUTI AGLI EE.LL. PER IL RESTAURO DI BENI CULTURALI DI RILEVANTE INTERESSE ARTISTICO, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO. BILANCIO REGIONALE 2009 - € 700.000,00 - COFINANZIAMENTO COMUNALE €. 300.000,00. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DELLE ECONOMIE FINALI A FAVORE DEL REGIONE SARDEGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9396"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1853</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “MOBILITÀ SOLIDALE”. AVVIO PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONE UTILE ALL’ACQUISIZIONE DI AUTOVEICOLI, IN COMODATO D'USO GRATUITO, PER SODDISFARE LE ESIGENZE DI TRASPORTO DI CITTADINI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI, ANZIANI SOLI O PERSONE TEMPORANEAMENTE IN DIFFICOLTÀ. - APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9397"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2018, 4 BIMESTRE. RELATIVA AL NOLEGGIO IN FIBRA SPENTA (DARK FIBER) CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: 6926703025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9398"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1855</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITINERARI DEL TERRITORIO MUSEO. RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE N. 1685 DEL 20.06.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9399"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2018, LIQUIDAZIONE FATTURE 4 BIM A TIM S.P.A CONSUMI TELEFONIA MOBILE RELATIVI ALL’ODA N. 3796038 EFFETTUATO SU MEPA NELL’ANNO 2017. CIG: Z541F8AF66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9400"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1857</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL MESE DI LUGLIO 2018 – SOC. EDILMAR S.R.L. – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9401"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1858</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO IMPIANTI SPORTIVI DIRETTAMENTE GESTITI DAL COMUNE DI ALGHERO, STAGIONE SPORTIVA 2018-2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9402"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1859</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE-PRESTAZIONI RESE PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE- PERIODO APRILE – MAGGIO - GIUGNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9403"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1860</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. EMILIANO VALERIO ALFONSO. RICORSO AL TAR SARDEGNA, INTERFININVEST ITALIA - IFIT SOGAT SOCIETÀ DI GESTIONE ALBERGHIERA E TURISMO SRL C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9404"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1861</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL TUEL 267/2000 - AREA TECNICA. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9405"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1862</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI G.C. N.11 DEL 23.01.2018. CONCORSI PUBBLICI, PER ESAMI, AI SENSI DELL’ART. 35 DEL D.LGS N. 165/2001 - NOMINA COMPONENTI AGGIUNTI COMMISSIONI ESAMINATRICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9406"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1863</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ANNO 2018 – ART. 42 COMMA 5 DEL D.L.GS. N. 151/2001 COME MODIFICATO DAL D.L.GS. 119/2011 – DIPENDENTE MATRICOLA 52.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9407"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1864</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA’ LEASEPLAN ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MAGGIO 2018. CIG 6645640B9B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9408"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1865</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ANNO 2018 –ART. 42 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 151/2001 COME MODIFICATO DAL D.L.GS. 119/2011 – DIPENDENTE MATRICOLA 133.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9409"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1866</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ANNO 2018 – ART. 42 COMMA 5 DEL D.L.GS. N. 151/2001 COME MODIFICATO DAL D.L.GS. 119/2011 – DIPENDENTE MATRICOLA 46.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9410"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1867</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ANNO 2018 – ART. 42 COMMA 5 DEL D.L.GS. N. 151/2001 COME MODIFICATO DAL D.L.GS. 119/2011 – DIPENDENTE MATRICOLA 426.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9411"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1868</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 AL DIPENDENTE A TEMPO PIENO INDETERMINATO IDENTIFICATO DALLA MATRICOLA N. 119.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9412"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO- EX _TRAD.I.TE”. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DEGLI ARTT.3 COMMA 1) LETT. SSS) E 60 DEL D.LGS. 50/2016 - CUP G11B15000410002 – CIG. 7176356450.   AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9413"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2018, CONSUMI FATTURE 4 BIM (APRILE – MAGGIO) TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 6. CIG: Z951F5FEFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9414"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 28.06.2018  FORNITURA PASSATOIE PER SPIAGGIA LAZZARETTO - ANNUALITA’ 2018”, TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOSOL S.A.S. DI CONTE ALBERTO &amp; C. - CIG  ZCD23F7F8B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9415"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI ALGHERO – LOTTO DI COMPLETAMENTO.” AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CUP: G17H16000510004 – CIG: 732209933E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9416"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE “L’OLIVASTRO” ONLUS – C.F. 91004150917– NOTA CONTABILE N.81 DEL 30.06.2018 – PERIODO GIUGNO 2018 – CIG ZAE2183E35.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9417"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE IN RIFERIMENTO ALL'IMPOSTA DI REGISTRAZIONE ED EVENTUALE SANZIONE ED INTERESSI LEGALI RELATIVI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO PRECARIO E GRATUITO AL COMUNE DI ALGHERO, UNA PORZIONE DI 54 MQ. DELL’AREA, DI PROPRIETÀ REGIONALE, SITA IN COMUNE DI ALGHERO, LOCALITÀ SANTA MARIA LA PALMA  DA ADIBIRE A STALLO SCUOLABUS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9418"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1874</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASEMICI, EMOFILICI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. LIQUIDAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9419"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1875</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MODEM WIFI LTE PE R SERVIZIO  ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO - CIG: Z7F2446521</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9420"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1877</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO EX ART. 31 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - NOMINA R.U.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9421"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1878</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  BORSA DI STUDIO - A.S. 2016/2017 (L.R. 5/2015)    BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018 (ART. 27 L.448/1998).  APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO  DEGLI AMMESSI A CONTRIBUTO . IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DEI BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9422"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1879</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SOMME RISCOSSE A MEZZO CONTO CORRENTE POSTALE N. 11994076, PER LE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. - PERIODO DAL 01.01.2018 AL 30.06.2018 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9423"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A20020181000020730 DEL 30.06.2018 EMESSA DALLA DITTA OLIVETTI SPA VIA JERVIS – 10015 IVREA - P.IVA 02298700010. CIG:Z461BF25F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9424"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73 DEL  21.09.2017  E FATTURA N. 24 DEL 11.04.2018 EMESSE DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL RELATIVE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ARREDI URBANI DEL LUNGOMARE VALENCIA FINO AL COLLE DEL BALAGUER.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9425"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1880</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO: LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE GIUGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9426"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1888</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE UNITÀ DI CLIMATIZZAZIONE UFFICIO DSGA ISTITUTO COMPRENSIVO N.3 – VIA M. MANCA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. ALLA DITTA CENTRO CLIMA DI PAOLO CAVALLERO - ALGHERO - CIG Z1E243B6EF – APPROVAZIONE DELLA SPESA – ASSUNZIONE IMPEGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9427"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1881</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIE DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 529/2018 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTESTUALE IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ HERA COMM SRL. CIG. Z1D2448B6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9428"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03 PA DEL 03.09.2018 EMESSA DALLA DITTA SPORT IMPIANTI SARDA DI ANTONIO DOPPIU. MANUTENZIONE PALESTRA PRESSO SCUOLA MEDIA “PUBLIO VIRGILIO MARONE”, VIA ORSERA, FERTILIA”. SAL FINALE CIG ZD71C66CB8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9429"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL’URP E DEL UFFICIO PROTOCOLLO PRESSO L’EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO CASA DEL CAFFÈ’.  CUP. G18E17000040004. CIG. CIG  7332155DB4 APPALTATORE RTI COSTITUITA DALLE DITTE CASU AMBIENTE SRL (CAPOGRUPPO) E DIDACO SRL .  APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA ART. 106 D.LGS. N. 50/2016 – RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9430"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1884</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO – VIA ALES. CUP: G11E15000560006 - CIG: 73156980F9. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALL’IMPRESA ICOM SRL CR - PORTO TORRES (SS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9431"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2018 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG. Z41219A41D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9432"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1886</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA - MILANO  LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO MARZO - APRILE 2018 PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI SORVEGLIANZA.  CIG: 5273616597.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9433"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1887</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ALLA SOCIETA’ KUWAIT PETROLEUM S.P.A. A SEGUITO DI GARA ANDATA DESERTA E NELLE MORE DELL’ATTIVAZIONE DI NUOVA CONVENZIONE CONSIP.  IMPEGNO SOMME. CIG. Z6C2448C21 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9434"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1890</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SOSTITUZIONE DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO DELL’ AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” – CIG: 73703193A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9435"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI DEL PORTO TURISTICO DI ALGHERO – LOTTO DI COMPLETAMENTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI E CONTESTUALE RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO. CUP: G16G12000270002 - CIG. 7325087504.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9436"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1892</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PILOTA PER L’INTRODUZIONE DI UN’ULTERIORE ATTIVITÀ NEL MERCATO ITTICO PER LA PRIMA VENDITA DEL PESCATO. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9437"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1893</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASEMICI, EMOFILICI E EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9438"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/FE DEL 04/07/2018 - ARCH. STEFANO GOVONI  COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELLA “TORRE NUOVA” IN LOCALITA’ PORTO CONTE. CIG: Z2D1B5251B,</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9439"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2018, 4 BIMESTRE (APRILE 2018-  MAGGIO 2018), RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 CON TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: ZF3042DECA E CIG:  ZBF2258B0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9440"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1896</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA GIUGNO. STRUTTURA N. S. DELLA MERCEDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9441"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1897</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO BORSA DI STUDIO - A.S. 2016/2017 (L.R. 5/2015) BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018 (ART. 27 L.448/1998). CONTRIBUTO  AGLI AMMESSI QUALE RIMBORSO SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9442"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1898</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA GIUGNO. STRUTTURA IL GIROTONDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9443"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1899</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA GIUGNO STRUTTURA SAN GIOVANNI BOSCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9444"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1900</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE SALDO RESIDUO, A FAVORE DELLA ITINERA COOP. SOC. A R. L., PER IL PROGETTO “ITINERARI DEL TERRITORIO MUSEO”. X° ANNUALITÀ 2016, PER I DIPENDENTI SMUOVI.  FINANZIAMENTO REGIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9445"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1901</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURE PER  INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. DITTA : ALLUMINVETRO SRL – VIA AZUNI 7 – 07041 ALGHERO, P.IVA 01570840908                EL.COM. SRL – VIA DEGLI ARTIGIANI 8 - 09170 ORISTANO, P.IVA 00561630955</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9446"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1902</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA - ISOLA PIANA - CONVOCAZIONE INCONTRO ISTITUZIONALE A ROMA DEL 10.07.2018- IMPEGNO SOMME PER MISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9447"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU PER VERSAMENTO A COMUNE INCOMPETENTE - LEGGE 147/2013, ART.1, COMMI 722  E 723.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9448"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LOTTO FATTURE EMESSE MESE DI GIUGNO 2018 DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9449"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1905</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI. APPROVAZIONE BANDO PER L’ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO PER L’ANNUALITA’ 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9450"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ALGHERO. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE SARDEGNA FESR 2007-2013 ASSE I "SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE" LINEA DI ATTIVITÀ 1.1.1.A, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP " SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA" LOTTO 2 - CUP : G16F17000020006 – CIG: 73233847A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Videosorveglianza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9451"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI-ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA” – AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DI IMPORTO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA.  - CUP G11B08000290002 – CIG. 7143991FDB.   AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9452"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1908</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI – PERIODO GIUGNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9453"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1909</Numero_Provvedimento><Oggetto>.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI ORDINARI – PROGETTI POTENZIAMENTO E DISABILITA’ GRAVISSIME -DETERMINE DI IMPEGNO N. 174/2018 E N. 1225/2018– LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2018 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9454"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1910</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTA CONTABILE N.26/18 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO GIUGNO 2018 – CIG Z122328747</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9455"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE “FUTURA” – LA MADDALENA - VIA SILVIO PELLICO N.22 - P.I. 01193160908 – F.E. N.832 DEL 08/07/2018 – CIG Z3C240A8C3  – PERIODO 08.05.2018-13.06.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9456"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO IMU/TASI ART. 1 COMMA 724, L. 147/2013.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9457"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.1 MACCHINA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI (MODELLO SL-X3280NR-C-36).ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 26 - LOTTO 4 . CANONE TRIMESTRALE DAL 01.04.2018 AL 30.06.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9458"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1914</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA CANONI CONCESSORI DI LOCULI E FORNETTI E PAGAMENTO DIRITTI INERENTI LE OPERAZIONI CIMITERIALI VERSATI A MEZZO CONTO CORRENTE POSTALE N°1003774450 - PERIODO DAL 01/02/2018 AL 30/06/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9459"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TARSU E TARI ANNI 2012/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9460"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TARI 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9461"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER TOSAP 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9462"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1919</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  IMPOSTA DI REGISTRAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO PRECARIO E GRATUITO A FAVORE DEL COMUNE DI ALGHERO DELLE AREE UBICATE NELL’AGRO DI ALGHERO DI PROPRIETÀ DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE AL FINE DEL POSIZIONAMENTO DELLE OASI ECOLOGICO A SERVIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9463"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1920</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 E SS. MM. ED II. DEL SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA PER L’APPROVAZIONE DEGLI STUDI DI COMPATIBILITA’ GEOLOGICA-GEOTECNICA DI CUI ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI). CIG. Z30244E1ED.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9464"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1922</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 79_18 CIG Z0823E34F9 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA MAZZINI N.15 - P.I. 02621430905 – PERIODO GIUGNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9465"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1923</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4" IMPEGNO PER ALTRI TRE BIMESTRI DELL’ANNO 2018 IN ATTESA  DELLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA FISSA  5”. CIG DERIVATO:  Z6824532B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9466"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1924</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE . LIQUIDAZIONE RIMBORSI DI VIAGGIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9467"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “IL SOGNO” SASSARI - VIA DE MARTINI 18 - P.IVA 01819690908 – F.E. N. 40-2018 – PERIODO GIUGNO 2018 – CIG ZCF216AC49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9468"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1926</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2018 LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO E MENSILITA' VARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9469"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – NOTE CONTABILI N.24/18 - 25/18 – PERIODO GIUGNO 2018 – CIG 7438049834</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9470"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1928</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI ORDINARI – PROGETTI POTENZIAMENTO E DISABILITA’ GRAVISSIME DETERMINE DI IMPEGNO N. 174/2018 E N. 1225/2018  –    LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2018 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9471"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1929</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALLA SIG.RA P.C. PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE CINQUANTENNALE DI N°5 TOMBE EPIGEE A TRE POSTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9472"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1930</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SIG.RA P.C. DELLA QUOTA PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO NEL  BLOCCO ACI 2/C 2° PIANO IN PROPORZIONE AL PERIODO DI MANCATO UTILIZZO DELLO STESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9473"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1931</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SIG.RA P.C. DELLA QUOTA PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO NEL  BLOCCO J 318 2° PIANO IN PROPORZIONE AL PERIODO DI MANCATO UTILIZZO DELLO STESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9474"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1932</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO. LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’AVV. GIAN COMITA RAGNEDDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9475"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1933</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL SIG. S.G.M. DELLA QUOTA PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO NEL  BLOCCO DEI 3/E 3° PIANO IN PROPORZIONE AL PERIODO DI MANCATO UTILIZZO DELLO STESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9476"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL’U.R.P. E DELL’UFFICIO PROTOCOLLO PRESSO L’EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO “CASA DEL CAFFÈ ”. CUP G18E17000040004 - CIG  7332155D8. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA ELETTROIMPIANTI DI PITTALIS GIANLUCA CON SEDE IN VIA E. COSTA CV. 2 – 07041 ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9477"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA - AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI FORNITURA, MESSA A DIMORA E MANUTENZIONE POST TRAPIANTO DI N° 7 MORUS PLATANIFOLIA FRUITLESS IN PIAZZA GIRONA - ANNUALITA’ 2018” -  TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - DITTA PINNA SOLINAS VIVAI -  DET. IMP. N. 1531 DEL 06.06.2018  -  CIG: Z7023E2FAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9478"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1936</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CONTABILE - CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA SICUREZZA E VIGILANZA – SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA – SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO, CON RISERVA IN FAVORE DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 1014, COMMI 3 E 4 E ART. 678, COMMA 9, DEL D.LGS. 66/2010 (VOLONTARI DELLE FF.AA.). APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9479"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1937</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE -  CAT D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, ESCLUSIVAMENTE RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE – AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE N.68/99, DA ASSEGNARE AL SETTORE PER L’INFANZIA E PER I GIOVANI. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9480"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1938</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI E RIMBORSI SPETTANTI AI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONI ESAMINATRICI ANNO 2018 – IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9481"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1939</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE RESIDENZIALE SU TEMI DI INTERESSE DEMOGRAFICO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A, E L’ART. 37, COMMA 1 DEL D LGS N. 50/2016 ,  ALLA SOC. ANUSCA SRL – CIG: ZAE2419563</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9482"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  – F.E.  2/112 – CIG ZBB216BD72  – F.E.  2/114  – CIG 7473030B6F  –  PERIODO GIUGNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9483"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE, ORISTANO, VIA CARMINE N. 34 P.I. E C.F. 00072430952 – F.E. N.45/P – PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018 – CIG 7290938060</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9484"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  –  PERIODO GIUGNO   2018. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9485"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2018, 4 BIMESTRE. CANONI 3 BIM  RELATIVA AL NOLEGGIO IN FIBRASPENTA (DARK FIBER) CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: 6926703025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9486"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1945</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PETRALAGS: SERVIZIO DI IDEAZIONE, REDAZIONE E GESTIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE INTEGRATO CON LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI MATERIALI E AZIONI PROMOZIONALI. LIQUIDAZIONE FT N. 39 DEL 29.06.2018 EMESSA DALLA DITTA PRIMA IDEA SRL. CUP G19D16001050009 - CIG Z071DB6F65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9487"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1946</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANI E SERVIZI CONNESSI AFFIDATO A CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. CONTRATTO REP N. 80/17 - CIG. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9488"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1947</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DIRETTIVO DI VIGILANZA - CAT D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA SICUREZZA E VIGILANZA. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9489"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1948</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A FAVORE DELLA SIG.RA R. N. DELLA QUOTA PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO NEL  BLOCCO AGE 4/B 4° PIANO IN PROPORZIONE AL PERIODO DI MANCATO UTILIZZO DELLO STESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9490"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE N°3 ROTATORIE - INTERVENTO 2: INTERSEZIONE TRA LE VIE V. EMANUELE – VIA ALDO MORO E VIA BARRACCU, INTERSEZIONE TRA LE VIA DON MINZONI – VIA G.GALILEI, INTERSEZIONE TRA LE VIA DON MINZONI, VIA AZUNI E VIA CALARESU - CUP: G11B14000410006 LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9491"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1968</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. – C.I.G. 5932202FF0. INCREMENTO ISTAT ADEGUAMENTO DEI PREZZI F.O.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9492"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1969</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI – REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE. C.U.P. G19D17000560002.  AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ALL’ING. ENRICO DOPPIU. C.I.G. Z722459679</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9493"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1950</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE DI BREVE DURATA DI UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA IN LOC. LIDO SAN GIOVANNI PER LA MANIFESTAZIONE SUMMER BEACH 2018, 28 LUGLIO – 16 AGOSTO 2018 – “ASD POLISPORTIVA SOTTORETE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9494"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1951</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. GIOVANNI LUCA BALZANO - CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL TUEL 267/2000 - AREA TECNICA – SETTORE “PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO”.  IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9495"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1952</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 1, COMMA 812, DELLA LEGGE N. 205 DEL 27.12.2017 – ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9496"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1953</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSOALLA SIG.RA C. M. G.  DELLA QUOTA PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO NEL  BLOCCO AGI 3/L 3° PIANO IN PROPORZIONE AL PERIODO DI MANCATO UTILIZZO DELLO STESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9497"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1954</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A FAVORE DELLA SIG.RA P. V. A. S. T. DELLA QUOTA PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO NEL  BLOCCO DFI 2/O 2° PIANO IN PROPORZIONE AL PERIODO DI MANCATO UTILIZZO DELLO STESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9498"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1955</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO -  CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9499"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1956</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO DELLA DOTT.SSA GIOVANNA PALOMBA ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO-EDUCATIVO, DIPENDENTE DEL COMUNE DI PLOAGHE (ART.30, COMMA 2 SEXIES DEL D.LVO 165/2001).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9500"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1957</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN MINORE NELLA COMUNITA' CASA GINA DI NULVI GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE DI SASSARI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 06.07.2018-31.12.2018 -  CIG Z78245BF4F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9501"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1958</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI " RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO- EX _TRAD.I.TE” – COMMISSIONE GIUDICATRICE – COMMISSARI ESTERNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9502"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1959</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA” – COMMISSIONE GIUDICATRICE – COMMISSARIO ESTERNO. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9503"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1960</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO CIEVP, PARTECIPAZIONE QUARTO COMITATO DI PILOTAGGIO AD ANTIBES – INTEGRAZIONE IMPEGNO.  CUP B36D16000290007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9504"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1961</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO SOMMA DA PARTE DEL COMUNE DI STINTINO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE  FUNZIONI TECNICHE SPETTANTI I SENSI DELL’ART. 113, COMMI 2 E 5 DEL D.LGS. N°50/2016 AL PERSONALE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CON ENTE CAPOFILA IL COMUNE DI ALGHERO. - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9505"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1962</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE E ONORARI DI DOMICILIAZIONE A FAVORE DELL'AVV. LIDIA ARRU PER LA CAUSA NANTI IL TAR SARDEGNA MIRADOR SERVIZI TURISTICI S.A.S. C/ COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9506"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIZIONE BANDA MUSICALE “A.DALERCI” CON SEDE IN ALGHERO, VIA ROMA N° 16 (CIG Z6C2340954)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9507"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER IMPOSTA DI REGISTRAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO PRECARIO E GRATUITO A FAVORE DEL COMUNE DI ALGHERO DELLE AREE UBICATE NELL’AGRO DI ALGHERO DI PROPRIETÀ DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE AL FINE DEL POSIZIONAMENTO DELLE OASI ECOLOGICO A SERVIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9508"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1965</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO MULTIMEDIALE AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/2018 “ALGHERO IN HOUSE SRL” PER LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALE PRESSO CASA GIOIOSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9509"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA “DI MARCO DI DI MARCO FRANCESCA &amp; C. S.A.S.” PER FORNITURA "SERVIZI FLOREALI PER IL COMUNE DI ALGHERO"  (CIG:  ZF423408BA  -  Z16239917A)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9510"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1967</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE E ONORARI DI DOMICILIAZIONE A FAVORE DELL'AVV. LIDIA ARRU PER LA CAUSA NANTI TAR SARDEGNA TULUI FRANCO  C/ COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9511"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1984</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO CIEVP, PARTECIPAZIONE QUARTO COMITATO DI PILOTAGGIO AD ANTIBES – LIQUIDAZIONE MISSIONE.  CUP B36D16000290007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9512"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1970</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI COMPONENTI IDRAULICHE VARIE PER RIPRISTINO FUNZIONALITÀ ELETTROPOMPE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA “LA PEDRERA” VIA CORSICA – VIA MALTA. DITTA CATTALDI IMPIANTI DI CATTALDI FILIPPO – ALGHERO - CIG Z4323A764A. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9513"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1971</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE LUGLIO 2018 DA SOCIETA’ HERA COM SRL. CIG. Z1D2448B6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9514"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1972</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. PIETRO NURRA – DIRIGENTE - PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ART. 30 COMMA DEL D.LGS.165/2001 – ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA 16.7.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9515"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1973</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.95 DEL 02.03.2018 – ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME DI N. 7 “AGENTI DI POLIZIA LOCALE” – CAT. C – P.E. 1 – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9516"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1974</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE POLIZIA LOCALE - CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA SICUREZZA E VIGILANZA, DOTT. COTZA ANTONIO PASQUALE – DEFINIZIONE PROCEDURA - DECORRENZA SERVIZIO: 16.07.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9517"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1975</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DELL’IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO PARCO “BADEN POWELL”  - INDIZIONE NUOVA GARA –  APPROVAZIONE  BANDO E RELATIVI ATTI -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9518"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1976</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ TOSSILO S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 124 DEL 30.06.2018 C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9519"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE UTENTI OSPITI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO SANT'AGOSTINO DI ALGHERO. MESE GIUGNO    2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9520"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  –  F.E. N.2/109– CIG 7289650979 –  F.E. N.2/111 – CIG Z45218A83B –  PERIODO GIUGNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9521"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1979</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - CIG: Z22245EFB4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9522"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1980</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO RETRALAGS – PARTECIPAZIONE 4° CDP A BASTIA – LIQUIDAZIONE SPESE MISSIONE. CUP G19D16001050009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9523"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1981</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 1636 DEL 16.06.2018 – ASSUNZIONE N.1 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO CON QUALIFICA DI “GIARDINIERE” - CAT. B1 - A TEMPO PIENO E DETERMINATO CON DECORRENZA 16.07.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9524"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1982</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE -  CAT D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, ESCLUSIVAMENTE RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE – AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE N.68/99, DA ASSEGNARE AL SETTORE PER L’INFANZIA E PER I GIOVANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9525"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/PA DEL 30.06.2018 A FAVORE DELLA DITTA BICINCITTA’ SRL, CON SEDE IN TORINO – VIA MORGHEN N. 34 – CIG:7040219C7F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9526"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2V18/---851 DEL 29.06.2018 RATA POSTICIPATA - PERIODO APRILE - GIUGNO 2018 - PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DI N. 2 (DUE) VARCHI Z.T.L. DEL COMUNE DI ALGHERO - DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9527"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8903321329 DEL 02.07.2018 DITTA ES MOBILITY S.R.L., RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, 48 MESI, DEL VEICOLO PICK-UP IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, MESE DI LUGLIO  2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9528"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ANNO 2018, MESE DI GIUGNO, RELATIVA ALLE CENTRALI TELEFONICHE SERVIZI VOIP E DI TRASPORTO ON FLAT CON OLIVETTI S.P.A. CIG: 650220909D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9529"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1985</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. SECONDO TRIMESTRE 2018. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9530"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1986</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PUBBLICAZIONE PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO GARE E CONTRATTI - CIG: ZC7245FDC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9531"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1987</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO DELLA POSIDONIA SPIAGGIATA SUI LITORALI DI LIBERA FRUIZIONE ANNUALITA’ 2018 – LIQUIDAZIONE - CIG 7393267CEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9532"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2018 A FAVORE DELLA M.C.T.C., PER CONSULTAZIONI TIPO INFO1, INFO7 E IQTV.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9533"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1993</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO -  APPALTO : “SERVIZIO DI GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO”- CIG 73703193A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9534"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1994</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DEI RIFIUTI SUI LITORALI DI LIBERA FRUIZIONE ANNUALITA’ 2018 – LIQUIDAZIONE - CIG 7496408793</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9535"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1995</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO, LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI GIUGNO 2018 – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 78 DEL 02.07.2018 – C.I.G. 75446488E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9536"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1996</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFO S.R.L. - PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 295/1 DEL 21.02.2018. _CIG: 73703193A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9537"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1997</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI N. 1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' PER MINORI “CASA FUTURA” DI LA MADDALENA (OT) -– PERIODO - PERIODO 07.07.2018-17.07.2018 - C.F. 01075750925 – IMPEGNO DI SPESA – CIG ZAF24648B1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9538"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1998</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020: VARIAZIONE N. 6/2018 AI SENSI DELL’ART. 175, C. 5-QUATER,  LETT. A) ED E), D.LGS. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9539"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1999</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. LIQUIDAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9540"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2000</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ: RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVE AI MESI DI GENNAIO, APRILE E MAGGIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9541"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2001</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETTERA A) E B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 E SS.MM. ED II. ALL’ ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO, FINO A GIUGNO 2019, CON POSSIBILITÁ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE - C.I.G. 75464886E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9542"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2002</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 67 DEL 30.06.2018. RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI GIUGNO 2018. CIG Z3823F9527.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9543"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2003</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI GIUGNO 2018. C.I.G. 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9544"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2004</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI TENDE PER IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO -  CIG: ZD02465196</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9545"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2106</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO UTENTI PRESSO RSA “SAN NICOLA DI SASSARI. DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE A CARICO DEGLI ASSISTITI  E INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO A CARICO DEL COMUNE . IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9546"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2257</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9547"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2258</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2018 - ACCERTAMENTO CONTABILE DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9548"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9549"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3050</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI/IMU  ART. 1, COMMI 725 E 727, L. 147/2013.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9550"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2005</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. DISIMPEGNO SPESA PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI TOSSILO S.P.A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9551"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2006</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. LIDIA ARRU: LIQUIDAZIONE SPESE E ONORARI DI DOMICILIAZIONE. ICE CREAM S.A.S. DI MARICA MADONNA &amp; C. C/ COMUNE DI ALGHERO – TAR SARDEGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9552"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2007</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. LIDIA ARRU: LIQUIDAZIONE SPESE E ONORARI DI DOMICILIAZIONE. SOLOMARE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. C/ COMUNE DI ALGHERO – TAR SARDEGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9553"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2008</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO MAGGIORI ENTRATA RIFERITA ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 PER SOMME RISCOSSE A MEZZO CONTO CORRENTE POSTALE N. 11994076, PER LE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ED A LEGGI, REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI - PERIODO DAL 16.11.2017 AL 31.12.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9554"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEMEAZ ELIOR MESE DI GIUGNO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE COMUNALI. CIG 63718790E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9555"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA E LUDOTECA. CIG 5190738C7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9556"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2012</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2018 - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9557"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2023</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA INTEGRATIVA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE NELL'AMBITO DEI LAVORI “ALGHERO - LAVORI DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTO” – ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE. CIG: Z871DE752B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9558"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2024</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - N. 382 DEL 05/03/2010 DELLA R.A.S. - SERVIZIO TERRITORIALE DEMANIO E PATRIMONIO DI SASSARI. VARIAZIONE DELL’OGGETTO DELLA CONCESSIONE- - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI ISTRUTTORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9559"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/FE DEL 04/07/2018 - ARCH. STEFANO GOVONI  COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELLA “TORRE NUOVA” IN LOCALITA’ PORTO CONTE. CIG: Z2D1B5251B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9560"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE- REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA”. DL E COORDINAMENTO SICUREZZA. CIG 7201666ACZ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 18.06.2018 EMESSA DALLA DITTA METASSOCIATI SRL . PRIMO SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9561"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2013</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ABBONAMENTO ON LINE ALLA RIVISTA PERSONALE NEWS - CIG: Z982469BB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9562"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2014</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. LIDIA ARRU: LIQUIDAZIONE SPESE E ONORARI DI DOMICILIAZIONE. MIRADOR SERVIZI TURISTICI S.A.S. DI MONTI A. E CASTALDI R. &amp; C. C/ COMUNE DI ALGHERO – TAR SARDEGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9563"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2015</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. LIDIA ARRU: LIQUIDAZIONE SPESE E ONORARI DI DOMICILIAZIONE. VISKAKOVA P. J.  C/ COMUNE DI ALGHERO – TAR SARDEGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9564"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000) PER IL PERIODO DAL 01.06.2018 AL 30.06.2018 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9565"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2017</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI LOTTA AL RANDAGISMO, PROMOZIONE ED INCENTIVAZIONE DELLE STERILIZZAZIONI. ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI DI PROPRIETÀ. DEFINIZIONE DEGLI IMPORTI E CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO, APPROVAZIONE DELL'AVVISO E DELLA MODULISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9566"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2018</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SICUREZZA E VIGILANZA  - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 23 CCNL 2016 – 2018  21/05/2018) PER IL PERIODO DAL 01.05.2018 AL 30.06.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9567"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2019</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ (ART. 23 CCNL 14/09/2000, ART. 11 CCNL 05.10.2001, ART. 24 CCNL 2016 - 2018). SETTORI: MANUTENZIONI E POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO DAL 01.01.2018 AL 02.07.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9568"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2020</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA DI G.R. 32/4 DEL 21.06.2018- “PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@. PIANO TRIENNALE 2018-2020”  PROVVEDIMENTO EX ART. 31 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - NOMINA R.U.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9569"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2021</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. 445 DEL 16.07.2018 – DITTA  F3 SRL FORNITURE DI VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MINIMI PER PROGRAMMA REGIONALE REIS - L.R. 02.08.2016 N. 18 REIS REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE – AGGIUDU TORRAU.  CIG ZA422FDEF7 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9570"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/PA DEL 29.06.218 – DITTA FERRONI ARNALDO S.N.C. DI FERRONI ROBERTO E AURELIO AFFIDAMENTO FORNITURA DI PORTA BLINDATA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MATTEI. CIG Z0E21370B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9571"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2027</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. LIDIA ARRU: LIQUIDAZIONE SPESE E ONORARI DI DOMICILIAZIONE. TULUI FRANCO C/ COMUNE DI ALGHERO – TAR SARDEGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9572"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2029</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE PER LA GESTIONE DEGLI EVENTI E DELLE  MANIFESTAZIONI PUBBLICHE. DESIGNAZIONE COMPONENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manifestazioni Pubblici esercizi taxi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9573"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SIG.RA P. C. DEL RIMBORSO DEL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE CINQUANTENNALE DI N°5 TOMBE EPIGEE A TRE POSTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9574"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SIG.RA C. M. G. DEL RIMBORSO DELLA QUOTA PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO NEL  BLOCCO AGI 3/L 3° PIANO IN PROPORZIONE AL PERIODO DI MANCATO UTILIZZO DELLO STESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9575"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2033</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE DI CUI ALLA L.R. 20/97 - ADULTI – MAGGIO-GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9576"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SIG.RA R. N. DEL RIMBORSO DELLA QUOTA PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO NEL  BLOCCO AGE 4/B 4° PIANO IN PROPORZIONE AL PERIODO DI MANCATO UTILIZZO DELLO STESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9577"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DEL SIG. S. G. M. DEL RIMBORSO DELLA QUOTA PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO NEL  BLOCCO DEI 3/E 3° PIANO IN PROPORZIONE AL PERIODO DI MANCATO UTILIZZO DELLO STESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9578"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SIG.RA P. C. DEL RIMBORSO DELLA QUOTA PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO NEL  BLOCCO J 318 2° PIANO IN PROPORZIONE AL PERIODO DI MANCATO UTILIZZO DELLO STESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9579"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SIG.RA P. C. DEL RIMBORSO DELLA QUOTA PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO NEL  BLOCCO ACI 2/C 2° PIANO IN PROPORZIONE AL PERIODO DI MANCATO UTILIZZO DELLO STESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9580"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2028</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AL RICHIEDENTE SIG.RA MOCCIA MARIA ELENA E PIÙ AREA PDZ “LOC. CARAGOL”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9581"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SIG.RA P. V. A. S. T. DEL RIMBORSO DELLA QUOTA PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO NEL  BLOCCO DFI 2/O 2° PIANO IN PROPORZIONE AL PERIODO DI MANCATO UTILIZZO DELLO STESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9582"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2038</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERGO 88 SAS DI DELRIO PAOLO &amp; C. ALGHERO: LIQUIDAZIONE FATT. NR. 14 PA DEL 18.07.2018 - CIG: Z2124253D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9583"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2039</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" - AI SENSI DELLA L.R. N. 18/2016. AVVIAMENTO AL SERVIZIO CIVICO DI UN PRIMO GRUPPO DI CITTADINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9584"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2040</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE DI BREVE DURATA DI UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA IN LOC. LIDO SAN GIOVANNI PER LA MANIFESTAZIONE “ASPETTANDO IL SUMMER BEACH VOLLEY”, 16 – 24 LUGLIO 2018 – A CURA DELLA “SSD PALLAVOLO GYMNASIUM ALGHERO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9585"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2041</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE DI CUI ALLA L.R. 20/97 - ADULTI – LIQUIDAZIONE MAGGIO-GIUGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9586"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2042</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO INTEGRAZIONE RETTA COMUNITÀ INTEGRATA "MADRE TERESA DI GESÙ BACQ" - PRIMO SEMESTRE 2018 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9587"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2043</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE DI CUI ALLA L.R. 20/97 – M. I. A. – MAGGIO-GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9588"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INRF372144 DEL 28.06.2018, PRESENTATA DALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L., – P.IVA: 01924961004 - PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, DI N. 3 VEICOLI, MODELLO ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 105 CV, PROGRESSION, IN DOTAZIONE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE - PERIODO GIUGNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9589"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2045</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. SECONDA ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 529/2018 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTESTUALE IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ HERA COMM SRL. CIG. ZF7246F7FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9590"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2047</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO -  CONTRATTO : “TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE, GIA’ CONCESSO AI SENSI DELL’ART. 35 DELLA L. 865/1971, IN DIRITTO DI PROPRIETA’, E PER LA CONTESTUALE RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 35 DELLA LEGGE 865/1971” .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare Contratti e Centrale di Committenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9591"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2048</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO. -  APPALTO : “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL C.D.S., ALLE LEGGI, AI REG.TI E ALLE ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI P.L. E DELLA FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE GESTIONALE” – CIG: 733049215E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare Contratti e Centrale di Committenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9592"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2049</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETTERA A) E B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 E SS.MM. ED II. ALL’ ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO, FINO A GIUGNO 2019, CON POSSIBILITÁ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO. C.I.G. 75464886E6. IMPEGNO DELLE SOMME PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI CUI ALL’ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 E DELLA DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9593"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2046</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3, LOTTO 12 - SARDEGNA - INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA EXTRA CONTRATTUALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. ALLA DITTA CERTOSA SERVIZI S.R.L. - MILANO - CIG Z98241CA49 – DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N. 1720 IN DATA 22.06.2019 – LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9594"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2050</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - N. 382 DEL 05/03/2010 DELLA R.A.S. - SERVIZIO TERRITORIALE DEMANIO E PATRIMONIO DI SASSARI. VARIAZIONE DELL’OGGETTO DELLA CONCESSIONE- - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA A FAVORE DELLA R.A.S. - DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI E FINANZE - SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO E AUTONOMIE LOCALI DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9595"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2051</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “G. DELEDDA” – V. TARRAGONA - I.C. N.2 - ALGHERO” - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - CUP G17B15000530006. RTP CON CAPOGRUPPO LO STUDIO ASSOCIATO S.B.ARCH. DI FOLIGNO. - IMPEGNO SOMME PER VERSAMENTO A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO SASSARI – PER ONERI VALUTAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9596"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER ATTIVITA' RESA NEL PERIODO 01/01/2018 - 30/06/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9597"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2053</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER L’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2018/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9598"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2060</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG: 73703193A5. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 358/_2018 DEL 03.07.2018, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI MAGGIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9599"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2075</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA MARINA - FINANZIAMENTO RAS ANNO 2018 A FAVORE DELL’AREA MARINA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA. ACCERTAMENTO CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9600"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2076</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SHARDANA TOURS DI ALGHERO (C.I.G. Z3F1E4F053)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9601"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2077</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA - ISOLA PIANA -  INCONTRO ISTITUZIONALE A ROMA DEL 10.07.2018- LIQUIDAZIONE SOMME PER MISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9602"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2078</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI D’ETÀ’ DELLA DIPENDENTE SIG.RA E.A.P. MATRICOLA 107 A DECORRERE DAL 01.12.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9603"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2079</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. P.S. – MATRICOLA  369 – CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI  VOLONTARIE    A DECORRERE DAL    01 AGOSTO 2018 – PENSIONE ANTICIPATA LAVORATORI PRECOCI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9604"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2080</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMP CAPO CACCIA – ISOLA PIANA: NOLEGGIO N. 3 POSTI BARCA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 4.7.18  EMESSA DAL CONSORZIO PER I SERVIZI INTERNI PORTUALI. CIG: ZD62338AFC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9605"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2260</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. ACCERTAMENTO CONTABILE DI ENTRATA 1° SEMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9606"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2054</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE LUGLIO 2018 -  SOCIETA’ HERA COM SRL. CIG. ZF7246F7FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9607"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2055</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER I SERVIZI TECNICI RELATIVI AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO NEL PORTO DI ALGHERO ” PO FEAMP MISURA 1.43. CUP G18F18000020006  - CIG ZC9247002F. AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA GARA INFORMALE  AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL CODICE DEI CONTRATTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9608"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2056</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO E DELLA GESTIONE DEI LOCALI AD USO NON SCOLASTICO DELLA SCUOLA “MARIA IMMACOLATA” CON ACCESSO DA VIA SASSARI - NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9609"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2057</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE UFFICI DEL CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETA’ CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL – IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO E DELL’IMPOSTA DI BOLLO PER L’ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9610"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2058</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO A. S. 2017/18 . APPROVAZIONE MODULO DI RICHIESTA E AVVISO AGLI UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9611"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2059</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE E INFORMAZIONE OBBLIGATORIA SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE31F2CCB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9612"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2061</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA - CAT D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA SICUREZZA E VIGILANZA, DOTT.SSA BRUNDU ANNALISA – DEFINIZIONE PROCEDURA - DECORRENZA SERVIZIO: 01.09.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9613"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2062</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 AL DIPENDENTE A TEMPO PIENO INDETERMINATO IDENTIFICATO DALLA MATRICOLA N. 39.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9614"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2063</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BONIFICA DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO CIG Z8F23790F3 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000003 DEL 03/07/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9615"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2064</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO - CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO, SIG. TURAZZI ALESSANDRO – DEFINIZIONE PROCEDURA - DECORRENZA SERVIZIO: 01.09.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9616"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2065</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - SCORRIMENTO GRADUATORIA. ING. SPIGA ELISABETTA - DEFINIZIONE PROCEDURA - DECORRENZA SERVIZIO: 01.09.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9617"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 232/02 DEL 10.07.2018 - DITTA PROMO PA FONDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9618"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.369_18 DEL 29.06.2018 – DIRITTOITALIA.IT SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9619"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2068</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - SCORRIMENTO GRADUATORIA. DOTT. DIANA IVAN - DEFINIZIONE PROCEDURA - DECORRENZA SERVIZIO: 01.09.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9620"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2069</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - SCORRIMENTO GRADUATORIA. DOTT. MUGLIA GIUSEPPE - DEFINIZIONE PROCEDURA - DECORRENZA SERVIZIO: 01.09.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9621"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2070</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. ALESSANDRO CARENTI – ASSISTENTE SOCIALE – CAT. D - PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ART. 30 COMMA DEL D.LGS.165/2001 – ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA 1.9.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9622"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2071</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL “SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI ALGHERO” – CIG: 7333024AD4 - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA A FAVORE DELLA DITTA INFO SRL CON SEDE IN BARLETTA -  IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9623"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2072</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. SALARIS SALVATORE MARIO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI IL TAR SARDEGNA  –  BASE NAUTICA USAI C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9624"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2073</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. GIOVANNI PALERMO – COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CAT. B - PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ART. 30 COMMA DEL D.LGS.165/2001 – ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA 1.9.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9625"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2074</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - SCORRIMENTO GRADUATORIA. DOTT.SSA UNIDA ANNA - DEFINIZIONE PROCEDURA - DECORRENZA SERVIZIO: 01.08.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9626"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2083</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA MARIA IMMACOLATA - VIA GIOVANNI XXIII° – PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2” - CUP: G11E15000640006 – CIG: 75084909F4 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA GEOM. PUTZU SEBASTIANO, CON SEDE IN PATTADA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9627"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2090</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/PA/2018 (SALDO), RELATIVA AL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E SUCCESSIVA FASE DI ACCOMPAGNAMENTO DI UN PROGETTO PER LA CREAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI OSPITALITÀ.  DITTA SMERALDA CONSULTING &amp; ASSOCIATI SRL- CIG Z4B1C96BF3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9628"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA/2018 (SALDO), RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CREAZIONE DEL CLAIM, DEL MARCHIO-LOGOTIPO E DELL'IMMAGINE COORDINATA PER LA COMUNICAZIONE E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI OSPITALITÀ. DITTA SMERALDA CONSULTING &amp; ASSOCIATI SRL- CIG ZE81C96D16.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9629"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA  N. 427/2013, PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contabilità e Finanze</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9630"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2081</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEFINITIVO DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “G. DELEDDA” - V. TARRAGONA - I.C. N.2 - ALGHERO” - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - CUP G17B15000530006. RTP CON CAPOGRUPPO LO STUDIO ASSOCIATO S.B.ARCH. DI FOLIGNO. LIQUIDAZIONE ONERI PER VALUTAZIONE PROGETTO A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9631"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI FABBRICATO ALLOGGIAMENTO LOCULI – CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000, AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. B) E DELL’ART. 157, C. 2, 1° PERIODO, DEL D.LGS. 50/2016. RTP ANNA MADDALENA PATTITONI. (CIG) ZE323A5CC8; C.U.P.: G18C18000020006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9632"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2084</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE CARCASSA AUTOVEICOLO E RADIAZIONE DAL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO CIG Z7923447A9 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/00138 DEL 17/07/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9633"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 25_18 DEL 29.06.2018 – OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L.S</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9634"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2086</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. ECONOMIE DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 655/2017 PER LA CONVENZIONE CONSIP EE 14 E NUOVO IMPEGNO PER CONVENZIONE CONSIP EE 15 LOTTO  CIG. CONVENZIONE: 713430136E .  CIG DERIVATO - 74370331C8 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9635"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2087</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL MESE DI LUGLIO 2018  - REGISTRAZIONE CONTRATTO IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO – DITTA CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL - ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9636"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2088</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. QUINTA LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – DIVERSE MENSILITA’. CIG. 7020178227.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9637"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2089</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA E DELLA LUDOTECA COMUNALE. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO (RUP) AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9638"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2092</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE RELATIVE AI LAVORI “ALGHERO - LAVORI DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTO”. CIG Z4422EC23F – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/PA. DITTA  F.C.I. TECH SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9639"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2093</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - CIG: ZA82479911</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9640"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 67 CCNL 21.05.2018 - “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE” - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2018 E CONTESTUALE RICOGNIZIONE AMMINISTRATIVA FINALIZZATA ALLA VERIFICA DEL LIMITE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO DI CUI ALL’ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9641"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2094</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEGLI EREDI  ACCARDO - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO: PAGAMENTO CANONE AGOSTO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9642"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA D. P. (MESE DI AGOSTO 2018)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9643"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2096</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETA’ DEL SIG. DI M. C. MESE DI AGOSTO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9644"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2097</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO IN FIBRA DELLA SEDE TEMPORANEA DEI SERVIZI SOCIALI PRESSO L.GO SAN FRANCESCO. ESTENSIONE DELL’ACCORDO QUADRO SPC2 CIG DERIVATO:  Z6B247CA51</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9645"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO”– LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO DI INCENTIVAZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9646"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2099</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FITOSANITARIO PER IL CONTENIMENTO DELLA GALLERUCELLA LUTEOLA DELL’OLMO.  RDO N. 1660822.  UTILIZZO ECONOMIE DI GARA . AFFIDAMENTO ALL’OPERATORE ECONOMICO SOGGIU DAVIDE. CIG Z87247EF47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9647"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZA COMUNALI E RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI, COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD) DELLA DITTA M.T. S.P.A., P.IVA 02638260402 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9648"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2101</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - “BONUS PANNOLINI 2018” - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO – N. 60 BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9649"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9650"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 NOLEGGIO – LOTTO 4 – STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER IL NOLEGGIO DI N°1 FOTOCOPIATORE MARCA KYOCERA TASKALFA 4052 CI A COLORI – CIG DERIVATO: 758268815.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9651"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. SALARIS SALVATORE MARIO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO – BASE NAUICA USAI SRL C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9652"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP “FM 3 FACILITY MANAGEMENT”- GESTIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE A USO UFFICIO, AL 28/02/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9653"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CONTABILITÀ PER    ASSISTENZA CONTINUATIVA A CARATTERE  RESIDENZIALE  A FAVORE DI SOGGETTO NON AUTOSUFFICIENTE RICOVERATO PRESSO  CASA PROTETTA  DI ARITZO  GESTITA DALL'A.I.A.S. -CAGLIARI . PERIODO  1 SEMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9654"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2131</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CONCESSIONE DI IMMOBILE E CONTESTUALE ORDINE DI SGOMBERO. IMMOBILE SITUATO NEL LUNGO MARE DANTE CONCESSO ALLA SOCIETÀ AGUA DE MAR SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9655"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO LUCCHETTI PANZER 77</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9656"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SIC. E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA LA CUNETTA. INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. GIANNI ARRAS . C.U.P.: G11E15000580006 - CIG: Z0F1D92D1D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9657"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2110</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZO PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA URGIAS GIANFRANCO CON SEDE IN ALGHERO VIA VITTORIO VENETO, 31, P.IVA: 00908170905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9658"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA COLUMBANO “EX SEZ. DISTACCATA DEL TRIBUNALE”. APPALTATORE RTI ASE SPA GIÀ SINERGIE SPA/TAGLIABUE SPA - CIG: ZB02188A3E – LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9659"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER ATTIVITA' RESA NEL PERIODO 01/01/2018 - 30/06/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9660"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE PER LA GESTIONE DEGLI EVENTI DELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE. DESIGNAZIONE COMPONENTI- RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2029 DEL 20.07.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manifestazioni Pubblici esercizi taxi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9661"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2166</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE UTENTI INSERITI   PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO CASA DI RIPOSO SANT'AGOSTINO DI ALGHERO . IMPEGNO SOMME   2 °SEMESTRE  2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9662"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI FINALIZZATE ALLA CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLA GROTTA VERDE”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETÀ TECNOLAV ENGINEER – C.I.G. – 7176356450 – C.U.P. – G11B15000410002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9663"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. 428 DEL 30.06.2018 – DITTA  F3 SRL FORNITURE DI VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MINIMI PER PROGRAMMA REGIONALE REIS - L.R. 02.08.2016 N. 18 REIS REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE – AGGIUDU TORRAU.  CIG ZA422FDEF7 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9664"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE  DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - LIQUIDAZIONE ATTO DI ACCERTAMENTO N° 16000263</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9665"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERREBIAN SPA POMEZIA (ROMA): LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SUL PORTALE SARDEGNA CAT                     CIG: Z742424ECO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9666"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. 22/PA DEL 10.07.2018 - DITTA CERTOSA  SERVIZI  S.R.L.   FORNITURA, CONSEGNA E INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI DI MARCHE PRIMARIE PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. CIG: Z821FE5E11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9667"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA – FRANCIA MARITTIMO 2014-2020. PROGETTO RETRALAGS. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALGHERO E IL PARCO NATURALE REGIONALE DI PORTO CONTE. LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PERIODO P3. CUP G19D16001050009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9668"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NOLEGGIO FIBRA SPENTA (DARK FIBER) NELLA NUOVA SEDE COMUNALE DENOMINATA EX CASA DEL CAFFE’ – AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 580299 SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG:  ZB72485B52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9669"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL’U.R.P. E DELL’UFFICIO PROTOCOLLO PRESSO L’EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO “CASA DEL CAFFÈ ”. CUP G18E17000040004 -  AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016, DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO A FAVORE DELLA DITTA ELETTROIMPIANTI DI PITALIS GIANLUCA CON SEDE IN VIA E. COSTA CV. 2 – 07041 ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9670"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 044/PA-2018 DEL 23.07.2018 DELLA DITTA VFG STRADE SRL, RELATIVA ALLA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE – COME DA ALLEGATO “A” – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA – CIG: ZA623D4B11 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9671"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2124</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA DITTA BICINCITTÀ S.R.L., CON SEDE IN TORINO, P.IVA/ C. FISCALE: 10390980018. CIG:0537974E2C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9672"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO BIENNALE CON LA DITTA ADDICALCO S.R.L. DI BUCCINASCO (MI) PER LA MANUTENZIONE GLOBALE DI UN ARCHIVIO AUTOMATICO IN DOTAZIONE PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI (ZE92484776)_ IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9673"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 11 L. 431/98; FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE- APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ANNUALITÀ 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9674"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DOTT. LUIGI BOSINCU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9675"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SUL MEPA PER FORNITURA DI ACCESSORI PER IMPIANTI IRRIGAZIONE DEI PARCHI PUBBLICI. OPERATORE ECONOMICO : RS GROUP S.R.L., SEDE LEGALE: CAVA DE' TIRRENI (SA) VIA XXV LUGLIO 248/BIS CAP 84013, CODICE FISCALE: 05109310655. CIG: ZAB23D8352</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9676"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BURAS R.A.S. CODICE INSERZIONE 28719/2018. APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE AL P.R.G., IN ATTUAZIONE DELLA SENTENZA TAR SARDEGNA    N.768/2015, INTEGRAZIONE DISCIPLINA URBANISTICA TERRENI CUGUTTU, PROPRIETÀ NOVELLI - DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 77 DEL 28/12/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Attuativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9677"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO N. 2017/001/SC/000000548/0/002 - IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 548/2017 "MILLENNIUM IMPIANTI SRL C/ COMUNE DI ALGHERO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9678"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2129</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE – FINANZIAMENTO INIZIATIVE - “SPIAGGE SICURE - ESTATE 2018” - PREVENZIONE E CONTRASTO DELL’ABUSIVISMO COMMERCIALE E DELLA CONTRAFFAZIONE CIRCOLARE N. 13301/110 DEL 6 LUGLIO 2018 – MEDIANTE O.D.A. SU MEPA- CONSIP -  IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO PER L’ANNO 2018 - CIG: Z1724879BB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9679"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ESITO PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLO SPORTELLO LINGUISTICO COMUNALE DITTA INFO CIG Z0C2412226</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9680"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CONDIZIONATORI PORTATILI E MATERIALE VARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9681"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2133</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/07/2018 - 20/07/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9682"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA” D.G.R. NN. 48/3 DEL 09.09.2008 E 37/24 DEL 30.07.2009 – CUP: G11B08000290002 – CIG: 645484529 - INTEGRAZIONE DELL’INCARICO ALL’ATI CON CAPOGRUPPO IMPRESA GEOM. ANGIUS COSTRUZIONI SRL E MANDANTE IMPRESA SPEA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9683"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2135</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLA 13° RATA DI NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 3551CI IN DOTAZIONE ALLA SEGRETERIA GENERALE, AFFARI LEGALI, CONTRATTI E STAFF DEL SINDACO - PERIODO DAL DAL 30.03.2018 AL 29.06.2018 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9684"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2136</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’”AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA” - CIG: 732559583A – CUP: G17H03000130001     • COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 77 DEL D.LGS N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9685"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9686"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PFM C/ COMUNE DI ALGHERO – RICORSO NANTI TRIBUNALE DI SASSARI. INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. ENRICO MICHELE ALFREDO ATTILI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9687"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL’URP E DEL UFFICIO PROTOCOLLO PRESSO L’EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO CASA DEL CAFFÈ’.  CUP. G18E17000040004. CIG. Z5B1FB791B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9688"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONCESSIONI CON L’ANAS PER FIANCHEGGIAMENTI E ATTRAVERSAMENTI DI IMPIANTI ELETTRICI NELLA S.S. 127/BIS SETTENTRIONALE SARDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9689"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA CARBONI SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO – FATTURA N. 19 DEL 04.07.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9690"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2144</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA MARINA: CONVENZIONE TRA AMP CAPO CACCIA – ISOLA PIANA E PARCO NAZIONALE E AREA MARINA PROTETTA “ISOLA DELL’ASINARA”. IMPEGNO SOMME .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9691"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA ANNUALE DELLA DURATA DI 6 ANNI ALLO SCOPO DI POSIZIONARE 23 GAVITELLI PER LA REALIZZAZIONE DI QUATTRO ZONE DI ORMEGGIO RICADENTI IN AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA –ISOLA PIANA – PAGAMENTO CANONE DEMANIALE – IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA, SERVIZIO TERRITORIALE DEMANIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9692"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GALLERI FERRAMENTA  G.B. SNC  PER LA FORNITURA DI MATERIALI VARI E MINUTE ATTREZZATURE PER LAVORI DI MANUTENZIONE – FATTURA N. 3 DEL 22.06.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9693"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2147</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI ED AUDIOVISIVI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER L’ANNO 2018. PRENOTAZIONE DELLE SOMME – PUBBLICAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – APPROVAZIONE BANDO E DEL DISCIPLINARE DI GARA DEI MODELLI DI AUTOCERTIFICAZIONE DELLE DITTE  –  INDIZIONE PROCEDURE DI GARA A MEZZO DEL MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9694"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI (A TERRA E A MARE) DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA OPIFICIO DELLA CONOSCENZA. C.I.G.  Z4A1AC1E1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9695"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE AGLI ORGANI POLITICI (SINDACO ED AMMINISTRATORI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9696"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2150</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONI SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NR. 572735 SUL MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 18 APRILE 2016, NR. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI” CIG: Z37244ADE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9697"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IMPOSTA DI REGISTRO AGENZIA DELLE ENTRATE.  AVVISO N. 2017/001/SC/000001261/0/002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9698"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO. LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’AVV. FRANCESCO MARINARO – 2^ RATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9699"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2153</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG: 73703193A5. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 416/_2018 DEL 23.07.2018 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI GIUGNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9700"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO CITTADINANZA ATTIVA. FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER GLI ADDETTI. AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. CIG Z7D2466851.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9701"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2155</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA DEL COMUNE DI ALGHERO. - CIG: 75890309AA - APPROVAZIONE ATTI DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9702"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE RELATIVE AI LAVORI “ALGHERO - LAVORI DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTO”. CIG Z871DE752B – LIQUIDAZIONE FATTURE NN° FATTPA 9_18 E FATTPA 10_18. DOTT.GEOL. MAURO POMPEI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9703"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL PIANO DI ZONA 167 SA SEGADA COMPARTO B” CUP: G17H14001430004 – CIG: 6897560E90.  LIQUIDAZIONE FATTURA N.16_18 DEL 31.07.2018 EMESSA DALLA DITTA PUTZU APPALTI COSTRUZIONI SRL. SAL FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9704"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2158</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI FINALIZZATE ALLA CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLA GROTTA VERDE”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETÀ TECNOLAV ENGINEER – C.I.G. – G16J17000470008 – CIG. 72105058F4. RETTIFICA PER ERRATA INDICAZIONE DEL C.I.G. E DEL C.U.P. NELLA DETERMINAZIONE N. 2114 DEL 30.07.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9705"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE ROVIGNO IN FERTILIA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI - CUP G17H17000180004 – CIG 7192301A89. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA D.L.A. DI DETTORI AGNESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9706"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N°141 DEL 11/07/2018 DELLA SOCIETÀ SIPAL SRL PER LA REDAZIONE DEL DUVRI DEL CIMITERO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9707"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2161</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA “CONCESSIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO NEL COMUNE DI ALGHERO IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/59/CE” - CIG: 7261267B14. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA A FAVORE DELLE DITTE INFO SRL CON SEDE IN BARLETTA E SOC. A. MANZONI &amp; C SPA CON SEDE IN SASSARI. IMPEGNO SOMME ED IMPUTAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9708"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2162</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA “CONCESSIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO NEL COMUNE DI ALGHERO IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/59/CE” - CIG: 7261267B14. ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9709"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA - ROMA  LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA – CONGUAGLIO 2017. CIG: 6563827165.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9710"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_FE DEL 20/07/2018 EMESSA DALL’ARCH. DIEGO MASALA - INCARICO “MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE ROVIGNO IN FERTILIA, MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI” CIG. Z031E3DC54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9711"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2018 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG. Z41219A41D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9712"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE. CIG Z5D1E38DA3. VARIAZIONE BENEFICIARIO E IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9713"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2168</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SINISTRI SOTTOSOGLIA AON HEWITT RISK &amp; CONSULTING SRL – LIQUIDAZIONE COMPETENZE – CIG Z5C21089F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9714"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA - ISOLA PIANA - QUOTA RIPARTO 2018 FINANZIAMENTO MINISTERO DELL’AMBIENTE - ACCERTAMENTO CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9715"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA ANNUALE DELLA DURATA DI 6 ANNI ALLO SCOPO DI POSIZIONARE 23 GAVITELLI PER LA REALIZZAZIONE DI QUATTRO ZONE DI ORMEGGIO RICADENTI IN AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA –ISOLA PIANA – LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE A FAVORE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA, SERVIZIO TERRITORIALE DEMANIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9716"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. ANEDDA STEFANO – ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CATEGORIA D1) DA ASSEGNARE AL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9717"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA CONSIP E LA SINERGIE PER “L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA” SIE3, LOTTO 12, AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA L. 488 DEL 23.12.1999 E DELL’ART. DELL’ART. 58  L. 388/2000. AFFIDATARIA: RTI ASE SPA GIÀ SINERGIE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. CON SEDE IN UDINE - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO 1° E 2° TRIMESTRE - ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9718"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 110_18  E N. 112_18 EMESSE DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9719"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO EMESSE DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9720"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO NATATORIO COMUNALE REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA. COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A –  ALL’ING. FRANCO GIACOMO GAVINO MORITTO  CIG: ZC024757F6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9721"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE MODULO INFORMATICO ICARO SERVIZI SOCIALI – ADEGUAMENTO PIATTAFORMA “SICARE” PER L'INTEGRAZIONE DEL NUOVO PROCEDIMENTO REIS-AGGIUDU TORRAU 2018 -  IMPEGNO DI SPESA – CIG. Z4924937B1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9722"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2180</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE  DI RICOVERO ( QUOTA SOCIALE) PER UTENTI INSERITI   PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "SAN NICOLA" DI SASSARI - PERIODO MARZO/APRILE/  MAGGIO . LIQUIDAZIONE FATTURA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9723"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO - CONTRATTO: "RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 35 DELLA LEGGE 865/1971"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9724"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE VARI UFFICI  PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP  “PC DESKTOP 15” LOTTO 2 CON IL  FORNITORE ITALWARE RL IN RTI CON INGRAM MICRO SRL; CIG: Z462156FED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9725"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2173</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2230 ASSUNTO  SUL CODICE DI BILANCIO 10051.03.0103000539 - CAP 10302/11 “MANUTENZIONE STRADE VICINALI”, BILANCIO 2018 – 2020, ESERCIZIO 2018, RELATIVAMENTE AL BENEFICIARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9726"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DEL MESE DI LUGLIO EMESSE DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9727"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2178</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE N. 151/2010 DEL 01/10/2011. IMPIANTO DENOMINATO PINO CUCCUREDDU CONCESSO A A.S.D. ALGHERO. ACCERTAMENTO GRAVE INADEMPIMENTO E PRESUPPOSTI RISOLUZIONE EX ART. 1453 COD. CIV. CONCLUSIONE PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9728"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2181</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 655/2017 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTESTUALE IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ HERA COMM SRL. CIG. Z3824948AE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9729"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2184</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI SOSTITUZIONE UNITÀ DI CLIMATIZZAZIONE IN DIVERSE SEDI DI UFFICI COMUNALI E EDIFICI SCOLASTICI. ATTIVAZIONE PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. – ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9730"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE II - SVILUPPO DEL TERRITORIO. PROVVEDIMENTO DI ORGANIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9731"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 30 LETT. B) E E) L.R. 23/05 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI AFFIDO IN FAMIGLIA MESE DI LUGLIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9732"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DELLA “GESTIONE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA DEL COMUNE DI ALGHERO.” - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA A FAVORE DELLE DITTE INFO SRL (CIG: Z472496150) CON SEDE IN BARLETTA E SOC. A. MANZONI &amp; C. SPA (CIG: Z4E249613D) CON SEDE IN SASSARI - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9733"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2195</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RETRALAGS CUP G19D16001050009.  RETTIFICA PARZIALE E CORREZIONE ERRORE MATERIALE DETERMINA DI  LIQUIDAZIONE N. 1808 DEL 03.07.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9734"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL CANONE TRIENNALE DEL  CLOUD  PAGAMENTI PAGOPA CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A., CON SEDE IN VIA DEL CARPINO, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), P.IVA: 0618833150 - C.F.: 02066400405 AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 576234 SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG: Z4824959BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9735"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2384</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DEGLI AVVOCATI ALFONSO EMILIANO VALERIO E MONTALTO CLAUDIO. RICHIESTA PARERE LEGALE LOTTIZZAZIONE SANT'IGORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9736"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GINNASIO – AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA- ART. 36 COMMA 2) LETT. A ) DEL D.LGS. N. 50/2016 – ARCH. VITTORIO CARTA – CUP G15I18000120004  CIG Z592496C0C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9737"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2188</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998-PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' -  ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI RAS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9738"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AI RICHIEDENTI SIGG.RI PAULESU ANDREA, PAULESU MARCELLA E PAULESU STEFANO-  AREA P.D.Z. “CUGUTTU”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9739"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  TERZA LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE LUGLIO 2018 -  SOCIETA’ HERA COM SRL. CIG. Z3824948AE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9740"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2193</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020181000020729 SOC. OLIVETTI S.P.A. – CIG ZE911D22F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9741"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "ASSOCIAZIONE PICCOLI AMICI" NIDO FAMILIARE -  PERIODO APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9742"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - PROGETTI COMUNITARI ADAPT B19J16002890007 E CIEVP CUP B36D16000290007. ACQUISIZIONE SERVIZI DI TRADUZIONE TESTI E REALIZZAZIONE VIDEO STORYTELLING. CIG: Z17248508D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9743"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER PROGETTO SERVIZIO CIVILE ODA MEPA CON DIVERSI FORNITORI;  ODA: 4435465   DMC SISTEMI INTEGRATI SRL. CIG: Z6824983B3  ODA: 4435449   NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO. CIG: Z6924982FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9744"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL SERVIZIO CIVILE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ PC DESKTOP 16 PC MULTIMEDIALE -  LOTTO 4” CIG DERIVATO CONVERGE S.P.A : ZE7249905C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9745"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2219</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  RETTA  PER  RESIDENTE DISABILE  INSERITO PRESSO LA CASA PROTETTA DI BOSA DELL'ENTE  MORALE    PICCOLA CASA  DELLA DIVINA PROVVIDENZA "COTTOLENGO " DI TORINO . IMPEGNO DI SPESA .  ANNO 2018 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9746"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PERCORSI CICLO-PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA. INDAGINI STRUTTURALI PROPEDEUTICHE. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.M. 17/01/2018 “NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI”. STUDIO CVS ASSOCIATI. C.U.P. G11B17000070004. CIG ZF52483CF8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9747"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2201</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO DELLE C.I.E. LIQUIDAZIONE PERIODO 16/05/2018 AL 31/05/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9748"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2202</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO DELLE C.I.E. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/06/2018 AL 30/06/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9749"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2203</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO DELLE C.I.E. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/07/2018 AL 31/07/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9750"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2204</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL MESE DI AGOSTO 2018  -  DITTA CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL - ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9751"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – ENERGETICAMBIENTE S.R.L.. – LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURE E VERSAMENTO MEDIANTE DELEGAZIONE DI SPETTANZE PER DANNO EMERGENTE DOVUTO AGLI EX DIPENDENTI DEL CANTIERE DI ALGHERO. C.I.G. 567581243B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9752"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO IL CANILE DELL’ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS – APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE ADEGUAMENTO RETTA MESI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2017, TRA COMUNE DI ALGHERO E ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9753"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE RESIDENZIALE SU “FARE RETE. SERVIZI DECENTRATI, POLIFUNZIONALITÀ, PARTECIPAZIONE CIVICA”  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A, E L’ART. 37, COMMA 1 DEL D LGS N. 50/2016 – CIG: ZB1247A938.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9754"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2208</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.4/2006- PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" PROGETTI ORDINARI, NUOVE ATTIVAZIONI MESE DI AGOSTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9755"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN MINORE NELLA COMUNITA' L'OLIVASTRO DI LANUSEI (NU) - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.07.2018-13.01.2019 – CIG ZB3249B459</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9756"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2210</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. IMPEGNO SPESA PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI VILLASERVICE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9757"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2211</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. COMUNE DI ALGHERO TERZO PIGNORATO. TRIBUNALE DI SASSARI R.G. 278/2017. LIQUIDAZIONE DOTT.TROVA PAOLO E DOTT. TROVA ENRICO MARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9758"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONCESSIONI ANAS PER FIANCHEGGIAMENTI E ATTRAVERSAMENTI DI IMPIANTI ELETTRICI NELLE S.S. 127/BIS SETTENTRIONALE SARDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9759"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2215</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. 21.4.1955 N.7, ART.1 LETT.C CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI GRANDE INTERESSE TURISTICO: I RITI DELLA SETTIMANA SANTA 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9760"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CANONE ANNO 2018 DELLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., CON SEDE IN VIA DELCARPINO, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), P.IVA: 0618833150 - C.F.:02066400405 – CIG: Z14240ABB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9761"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT.SSA LUISELLA LAI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9762"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2213</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORTO BOTANICO, PERNOTTAMENTO, RISTORO ED INTRATTENIMENTO SOCIALE, SPORTIVO ED ALTRI SERVIZI CONNESSI NELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “VILLA MARIA PIA” – ART. 10 MANUTENZIONE E DECORO – LIQUIDAZIONE FATTURA SEMESTRE MAG-NOV 2018 SOC. COOP. ORN-EST S.R.L. – CODICE C.I.G. 29722878D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9763"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2214</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI ORDINARI – PROGETTI POTENZIAMENTO E DISABILITA’ GRAVISSIME -DETERMINE DI IMPEGNO N. 174/2018 E N. 1225/2018– LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2018 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9764"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2217</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DELLE SOMME INCASSATE PER RILASCIO DELLE C.I.E. NEL TRIMESTRE MAGGIO – GIUGNO - LUGLIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9765"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2218</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI – PERIODO LUGLIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9766"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76   MESE AGOSTO 2018 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9767"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2221</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.2866 DEL 19.09.2017 - CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE INFORMATICO (CATEGORIA C). AUTORIZZAZIONE SCORRIMENTO GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9768"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2222</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI, AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI P.L. DI ALGHERO E DELLA FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE GESTIONALE.” - CIG: Z3524A0324 E CIG: Z7324A023F. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA A FAVORE DELLE DITTE INFO SRL CON SEDE IN BARLETTA E SOC. A. MANZONI &amp; C SPA CON SEDE IN SASSARI.  IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9769"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2223</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER L’AMPLIAMENTO E LA COSTRUZIONE DI CIMITERI, L.R. N. 5/2017, ART. 3 COMMA 16.  ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9770"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2224</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, D.LL., CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E COLLAUDO DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA DA ADIBIRE A MICRONIDO” - CUP: G17B15000310006 – CIG: 7317903C95. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9771"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE LUGLIO 2018. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A. CIG. Z6C2448C21 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9772"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2226</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 87_18 CIG Z0823E34F9 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA MAZZINI N.15 - P.I. 02621430905 – PERIODO LUGLIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9773"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  –  F.E. N.2/124– CIG 7289650979 –  F.E. N.2/125 – CIG Z45218A83B –  PERIODO LUGLIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9774"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2228</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’”AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA” - CIG: 732559583A – CUP: G17H03000130001”.       -   APPROVAZIONE DI N. 2 VERBALI DI GARA;       -   PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DEL “RTI CCV SRL” - CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9775"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2237</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE E LA RSU – ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9776"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE. CIG Z5D1E38DA3. LIQUIDAZIONE FATTURE 133 E 155/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9777"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9778"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "DOLCE ACCOGLIENZA" NIDO FAMILIARE - PERIODO APRILE - MAGGIO - GIUGNO  2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9779"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2231</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL SERVIZIO CIVILE CANCELLAZIONE ODA N. 4435896 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “PC DESKTOP 16 PC MULTIMEDIALE -  LOTTO 4” E ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ PC DESKTOP 16  -  LOTTO 2” ODA N .4439708 CIG DERIVATO CONVERGE S.P.A: ZF024A1B12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9780"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE - SPESE CONDOMINIALI - “CONDOMINIO VIA S. AGOSTINO N.77 “ - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9781"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2233</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2018 FATTURA N. 419 DEL 30/06/2018. SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS COD. CIG: 69889052DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9782"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2234</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE -  CAT D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, ESCLUSIVAMENTE RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE – AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE N.68/99, DA ASSEGNARE AL SETTORE PER L’INFANZIA E PER I GIOVANI. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9783"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2235</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA GC N. 263 DEL 24/07/2018. ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ALLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO IN ORDINE ALLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI –PROTEZIONE DEI DATI E RAPPORTI CON IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9784"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2235</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA GC N. 263 DEL 24/07/2018. ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ALLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO IN ORDINE ALLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI –PROTEZIONE DEI DATI E RAPPORTI CON IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9785"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE AL SINDACO ED ASSESSORI PER MISSIONI FUORI SEDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9786"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “IL SOGNO” SASSARI - VIA DE MARTINI 18 - P.IVA 01819690908 – F.E. N. 50-2018 – PERIODO LUGLIO  2018 – CIG ZCF216AC49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9787"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2241</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI ORDINARI – PROGETTI POTENZIAMENTO E DISABILITA’ GRAVISSIME DETERMINE DI IMPEGNO N. 174/2018 E N. 1225/2018  –    LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2018 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9788"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE “L’OLIVASTRO” ONLUS – C.F. 91004150917– NOTA CONTABILE N.99 DEL 31.07.2018 – PERIODO GIUGNO 2018 – CIG ZB3249B459</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9789"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – NOTE CONTABILI N.29/18 - 28/18 – PERIODO LUGLIO 2018 – CIG  – CIG 7558087AB1 – GARA 7142270.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9790"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2244</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019 - CIG: Z0F24A0B87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9791"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE “AL CENTRO STORICO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9792"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A  PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI- FATTURA 2° TRIMESTRE 2018 -  CIG  Z5215C32DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9793"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242/02 DEL 16/07/2018. DITTA PROMO P.A. FONDAZIONE- CIG ZEF237286C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9794"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80/PA DEL 30.06.2018 RELATIVA AL “SERVIZIO DI BIKE SHARING NEL COMUNE DI ALGHERO”, A FAVORE DELLA DITTA BICINCITTÀ SRL – VIA FREJUS N. 127 – 10043 ORBASSANO (TO), CON SEDE IN VIA CORTE D’APPELLO, 11 – TORINO - P.IVA/COD. FISCALE: 10390980018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9795"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI ADERENTI PROGETTO AM.BI.CI. PERIODO DAL 01.10.2017 AL 31.12.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9796"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180-E/2018 DEL 25.07.2018. DITTA NUOVA PRIMA SRL -  AFFIDAMENTO SERVIZIO FITOSANITARIO PER IL CONTENIMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O SUL MEPA.  CIG: 7118391A13.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9797"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000020151 DEL 30.07.2018  RELATIVA  ALLE SPESE RELATIVE AI DIRITTI DOVUTI PER LA CONSULTAZIONE DI DATI P.R.A., EFFETTUATI DA QUESTO COMANDO DI POLIZIA LOCALE NEL MESE DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO‘2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9798"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2251</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 AL DIPENDENTE A TEMPO PIENO INDETERMINATO IDENTIFICATO DALLA MATRICOLA N. 23016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9799"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2252</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ADAPT - PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA - FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – IMPEGNO SPESE DI MISSIONE PER PARTECIPAZIONE 4° COMITATO DI PILOTAGGIO A LA SPEZIA – CUP B19J16002890007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9800"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE -  LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE – “CONDOMINIO VIA S. AGOSTINO N.77 “</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9801"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2254</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2018 - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9802"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2255</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.18/2016 ISTITUZIONE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS “AGIUDU TORRAU” – RIAPERTURA TERMINI PER L’ACCESSO ALL’INTERVENTO ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9803"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 11 L. 431/98; FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE- APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ANNUALITÀ 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9804"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2261</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PILOTA PER L’INTRODUZIONE DI UN’ULTERIORE ATTIVITA’ NEL MERCATO ITTICO PER LA PRIMA VENDITA DEL PESCATO- APPROVAZIONE VERBALI DI GARA- AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9805"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2262</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE NUOVA SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI FERTILIA. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 332 DEL 10/08/2018. LAVORI DI MESSA IN PRISTINO, COLLAUDO E DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL’IMPIANTO DEL GAS E SOSTITUZIONE DI CALDAIE E SCALDACQUA . AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA IMPED SRL. ART. 36 COMMA 2) LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016.   CIG Z4324A8856</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9806"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2263</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE NUOVA SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI FERTILIA. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 332 DEL 10/08/2018. APPROVAZIONE CONTRATTO COMODATO D’USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE. DITTA FIAMMA 2000. IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z8B24A891D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9807"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2264</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 -PROGETTO ADAPT: ATTIVITÀ DI ANALISI TERRITORIALI E TEMATICHE, PROFILO CLIMATICO, LINEE GUIDA E DEFINIZIONE DEI PIANI D’AZIONE PER L’ADATTAMENTO DEI SISTEMI URBANI AI CAMBIAMENTI CLIMATICI. CUP B19J16002890007 - CIG Z491F3B1D3. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 02.08.2018 EMESSA DALLA FONDAZIONE CENTRO EURO – MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9808"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO RETRALAGS – PARTECIPAZIONE INCONTRO TECNICO DEL 27 SETTEMBRE – IMPEGNO SOMME. CUP G19D16001050009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9809"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA E LUDOTECA. CIG 5190738C7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9810"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2267</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE  DENOMINATA “OSTELLO DELLA GIOVENTÙ” - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N.50/2016.  CIG Z4324A8951</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9811"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2268</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - “BONUS PANNOLINI 2018” - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO N. 1 BENEFICIARIO – MESE DI LUGLIO – N. 59 BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9812"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2270</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE SEGRETARIO VERBALIZZANTE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ED INDIVIDUAZIONE SOSTITUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9813"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA REIS REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AI SENSI DELLA L.R. 18/2016. ANNUALITÀ 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9814"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2269</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RETRALAGS “RETE TRANSFRONTALIERA DELLE LAGUNE, DEI LAGHI E DEGLI STAGNI” - INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020. RIUNIONE 4° COMITATO DI PILOTAGGIO A BASTIA - RIMBORSO SPESE MEMBRO COMITATO SCIENTIFICO - CUP PROGETTO G19D16001050009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9815"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2271</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI (C.R.A.): INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9816"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2272</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETÀ’ COMUNALE - SPESE CONDOMINIALI – “CONDOMINIO LA PERLA VIALE EUROPA 79/85” - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9817"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ATO AUTORITÀ D’AMBITO SARDEGNA  CON SEDE IN CAGLIARI VIA SAN SIMONE 60 –    P.IVA   02865400929    -  ANNUALITA’ 2016 – 2017 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9818"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2274</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 643/2016 PER IL MANTENIMENTO DELLA PASSEGGIATA BARCELLONA - LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9819"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2280</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA “GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” - CIG 73703193A5. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1355/1 DEL 07.08.2018 DELLA INFO S.R.L. - CIG: ZC324362F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9820"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2337</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA MARINA: CONVENZIONE TRA AMP CAPO CACCIA – ISOLA PIANA E PARCO NAZIONALE E AREA MARINA PROTETTA “ISOLA DELL’ASINARA”. LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9821"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2275</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE NUOVA SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI FERTILIA. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 332 DEL 10/08/2018. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL’ATTIVITÀ DI PRESENTAZIONE ESAME PROGETTO, S.C.I.A. DI PREVENZIONE INCENDI E LA REDAZIONE DI RELAZIONE PAESAGGISTICA RIGUARDANTE IL DEPOSITO DI GPL.  AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. MATTEO MERELLA. ART. 36 COMMA 2) LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016.   CIG Z1824AA6E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9822"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A CATTOGNO ELEONORA  DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE ALLA LETTURA C/O LA BIBLIOTECA COMUNALE PER N. 10 SEDUTE DI ATTIVITA' -  IMPEGNO DELLE SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9823"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2277</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO NUOVA STRADA SASSARI ALGHERO – CIRCONVALLAZIONE ALGHERO TRATTA SS 127 BIS – SS 292” – CUP: G11B08000290002 –  AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA A FAVORE DELLE DITTE INFO SRL CON SEDE IN BARLETTA (CIG: Z261F99E00) E SOC. A. MANZONI &amp; C SPA (CIG: Z1C1F99E3F )CON SEDE IN SASSARI  IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9824"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2278</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ED ACCESSIBILITÀ EX CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA SIMON” - CUP: G14E16003990004 – CIG: Z1A1C07145 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 PA DEL 31/07/2018 DELL’ING. LUIGI CERAVOLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9825"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2279</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ADAPT: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/PA DEL 24.07.2018 EMESSA DALLA DITTA SMERALDA CONSULTING E ASSOCIATI SRL PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE DEL PROGETTO. CUP B19J16002890007 – CIG ZCF1E2F118.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9826"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2284</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG: 69889052DB. INCREMENTO ISTAT ADEGUAMENTO DEI PREZZI F.O.I. .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9827"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000) PER IL PERIODO DAL 01.07.2018 AL 31.07.2018 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9828"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ E CONTESTUALE RIMOZIONE DEI VINCOLI AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AL RICHIEDENTE SIG. ARCA ANTONIO- AREA PDZ “LOC. IL CARMINE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9829"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18101022579 DEL 31.07.2018   -  DITTA  ELCOM SRL –  AFFIDAMENTO FORNITURE PER  INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. CIG Z9324429CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9830"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2283</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO: LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI  MESE LUGLIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9831"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2286</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE NUOVA SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI FERTILIA. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 332 DEL 10/08/2018. REALIZZAZIONE DEL LAVORI PER L’ALLOGGIAMENTO DEL DEPOSITO GPL SECONDO IL D.M. 14 MAGGIO 2004. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CMP COSTRUZIONI SRL. ART. 36 COMMA 2) LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016.   CIG ZDB24ADA7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9832"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2287</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ E CONTESTUALE RIMOZIONE DEI VINCOLI AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AL RICHIEDENTE SIG.RA MOCCIA MARIA ELENA E PIU’- AREA PDZ “LOC. CARAGOL”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9833"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 31.07.2018   -  DITTA  ALLUMINVETRO SRL –  AFFIDAMENTO FORNITURE PER  INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. CIG ZDF24423D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9834"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2289</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE DI BREVE DURATA DI UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA IN LOC. LIDO SAN GIOVANNI PER LA MANIFESTAZIONE “EURO BEACH SOCCER LEAGUE SUPERFINAL – SARDINIA 2018”, 21 AGOSTO - 13 SETTEMBRE 2018 -  FONDAZIONE ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9835"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2290</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI PILOTA DI ECCELLENZA PER L’INNOVAZIONE SOCIALE (AVVISO PRO.PIL.E.I. – RAS, POR-FSE  2014/2020). RICHIESTA AUTORIZZAZIONE A PROPORRE PROGETTO E DISPONIBILITÀ AREA. MANIFESTAZIONE DI ASSENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9836"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2291</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI G UARDINIA ARMATA PRESSO GLI UFFICI FRONT-OFFICE DEL SETTORE QUALITA' DELLA VITA. COD. CIG: Z6A1C6805D - GRUPPO SECUR SPA . LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2018 - FATTURA N. 297 DEL 31/05/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9837"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 – IMMOBILE DI PROPRIETÀ’ COMUNALE  – “CONDOMINIO LA PERLA VIALE EUROPA 79/85”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9838"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2293</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, D.LL., CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E COLLAUDO DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA DA ADIBIRE A MICRONIDO” - CUP: G17B15000310006 – CIG: 7317903C95. LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESEN-ZA E RIMBORSI SPESE A FAVORE DI COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9839"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO- EX _TRAD.I.TE”. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DEGLI ARTT.3 COMMA 1) LETT. SSS) E 60 DEL D.LGS. 50/2016. PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA – IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9840"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2295</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALAGGIO E TRASPORTO DEL MEZZO “SPAZZAMARE”. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N.50/2016. CIG: ZC524AF4E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9841"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2296</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO, INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI LUGLIO 2018 – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 91 DEL 31.07.2018 – C.I.G. 75446488E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9842"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.376/2017, N.123/2018, N.148/2018, N.171/2018 - ATTIVITA' DI TUTORAGGIO DI INTERMEDIAZIONE PROGETTO “PRENDE IL VOLO” ANNO 2017 EMESSE DALLA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE ANDALAS DE AMISTADE – COD. CIG Z181FAE4A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9843"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 80 DEL 31.07.2018. RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI LUGLIO 2018. CIG Z3823F9527.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9844"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2305</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNO DI PACCAGNINI ANTONIO - ALGHERO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 10_ 18 DEL 30.06.2018 - CIG: Z0E241E1E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9845"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2306</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNO DI PACCAGNINI ANTONIO - ALGHERO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° PA 11_18 DEL 31.07.2018 - CIG: ZA8247991</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9846"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2308</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL CPI DEL TEATRO CIVICO” CON SPECIFICO RIGUARDO “ALL’IMPIANTO ANTINCENDIO ED AL GRUPPO ELETTROGENO” (CIG Z651CDED20)– LIQUIDAZIONE FATTURA N° 14/PA 18. DITTA  MATICA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9847"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2309</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ISCOL@ ASSE I - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA - ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI. SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA AFFERENTI L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA – I.C. N. 3 - CUP G17B15000530006. RTP CAPOGRUPPO STUDIO ASS.TO S.B.ARCH. - FOLIGNO - CIG 7225449523. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO ONORARI PROGETTAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9848"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2300</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VILLASERVICE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 620 DEL 30.06.2018 E N. 766 DEL 31.07.2018 - C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9849"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/12 DEL 08.08.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9850"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2302</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN): LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0005960202 DEL 31.07.2018 - CIG: ZC7245FDC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9851"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2303</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERGO 88 SAS - ALGHERO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 16 PA DEL 06.08.2018 - CIG: Z22245EFB4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9852"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERREBIAN SPA - POMEZIA (ROMA): LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA MEDIANTE IL SARDEGNA CAT - CIG: Z742424ECO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9853"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI LUGLIO 2018. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9854"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  - AFFIDAMENTO FORNITURE DI SERVIZI, ATTREZZI E MINUTERIA NON PREVENTIVABILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO CIVICO E MANUTENZIONI. DITTA : FER.COL. DI GIORICO SRL –  P.IVA 01251420905 – DET. IMPEGNO N. 1839 DEL 04.07.2018 - CIG ZB1243DC98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9855"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA - AFFIDAMENTO FORNITURE NON PREVENTIVABILI E DI PICCOLA ENTITÀ PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO MANUTENZIONI E VERDE PUBBLICO. DITTA : EKOTEK SRLS –  P.IVA 01461400911 – DET. IMPEGNO N. 1220 DEL 09.05.2018 - CIG Z7823662A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9856"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2312</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE UFFICI DEL CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO DI PROPRIETÀ DELLA DITTA CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL – ALGHERO – IMPEGNO DI SPESA PER LE ANNUALITÀ’ 2018-2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9857"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2320</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI MUSICALI NELL’AMBITO DEL FESTIVAL JAZZALGHERO ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9858"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2335</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. CLAUDIO MONTALTO. RICORSO AL TAR SARDEGNA, SOC. COOPERATIVA SANT’IMBENIA S.C. A R.L. C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9859"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2313</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” – CIG: 73703193A5. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI EX ART. 113, D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9860"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR447222 DEL 31.07.2018, PRESENTATA DALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L., – P.IVA: 01924961004 - PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, DI N. 3 VEICOLI, MODELLO ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 105 CV, PROGRESSION, IN DOTAZIONE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE - PERIODO LUGLIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9861"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI ALLA ALIENAZIONE AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AL RICHIEDENTE SIG. CARLO SINI- AREA PDZ “LOC. IL CARAGOL”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9862"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70 DEL 31.07.2018 SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO, RELATIVI AL CANONE DEL MESE DI GIUGNO  2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9863"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETA’ E PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AI RICHIEDENTI SIGG.RI DAGA ANTONIO E FADDA FLAVIA-  AREA P.D.Z. “EL TRO’”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9864"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2318</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE NUOVA SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI FERTILIA. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 332 DEL 10/08/2018. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO E MOVIMENTAZIONE DI ARREDI, ATTREZZATURE E MACCHINARI ALLA DITTA TRASLOCHI E TRASPORTI MONTI SRLS. ART. 36 COMMA 2) LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016.   CIG ZDC24B38E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9865"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DEL MERCATO DEL PESCE DI VIA CAGLIARI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI - CIG: ZD31F3DBEC. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5-2018-A DEL 01.08.2018 - ELEPROJECT S.N.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9866"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2321</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER INDIVIDUARE OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9867"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2322</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO:  ACQUISTO CARTE D'IDENTITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9868"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2334</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI ANNO 2018 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9869"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.  - APPALTO: “SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO – EX_TRAD.L.TE” – CUP: G11B15000410002 – CIG: 7176356450.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9870"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETA’ E PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AI RICHIEDENTI SIGG.RI CHESSA GIANFRANCA E PIU’  AREA P.D.Z. “LOC. CUGUTTU”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9871"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2324</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO 2° STRALCIO – REGIONE SARDEGNA DELIBERA CIPE N.6/2012 - SCUOLA MEDIA “MARIA CARTA” VIA MALTA - CODICE PROGETTO N. 00612SAR 184. – CUP G12J12000180001 - SCUOLA MEDIA VIA DE BIASE, 63 – COD. PROGETTO N. 00612SAR183 – CUP G12J12000170001 – LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE A FAVORE DEL TECNICO INCARICATO ING. ROBERTO RUGGIERO DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. DI CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9872"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETA’ E PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AI RICHIEDENTI SIGG.RI PAULESU ANDREA E PIU’  AREA P.D.Z. “LOC. CUGUTTU”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9873"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETA’ E PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AL RICHIEDENTE SIG. TAVERA SALVATORE GIOVANNI  AREA P.D.Z. “LOC. CARRABUFFAS”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9874"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2327</Numero_Provvedimento><Oggetto>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SASSARI: LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9875"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERREBIAN SPA - POMEZIA (ROMA): LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA MEDIANTE IL SARDEGNA CAT - CIG: Z742424EC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9876"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2329</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALI PAGATI DEL CODICE DELLA STRADA E AMMINISTRATIVI, RELATIVI AGLI ANNI 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 E 2013, NONCHÉ DOCUMENTI E/O ATTI PER AVVENUTA CESSAZIONE E TRANSAZIONE DI NATURA AMMINISTRATIVA, FINO AL 31.12.2012. - DISTRUZIONE -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9877"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71 DEL 23.08.2018 SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO, RELATIVI AL CANONE DEL MESE DI LUGLIO  2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9878"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2332</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO CONVENZIONALE DI CESSIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN ALGHERO, LARGO DELLO SPERONE N.24-25-26. RICHIEDENTI: SIGG.RI FOIS GIAN MARIO, FOIS ELIA, FOIS FEDERICO, FOIS MARIA ANTONIETTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9879"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2342</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO – “CIEVP” – CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO – CERTIFICAZIONE 3° DR – LIQUIDAZIONE FATTURA N.12-2018-FE DEL 17.08.2018. CUP B36D16000290007– CIG ZEA1EE5471</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9880"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2343</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO – “RETRALAGS” –CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO – CERTIFICAZIONE 3° DR – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13-2018-FE DEL 17.08.2018. CUP G19D16001050009 – CIG Z821EE4DFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9881"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2344</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - PROGETTI COMUNITARI ADAPT B19J16002890007 E CIEVP CUP B36D16000290007. RETTIFICA PARZIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9882"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18101022578 DEL 31.07.2018   -  DITTA  ELCOM SRL –  AFFIDAMENTO FORNITURE NON PREVENTIVABILI E DI PICCOLA ENTITÀ PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO MANUTENZIONI E VERDE PUBBLICO. DETERMINA IMPEGNO N. 1220 DEL 09.05.2018. CIG Z7823662A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9883"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2331</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 655/2017  ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTESTUALE IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ HERA COMM SRL. CIG. ZF224B68F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9884"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2333</Numero_Provvedimento><Oggetto>SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - MILANO: FORNITURA A NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER I SERVIZI FINANZIARI - CIG DERIVATO Z8224B6E14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9885"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SOMME RISCOSSE A MEZZO CONTO CORRENTE POSTALE N. 11994076, PER LE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO - PERIODO DAL 01.07.2018 AL 25.08.2018 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9886"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2339</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIASSEGNATE DALLO STATO PER LA PARTE QUOTA DESTINATA AI COMUNI A COPERTURA DELLE SPESE PER L’ISTRUTTORIA: TRIMESTRE FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9887"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2340</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG: 73703193A5. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 443/_2018 DEL 06.08.2018 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI LUGLIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9888"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2340</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG: 73703193A5. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 443/_2018 DEL 06.08.2018 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI LUGLIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9889"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DEMOLIZIONE DI UN RUDERE COMUNALE SITO IN QUARTIERE CARAGOL E SUCCESSIVA RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN IMPIANTO DEI RIFIUTI DA DEMOLIZIONE. CIG ZE3249CF03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9890"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2346</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIETA’ HERA COM SRL.   SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE AGOSTO 2018 - CIG. ZF224B68F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9891"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2345</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE NUOVA SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI FERTILIA. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 332 DEL 10/08/2018.  IMPEGNO SOMME PER VERSAMENTO A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI PER ONERI VALUTAZIONE PROGETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9892"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2347</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE NUOVA SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI FERTILIA. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 332 DEL 10/08/2018. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI SISTEMI FISSI E MOBILI DI PROTEZIONE ED ESTINZIONE INCENDI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELMI SRL.  ART. 36 COMMA 2) LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016.    CIG  ZD324BB3F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9893"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 10/PA, 11/PA, 12/PA, 13/PA, 14/PA E 15/PA DEL 23/08/2018 EMESSE DALLA DITTA: CAR GOMME DI SECHI ROBERTO, VIA DEGLI ORTI TRAV. B, N.12 - 07041 ALGHERO (SS) – P.IVA 02375900905 – CIG Z37189798E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9894"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2349</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI CONNESSI AFFIDATO A CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. CONTRATTO REP N. 80/17 - CIG. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9895"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2350</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA GRIGLIE, CADITOIE E BOCCHE DI LUPO PRESENTI NELL’AREA URBANA DI ALGHERO. CIG ZE424BB49D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9896"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2351</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – APPLICAZIONE PENALITA’– ART. 10 CONTRATTO REP. N. 80/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9897"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2353</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE NUOVA SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI FERTILIA. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 332 DEL 10/08/2018.  LIQUIDAZIONE SOMME PER VERSAMENTO A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI PER ONERI VALUTAZIONE PROGETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9898"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2354</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPRAR – SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - 2016-2017 AVVISO MINISTERO DELL’INTERNO - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO [FNPSA] – CUP G11B16000150005 – LIQUIDAZIONE ENTE ATTUATORE – I TRANCHE ANNUALITA’ 2018 – GRUPPO UMANA SOLIDARIETÀ GUIDO PULETTI (G.U.S.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9899"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO A SOSTEGNO DI GRAVI E IMPROROGABILI STATI DI BISOGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9900"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE “FUTURA” – LA MAD-DALENA - VIA SILVIO PELLICO N.22 - P.I. 01193160908 – F.E. N.841 DEL 01/08/2018 – CIG ZAF24648B1 – PERIODO 07.07.2018-17.07.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9901"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.  - APPALTO: LAVORI DI “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI ALGHERO – LOTTO DI COMPLETAMENTO.” - CUP: G17H16000510004 – CIG: 732209933E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9902"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2358</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE ATTI A FAVORE DEL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9903"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2359</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DEI RIFIUTI SUI LITORALI DI LIBERA FRUIZIONE ANNUALITA’ 2018 – LIQUIDAZIONE SAL 2 - CIG 7496408793</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9904"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2360</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONE SOCIALE T.A.R.I. DI CUI ALL'ART. 25 D DEL REGOLAMENTO IUC APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE DI C.C. N.19 DEL 09.05.2014 – ANNO 2018 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E DOMANDE ESCLUSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9905"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BENEFICIARIO DEL PROGETTO "PRENDERE IL VOLO 2017".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9906"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 30 LETT. B) E E) L.R. 23/05 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI AFFIDO IN FAMIGLIA MESE DI AGOSTO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9907"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2376</Numero_Provvedimento><Oggetto>“COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 000 2-CIG: 645484529°- ESPROPRIAZIONE AREE: DITTE NON CONCORDATARIE AI SENSI DELL’ART. 21, COMMI 2 E 3, DEL DPR 327/2001 – LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSI DEI TECNICI NOMINATI SECONDO LE PROCEDURE DI CUI ALL’ART. 21 D.P.R. N. 327/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9908"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. MODIFICA UFFICIO DEC E UFFICIO RUP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9909"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2364</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ACCERTAMENTO SOMME PROVENTI  DA SERVIZIO SCUOLABUS ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9910"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2365</Numero_Provvedimento><Oggetto>NDIVIDUAZIONE NUOVA SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI FERTILIA. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 332 DEL 10/08/2018.  RIPARAZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DEL SISTEMA ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE ALLA DITTA EMC GENERATORI SRLS.  ART. 36 COMMA 2) LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016.    CIG  Z4124BBBAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9911"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2366</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTI URGENTI DI DIFESA COSTIERA NEL LUNGOMARE DI ALGHERO – OPERE DI PROTEZIONE E RESTAURO DEI BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO E LUNGOMARE DANTE- LOTTO DI COMPLETAMENTO” (CIG Z70216F5B5)– LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2 PA DEL 27.08.2018 (SAL N° 1) - IMPRESA BIEFFE COSTRUZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9912"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2367</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – “CONDOMINIO VIA AMALFI 3” – LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9913"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  – F.E.  2/119  – CIG 7473030B6F  –  PERIODO GIUGNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9914"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “ADELANTE” DI PORTO TORRES (SS) VIA ROMA N.29, P.I. 92144210900 – F.E. N. 27_18 - PERIODO 14-30 GIUGNO - LUGLIO 2018 – CIG Z0C2434D18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9915"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2370</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE LUGLIO 2018 FATT.N. 515 DEL 31/07/2018. SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS. COD. CIG: 69889052DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9916"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2371</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GUARDIANIA ARMATA PRESSO GLI UFFICI FRONT OFFICE DEL SETTORE QUALITA' DELLA VITA COD. CIG: Z6A1C6805D - GRUPPO SECUR SPA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI GIUGNO FATT.N. 363 DEL 30/06/18 E  LUGLIO 2018 FATT. N. 364 DEL 31/07/18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9917"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2372</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE- CONDOMINIO VIA VENEZIA 4 - SPESE CONDOMINIALI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE  – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9918"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2373</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DEI SUPPORTI INFORMATICI DA INSTALLARE PRESSO I LOCALI DESTINATI ALL’UFFICIO URP/INFOPOINT E PROTOCOLLO DI NUOVA REALIZZAZIONE NELL’IMMOBILE, DENOMINATO EX CASA DEL CAFFE’. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA UNO SRL CON SEDE IN VIA  A. DIAZ 20 SASSARI.CIG. ZA024AF2C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9919"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE - CONDOMINIO “RESIDENCE KENNEDY” - SPESE CONDOMINIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9920"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2375</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE OPERATIVA DELLE ATTIVITÀ PER L’ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO “ALGHERO FAMILY” ALLE STRUTTURE RICETTIVE NELL’AMBITO DEL PROGETTO S.I.O. (SISTEMA INTEGRATO DI OSPITALITA’). INDIZIONE AVVISO PUBBLICO E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO E DEGLI ALLEGATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9921"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8903931023 DEL 01.08.2018 DITTA ES MOBILITY S.R.L., RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, 48 MESI, DEL VEICOLO PICK-UP IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, MESE DI AGOSTO  2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9922"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2379</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9923"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2381</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CORDA PIETRO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO – BIASION FRANCESCO E PIU' C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9924"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.  - APPALTO: LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA LA PEDRERA – VIA CORSICA – VIA MALTA – PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2” - CUP: G14H15001740006 – CIG:   7318436470.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9925"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.  - APPALTO: LAVORI DI “RIORDINO DI PAVIMENTAZIONE, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI DEL PORTO TURISTICO DI ALGHERO – LOTTO DI COMPLETAMENTO.” - CUP: G16G12000270002 – CIG:  7325087504.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9926"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2418</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020: VARIAZIONE N. 12/2018 AI SENSI DELL’ART. 175, C. 5-QUATER,  LETT. A) ED E), D.LGS. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9927"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2385</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI CONCESSIONE PER PARCHEGGI A PAGAMENTO, MESE DI GENNAIO 2018 – ACCERTAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9928"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2386</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE -CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA SICUREZZA E VIGILANZA – SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA – SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO: – DEFINIZIONE PROCEDURA - DECORRENZA SERVIZIO: 01.09.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9929"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICART SRL - POZZOMAGGIORE (SS): LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTA IN RISME ECOLOGICA E RICICLATA ANNO 2018 CIG: Z0E23C1187</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9930"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIGRAMMA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE AL 01/09/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Stradale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9931"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2438</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.GLS. N°50/2016 E LINEE GUIDA ANAC N°4 – PER LA FORNITURA DI CINQUANTA COPIE DELLA PUBBLICAZIONE “LO PETIT PRÍNCIP” A FAVORE DELLA CASA EDITRICE PAPIROS SCRL. (C.I.G.  ZF024BA247)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9932"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010498214 DEL 28.08.2018, RELATIVA AL TRIMESTRE DAL 01.06.2018 AL 31.08.2018, A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A., CON SEDE IN VIA MOLFALCONE N. 15 A MILANO (MI) – P.IVA: 02973040963.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9933"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2390</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE E DOCUMENTATE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE - UFFICIO POLITICHE PER LA FAMIGLIA-SECONDO ACCONTO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9934"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2018 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG. Z41219A41D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9935"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2392</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNOITURA CARTUCCE D'INCHIOSTRO PER IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - CIG: Z8924C70D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9936"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE – AVV. VALERIA PAOLA CUBEDDU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9937"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2394</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REDAZIONE DI UN BUSINESS PLAN AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA ECONOMICA DI N. 7 IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG Z6622BDE55. APPROVAZIONE BUSINESS PLAN.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9938"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2394</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REDAZIONE DI UN BUSINESS PLAN AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA ECONOMICA DI N. 7 IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG Z6622BDE55. APPROVAZIONE BUSINESS PLAN.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9939"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE  DENOMINATA “OSTELLO DELLA GIOVENTÙ” - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N.50/2016. CIG  Z2924BBA19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9940"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2405</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA. LIQUIDAZIONE FATPAM 15/2018. II TRIMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9941"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ANNO 2018, MESE DI LUGLIO, RELATIVA ALLE CENTRALI TELEFONICHE SERVIZI VOIP  CON OLIVETTI S.P.A. CIG: 650220909D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9942"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2018, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC2 CON VODAFONE S.P.A. CIG: 7214078D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9943"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2397</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFETTUAZIONE DI UNA “CAMPAGNA INTEGRATIVA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE SUL MOLO DI SOPRAFLUTTO DEL PORTO DI ALGHERO” - CIG Z93238B926. LIQUIDAZIONE FATTURA N.12_18 DEL 20/07/2018- IMPRESA A.Q.A. SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9944"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2398</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA INDETTA AI SENSI DELL’ART. 14BIS L.241/90, PER L’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA – I.C. N. 2 - NELL’AMBITO DEL PROGETTO ISCOL@ ASSE I - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA - ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI. CUP G17B15000530006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9945"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA COLPITA DA INCENDIO IN LOC. MUGONI” - CUP G16J15000580004. IMPEGNO SOMME PER RICONOSCIMENTO COMPENSO INCENTIVANTE A FAVORE DI PERSONALE INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9946"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOTIFICHE ATTI A FAVORE DEL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9947"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2401</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. PAIS ANTONELLO. RICHIESTA PARERE LEGALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9948"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2403</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVOCATI ALFONSO EMILIANO VALERIO E MONTALTO CLAUDIO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. RICHIESTA PARERE LEGALE LOTTIZZAZIONE SANT'IGORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9949"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2404</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA, MEDIANTE ASTA PUBBLICA, PER L’”ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO”. - NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9950"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2406</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA PROROGA CONVENZIONE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9951"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI POSTALIZZAZIONE SOSTENUTE DA S.E.C.AL. SPA E RISCOSSE DAL COMUNE DI ALGHERO PER ATTI INGIUNTIVI, SANZIONATORI E POSTA ORDINARIA PER ICI, TARSU, TOSAP, CIMP. MAGGIO E GIUGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9952"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 – F.E. N. 101_18 – 102_18 –  PERIODO 6 LUG – 31 AGO 2018 – CIG ZC62123B75.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9953"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2409</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTYTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO: LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE AGOSTO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9954"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2410</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CARTUCCE D'INCHIOSTRO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA - CIG: ZD724C9E62</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9955"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2411</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PUBBLICAZIONE PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO ECONOMATO - CIG: ZAD24C9DD9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9956"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2420</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER TOSAP 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9957"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 SCAFFALE E N. 1 PORTA DEPLIANT TRYS 18 ESPOSITORE CON BASE GIREVOLE E N. 2 SGABELLI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9958"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE, NON PREVENTIVABILI PER SERVIZIO MANUTENZIONI. DITTE VARIE – ANNUALITÀ 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9959"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2526</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ADESIONE AL GRUPPO D’AZIONE COSTIERA NORD SARDEGNA. ANNUALITA’ 2018 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9960"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2412</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUARTO PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA URGIAS GIANFRANCO CON SEDE IN ALGHERO VIA VITTORIO VENETO, 31, P.IVA: 00908170905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9961"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117_18 DEL 22.08.2018 EMESSA DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9962"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2414</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE -  CAT D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, ESCLUSIVAMENTE RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE – AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE N.68/99, DA ASSEGNARE AL SETTORE PER L’INFANZIA E PER I GIOVANI. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA E NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9963"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2415</Numero_Provvedimento><Oggetto>NDIVIDUAZIONE NUOVA SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI FERTILIA. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 332 DEL 10/08/2018.  RIPARAZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DEL SISTEMA ANTINCENDIO. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EMC GENERATORI SRLS.   CIG  Z4124BBBAA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9964"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DEI LOCALI COMUNALI SITI IN PIAZZA DEI MERCATI, DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DELL’AGENZIA INPS - FINANZIAMENTO COMPLESSIVO € 84.672,88 – CUP G17E15000050004 – IMPEGNO SOMME PER RICONOSCIMENTO COMPENSO INCENTIVANTE A FAVORE DI PERSONALE INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9965"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2417</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DEL MESE DI AGOSTO EMESSE DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9966"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2419</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GUARDINIA ARMATA PRESSO GLI UFFICI FRONT-OFFICE DEL SETTORE QUALITA' DELLA VITA. COD. CIG: Z6A1C6805D - GRUPPO SECUR SPA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE AGOSTO 2018 - FATTURA N. 366 DEL 31/08/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9967"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2421</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI – PERIODO AGOSTO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9968"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL’INTERNO - DM 18.10.2017 - LETTERA B) – FONDO A FAVORE DEI COMUNI CHE ACCOLGONO RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9969"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE TORRE NUOVA.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’IMPRESA SO.ME.CO. SRL. IMPEGNO SOMME.  CIG 75425071AE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9970"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2424</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.4/2006- PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" PROGETTI ORDINARI, NUOVE ATTIVAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9971"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2425</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO NEL COMUNE DI ALGHERO IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/59/CE” - CIG: 7261267B14 – AVVIO DELL’ESECUZIONE IN VIA D’URGENZA AI SENSI DELL’ ART. 32 COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016 E NOMINA UFFICIO D.E.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9972"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2426</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DAL COMUNE DI ALGHERO . APPROVAZIONE VERBALE AMMISSIONE ISTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9973"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. SESTA LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – PRIMA DI EE 15 – CONSUMI LUGLIO 2018. CIG. 74370331C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9974"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2428</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE NUOVA SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI FERTILIA. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 332 DEL 10/08/2018.  RIPARAZIONE COMPONENTI CUCINA A GAS. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE ALLA  DITTA FIALCO SRL – SASSARI.  ART. 36 COMMA 2) LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016.    CIG  Z3324D063B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9975"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2429</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE - CONDOMINIO “RESIDENCE KENNEDY” – LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9976"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2431</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA “EFFETTUAZIONE DI PROVE DI CARICO E RELAZIONE  DI VERIFICA STATICA DEL PONTE SERRA IN  LOC.  MAMUNTANAS”. AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA GARA INFORMALE - DITTA 4 EMME SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3324CF590</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9977"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AL RICHIEDENTE SIG. ANTONIO CARLINO E PIÙ-  AREA P.D.Z.  LOCALITA’ FERTILIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9978"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2433</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE - CONDOMINIO VIA VENEZIA 4 – LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE – ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9979"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2018, 5 BIMESTRE (GIUGNO 2018 -  LUGLIO 2018), RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 CON TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: ZBF2258B0E E CIG:  Z6824532B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9980"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO BOLLI PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO PRECARIO E GRATUITO A FAVORE DEL COMUNE DI ALGHERO DELLE AREE UBICATE NELL’AGRO DI ALGHERO DI PROPRIETÀ DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE AL FINE DEL POSIZIONAMENTO DELLE OASI ECOLOGICO A SERVIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9981"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2439</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CORDA PIETRO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO – BIASION FRANCESCO E PIU' C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9982"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2440</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- RIDEFINIZIONE FABBISOGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9983"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2441</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPRAR – SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - 2016-2017 AVVISO MINISTERO DELL’INTERNO - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO [FNPSA] – CUP G11B16000150005 – LIQUIDAZIONE ENTE ATTUATORE – II TRANCHE ANNUALITA’ 2017 – GRUPPO UMANA SOLIDARIETÀ GUIDO PULETTI (G.U.S.) – CIG 6774815233.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9984"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AGOSTO 2018. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A. CIG. Z6C2448C21.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9985"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA NON ARMATA PRESSO NUOVA SEDE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI A FAVORE DELL'ISTITUTO DI VIGILANZA "SECUR SPA". CODICE CIG: Z2324D214B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9986"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2499</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.N.13/89  -   CONTRIBUTI  PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI  . LIQUIDAZIONE BENEFICIARI  GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9987"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE “L’OLIVASTRO” ONLUS – C.F. 91004150917– NOTA CONTABILE N.115 DEL 31.08.2018 – PERIODO AGOSTO 2018 – CIG ZB3249B459.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9988"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2446</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VILLASERVICE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 821 DEL 31.08.2018 - C.I.G. 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9989"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA II QUADRIMESTRE PER L’INCARICATO DI RUP, DI SUPPORTO AL RUP, DI DEC E DI SUPPORTO AL DEC DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9990"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “IL SOGNO” SASSARI - VIA DE MARTINI 18 - P.IVA 01819690908 – F.E. N. 60-2018 – PERIODO AGOSTO  2018 – CIG ZCF216AC49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9991"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2449</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEL CONVITTO DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N.50/2016. CIG ZAD24D7783</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9992"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA - MILANO  LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018 PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI SORVEGLIANZA. CIG: 5273616597.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9993"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2450</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII - I.C. N. 2. CUP G11E15000640006. IMPEGNO COMPENSI INCENTIVANTI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL CODICE DI CONTRATTI - D.LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9994"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI ALLA ALIENAZIONE AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AL RICHIEDENTE SIG. ANTONIO CARLINO E PIÙ-  AREA P.D.Z.  LOCALITA’ FERTILIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9995"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8904552924 DEL 03.09.2018 DITTA ES MOBILITY S.R.L., RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, 48 MESI, DEL VEICOLO PICK-UP IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, MESE DI SETTEMBRE  2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9996"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2454</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI - IMMOBILI DI PROPRIETÀ’ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9997"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2455</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE  DI RICOVERO ( QUOTA SOCIALE) PER UTENTI INSERITI   PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "SAN NICOLA" DI SASSARI - PERIODO GIUGNO -  LIQUIDAZIONE FATTURA   -MESE GIUGNO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9998"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2456</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 111_18 CIG Z09216A9E7 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA MAZZINI N.15 - P.I. 02621430905 – PERIODO AGOSTO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9999"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2457</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPRAR – SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - 2016-2017 AVVISO MINISTERO DELL’INTERNO - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO [FNPSA] – CUP G11B16000150005 – SERVIZI RESI DALL’ENTE ATTUATORE – IMPEGNO SALDO ANNUALITA’ 2017 – GRUPPO UMANA SOLIDARIETÀ GUIDO PULETTI (G.U.S.) – CIG 6774815233.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10000"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2458</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESE DI CONTRIBUTO DI ADESIONE A FAVORE DELL’AVVOCATO COMUNALE NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE SS/578/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10001"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER FRANCHIGIE REALE MUTUA II RATA – CIG 516718826E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10002"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2460</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESE DI CONTRIBUTO DI ADESIONE A FAVORE DELL’AVVOCATO COMUNALE NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE SS/656/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10003"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2485</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERREBIAN SPA - POMEZIA (ROMA): LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA MEDIANTE IL SARDEGNA CAT -  CIG: Z742424EC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10004"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2018, LIQUIDAZIONE FATTURE 5 BIM A TIM S.P.A CONSUMI TELEFONIA MOBILE RELATIVI ALL’ODA N. 3796038 EFFETTUATO SU MEPA NELL’ANNO  2017. CIG: Z541F8AF66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10005"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2018, CONSUMI FATTURE 5 BIM  TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 6. CIG: Z951F5FEFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10006"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2018, CANONI 5 BIM  BIMESTRE. RELATIVA AL NOLEGGIO IN FIBRASPENTA (DARK FIBER) CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: 6926703025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10007"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2018, PER INTERVENTO E MODIFICA DEL MESSAGGIO DEL RISPONDITORE AUTOMATICO DEL CENTRALINO ALCATEL ALLA DITTA COM.TEL S.P.A. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 511441 SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG: ZC323CAB39</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10008"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL’URP E DEL UFFICIO PROTOCOLLO PRESSO L’EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO CASA DEL CAFFÈ’.  LIQUIDAZIONE 3 SAL. DITTA CASU AMBIENTE. CUP. G18E17000040004. CIG.7332155DB4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10009"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 06.09.2018 DELLO STUDIO KIT DI CANU E CATALDI PER DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE IN FASE DI ESECUZIONE. GIG: Z021E2CF69.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10010"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2464</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFOCLIP SRL - MILANO: ATTIVAZIONE E LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA CIG: Z6523F0C40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10011"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2465</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE PER INIDONEITÀ FISICA – DIPENDENTE MATRICOLA N.23279.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10012"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2466</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA PROFILO PROFESSIONALE PER INIDONEITÀ FISICA – DIPENDENTE MATRICOLA N.23212.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10013"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2467</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. MICHELE MARTINELLI. RICORSO ALLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DIST. DI SASSARI – F. A. C/COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10014"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2468</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  PRELIEVO E ANALISI CHIMICA DEI CAMPIONI DI SABBIA PRELEVATI DAI BIG BAGS E DALL’ARENILE NEL LITORALE DI SAN GIOVANNI -  CIG Z142294DDE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018/EL00000005  DEL 31/05/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10015"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2469</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DEI RIFIUTI SUI LITORALI DI LIBERA FRUIZIONE ANNUALITA’ 2018 – LIQUIDAZIONE SAL 3 - CIG 7496408793</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10016"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE  AGLI AMMINISTRATORI: ASSESSORA ANGELA CAVAZZUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10017"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2471</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE PER LA REVISIONE DELL’ART. 11 DEL PIANO COMMERCIALE RELATIVO ALLE AUTORIZZAZIONI DEI SUOLI PUBBLICI. DESIGNAZIONE COMPONENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10018"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2472</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA GESTIONE OPERATIVA DELLE ATTIVITÀ PER L’ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO “ALGHERO FAMILY” ALLE STRUTTURE RICETTIVE NELL’AMBITO DEL PROGETTO S.I.O. (SISTEMA INTEGRATO DI OSPITALITA’). NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10019"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2473</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ENRICO MICHELE ALFREDO ATTILI. PFM SRL C/ COMUNE DI ALGHERO. RICORSO NANTI TRIBUNALE DI SASSARI: LIQUIDAZIONE COMPETENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10020"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI: CONSIGLIERE SIG.RA  LINDA OGGIANO SEDUTA DEL 11 APRILE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10021"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2475</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO A TUTTI GLI OPERATORI SPECIALIZZATI INTERESSATI ALL’IMPIEGO IN AGRICOLTURA, A TITOLO GRATUITO, DELLA POSIDONIA SPIAGGIATA PRESENTE PRESSO IL SITO DI SAN GIOVANNI – ACQUISIZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10022"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2476</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI PROFESSIONALI ALL'AVVOCATURA COMUNALE INCARICATA DELLA DIFESA DELL'ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10023"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2477</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI ORDINARI  - DETERMINE DI IMPEGNO N. 174/2018 E N. 1225/2018  –    LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2018 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10024"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER TOSAP 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10025"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2479</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI POTENZIAMENTO E DISABILITA’ GRAVISSIME -DETERMINE DI IMPEGNO N. 174/2018 E N. 1225/2018– LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2018 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10026"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2481</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO NULLA OSTA SVINCOLO DELLE SOMME DEPOSITATE PRESSO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CAGLIARI/CARBONIA IGLESIAS/MEDIO CAMPIDANO/ORISTANO – SEDE DI CAGLIARI. ESPROPRIAZIONE DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 0002-CIG: 645484529°. DITTA FALCHI ANGELA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10027"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2482</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO NULLA OSTA SVINCOLO DELLE SOMME DEPOSITATE PRESSO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CAGLIARI/CARBONIA IGLESIAS/MEDIO CAMPIDANO/ORISTANO – SEDE DI CAGLIARI. ESPROPRIAZIONE DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 0002-CIG: 645484529°. DITTA FALCHI GIUSEPPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10028"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2483</Numero_Provvedimento><Oggetto>“COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 000 2-CIG: 645484529°- ESPROPRIAZIONE AREE: DITTE NON CONCORDATARIE AI SENSI DELL’ART. 21, COMMI 2 E 3, DEL DPR 327/2001 – LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSI DEI TECNICI NOMINATI SECONDO LE PROCEDURE DI CUI ALL’ART. 21 D.P.R. N. 327/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10029"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2486</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL NUOVO ECOCENTRO COMUNALE DENOMINATO “ECOCENTRO 3” IN LOC. SANTA MARIA LA PALMA ALGHERO. AFFIDAMENTO DIRETTO IN BASE ALL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PREVIA GARA INFORMALE. SOC. SUD OVEST ENGINEERING SRL - CAGLIARI. CUP: G15I18000040002  CIG: Z3F24DAD34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10030"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TI TRUST TECHNOL. SRL PER ATTIVAZIONE DI 150 PEC ISTITUZIONALI (PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2018). CIG: ZF91B38C54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10031"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2018,   PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER PROGETTO SERVIZIO CIVILE ODA MEPA CON DIVERSI FORNITORI ODA: 4435449   NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO  CIG: Z6924982FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10032"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR514503 DEL 31.08.208, PRESENTATA DALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L., – P.IVA: 01924961004 - PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, DI N. 3 VEICOLI, MODELLO ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 105 CV, PROGRESSION, IN DOTAZIONE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE - PERIODO AGOSTO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10033"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2484</Numero_Provvedimento><Oggetto>“COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 000 2-CIG: 645484529°- ESPROPRIAZIONE AREE: DITTE NON CONCORDATARIE AI SENSI DELL’ART. 21, COMMI 2 E 3, DEL DPR 327/2001 – LIQUIDAZIONE SPESA MAGGIORI SOMME DOVUTE AGLI ESPROPRIATI A SEGUITO DELLA PROCEDURA PREVISTA DALLA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 D.P.R. N. 327/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10034"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2487</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN IMPIANTI AUTORIZZATI DEI RIFIUTI OGGETTO DELLO SGOMBERO DEI LOCALI OSTELLO DELLA GIOVENTÙ DI FERTILIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10035"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA “M-MAYBE S.R.L.” PER FORNITURA DI LOGO IN QUADRICROMIA PER IL PROGETTO AM.BI.CI E BANNER PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL SERVIZIO INFOALGHERO. (CIG:  Z79238755A)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10036"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2489</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI AGOSTO 2018. C.I.G. 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10037"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICART SRL POZZOMAGGIORE (SS): LIQUIDAZIONE FATTURA N° 623 DEL 10.09.2018 - CIG: Z8924C70D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10038"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2491</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI SENSI DEL D.LGS 267/2000 AL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. GIAMPIETRO MORO – SEDUTE DEL 31 LUGLIO 2018 E DEL 13 AGOSTO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10039"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2492</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ASPAL/COMUNE DI ALGHERO PER L’AVVIAMENTO AL LAVORO IN CANTIERI COMUNALI (ART.29, LR 9/2016)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10040"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE – AVV. VALERIA PAOLA CUBEDDU. MEDIAZIONI SS/578/2018 E SS/656/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10041"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2513</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA, MEDIANTE ASTA PUBBLICA, PER L’”ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO”.     • APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA.     • AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA AGLI OFFERENTI CHE HANNO PRESENTATO IL PREZZO MIGLIORE, IN AUMENTO, RISPETTO ALL’IMPORTO POSTO A BASE D’ASTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10042"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE CON SEDE IN ROMA VIA M. MINGHETTI N. 10   - “LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE TORRE NUOVA.” - CIG  75425071AE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10043"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2623</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TARSU – TARES - TARI – ANNI DAL 2012 AL 2018 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10044"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA SECONDO LE PRESCRIZIONI FIDAL – CONI DELLA PISTA DI ATLETICA DEL COMUNE DI ALGHERO – CUP: G13D17000170006.  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONI PER I “PARERI IN LINEA TECNICO SPORTIVA” SUL PROGETTO – CONI RAS - CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10045"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA SECONDO LE PRESCRIZIONI FIDAL – CONI DELLA PISTA DI ATLETICA DEL COMUNE DI ALGHERO – CUP: G13D17000170006.  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONI PER I “PARERI IN LINEA TECNICO SPORTIVA” SUL PROGETTO – CONI RAS - CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10046"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2495</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISIMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVER DA DESTINARE ALL’ARCHIVIAZIONE DELLE IMMAGINI DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE SARDEGNA FESR 2007-2013 ASSE I "SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE" LINEA DI ATTIVITÀ 1.1.1.A, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP " TECNOLOGIE SERVER 1" LOTTO 2 - CUP : G16F17000020006 – CIG DERIVATO: Z9621769D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Videosorveglianza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10047"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2498</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 162/1998- GESTIONE 2018 - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10048"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA A. MANZONI&amp; C. S.P.A., VIA NERVESA  N.21 - MILANO – P.IVA 04705810150  –  F.E. N. 30812018P00000661235 – CIG Z3F2431A21 – PUBBLICAZIONE BANDO ACCORDO QUADRO SPRAR “JUNTS” ALGHERO 2018-2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10049"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2504</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2018  -  DITTA CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL – ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10050"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI. IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10051"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PANORAMIKA PER ACQUISTO FORNITURA CEDOLINE LIBRARIE IN TRIPLICE COPIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10052"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI-ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA” – AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DI IMPORTO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA.  (CUP G11B08000290002 – CIG. 7143991FDB).   ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10053"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/186 DEL 12.09.2018 DELLA DITTA GIESSE FORNITURE SRL, RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE SU FINANZIAMENTO INIZIATIVE - “SPIAGGE SICURE - ESTATE 2018”- CIG: Z1724879BB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10054"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2510</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE NUOVA SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI FERTILIA. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 332 DEL 10/08/2018.  AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL’ATTIVITÀ DI PRESENTAZIONE ESAME PROGETTO, S.C.I.A. DI PREVENZIONE INCENDI E LA REDAZIONE DI RELAZIONE PAESAGGISTICA RIGUARDANTE IL DEPOSITO DI GPL.  AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. MATTEO MERELLA. LIQUIDAZIONE ACCONTO.  CIG Z1824AA6E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10055"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2511</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SICUREZZA E VIGILANZA - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 22 CCNL 14/09/2000) PER IL PERIODO DAL 01.07.2018 AL 31.08.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10056"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2512</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI " RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO- EX _TRAD.I.TE DA AGGIUDICARSI SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 95 COMMA 3 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 (CUP G11B15000410002 - CIG 7176356450).   ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10057"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2514</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALITÀ NASPI IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA “LA PEDRERA” VIA CORSICA – VIA MALTA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) - D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI MATERIALI VARI. DITTA CUGUSI S.A.S. DI CUGUSI SALVATORE – SASSARI - CIG ZBA24193B8. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10058"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2515</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI - IMMOBILI DI PROPRIETÀ’ COMUNALE - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10059"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2516</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA DA ADIBIRE A MICRONIDO, UBICATA AD ALGHERO”. CUP: G17B15000310006 - CIG: 7317903C95.       -   APPROVAZIONE N. 9 VERBALI DI GARA, RELATIVI ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE DI GARA.       -   PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DEL RTP STUDIO ASSOCIATO SETTANTA7 - TORINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10060"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2517</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA. ISCRIZIONE 39°CORSO DI COOPERAZIONE CIVILE-MILITARE (COCIM) -  IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9924E8B84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10061"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE PER  CITTADINI ALGHERESI INSERITI   PRESSO LA COMUNITÀ PROTETTA "L'ANCORA "- A FAVORE DI   COMUNE DI PLOAGHE -  II° SEMESTRE  2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10062"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE. COMPENSI PROFESSIONALI ALL'AVVOCATURA COMUNALE INCARICATA DELLA DIFESA DELL'ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10063"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2519</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.GLS. N°50/2016 E LINEE GUIDA ANAC N°4 – PER LA FORNITURA DI DUE QUADRETTI CON CORALLO ROSSO DI ALGHERO. DITTA LA CORALLINA (C.I.G.  Z5D24E9F9F)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10064"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI: CONSIGLIERE SIG. GIAMPIETRO MORO SEDUTE DEL 31 LUGLIO 2018 E DEL 13 AGOSTO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10065"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI E DALLE ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO - PERIODO 01/01/2018 – 25/08/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10066"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2522</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI (C.R.A.): INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; LIQUIDAZIONE PRIMA ANNUALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10067"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2530</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N° 526/2017 TAR SARDEGNA.  LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10068"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2531</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORTICCIOLO SRL C/ COMUNE DI ALGHERO - PUNTO 2) DELLA PARTE DISPOSITIVA SENTENZA N° 526/2017 TAR SARDEGNA. ESECUZIONE. IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10069"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2577</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO MULTIMEDIALE PER L’AULA CONSILIARE DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG. Z582430374</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10070"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2524</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPENSA DAL SERVIZIO PER INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A PROFICUO LAVORO DELLA LAVORATRICE MATRICOLA N.79 CON DECORRENZA DAL 13/09/2018 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 12/09/2018) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO E FERIE NON GODUTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10071"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIFFERENZA CONTRIBUTO A FAVORE DI P. M., ADERENTE AL  PROGETTO AM.BI.CI., PERIODO DAL 01.10.2017 AL 31.12.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10072"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2527</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONI ED ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DAL COMUNE DI ALGHERO . I SEMESTRE (LUGLIO-DICEMBRE 2018)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10073"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2528</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 655/2017  ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTESTUALE IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ HERA COMM SRL. CIG. Z5624EE93B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10074"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2529</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA DEPOSITO CAUZIONALE PER IMPORTI ERRATI VERSATA DAL SIG.RE G.S., PER  PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI L’ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO – ANNUALITÀ 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10075"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2532</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 36 - C. 2 - LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII°, NELL’AMBITO DEL PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II. CUP G11E15000640006 - CIG 75084909F4. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - ART.1, C. 65 - L. N°266/2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10076"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  –  F.E. N.2/137– CIG 7289650979 –  F.E. N.2/136 – CIG Z45218A83B –  PERIODO AGOSTO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10077"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A.N.A.C. MAV - CIG  7558087AB1 N. GARA 7142270 – CIG  7473030B6F N. GARA 7069113.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10078"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA STC MANAGING SRL, VIA SANT’ ANTONIO 73 – BARLETTA - 76121 (BT) - P.I. 07841320729 –  F.E. N. PA/2018/0527 – CIG ZEC2431AAD – PUBBLICAZIONE BANDO ACCORDO QUADRO SPRAR “JUNTS” ALGHERO 2018-2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10079"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2536</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI - RICHIESTE PERVENUTE SINO AL 15.09.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10080"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2537</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE, UFFICIO AREA MARINA PROTETTA – PROROGA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE IN ESSERE. CIG 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10081"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2538</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE, UFFICIO AREA MARINA PROTETTA - CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO. LIQUIDAZIONE FATTURE N.85507 DEL 30.06.2018 E N.100829 DEL 31.07.2018 EMESSE DALL’AGENZIA RANDSTAD SPA. CIG 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10082"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA NAZIONALE A.N.C.I. - ANNUALITÀ 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10083"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2540</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO CONFIGURAZIONE DEL MODULO SIOPE CON LA DTTA MAGGIOLI S.P.A., CON SEDE IN VIA DEL CARPINO, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), P.IVA: 0618833150 - C.F.: 02066400405 –AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 613014   SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG: ZA924EE812</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10084"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PROVENINTI DALLA PROVINCIA PER L’ATTIVITÀ DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI CITTADINI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10085"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2612</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “RETRALAGS – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE 1°DR AI PARTNER CIRSPE  - MASSAROSA – ORBETELLO – PROVINCIA DI LUCCA CUP G19D16001050009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10086"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2762</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI DIVISIONE IN DUE UNITA’ IMMOBILIARI DI UN APPARTAMENTO UBICATO AL PIANO TERRA VIA TABARCA N°18 ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10087"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE – SIG. MARCO BOI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10088"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2543</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTANZE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10089"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2544</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AD AMMINISTRATORI LOCALI (ARTT. 79 E 80 D.KGS 267/2000) LIQUIDAZIONE ITEKNO SRL UNIPERSONALE  PER PERMESSI FRUITI  DALLA CONSIGLIERA GIUSEPPINA RITA PICCONE – MESE DI MAGGIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10090"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2545</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DI GRUPPO 101 SRL. ADESIONE PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. SS/681/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10091"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE UTENTI OSPITI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO SANT'AGOSTINO DI ALGHERO. MESI LUGLIO-AGOSTO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10092"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – NOTE CONTABILI N.31/18 - 32/18 – PERIODO AGOSTO 2018 – CIG 7558087AB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10093"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2548</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI AGOSTO 2018 – FATTURE NR. 123 E NR. 125 DEL 13.09.2018 – C.I.G. 75446488E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10094"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 247-E/2018 DEL 12.09.2018. DITTA NUOVA PRIMA SRL -  AFFIDAMENTO SERVIZIO FITOSANITARIO PER IL CONTENIMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O SUL MEPA.  CIG: 7118391A13.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10095"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 PA DEL 21.08.2018   -  DITTA  MAR.GO  –  DI MARTINEZ ANDREA . SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO CITTADINANZA ATTIVA. FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER GLI ADDETTI. AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.    CIG Z7D2466851.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10096"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2552</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ALLA SOCIETA’ KUWAIT PETROLEUM S.P.A. IN SEGUITO A GARA ANDATA DESERTA E IN ATTESA DI NUOVA CONVENZIONE CONSIP. INTEGRAZIONE DI SPESA. CIG.  Z6C2448C21.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10097"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIETA’ HERA COM SRL.   LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE SETTEMBRE 2018 - CIG. Z5624EE93B .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10098"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2554</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORTICCIOLO SRL C/ COMUNE DI ALGHERO - PUNTO 2) DELLA PARTE DISPOSITIVA SENTENZA N° 526/2017 TAR SARDEGNA.  LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10099"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-E DEL 29.08.2018  -  DITTA  AGRINATURA HYRO NELSON CAU –  AFFIDAMENTO FORNITURE NON PREVENTIVABILI E DI PICCOLA ENTITÀ PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO MANUTENZIONI E VERDE PUBBLICO. DETERMINA IMPEGNO N. 1220 DEL 09.05.2018. CIG Z622373E3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10100"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2616</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLE QUOTE SOCIALI PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  DA STRUTTURE SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE  -  STIPULA CONVENZIONE  CON STRUTTURE ACCREDITATE R.A.S .  IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10101"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2549</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE NUOVA SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI FERTILIA. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 332 DEL 10/08/2018. REALIZZAZIONE DEL LAVORI PER L’ALLOGGIAMENTO DEL DEPOSITO GPL SECONDO IL D.M. 14 MAGGIO 2004. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CMP COSTRUZIONI SRL.  CIG ZDB24ADA7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10102"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2556</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 2189/2018 AVENTE AD OGGETTO "ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AI RICHIEDENTI SIGG.RI PAULESU ANDREA, PAULESU MARCELLA E PAULESU STEFANO- AREA P.D.Z. “CUGUTTU”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10103"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2559</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI RCA IN FORMA DI LIBRO MATRICOLA DEL PARCO MEZZI COMUNALI". PROROGA NELLE MORE DI ATTIVAZIONE  DI NUOVA GARA. IMPEGNO SOMME. CIG: 6272467B81.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10104"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI AGOSTO SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA E LUDOTECA. CIG 5190738C7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10105"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2561</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURE NON PREVENTIVABILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO VERDE URBANO. DETERMINA  IMPEGNO N. 1496 DEL 01.06.2018 - BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO  - CIG. Z3423D80A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10106"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2562</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA GESTIONE OPERATIVA DELLE ATTIVITA’ PER L’ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO “ALGHERO FAMILY” ALLE STRUTTURE RICETTIVE NELL’AMBITO DEL PROGETTO S.I.O. (SISTEMA INTEGRATO DI QUALITA’)- APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO, VALUTAZIONE PROPOSTA- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10107"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2563</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA “GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” - CIG 73703193A5.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30812018P00000660474 DEL 30.08.2018 DELLA MANZONI &amp; C  S.P.A. - CIG: ZOC24363A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10108"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2565</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORTO BOTANICO, PERNOTTAMENTO, RISTORO ED INTRATTENIMENTO SOCIALE, SPORTIVO ED ALTRI SERVIZI CONNESSI NELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “VILLA MARIA PIA” – ART. 10 MANUTENZIONE E DECORO – AGGIORNAMENTO IMPORTO INDICIZZAZIONE ISTAT-FOI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10109"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI IL SALICE PICCOLA SOC.COOP.VA SOCIALE    DI  SASSARI PER SERVIZIO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO HANDICAP "CASA FAMIGLIA IL SALICE" MESE DICEMBRE 2017  [ CIG : Z3A217FD9B ] .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10110"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL’INTERNO – II TRANCHE 2018 – D.M. 193 DEL 22.10.2016 – FONDO A FAVORE DEI COMUNI CHE ACCOLGONO RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10111"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2568</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPRAR – SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - 2016-2017 AVVISO MINISTERO DELL’INTERNO - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO [FNPSA] – CUP G11B16000150005 – LIQUIDAZIONE ENTE ATTUATORE – SALDO ANNUALITA’ 2017 – GRUPPO UMANA SOLIDARIETÀ GUIDO PULETTI (G.U.S.) – CIG 6774815233.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10112"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2575</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO SPA POGGIO TORRIANA (RN): LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/180023073 DEL 14.09.2018 - CIG: ZD724C9E62</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10113"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2576</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER MISSIONI PERSONALE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10114"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2564</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA SEDE DELL'URP E DEL SERVIZIO PROTOCOLLO PRESSO L'EDIFICIO DENOMINATO "CASA DEL CAFFÈ". REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI SU MISURA. OPERE  AFFIDATE ALLA DITTA FALEGNAMERIA BUSSU SRL -  INTEGRAZIONE FORNITURA. CIG: Z73241E39C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10115"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  - AFFIDAMENTO FORNITURE DI SERVIZI, ATTREZZI E MINUTERIA NON PREVENTIVABILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO CIVICO E MANUTENZIONI. DITTA : NIEDDU MARIA GRAZIA –  P.IVA 01124010909 – DET. IMPEGNO N. 1839 DEL 04.07.2018 - CIG Z7E243DE89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10116"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2570</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA” AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. CUP G17H03000130001– CIG. 732559583A.   AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10117"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 18/PA, 19/PA, 20/PA, 21/PA E 22/PA DEL 20/09/2018 EMESSE DALLA DITTA: CAR GOMME DI SECHI ROBERTO, VIA DEGLI ORTI TRAV. B, N.12 - 07041 ALGHERO (SS) – P.IVA 02375900905 – CIG Z37189798E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10118"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2572</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA” SERVIZIO PUBBLICAZIONE SU GURI PER GARA SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.    DITTA : STC MANAGING SRL DI BARLETTA. CIG ZDF237590E. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10119"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2573</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.GLS. N. 50/2016 E LINEE GUIDA ANAC N. 4 DELLA FORNITURA DI GADGETS RIPORTANTI IL LOGO DEL PROGETTO AM.BI.CI. A FAVORE DELLA DITTA ALLDIGITAL SRL CON SEDE IN ALGHERO, VIA XX SETTEMBRE N. 93 - P.IVA IT02376490906. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z5824FE0D9)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10120"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2574</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. PORRU ALESSANDRO. RICORSO AL TAR SARDEGNA, FALLIMENTO CAPO CACCIA RESORT S.R.L. N°37/2013 C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10121"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2578</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE NUOVA SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI FERTILIA. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 332 DEL 10/08/2018. LAVORI DI MESSA IN PRISTINO, COLLAUDO E DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL’IMPIANTO DEL GAS E SOSTITUZIONE DI CALDAIE E SCALDACQUA . LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA IMPED SRL.  CIG Z4324A8856.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10122"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO IL CANILE DELL’ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS – TRANSAZIONE ADEGUAMENTO RETTA MESI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2017, TRA COMUNE DI ALGHERO E ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17C/18/PA DEL 14.09.2018 – C.I.G. Z071D2AA1F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10123"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 266-E/2018 DEL 18.09.2018. DITTA NUOVA PRIMA SRL -  AFFIDAMENTO SERVIZIO FITOSANITARIO PER IL CONTENIMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O SUL MEPA.  CIG: 7118391A13.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10124"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2581</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN MINORE NELLA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA “VIA PADOVA” DI ASSEMINI GESTITA DALLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “PROMOZIONE” DI CAGLIARI – IMPEGNO DI SPESA PERIODO 12.09.2018-31.03.2019 -  CIG ZA624FAB5B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10125"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2582</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI RIPOSO ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO. QUANTIFICAZIONE PRESUNTA E ACCERTAMENTO CONTABILE DELL'ENTRATA DA CONTRIBUZIONE UTENZA ANNO 2018 - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 1158 DEL 04/05/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10126"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE AFFERENTE  PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI  PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10127"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "DOLCI BIRBE, NIDO FAMILIARE"  -  PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO    2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10128"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2586</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO AZIONE NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI  PER LA PRIMA INFANZIA. IMPEGNO SPESA STRUTTURE CONVENZIONATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10129"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2596</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELIBERA DI G.C. 314/2018 ED ADESIONE PROPOSTA ENEL SOLE SPA. PROVVEDIMENTO EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10130"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2584</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINORANZE LINGUISTICHE – PROGETTI PER LE ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELL’USO SOCIALE DELLA LINGUA CATALANA E DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA CATALANA. ACCERTAMENTO/IMPEGNO SOMME BIL. 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10131"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2587</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 AL DIPENDENTE A TEMPO PIENO INDETERMINATO IDENTIFICATO DALLA MATRICOLA N. 23839.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10132"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  – F.E.  2/140  – CIG 7473030B6F  –  PERIODO AGOSTO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10133"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2591</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. SESTA LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – SECONDA DI EE 15 – CONSUMI AGOSTO 2018. CIG. 74370331C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10134"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  - AFFIDAMENTO FORNITURE DI SERVIZI, ATTREZZI E MINUTERIA NON PREVENTIVABILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO CIVICO E MANUTENZIONI. DITTA : FER.COL. DI GIORICO SRL –  P.IVA 01251420905 – DET. IMPEGNO N. 1839 DEL 04.07.2018 - CIG ZB1243DC98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10135"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2593</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONCESSIONE DEMANIALE, ATTO N° PROT. 12055/2009, RELATIVA ALL’UTILIZZO DEL BENE IMMOBILE DENOMINATO: “SSB0002 CAPOCACCIA TORRE DEL BOLLO CAPOCACCIA”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI CONCESSIONE – ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10136"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2594</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO QUOTA CONSORTILE AUTORITÀ D’AMBITO SARDEGNA -  ANNUALITA' 2018 -  EGAS  AUTORITÀ D’AMBITO DELLA SARDEGNA CON SEDE IN CAGLIARI VIA SAN SIMONE 60 –  P.IVA   02865400929</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10137"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2609</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UPS RIELLO SENTINEL DUAL 5000 VA PER LE LE DUE LINEE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEGLI APPARATI INFORMATICI DELLA NUOVA SEDE EX CASA DEL CAFFÈ PER I NUOVI UFFICI URP E PROTOCOLLO UBICATI IN VIA CAGLIARI AD ALGHERO; ODA MEPA N. 4489015 CON LA DITTA C2 SRL DI CREMONA;  CIG C2 SRL:  Z5D250191A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10138"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10139"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2621</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA TRIENNALE DEI GIORNALI PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI CIG: Z392503D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10140"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2590</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE NUOVA SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI FERTILIA. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 332 DEL 10/08/2018.  RIPARAZIONE COMPONENTI CELLA FRIGO. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE ALLA  DITTA SERVICE TEAM S.C.A.R.L. – ALGHERO.  ART. 36 COMMA 2) LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG  Z622503FB5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10141"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2595</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, ARTT. 36, C. 2, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016, RELATIVAMENTE ALLA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA “M. IMMACOLATA” DI V. GIOVANNI XXIII - PIANO REGIONALE STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II CUP G11E15000640006 - CIG 75084909F4. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - ART. 94 - D.LGS. 50/2016 ALL’IMPRESA GEOM. PUTZU SEBASTIANO DI PATTADA. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10142"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA SECONDO LE PRESCRIZIONI FIDAL – CONI DELLA PISTA DI ATLETICA DEL COMUNE DI ALGHERO – CUP: G13D17000170006.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA FIDAL RAS DI CAGLIARI PER LA “VALIDAZIONE IN LINEA TECNICO SPORTIVA” SUL PROGETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi per l'infanzia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10143"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ANNO 2018, MESE DI AGOSTO, RELATIVA ALLE CENTRALI TELEFONICHE SERVIZI VOIP  CON OLIVETTI S.P.A. CIG: 650220909D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10144"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2613</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 2/2018 PER LIQUIDAZIONE ULTIMO CANONE CENTRALI TELEFONICHE VOIP CON OLIVETTI S.P.A. CIG:650220909D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10145"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2619</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO SANITARIA NELLE CASE PROTETTE - 2° TRIMESTRE 2018 (APR_MAG_GIU) CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10146"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2598</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CENTRO MULTIMEDIALE IMMERSIVO “TELÈIA” CUP N. G19J10000240001. PARZIALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018-038E1 IP MOTIVE SRL, CIG N. 6005410D18 E LIQUIDAZIONE COMPLETA FATTURA N. 2018-039E1 IP MOTIVE SRL, CIG N. Z392140E65.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10147"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2599</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI SENSI DEL D.LGS 267/2000 AL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. GIAMPIETRO MORO – SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10148"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2600</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTANZE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI. LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10149"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE TAGLI STRADALI PER LA POSA DEI CAVIDOTTI DESTINATI AD OSPITARE CAVI ELETTRICI PER LA REALIZZAZIONE DEL “SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ALGHERO” CUP: G16F17000020006 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE.MO. S.R.L ED IMPEGNO SPESA – CIG: Z69250A790</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10150"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2602</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE DI UN MICRO-NIDO COMUNALE A SERVIZIO DEL QUARTIERE “LA PIETRAIA” - PIANO REGIONALE DI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N. 6/2012 - CUP G17B15000310006 - CIG 7317903C95. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - ART. 94 - D.LGS. 50/2016 AL RTP SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO - TORINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10151"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2603</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER “L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO” - DETERMINAZIONE A CONTRARRE- APPROVAZIONE CAPITOLATO E  DISCIPLINARE - PRENOTAZIONE SOMME_ CIG: Z92250C057.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10152"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2608</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISTO DI ALLOGGI O COSTRUZIONE DIRETTA - FINANZIAMENTO RAS L.R. 5/2015 E DEL. G.R. 22/1 DEL 2015 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO, LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DI ACQUISTO. CIG Z7C2509CFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10153"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA XEROX SPA – CANONE LOCAZIONE II TRIMESTRE ANNUALITÀ 2018 DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 - CIG Z631BA2C4F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10154"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2628</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DEL DOTT.SSA ARCH. GIOVANNANGELA FLORIS, PER L’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLO STUDIO IN ORDINE ALL’ADEGUAMENTO DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI CON L’INTEGRAZIONE DEI CONTENUTI VALUTATI INSUFFICIENTI O CARENTI, EVIDENZIATI NELLA DETERMINAZIONE DELLA RAS 4/DGDEL 07/01/2009 “VERIFICA DI COERENZA AL PPR DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI”. –            FATTURA N. 1PA DEL 13.09.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Attuativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10155"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3763</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.TO PAIS ANTONELLO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10156"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2604</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE NUOVA SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI FERTILIA. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 332 DEL 10/08/2018.  RIPARAZIONE COMPONENTI LAVASTOVIGLIE. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE ALLA  DITTA FIALCO SRL – SASSARI.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG  Z3324D063B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10157"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2605</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE E INTEGRAZIONE ALBERATE DI VIA GARIBALDI - ANNUALITA’ 2018.  PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O SUL MEPA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’OPERATORE ECONOMICO SACCU DAVIDE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA. IMPEGNI DI SPESA. CIG:  ZCC23A6354.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10158"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO- EX _TRAD.I.TE”. SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145FE DEL 25/09/2018 RTP CON CAPOGRUPPO POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10159"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ICHNELIOS S.C.AR.L. CON SEDE IN SASSARI, RELATIVA “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL CPI DEL TEATRO CIVICO” - LAVORI DI “IMPIANTI ELETTRICI E RILEVAZIONE ALLARME INCENDIO- 2 VERIFICHE PERIODICHE” CUP: G16J16001010004 - CIG: ZDA1CDED49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10160"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2614</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI POTENZIAMENTO E DISABILITA’ GRAVISSIME -DETERMINE DI IMPEGNO N. 174/2018 E N. 1225/2018– LIQUIDAZIONE  N. 2 COMPETENZE AGOSTO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10161"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2615</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI ORDINARI – DETERMINE DI IMPEGNO N. 174/2018 E N. 1225/2018  –    LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10162"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RECUPERO E DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI – LOTTO DI COMPLETAMENTO-PRESA D’ATTO RECESSO DAL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 109 DEL D.LGS. N. 50/2016 E CONTESTUALE APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA TOLA MICHELE CON SEDE A PATTADA (SS). - CUP:G14E16003360004 – CIG Z9C20E27B4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10163"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2620</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAM. ASSE 2 - INTERVENTI  MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI  SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA DI VIA VITTORIO EMANUELE EX OMNI.– AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - SAFETY ENERGY SRL, CON SEDE IN SASSARI. CUP: G11E15000590006 – CIG:7322470566</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10164"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2624</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA SEDE DELL'URP E DEL SERVIZIO PROTOCOLLO NELL'EDIFICIO DENOMINATO "CASA DEL CAFFÈ. VARIANTE IN CORSO D'OPERA E DIREZIONE LAVORI ARREDI. INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE. CUP: G18E17000040004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10165"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2625</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA. CORSO TEORICO-PRATICO SU “AFFIDAMENTI FINO A 40 MILA EURO” -  IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z03250FBD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10166"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2626</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI COMUNI DIVERSI: RICHIESTE PERVENUTE SINO AL 15.09.18 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10167"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2627</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE PER L’USO DEL MARCHIO “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO”. ANNUALITÀ 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10168"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2630</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVE ALLE SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE DAL GDP DI ROMA CON SENTENZA N° 57917/2013 – DAMIANI PAOLO VS COMUNE DI ALGHERO E GDP DI SASSARI CON SENTENZA N. 483/2010 – MILIA EGLE PTRIZIA VS COMUNE DI ALGHERO E SUCCESSIVO ATTO DI PRECETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10169"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2631</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PILOTA PER L’INTRODUZIONE DI UN’ULTERIORE ATTIVITÀ NEL MERCATO ITTICO PER LA PRIMA VENDITA DEL PESCATO. INEFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE N. 2261 DEL 13/08/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10170"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2632</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE -  CAT D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, ESCLUSIVAMENTE RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE – AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE N.68/99, DA ASSEGNARE AL SETTORE PER L’INFANZIA E PER I GIOVANI - APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10171"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 264/02 DEL 29/08/2018. DITTA PROMO P.A. FONDAZIONE- CIG ZEF237286C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10172"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE AL GRUPPO DI AZIONE COSTIERA NORD SARDEGNA - ANNUALITÀ 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10173"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2635</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020: VARIAZIONE N. 13/2018 AI SENSI DELL’ART. 175, C. 5-QUATER, LETT. A) D.LGS. N. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10174"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  QUOTA CONSORTILE AUTORITÀ D’AMBITO SARDEGNA - ANNUALITA' 2018 - EGAS AUTORITÀ D’AMBITO DELLA SARDEGNA CON SEDE IN CAGLIARI VIA SAN SIMONE 60 – P.IVA 02865400929</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10175"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2637</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, RELATIVAMENTE ALLA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA  SCUOLA PRIMARIA DI P.ZZA VENEZIA GIULIA BORGATA DI FERTILIA.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’IMPRESA D.L.A. DI DETTORI AGNESE CON SEDE IN SASSARI.  CUP: G16J15001960006 – CIG:73163223E9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10176"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2638</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, RELATIVAMENTE ALLA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA  SCUOLA PER L’INFANZIA VIA MATTEOTTI.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’IMPRESA SAFETY ENERGY SRL, CON SEDE IN SASSARI.  CUP: G11E15000550006 – CIG:7318300435.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10177"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2639</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, RELATIVAMENTE ALLA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA  SCUOLA PRIMARIA ARGILLERA - VIA MATTEI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’IMPRESA SAFETY ENERGY SRL, CON SEDE IN SASSARI.  CUP: G11E17000030006 – CIG:7319502421.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10178"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2641</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, ART. 36, C. 2, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016, RELATIVAMENTE ALLA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA  SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO, SEBASTIANO SATTA - VIA DE BIASE”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’IMPRESA 3M SRL, CON SEDE IN AUSTIS (NU). CUP G14H15001750006 – CIG 73196530BE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10179"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2642</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, ART. 36, C. 2, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016, RELATIVAMENTE ALLA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA  SCUOLA PRIMARIA “LA CUNETTA” VIA MAURO MANCA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’IMPRESA LUMEN SRL, CON SEDE IN SASSARI. CUP. G11E15000580006 – CIG: 731585635B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10180"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2644</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA MALTA. AFFIDAMENTO LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA. CUP: G11E15000620006– CIG 732491898C – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - LUMEN SRL, CON SEDE IN SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10181"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ: RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVE AI MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10182"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2659</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTO AI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO SPRAR “JUNTS” – SERVIZIO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI – ANNUALITA’ 2018–2022”. CIG 75633398C8 - CUP G11H17000330001 - CPV: 85311000-2 -  NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10183"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2660</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA COMUNE DI CAGLIARI E COMUNE DI OLBIA RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10184"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA -  DITTA VIVAI PINNA SOLINAS -AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADDOBBO E MANUTENZIONE FIORIERE E AIUOLE DELLA CITTA’ ANNUALITA’ 2018. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA.  CIG 74883459C6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10185"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 21.08.2018 - DITTA TAPPEZZERIA IVANA DI IVANA BERTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare Contratti e Centrale di Committenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10186"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2647</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE” - DI CUI ALL’ART.87 DELLA L.R. N. 6/1987, ALLA L.R. N.1/2009 E SS.MM.E II. E L.R.N.6/2012 ART.5 COMMA 5. – CANTIERE VERDE. RIDUZIONE ALL’ACCERTAMENTO DI ENTRATE E AGLI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10187"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2648</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE, ATTO N° PROT. 12055/2009, RELATIVA ALL’UTILIZZO DEL BENE IMMOBILE DENOMINATO: “SSB0002 CAPOCACCIA TORRE DEL BOLLO CAPOCACCIA”. LIQUIDAZIONE CANONE- PERIODO DI RIFERIMENTO: 01/10/2018 - 18/10/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10188"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DEI LOCALI COMUNALI SITI IN PIAZZA DEI MERCATI, DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DELL’AGENZIA INPS - FINANZIAMENTO COMPLESSIVO € 84.672,88 – CUP G17E15000050004 – LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE A FAVORE DI PERSONALE INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10189"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA COLPITA DA INCENDIO IN LOC. MUGONI” - CIG 653583018A - CUP G16J15000580004. LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE A FAVORE DI PERSONALE INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10190"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2651</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETA’ DEL SIG. DI M. C. MESE DI SETTEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10191"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE ROVIGNO IN FERTILIA, MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI”. INTEGRAZIONE DELL’INCARICO ALL’ARCH. DIEGO MASALA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016.  CUP: G17H17000180004. CIG. Z41251107A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10192"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2653</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 13/2018 . SOC. IN HOUSE SRL. CORREZIONE DISCIPLINARE TECNICO E INTEGRAZIONE ALLEGATO A “ELENCO IMMOBILI OGGETTO DI MANUTENZIONE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10193"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2661</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI LIBRI ED AUDIOVISIVI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER L’ANNO 2018 A SEGUITO DI RDO SUL MEPA  IMPEGNO  SOMME  - CIG. ZF6248957B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10194"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2665</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE QUOTA CONSORZIO PORTO DI ALGHERO SOC. CONS. A R.L., P.I. 01722580907. OFFERTA AI SOCI CON DIRITTO DI PRELAZIONE. DELIBERAZIONE C.C. N. 52 DEL 09.10.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Società Partecipate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10195"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2677</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO.  IMPEGNO DELLE SOMME PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.L.VO N. 50/2016. ANNUALITA' 2018 - C.I.G. 75464886E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10196"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE – SIG. MARCO BOI – MISSIONE DEL 28.06.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10197"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA NR. 13 PER IL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE A COLORI UTAX, MOD. 5505CI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI- PERIODO DAL 01.08.2018 AL 31.10.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10198"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. PER APP "MUNICIPIUM" - II^ ANNUALITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10199"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI: CONSIGLIERE SIG. GIAMPIETRO MORO SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10200"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2658</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AD AMMINISTRATORI LOCALI (ARTT. 79 E 80 D.KGS 267/2000) LIQUIDAZIONE UNICREDIT SPA PER PERMESSI FRUITI DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – SECONDO TRIMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10201"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 151 DEL 29.12.2017 EMESSA DALLA SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10202"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2663</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DELLA “GESTIONE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA DEL COMUNE DI ALGHERO.” – CIG: 75890309AA LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOC. INFO S.R.L. (CIG: Z472496150) E DELLA SOC. “A. MANZONI &amp; C” SPA (CIG: Z4E249613D) PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10203"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2664</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI  VOLONTARIE   A DECORRERE DAL    01 GENNAIO 2019 – PENSIONE ANTICIPATA. SIG. M. S. – MATRICOLA  23161</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10204"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2666</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTE-MAZIONE IDRAULICA DEL RIO CALVIA.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÁ DI CESSIONE VOLONTARIA SIG.RA PINNA CATERINA NICOLA NELLA SUA QUALITA’ DI EREDE UNICO DEL  SIG. FOIS GIOVANNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10205"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202 DEL 18/09/2018. DITTA SIPAL SRL - CIG ZE31F2CCB9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10206"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2668</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 30 LETT. B) E E) L.R. 23/05 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI AFFIDO IN FAMIGLIA MESE DI SETTEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10207"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2669</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI ECONOMIE SUL SERVIZIO AFFIDI MINORI CIG Z122328747 – CIG 7438049834 – CIG Z1E216AAA9 – CIG Z0823E34F9 – CIG ZBB216BD72.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10208"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2672</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.GLS. N°50/2016 E LINEE GUIDA ANAC N°4 – PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PER UNA NOTTE DEL SINDACO DI PESARO. DITTA IMMOBILIARE ALBERGHIERA CATALOGNA S.P.A. (HOTEL CATALUNYA). (C.I.G.   Z88251E8B0)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10209"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TARES, TARSU E  TARI ANNI 2012/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10210"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2715</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUINTO PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA URGIAS GIANFRANCO CON SEDE IN ALGHERO VIA VITTORIO VENETO, 31, P.IVA: 00908170905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10211"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2670</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DEI RIFIUTI SUI LITORALI DI LIBERA FRUIZIONE ANNUALITA’ 2018 – PROROGA DEL TERMINE FINALE - CIG 7496408793</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10212"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2671</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA: PARTECIPAZIONE AD INCONTRO SEMINARIO SULLA PESCA SOSTENIBILE NELLE AREE MARINE PROTETTE - IMPEGNO SOMME PER MISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10213"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 05,09.2018 PER IL SERVIZIO PSICO-SOCIALE NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI – COD. CIG ZD823A705E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10214"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2686</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA. LIQUIDAZIONE FATPAM 18/2018. COMPENSO LUGLIO-AGOSTO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10215"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2688</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO E  PROROGA  UTENTI PRESSO LA RSA SAN NICOLA DI "SASSARI"- DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE A CARICO DEGLI ASSISTITI E INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO A CARICO DEL COMUNE. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10216"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2690</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.LGS. N. 50/2016 E LINEE GUIDA ANAC N. 4 DELLA FORNITURA DI N. 1 COPIA CHIAVE PER AUTOMEZZO NISSAN NAVARA, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE A FAVORE DELLA DITTA AUTOYANG S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZE12521253</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10217"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2018 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG. Z41219A41D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10218"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TEFA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI - TARSU, TARES E TARI VARI ANNI D'IMPOSTA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMMISSIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10219"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2776</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DELLE SOMME DEPOSITATE PRESSO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CAGLIARI/CARBONIA IGLESIAS/MEDIO CAMPIDANO/ORISTANO – SEDE DI CAGLIARI. ESPROPRIAZIONE DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 0002-CIG: 645484529°. DITTA MADEDDU GERVASIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10220"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CONVERGE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10221"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2675</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA “CONCESSIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO NEL COMUNE DI ALGHERO IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/59/CE” - CIG: 7261267B14”. LIQUIDAZIONE FATTURA N.  1652/01 DEL 26/09/2018 DELLA DITTA INFO SRL CIG: ZF9246B4E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10222"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2676</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 93 DEL 31.08.2018. RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI AGOSTO 2018. CIG Z3823F9527.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10223"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2678</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE DI AREA AMMINISTRATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10224"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2679</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 100 DEL 02.08.2018 .-  CONTRATTO : “RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 35 DELLA LEGGE 865/1971”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10225"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2680</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 35 DELLA LEGGE 865/1971” - LIQUIDAZIONE IMPOSTE  A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI – UFFICIO TERRITORIO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10226"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2681</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D. LGS. 50/2016 ALLA SOCIETÀ GT INGEGNERIA SRL RELATIVA ALLA REDAZIONE DI UNA PERIZIA TECNICA DEL COMPLESSO EDILIZIO “CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI” DI ALGHERO, CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6B2529D1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pianificazione ed edilizia privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10227"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2682</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI POSTALIZZAZIONE SOSTENUTE DA S.E.C.AL SPA E RISCOSSE DAL COMUNE DI ALGHERO PER ATTI INGIUNTIVI, SANZIONATORI E POSTA ORDINARIA PER ICI, TARSU, TOSAP E CIMP. II SEMESTRE 2018. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 1206/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10228"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2684</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO ALL'ECONOMO COMUNALE  DELLE  SPESE SOSTENUTE NEL 3° TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10229"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2685</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SOCIALE TARI PER L'ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10230"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2687</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - “BONUS PANNOLINI 2018” - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI 2018 MESI DI GIUGNO N. 1 – LUGLIO N.9 – AGOSTO N. 76.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10231"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2691</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30812018P00000661894 DEL 27.09.2018  A FAVORE DELLA DITTA “A. MANZONI &amp; C. SPA” – CIG: Z7324A023F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10232"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2695</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE RESIDENZIALE E A DISTANZA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DI FORMAZIONE RESIDENZIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A, E L’ART. 37, COMMA 1 DEL D LGS N. 50/2016 – CIG: ZB1247A938.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10233"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ  MESI DI LUGLIO / AGOSTO 2018  PER EROGAZIONE ASSISTENZA CONTINUATIVA A CARATTERE RESIDENZIALE A FAVORE DI SOGGETTO NON AUTOSUFFICIENTE RICOVERATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI ARIZTO -A.I.A.S  CAGLIARI - EX ART.56 L.R N. 6/1995.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10234"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2689</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, RELATIVAMENTE ALLA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA  SCUOLA PER L’INFANZIA VIA MATTEOTTI.  RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 2638 DEL 28.09.2018.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’IMPRESA SAFETY ENERGY SRL, CON SEDE IN SASSARI.  CUP: G11E15000550006 – CIG:7318300435.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10235"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2692</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. VARGIU IGNAZIO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI IL TAR SARDEGNA  – SELVA F. E PIÙ  C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10236"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2693</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020181000031917 SOC. OLIVETTI S.P.A. – CIG ZE911D22F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Amministrazione Finanziaria - Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10237"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2697</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AL RICHIEDENTE SIG. PEANA MASSIMILIANO FRANCESCO-  FABBRICATO AREA LOC. TAULERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10238"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2699</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AL RICHIEDENTE SIG.RI FANIS LUIGI E CALVIA MARIA VERDINA-  AREA P.D.Z “LARGO DELLO SPERONE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10239"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2700</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI/ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE DEL “DISTRETTO DELLA CREATIVITÀ”. NUOVA PUBBLICAZIONE. - NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10240"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2701</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI VILLACIDRO DI TITOLARITÀ DI VILLASERVICE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10241"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE  FUNZIONI TECNICHE SPETTANTI I SENSI DELL’ART. 113, COMMI 2 E 5 DEL D.LGS. N°50/2016 AL PERSONALE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CON ENTE CAPOFILA IL COMUNE DI ALGHERO. -  LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO DI INCENTIVAZIONE AI SENSI DELL’ART.113 DEL D.LGS N.50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10242"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2704</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PELLICOLA ADESIVA ANTI-UV DA INSTALLARE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DEL “LO QUARTER”, ALLA DITTA PANORAMIKA EDITRICE S.N.C. DI CATTOGNO GIOVANNI FRANCESCO E CALISAI CLAUDIO, ALGHERO (SS), CIG Z50250BD42.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10243"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2705</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI – PERIODO SETTEMBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10244"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2708</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DEL MESE DI SETTEMBRE EMESSE DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10245"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 128_18 DEL 27.09.2018 EMESSA DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10246"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE SETTEMBRE 2018. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A. CIG. Z6C2448C21.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10247"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2711</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 655/2017  ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTESTUALE IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ HERA COMM SRL. CIG. Z5624EE93B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10248"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.1 MACCHINA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI (MODELLO SL-X3280NR-C-36).ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 26 - LOTTO 4 . CANONE TRIMESTRALE DAL 01.07.2018 AL 30.09.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10249"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2706</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO N. 2018/004/SC/000000106/0/002 - IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 106/2018 "U. C. C/ COMUNE DI ALGHERO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10250"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2707</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE INDAGINE DI MERCATO  PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO, DELLA &lt;&lt;PROGETTAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO “CENTRO CONGRESSI DI ALGHERO”&gt;&gt;. - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10251"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2712</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) – D. LGS. N. 50/2016   PER LA FORNITURA DI “AFFIANCAMENTO FORMATIVO SOFTWARE ACCESSO CIVICO” - IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7E2531AD7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10252"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2713</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO E MODULO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2018/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10253"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2717</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ELABORAZIONE DI UN PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ S.E.C.AL SPA, TESO AD NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO DELLA SOCIETÀ- AFFIDAMENTO DI INCARICO DOTT. MARCO ROSSI - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO - IMPEGNO SPESA. CIG Z722528584</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Società Partecipate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10254"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1117242 DEL 30.06.2018 - DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10255"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2719</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AL RICHIEDENTE SIG.RA NIEDDU ANNA-  FABBRICATO AREA LOC. TAULERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10256"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2720</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI MARCO CARLO. IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018-2019, QUOTA DEL 50 % A CARICO DELL’ENTE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10257"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10258"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2722</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO. - APPALTO: SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO NUOVA STRADA SASSARI ALGHERO – CIRCONVALLAZIONE ALGHERO TRATTA SS 127 BIS – SS 292” – CUP: G11B08000290002 – CIG: 7143991FDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10259"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2723</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DELL’APPALTO PER LA “GESTIONE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA DEL COMUNE DI ALGHERO.” – CIG: 75890309AA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 65 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10260"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2732</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2018 - LIQUIDAZIONE MENSILITA' VARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10261"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2733</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.I.A.S. -ASSOCIAZIONE ITALIANA  ASSISTENZA  SPASTICI- -CAGLIARI- LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI    PRESSO I CENTRI DI CORTOGHIANA E SASSARI - PERIODO 1° SEMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10262"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2743</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RETRALAGS - PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – MISSIONE  ROMA– LIQUIDAZIONE FT N. 39/PA DEL 31/05/2018 E NOTA DI CREDITO N. 45/PA DEL 27/08/2018 EMESSE DALLA DITTA SHARDANA TOURS. CUP G19D16001050009 CIG: Z3F1E4F053.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10263"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2724</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA INCARICO DEI RESPONSABILI DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI AFFIDATO IN HOUSE PROVIDING TRIENNALE ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10264"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR588730 DEL 29.09.2018, PRESENTATA DALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L., – P.IVA: 01924961004 - PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, DI N. 3 VEICOLI, MODELLO ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 105 CV, PROGRESSION, IN DOTAZIONE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE - PERIODO SETTEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10265"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8905188420 DEL 01.10.2018 DITTA ES MOBILITY S.R.L., RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, 48 MESI, DEL VEICOLO PICK-UP IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, MESE DI OTTOBRE  2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10266"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2V18/---1333 DEL 28.09.2018 RATA POSTICIPATA - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2018 - PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DI N. 2 (DUE) VARCHI Z.T.L. DEL COMUNE DI ALGHERO - DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10267"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE APPARATI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ALGHERO. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE SARDEGNA FESR 2007-2013 ASSE I "SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE" LINEA DI ATTIVITÀ 1.1.1.A, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP " SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA" LOTTO 2 - CUP : G16F17000020006 – CIG: 73233847A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Videosorveglianza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10268"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2729</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE, UFFICIO AREA MARINA PROTETTA - CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.18FVWN113958 DEL 31.08.2018 EMESSA DALL’AGENZIA RANDSTAD SPA. CIG 64518792FB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10269"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2730</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA RC MOTORI MEZZI NAUTICI AMP – AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS. 50/2016 ED IMPEGNO SOMME. CIG: ZCF25360B7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10270"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10271"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2735</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE PEANA DI ANDREA PEANA - ALGHERO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 14/PA DEL 04.10.2018 - CIG: ZBF2411791</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10272"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2736</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO: LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE SETTEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10273"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2737</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN): LIQUIDAZIONE FATTURA N° 0005962215 DEL 30.09.2018 - CIG: ZAD24C9DD9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10274"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERREBIAN SPA - POMEZIA (ROMA): LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIAA MEDIANTE IL  MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT - CIG: Z742424EC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10275"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2739</Numero_Provvedimento><Oggetto>SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA MILANO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AI SERVIZI FINANZIARII PERIODO DAL 23.06.AL 22.09.2018 - CIG: ZA60C4CA16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10276"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2018,  PER ACQUISTO UPS RIELLO SENTINEL DUAL 5000 VA PER LE LE DUE LINEE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEGLI APPARATI INFORMATICI DELLA NUOVA SEDE EX CASA DEL CAFFÈ PER I NUOVI UFFICI URP E PROTOCOLLO UBICATI IN VIA CAGLIARI AD ALGHERO; ODA MEPA N. 4489015 CON LA DITTA C2 SRL DI CREMONA; CIG C2 SRL:  Z5D250191A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10277"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2740</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. AGATAU GIOVANNI - CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL TUEL 267/2000 - AREA TECNICA – SETTORE “SVILUPPO DEL TERRITORIO”.  IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10278"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  –  F.E. N.2/150– CIG 7289650979 –  F.E. N.2/151 – CIG Z45218A83B –  PERIODO SETTEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10279"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2742</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - APPROVAZIONE ELENCO ISTANZE PERVENUTE ED ELENCO AMMESSI AL COLLOQUIO PER LE SELEZIONI DEL PROGETTO “CIVILSERVICE@ - SERVIZIO DI FACILITAZIONE DIGITALE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10280"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2742</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - APPROVAZIONE ELENCO ISTANZE PERVENUTE ED ELENCO AMMESSI AL COLLOQUIO PER LE SELEZIONI DEL PROGETTO “CIVILSERVICE@ - SERVIZIO DI FACILITAZIONE DIGITALE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10281"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2745</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG: 73703193A5. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 0000570/2018 DEL 27.09.2018 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI AGOSTO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10282"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA E LUDOTECA. CIG 5190738C7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10283"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2747</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE DEL SOFTWARE PER LA TASSA DI SOGGIORNO STAYTOUR MAP CONTROL CON LA DITTA HYKSOS SRL. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 638912  SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG: ZF8253BC2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10284"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2748</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AVV. EMILIANO VALERIO ALFONSO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN ACCONTO. INTERFININVEST IFIT SOGAT C/ COMUNE DI ALGHERO – TAR SARDEGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10285"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZA COMUNALI E RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI, COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD) DELLA DITTA M.T. S.P.A., P.IVA 02638260402 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10286"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2750</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER INCARICO C.T.P., PROCEDIMENTO R.G. 2888/2017 TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI – CONSORZIO DI IMPRESE DI PESCA SANT’ELMO C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10287"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2751</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA RC MOTORI MEZZI NAUTICI AMP – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI. CIG: ZCF25360B7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10288"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA XEROX SPA – CANONE LOCAZIONE III TRIMESTRE ANNUALITÀ 2018 DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 - CIG Z631BA2C4F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10289"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  – F.E.  2/153  – CIG 7473030B6F  –  PERIODO SETTEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10290"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “IL SOGNO” SASSARI - VIA DE MARTINI 18 - P.IVA 01819690908 – F.E. N. 70-2018 – PERIODO SETTEMBRE  2018 – CIG ZCF216AC49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10291"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2755</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 115_18 CIG Z09216A9E7 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA MAZZINI N.15 - P.I. 02621430905 – PERIODO SETTEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10292"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE. A.R.E.A SARDEGNA / CENTRO DI ASCOLTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10293"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE “L’OLIVASTRO” ONLUS – C.F. 91004150917– NOTA CONTABILE N.133 DEL 30.09.2018 – PERIODO 1-11 SETTEMBRE 2018 – CIG ZB3249B459.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10294"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CANONE ANNO 2018 DELLE LICENZE SOFTWARE  DELL’APPLICATIVO APPALTI PER I LAVORI PUBBLICI ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., CON SEDE IN VIA DEL CARPINO, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), P.IVA: 0618833150 - C.F.: 02066400405 – CIG:  ZB72425701</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10295"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2759</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 332 DEL 10/08/2018. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI SISTEMI FISSI E MOBILI DI PROTEZIONE ED ESTINZIONE INCENDI. DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 2347 DEL 27/08/2018.CIG  ZD324BB3F4 - LIQUIDAZIONE  A FAVORE DELLA  DITTA ELMI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10296"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2792</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE NUOVA SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI FERTILIA. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 332 DEL 10/08/2018. SERVIZIO DI TRASLOCO E MOVIMENTAZIONE DI ARREDI, ATTREZZATURE E MACCHINARI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TRASLOCHI E TRASPORTI MONTI SRLS. DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 2318 DEL 23/08/2018. CIG ZDC24B38E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10297"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2793</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE NUOVA SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI FERTILIA. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 332 DEL 10/08/2018. SERVIZIO DI RIPARAZIONE COMPONENTI CUCINA A GAS.  LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FIALCO SRL. DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 2428 DEL 06/09/2018. CIG Z3324D063B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10298"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2794</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE NUOVA SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI FERTILIA. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 332 DEL 10/08/2018.  SERVIZIO DI RIPARAZIONE COMPONENTI LAVASTOVIGLIE.  LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FIALCO SRL. DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 2604 DEL 26/09/2018. CIG Z3324D063B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10299"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2795</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, D.LL., CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN MICRO-NIDO COMUNALE NEL QUARTIERE "LA PIETRAIA". CUP: G17B15000310006. - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 ALLA DITTA STC MANAGING S.R.L. DI BARLETTA    DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO ESITO DI GARA - CIG Z77253D04D. - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10300"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2798</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA GESU' NAZARENO SRL - LIQUIDAZIONE  QUOTA SOCIALE AFFERENTE  PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI  PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI - PERIODO GENNAIO/ GIUGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10301"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2804</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTO ED ESECUZIONE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEL LOTTO DI COMPLETAMENTO DEI: “LAVORI URGENTI DI RECUPERO E DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI”. CIG: Z3F1F51CD8. LIQUIDAZIONE FATTURA ING. EFISIO CAU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10302"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO FRANA IN FALESIA PUNTA GIGLIO. INCARICO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PREVIA GARA INFORMALE ESPLETATA MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVI. CUP. G19H18000210001 - CIG. ZCE2530448. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DOMUS SRL – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10303"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2761</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE O PAGATE IN ECCESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10304"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2763</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE. CIG Z5D1E38DA3. LIQUIDAZIONE FATTURA 168/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10305"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2764</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DEMOLIZIONE DI UN RUDERE COMUNALE SITO IN QUARTIERE CARAGOL E SUCCESSIVA RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN IMPIANTO DEI RIFIUTI DA DEMOLIZIONE. CIG ZE3249CF03. –LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 10.09.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10306"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2775</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIETA’ HERA COM SRL.   LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE OTTOBRE 2018 - CIG. Z5624EE93B .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10307"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2802</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI URGENTI DI DIFESA COSTIERA NEL LUNGOMARE DI ALGHERO – OPERE DI PROTEZIONE E RESTAURO DEI BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO E LUNGOMARE DANTE”- LOTTO DI COMPLETAMENTO. INCARICO PER VERIFICHE STATICHE, PROVE DI CARICO E COLLAUDO DEI PARAPETTI (CUP G16J1600014002I– CIG Z6523782B0) - ING. SERGIO BACCHIDDU – LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10308"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “PROMOZIONE” DI CAGLIARI –COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA “VIA PADOVA” DI ASSEMINI -  F.E. N. 222_18 - PERIODO 12.09.2018-30.09.2018 – CIG ZA624FAB5B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10309"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2766</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 31_18 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “ADELANTE” DI PORTO TORRES (SS) VIA ROMA N.29, P.I. 92144210900 –- PERIODO AGOSTO 2018 – CIG Z0C2434D18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10310"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 – F.E. N. 114_18 –  PERIODO SETTEMBRE 2018 – CIG ZC62123B75.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10311"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2768</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTITUZIONE UNITÀ DI CLIMATIZZAZIONE IN DIVERSE SEDI DI UFFICI COMUNALI E EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL MEPA - PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA LOVISI SRL DI SASSARI - CIG Z7324D138F - IMPUTAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10312"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2769</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE, UFFICIO AREA MARINA PROTETTA – PROROGA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE IN ESSERE – DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA.  CIG 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10313"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2770</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEL CONVITTO DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO - CIG ZAD24D7783 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10314"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2771</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMP CAPO CACCIA – ISOLA PIANA: FINANZIAMENTO MINISTERIALE DESTINATO ALLE  ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ECO-RENDICONTO -  ACCERTAMENTO CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10315"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2772</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA, MEDIANTE ASTA PUBBLICA, PER L’”ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO”.     • AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AGLI OFFERENTI CHE HANNO PRESENTATO IL PREZZO MIGLIORE, IN AUMENTO, RISPETTO ALL’IMPORTO POSTO A BASE D’ASTA. POSTI AUTO VIA NAZIONI UNITE, ANGOLO VIA KENNEDY.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10316"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2773</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO E DELLA GESTIONE DEI LOCALI AD USO NON SCOLASTICO DELLA SCUOLA “MARIA IMMACOLATA” CON ACCESSO DA VIA SASSARI – SOSTITUZIONE PRESIDENTE DI COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10317"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – PERIODO SETTEMBRE 2018. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10318"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2791</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 117 DEL 30.09.2018. RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2018. CIG Z3823F9527.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10319"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2797</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020: VARIAZIONE N. 14/2018 AI SENSI DELL’ART. 175, C. 5-QUATER,  LETT. A) D.LGS. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10320"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2803</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO DI IDEE PER L’ACQUISIZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN “MASTER-PLAN DEGLI AFFACCI A MARE DAL PORTO TURISTICO AL COLLE BALAGUER NELLA CITTÀ DI ALGHERO”. – COMMISSIONE GIUDICATRICE – COMMISSARI ESTERNI. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10321"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2821</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL MESE DI OTTOBRE 2018  -  DITTA CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL – ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10322"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – PERIODO GIUGNO 2018. CIG 6371913CF0. INTEGRAZIONE  FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10323"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A20020181000031918 DEL 30.09.2018 EMESSA DALLA DITTA OLIVETTI SPA VIA JERVIS – 10015 IVREA - P.IVA 02298700010. CIG:Z461BF25F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10324"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE -  DITTA SOGGIU DAVIDE - AFFIDAMENTO SERVIZIO FITOSANITARIO PER IL CONTENIMENTO DELLA GALLERUCELLA LUTEOLA DELL’OLMO.    CIG Z401FA16BE  DET. IMP. N. 1173 DEL 05.05.2018. CIG Z87247EF47   DET. IMP. N. 2099 DEL 26.07.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10325"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2859</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME ONERI CONCESSORI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10326"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2777</Numero_Provvedimento><Oggetto>SITO D’INTERESSE COMUNITARIO ITB010042 – ACQUISIZIONE DATI PRESENZA CETACEI. CIG Z08254DE68</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10327"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2778</Numero_Provvedimento><Oggetto>SITO D’INTERESSE COMUNITARIO ITB010042 – APPROVAZIONE CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE CON L’AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10328"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2779</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI “COMPLETAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI FINALIZZATE ALLA CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLA GROTTA VERDE” – CUP: G16J17000470008 – CIG: 72105058F4. - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA A FAVORE DELLA DITTA STC MANAGING S.R.L. CON SEDE IN BARLETTA – C.I.G. – ZAF2525D17. - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10329"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2780</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÁ RELATIVE AL PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DEL D.M. N. 24833 DELL’11 DICEMBRE 2015 - MONITORAGGIO EX ART 11 DEL D.LGS 190/2010 - STRATEGIA MARINA NELLE AREE MARINE PROTETTE. ACCORDO DI COOPERAZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI, DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10330"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2781</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÁ RELATIVE AL MONITORAGGIO DEL RICCIO DI MARE PARACENTROTUS LIVIDUS IN AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA. ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI, DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10331"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2782</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI URGENTI SUI SEGNALAMENTI DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA – SOSTITUZIONE CATENE DI ANCORAGGIO DEL CORPO MORTO-JUMPER-MEDA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 12/07/2018 A FAVORE DELLA OPIFICIO DELLA CONOSCENZA SRL UNI PERSONALE. CIG: Z52243EE21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10332"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 301/02 DEL 08.10.2018 - DITTA PROMO PA FONDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10333"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2784</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA DI VIA XXIV MAGGIO. AFFIDAMENTO LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA. CUP: G11E15000600006. CIG 73227479FB - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – IMPRESA SIMEC DI P.CANALICCHIO  C. SNC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10334"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IMPOSTA DI REGISTRO AGENZIA DELLE ENTRATE.  AVVISO N. 2018/004/SC/000000106/0/002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10335"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2786</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA ASFODELO”. VIA ASFODELO. AFFIDAMENTO LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. B) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. CUP: G11E17000040006 – CIG: 73250549C7 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – IMPRESA AGORA’ COSTRUZIONI S.R.RL CON SEDE IN CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10336"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. DIP00009-18/000322 DEL 08.10.2018  – TEMPO SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10337"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2788</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CLAUDIO MONTALTO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN ACCONTO. SOC. COOPERATIVA SANT'IMBENIA S.C. A R.L. C/ COMUNE DI ALGHERO – TAR SARDEGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10338"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2789</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA IL CARMINE. AFFIDAMENTO LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. B) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. APPROVAZIONE - CUP: G11E15000610007 – CIG 7322930102 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – IMPRESA LUMEN S.R.L.. DI SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10339"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2790</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SANT’ANNA. AFFIDAMENTO LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA EX ART. 36 COMMA 2) LETT. B) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.  CUP: G11E15000630006 – CIG 73230926B0. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – IMPRESA FENU COSTRUZIONI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10340"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2796</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA SPECIALISTICA NELL'AMBITO DEL SERVIZIO “ADOZIONI E AFFIDO” PRESSO IL SETTORE V – QUALITA’ DELLA VITA DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10341"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2902</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTI  PRESSO  COMUNITÀ INTEGRATA "L'ANCORA" DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PLOAGHE . DETERMINAZIONE QUOTA A CARICO DELL'UTENZA INTEGRAZIONE RETTE A CARICO DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA A  FAVORE DI COMUNE DI PLOAGHE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10342"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2799</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE TAGLI STRADALI PER LA POSA DEI CAVIDOTTI DESTINATI AD OSPITARE CAVI ELETTRICI E CAVI TRASMISSIONE DATI PER LA REALIZZAZIONE DEL “SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ALGHERO” CUP: G16F17000020006 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE.MO. S.R.L ED IMPEGNO SPESA – CIG: ZD5254F54E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10343"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2801</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CARTUCCIA D'INCHIOSTRO BLU ED ETICHETTE ADESIVE PER LA MACCHINA AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO - CIG: Z5B254F1D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10344"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2800</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI. DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE. DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA PROT. 1007 DEL 21/12/2017 – ACCERTAMENTO IN DIMINUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10345"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2805</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE UNITÀ DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA SEDE DI UFFICI COMUNALI NEL COMPLESSO LO QUARTER. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10346"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2806</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: L.R. N.18/2016 ISTITUZIONE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS “AGIUDU TORRAU” – APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10347"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2807</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TIMBRI PER IL SERVIZIO PROTOCOLLO - CIG: Z392552E49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10348"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO CONFIGURAZIONE DEL MODULO SIOPE CON LA DTTA MAGGIOLI S.P.A., CON SEDE IN VIA DEL CARPINO, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), P.IVA: 0618833150 - C.F.: 02066400405 – CIG:  ZA924EE812</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10349"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ANNO 2018, MESE DI SETTEMBRE, RELATIVA ALLE CENTRALI TELEFONICHE SERVIZI VOIP  CON OLIVETTI S.P.A. CIG: 650220909D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10350"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2018, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC2 CON VODAFNE S.P.A. CIG: 7214078D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10351"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2834</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA - FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO ADAPT - PROGETTO RETRALAGS - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER GLI INCONTRI DEL 26/27 SETTEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10352"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA CARBONI SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE, NON PREVENTIVABILI PER SERVIZIO MANUTENZIONI – FATTURA N. 29 DEL 08.10.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10353"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2808</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA L.R. N. 23/2005 ART. 25-BIS. FINANZIAMENTI STRAORDINARI A CARATTERE DI URGENZA E INDEROGABILITA’ - ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10354"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2810</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI ORDINARI – DETERMINE DI IMPEGNO N. 174/2018 E N. 1225/2018  –    LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2018 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10355"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2811</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI POTENZIAMENTO E DISABILITA’ GRAVISSIME -DETERMINE DI IMPEGNO N. 174/2018 E N. 1225/2018– LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2018 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10356"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2812</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE NUOVA SEDE DEGLI UFFICI DEL SETTORE QUALITÀ DELLA VITA. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 269 DEL 01/08/2018. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ATELIER NEL COMPLESSO LO QUARTER. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA IMPRESA SOLINAS SALVATORE. ART. 36 COMMA 2. LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CUP G15H18000210004   CIG ZE8254CE4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10357"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2813</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO COMUNALE  DENOMINATO “BADEN POWELL” -  NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10358"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2814</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA DA ADIBIRE A MICRONIDO, UBICATA AD ALGHERO”. CUP: G17B15000310006 - CIG: 7317903C95. -  ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO  DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI INCAMERAMENTO SOMME A TITOLO DI CAUZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10359"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2815</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE -  CAT D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, ESCLUSIVAMENTE RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE – AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE N.68/99, DA ASSEGNARE AL SETTORE PER L’INFANZIA E PER I GIOVANI: DOTT.SSA MASALA ANNA RITA – DEFINIZIONE PROCEDURA - DECORRENZA SERVIZIO: 01.11.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10360"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2816</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE O PAGATE IN ECCESSO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10361"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2819</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 655/2017  ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTESTUALE IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ HERA COMM SRL. CIG. Z5624EE93B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10362"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2825</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2018-LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10363"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2828</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE NUOVA SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI FERTILIA. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 332 DEL 10/08/2018. CONTRATTO COMODATO D’USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE. LIQUI-DAZIONE A FAVORE DELA DITTA FIAMMA 2000. DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 2263 DEL 14/08/2018. CIG Z8B24A891D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10364"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FORNITURE  NON PREVENTIVABILI  PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA  DEL SERVIZIO MANUTENZIONI. DITTA  CATTALDI FILIPPO . CIG ZC12278198</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10365"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2860</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO NULLA OSTA SVINCOLO DELLE SOMME DEPOSITATE PRESSO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CAGLIARI/CARBONIA IGLESIAS/MEDIO CAMPIDANO/ORISTANO – SEDE DI CAGLIARI. ESPROPRIAZIONE DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 0002-CIG: 645484529°. DITTA PIRAS ANTONIO FEDELE E PIÙ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10366"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2817</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI ECONOMIE SUL SERVIZIO AFFIDI MINORI CIG ZB3249B459 – DETERMINAZIONE N. 2209 DEL 07.08.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10367"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2818</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA SEDE DELL’URP E DELL’UFFICIO PROTOCOLLO PRESSO L’EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO “CASA DEL CAFFÈ”. RIMBORSO UTENZE A FAVORE DELLA DITTA CASU AMBIENTE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10368"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2820</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA REP. 620/2008 PER AREA LOCALITÀ PORTO PER LA REALIZZAZIONE DEL MERCATO ITTICO. LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE - ANNUALITÀ 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10369"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2822</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. PAIS ANTONELLO. RICORSO PER REVOCAZIONE – SENTENZA C. S. N. 308/2018, SEZIONE V – BASE NAUTICA  USAI S.R.L. /COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10370"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2823</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE - VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE DEDICATO INTESTATO AL PROVIDER NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA - RHO (MI) 2018. IMPEGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10371"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2824</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE DI CUI ALLA L.R. 20/97 – M. I. A. – LUGLIO –AGOSTO - SETTEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10372"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2826</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2015-2017 – ASSE I - D.G.R. N. 20/07 DEL 29 APRILE 2015 E SS.MM.II., ATTUAZIONE INTERVENTO DENOMINATO “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO – RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N.2 - ALGHERO” - CUP G17B15000530006. ACCORDO RAS/COMUNE INTERVENTI PRIORITARI ASSE I DEL 21/09/2016. ACCERTAMENTO IN ENTRATA FINANZIAMENTO RAS DELL’IMPORTO DI € 3.000.000,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10373"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2827</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE PEANA DI ANDREA PEANA - ALGHERO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/PA DEL 04.10.2018 - CIG: Z3021182E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10374"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2833</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ IN HOUSE S.E.C.AL S.P.A. INTERAMENTE PARTECIPATA DAL COMUNE DI ALGHERO: CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE, IN CONCESSIONE, DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PER LE ATTIVITA’  STRUMENTALI  DI SUPPORTO ALLA VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI E DELLE ENTRATE DERIVANTI DA TITOLI EDILIZI. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10375"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GALLERI FERRAMENTA  G.B. SNC  PER LA FORNITURA DI MATERIALI VARI E MINUTE ATTREZZATURE PER LAVORI DI MANUTENZIONE – FATTURA N. 4 DEL 08.10.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10376"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2856</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO NULLA OSTA SVINCOLO DELLE SOMME DEPOSITATE PRESSO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CAGLIARI/CARBONIA IGLESIAS/MEDIO CAMPIDANO/ORISTANO – SEDE DI CAGLIARI. ESPROPRIAZIONE DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 0002-CIG: 645484529°. DITTA SECHI MARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10377"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2920</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO - ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA DENOMINATA “CENTRO COMMERCIALE NATURALE LA PIETRAIA” .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10378"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2921</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO -  ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA DENOMINATA “CENTRO COMMERCIALE NATURALE SANT’AGOSTINO” .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10379"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RESTAURO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA CASA COMUNALE DI VIA COLUMBANO – 1° STRALCIO SEDE DEI SERVIZI FINANZIARI" - CUP: G12C14000110006 – CIG: 6542390704</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10380"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2841</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DEI SUPPORTI INFORMATICI DA INSTALLARE PRESSO I LOCALI DESTINATI ALL’UFFICIO URP/INFOPOINT E PROTOCOLLO DI NUOVA REALIZZAZIONE NELL’IMMOBILE DENOMINATO EX CASA DEL CAFFE’ IN ALGHERO IN VIA CAGLIARI CV. 2. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA UNO SRL.- AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA. CIG ZA024AF2C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10381"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2842</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – PROGETTO ISCOL@ - PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SACRO CUORE DI VIA CAGLIARI. – AFFIDAMENTO LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -IMPRESA LUCIANO SINI SRL, CON SEDE IN SASSARI (SS). CUP G12F17000000006 – CIG  73250652DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10382"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2843</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3, LOTTO 12 - SARDEGNA - INTERVENTO STRAORDINARIO EXTRA CONTRATTO DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "SA SEGADA". AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. AL RTI ASE SPA/TAGLIABUE SPA DI UDINE - CIG Z102563CA1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10383"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2844</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE DI CUI ALLA L.R. 20/97 – ADULTI – LUGLIO –AGOSTO - SETTEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10384"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2845</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - “BONUS PANNOLINI 2018” - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI 2018 MESI DI AGOSTO N. 4 – SETTEMBRE N. 70.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10385"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – ADESIONE PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. SS.681.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10386"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2847</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ NELLA MOBILITÀ E NELLO SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO E DELL’USO DELLA BICICLETTA. PEDALATA DI FINE ESTATE - FAMIGLIE SU DUE RUOTE LUNGO LE PISTE CICLABILI DI ALGHERO, 23 SETTEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10387"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2848</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VILLASERVICE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 869 DEL 15.10.2018 - C.I.G. 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10388"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE  AGLI AMMINISTRATORI: ASSESSORA ANGELA CAVAZZUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10389"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2850</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI DIFESA DELL’ENTE. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE SS/656/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10390"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2851</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE NAZIONALE _ APPROVAZIONE ELENCO ISTANZE PERVENUTE ED ELENCO AMMESSI AL COLLOQUIO PER LE SELEZIONI DEL PROGETTO DI SCN “FACILIT@MBIENTE” –SPORTELLO INFORMATICO SU TEMATICHE AMBIENTALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10391"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2852</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, IN CONCESSIONE, DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DELLE ATTIVITA’ STRUMENTALI DI SUPPORTO ALLA VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI E DELLE ENTRATE DERIVANTI DA TITOLI EDILIZI, CON LE MODALITA’ DELL’ IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ SECAL SPA. NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10392"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2853</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI SETTEMBRE 2018. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10393"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. P000010649 DEL 11.10.2018, INVIATO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – RIGUARDANTE IL PAGAMENTO DI TRANSAZIONI TIPO INFO1, INFO7 E TIPO IQTV, RICEVUTE DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI ALGHERO NEL 3° TRIMESTRE 2018, ATTRAVERSO IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL’ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE, UTILIZZANDO PROPRIE APPARECCHIATURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10394"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2855</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO CANONE DI ABBONAMENTO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO ANNUALE CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER L’ACCESSO ALL'ARCHIVIO CENTRALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L’ANNO 2019 – APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI RINNOVO DELL'UTENZA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10395"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2875</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEGLI EREDI  ACCARDO VITTORIO - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO: CANONE SETTEMBRE – OTTOBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10396"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2883</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI AGOSTO 2018 FATT.N. 595 DEL 31/08/2018. SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS COD.CIG. 69889052DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10397"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2922</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA DA ADIBIRE A MICRONIDO, UBICATA AD ALGHERO”. CUP: G17B15000310006 - CIG: 7317903C95. -  LIQUIDAZIONE SOMME ALL’ING. C.I.V. VERSATE QUALE DEPOSITO CAUZIONALE PER ADEMPIMENTI INERENTI LA PROCEDURA DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10398"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3000</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SOMME RISCOSSE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO O DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO. - PERIODO DAL 01.01.2018 AL 30.09.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10399"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2857</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 – FATTURA NR.126 DEL 04.10.2018 – C.I.G. 75446488E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10400"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2858</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SICUREZZA E VIGILANZA - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 22 CCNL 14/09/2000) PER IL PERIODO DAL 01.09.2018 AL 30.09.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10401"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2861</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE – ANNUALITA’ 2018 -  DETERMINA A CONTRARRE CIG 76638980B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10402"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2862</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – FORMAZIONE IN MATERIA DI FAMILY AUDIT-  IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0E2365AAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10403"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLDIGITAL SRL PER LA FORNITURA DI GADGETS RIPORTANTI IL LOGO DEL PROGETTO AM.BI.CI. (CIG Z5824FE0D9)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10404"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2864</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO DI IDEE PER L’ACQUISIZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN “MASTER-PLAN DEGLI AFFACCI A MARE DAL PORTO TURISTICO AL COLLE BALAGUER NELLA CITTÀ DI ALGHERO”. – COMMISSIONE GIUDICATRICE – COMMISSARI ESTERNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10405"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – NOTE CONTABILI N.34/18 - 35/18 – PERIODO SETTEMBRE 2018 – CIG 7558087AB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10406"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2867</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI N. 2 MINORI PRESSO LA COMUNITA' “PICCOLO PRINCIPE” DI CAGLIARI – V.LE TRIESTE N. 93 – 20.04.2018-23.04.2018 - C.F. 03553830922 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10407"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2872</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA AGGIUDICAZIONE ORNEST SRL E INDIZIONE NUOVA GARA PER LA CESSIONE DI UN LOTTO DESTINATO AD INSEDIAMENTI DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI ED ARTIGIANALI, DI PROPRIETÀ’ DEL COMUNE DI ALGHERO. - APPROVAZIONE NUOVO BANDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10408"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2865</Numero_Provvedimento><Oggetto>JAZZALGUER 2018. PROCEDURA DI SCELTA DI OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI MUSICALI “MARIO BRUNELLO” E “BACK TO BACH” NELL’AMBITO DEL FESTIVAL JAZZALGHERO - ANNO 2018/2019 – CIG Z9B255981E. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10409"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2868</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATO AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO, FINALIZZATO ALL’ATTRIBUZIONE DI UNA NUOVA PROGRESSIONE ECONOMICA VERTICALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE -  CAT D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10410"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2869</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATO AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO, FINALIZZATO ALL’ATTRIBUZIONE DI UNA NUOVA PROGRESSIONE ECONOMICA VERTICALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO -  CAT D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10411"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2870</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GUARDINIA ARMATA PRESSO GLI UFFICI FRONT OFFICE DEL SETTORE QUALITA' DELLA VITA COD.CIG. Z6A1C6805D - GRUPPO SECUR SPA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2018 - FATTURA N. 371 DEL 30/09/18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10412"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2871</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIETA’ HERA COM SRL.   SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE OTTOBRE 2018 - CIG. Z5624EE93B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10413"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 372 DEL 30/09/18 - GRUPPO SECUR SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA PRESSO NUOVA SEDE CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DI VIA SPALATO BORGATA DI FERTILIA. COD. CIG.: Z2324D214B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10414"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2874</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETTERA A) E DELL’ART. 37 C. 1 DEL D.LGS 50/2016 DEL CONTRATTO PER IL NOLEGGIO DI 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE NEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE-IMPEGNO SOMME – CIG: ZB6256761E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10415"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2876</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA, MEDIANTE ASTA PUBBLICA, PER L’ “ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO” - ACCERTAMENTO CONTABILE DI ENTRATA  E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEPOSITI CAUZIONALI DEI SOGGETTI AGGIUDICATARI – ANNUALITÀ 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10416"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2877</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA, MEDIANTE ASTA PUBBLICA, PER L’ “ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO” - ACCERTAMENTO CONTABILE DI ENTRATA  E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEPOSITI CAUZIONALI DEI SOGGETTI NON AGGIUDICATARI – ANNUALITÀ 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10417"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2878</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.GLS. N°50/2016 E LINEE GUIDA ANAC N°4 DEL SERVIZIO BANDISTICO PER FESTIVITÀ DEL 2-4 NOVEMBRE 2018 A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE “A.DALERCI” CON SEDE IN ALGHERO, VIA ROMA N° 16 (CIG: Z1E256BFDD)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10418"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2880</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL FINANZIAMENTO “LEGGE REGIONALE 27 SETTEMBRE 2017, N. 22, ART. 1, COMMA 16. AIUTI IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE PER FRONTEGGIARE I DANNI CAUSATI NEL CORSO DEL 2017 DALLA DIFFUSIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE)”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10419"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2881</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA “CONCESSIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO NEL COMUNE DI ALGHERO IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/59/CE” - CIG: 7261267B14”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30812018P00000662876 DEL 11/10/2018 DELLA DITTA MANZONI &amp; C S.P.A. CIG: ZF1246B5AA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10420"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2882</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI SENSI DEL D.LGS 267/2000 AL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. GIAMPIETRO MORO – SEDUTA C.C. DEL 08 OTTOBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10421"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2884</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIDEO PIÙ DI SPIRITO MARIA LUISA E C. SAS - ALGHERO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 4_18 DEL 06.07.2018 - CIG: Z7F2446521</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10422"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2885</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATO AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO, FINALIZZATO ALL’ATTRIBUZIONE DI UNA NUOVA PROGRESSIONE ECONOMICA VERTICALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO -  CAT B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10423"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2887</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZE PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DEL PONTE RADIO AD USO PRIVATO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 AGOSTO 2003, N. 259, RECANTE "CODICE DELLE COMUNICAZIONE ELETTRONICHE", PER GLI ANNI 2019, 2020 E 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10424"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2888</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 ALLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO INDETERMINATO IDENTIFICATA DALLA MATRICOLA N. 29857.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10425"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2889</Numero_Provvedimento><Oggetto>: DOTT.SSA FRANCESCA VALENTINA CARIA - DIRIGENTE. MOBILITÀ VOLONTARIA PRESSO L’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA (ARPAS) – DECORRENZA: 1    NOVEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10426"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2890</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA COMPARAZIONE DEI PREVENTIVI DI SPESA (ART. 36 COMMA 2 LETTERA A)) DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI PROG. E VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA, REDAZIONE STATO DI CONSISTENZA ED EVENTUALI MODIFICHE CATASTALI, D.L. E CONTABILITÀ, STIME DEI COSTI PER LA SICUREZZA E C.R.E., PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI: DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DI EDIFICI PRIVATI A A SEGUITO DI ORDINANZA DI DEMOLIZIONE. NOMINA RUP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10427"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2891</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE. CIG Z5D1E38DA3. LIQUIDAZIONE FATTURE 223/2018 E 266/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10428"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2892</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA. SEMINARIO FORMATIVO SU “AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E INTERVENTI IN PRESENZA DI VINCOLI PAESAGGISTICI” -  IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z8D25710C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10429"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2893</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO EX ART. 31 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10430"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4_17 DEL 09/02/2017. EMESSE DALLA DITTA IMPED SRL DI SASSARI, P.IVA: IT01163600909- CUP: G12C14000110006  - CIG 6542390704</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10431"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL’URP E DELL’UFFICIO PROTOCOLLO PRESSO L’EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO “CASA DEL CAFFE’”  CUP  G18E17000040004. --- CIG 7332155DB4 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA: R.T.I. COSTITUITO DALLA DITTA CASU AMBIENTE DI ORISTANO E DIDACO DI ANDRIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10432"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2896</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. SECHI LUCIANO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI IL TRIBUNALE DI SASSARI – "COMUNE DI ALGHERO C/ PROVINCIA DI SASSARI".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10433"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2897</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE VERSAMENTO SUL C/C POSTALE ATTIVO PRESSO POSTE ITALIANE S.P.A. E INTESTATO AL PROVIDER NEOPOST ITALIA AFFRANCAPOSTA - RHO - MI -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10434"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2898</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D. LGS 50/2016 FORNITURA ARTICOLI PER L'IGIENE E PULIZIA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DI CONSIP - CIG: Z722564D4BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10435"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2899</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36, C.2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 PER LA FORNITURA DI SEDIE DA DESTINARE AL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. IMPEGNO  DI SPESA – CIG: ZA425718ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10436"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2900</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 00002137925  DEL 28/09/2018 EMESSA DALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER IMPLEMENTAZIONE MODULO INFORMATICO ICARO SERVIZI SOCIALI – ADEGUAMENTO PIATTAFORMA “SICARE” PER L'INTEGRAZIONE DEL NUOVO PROCEDIMENTO REIS-AGGIUDU TORRAU 2018 – PRIMO ACCONTO – CIG. Z4924937B1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10437"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.200/2018, N.202/2018, N.219/2018- ATTIVITA' DI TUTORAGGIO DI INTERMEDIAZIONE PROGETTO “PRENDE IL VOLO” ANNO 2017 EMESSE DALLA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE ANDALAS DE AMISTADE – COD. CIG Z181FAE4A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10438"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2903</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10439"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TEFA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI  3° TRIMESTRE 2018. TARES TARI VARI ANNI D'IMPOSTA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMMISSIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10440"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2905</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA SETTEMBRE  2018. STRUTTURA AN GLIN GLÒ  A. P. S. .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10441"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2906</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA SETTEMBRE 2018 . STRUTTURA IL GIROTONDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10442"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2907</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CAUZIONI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DAL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10443"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2909</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SPORTELLO LINGUISTICO, “MINORANZE LINGUISTICHE – PROGETTI PER LE ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELL’USO SOCIALE DELLA LINGUA CATALANA E DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA CATALANA - ACCONTO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10444"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL SERVIZIO CIVILE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ PC DESKTOP 16 PC MULTIMEDIALE -  LOTTO 4” CIG DERIVATO CONVERGE S.P.A : ZE7249905C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10445"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2912</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE UNITÀ DI CLIMATIZZAZIONE UFFICIO DSGA I.C. N.3 – VIA M. MANCA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. ALLA DITTA CENTRO CLIMA DI PAOLO CAVALLERO - ALGHERO - CIG Z1E243B6EF – DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N. 1888 IN DATA 09.07.2018 – LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10446"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO- EX _TRAD.I.TE”. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DEGLI ARTT.3 COMMA 1) LETT. SSS) E 60 DEL D.LGS. 50/2016. PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA– LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10447"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2926</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” 2018 (AVQ) - COD. ISTAT INDAGINE 00204. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELL’ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRIBUTO ISTAT.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10448"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2927</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE  DI RICOVERO ( QUOTA SOCIALE) PER UTENTI INSERITI   PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "SAN NICOLA" DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURE  PERIODO  LUGLIO/AGOSTO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10449"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 16_18 DEL 22.10.2018 DELLA DITTA  DE.MO. S.R.L., RELATIVA ALLA FORNITURA DI ESECUZIONE TAGLI STRADALI PER LA POSA DEI CAVIDOTTI DESTINATI AD OSPITARE CAVI ELETTRICI PER LA REALIZZAZIONE DEL “SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ALGHERO”  –  CIG: Z69250A790 –.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10450"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 15_18 DEL 22.10.2018 DELLA DITTA DE.MO. S.R.L., RELATIVA ALLA FORNITURA DI ESECUZIONE TAGLI STRADALI PER LA POSA DEI CAVIDOTTI DESTINATI AD OSPITARE CAVI ELETTRICI E CAVI TRASMISSIONE DATI PER LA REALIZZAZIONE DEL “SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ALGHERO” –  CIG: ZD5254F54E –.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10451"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO DISTRIBUZIONE DEL GAS NEL TERRITORIO COMUNALE DEL BACINO 6 - ALGHERO E OLMEDO. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.  CUP: G15J08000000009. CIG. 02056278C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10452"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2914</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. OTTAVA LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – SECONDA DI EE 15 – CONSUMI SETTEMBRE 2018 E CONGUAGLI DIVERSE MENSILITA’. CIG. 74370331C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10453"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS “LA CICALA E LA FORMICA”, V.LE TRIESTE N. 93 – 09123 CAGLIARI – C.F. E P.I. 03553830922 -  F.E. N. 47 DEL 31/05/2018 - PERIODO 20.04.2018-23.04.2018 – CIG Z672387371.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10454"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE, ORISTANO, VIA CARMINE N. 34 P.I. E C.F. 00072430952 – F.E. N.54/P – PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2018 – CIG 7290938060.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10455"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2917</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE, UFFICIO AREA MARINA PROTETTA - CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO. LIQUIDAZIONE FATTURE NR.18FVWN126100 E NR. 18FVWN121574 DEL 30/09/2018 EMESSE DALL’AGENZIA RANDSTAD SPA. CIG 64518792FB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10456"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2918</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ NELLA MOBILITÀ E NELLO SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO E DELL’USO DELLA BICICLETTA. PEDALATA DI FINE ESTATE - FAMIGLIE SU DUE RUOTE LUNGO LE PISTE CICLABILI DI ALGHERO, 23 SETTEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10457"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2919</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI ALGHERO,  L'AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE E LA SOCIETÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO RANDSTAD S.P.A., PER L’UTILIZZO DELL’ACCORDO QUADRO STIPULATO DAL COMUNE CON LA SOCIETÀ DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Società Partecipate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10458"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2923</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VEICOLO ELETTRICO DA DESTINARSI AL CONTROLLO DEL TERRITORIO. CIG Z4A24FC0A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10459"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2924</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASSEGNAZIONE POSTEGGI PER VENDITA FIORI E PIANTE PRESSO AREA CIMITERIALE – COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Commercio - Aree Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10460"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2929</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 30 LETT. B) E E) L.R. N. 23/05 – IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI AFFIDO IN FAMIGLIA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10461"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RECUPERO E DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI – LOTTO DI COMPLETAMENTO - CUP: G14E16003360004– CIG Z9C20E27B4. LIQUIDAZIONE STATO FINALE FATTURA N° 13/PA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10462"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2939</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO NUOVA STRADA SASSARI ALGHERO – CIRCONVALLAZIONE ALGHERO TRATTA SS 127 BIS – SS 292” – CUP: G11B08000290002. PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA– LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INFO SRL (CIG: Z261F99E00)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10463"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2946</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI INCENTIVAZIONE DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE – PROGETTO “AM.BI.CI” IMPEGNO SOMME ANNUALITA’ 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10464"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2951</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO. - APPALTO: LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA “M. IMMACOLATA” DI VIA GIOVANNI XXIII  – PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 .” - CUP: G11E15000640006 – CIG: 75084909F4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10465"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2965</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO. - APPALTO: LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA SANTA MARIA LA PALMA - PIAZZA OLBIA – PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 .” - CUP: G11E15000570006 – CIG: 7315245B22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10466"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2967</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE: RIMODULAZIONE IMPEGNI NIV</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10467"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3018</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO UTENTI PRESSO RSA "SAN NICOLA" DI SASSARI  -PROROGHE- DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE A CARICO DEGLI ASSISTITI E INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO A CARICO DEL COMUNE. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10468"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3092</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI “COMPLETAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI FINALIZZATE ALLA CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLA GROTTA VERDE”. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DITTA STC MANAGING SRL PER LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI ESITO DI GARA – CUP G16J17000470008 – CIG ZAF2525D17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10469"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2928</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 30 LETT. B) E E) L.R. 23/05 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI AFFIDO IN FAMIGLIA MESE DI OTTOBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10470"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2930</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN): LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0005953354 DEL 23.03.2018 CIG: ZE0209BDE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10471"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER L’INCARICATO DI SUPPORTO AL RUP E PER L’INCARICATO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE AA.SS. DAL 2016/2017 AL 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10472"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER L’INCARICATO DI SUPPORTO AL RUP E PER L’INCARICATO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO AA.SS. 2016/2017 -2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10473"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2933</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10474"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2934</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RETRALAGS - RETE TRANSFRONTALIERA DELLE LAGUNE, DEI LAGHI E DEGLI STAGNI  - RIMBORSO SPESE ALL' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI, DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, DESIGN URBANISTICA.  CUP G19D16001050009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10475"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA COMUNE DI CAGLIARI E COMUNE DI OLBIA RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10476"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2936</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI RIPARAZIONE DI DUE STAMPANTI DI CUI UNA ANCHE FOTOCOPIATORE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10477"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2937</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO EX ART. 31 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PISCINA COMUNALE SCOPERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10478"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2940</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. SECHI LUCIANO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI –  PROVINCIA DI SASSARI C/COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10479"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESI AGOSTO, SETTEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10480"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2942</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE RISPETTOSO DEI CAM. CIG DELLA CONVENZIONE 7238702DD9. CIG DELL’ACQUISIZIONE Z32257F04C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10481"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA INFO SRL CON SEDE IN BARLETTA PER L’INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG 7333024AD4 - .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10482"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2944</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLA  SECONDARIE DI II°  GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017 - 18.  APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10483"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2945</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA SETTEMBRE 2018 . STRUTTURA  SCUOLA INFANZIA  N. S. DELLA MERCEDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10484"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2947</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLA 14° RATA DI NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 3551CI IN DOTAZIONE ALLA SEGRETERIA GENERALE, AFFARI LEGALI, CONTRATTI E STAFF DEL SINDACO - PERIODO DAL DAL 30.06.2018 AL 29.09.2018 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10485"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI: CONSIGLIERE SIG. GIAMPIETRO MORO SEDUTA DEL 08 OTTOBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10486"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2952</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO. - APPALTO: LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA VIA MATTEOTTI  – PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 .” - CUP: G11E15000550006 – CIG: 7318300435</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10487"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2958</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “G. DELEDDA” – V. TARRAGONA - I.C. N.2 - ALGHERO” - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - CUP G17B15000530006. SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D. LGS.50/2016, DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL’INTERVENTO. SOC. PCQ S.R.L. DI ANCONA - CIG: Z4F232C9B9 - LIQUIDAZIONE ONORARI A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10488"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2964</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO. - APPALTO: LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “SEBASTIANO SATTA”- VIA DE BIASE  – PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 .” - CUP: G11E15000550006 – CIG: 7318300435</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10489"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2973</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONDOMINIO VIA CRAVELLET N. 82” SPESE CONDOMINIALI - IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10490"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2988</Numero_Provvedimento><Oggetto>"RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO- EX _TRAD.I.TE” - CUP G11B15000410002. ACCERTAMENTO IN ENTRATA SECONDO ACCONTO FINANZIAMENTO RAS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10491"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 19.09.2018, EMESSA DALL’ARCH. VITTORIO CARTA - REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA – ART.36 COMMA 2) LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 . CUP:  G15I18000120004  - CIG: Z592496C0C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10492"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2950</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS.  N° 50/ 2016 E LINEE GUIDA ANAC N°4  PER FORNITURA CORONE E FIORI PER LE FESTIVITÀ  DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2018: COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E  GIORNATA DELL’UNITÀ NAZIONALE,  A FAVORE DELLA DITTA DI MARCO DI DI MARCO FRANCESCA  &amp; C. S.A.S.  ( CIG: Z1E256BFDD)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10493"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE PRESSO L’IMMOBILE IN ALGHERO IN VIA CAGLIARI CV. 2. DENOMINATO EX CASA DEL CAFFE’, DA DESTINARE A NUOVA SEDE DE’’URP E DELL’UFFICIO PROTOCOLLO. IMPRESA ESECUTRICE ELETTRO IMPIANTI DI PITALIS GIANLUCA  CUP G18E17000040004 CIG_Z1E2482360</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10494"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 23/PA DEL 23/10/2018 EMESSA DALLA DITTA: CAR GOMME DI SECHI ROBERTO, VIA DEGLI ORTI TRAV. B, N.12 - 07041 ALGHERO (SS) – P.IVA 02375900905 – CIG Z37189798E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10495"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 24/PA DEL 23/10/2018 EMESSA DALLA DITTA: CAR GOMME DI SECHI ROBERTO, VIA DEGLI ORTI TRAV. B, N.12 - 07041 ALGHERO (SS) – P.IVA 02375900905 – CIG Z37189798E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10496"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2956</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. N. 102/13 ART. 6, C. 5 CONVERTITO CON L. 124/13 - FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10497"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2957</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE, D.LL., CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN MICRO-NIDO COMUNALE NEL QUARTIERE “LA PIETRAIA”. CUP: G17B15000310006. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016, DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE ALLA SOC. GEOLOGIKA S.R.L.S. DI SERRAMANNA (SU) – CIG ZAE257F73F.  IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10498"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2959</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO. - APPALTO: LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI FERTILIA – VIA ORSERA  – PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 .” - CUP: G13G17000470006 – CIG: 731853454F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10499"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2960</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO. - APPALTO: LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO- VIA ALES - PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 .” - CUP: G11E15000560006 – CIG: 73156980F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10500"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2961</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO - APPALTO: LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SANTA MARIA LA PALMA - VIA ZIRRA - PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2” - CUP: G11E17000050006 – CIG: 7318116C5B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10501"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2962</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO. - APPALTO: LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI  VIA MALTA - ALGHERO - PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2” - CUP: G11E15000620006 – CIG: 732491898C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10502"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2963</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MACCHINARIO “PULISCISPIAGGIA” SU MEPA. CIG Z2B2570705</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10503"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SANTA MARIA LA PALMA – LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA FONDO DI INCENTIVAZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10504"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA VENEZIA GIULIA DI FERTILIA – LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA FONDO DI INCENTIVAZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10505"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA VIA MATTEOTTI – LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA FONDO DI INCENTIVAZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10506"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA “LA CUNETTA” VIA MAURO MANCA – LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA FONDO DI INCENTIVAZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10507"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI – LIDO – VIA ALES – LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA FONDO DI INCENTIVAZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10508"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2972</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONDOMINIO VIA S. AGOSTINO N.77 “ - IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE - SPESE CONDOMINIALI -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10509"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2974</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. TERZO TRIMESTRE 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10510"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA “ASFODELO”, DI VIA ASFODELO.– LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA FONDO DI INCENTIVAZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10511"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA “SACRO CUORE” - VIA CAGLIARI.– LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA FONDO DI INCENTIVAZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10512"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SANTA MARIA LA PALMA, VIA ZIRRA.– LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA FONDO DI INCENTIVAZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10513"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA  “SCUOLA PER L’INFANZIA E SECONDARIA DI I GRADO DI VIA ORSERA A FERTILIA.– LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA FONDO DI INCENTIVAZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10514"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “ADELANTE” DI PORTO TORRES (SS) VIA ROMA N.29, P.I. 92144210900 – F.E. N. 39_18 - PERIODO SETTEMBRE 2018 – CIG Z0C2434D18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10515"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2980</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CAUZIONI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DAL COMUNE DI ALGHERO - RETTIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10516"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3027</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2878 DEL 22.10.2018. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.GLS. N°50/2016 E LINEE GUIDA ANAC N°4 DEL SERVIZIO BANDISTICO PER FESTIVITÀ DEL 2-4 NOVEMBRE 2018 A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE “A.DALERCI” CON SEDE IN ALGHERO, VIA ROMA N° 16 (CIG: ZB4256BF1D)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10517"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017/2018. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10518"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2983</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE PEANA DI ANDREA PEANA ALGHERO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/PA DEL 25.10.2018 - CIG: Z392552E49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10519"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2981</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIGRAMMA CORPO DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - SOSTITUZIONE INTEGRALE DELLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N° 2388 DEL 31 AGOSTO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10520"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2982</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE A FAVORE DELLA COLLETTIVITA' SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE NEL TERRITORIO DI ALGHERO. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10521"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2984</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA - MILANO  LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018 PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI SORVEGLIANZA. CIG: 5273616597.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10522"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2985</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – PROGETTO ISCOL@ - PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2  - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA DI VIA XXIV MAGGIO (CUP: G11E15000600006. CIG 73227479FB. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10523"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2986</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SANT’ANNA. CUP: G11E15000630006 – CIG 73230926B0. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10524"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2987</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA MALTA - CUP: G11E15000620006– CIG 732491898C. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10525"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2989</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – PROGETTO ISCOL@ - PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI  MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI  SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA DI VIA VITTORIO EMANUELE EX OMNI (CUP: G11E15000590006). LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10526"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2990</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – PROGETTO ISCOL@ - PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA IL CARMINE (CUP: G11E15000610007). LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10527"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2991</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DI C. G. - ACCORDO TRANSATTIVO PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2664/2010 TAR.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10528"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2992</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI MARCO CARLO.IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018. LIQUIDAZIONE QUOTA DEL 50 % A CARICO DELL’ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10529"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2993</Numero_Provvedimento><Oggetto>JAZZALGUER 2018. PROCEDURA DI SCELTA DI OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI MUSICALI “MARIO BRUNELLO” E “BACK TO BACH” NELL’AMBITO DEL FESTIVAL JAZZALGHERO - ANNO 2018/2019 – CIG Z9B255981E. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Grandi Eventi Teatro Civico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10530"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2994</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI MARCO CARLO. MENSILITÀ OTTOBRE E NOVEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10531"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "DOLCE ACCOGLIENZA" NIDO FAMILIARE - PERIODO LUGLIO   2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10532"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2996</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. MAZZARA LUCA- COMPONENTE IL N.I.V: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40_18 DEL 02.10.2018 PERIODO TRIMESTRE  LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10533"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUMULATIVA DI IMPOSTE  A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10534"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2998</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ANNUALE PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE E DI ASSISTENZA PER GLI ANNI 2017 E 2018 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10535"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE   DELLA DITTA LIFTIM DI MICINILLI QUIRINO TRAMITE INTERVENTO SOSTITUTIVO EX ART. 4 DEL D.P.R. 207/2010 A FAVORE DELL’INPS E DELL’INAIL DI SASSARI. CIG: ZDA18C81ES.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10536"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3010</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE QUALITA’ DELLA VITA. 2019_MOBCAT_D_001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10537"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A -  PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI -  CIG  Z5215C32DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10538"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3001</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZA COMUNALI E RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI, COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN) DELLA DITTA M.T. S.P.A., P.IVA 02638260402 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10539"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3002</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARATURA ANNUALE PRESSO CENTRO ACCREDIA E MANUTENZIONE PERIODICA ANNUALE TELELASER TRUCAM MATRICOLA TC004930 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELTRAFF S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1F2580F74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10540"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 72 DEL 13.09.2018 E 73 DEL 12.10.2018, EMESSE DALLA SOCIETA' "ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE", RELATIVE AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO, RELATIVI AL CANONE DEL MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10541"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002141821 DEL 22.10.2018, RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA “AUTOSCAN” PER L’ANNO 2018, EMESSA DALLA DITTA MAGGIOLI SPA. –  CIG: Z2020029F7 –.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10542"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3007</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA SEMPLIFICATA EX ARTT. 14BIS E SS L. 241/1990 E SS.MM.II. PER L’ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO E/O NULLA-OSTA SUL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO INERENTE “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO IN RELAZIONE AL PO FEAMP MISURA 1.43.“.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10543"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3008</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’”AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA DEL COMUNE DI ALGHERO”.   CIG. 75890309AA. -  NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10544"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3009</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10545"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3011</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI - RICHIESTE PERVENUTE SINO AL 30.10.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10546"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNO DI PACCAGNINI ANTONIO -  FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE, NON PREVENTIVABILI PER SERVIZIO MANUTENZIONI – CIG ZD324CB0EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10547"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO - SERVIZI E FORNITURE E NOLI NON PREVENTIVABILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL  VERDE PUBBLICO. CIG. Z981DC1BD2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10548"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MATICA SRL - SOSTITUZIONE UNITÀ DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA SEDE DI UFFICI COMUNALI NEL COMPLESSO LO QUARTER.   CIG Z522551A8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10549"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3016</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPRAR “JUNTS” – ANNUALITA’ 2018 – FNPSA -  PROROGA TECNICA PER ESPLETAMENTO GARA ACCORDO QUADRO – PERIODO 01.11.2018-31.12.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10550"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3017</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISTO DI ALLOGGI O COSTRUZIONE DIRETTA - FINANZIAMENTO RAS L.R. 5/2015 E DEL. G.R. 22/1 DEL 2015 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA. CIG Z7C2509CFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10551"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3019</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA NASTRI RIBBON PER IL SERVIZIO PROTOCOLLO - CIG: Z74258B874</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10552"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3020</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA GENITORE CON MINORE NELLA COMUNITA' LUOGHI COMUNI DI MACOMER - IMPEGNO DI SPESA PROSECUZIONE 01.11.2018-30.06.2019 - CIG 767572724D –  GARA N. 7238787.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10553"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3021</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CERNITA, RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO ED AVVIO A SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI PRESENTI NELL’EX CAMPO NOMADI, DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA REGIONALE LAORE, IN LOCALITÀ ARENOSU, NEL COMUNE DI ALGHERO – F.S.C. 2014 – 2020 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. – C.U.P. – G19D17000560002 – C.I.G. 76502165F4. APPROVAZIONE ATTI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10554"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3061</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10555"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "ASSOCIAZIONE PICCOLI AMICI" NIDO FAMILIARE -  PERIODO LUGLIO  2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10556"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3064</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO RETRALAGS – PARTECIPAZIONE 5° CDP  A LUCCA – IMPEGNO SOMME PER MISSIONE. CUP G19D16001050009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10557"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3079</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA SEDE DELL'URP E DEL SERVIZIO PROTOCOLLO NELL'EDIFICIO DENOMINATO "CASA DEL CAFFÈ". REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI SU MISURA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALEGNAMERIA BUSSU SRL PREVIA GARA INFORMALE. ART. 36 COMMA 2 LETT.A DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. CIG: Z73241E39C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10558"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTO DI ALGHERO”. DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA SEMPLIFICATA EX ARTT. 14BIS E SS L. 241/1990 E SS.MM.II. PER L’ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO E/O NULLA-OSTA ED APPROVAZIONE DEL “PIANO DI INDAGINI” RELATIVO ALLA CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI MARINI DELLE AREE INTERESSATE DALLE PREVISTE ESCAVAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10559"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3022</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEI VANTAGGI FISCALI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DEL METODO MISTO DI GESTIONE DELL’IRAP PER IL COMUNE DI ALGHERO . CIG. ZE125EB02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10560"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3023</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO – D. S.  C/ COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10561"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3024</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO - CAT. D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10562"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3025</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG: 73703193A5. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 0000678/2018 DEL 30.10.2018 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI SETTEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10563"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3026</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA – SERVIZIO TRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10564"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3028</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10565"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3035</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPIER SERVICE S.R.L. - CAGLIARI PER COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATRICE MARCA UTAX 5505CI- (CIG: ZF81F3B2E9- IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10566"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3049</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI TONER E CARTUCCE D'IINCHIOSTRO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DI CONSIP - CIG: Z0E256382B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10567"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3051</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO IMU ART. 1 COMMA 724, L. 147/2013 – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10568"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3052</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU E TASI PER VERSAMENTO A COMUNE INCOMPETENTE - LEGGE 147/2013, COMMI 722 E 723.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10569"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3088</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONDOMINIO VIA CRAVELLET N. 82” - IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE  - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI - ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10570"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3090</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONDOMINIO VIA S. AGOSTINO N.77 - “IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE -  LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10571"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TARES, TARSU E  TARI ANNI 2012/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10572"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3105</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO – “ADAPT” –  CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO – CERTIFICAZIONE 3ª DR – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 05.10.2018. CUP B19J16002890007 – CIGZ831EE5422.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10573"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI ALGHERO - LOTTO DI COMPLETAMENTO - CUP: G17H16000510004. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPRESA SA.GI.LE. SRL, CON SEDE IN S.MARIA COGHINAS (SS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10574"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3029</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10575"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3030</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE ALL’AREA SICUREZZA E VIGILANZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10576"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3031</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO - CAT. C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10577"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3032</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA - CAT. D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE ALL’AREA SICUREZZA E VIGILANZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10578"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3033</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001, RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N.68/99, DA ASSEGNARE AL SETTORE COORDINAMENTO E INDIRIZZO – SEGRETERIA GENERALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10579"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3034</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10580"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3036</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – AVVOCATO - CAT. D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10581"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3058</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SOMME A FAVORE DI C. G. - ACCORDO TRANSATTIVO PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2664/2010 TAR.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10582"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3059</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA DI COMODATO D’USO GRATUITO A FAVORE DELLA SOCIETA’ PARTECIPATA DEL COMUNE S.E.C.A.L. S.P.A.  DI UNA PORZIONE DELL’EDIFICIO COMUNALE SITO IN LOC. SANT’ANNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10583"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3060</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA, MEDIANTE ASTA PUBBLICA, PER L’ “ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO” - RESTITUZIONE SOMMA DEPOSITO CAUZIONALE AI SOGGETTI NON AGGIUDICATARI – ANNUALITÀ 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10584"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3048</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D. LGS 50/2016 DELLA FORNITURA TRIENNALE DEI GIORNALI PER I DIVERSI UFFICI COMUNALI. CIG: Z3925063D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10585"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3037</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ANNO 2018 – ART. 42 COMMA 5 DEL D.L.GS. N. 151/2001 COME MODIFICATO DAL D.L.GS. 119/2011 – DIPENDENTE MATRICOLA 426.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10586"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3038</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO RELATIVO ALLA CERNITA, RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO ED AVVIO A SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI PRESENTI NELL’AREA CAMPO NOMADI, DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA LAORE, IN LOC. ARENOSU, NEL COMUNE DI ALGHERO – F.S.C. 2014 – 2020.” -C.U.P. – G19D17000560002 -AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA A FAVORE DELLA DITTA INFO SRL (CIG: Z5F259915C) - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.N.A.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10587"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3039</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001, DA ASSEGNARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI. 2019_MOBCAT_C_014.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10588"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3040</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001, DA ASSEGNARE AL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. 2019_MOBCAT_C_012</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10589"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3041</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 PSICOLOGO - CAT. D - A TEMPO INDETERMINATO E CON ORARIO DI SERVIZIO A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) DA ASSEGNARE AL SETTORE QUALITÀ DELLA VITA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001.  2019_MOBCAT_D_008</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10590"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3042</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 AL DIPENDENTE A TEMPO PIENO INDETERMINATO IDENTIFICATO DALLA MATRICOLA N. 23025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10591"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3044</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA GESU' NAZARENO SRL - LIQUIDAZIONE  QUOTA SOCIALE AFFERENTE  PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI  PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI - PERIODO LUGLIO / AGOSTO  2018   .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10592"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3045</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.I.A.S. -ASSOCIAZIONE ITALIANA  ASSISTENZA  SPASTICI- -CAGLIARI- LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI    PRESSO I CENTRI DI CORTOGHIANA E SASSARI -PERIODO:  LUGLIO/AGOSTO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10593"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3047</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO: LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE OTTOBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10594"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3053</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ E RIMOZIONE DEI VINCOLI AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N. 448 DEL 23 DICEMBRE 1998. RICHIEDENTI SIG.RI PAIS ALESSANDRO E BLARDONE LAURA – FABBRICATO AREA IN REG. LA SCALETTA DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10595"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2018 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG. Z41219A41D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10596"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3055</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER SOSTENERE PAGAMENTI URGENTI IN CONTANTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10597"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3056</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO E DEGLI ONERI ACCESSORI PER LA PROROGA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RELATIVA ALLA  BARRIERA DI FRANGIFLUTTI  LUNGO L’ARENILE DEL LIDO DI ALGHERO - CAMPEGGIO MARIPOSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10598"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA– PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.  PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA – IMPEGNO SOMME. DITTA STC MANAGING SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10599"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3046</Numero_Provvedimento><Oggetto>MICROSYSTEM SRL CAGLIARI: LIQUIODAZIONE FATTURA N° FATTPA 20_18 DEL 29.10.2018 - CIG: Z5B254F1D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10600"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3057</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ E RIMOZIONE DEI VINCOLI AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N. 448 DEL 23 DICEMBRE 1998. RICHIEDENTI SIG.RI PAIS ALESSANDRO E BLARDONE LAURA – FABBRICATO AREA IN REG. LA SCALETTA DEL COMUNE DI ALGHERO. ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10601"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3065</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ANNUALE PEER L'ATTIVITA' NEGOZIALE E DI ASSISTENZA PER GLI ANNI 2017 E 2018 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10602"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3066</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA “SHARDANA TOURS” PER IL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E ALTRI SERVIZI DI AGENZIA PER IL COMUNE DI ALGHERO - CIG: Z3F1E4F053</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10603"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3067</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MAURIZI GEMMA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZ. DISTACCATA DI SASSARI –  DITTA MELONI BACHISIO C/COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10604"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE AL SINDACO PER MISSIONI FUORI SEDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10605"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3069</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 DIRIGENTE DI AREA AMMINISTRATIVA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001; APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E CONTESTUALE NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10606"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3072</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE - PIANO PER L’UTILIZZO DEL TELELAVORO PER I DIPENDENTI COMUNALI – TRIENNIO 2018/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10607"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3073</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI G.C. N.11 DEL 23.01.2018. CONCORSI INTERNI, PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATI AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO, FINALIZZATI ALL’ATTRIBUZIONE DI UNA NUOVA PROGRESSIONE ECONOMICA VERTICALE PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI: N.1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO -  CAT. B – N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE -  CAT D – N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO -  CAT D. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONI ESAMINATRICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10608"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3074</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI – PERIODO OTTOBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10609"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3075</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2018 FATT.N. 689 DEL 30/09/2018. SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS COD.CIG: 69889052DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10610"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3076</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VAGLIATURA DELLA POSIDONIA STORICA SPIAGGIATA PRESSO IL SITO DI SAN GIOVANNI, FINALIZZATO AL RECUPERO DELLA SABBIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2°, LETTERA B), DEL D. LGS. N° 50/2016 E SS.MM.II. -APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10611"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3087</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 958/2009 - REP. 203 PER LA REALIZZAZIONE E IL MANTENIMENTO DI UNA BARRIERA FRANGIFLUTTI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA , ANNUALITÀ 2018-2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10612"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VEZZANI SPA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CELLA FRIGORIFERO PER FERETRI A DUE POSTI IN ACCIAIO AISI 304, CON APERTURA FRONTALE A DUE PORTE, DA UBICARSI NELLA SALA MORTUARIA DELLA CAPPELLA CIMITERIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10613"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3078</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.) E C.I.. ACCERTAMENTO DELLE SOMME INCASSATE PER RILASCIO DELLE C.I.E. E C.I. NEL TRIMESTRE AGOSTO – SETTEMBRE - OTTOBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10614"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3080</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO DELLE C.I.E. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/08/2018 AL 31/08/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10615"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3081</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO DELLE C.I.E. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/09/2018 AL 30/09/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10616"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3083</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO DELLE C.I.E. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/10/2018 AL 31/10/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10617"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3085</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – ASSE 1 LOTTO 3 – PROGETTO “CIEVP” - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALGHERO E L'AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE. RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE  N.1807 DEL 03.07.2018. CUP B36D16000290007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10618"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3086</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI LOCALE COMUNALE IN LOC. S. M. LA PALMA - VIA SILA, DA ADIBIRE AD ARCHIVIO CARTACEO - CUP: G17B17000080004. APPALTATORE SAFETY ENERGY SRL - SASSARI - CIG: ZB11FAE99B - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N. 2881 DEL 20/09/2017. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10619"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3089</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: BANDO DI CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATO AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO, FINALIZZATO ALL’ATTRIBUZIONE DI UNA NUOVA PROGRESSIONE ECONOMICA VERTICALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE -  CAT D. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10620"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3093</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DEL MESE DI OTTOBRE EMESSE DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG. 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10621"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3094</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP E SUPPORTO AL RUP PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO LAVORAS RELATIVO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE E ALLA VALORIZZAZIONE DEGLI ATTRATTORI CULTURALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10622"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3095</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. TERZO TRIMESTRE 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10623"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3096</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.4/2006- PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" PROGETTI ORDINARI, NUOVE ATTIVAZIONI – ED ECONOMIE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10624"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3099</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. D'ORSOGNA MARINA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI IL TAR SARDEGNA – E. F. + 1  C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10625"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3109</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2325 DETEREMINAZIONE N° 09 DEL 07/112018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10626"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3098</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 120 DEL 31.10.2018 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI OTTOBRE 2018. CIG Z3823F9527.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10627"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3100</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO -  MESE DI AGOSTO 2018 - SOC. EDILMAR S.R.L. - SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10628"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI LOCALE COMUNALE IN LOC. S. M. LA PALMA - VIA SILA, DA ADIBIRE AD ARCHIVIO CARTACEO - OPERE DI COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. ALLA DITTA SAFETY ENERGY SRL - SASSARI - CIG: Z6025AC57F - APPROVAZIONE DELLA SPESA – ASSUNZIONE IMPEGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10629"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI CON E SENZA OPERATORE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI.  DITTE VARIE – ANNUALITÀ 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10630"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMUNALI, VOLTE AL RIPRISTINO DELLE CADITOIE AMMALORATE. CIG Z53249F0C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10631"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA AL FOCUS EUROPE  - LABORATORIO PROGETTUALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA PER L'ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10632"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3108</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUE N°1073- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10633"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194, C. 1, LETT. A) – T.U.EE.LL. 267/2000, DERIVANTI DALLA SENTENZA N° 57917/2013 – DAMIANI PAOLO VS COMUNE DI ALGHERO E GDP DI SASSARI CON SENTENZA N. 483/2010 – MILIA EGLE PTRIZIA VS COMUNE DI ALGHERO E SUCCESSIVO ATTO DI PRECETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10634"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3127</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER UFFICI LO QUARTER. CIG ZE025AC4B3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10635"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2018, 6 BIMESTRE, RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 CON TELECOM ITALIA S.P.A. CIG:  Z6824532B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10636"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - L.R. 12/2011 ART.18, COMMA 3. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS. PERIODO GENNAIO / OTTOBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10637"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3107</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L’ANNO 2019 DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, IDENTIFICAZIONE CARTOGRAFICA ED APPROVAZIONE DELLE SUPERFICI DI ALCUNE PIAZZE CITTADINE OGGETTO DI POSSIBILE OCCUPAZIONE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL RELATIVO AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10638"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI OTTOBRE 2018 – FATTURA NR.142 DELL’8.11.2018 – C.I.G. 75446488E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10639"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3120</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DEI RIFIUTI SUI LITORALI DI LIBERA FRUIZIONE ANNUALITA’ 2018 – LIQUIDAZIONE SALDO - CIG 7496408793</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10640"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI GRAFICHE PEANA DI ANDREA PEANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10641"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CALVI FABIO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI IL TAR SARDEGNA "DITTA BAR FOCACCERIA IL MILESE” C/ COMUNE DI ALGHERO - R.G. 533/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10642"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CALVI FABIO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI IL TAR SARDEGNA "DITTA BAR FOCACCERIA IL MILESE” C/ COMUNE DI ALGHERO - R.G. 289/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10643"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3124</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA “OSTELLO DELLA GIOVENTÙ” - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N.50/2016. CIG Z4324A8951 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10644"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE OTTOBRE 2018. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A. CIG. Z6C2448C21.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10645"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ISCOL@ ASSE I - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA - ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI. SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA AFFERENTI L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - CUP G17B15000530006. RTP CAPOGRUPPO STUDIO ASS.TO S.B.ARCH. - FOLIGNO - CIG 7225449523. RIPARTIZIONE ED IMPUTAZIONE ONORARI A SALDO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA – PARZIALE RIMODULAZIONE IMPEGNO PRECEDENTEMENTE ASSUNTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10646"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3248</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 21/94, ART. 12, COMMA 2 - RICOVERO CANE DI PRIVATO CITTADINO A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ AL MENTENIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10647"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8905835222 DEL 01.11.2019 DITTA ES MOBILITY S.R.L., RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, 48 MESI, DEL VEICOLO PICK-UP IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, MESE DI NOVEMBRE  2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10648"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3113</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATO AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO, FINALIZZATO ALL’ATTRIBUZIONE DI UNA NUOVA PROGRESSIONE ECONOMICA VERTICALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO -  CAT D. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10649"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10650"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1141800022 DEL 07/11/2018 DI ABACO FORNITURE SRL PER FORNITURA SCAFFALE CON RUOTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10651"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO AZIONE NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA. RETTIFICA IMPEGNO SPESA STRUTTURE CONVENZIONATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10652"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ LEASEPLAN ITALIA SPA -INTEGRAZIONE  IMPEGNO N. 3071/2016- DETERMINAZIONE N.3137/2016 (CIG 66456409B9B)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10653"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE, MEDIANTE FORNITURA ED INSTALLAZIONE, DI UN SISTEMA DI DEUMIDIFICAZIONE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA CASA COMUNALE DI VIA COLUMBANO (CUP G12I15000020006 – CIG: ZD9259A193)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10654"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3130</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEGLI EREDI  ACCARDO VITTORIO - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO: CANONE NOVEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10655"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3131</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE E MANUTENZIONI, ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA, EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10656"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3143</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI COMUNI DIVERSI: RICHIESTE PERVENUTE SINO AL 30.10.2018 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10657"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3144</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADDOBBO E MANUTENZIONE FIORIERE E AIUOLE DELLA CITTA’. ANNUALITA’ 2018.  PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O SUL MEPA. AMPLIAMENTO SERVIZIO ALL’OPERATORE ECONOMICO VIVAI PINNA SOLINAS. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 74883459C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10658"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3132</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO ANTERIORE ALLA STIPULA DEL NUOVO CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10659"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LLIQUIDAZIONE SPESE DI POSTALIZZAZIONE SOSTENUTE DA S.E.C.AL SPA E RISCOSSE DAL COMUNE DI ALGHERO PER ATTI INGIUNTIVI, SANZIONATORI E POSTA ORDINARIA PER ICI, TARSU, TOSAP E CIMP. LUGLIO-SETTEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10660"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3134</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI POTENZIAMENTO E DISABILITA’ GRAVISSIME -DETERMINE DI IMPEGNO N. 174/2018 E N. 1225/2018– LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2018 .L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI POTENZIAMENTO E DISABILITA’ GRAVISSIME -DETERMINE DI IMPEGNO N. 174/2018 E N. 1225/2018– LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2018 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10661"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3135</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI ORDINARI – DETERMINE DI IMPEGNO N. 174/2018 E N. 1225/2018  –    LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10662"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3136</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI INDETTA AI SENSI ART. 14 E SS. DELLA L. N°241/90 E SS.MM.ED II., PER L’ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO E/O NULLA-OSTA FINALIZZATI ALL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI FABBRICATI PER L’ALLOGGIAMENTO DI LOCULI 5° LOTTO ANNUALITÀ 2018. CUP G18C18000020006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10663"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO- EX _TRAD.I.TE”. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA– LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10664"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO LOCULI 4° LOTTO – LOTTO DI COMPLETAMENTO” – LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO DI INCENTIVAZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10665"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/E DEL 07.11.2018, EMESSA DALLA DITTA CASU AMBIENTE DI ORISTANO    - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL’URP E DELL’UFFICIO PROTOCOLLO PRESSO L’EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO “CASA DEL CAFFE – ART.36 COMMA 2) LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 . CUP: G18E17000040004 - CIG: 7332155DB4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10666"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE AL SINDACO PER MISSIONI FUORI SEDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10667"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE O PAGATE IN ECCESSO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10668"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3146</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA REDAZIONE DELLA GRADUATORIA PER I BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI MINORI NEI NIDI D’INFANZIA CITTADINI PER L’ANNO EDUCATIVO 2018/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10669"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3147</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “G. DELEDDA” – V. TARRAGONA - I.C. N.2 - ALGHERO” - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I – INTERVEBTI PRIORITARI SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - CUP G17B15000530006. AFFIDAMENTO ALLA SOC. PCQ S.R.L. DI ANCONA, DEL SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA EX ART. 26 DEL D. LGS. N. 50/2016 DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - CIG ZB825B1CF2 - IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10670"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA GINNASIO” - PROVVEDIMENTO EX ART. 31 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. NOMINA R.U.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10671"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3149</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE NUOVA SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI FERTILIA. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 332 DEL 10/08/2018. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DEI CAMMINAMENTI ESTERNI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA IMPRESA “IMPED S.R.L.”. ART. 36 COMMA 2) LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016.   CIG Z7B25B97BB   CUP G15H18000240004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10672"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA CONTRATTO DI COMPRAVENDITA IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA CAMBOSU 6 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10673"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2018, CANONI 5 BIM  BIMESTRE. RELATIVA AL NOLEGGIO IN FIBRASPENTA (DARK FIBER) CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: 6926703025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10674"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2018, CONSUMI FATTURE 6 BIM  TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 6. CIG: Z951F5FEFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10675"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2018, LIQUIDAZIONE FATTURE 6 BIM A TIM S.P.A CONSUMI TELEFONIA MOBILE RELATIVI ALL’ODA N. 3796038 EFFETTUATO SU MEPA NELL’ANNO  2017. CIG: Z541F8AF66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10676"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA OTTOBRE  2018. STRUTTURA AN GLIN GLÒ  A. P. S. .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10677"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HYKSOS S.R.L RELATIVA ALL’ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO “STAYTOUR” IN MODALITÀ ASP ANNO 2018. CIG: ZF8253BC2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10678"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA OTTOBRE  2018 . STRUTTURA  SCUOLA INFANZIA  N. S. DELLA MERCEDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10679"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CUI AGLI "INTERVENTI DI PROTEZIONE E TUTELA DEL LITORALE URBANO E SALVAGUARDIA DELLE CONDIZIONI DI PERCORRIBILITÀ DELLA VIA LIDO E VIALE I MAGGIO" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG ZAE25BDC62</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10680"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 333/02 DEL 31/10/2018. DITTA PROMO P.A. FONDAZIONE- CIG ZEF237286C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10681"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3752</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PER LA REDAZIONE DI UN BUSINESS PLAN AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA ECONOMICA DI N. 7 IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG Z6622BDE55.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10682"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3157</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° S.E.C. - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI. PERIODO GIUGNO-OTTOBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10683"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3158</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° S.E.C. - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO. PERIODO GIUGNO-OTTOBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10684"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3159</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° S.E.C. - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10685"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3160</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° S.E.C. - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL SEGRETARIO. PERIODO GIUGNO - OTTOBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10686"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA SETTEMBRE   2018 . STRUTTURA  SCUOLA INFANZIA  SAN GIOVANNI BOSCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10687"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3162</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATO AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO, FINALIZZATO ALL’ATTRIBUZIONE DI UNA NUOVA PROGRESSIONE ECONOMICA VERTICALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO -  CAT B. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10688"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – PERIODOOTTOBRE  2018. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10689"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – NOTE CONTABILI N.37/18 - 38/18 – PERIODO OTTOBRE 2018 – CIG 7558087AB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10690"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CONTRIBUZIONE PER INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI   UTENTE  DISABILE RICOVERATO  PRESSO LA CASA  PROTETTA    DELLA PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA  "COTTOLENGO"  DI  BOSA. PERIODO  1° SEMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10691"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLIKA SRL - VOLTA MANTOVANA (MN): LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1539/PA DEL 12.11.2018 - CIG: Z982469BB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10692"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO IMU/TASI ART. 1 COMMA 724, L. 147/2013.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10693"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU PER VERSAMENTO A COMUNE INCOMPETENTE - LEGGE 147/2013, ART.1, COMMI 722  E 723.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10694"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RECUPERO E DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI – LOTTO DI COMPLETAMENTO - CUP: G14E16003360004. IMPEGNO DI SPESA FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10695"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3173</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SANT’ANNA”. “PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA IL CARMINE”. PROVVEDIMENTO EX ART. 31 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10696"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3218</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGETTO PILOTA DI QUALITÀ URBANA DI FERTILIA” - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI GC 155/2016 E SUCCESSIVAMENTE INTEGRATO CON SUCCESSIVA DELIBERA N° 159/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10697"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3250</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI MIGLIORAMENTO SERVIZI EX ART. 15, C. 5 CCNL 01.04.1999 – DELIBERA G.M. N. 305/2017 - “PROGETTO OBIETTIVO PER LA DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIO DEFINITIVA SECONDO LE PROCEDURE ART. 21 DEL D.P.R. 327/2001 E SS. MM. E II. IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI DI CUI ALL’OO.PP. DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI-ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132”,  “ISTRUZIONE INFORMATIZZATA”  -  PERIODO: ANNO 2017 - LIQUIDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10698"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3170</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA C.C. N. 58 DEL 08.10.2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10699"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.4_18 DEL 06/11/2018, EMESSA DALL’ING. SERGIO MURGIA – INCARICO PER DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEDE DELL'URP E DEL SERVIZIO PROTOCOLLO NELL'EDIFICIO DENOMINATO "CASA DEL CAFFÈ".  – ART.36 COMMA 1 ) LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016.  CUP: G18E17000040004. CIG: ZC32137757</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10700"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3174</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER IL SII ANNUALITÀ 2017 – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO BONUS IDRICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10701"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3175</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI ORDINARI – DETERMINE DI IMPEGNO N. 174/2018 E N. 1225/2018  –    ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME VERSATE NELLE CASSE COMUNALI PER ERRATA INDICAZIONE DEL CODICE IBAN .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10702"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3176</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELLA PIAZZA GINNASIO NEL CENTRO STORI-CO DEL COMUNE DI ALGHERO. C.U.P. G15I18000120004 – C.I.G. 7690904EBE. APPROVAZIONE ATTI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10703"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_18 DEL 07/11/2018, EMESSA DALL’ING. SERGIO MURGIA – INCARICO PER REALIZZAZIONE DELLA SEDE DELL'URP E DEL SERVIZIO PROTOCOLLO NELL'EDIFICIO DENOMINATO "CASA DEL CAFFÈ". INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO E LO STUDIO DEGLI ARREDI. CUP: G18E17000040004   -  CIG: ZB723E7CA7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10704"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_18 DEL 07/11/2018, EMESSA DALL’ING. SERGIO MURGIA – INCARICO PER REALIZZAZIONE DELLA SEDE DELL'URP E DEL SERVIZIO PROTOCOLLO NELL'EDIFICIO DENOMINATO "CASA DEL CAFFÈ". VARIANTE IN CORSO D’OPERA E DIREZIONE LAVORI ARREDI. CUP: G18E17000040004   -  CIG: ZB723E7CA7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10705"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3179</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMINISTRAZIONE CONDOMINI ALLOGGI E.R.P. SITI IN LOCALITÀ LA PIETRAIA – SALDO ONORARI AMMINISTRATORE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10706"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PISCINA COMUNALE, RIMBORSO SPESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10707"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 530B DEL 31 OTTOBRE 2018 DITTA ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA BAUNEI (NU) PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10708"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 531B DEL 31 OTTOBRE 2018 DITTA ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA BAUNEI (NU) PER FORNITURA DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10709"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3183</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLA SECONDARIE DI II°  GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017 - 18. APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL RIMBORSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10710"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3184</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: L. 23/1996 -ART. 3 TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI N. 1-2-3 DI ALGHERO - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10711"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3185</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 1973 DEL 16.07.2018. ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME DI “AGENTI DI POLIZIA LOCALE” – CAT. C – P.E. 1 – PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10712"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3186</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI ORDINARI – DETERMINE DI IMPEGNO N. 174/2018 E N. 1225/2018  –    LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2^ LIQUIDAZIONE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10713"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3187</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2018- LIQUIDAZIONE OTTOBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10714"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3188</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2018 - LIQUIDAZIONE MENSILITA' VARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10715"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “IL SOGNO” SASSARI - VIA DE MARTINI 18 - P.IVA 01819690908 – F.E. N. 81-2018 – PERIODO OTTOBRE  2018 – CIG ZCF216AC49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10716"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000029709 DEL 13.11.2018  RELATIVA  ALLE SPESE PER I DIRITTI DOVUTI PER LA CONSULTAZIONE DI DATI-VISURE  P.R.A., EFFETTUATI DA QUESTO COMANDO DI POLIZIA LOCALE NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE ED OTTOBRE 2018, PRESENTATA DA AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10717"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78 DEL 13.11.2018 SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO, RELATIVI AL CANONE DEL MESE DI OTTOBRE  2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10718"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118/PA DEL 28.09.2018 A FAVORE DELLA DITTA BICINCITTA’ SRL, CON SEDE IN TORINO – VIA MORGHEN N. 34 - P.IVA 10390980018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10719"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA INTERESSATA DA INCENDIO DOLOSO IN LOCALITÀ MUGONI – STRUTTURE EXTRA-RICETTIVE SANT’IGORI - CUP G16J15000580004. APPALTATORE: AMBIENTE E RISORSE S.R.L. DI PLOAGHE - CIG 653583018A – CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 73 IN DATA 21/02/2017. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE CONSOLIDATO – ECONOMIE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10720"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3196</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10721"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DELLA PIAZZA SAN MARCO DI FERTILIA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI”. CUP: G12F16000090004.  IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10722"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3194</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO EX ART. 31 D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. - INTERVENTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL CIMITERO E RECUPERO EDIFICI CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10723"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “PROMOZIONE” DI CAGLIARI –COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA “VIA PADOVA” DI ASSEMINI -  F.E. N. 246_18 - PERIODO OTTOBRE 2018 – CIG ZA624FAB5B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10724"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 – F.E. N. 126_18 –  PERIODO OTTOBRE 2018 – CIG ZC62123B75.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10725"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3201</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D’USO DEPOSITO GPL. DITTA FIAMMA 2000. IMPEGNO INTEGRATIVO DI SPESA PER FORNITURA COMBUSTIBILE.  CIG Z8B24A891D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10726"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3202</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 115_18 CIG Z09216A9E7 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA MAZZINI N.15 - P.I. 02621430905 – PERIODO OTTOBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10727"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CONTRIBUZIONE PER INTEGRAZIONE RETTA   UTENTE INSERITO   PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "VILLA GARDENIA " DI OSSI. -  PERIODO GENNAIO/MARZO  2018 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10728"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3206</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA PER APPALTO DI SERVIZIO DELLA GESTIONE NIDO D'INFANZIA E LUDOTECA COMUNALE. CIG 5190738C7E .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10729"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10730"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DEL FONDO PERSEO-SIRIO PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. ANNUALITA’ 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10731"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3205</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA- CONSIP – PRENOTAZIONE DI SPESA - CIG: Z4125CCF93 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10732"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3208</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE DI AREA AMMINISTRATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10733"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE OTTOBRE 2018 E INTEGRAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10734"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3210</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI - CIG. 76961908E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10735"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL FINANZIAMENTO RAS DELL’IMPORTO DI € 787.600,46 “CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI ASSEGNATI PER LE FINALITÀ DI CUI ALLA L.R. N. 25/2012 – ART. 12 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI EE.LL. PER LA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PRESSO LA SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10736"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA CARBONI SRL- FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE , NON PREVENTIVABILI PER SERVIZIO MANUTENZIONI – FATTURA N. 36 DEL 13.11.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10737"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3213</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE URBANE" - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE  (CIG Z9C1F51E61)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10738"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3214</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE FATTURA N.5_18 DEL 07/11/2018, EMESSA DALL’ING. SERGIO MURGIA – PER LA “REDAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE” DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI  REALIZZAZIONE DELLA SEDE DELL'URP E DEL SERVIZIO PROTOCOLLO NELL'EDIFICIO DENOMINATO "CASA DEL CAFFÈ".  – ART.36 COMMA 1 ) LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016.  CUP: G18E17000040004. CIG: ZC32137757</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10739"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.9_18 DEL 13/11/2018, EMESSA DALL’ING. SERGIO MURGIA – INCARICO PER DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEDE DELL'URP E DEL SERVIZIO PROTOCOLLO NELL'EDIFICIO DENOMINATO "CASA DEL CAFFÈ".  – ART.36 COMMA 1 ) LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016.  CUP: G18E17000040004. CIG: Z5B1FB791B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10740"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA”. MODIFICA E RICOSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10741"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3217</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE E MANUTENZIONI, ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA, EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO". COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10742"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI N. 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA D.P. MENSILITÀ DI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10743"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3221</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE O PAGATE IN ECCESSO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10744"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3222</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATO AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO, FINALIZZATO ALL’ATTRIBUZIONE DI UNA NUOVA PROGRESSIONE ECONOMICA VERTICALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO -  CAT B.  APPROVAZIONE ESITO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10745"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3223</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATO AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO, FINALIZZATO ALL’ATTRIBUZIONE DI UNA NUOVA PROGRESSIONE ECONOMICA VERTICALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO -  CAT B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10746"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI, DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA LAORE – FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. REP. N. 183/2018 – C.U.P. – G19D17000560002 – C.I.G. – ZAB212BE6D. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 7_18 DEL 13.11.2018 AL R.T.P. COSTITUITO DALL’ING. GRAZIANO MURA E LA SOCIETÀ LITHOS S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10747"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA’ LEASEPLAN ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODI GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE  2018. CIG 6645640B9B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10748"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 11 L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE- ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10749"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3227</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE A FAVORE DELLA COLLETTIVITA' SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE NEL TERRITORIO DI ALGHERO. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10750"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3228</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020: VARIAZIONE N. 16/2018 AI SENSI DELL’ART. 175, C. 5-QUATER,  LETT. A) ED E), D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10751"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUE N°1073</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10752"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3232</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONDOMINIO S. BARBARA 7” - SPESE CONDOMINIALI - IMMOBILE DI PROPRIETÀ’ COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10753"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.2  MACCHINE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI (MODELLO SAMSUNG SL-X4300LX). CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO DAL 25.10.2018 AL 31.12.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10754"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3229</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO PER INTERVENTI ECONOMICI URGENTI E IMPROROGABILI RIVOLTI A SOSTENERE STATI DI BISOGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10755"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME ONERI CONCESSORI PRATICA SUAPE N. 9220</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10756"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3233</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DELLA CAMPAGNA DI INDAGINI PER IL PRELIEVO E LA CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI MARINI DA SOTTOPORRE AD ANALISI DI LABORATORIO IN AMBITO DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTO DI ALGHERO” – AFFIDAMENTO (CUP E16C07000020002 - CIG Z9425D50D1)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10757"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3236</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE RUP  SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE AA.SS. DAL 2016/2017 AL 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10758"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE RUP  SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E  SECONDARIE DI 1° GRADO AA.SS. DAL 2016/2017 AL 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10759"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3238</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA OTTOBRE  2018 . STRUTTURA IL GIROTONDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10760"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SIDER NET S.P.A. PER LA  FORNITURA DI  MATERIALI FERROSI NON PREVENTIVABILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO MANUTENZIONI. - CIG Z4A21D6766</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10761"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 299-E/2018 DEL 10.10.2018. DITTA NUOVA PRIMA SRL -  AFFIDAMENTO SERVIZIO FITOSANITARIO PER IL CONTENIMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O SUL MEPA.  CIG: 7118391A13.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10762"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3241</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 213 DEL 30.01.2018 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - ACI - ACCESSO BANCA DATI PRA ANNO 2018 -  IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI ABBONAMENTO E VISURE ANNO  2018 – CIG.: Z5D21EDF23. DICHIARAZIONE DI ECONOMIA DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10763"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3242</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO RELATIVO ALLA CERNITA, RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO ED AVVIO A SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI PRESENTI NELL’AREA CAMPO NOMADI, DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA REGIONALE LAORE, IN LOC. ARENOSU, NEL COMUNE DI ALGHERO – F.S.C. 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA” -  C.U.P. – G19D17000560002 LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. INFO S.R.L. (CIG: Z5F259915C) PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10764"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3243</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VILLASERVICE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1079 DEL 31.10.2018 - C.I.G. 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10765"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ARRETRATI LAVORO STRAORDINARIO (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000)  A SEGUITO DEL RINNOVO DEL CCNL PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016-2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10766"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ARRETRATI INDENNITÀ DI TURNAZIONE AREA SICUREZZA E VIGILANZA A SEGUITO DEL RINNOVO DEL CCNL PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016-2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10767"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3246</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SICUREZZA E VIGILANZA - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 23 CCNL 2016/2018 21.05.2018) PER IL PERIODO DAL 01.10.2018 AL 31.10.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10768"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 2018 DAL 01.10.2018 AL 31.10.2018 (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000);</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10769"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3249</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2018. C.I.G. 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10770"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3251</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO NULLA OSTA SVINCOLO DELLE SOMME DEPOSITATE PRESSO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CAGLIARI/CARBONIA IGLESIAS/MEDIO CAMPIDANO/ORISTANO – SEDE DI CAGLIARI. ESPROPRIAZIONE DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 0002-CIG: 645484529°. DITTA CATOGNO RITA MARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10771"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3252</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO NULLA OSTA SVINCOLO DELLE SOMME DEPOSITATE PRESSO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CAGLIARI/CARBONIA IGLESIAS/MEDIO CAMPIDANO/ORISTANO – SEDE DI CAGLIARI. ESPROPRIAZIONE DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 0002-CIG: 645484529°. DITTA CATOGNO MICHELE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10772"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO A SOSTEGNO DI GRAVI E IMPROROGABILI STATI DI BISOGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10773"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3266</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA DIRIGENZA -  FONDO DELLE RISORSE DESTINATE ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA PER L’ANNO 2018 (ART.26 CCNL 23.12.1999).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10774"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3295</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA COMPARAZIONE DEI PREVENTIVI DI SPESA (ART. 36 COMMA 2 LETTERA A)) DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI PROG. E VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA, REDAZIONE STATO DI CONSISTENZA ED EVENTUALI MODIFICHE CATASTALI, D. L. MISURA E CONTABILITÀ, STIME DEI COSTI PER LA SICUREZZA E C.R.E., PER I LAVORI DI: DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DI EDIFICI PRIVATI A SEGUITO DI ORD. DI DEMOLIZIONE. II LOTTO. NOMINA RUP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10775"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO - C. C. C/ COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10776"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3253</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO NUOVA STRADA SASSARI ALGHERO – CIRCONVALLAZIONE ALGHERO TRATTA SS 127 BIS – SS 292” – CUP: G11B08000290002. PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA– LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A. MANZONI &amp; C SPA (CIG: Z1C1F99E3F)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10777"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZI CIMITERIALI PERIODO MAGGIO OTTOBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10778"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE CONCESSIONE DI LOCULI PERIODO MAGGIO OTTOBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10779"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3256</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA E SUPPORTO AL RUP E SUPPORTO AL RUP PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO LAVORAS DESTINATO AI  BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI VALORIZZAZIONE SITI ARCHEOLOGICI .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Grandi Eventi Teatro Civico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10780"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA E LUDOTECA. CIG 5190738C7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10781"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3258</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ATTO DI LIQUIDAZIONE “TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI ALGHERO. ANNO 2018:  ISTITUTO COMPRENSIVO N° 1 VIA XX SETTEMBRE N° 231  C.F. 92128500904;   ISTITUTO COMPRENSIVO N° 2  VIA TARRAGONA N° 16  C.F. 92128560908: ISTITUTO COMPRENSIVO N° 3 VIA MAURO MANCA N° 1/B  C.F. 92128450902.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10782"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3259</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE NAZIONALE _ APPROVAZIONE ELENCO ISTANZE PERVENUTE ED ELENCO AMMESSI AL COLLOQUIO PER LE SELEZIONI DEL PROGETTO DI SCN “FACILIT@MBIENTE” –SPORTELLO INFORMATICO SU TEMATICHE AMBIENTALI. ERRATA CORRIGE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10783"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3261</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SPESE DI POSTALIZZAZIONE S.E.C.AL ART. 21, COMMA 3 CONTRATTO REP. 107 DEL 2018. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 2872/2018 E REIMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10784"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3262</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTO AI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO SPRAR “JUNTS” – SERVIZIO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI – ANNUALITA’ 2018–2022”. CIG 75633398C8 - CUP G11H17000330001     • APPROVAZIONE N. 1 VERBALE DEL SEGGIO DI GARA INTERNO.     • APPROVAZIONE N. 3 VERBALI DELLA COMMISSIONE DI GARA.     • PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE UMANA SOLIDARIETÀ “G. PULETTI” - MACE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10785"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3263</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/12 DEL 15.11.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10786"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3264</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SOMME PER SOSTENERE LE SPESE DEGLI IMPORTI DERIVANTI DALLA SPEDIZIONE DI ATTI GIUDIZIARI E INVIO CORRISPONDENZA ANNO 2018. POSTE ITALIANE SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10787"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO – S.D.  C/ COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DI S.D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10788"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3267</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI A FAVORE DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI (CCN) OPERANTI NEL TERRITORIO DI ALGHERO. PRENOTAZIONE IMPEGNO E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10789"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3269</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 655/2017  ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTESTUALE IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ HERA COMM SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10790"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI ALGHERO – LOTTO DI COMPLETAMENTO.” CUP: G17H16000510004 – CIG: 732209933E. LIQUIDAZIONE I° SAL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10791"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – AFFIDAMENTO, PREVIA GARA INFORMALE EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A, D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOTECNICA/GEOLOGICA ED INDAGINI GEORADAR (CUP G12I15000020006 – CIG ZD125CAED0).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10792"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3275</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E PARZIALE SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO A SERVIZIO DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA COLUMBANO, SEDE DEI SETTORI: FINANZIARIO, ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO – AA.GG., SEGRETERIA DEL SINDACO, PERSONALE E GARE E CONTRATTI. INTEGRAZIONE ONORARI A FAVORE DEL TECNICO INCARICATO ING. ALESSANDRO SCODINO - SASSARI - CONVENZIONE REP N. 59/2016 - CIG: Z981B999CC - CUP G18B18000030004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10793"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3268</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA: D.G.M. IMPIANTI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114/PA DEL 15.11.2018.– CIG: ZA425718ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10794"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3270</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.18/2016 ISTITUZIONE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS “AGIUDU TORRAU” – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10795"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N.13/89 E L.R. N. 32/91. CONCESSIONE DI  CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE  ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. APPROVAZIONE GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA ANNUALITÀ 2018.ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO RAS  E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI GRADUATORIA REGIONALE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10796"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA- CONSIP – A FAVORE DELLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L. P.IVA  01227010905 – E CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI ECONOMIA DI SPESA - CIG: Z4125CCF93 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10797"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PANORAMIKA EDITRICE S.N.C. - FORNITURA PELLICOLA ADESIVA ANTI-UV DA INSTALLARE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DEL “LO QUARTER”. CIG Z50250BD42 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10798"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3277</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO SCIENTIFICO PER L’ELABORAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE DI ALGHERO – (ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELL’ARCH. JOAN BUSQUETS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10799"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3278</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI RELATIVI AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO NEL PORTO DI ALGHERO” PO FEAMP MISURA 1.43. CUP G18F18000020006 - CIG ZC9247002F. LIQUIDAZIONE FATTURA ING. RAIMONDO TUVERI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10800"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2018 – S.A.L. N. 01 DEL 28.02.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10801"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3280</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018  -  DITTA CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL – ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10802"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2018, 6 BIMESTRE, RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 CON TELECOM ITALIA S.P.A. CIG:  Z6824532B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10803"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3282</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N° 31/84 ART. 2. CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA A. S. 2017/2018. TRASFERIMENTO RISORSE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10804"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3283</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA PROGETTI COMUNITARI RETRALAGS – ADAPT - CIEVP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10805"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3284</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONDOMINIO S. BARBARA 7”- IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE -  SPESE CONDOMINIALI - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10806"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3285</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2018 - LIQUIDAZIONE MENSILITA' VARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10807"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3286</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO.  SOSTITUZIONE RUP EX ART. 31 D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10808"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3287</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA CONTRATTO CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO CAMPO COMUNALE DA RUGBY E PERTINENZE SITO IN REGIONE MARIA PIA. AI SENSI DELLE DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 238 DEL 10.07.2013.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10809"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3288</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO N. 2018/007/SC/000000023/0/002 - IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 23/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10810"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3289</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. FONNESU GAVINO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI LA CORTE 'APPELLO DI CAGLIARI  SEZ. DIST. DI SASSARI SEZ. LAVORO - "COMUNE DI ALGHERO C/ A. A. – RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 188/2016 TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI SEZ. LAVORO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10811"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IMMOBILIARE ALBERGHIERA CATALOGNA S.P.A. (HOTEL CATALUNYA). (C.I.G. Z88251E8B0)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10812"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SOMME RISCOSSE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO O DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO. - PERIODO DAL 01.10.2018 AL 31.10.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10813"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3293</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTO AI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO SPRAR “JUNTS” – SERVIZIO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI – ANNUALITA’ 2018–2022”. CIG 75633398C8 - CUP G11H17000330001- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO ANNUALITA’ 2019 – 2020 - CIG  7703255F1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10814"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BENEFICIARI AVENTI DIRITTO AL RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10815"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA ITM TELEMATICA SRL PER SUPPORTO SISTEMISTICO SU SWITCH LAYER 3 HP PRESENTE NELLA SEDE NUOVA DI VIA CAGLIARI – MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 707280. CIG: ZB925E422E .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10816"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3718</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ON LINE DELLA CAMPAGNE ISTITUZIONALI DELL’ENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS. N. 50/2016 E LINEE GUIDA ANAC N. 4, A FAVORE DI TESTATE D’INFORMAZIONE OPERANTI E CON SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE.  (CIG: ZCD25E40B5)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10817"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3294</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 958/2009 - REP. 203 PER LA REALIZZAZIONE E IL MANTENIMENTO DI UNA BARRIERA FRANGIFLUTTI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART 36 C.2 LETTERA A) E DELL’ART. 37 C.1 DEL D.LGS 50/2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10818"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3296</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA – PROGETTI ORDINARI – DETERMINE DI IMPEGNO N. 174/2018 E N. 1225/2018 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME VERSATE NELLE CASSE COMUNALI PER ERRATA INDICAZIONE DEL CODICE IBAN .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10819"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1989E DEL 05.11.2018 – A.N.U.S.C.A. SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10820"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IMPOSTA DI REGISTRO AGENZIA DELLE ENTRATE.  AVVISO N. 2018/007/SC/000000023/0/002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10821"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3300</Numero_Provvedimento><Oggetto>AON HEWITT RISK &amp; CONSULTING SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODI GIUGNO – AGOSTO 2018. CIG Z5C21089F4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10822"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10823"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3305</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA OTTOBRE   2018 . STRUTTURA  SCUOLA INFANZIA  SAN GIOVANNI BOSCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10824"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3306</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA SETTEMBRE  E   OTTOBRE  2018 . STRUTTURA FONDAZIONE LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10825"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI E DALLE ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – AL 21/11/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10826"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3316</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA CONSIP E LA SINERGIE PER “L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA” SIE3, LOTTO 12, AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA L. 488 DEL 23.12.1999 E DELL’ART. DELL’ART. 58  L. 388/2000. AFFIDATARIA: RTI ASE SPA GIÀ SINERGIE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. CON SEDE IN UDINE - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5. LIQUIDAZIONE 4^ RATA CANONE SERVIZIO - ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10827"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA INTERESSATA DA INCENDIO DOLOSO IN LOCALITÀ MUGONI – STRUTTURE EXTRA-RICETTIVE SANT’IGORI - CUP G16J15000580004. APPALTATORE: AMBIENTE E RISORSE S.R.L. DI PLOAGHE - CIG 653583018A – CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 73 IN DATA 21/02/2017.  LIQUIDAZIONE STATO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10828"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3302</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA FOGLI IN BIANCO ED OMOLOGATI PER LA COMPOSIZIONE DEI REGISTRI DI STATO CIVILE - CIG: Z1425E74D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10829"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3307</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ALTAVILLA GIANCARLO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI IL TAR SARDEGNA – KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10830"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE – SERVIZIO MANUTENZIONE E RIORDINO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE  RELATIVO  AL PERIODO FEBBRAIO – GIUGNO 2018 – S.A.L. N. 05 DEL 30.06.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10831"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3309</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 3210 DEL 19.11.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10832"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3310</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10833"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3311</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE -  MAMMA ACCOGLIENTE ANNA ROSA NIEDDU,  DENOMINATO “ASSOCIAZIONE PICCOLI AMICI”. IMPEGNO DI SPESA  CONTRIBUTO PER ANNO EDUCATIVO 2018/19.ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10834"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO  DELLA CONSULTA DEI GIOVANI “NON SOLO OSTELLO”E ANTICIPAZIONE 50% DEL CONTRIBUTO..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Per l'infanzia e per i giovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10835"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 346-E/2018 DEL 22.11.2018. DITTA NUOVA PRIMA SRL -  AFFIDAMENTO SERVIZIO FITOSANITARIO PER IL CONTENIMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O SUL MEPA.  CIG: 7118391A13.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10836"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3314</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI URGENTI DI DIFESA COSTIERA NEL LUNGOMARE DI ALGHERO – OPERE DI PROTEZIONE E RESTAURO DEI BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO E LUNGOMARE DANTE”- LOTTO DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - BIEFFE COSTRUZIONI SNC DI FRANCESCO E SEBASTIANO SECHI (CUP G16J1600014002I– CIG Z70216F5B5)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10837"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10838"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3318</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER TARSU, TARES E TARI PER GLI ANNI 2004, 2012, 2014, 2015 E 2016 – ACCERTAMENTO E REINCASSO SOMME NON RISCOSSE DAL BENEFICIARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10839"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE NAZIONALE _ PROGETTO “CIVILSERVICE@ - SERVIZIO DI FACILITAZIONE DIGITALE”. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE INTERNA PER LA VALUTAZIONE, SELEZIONE E REDAZIONE GRADUATORIA FINALE DEI CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10840"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3326</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNO SPESA PER L’INCARICATO DI RUP, DI SUPPORTO AL RUP, DI DEC E DI SUPPORTO AL DEC DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10841"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3328</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ALTAVILLA GIANCARLO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI IL TAR SARDEGNA – NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10842"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3329</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ALTAVILLA GIANCARLO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN ACCONTO. M. S. C/ COMUNE DI ALGHERO – TRIBUNALE DI SASSARI – SEZ. LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10843"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA “DI MARCO DI DI MARCO FRANCESCA &amp; C. S.A.S.” PER FORNITURA CORONE E FIORI PER LE FESTIVITÀ DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2018 (CIG:  Z1E256BFDD)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10844"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA–LEGISLAZIONE TECNICA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10845"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3320</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - L.R. 27/83 RIMBORSO VIAGGI A FAVORE DEI TALASEMICI, EMOFILICI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10846"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3321</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO RAS L.R. 5/2015 E DEL. G.R. 22/1 DEL 2015. ESECUZIONE CONVENZIONE PER INTERVENTO DI INCREMENTO ALLOGGI ERP (CONVERSIONE/ACQUISTO/COSTRUZIONE) NEL COMUNE DI ALGHERO – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISTO DI ALLOGGI O COSTRUZIONE DIRETTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10847"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DELLA PIAZZA SAN MARCO DI FERTILIA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI – LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO DI INCENTIVAZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10848"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3323</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI NN. 3216/2018 E 3217/2018. CORREZIONE ERRORE MATERIALE MEDIANTE INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10849"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RS GROUP FORNITURA DI ACCESSORI PER IMPIANTI IRRIGAZIONE DEI PARCHI PUBBLICI.  CIG ZAB23D8352</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10850"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3325</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ALTAVILLA GIANCARLO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO – KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10851"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AUTOTRASPORTI DEMONTIS - SERVIZIO NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI CON E SENZA OPERATORE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI.  CIG ZF925A131C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10852"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE “CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PRIVATE PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA A.S. 2017/2018. L.  R. 31/1984 ART. 2 :- SCUOLA DELL’INFANZIA “NOSTRA SIGNORA DELLA MERCEDE”  -  SCUOLA DELL’INFANZIA “FONDAZIONE LAVAGNA” –  - SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN GIOVANNI BOSCO” - SCUOLA DELL’INFANZIA “ORSOLINE DI MARIA IMMACOLATA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10853"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE DITTA GEMEAZ ELIOR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10854"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3334</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROCEDURA DI ACQUISTO SCALE AL SERVIZIO DEGLI UTENTI DEL CIMITERO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10855"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CARBONI SERGIO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI LA CORTE 'APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DIST. DI SASSARI - "COMUNE DI ALGHERO C/ THOLOS SPA" - APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 39/2010 TRIBUNALE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10856"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3338</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE NELL’AMBITO DELLE CATEGORIE A – B – C - D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10857"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CASA EDITRICE “PAPIROS SCRL.” PER FORNITURA DI CINQUANTA COPIE DELLA PUBBLICAZIONE “LO PETIT PRÍNCIP”. (CIG:  ZF024BA247)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10858"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIETA’ HERA COM SRL.   LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE NOVEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10859"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3342</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA COMPARAZIONE DEI PREVENTIVI DI SPESA (ART. 36 COMMA 2 LETTERA A)) DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI PROG. E VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA, REDAZIONE STATO DI CONSISTENZA ED EVENTUALI MODIFICHE CATASTALI, D.L. MISURA E CONTABILITÀ, STIME DEI COSTI PER LA SICUREZZA E C.R.E., PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI: DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DI EDIFICI PRIVATI A A SEGUITO DI ORD. DI DEMOLIZIONE – II° LOTTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10860"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76   MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10861"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3343</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO DI PROPRIETÀ DELLA SOC. EDILMAR S.R.L. SASSARI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SETTEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10862"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3344</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA – ACCORDO CONFERENZA STATO REGIONI DEL 22.02.2012 – CORSI DI FORMAZIONE UTILIZZO MACCHINE OPERATRICI.  IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0325F8A9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10863"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3345</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA RESIDENZIALE – REALIZZAZIONE PROGETTO: LA RELAZIONE ASSERTIVA ED IL MODELLO WIN-WIN - IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE425F8A76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10864"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3346</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI LIBRI PER IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO -  CIG: ZB825F8A5E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10865"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3348</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA, MEDIANTE ASTA PUBBLICA, PER L’ “ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO” - ACCERTAMENTO CONTABILE DI ENTRATA  E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA, DEPOSITI CAUZIONALI  SIG.RA M.A. E SIG. C.M. – ANNUALITÀ 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10866"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3349</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA DEI VV.FF. DI ALGHERO DI PROPRIETA’ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. IMPEGNO INTEGRATIVO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10867"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3350</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPARATI RADIO VHF E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA-CONSIP – PRENOTAZIONE DI SPESA. - CIG: Z6925FE5D4-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10868"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3351</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO AZIONE NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI  PER LA PRIMA INFANZIA. IMPEGNO SPESA STRUTTURE CONVENZIONATE PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10869"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3352</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CONSORZI STRADE VICINALI ANNUALITÀ 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10870"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3360</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO  QUOTA CONTRIBUZIONE  UTENZA   INSERITA   PRESSO  RSA    DEL TERRITORIO "SAN NICOLA"  E " MATIDA"  DI SASSARI .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10871"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3361</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GASOLIO PER CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI - DITTA PONZIANI SNC - CODICE CIG: Z8025FD093</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10872"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10873"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA CARBONI SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE, NON PREVENTIVABILI PER SERVIZIO MANUTENZIONI – FATTURA N. 39 DEL 26.11.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10874"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA TECNOINDAGINI SRL SERVIZIO PROFESSIONALE DI INDAGINI NON STRUTTURALI DEI SOLAI DELL’IMMOBILE SITO IN ALGHERO IN VIA GIOVANNI XXIII. CIG    Z2A234946A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10875"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3356</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORME VIGENTI SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO, SEBASTIANO SATTA - VIA DE BIASE”. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10876"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMF “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” 2018 (AVQ) - COD. ISTAT INDAGINE 00204. ACCERTAMENTO ENTRATA A SALDO DEL CONTRIBUTO ISTAT E IMPEGNO DELLE SOMME DESTINATE ALL’ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10877"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3358</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - “BONUS PANNOLINI 2018” - V RENDICONTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI 2018 MESI DI GIUGNO N. 6 – LUGLIO N.9 - AGOSTO N. 11 – SETTEMBRE N. 21. - OTTOBRE N. 88 – NOVEMBRE N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10878"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  –  F.E. N.2/163– CIG 7289650979 –  F.E. N.2/164 – CIG Z45218A83B –  PERIODO OTTOBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10879"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELMI SRL LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA NEL  C.R.A. VIALE DELLA RESISTENZA. CIG  Z572184EF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10880"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3504</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020: VARIAZIONE N. 18/2018 AI SENSI DELL’ART. 175, C. 5-QUATER,  LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10881"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3363</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA TELEMATICA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER “L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITU-RA DI ATTREZZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO”. OPERATORE ECONOMICO: MARIANI S.R.L. SEDE LEGALE:07100 SASSARI (SS) VIA CANIGA 18A _P.IVA: 01734890906. CIG: Z92250C057</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10882"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA ARGILLERA, DI VIA MATTEI – LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA FONDO DI INCENTIVAZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10883"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA “LA PEDRERA” – LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA FONDO DI INCENTIVAZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10884"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA “M. IMMACOLATA” DI VIA GIOVANNI XXIII  – LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA FONDO DI INCENTIVAZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10885"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3370</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “RETRALAGS – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE 2ªDR AI PARTNER CIRSPE  - MASSAROSA – ORBETELLO – PROVINCIA DI LUCCA – DÈPARTEMENT DU VAR – COLLECTIVITÈ DE CORSE. CUP G19D16001050009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10886"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3371</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10887"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3372</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SPORTELLO LINGUISTICO, “MINORANZE LINGUISTICHE – PROGETTI PER LE ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELL’USO SOCIALE DELLA LINGUA CATALANA E DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA CATALANA – INTEGRAZIONE ACCONTO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10888"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3373</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE NUOVA SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI FERTILIA. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 332 DEL 10/08/2018. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE E DETENTORI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.S. TERMOIDRAULICA DI FABIO SECHI, ART. 36 COMMA 2) LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG Z8125FFFE8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10889"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI E DALLE ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – AL 28/11/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10890"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA CARBONI SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO – FATTURA N. 41 DEL 27.11.2018  - CIG ZD722A291B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10891"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA CARBONI SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE, NON PREVENTIVABILI PER SERVIZIO MANUTENZIONI – FATTURA N. 42 DEL 27.11.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10892"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA  SOLINAS SALVATORE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ATELIER NEL COMPLESSO LO QUARTER.  CIG ZE8254CE4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10893"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3378</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10894"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3379</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA CONSIP E LA SINERGIE PER “L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3”, LOTTO 12 - SARDEGNA, AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA L. 488 DEL 23.12.1999 E DELL’ART’ART. 58 DELLA L. 388/2000. AFFIDATARIA RTI SINERGIE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. CON SEDE IN PADOVA - CIG: 4227546950 – CIG DERIVATO N. 65109058C5 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SUL BILANCIO PLURIENNALE 2019 – 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10895"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3380</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: FORNITURA DI N° 1 MOTOCICLO APPOSITAMENTE ALLESTITO AD USO ESCLUSIVO PER LA POLIZIA LOCALE  – PRENOTAZIONE DI SPESA. - CIG: Z92260DA3B-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10896"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3381</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: FORNITURA DI N° 1 AUTOVEICOLO AD USO ESCLUSIVO PER LA POLIZIA LOCALE  – PRENOTAZIONE DI SPESA. - CIG: ZC2260DB67-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10897"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3382</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE – ORDINE DIRETTO SU MEPA- CONSIP – PRENOTAZIONE DI SPESA - CIG: ZAD260DC9B -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10898"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO. - APPALTO: LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA “ARGILLERA”- VIA MATTEI – PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 .” - CUP: G11E17000030006 – CIG: 7319502421</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10899"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO- APPALTO: LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI VIA VITTORIO EMANUELE “EX OMNI” – PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 .” - CUP: G11E15000590006 – CIG: 7322470566</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10900"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO - APPALTO: LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA “SACRO CUORE” DI VIA CAGLIARI  – PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 .” - CUP: G12F17000000006 – CIG: 73250652DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10901"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3405</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI – PERIODO NOVEMBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10902"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. 00002146302  DEL 31/10/2018 EMESSA DALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER IMPLEMENTAZIONE MODULO INFORMATICO ICARO SERVIZI SOCIALI – ADEGUAMENTO PIATTAFORMA “SICARE” PER L'INTEGRAZIONE DEL NUOVO PROCEDIMENTO REIS-AGGIUDU TORRAU 2018 – SALDO – CIG. Z4924937B1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10903"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI TUTORAGGIO DI INTERMEDIAZIONE PROGETTO “PRENDERE IL VOLO” ANNO 2017 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N.219/2018 EMESSA DALLA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE ANDALAS DE AMISTADE- COD. CIG Z181FAE4A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10904"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3410</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.4/2006, ART.17, C. 2 “PRENDERE IL VOLO”. DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10905"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “ADELANTE” DI PORTO TORRES (SS) VIA ROMA N.29, P.I. 92144210900 – F.E. N. 42_18 - PERIODO OTTOBRE 2018 – CIG Z0C2434D18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10906"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3412</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO   E  PROROGA  RICOVERO UTENTI   PRESSO RSA "SAN NICOLA" DI SASSARI. - DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE A CARICO DEGLI ASSISTITI E INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO A CARICO DEL COMUNE. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10907"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  – F.E.  2/169  – CIG 7473030B6F  –  PERIODO OTTOBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10908"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3415</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI PER ESIGENZE PRIMARIE  – ECONOMIA DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Inclusione sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10909"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3394</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA’ LEASEPLAN ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO OTTOBRE 2018. CIG 6645640B9B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10910"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3407</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 30 LETT. B) E E) L.R. 23/05 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI AFFIDO IN FAMIGLIA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10911"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3383</Numero_Provvedimento><Oggetto>JAZZALGUER 2018. PROCEDURA DI SCELTA DI OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI MUSICALI “MARIO BRUNELLO” E “BACK TO BACH” NELL’AMBITO DEL FESTIVAL JAZZALGHERO  - ANNO 2018/2019 – CIG Z9B255981E. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Grandi Eventi Teatro Civico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10912"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3384</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. RIMBORSO VIAGGI 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10913"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3385</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA. LIQUIDAZIONE FATPAM 28/2018. COMPENSO PERIODO OTTOBRE ANTERIORE ALLA STIPULA CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10914"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLE PROCEDURE DI ASSUNZIONE DI N. 7 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO CON QUALIFICA DI “GIARDINIERE” - CAT. B1 - A TEMPO PIENO ED DETERMINATO -. ART. 16 DELLA LEGGE 56/87.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10915"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3388</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “DNA RANDAGIO” - CIG 75446488E6 -  E DICHIARAZIONE ECONOMIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10916"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS.  N° 50/ 2016 E LINEE GUIDA ANAC N°4  PER FORNITURA TARGA IN BRONZO: CONFERIMENTO CIVICA BENEMERENZA A LUCA ORTU.  AFFIDAMENTO DITTA CENTRO PREMIAZIONI SPORTIVE - ALGHERO.  ( CIG: Z602611745)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10917"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3395</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL “CAMPO SPORTIVO COMUNALE "MARIOTTI" - RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI” (CIG Z8725D0AA4)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10918"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. OTTAVA LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – TERZA DI EE 15 – CONSUMI OTTOBRE 2018. CIG. 74370331C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10919"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI CON OPERATORE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI.  CIG.ZB125A3797</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10920"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3398</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO E PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI SEPARAZIONI TRA GLI UFFICI DEL SERVIZIO PERSONALE IN VIA COLUMBANO,  - PROVVEDIMENTO EX ART. 31 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. NOMINA R.U.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10921"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3399</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEGLI EREDI  ACCARDO VITTORIO - CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO - DICEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10922"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO O RIFACIMENTO PERCORSI PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA - PROVVEDIMENTO EX ART. 31 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. NOMINA R.U.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10923"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3401</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO DI PROPRIETÀ DELLA SOC. EDILMAR S.R.L. SASSARI - SETTEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10924"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA PRESSO NUOVA SEDE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI A FAVORE DELL'ISTITUTO DI VIGILANZA "SECUR SPA" CO.CIG.: Z042613561</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10925"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ARMATA PRESSO FRONT-OFFICE SERVIZI SOCIALI - ISTITUTO DI VIGILANZA SECUR SPA. COD.CIG: Z68261291D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10926"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3404</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.18/2016 ISTITUZIONE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS “AGIUDU TORRAU” ANNO 2018 – LIQUIDAZIONE MENSILITÀ NOVEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10927"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3406</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - L.R. 12/2011 ART.18, COMMA 3. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS. NOVEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10928"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20728 DEL 30.06.2018 E N. 31916 DEL 30.09.2018 EMESSE DALLA DITTA OLIVETTI S.P.A. PER IL NOLO DI UN FOTORIPRODUTTORE PER I SERVIZI SOCIALI. II° E III° TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10929"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3416</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA – SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 26_18 DEL 27/11/2018 COMPETENZE RESIDUE ANNO 2012.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10930"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "ASSOCIAZIONE PICCOLI AMICI" NIDO FAMILIARE -  PERIODO SETTEMBRE   2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10931"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME CONTRIBUZIONE UTENZA NIDO COMUNALE PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10932"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3439</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “L’ISOLA DEL LIBRO – LO QUARTER DEL LLIBRE. EDIZIONE 2018”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10933"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3449</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO. - APPALTO: LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “IL CARMINE” – PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 .” - CUP: G11E15000610007 – CIG: 7322930102</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10934"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO - APPALTO: LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA “LA CUNETTA” – VIA MAURO MANCA – PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 .” - CUP: G11E15000580006 – CIG: 731585635B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10935"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO. - APPALTO: LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PIAZZA VENEZIA GIULIA BORGATA DI  FERTILIA – PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 .” - CUP: G16J15001960006 – CIG: 73163223E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10936"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3418</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE QUALITA’ DELLA VITA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10937"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3419</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA. LIQUIDAZIONE FATPAM 29/2018. COMPENSO SETTEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10938"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3420</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 10 LAVORATORI DA IMPIEGARE NEL CANTIERE DI NUOVA ATTIVAZIONE AI SENSI DELLA L.R. N. 1 DEL 11/01/2018 ART. 2 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS”. SCHEDA PROGETTUALE N. 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10939"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010516364 DEL 30.11.2018, RELATIVA AL TRIMESTRE DAL 01.09.2018 AL 30.11.2018, A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A., CON SEDE IN VIA MOLFALCONE N. 15 A MILANO (MI) – P.IVA: 02973040963.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10940"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3422</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA PER MANCATO PAGAMENTO, ENTRO I TERMINI DI LEGGE, DELLE SANZIONI CONCERNENTI LE VIOLAZIONI RELATIVE AI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE AL NUOVO CODICE DELLA STRADA DI CUI AL D.LGS. 30.04.1992 N.285. PERIODI: RESIDUI 2013, 2014, 2015 E 2° SEMESTRE 2016. FRONTESPIZI LISTA DI CARICO DAL N. 201800001 AL N. 2018000005.  APPROVAZIONE E APPOSIZIONE VISTO DI ESECUTIVITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10941"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3422</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA PER MANCATO PAGAMENTO, ENTRO I TERMINI DI LEGGE, DELLE SANZIONI CONCERNENTI LE VIOLAZIONI RELATIVE AI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE AL NUOVO CODICE DELLA STRADA DI CUI AL D.LGS. 30.04.1992 N.285. PERIODI: RESIDUI 2013, 2014, 2015 E 2° SEMESTRE 2016. FRONTESPIZI LISTA DI CARICO DAL N. 201800001 AL N. 2018000005.  APPROVAZIONE E APPOSIZIONE VISTO DI ESECUTIVITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10942"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR664315 DEL 30.10.2018, PRESENTATA DALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L., – P.IVA: 01924961004 - PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, DI N. 3 VEICOLI, MODELLO ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 105 CV, PROGRESSION, IN DOTAZIONE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE - PERIODO OTTOBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10943"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3425</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE DI FIGURE DI PROTAGONISTI DELLA STORIA E DELLA CULTURA DELLA SARDEGNA, L. R. N. 14/2006, ART. 21, C. 1, LETT. S), ANNUALITÀ 2018. CELEBRAZIONE 150.MO ANNIVERSARIO MORTE DI  GIUSEPPE MANNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10944"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3428</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO QUOTA CONSORTILE AUTORITÀ D’AMBITO SARDEGNA - EGAS AUTORITÀ D’AMBITO DELLA SARDEGNA CON SEDE IN CAGLIARI VIA SAN SIMONE 60 – P.IVA 02865400929</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10945"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3429</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SPESE SOSTENUTE PER OPERE MARITTIME NEL PORTO DI ALGHERO, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SASSARI  - RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SASSARI –   CON SEDE IN SASSARI VIA CARLO FELICE N. 29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10946"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3430</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI CON L’ANAS PER FIANCHEGGIAMENTI E ATTRAVERSAMENTI DI IMPIANTI ELETTRICI NELLA S.S. 127/BIS SETTENTRIONALE SARDA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10947"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA “LA PEDRERA” DI V. CORSICA – V. MALTA - PIANO REGIONALE STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II. – D.M. PROT. 1007/2017 - CUP: G14H15001740006 – APPALTATORE AGORA’ COSTRUZIONI S.R.L. - CAGLIARI. CIG 7318436470. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% SULL’IMPORTO DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 35 C. 18 DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10948"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3433</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA, MEDIANTE ASTA PUBBLICA, PER L’ “ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO” - ACCERTAMENTO CONTABILE DI ENTRATA  E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEPOSITO CAUZIONALE DEL SIG. P. E. – ANNUALITÀ 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10949"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI PER SERVIZIO MANUTENZIONI, REVOCA PRECEDENTE AFFIDAMENTO.  CIG. Z5D25F8573</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10950"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3445</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE QUOTA CONSORZIO PORTO DI ALGHERO SOC. CONS. A R.L., P.I. 01722580907. OFFERTA AI SOCI CON DIRITTO DI PRELAZIONE. AGGIUDICAZIONE ALL'UNICO OFFERENTE AQUATICA SRL. ESECUZIONE DELIBERAZIONE C.C. N. 52 DEL 09.10.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10951"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO- APPALTO:  LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA “ASFODELO” DI VIA ASFODELO - PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 .” - CUP: G11E17000040006 – CIG: 73250549C7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10952"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO. - APPALTO: LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI VIA XXIV MAGGIO– PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 .” - CUP: G11E15000600006 – CIG: 73227479FB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10953"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO. - APPALTO: LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  SANT’ANNA- PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 .” - CUP: G11E15000630006 – CIG: 73230926B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10954"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3452</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. VACCA MARTINA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI LA CORTE 'APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DIST. DI SASSARI – SEZ. LAVORO -" B. O. C/ COMUNE DI ALGHERO. – APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 97/2016 TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI SEZ. LAVORO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10955"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN MINORE NELLA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI “LA TENDA” DI IGLESIAS GESTITA DALLA ASSOCIAZIONE CASA EMMAUS IMPRESA SOCIALE – IMPEGNO DI SPESA PERIODO 08.11.2018-30.11.2019 -  CIG Z19261C258 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10956"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3424</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO BIENNALE CON LA DITTA ADDICALCO S.R.L. DI BUCCINASCO (MI) PER LA MANUTENZIONE GLOBALE DI UN ARCHIVIO AUTOMATICO IN DOTAZIONE PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI (ZE92484776). LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 903/00002 DEL 23.11.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10957"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA S.G.P. SRL UNIPERSONALE FORNITURE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMUNALI, VOLTE AL RIPRISTINO DELLE CADITOIE AMMALORATE. CIG Z53249F0C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10958"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG. Z41219A41D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10959"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SECONDARIA DI I° GRADO, SEBASTIANO SATTA - VIA DE BIASE – LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA FONDO DI INCENTIVAZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10960"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONCESSIONI ANAS PER FIACHEGGIAMENTI E ATTRAVERSAMENTI DI IMPIANTI ELETTRICI NELLE S.S. 127/BIS SETTENTRIONALE SARDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10961"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  QUOTA CONSORTILE AUTORITÀ D’AMBITO SARDEGNA -  EGAS AUTORITÀ D’AMBITO DELLA SARDEGNA CON SEDE IN CAGLIARI VIA SAN SIMONE 60 – P.IVA 02865400929</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10962"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3440</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10963"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3441</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO (ART. 36 C.2 LETT. A)) E IMPEGNO DI SPESA ALL’ARCH. MARCO VARGIU PER L’INCARICO PROFESSIONALE DI PROG. E VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA, REDAZIONE STATO DI CONSISTENZA ED EVENTUALI MODIFICHE CATASTALI, DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILITÀ, STIME DEI COSTI PER LA SICUREZZA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI: DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DI EDIFICI PRIVATI A SEGUITO DI ORDINANZA DI DEMOLIZIONE – I° LOTTO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pianificazione ed edilizia privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10964"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3444</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI CONNESSI AFFIDATO A CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. CONTRATTO REP N. 80/17 - CIG. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10965"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3453</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE GENERALE DELLA POPOLAZIONE 2018. ACCERTAMENTO ENTRATA DEL CONTRIBUTO ISTAT E IMPEGNO DELLE SOMME DESTINATE ALL’ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE PER L’ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10966"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3454</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE DI CUI ALLA L.R. 20/97 – ADULTI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10967"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3455</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. CONTRIBUZIONE UTENZA.  ACCERTAMENTO PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE  2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10968"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3456</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.18/2016 ISTITUZIONE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS “AGIUDU TORRAU” ANNO 2018 – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO D’ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA E VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10969"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3458</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN): LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002148054 DEL 30.11.2018 - CIG: Z74258B874</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10970"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3465</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA R.G. 172/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI N. C. E PIU'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10971"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3468</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ISCOL@ ASSE I - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA - ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI. SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA AFFERENTI L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA – I.C. N. 3 - CUP G17B15000530006. RTP CAPOGRUPPO STUDIO ASS.TO S.B.ARCH. - FOLIGNO - CIG 7225449523. LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI PROGETTAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10972"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3469</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA, MEDIANTE ASTA PUBBLICA, PER L’”ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO”.     • AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL SIG. MARCO CASSITTA,  AMMINISTRATORE UNICO DELLA  LIME CORPORATION SRLS, DELL’IMMOBILE COMUNALE ID. N. 6, FABBRICATO “EX LINEA NOTTURNA” SITUATO PRESSO IL LUNGOMARE DANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10973"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 20 DEL 11.04.2017 EMESSA DALLA SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE – SERVIZIO DI LAVORI A MISURA DEL MESE DI DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10974"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3459</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO SANITARIA NELLE CASE PROTETTE - 3° - 4° TRIMESTRE 2018 - CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10975"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3460</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO: LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE NOVEMBRE 2018  ED  ACCERTAMENTO ECONOMIE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10976"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3462</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO N. 2018/004/SC/000000200/0/001 - IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 200/2018 "THOLOS SPA C/ COMUNE DI ALGHERO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10977"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3463</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DI CREDITO A FAVORE DI AMISSIMA ASSICURAZIONI – SENTENZE NN. 1261/2009 TRIB. DI SASSARI E 574/2016 CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DIST. DI SASSARI - .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10978"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE. COMPENSI PROFESSIONALI ALL'AVVOCATURA COMUNALE INCARICATA DELLA DIFESA DELL'ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10979"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3466</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMINISTRAZIONE CONDOMINI ALLOGGI E.R.P. SITI IN LOCALITÀ LA PIETRAIA. - LIQUIDAZIONE ONORARI AMMINISTRATORE – ANNUALITÀ 2017-2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10980"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3467</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI M. C. -  DICEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10981"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3470</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 7 ARMI DA FUOCO (PISTOLE) DA DARE IN DOTAZIONE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE, N. 1 SCATOLA DI CARTUCCE CAL. 9X21, PALLA CAMICIATA, PERMUTA DI N. 8 ARMI DA FUOCO (PISTOLE) USATE E/O DIFETTOSE, SMALTIMENTO DELLE CARTUCCE CAL. 9 CORTO - PRENOTAZIONE DI SPESA - CIG. ZA72628774 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10982"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3472</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO DI PROPRIETÀ DELLA SOC. EDILMAR S.R.L. SASSARI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - SETTEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10983"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3473</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI FERTILIA. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 332 DEL 10/08/2018. AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI DI VARIE POTENZE DA INSTALLARE PRESSO L’EX OSTELLO DELLA GIOVENTU’ DI FERTILIA, IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI. PROCEDURA INFORMALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. (ART. 3 COMMA 1 LETT. UUU) E ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016). CIG: Z0A25EF67B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10984"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3474</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI FERTILIA. AFFIDAMENTO FORNITURA DI BOMBOLE GPL ALLA DITTA MARTI SRL. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG ZEC262903F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10985"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – NOTE CONTABILI N.46/18 – PERIODO NOVEMBRE 2018 – CIG 7558087AB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10986"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3476</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, L.R 8/1999, ART. 4 E L.R. 9/2004 – ART. 1, COMMA 1, LETT. F). ACCERTAMENTO DI ENTRATA 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10987"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3521</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTI PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "L'ANCORA"DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PLOAGHE DETERMINAZIONE QUOTA A CARICO DELL'UTENZA INTEGRAZIONE RETTE A CARICO DEL COMUNE . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI PLOAGHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10988"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3554</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ART. 29, RGPD.  NOMINA DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SERVIZI TECNOLOGICI E INFORMATICI DA PARTE DEL  RESPONSABILE AL TRATTAMENTO DEI DATI DEL SERVIZIO  PROGETTAZIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10989"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3477</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE GIUDICATRICE – COMMISSARIO ESTERNO. INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME E DETERMINAZIONE N° 2803/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10990"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE VIA VITTORIO VENETO ANG. VIA MARCONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10991"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3479</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG: 73703193A5. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 0000754/2018 DEL 20.11.2018 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10992"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3479</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG: 73703193A5. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 0000754/2018 DEL 20.11.2018 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10993"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3480</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2014 E 2015 E DELLA LISTA DI LEVA ANNO 1999. IMPEGNO SPESA . CIG. ZED26254B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe e Leva</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10994"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3481</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO NULLA OSTA SVINCOLO DELLE SOMME DEPOSITATE PRESSO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CAGLIARI/CARBONIA IGLESIAS/MEDIO CAMPIDANO/ORISTANO – SEDE DI CAGLIARI. ESPROPRIAZIONE DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 0002-CIG: 645484529°. DITTA UCCELLI ERNESTO, AGOSTINO E MARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10995"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FLORAGRICOLA ROCCHI SRL  – PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ALBERATE LUNGOMARE VALENCIA -  2° SAL CIG  6995321182</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10996"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3483</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ’ COMUNALE – “CONDOMINIO VIA AMALFI 3” – SPESE CONDOMINIALI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10997"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3484</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETA’ E PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AL RICHIEDENTE SIG. PEANA MASSIMILIANO FRANCESCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10998"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3485</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AI RICHIEDENTI SIG.RI FANIS LUIGI E CALVIA MARIA VERDINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10999"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETA’ E PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AI RICHIEDENTI SIG.RI PAIS ALESSANDRO E BLARDONE LAURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11000"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETA’ E PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA ALLA RICHIEDENTE SIG.RA NIEDDU ANNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11001"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SIDER NET S.P.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALI FERROSI NON PREVENTIVABILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO MANUTENZIONI. CIG Z4A21D6766</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11002"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3489</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER L’AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO A FAVORE DEI COMUNI CHE HANNO SUBITO UNA RILEVANTE DIMINUZIONE DEGLI OCCUPATI NEL SETTORE DELLA FORESTAZIONE – DGR N. 16/26 DEL 03.04.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11003"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3490</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2018/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11004"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – PERIODO  NOVEMBRE 2018. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11005"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3492</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11006"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI N. 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA D.P. DICEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11007"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3494</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 21.4.1955 N.7, ART.1 LETT.C CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI GRANDE INTERESSE TURISTICO: I RITI DELLA SETTIMANA SANTA 2018 – APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11008"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZA COMUNALI E RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI, COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAD  E CAN) DELLA DITTA M.T. S.P.A., P.IVA 02638260402 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11009"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3496</Numero_Provvedimento><Oggetto>IQUIDAZIONE FATTURA N. INR740425 DEL 30.11.2018, PRESENTATA DALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L., – P.IVA: 01924961004 - PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, DI N. 3 VEICOLI, MODELLO ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 105 CV, PROGRESSION, IN DOTAZIONE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE - PERIODO NOVEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11010"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3497</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001, RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N.68/99, DA ASSEGNARE AL SETTORE COORDINAMENTO E INDIRIZZO – SEGRETERIA GENERALE. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E CONTESTUALE NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11011"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3498</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO SOMMA DA PARTE DEL COMUNE DI STINTINO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE  FUNZIONI TECNICHE SPETTANTI I SENSI DELL’ART. 113, COMMI 2 E 5 DEL D.LGS. N°50/2016 AL PERSONALE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CON ENTE CAPOFILA IL COMUNE DI ALGHERO. - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11012"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FUMI CRA- 1° SEMESTRE 2018- DITTA ELMI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11013"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3500</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE DI CUI ALLA L.R. 20/97 – M. I. A. – OTTOBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11014"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 – F.E. N. 138_18 –  PERIODO NOVEMBRE 2018 – CIG ZC62123B75.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11015"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  –  F.E. N.2/193– CIG 7289650979 –  F.E. N.2/192 – CIG Z45218A83B –  PERIODO NOVEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11016"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – NOTA CONTABILE N.45/18 – PERIODO NOVEMBRE 2018 – CIG 7558087AB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11017"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3505</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO ASSICURATIVO DI R.C. AUTO IN FORMA DI LIBRO MATRICOLA DEL PARCO MEZZI COMUNALI”, MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50.  - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11018"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3508</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO PER CESSIONE GRATUITA A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ALGHERO DA PARTE DELLA GEA IN LIQUIDAZIONE SRL. CONCESSIONI EDILIZIE NN. 148/200 E 91/2003.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11019"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3536</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI. REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE. PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016. CIG ZBC262FAED – C.U.P. G19D17000560002. OPERE DI COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA INDIVIDUALE I.C.E. DI MILIA SIMONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11020"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3537</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CESSIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA DI CAPO CACCIA – ISOLA PIANA (AMP) DAL COMUNE DI ALGHERO ALL’AZIENDA SPECIALE “PARCO DI PORTO CONTE” (ASPPC)” -  OPERAZIONI CONTABILI STRAORDINARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11021"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3538</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11022"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3539</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI. REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE. PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016. CIG Z1A2249691 – C.U.P. G19D17000560002. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11023"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3541</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO N. 2018/004/SC/000000205/0/002 - IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 205/2018 "O.V.S. S.P.A. C/ COMUNE DI ALGHERO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11024"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3542</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO N. 2018/001/SC/000000470/0/002 - IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 470/2018 "P. F. M. S.R.L. C/ COMUNE DI ALGHERO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11025"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3543</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO N. 2018/002/SC/000000060/0/002 - IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 60/2018 "P. R. C/ COMUNE DI ALGHERO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11026"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3506</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 - FORMA SEMPLIFICATA MODALITÀ ASINCRONA, INDETTA PER L’ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO E/O NULLA-OSTA FINALIZZATI ALL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO AI “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE ROVIGNO E PIAZZA S. MARCO IN FERTILIA”. CUP: G17H17000180004 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11027"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE- REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA”.CUP G17B15000390004– CIG 69275055F8. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 03.12.2018 EMESSA DA: CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK. SECONDO SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11028"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “PROMOZIONE” DI CAGLIARI –COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA “VIA PADOVA” DI ASSEMINI -  F.E. N. 260_18 - PERIODO NOVEMBRE 2018 – CIG ZA624FAB5B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11029"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3510</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA NOVEMBRE  2018. STRUTTURA AN GLIN GLÒ  A. P. S. .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11030"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3511</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA - CAT. C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE ALL’AREA SICUREZZA E VIGILANZA. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E CONTESTUALE NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11031"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3512</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA NOVEMBRE  2018 . STRUTTURA IL GIROTONDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11032"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 182_18 DEL 22.11.2018 EMESSA DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11033"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3514</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ALLA SOCIETA’ KUWAIT PETROLEUM S.P.A. A SEGUITO DI GARA ANDATA DESERTA E NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA DI GARA OVVERO DELL’ATTIVAZIONE DI NUOVA CONVENZIONE CONSIP. CIG. Z652634390.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11034"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3515</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ E RIMOZIONE DEI VINCOLI AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N. 448 DEL 23 DICEMBRE 1998. RICHIEDENTI SIG.RI CADONI ANTONIO E GAVINI GIOVANNINA – IMMOBILE SITO IN VIA DALMAZIA 10.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11035"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE NOVEMBRE 2018. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A. CIG. Z6C2448C21.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11036"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DEL MESE DI NOVEMBRE EMESSE DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG. 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11037"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 560B DEL 25 11 2018 FORNITURA LIBRI VARI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11038"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3519</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2018 LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11039"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3520</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTITUZIONE UNITÀ DI CLIMATIZZAZIONE IN DIVERSE SEDI DI UFFICI COMUNALI E EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL MEPA - PROCEDURA SEMPLIFICATA ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. – DITTA LOVISI SRL DI SASSARI - CIG Z7324D138F - LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11040"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3522</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI PER AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11041"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3523</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE RIGUARDANTE GARA TELEMATICA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER “L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTO DPI ED INDUMENTI IN GENERE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MANUTENZIONI E ALLE UNITA’ DESTINATE AI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE”. APPROVAZIONE CAPITOLATO, COMPUTO ESTIMATIVO E LETTERA DISCIPLINARE.–  PRENOTAZIONE SOMME.  CIG _Z8426353C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11042"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3524</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI FERTILIA. AFFIDAMENTO FORNITURA DI TOUT VENANT ALLA DITTA IMPED SRL. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG Z7F26341BF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11043"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3525</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA NOVEMBRE  2018 . STRUTTURA FONDAZIONE LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11044"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3526</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA NOVEMBRE    2018 . STRUTTURA  SCUOLA INFANZIA  SAN GIOVANNI BOSCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11045"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3527</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ THOLOS SPA – DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 72/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11046"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3528</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE DI CUI ALLA L.R. 20/97 – ADULTI – OTTOBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11047"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3529</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 431/98 ART. 11 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE- INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11048"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3530</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11049"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3531</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA M.C.T.C. PER PAGAMENTO CONSULTAZIONI ALLA BANCA DATI - ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11050"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3532</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMP CAPO CACCIA – ISOLA PIANA: RISORSE FINANZIARIE PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ECO-RENDICONTO -  ACCERTAMENTO CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11051"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3535</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME PER IMPOSTA DI REGISTRO AGENZIA DELLE ENTRATE.  AVVISO N. 2018/004/SC/000000200/0/001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11052"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3544</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E PARZIALE SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO A SERVIZIO DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA COLUMBANO, SEDE DIREZIONALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARI A FAVORE DEL TECNICO INCARICATO ING. ALESSANDRO SCODINO - SASSARI - CONVENZIONE REP N. 59/2016 - CIG: Z981B999CC - CUP G12C14000110006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11053"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3546</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELLA PIAZZA GINNASIO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ALGHERO. C.U.P. – G15I18000120004 – C.I.G. 7690904EBE. DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11054"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3547</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA, MEDIANTE ASTA PUBBLICA, PER L’ “ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO” - RESTITUZIONE SOMMA DEPOSITO CAUZIONALE AL SIG. P. E. – ANNUALITÀ 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11055"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE APPARTENETE ALLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO, A FAVORE FONDO PENSIONE CONTRATTUALE PERSEO-SIRIO CON SEDE IN VIA SCIALOJA N. 3 – 00196 - ROMA – C.F. 97660520582.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11056"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3611</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  RETTA PER UTENTE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "VILLA GARDENIA"DI OSSI . IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11057"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3545</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA” – PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.  PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA – DITTA STC MANAGING SRL DI BARLETTA. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11058"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETA’ E PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AI RICHIEDENTI CADONI ANTONIO E GAVINI GIOVANNINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11059"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3549</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER ALCUNI SETTORI DELL’ENTE, IL TELELAVORO E PER IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE “CIVILSERVICE@” CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “PC PORTATILI E TABLET 2” LOTTO 2, ALLA CONVENZIONE CONSIP “STAMPANTI 16” LOTTO 5 E ALLA CONVENZIONE “PC DESKTOP 16” LOTTO 1 CIG DERIVATO CONVERGE SPA: Z912635B30  CIG DERIVATO FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA:  Z5E2635C26 CIG DERIVATO INFORDATA SPA ( IN RTI VARGROUP SPA) : Z062635CF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11060"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3550</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL MESE DI DICEMBRE 2018  -  DITTA CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL – ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11061"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3551</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI NUOVA GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELLA PIAZZA GINNASIO NEL CEN-TRO STORICO DEL COMUNE DI ALGHERO. C.U.P. – G15I18000120004 – C.I.G. 7727572226. APPROVAZIONE ATTI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11062"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2018, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC2 CON VODAFNE S.P.A. CIG: 7214078D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11063"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3557</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI RIPOSO ANZIANI COMUNE DI ALGHERO. QUANTIFICAZIONE PRESUNTA  E ACCERTAMENTO CONTABILE DELL'ENTRATA DA CONTRIBUZIONE UTENZA ANNO 2018 - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 2582 DEL 21/09/18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11064"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER IMPORTI DERIVANTI DALLA SPEDIZIONE DI ATTI GIUDIZIARI E PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11065"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3559</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DI PROCEDURA DI GARA TELEMATICA SEMPLIFICATA, PREVIA SELEZIONE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VAGLIATURA DELLA POSIDONIA STORICA SPIAGGIATA PRESSO IL SITO DI SAN GIOVANNI, FINALIZZATO AL RECUPERO DELLA SABBIA.   DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG 77136766CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11066"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3560</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO - CAT. C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO.  APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E CONTESTUALE NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11067"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3561</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI ORDINARI – DETERMINE DI IMPEGNO N. 174/2018 E N. 1225/2018  –    LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11068"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “IL SOGNO” SASSARI - VIA DE MARTINI 18 - P.IVA 01819690908 – F.E. N. 91/PA – PERIODO NOVEMBRE  2018 – CIG ZCF216AC49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11069"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3563</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASEMICI, EMOFILICI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. OTTOBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11070"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3564</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. OTTOBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11071"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO. - APPALTO: SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI “COMPLETAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI FINALIZZATE ALLA CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLA GROTTA VERDE” – CUP: G16J17000470008 – CIG: 72105058F4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11072"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3566</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI E. A. M., S. G., A. A. – DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 73/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11073"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3567</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 – FATTURA NR.155 DEL 04.12.2018 – C.I.G. 75446488E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11074"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3568</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SINISTRI SOTTOSOGLIA AON HEWITT RISK &amp; CONSULTING SRL – LIQUIDAZIONE COMPETENZE – CIG Z5C21089F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11075"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3569</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI, PER L’UTILIZZO DELLA POSIDONIA VAGLIATA COME “SOTTOPRODOTTO” AI SENSI DELL’ART. 184-BIS DEL D.LGS. 152/06 –  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11076"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3570</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2018. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11077"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3571</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO FORMATIVO PER I PROPRIETARI DI CANI ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO VETERINARIO ATS SARDEGNA – ASSL SASSARI – CIG. Z00263923B E ZD526393C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11078"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3572</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MARTINELLI MICHELE: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI IL TAR SARDEGNA – SOC. PALMIRA SRL C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11079"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3573</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA AI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO IGIENICO-EDILIZIO DEL MERCATO DEL PESCE E DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO - 1° LOTTO FUNZIONALE. CUP G14B17000150004 - CIG: Z542639F11 DETERMINA CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E NOMINA DEL RUP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pianificazione ed edilizia privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11080"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3574</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11081"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3575</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA E COLLAUDO DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11082"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3576</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI – REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE. C.U.P. G19D17000560002. AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ALL’ING. ENRICO DOPPIU. C.I.G. Z722459679. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 1/FE DEL 06.12.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11083"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3577</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI LOTTA AL RANDAGISMO, PROMOZIONE ED INCENTIVAZIONE DELLE STERILIZZAZIONI. ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI DI PROPRIETÀ. DEFINIZIONE DEGLI IMPORTI E CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11084"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3578</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA. “L’INDENNITÀ DELLE ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ” -IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z08263EE97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11085"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE, UFFICIO AREA MARINA PROTETTA - CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.18FVWN122320 DEL 30/09/2018 EMESSA DALL’AGENZIA RANDSTAD SPA. AFFIDAMENTI CIG 2753858880 - 64518792FB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11086"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3580</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SUL TRATTORE AGRICOLO IN DOTAZIONE ALL’U.O. VERDE URBANO. CIG. ZB9263F132</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11087"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  - AFFIDAMENTO FORNITURE DI SERVIZI, ATTREZZI E MINUTERIA NON PREVENTIVABILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO CIVICO E MANUTENZIONI. DITTA : FER.COL. DI GIORICO SRL –  P.IVA 01251420905 – DET. IMPEGNO N. 1839 DEL 04.07.2018 - CIG ZB1243DC98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11088"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3582</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN MICRO-NIDO COMUNALE NEL QUARTIERE “LA PIETRAIA”. CUP: G17B15000310006. SOC. GEOLOGIKA S.R.L.S. DI SERRAMANNA (SU) – CIG ZAE257F73F.  LIQUIDAZIONE ONORARI A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11089"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3583</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.F.M. SRL C/ COMUNE DI ALGHERO – ESECUZIONE SENTENZA N° 470 DEL 20.04.2018 TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI. IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11090"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3584</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AL RICHIEDENTE SIG.RA ZINCHIRI MARIA GIOVANNA – IMMOBILE SITO IN VIA DALMAZIA 4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11091"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3586</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E DI SICUREZZA DATI INFORMATICI E CARTACEI PER L’ENTE ODA MEPA PER DIVERSI FORNITORI;  CIG INFORMATICA.NET. SRL:  ZE4263F7E2  CIG MA.PO SRL UNIPERSONALE: Z69263F811  CIG TEL.NET SRL: Z16263F83F  CIG D’AMICO S.R.L. FORNITURE E SERVIZI: Z75263F85C  CIG CASTELLANI.IT: ZDF263F87F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11092"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3587</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - PROGETTI COMUNITARI ADAPT B19J16002890007 E CIEVP CUP B36D16000290007. AFFIDAMENTO SERVIZIO TRADUZIONI - RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11093"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3588</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE O PAGATE IN ECCESSO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11094"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA FINANZIAMENTO PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.4/2006, ART.17, C. 2 “PRENDERE IL VOLO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11095"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3614</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  CAREGIVER  E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE – ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI/PLUS - UFFICIO DI PIANO DI BONORVA COFINANZIAMENTI PROGETTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11096"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3615</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI POTENZIAMENTO E DISABILITA’ GRAVISSIME -DETERMINE DI IMPEGNO N. 174/2018 E N. 1225/2018– LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2018 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11097"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3619</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATICONI SPA CAGLIARI: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 001281PA DEL 06.12.2018 - CIG: Z0E256382B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11098"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3589</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001, DA ASSEGNARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E CONTESTUALE NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11099"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3590</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001, DA ASSEGNARE AL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E CONTESTUALE NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11100"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3591</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D’USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE DITTA FIAMMA 2000. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG Z8B24A891D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11101"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3592</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ISCOL@ ASSE I - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA - ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI. SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA AFFERENTI L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA – I.C. N. 2 - CUP G17B15000530006. RTP CAPOGRUPPO STUDIO ASS.TO S.B.ARCH. - FOLIGNO - CIG 7225449523. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO ONORARI PROGETTAZIONE ESECUTIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11102"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3593</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E CONTRARRE, NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA – IMPIANTO POLIVALENTE DI ATLETICA E CALCIO” - CIG: 7728907FCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11103"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3594</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DETERMINAZIONE E CONTRARRE, NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN “CONCESSIONE DELLA GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DA RUGBY DEL COMUNE DI ALGHERO.” - CIG: 7728903C83</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11104"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3595</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA 353/2018 - R.G. 172/2018 TAR SARDEGNA. LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DI N.C. E PIÙ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11105"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3596</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE QUALITA’ DELLA VITA. APPROVAZIONE ESITO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11106"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3597</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA PROGETTO COMUNITARIO RETRALAGS – CUP G19D16001050009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11107"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3598</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/16 E SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA STAZIONE SPERIMENTALE DI ALLEVAMENTO BIVALVI – AZIONE PILOTA LOCALE T2.1.2 NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO COMUNITARIO RETRALAGS CUP G19D16001050009.  CIG: Z552644509</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11108"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3599</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO CATERING EVENTO DEL 13 DICEMBRE 2018 - PROGETTI COMUNITARI - INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020: RETRALAGS CUP PROGETTO G19D16001050009; ADAPT CUP PROGETTO B19J16002890007; CIG Z62262CD19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11109"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3600</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA NOVEMBRE   2018 . STRUTTURA  SCUOLA INFANZIA  N. S. DELLA MERCEDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11110"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3601</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO IN MPLS DELLA SEDE DEL CENTRO RESIDENZIALE DEGLI ANZIANI PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU’  VIA SPALATO N.8 FRAZ. FERTILIA. ESTENSIONE DELL’ACCORDO QUADRO SPC2. CIG DERIVATO:   Z98264146C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11111"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3602</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA SEDE C.R.A. VIA SPALATO N. 8 BORGATA FERTILIA - ALGHERO . IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GPL - DITTA FIAMMA 2000 - COD. CIG: Z8B24A891D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11112"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3603</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO RAS PER  PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE  INTEGRAZIONE PROGRAMMA ANNUALITÀ  2018 . INCREMENTO ACCERTAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11113"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3604</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. 21.4.1955 N.7, ART.1 LETT. C, CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI GRANDE INTERESSE TURISTICO: I RITI DELLA SETTIMANA SANTA ANNUALITÀ 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11114"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "DOLCI BIRBE, NIDO FAMILIARE"  -  PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE   2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11115"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3606</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 18/2016 ISTITUZIONE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS "AGIUDU TORRAU" ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER INAIL, FORMAZIONE OBBLIGATORIA E SORVEGLIANZA SANITARIA PER I CITTADINI DESTINATARI DELLA PROGETTAZIONE DI INCLUSIONE ATTIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11116"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3607</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN MINORE NELLA COMUNITA' PER MINORI “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI – IMPEGNO DI SPESA PERIODO 23.11.2018-30.06.2019 -  CIG Z022644F05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11117"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3608</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI – PERIODO DICEMBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11118"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  – F.E.  2/186 – CIG 767572724D –   PERIODO NOVEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11119"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3610</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2018- ACCERTAMENTO FONDI RAS ED IMPEGNO QUOTE RESIDUE A FAVORE DELLA RAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11120"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3612</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER IL SII ANNUALITÀ 2017 – PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE BONUS IDRICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11121"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3616</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GUARDINIA ARMATA PRESSO GLI UFFICI FRONT OFFICE DEL SETTORE QUALITA' DELLA VITA. COD.CIG: Z6A1C6805D - GRUPPO SECUR SPA LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 FATT N.375/18 E FATT. N. 381/18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11122"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30E18 DEL 07/12/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO CRA- 1° SEMESTRE 2018. DITTA ARGHITTU SNC . CIG: Z911A9ECDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11123"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3618</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO SOMME PER ECONOMIE DI SPESA CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI CDC 600.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11124"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3620</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISTO DI ALLOGGI O COSTRUZIONE DIRETTA - FINANZIAMENTO RAS L.R. 5/2015 E DEL. G.R. 22/1 DEL 2015 – SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA - LIQUIDAZIONE ACCONTO 20%. CIG Z7C2509CFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11125"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3621</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARCHIO “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO”- RIMBORSO SPESE ESPERTI ORGANO DI CONTROLLO. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11126"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GT INGEGNERIA SRL PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UNA PERIZIA TECNICA DEL COMPLESSO EDILIZIO “CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI” DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11127"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3626</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE VEICOLI DA DESTINARSI AL CONTROLLO DEL TERRITORIO. CIG Z4A24FC0A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11128"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3628</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “CONCESSIONE DELLA GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DA RUGBY DEL COMUNE DI ALGHERO.” - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA A FAVORE DELLE DITTE INFO SRL (CIG: Z4626475F0) CON SEDE IN BARLETTA E SOC. A. MANZONI &amp; C. SPA (CIG: Z55264760F) CON SEDE IN SASSARI - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11129"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3629</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO VAGLIATURA DELLA POSIDONIA STORICA SPIAGGIATA PRESSO IL SITO DI SAN GIOVANNI, FINALIZZATO AL RECUPERO DELLA SABBIA.” - CIG: 77136766CD - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11130"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3630</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA – IMPIANTO POLIVALENTE DI ATLETICA E CALCIO”. - CIG: 7728907FCF - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11131"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3634</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA MARCONI - FONDAZIONE SIOTTO – EREDI ACCARDO VITTORIO. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11132"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3635</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AL RICHIEDENTE SIG.RA ZINCHIRI MARIA GIOVANNA – IMMOBILE SITO IN VIA DALMAZIA 4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11133"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3636</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO COMUNITARIO ADAPT - TRASFRONTALIERO – PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020.  LAVORI DI “AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE- REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA”.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 10.12.2018 EMESSA DA: CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK. PRIMO SAL. CUP: B19J16002890007; CIG: 69275055F8;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11134"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PERCORSI CICLOPEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA. INDAGINI STRUTTURALI PROPEDEUTICHE. PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.M. 17/01/2018 “NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI AFFIDATA ALLO STUDIO CVS ASSOCIATI. C.U.P. G11B17000070004. CIG ZF52483CF8. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2PA DEL 25.10.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11135"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3622</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI A FAVORE DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI (CCN) OPERANTI NEL TERRITORIO DI ALGHERO. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11136"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO – C. C.  C/ COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DI C. C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11137"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3625</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI – REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE DA PARTE DELL’IMPRESA I.C.E. DI MILIA SIMONE. C.U.P. G19D17000560002 – C.I.G. Z1A2249691. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.54_18 DEL 07.12.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11138"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3627</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO CTP, CAUSA DI LAVORO R.G. 1203/2016 - S. G. C/ COMUNE DI ALGHERO. EROGAZIONE SOMME A SALDO PARCELLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11139"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – AFFIDAMENTO, PREVIA GARA INFORMALE EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A, D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO ART. 25 DLGS 50/16 AFFERENTE L’EDIFICIO INTERESSATO DAI LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO” (CUP G12I15000020006 – CIG Z5825E590F).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11140"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3632</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELECONTROLLO SISTEMA RILHEVA PLATFORM  – DITTA XEO4 SRL DI PIACENZA, AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO. CIG Z0926322EC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11141"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ THOLOS SPA – DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 72/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11142"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PISCINA COMUNALE SCOPERTA.. AFFIDAMENTO DIRETTO IN BASE ALL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. SOCIETÀ METASSOCIATI SRL - CAGLIARI. CUP: G16I18000460004 CIG: Z0F259653F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11143"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3639</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI CON OPERATORE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI - LIQUIDAZIONE ANNO 2018. CIG.ZB125A3797</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11144"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SOMME RISCOSSE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO O DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO. - PERIODO DAL 01.11.2018 AL 30.11.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11145"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3641</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER TUTTO IL PERSONALE APPARTENENTE ALLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA- CONSIP – PRENOTAZIONE DI SPESA - CIG: Z4B264AE31 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11146"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3642</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE – ANNUALITA’ 2018 - CIG 76638980B4. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DELLA RINAC SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11147"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3643</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11148"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3644</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME ONERI CONCESSORI PRATICA SUAPE N.11224</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11149"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3645</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3107 DEL 09/11/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11150"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3646</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE E MANUTENZIONI, ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA, EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO ALLA DITTA ZEPHYRO SPA, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP LOTTO 4 SARDEGNA PER IL SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI” E “LOTTO AGGIUNTIVO  SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA”.  IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11151"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3647</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI FERTILIA. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 332 DEL 10/08/2018. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI SPAZI ESTERNI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA IMPRESA “CMP COSTRUZIONI S.R.L.”. ART. 36 COMMA 2) LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG Z482643AAB - CUP G15H18000290004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11152"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3648</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SAL E  LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE-PRESTAZIONI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE: FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO - 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11153"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3649</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI NUOVA GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELLA PIAZZA GINNASIO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ALGHERO. C.U.P. – G15I18000120004 – C.I.G. 7727572226. APPROVAZIONE ATTI E RETTIFICA PER ERRATA INDICAZIONE DELLA CATEGORIA DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11154"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3650</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11155"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA “SHARDANA TOURS S.R.L.” PER FORNITURA "SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E ALTRI SERVIZI DI AGENZIA PER IL COMUNE DI ALGHERO"  (CIG: Z3F1E4F053)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11156"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IMPOSTA DI REGISTRO - AGENZIA DELLE ENTRATE.  AVVISO N. 2018/004/SC/000000205/0/002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11157"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3653</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11158"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IMPOSTA DI REGISTRO - AGENZIA DELLE ENTRATE.  AVVISO N. 2018/001/SC/000000470/0/002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11159"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3655</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AD AMMINISTRATORI LOCALI ( ARTT. 79 E 80 D.KGS 267/2000) LIQUIDAZIONE ITEKNO SRL UNIPERSONALE PER PERMESSI FRUITI DALLA CONSIGLIERA  GIUSEPPINA PICCONE - MESE DI NOVEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11160"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IMPOSTA DI REGISTRO - AGENZIA DELLE ENTRATE.  AVVISO N. 2018/002/SC/000000060/0/002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11161"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3672</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO NULLA OSTA SVINCOLO DELLE SOMME DEPOSITATE PRESSO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CAGLIARI/CARBONIA IGLESIAS/MEDIO CAMPIDANO/ORISTANO – SEDE DI CAGLIARI. ESPROPRIAZIONE DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 0002-CIG: 645484529°. DITTA URRU MICHELE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11162"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3674</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI – PERIODO DICEMBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11163"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3675</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.4/2006- PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" PROGETTI ORDINARI  E DISABILITÀ GRAVISSIME - NUOVE ATTIVAZIONI ED ECONOMIE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11164"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3676</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN MINORE NELLA COMUNITA' PER MINORI “CASA MARIAO” DI SAN LURI GESTITA DALLA ABEM SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (CAGLIARI) – IMPEGNO DI SPESA PERIODO 19.11.2018-30.06.2019 -  CIG Z5F264E691 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11165"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3677</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE RAS N.434/11145  DEL 05.12.2018 -   FINANZIAMENTO PER  COPERTURA ONERI RELATIVI A  PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE   A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI- INTEGRAZIONE  ANNO 2017 . ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11166"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3679</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIE PER MANUTENZIONI STRADE VICINALI E IMPEGNO DI SPESA PROSECUZIONE ATTIVITÀ ANNUALITÀ 2018 - SERVIZI AFFIDATI ALLA SOCIETÀ G3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11167"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PROVENIENTI DA CONTRIBUTO STRAORDINARIO  PER SERVIZIO SCUOLABUS A. S. 2018/19 E  DA CONTRIBUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (MIUR) PER MENSA INSEGNANTI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11168"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3683</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NUMERO DUE COLLEGAMENTI IN  MPLS PER TELELAVORO UNO A SASSARI E UNO AD ALGHERO E PER LO SPOSTAMENTO UFFICIO PLUS DA LARGO SAN FRANCESCO A PIAZZA PINO PIRAS. ESTENSIONE DELL’ACCORDO QUADRO SPC2 CIG DERIVATO:  Z602649284</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11169"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ITM TELEMATICA SRL PER INTERVENTO SISTEMISTICO ALLA CONFIGURAZIONE DELLO SWITCH LAYER 3 HP DELLA SEDE DI VIA CAGLIARI, 2 CIG: ZB925E422E .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11170"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3685</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INTERSETTORIALE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO E DELLE LICENZE ORACLE (GIT). CONTRATTO ANNUALE CON LA SOFTWARE HOUSE UMBRIA DIGITALE S.C.AR.L CON SEDE LEGALE A PERUGIA ANNO 2019. CIG: ZCA264DF21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11171"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3688</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI CITTADINI PER ACQUISTO DI MATERIALE, ATTREZZATURE E ARREDI PER LE AULE ADIBITE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA.  ATTO DI LIQUIDAZIONE AL COMPRENSIVO N° 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11172"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA E LUDOTECA. CIG 5190738C7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11173"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3693</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE  2018 . STRUTTURA  NIDO  INFANZIA  L'AQUILONE SNC - ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11174"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3695</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO AZIONE NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI  PER LA PRIMA INFANZIA. IMPEGNO SPESA STRUTTURE CONVENZIONATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11175"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3744</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DEL PROFESSIONISTA DOTT. ARCH. EMILIO ZOAGLI, PER L’INCARICO DI AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI ELABORATI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC), REDAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO, DELLE NORME DI ATTUAZIONE E DEI CONNESSI PIANI PARTICOLAREGGIATI E/O PROGETTI GUIDA, DEL PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI E DEGLI ACCESSI A MARE (PUL - PAM), E IL COORDINAMENTO DEI CONNESSI PROCEDIMENTI DI VAS E VINCA, IN ADEGUAMENTO AL PPR E PAI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11176"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPETTANTI AI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONI ESAMINATRICI ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11177"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3658</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE PROVVISORIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11178"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3659</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 6 LAVORATORI DA IMPIEGARE NEL CANTIERE DI NUOVA ATTIVAZIONE AI SENSI DELLA L.R. N. 1 DEL 11/01/2018 ART. 2 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS”. SCHEDA PROGETTUALE N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11179"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DI E. A. M., S. G., A. A. – DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 73/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11180"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3661</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE QUALITA’ DELLA VITA. APPROVAZIONE ESITO FINALE. MODIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11181"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3662</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI – REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE – OPERE DI COMPLETAMENTO, DA PARTE DELL’IMPRESA I.C.E. DI MILIA SIMONE. C.U.P. G19D17000560002 – C.I.G. ZBC262FAED. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 57_18 DEL 13.12.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11182"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3663</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE “SERVIZIO TELEMACO” - SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO. CIG Z6F264F6A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11183"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3664</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2018 LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11184"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FLORAGRICOLA ROCCHI SRL  – AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE, NON PREVENTIVABILI PER SERVIZIO MANUTENZIONI. DITTE VARIE – ANNUALITÀ 2018. – CIG ZE424CB28E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11185"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3666</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI DERIVANTI DA SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI N° 470 DEL 20 APRILE 2018.  LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11186"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3667</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONDOMINIO VIA CRAVELLET N. 82” SPESE CONDOMINIALI - IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11187"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3668</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA CONFERENZA SEMPLIFICATA EX ARTT. 14BIS E SS L. 241/1990 E SS.MM.II. PER L’ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO E/O NULLA-OSTA SUL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO INERENTE INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI MONOBLOCCO SENZA UNITÀ ESTERNA C/O GLI UFFICI COMUNALI CON SEDE NEL PALAZZO SERRA. CUP G18B18000040004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11188"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPED SRL CON SEDE IN SASSARI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DEI CAMMINAMENTI ESTERNI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA IMPRESA “IMPED S.R.L.”. ART. 36 COMMA 2) LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG Z7B25B97BB CUP G15H18000240004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11189"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3670</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA - MILANO  LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO SETTEMBRE – OTTOBRE 2018 PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI SORVEGLIANZA. CIG: 5273616597 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11190"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3671</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA SEMPLIFICATA EX ARTT. 14BIS E SS L. 241/1990 E SS.MM.II. PER L’ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO E/O NULLA-OSTA SUL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO INERENTE L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E PARZIALE SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO A SERVIZIO DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA COLUMBANO (EX PRETURA), SEDE DIREZIONALE.  CUP G18B18000030004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11191"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3673</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11192"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3678</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE NEL TERRITORIO DI ALGHERO. APPROVAZIONE VERBALE DI COMMISSIONE E GRADUATORIA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11193"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3680</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE CONCESSIONE DI LOCULI PERIODO NOVEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11194"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3681</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZI CIMITERIALI PERIODO NOVEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11195"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3686</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RETRALAGS: SERVIZIO DI SUPPORTO AL CAPOFILA PER IL COORDINAMENTO DEL PARTENARIATO IN RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ GESTIONALI E DI REALIZZAZIONE OPERATIVA DEL PROGETTO. LIQUIDAZIONE FT N. 40/PA DEL 05.12.2018 EMESSA DALLA DITTA SMERALDA CONSULTING E ASSOCIATI SRL. CUP G19D16001050009 – CIG Z731DF3BB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11196"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3687</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIASSEGNATE DALLO STATO PER LA PARTE QUOTA DESTINATA AI COMUNI A COPERTURA DELLE SPESE PER L’ISTRUTTORIA: PERIODO 1 MAGGIO – 30 GIUGNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11197"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3689</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA APPALTO RISTORAZIONE SCOLASTICA 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11198"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3690</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DELLE SOMME INCASSATE PER RILASCIO DELLE C.I.E. E C.I. NEL MESE DI NOVEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11199"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3691</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO DELLE C.I.E. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/11/2018 AL 30/11/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11200"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3699</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL’INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI UN MICRO-NIDO COMUNALE A SERVIZIO DEL QUARTIERE “LA PIETRAIA” - PIANO REGIONALE DI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N. 6/2012. CUP: G17B15000310006. IMPEGNO SOMME PER VERSAMENTO A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO SASSARI – PER ONERI VALUTAZIONE PROGETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11201"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ: RANDSTAD ITALIA S.P.A. – ARRETRATI CONTRATTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11202"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3720</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO (QUOTA SOCIALE)  PER UTENTI INSERITI PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "SAN NICOLA" DI SASSARI . LIQUIDAZIONE MESE SETTEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11203"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3725</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA  TIMBRI LINEARI E TONDI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CIG: ZD92651E00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11204"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3726</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI TRIBUTI SPA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA– ANNO 2018 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11205"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3694</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PAGAMENTI IN ECCESSO EFFETTUATI DAI GENITORI/TUTORI DEGLI UTENTI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11206"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE- REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA”. DL E COORDINAMENTO SICUREZZA. CIG 7201666AC7. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA DEL 19.11.2018 EMESSA DALLA DITTA METASSOCIATI SRL. ACCONTO SECONDO SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11207"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPED SRL CON SEDE IN SASSARI – FORNITURA DI TOUT VENANT ALLA DITTA IMPED SRL. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG Z7F26341BF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11208"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3698</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, MEDIANTE UTILIZZO DI RDO SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TOTALE (TRIENNALE) DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE SOMME. CIG ZBF263E41B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11209"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3700</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA - CAT. C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE ALL’AREA SICUREZZA E VIGILANZA. 2019_MOBCAT_C_013. APPROVAZIONE ESITO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11210"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3701</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001, RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N.68/99, DA ASSEGNARE AL SETTORE COORDINAMENTO E INDIRIZZO – SEGRETERIA GENERALE. APPROVAZIONE ESITO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11211"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3702</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D’USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONE ANTINCENDIO. PROCEDURA INFORMALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016). DITTA ELMI SRL CON SEDE IN SASSARI LOCALITÀ OTTAVA VIA SPINA BORTIGALI 182 – P.IVA 01961950902 - CIG ZAE2630DB4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11212"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3703</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER  L’AVVOCATURA COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11213"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3704</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ: RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVE AI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11214"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3705</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE TASSE DI PROPRIETÀ DEGLI SCUOLABUS COMUNALI  ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11215"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3706</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. IMPOSTA DI BOLLO, REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.  REP. 99/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11216"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3707</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA FABBRICATO DA PARTE DI GEA COSTRUZIONI SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. IMPOSTA DI BOLLO, REGISTRO ED IPOTECARIA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11217"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3708</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA AI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO IGIENICO-EDILIZIO DEL MERCATO DEL PESCE E DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO - 1° LOTTO FUNZIONALE. CUP G14B17000150004 - CIG: Z542639F11 DETERMINA DI AFFIDAMENTO D’INCARICO IN FAVORE DELL’ARCH. DANIELA MUREDDU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11218"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3709</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001, DA ASSEGNARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI. APPROVAZIONE ESITO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11219"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3710</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS.  N° 50/ 2016 E LINEE GUIDA ANAC N°4  PER FORNITURA TARGA IN METALLO DA AFFIGGERE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO (EX “CASA DEL CAFFÈ”) ( CIG: ZD32659CD3)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11220"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3711</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO - CAT. C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11221"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3712</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO.  NOMINA DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11222"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3713</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’”AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG. 75890309AA.     • APPROVAZIONE N. 1 VERBALE DEL SEGGIO DI GARA INTERNO.     • APPROVAZIONE N. 5 VERBALI DELLA COMMISSIONE DI GARA.     • APPROVAZIONE VERBALE DI VERIFICA DELL’OFFERTA ANOMALE.     • PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DEL RTI, COMPOSTO DAL CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA – SOC. COOP. SOC. CONSORTILE ONLUS – CAGLIARI E DALLA ORSA COOPERATIV</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11223"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3714</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE EX ART.2222 DEL C.C. ALLA PROFESSIONISTA SIG.RA DANIELA PISTIDDA. - CIG: Z5025CE05D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11224"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3716</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001, DA ASSEGNARE AL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. APPROVAZIONE ESITO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11225"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE “NATURALMENTE INSIEME”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11226"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3721</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 1 SERVOSCALA, DA INSTALLARSI PRESSO LO SPORTELLO INFOALGHERO DEL COMUNE DI ALGHERO. C.U.P. – (G11D18000220004)– C.I.G. (Z6C264DB5D). APPROVAZIONE ATTI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11227"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2222/01 DEL 12.12.2018 - PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA -, A FAVORE DELLA DITTA “INFO SRL” – CIG:  Z3524A0324</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11228"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81 DEL 13.12.2018 SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO, RELATIVI AL CANONE DEL MESE DI NOVEMBRE  2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11229"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3730</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020181000042008 SOC. OLIVETTI S.P.A. – CIG ZE911D22F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11230"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZA COMUNALI E RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI, COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAD  E CAN) DELLA DITTA M.T. S.P.A., P.IVA 02638260402 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11231"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3739</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. MARCO ROSSI - COMPONENTE  N.I.V. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57 DEL 02.08.2018  SEMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11232"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CONVERGE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11233"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3909</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO   QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI UTENTI PER LA COPERTURA EGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DURANTE L'ANNO 2018  E CONTESTUALE IMPEGNO SOMME   .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11234"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3722</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI –  EE 15 – CONSUMI OTTOBRE-NOVEMBRE 2018. CIG. 74370331C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11235"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3723</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 655/2017  ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTESTUALE IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ HERA COMM SRL. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N.  411810363228 DEL 11.12.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11236"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3724</Numero_Provvedimento><Oggetto>SESTO PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA URGIAS GIANFRANCO CON SEDE IN ALGHERO VIA VITTORIO VENETO, 31, P.IVA: 00908170905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11237"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3728</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL SPA RIMBORSO SPESE POSTALI E NOTIFICA OTTOBRE 2018. LIQUIDAZIONE FATTPA 24/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11238"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3732</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N° 449/2018  CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI – SEZIONE DI SASSARI- IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11239"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3733</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURE DI ATTREZZATURE, PER PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO. IMPEGNO DI SPESA ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11240"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 247/2018 DEL 07.12.2018 - DITTA NOMODIDATTICA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11241"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ: RANDSTAD ITALIA S.P.A. – ARRETRATI CONTRATTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11242"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 579/P DEL 30.09.2018 - SERVIZIO DI PULIZIA GRIGLIE, CADITOIE E BOCCHE DI LUPO PRESENTI NELL’AREA URBANA DI ALGHERO. CIG ZE424BB49D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11243"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3737</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE. CIG Z5D1E38DA3. LIQUIDAZIONE FATTURA 299/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11244"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3738</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE, UFFICIO AREA MARINA PROTETTA - CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18FVWN166123 DEL 30/11/2018 EMESSA DALL’AGENZIA RANDSTAD SPA. AFFIDAMENTI CIG 64518792FB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11245"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3741</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ: RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11246"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3742</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - PROGETTI COMUNITARI ADAPT B19J16002890007 E CIEVP CUP B36D16000290007. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI TRADUZIONE TESTI E REALIZZAZIONE VIDEO STORYTELLING. CIG: Z17248508D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11247"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3743</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE NAZIONALE _ PROGETTO “CIVILSERVICE@ - SERVIZIO DI FACILITAZIONE DIGITALE”. APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE - APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11248"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3743</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE NAZIONALE _ PROGETTO “CIVILSERVICE@ - SERVIZIO DI FACILITAZIONE DIGITALE”. APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE - APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11249"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3745</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE DAL 01 OTTOBRE AL 18  DICEMBRE 2018 E CONTESTUALE VERSAMENTO IN TESORERIA DELLE SOMME INTROITATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11250"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “ADELANTE” DI PORTO TORRES (SS) VIA ROMA N.29, P.I. 92144210900 – F.E. N. 45_18 - PERIODO NOVEMBRE 2018 – CIG Z0C2434D18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11251"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3747</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTPA 33/2018 E FATTPA 34/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11252"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA SPESE N. 1 DEL 05.12.2018 – C.I.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11253"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3749</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO - APPALTO: SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA DA ADIBIRE A MICRONIDO, UBICATA AD ALGHERO”. – CUP: G17B15000310006 – CIG: 7317903C95.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11254"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11255"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3751</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11256"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3753</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER MA-NUTENZIONI ORDINARIE - SERVIZIO CIVICO COFINANZIAMENTO E MANUTENZIONI U.O. VERDE URBANO CIG ZCC2660BB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11257"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3754</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI D’ENTRATA -  CONTRIBUTO R.A.S. L.R. N.7/2005 – CAPO V – DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTRI STRUMENTALI – ARTICOLI 23,24 E 25 – TRASFERIMENTO AI COMUNI ED ALLA PROVINCE DELLE FUNZIONI SVOLTE DALLE DISCIOLTE AZIENDE AUTONOME DI SOGGIORNO E TURISMO E DAGLI ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11258"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3764</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA E SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. IMPEGNO DI SPESA PER I PIANI INDIVIDUALI ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11259"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3765</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE. IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO VIAGGI DICEMBRE 2018. IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11260"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3771</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI RESIDENZIALI   A FAVORE DI  PERSONA BENEFICIARIO DI  PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. N. 20/1997   INSERITA PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE SANT'AGOSTINO DI ALGHERO DELLA PROVINCIA ITALIANA ISTITUTO SUORE  MERCEDARIE. IMPEGNO DI SPESA  2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11261"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3755</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA PER APPALTO DI SERVIZIO DELLA GESTIONE NIDO D'INFANZIA E LUDOTECA COMUNALE. CIG 5190738C7E .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11262"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3756</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG 7734945689</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11263"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3759</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.22/2017 ART.1 COMMA 16- AIUTI IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE PER FRONTEGGIARE I DANNI CAUSATI NEL CORSO DEL 2017 DALLA DIFFUSIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLU TONGUE) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INDENNIZZI A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA PERDITA DI REDDITO A CAUSA CAPI INFETTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11264"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA SHARDANA TOURS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11265"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3761</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 963/2018 TAR SARDEGNA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOC. PALMIRA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11266"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3762</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA “OSTELLO DELLA GIOVENTÙ” - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N.50/2016. CIG Z2924BBA19. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4772018-FE DEL 14/12/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11267"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3766</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI RELATIVI AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE URBANE”.  CIG Z9C1F51E61. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ING. FRANCESCO PETRETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11268"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA G.S. TERMOIDRAULICA DI FABIO SECHI, ART. 36 COMMA 2) LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG Z8125FFFE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11269"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3768</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI DEL MERCATO DEL PESCE - 1° LOTTO FUNZIONALE. CUP G12F18000110004 - CIG: ZD3266542C  DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E NOMINA DEL RUP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11270"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3769</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RETRALAGS “RETE TRANSFRONTALIERA DELLE LAGUNE, DEI LAGHI E DEGLI STAGNI” - INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020. RIUNIONE 5° COMITATO DI PILOTAGGIO A LUCCA - RIMBORSO SPESE MEMBRO COMITATO SCIENTIFICO - CUP PROGETTO G19D16001050009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11271"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 2 DEL 11/12/2018 PRESENTATA DALLA PROFESSIONISTA ELEONORA CATTOGNO PER IL SERVIZIO SVOLTO A FAVORE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE N. 10 SEDUTE DI ATTIVITA' DI ANIMAZIONE ALLA LETTURA PER BAMBINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11272"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3772</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE PER CITTADINI ALGHERESI INSERITI PRESSO LA COMUNE  INTEGRATA "L'ANCORA" LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO  A FAVORE DEL COMUNE DI PLOAGHE -  PERIODO DAL 01.01.2018 AL 30.11.2018 - CONGUAGLIO-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11273"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3773</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - “BONUS PANNOLINI 2018” - VI RENDICONTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI 2018 MESI DI LUGLIO N.1 - AGOSTO N. 1 – SETTEMBRE N. 3 - OTTOBRE N. 17 – NOVEMBRE N. 64.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11274"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3780</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE (2019 – 2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO .” - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA A FAVORE DELLE DITTE STC MANAGING SRL (CIG: Z872669BDA) CON SEDE IN BARLETTA E SOC. A. MANZONI &amp; C. SPA (CIG: ZD32669CBA) CON SEDE IN SASSARI - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11275"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3774</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE NEL TERRITORIO DI ALGHERO. APPROVAZIONE VERBALE DI COMMISSIONE E GRADUATORIA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11276"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE DITTA GEMEAZ ELIOR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11277"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3776</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE  E TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO -  CONTRATTO : “TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE, GIA’ CONCESSO AI SENSI DELL’ART. 35 DELLA LEGGE 865/1971, IN DIRITTO DI PROPRIETA’, E PER LA CONTESTUALE RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 35 DELLA LEGGE 865/1971 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11278"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3777</Numero_Provvedimento><Oggetto>“TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE,GIA’ CONCESSO AI SENSI DELL’ART 35 DELLA L. 865/1971, IN DIRITTO DI PROPRIETA’, E PER LA CONTESTUALE RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 35 DELLA LEGGE 865/1971” - LIQUIDAZIONE IMPOSTE  A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI – UFFICIO TERRITORIO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11279"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUMULATIVA DI IMPOSTE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLEENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11280"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3779</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA ACQUISTO SEMINARI ONLINE . CIG: ZA4266A69C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11281"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3781</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE TASSE DI PROPRIETÀ DEGLI SCUOLABUS COMUNALI . DITTA: AGENZIA URGIAS GIANFRANCO – VIA VITTORIO VENETO, 29 ALGHERO – P. IVA 000908170905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11282"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3782</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI E DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DELLA SARDEGNA E DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA’ A.S. 2018/2019”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11283"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3783</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE DEI MEZZI COMUNALI”, MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50.  - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11284"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3784</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPARATI RADIO VHF E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE MEDIANTE O.D.A. SU MEPA-CONSIP – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. - CIG: Z6925FE5D4-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11285"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3785</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO COMITATO UNICO DI GARANZIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11286"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3786</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE GRADUATORIA INSERIMENTO C.R.A. FERTILIA – NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11287"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3787</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SERRATURA ELETTRONICA PRESSO IL MERCATO CIVICO COMUNALE ALLA DITTA FA SERVICE SRL. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG Z0F264EE6B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11288"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3792</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.2602 DEL 21.08.2017 - CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE (CATEGORIA D1) DA ASSEGNARE AL SERVIZI SOCIALI DELL’ENTE E FUNZIONI ASSIMILABILI.  AUTORIZZAZIONE SCORRIMENTO GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11289"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3795</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA, MEDIANTE ASTA PUBBLICA, PER L’ “ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO” - ACCERTAMENTO CONTABILE DI ENTRATA  COMPLESSIVO DELL’ALIENAZIONE DELL’IMMOBILE ID. N. 6 DEL BANDO DI ALIENAZIONE – ANNUALITÀ 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11290"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3798</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. CONTRIBUZIONE UTENZA. ACCERTAMENTO ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11291"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3800</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CESSIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA DI CAPO CACCIA – ISOLA PIANA (AMP) DAL COMUNE DI ALGHERO ALL’AZIENDA SPECIALE “PARCO DI PORTO CONTE” (ASPPC)” -  OPERAZIONI CONTABILI STRAORDINARIE – INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 3537 DEL 07.12.2018 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO COMPLESSO AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11292"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA “SHARDANA TOURS S.R.L.” PER FORNITURA "SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E ALTRI SERVIZI DI AGENZIA PER IL COMUNE DI ALGHERO"  (CIG: Z3F1E4F053)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11293"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3803</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  RETTE   UTENTI OSPITI   PRESSO  STRUTTURA RESIDENZIALI   PER PORTATORI DI HANDICAP "IL SALICE"  E SANTA LUISA CASA DIVINA PROVVIDENZA SITE NEL COMUNE DI SASARI DELLA COOPERATIVA SOCIALE " IL  SALICE" DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA  .  ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11294"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3813</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA MINORI NELLA COMUNITA' LA CRISALIDE DI PORTO TORRES - IMPEGNO DI SPESA 01.01.2019-30.06.2019 - CIG 7747127B6F – GARA 7297447.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11295"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3819</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO INTEGRAZIONE RETTA COMUNITÀ INTEGRATA "MADRE TERESA DI GESÙ BACQ" - SECONDO SEMESTRE 2018. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11296"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3820</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA MINORI NELLA COMUNITA' LUOGHI COMUNI DI MACOMER - ECONOMIE - IMPEGNO DI SPESA PROSECUZIONE 01.01.2019-30.06.2019 - CIG Z8A267097E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11297"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3829</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLE QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE  GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI  IN STRUTTURE ACCREDITATE-AUMENTO IMPEGNO DI SPESA - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO ANNO  2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11298"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3910</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  RETTA  INSERIMENTI PRESSO LA  COMUNITÀ INTEGRATA " SA VILLA  "SITA IN COMUNE DI ITTIRI  IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11299"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3788</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DEL SIG. S. G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11300"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3789</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA LOCALE COMPAGNIA BARRACELLARE PER ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11301"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3790</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. C), D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.. APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PRENOTAZIONE SOMME.  CUP: G17H17000860004 – CIG: 773269127B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11302"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO CTP CAUSA DI LAVORO R.G. 1203/2016 S.G. C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11303"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3793</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI RCA IN FORMA DI LIBRO MATRICOLA DEL PARCO MEZZI COMUNALI. PROROGA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50. CIG. 6272467B81.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11304"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3794</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E PARZIALE SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO A SERVIZIO DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA COLUMBANO, SEDE DIREZIONALE.  CUP G18B18000030004. AFFIDAMENTO LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE DI GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. B) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PRENOTAZIONE SOMME. CIG: 7746737999.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11305"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3796</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. PROROGA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50. CIG. 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11306"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3797</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO - ACCERTAMENTO ENTRATE A TITOLO DI RIMBORSO IN APPLICAZIONE DELL’ART. 12 L.R. 21/1994</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11307"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CENTRO PREMIAZIONI SPORTIVE DI PINNA MARIA GRAZIELLA PER FORNITURA TARGA IN BRONZO: CONFERIMENTO CIVICA BENEMERENZA A LUCA ORTU. (CIG: Z602611745)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11308"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3801</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI CITTADINI PER ACQUISTO DI MATERIALE, ATTREZZATURE E ARREDI PER LE AULE ADIBITE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA.  ATTO DI LIQUIDAZIONE AL COMPRENSIVO N° 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11309"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3804</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE (DEC), AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016, PER LA GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA DEL COMUNE DI ALGHERO. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11310"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3805</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPEDA AL FINE DEL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DI REGISTRO DEL CONTRATTO PER L'USO DELL'IMMOBILE COMUNALE SITUATO NEL LUNGOMARE DANTE CON LA DITTA AGUA DE MAR SRLS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11311"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3806</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE O PAGATE IN ECCESSO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11312"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3807</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.1 MOTOCICLO APPOSITAMENTE ALLESTITO AD USO ESCLUSIVO POLIZIA LOCALE – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG: Z92260DA3B-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11313"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3808</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - FINANZIAMENTO RAS - IMPEGNO SPESA ECONOMIE GESTIONE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11314"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3809</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIDUZIONE TARI 2018 SERVIZIO VOLONTARIATO CIVICO CITTADINANZA ATTIVA- ART. 25 D BIS REGOLAMENTO IUC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11315"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3810</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA MINORI NELLA COMUNITA' IL SOGNO DI SASSARI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2019-30.06.2019 - CIG Z782676F83</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11316"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3811</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG: 73703193A5. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 0000887/2018 DEL 20.12.2018 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11317"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3812</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA MINORE E GENITORE ACCOMPAGNATORE NELLA COMUNITA' "SAN GIUSEPPE" DI SANTU LUSSURGIU - IMPEGNO DI SPESA 01.01.2019-30.06.2019 - CIG Z702677F01.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11318"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3814</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO A FAVORE S.E.C.AL. SPA. RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO PER I CREDITI DERIVANTI DA LISTE DI CARICO TARSU/TARES/TARI RIFERITI ALLE ANNUALITÀ 2013/2014/2015. CONTRATTO REP. 107/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11319"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO- EX _TRAD.I.TE”. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA – RTP CON CAPOGRUPPO POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP ESTENSIONE INCARICO (CUP G11B15000410002 – CIG 7176356450).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11320"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3816</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “DNA RANDAGIO” – CIG 75446488E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11321"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3817</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE RESIDENZIALE “URBANISTICA, EDILIZIA E PAESAGGIO IN SARDEGNA, INQUADRAMENTO GENERALE E ULTIME NOVITÀ”  – CIG: Z6C266A734.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11322"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3818</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PISCINA COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11323"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3821</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TESSERE PER APERTURA SERRATURA ELETTRONICA PRESSO IL MERCATO CIVICO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, ALLA DITTA F.A. SERVICE SRL. CIG Z11267A230.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11324"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3822</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE G.C. N. 344/2018: COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ – APPROVAZIONE PROGETTI “BABY PIT STOP” – “CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLE DONNE” – “UN LOGO PER LA CPO DI ALGHERO”- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11325"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELLA PIAZZA GINNASIO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ALGHERO. C.U.P. – G15I18000120004. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E CERTIFICAZIONE DEI LAVORI ALL’ARCH. VITTORIO CARTA – C.I.G. ZBC26784C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11326"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3824</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE UTENTI INSERITI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI   PER PORTATORI DI HANDICAP "IL SALICE "E  "SANTA LUISA CASA DIVINA PROVVIDENZA "  SITE NEL COMUNE DI SASSARI  DELLA COOPERATIVA SOCIALE " IL SALICE" DI SASSARI.  LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2018 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11327"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3825</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE UTENTI INSERITI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI   PER PORTATORI DI HANDICAP "IL SALICE "E  "SANTA LUISA CASA DIVINA PROVVIDENZA "  SITE NEL COMUNE DI SASSARI  DELLA COOPERATIVA SOCIALE " IL SALICE" DI SASSARI.  LIQUIDAZIONE II° SEMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11328"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3826</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA MINORI NELLA COMUNITA' CASA GINA DI NULVI GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE DI SASSARI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2019-30.06.2019 - CIG Z14267B891</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11329"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3827</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 AUTOVEICOLO AD USO ESCLUSIVO PER LA POLIZIA LOCALE MEDIANTE O.D.A. SU MEPA-CONSIP – IMPEGNO DI SPESA. - CIG: ZC2260DB67-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11330"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3828</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL  01.02.2018 AL 30.11.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11331"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3832</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DEI BENI STORICO-ARCHITETTONICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA IMPRESA “BIEFFE COSTRUZIONI DI SECHI FRANCESCO E SEBASTIANO S.N.C.”. ART. 36 COMMA 2) LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG ZA8267AB83 - CUP G13G18000290004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11332"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3830</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI, AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO E DELLA FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE – IMPEGNO SPESA – ANNUALITÀ 2019 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11333"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3831</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL’INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI UN MICRO-NIDO COMUNALE A SERVIZIO DEL QUARTIERE “LA PIETRAIA” - PIANO REGIONALE DI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N. 6/2012. CUP: G17B15000310006. LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI PER ONERI VALUTAZIONE PROGETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11334"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3833</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI DEL MERCATO DEL PESCE - 1° LOTTO FUNZIONALE. CUP G12F18000110004 - CIG: ZD3266542C DETERMINA DI AFFIDAMENTO D’INCARICO IN FAVORE DELL’ARCH. ALESSANDRO DEIANA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11335"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3834</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. C DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO PER L’ALLOGGIAMENTO LOCULI – V° LOTTO” ANNUALITÀ 2018. CUP: G18C18000020006. CIG. 7748659BAE. APPROVAZIONE ATTI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11336"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3835</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA ARREDI A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DI CONSIP - CIG:  Z6426740F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11337"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3836</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUAPE N°2559- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11338"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE- REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA”.CUP G17B15000390004– CIG 69275055F8. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 19.12.2018 EMESSA DA: CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK. TERZO SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11339"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3838</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PROGETTO ISCOL@- ASSE 2- MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO DI VIA MALTA.. LIQUIDAZIONE FATTURA IN ANTICIPAZIONE. IMPRESA LUMEN SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11340"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3853</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ALGHERO - MUSEI EVENTI TURISMO - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP) DEL COMUNE DI ALGHERO: PROROGA CONTRATTO DI SERVIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11341"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3924</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11342"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3839</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI FERTILIA. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 332 DEL 10/08/2018. LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LOCALI E DEGLI SPAZI ESTERNI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA IMPRESA “CMP COSTRUZIONI S.R.L.”. ART. 36 COMMA 2) LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG Z56267EAB6  - CUP G15I18000700004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11343"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3840</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER COADIUVARE L’AMMINISTRAZIONE NELLA INDIVIDUAZIONE DI AZIONI SPECIFICHE SU EDIFICI PUBBLICI DA EFFICIENTARE E PREDISPOSIZIONI DIAGNOSI ENERGETICHE E SPECIFICI ELABORATI PER LA CANDIDATURA AI FINANZIAMENTI GSE CONTO TERMICO 2.0 ED ALTRE FORME DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (CIG: Z9F2681DC3). AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11344"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3841</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCOMPUTO PER SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA UNITÀ IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA DON MINZONI N. 117</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11345"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3842</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE  SITO IN LOCALITÀ FERTILIA - SERVIZI DEMOGRAFICI. SPESE DI GESTIONE CONDOMINIALE STRAORDINARIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11346"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3844</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO INTERNO, PER TITOLO ED ESAMI, RISERVATO AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO, FINALIZZATO ALL’ATTRIBUZIONE DI UNA NUOVA PROGRESSIONE ECONOMICA VERTICALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D – APPROVAZIONE  VERBALI E GRADUATORIA DI MERITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11347"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3845</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO INTERNO, PER TITOLO ED ESAMI, RISERVATO AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO, FINALIZZATO ALL’ATTRIBUZIONE DI UNA NUOVA PROGRESSIONE ECONOMICA VERTICALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI  COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  CAT. B – APPROVAZIONE  VERBALI E GRADUATORIA DI MERITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11348"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3846</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11349"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3849</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA N.601/2011 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11350"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3850</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA N.373/2012 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11351"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3859</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA BULLA TIZIANA MARIA - NUOVO INQUADRAMENTO GIURIDICO - ECONOMICO - CAT. D - P.E. D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11352"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3928</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. MARCO ENRICO. ATTO DI APPELLO NANTI LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI AVVERSO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO RESA DAL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI NEL PROCEDIMENTO “P.F.M. S.R.L. C/COMUNE DI ALGHERO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11353"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3847</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CAMPO SPORTIVO COMUNALE "MARIOTTI" - RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI”. AFFIDAMENTO LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PRENOTAZIONE SOMME.  CUP: G12E18000190004 – CIG: 7752442D82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11354"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3848</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE UTILIZZO DI RDO SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TOTALE (TRIENNALE) DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI. CIG ZBF263E41B.  DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11355"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3851</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUAPE N. 9628/2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11356"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3852</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA- CONSIP A FAVORE DELLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L. - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA - CIG: Z4B264AE31 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11357"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3855</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE – ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI RAS PER NUOVI PROGETTI 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11358"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3856</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZI  MEDIANTE ODA SU MEPA DI CONSIP SPA ALLA DITTA MARIANI S.R.L. SEDE LEGALE: 07100 SASSARI (SS) VIA CANIGA 18A, P.IVA: 01734890906, CIG  Z00267FAC0    – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11359"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3857</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' CADITOIE STRADALI. CIG ZB62687F25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11360"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3860</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA SERRA IOLANDA ELISABETTA - NUOVO INQUADRAMENTO GIURIDICO - ECONOMICO - CAT. D - P.E. D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11361"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3861</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA SELEZIONE DI N. 1 PSICOLOGO - CAT. D - A TEMPO INDETERMINATO E CON ORARIO DI SERVIZIO A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) DA ASSEGNARE AL SETTORE QUALITÀ DELLA VITA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11362"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3862</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA TELEMATICA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER “FORNITURA DI EQUIPAGGIAMEN-TO DPI ED INDUMENTI IN GENERE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MANUTENZIONI E ALLE UNI-TA’DESTINATE AI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE”. OPERATORE ECONOMICO BLUE TECNICA SRL _ SEDE LEGALE: VIA CALORI 10 - BOLOGNA (BO) _P.IVA: 04207670375. CIG: Z8426353C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11363"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3863</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO INTERNO, PER TITOLO ED ESAMI, RISERVATO AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO, FINALIZZATO ALL’ATTRIBUZIONE DI UNA NUOVA PROGRESSIONE ECONOMICA VERTICALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D – APPROVAZIONE  VERBALI E GRADUATORIA DI MERITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11364"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3864</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - SERVIZIO TRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11365"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3865</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, TRAMITE “TRATTATIVA DIRETTA”, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) – D. LGS. N. 50/2016 SUL MEPA, PER LA FORNITURA DI UN PERCORSO FORMATIVO  SU TEMATICHE IN MATERIA DI PERSONALE. CIG. Z72266A6DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11366"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3866</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, TRAMITE “TRATTATIVA DIRETTA”, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) – D. LGS. N. 50/2016 SUL MEPA, PER LA FORNITURA DI UN PERCORSO FORMATIVO SU “LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E IL FONDO PERSEO SIRIO”. CIG. ZC4267E60B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11367"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3867</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 7 ARMI DA FUOCO (PISTOLE) DA DARE IN DOTAZIONE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE, N. 1 SCATOLA DI CARTUCCE CAL. 9X21, PALLA CAMICIATA, PERMUTA DI N. 8 ARMI DA FUOCO (PISTOLE) USATE E/O DIFETTOSE, SMALTIMENTO DELLE CARTUCCE CAL. 9 CORTO – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ALLA DITTA TANDA SPORT DI TANDA MARIO - CIG. ZA72628774 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11368"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3868</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. RITA LIMBANIA VALLEBELLA. RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA RESA DALLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DI SASSARI - NEL PROCEDIMENTO “C. M. E PIÙ C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11369"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3872</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI ANNUALITA' 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11370"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3874</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA SELEZIONE DI N. 1 PSICOLOGO - CAT. D - A TEMPO INDETERMINATO E CON ORARIO DI SERVIZIO A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) DA ASSEGNARE AL SETTORE QUALITÀ DELLA VITA. ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DETERMINAZIONE N.3861/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11371"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3875</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE/PROGETTI DIRETTI ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI OPERANTI NELLA CITTA’ DI ALGHERO – APPROVAZIONE VERBALI- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11372"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3876</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN RELATIVO AL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE FARMACEUTICA DEL COMUNE DI ALGHERO CON UTILIZZO DI SARDEGNA CAT  –RDO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS 50/2016)-APPROVAZIONE DOCUMENTI RDO CODICE C.I.G. ZEF268A8FB -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11373"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3877</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - SCORRIMENTO GRADUATORIA. ING. ANEDDA STEFANO - DEFINIZIONE PROCEDURA - DECORRENZA SERVIZIO: 01.01.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11374"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3878</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA - CAT D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA SICUREZZA E VIGILANZA - SCORRIMENTO GRADUATORIA. DOTT. NICOLA ANGIUS - DEFINIZIONE PROCEDURA - DECORRENZA SERVIZIO: 01.01.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11375"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3879</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA - CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA SICUREZZA E VIGILANZA - SCORRIMENTO GRADUATORIA. SIG.RA VALLE STEFANIA - DEFINIZIONE PROCEDURA - DECORRENZA SERVIZIO: 01.01.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11376"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3880</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT.SSA LAURA STELLA – ISTRUTTORE DI VIGILANZA – CAT. C - PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ART. 30 COMMA DEL D.LGS.165/2001 – ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA 1.1.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11377"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3882</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – AVVOCATO - CAT D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SERVIZIO AUTONOMO “AVVOCATURA COMUNALE” - SCORRIMENTO GRADUATORIA. AVV. MASALA FRANCESCO - DEFINIZIONE PROCEDURA - DECORRENZA SERVIZIO: 01.01.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11378"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3887</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11379"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3893</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO SOMME PER ATTIVITÀ PROGRAMMAZIONE CAP D’ANY 2018-2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11380"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3894</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  BORSA DI STUDIO - A.S. 2017/2018 (L.R. 5/2015)    BUONO LIBRI - A.S. 2018/2019 (ART. 27 L.448/1998). ACCERTAMENTO CONTRIBUTO FONDI REGIONALI  E CONTRIBUTO FONDI STATALI. IMPEGNO DI SPESA   E APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO DEGLI AMMESSI A CONTRIBUTO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11381"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3896</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE TASSE DI PROPRIETÀ DEGLI SCUOLABUS COMUNALI  ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11382"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3897</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ DI IMPEGNI ASSUNTI CON PROPRIE DETERMINAZIONI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 2018, AI SENSI DEL PUNTO 5.4 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ FINANZIARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11383"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3911</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ DI IMPEGNI ASSUNTI CON PROPRIE DETERMINAZIONI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 2018, AI SENSI DEL PUNTO 5.4 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ FINANZIARIA D.LGS. N. 118/2011.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11384"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3912</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: FONDO “UN FUTURO PER I BAMBINI DI MICHELA” - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11385"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3915</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 30 LETT. B) E E) L.R. N. 23/05 – IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI AFFIDO IN FAMIGLIA PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11386"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3916</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.4/2006, ART.17, C. 2 “PRENDERE IL VOLO”; IMPEGNO DI SPESA I^ ANNUALITA’ PROGETTO L.C.A.00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11387"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3917</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.4/2006, ART.17, C. 2 “PRENDERE IL VOLO”; IMPEGNO DI SPESA II^ ANNUALITA’ PROGETTO B.S.J.98.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11388"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3918</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11389"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3919</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTO AI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO SPRAR “JUNTS” – SERVIZIO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI – ANNUALITA’ 2018–2022”. CIG 75633398C8 - CUP G11H17000330001 – PROROGA TECNICA 01.01.2019-31.01.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11390"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3881</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CAT D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - SCORRIMENTO GRADUATORIA. AVV. LUCIA TANCHIS - DEFINIZIONE PROCEDURA - DECORRENZA SERVIZIO: 01.01.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11391"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3883</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. PAOLO BELLOTTI – ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D - PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS.  N.165/2001, RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/99 DA ASSEGNARE AL SETTORE COORDINAMENTO E INDIRIZZO – SEGRETERIA GENERALE. ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA 01.01.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11392"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3884</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO - CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - SCORRIMENTO GRADUATORIA. ARCH. CONTU LAURA - DEFINIZIONE PROCEDURA - DECORRENZA SERVIZIO: 01.01.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11393"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3885</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT.SSA LAURA STELLA – ISTRUTTORE DI VIGILANZA – CAT. C - PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ART. 30 COMMA DEL D.LGS.165/2001 – ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA 1.1.2019. MODIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11394"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3886</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI PER PROGETTO TOTAL QUALITY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11395"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3908</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO UTENTI PRESSO RSA " SAN NICOLA " DI SASSARI- PROROGA RICOVERO N.2 UTENTI - DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE A CARICO DEGLI ASSISTITI E INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO A CARICO DEL COMUNE.IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11396"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3888</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO INDENNITA’ AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE – FINANZIAMENTO INIZIATIVE - “SPIAGGE SICURE - ESTATE 2018” - PREVENZIONE E CONTRASTO DELL’ABUSIVISMO COMMERCIALE E DELLA CONTRAFFAZIONE CIRCOLARE N. 13301/110 DEL 6 LUGLIO 2018 – ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11397"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3889</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE MEDIANTE O.D.A. SU MEPA- CONSIP A FAVORE DELLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L. - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA CIG: ZAD260DC9B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11398"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3898</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN FAVORE DI NUOVE IMPRESE CHE SI INSEDIANO IN AREE PREDETERMINATE DEL TERRITORIO COMUNALE, CORRELATI ALLE IMPOSTE COMUNALI PAGATE - NO TAX AREA. INDIZIONE AVVISO PUBBLICO E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO E DEGLI ALLEGATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11399"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3899</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN MICRO-NIDO COMUNALE NEL QUARTIERE “LA PIETRAIA”. CUP: G17B15000310006. SOC. GEOLOGIKA S.R.L.S. DI SERRAMANNA (SU) – CIG ZAE257F73F.  SVINCOLO ECONOMIA DI SPESA – RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11400"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3900</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZI. DITTA PROMO P.A. FONDAZIONE - CIG ZEF237286C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11401"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3901</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INTEGRATO DI OSPITALITÀ - AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE ALGHERO ATTIVITÀ DI PROGETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11402"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3903</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TOTALE (TRIENNALE) DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, AI SENSI ART. 63 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016). DITTA ASCENSORI VINCIS SRL CON SEDE IN ALGHERO VIA MEUCCI 8 – P.IVA 02228530909 - CIG ZBF263E41B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11403"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3904</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INTEGRATO DI OSPITALITÀ- AFFIDAMENTO ALL’AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE ATTIVITÀ DI PROGETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11404"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3905</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ DI IMPEGNI ASSUNTI CON PROPRIE DETERMINAZIONI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 2018, AI SENSI DEL PUNTO 5.4 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ FINANZIARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11405"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDIO ANTINCENDIO PRESSO PARCHEGGIO INTERRATO MULTIPIANO SITO IN VIA LO FRASSO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELMI SRL CON SEDE IN SASSARI LOCALITÀ OTTAVA VIA SPINA BORTIGALI 182 – P.IVA 01961950902. PROCEDURA INFORMALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. (ART. 3 COMMA 1 LETT. UUU) E ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016). CIG Z6C2680440</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11406"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3907</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020- VARIAZIONE N. 22/2018 AI SENSI DELL’ARTICOLO 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA B), DEL D.LGS. N.267/2000, RIGUARDANTE IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI, IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA (VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11407"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3913</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REDAZIONE DELLE RELAZIONI GEOTECNICA E GEOLOGICA A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “G. DELEDDA” – V. TARRAGONA - I.C. N.2 - ALGHERO” - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - CUP G17B15000530006. SOC. LITHOS SRL - SASSARI.  SVINCOLO ECONOMIA DI SPESA – RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11408"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3920</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ DI IMPEGNI ASSUNTI CON PROPRIE DETERMINAZIONI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018, AI SENSI DEL PUNTO 5.4 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ FINANZIARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11409"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3921</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO E DPI  MEDIANTE ODA SU MEPA DI CONSIP SPA ALLA DITTA SAFE SRL UNIPERSONALE, 14 – CAZZAGO S.M. 25046, BRESCIA P.IVA: 03223860176, CIG  Z252687384     – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11410"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3922</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA E INTEGRAZIONE ACCERTAMENTI – IMPEGNI SU PARTITE VINCOLATE  SETTORE II –  SVILUPPO DEL TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11411"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3923</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA NOLI MEDIANTE ODA SU MEPA DI CONSIP SPA ALLA DITTA TECNOALT - VIA DELLA MAGLIANA, 880/A –00148 ROMA. C.F. 05580391000, CIG  Z3C268C340 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11412"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3925</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E PARZIALE SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO A SERVIZIO DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA COLUMBANO, SEDE DIREZIONALE. CUP G18B18000030004. IMPEGNO SOMME A DISPOSIZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11413"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3926</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAPPA DEGLI SPAZI A MISURA DI FAMIGLIA - IMPEGNO DI SPESA PER N. 3 AREE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11414"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3930</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE - CAT. C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11415"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO MARISTELLA. SEMINA MANTO ERBOSO. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N°50/2016   APPROVAZIONE ATTI DI GARA- PRENOTAZIONE SOMME.   CIG.: ZA42688DE7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11416"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3932</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE EX ART.14 CCNL 22.01.2004. DOTT.SSA MARIA ANTONIETTA PES – ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT. D – P.E. D6 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BOSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11417"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3933</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL DOTT. CARLO ANDREA SARDARA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI BUSINESS PLAN RELATIVO AL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE FARMACEUTICA DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG: ZEF268A8FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11418"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3934</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE SARDEGNA – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEGLI STUDI URBANISTICI ESECUTIVI AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA 17 DELLA L.R. SARDEGNA N. 1/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11419"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3935</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA C) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. DEI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO IGIENICO-EDILIZIO DEL MERCATO DEL PESCE E DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO - 1° LOTTO FUNZIONALE - CUP G14B17000150004, CON CONTESTUALE APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11420"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3936</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI DEL MERCATO DEL PESCE - 1° LOTTO FUNZIONALE. CUP G12F18000110004C, CON CONTESTUALE APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11421"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONI TRASPORTI 01-07-2017 AL 31-12-2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11422"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONI ORDINANZE VIABILITA' 01-07-2017 AL 31-12-2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11423"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONI ZTL 01-01-2018 AL 30-06-2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11424"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ORDINANZE X LAVORI 1^  SEMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11425"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONI PASSI CARRABILI 01-07-2017 AL 31-12-2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11426"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONI REGIONALI CACCIA PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA 2018 SINO AL 30-06-2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11427"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO EDILIZIO 01-01-2018 AL 30-06-2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11428"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONI  PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA 01-07-2017 AL 31-12-2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11429"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO EDILIZIO 01-07-2017 AL 31-12-2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11430"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIEP. 1 SEM. 2018 TRASPORTI ECCEZIONALI + AUT. DEROGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11431"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONI CONTRASSEGNO DISABILI 01-07-2017 AL 31-12-2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11432"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIEP. 1 SEM. 2018 PASSI CARRAI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11433"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONI ORDINANZE SUOLO PUBBLICO 01-07-2017 AL 31-12-2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11434"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONI ZTL 01-07-2017 AL 31-12-2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11435"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ORDINANZE VIABILITA' 1^ SEMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11436"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3310</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – CONVOCAZIONE SEMINARIO SULLE PROBLEMATICHE DI GESTIONE DI PARCHI, AMP E SITI NATURA 2000 LAGUNARI E COSTIERI. LIQUIDAZIONE MISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11437"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO N° 1438 - PRATICA TELEMATICA COD SUAPE 10574  TRAMITE IL SISTEMA  SARDEGNASUAP - MODIFICHE PROSPETTICHE E RIMODULAZIONE SPAZI SENZA AUMENTO DI VOLUME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11438"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020, PROGETTO CIEVP – LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI CAPITALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN CORSICA DEL 05.04.2018. CUP B36D1600029007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11439"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EX ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 PER GLI INCARICATI DI RUP, DI SUPPORTO AL RUP (NELLA REDAZIONE DEL CAPITOLATO), DI DEC E DEL CUC PER L’AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” – CIG: 73703193A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11440"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11441"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE AL SINDACO ED ASSESSORI PER MISSIONI FUORI SEDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11442"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI:ASSESSORA ANGELA CAVAZZUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11443"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI: CONSIGLIERE SIG. GIAMPIETRO MORO SEDUTE DEL 16-17-26 E 30 NOVEMBRE  2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11444"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI-INTEGRAZIONE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11445"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3552</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMF “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” 2018 (AVQ) - COD. ISTAT INDAGINE 00204. LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PERSONALE DIPENDENTE PARTECIPANTE ALL’INDAGINE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11446"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3556</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO RETRALAGS – RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL 21/22 NOVEMBRE   –  CUP G19D16001050009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11447"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3715</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI MIGLIORAMENTO SERVIZI EX ART. 15, C. 5 CCNL 01.04.1999 – ANNO 2017: PROGETTO “ALLINEAMENTO ANAGRAFE ALLA TOPONOMASTICA”. - LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11448"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3943</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – FORMAZIONE IN MATERIA DI FAMILY AUDIT- LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11449"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 2018 DAL 01.11.2018 AL 30.11.2018 (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000);</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11450"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3758</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SICUREZZA E VIGILANZA - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 23 CCNL 2016/2018 21.05.2018) PER IL PERIODO DAL 01.11.2018 AL 30.11.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11451"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2018, LIQUIDAZIONE FATTURE 1 BIM 2019 ( OTTOBRE 2018 - NOVEMBRE 2018) A TIM S.P.A CONSUMI TELEFONIA MOBILE RELATIVI ALL’ODA N. 3796038 EFFETTUATO SU MEPA NELL’ANNO  2017. CIG: Z541F8AF66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11452"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2018, CONSUMI FATTURE 1 BIM 2019  (OTTOBRE 2018- NOVEMBRE 2018)  TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 6. CIG: Z951F5FEFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11453"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3854</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMOCHI INDUSTRIALE SRL - SANLURI (CA): LIQUIDAZIONE FATTURA N. 204 DEL 14.12.2018 - CIG: Z72254D4BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11454"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUAPE N° 2559</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11455"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3869</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ DI IMPEGNI ASSUNTI CON PROPRIE DETERMINAZIONI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 2018, AI SENSI DEL PUNTO 5.4 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ FINANZIARIA. SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11456"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE  FUNZIONI TECNICHE SPETTANTI I SENSI DELL’ART. 113, COMMI 2 E 5 DEL D.LGS. N°50/2016 AL PERSONALE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CON ENTE CAPOFILA IL COMUNE DI ALGHERO. - LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO DI INCENTIVAZIONE AI SENSI DELL’ART.113 DEL D.LGS N.50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11457"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3871</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “CONCESSIONE DELLA GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DA RUGBY DEL COMUNE DI ALGHERO.” -  CIG: 7728903C83 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOC. INFO S.R.L. (CIG: Z4626475F0) E DELLA SOC. “A. MANZONI &amp; C” SPA (CIG: Z55264760F) PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11458"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE AL SINDACO PER MISSIONI FUORI SEDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11459"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2019, CANONI 1 BIM  BIMESTRE(OTTOBRE 2018- NOVEMBRE 2018) RELATIVA AL NOLEGGIO IN FIBRASPENTA (DARK FIBER) CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: 6926703025 E CIG: ZB72485B52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11460"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2019, 1 BIMESTRE (OTTOBRE 2018- DICEMBRE 2018), RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 CON TELECOM ITALIA S.P.A. CIG:  Z6824532B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11461"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3937</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ DI IMPEGNI ASSUNTI CON PROPRIE DETERMINAZIONI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 2018, AI SENSI DEL PUNTO 5.4 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ FINANZIARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11462"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3927</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 1286/2015 - ABBANOA SPA /COMUNE DI ALGHERO. ACCORDO COMPENSATIVO, ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. 367 DEL 23.12.2015. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11463"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3929</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO ART. 67 CCNL 21.05.2018 - “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE” - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2018. MODIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11464"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3938</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. IMPEGNO SPESA PER IL CONFERIMENTO DEI RSU PRESSO LA DISCARICA “SCALA ERRE” DEL COMUNE DI SASSARI – ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11465"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI: CONSIGLIERE SIG. GIAMPIETRO MORO- SEDUTA DEL 17/12/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11466"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI: ASSESSORA ANGELA CAVAZZUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11467"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIGRAMMA CORPO DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE, ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11468"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11469"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLA 15° RATA DI NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 3551CI IN DOTAZIONE ALLA SEGRETERIA GENERALE, AFFARI LEGALI, CONTRATTI E STAFF DEL SINDACO - PERIODO DAL 30/09/2018 AL 29/12/2018 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11470"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CENTRO PREMIAZIONI SPORTIVE DI PINNA MARIA GRAZIELLA PER FORNITURA TARGA IN METALLO DA AFFIGGERE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO (EX CASA DEL CAFFÈ). (CIG: ZD32659CD3)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11471"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE UTENTI INSERITI  PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO SANT'AGOSTINO DI ALGHERO- MESI SETTEMBRE / NOVEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11472"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUZIONE PER INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI UTENTE DISABILE RICOVERATO PRESSO LA CASA PROTETTA DELLA  DIVINA PROVVIDENZA "COTTOLENGO" DI BOSA .- PERIODO  3° TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11473"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUZIONE   INTEGRAZIONE RETTA  PER OSPITALITÀ UTENTE  INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "VILLA GARDENIA"  DI OSSI .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11474"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA: RINNOVO ABBONAMENTO SPECIALE ANNO 2019 TV COLORE D 425414</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11475"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ESERCIZIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11476"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DEL BURAS  CON SEDE IN VIA ZARA SNC – CAGLIARI (CA),   QUALE IMPORTO DI INSERZIONE PRATICA  N. 31070/2018 INERENTE LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI ADOZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE DI ALGHERO E FERTILIA (PPCS) AI SENSI DEGLI ARTICOLI 20, 20BIS E 21 DELLA L.R. 45/89 E SS.MM.E II., IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR - L.R. 8/04 – D.G.R. 36.7/06) – DELIBERA DI C.C. N. 77 DEL 17/12/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Attuativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11477"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO II SEMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11478"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE NELL’AMBITO DELLE CATEGORIE A – B – C – D - APPROVAZIONE GRADUATORIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11479"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA  SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN): LIQUIDAZIONE FATTURA N° 0002153080 DEL 27.12.2018 - CIG: Z1425E74D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11480"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PER IL PROGETTO  DELLA CONSULTA DEI GIOVANI “NON SOLO OSTELLO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Per l'infanzia e per i giovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11481"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESE DI CONTRIBUTO UNIFICATO A FAVORE DELL’AVVOCATO COMUNALE NELLA CAUSA "CONDOMINIO VIA CARBONIA 42 C/ COMUNE DI ALGHERO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11482"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE   PER RICOVERO UTENTI  PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "SAN NICOLA" DI SASSARI . LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11483"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO: LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE DICEMBRE 2018 ED ACCERTAMENTO ECONOMIE DI SPESA - CIG: Z3925063D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11484"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11485"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11486"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31  DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AI RICHIEDENTI SIGG.RI SPANU MARCELLA   E MASTROIANNI PAOLO. – IMMOBILE SITO IN ALGHERO IN VIA TODA CV. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11487"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA R.C. AUTO IN FORMA LIBRO MATRICOLA. - COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. - AGENZIA ALTAIR S.R.L. CON SEDE ALGHERO - P.I. 02273440905 - LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.03.2019 - CIG: 6272467B81.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11488"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DICEMBRE 2018. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A. CIG. Z6C2448C21.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11489"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUAPE N° 9628/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11490"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA  N° 601/2011</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11491"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA N° 373/2012</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11492"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.1 MACCHINA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI (MODELLO SL-X3280NR-C-36).ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 26 - LOTTO 4 . CANONE TRIMESTRALE DAL 01.10.2018 AL 31.12.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11493"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E DI SICUREZZA DATI INFORMATICI E CARTACEI PER L’ENTE ODA MEPA CON LA DITTA INFORMATICA.NET SRL– CIG:ZE4263F7E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11494"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E DI SICUREZZA DATI INFORMATICI E CARTACEI PER L’ENTE ODA MEPA CON LA DITTA D’AMICO SRL FORNITURE E SERVIZI– CIG: Z75263F85C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11495"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – AVVOCATO - CAT D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SERVIZIO AUTONOMO “AVVOCATURA COMUNALE” - SCORRIMENTO GRADUATORIA. AVV. MASALA FRANCESCO - DEFINIZIONE PROCEDURA – MODIFICA DECORRENZA SERVIZIO AL 02.01.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11496"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA’ LEASEPLAN ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO NOVEMBRE 2018. CIG 6645640B9B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11497"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI DICEMBRE 2018. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11498"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI DEL PORTO TURISTICO DI ALGHERO – LOTTO DI COMPLETAMENTO. DITTA SEGASIDDA SRL. CUP: G16G12000270002 - CIG. 7325087504. LIQUIDAZIONE I° SAL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11499"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO NOMINA DI RISCUOTITORE SPECIALE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE  ALL'ISTRUTTORE DI VIGILANZA VANNA PENSE'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11500"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE, UFFICIO AREA MARINA PROTETTA - CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO. LIQUIDAZIONE FATTURE NR.18FVWN152315 DEL 31/10/2018 E NR. 18FVWN167992 DEL 13/12/2018 EMESSE DALL’AGENZIA RANDSTAD SPA. AFFIDAMENTI CIG 64518792FB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11501"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E CONTRARRE, NOMINA RUP E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA “GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO: PALESTRA  VITTORIO CORBIA - LOTTO 1 - CIG 7756299C68; STADIO  MARIOTTI - LOTTO 2  - CIG 7756306232; PALESTRA  MARIOTTI - LOTTO 3 - CIG 7756311651; PALESTRA LUCA MANCHIA - LOTTO 4 - CIG 7756322F62; CAMPO SPORTIVO DA CALCIO LA TAULERA - LOTTO 5 - CIG 77563316D2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11502"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “CONCESSIONE DELLA GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DA RUGBY DEL COMUNE DI ALGHERO.” - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI RETTIFICA A FAVORE DELLE DITTE INFO SRL (CIG: Z8426994DE) CON SEDE IN BARLETTA E SOC. A. MANZONI &amp; C. SPA (CIG: ZC62699502) CON SEDE IN SASSARI - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11503"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - INTEGRAZONE - CANONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 3 AUTOVEICOLI MODELLO ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 105 CV – CIG:  6037084750 – ANNUALITA’ 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11504"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - INTEGRAZIONE - CANONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 1 VEICOLO TIPO PICK-UP IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE – CIG: Z5D123076F – ANNUALITA’ 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11505"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA DICEMBRE   2018 . STRUTTURA FONDAZIONE LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11506"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA DICEMBRE   2018 . STRUTTURA  SCUOLA INFANZIA  N. S. DELLA MERCEDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11507"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – PERIODO  DICEMBRE  2018. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11508"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTI URGENTI DI DIFESA COSTIERA NEL LUNGO MARE DI ALGHERO – OPERE DI PROTEZIO-NE E RESTAURO DEI BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO E LUNGO MARE DANTE - LOTTO DI COM-PLETAMENTO”. INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITÀ E SICUREZZA, ARCH. TIZIANA CORREDDU (CUP: G16J1600014002 - CIG: Z2320A88E7). LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11509"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVO-RI, CONTABILITÀ COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUAL-MENTE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI. “RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI PORTO TURISTICO DI ALGHERO” LOTTO DI COMPLETAMENTO. ARCH. VITTORIO CARTA (CIG: Z121FC344F). LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11510"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA III QUADRIMESTRE PER L’INCARICATO DI RUP, DI SUPPORTO AL RUP, DI DEC E DI SUPPORTO AL DEC DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11511"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE – ANNUALITA’ 2018 - CIG 76638980B4. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA RINAC SRL SEDE LEGALE IN SEDILO (OR) ZONA INDUSTRIALE ARTIGIANALE SU PRANU, PARTITA IVA 01116080951.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11512"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLO “SPORTELLO LAVORO” DEL COMUNE DI ALGHERO – PROROGA TECNICA  - CIG. Z0423EC7F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11513"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DELLE SOMME INCASSATE PER RILASCIO DELLE C.I.E. E C.I. NEL MESE DI DICEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11514"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO DELLE C.I.E. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/12/2018 AL 31/12/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11515"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  DICEMBRE   2018.  STRUTTURA AN GLIN GLÒ  A. P. S. .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11516"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ALL’INTERNO DEL SETTORE V – QUALITÀ DELLA VITA - ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11517"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. SS.656.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11518"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA "GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO:- PALESTRA VITTORIO CORBIA; - STADIO  MARIOTTI; - PALESTRA  MARIOTTI; - PALESTRA LUCA MANCHIA; - CAMPO SPORTIVO DA CALCIO LA TAULERA” - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA A FAVORE DELLE DITTE INFOSRL (CIG: ZB6269F0C8) E SOC. A. MANZONI &amp; C. SPA (CIG: Z16269F0CC) - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA -IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11519"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELECONTROLLO SISTEMA RILHEVA PLATFORM  – DITTA XEO4 SRL DI PIACENZA (CIG Z0926322EC). LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11520"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA GESU' NAZARENO SRL - LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE   AFFERENTE  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE  EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PRESONE NON AUTODUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO IL CENTRO OPERA GESÙ NAZARENO DI SASSARI-  PERIODO SETTEMBRE /NOVEMBRE 2018 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11521"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.I.A.S. (ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI)  -CAGLIARI .LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE  AFFERENTE  PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE ESEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI DI CORTOGHIANA E SASSARI - PERIODO SETTEMBRE /NOVEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11522"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI – PERIODO DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11523"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – NOTE CONTABILI N.01/19 - 02/19 – PERIODO DICEMBRE 2018 – CIG 7558087AB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11524"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 – F.E. N. 149_18 –  PERIODO DICEMBRE 2018 – CIG Z78245BF4F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11525"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT.SSA LUISA PISONI – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT. C – DA ASSEGNARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI - PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ART. 30 COMMA DEL D.LGS.165/2001 – ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA 14.1.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11526"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER  L’AVVOCATURA COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11527"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI ART.192 D.LGS. N. 152 DEL 03/04/2006 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG Z8A26A0256</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11528"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE – AVV. VALERIA PAOLA CUBEDDU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11529"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11530"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11531"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ALAGGIO E TRASPORTO DEL MEZZO “SPAZZAMARE”. CIG: ZC524AF4E9. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/E DEL 21/12/2018 EMESSA DALLA DITTA ASSISTENZA NAUTICA DI PADDEU MARIO SNC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11532"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 133 DEL 30.11.2018 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI NOVEMBRE 2018. CIG Z3823F9527.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11533"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAI  RADIOTELEVISIONE  ITALIANA:  LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO SPECIALE  TV COLORE D NR. 425414  ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11534"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AL FINE DEL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DI REGISTRO DEL CONTRATTO PER L'USO DELL'IMMOBILE COMUNALE SITUATO NEL LUNGOMARE DANTE CON LA DITTA AGUA DE MAR SRLS, IN SEGUITO AGLI AVVISI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11535"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE, MEDIANTE FORNITURA ED INSTALLAZIONE, DI UN SISTEMA DI DEUMIDIFICAZIONE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA CASA COMUNALE DI VIA COLUMBANO (CUP G12I15000020006 – CIG: ZD9259A193) – DITTA RESMARC SRL. LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11536"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERE COMUNALE-  LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE L'APPRODO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11537"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  TASSE DI PROPRIETÀ DEGLI SCUOLABUS COMUNALI  ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11538"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA DICEMBRE   2018 . STRUTTURA IL GIROTONDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11539"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE “ABEM”– FATTURA N. 02/19 – PERIODO 19.11.2018-31.12.2018 – CIG Z5F264E691</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11540"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA XEROX SPA – CANONE LOCAZIONE IV TRIMESTRE ANNUALITÀ 2018 DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 - CIG Z631BA2C4F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11541"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA GESU' NAZARENO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N.000016 DEL 25.01.2018  PER  QUOTA SOCIALE   AFFERENTE  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE  EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO IL CENTRO OPERA GESÙ NAZARENO DI SASSARI-   .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11542"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 24 FEBBRAIO 2019. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11543"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/340 DEL 28.12.2018 DELLA DITTA GIESSE FORNITURE SRL, RELATIVA ALLA FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER TUTTO IL PERSONALE APPARTENENTE ALLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - CIG: ZAB264AE31.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11544"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/338 DEL 28.12.2018 DELLA DITTA GIESSE FORNITURE SRL, RELATIVA ALLA FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - CIG: Z41125CCF93.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11545"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/344 DEL 30.12.2018 DELLA DITTA GIESSE FORNITURE SRL, RELATIVA ALLA FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - CIG: ZAD260DC9B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11546"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR815852 DEL 28.12.2018, PRESENTATA DALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L., – P.IVA: 01924961004 - PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, DI N. 3 VEICOLI, MODELLO ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 105 CV, PROGRESSION, IN DOTAZIONE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE - PERIODO DICEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11547"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2V18/---1867 DEL 31.12.2018 RATA POSTICIPATA - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018 - PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DI N. 2 (DUE) VARCHI Z.T.L. DEL COMUNE DI ALGHERO - DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11548"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DELL’AVVOCATO COMUNALE NEL PROCEDIMENTO "DE. GI. MARMI C/ COMUNE DI ALGHERO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11549"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA SASSARI N. 196 DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA D.P. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2019-2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11550"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI URGENTI DI DIFESA COSTIERA NEL LUNGOMARE DI ALGHERO – OPERE DI PROTEZIONE E RESTAURO DEI BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO E LUNGOMARE DANTE”- LOTTO DI COMPLETAMENTO. IMPRESA BIEFFE COSTRUZIONI SNC DI FRANCESCO E SEBASTIANO SECHI CON SEDE IN ITTIRI VIA ROSSINI 56/A – CUP G16J1600014002I– CIG Z70216F5B5. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11551"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.18/2016 ISTITUZIONE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS “AGIUDU TORRAU” ANNO 2018 – LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11552"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO N. 2 RICARICHE SIM IRIDIUM DA 500 MINUTI, PER TRAFFICO SATELLITARE CON VALIDITA DI ANNI 1 (UNO) – CIG: CIG ZF326ACA38.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11553"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 374-E/2018 DEL 13.12.2018. DITTA NUOVA PRIMA SRL -  AFFIDAMENTO SERVIZIO FITOSANITARIO PER IL CONTENIMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O SUL MEPA.  CIG: 7118391A13.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11554"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL’IMMOBILE SITO IN ALGHERO IN VIA GIOVANNI XXIII, GIÀ FABBRICATO SCOLASTICO ED EX CONVITTO FEMMINILE DELL’ISTITUTO ALBERGHIERO - AFFIDAMENTO A FAVORE DELL’ING. CURRELI - CIG: Z2A234946A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11555"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO AZIONE NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI  PER LA PRIMA INFANZIA. LIQUIDAZIONE SOMME ALLE STRUTTURE PRIVATE  CONVENZIONATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11556"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI G. R. N. 11/1 DEL 02.03.2018 “INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLE OPERE EDITE IN SARDEGNA IN TERRITORIO REGIONALE” E DALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 1770/GAB DEL 23.07.2018; MANIFESTAZIONE “ISOLA DEI LIBRI – LO QUARTER DEL LIBRE. IIIA EDIZIONE” – APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11557"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEL GODIMENTO DEI RIPOSI GIORNALIERI PER "ALLATTAMENTO" PREVISTI DAGLI ARTICOLI 39,40 E 41 DEL D.LGS. N.151/2001 S.M.I. DA PARTE DELLA DIPENDENTE COMUNALE C.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11558"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ANNO 2018 – ART. 42 COMMA 5 DEL D.L.GS. N. 151/2001 COME MODIFICATO DAL D.L.GS. 119/2011 – DIPENDENTE F.M.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11559"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ANNO 2018 – ART. 42 COMMA 5 DEL D.L.GS. N. 151/2001 COME MODIFICATO DAL D.L.GS. 119/2011 – DIPENDENTE S.M.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11560"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PROVVEDIMENTO DI OFFERTA E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA CESSIONE DELLE SEI QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI CUI È TITOLARE IL COMUNE DI ALGHERO, PARI AL 10,52%, DEL CONSORZIO PORTO DI ALGHERO SOC. CONS. A R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11561"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE 30% – ARTT. 32 E 34 DEL D.LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II. – DIPENDENTE SIG.RA O. G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11562"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI DELL’ART. 45, COMMA 9, DEL CCNL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI ANNO 2019 – DIPENDENTE SIG.RA O.D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11563"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI DELL’ART. 45, COMMA 9, DEL CCNL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI ANNO 2019 – DIPENDENTE SIG. B.D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11564"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE C.E. - TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO IN PART-TIME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11565"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE P.M. - PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11566"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI DELL’ART. 45, COMMA 7, DEL CCNL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI ANNO 2019 – DIPENDENTE SIG. L.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11567"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE EX ART. 32, COMMA 1, DEL D.LGS. N.151/2001. AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE MATRICOLA N.23254.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11568"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA AGRICOLA SASSARESESRL PER LA FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE, NON PREVENTIVABILI PER SERVIZIO MANUTENZIONI – CIG Z8F24CB32D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11569"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AUTOTRASPORTI DEMONTIS - SERVIZIO NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI CON E SENZA OPERATORE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI.  CIG ZF925A131C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11570"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA  SACCU DAVIDE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE E INTEGRAZIONE ALBERATE DI VIA GARIBALDI - ANNUALITA’ 2018.  CIG:  ZCC23A6354.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11571"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE RIFERITE ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI DICEMBRE 2018 EMESSE DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG. 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11572"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 189_18 DEL 13.12.2018 EMESSA DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11573"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI DICEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11574"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  - AFFIDAMENTO FORNITURE DI SERVIZI, ATTREZZI E MINUTERIA NON PREVENTIVABILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO CIVICO E MANUTENZIONI. DITTA  PIETRO BRUNO BERNARDI CIG Z48243DFAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11575"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  - AFFIDAMENTO FORNITURE DI SERVIZI, ATTREZZI E MINUTERIA NON PREVENTIVABILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO CIVICO E MANUTENZIONI. DITTA  FER.COL. DI GIORICO SRL . CIG ZB1243DC98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11576"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 – ESERCIZIO PROVVISORIO 2019 - VARIAZIONE N. 1/2019 AI SENSI DELL’ART. 163, C.3 E DELL’ ART. 175, C. 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11577"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI URGENTI DI DIFESA COSTIERA NEL LUNGOMARE DI ALGHERO – OPERE DI PROTEZIONE E RESTAURO DEI BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO E LUNGOMARE DANTE”- LOTTO DI COMPLETAMENTO. BIEFFE COSTRUZIONI SNC DI FRANCESCO E SEBASTIANO SECHI CON SEDE IN ITTIRI VIA ROSSINI 56/A (CUP G16J1600014002I– CIG Z70216F5B5). LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11578"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA CARBONI SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE, NON PREVENTIVABILI PER SERVIZIO MANUTENZIONI – CIG Z1524CB1AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11579"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AL RICHIEDENTE SIG. SANNA CARLO ANDREA . FABBRICATO IN ALGHERO – FERTILIA IN VIA AURELIO DI PIETRO CV. 1/3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11580"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.. ECONOMIE DI SPESA PER SULL’IMPEGNO N. 529/2018 – ANNUALITA’ 2019 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER  RIMBORSO UTENZE A FAVORE DELLA DITTA CASU AMBIENTE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11581"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PIETRO BRUNO BERNARDI PER LA FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE, NON PREVENTIVABILI PER SERVIZIO MANUTENZIONI E VERDE– CIG ZA724CB2C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11582"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TECNO DI PACCAGNINI ANTONIO -  FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE, NON PREVENTIVABILI PER SERVIZIO MANUTENZIONI – CIG ZD324CB0EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11583"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CATTALDI SAS -  FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE, NON PREVENTIVABILI PER SERVIZIO MANUTENZIONI – CIG ZE024CAF84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11584"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AL RICHIEDENTE SIG. SPADACCINI GIOMMARIA. FABBRICATO IN ALGHERO – CARRABBUFFAS CV 78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11585"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ELCOM SRL-  FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE, NON PREVENTIVABILI PER SERVIZIO MANUTENZIONI E VERDE – CIG Z9924CAE07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11586"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO VAGLIATURA DELLA POSIDONIA STORICA SPIAGGIATA PRESSO IL SITO DI SAN GIOVANNI, FINALIZZATO AL RECUPERO DELLA SABBIA.” - CIG: 77136766CD - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E VERIFICA CONGRUITÀ OFFERTA. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA VERDE VITA SRL, CON SEDE IN SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11587"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE – ANNUALITA’ 2018 - CIG 76638980B4. – AVVIO DELL’ESECUZIONE IN VIA D’URGENZA AI SENSI DELL’ ART. 32 COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016 E NOMINA DEL GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11588"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MARIANI S.R.L. PER LA FORNITURA  DI ATTREZZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO– CIG Z92250C057</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11589"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZA COMUNALI E RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI (AG), COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD) DELLA DITTA M.T. S.P.A., P.IVA 02638260402 – MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11590"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160/PA DEL 31.12.2018 A FAVORE DELLA DITTA BICINCITTA’ S.R.L., CON SEDE IN TORINO – VIA MORGHEN N. 34 – P.IVA 10390980018 – CIG:7040219C7F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11591"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COMPRAVENDITA IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA CAMBOSU 6 – REP. N.105/2018 – ATTO RICOGNITIVO E DI CONFERMA. APPROVAZIONE SCHEMA E IMPEGNO DI SPESA PER SPESE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11592"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO COMUNALE PER LA GESTIONE OPERATIVA DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL’ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO “ALGHERO FAMILY” ALLE STRUTTURE RICETTIVE NELL’AMBITO DEL PROGETTO S.I.O. (SISTEMA INTEGRATO DI OSPITALITA’).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11593"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 438/02 DEL 18/12/2018. DITTA PROMO P.A. FONDAZIONE- CIG ZEF237286C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11594"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARCHIO “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO”- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ESPERTI ORGANO DI CONTROLLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11595"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA E LUDOTECA. CIG 5190738C7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11596"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DETERMINE DI IMPEGNO N. 174/2018 E N. 1225/2018  –    LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11597"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A.N.A.C. MAV - CIG 767572724D – GARA N. 7238787 E   CIG 7747127B6F -  GARA N. 7297447.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11598"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER LA CESSIONE DI UN LOTTO DESTINATO AD INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI ED ARTIGIANALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO – LOTTO A2.” - DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11599"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITA’. PRESA ATTO -  DIPENDENTE SIG.RA G.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11600"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SOC. AGRICOLA GEEMAR SS PER LA FORNITURA  DI PIANTE ORNAMENTALI PER SERVIZIO MANUTENZIONI– CIG Z5D25F8573</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11601"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI AL FINE DI CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DELLE MACERIE, DI PULIZIA DELL’ARENILE E DI INSTALLAZIONE NUOVI MANUFATTI, DI CUI ALLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA  N.182/DSS DEL 28/11/2002 - TITOLARE: SOC. LA CONCHIGLIA S.N.C. DI WALTER ANGIOJ &amp; C. – LOC. MARIA PIA;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11602"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CMP COSTRUZIONI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI SPAZI ESTERNI NUOVA SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI FERTILIA. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 332 DEL 10/08/2018 .  CIG Z482643AAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11603"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA AIR SISTEM PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI DI VARIE POTENZE PRESSO L’EX OSTELLO DELLA GIOVENTU’ DI FERTILIA NUOVA SEDE DEL C.R.A. . ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 332 DEL 10/08/2018 .  CIG Z0A25EF67B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11604"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N° 1112/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11605"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° S.E.C. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11606"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° S.E.C. - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11607"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AD AMMINISTRATORI LOCALI ( ARTT.79 E 80 D.KGS 267/2000) LIQUIDAZIONE ITEKNO SRL UNIPERSONALE PER PERMESSI FRUITI DALLA CONSIGLIERA GIUSEPPINA RITA PICCONE - MESE DI DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11608"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA PISTA ATLETICA DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11609"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SOMME A FAVORE DI C. G. - ACCORDO TRANSATTIVO PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2664/2010 TAR. ANNUALITÀ 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11610"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO NULLA OSTA SVINCOLO DELLE SOMME DEPOSITATE PRESSO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CAGLIARI/CARBONIA IGLESIAS/MEDIO CAMPIDANO/ORISTANO – SEDE DI CAGLIARI. ESPROPRIAZIONE DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 0002-CIG: 645484529°. DITTA . SPANU RITA, SPANU LEONARDO, SPANU GIANFRAN</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11611"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E.  2/212 – CIG Z022644F05 – LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  –  PERIODO 23/11/2018 - 31/12/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11612"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E.  2/216 – CIG 767572724D – LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  –  PERIODO DICEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11613"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  –  F.E. N.2/210– CIG 7289650979 –  F.E. N.2/211 – CIG Z45218A83B –  PERIODO DICEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11614"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2018 LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11615"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRATTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE WEB GIS, DI PRATICHE WEB E ISTANZE ON-LINE ANNUALITÀ 2019 CIG: Z1B2377987</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11616"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI DICEMBRE 2018 – FATTURA NR. 1 DEL 07.01.2019 – C.I.G. 75446488E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11617"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE (2019 – 2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.” – CIG: 7734945689 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOC. STC MANAGING SRL (CIG: Z872669BDA) E DELLA SOC. “A. MANZONI &amp; C” SPA (CIG: ZD32669CBA) PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11618"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL  01.12.2018 AL 31.12.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11619"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO VAGLIATURA DELLA POSIDONIA STORICA SPIAGGIATA PRESSO IL SITO DI SAN GIOVANNI, FINALIZZATO AL RECUPERO DELLA SABBIA.” - CIG: 77136766CD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL’IMPRESA VERDE VITA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11620"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA – CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DEL COMUNE DI ALGHERO PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ED IL RIPRISTINO DELLE ORIGINARIE CONDIZIONI DI NATURALITA’ DELLA SPIAGGIA DEL LIDO DI SAN GIOVANNI;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11621"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE III – SVILUPPO SOSTENIBILE. ASSEGNAZIONE INCARICHI E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11622"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLE TASSE DI PROPRIETÀ DEGLI SCUOLABUS COMUNALI. LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA: AGENZIA URGIAS GIANFRANCO – VIA VITTORIO VENETO, 29 ALGHERO – P. IVA 000908170905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11623"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG. 75890309AA.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DEL RTI, COMPOSTO DAL CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA – SOC. COOP. SOC. CONSORTILE ONLUS – CAGLIARI E DALLA ORSA COOPERATIVA SOCIALE - BERGAMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11624"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE COME DA ALLEGATO “A” – AFFIDAMENTO ED IPEGNO DI SPESA - CIG. Z4926C1EB4 - .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11625"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI REALIZZAZIONE FABBRICATO ALLOGGIAMENTO LOCULI V° LOTTO ANNUALITÀ 2018” –CIG 7748659BAE – N° GARA 7298270. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11626"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DENOMINATI “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E PARZIALE SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO A SERVIZIO DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA COLUMBANO, SEDE DIREZIONALE.” -  CIG 7746737999 – N° GARA 7297028. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11627"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELLA PIAZZA GINNASIO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ALGHERO” - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11628"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018 – S.A.L. N. 04 DEL 31.05.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11629"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018 – S.A.L. N. 03 DEL 30.04.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11630"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE – SERVIZIO MANUTENZIONE E RIORDINO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE  RELATIVO  AL PERIODO LUGLIO 2018 – S.A.L. N. 05 DEL 30.06.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11631"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 – S.A.L. N. 02 DEL 31.03.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11632"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO INTEGRAZIONE RETTA COMUNITÀ INTEGRATA "MADRE TERESA DI GESÙ BACQ" - LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11633"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA “LA CORALLINA” PER FORNITURA DI DUE QUADRETTI CON CORALLO ROSSO DI ALGHERO. (CIG:  Z5D24E9F9F)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11634"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – PROGETTO ISCOL@ - PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SACRO CUORE DI VIA CAGLIARI. – CUP G12F17000000006 – CIG  73250652DD. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11635"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA OLIVETTI SPA PER FORNITURA IN NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE OLIVETTI A3 MONOCROMATICA.  CIG Z461BF25F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11636"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELLA PIAZZA GINNASIO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ALGHERO. C.U.P. – G15I18000120004 – C.I.G. 7727572226. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’IMPRESA EDILSTRADE GALLURA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11637"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA DICEMBRE 2018 . STRUTTURA  SCUOLA INFANZIA  SAN GIOVANNI BOSCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11638"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  -  BUONO LIBRI - A.S. 2018/2019 (ART. 27 L.448/1998). IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11639"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/11 DEL 14/12/2018 - DITTA PONZIANI SNC - CIG: Z8025FD093</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11640"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTPA 1/2019. COMPENSO PARTE FISSA DICEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11641"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 24 FEBBRAIO 2019. PERSONALE AUTORIZZATO AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO NEL MESE DI GENNAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11642"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUMULATIVA DI IMPOSTE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLEENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11643"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA “GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO:PALESTRA VITTORIO CORBIA-CIG 7756299C68; STADIO  MARIOTTI-CIG 7756306232; PALESTRA  MARIOTTI-CIG 7756311651; PALESTRA LUCA MANCHIA-CIG 7756322F62; CAMPO SPORTIVO DA CALCIO LA TAULERA-CIG 77563316D2”. LIQUIDAZIONE FATTURE: SOC. INFO S.R.L. (CIG: ZB6269F0C8) E DELLA SOC. “A. MANZONI” SPA (CIG: Z16269F0CC) PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11644"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “CONCESSIONE DELLA GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DA RUGBY DEL COMUNE DI ALGHERO.” -  CIG: 7728903C83 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOC. INFO S.R.L. (CIG: Z8426994DE) E DELLA SOC. “A. MANZONI &amp; C” SPA (CIG: ZC62699502) PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI RETTIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11645"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE, ORISTANO, VIA CARMINE N. 34 P.I. E C.F. 00072430952 – F.E. N.3/P – PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 – CIG 7290938060</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11646"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “IL SOGNO” SASSARI - VIA DE MARTINI 18 - P.IVA 01819690908 – F.E. N. 103/PA – PERIODO DICEMBRE  2018 – CIG ZCF216AC49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11647"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RISTORAZIONE SCOLASTICA DITTA GEMEAZ MESE DI DICEMBRE ED INTEGRAZIONE OTTOBRE E NOVEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11648"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11649"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PINNA SOLINAS VIVAI - “SERVIZIO DI FORNITURA, MESSA A DIMORA E MANUTENZIONE POST TRAPIANTO DI N° 7 MORUS PLATANIFOLIA FRUITLESS IN PIAZZA GIRONA - ANNUALITA’ 2018”.    CIG: Z7023E2FAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11650"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE- REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA”. DL E COORDINAMENTO SICUREZZA. CIG 7201666AC7. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 16.01.2019 EMESSA DALLA DITTA METASSOCIATI SRL. ACCONTO AL TERZO SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11651"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – PROGETTO ISCOL@ - PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA DI VIA XXIV MAGGIO. CUP: G11E15000600006. CIG 73227479FB. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11652"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA -  DITTA VIVAI PINNA SOLINAS -AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADDOBBO E MANUTENZIONE FIORIERE E AIUOLE DELLA CITTA’  - ANNUALITA’ 2018.  CIG 74883459C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11653"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A -  PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI -  CIG  Z5215C32DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11654"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE NUOVA INDAGINE DI MERCATO  PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO, DELLA &lt;&lt;PROGETTAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO “CENTRO CONGRESSI DI ALGHERO”&gt;&gt;. - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11655"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018.8352 A FAVORE DELLA NEOPOST PER NOLEGGIO AFFRANCATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11656"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI R.U.P., SUPPORTO AL R.U.P., DIRETTORE DELL’ESECUZIONE E PROCEDURE DI GARA, RELATIVE AL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11657"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA - RINNOVO CANONE ABBONAMENTO SPECIALE ANNO 2019 PER IL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11658"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA KIBERNETES</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11659"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018. SERIANA 2000 SOC.COOP.ONLUS. COD.CIG: 69889052DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11660"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA RIMBORSO SPESE POSTALI E NOTIFICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE FATTPA 32/2018 E FATTPA 2/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11661"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 15.01.2018 SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO, RELATIVI AL CANONE DEL MESE DI DICEMBRE  2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11662"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI LOTTA AL RANDAGISMO, PROMOZIONE ED INCENTIVAZIONE DELLE STERILIZZAZIONI. ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI DI PROPRIETÀ. DEFINIZIONE DEGLI IMPORTI E CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO. LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11663"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RINNOVO 350 LICENZE ANTIVIRUS PANDA PROTECTION PLUS CONTRATTO TRIENNALE 2017-2019 -PRIMO ANNO 2019 ODA MEPA N .3775568 FORNITORE SPEDITAMENTE SRL. CIG: Z721F64DCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11664"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE RETTIFICA, PER MERO ERRORE MATERIALE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.93 DEL 14.01.2019 -     INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO N. 2 RICARICHE SIM IRIDIUM DA 500 MINUTI, PER TRAFFICO SATELLITARE CON VALIDITA DI ANNI 1 (UNO) – CIG: ZF326ACA38.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11665"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E DI SICUREZZA DATI INFORMATICI E CARTACEI PER L’ENTE ODA MEPA CON LA DITTA DITTA MA.PO SRL UNIPERSONALE – CIG: Z69263F811</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11666"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INTERSETTORIALE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO E DELLE LICENZE ORACLE (GIT). CONTRATTO ANNUALE CON LA SOFTWARE HOUSE UMBRIA DIGITALE S.C.AR.L CON SEDE LEGALE A PERUGIA ANNO 2019. CIG: ZCA264DF21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11667"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO DI IDEE PER L’ACQUISIZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITÀ FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN “MASTER-PLAN DEGLI AFFACCI A MARE DAL PORTO TURISTICO AL COLLE BALAGUER NELLA CITTÀ DI ALGHERO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11668"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL MESE DI GENNAIO 2019  -  DITTA CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL – ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11669"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI N. 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA D.P. GENNAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11670"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CMP COSTRUZIONI SRL PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LOCALI E DEGLI SPAZI ESTERNI NUOVA SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI FERTILIA. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 332 DEL 10/08/2018 .   CIG Z56267EAB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11671"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 1 SERVOSCALA, DA INSTALLARSI PRESSO LO SPORTELLO INFOALGHERO DEL COMUNE DI ALGHERO. C.U.P. – (G11D18000220004) – C.I.G. (Z6C264DB5D). DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11672"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 – ESERCIZIO PROVVISORIO 2019 - VARIAZIONE N. 2/2019 - ARTT. 163, C.3 E 175, C. 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11673"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE ISCRITTO ALLA LISTA SPECIALE L.R. 3/2008 N. 3, ART. 6, COMMA 1.   LIQUIDAZIONE SPESE RIF.  RENDICONTAZIONE ANNO 2017 RIF. MATR. N. 23709</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11674"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 – LIQUIDAZIONE L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11675"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN MINORE NELLA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA “VIA PADOVA” DI ASSEMINI GESTITA DALLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “PROMOZIONE” DI CAGLIARI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – PERIODO 12.09.2018-31.03.2019 -  CIG ZA624FAB5B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11676"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL'ART. 29, RGDP. NOMINA DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SERVIZI SOCIALI E DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DA PARTE DEL RESPONSABILE AL TRATTAMENTO DEI DATI DEL SETTORE V QUALITA' DELLA VITA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11677"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA TEMI S.R.L., PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA – PAGAMENTO SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Attuativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11678"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>MPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - ANNO 2019 - QUOTA “D”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11679"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 18/2016 -  FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE – AGIUDU TORRAU - RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11680"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1989, N. 13 – ARTT. 4 E 12 AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA GENERALE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)- APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO E SCHEMA DI DOMANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11681"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE E ONORARI DI DOMICILIAZIONE A FAVORE DELL'AVV. LIDIA ARRU PER LA CAUSA NANTI IL TAR SARDEGNA M. L . G. C/ COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11682"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SICUREZZA E VIGILANZA - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 23 CCNL 2016/2018 21.05.2018) PER IL PERIODO DAL 01.12.2018 AL 31.12.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11683"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ (ART. 23 CCNL 14/09/2000, ART. 11 CCNL 05.10.2001, ART. 24 CCNL 2016 - 2018).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11684"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 2018 DAL 01.12.2018 AL 31.12.2018 (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000);</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11685"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 963/2018 TAR SARDEGNA. LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11686"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI POTENZIAMENTO – DETERMINE DI IMPEGNO N. 174/2018 E N. 1225/2018  –    LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11687"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  CAREGIVER  E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ECONOMIE AL 31.12.2018  E  IMPEGNO DI SPESA DISPONIBILITÀ  ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11688"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29E18 DEL 12/12/18 - DITTA ARGHITTU SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO GRUPPO ELETTROGENO CRA 1° SEMESTRE 2018 . CIG: Z68177ED82.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11689"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 18/2016- REIS 2018 - LIQUIDAZIONE MENSILITA NOVEMBRE 2018 A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11690"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COMPRAVENDITA IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA CAMOBOSU N. 6 – SPESE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA – REGOLARIZZAZIONE CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11691"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELMI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDIO ANTINCENDIO PRESSO PARCHEGGIO INTERRATO MULTIPIANO SITO IN VIA LO FRASSO.CIG  Z6C2680440</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11692"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNE ISTITUZIONALE DELL’ENTE A FAVORE DELL’ULTIMAZIONE DELLA STRADA A 4 CORSIE SASSARI-ALGHERO. AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI STAMPATI E BANNER E PUBBLICITÀ FONICA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS. N. 50/2016 E LINEE GUIDA ANAC N. 4.  (CIG: Z8826D609C)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11693"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 ALLA SOCIETÀ “PIPPOLANDIA S.R.L.”, PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2019. C.I.G. Z6A26A21E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11694"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA. ISCRIZIONE 4° CORSO DI FORMAZIONE ANCI PER DIRIGENTI DI POLIZIA LOCALE -  IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z8226D61EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11695"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO AZIONE NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI  PER LA PRIMA INFANZIA. LIQUIDAZIONE SOMME ALLE STRUTTURE PRIVATE  CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11696"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO COMUNALE “MARIOTTI – RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI” – CIG 7752442D82 – N° GARA 7302247. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11697"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GALLERI FERRAMENTA  PER LA FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE, NON PREVENTIVABILI PER SERVIZIO MANUTENZIONI – CIG Z7A24CB075.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11698"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (CAT SARDEGNA) PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI PREVISTE NELL'ANNO 2019. (REGIONALI,EUROPEE,COMUNALI ED EVENTUALMENTE BALLOTTAGGIO) PER  L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI, DI ALLESTIMENTO E DI DISALLESTIMENTO DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE, NONCHÉ PER LA FORMAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11699"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’UFFICIO UNICO NOTIFICHE ESECUZIONI CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DISTACCATA DI SASSARI PER NOTIFICA ATTI ESPROPRIATIVI. LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS 292) ED A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE “TAULERA”” - CUP:  G11B08000290002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11700"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ: RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11701"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL'ART. 29, RGDP. NOMINA DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI CIMITERIALI E STRADDE VICINALIDA PARTE DEL RESPONSABILE AL TRATTAMENTO DEI DATI DEI  SERVIZI DEMOGRAFICI CIMITERIALI E STRADE VICINALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11702"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. FILIPPO CARTA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI LA CORTE 'APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DIST. DI SASSARI - R.G. 133.2012 - "COMUNE DI ALGHERO C/ U. C".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11703"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DEI RIFIUTI INGOMBRANTI ACCUMULATI NEI PLESSI SCOLASTICI OGGETTO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE. CIG Z6826DB61C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11704"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL'ART. 19 RGPD. NOMINA DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DA PARTE DEL RESPONSABILE AL TRATTAMENTO DEI DATI DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11705"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO AL CANONE DI ABBONAMENTO PER L’ANNO 2019 DELLA M.C.T.C. – UTENZA SISTEMA INFORMATICO CED – MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI –.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11706"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER DIRITTO INDIVIDUALE D’USO DI FREQUENZE PER L’IMPIANTO E L’ESERCIZIO DEL PONTE RADIO AD USO PROVATO, AI SENSI DEL D.LGS 1 AGOSTO 2003 N. 259, RECANTE “CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE”, PER L’ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11707"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE.CIG 76638980B4. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11708"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 529/20178 (ANNUALITA’ 2019) ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTESTUALE IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ HERA COMM SRL. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11709"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “G. DELEDDA” – V. TARRAGONA - I.C. N.2 - ALGHERO” - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - CUP G17B15000530006. SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D. LGS.50/2016, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL’INTERVENTO. SOC. PCQ S.R.L. DI ANCONA - CIG: ZB825B1CF2 - LIQUIDAZIONE ONORARI A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11710"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. PRIMA LIQUIDAZIONE 2019 DEI CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – EE 15 – CONSUMI DIVERSE MENSILITA’ 2018. CIG. 74370331C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11711"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TECNO DI PACCAGNINI ANTONIO -  FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE, NON PREVENTIVABILI PER SERVIZIO MANUTENZIONI – CIG ZD324CB0EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11712"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTESTAZIONE UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI UFFICIO PROTOCOLLO ED EX OSTELLO DELLA GIOVENTU’. GLOBALPOWER SPA. CIG. ZF626DCFA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11713"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE - VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE DEDICATO INTESTATO AL PROVIDER NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA - RHO (MI) 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11714"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 636B E 637B DEL 30/12/2018  PER LA  FORNITURA DI DVD E LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DA PARTE DELLA  DITTA ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11715"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO BORSA DI STUDIO - A.S. 2017/2018 (L.R. 5/2015) BUONO LIBRI - A.S. 2018/2019 (ART. 27 L.448/1998). CONTRIBUTO A FAVORE DEI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11716"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI RAS - GESTIONE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11717"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2019 ALLA RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO - CIG: ZBB26DCF6C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11718"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TEFA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI 4° TRIMESTRE 2018. TARSU TARES TARI VARI ANNI D'IMPOSTA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMMISSIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11719"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI M. C. - GENNAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11720"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEGLI EREDI  ACCARDO VITTORIO - CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO -  GENNAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11721"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SANTA MARIA LA PALMA, VIA ZIRRA. APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. CUP: G11E17000050006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11722"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.000002821 DEL 18.01.2019  RELATIVA  ALLE SPESE PER I DIRITTI DOVUTI PER LA CONSULTAZIONE DI DATI-VISURE P.R.A., EFFETTUATI DA QUESTO COMANDO DI POLIZIA LOCALE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018, PRESENTATA DA AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11723"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA ODA SU MEPA,   DI MATERIALE VARIO PER LE CONSULTAZIONE ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11724"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA’ LEASEPLAN ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DICEMBRE 2018. CIG 6645640B9B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11725"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO CANONE SPECIALE TV N. D/ 250462 - ANNO 2019 DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI  - RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11726"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO   DI MATERIALE VARIO  NON PREVENTIVABILE E BANDIERE PER LE CONSULTAZIONE ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11727"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER FORNITURA COMBUSTIBILE GPL PRESSO NUOVA SEDE CRA - ANNO 2019 -  DITTA FIAMMA 2000  COD. CIG: Z4426E3B8E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11728"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA FALL. 43/2002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11729"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DI REGISTRO DEL CONTRATTO PER L'USO DELL'IMMOBILE COMUNALE SITUATO NEL LUNGOMARE DANTE CON LA DITTA AGUA DE MAR SRLS, IN SEGUITO AGLI AVVISI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11730"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA BIEFFE COSTRUZIONI SNC PER LAVORI  DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DEI BENI STORICO-ARCHITETTONICI COMUNALI. CIG ZA8267AB83</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11731"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE DI PROPRIETA’ DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE  IN SCADENZA. DITTA: AGENZIA URGIAS GIANFRANCO – VIA VITTORIO VENETO, 29 ALGHERO – P. IVA 000908170905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11732"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME PAGATE IN  ECCESSO DA PARTE DEGLI UTENTI PER IL SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11733"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11734"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROROGA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4" IMPEGNO PER ALTRI TRE BIMESTRI DELL’ANNO 2019 IN ATTESA  DEL PASSAGGIO DALLA CONVENZIONE TELEFONIA IP 4 ALLA CONVENZIONE TELEFONIA 5 . CIG DERIVATO: ZBC26E5AEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11735"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERA ITALIANA DI MACRODIMENSIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS. N. 50/2016 E LINEE GUIDA ANAC N. 4, A FAVORE DELLA DITTA BIZONWEB S.R.L. DI BRESCIA (CIG: Z0826E2099)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11736"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE19106-PA/19 DEL 15.01.2019,  A FAVORE DELLA DITTA SPEEKA SRL CON SEDE IN VIA CARLO PISACANE 42, 20129, MILANO (MI) – P.IVA: 10351030159 – CIG ZF326ACA38.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11737"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1989, N. 13 – ARTT. 4 E 12 – BANDO GENERALE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA VALEVOLE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)- PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO SUL B.U.R.A.S. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11738"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “PROMOZIONE” DI CAGLIARI – COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA “VIA PADOVA” DI ASSEMINI -  F.E. N. 6_19 - PERIODO 01.12.2018-27.12.2018 2018 – CIG ZA624FAB5B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11739"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - ACI - ACCESSO BANCA DATI PRA ANNO 2019 -  IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI ABBONAMENTO E VISURE ANNO  2019 – CIG.: ZBA26E6FF3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11740"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA M.C.T.C. PER PAGAMENTO CONSULTAZIONI ALLA BANCA DATI - ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11741"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 958/2009 - REP. 203 PER LA REALIZZAZIONE E IL MANTENIMENTO DI UNA BARRIERA FRANGIFLUTTI - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART 36 C.2 LETTERA A) E DELL’ART. 37 C.1 DEL D.LGS 50/2016 -“STUDIO TECNICO GEOMETRA DI FRANCESCO ARCADU”. LIQUIDAZIONE FATTURA PER REDAZIONE MODELLO D1. CIG:  Z6225E8EBD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11742"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI LOCALE COMUNALE IN LOC. S. M. LA PALMA - VIA SILA, DA ADIBIRE AD ARCHIVIO CARTACEO - CUP: G17B17000080004. APPALTATORE SAFETY ENERGY SRL - SASSARI - CIG: ZB11FAE99B - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N. 2881 DEL 20/09/2017. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11743"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 24 FEBBRAIO 2019. PERSONALE AUTORIZZATO AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO NEL MESE DI FEBBRAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11744"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 65 DEL 21.05.2018 EMESSA DALLA SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIORDINO DELLA SEGNALETICA STRADALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11745"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO “UN FUTURO PER I BAMBINI DI MICHELA” – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11746"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL’ARCH. ISONI VALENTINA PER IL COMPLETAMENTO DELLE ANALISI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEI CENTRI DI PRIMA E ANTICA FORMAZIONE DI ALGHERO E FERTILIA, DI CUI ALL’ART. 4 DELLA CONVENZIONE  CON SCRITTURA PRIVATA DEL 27/10/2016 (III° ACCONTO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11747"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL’ARCH. COSSEDDU GIULIANO PER IL COMPLETAMENTO DELLE ANALISI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEI CENTRI DI PRIMA E ANTICA FORMAZIONE DI ALGHERO E FERTILIA, DI CUI ALL’ART. 4 DELLA CONVENZIONE  CON SCRITTURA PRIVATA DEL 18/11/2016 (III° ACCONTO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11748"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EREDI PANI DI PANI R. E C. SNC -  FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE, NON PREVENTIVABILI PER SERVIZIO MANUTENZIONI – CIG Z8F24CB137</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11749"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL CPI DEL TEATRO CIVICO” CON SPECIFICO RIGUARDO “ALL’IMPIANTO ANTINCENDIO ED AL GRUPPO ELETTROGENO” (CIG Z651CDED20)– LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/PA 19. DITTA  MATICA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11750"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 24 FEBBRAIO 2019. ANTICIPAZIONE FONDI ALL’ECONOMO COMUNALE PER CONTRIBUTI R.A.S. AGLI ELETTORI SARDI RESIDENTI ALL’ESTERO (EX L.R. 12.03.84, N. 9 E SS. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11751"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TI TRUST TECHNOL. SRL PER ATTIVAZIONE DI 150 PEC ISTITUZIONALI (PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018). CIG: ZF91B38C54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11752"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. RITA LIMBANIA VALLEBELLA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DI SASSARI - R.G. 148.2016 - "COMUNE DI ALGHERO C/ C. M. E PIÙ".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11753"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. BARBARA CATTROCCI. RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA RESA DALLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DIST. DI SASSARI - NEL PROCEDIMENTO “C. M. E PIÙ C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11754"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG: 73703193A5. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 0000037/2019 DEL 15.01.2019 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI DICEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11755"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ELCOM SRL-  FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE, NON PREVENTIVABILI PER SERVIZIO MANUTENZIONI – CIG Z7823662A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11756"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BENEFICIARIO DEL PROGETTO "PRENDERE IL VOLO 2018" – II^ ANNUALITA’ - B.S.J.98.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11757"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL SETTORE III – SVILUPPO SOSTENIBILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11758"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE - VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE DEDICATO INTESTATO AL PROVIDER NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA - RHO (MI) 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11759"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DEI BASTIONI MARCO POLO MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI E REALIZZAZIONE DI NUOVI PARAPETTI. DITTA BIEFFE COSTRUZIONI SNC. CUP G12C17000020004 . CIG.Z73218D6F2. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11760"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI DEL PORTO TURISTICO DI ALGHERO – LOTTO DI COMPLETAMENTO. DITTA SEGASIDDA SRL  RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO. CUP: G16G12000270002 - CIG. 7325087504. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11761"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 3914/2018 - SERVIZIO GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI (C.R.A.): INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; IMPEGNO DI SPESA II^ SEMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11762"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 30 LETT. B) E E) L.R. 23/05 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI AFFIDO IN FAMIGLIA MESE DI GENNAIO 2019. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11763"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE SOCIETÀ DI INGEGNERIA C.RI.TER.IA S.R.L., PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE AL P.R.G. RELATIVA AL PIANO DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI BONIFICA E DEL PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI, DI CUI ALL’ART. 6 DELLA PARTE II DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II., DI CUI ALL’ART. 5 DELLA CONVENZIONE  CON SCRITTURA PRIVATA DEL 24.08.2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11764"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2018, PER L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI. CIG: Z3B23926C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11765"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO – RETTIFICA PARZIALE SU DETERMINAZIONE N. 3797/2018 DI ACCERTAMENTO ENTRATE A TITOLO DI RIMBORSO IN APPLICAZIONE DELL’ART. 12 L.R. 21/1994</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11766"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. SARA SOTGIU: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. RICORSO EX ART. 54 DPR 327/2001 NANTI LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DI SASSARI – "D. R. C/ COMUNE DI ALGHERO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11767"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE” – CUP G17H17000860004 – CIG 773269127B – N° GARA 7285631. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11768"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NORD CAR SRL CON SEDE IN OZIERI (SS) VIA ENZO FERRARI 1 – P.IVA 02378880906. PROCEDURA INFORMALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. (ART. 3 COMMA 1 LETT. UUU) E ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016). CIG ZA226BE25F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11769"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. N. 102/13 ART. 6, C. 5 CONVERTITO CON L. 124/13 - FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - APPROVAZIONE FABBISOGNO BANDO 2018 - II^ SCADENZA 31.01.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11770"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - “BONUS PANNOLINI 2018” - VII RENDICONTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI 2018 SETTEMBRE N.3 – OTTOBRE N.11 – NOVEMBRE N.33 – DICEMBRE N.67.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11771"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>MPEGNO DI SOMME PER SOSTENERE LE SPESE DEGLI IMPORTI DERIVANTI DALLA SPEDIZIONE DI ATTI GIUDIZIARI. ANNO 2019. POSTE ITALIANE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11772"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO RAS L.R. 5/2015 E DEL. G.R. 22/1 DEL 2015. ESECUZIONE CONVENZIONE PER INTERVENTO DI INCREMENTO ALLOGGI ERP (CONVERSIONE/ACQUISTO/COSTRUZIONE) NEL COMUNE DI ALGHERO – AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISTO DI ALLOGGI O COSTRUZIONE DIRETTA. NOMINA COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11773"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A.N.A.C. MAV 01030627529411276 - CIG 75633398C8 -  GARA N. 7146300 - PROCEDURA APERTA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE ATTUATORE CON CUI CONCLUDERE UN ACCORDO QUADRO - SPRAR.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11774"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BURAS R.A.S. CODICE INSERZIONE 31070/2018. ADOZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE DI ALGHERO E FERTILIA (PPCS) AI SENSI DEGLI ARTICOLI 20, 20BIS E 21 DELLA L.R. 45/89 E SS.MM.E II., IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR - L.R. 8/04 – D.G.R. 36.7/06);</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11775"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI- MESE DI GENNAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11776"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE ALBO DELLA CITTADINANZA ATTIVA PER L’ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11777"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE ALBO DELLA CITTADINANZA ATTIVA PER L’ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11778"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE ALGHERO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE - URP - DEL COMUNE DI ALGHERO FINO AL 31.12.2019. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11779"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO CANI DI PRIVATO CITTADINO E CONTESTUALE ADOZIONE DI ALTRETTANTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11780"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2019 – 2024, IMPEGNO SPESA PER L’INCARICO DI RUP, DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E PER IL PERSONALE DELLA C.U.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11781"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 – ESERCIZIO PROVVISORIO 2019 - VARIAZIONE N. 3/2019 AI SENSI DELL’ART. 163, C.3 E DELL’ ART. 175, C. 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11782"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2019 DEL  SISTEMA INTEGRATO DI  PROTEZIONE PERIMETALE FIREWALL DELL’ENTE – ODA MEPA N. 4186442 CON LA DITTA G. &amp; F.X. SRL. CIG: Z3A229A787</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11783"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE POSTALI PER IMPORTI DERIVANTI DALLA SPEDIZIONE DI ATTI GIUDIZIARI – POSTE ITALIANE S.P.A. – PERIODO: NOVEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11784"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2019 PER ORDINE MEPA ODA N. 3726369 SISTEMA INFORMATIVO – ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA E DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE. PASSAGGIO DAL SISTEMA PROPRIETARIO MICROSOFT OFFICE 365 CON SERVIZIO DI POSTA IN CLOUD OUTLOOK 365 AD UN SISTEMA OPEN SOURCE COME LIBRE-OFFICE E SERVIZIO DI POSTA IN CLOUD ZIMBRA ZEXTRAS SUITE. CIG: ZE21F0D965</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11785"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CANONE ANNO 2019 DELLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., CON SEDE IN VIA DELCARPINO, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), P.IVA: 0618833150 - C.F.:02066400405 – CIG: Z14240ABB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11786"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUZIONE   INTEGRAZIONE RETTA  PER  UTENTE  INSERITO PRESSO LA STRUTTURA   " VILLA GARDENIA"  DI OSSI . III° TRIM. 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11787"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ARMATA FRONT OFFICE SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELL'ISTITUTO DI VIGILANZA GRUPPO SECUR SPA - MESE FEBBRAIO 2019 - CIG: Z4126F68BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11788"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PORTIERATO PRESSO NUOVA SEDE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI A FAVORE DELL'ISTITUTO DI VIGILANZA GRUPPO SECUR SPA - MESE FEBBRAIO 2019 - COD.CIG: ZE626F6DFC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11789"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTO AI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPRAR "JUNTS" - SERVIZIO PER RICHOIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - ANNUALITA' 2018-2022. CIG 75633398C8 - CUP G11H17000330001 - PROROGA TECNICA 01.02.2019-28.02.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11790"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’”AFFIDAMENTO DELL SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”.   CIG. 7734945689. -  NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11791"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FIAMMA 200 SPA  NUOVA SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D’USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 332 DEL 10/08/2018 .  CIG Z8B24A891D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11792"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO, TRAMITE CAT SARDEGNA, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE ATTREZ. E DEGLI ARREDI, DI ALLESTIMENTO E DI DISALLESTIMENTO DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE, NONCHÉ PER LA FORMAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETT. PER TUTTE LE CONSULTAZIONI ELETTORALI PREVISTE NELL’ANNO 2019, A FAVORE DELLA DITTA TRASPORTI E TRASLOCHI MONTI S.R.L.S. CON SEDE IN ALGHERO.  IMP. DI SPESA PER “ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REG. DELLA SARDEGNA”, CIG 7774833B26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11793"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME PAGATE DAGLI UTENTI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11794"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - ANNO 2019 - QUOTA “D”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11795"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER IL CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL SETTORE V – QUALITA DELLA VITA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11796"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE, NON PREVENTIVABILI PER SERVIZIO MANUTENZIONI.  DITTE VARIE – ANNUALITÀ 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11797"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO A SOSTEGNO DI GRAVI E IMPROROGABILI STATI DI BISOGNO. SALDO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11798"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO PER INTERVENTI ECONOMICI URGENTI E IMPROROGABILI RIVOLTI A SOSTENERE STATI DI BISOGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11799"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 958/2009 - REP. 203 PER LA REALIZZAZIONE E IL MANTENIMENTO DI UNA BARRIERA FRANGIFLUTTI – LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALITÀ 201072018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11800"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SOMME RISCOSSE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO O DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO. - PERIODO DAL 01.12.2018 AL 31.12.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11801"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ETICHETTE ADESIVE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG: Z8D26FC2D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11802"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  GENNAIO  2019. STRUTTURA AN GLIN GLÒ A. P. S. .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11803"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA LOCALE COMPAGNIA BARRACELLARE DEL COMUNE DI ALGHERO, ANNUALITA’ 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11804"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI E DALLE ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – DAL 01/01/2019 AL 31/01/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11805"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE.  PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA, ART. 36 C. 2 LETT. B DEL D.LGS. 50/2016. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. C.I.G. 7783173D88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11806"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE GENNAIO 2019. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A. CIG. Z652634390.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11807"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA E SUPPORTO AL RUP PER ATTUAZIONE JAZZALGUER 2019 - PROCEDURA DI SCELTA DI OPERATORE ECONOMICO PER STIPULAZIONE CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP) AVENTE AD OGGETTO SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI MUSICALI NELL’AMBITO DEL FESTIVAL JAZZALGHERO - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11808"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO COMUNALE  DENOMINATO “BADEN POWELL”.     • APPROVAZIONE DI N. 8 VERBALI  DI GARA.     • PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DELLA  ”ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SPORTIVA PGS” - SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11809"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 3 DELL’1.2.2019 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI GENNAIO 2019. CIG Z6A26A21E9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11810"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 146 DEL 31.12.2018 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI DICEMBRE 2018. CIG Z3823F9527</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11811"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELCOM SRL-  FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE, NON PREVENTIVABILI PER SERVIZIO MANUTENZIONI – CIG Z4823872EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11812"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELCOM SRL-  FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE, NON PREVENTIVABILI PER SERVIZIO MANUTENZIONI – CIG Z7823662A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11813"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA INTERESSATA DA INCENDIO DOLOSO IN LOC. MUGONI – STRUTTURE EXTRARICETTIVE SANT’IGORI - CUP G16J15000580004 - INCARICO PROFESSIONALE DI D.LL., ATTIVITÀ CONNESSE, C.S.E. E CRE – ING. GRAZIANO MURA DI SASSARI - CIG: ZE51C93850 – CONVENZIONE REP. N. 81/2017 DEL 25/01/2017 - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI SPETTANTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11814"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ELCOM SRL -  FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE, NON PREVENTIVABILI PER SERVIZIO MANUTENZIONI .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11815"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA – SERVIZIO TRIBUTI.   APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI E CONTESTUALE NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11816"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI PSICOLOGO - CAT. D - A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) DA ASSEGNARE AL SETTORE QUALITA’ DELLA VITA.- APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI E CONTESTUALE NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11817"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.   APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI E CONTESTUALE NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11818"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. P000014426 DEL 01.02.2019, INVIATO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – RIGUARDANTE IL PAGAMENTO DI TRANSAZIONI TIPO INFO1, RICEVUTE DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI ALGHERO NEL 4° TRIMESTRE 2018, ATTRAVERSO IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL’ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE, UTILIZZANDO PROPRIE APPARECCHIATURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11819"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 8/99, ART. 4 E L.R. N. 9/2004. APPROVAZIONE PREVISIONE DI SPESA ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11820"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 18/2016 - REIS 2018- LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI DICMBRE PER N.1 BENEFICIARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11821"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, DEL SETTORE COORDINAMENTO ED INDIRIZZO  / COMUNICAZIONE E STAFF DEL SINDACO / AVVOCATURA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11822"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 51/PA DEL 31/01/2019 - DITTA PUBLIKA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11823"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA URGIAS GIANFRANCO CON SEDE IN ALGHERO VIA VITTORIO VENETO, 31, P.IVA: 00908170905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11824"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  - DITTA  PUNTO COLORE DI MORO PINO FORNITURE DI SERVIZI, ATTREZZI E MINUTERIA NON PREVENTIVABILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO CIVICO E MANUTENZIONI.  CIG Z77243E092</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11825"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MARIANI S.R.L. PER LA FORNITURA  DI ATTREZZATURE PER PROGRAMMA DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO  – CIG Z00267FAC0 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11826"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIASSEGNATE DALLO STATO PER LA PARTE QUOTA DESTINATA AI COMUNI A COPERTURA DELLE SPESE PER L’ISTRUTTORIA: PERIODO 1 LUGLIO – 31 DICEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11827"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E DI SICUREZZA DATI INFORMATICI E CARTACEI PER L’ENTE ODA MEPA CON LA DITTA DITTA CASTELLANI.IT – CIG: ZDF263F87F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11828"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E DI SICUREZZA DATI INFORMATICI E CARTACEI PER L’ENTE ODA MEPA CON LA DITTA DITTA TEL.NET SRL – CIG: Z16263F83F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11829"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER ATTIVITA' RESA NEL SECONDO SEMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11830"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/E EMESSA DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11831"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE RIFERITE ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI GENNAIO 2019 EMESSE DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG. 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11832"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TONER PER IL SERVIZIO ELETTORALE - CIG: ZE327046D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11833"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 – ESERCIZIO PROVVISORIO 2019 - VARIAZIONE N. 4/2019 AI SENSI DELL’ART. 163, C.3 E DELL’ ART. 175, C. 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11834"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE E ONORARI DI DOMICILIAZIONE A FAVORE DELL'AVV. LIDIA ARRU PER LA CAUSA NANTI IL TAR SARDEGNA C. C. C/ COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11835"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “PROMOZIONE” DI CAGLIARI – COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA “VIA PADOVA” DI ASSEMINI -  F.E. N. 41_19 E 42_19 - PERIODO 27.12.2018 – 31.01.2019 – CIG ZA624FAB5B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11836"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI – PERIODO GENNAIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11837"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANUTEL. QUOTA ASSOCIATIVA 2019. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11838"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP “FM 3 FACILITY MANAGEMENT”- GESTIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE A USO UFFICIO, AL 31/08/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11839"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE PROVVISORIA AD ALTRI SOGGETTI DELLE ATTIVITÀ (RIF. ART. 45 BIS DEL CODICE DI NAVIGAZIONE) DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 1237/D DEL 27/09/2002. – SOC. FA.MI.GEST. SAS DI DONATELLA DETTORI &amp; C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11840"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI ALGHERO – LOTTO DI COMPLETAMENTO.” LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11841"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV GIUSEPPE MACCIOTTA. CONSIGLIO DI STATO – APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 1082/2018 TAR SARDEGNA PROPOSTO DA A. M. A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11842"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11843"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. LUCA ACCARDO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 107/2011 DEL TRIBUNALE DI SASSARI – SEZ. DISTACC. DI ALGHERO -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11844"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ORGANIGRAMMA SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO E NUOVA ARTICOLAZIONE IN SERVIZI ED UFFICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11845"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO DI IDEE PER L'ACQUISIZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN "MASTER-PLAN DEGLI AFFACCI A MARE DAL PORTO TURISTICO AL COLLE BALAGUER NELLA CITTA' DI ALGHERO."- MODIFICA COMPONENTI DELLA SEGRETERIA DEL CONCORSO E GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11846"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI (C.R.A.): INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2018 DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11847"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.18/2016 - REIS - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11848"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN MINORE NELLA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI “LA TENDA” DI IGLESIAS GESTITA DALLA ASSOCIAZIONE CASA EMMAUS IMPRESA SOCIALE  – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – PERIODO 08.11.2018-30.11.2019 -  CIG Z19261C258.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11849"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI GENNAIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11850"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO RELATIVO ALLA CERNITA, RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO ED AVVIO A SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI PRESENTI NELL’AREA CAMPO NOMADI, DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA REGIONALE LAORE, IN LOC. ARENOSU, NEL COMUNE DI ALGHERO – F.S.C. 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA” -  C.U.P. – G19D17000560002 – CIG: 76502165F4 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ANAC, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, C. 65 L. N°266 DEL 23.12.2005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11851"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO VAGLIATURA DELLA POSIDONIA STORICA SPIAGGIATA PRESSO IL SITO DI SAN GIOVANNI, FINALIZZATO AL RECUPERO DELLA SABBIA.” - CIG: 77136766CD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 65 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11852"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE (2019 – 2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO .” - CIG: 7734945689 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 65 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11853"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “CONCESSIONE DELLA GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DA RUGBY DEL COMUNE DI ALGHERO.” - CIG: 7728907FCF - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 65 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11854"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA – IMPIANTO POLIVALENTE DI ATLETICA E CALCIO”. - CIG: 7728907FCF - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 65 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11855"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ADAPT – PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA - FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 –   SPESE MISSIONE 5° CDP A TOLONE 28.02.2019 /01.03.2019 - CUP B19J16002890007. ASSUNZIONE IMPEGNI A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11856"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IL CONTRIBUTO AUTORITÀ DI VIGILANZA CODICE GARA 7229162 MAV N. 01030631021111947 (SETTEMBRE-DICEMBRE 2018)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11857"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 431/98 ART. 11 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11858"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA. ADEMPIMENTI PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETA’ E PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AL RICHIEDENTE SIG. SANNA CARLO ANDREA -  VIA AURELIO DI PIETRO 3, LOCALITA’ FERTILIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11859"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI. IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11860"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE NAZIONALE _ PROGETTO “FACILIT@MBIENTE – SPORTELLO INFORMATIVO SU TEMATICHE AMBIENTALI ”. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE INTERNA PER LA VALUTAZIONE, SELEZIONE E REDAZIONE GRADUATORIA FINALE DEI CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11861"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL    01 GIUGNO 2019 – PENSIONE ANTICIPATA. SIG. B.M.  – MATRICOLA  44.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11862"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA SPESE PER CORSI REGOLAMENTARI DI TIRO ANNO 2018 - TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE DI SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11863"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE VIA VITTORIO VENETO ANG. VIA MARCONI LIQUIDAZIONE MENSILITA DI GENNAIO-FEBBRAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11864"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO AZIONE NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI  PER LA PRIMA INFANZIA. LIQUIDAZIONE SOMME ALLE STRUTTURE PRIVATE  CONVENZIONATE MESE DI FEBBRAIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11865"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO VOUCHER “IOSTUDIO” 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11866"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI, GETTONI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI E IRAP - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11867"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, L.R 8/1999, ART. 4 E L.R. 9/2004 – ART. 1, COMMA 1, LETT. F). ACCERTAMENTO DI ENTRATA ACCONTO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11868"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUZIONE PER INTEGRAZIONE RETTA  UTENTE INSERITO PRESSO LA CASA PROTETTA" PICCOLA CASA  DELLA DIVINA PROVVIDENZA "COTTOLENGO" DI BOSA  - MESI  OTTOBRE / DICEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11869"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>IL SOLE 24 ORE SPA MILANO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1410000014 DEL 24.01.2019 - CIG: Z172108DE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11870"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME ONERI CONCESSORI DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11871"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 356 DEL 4 FEBBRAIO 2019. INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE ALLEGATO A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11872"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 355 DEL 4 FEBBRAIO 2019. INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE ALLEGATO A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11873"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 – F.E. N. 9_19 –  PERIODO GENNAIO 2019 – CIG Z14267B891.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11874"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEPEL SAS MINERBIO (BO): LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/301 DEL 04.02.2019 - CIG: ZBB26DCF6C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11875"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE – ANNUALITA’ 2018 - CIG 76638980B4. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019 5/A DEL 04/02/2019 EMESSA DALLA RINAC SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11876"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI GENNAIO 2019 – FATTURA NR. 15 DEL 05.02.2019 – C.I.G. 75446488E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11877"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA M.L. – MATRICOLA  662 – CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 1 AGOSTO 2019 – PENSIONE ANTICIPATA - QUOTA 100.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11878"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. S.A. – MATRICOLA  35 – CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 1 AGOSTO 2019 – PENSIONE ANTICIPATA - QUOTA 100.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11879"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFITTO SALA PER PROCEDURE CONCORSUALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZC7270D453</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11880"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE DURANTE LE CONSULTAZIONI E SPOGLI AI SEGGI COLLEGATO AL MODULO RISULTATI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA- ODA MEPA N. 4774259 . CIG: Z6A27133DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11881"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE( OTTOBRE - DICEMBRE 2018) PER MANUTENZIONE APPARATI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ALGHERO. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE SARDEGNA FESR 2007-2013 ASSE I "SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE" LINEA DI ATTIVITÀ 1.1.1.A, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP " SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA" LOTTO 2 - CUP : G16F17000020006 – CIG: 73233847A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11882"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2019, 1 BIMESTRE (OTTOBRE 2018- DICEMBRE 2018), RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 CON TELECOM ITALIA S.P.A. CIG:  Z6824532B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11883"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E.  2/5 – 31/01/2019 - CIG Z022644F05 – LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  –  PERIODO GENNAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11884"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917 – F.E.  2/4 – CIG 767572724D – PERIODO GENNAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11885"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO 2019 ALL'AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG: ZD227155C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11886"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO: LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE GENNAIO 2019 - CIG: Z3925063D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11887"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E CONTRARRE, NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA – IMPIANTO POLIVALENTE DI ATLETICA E CALCIO” - CIG: 7728907FCF. -  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11888"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO UTENTI PRESSO RSA "SAN NICOLA" DI SASSARI - DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE A CARICO DEGLI ASSISTITI E INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO A CARICO DEL COMUNE. IMPEGNO SOMME - I° SEM. 2019-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11889"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO. LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’AVV. GIAN COMITA RAGNEDDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11890"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “CANTIERE BOSCHIVO” – ART.29 DELLA L.R. 9/2016  E DALL’ART.94, C.1 DELLA L.R.11/1988. NOMINA COMMISSIONE PER ACCERTAMENTO IDONEITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11891"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO N°1779 DEL 16/01/2019   PRATICA SUAPE N° 12404 - AMPLIAMENTO VOLUMETRICO DI TRE UNITA' IMMOBILIARI-VIA TABARCA N.6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11892"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER FINO AL 31/12/2019 . AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 1 LETTERA A DLGS 50/2016 CON L’IMPIEGO DEL MEPA, MODALITÀ’ TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 810578. CIG: Z1C2719382</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11893"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA MILANO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN EDOTAZIONE AI SERVIZI FINANZIARI PERIODO DAL 23.09. AL 22.12.2018 - CIG: ZA60C4CA16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11894"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PER NUOVO ALLACCIO TELECAMERE PRESSO COLLE BALAGUER CIG. 74370331C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11895"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER VERIFICA PREVENZIONALE SU APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO.  ATS AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE (SPRESAL DI SASSARI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11896"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MADEDDU AUTOTRASPORTI- SERVIZIO NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI CON E SENZA OPERATORE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI.  CIG  ZDE25A526D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11897"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELCOM SRL -  FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER UFFICI LO QUARTER. CIG ZE025AC4B3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11898"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA A FAVORE DI EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A. AVVISI DI PAGAMENTO NN. 45/2019 - RG 171/2014, 205/2019 - RG 172/2014, 103/2019-  RG 173/2014, 77/2019 RG - 174/2014 - CORTE D’APPELLO DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11899"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI LOTTA AL RANDAGISMO, PROMOZIONE ED INCENTIVAZIONE DELLE STERILIZZAZIONI. ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI DI PROPRIETÀ. DEFINIZIONE DEGLI IMPORTI E CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO. LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11900"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2019 EMESSA DA TUAREG SRL PER FORNITURA ATTRAVERSO MEPA DI MACCHINARIO “PULISCISPIAGGIA”. CIG Z2B2570705</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11901"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOTT.SSA STEFANIA UCCHEDDU PER PERCORSO FORMATIVO PER I PROPRIETARI DI CANI – CIG. Z00263923B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11902"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ISTRUTTRICE CINOFILA SABRINA PORCU PER PERCORSO FORMATIVO PER I PROPRIETARI DI CANI – CIG. ZD526393C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11903"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRIC. N. 23800 - ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI DELL’ART. 39   DEL CCNL 2016 - 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11904"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI POTENZIAMENTO – DETERMINA DI IMPEGNO N. 223 DEL 23.01.2019  –    LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11905"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI POTENZIAMENTO – DETERMINE DI IMPEGNO N. 174/2018 E N. 1225/2018  –    LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPS  IV° TRIMESTRE  2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11906"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI LOCALE COMUNALE DA ADIBIRE AD ARCHIVIO CARTACEO - UBICATO IN VIA SILA - BORGATA DI SANTA MARIA LA PALMA – CUP: G17B17000080004. - APPALTATORE DITTA SAFETY ENERGY SRL DI SASSARI - CIG: ZB11FAE99B – LIQUIDAZIONE STATO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11907"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AI RICHIEDENTI SIG.RA SPANU MARCELLA E SIG. MASTROIANNI PAOLO – IMMOBILE SITO IN ALGHERO IN VIA TODA CV. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11908"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL  01.01.2019 AL 31.01.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11909"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PUBBLICAZIONI TECNICHE PER IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - CIG: Z9E2720401</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11910"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE “ABEM”– FATTURA N. 24/19 – PERIODO GENNAIO 2019 – CIG Z5F264E691.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11911"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0098/19/PA DEL 30.01.2019, PRESENTATA DALLA DITTA ELTRAFF S.R.L., – P.IVA: 00917650962 - PER LA TARATURA E MANUTENZIONE ANNUALE DEL TELELASER TRUCAM - MATRICOLA TC004930 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – CIG: Z1F2580F74.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11912"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA. ADEMPIMENTI PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETA’ E PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AL RICHIEDENTE SIG. SPADACCINI GIOMMARIA. FABBRICATO IN ALGHERO – CARRABBUFFAS CV 78.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11913"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 24 FEBBRAIO 2019. ANTICIPAZIONE FONDI ALL’ECONOMO COMUNALE PER CONTRIBUTI R.A.S. AGLI ELETTORI SARDI RESIDENTI ALL’ESTERO (EX L.R. 12.03.84, N. 9 E SS.MM.II.) _INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11914"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE” - CIG: 7783173D88 - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11915"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA F.LLI KENNEDY N. 76 – ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11916"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ MESI SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 PER EROGAZIONE ASSISTENZA CONTINUATIVA A CARATTERE RESIDENZIALE A FAVORE DI SOGGETTO   RICOVERATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI ARITZO DELL'A.I.A.S. DI CAGLIARI   EX ART.56 L.R. N.6/1995-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11917"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11918"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEGLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CHE ABBIANO ACCESSO ALLE IMMAGINI E ALLE VIDEORIPRESE DEL SISTEMA COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11919"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO - ACCERTAMENTO ENTRATE A TITOLO DI RIMBORSO IN APPLICAZIONE DELL’ART. 12 L.R. 21/1994</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11920"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL SETTORE PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11921"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA – IMPIANTO POLIVALENTE DI ATLETICA E CALCIO” - CIG: 7728907FCF; - DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA E APPROVAZIONE VERBALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11922"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z40271D323</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11923"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’UFFICIO ANAC (PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11924"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2018 - LIQUIDAZIONE DICEMBRE_2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE NUOVA INDIZIONE DI GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA – IMPIANTO POLIVALENTE DI ATLETICA E CALCIO” - CIG: 7796144D8A;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. A.A. – MATRICOLA  657  – CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI  VOLONTARIE    A DECORRERE DAL    01 AGOSTO  2019 – PENSIONE ANTICIPATA - QUOTA 100.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11927"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11928"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’AZIENDA AGRICOLA CUGUSI ALESSANDRO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N°50/2016 APPROVAZIONE ATTI DI GARA. “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO MARISTELLA. SEMINA MANTO ERBOSO. CIG.: ZA42688DE7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11929"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. CONTRIBUZIONE UTENZA. ACCERTAMENTO ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11930"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI SENSI DEL D.LGS. 267/200 AL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. GIAMPIETRO MORO - SEDUTA C.C. DEL 25  E 28 GENNAIO 2019, 09 E 11 FEBBRAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN “CONCESSIONE DELLA GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DA RUGBY DEL COMUNE DI ALGHERO.- CIG: 7728903C83 -  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11932"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI RCA IN FORMA DI LIBRO MATRICOLA DEL PARCO MEZZI COMUNALI". REGOLAZIONE PREMIO PERIODO SETTEMBRE 2017 – DICEMBRE 2018. CIG: 6272467B81.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11933"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11934"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA “LA PEDRERA” DI V. CORSICA – V. MALTA - PIANO REGIONALE STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II. – D.M. PROT. 1007/2017 - CUP: G14H15001740006 - APPALTATORE AGORÀ COSTRUZIONI S.R.L. - CAGLIARI. CIG 7318436470. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11935"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2018/2019 – EE15. LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11936"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE CULTURALE ORIENTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11937"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI SENSI DEL D.LGS. 267/200 ALLA ASSESSORA ANGELA CAVAZZUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11938"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI N. 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA D.P. FEBBRAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11939"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ESTINTORI AUTOMATICI A SOFFITTO C/O I LOCALI COMUNALI DA ADIBIRE AD ARCHIVIO CARTACEO A SERVIZIO DEL SETTORE FINANZIARIO, UBICATI IN LOCALITÀ S. MARIA LA PALMA - VIA SILA. DITTA SAFETY ENERGY SRL - SASSARI - CIG: Z6025AC57F. LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11940"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CADAU MICHELA – RICHIESTA DI TRASFERIMENTO PER MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. N.165/2001 – ASSENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11941"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E PARZIALE SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO A SERVIZIO DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA COLUMBANO, SEDE DIREZIONALE.  CUP G18B18000030004 - CIG: 7746737999 - GARA N. 7297028. GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. B) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – LEDDA COSTRUZIONI S.N.C., CON SEDE IN SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11942"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE BUONI PASTO 8 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO CARTACEI. CIG DERIVATO:  77815176F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11943"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI N. 1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' “LA CASETTA DI DONATA” DI SILIQUA (CA) VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 25 - PERIODO 08.01.2019 AL 31.12.2019 - C.F. 01075750925 –  IMPEGNO DI SPESA – CIG ZCA272A7D6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11944"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76   MESI DA GENNAIO E FEBBRAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11945"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO R.A.S. PER  COPERTURA  ONERI SOCIALI   PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI-  - ACCERTAMENTO -  ANTICIPAZIONE ANNUALITÀ 2019 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11946"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  GENNAIO 2019. STRUTTURA IL GIROTONDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11947"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA GENNAIO 2019. STRUTTURA  SCUOLA INFANZIA  N. S. DELLA MERCEDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11948"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA GENNAIO 2019. STRUTTURA FONDAZIONE LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11949"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "ASSOCIAZIONE PICCOLI AMICI" NIDO FAMILIARE -  PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE    2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11950"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEMEAZ PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI GENNAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11951"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DICEMBRE ANNO 2018 – FEBBRAIO 2019, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC2 CON VODAFNE S.P.A. CIG: 7214078D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11952"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUZIONE PER    INTEGRAZIONE RETTA UTENTI    INSERITI  PRESSO LA STRUTTURA " SA VILLA "  DI ITTIRI - MESI AGOSTO/ SETTEMBRE/ OTTOBRE  2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11953"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 24 FEBBRAIO 2019. ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11954"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 1 AGOSTO 2019 SIG. G.S. – MATRICOLA  681– PENSIONE ANTICIPATA - QUOTA 100.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11955"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE ROVIGNO IN FERTILIA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI – PROGETTO DI COMPLETAMENTO.  AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL’IMPRESA DLA DI DETTORI AGNESE CON SEDE IN SASSARI. CUP: G17H17000180004. CIG Z96272D1B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11956"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ALGHERO (META) PER ORGANIZZAZIONE EVENTI SETTIMA SANTA E CAP D’ANY.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Per l'infanzia e per i giovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11957"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.1947 DEL 12.07.2018 - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DIRETTIVO DI VIGILANZA - CAT D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA SICUREZZA E VIGILANZA. AUTORIZZAZIONE SCORRIMENTO GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11958"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DI EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A. AVVISI DI PAGAMENTO NN. 45/2019 - RG 171/2014, 205/2019 - RG 172/2014, 103/2019- RG 173/2014, 77/2019 RG - 174/2014 - CORTE D’APPELLO DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11959"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI N. 355 DEL 4 FEBBRAIO 2019 E N. 416 DEL 7 FEBBRAIO 2019.  INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE ALLEGATO A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11960"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 1 AGOSTO 2019, SIG. T.R. – MATRICOLA 159 – PENSIONE ANTICIPATA - QUOTA 100.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11961"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI  VOLONTARIE     A DECORRERE DAL    01 GIUGNO 2019 – PENSIONE ANTICIPATA. SIG. L. L – MATRICOLA  630</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11962"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DUVRI PER GARA VIGILANZA ARMATA PRESSO FRONTOFFICE SERVIZI SOCIALI SETTORE V° QUALITA' DELLA VITA ALLA SOCIETA' SIPAL SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11963"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2019 IN LOCALITÀ LE BOMBARDE - A FAVORE DELLA HOTEL DEI PINI S.R.L., TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 36/DSS DEL 17/05/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11964"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI M. C. - FEBBRAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11965"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI LOCALI COMUNALI DA ADIBIRE AD ARCHIVIO CARTACEO - VIA SILA – LOC. S. MARIA LA PALMA – CUP: G17B17000080004. TECNICO: GEOM. ANTONIO RUBATTU - CIG: Z701E1F20F – CONVENZIONE REP. N. 124/2017 DEL 08/05/2017 - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI SPETTANTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11966"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE UTENTI INSERITI  PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO SANT'AGOSTINO DI ALGHERO- MESE DICEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11967"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE GENNAIO 2019 FATT.N. 4 DEL 31/01/2019. SERIANA 2000 SOC. COOP.- COD. CIG: 69889052DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11968"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SPORTELLO LINGUISTICO, “MINORANZE LINGUISTICHE – PROGETTI PER LE ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELL’USO SOCIALE DELLA LINGUA CATALANA E DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA CATALANA – SECONDO ACCONTO ANNUALITÀ 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11969"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA VAGLIATURA DELLA POSIDONIA EX ART. 63 C.2 LETT. B DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50.  CIG 7800429DA2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11970"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI GENNAIO 2019. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11971"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – NOTE CONTABILI N.05/19 - 06/19 – PERIODO GENNAIO 2019 – CIG 7747127B6F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11972"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 431/98 ART. 11 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – SALDO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITÀ 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11973"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E.  2/6 – 31/01/2019 - F.E.  2/7 – 31/01/2019 - CIG Z8A267097E – LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  –  PERIODO GENNAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11974"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2018 - LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11975"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE DI CUI ALLA L.R. 20/97 – ADULTI E M.I.A.– SALDO SPETTANZE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11976"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO DI CTP – PROCEDIMENTO R.G. 2888/2017 TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI – CONSORZIO DI IMPRESE DI PESCA SANT'ELMO C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11977"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO IGIENICO-EDILIZIO DEL MERCATO DEL PESCE E DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO - 1° LOTTO FUNZIONALE CUP G14B17000150004 – CONFERIMENTO INCARICO RELATIVO ALL’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP NELLE FASI DI VERIFICA PREVENTIVA DEL PROGETTO E DI DIREZIONE DEI LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11978"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “ASSOCIAZIONE CASA EMMAUS IMPRESA SOCIALE” – NOTE CONTABILI N.42-05/01/2019 – N.54-01/02/2019 – PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019 – CIG Z19261C258.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11979"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME PAGATE O NON DOVUTE O PAGATE IN ECCESSO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11980"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE  PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ART. 29, RGPD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11981"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG. 75890309AA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11982"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE INERENTE “STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI” NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO PROGRAMMA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SACRO CUORE, DI VIA CAGLIARI ARCH. ANDREA. PRESA D'ATTO NUOVI RIFERIMENTI /ESTREMI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11983"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO -  DITTA CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL ALGHERO - FEBBRAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11984"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AL RICHIEDENTE SIG. CASULA STEFANIA  FABBRICATO IN ALGHERO – CARRABBUFFAS CV 78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11985"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.I.A.S.(ASSOCIAZIONE  ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI )-CAGLIARI.LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE AFFERENTE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI DI CORTOGHIANA E SASSARI-PERIODO DICEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11986"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE” - AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA: “INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.. APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PRENOTAZIONE SOMME.  CUP: G17H17000860004 - CIG Z3927379CB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11987"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/E EMESSA DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11988"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ALGHERO (META) PER IL PROGETTO DI CUI ALLA L.R. 21.4.1955 N. 7, ART. 1 LETT. C - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI GRANDE INTERESSE TURISTICO. ANNUALITÀ 2016 - 2° INTERVENTO. "FESTIVAL DELLE NUOVE TECNOLOGIE PER LA VALORIZZAZIONE DI UN TERRITORIO DI ECCELLENZA TRA CULTURA E TURISMO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11989"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO NULLA OSTA SVINCOLO DELLE SOMME DEPOSITATE PRESSO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CAGLIARI/CARBONIA IGLESIAS/MEDIO CAMPIDANO/ORISTANO – SEDE DI CAGLIARI. ESPROPRIAZIONE DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 0002-CIG: 645484529°. DITTA  CAPELLINI VINCENZO, CAPELLINI MARIA AUGUSTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11990"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – PROSECUZIONE TECNICA E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z152738E7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11991"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11992"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE – ANNUALITA’ 2018 - CIG 76638980B4. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019 8/A DEL 14/02/2019 EMESSA DALLA RINAC SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11993"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE PER INIDONEITÀ FISICA – DIPENDENTE MATRICOLA N.2273.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11994"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA – IMPIANTO POLIVALENTE DI ATLETICA E CALCIO”. - CIG: 7796144D8A - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11995"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO IGIENICO-EDILIZIO DEL MERCATO DEL PESCE E DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO - 1° LOTTO FUNZIONALE - CUP G14B17000150004. – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DA QUADRO ECONOMICO PARI AD € 485.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11996"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI GARA AI SENSI DEL’ART. 36 CO. 2 LETT. C) DEL D.LGS N. 50/2016 S.M.I. PER L’APPALTO DEI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO IGIENICO-EDILIZIO DEL MERCATO DEL PESCE E ORTOFRUTTICOLO – 1° LOTTO FUNZIONALE. CUP: G14B17000150004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11997"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI G.C. N.366 DEL 25.10.2018. CONCORSI PUBBLICI, PER ESAMI, AI SENSI DELL’ART. 35 DEL D.LGS N. 165/2001 - NOMINA COMPONENTI AGGIUNTI COMMISSIONI ESAMINATRICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11998"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2019 - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11999"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZI AGRICOLI NON PREVENTIVABILE IN USO AL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. DECORO URBANO_ CIG ZAC273C9D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12000"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE.  CUP: G17H17000860004 – CIG: 773269127B. GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. C) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – RINAC S.R.L.., CON SEDE IN SEDILO (OR).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12001"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI ALGHERO - LOTTO DI COMPLETAMENTO - CUP: G17H16000510004 – CIG 732209933E. IMPRESA SA.GI.LE. SRL, CON SEDE IN S. MARIA COGHINAS (SS). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12002"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER ALCUNI SETTORI DELL’ENTE, IL TELELAVORO E PER IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE “CIVILSERVICE@” CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “PC PORTATILI E TABLET 2” LOTTO 2. CIG DERIVATO INFORDATA SPA ( IN RTI VARGROUP SPA) : Z062635CF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12003"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO .-  CONTRATTO : “CONVENZIONE PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 31, COMMA 49-BIS DELLA LEGGE  N.448/1998” .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12004"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO - APPALTO: “PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO VAGLIATURA DELLA POSIDONIA STORICA SPIAGGIATA PRESSO IL SITO DI SAN GIOVANNI, FINALIZZATO AL RECUPERO DELLA SABBIA” - CIG:  77136766CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12005"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIZONWEB S.R.L. PER FORNITURA DI BANDIERA ITALIANA DI MACRODIMENSIONI. (CIG: Z0826E2099)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12006"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 1 AGOSTO 2019 .SIG. C.N. – MATRICOLA  426 –– PENSIONE ANTICIPATA - QUOTA 100.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12007"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 1 AGOSTO 2019, SIG. F.F. –  MATRICOLA  324 . PENSIONE ANTICIPATA - QUOTA 100.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12008"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEGLI EREDI  ACCARDO VITTORIO - CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO -  FEBBRAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12009"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI DEL PORTO TURISTICO DI ALGHERO – LOTTO DI COMPLETAMENTO”. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12010"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – PERIODO GENNAIO 2019. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12011"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ADAPT: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/7 DEL 08.02.2019 EMESSA DALLA DITTA SMERALDA CONSULTING E ASSOCIATI SRL PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE DEL PROGETTO. CUP B19J16002890007 – CIG ZCF1E2F118.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12012"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI PERVENUTE A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2321 DEL 23.08.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12013"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERREBIAN SPA POMEZIA (ROMA): LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V2/513162 DEL 15.02.2019 - CIG: Z742424EC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12014"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA NAZIONALE A.N.C.I. - ANNUALITÀ 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12015"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA.  COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA  DI  QUOTA SOCIALE  AFFERENTI  PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN  FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI .ATS -AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE -ASSL  SASSARI - U.O. "SAN GIOVANNI BATTISTA" DI PLOAGHE- LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE/ DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12016"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ADAPT - PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA - FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – IMPEGNO SPESE DI MISSIONE PER PARTECIPAZIONE 5° COMITATO DI PILOTAGGIO A TOLONE – CUP B19J16002890007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12017"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TAMBURO PER STAMPANTE   IN DOTAZIONE AL SETTORE PER L'INFANZIA E PER I GIOVANI - CIG: ZF227A4E6A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12018"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA “GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO: PALESTRA  VITTORIO CORBIA - LOTTO 1 - CIG 7756299C68; STADIO  MARIOTTI - LOTTO 2  - CIG 7756306232; PALESTRA  MARIOTTI - LOTTO 3 - CIG 7756311651; PALESTRA LUCA MANCHIA - LOTTO 4 - CIG 7756322F62; CAMPO SPORTIVO DA CALCIO LA TAULERA - LOTTO 5 - CIG 77563316D2.” -  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12019"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE NAZIONALE _ PROGETTO “FACILIT@MBIENTE – SPORTELLO INFORMATIVO SU TEMATICHE AMBIENTALI ”. APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE - APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12020"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE. CIG Z5D1E38DA3. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 338/2018 E 5/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12021"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 11.02.2019 SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO, RELATIVI AL CANONE DEL MESE DI GENNAIO  2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12022"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA DI RIABILITAZIONE GLOBALE. ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI. APPROVAZIONE RENDICONTO ANNUALITA' 2018 E DEL  FABBISOGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12023"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME ONERI CONCESSORI PRATICA SUAPE N. 8514 E PRATICA SUAPE N. 8589.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12024"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA E LUDOTECA. CIG 5190738C7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12025"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE III – SVILUPPO SOSTENIBILE. ASSEGNAZIONE INCARICHI E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI. AGGIORNAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12026"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE RESIDENZIALE – AFFIDAMENTO, TRAMITE “TRATTATIVA DIRETTA”, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) – D. LGS. N. 50/2016 SUL MEPA, PER LA FORNITURA DI UN PERCORSO FORMATIVO E TUTORING FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SU PROTOCOLLO J-IRIDE. CIG. ZD2270AB2B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12027"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE NAZIONALE _ PROGETTO “FACILIT@MBIENTE – SPORTELLO INFORMATIVO SU TEMATICHE AMBIENTALI ”. APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE - APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12028"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI DEL PORTO TURISTICO DI ALGHERO – LOTTO DI COMPLETAMENTO. DITTA SEGASIDDA SRL. CUP: G16G12000270002 - CIG. 7325087504. LIQUIDAZIONE II° SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12029"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO NAUTICO IN DOTAZIONE ALL’AMP CAPO CACCIA –ISOLA PIANA “GOMMONE SELVA 600PRO” – CIG: Z4F1F464E8. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1/PA DEL 20/12/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12030"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.. ECONOMIE DI SPESA PER SULL’IMPEGNO N. 529/2018 – ANNUALITA’ 2019 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER  RIMBORSO UTENZE A FAVORE DELLA DITTA CASU AMBIENTE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12031"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI BASTIONI MARCO POLO MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI E REALIZZAZIONE DI NUOVI PARAPETTI. CUP: G12C17000020004; CIG: Z73218D6F2; LIQUIDAZIONE 1°SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12032"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI E RILEVAZIONI ISTAT DEI PERMESSI DI COSTRUIRE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12033"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA AL FINE DEL SUCCESSIVO TRASPORTO DELLA POSIDONIA VAGLIATA EX ART. 36 C.2 LETT. A DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50.  CIG Z7B274AEC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12034"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L.. CON SEDE IN 07100 SASSARI - VIA CARLO FELICE 33 – P.IVA 01227010905 PER LA FORNITURA DI BANDIERE DA UTILIZZARE NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 24.02.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12035"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FEPP  S.R.L.S. CON SEDE IN ROVIGO 45100 - VIA CIRCONVALLAZIONE OVEST 25 – P.IVA 01508030291 PER LA FORNITURA DI SET LENZUOLA UTILIZZATE NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 24.02.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12036"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZA COMUNALI, DELLA DITTA M.T. S.P.A., P.IVA 02638260402 – MESE GENNAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12037"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASEMICI, EMOFILICI E EMOLINFOPATICI MALIGNI DI CUI ALLA L.R. 27/83 – SALDO SPETTANZE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12038"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE “ABEM”– FATTURA N. 32/19 – PERIODO GENNAIO 2019 – CIG Z5F264E691.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12039"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI ORDINARI – DETERMINE DI IMPEGNO N. 174/2018 E N. 1225/2018  –    LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPS  IV° TRIMESTRE  2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12040"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76   MESE DI MARZO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12041"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45759 DEL 31.12.2019 EMESSA DALLA DITTA OLIVETTI S.P.A. PER IL NOLO DI UN FOTORIPRODUTTORE PER I SERVIZI SOCIALI. IV° TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12042"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO – ART. 42 COMMA 5 DEL D.L.GS. N. 151/2001 COME MODIFICATO DAL D.L.GS. 119/2011 – DIPENDENTE MATRICOLA 127.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12043"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRIC. N. 23000 - ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI DELL’ART. 39   DEL CCNL 2016 - 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12044"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 PER IL SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO DI BARRIERE FRANGIVENTO SUL LITORALE DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG ZB52721ECB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12045"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE “A.DALERCI” CON SEDE IN ALGHERO, VIA ROMA N° 16 (CIG ZB4256BF1D)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12046"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IMMOBILIARE ALBERGHIERA CATALOGNA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12047"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/12 DEL 18.02.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12048"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONDOMINIO VIA CRAVELLET N. 82” SPESE CONDOMINIALI - IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE  - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12049"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI UFFICI DEL SERVIZIO PERSONALE IN VIA COLUMBANO (C.U.P. – G13J18000240004) (C.I.G. – Z7C2183B84). CONTRATTO REP. 175/2018. LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12050"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELMI SRL FORNITURA IN COMODATO D’USO ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONE ANTINCENDIO.  CIG  ZAE2630DB4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12051"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELMI SRL FORNITURA IN COMODATO D’USO ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONE ANTINCENDIO.  CIG  Z3922A27B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12052"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CMP COSTRUZIONI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI SPAZI ESTERNI NUOVA SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI FERTILIA. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 332 DEL 10/08/2018 .  CIG Z482643AAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12053"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI ALGHERO – LOTTO DI COMPLETAMENTO.” CUP: G17H16000510004 – CIG: 732209933E. LIQUIDAZIONE STATO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12054"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO-IMPEGNO CONTRIBUTO FONDAZIONE DI SARDEGNA. ANNUALITA’ 2018-2019 - FESTIVAL JAZZALGHERO - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12055"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ: RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12056"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE. AGGIORNAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12057"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017- PROGRAMMA ASSE II - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA “ARGILLERA” DI VIA MATTEI - CUP G11E17000030006. APPALTATORE: SAFETY ENERGY SASSARI - CIG: 7319502421. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% SULL’IMPORTO DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 35 C. 18 DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12058"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.4/2006- PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" PROGETTI ORDINARI,  E DISABILITÀ GRAVISSIME - ECONOMIE DI SPESA PER MINOR UTILIZZO DELLE SOMME DI COMPETENZA DELL’ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12059"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA GENNAIO  2019 . STRUTTURA  SCUOLA INFANZIA  SAN GIOVANNI BOSCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12060"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2018 - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12061"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2019 - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12062"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76 DEL 26 02 2019 DELLA DITTA DATTILOTECNICA S.A.S. DI LIDIA FINETTI E C. SITA IN VIA G. VERDI 32 AD ALGHERO PER LA RIPARAZIONE DI UN  FOTOCOPIATORE E  DI  UNA  STAMPANTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12063"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA-2019 DEL 12.02.2019 DELLA DITTA VFG STRADE SRL, RELATIVA ALLA FORNITURA DI FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE – CIG: Z4926C1EB4 –.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12064"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI (AG), COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD) E DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN) DELLA DITTA M.T. S.P.A., P.IVA 02638260402 – MESE NOVEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12065"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° S.E.CIR. - RIPARTIZIONE SPESE FRA I COMUNI. ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12066"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 4/2006 ART.17  PROGRAMMA SPERIMENTALE  DENOMINATO ” RITORNARE A CASA" APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ANNUALITÀ 2018 - E FABBISOGNO ANNUALITÀ 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12067"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 35/16 DEL 10 LUGLIO 2018 – MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE DI FIGURE DI PROTAGONISTI DELLA STORIA E DELLA CULTURA DELLA SARDEGNA. LEGGE REGIONALE 20 SETTEMBRE 2006, N. 14, ART. 21, C. 1, LETT. S). ANNUALITÀ 2018. PROGETTO “150 - ALGHERO CELEBRA GIUSEPPE MANNO” – APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12068"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICART SRL POZZOMAGGIORE (SS): LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTA IN RISME ECOLOGICA E RICICLATA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG: Z0E23C1187</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12069"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO SPA POGGIO TORRIANA (RN): LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2040/190002809 DEL 15.02.2019 - CIG: ZE327046D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12070"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICART SRL POZZOMAGGIORE (SS): LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 135 DEL 19.02.2019 - CIG. Z8D26FC2D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12071"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA (ART. 36, COMMA 2, LETT. B, D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO MARKETING PER L’IMPRESA - APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE- PRENOTAZIONE SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12072"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO: “L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG:  75890309AA  - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12073"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPENSA DAL SERVIZIO PER INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A PROFICUO LAVORO DEL LAVORATORE MATRICOLA 56 CON DECORRENZA 21/02/2019( ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 20/02/2019) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI PREAVVISOE FERIE NON GODUTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12074"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. LIDIA ARRU: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. RICORSO AL TAR SARDEGNA – N. A. C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12075"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI COSTI PER LA REVISIONE PERIODICA EX ART. 80 CDS DEL MEZZO FIAT DUCATO TARGATO AY413LY. CIG ZF9275D58C .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12076"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE, E SUCCESSIVA FASE DI ACCOMPAGNAMENTO, DEL PROGETTO DI MARKETING TURISTICO TERRITORIALE DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG Z031C63394. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/18 DEL 06/11/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12077"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA C) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVA AI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO IGIENICO-EDILIZIO DEL MERCATO DEL PESCE E DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO - 1° LOTTO FUNZIONALE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA CUP: G14B17000150004 CIG: 780836851D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12078"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI FEBBRAIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12079"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAS PROGETTO ISCOL@ - PROGRAM. ASSE 2 - INTERVENTI  MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI  SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA DI VIA VITTORIO EMANUELE EX OMNI.–  IMPRESA SAFETY ENERGY SRL,  SASSARI. – APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI  CUP: G11E15000590006 – CIG:7322470566</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12080"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 -  SCUOLA SANTA MARIA LA PALMA, VIA ZIRRA. APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE E SECONDO VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. CUP: G11E17000050006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12081"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA “LA PEDRERA” DI V. CORSICA – V. MALTA - PIANO REGIONALE STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II. – D.M. PROT. 1007/2017 - CUP: G14H15001740006 – APPALTATORE AGORA’ COSTRUZIONI S.R.L. - CAGLIARI. CIG 7318436470. LIQUIDAZIONE 1° S.A.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12082"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ALLA SOCIETA’ KUWAIT PETROLEUM S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG. Z652634390.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12083"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>VAGLIATURA DELLA POSIDONIA STORICA SPIAGGIATA PRESSO IL SITO DI SAN GIOVANNI – AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE CIG ZFA275CA0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12084"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLE TASSE DI PROPRIETÀ DEGLI SCUOLABUS COMUNALI. LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA: AGENZIA URGIAS GIANFRANCO – VIA VITTORIO VENETO, 29 ALGHERO – P. IVA 000908170905.INTEGRAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12085"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA IN FIBRA E SERVIZIO VOIP DELLE N.26 SCUOLE COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 1 LETTERA A DLGS 50/2016 CON L’IMPIEGO DEL MEPA, MODALITÀ’ TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 837286. CIG: ZAC2761422.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12086"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "DOLCI BIRBE, NIDO FAMILIARE"  -  PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE  2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12087"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO PER L’ALLOGGIAMENTO LOCULI – V° LOTTO” ANNUALITÀ 2018.   - GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. B) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – LILLIU STEFANO SRL. CUP: G18C18000020006. CIG. 7748659BAE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12088"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - "CONDOMINIO VIA ORISTANO 19” - “CONDOMINIO VIA S.AGOSTINO 77” - “CONDOMINIO VIA SASSARI 176” - SPESE CONDOMINIALI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNUALITÀ 2018 – 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12089"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZI. DITTA PROMO P.A. FONDAZIONE - CIG ZEF237286C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12090"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 30 LETT. B) E E) L.R. 23/05 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI AFFIDO IN FAMIGLIA MESE DI FEBBRAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12091"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO PER INTERVENTI ECONOMICI URGENTI E IMPROROGABILI RIVOLTI A SOSTENERE STATI DI BISOGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12092"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>EGAF EDIZIONI SRL FORLÌ: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2019-V-VS2-937 DEL 22.02.2019 - CIG. Z9E2720401</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12093"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0005951959 DEL 22.02.2019 - CIG. ZD227155C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12094"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE PERIZIE DI STIMA, D.LL., CONTABILITÀ, C.R.E., C.S.P. E EVENTUALE C.S.E., RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DEI C.P.I. - ANNUALITA’ 2016 - CUP G14H16000660004 - P.IND. MONICA CASSESE DI SASSARI - CIG. ZF91BBEBA2. CONVENZIONE REP. N. 52/OO.PP./2016 DEL 03/11/2016. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO ONORARI SPETTANTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12095"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE ANALITICA DELLA POSIDONIA VAGLIATA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C.2 L.A DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50.  CIG Z2B275C92A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12096"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNE ISTITUZIONALE DELL’ENTE A FAVORE DELL’ULTIMAZIONE DELLA STRADA A 4 CORSIE SASSARI-ALGHERO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLDIGITAL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12097"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ALGHERO- LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO GESTIONE DELLE ATTIVITÀ D’INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ALLA POPOLAZIONE PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 16 DICEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12098"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA, PER LA STAGIONE BALNEARE 2019, A FAVORE DELLA SOC. BAIA CAMPING VILLAGE S.R.L., ATTUALE GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA (CAMPEGGIO) DENOMINATA “LAGUNA BLU’”- LOC. FERTILIA - CALICH</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12099"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA VIRTUALE VMWARE VPHERE DELL’ENTE 2019-2021. TRAMITE ODA MEPA N. 4816354 CIG: ZC02762645.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12100"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ALGHERO (META), PER ATTIVITÀ PROGRAMMAZIONE CAP D’ANY 2016-2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12101"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “UN OSTELLO PER TUTTI” IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ASSISTENZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Per l'infanzia e per i giovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12102"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO, PARZIALE O RITARDATO PAGAMENTO DELL’IMU 2013. ACCERTAMENTO DI ENTRATA AVVISI PAGATI AL 31.01.2019 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER  AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE A FAVORE DI STEP SRL.  CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12103"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FRONT OFFICE SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELL'ISTITUTO DI VIGILANZA GRUPPO SECUR SPA - MESE MARZO 2019 2019 CIG: Z4126F68BB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12104"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PORTIERATO PRESSO NUOVA SEDE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI A FAVORE DELL'ISTITUTO DI VIGILANZA GRUPPO SECUR SPA - MESE DI MARZO 2019 - CIG: ZE626F6DFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12105"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR072623 DEL 31.01.2019, PRESENTATA DALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L., – P.IVA: 01924961004 - PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, DI N. 3 VEICOLI, MODELLO ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 105 CV, PROGRESSION, IN DOTAZIONE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE - PERIODO GENNAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12106"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 9900011628/LC DEL 01.01.2019 E N. 9900719524/LC DEL 01.02.2019 DITTA ES MOBILITY S.R.L., RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, 48 MESI, DEL VEICOLO PICK-UP IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO  2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12107"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE   PER RICOVERO UTENTI  PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "SAN NICOLA" DI SASSARI . LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12108"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.N.13/89 E L.R. N.32/91."CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIRE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI . CASISTICA DEI  DECESSI E CAMBIO DIMORA -  DETERMINAZIONE RAS- ASSESSORATO DEI LL.PP. -  N.45221/2314  DEL 28.12.2018 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA   .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12109"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO QUADRA: SOLUZIONI PER L'ACCESSO AL PROCESSO CIVILE TELEMATICO - CIG: ZA627667D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12110"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. ALBERTO GENNARO MARRONE. COMANDO PRESSO L’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA (ART.30, COMMA 2 SEXIES DEL D.LVO 165/2001).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12111"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT.SSA CASULA ANNA MARIA – ASSISTENTE SOCIALE – CAT. D - PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ART. 30 COMMA DEL D.LGS.165/2001 – ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA 1.3.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12112"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80/E EMESSA DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12113"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. SECONDA LIQUIDAZIONE 2019 DEI CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – EE 15 – CONSUMI DIVERSE MENSILITA’ 2018. CIG. 74370331C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12114"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 529/2018 (ANNUALITA’ 2019) ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTESTUALE IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ HERA COMM SRL. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12115"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE RIFERITE ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI FEBBRAIO 2019 EMESSE DALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C. - ALGHERO – REG. GALBONEDDU N.50 – P. IVA 01518560907 – CIG. 653047701B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12116"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - CONSIGLIERE SIG. GIAMPIETRO MORO - SEDUTE DEL 25 E 28 GENNAIO 2019 E 09 E 11FEBBRAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12117"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12118"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE AGLI ORGANI POLITICI (SINDACO ED  AMMINISTRATORI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12119"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTPA 3/2019. COMPENSO PARTE FISSA GENNAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12120"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° S.E.C. - RIPARTIZIONE SPESE ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12121"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° E 2° S.E.C. - IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DEL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12122"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° E 2° S.E.C. - IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA AI SEGRETARI  - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12123"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - PROGETTO TELELAVORO 2019 – MATRICOLA 23685, APPROVAZIONE CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12124"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI PERSONALE DA IMPIEGARE NEL CANTIERE COMUNALE “PATRIMONIO BOSCHIVO”. ART.29 DELLA L.R. 9/2016 E DALL’ART.94, C.1 DELLA L.R.11/1988. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE PROVE DI ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ ALLA MANSIONE E DEI RISULTATI DELLE PROVE DI IDONEITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12125"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 18/2016 - REIS - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12126"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS.  N° 50/ 2016 E LINEE GUIDA ANAC N°4  PER FORNITURA TARGA IN METALLO. AFFIDAMENTO DITTA CENTRO PREMIAZIONI SPORTIVE - ALGHERO.  ( CIG: Z2C276C85B)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12127"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI: ASSESSORA ANGELA CAVAZZUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12128"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ALGHERO (META), PER MANIFESTAZIONE ISOLA DEI LIBRI 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12129"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE RESIDENZIALE – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) – D. LGS. N. 50/2016,  PER LA FORNITURA DI UN PERCORSO FORMATIVO RESIDENZIALE “LA PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI – PEG – PIANO DELLA PERFORMANCE – DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI – GLI INDICATORI PER MISURARE I RISULTATI” CIG. Z342770070</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12130"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12131"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: 7734945689.     • APPROVAZIONE DI N. 6 VERBALI APPROVATI E SOTTOSCRITTI DALLA COMMISSIONE DI GARA.     • PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DELLA SOCIETÀ “ECO OLBIA SRL” – OLBIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12132"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ALGHERO (META), PER MANIFESTAZIONE ISOLA DEI LIBRI IIA EDIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12133"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ALGHERO (META), PER EVENTO CELEBRAZIONI “ANTONI SIMON MOSSA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12134"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIRRENIA SRL N. 306 E 307 DEL 26 10 2018 PER LA FORNITURA DI N. 1 PORTA RIVISTE E DI N. 2 SGABELLI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12135"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO AZIONE NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI  PER LA PRIMA INFANZIA. LIQUIDAZIONE SOMME ALLE STRUTTURE PRIVATE  CONVENZIONATE MESE DI MARZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12136"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO ED ONERI ACCESSORI PER LA PROROGA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 958/2009 - REP.203 - CAMPEGGIO MARIPOSA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12137"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 535 DEL 18.02.2019 AVENTE AD OGGETTO: ”ELIMINAZIONE DEI VINCOLI AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AL RICHIEDENTE SIG. CASULA STEFANIA FABBRICATO IN ALGHERO – CARRABBUFFAS CV 78.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12138"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE PROFESSIONALE PER I SERVIZI FINANZIARI - CIG: Z6922770FB4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12139"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “C.O.S.I.” A.R.L. C.F. 01075750925, VIA STANISLAO CABONI N.3 - CAGLIARI 09125 – F.E. N.43/19 – F.E. N.44/19 – CIG ZCA272A7D6  – PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12140"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ MESE DICEMBRE  2018 PER EROGAZIONE ASSISTENZA CONTINUATIVA A CARATTERE RESIDENZIALE A FAVORE DI SOGGETTO   RICOVERATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI ARITZO DELL'A.I.A.S. DI CAGLIARI   EX ART.56 L.R. N.6/1995-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12141"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA SEMPLIFICATA EX ARTT. 14BIS E SS L. 241/1990 E SS.MM.II. PER L’ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO E/O NULLA-OSTA SUL PROGETTO DEFINITIVO INERENTE L'INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI UN MICRO-NIDO COMUNALE C/O IL COMPLESSO SCOLASTICO “LA PEDRERA” - VIA CORSICA/VIA MALTA. CUP: G17B15000310006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12142"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 – ESERCIZIO PROVVISORIO 2019 - VARIAZIONE N. 5/2019 AI SENSI DELL’ART. 163, C.3 E DELL’ ART. 175, C. 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12143"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE AL SINDACO PER MISSIONI FUORI SEDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12144"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO EX ART. 31 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.. - NOMINA R.U.P.  INTERVENTO DI “MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI SCUOLA PRIMARIA “ASFODELO”, DI VIA ASFODELO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12145"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO SPA POGGIO TORRIANA (RN): LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/190004173 DEL 28.02.2019 - CIG: ZF22744E6A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12146"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  – F.E.  2/9 – CIG 767572724D –   PERIODO FEBBRAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12147"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 – F.E. N. 11_19 –  PERIODO FEBBRAIO 2019 – CIG Z14267B891.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12148"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR152709 DEL 28.02.2019, PRESENTATA DALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L., – P.IVA: 01924961004 - PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, DI N. 3 VEICOLI, MODELLO ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 105 CV, PROGRESSION, IN DOTAZIONE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE - PERIODO FEBBRAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12149"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI OGGETTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA  ACCESSORIA DELLA RIMOZIONE, OVVERO DELLA CONFISCA, DEL SEQUESTRO O DEL FERMO.  CONCESSIONE A PRIVATI, AI SENSI DELL’ART. 159, COMMA 2, DEL CODICE DELLA STRADA, APPROVATO CON D.LGS. 30/04/1992, N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.  APPROVAZIONE ATTI DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12150"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 PA DEL 28.02.2019 DELLA DITTA SPE ELECTRONICS S.R.L., RELATIVA ALLA FORNITURA DI APPARATI RADIO VHF E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. - CIG: Z6925FE5D4 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12151"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.N.13/89 E L.R.N.32/91-CONTRIBUTO  PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI . LIQUIDAZIONE  BENEFICIARIO   GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12152"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 668 DEL 04.03.2019 - ARCH. ALBERTO GENNARO MARRONE. COMANDO PRESSO L’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA (ART.30, COMMA 2 SEXIES DEL D.LVO 165/2001). DIFFERIMENTO TERMINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12153"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ALGHERO PER ATTIVITÀ COLLATERALI GIRO D’ITALIA 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12154"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - “BONUS PANNOLINI 2018” - VIII RENDICONTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI 2018 N. 141 – BENEFICIARI 2019 N. 72.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12155"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 -PROGETTO ADAPT: ATTIVITÀ DI ANALISI TERRITORIALI E TEMATICHE, PROFILO CLIMATICO, LINEE GUIDA E DEFINIZIONE DEI PIANI D’AZIONE PER L’ ADATTAMENTO DEI SISTEMI URBANI AI CAMBIAMENTI CLIMATICI. CUP B19J16002890007 - CIG Z491F3B1D3. LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA1900002 DEL 14/02/2019 EMESSA DALLA FONDAZIONE CENTRO EURO – MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12156"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ALGHERO PER ATTIVITÀ PROGRAMMAZIONE CAP D’ANY 2018-2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12157"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ALGHERO (META), PER L. R. 21.04.1955 N. 7, ART. 1, LETT. C, CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI GRANDE INTERESSE TURISTICO: IRITI DELLA SETTIMANA SANTA 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12158"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME PAGATE O NON DOVUTE O PAGATE IN ACCESSO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12159"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 – FATTURA NR. 31 DEL 01.03.2019 – C.I.G. 75446488E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12160"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BENEFICIARIO DEL PROGETTO "PRENDERE IL VOLO 2018" – II^ ANNUALITA’ - B.S.J.98.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12161"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. SALDO SPETTANZE OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12162"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE FEBBRAIO 2019. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A. CIG. Z652634390.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12163"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA COMPENSATIVA PER INTERSCAMBIO TRA IL DIPENDENTE SIG. CORRIAS ALESSANDRO PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C E CONTESTUALE INSERIMENTO NEI RUOLI ORGANICI DEL SIG. GRAVANAGO CARLO DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANTA MARINELLA (RM) - PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C – DECORRENZA: 18.03.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12164"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “RETRALAGS – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE 3ªDR AI PARTNER CIRSPE  - MASSAROSA – ORBETELLO – PROVINCIA DI LUCCA – DÈPARTEMENT DU VAR – COLLECTIVITÈ DE CORSE. CUP G19D16001050009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12165"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA – SERVIZIO TRIBUTI.   APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12166"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA URGIAS GIANFRANCO CON SEDE IN ALGHERO VIA VITTORIO VENETO, 31, P.IVA: 00908170905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12167"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AI RICHIEDENTI SIGG.RI  REPETTO DANIELE GIUSEPPE, REPETTO MARTINO, SIMULA CATERINA, SIMULA RAFFAELE. FABBRICATO IN ALGHERO REGIONE IL CARMINE VIA GIGLIO CV.8/D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12168"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE DEI GRUPPI DI CONTINUITÀ UBICATI PRESSO LA SALA CED DELL’ENTE. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N.  837430 SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG: ZA7277A1D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12169"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.   APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12170"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA FEBBRAIO O 2019. STRUTTURA  SCUOLA INFANZIA  N. S. DELLA MERCEDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12171"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  FEBBRAIO  2019. STRUTTURA AN GLIN GLÒ A. P. S. .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12172"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO PER INTERVENTI ECONOMICI URGENTI E IMPROROGABILI RIVOLTI A SOSTENERE STATI DI BISOGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12173"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “PROMOZIONE” DI CAGLIARI – COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA “VIA PADOVA” DI ASSEMINI -  F.E. N. 90_19 - PERIODO 01.02.2019-28.02.2019 – CIG ZA624FAB5B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12174"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- SALDO RIMBORSO VIAGGI DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12175"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI – PERIODO FEBBRAIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12176"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “ASSOCIAZIONE CASA EMMAUS IMPRESA SOCIALE” – NOTA CONTABILE N.149-04/03/2019 – PERIODO FEBBRAIO 2019 - FEBBRAIO 2019 – CIG Z19261C258.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12177"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 37 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO IL FRONT-OFFICE SERVIZI SOCIALI - SETTORE V° QUALITA' DELLA VITA. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA. CODICE CIG Z01277B8BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12178"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO: LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE FEBBRAIO 2019  CIG: Z3925063D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12179"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. 2/11– 28/02/2019 - F.E.  2/12– 28/02/2019 - CIG Z8A267097E – LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  –  PERIODO FEBBRAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12180"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA REVISIONE PERIODICA EX ART. 80 CDS DEL MEZZO FIAT DUCATO TARGATO AY413LY. CIG ZF9275D58C .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12181"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIE DI SPESA PER SULL’IMPEGNO N. 529/2018 – ANNUALITA’ 2019 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER  RIMBORSO UTENZE MESE DI FEBBRAIO A FAVORE DELLA DITTA CASU AMBIENTE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12182"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 24 FEBBRAIO 2019. IMPEGNO DEI RIMBORSI SPESA VIAGGIO AI PRESIDENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12183"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 24 FEBBRAIO 2019. IMPEGNO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12184"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE AA.SS. 2019-2020-2021 CIG 63718790E5. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12185"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PSICOLOGO - CAT D - A TEMPO PARZIALE (N.18 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE QUALITA’ DELLA VITA.   APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12186"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. SALDO SPETTANZE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12187"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PROGETTO ISCOL@- ASSE 2- MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO DI VIA MALTA. LIQUIDAZIONE FATTURA SAL N°1 - IMPRESA LUMEN SRL. CUP: G11E15000620006– CIG 732491898C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12188"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE DAL COMUNE AGLI EREDI DEL FU SIG. C. G. OSPITE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12189"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRIC. N. 23212 - ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI DELL’ART. 39   DEL CCNL 2016 – 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12190"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTAZIONE GRAFICA E DISTRIBUZIONE DI OPUSCOLO DOCUMENTALE CONTENENTE INFORMAZIONI E DATI INERENTI LA RELAZIONE DI FINE MANDATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12191"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E.  2/10 – 28/02/2019 - CIG Z022644F05 – LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  –  PERIODO FEBBRAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12192"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA COLUMBANO “EX PRETURA” – SEDE DIREZIONALE - UFFICI COMUNALI. APPALTATORE RTI ASE SPA GIÀ SINERGIE SPA/TAGLIABUE SPA - CIG: ZB02188A3E – LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12193"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3, LOTTO 12 - SARDEGNA - INTERVENTO STRAORDINARIO EXTRA CONTRATTO DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "SA SEGADA". RTI ASE SPA/TAGLIABUE SPA DI UDINE - CIG Z102563CA1. LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12194"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SOMME RISCOSSE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO O DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO. - PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.01.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12195"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 08.03.2019 SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO, RELATIVI AL CANONE DEL MESE DI FEBBRAIO  2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12196"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  CAREGIVER  E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE – ACCERTAMENTO SOMME EROGATE DALLA RAS  E  IMPEGNO DI SPESA DISPONIBILITÀ  ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12197"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI  ORDINARI E POTENZIAMENTO – DETERMINA DI IMPEGNO N. 223 DEL 23.01.2019  –    LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12198"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SIPROIMI - “SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E MINORI NON ACCOMPAGNATI” - EX SPRAR - ANNUALITA’ 2018-2019-2020 – FNPSA -  AFFIDAMENTO INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE – IMPEGNO DI SPESA 2019-2020 - CIG ZA627895B4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12199"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE PATRIMONIALI - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ANNO 2019 - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12200"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI ALLA ALIENAZIONE AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AL RICHIEDENTE SIGNORA  STEFANIA CASULA, AREA RICOMPRESA NEL PDL CARRABUFFAS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12201"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010533657 DEL 08.03.2019,  A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A., CON SEDE IN VIA MOLFALCONE N. 15 A MILANO (MI) – P.IVA: 02973040963.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12202"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME SPESE LEGALI IN COMPENSAZIONE AL PAGAMENTO PER L’ULTIMA SEMESTRALITÀ DOVUTA ALLA SOC. COOP. ORN-EST S.R.L. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORTO BOTANICO, PERNOTTAMENTO, RISTORO ED INTRATTENIMENTO SOCIALE, SPORTIVO ED ALTRI SERVIZI CONNESSI NELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “VILLA MARIA PIA” – ART. 10 MANUTENZIONE E DECORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12203"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA GRUPPO DI LAVORO  DI CUI AL PROVVEDIMENTO N. 3323/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12204"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’UFFICIO UNICO NOTIFICHE ESECUZIONI CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DISTACCATA DI SASSARI PER NOTIFICA ATTI ESPROPRIATIVI. LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO, TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132”. CUP:  G11B08000290002 – CIG: 645884529.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12205"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 COPIA CHIAVE PER AUTOMEZZO NISSAN NAVARA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA "AUTOYANG S.R.L." - CIG: ZE12521253</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12206"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MARTI S.R.L. FORNITURA N.2 BOMBOLE GPL. NUOVA SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTÙ DI FERTILIA. CIG ZEC262903F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12207"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 31/01/2019 A FAVORE DELLA DITTA FIAMMA 2000 SPA NUOVA SEDE DEL C.R.A. FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D'USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12208"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9901441127/LC DEL 01.03.2019 DITTA ES MOBILITY S.R.L., RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, 48 MESI, DEL VEICOLO PICK-UP IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, MESE DI MARZO  2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12209"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA - FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO ADAPT - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE A TOLONE 28 FEBBRAIO E 1 MARZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12210"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 31, COMMA 49-BIS DELLA LEGGE  N.448/1998”  - ZINCHIRI MARIA GIOVANNA - ACCERTAMENTO ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12211"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ANNO 2019 – ART. 42 COMMA 5 DEL D.L.GS. N. 151/2001 COME MODIFICATO DAL D.L.GS. 119/2011 – DIPENDENTE MATRICOLA 426.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12212"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL’ IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE STADIO MARIOTTI, SITO IN VIA VITTORIO EMANUELE S.N.C. DEL COMUNE DI ALGHERO – RICONSEGNA IMPIANTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12213"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z40271D323</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12214"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CENTRO MULTIMEDIALE IMMERSIVO “TELÈIA” CUP N. G19J10000240001. LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 2018-038E1 IP MOTIVE SRL, CIG N. 6005410D18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12215"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI. IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - "CONDOMINIO VIA ORISTANO 19” - “CONDOMINIO VIA S.AGOSTINO 77” - “CONDOMINIO VIA SASSARI 176”.  ANNUALITÀ 2018 – 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12216"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102_49 DEL 28.02.2019 - DITTA ELMI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDIO ANTINCENDIO PRESSO PARCHEGGIO INTERRATO MULTIPIANO SITO IN VIA LO FRASSO. CIG  Z6C2680440</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12217"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 24 FEBBRAIO 2019. LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12218"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 24 FEBBRAIO 2019. LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI SPESA VIAGGIO AI PRESIDENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12219"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2019 - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12220"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 2467 - ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI DELL’ART. 39 DEL CCNL 2016 – 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12221"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.02.2019 AL 28.02.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12222"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO -  DITTA CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL ALGHERO - MARZO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12223"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE – SERVIZIO MANUTENZIONE E RIORDINO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE RELATIVO AL PERIODO DICEMBRE 2018 – S.A.L. N. 05 DEL RIF: GEN_12_18 DEL 31/01/2019 PER LAVORI A TUTTO IL 31/12/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12224"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE – SERVIZIO MANUTENZIONE E RIORDINO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE RELATIVO AL PERIODO NOVEMBRE 2018 – S.A.L. N. 04 DEL RIF: GEN_11_18 DEL 31/01/2019 PER LAVORI A TUTTO IL 30/11/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12225"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE – SERVIZIO MANUTENZIONE E RIORDINO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE RELATIVO AL PERIODO OTTOBRE  2018 – S.A.L. N. 03 DEL RIF: GEN_10_18 DEL 31/01/2019 PER LAVORI A TUTTO IL 31/10/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12226"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE – SERVIZIO MANUTENZIONE E RIORDINO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE RELATIVO AL PERIODO SETTEMBRE 2018 – S.A.L. N. 02 DEL RIF: GEN_09_18 DEL 31/01/2019 PER LAVORI A TUTTO IL 30/09/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12227"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73_PA DEL 12.03.2019 EMESSA DALLA DITTA NORD CAR  SRL, VIA ENZO FERRARI N. 1 – 07014 OZIERI (SS) – P.IVA 02378880906. CIG ZA226BE25F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12228"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE – SERVIZIO MANUTENZIONE E RIORDINO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE RELATIVO AL PERIODO AGOSTO 2018 – S.A.L. N. 01 DEL RIF: GEN_08_18 DEL 31/01/2019 PER LAVORI A TUTTO IL 31/08/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12229"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 24 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO LETTINI E OMBRELLONI ALL’ESTERNO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N°25/DSS DEL 29/04/2004 - IN CAPO ALLA DITTA INDIVIDUALE SIG. SANNA DAVIDE, TITOLARE DELLA DITTA CLUB DELLA VELA DI DAVIDE SANNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12230"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – PROGETTO ISCOL@ - PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI P.ZZA VENEZIA GIULIA BORGATA DI FERTILIA. – CUP: G16J15001960006 – CIG:73163223E9. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12231"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12232"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 10/10/2017 DELLA DITTA PANORAMIKA CON SEDE IN VIA CARRABUFFAS N. 38 AD ALGHERO PER STAMPA MATERIALE INFORMATIVO PER CONVEGNO GIOVANI E SERVIZIO CIVILE ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12233"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA FEBBRAIO 2019. STRUTTURA FONDAZIONE LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12234"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  FEBBRAIO 2019. STRUTTURA IL GIROTONDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12235"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01_PA DEL 28.02.2019 EMESSA DALL’ING. ANTONIO MARIA ERA –  ISCOL@ ASSE 2 - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO VIA MALTA. PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - 1° SAL. CUP: G11E15000620006 CIG: ZAF1D8FD0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12236"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE, NON PREVENTIVABILI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI.  CIG: Z0A27960C6 DITTE VARIE – ANNUALITÀ 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12237"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA    EDILIZIA N°847/2014 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12238"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA VIA MATTEOTTI. IMPRESA SAFETY ENERGY SRL  LIQUIDAZIONE 1° SAL.  CUP: G11E15000550006 – CIG:7318300435.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12239"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO QUADRA SOLUZIONI PER L'ACCESSO AL PROCESSO CIVILE TELEMATICO: MODIFICA AFFIDATARIO A SEGUITO INCORPORAZIONE PER ATTO DI FUSIONE - CIG: ZA627667D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12240"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA’ LEASEPLANE ITALIA SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO GENNAIO 2019. CIG 6645640B9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12241"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 1 SETTEMBRE 2019 – SIG. A.P.L.G. – MATRICOLA  107. PENSIONE ANTICIPATA - QUOTA 100.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12242"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI N. 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA D.P. MARZO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12243"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10-FE_2019 EMESSA DALLA C.M.P. COSTRUZIONI S.R.L. LAVORI DI SISTEMAZIONE TUBI ACQUA IDRICA IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE  VIA POLA- FERTILIA - SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12244"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUZIONE PER    INTEGRAZIONE RETTA UTENTI    INSERITI  PRESSO LA STRUTTURA " SA VILLA "  DI ITTIRI - MESI NOVEMBRE / DICEMBRE   2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12245"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE O PAGATE IN ECCESSO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12246"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE  DAL 1 SETTEMBRE 2019 – SIG.  B.E. – MATRICOLA  119 - PENSIONE ANTICIPATA - QUOTA 100.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12247"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 119 DEL 21/02/2019 A FAVORE DELLA DITTA SIPAL SRL REDAZIONE DUVRI GARA VIGILANZA ARMATA FRONT-OFFICE SERVIZI SOCIALI . CIG: Z32272F96D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12248"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2019, 2 BIMESTRE (DICEMBRE 2018- GENNAIO 2019), RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 CON TELECOM ITALIA S.P.A. CIG:  Z6824532B6 E CIG: ZBC26E5AEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12249"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2018, CONSUMI FATTURE 2 BIM 2019  (DICEMBRE 2018- GENNAIO 2019)  TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 6. CIG: Z951F5FEFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12250"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2018, LIQUIDAZIONE FATTURE 2 BIM 2019 ( DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019) A TIM S.P.A CONSUMI TELEFONIA MOBILE RELATIVI ALL’ODA N. 3796038 EFFETTUATO SU MEPA NELL’ANNO  2017. CIG: Z541F8AF66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12251"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2019, CANONI 2 BIM  BIMESTRE(DICEMBRE 2018- GENNAIO 2019) RELATIVA AL NOLEGGIO IN FIBRASPENTA (DARK FIBER) CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: 6926703025 E CIG: ZB72485B52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12252"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA - MILANO  LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2018 PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI SORVEGLIANZA. CIG: 5273616597 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12253"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. TERZA LIQUIDAZIONE 2019 DEI CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – EE 15 – CONSUMI FATTURATI FINO A FEBBRAIO 2019. CIG. 74370331C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12254"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2019 IN LOCALITÀ PORTO CONTE - MUGONI - A FAVORE DEL SIG. STOCCORO GIOVANNI, IN QUALITÀ DI TITOLARE DEL PUNTO NOLEGGIO “AIRONE”, ASSEGNATARIO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 26/DSS DEL 03/05/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12255"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLE PRATICHE   EDILIZIE N°0832/2005 E  N°0833/2005- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12256"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: 7734945689. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ “ECO OLBIA SRL” – OLBIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12257"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI O EVENTI SPORTIVI O EVENTI CULTURALI DI PUBBLICO SPETTACOLO EX ART. 68-69-80 TULPS, NUOVE PROCEDURE DI INOLTRO PRATICHE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SUAPE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 20 OTTOBRE 2016 E DELLE DIRETTIVE SUAPE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12258"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA RIVOLTA AL PERSONALE APPARTENENTE AL CANTIERE COMUNALE “PATRIMONIO BOSCHIVO”. ART.29 DELLA L.R. 9/2016 E DALL’ART.94, C.1 DELLA L.R.11/1988.DELL’ENTE – D. LGS 81/2008. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z63279DDC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12259"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - ESTENSIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALGHERO E IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI DI SASSARI - CUP B36D16000290007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12260"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO SANITARIA NELLE CASE PROTETTE - ADEGUAMENTO ENTRATA MESE DI DICEMBRE 2018. CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12261"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “IL SOGNO” SASSARI - VIA DE MARTINI 18 - P.IVA 01819690908 – F.E. N. 8/PA – F.E. N. 15/PA – PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO  2019 – CIG Z782676F83.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12262"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO MARKETING PER L’IMPRESA. APPROVAZIONE VERBALE E APPROVAZIONE NUOVA PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12263"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 CIEVP-  ESTENSIONE CONTRATTO DI SERVIZI TRA IL COMUNE DI ALGHERO E LA FONDAZIONE ALGHERO- CUP B36D16000290007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12264"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2018 RELATIVO AL RINNOVO DEL CANONE TRIENNALE DEL  CLOUD  PAGAMENTI PAGOPA CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A., CON SEDE IN VIA DEL CARPINO, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), P.IVA: 0618833150 - C.F.: 02066400405 AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 576234 SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG: Z4824959BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12265"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA E LUDOTECA. CIG 5190738C7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12266"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – PERIODO FEBBRAIO  2019. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12267"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA FEBBRAIO  2019 . STRUTTURA  SCUOLA INFANZIA  SAN GIOVANNI BOSCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12268"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DEL DOTT. PIER FRANCO CANALIS  - MEDICO DEL LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12269"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - LOTTO 4 - STIPULATA CON LA DITTA CONVERGE SPA PER IL NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE SAMSUNG A COLORE CIG DERIVATO: Z861CAC54A – IMPEGNO ANNUALITA’ 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12270"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER IL SII ANNUALITA’ 2017 - BONUS IDRICO  - APPROVAZIONE ELENCHI – INTEGRAZIONE DET. N. 468 DEL 13.02.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12271"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – NOTE CONTABILI N.09/19 - 10/19 – PERIODO FEBBRAIO 2019 – CIG 7747127B6F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12272"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 -PROGETTO ADAPT: ATTIVITÀ DI ANALISI TERRITORIALI E TEMATICHE, PROFILO CLIMATICO, LINEE GUIDA E DEFINIZIONE DEI PIANI D’AZIONE PER L’ADATTAMENTO DEI SISTEMI URBANI AI CAMBIAMENTI CLIMATICI. CUP B19J16002890007 - CIG Z491F3B1D3. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA1900005 DEL 22.02.2019 EMESSA DALLA FONDAZIONE CENTRO EURO – MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12273"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2019 FATT.N. 105/PA  DEL 28/02/2019.  SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS COD.CIG. 69889052DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12274"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI (AG), COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD) E RIVALSA SPESE POSTALI GIA’ ANTICIPATE DELLA DITTA M.T. S.P.A., P.IVA 02638260402 – MESE GENNAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12275"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZA COMUNALI E RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI (AG), COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD) DELLA DITTA M.T. S.P.A., P.IVA 02638260402 – MESE FEBBRAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12276"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2019 IN LOCALITÀ PORTO CONTE - MUGONI - A FAVORE DEL SIG. SANNA DAVIDE - TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE CLUB DELLA VELA DI DAVIDE SANNA, ASSEGNATARIO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 25/DSS DEL 29/04/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12277"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELLA PIAZZA GINNASIO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ALGHERO. APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE IN ACCONTO DEL 20% A FAVORE DELL’IMPRESA EDILSTRADE GALLURA S.R.L., AI SENSI DELL’ART. 35 C. 18 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 E DELL’ART. 3.14 DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO. C.U.P. – G15I18000120004 – C.I.G. 7727572226.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12278"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 719 DEL 07/03/2019 AVENTE AD OGGETTO: “ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AI RICHIEDENTI SIGG.RI REPETTO DANIELE GIUSEPPE, REPETTO MARTINO, SIMULA CATERINA, SIMULA RAFFAELE. FABBRICATO IN ALGHERO REGIONE IL CARMINE VIA GIGLIO CV.8/D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12279"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA  N°0452/2011 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12280"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA   EDILIZIA N°1208/2010 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12281"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>“COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 000 2-CIG: 645484529°- ESPROPRIAZIONE AREE: DITTE NON CONCORDATARIE AI SENSI DELL’ART. 21, COMMI 2 E 3, DEL DPR 327/2001 – LIQUIDAZIONE SPESA MAGGIORI SOMME DOVUTE AGLI ESPROPRIATI A SEGUITO DELLA PROCEDURA PREVISTA DALLA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 D.P.R. N. 327/2001. DITTA CAPPELLINI FLORE ANNA LISA, MARIA AUGUSTA E VINCENZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12282"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEMEAZ ELIOR PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12283"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CIVISTAMPA  S.R.L. CON SEDE IN MISINTO 20826 - VIA LONGURA 3 – P.IVA 02712010962 PER LA FORNITURA DI CABINE ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12284"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HARMONY L’IGENICO S.R.L. CON SEDE IN CORIANO 47853 - VIA C. PAVESE 18 – P.IVA 0376645401 PER LA FORNITURA DI MATERASSI E GUANCIALI MONOUSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12285"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL “SERVIZIO RELATIVO ALLA CERNITA, RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO ED AVVIO A SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI PRESENTI NELL’AREA CAMPO NOMADI, DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA REGIONALE LAORE, IN LOC. ARENOSU, NEL COMUNE DI ALGHERO – F.S.C. 2014–2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA”. CUP: G19D17000560002 - CIG: 76502165F4. - PRESA D’ATTO RELAZIONI DEL R.U.P. SU VERIFICA CONGRUITA’ OFFERTE ANOMALE E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DI VERDE VITA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12286"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA E DI COLLABORAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA A TITOLO GRATUITO AL PROF. VINCENZO PASCUCCI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12287"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA GESU' NAZARENO SRL - LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE   AFFERENTE  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE  EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO IL CENTRO OPERA GESÙ NAZARENO DI SASSARI-  PERIODO DICEMBRE 2018 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12288"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE DURANTE LE CONSULTAZIONI E SPOGLI AI SEGGI COLLEGATO AL MODULO RISULTATI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA- ODA MEPA N. 4774259 . CIG: Z6A27133DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12289"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO IGIENICO-EDILIZIO DEL MERCATO DEL PESCE E DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO – 1° LOTTO FUNZIONALE.” - CUP: G14B17000150004 – CIG: 780836851D - APPROVAZIONE N.2 VERBALI DI GARA. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA IMPED SRL, CON SEDE IN SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12290"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA – IMPIANTO POLIVALENTE DI ATLETICA E CALCIO” - CIG: 7796144D8A. -  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12291"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI E APPROVAZIONE DEL “PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA AI SENSI DEL D.M. 31/15” REDATTO DALLA ECOTHERM S.R.L., RELATIVO AL PUNTO VENDITA CARBURANTE SITO IN ALGHERO, PIAZZA TARANTIELLO PBL 107169 – PVF ESSO 5908 (EG ITALIA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12292"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE – ANNUALITA’ 2018 - CIG 76638980B4. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019 12/A DEL 28/02/2019 EMESSA DALLA RINAC SRL. – STATO FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12293"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO COMUNITARIO RETRALAGS - PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020, LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/FE DEL 13.03.2019 PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA STAZIONE SPERIMENTALE DI ALLEVAMENTO BIVALVI – AZIONE PILOTA LOCALE PRODOTTO T2.1.2  –  CUP G19D16001050009 - CIG: Z552644509</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12294"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PROVVISORIA TRA COMUNE DI ALGHERO E SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12295"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALITÀ 2019 ALL’ASSOCIAZIONE FEDERCULTURE (FEDERAZIONE NAZIONALE SERVIZI PUBBLICI CULTURA TURISMO SPORT TEMPO LIBERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12296"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SOMME RISCOSSE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO O DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO. - PERIODO DAL 01.02.2019 AL 28.02.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12297"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA GARA, BANDITA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. B DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. C.I.G. 7783173D88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12298"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI ALLA ALIENAZIONE AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AI RICHIEDENTI SIGNORI - REPETTO DANIELE GIUSEPPE, REPETTO MARTINO, SIMULA CATERINA, SIMULA RAFFAELE. FABBRICATO IN ALGHERO REGIONE IL CARMINE VIA GIGLIO CV.8/D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12299"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTPA 7/2019. COMPENSO PARTE FISSA FEBBRAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12300"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI MUSICALI NELL’AMBITO DEL FESTIVAL JAZZALGHERO ANNO 2018-2019 - CIG Z9B255981E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12301"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DI N. 100 PEC ISTITUZIONALI, DI DURATA BIENNALE, PER I SERVIZI DELL’ENTE E PER I RUP. TRAMITE ODA MEPA N. 4853945 CIG: ZE327AD5FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12302"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 – IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12303"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIAMENTO A SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE DA IMPIEGARE ATTRAVERSO COOPERATIVA DI TIPO B. L.R. N°1 DEL 11/01/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS”. NOMINA COMMISSIONE PER ACCERTAMENTO IDONEITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12304"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 529/2018 (ANNUALITA’ 2019) ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTESTUALE IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ HERA COMM SRL. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12305"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COSTI PRENOTAZIONE REVISIONE DEL MEZZO SPECIALE TARGATO DX901SC TRAMITE L’AGENZIA URGIAS GIANFRANCO CON SEDE IN ALGHERO VIA VITTORIO VENETO, 31, P.IVA: 00908170905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12306"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 AL DIPENDENTE A TEMPO PIENO INDETERMINATO IDENTIFICATO DALLA MATRICOLA N. 2460.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12307"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO: LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE – ANNUALITÀ 2018”  – CIG:  76638980B4. - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12308"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO: LAVORI DI “MANUTENZIONE STRADE URBANE” - CUP: G17H17000860004 – CIG:  773269127B.- ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12309"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO PER L’ALLOGGIAMENTO LOCULI – V° LOTTO – ANNUALITÀ 2018” - CUP: G18C18000020006 – CIG:  7748659BAE.- ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12310"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO CON NOTA PROTOCOLLO N.0097010/2018 DEL 11/12/2018, RELATIVO A IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PINO CUCCUREDDU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12311"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEGLI EREDI  ACCARDO VITTORIO - CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO -  MARZO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12312"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RELATIVO ALLA CERNITA, RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO ED AVVIO A SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI PRESENTI NELL’AREA CAMPO NOMADI, DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA REGIONALE LAORE, IN LOC. ARENOSU, NEL COMUNE DI ALGHERO – F.S.C. 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETÀ VERDE VITA S.R.L. CUP G19D17000560002 – CIG 76502165F4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12313"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE - AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, SECONDO COMMA, DEL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE - ALLA VARIAZIONE NON SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA REP. N.58/2004, RILASCIATA CON DETERMINAZIONE R.A.S. N. 82/DSS DEL 6.08.2004, A FAVORE DEL SIG. MAURIZIO LOCURATOLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12314"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG: 73703193A5. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 0000188/PA DEL 05.03.2019 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI GENNAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12315"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 24 FEBBRAIO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ELETTORI SARDI RESIDENTI ALL'ESTERO MEDIANTE BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12316"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2019. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12317"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - “BONUS PANNOLINI 2018” - IX RENDICONTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI 2018 N. 15 – BENEFICIARI 2019 N. 77.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12318"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2019 - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO_2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12319"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISURA SPA ROMA: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1919040010 DEL 08.03.2019 - CIG: ZA627667D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12320"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER LA MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA VIRTUALE VMWARE VPHERE DELL’ENTE 2019-2021. TRAMITE ODA MEPA N. 4816354 CIG: ZC02762645</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12321"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER ALCUNI SETTORI DELL’ENTE, IL TELELAVORO E PER IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE “CIVILSERVICE@” CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ “PC DESKTOP 16” LOTTO 1”. CIG DERIVATO CONVERGE SPA: Z912635B30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12322"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE DAL COMUNE AGLI EREDI DEL FU SIG. C.G. OSPITE DEL CRA. ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12323"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI TRATTRICE AGRICOLA. CIG ZBC27B976B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12324"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 317 DEL 31/12/2018 DELLA DITTA AGRICOLA SASSARESE S.R.L. ACQUISTO MATERIALE DI CUI AGLI "INTERVENTI DI PROTEZIONE E TUTELA DEL LITORALE URBANO E SALVAGUARDIA DELLE CONDIZIONI DI PERCORRIBILITÀ DELLA VIA LIDO E VIALE I MAGGIO. CIG ZAE25BDC62.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12325"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI M. C. - MARZO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12326"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. FPA1900001 DEL 19.03.19, A FAVORE DI "TUTTOMOTO S.R.L.", P.I. 01788750907, PER MOTOVEICOLO "NC 750 2018 XAJ NHB54" TARGATO YA03336</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12327"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI E APPROVAZIONE ESITI RELATIVI AL PROGETTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO PERCORSI CICLO – PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA. C.U.P. – G11B17000070004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12328"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA MERCATINO LUNGOMARE DANTE STAGIONE 2019 – LAVORAZIONE E CESSIONE PRODOTTI ARTIGIANALI ED ARTISTICI SU AREE PUBBLICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12329"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SU GUUE DELL’AVVISO DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. N. 50/2016 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI (C.R.A.) – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT A) DEL DLGS. N. 50/2016 – COD. CIG Z0D27B81BE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12330"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO PER INTERVENTI ECONOMICI URGENTI E IMPROROGABILI RIVOLTI A SOSTENERE STATI DI BISOGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12331"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/02 DEL 28/02/2019. DITTA PROMO P.A. FONDAZIONE- CIG ZEF237286C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12332"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CONVERGE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12333"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO SOMME PER ECONOMIE DI SPESA CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI -  CDC 600.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12334"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE E APPROVAZIONE LINEE GUIDA RELATIVE AL SISTEMA DI CONTROLLO E MONITORAGGIO RELATIVO ALL’ATTRIBUZIONE DEL MARCHIO “ALGHERO FAMILY”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12335"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE E APPROVAZIONE LINEE GUIDA RELATIVE AL SISTEMA DI CONTROLLO E MONITORAGGIO RELATIVO ALL’ATTRIBUZIONE DEL MARCHIO “ALGHERO FAMILY”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12336"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CENTRO PREMIAZIONI SPORTIVE DI PINNA MARIA GRAZIELLA PER FORNITURA TARGA IN METALLO . (CIG: Z2C276C85B)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12337"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS.  N° 50/ 2016 E LINEE GUIDA ANAC N°4  PER FORNITURA DUE TARGHE IN METALLO. AFFIDAMENTO DITTA CENTRO PREMIAZIONI SPORTIVE - ALGHERO.  ( CIG: Z5127BBB4A)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12338"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA. AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SUL TRATTORE AGRICOLO IN DOTAZIONE ALL’U.O. VERDE URBANO. CIG. ZB9263F132 – DETERMINAZIONE N. 3580 DEL 12/12/2018 DITTA  PIETRO BRUNO BERNARDI -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12339"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA 2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12340"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.4/2006, ART.17, C. 2 “PRENDERE IL VOLO” – APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12341"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 7. RIMODULAZIONE GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12342"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PUNTI METALLICI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG: Z2127BE542</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12343"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA DI COMODATO D’USO GRATUITO A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DENOMINATI “TORRE SAN GIACOMO” E “TORRE NUOVA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12344"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PERCORSI CICLO – PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA. C.U.P. – G11B17000070004. INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12345"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CMP COSTRUZIONI SRL PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LOCALI E DEGLI SPAZI ESTERNI NUOVA SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI FERTILIA. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 332 DEL 10/08/2018 .   CIG Z56267EAB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12346"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA A CATALOGO – ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE “DL SICUREZZA, ACCESSO AGLI ATTI, DAT, REGOLAMENTO UE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DEI DOCUMENTI PUBBLICI: LE NUOVE SFIDE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI” - CIG. ZC527BF7F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12347"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 2018 (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000);</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12348"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALARIO ACCESSORIO – ANNO 2018. LIQUIDAZIONE SOMME PERIODO: DAL 01.09.2018 AL 31.10.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12349"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 2019 DAL 01.01.2019 AL 28.02.2019 (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000);</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12350"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: 7734945689. – AVVIO DELL’ESECUZIONE IN VIA D’URGENZA AI SENSI DELL’ ART. 32 COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12351"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA DEL COMUNE DI ALGHERO”. - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA A FAVORE DELLE DITTE INFO SRL (CIG: Z5E27C102C) CON SEDE IN BARLETTA E SOC. A. MANZONI &amp; C SPA (CIG: ZF027C104E) CON SEDE IN SASSARI - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12352"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTO AI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO SPRAR “JUNTS” – SERVIZIO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI – ANNUALITA’ 2018–2022”. CIG 75633398C8 - CUP G11H17000330001 - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA A FAVORE DELLE DITTE STC MANAGING SRL (CIG: Z3E27C0D6E) CON SEDE IN BARLETTA E SOC. A. MANZONI &amp; C SPA (CIG: Z3027C0D94) CON SEDE IN SASSARI. - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12353"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE “AL CENTRO STORICO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12354"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 30 LETT. B) E E) L.R. 23/05 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI AFFIDO IN FAMIGLIA MESE DI MARZO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12355"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N.796 DEL 15/03/2019 ” CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 1 SETTEMBRE 2019 – SIG. A.P.L.G. – MATRICOLA  107. PENSIONE ANTICIPATA - QUOTA 100.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12356"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>“TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE,GIA’ CONCESSO AI SENSI DELL’ART 35 DELLA L. 865/1971, IN DIRITTO DI PROPRIETA’, E PER LA CONTESTUALE RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 35 DELLA LEGGE 865/1971” (SIG.RA NIEDDU ANNA) - LIQUIDAZIONE IMPOSTE  A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI – UFFICIO TERRITORIO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12357"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GALLERI FERRAMENTA G.B. S.N.C. CON SEDE IN 07041 ALGHERO - VIA MAZZINI 80 – P.IVA 02408070908 PER LA FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA  UTILIZZATA NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 24.02.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12358"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA COMUNE DI TRIESTE E COMUNE DI GENOVA RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12359"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TRASPORTI E TRASLOCHI MONTI S.R.L.S. CON SEDE IN ALGHERO VIA ANDREONI 26, P.IVA 02637940905 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI, DI ALLESTIMENTO E DI DISALLESTIMENTO DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE, NONCHÉ PER LA FORMAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE  NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 24.02.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12360"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2019 RELATIVO AL RINNOVO DEL CANONE TRIENNALE DEL  CLOUD  PAGAMENTI PAGOPA CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A., CON SEDE IN VIA DEL CARPINO, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), P.IVA: 0618833150 - C.F.: 02066400405 AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 576234 SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG: Z4824959BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12361"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2019 – 2024 IMPEGNO SPESA INCENTIVAZIONE PER LE FUNZIONI TECNICHE PERSONALE DELLA C.U.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12362"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA C) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVA AI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO IGIENICO-EDILIZIO DEL MERCATO DEL PESCE E DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO - 1° LOTTO FUNZIONALE. CUP: G14B17000150004 CIG: 780836851D AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA SOCIETÀ IMPED SRL – SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12363"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 327 DEL 31/01/2019 - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTO AI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SIPROIMI - EX SPRAR "JUNTS" -  ANNUALITA' 2019-2023 – RETTIFICA ED INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12364"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 13/1989 E L.R. 32/1991 – CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.  APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE AMMESSE E DETERMINAZIONE FABBISOGNO ANNUALITA’ 2019 (SCHEDA A2/B)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12365"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA FABBRICATO DA PARTE DI GEA COSTRUZIONI SRL. LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASCRIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12366"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURE DI ATTREZZI, MINUTERIA E SERVIZI NON PREVENTIVABILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IN CAPO AL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. DECORO URBANO  DITTE VARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12367"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>: RILASCIO NULLA OSTA SVINCOLO DELLE SOMME DEPOSITATE PRESSO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CAGLIARI/CARBONIA IGLESIAS/MEDIO CAMPIDANO/ORISTANO – SEDE DI CAGLIARI. ESPROPRIAZIONE DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 0002-CIG: 645484529°. DITTA  BRUNDU FRANCESCHINO, BADALOTTI ANITA, BAR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12368"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE SETTORE COORDINAMENTO E INDIRIZZO - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12369"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO ESITO NEGATIVO PROCEDURA SELETTIVA E CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ALL’INTERNO DEL SETTORE V – QUALITÀ DELLA VITA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12370"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI  CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. “FUEL CARD 1” CONSIP.  CIG DERIVATO 7851323CB1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12371"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI RCA IN FORMA DI LIBRO MATRICOLA DEL PARCO MEZZI COMUNALI. PROROGA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50. CIG. 6272467B81.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12372"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER SPA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 7 E IMPEGNO DI SPESA.  CIG. 7851751DE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12373"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 7 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO CON QUALIFICA DI “GIARDINIERE” - CAT. B1 - A TEMPO PIENO E DETERMINATO CCNL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI. ART. 16 DELLA LEGGE 56/87. NOMINA COMMISSIONE PER ACCERTAMENTO IDONEITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12374"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. SIGG.RE MANCA ROBERTA E MANAI DANIELA – DEFINIZIONE PROCEDURA - DECORRENZA SERVIZIO: 01.04.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12375"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PSICOLOGO - CAT D - A TEMPO PARZIALE MISTO (N.18 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE QUALITA’ DELLA VITA. DOTT.SSA CHERCHI NICOLETTA – DEFINIZIONE PROCEDURA - DECORRENZA SERVIZIO: 01.04.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12376"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA – SERVIZIO TRIBUTI. DOTT. MAURO ALIAS – DEFINIZIONE PROCEDURA - DECORRENZA SERVIZIO: 01.04.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12377"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: “LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA”, CONTRIBUTO A FAVORE TESORERIA CENTRALE DELLO STATO DI ROMA,  PER ISTRUTTORIA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA SU PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA DA PARTE DEL MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI,  - IMPEGNO SOMME.   CUP G17H03000130001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12378"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 1/2019 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 - ART. 175 COMMA 5-QUARTER. LETT. A) D.LGS. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12379"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO “SPORTELLO LAVORO” DEL COMUNE DI ALGHERO CIG. 78057157C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12380"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA – SERVIZIO TRIBUTI. DOTT. MAURO ALIAS – DEFINIZIONE PROCEDURA - MODIFICA DECORRENZA SERVIZIO AL 08.04.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12381"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO SOMME CONTRIBUTI  RAS PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI E DELLE ISTITUZIONI BIBLIOGRAFICHE PRIVATE PER L'ANNUALITA' 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12382"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTO D’INTESA PER LA RESTITUZIONE DEL BENE DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPIANTO SPORTIVO DA TENNIS AFFIDATO IN GESTIONE ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12383"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO N. 2018/004/SC/000000290/0/002 - IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 290/2018 "PROVINCIA DI SASSARI C/ COMUNE DI ALGHERO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12384"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA – CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DEL COMUNE DI ALGHERO PER LA GESTIONE DEI DEPOSITI DI POSIDONIA SPIAGGIATA SULLE COSTE DEL LITORALE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12385"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. MARIO ALIAS – DEFINIZIONE PROCEDURA - DECORRENZA SERVIZIO AL 08.04.2019. DETERMINAZIONE N. 941 DEL 28.03.2019. ERRATA CORRIGE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12386"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA VAGLIATURA DELLA POSIDONIA EX ART. 63 C.2 LETT. B DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 7800429DA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12387"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE AD USO COMMERCIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA C. ALBERTO - ANGOLO L. MARE C. COLOMBO. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SCOMPUTO DAL CANONE DI CONCESSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12388"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D. LGS 50/2016 E SS.MM.II., DA ESPLETARSI SU SARDEGNACAT RIVOLTA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGRAMMA LAVORAS. NOMINA RUP, APPROVAZIONE ATTI DI GARA E PRENOTAZIONE SOMME – CIG: 7852206560 – CUP: G19E19000020002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12389"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPIONATO DEL MONDO RALLY - RALLY ITALIA SARDEGNA 2017 – CAMPIONATI DEL MONDO RALLY 2017 – 8-11 GIUGNO 2017, CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO ALLA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEGLI ONERI TRIBUTARI - RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE E CORRELATA REVERSALE D’INCASSO CONTRIBUTO ALL’ACI SPORT SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Grandi Eventi Teatro Civico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12390"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2019 – 2024  LIQUIDAZIONE INCENTIVI D. LGS. 50/2016 PER L’INCARICO DI RUP E DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12391"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>“COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 000 2-CIG: 645484529°- ESPROPRIAZIONE AREE: DITTE NON CONCORDATARIE AI SENSI DELL’ART. 21, COMMI 2 E 3, DEL DPR 327/2001 – RICORSO CAUSA CIVILE RG 152/2018 DITTA SPANU LEONARDO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPES</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12392"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANUTEL. LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12393"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZI DI ACCESSO ALLA BANCHE DATI "PLUSPLUS24DIRITTO" E "SISTEMA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ESERCIZIO 2020 - CIG: Z172108DE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12394"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 1 TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12395"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – PROGETTO ISCOL@ -  - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SACRO CUORE DI VIA CAGLIARI. –  IMPRESA LUCIANO SINI SRL, SASSARI .- APPROVAZIONE VARIANTE MIGLIORATIVA ART.8 COMMA 8  DM 7.03.18 N°49 E ART.106 DLGS 50/16.  CUP G12F17000000006 – CIG  73250652DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12396"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA2019 _1 DEL 14/03/2019 DELL’ING FRANCESCO PETRETTO PER L’INCARICO PROFESSIONALE - LAVORI DI “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI ALGHERO” – PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI. CUP: G17H16000510004  CIG: Z9C1F51E61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12397"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FRONT OFFICE SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELL'ISTITUTO DI VIGILANZA GRUPPO SECUR SPA – DAL 02/04/2019 AL 12/04/2019 CIG: Z4126F68BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12398"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RETRALAGS – PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA - FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 –  ANTICIPO SPESE MISSIONE INCONTRO TECNICO DEL 09.04.2019 - CUP G19D16001050009. ASSUNZIONE IMPEGNI A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12399"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA. PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SU “2019 – LA MANOVRA DEL CAMBIAMENTO: RIFLESSI NORMATIVI E TECNICI SULLE PENSIONI” – IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD627D655D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12400"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA LIQUIDAZIONE FATTPA 8/2019, FATTPA 9/2019 E FATTPA 10/2019. LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO A SEGUITO DI  RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO PER I CREDITI DERIVANTI DA LISTE DI CARICO TARES/TARI RIFERITI ALLE ANNUALITÀ 2013/2014/2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12401"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN MINORE NELLA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA “VIA PADOVA” DI ASSEMINI GESTITA DALLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “PROMOZIONE” DI CAGLIARI – IMPEGNO DI SPESA PROSECUZIONE 01.04.201- 30.09.2019 -  CIG Z2B27D77FC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12402"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO PER INTERVENTI ECONOMICI URGENTI E IMPROROGABILI RIVOLTI A SOSTENERE STATI DI BISOGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12403"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE, ORISTANO, VIA CARMINE N. 34 P.I. E C.F. 00072430952 – F.E. N.25/P – PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019 – CIG Z702677F01.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12404"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “C.O.S.I.” A.R.L. C.F. 01075750925, VIA STANISLAO CABONI N.3 - CAGLIARI 09125 – F.E. N.84/19  – CIG ZCA272A7D6  – PERIODO MARZO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12405"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE “STUPEFFATTO” A CURA DELLA COMPAGNIA TEATRALE ITINERIA TEATRO. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG ZE327D8066.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12406"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNICAZIONE ESITO PROCEDIMENTO E RICHIESTA ADEMPIMENTI ULTERIORI PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO FINALE P.13223 PORTICCIOLO SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12407"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2018 - LIQUIDAZIONE MENSILITA' VARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12408"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI MARZO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12409"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS.  N° 50/ 2016 E LINEE GUIDA ANAC N°4  PER FORNITURA DUE TARGHE IN OTTONE. AFFIDAMENTO DITTA CENTRO PREMIAZIONI SPORTIVE - ALGHERO.  ( CIG: Z7427D976D)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12410"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO DI COMODATO D’USO E DI GESTIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO “DISTRETTO DELLA CREATIVITÀ”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12411"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IMPOSTA DI REGISTRO - AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVISO N. 2018/004/SC/000000290/0/002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12412"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2019, 2 BIMESTRE (DICEMBRE 2018- GENNAIO 2019), RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 CON TELECOM ITALIA S.P.A. CIG:  Z6824532B6 E CIG: ZBC26E5AEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12413"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO. ONERI DERIVANTI DA SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI N° 449 DEL 12 OTTOBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12414"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - PROGETTO CIEVP - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALGHERO E LA FONDAZIONE ALGHERO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 28.03.2019  CUP B36D16000290007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12415"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO AZIONE NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI  PER LA PRIMA INFANZIA. IMPEGNO SPESA STRUTTURE CONVENZIONATE APRILE MAGGIO E GIUGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12416"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2015-2017- PROGRAMMA ASSE II - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA MARIA IMMACOLATA - D.M. PROT. 1007/2017. CUP G11E15000640006. APPALTATORE: GEOM. PUTZU SEBASTIANO DI PATTADA - CIG 75084909F4 - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 113/2018 IN DATA 14/11/2018. LIQUIDAZIONE 1° S.A.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12417"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000, AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. (CIG): Z4227AF51D. GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA INFORMALE SEMPLIFICATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. A) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – SECURED SOLUTIONS S.R.L., CON SEDE IN CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12418"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO VAGLIATURA DELLA POSIDONIA STORICA SPIAGGIATA PRESSO IL SITO DI SAN GIOVANNI, FINALIZZATO AL RECUPERO DELLA SABBIA.” - CIG: 77136766CD. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA DEL 07/03/2019 EMESSA DALLA VERDE VITA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12419"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLO DELLA RECINZIONE DI CANTIERE E DEL WC CHIMICO DI CANTIERE PRESSO IL SITO DI SAN GIOVANNI - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50 CIG Z8227DBF7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12420"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO, LIQUIDAZIONE CANONE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12421"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL FINANZIAMENTO RAS L.R.29/98 – P.I. 2003 – OPERAZIONE “RECUPERO DEL QUARTIERE SAN MICHELE – LO QUARTER 3”   CUP. G37E05000030006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12422"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE OBBLIGATORIA E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE SASSARI – ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG.  ZAB27DE114</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12423"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE TEORICO E PRATICO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO DI CUI ALL’ART. 39 DEL D.L. 30 APRILE 1992, N. 285 SECONDO I PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO PREVISTI DAL D.M. 11 AGOSTO 2004, N. 246. IMPEGNO DI SPESA. CIG.  Z7F27DE1F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12424"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI FEDERCULTURE, PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALITÀ 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12425"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORTO BOTANICO, PERNOTTAMENTO, RISTORO ED INTRATTENIMENTO SOCIALE, SPORTIVO ED ALTRI SERVIZI CONNESSI NELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “VILLA MARIA PIA” – ART. 10 MANUTENZIONE E DECORO – LIQUIDAZIONE FATTURA SEMESTRE NOV. 2018 – MAG. 2019 SOC. COOP. ORN-EST S.R.L. CODICE CIG: 29722878D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12426"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12427"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONTRIBUTO REGIONALE A TITOLO DI REINTEGRO MINOR GETTITO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12428"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO IN “CONCESSIONE DELLA GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DA RUGBY DEL COMUNE DI ALGHERO.- CIG: 7728903C83 -  ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO  DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI INCAMERAMENTO SOMME A TITOLO DI CAUZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12429"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76   MESE DI APRILE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12430"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI – PERIODO MARZO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12431"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “PROMOZIONE” DI CAGLIARI – COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA “VIA PADOVA” DI ASSEMINI -  F.E. N. 99_19 - PERIODO 01.03.2019-31.03.2019 – CIG ZA624FAB5B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12432"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6996 DEL 31.03.2019 EMESSA DALLA DITTA OLIVETTI S.P.A. PER IL NOLO DI UN FOTORIPRODUTTORE PER I SERVIZI SOCIALI. I° TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12433"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. 2/35– 31/03/2019 - CIG Z8A267097E – LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  –  PERIODO MARZO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12434"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI E DALLE ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – AL 20/03/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12435"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELLA PIAZZA GINNASIO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ALGHERO. C.U.P. – G15I18000120004. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCIENTIFICO – ARCHEOLOGICA NEL CORSO DELL’ESECUZIONE DEGLI SCAVI AL DOTT. LUCA SANNA – C.I.G. Z1927C8DB4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12436"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTI URBANI NUOVE LUMINARIE ARTISTICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12437"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLE SOMME INCASSATE PER IL RILASCIO DELLE C.I.E. E C.I. NEL MESE DI GENNAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12438"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE -  MAMMA ACCOGLIENTE ANNA ROSA NIEDDU,  DENOMINATO “ASSOCIAZIONE PICCOLI AMICI”. IMPEGNO DI SPESA  CONTRIBUTO PER ANNO EDUCATIVO 2018/19. ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12439"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS.  N° 50/ 2016 E LINEE GUIDA ANAC N°4  PER FORNITURA QUATTRO TARGHE IN METALLO. AFFIDAMENTO DITTA CENTRO PREMIAZIONI SPORTIVE - ALGHERO.  ( CIG: ZE127E0A1B)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12440"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>AON HEWITT RISK &amp; CONSULTING SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DICEMBRE 2018 – FEBBRAIO 2019. CIG Z5C21089F4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12441"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE -  MAMMA ACCOGLIENTE ANNA MELONI,  DENOMINATO “DOLCI BIRBE”. IMPEGNO DI SPESA  CONTRIBUTO PER ANNO EDUCATIVO 2018/19.ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12442"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA MILANO -LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AI SERVIZI FINANZIARI PERIODO DAL 23.12.2018 AL 22.03.2019 - CIG: Z8224B6E14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12443"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO - FEBBRAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12444"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO RETRALAGS – PARTECIPAZIONE INCONTRO TECNICO DEL 09 APRILE A ROMA – IMPEGNO SOMME. CUP G19D16001050009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12445"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: L.N.13/89  -   CONTRIBUTI  PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI . LIQUIDAZIONE N. 1 BENEFICIARIO  GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12446"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONI DI ECONOMIE SUL SERVIZIO AFFIDI MINORI PER DIMISSIONI DA COMUNITA' CIG ZCA272A7D6 – CIG Z5F264E691.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12447"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MARZO 2019. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A. CIG. Z652634390.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12448"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN. 17 E 29 RELATIVE ALLA GESTIONE DEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019. CIG Z6A26A21E9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12449"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI MARZO 2019 – FATTURA NR. 43 DEL 02.04.2019 – C.I.G. 75446488E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12450"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA VAGLIATURA DELLA POSIDONIA EX ART. 63 C.2 LETT. B DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 31.03.2019. CIG 7800429DA2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12451"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAM. ASSE 2 - INTERVENTI  MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI  SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA DI VIA VITTORIO EMANUELE EX OMNI.G11E15000590006 – CIG:7322470566 LIQUIDAZIONE  FATTURA N°31/PA DEL 02/04/19 DELLA DITTA SAFETY ENERGY SRL, CON SEDE IN SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12452"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.1 MACCHINA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI (MODELLO SL-X3280NR-C-36).ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 26 - LOTTO 4 . CANONE TRIMESTRALE DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019.CIG: ZB31EE9DDC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12453"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.399 DEL 06.02.2019 AVENTE AD OGGETTO: PROGETTO ADAPT – PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA - FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 –  IMPEGNI A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE – RETTIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12454"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.561 DEL 21.02.2019 AVENTE AD OGGETTO: PROGETTO ADAPT – PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA - FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 –  IMPEGNI A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE – RETTIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12455"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  MARZO  2019. STRUTTURA AN GLIN GLÒ A. P. S. .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12456"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA MARZO 2019. STRUTTURA  SCUOLA INFANZIA  N. S. DELLA MERCEDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12457"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO - LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE MARZO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12458"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA N. 001 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER IL SERVIZIO AVVOCATURA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 NOLEGGIO – LOTTO 4 – STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER IL NOLEGGIO DI N°1 FOTOCOPIATORE MARCA KYOCERA TASKALFA 4052 CI A COLORI – CIG DERIVATO: 758268815.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12459"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONVENZIONE PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 31, COMMA 49-BIS DELLA LEGGE  N.448/1998” - LIQUIDAZIONE IMPOSTE  A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI – UFFICIO TERRITORIO- (SIGG. FANIS LUIGI E CALVIA MARIA VERDINA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12460"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA AXA ASSICURAZIONI SPA PER SINISTRO N. 5892599048472.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12461"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA. FONDI RAS L.R. N. 33/2014: CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL’ATTIVAZIONE DEL SUPPORTO TECNICO ALLA FASE ISTRUTTORIA DEGLI STUDI DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA E GEOLOGICO-GEOTECNICA DI CUI AGLI ARTT. 24 E 25 DELLA N.A. DEL PAI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12462"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER  L’AVVOCATURA COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12463"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE FUNEBRI A FAVORE DI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI - RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE E CORRELATA REVERSALE D’INCASSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12464"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.18/2016 - REIS - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12465"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. 2/34– 31/03/2019 - CIG Z8A267097E – LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  –  PERIODO MARZO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12466"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE TRIMESTRALE DAL 01.01.2019 AL 31.03.2019, PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.2  MACCHINE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI (MODELLO SAMSUNG SL-X4300LX).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12467"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUAPE N° 9499/2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12468"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA N° 847/2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12469"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO  ALLE PRATICHE   EDILIZIE N° 0832/2005 E  N° 0833/2005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12470"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE NON SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 182/DSS DEL 28/11/2002, RIGUARDANTE LA RIVISITAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI SCOPERTI E COPERTI, A FAVORE DEL SIG. WALTER ANGIOJ, IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOC. LA CONCHIGLIA S.N.C. DI WALTER ANGIOJ &amp; C. - LOCALITÀ MARIA PIA - CUGUTTU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12471"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA, PER LA STAGIONE BALNEARE 2019, A FAVORE DELLA SOC. PORTICCIOLO S.R.L., TITOLARE DELLA STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA “CAMPING VILLAGE TORRE DEL PORTICCIOLO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12472"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO 2018 SPESE SOSTENUTE E DOCUMENTATE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE - UFFICIO POLITICHE PER LA FAMIGLIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12473"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>VAGLIATURA DELLA POSIDONIA STORICA SPIAGGIATA PRESSO IL SITO DI SAN GIOVANNI – AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CIG ZFA275CA0D – CORREZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12474"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI SENSI DEL D.LGS. 267/200 ALLA ASSESSORA ANGELA CAVAZZUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12475"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI SENSI DEL D.LGS.267/200 AL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. GIAMPIETRO MORO - SEDUTA C.C. DEL 25 E 26 MARZO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12476"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12477"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO E MODULO D’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2019/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12478"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DEL RISCUOTITORE SPECIALE PER LA RISCOSSIONE DI SOMME RELATIVE AL PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DEL CODICE DELLA STRADA E DEI REGOLAMENTI COMUNALI PER L’ESERCIZIO 2018, RESO AI SENSI DELL’ART. 233 DEL D.LGS N° 267/2000 E SS.MM.II..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12479"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELL’AVVISO DI TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI, IN CONCESSIONE A PRIVATI, AI SENSI DELL’ART. 159, COMMA 2 DEL C.D.S., APPROVATO CON D.LGS. 30.04.1992, N. 285.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12480"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA N°0452/2011</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12481"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA N°1208/2010</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12482"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZI DITTA PROMO P.A. FONDAZIONE IMPEGNO DI SPESA– CIG ZEF237286C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12483"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 7 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO CON QUALIFICA DI “GIARDINIERE” - CAT. B1 - A TEMPO PIENO E DETERMINATO CCNL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI. ART. 16 DELLA LEGGE 56/87. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE PROVE DI ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ ALLA MANSIONE E DEI RISULTATI DELLE PROVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12484"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIAMENTO A SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE DA IMPIEGARE ATTRAVERSO COOPERATIVA DI TIPO B. L.R. N°1 DEL 11/01/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS”. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE PROVE DI ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ ALLA MANSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12485"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE POSTALI PER IMPORTI DERIVANTI DALLA SPEDIZIONE DI ATTI GIUDIZIARI – POSTE ITALIANE S.P.A. – PERIODO: GENNAIO - FEBRAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12486"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO N°1919 -  PRATICA SUAPE N° 12356 - SALIS ALESSANDRO-VARIANTE IN CORSO D'OPERA-LOCALITÀ SALTO DON PEPPINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12487"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SPORTELLO LINGUISTICO, “MINORANZE LINGUISTICHE – PROGETTI PER LE ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELL’USO SOCIALE DELLA LINGUA CATALANA E DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA CATALANA – TERZO ACCONTO ANNUALITÀ 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12488"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - APPROVAZIONE RENDICONTO 2018 - CERTIFICAZIONE ECONOMIE  AL 31.12.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12489"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E.  2/33 – 31/03/2019 - CIG Z022644F05 – LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  –  PERIODO MARZO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12490"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “IL SOGNO” SASSARI - VIA DE MARTINI 18 - P.IVA 01819690908 – F.E. N. 22/PA – PERIODO MARZO  2019 – CIG Z782676F83.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12491"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 2/2019 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 - ART. 175 COMMA 5-QUARTER. LETT. A) D.LGS. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12492"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  – F.E.  2/32 – CIG 767572724D –   PERIODO MARZO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12493"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZI CIMITERIALI PERIODO DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12494"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE CONCESSIONE LOCULI PERIODO DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12495"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  MARZO 2019. STRUTTURA IL GIROTONDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12496"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA DEI FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2014 E 2015 E DELLA LISTA DI LEVA ANNO 1999. DITTA MAGGIOLI S.P.A. SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) :LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002110597 DEL 20.03.2019.  CIG. ZED26254B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12497"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA MARZO  2019 . STRUTTURA  SCUOLA INFANZIA  SAN GIOVANNI BOSCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12498"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – PERIODO MARZO  2019. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12499"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELLA PIAZZA GINNASIO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ALGHERO. COSTITUZIONE UFFICIO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO ALL’ARCH. VITTORIO CARTA – C.U.P. G15I18000120004 – C.I.G. ZBC26784C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12500"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA VITT. EMANUELE EX OMNI. CUP -G11E15000590006 – CIG:7322470566. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12501"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 – F.E. N. 26_19 –  PERIODO MARZO 2019 – CIG Z14267B891.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12502"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE DEL 09/01/2019 PER IL SERVIZIO PSICO-SOCIALE NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI – COD. CIG ZC5254E053.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12503"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COMPRAVENDITA IMMOBILE SITO IN VIA CAMBOSU 6 – REP. N.105/2018 REP. 131/2019 –SPESE TRASCRIZIONE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12504"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CAMPO SPORTIVO COMUNALE "MARIOTTI" – RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI E TRIBUNE”. AFFIDAMENTO LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA. CUP: G12E18000190004 – CIG: 7752442D82. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’IMPRESA MANCA FRANCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12505"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA AL FINE DEL SUCCESSIVO TRASPORTO DELLA POSIDONIA VAGLIATA EX ART. 36 C.2 LETT. A DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50.  CIG Z3427F2FB3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12506"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. GIANCARLO ALTAVILLA. RICORSO AL TAR SARDEGNA - ECOLOGICAL  SERVICE SRL C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12507"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. CRISTINA SCARFÒ. RICORSO EX ART. 414 CPC - S. S. C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12508"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE E ONORARI DI DOMICILIAZIONE A FAVORE DELL'AVV. LIDIA ARRU PER LA CAUSA NANTI IL TAR SARDEGNA GIORICO HOTELS SRL C/ COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12509"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE E ONORARI DI DOMICILIAZIONE A FAVORE DELL'AVV. LIDIA ARRU PER LA CAUSA NANTI IL TAR SARDEGNA SO.FIN.GI. SRL C/ COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12510"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: 7734945689. IMPEGNO SOMME ANNUALITA’ 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA’ ECO OLBIA SRL– OLBIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12511"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME FRANCHIGIE REALE MUTUA III RATA PER SINISTRI VARI. CIG 516718826E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12512"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ANNO 2019 – ART. 42 COMMA 5 DEL D.L.GS. N. 151/2001 COME MODIFICATO DAL D.L.GS. 119/2011 – DIPENDENTE MATRICOLA 131.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12513"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR229098 DEL 29.03.2019, PRESENTATA DALLA DITTA “ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.”, – P.IVA: 01924961004 - PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, DI N. 3 VEICOLI, MODELLO ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 105 CV, PROGRESSION, IN DOTAZIONE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE - PERIODO MARZO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12514"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 29.03.2019 A FAVORE DELLA DITTA BICINCITTA’ S.R.L., P.I. 10390980018 – CIG: 7040219C7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12515"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9902177224/LC DEL 01.04.2019 A FAVORE DELLA DITTA ES MOBILITY S.R.L., P.I. 11455821006 - CIG: Z5D123076F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12516"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V19/---428 DEL 29.03.2019 RATA POSTICIPATA - PERIODO GENNAIO - MARZO 2019 - PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DI N. 2 (DUE) VARCHI Z.T.L. DEL COMUNE DI ALGHERO - DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A., P.I. 02930110966 – CIG: Z061F74918</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12517"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI MARZO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12518"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN FAVORE DI NUOVE IMPRESE CHE SI INSEDIANO IN AREE PREDETERMINATE DEL TERRITORIO COMUNALE, CORRELATI ALLE IMPOSTE COMUNALI PAGATE - NO TAX AREA. IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA DITTA SANFILIPPO ALESSANDRA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12519"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO N. 2018/001/SC/000001032/0/002 - IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 1032/2018 "FON LATERIZZI SRL C/ COMUNE DI ALGHERO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12520"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBRERIA QUADRILATERO DI ALESSANDRO ERRE SASSARI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-CL.A DEL 11.03.2019 CIG: Z692770FB4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12521"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI N. 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA D.P. APRILE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12522"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. DE SANTIS ANDREA - LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO –  INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOTECNICA/GEOLOGICA ED INDAGINI GEORADAR . CUP G12I15000020006 – CIG ZD125CAED0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12523"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA MILANO: FORNITURA A NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER I SERVIZI FINANZAIRI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL BILANCIO 2021 - CIG Z8224B6RE14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12524"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@- ASSE 2- INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA DI VIA XXIV MAGGIO. LIQUIDAZIONE FATTURA SAL N°1 - IMPRESA SIMEC DI P. CANALICCHIO C. SNC. CUP: G11E15000600006 – CIG: 73227479FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12525"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI M. C. - APRILE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12526"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ALGHERO PER ATTIVITÀ ALLESTIMENTI URBANI NUOVE LUMINARIE ARTISTICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12527"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI IN LOC. STRADA VICINALE MONTE AGNESE 14 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO  EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N.50/2016. – CIG ZBB27DAA90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12528"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE  CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12529"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GRIGLIE STRADALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMUNALI ALLA DITTA S.G.P. SRL UNIPERSONALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG Z2127F7613.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12530"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71/E DEL 22.03.2019. DITTA NUOVA PRIMA SRL -  AFFIDAMENTO SERVIZIO FITOSANITARIO PER IL CONTENIMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME. CIG   7118391A13.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12531"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE - SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA DEI VV.FF. DI ALGHERO DI PROPRIETA’ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12532"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI AL FINE DI CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PULIZIA DELL’ARENILE IN CONCESSIONE, - LOC. MARIA PIA - SOC. LA BAIA DEI VENTI S.A.S. DI MONTI RICCARDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12533"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018 AI SENSI DELL’ ART. 228 D.LGS 267/2000 PER IL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12534"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE “SANT’AGOSTINO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12535"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018 AI SENSI DELL’ ART. 228 D.LGS 267/2000 PER IL SETTORE V QUALITA’ DELLA VITA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12536"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE “LA PIETRAIA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12537"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018 AI SENSI DELL’ ART. 228 D.LGS 267/2000 PER IL SETTORE VI PER L’INFANZIA E PER I GIOVANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12538"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP – “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA”-  ATI ZEPHYRO SPA CON SEDE IN MILANO VIA GIOVANNI DA UDINE N. 15 - P.IVA 08414430960. CIG 6865771576 APPALTO PRINCIPALE ID. ORD. 3373345/2016 – LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SALDO I-II-III TRIMESTRE E INTERO  IV TRIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12539"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AI RICHIEDENTI SIG.RI PAOLO NURRA E COSTANTINA PULEDDA - IMMOBILE SITO IN  ALGHERO  IN VIA DALMAZIA CV. 4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12540"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.18 AI SENSI DELL'ART. 228 DEL D. LGS 267/2000 PER IL SETTORE PROGETTAZIONE E SERVIZI TECNOLOGICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12541"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018:  RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018 AI SENSI DELL’ ART. 228 D.LGS 267/2000 PER IL SERVIZIO AVVOCATURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12542"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - CONSIGLIERE SIG. GIAMPIETRO MORO - SEDUTE DEL 25 - 26 MARZO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12543"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI: ASSESSORA ANGELA CAVAZZUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12544"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018 AI SENSI DELL’ ART. 228 D.LGS 267/2000 PER IL SETTORE III – SVILUPPO SOSTENIBILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12545"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018 AI SENSI DELL’ ART. 228 D.LGS 267/2000 PER I SERVIZI DEMOGRAFICI E POLITICHE FAMILIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12546"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI INDIRIZZO PER LO SVILUPPO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO REGIONALE - D.G.R. N° 63/52 DEL 25/11/2016 – APPLICAZIONE PENALITÀ 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA 54/12 DEL 01.04.2019 A FAVORE DEL COMUNE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12547"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. IMPEGNO SPESA PER IL CONFERIMENTO DEI RSU PRESSO LA DISCARICA “SCALA ERRE” DEL COMUNE DI SASSARI – ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12548"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI DELLA RAS PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI E DELLE ISTITUZIONI BIBLIOGRAFICHE PRIVATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12549"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP – “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA”-  ATI ZEPHYRO SPA CON SEDE IN MILANO VIA GIOVANNI DA UDINE N. 15 - P.IVA 08414430960. CIG 6865771576 APPALTO PRINCIPALE ID. ORD. 3373345/2016 – LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SALDO I-II-III-IV TRIMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12550"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018:  RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018 AI SENSI  DELL’ ART. 228 D.LGS 267/2000 PER IL SETTORE II SVILUPPO DEL TERRITORIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12551"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018 AI SENSI DELL’ ART. 228 D.LGS 267/2000 PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12552"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO COMUNITARIO RETRALAGS - PROGRAMMA INTERREG ITALIA - FRANCIA MARITTIMO 2014-2020,  IMPEGNO SPESA FIRMATARI PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE SPERIMENTALE DI ALLEVAMENTO BIVALVI – AZIONE PILOTA LOCALE PRODOTTO T2.1.2  –  CUP G19D16001050009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12553"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D. LGS 50/2016 E SS.MM.II., DA ESPLETARSI SU SARDEGNACAT RIVOLTA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGRAMMA LAVORAS. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 951 DEL 29/03/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12554"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018: RIACCERTAMENTOORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018 AI SENSI DELL’ ART. 228 D.LGS 267/2000 PER IL SETTORE COORDINAMENTO E INDIRIZZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12555"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELLA PIAZZA GINNASIO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ALGHERO. C.U.P. G15I18000120004 – C.I.G. 7727572226. APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI DEGLI ARTT. 149 E 106 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12556"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE URBANE”. CUP: G17H17000860004 – CIG: 773269127B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12557"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO CONTRIBUTO SOCIALE TARI 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12558"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018 AI SENSI DELL’ ART. 228 D.LGS 267/2000 PER L’AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO – SERVIZIO GARE E CONTRATTI E CENTRALE DI COMMITTENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12559"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018 AI SENSI DELL’ ART. 228 D.LGS 267/2000 PER IL SERVIZIO SPORT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12560"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI FERTILIA. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 286 DEL 09/08/2018. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ELETTRICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA B&amp;C ELECTRIC SERVICE DI BARDINO FABIO &amp; C. SAS, ART. 36 COMMA 2) LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG Z9F27FAE96.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12561"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – PROGETTO ISCOL@ - PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SACRO CUORE DI VIA CAGLIARI. – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. CUP G12F17000000006 – CIG  73250652DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12562"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018 AI SENSI DELL’ ART. 228 D.LGS 267/2000 PER L’AREA SICUREZZA  E VIGILANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12563"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASP. ATTREZZ. E DEGLI ARREDI, DI ALLESTIMENTO E DI DISALLESTIMENTO DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE, NONCHÉ PER LA FORMAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE  PER LE  “ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019.”, A FAVORE DELLA DITTA TRASPORTI E TRASLOCHI MONTI S.R.L.S. CON SEDE IN ALGHERO VIA ANDREONI 26, P.IVA  02637940905- CIG 7774833B26 -AGG. DEFINITIVA CON DETERMINAZIONE N. 329 DEL 01.02.2019  CAT SARDEGN</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12564"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI FUNZIONALE ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER MINORI, MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, MADRI CON MINORI, GIOVANI ADULTI, ANZIANI E DISABILI E DEL SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA ABITATIVA TRANSITORIA A FAVORE DI PERSONE E/O NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ DI NATURA ABITATIVA. APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12565"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI  ORDINARI E POTENZIAMENTO – DETERMINA DI IMPEGNO N. 223 DEL 23.01.2019   E SUCC. –    LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12566"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA AGRICOLA SASSARESE SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE, SERVIZIO CIVICO COFINANZIAMENTO E  MANUTENZIONI  U.O. VERDE– CIG  ZCC2660BB1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12567"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA”, LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TESORERIA CENTRALE DELLO STATO DI ROMA -  CUP G17H03000130001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12568"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/001 DEL 02/04/2019 SAL N°1. DELL’ING MARCO SOTGIU  PER L’INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, LA PROG. DEF-ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESEC. LAVORI PROGR. TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SIC. E ADEG. ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA DI VIA XXIV MAGGIO. CUP – G11E15000600006 – CIG Z271D8FCAD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12569"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  - FER.COL. DI GIORICO SRL - FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONE ORDINARIA – SERVIZIO MANUTENZIONI. CIG Z5926FA811</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12570"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI FERTILIA. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE ELETTRICHE PER MANUTENZIONI ORDINARIE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EL.COM. SRL, ART. 36 COMMA 2) LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG ZF227FFBDD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12571"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA – FINANZIAMENTO REGIONALE A FAVORE DEL COMUNE DI ALGHERO PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DELLE AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12572"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 61 DEL 28/02/19 E N. 97 DEL 31/03/19 IN FAVORE DELLA DITTA FIAMMA 2000 SPA NUOVA SEDE DEL C.R.A. FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D'USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE. COD. CIG:  Z4426E3B8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12573"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA N. 634 DEL 28.02.2019. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA IN FIBRA E SERVIZIO VOIP DELLE N. 26 SCUOLE COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 1 LETTERA A DLGS 50/2016 CON L’IMPIEGO DEL MEPA, MODALITÀ’ TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 837286. CIG: ZAC2761422</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12574"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CANONE ANNO 2019 DELLE LICENZE SOFTWARE  DELL’APPLICATIVO APPALTI PER I LAVORI PUBBLICI ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., CON SEDE IN VIA DEL CARPINO, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), P.IVA: 0618833150 - C.F.: 02066400405 – CIG:  ZB72425701</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12575"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE 3 TRIMESTRE  2018 APPARATI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ALGHERO. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE SARDEGNA FESR 2007-2013 ASSE I "SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE" LINEA DI ATTIVITÀ 1.1.1.A, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP " SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA" LOTTO 2 - CUP : G16F17000020006 – CIG: 73233847A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12576"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2018 – S.A.L. N. 05 DEL 30.06.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12577"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 37 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO IL FRONT-OFFICE SERVIZI SOCIALI - SETTORE V° QUALITA' DELLA VITA.  CODICE CIG Z01277B8BF – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 32 E 33 DEL D.LGS. N. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO SECUR S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12578"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12579"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI MARZO 2019. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12580"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI TOSSILO S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12581"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2129 DETEREMINAZIONE N° 01 DEL 11/04/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12582"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SPESE DI POSTALIZZAZIONE S.E.C.AL I SEMESTRE 2019. ART. 21, COMMA 3 CONTRATTO REP. 107 DEL 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12583"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ASCENSORI VINCIS  S.R.L.  LAVORI DI MESSA A NORMA PIATTAFORMA ELEVATRICE SITA NEI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE “PALAZZO SERRA”. CIG  Z712184938</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12584"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AUTOMATOS SRL - SERVIZIO DI VERIFICA STRAORDINARIA E NUOVA ATTIVAZIONE IMPIANTI ASCENSORE. CIG Z2E2108370</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12585"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA NORD CAR  SRL  - SERVIZIO FORNITURA , MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. CIG ZA226BE25F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12586"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA RIVOLTA AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO  – D. LGS 81/2008. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEE280774E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12587"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA FONDI RAS PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL “PIANO DI AZIONE REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA PINNA NOBILIS” ED IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12588"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CESSIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO CACCIA – ISOLA PIANA” DAL COMUNE DI ALGHERO ALL’AZIENDA SPECIALE “PARCO DI PORTO CONTE”.  LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12589"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI NUOVA GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN “CONCESSIONE DELLA GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DA RUGBY DEL COMUNE DI ALGHERO.” - CIG: 7873508059</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12590"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI NUOVA GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA “GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA LUCA MANCHIA”. CIG 7874102A85.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12591"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA “GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO: PALESTRA LUCA MANCHIA.” - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA A FAVORE DELLE DITTE STC MANAGING (CIG: Z5E2808089) CON SEDE IN BARLETTA E SOC. A. MANZONI &amp; C. SPA (CIG: Z0028080B1) CON SEDE IN SASSARI - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12592"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “CONCESSIONE DELLA GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DA RUGBY DEL COMUNE DI ALGHERO.” - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA A FAVORE DELLE DITTE STC MANAGING (CIG: ZAD2804378) CON SEDE IN BARLETTA E SOC. A. MANZONI &amp; C. SPA (CIG: Z44280439A) CON SEDE IN SASSARI - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12593"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA, NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELL’AVVISO DI TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI, IN CONCESSIONE A PRIVATI, AI SENSI DELL’ART. 159, COMMA 2 DEL C.D.S., APPROVATO CON D.LGS. 30.04.1992, N. 285 – SOSTITUZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1028 DEL 08.04.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12594"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (BIENNALE) - DITTA ELMI S.R.L. UNIPERSONALE. CIG Z1E1E91329  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12595"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO COMUNALE DENOMINATO “BADEN POWELL”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA ”ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SPORTIVA PGS” - SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12596"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA ELMI SRL – FORNITURA IN COMODATO D’USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONE ANTINCENDIO – CIG Z3D1752AC4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12597"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC2 CON VODAFNE S.P.A. CIG: 7214078D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12598"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA ELMI SRL  MANUTENZIONE IMPIANTO SEGNALAZIONE FUMI , PORTE TAGLIAFUOCO E NASPI DEL CRA   – CIG Z8D1BC3579.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12599"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO, PRESSO IL LIDO SAN GIOVANNI, PER LA PRATICA DEL KITE SURF, PER LA STAGIONE BALNEARE 2019,  A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA “ALGHERO KITEBOARDING”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12600"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2019 IN LOCALITÀ LE BOMBARDE - A FAVORE DELLA DITTA J&amp;B LE BOMBARDE DI MANCA GIOVANNI, TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 35/DSS DEL 11/05/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12601"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI BONIFICA DI UN’AREA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, ALLA DITTA BALLONE ROBERTO P.IVA 02722340904. CIG Z5E280BE4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12602"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZOLA ASFALTATA IN UN’AREA NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, ALLA DITTA BALLONE ROBERTO P.IVA 02722340904. CIG Z05279D806.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12603"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLO A CALDO DI AUTOSPURGO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI.  ANNUALITÀ 2019. CIG Z4D280421B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12604"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- APPROVAZIONE RENDICONTO 2018 - CERTIFICAZIONE ECONOMIE AL 31.12.2018-RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 1030 DEL 08.04.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12605"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ: RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12606"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12607"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 37 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO IL FRONT-OFFICE SERVIZI SOCIALI - SETTORE V° QUALITA' DELLA VITA.  CODICE CIG Z01277B8BF – ESECUZIONE IN VIA D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 32 C.8 DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12608"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. N. 102/13 ART. 6, C. 5 CONVERTITO CON L. 124/13 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA FINANZIAMENTO CONTRIBUTI DESTINATI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE RAS - ASSESSORATO LL.PP. N. 444/9875 DEL 26.03.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12609"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2019 - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12610"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FRANCHIGIE REALE MUTUA - IV TRANCE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12611"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE – AVV.TI VALERIA PAOLA CUBEDDU E FRANCESCO MASALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12612"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>FFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS.  N° 50/ 2016 E LINEE GUIDA ANAC N°4  PER FORNITURA CORONE DI ALLORO E FIORI PER LE FESTIVITÀ  DEL 25 APRILE A FAVORE DELLA DITTA IKEBANA DI CERRI STEFANIA.  ( CIG: Z37280CE44)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12613"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.GLS. N°50/2016 E LINEE GUIDA ANAC N°4 DEL SERVIZIO BANDISTICO PER FESTIVITÀ DEL 25 APRILE 2019 A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE “A.DALERCI” CON SEDE IN ALGHERO, VIA ROMA N° 16 (CIG: Z15280C906)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12614"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. GUIDO CALZIA – DIRIGENTE – COMANDANTE POLIZIA LOCALE. MOBILITÀ VOLONTARIA PRESSO IL COMUNE DI ROMA. DECORRENZA: 15 APRILE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12615"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA COMPENSATIVA PER INTERSCAMBIO TRA LA DIPENDENTE SIG.RA PORCU GIUSEPPINA MARIA SPERANZA PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C E CONTESTUALE INSERIMENTO NEI RUOLI ORGANICI DELLA SIG.RA FENU FATIMA DIPENDENTE DEL COMUNE DI PORTO TORRES (SS) - PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C – DECORRENZA: 01.05.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12616"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEGLI EREDI  ACCARDO VITTORIO - CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO -  APRILE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12617"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA E SUPPORTO AL RUP PER ATTUAZIONE INIZIATIVA “CANTIERI-EVENTO”, 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12618"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. PERSONALE AUTORIZZATO AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO NEL MESE DI APRILE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12619"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – NOTE CONTABILI N.13/19 - 14/19 – PERIODO MARZO 2019 – CIG 7747127B6F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12620"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMETNO PUBBLICAZIONE SPECIALISTICA PER I SERVIZI FINANZIARI - CIG: ZD328109F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12621"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA – FRANCIA “MARITTIMO 2014 – 2020” - PROGETTO CIEVP - COMPÉTITIVITÉ ET INNOVATION DES ENTREPRISES DEL VILLES PORTUAIRES. CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI (DUMAS) DELLL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI. LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PERIODO P4. CUP B36D16000290007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12622"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG: 73703193A5. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 0000268/PA DEL 28.03.2019 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI FEBBRAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12623"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ALGHERO PER ATTIVITÀ ALLESTIMENTI URBANI NUOVE LUMINARIE ARTISTICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12624"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAFE SRL UNIPERSONALE FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO E DPI  - CIG  Z252687384</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12625"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3515 DEL 10.12.2018 AVENTE AD OGGETTO: ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ E RIMOZIONE DEI VINCOLI AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998. RICHIEDENTI  SIG.RI  SIG. CADONI ANTONIO  E GAVINI GIOVANNINA – VIA DALMAZIA 10. RETTIFICA E INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12626"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL’IMPRESA FRANCESCO RAIS SRL - CAGLIARI. SAL 1 BIS - PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SANTA MARIA LA PALMA CUP G11E15000570006 – CIG: 7315245B22.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12627"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL’IMPRESA FRANCESCO RAIS SRL - CAGLIARI. SAL 1 - PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SANTA MARIA LA PALMA CUP G11E15000570006 – CIG: 7315245B22.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12628"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO, PRESSO LA BAIA DI PORTO CONTE (SPIAGGIA CORTE ROSADA), PER LA PRATICA DEL KITE SURF, PER LA STAGIONE BALNEARE 2019,  A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA “ALGHERO KITEBOARDING”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12629"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VIA MALTA . CUP: G11E15000590006 – CIG: 732491898C APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12630"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELCOM SRL-  FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE, NON PREVENTIVABILI PER SERVIZIO MANUTENZIONI – CIG Z9924CAE07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12631"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.22/2017 ART.1 COMMA 16 - AIUTI IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE PER FRONTEGGIARE I DANNI CAUSATI NEL CORSO DEL 2017 DALLA DIFFUSIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE). PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELL’AIUTO. ISTANZA PROT. N. 54359/2018 DEL 12/07/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12632"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO "CANTIERI EVENTO 2019"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Grandi Eventi Teatro Civico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12633"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: 7734945689. MODIFICA GRUPPO DI LAVORO E IMPEGNO SOMME PER GLI INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 113 DEL D. LGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12634"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA KIBERNETES</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12635"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 19/03/2019 DELLA DITTA OPIFICIO DELLA CONOSCENZA SRL.  SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI (A TERRA E A MARE) DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA. RINNOVO CONTRATTO. CIG. Z4A1AC1E1D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12636"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 30 LETT. B) E E) L.R. 23/05 - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI AFFIDO IN FAMIGLIA - MESE DI APRILE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12637"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.22/2017 ART.1 COMMA 16 - AIUTI IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE PER FRONTEGGIARE I DANNI CAUSATI NEL CORSO DEL 2017 DALLA DIFFUSIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE). PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELL’AIUTO. ISTANZA PROT. N. 53687/2018 DEL 10/07/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12638"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NORD CAR SRL CON SEDE IN OZIERI (SS) VIA ENZO FERRARI 1 – P.IVA 02378880906. PROCEDURA INFORMALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. (ART. 3 COMMA 1 LETT. UUU) E ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016). CIG Z5D27FC20E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12639"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL LIQUIDAZIONE FATTPA 594/2019 E FATTPA 595/2019.  LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO - RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2013 AL 31.01.2019. CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12640"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ REPAS LUNCH COUPON SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12641"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 1 SETTEMBRE 2019 – PENSIONE ANTICIPATA - QUOTA 100. SIG. RA F.A.C. – MATRICOLA  660 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12642"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – MARZO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12643"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO IN “CONCESSIONE DELLA GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DA RUGBY DEL COMUNE DI ALGHERO.- CIG: 7728903C83 -  LIQUIDAZIONE SOMME, ALL’ASSOCIAZIONE AMATORI RUGBY ALGHERO ASD, VERSATE QUALE DEPOSITO CAUZIONALE PER ADEMPIMENTI INERENTI LA PROCEDURA DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12644"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SANTA MARIA LA PALMA, CUP G11E15000570006 – CIG: 7315245B22.  APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12645"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BLUE TECNICA SRL FORNITURA DI EQUIPAGGIAMEN-TO DPI ED INDUMENTI IN GENERE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MANUTENZIONI E ALLE UNITA’ DESTINATE AI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE”. CIG  Z8426353C3 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12646"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI FERTILIA. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 286 DEL 09/08/2018. AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDRICO E GAS, ALLA DITTA “ALGHERO IDROSOLAR S.R.L.”, ART. 36 COMMA 2) LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG Z6C2815C03.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12647"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “ASSOCIAZIONE CASA EMMAUS IMPRESA SOCIALE” – NOTA CONTABILE N.236-01/04/2019 – PERIODO MARZO 2019 – CIG Z19261C258.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12648"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMETNO FORNITURA TIMBRI LINEARI E TONDI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG: ZAA2818441</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12649"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 09.04.2019 SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE E INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO, RELATIVI AL CANONE DEL MESE DI MARZO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12650"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 0002101276 DEL 31.03.2019 PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZA COMUNALI E FT.  N. 0001101474 DEL 31.03.2019 PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI (AG), COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD)  E NOTIFICA (CAN) DELLA DITTA M.T. S.P.A., P.IVA 02638260402 – MESE MARZO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12651"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 20142020 - PROGETTO COMUNITARIO RETRALAGS “RETE TRANSFRONTALIERA DELLE LAGUNE, DEI LAGHI E DEGLI STAGNI” AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE, REDAZIONE E GESTIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE INTEGRATO CON LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI MATERIALI E AZIONI PROMOZIONALI.  RIMODULAZIONE SERVIZI - CUP G19D16001050009 - CIG Z071DB6F65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12652"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE DI PROPRIETA’ DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO’ COMUNALE  IN SCADENZA. DITTA: AGENZIA URGIAS GIANFRANCO – VIA VITTORIO VENETO, 29 ALGHERO – P. IVA 000908170905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12653"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DLGS. 50/2016 E SS.MM.II.. APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PRENOTAZIONE SOMME - LAVORI DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTO DI ALGHERO - “PIANO DI INDAGINI” RELATIVO ALLA CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI MARINI DELLE AREE INTERESSATE DALLE PREVISTE ESCAVAZIONI. CUP: E16C07000020002 - CIG Z9C27F10E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12654"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 24 FEBBRAIO 2019. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE E RELATIVI ONERI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12655"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATO AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO, FINALIZZATO ALL’ATTRIBUZIONE DI UNA NUOVA PROGRESSIONE ECONOMICA VERTICALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO -  CAT B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12656"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 7 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO CON QUALIFICA DI “GIARDINIERE” - CAT. B1 - A TEMPO PIENO E DETERMINATO CCNL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI. ART. 16 DELLA LEGGE 56/87. SCORRIMENTO GRADUATORIA APPROVATA CON DETERMINAZIONE ASPAL N. 750 DEL 21.03.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12657"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2019 – IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12658"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 DAL 01.03.2019 AL 31.03.2019 (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12659"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2019 - LIQUIDAZIONE MARZO 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12660"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICART SRL POZZOMAGGIORE (SS): LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTA IN RISME ECOLOGICA E RICICLATA PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI  ED ACCERTAMENTO ECONOMIA DI SPESA - CIG: Z0E23C1187</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12661"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RASPANTI EQUIPMANT – RIPARAZIONE DEL BIOTRITURATORE CON SOSTITUZIONE NASTRO DEL TRINCIATO, PER ESPLETAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO.  CIG Z1E2373F82.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12662"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA CARBONI SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO – FATTURA N. 41 DEL 27.11.2018  - CIG ZD722A291B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12663"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EREDI MARCEDDU COSTANTINO SNC – FORNITURA MATERIALI NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE. CIG Z0A27960C6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12664"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  - FER.COL. DI GIORICO SRL - FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONE ORDINARIA – SERVIZIO MANUTENZIONI. CIG Z5926FA811</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12665"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AL RICHIEDENTE SIG. RAFFAELE MASALA - FABBRICATO IN ALGHERO IN REGIONE TAULERA, 49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12666"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASSEGNAZIONE POSTEGGI FESTA SAN MARCO 2019 PRESSO BORGATA FERTILIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12667"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SICUREZZA E VIGILANZA  - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 23 CCNL 21/05/2018) PERIODO DAL 01.01.2019 AL 28.02.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12668"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N° 1/PA DEL 26.03.2019, N° 2/PA DEL 05.04.2019 E N° 3/PA DEL 08.04.2019 EMESSE DALLA SOCIETÀ BAU B. ARQUITECTURA I URBANISME S.L.P. RELATIVAMENTE ALL’INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO SCIENTIFICO PER L’ELABORAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE DI ALGHERO E CONTESTUALE APPROVAZIONE REPORT INTERMEDI N° 1 E N° 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12669"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. PERSONALE AUTORIZZATO AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO NEL MESE DI MAGGIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12670"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 9/2018 EMESSA DA G3 SRL PER IL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO, SUPPORTO E ASSISTENZA ALL’UFFICIO STRADE VICINALI NELL’ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE E CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ E DI MERITO DEGLI ATTI DEI CONSORZI STRADE VICINALI E SUI RELATIVI ORGANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12671"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA “LA PEDRERA” DI V. CORSICA – V. MALTA - PIANO REGIONALE STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II. – D.M. PROT. 1007/2017 - CUP: G14H15001740006 – APPALTATORE AGORA’ COSTRUZIONI S.R.L. - CAGLIARI. CIG 7318436470. LIQUIDAZIONE 2° S.A.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12672"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA OLIVETTI SPA PER FORNITURA IN NOLEGGIO DI UNA   MULTIFUNZIONE OLIVETTI A3 MONOCROMATICA.  CIG Z461BF25F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12673"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ARREDI - DITTA CARTARIA VAL.DY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12674"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI LOTTA AL RANDAGISMO, PROMOZIONE ED INCENTIVAZIONE DELLE STERILIZZAZIONI. ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI DI PROPRIETÀ. DEFINIZIONE DEGLI IMPORTI E CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO. LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12675"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SIDER NET S.P.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALI FERROSI NON PREVENTIVABILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO MANUTENZIONI. CIG Z4A21D6766</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12676"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA VAGLIATURA DELLA POSIDONIA EX ART. 63 C.2 LETT. B DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50.  CIG. 7883669178.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12677"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO DELLA POSIDONIA SPIAGGIATA SUI LITORALI DI LIBERA FRUIZIONE ANNUALITA’ 2018 – LIQUIDAZIONE STATO FINALE - CIG 7393267CEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12678"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12679"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DA ESPLETARSI MEDIANTE GARA TELEMATICA ATTRAVERSO RDO SUL MEPA  PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADDOBBO E MANUTENZIONE FIORIERE E AIUOLE DELLA CITTÀ  - ANNUALITÀ 2019. CIG: 7880545F72</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12680"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 DEL 14.03.2019 - DITTA NOMODIDATTICA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12681"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO RETRALAGS – RIMBORSO SPESE MISSIONE INCONTRO TECNICO DEL 9 APRILE 2019 –  CUP G19D16001050009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12682"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 24 FEBBRAIO 2019. ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI. LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO CORRISPETTIVO SPESE SUL CONTO CORRENTE DEDICATO INTESTATO AL PROVIDER NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA - RHO (MI) 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12683"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98- PROGRAMMA 2018- APPROVAZIONE FABBISOGNO ANNUALITA' 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12684"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - “BONUS PANNOLINI 2019” - APPROVAZIONE ATTI FINALIZZATI ALL'EROGAZIONE DEL “BONUS PANNOLINI 2019”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12685"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12686"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL PROVVEDIMENTO N°36 - PROT. GENERALE N°78454 DEL 11/10/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 2</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12687"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL PROVVEDIMENTO N°36 - PROT. GENERALE N°78454 DEL 11/10/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 2</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12688"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. Q000005387 DEL 11.04.2019, INVIATO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – RIGUARDANTE IL PAGAMENTO DI TRANSAZIONI TIPO INFO1, INFO 7 E IQTV, RICEVUTE DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI ALGHERO NEL 1° TRIMESTRE 2019, ATTRAVERSO IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL’ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE, UTILIZZANDO PROPRIE APPARECCHIATURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12689"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  IMPRESA LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SACRO CUORE DI VIA CAGLIARI – RAS  PROGETTO ISCOL@ - PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II - CIG 73250652DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12690"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO . IMPRESA ICOM SRL CR - PORTO TORRES (SS).  LIQUIDAZIONE 1° SAL.  CUP: G11E15000560006 - CIG: 73156980F9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12691"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO DI BARRIERE FRANGIVENTO SUL LITORALE DEL COMUNE DI ALGHERO, CIG ZB52721ECB. LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/PA DEL 19/04/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12692"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER AFFIDAMENTO A  FONDAZIONE ALGHERO  UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO. SPORTELLLI POLIFUNZIONALI FERTILIA E SANTA MARIA LA PALMA. PERIODO 02.05.2018 - 01.01.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12693"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ASSOCIAZIONE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE  "LEGAUTONOMIE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12694"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ LEASE PLAN  ITALIA SPA ROMA: NOLEGGIO AUTOVETTURA FIAT TIPO SEDAN 1.6 MJT 120CV 6M LOUNGE 4 PORTE E DEI SERVIZI CONNNESSI ED OPZIONALI - IMPEGNO SPESA PER GLI ESERCIZI 2019 E 2020 - CIG DERIVATO: 6645640B9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12695"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SOMME RISCOSSE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO O DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO. - PERIODO DAL 01.03.2019 AL 31.03.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12696"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 10/04/2019 SAL N°1. ARCH. ANDREA PISANU PER L’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 – MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SACRO CUORE, DI VIA CAGLIARI.  CUP: G12F17000000006 – C.I.G.:Z101D9578B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12697"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA E ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ENTE CAPOFILA DEL PLUS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PLUS</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12698"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12699"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.03.2019 AL 31.03.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12700"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER  L’AVVOCATURA COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12701"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LE FUNZIONI EX ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 L DI RUP, DI SUPPORTO AL RUP, DI DEC E DI SUPPORTO AL DEC DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO ANNUALITA’ 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12702"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA DI NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI UTAX, MOD. 5505CI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI - PERIODO DAL 01.11.2018 AL 31.01.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12703"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA DI NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI UTAX, MOD. 5505CI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI - PERIODO DAL 01.02.2019 AL 30.04.201</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12704"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICART SRL POZZOMAGGIORE (SS): LIQUIDAZIONE FATTURA N° 365 DEL 16.04.2019 - CIG: Z2127BE542</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12705"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000010783 DEL 15.04.2019 A FAVORE PRESENTATA DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA DI ROMA (P. IVA: 00907501001), RELATIVA AL CANONE ANNUALE DI ABBONAMENTO TP VISURE ANNUALITA’ 2019 ED ALLE SPESE PER I DIRITTI DOVUTI PER LA CONSULTAZIONE DI DATI-VISURE P.R.A., EFFETTUATI DA QUESTO COMANDO DI POLIZIA LOCALE NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12706"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELLA POSIDONIA SPIAGGIATA LUNGLO IL LITORALE DI ALGHERO. IMPEGNO SPESA A FAVORE DI CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12707"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACQUATEK DI PASQUINO CRISTIANO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI EROGATORI D’ACQUA INSTALLATI PRESSO SCUOLE E UFFICI COMUNALI. CIG Z2B2824C5B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12708"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVA AL MESE DI MARZO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12709"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO SOMME DOVUTE DERIVATE DALLA SENTENZA N. 23/2015 GIUDICE DI PACE DI ALGHERO – CARTA GIOVANNI C/COMUNE DI ALGHERO E SUCCESSIVO ATTO DI PRECETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12710"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SHARDANA TOURS DI ALGHERO. (C.I.G. ZB9282E849)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12711"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE DI CUI ALLA L.R. 20/97 – M.I.A.– SALDO SPETTANZE NOVEMBRE DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12712"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTI PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "L'ANCORA" DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PLOAGHE - DETERMINAZIONE QUOTA A CARICO DELL'ENTE - APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12713"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - “BONUS PANNOLINI 2018” - X RENDICONTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 303 CONTRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12714"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE PER RICOVERO UTENTI PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE" SAN NICOLA " DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12715"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA PROGETTO COMUNITARIO ADAPT – CUP B19J16002890007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12716"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA MUNICIPALITA' (16 GIUGNO E 30 GIUGNO PER L'EVENTUALE BALLOTTAGGIO) - FORNITURA MANIFESTI PER LA CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI E LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI . IMPEGNO DI SPESA. CIG Z542833BDB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe e Leva</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12717"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI DI CUI ALLE L.R. N. 8/1999 ART. 4, CC. 1, 2, 3, 7 LETT. A - B - C, ART. 10, C.2 E L.R. N. 9/2004, ART. 1, C.1, LETT. F).  APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12718"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, COMMA 2, L. 241/1990 E SS.MM.II. - FORMA SEMPLIFCATA MODALITÀ ASINCRONA EX ART. 14- BIS L. 241/1990 E SS.MM.II..PER IL PROGETTO LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12719"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TIMBRI LINEARI E TONDI PER LA SEGRETERIA GENERALE E L'UFFICIO MESSI - CIG: Z4D28348AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12720"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALGHERO DEL 16 GIUGNO E 30 GIUGNO 2019 (EVENTUALE BALLOTTAGGIO).  COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12721"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALGHERO DEL 16 GIUGNO E 30 GIUGNO 2019 (EVENTUALE BALLOTTAGGIO).  PERSONALE AUTORIZZATO AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO NEL MESE DI MAGGIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12722"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA, MEDIANTE ASTA PUBBLICA, PER L’ “ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO” - ACCERTAMENTO CONTABILE DI ENTRATA  COMPLESSIVO DELL’ALIENAZIONE IMMOBILE POSTO AUTO SCOPERTO ID. N. 25 - ANNUALITÀ 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12723"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA CONSIP E LA SINERGIE PER “L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA” SIE3, LOTTO 12 - SARDEGNA, AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA L. 488 DEL 23.12.1999 E DELL’ART. DELL’ART. 58  L. 388/2000. AFFIDATARIA: RTI ASE SPA GIÀ SINERGIE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. CON SEDE IN UDINE - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO 3° E 4° TRIMESTRE - ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12724"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI ALLA ALIENAZIONE AI SENSI DELL’ART.31 C. 49 BIS  DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998, - RELATIVA AI RICHIEDENTI SIGNORI – PAOLO NURRA E COSTANTINA PULEDDA. IMMOBILE IN VIA DALMAZIA CV. 4;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12725"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO INTERNO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI A FAVORE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI ALGHERO IN APPLICAZIONE DELL’ART. 34 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2018/2020 DEL 19.11.2018 “WELFARE INTEGRATIVO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12726"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO E PARZIALE SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO A SERVIZIO DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA COLUMBANO, SEDE DIREZIONALE”  - CUP G18B18000030004 - CIG: 7746737999 - ACCERTAMENTO ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12727"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SICON SRL PER CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITÀ SOCOMEC DEL CED ANNO 2019 CIG: ZA7277A1D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12728"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA CONSIP E LA SINERGIE PER “L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA” SIE3, LOTTO 12 - SARDEGNA, AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA L. 488 DEL 23.12.1999 E DELL’ART. DELL’ART. 58  L. 388/2000. AFFIDATARIA: RTI ASE SPA GIÀ SINERGIE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. CON SEDE IN UDINE - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO 1° TRIMESTRE - ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12729"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO -  DITTA CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL ALGHERO - APRILE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12730"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D. LGS 50/2016 E SS.MM.II., DA ESPLETARSI SU SARDEGNACAT RIVOLTA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGRAMMA LAVORAS. NOMINA SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE. CIG: 7852206560 – CUP: G19E19000020002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12731"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A -  PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI -  CIG  Z5215C32DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12732"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI UN MICRO-NIDO COMUNALE A SERVIZIO DEL QUARTIERE “LA PIETRAIA” - PIANO REGIONALE DI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N. 6/2012. CUP: G17B15000310006. RIDETERMINAZIONE ONORARI PROFESSIONALI DI CUI AL DM 17.06.2016 - IMPEGNO INTEGRATIVO A FAVORE DEL RTP INCARICATO STUDIO ASSOCIATO SETTANTA7 DI TORINO - CIG 7317903C95.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12733"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI N. 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA D.P. MAGGIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12734"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA (ART. 36, COMMA 2, LETT. B, D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II) RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO MARKETING PER L’IMPRESA. CIG 7890237D8A - APPROVAZIONE VERBALE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E ATTI DI GARA; - PRENOTAZIONE SOMME E INDIVIDUAZIONE R.U.P..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12735"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG: 73703193A5. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA COOP. BARBARA B N. 0000366/PA DEL 02.05.2019 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI MARZO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12736"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEMEAZ ELIOR PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12737"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO IGIENICO-EDILIZIO DEL MERCATO DEL PESCE E DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO - 1° LOTTO FUNZIONALE. CUP: G14B17000150004 RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12738"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 18/2016 - REIS 2018 - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12739"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76   MESE DI MAGGIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12740"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. MARCO ROSSI - COMPONENTE IL N.I.V: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 25.01.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12741"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IMPOSTA DI REGISTRO - AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVISO N. 2018/001/SC/000001032/0/002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12742"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/19 DEL 26 MARZO 2019 - DITTA M-MAYBE SRL. CIG Z50276E6A6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12743"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TECNOALT PER TRASPORTO SCALA AEREA. CANTIERE VERDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12744"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@- ASSE 2- INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SACRO CUORE DI VIA CAGLIARI. FATTURA SAL N°1 – IMPRESA SUBAPPALTATRICE GCR SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E  LIQUIDAZIONE. CUP: G12F17000000006 – CIG: 73250652DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12745"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SPORTELLO LINGUISTICO, “MINORANZE LINGUISTICHE – PROGETTI PER LE ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELL’USO SOCIALE DELLA LINGUA CATALANA E DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA CATALANA – IV ACCONTO ANNUALITÀ 2018-2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12746"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO – “RETRALAGS” –CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO – CERTIFICAZIONE 4ª DR – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 12.04.2019. CUP G19D16001050009 – CIG Z821EE4DFB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12747"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA AI SENSI DELL’ART. 21 QUINQUIES DELLA L. 241/90 E SS.MM.II., DELLA PROCEDURA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 346 DEL 04/02/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Grandi Eventi Teatro Civico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12748"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2019, 3 BIMESTRE (FEBBRAIO 2019 - MARZO 2019), RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 CON TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: ZBC26E5AEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12749"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO – “ADAPT” –  CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO – CERTIFICAZIONE 4ª DR – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 18.04.2019. CUP B19J16002890007 – CIGZ831EE5422.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12750"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2019, LIQUIDAZIONE FATTURE 3 BIM 2019 ( FEBBRAIO 2019 - MARZO 2019) A TIM S.P.A CONSUMI TELEFONIA MOBILE RELATIVI ALL’ODA N. 3796038 EFFETTUATO SU MEPA NELL’ANNO  2017. CIG: Z541F8AF66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12751"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2019, CANONI 3 BIM  BIMESTRE(FEBBRAIO 2019 - MARZO 2019) RELATIVA AL NOLEGGIO IN FIBRASPENTA (DARK FIBER) CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: 6926703025 E CIG: ZB72485B52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12752"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 2188 DEL 30/06/2018 A FAVORE DELLA COOP. SOC. KCS CAREGIVER - SERVIZIO CONSULENZA E REDAZIONE PLANIMETRIE ESODO STRUTTURA CRA. COD.CIG: 0524224B51</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12753"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI APRILE 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12754"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12755"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. ALBERTO GENNARO MARRONE. PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ART. 30 COMMA 2 BIS, D.LGS.165/2001) - DECORRENZA 1.5.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12756"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  CAREGIVER  E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE – ECONOMIE DI SPESA PER RIMODULAZIONE PROGETTI   E  IMPEGNO DI SPESA DISPONIBILITÀ  ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12757"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASP. ATTREZZ. E DEGLI ARREDI, DI ALLESTIMENTO E DI DISALLESTIMENTO DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE, NONCHÉ PER LA FORMAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE  PER LE  “ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALGHERO DEL 16 GIUGNO 2019.”, A FAVORE DELLA DITTA TRASPORTI E TRASLOCHI MONTI S.R.L.S. CON SEDE IN ALGHERO VIA ANDREONI 26, P.IVA  02637940905 - CIG 7774833B26 -AGG. DEFINITIVA CON DETERMINAZIONE N. 329 DEL 01.02.2019  C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12758"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – APRILE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12759"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI APRILE 2019 – FATTURA NR. 58 DEL 03.05.2019 – C.I.G. 75446488E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12760"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. MICHELE MARTINELLI. APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 187/2016 TRIBUNALE DI SASSARI – A. F. C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12761"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME FRANCHIGIE REALE MUTUA IV RATA PER SINISTRI VARI. CIG 516718826E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12762"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CENTRO PREMIAZIONI SPORTIVE DI PINNA MARIA GRAZIELLA PER FORNITURA TARGHE IN OTTONE PER TEATRO . (CIG: Z7427D976D)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12763"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – APPLICAZIONE PENALITA’– ART. 10 CONTRATTO REP. N. 80/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12764"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. GIUSEPPE MACCIOTTA. APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA N. 1012/2018 TAR SARDEGNA – CECCHINI M. S.R.L. C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12765"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – NOTE CONTABILI N.17/19 - 18/19 – PERIODO APRILE 2019 – CIG 7747127B6F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12766"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE “STUPEFFATTO” A CURA DELLA COMPAGNIA TEATRALE ITINERIA TEATRO. LIQUIDAZIONE FATT. N. 20/2019 DEL 16/04/2019. COD. CIG ZE327D8066.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12767"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 – F.E. N. 37_19 –  PERIODO APRILE 2019 – CIG Z14267B891.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12768"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 3/2019 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 - ART. 175 COMMA 5-QUARTER. LETT. A) D.LGS. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12769"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA CARBONI SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE – CIG  Z1524CB1AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12770"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE APRILE 2019. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A. CIG. Z652634390.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12771"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SANTA MARIA LA PALMA, VIA ZIRRA. CUP: G11E17000050006 – CIG: 7318116C5B. NUOVA COOP MULTISERVIZI S.C.S "ONLUS - STINTINO (SS) . LIQUIDAZIONE 1° SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12772"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA CARBONI SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO –  CIG ZA426FA8AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12773"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA VIA MATTEOTTI. IMPRESA SAFETY ENERGY SRL  LIQUIDAZIONE 2° SAL.  CUP: G11E15000550006 – CIG:7318300435.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12774"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2018 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG. Z41219A41D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12775"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA URGIAS GIANFRANCO CON SEDE IN ALGHERO VIA VITTORIO VENETO, 31, P.IVA: 00908170905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12776"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PROGETTO ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VIA MALTA – LOTTO COMPLEMENTARE.  CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DL E COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED IN ESECUZIONE – ING. ANTONIO ERA.CUP: G11E15000590006 – CIG: ZA628423C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12777"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOTECNICA/GEOLOGICA ED INDAGINI GEORADAR. ESTENSIONE (CUP G12I15000020006 – CIG ZD0274F7B2).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12778"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA SARDEGNA PROGRAMMA ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA VITT. EMANUELE EX OMNI -LOTTO DI COMPLETAMENTO. CONFERMA CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DL E COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED IN ESECUZIONE – ARCH SIMONA BARBARA SANNA - DET.1052/19 CUP -G11E15000590006 – CIG:Z8628424F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12779"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. ENRICO MARIA MELONI. APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA N. 43/2019 TAR SARDEGNA – N.A. C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12780"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE PER L’ANNO 2019, PER L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI. CIG: Z1C2719382</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12781"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – PERIODO APRILE 2019. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12782"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA APRILE  2019. STRUTTURA  SCUOLA INFANZIA  N. S. DELLA MERCEDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12783"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO AZIONE NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI  PER LA PRIMA INFANZIA. LIQUIDAZIONE SOMME ALLE STRUTTURE PRIVATE  CONVENZIONATE MESE DI APRILE E MAGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12784"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA APRILE  2019. STRUTTURA AN GLIN GLÒ A. P. S. .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12785"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTPA 12/2019. COMPENSO PARTE FISSA MARZO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12786"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR315312 DEL 30.04.2019, PRESENTATA DALLA DITTA “ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.”, – P.IVA: 01924961004 - PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, DI N. 3 VEICOLI, MODELLO ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 105 CV, PROGRESSION, IN DOTAZIONE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE - PERIODO APRILE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12787"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GALLERI FERRAMENTA  PER LA FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE, NON PREVENTIVABILI PER SERVIZIO MANUTENZIONI – CIG Z7A24CB075.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12788"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME PAGATE IN ECCESSO PER VIOLAZIONI C.D.S. - MESE DI APRILE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12789"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI APRILE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12790"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE -  SIG. M.S.  MATRICOLA 23161 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12791"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. CRISTINA SCARFÒ. RICORSO EX ART. 414 CPC - C. S. C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12792"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CENTRO PREMIAZIONI SPORTIVE DI PINNA MARIA GRAZIELLA PER FORNITURA DUE TARGHE IN METALLO. (CIG: Z5127BBB4A)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12793"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ TOSSILO S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114 DEL 15.04.2019 C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12794"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA  PER L’AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO: PALESTRA  VITTORIO CORBIA; STADIO  MARIOTTI ; PALESTRA MARIOTTI; PALESTRA L.MANCHIA; CAMPO  DA CALCIO LA TAULERA. APPROVAZIONE DI N.4 VERBALI  DI GARA.  AGGIUDICAZIONE LOTTI NN. 1, 3 E 5 A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: ASD MERCEDE BASKET ALGHERO (LOTTO 1 – CIG: 7756299C68); PGS SASSARI (LOTTO 3 – CIG: 7756311651); ASD SPORTING SA SEGADA (LOTTO 5– CIG: 77563316D)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12795"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  - FER.COL. DI GIORICO SRL - FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONE ORDINARIA – SERVIZIO MANUTENZIONI. CIG Z5926FA811</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12796"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ – PROGRAMMA ASSE 2 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA ASFODELO. C.I.G. 73250549C7 – C.U.P. G11E17000040006. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE COSÌ COME PREVISTO DALL’ART. 35, COMMA 18 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 E DELL’ART. 2.14 DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12797"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA VAGLIATURA DELLA POSIDONIA EX ART. 63 C.2 LETT. B DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50.  LIQUIDAZIONE FATTURE N. 9 E 10 DEL 23.04.2019. CIG 7800429DA2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12798"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA APRILE  2019 . STRUTTURA  SCUOLA INFANZIA  SAN GIOVANNI BOSCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12799"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALONE ARCHEOLOGIA E TURSIMO CULTURALE “TOURISMA” - FIRENZE, RIMBORSO MISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12800"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SIG.RA S.M. DEL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE CINQUANTENNALE DI N°5 TOMBE EPIGEE A TRE POSTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12801"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA CONCESSIONI PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI: CAMPO CALCETTO SINTETICO VIA DE GASPERI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12802"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISI PER IL CONFERIMENTO DI N. 4 POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER I SETTORI: COORDINAMENTO E INDIRIZZO, COORDINAMENTO E INDIRIZZO – SERVIZIO GARE ECONTRATTI – CUC, PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO E AREA SICUREZZA E VIGILANZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12803"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE RAS N. 6/55 DEL 05.02.2019 – “AZIENDA REGIONALE PER L’EDILIZIA ABITATIVA: RIMODULAZIONE 2° PROGRAMMA AZIENDALE. MODIFICA MODALITA’ REALIZZATIVE DELL’INTERVENTO NEL COMUNE DI ALGHERO DI EURO 3.600.000” -  APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA SUL LIBERO MERCATO DI ALLOGGI DA ACQUISTARE DA PARTE DELL’A.R.E.A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12804"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTO AI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO SPRAR “JUNTS” – SERVIZIO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI – ANNUALITA’ 2018–2022”. CUP G11H17000330001 - CIG 75633398C8 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOC. STC MANAGING S.R.L. (CIG: Z3E27C0D6E) E DELLA SOC. “A. MANZONI &amp; C” SPA (CIG: Z3027C0D94) PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12805"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.2  MACCHINE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI (MODELLO SAMSUNG SL-X4300LX).  RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA QUOTA FISSA PER IL PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/04/2019 E DELLE COPIE A COLORI PER IL PERIODO DAL 25/10/2019 AL 24/09/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12806"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 17/04/2019. FONDAZIONE ALGHERO - MUSEI EVENTI TURISMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12807"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLE QUOTE SOCIALI PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI - ADOZIONE SCHEMA TIPO CONTRATTO E STIPULA CON STRUTTURE ACCREDITATE  RAS - IMPEGNO DI SPESA - ANTICIPAZIONE ANNUALITÀ 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12808"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA ODA SU MEPA,  DI MATERIALE VARIO PER LA CONSULTAZIONE ELETTORALE “ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALGHERO DEL 16 GIUGNO 2019”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12809"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO   DI MATERIALE VARIO  NON PREVENTIVABILE  PER “ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALGHERO DEL 16 GIUGNO 2019.”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12810"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA ODA SU MEPA,  DI MATERIALE VARIO PER LA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12811"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO   DI MATERIALE VARIO  NON PREVENTIVABILE  PER LE  “ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO - SPETTANTI ALL’ITALIA - DEL 26 MAGGIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12812"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA SIG.RA S.M. DEL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE CINQUANTENNALE DI N°5 TOMBE EPIGEE A TRE POSTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12813"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE RIMBORSI ALLA FONDAZIONE ALGHERO PER SPESE GESTIONE LOCALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12814"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2019 IN LOCALITÀ LIDO SAN GIOVANNI - A FAVORE DELLA DITTA MAGIC BEACH DI PINNA ANTONIO MARIA, TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 50/DSS DEL 03/06/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12815"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO -AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18.04.2016 E LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE ANAC N. 4 - PER FORNITURA E SERVIZI RELATIVI A CONFERIMENTO CITTADINANZE ONORARIE. CIG: Z9D2845D29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12816"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADDOBBO E MANUTENZIONE FIORIERE E AIUOLE DELLA CITTÀ  - ANNUALITÀ 2019 - CIG: 7880545F72. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DELLA AZIENDA AGRICOLA DAVIDE SACCU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12817"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. IMPEGNO SPESA PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI VILLASERVICE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12818"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI G.C. N.11 DEL 23.01.2018. CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATI AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO, FINALIZZATI ALL’ATTRIBUZIONE DI UNA NUOVA PROGRESSIONE ECONOMICA VERTICALE PER LA COPERTURA DI N.1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO -  CAT. B. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E CONTESTUALE NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12819"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-17 DEL 16.04.2019 DELL’ING. MATTEO MERELLA PER PROGETTAZIONE E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVI AL PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA VIA MATTEOTTI. C.U.P.: G11E15000550006 - CIG ZB51D93980.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12820"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE  VIAGGIO AI SENSI DEL D.LGS. 267/200 AL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. GIAMPIETRO MORO - SEDUTA C.C. DEL 12 E 13 APRILE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12821"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2019 IN LOCALITÀ PUNTA NEGRA, A FAVORE DEL SIG. STEFANO VISCONTI IN QUALITA’ DI R.L. DELLA GE.S.T.A. SRL, TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 31/DSS DEL 04/05/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12822"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TIMBRO LINEARE PER CONSIGLIERE COMUNALE - CIG: ZC5284F426</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12823"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI AL FINE DI CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI PULIZIA DELL’ARENILE IN CONCESSIONE  DI TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE ATTREZZATURE / STRUTTURE DI BALNEAZIONE - LOC. PISCHINA SALIDA – CAPO CACCIA CLUB – CONC. DEMANIALE MARITTIMA N.34/DSS/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12824"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>IQUIDAZIONE SPESA COMUNE DI TRIESTE E COMUNE DI GENOVA RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12825"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEL NETWORK SRL BERGAMO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1410 DEL 30.04.2019 - CIG: ZD328109F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12826"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE.” - CIG: 7783173D88. - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI INCAMERAMENTO SOMME A TITOLO DI CAUZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12827"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “CONCESSIONE DELLA GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DA RUGBY DEL COMUNE DI ALGHERO.” -  CIG: 7873508059 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOC. STC MANAGING S.R.L. (CIG: ZAD2804378) E DELLA SOC. “A. MANZONI &amp; C” SPA (CIG: Z44280439A) PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12828"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI NUOVA GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN “CONCESSIONE DELLA GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DA RUGBY DEL COMUNE DI ALGHERO.” - CIG: 7873508059 -  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12829"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CONVERGE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12830"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. N. Z6E285620B AVVIO DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PREVIA INDAGINE DI MERCATO - PRENOTAZIONE DELLE SOMME – PUBBLICAZIONE DI PUBBLICO AVVISO RIVOLTO ALLE DITTE CHE ABBIANO INTERESSE AD ESSERE INVITATE A  PRESENTARE PREVENTIVO -  APPROVAZIONE DEL BANDO E DEL DISCIPLINARE DI GARA E DEI MODELLI DI AUTOCERTIFICAZIONE DELLE DITTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12831"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER L’ACQUISTO DI DEUMIDIFICATORI PER GLI UFFICI DEL PLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12832"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA IN CLOUD DEL SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE CON LA DITTA CONSULMEDIA DI ORISTANO (OR) - ANNO 2019 TRAMITE ODA MEPA N . 4936674 CIG: Z9D2857B75</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12833"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E DI STRUTTURE RICETTIVE PER SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA ABITATIVA TRANSITORIA A FAVORE DI PERSONE E/O NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' DI NATURA ABITATIVA - PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12834"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO 2019 FATT.N. 203/PA  DEL 31/03/2019.  SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS COD.CIG. 69889052DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12835"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA “GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO: PALESTRA LUCA MANCHIA. - CIG 7874102A85” LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOC. STC MANAGING S.R.L. (CIG: Z5E2808089) E DELLA SOC. “A. MANZONI &amp; C” SPA (CIG: Z0028080B1) PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12836"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA N° 9499/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12837"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER LA SECONDA VOLTA PER LA PRATICA EDILIZIA  N. 2015/0238P – ACCERTAMENTO DI ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12838"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI - IMPEGNO SOMME SINISTRI PRIMA PARTE ANNUALITÀ 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12839"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER UFFICIO POLITICHE FAMILIARI- CONVENZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE.ANNUALITA 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe e Leva</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12840"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA MESI FEBBRAIO E MARZO 2019   CIG: 6645640B9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12841"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE FARMACEUTICA, ACCESSO ALLA TITOLARITÀ DELLE FARMACIE,ISTITUZIONE DI UNA NUOVA SEDE FARMACEUTICA AI SENSI DELL’ART. 11 LEGGE 24 MARZO 2012 N. 27. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA LOCAZIONE DI UN IMMOBILE DA DESTINARE ALLA FARMACIA COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12842"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE POSTI AUTO PRATICHE SUAPE DAL 01/01/2019 AL 22/02/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12843"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA S.G.P. SRL UNIPERSONALE FORNITURA DI GRIGLIE STRADALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMUNALI. CIG  Z2127F7613</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12844"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2019 IN LOCALITÀ TRAMARIGLIO – CAPO CACCIA, A FAVORE DEL SIG. PILERI SANDRO IN QUALITA’ DI TITOLARE DELLA OVERING DIVING CENTER, TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 2596 DEL 18/11/2010.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12845"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL’IMPRESA FRANCESCO RAIS SRL - CAGLIARI. SAL 2 BIS - PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SANTA MARIA LA PALMA CUP G11E15000570006 – CIG: 7315245B22.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12846"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL’IMPRESA FRANCESCO RAIS SRL - CAGLIARI. SAL 2 - PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SANTA MARIA LA PALMA CUP G11E15000570006 – CIG: 7315245B22.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12847"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTPA 2_19 DEL 06.05.2019 EMESSA DALL’ING. ANTONIO MARIA ERA –  ISCOL@ ASSE 2 - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO VIA MALTA. PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA  SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. LOTTO COMPLETAMENTO CUP: G11E15000620006 - CIG: ZAF1D8FD0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12848"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA I.A.C.E. SRL PER IL “SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DI N. 5 IMMOBILI COMUNALI”  - CIG ZDC2032184</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12849"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER L’“AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTO AI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO SPRAR “JUNTS” - SERVIZIO PER I RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - ANNUALITÀ 2018-2022  - CUP: G11H17000330001 -  CIG: 75633398C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12850"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE. CIG Z152738E7C. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 37/2019, 70/2019 E 109/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12851"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO.  NOMINA SUPPORTO AL RUP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12852"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA ALLIANZ PER LO STABILE DENOMINATO “CAVAL MARI’”- IMPEGNO DI SPESA - CIG  Z501B29AAF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12853"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE GENERALE DELLA POPOLAZIONE 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PERSONALE DIPENDENTE PARTECIPANTE AL CENSIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12854"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “IL SOGNO” SASSARI - VIA DE MARTINI 18 - P.IVA 01819690908 – F.E. N. 33/PA – PERIODO APRILE  2019 – CIG Z782676F83.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12855"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123 DEL 30/04/19 A FAVORE DELLA DITTA FIAMMA 2000 SPA NUOVA SEDE DEL C.R.A. FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D'USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE. COD. CIG:  Z4426E3B8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12856"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE RICOVERO UTENTI PRESSO R.S.A. SAN NICOLA DI SASSARI - LIQUIDAZIONE MESE  FEBBRAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12857"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  – F.E.  2/47 – CIG 767572724D –   PERIODO APRILE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12858"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E.  2/48 – 30/04/2019 - F.E.  2/49 – 30/04/2019 - CIG Z8A267097E – LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  –  PERIODO APRILE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12859"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76   MESE DI GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12860"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI  ORDINARI E POTENZIAMENTO – DETERMINA DI IMPEGNO N. 223 DEL 23.01.2019   E SUCC. –    LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12861"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI – PERIODO APRILE 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12862"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D’USO DEPOSITO GPL. DITTA FIAMMA 2000. IMPEGNO INTEGRATIVO DI SPESA PER FORNITURA COMBUSTIBILE.  CIG  Z4426E3B8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12863"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TONER PER IL SERVIZIO ELETTORALE - CIG: Z5A285E104</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12864"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12865"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2019 IN LOCALITÀ CUGUTTU, A FAVORE DELLA SIG.RA SPIGA MARIA LUISA IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ LA MARIPOSA S.R.L., TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 46/DSS DEL 31/05/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12866"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA NORD CAR  SRL  - SERVIZIO FORNITURA , MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. CIG ZA226BE25F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12867"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELCOM SRL - FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE ELETTRICHE PER MANUTENZIONI ORDINARIE SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU’  – CIG ZF227FFBDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12868"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA “EFFETTUAZIONE DI PROVE DI CARICO E RELAZIONE DI VERIFICA STATICA DEL PONTE SERRA IN LOC. MAMUNTANAS”. AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA GARA INFORMALE - DITTA 4 EMME SPA. CIG: Z3324CF590 - NOMINA R.U.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12869"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA “IKEBANA DI CERRI STEFANIA” PER FORNITURA CORONE E FIORI PER LE FESTIVITÀ DEL 25 APRILE 2019. (CIG:  Z37280CE44)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12870"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ – APPROVAZIONE PROGETTI “BABY PIT STOP” – “CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLE DONNE” – “UN LOGO PER LA CPO DI ALGHERO”- VARIAZIONE IMPUTAZIONE CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12871"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. N. 344/2018- COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ – APPROVAZIONE PROGETTI “BABY PIT STOP” – “CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLE DONNE” – “UN LOGO PER LA CPO DI ALGHERO”- APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO “UN LOGO PER LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ DI ALGHERO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12872"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA COOP. BARBARA B N. 0000420/PA DEL 10.05.2019 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI APRILE 2019. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG: 73703193A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12873"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO  UTENTE E PROROGHE    PRESSO RSA " SAN NICOLA" DI SASSARI.  IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO  PER IL  PERIODO  1 ° SEM.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12874"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI UN CONGUAGLIO RELATIVO AD UNA TASSA AUTOMOBILISTICA DI UN MEZZO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12875"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBALPOWER SPA LIQUIDAZIONE 2019 DEI CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI . CIG. ZF626DCFA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12876"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 529/2018 (ANNUALITA’ 2019) ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTESTUALE IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ HERA COMM SRL. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12877"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA “ARGILLERA” DI VIA MATTEI - CUP G11E17000030006. APPALTATORE SAFETY ENERGY SASSARI - CIG 7319502421 - CONTRATTO REP. N. 117/2018 DEL 06/12/2018. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12878"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO VERIFICA E COLLAUDO DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12879"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. QUARTA LIQUIDAZIONE 2019 DEI CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – EE 15 – CONSUMI FATTURATI FINO AL 07.05.19 2019. CIG. 74370331C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12880"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA B&amp;C ELECTRIC SERVICE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ELETTRICO NUOVA SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU’  – CIG  Z9F27FAE96 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12881"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA APRILE 2019. STRUTTURA IL GIROTONDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12882"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. IMPEGNO SPESA ANNUALITA’ 2019 PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANI E SERVIZI CONNESSI AFFIDATO A CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. CONTRATTO REP N. 80/17 - CIG. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12883"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA VAGLIATURA DELLA POSIDONIA EX ART. 63 C.2 LETT. B DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 30.04.2019. CIG 7883669178</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12884"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI APRILE 2019. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12885"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE IN ECCESSO PER LA PRATICA EDILIZIA  N. 2018/12245 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12886"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE IN ECCESSO PER LA PRATICA EDILIZIA  N. 2018/10477 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12887"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98/02 DEL 30/04/2019. DITTA PROMO P.A. FONDAZIONE- CIG ZEF237286C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12888"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2019- LIQUIDAZIONE MESI MARZO E APRILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12889"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 0002101810 DEL 30.04.2019 PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZA COMUNALI E FT. N. 0001101930 DEL 30.04.2019 PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI (AG), COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD) E NOTIFICA (CAN) DELLA DITTA M.T. S.P.A., P.IVA 02638260402 – MESE APRILE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12890"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12891"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE  CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12892"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE   2019 . STRUTTURA  AQUILONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12893"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. (CIG): Z4227AF51D. SOCIETÀ SECURED SOLUTION S.R.L. DI CAGLIARI - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N. 977 DEL 02/04/2019, ESECUTIVA IN DATA 15.04.2019. LIQUIDAZIONE ONORARI A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12894"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE RISPETTOSO DEI CAM. CIG DELLA CONVENZIONE 7238702DD9. CIG DELL’ACQUISIZIONE Z32257F04C. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DI CANONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12895"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL FINANZIAMENTO RAS “RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO NEL PORTO DI ALGHERO” PO FEAMP MISURA 1.43. CONCESSIONE CONTRIBUTO ARGEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12896"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI P.ZZA VENEZIA GIULIA BORGATA DI FERTILIA. IMPRESA D.L.A.  LIQUIDAZIONE 1° SAL.  CUP: G16J15001960006 – CIG:73163223E9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12897"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/001 DEL 07/05/2019 DELLA SOC. D’INGEGNERIA  SIPROJ SRL  PER LA DL  RELATIVA AL PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SANTA MARIA LA PALMA. C.U.P.: G11E15000570006 -  CIG:  Z3423B0F1F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12898"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “PROMOZIONE” DI CAGLIARI – COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA “VIA PADOVA” DI ASSEMINI -  F.E. N. 147 DEL 07.05.19 - PERIODO 01.04.2019-30.04.2019 – CIG Z2B27D77FC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12899"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E.  2/50 – 30/04/2019 - CIG Z022644F05 – LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  –  PERIODO APRILE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12900"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO - LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE APRILE 2019 - CIG: Z3925063D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12901"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI  DEL  PRESIDENTE DELLA REGIONE E  DEL XVI  CONSIGLIO REGIONALE  DELLA  SARDEGNA DEL  24 FEBBRAIO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ELETTORI SARDI RESIDENTI  ALL’ESTERO MEDIANTE  BONIFICO BANCARIO  -  LIQUIDAZIONE SPESA  ED ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12902"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEMEAZ ELIOR PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12903"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LOCAZIONE IMMOBILE VIA VITTORIO VENETO ANG. VIA MARCONI LIQUIDAZIONE MENSILITA’ DI MARZO-APRILE-MAGGIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12904"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. RINNOVO A NORMA DELL’ART. 2 DELLA CONVENZIONE DEL 16.7.2018 – C.I.G. 75464886E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12905"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDI RAS PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL “PIANO DI AZIONE REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA PINNA NOBILIS” DAL COMUNE DI ALGHERO ALL’AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE A SEGUITO DELL’ ATTO DI CESSIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO CACCIA – ISOLA PIANA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12906"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME CONTRIBUZIONE UTENZA NIDO COMUNALE PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12907"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE DI BREVE DURATA DI UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA IN LOC. LIDO SAN GIOVANNI PER LA MANIFESTAZIONE “COPPA ITALIA BEACH SOCCER – 22/26 MAGGIO 2019” -  F.G.C.I. – L.N.D. COMITATO REGIONALE SARDEGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12908"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.754 DEL 13.03.2019 AVENTE AD OGGETTO: “ENTRATE PATRIMONIALI - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ANNO 2019 - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA”. INCREMENTO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12909"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURE DI SERVIZI, ATTREZZI E MINUTERIA NON PREVENTIVABILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. DECORO URBANO DITTE VARIE – ANNUALITÀ 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12910"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPO SPORTIVO COMUNALE PINO CUCCUREDDU – REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA - PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE. IMPEGNO DI SPESA - CUP: G14H16000670004 – CIG: 6924867506.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12911"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURE DI ATTREZZI E MINUTERIA NON PREVENTIVABILI PER LA CURA DEI BENI PUBBLICI DI PROPRIETÀ E/O COMPETENZA COMUNALE NECESSARI AL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO, DENOMINATO CITTADINANZA ATTIVA. ANNUALITÀ 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12912"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ – ASSE 2, “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA SANT’ANNA”. C.U.P.: G11E15000630006 – C.I.G.: 73230926B0 – CONTRATTO N. REP. 127/2018 DEL 18/12/2018. RISOLUZIONE CONTRATUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12913"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE, ORISTANO, VIA CARMINE N. 34 P.I. E C.F. 00072430952 – F.E. N.38/P – PERIODO MARZO-APRILE 2019 – CIG Z702677F01.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12914"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8906511729 DEL 03.12.2018 A FAVORE DELLA DITTA ES MOBILITY S.R.L., P.I. 11455821006 – CIG: Z5D123076F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12915"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 24 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, PER L’INSTALLAZIONE DI MANUFATTI DI FACILE RIMOZIONE (PEDANE E GAZEBO) - CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N.36/DSS/2004 IN CAPO ALLA SOCIETÀ HOTEL DEI PINI S.R.L. - LOC. LE BOMBARDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12916"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 24.04.2019 EMESSA DALL’ARCH. VITTORIO CARTA - ONORARI PROFESSIONALI E DIREZIONE LAVORI DI RIORDINO PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI DEL PORTO TURISTICO DI ALGHERO - 2° SAL - LOTTO DI COMPLETAMENTO.  CUP: G16G12000270002 - CIG: Z121FC344F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12917"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°7 DEL 14.05.2019 EMESSA DALL’IMPRESA LUMEN SRL - “REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PROGETTO ISCOL@- ASSE 2- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA LA  CUNETTA VIA MAURO MANCA.  CUP: G11E15000580006 – CIG: 731585635B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12918"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE  SPESE POSTALIZZAZIONE GENNAIO-MARZO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12919"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA  PERGAMENE PER MATRIMONI CIVILI - CIG: ZA42870D60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12920"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PERIODICI PER IL SERVIZIO BIUBLIOTECA - CIG: Z172870E97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12921"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO RELATIVO ALLA CERNITA, RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO ED AVVIO A SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI PRESENTI NELL’AREA CAMPO NOMADI, DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA REGIONALE LAORE, IN LOC. ARENOSU, NEL COMUNE DI ALGHERO – F.S.C. 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA” -  C.U.P. – G19D17000560002 - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA A FAVORE DELLA DITTA INFO SRL (CIG: ZEA287533A)  - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12922"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE (2019 – 2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA A FAVORE DELLE DITTE STC MANAGING SRL (CIG: Z9128759A2) CON SEDE IN BARLETTA E SOC. A. MANZONI &amp; C SPA (CIG: Z222875A1C) CON SEDE IN SASSARI - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12923"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI TRATTRICE AGRICOLA, CIG ZBC27B976B. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/FE DEL 29/04/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12924"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA - CALIBRAZIONE - ANNUALE E RIPARAZIONE PRESSO CENTRO ASSISTENZA LABORATORI AUTORIZZATI MINISTERIALI DELL’ETILOMETRO OMOLOGATO MOD. 8000 LION INTOXILYZER LAB. LTD. MATRICOLA SN 80-002975 - IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - SOCIETA’ MORGAN ITALIA SRL. CIG: Z5D28776C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO PER INTERVENTI ECONOMICI URGENTI E IMPROROGABILI RIVOLTI A SOSTENERE STATI DI BISOGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 6 APRILE 1989, N. 13 – ARTT. 4 E 12- BANDO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA GENERALE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) - NOMINA COMMISSIONE COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12927"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI (C.R.A.): INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; IMPEGNO DI SPESA I^ SEMESTRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12928"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TELECOM TRUST TECHNOLOGIES SRL PER ATTIVAZIONE DI 100 PEC ISTITUZIONALI (PERIODO GENNAIO-APRILE 2019). CIG. ZE327AD5FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12929"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS. N. 50/2016 E LINEE GUIDA ANAC N. 4 PER ELABORAZIONE PROGETTO FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI SARDEGNA RICERCHE RICOGNIZIONE FABBISOGNI PUBBLICI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI APPALTI PRE-COMMERCIALI FINANZIATI DAL POR FESR SARDEGNA 2014/2020 ALLA SOCIETA’ “ATHLOS S.R.L.” E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z8C27F7A67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12930"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO AZIONE NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI  PER LA PRIMA INFANZIA. ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO 975/2019  IMPEGNO SPESA STRUTTURE CONVENZIONATE APRILE MAGGIO E GIUGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE INSERIMENTO UOMINI E DONNE AUTOSUFFICIENTI PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12932"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER RILASCIO C.I.E. - GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12933"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO SPA POGGIO TORRIANA (RN): LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/190011981 DEL 15.05.2019 - CIG: Z5A285E104</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12934"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA DI CUI ALL'ART. 60 DEL D.LGS.50/2016  PER LA GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO MODIFICATO E INTEGRATO A SEGUITO DELLA SENTENZA TAR N.95/2018 E DELLA VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12935"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA TELEMATICA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE: PALESTRA LUCA MANCHIA”. CIG: 7874102A85.  -  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12936"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO CTU, CAUSA DI LAVORO R.G. 1203/2016 - S. G. C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12937"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 45 DEL 30.4.2019 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI APRILE 2019. CIG Z6A26A21E9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12938"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VILLASERVICE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 289 DEL 31.03.2019 E N. 437 DEL 30.04.2019 C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12939"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA TRASFERIMENTO FONDI DA PARTE DELLA R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12940"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI E RIMBORSI SPETTANTI AI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONI ESAMINATRICI ANNO 2019 – IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12941"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE PEANA ALGHERO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 16.05.2019 ED ACCERTAMENTO ECONOMIA DI SPESA - CIG: ZAA2818441</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12942"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO, PARZIALE O RITARDATO PAGAMENTO DELL’IMU ANNUALITA’ 2013-2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA AVVISI PAGATI AL 13.04.2019 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DELL’AGGIO E E DEL RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE A FAVORE DI STEP SRL. CIG79892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12943"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  RELATIVO ALLA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE - CIG: Z512879DAF -  PRENOTAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12944"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO PER TUTTO IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE – AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA- CONSIP – PRENOTAZIONE DI SPESA - CIG: Z3B2879F99 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12945"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER TUTTO IL PERSONALE APPARTENENTE ALLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA- CONSIP – PRENOTAZIONE DI SPESA - CIG: ZA82879E95 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12946"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI APRILE 2019 FATT.N. 297/PA  DEL 30/04/2019.  SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS COD.CIG. 69889052DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12947"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DEL PROFESSIONISTA DOTT. ARCH. EMILIO ZOAGLI, PER L’INCARICO DI AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI ELABORATI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC), REDAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO, DELLE NORME DI ATTUAZIONE E DEI CONNESSI PIANI PARTICOLAREGGIATI E/O PROGETTI GUIDA, DEL PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI E DEGLI ACCESSI A MARE (PUL - PAM), E IL COORDINAMENTO DEI CONNESSI PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E VALUTAZIONE DI INCID</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Attuativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12948"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE DURANTE LE CONSULTAZIONI E SPOGLI AI SEGGI COLLEGATO AL MODULO RISULTATI ELETTORALI. ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019  E ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 16.06.2019- ODA MEPA N. 4954468 . CIG: Z27287B0C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12949"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 DAL 01.04.2019 AL 30.04.2019 (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12950"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SICUREZZA E VIGILANZA  - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 23 CCNL 21/05/2018) PERIODO DAL 01.03.2019 AL 30.04.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12951"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI – LIQUIDAZIONE SOMME SINISTRI PRIMA PARTE ANNUALITA’ 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12952"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CESSIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA DI CAPO CACCIA – ISOLA PIANA (AMP) DAL COMUNE DI ALGHERO ALL’AZIENDA SPECIALE “PARCO DI PORTO CONTE” (ASPPC)”. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12953"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA PARZIALE DEL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE-  GESTIONE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12954"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA MINORI NELLA COMUNITA' IL SOGNO DI SASSARI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.07.2019-31.12.2019 - CIG Z642880ABC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12955"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALGHERO DEL 16 GIUGNO E 30 GIUGNO 2019 (EVENTUALE BALLOTTAGGIO).  PERSONALE AUTORIZZATO AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO NEL MESE DI GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12956"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/E DEL 20.04.2019 - DITTA STUDIOPIANEZZA SRLS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12957"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO CTU, CAUSA DI LAVORO R.G. 1203/2016 - S. G. C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12958"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA  DELLA SOMMA DI € 12.885,20 VERSATA DA PARTE DELLA SOCIETÀ CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA - MILANO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12959"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA BALLONE ROBERTO LAVORI DI REALIZAZIONE DI UNA PIAZZOLA ASFALTATA IN UN’AREA NEL TERRITORIO COMUNALE– CIG  Z05279D806.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12960"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA BALLONE ROBERTO LAVORI DI BONIFICA DI UN’AREA COMUNALE– CIG  Z5E280BE4E .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12961"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1024E DEL 08.04.2019 – A.N.U.S.C.A. SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12962"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 392 DEL 09.04.2019 - DITTA PUBBLIFORMEZ SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12963"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA. PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SU “LA VALUTAZIONE DELLE COPPIE CANDIDATE ALL’ADOZIONE” – IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z2F2883165</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12964"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “GESTIONE SPORTELLO MARKETING PER L’IMPRESA” - CIG: 7890237D8A. -  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12965"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI LAVORI DI “RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO IGIENICO-EDILIZIO DEL MERCATO DEL PESCE E DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO – 1° LOTTO FUNZIONALE”  - CUP G14B17000150004 - CIG: 780836851D - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12966"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/E DEL 20.04.2019 - DITTA STUDIOPIANEZZA SRLS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare Contratti e Centrale di Committenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12967"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CORSO DI FORMAZIONE TEORICO E PRATICO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO DI CUI ALL’ART. 39 DEL D.L. 30 APRILE 1992, N. 285 SECONDO I PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO PREVISTI DAL D.M. 11 AGOSTO 2004, N. 246. IMPEGNO DI SPESA. CIG.  Z3B2882AD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12968"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE PER L’USO DEL MARCHIO “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO”. ANNUALITÀ 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12969"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE N. 1408 DEL 10/05/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12970"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO. FANIS LUIGI – CALVIA MARIA VERDINA - “CONVENZIONE PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 31, COMMA 49-BIS, LEGGE N.448/1998” .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12971"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE F24 PER LA DURATA DI ANNI TRE (2019-2020-2021). DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12972"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA URGIAS GIANFRANCO CON SEDE IN ALGHERO VIA VITTORIO VENETO, 31, P.IVA: 00908170905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12973"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADDOBBO E MANUTENZIONE FIORIERE E AIUOLE DELLA CITTÀ - ANNUALITÀ 2019 - PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O SUL MEPA - CIG: 7880545F72 -  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’OPERATORE ECONOMICO AZIENDA AGRICOLA DAVIDE SACCU. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12974"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE STANZIAMENTI CAPITOLI DI SPESA - RETTIFICA E INTEGRAZIONE IMPEGNI -  SETTORE II –  SVILUPPO DEL TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12975"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA DON MINZONI N. 117. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SCOMPUTO DAL CANONE D’ USO ALLOGGIO E.R.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12976"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTPA 18/2019. COMPENSO PARTE FISSA APRILE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12977"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 255/2018 DEL 27.12.2018 - DITTA NOMODIDATTICA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12978"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE RESIDENZIALE – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) – D. LGS. N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI UN PERCORSO FORMATIVO RESIDENZIALE “LA PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI – PEG – PIANO DELLA PERFORMANCE – DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI – GLI INDICATORI PER MISURARE I RISULTATI” INTEGRAZIONE IMPEGNO PER BOLLO.  CIG. Z342770070</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12979"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI PULIZIA DELL’ARENILE IN CONCESSIONE ALLA S.A.T.A. S.R.L.- LOC. PORTO CONTE – CONC. DEMANIALE MARITTIMA N.52/DSS/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12980"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO URBANO “LO QUARTER”. DI SAN MICHELE. INCARICO DI SVOLGIMENTO PRATICHE CATASTALI – TECNICO INCARICATO GEOM. MARIO CLEMENTE. RIMODULAZIONE DELL’INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12981"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CATTALDI IMPIANTI, AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE NON PREVENTIVABILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE - CIG Z2027C54C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12982"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA N. 2015/0238P</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12983"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE “A.DALERCI” CON SEDE IN ALGHERO, VIA ROMA N° 16 (CIG Z15280C906)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12984"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “ASSOCIAZIONE CASA EMMAUS IMPRESA SOCIALE” – NOTA CONTABILE N.308-07/05/2019 – PERIODO APRILE 2019 – CIG Z19261C258.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12985"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO -  DITTA CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL ALGHERO - MAGGIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12986"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FERRAMENTA CARBONI, AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE, NON PREVENTIVABILI - CIG ZA426FA8AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12987"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURE DI SERVIZI, ATTREZZI E MINUTERIA NON PREVENTIVABILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. DECORO URBANO DITTE VARIE – ANNUALITÀ 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12988"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000, AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 RELATIVI ALL’EFFETTUAZIONE DI PROVE DI CARICO E RILASCIO DEL RAPPORTO DI PROVA SU ALCUNI SOLAI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “MARIA IMMACOLATA” DI VIA GIOVANNI XXIII°. (CIG): Z3D2880B02. PROCEDURA INFORMALE SEMPLIFICATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. A) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – TECNICA PROVE S.R.L., CON SEDE IN CAPOTERRA (CA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12989"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE DEL SOFTWARE PER LA TASSA DI SOGGIORNO STAYTOUR MAP CONTROL CON LA DITTA HYKSOS SRL. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 912046  SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG: ZEC2876C47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12990"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER RILASCIO C.I.E. - APRILE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12991"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA MESE DI APRILE 2019 - CIG: 6645640B9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12992"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 441/PA DEL 20.03.2019 - DITTA PUBLIKA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12993"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CRISTINA SCARFÒ: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. RICORSO EX ART. 414 CPC – C. S. C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12994"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. BARBARA CATTROCCI: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 449/2018 RESA DALLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DIST. DI SASSARI - NEL PROCEDIMENTO “C. M. E PIÙ C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12995"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EUREL INFORMATICA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12996"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO CTU  –  CAUSA DI LAVORO R.G. 1203/2016 - S. G. C/ COMUNE DI ALGHERO – SENTENZA 60/2014.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12997"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 21/94, ART. 12, COMMA 2 - RICOVERO CANI DI PRIVATO CITTADINO A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ AL MENTENIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12998"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO SPA – FORMULAPIÙ E VIDEOCORSI – IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z70288A4F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12999"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA RESIDENZIALE: AFFIANCAMENTO PER PROCEDURA JSMART CONTROLLO DI GESTIONE ON SITE  – IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z71288B3FO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13000"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CRISTINA SCARFÒ: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. RICORSO EX ART. 414 CPC – S. S. C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13001"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPETTANTI AI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONI ESAMINATRICI ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13002"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA MINORI NELLA COMUNITA' LUOGHI COMUNI DI MACOMER - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.07.2019-31.12.2019 - CIG Z58288B21A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13003"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA MINORI NELLA COMUNITA' CASA GINA DI NULVI GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE DI SASSARI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.07.2019-31.12.2019 - CIG ZED288CC89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13004"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN MINORE NELLA COMUNITA' PER MINORI “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI – IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.07.2019-31.12.2019 -  CIG Z98288D405.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13005"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA  N. 2018/12245</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13006"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI ALGHERO, L’AZIENDA SPECIALE PARCO PORTO CONTE, LA FONDAZIONE ALGHERO, L’ALGHERO IN HOUSE E LA RANSTAD LAVORO S.P.A. PER L’UTILIZZO DI PERSONALE SOMMINISTRATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13007"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ALL’INTERNO DELL’AREA SICUREZZA E VIGILANZA AL DIPENDENTE PAIS CARMELO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13008"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALGHERO DEL 16 GIUGNO E 30 GIUGNO 2019 (EVENTUALE BALLOTTAGGIO). FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE – CIG ZBE288E32A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13009"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI SENSI DEL D.LGS. 267/200 ALLA ASSESSORA ANGELA CAVAZZUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13010"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EDENRED ITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13011"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUMULATIVA DI IMPOSTE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13012"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DESTINATI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE RAS - ASSESSORATO LL.PP. N. 444/9875 DEL 26.03.2019 – D.L. N. 102/13 ART. 6, C. 5 CONVERTITO CON L. 124/13 – ANNUALITA’ 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13013"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO PER INTERVENTI ECONOMICI URGENTI E IMPROROGABILI RIVOLTI A SOSTENERE STATI DI BISOGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13014"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA XEROX SPA – CANONE LOCAZIONE I TRIMESTRE ANNUALITÀ 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 - CIG Z631BA2C4F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13015"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 30 LETT. B) E E) L.R. 23/05 - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI AFFIDO IN FAMIGLIA - MESE DI MAGGIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13016"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016  DELLA FORNITURA DI ARTICOLI PER L'IGIENE E PULIZIA PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI - CIG: ZCE2870BF3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13017"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN MINORE NELLA COMUNITA'  LA CRISALIDE DI PORTO TORRES - IMPEGNO DI SPESA  PERIODO 01.07.2019-31.12.2019  - CIG Z73288F33A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Minori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13018"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D. LGS 50/2016 DELLA FORNITURA DI TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI - CIG: Z3A2877D03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13019"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2019- LIQUIDAZIONE APRILE 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13020"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA N. 2018/10477</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13021"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUE N°2017/720 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13022"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>“COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI AL-GHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 000 2-CIG: 645484529°- ESPROPRIAZIONE AREE: DITTE NON CONCORDATARIE AI SENSI DELL’ART. 21, COMMI 2 E 3, DEL DPR 327/2001 – RICORSO CAUSA CIVILE RG 152/2018 DITTA SPANU LEONARDO.  LIQUIDAZIONE  FATTURA N° 1 DEL 17/05/2019  RELATIVA AL COMPENSO DEL TECNICO CTU NOMINATO DALLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13023"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°43/PA DEL 13.05.2019 EMESSA DALL’IMPRESA SAFETY ENERGY SRL SRL - “REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PROGETTO ISCOL@- ASSE 2- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA VIA VITT. EMANUELE EX OMNI. CUP G11E15000590006 – CIG 7322470566</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13024"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE” - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE”. CUP: G17H17000860004 - CIG Z3927379CB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13025"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL PROVVEDIMENTO N°37 - PROT. GENERALE N°78455 DEL 11/10/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 2</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13026"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II – MUTUO RAS - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA “ARGILLERA” DI VIA MATTEI - CUP G11E17000030006. PROFESSIONISTA ARCH. VALENTINA ISONI - OLMEDO (SS) - CIG Z331D9514A - CONVENZIONE REP. N. 104/2017 OO.PP. DEL 17/03/2017. LIQUIDAZIONE ONORARI REDAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13027"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME PAGATE IN ECCESSO PER VIOLAZIONI C.D.S. - MESE DI APRILE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13028"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME PAGATE IN ECCESSO PER VIOLAZIONI C.D.S. - MESE DI MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13029"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 17/19 IN FAVORE DELLA DITTA "ATHLOS S.R.L.", P.I. 03144260928, PER ELABORAZIONE PROGETTO FINALIZZZATO ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI SARDEGNA RICERCHE "RICOGNIZIONE FABBISOGNI PUBBLICI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI APPALTI PRE-COMMERCIALI FINANZIATI DAL POR FESR SARDEGNA 2014/2020" - CIG: Z8C27F7A67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13030"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/FE DEL 09.05.2019 IN FAVORE DELLA DITTA "MARIO TANDA", P.I. 01570710903, PER LA FORNITURA DI N. 7 ARMI DA FUOCO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, N. 1 SCATOLA DI CARTUCCE CAL. 9X21 PALLA CAMICIATA, PERMUTA DI N. 8 ARMI DA FUOCO USATE, SMALTIMENTO CARTUCCE CAL. 9 CORTO - LIQUIDAZIONE - CIG: ZA72628774</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13031"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISIMPEGNO SOMME PER IL CONFERIMENTO DEI RSU PRESSO LA DISCARICA “SCALA ERRE” DEL COMUNE DI SASSARI – TRIENNO 2019/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13032"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - CONSIGLIERE SIG. GIAMPIETRO MORO - SEDUTE DEL 12 E 13 APRILE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13033"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO RELATIVO ALLA CERNITA, RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO ED AVVIO A SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI PRESENTI NELL’AREA CAMPO NOMADI, DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA REGIONALE LAORE, IN LOC. ARENOSU, NEL COMUNE DI ALGHERO – F.S.C. 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA” -  C.U.P. – G19D17000560002 - CIG: 76502165F4 LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. INFO S.R.L. (CIG: ZEA287533A) PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13034"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24_19 DEL 22.05.2019 – ESEP – ENTE SCUOLA EDILE PROVINCE NORD SARDEGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13035"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CONVERGE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13036"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ALL’INTERNO DEL SETTORE COORDINAMENTO E INDIRIZZO – SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO -  ALLA DIPENDENTE ANGELA CALVISI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13037"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ALL’INTERNO DEL SETTORE COORDINAMENTO E INDIRIZZO – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA -  ALLA DIPENDENTE SALVATRICE BOSILO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13038"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL’AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATA NEL QUARTIERE PIVARADA. NOMINA R.U.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13039"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SCRITTA 3D “#ALGHERO”. NOMINA R.U.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13040"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER L’INCARICO DI RUP E PER L’INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO AA.SS. 2016/2017 -2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13041"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER L’INCARICO DI RUP E PER L’INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE AA.SS. DAL 2016/2017 AL 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13042"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFOCLIP SRL MILANO: ATTIVAZIONE E LIQUIDAZIONE ABBONAMNETI A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA - CIG: Z172870E97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13043"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AI SENSI DELL’ART. 29 RGPD DEGLI OPERATORI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE QUALI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E BANCHE DATI RELATIVI AL PROGETTO FACILIT@MBIENTE – SPORTELLO INFORMATIVO SU TEMATICHE AMBIENTALI SVOLTO PRESSO IL SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13044"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 25-FE DEL 22.05.2019 EMESSA DALLA DITTA “ALGHERO IDROSOLAR S.R.L.” PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDRICO E GAS PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTÙ DI FERTILIA. CIG Z6C2815C03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13045"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI  VOLONTARIE    A DECORRERE DAL    01 GENNAIO 2020 –      PENSIONE ANTICIPATA SIG.RA  S.A. – MATRICOLA  669.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13046"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13047"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI  VOLONTARIE    A DECORRERE DAL    01 GENNAIO 2020 –  PENSIONE ANTICIPATA SIG.RA  S.A. – MATRICOLA  668</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13048"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. S.F.. – MATRICOLA  94 – CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 1 DICEMBRE 2019 – PENSIONE ANTICIPATA - QUOTA 100.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13049"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE CULTURALE ORIENTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13050"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE E LA REDAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2019/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13051"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 27.05.2019 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ “ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE”, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE E INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI - CANONE MESE DI APRILE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13052"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO DISTRIBUZIONE DEL GAS NEL TERRITORIO COMUNALE DEL BACINO 6 - ALGHERO E OLMEDO. PRESA D’ATTO DELLA FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA FONTENERGIA 6 SRL CON LA SOC. MEDEA SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13053"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RIPOSI GIORNALIERI PER ALLATTAMENTO AI SENSI DELLART. 40 DEL D.LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II.  DIPENDENTE SIG. D.D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13054"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “CAMPO DI RUGBY” AI SENSI DELL’ART. 59 COMMI 2, 2 BIS , 3 E ART. 62 DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13055"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI G.C. N. 193 DEL 23.05.2019. PROSECUZIONE PROGETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13056"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, DEL SETTORE COORDINAMENTO ED INDIRIZZO  / COMUNICAZIONE E STAFF DEL SINDACO / AVVOCATURA COMUNALE _  AGGIORNAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13057"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 AL DIPENDENTE A TEMPO PIENO INDETERMINATO IDENTIFICATO DALLA MATRICOLA N.23848.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13058"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ANNO 2019  ART. 42 COMMA 5 DEL D.L.GS. N. 151/2001 COME MODIFICATO DAL D.L.GS. 119/2011  DIPENDENTE MATRICOLA 23016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13059"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE EX ART. 32, COMMA 1, DEL D.LGS. N.151/2001.  AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE MATRICOLA N.22893.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13060"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA POSTO AUTO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN ALGHERO, VIA DELLE NAZIONI UNITE SNC, DISTINTO AL N.C.E.U. F.71, MAPP.4447, SUB.195 - SUFFRITTI - FRULIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13061"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. FA 1 DEL 24.05.2019 A FAVORE DELL'AVVOCATO ROBERTO PADDEU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13062"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA FAMIGLIA CRESCE ANNUALITA 2019 - SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI - APPROVAZIONE GRADUATORIA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13063"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA’ DELL’OLIO. ANNUALITA’ 2019. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13064"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA’ DEL VINO. ANNUALITA’ 2019 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13065"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL PROVVEDIMENTO N°9 - PROT. GENERALE N° 21649 DEL 16/03/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 2</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13066"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA “SHARDANA TOURS S.R.L.” DI ALGHERO. (CIG: ZB9282E849)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13067"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO RELATIVO ALLA CERNITA, RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO ED AVVIO A SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI PRESENTI NELL’AREA CAMPO NOMADI, DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA REGIONALE LAORE, COMUNE DI ALGHERO - LOC. ARENOSU – F.S.C. 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA” -  C.U.P. – G19D17000560002 – CIG: 76502165F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13068"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA DEL COMUNE DI ALGHERO.” - CIG: 75890309AA LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOC. INFO S.R.L. (CIG: Z5E27C102C) CON SEDE IN BARLETTA E DELLA SOC. “A. MANZONI &amp; C” SPA (CIG: ZF027C104E) CON SEDE IN SASSARI PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13069"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL “CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI” DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG: 69889052DB -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13070"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE- REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA”. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. CUP G17B15000390004– CIG 69275055F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13071"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA - MILANO  LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO GENNAIO -FEBBRAIO PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI SORVEGLIANZA. CIG: 5273616597 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13072"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA  SUE N°2017/720</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13073"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1809</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA SEMPLIFICATA EX ARTT. 14BIS E SS L. 241/1990 E SS.MM.II. PER L’ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO E/O NULLA-OSTA SUL PROGETTO DEFINITIVO INERENTE L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA SCRITTA 3D “#ALGHERO”.  CIG: ZD42885BE8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13074"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE- REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA”.CUP G17B15000390004– CIG 69275055F8. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19057 DEL 27.05.2019 EMESSA DA: CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK. QUARTO SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13075"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO COMUNITARIO ADAPT - TRASFRONTALIERO – PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020. LAVORI DI “AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE- REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA”.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19056 DEL 27.05.2019 EMESSA DA: CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK. SECONDO SAL. CUP: B19J16002890007 - CIG: 69275055F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13076"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO - ZINCHIRI MARIA GIOVANNA - CONVENZIONE PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 31, COMMA 49-BIS, LEGGE N.448/1998.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13077"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI E TRIBUNE - CAMPO SPORTIVO COMUNALE MARIOTTI –” -  C.U.P. – G12E18000190004 – CIG: 7752442D82 - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13078"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CESSIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO CACCIA – ISOLA PIANA” DAL COMUNE DI ALGHERO ALL’AZIENDA SPECIALE “PARCO DI PORTO CONTE”.  LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13079"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUZIONE PROVVISORIA GARA “AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADDOBBO E MANUTENZIONE FIORIERE E AIUOLE DELLA CITTÀ- ANNUALITÀ 2019” - AZIENDA AGRICOLA SACCU DAVIDE – P.IVA 02407490909. CIG: 7880545F72</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13080"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II – MUTUO RAS - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “SEBASTIANO SATTA” – VIA DE BIASE - CUP: G14H15001750006. APPALTATORE: TRE M SRL COSTRUZIONI GENERALI DI AUSTIS – CIG 73196530BE. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DELL’IMPRESA 2A S.R.L. – SELARGIUS (CA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13081"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IMU - COMUNE INCOMPETENTE. LEGGE 147/2013, ART.1 COMMA 722 E 723.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13082"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ: RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVA AL MESE DI APRILE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13083"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE M.A.R. - TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO IN PART-TIME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13084"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA LA FORMAZIONE DI SCHIRÒ FRANCESCA PAOLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13085"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DAL COMUNE DI ALGHERO . IIO SEMESTRE (GENNAIO - GIUGNO 2019)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13086"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "DOLCI BIRBE, NIDO FAMILIARE"  -  PERIODO GENNAIO FEBBRAIO  MARZO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13087"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ALL’INTERNO DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO AL DIPENDENTE FABIO EMANUELE MASSIMO SPURIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13088"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME PAGATE IN ECCESSO PER VIOLAZIONI C.D.S. - MESE DI MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13089"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13090"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 AUTOVEICOLO A USO ESCLUSIVO PER LA POLIZIA LOCALE MEDIANTE O.D.A. SU MEPA-CONSIP - LIQUIDAZIONE - CIG: ZC2260DB67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13091"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI TRATTRICE AGRICOLA - ZAA28A8D2E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13092"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2020 – PENSIONE ANTICIPATA - QUOTA 100. SIG. M.I. – MATRICOLA  82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13093"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 1 DICEMBRE 2019 – PENSIONE ANTICIPATA - QUOTA 100. SIG.RA P.F. – MATRICOLA  152.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13094"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE E LA RSU – ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13095"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE BORSA DI STUDIO PROGRAMMA INTERCULTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13096"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO IMU/TASI ART.1 COMMA 724, L. 147/2013 – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13097"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010549673 DEL 30.05.2019, A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A., CON SEDE IN VIA MOLFALCONE N. 15 A MILANO (MI) – P.IVA: 02973040963.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13098"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN MINORE NELLA COMUNITA' "SAN GIUSEPPE" DI SANTU LUSSURGIU - IMPEGNO DI SPESA 20.05.2019-30.06.2019 - CIG ZC028A9DE5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13099"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL’IMPRESA LILLIU STEFANO SRL -LAVORI DI REALIZZAZIONE FABBRICATO LOCULI – V ° LOTTO ANNUALITÀ 2018 – SAL 1 - CUP: G18C18000020006 – CIG: 7748659BAE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13100"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' PER L'IMMOBILE SITO IN VIA CARBIA, 9. PE N° 2014_0953 - ROMEO ANGELO SOC. SIEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13101"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPOSIZIONAMENTO DELLA SABBIA DERIVANTE DAL LAVAGGIO DELLA POSIDONIA STORICA PRESENTE NEL SITO DI SAN GIOVANNI - CIG. ZC928A9F57.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13102"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. QUINTA LIQUIDAZIONE 2019 DEI CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – EE 15 – CONSUMI FATTURATI FINO AL 29.05.2019. CIG. 74370331C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13103"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ALLIANZ PER LO STABILE DENOMINATO “CAVAL MARI’”- CIG  Z501B29AAF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13104"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI MAGGIO 2019 – FATTURA NR. 70 DEL 31.05.2019 – C.I.G. 75446488E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13105"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS  -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO  2019  - COD.CIG. 69889052DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13106"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. 630/01 DEL 09/04/2019 - PUBBLICAZIONE SU GUUE DELL’AVVISO DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. N. 50/2016 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI (C.R.A.) - COD. CIG Z0D27B81BE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13107"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PROVVEDIMENTO N. 1466/2019 ACCERTAMENTO CONTRIBUZIONE UTENTI RETTE NIDO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13108"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUMULATIVA DI IMPOSTE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI. ATTI DI CESSIONE GRATUITA DA PARTE DI “CARIA COSTRUZIONI SAS DI FRANCESCO CARIA &amp; C.SAS” E “GEA COSTRUZIONI SRL”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13109"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI (C.R.A.): INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA I^ SEMESTRE 2019 – VARIANTE IN CORSO D’OPERA ART. 106 D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13110"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI FUNZIONALE ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER MINORI, MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, MADRI CON MINORI, GIOVANI ADULTI, ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI E DEL SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA ABITATIVA TRANSITORIA A FAVORE DI PERSONE E/O NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ DI NATURA ABITATIVA. NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13111"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13112"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/PA DEL 17.04.22019 – ARCH. DANIELA MUREDDU CIG Z542639F11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13113"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI. SPESE DI TRASCRIZIONE CONTRATTO DI CESSIONE GRATUITA DA PARTE DELLA SOC. “CARIA COSTRUZIONI SAS DI FRANCESCO CARIA &amp; C.SAS”. REP. 99/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13114"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEGLI EREDI  ACCARDO VITTORIO - CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO -  MAGGIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13115"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI M. C. - MAGGIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13116"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO  PER PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DELLE LIBRERIE E CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13117"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 14.02.2019 – ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 5 (DI CUI N. 1 UNITÀ A TEMPO PARZIALE – N.18 ORE SETTIMANALI) “AGENTI DI POLIZIA LOCALE” – CAT. C – P.E. 1 – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13118"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INCREMENTO MASSIMALI POLIZZA RCT/RCO 2018-2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13119"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HYKSOS S.R.L RELATIVA ALL’ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO “STAYTOUR” IN MODALITÀ ASP ANNO 2019. CIG: ZEC2876C47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13120"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: 7734945689. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2019. FATTURA N. 31/P DEL 29/05/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13121"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "ASSOCIAZIONE PICCOLI AMICI" NIDO FAMILIARE -  PERIODOGENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13122"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II – D.M. PROT. 1007/2017 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA “LA PEDRERA” – V. CORSICA – V. MALTA - CUP G14H15001740006. APPALTATORE AGORA’ COSTRUZIONI S.R.L. CAGLIARI - CIG 7318436470 - CONTRATTO REP. N. 110/2018. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13123"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 36 C.2 LETTERA A) E DELL’ART. 37 C.1 DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE ATTREZZATURE NECESSARIE PER LA PREDISPOSIZIONE TECNICA AI FINI DELLO SPOSTAMENTO DI UN ARMADIO RACK.- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2019 CIG Z0228ACFAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13124"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE INDAGINE DI MERCATO  PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE DIALOGO COMPETITIVO, DEL “RINNOVO, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SERVIZIO DI BIKE-SHARING NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO”. - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13125"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE, GIA’ CONCESSO AI SENSI DELL’ART. 35 DELLA LEGGE 865/1971, IN DIRITTO DI PROPRIETA’, E PER LA CONTESTUALE  RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 35 DELLA LEGGE 865/1971”. SPADACCINI GIOMMARIA – NULVESU DANIELA - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13126"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE E ONORARI DI DOMICILIAZIONE A FAVORE DELL'AVV. GIUSEPPE MACCIOTTA PER LA CAUSA NANTI IL TAR SARDEGNA "SPACE IN S.R.L. C/ COMUNE DI ALGHERO" – IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13127"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13128"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU PER VERSAMENTO A COMUNE INCOMPETENTE - LEGGE 147/2013, ART.1, COMMI 722  E 723.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13129"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2019 - ACCERTAMENTO CONTABILE DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13130"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL LIQUIDAZIONE FATTPA 886/2019, FATTPA 887/2019  LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO - RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2013-2017 AL 13.04.2019. CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13131"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI – PERIODO MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13132"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - “BONUS PANNOLINI 2018” - XI RENDICONTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 138 CONTRIBUTI – MARZO-APRILE-MAGGIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13133"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RESIDENZIALE TUTELARE IN " CASA PROTETTA" PRESSO L'A.I.A.S.- PER  CITTADINO PORTATORE DI HANDICAP GIÀ BENEFICIARIO  DI TRATTAMENTO RIABILITATIVO AI SENSI DELLA L.R. 6/95 ART.56 .  ACCERTAMENTO ENTRATA   E IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13134"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 – F.E. N. 53_19 –  PERIODO MAGGIO 2019 – CIG Z14267B891.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13135"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.18/2016 - REIS 2018 - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13136"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) A FAVORE DEL CONTRIBUENTE S.G.. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13137"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – MAGGIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13138"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER LA GESTIONE OPERATIVA DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL’ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO “ALGHERO FAMILY” ALLE STRUTTURE RICETTIVE NELL’AMBITO DEL PROGETTO S.I.O. (SISTEMA INTEGRATO DI OSPITALITA’).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13139"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1861</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI A DIVERSI CONTRIBUENTI DI SOMME VERSATE MA NON DOVUTE A TITOLO DI TARSU/TARES TARI ANNUALITA' VARIE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13140"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE E DOCUMENTATE DA  PARTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE -UFFICIO POLITICHE PER LA FAMIGLIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13141"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR397508 DEL 31.05.2019, PRESENTATA DALLA DITTA "ALD AUOTOMOTIVE ITALIA S.R.L." - P.I.: 01924961004 - PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, DI N. 3 VEICOLI, MODELLO ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 105 CV, PROGRESSION, IN DOTAZIONE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE - PERIODO MAGGIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13142"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. – C.I.G. 5932202FF0. INCREMENTO ISTAT ADEGUAMENTO DEI PREZZI F.O.I. ANNUALITA’ 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13143"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA AL FINE DEL SUCCESSIVO TRASPORTO DELLA POSIDONIA VAGLIATA EX ART. 36 C.2 LETT. A DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50. CIG Z7B274AEC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13144"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO CTU. DECRETO DI LIQUIDAZIONE N. 301/2014 DEL 16/01/2014 – R. M. T. C/ COMUNE DI ALGHERO - R.G. 483/2009 – SENTENZA 60/2014.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13145"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA   PER CONTRIBUZIONE   INTEGRAZIONE RETTA  PER  UTENTE INSERITO  PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA VILLA GARDENIA DI OSSI -PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13146"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPETITIVA, CON NEGOZIAZIONE, PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE: “CAMPO DI RUGBY”. -  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13147"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°310/2004 L.326/2003 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13148"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°866/2004 L.326/2003 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13149"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°768/2004 L.326/2003 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13150"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°1071/2004 L.326/2003 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13151"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°861/2004 L.326/2003 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13152"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MAGGIO 2019. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A. CIG. Z652634390.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13153"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A DECORRERE DAL 04 GIUGNO 2019 PER  ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITÀ A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA DEL DIPENDENTE SIG. M.R. MATRICOLA 427.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13154"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO DI INTESA COMUNE DI ALGHERO CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA PER LA CONDIVISIONE DEGLI INTERVENTI SINERGICI DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE E IN CONCESSIONE A PRIVATI DEL LITORALE COMUNALE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA PER INTERVENTO DI “LA BAIA DEI VENTI S.A.S.”;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13155"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE MAGGIOLI S.P.A. N. 0002117874/2019 E N. 0002121743/2019 RISPETIVAMENTE PER MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI E CONVOCAZIONE PER NOMINA SCRUTATORI IN RELAZIONE AD ELEZIONI COMUNALI DEL 16 GIUGNO 2019 - CIG Z542833BDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13156"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO BIENNALE CON LA DITTA ADDICALCO S.R.L. DI BUCCINASCO (MI) PER LA MANUTENZIONE GLOBALE DI UN ARCHIVIO AUTOMATICO IN DOTAZIONE PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI (ZE92484776). LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 903/00002 DEL 23.11.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13157"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPÈSE SOSTENUTE DAL 01 APRILE AL 05 GIUGNO 2019 CON QUIETANZA DELLA RAG. VITTORIA  LACANA  ECONOMO SUBENTRANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13158"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA “GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO:- PALESTRA VITTORIO CORBIA - LOTTO 1 - CIG 7756299C68; - STADIO  MARIOTTI - LOTTO 2  - CIG 7756306232; - PALESTRA  MARIOTTI - LOTTO 3 - CIG 7756311651; - PALESTRA LUCA MANCHIA - LOTTO 4 - CIG 7756322F62; - CAMPO SPORTIVO DA CALCIO LA TAULERA - LOTTO 5 - CIG 77563316D2” - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13159"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA – IMPIANTO POLIVALENTE DI ATLETICA E CALCIO”. - CIG: 7796144D8A - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 65 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13160"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “CONCESSIONE DELLA GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DA RUGBY DEL COMUNE DI ALGHERO.” - CIG: 7873508059 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 65 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13161"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA “GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO: PALESTRA LUCA MANCHIA.” - CIG: 7874102A85 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 65 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13162"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE” - CIG: 7783173D88 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 65 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13163"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI ALGHERO PER IL TRIENNIO LUGLIO 2019-LUGLIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13164"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO CTU  –  CAUSA DI LAVORO R.G. 483/2009 - R. M. T. C/ COMUNE DI ALGHERO – SENTENZA N. 60/2014.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13165"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. CLAUDIO MONTALTO. RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 516/2018 RESA DALLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DISTACCATA DI SASSARI – NEL PROCEDIMENTO U. G. C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13166"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANCATO PREAVVISO E FERIE NON GODUTE - SIG. M.R. - MATRICOLA 427 . IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13167"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE DI CUI ALLA L.R. 20/97 – ADULTI – SPETTANZE PRIMO TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13168"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA . COPERTURA DEGLI  ONERI IN MATERIA DI QUOTE  SOCIALI AFFERENTI LE PRESTAZIONI  SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI  E NON ABBIENTI - OPERA GESU 'NAZARENO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2019 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13169"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1780</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE DELLE LICENZE  SOFTWARE KARTO PER L’UFFICIO URBANISTICA . AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 938403 SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG: Z4028AF9E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13170"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2008 DEL 28.05.2019  -  PRATICA TELEMATICA DE MENGO EDI- DMNDEI41T29A266C- SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO DI ISOLA ECOLOGICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13171"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2012 DEL 04/06/2019 PRATICA SUAPE MLUDLM75M45F979T-14032019-1745.4810.SUAP INSTALLAZIONE DI UNA STRUTTURA METALLICA AVENTE CARATTERISTICHE DI PRECARIETÀ STRUTTURALE E FUNZIONALE DA POSIZIONARE SU SUOLO PUBBLICO AUTORIZZATO AL PUBBLICO ESERCIZIO “PASSIONE GELATO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13172"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2014 DEL 06.06.2019 - PRATICA TELEMATICA CAVACIOCCHI DUCCIO- CVCDCC81D08D575T-ELIMINAZIONE DI UNA PORTA BALCONE CON CONSEGUENTE CHIUSURA DEL VARCO NELLA PARETE E AMPLIAMENTO DI DUE PORTE-FINESTRA A BANDIERA, CIASCUNA ATTUALMENTE COMPOSTA DA UNA PORTA BALCONE E DA UNA FINESTRA, COSTRUITE ENTRAMBE SU TELAI IN LEGNO E IN UN’UNICA SOLUZIONE, CHE VERRANNO SOSTITUITE DA ALTRETTANTE PORTE BALCONE, UGUALMENTE CON TELAI IN LEGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13173"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2015 DEL 06/06/2019 PRATICA TELEMATICA  PIRISI GIUSEPPE-PRSGPP58P19A192M-16042019-0908.22806-MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOMINIO VIA MARCONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13174"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2016 DEL 06/06/2019 PRATICA SUAPE N° 13409 - LEBIU ELEONORA-PROGETTO RELATIVO ALL'AMPLIAMENTO DI UN POGGIOLO-VIA PERPIGNAN N 46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13175"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO N. 2017 DEL 08/06/2019 PRATICA TELEMATICA DELEDDA ANTONIO- DLDNNS35A20I452P-06052019-1724.30780-PONTEGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13176"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N° 16_2019 - P.E. 2015/0035 - ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' URBANISTICA PRESSO IMMOBILE IN LOC. MANCONI PATIT - SIMULA FRANCESCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13177"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N° 11/2019  - PRATICA DI CONDONO EDILIZIO IN SANATORIA INTESTATA A CANO ROBERTO. PE N° 2002 L. 47/85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13178"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 - MESE DI MAGGIO. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A.. CIG 7851323CB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13179"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA VAGLIATURA DELLA POSIDONIA EX ART. 63 C.2 LETT. B DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50.  CIG. Z0C28BFB73.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13180"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI ELETTORI SARDI RESIDENTI ALL'ESTERO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 24 FEBBRAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13181"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1751</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE DI AREA AMMINISTRATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13182"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “PROMOZIONE” DI CAGLIARI – COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA INTEGRATA “VIA PADOVA” DI ASSEMINI -  F.E. N. 184 DEL 06.06.19 - PERIODO 01.05.2019-19.05.2019 – CIG Z2B27D77FC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13183"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – NOTE CONTABILI N.21/19 - 22/19 – PERIODO MAGGIO 2019 – CIG 7747127B6F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13184"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1754</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA .COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI  - A.I.A.S. CAGLIARI - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ MESI GENNAIO /FEBBRAIO/MARZO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13185"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1755</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI (C.R.A.): INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; LIQUIDAZIONE  I^ SEMESTRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13186"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1756</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017- PROGRAMMA ASSE II - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA “ARGILLERA” DI VIA MATTEI - CUP G11E17000030006. APPALTATORE: SAFETY ENERGY SASSARI - CIG: 7319502421. LIQUIDAZIONE 1° SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13187"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1767</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE (2019 – 2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO” - CIG: 7734945689 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA STC MANAGING S.R.L. (CIG: Z9128759A2) CON SEDE IN BARLETTA E DELLA SOC. “A. MANZONI &amp; C” SPA (CIG: Z222875A1C) CON SEDE IN SASSARI PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13188"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTI PRESSO COMUNITA’ INTEGRATA “L’ANCORA” DET. N. 1281/29.04.2019 – RETTIFICA IMPEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13189"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “IL SOGNO” SASSARI - VIA DE MARTINI 18 - P.IVA 01819690908 – F.E. N. 45/PA – PERIODO MAGGIO  2019 – CIG Z782676F83.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13190"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SOMME RISCOSSE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO O DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO. - PERIODO DAL 01.04.2019 AL 30.04.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13191"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1758</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA MAGGIO  2019. STRUTTURA AN GLIN GLÒ A. P. S. .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13192"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1759</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA MAGGIO   2019. STRUTTURA  SCUOLA INFANZIA  N. S. DELLA MERCEDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13193"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE EDILIZIA L. 47/1985 - N. 12 DEL 10.06.2019 - PRATICA CONDONO EDILIZIO N. 923 DEL 01.04.1986 - PROT. GEN. N. 5313 - L. 47/85 - AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE MEDIANTE LA COSTRUZIONE DI UNA CUCINA, UN GARAGE ED UN DEPOSITO ATTREZZI IN REG. SANTA MARIA LA PALMA DEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13194"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER RILASCIO C.I.E. - MAGGIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13195"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1761</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA MAGGIO 2019 . STRUTTURA  SCUOLA INFANZIA  SAN GIOVANNI BOSCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13196"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1762</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 24 FEBBRAIO 2019. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13197"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1763</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA MAGGIO  2019. STRUTTURA IL GIROTONDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13198"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1764</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RETRALAGS: SERVIZIO DI IDEAZIONE, REDAZIONE E GESTIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE INTEGRATO CON LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI MATERIALI E AZIONI PROMOZIONALI. LIQUIDAZIONE FT N. 44 DEL 21.05.2019 EMESSA DALLA DITTA PRIMA IDEA SRL. CUP G19D16001050009 - CIG Z071DB6F65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13199"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1765</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA PARERE LEGALE PRO VERITATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13200"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1766</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO INTERNO, PER TITOLO ED ESAMI, RISERVATO AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO, FINALIZZATO ALL’ATTRIBUZIONE DI UNA NUOVA PROGRESSIONE ECONOMICA VERTICALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - CAT. B – APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DI MERITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13201"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1768</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG. 75890309AA. - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA PER INCAMERAMENTO RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 216, COMMA 11 DEL CODICE E DEL D.M. 02.12.2016 (G.U. 25.01.2017 N.20).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13202"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1769</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' CADITOIE STRADALI. CIG ZB62687F25. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 524 DEL 31/05/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13203"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1770</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPO SPORTIVO COMUNALE N.1 PINO CUCCUREDDU – REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA” CUP: G14H16000670004 – CIG: 6924867506.  LIQUIDAZIONE FATTURA N.348E DEL 31/05/2019  EMESSA DALLA DITTA LND.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13204"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA -  DITTA VIVAI PINNA SOLINAS -AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADDOBBO E MANUTENZIONE FIORIERE E AIUOLE DELLA CITTA’  .  CIG 74883459C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13205"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO IMU/TASI ART.1 COMMA 724, L. 147/2013.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13206"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1775</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA SILANOS FRANCA - NUOVO INQUADRAMENTO GIURIDICO - ECONOMICO - CAT. B - P.E. B1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13207"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – PERIODO MAGGIO  2019. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13208"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1777</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - “BONUS PANNOLINI 2018” - XII RENDICONTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 25 CONTRIBUTI – APRILE-MAGGIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13209"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI: ANGELA CAVAZZUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13210"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DEL “CAMPO SPORTIVO COMUNALE N.1 PINO CUCCUREDDU – REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA”. - CUP: G14H16000670004 – CIG: 6924867506. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI E CONTESTUALE RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13211"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1782</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019-VEL- 0000161 DEL 31.05.2019 A FAVORE DELLA DITTA FIAMMA 2000 SPA NUOVA SEDE DEL C.R.A. FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D'USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE. COD. CIG:  Z4426E3B8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13212"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1783</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI MAGGIO 2019. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13213"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1784</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  SOMME PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE ALL'ASSESSORA A. CAVAZZUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13214"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONVENZIONE PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 31, COMMA 49-BIS DELLA LEGGE  N.448/1998” - LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE IMPOSTE  A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI – UFFICIO TERRITORIO- (SIGG. FANIS LUIGI E CALVIA MARIA VERDINA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13215"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1786</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI “SERVIZI ASSICURATIVI RCT/O RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA ED R.C. AUTO IN FORMA DI LIBRO MATRICOLA DEL PARCO MEZZI COMUNALI – LOTTO N.1: RCT/O -CIG: 79194855C3 – LOTTO N.2: RCA LM – CIG: 7919492B88”, PER UN PERIODO DI ANNI 3.  APPROVAZIONE ATTI DI GARA. IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13216"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE POSTALI PER IMPORTI DERIVANTI DALLA SPEDIZIONE DI ATTI GIUDIZIARI – POSTE ITALIANE S.P.A. – PERIODO:  APRILE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13217"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1788</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESE POSTALI PER IMPORTI DERIVANTI DALLA SPEDIZIONE CORRISPONDENZA – POSTE ITALIANE S.P.A. – PERIODO:   MARZO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13218"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI ASSICURATIVI RCT/O RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA ED R.C. AUTO IN FORMA DI LIBRO MATRICOLA DEL PARCO MEZZI COMUNALI – LOTTO N.1: RCT/O – LOTTO N.2: RCA LM .”- AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA A FAVORE DELLE DITTE INFO SRL (CIG: ZE9288E3F8) E SOC. A. MANZONI &amp; C. SPA (CIG: ZE6288E424) - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA.- IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13219"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  CAREGIVER  E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE – ACCERTAMENTO SOMME E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13220"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.4/2006, ART.17, C. 2 “PRENDERE IL VOLO” L.C.A.00; LIQUIDAZIONE FATT. N. 772 DEL 19/04/2019 AIRONE COOP. SOCIALE ONLUS – COD. CIG ZC126893C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13221"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE.” - CIG: 7783173D88. -  LIQUIDAZIONE SOMME  VERSATE QUALE DEPOSITO CAUZIONALE PER ADEMPIMENTI INERENTI LA PROCEDURA DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13222"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°11/PA DEL 03/06/19 IMPRESA LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SACRO CUORE DI VIA CAGLIARI – RAS - PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II – SECONDO SAL. CIG 73250652DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13223"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°52/PA DEL 03.06.2019 EMESSA DALL’IMPRESA SAFETY ENERGY SRL SRL - “REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PROGETTO ISCOL@- ASSE 2- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA VIA VITT. EMANUELE EX OMNI – 2° SAL. CUP G11E15000590006 – CIG 7322470566</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13224"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO DISTRIBUZIONE DEL GAS NEL TERRITORIO COMUNALE DEL BACINO 6 - ALGHERO E OLMEDO. APPROVAZIONE PERIZIA MIGLIORATIVA E DI VARIANTE. CUP: G15J08000000009 – CIG: 02056278C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13225"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1810</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA DI VIA XXIV MAGGIO. CUP: G11E15000600006. CIG 73227479FB. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13226"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1811</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2019 IN LOCALITÀ PORTO CONTE – MUGONI - A FAVORE DEL SIG. ALFONSO SALVATORE, IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 47/DSS DEL 31/05/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13227"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5 P DEL 31.05.2019 – IMPED S.R.L. CIG 780836851D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13228"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA COMUNALE PER IL RALLY D'ITALIA 2019 13-16 GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13229"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1793</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE VEICOLI DA DESTINARSI AL CONTROLLO DEL TERRITORIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/04 DEL 16.04.2019 - CIG Z4A24FC0A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13230"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1794</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA. PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE DI STUDIO SU “PROGETTARE E REALIZZARE LA SICUREZZA URBANA” – IMPEGNO DI SPESA.  CIG. Z9A28CC18A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13231"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1795</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2018/2019 – EE15. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEL FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13232"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1799</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE COORDINAMENTO E INDIRIZZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13233"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1800</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA. PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SU “FORMAZIONE OBBLIGATORIA RIVOLTA AGLI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI EXTRA DOTAZIONE ORGANICA”” – IMPEGNO DI SPESA.  CIG. 3728CC831</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13234"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1801</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA RESIDENZIALE: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE – IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z6828CC8A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13235"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, CAT. B, CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, E RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/1999 E SS.MM.II. A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13236"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1803</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D. LGS 50/2016 E SS.MM.II., DA ESPLETARSI SU SARDEGNACAT RIVOLTA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGRAMMA LAVORAS - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13237"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1804</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL DIPENDENTE COMUNALE INCARICATO PER RAPPRESENTANZA AL “SALONE ARCHEOLOGIA E TURISMO CULTURALE TOURISMA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13238"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1805</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ASSE 2 - MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FERTILIA, PIAZZA VENEZIA GIULIA. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO. CUP: G16J15001960006 – CIG:73163223E9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13239"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1806</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ E CONTESTUALE RIMOZIONE DEI VINCOLI ALLA ALIENAZIONE AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AL RICHIEDENTE SIGNOR  MASALA RAFFAELE, AREA IN ALGHERO IN REG. TAULERA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13240"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°3/PA DEL 10/06/19 IMPRESA EDILGRONDA SRL  - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SACRO CUORE DI VIA CAGLIARI – RAS - PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II. CIG 73250652DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13241"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1808</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA SEMPLIFICATA EX ARTT. 14BIS E SS L. 241/1990 E SS.MM.II. PER L’ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO E/O NULLA-OSTA SUL PROGETTO DEFINITIVO INERENTE L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL’AREA COMUNALE UBICATA NEL QUARTIERE “PIVARADA”. CIG: Z3128A775A CUP: G17H19000920004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13242"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO PER L’ALLOGGIAMENTO LOCULI – V° LOTTO”  – LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO DI INCENTIVAZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13243"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1813</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA SANT’ANNA“- C.U.P.: G11E15000630006 - C.I.G.: 73230926B0. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1479 DEL 16.05.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13244"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA  DI CONDONO N°768/2004 L.326/2003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13245"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA  DI CONDONO N°310/2004 L.326/2003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13246"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA  DI CONDONO N°1071/2004 L.326/2003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13247"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 65 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005. GARA TELEMATICA CIG: 780836851D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13248"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1838</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: 7734945689. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2019. FATTURA N. 33/P DEL 11/06/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13249"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1860</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 2019-2021 (CIG 79150211F5).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13250"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1876</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO URGENTE E TEMPORANEO PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO C.R.A.OSPITE SIG.RA  H.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13251"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº1945 DEL 26/04/2019  PRATICA SUAPE N° 12290 - RISTRUTTURAZIONE LOCALI AGRITURISTICI E REALIZZAZIONE AGRI-CAMPEGGIO NELL'AZIENDA AGRICOLA SITA LOCALITÀ ARENOSU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13252"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 1996 DEL 22.05.2019   -  PRATICA SUAPE N° 13253 - AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL'ANNESSO COLONICO - LOCALITÀ TANCA FARRÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13253"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1817</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE DI CUI ALLA L.R. 20/97 – M.I.A. – SPETTANZE PRIMO TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13254"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1824</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – ASSE 1 LOTTO 3 – PROGETTO “CIEVP” - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALGHERO E L'AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CON-TE. LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE P4 - CUP B36D16000290007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13255"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2019  APRILE - MAGGIO, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC2 CON VODAFONE S.P.A.  CIG: 7214078D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13256"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA NORD CAR  SRL  - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE . CIG Z5D27FC20E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13257"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1827</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PROGETTO ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VIA MALTA – LOTTO COMPLEMENTARE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART 36 C.2 LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016, - LUMEN SRL, CON SEDE IN SASSARI. CUP-G11E15000620006 CIG Z6828BE048.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13258"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II – MUTUO RAS - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA “ARGILLERA” DI VIA MATTEI - CUP G11E17000030006. PROFESSIONISTA ARCH. VALENTINA ISONI - OLMEDO (SS) - CIG Z331D9514A - CONVENZIONE REP. N. 104/2017 OO.PP. DEL 17/03/2017. LIQUIDAZIONE ONORARI DIREZIONE LAVORI AL 1° SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13259"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1829</Numero_Provvedimento><Oggetto>VVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SPAZI O STRUTTURE PER L'ISTITUZIONE DI SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE PER LA SOLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13260"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1830</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CARTELLONISTICA INFORMATIVA SU POSIDONIA OCEANICA. CIG: ZD028D2660</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13261"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER SPESE POSTALI PER IMPORTI DERIVANTI DALLA SPEDIZIONE CORRISPONDENZA – POSTE ITALIANE S.P.A. – PERIODO:   MARZO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13262"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1832</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE COORDINAMENTO E INDIRIZZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13263"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1833</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13264"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1834</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001, ESPERTO IN COMUNICAZIONE, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO AUTONOMO “COMUNICAZIONE E STAFF DEL SINDACO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13265"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1836</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPIONATO DEL MONDO RALLY FIA - RALLY ITALIA SARDEGNA 10-16 GIUGNO 2019 -AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATIVO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DEI RIFIUTI PRODOTTI ALL’INTERNO DELLE AREE DI SERVIZIO. CIG ZE528D2045</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13266"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1837</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2019 – IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO: TRATTAMENTO PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13267"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1839</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: 7734945689. SENTENZA TAR SARDEGNA N.526/2019 REG. PROV. COLL.  PRESA D’ATTO E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13268"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1840</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT.SSA PALOMBA GIOVANNA – ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO - EDUCATIVO CAT. D – P.E. 2 -  PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ART. 30 COMMA 2 BIS, D.LGS.165/2001 – ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA 16.7.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13269"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1845</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PROGRAMMA ISCOL@ -  ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA DI VIA VITTORIO EMANUELE EX OMNI” - LOTTO DI COMPLETAMENTO. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. A) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CUP: G11E15000590006 – CIG: ZEB28BDF50.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13270"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1857</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA.  COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA  DI  QUOTA SOCIALE  AFFERENTI  PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN  FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI  .ATS -AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE -ASSL  SASSARI - U.O. "SAN GIOVANNI BATTISTA" DI PLOAGHE-   LIQUIDAZIONE FATTURE   2018 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13271"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1859</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE MAGGIO 2019 - CIG:Z3925063D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio contabilità economica ed economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13272"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO Nº  2021 DEL 12/06/2019  PRATICA TELEMATICA  CALABRETTA LILIANA A.-CLBNLL66M49A192S-15032019-1600.5337-RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13273"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI -  PROVVEDIMENTO UNICO Nº  2024 DEL 13/06/2019 PRATICA TELEMATICA DAVINI STEFANO- DVNSFN73D12I452W-OCCUPAZIONE DI SPAZIO PUBBLICO  ECOBOX</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13274"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº   2026 DEL 13/06/2019  PRATICA TELEMATICA ARBA ANDREINO- RBANRN64D12F979A-POSIZIONAMENTO ECOBOX</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13275"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2018 DEL 11.06.2019  -  PRATICA TELEMATICA ZHELTOV ULIANA-  ZHLLNU77R55Z154S-25032019-1642.10539 -RICHIESTA DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEO, POSIZIONAMENTO DI PEDANA IN LEGNO E DI ECOBOX</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13276"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2019 DEL 11/06/2019 PRATICA SUAPE N° 13057 - AMBROSIO S.R.L.-PROGETTO PER L'INSTALLAZIONE DI TRE CHIOSCHI PREFABBRICATI, POSA CANCELLI E MODIFICA DI RECINZIONE ESISTENTE-PORTO DI ALGHERO - MOLO DI SOTTOFLUTTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13277"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO DI DINIEGO N. 145 DEL 13/06/2019 PRATICA 12144</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13278"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2020 DEL 12.06.2019 - PRATICA SUAPE N° 13196 -AMPLIAMENTO VOLUMETRICO DI UNITA' IMMOBILIARE -VIA CATALOGNA N°36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13279"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2022 DEL 12/06/2019  PRATICA TELEMATICA  MRULSN79B14F205Q-RICHIESTA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA OMBREGGIANTE RELATIVA AD ATTIVITÀ' COMMERCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13280"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2023 DEL 13/06/2019  PRATICA SUAPE N° 12611 - VARIANTE IN CORSO D'OPERA-LOC. CALVIA S.N.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13281"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2027 DEL 14/06/2019  PRATICA SUAPE N° 13163 - REALIZZAZIONE DI CHIOSCO BAR, CHIOSCO GELATI E DUE SERVIZI IGIENICI A SERVIZIO DELL'ATTIVITÀ PALM BEACH S.R.L. IN COMUNE DI ALGHERO IN LOC. SPIAGGIA PINETA MUGONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13282"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO (L.R. N. 24/2016, ART. 35, COMMA 4)   PRATICA TELEMATICA LUBRANO JAMES K. - LBRJSK77A23Z114J-26042019-1601.27104-SCIA ANTINCENDIO HOEL PORTO CONTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13283"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 1989 DEL 17.05.2019  - PRATICA SUAPE N° 13380 - RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO STAGIONALITÀ ESTIVA 2019-VIA GARIBALDI - EX PASSAGGIO A LIVELLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13284"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2025 DEL 14/06/2019 INVIO PRATICA TELEMATICA TAVERA GIULIANO- TVRGLN68B21I452O-04062019-1727.46417-COMIZIO ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13285"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2028 DEL 14/06/2019 PRATICA TELEMATICA ORRU' EMILIANO- RROMNG70S16A192D-07062019-1506.48321-MANIFESTAZIONE ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13286"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - AI SENSI DELL’ART. 10 BIS DELLA LEGGE N. 241 DEL 07 AGOSTO 1990.  PROVVEDIMENTO UNICO Nº  146 DEL 14/06/201944PRATICA TELEMATICA  DI CESARE ALERIO-DCSVLR96R31H501R-APERTURA ATTIVITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13287"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL’ING MATTEO MERELLA - PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SIC. E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA DI VIA MATTEOTTI. C.U.P.: G11E15000550006 - CIG ZB51D93980.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13288"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 5_19 DEL 07.06.2019 ING. ANTONIO MARIA ERA - LAVORI DI PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI VIA MALTA- LOTTO COMPLEMENTARE.” INCARICO PROFESSIONALE: PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.  CUP – G11E15000620006 CIG –ZA628423C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13289"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1843</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE CONDIZIONATORE LOCALE QUADRO ELETTRICO GENERALE - PALAZZO COMUNALE DI VIA S. ANNA N. 38 – (CIG): ZE328D55A8. PROCEDURA INFORMALE SEMPLIFICATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. A) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI – APPROVAZIONE DELLA SPESA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – SAFETY ENERGY S.R.L. DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13290"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MARIANI S.R.L. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA  ATTREZZI AGRICOLI IN USO AL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. DECORO URBANO– CIG ZAC273C9D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13291"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1846</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA STRADA VICINALE MAMUNTANAS E GIOVANNINO CHESSA NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, ALLA DITTA BALLONE ROBERTO P.IVA 02722340904. CIG Z4228D612B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13292"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1848</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – PROGETTO ISCOL@ - ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI ASSE 1 - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO – RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI I GRADO “G. DELEDDA” - VIA TARRAGONA. - CUP: G17B15000530006. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13293"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MADEDDU AUTOTRASPORTI- SERVIZIO NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI CON E SENZA OPERATORE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI. CIG  ZDE25A526D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13294"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 11/06/2019 SAL N°1. ARCH. ANDREA PISANU PER L’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 – MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SACRO CUORE, DI VIA CAGLIARI. CUP: G12F17000000006 – C.I.G.:Z101D9578B IL DIRIGENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13295"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO IGIENICO-EDILIZIO DEL MERCATO DEL PESCE E DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO - 1° LOTTO FUNZIONALE CUP G14B17000150004 – CONFERIMENTO INCARICHI PROSECUZIONE DI DIREZIONE DEI LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13296"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1853</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI PER PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA NELL’AMBITO DEL PROGETTO SISTEMA INTEGRATO DI OSPITALITÀ-IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13297"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1854</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO, DEL COLLEZIONISMO E DELL’ARTIGIANATO E MOSTRA MERCATO DEI COLLEZIONISTI DISLOCATI PRESSO  FORTE DELLA MADDALENETTA (AREA ANTISTANTE LE MURA). APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALL’ASSEGNAZIONE DELLE AREE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Commercio Su Area Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13298"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1856</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO AZIONE NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI  PER LA PRIMA INFANZIA. LIQUIDAZIONE SOMME ALLE STRUTTURE PRIVATE  CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13299"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1855</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMISSIONE NOTA DI CREDITO N. 1096/00000 DEL 12/06/2019 E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DITTA ETRURIA P.A. S.R.L. – EMPOLI N. 1097/00000 DEL 12/06/2019 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE IN RELAZIONE AD ELEZIONI COMUNALI DEL 16 GIUGNO 2019 - CIG ZBE288E32A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13300"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1886</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA - FSUE - ACCERTAMENTO SOMME, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' OPERATIVA E LAVORO STRAORDINARIO PIU RIMBORSI SPESE AD ALCUNI OPERATORI  APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13301"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1858</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI  ORDINARI, POTENZIAMENTO E DISABILTÀ GRAVISSIME  –DETERMINA DI IMPEGNO N. 223 DEL 23.01.2019 E SUCC. –    LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13302"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1862</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PROVENIENTI DA CONTRIBUTO STRAORDINARIO  PER SERVIZIO SCUOLABUS A. S. 2018/19. MAGGIOR CONTRIBUTO REGIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13303"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1863</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA COMUNICAZIONE ANNO 2018 DEI RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE. LEGGE 25 GENNAIO 1994 N.70. -ASSUNZIONE IMPEGNO A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13304"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1864</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: 7734945689.       -  APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA N. 7 DEL 14.06.2019.       - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DELL’ATI CON MANDATARIA LA ECOLOGICAL SERVICE SRL - MARSALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13305"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 DAL 01.05.2019 AL 31.05.2019 (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000);</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13306"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1866</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALGHERO DEL 16 GIUGNO E 30 GIUGNO 2019 (EVENTUALE BALLOTTAGGIO). ANTICIPAZIONE FONDI ALL’ECONOMO COMUNALE PER CONTRIBUTI R.A.S. AGLI ELETTORI SARDI RESIDENTI ALL’ESTERO (EX L.R. 12.03.84, N. 9 E SS. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13307"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1867</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO  ANAC  -  INDIZIONE GARA N. CIG 7774833B26 PER IL  SERVIZIO DI TRASP. ATTREZZ. E DEGLI ARREDI, DI ALLESTIMENTO E DI DISALLESTIMENTO DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE, NONCHÉ PER LA FORMAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE PER L’ANNO  2019.”,</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13308"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1868</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 67 CCNL 21.05.2018 - “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE” - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13309"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1869</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI DIFESA DELL’ENTE. U. G. C/ COMUNE DI ALGHERO – RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N.  516/2018 RESA DALLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DISTACCATA DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13310"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1870</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE CAMPO DA BASKET NUCLEO SAN MICHELE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13311"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1871</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ (ART. 23 CCNL 14/09/2000, ART. 11 CCNL 05.10.2001, ART. 24 CCNL 2016 - 2018). SETTORI: MANUTENZIONI - PERIODO DAL 01.01.2019 AL 02.06.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13312"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1872</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE  CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13313"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEMEAZ ELIOR PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13314"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1874</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13315"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BENEFICIARIO DEL PROGETTO "PRENDERE IL VOLO 2018" – II^ ANNUALITA’ - B.S.J.98.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13316"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1877</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  LIQUIDAZIONE  FATT.N. 286/PA  DEL 31/03/2019 E N. 287/PA DEL 31/03/19  - SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS COD.CIG. 69889052DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13317"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1878</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE PER RICOVERO UTENTI PRESSO R.S.A. " SAN  NICOLA" DI SASSAR.I LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MARZO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13318"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1887</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE “CIVILSERVICE@ - SERVIZIO DI FACILITAZIONE DIGITALE” -  SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO D.LGS 81/08. IMPEGNO DI SPESA _ CIG ZA628E007C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13319"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1894</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE DI BREVE DURATA DI UN’AREA SPIAGGIATA (DEMANIALE MARITTIMA) IN LOC. LIDO SAN GIOVANNI PER LA MANIFESTAZIONE FOCS DE SAN JOAN 2019, 23 GIUGNO 2019 -  ASSOCIAZIONE PRO LOCO “ALGHERO RIVIERA DEL CORALLO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13320"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CENTRO PREMIAZIONI SPORTIVE DI PINNA MARIA GRAZIELLA PER FORNITURA DI TARGHE IN METALLO. (CIG: ZE127E0A1B)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13321"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1880</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: 7734945689. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL’ATI CON MANDATARIA ECOLOGICAL SERVICE SRL - MARSALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13322"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1881</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTPA 21/2019. COMPENSO PARTE FISSA MAGGIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13323"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1882</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C..AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018 LIQUIDAZIONE FATT.PA 19 E FATT.PA 20. RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE APRILE - MAGGIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13324"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1883</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA. PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SU “LE CRISI ADOTTIVE: CAUSE E STRATEGIE DI INTERVENTO” – IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z8A28E3C97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13325"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1884</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALARIO ACCESSORIO A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALGHERO. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13326"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1885</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2019 - LIQUIDAZIONE APRILE E MAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13327"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1889</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTI PRESSO COMUNITA’ INTEGRATA “L’ANCORA” - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13328"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1890</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRETTIVE PER L'APPROVAZIONE DEI CRITERI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONE SOCIALE DI CUI ALL'ART. 25 D DEL REGOLAMENTO IUC DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N.19 DEL 09.05.2014 MODIFICATO CON DELIB. C.C. 31 DEL 30/03/2019 – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13329"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1895</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE DI BREVE DURATA DI UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA IN LOC. LIDO SAN GIOVANNI PER LA MANIFESTAZIONE “ASPETTANDO IL SUMMER BEACH VOLLEY”, 12 – 22 LUGLIO 2019 – A CURA DELLA “SSD PALLAVOLO GYMNASIUM ALGHERO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13330"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2222</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO  UTENTE PRESSO  COMUNITÀ INTEGRATA "SA VILLA " DI ITTIRI - INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO . IMPEGNO SOMME .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13331"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1888</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRE-MAMATITA FESTIVAL, IMPEGNO CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13332"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1891</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI SENSI DEL D.LGS 267/2000 AL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. GIAMPIETRO MORO - SEDUTA C.C. DEL 03 GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13333"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1893</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER IL CONTRIBUTO AUTORITÀ DI VIGILANZA CODICE GARA 7414182 - CIG. 7883669178 - MAV N. 01030634700901070</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13334"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IL CONTRIBUTO AUTORITÀ DI VIGILANZA CODICE GARA 7414182 MAV N. 01030634700901070 - CIG. 7883669178</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13335"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1897</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ALGHERO, PER MANIFESTAZIONE ISOLA DEI LIBRI EDIZIONE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13336"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1903</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: 7734945689 – AVVIO DELL’ESECUZIONE IN VIA D’URGENZA AI SENSI DELL’ ART. 32 COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13337"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2030 DEL 21/06/2019 PRATICA TELEMATICA  CARTA PAOLO-CRTPRP64H29I452E-05052019-1908.30225 -MANIFESTAZIONE TEMPORANEA DENOMINATA "FUOCHI DI SAN GIOVANNI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13338"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1898</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO DI INTESA COMUNE DI ALGHERO CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA PER LA CONDIVISIONE DEGLI INTERVENTI SINERGICI DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE E IN CONCESSIONE A PRIVATI DEL LITORALE COMUNALE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA PER INTERVENTO DI “GESTA SRL.” PRESSO LA CONCESSIONE DELL’HOTEL PUNTA NEGRA;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13339"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1899</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO DI INTESA COMUNE DI ALGHERO CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA PER LA CONDIVISIONE DEGLI INTERVENTI SINERGICI DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE E IN CONCESSIONE A PRIVATI DEL LITORALE COMUNALE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA PER INTERVENTO DI “BAIA CAMPING VILLAGE SRL.”;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13340"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1900</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO DI INTESA COMUNE DI ALGHERO CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA PER LA CONDIVISIONE DEGLI INTERVENTI SINERGICI DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE E IN CONCESSIONE A PRIVATI DEL LITORALE COMUNALE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA PER INTERVENTO DI “LIDO DI ALGHERO SRLS.”;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13341"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1901</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO DI INTESA COMUNE DI ALGHERO CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA PER LA CONDIVISIONE DEGLI INTERVENTI SINERGICI DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE E IN CONCESSIONE A PRIVATI DEL LITORALE COMUNALE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA PER INTERVENTO DI “LA MARIPOSA SRL..”;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13342"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1902</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO DI INTESA COMUNE DI ALGHERO CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA PER LA CONDIVISIONE DEGLI INTERVENTI SINERGICI DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE E IN CONCESSIONE A PRIVATI DEL LITORALE COMUNALE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA PER INTERVENTO DI “CALABONA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13343"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1904</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACQUA POTABILE TRAMITE AUTOBOTTE. AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI CON E SENZA OPERATORE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI – ANNUALITÀ 2019. CIG: ZF228EC574</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13344"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1905</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VILLASERVICE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 484 DEL 31.05. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13345"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DELLA  DITTA LIFTIM DI MICINILLI QUIRINO – D. LGS  163/2006 - EX ART. 4 DEL D.P.R. 207/2010 - CIG ZDA18C81ES.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13346"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1907</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA VAGLIATURA DELLA POSIDONIA EX ART. 63 C.2 LETT. B DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 31.05.2019. CIG 7883669178</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13347"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21_19 DEL 30.05.2019 – CIAI ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13348"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1909</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI RIPOSO ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO. QUANTIFICAZIONE PRESUNTIVA E ACCERTAMENTO CONTABILE DELL’ENTRATA DA CONTRIBUZIONE UTENZA PER IL 1° SEMESTRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13349"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1910</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ – APPROVAZIONE PROGETTI “BABY PIT STOP” – “CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLE DONNE” – “UN LOGO PER LA CPO DI ALGHERO”- LIQUIDAZIONE ALLESTIMENTO “BABY PIT STOP”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13350"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO IGIENICO-EDILIZIO DEL MERCATO DEL PESCE E DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO - 1° LOTTO FUNZIONALE CUP G14B17000150004 - CIG Z1B28DA322 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DL E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13351"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1937</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI MIGLIORAMENTO SERVIZI EX ART. 67, C. 3. LETT. I) DEL CCNL 2016-2018 PER L’ANNO 2018: PROGETTO OBIETTIVO N. 1. GESTIONE INFORMATIZZATA DEI SERVIZI PER LA SCUOLA.  PERIODO: ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13352"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1938</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI MIGLIORAMENTO SERVIZI EX ART. 67, C. 3. LETT. I) DEL CCNL 2016-2018 PER L’ANNO 2018: PROGETTO OBIETTIVO N. 4. UNA CITTÀ PIÙ PULITA È UNA CITTÀ PIÙ BELLA.  PERIODO: ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13353"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1939</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI MIGLIORAMENTO SERVIZI EX ART. 67, C. 3. LETT. I) DEL CCNL 2016-2018 PER L’ANNO 2018: PROGETTO OBIETTIVO N. 3. SICUREZZA NEL TERRITORIO – ANNUALITÀ 2018.  PERIODO: ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13354"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1912</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.04.2019 AL 30.04.2019 CON ESCLUSIONE DELLA GIORNATA DEL 27.04.2019 ANCORA DA RENDICONTARE DALLA SOCIETA’ IN HOUSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13355"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1913</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.05.2019 AL 31.05.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13356"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1914</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO PER LA CONSULTAZIONE DELL’INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC) E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. CIG: Z1228EF102.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13357"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO Nº  2029 DEL 21/06/2019 PRATICA SUAPE N° 12667 - RICCIOTTI LUCIANO - RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2019-LARGO SAN FRANCESCO N°19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13358"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1915</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO-IMPUTAZIONE RIMBORSI SPESE GESTIONALI TRA FONDAZIONE ALGHERO E COMUNE DI ALGHERO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13359"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1916</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI 2019 -  APPROVAZIONE LISTA DI CARICO. ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13360"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1917</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 37 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO IL FRONT-OFFICE SERVIZI SOCIALI - SETTORE V° QUALITA' DELLA VITA.  CODICE CIG Z01277B8BF – AGGIUDICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 32 C. 7 E 33 DEL D.LGS. N. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO SECUR SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13361"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1918</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE EX ART.2222 DEL C.C. DELL’AGENZIA DI DANIELA PISTIDDA. - CIG: Z5025CE05D LIQUIDAZIONE FATTURA PER ESPLETAMENTO N. 4 PRATICHE DI TRASCRIZIONE CONTRATTUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13362"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1919</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ALGHERO-SERVIZIO U.R.P. E SPORTELLI POLIFUNZIONALI. PERIODO DAL 16.12.2018 AL 31.01.2019. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13363"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1920</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE CAMPO DA TENNIS REG. MARIA PIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13364"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1922</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 30 LETT. B) E E) L.R. 23/05 - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI AFFIDO IN FAMIGLIA - MESE DI GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13365"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1924</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO A FAVORE S.E.C.AL. SPA. RISCOSSIONI GENNAIO-MAGGIO 2019 DA AVVISI DI ACCERTAMENTO PER I CREDITI DERIVANTI DA LISTE DI CARICO TARSU/TARES/TARI. CONTRATTO REP. 107/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13366"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1965</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2019 FATT.N. 385/PA  DEL 31/05/2019.  SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS COD.CIG. 69889052DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13367"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1921</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA. PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SU “LA NOTIFICA ON LINE E DEL DOCUMENTO INFORMATICO” – IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z6528F0A52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13368"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1923</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E.  2/66 – 31/05/2019 - F.E.  2/49 – 31/05/2019 - CIG Z8A267097E – LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  –  PERIODO MAGGIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13369"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1925</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 162/1998 - GESTIONE 2019 - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13370"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1926</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATE CONCESSIONE LOCULI DA GENNAIO A MAGGIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13371"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1927</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° S.E.C. - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13372"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1928</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° S.E.C. - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI AL SEGRETARIO PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13373"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1929</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – PROGETTO ISCOL@ - ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI ASSE 1 - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO – RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI I GRADO “G. DELEDDA” - VIA TARRAGONA. - CUP: G17B15000530006. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE DI GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE ATTI DI GARA-PRENOTAZIONE SOMME. N. GARA 7473103 - CIG [7953363AC4]</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13374"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA  DITTA NUOVA PRIMA SRL -  AFFIDAMENTO SERVIZIO FITOSANITARIO PER IL CONTENIMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME.  CIG  7118391A13.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13375"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1931</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI E/O MALATTIA PROFESSIONALE DIPENDENTI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’ANNUALITÀ 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13376"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “ASSOCIAZIONE CASA EMMAUS IMPRESA SOCIALE” – NOTA CONTABILE N.372-04/06/2019 – PERIODO MAGGIO 2019 – CIG Z19261C258.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13377"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  – F.E.  2/65 – CIG 767572724D –   PERIODO MAGGIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13378"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1934</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13379"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1935</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MORETTE EDOARDO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI – ORN. EST. C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13380"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1936</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI ART.192 D.LGS. N. 152 DEL 03/04/2006. – CIG Z8A26A0256. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 448 -P DEL 31/05/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13381"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1940</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CARTELLONISTICA INFORMATIVA SU POSIDONIA OCEANICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 225 DEL 20.06.2019. CIG: ZD028D2660</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13382"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1941</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI IN LOC. STRADA VICINALE MONTE AGNESE 14 - CIG ZBB27DAA90. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 DEL 15/06/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13383"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1942</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° S.E.C. - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI AL SEGRETARIO. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13384"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1943</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° S.E.C. - LIQUIDAZIONE SPESE AI COMPONENTI. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13385"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1944</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO N.1 “G. DELEDDA” - VIA TARRAGONA N. 16 - PROGETTO ISCOL@ - ASSE I -  C.U.P. – G17B15000530006 - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA A FAVORE DELLE DITTE STC MANAGING SRL (CIG: ZBE2681A5A) E SOC. A. MANZONI &amp; C. SPA (CIG: Z682681AB4)IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A.N.A.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13386"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1947</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA DIRIGENZA – PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2018 – LIQUIDAZIONE RISULTATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13387"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RISULTATO ANNO 2018 POSIZIONI ORGANIZZATIVE, ALTE PROFESSIONALITA’ E ALTE SPECIALIZZAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13388"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1951</Numero_Provvedimento><Oggetto>: PERSONALE DIPENDENTE – CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO ANNO 2018 – EROGAZIONE COMPENSI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE PER L’ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13389"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1964</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E.  2/68 – 31/05/2019 - CIG Z022644F05 – LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  –  PERIODO MAGGIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13390"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1966</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE 1501 DEL 17.05.2019 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - SOCIETA’ MORGAN ITALIA SRL. CIG: Z5D28776C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13391"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2034 DEL 26/06/2019   PRATICA TELEMATICA  FIAMMA MAURO-FMMMRA54P15A192H-18052019-0937.37339 -RICHIESTA DI CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "ASPETTANDO IL SUMMER BEACH 2019".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13392"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2033 DEL 26.06.2019  - PRATICA TELEMATICA  DINAPOLI ANTONIO-DNPNTN43P10I452D-07052019-1750.31446-ADEGUAMENTO RECINZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13393"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2032 DEL 25.06.2019  -  PRATICA  SUAPE N° 13581-PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PERGOLA FRANGISOLE DA INSTALLARE SU TERRAZZA DI UN IMMOBILE RESIDENZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13394"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2031 DEL 25.06.2019 -  PRATICA SUAPE N° 12153 - PATRIMONIO IMMOBILIARE S.R.L.-PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO ALL’INTERNO DI UN FABBRICATO DESTINATO A SERVIZI PUBBLICI-VIA VITTORIO EMANUELE 113</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13395"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1945</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE INDIVIDUALE SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE RISULTATO ANNUALITA’ 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13396"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1946</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA MARZO - APRILE - MAGGIO  2019. STRUTTURA FONDAZIONE LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13397"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1948</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. FLORIS DIEGO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI IL TAR SARDEGNA – COMPAGNIA BARRACELLARE C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13398"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1949</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE – ART. 32 DEL D.LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II. – DIPENDENTE SIG.V.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13399"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1952</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ANNO 2019 – ART. 42 DEL D.LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II. – DIPENDENTE MATRICOLA  23016 - PROROGA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13400"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1953</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ANNO 2019 – ART. 42 DEL D.LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II. – DIPENDENTE MATRICOLA  23459</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13401"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1954</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 AL DIPENDENTE A TEMPO PIENO INDETERMINATO IDENTIFICATO DALLA MATRICOLA N.23698.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13402"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1955</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ANNO 2019 – ART. 42 DEL D.LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II. – DIPENDENTE MATRICOLA  23164</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13403"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA COOP. BARBARA B N. 0000530/PA DEL 25.06.2019 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI MAGGIO 2019. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG: 73703193A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13404"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1957</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AI SENSI DELL’ART. 21 NONIES DELLA L. 241/90 E SS.MM.II., DELLA PROCEDURA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1180 DEL 16/04/2019 E N. 1196 DEL 16/04/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Grandi Eventi Teatro Civico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13405"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1958</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DOCENZA FORMAZIONE SPECIFICA PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE CIVILSERVICE@ - SERVIZIO DI FACILITAZIONE DIGITALE -  "LA COMUNICAZIONE EFFICACE CON I CITTADINI E LE IMPRESE PER L'INCLUSIONE DIGITALE" PARTE I E PARTE II. CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13406"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1959</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO – “CIEVP” – CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO – CERTIFICAZIONE ULTIMA DR – LIQUIDAZIONE PARCELLA N.20 DEL 25.06.2019. CUP B36D16000290007– CIG ZEA1EE5471</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13407"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 0002102210 DEL 31.05.2019 PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZA COMUNALI E FT. N. 0001102298 DEL 31.05.2019 PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI (AG), COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD) E NOTIFICA (CAN) DELLA DITTA M.T. S.P.A., P.IVA 02638260402 – MESE MAGGIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13408"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/19007990 DEL 18.06.2019 A FAVORE DELLA IC INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI- (C.F. E P.I. 02313821007) CON SEDE LEGALE IN VIA G.B.MORGAGNI N. 13 – 00161 - ROMA E SEDE AMMINISTRATIVA IN C.SO STATI UNITI N. 14 – 35127 - PADOVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13409"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1960</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13410"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1961</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI SPESA VIAGGIO AI PRESIDENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13411"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1962</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “ADAPT” – RETTIFICA ACCERTAMENTO ENTRATA. CUP B19J16002890007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13412"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1963</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATESERVIZI CIMITERIALI DA GENNAIO A MAGGIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13413"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 06.06.2019 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ “ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE”, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE E INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI – CANONE MESE DI MAGGIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13414"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1971</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA - FSUE - ACCERTAMENTO SOMME, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' OPERATIVA E LAVORO STRAORDINARIO PIU RIMBORSI SPESEAD  UN OPERATORE  APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE ASSUNTO  A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13415"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1973</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. SPETTANZE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13416"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1993</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CLAUDIO MONTALTO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 516/2018 RESA DALLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DISTACCATA DI SASSARI – NEL PROCEDIMENTO U. G. C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13417"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - CONSIGLIERE  SIG. GIAMPIETRO MORO - SEDUTA C.C. DEL 03 GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13418"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2040 DEL 28/06/2019  PRATICA TELEMATICA  24095 -INSEGNA COMMERCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13419"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2041 DEL 28/06/2019  PRATICA 28852-AMPLIAMENTO BALCONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13420"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2043 DEL 28/06/2019  PRATICA  SUAPE N° 13332 -INTERVENTO STRAORDINARIO-STRADA VICINALE DOMO GALANTE'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13421"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1972</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI. LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO CORRISPETTIVO SPESE SUL CONTO CORRENTE DEDICATO INTESTATO AL PROVIDER NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA - RHO (MI) 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13422"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1974</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA LIQUIDAZIONE FATTPA 22/2019. LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO A SEGUITO DI  RISCOSSIONI NEI MESI DI GENNAIO-MAGGIO 2019 DA AVVISI DI ACCERTAMENTO PER I CREDITI DERIVANTI DA LISTE DI CARICO TARES/TARI RIFERITI ALLE ANNUALITÀ 2013-2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13423"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VVA/19001659/2019 IN FAVORE DI INFOCAMERE PER RINNOVO SERVIZIO “TELEMACO” DAL 15/09/2018 AL 14/09/2019- CODICE CIG  Z6F264F6A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13424"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1015/000136/PAMAN DEL 26/02/2019 IN FAVORE DEL TESORIERE BANCO DI SARDEGNA S.P.A. PER COSTI SERVIZIO DOCUMENTALE E ORDINATIVO INFORMATICO ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13425"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1977</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI (C.R.A.) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI GARA – ESTENSIONE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 63 C. 5 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - COD. CIG 796080581A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13426"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1978</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE MEPA N. 5021149   ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO ANNUALE DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE SICR@WEB CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - ANNO 2019. CIG: ZEC2903E4C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13427"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1979</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALGHERO DEL 16 GIUGNO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI E RIMBORSI CHILOMETRICI AI COMPONENTI L’UFFICIO CENTRALE ELETTORALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13428"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1980</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA GIUGNO  2019 . STRUTTURA  SCUOLA INFANZIA  SAN GIOVANNI BOSCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13429"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1981</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ: RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13430"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1983</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA MINORI NELLA COMUNITA' "SAN GIUSEPPE" DI SANTU LUSSURGIU - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.07.2019-30.09.2019 - CIG Z7D2903302.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13431"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2039 DEL 28/06/2019 PRATICA TELEMATICA CICCARELLA MARCO- CCCMRC61D15A192H-18062019-0844.53153 -MANIFESTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13432"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1982</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  GIUGNO  2019. STRUTTURA  SCUOLA INFANZIA  N. S. DELLA MERCEDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13433"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1996</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE CON LA DITTA “ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L., - IN CONVENZIONE CONSIP DI N. 3 VEICOLI MODELLO ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 105 CV, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13434"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N° 550 - PRATICA CONDONO L. 326/2003 N° 400 SERRATRICE NERINA - LOC. LA RUCCHETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13435"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N° 549 - PRATICA CONDONO L. 326/2003 N° 401 SERRATRICE NERINA - LOC. LA RUCCHETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13436"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO N°2038 DEL 28/06/2019  PRATICA TELEMATICA  LOI PAOLO-LOIPLA65R06L489S-30042019-0933.28169-ADEGUAMENTO TECNOLOGICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13437"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2035 DEL 28/06/2019  PRATICA TELEMATICA  CASU FEDERICO-CSAFRC85R17D969K-AMPLIAMENTO -VIA GAUDÌ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13438"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1984</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. IMPEGNO SPESA PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI VERDE VITA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13439"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1985</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA I QUADRIMESTRE 2019 PER L’INCARICATO DI RUP, DI SUPPORTO AL RUP, DI DEC E DI SUPPORTO AL DEC DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13440"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1986</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA’ FINE MANDATO SINDACO DOTT. MARIO BRUNO ART. 82, COMMA 8, LETTERA “F” D.LGS. 267/2000 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO LEGISLATURA GIUGNO 2014 -GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13441"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1987</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPRAR – SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - AVVISO MINISTERO DELL’INTERNO - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO [FNPSA] – CUP G11B16000150005 – LIQUIDAZIONE ENTE ATTUATORE – II TRANCHE ANNUALITA’ 2018 – GRUPPO UMANA SOLIDARIETÀ GUIDO PULETTI (G.U.S.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13442"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1988</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETENZE NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE: PARZIALE MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1289/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13443"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1989</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI ASSICURATIVI RCT/O RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA ED R.C. AUTO IN FORMA DI LIBRO MATRICOLA DEL PARCO MEZZI COMUNALI – LOTTO N.1: RCT/O ( CIG: 79194855C3) – LOTTO N.2: RCA LM (CIG: 7919492B88).” LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOC. INFO SRL (CIG: ZE9288E3F8) E DELLA SOC. “A. MANZONI &amp; C” SPA (CIG: ZE6288E424) PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13444"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1990</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “PALESTRA VITTORIO CORBIA” CIG: 7756299C68 - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13445"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA N. 003 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER IL SERVIZIO AVVOCATURA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 NOLEGGIO – LOTTO 4 – STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER IL NOLEGGIO DI N°1 FOTOCOPIATORE MARCA KYOCERA TASKALFA 4052 CI A COLORI – CIG DERIVATO: 7582688815.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13446"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1995</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI (C.R.A.) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI GARA – ESTENSIONE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 63 C. 5 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - COD. CIG 796080581A. INTEGRAZIONE DET. N. 1977/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13447"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1997</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA - MILANO.  LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO MARZO - APRILE PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI SORVEGLIANZA. CIG: 5273616597 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13448"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1998</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI GIUGNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13449"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1999</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE.  CUP: G17H17000860004 – CIG: 773269127B. IMPRESA RINAC S.R.L., CON SEDE IN SEDILO (OR). AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13450"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2000</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA URGIAS GIANFRANCO CON SEDE IN ALGHERO VIA VITTORIO VENETO, 31, P.IVA: 00908170905. SCADENZE LUGLIO – AGOSTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13451"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2001</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 529/2018 (ANNUALITA’ 2019) ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTESTUALE IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ HERA COMM SRL. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13452"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE URBANE”. CUP: G17H17000860004 LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13453"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2003</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVE DI CARICO E RELAZIONE DI VERIFICA STATICA DEL PONTE SERRA IN LOC. MAMUNTANAS”. CIG – Z3324CF590. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA NR. 1100/2019/V8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13454"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER ALCUNI SETTORI DELL’ENTE, IL TELELAVORO E PER IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE “CIVILSERVICE@” CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “STAMPANTI 16” LOTTO 5   CIG. :  Z5E2635C26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13455"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA M2L SRLS RELATIVA ALL’ SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE DELLE LICENZE  SOFTWARE KARTO PER L’UFFICIO URBANISTICA CIG: Z4028AF9E0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13456"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2019, LIQUIDAZIONE FATTURE 4 BIM 2019 (APRILE 2019 - MAGGIO 2019) A TIM S.P.A CONSUMI TELEFONIA MOBILE RELATIVI ALL’ODA N. 3796038 EFFETTUATO SU MEPA NELL’ANNO  2017. CIG: Z541F8AF66.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13457"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA  DI CONDONO N°866/2004 L.326/2003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13458"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2019, CANONI 4 BIM  BIMESTRE (APRILE 2019 - MAGGIO 2019) RELATIVA AL NOLEGGIO IN FIBRASPENTA (DARK FIBER) CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: 6926703025 E CIG: ZB72485B52.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13459"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE DURANTE LE CONSULTAZIONI E SPOGLI AI SEGGI COLLEGATO AL MODULO RISULTATI ELETTORALI.ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2019 ODA MEPA N. 4954468 . CIG: Z27287B0C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13460"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2010</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURE DI SERVIZI, ATTREZZI E MINUTERIA NON PREVENTIVABILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. DECORO URBANO  CIG: Z9E28E49D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13461"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2011</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CESSIONE GRATUITA DI AREA DA PARTE DI “CARIA COSTRUZIONI SAS DI FRANCESCO CARIA &amp; C.SAS”. LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASCRIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13462"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2019</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 6 APRILE 1989, N. 13 – ARTT. 4 E 12- BANDO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA GENERALE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)- APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13463"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2020</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2019 LIQUIDAZIONE MAGGIO 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13464"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2021</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO RAS L.R. 5/2015 E DEL. G.R. 22/1 DEL 2015. ESECUZIONE CONVENZIONE PER INTERVENTO DI INCREMENTO ALLOGGI ERP (CONVERSIONE/ACQUISTO/COSTRUZIONE) NEL COMUNE DI ALGHERO – AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISTO DI ALLOGGI O COSTRUZIONE DIRETTA. SOSTITUZIONE COMPONENTE  COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13465"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2022</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPRAR – SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI – 2018 -  AVVISO MINISTERO DELL’INTERNO - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO [FNPSA] – CUP G11B16000150005 - LIQUIDAZIONE 2018 - DOTT. LIPARA AGATINO –  CIG ZA627895B4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13466"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2036 DEL 28/06/2019 PRATICA TELEMATICA FRULIO GLORIA- FRLGLR75C59A192Y-07052019-1524.31271 -SUOLO PUBBLICO PER ECOBOX</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13467"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2037 DEL 28/06/2019  PRATICA TELEMATICA  CARBONI MARIO OLIMPIO-CRBMLM50D27A192Z-19042019-1811.25263-PREVENZIONE INCENDI: ISTANZA DI VALUTAZIONE PROGETTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ: 1) 66.3.B - STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE NELL’ARIA APERTA: CAMPEGGIO CON CAPACITÀ RICETTIVA SINO A 800 PERSONE; 2) 3.7.B - DEPOSITO PER RECIP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13468"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2042 DEL 28/06/2019 PRATICA TELEMATICA CASSITTA MARCO- CSSMRC86H08A192C-19042019-0637.24746-REALIZZAZIONE PERGOLATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13469"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAP N° 2044 DEL 02.07.2019    -  PRATICA SUAP N° 6673 - VARIANTE N°2 AL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE NEL COMUNE DI ALGHERO IN VIALE EUROPA 98 (PROVVEDIMENTO UNICO N°96 DEL 06/11/2012 – COD. SUAP 338 E CON PROVVEDIMENTO UNICO N°203 DEL 27/09/2013).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13470"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2047 DEL 02/07/2019 PRATICA TELEMATICA  PINTUS CRISTIANO-PNTCST73A29Z114M-COPERTURA A TETTO DI LASTRICO SOLARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13471"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2045 DEL 02/07/2019   PRATICA SUAPE N° 13130 - G.A.L.S. GESTIONE ALBERGHIERA LITORALI SARDI S.R.L.-VARIANTE DELLA PRATICA SUAPE N°6808 PROVV. UNICO N°727 DEL 21/02/2017 RELATIVA AL PROGETO DI RIQUALIFICAZIONE GAZEBO RISTORANTE, VERANDE E SPAZI ESTERNI DELL'HOTEL EL FARO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13472"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE  N. 2046 DEL 02.07.2019  -  PRATICA SUAPE N 13111 - PROGETTO PER LA NUOVA INSTALLAZIONE DI UN VANO ASCENSORE IN ASSERVIMENTO ALL'IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI ALGHERO UBICATO IN VIA DON MINZONI, 70.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13473"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2049 DEL 02/07/2019PRATICA TELEMATICA  SEU FRANCESCO-SEUFNC92E04I452X-05042019-1132.17439 -VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13474"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2050 DEL 02/07/2019 PRATICA TELEMATICA DAGA PIETRO-DGAPTR60P03A192V-VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13475"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2048 DEL 02.07.2019 - SCDMCC72P02A192D-10052019-1206.33168-SUOLO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13476"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2051 DEL 02.07.2019 -  PRATICA   FNNGNN36R11A192R-08042019-1908.18843 -PROGETTO D’INSTALLAZIONE DI PANNELLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13477"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE  N. 2046 DEL 02.07.2019  -  PRATICA SUAPE N 13111 - PROGETTO PER LA NUOVA INSTALLAZIONE DI UN VANO ASCENSORE IN ASSERVIMENTO ALL'IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI ALGHERO UBICATO IN VIA DON MINZONI, 70.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13478"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2052 DEL 02.07.2019   - PRATICA LOIPLA65R06L489S-11052019-1029.33597 - ADEGUAMENTO TECNOLOGICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13479"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2053 DEL 02.07.2019  -  PRATICA - BZZFNC60C30C351J-VASCA DI EVAPOTRASPIRAZIONE - STAZIONE METEOROLOGICA AERONAUTICA MILITARE CAPO CACCIA SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13480"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2054 DEL 02.07.20  -  PRATICA  CRVCRN70T62A192H-29052019-1915.43453-SUOLO PUBBLICO ECOBOX - VIA DIEZ 36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13481"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2055 DEL 02.07.2019  - PRATICA  SMLFSE77T16A192N-09052019-1136.32463 -RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO EDILIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13482"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/19 DEL 21/06/2019 ARCH. MARITA CORBIA PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, LA PROG. DEF-ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROG.  SCUOLA PRIMARIA FERTILIA.  C.U.P.: G16J15001960006 - CIG ZBA1D92C24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13483"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FERRAMENTA CARBONI, AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE, NON PREVENTIVABILI - CIG ZA426FA8AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13484"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BLUE TECNICA SRL  PER “FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTO DPI ED INDUMENTI IN GENERE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MANUTENZIONI E ALLE UNITA’ DESTINATE AI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE” - CIG: Z8426353</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13485"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA  DITTA NUOVA PRIMA SRL -  AFFIDAMENTO SERVIZIO FITOSANITARIO PER IL CONTENIMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME.  CIG  7118391A13.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13486"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2016</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI  ENTRATA E DI SPESA -  SETTORE II –  SVILUPPO DEL TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13487"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2017</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL FINANZIAMENTO RAS “CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI EE.LL -  L.R. N. 25/2012 – ART. 12 – DELIBERAZIONE G.R.  N. 33/20 DEL 08.08.2013 “  APPROVAZIONE RIPARTO STANZIAMENTO ANNO 2019 PER LA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PRESSO LA SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13488"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAUZIONE PROVVISORIA GARA “AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADDOBBO E MANUTENZIONE FIORIERE E AIUOLE DELLA CITTÀ - ANNUALITÀ 2019 - CIG: 7880545F72” - DITTA SACCU DAVIDE CON SEDE IN ALGHERO VIA CELLINI N. 9 C.F. SCCDVD85R28A192Y – P.IVA 02407490909.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13489"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2025</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI INSTALLAZIONE TENDE TECNICHE SOLARI MICROFORATE PER UFFICIO PRESSO LA SEDE DEI LOCALI COMUNALI NEL COMPLESSO LO QUARTER. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.. CIG: Z3F25A7DDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13490"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°48 DEL 13.05.2019 EMESSA DALL’IMPRESA SIMEC DI P. CANALICCHIO C. SNC. PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ASSE 2- INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA XXIV MAGGIO. CUP: G11E15000600006 – CIG: 73227479FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13491"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2027</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PROVENTI  DA SERVIZIO SCUOLABUS ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13492"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO PER L’ALLOGGIAMENTO LOCULI – V° LOTTO ANNUALITÀ 2018. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. CUP: G18C18000020006. CIG. 7748659BAE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13493"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA  DI CONDONO N°861/2004 L.326/2003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13494"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2030</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI  ENTRATA E DI SPESA -  SETTORE II –  SVILUPPO DEL TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13495"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2031</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – LIQUIDAZIONE SERVIZI RESI NEL MESE DI MAGGIO 2019. CIG Z40271D323</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13496"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2032</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI DI COMPETENZA DEL SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE. CANCELLAZIONE RESIDUO ATTIVO RELATIVO ALL’ATTO DI CESSIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA DI CAPO CACCIA – ISOLA PIANA, CODIFICA DI BILANCIO 20101.02.0254405040, PARI A € 1.863,90.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13497"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2033</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACQUA POTABILE TRAMITE AUTOBOTTE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI – ANNUALITÀ 2019. CIG: Z3A290EBE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13498"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EREDI BENEFICIARIO  -  L.13/89  L.R. 32/91 - PER IL SUPERAMENTO E L' ELIMINAZIONE  DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13499"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2046</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE F24 PER LA DURATA DI ANNI TRE (2019-2020-2021). LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13500"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2059</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA – FSUE AGOSTO 2016 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' OPERATIVA E LAVORO STRAORDINARIO PIU' RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI APPARTENENTI AL COMUNE DI ALGHERO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13501"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2056 DEL 02.07.2019 - PRATICA VRDMSM71D17A192X-20052019-1057.37761-SUOLO PUBBLICO PER ECOBOX - VIA COLUMBANO 40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13502"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2058 DEL 03.07.2019   -  PRATICA  GGNCML67L12A192O-07052019-1627.31335 - VARIANTE IN CORSO D'OPERA - VIA DON MINZONI N. 154</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13503"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO N° 2057 - PRATICA TELEMATICA SUNCK GIUSEPPINA- SNCGPP64M58A192Z-16042019-1733.23277-MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13504"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2034</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BIKE SHARING PER IL TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2019 IN FAVORE DELLA DITTA “BICINCITTA’ S.R.L.”, P.I. 10390980018 – CIG: 7040219C7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13505"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2035</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE DI BREVE DURATA DI UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA IN LOC. LIDO - CUGUTTU PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI BEACH SOCCER DENOMINATA “SCONTRO TRA NUMERI 1”, 01 – 07 LUGLIO 2019 – A CURA DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA SOTTORETE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13506"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CIVISTAMPA  S.R.L. CON SEDE IN MISINTO 20826 - VIA LONGURA 3 – P.IVA 02712010962 PER LA FORNITURA DI CABINE ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13507"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FEPP  S.R.L.S. CON SEDE IN ROVIGO 45100 - VIA CIRCONVALLAZIONE OVEST 25 – P.IVA 01508030291 PER LA FORNITURA DI SET LENZUOLA UTILIZZATE NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 26.05.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13508"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2038</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO QUOTA CONSORTILE AUTORITÀ D’AMBITO SARDEGNA - ANNUALITA' 2019-2020- EGAS AUTORITÀ D’AMBITO DELLA SARDEGNA CON SEDE IN CAGLIARI VIA SAN SIMONE 60 – P.IVA 02865400929</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13509"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2039</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GALLERI FERRAMENTA G.B. S.N.C. CON SEDE IN 07041 ALGHERO - VIA MAZZINI 80 – P.IVA 02408070908 PER LA FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA DA UTILIZZARE NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 16.06.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13510"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2040</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA MATTEOTTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13511"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HARMONY L’IGENICO S.R.L. CON SEDE IN CORIANO 47853 - VIA C. PAVESE 18 – P.IVA 0376645401 PER LA FORNITURA DI MATERASSI E GUANCIALI MONOUSO. ELEZIONI EUROPEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13512"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2042</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI – PERIODO GIUGNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13513"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2043</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI CAREGIVER-  DETERMINA DI IMPEGNO  N. 1790/2019 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2019 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13514"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76   MESE DI GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13515"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HARMONY L’IGENICO S.R.L. CON SEDE IN CORIANO 47853 - VIA C. PAVESE 18 – P.IVA 0376645401 PER LA FORNITURA DI MATERASSI. ELEZIONI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13516"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2048</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI CTU NEL GIUDIZIO PENDENTE PRESSO IL TRIBUNALE DI   SASSARI - R.G 2888/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13517"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2049</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA VIA MATTEOTTI. LOTTO DI COMPLETAMENTO. CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DL E COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED IN ESECUZIONE – ING. MATTEO MERELLA. CUP: G11E15000550006 - CIG: 7318300435.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13518"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2050</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ – ASSE 2 – “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA SANT’ANNA” – C.U.P.: G11E15000630006 – C.I.G.: 73230926B0. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE EX ART. 35, COMMA 18 DEL D.L.VO NR. 50 DEL 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13519"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2051</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI E FORNITURE CONNESSI AL CONTRIBUTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE RAS N. 1879 DEL 27.11.2018 DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E URBANISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13520"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2052</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI GIUGNO 2019 – FATTURA NR. 83 DEL 01.07.2019 – C.I.G. 75446488E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13521"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2053</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIE SU IMPEGNI ASSUNTO PER LE CONSULTAZIONE ELETTORALI AVVENUTE NELL’ANNO 2019 (REGIONALI - EUROPEE – COMUNALI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13522"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2054</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI M. C.  GIUGNO-LUGLIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13523"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI N. 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA D.P. GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13524"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2056</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ANALISI ACQUE CANALE DI SAN GIOVANNI – ALGHERO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50 CIG Z2A2912367</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13525"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2065</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASEMICI, EMOFILICI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. SPETTANZE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13526"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2019, 4 BIMESTRE (APRILE 2019 - MAGGIO 2019), RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 CON TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: ZBC26E5AEB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13527"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2083</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE PER RICOVERO UTENTI PRESSO R.S.A. " SAN  NICOLA" DI SASSAR.I LIQUIDAZIONE FATTURA MESE APRILE  2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13528"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/PA DEL 28.06.2019 A FAVORE DELLA DITTA BICINCITTA' S.R.L., P.I. 10390980018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13529"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0058833/2019 - PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2056 DEL 02.07.2019 - PRATICA VRDMSM71D17A192X-20052019-1057.37761-SUOLO PUBBLICO PER ECOBOX - VIA COLUMBANO 40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13530"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2059 DEL 03.07.2019 - PRATICA TELEMATICA CULTRERI GRAZIA- CLTGRZ49H63A098Q-28042019-2153.27468 -VARIANTE IN CORSO D'OPERA - LOCALITÀ TAULERA 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13531"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2060 DEL 03.07.2019 - PRATICA  BRSGCR56P02A052R-17042019-1240.23727- ISOLA ECOLOGICA  - VICOLO PERETTI SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13532"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO N° 2061 -  PRATICA SUAPE N° 10396- PAIS BRUNO-INSTALLAZIONE NUOVA STRUTTURA AMOVIBILE BALNEARE E VERANDA STAGIONALE-VIA LIDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13533"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2062 DEL 04/07/2019 PRATICA TELEMATICA  OGNO STEFANO-GNOSFN77S11A192E-25052019-1031.41187-MANIFESTAZIONE SPORTIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13534"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2057</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LAVORI DI PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA VIA VITT. EMANUELE EX OMNI – LOTTO DI COMPLETAMENTO” INCARICO PROFESSIONALE: LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. S.B. SANNA. CIG: Z8628424F5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13535"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2058</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – PROGETTO ISCOL@ - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SACRO CUORE DI VIA CAGLIARI.  IMPRESA LUCIANO SINI SRL, SASSARI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. ART.106 DLGS 50/16, COMMA 1 LETT. C).   CUP G12F17000000006 – CIG  73250652DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13536"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2061</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA VAGLIATURA DELLA POSIDONIA EX ART. 63 C.2 LETT. B DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 19.06.2019. CIG 7883669178.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13537"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2062</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO -  DITTA CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL ALGHERO - GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13538"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2063</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEGLI EREDI  ACCARDO VITTORIO - CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO -  GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13539"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7 P DEL 01.07.2019 – IMPED S.R.L. CIG 780836851D - SAL N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13540"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INCREMENTO MASSIMALI POLIZZA RCT/RCO 2018-2019 – COD. CIG 6997571244.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13541"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2067</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONI DI ECONOMIE SUL SERVIZIO AFFIDI MINORI PER DIMISSIONI DA COMUNITA' - CIG Z2B27D77FC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13542"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2068</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMINUZIONE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RAS PER PROGETTO RITORNARE A CASA – POTENZIAMENTO E NUOVO ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RAS PROGETTO RITORNARE A CASA – ORDINARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13543"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°11 DEL 14.06.2019  SAL 2/ CERT.3 EMESSA DALL’IMPRESA LUMEN SRL - PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA MALTA. AFFIDAMENTO LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA. CUP: G11E15000620006– CIG 732491898C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13544"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2071</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA VAGLIATURA DELLA POSIDONIA EX ART. 63 C.2 LETT. B DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 19.06.2019. CIG Z0C28BFB73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13545"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2072</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI  ENTRATA E DI SPESA -  SETTORE II –  SVILUPPO DEL TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13546"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2076</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI  ENTRATA E DI SPESA -  SETTORE II –  SVILUPPO DEL TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13547"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. 07-2019 DEL 11/04/2019 – ARCH. SIMONA BARBARA SANNA. REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PROGRAMMA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA VIA VITT. EMANUELE EX OMNI – INCARICO PROFESSIONALE: ACCATASTAMENTO IMMOBILE. CUP G11E15000590006 – CIG Z1B27E4A65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13548"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2079</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TECNICO DI ESECUZIONE PROVE DI CARICO E RILASCIO DEL RAPPORTO DI PROVA SU ALCUNI SOLAI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “MARIA IMMACOLATA” DI VIA GIOVANNI XXIII° (CIG): Z3D2880B02. SOCIETÀ TECNICA PROVE S.R.L. DI CAPOTERRA (CA). DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N. 1558 DEL 23/05/2019, ESECUTIVA IN DATA 30.05.2019. LIQUIDAZIONE SPETTANZE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13549"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2080</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA .COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI  PRESSO  I CENTRI  CORTOGHIANA E SASSARI  - A.I.A.S. CAGLIARI - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ MESI  APRILE /MAGGIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13550"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2081</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA . COPERTURA DEGLI  ONERI IN MATERIA DI QUOTE  SOCIALI AFFERENTI LE PRESTAZIONI  SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI  E NON ABBIENTI - PRESSO CENTRO OPERA GESU' NAZARENO  DI SASSARI-  LIQUIDAZIONE  FATTURE MESI  APRILE/  MAGGIO 2019 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13551"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2082</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. CONTRIBUZIONE UTENZA. ACCERTAMENTO  DA GENNAIO A GIUGNO ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13552"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2088</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO  COMUNALE “PALESTRA MARIOTTI” - CIG: 7756311651 - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13553"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2063 DEL 05/07/2019 PRATICA TELEMATICA  MARCIAS COSTANZO-MRCCTN53H28A192H-26052019-1933.41399 - MANIFESTAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO "GRAND PRIX DEL CORALLO 2019"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13554"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2064 DEL 05/07/2019 PRATICA TELEMATICA VIRDIS SALVATORE- VRDSVT69D11I452K-04052019-1626.30088-AVVIO ATTIVITÀ INTRATTENIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13555"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2070</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO. LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’AVV. FRANCESCO MARINARO – 3^ RATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13556"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 20/001 DEL 2019 EMESSA DA G3 SRL PER IL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO, SUPPORTO E ASSISTENZA ALL’UFFICIO STRADE VICINALI NELL’ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE E CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ E DI MERITO DEGLI ATTI DEI CONSORZI STRADE VICINALI E SUI RELATIVI ORGANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13557"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2074</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 - MESE DI GIUGNO. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A.. CIG 7851323CB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13558"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2075</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/19 DEL 28.02.2018 - INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO DEI LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – ART. 25 DLGS 50/16 (CUP G12I15000020006 – CIG Z5825E590F).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13559"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2084</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI DI COMPETENZA DEL SETTORE V - QUALITA' DELLA VITA - CANCELLAZIONE RESIDUO ATTIVO RELATIVO AL PROGETTO SIPROIMI/SPRAR – ANNUALITA’ 2018 – FNPSA – CUP G11B16000150005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13560"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE – RCT/RCO (CIG 6997571244) – TUTELA LEGALE (CIG 69975733EA) – RESPONSABILITA’ CIVILE (CIG. 6997578809) – A FAVORE DI BROKERITALY CONSULTING SRL-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13561"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2086</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA “GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO:- PALESTRA VITTORIO CORBIA - LOTTO 1; - STADIO  MARIOTTI - LOTTO 2; - PALESTRA  MARIOTTI - LOTTO 3; - PALESTRA LUCA MANCHIA - LOTTO 4; - CAMPO SPORTIVO DA CALCIO LA TAULERA - LOTTO 5”. - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA A FAVORE DELLA SOC. INFO SRL (CIG: Z3E291AC2D) CON SEDE IN BARLETTA. - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13562"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE E RIMBORSO SPESE AL DOTT. LUCA MAZZARA COMPONENTE DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13563"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2089</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE DI UN TRATTO DEL CANALE DI SAN GIOVANNI – ALGHERO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50 CIG Z4C291AD02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13564"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2090</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL PONTE SERRA IN LOCALITÀ MAMUNTANAS”.  NOMINA  R.U.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13565"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2091</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN FAVORE DI NUOVE IMPRESE CHE SI INSEDIANO IN AREE PREDETERMINATE DEL TERRITORIO COMUNALE, CORRELATI ALLE IMPOSTE COMUNALI PAGATE - NO TAX AREA. IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA DITTA MELONI ROBERTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13566"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2092</Numero_Provvedimento><Oggetto>IQUIDAZIONE ALL’ARCH. SIMONA BARBARA SANNA. PROGRAMMA ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA VIA VITT. EMANUELE EX OMNI” INCARICO PROFESSIONALE: PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA- ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.  CUP G11E15000590006 – CIG Z911D8FADA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13567"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO Nº  2065 DEL 08/07/2019PRATICA TELEMATICA LOI PAOLO-  LOIPLA65R06L489S-31052019-1210.44495-PROGETTO DI INSTALLAZIONE PROVVISORIA DI UN NUOVO IMPIANTO TECNOLOGICO DI TELECOMUNICAZIONI DI TELEFONIA MOBILE SU UNA STRUTTURA MULTI GESTORE ESISTENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13568"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI DINIEGO N° 147 -  PRATICA SUAPE N° 10392 - AR.CHI.SUN S.R.L.- ACCERTAMENTO DI CONFORMITA'-LOC. LAZZARETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13569"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2093</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA EREDI MARCEDDU COSTANTINO SNC, AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE NON PREVENTIVABILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE - CIG Z0A27960C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13570"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ASCENSORI VINCIS  S.R.L.  SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TOTALE (TRIENNALE) DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI. CIG  ZBF263E41B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13571"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA NORD CAR  SRL  - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE . CIG Z5D27FC20E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13572"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2096</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTAT: PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLE INDAGINI IMF. “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” 2019 (AVQ) - COD. ISTAT INDAGINE 00204”. INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO E DI RILEVAZIONE SUL CAMPO AL PERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13573"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2097</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE.  CUP: G17H17000860004 – CIG: 773269127B. DITTA RINAC S.R.L.., CON SEDE IN SEDILO (OR). APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13574"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2098</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. ACCERTAMENTO DELLE SOMME EROGATE DALLO STATO PER LE SPESE DI ORGANIZZAZIONE DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13575"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2099</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISANAMENTO ACUSTICO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI IN VIA COLUMBANO – SERVIZIO PERSONALE. PROCEDURA AI SENSI DELL’ART.  36 C. 2 LETT. A) DEL D. L.VO N. 50 DEL 2016. C.I.G. – ZA9291BF36 – C.U.P. – G13J18000240004. APPROVAZIONE ATTI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13576"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – PERIODO GIUGNO  2019. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13577"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06_19 DEL 14.06.2019 EMESSA DALL’ING. ANTONIO MARIA ERA –  PROGRAMMA ISCOL@ ASSE 2 – MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO VIA MALTA. PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - 2° SAL. CUP: G11E15000620006 - CIG: ZAF1D8FD0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13578"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CLAUDIO MONTALTO: LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER C.U., IMPOSTE, MARCA DA BOLLO E POSTALI. RICORSO INCIDENTALE NEL PROCEDIMENTO U. G. C/ COMUNE DI ALGHERO INSTAURATO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13579"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2103</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO N.1 “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA N. 16 – I.C. N. 2 DI ALGHERO - PROGETTO ISCOL@ - ASSE I" -  C.U.P. – G17B15000530006 - CIG: 7953363AC4 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOC. STC MANAGING SRL (CIG: ZBE2681A5A) E DELLA SOC. “A. MANZONI &amp; C” SPA (CIG: Z682681AB4) PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13580"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE ESTERNO ASSEGNATO ALL’UFFICIO DI SUPPORTO DEGLI ORGANI POLITICI. INCARICHI A TEMPO DETERMINATO EX ART.90 D.LVO 267/2000 - IMPEGNO SPESA ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13581"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2105</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL TUEL 267/2000 - AREA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13582"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2106</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13583"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 – F.E. N. 62_19 –  PERIODO GIUGNO 2019 – CIG Z14267B891.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13584"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA XEROX SPA – CANONE LOCAZIONE II TRIMESTRE ANNUALITÀ 2019 DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019 - CIG Z631BA2C4F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13585"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI DINIEGO N.  148 DEL 09/07/2019 - DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI ART. 10BIS DELLA LEGGE 241 DEL 7 AGOSTO 1990.PRATICA TELEMATICA  ZHELTOV ULIANA-ZHLLNU77R55Z154S-03072019-1116.61222-SUOLO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13586"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2068 DEL 09/07/2019 PRATICA TELEMATICA KIM EUNJU KMINJE70S53Z213U-03062019-1544.45535-SUOLO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13587"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO N°2067 DEL 08/07/2019 PRATICA SUAPE N° 12864 - SANDALION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA-RICHIESTA PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA PERMANENTE - ANNO 2019-PIAZZA SULIS, 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13588"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N° 593 -  PRATICA SANATORIA  EDILIZIA IN MARISTELLA SIG.RA DORO MARIA PROT. 5440/95 L. 724/94</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13589"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – AIMERI AMBIENTE S.R.L. LIQUIDAZIONE SOMME SVINCOLATE VIGILPOL. C.I.G. 567581243B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13590"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2108</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI TRATTRICE AGRICOLA - ZAA28A8D2E. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA22019 DEL 04/07/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13591"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL’URP E DELL’UFFICIO PROTOCOLLO PRESSO L’EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO “CASA DEL CAFFÈ”. LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO DI INCENTIVAZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13592"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “GESTIONE E MANUTENZIONI, ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA, EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”.   LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13593"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALGHERO DEL 16 GIUGNO E 30 GIUGNO 2019 – ACCERTAMENTO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI R.A.S. AGLI ELETTORI SARDI RESIDENTI ALL’ESTERO (EX L.R. 12.03.84, N. 9 E SS. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13594"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2112</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  CAREGIVER  E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE – RETTIFICA ACCERTAMENTO  E RIMODULAZIONE   IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13595"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI SENSI DEL D.LGS 267/2000 ALLA ASSESSORA LAURA CAVAZZUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13596"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GIAMPAOLA CARLA CHIAPPINI: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI D. R. C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13597"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA N. 002 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER IL SERVIZIO AVVOCATURA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 NOLEGGIO – LOTTO 4 – STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER IL NOLEGGIO DI N°1 FOTOCOPIATORE MARCA KYOCERA TASKALFA 4052 CI A COLORI – CIG DERIVATO: 7582688815.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13598"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 314 DEL 31.01.2019 DI  AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE ALGHERO DEL SERVIZIO URP – DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13599"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2117</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PROGETTO ISCOL@- ASSE 2- MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA CAGLIARI “ SACRO CUORE”.- CUP G12F17000000006 – CIG Z101D9578B. ARCH. ANDREA PISANU - LIQUIDAZIONE FATTURA N.  N° 5 DEL 08/07/19 – PROGETTAZIONE PERIZIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13600"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL’IMPRESA LILLIU STEFANO SRL -LAVORI DI REALIZZAZIONE FABBRICATO LOCULI – V ° LOTTO ANNUALITÀ 2018 – SAL 2- CUP: G18C18000020006 – CIG: 7748659BAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13601"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA OLIVETTI SPA PER FORNITURA IN NOLEGGIO DI UNA   MULTIFUNZIONE OLIVETTI A3 MONOCROMATICA.  CIG Z461BF25F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13602"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2121</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ – PROGRAMMA ASSE 2 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA IL CARMINE. C.U.P. G11E15000610007 – C.I.G. 7322930102. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13603"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI SOSTITUZIONE UNITÀ SINGOLE DI CLIMATIZZAZIONE IN DIVERSE SEDI DI UFFICI COMUNALI - ATTIVAZIONE GARA TELEMATICA SUL PORTALE SARDEGNACAT, MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE EX ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG ZF1292435F – ASSUNZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13604"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2135</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E.  2/81 – 30/06/2019 - CIG Z022644F05 – LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  –  PERIODO GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13605"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2069 DEL 10/07/2019 PRATICA SUAPE N° 12604 - CARTOLIBRERIA DI ALTANA GIAN PAOLO E UDANCH SNC *-MODIFICHE PROSPETTICHE FACCIATA FRONTALE E INSTALLAZIONE DI INSEGNA-VIA CAGLIARI N°31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13606"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO N°2070 DEL 10/07/2019  PRATICA SUAPE N° 13159 - AMPLIAMENTO PERTINENZIALE -VIA KENNEDY 66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13607"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2071 DEL 10/07/2019 PRATICA SUAPE N° 13382 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO E MODIFICHE INTERNE- VIA MAZZINI N°141.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13608"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO N°2072 DEL 10/07/2019  PRATICA SUAPE N° 13536 - REALIZZAZIONE LOCALE ACCESSORIO-VIA PUCCINI 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13609"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2073 DEL 10/07/2019  PRATICA TELEMATICA  PNDGNM56H08Z103S-04042019-1635.16919 - AMPLIAMENTO PERTINENZIALE - VIA GIOVANNI XXIII, 82/A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13610"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2074 DEL 10/07/2019 PRATICA TELEMATICA  MNSNTN77C07I452A-19042019-1213.24994-INCREMENTO VOLUMETRICO - VIA JOAN MIRÒ SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13611"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2122</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L.GS 267/2000 - ARTT. 79/80 IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO - ITEKNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13612"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALGHERO DEL 16 GIUGNO 2019.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13613"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SANTA MARIA LA PALMA, VIA ZIRRA. CUP: G11E17000050006 – CIG: 7318116C5B. NUOVA COOP MULTISERVIZI S.C.S "ONLUS - STINTINO (SS) . LIQUIDAZIONE 2° SAL.  CUP: G11E15000550006 – CIG:7318300435.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13614"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI GESTIONE DEI PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA’ DI ENEL SOLE SPA. CIG Z6D2924703.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13615"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L’INCARICO DI DOCENZA AL DOTT. ANGELO FERRARIO PER LA FORMAZIONE SPECIFICA DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE CIVILSERVICE@ - SERVIZIO DI FACILITAZIONE DIGITALE – “LA COMUNICAZIONE EFFICACE CON I CITTADINI E LE IMPRESE PER L’INCLUSIONE DIGITALE” PARTE I E PARTE II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13616"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.1 MACCHINA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI (MODELLO SL-X3280NR-C-36).ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 26 - LOTTO 4 . CANONE TRIMESTRALE DAL 01.04.2019 AL 31.06.2019. CIG: ZB31EE9DDC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13617"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE 4 TRIMESTRE  2018 APPARATI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ALGHERO. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE SARDEGNA FESR 2007-2013 ASSE I "SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE" LINEA DI ATTIVITÀ 1.1.1.A, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP " SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA" LOTTO 2 - CUP : G16F17000020006 – CIG: 73233847A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13618"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE AUTORITÀ D’AMBITO SARDEGNA - ANNUALITA' 2019 - EGAS AUTORITÀ D’AMBITO DELLA SARDEGNA CON SEDE IN CAGLIARI .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13619"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2132</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: APPALTO LAVORI DI “LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI DEL COMPARTO 1 DEL P.I.P. LOC. UNGIAS GALANTÈ." - CUP: G16G15000160002 – CIG: 6872841FCC. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI EX ART. 113 DEL D.LGS. N.50 /2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13620"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “IL SOGNO” SASSARI - VIA DE MARTINI 18 - P.IVA 01819690908 – F.E. N. 57/PA – PERIODO GIUGNO  2019 – CIG Z782676F83.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13621"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2137</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ALGHERO-SERVIZIO U.R.P. E SPORTELLI POLIFUNZIONALI. PERIODO DAL 01.01.2019 AL 30.03.2019. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13622"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA PER IL NOLEGGIO QUADRIENNALE KYOCERA TASKALFA 3551CI PER GLI UFFICI STAFF DEL SINDACO, AFFARI LEGALI/CONTRATTI E SEGRETERIA GENERALE – ANNUALITÀ 2018/2019 - CIG: Z9712D9492</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio contabilità economico patrimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13623"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2139</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER CONFERIMENTO INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 110, C.2, DEL D.LGS 267/2000, DI COMANDANTE CAT. D1 - DA ASSEGNARE ALL’AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13624"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE ESTERNO ASSEGNATO ALL’UFFICIO DI SUPPORTO DEGLI ORGANI POLITICI. INCARICHI A TEMPO DETERMINATO EX ART.90 D.LVO 267/2000 - IMPEGNO SPESA ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13625"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE - LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE. RINAC SRL - CUP: G17H17000860004 – CIG: 773269127B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13626"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2142</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI  ENTRATA E DI SPESA -  ISCOL@ ASSE 2 SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA DI VIA XXIV MAGGIO-SETTORE II –  SVILUPPO DEL TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13627"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AGLI ADERENTI AL PROGETTO AMBICI ANNUALITA' 2018, DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13628"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ AI SENSI DELL’ ART. 16 DELLA L.R. 23/85, RIGUARDANTE OPERE ESEGUITE IN PARZIALE E MODESTA DIFFORMITÀ DALL’ULTIMO PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO “L.E. N°81/70 DEL 20/04/1970 - P.E. 398/69”, CONSISTENTE NELLA REALIZZAZIONE DI UNA SCALA ESTERNA DI COLLEGAMENTO TRA IL PIANO TERRA ED IL PIANO INTERRATO, LA FUSIONE DI DUE CANTINE E LA MODIFICA DEL VANO WC, SU DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE UBICATO IN QUESTO NEL COMUNE DI ALGHERO IN VIA PERPIGNAN N. 27, SU AREA DISTINTA IN CATASTO N.C.E.U. AL FOGLIO 71 MAPP. 2922 SUB 28 E 31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13629"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 14 LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1989, N. 13 “RISERVA DI ALLOGGI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA” - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALLOGGIO RISERVATO E.R.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13630"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2145</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E.  2/79 – 30/06/2019 - F.E.  2/80 – 30/06/2019 - CIG Z8A267097E – LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  –  PERIODO GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13631"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI RELATIVI AL MESE DI  LUGLIO 2018 – S.A.L. N. 06 DEL 31.07.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13632"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE  CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13633"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CONDIZIONATORE LOCALE QUADRO ELETTRICO GENERALE - PALAZZO COMUNALE DI VIA S. ANNA N. 38 – (CIG): ZE328D55A8 – SAFETY ENERGY S.R.L. DI SASSARI. LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13634"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2149</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - “BONUS PANNOLINI 2018” - XIII RENDICONTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 57 CONTRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13635"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2150</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.18/2016 ISTITUZIONE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS “AGIUDU TORRAU” ANNO 2018 –ACCERTAMENTO D’ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA SOMME PER LA GESTIONE DELLA MISURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13636"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2151</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2019. LIQUIDAZIONE FATT.PA 23/2019. COMPENSO PARTE FISSA GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13637"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2152</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZIO RESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONA BENEFICIARIO DI PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R.20/97  INSERITO PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE SANT'AGOSTINO DI ALGHERO  DELLA PROVINCIA ITALIANA ISTITUTO SUORE MERCEDARIE . LIQUIDAZIONE FATTURE   ANNO 2018  .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13638"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.06.2019 AL 30.06.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13639"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEMEAZ ELIOR PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI GIUGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13640"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO N° 2075 -  PRATICA TELEMATICA MUSTI GIUSEPPE- MSTGPP56P19A192C-VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13641"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/PIC DEL 01.07.2019. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13642"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO DI INTESA COMUNE DI ALGHERO CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA PER LA CONDIVISIONE DEGLI INTERVENTI SINERGICI DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE E IN CONCESSIONE A PRIVATI DEL LITORALE COMUNALE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA PER INTERVENTO DI “COSTLAN S.R.L..”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13643"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO DI INTESA COMUNE DI ALGHERO CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA PER LA CONDIVISIONE DEGLI INTERVENTI SINERGICI DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE E IN CONCESSIONE A PRIVATI DEL LITORALE COMUNALE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA PER INTERVENTO DI “MARESPORT S.N.C.”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13644"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 261 DEL 10.07.2019 – ALLDIGITAL SRL - RIF. CIG N. Z06284366C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13645"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2158</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI  ORDINARI, POTENZIAMENTO E DISABILTÀ GRAVISSIME  –DETERMINA DI IMPEGNO N. 223 DEL 23.01.2019 E SUCC. –    LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13646"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE DI CONDUTTURE FOGNARIE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50 CIG ZA6292FC13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13647"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2160</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI E SERVIZIO AUTOGRU, ECONOMIA SOMME IMPEGNATE, PER SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. DECORO URBANO.  CIG. ZEE292C4F7 CIG. ZC9292C4CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13648"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI UN MICRO-NIDO COMUNALE A SERVIZIO DEL QUARTIERE “LA PIETRAIA” - PIANO REGIONALE DI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N. 6/2012. CUP: G17B15000310006. LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, A FAVORE DEL RTP INCARICATO STUDIO ASSOCIATO SETTANTA7 DI TORINO - CIG 7317903C95.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13649"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA  DEL 09.07.2019 EMESSA DALL’IMPRESA IL TAPPEZZIERE DI CALARESU DAVIDE – AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI INSTALLAZIONE TENDE TECNICHE SOLARI MICROFORATE PER UFFICIO PRESSO LA SEDE DEI LOCALI COMUNALI NEL COMPLESSO LO QUARTER. CIG: Z3F25A7DDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13650"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2163</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, D.LL., CONTABILITÀ, C.R.E., COORDINAMENTO SICUREZZA, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA “LA PEDRERA” - VIA CORSICA –VIA MALTA – PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II. – D.M. PROT. 1007/2017 - CUP G14H15001740006 - PROFESSIONISTA: ARCH. NICOLA CARTA - ALGHERO - CIG. Z651D6854C. CONVENZIONE REP. N. 115/2017 OO.PP. LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARI DIREZIONE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13651"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ISCOL@ ASSE I - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA - ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI. SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA AFFERENTI L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA – I.C. N. 2 - CUP G17B15000530006. RTP CAPOGRUPPO STUDIO ASS.TO S.B.ARCH. - FOLIGNO - CIG 7225449523. LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI PROGETTAZIONE ESECUTIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13652"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA PODDA MANUELA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT.C, P.E. 1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZA DAL 1 AGOSTO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13653"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ANNO 2019 – ART. 42 DEL D.LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II. – DIPENDENTE MATRICOLA 52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13654"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2167</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. DIANA IVAN ANTONIO - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT. D, P.E. 1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZA DAL 1 AGOSTO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13655"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2168</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. DIANA IVAN ANTONIO – ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT. D – P.E. 1 -  APPLICAZIONE ART. 20, COMMA 10, DEL CCNL 21.5.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13656"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2261</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI DI COMPETENZA DEL SETTORE COORDINAMENTO E INDIRIZZO. CANCELLAZIONE RESIDUI ATTIVI RELATIVI AL CREDITO DA DICHIARAZIONI IRAP, CODIFICA DI BILANCIO 30500.02.0359453002, PARI A € 91.269,99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13657"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2169</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 2140 DEL 11.07.2019 - PERSONALE ESTERNO ASSEGNATO ALL’UFFICIO DI SUPPORTO DEGLI ORGANI POLITICI. INCARICHI A TEMPO DETERMINATO EX ART.90 D.LVO 267/2000 - IMPEGNO SPESA ANNO 2019. MODIFICA DECORRENZA RAPPORTO DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13658"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2076 DEL 15/07/2019PRATICA TELEMATICA  SPOSITO ANTONIO-SPSNTN84M10A192G-08042019-1754.18744-OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13659"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2077 DEL 15/07/2019  PRATICA TELEMATICA  SMANIOTTO IGOR-SMNGRI77B05D530T-30042019-1711.28574-SUOLO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13660"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2078 DEL 15/07/2019 PRATICA TELEMATICA DOUGLAS ITALIA SPA - GRGMRC81E18F712Q-28052019-0945.42139 -INSTALLAZIONE DI INSEGNE DI ESERCIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13661"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO Nº149 DEL 15/07/2019  PRATICA SUAPE N° 12937 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FABBRICATO SENZA AUMENTO DI VOLUME -LOC PALA PIRASTRU 9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13662"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA PER SERVIZI DI PULIZIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13663"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA  DEL 04.07.2019 EMESSA DALL’IMPRESA INDIVIDUALE ROBERTO BALLONE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA STRADA VICINALE MAMUNTANAS E GIOVANNINO CHESSA NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z4228D612B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13664"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA GIUGNO  2019. STRUTTURA AN GLIN GLÒ A. P. S. .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13665"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO CTU - CAUSA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI R.G. 2888/2017. CONSORZIO SANT’ELMO/COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13666"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2175</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA SCALE CIMITERO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13667"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA. COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTA SOCIALE AFFRENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIA DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFIICETI E NON ABBIENTI - ATS -AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE-  U.O. SAN GIOVANNI BATTISTA DI PLOAGHE. LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2017 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13668"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DELL’AVVOCATO COMUNALE NEL PROCEDIMENTO "DE. GI. MARMI C/ COMUNE DI ALGHERO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13669"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2179</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2019 - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13670"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2080 DEL 16/07/2019  PRATICA SUAPE N° 12852 - RAKET S.N.C. DI GALLO RAFFAELA &amp; MANUNTA CATERINA-OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO COMUNALE-VIA CATALOGNA N°1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13671"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2079 DEL 16/07/2019 PRATICA SUAPE N° 12705 - MASSIDDA SALVATORE-OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PERMANENTE 2019-PIAZZA SULIS N°9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13672"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2081 DEL 16/07/2019  PRATICA SUAPE N° 13219 - AMPLIAMENTO CASA DI CIVILE ABITAZIONE LEGGE PIANO CASA-LOCALITÀ LA SCALETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13673"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2082 DEL 16/07/2019 PRATICA TELEMATICA - PSAFNC80D23A192U-10052019-1241.33211-ADEGUAMNETO TECNOLOGICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13674"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2083 DEL 16/07/2019  PRATICA TELEMATICA - PSAFNC80D23A192U-31052019-1521.44615 -RICHIESTA SUOLO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13675"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2084 DEL 16/07/2019  - PRATICA NUM. 13269</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13676"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2085 DEL 16/07/2019PRATICA N° 13499-PIRISI GIOVANNI ANTONIO-MODIFICHE INTERNRE-VIA DON MINZONI N. 82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13677"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COSTRUIRE N. 18 DEL 16.07.2019 - ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ RIGUARDANTE LA MODIFICA PROSPETTICA DI UN FABBRICATO AD USO RESIDENZIALE SITO IN LOC. CAMPO DEL RE DEL COMUNE DI ALGHERO (SS) - DISTINTO AL N.C.E.U. FOGLIO 79 MAPPALE 115.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13678"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2178</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D. LGS 50/2016 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 5 CONDIZIONATORI PORTATILI E KIT GUARNIZIONE FINESTRA PER IL PALAZZO “SERRA” DEL COMUNE DI ALGHERO. NOMINA RUP.  CIG: Z27292A1F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13679"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 – NOLEGGIO – LOTTO 3 – STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA, PER NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATORE MARCA KYOCERA TASKALFA 4052CI.” - CIG DERIVATO: 797683112F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13680"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI GIUGNO 2019. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13681"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORMAZIONE OBBLIGATORIA PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE “CIVILSERVICE@ - SERVIZIO DI FACILITAZIONE DIGITALE” -  SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO - CIG ZA628E007C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13682"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2183</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA GIUGNO 2019. STRUTTURA FONDAZIONE LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13683"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE - FER.COL. DI GIORICO SRL - FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONE ORDINARIA – SERVIZIO MANUTENZIONI. CIG Z5926FA811</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13684"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RETRALAGS: SERVIZIO DI SUPPORTO AL CAPOFILA PER IL COORDINAMENTO DEL PARTENARIATO IN RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ GESTIONALI E DI REALIZZAZIONE OPERATIVA DEL PROGETTO. LIQUIDAZIONE FT N. 2/20 DEL 04.07.2019 EMESSA DALLA DITTA SMERALDA CONSULTING E ASSOCIATI SRL. CUP G19D16001050009 – CIG Z731DF3BB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13685"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA CARBONI SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO –  CIG ZA426FA8AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13686"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A. "TECNOLOGIE SERVER 2 LOTTO 2" PER L'ACQUISTO DL N. 2 SERVER. - ODA N. 5044961 CIG: ZED29383E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13687"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2193</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE DELLA CONDUTTURA FOGNARIA TRA IL CANALE DI SAN GIOVANNI E LO SCALO TARANTIELLO – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50 CIG ZE02938C26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13688"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2087 DEL 17/07/2019  PRATICA TELEMATICA INGRAO QUIRICO- NGRQCN70D12A192I-29042019-1121.27678-INGRESSO CARRABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13689"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2086 DEL 17.07.2019  - PRATICA SUAPE N° 12868 - RICHIESTA SUOLO PUBBLICO-LARGO SAN FRANCESCO N°10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13690"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAP N° 2044 DEL 02.07.2019   -  PRATICA SUAP N° 6673 - VARIANTE N°2 AL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE NEL COMUNE DI ALGHERO IN VIALE EUROPA 98 (PROVVEDIMENTO UNICO N°96 DEL 06/11/2012 – COD. SUAP 338 E CON PROVVEDIMENTO UNICO N°203 DEL 27/09/2013). RETTIFICA PARZIALE DEL CONTENUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13691"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI D’INGEGNERIA PER L’AGGIORNAMENTO DELLA CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI MARINI (SIA DEL PIANO CHE DEGLI ESITI), PER IL CAMPIONAMENTO DEI SEDIMENTI, PER LE ANALISI DI LABORATORIO, E PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO, IN AMBITO DEI LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA”.  CUP: G17H03000130001 - CIG: Z5029381C5   SOCIETÀ LITHOS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13692"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2189</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE PERIZIE DI STIMA, D.LL., CONTABILITÀ, C.R.E., C.S.P. E EVENTUALE C.S.E., RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DEI C.P.I. - ANNUALITA’ 2016 - CUP G14H16000660004 - P.IND. MONICA CASSESE DI SASSARI - CIG ZF91BBEBA2. CONVENZIONE REP. N. 52/OO.PP./2016 DEL 03/11/2016. LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI DOVUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13693"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2190</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO STRUTTURALE PONTE SERRA-AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA: INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE (PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA), DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED  EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.. APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PRENOTAZIONE SOMME. - CIG Z6329294B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13694"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2191</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GIANCARLO ALTAVILLA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. RICORSO AL TAR SARDEGNA - ECOLOGICAL SERVICE SRL C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13695"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ: RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13696"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPOSIZIONAMENTO DELLA SABBIA DERIVANTE DAL LAVAGGIO DELLA POSIDONIA STORICA PRESENTE NEL SITO DI SAN GIOVANNI - CIG. ZC928A9F57.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 30.06.2019. CIG ZC928A9F57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13697"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2196</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2019/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13698"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2197</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASSEGNAZIONE SPAZI PER MERCATINO ANTIQUARIATO, COLLEZIONISMO E ARTIGIANATO PRESSO FORTE DELLA MADDALENETTA (AREA ANTISTANTE LE MURA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Commercio Su Area Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13699"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2198</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2, DEL TUEL 267/2000 - AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13700"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. G.F.  – MATRICOLA 132 – MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE E CONSEGUENTE ASSEGNAZIONE AD ALTRO SETTORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13701"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI. 2019_2_MOBCAT_C_004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13702"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. STEFANO ANEDDA. COMANDO PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE (ART.30, COMMA 2 SEXIES DEL D.LVO 165/2001).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13703"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2202</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT.SSA ANNA RITA MASALA. COMANDO PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE (ART.30, COMMA 2 SEXIES DEL D.LVO 165/2001).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13704"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2203</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURE NR. 71/2019 E NR. 77/2019 RELATIVE ALLA GESTIONE DEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019. CIG Z6A26A21E9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13705"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2204</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VILLASERVICE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 512 DEL 30.06.2019. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13706"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EREDI MARCEDDU COSTANTINO SNC – FORNITURA MATERIALI NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE. CIG Z0A27960C6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13707"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2206</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA AL FINE DEL SUCCESSIVO TRASPORTO DELLA POSIDONIA VAGLIATA EX ART. 36 C.2 LETT. A DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50. CIG Z3427F2FB3. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 629 DEL 28/06/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13708"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DEI RIFIUTI INGOMBRANTI ACCUMULATI NEI PLESSI SCOLASTICI OGGETTO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE. CIG Z6826DB61C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13709"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  – F.E.  2/85 – CIG 767572724D –   PERIODO GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13710"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2230</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI NEL COMUNE DI ALGHERO. C.U.P. G19D17000560002 – C.I.G. 76502165F4. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13711"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI DEL RD 639/1910. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ATTI PAGATI ENTRO IL 31.05.2019 ED IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO E RIMBORSO SPESE DI RECAPITO A FAVORE DI STEP SRL. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13712"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2088 DEL 17.07.2019  -  PRATICA TELEMATICA STANGONI RICCARDO N.- STNRCR47H14I565R-02052019-0942.28877-REALIZZAZIONE DI TETTOIA E INSTALLAZIONE DI INSEGNE D'ESERCIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13713"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2089 DEL 18.07.2019  -  PRATICA SUAPE N° 12848 -RICHIESTA SUOLO PUBBLICO-LUNGOMARE DANTE N.6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13714"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2090 DEL 18.07.2019    -  PRATICA TELEMATICA LAVECCHIA LUIGI- LVCLGU81M25L219L-10062019-1920.49489-OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON ECO BOX</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13715"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2208</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13716"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2209</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO INTERNO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI A FAVORE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI ALGHERO IN APPLICAZIONE DELL’ART. 34 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2018/2019 DEL 19.11.2018 “WELFARE INTEGRATIVO”, IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13717"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2210</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE CAMPO DA BASEBALL, SITO IN VIA EMILIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13718"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALGHERO DEL 16 GIUGNO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI SPESA VIAGGIO AI PRESIDENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13719"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2212</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 – LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE URBANE”. GIROCONTO CAPITOLI DI  ENTRATA E DI SPESA -  SETTORE II –  SVILUPPO DEL TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13720"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2213</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA GIUGNO   2019. STRUTTURA IL GIROTONDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13721"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A FAVORE DEL SIG. L. F.  DELLA QUOTA PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO NEL  BLOCCO LT1 A I 4/H IN PROPORZIONE AL PERIODO DI MANCATO UTILIZZO DELLO STESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13722"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2215</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13723"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2216</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ALGHERO, PER PROGETTO ITINERARI DEL TERRITORIO MUSEO – ANNUALITÀ 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13724"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2217</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SIG.RA P. C. DEL DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEL POSIZIONAMENTO DEL RIVESTIMENTO MARMOREO DELLA TOMBA EPIGEA A TRE POSTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13725"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2218</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 2198 DEL 18.07.2019.APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2, DEL TUEL 267/2000 - AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVO. REVOCA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13726"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2219</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE DAL 06 GIUGNO AL 16 LUGLIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13727"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2220</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI  ORDINARI, POTENZIAMENTO E DISABILTÀ GRAVISSIME  –DETERMINA DI IMPEGNO N. 223 DEL 23.01.2019 E SUCC. –    LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2019 – SECONDA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13728"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DEL SITO INTERNET COMUNALE AGLI STANDARD AGID. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA CONSULMEDIA SRL DI ORISTANO (OR) – TRAMITE ODA MEPA N. 5048036  CIG: Z0C2940B56.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13729"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2231</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: 7734945689. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2019. FATTURA N. 39/P DEL 17/07/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13730"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2234</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA – FRANCIA MARITTIMO 2014-2020. PROGETTO RETRALAGS. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALGHERO E L’AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE. LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PERIODO P5. CUP G19D16001050009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13731"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2238</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. N.13/89 . CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIRE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI -   LIQUIDAZIONE N.1 BENEFICIARIO GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13732"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO A FAVORE DI S.E.C.AL. SPA. RISCOSSIONI GIUGNO 2019 DA AVVISI DI ACCERTAMENTO PER I CREDITI DERIVANTI DA LISTE DI CARICO TARES/TARI. CONTRATTO REP. 107/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13733"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2242</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA A FAVORE DELLA SIG.RA C.A..ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13734"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2623</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018 LIQUIDAZIONE FATTPA N. 24/2019 RIMBORSO SPESE POSTALI GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13735"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2091 DEL 19/07/2019 PRATICA TELEMATICA PERETTO MARIO- PRTMRA65H16A192R-02062019-1748.45090 -MANIFESTAZIONE AKENTA DAY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13736"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2223</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A FAVORE DEL SIG. L. P.  DELLA QUOTA PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO NEL  BLOCCO C LOCULO 101 I° PIANO IN PROPORZIONE AL PERIODO DI MANCATO UTILIZZO DELLO STESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13737"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2224</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A FAVORE DEL SIG. S. G.  DELLA QUOTA PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO NEL  BLOCCO DBI H/4 IN PROPORZIONE AL PERIODO DI MANCATO UTILIZZO DELLO STESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13738"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A FAVORE DEL SIG. D. M.  DELLA QUOTA PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO NEL  BLOCCO V LOCULO 227 II° PIANO IN PROPORZIONE AL PERIODO DI MANCATO UTILIZZO DELLO STESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13739"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2226</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO -  DITTA CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL ALGHERO - LUGLIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13740"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE FABBRICATO LOCULI – V ° LOTTO ANNUALITÀ 2018 - CUP: G18C18000020006 – CIG: 7748659BAE.  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. ART.106 DLGS 50/16, COMMA 2 LETT. B).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13741"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE E RELATIVI ONERI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13742"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE RISPETTOSO DEI CAM. CIG DELLA CONVENZIONE 7238702DD9. CIG DELL’ACQUISIZIONE Z32257F04C. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DI CANONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13743"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. SESTA LIQUIDAZIONE 2019 DEI CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – EE 15 – CONSUMI CONTABILIZZATI FINO AL 18.07.2019. CIG. 74370331C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13744"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2235</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI NEL COMUNE DI ALGHERO. C.U.P. G19D17000560002 – C.I.G. 76502165F4. CONTRATTO N. 144 DEL 2019. PRIMO STATO DI AVANZAMENTO. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE FATTURA 52_PA DEL 19.07.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13745"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2236</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. N.13/1989  .  CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.    LIQUIDAZIONE N.1 BENEFICIARIO GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13746"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2240</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASEMICI, EMOFILICI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. SPETTANZE APRILE MAGGIO GIUGNO 2019 E INTEGRAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13747"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SOMME RISCOSSE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO O DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO. - PERIODO DAL 01.05.2019 AL 31.05.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13748"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SOMME RISCOSSE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO O DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO. - PERIODO DAL 01.06.2019 AL 30.06.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13749"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2093 DEL 22/07/2019 PRATICA TELEMATICA SUAPE N° 13595 - MODIFICA E AMPLIAMENTO DELL' IMPIANTO DI LAVAGGIO AUTOVEICOLI DI CUI ALLA P. SUAP 7135</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13750"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2092 DEL 22/07/2019  PRATICA TELEMATICA IRDE SERGIO- RDISRG65M13D200N-18052019-1637.37445-RICHIESTA SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO DI TAVOLI SEDIE ED OMBRELLONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13751"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO N. 2094 DEL 22/07/2019 -RINNOVO AUTORIZZAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE ANNUALITÀ 2019 -LARGO SAN FRANCESCO 15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13752"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE – AVV. VALERIA PAOLA CUBEDDU. SPESE DI NOTIFICA NEL PROCEDIMENTO "DE. GI. MARMI C/ COMUNE DI ALGHERO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13753"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 DAL 01.06.2019 AL 30.06.2019 E PRECEDENTI (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13754"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2246</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SICUREZZA E VIGILANZA  - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 23 CCNL 21/05/2018) PERIODO DAL 01.05.2019 AL 31.05.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13755"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 30 LETT. B) E E) L.R. 23/05 - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI AFFIDO IN FAMIGLIA - MESE DI LUGLIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13756"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2248</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 6 APRILE 1989, N. 13 – ARTT. 4 E 12- BANDO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA GENERALE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)- RETTIFICA GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13757"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER L’AGGIORNAMENTO DEI RILIEVI BATIMETRICI IN AMBITO DEI LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA”. CUP  G17H03000130001  -  CIG  ZB5293B872  SOCIETÀ MAR TECH SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13758"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2250</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – PROGETTO ISCOL@ - PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2  - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA DI VIA XXIV MAGGIO. CUP  G11E15000600006 - CIG 73227479FB. LIQUIDAZIONE  FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13759"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CATTALDI FILIPPO - CATTALDI IMPIANTI -  FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE, NON PREVENTIVABILI PER SERVIZIO MANUTENZIONI  U.O. DECORO URBANO– CIG Z8E288065E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13760"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2252</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A FAVORE DELLA SIG.RA P. L., PER IL MANCATO PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEMANIALE CIMITERIALE, DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DI UNA CELLETTA CHE AVREBBE DOVUTO OSPITARE I RESTI MORTALI DEL DE CUIUS P. S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13761"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2253</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE SPAZIO T, PER IL PROGETTO “PRE-MAMATITA FESTIVAL”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Per l'infanzia e per i giovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13762"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N° 19_2019 -  PRATICA SUAPE N° 11380 - GAVASSINO MARIA ANNA MADDALENA-ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ DI UN IMMOBILE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE-VIA GIUSEPPE PALOMBA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13763"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2254</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA IN FIBRA E SERVIZIO VOIP DELLE SCUOLE COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 1 LETTERA A DLGS 50/2016 CON L’IMPIEGO DEL MEPA, MODALITÀ’ TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 978806. CIG: Z75292C7A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13764"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2255</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE DI BREVE DURATA DI UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA IN LOC. LIDO SAN GIOVANNI PER LA MANIFESTAZIONE SUMMER BEACH 2019, 27 LUGLIO – 15 AGOSTO 2019 – “ASD POLISPORTIVA SOTTORETE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13765"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2019 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL.  CIG Z6D2924703.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13766"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 13 DEL 18.07.2019 EMESSA DALL’IMPRESA LUMEN SRL - “REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PROGETTO ISCOL@- ASSE 2- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA LA  CUNETTA VIA MAURO MANCA.  PRIMO SAL. CUP: G11E15000580006 – CIG: 731585635B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13767"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2258</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBALPOWER SPA LIQUIDAZIONE 2019 DEI CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI . CIG. ZF626DCFA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13768"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2259</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 529/2018 (ANNUALITA’ 2019) ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTESTUALE IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ HERA COMM SRL. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13769"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDO QUADRIMESTRE PER L’ANNO 2019, PER L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI. CIG: Z1C2719382</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13770"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2019 IN LOCALITÀ LAZZARETTO – A FAVORE DELLA SOCIETÀ GESTIONI TURISTICHE S.A.S. DI LAI MARIA GRAZIA  &amp; C., IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 30/DSS DEL 04/05/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13771"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME, BANDO INTERNO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI A FAVORE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI ALGHERO IN APPLICAZIONE DELL’ART. 34 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2018/2019 DEL 19.11.2018 “WELFARE INTEGRATIVO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13772"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2264</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO SANITARIA NELLE CASE PROTETTE  MESI  GENNAIO/MAGGIO 2019. CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13773"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI ANGELA CAVAZZUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13774"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2266</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2019 - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13775"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2267</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.4/2006, ART.17, C. 2 “PRENDERE IL VOLO” L.C.A.00 – IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI AL RESPONSABILE DEL PORTAFOGLIO  AIRONE COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13776"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 26/05/2019 MEDIATICA SRL ( ALGUER.IT)  E FATTURA N. 1 DEL 15/07/2019 IDILI STEFANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13777"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7 DEL 19/07/2019 MARINA ELVIRA MARIA FERRARO  E FATTURA N. 2019/0000111/PA DEL 09/07/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13778"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COASTRUIRE IN ACCERTAMENTO DI CONFORMITA'  N. 1 DEL 23.07.2019 - PRATICA TELEMATICA COD SUE 2305  TRAMITE IL SISTEMA  SARDEGNASUE - FLUMENE MAURO OGGETTO : ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ LOCALITÀ BARRANCH</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13779"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO N° 2096 -  PRATICA SUAPE N° 12046 - BARDINO TERESA-PROGETTO DI COMPLETAMENTO E MODIFICHE PROSPETTICHE PER L'IMMOBILE SITO IN AGRO DI ALGHERO LOCALITÀ SU CONTU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13780"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2097 DEL 24/07/2019 PRATICA TELEMATICA MADDAU NICOLA- MDDNCL82E01I452K-09052019-1522.32635-SUOLO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13781"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2098 DEL 24/07/2019  PRATICA SUAPE N° 12518 - INCREMENTO VOLUMETRICO -LOC. CARRABUFFAS TRAV. L</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13782"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2268</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SANTA MARIA LA PALMA, VIA ZIRRA.  CUP: G11E17000050006.- CIG. Z001D95822 APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO. ART. 8 COMMA 7 DEL DECRETO 07/03/2018 N. 49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13783"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE, ORISTANO, VIA CARMINE N. 34 P.I. E C.F. 00072430952 – F.E. N.43/P – PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2019 – CIG Z702677F01.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13784"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2270</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI ECONOMIE SUL SERVIZIO AFFIDI MINORI PER DIMISSIONI DA COMUNITA' - CIG 767572724D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13785"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 10.07.2019 SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO, RELATIVI AL CANONE DEL MESE DI GIUGNO  2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13786"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR476988 DEL 28.06.2019, PRESENTATA DALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L., – P.IVA: 01924961004 - PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, DI N. 3 VEICOLI, MODELLO ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 105 CV, PROGRESSION, IN DOTAZIONE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE - PERIODO GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13787"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V19/---901 DEL 28.04.2019 RATA POSTICIPATA - PERIODO APRILE - GIUGNO 2019 - PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DI N. 2 (DUE) VARCHI Z.T.L. DEL COMUNE DI ALGHERO - DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A., P.I. 02930110966 – CIG: Z061F74918</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13788"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°78/PA DEL 16/08/19 EMESSA DALL’IMPRESA SAFETY ENERGY SRL SRL - “REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PROGETTO ISCOL@- ASSE 2- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA VIA VITT. EMANUELE EX OMNI – 3° SAL. CUP G11E15000590006 – CIG 7322470566.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13789"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2278</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2015-2017- PROGRAMMA ASSE II - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA MARIA IMMACOLATA - D.M. PROT. 1007/2017. CUP G11E15000640006. APPALTATORE: GEOM. PUTZU SEBASTIANO DI PATTADA - CIG 75084909F4 - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 113/2018 IN DATA 14/11/2018. APPROVAZIONE 2° S.A.L. – LIQUIDAZIONE CERTIFICATO N. 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13790"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – IMPRESA D.L.A. DI DETTORI AGNESE -  MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE ROVIGNO IN FERTILIA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI . CUP G17H17000180004 -  CIG Z96272D1B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13791"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2281</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER L’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2019/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13792"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019-VEL- 0000178 DEL 30.06.2019 A FAVORE DELLA DITTA FIAMMA 2000 SPA NUOVA SEDE DEL C.R.A. FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D'USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE. COD. CIG:  Z4426E3B8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13793"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI  - PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2102 DEL 25/07/2019 PRATICA TELEMATICA FOIS AMBRA- FSOMBR80D58G203J-14052019-1709.34991-MODIFICHE PROSPETTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13794"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2099 DEL 24/07/2019  PRATICA TELEMATICA  DLLJNT82E13A940E-20052019-1705.38170-MODIFICHE PROSPETTICHE PROGETTO DI MODIFICHE PROSPETTICHE PER L'IMMOBILE SITO AL PIANO TERRA DI VIA PALOMBA N.26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13795"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO N°150 DEL 24/7/2019 PRATICA TELEMATICA VISAKOVA JANA- VSCJNA56L63Z105G-29052019-1943.43466-INSTALLAZIONE DI CHIOSCO "LEMON BAR"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13796"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2100 DEL 24/07/2019 PRATICA TELEMATICA  31607 -INSEGNA COMMERCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13797"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2103 DEL 25/07/2019 PRATICA  SUAPE N° 12739-  AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO ATTIVITÀ PER STRUTTURA CHE EROGA PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE IN VIA GENOVA 10 IN ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13798"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO N°2101 DEL 24/07/2019 PRATICA TELEMATICA  CONZINU GUY LAURANT-CNZGLR85M07Z126N-12062019-0901.50263 -OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13799"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2105 DEL 25/07/2019 PRATICA TELEMATICA -30957-INGRESSO E RECINZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13800"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2106 DEL 25/07/2019 PRATICA TELEMATICA FOIS GIACOMO- FSOGCM54A06A192I-AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13801"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2104 DEL 25/07/2019 PRATICA TELEMATICA MORITTU GIOVANNI- MRTGNN84P12A192E-05072019-1613.62708 FESTEGGIAMENTI PATRONALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13802"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO N°2107 DEL 25/07/2019 PRATICA TELEMATICA - CSSNTN79B28I452T-03052019-1916.29940- AMPLIAMENTO - VIA PASQUALE PAOLI 25 - COMUNE ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13803"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2066 DEL 08/07/2019  PRATICA SUAPE N° 12830 - STEAK HOUSE DI STOCCORO GIAN PAOLO SNC-RICHIESTA PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA PERMANENTE E TEMPORANEO - ANNO 2019 E RICHIESTA DI POSIZIONAMENTO DI STRUTTURA PRECARIA E AMOVIBILE PER ECOBOX-VIA LUNGOMARE DANTE 8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13804"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO Nº151 DEL 25/07/2019  PRATICA TELEMATICA - LBRJSK77A23Z114J-16042019-0755.22779 -VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13805"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2108 DEL 25/07/2019 PRATICA TELEMATICA  QUEEN SRL -VRDMSM71D17A192X-20052019-1207.37853-RINNOVO SUOLO PUBBLICO PER ECOBOX</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13806"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2277</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA TELEMATICA, PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI  DI INGEGNERIA IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO, AI SENSI DEGLI ARTT. 36, C. 2 E ART. 157, C. 2, DELLA D.LGS N°50/2016PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE  DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SU LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX-COTONIFICIO, EX TRAD.I.TE”.  – CUP: G11B15000410002 - CIG: 79380573DD- APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO /DISCIPLINARE DI GARA E ATTI ANNESSI;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13807"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2279</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DEL PROFESSIONISTA DOTT. ARCH. EMILIO ZOAGLI, PER L’INCARICO DI AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI ELABORATI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC), REDAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO, DELLE NORME DI ATTUAZIONE E DEI CONNESSI PIANI PARTICOLAREGGIATI E/O PROGETTI GUIDA, DEL PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI E DEGLI ACCESSI A MARE (PUL - PAM), E IL COORDINAMENTO DEI CONNESSI PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E VALUTAZIONE DI INCID</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13808"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SAL 1 FATTURA N. 43/A - LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE. RINAC SRL - CUP: G17H17000860004 – CIG: 773269127B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13809"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1 SAL ING. GIANNI ARRAS – STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, LA PROG. DEF-ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROG. ESEC. LAVORI PROGR. TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SIC. E ADEG. ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA LA CUNETTA. C.U.P.: G11E15000580006 - CIG: Z0F1D92D1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13810"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2284</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI ASSICURATIVI RCT/RCO RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA ED R.C. AUTO IN FORMA LIBRO MATRICOLA DEL PARCO MEZZI COMUNALI”. LOTTO 1: RCT/O - CIG: 79194855C3; LOTTO 2:  RCA LM – CIG: 7919492B88.  -  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13811"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2285</Numero_Provvedimento><Oggetto>TESORERIA COMUNALE: ACCENSIONE CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO AL COMUNE DI ALGHERO ECONOMO COMUNALE, PER LA GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13812"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2286</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R 18/2016 - REIS -REDDITO D'INCLUSIONE SOCIALE- LIQUIDAZIONE GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13813"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2287</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE  DEFINITIVA ED ESECUTIVA AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX-COTONIFICIO, EX TRAD.I.TE”. – CUP: G11B15000410002 - CIG: 79380573DD - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13814"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2288</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI DA SERVIZIO PUBBLICI AUTOPULENTI A PAGAMENTO ANNO 2019 –  ACCERTAMENTO CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio contabilità economico patrimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13815"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2289</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER FORNITURA ELETTROPOMPE E MATERIALE VARIO NON PREVENTIVABILE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA  DI “S. MARIA LA PALMA” - “VIA MATTEOTI” - “VIA DE BIASE”. DITTA CATTALDI IMPIANTI DI CATTALDI FILIPPO - P.IVA 02394960906 C.F. CTTFPP70C05A192G CIG: Z532952A24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13816"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2290</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA A CORPO DI MATERIALE, POSA IN OPERA, CONFIGURAZIONE ED ATTIVAZIONE DI PONTE RADIO DEL “SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ALGHERO”  – CIG: Z242948A67.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13817"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2294</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI DEL COMPARTO 1 DEL P.I.P. LOC. UNGIAS GALANTÈ." LIQUIDAZIONE QUOTA DEL FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13818"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2095 DEL 23/07/2019 PRATICA TELEMATICA 37362-RICHIESTA CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13819"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2109 DEL 26/07/2019 PRATICA TELEMATICA.- RAELMR58E57I452M-26042019-1133.26985-AMPLIAMENTO AMPLIAMENTO IN SOPRAELEVAZIONE DI UN APPARTAMENTO  AL PIANO SECONDO - CORPO C SCALA 3 - CONDOMINIO "GLI EUCALIPTI" VIA LIDO - "PIANO CASA" L.R. N.11/2017 DEL 06.07.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13820"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2110 DEL 16/07/2019PRATICA SUAPE N° 13485 - CANU GIOVANNI CLAUDIO-FRAZIONAMENTO UNITÀ IMMOBILIARE CON MODIFICHE PROSPETTICHE -VIA G. BIASI N. 23-25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13821"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2111 DEL 26/07/2019 PRATICA SUAPE N° 13459 -INSTALLAZIONE DI ASCENSORE ESTERNO-VIA DI PIETRO (EX VIA DALMAZIA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13822"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DINIEGO N°152 DEL 26/07/2019 -  PRATICA TELEMATICA -CSSSFN88L08I452A-12052019-2008.33816 -INCREMENTO VOLUMETRICO CON L.R. 8/15, DI UN APPARTAMENTO SITO IN ALGHERO, VIA CANEPA 80/82, PIANTO TERRA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13823"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO N°2112 DEL 26/07/2019  PRATICA TELEMATICA  MLSGSL49S08I452Q-23052019-0919.39886 -RESTAURO CONSERVATIVO DEL CORNICIONE DI  FINITURA ESTERNA E DI PARTE DEL PARAMENTO MURARIO DELLA TORRE DI CAPO GALERA O "DEL LAZZARETTO" E MANUTENZIONE STRAORDINARIA OMBRINALI SCARICHI METEORICI DA PIAZZA D'ARMI SUPERIORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13824"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002102662 DEL 30.06.2019 PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZA COMUNALI E FATTURA N. 0001102668 DEL 30.06.2019 PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI (AG), COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD) E NOTIFICA (CAN) DELLA DITTA M.T. S.P.A., P.IVA 02638260402 – MESE GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13825"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2292</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTI PRESSO COMUNITA’ INTEGRATA “L’ANCORA” – LIQUIDAZIONE GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13826"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER ATTIVITA' RESA NEL PRIMO SEMESTRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13827"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 74/PA DEL 08/07/2019 EMESSA DALL’IMPRESA SAFETY ENERGY SRL SRL - “REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PROGETTO ISCOL@- ASSE 2- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA VIA MATTEOTTI. CUP: G11E15000550006 – CIG:7318300435.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13828"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. SETTIMA LIQUIDAZIONE 2019 DEI CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – EE 15 – CONSUMI CONTABILIZZATI FINO AL 24.07.2019. CIG. 74370331C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13829"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2297</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE GUANO DI PICCIONE E DISINFESTAZIONE DEI LOCALI EX ARCHIVIO TRIBUNALE DI ALGHERO DI VIA COLUMBANO N. 44 - CUP G18B18000030004 (CIG) Z892952AF8. PROCEDURA SEMPLIFICATA MEDIANTE GARA INFORMALE AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. A) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SI.C.AM. DI ALGHERO (SS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13830"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE PROVVISORIA AD ALTRI SOGGETTI DELLE ATTIVITÀ (RIF. ART. 45 BIS DEL CODICE DI NAVIGAZIONE) DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 1253/D DEL 03/10/2002, REP. N.183/2002 – IN CAPO ALLA SOC. LA SPERANZA S.R.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13831"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2299</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO – VIA ALES. CUP: G11E15000560006 – CIG: 73156980F9. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13832"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2300</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE DI CUI ALLA L.R. 20/97 – M.I.A. – SPETTANZE SECONDO TRIMESTRE 2019 E INTEGRAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13833"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA MESE DI MAGGIO 2019 - CIG: 6645640B9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13834"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2311</Numero_Provvedimento><Oggetto>SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA MILANO - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO. PERIODO DAL 23/03/2019 - 22/06/2019 - CIG: Z8224B6E14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13835"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2312</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE DI GIUGNO  2019 - CIG:Z3925063D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13836"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2116 DEL 29/07/2019 PRATICA TELEMATICA  8008 -RECUPERO CON INCREMENTO VOLUMETRICO DI SOTTOTETTO ESISTENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13837"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2115 DEL 29/07/2019  PRATICA SUAPE N° 12887 --OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO -PIAZZA SULIS 7,8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13838"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N 20/2019 -  PRATICA ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA (L.R. N. 24/2016, ART. 40, C. 1) - PRATICA SUAPE-CRBGNN81T10A192H-RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA-CARBONI GIOVANNI ANTONIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13839"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2113 DEL 26.07.2019   -  PRATICA TELEMATICA SOTGIU CARLO - STGCRL67D29A192D-20062019-1739.55061 -INSTALLAZIONE INSEGNA "ALLIANZ"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13840"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2114 DEL 26.07.2019  - PRATICA TELEMATICA SERAFINI ANTONELLA- SRFNNL73D49D612G-27052019-0952.41501-INSTALLAZIONE PROVVISORIA DI UN SISTEMA LOCALIZZATO DI COPERTURA PER LA TELEFONIA MOBILE CELLULARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13841"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE. CESSIONE DI PROPRIETA' A FAVORE DEL PARCO DI PORTO CONTE  PER N° 1  SCUOLABUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13842"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2302</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA COOP. BARBARA B N. 0000621/PA DEL 24.07.2019 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI GIUGNO 2019. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG: 73703193A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13843"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2303</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ART. 29, RGPD.  NOMINA DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SERVIZI TECNOLOGICI E INFORMATICI DA PARTE DEL  RESPONSABILE AL TRATTAMENTO DEI DATI DEL SERVIZIO  PROGETTAZIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13844"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2304</Numero_Provvedimento><Oggetto>NDIVIDUAZIONE DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ART. 29, RGPD.  NOMINA DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE CIVILSERVICE@ DA PARTE DEL  RESPONSABILE AL TRATTAMENTO DEI DATI DEL SETTORE VI  PER L’INFANZIA E PER I GIOVANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13845"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2305</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI  ENTRATA E DI SPESA -  SETTORE II –  SVILUPPO DEL TERRITORIO – SCUOLA SECONDARIA I° GRADO DI VIA MALTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13846"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2306</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI  ENTRATA E DI SPESA -  SETTORE II –  SVILUPPO DEL TERRITORIO – SCUOLA PRIMARIA SACRO CUORE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13847"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. SPETTANZE APRILE MAGGIO GIUGNO 2019 E INTERGRAZIONI PRIMO TRIMESTRE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13848"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/190014019 DEL 30.05.2019 - DITTA MYO SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13849"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2313</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA ZONA F3 “TURISTICA” LOC. MONTE CARRU – COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AI COMPARTI REALIZZATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13850"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2314</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL TUEL 267/2000 - AREA TECNICA - RIAPERTURA TERMINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13851"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76   MESE DI AGOSTO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13852"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2117 DEL 29/07/2019  PRATICA TELEMATICA MLNVCN71L01A192U-REALIZZAZIONEDI DUE BALCONI NELLA FACCIATA INTERNA DELL'EDIFICIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13853"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2118 DEL 30.07.2019  -  PRATICA SUAP N° 9848 - REALIZZAZIONE DI MUSEO ETNOGRAFICO ALL'APERTO LOCALITÀ FERTILIA-VIA DELLA LAGUNA DEL CALIK SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13854"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI IN MODALITÀ SINCRONA (L.R. N° 24/2016, ART. 37)  PRATICA TELEMATICA VIRDIS SALVATORE- VRDSVT69D11I452K-04052019-1626.30088-AVVIO ATTIVITÀ INTRATTENIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13855"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2309</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E.  2/86 – 16/07/2019 - CIG Z58288B21A – LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  –  PERIODO LUGLIO 2019 – N. 2 GIORNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13856"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2315</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL'ART. 29, RGPD. NOMINA DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE AL TRATTAMENTO DEI DATI DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13857"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2316</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI PROFESSIONALI ALL'AVVOCATURA COMUNALE INCARICATA DELLA DIFESA DELL'ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13858"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2317</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO DI “PROROGATIO” DAL 21/07/2019 AL 30/07/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13859"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO/IMPEGNO SOMME ERRONEAMENTE EROGATE AL GEOM. SANDRO PULINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13860"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2319</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE DI BREVE DURATA DI UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA IN LOC. LAZZARETTO PER LA MANIFESTAZIONE “CINEMA DELLE TERRE DEL MARE - FESTIVAL ITINERANTE PER CINEFILI IN MOVIMENTO”, 06 AGOSTO 2019 – A CURA DEL CENTRO SERVIZI CULTURALI ALGHERO DELLA SOCIETA’ UMANITARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13861"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAFE SRL UNIPERSONALE FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO E DPI  - CIG  Z252687384</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13862"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A -  PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI -  CIG  Z5215C32DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13863"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE. ASSEGNAZIONE INCARICHI E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13864"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2323</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ART. 29, RGPD. NOMINA DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13865"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2324</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AI SENSI DELL’ART. 29 RGPD DEGLI OPERATORI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE QUALI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E BANCHE DATI RELATIVI AL PROGETTO FACILIT@MBIENTE – SPORTELLO INFORMATIVO SU TEMATICHE AMBIENTALI SVOLTO PRESSO IL SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13866"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2325</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2018-FE DEL 28/09/2018 DELLA DOCENTE NUVOLI  CARMELANA PER ATTIVITA' FORMATIVA RESA NELL'ANNO 2017 A FAVORE DEI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE  NELL'AMBITO  DEL PROGETTO " ALLA RISCOPERTA DELLA BIBLIOTECA" – INCARICATA CON DET. N. 3099 DEL 11/10/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13867"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2326</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ALGHERO - A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RICHIESTA DI PREVENTIVI -  RIFERIMENTO – DETERMINAZIONE N. 1399 DEL 10/05/2019 - CIG N. Z6E285620B – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’AFFIDAMENTO EURO 3.000,00 IVA COMPRESA - ASSOLTA DALL’EDITORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13868"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2327</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 110, C. 2 DEL  D.LGS.N. 267/2000, DI COMANDANTE CAT. D1 DA ASSEGNARE ALL’AREA SICUREZZA E VIGILANZA . APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13869"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2120 DEL 31/07/2019  PRATICA SUAPE N° 12911 - VODRET CARLOTTA FRANCESCA GIUSEPPINA-AMPLIAMENTO UNITÀ IMMOBILIARE-VIA G.GARIBALDI N°103</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13870"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2122 DEL 31 LUGLIO 2019 PRATICA TELEMATICA  MARENGO CORRADO-MRNCRD43L03G156N-22072019-1728.69230-PARCO DIVERTIMENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13871"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2328</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP – “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA”-  ATI ZEPHYRO SPA -  P.IVA 08414430960. CIG 6865771576 APPALTO PRINCIPALE ID. ORD. 3373345/2016 – LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE CONTABILITA’ CANONE ORDINARIO I° TRIMESTRE 2019 - CONTABILITA’ EXTRA CANONE  I° TRIMESTRE 2019 _ SAL I°- II° - III° - IV°  ANNO 2018 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13872"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA - FER.COL. DI GIORICO SRL - FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONE ORDINARIA – SERVIZIO MANUTENZIONI. CIG Z5926FA811</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13873"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA  DITTA NUOVA PRIMA SRL -  AFFIDAMENTO SERVIZIO FITOSANITARIO PER IL CONTENIMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME.  CIG  7118391A13.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13874"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2332</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SPORTELLO LINGUISTICO, “MINORANZE LINGUISTICHE – PROGETTI PER LE ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELL’USO SOCIALE DELLA LINGUA CATALANA E DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA CATALANA – SALDO RESIDUO PRIMO PROGETTO 2018-2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Per l'infanzia e per i giovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13875"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2333</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ART. 29, RGPD.  NOMINA DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SERVIZI PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA ED EVENTI DA PARTE DEL RESPONSABILE AL TRATTAMENTO DEI DATI DEI SERVIZI PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA ED EVENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13876"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – IKEBANA DI CERRI STEFANIA - FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI    CIG:ZC9292C4CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13877"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2337</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ART. 29, RGPD.  NOMINA DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL SERVIZIO SPORT DA PARTE DEL RESPONSABILE AL TRATTAMENTO DEI DATI DEL SERVIZIO SPORT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13878"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO N°2123 DEL 01/08/2019 PRATICA TELEMATICA  -PRSGCR43A01A192J-28062019-0933.58913-POSIZIONAMENTO TEMPORANEO DI UN GAZEBO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13879"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2336</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MARZIA SIMULA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE. M. L. C/ COMUNE DI ALGHERO – CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DISTACC. DI SASSARI – SEZ. LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13880"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E DEL 03/04/2019. AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13881"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2340</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI CLOUD E SERVIZI DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2°, LETTERA B), DEL D. LGS. N° 50/2016 E SS.MM.II DA EFFETTUARE TRAMITE RDO MEPA. -APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13882"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI LUGLIO 2019 – FATTURA NR.  94/PA DEL 31.07.2019 – C.I.G. 75464886E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13883"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2342</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO NEL I SEMESTRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13884"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2344</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA LIQUIDAZIONE FATTPA 25/2019. PAGAMENTO DELL’AGGIO A SEGUITO DI  RISCOSSIONI NEL MESE DI GIUGNO 2019 DA AVVISI DI ACCERTAMENTO PER I CREDITI DERIVANTI DA LISTE DI CARICO TARES/TARI RIFERITI ALLE ANNUALITÀ 2013-2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13885"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2345</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL LIQUIDAZIONE FATTPA 1404/2019,  LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO - ATTI PAGATI ENTRO IL 31.05.2019 DA RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI DEL RD 639/1910.  CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13886"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2346</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE ESTERNO ASSEGNATO ALL’UFFICIO DI SUPPORTO DEGLI ORGANI POLITICI – DOTT. FABIO MURA - APPLICAZIONE ART. 90, COMMA 3, D.LVO 267/2000. IMPEGNO SPESA.PERSONALE ESTERNO ASSEGNATO ALL’UFFICIO DI SUPPORTO DEGLI ORGANI POLITICI – DOTT. FABIO MURA - APPLICAZIONE ART. 90, COMMA 3, D.LVO 267/2000. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13887"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2347</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE ESTERNO ASSEGNATO ALL’UFFICIO DI SUPPORTO DEGLI ORGANI POLITICI – SIG. GIOVANNI CHESSA - APPLICAZIONE ART. 90, COMMA 3, D.LVO 267/2000. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13888"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA (RESIDENTI IN ITALIA), DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI E DALLE ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – AL 20/07/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13889"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2349</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI  ENTRATA E DI SPESA -  SETTORE II –  SVILUPPO DEL TERRITORIO – SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA EX OMNI .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13890"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALGHERO DEL 16 GIUGNO 2019. LIQUIDAZIONE ONORARI E RIMBORSI CHILOMETRICI AI COMPONENTI L’UFFICIO CENTRALE ELETTORALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13891"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICIO IN VIALE DELLA RESISTENZA (EX C.R.A.) PER REALIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE. NOMINA R.U.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13892"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2352</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA COMUNE DI CAGLIARI RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13893"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2353</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA ATHENA  SRL DEL CORSO  DI  FORMAZIONE IN HOUSE SU WINDOWS SERVER E ACTIVE DIRECTORY PER I DIPENDENTI DEI SERVIZI TECNOLOGICI E INFORMATICI . ODA MEPA N. 5068766 -  CIG: Z5C296A9F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13894"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2354</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPO SPORTIVO COMUNALE "MARIOTTI" – RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI E TRIBUNE. AFFIDAMENTO LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/PA DEL 29.07.2019 EMESSA DALL’ING LUIGI CERAVOLA. CIG: Z8725D0AA4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13895"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2355</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHESSA GIOVANNI, SIMONETTA TOLA, EMILIANO GIUSEPPE VINCENZO ORRU’, GUIDO MATTEO ZOAGLI.  TRATTAMENTO ECONOMICO SOSTITUTIVO DI FERIE MATURATE E NON FRUITE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13896"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2356</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ANNO 2019 – ART. 42 DEL D.LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II. – DIPENDENTE MATRICOLA 133</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare Contratti e Centrale di Committenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13897"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2357</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 9/2019 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 - ART. 175, COMMA 5-QUARTER, D.LGS. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13898"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2358</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ANNO 2019 – ART. 42 DEL D.LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II. – DIPENDENTE MATRICOLA 102</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13899"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SICUREZZA E VIGILANZA  - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 23 CCNL 21/05/2018) PERIODO DAL 01.06.2019 AL 30.06.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13900"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. VALERIA PAOLA CUBEDDU. COMPENSI PROFESSIONALI ALL'AVVOCATURA COMUNALE INCARICATA DELLA DIFESA DELL'ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Coordinamento e Indirizzo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13901"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2361</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI MIGLIORAMENTO SERVIZI EX ART. 67, C. 3. LETT. I) DEL CCNL 2016-2018 PER L’ANNO 2018: PROGETTO OBIETTIVO N. 2. SPORT ON LINE.  PERIODO: ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13902"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2363</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - “BONUS PANNOLINI 2018” - XIV RENDICONTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 183 CONTRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13903"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2364</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI – PERIODO LUGLIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13904"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20586 DEL 30.06.2019 EMESSA DALLA DITTA OLIVETTI S.P.A. PER IL NOLO DI UN FOTORIPRODUTTORE PER I SERVIZI SOCIALI. II° TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13905"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2362</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, D.LL., CONTABILITÀ, C.R.E., COORDINAMENTO SICUREZZA, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII° – PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II - CUP G11E15000640006 - RTP CON CAPOGRUPPO ING. FRANCESCO BOSINCU - SASSARI - CIG. 7024491958. CONVENZIONE REP. N. 151/2017 OO.PP. LIQUIDAZIONE ACCONTI SU ONORARI PER DIREZIONE LAVORI/C.S.E. AL 1° E 2° SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13906"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE (2019 – 2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA A FAVORE DELLE DITTE STC MANAGING SRL (CIG: ZE4296C8BE) CON SEDE IN BARLETTA E SOC. A. MANZONI &amp; C SPA (CIG: Z4C296C8F4) CON SEDE IN SASSARI - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13907"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2367</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ART. 29, RGPD.  NOMINA DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO COMUNALE DA PARTE DEL  RESPONSABILE AL TRATTAMENTO DEI DATI DEL SETTORE PER L’INFANZIA PER I GIOVANI EVENTI E TEMPO LIBERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13908"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA NORD CAR  SRL  - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE . CIG Z5D27FC20E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13909"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA NORD CAR  SRL  - SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE . - CIG ZA226BE25F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13910"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2370</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO IMPIANTI SPORTIVI DIRETTAMENTE GESTITI DAL COMUNE DI ALGHERO, STAGIONE SPORTIVA 2019-2020. AVVIO DOMANDE SISTEMA ON LINE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13911"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2371</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 110, C. 2 DEL D.LGS. N. 267/2000, DI COMANDANTE CAT. D1 DA ASSEGNARE ALL’AREA SICUREZZA E VIGILANZA . NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13912"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2372</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONE SOCIALE T.A.R.I. DI CUI ALL'ART. 25 D DEL REGOLAMENTO IUC APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE DI C.C. N.19 DEL 09.05.2014 – ANNO 2019 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E DOMANDE ESCLUSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13913"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALGHERO DEL 16 GIUGNO E 30 GIUGNO 2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI R.A.S. AGLI ELETTORI SARDI RESIDENTI ALL’ESTERO (EX L.R. 12.03.84, N. 9 E SS. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13914"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME VERSATE DAL DIPRATIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE PRESENTATA DAL COMUNE DI MARA PER MISSIONI EFFETTUATE  DA PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DEL SISMA DEL 24.08.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13915"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2121 DEL 31/07/2019 PRATICA -CRALNS58H18A192O REALIZZAZIONE INGRESSO LOTTO CON CANCELLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13916"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2125 DEL 06/08/2019  PRATICA TELEMATICA  36505-MODIFICHE PROSPETTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13917"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2126 DEL 06/08/2019  PRATICA TELEMATICA  37264 -MODIFICHE PROSPETTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13918"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO INTERDITTIVO (L.R. N. 24/2016, ART. 35, COMMA 4) -  PRATICA TELEMATICA  CUCCURU DANIELA-CCCDNL80S63B068N-01072019-1041.59867-AVVIO ATTIVITÀ RIMESSA VEICOLI ALL'APERTO, - ATTIVITÀ DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO SU AREA PRIVATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13919"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2124 DEL 05/08/2019  PRATICA 30858-SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI ISOLA ECOLOGICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13920"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2374</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2019 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI RAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13921"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2376</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE DI CUI ALLA L.R. 20/97 – ADULTI – SPETTANZE SECONDO TRIMESTRE 2019 E INTEGRAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13922"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “ASSOCIAZIONE CASA EMMAUS IMPRESA SOCIALE” – NOTA CONTABILE N.440-05/07/2019 – PERIODO GIUGNO 2019 – CIG Z19261C258.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13923"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALGHERO DEL 16 GIUGNO 2019. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE E RELATIVI ONERI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13924"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE “NATURALMENTEINSIEME”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2380</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA - “ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO” - ACCERTAMENTO CONTABILE DI ENTRATA PER L’ALIENAZIONE POSTO AUTO SCOPERTO ID. N. 25, F. 71, MAP. 4447, SUB. 196. ANNUALITÀ 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2381</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 5 CONDIZIONATORI PORTATILI E KIT GUARNIZIONE FINESTRA PER IL PALAZZO “SERRA” DEL COMUNE DI ALGHERO. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2178 DEL 16/07/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13927"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2382</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 529/2018 (ANNUALITA’ 2019) ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTESTUALE IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ HERA COMM SRL. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13928"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DEL VINO - ANNUALITÀ 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13929"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2384</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ESIGENZE ABITATIVE BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13930"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – NOTA CONTABILE N.25/19 – PERIODO GIUGNO 2019 – CIG 7747127B6F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33_19 DEL 08.07.2019 – CIAI ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13932"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE POSTALI PER IMPORTI DERIVANTI DALLA SPEDIZIONE DI ATTI GIUDIZIARI – POSTE ITALIANE S.P.A. – PERIODO: MAGGIO-GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13933"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2389</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ART. 29, RGPD.  NOMINA DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE CIVILSERVICE@ DA PARTE DEL  RESPONSABILE AL TRATTAMENTO DEI DATI DEL SERVIZIO SPORT.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13934"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2390</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA E CONFIGURAZIONE DI UN MODULO MINIGBIC PER L’ATTIVAZIONE DEL COLLEGAMENTO IN FIBRA DEL PONTE RADIO DEL “SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ALGHERO” PRESSO LO STABILE DEL CRA – CIG: ZCF2972717</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13935"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2394</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ART. 29, RGPD.  NOMINA DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SERVIZI SOCIALI E DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DA PARTE DEL RESPONSABILE AL TRATTAMENTO DEI DATI DEL SETTORE V - QUALITA' DELLA VITA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13936"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2396</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO - COD. CIG 796080581A. INCREMENTO ISTAT ADEGUAMENTO DEI PREZZI F.O.I. PERIODO LUGLIO 2019/GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13937"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2392</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RETRALAGS – PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA - FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 –  ANTICIPO SPESE MISSIONE INCONTRO  DEL 24.09.2019 - CUP G19D16001050009. ASSUNZIONE IMPEGNI A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13938"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2393</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FITOSANITARIO PER IL CONTENIMENTO DELLA GALLERUCELLA LUTEOLA DELL’OLMO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’OPERATORE ECONOMICO SOGGIU DAVIDE. CIG Z782969806</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13939"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 – F.E. N. 74_19 –  PERIODO LUGLIO 2019 – CIG ZED288CC89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13940"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2397</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E.  2/97 – 31/07/2019 - CIG Z98288D405 – LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  –  PERIODO LUGLIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13941"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 213_19 DEL 06.07.2019  A.N.N.A.  ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13942"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 279 DEL 08.07.2019  DITTA S.I.P.A.L. SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13943"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1118300 DEL 30.06.2019 - DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13944"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2401</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA L. 431/98 ANNUALITA’ 2019 – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13945"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2402</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTPA 26/2019. COMPENSO PARTE FISSA LUGLIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13946"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2403</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE INTERCULTURA ONLUS, PER BORSA DI STUDIO PROGRAMMA INTERCULTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13947"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2404</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RETRALAGS – PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA - FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 –  ANTICIPO SPESE MISSIONE PARTECIPAZIONE AL 6° CDP DEL 03-04 OTTOBRE 2019 - CUP G19D16001050009. ASSUNZIONE IMPEGNI A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13948"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2405</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO DEL 06/08/2019 E GRADUATORIA DEFINITIVA PER ASSEGNAZIONE SPAZI DESTINATI AL MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO, COLLEZIONISMO E ARTIGIANATO PRESSO FORTE DELLA MADDALENETTA (AREA ANTISTANTE LE MURA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Commercio Su Area Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13949"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER LA GESTIONE OPERATIVA DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL’ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO “ALGHERO FAMILY” ALLE STRUTTURE RICETTIVE NELL’AMBITO DEL PROGETTO S.I.O. (SISTEMA INTEGRATO DI OSPITALITA’).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13950"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL’OLIO - ANNUALITÀ 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13951"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ  PER EROGAZIONE ASSISTENZA CONTINUATIVA A CARATTERE RESIDENZIALE  A FAVORE DI SOGGETTO     GIÀ BENEFICIARIO DI TRATTAMENTO RIABILITATIVO AI SENSI DELLA L.R.N.6/1995  ART. 56  RICOVERATO  PRESSO LA CASA PROTETTA DI ARITZO  DELL'A.I.A.S. DI CAGLIARI  - PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13952"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PROTEZIONE DAGLI INCENDI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VEGETAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13953"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2129 DEL 08/08/201 9  PRATICA TELEMATICA- GRGWLM71T14Z229Y-21052019-1544.38774 -REALIZZAZIONE DI MANUFATTO PRECARIO - REG. GUARDIA GRANDE SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13954"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2128 DEL 08/08/2019 PRATICA TELEMATICA-CRRNNL73P70A192P-04062019-2146.46569 -PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E ADEGUAMENTO TIPOLOGICO DI DUE FABBRICATI RURALI SITI IN LOCALITA' "GUARDIA GRANDE", AI SENSI DELL' ART 3 COMMA 2 DEL DPR 380/2001, E ART.83 COMMA 2 E 3 DEL PPR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13955"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2406</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 62/12 DEL 23.05.2019 E N. 135 DEL 23.07.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13956"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 39 CCNL/2000 COMMA 1, - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13957"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 03.07.2019 – CLAUDIO BILLERI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13958"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2411</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/PIC DEL 31.07.2019. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13959"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2412</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLO DELLA RECINZIONE DI CANTIERE E DEL WC CHIMICO DI CANTIERE PRESSO IL SITO DI SAN GIOVANNI – DISIMPEGNO SOMME E INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PROSECUZIONE ATTIVITA’ - CIG Z8227DBF7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13960"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2414</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA - MILANO  LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO MAGGIO - GIUGNO PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI SORVEGLIANZA. CIG: 5273616597 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13961"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2415</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER LA SEDE LOCALE ASPAL - CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO DI ALGHERO – ANNO 2018. ACCERTAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI RICOMPRESI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13962"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 - MESE DI LUGLIO. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A.. CIG 7851323CB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13963"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TRASPORTI E TRASLOCHI MONTI S.R.L.S. CON SEDE IN ALGHERO VIA ANDREONI 26, P.IVA 02637940905 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI, DI ALLESTIMENTO E DI DISALLESTIMENTO DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE, NONCHÉ PER LA FORMAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE “ ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALGHERO DEL 16.06.2019”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13964"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TRASPORTI E TRASLOCHI MONTI S.R.L.S. CON SEDE IN ALGHERO VIA ANDREONI 26, P.IVA 02637940905 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI, DI ALLESTIMENTO E DI DISALLESTIMENTO DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE, NONCHÉ PER LA FORMAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE  NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 26.05.2019 (EUROPEE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13965"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2419</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA, MEDIANTE ASTA PUBBLICA, PER L’”ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO”.   • ACCERTAMENTO SOMME E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA POSTO AUTO VIA NAZIONI UNITE/ANGOLO VIA KENNEDY, F.71 MAP. 447 SUB. 200.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13966"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2420</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA ODA SU MEPA,  PER L’ACQUISTO DI SMS PER FINALITÀ ISTITUZIONALI.   CIG Z8829749E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13967"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2421</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI ASSICURATIVI RCT/RCO RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA ED R.C. AUTO IN FORMA LIBRO MATRICOLA DEL PARCO MEZZI COMUNALI”. LOTTO 1: RCT/O - CIG: 79194855C3; LOTTO 2: RCA LM – CIG: 7919492B88.  LOTTO N.2: RCA LM – CIG: 7919492B88”, PER UN PERIODO DI ANNI 3.  - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONDIZIONATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13968"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2423</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN FAVORE DI NUOVE IMPRESE CHE SI INSEDIANO IN AREE PREDETERMINATE DEL TERRITORIO COMUNALE, CORRELATI ALLE IMPOSTE COMUNALI PAGATE - NO TAX AREA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AZIENDA AGRICOLA MELONI ROBERTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13969"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2424</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA RESIDENZIALE: AFFIANCAMENTO PER PROCEDURA JPERS – PRESENZE – IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5429769F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13970"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2425</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 110, C. 2 DEL D.LGS.N. 267/2000, DI COMANDANTE CAT. D1 DA ASSEGNARE ALL’AREA SICUREZZA E VIGILANZA . MODIFICA E APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13971"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. Q000009253 DEL 07.07.2019, INVIATO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – RIGUARDANTE IL PAGAMENTO DI TRANSAZIONI TIPO INFO1, E IQTV, RICEVUTE DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI ALGHERO NEL 2° TRIMESTRE 2019, ATTRAVERSO IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL’ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE, UTILIZZANDO PROPRIE APPARECCHIATURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13972"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR559162 DEL 31.07.2019, PRESENTATA DALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L., – P.IVA: 01924961004 - PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, DI N. 3 VEICOLI, MODELLO ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 105 CV, PROGRESSION, IN DOTAZIONE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE - PERIODO LUGLIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13973"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002103036 DEL 31.07.2019 PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZA COMUNALI E FATTURA N. 0001102956 DEL 31.07.2019 PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI (AG), COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD) E NOTIFICA (CAN) DELLA DITTA M.T. S.P.A., P.IVA 02638260402 – MESE LUGLIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13974"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2131 DEL 09/08/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13975"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N° 13_2019 - CONDONO EDILIZIO L. 47/85 E SS.MM.II - PRATICA N° 2481 DEL 26.03.1986 PROT. N° 4947/8 - TITOLARE: CAPITTA GIANCARLO POI MURA ANGELO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13976"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2130 DEL 09.08.2019 -  PRATICA TELEMATICA N. 2550 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNASUAP - 2 C COSTRUZIONI S.R.L., VIA PASQUALE PAOLI N. 28 - ALGHERO - INTERVENTO: PROGETTO PER L'AMPLIAMENTODI UNA UNITA' RESIDENZIALE SITA IN ALGHERO VIA MARCONI N°21, VIA MARCONI N°21.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13977"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2132 DEL 09/08/2019  PRATICA TELEMATICA 46731-POSIZIONAMENTO DI UN ECOBOX TAVOLINI E SEDIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13978"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2133 DEL 09/08/2019  PRATICA SUAPE N° 12502 -INTERVENTO DI COMPLETAMENTO E VARIANTE RISPETTO A QUANTO ASSENTITO DI UNA CASA DI CIVILE ABITAZIONE NELL'ABITATO DEL COMUNE DI ALGHERO NELLA VIA CERVI 22.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13979"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2019 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL.  CIG Z6D2924703.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13980"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2431</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI  ORDINARI, POTENZIAMENTO E DISABILTÀ GRAVISSIME  –DETERMINA DI IMPEGNO N. 223 DEL 23.01.2019 E SUCC. –    LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13981"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2432</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE  CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13982"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. V3 2/19 DEL 31/07/2019 EMESSA DALLA DITTA CATTALDI S.A.S. DI CATTALDI RAFFAELE &amp; C. - FORNITURA SERVIZI, ATTREZZI E MINUTERIA NON PREVENTIVABILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. DECORO URBANO – CIG Z5C286BC33.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13983"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2434</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: 7734945689 - VARIAZIONE DI IMPEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13984"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “TELEFONIA FISSA 5”- AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ FASTWEB S.P.A. CIG: 800584042A. MANTENIMENTO SERVIZIO CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA’ IP 4” IN ESSERE CON LA SOCIETA TIM S.P.A. PER IL PERIODO DI MIGRAZIONE. CIG: Z54297B280.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13985"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SOMME RISCOSSE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO O DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO. - PERIODO DAL 01.07.2019 AL 31.07.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13986"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 DAL 01.07.2019 AL 31.07.2019 (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000);</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13987"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SAL 2 FATTURA N. 48/A - LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE. RINAC SRL - CUP: G17H17000860004 – CIG: 773269127B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13988"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2440</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER SPA.  PRIMA LIQUIDAZIONE 2019 DEI CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – EE 16 – CONSUMI CONTABILIZZATI AL 06.08.2019.  CIG. 7851751DE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13989"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2441</Numero_Provvedimento><Oggetto>“COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI-ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA”- AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.. APPROVAZIONE ATTI DI GARA -CUP: E16C07000020002.CIG: ZE7297C879.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13990"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2442</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA PROGETTO COMUNITARIO RETRALAGS – CUP G19D16001050009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13991"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEDIE UFFICIO COORDINAMENTO ED INDIRIZZO E STAFF DEL SINDACO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36, C2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016.-  CIG:Z7B2978FE9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13992"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ REPAS LUNCH COUPON SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13993"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2019  GIUGNO - LUGLIO, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC2 CON VODAFONE S.P.A.  CIG: 7214078D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13994"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. OTTAVA LIQUIDAZIONE 2019 DEI CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – EE 15 – CONSUMI CONTABILIZZATI FINO AL 12.08.2019. CIG. 74370331C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13995"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2462</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGHE INSERIMENTI  UTENTI  PRESSO RSA " SAN NICOLA" DI SASSARI.  IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO. - ANNO 2019- .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13996"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2507</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI SINDACO ED AMMINISTRATORI - RIMBORSI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13997"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2135 DEL 13/08/2019  PRATICA SUAPE N° 12817 - ICE CREAM -OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO-PIAZZA CIVICA N° 37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13998"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2134 DEL 13/08/2019 PRATICA TELEMATICA  19894-RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI ISOLA ECOLOGICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13999"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI N. 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA D.P. LUGLIO-AGOSTO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14000"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2449</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO -  DITTA CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL ALGHERO - AGOSTO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14001"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2450</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI M.C.  AGOSTO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14002"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N° 449/2018 CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI – SEZIONE DI SASSARI- INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE LEGALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14003"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE E DOCUMENTATE DA  PARTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE -UFFICIO POLITICHE PER LA FAMIGLIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14004"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE, A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA”- CONFERENZA DEI SERVIZI EX ART. 14 BIS, L. 241/1990 E SS.MM.II. ACQUISIZIONE ATTI DI ASSENSO E/O NULLA OSTA. - CUP: G11B08000290002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14005"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA DI ATTREZZI, MINUTERIA E SERVIZI NON PREVENTIVABILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IN CAPO AL SERVIZIO MANUTENZIONI U. O. DECORO URBANO - DIVERSI BENEFICIARI. CIG: Z2027C54C3 - CIG: Z8E288065E – CATTALDI IMPIANTI DI CATTALDI CIG: Z9E28E49D3 - ELCOM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14006"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2456</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL PROGRAMMA LAVORAS RIVOLTO ALLE COOPERATIVE DI TIPO B. AGGIUDICAZIONE ALLA COOPERATIVA ALBACHIARA SOC. COOP. SOCIALE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14007"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2457</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEGLI EREDI  ACCARDO VITTORIO - CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO . LUGLIO - AGOSTO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14008"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2458</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSI PUBBLICI PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE - CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI E DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CONTABILE - CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE COORDINAMENTO E INDIRIZZO - SCORRIMENTO GRADUATORIE. - DEFINIZIONE PROCEDURA - DECORRENZA SERVIZIO: 19.08.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14009"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2459</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO: FORNITURA CARTE D'IDENTITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14010"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2460</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2019 - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14011"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2461</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI - L.R 8/1999, ART. 4 E L.R. 9/2004 ART. 1, COMMA 1, LETT. F). ACCERTAMENTO DI ENTRATA SALDO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14012"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2463</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MISSIONI SINDACO ED AMMINISTRATORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14013"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2464</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE PEANA ALGHERO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 18/06/2019  - CIG: ZA42870D60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14014"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2465</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE PEANA ALGHERO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 12/06/2019  - CIG: Z4D28348AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14015"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2466</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE PEANA ALGHERO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8/PA DEL 12/06/2019 E N.10/PA DEL 12/06/2019 - CIG: Z4D28348AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio contabilità economico patrimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14016"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2467</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI AUTOPULENTI A PAGAMENTO ANNO 2019 - ACCERTAMENTO CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14017"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2470</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 110, C. 2 DEL D.LGS. N.267/2000, DI COMANDANTE CAT. D1 DA ASSEGNARE ALL’AREA SICUREZZA E VIGILANZA. APPROVAZIONE VERBALE E ELENCO FINALE DI MERITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14018"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2468</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO RAS L.R. 5/2015 E DEL. G.R. 22/1 DEL 2015. ESECUZIONE CONVENZIONE PER INTERVENTO DI INCREMENTO ALLOGGI ERP (CONVERSIONE/ACQUISTO/COSTRUZIONE) NEL COMUNE DI ALGHERO – AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISTO DI ALLOGGI O COSTRUZIONE DIRETTA. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE TECNICA E PRESA D’ATTO ESITO INFRUTTUOSO AVVISO ESPLORATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14019"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2469</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - L.R. 12/2011 ART.18, COMMA 3. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE. PRIMO SEMESTRE 2019. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14020"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2471</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLO DELLA RECINZIONE DI CANTIERE E DEL WC CHIMICO DI CANTIERE PRESSO IL SITO DI SAN GIOVANNI – LIQUIDAZIONE -  CIG Z8227DBF7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14021"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2472</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DORIANA LACONI – RICHIESTA DI TRASFERIMENTO PER MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. N.165/2001 – ASSENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14022"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2473</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI ALGHERO - PRESA D’ATTO DELLA CONVENZIONE DI INCARICO DEL 10.02.2006 E RIPRESA SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DA PARTE DELL’ATP PROF. ING. GIAN PAOLO RITOSSA - DOTT. ING. ANTONIO RUJU - MARTECH SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14023"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2475</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE CON PROFESSIONALITÀ’ DI NATURA TECNICA EX ART. 110 COMMA 1 D. LGS. N. 267/2000. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E CONTESTUALE NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14024"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2476</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI FUNZIONALE ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER MINORI, MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, MADRI CON MINORI, GIOVANI ADULTI, ANZIANI E DISABILI E DEL SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA ABITATIVA TRANSITORIA A FAVORE DI PERSONE E/O NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ DI NATURA ABITATIVA. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE E GRADUATORIA DELL’ELENCO OPERATORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14025"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2477</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI CITTADINO DISABILE RICOVERATO  PRESSO LA CASA PROTETTA DI BOSA "PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA  COTTOLENGO"-IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14026"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2478</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - “BONUS PANNOLINI 2018” - XV RENDICONTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 74 CONTRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14027"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2479</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL GIORNALISTA DR. PASQUALE CHESSA DELLE SPESE SOSTENUTE PER FAR TRASPORTARE AD ALGHERO LIBRI E SCAFFALI DI UNA SUA COLLEZIONE PRIVATA DONATA AL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14028"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2482</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14029"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2489</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE PER RICOVERO UTENTI PRESSO RSA "SAN NICOLA" DI SASSARI- LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2019 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14030"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2136 DEL 20/08/2019 PRATICA TELEMATICA BELTRAMO ARMANDO L.- BLTRND87H02I452K-11062019-2207.50219 -MOVIMEMTAZIONE SABBIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14031"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO Nº  2137 DEL 20/08/2019  PRATICA TELEMATICA DONATI ASSUNTA-  DNTSNT54A50I452M-18062019-1052.53279-RICHIESTA SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO ECOBOX RACCOLTA DIFFERENZIATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14032"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2480</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI LUGLIO 2019. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14033"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2°SAL IMPRESA BIEFFE COSTRUZIONI SNC LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI BASTIONI MARCO POLO MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI E REALIZZAZIONE DI NUOVI PARAPETTI. CIG   Z73218D6F2 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14034"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2483</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL PROVVEDIMENTO N°55 DEL 07.12.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 2</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14035"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2483</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL PROVVEDIMENTO N°55 DEL 07.12.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 2</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14036"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2484</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE CON PROFESSIONALITÀ’ DI NATURA TECNICA EX ART. 110 COMMA 1 D. LGS. N. 267/2000. DETERMINAZIONE N.2458 DEL 19.08.2019. SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14037"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2485</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE DI LUGLIO  2019 - CIG:Z3925063D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14038"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2486</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI AUTOPULENTI A PAGAMENTO ANNO 2019 - ACCERTAMENTO CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14039"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2487</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO COORDINAMENTO ED INDIRIZZO. PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14040"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2488</Numero_Provvedimento><Oggetto>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SASSARI: LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio contabilità economica ed economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14041"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2495</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA. COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTA SOCIALE AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIA DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI - ATS -AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE-  U.O. SAN GIOVANNI BATTISTA DI PLOAGHE.   LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2017 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14042"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2534</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE  PER   UTENTI OSPITI   PRESSO  STRUTTURE  RESIDENZIALI  COMUNITÀ ALLOGGIO PORTATORI DI HANDICAP"IL SALICE"   E SANTA LUISA DIVINA PROVVIDENZA  . IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14043"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI -  PROVVEDIMENTO UNICO Nº  2138 DEL 21/08/2019  PRATICA TELEMATICA MAIORINO GIUSEPPE-  MRNGPP44A01F912V-05072019-0749.62338-INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14044"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2139 DEL 21/08/2019 PRATICA TELEMATICA  DESSI FRANCO-DSSFNC51E18I452E-26062019-2211.58154-MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14045"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2490</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI  DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E SECONDARIA VIA ORSERA FERTILIA – CIG  Z8C1D94114.  APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14046"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2491</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ TOSSILO S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133 DEL 30.06.2019 C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14047"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2492</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2, DEL TUEL D.LGS.267/2000 – DI COMANDANTE – CAT. D1 – DA ASSEGNARE ALL’AREA SICUREZZA E VIGILANZA. COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14048"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2493</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA MELE ANDREINA – AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CAT.C, P.E. 1, A TEMPO PARZIALE (N.18 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO. PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZA DAL 1 SETTEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14049"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2494</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DI SPESE MINUTE E INDIFFERIBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14050"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2496</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 10/2019 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 - ART. 175, COMMA 5-QUARTER, LETT. A), D.LGS. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14051"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3055024629 DEL 14.08.2019. CIG. 74370331C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14052"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2498</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER SPA.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0/121216 DEL 13.08.2019.  CIG. 7851751DE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14053"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2499</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2019 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14054"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2500</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE – ANNUALITA’ 2019 -  DETERMINA A CONTRARRE - CIG 8009809F79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14055"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2501</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE IN ECCESSO PER LA PRATICA EDILIZIA N.57325/2019  – ACCERTAMENTO DI ENTRATA  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14056"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2502</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE CON PROFESSIONALITÀ’ DI NATURA TECNICA EX ART. 110 COMMA 1 D. LGS. N. 267/2000. APPROVAZIONE ELENCO FINALE DI MERITO E VERBALE DI COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14057"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2140 DEL 22/08/2019 PRATICA TELEMATICA PARSANI MAURO-PRSMRA53B08H501D-27052019-0955.41505-INSTALLAZIONE DI DUE PREINSEGNE PUBBLICITARIE SU STRADA STATALE ANAS 291</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14058"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2141 DEL 23/08/2019  PRATICA TELEMATICA PINTUS MARIA G.- PNTMGB58P70I452N-16072019-1536.66812-MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14059"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2503</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER L’AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO A FAVORE DEI COMUNI CHE HANNO SUBITO UNA RILEVANTE DIMINUZIONE DEGLI OCCUPATI NEL SETTORE DELLA FORESTAZIONE. DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14060"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2504</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONTABILIZZATE AL 23 AGOSTO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14061"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE PER LA SOLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI.  NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14062"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2506</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI – IMPEGNO SOMME - 2019 II IMP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio contabilità economico patrimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14063"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 12.08.2019 SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO, RELATIVI AL CANONE DEL MESE DI LUGLIO  2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14064"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2520</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.1179 DEL 15.04.2019 - PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA COMPENSATIVA PER INTERSCAMBIO TRA LA DIPENDENTE SIG.RA PORCU GIUSEPPINA MARIA SPERANZA PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C E CONTESTUALE INSERIMENTO NEI RUOLI ORGANICI DELLA SIG.RA FENU FATIMA DIPENDENTE DEL COMUNE DI PORTO TORRES (SS) - PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C. DIFFERIMENTO TERMINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14065"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI COMPLETI DI OLOGRAMMI CONTRAFFAZIONE E POUCHES PER PLASTIFICATRICE - CIG. ZF0298C5E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14066"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA NASTRI RIBBON PER STAMPANTI ED ETICHETTE ADESIVE – CIG: ZDB298C61F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14067"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2524</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CARTUCCIA D'INCHIOSTRO  PER LA MACCHINA AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO - CIG:Z13298C624</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14068"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2525</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14069"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2509</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II – D.M. PROT. 1007/2017 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII - CUP G11E15000640006. APPALTATORE GEOM. SEBASTIANO PUTZU DI PATTADA - CONTRATTO REP. N. 113/2018. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14070"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO A FAVORE DEL SIG. L. F.  DELLA QUOTA PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO NEL  BLOCCO LT1 A I 4/H IN PROPORZIONE AL PERIODO DI MANCATO UTILIZZO DELLO STESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14071"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO A FAVORE DEL SIG. S. G.  DELLA QUOTA PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO NEL  BLOCCO DBI H/4 IN PROPORZIONE AL PERIODO DI MANCATO UTILIZZO DELLO STESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14072"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO A FAVORE DEL SIG. L. P.  DELLA QUOTA PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO NEL  BLOCCO C LOCULO 101 I° PIANO IN PROPORZIONE AL PERIODO DI MANCATO UTILIZZO DELLO STESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14073"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO ALLA SIG.RA P. C. DEL DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEL POSIZIONAMENTO DEL RIVESTIMENTO MARMOREO DELLA TOMBA EPIGEA A TRE POSTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14074"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2514</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE URBANE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_19 DEL 21/08/2019  EMESSA DAL P.E. BRUNO CARRUS, CON STUDIO IN NURRI.  CIG Z3927379CB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14075"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2515</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLO A CALDO DI OPERATRICE STRADALE PER RIDUZIONE VEGETAZIONE SPONTANEA SUI BORDI STRADALI CON OPERATORE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI – ANNUALITÀ 2019.  CIG ZCA298CC53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14076"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO A FAVORE DELLA SIG.RA P. L., PER IL MANCATO PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEMANIALE CIMITERIALE, DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DI UNA CELLETTA CHE AVREBBE DOVUTO OSPITARE I RESTI MORTALI DEL DE CUIUS P. S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14077"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO A FAVORE DEL SIG. D. M.  DELLA QUOTA PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO NEL  BLOCCO V LOCULO 227 II° PIANO IN PROPORZIONE AL PERIODO DI MANCATO UTILIZZO DELLO STESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14078"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2518</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE INCARICO ESTERNO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 E ART. 66 REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI. DIPENDENTE MANNAZZU LUIGI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14079"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2526</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI – LIQUIDAZIONE SOMME SINISTRI II PARTE ANNUALITA’ 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14080"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. GIOVANNI LUCA BALZANO – ING. MICHELE FOIS - CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL TUEL 267/2000 - AREA TECNICA – SETTORI: “SVILUPPO DEL TERRITORIO” E “PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO”.  IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14081"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14082"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 30 LETT. B) E E) L.R. 23/05 - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI AFFIDO IN FAMIGLIA - MESE DI AGOSTO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14083"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL PROVVEDIMENTO N. 33. - PROT. GENERALE N° 72422 DEL 18.09.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 2</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14084"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2528</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) PER LA REALIZZAZIONE DELLA CARTELLONISTICA RELATIVA ALL’ORDINANZA SINDACALE N. 33 DEL 10/08/2019 FINALIZZATA AL DIVIETO DI FUMO PRESSO LE SPIAGGE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG: Z5D298CB61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14085"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2529</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “RESTAURO CONSERVATIVO LOCALI EX CIRCOLO MARINAI, COMBATTENTI E REDUCI” – PROVVEDIMENTO EX ART. 31 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - NOMINA R.U.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14086"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "ASSOCIAZIONE PICCOLI AMICI" NIDO FAMILIARE -  PERIODO APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14087"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2531</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ – PROGRAMMA ASSE 2 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA ASFODELO. C.I.G. 73250549C7 – C.U.P. G11E17000040006. PRIMO STATO DI AVANZAMENTO. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 27.08.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14088"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2532</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DI SPESE MINUTE  ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PER SPESE DI FUNZIONAMENTO- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14089"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI MINORI CON GENITORE ACCOMPAGNATORE NELLA COMUNITA'  LA CRISALIDE DI PORTO TORRES - IMPEGNO DI SPESA  PERIODO 20.08.2019-30.06.2020 – CIG   80122963D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14090"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2552</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEL “CAMPO SPORTIVO COMUNALE N. 1 PINO CUCCUREDDU – REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA” -  C.U.P. – G14H16000670004 – CIG: 6924867506 - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14091"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2553</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO  - CIG: 7734945689 - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14092"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2565</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO UTENTE   PRESSO  COMUNITÀ INTEGRATA "SA VILLA" DI ITTIRI  . LIQUIDAZIONE  INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO   PERIODO DAL 14.03.19 E  MESI APRILE /MAGGIO 2019 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14093"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2845</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTI PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "SA VILLA"  DI ITTIRI. IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14094"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2535</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. 14/2006 ART. 21 COMMA 2, LETT. B). PROGETTO “ITINERARI DEL TERRITORIO MUSEO” – ACCERTAMENTO – IMPEGNO CONTRIBUTO ANNUALITÀ 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14095"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2536</Numero_Provvedimento><Oggetto>: RILASCIO NULLA OSTA SVINCOLO DELLE SOMME DEPOSITATE PRESSO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CAGLIARI/CARBONIA IGLESIAS/MEDIO CAMPIDANO/ORISTANO – SEDE DI CAGLIARI. ESPROPRIAZIONE DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 0002-CIG: 645484529°. DITTA  BRUNDU FRANCESCHINO, BADALOTTI ANITA, BAR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14096"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2537</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 529/2018 (ANNUALITA’ 2019) ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTESTUALE IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ HERA COMM SRL. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14097"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2538</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO STRUTTURALE PONTE SERRA -  AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA: INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE (PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA), DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED  EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE.  CIG: Z6329294B7- CUP. G17H19001100004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14098"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2539</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 24 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, PER VARIAZIONE NON SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N°25/DSS DEL 29/04/2004 - IN CAPO ALLA DITTA INDIVIDUALE SIG. SANNA DAVIDE, TITOLARE DELLA DITTA CLUB DELLA VELA DI DAVIDE SANNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14099"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2540</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI VILLASERVICE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14100"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2142 DEL 28/08/2019 PRATICA SUAPE N° 12543 - SHIMA S.R.L.-OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2019-LARGO SAN FRANCESCO N°6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14101"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO Nº  153 DEL 29/08/2019  - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA  DEL PROVVEDIMENTO UNICO Nº 1912 DEL 04/04/2019 – P.G. 28784 DEL 04/04/2019 - TRIA STREET FOOD PRATICA SUAPE 13335  -OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON ECO BOX E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON TAVOLINI, SEDIE E OMBRELLONE PER L'ANNO 2019 IN FORMA TEMPORANEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14102"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2541</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE DELLA CONDUTTURA FOGNARIA TRA IL CANALE DI SAN GIOVANNI E LO SCALO TARANTIELLO – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50 CIG Z272996B59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14103"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2542</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE – SERVIZIO EVENTI E TEMPO LIBERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14104"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2543</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “SOSTITUZIONE DELL’ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI DI SANT’ANNA CON SISTEMI PIÙ EFFICIENTI”. FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO AI SENSI DEL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE A FAVORE DEI COMUNI. NOMINA RUP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14105"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2545</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14106"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2548</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ESIGENZE ABITATIVE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14107"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2554</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO A FAVORE DI S.E.C.AL. SPA. RISCOSSIONI LUGLIO 2019 DA AVVISI DI ACCERTAMENTO PER I CREDITI DERIVANTI DA LISTE DI CARICO TARES/TARI. CONTRATTO REP. 107/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14108"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO  INTERDITTIVO (L.R. N. 24/2016, ART. 35, COMMA 4) PRATICA 55570</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14109"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2144 DEL 30/08/2019  PRATICA TELEMATICA  SANNA AVIDE-SNNDVD69A28I452E-22052019-1700.39620-MODIFICA STRUTTURE DI FACILE RIMOZIONE IN STABILIMENTO BALNEARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14110"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO N° 2143 -  PRATICA SUAPE N° 13474 - PIRAS MARIA-MANUTENZIONE STRAORDINARIA-LOC. CANAL DELL'OMA MOLT- PADRE BELLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14111"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2546</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 11/2019 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 - ART. 175, COMMA 5-QUARTER, LETT. A), D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14112"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2550</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONI DI ECONOMIE SUL SERVIZIO AFFIDI MINORI PER DIMISSIONI DA COMUNITA' CIG 7747127B6F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14113"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2551</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - “BONUS PANNOLINI 2018” - XVI RENDICONTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 69 CONTRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14114"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2555</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP “FM 3 FACILITY MANAGEMENT”- GESTIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE A USO UFFICIO, AL 28/02/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14115"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2556</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE SOCIETÀ DI INGEGNERIA C.RI.TER.IA S.R.L., PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PCVB E DEL PUL, DI CUI ALL’ART. 6 DELLA PARTE II DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II., - FATTURE N. 65 E 66 DEL 10/05/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Attuativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14116"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2558</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO RETRALAGS – PARTECIPAZIONE ALL’ INCONTRO CON  L’ AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA - 24 SETTEMBRE A FIRENZE – IMPEGNO SOMME. CUP G19D16001050009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14117"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019 – 506 DEL 09.08.2019, A FAVORE DELLA DITTA ITMTELEMATICA  S.R.L., CON SEDE IN ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA NORD, STRADA 28, A SASSARI – P.IVA: 01560530907.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14118"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2566</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA FOGLI INTERMEDI PER REGISTRI DI STATO CIVILE – ANNO 2020 – CIG: Z18299B4C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14119"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA TONER E CARTUCCE D’INCHIOSTRO, DITTA MYO S.P.A. - CIG: Z3A2877D03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14120"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2019 - CIG: 6645640B9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14121"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ARTICOLI PER L'IGIENE E PULIZIA DITTA M.G. DETERGENTI S.R.L. - CIG: ZCE2870BF3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14122"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CANCELLERIA – DITTA ERREBIAN S.P.A. - CIG: Z742424EC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14123"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2019, LIQUIDAZIONE FATTURE 5 BIM 2019 (GIUGNO 2019 - LUIGLIO 2019) A TIM S.P.A CONSUMI TELEFONIA MOBILE RELATIVI ALL’ODA N. 3796038 EFFETTUATO SU MEPA NELL’ANNO  2017. CIG: Z541F8AF66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14124"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2563</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA LEGGE N. 241 DEL 7 AGOSTO 1990 SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14125"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2564</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI PER LA PARTECIPAZIONE AL “BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI CAMPI RISERVATI D’INUMAZIONE, DI TOMBE EPIGEE, DI CAPPELLE PERIMETRALI ED INTERNE E DI N. 1 CAPPELLA FAMILIARE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14126"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2019, CANONI 5 BIM  BIMESTRE (GIUGNO 2019 - LUGLIO 2019) RELATIVA AL NOLEGGIO IN FIBRASPENTA (DARK FIBER) CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: 6926703025 E CIG: ZB72485B52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14127"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2019, 5 BIMESTRE (GIUGNO 2019 - LUGLIO 2019), RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 CON TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: ZBC26E5AEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14128"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 – F.E. N. 95_19 –  PERIODO AGOSTO 2019 – CIG ZED288CC89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14129"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76   MESE DI SETTEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14130"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2148 DEL 03/09/2019  PRATICA TELEMATICA  MSCGPP89L19I452Q-17072019-1216.67286-VARIANTE IN CORSO D'OPERA - VIA JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER 28 - COMUNE ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14131"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2574</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER RILASCIO C.I.E. - GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14132"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2575</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONTRIBUIRE ALL’ABBATTIMENTO DELLE LISTE D’ATTESA DEI SERVIZI COMUNALI PER L’INFANZIA. “IN PRIMIS – INTERVENTI PRIMA INFANZIA SUI SERVIZI” IMPEGNO SPESE STRUTTURE CONVENZIONATE CUP G19E19000520002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14133"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2576</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 18/2016 - REIS - REDDITO D'INCLUSIONE SOCIALE - LQUIDAZIONE MENSILITA' DI GIUGNO E LUGLIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14134"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA COOP. BARBARA B N. 0000716/PA DEL 29.08.2019 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI LUGLIO 2019. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG: 73703193A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14135"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2579</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RETRALAGS – PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA - FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 –   PARTECIPAZIONE AL 6° CDP DEL 03-04 OTTOBRE 2019 A TOLONE - CUP G19D16001050009. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER MISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14136"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2580</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14137"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2581</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: 7734945689. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RESE NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14138"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2582</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI - MONETIZZAZIONE POSTI AUTO- LOTTI INTERCLUSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14139"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2586</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MARCO ENRICO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI. PFM S.R.L. C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14140"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2587</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) PER LA REALIZZAZIONE DELLA CARTELLONISTICA RELATIVA ALL’ORDINANZA SINDACALE N. 33 DEL 10/08/2019 FINALIZZATA AL DIVIETO DI FUMO PRESSO LE SPIAGGE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG: Z5D298CB61. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 260/2019 DEL 30/08/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14141"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDO QUADRIMESTRE PER L’ANNO 2019, PER L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI. CIG: Z1C2719382</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14142"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO  CONTRIBUZIONE UTENZA  INSERITA PRESSO RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE " SAN NICOLA" DI  SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14143"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2604</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA MALTA. CUP: G11E15000620006– CIG 732491898C. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14144"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2606</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ – PROGRAMMA ASSE 2 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA ASFODELO. C.I.G. 73250549C7 – C.U.P. G11E17000040006. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 2.E DEL 30.08.2019 AL GEOM. PAOLO CANU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14145"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL.  CIG Z6D2924703.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14146"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2584</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA NORD CAR  SRL . CIG ZA226BE25F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14147"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2593</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. N.13/89 -L.R.N.32/91.  CONTRIBUTI  PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. LIQUIDAZIONE N.1 BENEFICIARIO GRADUATORIA REGIONALE  DEFINITIVA  -ANNUALITÀ 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14148"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° SAL IMPRESA D.L.A. - PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI P.ZZA VENEZIA GIULIA BORGATA DI FERTILIA.  CUP: G16J15001960006 – CIG:73163223E9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14149"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2598</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE AGOSTO - DITTA NORD CAR SRL. CIG Z5D27FC20E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14150"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2599</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOBOTTE IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2019/262 - DITTA NORD CAR  SRL  - CIG Z5D27FC20E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14151"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2600</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A.. CIG 7851323CB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14152"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N_596 - PRATICA PROT. N° 6262 DEL 01/03/1995 CONDONO L. 724/94 - CADONE PASQUALINA - AMPLIAMENTO FABBRICATO IN REG. BRIONIS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14153"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N° 594 CONDONO EDILIZIO L. 724/94 E SS.MM.II PRATICA DEL 01.03.1995 PROT. N° 6230 TITOLARE: SIG. BELTRAMI GIULIO CESARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14154"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N 595 - PRATICA DI CONDONO EDILIZIO L. 724/94 A NOME DI MELE MARIA LUISA - PROTOCOLLO 5851 DEL 28.02.1995</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14155"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2589</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE N. 3 CARCASSE VEICOLI E RADIAZIONE DAL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - CIG Z6629A726D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14156"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2590</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE E ONORARI DI DOMICILIAZIONE A FAVORE DELL'AVV. LIDIA ARRU PER LA CAUSA NANTI IL TAR SARDEGNA "ALMAFUERTE S.R.L.S. C/ COMUNE DI ALGHERO" – IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14157"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2591</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - “BONUS PANNOLINI 2019” - I RENDICONTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 47 CONTRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14158"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2592</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  LIQUIDAZIONE  FATT.N. 587  DEL 31/07/2019  SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS COD.CIG. 796080581A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14159"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° SAL BIS - SUBAPPALTO IMPRESA MANCA FRANCO - PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI P.ZZA VENEZIA GIULIA BORGATA DI FERTILIA.  CUP: G16J15001960006 – CIG:73163223E9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14160"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2596</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA ISCOL@-PROGRAMMA ASSE 2 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA MALTA – LOTTO COMPLEMENTARE - CUP  G11E150006260006 --- CIG  Z6828BE048 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – IMPRESA LUMEN SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14161"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2597</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA.  LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – EE 15 – CONSUMI CONTABILIZZATI FINO AL 05.09.2019. CIG. 74370331C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14162"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2601</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI – PERIODO AGOSTO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14163"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2602</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.4/2006, ART.17, C. 2 “PRENDERE IL VOLO” L.C.A.00 – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ALLA RAS - DICHIARAZIONE ECONOMIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14164"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2605</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA DI VIA VITTORIO EMANUELE EX OMNI. CUP: G11E15000590006 – CIG: 7322470566. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14165"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLO STUDIO SECURED SOLUTIONS SRL PER PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI BASTIONI MARCO POLO, MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI E REALIZZAZIONE NUOVI PARAPETTI.  CIG Z491F89000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14166"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2610</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VILLASERVICE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 653 DEL 31.07.2019 E N. 701 DEL 31.08.2019. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14167"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2614</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE PER RICOVERO   UTENTE  PRESSO RSA "SAN NICOLA" DI SASSARI-  LIQUIDAZIONE  PERIODO APRILE / MAGGIO 2019 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14168"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2608</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – AGOSTO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14169"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2611</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – LUGLIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14170"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2612</Numero_Provvedimento><Oggetto>TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI STUDENTI ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI STUDENTI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.  AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI CUI ALL’ART. 5, COMMA 33 DELLA L.R. N. 48 DEL 28.12.2018 (LEGGE DI STABILITÀ 2019). ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO SPESA PER  BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14171"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ESIGENZE PRIMARIE MESE DI AGOSTO 2019. - FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14172"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI  DEL VERDE RELATIVI AI MESI  DI GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO E OTTOBRE  2018 – S.A.L. N. 05 DEL 30.06.2018 / S.A.L. N. 06 DEL 31.07.2018 / S.A.L. N. 07 DEL 31.08.2018 / S.A.L. N. 09 DEL 31.10.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14173"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE – TECNOALT S.R.L. - FORNITURA NOLO PIATTAFORMA AEREA PER IL CANTIERE VERDE FORESTAS – SERVIZIO MANUTENZIONI E VERDE. CIG Z3C268C340 -  CIG Z362860A4C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14174"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2617</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/PIC DEL 31.08.2019. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14175"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N° 21 DEL 09.09.2019  - PRATICA SUAPE N° 10973 - INTESTATO A T. I. V. - ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' PER INTERVENTI AREALI E LINEARI- REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A CARATTERE AREALE E LINEARE - STRADA PODERALE IN TERRA BATTUTA E STRATO DI TOUT-VENANT - SCAVO PER FABBRICATO - RIPRISTINO AREA A MACCHIA MEDITERRANEA – LOC. VESSUS DEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14176"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2618</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI D’ETÀ’ DEL DIPENDENTE SIG. C.C. MATRICOLA 2472 A DECORRERE DAL 01.02.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14177"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2619</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ADAPT – PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA - FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 –  ANTICIPO SPESE MISSIONE 6° CDP A SAVONA - CUP B19J16002890007. ASSUNZIONE IMPEGNI A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14178"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2620</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER TRASPORTO ANIMALI – FATTURA NR. 95 DEL 31.07.2019 – C.I.G. 75446488E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14179"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2621</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI AGOSTO 2019 – FATTURA NR.  106/PA DEL 02.09.2019 – C.I.G. 75464886E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14180"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2624</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.A.L. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTPA 27/2019. COMPENSO PARTE FISSA AGOSTO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14181"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2625</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE TRAMITE AUTOBOTTE – ANNUALITÀ 2019. CIG: Z3A290EBE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14182"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL’ARCH. LUIGI FIORAMANTI PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA  PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO –  CUP G12I15000020006 – CIG 7086823757.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14183"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2627</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14184"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000023488 DEL 02.09.2019 PRESENTATA DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA DI ROMA (P. IVA: 00907501001), RELATIVA ALLE SPESE PER I DIRITTI DOVUTI PER LA CONSULTAZIONE DI DATI-VISURE P.R.A., EFFETTUATI DA QUESTO COMANDO DI POLIZIA LOCALE NEI MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14185"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR5640950 DEL 30.08.2019, PRESENTATA DALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L., – P.IVA: 01924961004 - PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, DI N. 3 VEICOLI, MODELLO ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 105 CV, PROGRESSION, IN DOTAZIONE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE - PERIODO AGOSTO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14186"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2630</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010565285 DEL 28.08.2019, A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A., CON SEDE IN VIA MOLFALCONE N. 15 A MILANO (MI) – P.IVA: 02973040963.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14187"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019-VEL- 0000216 DEL 31.08.2019 A FAVORE DELLA DITTA FIAMMA 2000 SPA NUOVA SEDE DEL C.R.A. FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D'USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE. COD. CIG:  Z4426E3B8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14188"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2632</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE – RCT/RCO–RCA (LIBRO MATRICOLA) (CIG 6997571244) –-INTEGRAZIONE IMPEGNO N.1987/19. A FAVORE DI BROKERITALY CONSULTING SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14189"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2633</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI SOTTOFRANCHIGIA. IMPEGNO SPESA. CIG Z6829B14BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14190"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2147 DEL 03/09/2019  PRATICA SUAPE N° 12269 - PENSE' MICHELA-MODIFICHE AMPLIAMENTO E CAMBIO DESTIANZIONE D'USO DI FABBRICATO PIANO CASA -VIA GRAZIA DELEDDA, N. 22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14191"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2146 DEL 03/09/2019  PRATICA TELEMATICA -  FDDGVN25A23A978P-23062019-1040.55929 -ACCESSO CARRABILE - REG. FIGHERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14192"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO-VARIANTE IN CORSO D’OPERA  Nº 2150 DEL 04/09/2019 PRATICA 36835</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14193"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2153 DEL 04/09/2019  PRATICA SUAPE N° 12831 - BORIS S.A.S. DI ALESSANDRO LORENZO CAMBONI- OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PERMANENTE 2019 - ECOBOX (ENHORABONA)-VIA COSTA ANGOLO VIA GARIBALDI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14194"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2152 DEL 04/09/2019  PRATICA SUAPE N° 12513 -PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DI UN APPARTAMENTO-VIA GARIBALDI 99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14195"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO N. 154 DEL 04.09.2019  -  PRATICA TELEMATICA  SABA GABRIELE-SBAGRL00A25A192S-27062019-1735.58708-PERGOLATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14196"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2154 DEL 05.09.2019 -  PRATICA TELEMATICA NIOLU ANNA MARIA- NLINMR34S50C574C-25062019-1811.57352-REALIZZAZIONE DI LOCALI ACCESSORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14197"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2155 DEL 05/09/2019   PRATICA NUM. 13518</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14198"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2156 DEL 05/09/2019  PRATICA TELEMATICA COD SUAPE 13552 TRAMITE IL SISTEMA  SARDEGNASUAP - PRATICA PER REALIZZAZIONE DI FASCIA TAGLIAFUOCO NEI TERRENI SITI NEL COMUNE DI ALGHERO, REG. SALONDRA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14199"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2157 DEL 06/08/2019 PRATICA TELEMATICA  -ZZANGL82E20I452S-19062019-1219.54175-REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA - LOCALITÀ MONTI CARRU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14200"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2159 DEL 09/09/2019 PRATICA TELEMATICA .- SCLGNN61S54A192J-01072019-1709.60214-VARIANTE IN CORSO 'OPERA - LO. MAXINETTA SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14201"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2160 DEL 09/09/2019 PRATICA 27572 CARUSO DOMENICO VINCENZO LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SAN MARCO S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14202"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2158 DEL 09.09.2019 -  PRATICA TELEMATICA DELITALA PAOLO- DLTPPL70P19I452A-03042019-0929.15756 - ISTANZA SUOLO PUBBLICO (DAL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO FINO AL 15.SETTEMBRE 2019) PER L'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DENOMINATA "AMARE" DA UBICARSI NEL MARCIAPIEDE ADIACENTE I PORTICI DI VIA POLA IN FERTILIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14203"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2163 DEL 09/09/2019 PRATICA TELEMATICAA- MRCRNN80R51H224P-02042019-1655.15457-AMPLIAMENTO VERANDA E LIEVI MODIFICHE INTERNE E PROSPETTICHE - LUNGOMARE VALENCIA 10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14204"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI DINIEGO N°155 DEL 09/09/2019  PRATICA TELEMATICA .- PGISGG56C10I452Q-24062019-1809.56634-REALIZZAZIONE PISCINA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN FABBRICATO - REG. POLLINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14205"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2165 DEL  10/09/2019  PRATICA TELEMATICA 46125- RISTRUTTURAZIONE DELL'UNITA' IMMOBILIARE AD USO RESIDENZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14206"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2634</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA N. 5100532 PER IL SUPPORTO  SISTEMISTICO SPECIALISTICO RELATIVO AL PASSAGGIO DAL SOFTWARE KRONOS DI MAGGIOLI SPA AL SOFTWARE J–PRESENZE DI MAGGIOLI SPA– IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4829AFF5F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14207"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2635</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA URGIAS GIANFRANCO CON SEDE IN ALGHERO VIA VITTORIO VENETO, 31. SCADENZE SETTEMBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14208"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2636</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – PROGETTO ISCOL@ - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SACRO CUORE DI VIA CAGLIARI.  PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. INTEGRAZIONE IMPEGNO  .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14209"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2637</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO GUANO DI PICCIONE – RIMOZIONE, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI CARTACEI, FERROSI, RAE E TONER GIACENTI NEI LOCALI EX ARCHIVIO TRIBUNALE DI ALGHERO DI VIA COLUMBANO N. 44 - CUP G18B18000030004 (CIG) ZA429B56EB. PROCEDURA SEMPLIFICATA MEDIANTE GARA INFORMALE AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. A) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ECOPRAMAL. DI ALGHERO (SS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14210"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2638</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 1458/2019. RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE S.E.C.AL II SEMESTRE 2019. ART. 21, COMMA 3 CONTRATTO REP. 107 DEL 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14211"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2640</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SPORTELLO LINGUISTICO, “MINORANZE LINGUISTICHE – PROGETTI PER LE ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELL’USO SOCIALE DELLA LINGUA CATALANA E DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA CATALANA –  PERIODO GE-AGO, ANNUALITÀ 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14212"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2644</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IN FAVORE DELLA CONTRIBUENTE Z.G. PER SOMME VERSATE MA NON DOVUTE A TITOLO DI TARI 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14213"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2656</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI  ORDINARI, POTENZIAMENTO E DISABILTÀ GRAVISSIME  –DETERMINA DI IMPEGNO N. 223 DEL 23.01.2019 E SUCC. –    LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14214"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2659</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONVENZIONE PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 31, COMMA 49-BIS DELLA LEGGE  N.448/1998” - LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE IMPOSTE  A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI – UFFICIO TERRITORIO- (SIG.RA ZINCHIRI MARIA GIOVANNA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14215"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2639</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CONSORZI STRADE VICINALI ANNUALITÀ 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14216"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2641</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO A SPECIFICO IMPIANTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DAI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO. AFFIDAMENTO A CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. - CIG: 593220FF0. IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14217"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2642</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE  CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14218"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2643</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO A FAVORE DI S.E.C.AL. SPA. RISCOSSIONI AGOSTO 2019 DA AVVISI DI ACCERTAMENTO PER I CREDITI DERIVANTI DA LISTE DI CARICO TARES/TARI. CONTRATTO REP. 107/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14219"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2645</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA .COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI  PRESSO  I CENTRI  CORTOGHIANA E SASSARI  - A.I.A.S. CAGLIARI - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ MESI  GIUGNO/LUGLIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14220"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONI SPESE DI GIUDIZIO. ONERI DERIVANTI DA SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI N° 449 DEL 12 OTTOBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14221"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2647</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: 7734945689. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14222"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2648</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO REGIONALE A FAVORE DEL COMUNE DI ALGHERO PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DELLE AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI-  DETERMINA A CONTRARRE - CIG Z7C29B698D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14223"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2652</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA SMS ISTITUZIONALI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMMIFY ITALIA  S.P.A..  CIG. Z8829749E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14224"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2653</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DAL COMUNE DI ALGHERO – STAGIONE SPORTIVA 2019-2020, APPROVAZIONE ISTANZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14225"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2654</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E.  2/105 – 31/08/2019 - F.E.  2/106 – 31/08/2019 - CIG Z58288B21A – LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  –  PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14226"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  –  PERIODO AGOSTO 2019 - F.E.  2/108 – 31/08/2019 - CIG Z98288D405.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14227"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2657</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - “BONUS PANNOLINI 2018” - XVII RENDICONTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 76 CONTRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14228"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL’IMPRESA TOLA MICHELE – PATTADA (SS) SAL 1 - PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA E SECONDARIA DI I GRADO - VIA ORSERA.  CUP: G13G17000470006 – CIG 731853454F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14229"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2669</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA “LA CUNETTA” VIA MAURO MANCA. CUP G11E15000580006 – CIG: 731585635B.  APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14230"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE FABBRICATO LOCULI – V ° LOTTO ANNUALITÀ 2018 – LIQUIDAZIONE SAL 3. IMPRESA LILLIU STEFANO SRL. CUP: G18C18000020006 – CIG: 7748659BAE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14231"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2658</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE  DEFINITIVA ED ESECUTIVA AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX-COTONIFICIO, EX TRAD.I.TE”.  CUP: G11B15000410002 - CIG: 79380573DD. -  NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14232"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2660</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL MODULO “EXPORT DATI GIUDICI POPOLARI” INTEGRATO NELLA PIATTAFORMA INFORMATICA SICR@WEB. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG Z8529BBF51.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14233"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2661</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. MODIFICA GRUPPO DI LAVORO E IMPEGNO SOMME EX ART. 113 D.LGS. 50/2016. CIG 75464886E6 E CIG Z6A26A21E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14234"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2673</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ – PROGRAMMA ASSE 2 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA IL CARMINE. C.I.G. 7322930102 – C.U.P. G11E15000610007. PRIMO STATO DI AVANZAMENTO. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 09.09.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14235"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2700</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTI PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "L'ANCORA" DI PLOAGHE  -  IMPEGNO SOMME -3° TRIMESTRE   2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14236"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2145 DEL 02/09/2019  PRATICA TELEMATICA  STTFNC35S17I452L-23042019-1648.25974 -INTERVENTI DI PROTEZIONE DAGLI INCENDI: INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI FASCE PARAFUOCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14237"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2662</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI SOTTOFRANCHIGIA. LIQUIDAZIONE. CIG Z6829B14BE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14238"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2663</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA SCOPERTI DI RATA PER POSTERGAZIONE VALUTA – MUTUO BNL POSIZIONE  2463772000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14239"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – NOTA CONTABILE N.28/19 – PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2019 – CIG Z73288F33A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14240"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER ATTIVITA' RESA NEL PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14241"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2666</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI AGOSTO 2019. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14242"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2674</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ISCOL@ ASSE 2 – MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO VIA MALTA. PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08_19 DEL 05.09.2019 EMESSA DALL’ING. ANTONIO MARIA ERA – SALDO ONORARI. CUP: G11E15000620006 - CIG: ZAF1D8FD0E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14243"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2675</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ – PROGRAMMA ASSE 2 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA IL CARMINE. C.U.P. G11E15000610007 – C.I.G. 7322930102. APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14244"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2676</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ISCOL@ ASSE 2 – MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO VIA MALTA – LOTTO COMPLEMENTARE. PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.  CUP – G11E15000620006 CIG –ZA628423C7. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9_19 DEL 05.09.2019 EMESSA DALL’ING. ANTONIO MARIA ERA – SALDO ONORARI. CUP – G11E15000620006 CIG –ZA628423C7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14245"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL’IMPRESA LUMEN SRL - PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA MALTA. STATO FINALE - CIG 732491898C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14246"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 23/PA DEL 09/09/19 IMPRESA LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SACRO CUORE DI VIA CAGLIARI – RAS - PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II – 3 SAL. CIG 73250652DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14247"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2679</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II – MUTUO RAS - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “SEBASTIANO SATTA” – VIA DE BIASE - CUP: G14H15001750006. APPALTATORE: TRE M SRL COSTRUZIONI GENERALI DI AUSTIS – CIG 73196530BE. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14248"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 11-2019 E N. 12-2019 DEL 02/09/2019 EMESSE DALL’ARCH. SIMONA BARBARA SANNA - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA VIA VITTORIO EMANUELE EX OMNI. INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI E PERIZIA DI VARIANTE. CUP G11E15000590006 – CIG Z911D8FADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14249"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL’IMPRESA LUMEN SRL - PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA MALTA. LOTTO COMPLEMENTARE  CIG Z6828BE048.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14250"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2161 DEL 09/09/2019  PRATICA TELEMATICA CROSA GEOFFREY J.- CRSGFR81H23Z110N-29042019-1919.28049-SUOLO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14251"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2166 DEL 10.09.2019  -  PRATICA TELEMATICA SECHI GIUSEPPE- SCHGPP58B11A948R-24062019-1234.56316-PIANO CASA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14252"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO -VARIANTE IN CORSO D’OPERA Nº 2167 DEL 11/09/2019 PRATICA 42550 VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL P.U. N. 630 DEL 05/07/2016 - REALIZZAZIONE FABBRICATO RESIDENZIALE E RECUPERO SOTTOTETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14253"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2162 DEL 09.09.2019  - PRATICA TELEMATICA  GGNCML67L12A192O-07062019-1115.48152 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE  N.356630/2019 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PRESSO ATTIVITÀ COMMERCIALE SITA IN VIA DON MINZONI 154, ANGOLO VIA DELLE BALEARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14254"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº  2168 DEL 11/09/2019  PRATICA TELEMATICA  MRSLDN72C53A192Y-09072019-1514.63913-OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14255"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO INTERDITTIVO (L.R. N. 24/2016, ART. 35, COMMA 4)  PRATICA TELEMATICA  NISTA LEONARDO-NSTLRD56H01E549W-07082019-1405.75586 -DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI RECINZIONE E REALIZZAZIONE DI DUE PERGOLE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14256"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2171 DEL 11.09.2019   -  PRATICA TELEMATICA VACCARO GIUSEPPE- VCCGPP69B11F065N-06062019-1046.47422-VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14257"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2170 DEL 11/09/2019 PRATICA TELEMATICA 54722-REALIZZAZIONE DI ACCESSO CARRABILE SU MURO DI RECINZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14258"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2172 DEL 11/09/2019  PRATICA TELEMATICA  38177-PROGETTO FINALIZZATO AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA MAGGIORE QUALITÀ DEPURATIVA DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14259"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2172 DEL 11/09/2019  PRATICA TELEMATICA  38177-PROGETTO FINALIZZATO AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA MAGGIORE QUALITÀ DEPURATIVA DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14260"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2173 DEL 12/09/2019 PRATICA TELEMATICA - DGACML56B02A192F-24042019-1832.26673-INSTALLAZIONE ESTERNA DI DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI DENARO - VIALE PRIMO MAGGIO 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14261"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2174 DEL 12.09.2019 - PRATICA TELEMATICA ROSIELLO MARIA P.- RSLMRP57H55L569P-22072019-1632.69168 -REALIZZAZIONE DI DUE PERGOLE COPERTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14262"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2176 DEL 13/09/2019 PRATICA 61952 DEMOLIZIONE BALCONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14263"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2178 DEL 13/09/2019  PRATICA TELEMATICA  BLDRNT71S58A192M-06082019-1635.75173 -REALIZZAZIONE DI UN PERGOLO IN LEGNO ESTERNO E DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14264"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2179 DEL 13/09/2019  PRATICA TELEMATICA- FDDSDR68D55A192X-05072019-1128.62525-RICHIESTA DI CONCESSIONE ALL'USO "IGIENICO E SIMILI" PER UN POZZO TRIVELLATO - REG. GALBONEDDU SNC - COMUNE ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14265"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2180 DEL 16/09//2019  PRATICA TELEMATICA LOI PAOLO-  LOIPLA65R06L489S-24062019-1526.56410-TELEFONIA MOBILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14266"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA CATTALDI S.A.S. DI CATTALDI RAFFAELE &amp; C. - FORNITURA SERVIZI, ATTREZZI E MINUTERIA NON PREVENTIVABILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. DECORO URBANO – CIG Z5C286BC33.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14267"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2670</Numero_Provvedimento><Oggetto>L-.162/1998- GESTIONE 2019 - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14268"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE – RCT/RCO–RCA (LIBRO MATRICOLA) (CIG 6997571244) – A FAVORE DI BROKERITALY CONSULTING SRL-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14269"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2681</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SOMME RISCOSSE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO O DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO. - PERIODO DAL 01.08.2019 AL 31.08.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14270"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 105/PA DEL 10/09/19 EMESSA DALL'IMPRESA SAFETY ENERGY SRL - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PROGETTO ISCOL@- ASSE 2- INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA VIA VITT. EMANUELE EX OMNI  – RAS  PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II – SALDO LAVORI. CUP: G11E15000590006 CIG: 7322470566.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14271"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "DOLCI BIRBE, NIDO FAMILIARE"  -  PERIODO APRILE  MAGGIO  GIUGNO  2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14272"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2686</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 PER IL SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO DI BARRIERE FRANGIVENTO SUL LITORALE DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG Z7029C0DFA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14273"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO -VARIANTE IN CORSO D’OPERA Nº 2167 DEL 11/09/2019 PRATICA 42550 VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL P.U. N. 630 DEL 05/07/2016 - REALIZZAZIONE FABBRICATO RESIDENZIALE E RECUPERO SOTTOTETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14274"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO INTERDITTIVO (L.R. N. 24/2016, ART. 35, COMMA 4)  PRATICA TELEMATICA - MSLNLS67M52A192J-02082019-1025.73825 -DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE DI VERANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14275"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2687</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – LIQUIDAZIONE SERVIZI RESI NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019. CIG Z40271D323</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14276"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2688</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO CARTELLA N. 102 2019 0012781967 000 –  RUOLO 2019/001799 - ATTI GIUDIZIARI ANNO 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14277"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TELECOM TRUST TECHNOLOGIES SRL PER ATTIVAZIONE DI 100 PEC ISTITUZIONALI (PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2019). CIG. ZE327AD5FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14278"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ITM TELEMATICA SRL PER LA FORNITURA E CONFIGURAZIONE DI UN MODULO MINIGBIC PER L’ATTIVAZIONE DEL COLLEGAMENTO IN FIBRA DEL PONTE RADIO DEL “SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ALGHERO” PRESSO LO STABILE DEL CRA – CIG: ZCF2972717</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14279"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2691</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO N. 1 “GRAZIA DELEDDA” - PLESSO DI VIA TARRAGONA N. 16 - ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 DI ALGHERO - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO”.  CUP: G17B15000530006 – CIG: 7953363AC4     • COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 77 DEL D.LGS N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14280"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E SICUREZZA EMESSA DALL’ARCH. DIEGO MASAL - UNGOMARE ROVIGNO IN FERTILIA- LOTTO DI COMPLETAMENTO, N. 2652/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14281"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2694</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - “BONUS PANNOLINI 2019” - II RENDICONTO - OMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 64 CONTRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14282"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2695</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI AL 15 SETTEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14283"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2696</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA LIQUIDAZIONE FATTPA 30/2019. PAGAMENTO DELL’AGGIO A SEGUITO DI  RISCOSSIONI NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019 DA AVVISI DI ACCERTAMENTO PER I CREDITI DERIVANTI DA LISTE DI CARICO TARES/TARI RIFERITI ALLE ANNUALITÀ 2013-2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14284"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2697</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI TENDE PER IL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -  CIG: ZF029CBEA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14285"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2705</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE UFFICI DEL CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO DI PROPRIETÀ DELLA DITTA EDILMAR S.R.L. SASSARI – IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14286"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE. CARTELLA N. 102 2019 0012781967 000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14287"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2699</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PROVENINTI DALLA PROVINCIA PER L’ATTIVITÀ DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI CITTADINI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA A. S. 2019/2020 .  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI SASSARI  E IL COMUNE DI ALGHERO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI TRASPORTO PER GLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14288"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2701</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 2019/2021 - LIQUIDAZIONE SOMME PER IL CONTRIBUTO ALL’AUTORITA’ DI VIGILANZA – CODICE GARA 7441173 – CIG 79150211F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14289"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2701</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 2019/2021 - LIQUIDAZIONE SOMME PER IL CONTRIBUTO ALL’AUTORITA’ DI VIGILANZA – CODICE GARA 7441173 – CIG 79150211F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14290"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2709</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DET N. 206 DEL 14/12/2005 REP. 119- IMMOBILE DENOMINATO “CAVAL MARÌ” UBICATO IN ALGHERO LUNGOMARE DANTE 1/3 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNUALITÀ 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14291"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2710</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA REP. 620/2008 PER AREA LOCALITÀ PORTO PER LA REALIZZAZIONE DEL MERCATO ITTICO. LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE - ANNUALITÀ 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14292"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL COMUNE DI MARA, VERSATE DAL DIPRATIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE PRESENTATA DAL MEDESIMO COMUNE PER MISSIONI EFFETTUATE  DA PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DEL SISMA DEL 24.08.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14293"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2703</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 30/9/19 N. 34 " MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI", CONVERTITO IN LEGGE 28/06/19 N. 58 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14294"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2704</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE DI AGOSTO  2019 - CIG:Z3925063D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14295"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2708</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2664/2010 TAR. AGGIORNAMENTO IMPORTO INDICIZZAZIONE ISTAT-FOI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNUALITÀ 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14296"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2715</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  LIQUIDAZIONE  FATT.N. 682  DEL 31/08/2019  SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS COD.CIG. 796080581A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14297"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2728</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE UNITÀ SINGOLE DI CLIMATIZZAZIONE IN DIVERSE SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - CIG: ZF1292435F. GARA TELEMATICA SUL PORTALE SARDEGNACAT MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – LOVISI SRL, CON SEDE IN SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14298"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2729</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI BASTIONI MARCO POLO MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI E REALIZZAZIONE NUOVI PARAPETTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14299"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 22 DEL 20/09/2019. ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' PER MODIFICHE PROSPETTICHE E INTERNE NELLO STABILE SITO IN VIA ANDREONI N. 21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14300"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N 599 - PRATICA SANATORIA  EDILIZIA IN MARISTELLA SIG. ANTONIO PELLONI - PROT. 5433/95 L. 724/94</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14301"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N_598 - PRATICA SANATORIA  EDILIZIA IN MARISTELLA SIG.RA BOGLIOLI MARGHERITA PROT. N° 5435 DEL 24/02/1995</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14302"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N_597- PRATICA CONDONO LO. 724/94 PROT. 5443/95 SASSU GIUSEPPE LOC. MARISTELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14303"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N 14/2019 -  PRATICA DI CONDONO EDILIZIO L.47/85 - PRATICA N.1722 INTESTATA URTIS GENNARO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14304"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO N° 04/2019 - PRATICA TELEMATICA TRAMITE IL SISTEMA  SARDEGNASUE - BONOMO ROCCO (COD. FISC.: BNMRCC71S27E147Z) OGGETTOREALIZZAZIONE DI ASCENSORE ESTERNO AD USO ESCLUSIVO PER L'ABATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SITO IN ALGHERO IN VIA MALTA TRAV.B N°9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14305"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI RESI NELL'ANNUALITÀ 2018 - SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO A SPECIFICO IMPIANTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DAI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO AFFIDATO A CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. - CIG: 593220FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14306"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2707</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI - MONETIZZAZIONE POSTI AUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14307"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “IL SOGNO” SASSARI - VIA DE MARTINI 18 - P.IVA 01819690908 – F.E. N. 93/PA – PERIODO LUGLIO-AGOSTO  2019 – CIG Z642880ABC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14308"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – NOTA CONTABILE N.29/19 – PERIODO 20-31 AGOSTO 2019 – CIG 80122963D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14309"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2714</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 12/2019 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 - ART. 175, COMMA 5-QUARTER, LETT. A) E LETT. C), D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14310"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTO DI ALGHERO - “PIANO DI INDAGINI RELATIVO ALLA CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI MARINI DELLE AREE INTERESSATE DALLE PREVISTE ESCAVAZIONI”.  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DLGS. 50/2016.  CUP: E16C07000020002 - CIG Z9C27F10E7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14311"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2733</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO DI IDEE PER L'ACQUISIZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN "MASTER-PLAN DEGLI AFFACCI A MARE DAL PORTO TURISTICO AL COLLE BALAGUER NELLA CITTA' DI ALGHERO."- APPROVAZIONE VERBALI DI GARA II FASE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14312"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2734</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA ED ALL’ARCHITETTURA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “S. SATTA” DI VIA DE BIASE, NELL’AMBITO DEL PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II - CUP G14H15001750006 - PROFESSIONISTA: ARCH. FABBRIZIO RUBATTU - ALGHERO - CIG. Z601D686E4. CONVENZIONE REP. N. 252/2018 OO.PP. DEL 28/09/2018. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO ONORARI DIREZIONE LAVORI AL 1° SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14313"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2730</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.07.2019 AL 31.07.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14314"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2731</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.08.2019 AL 31.08.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14315"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA - ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' N. 23 DEL 20.09.2019 - ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ PER OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITÀ, IN ASSENZA DELLE PRESCRITTE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE – ZONA INDUSTRIALE SAN MARCO, VIA VOLTA N.44/46 DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14316"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO N°2181 DEL 17/09/2019 PRATICA TELEMATICA MANCA FRANCA L.- MNCFNC58D50A192H-21052019-1812.38956 -RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON MODIFICHE PROSPETTICHE DI UN IMMOBILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14317"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2181 DEL 17/09/2019 PRATICA SUAPE N° 13395- SUNCH NUNZIA - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI FABBRICATO -VIA MARCONI N°31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14318"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2182 DEL 18/09/2019  PRATICA TELEMATICA  34998-REALIZZAZIONE DI UN AREA LUDICA ESTERNA ALL'INTERNO DEL CONSORZIO "PISCHINA SALIDA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14319"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO N. 156 DEL 18.09.2019  -  PRATICA TELEMATICA  CANEO RITA-CNARTI59C62B745B-27052019-1713.41893-INSTALLAZIONE PREINSEGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14320"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2183 DEL 18/09/2019 PRATICA TELEMATICA  PGGMHS91T25A192G-15072019-1829.66379-REALIZZAZIONE BALCONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14321"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2184 DEL 19/09/2019  PRATICA TELEMATICA  TRRLSN77P28F205Q-24042019-1939.26714-REALIZZAZIONE DI UNA SCALA ESTERNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14322"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2186 DEL 19/09/2019A - TLCNTN50B26E377F-28052019-2021.42715-AMPLIAMENTO L.R. 8/2015 - VIA F.LLI CERVI 14 - COMUNE ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14323"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2185 DEL 19/09/2019  PRATICA TELEMATICA  -TRVCML45R17A192W-16072019-1014.66570-REALIZZAZIONE PERGOLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14324"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO Nº 157 DEL 19/09/2019  PRATICA TELEMATICA -  DLGGBR24E27G225P-18062019-1701.53652-AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO "L.R.8/2015 ART.30"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14325"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2187 DEL 19/09/2019  PRATICA TELEMATICA MURA STEFANIA- MRUSFN81H51A192V-12082019-1803.77047-REALIZZAZIONE DI CAPPOTTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14326"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2189 DEL 20/09/2019 PRATICA TELEMATICA  STGBDT57D64A192Z-30072019-1829.72634 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE -  RECUPERO PER FINI ABITATIVI DI SOTTOTETTO REGOLARMENTE ASSENTITO IN VIA COROS N. 12 PIANO 2°</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14327"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2192 DEL 20/09/2019  PRATICA TELEMATICA  NDDGNN54A14A192H-13052019-1725.34325-AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE IN BASE ALLA LEGGE REGIONALE 8/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14328"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2193 DEL 20/09/2019 INVIO PRATICA TELEMATICA  PIRAS PIER PAOLO-PRSPPL72P06A192I-AMPLIAMENTO VOLUMETRIC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14329"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO N°2194 DEL 20/09/2019 PRATICA TELEMATICA -  MRUMRA60P05A192M-11072019-1142.64942-NUOVA REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA IN LEGNO IN ASSERVIMENTO AL BALCONE  VIA DEGLI ORTI N°13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14330"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2716</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER RILASCIO C.I.E. - LUGLIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14331"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2717</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - PROGETTO RETRALAGS: INTEGRAZIONE SERVIZI SUPPLEMENTARI ALLA DITTA PRIMA IDEA SRL PER IL CONCORSO A PREMI RIVOLTO ALLE SCUOLE CITTADINE E ALLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL BACINO IMBRIFERO, PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO DEL CONTRATTO DI LAGUNA DEL CALICH. CUP G19D16001050009 - CIG Z942D6219</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14332"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2718</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA. PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO “MESSI NOTIFICATORI” – IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF929DB535</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14333"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 DAL 01.08.2019 AL 31.08.2019 (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14334"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2720</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SICUREZZA E VIGILANZA - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 23 CCNL 21/05/2018) PERIODO DAL 01.07.2019 AL 31.08.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14335"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BENEFICIARI AVENTI DIRITTO AL RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI “AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI CUI ALL’ART. 5, COMMA 33 DELLA L.R. N. 48 DEL 28.12.2018 (LEGGE DI STABILITÀ 2019). TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI STUDENTI ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2018/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14336"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2722</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 – SERVIZIO DI PULIZIA DI CADITOIE E GRIGLIE STRADALI. CIG Z0429DA628</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14337"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2723</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER RILASCIO C.I.E. - AGOSTO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14338"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2724</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014/2020 - PROGETTO ADAPT: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/23 DEL 11.009.2019 EMESSA DALLA DITTA SMERALDA CONSULTING E ASSOCIATI SRL PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE DEL PROGETTO. CUP B19J16002890007 – CIG ZCF1E2F118.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14339"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2725</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - L.R. 27/83 RIMBORSO VIAGGI A FAVORE DEI TALASEMICI, EMOFILICI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. RIMBORSO VIAGGI AL 15 SETTEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14340"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2726</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER VERSAMENTO SU COMUNE INCOMPETENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14341"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2727</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTESTAZIONE UTENZA ELETTRICA PARCHEGGIO INTERRATO DI PIAZZA DI MERCATI.  EDISON ENERGIA SPA. CIG. Z7F29DC74F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14342"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2736</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE PER CITTADINI ALGHERESI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ   INTEGRATA "L'ANCORA" DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PLOAGHE - PERIODO DAL  01.12.2018 AL  12.03.2019 - LIQUIDAZIONE  SOMME A FAVORE DEL COMUNE DI PLOAGHE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14343"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2744</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE PER RICOVERO   UTENTI  PRESSO RSA "SAN NICOLA" DI SASSARI-  LIQUIDAZIONE  PERIODO GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14344"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2206 DEL 24.09.2019  -  PRATICA TELEMATICA CILLIANO MICHELE R.- CLLMHL67L18A192Q-09082019-0945.76338-OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14345"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2196 DEL 23/09/2019  PRATICA TELEMATICA  SCNGNN72H08G113M-23072019-1829.69809-MANUTENZIONE ORDINARIA E INSTALLAZIONE DI INSEGNE PUBBLICITARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14346"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2199 DEL 23.09.2019  -  PRATICA TELEMATICA  MORETTI STEFANO-MRTSFN57A01H501E-28062019-0750.58861-AMPLIAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14347"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2200 DEL 23.09.2019   - PRATICA PLOPRZ68A42A192Q-11032019-1738.2441 N.1807/2019- ADEGUAMENTO TIPOLOGICO AI SENSI DELL’ART.83 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PPR.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14348"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2202 DEL 23.09.2019  -  PRATICA TELEMATICA  ALBONETTI GIORGIO-LBNGRG57A22H501P-01072019-1351.60037 -MODIFICHE PROSPETTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14349"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2735</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE SPESA SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI PER LE FORNITURE ELETTRICA, GAS E IDRICA - MAGGIORI ONERI SGATE – NOMINA RENDICONTATORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14350"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2737</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO DI INTESA COMUNE DI ALGHERO CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA PER LA CONDIVISIONE DEGLI INTERVENTI SINERGICI DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE E IN CONCESSIONE A PRIVATI DEL LITORALE COMUNALE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA PER INTERVENTO DI “IMPIANTO BALNEARE SMERALDO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14351"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2738</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE DI PREVENZIONE SU AUTOMEZZI DOTATI DI ALLESTIMENTO DI SOLLEVAMENTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ASL DI SASSARI - SPRESAL (SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14352"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2739</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AL SITO WWW.SERVIZIDEMOGRAFICI.COM + RIVISTA DIGITALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14353"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2740</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA CARTELLI VIETATO FUMARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio contabilità economico patrimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14354"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2741</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA VALIGETTE PRONTO SOCCORSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14355"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO GEOM. MARIO CLEMENTE. PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI PRATICHE CATASTALI DEL "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AI FINI SOCIALI E CULTURALI DEL COMPLESSO URBANO "LO QUARTER" DI SAN MICHELE"  - CIG ZDC123ECC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14356"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2743</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA ISCOL@-PROGRAMMA ASSE 2 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SACRO CUORE - VIA CAGLIARI . APPROVAZIONE RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – IMPRESA LUCIANO SINI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14357"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2745</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER “AFFIDAMENTO FORNITURA TRATTRICE AGRICOLA STRADALE”, DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14358"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO A FAVORE DEL BENEFICIARIO DEL PROGETTO "PRENDERE IL VOLO 2018" – II^ ANNUALITA’ - B.S.J.98.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14359"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2747</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE GENERALE DELLA POPOLAZIONE  2019. INTEGRAZIONE COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14360"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2749</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER SPA - TERZA LIQUIDAZIONE 2019. CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – EE 16 – CONSUMI CONTABILIZZATI AL 25.09.2019.  CIG. 7851751DE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14361"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ANNO 2018 RELATIVO AL RINNOVO AL CANONE TRIENNALE DEL  CLOUD  PAGAMENTI PAGOPA CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A., CON SEDE IN VIA DEL CARPINO, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), P.IVA: 0618833150 - C.F.: 02066400405 AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 576234 SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG: Z4824959BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14362"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2755</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVA AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14363"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA TONER E CARTUCCE D’INCHIOSTRO, DITTA MYO S.P.A. - CIG: Z3A2877D03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14364"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO N_24/2019 - PRATICA SUAPE N° 12832 - URTIS ANTONIO-ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ-VIA SANT'AGOSTINO N. 46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14365"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2191 DEL 20/09/2019  PRATICA TELEMATICA -SGRLNZ87A16A192J-20042019-1019.25366-POSIZIONAMENTO ECOBOX</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14366"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2190 DEL 20/09/2019  PRATICA TELEMATICA CTLGPP60D19A192G-16042019-1631.23195 -POSIZIONAMENTO DI ECOBOX</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14367"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2188 DEL 19/09/2019)-  PRATICA TELEMATICA  PSAFNC80D23A192U-26072019-0952.71065 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE  N.343234/2019 INSTALLAZIONE ECOBOX E PEDANA RELATIVA AD ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE SITA IN VIA GIOBERTI N. 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14368"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2748</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DET N. 206 DEL 14/12/2005 REP. 119- IMMOBILE DENOMINATO “CAVAL MARÌ” UBICATO IN ALGHERO LUNGOMARE DANTE 1/3 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNUALITÀ 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14369"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2750</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO – SOC. EDILMAR S.R.L. - SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14370"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2751</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO -  DITTA CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL ALGHERO - SETTEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14371"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SOMME VERSATE ERRONEAMENTE IN ECCESSO PER LA PRATICA EDILIZIA N. 57325/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14372"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2757</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.22/2017 ART.1 COMMA 16 - AIUTI IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE PER FRONTEGGIARE I DANNI CAUSATI NEL CORSO DEL 2017 DALLA DIFFUSIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE). IMPEGNO SOMME ALLA RAS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14373"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2758</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO N. 2018/004/SC/000000516/0/001 - IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 516/2018 "COMUNE DI ALGHERO C/ U.G.".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14374"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2759</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE EX ART.14 CCNL 22.01.2004. DOTT. ARCH. BALDASSARRE RIU – ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D – P.E. D6 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PUTIFIGARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14375"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2760</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - LOTTO 4 - STIPULATA CON LA DITTA CONVERGE SPA PER IL NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE SAMSUNG A COLORI CIG DERIVATO: Z861CAC54A – IINTEGRAZIONE IMPEGNO ANNUALITA’ 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14376"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2761</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTI PRESSO COMUNITA’ INTEGRATA “L’ANCORA” - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14377"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 30 LETT. B) E E) L.R. 23/05 - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI AFFIDO IN FAMIGLIA - MESE DI SETTEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14378"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2764</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2019 - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14379"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2774</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SACRO CUORE DI VIA CAGLIARI. –INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - IMPRESA LUCIANO SINI SRL, CON SEDE IN SASSARI (SS). CUP G12F17000000006 – CIG  73250652DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14380"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/001 DEL 17/09/2019 IMPRESA BIEFFE COSTRUZIONI SNC - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI BASTIONI MARCO POLO MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI E REALIZZAZIONE DI NUOVI PARAPETTI. CIG   Z73218D6F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14381"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII° – FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI - CUP: G14H16000660004 - APPALTATORE LUMEN S.R.L. - SASSARI - CIG: ZEA1C0CBA6. DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N. 2980 DEL 17.12.2016. APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E. – RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE CONSOLIDATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14382"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2780</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA VIA MATTEOTTI. LOTTO DI COMPLETAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5-2019 DEL 11.09.2019 DELL’ING. MATTEO MERELLA. C.U.P.: G11E15000550006; CIG: Z86293303D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14383"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2220 DEL 26/09/2019 PRATICA SUAPE N. 87217  - PES DI SAN VITTORIO GIULIO MANIFESTAZIONE "58^ SCALA PICCADA"- ALGHERO 28- 29 SETTEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14384"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2215 DEL 26/09/2019   PRATICA SUAPE N° 12645 - BILARDI FRANCESCO-AMBULATORIO ODONTOIATRICO _PRATICA PER IL COMPLETAMENTO DELLA STUTTURA SANITARIA --VIA DELLE FORNAIE, LOC. GALBONEDDU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14385"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2762</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.18/2016- REIS - REDDITO D'INCLUSIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE MENSILITA' ARRETRATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14386"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA PIETRO BRUNO BERNARDI  -  PER LA FORNITURA DI SERVIZI ATTREZZI, MINUTERIA  NON PREVENTIVABILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IN CAPO AL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. DECORO URBANO  -  CIG Z17288089C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14387"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2767</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE INCARICATA DI ESAMINARE E VALUTARE LE DOMANDE D’INSERIMENTO AL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DI QUESTO COMUNE PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE DEGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14388"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EREDI MARCEDDU COSTANTINO SNC – FORNITURA MATERIALI NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE. CIG Z0A27960C6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14389"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA ELCOM  -  PER LA FORNITURA DI SERVIZI, ATTREZZI E MINUTERIA NON PREVENTIVABILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. DECORO URBANO -  CIG Z9E28E49D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14390"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DOPPIO AUTOTRASPORTI S.N.C. - SERVIZIO AUTOGRU’ PER SETTORE MANUTENZIONE – U.O. DECORO URBANO  -  CIG ZEE292C4F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14391"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – AZ. AGRICOLA PIZZULI’ DI CASTALDI GLENDA -  NOLO A CALDO DI OPERATRICE STRADALE PER RIDUZIONE VEGETAZIONE SPONTANEA SUI BORDI STRADALI CON OPERATORE - SETTORE MANUTENZIONE – U.O. DECORO URBANO  -  CIG ZCA298CC53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14392"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA GALLERI FERRAMENTA  G.B. SNC   -  PER LA FORNITURA DI MATERIALI VARI E MINUTE ATTREZZATURE PER LA CURA DEI BENI PUBBLICI DI PROPRIETA’ E/O COMPETENZA COMUNALE NECESSARI AL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO DENOMINATO CITTADINANZA ATTIVA  -  CIG Z262872834</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14393"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA PIETRO BRUNO BERNARDI  -  PER LA FORNITURA DI ATTREZZI, MINUTERIA E SERVIZI NON PREVENTIVABILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IN CAPO AL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. DECORO URBANO  -  CIG Z0F27C541A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14394"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2776</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. 13A LIQUIDAZIONE 2019 DEI CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – EE 15 – CONSUMI CONTABILIZZATI FINO AL 26.09.2019. CIG. 74370331C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14395"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2781</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA - FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - PROGETTO ADAPT– IMPEGNO SPESE DI MISSIONE PER PARTECIPAZIONE 6° COMITATO DI PILOTAGGIO A SAVONA – CUP B19J16002890007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14396"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2782</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO UTENTE   COMUNITÀ INTEGRATA "SA VILLA" DI ITTIRI  . LIQUIDAZIONE MESE  GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14397"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2783</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 529/2018 (ANNUALITA’ 2019) ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ HERA COMM SRL. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14398"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2777</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE AL SISTEMA BANCA DATI LEGGI D’ITALIA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14399"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CANCELLERIA – DITTA ERREBIAN S.P.A. - CIG: Z742424EC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14400"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COSTRUIRE N. 25 DEL 26.09.2019 - PRATICA SUAPE  N. 10335 - ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ DI UNA PALAZZINA A PIU’ PIANI FUORI TERRA AD USO RESIDENZIALE SITO IN VIA MORANDI N.14 DEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14401"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2784</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 – FATTURA NR.  123/PA DEL 27.09.2019 – C.I.G. 75464886E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14402"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IMPOSTA DI REGISTRO - AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVISO N. 2018/004/SC/000000516/0/001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14403"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14404"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2788</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTAT: PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLE INDAGINI IMF. “INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE” (EHIS) – IST-02565.” - RILEVAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI 2019. INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO E DI RILEVAZIONE SUL CAMPO AL PERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14405"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA N. 004 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER IL SERVIZIO AVVOCATURA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 NOLEGGIO – LOTTO 4 – STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER IL NOLEGGIO DI N°1 FOTOCOPIATORE MARCA KYOCERA TASKALFA 4052 CI A COLORI – CIG DERIVATO: 7582688815.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14406"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA COOP. BARBARA B N. 0000798/PA DEL 25.09.2019 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI AGOSTO 2019. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG: 73703193A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14407"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2791</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE (2019 – 2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO” - CIG: 7734945689 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA STC MANAGING S.R.L. (CIG: ZE4296C8BE) CON SEDE IN BARLETTA E DELLA SOC. “A. MANZONI &amp; C” SPA (CIG: Z4C296C8F4) CON SEDE IN SASSARI PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14408"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2792</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG 7734945689. AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14409"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2793</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE DI CUI ALLA L.R. 20/97 – ADULTI – SPETTANZE TERZO TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14410"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2794</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTI PRESSO COMUNITA’ INTEGRATA “L’ANCORA” - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14411"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F.E. N. 00002112987 DEL 31.03.2017 E F.E. N. 00002149406 DEL 31.12.2017 EMESSE DALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATICO PROGRAMMA ICARO, ICARO PLUS E S@W  – CIG. Z021AD1274.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14412"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2796</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI FISCALI IVA/IRAP – CENTRO STUDI ENTI LOCALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14413"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2797</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI IMPUTABILI A DIVERSI CENTRI DI COSTO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14414"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 20/09/2019 - SAL N°3 E STATO FINALE LAVORI - EMESSA DALL'ARCH. ANDREA PISANU PER L’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 – MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SACRO CUORE DI VIA CAGLIARI.  CUP: G12F17000000006 – CIG:Z101D9578B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14415"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 26 DEL 01/10/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14416"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2175 DEL 12.09.2019 - PRATICA TELEMATICA  CRABUZZA ROBERTO-CRBRRT71M10A192O-24052019-1151.40811-AMPLIAMENTO DELL'UNITA'IMMOBILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14417"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2197 DEL 23.09.2019  -  PRATICA TELEMATICA NARDIN MAURA - NRDMRA61C65L219M-04062019-0901.45907-AMPLIAMENTO PERTINENZIALE UNITA' IMMOBILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14418"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2198 DEL 23.09.2019 -  PRATICA TELEMATICA MAVULI SEBASTIANO- MVLSST52S04A287C-03062019-1033.45261-AMPLIAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14419"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE  N. 2201 DEL 23.09.2019 - PRATICA  SUAPE N° 13599 -VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14420"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2203 DEL 23.09.2019    -  PRATICA TELEMATICA CONTINI CARMELANNA- CNTCML65L61A192D-04062019-1223.46167-VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14421"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2205 DEL 24.09.2019  - PRATICA TELEMATICA  DELRIO ANTONIO-DLRNTN58M10A192R-15072019-1728.66314 -AMPLIAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14422"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2207 DEL 24.09.2019  - PRATICA TELEMATICA  CANU PIETRO-CNAPTR82C13F979X-05082019-1246.74547-MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14423"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2208 DEL 25/09/2019  PRATICA SUAPE N° 13233 - -PROGETTO PER REALIZZAZIONE RECINZIONE-REGIONE SANT'ANNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14424"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO – VARIANTE IN CORSO D’OPERA  Nº2195 DEL 23/09/2019 PRATICA TELEMATICA CHLNCH77E42A192T-VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14425"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2209 DEL 25/09/2019 PRATICA TELEMATICA -FRRGRL74D47A192W-10042019-1021.19747-AMPLIAMENTO - VIA CARRABUFFAS 21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14426"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2210 DEL 25/09/2019 PRATICA TELEMATICA  SRRMNR50P42A192V-09072019-1513.63912-RIFACIMENTO PARAPETTI IN MURATURA, NUOVO INGRESSO PER PIANO SEMINTERRATO E MODIFICHE INTERNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14427"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2211 DEL 25/09/2019  PRATICA SUAPE N° 13292 --MANUTENZIONE STRAORDINARIA-VIA ENRICO FERMI 19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14428"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2212 DEL 25/09/2019 PRATICA TELEMATICA  MROFRC70C70E884B-20052019-1711.38176 -PERGOLA-IMPIANTO FOTOVOLTAICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14429"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2216 DEL 26/09/2019 PRATICA TELEMATICA  -SLSGLN65S16A192Q-MESSA IN OPERA AUTOLAVAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14430"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO N°2213 DEL 26/08/2019  PRATICA TELEMATICA  CRIFLL47S50D612P-30052019-1628.43962 -PIANO CASA ART. 30 VIA ENRICO COSTA N.26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14431"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2217 DEL 26/09/2019 PRATICA TELEMATICA FRRTZN78T48G113N-11062019-1643.50050-INTERVENTO STRAORDINARIO DI ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DI UN'UNITÀ IMMOBILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14432"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO Nº  2218 DEL 26/09/2019 PRATICA TELEMATICA AJKABACHE DYAA JKBDYA56A02Z240O-11042019-1303.20714 -AGIBILITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14433"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2221 DEL 27/09/2019  PRATICA SUAPE N° 13122 - AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE A SERVIZIO DI UN IMMOBILE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE SITO IN REG. SA SEGADA POD. 115</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14434"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO-VARIANTE IN CORSO D’OPERA Nº2223 DEL 30/09/2019  PRATICA TELEMATICA 28205-VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14435"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2225  DEL 01.10.2019  -  PRATICA TELEMATICA  SCOGNAMILLO ANGELO-SCGNGL49R20A192H-06082019-1205.75042-ATTIVITA' ALBEGHIERA ESISTENTE CON AMPLIAMENTO ED AUMENTO POSTI LETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14436"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2227 DEL 01/10/2019 PRATICA TELEMATICA  77132-RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI, CON UN INCREMENTO DI SUPERFICIE DI UNA FINESTRA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14437"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAP N. 2149 DEL 04.09.2019  - RETTIFICA AL PROVVEDIMENTO N. 1694 DEL 12.11.2018 - VARIANTE DI PROGETTO SOSTANZIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE (L.R. N°28/2013 BURAS N°46 DEL 10.10.2013 ART.5-8) (EX L.R. OTTOBRE 2009 N°4, BURAS 31.10.2009 "PIANO CASA").  - VIA VITTORIO EMANUELE ANGOLO VIA SEBASTIANO SATTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14438"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2177 DEL 13/09/2019 PRATICA TELEMATICA - TRPLSN41E22F839O-23072019-1707.69743 -AGIBILITA' IN DEROGA - VIA BARCELLONETTA 14 COMUNE ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14439"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76   MESE DI OTTOBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14440"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA V1 95/19  DEL 13.09.2019 EMESSA DALLA DITTA CATTALDI IMPIANTI DI CATTALDI FILIPPO – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER FORNITURA ELETTROPOMPE E MATERIALE VARIO NON PREVENTIVABILE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA  DI “S. MARIA LA PALMA” - “VIA MATTEOTI” - “VIA DE BIASE”.  CIG: Z532952A24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14441"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2801</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RETRALAGS: APPROVAZIONE DEL CONCORSO A PREMI RIVOLTO ALLE SCUOLE CITTADINE E ALLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL BACINO IMBRIFERO, PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO DEL CONTRATTO DI LAGUNA DEL CALICH. CUP G19D16001050009 - CIG Z9429D6219</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14442"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2802</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER “AFFIDAMENTO FORNITURA TRATTRICE AGRICOLA STRADALE”, PARZIALE RETTIFICA DET. N.2745 DEL 25/09/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14443"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE S.P.A. PER ACQUISTO SERVER IN CONVENZIONE CONSIP “TECNOLOGIE SERVER 2 LOTTO 2" - ODA N. 5044961. CIG: ZED29383E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14444"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2804</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. MARCO ROSSI - COMPONENTE DEL N.I.V: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77_19 DEL 20.07.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14445"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CONSULMEDIA SRL PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA IN CLOUD DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG. Z9D2857B75</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14446"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FUJISTU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MICROSOFT GOL3 PER RINNOVO LICENZE D’USO MICROSOFT CONTRATTO SOFTWARE ASSURANCE DELLA DURATA DI 24 MESI ODA CONVENZIONE N. 3936269- CIG DERIVATO: 7258962CEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14447"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2807</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORNITURA BUONI PASTO - LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14448"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2808</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO N. 2984/17 ANNUALITÀ 2019 DICHIARAZIONE ECONOMIA E CONTESTUALE NUOVO IMPEGNO A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI E SINISTRI TRATTATI DAL GRUPPO INTERSETTORIALE DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14449"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2809</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI RIPOSO ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO. QUANTIFICAZIONE PRESUNTIVA E ACCERTAMENTO CONTABILE DELL’ENTRATA DA CONTRIBUZIONE UTENZA ANNO 2019. RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 1909 DEL 21/06/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14450"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2810</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMU DA COMUNE INCOMPETENTE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14451"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2811</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA-  MODIFICA BENEFICIARIO - SOC. MEDEA SPA -  LAVORI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO DISTRIBUZIONE DEL GAS NEL TERRITORIO COMUNALE DEL BACINO 6 - ALGHERO E OLMEDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14452"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2812</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SERRA” - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI REDAZIONE DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA IDROLOGICA E GEOTECNICA NECESSARIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA COMPRESO PROVA MASW E SONDAGGIO GEOGNOSTICO A 10 M”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.. APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PRENOTAZIONE SOMME. -  CUP G17H19001100004 - CIG Z9129F5459</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14453"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2814</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA TONER STAMPANTI SERVIZIO DEMOGRAFICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14454"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2815</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  MAGGIO E GIUGNO   2019 . STRUTTURA  AQUILONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14455"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DESTINATI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE RAS - ASSESSORATO LL.PP. N. 444/9875 DEL 26.03.2019 – D.L. N. 102/13 ART. 6, C. 5 CONVERTITO CON L. 124/13 – SALDO ANNUALITA’ 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14456"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2817</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI CON L’ANAS PER FIANCHEGGIAMENTI E ATTRAVERSAMENTI DI IMPIANTI ELETTRICI NELLA S.S. 127/BIS SETTENTRIONALE SARDA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14457"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2818</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI M.C.  SETTEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14458"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2819</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SPESE SOSTENUTE PER OPERE MARITTIME NEL PORTO DI ALGHERO, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SASSARI  - RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SASSARI –   CON SEDE IN SASSARI – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14459"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2820</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI CONTRIBUIT INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA L. 431/98 ANNUALITA’ 2019 – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA E DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14460"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2821</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE DI CUI ALLA L.R. 20/97 – M.I.A. – SPETTANZE TERZO TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14461"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2822</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E.  2/115 – 30/09/2019 - CIG Z58288B21A – LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  –  PERIODO SETTEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14462"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2839</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “GESTIONE DELLO SPORTELLO MARKETING PER L’IMPRESA DEL COMUNE DI ALGHERO.” – CIG: 7890237D8A - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 65 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14463"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2839</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “GESTIONE DELLO SPORTELLO MARKETING PER L’IMPRESA DEL COMUNE DI ALGHERO.” – CIG: 7890237D8A - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 65 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14464"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2840</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO PARZIALE SOMME, RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO MARKETING PER L’IMPRESA  -  CDC 720.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14465"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2863</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE EX ART.2222 DEL C.C. ALLA PROFESSIONISTA SIG.RA DANIELA PISTIDDA. - CIG: Z5025CE05D - CANCELLAZIONE RESIDUO ANNUALITÀ 2018 - IMPEGNO SPESA ANNUALITÀ 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14466"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE CULTURALE ORIENTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14467"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2865</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI ADESIVI SATINATI PER ARMADI PER IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO -  CIG: Z4429FE25A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14468"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2866</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO N.1 “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA N. 16 – I.C. N. 2 DI ALGHERO - PROGETTO ISCOL@ - ASSE I - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PRIORITARI INSERITI NELL’AMBITO DEL PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA. -  C.U.P. – G17B15000530006 – CIG: 7953363AC4 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ANAC, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 65 DELLA LEGGE N°266 DEL 23.12.2005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14469"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2866</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO N.1 “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA N. 16 – I.C. N. 2 DI ALGHERO - PROGETTO ISCOL@ - ASSE I - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PRIORITARI INSERITI NELL’AMBITO DEL PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA. -  C.U.P. – G17B15000530006 – CIG: 7953363AC4 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ANAC, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 65 DELLA LEGGE N°266 DEL 23.12.2005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14470"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2867</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE  DEFINITIVA ED ESECUTIVA AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX-COTONIFICIO, EX TRAD.I.TE”. – CUP: G11B15000410002 - CIG: 79380573DD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 65 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14471"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2867</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE  DEFINITIVA ED ESECUTIVA AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX-COTONIFICIO, EX TRAD.I.TE”. – CUP: G11B15000410002 - CIG: 79380573DD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 65 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14472"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2868</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI ASSICURATIVI RCT/O RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA ED R.C. AUTO IN FORMA DI LIBRO MATRICOLA DEL PARCO MEZZI COMUNALI – LOTTO N.1: RCT/O (CIG:  79194855C3) – LOTTO N.2: RCA LM ( CIG: 7919492B88.” - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 65 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14473"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2868</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI ASSICURATIVI RCT/O RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA ED R.C. AUTO IN FORMA DI LIBRO MATRICOLA DEL PARCO MEZZI COMUNALI – LOTTO N.1: RCT/O (CIG:  79194855C3) – LOTTO N.2: RCA LM ( CIG: 7919492B88.” - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 65 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14474"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2823</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DETERMINAZIONE N. 206 DEL 14/12/2005 REP. 119 - IMMOBILE DENOMINATO “CAVAL MARI’” UBICATO IN ALGHERO LUNGOMARE DANTE 1/3 - PAGAMENTO CANONE ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14475"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 – F.E. N. 114 DEL 30.09.2019 –  PERIODO SETTEMBRE 2019 – CIG ZED288CC89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14476"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  –  PERIODO SETTEMBRE 2019 - F.E.  2/117 – 30/09/2019 - CIG Z98288D405.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14477"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.1 MACCHINA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI (MODELLO SL-X3280NR-C-36).ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 26 - LOTTO 4 . CANONE TRIMESTRALE DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019. CIG: ZB31EE9DDC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14478"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2827</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA PER L’APPROVAZIONE DEGLI STUDI DI COMPATIBILITA’ GEOLOGICA-GEOTECNICA DI CUI ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI). CIG. Z30244E1ED. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16_19 DEL 30/09/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14479"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14480"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CONVERGE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14481"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2830</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.22/2017 ART.1 COMMA 16 - AIUTI IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE PER FRONTEGGIARE I DANNI CAUSATI NEL CORSO DEL 2017 DALLA DIFFUSIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE). RESTITUZIONE SOMME ALLA RAS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14482"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2831</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – SETTEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14483"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “ASSOCIAZIONE CASA EMMAUS IMPRESA SOCIALE” – NOTA CONTABILE N.511-01/08/2019 – PERIODO LUGLIO 2019 – CIG Z19261C258.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14484"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2833</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE – ANNUALITA’ 2019 -  CIG 8009809F79. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DELLA DITTA SEGASIDDA SRL E NOMINA DEL GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14485"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2841</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017- PROGRAMMA ASSE II – MUTUO RAS - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA “ARGILLERA” DI VIA MATTEI - CUP G11E17000030006. APPALTATORE: SAFETY ENERGY SASSARI - CIG: 7319502421. LIQUIDAZIONE 2° E ULTIMO SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14486"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2844</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA DI VIA VITTORIO EMANUELE EX OMNI” - LOTTO DI COMPLETAMENTO: SOSTITUZIONE INFISSI E LUCERNARI AI FINI DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO, SVINCOLO SOMME E NUOVA ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CUP MASTER: G11E15000590006 CUP: G12G19000310001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14487"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2834</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 30.07.2019 AVENTE PER OGGETTO: “NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019/2022” -  IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO AGOSTO 2019 - OTTOBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14488"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2835</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSI PUBBLICI PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CONTABILE - CAT D - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE COORDINAMENTO E INDIRIZZO – SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO. SCORRIMENTO GRADUATORIE. - DEFINIZIONE PROCEDURA - DECORRENZA SERVIZIO: 1.11.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14489"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2836</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI D’ETÀ’ DEL DIPENDENTE SIG.RA C. A.R. MATRICOLA 22603 A DECORRERE DAL 01.03.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14490"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2837</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - PROGETTO ADAPT: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROFILO CLIMATICO LOCALE DEL BACINO IMBRIFERO DEL CALICH E PER LA PARTECIPAZIONE DI ESPERTI AL WORKSHOP DI TRASFERIMENTO,  AL CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI.  CUP G19J16002890007 - CIG Z7B2A098D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14491"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2838</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA CCIAA DI SASSARI PER VIDIMAZIONE REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14492"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2847</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14493"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2228 DEL 03.10.2019  -  PRATICA TELEMATICA  MASIA MARIO-MSAMRA57P01G225C-21052019-1335.38704-L.R. PIANO CASA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14494"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2229 DEL 03.10.2019  -  PRATICA TELEMATICA  CASIDDU FRANCESCA-CSDFNC81R44A192I-23072019-1812.69797-PROGETTO DI AMPLIAMENTO E MODIFICA PROSPETTICA DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE, IN CONFORMITÀ ALLA L.R. 23 OTTOBRE 2009 N°4 E S.M.I.,</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14495"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI DINIEGO N°158 DEL 04/10/2019  PRATICA TELEMATICA  -MCCMTN72A66F205Y-06082019-1658.75195 - VARIANTE IN CORSO D’OPERA DI P. SUAPE 10477 “RISTRUTTURAZIONE CASALE IN VIA VALVERDE N° 50”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14496"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2232 DEL 07.10.2019  -  PRATICA TELEMATICA FODDE FRANCESCO-  FDDFNC65B28A192B-31072019-1850.73174-REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA OMBREGGIANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14497"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2233 DEL 07.10.2019 -  PRATICA TELEMATICA  SMTLNN64C67Z114I-01082019-1600.73528 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE  N.359475/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14498"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2233 DEL 07.10.2019 -  PRATICA TELEMATICA  SMTLNN64C67Z114I-01082019-1600.73528 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE  N.359475/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14499"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2234 DEL 07.10.2019  - PRATICA TELEMATICA APREA MAURO- PRAMRA77A22G912C-17062019-2045.53079 - PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI DI UN CAPANNONE INDUSTRIALE DESTINATO AL DEPOSITO, PER LA VENDITA ALL'INGROSSO, DI PROFUMI, SAPONI, COSMETICI, DETERGENTI E PRODOTTI PER LA PULIZIA PROFESSIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14500"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL.  CIG Z6D2924703.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14501"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2843</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° S.E.C. - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI AL SEGRETARIO. PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14502"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2846</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO, PARZIALE O RITARDATO PAGAMENTO DELL’ IMU ANNUALITA’ 2013-2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA AVVISI PAGATI AL 31.07.2019 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DELL’AGGIO E DEL RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE A FAVORE DI STEP SRL. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14503"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2848</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A.. CIG 7851323CB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14504"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2849</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA - MILANO  LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO LUGLIO - AGOSTO PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI SORVEGLIANZA. CIG: 5273616597.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14505"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2850</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA NORD CAR  SRL . - CIG ZA226BE25F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14506"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2851</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. N.13/89 -L.R.N.32/91.  CONTRIBUTI  PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. LIQUIDAZIONE N.1 BENEFICIARIO GRADUATORIA REGIONALE  DEFINITIVA  -ANNUALITÀ 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14507"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2852</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOBOTTE IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2019/277 - DITTA NORD CAR  SRL  - CIG Z5D27FC20E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14508"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2853</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE - DITTA NORD CAR  SRL . CIG Z5D27FC20E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14509"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2019  AGOSTO - SETTEMBRE, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC2 CON VODAFONE S.P.A.  CIG: 7214078D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14510"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2855</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° S.E.C. - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI. PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14511"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2856</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO RETRALAGS – RIMBORSO SPESE MISSIONE – INCONTRO DEL 24.09.2019 PRESSO L’ AUTORITÁ DI GESTIONE A FIRENZE  –  CUP G19D16001050009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14512"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V19/---1391 DEL 30.09.2019 RATA POSTICIPATA - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2019 - PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DI N. 2 (DUE) VARCHI Z.T.L. DEL COMUNE DI ALGHERO - DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A., P.I. 02930110966 – CIG: Z061F74918</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14513"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2858</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MICRO-NIDO COMUNALE C/O IL COMPLESSO SCOLASTICO “LA PEDRERA” - CUP G17B15000310006 - PIANO FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N.6/2012. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14514"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR721010 DEL 30.09.2019, PRESENTATA DALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L., – P.IVA: 01924961004 - PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, DI N. 3 VEICOLI, MODELLO ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 105 CV, PROGRESSION, IN DOTAZIONE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE - PERIODO SETTEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14515"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002103491 DEL 31.08.2019 PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZA COMUNALI E FATTURA N. 0001103347 DEL 31.08.2019 PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI (A.G.) DELLA DITTA M.T. S.P.A., P.IVA 02638260402 – MESE AGOSTO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14516"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA -  DITTA SOGGIU DAVIDE -  SERVIZIO FITOSANITARIO PER IL CONTENIMENTO DELLA GALLERUCELLA LUTEOLA DELL’OLMO.   ANNUALITA’ 2019  - CIG Z782969806</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14517"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI  DEL VERDE RELATIVI AI MESI  DI  SETTEMBRE S.A.L. N. 08 DEL 30.09.2018 / NOVEMBRE S.A.L. N.10  DEL 30.11.2018 / DICEMBRE S.A.L. N.11 DEL 31.12.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14518"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2861</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - PROGETTO ADAPT – AFFIDAMENTO  SERVIZIO CATERING PER WORKSHOP DI TRASFERIMENTO A OLMEDO IL 10 OTTOBRE 2019 - IMPEGNO SPESA. CUP G19D16001050009 - CIG Z882A1259B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14519"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2869</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IN FAVORE DELLA DITTA P.C. PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMPOSTA DI SOGGIORNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14520"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2870</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/2019. RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE LUGLIO-AGOSTO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14521"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2871</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE PER RICOVERO   UTENTI  PRESSO RSA "SAN NICOLA" DI SASSARI-  LIQUIDAZIONE  PERIODO LUGLIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14522"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2872</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. SPETTANZE LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14523"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI N. 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA D.P. SETTEMBRE - OTTOBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14524"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – PERIODO 16 - 30  SETTEMBRE 2019. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14525"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESI DI LUGLIO - AGOSTO E SETTEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14526"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME FRANCHIGIE REALE MUTUA V RATA PER SINISTRI VARI. CIG 516718826E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14527"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2878</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPRAR – SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - AVVISO MINISTERO DELL’INTERNO - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO [FNPSA] – CUP G11B16000150005 – LIQUIDAZIONE ENTE ATTUATORE – SALDO ANNUALITA’ 2018 – GRUPPO UMANA SOLIDARIETÀ GUIDO PULETTI (G.U.S.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14528"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA OLIVETTI SPA PER FORNITURA IN NOLEGGIO DI UNA   MULTIFUNZIONE OLIVETTI A3 MONOCROMATICA.  CIG Z461BF25F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14529"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 12.09.2019 SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO, RELATIVI AL CANONE DEL MESE DI AGOSTO  2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14530"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85/PA DEL 30.09.2019 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BIKE SHARING PER IL TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2019 A FAVORE DELLA DITTA BICINCITTA' S.R.L., P.I. 10390980018 -  CIG: 7040219C7F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14531"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. P574 DEL 30.09.2019 PER IL SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA ANNUALE – CALIBRAZIONE E RIPARAZIONE DELL’ETILOMETRO OMOLOGATO MOD. 8000 LION INTOXILYZER LAB. LTD. MATRICOLA SN 80-002975 - IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI ALGHERO - DITTA MORGAN ITALIA SRL - P.I. 04181370372 – CIG: Z5D28776C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14532"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER ATTIVITA' RESA NEL MESE DI LUGLIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14533"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2886</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTPA 32/2019. COMPENSO PARTE FISSA SETTEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14534"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2887</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI  ORDINARI, POTENZIAMENTO E DISABILTÀ GRAVISSIME  –DETERMINA DI IMPEGNO N. 223 DEL 23.01.2019 E SUCC. –    LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14535"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2888</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIPROIMI - EX SPRAR – SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - AVVISO MINISTERO DELL’INTERNO - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO [FNPSA] – CUP G11B16000150005 – LIQUIDAZIONE ENTE ATTUATORE – I TRANCHEANNUALITA’ 2019 – GRUPPO UMANA SOLIDARIETÀ GUIDO PULETTI (G.U.S.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14536"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2889</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 21/94, ART. 12, COMMA 2 - RICOVERO CANE DI PRIVATO CITTADINO A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ AL MENTENIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14537"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2890</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA DELLE AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI DI PORTICCIOLO E MONTAGNESE -  CIG Z7C29B698D. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE &amp; RISORSE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14538"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2891</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° S.E.C.  LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14539"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2892</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° S.E.C. - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI   PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14540"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2893</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURE NR. 101/2019 E NR. 114/2019 RELATIVE ALLA GESTIONE DEI MESI DI LUGLIO/AGOSTO E SETTEMBRE 2019. CIG Z6A26A21E9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14541"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2894</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' CADITOIE STRADALI. CIG ZB62687F25. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1233 DEL 30/09/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14542"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N° 27/2019 - PRATICA SUAPE N° 12744 - PINNA NICOLÒ-ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE-VIA MAZZINI 249</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14543"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE – SERVIZIO MANUTENZIONE E RIORDINO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE  RELATIVO  AL PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2019 – S.A.L. N. 01 DEL 31.01.2019 -  S.A.L. N. 02 DEL 28.02.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14544"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2896</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT. D A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/01 DA ASSEGNARE AL SERVIZIO AUTONOMO “COMUNICAZIONE E STAFF DEL SINDACO”. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14545"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2897</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14546"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2898</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO – C.I.G. 75464886E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14547"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2899</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER TRASPORTO ANIMALI – FATTURA NR. 107 DEL 9.9.2019 – C.I.G. 75446488E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14548"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA XEROX SPA – CANONE LOCAZIONE III TRIMESTRE ANNUALITÀ 2019 DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 - CIG Z631BA2C4F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14549"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2901</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA. COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTA SOCIALE AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI  -  A.T.S. -AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE-  U.O." SAN GIOVANNI BATTISTA"  DI PLOAGHE - DISTRETTO SANITARIO DI SASSARI  - LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO/GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14550"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2902</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA MINORI CON GENITORE ACCOMPAGNATORE MINORI NELLA COMUNITA' "SAN GIUSEPPE" DI SANTU LUSSURGIU - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.10.2019-31.12.2019 - CIG Z112A1EAF6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14551"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2903</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. INTEGRAZIONE SPETTANZE GENNAIO - SETTEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14552"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2904</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONI DI ECONOMIE SUL SERVIZIO AFFIDI MINORI PER DIMISSIONI DA COMUNITA' - CIG Z19261C258.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14553"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2905</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA DI VIA VITTORIO EMANUELE EX OMNI” - LOTTO DI COMPLETAMENTO: SOSTITUZIONE INFISSI E LUCERNARI AI FINI DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. A) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - DITTA BIEFFE COSTRUZIONI. CUP MASTER: G11E15000590006 CUP: G12G19000310001 CIG: ZEB28BDF50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14554"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2906</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO R.A.S. PER  COPERTURA  ONERI SOCIALI   PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI-    INCREMENTO  ACCERTAMENTO  - SALDO ANNO 2019 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14555"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A FAVORE DELLA CCIAA DI SASSARI PER VIDIMAZIONE REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14556"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2921</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II – MUTUO RAS - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA “ARGILLERA” DI VIA MATTEI - CUP G11E17000030006. PROFESSIONISTA ARCH. VALENTINA ISONI - OLMEDO (SS) - CIG Z331D9514A - CONVENZIONE REP. N. 104/2017 OO.PP. DEL 17/03/2017. LIQUIDAZIONE ONORARI DIREZIONE LAVORI AL 2° E ULTIMO SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14557"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2907</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ESIGENZE ABITATIVE PER IL MESE DI OTTOBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14558"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – NOTA CONTABILE N.31/19 – PERIODO 1-30 SETTEMBRE 2019 – CIG 80122963D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14559"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2909</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTA CONTABILE N.30/19 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO SETTEMBRE 2019 – CIG Z73288F33A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14560"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2911</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONVENZIONE PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 31, COMMA 49-BIS, LEGGE N.448/1998”. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI MANDATI SOSPESI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO FANIS LUIGI – CALVIA MARIA VERDINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14561"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2912</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA LEGGE N. 241 DEL 7 AGOSTO 1990 SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14562"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 15968 E NR. 15969 DEL 10/10/2019 PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE – CIG N. Z6E285620B – DETERMINAZIONE N. 2326 DEL 30/07/2019 - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Per l'infanzia e per i giovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14563"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2917</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 AL DIPENDENTE A TEMPO PIENO DETERMINATO IDENTIFICATO DALLA MATRICOLA N.23009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14564"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2919</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z40271D323</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14565"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2922</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 19 DEL D.LGS N. 374/90 A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, U.D. DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14566"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2923</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ – ASSE 2 – “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA SANT’ANNA” – C.U.P. G11E15000630006 – C.I.G. 73230926B0 – CONTRATTO REP. 127/2018 DEL 18.12.2018. PRIMO STATO DI AVANZAMENTO. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 62 DEL 09.09.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14567"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3003</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.N.13/89 E L.R. N.32/91."CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI .  DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14568"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2924</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI INCENTIVAZIONE DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE – PROGETTO “AM.BI.CI”, IMPEGNO SOMME ANNUALITA’ 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14569"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2235 DEL 09.10.2019    - PRATICA TELEMATICA PIRISI A. MARIA- PRSNMR64R51A192W-12032019-1919.3421-RECUPERO SOTTOTETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14570"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2236 DEL 10/10/2019  PRATICA TELEMATICA  NI-CRBGNN61R30G046L-20052019-1601.38063-ADEGUAMENTO TIPOLOGICO DI FABBRICATO CON DESTINAZIONE D'USO DEPOSITO  SITO NEL COMUNE DI ALGHERO IN LOCALITA' CARRABUFFAS TRAV. F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14571"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2237 DEL 10/10/2019  PRATICA TELEMATICA - CRAMRC72C28A192A-04092019-1531.81494-VARIANTE IN CORSO D’OPERA AL PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UNA NUOVO EDIFICIO AD USO RESIDENZIALE IN VIA VITTORIO EMANUELE N° 62 – 64 IN ALGHERO PREVIA DEMOLIZIONE DI FABBRICATO ESISTENTE, DI CUI AL PROVVEDIMENTO UNICO N. 1700 DEL 15/11/201</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14572"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2238 DEL 11/10/2019 PRATICA TELEMATICA -LFNRFL74D42A192R-01072019-1644.60175-REALIZZAZIONE TRATTO DI RECINZIONE E MODIFICA MURO INGRESSO - REG. CALVIA COLLE SANT'ELMO SNC COMUNE ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14573"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2239 DEL 11.10.2019  -  PRATICA TELEMATICA MELIS GIANLUCA- MLSGLC72L05H118M-08052019-1624.32033 -AMPLIAMENTO VOLUMETRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14574"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2240 DEL 11.10.2019  -  PRATICA TELEMATICA TROVA PIERFRANCO- TRVPFR63E30A192B-13062019-0940.51037 -VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14575"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2241 DEL 11.10.2019 -  PRATICA TELEMATICA FIORE GIANLORENZO-  FRIGLR39H23I452P-31052019-1831.44803-VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14576"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2242 DEL 14/10/2019  PRATICA TELEMATICA - MSLSFN84T02A192K-05072019-0938.62392-AMPLIAMENTO FABBRICATO REG. MONTE AGNESE VIA RIO CALVIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14577"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2243 DEL 14.10.2019 - PRATICA TELEMATICA AZZENA FILOMENA- ZZNFMN46R56E377A-09092019-1252.82834-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RICHIESTA SUOLO PUBBLICO PER IL RIFACIMENTO DEL POGGIOLO DELL'UNITÀ IMMOBILIARE POSTA AL PIANO PRIMO DEL FABBRICATO SITO IN POPOLATO DEL COMUNE DI ALGHERO (SS), VIA SEBASTIANO SATTA N°59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14578"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2244 DEL 14/10/2019)PRATICA TELEMATICA  SIGURANI - NA-SGRNNA71A67I452Y-04092019-1026.81351-POSIZIONAMENTO ECOBOX</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14579"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2914</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 30 LETT. B) E E) L.R. N. 23/05 – IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI AFFIDO IN FAMIGLIA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14580"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “IL SOGNO” SASSARI - VIA DE MARTINI 18 - P.IVA 01819690908 – F.E. N. 109/PA – PERIODO SETTEMBRE  2019 – CIG Z642880ABC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14581"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2916</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68/PIC DEL 30.09.2019. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14582"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2918</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2020 E IMPEGNO ANCHE DEI DUE BIMESTRI ANNO 2021 PER RITARDO CONSEGNA AVVENUTO AD APRILE 2018 PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SPENTA (DARK FIBER) PER IL COLLEGAMENTO DELLE SEDI DEL COMUNE DI ALGHERO. RDO MEPA N.1464628 CIG: 6926703025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14583"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2920</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. SPETTANZE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14584"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2925</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO. IMPRESA ICOM SRL CR - PORTO TORRES (SS).  LIQUIDAZIONE 2° SAL.  CUP: G11E15000560006 - CIG: 73156980F9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14585"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2926</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SANTA MARIA LA PALMA, VIA ZIRRA. CUP: G11E17000050006 – CIG: 7318116C5B. NUOVA COOP MULTISERVIZI S.C.S "ONLUS - STINTINO (SS) . LIQUIDAZIONE 3° SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14586"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2927</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISANAMENTO ACUSTICO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI IN VIA COLUMBANO – SERVIZIO PERSONALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA D.L.A. DI DETTORI AGNESE AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D. L.VO N. 50 DEL 2016. C.I.G. – ZA9291BF36 – C.U.P. – G13J18000240004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14587"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2214 DEL 26/09/2019 - PRATICA TELEMATICA  NONNIS ELISA-NNNLSE85S55E004S-12072019-1611.65590 -INCREMENTO VOLUMETRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14588"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2928</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DI CREDITO TRA LA COOP. BARBARA B E LA BANCA FARMAFACTORING S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14589"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE APPARATI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ALGHERO. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE SARDEGNA FESR 2007-2013 ASSE I "SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE" LINEA DI ATTIVITÀ 1.1.1.A, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP "SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA" LOTTO 2 - CUP : G16F17000020006 – CIG: 73233847A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14590"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2930</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI SETTEMBRE 2019. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14591"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2931</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ALLE CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14592"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2932</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA CARTELLE PORTAPROGETTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14593"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2933</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL LIQUIDAZIONE FATTPA 1815/2019  LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO - RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2013-2017 AL 31.07.2019. CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14594"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2936</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE  CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14595"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2939</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ART. 29, RGPD.  NOMINA DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SERVIZI TECNOLOGICI E INFORMATICI DA PARTE DEL  RESPONSABILE AL TRATTAMENTO DEI DATI DEL SERVIZIO  PROGETTAZIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14596"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2968</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO IMU/TASI ART.1 COMMA 724, L. 147/2013 – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14597"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2934</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI  ORDINARI, POTENZIAMENTO E DISABILITÀ GRAVISSIME  –DETERMINA DI IMPEGNO N. 223 DEL 23.01.2019 E SUCC. –    LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2019 - SECONDA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14598"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2935</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI – PERIODO SETTEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14599"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FEDA SRL PER FORNITURA SCALE CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14600"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2938</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALGHERO DEL 16 GIUGNO 2019. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE E RELATIVI ONERI_ INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14601"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2940</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CORSO DI FORMAZIONE TEORICO E PRATICO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO DI CUI ALL’ART. 39 DEL D.L. 30 APRILE 1992, N. 285 SECONDO I PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO PREVISTI DAL D.M. 11 AGOSTO 2004, N. 246. IMPEGNO DI SPESA. CIG.  .  Z7F27DE1F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14602"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2941</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO – “RETRALAGS” –CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO – CERTIFICAZIONE 5ª DR – LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 32 DEL 10.10.2019. CUP G19D16001050009 – CIG Z821EE4DFB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14603"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2942</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO – “ADAPT” –  CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO – CERTIFICAZIONE 5ª DR – LIQUIDAZIONE PARCELLA NR.33 DEL 10.10.2019. CUP B19J16002890007 – CIGZ831EE5422.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14604"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2943</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO N. 2018/004/SC/000000449/0/001 - IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 449/2018 "COMUNE DI ALGHERO C/ C. M. + 3".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14605"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2944</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO – “ADAPT” –  SERVIZIO DI CATERING PER WORKSHOP DI TRASFERIMENTO – LIQUIDAZIONE FATTURA 4/19 EMESSA DALLA GUSTO SNC.  CUP B19J16002890007 – CIG Z882A1259B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14606"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2947</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - “BONUS PANNOLINI 2018” - XVIII RENDICONTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 65 CONTRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14607"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2948</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ACQUA CON MEZZO CISTERNA – CIG. ZC62A349BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14608"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 24/PA DEL 10/10/19 IMPRESA LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SACRO CUORE DI VIA CAGLIARI – RAS - PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II – STATO FINALE LAVORI. CIG 73250652DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14609"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2978</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018 – ACCERTAMENTO, IMPEGNO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE E RELATIVI ONERI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14610"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2245 DEL 15.10.2019  -  PRATICA TELEMATICA NORIA ANTONIO- NRONTN63H13F542C-13082019-0959.77118 -REALIZZAZIONE DI RECINZIONE METALLICA E INSTALLAZIONE DI CANCELLO DI INGRESSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14611"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2245 DEL 15.10.2019  -  PRATICA TELEMATICA NORIA ANTONIO- NRONTN63H13F542C-13082019-0959.77118 -REALIZZAZIONE DI RECINZIONE METALLICA E INSTALLAZIONE DI CANCELLO DI INGRESSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14612"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2945</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: 7734945689. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14613"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2946</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO N. 2018/004/SC/000000464/0/002 - IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 464/2018 "COMUNE DI ALGHERO C/ L. D.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14614"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2949</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - “BONUS PANNOLINI 2019” - III RENDICONTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 76 CONTRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14615"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2950</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 1860 DEL 17/06/2019 AVENTE PER OGGETTO: "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 2019-2021".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14616"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2951</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA. PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SU “ADEMPIMENTI E FUNZIONI DEGLI AGENTI CONTABILI, DEGLI ECONOMI E DEI CONSEGNATARI” – IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5E2A39797</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14617"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2952</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI (C.R.A.): INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; IMPEGNO DI SPESA III^ TRIMESTRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14618"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2953</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE “SERVIZIO TELEMACO” - SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO. CIG ZC82A3A574</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14619"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2955</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA URGIAS GIANFRANCO CON SEDE IN ALGHERO VIA VITTORIO VENETO, 31. SCADENZE FINO AL 31 DICEMBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14620"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA CATTALDI S.A.S. DI CATTALDI RAFFAELE &amp; C. - FORNITURA SERVIZI, ATTREZZI E MINUTERIA NON PREVENTIVABILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. DECORO URBANO – CIG Z5C286BC33.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14621"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EREDI MARCEDDU COSTANTINO SNC – FORNITURA MATERIALI NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE. CIG Z0A27960C6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14622"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2960</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER “AFFIDAMENTO FORNITURA MACCHINARI PER MANUTENZIONI”, DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z082A340AE_</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14623"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2961</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO STRUTTURALE PONTE SERRA - MESSA IN SICUREZZA DEGLI ARCHI - INTEGRAZIONE DELL’INCARICO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE (DEFINITIVA ED ESECUTIVA), DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED  EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG: Z6329294B7- CUP. G17H19001100004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14624"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2967</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO A FAVORE DI S.E.C.AL. SPA. RISCOSSIONI  SETTEMBRE 2019 DA AVVISI DI ACCERTAMENTO PER I CREDITI DERIVANTI DA LISTE DI CARICO TARES/TARI. CONTRATTO REP. 107/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14625"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2988</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO GUANO DI PICCIONE – RIMOZIONE, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI CARTACEI, FERROSI, RAE E TONER GIACENTI NEI LOCALI EX ARCHIVIO TRIBUNALE DI ALGHERO DI VIA COLUMBANO N. 44 - CUP G18B18000030004 - DITTA ECOPRAMAL SRL DI ALGHERO (SS) - (CIG) ZA429B56EB. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14626"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2989</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SOMME RISCOSSE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO O DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO. - PERIODO DAL 01.09.2019 AL 30.09.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14627"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2246 DEL 16.10.2019 - PRATICA TELEMATICA  PIERONI ROBERTO-PRNRRT67M26E463L-09082019-1729.76603-AMPLIAMENTO VOLUMETRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14628"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2246 DEL 16.10.2019 - PRATICA TELEMATICA  PIERONI ROBERTO-PRNRRT67M26E463L-09082019-1729.76603-AMPLIAMENTO VOLUMETRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14629"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2956</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER SPA - QUARTA LIQUIDAZIONE 2019. CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – EE 16 – CONSUMI CONTABILIZZATI AL 15.10.2019.  CIG. 7851751DE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14630"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2957</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEGLI EREDI  ACCARDO VITTORIO - CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO . SETTEMBRE - OTTOBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14631"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2962</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO N. 2018/004/OR/000000357/0/002 - IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE ORDINANZA N. 357/2018 "COMUNE DI ALGHERO C/ D. R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14632"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2963</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA - FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 –  PROGETTO ADAPT – REVOCA DETERMINAZIONE N.2619 DEL 09.09.2019 E ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14633"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2964</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE – 2019. ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA. INDIVIDUAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVA E RUP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14634"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2965</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - PROGETTO  ADAPT - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/25 SMERALDA CONSULTING E ASS. SRL - SERVIZI DI TRADUZIONE TESTI E REALIZZAZIONE VIDEO STORYTELLING.  CUP: B19J16002890007 CIG: Z17248508D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14635"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2966</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2019 - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14636"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2969</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS 267/2000 – ARTT. 79/80 IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO: CONF.ART. ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14637"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2970</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ACQUATEK DI PASQUINO CRISTIANO - MANUTENZIONE ORDINARIA DI EROGATORI D’ACQUA INSTALLATI PRESSO SCUOLE E UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3. CIG Z2B2824C5B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14638"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2971</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI AUTOPULENTI A PAGAMENTO ANNO 2019 - ACCERTAMENTO CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14639"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2972</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  CAREGIVER  E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE – ECONOMIE DI SPESA E RIMODULAZIONE  IMPEGNI DI SPESA PER I PROGETTI  ANNUALITÀ  2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14640"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. Q000012214 DEL 03.10.2019, INVIATO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – RIGUARDANTE IL PAGAMENTO DI TRANSAZIONI TIPO INFO1, RICEVUTE DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI ALGHERO NEL 3° TRIMESTRE 2019, ATTRAVERSO IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL’ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE, UTILIZZANDO PROPRIE APPARECCHIATURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14641"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2991</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA M.C.T.C. PER PAGAMENTO CONSULTAZIONI ALLA BANCA DATI - ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14642"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2992</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASSEGNAZIONE POSTEGGI PER VENDITA FIORI E PIANTE PRESSO AREA CIMITERIALE – COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Commercio Su Area Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14643"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2993</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ADESIONE AL GRUPPO D’AZIONE COSTIERA NORD SARDEGNA. ANNUALITA’ 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14644"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2994</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARCHIO “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO”- RIMBORSO SPESE ESPERTI ORGANO DI CONTROLLO. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14645"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2995</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL’ARCH. SERGIO SPANU, PER L’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL “REGOLAMENTO URBANISTICO COMMERCIALE SU AREA PRIVATA E SU AREA PUBBLICA SU TUTTO IL TERRITORIO DI ALGHERO E STUDIO D’INSIEME DEGLI ARREDI NEGLI SPAZI IN CONCESSIONE PER I PUBBLICI ESERCIZI NELLE PIAZZE DEL CENTRO MATRICE DI ALGHERO E FERTILIA”, FATTURA 1-PA DEL 17/10/2019 -  CIG ZCE21551E9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14646"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUMULATIVA DI IMPOSTE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14647"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA MESE DI AGOSTO 2019 - CIG: 6645640B9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14648"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA TONER PER STAMPANTI SERVIZIO DEMOGRAFICO, DITTA MYO S.P.A. - CIG: Z4C29FD9B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14649"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TESTI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI – DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG:ZE0209BDE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14650"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2976</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE DI SETTEMBRE  2019 - CIG:Z3925063D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14651"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2977</Numero_Provvedimento><Oggetto>SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA MILANO - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO. PERIODO DAL 23/06/2019 - 22/09/2019 - CIG: Z8224B6E14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14652"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO N. 2247 DEL 17/10/2019 PRATICA TELEMATICA DESSOLE ALESSANDRO-  DSSLSN54B20I565D-05092019-1046.81791-RICHIESTA SUOLO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14653"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2248 DEL 17.10.2019  - PRATICA TELEMATICA  PORCU MARIA V.-PRCMVT74A68A192X-21062019-1452.55519-INSTALLAZIONE BOX CONTENITORE IN LEGNO PER BIDONI RACCOLTA DIFFERENZIATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14654"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2248 DEL 17.10.2019  - PRATICA TELEMATICA  PORCU MARIA V.-PRCMVT74A68A192X-21062019-1452.55519-INSTALLAZIONE BOX CONTENITORE IN LEGNO PER BIDONI RACCOLTA DIFFERENZIATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14655"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO N. 2251 DEL 18/10/2019PRATICA TELEMATICA MASALA RAFFAELE- MSLRFL64M17A192U-09082019-1029.76375-REALIZZAZIONE RECINZIONE E INGRESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14656"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO N°2250 DEL 17/10/2019  PRATICA TELEMATICA  FSONNG51B24A192Q-12032019-0827.2652 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE-MIGLIORAMENTO FONDIARIO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14657"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO N. 2252 DEL 18/10/2019   PRATICA TELEMATICA  CAVERZASI ALBERTO-CVRLRT54P16L682R-22082019-1616.78343-MODIFICA PROSPETTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14658"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2253 DEL 18/10/2019  PRATICA SUAPE N° 13404 --PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DI UN'UNITÀ IMMOBILIARE-VIA SASSARI N°183B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14659"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2255 DEL 18/10/2019  PRATICA TELEMATICA -PNEGPL53B16A192N-13072019-1023.65800 -AMPLIAMENTO PERTINENZIALE - LOC. VESSUS SCALETTA SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14660"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2256 DEL 18/10/2019) PRATICA TELEMATICA - VLSMRC72C07L219E-28082019-1734.79629-MODIFICA PROSPETTICA - VIA GIOVANNI FALCONE 27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14661"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO N. 159 DEL 18.10.2019  -  PRATICA TELEMATICA CONTINI CARMELANNA- CNTCML65L61A192D-17062019-1630.52896-VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14662"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO N. 159 DEL 18.10.2019  -  PRATICA TELEMATICA CONTINI CARMELANNA- CNTCML65L61A192D-17062019-1630.52896-VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14663"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO N. 160 DEL 18.10.2019 -  PRATICA TELEMATICA  SCOGNAMILLO FABIO-SCGFBA82C01A192W-07062019-1805.48507-OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14664"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO N. 160 DEL 18.10.2019 -  PRATICA TELEMATICA  SCOGNAMILLO FABIO-SCGFBA82C01A192W-07062019-1805.48507-OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14665"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2257 DEL 21.10.2019 - RICHIESTA SUOLO PUBBLICO COMMERCIALE IN FORMA PERMANENTE 2019 -  PRATICA SUAPE N° 12898 - VIA CATALOGNA N. 4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14666"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2257 DEL 21.10.2019 - RICHIESTA SUOLO PUBBLICO COMMERCIALE IN FORMA PERMANENTE 2019 -  PRATICA SUAPE N° 12898 - VIA CATALOGNA N. 4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14667"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2258 DEL 21.10.2019 - PRATICA TELEMATICA  CARIA SALVATORE C.-CRASVT52M03E019H-23062019-1914.55983 -DELIMITAZIONE CON SIEPE A GIORNO DI UN LOTTO PRIVATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14668"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2258 DEL 21.10.2019 - PRATICA TELEMATICA  CARIA SALVATORE C.-CRASVT52M03E019H-23062019-1914.55983 -DELIMITAZIONE CON SIEPE A GIORNO DI UN LOTTO PRIVATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14669"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2980</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA  -  L.R. 30.6.2011,N. 12-CONTRIBUTO ALLE PROVINCE, ALLA CITTÀ METROPOLIT.E AI COMUNI PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLE DIRETTIVE IN MATERIA DI VERIFICHE DI SICUREZZA- PROGRAMMAZ. RISORSE ANNUALITÀ 2018 E 2019 (RIF. D.G.R.39/6 DEL 31.07.2018 E 54/1 DEL 6/11/2018), PROGRAMMAZ. RISORSE 2016-2017 (RIF.D.G.R.67/2 DEL16.12.2016 E D.G.R.39/6 DEL 31.07.2018), PROGRAMMAZ.RISORSE 2014-2015 (RIF. D.G.R. N. 44/11 DEL7.11.2014) E PROGRAMMAZ.RISORSE 2012 (RIF.D.G.R.42/6 DEL 23.10.2012)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pianificazione Attuativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14670"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2981</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DI ASSOCIAZIONE PER LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE AS-CONNET. ADESIONE PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. AS.ANNO2019N. 6643.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14671"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPETTANTI AI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONI ESAMINATRICI ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14672"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2983</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO N. 2018/007/SC/000000082/0/004 - IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA N. 82/2018 "COMUNE DI ALGHERO C/ M. G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14673"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2984</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14674"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2985</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEMEAZ ELIOR PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14675"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2986</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 33/2019. RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14676"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2987</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI (C.R.A.) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI GARA – ESTENZIONE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 63 C.5 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II – COD. CIG 796080581A. INTEGRAZIONE DET. N. 1977/2019 E DET. N. 1995/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14677"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2996</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI E DALLE ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – AL 18.10.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14678"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO IGIENICO-EDILIZIO DEL MERCATO DEL PESCE E DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO - 1° LOTTO FUNZIONALE. CUP: G14B17000150004 CIG: 780836851D – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14679"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2998</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ – PROGRAMMA ASSE 2 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA IL CARMINE. C.U.P. G11E15000610007. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 17/2019 E DEL 14.10.2019 AL GEOM. ALESSANDRO PULINA C.I.G. ZF31D8FBC6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14680"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2999</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE C.R.A. ALGHERO E MODIFICA GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14681"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3000</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AD AMMINISTRATORI LOCALI (ARTT. 79 E 80 DLGS 267/2000) LIQUIDAZIONE ITEKNO SRL UNIPERSONALE PER PERMESSI FRUITI DALLA CONSIGLIERA GIUSEPPINA RITA PICCONE - MESI GENNAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14682"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3001</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  LIQUIDAZIONE  FATT.N. 777/PA  DEL 30/09/2019  SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS COD.CIG. 796080581A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14683"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3002</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. RIMBORSO VIAGGI AL 17 OTTOBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14684"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3004</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SITO NELLA VIA KENNEDY. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DI ENEL SOLE SPA. CIG Z652A49F43.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14685"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE, ORISTANO, VIA CARMINE N. 34 P.I. E C.F. 00072430952 – F.E. N.67/P – PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019 – CIG Z7D2903302.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14686"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3006</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, L.R 8/1999, ART. 4 E L.R. 9/2004 – ART. 1, COMMA 1, LETT. F). ACCERTAMENTO DI ENTRATA ULTERIORE SALDO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14687"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3015</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER RILASCIO C.I.E. – SETTEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14688"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3045</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14689"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3046</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14690"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 09.10.2019 SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO, RELATIVI AL CANONE DEL MESE DI SETTEMBRE  2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14691"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3048</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTI-CO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA N. 16 – I.C. N. 2 DI AL-GHERO - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO”. CUP: G17B15000530006 – CIG: 7953363AC4. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14692"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002103895 DEL 30.09.2019 PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZA COMUNALI E FATTURA N. 0001103592 DEL 30.09.2019 PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI (A.G.) DELLA DITTA M.T. S.P.A., P.IVA 02638260402 – MESE SETTEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14693"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3007</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 15/2019 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 - ART. 175, COMMA 5-QUARTER, LETT. A), D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14694"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3008</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ESIGENZE ABITATIVE: ULTERIORE INTERVENTO PER IL MESE DI OTTOBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14695"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3009</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO - EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA’ COMUNALE – SCUOLA PRIMARIA “SACRO CUORE” DI VIA CAGLIARI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT. A) – D. LGS 50/2016 DELLA FORNITURA DI CARTELLI DI SEGNALAZIONE/AVVVISO. DITTA MEDDA FRANCESCO ATTREZZATURE PER EDILIZIA – SASSARI . IMPEGNO SOMME   CIG ZBA2A4C8CD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14696"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IMPOSTA DI REGISTRO - AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVISO N. 2018/004/SC/000000449/0/001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14697"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IMPOSTA DI REGISTRO - AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVISO N. 2018/004/SC/000000464/0/002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14698"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3013</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SICUREZZA E VIGILANZA - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 23 CCNL 21/05/2018) PERIODO DAL 01.09.2019 AL 30.09.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14699"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IMPOSTA DI REGISTRO - AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVISO N. 2018/004/OR/000000357/0/002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14700"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3016</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI ASSICURATIVI RCT/O RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA ED R.C. AUTO IN FORMA DI LIBRO MATRICOLA DEL PARCO MEZZI COMUNALI – LOTTO N.1: RCT/O – LOTTO N.2: RCA LM”. - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA A FAVORE DELLE DITTE INFO SRL (CIG: ZC32A4F07C) CON SEDE IN BARLETTA E SOC. A. MANZONI &amp; C. SPA (CIG: Z572A4F0CA) CON SEDE IN SASSARI. - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14701"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3017</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “PROGRAMMA LAVORAS – PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO – MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE – LEGGE REGIONALE SARDEGNA N.1/2018 ART. 2” - C.U.P. – G19E19000020002 – CIG: 7852206560 - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14702"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3018</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO – “ADAPT” –  SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL WORKSHOP REGIONALE DI CAPITALIZZAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO ADAPT – IMPEGNO SPESA. CUP B19J16002890007 – CIG Z422A50790.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14703"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14704"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3020</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AD AMMINISTRATORI LOCALI (ARTT. 789 E 80 D.LGS 267/2000) LIQUIDAZIONE CONF.ART. ALGHERO PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. R. CACCIOTTO - MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14705"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI “CAMPO SPORTIVO COMUNALE "MARIOTTI" – RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI E TRIBUNE . LIQUIDAZIONE SAL 1.  CUP: G12E18000190004 – CIG: 7752442D82.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14706"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3021</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IMPOSTA DI REGISTRO - AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVISO N. 2018/007/SC/000000082/0/004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14707"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3023</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE SPAZIO T, PER IL PROGETTO “PRE-MAMATITA FESTIVAL” 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14708"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3024</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DI N. 3 CARCASSE VEICOLI E RADIAZIONE DAL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - CIG Z6629A726D. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 219 DEL 23/10/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14709"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3025</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI SOTTOSCRITTI CON LA CASSA DD.PP. E TRASFERITI AL M.E.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14710"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3026</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN MINORE CON GENITORE ACCOMPAGNATORE NELLA COMUNITA' “LA CASA DI OLIVIO” DI SINNAI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 23.10.2019-31.12.2019 – CIG ZBA2A565AD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14711"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3027</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA CERIMONIE DEL 2 E 3 NOVEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14712"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3028</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO N. 2018/001/SC/000001241/0/001 - IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 1241/2018 "COMUNE DI ALGHERO C/T.E.M. + 1”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14713"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3029</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14714"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3030</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO N. 2018/001/OR/000002933/0/002 - IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE ORDINANZA N. 2933/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE DI SASSARI "COMUNE DI ALGHERO C/AGUA DE MAR S.R.L.S.".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14715"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3051</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ – PROGRAMMA ASSE 2 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA IL CARMINE. C.I.G. 7322930102 – C.U.P. G11E15000610007. SECONDO STATO DI AVANZAMENTO. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 24.10.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14716"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3052</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI UN MICRO-NIDO COMUNALE A SERVIZIO DEL QUARTIERE “LA PIETRAIA” - PIANO REGIONALE DI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N. 6/2012. CUP: G17B15000310006. LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, A FAVORE DEL RTP INCARICATO STUDIO ASSOCIATO SETTANTA7 DI TORINO - CIG 7317903C95.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14717"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA CARBONI SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO –  CIG ZA426FA8AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14718"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ  PER EROGAZIONE ASSISTENZA CONTINUATIVA A CARATTERE RESIDENZIALE  A FAVORE DI SOGGETTO     GIÀ BENEFICIARIO DI TRATTAMENTO RIABILITATIVO AI SENSI DELLA L.R.N.6/1995  ART. 56  RICOVERATO  PRESSO LA CASA PROTETTA DI ARITZO  DELL'A.I.A.S. DI CAGLIARI  - MESE GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14719"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI TENDE PER IL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -  CIG: ZF029CBEA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14720"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3035</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA N. 2 PROGETTI “ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA E ASSISTENZA SANITARIA” CONCESSIONE DI PATROCINIO, BENEFICI ECONOMICI E AGEVOLAZIONI ECONOMICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14721"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14722"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3039</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI – LIQUIDAZIONE SOMME SINISTRI III PARTE ANNUALITA’ 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14723"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3053</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ – PROGRAMMA ASSE 2 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA IL CARMINE. C.I.G. 7322930102 – C.U.P. G11E15000610007. APPALTATORE LUMEN S.R.L. – CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 126 DEL 18.12.2018 – APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA – RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE CONSOLIDATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14724"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 13 P DEL 23.10.2019 – IMPED S.R.L. CIG 780836851D – SAL N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14725"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5 DEL 23.10.2019 – ARCH. SALVATORE MASALA CIG Z1B28DA322</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14726"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ - ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 04 MARZO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14727"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3057</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.09.2019 AL 30.09.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14728"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3067</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RESIDENZIALE TUTELARE IN " CASA PROTETTA" PRESSO L'A.I.A.S.- PER  CITTADINO PORTATORE DI HANDICAP GIÀ BENEFICIARIO  DI TRATTAMENTO RIABILITATIVO AI SENSI DELLA L.R. 6/95 ART.56 .DETERMINAZIONE  N. 1706/2019 . INTEGRAZIONE   IMPEGNO DI SPESA QUOTA FINANZIAMENTO RAS - ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14729"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3340</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DEL FONDO PERSEO SIRIO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - ANNUALITA' 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14730"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3069</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI AUTOPULENTI A PAGAMENTO ANNO 2019 - ACCERTAMENTO CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14731"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2259 DEL 22.10.2019 -  PRATICA TELEMATICA FADDA MARIA C.- FDDMCH66M55I452B-08052019-1113.31767-INTERRO DI 5 SERBATOI D'ACQUA IN VETRORESINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14732"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2259 DEL 22.10.2019 -  PRATICA TELEMATICA FADDA MARIA C.- FDDMCH66M55I452B-08052019-1113.31767-INTERRO DI 5 SERBATOI D'ACQUA IN VETRORESINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14733"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2260 DEL 22/10/2019 PRATICA TELEMATICA MGGGRG54M12F205T-29072019-1854.72126-AMPLIAMENTO DI UNO STUDIO DENTISTICO - VIA BRIGATA SASSARI 7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14734"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DIMARCO DI FRANCESCA DIMARCO &amp; C. S.A.S. - COMMEMORAZIONE DEFUNTI 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14735"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LANGELLA MARIA GAVINA - COMMEMORAZIONE DEFUNTI 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14736"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LIVESU MARIA TERESA - COMMEMORAZIONE DEFUNTI 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14737"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2261 DEL 23.10.2019  - PRATICA TELEMATICA PUSCEDDU GIUSEPPINA- PSCGPP70T60A192Y-15042019-1836.22665 -MODIFICHE PROSPETTICHE DI UNA UNITA' IMMOBILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14738"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2261 DEL 23.10.2019  - PRATICA TELEMATICA PUSCEDDU GIUSEPPINA- PSCGPP70T60A192Y-15042019-1836.22665 -MODIFICHE PROSPETTICHE DI UNA UNITA' IMMOBILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14739"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2262 DEL 23.10.2019  -  PRATICA TELEMATICA  PIRAS LUIGI- PRSLGU57T21A192Y-PRSLGU57T21A192Y-PROGETTO DI COMPLETAMENTO CON MODIFICHE PROSPETTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14740"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2262 DEL 23.10.2019  -  PRATICA TELEMATICA  PIRAS LUIGI- PRSLGU57T21A192Y-PRSLGU57T21A192Y-PROGETTO DI COMPLETAMENTO CON MODIFICHE PROSPETTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14741"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO N. 161 DEL 23.10.2019  -  PRATICA  SUAPE N° 13561 -AMPLIAMENTO DEL BALLATOIO PER L'ACCESSO ALL'APPARTAMENTO DEL 1° PIANO IN VIA DIEZ N. 28, ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14742"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO N. 161 DEL 23.10.2019  -  PRATICA  SUAPE N° 13561 -AMPLIAMENTO DEL BALLATOIO PER L'ACCESSO ALL'APPARTAMENTO DEL 1° PIANO IN VIA DIEZ N. 28, ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14743"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2263 DEL 24.10.2019 PROT-  PRATICA SUAPE N° 11485 - INSTALLAZIONE DI CANNA FUMARIA - P.ZZA SULIS 19-20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14744"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2263 DEL 24.10.2019 PROT-  PRATICA SUAPE N° 11485 - INSTALLAZIONE DI CANNA FUMARIA - P.ZZA SULIS 19-20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14745"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2266 DEL 24.10.2019  -  PRATICA  N. SUAPE 13429 - AMPLIAMENTO PERTINENZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14746"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2266 DEL 24.10.2019  -  PRATICA  N. SUAPE 13429 - AMPLIAMENTO PERTINENZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14747"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2267 DEL 24.10.2019 -  PRATICA SUAPE N° 13171 -  REALIZZAZIONE DI UNA PERGOLA COPERTA -VIA MALTA TRAV. A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14748"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2267 DEL 24.10.2019 -  PRATICA SUAPE N° 13171 -  REALIZZAZIONE DI UNA PERGOLA COPERTA -VIA MALTA TRAV. A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14749"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO N. 162 DEL 24.10.2019  - PRATICA SUAPE N° 13224 - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CANCELLO CARRAIO -VIALE DELLA RESISTENZA N. 11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14750"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO N. 162 DEL 24.10.2019  - PRATICA SUAPE N° 13224 - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CANCELLO CARRAIO -VIALE DELLA RESISTENZA N. 11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14751"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2271 DEL 25.10.2019  -  PRATICA TELEMATICA PALOMBA RAIMONDO- PLMRND66D27A192D-04062019-1046.46025-AMPLIAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14752"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2272 DEL 25.10.2019  -  PRATICA TELEMATICA  DIEZ LEONARDO-DZILRD70C10A192H-07062019-1045.48119-AMPLIAMENTO VOLUMETRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14753"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2274 DEL 28/10/2019  PRATICA TELEMATICA ZINCHIRI SALVATORE- ZNCSVT65A22A192A-12082019-0940.76859-REALIZZAZIONE DI UN PERGOLATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14754"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2276 DEL 28.10.2019 -  PRATICA SUAPE N° 12293 - VARIANTE AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE-VIA MAURO MANCA 14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14755"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2276 DEL 28.10.2019 -  PRATICA SUAPE N° 12293 - VARIANTE AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE-VIA MAURO MANCA 14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14756"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2019, 6 BIMESTRE (AGOSTO 2019 - SETTEMBRE 2019), RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 CON TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: ZBC26E5AEB E CIG: Z54297B280</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14757"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MISSIONI AMMINISTRATORI SETTEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14758"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2019, CANONI 6 BIM  BIMESTRE (AGOSTO 2019 - SETTEMBRE 2019) RELATIVA AL NOLEGGIO IN FIBRASPENTA (DARK FIBER) CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: 6926703025 E CIG: ZB72485B52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14759"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2019, LIQUIDAZIONE FATTURE 6 BIM 2019 (AGOSTO 2019 - SETTEMBRE 2019) A TIM S.P.A CONSUMI TELEFONIA MOBILE RELATIVI ALL’ODA N. 3796038 EFFETTUATO SU MEPA NELL’ANNO  2017. CIG: Z541F8AF66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14760"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI S.P.A. N. 2143310 DEL 15.10.2019: FORNITURA DEL MODULO “EXPORT DATI GIUDICI POPOLARI” INTEGRATO NELLA PIATTAFORMA INFORMATICA SICR@WEB. - CIG Z8529BBF51.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14761"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3043</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER “AFFIDAMENTO FORNITURA TRAT-TRICE AGRICOLA STRADALE”, AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO - CF: BRNPRB60B10A192O -  GIG: Z8A29E303E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14762"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA  TECNO DI PACCAGNINI ANTONIO  FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE, NON PREVENTIVABILI PER SERVIZIO MANUTENZIONI  U.O. DECORO URBANO– CIG Z242880736.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14763"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3086</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP –  “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA”- ATI ZEPHYRO SPA -  P.IVA 08414430960. CIG 6865771576 APPALTO PRINCIPALE ID. ORD. 3373345/2016 – LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017 . INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14764"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE ATTREZZATURE NECESSARIE PER LA PREDISPOSIZIONE TECNICA AI FINI DELLO SPOSTAMENTO DI UN ARMADIO RACK. CIG Z0228ACFAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14765"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3059</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA COOP. BARBARA B N. 0000883/PA DEL 17.10.2019 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI SETTEMBRE 2019. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG: 73703193A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14766"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3060</Numero_Provvedimento><Oggetto>JAZZALGUER 2019. REALIZZAZIONE EVENTI MUSICALI. PROGRAMMA JAZZALGUER APRILE – LUGLIO 2019 – IMPEGNO CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE BAYOU CLUB EVENTS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14767"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3061</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL FRIGORIFERO IN DOTAZIONE AL NIDO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14768"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3062</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA TELEMATICA MEDIANTE RDO MEPA PER PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D.LGS N.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DI ACQUISIZIONE   A NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. CIG: 8064174EE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14769"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER L’INCARICO DI RUP E PER L’INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE AA.SS. DAL 2016/2017 AL 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14770"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER L’INCARICO DI RUP E PER L’INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO AA.SS. 2016/2017 -2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14771"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3065</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBANOA SPA – ACCORDO DI COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI TRA IL COMUNE E LA SOCIETÀ – IMPEGNO SPESA – ACCERTAMENTO ENTRATA - COMPENSAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14772"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3066</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI E FORMATIVI DI 1° LIVELLO -  SOCIETÀ FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL - CIG ZF92A63DB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14773"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3068</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14774"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3070</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBANOA - ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO QUOTE AMMORTAMENTO MUTUO ART. 153 DEL D.LGS 152/2006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14775"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3074</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI DEL R.D. 639/1910. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ATTI PAGATI DAL 01.06.2019 AL 30.09.2019 ED IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO E RIMBORSO SPESE DI RECAPITO A FAVORE DI STEP SRL. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14776"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3090</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE FABBRICATO LOCULI – V ° LOTTO ANNUALITÀ 2018. CUP: G18C18000020006 – CIG: 7748659BAE. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14777"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3091</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SANTA MARIA LA PALMA, VIA ZIRRA. CUP: G11E17000050006 – CIG: 7318116C5B.  APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14778"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA  ANAS SPA - CONCESSIONI  PER FIANCHEGGIAMENTI E ATTRAVERSAMENTI DI IMPIANTI ELETTRICI NELLE S.S. 127/BIS SETTENTRIONALE SARDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14779"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL’ILLUMINAZIONE CON SISTEMI PIU’ EFFICIENTI “RELAMPING” DEGLI UFFICI COMUNALI VIA S. ANNA N.38 -  DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.  36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 E SS.MM.II. - APPROVAZIONE ATTI, PRENOTAZIONE E IMPEGNO SOMME. CUP: G12J19000770001 –  CIG: 8086132737.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14780"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3073</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA. COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTA SOCIALE AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI  -  A.T.S. -AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE-  U.O." SAN GIOVANNI BATTISTA"  DI PLOAGHE - DISTRETTO SANITARIO DI SASSARI  - LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO/APRILE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14781"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3075</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA LIQUIDAZIONE FATTPA 34/2019. PAGAMENTO DELL’AGGIO A SEGUITO DI  RISCOSSIONI NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 DA AVVISI DI ACCERTAMENTO PER I CREDITI DERIVANTI DA LISTE DI CARICO TARES/TARI RIFERITI ALLE ANNUALITÀ 2013-2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14782"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TEFA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI. RISCOSSIONI TARSU TARES TARI AL 30.09.2019. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14783"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IMPOSTA DI REGISTRO - AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVISO N. 2018/001/SC/000001241/0/001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14784"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IMPOSTA DI REGISTRO - AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVISO N. 2018/001/OR/000002933/0/002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14785"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3082</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO COMUNITARIO ADAPT – SERVIZIO DI CATERING PER WORKSHOP DI TRASFERIMENTO - ECONOMIE DI SPESA  -    CUP B19J16002890007 – CIG Z882A1259B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14786"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3092</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14787"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3187</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. N.13/89 -L.R.N.32/91.  CONTRIBUTI  PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. LIQUIDAZIONE  BENEFICIARI  GRADUATORIA REGIONALE  DEFINITIVA  -ANNUALITÀ 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14788"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COSTRUIRE N° 28/2019 - PE N° 2018/0001 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PDL CARRABUFFAS COMPARTO B - MDP SOTGIU SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14789"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2284 DEL 31/10/2019 PRATICA TELEMATICA  CAMBULE SALVATORE-CMBSVT68E24A192R-01102019-0923.91150 -EVENTO SPORTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14790"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3077</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 30 LETT. B) E E) L.R. 23/05 - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI AFFIDO IN FAMIGLIA - MESE DI OTTOBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14791"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3078</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 6 APRILE 1989, N. 13 – ARTT. 4 E 12- BANDO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA GENERALE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)- SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14792"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3081</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO DI BARRIERE FRANGIVENTO SUL LITORALE DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG Z7029C0DFA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 29/10/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14793"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3083</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PAGAMENTI IN ECCESSO EFFETTUATI DAI GENITORI/TUTORI DEGLI UTENTI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14794"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3084</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUIRE ALL’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI INNOVATIVI PER L’INFANZIA . “IN PRIMIS – INTERVENTI PRIMA INFANZIA SUI SERVIZI” IMPEGNO SPESE PROGETTO DENOMINATO BIMBI IN FAMIGLIA. PROGETTO EDUCATIVO IN AMBITO FAMILIARE  – BIMBINFAM CUP G19E19000630002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14795"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3085</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA SETTEMBRE  2019. ATBA IN PRIMIS  STRUTTURA IL GIROTONDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14796"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3087</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 332 DEL 30 OTTOBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14797"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3088</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE  SERVIZIO FITOSANITARIO PER IL CONTENIMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME DITTA: NUOVA PRIMA SRL CON SEDE IN MARRUBIU (OR) STRADA STATALE 131 KM 76.900 SNC P.IVA E CODICE FISCALE 02405860921 CIG. 7118391A13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14798"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3089</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL’ILLUMINAZIONE CON SISTEMI PIÙ EFFICIENTI “RELAMPING” DEGLI UFFICI COMUNALI VIA S. ANNA N.38 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI. CUP: G12J19000770001 –  CIG: 8086132737.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14799"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PERCORSI CICLO – PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA. DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ING. SERGIO MURGIA. C.U.P – G11B17000070004 – C.I.G. – Z281F90A7D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14800"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3095</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA VIA MATTEOTTI. LOTTO DI COMPLETAMENTO.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE  E  CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ALL’IMPRESA SA.MO. S.N.C DI MORO GIOVANNI ANTONIO &amp; C  CON SEDE IN ITTIRI. CUP: G11E15000550006 – CIG: ZCD29D5020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14801"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3097</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO DELLA DOTT.SSA IRENE BOSANO ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, DIPENDENTE DELL’AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE – ATS SARDEGNA – SEDE ASSL DI SASSARI (ART.30, COMMA 2 SEXIES DEL D.LVO 165/2001).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14802"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTELLI VIETATO FUMARE – DITTA ERREBIAN S.P.A. - CIG: ZBC29CA9C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14803"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA VALIGETTE PRONTO SOCCORSO – DITTA ERREBIAN S.P.A. - CIG: ZDD29E2256</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14804"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA NASTRI RIBBON PER STAMPANTI ED ETICHETTE ADESIVE – DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG: ZDB298C61F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14805"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI COMPLETI DI OLOGRAMMI CONTRAFFAZIONE E POUCHES PER PLASTIFICATRICE  – DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG: ZF0298C5E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14806"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ABBONAMENTO AL SITO WWW.SERVIZIDEMOGRAFICI.COM + RIVISTA DIGITALE  – DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG: Z0F29E3845</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14807"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2275 DEL 28/10/2019 PRATICA TELEMATICA SANNA ALFONSO- SNNLNS72S18A192D-26092019-1025.89442-SUOLO PER ECOBOX</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14808"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO N. 2265 DEL 24/10/2019  PRATICA TELEMATICA INGRAO QUIRICO A.- NGRQCN70D12A192I-22052019-1905.39766-SUOLO PUBBLICO PER ECOBOX</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14809"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI -  PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2278 DEL 29/10/2019PRATICA TELEMATICA COD SUAPE N° 13557 TRAMITE IL SISTEMA  SARDEGNASUAP - CENTRO ODONTOIATRICO ORIS SRL-AMPLIAMENTO DI STRUTTURA SANITARIA ESISTENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14810"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2279 DEL 29/10/2019 PRATICA TELEMATICA -CGHRFL61A02A192B-30072019-1113.72323- REALIZZAZIONE FABBRICATI AD USO RESIDENZIALE PER IL COMPLETAMENTO DELLE VOLUMETRIE RESIDUE DEL COMPLESSO EDILIZIO DI FABBRICATI DEL COMPARTO R11, CORPI C E D, DELLA LOTTIZZAZIONE "CARAGOL" IN ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14811"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2280 DEL 29/10/2019- PRATICA TELEMATICA  CLEMENT GERALDINE-CLMGLD76P47Z404H-23082019-1156.78499-VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14812"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO INTERDITTIVO (L.R. N. 24/2016, ART. 35, COMMA 4) PRATICA TELEMATICA MUGLIA ANTONIO- MGLNTN68L05E377N-27062019-1733.58704-OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PRIVATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14813"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2282 DEL 30.10.2019 -  PRATICA TELEMATICA  TRFNMO80H44A192W-30072019-0800.72194  - AMPLIAMENTO PERTINENZIALE IN SOPRALZO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI LOCALE SOTTOTETTO - VIA ROCKEFELLER N. 23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14814"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2282 DEL 30.10.2019 -  PRATICA TELEMATICA  TRFNMO80H44A192W-30072019-0800.72194  - AMPLIAMENTO PERTINENZIALE IN SOPRALZO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI LOCALE SOTTOTETTO - VIA ROCKEFELLER N. 23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14815"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO  (L.R. N. 24/2016, ART. 35, COMMA 4)  PRATICA TELEMATICA  GRCMCL72M29A192J-15072019-1637.66262 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE  N.345191/2019 - SCIA ANTINCENDIOHOTEL CARLOS V IN LUNGOMARE VALENCIA N. 24 - ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14816"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2285 DEL 31/10/2019 PRATICA TELEMATICA- RZUSFN84R03A192P-27092019-1126.90052- INSTALLAZIONE ECOBOX - VIA DE CURTIS 1 COMUNE ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14817"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3096</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 – NOLEGGIO – LOTTO 3 – STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA, PER NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI MARCA “KYOCERA TASKALFA 4053CI.”: IMPEGNO SPESA - CIG DERIVATO: Z362A67DCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14818"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3098</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI OTTOBRE 2019 – FATTURA NR.  134/PA DEL 30.10.2019 – C.I.G. 75464886E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14819"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3099</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  SETTEMBRE  2019. ATBA IN PRIMIS   STRUTTURA  SCUOLA INFANZIA S G BOSCO LOC MONTEAGNESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14820"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3100</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  SETTEMBRE  2019. ATBA IN PRIMIS   STRUTTURA  SCUOLA INFANZIA  FONDAZIONE LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14821"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  SETTEMBRE  2019. ATBA IN PRIMIS   STRUTTURA  SCUOLA INFANZIA  N. S. DELLA MERCEDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14822"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL.  CIG Z6D2924703.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14823"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3108</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2019- LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14824"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3120</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO PER FUNZIONI TECNICHE – GIROCONTO CAPITOLI DI  ENTRATA E DI SPESA -  “REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NEI COMUNI DI ALGHERO E OLMEDO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14825"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA SECONDO LE PRESCRIZIONI FIDAL – CONI DELLA PISTA DI ATLETICA DEL COMUNE DI ALGHERO - CUP: G13D17000170006 – CONFERIMENTO INCARICO RELATIVO ALL’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE DEI LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14826"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 6_19 DEL  24.10.2019 EMESSA DALLA SOCIETÀ LITHOS S.R.L. PER  L’ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI MARINI IN AMBITO DEI LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA”. CUP: G17H03000130001 – CIG: Z5029381C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14827"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE COMUNALE DI SCARICHI DI ACQUE BIANCHE PER L'IMMOBILE DI CUI AL F.55, MAP.924, SITO IN VIA JOAN MIRÒ , LOC.TAULERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14828"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI OTTOBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14829"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI, GETTONI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE , COMMISSIONI E IRAP – ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14830"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ALLE CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14831"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRELIEVO E ANALISI CHIMICA DEI CAMPIONI DI SABBIA PRESENTI LUNGO VIALE PRIMO MAGGIO -  AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N.50/2016 - CIG ZE62A7B112</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14832"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3113</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. IMPEGNO SPESA ANNUALITA’ 2019 PER SERVIZI INTEGRATIVI DI IGIENE URBANA AFFIDATI A CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. CONTRATTO REP N. 80/17 - CIG. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14833"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE - DITTA NORD CAR  SRL . CIG Z5D27FC20E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14834"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3115</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2019 - LQUIDAZIONE PIANO A FAVORE DEL COMUNE DI MORES</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14835"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 – F.E. N. 135 DEL 31.10.2019 –  PERIODO OTTOBRE 2019 – CIG ZED288CC89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14836"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 10/PA DEL  24.10.2019 EMESSA DALLA SOCIETÀ MARTECH SRL PER  L’ESECUZIONE DI RILIEVI BATIMETRICI IN AMBITO DEI LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA”. CUP  G17H03000130001 - CIG  ZB5293B872</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14837"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA .COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE AFAVORE DI  PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E  NON ABBIENTI PRESSO  IL  CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI . LIQUIDAZIONE MESI GIUGNO /LUGLIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14838"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO SANITARIA NELLE CASE PROTETTE  MESI  GIUGNO / SETTEMBRE 2019  . CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14839"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA ZEPHYRO SPA . CONVENZIONE CONSIP – “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA” CONTABILITA’ CANONE ORDINARIO 2° TRIMESTRE 2019 - CONTABILITA’ EXTRA CANONE  2° TRIMESTRE 2019 _ SAL  I° ANNO 2017 -  SAL II° - III° - IV°  ANNO 2018 -  CIG 6865771576 APPALTO PRINCIPALE ID. ORD. 3373345/2016 – LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14840"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 34/001 DEL 29/10/19 IMPRESA IMPRESA BIEFFE COSTRUZIONI SNC - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA DI VIA VITTORIO EMANUELE EX OMNI - LOTTO DI COMPLETAMENTO: SOSTITUZIONE INFISSI E LUCERNARI AI FINI DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. CUP MASTER: G11E15000590006 - CUP: G12G19000310001 CIG: ZEB28BDF50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14841"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2269 DEL 25/10/2019 PRATICA TELEMATICA  VZZMRA46T18H838T-26062019-1807.58063 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE  N.356523/2019 REALIZZAZIONE DI UN LOCALE TECNICO, PER L'UBICAZIONE DEL QUADRO ELETTRICO DEFINITIVO DELLA PISCINA, E DI N°3 AREE PER SERBATOIO GPL ALL'INTERNO DEL CAMPEGGIO DENOMINATO "LAGUNA BLU" SITO NEL COMUNE DI ALGHERO, S.S. 127BIS, ALGHERO-FERTILIA KM.41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14842"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2286 DEL 04/11/2019  PRATICA TELEMATICA - CCZMTT97P19A192M-09092019-1152.82783-INGRESSO CARRABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14843"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2273 DEL 28/10/2019 PRATICA 11596</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14844"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2287 DEL 04.11.2019   - PRATICA TELEMATICA FOIS EFISIO- FSOFSE54C10A192X-16072019-1630.66853-MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE PORZIONI DELLA STRADA VICINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14845"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2287 DEL 04.11.2019   - PRATICA TELEMATICA FOIS EFISIO- FSOFSE54C10A192X-16072019-1630.66853-MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE PORZIONI DELLA STRADA VICINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14846"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2288 DEL 05.11.2019  -  PRATICA TELEMATICA  COSSU STEFANO P.-CSSSFN88L08I452A-09092019-1805.83040-RISTRUTTURAZIONE INTERNA CON OPERE DI FACCIATA E AUMENTO VOLUMETRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14847"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2288 DEL 05.11.2019  -  PRATICA TELEMATICA  COSSU STEFANO P.-CSSSFN88L08I452A-09092019-1805.83040-RISTRUTTURAZIONE INTERNA CON OPERE DI FACCIATA E AUMENTO VOLUMETRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14848"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ABITATIVO PER L’INCLUSIONE DELLA POPOLAZIONE NOMADE. ATTUAZIONE DELIBERAZIONE GC N.325/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14849"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3118</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTPA 35/2019. COMPENSO PARTE FISSA OTTOBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14850"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI RELATIVI AL MESE DI  AGOSTO 2018 – S.A.L. N. 07 DEL 31.08.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14851"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3124</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – CONDOMINI: VIA PISA N.9 - VIA AMALFI N.3 - VIA AMALFI N.7 - SPESE CONDOMINIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNUALITÀ 2018-2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14852"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NIEDDU MARIA GRAZIA  FORNITURE DI ATTREZZI, MINUTERIA E SERVIZI NON PREVENTIVABILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IN CAPO AL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. DECORO URBANO  - CIG Z2C27C550E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14853"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A -  PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI -  CIG  Z5215C32DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14854"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3127</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA NORD CAR  SRL. CIG ZA226BE25F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14855"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3130</Numero_Provvedimento><Oggetto>C/RAS VOLTO A FAVORIRE INCLUSIONE SOCIALE ED ABITATIVA DELLE POPOLAZIONI NOMADI (CDC 610). DICHIARAZIONE DI ECONOMIA DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14856"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3131</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ESIGENZE ABITATIVE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14857"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA - FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO ADAPT - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE A SAVONA. CUP: B19J16002890007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14858"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ – PROGRAMMA ASSE 2 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL’ASFODELO I”. INTEGRAZIONE DEI SERVIZI PROFESSIONALI AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. A) DEL D.L.VO N. 50 DEL 2016 PER L’ACCATASTAMENTO DELL’IMMOBILE. CUP: G11E17000040006 – CIG: Z582A8150B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14859"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ DI UNA UNITÀ ABITATIVA SITA IN AGRO DI ALGHERO LOC. TANCA MURONE SNC DEL COMUNE DI ALGHERO.  FABBRICATO IN DIFFORMITÀ ALLA C.E. N. 52/96 – P.E. 94/0602.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14860"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N° 551 DEL 07/11/2019 - CONDONO EDILIZIO L. 326/2003 E SS.MM.II - PRATICA EDILIZIA 1093 DEL 13/12/2004 - PORCU PIETRO, POI IDILI MARIA E +</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14861"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N 15 DEL 07/11/2019 - PRATICA CONDONO L.47/85 N° 2123 - PIRAS ANTONIO GIOVANNI POI PIRAS STEFANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14862"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3128</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI – PERIODO OTTOBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14863"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76   MESE DI NOVEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14864"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3132</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI, APPROVATE DA ENTI APPARTENENTI AL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO O PROFILO EQUIVALENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14865"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 CO. 2 “PRENDERE IL VOLO”, LIQUIDAZIONE FATTURE AZIONE DI TUTORAGGIO DI INTERMEDIAZIONE COOP. SOCIALE CRT A.R.L. ONLUS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14866"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/PIC DEL 31.10.2019. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14867"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3136</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA RESIDENZIALE: APPALTI SERVIZI E FORNITURE– IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1E2A83F42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14868"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME IN ECCESSO EFFETTUATI DAI GENITORI/TUTORI DEGLI UTENTI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14869"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3138</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA. PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SU “CORSO AVANZATO SULLA STRUTTURA DELLA BUSTA PAGA E I SUOI ASSOGGETTAMENTI PREVIDENZIALI E FISCALI – IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA429F81AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14870"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3139</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA RESIDENZIALE: LA CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI – CORSO BASE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z6B2A8784A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14871"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE A CONTRATTO OPA, CONTRATTO SPC2 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONETTIVITA’ NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA’ (SPC2) PER IL QUADRIENNIO 2020-2023 FINO AL 23.05.2023. CIG DERIVATO SPC2:  809380967A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14872"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3141</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELECONTROLLO SISTEMA RILHEVA PLATFORM  – DITTA XEO4 SRL DI PIACENZA - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO PLURIENNALE. CIG Z792A7DD3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14873"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32757 DEL 30.09.2019 EMESSA DALLA DITTA OLIVETTI S.P.A. PER IL NOLO DI UN FOTORIPRODUTTORE PER I SERVIZI SOCIALI. III° TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14874"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3143</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL D. LGS. 50/2016, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO PER PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURE E MANUTENZIONE DI ATTREZZI DEL SEL SERVIZIO MANUTENZIONI. CIG_Z9B2A894EA CIG_Z872A8946D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14875"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER “FORMATORI DI FORMAZIONE GENERALE” - EX-ENTI ISCRITTI ALL’ALBO REGIONALE DEL SERVIZIO CIVILE. CAGLIARI 11 – 12 - 18 – 19 NOVEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14876"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3145</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – OTTOBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14877"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3148</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA IMMOBILE COMUNALE ASILO NIDO UBICATO IN VIA GIOVANNI XXIII N. 110 ANGOLO VIA DE GASPERI – AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA SARA ASSICURAZIONI SPA - CIG: Z982A85947.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14878"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR805027 DEL 30.10.219, PRESENTATA DALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L., – P.IVA: 01924961004 - PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, DI N. 3 VEICOLI, MODELLO ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 105 CV, PROGRESSION, IN DOTAZIONE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE - PERIODO OTTOBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14879"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2289 DEL 07/11/2019 PRATICA 46017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14880"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3146</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 6 APRILE 1989, N. 13 – ARTT. 4 E 12- BANDO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA GENERALE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) - APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA E SUB-GRADUATORIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14881"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA L. 431/989 ANNUALITA’ 2019 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14882"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DELLA SOCIETÀ THOLOS S.P.A. PER REGISTRAZIONE SENTENZA N.200/2018 CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI / SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI  - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14883"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3150</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI MARCO CARLO. IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019-2020, QUOTA DEL 50 % A CARICO DELL’ENTE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14884"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “IL SOGNO” SASSARI - VIA DE MARTINI 18 - P.IVA 01819690908 – F.E. N. 124/PA – PERIODO OTTOBRE  2019 – CIG Z642880ABC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14885"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3153</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI  ORDINARI, POTENZIAMENTO E DISABILTÀ GRAVISSIME  –DETERMINA DI IMPEGNO N. 223 DEL 23.01.2019 E SUCC. –    LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14886"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA - “ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO” - ACCERTAMENTO CONTABILE DI ENTRATA PER L’ALIENAZIONE N. 2 POSTI AUTO SCOPERTI ID. N. 25, F. 71, MAP. 4447, SUB. 194 E SUB. 198.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14887"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  –  PERIODO OTTOBRE 2019 - F.E.  2/127 – 31/10/2019 - CIG Z98288D405.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14888"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE - REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA”. CUP G17B15000390004– CIG 69275055F8. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14889"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3261</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLE QUOTE SOCIALI PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI IN STRUTTURE ACCREDITATE RAS . INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA  -SALDO FINANZIAMENTO RAS  ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14890"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  OTTOBRE  2019. ATBA IN PRIMIS   STRUTTURA  SCUOLA INFANZIA  N. S. DELLA MERCEDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14891"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MISSIONI SINDACO OTTOBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14892"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RETRALAGS “RETE TRANSFRONTALIERA DELLE LAGUNE, DEI LAGHI E DEGLI STAGNI” - INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020. RIUNIONE 6° COMITATO DI PILOTAGGIO A TOLONE - RIMBORSO SPESE MEMBRO COMITATO SCIENTIFICO. CUP: G19D16001050009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14893"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3162</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA RESIDENZIALE: TRASPARENZA, ACCESSO CIVICO E SITI WEB DELLA PA: OBBLIGHI, MODELLI E RESPONSABILITÀ. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE92A8B9A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14894"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3163</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA RESIDENZIALE: ACQUISTI IN RETE – CORSO OPERATIVO.  IMPEGNO DI SPESA. CIG.   Z652A8902A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14895"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3164</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTI PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "L''ANCORA" DI PLOAGHE. LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14896"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3165</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2019 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI RAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14897"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3170</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E.  2/126 – 31/10/2019 - CIG Z58288B21A – LIQUIDAZIONE A FAVORE SOC. COOP. SOCIALE “LUOGHI COMUNI” DI BIRORI (NU), IN VIA ALDO MORO N.4 – P.IVA 01021880917  –  PERIODO OTTOBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14898"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – NOTA CONTABILE N.33/19 – PERIODO 1-31 OTTOBRE 2019 – CIG 80122963D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14899"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO -VARIANTE IN CORSO D’OPERA Nº2290 DEL 11/11/2019PRATICA TELEMATICA SRUNNZ65H58A192W-09082019-1050.76396-VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14900"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2291 DEL 11/11/2019  PRATICA TELEMATICA  RGLNTN57B43F841N-12092019-1214.84252-NUOVA COSTRUZIONE REALIZZAZIONE VERANDA COPERTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14901"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2292 DEL 11/11/2019  PRATICA TELEMATICA  SANNA MARIA PAOLA-SNNMPL75S63I452P-26092019-1848.89838-MANUTENZIONE FACCIATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14902"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2294 DEL 12.11.2019 - PRATICA TELEMATICA  PIRAS LUIGI-PRSLGU57T21A192Y-08102019-1743.94483-SUOLO PUBBLICO PER EDILIZIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14903"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2294 DEL 12.11.2019 - PRATICA TELEMATICA  PIRAS LUIGI-PRSLGU57T21A192Y-08102019-1743.94483-SUOLO PUBBLICO PER EDILIZIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14904"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2295 DEL 12/11/2019  PRATICA TELEMATICA  MCCMTN72A66F205Y-02102019-1113.91872-RICERCA IDRICA PER USO DOMESTICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14905"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3169</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTA CONTABILE N.32/19 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 1-31 OTTOBRE 2019 – CIG Z73288F33A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14906"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3172</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI NELL’AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2 LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DEGLI INCARICHI PROFESSIONALE RELATIVI ALLA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA L. 47/85 E DI CUI ALLA L. 724/94 E NOMINA DEL RUP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14907"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3173</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. LIQUIDAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO PER ESIGENZE ABITATIVE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14908"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3175</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA PER MANCATO PAGAMENTO, ENTRO I TERMINI DI LEGGE, DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE NELL’ANNO 2014, DERIVANTI DA VIOLAZIONI A ORDINANZE, LEGGI, REGOLAMENTI ETCC. PERIODI: 1° E 2° SEMESTRE 2014. FRONTESPIZO LISTA DI CARICO N. 2019000021.  APPROVAZIONE E APPOSIZIONE VISTO DI ESECUTIVITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14909"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3176</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL MODULO COMPLETO “ANPR” PER L’ACCESSO IN MODALITÀ WEB SERVICES INTEGRATO NELLA PIATTAFORMA INFORMATICA SICR@WEB. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA  E IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG Z882A97E0C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe e Leva</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14910"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – PERIODOOTTOBRE 2019. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14911"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE  CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14912"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEMEAZ ELIOR PER SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14913"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3180</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2019. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14914"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2296 DEL 13/11/2019  PRATICA TELEMATICA  SNTMNL69P45E377F-05092019-1228.81869-INSTALLAZIONE DI IMPIANTO ASCENSORE PER ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE CON REALIZZAZIONE DI VANO CORSA ESTERNO FABBRICATO VIA XXIV MAGGIO 12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14915"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2297 DEL 13/11/2019  PRATICA TELEMTICA SLNVCN43T17G376F-03062019-1231.45434 -SOPRAELEVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14916"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO N. 2298 DEL 13/11/2014 PRATICA TELEMATICA FADDA SANDRA- FDDSDR68D55A192X-09102019-1306.94855 -RICHIESTA DI GIUDIZIO DI QUALITA' E IDONEITA' DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14917"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI DINEGO N°163 DEL 13/11/2019 - NON ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI -  PRATICA SUAPE N° 12123 AL GIORNO 15/04/2019 - PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO TIPOLOGICO DEL FABBRICATO NON RESIDENZIALE SITO IN REG. "LA MERCEDE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14918"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3181</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA IMMOBILE COMUNALE ASILO NIDO UBICATO IN VIA GIOVANNI XXIII N. 110 ANGOLO VIA DE GASPERI - LIQUIDAZIONE – CIG: Z982A85947.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14919"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3186</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI.  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A.. CIG 7851323CB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14920"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI MARCO CARLO.IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019. LIQUIDAZIONE QUOTA DEL 50 % A CARICO DELL’ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14921"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  LIQUIDAZIONE  FATT.N. 883/PA  DEL 31/10/2019  SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS COD.CIG. 796080581A .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14922"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI  DEL VERDE – SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI – SERVIZIO DI PORTIERATO MERCATI E PARCO - RELATIVI AL MESE  DI GENNAIO 2019 S.A.L. N. 01 DEL 31.01.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14923"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3190</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE – ANNUALITA’ 2019 -  CIG 8009809F79. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SEGASIDDA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14924"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL FRIGORIFERO IN DOTAZIONE AL NIDO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3192</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTI REGIONALI DESTINATI ALL’AMP CAPO CACCIA ISOLA PIANA ERRONEAMENTE TRASFERITI AL COMUNE DI ALGHERO: ACCERTAMENTO D’ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE, ENTE GESTORE DELL’AMP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MARIANI S.R.L. PER LA FORNITURA  DI SERVIZI, ATTREZZI E MINUTERIA NON PREVENTIVABILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. DECORO URBANO– CIG Z4E286BC59 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14927"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – CONDOMINI: VIA PISA N.9 - VIA AMALFI N.3 - VIA AMALFI N.7 - SPESE CONDOMINIALI - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI. ANNUALITÀ 2018-2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14928"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3210</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. N.13/89 -L.R.N.32/91.  CONTRIBUTI  PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. LIQUIDAZIONE N. 2  BENEFICIARI  GRADUATORIA REGIONALE  DEFINITIVA  -ANNUALITÀ 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14929"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PERCORSI CICLO-PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA. C.U.P. G11B17000070004. ING. SERGIO MURGIA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.19E DEL 28.10.2019. CIG Z281F90A7D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14930"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA. COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTA SOCIALE AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI  -  A.T.S. -AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE-  U.O." SAN GIOVANNI BATTISTA"  DI PLOAGHE - DISTRETTO SANITARIO DI SASSARI  - LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO /FEBBRAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA PER RIMBORSO QUOTA PARTE AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA N. 2018/004/SC/00000516/0/001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14932"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3194</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEGLI EREDI  ACCARDO VITTORIO - CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO . NOVEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14933"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI N. 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA D.P. NOVEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14934"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3196</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER SPA - QUINTA LIQUIDAZIONE 2019. CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – EE 16 – CONSUMI CONTABILIZZATI AL 15.11.2019.  CIG. 7851751DE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14935"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO N. 1993/19 DICHIARAZIONE ECONOMIA E CONTESTUALE NUOVO IMPEGNO A FAVORE DI SINISTRI TRATTATI DAL GRUPPO INTERSETTORIALE DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14936"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESIGENZE PRIMARIE. - FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14937"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3211</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2019   - CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI - FATT. N.495/PA 2019 SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS – SVINCOLO E LIQUIDAZIONE F.DO DI GARANZIA - COD. CIG. 69889052DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14938"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3212</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ – APPROVAZIONE PROGETTI “BABY PIT STOP” – “CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLE DONNE” – “UN LOGO PER LA CPO DI ALGHERO”- LIQUIDAZIONE ALLESTIMENTO “BABY PIT STOP” E “CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLE DONNE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14939"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3214</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SOCIALE TARI -ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14940"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO RICHIESTA RATEIZZAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DI CUI ALL’ ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 441 DEL 04.10.2018 – VENAFRI ALESSIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14941"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019-VEL- 0000278 DEL 31.10.2019 A FAVORE DELLA DITTA FIAMMA 2000 SPA NUOVA SEDE DEL C.R.A. FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D'USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE. COD. CIG:  Z4426E3B8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14942"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.10.2019 AL 31.10.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14943"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2299 DEL 14/11/2019  PRATICA TELEMATICA GRFVNJ37M70Z110G-20092019-1022.87195-MODIFICA PROSPETTICA CONSISTENTE NELLA TRASFORMAZIONE DI UN FINESTRA IN PORTA FINESTRA  VIA VALVERDE 46 - COMUNE ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14944"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3200</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCB2AADB81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14945"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI: INUMAZIONI, ESUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2019 E RESIDUI ANNUALITÀ 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14946"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI - FORNETTI E FOSSE D'INUMAZIONE MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2019 E RESIDUI ESERCIZIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14947"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3203</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – APPLICAZIONE PENALITA’– ART. 10 CONTRATTO REP. N. 80/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14948"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14949"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3205</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. N. 102/13 ART. 6, C. 5 CONVERTITO CON L. 124/13 - FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14950"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3206</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2019 - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14951"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “LA CASA DI OLIVIO” – F.E. NR.54 DEL 14/11/2019 – PERIODO OTTOBRE 2019 – CIG ZBA2A565AD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14952"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3213</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL LIQUIDAZIONE FATTPA 1997/2019,  LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO - ATTI PAGATI DAL 01 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE DA RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI DEL RD 639/1910.  CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14953"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE- REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA”.CUP G17B15000390004– CIG 69275055F8. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19154 DEL 08.11.2019 EMESSA DA: CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK. QUINTO SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14954"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3246</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ – PROGRAMMA ASSE 2 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA IL CARMINE. C.I.G. 7322930102 – C.U.P. G11E15000610007. STATO FINALE – LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO – FATTURA NR. 26 DEL 29.10.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14955"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3247</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ – PROGRAMMA ASSE 2 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA "SCUOLA PER L’INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANTA MARIA LA PALMA, VIA ZIRRA” - CUP.  G11E17000050006. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/19 EMESSA DALL’ING. SALVATORE CARIA. CIG: Z001D95822.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14956"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3216</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. CONTRIBUZIONE UTENZA. ACCERTAMENTO  ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14957"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO  CONTRIBUZIONE UTENZA  INSERITA PRESSO RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE " SAN NICOLA" DI  SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14958"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3218</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI – PERIODO PRIMA QUINDICINA DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14959"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3221</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE RESIDENZIALE – AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) – D. LGS. N. 50/2016 SUL MEPA, PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI FORMAZIONE RESIDENZIALE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA. CIG. ZE42AB3D6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14960"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3222</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA DELLE AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI DI PORTICCIOLO E MONTAGNESE -  CIG Z7C29B698D. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE &amp; RISORSE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14961"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 5 RINNOVO LICENZE D’USO MICROSOFT CONTRATTO SOFTWARE ASSURANCE DELLA DURATA DI 36 MESI ODA CONVENZIONE N 5232827. - CIG DERIVATO: 8109002025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14962"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PER CONTRIBUZIONE PAGAMENTO RETTE NIDO COMUNALE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14963"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI INDAGINE ESPLORATIVA PER VALUTAZIONE D'INTERESSE DI SOGGETTI PRIVATI INTERESSATI ALLA DISMISSIONE/ROTTAMAZIONE E RADIAZIONE DAL ALBO DI N° 9 SCUOLABUS (DISMESSI DAL SERVIZIO) DI PROPRIETA' COMUNALE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14964"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3226</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 17/2019 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 - ART. 175, COMMA 5-QUARTER, LETT. A) E LETT. E), D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14965"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2019 - DICEMBRE 2021 PER COMPENSO SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NOMINATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 30.07.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14966"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARATI ATTIVI DELLE VARIE SEDI COMUNALI CON LE SEGUENTI ODA MEPA N. 853192 CIG: Z760AE72D2; ODA MEPA N. 1104170 CIG: 548558826C; ODA MEPA N. 1594934 CIG: 5951318EF6 ; ODA MEPA N.  1594889 CIG: 5945654CE2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14967"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3248</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE GUANO DI PICCIONE E DISINFESTAZIONE DEI LOCALI EX ARCHIVIO TRIBUNALE DI ALGHERO DI VIA COLUMBANO N. 44 - CUP G18B18000030004 (CIG) Z892952AF8. DITTA SI.C.AM. DI ALGHERO (SS). LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14968"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3249</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPO SPORTIVO COMUNALE MARIOTTI – RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI E TRIBUNA. CUP: G12E18000190004. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI DA SOSTENERE A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14969"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COSTRUIRE N 30/2019 - PRATICA TELEMATICA PORCU STEFANO-  PRCSFN68M11I452I-10052019-1033.33052-ACCERTAMENTO DI COMFORMITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14970"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2270 DEL 25.10.2019  -  PRATICA TELEMATICA BALDINO SALVATORE- BLDSVT65T06A192Y-11072019-1236.65000 -AMPLIAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14971"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2270 DEL 25.10.2019  -  PRATICA TELEMATICA BALDINO SALVATORE- BLDSVT65T06A192Y-11072019-1236.65000 -AMPLIAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14972"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2300 DEL 14.11.2019 -  PRATICA TELEMATICA CORREDDU ANTONIO-CRRNTN66R14A192T -VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14973"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2300 DEL 14.11.2019 -  PRATICA TELEMATICA CORREDDU ANTONIO-CRRNTN66R14A192T -VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14974"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2301 DEL 14.11.2019  -  PRATICA TELEMATICA  INDELICATO GIOVANNI F.-NDLGNN68P03A192J-25092019-1807.89277-CONTENITORE RIFIUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14975"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2301 DEL 14.11.2019  -  PRATICA TELEMATICA  INDELICATO GIOVANNI F.-NDLGNN68P03A192J-25092019-1807.89277-CONTENITORE RIFIUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14976"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2302 DEL 14/11/2019 PRATICA TELEMATICA - MSLDGI87P23A192O-10102019-0911.95152-VARIANTE IN CORSO D'OPERA VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL PROVV. UNICO N° 1773 DEL 15/01/2019 RELATIVO ALL'AMPLIAMENTO DELL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA AL PIANO QUINTO DELLO STABILE UBICATO IN VIA PALOMBA N°49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14977"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2303 DEL 14/11/2019 PRATICA 101737 MODIFICHE INTERNE E PROSPETTICHE PER DIVISIONE IN DUE UNITÀ ABITATIVE, FRAZIONAMENTO. RISTRUTTURAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14978"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2304 DEL 14/11/2019  PRATICA TELEMATICA  RDSGPP62R09G924B-10092019-1623.83434 -MODIFICA PROSPETTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14979"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2305 DEL 14/11/2019  PRATICA TELEMATICA - NNNGNN42L05A192E-08102019-1752.94492-FRAZIONAMENTO DI UNITÀ IMMOBILIARE - CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO - VIA P.ENRICO 35 COMUNE ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14980"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2306 DEL 15/11/2019) PRATICA TELEMATICA  SLZFNC59R15A069P-21032019-RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIANTE IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO, DA COMMERCIALE A CIVILE ABITAZIONE - VIA ENRICO COSTA 8 COMUNE ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14981"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO Nº2307 DEL 15/11/2019 PRATICA TELEMATICA- DFRCNZ66D59B990X-30042019-1538.28472 -M ANUTENZIONE STRAORDINARIA P.ZZA CIVICA 32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14982"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2308 DEL 15/11/2019  PRATICA TELEMATICA - MROGLN75A58A192A-05082019-1631.74704-MODIFICHE PROSPETTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14983"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2309 DEL 15.11.2019  - PRATICA TELEMATICA PORCU ANTONELLA- PRCNNL81M61A192X-14052019-1619.34912 -RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14984"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2309 DEL 15.11.2019  - PRATICA TELEMATICA PORCU ANTONELLA- PRCNNL81M61A192X-14052019-1619.34912 -RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14985"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2310 DEL 15.11.2019  -  PRATICA TELEMATICA  BOSIO GIULIANO-BSOGLN49E09E884K-22092019-2149.87798-RICERCA IDRICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14986"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2310 DEL 15.11.2019  -  PRATICA TELEMATICA  BOSIO GIULIANO-BSOGLN49E09E884K-22092019-2149.87798-RICERCA IDRICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14987"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO Nº  2311 DEL 18/11/2019    PRATICA TELEMATICA  CAMBONI ALESSANDRO-CMBLSN85C07I452W-26082019-0931.78766-MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14988"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2314 DEL 19.11.2019 -  PRATICA TELEMATICA  BALLERO FRANCESCO-BLLFNC63D08A192W-02092019-1029.80513 -REALIZZAZIONE DI RECINZIONE DI CONFINE E DUE NUOVI CANCELLI D'INGRESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14989"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2314 DEL 19.11.2019 -  PRATICA TELEMATICA  BALLERO FRANCESCO-BLLFNC63D08A192W-02092019-1029.80513 -REALIZZAZIONE DI RECINZIONE DI CONFINE E DUE NUOVI CANCELLI D'INGRESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14990"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO N. 2315 DEL 19/11/2019  PRATICA SUAPE N° 12871 - RICHIESTA SUOLO PUBBLICO-VIA CAGLIARI 30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14991"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2316 DEL 19/11/2019  PRATICA SUAPE N° 12810 - KETICLA' DI SANNA MARIA MICHELA &amp; C. SNC-OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PERMANENTE 2019-PIAZZA MISERICORDIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14992"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2317 DEL 19/11/2019  PRATICA TELEMATICA .69462-AMPLIAMENTO ART. 30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14993"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2318 DEL 20.11.2019  -  PRATICA SUAPE N° 13234 - VARIANTE IN CORSO D OPERA -VIA PASCOLI N 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14994"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2318 DEL 20.11.2019  -  PRATICA SUAPE N° 13234 - VARIANTE IN CORSO D OPERA -VIA PASCOLI N 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14995"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2320 DEL 20.11.2019  -  PRATICA TELEMATICA CARIA VITTORIO- CRAVTR77H16A192Q-22072019-1321.69064-REALIZZAZIONE DI PIAZZALE E RECINZIONE ESTERNA, IN AMPLIAMENTO ALL'ATTIVITÀ ESISTENTE. E INSTALLAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14996"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2320 DEL 20.11.2019  -  PRATICA TELEMATICA CARIA VITTORIO- CRAVTR77H16A192Q-22072019-1321.69064-REALIZZAZIONE DI PIAZZALE E RECINZIONE ESTERNA, IN AMPLIAMENTO ALL'ATTIVITÀ ESISTENTE. E INSTALLAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14997"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI - MONETIZZAZIONE POSTI AUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14998"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA NUOVA PRIMA SRL SERVIZIO FITOSANITARIO PER IL CONTENIMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME - STATO FINALE LAVORI . CIG 7118391A13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14999"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3232</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA .COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE AFAVORE DI  PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E  NON ABBIENTI PRESSO  IL  CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI . LIQUIDAZIONE MESI AGOSTO/SETTEMBRE  2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15000"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA COOP. BARBARA B N. 0000973/PA DEL 18.11.2019 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2019. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG: 73703193A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15001"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA FAMIGLIA CRESCE - ANNUALITA' 2019 - SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI- APPROVAZIONE GRADUATORIA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15002"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3235</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO  DI RPD-DPO AI SENSI DELL’ART.37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II DA EFFETTUARE TRAMITE RDO MEPA -APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15003"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3236</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURE NR. 129/2019 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI OTTOBRE 2019. CIG Z6A26A21E9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15004"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3237</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LAVACENTRIFUGHE INDUSTRIALI PER IL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DI FERTILIA.  CIG: Z032ABAE53.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15005"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTOCONTRIBUTI  MIUR PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INSEGNNTI SCUOLE STATALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15006"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  SETTEMBRE - OTTOBRE    2019 .. ATBA IN PRIMIS   STRUTTURA  AQUILONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15007"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO N. 1 “G. DELEDDA” - PLESSO DI VIA TARRAGONA 16 - ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 DI ALGHERO - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO”.  CUP: G17B15000530006 – CIG: 7953363AC4       -  APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ “ ELETTRICA SISTEM SRL”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15008"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO NEL COMUNE DI ALGHERO IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/59/CE” - CIG: 7261267B14. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AL CANONE CONCESSORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15009"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3250</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SERRA – MAMUNTANAS – RECUPERO STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO” - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA IDROLOGICA E GEOTECNICA NECESSARIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - PROVA MASW E SONDAGGIO GEOGNOSTICO A 10 M”. CUP G17H19001100004 - CIG Z9129F5459</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15010"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002104378 DEL 31.10.2019 PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZA COMUNALI E FATTURA N. 0001103918 DEL 31.10.2019 PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI (A.G.) DELLA DITTA M.T. S.P.A., P.IVA 02638260402 – MESE OTTOBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15011"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000029139 DEL 14.11.2019 PRESENTATA DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA DI ROMA (P. IVA: 00907501001), RELATIVA ALLE SPESE PER I DIRITTI DOVUTI PER LA CONSULTAZIONE DI DATI-VISURE P.R.A., EFFETTUATI DA QUESTO COMANDO DI POLIZIA LOCALE NEI MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE ED OTTOBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15012"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE FABBRICATO LOCULI - V ° LOTTO ANNUALITÀ 2018 - CUP: G18C18000020006. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO PER FUNZIONI TECNICHE – GIROCONTO CAPITOLI DI  ENTRATA E DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15013"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3255</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTESTAZIONE UTENZE ELETTRICHE E CAMBIO DI FORNITORE PER VARI IMMOBILI COMUNALI. GLOBALPOWER SPA.  CIG: Z8D2ABF3E0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15014"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COSTRUIRE N. 31/2019 - PRAT. ED. 2016/0022 - DELOGU FERNANDO - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI FABBRICATO IN VIA SANZIO 30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15015"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2321 DEL 21.11.2019 - PRATICA TELEMATICA  MARTI GIOVANNI F.-MRTGNN75A20A192Y-06082019-1515.75102-REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA E E ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15016"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2321 DEL 21.11.2019 - PRATICA TELEMATICA  MARTI GIOVANNI F.-MRTGNN75A20A192Y-06082019-1515.75102-REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA E E ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15017"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE  N. 2323 DEL 21.11.2019  -  PRATICA TELEMATICA  ADDIS GIAN PIERO-DDSGPR53H29L989J-09102019-1614.94930-MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15018"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE  N. 2323 DEL 21.11.2019  -  PRATICA TELEMATICA  ADDIS GIAN PIERO-DDSGPR53H29L989J-09102019-1614.94930-MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15019"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2325 DEL 21.11.2019  -  PRATICA TELEMATICA MASALA ANNALISA- MSLNLS67M52A192J-16102019-2114.97803- DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA VERANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15020"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2325 DEL 21.11.2019  -  PRATICA TELEMATICA MASALA ANNALISA- MSLNLS67M52A192J-16102019-2114.97803- DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA VERANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15021"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI  DEL VERDE – SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI – SERVIZIO DI PORTIERATO MERCATI E PARCO - RELATIVI AL MESE  DI FEBBRAIO 2019 S.A.L. N. 02 DEL 28.02.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15022"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO -  DITTA CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL ALGHERO - OTTOBRE-NOVEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15023"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3257</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI “GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE: PALESTRA LUCA MANCHIA” -  CIG: 7874102A85.       -  APPROVAZIONE N. 5 VERBALI DI GARA.       - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA “ASD SCUOLA PALLACANESTRO ALGHERO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15024"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3258</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA OTTOBRE   2019. ATBA IN PRIMIS   STRUTTURA  SCUOLA INFANZIA  FONDAZIONE LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15025"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3259</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA OTTOBRE  2019. ATBA IN PRIMIS  STRUTTURA IL GIROTONDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15026"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3260</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DI ATTREZZI AGRICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. DECORO URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO  - D.LGS. N. 50/2016 ART. 36 COMMA 2 LETT. A)  - CIG : ZFA2A9B83A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15027"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ  PER EROGAZIONE ASSISTENZA CONTINUATIVA A CARATTERE RESIDENZIALE  A FAVORE DI SOGGETTO     GIÀ BENEFICIARIO DI TRATTAMENTO RIABILITATIVO AI SENSI DELLA L.R.N.6/1995  ART. 56  RICOVERATO  PRESSO LA CASA PROTETTA DI ARITZO  DELL'A.I.A.S. DI CAGLIARI  -PERIODO LUGLIO/AGOSTO  2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15028"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE SULLA COPERTURA DELL'EX MERCATO CIVICO. AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A ALLA DITTA SQUINTU IMPERMEABILIZZAZIONI, CON SEDE IN SASSARI PER EURO 4.500 OLTRE IVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15029"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 34 DEL 15.11.2019 EMESSA DALL’IMPRESA LUMEN SRL - “REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PROGETTO ISCOL@- ASSE 2- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA LA  CUNETTA VIA MAURO MANCA.  SECONDO SAL. CUP: G11E15000580006 – CIG: 731585635B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15030"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 -  INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SANTA MARIA LA PALMA CUP G11E15000570006 – CIG: 7315245B22.  APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15031"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” DI VIA GIOVANNI XXIII° – FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - CUP: G14H16000660004 - CIG: ZEA1C0CBA6. APPALTATORE LUMEN S.R.L. - SASSARI (SS) - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N. 2980 DEL 17.12.2016 -  LIQUIDAZIONE STATO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15032"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3267</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II – MUTUO RAS - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “SEBASTIANO SATTA” – VIA DE BIASE - CUP: G14H15001750006. APPALTATORE: TRE M SRL COSTRUZIONI GENERALI DI AUSTIS – CIG 73196530BE. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15033"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3270</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. N.13/89 -L.R.N.32/91.  CONTRIBUTI  PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. LIQUIDAZIONE N.1   BENEFICIARIO  GRADUATORIA REGIONALE  DEFINITIVA  -ANNUALITÀ 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15034"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3269</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SERRA - MESSA IN SICUREZZA DEGLI ARCHI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.  36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 E SS.MM.II. - APPROVAZIONE ATTI. CUP: G17H19001650004 – CIG:  Z4C2A5AFF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15035"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO A FAVORE DI S.E.C.AL. SPA. RISCOSSIONI  OTTOBRE 2019 DA AVVISI DI ACCERTAMENTO PER I CREDITI DERIVANTI DA LISTE DI CARICO TARES/TARI. CONTRATTO REP. 107/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15036"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3272</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ OSPITATE PRESSO STRUTTURE SOCIALI RESIDENZIALI NELL’ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15037"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA EUROTECNO S.R.L. PER LA FORNITURA  DI N. 5 CONDIZIONATORI PORTATILI E KIT GUARNIZIONE FINESTRA PER IL PALAZZO “SERRA” DEL COMUNE DI ALGHERO– CIG Z27292A1F5 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15038"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3274</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA ED ALL’ARCHITETTURA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “S. SATTA” DI VIA DE BIASE, NELL’AMBITO DEL PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II - CUP G14H15001750006 - PROFESSIONISTA: ARCH. FABBRIZIO RUBATTU - ALGHERO - CIG. Z601D686E4. CONVENZIONE REP. N. 252/2018 OO.PP. DEL 28/09/2018. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO ONORARI D.LL. / C.S.E. AL 2° SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15039"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE EVENTI MUSICALI NELL’AMBITO DEL FESTIVAL JAZZALGHERO - ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15040"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3278</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SICUREZZA E VIGILANZA - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 23 CCNL 21/05/2018) PERIODO DAL 01.10.2019 AL 31.10.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15041"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 DAL 01.09.2019 AL 31.10.2019 (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000);</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15042"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3282</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SICUREZZA E VIGILANZA - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 23 CCNL 21/05/2018) PERIODO DAL 01.10.2019 AL 31.10.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15043"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ (ART. 23 CCNL 14/09/2000, ART. 11 CCNL 05.10.2001, ART. 24 CCNL 2016 - 2018). SETTORI: MANUTENZIONI, CED E SICUREZZA E VIGILANZA – ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15044"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3285</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE – 2019. ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15045"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3289</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E PARZIALE SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO A SERVIZIO DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA COLUMBANO.  REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI  ENTRATA E DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15046"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO  DIRETTO DELLA FORNITURA DI BANDIERE E FASCE TRICOLORE – CIG:Z462ACAAB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15047"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3279</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATT. N. 288/2019 GESTIONE LAVANDERIA EXTRA -  COD. CIG. 69889052DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15048"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA TONER PER STAMPANTI – CIG: ZF42ACAE79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15049"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTELLE PORTAPROGETTI – DITTA ERREBIAN S.P.A. - CIG:  ZCA2A2D040</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15050"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3301</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE DI OTTOBRE  2019 - CIG:Z3925063D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15051"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA FOGLI INTERMEDI PER REGISTRI DI STATO CIVILE – ANNO 2020 – CIG: Z18299B4C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15052"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTUCCE D'INCHIOSTRO BLU PER LA MACCHINA AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO - DITTA MICROSYSTEM S.R.L. -  CIG: Z13298C624</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15053"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - AI SENSI DELL’ART. 10 BIS DELLA LEGGE N. 241 DEL 07 AGOSTO 1990. - PROVVEDIMENTO DI DINIEGO Nº  165 DEL 25/11/2019 PRATICA TELEMATICA TURRIN LUCA- TRRLCU72L26F205I-09102019-1258.94844 -DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI CON MODIFICHE PROSPETTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15054"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO N. 2324 DEL 21/11/2019 PRATICA TELEMATICA  CRABUZZA FRANCESCO-CRBFNC71H19A192Q-07102019-1535.93812-SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15055"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2326 DEL 22/11/2019  PRATICA SUAPE N° 11972 - LA BOTTEGA SARDA S.R.L.S.-MODIFICA ALLA ATTIVITÀ ARTIGIANALE IN STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE ( LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE, CONFEZIONAMENTO) PRODOTTI ITTICI PER LA VENDITA PRESSO TERZI.-VIA CRAVELLET VICOLO A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15056"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO CONTRIBUTO SOCIALE TARI 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15057"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1141 DEL 12.04.2019 RECANTE: RILASCIO NULLA OSTA SVINCOLO DELLE SOMME DEPOSITATE PRESSO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CAGLIARI/CARBONIA IGLESIAS/MEDIO CAMPIDANO/ORISTANO – SEDE DI CAGLIARI. ESPROPRIAZIONE DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCO  PER INDIVIDUAZIONE DITTA BENEFICIARIA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO, EREDE LEGITTIMO DI BADALOTTI BONARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15058"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3280</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2019 - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15059"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE TASSE DI PROPRIETÀ DEGLI SCUOLABUS COMUNALI  ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15060"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3287</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA RESIDENZIALE: AFFIANCAMENTO PER PROCEDURA JSERFIN – IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0B2ACC9E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15061"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3288</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI GARA TELEMATICA MEDIANTE RDO MEPA PER PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D.LGS N.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DI ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. CIG: 8064174EE4 - COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA INTERNA ALL'ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15062"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3290</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI ASSICURATIVI RCT/O RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA ED R.C. AUTO IN FORMA DI LIBRO MATRICOLA DEL PARCO MEZZI COMUNALI – LOTTO N.1: RCT/O (CIG: 79194855C3) – LOTTO N.2: RCA LM (CIG: 7919492B88)” LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA INFO SRL (CIG: ZC32A4F07C) CON SEDE IN BARLETTA E DELLA SOC. “A. MANZONI &amp; C” SPA (CIG: Z572A4F0CA) CON SEDE IN SASSARI PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15063"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3291</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – PROGETTO ISCOL@ - PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@4 PROGRAMMA ASSE 2 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA IL CARMINE. IMPEGNO DELLE SPETTANZE PER FUNZIONI EX ART. 113 DEL D.L.VO N. 50 DEL 2016. CIG 7322930102 - CUP: G11E15000610007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15064"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SOMME RISCOSSE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO O DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO. - PERIODO DAL 01.10.2019 AL 31.10.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15065"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3293</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SANTA MARIA LA PALMA, VIA ZIRRA. NUOVA COOP MULTISERVIZI S.C.S "ONLUS - STINTINO (SS). STATO FINALE DEI LAVORI.  CUP: G11E17000050006 – CIG: 7318116C5B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15066"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 124_19 DEL 22.11.19 IMPRESA FRANCESCO RAIS SRL - PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SANTA MARIA LA PALMA.  STATO FINALE LAVORI. CUP G11E15000570006 - CIG: 7315245B22.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15067"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3295</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI (C.R.A.) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI GARA –  – COD. CIG 69889052DB. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO LAVANDERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15068"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3296</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ' SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE NEL TERRITORIO DI ALGHERO. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE. ATTUAZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.  351 DEL  25.11.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15069"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3297</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - “BONUS PANNOLINI 2018” - XIX RENDICONTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 63 CONTRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15070"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE “SERVIZIO TELEMACO” - SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO – PERIODO: 15/09/2019 – 14/09/2020 - CIG ZC82A3A574</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15071"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3308</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: 7734945689. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15072"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 04.11.2019 - ASD MAGLIONA MOTORSPORT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15073"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N.13/89 E L.R. N. 32/91." CONCESSIONE DI  CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE  ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.  IMPEGNO SOMME  BENEFICIARI GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA - ANNUALITA'  2019 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15074"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3305</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE O RITARDATO PAGAMENTO DELL’ IMU ANNUALITA’ 2013-2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA AVVISI PAGATI CON F24 FINO AL VOL  N. 299 E SUL C.C.P. FINO AL 31.10.2019 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DELL’AGGIO E DEL RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE A FAVORE DI STEP SRL. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15075"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3306</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO RAS L.R. 5/2015 E DEL. G.R. 22/1 DEL 2015. ESECUZIONE CONVENZIONE PER INTERVENTO DI INCREMENTO ALLOGGI ERP (CONVERSIONE/ACQUISTO/COSTRUZIONE) NEL COMUNE DI ALGHERO – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISTO DI ALLOGGI O COSTRUZIONE DIRETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15076"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145/12 DEL 21.11.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15077"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2328 DEL 27/11/2019 PRATICA TELEMATICA  BRCMLL67P29H357D-13092019-1732.84874-RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ( AUA ), FINALIZZATA ALLA MODIFICA DI UN IMPIANTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15078"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER ATTIVITA' RESA DAL 19/08/2019 AL 19/11/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15079"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3311</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI – LIQUIDAZIONE SOMME SINISTRI IV PARTE ANNUALITA’ 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15080"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3312</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A SEGUITO DI ATTO INGIUNTIVO EMESSO DALLA STEP SRL. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15081"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3313</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERTIFICAZIONE FAMILY AUDIT - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z462AD9702</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15082"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 30 LETT. B) E E) L.R. 23/05 - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI AFFIDO IN FAMIGLIA - MESE DI NOVEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15083"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3315</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPETITIVA, CON NEGOZIAZIONE, PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE: “CAMPO DI RUGBY”. APPROVAZIONE N. 4 VERBALI DI GARA.       - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA “ASD AMATORI RUGBY ALGHERO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15084"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3316</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI VERDE VITA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15085"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE DEL SOFTWARE SICR@WEB CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - ANNO 2020. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 1133897  SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG: Z752ADB06C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15086"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3318</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. CONTRIBUZIONE UTENZA. APPROVAZIONI PIANI DI RATEIZZAZIONE SOMME NON RISCOSSE NEGLI ANNI DAL 2010 AL 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15087"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3319</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA, DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI MARCO CARLO: PERIODO 1 OTTOBRE 2019 – 31 DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15088"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3320</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 3172 DEL 12.11.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15089"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3321</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE CON LA DITTA “ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L., - IN CONVENZIONE CONSIP DI N. 3 VEICOLI MODELLO ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 105 CV, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15090"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA MESE DI SETTEMBRE 2019 - CIG: 6645640B9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15091"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2313 DEL 18.11.2019  -   PRATICA  SUAPE N. 8697 - AMPLIAMENTO DI FABBRICATO RESIDENZIALE VIA BRIGATA SASSARI 54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15092"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2313 DEL 18.11.2019  -   PRATICA  SUAPE N. 8697 - AMPLIAMENTO DI FABBRICATO RESIDENZIALE VIA BRIGATA SASSARI 54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15093"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2330  DEL 28.11.2019 -  PRATICA TELEMATICA MASU RITA- MSARNN72A58A192P-26092019-1646.89730-LAVORI DI AMPLIAMENTO E MODIFICHE INTERNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15094"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2330  DEL 28.11.2019 -  PRATICA TELEMATICA MASU RITA- MSARNN72A58A192P-26092019-1646.89730-LAVORI DI AMPLIAMENTO E MODIFICHE INTERNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15095"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2322 DEL 21/11/201) PRATICA TELEMATICA  -CSTCML52L23A192G-11102019-1050.95720- PROGETTO DI AMPLIAMENTO (PIANO CASA ART. 30 L.R. 8/2015) MODIFICHE INTERNE, PROSPETTICHE ED ADEGUAMENTO TIPOLOGICO DI MAGAZZINO RICOVERO ATTREZZI IN LOCALITÀ MONTE OZZASTRU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15096"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3323</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15097"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3324</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/98-ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI COMUNE OZIERI PER N. 2 BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15098"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE- REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA”. DL E COORDINAMENTO SICUREZZA.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/PA DEL 19.11.2019 EMESSA DALLA DITTA METASSOCIATI SRL. ACCONTO AL QUINTO SAL. CIG 7201666AC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15099"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3326</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE NELL’AMBITO DELLE CATEGORIE A – B – C - D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15100"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N. 2 PROGETTI "ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E ASSISTENZA SANITARIA" ASSOCIAZIONE "FRATERNITA DI MISERICORDIA" DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15101"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3328</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 –  PROGETTO COMUNITARIO RETRALAGS – ECONOMIA DI SPESA -  CUP G19D16001050009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15102"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3329</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE EX ART.2222 DEL C.C. DELL’AGENZIA DI DANIELA PISTIDDA. - CIG: Z5025CE05D LIQUIDAZIONE FATTURA PER ESPLETAMENTO N. 7 PRATICHE DI TRASCRIZIONE CONTRATTUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15103"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3330</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPENDICI DI REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA UNIPOL. CIG 6272467B81 – IMPEGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15104"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER  RIMBORSO QUOTA INTERESSI VERSATI CON IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DI AMMORTAMENTO DI GIUGNO 2019 DEI MUTUI OGGETTO DI  RINEGOZIAZIONE AI SENSI DEL D.M. ECONOMIA E FINANZE DEL 30 AGOSTO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15105"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3335</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATT. N. 504/2019 E 960/2019 GESTIONE LAVANDERIA EXTRA -  COD. CIG. 69889052DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15106"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3343</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ADDOBBO E MANUTENZIONE FIORIERE E AIUOLE DELLA CITTÀ  ANNUALITA’ 2019 – PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE  RDO N. 2285214- AMPLIAMENTO SERVIZIO ALL’OPERATORE ECONOMICO SACCU DAVIDE . IMPEGNO DI SPESA. CIG 7880545F72 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15107"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3344</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ALBERATE LUNGOMARE VALENCIA” – CIG – 6995321182 . APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – DITTA FLORAGRICOLA ROCCHI SRL .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15108"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI - MONETIZZAZIONE POSTI AUTO, SANZIONI PAESAGGISTICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15109"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3396</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.P.Q. PORTUALITÀ TURISTICA REGIONALE – D.P.G.R 82 DEL 15/06/2012 - LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA - RETTIFICA C.U.P. (CODICE UNIVOCO DI PROGETTO). CU.P. E17B12000100002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15110"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO INTERDITTIVO (L.R. N. 24/2016, ART. 35, COMMA 4)      PRATICA TELEMATICA ALLODI ANDREA- LLDNDR69M26C904U-24062019-1631.56496-ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI ISTRUTTORI SUBACQUEI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15111"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2332 DEL 28/11/2019   PRATICA TELEMATICA MARTI DANIELE- MRTDNL77B10A192T-27052019-1709.41888-VARIAZIONE DA STUDIO PROFESSIONALE DI OSTEOPATIA A STRUTTURE SANITARIE SPECIALISTICHE AMBULATORIALI A MEDIA COMPLESSITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15112"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2329 DEL 28/11/2019 P. 49128 SPOSTAMENTO CANCELLO CARRABILE E OPERE DI RECINZIONE INTERNE AL LOTTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15113"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2333 DEL 29/11/2019 PRATICA SUAPE 13562 PROGETTO DI RECUPERO AI FINI ABITATIVI DI UN SOTTOTETTO AL 5° PIANO VIA NILDE IOTTI N.18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15114"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76   MESE DI DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15115"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3332</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI – IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15116"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI MINORI NELLA COMUNITA' “CASA LITTARU” DI BAULADU - ORISTANO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 18.11.2019-30.06.2020 – CIG Z262AE236A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15117"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3336</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO PARZIALE SOMME RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO MARKETING PER L’IMPRESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15118"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3337</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOC PORTICCIOLO SRL IN ESITO ALLA  SENTENZA CTP 107/03/12.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15119"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3339</Numero_Provvedimento><Oggetto>“COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI-ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA”- AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO. CUP: E16C07000020002 – CIG: ZE7297C879.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15120"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3342</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELLA RACCOLTA DEI FRUTTI DEGLI ALBERI DI ULIVO SU TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE -  ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15121"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MADEDDU EDILIZIA SRL - FORNITURE DI ATTREZZI E MINUTERIA NON PREVENTIVABILI PER LA CURA DEI BENI PUBBLICI DI PROPRIETÀ E/O COMPETENZA COMUNALE NECESSARI AL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO, DENOMINATO CITTADINANZA ATTIVA. CIG  Z0D2872854</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15122"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA GALLERI FERRAMENTA  G.B. SNC   -  PER LA FORNITURA DI MATERIALI VARI E MINUTE ATTREZZATURE PER LA CURA DEI BENI PUBBLICI DI PROPRIETA’ E/O COMPETENZA COMUNALE NECESSARI AL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO DENOMINATO CITTADINANZA ATTIVA  -  CIG Z262872834</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15123"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3365</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ACQUA CON MEZZO CISTERNA. DITTA AUTOTRASPORTI DEMONTIS -LIQUIDAZIONE FATT. N. 001409 DEL 08/11/2019 -  COD. CIG ZC62A349BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15124"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3395</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO STRUTTURALE PONTE SERRA - MESSA IN SICUREZZA DEGLI ARCHI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_19 DEL 22.11.2019 EMESSA DAL PROFESSIONISTA ING. MOSSONE. CIG: Z6329294B7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15125"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE. CUP: G17H17000860004 - CIG: 773269127B. LIQUIDAZIONE SAL 3 - FATTURA 73/A DEL 13/11/2019  - RINAC SRL .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15126"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N° 16/2019 - PRATICA N° 2366 CONDONO L. 47/85 RELATIVA A REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO ABITAZIONE UBICATO IN REG. PADRE BELLU - SAIU GIOVANNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15127"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 33 DEL 02/12/2019 - ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ PER DIVERSA DISPOSIZIONE DEGLI SPAZI INTERNI E LIEVI DIFFORMITÀ PROSPETTICHE IN UN'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN VIA PAOLI N. 47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15128"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3349</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ DELLA CELLA FRIGO DEL CIVICO MERCATO DI VIA CAGLIARI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2) LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA CERTOSA SERVIZI SRL-MILANO.  CIG Z0A2AEDB0F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15129"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SACCU DAVIDE – SERVIZIO DI ADDOBBO E MANUTENZIONE FIORIERE E AIUOLE DELLA CITTA’ ANNUALITA’ 2019.  CIG  7880545F72.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15130"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3351</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. ANGELO MASALA - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT. D, P.E. 1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZA DAL 1 DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15131"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3353</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PART TIME DELLA DIPENDENTE PALOMBA GIOVANNA -  TRASFORMAZIONE ORARIO DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15132"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3354</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: 7734945689 - VARIAZIONE BENEFICIARIO ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15133"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARATI ATTIVI DELLE VARIE SEDI COMUNALI CON LE SEGUENTI ODA MEPA N. 853192 CIG: Z760AE72D2; ODA MEPA N. 1104170 CIG: 548558826C; ODA MEPA N. 1594934 CIG: 5951318EF6 ; ODA MEPA N.  1594889 CIG: 5945654CE2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15134"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3356</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 18 COMMA 3 D.LGS 177/2009 ALLA CONSIP S.P.A. DEL CONTRATTO QUADRO OPA SPC2 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA', INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15135"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ALLE CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15136"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TRIENNALE DEL SOFTWARE  ZIMBRA EXTRAS E DEL PACCHETTO LIBREOFFICE- CON LA DITTA STUDIO STORTI CON SEDE A TORRI DI QUARTESOLO (VI). AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 1140515 SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG:  Z232AEC462</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15137"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3359</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: L. 23/1996 -ART. 3 TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI N. 1-2-3 DI ALGHERO - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15138"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3360</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI – PERIODO SECONDA QUINDICINA DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15139"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 – F.E. N. 155 DEL 01.12.2019 –  PERIODO NOVEMBRE 2019 – CIG ZED288CC89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15140"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3362</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI (C.R.A.): APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO – IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15141"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEDIE UFFICIO COORDINAMENTO ED INDIRIZZO E STAFF DEL SINDACO. ATTO DI LIQUIDAZIONE. CIG:Z7B2978FE9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15142"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “LA CASA DI OLIVIO” – F.E. NR.58 DEL 02/12/2019 – PERIODO NOVEMBRE 2019 – CIG ZBA2A565AD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15143"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3366</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL LIQUIDAZIONE FATTPA 2173/2019  LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO - RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2013-2018 AL 31.10.2019. CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15144"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI  DEL VERDE – SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI – SERVIZIO DI PORTIERATO MERCATI E PARCO - RELATIVI AL MESE  DI APRILE 2019 S.A.L. N. 04 DEL 30.04.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15145"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI  DEL VERDE – SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI – SERVIZIO DI PORTIERATO MERCATI E PARCO - RELATIVI AL MESE  DI MARZO 2019 S.A.L. N. 03 DEL 31.03.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15146"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3367</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSI PUBBLICI PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – CONTABILE - CAT D - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE COORDINAMENTO E INDIRIZZO – SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO. SCORRIMENTO GRADUATORIE. - DEFINIZIONE PROCEDURA – DOTT. ALESSANDRO AGUS - DECORRENZA SERVIZIO: 16.12.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15147"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3368</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INTERSETTORIALE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO E DELLE LICENZE ORACLE (GIT). CONTRATTO ANNUALE CON LA SOFTWARE HOUSE UMBRIA DIGITALE S.C.AR.L CON SEDE LEGALE A PERUGIA ANNO 2020. CIG: Z192AF1507</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15148"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3369</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 – FATTURA NR.  147/PA DEL 02.12.2019 – C.I.G. 75464886E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15149"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – PERIODO NOVEMBRE  2019. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15150"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 15968 E 15969 DEL 10/10/2019 PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE – CIG N. Z6E285620B – DETERMINAZIONE N. 2326 DEL 30/07/2019 - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15151"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI NOVEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15152"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3374</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – LIQUIDAZIONE SERVIZI RESI NEI MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2019. CIG Z40271D323</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15153"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 – NOLEGGIO – LOTTO 3 – STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA, PER NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE MARCA “KYOCERA TASKALFA 4053CI.”: IMPEGNO SPESA - CIG DERIVATO: Z6E2AF4669</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15154"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3377</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - “BONUS PANNOLINI 2019” - IV RENDICONTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 116 CONTRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15155"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3378</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI VIDEOISPEZIONE DEL CANALE DI SAN GIOVANNI.  CIG: Z4C291AD02, ZA6292FC13, Z272996B59, ZE02938C26. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5, 6, 7 E 8 DEL 4.11.2019 EMESSE DALLA DITTA LEONARDO SPADA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15156"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3379</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI  ENTRATA E DI SPESA – SERVIZIO RELATIVO ALLA CERNITA, RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO ED AVVIO A SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI PRESENTI NELL’AREA CAMPO NOMADI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15157"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3380</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE BUONI PASTO 8 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO CARTACEI – ADESIONE PER INTEGRAZIONE BUONI PASTO ANNUALITA’ 2019 -  CIG DERIVATO: 77815176F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15158"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3381</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PATOLOGIE PSICHIATRICHE – M.I.A. E ADULTI – SPETTANZE QUARTO TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15159"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3382</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA LIQUIDAZIONE FATTPA 37/2019. PAGAMENTO DELL’AGGIO A SEGUITO DI  RISCOSSIONI NEL MESE DI OTTOBRE 2019 DA AVVISI DI ACCERTAMENTO PER I CREDITI DERIVANTI DA LISTE DI CARICO TARES/TARI RIFERITI ALLE ANNUALITÀ 2013-2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15160"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RAS PER PROGETTO RITORNARE A CASA ORDINARIO E POTENZIAMENTO, RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ECONOMIE  E NUOVE ATTIVAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15161"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3384</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A SEGUITO DI AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU EMESSO DALLA STEP SRL. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15162"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3387</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE -  DI IMPOSTE DI REGISTRO DEL CONTRATTO PER L'USO DELL'IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN VIA VITTORIO EMANUELE ANG. VIA SASSARI .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15163"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L. N.560/1993) – CANCELLAZIONE RESIDUI ATTIVI/PASSIVI - ACCERTAMENTO PLURIENNALE DI ENTRATA E IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA A FAVORE DI A.R.E.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15164"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3391</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE - CONDOMINIO VIA DON MINZONI N. 117. SPESE CONDOMINIALI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE  – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNUALITÀ 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15165"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL.  CIG Z6D2924703.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15166"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3398</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPO SPORTIVO COMUNALE MARIOTTI – RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI E TRIBUNA. CUP: G12E18000190004. LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15167"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO - EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE – PLESSO PRIMARIA “SACRO CUORE” - VIA CAGLIARI. FORNITURA DI CARTELLI DI SEGNALAZIONE/AVVISO. DITTA MEDDA FRANCESCO ATTREZZATURE PER EDILIZIA – SASSARI - CIG ZBA2A4C8CD LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15168"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3401</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN FAVORE DI NUOVE IMPRESE CHE SI INSEDIANO IN AREE PREDETERMINATE DEL TERRITORIO COMUNALE, CORRELATI ALLE IMPOSTE COMUNALI PAGATE - NO TAX AREA. IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA DITTA NIEDDU ASSUNTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15169"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - AI SENSI DELL’ART. 10 BIS DELLA LEGGE N. 241 DEL 07 AGOSTO 1990. - PROVVEDIMENTO DI DINIEGO Nº  166 DEL 02/12/2019  PRATICA TELEMATICA MARONGIU GIULIO- MRNGLI38M13G778H-30102019-1021.103006 -DEMOLIZIONE E RISTRUTTURAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15170"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3386</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI.  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A.. CIG 7851323CB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15171"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3390</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELLA RACCOLTA DEI FRUTTI DEGLI ALBERI DI ULIVO SU TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE -  ANNO 2019- INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.3342 DEL 29.11.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15172"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA ZEPHYRO SPA . CONVENZIONE CONSIP – “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA” CONTABILITA’ CANONE ORDINARIO 3° TRIMESTRE 2019 - CONTABILITA’ EXTRA CANONE  3° TRIMESTRE 2019 _ SAL  I° ANNO 2017 -  SAL II° - III° - IV°  ANNO 2018 -  CIG 6865771576 APPALTO PRINCIPALE ID. ORD. 3373345/2016 – LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15173"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3403</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER IL PERSONALE DEL SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE - CIG: Z8B2AED0BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15174"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3405</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA DIRIGENZA -  COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DESTINATE ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA PER L’ANNO 2019 (ART.26 CCNL 23.12.1999).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15175"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3406</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO”. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO N. 1 “G. DELEDDA” - PLESSO DI VIA TARRAGONA 16 - ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 DI ALGHERO.   CUP: G17B15000530006 – CIG: 7953363AC4. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ “ ELETTRICA SISTEM SRL”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15176"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA FLORAGRICOLA ROCCHI SRL  “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ALBERATE LUNGOMARE VALENCIA” – CIG  6995321182</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15177"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3409</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SERRA - MESSA IN SICUREZZA DEGLI ARCHI. DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.  36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 E SS.MM.II. - APPROVAZIONE ATTI. CUP: G17H19001650004 – CIG:  Z4C2A5AFF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15178"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3410</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE COMUNALE PER GLI ACQUISTI PUBBLICI ECOLOGICI – APPROVAZIONE REALIZZAZIONE VIDEO-CORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15179"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRATTO ANNUALE DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE SICR@WEB CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - ANNO 2019. ODA MEPA N. 5021149. CIG: ZEC2903E4C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15180"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18760 DEL  29/11/2019 PER LA FORNITURA DI N. 3 DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE – CIG N. Z6E285620B – DETERMINAZIONE N. 2326 DEL 30/07/2019 - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15181"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3413</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO VAGLIATURA DELLA POSIDONIA STORICA SPIAGGIATA PRESSO IL SITO DI SAN GIOVANNI, FINALIZZATO AL RECUPERO DELLA SABBIA.” - CIG: 77136766CD – IMPEGNO SOMME PER GLI INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15182"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3414</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER RILASCIO C.I.E. – OTTOBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15183"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3415</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – NOVEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15184"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE TASSE DI PROPRIETÀ DEGLI SCUOLABUS COMUNALI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15185"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3417</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVERSI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - CONDOMINIO VIA ORISTANO N. 19 - CONDOMINIO VIA SASSARI N. 196 - CONDOMINIO VITTORIO EMANUELE - RESIDENCE KENNEDY - CONDOMINIO VIA MACCIOTTA N.8 - CONDOMINIO VIA DON MINZONI N. 115 - SPESE CONDOMINIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNUALITÀ 2018-2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15186"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3418</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’  DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2) LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA ASCENSORI VINCIS SRL CON SEDE IN ALGHERO VIA MEUCCI 8 – P.IVA 02228530909 - CIG  Z052AFBF24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15187"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DAL COMUNE DI ALGHERO . IO SEMESTRE (LUGLIO-DICEMBRE 2019)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15188"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3420</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA - MILANO  LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO SETTEMBRE – OTTOBRE PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI SORVEGLIANZA. CIG: 5273616597.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15189"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MERCATINI, IN VIA SPERIMENTALE, IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2019, PERIODO 07/12/2019 24/12/2019. APPROVAZIONE AVVISO AL PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Commercio Su Area Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15190"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3422</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA – CAREGIVER E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE – ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI/PLUS - UFFICIO DI PIANO DI BONORVA COFINANZIAMENTI PROGETTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15191"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3423</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE - DITTA NORD CAR  SRL . CIG Z5D27FC20E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15192"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3424</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA BOZZA N.5224270 - CIG: N. Z582AFCCB0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15193"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3425</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA NORD CAR  SRL. CIG ZA226BE25F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15194"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3426</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 ART. 25-BIS FINANZIAMENTI STRAORDINARI A CARATTERE DI URGENZA ED INDEROGABILITA’ - ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15195"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3427</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA E SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. IMPEGNO DI SPESA PER I PIANI INDIVIDUALI ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15196"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3428</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALL’INIZIATIVA “VILLAGGIO DI NATALE 2019”. ATTUAZIONE DELIBERAZIONE G.C.  N.353/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15197"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. C DEL D. LGS 50/2016. APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CUP: G16I18000460004 - CIG: 8112224305.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15198"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E PARZIALE SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO A SERVIZIO DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA COLUMBANO - SEDE DIREZIONALE - CUP G18B18000030004 - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 140/2019. APPALTATORE: LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO E C. S.N.C. - CIG 7746737999. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA DESOLE IMPIANTISTICA S.R.L.S. - SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15199"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2335 DEL 04/12/2019  PRATICA TELEMATICA - RBTGNN74C18A192S-22102019-1625.99894 -OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DI UNA AUTORIMESSA PRIVATA -  VIA VERDI 18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15200"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2336 DEL 04/12/2019 PRATIVA 79402 POSIZIONAMENTO BOX RIFIUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15201"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2337 DEL 05/12/2019.   -  PRATICA TELEMATICA  SOTGIA GIOVANNA-STGGNN46C67G153Q-16072019-1141.66685 -RECUPERO SOTTOTETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15202"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N° 34/2019 - PRATICA TELEMATICA  AMADORI PAOLO-MDRPLA87P02I452F-27082019-1601.79255-ACCERTAMENTO DI COMFORMITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15203"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3429</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) PER REALIZZAZIONE CARTELLONISTICA. CIG: ZF72AFF886 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15204"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3431</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEC APPALTO SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA NELL’AMBITO DEL PROGETTO SIPROIMI "JUNTS"- SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E MINORI NON ACCOMPAGNATI - EX SPRAR - COME RIDENOMINATO DAL D.L. N. 113/2018“JUNTS” – CUP G11H17000330001 - ANNUALITA’ 2019 – 2020 - CIG 7703255F1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15205"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – NOTA CONTABILE N.35/19 – PERIODO 1-30 NOVEMBRE 2019 – CIG 80122963D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15206"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “IL SOGNO” SASSARI - VIA DE MARTINI 18 - P.IVA 01819690908 – F.E. N. 141/PA – PERIODO NOVEMBRE  2019 – CIG Z642880ABC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15207"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3434</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N.101/P – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE – ORISTANO - VIA CARMINE N. 34 - P.I. E C.F. 00072430952 –  PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 – CIG Z112A1EAF6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15208"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3436</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI AUTOPULENTI A PAGAMENTO ANNO 2019 - ACCERTAMENTO CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15209"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3437</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA E SECONDARIA DI I GRADO - VIA ORSERA.  CUP: G13G17000470006   – CIG 731853454F. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15210"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3438</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI P.ZZA VENEZIA GIULIA BORGATA DI FERTILIA.  CUP: G16J15001960006 – CIG:73163223E9. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15211"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI E FORMATIVI DI 1° LIVELLO - SOCIETÀ FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL - CIG ZF92A63DB1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15212"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE – SERVIZIO MANUTENZIONE E RIORDINO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE  RELATIVO  AL PERIODO MARZO - APRILE 2019 – S.A.L. N. 03 DEL 31.03.2019 -  S.A.L. N. 04 DEL 30.04.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15213"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3441</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PIANTE PER ADDOBBI NATALIZI E ORNAMENTALI. CIG. Z2C2B03B63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15214"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI LOTTI INTERCLUSI- MONETIZZAZIONE POSTI AUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15215"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL DOTT. PIER FRANCO CANALIS  - MEDICO DEL LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15216"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEMEAZ ELIOR PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15217"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3445</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE. APPROVAZIONE INIZIATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15218"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3446</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE - MAMMA ACCOGLIENTE ANNA ROSA NIEDDU, DENOMINATO “ASSOCIAZIONE PICCOLI AMICI”. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PER ANNO EDUCATIVO 2018/19. ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15219"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3447</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, ROTTAMAZIONE, SMALTIMENTO E RADIAZIONE DAL P.R.A. DI 5 VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG ZAF2A89080.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15220"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3448</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  NOVEMBRE   2019. ATBA IN PRIMIS   STRUTTURA  SCUOLA INFANZIA  N. S. DELLA MERCEDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15221"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3449</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA NOVEMBRE  2019. ATBA IN PRIMIS   STRUTTURA  SCUOLA INFANZIA S G BOSCO LOC MONTEAGNESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15222"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BANDA MUSICALE A.DALERCI CERIMONIE  2-3 NOVEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cerimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15223"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AI SERVIZI DI VIAGGIO E PERNOTTAMENTO AMMINISTRATORI –  SETTEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cerimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15224"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AI SERVIZI DI VIAGGIO E PERNOTTAMENTO ASSESSORE SALARIS –  SETTEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cerimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15225"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2331 DEL 28/11/2019  PRATICA TELEMATICA  60816 -SUOLO PUBBLICO TEMPORANEO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15226"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2338 DEL 06/12/2019 PRATICA TELEMATICA BELLU SALVATORE- BLLSVT67C21A192B-09112019-1937.106818-MANIFESTAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO 1° FIERA TURISTICA MOTORISTICA MOTORS E STREET FOOD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15227"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3453</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO – C.I.G. 75464886E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15228"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3454</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  SETTEMBRE  2019. ATBA IN PRIMIS   STRUTTURA  SCUOLA INFANZIA S G BOSCO LOC MONTEAGNESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15229"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3455</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R 8/1999 - L.R. 12/2011 ART.18, COMMA 3. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE. SECONDO SEMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15230"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3456</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTA CONTABILE N.34/19 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 1-30 NOVEMBRE 2019 – CIG Z73288F33A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15231"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3457</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO RELATIVO ALLA PROCEDURA DI RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI ALGHERO PER LE PROCEDURE DI AGEVOLAZIONE PER LE FORNITURE ELETTRICA, GAS E IDRICA –SISTEMA “SGATE” PERIODO DAL 01/01/2016 – 31/12/2016-  ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15232"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2019 – S.A.L. N. 01 DEL 31.01.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15233"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3459</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMINISTRAZIONE CONDOMINI ALLOGGI E.R.P. SITI IN LOCALITÀ LA PIETRAIA – SALDO ONORARI AMMINISTRATORE PER GESTIONE ORDINARIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15234"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3460</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN MINORE CON GENITORE ACCOMPAGNATORE NELLA COMUNITA' “LA CASA DI OLIVIO” DI SINNAI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2020-31.07.2020 – CIG Z642B08C2C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15235"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3461</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE PER INTEGRAZIONE RETTA  IN FAVORE DI UTENTI  OSPITATI  PRESSO LE STRUTTURE  RESIDENZIALI  COMUNITÀ ALLOGGIO PER  PORTATORI DI HANDICAP  "IL SALICE" E SANTA LUISA CASA DIVINA PROVVIDENZA DI SASSARI .LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15236"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO - EX _TRAD.I.TE. - C.U.P. G11B15000410002. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI  PER ESAME PROGETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15237"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3463</Numero_Provvedimento><Oggetto>MPEGNO DI SPESA COPIE ECCEDENTI ESEGUITE CON N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE MARCA KYOCERA, MODELLO TASKALFA 3551CI, PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE - CIG Z3F1260104.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15238"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3465</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI – LIQUIDAZIONE SOMME SINISTRI V PARTE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15239"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE APPENDICI DI REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA UNIPOLSAI-CIG 6272467B81.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15240"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESIGENZE ABITATIVE. - FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MESE DI DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15241"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA TONER PER STAMPANTI – CIG:  ZD72B0B10D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15242"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA MESE DI OTTOBRE 2019 - CIG:6645640B9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15243"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3481</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI  ORDINARI, POTENZIAMENTO E DISABILTÀ GRAVISSIME  –DETERMINA DI IMPEGNO N. 223 DEL 23.01.2019 E SUCC. –    LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15244"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16386 DEL 31.12.2017 EMESSA DALLA DITTA OLIVETTI S.P.A. PER IL NOLO DI UN FOTORIPRODUTTORE PER I SERVIZI SOCIALI. IV TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15245"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3488</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA/INFEDELE  DENUNCIA TARES 2013 E TARI 2014-2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA AVVISI PAGATI AL 26.10.2019 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DELL’ AGGIO E DEL RIMBORSO SPESE DI  POSTALIZZAZIONE A FAVORE DI STEP SRL. CONTRATTO REP. 93/2018. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15246"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3483</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO  N. 3 KIT FILTER PER CONDIZIONATORI HITACHI RAK-35NH6A PER IL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  CIG: ZBF2B0B94A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15247"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3484</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI (C.R.A.) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI GARA – ESTENZIONE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 63 C.5 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II – COD. CIG 796080581A. INTEGRAZIONE IMPEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15248"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010583056 DEL 29.11.2019, A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A., CON SEDE IN VIA MOLFALCONE N. 15 A MILANO (MI) – P.IVA: 02973040963.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15249"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR886667 DEL 29.11.0219, PRESENTATA DALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L., – P.IVA: 01924961004 - PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, DI N. 3 VEICOLI, MODELLO ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 105 CV, PROGRESSION, IN DOTAZIONE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE - PERIODO NOVEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15250"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002143833 DEL 22.10.2019, RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA “AUTOSCAN” PER L’ANNO 2019, EMESSA DALLA DITTA MAGGIOLI SPA. –  CIG: Z2020029F7 –.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15251"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3464</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” – CIG: 73703193A5. VARIAZIONE DELLE SOMME IMPEGNATE E ACCERTATE ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15252"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 261 DEL 22.11.2019 - DITTA NOMODIDATTICA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15253"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3468</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GIOVANNI FIORI: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI IL GIUDICE DI PACE DI SASSARI COMUNE DI ALGHERO C/C.D.V.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15254"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1097 DEL 04.10.2019 - DITTA PUBBLIFORMEZ SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15255"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3470</Numero_Provvedimento><Oggetto>VAGLIATURA DELLA POSIDONIA STORICA SPIAGGIATA PRESSO IL SITO DI SAN GIOVANNI – INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CIG ZFA275CA0. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 01/PA DEL 05/12/2019 AL GEOM. ALESSANDRO NUGHES.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15256"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA LA FORMAZIONE DI SCHIRÒ FRANCESCA PAOLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15257"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3472</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE LABARBIERA ARIANNA ANGELICA– RICHIESTA DI TRASFERIMENTO PER MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. N.165/2001 – ASSENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15258"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA MYO SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15259"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI  DEL VERDE – SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI – SERVIZIO DI PORTIERATO MERCATI E PARCO - RELATIVI AL MESE  DI MAGGIO 2019 S.A.L. N. 05 DEL 31.05.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15260"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3475</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER “AFFIDAMENTO FORNITURA MACCHINARI PER MANUTENZIONI”, AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MARIANI – P.IVA 01734890906 – SASSARI (SS) -  GIG: Z082A340AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15261"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI N. 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA D.P. DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15262"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3477</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI M.C.  OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15263"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019-VEL- 0000332 DEL 30.11.2019 A FAVORE DELLA DITTA FIAMMA 2000 SPA NUOVA SEDE DEL C.R.A. FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D'USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE. COD. CIG:  Z4426E3B8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15264"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3486</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ACQUA CON MEZZO CISTERNA. DITTA AUTOTRASPORTI DEMONTIS -LIQUIDAZIONE FATT. N. 001499 DEL 30/11/2019 -  COD. CIG ZC62A349BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15265"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3487</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTPA 38/2019. COMPENSO PARTE FISSA NOVEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15266"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3512</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI  ENTRATA E DI SPESA – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO STRUTTURALE PONTE SERRA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15267"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3513</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI  ENTRATA E DI SPESA – LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL’ILLUMINAZIONE CON SISTEMI PIÙ EFFICIENTI “RELAMPING” DEGLI UFFICI COMUNALI VIA S. ANNA N° 38.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15268"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3516</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MICRO-NIDO COMUNALE C/O IL COMPLESSO SCOLASTICO “LA PEDRERA” - CUP G17B15000310006. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 C. 2 LETT. C) E 63 DEL D.LGS. N. 50/2016. APPROVAZIONE ATTI DI GARA. N. GARA 7625254 - CIG 81332645C6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15269"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE APPARTENETE ALLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO, A FAVORE FONDO PENSIONE CONTRATTUALE PERSEO-SIRIO, CON SEDE IN VIA SCIALOJA N. 3 – 00196 - ROMA – C.F. 97660520582.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15270"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3535</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE PER RICOVERO   UTENTI  PRESSO RSA "SAN NICOLA" DI SASSARI-  LIQUIDAZIONE   PERIODO AGOSTO  2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15271"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI ALLACCIO ACQUE BIANCHE - ALLACCIO FOGNARIO ACQUE BIANCHE VIA VERDINA PENSÈ N. 5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15272"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3489</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  LIQUIDAZIONE  FATT.N. 979/PA  DEL 30/11/2019  SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS COD.CIG. 796080581A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15273"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3490</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI – PERIODO DEL MESE DI DICEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15274"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESIGENZE PRIMARIE. - FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15275"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO SANITARIA NELLE CASE PROTETTE  MESI  OTTOBRE / DICEMBRE 2019. CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15276"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3494</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE - CONDOMINIO VIA DON MINZONI N. 117. LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE. ANNUALITÀ 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15277"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3495</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2019. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15278"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3496</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE TASSE DI PROPRIETÀ DEI 10  SCUOLABUS COMUNALI  ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE  .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15279"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA DELLE AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI DI PORTICCIOLO E MONTAGNESE -  CIG Z7C29B698D. VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15280"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2019  OTTOBRE - NOVEMBRE, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC2 CON VODAFONE S.P.A.  CIG: 7214078D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15281"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E PARZIALE SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO A SERVIZIO DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA COLUMBANO - SEDE DIREZIONALE - CUP G18B18000030004 - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 140/2019. APPALTATORE: LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO E C. S.N.C. - CIG 7746737999. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% SULL’IMPORTO DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 35 C. 18 DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15282"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3517</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO CANONE DI ABBONAMENTO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO ANNUALE CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER L’ACCESSO ALL'ARCHIVIO CENTRALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L’ANNO 2020 – APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI RINNOVO DELL'UTENZA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15283"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3518</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2015 /2017 - PROGRAMMA ASSE II - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI. DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE. DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA PROT. 1007 DEL 21/12/2017 – INCREMENTO ACCERTAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15284"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE  NEGATIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI ART. 10BIS  DELLA LEGGE 241 DEL 7 AGOSTO 1990 PROVVEDIMENTO DI DINIEGO Nº167 DEL 10/12/2019  PRATICA TELEMATICA  NNEMRN68H51A192E-08082019-1147.75957 -REALIZZAZIONE D N 2 TETTOIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15285"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2340 DEL 11/12/2019  PRATICA TELEMATICA  MSCGPP89L19I452Q-29072019-1705.72033 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE -  VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL PROVV. UNICO 1306 PER LA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE IN LOCALITÀ CALABONA IN ZONA B3 PRG.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15286"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3499</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. “NUOVA RESIDENZA SERENITÀ” - CUP G13J18000270002 - NOMINA DEL RUP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15287"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3502</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA MARCONI - FONDAZIONE SIOTTO – EREDI ACCARDO VITTORIO. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15288"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3503</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEGLI EREDI  ACCARDO VITTORIO - CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO . DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15289"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3504</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE  CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15290"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3505</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA – SERVIZIO TRIENNALE (2018-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE EDL COMUNE DI ALGHERO. CIG 7734945689.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15291"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3506</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE FOCUS EUROPE ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15292"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3508</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA – CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI D’ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI - ANNUALITA' 2019-2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15293"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3509</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA, DISIMPEGNO E IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15294"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.2  MACCHINE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI (MODELLO SAMSUNG SL-X4300LX).  RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA QUOTA FISSA PER IL PERIODO DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15295"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3514</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87/PIC DEL 30.11.2019. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15296"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3519</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA VIA MATTEOTTI. LOTTO DI COMPLETAMENTO.  CUP: G11E15000550006 – CIG: ZCD29D5020. APPROVAZIONE PERIZIA MIGLIORATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15297"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3520</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI  ENTRATA E DI SPESA – LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS 292) ED A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE “TAULERA” - 1° LOTTO” - CUP: G11B08 00029 0002 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15298"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3521</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II – MUTUO RAS - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “SEBASTIANO SATTA” DI VIA DE BIASI - CUP G14H15001750006. APPALTATORE TRE M S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI - AUSTIS - CIG 73196530BE - CONTRATTO REP. N. 116/2018. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15299"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3522</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE URBANE - PERIZIA DI VARIANTE. IMPEGNO ONORARI PER DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. P.E. BRUNO CARRUS, CON STUDIO A NURRI.  CIG Z3927379CB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15300"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. 14A LIQUIDAZIONE 2019 DEI CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – EE 15 – CONSUMI CONTABILIZZATI FINO AL 11.12.19. CIG. 74370331C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15301"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3525</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER SPA - SESTA LIQUIDAZIONE 2019. CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – EE 16 – CONSUMI CONTABILIZZATI AL 04.12.2019.  CIG. 7851751DE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15302"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3526</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. SPETTANZE OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15303"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3531</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018.ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI PER LA SPEDIZIONE DI AVVISI DI LIQUIDAZIONE TARI.IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15304"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3532</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTPA 39/2019. COMPENSO PARTE FISSA DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15305"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3533</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI AL 11 DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15306"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3534</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA   DETERMINAZIONE N. 3333 DEL 29.11.2019 - ACCOGLIENZA DI MINORI NELLA COMUNITA' “CASA LITTARU” DI ORISTANO  – IMPEGNO DI SPESA PERIODO 18.11.2019-30.06.2020 –  CIG [81365995E7].</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15307"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 30 LETT. B) E E) L.R. 23/05 - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI AFFIDO IN FAMIGLIA - MESE DI DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15308"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3528</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019 PER N. 2 BENEFICIARI PROVENIENTI DAL COMNUE DI OZIERI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15309"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3529</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2019 - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15310"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3530</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. SPETTANZE OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15311"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3536</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI RIPOSO ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO. QUANTIFICAZIONE PRESUNTIVA E ACCERTAMENTO CONTABILE DELL’ENTRATA DA CONTRIBUZIONE UTENZA ANNO 2019.  RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 2809 DEL 01/10/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15312"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2019 – S.A.L. N. 02 DEL 28.02.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15313"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PREZZO SIMBOLICO DI € 1 DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. IMPEGNO DI SPESA – ANNUALITA’ 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15314"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. 15A LIQUIDAZIONE 2019 DEI CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – EE 15 – CONSUMI CONTABILIZZATI FINO AL 12.12.19. CIG. 74370331C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15315"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA MINORI NELLA COMUNITA' CASA GINA DI NULVI GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE DI SASSARI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2020-31.12.2020 - CIG Z6F2B27187.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15316"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3541</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOMMA URGENZA. MANUTENZIONE IMPIANTO “BRASIERA” IN DOTAZIONE CUCINE  CRA. DITTA CENTRO ASSISTENZA TECNICA. CIG: N. ZB52B275B0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15317"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3542</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SOMME A FAVORE DI C. G. - ACCORDO TRANSATTIVO PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2664/2010 TAR. LIQUIDAZIONE IMPORTO INDICIZZAZIONE ISTAT-FOI. ANNUALITÀ 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15318"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3543</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO -  DITTA CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL ALGHERO - DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15319"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI  DEL VERDE – SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI – SERVIZIO DI PORTIERATO MERCATI E PARCO - RELATIVI AL MESE  DI GIUGNO 2019 S.A.L. N. 06 DEL 30.06.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15320"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3545</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA NOVEMBRE  2019. ATBA IN PRIMIS   STRUTTURA  SCUOLA INFANZIA  FONDAZIONE LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15321"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE - AZIENDA AGRICOLA CUGUSI ALESSANDRO- “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO MARISTELLA. SEMINA MANTO ERBOSO. CIG  ZA42688DE7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15322"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3547</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI ALGHERO, L’AZIENDA SPECIALE PARCO PORTO CONTE, LA FONDAZIONE ALGHERO, L’ALGHERO IN HOUSE, SECAL S.P.A. E LA RANDSTAD LAVORO S.P.A. PER L’UTILIZZO DI PERSONALE SOMMINISTRATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15323"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA  DITTA ASCENSORI VINCIS  S.R.L.  INTERVENTO DI RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI. CIG Z052AFBF24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15324"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DEMONTIS GAVINO EREDI S.R.L.- SERVIZIO NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI CON E SENZA OPERATORE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI – ANNUALITÀ 2019. CIG: ZF228EC574</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15325"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  - DITTA  PUNTO COLORE DI MORO PINO FORNITURE DI MATERIALI VARI E MINUTE ATTREZZATURE PER LA CURA DEI BENI PUBBLICI DI PROPRIETA’ E/O COMPETENZA COMUNALE NECESSARI AL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO DENOMINATO CITTADINANZA ATTIVA   CIG ZF62872861</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15326"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3551</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A FAVORE DEL SIG. L. G. S. DELLA QUOTA PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO NEL  BLOCCO N LOCULO 506/N IV° PIANO IN PROPORZIONE AL PERIODO DI MANCATO UTILIZZO DELLO STESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15327"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3552</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A FAVORE DEL SIG. P. R. DELLA QUOTA PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO NEL  BLOCCO EDE LOCULO 2B II° PIANO IN PROPORZIONE AL PERIODO DI MANCATO UTILIZZO DELLO STESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15328"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3553</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTI “RETRALAGS” E “ADAPT” – PROROGA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15329"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3554</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) PER LA REALIZZAZIONE E FORNITURA DI CARTELLONISTICA INFORMATIVA PER LE STAZIONI BALNEARI CIG ZF92B28709</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15330"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3555</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA NOVEMBRE  2019. ATBA IN PRIMIS  STRUTTURA IL GIROTONDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15331"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15332"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE – REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA.” - C.U.P. – G17B15000390004 – CIG: 69275055F8 - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15333"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3558</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2020. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA MOBILE 7”. CIG DERIVATO: Z822B27B8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15334"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3559</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 112 - ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI DELL’ART. 39  DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016 – 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15335"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3560</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI- VI PARTE– IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15336"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AUTOTRASPORTI DEMONTIS - SERVIZIO NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI  PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI – FORNITURA DI ACQUA POTABILE TRAMITE AUTOBOTTE. CIG Z3A290EBE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15337"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AUTOTRASPORTI DEMONTIS - SERVIZIO NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI  PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI – FORNITURA DI ACQUA POTABILE TRAMITE AUTOBOTTE. CIG Z3A290EBE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15338"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DELLA DITTA ASCENSORI VINCIS  S.R.L.  SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TOTALE (TRIENNALE) DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI. CIG  ZBF263E41B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15339"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3565</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. RIMBORSO VIAGGI AL 11 DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15340"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3568</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA MINORI NELLA COMUNITA' IL SOGNO DI SASSARI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2020-31.12.2020 -  CIG Z032B29BFE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15341"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3569</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI CAREGIVER-  DETERMINA DI IMPEGNO  N. 1790/2019  E SUCCESSIVE– LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE COMPETENZE ANNO 2019 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15342"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3570</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PATOLOGIE PSICHIATRICHE – INTEGRAZIONE SPETTANZE QUARTO TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15343"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3571</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. RIMBORSO VIAGGI AL 11 DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15344"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3572</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2016 - 2017 E 2018 E DELLA LISTA DI LEVA ANNO 2000. IMPEGNO SPESA . CIG. Z7C2B2B5BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15345"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3573</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA MINORI CON GENITORE ACCOMPAGNATORE NELLA COMUNITA' "SAN GIUSEPPE" DI SANTU LUSSURGIU - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2020-31.12.2020 - CIG 8140499848.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15346"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3585</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL FINANZIAMENTO RAS DELL’IMPORTO DI € 500.000,00 LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA. CU.P. E17B12000100002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15347"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3588</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3, L. 12 - SARDEGNA - INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA EXTRA CONTRATTUALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. AL RTI ASE SPA/TAGLIABUE SPA SEDE IN UDINE, VIA DEL COTONIFICIO N. 60, P.IVA  03604650287 – CIG ZA22B2BC10. APPROVAZIONE DELLA SPESA – ASSUNZIONE IMPEGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15348"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3596</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI DEL R.D. 639/1910. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ATTI PAGATI DAL 01.10.2019 AL 30.11.2019 ED IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO E RIMBORSO SPESE DI RECAPITO A FAVORE DI STEP SRL. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15349"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3598</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE PER INTEGRAZIONE RETTA  IN FAVORE DI UTENTI  OSPITATI  PRESSO   COMUNITÀ INTEGRATA " L'ANCORA " DI PLOAGHE . LIQUIDAZIONE PERIODO  OTTOBRE   2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15350"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3600</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE O RITARDATO PAGAMENTO DELL’ IMU ANNUALITA’ 2013-2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA AVVISI PAGATI DAL VOL F24 N. 306 AL VOL. 334 E SUL C.C.P. AL 30.11.2019 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DELL’AGGIO E DEL RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE A FAVORE DI STEP SRL. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15351"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO Nº  2339 DEL 11/12/2019 -  PRATICA TELEMATICA PIRAS MARIA- PRSMRA42H50A192W-14102019-0924.96281-MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15352"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2341 DEL 13/12/2019 -  PRATICA TELEMATICA  - SLRFNC53P01A192N-08102019-2142.94582-RICERCA IDRICA USO DOMESTICO -SAN FRANCESCO - SAN GIULIANO - COMUNE ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15353"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO -VARIANTE IN CORSO D’OPERA Nº2277 DEL 29/10/2019 PRATICA 71744</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15354"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2342 DEL 13/12/2019  PRATICA TELEMATICA  NGALBT62L55A192G-31102019-1823.103791-MODIFICA PROSPETTICA - VIA MONTSERRAT 13 - COMUNE ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15355"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE DI DINIEGO N. 168 DEL 13.12.2019 -  PRATICA TELEMATICA PRESTI ROBERTO- PRSRRT55P22H501U-30082019-1329.80208-AMPLIAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15356"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE DI DINIEGO N. 168 DEL 13.12.2019 -  PRATICA TELEMATICA PRESTI ROBERTO- PRSRRT55P22H501U-30082019-1329.80208-AMPLIAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15357"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3561</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ALFONSO EMILIANO VALERIO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI IL TAR SARDEGNA “COMUNE DI ALGHERO C/S.M.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15358"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE – SERVIZIO MANUTENZIONE E RIORDINO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE  RELATIVO  AL PERIODO MAGGIO 2019 – S.A.L. N. 05 DEL 31.05.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15359"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3567</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA ED ALLACCIO NUOVA UTENZA ELETTRICA PRESSO STAZIONE DI POMPAGGIO REFLUI IN BORGATA SA SEGADA. GLOBALPOWER SPA.  CIG: Z8D2ABF3E0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15360"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PA DEL 11/12/2019 A FAVORE DELLA DITTA  CENTRO ASSISTENZA TECNICA DI CAMPUS LUIGI &amp; C. S.A.S.  -  COD. CIG: Z032ABAE53.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15361"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3575</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI AL 12 DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15362"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3576</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN MINORE NELLA COMUNITA'  LA CRISALIDE DI PORTO TORRES - IMPEGNO DI SPESA  PERIODO 01.01.2020-31.12.2020  - CIG 8141202C69.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15363"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3577</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15364"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3578</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE. CIG 8009809F79.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15365"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "DOLCI BIRBE, NIDO FAMILIARE"  -  PERIODOLUGLIO   2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15366"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3581</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2019 – 2024 IMPEGNO SPESA E GIROCONTO INCENTIVAZIONE PER LE FUNZIONI TECNICHE PERSONALE DELLA C.U.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15367"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3582</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. 21.4.1955 N.7, ART.1 LETT. C, CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI GRANDE INTERESSE TURISTICO: I RITI DELLA SETTIMANA SANTA ANNUALITÀ 2018 E 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15368"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3583</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. N. 102/13 ART. 6, C. 5 CONVERTITO CON L. 124/13 - CONTRIBUTI DESTINATI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. ACCERTAMENTO DELLE ECONOMIE STATALI A FAVORE DEI COMUNI ATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15369"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO IN ESITO ALLA SENTENZA CTP DI SASSARI N.107/03/12.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15370"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LLIQUIDAZIONE RIMBORSO IN ESITO ALLA SENTENZA DELLA CTP DI SASSARI N. 55/3/18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15371"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003083002845  DEL 11.12.2019. CIG. 74370331C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15372"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE. CUP: G17H17000860004 - CIG: 773269127B. LIQUIDAZIONE SAL 4 - FATTURA 78/A DEL 10/12/2019  - RINAC SRL .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15373"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI FABBRICATO ALLOGGIAMENTO LOCULI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06_2019 DEL 11/12/20179 EMESSA DALL’ARCH. ANNA MADDALENA PATTITONI PER PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’. (CIG) ZE323A5CC8; C.U.P: G18C18000020006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15374"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO - EX _TRAD.I.TE. - C.U.P. G11B15000410002. VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI  PER ESAME PROGETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15375"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.11.2019 AL 30.11.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15376"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3593</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO SOMME PER ATTIVITÀ PROGRAMMAZIONE CAP D’ANY 2019-2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Per l'infanzia e per i giovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15377"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3594</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RIMOZIONE DI MANUFATTI IN AMIANTO ABBANDONATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 -  CIG Z4B2AD1FC2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15378"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3595</Numero_Provvedimento><Oggetto>“IN PRIMIS – INTERVENTI PRIMA INFANZIA SUI SERVIZI” IMPEGNO SPESE PROGETTO DENOMINATO BIMBI IN FAMIGLIA. PROGETTO EDUCATIVO IN AMBITO FAMILIARE – BIMBINFAM.  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "ASSOCIAZIONE PICCOLI AMICI" NIDO FAMILIARE -  PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE  2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15379"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3597</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 18/2016 ISTITUZIONE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS “AGIUDU TORRAU” ANNUALITA’ 2019– APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15380"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ OSPITATE PRESSO STRUTTURE SOCIALI RESIDENZIALI. LIQUIDAZIONE GENNAIO - NOVEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15381"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3601</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15382"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3602</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE SERBATOIO PER GASOLIO INTERRATO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO TERMICO DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI VIA MAZZINI N. 184 – DETERMINA A CONTRARRE E ATTIVAZIONE GARA TELEMATICA SUL PORTALE SARDEGNACAT, MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE EX ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG ZDD2B32144. ASSUNZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15383"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3603</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, RISCHIO IDRAULICO E RISCHIO IDROGEOLOGICO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., ALLO STUDIO TECNICO AGRONOMICO DEL DOTT. AGRONOMO MANUELA SEDDA, CON SEDE IN SASSARI, VIA ETTORE MURA, N. 15, C.F. SDDMNL74L51I452S, P. IVA 02551630904. CIG: ZB22B32E30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15384"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3604</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO, LA DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E, NEL CASO RICORRA, IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI FERTILIA. CIG: Z312B1E547 – CUP: G17H19002020004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15385"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 35 DEL 08.11.2019 E 61 DEL 09.12.2019 SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO, RELATIVI AL CANONE DEL MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE  2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15386"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2343 DEL 16/12/2019 PRATICA 91302 - ALGHERO, 7820 - INSTALLAZIONE STAZIONE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15387"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2344 DEL 16/12/2019 PRATICA 43224 NUOVA COSTRUZIONE - REALIZZAZIONE DI CASA DI CIVILE ABITAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15388"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI ART. 10BIS DELLA LEGGE 241 DEL 7 AGOSTO 1990 PROVVEDIMENTO DI DINIEGO Nº164 DEL 15/11/2019 PRATICA 86449</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15389"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3607</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTPA 40/2019. ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI PER LA SPEDIZIONE DI AVVISI DI LIQUIDAZIONE TARI .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15390"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3608</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ OSPITATE PRESSO STRUTTURE SOCIALI RESIDENZIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15391"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3609</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA PER RIMBORSO QUOTA PARTE AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA N. 2018/004/SC/00000516/0/001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15392"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3610</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA N°2009/0340 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15393"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3611</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA N°2014/0272 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15394"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3612</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI PRATICA SUAPE 9214.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15395"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3613</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE N. 3345 DEL 02/12/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15396"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3614</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE IN VIA TRANSATTIVA DELLA MISURA DEGLI INTERESSI DOVUTI SU SOMME INDEBITAMENTE ACQUISITE.  LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CANTINA SOCIALE S.M. LA PALMA - ALGHERO SOCIETA' COOP. AGRICOLA PER AZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15397"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3615</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLE QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILIATZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE SEMI RESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTIE NON ABBIENTI. ACCERTAMENTO INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO RAS- SALDO ANNI PRECEDENTI 2018 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15398"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3616</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ALGHERO (META) PER IL PROGETTO DI CUI ALLA L. R. N. 14/2006, ART. 21, C 1, LETT. S), ANNUALITÀ 2018 – "CELEBRAZIONE 150.MO ANNIVERSARIO MORTE DI GIUSEPPE MANNO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15399"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3617</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. 21.4.1955 N.7, ART.1 LETT. C, CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI GRANDE INTERESSE TURISTICO: I RITI DELLA SETTIMANA SANTA 2019. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15400"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3619</Numero_Provvedimento><Oggetto>“IN PRIMIS – INTERVENTI PRIMA INFANZIA SUI SERVIZI” IMPEGNO SPESE PROGETTO DENOMINATO BIMBI IN FAMIGLIA. PROGETTO EDUCATIVO IN AMBITO FAMILIARE – BIMBINFAM.  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "ANNA ROSA NIEDDU " NIDO FAMILIARE -  PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE  2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15401"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3626</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER ACQUISTO N. 2 RICARICHE SIM IRIDIUM DA 600 MINUTI, VALIDITA’ 1 ANNO 36.000 UNITA’ PER TRAFFICO SATELLITARE – IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z142B333A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15402"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE  NEGATIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI ART. 10BIS  DELLA LEGGE 241 DEL 7 AGOSTO 1990 PROVVEDIMENTO DI DINIEGO Nº169 DEL 16/12/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15403"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2345 DEL 16.12.2019 - PRATICA TELEMATICA MAGGIONI GIORGIO- MGGGRG54M12F205T-31102019-1728.103759 -VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15404"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2345 DEL 16.12.2019 - PRATICA TELEMATICA MAGGIONI GIORGIO- MGGGRG54M12F205T-31102019-1728.103759 -VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15405"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3620</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2019 - IMPEGNO FONDI A FAVORE DELLA RAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15406"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3621</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL PERIODO 17/07/2019 - 14/12/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15407"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3622</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D’USO E PRESTAZIONI PERIODICHE DI ESTINTORI, MANICHETTE, LANCE, POMPE ANTINCENDIO, VERIFICHE SU PORTE, DISPOSITIVI ANTIPANICO E LUCI DI EMERGENZA. RDO N. 348215 SU PIATTAFORMA SARDEGNACAT, AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016). DITTA ELMI SRL CON SEDE IN SASSARI LOCALITÀ OTTAVA VIA SPINA BORTIGALI 182 – P.IVA 01961950902</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15408"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3623</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 529/2018 (ANN. 2019) ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTESTUALE IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ HERA COMM SRL. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE.  IMPEGNO SOMME SULL’ANNUALITA’ 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15409"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3624</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA N°2012/0582 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15410"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3625</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCESSO PER IL PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N.2271 DEL 25.10.2019 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15411"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3627</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE NELL'AMBITO DEL MEPA-CONSIP IN RE-LAZIONE ALLE INIZIATIVE – BANDO: BENI - PROCEDURA TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI N. 1 VEICOLO, MARCA MITSUBISHI, MODELLO: L200; CILINDRATA [CC]: 2400, PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z842B2DF1E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15412"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3628</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DITTA GEMEAZ ELIOR PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15413"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA COOP. BARBARA B N. 0001058/PA DEL 16.12.2019 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG: 73703193A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15414"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO. ESTENSIONE INCARICO PER  SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA A FAVORE DELL'ARCH. LUIGI FIORAMANTI CF FRMLGU61L07D773J E P.IVA 03538941000, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1 LETT. C E COMMA 7, D.LGS 50/16 S.MM.II.  CUP MASTER G12I15000020006  CUP G17F19000040001– CIG 7086823757.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15415"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3631</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE – 2019. ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. APPROVAZIONE GRADUATORIA INTEGRATIVA E IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15416"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3632</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE – ANNUALITA’ 2019 -  CIG 8009809F79. VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15417"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3633</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO COMUNALE A SERVIZIO DEL QUARTIERE LA PIETRAIA” - PIANO REGIONALE DI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA L.R. N.6/2012. -  C.U.P. – G17B15000310006 – CIG: 81332645C6 - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15418"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3634</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI- VII PARTE– IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15419"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3635</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO BORSA DI STUDIO - A.S. 2018/2019 (L.R. 5/2015) BUONO LIBRI - A.S. 2019/2020 (ART. 27 L.448/1998).  APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO DEGLI AMMESSI A CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15420"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3636</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERIMINATO IN COMANDO/ ASSEGNAZIONE PARZIALE PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI, PERIODO 2019/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15421"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3637</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RETRALAGS – PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA - FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 –  CUP G19D16001050009. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER MISSIONE AD ORBETELLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15422"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3640</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2019 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RISORSE COMUNE DI ROMANA PER N. 1 BENEFICIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15423"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3643</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 11, L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15424"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3644</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA N°2011/1571 E AL PROVVEDIMENTO UNICO IN SANATORIA N.71 DEL06/06/2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15425"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3645</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE FINALITÀ DEL MARCHIO CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO. ATTUAZIONE DELIBERAZIONE G.C. N.369/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15426"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3647</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIANCAMENTO FORMATIVO SOFTWARE J- DEMOS  - IL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (SUITE SICR@WEB) E RELATIVI SERVIZI – IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE82B3F803</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15427"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3649</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA - COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI. REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA – CIG Z1A2249691 - C.U.P. G19D17000560002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15428"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3651</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE GARA TELEMATICA SU ACQUISTIINRETEPA PER L'AFFIDAMENTO DI “ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ”. - CIG:  8064174EEA IMPEGNO SPESA E GIROCONTO INCENTIVAZIONE PER LE FUNZIONI TECNICHE DEL PERSONALE SERVIZI INFORMATICI E DELLA C.U.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15429"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3652</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE (2019 – 2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO .”. CIG. 7734945689. - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA PER INCAMERAMENTO RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 216, COMMA 11 DEL CODICE E DEL D.M. 02.12.2016 (G.U. 25.01.2017 N.20).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15430"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3653</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA “GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO: PALESTRA LUCA MANCHIA” - CIG: 7874102A85. -  ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO  DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI INCAMERAMENTO SOMME A TITOLO DI CAUZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15431"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3655</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA “GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO: PALESTRA MARIOTTI – LOTTO N.3” - CIG: 7756322F62. - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO  DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI INCAMERAMENTO SOMME A TITOLO DI CAUZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15432"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3656</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA – IMPIANTO POLIVALENTE DI ATLETICA E CALCIO” - CIG: 7796144D8A. - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO  DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI INCAMERAMENTO SOMME A TITOLO DI CAUZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15433"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3657</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA “GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO: PALESTRA VITTORIO CORBIA – LOTTO N.1” - CIG: 7756299C68. - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO  DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI INCAMERAMENTO SOMME A TITOLO DI CAUZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15434"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3658</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA “GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO:- PALESTRA VITTORIO CORBIA - LOTTO 1.” - CIG. 7756299C68. - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA PER INCAMERAMENTO RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 216, COMMA 11 DEL CODICE E DEL D.M. 02.12.2016 (G.U. 25.01.2017 N.20).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15435"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3659</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA “GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO: CAMPO SPORTIVO DA CALCIO LA TAULERA- LOTTO 5.” - CIG: 77563316D2. - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA PER INCAMERAMENTO RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 216, COMMA 11 DEL CODICE E DEL D.M. 02.12.2016 (G.U. 25.01.2017 N.20).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15436"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3660</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA “GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO:- PALESTRA MARIOTTI - LOTTO 3.” - CIG: 7756311651. - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA PER INCAMERAMENTO RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 216, COMMA 11 DEL CODICE E DEL D.M. 02.12.2016 (G.U. 25.01.2017 N.20).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15437"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3661</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  SERVIZI PROFESSIONALI AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. A)  D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI ED AGGIORNAMENTO ACCATASTAMENTO NELLE SCUOLE: INFANZIA/PRIMARIA DI VIA XXIV MAGGIO, SCUOLA SECONDARIA DI VIA MALTA, SCUOLA INFANZIA EX OMNI DI VIA VITTORIO EMANUELE. CIG: Z8E2B2B3BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15438"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3662</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO” - RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA 16 – I.C. N. 2 – ALGHERO - CUP: G17B15000530006. PRENOTAZIONE SOMME DIVERSE QUADRO ECONOMICO – ESIGIBILITA’ DELLA SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15439"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3663</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO DI IDEE PER L’ACQUISIZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN “MASTER-PLAN DEGLI AFFACCI A MARE DAL PORTO TURISTICO AL COLLE BALAGUER NELLA CITTÀ DI ALGHERO”. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E DEI PARTECIPANTI AL CONCORSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15440"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3664</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA PISTA DI ATLETICA DEL COMUNE DI ALGHERO” - C/CONI F.DO SPORT E PERIFERIE – CUP: G13D17000170006 – N. GARA 7609559 – CIG: 811566067E. - ACCERTAMENTO DI ENTRATA - APPROVAZIONE ATTI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15441"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3665</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA S. AGOSTINO N.77 IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE - SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15442"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3668</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI  “SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ALGHERO: LOTTO 1 – RCT/O RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA.” - CIG. 79194855C3. - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA PER INCAMERAMENTO RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 216, COMMA 11 DEL CODICE E DEL D.M. 02.12.2016 (G.U. 25.01.2017 N.20).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15443"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3669</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI  “SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ALGHERO: LOTTO 2 – RC AUTO IN FORMA DI LIBRO MATRICOLA DEL PARCO MEZZI COMUNALI.” - CIG. 79194855C3. - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA PER INCAMERAMENTO RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 216, COMMA 11 DEL CODICE E DEL D.M. 02.12.2016 (G.U. 25.01.2017 N.20).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15444"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3706</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO  A  FAVORE DI PERSONA BENEFICIARIO DI PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R.N.20/97 INSERITO PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE  SANT'AGOSTINO DI ALGHERO.IMPEGNO DI SPESA 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15445"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3667</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2 LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA L. 47/85 - APPROVAZIONE VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO DEL 09.12.2019 E SCHEMA DI RICHIESTA DI PREVENTIVO. INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI CON CONTESTUALE ASSUNZIONE CIG E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15446"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3670</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE NELL’AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE . ANNUALITA’ 2019. NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15447"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3671</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO DI INTESA COMUNE DI ALGHERO CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA PER LA CONDIVISIONE DEGLI INTERVENTI SINERGICI DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE E IN CONCESSIONE A PRIVATI DEL LITORALE COMUNALE. VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15448"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3672</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “RETRALAGS – VARIAZIONE IMPEGNO QUOTA FESR A FAVORE DEI PARTNERS. CUP G19D16001050009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15449"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3673</Numero_Provvedimento><Oggetto>MPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15450"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3674</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER PROSECUZIONE  ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALLA GESTIONE PROGETTI INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15451"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3676</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA – IMPIANTO POLIVALENTE DI ATLETICA E CALCIO” - CIG: 7796144D8A.       - FORMALIZZAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA “ SSD NETTUNO - ALGHERO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15452"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3677</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA TELEMATICA SUL SARDEGNACAT MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. A) DEL  D. L. N. 50 DEL 2016, PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO “PIAZZA DEI MERCATI” E DEL PARCHEGGIO SOTTOPIANO AD ESSA COLLEGATO.CUP G11F19000170004 CIG Z672B454B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15453"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3678</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA E CONTESTUALE PROROGA FINO AL 28.02.2020 DEL CONTRATTO A N.7 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO CON QUALIFICA DI “GIARDINIERE” - CAT. B1 - A TEMPO PIENO ED DETERMINATO. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15454"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3679</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONTRIBUIRE ALL’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI INNOVATIVI PER L’INFANZIA . “IN PRIMIS – INTERVENTI PRIMA INFANZIA SUI SERVIZI” INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO PROGETTO DENOMINATO BIMBI IN FAMIGLIA. PROGETTO EDUCATIVO IN AMBITO FAMILIARE  – BIMBINFAM CUP G19E19000630002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15455"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3680</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPIE ECCEDENTI IL CANONE DI NOLEGGIO RELATIVE AL CONTRATTO DI NOLEGGIO DI 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE NEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO. IMPEGNO SOMME – CIG: ZB6256761E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15456"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3681</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°377/2004 L.326/2003 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15457"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3682</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°281/2004 L.326/2003 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15458"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3683</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°779/2004 L.326/2003 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15459"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3685</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°774/2004 L.326/2003 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15460"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3686</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) PER L’ACQUISTO DI PASSERELLE E CAMMINAMENTI DA POSIZIONARSI PRESSO GLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG Z602B451D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15461"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3687</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°928/2004 L.326/2003 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15462"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3688</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE ANTENNE DI TELEFONIA MOBILE E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15463"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO NEL PORTO DI ALGHERO - BANCHINA MILLELIRE - DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI RELATIVE AL RISPARMIO ENERGETICO E RIFIUTI MARINI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE ATTIVAZIONE PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016. PRENOTAZIONE SOMME. CUP: G18F18000020006 – CIG: 808915450D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15464"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3691</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15465"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3692</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE S.G.B. – TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO IN PART TIME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15466"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3714</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMU - TARES - TASI DA COMUNI INCOMPETENTI. INCASSO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15467"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3715</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA/INFEDELE DENUNCIA DELLA TASI 2014. ACCERTAMENTO DI ENTRATA AVVISI PAGATI AL 30.11.2019 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DELL’ AGGIO E DEL RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE A FAVORE DI STEP SRL. CONTRATTO REP. 93/2018. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15468"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2347 DEL 19/12/2019  PRATICA TELEMATICA  CANU BARBARA-CNABBR83M44A192A-04112019-1010.104151-FORI DI AEREAZIONE DA REALIZZARE NELLA MURATURA PERIMETRALE PER L‘INSTALLAZIONE DI UN APPARECCHIO PER IL CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA SENZA UNITÀ ESTERNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15469"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3693</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI DEL COMUNE DI ALGHERO – CUP G19D17000560002. INCREMENTO ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CRONOPROGRAMMA DI ENTRATA E SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15470"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3695</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°960/2004 L.326/2003 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15471"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3696</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°961/2004 L.326/2003 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15472"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3697</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°298/2004 L.326/2003 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15473"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3699</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE GARA TELEMATICA SU ACQUISTIINRETE PA PER L'AFFIDAMENTO DI “ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ”. - CIG:  8064174EEA - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ATHENA SRL - SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15474"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3700</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO BORSA DI STUDIO - (L.R. 5/2015) BUONO LIBRI -  (ART. 27 L.448/1998).  ACCERTAMENTO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15475"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3701</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI D’ENTRATA -  CONTRIBUTO R.A.S. L.R. N.7/2005 – CAPO V – DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTRI STRUMENTALI – ARTICOLI 23,24 E 25 – TRASFERIMENTO AI COMUNI ED ALLA PROVINCE DELLE FUNZIONI SVOLTE DALLE DISCIOLTE AZIENDE AUTONOME DI SOGGIORNO E TURISMO E DAGLI ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15476"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3702</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO N.1 “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA N. 16 – I.C. N. 2 DI ALGHERO - PROGETTO ISCOL@ - ASSE I - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PRIORITARI INSERITI NELL’AMBITO DEL PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA. -  C.U.P. – G17B15000530006 – CIG: 7953363AC4. - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA PER INCAMERAMENTO RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 216, COMMA 11 DEL CODICE E DEL D.M. 02.12.2016 (G.U. 25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15477"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3703</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. VANNI MARTINEZ - DOTT. PIETRO ALFONSO. NUOVO INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO – CAT. D- P.E. D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15478"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3705</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI E DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DELLA SARDEGNA PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA’ A.S. 2019/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15479"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3707</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. CRISTINA SCARFÒ – PROCEDIMENTO CAUTELARE EX ART. 671 CPC NEI CONFRONTI DI M.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15480"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3709</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI “REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RETE DEL GAS E DELL'INFRASTRUTTURA PER LA POSA DELLA FIBRA OTTICA NEI COMUNI DI ALGHERO E OLMEDO BACINO 6.” DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, C. 2 LETT. B E ART. 157, C. 2, DEL D.LGS N°50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E FINALE. CUP: G15J08000000009- CIG. 807640081D. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO /DISCIPLINARE DI GARA E ATTI ANNESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15481"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELLA PIAZZA GINNASIO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ALGHERO.  APPROVAZIONE DELLA SECONDA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LVO N. 50 DEL 2016. C.U.P. – G15I18000120004 – C.I.G. 7727572226.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15482"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3711</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15483"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA - L.R. N.18/2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE – FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” -  GESTIONE DELLA MISURA ANNUALITA’ 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15484"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3723</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°749/2004 L.326/2003 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15485"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3724</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°781/2004 L.326/2003 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15486"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3725</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°1068/2004 L.326/2003 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15487"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3726</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°1067/2004 L.326/2003 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15488"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3727</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°413/2004 L.326/2003 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15489"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3728</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°923/2004 L.326/2003 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15490"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3729</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°747/2004 L.326/2003 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15491"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3730</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°1274/2004 L.326/2003 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15492"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3731</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°283/2004 L.326/2003 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15493"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3732</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°745/2004 L.326/2003 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15494"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3737</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SERRA” - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E PRENOTAZIONE SOMME. - CUP G17H19001100004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15495"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3748</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVERSI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – CONDOMINI VIA PISA 4, VIA VENEZIA 3 - SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15496"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3749</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI ALGHERO - PRESA D’ATTO DELLA CONVENZIONE DI INCARICO DEL 10.02.2006 E RIPRESA SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DA PARTE DELL’ATP PROF. ING. GIAN PAOLO RITOSSA - DOTT. ING. ANTONIO RUJU - MARTECH SRL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15497"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3819</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI UTENTI PER LA   COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI LE  PRESTAZIONI SOCIO  SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  PRESSO STRUTTURE ACCREDITATE  DURANTE L'ANNO 2019   E CONTESTUALE IMPEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15498"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO N. 2348 DEL 20/12/2019 (RETTIFICA AL PROVVEDIMENTO UNICO N. 2324 DEL 21/11/2019)  DEL 21/11/2019 PRATICA TELEMATICA  CRABUZZA FRANCESCO-CRBFNC71H19A192Q-07102019-1535.93812-SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15499"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2350 DEL 20 DICEMBRE 2019 PRATICA TELEMATICA  ZOAGLI ANTONIO-ZGLNNC80A26A192P-01122019-1658.115067 -MANIFESTAZIONE BIRRA ALGUER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15500"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2349 DEL 20 DICEMBRE 2019 PRATICA TELEMATICA MARENGO CORRADO- MRNCRD43L03G156N-26112019-1742.113329 -LUNA PARK MATHERLAND</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15501"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE GARAU MARINELLA - MERCATINO NATALIZIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15502"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PUGGIONI SEBASTIANA - MERCATINO NATALIZIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15503"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE CANEO GIOVANNA - MERCATINO NATALIZIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15504"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3712</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. INTEGRAZIONE SPETTANZE OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15505"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3716</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RELATIVO ALLA CERNITA, RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO ED AVVIO A SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI PRESENTI NELL’AREA CAMPO NOMADI, DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA REGIONALE LAORE, IN LOC. ARENOSU, NEL COMUNE DI ALGHERO – F.S.C. 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA” -  C.U.P. – G19D17000560002 - CIG. 76502165F4. - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA PER INCAMERAMENTO RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 216, COMMA 11 DEL CODICE E DEL D.M. 02.12.2016 (G.U. 25.01.2017 N.20)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15506"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3717</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A SEGUITO DI AVVISO DI ACCERTAMENTO TARES/TARI EMESSO DALLA STEP SRL. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15507"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3718</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A SEGUITO DI AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU EMESSO DALLA STEP SRL. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15508"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3719</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI PER AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE. ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15509"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3720</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA TENDE PER UFFICI – CIG: Z122B52B11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15510"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3721</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°271/2004 L.326/2003 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15511"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3722</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°925/2004 L.326/2003 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15512"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3733</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°1029/2004 L.326/2003 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15513"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3734</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°284/2004 L.326/2003 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15514"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3735</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°269/2004 L.326/2003 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15515"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3736</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°869/2004 L.326/2003 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15516"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3738</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL’AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATA NEL QUARTIERE PIVARADA.  NOMINA RUP, AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED  EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO, PRENOTAZIONE E IMPEGNO SOMME. CUP: G17H19000920004 – GIG: ZA52B4D530</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15517"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3739</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°922/2004 L.326/2003 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15518"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3740</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL CIMITERO E RECUPERO EDIFICI CIMITERIALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE –    PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D. LGS. N. 50/2016 SS.MM.II.). CUP: G11E18000070004 – CIG: Z082B39566</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15519"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3741</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°921/2004 L.326/2003 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15520"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3742</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°778/2004 L.326/2003 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15521"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3743</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°965/2004 L.326/2003 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15522"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3744</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERIMINATO IN COMANDO/ ASSEGNAZIONE PARZIALE PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15523"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3745</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, ROTTAMAZIONE E RADIAZIONE DAL P.R.A. DI 9 SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE  - CIG ZD62B535BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15524"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3765</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISTO DI ALLOGGI O COSTRUZIONE DIRETTA - FINANZIAMENTO RAS L.R. 5/2015 E DEL. G.R. 22/1 DEL 2015 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONTRATTUALI. CIG Z7C2509CFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15525"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 35 DEL 23/12/2019 ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' DI TRE APERTURE DI FINESTRA PRESENTI IN UNA FACCIATA LATERALE, AI PIANI 1°- 2°- 4°, DELL'EDIFICIO RESIDENZIALE UBICATO IN VIA RAFFAELLO SANZIO N. 11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15526"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3751</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°305/2004 L.326/2003 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15527"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3753</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°412/2004 L.326/2003 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15528"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3754</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°773/2004 L.326/2003 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15529"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3755</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE NELL'AMBITO DEL MEPA-CONSIP IN RELAZIONE ALL’INIZIATIVA – BANDO: BENI TESSUTI, INDUMENTI (DPI E NON), EQUIPAGGIAMENTI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA E DIFESA. PROCEDURA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - CONSIP PER LA FORNITURA DI D.P.I. PER GLI APPARTENENTI AL COC DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB321418BA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15530"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3756</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE – TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA-CONSIP – AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA - ALLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L.  - CIG: Z3B2879F99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15531"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3758</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 1687 DEL 04.06.2019. ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 5 (DI CUI N. 1 UNITÀ A TEMPO PARZIALE – N.18 ORE SETTIMANALI) “AGENTI DI POLIZIA LOCALE” – CAT. C – P.E. 1 – IMPEGNO SPESA. – PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15532"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3760</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. – C.I.G. 5932202FF0. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA – RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15533"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3761</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE RDO MEPA PER PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D.LGS N.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DI ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. CIG: 8064174EE4. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL’IMPRESA ATHENA S.R.L CON SEDE A SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15534"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3762</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA/INFEDELE DENUNCIA PAGAMENTO DELLA TARES 2013 E TARI 2014-2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA AVVISI PAGATI AL 30.11.2019 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DELL’ AGGIO E DEL RIMBORSO SPESE DI  POSTALIZZAZIONE A FAVORE DI STEP SRL. CONTRATTO REP. 93/2018. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15535"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3764</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO IMU/TASI ART.1 COMMA 724, L. 147/2013.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15536"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3766</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SERRA - MESSA IN SICUREZZA DEGLI ARCHI. DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.  36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - APPROVAZIONE ATTI. CUP: G17H19001650004 – CIG:  Z4C2A5AFF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15537"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ARREDO URBANO COMPLEMENTARI ALL'INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA GINNASIO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ALGHERO. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE ALL’ARCH. VITTORIO CARTA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. A) DEL D.L.VO N. 50 DEL 2016. CUP: G19G19000310004 – CIG: ZD32B4E09B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15538"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3771</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017- PROGRAMMA ASSE II – MUTUO RAS - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA “ARGILLERA” DI VIA MATTEI - CUP G11E17000030006. APPALTATORE: SAFETY ENERGY SASSARI - CIG: 7319502421. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15539"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3772</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 1 SERVOSCALA DA INSTALLARSI PRESSO LO SPORTELLO INFOALGHE-RO DEL COMUNE DI ALGHERO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L.VO N. 50 DEL 2016 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A. C.U.P. – G11D18000220004 – C.I.G. – Z6C264DB5D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15540"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3773</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N° 31/84 ART. 2. CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA A. S. 2018/2019. TRASFERIMENTO RISORSE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15541"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3774</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 67 CCNL 21.05.2018 - “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE” - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019. MODIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15542"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3776</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE - RIMBORSO VIAGGI AL 24 DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15543"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3778</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE NEL TERRITORIO DI ALGHERO. APPROVAZIONE VERBALI DI COMMISSIONE, GRADUATORIA E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15544"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3780</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 7, DEL CCNL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI ANNO 2020 – DIPENDENTE SIG. L.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15545"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3781</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO – ART. 42 COMMA 5 DEL D.L.GS. N. 151/2001 COME MODIFICATO DAL D.L.GS. 119/2011 – DIPENDENTE MATRICOLA 127.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15546"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3782</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI - 24 FEBBRAIO 2019, ELEZIONI EUROPEE - 26 MAGGIO 2019, ELEZIONI COMUNALI - 16 GIUGNO 2019, – ACCERTAMENTO, IMPEGNO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE E RELATIVI ONERI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15547"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3786</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  CAREGIVER  E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE – ECONOMIE DI SPESA E RIMODULAZIONE PROGETTI     ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15548"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3810</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 AL DIPENDENTE A TEMPO PIENO INDETERMINATO IDENTIFICATO DALLA MATRICOLA N.23474.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15549"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3785</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA – I.C. N. 2 - AL-GHERO - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO”. CUP: G17B15000530006 – CIG: 7953363AC4.  COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA - VARIAZIONE INCIDENZE COMPENSI / IRAP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15550"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ONERI CONCESSORI- SANZIONI PAESAGGISTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15551"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3794</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ABITATIVO PER L’INCLUSIONE  DELLA POPOLAZIONE NOMADE. UNA TANTUM PER RICOLLOCAZIONE ABITATIVA. ATTUAZIONE DELIBERA DI GIUNTA N. 374 DEL16/12/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15552"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2351 DEL 28/12/2019 PRATICA TELEMATICA  DLGNRF65A05E377Y-23122019-1139.124811 DEL 23/12/2019 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE  N.682971/2019 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE CHE SI SVOLGERÀ IN DATA DEL 29 E 30 DICEMBRE 2019  DENOMINATA “CAP D’ANY 2019 - 2020 ” PER I FESTEGGIAMENTI DI FINE ANNO NELLA BANCHINA DOGANA NEL PORTO DI ALGHERO - FONDAZIONE ALGHERO - RAP. LEG. DELOGU ANDREA FEDERICO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15553"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3788</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA - CAT D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA SICUREZZA E VIGILANZA - SCORRIMENTO GRADUATORIA. DOTT.SSA RUBATTU SIMONETTA - DEFINIZIONE PROCEDURA - DECORRENZA SERVIZIO: 01.01.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15554"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3789</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE  DEFINITIVA ED ESECUTIVA, AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX-COTONIFICIO, EX TRAD.I.TE”. - CUP: G11B15000410002 - CIG: 79380573DD. - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA RTP, CON MANDATARIA LA SERV.IN. INGEGNERIA SRL – CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15555"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3790</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO BORSA DI STUDIO - (L.R. 5/2015) BUONO LIBRI -  (ART. 27 L.448/1998).  INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15556"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3791</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “RETRALAGS – CUP G19D16001050009. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.3672 ED INCREMENTO ACCERTAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15557"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3792</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AI TRE ISTITUTI COMPRENSIVI DI ALGHERO PER LA RIMOZIONE DI ARREDI E MATERIALE DIDATTICO INUTILIZZATO – IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15558"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3795</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. DELIBERA CIPE N°32/2010 - “SCUOLA MEDIA N°1  VIA TARRAGONA, INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA” – CODICE MECCANOGRAFICO: SS101751 – CUP: G16E 1000026 0001 – RESTITUZIONE DELLE ECONOMIE FINALI DICHIARATE A CHIUSURA DELL’OPERA - IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15559"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ARREDO URBANO COMPLEMENTARI ALL'INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA GINNASIO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ALGHERO. PRENOTAZIONE RISORSE ECONOMICHE. CUP: G19G19000310004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15560"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3797</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). INTEGRAZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA C.I.E. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – PERIODO: GENNAIO/NOVEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15561"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3799</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO BORSA DI STUDIO - A.S. 2018/2019 (L.R. 5/2015) BUONO LIBRI - A.S. 2019/2020 (ART. 27 L.448/1998).  APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI AMMESSI A CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15562"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3800</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA VISITE FISCALI ANNUALITÀ 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15563"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2352 DEL 31/12/2019 PRATICA TELEMATICA  DELOGU ANDREA-DLGNRF65A05E377Y-12122019-1551.119980-MANIFESTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15564"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3801</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI AL 30 DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15565"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3802</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA TENDE PER UFFICI – CIG: Z182B67429</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio contabilità economico patrimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15566"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3803</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, C. 1, LETT. A) D.LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N° 439/2018, DEL TRIBUNALE DI SASSARI-SEZIONE LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15567"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3804</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA INCENDIO PER IMMOBILI COMUNALI- SOMME ASSICURATE- IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15568"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI STALLI DI SOSTA PRESSO LA SCUOLA DI SANTA MARIA LA PALMA. AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. AFFIDAMENTO A SEGUITO DI RDO SU SARDEGNACAT A FAVORE DELLA DITTA EREDI DI MARRAS GIOVANNI SNC, CODICE FISCALE 01694890904, SEDE LEGALE VIA UNGHERIA, 16 07019 VILLANOVA MONTELEONE (SS) PER COMPLESSIVI EURO 16.340,98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15569"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3808</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA AMMISSIONE AL TAVOLO PERMANENTE PER IL TURISMO DI CUI AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. 87/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15570"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3809</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA A CONTRIBUTO REGIONALE PER RILIEVO CONCENTRAZIONE RADON.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15571"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3812</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2 LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA L. 47/85 IN FAVORE DEL GEOM. DOMENICO MAREMMANI E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA – CIG Z792B40346</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15572"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3813</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2 LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA L. 724/94 IN FAVORE DEL COSTITUENDO RTP ING. FABRIZIO MUSU – ING. GIOVANNI MARIA PIGA E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA – CIG. ZF92B680C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15573"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI DEL PORTO TURISTICO DI ALGHERO - ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15574"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3817</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA NUOVA GRADUATORIA PROVVISORIA SEZIONE PICCOLI  PER L’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2019/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15575"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3820</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016  E SS.MM.II – ECONOMIE – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA –  SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DEL SERVIZIO SIPROIMI "JUNTS"- SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E MINORI NON ACCOMPAGNATI - EX SPRAR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15576"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3821</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 157, COMMA 2 E DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. B) DELD. LGS  50/2016, PREVIA VALUTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE RELATIVO AI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO CUP: G13J18000270002” - CIG  8160257919 - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E PRENOTAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15577"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONI ORDINANZE SUOLO PUBBLICO 01-01-2019 AL 30-06-2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15578"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONI PASSI CARRABILI 01-01-2019 AL 30-06-2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15579"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONI ZTL 01-01-2019 AL 30-062019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15580"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIEP. 1 SEM. 2019 T.E.-AUT. DEROGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15581"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO EDILIZIO 1° SEMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15582"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONI  PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA 01-01-2019 30-06-2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15583"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONI ORDINANZE VIABILITA' 01-01-2019 AL 30-06-2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15584"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONI CONTRASSEGNO DISABILI 01-01-2019 AL 30-06-2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15585"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RALLY ITALIA SARDEGNA - COMUNE ALGHERO -  AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15586"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>MANOMISSIONI DI SUOLO PUBBLICO 1^ SEMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15587"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ORDINANZE LAVORI E ALTRO  1^ SEMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15588"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE COMUNALE DI SCARICHI DI ACQUE BIANCHE S.P. 105 ALGHERO-BOSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15589"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA II QUADRIMESTRE 2019 PER L’INCARICATO DI RUP, DI SUPPORTO AL RUP, DI DEC E DI SUPPORTO AL DEC DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15590"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2169 DEL 11/09/2019  PRATICA SUAPE N° 12322 - -MODIFICA PROSPETTICA -VIA ASFODELO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15591"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2682</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – PROGETTO ISCOL@ - PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI  MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI  SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA EX OMNI VIA VITTORIO EMANUELE.  LIQUIDAZIONE  FONDO DI INCENTIVAZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15592"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2683</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – PROGETTO ISCOL@ - PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA “SACRO CUORE” - VIA CAGLIARI. LIQUIDAZIONE SALDO  FONDO DI INCENTIVAZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15593"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2693</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA MALTA -  LIQUIDAZIONE SALDO  FONDO DI INCENTIVAZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15594"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2204 DEL 24.09.2019  -  PRATICA TELEMATICA BIGLIOLI FEDERICO- BGLFRC67L29I829U-14062019-1206.51850 -SOPRAELEVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15595"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2204 DEL 24.09.2019  -  PRATICA TELEMATICA BIGLIOLI FEDERICO- BGLFRC67L29I829U-14062019-1206.51850 -SOPRAELEVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15596"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2272 DEL 25.10.2019  -  PRATICA TELEMATICA  DIEZ LEONARDO-DZILRD70C10A192H-07062019-1045.48119-AMPLIAMENTO VOLUMETRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15597"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3093</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – PROGETTO ISCOL@ - PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@4 PROGRAMMA ASSE 2 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA IL CARMINE. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER FUNZIONI EX ART. 113 DEL D.L.VO N. 50 DEL 2016. CUP: G11E15000610007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15598"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3215</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO SERVIZIO GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI (C.R.A.) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. - LIQUIDAZIONE III^ TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15599"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 – NOLEGGIO – LOTTO 3 – STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA, PER NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE MARCA “KYOCERA TASKALFA 4053CI.”: IMPEGNO SPESA - CIG DERIVATO ZE22AF4748</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Per l'infanzia e per i giovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15600"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3399</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NEI COMUNI DI ALGHERO E OLMEDO. LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA DEL FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15601"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3385</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15602"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3404</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE GENERALE DELLA POPOLAZIONE 2019. ACCERTAMENTO ENTRATA DEL CONTRIBUTO ISTAT E IMPEGNO DELLE SOMME DESTINATE ALL’ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE PER L’ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15603"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “GESTIONE E MANUTENZIONI, ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA, EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”.   LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15604"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AI SERVIZI DI VIAGGIO E PERNOTTAMENTO OTTOBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cerimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15605"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3618</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ATTO DI LIQUIDAZIONE “TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI ALGHERO. ANNO 2019:  ISTITUTO COMPRENSIVO N° 1 VIA XX SETTEMBRE N° 231  C.F. 92128500904;   ISTITUTO COMPRENSIVO N° 2  VIA TARRAGONA N° 16  C.F. 92128560908: ISTITUTO COMPRENSIVO N° 3 VIA MAURO MANCA N° 1/B  C.F. 92128450902.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15606"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3666</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN FAVORE DI NUOVE IMPRESE CHE SI INSEDIANO IN AREE PREDETERMINATE DEL TERRITORIO COMUNALE, CORRELATI ALLE IMPOSTE COMUNALI PAGATE - NO TAX AREA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SIG. RA NIEDDU ASSUNTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15607"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3638</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO DI INTESA COMUNE DI ALGHERO CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA PER LA CONDIVISIONE DEGLI INTERVENTI SINERGICI DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE E IN CONCESSIONE A PRIVATI DEL LITORALE COMUNALE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA PER INTERVENTO DI “ALMAFUERTE SRLS”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15608"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3639</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO – “ADAPT” –  SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL WORKSHOP REGIONALE DI CAPITALIZZAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO ADAPT – LIQUIDAZIONE FATTURA. CUP B19J16002890007 – CIG Z422A50790.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15609"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3641</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERTIFICAZIONE FAMILY AUDIT - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z462AD9702</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15610"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A.N.A.C. MAV - CIG 80122963D3 -  GARA 7519404.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15611"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 874/00002 DEL 09.12.2019. DITTA ADDICALCO S.R.L. DI BUCCINASCO (MI): MANUTENZIONE GLOBALE DI UN ARCHIVIO AUTOMATICO IN DOTAZIONE PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI (ZE92484776).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15612"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3650</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO DI INTESA COMUNE DI ALGHERO CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA PER LA CONDIVISIONE DEGLI INTERVENTI SINERGICI DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE E IN CONCESSIONE A PRIVATI DEL LITORALE COMUNALE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15613"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3654</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALL’INIZIATIVA “VILLAGGIO DI NATALE 2019”.  ATTO DI  LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15614"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3675</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. RIMODULAZIONE IMPEGNO SPESA ANNUALITA’ 2019 PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANI E SERVIZI CONNESSI CIG. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15615"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 19.11.2019 DI CUI AL PROT. 104323 DEL 26.11.2019, EMESSA DALLA SOCIETÀ BAU B. ARQUITECTURA I URBANISME S.L.P. E CONTESTUALE APPROVAZIONE REPORT CONCLUSIVO N° 3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15616"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3694</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. STEFANIA SPANU: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI IL TRIBUNALE DI SASSARI “COMUNE DI ALGHERO C/ITALFONDIARIO S.P.A.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15617"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA N. 005 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER IL SERVIZIO AVVOCATURA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 NOLEGGIO – LOTTO 4 – STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER IL NOLEGGIO DI N°1 FOTOCOPIATORE MARCA KYOCERA TASKALFA 4052 CI A COLORI – CIG DERIVATO: 7582688815.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15618"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3704</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE PER RICOVERO   UTENTI  PRESSO RSA "SAN NICOLA" DI SASSARI-  LIQUIDAZIONE   PERIODO SETTEMBRE   2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15619"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3708</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 – NOLEGGIO – LOTTO 3 – STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA, PER NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATORE MARCA KYOCERA TASKALFA 4052CI.” - CIG DERIVATO: 797683112F LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010586015/2019 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA CON SEDE IN MILANO, RELATIVA AL PERIODO DAL 19.09.2019 AL 18.12.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15620"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3747</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – CONDOMINIO VIA ORISTANO N. 19 - CONDOMINIO VIA SASSARI N. 196 - CONDOMINIO VITTORIO EMANUELE - RESIDENCE KENNEDY - CONDOMINIO VIA MACCIOTTA N.8 - CONDOMINIO VIA DON MINZONI N. 115 - SPESE CONDOMINIALI - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI. ANNUALITÀ 2018-2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15621"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "ASSOCIAZIONE PICCOLI AMICI" NIDO FAMILIARE -  PERIODO LUGLIO  2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15622"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3750</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ – PROGRAMMA ASSE 2 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, “SANTA MARIA LA PALMA”, DI VIA ZIRRA” -  G11E17000050006. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/19 EMESSA DALL’ING. SALVATORE CARIA. CIG: Z001D95822.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15623"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 06.12.2019 DELL’ARCH. MARITA CORBIA. PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA FERTILIA. C.U.P.: G16J15001960006  CIG ZBA1D92C24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15624"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3759</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA DICEMBRE   2019. ATBA IN PRIMIS   STRUTTURA  SCUOLA INFANZIA S G BOSCO LOC MONTEAGNESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15625"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3763</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA DI MINORE A CARATTERE DI URGENZA ED INDEROGABILITA’ E CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO  - ESECUZIONE DELIBERA G.C. N. 312 DEL 09/10/2019 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15626"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3767</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – PROGETTO ISCOL@ - PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@4 PROGRAMMA ASSE 2 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA IL CARMINE. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER FUNZIONI EX ART. 113 DEL D.L.VO N. 50 DEL 2016. CUP: G11E15000610007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15627"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 5/19 DEL 12.12.2019 EMESSA DALL’IMPRESA SA.MO. S.N.C DI MORO GIOVANNI ANTONIO &amp; C.  PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA VIA MATTEOTTI. LOTTO DI COMPLETAMENTO. CUP: G11E15000550006 – CIG: ZCD29D5020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15628"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELLA PIAZZA GINNASIO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 4 DEL 20.12.2019 RELATIVA AI SERVIZI DI ASSISTENZA SCIENTIFICO – ARCHEOLOGICA NEL CORSO DELL’ESECUZIONE DEGLI SCAVI EMESSA DAL DOTT. LUCA SANNA. C.U.P. – G15I18000120004 – C.I.G. Z1927C8DB4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15629"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO ADDOBBI  FLOREALI CERIMONIE 2-3 NOVEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cerimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15630"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3777</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI (C.R.A.) II BIENNIO 01.07.2019-30.06.2021 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. - LIQUIDAZIONE  IV TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15631"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3779</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVERSI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – CONDOMINI VIA PISA 4, VIA VENEZIA 3 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI. ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15632"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000031198 DEL 13.12.2019 PRESENTATA DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA DI ROMA (P. IVA: 00907501001), RELATIVA ALLE SPESE PER I DIRITTI DOVUTI PER LA CONSULTAZIONE DI DATI-VISURE P.R.A., EFFETTUATI DA QUESTO COMANDO DI POLIZIA LOCALE NEI MESI DI NOVEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15633"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3811</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E FINALE DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RETE DEL GAS E DELL'INFRASTRUTTURA PER LA POSA DELLA FIBRA OTTICA NEI COMUNI DI ALGHERO E OLMEDO - BACINO 6”. – CUP: G15J08000000009 - CIG: 807640081D - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15634"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3784</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SOMME RISCOSSE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO O DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO. - PERIODO DAL 01.11.2019 AL 30.11.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15635"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3793</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA DICEMBRE   2019. ATBA IN PRIMIS   STRUTTURA  SCUOLA INFANZIA  N. S. DELLA MERCEDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15636"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.2  MACCHINE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI (MODELLO SAMSUNG SL-X4300LX).  RELATIVA AL PAGAMENTO DELLE COPIE ECCEDENTI IL CANONE DI NOLEGGIO PER L’ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15637"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3815</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI ALLA GIORNATA DEL 27.04.2019 E AD ALTRI INCASSI A TUTTO IL MESE DI NOVEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15638"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3816</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SPESE DI GESTIONE INCASSI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO CON LA SOCIETA’ SIX PAYMENT SERVICES (EUROPE) S.A., CON SEDE IN 10, RUE GABRIEL LIPPMANN,  L-5365 MUNSBACH, IVA N. LU23138978, ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15639"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3806</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI – LIQUIDAZIONE SOMME SINISTRI VI PARTE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15640"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3807</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021- VARIAZIONE N. 20/2019 AI SENSI DELL’ARTICOLO 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA B), DEL D.LGS. N.267/2000, RIGUARDANTE IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI, IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA (VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15641"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3818</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA .COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE  E SEMIRESIDENZIALE IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI- SALDO FINANZIAMENTO RAS -IMPEGNO SOMME .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15642"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI DICEMBRE 2019 – FATTURA NR. 159/PA DEL 12.12.2019 – C.I.G. 75464886E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15643"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2354 DEL 02.01.2020 -  PRATICA TELEMATICA  LA SPINA GAETANO-LSPGTN68D52E715D-11102019-1200.95796-RICHIESTA AUTORIZZAZIONE POZZO PER USI DOMESTICI, IRRIGAZIONE GIARDINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15644"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO “PROGRAMMA LAVORAS – PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO – MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE – LEGGE REGIONALE SARDEGNA N.1/2018 ART. 2” - C.U.P. – G19E19000020002 – CIG: 7852206560 - LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15645"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2354 DEL 02.01.2020 -  PRATICA TELEMATICA  LA SPINA GAETANO-LSPGTN68D52E715D-11102019-1200.95796-RICHIESTA AUTORIZZAZIONE POZZO PER USI DOMESTICI, IRRIGAZIONE GIARDINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15646"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2355 DEL 02.01.2020  -  PRATICA TELEMATICA  COSSA FABIO-CSSFBA83L04A192L-18112019-1735.110020-REALIZZAZIONE DI RECINZIONE PERIMETRALE E CANCELLI AL SERVIZIO DEL FONDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15647"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA “GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO:- PALESTRA VITTORIO CORBIA - LOTTO 1; - STADIO  MARIOTTI - LOTTO 2; - PALESTRA  MARIOTTI - LOTTO 3; - PALESTRA LUCA MANCHIA - LOTTO 4; - CAMPO SPORTIVO DA CALCIO LA TAULERA - LOTTO 5”. LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA INFO S.R.L. (CIG: Z3E291AC2D) CON SEDE IN BARLETTA PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15648"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2355 DEL 02.01.2020  -  PRATICA TELEMATICA  COSSA FABIO-CSSFBA83L04A192L-18112019-1735.110020-REALIZZAZIONE DI RECINZIONE PERIMETRALE E CANCELLI AL SERVIZIO DEL FONDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15649"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI NEL COMUNE DI ALGHERO. C.U.P. G19D17000560002 – C.I.G. 76502165F4. CONTRATTO N. 144 DEL 2019. SECONDO STATO DI AVANZAMENTO. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112_PA DEL 23.12.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15650"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO II SEMESTRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15651"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE – REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA.” - C.U.P. – G17B15000390004 – CIG: 69275055F8 - LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15652"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE RUP APPALTO DELL’ AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” – CIG: 73703193A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15653"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2355 DEL 06/01/2020 PRATICA TELEMATICA  DELOGU ANDREA-DLGNRF65A05E377Y-30122019-1303.126237-MANIFESTAZIONE MUSICALE DENOMINATA "ALICE NEL PAESE DELLA MERAVIGLIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15654"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE RUP APPALTO DELL’ AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” CORREZIONE ERRORE MATERIALE– CIG: 73703193A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15655"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL.  CIG Z6D2924703.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15656"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA SRL PER CORSO  DI  FORMAZIONE IN HOUSE SU WINDOWS SERVER E ACTIVE DIRECTORY PER I DIPENDENTI DEI SERVIZI TECNOLOGICI E INFORMATICI . ODA MEPA N. 5068766 -  CIG: Z5C296A9F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15657"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA NUOVA GRADUATORIA DEFINITIVA SEZIONE PICCOLI  PER L’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2019/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15658"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI.  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A.. CIG 7851323CB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15659"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOBOTTE IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2019/372 - DITTA NORD CAR  SRL  - CIG Z5D27FC20E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15660"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA NORD CAR  SRL - CIG ZA226BE25F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15661"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE - DITTA NORD CAR  SRL . CIG Z5D27FC20E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15662"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO PER L’ALLOGGIAMENTO LOCULI – V° LOTTO. LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15663"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA CONSIP E LA SINERGIE PER “L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA” SIE3, LOTTO 12 - SARDEGNA, AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA L. 488 DEL 23.12.1999 E DELL’ART. DELL’ART. 58  L. 388/2000. AFFIDATARIA: RTI ASE SPA GIÀ SINERGIE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. CON SEDE IN UDINE - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5. LIQUIDAZIONE CANONI SERVIZIO – CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2018/19 – TRIMESTRE LUG./SET. 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15664"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.18/2016 ISTITUZIONE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS “AGIUDU TORRAU” – PROROGA TERMINI PER L’ACCESSO ALL’INTERVENTO ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15665"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 – F.E. N. 173 DEL 31.12.2019 –  PERIODO DICEMBRE 2019 – CIG ZED288CC89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15666"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE COMUNALE DI SCARICHI DI ACQUE BIANCHE PER L'IMMOBILE SITO IN VIA DEGLI ORTI ANG. VIA ALDO MORO N. 81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15667"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2358 DEL 07/01/2020)  PRATICA TELEMATICA F PRATICA TELEMATICA - FRNPLA83D53A192U-05082019-1606.74676-AMPLIAMENTO IN SOPRAELEVAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE - VIA CIPRO - ANG. VIALE EUROPA 23 - COMUNE ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15668"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2359 DEL 07/01/2020 -   PRATICA TELEMATICA LONGARI ANDREA-  LNGNDR74D27H501G-22112019-0926.111786-INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA RETE DI TELEFONIA MOBILE CELLULARE DEL GESTORE ILIAD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15669"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2360 DEL 07.01.2020 - PRATICA  SMLFSE77T16A192N-09052019-1136.32463 - RETTIFICA AL PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2055 DEL 02.07.2019 - RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO EDILIZIO AI FINI DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI RIFERITI ALLA PRATICA SUAPE N°12779</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15670"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2360 DEL 07.01.2020 - PRATICA  SMLFSE77T16A192N-09052019-1136.32463 - RETTIFICA AL PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2055 DEL 02.07.2019 - RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO EDILIZIO AI FINI DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI RIFERITI ALLA PRATICA SUAPE N°12779</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15671"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2357 DEL 07.01.2020  - PRATICA TELEMATICA  BALIA MASSIMO-BLAMSM63S28B745E-07112019-1658.106041-INSTALLAZIONE DI OASI ECOLOGICA NELL’ABITO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DI RESIDUI DEL CARICO IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/59/CE. - PORTO FERTILIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15672"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2357 DEL 07.01.2020  - PRATICA TELEMATICA  BALIA MASSIMO-BLAMSM63S28B745E-07112019-1658.106041-INSTALLAZIONE DI OASI ECOLOGICA NELL’ABITO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DI RESIDUI DEL CARICO IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/59/CE. - PORTO FERTILIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15673"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA III QUADRIMESTRE 2019 PER L’INCARICATO DI RUP, DI SUPPORTO AL RUP, DI DEC E DI SUPPORTO AL DEC DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15674"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95/PIC DEL 31.12.2019. C.I.G. 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15675"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MADEDDU FORNITURE DI ATTREZZI E MINUTERIA NON PREVENTIVABILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. DECORO URBANO. CIG  Z74288092A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15676"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA XEO4 SRL   SERVIZIO DI TELECONTROLLO SISTEMA RILHEVA PLATFORM. CIG  Z792A7DD3A .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15677"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DEMONTIS GAVINO EREDI SRL - SERVIZIO NOLO A CALDO AUTOSPURGO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI – CIG  Z4D280421B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15678"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTI-CO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA N. 16 – I.C. N. 2 DI ALGHERO - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO”. CUP: G17B15000530006 - CIG: 7953363AC4. LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI SPESE A FAVORE DEI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15679"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE UNITÀ SINGOLE DI CLIMATIZZAZIONE IN DIVERSE SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - CIG: ZF1292435F. DITTA LOVISI SRL DI SASSARI. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15680"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE RUP PER ATTUAZIONE DEL PROGETTO LAVORAS RELATIVO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE E ALLA VALORIZZAZIONE DEGLI ATTRATTORI CULTURALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15681"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2019 – 2024 LIQUIDAZIONE  INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PERSONALE DELLA C.U.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15682"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  DEL TERRITORIO DI ALGHERO. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2020 - 2021 - 2022. CIG6371913CF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15683"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020, 1 BIMESTRE (OTTOBRE 2019 - NOVEMBRE 2019), RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 CON TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: ZBC26E5AEB E CIG: Z54297B280</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15684"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.1 MACCHINA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI (MODELLO SL-X3280NR-C-36).ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 26 - LOTTO 4 . CANONE TRIMESTRALE DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019. CIG: ZB31EE9DDC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15685"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRATTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE WEB GIS, DI PRATICHE WEB E ISTANZE ON-LINE ANNUALITÀ 2020 CIG:  Z1B2377987</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15686"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020, CANONI 1 BIM  BIMESTRE (OTTOBRE 2019 - NOVEMBRE 2019) RELATIVA AL NOLEGGIO IN FIBRASPENTA (DARK FIBER) CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: 6926703025 E CIG: ZB72485B52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15687"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15688"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020, LIQUIDAZIONE FATTURE 1 BIM 2020 (OTTOBRE 2019 - NOVEMBRE 2019) A TIM S.P.A CONSUMI TELEFONIA MOBILE RELATIVI ALL’ODA N. 3796038 EFFETTUATO SU MEPA NELL’ANNO  2017. CIG: Z541F8AF66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15689"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA .COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI  PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E  NON ABBIENTI PRESSO  IL  CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI . LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE   2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15690"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MADEDDU FORNITURE DI ATTREZZI E MINUTERIA NON PREVENTIVABILI PER LA CURA DEI BENI PUBBLICI DI PROPRIETÀ E/O COMPETENZA COMUNALE NECESSARI AL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO, DENOMINATO CITTADINANZA ATTIVA. CIG  Z0D2872854</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15691"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PREZZO SIMBOLICO DI € 1 DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. ATTO DI LIQUIDAZIONE – ANNUALITA’ 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15692"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE DI PROPRIETA’ DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A DEL D.LGS N. 50/2016. DITTA: STUDIO APA SERVICE DI M. RATTU – C.F. 002255970903.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15693"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEMEAZ ELIOR PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15694"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RINNOVO ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - ANNO 2020 - QUOTA “D”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15695"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PERNOTTAMENTO E BIGLIETTERIA AMMINISTRATORI GENNAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cerimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15696"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO N. 2019/001/SC/000000351/0/002 - IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 351/2019 "COMUNE DI ALGHERO C/F.S.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15697"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO N. 2019/004/SC/000000147/0/002 - IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 147/2019 "COMUNE DI ALGHERO C/M.B.”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15698"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA CON ANNULLAMENTO ODA CONVENZIONE N 5232827 E INVIO NUOVO ODA N.5317974 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 5 RINNOVO LICENZE D’USO MICROSOFT CONTRATTO SOFTWARE ASSURANCE DELLA DURATA DI 36 MESI - CIG DERIVATO: 8109002025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15699"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER SPA. AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE 2019 DEL FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15700"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO  N°925/2004 L.326/2003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15701"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO  N°298/2004 L.326/2003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15702"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO  N°747/2004 L.326/2003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15703"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO  N°1274/2004 L.326/2003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15704"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO  N°965/2004 L.326/2003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15705"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO  N°773/2004 L.326/2003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15706"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO  N°774/2004 L.326/2003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15707"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO  N°781/2004 L.326/2003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15708"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO  N°923/2004 L.326/2003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15709"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO  N°928/2004 L.326/2003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15710"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO  N°281/2004 L.326/2003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15711"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO  N°269/2004 L.326/2003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15712"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO  N°1067/2004 L.326/2003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15713"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AI CAF OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE/RINNOVO BONUS IDRICO ED ENERGETICO (SISTEMA “SGATE”) - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - CIG ZD32B7A677</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15714"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “LA CASA DI OLIVIO” – F.E. NR. 64 DEL 31/12/2019 – PERIODO DICEMBRE 2019 – CIG ZBA2A565AD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15715"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA MESE DI NOVEMRE 2019 - CIG: 6645640B9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15716"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI BANDIERE E FASCE TRICOLORE – DITTA     GIESSE FORNITURE  S.R.L - CIG: Z462ACAAB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15717"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA TONER E CARTUCCE D’INCHIOSTRO, DITTA MYO S.P.A. - CIG: ZF42ACAE79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15718"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE AL SISTEMA BANCA DATI LEGGI D’ITALIA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CIG: Z4029F1B38</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio contabilità economico patrimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15719"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE DI NOVEMBRE 2019 - CIG:Z3925063D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15720"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. DELIB. CIPE N°32/2010 - SCUOLA MEDIA N°1 V. TARRAGONA, INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - COD. INTERVENTO: 03210SAR076 – COD. MECCANOGRAFICO: SS101751 – CUP G16E 1000026 0001 – RESTITUZIONE ECONOMIE FINALI DICHIARATE A CHIUSURA DELL’OPERA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15721"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA OLIVETTI SPA PER FORNITURA IN NOLEGGIO DI UNA   MULTIFUNZIONE OLIVETTI A3 MONOCROMATICA.  CIG Z461BF25F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15722"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELLA PIAZZA GINNASIO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 1/FE DEL 08.01.2020, RELATIVA AI SERVIZI RESI DALL’ARCH. VITTORIO CARTA. C.U.P. – G15I18000120004 – C.I.G. ZBC26784C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15723"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELLA PIAZZA GINNASIO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ALGHERO. PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 1 DEL 07.01.2020 RELATIVA AI LAVORI RESI DALL’IMPRESA EDILSTRADE GALLURA S.R.L.  C.U.P. – G15I18000120004 – C.I.G. 7727572226.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15724"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E PARZIALE SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO A SERVIZIO DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA COLUMBANO, SEDE DIREZIONALE. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO ONORARI PROFESSIONALI A FAVORE DEL TECNICO INCARICATO ING. ALESSANDRO SCODINO - SASSARI - CONVENZIONE REP N. 59/2016 - CIG: Z981B999CC - CUP G12C14000110006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15725"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO. PRESA D’ATTO DELLA PROROGA  DELLE AUTORIZZAZIONI FINO AL 30 APRILE 2020 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15726"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI ELETTORI SARDI RESIDENTI ALL'ESTERO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L’ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI NEI COMUNI DELLA SARDEGNA PER I GIORNI 16 GIUGNO 2019 E 30 GIUGNO 2019, PER L’EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15727"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N° 31/84 ART. 2. CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA A. S. 2018/2019. TRASFERIMENTO RISORSE. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15728"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AUTOTRASPORTI DEMONTIS - SERVIZIO NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI  PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI – FORNITURA DI ACQUA POTABILE TRAMITE AUTOBOTTE. CIG Z3A290EBE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15729"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO  N°960/2004 L.326/2003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15730"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO  N°1029/2004 L.326/2003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15731"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO  N°779/2004 L.326/2003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15732"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO  N°778/2004 L.326/2003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15733"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO  N°413/2004 L.326/2003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15734"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO  N°1068/2004 L.326/2003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15735"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO  N°412/2004 L.326/2003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15736"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO  N°961/2004 L.326/2003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15737"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO  N°377/2004 L.326/2003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15738"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO  N°749/2004 L.326/2003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15739"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO  N°284/2004 L.326/2003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15740"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO  N°922/2004 L.326/2003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15741"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO  N°283/2004 L.326/2003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15742"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO  N°271/2004 L.326/2003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15743"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “IL SOGNO” SASSARI - VIA DE MARTINI 18 - P.IVA 01819690908 – F.E. N. 163/PA – PERIODO DICEMBRE  2019 – CIG Z642880ABC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15744"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI  ORDINARI, POTENZIAMENTO E DISABILTÀ GRAVISSIME  –DETERMINA DI IMPEGNO N. 223 DEL 23.01.2019 E SUCC. –    LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15745"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/2005 LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTI ECONOMICI – PERIODO DEL MESE DI DICEMBRE 2019 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15746"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI D’ETÀ’ DEL DIPENDENTE SIG.F.G.A MATRICOLA 629 A DECORRERE DAL 01.05.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15747"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N° 01/2020 - PRATICA SUAPE 66059 - DESOLE CARLO - ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' PER MODIFICHE PROSPETTICHE E INTERNE IN LOC EVANGELETZ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15748"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2361 DEL 09/01/2020 PRATICA 117846 PROGETTO PER LA MODIFICA DI UN INFISSO ESTERNO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN IMMOBILE SITO AL PIANO TERRA DELLO STABILE UBICATO IN VIA CAVOUR N° 68</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15749"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2362 DEL 09/01/2020  PRATICA TELEMATICA NIEDDU DIEGO-NDDDGI79B16A192I-17042019-1018.23545 -VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15750"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2363 DEL 09.01.2020 -  PRATICA TELEMATICA BELLOMO MARIA G.- BLLMGR57E46D969C-25112019-2328.112907-RICERCA IDRICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15751"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2363 DEL 09.01.2020 -  PRATICA TELEMATICA BELLOMO MARIA G.- BLLMGR57E46D969C-25112019-2328.112907-RICERCA IDRICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15752"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO N°2365 DEL 09/01/2020  PRATICA TELEMATICA  CRBGNN57C18A192Q-08112019-2019.106708- VALUTAZIONE PROGETTO  VVF "ATTIVITA 65.1 B LOCALE ADIBITO A PALESTRA CON SUPERFICIE SUPERIORE A 200 MQ" - SITO IN VIA MAURO MANCA 12 - ALGHERO (SS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15753"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2366   DEL 10.01.2020 - PRATICA TELEMATICA  PIRISI GIOVANNI-PRSGNN88P14I452I-02082019-1202.73935-VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15754"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2366   DEL 10.01.2020 - PRATICA TELEMATICA  PIRISI GIOVANNI-PRSGNN88P14I452I-02082019-1202.73935-VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15755"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA FLORAGRICOLA ROCCHI SRL  – AFFIDAMENTO FORNITURA PIANTE PER ADDOBBI NATALIZI E ORNAMENTALI. CIG Z2C2B03B63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15756"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EREDI PANI DI PANI R. E C. SNC -  FORNITURA SERVIZI, ATTREZZI E MINUTERIA NON PREVENTIVABILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. DECORO URBANO – CIG Z77286BC9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15757"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MARIANI S.R.L. PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DI ATTREZZI AGRICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. DECORO URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG ZFA2A9B83A .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15758"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE - FER.COL. DI GIORICO SRL - FORNITURE DI MATERIALI VARI E MINUTE ATTREZZATURE PER LA CURA DEI BENI PUBBLICI DI PROPRIETA’ E/O COMPETENZA COMUNALE NECESSARI AL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO DENOMINATO CITTADINANZA ATTIVA   CIG Z1F2872847</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15759"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER SUPPORTO ALLA ELABORAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E REVISIONE MAPPATURA DEI PROCESSI - ANNI 2020 – 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA [RPCT]</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15760"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE N. 3229 DEL 20/11/2019- ACCERTAMENTO ONERI CONCESSORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15761"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  - DITTA  PUNTO COLORE DI MORO PINO FORNITURE DI MATERIALI VARI E MINUTE ATTREZZATURE PER LA CURA DEI BENI PUBBLICI DI PROPRIETA’ E/O COMPETENZA COMUNALE NECESSARI AL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO DENOMINATO CITTADINANZA ATTIVA   CIG ZF62872861</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15762"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA MILANO - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO. PERIODO DAL 23/09/2019 - 22/12/2019 - CIG: Z8224B6E14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15763"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE RISPETTOSO DEI CAM. CIG DELLA CONVENZIONE 7238702DD9. CIG DELL’ACQUISIZIONE Z32257F04C. LIQUIDAZIONE TERZA E QUARTA RATA DI CANONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15764"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EX ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 PER GLI INCARICATI DI RUP E DI DEC PER L’AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO”/ANNO 2019 – CIG: 73703193A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15765"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VITTO E ALLOGGIO PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER “FORMATORI DI FORMAZIONE GENERALE” - EX-ENTI ISCRITTI ALL’ALBO REGIONALE DEL SERVIZIO CIVILE. CAGLIARI  11 – 12 - 18 – 19 NOVEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15766"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA DICEMBRE  2019. ATBA IN PRIMIS   STRUTTURA  SCUOLA INFANZIA  FONDAZIONE LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15767"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO – FATTURA NR. 1/PA DEL 07/01/2020 – C.I.G. 75464886E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15768"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO - COMUNE DI ALGHERO C/D. S. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15769"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA   AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE ( QUOTA SOCIALE )  PER  RICOVERO PRESSO    RSA "SAN NICOLA" DI SASSARI-  LIQUIDAZIONE   PERIODO OTTOBRE   2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15770"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO  N°921/2004 L.326/2003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15771"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO  N°745/2004 L.326/2003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15772"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°305/2004 L.326/2003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15773"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE APPARATI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ALGHERO. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE SARDEGNA FESR 2007-2013 ASSE I "SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE" LINEA DI ATTIVITÀ 1.1.1.A, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP "SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA" LOTTO 2 - CUP : G16F17000020006 – CIG: 73233847A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15774"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO POZZATI ERMES</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15775"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 98934/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15776"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - ANNO 2020 - QUOTA “D”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15777"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE E RIMBORSO SPESE AL DOTT. LUCA MAZZARA COMPONENTE DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15778"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE “CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PRIVATE PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA A.S. 2018/2019. L.  R. 31/1984 ART. 2 : SCUOLA DELL’INFANZIA “NOSTRA SIGNORA DELLA MERCEDE” ISTITUTO SUORE MERCEDARIE,  SCUOLA DELL’INFANZIA “FONDAZIONE LAVAGNA”, SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN GIOVANNI BOSCO”, SCUOLA DELL’INFANZIA “ORSOLINE DI MARIA IMMACOLATA” ISTITUTO ORSOLINE DI MARIA IMMACOLATA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15779"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE P.M. – PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15780"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 99728/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15781"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RIMOZIONE DI MANUFATTI IN AMIANTO ABBANDONATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG Z4B2AD1FC2. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 10/01/2020 ALLA ECOSARDA DI ANTONIO SCANU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15782"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15783"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA STRAORDINARIA AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ OSPITATE  PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA " SA VILLA" DI ITTIRI .LIQUIDAZIONE   PERIODO 1° SEMESTRE 2019-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15784"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA INCENDIO PER IMMOBILI COMUNALI– SOMME ASSICURATE- LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15785"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA  PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ  OSPITATI  PRESSO  LA  COMUNITÀ INTEGRATA "L'ANCORA"DI PLOAGHE  " LIQUIDAZIONE NOVEMBRE  2019 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15786"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NIEDDU MARIA GRAZIA  FORNITURE DI ATTREZZI, MINUTERIA E SERVIZI NON PREVENTIVABILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IN CAPO AL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. DECORO URBANO  - CIG Z2C27C550E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15787"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DETERGO 88 S.A.S.DI DELRIO PAOLO &amp; C.. PER FORNITURE E MANUTENZIONE DI ATTREZZI DEL  SERVIZIO MANUTENZIONI – CIG_ Z9B2A894EA  - CIG_Z872A8946D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15788"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017- PROGRAMMA ASSE II – MUTUO RAS - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA “ARGILLERA” DI VIA MATTEI - CUP G11E17000030006. APPALTATORE: SAFETY ENERGY SASSARI - CIG: 7319502421. LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15789"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE DEL 13.01.2020 DELL’ING. CLAUDIO CORBIA PER ACCONTO PERIZIA, DL, CONTABILITA’  RELATIVO AL PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA MEDIA E MATERNA FERTILIA. C.U.P.: G13G17000470006 - C.I.G.: Z8C1D94114</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15790"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO N. 2364 DEL 09/01/2019 PRATICA TELEMATICA GIORICO RICCARDO- GRCRCR67P28A192G-28112019-1704.114296-SUBENTRO SALA GIOCHI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15791"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2368 DEL 14/01/2020  PRATICA TELEMATICA  SLNMCR63H43A192H-18112019-1029.109689- PROGETTO DI VARIANTE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15792"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2369 DEL 15/01/2020  PRATICA TELEMATICA  -PRNLRT60T24H501I-28112019-1501.114197 -SO.GE.A.AL. _OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PENSILINA ESTERNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15793"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO  N°3570 DEL 15/01/2020 PRATICA TELEMATICA -  RNDLCU70D11A192Z-21112019-1640.111596- POSIZIONAMENTO DI UN PERGOLATO OMBREGGIANTE - ALGHERO LUNGOMARE ROVIGNO 41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15794"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO BORSA DI STUDIO - A.S. 2018/2019 (L.R. 5/2015). RETTIFICA PROVVEDIMENTO N° 3799/2019 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15795"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ REPAS LUNCH COUPON SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15796"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L’INCARICATO DI RUP E PER L’INCARICATO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE ANNO 2020 GIROCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15797"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG 7734945689. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016. ANNUALITA’ 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15798"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L’INCARICATO DI RUP E PER L’INCARICATO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  - ANNO 2020 GIROCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15799"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE A DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, C. 1, LETT. A) D.LGS. N.267/2000, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N° 290/2018, DELLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15800"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI – PERIODO DEL MESE DI GENNAIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15801"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI UTENTI PER LA   COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI LE  PRESTAZIONI SOCIO  SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  PRESSO STRUTTURE ACCREDITATE  DURANTE L'ANNO 2019   E  CONTESTUALE IMPEGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15802"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CAMPO SPORTIVO COMUNALE "MARIOTTI" – RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI E TRIBUNE”. IMPRESA MANCA FRANCO. CUP: G12E18000190004 – CIG: 7752442D82. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15803"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE NELL’AMBITO DELLE CATEGORIE A – B – C – D - APPROVAZIONE GRADUATORIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15804"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER RILASCIO C.I.E. – NOVEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15805"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO BORSA DI STUDIO - A.S. 2018/2019 (L.R. 5/2015) BUONO LIBRI - A.S. 2019/2020 (ART. 27 L.448/1998). CONTRIBUTO A FAVORE DEI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15806"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO AL CANONE DI ABBONAMENTO PER L’ANNO 2020 DELLA M.C.T.C. – UTENZA SISTEMA INFORMATICO CED – MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI –.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15807"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER RILASCIO C.I.E. – INTEGRAZIONE PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15808"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 7, DEL CCNL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI ANNO 2020 – DIPENDENTE SIG. B.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15809"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CONVERGE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15810"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: STEP SRL LIQUIDAZIONE FATTPA 17/2020  LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO - RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2013-2018 DAL 01.11.2019 AL 30.11.2019. CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15811"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. Q000015853 DEL 10.01.2020, INVIATO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – RIGUARDANTE IL PAGAMENTO DI TRANSAZIONI TIPO INFO1 E IQTV, RICEVUTE DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI ALGHERO NEL 4° TRIMESTRE 2019, ATTRAVERSO IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL’ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE, UTILIZZANDO PROPRIE APPARECCHIATURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15812"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO Nº 2372 DEL 15/01/2020   PRATICA TELEMATICA MURA ANNA-MRUNNA66P57A192O-15112019-1758.109323-VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15813"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE DI DICEMBRE 2019 - CIG:Z3925063D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15814"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/20000501 DEL 15.01.2020 A FAVORE DELLA IC INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI - (C.F. E P.I. 02313821007) CON SEDE LEGALE IN VIA G.B.MORGAGNI N. 13 – 00161 - ROMA E SEDE AMMI-NISTRATIVA IN C.SO STATI UNITI N. 14 – 35127 - PADOVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15815"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DI SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER TRASPORTI EXTRA CONTRATTO – FATTURA NR.  135/PA DEL 30.10.2019 – C.I.G. 75464886E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15816"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO. ONERI DERIVANTI DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SASSARI N. 435/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15817"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ANDREA GIORDO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DIST. DI SASSARI - R.G. 73.2016 - "COMUNE DI ALGHERO C/ S.G. E +".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15818"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IMPOSTA DI REGISTRO - AGENZIA DELLE ENTRATE. AVVISO DI PAGAMENTO N. 2019/001/SC/000000351/0/002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15819"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IMPOSTA DI REGISTRO - AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVISO DI PAGAMENTO N. 2019/004/SC/000000147/0/002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15820"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - PROGETTO ADAPT - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.PA1900015 DEL 19.12.2019 EMESSA DALLA FONDAZIONE CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI. CUP B19J16002890007 - CIG Z491F3B1D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15821"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15822"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2019 – 2024 GIROCONTO E IMPEGNO SPESA PER  INCENTIVAZIONE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15823"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA (SIMOG) IN FAVORE DELL’A.N.A.C. (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) – LIQUIDAZIONE MAV CODICE GARA MEPA RDO N. 2430817. CIG: 8064174EE4  NUMERO GARA SIMOG 7564558.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15824"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - PROGETTO ADAPT - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.PA1900014 DEL 18.12.2019 EMESSA DALLA FONDAZIONE CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI. CUP B19J16002890007 - CIG Z7B2A098D6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15825"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR. 156/2019 E NR. 158/2019 RELATIVE ALLA GESTIONE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. CIG Z6A26A21E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15826"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER  L’AVVOCATURA COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15827"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA .COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI  PRESSO  I CENTRI  CORTOGHIANA E SASSARI  - A.I.A.S. CAGLIARI - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ MESE NOVEMBRE  2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15828"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 000 2-CIG: 645484529°-  ESPROPRIAZIONE AREE: DITTE NON CONCORDATARIE AI SENSI DELL’ART. 21, COMMI 2 E 3, DEL DPR 327/2001 – LIQUIDAZIONE ULTERIORI SPESE PER TRASCRIZIONE DEI DECRETI DI ESPROPRIO N° 431/2018- 349/2018- 190/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15829"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE – DITTA ELCOM  -  PER LA FORNITURA DI SERVIZI, ATTREZZI E MINUTERIA NON PREVENTIVABILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. DECORO URBANO -  CIG Z9E28E49D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15830"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL LIQUIDAZIONE FATTPA 01/2020  LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO - RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO  TARES-TARI 2013-2018 AL 30.11.2019. CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15831"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA MATTEOTTI - LOTTO DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.  CUP: G11E15000550006 – CIG: ZCD29D5020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15832"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL’ILLUMINAZIONE CON SISTEMI PIÙ EFFICIENTI “RELAMPING” DEGLI UFFICI COMUNALI VIA S. ANNA N.38 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC. CUP: G12J19000770001 – CIG: 8086132737</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15833"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA  PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ  OSPITATI  PRESSO  LA  COMUNITÀ INTEGRATA "VILLA GARDENIA DI OSSI   " LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE  2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15834"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA TELEMATICA MEDIANTE RDO MEPA PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS N.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA PROTECTION OFFICER – DPO), AI SENSI DELL'ART.37 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679 – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (G.D.P.R.) TRIENNIO 2020-2022. CIG: Z322B99654</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15835"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE – ANNUALITA’ 2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITÀ DI VIGILANZA – CIG 8009809F79 – CODICE GARA 7517771.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15836"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 13/01/2020 DELLA ECOSOL S.A.S. DI CONTE ALBERTO &amp; C. PER L’ACQUISTO DI PASSERELLE E CAMMINAMENTI DA POSIZIONARSI PRESSO GLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO, CIG Z602B451D6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15837"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A.N.A.C. MAV - CIG 81365995E7 – GARA N. 7628326 E   CIG8140499848 -  GARA N. 7630963.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15838"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F.E. NR. 1/001 DEL 16/01/2020 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 1-31 DICEMBRE 2019 – CIG Z73288F33A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15839"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N.1R/PA DEL 14.01.2020 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE – CASA LITTARU – ORISTANO - VIA CARMINE N. 34 - P.I. E C.F. 00072430952 –  PERIODO 18.11.2019-31.12.2019 – CIG 81365995E7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15840"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA DEMONTIS GAVINO EREDI SRL - SERVIZIO NOLO A CALDO AUTOSPURGO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI – CIG  Z4D280421B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15841"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2019 – S.A.L. N. 03 DEL 31.03.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15842"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C. MAV - CIG 8141202C69 -  GARA 7631712.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15843"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO N.1 “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA N. 16 – I.C. N. 2 DI ALGHERO - PROGETTO ISCOL@ - ASSE I” -  C.U.P. – G17B15000530006 - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA A FAVORE DELLE DITTE STC MANAGING SRL (CIG: Z7C2B9B705) CON SEDE IN BARLETTA E SOC. A. MANZONI &amp; C. SPA (CIG: ZB42B9B768) CON SEDE IN SASSARI. - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15844"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 ALLA SOCIETÀ “PIPPOLANDIA S.R.L.”, PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2020. C.I.G. ZC32B98A6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15845"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLE DOMANDE PROT. 100573/2019 (PER L’INTERO) E 100572/2019 (QUOTA PARTE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15846"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE TASSE DI PROPRIETA' DEI 10 SCUOLABUS COMUNALI  ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15847"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA – VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15848"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC.  CUP: G16I18000460004 - CIG: 8112224305.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15849"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN FAVORE DI NUOVE IMPRESE CHE SI INSEDIANO IN AREE PREDETERMINATE DEL TERRITORIO COMUNALE, CORRELATI ALLE IMPOSTE COMUNALI PAGATE - NO TAX AREA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA DITTA SANFILIPPO ALESSANDRA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15850"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ PER EROGAZIONE ASSISTENZA CONTINUATIVA A CARATTERE RESIDENZIALE A FAVORE DI SOGGETTO GIÀ BENEFICIARIO DI TRATTAMENTO RIABILITATIVO AI SENSI DELLA L.R. N.6 /1995 ART.56 RICOVERATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI ARITZO DELL'A.I.A.S. DI CAGLIARI. MESI SETTEMBRE/NOVEMBRE E SALDO AGOSTO  2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15851"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE19244/2020 DEL 02.01.2020,  A FAVORE DELLA DITTA SPEEKA SRL CON SEDE IN VIA CARLO PISACANE 42, 20129, MILANO (MI) – P.IVA: 10351030159 –  PER LA FORNITURA DI N. 2 RICARICHE SIM IRIDIUM DA 600 MINUTI, VALIDITA’ 1 ANNO 36.000 UNITA’ PER RAFFICO SATELLITARE – CIG: Z142B333A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15852"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI FISCALI IVA / IRAP - PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2019 - CIG:  Z4629F55B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15853"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PDC IN SANATORIA N° 2/2020 - PRATICA TELEMATICA  SIMULA FRANCESCO-SMLFNC45P22A192P-13052019-2229.34490-REGOLARIZZAZIONE DI CANCELLO CARRABILE SU MURO PERIMETRALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15854"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COSTRUIRE N. 03 DEL 20.01.2020 - PRATICA SUAPE N° 12398 - F.M.T.-ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ- VIA CARRABUFFAS N°21-23 DEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15855"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2371 DEL 15/01/2020  PRATICA TELEMATICA  GSEMRA84L27A192S-22082019-1602.78336 -AMPLIAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15856"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2373 DEL 16/01/2020  PRATICA TELEMATICA-GGNCML67L12A192O-04122019-1048.116318-STRUTTURA OMBREGGIANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15857"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2374 DEL 16/01/2020  PRATICA TELEMATICA  MNTGNN67E29A192W-04122019-1426.116508-INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO - SP 69 BARATZ PALMADULA 8 - COMUNE ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15858"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº2376 DEL 20/01/2020 - PRATICA NUM. 13308 VARIANTE AL PROGETTO SUAPE N.12404</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15859"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2377 DEL 20.01.2020  -  PRATICA TELEMATICA SOLINAS LUIGI- SLNLGU52A19G962J-14102019-1740.96713 - DEMOLIZIONE E FEDELE RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO CASA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15860"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL SORTEGGIO PUBBLICO RELATIVO ALL’INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 157, COMMA 2 E DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50., PREVIA VALUTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI, DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE RELATIVI AI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO" - CIG 8160257919</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15861"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SOMME A FAVORE DI C. G. - ACCORDO TRANSATTIVO PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2664/2010 TAR. AGGIORNAMENTO IMPORTO INDICIZZAZIONE ISTAT-FOI E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNUALITÀ 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15862"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER IL PERSONALE DEL SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE - CIG: Z8B2AED0BA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 14/01/2020 ALLA DITTA MARGO S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15863"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA DICEMBRE   2019. ATBA IN PRIMIS  STRUTTURA IL GIROTONDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15864"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE CULTURALE ORIENTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15865"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE ATTI E IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA ANNUALE DEL TELELASER “TRUCAM”, MATRICOLA TC004930 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, PRESSO CENTRO ACCREDIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  - MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA – CONSIP, ALLA DITTA ELTRAFF S.R.L.. - CIG: Z022B9EB70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15866"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.12.2019 AL 31.12.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15867"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO, LA DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E, NEL CASO RICORRA, IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI FERTILIA.  CIG: Z312B1E547 – CUP: G17H19002020004. DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15868"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA DI VIA VITTORIO EMANUELE EX OMNI” - LOTTO DI COMPLETAMENTO: SOSTITUZIONE INFISSI E LUCERNARI AI FINI DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. RETTIFICA QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO. CUP MASTER: G11E15000590006 CUP: G12G19000310001 CIG: ZEB28BDF50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15869"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA “ PROROGA PROGETTI ORDINARI” ANNUALITÀ 2020  -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15870"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DEL SERVIZIO SIPROIMI "JUNTS"- SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E MINORI NON ACCOMPAGNATI - EX SPRAR – INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.L.GS 50/2016  E SS.MM.II – LIQUIDAZIONE DEC 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15871"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA - ART. 11 L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15872"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA CATTALDI S.A.S. DI CATTALDI RAFFAELE &amp; C. - FORNITURA SERVIZI, ATTREZZI E MINUTERIA NON PREVENTIVABILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. DECORO URBANO – CIG Z5C286BC33.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15873"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2378 DEL 21.01.2020  - PRATICA TELEMATICA MANCA ELISABETTA- MNCLBT57T60L158M-02122019-1645.115468 -RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15874"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2380 DEL 21.01.2020 - PRATICA TELEMATICA VIRDIS LUCIANA - VRDLCN55D63H501R-11112019-1237.107166 - AMPLIAMENTO IN SOPRAELEVAZIONE PIANO SECONDO, CORPO D, VIA LIDO 125 ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15875"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE DI DINIEGO N. 170 DEL 21.01.2020 - PRATICA TELEMATICA PINNA STEFANO- PNNSFN69R23A192F-16072019-2256.67049-RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI IMMOBILE AD USO DEPOSITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15876"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE DI DINIEGO N. 170 DEL 21.01.2020 - PRATICA TELEMATICA PINNA STEFANO- PNNSFN69R23A192F-16072019-2256.67049-RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI IMMOBILE AD USO DEPOSITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15877"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO Nº2379 DEL 21/01/2020  PRATICA TELEMATICA - BRCLND71C18Z110W-02122019-1023.115195 -RECINZIONE LOTTO - LOCALITÀ SAN QUIRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15878"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO IMPEGNO SOMME NON SPESE ANNO 2017 NELL’ANNO 2020 PER L’ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 26 - LOTTO 4 PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.1 MACCHINA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI (MODELLO SL-X3280NR-C-36) PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SVILUPPO TECNOLOGICO. PER 36 MESI. CIG: ZB31EE9DDC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15879"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI, DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA LAORE – FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. REP. NR. 183/2018. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 1_20 DEL 20.01.2020 AL R.T.P. COSTITUITO DALL’ING. GRAZIANO MURA E LA SOCIETÀ LITHOS S.R.L. C.U.P. – G19D17000560002 – C.I.G. – ZAB212BE6D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15880"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. IMPEGNO SPESA ANNUALITA’ 2020 PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI VERDE VITA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15881"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO 2020 E CANCELLAZIONE IMPEGNO 2019 PER ADEGUAMENTO DEL SITO INTERNET COMUNALE AGLI STANDARD AGID. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA CONSULMEDIA SRL DI ORISTANO (OR) – TRAMITE ODA MEPA N. 5048036  CIG: Z0C2940B56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15882"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE O RITARDATO PAGAMENTO DELL’ IMU ANNUALITA’ 2013-2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA AVVISI PAGATI DAL VOL F24 N. 341 AL VOL. 362 E SUL C.C.P. AL 31.12.2019 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DELL’AGGIO E DEL RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE A FAVORE DI STEP SRL. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15883"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER ATTIVITA' RESA NEL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15884"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO  ALLA PRATICA EDILIZIA N°2014/0272</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15885"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO  ALLA PRATICA EDILIZIA  N°2012/0582</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15886"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO  ALLA PRATICA EDILIZIA   N°2011/1571 E AL PROVVEDIMENTO UNICO IN SANATORIA N.71 DEL 06/06/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15887"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE  IN ECCESSO PER IL PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N.2271 DEL 25.10.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15888"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO DIPENDENTE MATRICOLA N. 370</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15889"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO DIPENDENTE MATRICOLA N. 2347</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15890"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL COMPONENTE ESTERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15891"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL’A.N.U.T.E.L.  (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI)  PER ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15892"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA  NELLA COMUNITÀ “LA CRISALIDE ONLUS” DI PORTO TORRES (SS) - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 21.01.2020-31.12.2020 – CIG ZBF2BA9BE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15893"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - “BONUS PANNOLINI 2018” - XX RENDICONTO - LIQUIDAZIONE N. 58 CONTRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15894"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - “BONUS PANNOLINI 2019” - V RENDICONTO - LIQUIDAZIONE N. 269 CONTRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15895"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  LIQUIDAZIONE  FATT.N. 1065/PA  DEL 31/12/2019  SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS COD.CIG. 796080581A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15896"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE NEL TERRITORIO DI ALGHERO .  ATTO DI  LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15897"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L’ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15898"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002104830 DEL 30.11.2019 PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZA COMUNALI E FATTURA N. 0001104303 DEL 30.11.2019 PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI (A.G.) DELLA DITTA M.T. S.P.A., P.IVA 02638260402 – MESE NOVEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15899"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN MODALITÀ SINCRONA INDETTA AI SENSI DELL’ART. 14 TER E SS. DELLA L. N° 241/90 E SS.MM.II. PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DELL’INTERVENTO AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO- EX _TRAD.I.TE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15900"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO. - CONTRATTO “VENDITA POSTO AUTO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN ALGHERO, VIA DELLE NAZIONI UNITE SNC, DISTINTO AL N.C.E.U. F.71, MAPP.4447, SUB.194 E SUB.198.” - SIGG.RI PIRAS E PAIS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15901"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO. - CONTRATTO “VENDITA POSTO AUTO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN ALGHERO, VIA DELLE NAZIONI UNITE SNC, DISTINTO AL N.C.E.U. F.71, MAPP.4447, SUB.200”.- SIGG.RI DEIANA E SULAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15902"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CAMPO SPORTIVO COMUNALE N.1 PINO CUCCUREDDU – REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA”. CUP: G14H16000670004 – CIG: 6924867506 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15903"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- LIQUIDAZIONE  MENSILITA' A SALDO DEL PIANO PERSONALIZZATO 2019 PER N. 1 UTENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15904"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2019 - LIQUIDAZIONE DICEMBRE PER N. 2 BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15905"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTOSERVIZIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI SOTTOFRANCHIGIA – LIQUIDAZIONE – CIG Z6829B14BE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15906"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI, GETTONI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE , COMMISSIONI E IRAP – ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15907"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. FRANCESCO AZZENA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI IL TAR SARDEGNA RG 622/2016 "COMUNE DI ALGHERO C/Q.M.F.I.".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15908"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO VAGLIATURA DELLA POSIDONIA STORICA SPIAGGIATA PRESSO IL SITO DI SAN GIOVANNI, FINALIZZATO AL RECUPERO DELLA SABBIA.” - CIG: 77136766CD. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15909"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO BORSA DI STUDIO - A.S. 2018/2019 (L.R. 5/2015) BUONO LIBRI - A.S. 2019/2020 (ART. 27 L.448/1998). CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTE AVENTE DIRITTO AL BENEFICIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15910"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 DAL 01.11.2019 AL 31.12.2019 (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000);</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15911"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SICUREZZA E VIGILANZA - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 23 CCNL 21/05/2018) PERIODO DAL 01.11.2019 AL 31.12.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15912"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE  CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15913"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15914"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2019 - LIQUIDAZIONE DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15915"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ACQUA CON MEZZO CISTERNA. DITTA AUTOTRASPORTI DEMONTIS -LIQUIDAZIONE FATT. N. 000006 DEL 02/01/2020 -  COD. CIG ZC62A349BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15916"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESIGENZE ABITATIVE. - FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MESE DI GENNAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15917"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E PARZIALE SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO A SERVIZIO DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA COLUMBANO - SEDE DIREZIONALE - CUP G18B18000030004 - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 140/2019. APPALTATORE: LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO E C. S.N.C. - CIG 7746737999. LIQUIDAZIONE COMPETENZE 1° SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15918"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PARZIALE DELLE DETERMINAZIONI NR. 3710 DEL 20.12.2019, NR. 3516 DEL 11.12.2019 E NR. 3513 DEL 11.12.2019 IN RELAZIONE ALLA REGOLAZIONE CONTABILE PER SPESE EX ART. 113 DEL D.L.VO N. 50 DEL 2016 E NUOVA REGOLAZIONE SULL’ESERCIZIO CORRENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Programmazione OO.PP.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15919"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO RAS L.R. 5/2015 E DEL. G.R. 22/1 DEL 2015. ESECUZIONE CONVENZIONE PER INTERVENTO DI INCREMENTO ALLOGGI ERP (CONVERSIONE/ACQUISTO/COSTRUZIONE) NEL COMUNE DI ALGHERO – AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISTO DI ALLOGGI O COSTRUZIONE DIRETTA (DEL 26.11.2019) NOMINA COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15920"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – F.E. NR. 2/001 DEL 16/01/2020 – PERIODO 1-31 DICEMBRE 2019 – CIG 80122963D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15921"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA STRAORDINARIA AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ OSPITATE  PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA " SA VILLA" DI ITTIRI . LIQUIDAZIONE PERIODO -MESI LUGLIO/NOVEMBRE 2019  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15922"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N 1/2020 - PRATICA CONDONO L. 47/85 N° 1705 - TROVA MARIO PASQUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15923"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI S.P.A. N. 2153915 DEL 24.12.2019 (FASE DI PRESUBENTRO): FORNITURA DEL MODULO COMPLETO “ANPR” PER L’ACCESSO IN MODALITÀ WEB SERVICES INTEGRATO NELLA PIATTAFORMA INFORMATICA SICR@WEB - CIG Z882A97E0C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15924"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  CANONE  RAI  ABBONAMENTO CANONE SPECIALE TV N. D/ 250462 – ANNO 2020 DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI - RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15925"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPERIMENTALE AI CONSORZI STRADE VICINALI -    QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ALGHERO IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI G.C. N. 136/2016   E 86/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15926"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ALGHERO AI CONSORZI STRADE VICINALI DI ALGHERO IN  ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI G.C. N. 136/2016 E 86/2019 IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI  G.C. N. 136/2016 E 86/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15927"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. LUCA NUNZIO ACCARDO. RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 745/2019 DEL TAR SARDEGNA NEL PROCEDIMENTO “COMUNE DI ALGHERO C/ AMBROSIO S.R.L. E +”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15928"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019-VEL- 0000349 DEL 31.12.2019 A FAVORE DELLA DITTA FIAMMA 2000 SPA NUOVA SEDE DEL C.R.A. FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D'USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE. COD. CIG:  Z4426E3B8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15929"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D’USO DEPOSITO GPL. DITTA FIAMMA 2000. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA COMBUSTIBILE ANNO 2020.  COD. CIG Z892BB8C3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15930"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA COOP. BARBARA B N. 85/PA DEL 23.01.2020 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DICEMBRE 2019. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG: 73703193A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15931"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI SENSI DEL D.LGS 267/2000 AL CONSIGLIERE COMUNALE ORNELLA PIRAS - SEDUTA C.C. DEL 13 DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15932"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020, PROGETTO RETRALAGS CUP PROGETTO G19D16001050009; PROGETTO ADAPT CUP PROGETTO B19J16002890007; LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI CATERING - CIG Z62262CD19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15933"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CERTOSA SERVIZI SPA INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ DELLA CELLA FRIGO DEL CIVICO MERCATO DI VIA CAGLIARI. CIG  Z0A2AEDB0F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15934"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER ESIGENZE PRIMARIE  VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI.E.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  MESE DI  GENNAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15935"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER SUPPORTO ALLA ELABORAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E REVISIONE MAPPATURA DEI PROCESSI - ANNI 2020 – 2022. AGGIORNAMENTO  COMPONENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA [RPCT]</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15936"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SOMME RISCOSSE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO O DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO. - PERIODO DAL 01.12.2019 AL 31.12.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15937"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE URBANE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_20 DEL 09.01.2020   EMESSA DAL P.E. BRUNO CARRUS, CON STUDIO IN NURRI.  CIG Z3927379CB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15938"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.000002433 DEL 16.01.2020 PRESENTATA DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA DI ROMA (P. IVA: 00907501001), RELATIVA ALLE SPESE PER I DIRITTI DOVUTI PER LA CONSULTAZIONE DI DATI-VISURE P.R.A., EFFETTUATI DA QUESTO COMANDO DI POLIZIA LOCALE NEI MESI DI DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15939"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR970193 DEL 30.12.2019, PRESENTATA DALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L., – P.IVA: 01924961004 - PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, DI N. 3 VEICOLI, MODELLO ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 105 CV, PROGRESSION, IN DOTAZIONE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE – PERIODO DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15940"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V19/---1992 DEL 31.12.2019 RATA POSTICIPATA - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 - PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DI N. 2 (DUE) VARCHI Z.T.L. DEL COMUNE DI ALGHERO - DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A., P.I. 02930110966 – CIG: Z061F74918</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15941"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/321 DEL 30.12.2019 PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ALLA DITTA GIESSE FORNITURE SRL, P.I. 01227010905 – CIG: Z3B2879F99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15942"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE – CIG: Z9B2BBBA47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15943"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15944"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO  DI N.29 C.I.E. PAGATE NELL’ANNO 2019 E RILASCIATE A GENNAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15945"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME PAGATE DAGLI UTENTI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15946"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>“IN PRIMIS – INTERVENTI PRIMA INFANZIA SUI SERVIZI” IMPEGNO SPESE PROGETTO DENOMINATO BIMBI IN FAMIGLIA. PROGETTO EDUCATIVO IN AMBITO FAMILIARE – BIMBINFAM.  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "DOLCI BIRBE" NIDO FAMILIARE -  PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE   2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15947"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_20 DEL 10/01/2020 - FORNITURA  N. 3 KIT FILTER PER CONDIZIONATORI HITACHI RAK-35NH6A PER IL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. DITTA  I.T.C. DI BECCHERE GIAN CARLO.  CIG: ZBF2B0B94A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15948"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO SANITARIA NELLE CASE PROTETTE - ADEGUAMENTO ENTRATA MESE DI DICEMBRE 2019. CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15949"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A SEGUITO DI AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU EMESSO DALLA S.T.E.P. SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15950"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE, ROTTAMAZIONE, SMALTIMENTO E RADIAZIONE DAL P.R.A. DI 5 VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG ZAF2A89080. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 24/01/2020 DELLA DITTA ECOPRAMAL S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15951"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TELECOM TRUST TECHNOLOGIES SRL PER ATTIVAZIONE DI 100 PEC ISTITUZIONALI (PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019). CIG. ZE327AD5FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15952"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2. FORNITURA DI TARGHE PERMANENTI DA APPORRE NEI SITI DI INTERVENTO. LIQUIDAZIONE A SALDO DITTA PANORAMIKA SNC. CIG: ZF72AFF886.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15953"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE  DEFINITIVA ED ESECUTIVA, AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX-COTONIFICIO, EX TRAD.I.TE”. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA RTP, CON MANDATARIA SERV.IN. INGEGNERIA SRL – CAGLIARI. CUP: G11B15000410002 - CIG: 79380573DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15954"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA  PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ  OSPITATE  PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE COMUNITÀ ALLOGGIO "SANT'AGOSTINO DI ALGHERO" LIQUIDAZIONE PERIODO  DAL 01.01.2019 AL 30.09.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15955"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTREZZI UBICATO IN LOCALITÀ REG. MONTE CARRU (C.E. N. 435/2004 – V.C.O C.E. N. 152/2005), F.67, MAPP.LI 627-629-631-634 RICHIEDENTE: M.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15956"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>“IN PRIMIS – INTERVENTI PRIMA INFANZIA SUI SERVIZI” IMPEGNO SPESE PROGETTO DENOMINATO BIMBI IN FAMIGLIA. PROGETTO EDUCATIVO IN AMBITO FAMILIARE – BIMBINFAM.  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "ANNA ROSA NIEDDU " NIDO FAMILIARE -  PERIODONOVEMBRE - DICEMBRE  2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15957"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE – SERVIZIO MANUTENZIONE E RIORDINO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE  RELATIVO  AL PERIODO GIUGNO – OTTOBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15958"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE  RIQUALIFICAZIONE E INTEGRAZIONE ALBERATE DI VIA GARIBALDI  DITTA: AZIENDA AGRICOLA SACCU DAVIDE, CON SEDE A ALGHERO – VIA CELLINI 9 - ALGHERO, P.IVA 02407490909   E CODICE FISCALE SCCDVD85R28A192Y CIG. ZCC23A6354</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15959"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>FAMILY AUDIT – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/2019 DI TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT SOC. CONS. A R.L. PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15960"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76   MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15961"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020-VEL- 0000013 DEL 27.01.2020 A FAVORE DELLA DITTA FIAMMA 2000 SPA NUOVA SEDE DEL C.R.A. FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D'USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE. COD. CIG:  Z4426E3B8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CRA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15962"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COMPRAVENDITA IMMOBILE SITO IN VIA CAMBOSU 6 – REP. N.105/2018 REP. 131/2019 –SPESE TRASCRIZIONE – REGOLARIZZAZIONE CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15963"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI  ORDINARI, POTENZIAMENTO E DISABILTÀ GRAVISSIME  –DETERMINA DI IMPEGNO N. 223 DEL 23.01.2019 E SUCC. –    LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE 2019 - 2^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15964"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A SEGUITO DI AVVISO DI ACCERTAMENTO TARES/TARI EMESSO DALLA S.T.E.P. SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15965"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA/INFEDELE DENUNCIA PAGAMENTO DELLA TASI 2014. ACCERTAMENTO DI ENTRATA AVVISI PAGATI AL 31.12.2019 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DELL’ AGGIO E DEL RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE A FAVORE DI STEP SRL. CONTRATTO REP. 93/2018. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15966"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA/INFEDELE DENUNCIA PAGAMENTO DELLA TARES 2013 E TARI 2014-2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA AVVISI PAGATI AL 31.12.2019 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DELL’ AGGIO E DEL RIMBORSO SPESE DI  POSTALIZZAZIONE A FAVORE DI STEP SRL. CONTRATTO REP. 93/2018. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15967"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. SISTO MANZI. ESECUZIONE SENTENZA N. 345/2000 DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA - COMUNE DI ALGHERO C/BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15968"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO - COMUNE DI ALGHERO C/M.G.A.M. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15969"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 101161/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15970"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO LORU LOLITA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15971"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – LIQUIDAZIONE SERVIZI RESI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019. CIG Z40271D323</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15972"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI DEL PORTO TURISTICO DI ALGHERO – LOTTO DI COMPLETAMENTO.  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: G16G12000270002 - CIG. 7325087504.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15973"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA E SECONDARIA DI I GRADO - VIA ORSERA.  LIQUIDAZIONE FATTURA 7/E DELL’IMPRESA TOLA MICHELE – PATTADA (SS) – STATO FINALE.   CUP: G13G17000470006 – CIG 731853454F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15974"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA VIA MATTEOTTI. LOTTO DI COMPLETAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA 6/19 DELL’IMPRESA SA.MO – STATO FINALE.  CUP: G11E15000550006 – CIG: ZCD29D5020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15975"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3, L. 12 - SARDEGNA - INTERVENTO STRAORDINARIO URGENTE EXTRA CANONE DI SOSTITUZIONE DI CINQUE MOTORI DI FAN COIL DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO PRIMARIA - INFANZIA "S. AGOSTINO" VIA GRAZIA DELEDDA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. AL RTI ASE SPA/TAGLIABUE SPA DI UDINE - CIG Z882BC4A30.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15976"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. A) DEL  D. L. N. 50 DEL 2016, PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO “PIAZZA DEI MERCATI” E DEL PARCHEGGIO SOTTOPIANO AD ESSA COLLEGATO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’IMPRESA ITM TELEMATICA SRL. CUP: G11F19000170004 – CIG: Z672B454B4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15977"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ARREDO URBANO COMPLEMENTARI ALL’INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA GINNASIO NEL CENTRO STORICO DI ALGHERO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. B) DEL D.L.VO N. 50. CIG: 81868312AA – CUP: G19G19000310004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15978"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 3373/2019 3 NUOVA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 – NOLEGGIO – LOTTO 3 – STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA, PER NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE MARCA “KYOCERA TASKALFA 5053CI.”: IMPEGNO SPESA - CIG DERIVATO ZBA2BC7BF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Per l'infanzia e per i giovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15979"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998-- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI RAS - ACCONTO A COPERTURA PARZIALE DEI PIANI PERSONALIZZATI GESTIONE GENNAIO APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15980"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTPA 29/2020 STEP SRL.,  LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO - ATTI PAGATI DAL 01 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2019. RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI DEL RD 639/1910.  CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15981"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMU - TARES - TARI DA COMUNI INCOMPETENTI. INCASSO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15982"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA QUOTA ANCI 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15983"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ANUTEL ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15984"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. CRISTINA SCARFÒ. ESECUZIONE SENTENZA N. 176/2019 DELLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI - COMUNE DI ALGHERO C/M.S..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15985"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI P.ZZA VENEZIA GIULIA BORGATA DI FERTILIA – PERIZIA DI ASSESTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ARCH. MARITA CORBIA. C.U.P.: G16J15001960006 - CIG ZBA1D92C24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15986"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONI, ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA, EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO. MODIFICA GRUPPO DI LAVORO DI CUI ALLA DETERMINA N. 752 DEL 13.03.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15987"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2386 DEL 27.01.2020 -  PRATICA TELEMATICA  BLBJNJ76E26Z133D-19122019-0847.123069 DEL 20/12/2019 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE  N.674412/2019 ALLESTIMENTO STRUTTURE PREFABBRICATE A SERVIZIO DI UNO SPETTACOLO VIAGGIANTE -  FRONTE LA SPIAGGIA DI MARIA PIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15988"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2387 DEL 27.01.2020 - PRATICA TELEMATICA  SRRNNA37E62A192O-20122019-1003.123715 DEL 20/12/2019 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE  N.674926/2019 VARIANTE IN CORSO D’OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15989"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2387 DEL 27.01.2020 - PRATICA TELEMATICA  SRRNNA37E62A192O-20122019-1003.123715 DEL 20/12/2019 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE  N.674926/2019 VARIANTE IN CORSO D’OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione atti e flussi documentali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15990"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI DICEMBRE 2019. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15991"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI. REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE. CIG Z1A2249691 - C.U.P. G19D17000560002. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15992"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2019 - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15993"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO COMUNALE A SERVIZIO DEL QUARTIERE “LA PIETRAIA” - PIANO REGIONALE DI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N. 6/2012.  CUP: G17B15000310006 - CIG: 81332645C6. - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEDDA COSTRUZIONI SNC DI LEDDA LUCIO &amp; C. SNC – SANTA MARIA COGHINAS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15994"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “RETRALAGS” – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE 4ªDR AI PARTNER  MASSAROSA – ORBETELLO – PROVINCIA DI LUCCA. CUP G19D16001050009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15995"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA SERVICE TEAM SOC. COOP. - D. LGS  163/2006 - EX ART. 4 DEL D.P.R. 207/2010 -  CIG Z622503FB5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15996"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONVENZIONE CONSIP–“SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  LOTTO 4 SARDEGNA”- ATI ZEPHYRO SPA P.IVA 08414430960.CIG 6865771576 -APPALTO PRINC. ID.ORD.3373345/2016 – LOTTO AGGIUN.ID.ORD. 3785921/2017 ZEPHYRO SPA FUSIONE PER INCORPORAZIONE E MODIFICA DENOMINAZIONE IN “EDISON FACILITY SOLUTION SPA” .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15997"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE. CUP: G17H17000860004 - CIG: 773269127B. LIQUIDAZIONE SAL 5 - FATTURA N. 2020 6/A DEL 24/01/2020 - RINAC SRL .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15998"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4/2020 DEL 16/01/2020 EMESSA DALL’IMPRESA SAFETY ENERGY SRL - LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL’ILLUMINAZIONE CON SISTEMI PIÙ EFFICIENTI “RELAMPING” DEGLI UFFICI COMUNALI VIA S. ANNA N.38 - 1° SAL. CUP: G12J19000770001 - CIG: 8086132737</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15999"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE ESTERNO ASSEGNATO ALL’UFFICIO DI SUPPORTO DEGLI ORGANI POLITICI. INCARICHI A TEMPO DETERMINATO EX ART.90 D.LVO 267/2000 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 E 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16000"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI FAMILY AUDIT DEL COMUNE DI ALGHERO – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO DI DOMANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16001"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SUPPORTO REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI E CONTRATTI – AGENZIA DI DANIELA PISTIDDA. - CIG: Z5025CE05D - CANCELLAZIONE RESIDUO ANNUALITÀ 2019 - IMPEGNO SPESA ANNUALITÀ 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16002"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI INCENTIVAZIONE PER LE FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL’ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 PER L’INCARICATO DI RUP, DI SUPPORTO AL RUP, DI DEC E DI SUPPORTO AL DEC DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16003"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 – ESERCIZIO PROVVISORIO 2020 - VARIAZIONE N. 2/2020 AI SENSI DELL’ART. 163, C.3 E DELL’ ART. 175, C. 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16004"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE.  CUP: G17H17000860004 – CIG: 773269127B.  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16005"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE PROVVISORIA AD ALTRI SOGGETTI DELLE ATTIVITÀ (RIF. ART. 45 BIS DEL CODICE DI NAVIGAZIONE) DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 1237/D DEL 27/09/2002. – SOC. FA.MI.GEST. SAS DI DONATELLA DETTORI &amp; C..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16006"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 20142020 - PROGETTO COMUNITARIO RETRALAGS “RETE TRANSFRONTALIERA DELLE LAGUNE, DEI LAGHI E DEGLI STAGNI” ATTIVAZIONE DI TIROCINI DEL MASTER “COSTRUIRE IL PAESAGGIO” DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA DELL’UNIVERSITA’ DI SASSARI.  CUP G19D16001050009 - CIG Z071DB6F65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16007"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO COMUNALE A SERVIZIO DEL QUARTIERE LA PIETRAIA” - PIANO REGIONALE DI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA L.R. N.6/2012. -  C.U.P. – G17B15000310006 – CIG: 81332645C6 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 65 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16008"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELMI SRL FORNITURA IN COMODATO D’USO ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONE ANTINCENDIO. CIG  ZEA2B22BBB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16009"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER SPA - PRIMA LIQUIDAZIONE 2020. CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – EE 16 – CONSUMI DICEMBRE 2019.  CIG. 7851751DE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16010"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE  IN  RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA N°2009/0340</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16011"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMINISTRAZIONE CONDOMINI ALLOGGI E.R.P. SITI IN LOCALITÀ LA PIETRAIA. - LIQUIDAZIONE ONORARI AMMINISTRATORE – ANNUALITÀ 2018-2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16012"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2020 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL.  CIG Z6D2924703.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16013"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA XEROX SPA – CANONE LOCAZIONE IV TRIMESTRE ANNUALITÀ 2019 DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - CIG Z631BA2C4F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16014"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE SERBATOIO PER GASOLIO INTERRATO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO TERMICO DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI VIA MAZZINI N. 184 - CIG: ZDD2B32144. GARA TELEMATICA SUL PORTALE SARDEGNACAT MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – SARDA SERVIZI TECNOLOGICI DI G. OLMETTO &amp; C. S.A.S. CON SEDE IN ORISTANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16015"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A -  PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI -  CIG  Z5215C32DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16016"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE EX ART.14 CCNL 22.01.2004. DOTT. ARCH. BALDASSARRE RIU – ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D – P.E. D6 - CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PUTIFIGARI. PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16017"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D'ENTRATA  DELLE SOMME DEL FINANZIAMENTO DELLA  RAS PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - PER L'ANNUALITÀ 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16018"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020 PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TRIENNALE DEL SOFTWARE  ZIMBRA EXTRAS E DEL PACCHETTO LIBREOFFICE- CON LA DITTA STUDIO STORTI CON SEDE A TORRI DI QUARTESOLO (VI). AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 1140515 SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG:  Z232AEC462</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16019"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/12 DEL 28.01.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16020"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 332 DEL 03/02/2020 - PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 20142020 - PROGETTO COMUNITARIO RETRALAGS “RETE TRANSFRONTALIERA DELLE LAGUNE, DEI LAGHI E DEGLI STAGNI” ATTIVAZIONE DI TIROCINI DEL MASTER “COSTRUIRE IL PAESAGGIO” DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA DELL’UNIVERSITA’ DI SASSARI.  CUP G19D16001050009 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16021"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. MODIFICA GRUPPO DI LAVORO A SUPPORTO DEL RUP E DEL DEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16022"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI  GENNAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16023"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020  DICEMBRE 2019 – GENNAIO 2020, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC2 CON VODAFONE S.P.A.  CIG: 7214078D7B E CIG: 809380967A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16024"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE LINGUISTICO. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16025"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020 RELATIVO AL RINNOVO DEL CANONE TRIENNALE DEL  CLOUD  PAGAMENTI PAGOPA CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A., CON SEDE IN VIA DEL CARPINO, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), P.IVA: 0618833150 - C.F.: 02066400405 AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 576234 SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG: Z4824959BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16026"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO – DELL'ART. 80, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 388 DEL 23.12.2000 E DELL'ART. 42, COMMA 5 DEL D. LGS. 151/2001, RIVISTO DALL'ART. 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 119 DEL 18/07/2011 – DIPENDENTE MATRICOLA 23776.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16027"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITA’ GENNAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16028"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. N. 273 DEL 28/01/2020====================================== APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE RIQUALIFICAZIONE E INTEGRAZIONE ALBERATE DI VIA GARIBALDI - DITTA: AZIENDA AGRICOLA SACCU DAVIDE, CON SEDE ALAGHERO – VIA  CELLINI 9 - ALGHERO, P.IVA 02407490909   E CODICE FISCALE SCCDVD85R28A192Y - CIG. ZCC23A6354_</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16029"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE RELATIVO AI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI (CRA) DI ALGHERO MEDIANTE L'USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DURANTE IL CICLO DI VITA DELL'OPERA, CONFORMI AL D.M. AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 11/10/2017, DI CUI ALLA G.U. N. 259 DEL 06/11/17.  CUP: G13J18000270002” - CIG: 8160257919.  -  NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16030"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE FABBRICATO LOCULI – V ° LOTTO – LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1/E DEL 29.01.20 IMPRESA LILLIU STEFANO SRL - STATO FINALE LAVORI. CUP: G18C18000020006 – CIG: 7748659BAE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16031"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II – MUTUO RAS - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA “ARGILLERA” DI VIA MATTEI - CUP G11E17000030006. PROFESSIONISTA ARCH. VALENTINA ISONI - OLMEDO (SS) - CIG Z331D9514A - CONVENZIONE REP. N. 104/2017 OO.PP. DEL 17/03/2017. LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16032"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016  E SS.MM.II – ANNUALITA’ 2020 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA –  SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DEL SERVIZIO SIPROIMI "JUNTS"- SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E MINORI NON ACCOMPAGNATI - EX SPRAR.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16033"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ PER EROGAZIONE ASSISTENZA CONTINUATIVA A CARATTERE RESIDENZIALE A FAVORE DI SOGGETTO GIÀ BENEFICIARIO DI TRATTAMENTO RIABILITATIVO AI SENSI DELLA L.R. N.6 /1995 ART.56 RICOVERATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI ARITZO DELL'A.I.A.S. DI CAGLIARI. PERIODO DAL 01.12.2019 AL 31.12.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16034"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI M. C. - BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16035"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. CONTRIBUZIONE UTENZA. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO  ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16036"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. CONTRIBUZIONE UTENZA. ACCERTAMENTO  ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16037"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “LA CASA DI OLIVIO” – F.E. NR. 01 DEL 31/01/2020 – PERIODO GENNAIO 2019 – CIG Z642B08C2C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16038"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONI DI ECONOMIE SUL SERVIZIO AFFIDI MINORI PER DIMISSIONI DA COMUNITA' CIG Z642B08C2C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16039"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA RAS N. 42/581 DEL 22.01.2020 -  FINANZIAMENTO PER  COPERTURA  ONERI SOCIALI INERENTI LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE -    ANTICIPAZIONE ANNO 2020 - ACCERTAMENTO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16040"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. 1A LIQUIDAZIONE 2020 DEI CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – EE 15 – CONSUMI CONTABILIZZATI FINO AL 31.01.2020. CIG. 74370331C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16041"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM. CONSUMI 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16042"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI – PERIODO DEL MESE DI GENNAIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16043"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA - MILANO  LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2019 PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI SORVEGLIANZA. CIG: 5273616597.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16044"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ALLE CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16045"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO - DITTA NORD CAR  SRL . - CIG ZA226BE25F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16046"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI, APPROVATE DA ENTI APPARTENENTI AL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO O PROFILO EQUIVALENTE APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI E CONTESTUALE NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16047"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E FINALE DEI “LAVORI DI  REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RETE DEL GAS E DELL'INFRASTRUTTURA PER LA POSA DELLA FIBRA OTTICA NEI COMUNI DI ALGHERO E OLMEDO - BACINO 6.” CUP: G15J08000000009 - CIG: 807640081D  -  NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16048"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE LEGAUTONOMIE ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16049"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PERNOTTAMENTO E BIGLIETTERIA FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16050"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 100673/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16051"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 101394/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16052"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLO FOTOCOPIATORE OLIVETTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16053"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16054"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  NOVEMBRE - DICEMBRE  2019 . ATBA IN PRIMIS   STRUTTURA  AQUILONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16055"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI GENNAIO 2020 – FATTURA NR. 13/PA DEL 03.02.2020 – C.I.G. 75464886E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16056"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SPORTELLO LINGUISTICO, “MINORANZE LINGUISTICHE – PROGETTI PER LE ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELL’USO SOCIALE DELLA LINGUA CATALANA E DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA CATALANA –  PERIODO SETTEMBRE 2019 -GENNAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16057"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA   AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE (QUOTA SOCIALE)  SOSTENUTE  DA UTENTI  RICOVERATI  PRESSO LA RSA "SAN NICOLA" DI SASSARI-  LIQUIDAZIONE   PERIODO DAL 01.11.2109 AL 30.11.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16058"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI MEDICO AZIENDALE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16059"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA  SERVIZI DI VIAGGIO E PERNOTTAMENTO GENNAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16060"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 370.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16061"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 2347.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16062"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DEL DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS N.50/2016, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO SVUOTAMENTO VASCA ACCUMULO PRESSO BORGATA SA SEGADA.  CIG_Z1C2BE59FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16063"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE . IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE - “CONDOMINIO VIA S.AGOSTINO 77”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16064"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ – PROGRAMMA ASSE 2 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL’ASFODELO I”. SERVIZI DI ACCATASTAMENTO DELL’IMMOBILE. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.01 DEL 04.02.2020. CUP: G11E17000040006 – CIG: Z582A8150B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16065"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CANONE ANNO 2020 DELLE LICENZE SOFTWARE  DELL’APPLICATIVO APPALTI PER I LAVORI PUBBLICI ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., CON SEDE IN VIA DEL CARPINO, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), P.IVA: 0618833150 - C.F.: 02066400405 – CIG:  ZB72425701</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16066"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2400 DEL 05.02.2020 - PRATICA TELEMATICA  DEMURTAS CARMELA-DMRCML54L70A192X-26112019-1232.113126-AMPLIAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16067"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAP N. 2402  DEL 07.02.2020 - PRATICA TELEMATICA COD SUAPE 8917 TRAMITE IL SISTEMA  SARDEGNASUAP -OGGETTO: L.R. 11/2007- AMPLIAMENTO CASA DI CIVILE ABITAZIONE VIA GUIXERA 23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16068"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI  ORDINARI, POTENZIAMENTO E DISABILTÀ GRAVISSIME  –DETERMINA DI IMPEGNO N. 223 DEL 23.01.2019 E SUCC. –    LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE 2019 - TERZA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16069"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – F.E. N. 4/001 DEL 05/02/2020 – PERIODO 1-31 GENNAIO 2019 – CIG 80122963D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16070"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA VIA MATTEOTTI. LOTTO DI COMPLETAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-20 DEL 04.02.2020 DELL’ING. MATTEO MERELLA. C.U.P.: G11E15000550006 - CIG Z86293303D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16071"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA ROMEG SRL IL SERVIZIO DI RIMOZIONE, ROTTAMAZIONE E RADIAZIONE DAL P.R.A. DI 9 SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE  - CIG ZD62B535BC.  SALDO FATTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16072"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONTRIBUIRE ALL’ABBATTIMENTO DELLE LISTE D’ATTESA DEI SERVIZI COMUNALI PER L’INFANZIA. “IN PRIMIS – INTERVENTI PRIMA INFANZIA SUI SERVIZI” IMPEGNO SPESE STRUTTURE CONVENZIONATE ANNO 2020  CUP G19E19000520002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16073"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - PROGETTO RETRALAGS - SERVIZIO DI SUPPORTO AL CAPOFILA - LIQUIDAZIONE FT N. 2/2 DEL 15.05.2020 EMESSA DALLA DITTA SMERALDA CONSULTING E ASSOCIATI SRL. CUP G19D16001050009 – CIG Z731DF3BB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16074"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA PIETRO BRUNO BERNARDI  -  PER LA FORNITURA DI UNA TRATTRICE AGRICOLA STRADALE  -  CIG Z8A29E303E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16075"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 7 - INTEGRAZIONE IMPEGNO. CIG DERIVATO - 74370331C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16076"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA - FER.COL. DI GIORICO SRL - FORNITURE DI MATERIALI VARI E MINUTE ATTREZZATURE PER LA CURA DEI BENI PUBBLICI DI PROPRIETA’ E/O COMPETENZA COMUNALE NECESSARI AL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO DENOMINATO CITTADINANZA ATTIVA. CIG Z1F2872847</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16077"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI.  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A.. CIG 7851323CB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16078"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 – F.E. N. 11 DEL 05.02.2020 –  PERIODO GENNAIO 2019 – CIG Z6F2B27187.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16079"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI DEL R.D. 639/1910. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ATTI PAGATI DAL 01.12.2019 AL 31.12.2019 ED IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO E RIMBORSO SPESE DI RECAPITO A FAVORE DI STEP SRL. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16080"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE FABBISOGNO ANNO 2020. SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI DI CUI ALLE L.R. N. 8/1999 ART. 4, CC. 1, 2, 3, 7 LETT. A - B - C, ART. 10, C.2 E L.R. N. 9/2004, ART. 1, C.1, LETT. F)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16081"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI AUTOPULENTI A PAGAMENTO ANNO 2020 - ACCERTAMENTO CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio contabilità economico patrimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16082"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO DIPENDENTE MATRICOLA N.370 - RETTIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16083"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA 2019 PER L’INCARICATO DI RUP, DI SUPPORTO AL RUP, DI DEC E DI SUPPORTO AL DEC DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16084"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16085"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMBORSO IN FAVORE DEL SIG. M.P PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE SUL CCP  IT21Q0760117200001003829593  “DIRITTI ISTRUTT. E SEGRETERIA COMUNE DI ALGHERO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16086"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA “ PROROGA PROGETTI ORDINARI” ANNUALITÀ 2020  -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16087"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. N.13/89 -L.R.N.32/91.  CONTRIBUTI  PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. LIQUIDAZIONE  BENEFICIARIO  GRADUATORIA REGIONALE  DEFINITIVA  -ANNUALITÀ 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16088"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA STUDIO APA SERVICE DI M. RATTU – C.F. 002255970903.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16089"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2401 DEL 06.02.2020 -  PRATICA TELEMATICA  MRIDHA RAJON-MRDRJN95E02Z249G-28122019-1221.125809-SUOLO PUBBLICO PER ECOBOX</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16090"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE  N. 2403 DEL 07.02.2020  - PRATICA  SUAPE N. 9129 - OGGETTO: TERZA VARIANTE IN CORSO D'OPERA ALLA C.E. N° 205 DEL 17/11/2015 LOC VESSUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16091"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2406   DEL 10.02.2020 - PRATICA TELEMATICA  CPPGPP36E23A192O-11122019-1103.119397 DEL 21/12/2019 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE  N.678593/2019 - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE DI CONFINE DEL LOTTO SITO IN LOCALITA' CALABONA-ARGENTIERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16092"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEMEAZ ELIOR PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16093"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA – SERVIZIO TRIENNALE (2018-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG 7734945689. ANNUALITA’ 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16094"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MARZIA SIMULA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. RICORSO EX ART. 414 CPC – TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI – SEZ. LAVORO - "COMUNE DI ALGHERO C/C. A. R.".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16095"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F.E. NR. 3/001 DEL 05/02/2020 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 1-31 GENNAIO 2020 – CIG 8141202C69.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16096"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE RICOGNITORIA DEI TITOLI CONCESSORI DEMANIALI CON SCADENZA PROROGATA EX LEGE AL 31 DICEMBRE 2033.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16097"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI  ENTRATA E DI SPESA.EE16 QUOTA PARTE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16098"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 395/02 DEL 30.12.2019 - DITTA PROMO PA FONDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16099"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - GENNAIO 2020  -  DITTA CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL – ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16100"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEGLI EREDI  ACCARDO VITTORIO - CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO -  GENNAIO-FEBBRAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16101"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI N. 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA D.P. GENNAIO-FEBBRAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16102"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISTO DI ALLOGGI O COSTRUZIONE DIRETTA - FINANZIAMENTO RAS L.R. 5/2015 E DEL. G.R. 22/1 DEL 2015 –  LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DI ACQUISTO. CIG Z7C2509CFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16103"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  CAREGIVER  E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ECONOMIE AL 31.12.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16104"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N, 8  DEEL 13/01/2020 A FAVORE DI MEDICO AZIENDALE S.R.L</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16105"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1868 DEL 24.12.2019 - DITTA DASEIN SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16106"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONE PER L’ACQUISIZIONE DI CAMMINAMENTI/PASSERELLE DA POSIZIONARSI PRESSO LE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO - APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16107"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0034 DEL 31.01.2020 - DITTA MEDIACONSULT S.R.L</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16108"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 243/A DEL 13.12.2019 - DITTA A.N.U.T.E.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16109"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI – PERIODO DEL MESE DI FEBBRAIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16110"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.4/2006- PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" PROGETTI ORDINARI,  E DISABILITÀ GRAVISSIME - ECONOMIE DI SPESA PER MINOR UTILIZZO DELLE SOMME DI COMPETENZA DELL’ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16111"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DEL DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS N.50/2016, DI FORNITURE E SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. DECORO URBANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16112"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI – CONSIGLIERE SIG.RA PIRAS ORNELLA – SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16113"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA. PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. C DEL D. LGS 50/2016.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA BAAS SRL CON SEDE IN SASSARI.  CUP: G16I18000460004 - CIG: 8112224305.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16114"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/11 DEL 24.01.2020 - DITTA SERV. GEST. SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16115"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E PARZIALE SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO A SERVIZIO DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA COLUMBANO, SEDE DIREZIONALE. CUP G18B18000030004. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSI INCENTIVANTI EX ART. 113 D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16116"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI SENSI DEL D.LGS 267/2000 AL CONSIGLIERE COMUNALE SIG.RA PIRAS ORNELLA – SEDUTE C.C.  MESE DI GENNAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16117"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI – LIQUIDAZIONE  VII PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16118"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CANONE ANNO 2020 DELLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., CON SEDE IN VIA DELCARPINO, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), P.IVA: 0618833150 - C.F.:02066400405 – CIG: Z14240ABB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16119"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE  CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16120"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PIC DEL 31.01.2020. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16121"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DELLA DITTA SACCU DAVIDE -  SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE E INTEGRAZIONE ALBERATE DI VIA GARIBALDI - ANNUALITA’ 2018 - SALDO CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE . CIG  ZCC23A6354.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16122"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTPA 01/2020. COMPENSO PARTE FISSA GENNAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16123"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA. COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTA SOCIALE AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI  -  A.T.S. -AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE-  U.O." SAN GIOVANNI BATTISTA"  DI PLOAGHE - DISTRETTO SANITARIO DI SASSARI  - LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO/DICEMBRE   2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16124"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA “LA CUNETTA” VIA MAURO MANCA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI  ENTRATA E DI SPESA.  QUOTA PARTE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16125"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PROGETTO ISCOL@- ASSE 2- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA LA  CUNETTA VIA MAURO MANCA. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.  CUP: G11E15000580006 – CIG: 731585635B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16126"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI P.ZZA VENEZIA GIULIA BORGATA DI FERTILIA.  REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI  ENTRATA E DI SPESA.  QUOTA PARTE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16127"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SANTA MARIA LA PALMA.  REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI  ENTRATA E DI SPESA.  QUOTA PARTE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16128"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SANTA MARIA LA PALMA, VIA ZIRRA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI  ENTRATA E DI SPESA.  QUOTA PARTE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16129"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI - LIDO - VIA ALES. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI  ENTRATA E DI SPESA.  QUOTA PARTE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16130"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA E SECONDARIA DI I GRADO - VIA ORSERA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI  ENTRATA E DI SPESA.  QUOTA PARTE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16131"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. N.13/89 -L.R.N.32/91.  CONTRIBUTI  PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. LIQUIDAZIONE  BENEFICIARIO  GRADUATORIA REGIONALE  DEFINITIVA  -ANNUALITÀ 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16132"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA KIBERNETES</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16133"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DI CADITOIE E GRIGLIE STRADALI. CIG Z0429DA628. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92 DEL 12/02/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16134"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO N.1 “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA N. 16 – I.C. N. 2 DI ALGHERO - PROGETTO ISCOL@ - ASSE I - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PRIORITARI INSERITI NELL’AMBITO DEL PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA. -  C.U.P. – G17B15000530006 – CIG: 7953363AC4 - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16135"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI GENNAIO 2020. C.I.G. 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16136"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI VENDITA POSTO AUTO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN ALGHERO, VIA DELLE NAZIONI UNITE SNC, DISTINTO AL N.C.E.U. F.71, MAPP.4447, SUB.200 - LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16137"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI VENDITA DI N.2 POSTI AUTO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN ALGHERO, VIA DELLE NAZIONI UNITE SNC, DISTINTO AL N.C.E.U. F.71, MAPP.4447, SUB.194 E SUB.198 - LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16138"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE, GIA’ CONCESSO AI SENSI DELL’ART. 35 DELLA L. 865/1971, IN DIRITTO DI PROPRIETA’ E PER LA CONTESTUALE RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 31, COMMA 49-BIS DELLA LEGGE  N.448/1998”  - SIG.RA CHESSA GIANFRANCA E SIG.RA CHESSA MARIA JOSE’ - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16139"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N.14/P – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE – ORISTANO - VIA CARMINE N. 34 - P.I. E C.F. 00072430952 –  PERIODO DICEMBRE 2019 – CIG Z112A1EAF6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16140"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TELEVISORE PER CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI – CIG:  ZA92C0DBF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16141"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPORTAZIONE DEI DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, GIORNATE DI INTERVENTO PER ATTIVITA’ DI BONIFICA, AFFIANCAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE REDAZIONE DELLA STATO PATRIMONIALE BENI IMMOBILI ESERCIZIO 2019 - AFFIDAMENTO ALLA GIES SRL MEDIANTE TRATTIVA DIRETTA SUL MEPA. CIG Z742BE5C22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16142"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME FRANCHIGHIE REALE MUTUA VI RATA PER SINISTRI VARI – CIG 516718826E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16143"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIGUARDANTI “CAMPO SPORTIVO COMUNALE N.1 PINO CUCCUREDDU – REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA”. - FATTURA N. 1_20 DEL 12/02/2020 EMESSA DALL’IMPRESA SA.I.E. SRL. - LIQUIDAZIONE SAL 1. CUP: G14H16000670004 – CIG: 6924867506.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16144"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA PERMANENTE PER L’ANNO 2020.  APPROVAZIONE  AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16145"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA DI VIA VITTORIO EMANUELE EX OMNI” - LOTTO DI COMPLETAMENTO: SOSTITUZIONE INFISSI E LUCERNARI AI FINI DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. CUP MASTER  G11E15000590006 - CUP  G12G19000310001 – CIG  ZEB28BDF50 APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -  IMPRESA BIEFFE COSTTRUZIONI SNC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16146"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2020- LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16147"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- TRASFERIMENTO FONDI COMUNE CASTELSARDO PER GESTIONE PIANO PERSONALIZZATO  DI N.1 UTENTE - GENNAIO APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16148"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI – PERIODO DEL MESE DI FEBBRAIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. II^ LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16149"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI  ENTRATA E DI SPESA -  FORNITURA CARBURANTI. SERVIZIO MANUTENZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16150"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA TRAMITE GARA TELEMATICA SU ACQUISTI IN RETE PA PER L'AFFIDAMENTO DELL “INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA PROTECTION OFFICER – DPO), AI SENSI DELL'ART.37 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679 – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (G.D.P.R.) TRIENNIO 2020-2022”. - CIG:  Z322B99654 - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA S.I.P.A.L. SRL - CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16151"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESIGENZE ABITATIVE. - FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MESE DI FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16152"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER ESIGENZE PRIMARIE  VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  MESE DI  FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16153"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 20.01.2020 SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO, RELATIVI AL CANONE DEL MESE DI DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16154"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR080698 DEL 31.01.2020, PRESENTATA DALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L., – P.IVA: 01924961004 - PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, DI N. 3 VEICOLI, MODELLO ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 105 CV, PROGRESSION, IN DOTAZIONE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE - PERIODO GENNAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16155"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002105516 DEL 31.12.2019 PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZA COMUNALI E FATTURA N. 0001104742 DEL 31.12.2019 PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI (A.G.) DELLA DITTA M.T. S.P.A., P.IVA 02638260402 – MESE DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16156"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2411 DEL 17.02.2020 -  PRATICA TELEMATICA  INGRAO QUIRICO-NGRQCN70D12A192I-12122019-1731.120073-ADEGUAMENTO FABBRICATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16157"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 99733/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16158"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 102056/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16159"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI S.P.A. N. 2102903 DEL 31.01.2020 (2° FASE: SUBENTRO E SALDO): FORNITURA DEL MODULO COMPLETO “ANPR” PER L’ACCESSO IN MODALITÀ WEB SERVICES INTEGRATO NELLA PIATTAFORMA INFORMATICA SICR@WEB - CIG Z882A97E0C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16160"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 196 DEL 20.01.2020 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.12.2019 AL 31.12.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16161"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2019 – S.A.L. N. 04 DEL 30.04.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16162"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO RETRALAGS – RIMBORSO SPESE MISSIONE WORKSHOP DI APPROFONDIMENTO AD ORBETELLO –  CUP G19D16001050009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16163"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2412 DEL 17.02.2020  -  PRATICA TELEMATICA  ROMANO SIMONA-RMNSMN71B45A345S-16012020-1154.131752 - PROGETTO PER L’ADEGUAMENTO DI UNA STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA CELLULARE MOBILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16164"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2414 DEL 17.02.2020 - PRATICA TELEMATICA  POLEDDA PINA-PLDPMR84S68G203T-10012020-1916.129660-REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA POSTA A PROTEZIONE DEL BALCONE INTERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16165"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NORD CAR SRL CON SEDE IN OZIERI (SS). CIG Z792BD1CDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16166"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP “FM 3 FACILITY MANAGEMENT”- GESTIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE A USO UFFICIO, AL 31/08/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16167"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MARIANI S.R.L. PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DI ATTREZZI AGRICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. DECORO URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG ZFA2A9B83A .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16168"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CH 2/20 DEL 17/02/2020 DI CHEMICA SRL PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO E ANALISI CHIMICA DEI CAMPIONI DI SABBIA PRESENTI LUNGO VIALE PRIMO MAGGIO - CIG ZE62A7B112.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16169"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO N.1 “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA N. 16 – I.C. N. 2 DI ALGHERO - PROGETTO ISCOL@ - ASSE I - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PRIORITARI INSERITI NELL’AMBITO DEL PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA.” -  C.U.P. – G17B15000530006 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA STC MANAGING SRL (CIG: Z7C2B9B705) E DELLA SOC. “A. MANZONI &amp; C” SPA (CIG: ZB42B9B768) PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16170"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E PARZIALE SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO A SERVIZIO DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA COLUMBANO - SEDE DIREZIONALE - CUP G18B18000030004 - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 140/2019. APPALTATORE: LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO E C. S.N.C. - CIG 7746737999. LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2° SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16171"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.45 DEL 07/02/2020  A FAVORE DI SIPAL SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16172"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TIM SPA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 5 PER RINNOVO LICENZE D’USO MICROSOFT CONTRATTO SOFTWARE  DELLA DURATA DI 36 MESI ODA CONVENZIONE N. 5317974 ANNO 2020 - CIG DERIVATO:  8109002025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16173"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SERVIZI DI VIAGGIO E PERNOTTAMENTO AGOSTO E OTTOBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16174"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 250 (DUECENTOCINQUANTA) PALI ANTIROTAZIONE IN FERRO ZINCATO, CERT. “CE” DI DIAMETRO 60 MM AVENTE ALTEZZA DI CM. 400, SPESSORE MM. 3, MUNITO DI TAPPO COME DA ALLEGATO “A”, DI SEGNALETICA VERTICALE, PALI ANTIROTAZIONE IN FERRO ZINCATO COME DA ALLEGATO “A” - ALLA SOCIETA’ VFG STRADE SRL -CIG: Z072BC77D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16175"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2410 DEL 14.02.2020 -  PRATICA TELEMATICA  D'ONOFRIO FRANCESCO-DNFFNC71E12C930Q-13012020-1331.130169 -RICERCA IDRICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16176"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2413 DEL 17.02.202 -  PRATICA TELEMATICA  DLGNGL60L29A192Y-16012020-2244.132141 - RICERCA IDRICA MEDIANTE POZZO TRIVELLATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16177"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA 3C PAYMENT LUXEMBOURG S.A., CON SEDE IN 5 7, RUE LÉON LAVAL L-3372 LEUDELANGE – LUXEMBOURG, P.IVA IVA N. LU23138978, ISCRIZIONE COMMERCIALE N. B202905, PER IL PERIODO DAL 01.01.2019 E FINO AL 31.12.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16178"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A  FAVORE DELLA SIX PAYMENT SERVICES (EUROPE) S.A., CON SEDE IN 10, RUE GABRIEL LIPPMANN, L-5365 MUNSBACH, P.IVA IVA N. LU23138978, PER IL PERIODO DAL 01.01.2019 E FINO AL 31.12.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16179"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SUAPE-I2 - POTENZIAMENTO DELLA INTEROPERABILITÀ E INTEGRAZIONE DATI E SERVIZI PER IL SISTEMA SUAPE - OBIETTIVO TEMATICO 2 – AZIONE 2.2.2: “SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI E-GOVERNMENT INTEROPERABILI, INTEGRATI (JOINED-UP SERVICES) E PROGETTATI CON CITTADINI E IMPRESE, SOLUZIONI INTEGRATE PER LE SMART CITIES AND COMMUNITIES. NOMINA RUP E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16180"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE PER LA GESTIONE DEGLI EVENTI DELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE- AGGIORNAMENTO DESIGNAZIONE COMPONENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16181"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 7 E IMPEGNO DI SPESA.  CIG DERIVATO - 8217711DA2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16182"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 6 APRILE 1989, N. 13 – ARTT. 4 E 12- BANDO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA GENERALE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)- RETTIFICA GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA E SUB-GRADUATORIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16183"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA  PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ  OSPITATI  PRESSO  LA  COMUNITÀ INTEGRATA "L'ANCORA"DI PLOAGHE  " LIQUIDAZIONE DICEMBRE   2019 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16184"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3, L. 12 - SARDEGNA - INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA EXTRA CONTRATTUALE. AFFIDAMENTO EX ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 AL RTI ASE SPA/TAGLIABUE SPA - UDINE – CIG ZA22B2BC10 – DETERMINAZIONE N. 3588/2019 - VARIAZIONE RIPARTIZIONE IMPEGNO RTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16185"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16186"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CRISTINA SCARFÒ: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. ESECUZIONE SENTENZA N. 176/2019 DELLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI - SEZ. DISTACCATA DI SASSARI – SEZ. LAVORO - COMUNE DI ALGHERO C/M.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16187"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAFÈ COSTANTINO SERVIZIO CITTADINANZE ONORARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16188"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI RACCOLTI NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “SVUOTA CANTINE”. CIG ZD02C21765</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16189"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER CITTADINO CON DISABILITÀ    RICOVERATO PRESSO LA CTP " GABBIANO BLU" DI PLOAGHE DELL'ATS  SARDEGNA (AZIENDA  PER LA TUTELA DELLA SALUTE) DI SASSARI .  LIQUIDAZIONE-  ANNO 2018- .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16190"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 371 DEL 06.02.2020 - AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI, APPROVATE DA ENTI APPARTENENTI AL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO O PROFILO EQUIVALENTE APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI E CONTESTUALE NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE. CORREZIONE NOMINATIVO COMPONENTE COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16191"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA “LA CUNETTA” VIA MAURO MANCA – LIQUIDAZIONE SALDO FONDO DI INCENTIVAZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16192"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA VENEZIA GIULIA DI FERTILIA – LIQUIDAZIONE SALDO FONDO DI INCENTIVAZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16193"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SANTA MARIA LA PALMA, VIA ZIRRA. LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16194"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI - LIDO - VIA ALES. LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16195"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA E SECONDARIA DI I GRADO - VIA ORSERA. LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16196"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SANTA MARIA LA PALMA – LIQUIDAZIONE SALDO FONDO DI INCENTIVAZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16197"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 ALLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO IDENTIFICATA DALLA MATRICOLA N.23042.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16198"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA   GENNAIO 2020 . ATBA IN PRIMIS   STRUTTURA ASS. DIOC. FRASSATI -   SCUOLA INFANZIA S G BOSCO LOC MONTEAGNESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16199"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16200"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA GENNAIO 2020. ATBA IN PRIMIS  STRUTTURA IL GIROTONDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16201"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2020 - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16202"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2019 - LIQUIDAZIONE MENSILITA' ARRETRATE DI  DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16203"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 29 MARZO 2020. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16204"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA’ DI ENEL SOLE SPA. PROVVEDIMENTO EX ART. 31 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - NOMINA R.U.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16205"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA FERTILIA – PERIZIA DI ASSESTAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/20 DEL 14.02.2020 DELL’ARCH. MARITA CORBIA.  C.U.P.: G16J15001960006  CIG ZBA1D92C24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16206"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL  01.01.2020 AL 31.01.2020 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16207"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  LIQUIDAZIONE  FATT.N. 19/PA  DEL 31/01/2020 SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS COD.CIG. 796080581A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16208"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI - FORNETTI E FOSSE D'INUMAZIONE MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16209"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ALGHERO PER ATTIVITÀ VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE LINGUISTICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16210"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI: INUMAZIONI, ESUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16211"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER CITTADINO CON DISABILITÀ    RICOVERATO PRESSO LA CTP " GABBIANO BLU" DI PLOAGHE DELL'ATS  SARDEGNA (AZIENDA  PER LA TUTELA DELLA SALUTE) DI SASSARI .  LIQUIDAZIONE FATTURE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16212"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DELL’IMPRESA BIEFFE COSTRUZIONI SRL SALDO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA DI VIA VITTORIO EMANUELE EX OMNI” - LOTTO DI COMPLETAMENTO: SOSTITUZIONE INFISSI E LUCERNARI AI FINI DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. CUP MASTER  G11E15000590006 -  CUP  G12G19000310001 – CIG  ZEB28BDF50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16213"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 29 MARZO 2020. PERSONALE AUTORIZZATO AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO NEL MESE DI FEBBRAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16214"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA TELEVISORE PER CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI – DITTA VIDEO PIU’ DI SPIRITO MARIA LUISA &amp; C. S.A.S. - CIG:  ZA92C0DBF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16215"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA MESI DI DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - CIG: 6645640B9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16216"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE DI GENNAIO 2020 - CIG:Z3925063D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16217"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO DI N.29 C.I.E. PAGATE NELL’ANNO 2019 E RILASCIATE A GENNAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16218"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER RILASCIO C.I.E. – DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16219"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA COOP. BARBARA B N. 0000183/PA DEL 20.02.2020 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI GENNAIO 2020. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG: 73703193A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16220"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ALGHERO, PER PROGETTO ITINERARI DEL TERRITORIO MUSEO – ANNUALITÀ 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16221"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL LIQUIDAZIONE FATTPA 96/2020  LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO - RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI 2014 DAL 31.12.2019. CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16222"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER ATTIVITA' RESA DAL 20/11/2019 AL 31/12/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16223"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE. LIQUIDAZIONE SOMME RESIDUE DA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - FATTURA 12/A DEL 12.02.2020  EMESSA DA RINAC SRL . CUP: G17H17000860004 - CIG: 773269127B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16224"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI, AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE . PERIODO DAL 01.01.2020 AL 23.02.2020 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E  IMPEGNO SPESA - ANNUALITÀ 2020 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16225"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' ABBANOA SPA – ACCORDO DI COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI TRA IL COMUNE E LA SOCIETÀ - COMPENSAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16226"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 361 DEL 31.01.2020 - PERSONALE ESTERNO ASSEGNATO ALL’UFFICIO DI SUPPORTO DEGLI ORGANI POLITICI. INCARICHI A TEMPO DETERMINATO EX ART.90 D.LVO 267/2000 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 E 2021. MODIFICA INQUADRAMENTO SIG. MATTEO LOMBARDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16227"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI, APPROVATE DA ENTI APPARTENENTI AL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO O PROFILO EQUIVALENTE – APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DI MERITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16228"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – AIMERI AMBIENTE S.R.L. LIQUIDAZIONE SOMME SVINCOLATE OFFICINE SARVI. C.I.G. 567581243B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16229"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>FAMILY AUDIT 3A ANNUALITÀ – ESECUZIONE DELL’ATTIVITÀ PREVISTA A COMPLETAMENTO DEL TRIENNIO. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG ZDF2BEF96A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16230"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 18/2016 - REIS 2018 - LIQUIDAZIONE MENSILITA' RESIDUE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16231"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AI TRE ISTITUTI COMPRENSIVI DI ALGHERO PER LA RIMOZIONE DI ARREDI E MATERIALE DIDATTICO INUTILIZZATO – LIQUIDAZIONE SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16232"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/20 DEL 24/02/2020 A FAVORE RISTORANTE SARTORIA DEL GUSTO CON SEDE LEGALE IN ALGHERO PIAZZA DUOMO N. 2, P.I. 02648230908 PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE  RESO A FAVORE DI RELATORI DEL CONVEGNO SUL SERVIZIO CIVILE – ANNO 2017 – SERVIZIO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE: N. 2992 DEL 03/10/2017 – CIG N. ZDA2025314 – SERVIZIO RISTORAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Per l'infanzia e per i giovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16233"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE OBBLIGATORIA E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE SASSARI – ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA. CIG.  Z572C326BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16234"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 29 MARZO 2020. PERSONALE AUTORIZZATO AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO NEL MESE DI MARZO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16235"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 ALLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO IDENTIFICATA DALLA MATRICOLA N.101.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16236"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1015/000589/PA DEL 23/01/2020 IN FAVORE DEL TESORIERE BANCO DI SARDEGNA S.P.A. PER COSTI SERVIZIO DOCUMENTALE E ORDINATIVO INFORMATICO ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16237"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E PARZIALE SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO A SERVIZIO DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA COLUMBANO, SEDE DIREZIONALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI A FAVORE DEL TECNICO INCARICATO ING. ALESSANDRO SCODINO - SASSARI - CONVENZIONE REP N. 59/2016 - CIG: Z981B999CC - CUP G12C14000110006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16238"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE: PALESTRA LUCA MANCHIA”– CIG 7874102A85 – PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA “ASD SCUOLA PALLACANESTRO ALGHERO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16239"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - "CONDOMINIO VIA AMALFI 7” - SPESE CONDOMINIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16240"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO -  DITTA CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL – ALGHERO. FEBBRAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16241"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PROGETTO ISCOL@- ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO – VIA ALES. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: G11E15000560006 - CIG: 73156980F9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16242"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPO SPORTIVO COMUNALE PINO CUCCUREDDU – REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA - PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. CUP: G14H16000670004 – CIG: 6924867506.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16243"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA CONSIP E LA SINERGIE PER “L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA” SIE3, LOTTO 12 - SARDEGNA, AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA L. 488 DEL 23.12.1999 E DELL’ART. DELL’ART. 58  L. 388/2000. AFFIDATARIA: RTI ASE SPA GIÀ SINERGIE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. CON SEDE IN UDINE - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5. LIQUIDAZIONE CANONI SERVIZIO – TRIMESTRE OTT./DIC. 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16244"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITA’ FEBBRAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16245"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI, APPROVATE DA ENTI APPARTENENTI AL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO O PROFILO EQUIVALENTE – APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DI MERITO – ANNULLA E SOSTITUISCE LA DETERMINAZIONE N. 539 DEL 25.02.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16246"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA A CATALOGO – ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE “NORME IN MATERIA FUNEBRE E CIMITERIALE IN SARDEGNA” - CIG. Z4B2C36E02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16247"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TEFA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI. RISCOSSIONI AL 31.12.2019. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16248"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 428 DEL 13/02/2020 PER AFFIDAMENTO AI SENSI DEL DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS N.50/2016, DI FORNITURE E SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. DECORO URBANO_CIG. Z8D2C02ACA_</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16249"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 431/98 ART. 11 FONDO NAZIONALE PER IL SISTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16250"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA PERSONE  ANZIANE O CON DISABILITÀ OSPITATE PRESSO   STRUTTURE SOCIALI  RESIDENZIALI. LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO/NOVEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16251"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA, PER LA STAGIONE BALNEARE 2020, A FAVORE DELLA SOC. PORTICCIOLO S.R.L., TITOLARE DELLA STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA “CAMPING VILLAGE TORRE DEL PORTICCIOLO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16252"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 101617/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16253"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI - MONETIZZAZIONE POSTI AUTO, SANZIONI PAESAGGISTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16254"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ACQUA CON MEZZO CISTERNA. DITTA AUTOTRASPORTI DEMONTIS -LIQUIDAZIONE FATT. N. 000087 E N. 000158 -  COD. CIG ZC62A349BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16255"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DEL DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS N.50/2016, DI FORNITURE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. DECORO URBANO – CIG_ZB62C3F9A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16256"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MICRO-NIDO COMUNALE C/O IL COMPLESSO SCOLASTICO “LA PEDRERA” - PIANO FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N.6/2012. CUP G17B15000310006. GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO EX ART. 36 CO. 2) LETT. C) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA “LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO &amp; C. SNC” - SANTA MARIA COGHINAS (SS) - GARA N. 7625254 - CIG 81332645C6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16257"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA E SECONDARIA DI I GRADO, DI VIA ORSERA - FERTILIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELL’ING. CORBIA CLAUDIO CARMINE. C.U.P.: G13G17000470006 - C.I.G.: Z8C1D94114.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16258"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - “BONUS PANNOLINI 2018” - XXI RENDICONTO - LIQUIDAZIONE N. 10 CONTRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16259"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - “BONUS PANNOLINI 2019” - VI RENDICONTO - LIQUIDAZIONE N. 18 CONTRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16260"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ANNUALITÀ 2019 E FABBISOGNO ANNO 2020 PROGETTI REGIONALI "RITORNARE A CASA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16261"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 3657/2019 ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE N. 3813 DEL 31.12.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16262"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA FINO AL 31.05.2020 DEI CONTRATTI DI N. 7 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO, CON QUALFICA DI "GIARDINIERE" - CAT. B1 - A TEMPO PIENO E DETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16263"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI - MONETIZZAZIONE POSTI AUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16264"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014/2020 - PROGETTO ADAPT: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/4 DEL 19.02.2020 EMESSA DALLA DITTA SMERALDA CONSULTING E ASSOCIATI SRL PER  SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE DEL PROGETTO. CUP B19J16002890007 – CIG ZCF1E2F118.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16265"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI “VENDITA POSTO AUTO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN ALGHERO, VIA DELLE NAZIONI UNITE SNC, DISTINTO AL N.C.E.U. F.71, MAPP.4447, SUB.200” - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DEIANA GISELLA – SULAS GIOVANNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16266"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2019- LIQUIDAZIONE MENSILITA' RESIDUE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16267"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3, LOTTO 12 - SARDEGNA - INTERVENTI STRAORDINARI EXTRA CONTRATTO DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DIVERSI IMPIANTI TERMICI COMUNALI. RTI ASE SPA/TAGLIABUE SPA DI UDINE - CIG ZA22B2BC10. LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16268"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76   MESE DI MARZO  2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16269"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46133 DEL 21,12.2019 EMESSA DALLA DITTA OLIVETTI S.P.A. PER IL NOLO DI UN FOTORIPRODUTTORE PER I SERVIZI SOCIALI. IV° TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16270"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA “ PROROGA PROGETTI  DISABILITÀ GRAVISSIME” ANNUALITÀ 2020  -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16271"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI – PERIODO DEL MESE DI FEBBRAIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. III^ LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16272"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA “ PROROGA PROGETTI DISABILITÀ GRAVISSIME” ANNUALITÀ 2020  -  LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16273"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 18/2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS "AGIUDU TORRAU". AVVIAMENTO CITTADINI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' (SERVIZIO DI VOLONTARIATO/CIVICO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16274"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO - DITTA NORD CAR  SRL. CIG Z792BD1CDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16275"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 643/2016 PER IL MANTENIMENTO DELLA PASSEGGIATA BARCELLONA - LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16276"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO - DITTA NORD CAR  SRL . - CIG ZA226BE25F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16277"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 958/2009 - REP. 203 PER LA REALIZZAZIONE E IL MANTENIMENTO DI UNA BARRIERA FRANGIFLUTTI – LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALITÀ 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16278"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2421 DEL 25.02.2020 - PRATICA TELEMATICA CRISAFULLI FEDERICO-CRSFRC46H02G273H-06122019-0740.117448-AMPLIAMENTO PERTINENZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16279"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI PULIZIA IDRAULICA SUL RIO CARRABUFFAS. LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 -  APPROVAZIONE VERBALE E AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG Z222C47482.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16280"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 COMMA 2 “PRENDERE IL VOLO”. IMPEGNO DI SPESA III ANNUALITÀ PROGETTO B.S.J.98 E LIQUIDAZIONE ATTIVAZIONE PROGETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16281"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 100658/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16282"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 – FATTURA NR. 26/PA DEL 28.02.2020 – C.I.G. 75464886E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16283"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DELLE   RETTE (QUOTA SOCIALE)  SOSTENUTE  DA UTENTI RICOVERATI  PRESSO RSA SAN NICOLA DI SASSARI -  LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.12.2109 AL 31.12.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16284"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA COMUNE DI SASSARI, COMUNE DI ORISTANO E COMUNE DI CREMONA RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16285"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI  FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16286"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO - EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE -  SECONDARIA DI I GRADO “PUBLIO VIRGILIO MARONE” - VIA ORSERA - FERTILIA. PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) – D. LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI TUBI METALLICI PER REALIZZAZIONE PARAPETTO RAMPA ACCESSO PERSONE CON R.C.M. - DITTA SIDERNET SPA – SASSARI. CIG ZE32C4A691 - IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16287"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 14/002 DEL 28.06.2019 – PROV. DI SARDEGNA CON SEDE IN CAGLIARI FRATI MIN. CONVENTUALI - RIF. CIG N. ZD728044FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16288"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PARERE LEGALE PRO VERITATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16289"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE EX ART.14 CCNL 22.01.2004. DOTT. ARCH. BALDASSARRE RIU – ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D – P.E. D6 - CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PUTIFIGARI. PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16290"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A FAVORE DELLA SIG.RA R. N.  DELLA QUOTA PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO NEL  BLOCCO B LOCULO NUMERO 116 SECONDO PIANO IN PROPORZIONE AL PERIODO DI MANCATO UTILIZZO DELLO STESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16291"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CONVERGE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16292"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2019 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI DI CUI ALLE L.R. N. 8/1999 ART. 4, CC. 1, 2, 3, 7 LETT. A - B - C, ART. 10, C.2 E L.R. N. 9/2004, ART. 1, C.1, LETT. F)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16293"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MADEDDU FORNITURE DI ATTREZZI E MINUTERIA NON PREVENTIVABILI PER LA CURA DEI BENI PUBBLICI DI PROPRIETÀ E/O COMPETENZA COMUNALE NECESSARI AL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO, DENOMINATO CITTADINANZA ATTIVA. CIG  Z0D2872854</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16294"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EREDI MARCEDDU COSTANTINO SNC – FORNITURA MATERIALI NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE. CIG Z0A27960C6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16295"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE SOTTO IMPEGNI CAPITOLO 14022.02.0020107129 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1 P DEL 17.02.2020 – IMPED S.R.L. CIG 780836851D – SAL N. 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16296"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN SOGGETTO NELLA COMUNITÀ “LA CORTE ANTICA DI SUELLI” - VIA CHIESA N. 1 - (CA) - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2020-30.06.2020 – CIG ZA32C4EB99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16297"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI – CONSIGLIERE SIG.RA PIRAS ORNELLA –  MESE DI GENNAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16298"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO  PRESSO LA STRUTTURA HOUSING – RESIDENZA LEGGERA - “NUOVA IDEA ONLUS” DI COMO – GENITORE CON MINORI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 26.02.2020-31.08.2020 – CIG Z322C4EC84.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16299"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  ARCH. S.B.SANNA -LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL’INFANZIA VIA VITT. EMANUELE EX OMNI – LOTTO COMPLETAMENTO "PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA “ - INCARICO PROFESSIONALE. CIG  Z8628424F5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16300"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELLA PIAZZA GINNASIO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 2/FE DEL 03.03.2020 RELATIVA AI SERVIZI RESI DALL’ARCH. VITTORIO CARTA. C.U.P. – G15I18000120004 – C.I.G. ZBC26784C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16301"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “GESTIONE E MANUTENZIONI, ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA, EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”.   LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16302"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA DI VIA VITTORIO EMANUELE EX OMNI” - LOTTO DI COMPLETAMENTO: SOSTITUZIONE INFISSI E LUCERNARI AI FINI DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.  CUP MASTER G11E15000600006 – CUP G12G19000310001. LIQUIDAZIONE  FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16303"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ARREDO URBANO COMPLEMENTARI ALL’INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA GINNASIO NEL CENTRO STORICO DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16304"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010599893 DEL 28.02.2020, A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A., CON SEDE IN VIA MOLFALCONE N. 15 A MILANO (MI) – P.IVA: 02973040963.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16305"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL LIQUIDAZIONE FATTPA 212/2020  LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO - RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO  TARES-TARI 2013-2018 AL 31.12.2019. CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16306"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME FRANCHIGIE REALE MUTUA VI RATA PER SINISTRI VARI – CIG 516718826E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16307"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE ( RETTA)  UTENTI RICOVERATI PRESSO RSA "GLI ULIVI" ASSL SASSARI - U.O.SAN GIOVANNI BATTISTA-  PLOAGHE-   DI ATS -   AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SASSARI -.  LIQUIDAZIONE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16308"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA MISSIONI AMINISTRATORI MARZO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16309"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16310"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – PERIODO FEBBRAIO 2020 E SOSPENSIONE  FATTURE DICEMBRE 19 E GENNAIO 2020. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16311"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ALESSANDRO PORRU: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. RICORSO AL TAR SARDEGNA - FALLIMENTO CAPO CACCIA RESORT S.R.L. N°37/2013 C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16312"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA GENNAIO 2020 ATBA IN PRIMIS   STRUTTURA  SCUOLA INFANZIA  N. S. DELLA MERCEDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16313"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO CONTRIBUTO SOCIALE TARI 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16314"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER SPA - SECONDA LIQUIDAZIONE 2020. CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – EE 16 – CONSUMI GENNAIO 2020. CIG. 7851751DE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16315"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISINFETTANTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16316"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002100402 DEL 31.01.2020, NOTA DI CREDITO N. 0002100540 DEL 27.02.2020, PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZA COMUNALI E FATTURA N. 0001100349 DEL 31.01.2020 PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI (A.G.) DELLA DITTA M.T. S.P.A., P.IVA 02638260402 – MESE GENNAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16317"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI.  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A.. CIG 7851323CB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16318"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DEL PROFESSIONISTA DOTT. ARCH. EMILIO ZOAGLI, PER L’INCARICO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC), FATTURA N. 1_20 DEL 02/03/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16319"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 128 DEL 03.03.2020 EMESSA DALLA DITTA DEMONTIS GAVINO EREDI SRL - SERVIZIO NOLO A CALDO AUTOSPURGO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI – CIG  Z4D280421B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16320"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - "CONDOMINIO VIA AMALFI 7” - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16321"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELLA PIAZZA GINNASIO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ALGHERO. SECONDO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 1_P DEL 03.03.2020 RELATIVA AI LAVORI RESI DALL’IMPRESA EDILSTRADE GALLURA S.R.L. C.U.P. – G15I18000120004 – C.I.G. 7727572226.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16322"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 – F.E. N. 22/V1 DEL 28.02.2020 –  PERIODO FEBBRAIO 2020 – CIG Z6F2B27187.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16323"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESIGENZE ABITATIVE. - FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MESE DI MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16324"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F.E. NR. 7/001 DEL 04/03/2020 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 21 GENNAIO – 29 FEBBRAIO 2020 – CIG ZBF2BA9BE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16325"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F.E. NR. 6/001 DEL 04/03/2020 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 1-29 FEBBRAIO 2020 – CIG 8141202C69.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16326"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI AL 24 DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16327"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI AL 30 DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16328"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE SOTTO IMPEGNI CAPITOLO 14022.02.0020107129</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16329"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AUTOTRASPORTI DEMONTIS - SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO SVUOTAMENTO VASCA ACCUMULO PRESSO BORGATA SA SEGADA. CIG Z1C2BE59FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16330"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRADE VICINALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16331"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020, LIQUIDAZIONE FATTURE 2 BIM 2020 (DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020) A TIM S.P.A CONSUMI TELEFONIA MOBILE RELATIVI ALL’ODA N. 3796038 EFFETTUATO SU MEPA NELL’ANNO  2017 E ADESIONE CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE  7 . CIG: Z541F8AF66 E CIG: Z822B27B8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16332"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPERIMENTALE AI CONSORZI STRADE VICINALI -                   QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ALGHERO IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI G.C. N. 136/2016                                       E 86/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16333"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO DI VIA ALES. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01_2020 EMESSA DAL GEOM. FRANCESCO ARCADU. CUP: G11E15000560006; CIG: Z9D1D92A35.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16334"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALGHERO DEL 16 GIUGNO 2019.  ACCERTAMENTO DELLE SOMME ACCREDITATE DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER LE SPESE DI SPEDIZIONE DELLA CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI AIRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16335"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.2  MACCHINE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI (MODELLO SAMSUNG SL-X4300LX).  RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA QUOTA FISSA PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020 E DELLE COPIE A COLORI PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 29/02/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16336"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTPA 206/2020 STEP SRL.,  LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO - ATTI PAGATI DAL 01 AL 31 DICEMBRE 2019. RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI DEL RD 639/1910.  CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16337"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA.COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI DI CORTOGHIANA E SASSARI A.I.A.S. CAGLIARI -LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16338"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA “ PROROGA PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2020  - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16339"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTPA 02/2020. COMPENSO PARTE FISSA FEBBRAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16340"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE FINALITÀ DEL MARCHIO CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO. ATTUAZIONE DELIBERAZIONE G.C. N.369/2019. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16341"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARCHIO “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO”- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ESPERTI ORGANO DI CONTROLLO. SIG. A.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16342"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARCHIO “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO”- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ESPERTI ORGANO DI CONTROLLO. SIG. A.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16343"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020, 2 BIMESTRE (DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020), RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 CON TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: ZBC26E5AEB E CIG: Z54297B280</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16344"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA ED ALL’ARCHITETTURA, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA “LA PEDRERA” - VIA CORSICA - VIA MALTA - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II. - D.M. PROT. 1007/2017 - CUP G14H15001740006 - PROFESSIONISTA: ARCH. NICOLA CARTA - ALGHERO - CIG. Z651D6854C. CONVENZIONE REP. N. 115/2017 OO.PP. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE DIREZIONE LAVORI - PERIODO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16345"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E PORTIERATO PRESSO GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI E C.R.A.. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI DICEMBRE 2018, GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE E ACCONTO MENSILITÀ MARZO 2019. PAGAMENTO SOMME IN ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE III CIVILE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO N° 10299/2019 R.G.E.– ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI  PRODOTTO DAI SIGG. PINNA MICHELE E DERIU LIDIA CONTRO GRUPPO SECUR SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16346"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI DPI CONSISTENTI IN MASCHERINE FILTRO FFPP3 - AFFIDAMENTO  MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA N. 5421133 CIG Z272C64699 ALLA DITTA FERRODICAVALLO SRL P. IVA 01927110609 CON SEDE IN FERENTINO (FR) VIA CASILINA 253 PER COMPLESSIVI EURO 3.055,00 IVA COMPRESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16347"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE AMBIENTALE  AFFIDAMENTO   DIRETTO  EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA IGIENICA SASSARESE P. IVA 02478190909 CON SEDE IN SASSARI (SS) Z.I. PREDDA NIEDDA STRADA 5 N. 24 PER COMPLESSIVI EURO 6.098,78 IVA COMPRESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16348"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI E RIMBORSI SPETTANTI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONI ESAMINATRICI ANNO 2020 - IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16349"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ (ART. 23 CCNL 14/09/2000, ART. 11 CCNL 05.10.2001, ART. 24 CCNL 2016 - 2018). SETTORI: MANUTENZIONI, CED E SICUREZZA E VIGILANZA – ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16350"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO – DELL'ART. 80, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 388 DEL 23.12.2000 E DELL'ART. 42, COMMA 5 DEL D. LGS. 151/2001, RIVISTO DALL'ART. 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 119 DEL 18/07/2011 – DIPENDENTE MATRICOLA 102.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16351"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A UNA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16352"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16353"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI – PERIODO DEL MESE DI MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. I^ LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16354"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ALGHERO – PROROGA CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16355"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020-VEL- 0000085 DEL 29.02.2020 A FAVORE DELLA DITTA FIAMMA 2000 SPA NUOVA SEDE DEL C.R.A. FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D'USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE. COD. CIG:  Z892BB8C3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16356"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISINFETTANTE GEL ANTISETTICO, PRONTO ALL'USO PER LA DISINFEZIONE DELLE MANI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. ALLA DITTA IB MEDICAL - P.IVA 02760660908 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z182C62138 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16357"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. SALVATORE RAFFAELE: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. RICORSO PER CASSAZIONE - "COMUNE DI ALGHERO C/P.A.".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16358"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - PROGETTO RETRALAGS – DETERMINA A CONTRARRE PER L’ AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GADGET PERSONALIZZATI CON IL LOGO DEL PROGETTO. CUP G19D16001050009 - CIG Z432C3DD96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16359"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 18/2020 DEL 17/02/2020 EMESSA DALL’IMPRESA SAFETY ENERGY SRL - LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL’ILLUMINAZIONE CON SISTEMI PIÙ EFFICIENTI “RELAMPING” DEGLI UFFICI COMUNALI VIA S. ANNA N.38 - 2° ED ULTIMO SAL. CUP: G12J19000770001 - CIG: 8086132737</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16360"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETÀ MEZZO DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA STUDIO APA SERVICE DI M. RATTU – C.F. 002255970903.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16361"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2020. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16362"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PIC DEL 29.02.2020. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16363"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020, CANONI 2 BIM  BIMESTRE (DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020) RELATIVA AL NOLEGGIO IN FIBRASPENTA (DARK FIBER) CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: 6926703025 – CIG: ZB72485B52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16364"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI PULIZIA IDRAULICA SUL RIO CARRABUFFAS. LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 -  CIG Z222C47482. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 11/03/2020 EMESSA DALLA DITTA CALVISI ANGELO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16365"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INTERSETTORIALE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO E DELLE LICENZE ORACLE (GIT). CONTRATTO ANNUALE CON LA SOFTWARE HOUSE UMBRIA DIGITALE S.C.AR.L CON SEDE LEGALE A PERUGIA ANNO 2020. CIG: Z192AF1507</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16366"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER ESIGENZE PRIMARIE  VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  MESE DI  MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16367"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – F.E. N. 5/001 DEL 04/03/2020 – PERIODO 1-29 FEBBRAIO 2020 – CIG 80122963D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16368"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA TENDE PER UFFICI – CIG: Z122B52B11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16369"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA TENDE PER UFFICI – CIG: Z182B67429</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16370"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE DI FEBBRAIO 2020 - CIG:Z3925063D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16371"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 29 MARZO 2020. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE: ECONOMIE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16372"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI INDIRIZZO PER LO SVILUPPO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO REGIONALE - D.G.R. 14/23 DEL 20/03/2018 – APPLICAZIONE PENALITÀ (ANNUALITA’2018). LIQUIDAZIONE FATTURA 15/12 DEL 09.03.2020 A FAVORE DEL COMUNE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16373"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 17 DEL 20.02.2019 – ARCH. SALVATORE MASALA CIG Z1B28DA322</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16374"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE – ANNUALITA’ 2019 -  CIG 8009809F79  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/16-2020 DEL 10/03/2020 EMESSA DALLA DITTA SEGASIDDA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16375"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SIG.RA R. N.  DELLA QUOTA PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO NEL  BLOCCO B LOCULO NUMERO 116 SECONDO PIANO IN PROPORZIONE AL PERIODO DI MANCATO UTILIZZO DELLO STESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16376"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DEL SIG. L. G. S. DELLA QUOTA PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO NEL  BLOCCO N LOCULO 506/N IV° PIANO IN PROPORZIONE AL PERIODO DI MANCATO UTILIZZO DELLO STESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16377"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE  CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16378"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ OSPITATE PRESSO STRUTTURE SOCIALI RESIDENZIALI. LIQUIDAZIONE SALDO DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16379"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “IL SOGNO” SASSARI - VIA DE MARTINI 18 - P.IVA 01819690908 – F.E. N. 4/PA – PERIODO 01/01/2020-29/02/2020 – CIG Z032B29BFE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16380"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO A FAVORE DEL SIG. P. R. DELLA QUOTA PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO NEL  BLOCCO EDE LOCULO 2B II° PIANO IN PROPORZIONE AL PERIODO DI MANCATO UTILIZZO DELLO STESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16381"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE RESIDENTIALL' ESTERO - PERIODO DAL 01.02.2020 AL 29.02.2020  – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16382"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. ANGIUS NICOLA. COMANDO PRESSO L’UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO (ART.30, COMMA 2 SEXIES DEL D.LVO 165/2001).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16383"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCHERMO DIVISORIO PROTETTIVO DA SCRIVANIA – CIG: Z6E2C7006A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16384"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.703 DEL 16.03.2020. DOTT. ANGIUS NICOLA. COMANDO PRESSO L’UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO (ART.30, COMMA 2 SEXIES DEL D.LVO 165/2001). DIFFERIMENTO DECORRENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16385"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESAFEBBRAIO 2020 ATBA IN PRIMIS   STRUTTURA  SCUOLA INFANZIA  N. S. DELLA MERCEDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16386"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA FEBBRAIO 2020. ATBA IN PRIMIS  STRUTTURA IL GIROTONDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16387"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IPAD DA DESTINARE ALL'UFFICIO DEL SINDACO – CIG: ZA72C738F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16388"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA SQUINTU IMPERMEABILIZZAZIONI -  LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE SULLA COPERTURA DELL’EX MERCATO CIVICO.  -  CIG Z612AC21DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16389"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0427/20/PA DEL 11.03.2020, PRESENTATA DALLA DITTA ELTRAFF S.R.L., – P.IVA: 00917650962 - PER LA TARATURA E MANUTENZIONE ANNUALE DEL TELELASER TRUCAM - MATRICOLA TC004930 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – CIG: Z022B9EB70.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16390"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020-VEL- 0000063 DEL 28.02.2020 A FAVORE DELLA DITTA FIAMMA 2000 SPA NUOVA SEDE DEL C.R.A. FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D'USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE. COD. CIG:  Z892BB8C3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16391"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 431/98 ART. 11 FONDO NAZIONALE PER IL SISTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16392"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/2005 CONTRIBUTI ECONOMICI – PERIODO DEL MESE DI MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. II^ LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16393"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR. 15/2020 E NR. 17/2020 RELATIVE ALLA GESTIONE DEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020. CIG ZC32B98A6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16394"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>: RETTIFICA DETERMINAZIONI NN. 250 E 251 DEL 23/01/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16395"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA MARGO SRL  PER LA FORNITURA DI  VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E IMMOBILI COMUNALI CIG  Z582AFCCB0 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16396"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>“IN PRIMIS – INTERVENTI PRIMA INFANZIA SUI SERVIZI” IMPEGNO SPESE PROGETTO DENOMINATO BIMBI IN FAMIGLIA. PROGETTO EDUCATIVO IN AMBITO FAMILIARE – BIMBINFAM.  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "DOLCI BIRBE" NIDO FAMILIARE ANNA MELONI  -  PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16397"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>“IN PRIMIS – INTERVENTI PRIMA INFANZIA SUI SERVIZI” IMPEGNO SPESE PROGETTO DENOMINATO BIMBI IN FAMIGLIA. PROGETTO EDUCATIVO IN AMBITO FAMILIARE – BIMBINFAM.  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "DOLCI BIRBE" NIDO FAMILIARE ANNA ROSA NIEDDU  -  PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16398"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.18/2016 - REIS 2018 - LIQUIDAZIONE MENSILITA' RESIDUE  N. 4 BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16399"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA DISPENSER SPRAY – CIG: ZEF2C55853</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16400"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RILEGATURA DEI FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2016 - 2017 E 2018 E DELLA LISTA DI LEVA ANNO 2000 - CIG. Z7C2B2B5BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16401"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDERMIOLOGICA DA COVID - 19 – CONTRIBUTI ECONOMICI  L. R. 23/2005 -  PERIODO DEL MESE DI MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. III^ LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16402"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AZIONI DI SOSTEGNO ALLE PERSONE IN DIFFICOLTÀ. PROTOCOLLO DI INTESA CON LA DIOCESI DI ALGHERO-BOSA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16403"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AZIONI DI SOSTEGNO NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE. PROTOCOLLO DI INTESA CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO LOCALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16404"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DELL’IMPRESA ICOM SRL CR SALDO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN GIOVANNI LIDO – VIA ALES ” - CUP  G11E15000560006 – CIG  73156980F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16405"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI NEL COMUNE DI ALGHERO. C.U.P. G19D17000560002 – C.I.G. 76502165F4. CONTRATTO N. 144 DEL 2019. TERZO STATO DI AVANZAMENTO. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13_PA DEL 09.03.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16406"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE DA DESTINARE AL PERSONALE COMUNALE ED ALLA PROTEZIONE CIVILE – CIG: ZB42C785FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16407"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  LIQUIDAZIONE  FATT.N. 98/PA  DEL  29/02/2020 SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS COD.CIG. 796080581A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16408"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2020 - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16409"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STUDIO, PROGETTAZIONE E STAMPA DI N. 5.000 COPIE DI UN VADEMECUM SUI COMPORTAMENTI DA ASSUMERE PER ARGINARE IL FENOMENO DEL COVID - 19. CIG Z452C79629</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16410"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM S.P.A PER RITARDO PASSAGGIO ALLA CONVENZIONE TELEFONIA 5 CON FASTWEB SPA PER L’APPLICAZIONE DEL DPCM 9 MARZO  2020  “ EMERGENZA COVID19” . CIG ZC02C79FC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16411"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEMEAZ ELIOR PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16412"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GUANTI DA DESTINARE AL PERSONALE COMUNALE ED ALLA PROTEZIONE CIVILE – CIG: Z842C7AEFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16413"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA-2020 DEL 05.03.2020, PER LA FORNITURA DI 250 PALI ANTIROTAZIONE PER SEGNALETICA VERTICALE A FAVORE DELLA DITTA VFG S.R.L., P.IVA 02701040780 – CIG. Z072BC77D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16414"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002100740 DEL 29.02.2020, PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZA COMUNALI E FATTURA N. 0001100660 DEL 29.02.2020 PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI (A.G.) DELLA DITTA M.T. S.P.A., P.IVA 02638260402 – MESE FEBBRAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16415"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 23/PA DEL 09.12.2019 DITTA PEANA ANDREA, RELATIVA ALLA FORNITURA DI TIMBRI LINEARI E TONDI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -  CIG: ZD92651E00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16416"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR163230 DEL 29.02.2020, PRESENTATA DALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L., – P.IVA: 01924961004 - PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, DI N. 3 VEICOLI, MODELLO ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 105 CV, PROGRESSION, IN DOTAZIONE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE - PERIODO FEBBRAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16417"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO 2019 PER SPESE SOSTENUTE E DOCUMENTATE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE -UFFICIO POLITICHE PER LA FAMIGLIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16418"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE RISPETTOSO DEI CAM. CIG DELLA CONVENZIONE 7238702DD9. CIG DELL’ACQUISIZIONE Z32257F04C. LIQUIDAZIONE QUINTA RATA DI CANONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16419"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA TRAMITE GARA TELEMATICA SU ACQUISTI IN RETE PA PER L'AFFIDAMENTO DELL “INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA PROTECTION OFFICER – DPO), AI SENSI DELL'ART.37 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679 – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (G.D.P.R.) TRIENNIO 2020-2022”. - CIG:  Z322B99654 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL’IMPRESA S.I.P.A.L  S.R.L CON SEDE A CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16420"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. NOLO E TRASPORTO DI WC CHIMICI PER POTENZIAMENTO AREA TRIAGE DELL’OSPEDALE CIVILE DI ALGHERO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEBACH S.P.A. UNIPERSONALE, PER COMPLESSIVE QUATTRO SETTIMANE, IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.320,00 OLTRE IVA DI LEGGE. SMARTCIG Z6D2C7D1F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16421"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA GALLERI FERRAMENTA  G.B. SNC   -  PER LA FORNITURA DI MATERIALI VARI E MINUTE ATTREZZATURE PER LA CURA DEI BENI PUBBLICI DI PROPRIETA’ E/O COMPETENZA COMUNALE NECESSARI AL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO DENOMINATO CITTADINANZA ATTIVA  -  CIG Z262872834</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16422"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TRIENNALE DEI GRUPPI DI CONTINUITÀ UBICATI PRESSO LA SALA CED DELL’ENTE. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N.  1250146 SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG: ZB72C7D82F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16423"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SERVIZIO DI TRASPORTO NOLO DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO AD USO SPOGLIATOIO DA UBICARE PRESSO DELL’OSPEDALE MARINO DI ALGHERO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MURA PREFABBRICATI S.R.L. UNIPERSONALE, PER COMPLESSIVE QUATTRO SETTIMANE, IMPEGNO DI SPESA PER EURO 640 OLTRE IVA DI LEGGE. SMARTCIG Z1E2C7DC0C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16424"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO – CIG: Z8E2C7D8E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16425"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI FERTILIA.  AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO, LA DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E, NEL CASO RICORRA, IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE.  CIG: Z312B1E547 – CUP: G17H19002020004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16426"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017- PROGRAMMA ASSE II – MUTUO RAS - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA “ARGILLERA” DI VIA MATTEI - CUP G11E17000030006. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16427"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/20 DEL 19.03.2020, PER LA FORNITURA DISINFETTANTE, GEL ANTISSETTICO, PRONTO ALL’USO PER LA DISINFEZIONE DELLE MANI A FAVORE DELLA DITTA IB MEDICAL DI ILARIA GRAZIA BALBIANI, P.IVA 02760660908 – CIG. Z182C62138.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16428"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2020/38 DEL 16.03.2020, PER FORNITURA DI N. 1 VEICOLO, MARCA MITSUBISHI, MODELLO: L200, PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE DELLA DITTA NORD CAR SRL, P.IVA 02378880906 – CIG. Z842B2DF1E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16429"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA’ SIPAL SRL  PRESTAZIONI DI CONSULENZA E FORMAZIONE DERIVANTI DA AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AI SENSI DEL D.LGS N. 81/08 SS.MM.II.- CIG  ZE31F2CCB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16430"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDERMIOLOGICA DA COVID - 19 – CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI  L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI MARZO 2020 - IV^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16431"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ACQUA POTABILE MEDIANTE AUTOBOTTE A FAVORE DELLA DITTA AUTOTRASPORTI DEMONTIS SRL, CON SEDE IN ALGHERO, STRADA DEI DUE MARI, 33 - P.IVA 00091480905 PER COMPLESSIVI EURO 97,60 – CIG: ZDB2C80048</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16432"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - PROGETTO RETRALAGS – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N.676 DEL 11.03.2020 E CONTESTUALE ADOZIONE NUOVA DETERMINAZIONE  – IMPEGNO DI SPESA. CUP G19D16001050009 - CIG Z432C3DD96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16433"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO RETRALAGS – DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA  – AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETTERA A), DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ. IMPEGNO DI SPESA. CUP G19D16001050009 SMART CIG Z9F2C2F38A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16434"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - AREA UBICATA IN ALGHERO – BANCHINA GARIBALDI - LOCALITÀ PORTO - AREA SOSTA PER I TAXI. IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO CANONE E POLIZZA FIDEJUSSORIA ANNO 2019/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16435"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO EDIZIONE 14, LOTTO 2” PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 26, L.23/12/1999 N.488 E S.M.I. E DELL’ART. 58, L. 23/12/2000 N.388</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16436"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESAGENNAIO 2020. ATBA IN PRIMIS   STRUTTURA  SCUOLA INFANZIA  FONDAZIONE LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16437"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA N. 0056 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER IL SERVIZIO AVVOCATURA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 NOLEGGIO – LOTTO 4 – STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER IL NOLEGGIO DI N°1 FOTOCOPIATORE MARCA KYOCERA TASKALFA 4052 CI A COLORI – CIG DERIVATO: 7582688815.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16438"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA FEBBRAIO 2020. ATBA IN PRIMIS   STRUTTURA  SCUOLA INFANZIA  FONDAZIONE LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16439"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PORTIERATO NON ARMATO PRESSO IL CONVITTO DELL’ISTITUTO ALBERGHIERO ADIBITO TEMPORANEAMENTE A RICOVERO PERSONALE SANITARIO A FAVORE DELL’ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL S.C.A R.L. VIA DEI MILLE, 53 – 07100 SASSARI P.IVA 01233010907 PER COMPLESSIVI EURO 2.734,02 - SMARTCIG Z282C81D7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16440"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DEL DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS N.50/2016, DEL SERVIZIO DI SVUOTAMENTO E SMALTIMENTO REFLUI  DI CONDOTTA FOGNARIA.   CIG_ZB52C81C47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16441"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ARREDO URBANO COMPLEMENTARI ALL’INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA GINNASIO NEL CENTRO STORICO DI ALGHERO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’IMPRESA CABRAS MARIANO. CIG: 81868312AA – CUP: G19G19000310004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16442"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO - CUP: G13J18000270002 INDIVIDUAZIONE UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP E SOGGETTI DA INCARICARE PER L’EFFETTUAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16443"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA COMUNE DI GENOVA RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNA RESIDENTE NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16444"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, L.R 8/1999, ART. 4 E L.R. 9/2004 – ART. 1, COMMA 1, LETT. F). ACCERTAMENTO DI ENTRATA ACCONTO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16445"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. SPETTANZE GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16446"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CAMPO SPORTIVO COMUNALE N.1 PINO CUCCUREDDU – REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA DEL 19/03/2020   EMESSA DAL D.L. ARCH. SERGIO LEONARDO SPANU - CIG: ZE323D4CCD - CUP: G14H16000670004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16447"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG: 73703193A5. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA COOP. BARBARA B N. 0000252/PA DEL 23.03.2020 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI FEBBRAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16448"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. FABIO EMANUELE SPURIO. COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM. E II..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16449"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16450"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - AREA UBICATA IN ALGHERO  BANCHINA GARIBALDI - LOCALITÀ PORTO - AREA SOSTA TAXI. PAGAMENTO CANONE DEMANIALE E POLIZZA FIDEJUSSORIA ANNO 2019/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16451"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER SPA - TERZA LIQUIDAZIONE 2020. CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – EE 16 – CONSUMI FEBBRAIO 2020. CIG. 7851751DE3 – Z8D2ABF3E0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16452"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MARIANI S.R.L. PER FORNITURA MACCHIANARI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI  DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG Z082A340AE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16453"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 –  PROGETTO COMUNITARIO RETRALAGS – ECONOMIA DI SPESA RIMBORSO MISSIONI -  CUP G19D16001050009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16454"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 – ESERCIZIO PROVVISORIO 2020 - VARIAZIONE N. 7/2020 AI SENSI DELL’ART. 163, C.3, E DELL’ ART. 175, C. 5-QUATER, LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16455"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA PIETRO BRUNO BERNARDI  -  PER LA FORNITURA DI ATTREZZI, MINUTERIA E SERVIZI NON PREVENTIVABILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IN CAPO AL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. DECORO URBANO  -  CIG Z0F27C541A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16456"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE – CIG: ZD42C87021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16457"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONI N. 704 DEL DEL 16/03/2020; N. 709 DEL 16/03/2020; N. 726 DEL 18/03/2020;  N. 732 DEL 18/03/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16458"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTENIMENTO DEL COVID-19. CURA DEI GATTI PRESENTI NELLE COLONIE FELINE DI FATTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16459"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLE QUOTE SOCIALI PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE DALLE STRUTTURE SOCIO RIABILITATIVE  IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI . ADOZIONE SCHEMA TIPO CONTRATTO E STIPULA CONVENZIONE  . IMPEGNO DI SPESA  . ANTICIPAZIONE ANNUALITÀ 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16460"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO  CONCESSIONE DECENNALE PER SEPOLTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16461"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA DI NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI UTAX, MOD. 5505CI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI - PERIODO DAL 01.02.2020 AL 30.04.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16462"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CAMPAGNA ISTITUZIONALE EMERGENZA COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16463"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2020 IN LOCALITÀ LE BOMBARDE - A FAVORE DELLA DITTA J&amp;B LE BOMBARDE DI MANCA GIOVANNI, TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 35/DSS DEL 11/05/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16464"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO IGIENICO-EDILIZIO DEL MERCATO DEL PESCE E DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO - 1° LOTTO FUNZIONALE - CUP G14B17000150004 -  INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16465"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2020 IN LOCALITÀ LE BOMBARDE - A FAVORE DELLA HOTEL DEI PINI S.R.L., TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 36/DSS DEL 17/05/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16466"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2020 IN LOCALITÀ PORTO CONTE - MUGONI - A FAVORE DEL SIG. SANNA DAVIDE - TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE CLUB DELLA VELA DI DAVIDE SANNA, ASSEGNATARIO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 25/DSS DEL 29/04/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16467"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1135675 DEL 31.12.2019 - DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16468"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  GENNAIO - FEBBRAIO 2020. ATBA IN PRIMIS   STRUTTURA  AQUILONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16469"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE GENNAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16470"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE FEBBRAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16471"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.01.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16472"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE – CIG: Z9B2BBBA47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16473"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16474"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDERMIOLOGICA DA COVID - 19 – CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI MARZO 2020 – V^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16475"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SERVIZIO DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI “PLUSPLUS24” E “SISTEMA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” PER L’ANNO 2020 - CIG: Z172108DE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16476"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AZIONI DI SOSTEGNO NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E.R.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16477"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA GEL IGIENIZZANTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO – CIG: Z8E2C7D8E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16478"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE AL SISTEMA BANCA DATI LEGGI D’ITALIA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ANNUALITA’ 2020 - CIG: Z4029F1B38</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16479"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA  PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ  OSPITATE  PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE COMUNITÀ ALLOGGIO "SANT'AGOSTINO DI ALGHERO" LIQUIDAZIONE PERIODO  DAL 01.10.2019 AL 30.11.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16480"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/PA DEL 12.02.2020 EMESSA DALLA DITTA MANUELA SEDDA - STUDIO TECNICO AGRONOMICO -, RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, RISCHIO IDRAULICO E RISCHIO IDROGEOLOGICO -  CIG: ZB22B32E30.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16481"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2020 IN LOCALITÀ TRAMARIGLIO – CAPO CACCIA, A FAVORE DEL SIG. PILERI SANDRO IN QUALITA’ DI TITOLARE DELLA OVERING DIVING CENTER DI PILERI SANDRO, ASSEGNATARIA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 2596 DEL 18/11/2010.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16482"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020 – IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16483"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. 2A LIQUIDAZIONE 2020 DEI CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – EE 15 – CONSUMI CONTABILIZZATI FINO AL 25.03.2020. CIG. 74370331C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16484"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SERVIZIO DI NOLO GAZEBO E SERVIZI ACCESSORI E COMPLEMENTARI  – AFFIDAMENTO ALLA DITTA EVENT SARDINIASRL CON SEDE IN VIA USAI N. 37 - 07100 SASSARI, P.IVA 02712670906, IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.451,80. SMARTCIG ZF42C8CA22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16485"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTANZE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI OLMEDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16486"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CANONE DI NOLEGGIO DI UN’AFFRANCATRICE POSTALE IN DOTAZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE. DITTA NEOPOST RENTAL ITALIA S.R.L. – ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16487"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISANAMENTO ACUSTICO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI IN VIA COLUMBANO – SERVIZIO PERSONALE. PRIMO E ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE FATTURA NR 3/2020 DEL 24.03.2020 ALLA DITTA DLA DI DETTORI AGNESE. C.I.G. – ZA9291BF36 – C.U.P. – G13J18000240004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16488"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DPI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – CIG: ZE42C8AB59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16489"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER FOTOCOPIATORI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – CIG: Z8F2C8C47B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16490"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16491"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE F24 PER LA DURATA DI ANNI TRE (2019-2020-2021). LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16492"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITA’ MARZO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16493"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI RIPOSO ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO. QUANTIFICAZIONE PRESUNTIVA E ACCERTAMENTO CONTABILE DELL’ENTRATA DA CONTRIBUZIONE UTENZA 1° SEMESTRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16494"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO IGIENICO-EDILIZIO DEL MERCATO DEL PESCE E DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO - 1° LOTTO FUNZIONALE. CUP: G14B17000150004. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16495"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DEL DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS N.50/2016, MANUTENZIONE AI FINI DELL'ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CANCELLO CARRABILE DEL SETTORE MANUTENZIONI.  CIG_Z652C8E15C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16496"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  EMESSA DALL’IMPRESA SA.I.E. SRL. PER LAVORI RIGUARDANTI “CAMPO SPORTIVO COMUNALE N.1 PINO CUCCUREDDU – REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA”. -   SAL N.2 . CUP  G14H16000670004 – CIG  6924867506.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16497"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO IGIENICO-EDILIZIO DEL MERCATO DEL PESCE E DEL MER-CATO ORTOFRUTTICOLO - 1° LOTTO FUNZIONALE - CUP G14B17000150004 -  LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16498"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI FABBRICATO ALLOGGIAMENTO LOCULI V LOTTO ANNUALITÀ 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_20 DEL 25.03.2020 EMESSA DALL’ARCH. ANNA MADDALENA PATTITONI PER DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’. CIG  ZE323A5CC8 -  CUP  G18C18000020006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16499"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA GUANTI DA DESTINARE AL PERSONALE COMUNALE ED ALLA PROTEZIONE CIVILE – CIG: Z842C7AEFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16500"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019:  RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL’ ART. 228 D.LGS 267/2000 PER IL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16501"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA M.C.T.C. PER PAGAMENTO CONSULTAZIONI ALLA BANCA DATI - ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16502"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - ACI - ACCESSO BANCA DATI PRA ANNO 2020 -  IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI ABBONAMENTO E VISURE ANNO  2020 – CIG.: Z3B2C9012E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16503"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO PER LA CONSULTAZIONE DELL’INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC) E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. CIG: Z2D2C90154.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16504"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER DIRITTO INDIVIDUALE D’USO DI FREQUENZE PER L’IMPIANTO E L’ESERCIZIO DEL PONTE RADIO AD USO PROVATO, AI SENSI DEL D.LGS 1 AGOSTO 2003 N. 259, RECANTE “CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE”, PER L’ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16505"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 264 DEL 11.03.2020 - DITTA DASEIN SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16506"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – LIQUIDAZIONE SERVIZI RESI NEL MESE DI GENNAIO 2020. CIG ZCB2AADB81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16507"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2020 IN LOCALITÀ LIDO SAN GIOVANNI - A FAVORE DELLA DITTA MAGIC BEACH DI PINNA ANTONIO MARIA, TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 50/DSS DEL 03/06/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16508"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2020 IN LOCALITÀ CUGUTTU, A FAVORE DELLA SIG.RA SPIGA MARIA LUISA IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ LA MARIPOSA S.R.L., TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 46/DSS DEL 31/05/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16509"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL. CONSUMI FEBBRAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16510"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE NON SOSTANZIALE, AI SENSI DELL’ART 24 DEL REGOLAMENTO DEL C.D.N., DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 50/DSS DEL 03/06/2004, SITA NEL LIDO SAN GIOVANNI, CONCERNENTE LA RIMODULAZIONE DEGLI SPAZI SCOPERTI E COPERTI, A FAVORE DELLA DITTA MAGIC BEACH DI PINNA ANTONIO MARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16511"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO -  DITTA CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL – ALGHERO. MARZO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16512"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO IGIENICO-EDILIZIO DEL MERCATO DEL PESCE E DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO - 1° LOTTO FUNZIONALE. CUP: G14B17000150004. QUADRO ECONOMICO FINALE E DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16513"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. “NUOVA RESIDENZA SERENITÀ” - CUP G13J18000270002 – SOSTITUZIONE DEL RUP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16514"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE FATTURA 1/20 MOUSE ARTI GRAFICHE. CIG Z452C79629.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16515"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI. FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI CHIMICA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N.50/2016. CIG. ZD72C89246 C.U.P. – G19D17000560002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16516"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI N. 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA D.P. MARZO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16517"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/PA DEL 26.03.2020 – ARCH. SALVATORE MASALA CIG Z1B28DA322</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16518"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO E SOTTOSCRIZIONE POLIZZA CORONAVIRUS – CIG: Z1A2C912C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16519"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.1628/1998- GESTIONE 2020- LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16520"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. SPETTANZE GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16521"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ OSPITATE PRESSO STRUTTURE SOCIALI RESIDENZIALI. LIQUIDAZIONE SALDO DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16522"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE AL SISTEMA DI MONITORAGGIO DI N° 2 VARCHI Z.T.L. – CIG Z061F74918 – IMPEGNO SPESA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16523"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER SOMME VERSATE A TITOLO DI TARSU/TARES/TARI MA NON DOVUTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DIVERSI CONTRIBUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16524"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI. FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI CHIMICA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N.50/2016. CIG. ZD72C89246 C.U.P. – G19D17000560002. ERRATA CORRIGE ALLA DETERMINAZIONE N. 838 DEL 30/03/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16525"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI  VOLONTARIE  A DECORRERE DAL    01 GIUGNO 2020 – PENSIONE ANTICIPATA. SIG.  S. F. – MATRICOLA  43.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16526"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DALLA SIG.RA D. L. PER LA PARTECIPAZIONE AL “BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI CAMPI RISERVATI D’INUMAZIONE, DI TOMBE EPIGEE, DI CAPPELLE PERIMETRALI ED INTERNE E DI N. 1 CAPPELLA FAMILIARE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16527"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTANZE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI. LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL COMUNE DI OLMEDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16528"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATI DAL SIG. S. L. PER LA PARTECIPAZIONE AL “BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI CAMPI RISERVATI D’INUMAZIONE, DI TOMBE EPIGEE, DI CAPPELLE PERIMETRALI ED INTERNE E DI N. 1 CAPPELLA FAMILIARE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16529"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DAL SIG. M. M. PER LA PARTECIPAZIONE AL “BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI CAMPI RISERVATI D’INUMAZIONE, DI TOMBE EPIGEE, DI CAPPELLE PERIMETRALI ED INTERNE E DI N. 1 CAPPELLA FAMILIARE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16530"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 CO. 2 “PRENDERE IL VOLO” B.S.J.98, LIQUIDAZIONE FATTURE AZIONE DI TUTORAGGIO DI INTERMEDIAZIONE COOP. SOCIALE CRT A.R.L. ONLUS - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16531"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDERMIOLOGICA DA COVID - 19 – CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI MARZO 2020 – VI^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16532"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA PERSONE  ANZIANE O CON DISABILITÀ OSPITATE PRESSO   STRUTTURE SOCIALI  RESIDENZIALI. LIQUIDAZIONE - PERIODO GIUGNO/NOVEMBRE  2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16533"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI, APPROVATE DA ENTI APPARTENENTI AL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO O PROFILO EQUIVALENTE. DOTT. ALESSANDRO ALCIATOR - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA 01.04.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16534"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA DI RIABILITAZIONE GLOBALE. ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ENON ABBIENTI. APPROVAZIONE RENDICONTO  ANNUALITÀ 2019 E PREVISIONE DI  SPESA ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16535"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  GEOL. GIOVANNA FARINA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SERRA – MAMUNTANAS – RECUPERO STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO – REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA IDROLOGICA E GEOTECNICA NECESSARIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA – PROVA MASW E SONDAGGIO GEOGNOSTICO A 10M - INCARICO PROFESSIONALE. CIG Z9129F5459.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16536"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 99728/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16537"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DAL SIG. S. G. C. PER LA PARTECIPAZIONE AL “BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI CAMPI RISERVATI D’INUMAZIONE, DI TOMBE EPIGEE, DI CAPPELLE PERIMETRALI ED INTERNE E DI N. 1 CAPPELLA FAMILIARE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16538"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALLA SIG.RA M. R. PER LA PARTECIPAZIONE AL “BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI CAMPI RISERVATI D’INUMAZIONE, DI TOMBE EPIGEE, DI CAPPELLE PERIMETRALI ED INTERNE E DI N. 1 CAPPELLA FAMILIARE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16539"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DAL SIG. C. A. PER LA PARTECIPAZIONE AL “BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI CAMPI RISERVATI D’INUMAZIONE, DI TOMBE EPIGEE, DI CAPPELLE PERIMETRALI ED INTERNE E DI N. 1 CAPPELLA FAMILIARE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16540"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DAL SIG. F.R. PER LA PARTECIPAZIONE AL “BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI CAMPI RISERVATI D’INUMAZIONE, DI TOMBE EPIGEE, DI CAPPELLE PERIMETRALI ED INTERNE E DI N. 1 CAPPELLA FAMILIARE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16541"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DAL SIG. M. P. D. PER LA PARTECIPAZIONE AL “BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI CAMPI RISERVATI D’INUMAZIONE, DI TOMBE EPIGEE, DI CAPPELLE PERIMETRALI ED INTERNE E DI N. 1 CAPPELLA FAMILIARE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16542"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19- MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16543"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RINNOVO DEL SERVIZIO APP MUNICIPIUM  PER IL TRIENNIO 2020/2023 – CIG: Z7D2C95B86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16544"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI  PERSONALE COMUNALE – CIG: ZAD2C97630</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16545"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. SPETTANZE OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16546"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI RAS - ACCONTO A COPERTURA PARZIALE DEI PIANI PERSONALIZZATI - GESTIONE GENNAIO-GIUGNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16547"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMMA PER ASSICURAZIONE MEZZO PROTEZIONE CIVILE MITSUBISHI L200 TARGATO GA 661 CH A FAVORE DELLA BROKERITALY CONSULTING SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16548"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURE NR. 31/2020 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI MARZO 2020. CIG ZC32B98A6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16549"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI M.C.  BIMESTRE APRILE-MARZO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16550"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.1 MACCHINA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI (MODELLO SL-X3280NR-C-36).ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 26 - LOTTO 4 . CANONE TRIMESTRALE DAL 01.01.2020 AL 31.01.2020. CIG: ZB31EE9DDC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16551"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER CURE EXTRA CONVENZIONE PRESTATE A GATTI SOCCORSI – FATTURA NR. 36/PA DEL 12.03.2020 – C.I.G. 75464886E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16552"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALLA SIG.RA S. A. R. PER LA PARTECIPAZIONE AL “BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI CAMPI RISERVATI D’INUMAZIONE, DI TOMBE EPIGEE, DI CAPPELLE PERIMETRALI ED INTERNE E DI N. 1 CAPPELLA FAMILIARE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16553"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALLA SIG.RA P. A. PER LA PARTECIPAZIONE AL “BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI CAMPI RISERVATI D’INUMAZIONE, DI TOMBE EPIGEE, DI CAPPELLE PERIMETRALI ED INTERNE E DI N. 1 CAPPELLA FAMILIARE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16554"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA DA COVID-19 – INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIFFERIBILI PRESSO IL SERVIZIO MANUTENZIONI, CON PRESTAZIONE LAVORATIVA DA EROGARE IN PRESENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16555"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA   FEBBRAIO 2020 . ATBA IN PRIMIS   STRUTTURA ASS. DIOC. FRASSATI -   SCUOLA INFANZIA S G BOSCO LOC MONTEAGNESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16556"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DAL SIG. S. G. PER LA PARTECIPAZIONE AL “BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI CAMPI RISERVATI D’INUMAZIONE, DI TOMBE EPIGEE, DI CAPPELLE PERIMETRALI ED INTERNE E DI N. 1 CAPPELLA FAMILIARE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16557"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA “ PROROGA PROGETTI ORDINARI, POTENZIAMENTO E CAREGIVER” ANNUALITÀ 2020  -  ACCERTAMENTO E  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16558"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI PERSONALE SANITARIO – CIG: ZAE2C990EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16559"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI UFFICI DEL SERVIZIO PERSONALE IN VIA COLUMBANO (C.U.P. – G13J18000240004) (C.I.G. – Z7C2183B84). CONTRATTO REP. 175/2018. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1_25 DEL 02.04.2020 A FAVORE DELL’ARCH. DOMENICO AMBROSIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16560"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/FE DEL 04.03.2020 ING. CLAUDIO CORBIA. SALDO COMPETENZE PER REDAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO, DL, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, CONTABILITA’ E C.R.E. RELATIVI AL PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA MEDIA E MATERNA FERTILIA. C.U.P.: G13G17000470006 - C.I.G.: Z8C1D94114.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16561"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3, L. 12 - SARDEGNA - INTERVENTO STRAORDINARIO EXTRA CANONE DI SOSTITUZIONE DI CINQUE MOTORI DI FAN COIL DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO PRIMARIA - INFANZIA "S. AGOSTINO" VIA GRAZIA DELEDDA. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE A FAVORE DEL RTI ASE SPA/TAGLIABUE SPA DI UDINE - CIG Z882BC4A30.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16562"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISANAMENTO ACUSTICO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI IN VIA COLUMBANO, SERVIZIO PERSONALE. APPALTATORE D.L.A. DI DETTORI AGNESE, CONTRATTO  REP. N. 339 DEL 05.11.2019. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO ECONOMICO FINALE  E SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA. C.I.G. – ZA9291BF36 – C.U.P. – G13J18000240004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16563"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 4219/2017 -  LIQUIDAZIONE   FATTURE ACCERTAMENTI MEDICO FISCALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16564"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PIC DEL 31.03.2020. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16565"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI VERSATO DAL SIG. D. A. PER LA PARTECIPAZIONE AL “BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI CAMPI RISERVATI D’INUMAZIONE, DI TOMBE EPIGEE, DI CAPPELLE PERIMETRALI ED INTERNE E DI N. 1 CAPPELLA FAMILIARE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16566"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALLA SIG.RA P. V. PER LA PARTECIPAZIONE AL “BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI CAMPI RISERVATI D’INUMAZIONE, DI TOMBE EPIGEE, DI CAPPELLE PERIMETRALI ED INTERNE E DI N. 1 CAPPELLA FAMILIARE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16567"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA BANNER E LOCANDINE. CIG Z1C2C9E22D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16568"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI P.ZZA VENEZIA GIULIA - FERTILIA. LIQUIDAZIONE STATO FINALE. IMPRESA D.L.A.   CUP: G16J15001960006 – CIG:73163223E9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16569"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA DA COVID-19 – PROROGA DEL LAVORO AGILE D’EMERGENZA (L.A.E.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16570"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOBOTTE IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2020/63 - DITTA NORD CAR  SRL  -  CIG Z792BD1CDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16571"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI.  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A.. CIG 7851323CB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16572"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - RESIDENCE KENNEDY - CONDOMINIO VIA S. AGOSTINO 77 - CONDOMINIO VIA SASSARI N. 196 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNUALITÀ 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16573"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO - DITTA NORD CAR  SRL . CIG ZA226BE25F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16574"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESIGENZE ABITATIVE. - FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MESE DI APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16575"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCHERMO DIVISORIO PROTETTIVO DA SCRIVANIA – CIG:  ZB42C9F498</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16576"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA SPECIALIZZATA “LO STATO CIVILE ITALIANO” – CIG: ZA52C9F76A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16577"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - PROGETTO  ADAPT - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/12 DEL 27.03.2020 SMERALDA CONSULTING E ASS. SRL - SERVIZI DI TRADUZIONE TESTI E REALIZZAZIONE VIDEO STORYTELLING.  CUP: B19J16002890007 CIG: Z17248508D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16578"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE NELL’ANNO 2019 DALLA DITTA ABBANOA  S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16579"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE DI MARZO 2020 - CIG:Z3925063D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16580"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. INIZIATIVA "ALGHERO AIUTA IL SUO OSPEDALE". ISTITUZIONE FONDO DI SOSTEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16581"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI  MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16582"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 795 DEL 25/03/2020 AVENTE PER OGGETTO: "ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.01.2020".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16583"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.02.2020 AL 29.02.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16584"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. AUTORIZZAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA CONCESSIONE DI ADOZIONI IN DEROGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16585"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO – DELL'ART. 80, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 388 DEL 23.12.2000 E DELL'ART. 42, COMMA 5 DEL D. LGS. 151/2001, RIVISTO DALL'ART. 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 119 DEL 18/07/2011 – DIPENDENTE MATRICOLA 23772.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16586"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DAL GEOM. MARIO CLEMENTE. PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI PRATICHE CATASTALI IMMOBILI OGGETTO DEL "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AI FINI SOCIALI E CULTURALI DEL COMPLESSO URBANO "LO QUARTER" DI SAN MICHELE" 2°ACCONTO  - CIG ZDC123ECC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16587"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NEI COMUNI DI ALGHERO E OLMEDO. LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA PROGETTAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16588"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. IMPEGNO SPESA ANNUALITA’ 2020 PER IL CONFERIMENTO DEL SECCO RESIDUO RICONDUCIBILE ALL’EMERGENZA COVID 19 AL TERMOVALORIZZATORE DEL TECNOCASIC S.P.A. CAGLIARI. CIG 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16589"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME COMUNE DI SASSARI, COMUNE DI ORISTANO E COMUNE DI CREMONA RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16590"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE APPARATI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ALGHERO. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE SARDEGNA FESR 2007-2013 ASSE I "SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE" LINEA DI ATTIVITÀ 1.1.1.A, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP "SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA" LOTTO 2 - CUP : G16F17000020006 – CIG: 73233847A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16591"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020  FEBBRAIO 2020 – MARZO 2020, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC2 CON VODAFONE S.P.A.  CIG: 809380967A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16592"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO N.1 “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA N. 16 – I.C. N. 2 DI ALGHERO - PROGETTO ISCOL@ - ASSE I - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PRIORITARI INSERITI NELL’AMBITO DEL PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA. -  C.U.P. – G17B15000530006 – CIG: 7953363AC4 - LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16593"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 101772/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16594"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 100333/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16595"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE POLIZZA CORONAVIRUS - CIG: Z1A2C912C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16596"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE - IMPEGNO ANNO 2020 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16597"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL LIQUIDAZIONE FATTPA 724/2020  LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO - RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2013-2018 DA F24 ALLA FORNITURA 362 DEL 28.12.2019 E SUL C.C.P. AL 31.12.2019. CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16598"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTPA 03/2020. COMPENSO PARTE FISSA MARZO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16599"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. RIMBORSO VIAGGI AL 31 MARZO 2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16600"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N.9R/PA DEL 02.04.2020 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE – CASA LITTARU – ORISTANO - VIA CARMINE N. 34 - P.I. E C.F. 00072430952 –  PERIODO 01.01.2020-31.03.2020 – CIG 81365995E7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16601"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F.E. NR.10/001 DEL 04.04.2020 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 1-31 MARZO 2020 – CIG 8141202C69.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16602"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. GIAMPAOLA CHIAPPINI. ATTO DI CITAZIONE  IN APPELLO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 828/2019 DEL TRIBUNALE DI SASSARI NEL PROCEDIMENTO “COMUNE DI ALGHERO C/M.L.A E M.A.G.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16603"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 – NOLEGGIO – LOTTO 3 – STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA, PER NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATORE MARCA KYOCERA TASKALFA 4052CI.” - CIG DERIVATO: 797683112F LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010603880/2020 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA CON SEDE IN MILANO, RELATIVA AL PERIODO DAL 19.12.2019 AL 18.03.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16604"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER SOMME VERSATE A TITOLO DI TARSU/TARES/TARI MA NON DOVUTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI DIVERSI CONTRIBUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16605"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA MURA PREFABBRICATI - MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SERVIZIO DI TRASPORTO NOLO DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO AD USO SPOGLIATOIO DA UBICARE PRESSO L’OSPEDALE MARINO DI ALGHERO -  SMARTCIG Z1E2C7DC0C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16606"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO - DITTA NORD CAR  SRL . CIG Z792BD1CDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16607"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE- CONDOMINIO VIA VENEZIA 4 - SPESE CONDOMINIALI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE  – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16608"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA PIETRO BRUNO BERNARDI  -  PER FORNITURE  E SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI  U.O. DECORO URBANO -  CIG ZBD2C02A00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16609"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA TONER E CARTUCCE D’INCHIOSTRO, DITTA MYO S.P.A. - CIG: ZD72B0B10D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16610"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMF “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” (AVQ) - COD. ISTAT INDAGINE 00204. IMPEGNO COMPENSI PER IL PERSONALE DIPENDENTE INCARICATO DELL’INDAGINE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16611"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI APRILE 2020 – I^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16612"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE –ANNUALITA’ 2019 -CIG 8009809F79. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16613"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTI REGIONALI DESTINATI ALL’AMP CAPO CACCIA ISOLA PIANA ERRONEAMENTE TRASFERITI AL COMUNE DI ALGHERO: LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE, ENTE GESTORE DELL’AMP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16614"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. FONDO “SOLIDARIETA’ ALIMENTARE”  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA  “BUONI SPESA” - CIG.  ZEC2CA6B9E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16615"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA  PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ  OSPITATE  PRESSO LA  COMUNITÀ INTEGRATA "SA VILLA "DI ITTIRI  . LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16616"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76   MESE DI APRILE  2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16617"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDERMIOLOGICA DA COVID - 19 – CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI APRILE 2020 – I^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16618"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE DA DISTRIBUIRE ALLE FASCE PIU' ESPOSTE DELLA POPOLAZIONE– CIG: Z722CA9D18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16619"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DAL PROFESSIONISTA ING. MOSSONE -  SERVIZIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE - FATTIBILITA’ TECNICO ESECUTIVA - DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SERRA -  CIG  Z6329294B7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16620"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO COMUNALE A SERVIZIO DEL QUARTIERE “LA PIETRAIA” - PIANO REGIONALE DI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N. 6/2012.” -  C.U.P. – G17B15000310006 – CIG: 81332645C6 - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16621"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ASSICURAZIONE MEZZO PROTEZIONE CIVILE MITSUBISHI L200 TARGATO GA 661 CH A FAVORE DELLA BROKERITALY CONSULTING SRL. CIG Z3A2C9C7F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16622"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISANAMENTO ACUSTICO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI IN VIA COLUMBANO, SERVIZIO PERSONALE. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER FUNZIONI EX ART. 113 DEL D.L.VO N. 50 DEL 2016. C.U.P. – G13J18000240004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16623"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – REVOCA DETERMINAZIONE N. 726 DEL 18/03/2020 E ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZB42C785FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16624"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DALLA SIG.RA  R. A. PER LA PARTECIPAZIONE AL “BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI CAMPI RISERVATI D’INUMAZIONE, DI TOMBE EPIGEE, DI CAPPELLE PERIMETRALI ED INTERNE E DI N. 1 CAPPELLA FAMILIARE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16625"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO A SPECIFICO IMPIANTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DAI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO. AFFIDAMENTO A CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. - CIG: 593220FF0. IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16626"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEGLI EREDI  ACCARDO VITTORIO - CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO -  MARZO-APRILE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16627"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI N. 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA D.P. APRILE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16628"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE C.E.: TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA PART -TIME A TEMPO PIENO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16629"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AUTOTRASPORTI DEMONTIS - SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO SVUOTAMENTO REFLUI DI CONDOTTA FOGNARIA. CIG ZB52C81C47.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16630"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA SEBACH SPA - MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. NOLO E TRASPORTO DI WC CHIMICI PER POTENZIAMENTO AREA TRIAGE DELL’OSPEDALE CIVILE DI ALGHERO PER COMPLESSIVE QUATTRO SETTIMANE  -  SMARTCIG  Z6D2C7D1F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16631"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE, GIA’ CONCESSO AI SENSI DELL’ART. 35 DELLA L. 865/1971, IN DIRITTO DI PROPRIETA’ E PER LA CONTESTUALE RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 31, COMMA 49-BIS DELLA LEGGE  N.448/1998”  - SIG.RA CHESSA GIANFRANCA E SIG.RA CHESSA MARIA JOSE’ - LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16632"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALITÀ 2020 ALL’ASSOCIAZIONE FEDERCULTURE (FEDERAZIONE NAZIONALE SERVIZI PUBBLICI CULTURA TURISMO SPORT TEMPO LIBERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16633"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE O RITARDATO PAGAMENTO DELL’ IMU ANNUALITA’ 2013-2018 PAGATI DAL VOL F24 N. 4 AL VOL. 60/2020 E SUL C.C.P. AL 29.02.2020. IMPEGNO DI SPESA DELL’AGGIO E DEL RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE A FAVORE DI STEP SRL. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16634"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DAL SIG. S. O. PER LA PARTECIPAZIONE AL “BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI CAMPI RISERVATI D’INUMAZIONE, DI TOMBE EPIGEE, DI CAPPELLE PERIMETRALI ED INTERNE E DI N. 1 CAPPELLA FAMILIARE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16635"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI MARZO 2020. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16636"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA  PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ  OSPITATI  PRESSO  LA  COMUNITÀ INTEGRATA "VILLA GARDENIA DI OSSI   " LIQUIDAZIONE 2^ SEMESTRE  2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16637"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PROVVISORIA TRA COMUNE DI ALGHERO E SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16638"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA “ PROROGA PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2020  - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16639"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA XEROX SPA – CANONE LOCAZIONE I TRIMESTRE ANNUALITÀ 2020 DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020 - CIG Z631BA2C4F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16640"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - RESIDENCE KENNEDY - CONDOMINIO VIA S. AGOSTINO 77 - CONDOMINIO VIA SASSARI N. 196 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI. ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16641"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE  SERVIZIO DI ADDOBBO E MANUTENZIONE FIORIERE E AIUOLE DELLA CITTÀ - ANNUALITÀ 2019  DITTA: AZIENDA AGRICOLA SACCU DAVIDE, CON SEDE A ALGHERO – VIA CELLINI 9 - ALGHERO, P.IVA 02407490909   E CODICE FISCALE SCCDVD85R28A192Y CIG. 7880545F72</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16642"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA PIRAS MARIA BARBARA- FORNITURA MATERIALE PER IL SERVIZIO  MANUTENZIONI U.O. DECORO URBANO. CIG ZB62C3F9A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16643"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA  A FAVORE DI ALTRI COMUNI- LEGGE N. 265/1999 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16644"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL COMUNE DI MARA DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE A TITOLO DI TARI DAL COMUNE DI ALGHERO PER ERRATA INDICAZIONE DEL COMUNE COMPETENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16645"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTICOLO 48 PRESTAZIONI INDIVIDUALI DOMICILIARI DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N.18 - UTILIZZO DIFFERENTE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO SOSPESI - PROPOSTA PROSECUZIONE SERVIZIO NIDO  E LUDOTECA COMUNALE IN MODALITA’ ALTERNATIVA. ATTUAZIONE DEI  PROGETTI  “NIDO A DISTANZA E “LUDINCONTRO IN  RETE” .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16646"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F.E. NR. 9/001 DEL 04/04/2020 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 1-31 MARZO 2020 – CIG ZBF2BA9BE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16647"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL COMUNE DI ALESSANDRIA DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE A TITOLO DI TARI DAL COMUNE DI ALGHERO PER ERRATA INDICAZIONE DEL COMUNE COMPETENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16648"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL COMUNE DI GENOVA DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE A TITOLO DI TARI DAL COMUNE DI ALGHERO PER ERRATA INDICAZIONE DEL COMUNE COMPETENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16649"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 – F.E. N. 38/V1 DEL 01.04.2020 –  PERIODO MARZO 2020 – CIG Z6F2B27187.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16650"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTO DI ALGHERO” - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PREDISPOSIZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI UNA CAMPAGNA DI INDAGINI SULLA BANCHINA IN FREGIO AL MOLO DI SOPRAFLUTTO. CUP E16C07000020002 - CIG ZBC2C5912C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16651"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. FRANCESCO AZZENA. APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 914/2019 DEL TAR SARDEGNA NEL PROCEDIMENTO “COMUNE DI ALGHERO C/Q.M.F.I.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16652"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO. PER LA GARA TELEMATICA MEDIANTE RDO MEPA PER PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D.LGS N.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DI ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. CIG: 8064174EE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16653"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.N.13/89 -L.R.N.32/91. CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. LIQUIDAZIONE  BENEFICIARIO  GRADUATORIA REGIONALE  DEFINITIVA  -ANNUALITÀ 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16654"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA P.D.C. DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 INCREMENTO FONDO “SOLIDARIETA’ ALIMENTARE”- ACCERTAMENTO DI ENTRATA E E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16655"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI - 24 FEBBRAIO 2019, ELEZIONI EUROPEE - 26 MAGGIO 2019, ELEZIONI COMUNALI - 16 GIUGNO 2019, – IMPEGNO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE E RELATIVI ONERI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16656"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI FEDERCULTURE, PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALITÀ 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16657"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO, LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALITÀ 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16658"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEGLI “INTERVENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DEI RIFIUTI SUI LITORALI DI LIBERA FRUIZIONE ANNUALITA’ 2018” - CIG: 74616826C6 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 65 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16659"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: EMERGENZA COVID – 19. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL’ENTE DI SENSIBILIZZAZIONE E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL NUOVO VIRUS. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS. N. 50/2016 E LINEE GUIDA ANAC N. 4, A FAVORE DI TESTATE D’INFORMAZIONE OPERANTI E CON SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE. (CIG: Z9D2CAFA10).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16660"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. SISTO MANZI: LIQUIDAZIONE COMPETENZE - COMUNE DI ALGHERO C/BNL S.P.A. - ESECUZIONE SENTENZA N. 345/2020 TRIBUNALE CIVILE DI ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16661"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE ESTERNO ASSEGNATO ALL’UFFICIO DI SUPPORTO DEGLI ORGANI POLITICI – SIG. LOMBARDO MATTEO - APPLICAZIONE ART. 90, COMMA 3, D.LVO 267/2000. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16662"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRATTO ANNUALE DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE SICR@WEB CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - ANNO 2020. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1133897. CIG: Z752ADB06C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16663"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DPI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – CIG: ZE42C8AB59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16664"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE - REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA”.CUP G17B15000390004– CIG 69275055F8. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20044 DEL 10.04.2020 EMESSA DA CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK - SESTO SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16665"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE - CONDOMINIO VIA VENEZIA 4 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16666"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. FRANCESCO AZZENA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. "COMUNE DI ALGHERO C/C.G." - SENTENZA N. 8/2014 TAR SARDEGNA - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16667"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GEL DISINFETTANTE – CIG: Z132CB5359</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16668"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020-VEL- 0000094 DEL 31.03.2020 A FAVORE DELLA DITTA FIAMMA 2000 SPA NUOVA SEDE DEL C.R.A. FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D'USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE. COD. CIG:  Z892BB8C3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16669"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2020 - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16670"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “IL SOGNO” SASSARI - VIA DE MARTINI 18 - P.IVA 01819690908 – F.E. N. 25/PA – PERIODO 01/03/2020-31/03/2020 – CIG Z032B29BFE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16671"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEMEAZ ELIOR PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16672"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA ED ALL’ARCHITETTURA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “S. SATTA” DI VIA DE BIASE, NELL’AMBITO DEL PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II – ANNUALITÀ 2015/2017 - MUTUO RAS - CUP G14H15001750006 - PROFESSIONISTA: ARCH. FABRIZIO RUBATTU - SASSARI - CIG. Z601D686E4. CONVENZIONE REP. N. 252/2018 OO.PP. DEL 28/09/2018. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIZIA DI VARIANTE N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16673"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI  ENTRATA E DI SPESA – LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE URBANE”. GIROCONTO CAPITOLI DI  ENTRATA E DI SPESA –  SVILUPPO DEL TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16674"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2020 – IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO: TURNAZIONI E LAVORO FESTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16675"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2020 – IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO: TRATTAMENTO PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16676"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA N. 5469304  PER IL SUPPORTO  SISTEMISTICO SPECIALISTICO RELATIVO AL PASSAGGIO DEI SERVER CON GLI APPLICATIVI DELLA DITTA MAGGIOLI SPA NEL CLOUD COMUNALE– IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE22CB4296</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16677"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE PATRIMONIALI - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ANNO 2020 - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16678"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL’ACQUISTO DI SERVIZIO INFORMAZIONE FONICA ITINERANTE – EMERGENZA COVID – 19 – DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 785 DEL 25/03/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16679"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR247636 DEL 31.03.2020, PRESENTATA DALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L., – P.IVA: 01924961004 - PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, DI N. 3 VEICOLI, MODELLO ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 105 CV, PROGRESSION, IN DOTAZIONE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE - PERIODO MARZO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16680"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER SOMME VERSATE A TITOLO DI TARSU/TARES/TARI MA NON DOVUTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DIVERSI CONTRIBUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16681"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE DANTE E BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO, MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI E RIPRISTINO DEI PARAMENTI MURARI".  APPROVAZIONE CONTO FINALE -  QUADRO DI ASSESTAMENTO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: G14H16000690006 - CIG: 6935456757.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16682"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2020 IN LOCALITÀ PORTO CONTE – MUGONI - A FAVORE DEL SIG. ALFONSO SALVATORE, IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 47/DSS DEL 31/05/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16683"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: 7734945689. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16684"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETERIA CONVENZIONATA PROVINCIA DI SASSARI/COMUNE DI ALGHERO – SEGRETARIO GENERALE DOTT. PIERINO ARRU – RIMBORSO QUOTA 40% SPESE PER RETRIBUZIONI, CONTRIBUTI ED IRAP. IMPEGNO SOMME E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16685"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE  CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16686"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. FRANCESCO AZZENA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN ACCONTO. CONSIGLIO DI STATO – APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 914/2019 TAR SARDEGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16687"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG: 73703193A5. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA COOP. BARBARA B N. 0000333/PA DEL 16.04.2020 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI MARZO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16688"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA “GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO:- PALESTRA LUCA MANCHIA”. - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA A FAVORE DELLA SOC. STC MANAGING SRL (CIG: Z232CB9A55) CON SEDE IN BARLETTA. - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16689"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – ORDINANZA P.D.C. DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 INCREMENTO FONDO "SOLIDARIETA' ALIMENTARE" - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE PFF 2S – CIG: Z8C2B7105</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16690"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE- REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA: CUP: G17B15000390004. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ESAME PROGETTO A FAVORE DEL CONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16691"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA LA CUNETTA VIA MAURO MANCA. LIQUIDAZIONE FATTURA  EMESSA DALL’IMPRESA LUMEN S.R.L. - STATO FINALE LAVORI.  CUP: G11E15000580006 – CIG 731585635B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16692"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000, AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI REDAZIONE DI TIPO MAPPALE E DOCFA DEL FABBRICATO COMUNALE - SCUOLA PRIMARIA “ARGILLERA” DI VIA ENRICO MATTEI. (CIG): Z0C2C972FE. PROCEDURA INFORMALE SEMPLIFICATA EX ART. 36 CO. 2) LETT. A) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’ARCH. VALENTINA ISONI DI OLMEDO (SS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16693"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA SEDE DEL C.R.A. PRESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTÙ' DI FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D’USO DEPOSITO GPL. DITTA FIAMMA 2000. IMPEGNO INTEGRATIVO DI SPESA PER FORNITURA COMBUSTIBILE ANNO 2020 - CIG   Z892BB8C3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16694"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE I° TRIMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16695"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 1° TRIMESTRE 2020 (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000);</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16696"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA PERSONE  ANZIANE O CON DISABILITÀ OSPITATE PRESSO   STRUTTURE SOCIALI  RESIDENZIALI. LIQUIDAZIONE - MESE DICEMBRE   2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16697"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – LIQUIDAZIONE SERVIZI RESI NEL MESE DI FEBBRAIO 2020. CIG ZCB2AADB81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16698"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMOBILE CLUB ITALIA – SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCA DATI ACI – PRA -  LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2020 - CIG Z3B2C9012E-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16699"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA OLIVETTI SPA PER FORNITURA IN NOLEGGIO DI UNA   MULTIFUNZIONE OLIVETTI A3 MONOCROMATICA.  CIG Z461BF25F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16700"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA ED ALL’ARCHITETTURA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “S. SATTA” DI VIA DE BIASE, NELL’AMBITO DEL PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II – ANNUALITÀ 2015/2017 - MUTUO RAS - CUP G14H15001750006 - PROFESSIONISTA: ARCH. FABRIZIO RUBATTU - SASSARI - CIG. Z601D686E4. CONVENZIONE REP. N. 252/2018 OO.PP. DEL 28/09/2018. LIQUIDAZIONE COMPETENZE D.LL. E C.S.E. AL 3° S.A.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16701"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. L.R. 8 APRILE 2020 N. 12 “MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2” - ACQUISTO SOFTWARE MODULO “BONUS RAS 800” IMPEGNO DI SPESA – CIG N Z452CBBA0C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16702"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F.E. NR. 17 E F.E. NR.18 DEL 25/03/2020 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE NUOVA IDEA ONLUS – PERIODO 26 FEBBRAIO-31 MARZO 2020 – CIG Z322C4EC84.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16703"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA MESE DI FEBBRAIO 2020 - CIG: 6645640B9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16704"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL COMUNE DI VILLASALTO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE A TITOLO DI TARI DAL COMUNE DI ALGHERO PER ERRATA INDICAZIONE DEL COMUNE COMPETENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16705"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. L.R. 8 APRILE 2020 N. 12 “MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIASARS-COV-2”- AVVIO DELLE PROCEDURE E ACCERTAMENTO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16706"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L’ENTE ODA MEPA CON DIVERSI FORNITORI, PER ESIGENZE DELLO SMART-WORKING ATTIVATO SECONDO LE DIRETTIVE DEL D.P.C.M. 1 MARZO 2020 MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CO-VID-19 ;  CIG DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C:  Z7C2CBB157 - CIG VIRTUAL LOGIC: Z6F2CBB1C2 - CIG LA TECNOGRAFICA S.R.L: ZA72CBB225 - CIG ESSESHOP DI FABIO SOFIA:  ZC22CBB28F - CIG STEMA SRL: ZCE2CBB2DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16707"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS 267/2000 – ARTT. 79/80 IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16708"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SICUREZZA E VIGILANZA - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 23 CCNL 21/05/2018) PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.03.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16709"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA “GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO: PALESTRA LUCA MANCHIA” - CIG: 7874102A85. -  LIQUIDAZIONE SOMME, VERSATE QUALE DEPOSITO CAUZIONALE, A FAVORE DELLA ASD FUTSAL ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16710"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI MIGLIORAMENTO SERVIZI EX ART. 67, C. 3. LETT. I) DEL CCNL 2016-2018 PER L’ANNO 2019: PROGETTO N. 3. ALGHERO CITTÀ SICURA.  PERIODO: ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16711"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI MIGLIORAMENTO SERVIZI EX ART. 67, C. 3. LETT. I) DEL CCNL 2016-2018 PER L’ANNO 2019: PROGETTO N. 6. INFORMATIZZAZIONE CEDOLE LIBRI E ISCRIZIONE NIDO.  PERIODO: ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16712"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. R000006060 DEL 16/04/2020, INVIATO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – RIGUARDANTE IL PAGAMENTO DI TRANSAZIONI TIPO INFO1, RICEVUTE DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI ALGHERO NEL 1° TRIMESTRE 2020, ATTRAVERSO IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL’ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE, UTILIZZANDO PROPRIE APPARECCHIATURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16713"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – GENNAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16714"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2020 -  LIQUIDAZIONE MARZO 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16715"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. T.G.M. – MATRICOLA  22305 – CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 1 AGOSTO 2020 – PENSIONE ANTICIPATA - QUOTA 100.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16716"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO E MODULO D’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2020/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16717"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.4 FOTOCOPIATORI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E PER L’AREA COORDINAMENTO ED INDIRIZZO - ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “ FORNITURA MULTIFUNZIONE 31  PER IL NOLEGGIO QUADRIENNALE – LOTTI 2 E 3” STIPULATE CON LA DITTA KYOCERA SPA – CIG: Z372CBD5A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16718"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER ESIGENZE PRIMARIE  VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  MESE DI  APRILE (PRIMA QUINDICINA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16719"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE O RITARDATO PAGAMENTO TARES-TARI ANNUALITA’ 2013-2018. AVVISI PAGATI DAL VOL F24 N. 4 AL VOL. 60/2020 E SUL C.C.P. AL 29.02.2020, IMPEGNO DI SPESA DELL’AGGIO E DEL RIMBORSO SPESE POSTALI A FAVORE DI STEP SRL. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16720"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SERVIZIO DI TRASPORTO NOLO DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO AD USO SPOGLIATOIO DA UBICARE PRESSO DELL’OSPEDALE MARINO DI ALGHERO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MURA PREFABBRICATI S.R.L. UNIPERSONALE, PER COMPLESSIVE QUATTRO SETTIMANE. SMARTCIG Z1E2C7DC0C . PROROGA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16721"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI MANUTENTIVI E GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO DEL COMUNE DI ALGHERO. AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING TRIENNALE ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE SRL.-  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16722"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 3/2020 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 - ART. 175, COMMA 5-QUARTER, LETT. A), D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16723"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI CAMPO SPORTIVO COMUNALE "MARIOTTI" – RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI E TRIBUNE. LIQUIDAZIONE SAL 2.  CUP: G12E18000190004 – CIG: 7752442D82.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16724"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ - ELEZIONI REGIONALI - 24 FEBBRAIO 2019, ELEZIONI EUROPEE - 26 MAGGIO 2019, ELEZIONI COMUNALI - 16 GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16725"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FITOSANITARIO PER IL CONTENIMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME.  PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O SUL MEPA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’OPERATORE ECONOMICO NUOVA PRIMA S.R.L. CIG 7118391A1- MODIFICA DET. N. 1604 DEL 18.05.2017 – REGOLARIZZAZIONE CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16726"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 1028/2020 DELL’ ODA N.5468886  PER NUOVO ODA MEPA N . 5480820  A FAVORE  DELLA DITTA  DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C. CIG: Z7C2CBB157</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16727"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000);</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16728"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA LND-LEGA NAZIONALE DILETTANTI – SERVIZI SRL - CAMPO SPORTIVO COMUNALE PINO CUCCUREDDU – REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA - PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE. CIG Z4B1DBD510.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16729"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE DANTE E BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO, MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI E RISANAMENTO DEI PARAMENTI MURARI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_20 DEL 09.04.2020 - DITTA SECURED SOLUTIONS SRL. CUP: G14H16000690006 - CIG: ZEE1BD8F40.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16730"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDERMIOLOGICA DA COVID - 19 – CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI APRILE 2020 – II^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16731"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER SOMME VERSATE A TITOLO DI TARSU/TARES/TARI MA NON DOVUTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DIVERSI CONTRIBUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16732"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI - MONETIZZAZIONE POSTI AUTO, SANZIONI PAESAGGISTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16733"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE DANTE E BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO, MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI E RIPRISTINO DEI PARAMENTI MURARI" –  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08/2020 P.A. DEL 15.04.2020 EMESSA DALL’IMPRESA ANDREONI SRL, CON SEDE IN CAGLIARI, PARTITA IVA: 00518360920 – STATO FINALE LAVORI.  CUP: G14H16000690006 - CIG: 6935456757</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16734"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – F.E. N. 8/001 DEL 04/04/2020 – PERIODO 1-31 MARZO 2020 – CIG 80122963D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16735"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVA AL MESE DI MARZO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16736"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA.COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI   AFFERENTI LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI  DI CORTOGHIANA E SASSARI DI A.I.A.S.CAGLIARI - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16737"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO NULLA OSTA SVINCOLO DELLE SOMME DEPOSITATE PRESSO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CAGLIARI/CARBONIA IGLESIAS/MEDIO CAMPIDANO/ORISTANO – SEDE DI CAGLIARI. ESPROPRIAZIONE DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132” CUP: G11B08 00029 0002-CIG: 645484529°. DITTA  NUVOLI JEAN FRANCO, NUVOLI ANNE MARIE, NUVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Espropriazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16738"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GEL DISINFETTANTE – CIG: Z092CCA0F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16739"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI - MONETIZZAZIONE POSTI AUTO, SANZIONI PAESAGGISTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16740"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISANAMENTO ACUSTICO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI IN VIA COLUMBANO – SERVIZIO PERSONALE. STATO FINALE – LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO – FATTURA NR. 7 DEL 21.04.2020. C.I.G. – ZA9291BF36 – C.U.P. – G13J18000240004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16741"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE MODULO INFORMATICO ICARO SERVIZI SOCIALI – ADEGUAMENTO PIATTAFORMA “SICARE” PER L'INTEGRAZIONE DEL NUOVO PROCEDIMENTO REIS-AGGIUDU TORRAU 2019 -  IMPEGNO DI SPESA – CIG  Z022C8BED5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16742"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL LIQUIDAZIONE FATTPA 812/2020  LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO - RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2013-2018 DA F24 ALLA FORNITURA 60/2020 E SUL C.C.P. AL 29.02.2020. CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16743"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2452 DEL 23.04.2020  - PRATICA TELEMATICA VARGIU ALESSIO- VRGLSS80R14A192E-11022020-1117.142969-RICHIESTA SUOLO PUBBLICO PERMANENTE PER ANNUALITÀ 2020 PER L’ATTIVITÀ PRODUTTIVA DENOMINATA ALGUER CHALET S.R.L.S. SITA IN VIALE 1 MAGGIO 15 AD ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16744"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A -  PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI -  CIG  Z5215C32DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16745"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  LIQUIDAZIONE  FATT.N. 204/PA  DEL  31/03/2020 SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS COD.CIG. 796080581A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16746"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICITA' ISTITUZIONALE CODIV -19 WEB PROJECT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16747"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPETIZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 97/2018 DEL 28 GIUGNO 2018 RELATIVO AL SERVIZIO DI “GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” ALLA COOPERATIVA BARBARA B DI TORINO_ CIG: 73703193A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16748"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – PRIMA SETTIMANA DEL  MESE DI  MARZO 2020 – SERVIZIO INTERROTTO CAUSA COVID. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16749"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIPROIMI - EX SPRAR – SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - AVVISO MINISTERO DELL’INTERNO - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO [FNPSA] – CUP G11H17000330001 – LIQUIDAZIONE ENTE ATTUATORE – SALDO II TRANCHE ANNUALITA’ 2019 – GRUPPO UMANA SOLIDARIETÀ GUIDO PULETTI (G.U.S.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16750"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI PERSONALE SANITARIO - CIG:  ZAE2C990EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16751"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA TONER FOTOCOPIATORI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - CIG: Z8F2C8C47B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16752"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO QUOTE IMU DA COMUNI INCOMPETENTI. INCASSO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16753"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO- RESIDENTI ALL'ESTERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.03.2020 AL 31.03.2020  – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16754"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16755"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 –  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 – CIG:  ZF32CCE2F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16756"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MASCHERINE PFF 2S – FARMACIA CARGIAGHE - CIG:  Z8C2B7105</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16757"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – ORDINANZA P.D.C. DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 INCREMENTO FONDO "SOLIDARIETA' ALIMENTARE" - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE MONOUSO DI TIPO CHIRURGICO  – CIG: Z532CCE2FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16758"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MASCHERINE DA DISTRIBUIRE ALLE FASCE PIU’ ESPOSTE DELLA POPOLAZIONE – DITTA BLUEBAG ITALIA S.R.L. - CIG:  Z722CA9D18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16759"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI  DEL VERDE – SERVIZIO DI  PULIZIA BAGNI PUBBLICI – SERVIZIO DI PORTIERATO MERCATI E PARCO - RELATIVE AI MESI DI LUGLIO - AGOSTO 2019 - S.A.L. N. 07 DEL 31.07.2019 E N. 08 DEL 31.08.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16760"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16761"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2020 - LIQUIDAZIONE MARZO 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16762"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATE CONCESSIONE IN USO AREE CIMITERIALI DA GENNAIO A MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16763"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITA’ APRILE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16764"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL I  TRIMESTRE 2020 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI  €. 2.336,51</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16765"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SIPROIMI – EX SPRAR – 2019 –  AVVISO MINISTERO DELL’INTERNO - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO [FNPSA] – CUP G11H17000330001 - LIQUIDAZIONE F.E. NR. 35 DEL A4.04.2020 DOTT. LIPARA AGATINO –  CIG ZA627895B4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16766"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19- MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE.  AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI “BUONI SPESA” COMUNALI- RIAPERTURA TERMINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16767"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA SPECIALIZZATA “LO STATO CIVILE ITALIANO” - CIG: ZA52C9F76A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16768"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II – MUTUO RAS - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “SEBASTIANO SATTA” – VIA DE BIASE - CUP: G14H15001750006. APPALTATORE: TRE M SRL COSTRUZIONI GENERALI DI AUSTIS – CIG 73196530BE. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16769"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020, PROGETTO RETRALAGS - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI FORNITURA GADGET  - CUP G19D16001050009 - CIG Z432C3DD96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16770"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE – SERVIZIO MANUTENZIONE E RIORDINO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE  RELATIVO  AL PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2020 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16771"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE MA NON DOVUTE DA S.D.. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16772"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SACCU DAVIDE – SERVIZIO DI ADDOBBO E MANUTENZIONE FIORIERE E AIUOLE DELLA CITTA’ ANNUALITA’ 2019.  CIG  7880545F72.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16773"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FITOSANITARIO PER IL CONTENIMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME.  PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O SUL MEPA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’OPERATORE ECONOMICO NUOVA PRIMA S.R.L..   CIG: 7118391A1 – LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16774"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2019 - CERTIFICAZIONE ECONOMIE AL 31.12.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16775"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA VIRGINIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – VIA LEPANTO N. 6 – 09048 SINNAI (CA), C.F./P.I. 03661430920 – F.E. N. 30-31/001 DEL 10.03.2020 E F.E. 39/001 DEL 01.04.2020 – PERIODO 1 GENNAIO-31 MARZO 2020 – CIG ZA32C4EB99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16776"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI NEL COMUNE DI ALGHERO. C.U.P. G19D17000560002 – C.I.G. 76502165F4. APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16777"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DIRETTA ALLA CONCESSIONE IN USO DI SPAZI E AREE PUBBLICHE PER L’INSTALLAZIONE DI FONTANE AUTOMATICHE PER L’EROGAZIONE DI ACQUA PURIFICATA, A TEMPERATURA AMBIENTE E REFRIGERATA, NATURALE E GASSATA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO, DEL CAPITOLATO E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16778"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LILIQUIDAZIONE  SERVIZIO INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - EMERGENZA COVID – 19 – MEDIATICA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16779"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO INFORMAZIONE ISTITUZIONALE – EMERGENZA COVID – 19 –  ALGHERO NEWS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16780"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI  ENTRATA E DI SPESA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16781"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SICON SRL PER CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITÀ SOCOMEC DEL CED ANNO 2020 CIG: ZB72C7D82F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16782"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL. CONSUMI MARZO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16783"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020 PER CONSUMI FATTURE 3 BIM 2020  (FEBBRAIO 2020- MARZO 2020)  TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 7. CIG:Z822B27B8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16784"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO -  DITTA CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL – ALGHERO. APRILE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16785"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER SPA - QUARTA LIQUIDAZIONE 2020. CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – EE 16 – CONSUMI MARZO 2020.  CIG. 7851751DE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16786"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI. IMPEGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16787"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. 3A LIQUIDAZIONE 2020 DEI CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – EE 15 – CONSUMI CONTABILIZZATI FINO AL 28.04.2020. CIG. 74370331C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16788"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE PER FORNITURA IN ECONOMIA DPI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16789"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020, CANONI 3 BIM  BIMESTRE (FEBBRAIO 2020 - MARZO 2020) RELATIVA AL NOLEGGIO IN FIBRASPENTA (DARK FIBER) CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: 6926703025 – CIG: ZB72485B52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16790"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – LIQUIDAZIONE SERVIZI RESI NEL MESE DI MARZO 2020. CIG ZCB2AADB81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16791"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. – SENTENZA N. 345/2020 DEL TRIBUNALE DI ROMA – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – VINCOLO SULLE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16792"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A -  N° 1010609272 DEL 22/04/2020 (1° TRIMESTRE 2020) PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N° 2 FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI -  CIG DERIVATO Z362A67DCF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16793"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE ROVIGNO IN FERTILIA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI - PROGETTO DI COMPLETAMENTO.  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP G17H17000180004 - CIG Z96272D1B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16794"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.2  MACCHINE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI (MODELLO SAMSUNG SL-X4300LX).  RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA QUOTA FISSA PER IL PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/04/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16795"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 - MESE MARZO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16796"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI  APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16797"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA, PER LA STAGIONE BALNEARE 2020, A FAVORE DELLA SOC. BAIA CAMPING VILLAGE S.R.L., ATTUALE GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA (CAMPEGGIO) DENOMINATA “CAMPING VILLAGE LAGUNA BLÙ”- LOC. FERTILIA - CALICH.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16798"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. SISTO MANZI PER SPESE LEGALI DI CUI ALLA SENTENZA N. 345/2020 DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA - COMUNE DI ALGHERO C/BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16799"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI N. 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA D.P. MAGGIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16800"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER ATTIVITA' RESA NEL PRIMO TRIMESTRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16801"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>“COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI-ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA”- IMPEGNO SOMME PER ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO – ATI CON CAPOGRUPPO IMPRESA GEOM. ANGIUS COSTRUZIONI SRL. CUP: G11B08000290002 – CIG: 645484529</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16802"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA EVENT SARDINIA SRL  - MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SERVIZIO DI NOLO GAZEBO E SERVIZI ACCESSORI E COMPLEMENTARI  -  SMARTCIG ZF42C8CA22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16803"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA MURA PREFABBRICATI - MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SERVIZIO DI TRASPORTO NOLO DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO AD USO SPOGLIATOIO DA UBICARE PRESSO L’OSPEDALE MARINO DI ALGHERO -  SMARTCIG Z1E2C7DC0C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16804"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEGLI EREDI  ACCARDO VITTORIO - CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO.  MAGGIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16805"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI M.C.  MAGGIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16806"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER “AFFIDAMENTO FORNITURA DI ACCESSORI PER MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE DEI PARCHI PUBBLICI” - DETERMINAZIONE A CONTRARRE- APPROVAZIONE ATTI DI GARA – CAPITOLATO E COMPUTO ESTIMATIVO- PRENOTAZIONE SOMME ANNUALITA’ 2020” - CIG: ZA62CD81A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16807"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. L.R. 8 APRILE 2020 N. 12 “MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2”- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ (LISTA BENEFICIARI N. 1 DEL 30.04.2020)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16808"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA COMUNICAZIONE DEI RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE. MUD 2019 - LEGGE 25 GENNAIO 1994 N.70. ASSUNZIONE IMPEGNO A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16809"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE 3 BIM 2020 ALLA DITTA TIM SPA. CIG: Z54297B280 E CIG: ZC02C79FC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16810"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>“COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI-ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA” - CUP: G11B08000290002.  LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16811"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI PERSONALE SANITARIO - CIG:  ZAE2C990EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16812"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MASCHERINE DI TIPO CHIRURGICO – CIG: ZD42C87021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16813"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DELL' ALBO DELLA CITTADINANZA ATTIVA PER L’ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16814"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE ALBO DELLA CITTADINANZA ATTIVA PER L’ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16815"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019:  RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL’ ART. 228 D.LGS 267/2000 PER I SERVIZI URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, DEMANIO E PATRIMONIO E SPORT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16816"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019:  RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL’ ART. 228 D.LGS 267/2000 PER IL SETTORE QUALITA’ DELLA VITA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16817"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. FONDO “SOLIDARIETA’ ALIMENTARE”  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA  “BUONI SPESA” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 29/04/2020 – COD. CIG.  ZEC2CA6B9E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16818"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19. - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GEL IGIENIZZANTE - CIG:  Z092CCA0F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16819"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019:  RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL’ ART. 228 D.LGS 267/2000 PER I’AREA DI STAFF SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E STRADE VICINALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16820"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019:  RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL’ ART. 228 D.LGS 267/2000 PER IL SETTORE III SVILUPPO SOSTENIBILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16821"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019:  RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL’ ART. 228 D.LGS 267/2000 PER IL SETTORE VI, PER L’INFANZIA E PER I GIOVANI – EVENTI E TEMPO LIBERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Per l'infanzia e per i giovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16822"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG 7734945689 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16823"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19. - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MASCHERINE FFP2 - CIG:  ZF32CCE2F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Sviluppo del territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16824"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019:  RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL’ ART. 228 D.LGS 267/2000 PER IL SETTORE COORDINAMENTO E INDIRIZZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16825"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA – CIG: Z442CCCB54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16826"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019:  RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL’ ART. 228 D.LGS 267/2000 PER IL SETTORE PROGETTAZIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16827"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ALGHERO TRASFERIMENTO SOMME PER ATTIVITÀ PROGRAMMAZIONE CAP D’ANY 2019-2020. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Grandi Eventi Teatro Civico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16828"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019:  RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL’ ART. 228 D.LGS 267/2000 PER IL SERVIZIO AREA SICUREZZA E VIGILANZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16829"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE 2019. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16830"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ – PROGRAMMA ASSE 2 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA ASFODELO. C.I.G. 73250549C7 – C.U.P. G11E17000040006. SECONDO STATO DI AVANZAMENTO. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 29.04.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16831"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019:  RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL’ ART. 228 D.LGS 267/2000 PER IL SETTORE II SERVIZIO OO.PP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16832"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019:  RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL’ ART. 228 D.LGS 267/2000 PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16833"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA D.P.C.M. DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 FONDO “SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE”- RIMBORSO “BUONI SPESA” ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16834"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. L.R. 8 APRILE 2020 N. 12 “MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2”- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ (LISTA BENEFICIARI N. 2 DEL 04.05.2020)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16835"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI  DEL VERDE – SERVIZIO DI  PULIZIA BAGNI PUBBLICI – SERVIZIO DI PORTIERATO MERCATI E PARCO - RELATIVE AI MESI DI SETTEMBRE – OTTOBRE  2019 - S.A.L. N. 09 DEL 30.09.2019 E N. 10 DEL 31.10.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16836"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA FLORAGRICOLA ROCCHI SRL  – AFFIDAMENTO FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI. – CIG Z2C2B03B63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16837"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.: GENNAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16838"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – FEBBRAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16839"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE – DITTA CATTALDI S.A.S. DI CATTALDI RAFFAELE &amp; C. - PER FORNITURE  E SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI  U.O. DECORO URBANO -  CIG Z8D2C02ACA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16840"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA VIGILANZA VIGILPOL S.C.AR.L.  - MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SERVIZIO PORTIERATO NON ARMATO PRESSO IL CONVITTO DELL’ISTITUTO ALBERGHIERO ADIBITO TEMPORANEAMENTE A RICOVERO PERSONALE SANITARIO  -  SMARTCIG Z282C81D7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16841"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE RIFERITE AL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 431/1998 – AVVIO DELLE PROCEDURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16842"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>“IN PRIMIS – INTERVENTI PRIMA INFANZIA SUI SERVIZI” IMPEGNO SPESE PROGETTO DENOMINATO BIMBI IN FAMIGLIA. PROGETTO EDUCATIVO IN AMBITO FAMILIARE – BIMBINFAM.  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "DOLCI BIRBE" NIDO FAMILIARE ANNA MELONI  -  PERIODO MARZO (PRIMA SETTIMANA) COVID 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16843"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>“IN PRIMIS – INTERVENTI PRIMA INFANZIA SUI SERVIZI” IMPEGNO SPESE PROGETTO DENOMINATO BIMBI IN FAMIGLIA. PROGETTO EDUCATIVO IN AMBITO FAMILIARE – BIMBINFAM.  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "PICCOLI AMICI" NIDO FAMILIARE ANNA ROSA NIEDDU  -  PERIODO MARZO (PRIMA SETTIMANA)  COVID   2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16844"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL LIQUIDAZIONE FATTPA 948/2020  LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO - RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES-TARI 2013-2018 DA F24 ALLA FORNITURA 60/2020 E SUL C.C.P. AL 29.02.2020. CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16845"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SERVIZIO DI TRASPORTO E  NOLO DI WC CHIMICI PER POTENZIAMENTO AREA TRIAGE DELL’OSPEDALE CIVILE DI ALGHERO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEBACH SPA UNIPERSONALE, PER COMPLESSIVE QUATTRO SETTIMANE. SMARTCIG Z6D2C7D1F7 . PROROGA TECNICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16846"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI.  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A.. CIG 7851323CB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16847"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2020 IN LOCALITÀ PORTO CONTE - MUGONI - A FAVORE DEL SIG. STOCCORO GIOVANNI, IN QUALITÀ DI TITOLARE DEL PUNTO NOLEGGIO “AIRONE”, - CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 26/DSS DEL 03/05/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16848"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 28 RGPD 2016/679 DI GIES SRL PER IL SERVIZIO DI IMPORTAZIONE DEI DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, ATTIVITA’ DI BONIFICA, AFFIANCAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE REDAZIONE DELLA STATO PATRIMONIALE BENI IMMOBILI ESERCIZIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio contabilità economico patrimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16849"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>“COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI-ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA”- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO. CUP: G11B08000290002  – CIG: ZE7297C879.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16850"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. STEFANIA SANNA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO. "COMUNE DI ALGHERO C/D.S." - SENTENZA N. 53/2020 CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16851"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE URBANE - PERIZIA DI VARIANTE. IMPEGNO ONORARI PER DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE CIG Z3927379CB. RETTIFICA DET. N. 1162 DEL  05.05.2020 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16852"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.01.2020 AL 15.04.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16853"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PER CONTRIBUZIONE PAGAMENTO RETTE NIDO COMUNALE PERIODO GENNAIO - MARZO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16854"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE  CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16855"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE MONOUSO DI TIPO CHIRURGICO  – CIG: Z8B2CE9D8F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16856"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESIGENZE ABITATIVE. - FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MESE DI APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16857"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA MILANO - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO. PERIODO DAL 23/12/2019 AL 22/03/2020 -  CIG: Z8224B6E14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16858"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO INFORMAZIONE ISTITUZIONALE MEDIA WEB CHANNEL S.R.L.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16859"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - PROGETTO RETRALAGS - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ARPAS DIPARTIMENTO DI SASSARI - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L’ AZIONE PILOTA LOCALE PRODOTTO T2.1.2 . CUP G19D16001050009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16860"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCHERMO DIVISORIO PROTETTIVO DA SCRIVANIA PER UFFICIO PROTOCOLLO – CIG:  Z4C2CEAEE5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16861"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  FEBBRAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16862"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – MARZO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16863"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA “GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO:- PALESTRA LUCA MANCHIA”. LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA STC MANAGING S.R.L. (CIG: Z232CB9A55) CON SEDE IN BARLETTA PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16864"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI  ENTRATA E DI SPESA – LAVORI DI “CAMPO SPORTIVO COMUNALE "MARIOTTI" – RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI E TRIBUNE”. GIROCONTO CAPITOLI DI  ENTRATA E DI SPESA –  SVILUPPO DEL TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16865"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16866"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO, PRESSO IL LIDO SAN GIOVANNI, PER LA PRATICA DEL KITE SURF, PER LA STAGIONE BALNEARE 2020,  A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA “A.S.D. WIND FOILING CENTER”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16867"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA STUDIO APA SERVICE DI M. RATTU – C.F. 002255970903.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16868"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ARREDO URBANO COMPLEMENTARI ALL’INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA GINNASIO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 3/FE DEL 07.05.2020 RELATIVA AI SERVIZI RESI DALL’ARCH. VITTORIO CARTA. CUP: G19G19000310004 – CIG: ZD32B4E09B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16869"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIF.0016712/2020 - POSTA CERTIFICATA: RICHIESTA REALIZZAZIONE GRIGLIA DI PERCOLAMENTO PER FONTANA LIMITROFA AL CHIOSCO BAR “MARACAIBO” E COLLEGAMENTO A CADITOIA ESISTENTE_ING. SERGIO MURGIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16870"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIF.0016712/2020 - POSTA CERTIFICATA: RICHIESTA REALIZZAZIONE GRIGLIA DI PERCOLAMENTO PER FONTANA LIMITROFA AL CHIOSCO BAR “MARACAIBO” E COLLEGAMENTO A CADITOIA ESISTENTE_ING. SERGIO MURGIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16871"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI MARZO 2020 – FATTURA NR. 61/PA DEL 7.5.2020 – C.I.G. 75464886E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16872"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURE NR. 47/2020 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI APRILE 2020. CIG ZC32B98A6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16873"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA RIMBORSO SOMME PER PAGAMENTI IN ECCESSO DA PARTE DEGLI UTENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16874"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. PROROGA TECNICA – C.I.G. 75464886E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16875"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA – FRANCIA MARITTIMO 2014-2020. PROGETTO RETRALAGS. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALGHERO E L’AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE. LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PERIODO P6. CUP G19D16001050009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16876"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTPA 04/2020. COMPENSO PARTE FISSA APRILE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16877"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE INTEGRAZIONE RETTE UTENTI INSERITI  PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "L'ANCORA" DI PLOAGHE .IMPEGNO SOMME 1° SEMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16878"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI PERSONALE SANITARIO – CIG: ZAE2C990EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16879"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI PERSONALE COMUNALE – CIG: ZAD2C97630</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16880"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IN FAVORE DI D.C. DI SOMME  VERSATE A SEGUITO DI ATTO INGIUNTIVO MA NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16881"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL’ING. GIANNI ARRAS – PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SICUREZZA  E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA LA CUNETTA  -  INCARICO PROFESSIONALE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE,  D.L., CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  ESECUTIVA - CIG Z0F1D92D1D  .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16882"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. L.R. 8 APRILE 2020 N. 12 “MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2”- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ (LISTA BENEFICIARI N. 3 DEL 07.05.2020)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16883"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE DI APRILE 2020 - CIG:Z3925063D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16884"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA SEBACH SPA - MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. NOLO E TRASPORTO DI WC CHIMICI PER POTENZIAMENTO AREA TRIAGE DELL’OSPEDALE CIVILE DI ALGHERO -  PROROGA TECNICA PER ULTERIORI  QUATTRO SETTIMANE  -  SMARTCIG  Z6D2C7D1F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16885"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/PIC DEL 30.04.2020. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16886"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI APRILE 2020. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16887"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76   MESE DI MAGGIO  2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16888"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO A FAVORE DI S.E.C.AL. SPA. RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO DERIVANTI DA LISTE DI CARICO TARES/TARI E RISCOSSIONI DA SOLLECITI DI PAGAMENTO ANNI PREGRESSI ONERI CONCESSORI. CONTRATTO REP. 107/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16889"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI: LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16890"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16891"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ALGHERO; _ ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 187 DEL 20 GENNAIO 2020 E PARZIALE MODIFICA DETERMINAZIONE N.  669 DEL 10.03.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16892"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ALGHERO; PROROGA CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16893"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. SISTO MANZI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE - SENTENZA N. 345/2020 TRIBUNALE CIVILE DI ROMA - COMUNE DI ALGHERO C/BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16894"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA STEMA SRL PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE ODA MEPA N. 5468925 CIG: ZCE2CBB2DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16895"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19- RISORSE STATALI DESTINATE AI COMPENSI PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO  STRAORDINARIO DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE E PER L’ACQUISTO DI  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CIVILE– ACCERTAMENTO DI ENTRATA -ANNUALITÀ 2020 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16896"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR327921 DEL 30.04.2020, PRESENTATA DALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L., – P.IVA: 01924961004 - PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, DI N. 3 VEICOLI, MODELLO ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 105 CV, PROGRESSION, IN DOTAZIONE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE - PERIODO APRILE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16897"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V20/---605 DEL 28.04.2020, RATA POSTICIPATA - PERIODO GENNAIO - MARZO 2020 - PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DI N. 2 (DUE) VARCHI Z.T.L. DEL COMUNE DI ALGHERO – PRESENTATA DALLA DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A., P.I. 02930110966 – CIG: Z061F74918.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16898"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE ODA MEPA N. 5468886 E ODA MEPA N. 5480820 CIG: Z7C2CBB157</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16899"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° S.E.C. - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16900"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° S.E.C. - LIQUIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16901"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° S.E.C. - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16902"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 – P.I. 02621430905 – F.E. N. 52/V1 DEL 01.04.2020 –  PERIODO APRILE 2020 – CIG Z6F2B27187.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16903"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F.E. NR.12/001 DEL 04.05.2020 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 1-28 APRILE 2020 – CIG 8141202C69.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16904"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDERMIOLOGICA DA COVID - 19 – CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI APRILE 2020 – III^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16905"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI APRILE 2020 – III^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16906"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOMMA URGENZA. MANUTENZIONE IMPIANTO “AUTOCLAVE” IN DOTAZIONE AL CRA.  DITTA IMPIANTI TERMO-IDRAULICI DI MANCA GIANLUCA. COD. CIG:  Z782CF6460</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16907"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONI DI ECONOMIE SUL SERVIZIO AFFIDI MINORI PER DIMISSIONI DA COMUNITA' CIG Z262AE236A – CIG 8141202C69 – CIG Z6F2B27187.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16908"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA D.P.C.M. DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 FONDO “SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE”- RIMBORSO “BUONI SPESA” ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI. IMPEGNO E SECONDA TRANCHE DI  LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16909"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 13/001 DEL 04/05/2020 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 1-30 APRILE 2020 – CIG 80122963D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16910"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F.E. NR. 11/001 DEL 04/04/2020 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 1-30 APRILE 2020 – CIG ZBF2BA9BE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16911"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO, NELLA BAIA DI PORTO CONTE, PER LA PRATICA DEL KITE SURF, PER LA STAGIONE BALNEARE 2020,  A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA “A.S.D. WIND FOILING CENTER”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16912"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDERMIOLOGICA DA COVID - 19 – CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI MAGGIO 2020 – I^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16913"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI MAGGIO 2020 – I^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16914"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO SANITARIA NELLE CASE PROTETTE  MESI  GENNAIO/MARZO 2020 . CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16915"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “IL SOGNO” SASSARI - VIA DE MARTINI 18 - P.IVA 01819690908 – F.E. N. 41/PA – PERIODO 01/04/2020-30/04/2020 – CIG Z032B29BFE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16916"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO  N°869/2004 L.326/2003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16917"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16918"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ – PROGRAMMA ASSE 2 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA ASFODELO. C.U.P. G11E17000040006. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.2.E DEL 30.04.2020 A FAVORE DEL GEOM. PAOLO CANU – CIG ZDE1D95633.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16919"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 5 RINNOVO LICENZE D’USO MICROSOFT CONTRATTO SOFTWARE ASSURANCE DELLA DURATA DI 36 MESI ODA CONVENZIONE N 5232827. - CIG DERIVATO: 8109002025  IMPEGNO SPESA E GIROCONTO INCENTIVAZIONE PER LE FUNZIONI TECNICHE DEL PERSONALE SERVIZI INFORMATICI .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16920"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ESSESHOP DI FABIO SOFIA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE ODA MEPA N. 5468921  CIG: ZC22CBB28F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16921"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA SOMME DERIVANTI DA ATTIVITA’ DI RECUPERO EVASIONE PER OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARES 2013 E TARI 2014-2018 EFFETTUATA DALLA STEP SRL. CONTRATTO REP. 93/2018 - CIG7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16922"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. L.R. 8 APRILE 2020 N. 12 “MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2”- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ (LISTA BENEFICIARI N. 4 DEL 12.05.2020)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16923"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ OSPITATI PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "L'ANCORA"DI PLOAGHE" - LIQUIDAZIONE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16924"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31, LEGGE DEL 23.12.1998, N.448 RELATIVA AI RICHIEDENTI SIG.RI FRAU GIULIANO E CARCANGIU SARA -  AREA P.D.L. LOCALITA’ “TRO’”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16925"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE - DITTA NORD CAR  SRL. CIG ZA226BE25F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16926"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO I QUADRIMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16927"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – REVOCA DETERMINAZIONE N. 709 DEL 16/03/2020 E ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZA72C738F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16928"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – ORDINANZA P.D.C. DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 INCREMENTO FONDO "SOLIDARIETA' ALIMENTARE" – REVOCA DETERMINAZIONE N. 1093 DEL 27/04/2020 E ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA  – CIG: Z532CCE2FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16929"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA LIQUIDAZIONE FATTPA 05_20 DEL 13.05.20. PAGAMENTO DELL’AGGIO A SEGUITO DI  RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO PER I CREDITI DERIVANTI DA LISTE DI CARICO TARES/TARI RIFERITI ALLE ANNUALITÀ 2013-2018 E RISCOSSIONI DA SOLLECITI DI PAGAMENTO ANNI PREGRESSI ONERI CONCESSORI. CONTRATTO REP. 107/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16930"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG: 73703193A5. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA COOP. BARBARA B N. 0000445/PA DEL 14.05.2020 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI APRILE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16931"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA COMUNE DI GENOVA RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNA RESIDENTE NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16932"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. P.A. – MATRICOLA  370  – CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI  VOLONTARIE    A DECORRERE DAL    01 AGOSTO 2020 – PENSIONE ANTICIPATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16933"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI INCARICO COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E FINALE DEI “LAVORI DI  REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RETE DEL GAS E INFRASTRUTTURA PER LA POSA DELLA FIBRA OTTICA NEI COMUNI DI ALGHERO E OLMEDO - BACINO 6”. CUP: G15J08000000009 - CIG: 807640081D - APPROVAZIONE N. 3 VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’ING. NELLO MAURO CORRAO - CAGLIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16934"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE, GIA’ CONCESSO AI SENSI DELL’ART. 35 DELLA L. 865/1971, IN DIRITTO DI PROPRIETA’ E PER LA CONTESTUALE RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 31, COMMA 49-BIS DELLA LEGGE  N.448/1998”  - SIG.RA CHESSA GIANFRANCA E SIG.RA CHESSA MARIA JOSE’ - LIQUIDAZIONE IMPOSTE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI – UFFICIO TERRITORIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16935"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2020 - LIQUIDAZIONE APRILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16936"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA MARZO 2020 COVID  1/4 CONTRIBUTO PROGETTO -  ATBA IN PRIMIS   STRUTTURE:  SCUOLA INFANZIA  FONDAZIONE LAVAGNA - N S MERCEDE - S G BOSCO  - L'AQUILONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16937"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  MARZO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16938"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE - DITTA NORD CAR  SRL. CIG Z792BD1CDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16939"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA MESE DI MARZO 2020 - CIG: 6645640B9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16940"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 18/2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - REIS "AGIUDU TORRAU". RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO/CIVICO PER I CITTADINI BENEFICIARI DELLA MISURA (PROGRAMMA 2018- GESTIONE 2019/20).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16941"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA - L.R. N.18/2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE – FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” - ANNUALITA’ 2019 TRASFERIMENTO FONDI DAL COMUNE DI BONORVA _ ENTE GESTORE PLUS ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16942"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2456 DEL 15.05.2020  -  PRATICA TELEMATICA SOGGIU GIOVANNI-  SGGGNN75M29A192T-24012020-1832.135882-RICHIESTA AMPLIAMENTO SUOLO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16943"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2020 - LIQUIDAZIONE APRILE 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16944"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 2019/2020 (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16945"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SICUREZZA E VIGILANZA - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 23 CCNL 21/05/2018) PERIODO DAL 01.04.2020 AL 30.04.2020 E RECUPERO GENNAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16946"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI MIGLIORAMENTO SERVIZI EX ART. 67, C. 3. LETT. I) DEL CCNL 2016-2018 PER L’ANNO 2019: PROGETTO N. 4. “AGGIORNAMENTO GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP. INFORMATIZZAZIONE PROCEDURA E CONTENIMENTO TEMPO E COSTI”. PERIODO: ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16947"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AI RICHIEDENTI SIGG.RI FRAU GIULIANO E CARCANGIU SARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16948"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA BANNER E LOCANDINE. CIG Z1C2C9E22D. LIQUIDAZIONE FATTURA 2/20 DELLA MOUSE ARTI GRAFICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16949"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI “REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RETE DEL GAS E DELL'INFRASTRUTTURA PER LA POSA DELLA FIBRA OTTICA NEI COMUNI DI ALGHERO E OLMEDO BACINO 6.” SERVIZIO DI INCARICO COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E FINALE.  AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’ING. NELLO MAURO CORRAO – CAGLIARI. CUP: G15J08000000009 - CIG: 807640081D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16950"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO, LA DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E, NEL CASO RICORRA, IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE,  RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI FERTILA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z312B1E547 – CUP: G17H19002020004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16951"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DAL P.E. BRUNO CARRUS MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE URBANE - PERIZIA DI VARIANTE - ONORARI PER DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE CIG Z3927379CB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16952"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTANZE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI SORSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16953"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA MARZO 2020 COVID  1/4 CONTRIBUTO PROGETTO -  ATBA IN PRIMIS   STRUTTURA IL GIROTONDO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16954"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) PER LA REALIZZAZIONE DELLA CARTELLONISTICA CON PANNELLI IN ALLUMINIO RELATIVA ALLE ORDINANZE DI DIVIETO DI BALNEAZIONE PRESSO LE SPIAGGE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG: ZF32D05A4A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16955"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) PER LA REALIZZAZIONE DELLA CARTELLONISTICA CON PANNELLI IN FOREX RELATIVA ALLE ORDINANZE DI DIVIETO DI BALNEAZIONE PRESSO LE SPIAGGE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG: Z7C2D05A92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16956"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. – C.I.G. 5932202FF0. ADEGUAMENTO DEI PREZZI F.O.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16957"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020-VEL- 0000116 DEL 30.04.2020 A FAVORE DELLA DITTA FIAMMA 2000 SPA NUOVA SEDE DEL C.R.A. FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D'USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE. COD. CIG:  Z892BB8C3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16958"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  LIQUIDAZIONE  FATT.N. 294_PA  DEL  30/04/2020 SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS COD.CIG. 796080581A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16959"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO UTENTI PRESSO RSA " SAN NICOLA" DI SASSARI . IMPEGNO SOMME PER INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO -1 SEMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16960"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – EE 14 – FATTURE RIEMESSE PER CONSUMI DICEMBRE 2017.  CIG. 7020178227.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16961"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA MISSIONI AMMINISTRATORI MAGGIO 2020 - SHARDANA TOURS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16962"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ODA N. 5468932 E IL CIG: ZA72CBB225 A FAVORE DELLA DITTA  LA TECNOGRAFICA S.R.L E NUOVO ODA N .5524149 CON LA DITTA VIRTUAL LOGIC CIG: Z6F2CBB1C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16963"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA .COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI  PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E  NON ABBIENTI PRESSO  IL  CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI . LIQUIDAZIONE   PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16964"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>“COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI-ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA”- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO. CUP: G11B08000290002  – CIG: ZE7297C879.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16965"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO RAS  PER L’ INTERVENTO SUAPE-I2 RELATIVO AL POTENZIAMENTO DELLA INTEROPERABILITÀ E INTEGRAZIONE DATI E SERVIZI PER IL SISTEMA SUAPE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CU.P. G11D20000000006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16966"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI A CONTRIBUENTI VARI A SEGUITO DI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16967"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO UTENTE PRESSO R.S.A. "SMERALDA" DI PADRU.   DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE A CARICO DELL'ASSISTITO E INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO A CARICO DEL COMUNE.  IMPEGNO SOMME .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16968"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 100658/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16969"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° S.E.C. - RIPARTIZIONE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16970"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. L.R. 8 APRILE 2020 N. 12 “MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2”- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ (LISTA BENEFICIARI N. 5  DEL 19.05.2020)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16971"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA “ PROROGA PROGETTI ORDINARI””POTENZIAMENTO E CAREGIVER ANNUALITÀ 2020  -  INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO  ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16972"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI MAGGIO 2020 – II^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16973"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDERMIOLOGICA DA COVID - 19 – CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI MAGGIO 2020 – II^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16974"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 E SS. MM. ED II. PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA E ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL QUADRO VINCOLISTICO ESISTENTE. CIG. Z392D0920C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16975"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SIPROIMI “JUNTS” - SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E MINORI NON ACCOMPAGNATI –SPRAR -ATTIVAZIONE CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO -  IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16976"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010609271 DEL 22.04.2020 EMESSA DALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER IL NOLO DI UN FOTORIPRODUTTORE PER I SERVIZI SOCIALI.  DAL 15.01.2020 AL 14.04.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16977"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DAL GEOM. MARIO CLEMENTE. PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI PRATICHE CATASTALI IMMOBILI OGGETTO DEL "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AI FINI SOCIALI E CULTURALI DEL COMPLESSO URBANO "LO QUARTER" DI SAN MICHELE" 3° ACCONTO  - CIG ZDC123ECC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16978"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO CHILOMETRICO AGLI ADERENTI AL PROGENTTO AM.BI.CI PERIODO 01.01.2019/31.12.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16979"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2467 DEL 21.05.2020   -  PRATICA TELEMATICA RD RAZIB- MDXRZB84C03Z249V-14022020-1020.144701-SUOLO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16980"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2466  DEL 21.05.2020   -  PRATICA TELEMATICA MORTELLO GIUSEPPE- MRTGPP41E06I452E-10022020-1100.142383-SUOLO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16981"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2451 DEL 17.04.2020 -  PRATICA TELEMATICA CORADDUZZA DANIELA- CRDDNL65L53I452W-21022020-1749.148013-SUOLO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16982"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2019 – S.A.L. N. 05 DEL 31.05.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16983"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PROVENIENTI  DA ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE AI COMUNI PER LA GESTIONE DEL  SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS) A. S. 2019/20.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16984"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. STEFANIA SANNA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO. "COMUNE DI ALGHERO C/S.M." - SENTENZA N. 130/2020 CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DISTACCATA DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16985"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA “ PROROGA PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2020  - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16986"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO MINORI CON GENITORE PRESSO LA STRUTTURA LA CASA SAVE DI BOLOGNA GESTITA DALL’ASSOCIAZIONE ONLUS “CASA DELLE DONNE PER NON SUBIRE VIOLENZA” – IMPEGNO DI SPESA PERIODO 15.03.2020-30.04.2020 – CIG ZEC2D0D100.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16987"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 01/02/2020 – 30/04/2020 – UFFICIO PERSONALE - CIG: Z861CAC54A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16988"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA VIRGINIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – VIA LEPANTO N. 6 – 09048 SINNAI (CA), C.F./P.I. 03661430920 – F.E. N. 52/001 DEL 11.05.2020 – PERIODO 1 -30 APRILE 2020 – CIG ZA32C4EB99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16989"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.04.2020 AL 30.04.2020  – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16990"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>1 S.E.C. RIPARTIZIONE SPESE FRA I COMUNI ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16991"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2463 DEL 21.05.2020 -  PRATICA TELEMATICA IDILI FRANCESCO- DLIFNC71D03A192G-24022020-1751.148758 -SUOLO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16992"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2465 DEL 21.05.2020  -  PRATICA TELEMATICA  ACCARDO GIOSUE'-CCRGSI35P21A192U-18022020-1558.146213 -SUOLO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16993"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2469 DEL 22.05.2020  -  PRATICA SUAPE N. 12390  -INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO VOLUMETRICO DI UNA CASA DI CIVILE ABITAZIONE NELL'ABITATO DEL COMUNE DI ALGHERO NELLA VIA G.GARIBALDI 77</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16994"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – LIQUIDAZIONE ECOTASSA 1° TRIMESTRE 2020. CIG ZCB2AADB81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16995"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VIRTUAL LOGIC SRL PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE ODA MEPA N. 5468914 CIG: Z6F2CBB1C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16996"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTANZE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI. LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL COMUNE DI SORSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16997"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2019 – S.A.L. N. 06 DEL 30.06.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16998"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA COOPERATIVA ALBACHIARA SOC. COOP. SOCIALE DI TIPO B -  PRESTAZIONE CANTIERE PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO DENOMINATO LAVORAS- FINALIZZATO ALL’INCREMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI A RISCHIO DI INCLUSIONE SOCIALE . CIG 7852206560</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16999"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DELLA  BIBLIOTECA COMUNALE DI ALGHERO ALLA RETE DI SERVIZI DIGITALI “ INDACO” MEDIANTE  AFFIDAMENTO DIRETTO, CON TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA A FAVORE DELLA DITTA DM CULTURA S.R.L. CON SOCIO UNICO C.F. E PARTITA IVA 14530051003 SEDE LEGALE PIAZZA SANT’ ANDREA DELLA VALLE N. 6, 00186 – ROMA, AI SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 – IMPEGNO DELLE SOMME PER L’ATTIVAZIONE DEL PUNTO DI ACQUISTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E PER L'ATTIVAZIONE DI UN CREDITO PREPAGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17000"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA PROTECTION OFFICER – DPO), AI SENSI DELL'ART.37 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679 – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (G.D.P.R.) TRIENNIO 2020/2022. CIG: Z322B99654   IMPEGNO SPESA E GIROCONTO INCENTIVAZIONE PER IL RUP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17001"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE GENERALE DELLA POPOLAZIONE 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PERSONALE DIPENDENTE PARTECIPANTE AL CENSIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17002"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IPAD DA DESTINARE ALL'UFFICIO DEL SINDACO – CIG: ZA72C738F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17003"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>CNS - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2020 PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI SORVEGLIANZA. CIG: 5273616597.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17004"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOC. CCV SRL RELATIVA ALL’ INCARICO  DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I “LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA”.  CUP G17H03000130001 CIG. 732559583A – ANTICIPAZIONE SERVIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17005"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II – MUTUO RAS - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “SEBASTIANO SATTA” DI VIA DE BIASI - CUP G14H15001750006. APPALTATORE TRE M S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI - AUSTIS - CIG 73196530BE - CONTRATTO REP. N. 116/2018 DEL 30/11/2018. APPROVAZIONE PERIZIA SENZA AUMENTO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17006"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17007"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOMMA URGENZA. MANUTENZIONE IMPIANTI FRIGORIFERI IN DOTAZIONE AL   CRA. DITTA ALBTECH S.A.S. - COD. CIG:  Z0D2D14E34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17008"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI PERSONALE SANITARIO - CIG:  ZAE2C990EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17009"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19. - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GEL DISINFETTANTE - CIG:  Z132CB5359</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17010"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA SCHERMO DIVISORIO PROTETTIVO DA SCRIVANIA – DITTA ERREBIAN S.P.A. - CIG:  Z6E2C7006A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17011"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA SCHERMO DIVISORIO PROTETTIVO DA SCRIVANIA – DITTA ERREBIAN S.P.A. - CIG:  ZB42C9F498</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17012"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. L.R. 8 APRILE 2020 N. 12 “MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2”- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ (LISTA BENEFICIARI N. 6  DEL 24.05.2020)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17013"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI FILMATI PROMOZIONALI DEL TERRITORIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Per l'infanzia e per i giovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17014"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001, RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N.68/99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17015"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 2 POSTI DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - CAT. B - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001, RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N.68/99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17016"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO -  DITTA CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL – ALGHERO. MAGGIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17017"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER “AFFIDAMENTO FORNITURA MACCHINARI PER MANUTENZIONI”, DETERMINA A CONTRARRE – CIG ZD32D15482</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17018"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTRICE LANDINI - IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO MANUTENZIONE CIG: ZC22D154D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17019"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 –  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE MONOUSO TIPO CHIRURGICHE – CIG:  Z662D1A9D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17020"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE EX ART.14 CCNL 22.01.2004. DOTT. ARCH. BALDASSARRE RIU – ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D – P.E. D6 - CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PUTIFIGARI. ACCERTAMENTO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17021"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 ALLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO IDENTIFICATA DALLA MATRICOLA N.23164.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17022"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE PER LE SCADENZE DEL 30/06/2020 E DEL 31/12/2020 DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO ASSUNTO CON L’ISTITUTO CREDITO SPORTIVO POSIZIONE N. 4576600.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17023"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO QUADRA SOLUZIONI PER L'ACCESSO AL PROCESSO CIVILE TELEMATICO: RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2020 - CIG:  Z982D1C7FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17024"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINEGOZIAZIONE MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI. DEBITO RESIDUO DI € 9.496.585,51 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17025"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONEI NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17026"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 COMMA 2 “PRENDERE IL VOLO”. III ANNUALITA’ -  II LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17027"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPAZIONE DI NUOVO SUOLO PUBBLICO O AMPLIAMENTO DI QUELLO GIÀ AUTORIZZATO – FINO AL 31 OTTOBRE 2020 AL FINE DI POTER GARANTIRE IL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE, POST COVID-19, TRA LE SEDUTE DELL’AREA DI SOMMINISTRAZIONE. APPROVAZIONE  AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblici Esercizi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17028"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPETIZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 97/2018 DEL 28 GIUGNO 2018 RELATIVO AL SERVIZIO DI “GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” ALLA COOPERATIVA BARBARA B DI TORINO, SOSTITUZIONE RUP_ CIG: 73703193A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17029"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 ALLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO IDENTIFICATA DALLA MATRICOLA N.23682.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17030"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. BALDASSARRE RIU. COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM. E II..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17031"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. ANDREA GIORDO. RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 576/2019 DELLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI NEL PROCEDIMENTO “COMUNE DI ALGHERO C/S.G. E PIÙ”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17032"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AI SERVIZI DI VIAGGIO E PERNOTTAMENTO GENNAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17033"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. 4A LIQUIDAZIONE 2020 DEI CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – EE 15 – CONSUMI CONTABILIZZATI FINO AL 26.05.2020. CIG. 74370331C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17034"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL. CONSUMI APRILE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17035"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE APRILE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17036"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI P.ZZA VENEZIA GIULIA – FERTILIA.  CUP: G16J15001960006. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI DA SOSTENERE A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17037"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO NEL PORTO DI ALGHERO - BANCHINA MILLELIRE - DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI RELATIVE AL RISPARMIO ENERGETICO E RIFIUTI MARINI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA ATI IMPRESA LAMPADAS E IMPRESA PISANU. CUP: G18F18000020006 – CIG: 808915450D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17038"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO - CAT. C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17039"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER SPA - QUINTA LIQUIDAZIONE 2020. CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – EE 16 – CONSUMI APRILE 2020.  CIG. 7851751DE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17040"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17041"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA SOMME DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI RECUPERO EVASIONE PER OMESSO, PARZIALE O RITARDATO PAGAMENTO DELL’ IMU ANNUALITA’ 2013-2018 E DELLA TASI ANNUALITÀ 2014-2015 EFFETTUATA DALLA STEP SRL. CONTRATTO REP. 93/2018 - CIG 7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17042"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER LA SENSIBILIZZAZIONE E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL NUOVO VIRUS. IMPEGNO SPESA WEB PROJECT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17043"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2474 DEL 27.05.2020  -  PRATICA TELEMATICA  SLVPQL63R23A192K-11112019-1112.107071 DEL 20/12/2019 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE  N.677892/2019 - REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELEVATORE ESTERNO PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - VIA GALLURA 14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17044"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA’ SIPAL SRL  PRESTAZIONI DI CONSULENZA E FORMAZIONE DERIVANTI DA AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AI SENSI DEL D.LGS N. 81/08 SS.MM.II.- CIG  ZE31F2CCB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17045"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITA’ MAGGIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17046"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA TONER PER STAMPANTI E MATERIALE DI CANCELLERIA – CIG:  Z802D23F05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17047"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 –  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO – CIG:  ZBB2D23F3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17048"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, ESCLUSIVAMENTE RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE N.68/99. SCORRIMENTO GRADUATORIA. DOTT.SSA PIRAS STEFANIA - DEFINIZIONE PROCEDURA - DECORRENZA SERVIZIO: 01.06.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17049"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO – CAT. C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. SCORRIMENTO GRADUATORIA. ARCH. GIULIANO COSSEDDU - DEFINIZIONE PROCEDURA - DECORRENZA SERVIZIO: 01.06.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17050"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA – CAT. C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. SCORRIMENTO GRADUATORIA. SIG. MASIA GIUSEPPE – SIG. MARCO BRAU – SIG.RA GAMBARO SERENA - DEFINIZIONE PROCEDURA - DECORRENZA SERVIZIO: 01.06.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17051"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO SPA – FORMULAPIÙ E VIDEOCORSI – IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA42D25287</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17052"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – SOSTITUZIONE DEC E NOMINA ASSISTENTE AL DEC. CIG ZCB2AADB81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17053"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE DI ALGHERO.  DITTA MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA ODA MEPA. N. 5573717  CIG: Z822D25230 DITTA ARCADIA TECNOLOGIE SRL ODA MEPA N. 5573680 CIG: Z2C2D2528A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17054"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ALGHERO – LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ALLA POPOLAZIONE PER IL PERIODO DAL 01.05.2019 AL 31.12.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17055"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA  PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ  OSPITATE  PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE COMUNITÀ ALLOGGIO "SANT'AGOSTINO DI ALGHERO" . LIQUIDAZIONE  DAL 01.12.2019 AL 31.12.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17056"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. L.R. 8 APRILE 2020 N. 12 ”MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2” – TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17057"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE PER LA GESTIONE DELLE ISTRUTTORIE RELATIVE ALLE ISTANZE DI SUOLO PUBBLICO PER IL PERIODO EMERGENZIALE DOVUTO AL COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblici Esercizi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17058"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO – DELL'ART. 80, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 388 DEL 23.12.2000 E DELL'ART. 42, COMMA 5 DEL D. LGS. 151/2001, RIVISTO DALL'ART. 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 119 DEL 18/07/2011 – DIPENDENTE MATRICOLA 23772. PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17059"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – IN MODALITÀ LIVE  – ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE “LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI E LA CORRETTA TENUTA DELLA PIATTAFORMA” - CIG. Z642D28007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17060"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE RIFERITE AL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 431/1998 – PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17061"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – VIDEOCONFERENZA – ISCRIZIONE SEMINARIO DI FORMAZIONE “ESECUZIONE DEL CONTRATTO E QUESTIONI PROCESSUALI” - CIG. Z372D27EAF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17062"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT.SSA IRENE BOSANO – ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – CONTABILE - CAT. D. PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ART. 30 COMMA 2 BIS, D.LGS.165/2001 – ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA 1.6.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17063"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI MAGGIO - ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17064"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO FINO AL 31.10.2020 A N.7 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO, CON QUALIFICA DI “GIARDINIERE” - CAT. B1 - A TEMPO PIENO ED DETERMINATO. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17065"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.03.2020 AL 31.03.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17066"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI PERSONALE COMUNALE - CIG:  ZAD2C97630</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17067"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 3 VEICOLI MODELLO ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 105 CV, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE A SEGUITO DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE CON LA DITTA “ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.” - CIG:  Z442D2B722 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17068"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PRODOTTI DI CARPENTERIA METALLICA E MINUTERIA VARIA NECESSARIA PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI – DITTA LINEA FER SRL _ RETTIFICA DET. N. 1095 DEL 10.04.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17069"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI G.C. N. 85 DEL 25.03.2020. ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 2 “AGENTI DI POLIZIA LOCALE” – CAT. C – P.E. 1 - IMPEGNO SPESA. – PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17070"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE A TITOLO DI IMU DAL COMUNE DI ALGHERO PER ERRORE DEL CONTRIBUENTE. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE COMPETENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17071"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVA AL MESE DI APRILE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17072"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DELLE LIBRERIE E CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17073"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA N°2017/10731 IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17074"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA  L.V.A. – MATRICOLA 39 – CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 1 DICEMBRE 2020 – PENSIONE ANTICIPATA - QUOTA 100.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17075"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO COMUNALE A SERVIZIO DEL QUARTIERE “LA PIETRAIA” - PIANO REGIONALE DI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N. 6/2012.” -  C.U.P. – G17B15000310006 – CIG: 81332645C6 - LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17076"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020  APRILE 2020 – MAGGIO 2020, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC2 CON VODAFONE S.P.A.  CIG: 809380967A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17077"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE RELATIVO AI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI (CRA) DI ALGHERO MEDIANTE L'USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DURANTE IL CICLO DI VITA DELL'OPERA. CUP: G13J18000270002” - CIG: 8160257919.  -  SOSTITUZIONE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17078"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE PER RICOVERO   UTENTI  PRESSO RSA "SAN NICOLA" DI SASSARI-  LIQUIDAZIONE  FATTURA MESE DI  GENNAIO 2020 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17079"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - APPROVAZIONE FABBISOGNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17080"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>“COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI-ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA”- AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.22 NI DEL 04/05/2020 EMESSA DALLA SOC. NORMATEMPO ITALIA S.R.L.   CUP: G11B08000290002 – CIG: ZE7297C879.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17081"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TELECOM TRUST TECHNOLOGIES SRL PER ATTIVAZIONE DI 100 PEC ISTITUZIONALI (PERIODO GENNAIO-APRILE 2020). CIG. ZE327AD5FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17082"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MENSILITA' MAGGIO ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17083"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE  LIQUIDAZIONE  INCENTIVAZIONE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17084"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI.  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A.. CIG 7851323CB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17085"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUAPE PROT. N. 83659 DEL 20.09.2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17086"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO- DITTA NORD CAR  SRL . - CIG ZA226BE25F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17087"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL’ACQUISTO DI SERVIZIO INFORMAZIONE ISTITUZIONALE CON BANNER – EMERGENZA COVID – 19 – CITTA' GRAFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17088"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO- DITTA NORD CAR  SRL . CIG Z792BD1CDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17089"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76   MESE DI GIUGNO  2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17090"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE DI MAGGIO 2020 - CIG:Z3925063D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17091"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ – PROGRAMMA ASSE 2 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA ASFODELO I. C.U.P. G11E17000040006 – C.I.G. 73250549C7. APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17092"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2020 DEL 03.06.2020 PER  INTERVENTO DI SOMMA URGENZA. MANUTENZIONE IMPIANTI FRIGORIFERI IN DOTAZIONE AL   CRA.  DITTA ALBTECH S.A.S. -  COD. CIG:  Z0D2D14E34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17093"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE – WEB PROJECT S.A.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17094"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI  MAGGIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17095"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO  ALLA PRATICA SUAPE PROT. N. 83659 DEL 20.09.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17096"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AI SERVIZI DI VIAGGIO E PERNOTTAMENTO MAGGIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17097"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI DIFESA DELL’ENTE. COMUNE DI ALGHERO C/S.G. E PIÙ – RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N.  576/2019 RESA DALLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DISTACCATA DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17098"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA D.P.C.M. DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 FONDO “SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE”- RIMBORSO “BUONI SPESA” ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI. IMPEGNO E TERZA TRANCHE DI  LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17099"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI MAGGIO 2020 – FATTURA NR. 64/PA DELL’1.6.2020 – C.I.G. 75464886E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17100"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/PIC DEL 30.05.2020. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17101"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURE NR. 62/2020 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI MAGGIO 2020. CIG ZC32B98A6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17102"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MESE MAGGIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17103"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI: INUMAZIONI, ESUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI MESE DI GENNAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17104"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI - FORNETTI E FOSSE D'INUMAZIONE MESE GENNAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17105"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE ED APPROVAZIONE DEL “PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO COVID-19”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17106"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17107"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2020 - LIQUIDAZIONE MAGGIO 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17108"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA N°2017/10731</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17109"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLA DOTT.SSA MARIA CRISTINA PISAPIA, EX ART. 42/BIS D.LGS 151/2001 – RIMBORSO COMPENSI ANTICIPATI AL PERSONALE COMANDATO – LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17110"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L’ENTE PER ESIGENZE DI GESTIONE RELATIVE AL RIENTRO DEI DIPENDENTI COMUNALI NEI PROPRI UFFICI DALLO SMART-WORKING,  ATTIVATO PER L’ EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CO-VID-19, CON LA DITTA ATHENA SRL.  CIG: Z182D3D74C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17111"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E FINALE DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RETE DEL GAS E DELL'INFRASTRUTTURA PER LA POSA DELLA FIBRA OTTICA NEI COMUNI DI ALGHERO E OLMEDO - BACINO 6”. – CUP: G15J08000000009 - CIG: 807640081D - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 65 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17112"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA CONFERENZA DI SERVIZI SINCRONA EX ART.14 TER E SS. DELLA L. 241/90 E SS.MM.II., AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE EX ART.109 D.LGS 152/06:LETT. E) DI CUI AL PUNTO 3.4 ALLEGATO TECNICO DEL DM 173 DEL 2016, E DI TUTTI I PARERI NECESSARI PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALE  DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA” - PROGETTO STRALCIO  1° LOTTO FUNZIONALE - MESSA IN SICUREZZA IMBOCCATURA PORTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17113"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E PARZIALE SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO A SERVIZIO DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA COLUMBANO - SEDE DIREZIONALE - CUP G18B18000030004 - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 140/2019. APPALTATORE: LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO E C. S.N.C. - CIG 7746737999. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17114"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F.E. NR. 15/001 DEL 01/06/2020 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 1-31 MAGGIO 2020 – CIG ZBF2BA9BE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17115"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO AL DPC N. 2014/0395 IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17116"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN ULTERIORE ACCESSO DI CONNETTIVITÀ INTERNET IN FIBRA FTTH AD 1 GB CON LA DITTA TIM S.P.A. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 1276634  SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG: ZA52CCCA05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17117"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE “CARTELLI STRADALI E PANNELLI INTEGRATIVI” COME DA ALLEGATO “A” - ALLA SOCIETA’ VFG STRADE SRL -CIG: Z202D3EE0B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17118"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZO PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO E DELLE CARTE TACHIGRAFICHE  TRAMITE L’AGENZIA STUDIO APA SERVICE DI M. RATTU – C.F. 002255970903.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17119"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER SPA. AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA DEL FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17120"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. L.R. 8 APRILE 2020 N. 12 “MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2”- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ (LISTA BENEFICIARI N. 7  DEL 09.06.2020)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17121"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA “ PROROGA PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2020  - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17122"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDERMIOLOGICA DA COVID - 19 – CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI GIUGNO 2020 – I^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17123"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA N. 2014/0709 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17124"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDERMIOLOGICA DA COVID - 19 – CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI MAGGIO 2020 – III^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17125"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI GIUGNO 2020 – I^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17126"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE. CIG:  8064174EE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17127"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA TUTELA LEGALE E POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE – AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI RICERCA DI MERCATO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA BROKERITALY CONSULTING SRL.  CIG: Z1D2D40AA6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17128"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO. PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 157, COMMA 2 E DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L.VO N. 50 DEL 2016, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 67 DELLA LEGGE N. 266 DEL 23 DICEMBRE 2005. CUP: G13J18000270002 – CIG 8160257919.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17129"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 36 C.2 LETTERA A) E DELL’ART. 37 C.1 DEL D.LGS 50/2016 PER "COVID 19 – REALIZZAZIONE IDEA GRAFICA DI CAMPAGNA PUBBLICITARIA DI SENSIBILIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DEI PRODOTTI LOCALI- LA RINASCITA INIZIA DAL CARRELLO” -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2020 CIG Z602D2967B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17130"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3, ART. 26 L. 488/1999 - ART. 58 L. 388/2000. AFFIDATARIA DEL LOTTO 12 - SARDEGNA RTI ASE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. - UDINE - CIG: 4227546950 – CIG DERIVATO N. 65109058C5. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 2669786 DEL 30.12.2015 - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO - 1° TRIMESTRE 2020 - QUOTA CAPOGRUPPO MANDATARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17131"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE URBANE”. CUP: G17H17000860004 – CIG: 773269127B LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17132"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2490 DEL 10.06.2020 - PRATICA TELEMATICA  GRNRLF67B10Z112D-11022020-0904.142850 - PROGETTO MODIFICA DEL MURO DI RECINZIONE E DEI CANCELLI NEL LOTTO SITO IN ALGHERO REG. MONTE AGNESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17133"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2488 DEL 10.06.2020 - PRATICA TELEMATICA  ZOAGLI PAOLO-ZGLPLA71R07I452S-10022020-1012.142321-AMPLIAMENTO SUOLO PUBBLICO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17134"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE NIDO COMUNALE  RIMBORSO SOMME PER PAGAMENTI IN ECCESSO DA PARTE DEGLI UTENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17135"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “IL SOGNO” SASSARI - VIA DE MARTINI 18 - P.IVA 01819690908 – F.E. N. 55/PA – PERIODO 01/05/2020-31/05/2020 – CIG Z032B29BFE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17136"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 14/001 DEL 01/06/2020 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 1-31 MAGGIO 2020 – CIG 80122963D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17137"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – WEBINAR – ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE “ISTRUTTORIE PUBBLICHE DI COPROGETTAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE NELL’AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA” - CIG. ZA62D44620</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17138"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO AL DPC N. 2014/0395</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17139"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO RAS PER COPERTURA DEGLI ONERI INERENTI LE  QUOTE SOCIALI PER PRESTAZIONI SOCIO-  SANITARIE DI RIABILITAZIONE  GLOBALE -  2  ACCONTO ANNUALITÀ 2020 - INCREMENTO ACCERTAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17140"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI E FORMATIVI DI 1° LIVELLO -  SOCIETÀ FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL - CIG Z8F2D46143.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17141"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA/INFEDELE DENUNCIA PAGAMENTO DELLA TASI 2014-2018. RISCOSSIONI MEDIANTE F24 E BONIFICO SUL C.C.CP DAL 01.01.2020 AL 02.05.2020 IMPEGNO DI SPESA DELL’ AGGIO E DEL RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE A FAVORE DI STEP SRL. CONTRATTO REP. 93/2018. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17142"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. L.R. 8 APRILE 2020 N. 12 “MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2”- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ (LISTA BENEFICIARI N. 8  DEL 10.06.2020)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17143"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUAPE N. 138689/2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17144"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE N. 6 ALLOGGI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ALGHERO DESTINATI ALLA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  - ERP - APPROVAZIONE VERBALI DI SCELTA E ASSEGNAZIONE ALLOGGI AGLI AVENTI DIRITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17145"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA N. 2014/0709</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17146"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE  CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17147"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: 7734945689. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE-MAGGIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17148"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRAS GIANFELICE PER  ANTICIPAZIONE SOMMA SULLE PRESTAZIONI FUTURE DI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO   2020/2021 – SERVIZIO INTERROTTO CAUSA COVID. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17149"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE – OLANDI GIOVANNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17150"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA’ GIES S.R.L.. PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL SERVIZIO DI IMPORTAZIONE DEI DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, GIORNATE DI INTERVENTO PER ATTIVITÀ DI BONIFICA, AFFIANCAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (BENI IMMOBILI) PER L'ESERCIZIO 2019. I° ACCONTO - CIG Z742BE5C22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17151"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA TELEMATICA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER FORNITURA DI ACCESSORI PER IMPIANTI IRRIGAZIONE DEI PARCHI PUBBLICI. CIG: ZA62CD81A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17152"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI N. 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA D.P. GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17153"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI M.C.  GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17154"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N.24/P DEL 08.05.2020 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE –  ORISTANO - VIA CARMINE N. 34 - P.I. E C.F. 00072430952 –  PERIODO 01.01.2020-30.04.2020 – CIG 8140499848.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17155"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE PER RICOVERO   UTENTI  PRESSO RSA "SAN NICOLA" DI SASSARI-  LIQUIDAZIONE  FATTURA MESE DI  FEBBRAIO  2020 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17156"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEGLI EREDI  ACCARDO VITTORIO - CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO. GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17157"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020-VEL- 0000139 DEL 31.05.2020 A FAVORE DELLA DITTA FIAMMA 2000 SPA NUOVA SEDE DEL C.R.A. FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D'USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE. COD. CIG:  Z892BB8C3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17158"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER SOMME VERSATE A TITOLO DI TARI MA NON DOVUTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CONTRIBUENTE D.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17159"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IN FAVORE DI S.R. A SEGUITO DI ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17160"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 36 C.2 LETTERA A) E DELL’ART. 37 C.1 DEL D.LGS 50/2016 PER STAMPE MANIFESTI PER LA PUBBLICITA’ DELLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DEI PRODOTTI LOCALI PER IL SUPERAMENTO DELLA CRISI ECONOMICA POST PANDEMIA COVID 19 -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2020 CIG Z522D43172</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17161"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI, AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE . PERIODO DAL 23.02.2020 AL 31.05.2020 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA - ANNUALITÀ 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17162"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR410372 DEL 29.05.2020, PRESENTATA DALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L., – P.IVA: 01924961004 - PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, DI N. 3 VEICOLI, MODELLO ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 105 CV, PROGRESSION, IN DOTAZIONE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE - PERIODO MAGGIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17163"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PORTALE POLIFUNZIONALE “SERVIZI ON LINE” DEL COMUNE DI ALGHERO CON LA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA  MEPA N. 1308872 TRIENNIO 2020-2022. CIG: Z982D29001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17164"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) PER LA REALIZZAZIONE DELLA CARTELLONISTICA CON PANNELLI IN ALLUMINIO RELATIVA ALLE ORDINANZE DI DIVIETO DI BALNEAZIONE PRESSO LE SPIAGGE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG: ZF32D05A4A. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 12/06/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17165"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 100580/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17166"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURE NR. 74/2020 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI MAGGIO 2020 - INTEGRAZIONE. CIG ZC32B98A6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17167"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DEL DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS N.50/2016, DI FORNITURE, PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. DECORO URBANO CIG. ZCA2D29C80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17168"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESIGENZE ABITATIVE. - FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MESE DI GIUGNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17169"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - “BONUS PANNOLINI 2019” - VII RENDICONTO - LIQUIDAZIONE N. 247 CONTRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17170"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTPA 6_20 DEL 08/06/2020. COMPENSO PARTE FISSA MAGGIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17171"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2020 - SERVIZIO QUADRA SOLUZIONI PER L’ACCESSO AL PROCESSO CIVILE TELEMATICO - CIG:  Z982D1C7FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17172"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 36 C.2 LETTERA A) E DELL’ART. 37 C.1 DEL D.LGS 50/2016 PER PUBBLICITA’ SU CARRELLI FISSI E CAMION VELA ITINERANTI, RELATIVA AD UNA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DEI PRODOTTI LOCALI PER IL SUPERAMENTO DELLA CRISI ECONOMICA POST PANDEMIA COVID 19 -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2020 CIG Z012D4312F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17173"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) PER LA REALIZZAZIONE DELLA CARTELLONISTICA CON PANNELLI IN FOREX RELATIVA ALLE ORDINANZE DI DIVIETO DI BALNEAZIONE PRESSO LE SPIAGGE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG: Z7C2D05A92. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 92 DEL 10.06.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17174"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO – DITTA MYO S.P.A. - CIG:  ZBB2D23F3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17175"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI - FORNETTI E FOSSE D'INUMAZIONE MESE FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17176"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI - FORNETTI E FOSSE D'INUMAZIONE MESE MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17177"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI: INUMAZIONI, ESUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI MESE DI MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17178"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI: INUMAZIONI, ESUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI MESE DI FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17179"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI - FORNETTI E FOSSE D'INUMAZIONE MESE GENNAIO 2020 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DETERMINAZIONE 1431 DEL 07/06/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17180"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONI DI ECONOMIE SUL SERVIZIO AFFIDI MINORI PER DIMISSIONI DA COMUNITA' - CIG Z322C4EC84.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17181"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTO DI ALGHERO - “PIANO DI INDAGINI RELATIVO ALLA CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI MARINI DELLE AREE INTERESSATE DALLE PREVISTE ESCAVAZIONI” - CIG: Z9C27F10E7. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 19/20 DITTA  AGECO SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17182"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. L.R. 8 APRILE 2020 N. 12 “MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2”- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ (LISTA BENEFICIARI N. 9 DEL 15.06.2020)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17183"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUAPE N. 138689/2020 -  IMPEGNO DI SPESA - PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 1471 DEL 11/06/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17184"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE O RITARDATO PAGAMENTO TARES-TARI ANNUALITA’ 2013-2018. AVVISI PAGATI DAL VOL F24 N. 67 AL VOL. 151/2020 E SUL C.C.P. AL 30.05.2020, IMPEGNO DI SPESA DELL’AGGIO E DEL RIMBORSO SPESE POSTALI A FAVORE DI STEP SRL. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17185"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - PROGETTO RETRALAGS - LIQUIDAZIONE FATTURA  DELL’ AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE, PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO LOGISTICO PER L’ AZIONE PILOTA LOCALE BIVALVI, PRODOTTO T2.1.2 . CUP G19D16001050009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17186"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/12 DEL 08.06.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17187"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE PER LE SCADENZE DEL 30/06/2020 E DEL 31/12/2020 DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO ASSUNTO CON L’ISTITUTO CREDITO SPORTIVO POSIZIONE N. 4576600. INTEGRAZIONE DETERMINA N. 1349 DEL 26.05.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17188"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC 581/2019  E OCDPC 438/2017 – ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE CONSEGUENTI AGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO  COLPITO IL TERRITORIO DELLE REGIONI LAZIO, MARCHE, UMBRIA E ABRUZZO A PARTIRE DAL GIORNO 24.08.2016. ACCERTAMENTO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17189"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO SIG. M.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17190"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO N. 177 DEL 11.06.2020  - PRATICA TELEMATICA  BRTMGH35A67L736R-10022020-1120.142407 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DA REALIZZARSI PRESSO UNA CASA DI CIVILE ABITAZIONE IN LOC. MARISTELLA - VIA DEGLI ANEMONI 12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17191"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2491 DEL 12.06.2020  - PRATICA TELEMATICA ROMANO SIMONA- RMNSMN71B45A345S-14022020-1104.144757-ADEGUAMENTO DI UNA STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA CELLULARE MOBILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17192"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE DI DINIEGO N. 180 DEL 11.06.2020  - PRATICA TELEMATICA  LDDSLV89T45F979O-06022020-1235.141174  - MODIFICHE AI PROSPETTI PER APERTURA DI N. 3 PORTA-FINESTRE, ESECUZIONE DI OPERE INTERNE E REALIZZAZIONE DI N. 3 VERANDE IN LEGNO DI UNA CASA RURALE IN LOC. SA SEGADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17193"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2496 DEL 16.06.2020  -  PRATICA TELEMATICA  PESAPANE DANIELE-PSPDLD82P19A192Q-06022020-1803.141410-REALIZZAZIONE POZZO - REGIONE SACCONARA POLLINA SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17194"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2500 DEL 16.06.2020 - PRATICA TELEMATICA PELUSO SALVO- PLSSLV49E19Z326L-25022020-1832.149280 -SUOLO PUBBLICO - RICHIESTA DI AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI OCCUPAZIONE PERMANENTE ANNO 2020 DEL SUOLO PUBBLICO CONCESSA CON ISTANZA PROT.16596 DEL 24/02/2020 ALL'ESERCIZIO CAFFÈ COSTANTINO IN PIAZZA CIVICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17195"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2502 DEL 16.06.2020 - PRATICA TELEMATICA SALARIS CARLO- SLRCLG56A02I452R-12022020-1533.143766 -SUOLO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17196"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2508 DEL 17.06.2020  -  PRATICA TELEMATICA ZAMPA CRISTIANA-ZMPLSN67B45I156L-28022020-1040.150471- RIPRISTINO DEL COMIGNOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17197"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2511 DEL 17.06.2020  -  PRATICA TELEMATICA  TRRLSN77P28F205Q-20032020-1653.158242 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE  N.902371/2020 - REALIZZAZIONE DI APERTURA PER L'INSTALLAZIONE DI CANCELLO CARRABILE (INGRESSO POSTO AUTO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17198"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2513 DEL 17.06.2020  - PRATICA TELEMATICA  FRTNTN86B07I452X-22042020-1121.165436 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE  N.938239/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17199"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 29 MARZO 2020. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE E RELATIVI ONERI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Elettorale e Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17200"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N 542/A, PROT. 40540 DEL 11.06.2020, EMESSA DALLA SOCIETA’ GIES S.R.L.. PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL SERVIZIO DI IMPORTAZIONE DEI DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, GIORNATE DI INTERVENTO PER ATTIVITÀ DI BONIFICA, AFFIANCAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (BENI IMMOBILI) PER L'ESERCIZIO 2019.  - CIG Z742BE5C22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17201"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°379/2004 L.326/2003 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17202"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER ESIGENZE PRIMARIE  VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  MESE DI  MAGGIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17203"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL LIQUIDAZIONE FATTPA 1255/2020. LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI - AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TASI 2014-2018, RISCOSSIONI DAL 01.01.2020 AL 02.05.2020. CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17204"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE. CIG:  8064174EE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17205"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SICUREZZA E VIGILANZA - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 23 CCNL 21/05/2018) PERIODO DAL 01.05.2020 AL 31.05.2020 E RECUPERO GENNAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17206"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO – DELL'ART. 80, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 388 DEL 23.12.2000 E DELL'ART. 42, COMMA 5 DEL D. LGS. 151/2001, RIVISTO DALL'ART. 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 119 DEL 18/07/2011 – DIPENDENTE MATRICOLA 101.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17207"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUAPE N. 138689/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17208"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°379/2004 L.326/2003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17209"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – APRILE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17210"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.05.2020 AL 31.05.2020 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17211"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ – PROGRAMMA ASSE 2 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA SANT’ANNA. C.U.P. G11E15000630006 – C.I.G. 73230926B0. APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17212"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA VIRGINIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – VIA LEPANTO N. 6 – 09048 SINNAI (CA), C.F./P.I. 03661430920 – F.E. N. 68/001 DEL 10.06.2020 – PERIODO 1 -31 MAGGIO 2020 – CIG ZA32C4EB99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17213"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO, IN SCADENZA, DI NOLEGGIO AUTOVETTURA DI FASCIA MEDIA – CIG: ZB12D5ADFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17214"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI FISCALI IVA / IRAP - PERIODO 01/01/2020 - 31/03/2020  - CIG:  Z4629F55B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17215"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECESSO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO EDIZIONE 14, LOTTO 2” PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 26, L.23/12/1999 N.488 E S.M.I. E DELL’ART. 58, L. 23/12/2000 N.388</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17216"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. FULVIO MARRAS: LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO. "COMUNE DI ALGHERO C/V.J." - DECRETO PRESIDENZIALE 39/2020 TAR SARDEGNA - SEZIONE PRIMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17217"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DEL DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS N.50/2016, PER SERVIZIO NOLO A CALDO DI AUTOSPURGO, SANIFICAZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA DI N. 2 LOCALI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI SEDE SANT’ANNA N. 38 - ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17218"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2020 - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17219"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA” - PROGETTO STRALCIO  1° LOTTO FUNZIONALE – MESSA IN SICUREZZA IMBOCCATURA PORTO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E INDIZIONE DI GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. B) DEL D.LGS. N. 50. E SS.MM.II. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E PRENOTAZIONE SOMME. CUP: E17B12000100002 – CIG: 8340466247</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17220"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0037575/2020 -PROVVEDIMENTO N° 03 DEL 19.06.2020 -  OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - SUOLO PUBBLICO SITO IN VICOLO ADAMI IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: “RISTORANTE AL REFETTORIO", COSÌ COME MEGLIO INDIVIDUATO NEGLI ELABORATI GRAFICI ALLEGATI, CHE FANNO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELL' AUTORIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17221"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0040865/2020 -L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - PROVVEDIMENTO N° 04 DEL 19.06.2020 - SUOLO PUBBLICO SITO IN VIA FRATELLI KENNEDY, COSÌ COME MEGLIO INDIVIDUATO NEGLI ELABORATI GRAFICI ALLEGATI, CHE FANNO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELL' AUTORIZZAZIONE. COMMITTENTE:SIG.RA SUSSARELLU ANNA (CODICE FISCALE SSSNNA47D70I452D).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17222"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0040691/2020 -PROVVEDIMENTO N° 05 DEL 19.06.2020 - L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP. - POSIZIONAMENTO DI TAVOLINI, SEDIE, FIORIERE E OMBRELLONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: “CAFE' NOIR” - COSÌ COME MEGLIO INDIVIDUATO NEGLI ELABORATI GRAFICI ALLEGATI, CHE FANNO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE ALL' AUTORIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17223"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0040003/2020 - PROVVEDIMENTO N° 06 DEL 19.06.2020 -  OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - VIA DE GASPERI CIV. 40, COSÌ COME MEGLIO INDIVIDUATO NEGLI ELABORATI GRAFICI ALLEGATI, CHE FANNO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELL' AUTORIZZAZIONE. BAR LA PIAZZETTA 2- VIA DE GASPERI N. 40 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17224"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0037628/2020 - PROVVEDIMENTO N° 07 DEL 19.06.2020 -'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP. - SUOLO PUBBLICO SITO IN VIA SALVATORE  DIEZ, COSÌ COME MEGLIO INDIVIDUATO NEGLI ELABORATI GRAFICI ALLEGATI, CHE FANNO  PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17225"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DI ALLOGGI A CANONE SOCIALE APPARTAMENTI SITI IN ALGHERO, VIA PERE CATALA' I ROCA. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO E DEL MANUALE DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI MANUTENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17226"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER LA PRATICA SUAPE  NGSMNL57S57A192T-19122019-1704.123483 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17227"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA TELEMATICA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER “AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI DI VARIE POTENZE DA INSTALLARE PRESSO L’EX OSTELLO DELLA GIOVENTU’ DI FERTILIA”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 - DETERMINA A CONTRARRE. CIG ZC32D3F7A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17228"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2020 IN LOCALITÀ LAZZARETTO – A FAVORE DELLA SOCIETÀ GESTIONI TURISTICHE S.A.S. DI LAI MARIA GRAZIA  &amp; C., IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 30/DSS DEL 04/05/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17229"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLE QUOTE SOCIALI PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI .   AUMENTO IMPEGNO DI SPESA- 2 ACCONTO ANNUALITÀ  2020  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17230"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MICHELE MARTINELLI: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 187/2016 DEL TRIBUNALE DI SASSARI – COMUNE DI ALGHERO C/ A.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17231"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2020 (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17232"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2, DEL TUEL 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17233"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINORANZE LINGUISTICHE – PROGETTI PER LE ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELL’USO SOCIALE DELLA LINGUA CATALANA E DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA CATALANA. ACCERTAMENTO/IMPEGNO SOMME E INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO LINGUISTICO COMUNALE.  CIG 7801231</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17234"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CAMPAGNA PROMOZIONALE SU BELL’ITALIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Per l'infanzia e per i giovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17235"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN VIA DIRETTA ALLA DITTA TIRRENIA S.R.L, VIA JACOPO RUFFINI, 216128 GENOVA,  P.IVA E C.F. N. 00261560106, CON AVVIO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, DELLA FONITURA DI UNA STAZIONE DI AUTOPRESTITO DI LIBRI E DVD A TECNOLOGIA RFID PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MODELLO “NUOVO SELF SERVICE – SERSERVER” ED IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE ALLA FORNITURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17236"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 255 CONTRIBUTI - INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - “BONUS PANNOLINI 2019” - VIII RENDICONTO – IMPEGNO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17237"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. L.R. 8 APRILE 2020 N. 12 “MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2”- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ (LISTA BENEFICIARI N. 10 DEL 19.06.2020)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17238"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE MAGGIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17239"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO QUOTE IMU, TARES E TARI DA COMUNI INCOMPETENTI. INCASSO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17240"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0037346/2020 - PROVVEDIMENTO N° 08 DEL 22.06.2020 PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP , IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: “AL DIECI” -  VIA VITTORIO EMANUELE II, COSÌ COME MEGLIO INDIVIDUATO NEGLI ELABORATI GRAFICI ALLEGATI, CHE FANNO  PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELL' AUTORIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17241"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0037346/2020 - PROVVEDIMENTO N° 09 DEL 22.06.2020 PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP. - SUOLO PUBBLICO SITO IN VIA GIOSUÈ CARDUCCI IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: “ANTICHI SAPORI DI SARDEGNA”;, COSÌ COME MEGLIO INDIVIDUATO NEGLI ELABORATI GRAFICI ALLEGATI, CHE FANNO  PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELL' AUTORIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17242"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0037171/2020 - PROVVEDIMENTO N° 10 DEL 22.06.2020 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP. -SUOLO PUBBLICO SITO  IN VIA FRATELLI KENNEDY IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: “RISTORANTE LA SALETTA” , COSÌ COME MEGLIO INDIVIDUATO NEGLI ELABORATI GRAFICI ALLEGATI, CHE FANNO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELL' AUTORIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17243"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0039256/2020 - PROVVEDIMENTO N° 11 DEL 22.06.2020 - PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - SUOLO PUBBLICO PER L'OCCUPAZIONE DI UN'AREA  UBICATA  IN VIA VIA GIOVANNI XXX, CIV. 25 - ALGHERO, MEDIANTE IL POSIZIONAMENTO DI TAVOLI, SEDIE, OMBRELLONI E FIORIERE PER DELIMITARE IL PERIMETRO, PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: “BAR DA GEOFFREY”, COSÌ COME MEGLIO INDIVIDUATO NEGLI ELABORATI GRAFICI ALLEGATI, CHE FANNO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PROVVEDIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17244"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS F-SECURE PER IL TRIENNIO 2020 -2022. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 1315154  SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG: Z5C2D3954E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17245"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI TASTIERE E MOUSE PER RICAMBI AI PERSONAL COMPUTER O AI PORTATILI DELL’ENTE ODA MEPA N. 5570099.  CIG:ZB42D62086</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17246"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE E LA REDAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2020/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17247"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO BORSA DI STUDIO NAZIONALE (D. LGS. 63/2017) A.S. 2019/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17248"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 162/1998- APPROVAZIONE FABBISOGNO 2020 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1406 DEL 03.06.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17249"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDERMIOLOGICA DA COVID - 19 – CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI GIUGNO 2020 – II^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17250"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA D.P.C.M. DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 FONDO “SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE”- RIMBORSO “BUONI SPESA” ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI. IMPEGNO E QUARTA TRANCHE DI  LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17251"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI GIUGNO 2020 – II^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17252"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE 4 BIM 2020 ALLA DITTA TIM SPA. CIG: ZC02C79FC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17253"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER LA PRATICA SUAPE  NGSMNL57S57A192T-19122019-1704.123483</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17254"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE REGISTRO DEI VOLONTARI GATTARI DEL COMUNE DI ALGHERO, AVVIO ITER RICONOSCIMENTO COLONIE FELINE E CONCESSIONE IN GESTIONE DELLE STESSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17255"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020 PER CONSUMI FATTURE 4 BIM 2020  (APRILE 2020- MAGGIO 2020)  TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 7. CIG:Z822B27B8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17256"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE OPE LEGIS DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO TURISTICO-RICREATIVO AL 31 DICEMBRE 2033.     • CONCESSIONE DEMANIALE N.47/DSS/2004 DEL  31.05.2004;     • TITOLARE: ALFONSO SALVATORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17257"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE OPE LEGIS DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO TURISTICO-RICREATIVO AL 31 DICEMBRE 2033.     • CONCESSIONE DEMANIALE N.34/DSS/2004 DEL 11/05/2004;     • TITOLARE: CAPO CACCIA CLUB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17258"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE OPE LEGIS DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO TURISTICO-RICREATIVO AL 31 DICEMBRE 2033.     • CONCESSIONE DEMANIALE N. 1284/DSS/2002 DEL 07/10/2002 (RINNOVATA CON PROVV. N.2982/20.10.2009);     • TITOLARE: LA MARINA DI PIER PAOLO FOIS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17259"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI TRAMITE ISOLA ECOLOGICA ITINERANTE E PRESIDIATA. CIG. Z6A2D53FA9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17260"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SUPPORTO REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI E CONTRATTI – AGENZIA DI DANIELA PISTIDDA. - CIG: Z5025CE05D LIQUIDAZIONE FATTURA N.1F/2020 PER ESPLETAMENTO N. 7 PRATICHE DI TRASCRIZIONE CONTRATTUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17261"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 AL DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO IDENTIFICATO DALLA MATRICOLA N.87.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17262"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO DA PARTE DI ABBANOA DELLA QUOTA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 4398375/01 ESERCIZIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17263"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE O RITARDATO PAGAMENTO DELL’ IMU ANNUALITA’ 2013-2018. AVVISI PAGATI DAL VOL F24 N. 67 AL VOL. 151/2020 E SUL C.C.P. FINO AL 31.05.2020. IMPEGNO DI SPESA DELL’AGGIO E DEL RIMBORSO DELLE SPESE POSTALIZZAZIONE A FAVORE DI STEP SRL. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17264"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD  INTEGRAZIONE DELLE  RETTE SOSTENUTE DA UTENTI RICOVERATI PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "L'ANCORA" DI PLOAGHE.  LIQUIDAZIONE APRILE MAGGIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17265"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI  ENTRATA E DI SPESA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE,  MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE ROVIGNO IN FERTILIA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI – PROGETTO DI COMPLETAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17266"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA VIA MATTEOTTI LOTTO DI COMPLETAMENTO – LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO DI INCENTIVAZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17267"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO N° 02 DEL 24.06.2020 -  PRATICA TELEMATICA COD SUE 2338 TRAMITE IL SISTEMA  SARDEGNASUE - COSSU ANGELO OGGETTO: REALIZZAZIONE DI LOCALE ACCESSORIO ART. 52 DEL R.E.C. VIA DE GASPERI 21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ediliza Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17268"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOMMA URGENZA. MANUTENZIONE IMPIANTO CANCELLO ELETTRICO  CRA. DITTA   B&amp;C ELECTRIC SERVICE S.A.S.– COD. CIG: ZCD2D6C22D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17269"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIAZIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO L. 326/2003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17270"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI, GETTONI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI E IRAP - II SEMESTRE ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17271"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA MERCATINO LUNGOMARE DANTE STAGIONE 2020. LAVORAZIONE E CESSIONE PRODOTTI ARTIGIANALI ED ARTISTICI SU AREE PUBBLICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17272"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  LIQUIDAZIONE  FATT. N.   407/PA  DEL  31/05/2020 SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS COD.CIG. 796080581A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17273"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL LIQUIDAZIONE FATT. 1346/2020 LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO - RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES-TARI 2013-2018 DA F24 E C.C.P. FINO AL 31.05.2020. CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17274"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – SERVIZIO MESI DI MARZO E MAGGIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17275"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE OPE LEGIS DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO TURISTICO-RICREATIVO AL 31 DICEMBRE 2033.     • CONCESSIONE DEMANIALE N.82/DSS/2004 DEL  06/08/2004;     • TITOLARE: LOCURATOLO MAURIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17276"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DPC  2011/0675  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17277"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE OPE LEGIS DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO TURISTICO-RICREATIVO AL 31 DICEMBRE 2033.     • CONCESSIONE DEMANIALE N.63/DSS/2004 DEL  18/06/2004;     • TITOLARE: GARFAGNOLI SERGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17278"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI AL FINE DI CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI PULIZIA DELL’ARENILE IN CONCESSIONE, IL TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE ATTREZZATURE / STRUTTURE DI BALNEAZIONE - LOC. PORTO CONTE – HOTEL CORTE ROSADA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17279"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA COOPERATIVA ALBACHIARA SOC. COOP. SOCIALE DI TIPO B -  PRESTAZIONE CANTIERE PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO DENOMINATO LAVORAS- FINALIZZATO ALL’INCREMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI A RISCHIO DI INCLUSIONE SOCIALE . CIG 7852206560</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17280"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI MAGGIO 2020. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17281"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE PER RICOVERO   UTENTI  PRESSO RSA "SAN NICOLA" DI SASSARI-  LIQUIDAZIONE  MESE DI  MARZO  2020 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17282"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO IMU/TASI ART.1 COMMA 724, L. 147/2013.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17283"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER SOMME VERSATE A TITOLO DI TARSU/TARES/TARI MA NON DOVUTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DIVERSI CONTRIBUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17284"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER SPA - SESTA LIQUIDAZIONE 2020. CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – EE 16 – CONSUMI MAGGIO 2020.  CIG. 7851751DE3 - Z8D2ABF3E0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17285"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0040515/2020 - PROVVEDIMENTO N° 14 DEL 25.06.2020 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - POSIZIONAMENTO DI TAVOLINI, SEDIE E OMBRELLONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: “RISTORANTE PIZZERIA ACQUARIO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17286"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0038167/2020 -PROVVEDIMENTO N° 16 DEL 25.06.2020 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - POSIZIONAMENTO DI TAVOLINI IN LAMIERA, PEDANA AMOVIBILE IN LEGNO E OMBRELLONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: “MODA CAFFÈ”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17287"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE OPE LEGIS DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO TURISTICO-RICREATIVO AL 31 DICEMBRE 2033.     • CONCESSIONE DEMANIALE N.35/DSS/2004 DEL  11/05/2004;     • TITOLARE: MANCA GIOVANNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17288"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°268/2004 L.326/2003 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17289"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DPC  2011/0675  IMPEGNO DI SPESA E ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 1582 DEL 25/06/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17290"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE OPE LEGIS DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO TURISTICO-RICREATIVO AL 31 DICEMBRE 2033.     • CONCESSIONE DEMANIALE N.08/DSS/2003 DEL  07/08/2003;     • TITOLARE: MARTINEZ RAFFAELE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17291"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 E SS. MM. ED II. PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA E ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL QUADRO VINCOLISTICO ESISTENTE. – ESTENSIONE INCARICO - CIG. Z7F2D6FF83.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17292"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA D.P.C.M. DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 FONDO “SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE”- RIMBORSO “BUONI SPESA” ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI. IMPEGNO E QUINTA TRANCHE DI  LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17293"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA “ PROROGA PROGETTI ORDINARI””POTENZIAMENTO E CAREGIVER ANNUALITÀ 2020  - ASSESTAMENTO ACCERTAMENTO  ED IMPEGNO DI SPESA NUOVE ATTIVAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17294"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE SETTORE QUALITA' DELLA VITA SOC. RANDSTAD ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20FVRW058660 DEL 31/05/2020.CODICE CIG 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17295"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN SOGGETTO NELLA COMUNITÀ “LA CORTE ANTICA DI SUELLI” - VIA CHIESA N. 1 - (CA) - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.07.2020-31.12.2020 – CIG ZC72D72D64.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17296"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE – ANNUALITA’ 2020 – CIG 835208241A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17297"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020, CANONI 4 BIM  BIMESTRE (APRILE 2020 - MAGGIO 2020) RELATIVA AL NOLEGGIO IN FIBRASPENTA (DARK FIBER) CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: 6926703025 – CIG: ZB72485B52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17298"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17299"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA DI MINORI NELLA COMUNITA' “CASA LITTARU” DI ORISTANO –PERIODO 01.07.2020-31.12.2020 – CIG Z662D7397C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17300"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO REP. N. 97 DEL 28/06/2018 – CIG.73703193A5. ESTENSIONE PRESTAZIONI CONTRATTUALI PER ULTERIORI 24 MESI (DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022) INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 1078 DEL 24/04/2020 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17301"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. INIZIATIVA "ALGHERO AIUTA IL SUO OSPEDALE". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17302"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0038885/2020 - PROVVEDIMENTO N° 19 DEL 26.06.2020 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - OCCUPAZIONE DI UN'AREA , UBICATA  VIA LIDO MEDIANTE IL POSIZIONAMENTO DI FIORIERE, OMBRELLONI, TAVOLI, SEDIE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17303"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2020 LIQUIDAZIONE MAGGIO 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17304"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°938/2004 L.326/2003 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17305"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DEL DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS N.50/2016, INTEGRAZIONE FORNITURA A SEGUITO DELL'ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CANCELLO CARRABILE DEL SETTORE MANUTENZIONI. CIG: Z3B2D737B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17306"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 2 POSTI DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - CAT. B - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001, RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N.68/99. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17307"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. L.R. 8 APRILE 2020 N. 12 “MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2”- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ (LISTA BENEFICIARI N. 11 DEL 26.06.2020)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17308"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ANDREA GIORDO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE E SPESE SOSTENUTE PER C.U. RICORSO PER CASSAZIONE E CONTRORICORSO INCIDENTALE NEL PROCEDIMENTO “COMUNE DI ALGHERO C/ S. G. E PIÙ” NANTI LA CORTE DI CASSAZIONE PER L’ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA N. 576/2019 DELLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DISTACCATA DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17309"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CONTABILE - CAT. C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001, RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N.68/99. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17310"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°268/2004 L.326/2003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17311"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL. CONSUMI MAGGIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17312"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO - EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE -  SECONDARIA DI I GRADO “PUBLIO VIRGILIO MARONE” - VIA ORSERA - FERTILIA. FORNITURA DI TUBI METALLICI PER REALIZZAZIONE PARAPETTO RAMPA ACCESSO PERSONE CON R.C.M. - DITTA SIDER NET SPA – SASSARI. CIG ZE32C4A691 – LIQUIDAZIONE ACCONTO PER PARZIALE FORNITURA MATERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17313"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0037576/2020 - PROVVEDIMENTO N° 20 DEL 29.06.2020 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - VIA BARCELLONETTA MEDIANTE IL POSIZIONAMENTO DI PEDANE, SEDIE E TAVOLI, PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: "PIZZERIA REFE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17314"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0039835/2020 -PROVVEDIMENTO N° 22 DEL 29.06.2020 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - MEDIANTE IL POSIZIONAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E OMBRELLONI + AIUOLE IN LEGNO CON FRANGI VENTO IN LEGNO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: “IL CAPRICORNO “.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17315"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2518 DEL 22.06.2020 -  PRATICA TELEMATICA FONNESU ANTONIO- FNNNTN43A16A192Z-23012020-1942.135355-VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17316"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2523 DEL 23.06.2020  - PRATICA TELEMATICA  CLBNLL66M49A192S-01052020-1027.168664 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE  N.954772/2020 - RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEO (ESCLUSIVAMENTE NEL PERIODO DI CHIUSURA VEICOLARE) DI UN’AREA DI MQ. 28,50 POSTA ALL'INTERNO DELLA ZONA CHE DIVIENE PEDONALE NEL PERIODO ESTIVO DI CHIUSURA VEICOLARE TEMPORANEA LUNGO LA VIA LUNGOMARE DANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17317"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2524 DEL 23.06.2020   -  PRATICA TELEMATICA  CHNGNN77B10A192H-28042020-1033.167023 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE  N.955003/2020 - REALIZZAZIONE DI COPERTURA TERRAZZA E OPERE INTERNE - VIA CAARRABUFFAS N. 18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17318"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2525 DEL 23.06.2020  - PRATICA TELEMATICA BUTERA FRANCESCO G. - BTRFNC63H11B429T-30032020-1245.160200-PROGETTO RELATIVO ALL'INSTALLAZIONE DI PERGOLE, MODIFICHE PROSPETTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17319"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2528 DEL 23.06.2020  -  PRATICA TELEMATICA  SPUGNINI LEONARDO (LINKEM S.P.A.) -13456840159-21012020-0941.133619-INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE A SERVIZIO DELLA RETE DEL GESTORE LINKEM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17320"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2531 DEL 24.06.2020 - PRATICA TELEMATICA OGGIANO MARIO L.-  GGNMLG64C02A192C-04052020-1305.169105-REALIZZAZIONE CANCELLO CARRAIO E PEDONALE CON RECINZIONE FRONTE STRADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17321"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2532 DEL 24.06.2020 -  PRATICA TELEMATICA MILANO GIUSEPPE- MLNGPP66H25D423R-14052020-1756.172510 -LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADINA INTERNA AL LOTTO DI TERRENO CON MATERIALI ECOCOMPATIBILI; OPERE DI CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE METEORE LUNGO IL TRACCIATO DELLA STRADINA INTERNA; SISTEMAZIONE DELL’AREA CIRCOSTANTE AL FABBRICATO RESIDENZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17322"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2533 DEL 24.06.2020   -  PRATICA TELEMATICA BALLERO FRANCESCO M.- 02524000904-11052020-1047.171259 -VARIANTE IN CORSO D’OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17323"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE OPE LEGIS DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO TURISTICO-RICREATIVO AL 31 DICEMBRE 2033.     • CONCESSIONE DEMANIALE N.39/DSS/2004 DEL  18/05/2004;     • TITOLARE: PAIS BRUNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17324"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO ESTERNO EX ART. 66 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - DOTT. LUIGI MANNAZZU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17325"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITA’ GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17326"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE – ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE E/O NON CORRETTAMENTE CORRISPOSTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17327"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DAL COMUNE DI ALGHERO . II SEMESTRE (GENNAIO-GIUGNO 2020)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17328"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. SPETTANZE APRILE MAGGIO GIUGNO 2020. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE, E DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17329"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE OPE LEGIS DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO TURISTICO-RICREATIVO AL 31 DICEMBRE 2033.     • CONCESSIONE DEMANIALE N. 22/DSS/2004 DEL  09/04/2004;     • TITOLARE: PILIA CRISTINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17330"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/20007907 DEL 22.06.2020, RELATIVA AL CANONE DI ABBONAMENTO ANNUALITA' 2020 E AL SERVZIO DI CONSULTAZIONE PEC, A FAVORE DELLA IC INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI- (C.F. E P.I. 02313821007) CON SEDE LEGALE IN VIA G.B.MORGAGNI N. 13 – 00161 - ROMA E SEDE AMMINISTRATIVA IN C.SO STATI UNITI N. 14 – 35127 - PADOVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17331"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. SPETTANZE APRILE MAGGIO GIUGNO 2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17332"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020  MARZO 2020 – MAGGIO 2020, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ IN FIBRA E VOIP DELLE SCUOLE CON VODAFONE S.P.A.  CIG: Z75292C7A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17333"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 – NOLEGGIO – LOTTO 3 – STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA, PER NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATORE MARCA KYOCERA TASKALFA 4052CI.” - CIG DERIVATO: 797683112F LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010619752/2020 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA CON SEDE IN MILANO, RELATIVA AL PERIODO DAL 19.03.2020 AL 18.06.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17334"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA TUTELA LEGALE E POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA BROKERITALY CONSULTING SRL.  CIG: Z1D2D40AA6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17335"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE -  CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, ESCLUSIVAMENTE RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE – AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE N.68/99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17336"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT RCO IMPEGNO SOMME FRANCHIGIA SINISTRO N. AMLIN 18-0104 POLIZZA N. 1917103 LLOYD’S – CIG 79194855C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17337"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE LOCALE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17338"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DELLA DITTA ASCENSORI VINCIS  S.R.L.  SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TOTALE (TRIENNALE) DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI. CIG  ZBF263E41B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17339"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 91 CONTRIBUTI L.R. 20/97 PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI GIUGNO - ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17340"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DPC  2011/0675</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17341"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE DI ALGHERO ALLA DITTA ARCADIA TECNOLOGIE SRL ODA MEPA N. 5537076 CIG: Z2C2D2528A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17342"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE DI ALGHERO ALLA DITTA MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA ODA MEPA. N. 5537045  CIG: Z822D25230</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17343"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE OPE LEGIS DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO TURISTICO-RICREATIVO AL 31 DICEMBRE 2033.     • CONCESSIONE DEMANIALE N.91/DSS/2004 DEL 06/09/2004 (DET. N.872/2014) ;     • TITOLARE: ROSANNA S.R.L.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17344"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE OPE LEGIS DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO TURISTICO-RICREATIVO AL 31 DICEMBRE 2033.     • CONCESSIONE DEMANIALE N.111/DSS/2004 DEL 11/11/2004 (SUB-INGRESSO: N233 DEL 08/04/2014);     • TITOLARE: CRIOS CAFE’ S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17345"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LINEA FER SRL - D. LGS  163/2006 - EX ART. 4 DEL D.P.R. 207/2010 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17346"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DAL GEOLOGO DOTT. ANDREA DE SANTIS PER ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOTECNICA/GEOLOGICA ED INDAGINI GEORADAR INERENTI I LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO –  CIG ZD0274F7B2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17347"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1825</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DIRETTA ALLA CONCESSIONE IN USO DI SPAZI E AREE PUBBLICHE PER L’INSTALLAZIONE DI FONTANE AUTOMATICHE PER L’EROGAZIONE DI ACQUA PURIFICATA, A TEMPERATURA AMBIENTE E REFRIGERATA, NATURALE E GASSATA. NOMINA COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE. GIC: Z932CD42AB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17348"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1825</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DIRETTA ALLA CONCESSIONE IN USO DI SPAZI E AREE PUBBLICHE PER L’INSTALLAZIONE DI FONTANE AUTOMATICHE PER L’EROGAZIONE DI ACQUA PURIFICATA, A TEMPERATURA AMBIENTE E REFRIGERATA, NATURALE E GASSATA. NOMINA COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE. GIC: Z932CD42AB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17349"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2548 DEL 01.07.2020 -  PRATICA TELEMATICA  ILIAD ITALIA-13970161009-28052020-0931.177477-ADEGUAMENTO DI UN IMPIANTO TECNOLOGICO DI RADIOTELECOMUNICAZIONI PER TELEFONIA CELLULARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17350"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI GIUGNO 2020 – FATTURA NR. 88/PA DEL 30.6.2020 – C.I.G. 75464886E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17351"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI GIUGNO 2020 – 3^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17352"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDERMIOLOGICA DA COVID - 19 – CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI GIUGNO 2020 – III^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17353"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76   MESE DI LUGLIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17354"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SIPROIMI - “SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E MINORI NON ACCOMPAGNATI” - EX SPRAR - ANNUALITA’ 2018-2019-2020 – FNPSA - IMPEGNO DI SPESA INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE – 2020 - CIG ZA627895B4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17355"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17356"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DI DE S.F. E C.N. –  DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17357"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE OPE LEGIS DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO TURISTICO-RICREATIVO AL 31 DICEMBRE 2033.     • CONCESSIONE DEMANIALE N.1237/DSS/2002 DEL 27/09/2002 (VOLTURATA CON DET.NE N.741 DEL 14/06/2011) ;     • TITOLARE: FA.MI.GEST SAS DI DONATELLA DETTORI &amp; C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17358"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ISTITUZIONE DI AREE DESTINATE ALLA PRATICA SPORTIVA INDIVIDUALE ALL’INTERNO DI UNA PORZIONE DI LITORALE DEL LIDO SAN GIOVANNI AI SENSI DELL’ART. 22-BIS COMMA 9 BIS DELLA L. R. N. 45/1989 COME INTRODOTTO DALLA L. R. N. 3 DEL 21 FEBBRAIO 2020 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE CON AUTORIZZAZIONE STAGIONALE DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AD A.S.D. O ALTRE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ED ALLEGATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17359"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO RETRALAGS – CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALGHERO E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI – DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA (DADU) PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI E RICERCHE PER IL RAFFORZAMENTO DELLE CONOSCENZE  IN MATERIA DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE DELLA LAGUNA DEL CALICH – IMPEGNO DI SPESA. CUP G19D16001050009  - RETRALAGS E  CUP: B19J16002890007 ADAPT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17360"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE PER RICOVERO   UTENTI  PRESSO RSA "SAN NICOLA" DI SASSARI-  LIQUIDAZIONE  APRILE 2020 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17361"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPAZIONE DI NUOVO SUOLO PUBBLICO O AMPLIAMENTO DI QUELLO GIÀ AUTORIZZATO – FINO AL 31 OTTOBRE 2020 AL FINE DI POTER GARANTIRE IL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE, POST COVID-19, TRA LE SEDUTE DELL’AREA DI SOMMINISTRAZIONE. APPROVAZIONE  AVVISO PUBBLICO INTEGRATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17362"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO EX TRAD.I.TE. CUP G11B15000410002 – ACCERTAMENTO DI  ENTRATA  - ESERCIZIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17363"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1798</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL LIQUIDAZIONE FATT. 1369/2020 LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO - RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2013-2018 DA F24 E C.C.P. FINO AL 31.05.2020. CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17364"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0044303/2020 - PROVVEDIMENTO N° 24 DEL 02.07.2020 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - GIRO S.R.L. POMMODORO - VIA XX SETTEMBRE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17365"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0038185/2020 - PROVVEDIMENTO N° 26 DEL 02.07.2020 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - ATTIVITÀ DENOMINATA: “S’ISTELLA CAFÈ”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17366"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0037342/2020 - PROVVEDIMENTO N° 27 DEL 02.07.2020 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: “IL PAVONE DI ALGHERO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17367"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0037384/2020 - PROVVEDIMENTO N° 29 DEL 02.07.2020 -  PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: “PESCE D’ORO” - VIA CATALOGNA CIV. 12 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17368"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0038160/2020 - PROVVEDIMENTO N° 30 DEL 02.07.2020 - PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - , IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: “DAKOTA" - VIA CATALOGNA CIV.6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17369"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.1 MACCHINA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI (MODELLO SL-X3280NR-C-36).ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 26 - LOTTO 4 . CANONE TRIMESTRALE DAL 01.04.2020 AL 30.06.2020. CIG: ZB31EE9DDC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17370"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L’ENTE PER ESIGENZE DI GESTIONE RELATIVE AL RIENTRO DEI DIPENDENTI COMUNALI NEI PROPRI UFFICI DALLO SMART-WORKING,  ATTIVATO PER L’ EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CO-VID-19. CIG: Z182D3D74C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17371"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER ACQUISTO DI TASTIERE E MOUSE PER RICAMBI AI PERSONAL COMPUTER O AI PORTATILI DELL’ENTE ODA MEPA N. 5570099.  CIG:ZB42D62086</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17372"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. D.S.F. – MATRICOLA 22152 – CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 1 DICEMBRE 2020 – PENSIONE ANTICIPATA - QUOTA 100.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17373"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 –  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISPOSITIVI IGIENICO SANITARIO – CIG:  Z642D85257</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17374"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE EX ART.14 CCNL 22.01.2004. DOTT. ARCH. BALDASSARRE RIU – ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D – P.E. D6 - CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PUTIFIGARI. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1347 DEL 25/05/2020. ACCERTAMENTO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17375"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA NUOVA PULIZIE PER SERVIZIO NOLO A CALDO DI AUTOSPURGO, SANIFICAZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA DI N. 2 LOCALI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI SEDE SANT’ANNA N. 38 - ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17376"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CAMPAGNA PROMOZIONALE TURISTICA A FAVORE DELLA BABBUDOIU CORPORATION SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Per l'infanzia e per i giovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17377"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI AL 30 GIUGNO 2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17378"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 1 CONTRIBUTO L.R. 20/97 PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI GIUGNO - ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17379"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA D.P.C.M. DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 FONDO “SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE”- RIMBORSO “BUONI SPESA” ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI. IMPEGNO E SESTA TRANCHE DI  LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17380"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 100673/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17381"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 101933/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17382"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E COLLAUDO NELL’AMBITO DELLA MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI, DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA LAORE – FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. – C.U.P. G19D17000560002 – AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 – C.I.G. ZAB212BE6D ALL’RTP. LITHOS S.R.L. – ING. GRAZIANO MURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17383"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2020 IN LOCALITÀ FERTILIA - CALICH – A FAVORE DELLA SOCIETÀ BAIA CAMPING VILLAGE S.R.L., TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA STAGIONALE N. 1130 DEL 30/04/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17384"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DEL DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS N.50/2016, DI FORNITURE PER L’OFFICINA COMUNALE DEL IL SERVIZIO MANUTENZIONI - CIG-Z4C2D85B8F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17385"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. 5A LIQUIDAZIONE 2020 DEI CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – EE 15. CIG. 74370331C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17386"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE ROVIGNO IN FERTILIA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI.  LIQUIDAZIONE STATO FINALE. FATTURA N. 11/2020 DEL 01.07.2020 EMESSA DALLA DITTA D.L.A. DI DETTORI AGNESE.  CUP G17H17000180004 – CIG 7192301A89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17387"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/PA-2020 DEL 23.06.2020, PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE A FAVORE DELLA DITTA VFG S.R.L., P.IVA 02701040780 – CIG. Z202D3EE0B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17388"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V20/---965 DEL 30.06.2020, RATA POSTICIPATA - PERIODO APRILE - GIUGNO 2020 - PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DI N. 2 (DUE) VARCHI Z.T.L. DEL COMUNE DI ALGHERO – PRESENTATA DALLA DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A., P.I. 02930110966 – CIG: Z061F74918.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17389"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ REPAS LUNCH COUPON SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17390"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMF “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” 2020 (AVQ) - COD. ISTAT INDAGINE 00204. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE SOMME DESTINATE ALL’ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE INCARICATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17391"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURE NR. 80/2020 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI GIUGNO 2020. CIG ZC32B98A6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17392"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA GIUSEPPA LOPEZ DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA COSTANTE NEL CORSO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA”. CUP:  E17B12000100002 - CIG: ZEA2D54E8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17393"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE ANALISI DI LABORATORIO - ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE IN AMBITO DEI LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA” - PROGETTO STRALCIO  1° LOTTO FUNZIONALE – MESSA IN SICUREZZA IMBOCCATURA PORTO. CUP: G17H03000130001 - CIG: Z5029381C5. SOCIETÀ LITHOS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17394"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA OLIVETTI SPA PER FORNITURA IN NOLEGGIO DI UNA   MULTIFUNZIONE OLIVETTI A3 MONOCROMATICA.  CIG Z461BF25F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17395"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE ROVIGNO IN FERTILIA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI – PROGETTO DI COMPLETAMENTO.  LIQUIDAZIONE STATO FINALE. FATTURA N. 12/2020 DEL 01.07.2020 EMESSA DALLA DITTA D.L.A. DI DETTORI AGNESE.  CUP: G17H17000180004. CIG Z96272D1B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17396"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - PROGETTO RETRALAGS - LIQUIDAZIONE   A FAVORE DI UNISS DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA, PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L’ AZIONE PILOTA LOCALE PRODOTTO T2.1.2 . CUP G19D16001050009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17397"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI  GIUGNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17398"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 3 VEICOLI MODELLO ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 105 CV PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - CIG:  Z442D2B722 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17399"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SERBATOIO PER GASOLIO INTERRATO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO TERMICO DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI VIA MAZZINI N. 184 - CIG: ZDD2B32144. DITTA: SARDA SERVIZI TECNOLOGICI DI G. OLMETTO &amp; C. S.A.S. CON SEDE IN ORISTANO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17400"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0038075/2020 -PROVVEDIMENTO N° 48 DEL 06.07.2020 - PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: “MAX PIZZERIA - VIA XX SETTEMBRE, CIV. 21.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17401"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0038562/2020 - PROVVEDIMENTO N° 51 DEL 06.07.2020. PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: “STEACK HOUSE" -  VIA LUNGOMARE DANTE ALIGHIERI .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17402"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 99674/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17403"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>FISSAZIONE TERMINE FINALE DI VALIDITÀ DEI RAPPORTI CONCESSORI  AVENTI PER OGGETTO I BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17404"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE OPE LEGIS DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO TURISTICO-RICREATIVO AL 31 DICEMBRE 2033.  • CONCESSIONE DEMANIALE N. 113/DSS/2004 DEL 17/11/2004 (VOLTURATA CON PROVV. N.434 DEL 15/04/2011 RILASCIATO DAL COMUNE DI ALGHERO);  • TITOLARE: FUTURA SOCIETÀ COOPERATIVA ARL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17405"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA – FINANZIAMENTO R.A.S. PER GLI INTERVENTI DI SALVAMENTO A MARE - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 25/15 DEL 14.05.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17406"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SALVAMENTO A MARE - ESTATE 2020, ME-DIANTE L'ATTIVAZIONE DI N. 2 POSTAZIONI FISSE (SPIAGGIA DEL LIDO E MARIA PIA) ALLA DITTA AQUA@TIKA A.S.D. CON SEDE LEGALE IN SORSO, VIA A. MANZONI N. 1 - P.IVA: 02787450903 – COD. FISCALE: 92158750908 E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6A2D8E9F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17407"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. RIMBORSO VIAGGI AL 30 GIUGNO 2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17408"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MENSILITA’ GIUGNO - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17409"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. RIMBORSO VIAGGI AL 30 GIUGNO 2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17410"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18, COMMA 3. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE, PANCREAS E POLMONE. RIMBORSO VIAGGI AL 30 GIUGNO 2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17411"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER ESIGENZE PRIMARIE  VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  MESE DI  GIUGNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17412"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO – DELL'ART. 80, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 388 DEL 23.12.2000 E DELL'ART. 42, COMMA 5 DEL D. LGS. 151/2001, RIVISTO DALL'ART. 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 119 DEL 18/07/2011 – DIPENDENTE MATRICOLA 127.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17413"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0037768/2020 - POSTA CERTIFICATA: PROVVEDIMENTO N° 50 DEL 06.07.2020 - PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - VIA LUNGOMARE DANTE ALIGHIERI  - , IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: “ARCAFFÈ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17414"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE OPE LEGIS DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO TURISTICO-RICREATIVO AL 31 DICEMBRE 2033.     • CONCESSIONE DEMANIALE N. 31/DSS/2004 DEL  04/05/2004;     • TITOLARE: GE.S.T.A. S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17415"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. IMPEGNO SOMME EX ART. 113 D.LGS. 50/2016. CIG 75464886E6 E CIG ZC32B98A6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17416"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTANZE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17417"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE OPE LEGIS DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO TURISTICO-RICREATIVO AL 31 DICEMBRE 2033.     • CONCESSIONE DEMANIALE N.36/DSS/2004 DEL 17/05/2004;     • TITOLARE: HOTEL DEI PINI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17418"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE OPE LEGIS DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO TURISTICO-RICREATIVO AL 31 DICEMBRE 2033.     • CONCESSIONE DEMANIALE N.1253/D/2002 DEL 03/10/2002 (REP.183/2002);     • TITOLARE: LA SPERANZA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17419"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA TELEMATICA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER “AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI DI VARIE POTENZE DA INSTALLARE PRESSO L’EX OSTELLO DELLA GIOVENTU’ DI FERTILIA”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 - CIG ZC32D3F7A9 - DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17420"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE – ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE E/O NON CORRETTAMENTE CORRISPOSTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17421"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI – ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE E/O NON CORRETTAMENTE CORRISPOSTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17422"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER “AFFIDAMENTO FORNITURA MACCHINARI PER MANUTENZIONI”, DETERMINA A CONTRARRE – CIG ZD32D15482</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17423"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE OPE LEGIS DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO TURISTICO-RICREATIVO AL 31 DICEMBRE 2033.     • CONCESSIONE DEMANIALE N. 52/DSS/ 2004 DEL  04/06/2004 (GIÀ N.18/2000 E N.382/2000);     • TITOLARE: S.A.T.A. S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17424"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOC. SERV. IN. INGEGNERIA SRL  PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL”EX COTONIFICIO – EX TRAD.I.TE.”–  CIG 79380573DD .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17425"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DAL LA SOC. PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA’ PCQ SRL  PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL”EX COTONIFICIO – EX TRAD.I.TE.”–  CIG 79380573DD .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17426"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO - DITTA NORD CAR  SRL . CIG ZA226BE25F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17427"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELLA PIAZZA GINNASIO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ALGHERO. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA – RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE CONSOLIDATO. CONTRATO REP. 289/2019. C.U.P. – G15I18000120004 – C.I.G. 7727572226.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17428"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORI SINGOLI – DISINSTALLAZIONE RECUPERO E REINSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI ESISTENTI PRESSO DIVERSE SEDI DI UFFICI COMUNALI E EDIFICI SCOLASTICI. PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – DESOLE IMPIANTISTICA S.R.L.S. DI SASSARI. CIG: Z9A2D88045</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17429"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE APPARATI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ALGHERO. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE SARDEGNA FESR 2007-2013 ASSE I "SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE" LINEA DI ATTIVITÀ 1.1.1.A, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP "SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA" LOTTO 2 - CUP : G16F17000020006 – CIG: 73233847A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17430"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA POLITECNICA INGEGNERIE ED ARCHITETTURA   PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL”EX COTONIFICIO – EX TRAD.I.TE.” PROGETTAZIONE DEFINITIVA–  CIG 7176356450 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17431"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SERVIZIO DI TRASPORTO E NOLO DI WC CHIMICI PER POTENZIAMENTO AREA TRIAGE DELL’OSPEDALE CIVILE DI ALGHERO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEBACH SPA UNIPERSONALE. SMARTCIG Z6D2C7D1F7 . PROROGA TECNICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17432"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA GRAFICA PROMOZIONALE DELLE PRESCRIZIONI E REGOLE DI COMPORTAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17433"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE OPE LEGIS DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO TURISTICO-RICREATIVO AL 31 DICEMBRE 2033.     • CONCESSIONE DEMANIALE N. 32/DSS/2004  DEL  11/05/2004;     • TITOLARE: SOC. CALABONA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17434"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE OPE LEGIS DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO TURISTICO-RICREATIVO AL 31 DICEMBRE 2033.     • CONCESSIONE DEMANIALE N.62/DSS/2004 DEL 17/06/2004;     • TITOLARE: SOC. SAN MARCO S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17435"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5). ESTENSIONE PRESTAZIONI CONTRATTUALI PER ULTERIORI 24 MESI (DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022) RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1078 DEL 24/04/2020 DISIMPEGNO PARZIALE SOMME - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1603 DEL 25/06/2020 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17436"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOBOTTE IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2020/189 - DITTA NORD CAR  SRL  - CIG Z792BD1CDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17437"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ – PROGRAMMA ASSE 2 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA ASFODELO. C.U.P. G11E17000040006. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.3.E/2020 DEL 29.06.2020 A FAVORE DEL GEOM. PAOLO CANU – CIG ZDE1D95633.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17438"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIE SU ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L’ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17439"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI CONTRIBUITI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA L. 431/989 ANNUALITA’ 2020 MENSILITA’ GENNAIO - APRILE – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA E DETERMINAZIONE FABBISOGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17440"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI-  L.R 8/1999, ART. 4 E L.R. 9/2004 ART. 1, COMMA 1, LETT. F). - ACCERTAMENTO DI ENTRATA SALDO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17441"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA SCHERMI DIVISORI PROTETTIVI DA SCRIVANIA – PER UFFICIO PROTOCOLLO - CIG:  Z4C2CEAEE5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17442"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA IPAD DA DESTINARE ALL’UFFICIO DEL SINDACO – DITTA ERREBIAN S.P.A. - CIG:  ZA72C738F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17443"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MASCHERINE MONOUSO TIPO CHIRURGICHE – DITTA BLUEBAG ITALIA S.R.L. - CIG:  Z662D1A9D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17444"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MASCHERINE MONOUSO DI TIPO CHIRURGICO – DITTA PRIME S.R.L.. - CIG:  Z8B2CE9D8F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17445"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI - L.R 8/1999, ART. 4 E L.R. 9/2004 ART. 1, COMMA 1, LETT. F). ACCERTAMENTO DI ENTRATA SECONDO ACCONTO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17446"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI CAREGIVER-  DETERMINA DI IMPEGNO  N. 1298/2020 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE I° SEMESTRE ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17447"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA “ PROROGA PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2020  - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17448"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1788</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE  CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17449"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0038310/2020 -PROVVEDIMENTO N° 55 DEL 09.07.2020 PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - PIAZZA BASTIONI MAGELLANO PER IL PERIODO CHE VA DAL 01.06.2020 AL 31.10.2020 MEDIANTE IL POSIZIONAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E OMBRELLONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, IN ASSERVIMENTO ALLA ATTIVITÀ DENOMINATA: “CAFÈ LATINO”;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17450"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0038884/2020 - PROVVEDIMENTO N° 56 DEL 09.07.2020 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - : “PASSIONE GELATO DI MULA E C. SNC - VIA ELEONORA D'ARBOREA PER IL PERIODO CHE VA DAL 09.06.2020 AL 31.10.2020, MEDIANTE IL POSIZIONAMENTO DI TAVOLINI E SEDIE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, IN ASSERVIMENTO ALLA TTIVITÀ DENOMINATA: “PASSIONE GELATO”;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17451"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0041650/2020 -PROVVEDIMENTO N° 57 DEL 09.07.2020 - PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP -  MEDIANTE IL POSIZIONAMENTO DI TAVOLI, SEDIE, FIORIERE E OMBRELLONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: “CAFÈ DEL CORSO” UBICATA IN VICOLO BURAGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17452"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0038163/2020 - PROVVEDIMENTO N° 58 DEL 09.07.2020 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - DE VITO ANTONIO - PIAZZA XXIV MAGGIO 1943 PER IL PERIODO CHE VA DAL 01.06.2020 AL 31.10.2020 MEDIANTE IL POSIZIONAMENTO DI TAVOLINI, SEDIE E OMBRELLONI, PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: “CAFFÈ GILBERT”;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17453"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0037770/2020 -PROVVEDIMENTO N° 59 DEL 09.07.2020 -  OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - POSIZIONAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E OMBRELLONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, IN ASSERVIMENTO ALLA ATTIVITÀ DENOMINATA: “TRATTORIA JANAS UBICATA VIA PRINCIPE UMBERTO;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17454"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE OPE LEGIS DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO TURISTICO-RICREATIVO AL 31 DICEMBRE 2033.     • CONCESSIONE DEMANIALE N.1236/DSS/2002 DEL  27/09/2002 (REG. N.182/28.11.2002) – SUBENTRO AUTORIZZATO CON DET. RAS N.2453 DEL 15/07/2008 E SS.MM.II..     • TITOLARE: LA CONCHIGLIA DI WALTER ANGIOJ &amp; C. S.N.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17455"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE OPE LEGIS DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO TURISTICO-RICREATIVO AL 31 DICEMBRE 2033.     • CONCESSIONE DEMANIALE N. 46/DSS/2004 DEL  31/05/2004 (REP. N.26/31.05.2004) – RINNOVATA CON DET. N.7025 - REP. N.175 DEL 14/02/2013;     • TITOLARE: LA MARIPOSA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17456"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO (DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022) - CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5). LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. BARBARA B SCS N. 0000541/PA DEL 30/06/2020, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI MAGGIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17457"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO MEDIANTE L'USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DURANTE IL CICLO DI VITA DELL'OPERA. CUP: G13J18000270002” - CIG: 8160257919. - APPROVAZIONE N. 4 VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL RTP, CON MANDATARIO LO STUDIO DI ARCHITETTURA ORTU, PILLOLA E ASSOCIATI – CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gare - CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17458"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TRIENNALE 2020-2022 DEL SOFTWARE PER LA TASSA DI SOGGIORNO STAYTOUR MAP CONTROL CON LA DITTA HYKSOS SRL. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 1338097  SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG: ZCD2D7C30F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17459"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL II TRIMESTRE 2020 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI  €. 3.216,38</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17460"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA TONER PER STAMPANTI  – CIG:  ZC12D9A528</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17461"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI AUTOPULENTI A PAGAMENTO ANNO 2020 - ACCERTAMENTO CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17462"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESIGENZE ABITATIVE. - FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MESE DI LUGLIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17463"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA.COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI  PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E  NON ABBIENTI PRESSO  IL  CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI . LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO - APRILE   2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17464"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE OPE LEGIS DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO TURISTICO-RICREATIVO AL 31 DICEMBRE 2033.     • CONCESSIONE DEMANIALE N.28/DSS/2004 DEL 03/05/2004 (REP. N.8 DEL 03/05/2004);     • TITOLARE: RISTORANTE LA PALAFITTA DI GASPARETTI GIOVANNI &amp; C. S.N.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17465"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA’ DEL VINO. ANNUALITÀ 2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17466"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA’ DELL’OLIO. ANNUALITÀ 2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17467"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SERBATOIO PER GASOLIO INTERRATO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO TERMICO DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI VIA MAZZINI N. 184 - CIG: ZDD2B32144. DITTA: SARDA SERVIZI TECNOLOGICI DI G. OLMETTO &amp; C. S.A.S. CON SEDE IN ORISTANO. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17468"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO - DITTA NORD CAR  SRL. CIG Z792BD1CDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17469"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE VIA SANT’ANNA N°38 - IMPERMEABILIZZAZIONE DELL'IMMOBILE MEDIANTE SISTEMI INNOVATIVI SULLE COPERTURE TERRAZZATE – L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160. NOMINA R.U.P. CUP: G12J20001060001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17470"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE OPE LEGIS DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO TURISTICO-RICREATIVO AL 31 DICEMBRE 2033.     • CONCESSIONE DEMANIALE N. 1549/D/2002 DEL 2910/2002 (REG. N.178 DEL 26/11/2002) DELLA RAS -  VOLTURATA CON DET. N.1725 DEL 31/05/2017 DEL COMUNE DI ALGHERO;     • TITOLARE: DREAM S.A.S. DI CICCIARELLA ALESSANDRA &amp; C. (GIA’ DREAM S.R.L.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17471"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1751</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 99754/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>IGIENE E SANITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17472"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO N. 183 DEL 10.07.2020 -  PRATICA TELEMATICA  MOSCATELLI GIUSEPPE-MSCGPP89L19I452Q-03032020-1124.151878-VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17473"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2560 DEL 10.07.2020  -  PRATICA TELEMATICA  MLLSVN81T61A192Y-06042020-1027.161472 - AMPLIAMENTO VOLUMETRICO AI SENSI DELL'ART. 30 L.R. 8/2015 - REALIZZAZIONE PERTINENZA - VIA CRAVELLET 81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17474"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1752</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17475"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1753</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – MAGGIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17476"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0038183/2020 - PROVVEDIMENTO N° 66 DEL 13.07.2020 - PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - VIA BASTIONI MARCO POLO IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: “MIRADOR”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17477"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0037523/2020 - POSTA CERTIFICATA: PROVVEDIMENTO N° 67 DEL 13.07.2020 - PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - VIA GIUSEPPE MAZZINI. CIV.25 IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: “BARICENTRO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17478"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0039511/2020 - PROVVEDIMENTO N° 68 DEL 13.07.2020 - PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: “LA BIFORA” - PIAZZA PASQUAL GALL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17479"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0041690/2020 -PROVVEDIMENTO N° 69 DEL 13.07.2020 - PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: “GELATERIA CAFFETTERIA AZZURRA” - PIAZZA MUNICIPIO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17480"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1754</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI ANNO 2020 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17481"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1755</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROMOZIONE SOCIAL MEDIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17482"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE OPE LEGIS DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO TURISTICO-RICREATIVO AL 31 DICEMBRE 2033.     • CONCESSIONE DEMANIALE N. 72/DSS/2004 DEL  05/07/2004;     • TITOLARE: BAIA CAMPING VILLAGE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17483"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO -  DITTA CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL – ALGHERO. BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17484"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1758</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT RCO LIQUIDAZIONE SOMME FRANCHIGIA SINISTRO N. AMLIN 18-0104 POLIZZA N. 1917103 LLOYD’S – CIG 79194855C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17485"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RINNOVO DEL SERVIZIO APP MUNICIPIUM PER IL TRIENNIO 2020/2023 – CIG: Z7D2C95B86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17486"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. CLAUDIO MONTALTO. ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1262/2019 DEL TRIBUNALE CIVILE  DI SASSARI NEL PROCEDIMENTO “COMUNE DI ALGHERO C/C.M.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17487"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONEONLUS “CASA DELLE DONNE PER NON SUBIRE VIOLENZA” – VIA DELL’ORO 3 - 40124 BOLOGNA (BO) - C.F./P.I. 9202359037  – F.E. N. 15/PA DEL 26.06.2020 – PERIODO 15 MARZO-30 APRILE 2020 – CIG ZEC2D0D100.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17488"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1762</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.N.13/89 -L.R.N.32/91. CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. LIQUIDAZIONE  BENEFICIARIO  GRADUATORIA REGIONALE  DEFINITIVA  -ANNUALITÀ 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17489"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1764</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE OPE LEGIS DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO TURISTICO-RICREATIVO AL 31 DICEMBRE 2033.     • CONCESSIONE DEMANIALE N.29/DSS/2003 DEL 21/10/2003 (RINNOVATA E VARIATA E CON DET. RAS N. 3594 DEL 18/12/2009 E DET. COMUNE DI ALGHERO N.170 DEL 24/02/2012) – VOLTURATA CON DET.NE COMUNE DI ALGHERO N.303 DEL 06/05/2014 ;     • TITOLARE: SOC. ALMAFUERTE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17490"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1769</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 PER L’INCARICATO DI RUP E PER L’INCARICATO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17491"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 PER L’INCARICATO DI RUP E PER L’INCARICATO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17492"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI (“INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE” EHIS – IST-02565). IMPEGNO COMPENSI PER IL PERSONALE DIPENDENTE INCARICATO DELL’INDAGINE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17493"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA TONER PER STAMPANTI E MATERIALE DI CANCELLERIA, DITTA MYO S.P.A. - CIG: Z802D23F05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17494"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1799</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA  A FAVORE DI ALTRI COMUNI- LEGGE N. 265/1999 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17495"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO N° 70 DEL 14.07.2020 - PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: “IL CHIOSCO” - VIA LUNGOMARE DANTE N. 30 PER IL PERIODO CHE VA DAL 01/07/2020 AL 31/10/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17496"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0038413/2020 - PROVVEDIMENTO N° 71 DEL 14.07.2020 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - IN ASSERVIMENTO ALLA ATTIVITÀ DENOMINATA: “GIRASOL" - PIAZZA BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17497"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0038538/2020 - PROVVEDIMENTO N° 72 DEL 14.07.2020 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP IN ASSERVIMENTO ALLA ATTIVITÀ DENOMINATA: “OSTERIA TRICO” - VIA GIUSEPPE MAZZINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17498"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0037926/2020 - PROVVEDIMENTO N° 73 DEL 14.07.2020 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP, IN ASSERVIMENTO ALLA ATTIVITÀ DENOMINATA: “"MIQUES DE MIRAL",” SITA IN VIA MANNO N.N. 8 - 14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17499"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1765</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE OPE LEGIS DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO TURISTICO-RICREATIVO AL 31 DICEMBRE 2033.     • CONCESSIONE DEMANIALE N.26/DSS/2004 DEL  03/05/2004 (REP. N.6/03.05.2004);     • TITOLARE: SIG. STOCCORO GIOVANNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17500"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1766</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE OPE LEGIS DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO TURISTICO-RICREATIVO AL 31 DICEMBRE 2033.     • CONCESSIONE DEMANIALE N.2596 DEL  18/11/2010;     • TITOLARE: OVERING DIVING CENTER DI PILERI SANDRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17501"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1767</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE STAGIONALE PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI UN AREA DESTINATA ALLA PRATICA SPORTIVA INDIVIDUALE ALL’INTERNO DI UNA PORZIONE DI LITORALE DEL LIDO SAN GIOVANNI  FAVORE DELLA ASD POLISPORTIVA SOTTORETE -  CF 02276010903 CON SEDE IN ALGHERO IN VIA DEGLI ORTI N. 71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17502"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA AUTOTRASPORTI DEMONTIS PER SERVIZIO NOLO A CALDO DI AUTOSPURGO, SANIFICAZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA DI N. 2 LOCALI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI SEDE SANT’ANNA N. 38 - ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17503"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTANZE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI. LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL COMUNE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17504"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/PIC DEL 30.06.2020. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17505"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI GIUGNO 2020. C.I.G. 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17506"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1775</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO - EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE -  SECONDARIA DI I GRADO “PUBLIO VIRGILIO MARONE” - VIA ORSERA - FERTILIA. FORNITURA DI TUBI METALLICI PER REALIZZAZIONE PARAPETTO RAMPA ACCESSO PERSONE CON R.C.M.- DITTA SIDER NET SPA - SASSARI. CIG ZE32C4A691 - LIQUIDAZIONE SALDO FORNITURA MATERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17507"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F.E. NR. 18/001 DEL 13/07/2020 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 1-25 GIUGNO 2020 – CIG ZBF2BA9BE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17508"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1777</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI LUGLIO 2020 – 1^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17509"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1778</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDERMIOLOGICA DA COVID - 19 – CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI LUGLIO 2020 – I^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17510"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA XEROX SPA – CANONE LOCAZIONE II TRIMESTRE ANNUALITÀ 2020 DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020 - CIG Z631BA2C4F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17511"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1780</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA.COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI  PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E  NON ABBIENTI PRESSO I  CENTRI DI CORTOGHIANA E SASSARI DI  A.I.A.S.-  CAGLIARI.  LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ  PERIODO  GENNAIO/ MARZO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17512"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1781</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI MINORI CON GENITORE ACCOMPAGNATORE NELLA COMUNITA'  LA CRISALIDE DI PORTO TORRES - IMPEGNO DI SPESA  PERIODO 01.07.2020-30.06.2021 – CIG  83721959DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17513"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1782</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE DI GIUGNO 2020 - CIG:Z3925063D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17514"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 18/03/2020 – 17/06/2020 – SERVIZIO AVVOCATURA - CIG: 758268815</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17515"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 06/03/2020 – 05/06/2020 – SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE - CIG: Z32257F04C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17516"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO – “RETRALAGS” –CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO – CERTIFICAZIONE 6ª DR – LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 13 DEL 07.07.2020 - CUP G19D16001050009 – CIG Z821EE4DFB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17517"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO – “ADAPT” –  CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO – CERTIFICAZIONE 6ª DR – LIQUIDAZIONE PARCELLA NR.14 DEL 07.07.2020. CUP B19J16002890007 – CIGZ831EE5422.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17518"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1800</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE EX ART. 32, COMMA 1, DEL D.LGS. N.151/2001. AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE MATRICOLA N.23788.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17519"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1801</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE EX ART. 32, COMMA 1, DEL D.LGS. N.151/2001. AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE MATRICOLA N.23169.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17520"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1890</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE  ESECUTIVA, AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE” A FAVORE DELLA RTP, CON MANDATARIA SERV.IN. INGEGNERIA SRL– CAGLIARI -ART. 1 COMMA 2  LETT.A) D.L. 16/07/2020 - CUP  G17F19000040001 – CIG Z492DA49E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17521"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1786</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO BIENNALE CON LA DITTA ADDICALCO S.R.L. DI BUCCINASCO (MI) PER LA MANUTENZIONE GLOBALE DI UN ARCHIVIO AUTOMATICO IN DOTAZIONE PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI (ZBE2DA23CF) - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17522"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA GRAFICA PROMOZIONALE DELLE PRESCRIZIONI E REGOLE DI COMPORTAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Per l'infanzia e per i giovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17523"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SPORTELLO LINGUISTICO, “MINORANZE LINGUISTICHE – PROGETTI PER LE ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELL’USO SOCIALE DELLA LINGUA CATALANA E DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA CATALANA –  PERIODO FEBBRAIO -GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17524"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1793</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. L.R. 8 APRILE 2020 N. 12 “MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2”- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ (LISTA BENEFICIARI N. 12 DEL 15.07.2020)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17525"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1794</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONI DI ECONOMIE SUL SERVIZIO AFFIDI MINORI PER DIMISSIONI DA COMUNITA' - CIG 8140499848.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17526"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA DEL 06/07/2020 PER  INTERVENTO DI SOMMA URGENZA. MANUTENZIONE IMPIANTO CANCELLO ELETTRICO  CRA. DITTA B&amp;C ELECTRIC SERVICE S.A.S.– COD. CIG: ZCD2D6C22D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17527"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER ATTIVITA' RESA NEL SECONDO TRIMESTRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanze e Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17528"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1797</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE O RITARDATO PAGAMENTO DELL’ IMU ANNUALITA’ 2013-2018. AVVISI PAGATI DAL VOL F24 N. 158 AL VOL. 179/2020 E SUL C.C.P. AL 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA DELL’AGGIO E DEL RIMBORSO DELLE SPESE POSTALIZZAZIONE A FAVORE DI STEP SRL. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17529"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1820</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI - MONETIZZAZIONE POSTI AUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17530"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MESE GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17531"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1803</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ALGHERO – APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17532"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1804</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. CONTRIBUZIONE UTENZA.  INTEGRAZIONE  ACCERTAMENTO  ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17533"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA MESE DI MAGGIO 2020 - CIG: 6645640B9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17534"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1806</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONI DI ECONOMIE SUL SERVIZIO AFFIDI MINORI IN COMUNITA' - CIG ZBF2BA9BE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17535"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1807</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  LIQUIDAZIONE  FATT. N.   506/PA  DEL  30/06/2020 SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS COD.CIG. 796080581A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17536"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1808</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE QUALITA’ DELLA VITA SOC. RANDSTAD ITALIA SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20FVRW071145  DEL 30.06.2020. CODICE CIG. 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17537"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1809</Numero_Provvedimento><Oggetto>FAMILY AUDIT 3A ANNUALITÀ – ESECUZIONE DELL’ATTIVITÀ PREVISTA A COMPLETAMENTO DEL TRIENNIO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE. CIG ZDF2BEF96A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17538"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020 PER LE LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS F-SECURE ANNO 2020. CIG: Z5C2D3954E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17539"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1811</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE – IIPEGNO 1° SEMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17540"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1815</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE- CONDOMINIO VIA VENEZIA 4 - SPESE CONDOMINIALI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE  – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SALDO FINALE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17541"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI N. 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA D.P. LUGLIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17542"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1817</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI M.C.  LUGLIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17543"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA . CONVENZIONE CONSIP – “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA”  - CONTABILITA’ CANONE ORDINARIO 4° TRIMESTRE 2019 - CONTABILITA’ EXTRA CANONE  4° TRIMESTRE 2019 _ SAL  I° ANNO 2017 -  SAL II° - III° - IV°  ANNO 2018  - SAL V° ANNO 2019 - QUOTA IN ACCONTO -  APPALTO PRINCIPALE ID. ORD. 3373345/2016 – LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017 -   CIG. 6865771576</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17544"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1854</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI I GRADO “G. DELEDDA” - VIA TARRAGONA.  LINEE GUIDA EMANATE CON D.M. N. 39/2020 - INTERVENTI DA ATTUARE PRIMA DELLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE NEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DEL DISTANZIAMENTO E DELLE MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID 19.  PROCEDURA EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER REALIZZAZIONE CANCELLO ACCESSO CORTILE SU VIA TARRAGONA - SIDER NET SPA - CIG Z572DAF843.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17545"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1855</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3, ART. 26 L. 488/1999 - ART. 58 L. 388/2000. AFFIDATARIA DEL LOTTO 12 - SARDEGNA RTI ASE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. - UDINE - CIG: 4227546950 – CIG DERIVATO N. 65109058C5. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 2669786 DEL 30.12.2015 - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5. SVINCOLO PAGAMENTI A FAVORE DELLA SOC. TAGLIABUE - LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO - 1° TRIMESTRE 2020 - QUOTA MANDANTE RTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17546"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DISPOSITIVI IGIENICO SANITARIO – DITTA IKON S.R.L.S. - CIG:  Z642D85257</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17547"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO N° 80 DEL 17.07.2020 - PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: “CYRANO LIBRI VINO E SVAGO” UBICATA IN VIA VITTORIO EMANUELE N. 11;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17548"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO N° 81 DEL 17.07.2020 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP IN ASSERVIMENTO ALLA ATTIVITÀ DENOMINATA: “BUENA VISTA”;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17549"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0046472/2020 - PROVVEDIMENTO N° 82 DEL 17.07.2020 - PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP, IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: “BAR CASSAROLA” UBICATO IN VIA VITTORIO VENETO ANGOLO VIA SANT’AGOSTINO;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17550"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1812</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2020/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17551"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1813</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMF “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” (AVQ) - COD. ISTAT INDAGINE 00204. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL PERSONALE INCARICATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17552"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1814</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI (“INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE” EHIS – IST-02565). LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PERSONALE DIPENDENTE PARTECIPANTE ALL’INDAGINE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17553"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1818</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE PROVVISORIA AD ALTRI SOGGETTI DELLE ATTIVITÀ (RIF. ART. 45 BIS DEL CODICE DI NAVIGAZIONE) DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N.22/DSS DEL 2004 (PROROGATA CON DET.NE  N.717 DEL 17/07/2013 AL 31/12/2020) – INTESTATARIO: SIG.RA PILIA CRISTINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17554"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1819</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEGLI EREDI  ACCARDO VITTORIO - CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO. LUGLIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17555"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1821</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.N.13/1989 - CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI"  APPROVAZIONE ELENCO RICHIESTE  DI CONTRIBUTO EX L.13/89  AMMESSE DAL COMUNE E FABBISOGNO 2020 (SCHEDA A2/B) .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17556"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1822</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA  NELLA COMUNITÀ “LA CRISALIDE ONLUS” DI PORTO TORRES (SS) - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 26.06.2020-31.12.2020 – CIG Z782DB3A06.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17557"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1824</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  MAGGIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17558"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE NON DIRIGENTE  - EROGAZIONE COMPENSI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE PER L’ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17559"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1829</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI MIGLIORAMENTO SERVIZI EX ART. 67, C. 3. LETT. I) DEL CCNL 2016-2018 PER L’ANNO 2019: PROGETTO N. 8. “PARTECIPAZIONE INCENTIVATA DEL COMUNE ALL’ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI ERARIALI”. PERIODO: ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17560"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1830</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI MIGLIORAMENTO SERVIZI EX ART. 67, C. 3. LETT. I) DEL CCNL 2016-2018 PER L’ANNO 2019: PROGETTO N. 5. “MAI PIÙ SENZA MASTELLI”. PERIODO: ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17561"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1833</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI MIGLIORAMENTO SERVIZI EX ART. 67, C. 3. LETT. I) DEL CCNL 2016-2018 PER L’ANNO 2019: PROGETTO N. 2. “PREDISPOSIZIONE PROCEDURA DI GESTIONE DELL’ATTIVITÀ DELL’AVVOCATURA COMUNALE”. PERIODO: ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17562"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020-VEL- 0000145 DEL 30.06.2020 A FAVORE DELLA DITTA FIAMMA 2000 SPA NUOVA SEDE DEL C.R.A. FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D'USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE. COD. CIG:  Z892BB8C3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17563"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0038415/2020 - PROVVEDIMENTO N° 83 DEL 20.07.2020 - PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: “G&amp;G” UBICATA IN VIA GIOSUÈ CARDUCCI N. 25/B;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17564"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1826</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2, DEL TUEL 267/2000. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI E CONTESTUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17565"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE – AVV.TI VALERIA PAOLA CUBEDDU E FRANCESCO MASALA. TASSA DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI ANNUALITÀ 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17566"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1831</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE, CON AUTORIZZAZIONE STAGIONALE, DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, DI N. 2 AREE DOG BEACH PRESSO LIDO “MARIA PIA” E “LA STALLA”. APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO E DEI RELATIVI ALLEGATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17567"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1832</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINORANZE LINGUISTICHE – PROGETTI PER LE ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELL’USO SOCIALE DELLA LINGUA CATALANA E DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA CATALANA. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1548/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17568"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1834</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2020 - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17569"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1835</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI PERSONA BENEFICIARIO DI PROVVIDENZE L.R. N.20/97 INSERITO PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE S.AGOSTINO DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE  ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17570"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1836</Numero_Provvedimento><Oggetto>SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA MILANO - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO. PERIODO DAL 23/03/2020 AL 22/06/2020 -  CIG: Z8224B6E14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17571"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1856</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, STATICO IN CORSO D’OPERA E FINALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI I GRADO “G. DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO – ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - CUP G17B15000530006 - CIG: ZEF2D5DD16. GARA TELEMATICA SUL SARDEGNA CAT – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL’ING. PAOLO GENTILE CAREDDU DI OLBIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17572"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ARREDO URBANO COMPLEMENTARI ALL’INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA GINNASIO NEL CENTRO STORICO DI ALGHERO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LVO N. 50 DEL 2016. CIG: 81868312AA – CUP: G19G1900031000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17573"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1863</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17574"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1864</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG:  Z442CCCB54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio I - Progettazione, Politiche Comunitarie,Politiche Territoriali e Sviluppo Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17575"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1865</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO N. 2019/002/SC/000000435/0/003 - IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 435/2019 "COMUNE DI ALGHERO C/ C.D.V.".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17576"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1837</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE DI BREVE DURATA DI UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA IN LOC. LIDO - CUGUTTU PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA “ALGUER GAMES 2020”, 22 LUGLIO – 10 AGOSTO 2020,  A CURA DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FUTSAL ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17577"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1839</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DEL MATERIALE  PROMOZIONALE VADEMECUM VACANZE SICURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17578"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1840</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO DELL’ARCH. TIZIANA CORREDDU - ISTRUTTORE TECNICO, DIPENDENTE DEL COMUNE DI CODRONGIANOS (ART.30, COMMA 2 SEXIES DEL D.LVO 165/2001). APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17579"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1841</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDERMIOLOGICA DA COVID - 19 – CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI LUGLIO 2020 – 2^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17580"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1842</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.18/2016 ISTITUZIONE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS “AGIUDU TORRAU” ANNUALITA’ 2019 – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17581"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1843</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2020 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI RAS - ACCONTO A COPERTURA PARZIALE DEI PIANI PERSONALIZZATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17582"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1844</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI LUGLIO 2020 – 2^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17583"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1845</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN SOGGETTO NELLA COMUNITÀ “LA CORTE ANTICA DI SUELLI” - VIA CHIESA N. 1 - (CA)  - PERIODO 01.01.2020-30.06.2020 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG ZA32C4EB99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17584"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “IL SOGNO” SASSARI - VIA DE MARTINI 18 - P.IVA 01819690908 – F.E. N. 75/PA – PERIODO 01/06/2020-30/06/2020 – CIG Z032B29BFE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17585"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1847</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI. SERVIZI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI CHIMICA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N.50/2016. CIG. ZD72C89246 C.U.P. – G19D17000560002. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 983/FA DEL 10.07.2020 EMESSA DALLA C.P.G. LAB S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA AMMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17586"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA POLITECNICA INGEGNERIE ED ARCHITETTURA   LAVORI DI " RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO- EX _TRAD.I.TE”. SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - RIMBORSO INDAGINI STRUTTURALI E GEOLOGICHE –  CUP G11B15000410002 - CIG 7176356450 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17587"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1859</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER SPA - SETTIMA LIQUIDAZIONE 2020. CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – EE 16 – CONSUMI GIUGNO 2020.  CIG. 7851751DE3. Z8D2ABF3E0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17588"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1860</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. 6A LIQUIDAZIONE 2020 DEI CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – EE 15. CIG. 74370331C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17589"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO – NUOVA CASA SERENITÀ – AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE A FAVORE DEL R.T.P., CON MANDATARIO LO STUDIO DI ARCHITETTURA ORTU, PILLOLA E ASSOCIATI – CAGLIARI. CIG: 8160257919 – CUP: G13J18000270002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17590"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA COOPERATIVA ALBACHIARA SOC. COOP. SOCIALE DI TIPO B -  PRESTAZIONE CANTIERE PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO DENOMINATO LAVORAS- FINALIZZATO ALL’INCREMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI A RISCHIO DI INCLUSIONE SOCIALE . CIG 7852206560</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17591"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA PIETRO BRUNO BERNARDI  -  PER FORNITURE  E SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI  U.O. DECORO URBANO -  CIGZ8A2C02AF06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17592"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA PIETRO BRUNO BERNARDI  -  PER AFFIDAMENTO PRESTAZIONE – TAGLIANDO MANUTENZIONE TRATTRICE LANDINI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI  U.O. DECORO URBANO -  CIG ZC22D154D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17593"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1884</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17594"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1893</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3, ART. 26 L. 488/1999 - ART. 58 L. 388/2000. AFFIDATARIA DEL LOTTO 12 - SARDEGNA RTI ASE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. - UDINE - CIG: 4227546950 – CIG DERIVATO N. 65109058C5. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 2669786 DEL 30.12.2015 - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SUL BILANCIO PLURIENNALE 2021 – 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17595"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2570 DEL 21.07.2020  - PRATICA TELEMATICA DEL PRETE MASSIMO- DLPMSM79T20I452X-03022020-1053.139323-SUOLO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17596"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2572 DEL 21.07.2020 -  PRATICA TELEMATICA LA ROSTICCERIA DI OLLA ROSELLA-  LLORLL66S59G122A-29012020-1002.137448-SUOLO PUBBLICO A SERVIZIO DEL LOCALE COMMERCIALE "LA ROSTICCERIA" SU STRADA PEDONALE ANTISTANTE L’ATTIVITÀ SUL QUALE INSTALLARE OMBRELLONI E TAVOLINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17597"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2577 DEL 22.07.2020  - PRATICA TELEMATICA MADDAU NICOLA- MDDNCL82E01I452K-10022020-1011.142320-SUOLO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17598"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1848</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIA DI SPESA E RIDUZIONE ACCERTAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17599"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1849</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 16/001 DEL 08/07/2020 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 1-30 GIUGNO 2020 – CIG 80122963D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17600"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1851</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2, DEL TUEL 267/2000. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17601"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1852</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER ESIGENZE PRIMARIE  VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  MESE DI  LUGLIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17602"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/200014649 DEL 17.06.2020 - DITTA MYO SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17603"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CATTALDI FILIPPO_CATTALDI IMPIANTI -  FORNITURA PER SERVIZIO MANUTENZIONI  U.O. DECORO URBANO– CIG ZCA2D29C80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17604"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A -  PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI -  CIG  Z5215C32DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17605"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1889</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.06.2020 AL 30.06.2020 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17606"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1947</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE O RITARDATO PAGAMENTO TARES-TARI ANNUALITA’ 2013-2018. AVVISI PAGATI DAL VOL F24 N. 162 AL VOL. 179/2020 E SUL C.C.P. AL 30.06.2020, IMPEGNO DI SPESA DELL’AGGIO E DEL RIMBORSO SPESE POSTALI A FAVORE DI STEP SRL. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17607"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2020 – S.A.L. N. 01 DEL 31.01.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17608"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 155_BE DEL 30.06.2020 – CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17609"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VIRTUAL LOGIC PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE ODA MEPA N. 5524149 CIG: Z6F2CBB1C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17610"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1874</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. ANGIUS NICOLA. COMANDO PRESSO L’UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO (ART.30, COMMA 2 SEXIES D. LGS. N. 165/2001). ACCERTAMENTO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17611"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1875</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA (ART. 105 DL 34/2020) . ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO STATALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17612"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1876</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 -GESTIONE 2020 - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17613"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 169/PS DEL 20/07/2020 DELLA DITTA TIRRENIA S.R.L, VIA JACOPO RUFFINI, 216128 GENOVA, P.IVA E C.F. N. 00261560106, PER LA FONITURA DI UNA STAZIONE DI AUTOPRESTITO DI LIBRI E DVD A TECNOLOGIA RFID PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MODELLO “NUOVO SELF SERVICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17614"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 500/00002 DEL 21.07.2020. RINNOVO CONTRATTO BIENNALE CON LA DITTA ADDICALCO S.R.L. DI BUCCINASCO (MI) PER LA MANUTENZIONE GLOBALE DI UN ARCHIVIO AUTOMATICO IN DOTAZIONE PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI (ZE92484776).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17615"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1879</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. 14/2006 ART. 21 COMMA 2, LETT. B). PROGETTO “ITINERARI DEL TERRITORIO MUSEO” – ACCERTAMENTO – IMPEGNO CONTRIBUTO ANNUALITÀ 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17616"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1880</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO – DELL'ART. 80, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 388 DEL 23.12.2000 E DELL'ART. 42, COMMA 5 DEL D. LGS. 151/2001, RIVISTO DALL'ART. 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 119 DEL 18/07/2011 – DIPENDENTE MATRICOLA 23772. PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17617"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1881</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE EX ART. 32, COMMA 1, DEL D.LGS. N.151/2001. AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE MATRICOLA N.23254.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17618"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1882</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE OBBLIGATORIA E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE SASSARI – ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA. CIG.  ZB52DC3E9A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17619"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1883</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – IN MODALITÀ LIVE  – ISCRIZIONE WEBINAR SEMINARIO APPALTI “LE RILEVANTI NOVITÀ IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI INTRODOTTE DAL DL 76/2020 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI)” - CIG. Z352DC473E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17620"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2583 DEL 24.07.2020  - PRATICA TELEMATICA TELECOM ITALIA- 00488410010-13062020-1816.183376 - RICONFIGURAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17621"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2584 DEL 24.07.2020  - PRATICA TELEMATICA PIR.CO. SRL-02143370902-09062020-1132.181459-VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17622"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1885</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2014-2019 – STRATEGIA 5.8 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE “RETE METROPOLITANA DEL NORD SARDEGNA, UN TERRITORIO DI CITTÀ”. INTERVENTO VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA MUSEALE: MUSEO ARCHEOLOGICO E MUSEO DEL CORALLO. ACCERTAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17623"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1888</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEL SITO DI PUNTA NEGRA EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA A DEL D.L. N. 76 DEL 16/07/2020.  CIG. 83835872DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17624"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1891</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2020 - LIQUIDAZIONE GIUGNO 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito III - Anziani e Disabili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17625"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1892</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. L.R. 8 APRILE 2020 N. 12 “MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIASARS-COV-2”- INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17626"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1894</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL. CONSUMI FATTURATI AL 20/07/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17627"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1895</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA  A FAVORE DI ALTRI COMUNI- LEGGE N. 265/1999 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17628"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019 "BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2020 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2020-2022”, ART. 1, COMMI 29-37: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE -  ANNUALITÀ 2020 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17629"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1897</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE E MANUTENZIONI, ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA, EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO". MODIFICA GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17630"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1899</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME N. 59 DEL 2004 E N. 100 DEL 2005 IN LOC. MARIA PIA, AI SENSI DELL’ART. 24 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE.      • TITOLARE: LA BAIA DEI VENTI S.A.S. DI MONTI RICCARDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17631"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1905</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GALLERI GIOVANNI PAOLO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. "COMUNE DI ALGHERO C/BAIA CAMPING VILLAGE SRL" - DECRETO PRESIDENZIALE 116/2020 TAR SARDEGNA - SEZIONE SECONDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17632"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1908</Numero_Provvedimento><Oggetto>“COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI-ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA”- SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. IMPEGNO SOMME PER ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO – RTP CON CAPOGRUPPO STUDIO SOLMONA SRL. CUP: G11B08000290002 – CIG:  7143991FDB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17633"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “GESTIONE E MANUTENZIONI, ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA, EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”.   LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17634"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1898</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SOMME E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO A SEGUITO DI RINUNCIA ALLA RIMOZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETA’ E TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17635"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1900</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATE DI SOMME ERRONEAMENTE LIQUIDATE E RIVERSATE DA ALCUNI CONSORZI STRADE  VICINALI PER IL CONTRIBUTO SPERIMENTALE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17636"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1902</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI E MANTENIMENTO PULIZIA DELLA PINETA DI MARIA PIA. CIG. Z9A2DCA428</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17637"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1903</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT.SSA ANNA RITA MASALA. PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ART. 30 COMMA 2 BIS, D.LGS.165/2001) - DECORRENZA 1.8.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17638"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1904</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. STEFANO ANEDDA. PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ART. 30 COMMA 2 BIS, D.LGS.165/2001) - DECORRENZA 1.8.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17639"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1906</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016.  CIG ZCB2AADB81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17640"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1907</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE - CONDOMINIO VIA VENEZIA 4 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SALDO FINALE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17641"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1910</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI.  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A.. CIG 7851323CB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17642"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1911</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATT 7_2020. COMPENSO PARTE FISSA GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17643"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1916</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERRESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI O SOCIETÀ SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO INTERESSATE A RIQUALIFICARE E GESTIRE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 6, DEL D.L. 185/2015, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 9/2016. NOMINA R.U.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17644"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0048275/2020 -PROVVEDIMENTO N° 95 DEL 28.07.2020 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP IN ASSERVIMENTO ALL'ATTIVITÀ DENOMINATA: "COCKTAIL BAR" SITA IN VIA LOGUDORO N° 29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17645"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0050839/2020 -PROVVEDIMENTO N° 96 DEL 28.07.2020 PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP, IN ASSERVIMENTO ALL'ATTIVITÀ DENOMINATA: “AI GIARDINI”; -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17646"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0038174/2020 - PROVVEDIMENTO N° 97 DEL 28.07.2020 L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP, IN ASSERVIMENTO ALL'ATTIVITÀ DENOMINATA: “AL SOLITO POSTO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17647"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0038230/2020 -PROVVEDIMENTO N° 98 DEL 28.07.2020 PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP IN ASSERVIMENTO ALL'ATTIVITÀ DENOMINATA: “K2”, IN PROLUNGAMENTO VIA SIMON – P.ZZA PORTA TERRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17648"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0039253/2020 - PROVVEDIMENTO N° 99 DEL 28.07.2020 PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP, IN ASSERVIMENTO ALL'ATTIVITÀ DENOMINATA: “BORGO ANTICO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17649"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0042157/2020 - PROVVEDIMENTO N° 100 DEL 28.07.2020 PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP, IN ASSERVIMENTO ALL'ATTIVITÀ DENOMINATA: “LA PESCHERIA DI LUCIANO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17650"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0050964/2020 - PROVVEDIMENTO N° 101 DEL 28.07.2020 PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP IN ASSERVIMENTO ALL'ATTIVITÀ SITA IN VIA  ASFODELO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17651"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1912</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE – ANNUALITA’ 2020 – CIG 835208241A. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DELLA DITTA SOLINAS COSTRUZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17652"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1913</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: 7734945689. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17653"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1914</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE  PROGETTI  “NIDO A DISTANZA E “LUDINCONTRO IN RETE” E RIPRESA DELLA NORMALE ATTIVITA’ PRESSO IL NIDO D’INFANZIA E LA LUDOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17654"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1915</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA DELLE AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI DI PORTICCIOLO E MONTAGNESE - SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RIMOZIONE DI MANUFATTI IN AMIANTO ABBANDONATI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 -  CIG Z7C29B698D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17655"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1917</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEL SITO DI PUNTA NEGRA EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA A DEL D.L. N. 76 DEL 16/07/2020. CIG. 83835872DA. INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17656"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1918</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO REP. N. 97 DEL 28/06/2018 – CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5). ESTENSIONE PRESTAZIONI CONTRATTUALI PER ULTERIORI 24 MESI (DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022), DETERMINAZIONE N. 1078 DEL 24/04/2020. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO ART. 5 DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N. 155 DEL 10/05/2016 E SS.MM. E II., E IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17657"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1919</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINORANZE LINGUISTICHE – PROGETTI PER LE ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELL’USO SOCIALE DELLA LINGUA CATALANA E DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA CATALANA: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO LINGUISTICO COMUNALE – ANNUALITÀ 2017”, AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. A) ED ART. 95, C. 4 , DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALL’ASSOCIAZIONE EUROFORM P. I. 03570980924.  CIG Z3D2DBE07D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Eventi e tempo libero</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17658"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1920</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N.47/P DEL 23.07.2020 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE –  ORISTANO - VIA CARMINE N. 34 - P.I. E C.F. 00072430952 –  PERIODO 01.05.2020-30.06.2020 – CIG 8140499848.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17659"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1921</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDERMIOLOGICA DA COVID - 19 – CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI LUGLIO 2020 – 3^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17660"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1922</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI LUGLIO 2020 – 3^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17661"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA VIRGINIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – VIA LEPANTO N. 6 – 09048 SINNAI (CA), C.F./P.I. 03661430920 – F.E. N. 77/001 DEL 09.07.2020 – PERIODO 1-31 GIUGNO 2020 – CIG ZA32C4EB99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17662"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1924</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SERVIZIO DI TRASPORTO NOLO DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO AD USO SPOGLIATOIO DA UBICARE PRESSO DELL’OSPEDALE MARINO DI ALGHERO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MURA PREFABBRICATI S.R.L. UNIPERSONALE, PER COMPLESSIVE QUATTRO SETTIMANE. SMARTCIG Z1E2C7DC0C . PROROGA TECNICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17663"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1927</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO – DELL'ART. 80, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 388 DEL 23.12.2000 E DELL'ART. 42, COMMA 5 DEL D. LGS. 151/2001, RIVISTO DALL'ART. 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 119 DEL 18/07/2011 – DIPENDENTE MATRICOLA 52.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17664"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO NEL PORTO DI ALGHERO - BANCHINA MILLELIRE - DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI RELATIVE AL RISPARMIO ENERGETICO E RIFIUTI MARINI. - CUP: G18F18000020006 – CIG: 808915450D - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17665"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2588 DEL 27.07.2020 -  PRATICA TELEMATICA LAURO ENRICO- LRANRC73R01A192J-20062020-1136.186129-INSTALLAZIONE DI INFERRIATE IN UN APPARTAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17666"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SACCU DAVIDE – SERVIZIO DI ADDOBBO E MANUTENZIONE FIORIERE E AIUOLE DELLA CITTA’ ANNUALITA’ 2019-2020.  CIG  7880545F72.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17667"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A SUPERFLY STUDIO - MONTE BARANTA SCARL PER LA REALIZZAZIONE DI FILMATI PROMOZIONALI DEL TERRITORIO DA UTILIZZARE PER ATTIVITÀ DI MARKETING</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Grandi Eventi Teatro Civico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17668"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IMPOSTA DI REGISTRO - AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVISO N. 2019/002/SC/000000435/0/003.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17669"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1930</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE  DEI SERVIZI INFORMATICI RELATIVI AL POTENZIAMENTO DELLA INTEROPERABILITÀ E INTEGRAZIONE DATI E SERVIZI PER IL SISTEMA SUAPE. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1358326 – CIG:  Z5E2DB6119 – CUP G11D20000000006 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17670"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1931</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO UTENTI PRESSO RSA " SAN NICOLA" DI SASSARI . IMPEGNO SOMMA   PER INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO -2 SEMESTRE 2020-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17671"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1932</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 163 CONTRIBUTI - INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - “BONUS PANNOLINI 2019” - IX RENDICONTO – APRILE 2020 - IMPEGNO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17672"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO N° 102 DEL 30.07.2020PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ UBICATA IN VIA GARIBALDI CIV. 101;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17673"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1933</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI VENDITA POSTO AUTO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN ALGHERO, VIA DELLE NAZIONI UNITE SNC, DISTINTO AL N.C.E.U. F.71, MAPP.4447, SUB.200 - INTEGRAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17674"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1934</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400190 DEL 28/07/2020 DELLA DITTA   DM CULTURA S.R.L. CON SOCIO UNICO C.F. E PARTITA IVA 14530051003 SEDE LEGALE PIAZZA SANT’ ANDREA DELLA VALLE N. 6, 00186 – ROMA  PER L’ATTIVAZIONE DEL PUNTO DI ACQUISTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E PER L'ATTIVAZIONE DI UN CREDITO PREPAGATO E L’ ADESIONE DELLA  STESSA ALLA RETE DI SERVIZI DIGITALI “RETE- INDACO”  SERVIZI AFFIDATI CON DETERMINAZIONE N. 1319 DEL 22/05/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17675"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1935</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO SOMME E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – MESI DI DICEMBRE  2019 – GENNAIO  2020. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17676"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.2  MACCHINE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI (MODELLO SAMSUNG SL-X4300LX).  RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA QUOTA FISSA PER IL PERIODO DAL 01/03/2020 AL 31/07/2020 E DELLE COPIE A COLORI PER IL PERIODO DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17677"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1937</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA SILVIA KRANZ AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 2222 E SS. DEL CODICE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17678"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO. PER L’AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA PROTECTION OFFICER – DPO), AI SENSI DELL'ART.37 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679 – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (G.D.P.R.) TRIENNIO 2020-2022. CIG: Z322B99654</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17679"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1941</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITA’ LUGLIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17680"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1942</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MENSILITA’ LUGLIO - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17681"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1943</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO  DIRETTO DELLA FORNITURA DI BANDIERE – CIG: Z542DD6FDB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17682"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1944</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 92 CONTRIBUTI L.R. 20/97 PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI LUGLIO - ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17683"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1946</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL LIQUIDAZIONE FATT. 1589/2020 LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO - RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2013-2018 DA F24 E C.C.P. FINO AL 30.06.2020. CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17684"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1953</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SERRA” - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ARCH. MARCELLO DEMARTIS DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA  AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. CIG: Z372D6F007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17685"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO NATATORIO COMUNALE REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA. COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D’OPERA.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2020 DEL 29/07/2020 EMESSA DALL’ING. FRANCO GIACOMO GAVINO MORITTO.   CUP: G17B15000390004  - CIG: ZC024757F6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17686"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DEL “CAMPO SPORTIVO COMUNALE N.1 PINO CUCCUREDDU – REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA”. - CUP: G14H16000670004 – CIG: 6924867506. AFFIDAMENTO SMALTIMENTO TERRE DI RISULTA ALLA DITTA S.A.I.E. SRL DI VALLEDORIA (SS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17687"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO N° 103 DEL 31.07.2020 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP IN ASSERVIMENTO ALL'ATTIVITÀ DENOMINATA: “L'AMBAT CAFÈ”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17688"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1939</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) NEL COMUNE DI ALGHERO - AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/08 SS.MM.II.. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA, IMPOSIZIONE DEL QUINTO D’OBBLIGO ALL’AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO SOCIETÀ SIPAL S.R.L. CON SEDE A CAGLIARI   VIA SAN BENEDETTO N. 60 C.F./ P. IVA 02848400921 IN APPLICAZIONE DELL’ART. 106 COMMA 12 DEL D. LGS. N. 50/2016  CIG (ZE31F2CCB9)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17689"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1940</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DELLE CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 35/DSS/2004 IN LOC. LE BOMBARDE, AI SENSI DELL’ART. 24 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE.      • TITOLARE: MANCA GIOVANNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17690"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1945</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI O SOCIETÀ SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO INTERESSATE A RIQUALIFICARE E GESTIRE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 6, DEL D.L. 185/2015, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 9/2016. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17691"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1968</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PER MOBILITÀ ALL'INTERNO DELLO STESSO SETTORE DI APPARTENENZA DELLA DIPENDENTE AVV. LUCIA TANCHIS, CATEGORIA GIURIDICA D, EX ART.77 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17692"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E PARZIALE SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO A SERVIZIO DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA COLUMBANO - SEDE DIREZIONALE - CUP G18B18000030004 - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 140/2019. APPALTATORE: LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO E C. S.N.C. - CIG 7746737999. LIQUIDAZIONE COMPETENZE 3° E ULTIMO SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17693"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1975</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA  A FAVORE DI ALTRI COMUNI- LEGGE N. 265/1999 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17694"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1998</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17695"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER CAMPAGNA PROMOZIONALE SU BELL’ITALIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Grandi Eventi Teatro Civico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17696"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1950</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE PER L’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2020/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17697"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1951</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI LUGLIO 2020 – FATTURA NR. 105/PA DEL 31.07.2020 – C.I.G. 75464886E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17698"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1952</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE – INTERVENTI VARI NEL TERRITORIO COMUNALE (ASFALTO PARCHEGGI BOMBARDE- PASSERELLE MARIA PIA) ALLA SOC. ALGHERO IN HOUSE NON COMPRESI NEL CONTRATTO PRINCIPALE AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N. 279 DEL 01.02.2018 AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. CIG Z4228D612B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17699"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1954</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE PER RICOVERO  UTENTE   PRESSO   RSA "SAN NICOLA" DI SASSARI- LIQUIDAZIONE  FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17700"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI  LUGLIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17701"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1965</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE -  CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, ESCLUSIVAMENTE RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE – AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE N.68/99.  APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA E CANDIDATI NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17702"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI FABBRICATO ALLOGGIAMENTO LOCULI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06_2020 DEL 17/07/2020 EMESSA DALL’ARCH. ANNA MADDALENA PATTITONI PER  DIREZIONE LAVORI E PERIZIA. (CIG) ZE323A5CC8; C.U.P: G18C18000020006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17703"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2000</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPO SPORTIVO COMUNALE PINO CUCCUREDDU – REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA - PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE DEL CAMPO ULTIMATO. IMPEGNO DI SPESA. CUP: G14H16000670004 – CIG: 6924867506.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17704"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL’ARCH. STEFANO ZUGNO BRUNETTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN’ IDEA GRAFICA PER LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA DI SENSIBILIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DEI PRODOTTI LOCALI-" LA RINASCITA INIZIA DAL CARRELLO” CIG Z602D2967B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17705"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA COPISTERIA ALLDIGITAL SRL PER LE STAMPE DEI MANIFESTI PER LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA DI SENSIBILIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DEI PRODOTTI LOCALI- “LA RINASCITA INIZIA DAL CARRELLO” CIG Z522D43172</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17706"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1955</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEL SITO DI PUNTA NEGRA EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA A DEL D.L. N. 76 DEL 16/07/2020. CIG. 83835872DA.  MODIFICA DEL GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17707"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1956</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE PER RILIEVO CONCENTRAZIONE RADON, IMPEGNO SOMME A FAVORE DEL PERSONALE COINVOLTO NEL PROGETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Sviluppo Sostenibile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17708"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA SI.C.AM PER SERVIZIO SANIFICAZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA DI N. 2 LOCALI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI SEDE SANT’ANNA N. 38 - ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17709"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA’ SIPAL SRL  PRESTAZIONI DI CONSULENZA E FORMAZIONE DERIVANTI DA AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AI SENSI DEL D.LGS N. 81/08 SS.MM.II.- CIG  ZE31F2CCB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17710"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO – DITTA MYO S.P.A. - CIG:  ZBB2D23F3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17711"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1960</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA RILASCIO C.I.E. E C.I. – PAGAMENTI PREGRESSI PERIODO GENNAIO-APRILE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17712"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020  GIUGNO 2020 – LUGLIO 2020, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ IN FIBRA E VOIP DELLE SCUOLE CON VODAFONE S.P.A.  CIG: Z75292C7A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17713"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020  GIUGNO 2020 – LUGLIO 2020, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC2 CON VODAFONE S.P.A.  CIG: 809380967A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17714"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE- REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA”. RISOLUZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 108 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E DELL’ART. 56 DEL CAPITOILATO SPECIALE D’APPALTO. CUP G17B15000390004– CIG 69275055F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17715"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1967</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.18/2016 ISTITUZIONE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS “AGIUDU TORRAU” ANNUALITA’ 2019 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17716"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA” - PROGETTO STRALCIO  1° LOTTO FUNZIONALE – MESSA IN SICUREZZA IMBOCCATURA PORTO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. B) DEL D.LGS. N. 50. E SS.MM.II.  ALLA L.E.M.A.C. SRL. CUP: E17B12000100002 – CIG: 8340466247</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17717"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA SANT'ANNA N° 38 - IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE - L. 160/19. DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA-ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II.  A FAVORE DELL’ING. CLAUDIO CARMINE CORBIA  CUP: G12J20001060001 - CIG: Z6A2DA6955.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17718"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2001</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI, AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE . PERIODO DAL 01.06.2020 AL 31.07.2020 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA - ANNUALITÀ 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17719"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2011</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II – D.M. PROT. 1007/2017 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII - CUP G11E15000640006. APPALTATORE GEOM. SEBASTIANO PUTZU DI PATTADA - CONTRATTO REP. N. 113/2018. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA SAFETY ENERGY S.R.L. DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17720"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2012</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO - DITTA NORD CAR  SRL . CIG ZA226BE25F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17721"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2013</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3, ART. 26 L. 488/1999 - ART. 58 L. 388/2000. AFFIDATARIA DEL LOTTO 12 - SARDEGNA RTI ASE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. - UDINE - CIG: 4227546950 – CIG DERIVATO N. 65109058C5. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 2669786 DEL 30.12.2015 - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO - 2° TRIMESTRE 2020 - QUOTA CAPOGRUPPO MANDATARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17722"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2612 DEL 05.08.2020  -  PRATICA TELEMATICA CHESSA ROMINA- CHSRMN81D44A192W-16062020-0900.184036-OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO DI ISOLA ECOLOGICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17723"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1972</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/PIC DEL 31.07.2020. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17724"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1973</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 29 MARZO 2020. ACCERTAMENTO DELLE SOMME EROGATE DALLO STATO PER LE SPESE DI ORGANIZZAZIONE DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17725"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1976</Numero_Provvedimento><Oggetto>PLESSO SCOLASTICO COMUNALE - SECONDARIA DI I GRADO “SEBASTIANO SATTA” - VIA BIASI – I.C. N. 3. PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) – D.LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA 2A S.R.L. DI SELARGIUS DELL’INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA CENTRALE DELL’IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI - CIG ZF42DE96F6 - IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17726"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1977</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE: “VIA SAN JOSEMARIA ESCRIVA’ DE BALAGUER”, “STRADA VICINALE SALTO DON PEPPINO” E “STRADA VICINALE MAMUNTANAS” - NOMINA R.U.P..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17727"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1979</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDERMIOLOGICA DA COVID - 19 – CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI LUGLIO 2020 – 4^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17728"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1982</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 173 CONTRIBUTI - INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - “BONUS PANNOLINI 2019” - X RENDICONTO – MAGGIO 2020 - IMPEGNO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17729"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2022</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO - DITTA NORD CAR  SRL . CIG Z792BD1CDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17730"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2020 (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17731"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ (ART. 23 CCNL 14/09/2000, ART. 11 CCNL 05.10.2001, ART. 24 CCNL 2016 - 2018). SEERVIZIO MANUTENZIONI – ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17732"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1983</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AUTORIZZAZIONE STAGIONALE PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI UN AREA DESTINATA ALLA PRATICA SPORTIVA INDIVIDUALE ALL’INTERNO DI UNA PORZIONE DI LITORALE DEL LIDO SAN GIOVANNI  FAVORE DELLA ASD PALLAVOLO GYMNASIUM ALGHERO -   CF 01971790900 CON SEDE IN ALGHERO IN VIA CARBIA TRAV. C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17733"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1984</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE STAGIONALE PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI UN AREA DESTINATA ALLA PRATICA SPORTIVA INDIVIDUALE ALL’INTERNO DI UNA PORZIONE DI LITORALE DEL LIDO SAN GIOVANNI FAVORE DELLA ASD POLISPORTIVA SOTTORETE - CF 02276010903 CON SEDE IN ALGHERO IN VIA DEGLI ORTI N. 71 – RETTIFICA SUPERFICI DI OCCUPAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17734"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1985</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SICUREZZA E VIGILANZA - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 23 CCNL 21/05/2018) PERIODO DAL 01.07.2020 AL 31.07.2020 E RECUPERO GENNAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17735"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1986</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG 7734945689. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17736"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1987</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI LUGLIO 2020. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE RIFIUTI - IGIENE AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17737"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1988</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NEL COLLEGIO UNINOMINALE 03 DELLA REGIONE SARDEGNA. AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA ODA SU MEPA,  DI MATERIALE VARIO PER LA CONSULTAZIONE ELETTORALE                                                                                                                                                                                        .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Per l'infanzia e per i giovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17738"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1989</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NEL COLLEGIO UNINOMINALE 03 DELLA REGIONE SARDEGNA. INDIZIONE DI GARA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI, DI ALLESTIMENTO E DI DISALLESTIMENTO DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE, PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI ARREDI E DEI LOCALI INTERESSATI,  NONCHÉ PER LA FORMAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore VI - Per l'infanzia e per i giovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17739"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1991</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E GIROCONTO INCENTIVAZIONE ANNO 2020 PER LE FUNZIONI TECNICHE DEL PERSONALE SERVIZI INFORMATICI E DELLA C.U.C. PER LA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE GARA TELEMATICA SU ACQUISTIINRETEPA PER L'AFFIDAMENTO DI “ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ”. - CIG:  8064174EEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17740"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1992</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER GLI INTERVENTI DI “COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.P. UNGIAS GALANTÈ” E “RIQUALIFICAZIONE, RIGENERAZIONE CON MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO SPORTIVO DI CALCIO DEL CARMINE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17741"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1996</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: 7734945689. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17742"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2002</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DI ATTREZZI AGRICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. DECORO URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - APPROVAZIONE DELL’AVVISO ESPLORATIVO, DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E DEI MODELLI DI AUTOCERTIFICAZIONE   CIG Z3E2DE9BD5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Verde urbano</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17743"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL RUP E AL PERSONALE INTERNO DEI SERVIZI INFORMATICI. PER L’ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 5 RINNOVO LICENZE D’USO MICROSOFT CONTRATTO SOFTWARE ASSURANCE DELLA DURATA DI 36 MESI ODA CONVENZIONE N 5232827. - CIG DERIVATO: 8109002025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17744"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2020</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA “ PROROGA PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2020  - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17745"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2023</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI.  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A.. CIG 7851323CB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17746"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2024</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA ED ALL’ARCHITETTURA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “S. SATTA” DI VIA DE BIASE, NELL’AMBITO DEL PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II – ANNUALITÀ 2015/2017 - MUTUO RAS - CUP G14H15001750006 - ARCH. FABRIZIO RUBATTU - SASSARI - CIG Z601D686E4. CONVENZIONE REP. N. 252/2018 OO.PP. DEL 28/09/2018. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER REDAZIONE VARIANTE N. 2 DI ASSESTAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17747"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELLA PIAZZA GINNASIO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 4/FE DEL 03.08.2020 RELATIVA AI SERVIZI RESI DALL’ARCH. VITTORIO CARTA. C.U.P. – G15I18000120004 – C.I.G. ZBC26784C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17748"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2615 DEL 06.08.2020 - PRATICA TELEMATICA  RVLGNI57R53G962P-29012020-1047.137499 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE  N.809434/2020 - REALIZZAZIONE DI UNA SOFFITTA IN SOPRAELEVAZIONE - VIA CASTELSARDO N. 13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17749"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2616 DEL 06.08.2020  -  PRATICA TELEMATICA  DDICRN60B44L989L-02042020-1617.160930 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE  N.919239/2020 - OPERE DI INCREMENTO VOLUMETRICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (ART. 30 L.R. 8/2015 E SS.MM.) - VIA LA MADDALENA 38</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17750"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1995</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA - MILANO  LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO MARZO - APRILE 2020 PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI SORVEGLIANZA. CIG: 5273616597.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17751"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1997</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALVAMENTO A MARE ESTATE 2020, RIDUZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED ECONOMIA DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17752"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2005</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEL SITO DI PUNTA NEGRA EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA A DEL D.L. N. 76 DEL 16/07/2020.  - CIG. 83835872DA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69 DEL 31/07/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17753"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2006</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA TELEMATICA MEDIANTE RDO SU MEPA PER “AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI DI VARIE POTENZE DA INSTALLARE PRESSO L’EX OSTELLO DELLA GIOVENTU’ DI FERTILIA”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – CIG ZC32D3F7A9 - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17754"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RS GROUP SRL -  FORNITURA DI ACCESSORI PER IMPIANTI IRRIGAZIONE DEI PARCHI PUBBLICI– CIG ZA62CD81A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17755"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2008</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA - MILANO  LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO MAGGIO- GIUGNO 2020 PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI SORVEGLIANZA. CIG: 5273616597.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17756"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2009</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACQUA POTABILE TRAMITE AUTOBOTTE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI – ANNUALITÀ 2020.  CIG ZC62DFOA06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17757"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2014</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA CONTRATTO FORNITURA GPL E COMODATO D’USO GRATUITO DEL DEPOSITO DI GPL ALLA DITTA FIAMMA 2000 SPA PRESSO LA NUOVA SEDE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DI VIA SPALATO N. 8 FERTILIA – ALGHERO, FINO 30/09/2020 O COMUNQUE PER IL PERIODO STRETTAMENTE NECESSARIO AL PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17758"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2015</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDERMIOLOGICA DA COVID - 19 – CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI AGOSTO 2020 – 1^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17759"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2016</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  PROCEDURA TELEMATICA MEDIANTE RDO SUL CAT SARDEGNA PER “ FORNITURA DI G. P. L. USO COMBUSTIBILE E RELATIVO COMODATO D’USO GRATUITO DEL SERBATOIO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO  (CUCINA, ACQUA CALDA E ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO)” PER LA SEDE PROVVISORIA DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI VIA SPALATO N. 8 BORGATA DI FERTILIA ALGHERO (SS). CIG: 8394689C80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17760"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2017</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTPA 08_20. COMPENSO PARTE FISSA LUGLIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17761"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2018</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA DI MINORE A CARATTERE DI URGENZA ED INDEROGABILITA’ E CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO  - ESECUZIONE DELIBERA G.C. N. 312 DEL 09/10/2019 – LIQUIDAZIONE MENSILITA’ FEBBRAIO  – GIUGNO  2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17762"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2019</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA DI MINORE A CARATTERE DI URGENZA ED INDEROGABILITA’ E CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO  - ESECUZIONE DELIBERA G.C. N. 312 DEL 09/10/2019 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17763"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2021</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO DI INTESA COMUNE DI ALGHERO CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA PER LA CONDIVISIONE DEGLI INTERVENTI SINERGICI DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE E IN CONCESSIONE A PRIVATI DEL LITORALE COMUNALE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA PER INTERVENTI PRESSO VARIE CONCESSIONI BALNEARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE AMBIENTALI - PAI - PAES</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17764"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2025</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UNITÀ IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA DON MINZONI N. 117 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DEL PORTONE D’INGRESSO PRINCIPALE DELL’EDIFICIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17765"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2027</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER GLI INTERVENTI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PALACONGRESSI DI ALGHERO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17766"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2028</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II – MUTUO RAS - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “SEBASTIANO SATTA” – VIA DE BIASE - CUP: G14H15001750006. APPALTATORE: TRE M SRL COSTRUZIONI GENERALI DI AUSTIS – CIG 73196530BE. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 4° E ULTIMO SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17767"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2029</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 20/001 DEL 02/08/2020 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 1-31 LUGLIO 2020 – CIG 83721959DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17768"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2030</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI UN GIOVANE ADULTO PRESSO LA COMUNITA’ “CASA MILLER" DI SASSARI – ELEOS C.L.R. COOPERATIVA SOCIALE A R. L.– IMPEGNO DI SPESA PERIODO 07.08.2020-30.06.2021 – CIG Z622DF1F1D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17769"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2031</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ALFONSO EMILIANO VALERIO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI IL TAR SARDEGNA “COMUNE DI ALGHERO C/ENEL DISTRIBUZIONE SPA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17770"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2033</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE OPE LEGIS DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO TURISTICO-RICREATIVO AL 31 DICEMBRE 2033.     • CONCESSIONE DEMANIALE N.33/DSS/2004 DEL  11/05/2004;     • TITOLARE: MARE &amp; SPORT DI SANTARELLI GIUSEPPINA E BALLERO ANTONIO BENEDETTO S.N.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio Marittimo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17771"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2618 DEL 07.08.2020 -  PRATICA TELEMATICA COSSU ANTONIO-  CSSNTN73B06I452H-21052020-0929.174926 -PROGETTO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17772"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2619 DEL 07.08.2020 - PRATICA TELEMATICA CORDARA JEAN MARIE P.- CRDPCL48R16Z110Y-26062020-1059.188618 -REALIZZAZIONE CANCELLO D'INGRESSO AL TERRENO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17773"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO N. 185 DEL 11.08.2020  -  PRATICA TELEMATICA  VACCA MARIA-VCCMRA77T52A192V-24022020-1849.148796-VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17774"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2034</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENDI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 28 E 29 D. LGS. 81/08. ADOZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17775"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2035</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. CON SEDE IN VIA OMBRONE N. 2 00198 ROMA, C.F/P.  IVA 05779711000 PER ALLACCIAMENTO COLLETTIVO DI N. 7 FORNITURE IN BASSA TENSIONE IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN VIA PERE CATALA’ I ROCA’.  SMARTCIG ZB62DF437B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17776"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI CONDONO N°938/2004 L.326/2003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17777"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2037</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE  CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17778"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2039</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN ZONA SAN MICHELE – TRA LE VIE DE GASPERI, KENNEDY E BERLINGUER AI SENSI DEL D. L. 25 NOVEMBRE 2015 N. 185 CONVERTITO IN LEGGE 22 GENNAIO 2016 N. 9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17779"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PERIODO 15/04/2020 – 14/07/2020 – SERVIZI SOCIALI - CIG: Z6E2AF4669</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17780"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI PERIODO 15/04/2020 – 14/07/2020 – SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG: Z362A67DCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17781"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2042</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER L’UFFICIO TURISMO - CULTURA  E PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ FORNITURA MULTIFUNZIONE 31  PER IL NOLEGGIO QUADRIENNALE – LOTTO 3” STIPULATO CON LA DITTA KYOCERA SPA – CIG: Z582DF610D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17782"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2043</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI O SOCIETÀ SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO INTERESSATE A RIQUALIFICARE E GESTIRE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 6, DEL D.L. 185/2015, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 9/2016. RETTIFICA AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17783"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2623 DEL 11.08.2020  - PRATICA TELEMATICA  PIRINO TIZIANA-PRNTZN63P57I452J-17062020-1831.185047-MODIFICA PROSPETTICA PER REALIZZAZIONE DI ABBAINO SU COPERTURA ESISTENTE IN VIA DEGLI ORTI N°25 - PIANO QUARTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17784"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2044</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO EX ART. 2 DELLA L.R. N. 1 DEL 2018. RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E REALIZZAZIONE DI SISTEMI VERDI E FORESTAZIONE URBANA – 1.1.A ART. 2.5” LAVORAS. “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE – CARAGOL”. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 – FORMA SIMULTANEA IN MODALITÀ SINCRONA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17785"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2045</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI DIURNI, DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DI BAMBINI E ADOLESCENTI. CONTRIBUTI AGLI ENTI GESTORI AI SENSI DELL’ART 105 DEL D.L. N.34/2020. INDIZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17786"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2046</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. L.R. 8 APRILE 2020 N. 12 “MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2”- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ (LISTA BENEFICIARI N. 12 BIS DEL 12.08.2020)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17787"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2047</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. L.R. 8 APRILE 2020 N. 12 “MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2”- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ (LISTA BENEFICIARI N. 13  DEL 12.08.2020)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambito II - Famiglie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17788"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI RELATIVI  AI MESI DI FEBBRAIO - MARZO 2020 – S.A.L. N. 02 DEL 28.02.2020  E N. 03 DEL 31.03.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17789"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI RELATIVI AL MESE DI  MAGGIO 2020 – S.A.L. N. 04 DEL 31.05.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17790"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2050</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. INIZIATIVA "ALGHERO AIUTA IL SUO OSPEDALE". ADEGUAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore V - Qualità della Vita</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17791"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2051</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO “PIAZZA DEI MERCATI” E DEL PARCHEGGIO SOTTOPIANO AD ESSA COLLEGATO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020 396 DEL 31/07/2020 EMESSA DALL’IMPRESA ITM TELEMATICA SRL. CUP: G11F19000170004 – CIG: Z672B454B4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17792"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2052</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALVAMENTO A MARE ESTATE 2020, ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED  IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SICUREZZA E VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17793"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI  DEL VERDE – SERVIZIO DI  PULIZIA BAGNI PUBBLICI – SERVIZIO DI PORTIERATO MERCATI E PARCO - RELATIVE AI MESI DI GENNAIO – FEBBRAIO 2020-  S.A.L. N. 01 DEL 31.01.2020 E N.02 DEL 29.02.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17794"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2054</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI DI VARIE POTENZE DA INSTALLARE PRESSO L’EX OSTELLO DELLA GIOVENTU’ DI FERTILIA. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SU MEPA AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. CIG ZC32D3F7A9 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17795"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESI DI  MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17796"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA COOPERATIVA ALBACHIARA SOC. COOP. SOCIALE DI TIPO B -  PRESTAZIONE CANTIERE PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO DENOMINATO LAVORAS- FINALIZZATO ALL’INCREMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI A RISCHIO DI INCLUSIONE SOCIALE . CIG 7852206560</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17797"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2057</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 AL DIPENDENTE A TEMPO PIENO DETERMINATO IDENTIFICATO DALLA MATRICOLA N.23869</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Coordinamento</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17798"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE VIA VITTORIO VENETO ANG. VIA MARCONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SALDO CANONI ANNUALITÀ 2019-2020 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17799"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2059</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A SALVAGUARDIA DELLA “PIAZZA DEI MERCATI” E DEL PARCHEGGIO SOTTOPIANO AD ESSA COLLEGATO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP G11F19000170004 – CIG Z672B454B4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio OO.PP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17800"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2061</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE (MISURA "NIDI GRATIS")”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17801"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2062</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA L. 431/98 ANNUALITA’ 2020 MENSILITA’ GENNAIO – APRILE.  APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17802"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2063</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 18/2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS "AGIUDU TORRAU" - ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE 1° TIRIMESTRE (AGOSTO- SETTEMBRE ED OTTOBRE 2020)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17803"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2064</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESIGENZE ABITATIVE. - FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MESE DI AGOSTO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17804"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2065</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA D.P.C.M. DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 FONDO “SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE”- RIMBORSO “BUONI SPESA” ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI. IMPEGNO E SETTIMA TRANCHE DI  LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17805"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2066</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SPORTELLO PER LA FAMIGLIA. PARTECIPAZIONE BANDO ANCI SARDEGNA. ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17806"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2067</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. NR. 19/001 DEL 02/08/2020 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 26.06.2020-31.07.2020 – CIG Z782DB3A06.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17807"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA VIRGINIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – VIA LEPANTO N. 6 – 09048 SINNAI (CA), C.F./P.I. 03661430920 – F.E. N. 85/001 DEL 10.08.2020 – PERIODO 1-31 LUGLIO 2020 –  CIG ZC72D72D64.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17808"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “IL SOGNO” SASSARI - VIA DE MARTINI 18 - P.IVA 01819690908 – F.E. N. 91/PA – PERIODO 01/07/2020-31/07/2020 – CIG Z032B29BFE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17809"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2070</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N.22R/PA DEL 28.07.2020 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE – CASA LITTARU – ORISTANO - VIA CARMINE N. 34 - P.I. E C.F. 00072430952 –  PERIODO 01.04.2020-30.06.2020 – CIG 81365995E7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17810"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2071</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER IL SERVIZIO 1 – OPERE PUBBLICHE E PER IL SERVIZIO 4 – SERVIZI INFORMATICI - ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “ FORNITURA MULTIFUNZIONE 31  PER IL NOLEGGIO QUADRIENNALE – LOTTI 2 E 3” STIPULATE CON LA DITTA KYOCERA SPA – CIG: ZF62DFC095</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17811"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2072</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUARTO PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA STUDIO APA SERVICE DI M. RATTU – C.F. 002255970903.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17812"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2073</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 164 CONTRIBUTI - INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - “BONUS PANNOLINI 2019” - XI RENDICONTO – GIUGNO 2020 - IMPEGNO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17813"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2074</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA CARBONI SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER L’OFFICINA COMUNALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI –  CIG Z4C2D85B8F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17814"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2075</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 29 MARZO 2020. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE: ECONOMIE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 -Ambiente, Demografico, Servizi cimiteriali, Strade vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17815"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2076</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. FPA-95 DEL 31.07.2020 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI LUGLIO 2020. CIG ZC32B98A6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17816"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2077</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA RIMBORSO SOMME PER PAGAMENTI IN ECCESSO DA PARTE DEGLI UTENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17817"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2078</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE - D.LGS. 65/2017-  DGR N. 35/33 DEL 9/07/2020  E DGR N. 39/23 DEL 30/07/2020. APPROVAZIONE BANDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17818"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2079</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LE FUNZIONI EX ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 DI RUP, DI SUPPORTO AL RUP, DI DEC E DI SUPPORTO AL DEC DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO ANNUALITA’ 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17819"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO SIG. M.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17820"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2081</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA – IMPIANTO POLIVALENTE DI ATLETICA E CALCIO” - CIG: 7796144D8A. - OTTEMPERANZA  SENTENZA DEL TAR SARDEGNA N.261/2020: REVOCA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE N°3676 DEL 18.12.2019; - FORMALIZZAZIONE NUOVA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA “APD ANTONELLO CUCCUREDDU 1969”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17821"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2082</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO NELL'AMBITO DEI PROGETTI EUROPEI RETRALAGS E ADAPT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Programmazione, Rapporti con la Rete Metropolitana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17822"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2084</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI MESE LUGLIO 2020 E SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI CDS, MESI GIUGNO E LUGLIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17823"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2083</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/36 DEL  27.07.2020 – ASEL ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17824"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA MURA PREFABBRICATI - MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SERVIZIO DI TRASPORTO NOLO DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO AD USO SPOGLIATOIO DA UBICARE PRESSO L’OSPEDALE MARINO DI ALGHERO -  SMARTCIG Z1E2C7DC0C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17825"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2086</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ALGHERO, PER PROGETTO ITINERARI DEL TERRITORIO MUSEO – ANNUALITÀ 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17826"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2087</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI, AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO SPESA - ANNUALITÀ 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17827"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2088</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MESE LUGLIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17828"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2089</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA.COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE   IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI  -   ATS - ASSL SASSARI - U.O. " SAN GIOVANNI BATTISTA" DI PLOAGHE - LIQUIDAZIONE   FATTURE PERIODO - 1^ QUADRIMESTRE  2020-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17829"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2090</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020-VEL- 0000171 DEL 31.07.2020 A FAVORE DELLA DITTA FIAMMA 2000 SPA NUOVA SEDE DEL C.R.A. FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D'USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE. COD. CIG:  Z892BB8C3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17830"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2091</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  LIQUIDAZIONE  FATT. N.   587/PA  DEL  31/07/2020 SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS COD.CIG. 796080581A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17831"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 227 DEL 13.07.2020 – FORMAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17832"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2093</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. F2005-3 DEL 27.02.2020 – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI – DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17833"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2094</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI E RIMBORSI SPETTANTI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA “PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 E SS. MM. E II” - IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17834"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2095</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINORANZE LINGUISTICHE – PROGETTI PER LE ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELL’USO SOCIALE DELLA LINGUA CATALANA E DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA CATALANA: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO LINGUISTICO COMUNALE – ANNUALITÀ 2017”, AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. A) ED ART. 95, C. 4 , DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’ASSOCIAZIONE EUROFORM P. I. 03570980924.  CIG Z3D2DBE07D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17835"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2096</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO – COMUNE DI ALGHERO C/C.A.R. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17836"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2097</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI DIURNI, DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DI BAMBINI E ADOLESCENTI. CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI AI SENSI DELL’ ART 105 DEL D.L 34/2020. PRESA D'ATTO ISTANZE PERVENUTE E  NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17837"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2098</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2020 - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17838"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2099</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE QUALITA’ DELLA VITA SOC. RANDSTAD ITALIA SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20FVRW090711  DEL 31.07.2020 CODICE CIG. 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17839"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2100</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE DI LUGLIO 2020 - CIG:Z3925063D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17840"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2101</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 580/2019 (ANNUALITA’ 2019) ASSUNTO A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA E CONTESTUALE IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ HERA COMM SRL. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17841"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA.  SETTIMA LIQUIDAZIONE 2020 DEI CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – EE 15. CIG. 74370331C8. PRIMA LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI EE17. CIG. 8217711DA2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17842"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2103</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NEL COLLEGIO UNINOMINALE 03 DELLA REGIONE SARDEGNA DEL 20/21 SETTEMBRE 2020. ACCERTAMENTO DELLE SOMME EROGATE DALLO STATO PER LE SPESE DI ORGANIZZAZIONE DELLE CONSULTAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17843"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2104</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NEL COLLEGIO UNINOMINALE 03 DELLA REGIONE SARDEGNA DEL 20/21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17844"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA.COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI  PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E  NON ABBIENTI PRESSO IL  CENTRO  DI CORTOGHIANA DI  A.I.A.S.-  CAGLIARI.  LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ  PERIODO  APRILE / MAGGIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17845"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA.COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI  PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E  NON ABBIENTI PRESSO  IL  CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI . LIQUIDAZIONE FATTURA  MAGGIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17846"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 5/20 DEL 14.08.2020, EMESSA DALLA AQU@TIKA ASD CON SEDE IN SORSO VIA A. MANZONI N. 1 P.IVA: 0287450903, QUALE ACCONTO PARI AL PRIMO 50% PER IL SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE  - ESTATE 2020. CIG.: Z6A2D8E9F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17847"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DEL BURAS CON SEDE IN VIA ZARA SNC – CAGLIARI (CA), QUALE IMPORTO DI INSERZIONE PRATICA N. 37249/2020 INERENTE LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PROGRAMMA DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE DELLA BONIFICA DI ALGHERO (PCVB) – DELIBERAZIONI DEL C.C. N. 7 DEL 26.02.2020 E N. 48 DEL 30/07/2020 DI INTEGRAZIONE E RECEPIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17848"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.07.2020 AL 31.07.2020 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17849"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2110</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE – ANNUALITA’ 2020 – CIG 835208241A. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA SOLINAS COSTRUZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17850"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.04.2020 AL 30.04.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17851"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.05.2020 AL 31.05.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17852"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.06.2020 AL 30.06.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17853"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.07.2020 AL 31.07.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17854"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA SEBACH SPA - MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. NOLO E TRASPORTO DI WC CHIMICI PER POTENZIAMENTO AREA TRIAGE DELL’OSPEDALE CIVILE DI ALGHERO PROROGA TECNICA PER ULTERIORI  DODICI SETTIMANE  -  SMARTCIG  Z6D2C7D1F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17855"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2117</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER SPA - SETTIMA LIQUIDAZIONE 2020. CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – EE 16.  CIG. 7851751DE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17856"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Programmazione, Rapporti con la Rete Metropolitana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17857"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. R000009339 DEL 08.07.2020, INVIATO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – RIGUARDANTE IL PAGAMENTO DI TRANSAZIONI TIPO INFO1, RICEVUTE DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI ALGHERO NEL 2° TRIMESTRE 2020, ATTRAVERSO IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL’ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE, UTILIZZANDO PROPRIE APPARECCHIATURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17858"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2120</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – GIUGNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17859"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2121</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NEL COLLEGIO UNINOMINALE 03 DELLA REGIONE SARDEGNA DEL 20/21 SETTEMBRE 2020. PERSONALE AUTORIZZATO AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO NEL MESE DI AGOSTO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17860"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2122</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE – RCA (LIBRO MATRICOLA) (CIG 6997571244) –-INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 1989/20. A FAVORE DI BROKERITALY CONSULTING SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1 - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17861"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. SECONDA LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI EE17. CIG. 8217711DA2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17862"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SHARDANA AGOSTO 2020 - FATTURA 168 /PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Organizzazione e comunicazione Istituzionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17863"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2125</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 COMMA 2 “PRENDERE IL VOLO”. III ANNUALITA’ -  III  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17864"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2126</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITA’ AGOSTO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17865"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2127</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA DI MINORE A CARATTERE DI URGENZA ED INDEROGABILITA’ E CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO  - ESECUZIONE DELIBERA G.C. N. 312 DEL 09/10/2019 – LIQUIDAZIONE MENSILITA’ LUGLIO  2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17866"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP “FM 3 FACILITY MANAGEMENT”- GESTIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE A USO UFFICIO, AL 28/02/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17867"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BURAS R.A.S. PER INSERZIONE AVVISO DI APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PROGRAMMA DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE DELLA BONIFICA DI ALGHERO (PCVB). INSERZIONE N. 37250/2020 PER COMPLESSIVI EURO 20,72 MEDIANTE GIROFONDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17868"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE DA RIMBORSI DA IMPRESE DI SOMME PAGATE IN ECCESSO PER UTENZE ELETTRICHE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA  DELLA SOMMA DI € 9.808,53 DA VERSARSI DA PARTE DELLA SOCIETÀ GLOBAL POWER SPA VERONA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17869"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2131</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTI REGIONALI DESTINATI ALL’AMP CAPO CACCIA ISOLA PIANA ERRONEAMENTE TRASFERITI AL COMUNE DI ALGHERO: ACCERTAMENTO D’ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE, ENTE GESTORE DELL’AMP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17870"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI SUPPLETIVE PER IL SENATO DELLA REPUBBLICA E REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DETERGENTE IGIENIZZANTE  – CIG: ZC22E0EB56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17871"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2133</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA  CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI – SEZIONE LAVORO, N. 188/2019 - R.G. N. 76/2017. ESECUZIONE. IMPEGNO SOMME E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17872"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - PROGETTO RETRALAGS – RIMBORSO SPESE  PER L’ATTIVITÀ CONTROLLO E VIGILANZA SVOLTA PER L’ AZIONE PILOTA LOCALE PRODOTTO T2.1.2 A FAVORE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE DI ALGHERO. CUP G19D16001050009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Programmazione, Rapporti con la Rete Metropolitana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17873"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2136</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO: SINISTRI ANNUALITA’ 2020 – PRIMA TRANCE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1 - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17874"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SERRA MARIO MANUTENZIONE DEL CANCELLO CARRABILE, AI FINI DELL'ADEGUAMENTO NORMATIVO - SETTORE MANUTENZIONI. CIG_Z652C8E15C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17875"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELMI SRL FORNITURA IN COMODATO D’USO ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE  ANTINCENDIO. CIG  ZEA2B22BBB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17876"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2139</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  RETTE SOSTENUTE DA UTENTI  OSPITATI PRESSO LA  COMUNITÀ INTEGRATA "L'ANCORA" DI PLOAGHE . IMPEGNO SOMME 2° SEMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17877"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2627</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 E PRECEDENTI. APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17878"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POSADINU SALVATORE IGNAZIO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI DI VARIE POTENZE DA INSTALLARE NUOVA SEDE CRA - PRESSO L’EX OSTELLO DELLA GIOVENTU’ DI FERTILIA.  CIG  ZC32D3F7A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17879"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI RELATIVI AL MESE DI  GIUGNO 2020 – S.A.L. N. 05 DEL 30.06.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17880"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2142</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE PER RILIEVO CONCENTRAZIONE RADON, LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL PERSONALE COINVOLTO NEL PROGETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17881"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2143</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NEL COLLEGIO UNINOMINALE 03 DELLA REGIONE SARDEGNA DEL 20/21 SETTEMBRE 2020. PERSONALE AUTORIZZATO AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO NEL MESE DI SETTEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17882"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI – I TRANCE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1 - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17883"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2145</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. L.R. 8/04/2020 N. 12 “MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2” ACQUISTO SOFTWARE MODULO “SICARE – BONUS RAS 800” – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002123489 DEL 30/06/2020 DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG. Z452CBBAOC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17884"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2146</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE MODULO INFORMATICO ICARO SERVIZI SOCALI – ADEGUAMENTO PIATTAFORMA “SICARE” PER PROCEDIMENTO “REIS AGIUDU TORRAU  ANNUALITA’ 2019 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002123488 DEL 30/06/2020 DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG. Z022CBED5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17885"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2147</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO D’APPALTO N.83/2017 DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI -ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP105) E PER VILLANOVA MONTELONE (SS 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA D.G.R. NN 48/3 DEL 09.09.2008 E 37/24 DEL 30.07.2009”- C.U.P. G11B08000290002- CIG:645484529A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17886"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2148</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO D’APPALTO N.83/2017 DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI-ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP105) E PER VILLANOVA MONTELONE (SS 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA D.G.R. NN 48/3 DEL 09.09.2008 E 37/24 DEL 30.07.2009”- C.U.P. G11B08000290002- CIG:645484529A.-ACCERTAMENTO ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE CAUZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17887"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2149</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA RDO 358831 – CAT SARDEGNA RELATIVA A “PROCEDURA TELEMATICA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DEL CAT SARDEGNA, PER “ FORNITURA DI G. P. L. USO COMBUSTIBILE E RELATIVO COMODATO D’USO GRATUITO DEL SERBATOIO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO  (CUCINA, ACQUA CALDA E ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO)” PER LA SEDE PROVVISORIA DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI VIA SPALATO N. 8 BORGATA DI FERTILIA - ALGHERO (SS). CIG: 8394689C80 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17888"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2150</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 – SERVIZIO DI PULIZIA DI CADITOIE E GRIGLIE STRADALI. CIG Z1A2E0D887</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17889"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE OPE LEGIS DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO TURISTICO-RICREATIVO AL 31 DICEMBRE 2033.     • CONCESSIONE DEMANIALE N. 90/DSS/2004 (REP. 59/2004) – VARIATA CON SUCC. PROVV. N. 703 DEL 24/09/2014 RILASCIATO DAL        COMUNE DI ALGHERO;     • TITOLARE: SOC. BAIA DEI VENTI S.A.S. DI MONTI RICCARDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17890"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE OPE LEGIS DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO TURISTICO-RICREATIVO AL 31 DICEMBRE 2033.     • CONCESSIONE DEMANIALE N.30/DSS/2004 DEL  04/05/2004;     • TITOLARE: GESTIONI TURISTICHE S.A.S. DI MARIA GRAZIA LAI &amp; C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17891"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE – RCT/RCO (CIG 79194855C3) –RCA (LIBRO MATRICOLA) (CIG 6997571244) – A FAVORE DI BROKERITALY CONSULTING SRL-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1 - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17892"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2154</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DEL CIA DELL’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA N. 23 DEL 08/07/2020 – APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E MODULO RICHIESTA PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS IDRICO EMERGENZIALE PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17893"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2155</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDERMIOLOGICA DA COVID - 19 – CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI AGOSTO 2020 – 2^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17894"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2156</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COLLAUDO IN CORSO D’OPERA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRESSO LA LOTTIZZAZIONE “TAULERA”. INCARICO AL GEOM. ROBERTO CORRIAS CON STUDIO IN VIALE MARCONI N. 9 – ALGHERO CON ONERI A CARICO DELLA SOCIETÀ LOTTIZZANTE "COSTRUZIONI VALENTINO S.R.L." •  PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1, COMMA 2, LETT. A, DEL D.L. N. 76/2020)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17895"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2157</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI AGOSTO 2020 – 2^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17896"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTI  – CIG:  Z492E131AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17897"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESTAURO IN ECONOMIA SEDIE E POLTRONE – CIG: Z7D2E14A79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17898"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2160</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – LIQUIDAZIONE SERVIZI RESI NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2020. CIG ZCB2AADB81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17899"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA  - CONTRIBUTO AI COMUNI PER GLI ADEMPIMENTI E VERIFICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE IN MATERIA DI VERIFICHE DI SICUREZZA DELLE CRITICITÀ DEL SISTEMA IDRICO REGIONALE. INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE ANNUALITÀ 2019. L.R. 30.06.2011, N. 12, ART. 16, COMMA 6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17900"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2162</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:   GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17901"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA.  L.G. MINISTERO D’ISTRUZIONE EMANATE CON D.M. N. 39/6/2020 - INTERVENTI DA ATTUARE PRIMA DELLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE NEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DEL DISTANZIAMENTO E DI TUTTE LE MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID 19.  FORNITURA MATERIALE VARIO PER REALIZZAZIONE NUOVO CANCELLO METALLICO ACCESSO CORTILE VIA TARRAGONA - DITTA SIDER NET SPA – SASSARI. CIG Z572DAF843 - LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17902"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE. CONTRIBUZIONE UTENTI PERIODO GENNAIO – LUGLIO ANNO 2020. ACCERTAMENTO ENTRATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17903"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2166</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA “ PROROGA PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2020  - INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17904"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2203</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE  PER  RICOVERO  UTENTE  PRESSO LA  RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "SMERALDA" DI PADRU  1° SEMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17905"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 906/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17906"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76   MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17907"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI AGOSTO 2020 – FATTURA NR. 110/PA DEL 28.08.2020 – C.I.G. 75464886E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17908"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2167</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 92 CONTRIBUTI L.R. 20/97 PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI AGOSTO - ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17909"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2168</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO – DELL'ART. 80, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 388 DEL 23.12.2000 E DELL'ART. 42, COMMA 5 DEL D. LGS. 151/2001, RIVISTO DALL'ART. 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 119 DEL 18/07/2011 – DIPENDENTE MATRICOLA 23016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17910"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE. CIG:  8064174EE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17911"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2205</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD  INTEGRAZIONE DELLE  RETTE SOSTENUTE DA UTENTI RICOVERATI PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "L'ANCORA" DI PLOAGHE.  LIQUIDAZIONE GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17912"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPETTANTI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA “PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 E SS. MM. E II” - IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17913"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2171</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 ALLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO INDETERMINATO IDENTIFICATA DALLA MATRICOLA N. 23639.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17914"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2206</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI AGOSTO 2020 – 3^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17915"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2172</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE -  CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, ESCLUSIVAMENTE RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE – AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE N.68/99.  NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17916"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2173</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER IL CONFERIMENTO DEI RSU PRESSO LA DISCARICA “SCALA ERRE” DEL COMUNE DI SASSARI – ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17917"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2174</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER LA REALIZZAZIONE E FORNITURA DI CARTELLONISTICA INFORMATIVA PER LE STAZIONI BALNEARI CIG ZF92B28709</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17918"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2175</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI E ASSUNZIONE CANDIDATO IDONEO NELLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2, DEL TUEL 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17919"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO SULLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19 PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONCORSO PUBBLICO “IN PRESENZA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17920"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE 5 BIM 2020 ALLA DITTA TIM SPA. CIG: ZC02C79FC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17921"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2180</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020 N. 34 – SOSPENSIONE DELL’OBBLIGO PER I TERZI PIGNORATI DI TRATTENERE LE SOMME OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA. RESTITUZIONE SOMME AL DEBITORE ESECUTATO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17922"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2181</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: 7734945689. LIQUIDAZIONE INTERVENTO AGGIUNTIVO SPIAGGIA DI SAN GIOVANNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17923"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2182</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/12 DEL 18.08.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17924"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2183</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/PIC DEL 31.08.2020. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17925"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 LIQUIDAZIONE SPESA I E II QUADRIMESTRE 2020.  SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17926"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA SANT'ANNA N° 38 - IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE - L. 160/19. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/FE DEL 31/08/2020 EMESSA DALL'ING. CLAUDIO CARMINE CORBIA, PRESTAZIONE REDAZIONE PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA-ESECUTIVA. CUP: G12J20001060001 - CIG: Z6A2DA6955.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17927"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2186</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DUE CLIMATIZZATORI SINGOLI PRESSO LA SEDE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI C/O COMPLESSO “LO QUARTER” – PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DESOLE IMPIANTISTICA S.R.L.S. DI SASSARI. CIG: Z5A2E23B0F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17928"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2187</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORI SINGOLI – DISINSTALLAZIONE RECUPERO E REINSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI ESISTENTI PRESSO DIVERSE SEDI DI UFFICI COMUNALI E EDIFICI SCOLASTICI. DESOLE IMPIANTISTICA S.R.L.S. DI SASSARI. CIG: Z9A2D88045. LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17929"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2194</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA.  L.G. MINISTERO D’ISTRUZIONE - D.M. N. 39/2020 - INTERVENTI DA ATTUARE PRIMA DELLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE NEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DEL DISTANZIAMENTO E DI TUTTE LE MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID 19.  AFFIDAMENTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALI PER REALIZZAZIONE NUOVO CANCELLO METALLICO ACCESSO CORTILE SU VIA TARRAGONA - SIDER NET SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17930"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 01.08.2020-31.08.2020 – CIG Z782DB3A06 – F.E. N. 25/001 DEL 02.09.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17931"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE. CIG:  8064174EE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17932"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020, CANONI 5 BIM  BIMESTRE (GIUGNO 2020 - LUGLIO 2020) RELATIVA AL NOLEGGIO IN FIBRASPENTA (DARK FIBER) CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: 6926703025 – CIG: ZB72485B52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17933"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020 PER CONSUMI FATTURE 5 BIM 2020  (GIUGNO 2020- LUGLIO 2020)  TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 7. CIG:Z822B27B8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17934"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HYKSOS S.R.L RELATIVA ALL’ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO “STAYTOUR” IN MODALITÀ ASP ANNO 2020. CIG: ZCD2D7C30F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17935"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER PER  PROMOZIONE SOCIAL MEDIA A DAVIDE TROISI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Turismo, Tempo libero, Eventi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17936"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2199</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL LIQUIDAZIONE FATT. 1781/2020 LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO - RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES-TARI 2013-2018 DA F24 E C.C.P. FINO AL 30.06.2020. CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17937"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO SANITARIA NELLE CASE PROTETTE  MESI  APRILE/GIUGNO 2020 CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17938"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2232</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO: SINISTRI ANNUALITA’ 2020, II TRANCE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1 - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17939"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2195</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NEL COLLEGIO UNINOMINALE 3 DELLA REGIONE SARDEGNA. IMPEGNO SPESA ED AGGI. DEFINITIVA PER IL SERVIZIO DI TRASP. ATTREZZ. E DEGLI ARREDI, DI ALLESTIMENTO E DI DISALLESTIMENTO DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE, NONCHÉ PER LA FORM. DEGLI SPAZI PER LA PROPAG. ELETTORALE A FAVORE - DITTA TRASPORTI E TRASLOCHI MONTI S.R.L.S. CON SEDE IN ALGHERO VIA ANDREONI 26, P.IVA 02637940905 - CIG Z812DDEAC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17940"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2196</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI INGENGERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI FERTILA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.15/2020 RELATIVA AL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA A FAVORE DELL’ING. ENRICO DOPPIU. CIG: Z312B1E547 - CUP: G17H19002020004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17941"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI INGENGERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI FERTILA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.5/2020 RELATIVA AL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA A FAVORE DELL’ARCH. STEFANO GOVONI. CIG: Z312B1E547 - CUP: G17H19002020004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17942"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2200</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 95 CONTRIBUTI - INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - “BONUS PANNOLINI 2019” - XII RENDICONTO – LUGLIO 2020 - IMPEGNO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17943"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI FISCALI IVA / IRAP - PERIODO 01/04/2020 - 30/04/2020  - CIG:  Z4629F55B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17944"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE “SERVIZIO TELEMACO” - SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO. CIG Z8D2E2FB40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17945"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2212</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA SANT'ANNA N° 38 - IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE - L. 160/19, AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020, A FAVORE DELLA DITTA SA.MO. SNC DI MORO GIOVANNI ANTONIO &amp; C. –  CUP: G12J20001060001 - CIG: 8407148600.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17946"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2233</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020, PROGETTO RETRALAGS CUP PROGETTO G19D16001050009 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PICCOLO BUFFET CORTESIA - CIG ZCC1F0F6C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Programmazione, Rapporti con la Rete Metropolitana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17947"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2234</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: 7734945689. - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESE LEGALI LIQUIDATE NELLA SENTENZA TAR SARDEGNA N. 526 DEL 12/06/2019 A FAVORE DELLA SOCIETÀ TERRA MARINA, COOP. SOCIALE ARL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17948"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA. ESECUZIONE SENTENZA 176/2019 CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DISTACCATA DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1 - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17949"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2236</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - PROGETTO RETRALAGS – RIMBORSO SPESE  PER L’ATTIVITÀ SVOLTA PER L’ AZIONE PILOTA LOCALE PRODOTTO T2.1.2 A FAVORE DELL’ AGENZIA LAORE SARDEGNA . CUP G19D16001050009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Programmazione, Rapporti con la Rete Metropolitana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17950"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2690 DEL 08.09.2020 - PRATICA TELEMATICA CICLAT TRASPORTI AMBIENTI- 02365600390-30062020-0959.189772-ISOLA ECOLOGICA IN LOCALITÀ S.ANNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17951"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2209</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDERMIOLOGICA DA COVID - 19 – CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI SETTEMBRE 2020 – 1^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17952"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2210</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI SETTEMBRE 2020 – 1^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17953"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2211</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. NR. 22/20 DEL 01/09/2020 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ELEOS C.L.R. COOPERATIVA SOCIALE A R. L. – PERIODO 07.08.2020-31.08.2020 – CIG Z622DF1F1D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17954"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2213</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA D.P.C.M. DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 FONDO “SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE”- RIMBORSO “BUONI SPESA” ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI. IMPEGNO ED OTTAVA TRANCHE DI  LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17955"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA CODICE DELLA STRADA COMMENTATO – CIG: Z9E2720401</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17956"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI E FORMATIVI DI 1° LIVELLO - SOCIETÀ FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL - CIG Z8F2D46143.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17957"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA MESE DI GIUGNO 2020 - CIG: 6645640B9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17958"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2217</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEL SITO DI PUNTA NEGRA EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA A DEL D.L. N. 76 DEL 16/07/2020.  - CIG. 83835872DA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84 DEL 31/08/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17959"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CIVISTAMPA  S.R.L. CON SEDE IN MISINTO 20826 - VIA LONGURA 3 – P.IVA 02712010962 PER LA FORNITURA DI CABINE ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17960"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FEPP  S.R.L.S. CON SEDE IN ROVIGO 45100 - VIA CIRCONVALLAZIONE OVEST 25 – P.IVA 01508030291 PER LA FORNITURA DI SET LENZUOLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17961"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2220</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI AGOSTO 2020. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17962"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2221</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MENSILITA’ AGOSTO - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17963"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 11 L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESI GENNAIO – APRILE ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17964"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2223</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO  UTENTI  INSERITI  IN RSA SAN NICOLA DI SASSARI.  LIQUIDAZIONE  PERIODO  MAGGIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17965"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESIGENZE ABITATIVE. - FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MESE DI SETTEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17966"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2225</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTI REGIONALI DESTINATI ALL’AMP CAPO CACCIA ISOLA PIANA ERRONEAMENTE TRASFERITI AL COMUNE DI ALGHERO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE, ENTE GESTORE DELL’AMP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17967"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI RACCOLTI NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “SVUOTA CANTINE”. CIG ZD02C21765. LIQUIDAZIONE FATTURA 567/P DEL 31.08.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17968"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2227</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE DI AGOSTO 2020 - CIG:Z3925063D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17969"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA MESE DI LUGLIO 2020 - CIG: ZB12D5ADFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17970"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA. VARIAZIONE CONTRATTO - CIG: ZF01CA88A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17971"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E GIROCONTO INCENTIVAZIONE PER LE FUNZIONI TECNICHE DEL PERSONALE SERVIZI INFORMATICI PER IL RINNOVO ADESIONE A CONTRATTO OPA, CONTRATTO SPC2 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONETTIVITA’ NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA’ (SPC2) PER IL QUADRIENNIO 2020-2023 FINO AL 23.05.2023. CIG DERIVATO SPC2:  809380967A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17972"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2231</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CLAUDIO MONTALTO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. COSTITUZIONE IN APPELLO AVVERSO L’IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA N. 1262/2019 DEL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI NEL PROCEDIMENTO “COMUNE DI ALGHERO C/C.M.”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1 - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17973"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE DURANTE LE CONSULTAZIONI E SPOGLI AI SEGGI COLLEGATO AL MODULO RISULTATI ELETTORALI. REFERENDUM ED ELEZIONE SUPPLETTIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NEL COLLEGIO UNINOMINALE 03 DELLA REGIONE SARDEGNA DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ODA MEPA N. 5686728. CIG: ZF82E33B63.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17974"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2242</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO IMPIANTI SPORTIVI DIRETTAMENTE GESTITI DAL COMUNE DI ALGHERO, STAGIONE SPORTIVA 2020-2021. AVVIO DOMANDE SISTEMA ON LINE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3  - Tutela del Paesaggio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17975"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V20/---1303 DEL 31.08.2020, RATA POSTICIPATA - PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2020 - PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DI N. 2 (DUE) VARCHI Z.T.L. DEL COMUNE DI ALGHERO – PRESENTATA DALLA DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A., P.I. 02930110966 – CIG: Z061F74918.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17976"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2385 DEL 27.01.2020 - PRATICA TELEMATICA MULAS SALVATORE- MLSSVT52L29A977T-21112019-0822.111207-AMPLIAMENTO PERTINENZIALE IN SOPRALZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17977"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2695 DEL 08.09.2020  -  PRATICA TELEMATICA  TATTI FRANCESCO-TTTFNC86E03A192Z-07072020-1557.193172 -ISTRUTTURAZIONE, CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17978"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2238</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI INTERREG IFM 2014-2020 - RETRALAGS E ADAPT - DISIMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE IMPEGNO PER I COSTI DELL’ IRAP PER LA SOMMINISTRAZIONE LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Programmazione, Rapporti con la Rete Metropolitana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17979"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA PROMOZIONALE TURISTICA A FAVORE DELLA BABBUDOIU CORPORATION SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Turismo, Tempo libero, Eventi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17980"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2240</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA E ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL QUADRO VINCOLISTICO ESISTENTE. CIG. Z392D0920C – CIG Z7F2D6FF83.  LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 9_20 DEL 31/08/2020 E FATTPA 8_20 DEL 07/09/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17981"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2241</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA DI MINORE A CARATTERE DI URGENZA ED INDEROGABILITA’ E CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO  - ESECUZIONE DELIBERA G.C. N. 312 DEL 09/10/2019 – LIQUIDAZIONE MENSILITA’ AGOSTO E INTEGRAZIONE LUGLIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17982"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2243</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN FAVORE DI NUOVE IMPRESE CHE SI INSEDIANO IN AREE PREDETERMINATE DEL TERRITORIO COMUNALE, CORRELATI ALLE IMPOSTE COMUNALI PAGATE - NO TAX AREA. IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA DITTA MELONI ROBERTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17983"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2244</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI SOCIALI PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE  IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI  - FINANZIAMENTO RAS -SALDO ANNUALITÀ 2020-  INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17984"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONE SOCIALE DI CUI ALL'ART. 25 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI)  DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. 225 DEL 02.09.2020 – AVVIO DELLE PROCEDURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17985"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HARMONY L’IGENICO S.R.L. CON SEDE IN CORIANO 47853 - VIA C. PAVESE 18 – P.IVA 0376645401 PER LA FORNITURA DI  GUANCIALI MONOUSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17986"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE N. 1 UNITA’ ABITATIVA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)- PROPRIETA’ AREA UBICATO NEL COMUNE DI ALGHERO - APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE ALLOGGIO AGLI AVENTI DIRITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17987"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2252</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MARIA GRAZIA MURRU: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI LA CORTE DI CASSAZIONE R.G. 6591/2017 - "COMUNE DI ALGHERO C/C.A.".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1 - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17988"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2720</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL FINANZIAMENTO RAS “CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI EE.LL -  L.R. N. 25/2012 – ART. 12 – DELIBERAZIONE G.R.  N. 33/20 DEL 08.08.2013 “  APPROVAZIONE RIPARTO STANZIAMENTO ANNO 2020 PER LA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PRESSO LA SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17989"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2248</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ DELLE POMPE ANTINCENDIO NEL LOCALE DI VIALE I° MAGGIO. AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 1 DEL DECRETO-LEGGE N. 76 DEL 2020, COMMA 2, LETTERA A), ALLA DITTA ELMI S.R.L.. VIA SPINA BORTIGALI, 182 S.S. 131 KM 220,200 OTTAVA - 07100 SASSARI P.I. 01961950902.  CIG  ZBD2E153E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17990"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2249</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17991"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. LUIGI PODDIGHE: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO R.G. N. 4734/2015 - "COMUNE DI ALGHERO C/B. M . D.".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1 - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17992"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020,  RELATIVA AL NOLEGGIO IN FIBRA SPENTA (DARK FIBER) CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: 6926703025 – CIG: ZB72485B52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17993"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2253</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E PARZIALE SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO A SERVIZIO DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA COLUMBANO, SEDE DIREZIONALE. LIQUIDAZIONE 4° ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI A FAVORE DEL TECNICO INCARICATO ING. ALESSANDRO SCODINO - SASSARI - CONVENZIONE REP N. 59/2016 - CIG: Z981B999CC - CUP G12C14000110006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17994"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2254</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI LAMPADE DI ILLUMINAZIONE IN ALCUNE AULE DEL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE - PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII° – I.C. N. 2. PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) – D.LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO A FAVORE DELL’IMPRESA GEOM. SEBASTIANO PUTZU DI PATTADA. CIG ZCA2E41F34 - IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17995"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2255</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA SOCIETÀ 3C PAYMENT LUXEMBOURG S.A., CON SEDE IN 5 7, RUE LÉON LAVAL L-3372 LEUDELANGE – LUXEMBOURG – VAT N: /LU28264772 TRADE REGISTER: B202905, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ACCREDITI RELATIVI AL PAGAMENTO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO, DA PARTE DEGLI UTENTI, MEDIANTE L’UTILIZZO DI CARTA DI CREDITO. PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.08.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17996"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2256</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA  A FAVORE DI ALTRI COMUNI- LEGGE N. 265/1999 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17997"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA PER MANCATO PAGAMENTO, ENTRO I TERMINI DI LEGGE, DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE NELL’ANNO 2015, DERIVANTI DA VIOLAZIONI A ORDINANZE, LEGGI, REGOLAMENTI ETCC. PERIODI: 1° E 2° SEMESTRE 2015. FRONTESPIZO DELLA LISTA RESA ESECUTIVA N. 202000006.  APPROVAZIONE E APPOSIZIONE VISTO DI ESECUTIVITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17998"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2257</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO ESTERNO DEL PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA VITTORIO EMANUELE - NOMINA RUP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17999"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2259</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE – ESTATE 2020.  CONTRAENTE: AQU@TIKA A.S.D. - ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6A2D8E9F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18000"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2260</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DEL COMUNE DI ALGHERO – LOTTO 5: CAMPO SPORTIVO DA CALCIO LA TAULERA”. CIG: 77563316D2. -ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18001"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2261</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO NEL PORTO DI ALGHERO – BANCHINA MILLELIRE – DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI RELATIVE AL RISPARMIO ENERGETICO E RIFIUTI MARINI. CUP: G18F18000020006 – CIG: 808915450D - LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18002"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2262</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO D’ APPALTO N.83/2017 DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI -ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP105) E PER VILLANOVA MONTELONE (SS 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA D.G.R. NN 48/3 DEL 09.09.2008 E 37/24 DEL 30.07.2009”- C.U.P. G11B08000290002- CIG:645484529A -LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18003"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI – II TRANCE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1 - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18004"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2264</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN FAVORE DI NUOVE IMPRESE CHE SI INSEDIANO IN AREE PREDETERMINATE DEL TERRITORIO COMUNALE, CORRELATI ALLE IMPOSTE COMUNALI PAGATE - NO TAX AREA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020 A FAVORE DELL’AZIENDA AGRICOLA MELONI ROBERTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18005"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2265</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RESTAURO E RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SERRA” - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ING. PIETRO PAOLO MOSSONE E ARCH. MARCELLO DEMARTIS DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. CUP: G17H19001100004 ING. MOSSONE CIG: 8432403F13 ARCH. DEMARTIS CIG: Z6E2E420E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18006"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RIGENERAZIONE CON MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO SPORTIVO DI CALCIO DEL CARMINE. DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ARCH. SERGIO LEONARDO SPANU DEI SERVIZI  DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO. CUP: G16J0000260001 - CIG: Z3B2DF855B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18007"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2267</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA “ PROROGA PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2020  - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18008"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI DEL R.D. 639/1910. ATTI PAGATI DAL 01.01.2020 AL 30.06.2020 IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO E RIMBORSO SPESE DI RECAPITO A FAVORE DI STEP SRL. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18009"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 7/20 DEL 02.09.2020, EMESSA DALLA AQU@TIKA ASD CON SEDE IN SORSO VIA A. MANZONI N. 1 P.IVA: 0287450903, QUALE SECONDO RATEO PER IL SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE  - ESTATE 2020. CIG.: Z6A2D8E9F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18010"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2281</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLE QUOTE SOCIALI PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI .  INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA-   ANNUALITÀ  2020  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18011"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2319</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO IMU/TASI IN FAVORI DI N.6 CONTRIBUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18012"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NEL COLLEGIO UNINOMINALE N 3 DELLA SARDEGNA E  REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO  DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.   IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO  DI MATERIALE  VARIO NON PREVENTIVABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18013"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2699 DEL 14.09.2020  - PRATICA TELEMATICA SIMULA GIOVANNI- SMLGNN76B20A192D-06082020-0834.205201 -AMPLIAMENTO VOLUMETRICO PERTINENZIALE, ECCEDENZA COPERTURA VERANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18014"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2270</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. FPA-110 DEL 01.09.2020 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI AGOSTO 2020. CIG ZC32B98A6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18015"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2273</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE  CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18016"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2274</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE EX ART. 32, COMMA 1, DEL D.LGS. N.151/2001. AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE MATRICOLA N.23842.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18017"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2275</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE EX ART. 32, COMMA 1, DEL D.LGS. N.151/2001. AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE MATRICOLA N.23857.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18018"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2282</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  LIQUIDAZIONE  FATT. N.   681/PA  DEL  31/08/2020 SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS COD.CIG. 796080581A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18019"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2283</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 ART. 25-BIS FINANZIAMENTI STRAORDINARI A CARATTERE DI URGENZA ED INDEROGABILITA’ - ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18020"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2284</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO - COD. CIG 796080581A.  ISTAT ADEGUAMENTO DEI PREZZI F.O.I. PERIODO LUGLIO 2020/GIUGNO 2021.INTEGRAZIONE IMPEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18021"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2285</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTPA 09_20. COMPENSO PARTE FISSA AGOSTO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18022"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2289</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO QUOTE IMU E TASI DA COMUNI INCOMPETENTI. INCASSO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Programmazione Economica, Tributi, Partecipate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18023"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2297</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE AL SISTEMA DI MONITORAGGIO DI N° 2 VARCHI Z.T.L., ALLA SOCIETA’ PROJECT AUTOMATION SPA – CIG Z472DA1B44.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18024"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI SUPPLETIVE PER IL SENATO DELLA REPUBBLICA E REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ROTOLI ASACIUGAMANI – CIG: ZC72E4D0D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18025"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2277</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: 7734945689. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18026"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2278</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE ESTERNO ASSEGNATO ALL'UFFICIO DI SUPPORTO DEGLI ORGANI POLITICI. INCARICHI A TEMPO DETERMINATO EX ART.90 D.LVO 267/2000. DOTT. PETULA' GIANFRANCO - INCREMENTO ORE LAVORATIVE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18027"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TELECOM TRUST TECHNOLOGIES SRL PER ATTIVAZIONE DI 100 PEC ISTITUZIONALI (PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2020). CIG. ZE327AD5FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18028"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2280</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DIRETTA ALLA CONCESSIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE PER L’INSTALLAZIONE DI FONTANE AUTOMATICHE PER L’EROGAZIONE DI ACQUA PURIFICATA, A TEMPERATURA AMBIENTE E REFRIGERATA, NATURALE E GASSATA.  APPROVAZIONE VERBALE GARA GARA DESERTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18029"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2286</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 22/001 DEL 02/09/2020 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 1-31 AGOSTO 2020 – CIG 83721959DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18030"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2287</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI UTENTI PER LA   COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI LE  PRESTAZIONI SOCIO  SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE . IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18031"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “IL SOGNO” SASSARI - VIA DE MARTINI 18 - P.IVA 01819690908 – F.E. N. 107/PA – PERIODO 01/08/2020-31/08/2020 – CIG Z032B29BFE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18032"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA TONER PER STAMPANTI E MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA MYO S.P.A. - CIG: ZC12D9A528</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18033"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDO PER UFFICI – CIG:  ZED2E27D27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18034"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2294</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: 7734945689. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR SARDEGNA N. 526 DEL 12/06/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18035"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2295</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. MARIA GRAZIA MURRU. RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 130/2020 DELLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI NEL PROCEDIMENTO “COMUNE DI ALGHERO C/S.M.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1 - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18036"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA CARBONI SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER L’OFFICINA COMUNALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI –  CIG Z4C2D85B8F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18037"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SERRA MARIO MANUTENZIONE DEL CANCELLO CARRABILE, AI FINI DELL’INTEGRAZIONE FORNITURA A SEGUITO DELL'ADEGUAMENTO NORMATIVO - SETTORE MANUTENZIONI. CIG_Z3B2D737B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18038"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DEMONTIS GAVINO EREDI SERVIZIO NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI – FORNITURA DI ACQUA POTABILE TRAMITE AUTOBOTTE ANNUALITÀ 2020  - CIG ZC62DFOA06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18039"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2305</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA STRAORDINARIA DI ALCUNI LOCALI DEL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE - PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII° – I.C. N. 2. PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) – D.LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELL’IMPRESA CO.SAR.SE. - COOPERATIVA SARDA SERVIZI (SOC. COOP. ARL) DI SASSARI. CIG Z072E518A1 - IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18040"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2310</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUINTO PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA STUDIO APA SERVICE DI M. RATTU – C.F. 002255970903.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18041"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2311</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI.  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A.. CIG 7851323CB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18042"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2292</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI SETTEMBRE 2020 – 2^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18043"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020-VEL- 0000176 DEL 31.08.2020 A FAVORE DELLA DITTA FIAMMA 2000 SPA NUOVA SEDE DEL C.R.A. FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D'USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE. COD. CIG:  Z892BB8C3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18044"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2296</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO: SINISTRI ANNUALITA’ 2020, III TRANCE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18045"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGRAMMA TELEVISIVO XVIAGGI DELL'EMITTENTE MSMOTORTV SKY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Turismo, Tempo libero, Eventi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18046"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTANZE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI SORSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18047"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2300</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE LUGLIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18048"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2301</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 96 CONTRIBUTI - INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - “BONUS PANNOLINI 2019” - XIII RENDICONTO – LUGLIO-AGOSTO 2020 - IMPEGNO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18049"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2309</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE AGOSTO - DITTA NORD CAR  SRL . CIG Z792BD1CDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18050"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELLA PIAZZA GINNASIO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 5 DEL 29.08.2020,  RELATIVA AL CREDITO RESIDUO A FAVORE DELL’IMPRESA EDILSTRADE GALLURA S.R.L. C.U.P. – G15I18000120004 – C.I.G. 7727572226.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18051"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI RELATIVI AL MESE DI  LUGLIO 2020 – S.A.L. N. 06 DEL 31.07.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18052"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2306</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CONTRIBUTO MIBACT DI CUI AL D.M. N. 267/2020  – SMART CIG Z922E4FD62 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18053"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – LIQUIDAZIONE SERVIZI RESI NEL MESE DI LUGLIO 2020. CIG ZCB2AADB81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18054"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2308</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: STIPULA CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA” -  C.U.P. – G16I18000460004 – CIG: 8112224305-  -ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18055"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELLA PIAZZA GINNASIO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ALGHERO. IMPEGNO DELLE SPETTANZE PER FUNZIONI EX ART. 113 DEL D.L.VO N. 50 DEL 2016. C.U.P. – G15I18000120004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18056"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2315</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL. CONSUMI FATTURATI AL 17/09/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18057"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2316</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2020 - LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18058"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2317</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FINANZIAMENTO R.A.S. SUGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA DI CUI ALL’ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016 E DELLA D.G.R. N. 21/22 DEL 04/06/2019” ACCERTAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18059"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI PER ATTI GIUDIZIARI, COMUNICAZIONI E RACCOMANDATE DA POSTE ITALIANE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18060"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2320</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER SPA - OTTAVA LIQUIDAZIONE 2020. CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – EE 16.  CIG. 7851751DE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18061"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2322</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA SERVIZI DI INSTALLAZIONE CONFIGURAZIONE DELLA PIATTAFORMA QGIS SERVER E DELLA RELATIVA MIGRAZIONE DEI DATI CARTOGRAFICI GIÀ IMPLEMENTATI PRESSO IL COMUNE CON LA DITTA GIS &amp; WEB SAS DI STARNINI ROBERTO &amp; C CON SEDE LEGALE A GENOVA. ODA N. 5709924. CIG: Z802E5BE96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18062"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2704 DEL 18.09.2020 - PRATICA TELEMATICA  CROSS-PRODUCTIONS-03328110162-09092020-2102.213530-POSIZIONAMENTO DI PANNELLI SCENOGRAFICI PER ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE RELATIVE ALLA SERIE TV 'IL CACCIATORE 3'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18063"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2321</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALE GRAFICO DIVULGATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Turismo, Tempo libero, Eventi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18064"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2323</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE SOCIETÀ REALE MUTUA ASSICURAZIONI .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18065"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI – III TRANCE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18066"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2325</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2020 LICENZE SOFTWARE KARTO CON LA SOCIETÀ M2L SRLS PER IL SETTORE 7 SERVIZIO 4 SVILUPPO ECONOMICO. ODA MEPA N. 5708083 – CIG: Z422E5F08C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18067"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2326</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. MARCO ROSSI - COMPONENTE DEL N.I.V: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25_20 DEL 21.01.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18068"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2327</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI A CONTRIBUENTI VARI A SEGUITO DI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TARI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18069"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA 3C PAYMENT LUXEMBOURG S.A., CON SEDE IN 5 7, RUE LÉON LAVAL L-3372 LEUDELANGE – LUXEMBOURG, P.IVA IVA N. LU23138978, ISCRIZIONE COMMERCIALE N. B202905, PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 E FINO AL 31.08.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18070"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2329</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE DI BREVE DURATA DI UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA IN LOC. LIDO – CUGUTTU, PER ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO MUSICALE DAL VIVO IN ACCOMPAGNAMENTO ALL’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ESERCITATA PRESSO IL PUBBLICO ESERCIZIO DENOMINATO BAHIA,  A CURA DELLA SOC. SAHMAR S.R.L.S..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18071"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA” D.G.R. NN. 48/3 DEL 09.09.2008 E 37/24 DEL 30.07.2009 – CUP: G11B08000290002 – CIG: 645484529 – SVINCOLO SOMME E CONTESTUALE REIMPUTAZIONE ALLA SOCIETÀ METASSOCIATI PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18072"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 16.04.2020 AL 31.08.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18073"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NEL COLLEGIO UNINOMINALE N 3 DELLA SARDEGNA E  REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO  DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.   IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO  SERVIZIO EXTRA CONTRATTUALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DI VIA CATALOGNA (ANAGRAFE ED ELETTORALE). CIG ZD42E60836</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18074"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELLA PIAZZA GINNASIO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ALGHERO. FORNITURA DI CARTELLONISTCA INFORMATIVA. C.I.G. ZAD2E51E27 – C.U.P. – G15I18000120004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18075"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2334</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DUE CLIMATIZZATORI SINGOLI PRESSO LA SEDE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI C/O COMPLESSO “LO QUARTER”. DESOLE IMPIANTISTICA S.R.L.S. DI SASSARI. CIG Z5A2E23B0F. LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18076"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2335</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA.  L.G. MINISTERO D’ISTRUZIONE - D.M. N. 39/6/2020 - INTERVENTI DA ATTUARE PRIMA DELLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE NEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DEL DISTANZIAMENTO E DI TUTTE LE MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID 19.  FORNITURA MATERIALE VARIO PER REALIZZAZIONE NUOVO CANCELLO METALLICO ACCESSO CORTILE VIA TARRAGONA - DITTA SIDER NET SPA – SASSARI. CIG Z572DAF843 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18077"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELEFONICA AGOSTO 2020 ALLA DITTA FASTWEB SPA. CONVENZIONE TELEFONIA 5 CIG: 800584042A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18078"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO. PER LA GARA TELEMATICA MEDIANTE RDO MEPA PER PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D.LGS N.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DI ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. CIG: 8064174EE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18079"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO ANNO 2020. PER IL RINNOVO ADESIONE A CONTRATTO OPA, CONTRATTO SPC2 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONETTIVITA’ NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA’ (SPC2) PER IL QUADRIENNIO 2020-2023 FINO AL 23.05.2023. CIG DERIVATO SPC2:  809380967A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18080"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.08.2020 AL 31.08.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18081"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2340</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD ACQUISIRE UN IMMOBILE IN LOCAZIONE PASSIVA DESTINATO AD OSPITARE TEMPORANEAMENTE GLI OSPITI DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE - SCADENZA 22 OTTOBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18082"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2341</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE LOCALE A TITOLO DI SECONDO ACCONTO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18083"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2342</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ALGHERO E L’A.F.A.S. – ASSOCIAZIONE FAUNISTICA AMBIENTALE SARDEGNA, PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ANIMALE E NATURALISTICO-AMBIENTALE. APPROVAZIONE E IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18084"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2343</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA.COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI  PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E  NON ABBIENTI PRESSO  IL  CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI . LIQUIDAZIONE FATTURA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18085"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2344</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA.COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE   IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI  -   ATS - ASSL SASSARI - U.O. " SAN GIOVANNI BATTISTA" DI PLOAGHE - LIQUIDAZIONE   FATTURE MESI MAGGIO/GIUGNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18086"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2345</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI DI SOMMA VERSATA A TITOLO DI DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Programmazione Economica, Tributi, Partecipate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18087"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2346</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA.COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI  PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E  NON ABBIENTI PRESSO  IL  CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI . LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO  GIUGNO/LUGLIO  2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18088"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2347</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE: PALESTRA LUCA MANCHIA” -  CIG: 7874102A85  -ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18089"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2348</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.08.2020 AL 31.08.2020 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18090"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2366</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI 21(VENTUNO) LAMPADE DI ILLUMINAZIONE A LED A EMISSIONE DIRETTA E AD ALTISSIMA EFFICIENZA IN ALCUNE AULE DEL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE - PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII° – I.C. N. 2. PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) – D.LGS. 50/2016 - IMPRESA GEOM. SEBASTIANO PUTZU DI PATTADA -  CIG ZCA2E41F34 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18091"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2367</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA TELEMATICA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER “AFFIDAMENTO FORNITURA MACCHINARI PER MANUTENZIONI”. OPERATORE ECONOMICO BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI P. BRUNO -  SEDE S. MARIA LA PALMA – 07040 AL-GHERO – P.IVA 01406880904. CIG: ZD32D15482</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18092"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2349</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA INDUSTRIALE MONTE ROSÈ SRL PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE: “VIA SAN JOSEMARIA ESCRIVÀ DE BALAGUER”, “SRADA VICINALE SALTO DON PEPPINO” E “STRADA VICINALE MAMUNTANAS” – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, C.2, LETT.A, DELLA L. 120/2020 (CONVERSIONE CON MODIFICHE DEL DL N. 76/2020) – CIG: ZD22DEE9F6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18093"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2350</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162 - GESTIONE 2020 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI RAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18094"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2351</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 -TRASFERIMENTO FONDI COMUNE DI ITTIRI PER N. 1 UTENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18095"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2352</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18096"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2353</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. RIMBORSO VIAGGI AL 30 GIUGNO 2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N. 1 BENEFICIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18097"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 11 L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESI GENNAIO – APRILE ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18098"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2355</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO A CARICO DEL COMUNE  UTENTI  INSERITI  IN RSA SAN NICOLA DI SASSARI.  LIQUIDAZIONE FATTURE   2020  .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18099"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2356</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI SETTEMBRE 2020 – 2^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18100"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2358</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTANZE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI. LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL COMUNE DI SORSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18101"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2368</Numero_Provvedimento><Oggetto>PLESSO SCOLASTICO COMUNALE - SECONDARIA DI I GRADO “SEBASTIANO SATTA” - VIA BIASI – I.C. N. 3. PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) – D.LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA 2A DI SELARGIUS S.R.L. DELL’INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA ELETTRONICA DELLA CENTRALE DI RILEVAZIONE INCENDI, CABLAGGIO E RIPROGRAMMAZIONE DELL’IMPIANTO. CIG ZF42DE96F6 - IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18102"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. SECONDA LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE17. CIG. 8217711DA2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18103"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IGIENICA SASSARESE MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 FORNITURA DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE AMBIENTALE .  CIG ZF52C652FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18104"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2377</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SICUREZZA E VIGILANZA - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 23 CCNL 21/05/2018) PERIODO DAL 01.08.2020 AL 31.08.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18105"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2378</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ (ART. 23 CCNL 14/09/2000, ART. 11 CCNL 05.10.2001, ART. 24 CCNL 2016 - 2018). SERVIZI:  VIGILANZA E INFORMATICI – I° SEMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18106"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2380</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL SETTORE 7 N. 15 MONITOR. ODA MEPA N. 5717387 CON LA DITTA NUVOLAPOINT DI  FLAJS ALESSANDRO.CIG : Z2B2E6863E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18107"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL SETTORE 7 N.  4 PC DESKTOP. ODA MEPA N. 5718088 CON LA DITTA DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.  .CIG: Z1C2E692DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18108"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2382</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL SETTORE 7 N. 24 TASTIERE E MOUSE USB. ODA MEPA N. 5718202 CON LA DITTA V.A.I. SRL  .CIG: ZCB2E695EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18109"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2383</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – IN MODALITÀ LIVE – ISCRIZIONE WEBINAR SEMINARIO “COSTITUZIONE E UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE” - CIG. Z8E2E69A10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18110"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2384</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL SETTORE 7  N.  1 NAS. ODA MEPA N. 5717839 CON LA DITTA 3D INFORMATICA SAS .CIG: ZF22E68FC2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18111"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC PORTATILI 4 – LOTTO 2 PER ACQUISTO N.11 PORTATILI CON LA DITTA ITD SOLUTIONS S.P.A  ODA CONVENZIONE N 5718301 PER IL SETTORE 7 DELL’ENTE. - CIG DERIVATO: ZAB2E6A5CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18112"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2496</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERTIFICAZIONE FAMILY AUDIT – ATTIVAZIONE FASE DI MANTENIMENTO. IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18113"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2357</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2020 - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18114"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2359</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE MENJALGUER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Turismo, Tempo libero, Eventi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18115"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2360</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINORANZE LINGUISTICHE – PROGETTI PER LE ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELL’USO SOCIALE DELLA LINGUA CATALANA E DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA CATALANA: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO LINGUISTICO COMUNALE – ANNUALITÀ 2017”, AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. A) ED ART. 95, C. 4 , DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. – CONFERMA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’ASSOCIAZIONE EUROFORM P. I. 03570980924.  CIG Z3D2DBE07D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18116"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2361</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE AGOSTO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18117"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2362</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONTRIBUIRE ALL’ABBATTIMENTO DELLE LISTE D’ATTESA DEI SERVIZI COMUNALI PER L’INFANZIA. “IN PRIMIS – INTERVENTI PRIMA INFANZIA SUI SERVIZI” RIMODULAZIONE IMPEGNO SPESE STRUTTURE CONVENZIONATE ANNO 2020  CUP G19E19000520002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18118"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MESE AGOSTO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18119"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2364</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DEL SECCO RESIDUO RICONDUCIBILE ALL’EMERGENZA COVID 19 AL TERMOVALORIZZATORE DEL TECNOCASIC S.P.A. CAGLIARI. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 435/2020 – 706/2020 E 789/2020 CIG 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18120"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2365</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FINANZIAMENTO R.A.S. SUGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA DI CUI ALL’ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016 E DELLA D.G.R. N. 21/22 DEL 04/06/2019” LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2020 UTENTI IN 1 E 2 FASCIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18121"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2371</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACQUA POTABILE TRAMITE AUTOBOTTE. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DEMONTIS GAVINO EREDI SRL. CIG ZC62DFOA06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18122"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2372</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITA’ SETTEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18123"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 1940/2020 STEP SRL. -  LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO - ATTI PAGATI DAL 01 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2020. RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI DEL RD 639/1910.  CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18124"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ARREDO URBANO COMPLEMENTARI ALL’INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA GINNASIO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 10PA DEL 21.09.2020, RELATIVA AL PRIMO ED ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI RESI DALL’IMPRESA MARIANO CABRAS S.R.L. CUP: G19G19000310004 – CIG:81868312AA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18125"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2375</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE -  CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, ESCLUSIVAMENTE RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE – AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE N.68/99. NOMINA COMPONENTI AGGIUNTI COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18126"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2376</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Programmazione, Rapporti con la Rete Metropolitana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18127"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2386</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD  INTEGRAZIONE DELLE  RETTE SOSTENUTE DA UTENTI RICOVERATI PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "L'ANCORA" DI PLOAGHE.  LIQUIDAZIONE LUGLIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18128"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESE DI  AGOSTO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18129"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2388</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI E SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI CDS, MESE AGOSTO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18130"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2389</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II – D.M. PROT. 1007/2017 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII - CUP G11E15000640006. APPALTATORE GEOM. SEBASTIANO PUTZU DI PATTADA - CONTRATTO REP. N. 113/2018 - CIG 75084909F4. APPROVAZIONE 3° S.A.L. - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO N. 3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18131"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2390</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. 50/2016 ATTRAVERSO LA CENTRALE DI COMMITTENZA SARDEGNACAT, A FAVORE DELLA DITTA SEGASIDDA SRL_ FORNITURA E POSA DI PRATO IN ERBA SINTETICA PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA VITTORIO EMANUELE_ CIG Z0D2E67B37_ IMPORTO EURO 10.248,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18132"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2396</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA COMUNALE VIA COLUMBANO - RESTAURO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - RIMODULAZIONE INCARICO PER ESTENSIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 3630/2019 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - RIDUZIONE IMPORTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18133"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA COOPERATIVA ALBACHIARA SOC. COOP. SOCIALE DI TIPO B -  PRESTAZIONE CANTIERE PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO DENOMINATO LAVORAS- FINALIZZATO ALL’INCREMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI A RISCHIO DI INCLUSIONE SOCIALE . CIG 7852206560</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18134"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2451</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURA E BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI P. BRUNO – P.IVA 01406880904. CIG: Z922E44704</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18135"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2391</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Turismo, Tempo libero, Eventi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18136"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2392</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRO DEI VOLONTARI GATTARI DEL COMUNE DI ALGHERO – ISCRIZIONE DEI RICHIEDENTI E RILASCIO TESSERINI DI RICONOSCIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18137"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2393</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS267/2000 ARTT. 79/80 RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO - LIQUIDAZIONE CONF.ART. ALGHERO PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. R. CACCIOTTO MESI DI APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18138"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO FRANCHIGIE SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18139"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2395</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. CLAUDIO MONTALTO. RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 828/2019 DEL TAR SARDEGNA - “COMUNE DI ALGHERO C/S. M.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Organizzazione e comunicazione Istituzionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18140"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2397</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA PER LA RICERCA E IDENTIFICAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI SOGGETTI POSITIVI AL SARS-COV-2  PER  CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA, MEDIANTE L’ESECUZIONE DI TEST RAPIDI A PAGAMENTO, SU BASE VOLONTARIA. APPROVAZIONE  AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4  - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18141"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2398</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI DIURNI, DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DI BAMBINI E ADOLESCENTI. CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI AI SENSI DELL’ART. 105 DEL D.L. N.34/2020 APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE E ASSEGNAZIONE PROVVISORIA CONTRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18142"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2399</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIPROIMI - EX SPRAR – SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - AVVISO MINISTERO DELL’INTERNO - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO [FNPSA] – CUP G11B16000150005 – LIQUIDAZIONE ENTE ATTUATORE – I TRANCHEANNUALITA’ 2020 – GRUPPO UMANA SOLIDARIETÀ GUIDO PULETTI (G.U.S.) CIG - 7703255F1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18143"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2400</Numero_Provvedimento><Oggetto>PLESSO SCOLASTICO COMUNALE – INFANZIA - PRIMARIA “LA PEDRERA” - VIA CORSICA - VIA MALTA – I.C. N. 2. PROCEDURA TELEMATICA SEMPLIFICATA MEDIANTE GARA INFORMALE AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER SOSTITUZIONE TENDE INTERNE FINESTRE AULE. PRENOTAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18144"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA” D.G.R. NN. 48/3 DEL 09.09.2008 E 37/24 DEL 30.07.2009 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PA DEL 22/09/2020 EMESSA DAI PROGETTISTI "METASSOCIATI SRL" CUP: G11B08000290002 – CIG: 645484529.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18145"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO R.A.S., RELATIVO ALL’ESERCITAZIONE OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO, IN RELAZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 44/82 DEL 12.11.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18146"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2402</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE S.G.B.: TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA PART TIME A TEMPO PIENO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18147"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2403</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NEL COLLEGIO UNINOMINALE 03 DELLA REGIONE SARDEGNA DEL 20/21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 -Ambiente, Demografico, Servizi cimiteriali, Strade vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18148"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2404</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA D.P.C.M. DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 FONDO “SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE”- RIMBORSO “BUONI SPESA” ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI. IMPEGNO E OTTAVA E ULTIMA TRANCHE DI  LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18149"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2405</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. L.R. 8 APRILE 2020 N. 12 “MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2”- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ (LISTA BENEFICIARI N. 12 TER DEL 28.09.2020)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18150"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2406</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE, A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110 DEL TUEL 267/2000 – DI N. 1 “FUNZIONARIO TECNICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE” CAT. D – C.C.N.L. - EE.LL..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18151"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2411</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. L.R. 8 APRILE 2020 N. 12 “MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2”- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ (LISTA BENEFICIARI N. 14 DEL 28.09.2020)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18152"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2433</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA PER L’ALLACCIO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA PIAZZA GINNASIO - EE 16.  CIG. 7851751DE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18153"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2407</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE: PALESTRA LUCA MANCHIA. CIG: 7874102A85. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO SPECIFICO E APPROVAZIONE DEL MEDESIMO SCHEMA VALEVOLE PER ANALOGHI PROCEDIMENTI DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18154"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2408</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA – IMPIANTO POLIVALENTE DI ATLETICA E CALCIO” - CIG: 7796144D8A. PRESA D’ATTO DELL’EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA “APD ANTONELLO CUCCUREDDU 1969”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18155"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2409</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI M.C.  TRIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18156"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2410</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NEL COLLEGIO UNINOMINALE 03 DELLA REGIONE SARDEGNA DEL 20/21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI SPESA VIAGGIO AI PRESIDENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18157"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2413</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA PER LA RICERCA E IDENTIFICAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI SOGGETTI POSITIVI AL SARS-COV-2  PER  CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA, MEDIANTE L’ESECUZIONE DI TEST RAPIDI A PAGAMENTO, SU BASE VOLONTARIA. RIAPERTURA DEI TERMINI  AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4  - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18158"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2415</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI SUPPLETIVE PER IL SENATO DELLA REPUBBLICA E REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ROTOLI ASCIUGAMANI – CIG: ZC72E4D0D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18159"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BANDIERE - DITTA GRAFICHE E. GASPARI  S.R.L., - CIG: Z542DD6FDB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18160"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA M2L SRLS RELATIVA ALL’ SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE DELLE LICENZE  SOFTWARE KARTO PER IL SETTORE 7  CIG: Z422E5F08C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18161"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE DURANTE LE CONSULTAZIONI E SPOGLI AI SEGGI COLLEGATO AL MODULO RISULTATI ELETTORALI. REFERENDUM ED ELEZIONE SUPPLETTIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NEL COLLEGIO UNINOMINALE 03 DELLA REGIONE SARDEGNA DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ODA MEPA N. 5686728. CIG: ZF82E33B63.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18162"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2422</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE, GIA’ CONCESSO AI SENSI DELL’ART. 35 DELLA LEGGE 865/1971, IN DIRITTO DI PROPRIETA’, E PER LA CONTESTUALE  RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 35 DELLA LEGGE 865/1971”. - PRESA D’ATTO RINUNCIA E IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO DI MANCATA STIPULA CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18163"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 06/06/2020 – 05/09/2020 – SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE - CIG: Z32257F04C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18164"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2485</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016, PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO DIECI OPERATORI AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120. INDIZIONE GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO PERCORSI PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA. C.I.G. – 8443918D8E C.U.P. – G11B17000070004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18165"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LISTA DI CARICO TARI ANNO 2020. APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18166"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE STAMPA DEL MATERIALE  PROMOZIONALE VADEMECUM VACANZE SICURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Turismo, Tempo libero, Eventi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18167"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2419</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 PER IL SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO DI BARRIERE FRANGIVENTO SUL LITORALE DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG ZBA2E8921E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18168"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2426</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 56 CONTRIBUTI - INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - “BONUS PANNOLINI 2019” - XIV RENDICONTO – LUGLIO-AGOSTO 2020 - IMPEGNO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18169"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2427</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE O RITARDATO PAGAMENTO DELL’ IMU ANNUALITA’ 2013-2018. AVVISI PAGATI DAL VOL F24 N. 186 AL VOL. 249/2020 E SUL C.C.P. AL 31.08.2020. IMPEGNO DI SPESA DELL’AGGIO E DEL RIMBORSO DELLE SPESE POSTALIZZAZIONE A FAVORE DI STEP SRL. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18170"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA- PROGETTO STRALCIO - I LOTTO FUNZIONALE- MESSA IN SICUREZZA IMBOCCATURA PORTO DEL COMUNE DI ALGHERO”. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. CUP E17B12000100002 - CIG:8340466247.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18171"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE DA CORRISPONDENZA – CIG:  Z012E93AE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18172"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2436</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL III TRIMESTRE 2020 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI  €. 1.205,28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18173"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2437</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. 50/2016 ATTRAVERSO LA CENTRALE DI COMMITTENZA SARDEGNACAT, A FAVORE DELLA DITTA SCANDELLARI S.R.L.. _ FORNITURA DI N. 100 TRANSENNE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI_ CIG Z4D2E8B769_ IMPORTO EURO 9.760,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18174"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA “LA PEDRERA” DI V. CORSICA – V. MALTA - PIANO REGIONALE STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II. – D.M. PROT. 1007/2017 - CUP: G14H15001740006 – APPALTATORE AGORA’ COSTRUZIONI S.R.L. - CAGLIARI. CIG 7318436470. APPROVAZIONE 3° S.A.L. - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO N. 3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18175"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2440</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCIENTIFICO – ARCHEOLOGICA NEL CORSO DELL’ESECUZIONE DEI “LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO, CIRCONVALLAZIONE ALGHERO TRATTA SS 127 BIS - SS 292”. C.U.P. G11B08000290002 – C.I.G.  ZE52D48049</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18176"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2420</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – LUGLIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 -Ambiente, Demografico, Servizi cimiteriali, Strade vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18177"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2423</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 2 FOREX “SALVAMENTO” DA MM. 5, F.TO 144X200, STAMPA A COLORI, PLASTIFICATI DA APPORRE SULLE TORRETTE DI SALVAMENTO A MARE POSIZIONATE SULLA SPIAGGIA DEL LIDO E SULLA SPIAGGIA DELLA PINETA MARIA PIA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. ALLA DITTA GRAFICHE PEANA DI ANDREA PEANA, VIA LA MARMORA N. 62 – 07041 – ALGHERO – P.IVA: 02202860900 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z002E93C97.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18178"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2424</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2020 - LIQUIDAZIONE AGOSTO 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18179"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2425</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MENSILITA’ SETTEMBRE - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18180"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2429</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER L’ACQUISTO DI UN CONTRIBUTO UNIFICATO E DI UNA MARCA DA BOLLO PER CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO NEL PROCEDIMENTO NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI “COMUNE DI ALGHERO C/I.G”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1 - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18181"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2430</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PORTABILITÀ DI NUMERO 12 SCHEDE DI ALTRO OPERATORE PER I SERVIZI SOCIALI.  ALLA CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA MOBILE 7” E PROROGA DI UN ANNO DEI CONSUMI PER LE 103 SIM ATTIVE. CIG DERIVATO: Z822B27B8D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18182"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2431</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – CORSO WEBINAR “LA NUOVA PASSWEB E L’UNIMENS” - CIG. ZBC2E9732F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18183"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2439</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE - DITTA NORD CAR  SRL . CIG ZA226BE25F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18184"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2441</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE - DITTA NORD CAR  SRL . CIG Z792BD1CDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18185"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2442</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI VIA MATTEOTTI. CUP: G11E1500055006. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI DA SOSTENERE A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18186"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2443</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO – ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI I GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - CUP G17B15000530006 - APPALTATORE SOCIETÀ ELETTRICA SISTEM S.R.L. DI CAVA DE’ TIRRENI (SA) - CIG 7953363AC4. CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 154/2020. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE COSTI DELLA SICUREZZA - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18187"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2444</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. L.R. 8 APRILE 2020 N. 12 “MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2”- DELIBERAZIONE G.R. N. 46/14 DEL 17.09.2020 ULTERIORI RISORSE - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18188"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI STALLI DI SOSTA PRESSO LA SCUOLA DI SANTA MARIA LA PALMA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON AUMENTO DELLE PRESTAZIONI FINO A CONCORRENZA DEL QUINTO DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO, AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 12, DEL D.LGS. 50/2016. CIG Z222B67AC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18189"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DAL PROFESSIONISTA ING. FABRIZIO MUSU - ONORARI PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA L.724/94 - CIG ZF92B680C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18190"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DAL PROFESSIONISTA ING. PIGA GIOVANNI MARIA - ONORARI PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA L.724/94 - CIG ZF92B680C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18191"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PROVENINTI DALLA PROVINCIA PER L’ATTIVITÀ DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI CITTADINI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA A. S. 2020/2021 . APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI SASSARI E IL COMUNE DI ALGHERO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI TRASPORTO PER GLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2020/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18192"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE. CIG:  8064174EE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18193"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.1 MACCHINA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI (MODELLO SL-X3280NR-C-36).ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 26 - LOTTO 4 . CANONE TRIMESTRALE DAL 01.07.2020 AL 30.09.2020. CIG: ZB31EE9DDC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18194"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020  AGOSTO 2020 – SETTEMBRE 2020, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC2 CON VODAFONE S.P.A.  CIG: 809380967A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18195"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2478</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  RESIDENZIALE TUTELARE  IN FAVORE DI SOGGETTO  NON AUTOSUFFICIENTE   PER PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI DI CARATTERE CONTINUATIVO  INSERITO PRESSO IL  CENTRO CASA PROTETTA DI ARITZO  GESTITO DALL'  A.I.A.S. CON SPECIFICO FINANZIAMENTO RAS - GIÀ BENEFICIARIO DI TRATTAMENTO RIABILITATIVO AI SENSI DELLA L.R 6/95 ART.56 - ACCERTAMENTO  COMPARTECIPAZIONE UTENTE . IMPEGNO DI  SPESA . ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18196"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2445</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18197"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE QUALITA’ DELLA VITA SOC. RANDSTAD ITALIA SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20FVRW096597 DEL 31/08/2020. CODICE CIG. 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18198"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2718 DEL 02.10.2020 -  PRATICA TELEMATICA MARRAS MARIA C.-  MRRMCL62B46A192R-01072020-1020.190455-RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DI UN SOTTOTETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18199"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2719 DEL 02.10.2020 -  PRATICA TELEMATICA MAIORINO GIUSEPPE- MRNGPP44A01F912V-25072020-2307.200824 - RICERCA DI ACQUE SOTTERRANEE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN POZZO TRIVELLATO IN LOCALITÀ ARENOSU SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18200"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2720 DEL 02.10.2020  -  PRATICA TELEMATICA  PIRAS LUCIO-PRSLCU66M19A192N-04082020-0836.204211-RICERCA IDRICA MEDIANTE POZZO TRIVELLATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18201"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 11/20 DEL 04.10.2020, EMESSA DALLA AQU@TIKA ASD CON SEDE IN SORSO VIA A. MANZONI N. 1 P.IVA: 0287450903, QUALE PAGAMENTO A  SALDO PER ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE  - ESTATE 2020. CIG.: Z6A2D8E9F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18202"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2453</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. NR. 23/20 DEL 01/10/2020 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ELEOS C.L.R. COOPERATIVA SOCIALE A R. L. – PERIODO 01.09.2020-30.09.2020 – CIG Z622DF1F1D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18203"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 01.09.2020-30.09.2020 – CIG Z782DB3A06 – F.E. N. 23/001 DEL 03.10.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18204"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2455</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. FPA-123 DEL 30.09.2020 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2020. CIG ZC32B98A6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18205"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2457</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO DI INTESA COMUNE DI ALGHERO CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA PER LA CONDIVISIONE DEGLI INTERVENTI SINERGICI DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE E IN CONCESSIONE A PRIVATI DEL LITORALE COMUNALE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA PER INTERVENTI PRESSO VARIE CONCESSIONI BALNEARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18206"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2458</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI SETTEMBRE 2020 – FATTURA NR. 136/PA DELL’1.10.2020 – C.I.G. 75464886E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18207"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAMPA DI MATERIALE TURISTICO DIVULGATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Turismo, Tempo libero, Eventi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18208"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2469</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO – DELL'ART. 80, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 388 DEL 23.12.2000 E DELL'ART. 42, COMMA 5 DEL D. LGS. 151/2001, RIVISTO DALL'ART. 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 119 DEL 18/07/2011 – DIPENDENTE MATRICOLA 23016. PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18209"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020  AGOSTO 2020 – SETTEMBRE 2020, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ IN FIBRA E VOIP DELLE SCUOLE CON VODAFONE S.P.A.  CIG: Z75292C7A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18210"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELEFONICA 5 BIM 2020 ALLA DITTA TIM SPA. CIG: ZC02C79FC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18211"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2472</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - PROGETTO RETRALAGS – RIMBORSO SPESE  PER L’ATTIVITÀ SVOLTA PER L’ AZIONE PILOTA LOCALE PRODOTTO T2.1.2 A FAVORE DI AGRIS SARDEGNA . CUP G19D16001050009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Programmazione, Rapporti con la Rete Metropolitana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18212"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2484</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI.  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE. DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A.. CIG 7851323CB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18213"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA OLIVETTI SPA PER FORNITURA IN NOLEGGIO DI UNA   MULTIFUNZIONE OLIVETTI A3 MONOCROMATICA.  CIG Z461BF25F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18214"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI  DEL VERDE – SERVIZIO DI  PULIZIA BAGNI PUBBLICI – SERVIZIO DI PORTIERATO MERCATI E PARCO - RELATIVE AI MESI DI MARZO - MAGGIO 2020-  S.A.L. N. 03 DEL 31.03.2020 E N. 04 DEL 31.05.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18215"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE OPE LEGIS DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO TURISTICO-RICREATIVO AL 31 DICEMBRE 2033.     • CONCESSIONE DEMANIALE N. 27/DSS/2004 DEL  03/05/2004;     • TITOLARE: SOC. COOPERATIVA HERMEU A R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18216"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2460</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DELLE PALESTRE E DELLE STRUTTURE SPORTIVE SCOLASTICHE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE. APPROVAZIONE DEL NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE ED I DIRIGENTI SCOLASTICI E APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO RECANTE MISURE PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL COVID 19 NELL’USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE DA PARTE DI PRIVATI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18217"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2461</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE, A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110 DEL TUEL 267/2000 – DI N. 1 “FUNZIONARIO TECNICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE” CAT. D – C.C.N.L. - EE.LL..PROROGA TERMINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18218"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2462</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE -  CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, ESCLUSIVAMENTE RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE – AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE N.68/99. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18219"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2466</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA  ORDINARI POTENZIAMENTO E CAREGIVER ANNUALITÀ 2020  - IMPEGNO PROGETTI DI NUOVA ATTIVAZIONE ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18220"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2468</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE, GIA’ CONCESSO AI SENSI DELL’ART. 35 DELLA LEGGE 865/1971, IN DIRITTO DI PROPRIETA’, E PER LA CONTESTUALE  RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 35 DELLA LEGGE 865/1971”. - LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO DI MANCATA STIPULA CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18221"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2479</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL SETTORE 7 N. 15 DOCKING STATION. ODA MEPA N. 5758415 CON LA DITTA GLOBAL EXPRESS S.R.L. CIG : ZB22EA1244.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18222"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL SETTORE 7 N. 12 PORTATILI. ODA MEPA N. 5758296 CON LA DITTA 2F MULTIMEDIA. CIG : ZB32EA0AB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18223"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PISCINA COMUNALE SCOPERTA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 23/PA_2019 DEL 01/10/2020 - SOCIETÀ METASSOCIATI SRL - CAGLIARI. CUP: G16I18000460004 - CIG: Z0F259653F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18224"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ARREDO URBANO COMPLEMENTARI ALL’INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA GINNASIO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 5/FE DEL 21.09.2020. RELATIVA AI SERVIZI RESI DALL’ARCH. VITTORIO CARTA. CUP: G19G19000310004 – CIG: ZD32B4E09B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18225"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2489</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DI ATTREZZI AGRICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. DECORO URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI P. BRUNO – P.IVA 01406880904. CIG Z3E2DE9BD5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18226"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2504</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – AGOSTO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18227"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2522</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLO A CALDO DI AUTOSPURGO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI. CIG Z132EA2FF7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18228"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO N. 193 DEL 05.10.2020  -  PRATICA TELEMATICA IPAS- 02495130011-06072020-1010.192265-INSTALLAZIONE CARTELLO STRADALE SU SS 291 DIR. KM. 2+257 SX</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18229"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2467</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE -  CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, ESCLUSIVAMENTE RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE – AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE N.68/99 – DOTT.SSA B.A. – DEFINIZIONE PROCEDURA - DECORRENZA SERVIZIO AL 15.10.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18230"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2473</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE NELLA COPERTURA DELLA “PALESTRA LUCA MANCHIA”, VOLTA AL RIPRISTINO DI LUCERNARI E CUPOLA IN POLICARBONATO. AFFIDAMENTO DI-RETTO ALLA DITTA CAODURO SPA, ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG Z5E2EA085F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18231"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2474</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 COMMA 2 “PRENDERE IL VOLO”. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TUTORAGGIO E APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18232"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2475</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE - VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE DEDICATO INTESTATO AL PROVIDER NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA - RHO (MI) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Organizzazione e comunicazione Istituzionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18233"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2476</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOMMA URGENZA. MANUTENZIONE IMPIANTO “VIDEOSORVEGLIANZA” INGRESSI CRA.  - DITTA   B&amp;C ELECTRIC SERVICE S.A.S. - COD. CIG: ZFA2EA47FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18234"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2477</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI SETTEMBRE 2020 – 3^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18235"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2480</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 84 CONTRIBUTI L.R. 20/97 PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI SETTEMBRE - ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18236"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER ATTIVITA' RESA NEL TERZO TRIMESTRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Programmazione Economica, Tributi, Partecipate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18237"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER ATTIVITA' RESA NEL SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18238"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 667 DEL 30.09.2020 DELLA DITTA LAZZARI SRL PER LA FORNITURA E REALIZZAZIONE DELLA CARTELLONISTICA INFORMATIVA PER LE STAZIONI BALNEARI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG ZF92B28709.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18239"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2490</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA “ PROROGA PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2020  - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18240"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2491</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI (C.R.A.) II BIENNIO 01.07.2019-30.06.2021 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. - LIQUIDAZIONE  I – II – III TRIMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18241"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2492</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE - VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE DEDICATO INTESTATO AL PROVIDER NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA - RHO (MI) 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18242"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2493</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 1657 DEL 02.07.2020 - SIG. D.S.F.  – MATRICOLA 22152 – CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 1 DICEMBRE 2020 – PENSIONE ANTICIPATA – QUOTA 100. REVOCA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18243"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2494</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE - D.LGS. 65/2017-  DGR N. 35/33 DEL 9/07/2020  E DGR N. 39/23 DEL 30/07/2020.ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18244"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2497</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – WEBINAR INTERATTIVO – ISCRIZIONE AL WEBINAR “LE RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI E DIRIGENTI PUBBLICI DOPO LE MODIFICHE AL T.U.P.I.  E I CCNL 2018-2020” - CIG. Z862EAC3A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18245"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE E PROMOZIONE INIZIATIVA RIVOLTA ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE “LETTERE AD UN AMICO”. ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA N. 260 DEL 30/09/2020. CIG Z012E973C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18246"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESIGENZE ABITATIVE. - FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MESE DI OTTOBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18247"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA COPERTURA DELLA “PALESTRA LUCA MANCHIA”, RELATIVI AL MONTAGGIO DI LUCERNARI E CUPOLA IN POLICARBONATO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SICUR. ANT SRL, ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG Z532EAD544.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18248"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2501</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA DI SICUREZZA IDRAULICA PREORDINATA AI LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SERRA. DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. A FAVORE DELL’ING. FABIO CAMBULA. CUP: G15F20001510006 - CIG: Z922EA9BBB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18249"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2505</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI. F.S.C.2014–2020.AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E AVVIO A SMALTIMENTO DEI RIFIUTI GIÀ SUDDIVISI IN CUMULI.  C.U.P. G19D17000560002 -  C.I.G.  Z752E53742.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18250"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2513</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI CUI ALL’ART. 63 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 COME MODIFICATO DALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E STRUTTURALI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI – NUOVA CASA SERENITÀ” DI ALGHERO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – APPROVAZIONE ATTI DI GARA.  C.I.G. 8465016031 – C.U.P. G13J1800027000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18251"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2523</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. 50/2016 ATTRAVERSO MEPA, A FAVORE DELLA DITTA DIMCAR S.R.L._ FORNITURA ARREDO URBANO_ CIG Z0D2E783F1_ IMPORTO EURO 890,60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18252"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI  SETTEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18253"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020-VEL- 0000196 DEL 30.09.2020 A FAVORE DELLA DITTA FIAMMA 2000 SPA NUOVA SEDE DEL C.R.A. FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D'USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE. COD. CIG:  Z892BB8C3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18254"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2506</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE  CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18255"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELEFONICA 4 BIM 2020 RIFIUTATA E RIEMESSA DALLA DITTA TIM SPA. CIG: ZC02C79FC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18256"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2508</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEL GODIMENTO DEI RIPOSI GIORNALIERI PER "ALLATTAMENTO" PREVISTI DAGLI ARTICOLI 39,40 E 41 DEL D.LGS. N.151/2001 S.M.I. DA PARTE DELLA DIPENDENTE COMUNALE S.I.E..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18257"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE APPARATI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ALGHERO. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE SARDEGNA FESR 2007-2013 ASSE I "SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE" LINEA DI ATTIVITÀ 1.1.1.A, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP "SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA" LOTTO 2 - CUP : G16F17000020006 – CIG: 73233847A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18258"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2510</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 22421 - ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI DELL’ART. 41   DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016 – 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18259"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DEMONTIS GAVINO EREDI SERVIZIO NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI – FORNITURA DI ACQUA POTABILE TRAMITE AUTOBOTTE ANNUALITÀ 2020  - CIG ZC62DFOA06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18260"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL’IMPRESA MANCA FRANCO PER LAVORI CAMPO SPORTIVO COMUNALE "MARIOTTI" – RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI E TRIBUNE. 3° SAL . CUP: G12E18000190004 – CIG: 7752442D82.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18261"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2514</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE E MANUTENZIONI, ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA, EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO". MODIFICA GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18262"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2516</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’INTERVENTO DI “SCUOLA PRIMARIA MARIA IMMACOLATA – COPERTURA LASTRICO SOLARE CON LASTRE ISOLANTI IN ACCIAIO A PROTEZIONE MULTISTRATO” .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18263"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2517</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE  AD INTEGRAZIONE DELLE   RETTE SOSTENUTE DA PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ   OSPITATE  PRESSO LA  COMUNITÀ INTEGRATA "SA VILLA" DI ITTIRI - IMPEGNO SOMME - ANNO 2020-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18264"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2518</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’INTERVENTO “LAVORI DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTO DI ALGHERO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18265"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2519</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’INTERVENTO RELATIVO AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO NEL PORTO DI ALGHERO” PO FEAMP MISURA 1.43.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18266"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2520</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZALE “AREA DON BOSCO-LAS TANAS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18267"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2521</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18268"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76   MESE DI OTTOBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18269"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2604</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IN FAVORE DEL SIG. R.L. TITOLARE DEL B&amp;B A.C. CHE PER MERO ERRORE MATERIALE HA RIVERSATO DUE VOLTE L'IMPOSTA DI SOGGIORNO RISCOSSA NEL TERZO TRIMESTRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18270"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 03.10.2020, EMESSA DALLA DITTA GRAFICHE PEANA DI ANDREA PEANA, VIA LA MARMORA N. 62 – 07041 – ALGHERO – P.IVA: 02202860900, QUALE PAGAMENTO PER LA FORNITURA N. 2 FOREX “SALVAMENTO” DA MM. 5, F.TO 144X200, STAMPA A COLORI, PLASTIFICATI DA APPORRE SULLE TORRETTE DI SALVAMENTO A MARE POSIZIONATE SULLA SPIAGGIA DEL LIDO E SULLA SPIAGGIA DELLA PINETA MARIA PIA – CIG: Z002E93C97.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18271"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AL RICHIEDENTE SIG.RA DORO MARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18272"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2534</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN FAVORE DI NUOVE IMPRESE CHE SI INSEDIANO IN AREE PREDETERMINATE DEL TERRITORIO COMUNALE, CORRELATI ALLE IMPOSTE COMUNALI PAGATE - NO TAX AREA. IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA DITTA SANFILIPPO ALESSANDRA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18273"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2536</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN FAVORE DI NUOVE IMPRESE CHE SI INSEDIANO IN AREE PREDETERMINATE DEL TERRITORIO COMUNALE, CORRELATI ALLE IMPOSTE COMUNALI PAGATE - NO TAX AREA. IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA DITTA NIEDDU ASSUNTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18274"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2537</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DEL DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS N.50/2016, DI FORNITURE PER L’OFFICINA COMUNALE DEL  SERVIZIO MANUTENZIONI – CIG Z6A2EB63C0 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18275"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2525</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA  A FAVORE DI ALTRI COMUNI- LEGGE N. 265/1999 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18276"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2526</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETÀ’ E PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AL RICHIEDENTE SIG. RA  MARIA DORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18277"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2527</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA.COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI  PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E  NON ABBIENTI PRESSO  IL  CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI . LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO  AGOSTO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18278"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER PROGRAMMA TELEVISIVO XVIAGGI DELL'EMITTENTE MSMOTORTV SKY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Turismo, Tempo libero, Eventi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18279"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2529</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64/PIC DEL 30.09.2020. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18280"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2530</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 14/2020 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 - ART. 175, COMMA 5-QUARTER, LETT. A), D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18281"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2531</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA DI MINORE A CARATTERE DI URGENZA ED INDEROGABILITA’ E CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO  - ESECUZIONE DELIBERA G.C. N. 312 DEL 09/10/2019 – LIQUIDAZIONE MENSILITA’ SETTEMBRE  2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18282"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2532</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE - LIQUIDAZIONE II° E III° TRIMESTRE 2020 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18283"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA – CIG:  Z0D2EB7FA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18284"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020,  PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER ILSETTORE 7 N. 15 MONITOR. ODA MEPA N. 5717387 CON LA DITTA NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO.CIG : Z2B2E6863E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18285"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2542</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEL GODIMENTO DEI RIPOSI GIORNALIERI PER "ALLATTAMENTO" PREVISTI DAGLI ARTICOLI 39,40 E 41 DEL D.LGS. N.151/2001 S.M.I. DA PARTE DELLA DIPENDENTE COMUNALE V.S.A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18286"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2545</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALI-STICA E ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ENTE CAPOFILA DEL PLUS - ANNUALITA' 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18287"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI  DEL VERDE – SERVIZIO DI  PULIZIA BAGNI PUBBLICI – SERVIZIO DI PORTIERATO MERCATI E PARCO - RELATIVE AI MESI DI GIUGNO - LUGLIO 2020-  S.A.L. N. 05 DEL 30.06.2020 E N. 06 DEL 31.07.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18288"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2540</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 PER LA FORNITURA DELLA SEGNALETICA STRADALE FISSA PER LO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO. CIG Z372E91191</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18289"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2541</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO –  TAR SARDEGNA  "COMUNE DI ALGHERO C/ PUBLIMEDIA GROUP SRL".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1 - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18290"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI N. 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA D.P. TRIMESTRE AGOSTO - OTTOBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18291"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2544</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI MESE SETTEMBRE 2020 E SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI CDS, MESI APRILE E SETTEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18292"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2546</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 24/001 DEL 03/10/2020 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 1-30 SETTEMBRE 2020 – CIG 83721959DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18293"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “IL SOGNO” SASSARI - VIA DE MARTINI 18 - P.IVA 01819690908 – F.E. N. 122/PA – PERIODO 01/09/2020-30/09/2020 – CIG Z032B29BFE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18294"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2548</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N.64/P DEL 10.10.2020 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE –  ORISTANO - VIA CARMINE N. 34 - P.I. E C.F. 00072430952 –  PERIODO 01.07.2020-30.09.2020 – CIG 8140499848.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18295"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI SUPPLETIVE PER IL SENATO DELLA REPUBBLICA E REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DETERGENTE IGIENIZZANTE – CIG: ZC22E0EB56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18296"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  A. S. 2020/2021 – DAL 28  AL 30 SETTEMBRE 2020. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18297"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2560</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA’ DI ENEL SOLE SPA. IMPEGNO, REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI  ENTRATA E DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18298"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA  DITTA FERRAMENTA CARBONI SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER L’OFFICINA COMUNALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI –  CIG Z4C2D85B8F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18299"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2549</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - DITTA CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL – ALGHERO. BIMESTRE AGOSTO - SETTEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18300"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2550</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 88 CONTRIBUTI - INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - “BONUS PANNOLINI 2019” - XV RENDICONTO – AGOSTO-SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18301"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2551</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18302"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA  SA.MO. SNC DI MORO GIOVANNI ANTONIO &amp; C. – AFFIDAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA SANT’ANNA N. 38 – IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE - L. 160/19, AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020  - CUP_G12J20001060001 - CIG_8407148600.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18303"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2555</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: 7734945689. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18304"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2556</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEL SITO DI PUNTA NEGRA EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA A DEL D.L. N. 76 DEL 16/07/2020.  - CIG. 83835872DA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98 DEL 30/09/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18305"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2557</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO DI INTESA COMUNE DI ALGHERO CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA PER LA CONDIVISIONE DEGLI INTERVENTI SINERGICI DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE E IN CONCESSIONE A PRIVATI DEL LITORALE COMUNALE. LIQUIDAZIONE N.3 A FAVORE DI CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA PER INTERVENTI PRESSO VARIE CONCESSIONI BALNEARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18306"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2558</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. 50/2016, A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA EDILE MURGIA E LACONI S.N.C._ SOSTITUZIONE DI TEGOLE DI COPERTURA NEL CENTRO ANZIANI PRESSO L’EX OSTELLO DELLA GIOVENTÙ - FERTILIA_ CIG Z232EC4C98 _ IMPORTO EURO €. 2.946,30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18307"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – TAR SARDEGNA "COMUNE DI ALGHERO C/ PUBLIMEDIA GROUP SRL" .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1 - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18308"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2563</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN FAVORE DI NUOVE IMPRESE CHE SI INSEDIANO IN AREE PREDETERMINATE DEL TERRITORIO COMUNALE, CORRELATI ALLE IMPOSTE COMUNALI PAGATE - NO TAX AREA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA DITTA SANFILIPPO ALESSANDRA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18309"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2564</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. L.R. 8 APRILE 2020 N. 12 “MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIASARS-COV-2”-CHIUSURA PROCEDIMENTO, STATO DI ATTUAZIONE FINALE E ACCERTAMENTO ECONOMIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18310"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2570</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN FAVORE DI NUOVE IMPRESE CHE SI INSEDIANO IN AREE PREDETERMINATE DEL TERRITORIO COMUNALE, CORRELATI ALLE IMPOSTE COMUNALI PAGATE - NO TAX AREA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SIG. RA NIEDDU ASSUNTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18311"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL’IMPRESA CO.SAR.SE. -COOP. SARDA SERVIZI PER INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO  LA SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” VIA GIOVANNI XXIII .  CIG Z072E518A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18312"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2637</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE RIGUARDANTE LA SOSTITUZIONE DI N. 144 BATTERIE E DI COMPONENTISTICA (CONDENSATORI E VENTOLE) DEI DUE UPS (GRUPPI DI CONTINUITÀ) DELLA SALA CED DELL’ENTE. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N.  1451169 SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG: Z442EC7EAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18313"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2732 DEL 14.10.2020 - PRATICA COD SUAPE 8322 TRAMITE IL SISTEMA  SARDEGNASUAP -OGGETTO: PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE PARZIALE E RICOSTRUZIONE DI FABBRICATO OLTRE AD AMPLIAMENTO VOLUMETRICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18314"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO N. 194 DEL 15.10.2020 - PRATICA TELEMATICA  PANDOLFO LUCIANO-PNDLCN54T13H501H-13082020-1933.207576-AGIBILITÀ IN DEROGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18315"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2562</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEGLI EREDI  ACCARDO VITTORIO - CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO. AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18316"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2565</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. L.R. 8 APRILE 2020 N. 12 “MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2”- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ (LISTA BENEFICIARI N. 15 DEL 15.10.2020)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18317"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2566</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTPA 10_20. COMPENSO PARTE FISSA SETTEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18318"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2567</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. L.R. 8 APRILE 2020 N. 12 “MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2”- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ (LISTA BENEFICIARI N. 12 QUATER DEL 15.10.2020)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18319"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2568</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI OTTOBRE 2020 – 1^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18320"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2569</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI RIPOSO ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO. QUANTIFICAZIONE PRESUNTIVA E ACCERTAMENTO CONTABILE DELL’ENTRATA DA CONTRIBUZIONE UTENZA ANNO 2020. RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N.  821 DEL 26/03/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18321"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2571</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA CONFERENZA DI SERVIZI SINCRONA EX ART.14 TER E SS. DELLA L. 241/90 E SS.MM.II., AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEI PARERI NECESSARI PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SERRA”. CUP: G15F20001510006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18322"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOC. MARTECH SRL LAVORI RIGUARDANTI IL “COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTO DI ALGHERO” SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DELLA CAMPAGNA DI INDAGINI PER IL PRELIEVO E LA CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI MARINI DA SOTTOPORRE AD ANALISI DI LABORATORIO  - CUP E16C07000020002 - CIG Z9425D50D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18323"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBANOA SPA – CONTRATTO CONTINUATIVO DI SOMMINISTRAZIONE – IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA RELATIVAMENTE AI CONSUMI DELLE ANNUALITA’ 2020, 2021, 2022 E PRENOTAZIONE DI STANZIAMENTO PER IL SUCCESSIVO TRIENNIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18324"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2575</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.09.2020 AL 30.09.2020 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18325"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2576</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:   LUGLIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18326"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2577</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:   AGOSTO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18327"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2578</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° E 2° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18328"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2579</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° E 2° S.E.C. - IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA AI SEGRETARI - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 -Ambiente, Demografico, Servizi cimiteriali, Strade vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18329"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2580</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18330"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2581</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2020 - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18331"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020, PER IL SETTORE 7 N. 24 TASTIERE E MOUSE USB. ODA MEPA N. 5718202 CON LA DITTA V.A.I. SRL.CIG : ZCB2E695EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18332"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2584</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 22/04/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1 - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18333"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2590</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 –  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO – CIG:  ZBB2D23F3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18334"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL’ARCH. PINNA ROBERTO M. LAVORI RIGUARDANTI IL “OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL CIMITERO E RECUPERO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ” INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. CUP G11E18000070004 -  CIG Z082B39566.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18335"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO NATATORIO COMUNALE REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA. ESECUZIONE PROVE DI CARICO E ASSISTENZA AL COLLAUDO STATICO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 120/2020.  CUP: G16I18000460004  GIG: Z482EA1708.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18336"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2602</Numero_Provvedimento><Oggetto>SESTO PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA STUDIO APA SERVICE DI M. RATTU – C.F. 002255970903.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18337"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2736 DEL 16.10.2020 - PRATICA TELEMATICA VODAFONE ITALIA- 08539010010-08092020-1047.212755 -PROGETTO PER L’ADEGUAMENTO DI UNA STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA CELLULARE MOBILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18338"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2737 DEL 19.10.2020 -  PRATICA TELEMATICA  MOSCATELLI GIUSEPPE-MSCGPP89L19I452Q-03032020-1124.151878-VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18339"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE 6 BIM 2020 ALLA DITTA TIM SPA. CIG: ZC02C79FC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18340"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020 PER CONSUMI FATTURE 6 BIM 2020  (AGOSTO 2020- SETTEMBRE 2020)  TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 7. CIG:Z822B27B8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18341"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020,  PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER ILSETTORE 7 N. 1. NAS ODA MEPA N. 5717839 CON LA DITTA 3D INFORMATICA SAS .CIG: ZF22E68FC2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18342"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2589</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE QUALITA’ DELLA VITA SOC. RANDSTAD ITALIA SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20FVRW109903 DEL 30/09/2020. CODICE CIG. 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18343"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL’ARCH. LUIGI FIORAMANTI PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA  PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO –  CUP G17F19000040001 – CIG 7086823757.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18344"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE 6 BIM 2020 RIFATTURAZIONE BOLLETTA RIFIUTATA AL 3 BIM 2019 ALLA DITTA TIM SPA. CIG: ZC02C79FC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18345"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2594</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO: SINISTRI ANNUALITA’ 2020, IV TRANCE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18346"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. QUARTA LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE17. CIG. 8217711DA2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18347"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI FISCALI IVA / IRAP - PERIODO 01/07/2020 - 30/09/2020  - CIG:  Z4629F55B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18348"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2595</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL LIQUIDAZIONE FATT. 2032/2020. LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO - RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2013-2018 DA F24 E C.C.P. FINO AL 31.08.2020. CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18349"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2596</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI OTTOBRE 2020 – 2^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18350"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2598</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER ESIGENZE PRIMARIE  VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  MESE DI OTTOBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18351"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA – MESE DI AGOSTO - CIG: ZB12D5ADFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18352"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2600</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE - D.G.R. N. 41/22 DEL 07.08.2020 - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO AL COMUNE DI ALGHERO PER LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SERRA. CUP: G15F20001510006”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18353"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2603</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NEL COLLEGIO UNINOMINALE 03 DELLA REGIONE SARDEGNA DEL 20/21 SETTEMBRE 2020.  IMPEGNO DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE E RELATIVI ONERI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 -Ambiente, Demografico, Servizi cimiteriali, Strade vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18354"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2605</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI, AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE . PERIODO DAL 01.08.2020 AL 15.10.2020 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA - ANNUALITÀ 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18355"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESE DI  SETTEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18356"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2607</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE SETTEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18357"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2609</Numero_Provvedimento><Oggetto>SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA MILANO - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO. PERIODO DAL 23/06/2020 AL 22/09/2020 -  CIG: Z8224B6E14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18358"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDO PER UFFICI - DITTA MYO S.P.A. - CIG: ZED2E27D27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18359"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2611</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA SETTEMBRE 2020. PROGETTO "ATBA"  IN PRIMIS STRUTTURE : AQUILONE - GIROTONDO - ANGLINGLO - MERCEDE - S G BOSCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18360"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2687</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL CIMITERO E RECUPERO EDIFICI CIMITERIALI.  PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016, PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120. C.U.P. G11E18000070004 - C.I.G. 8471411D7F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18361"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2612</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. NOLO E TRASPORTO DI WC CHIMICI PER POTENZIAMENTO AREA TRIAGE DELL’OSPEDALE CIVILE DI ALGHERO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEBACH S.P.A. UNIPERSONALE, PER COMPLESSIVE OTTO SETTIMANE. CIG ZF82ED9D70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18362"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020,  PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL SETTORE 7 N. 15 DOCKING STATION. ODA MEPA N. 5758415 CON LA DITTA GLOBAL EXPRESS S.R.L. CIG : ZB22EA1244</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18363"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2614</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FINANZIAMENTO R.A.S. SUGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA DI CUI ALL’ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016 E DELLA D.G.R. N. 21/22 DEL 04/06/2019” LIQUIDAZIONE MESI DI GIUGNO,LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2020 UTENTI IN 3 FASCIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18364"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2617</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 93/2018. AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE O RITARDATO PAGAMENTO TARES-TARI ANNUALITA’ 2013-2018. AVVISI PAGATI DAL VOL F24 N. 186 AL VOL. 249/2020 E SUL C.C.P. AL 31.08.2020, IMPEGNO DI SPESA DELL’AGGIO E DEL RIMBORSO SPESE POSTALI A FAVORE DI STEP SRL. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i concessionari delle entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18365"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DI M. A. G.. DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 22/04/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1 - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18366"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2620</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NEL COLLEGIO UNINOMINALE 03 DELLA REGIONE SARDEGNA DEL 20/21 SETTEMBRE 2020.  LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE E RELATIVI ONERI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 -Ambiente, Demografico, Servizi cimiteriali, Strade vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18367"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2622</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VARIANTE ED INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO DI CUI ALL' 1 C.2 LETT A) DEL LEGGE N. 120 DEL 2020, ATTRAVERSO LA CENTRALE DI COMMITTENZA SARDEGNACAT. RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO ESTERNO DEL PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA VITTORIO EMANUELE  IMPORTO A BASE D'ASTA EURO D’ASTA €. 36.884,95 (TRENTASEIMILAOTTOCENTOOTTANTAQUATTRO//95) OLTRE AD € 1.844,25 (MILLEOTTOCENTO-QUARANTAQUATTRO//25) PER ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO ED ESCLUSA IVA. CUP G14H20000760004 - CIG ZE02EDC8F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18368"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2626</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI– FSC 2014–2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. C.U.P. – G19D17000560002. AGGIORNAMENTO DELLA CARATTERIZZAZIONE. APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI VALIDAZIONE E IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’ENTE DI CONTROLLO ARPAS – DIPARTIMENTO DI SASSARI E GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18369"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2642</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – SETTEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18370"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TRASPORTI E TRASLOCHI MONTI S.R.L.S. CON SEDE IN ALGHERO VIA ANDREONI 26, P.IVA 02637940905 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI, DI ALLESTIMENTO E DI DISALLESTIMENTO DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE, NONCHÉ PER LA FORMAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE RELATIVAMENTE AL “ REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NEL COLLEGIO UNINOMINALE 3 DELLA REGIONE S</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 -Ambiente, Demografico, Servizi cimiteriali, Strade vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18371"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELMI SRL INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ DELLE POMPE ANTINCENDIO NEL LOCALE DI VIALE I° MAGGIO. CIG  ZBD2E153E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18372"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2673</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL. CONSUMI FATTURATI AL 27/10/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18373"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL'ING. CLAUDIO CARMINE CORBIA, ONORARI PRESTAZIONE DIREZIONE LAVORI LAVORI , MISURA E CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 1° SAL - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA SANT'ANNA N° 38 - IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE - L. 160/19. CUP G12J20001060001 - CIG Z6A2DA6955.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18374"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2675</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ – PROGRAMMA ASSE 2 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA ASFODELO. C.I.G. 73250549C7 – C.U.P. G11E17000040006. TERZO E ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/PA DEL 21.10.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18375"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI – IV TRANCE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18376"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2621</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA. COPERTURA DEGLI ONERI SOCIALI PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI  RIABILITAZIONE  GLOBALE EROGATE IN EGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI. DETERMINAZIONE N.2667/16 -VARIAZIONE BENEFICIARIO E CONTESTUALE  LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI A.T.S. -AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18377"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2623</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE E RELATIVA GESTIONE DEL PARCO TARRAGONA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI FORME DI AGGREGAZIONE. INDIZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG 8418288F02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18378"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TEFA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI - RISCOSSIONI AL 30.06.2020 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18379"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2625</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 17/2020 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 - ART. 175, COMMA 5-QUARTER, LETT. A), D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18380"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2628</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RETRALAGS: SERVIZIO DI IDEAZIONE, REDAZIONE E GESTIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE INTEGRATO CON LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI MATERIALI E AZIONI PROMOZIONALI. LIQUIDAZIONE FT N. 37 DEL 22.10.2020 EMESSA DALLA DITTA PRIMA IDEA SRL. CUP G19D16001050009 - CIG Z071DB6F65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Programmazione, Rapporti con la Rete Metropolitana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18381"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2629</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Programmazione, Rapporti con la Rete Metropolitana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18382"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AGOSTO 2020 (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18383"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2631</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SICUREZZA E VIGILANZA - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 23 CCNL 21/05/2018) PERIODO DAL 01.09.2020 AL 30.09.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18384"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2632</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE - D.LGS. 65/2017-  DGR N. 35/33 DEL 9/07/2020  E DGR N. 39/23 DEL 30/07/2020.   LIQUIDAZIONE SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18385"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2634</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE - D.LGS. 65/2017-  DGR N. 35/33 DEL 9/07/2020  E DGR N. 39/23 DEL 30/07/2020.   IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18386"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 589/2020 DELLA DITTA DEMONTIS GAVINO EREDI PER NOLO A CALDO DI AUTOSPURGO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI. CIG Z132EA2FF7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18387"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2677</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3, ART. 26 L. 488/1999 - ART. 58 L. 388/2000. AFFIDATARIA DEL LOTTO 12 - SARDEGNA RTI ASE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. - UDINE - CIG: 4227546950 – CIG DERIVATO N. 65109058C5. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 2669786 DEL 30.12.2015 - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO - 2° TRIMESTRE 2020 - QUOTA MANDANTE RTI. SOC. TAGLIABUE SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18388"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DEMONTIS GAVINO EREDI SERVIZIO NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI – FORNITURA DI ACQUA POTABILE TRAMITE AUTOBOTTE ANNUALITÀ 2020  - CIG ZC62DFOA06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18389"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA COOPERATIVA ALBACHIARA SOC. COOP. SOCIALE DI TIPO B -  PRESTAZIONE CANTIERE PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO DENOMINATO LAVORAS- FINALIZZATO ALL’INCREMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI A RISCHIO DI INCLUSIONE SOCIALE . CIG 7852206560</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18390"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3247</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA - MILANO. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2020 PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI SORVEGLIANZA. CIG: 5273616597.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18391"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2633</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 28R/PA DEL 12.10.2020 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE – CASA LITTARU – ORISTANO - VIA CARMINE N. 34 - P.I. E C.F. 00072430952 –  PERIODO 01.07.2020-30.09.2020 – CIG Z662D7397C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18392"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2635</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RETRALAGS: INTEGRAZIONE SERVIZI SUPPLEMENTARI ALLA DITTA PRIMA IDEA SRL PER IL CONCORSO A PREMI RIVOLTO ALLE SCUOLE CITTADINE E ALLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL BACINO IMBRIFERO, PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO DEL CONTRATTO DI LAGUNA DEL CALICH. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA PRIMA IDEA SRL.  CUP G19D16001050009 - CIG Z942D6219</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Programmazione, Rapporti con la Rete Metropolitana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18393"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2636</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN “CONCESSIONE E RELATIVA GESTIONE DEL PARCO TARRAGONA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI FORME DI AGGREGAZIONE.” - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA A FAVORE DELLE DITTE STC MANAGING SRL (CIG: Z0D2EC6AF1) CON SEDE IN BARLETTA E SOC. A. MANZONI &amp; C. SPA (CIG: Z412EC6B3B) CON SEDE IN SASSARI - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18394"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2638</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA SUPPLETIVA N. 708 DEL 15/07/2013 RILASCIATA A FAVORE  DEL SIG. STOCCORO GIOVANNI  – DICHIARAZIONE DI DECADENZA AI SENSI DELL’ART. 47, LETT. B) ED F), DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18395"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2639</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.09.2020 AL 30.09.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18396"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2645</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2020- LIQUIDAZIONE SETTEMBRE/2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18397"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2697</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER SPA - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI. CONSUMI FATTURATI AL 26.10.2020 – EE 16.  CIG. 7851751DE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18398"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELLA PIAZZA GINNASIO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER FUNZIONI EX ART. 113 DEL D.L.VO N. 50 DEL 2016. CUP: G15I18000120004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18399"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2717</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 580/2019 (ANN. 2020) ASSUNTO A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA E CONTESTUALE IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ HERA COMM SRL.CIG. Z142F06A7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18400"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2640</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVE MISURE DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IN MODALITA’ AGILE NEL SETTORE 6 COMMISURATE ALL’EVOLVERSI DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18401"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2641</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITA’ OTTOBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18402"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2643</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI DIURNI, DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DI BAMBINI E ADOLESCENTI. CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI AI SENSI DELL’ART. 105 DEL D.L. N.34/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18403"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2647</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE – 2020. ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA. INDIVIDUAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVA E RUP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18404"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2648</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI SETTEMBRE 2020. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18405"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020, CANONI 6 BIM  BIMESTRE (AGOSTO 2020 - SETTEMBRE 2020) RELATIVA AL NOLEGGIO IN FIBRASPENTA (DARK FIBER) CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: 6926703025 – CIG: ZB72485B52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18406"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2650</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO RETRALAGS – LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL  SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ ALL’ ASSOCIAZIONE ENERGETICA APS.  CUP G19D16001050009 SMART CIG Z9F2C2F38A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Programmazione, Rapporti con la Rete Metropolitana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18407"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2651</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO – “RETRALAGS” –CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO – CERTIFICAZIONE FINALE – LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 24 DEL 26.10.2020 - CUP G19D16001050009 – CIG Z821EE4DFB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Programmazione, Rapporti con la Rete Metropolitana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18408"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2652</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PERI VARI SETTORI DELL’ENTE N. 27 PORTATILI E  N. 23 ADATTATORI USB C TO USB A ODA MEPA N. 5809097 CON LA DITTA ADPARTNERS SRL. CIG : Z762EF22F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18409"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2653</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PERI VARI SETTORI DELL’ENTE N. 37 DOCKING STATION (7PJ38AA HP USB-C TRAVEL HUB G2 ) ODA MEPA N. 5809795 CON LA DITTA ZEMA SRLS. CIG : Z3D2EF30FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18410"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2654</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PERI VARI SETTORI DELL’ENTE N. 28 TASTIERE E MOUSE WIRELESS ODA MEPA N. 5810224 CON LA DITTA MAGITEK SRL. CIG : Z952EF3615</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18411"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2655</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PERI VARI SETTORI DELL’ENTE N. 37 MONITOR 27” ODA MEPA N. 5810351 CON LA DITTA STUDIO DI INFORMATICA SNC. CIG : Z822EF38CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18412"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2656</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PERI VARI SETTORI DELL’ENTE N. 25 BORSE PER PORTATILI ODA MEPA N. 5810459 CON LA DITTA INTERSYSTEM SRL. CIG: ZEA2EF3B58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18413"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2657</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TEMPORANEO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI TRAMITE ISOLA ECOLOGICA ITINERANTE E PRESIDIATA. CIG. Z6A2D53FA9 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 647 DEL 30.09.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18414"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2658</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI E MANTENIMENTO PULIZIA DELLA PINETA DI MARIA PIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 671 DEL 30.09.2020. CIG. Z9A2DCA428</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18415"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2659</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  LIQUIDAZIONE  FATT. N.   783/PA  DEL  30/09/2020 SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS COD.CIG. 796080581A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18416"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2660</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE SOCIETÀ REALE MUTUA ASSICURAZIONI- 2 PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18417"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI PERIODO 23/05/2020 – 22/08/2020 – SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE – PERSONALE – AFFARI GENERALI - CIG: Z372CBD5A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18418"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 18/06/2020 – 17/09/2020 – SERVIZIO AVVOCATURA - CIG: 758268815</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18419"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 19/06/2020 – 18/09/2020 – SERVIZIO GARE E CONTRATTI - CIG: 797683112F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18420"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA – MESE DI SETTEMBRE - CIG: ZB12D5ADFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18421"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2665</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE DI SETTEMBRE 2020 - CIG: Z3925063D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18422"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA  EREDI DI MARRAS GIOVANNI SNC– AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI STALLI DI SOSTA PRESSO LA SCUOLA DI SANTA MARIA LA PALMA. CIG  Z222B67AC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18423"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2700</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, PREVIA GARA INFORMALE DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT.A) L.120/2020 ,  INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO”. CUP G17F19000040001  CIG Z0A2EBCD42.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18424"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2744 DEL 22.10.2020 -  PRATICA SUAPN. 6919 - RIVIERA IMMOBILIARE SRL - VARIANTE IN CORSO D OPERA AL PROVVEDIMENTO UNICO N° 697 DEL 15.12.2016 AMPLIMENTO CASA PER LA CIVILE ABITAZIONE POSTA AL PIANO ATTICO NELLA MORE DELLA LEGGE 8/2015 ART 30 - VIA SANT AGOSTINO ANGOLO VIA CAPPAI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18425"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE  N. 2748 DEL 27.10.2020  - PRATICA TELEMATICA  SOLOMARE COOP. SOC.-02608860900-02072020-0838.190973 - RESTAURO VOLTO ALLA RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18426"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2666</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELLA RACCOLTA DEI FRUTTI DEGLI ALBERI DI ULIVO SU TERRENI DI PROPRIETÀ’ COMUNALE -  ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18427"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2667</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - PROGETTO RETRALAGS - SERVIZIO DI SUPPORTO AL CAPOFILA - LIQUIDAZIONE FT N. 2/39 DEL 22.10.2020 EMESSA DALLA SOCIETÁ SMERALDA CONSULTING E ASSOCIATI SRL. CUP G19D16001050009 – CIG ZEC2B42536</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Programmazione, Rapporti con la Rete Metropolitana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18428"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2668</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA FINO AL 31.12.2020 DEL CONTRATTO A N.7 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO CON QUALIFICA DI “GIARDINIERE” - CAT. B1 - A TEMPO PIENO E DETERMINATO. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18429"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2669</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 2640 DEL 27/10/2020 AVENTE AD OGGETTO “NUOVE MISURE DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IN MODALITA’ AGILE NEL SETTORE 6 COMMISURATE ALL’EVOLVERSI DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18430"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2670</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONE SOCIALE TA.RI. DI CUI ALL'ART. 25 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 44 DEL 30.07.2020 – ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18431"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE INIZIATIVA  RIVOLTA ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE “LETTERE AD UN AMICO”. CIG Z012E973C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18432"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2680</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014/2020 - PROGETTO ADAPT: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/40 DEL 22.10.2020 EMESSA DALLA DITTA SMERALDA CONSULTING E ASSOCIATI SRL PER  SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE DEL PROGETTO.  CUP B19J16002890007 – ZEC2B42536.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Programmazione, Rapporti con la Rete Metropolitana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18433"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2701</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, PREVIA GARA TELEMATICA PER SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT.A) L.120/2020, PER L’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL  SERVIZIO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO”. CUP G17F19000040001  CIG ZEE2EA40D5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18434"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2702</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACQUA POTABILE TRAMITE AUTOBOTTE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT.A) L.120/2020, DEL SERVIZIO NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI – ANNUALITÀ 2020.  CIG Z2B2EE74CB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18435"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2681</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA D.P.C.M. DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 FONDO “SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE”- RIMBORSO “BUONI SPESA” ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI. . ACCERTAMENTO RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18436"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2682</Numero_Provvedimento><Oggetto>FSC 2014 – 2020.COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI.C.U.P. G19D17000560002 – C.I.G. 76502165F4.CONTRATTO N. 144 DEL 2019. IV° E ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74/PA DEL 14.10.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18437"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2683</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA  A FAVORE DI ALTRI COMUNI- LEGGE N. 265/1999 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18438"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2684</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO A CARICO DEL  COMUNE UTENTI INSERITI PRESSO RSA SAN NICOLA DI SASSARI . LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18439"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2685</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA D.P.C.M. DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 FONDO “SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE”- RIMBORSO “BUONI SPESA” ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI. IMPEGNO E NONA  TRANCHE SUPPLETIVA DI  LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18440"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO FRANCHIGIE SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI -2 PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18441"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA SCANDELLARI SRL - FORNITURA DI N. 100 TRANSENNE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI_ CIG Z4D2E8B769.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18442"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2688</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI OTTOBRE 2020 – 3^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18443"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2689</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE (MISURA "NIDI GRATIS")” APPROVAZIONE GRADUATORIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18444"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2691</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 67 CCNL 21.05.2018 - “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE” - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18445"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2692</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA DIRIGENZA -  COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DESTINATE ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA PER L’ANNO 2020 (ART.26 CCNL 23.12.1999).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18446"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2693</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2020 - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18447"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2694</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA SIPROIMI  "JUNTS" - PROG-74-PR-2 – SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE  INTERNAZIONALE E MINORI NON ACCOMPAGNATI - EX SPRAR – ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA -  PROSECUZIONE 2021-2022-2023 - CIG 8494260519 – CIG ZF42EFDCE0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18448"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2695</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 85 CONTRIBUTI L.R. 20/97 PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI OTTOBRE - ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18449"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76   MESE DI NOVEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18450"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2704</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE - DITTA NORD CAR  SRL. CIG ZA226BE25F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18451"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2705</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOBOTTE IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE - DITTA NORD CAR  SRL  - CIG Z5D27FC20E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18452"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2706</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 277/2020.  CIG Z792BD1CDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18453"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA EDILE MURGIA E LACONI S.N.C._ SOSTITUZIONE DI TEGOLE DI COPERTURA NEL CENTRO ANZIANI PRESSO L’EX OSTELLO DELLA GIOVENTÙ - FERTILIA_ CIG Z232EC4C98 _ IMPORTO EURO €. 2.946,30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18454"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2708</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA INCARICO - CIG Z0C2C972FE - DETERMINAZIONE N. 1025/2020. AFFIDAMENTO SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000, EX ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, D.LL., CONTABILITÀ, COORD. SICUREZZA E COLLAUDO LAVORI DI REALIZZAZIONE COPERTURA A TETTO LASTRICO SOLARE - SCUOLA PRIMARIA “M. IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII - CUP G14H20000710004 - CIG Z7E2EAACE4. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’ARCH. VALENTINA ISONI DI OLMEDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18455"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2710</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE "AMB VOS ALTRES" A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITA', DI MEDIA -GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA.  DEFINIZIONE MODALITA’ ATTUATIVE – APPROVAZIONE LINEE GUIDA E NOMINA COMMISSIONE INTERNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18456"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2752 DEL 30.10.2020 -  PRATICA TELEMATICA POZZATI LUCA- PZZLCU80L13A192C-11112019-1903.107381 - L.R. 08_2015 E SEGUENTI - RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DI PREESISTENTE CASA DI CIVILE ABITAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18457"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2709</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 11 L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESI GENNAIO – APRILE ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18458"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2711</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONCESSIONE SUOLI PUBBLICO COVID. APPROVAZIONE AVVISO E AVVIO PROCEDURA DI INVIO COMUNICAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18459"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2712</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONCESSIONE SUOLI PUBBLICI COVID AL 31.12.2020. RETTIFICA AVVISO E AVVIO PROCEDURA DI INVIO COMUNICAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18460"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2713</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 18/2020 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 - ART. 175, COMMA 5-QUARTER, LETT. A), D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18461"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2714</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MENSILITA’ OTTOBRE - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18462"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2715</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE LIQUIDAZIONE QUOTE CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI ANNO 2018-2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18463"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2716</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE - DITTA NORD CAR  SRL. CIG Z792BD1CDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18464"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2718</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI OTTOBRE 2020 – FATTURA NR. 148/PA DEL 30.10.2020 – C.I.G. 75464886E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18465"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2719</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD ACQUISIRE UN IMMOBILE IN LOCAZIONE PASSIVA DESTINATO AD OSPITARE TEMPORANEAMENTE GLI OSPITI DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. INDIVIDUAZIONE E NOMINA COMMISSIONE PER VALUTAZIONE TECNICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18466"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2721</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 COMMA 2 “PRENDERE IL VOLO”. III ANNUALITA’ -  IV  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18467"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO EX TRAD.I.TE – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO – CUP G11B15000410002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18468"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELLA PIAZZA GINNASIO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ALGHERO. FORNITURA DI CARTELLONISTCA INFORMATIVA. C.I.G. ZAD2E51E27 – C.U.P. – G15I18000120004. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 267_PA ALLA SOCIETÀ ALL DIGITAL S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18469"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2724</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO RETRALAGS - NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE E CONVOCAZIONE COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI LOGHI  DEL CONCORSO A PREMI RIVOLTO ALLE SCUOLE DEL BACINO IMBRIFERO, PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO DEL CONTRATTO DI LAGUNA DEL CALICH. CUP  G19D16001050009, CIG: Z942D6219</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Programmazione, Rapporti con la Rete Metropolitana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18470"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2725</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PERI VARI SETTORI DELL’ENTE N. 37 MONITOR 27” FULL HD, N. 58 ADATTATORI HDMI M TO VGA F ODA E N. 30 BORSE PER PORTATILI 15”/17” MEPA N. 5824474 CON LA DITTA ADPARTNERS SRL. CIG : Z962F0AEDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18471"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE 6 BIM 2020 RIFATTURAZIONE BOLLETTA RIFIUTATA AL 1 BIM 2019 ALLA DITTA TIM SPA. CIG: ZC02C79FC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18472"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2727</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MICHELE MARTINELLI: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. RICORSO IN APPELLO ALLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DIST. DI SASSARI – AVVERSO LA SENTENZA N. 444/2017 DEL TRIBUNALE DI SASSARI – SEZ. LAVORO. COMUNE DI ALGHERO C/ F. A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1 - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18473"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER L’ACQUISTO DI UN CONTRIBUTO UNIFICATO E DI UNA MARCA DA BOLLO PER CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO NEL PROCEDIMENTO NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI “COMUNE DI ALGHERO C/I. G”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1 - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18474"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE. CIG:  8064174EE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18475"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2730</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETERIA CONVENZIONATA PROVINCIA DI SASSARI/COMUNE DI ALGHERO – SEGRETARIO GENERALE DOTT. PIERINO ARRU – RIMBORSO QUOTA 40% SPESE PER RETRIBUZIONI, CONTRIBUTI ED IRAP. IMPEGNO SOMME E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18476"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2731</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE: “IMPIANTO POLIVALENTE ATLETICA E CALCIO”- CIG: 7796144D8  -ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18477"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2742</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI A SEGUITO DI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TARI E RISCOSSIONE COATTIVA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18478"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2745</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 – CIG:  Z1F2F0E50F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18479"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2732</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE”  - CUP G17F19000040001 –IMPEGNO SOMME PER INCENTIVI ART.113 D.LGS N. 50/2016.  CUP G17H03000130001– CIG. 732559583A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18480"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2733</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18481"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2734</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE (MISURA "NIDI GRATIS")” INTEGRAZIONE GRADUATORIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18482"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2735</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020 - RIMBORSO SOMME PER PAGAMENTI IN ECCESSO DA PARTE DEGLI UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18483"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2736</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. 14/2006 ART. 21 COMMA 2, LETT. B). PROGETTO “ITINERARI DEL TERRITORIO MUSEO” – ACCERTAMENTO – IMPEGNO CONTRIBUTO ANNUALITÀ 2021 E 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18484"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2737</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18485"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2738</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI FUNZIONARIO TECNICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE – CAT- D DEL C.C.N.L. EE.LL., A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 110, DEL TUEL 267/2000. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18486"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO EX TRAD.I.TE – IMPEGNO SOMME PER INCENTIVI ART.113 D.LGS N. 50/2016.  – CUP G11B15000410002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18487"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA  TECNO DI PACCAGNINI ANTONIO    -  PER FORNITURE  E SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI  U.O. DECORO URBANO -  CIG Z432C02A74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18488"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA CARBONI SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER L’OFFICINA COMUNALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI –  CIG Z4C2D85B8F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18489"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2743</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI.  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG 7851323CB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18490"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2744</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO V PARTE IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18491"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2746</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DI CADITOIE E GRIGLIE STRADALI. CIG Z1A2E0D887.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001286 DEL 27/10/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18492"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2747</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA SEMPLIFICATA EX ARTT. 14-BIS E SS L. 241/1990 E SS.MM.II. PER L’ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO E/O NULLA-OSTA SUL PROGETTO INERENTE “INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI N. 11 PENSILINE DI ATTESA AUTOBUS NEL TERRITORIO COMUNALE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18493"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2748</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACQUATEK DI PASQUINO CRISTIANO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI EROGATORI D’ACQUA INSTALLATI PRESSO SCUOLE E UFFICI COMUNALI. CIG Z892EA19D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18494"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2749</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI - FORNETTI E FOSSE D'INUMAZIONE MESE APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Servizi cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18495"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2750</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI: INUMAZIONI, ESUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI MESE DI APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Servizi cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18496"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2751</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI: INUMAZIONI, ESUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI MESE DI MAGGIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Servizi cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18497"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2752</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI - FORNETTI E FOSSE D'INUMAZIONE MESE MAGGIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Servizi cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18498"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2753</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI: INUMAZIONI, ESUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI MESE DI GIUGNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Servizi cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18499"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2754</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI - FORNETTI E FOSSE D'INUMAZIONE MESE GIUGNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Servizi cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18500"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2755</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI: INUMAZIONI, ESUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI MESE DI LUGLIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Servizi cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18501"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI - FORNETTI E FOSSE D'INUMAZIONE MESE LUGLIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Servizi cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18502"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2757</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI: INUMAZIONI, ESUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI MESE DI AGOSTO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Servizi cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18503"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2758</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI - FORNETTI E FOSSE D'INUMAZIONE MESE AGOSTO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Servizi cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18504"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2759</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATE CONCESSIONE IN USO AREE CIMITERIALI DA APRILE AD OTTOBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Servizi cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18505"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2760</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI CUI ALL’AR. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SERRA”. CUP: G15F20001510006 – CIG: 8494706526</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18506"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2761</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI OTTOBRE 2020 – 4^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18507"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2762</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 11 L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESI GENNAIO – APRILE ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18508"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2763</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.N.13/89 E L.R. N.32/91 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI". DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18509"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2764</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ANNO 2020 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - ASSESTAMENTO ACCERTAMENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18510"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 01/07/2020 – 30/09/2020 – SERVIZIO CULTURA - CIG: Z631BA2C4F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18511"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE CULTURALE ORIENTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18512"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2775</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO: SINISTRI ANNUALITA’ 2020, VI PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18513"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2765</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA  ORDINARI POTENZIAMENTO E CAREGIVER ANNUALITÀ 2020  - IMPEGNO PROGETTI DI NUOVA ATTIVAZIONE ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18514"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2766</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. SECONDA LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – CONSUMI DIVERSE MENSILITA’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Programmazione Economica, Tributi, Partecipate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18515"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2767</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE N. 1 UNITA’ ABITATIVA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)- PROPRIETA’ COMUNE DI ALGHERO - APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE ALLOGGIO AGLI AVENTI DIRITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18516"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2768</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTPA 11_20. COMPENSO PARTE FISSA OTTOBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18517"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2769</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. NR. 28/20 DEL 03/11/2020 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ELEOS C.L.R. COOPERATIVA SOCIALE A R. L. – PERIODO 01.10.2020-05.10.2020 – CIG Z622DF1F1D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18518"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – MESE DI OTTOBRE 2020. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18519"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2772</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATT. 2231/2020 STEP SRL. LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO - RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES-TARI 2013-2018 DA F24 E C.C.P. FINO AL 31.08.2020. CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18520"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 01.10.2020-31.10.2020 – CIG Z782DB3A06 – F.E. N. 28/001 DEL 04.11.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18521"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2776</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI N. 100 PEC ISTITUZIONALI, DI DURATA TRIENNALE, PER I SERVIZI DELL’ENTE E PER I RUP. TRAMITE ODA MEPA N. 5834265 CIG: ZD72F1BC5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18522"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2777</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA.COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE   IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI  -   ATS - ASSL SASSARI - U.O. " SAN GIOVANNI BATTISTA" DI PLOAGHE - LIQUIDAZIONE   FATTURA MESE LUGLIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18523"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2784</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – LIQUIDAZIONE SERVIZI RESI NEL MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020. CIG ZCB2AADB81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18524"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2785</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE OPE LEGIS DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO TURISTICO-RICREATIVO AL 31 DICEMBRE 2033.     • CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 24/DSS/2004;     • TITOLARE: PALM BEACH S.R.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18525"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2786</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. FPA-138 DEL 31.10.2020 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI OTTOBRE 2020. CIG ZC32B98A6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18526"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2961</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO IN VIA DIRETTA ALLA DITTA TIRRENIA S.R.L, VIA JACOPO RUFFINI, 216128 GENOVA, P.IVA E C.F. N. 00261560106,  DELLA FONITURA DI UNA POSTAZIONE STAFF A TECNOLOGIA RFID E DI DUE EBOOK READER PER LA BIBLIOTECA COMUNLE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18527"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. R000011828 DEL 08.10.2020, INVIATO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – RIGUARDANTE IL PAGAMENTO DI TRANSAZIONI TIPO INFO1 E TIPO IQTV, RICEVUTE DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI ALGHERO NEL 3° TRIMESTRE 2020, ATTRAVERSO IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL’ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE, UTILIZZANDO PROPRIE APPARECCHIATURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18528"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2778</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA FOGLI INTERMEDI PER REGISTRI DI STATO CIVILE – ANNO 2021 – CIG: Z352F21FD6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18529"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2779</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE - D.LGS. 65/2017-  DGR N. 35/33 DEL 9/07/2020  E DGR N. 39/23 DEL 30/07/2020.   LIQUIDAZIONE SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18530"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2780</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18531"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2781</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO (DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022) - CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5). LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. BARBARA B SCS N. 0000809/PA DEL 15/10/2020, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Servizi cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18532"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI  OTTOBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1 - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18533"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI PERIODO 15/07/2020 – 14/10/2020 – SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG: Z362A67DCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18534"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2788</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MESE SETTEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18535"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2800</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTIMO PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA STUDIO APA SERVICE DI M. RATTU – C.F. 002255970903.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18536"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2789</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATE STATALI ASSEGNATE AL COMUNE DI ALGHERO A SEGUITO DEL RIPARTO DI QUOTA-PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI, DI CUI ALL’ART. 183 C. 2 DEL DL 34/2020, DESTINATA AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Turismo, Tempo libero, Eventi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18537"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2790</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CLAUDIO MONTALTO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 828/2019 DEL TAR SARDEGNA - “COMUNE DI ALGHERO C/S. M.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18538"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELEFONICA SETTEMBRE- OTTOBRE 2020 ALLA DITTA FASTWEB SPA. CONVENZIONE TELEFONIA 5 CIG: 800584042A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18539"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020,  PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL SETTORE 7 N.  4 PC DESKTOP. ODA MEPA N. 5718088 CON LA DITTA DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C. CIG: Z1C2E692DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18540"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA N. 5100532 PER IL SUPPORTO SISTEMISTICO SPECIALISTICO RELATIVO AL PASSAGGIO DAL SOFTWARE KRONOS DI MAGGIOLI SPA AL SOFTWARE J–PRESENZE DI MAGGIOLI SPA– IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4829AFF5F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18541"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEMEAZ ELIOR PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18542"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2795</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016, DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA E ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL QUADRO VINCOLISTICO ESISTENTE - STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA, GEOLOGICA E GEOTECNICA. CIG ZA22ECED4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18543"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2796</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI - MONETIZZAZIONE POSTI AUTO, SANZIONI PER DANNO PAESISTICO E LOTTI INTERCLUSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18544"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2797</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI NOVEMBRE 2020 – 1^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18545"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2798</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLE ENTRATE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI IN RELAZIONE AI CONDONI EDILIZI EX LEGGE N.47/19985, L. N.724/1994, L. N. 326/2003 E SS.MM.II. - ANNI 2019 - 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18546"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DAL PROFESSIONISTA ING. MOSSONE PIETRO PAOLO -  SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVO – ESECUTIVO - DEI LAVORI ”RESTAURO E RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SERRA -  CIG  Z6329294B7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18547"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PORTALE POLIFUNZIONALE “SERVIZI ON LINE” DEL COMUNE DI ALGHERO CON LA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA  MEPA N. 1308872 ANNO 2020  CIG: Z982D29001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18548"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA N. 5469304  PER IL SUPPORTO  SISTEMISTICO SPECIALISTICO RELATIVO AL PASSAGGIO DEI SERVER CON GLI APPLICATIVI DELLA DITTA MAGGIOLI SPA NEL CLOUD COMUNALE– IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE22CB4296.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18549"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ”RESTAURO E RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SERRA” LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DAL PROFESSIONISTA ING. PIETRO PAOLO MOSSONE RELATIVA AL SALDO DEGLI ONORARI INERENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA -  CIG  8432403F13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18550"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2808</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI I GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA.  L.G. - D.M. N. 39/2020 - INTERVENTI DA ATTUARE NEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DEL DISTANZIAMENTO E DI TUTTE LE MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID 19.  PROCEDURA EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) – D.LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO FORNITURA MODULI DI RECINZIONE METALLICA DA CANTIERE PER DELIMITAZIONE PERCORSI INTERNI CORTILE SCOLASTICO - DITTA SCANDELLARI SPA – SASSARI. CIG Z022F2A624 - IMPEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18551"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PERIODO 15/07/2020 – 14/10/2020 – SERVIZI SOCIALI - CIG: Z6E2AF4669</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18552"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PERIODO 02/07/2020 – 01/10/2020 – SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - CIG: Z372CBD5A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18553"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2757 DEL 11.11.2020  -  PRATICA TELEMATICA FEVER SOCIETA'- 02552900900-12082020-1301.207186-POSIZIONAMENTO DI ECOBOX CON OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18554"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2804</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DEL CANONE TRIENNALE DELLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., CON SEDE IN VIA DEL CARPINO, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), P.IVA: 0618833150 - C.F.: 02066400405 – AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 1484726 AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG:  Z1C2F2B4FE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18555"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2805</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MESE OTTOBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18556"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2806</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DELLE DETERMINAZIONI AVENTI PER OGGETTO ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI - MONETIZZAZIONE POSTI AUTO EMESSE EMESSE NEGLI ANNI 2019 E 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18557"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2809</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18558"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2810</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA DI MINORE A CARATTERE DI URGENZA ED INDEROGABILITA’ E CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO  - ESECUZIONE DELIBERA G.C. N. 312 DEL 09/10/2019 – LIQUIDAZIONE MENSILITA’ OTTOBRE  2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18559"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020-VEL- 0000209 DEL 31.10.2020 A FAVORE DELLA DITTA FIAMMA 2000 SPA NUOVA SEDE DEL C.R.A. FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D'USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE. COD. CIG:  Z892BB8C3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18560"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2814</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE. CONTRIBUZIONE UTENTI PERIODO AGOSTO - OTTOBRE  ANNO 2020. ACCERTAMENTO ENTRATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18561"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2815</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA LA CUNETTA. LOTTO DI COMPLETAMENTO.  INCARICO INTERNO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI E INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18562"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOC. SERV. IN. INGEGNERIA SRL  LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL”EX COTONIFICIO – EX TRAD.I.TE.” SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA – VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO –  CIG 79380573DD .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18563"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DAL LA SOC. PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA’ PCQ SRL - LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL”EX COTONIFICIO – EX TRAD.I.TE.” SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA – VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO –  CIG 79380573DD .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18564"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA” - PROGETTO STRALCIO 1° LOTTO FUNZIONALE – MESSA IN SICUREZZA IMBOCCATURA PORTO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/20 DEL 06.11.2020 – I SAL. CUP: E17B12000100002 – CIG: 8340466247</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18565"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA POLITECNICA INGEGNERIE ED ARCHITETTURA  PER  I LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL”EX COTONIFICIO – EX TRAD.I.TE.” SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - PROGETTAZIONE ESECUTIVA.  CUP G11B15000410002 CIG 7176356450 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18566"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2823</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA “GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO: PALESTRA LUCA MANCHIA” - CIG. 7874102A85. - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA PER INCAMERAMENTO RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 216, COMMA 11 DEL CODICE E DEL D.M. 02.12.2016 (G.U. 25.01.2017 N.20).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18567"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2826</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MURRU MARIA GRAZIA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 130/2020 DELLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI NEL PROCEDIMENTO “COMUNE DI ALGHERO C/S. M.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18568"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2820</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 A FAVORE DEL PROFESSIONISTA GEOM. A. F. CORAINI _ MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEDE DELL’AUTOPARCO COMUNALE DI VIA VITTORIO EMANUELE – INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. _ CIG  ZCA2F0C7A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18569"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2821</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016, PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO DIECI OPERATORI, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIFACIMENTO PERCORSI PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA”.  CIG: 8443918D8E - CUP: G11B17000070004. - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA SIMEC DI CANALICCHIO SRL - OLMEDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18570"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2822</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2020. C.I.G. 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18571"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2824</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71/PIC DEL 31.10.2020. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18572"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2825</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DEL SECCO RESIDUO RICONDUCIBILE ALL’EMERGENZA COVID 19 AL TERMOVALORIZZATORE DEL TECNOCASIC S.P.A. CAGLIARI. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1382/2020 – 1429/2020 E 1639/2020 CIG 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18573"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 800 DEL 27.10.2020 – OPERA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18574"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2828</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 –LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO EX TRAD.I.TE - GIROCONTO CAPITOLI DI  ENTRATA E DI SPESA -  SETTORE VII–  SERVIZIO OO.PP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18575"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2829</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE POSTI AUTO-  ESERCIZIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18576"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2916/PA DEL 26.10.2020  – PUBLIKA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18577"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020, PER  ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL SETTORE 7 N. 12 PORTATILI. ODA MEPA N. 5758296 CON LA DITTA 2F MULTIMEDIA. CIG : ZB32EA0AB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18578"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020, PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PERI VARI SETTORI DELL’ENTE N. 28 TASTIERE E MOUSE WIRELESS ODA MEPA N. 5810224 CON LA DITTA MAGITEK SRL. CIG : Z952EF3615.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18579"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2836</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2020 -LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18580"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2837</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA “ PROROGA PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2020  - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18581"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA VIRGINIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – VIA LEPANTO N. 6 – 09048 SINNAI (CA), C.F./P.I. 03661430920 – F.E. N. 111/001 DEL 09/11/2020 E N. 112/001 DEL 09/11/2020 – PERIODO 01/08/2020-30/09/2020 –  CIG ZC72D72D64.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18582"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 09/11/2020 PER  INTERVENTO DI SOMMA URGENZA. RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTO “AUTOCLAVE” IN DOTAZIONE DEL CENTRO RESIDENZIALI ANZIANI – COMUNE DI ALGHERO. COD. CIG:  Z782CF6460</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18583"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2842</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD  INTEGRAZIONE DELLE  RETTE SOSTENUTE DA UTENTI RICOVERATI PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "L'ANCORA" DI PLOAGHE.  LIQUIDAZIONE AGOSTO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18584"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2843</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 65/2017 - DGR N. 35/33 DEL 9/07/2020  E DGR N. 39/23 DEL 30/07/2020.   ACCERTAMENTO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18585"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18586"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2833</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E COLLAUDO NELL’AMBITO DELLA MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI, FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. – C.U.P. G19D17000560002 –– C.I.G. ZAB212BE6D. AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI ALL’RTP. LITHOS S.R.L. – ING. GRAZIANO MURA. LIQUIDAZIONE FATTURA 1_20 DEL 01.11.2020 DELL’ING. GRAZIANO MURA E FATTURA 8_20 DEL 31.10.2020 DELLA LITHOS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18587"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI – V PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18588"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2835</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18589"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2840</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FINANZIAMENTO R.A.S. SUGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA DI CUI ALL’ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016 E DELLA D.G.R. N. 21/22 DEL 04/06/2019” LIQUIDAZIONE MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 UTENTI IN 1 E 2 FASCIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18590"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 09/11/2020 PER  INTERVENTO DI SOMMA URGENZA. MANUTENZIONE IMPIANTO “VIDEOSORVEGLIANZA” INGRESSI CRA.  - DITTA   B&amp;C ELECTRIC SERVICE S.A.S. IN DOTAZIONE DEL CENTRO RESIDENZIALI ANZIANI – COMUNE DI ALGHERO. COD. CIG:  ZFA2EA47FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18591"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2845</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPETITIVA, CON NEGOZIAZIONE, PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE: CAMPO DI RUGBY”. - CIG: 8464120CC6 - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18592"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2846</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:   SETTEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18593"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2847</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – OTTOBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18594"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2848</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E COLLAUDO NELL’AMBITO DELLA MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI, FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. – C.U.P. G19D17000560002 –– C.I.G. ZAB212BE6D. AFFIDAMENTO ALL’RTP. LITHOS S.R.L.–ING. GRAZIANO MURA. LIQUIDAZIONE FATTURA 4_20 DEL 09.11.2020 DELL’ING. GRAZIANO MURA E FATTURA 10_20 DEL 09.11.2020 DELLA LITHOS S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18595"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2849</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI RACCOLTI NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA N. 2 “SVUOTA CANTINE”. CIG Z152F37D15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18596"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIFACIMENTO PERCORSI PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL’IMPRESA SIMEC DI CANALICCHIO S.R.L. EX ART. 32, COMMA 5 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016. CIG: 8443918D8E – CUP: G11B17000070004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18597"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2852</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP –  “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA”- ATI EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA -  P.IVA 08414430960. CIG 6865771576 APPALTO PRINCIPALE ID. ORD. 3373345/2016 – LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017 .  IMPEGNO ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18598"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2764 DEL 16.11.2020 - PRATICA TELEMATICA URGIAS CARMELO  -RGSCML53R14A192B-05102020-0949.222350 - CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18599"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2851</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO 358831 – CAT SARDEGNA RELATIVA A “PROCEDURA TELEMATICA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DEL CAT SARDEGNA, PER “ FORNITURA DI G. P. L. USO COMBUSTIBILE E RELATIVO COMODATO D’USO GRATUITO DEL SERBATOIO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO  (CUCINA, ACQUA CALDA E ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO)” PER LA SEDE PROVVISORIA DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI VIA SPALATO N. 8 BORGATA DI FERTILIA - ALGHERO (SS). CIG: 8394689C80 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18600"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2853</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA OTTOBRE 2020. PROGETTO "ATBA"  IN PRIMIS STRUTTURE : AQUILONE - GIROTONDO - ANGLINGLO - MERCEDE - S G BOSCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18601"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2854</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO A CARICO DEL COMUNE UTENTI INSERITI IN RSA SAN NICOLA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18602"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2855</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO FORNITURA DI N° 1 MOTOCICLO APPOSITAMENTE ALLESTITO AD USO ESCLUSIVO PER LA POLIZIA LOCALE. - CIG: Z292F39CF2  - IMPEGNO DI SPESA - .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18603"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2856</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS IDRICO EMERGENZIALE PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- ANNO 2020 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI AMMESSI E NON AMMESSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18604"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2857</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 119/001 DEL 10.08.2020 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA VIRGINIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – VIA LEPANTO N. 6 – 09048 SINNAI (CA), C.F./P.I. 03661430920 – PERIODO 1-31 OTTOBRE 2020 –  CIG ZC72D72D64.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18605"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2858</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INTEGRANTE PER LA RIABILITAZIONE DELL’IMPIANTO AUDIO LINE ARRAY K &amp; M – CIG: Z5E2F3F3C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18606"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18607"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2860</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA LA CUNETTA. LOTTO DI COMPLETAMENTO.  INCARICO INTERNO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI VERIFICA PROGETTUALE  AI SENSI DELL’ART. 26 COMMA 7 DEL D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18608"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2861</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CARTOLIBRERIA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18609"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2862</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LICENZA D’USO ANNUALE MODULO BABYLON – CONSOLIDATO E.F. 2019 – CIG: Z8A2F3E045</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18610"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2863</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITA’ PER IL PRONTO INTERVENTO SUL PATRIMONIO COMUNALE - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18611"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2864</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 20/2020 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 - ART. 175, COMMA 5-QUARTER, LETT. A), D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18612"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2865</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A FAVORE DELLA SIG.RA C.M.  DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO NEL BLOCCO 1C ESTERNO LOCULO 1, 1° PIANO, E DEI DIRITTI DI TUMULAZIONE IN QUANTO VERSATI ERRONEAMENTE DUE VOLTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Servizi cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18613"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2868</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA -COPERTURA DEGLI ONERI SOCIALI   PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE  DI RIABILITAZIONE GLOBALE  EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO U.O. SAN GIOVANNI BATTISTA DI PLOAGHE- ASL SASSARI- LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18614"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2866</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PERI VARI SETTORI DELL’ENTE N. 20  ADATTATORI USB TO  RJ45 TRAMITE ODA MEPA N. 5856939 CON LA DITTA ATHENA SRL. CIG : Z8F2F4178B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18615"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2867</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “PALESTRA VITTORIO CORBIA” CIG: 7756299C68 - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA  STIPULA DEL CONTRATTO E CONTESTUALE RIMBORSO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO ERRONEAMENTE VERSATA PER MERO ERRORE MATERIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18616"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2869</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  LIQUIDAZIONE  FATT. N.   893PA  DEL  31/10/2020 SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS COD.CIG. 796080581A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18617"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2870</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: L. 23/1996 -ART. 3 TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI N. 1-2-3 DI ALGHERO - ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18618"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2871</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: L.R. N° 31/84 ART. 2. CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA A. S. 2019/2020. TRASFERIMENTO RISORSE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18619"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CONTRIBUTO MIBACT DI CUI AL D.M. N. 267/2020 – CIG Z922E4FD62.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18620"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI  DEL VERDE – SERVIZIO DI  PULIZIA BAGNI PUBBLICI – SERVIZIO DI PORTIERATO MERCATI E PARCO - RELATIVE AI MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE 2020-  S.A.L. N. 07 DEL 31.07.2020 E N. 08 DEL 30.09.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18621"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI – VI PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18622"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2875</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.A.L. SPA: AVVISI DI ACCERTAMENTO PER I CREDITI DERIVANTI DA LISTE DI CARICO RISCOSSIONI DA SOLLECITI DI PAGAMENTO ANNI PREGRESSI ONERI CONCESSORI. CONTRATTO REP. 107/2018. ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18623"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2876</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLE ENTRATE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI IN RELAZIONE AI CONDONI EDILIZI EX L. N.724/1994 E SS.MM.II. - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18624"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2877</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI DI VIA SANT’ANNA, VIA MAZZINI VIA CATALOGNA LARGO LO QUARTER E DI N. 15 AUTOVETTURE DI SERVIZIO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CENTRO DISINFESTAZIONI SARDEGNA – P.IVA 02478190909 E CONTESTUALE INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF52C652FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18625"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2878</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.18/2016 ISTITUZIONE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS “AGIUDU TORRAU” ANNUALITA’ 2019 – LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE (NOVEMBRE-DICEMBRE-GENNAIO 2021)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18626"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2879</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCIA INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE NEOPOST – CIG: ZB12F47020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Programmazione Economica, Tributi, Partecipate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18627"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2880</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI E SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI CDS, MESE OTTOBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18628"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020,  PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER I VARI SETTORI DELL’ENTE N. 37 MONITOR 27” FULL HD, N. 58 ADATTATORI HDMI M TO VGA F ODA E N. 30 BORSE PER PORTATILI 15”/17” MEPA N. 5824474 CON LA DITTA ADPARTNERS SRL. CIG : Z962F0AEDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18629"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2882</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE  DEI SINISTRI SOTTOFRANCHIGIA – LIQUIDAZIONE – CIG Z6829B14BE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18630"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2888</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MICRO-NIDO COMUNALE C/O IL COMPLESSO SCOLASTICO “LA PEDRERA” - PIANO FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N.6/2012. CUP G17B15000310006. APPALTATORE “LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO &amp; C. SNC” - SANTA MARIA COGHINAS (SS) - CIG 81332645C6 - CONTRATTO REP. N. 157/2020. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA MUGONI FRANCO SALVATORE DI VALLEDORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18631"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2889</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO MANUTENZIONI, SERVIZIO DI REPERIBILITÀ ED ALLE INIZIATIVE DI CITTADINANZA ATTIVA. IMPEGNO DI SPESA - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA. CIG Z1C2F10F64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18632"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2890</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 A FAVORE DELLA DITTA SERRA MARIO SRLS - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “M. CARTA” – VIA MALTA - SOSTITUZIONE PROIETTORI ESTERNI DI ILLUMINAZIONE LED E REALIZZAZIONE DI LINEA ELETTRICA DI ALIMENTAZIONE CLIMATIZZATORI UFFICI SEGRETERIA - RILASCIO DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CORREDATA DI PROGETTO. CIG Z592EC68E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18633"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2883</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI E/O MALATTIA PROFESSIONALE DIPENDENTI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’ANNUALITÀ 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18634"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2884</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.10.2020 AL 31.10.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18635"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2885</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI MIGLIORAMENTO SERVIZI EX ART. 67, C. 3. LETT. I) DEL CCNL 2016-2018 PER L’ANNO 2019: PROGETTO N. 1.SPORT ON LINE.  PERIODO: ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18636"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2886</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI MIGLIORAMENTO SERVIZI EX ART. 67, C. 3. LETT. I) DEL CCNL 2016-2018 PER L’ANNO 2018: PROGETTO OBIETTIVO N. 7. OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO DI ACQUISIZIONE, LAVORAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI – GESTIONE E CONTROLLO DEI CONSUMI.  - LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18637"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2891</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORI SINGOLI – PLESSO SCOLASTICO COMUNALE INFANZIA – PRIMARIA S. AGOSTINO VIA GRAZIA DELEDDA - CIG Z322F2AE2D. GARA TELEMATICA SUL PORTALE SARDEGNACAT MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – CENTRO CLIMA DI CAVALLERO PAOLO CON SEDE IN ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18638"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2894</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA SCALE AL SERVIZIO DEGLI UTENTI DEL CIMITERO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Servizi cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18639"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2895</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI CUI ALL’AR. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO EX TRAD.I.TE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, APPROVAZIONE ATTI  E PRENOTAZIONE SOMME. CUP: G11B15000410002 – CIG:  8499565EE9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18640"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2924</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, AGENTE DI POLI-ZIA LOCALE – CAT. C – P.E. 2, DOTT. COTZA ANTONIO PASQUALE. RINUNCIA AL PREAVVISO, ALLA INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO E PRESA D’ATTO DEL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO, SENZA RETRIBUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18641"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2887</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2020 - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18642"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2892</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ – ASSE 2 – “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA SANT’ANNA” – C.U.P. G11E15000630006 – C.I.G. 73230926B0 – CONTRATTO REP. 127/2018 DEL 18.12.2018. SECONDO E ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 93 DEL 22.10.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18643"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2893</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162 /1998 - GESTIONE 2020- TRASFERIMENTO FONDI COMUNE OLMEDO PER GESTIONE PIANO PERSONALIZZATO DEL SIG. U.P</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18644"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2896</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO RETRALAGS – APPROVAZIONE  VERBALE  DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI LOGHI  DEL CONCORSO  RIVOLTO ALLE SCUOLE  E ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI VINCITRICI. CUP  G19D16001050009, CIG: Z942D6219</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Programmazione, Rapporti con la Rete Metropolitana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18645"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2897</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI NOVEMBRE 2020 – 2^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18646"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2898</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A FAVORE DELLA SIG.RA P.L.A.DELLA QUOTA PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE VERSATO PER UN LOCULO AL PRIMO PIANO IN QUANTO LA SALMA DELLA DE CUIUS B. G. NON È TUMULATA NEL PREDETTO LOCULO MA INUMATA IN CAMPO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Servizi cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18647"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2899</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI DELL’ART. 45, COMMA 7, DEL CCNL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI ANNO 2021 – DIPENDENTE SIG. L.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18648"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI FERTILA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 17.11.2020, RELATIVA AL PROGETTO PRELIMINARE A FAVORE DELL’ING. ENRICO DOPPIU. CIG: Z312B1E547 – CUP: G17H19002020004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18649"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZALE “AREA DON BOSCO – MARIOTTI”. - AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA ART. 24 NTA – PAI – RAS. DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PROCEDURA SEMPLIFICATA MEDIANTE GARA INFORMALE AI SENSI DALL’ART. 1, C. 2, LETT. A), L. 120/20 (DISCIPLINA SOSTITUTIVA ART. 36 D.LGS 50/2016 PER PROCEDURE INDETTE ENTRO 31/12/2021) - CIG: ZDD2EF4F5F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18650"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO EX TRAD.I.TE –LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART.113 D.LGS N. 50/2016.  – CUP G11B15000410002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18651"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2908</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FINANZIAMENTO R.A.S. SUGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA DI CUI ALL’ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016 E DELLA D.G.R. N. 21/22 DEL 04/06/2019” LIQUIDAZIONE MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 UTENTI IN 1 E 2 FASCIA – 2 LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18652"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2911</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI – CIG: ZCD2F52537</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18653"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2912</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 A FAVORE DELLA DITTA LEONI AMBIENTE SRL - INTERVENTO AUTOSPURGO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “LA PEDRERA” – VIA CORSICA. CIG ZEA2F52C0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18654"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2913</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ – PROGRAMMA ASSE 2 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA ASFODELO I. C.I.G. 73250549C7 – C.U.P. G11E17000040006. APPALTATORE AGORÀ COSTRUZIONI S.R.L. – CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 124 DEL 18.12.2018 – APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA – RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE CONSOLIDATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18655"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2903</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – IN MODALITÀ LIVE  – ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE  - SPECIALE SU  “ECONOMIA CIRCOLARE” E “PACCHETTO RIFIUTI” – CIG Z312F509E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18656"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2904</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE IN MATERIE DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE -  IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC52F5494C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18657"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2905</Numero_Provvedimento><Oggetto>DASEIN SRL LABORATORI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA -  IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z382F51E64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18658"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2906</Numero_Provvedimento><Oggetto>DASEIN SRL VIDEOCORSI - FORMAZIONE SU PIATTAFORMA FORMAZIONEPA.ONLINE IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z292F5166D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18659"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2907</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO N. 2019/001/SC/000001278/0/001 - IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 1278/2019 "COMUNE DI ALGHERO C/B.C.".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18660"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2909</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 27/001 DEL 04/11/2020 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 1-31 OTTOBRE 2020 – CIG 83721959DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18661"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “IL SOGNO” SASSARI - VIA DE MARTINI 18 - P.IVA 01819690908 – F.E. N. 134/PA – PERIODO 01/10/2020-31/10/2020 – CIG Z032B29BFE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18662"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2914</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DI CUI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 A FAVORE DELLA DITTA MACAGI S.R.L.- RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO ESTERNO DEL PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA VITTORIO EMANUELE. CUP G14H20000760004 - CIG ZE02EDC8F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18663"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2915</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI, AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE . PERIODO DAL 16.10.2020 AL 15.11.2020 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA - ANNUALITÀ 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18664"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2916</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 6.12.2019, N.20, ART.6, CO.27. CONTRIBUTI STRAORDINARI DI COMPLESSIVI €. 3.000.000,00 AL COMUNE DI ALGHERO PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE AD ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI DI ALGHERO” - CUP: G16J0000630002”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18665"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2917</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.10.2020 AL 31.10.2020 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18666"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2918</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI – PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18667"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2919</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO ADAP – DETERMINA A CONTRARRE PER L’ AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA TARGA PERMANENTE PER L’ AZIONE PILOTA DEL PROGETTO. CUP B19J16002890007 - CIG Z4C2F53C4B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Programmazione, Rapporti con la Rete Metropolitana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18668"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2920</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE ATTI E IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA ANNUALE DEL TELELASER “TRUCAM”, MATRICOLA TC004930 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, PRESSO CENTRO ACCREDIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  - MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA – CONSIP, ALLA DITTA ELTRAFF S.R.L.. - CIG: ZEF2F56549.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18669"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2921</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITA’ NOVEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18670"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2922</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1 - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18671"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2923</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016, PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO DIECI OPERATORI AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: “RESTAURO E RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SERRA”.  C.U.P.: G15F20001510006 - C.I.G.: 8494706526. - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA SANNA FRANCESCA – OSILO (SS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18672"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2925</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. RIMBORSO VIAGGI AL 31 OTTOBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18673"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2926</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESIGENZE ABITATIVE. - FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MESE DI NOVEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18674"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L’ANNO 2020, PER L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI. CIG: Z322B99654.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18675"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2928</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - PROGETTO RETRALAGS_ CUP G19D16001050009 - PROGETTO ADAPT_ CUP  B19J16002890007 - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALGHERO E L’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI – DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA (DADU) - PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI E RICERCHE PER IL RAFFORZAMENTO DELLE CONOSCENZE IN MATERIA DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE DELLA LAGUNA DEL CALICH.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Programmazione, Rapporti con la Rete Metropolitana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18676"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2934</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: 7734945689. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18677"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2941</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL. CIG. Z142F06A7A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18678"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2942</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER SPA - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI. CONSUMI FATTURATI AL 20.11.2020 – EE 16.  CIG. 7851751DE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18679"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2767 DEL 23.11.2020 - PRATICA TELEMATICA TESTONI ELENA- TSTLNR95A60A192M-30092020-1137.220279-REALIZZAZIONE DI UN POGGIOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18680"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2929</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD ACQUISIRE UN IMMOBILE IN LOCAZIONE PASSIVA DESTINATO AD OSPITARE TEMPORANEAMENTE GLI OSPITI DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. AVVIO ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE MEDIANTE MODALITA' IN VIDEOCONFERENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18681"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2930</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI, MONETIZZAZIONE POSTI AUTO E SANZIONI DANNO PAESISTICO ESERCIZIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18682"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2931</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI E RIMBORSO SPESE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18683"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2932</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RIMBORSATE DALLA PROVINCIA DI SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18684"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2933</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE – ANNUALITA’ 2020 – CIG 835208241A- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9_20 DEL 18/11/2020 EMESSA DALLA DITTA SOLINAS COSTRUZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18685"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2935</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE O RITARDATO PAGAMENTO TARES-TARI ANNUALITA’ 2013-2018. AVVISI PAGATI DAL VOL F24 N. 256 AL VOL. 312/2020 E SUL C.C.P. AL 31.10.2020, IMPEGNO DI SPESA DELL’AGGIO E DEL RIMBORSO SPESE POSTALI A FAVORE DI STEP SRL. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18686"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2936</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE -  L.  R. 31/1984 ART. 2 :“CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PRIVATE PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA A.S. 2019/2020 ALLE  SCUOLE DELL’INFANZIA “NOSTRA SIGNORA DELLA MERCEDE” -“FONDAZIONE LAVAGNA”, - “SAN GIOVANNI BOSCO”, - “ORSOLINE DI MARIA IMMACOLATA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18687"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2937</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE “TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI ALGHERO. ANNO 2020:  ISTITUTO COMPRENSIVO N° 1 VIA XX SETTEMBRE N° 231  C.F. 92128500904;   ISTITUTO COMPRENSIVO N° 2  VIA TARRAGONA N° 16  C.F. 92128560908; ISTITUTO COMPRENSIVO N° 3 VIA MAURO MANCA N° 1/B  C.F. 92128450902.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18688"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2938</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO RIDUZIONE SOMME  IMPEGNATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18689"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2939</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTO DI TERRA DEI LOCALI COMUNALI – SEDE AUTOPARCO VIA VITTORIO EMANUELE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA L. N. 120/2020. CIG: Z642F5C334</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18690"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2943</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E STRUTTURALI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI – NUOVA CASA SERENITÀ” DI ALGHERO. DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO CON MANDATARIA LA SOCIETÀ INDAGINI STRUTTURALI S.R.L. C.I.G. 8465016031 – C.U.P. G13J1800027000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18691"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2950</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. N.13/89 E L.R. N. 32/91."  CONCESSIONE DI  CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE  ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. -ACCERTAMENTO ENTRATA FINANZIAMENTO RAS  E   IMPEGNO  DI SPESA   BENEFICIARI GRADUATORIA REGIONALE  DEFINITIVA  - ANNUALITA'  2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18692"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA COOPERATIVA ALBACHIARA SOC. COOP. SOCIALE DI TIPO B -  PRESTAZIONE CANTIERE PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO DENOMINATO LAVORAS- FINALIZZATO ALL’INCREMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI A RISCHIO DI INCLUSIONE SOCIALE . CIG 7852206560</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18693"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. VALERIA PAOLA CUBEDDU E ALL’AVV. FRANCESCO MASALA. COMPENSI PROFESSIONALI ALL'AVVOCATURA COMUNALE INCARICATA DELLA DIFESA DELL'ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18694"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2945</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA DELLE AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI DI PORTICCIOLO E MONTAGNESE - SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RIMOZIONE DI MANUFATTI IN AMIANTO ABBANDONATI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 - CIG Z7C29B698D  LIQUIDAZIONE FATTURA FD/253 DEL 10/11/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18695"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2946</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO (DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022) - CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5). LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. BARBARA B SCS N. 0000876/PA DEL 19/11/2020, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI LUGLIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Servizi cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18696"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2947</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO (DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022) - CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5). LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. BARBARA B SCS N. 0000877/PA DEL 19/11/2020, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI AGOSTO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Servizi cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18697"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2948</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO (DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022) - CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5). LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. BARBARA B SCS N. 0000880/PA DEL 20/11/2020, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI SETTEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Servizi cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18698"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2949</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DEL COMUNE DI ALGHERO – LOTTO 5: CAMPO SPORTIVO DA CALCIO LA TAULERA”. CIG: 77563316D2. -ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18699"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2951</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA. IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE DI ALCUNI PROGETTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18700"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2952</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  PROGETTI CAREGIVER-  DETERMINA DI IMPEGNO  N. 1298/2020 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE II° SEMESTRE ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18701"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2953</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA DEL COMUNE DI ALGHERO RIDUZIONE IMPEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18702"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2954</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18703"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2955</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA/INFEDELE DENUNCIA PAGAMENTO DELLA TASI 2014-2018. RISCOSSIONI MEDIANTE F24 DAL 03.05.2020 AL 10.10.2020 AGGIORNATE AL VOL. 284. IMPEGNO DI SPESA DELL’ AGGIO E DEL RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE A FAVORE DI STEP SRL. CONTRATTO REP. 93/2018. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18704"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2957</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA. – SERVIZIO DI PULIZIA DI CADITOIE E GRIGLIE STRADALI. CIG Z1A2E0D887.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18705"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2959</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA. – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE – ANNUALITA’ 2020 – CIG 835208241A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18706"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2960</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNUALITA’ 2020 PER SERVIZI INTEGRATIVI DI IGIENE URBANA AFFIDATI A CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. CONTRATTO REP N. 80/17 - CIG. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18707"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2964</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA. – SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEL SITO DI PUNTA NEGRA EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA A DEL D.L. N. 76 DEL 16/07/2020. CIG. 83835872DA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18708"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SERRA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_001 DEL 17/11/2020 EMESSA DALL’ARCH. MARCELLO DEMARTIS RELATIVA AD ANTICIPAZIONE 30% ONORARI E SALDO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA. CUP. G15F20001510006 - CIG: Z372D6F007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18709"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA PIETRO BRUNO BERNARDI  -  PER FORNITURE  E SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI  U.O. DECORO URBANO -  CIG  ZBD2C02A00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18710"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2971</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:   OTTOBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18711"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2972</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DOVUTI PER IL PAGAMENTO DI CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE E CARTACEE NON RILASCIATE: ISTANZE 2019/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18712"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2769 DEL 25.11.2020 -  PRATICA  SUAPE N. 7285  - TILLOCA LEONARDO OGGETTO: VARIANTE IN CORSO D'OPERA RIGUARDANTE MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18713"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2962</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2020- LIQUIDAZIONE OTTOBRE 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18714"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2963</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA. INTERVENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DEI RIFIUTI SUI LITORALI DI LIBERA FRUIZIONE ANNUALITA’ 2018. CIG 7496408793.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18715"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2965</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA. INTERVENTI DI RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO DELLA POSIDONIA SPIAGGIATA SUI LITORALI DI LIBERA FRUIZIONE ANNUALITA’ 2018 - CIG 7393267CEC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18716"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA PIETRO BRUNO BERNARDI  -  PER SERVIZIO DI  MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DI ATTREZZI AGRICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. DECORO URBANO.-  CIG  Z3E2DE9BD5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18717"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA PIETRO BRUNO BERNARDI  -  PER FORNITURA MACCHINARI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. DECORO URBANO  -  CIG  ZD32D15482</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18718"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2970</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO, COMPRESI TRASPORTO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI N. 3 GAZEBO DA DESTINARE ALL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI TAMPONI IN MODALITÀ DRIVE-IN COME SUPPORTO E COLLABORAZIONE AL SERVIZIO DELL'AUTORITÀ SANITARIA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALLESTIRE SRLS – P.IVA 02581640907 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z492F170D2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18719"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2973</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO – “ADAPT” –  CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO – CERTIFICAZIONE 7ª DR – LIQUIDAZIONE PARCELLA NR.28 DEL 25.11.2020. CUP B19J16002890007 – CIGZ831EE5422.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Programmazione, Rapporti con la Rete Metropolitana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18720"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2974</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DEL COMUNE DI ALGHERO – LOTTO 3: PALESTRA COMUNALE MARIOTTI CIG: 7756311651. -ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18721"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2978</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 A FAVORE DELLA DITTA LA VELERIA DI DIANA ANTONIO – FORNITURA E POSA DI NUOVI TELI E RIPARAZIONE PUNTUALE DELL’ESISTENTE DELLA COPERTURA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO VIA MAZZINI. CIG Z152F6D40D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18722"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2979</Numero_Provvedimento><Oggetto>PLESSO SCOLASTICO COMUNALE - SECONDARIA DI I GRADO “SEBASTIANO SATTA” - VIA BIASI – I.C. N. 3. PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) – D.LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA 2A S.R.L. DI SELARGIUS DELL’INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IMPIANTO ANTINTRUSIONE. CIG ZC62F6D2BC - IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18723"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000027488 DEL 24.11.2020 A FAVORE  DELLA DITTA A.C.I. DI ROMA – DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI (P. IVA: 0907501001), CON SEDE A ROMA, VIA MARSALA N. 9, PER IL PAGAMENTO  DELLE SPESE RELATIVE AI DIRITTI DOVUTI PER GLI ACCESSI CRONOLOGICI PROPRIETÀ E CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFE PRA, EFFETTUATI DA QUESTO COMANDO DI POLIZIA LOCALE NEI MESI DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE ‘2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18724"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA. LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18725"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2762 DEL 13.11.2020 - PRATICA TELEMATICA ALAIA LUIGI- LAALGU44A01L086W-23072020-1705.200103-AMPLIAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18726"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2772  DEL 26.11.2020 - PRATICA TELEMATICA 02703320909-06102020-1649.223370  TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE N.1340751/2020 - VARIANTE 4 IN CORSO D'OPERA DELLA PRATICA N. 02703320909-29072020-1604.202387 - VIA FRATELLI KENNEDY 83/85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18727"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2975</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA.” LIQUIDAZIONE URGENTE AD UN  UTENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18728"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GALLERI FERRAMENTA G.B. S.N.C. CON SEDE IN 07041 ALGHERO - VIA MAZZINI 80 – P.IVA 02408070908 PER LA FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA UTILIZZATA NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18729"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IMPOSTA DI REGISTRO - AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVISO 2019/001/SC/000001278/0/001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18730"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2982</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN “CONCESSIONE E RELATIVA GESTIONE DEL PARCO TARRAGONA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI FORME DI AGGREGAZIONE.” - CIG: 8418288F02 LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. STC MANAGING SRL (CIG: Z0D2EC6AF1) PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18731"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76   MESE DI DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18732"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2984</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUTI  MIUR PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INSEGNANTI SCUOLE STATALI 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18733"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2985</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME  DA SERVIZIO SCUOLABUS ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18734"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2986</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PER CONTRIBUZIONE PAGAMENTO RETTE NIDO COMUNALE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18735"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI  DEL VERDE – SERVIZIO DI  PULIZIA BAGNI PUBBLICI – SERVIZIO DI PORTIERATO MERCATI E PARCO - RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2020-  S.A.L. N. 09 DEL 31.10.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18736"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2990</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE - DITTA NORD CAR  SRL . CIG ZA226BE25F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18737"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2991</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI. DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE. DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA PROT. 1007 DEL 21/12/2017 - SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA “LA PEDRERA” DI V. CORSICA – V. MALTA CUP: G14H15001740006 – ACCERTAMENTO IN DIMINUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18738"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2992</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ANNO 2020 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - ATTIVAZIONI DEL MESE DI OTTOBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18739"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2993</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONE SOCIALE TA.RI. DI CUI ALL'ART. 25 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 44 DEL 30.07.2020 – ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18740"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3004</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO ADAP – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA TARGA PERMANENTE PER L’ AZIONE PILOTA DEL PROGETTO_LIQUIDAZIONE FATTURA NR.29/PA. CUP B19J16002890007 - CIG Z4C2F53C4B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Programmazione, Rapporti con la Rete Metropolitana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18741"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3017</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.09.2020 AL 31.10.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18742"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3018</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSI MATRIMONI CIVILI  ANNULLATI CAUSA COVID 19  -  ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18743"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3001</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE OTTOBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18744"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2995</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DEL CIA DELL’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA N. 35 DEL 12/11/2020 – APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E MODULO RICHIESTA PER L’ATTRIBUZIONE DEL “BONUS IDRICO INTEGRATIVO” PER L’ANNO 2020 PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18745"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2996</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD  INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ OSPITATE PRESSO LA COMUNITA INTEGRATA "SA VILLA" DI ITTIRI-   LIQUIDAZIONE  UTENTE  OSPITATO PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18746"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR493045 DEL 30.06.2020, PRESENTATA DALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L., – P.IVA: 01924961004 - PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, DI N. 3 VEICOLI, MODELLO ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 105 CV, PROGRESSION, IN DOTAZIONE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE - PERIODO GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18747"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESE DI  OTTOBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18748"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2999</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 37 DEL D.LGS 50/2016, MEDIANTE RDO N. 364121 PRESSO LA C.R. DI COMMITTENZA SARDEGNACAT, DEL SERVIZIO PER L’AGGIORNAMENTO DEL P.C. DI PROTEZIONE CIVILE ALLE MISURE OPERATIVE AI FINI DELLA GESTIONE DI ALTRE EMERGENZE CONCOMITANTI ALL’EMERGENZA COVID-19 ED ELABORAZIONE DELLA CARTA DELLE EMERGENZE PER IL RISCHIO SANITARIO, ALLO STUDIO TECNICO AGRONOMICO DOTT. AGRONOMO  MANUELA SEDDA, C.F. SDDMNL74L51I452S,   P.IVA 02551630904.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18749"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3000</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI DEL COMUNE DI ALGHERO – FSC 2014–2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. C.U.P. – G19D17000560002. ATTIVITA’ DI VALIDAZIONE. LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELL’ENTE DI CONTROLLO ARPAS – DIPARTIMENTO DI SASSARI E GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18750"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3002</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS. MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITÀ 2019. L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART.3, COMMA 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18751"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3003</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 24/2020 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 - ART. 175, COMMA 5-QUARTER, LETT. A), D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18752"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE. CIG: 8064174EE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18753"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3010</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI - FORNETTI E FOSSE D'INUMAZIONE MESE SETTEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Servizi cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18754"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3011</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI: INUMAZIONI, ESUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI MESE DI SETTEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Servizi cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18755"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3012</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL  PAGAMENTO  DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA IN FIBRA E SERVIZIO VOIP DELLE N.26 SCUOLE COMUNALI ANNO 2021 PER CANCELLAZIONE IMPEGNI CONSUMI 2019 E 2020. CIG: Z75292C7A6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18756"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020  OTTOBRE 2020 – NOVEMBRE 2020, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ IN FIBRA E VOIP DELLE SCUOLE CON VODAFONE S.P.A. CIG: Z75292C7A6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18757"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3015</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Programmazione, Rapporti con la Rete Metropolitana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18758"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAI COMPONENTI DELLA 2° S.E.C. DI ALGHERO - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18759"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO DELLA 2° S.E.C. DI ALGHERO - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18760"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3020</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO IMU IN FAVORE DI M.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18761"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3029</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOBOTTE IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE - DITTA NORD CAR  SRL  - CIG Z5D27FC20E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18762"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOC. TECNO PROVE SRL -  LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO NATATORIO COMUNALE REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA. ESECUZIONE PROVE DI CARICO E ASSISTENZA AL COLLAUDO STATICO. CUP: G16I18000460004  GIG: Z482EA1708.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18763"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3031</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 1 SERVOSCALA DA INSTALLARSI PRESSO LO SPORTELLO INFOALGHE-RO DEL COMUNE DI ALGHERO. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DICHIARAZIONE DELLE ECONOMIE. CUP: G11D18000220004 – CIG: Z6C264DB5D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18764"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3032</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA LA CUNETTA. LOTTO DI COMPLETAMENTO.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120. C.U.P. G11E15000580006.- C.I.G. 8531027A2E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18765"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3033</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’INTERVENTO DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LASTRICO SOLARE DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA-INFANZIA LA PEDRERA” - CUP G18B20001560001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18766"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE INCARICO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI CON L'INTEGRAZIONE DEI CONTENUTI VALUTATI INSUFFICIENTI O CARENTI DALLA RAS, ALL’ARCHITETTO GIOVANNANGELA FLORIS. CIG Z092F6DF86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18767"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2775 DEL 01.12.2020    - PRATICA TELEMATICA  PANDOLFO LUCIANO-PNDLCN54T13H501H-13082020-1933.207576-AGIBILITÀ IN DEROGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18768"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3005</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E DEMOLIZIONE DI N. 5 MOTOVEICOLI SENZA DATI IDENTIFICATIVI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG ZA82F4D5A1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18769"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3006</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18770"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3007</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI, MONETIZZAZIONE POSTI AUTO E SANZIONI PER DANNO PAESISTICO - NOVEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18771"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3008</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/12 DEL 28.10.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18772"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020  OTTOBRE 2020 – NOVEMBRE 2020, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC2 CON VODAFONE S.P.A.  CIG: 809380967A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18773"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3021</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DEL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE, PREVISTO DAL CONTRATTO DI LAVORO E ISCRITTO ALL’ALBO COVIP CON IL N. 164 E C.F. 97660520582, IN FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DELL’ENTE PER L'ANNUALITA' 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18774"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3022</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI OTTOBRE 2020 – FATTURA NR. 152/PA DEL 30.11.2020 – C.I.G. 75464886E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18775"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18776"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3024</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI- GESTIONE 2020 - IMPEGNO FONDI RAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18777"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3025</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. ANGIUS NICOLA. COMANDO PRESSO L’UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO (ART.30, COMMA 2 SEXIES D. LGS. N. 165/2001). ACCERTAMENTO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18778"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3026</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. LIDIA ARRU: LIQUIDAZIONE SPESE E ONORARI DI DOMICILIAZIONE. “COMUNE DI ALGHERO C/ ALMAFUERTE S.R.L.S.” – TAR SARDEGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18779"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3027</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZE SOFTWARE PER IL BIENNIO 2021 -2022 PER  AMPLIAMENTO SPAZIO CLOUD DA 5 TB A 15 TB ODA MEPA N. 5894288  CON LA DITTA ATHENA SRL. CIG : ZD72F821BC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18780"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3028</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019 ED ANNI PREGRESSI. IMPEGNO SPESA. CIG. Z982F8311C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18781"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SERRA” - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL’IMPRESA SANNA FRANCESCA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 5 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016. CUP: G15F20001510006 – CIG: 8494706526</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18782"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3035</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ADESIONE AL GRUPPO D’AZIONE COSTIERA FLAG NORD SARDEGNA. ANNUALITÀ 2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4  - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18783"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI SOLAIO DEL PIANO SEMINTERRATO - SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII - CUP G18B2000110004 - CIG ZA82F529F3. PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE ART. 1.  COMMA 2 LETT. A) LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’IMPRESA SAFETY ENERGY SRL DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18784"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA SCANDELLARI SPA – FORNITURA MODULI DI RECINZIONE METALICA DA CANTIERE PER DELIMITAZIONE PERCORSI INTERNI CORTILE SCOLASTICO – MISURE ANTI COVID 19 - SCUOLA “GRAZIA DELEDDA” VIA TARRAGONA.  CIG Z022F2A624 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18785"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3038</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI-ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA. PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 63 DEL D.LGS N. 50 DEL 2016 E DELL’ART. 1 C.2 LETT. B) DELLA LEGGE N. 120 DEL. APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI COLLAUDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18786"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3039</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO URGENTE DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI FAN COIL DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA C/O PLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI I° GRADO “PUBLIO VIRGILIO MARONE” – BORGATA DI FERTILIA - VIA ORSERA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 ALLA DITTA CERTOSA SERVIZI S.R.L. - MILANO - CIG Z2F2F83DFD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18787"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZIO MANUTENZIONE E RIORDINO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE  RELATIVE  AL PERIODO MARZO-MAGGIO-GIUGNO 2020 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18788"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3057</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REDAZIONE DEL DUVRI PER APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/08 SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18789"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3040</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - DITTA CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL – ALGHERO. PERIODO OTTOBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18790"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3043</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI - FORNETTI E FOSSE D'INUMAZIONE MESE OTTOBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Servizi cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18791"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3044</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI: INUMAZIONI, ESUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI MESE DI OTTOBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Servizi cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18792"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3045</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA” -  C.U.P. – G16I18000460004 – CIG: 8112224305  - LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18793"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3046</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI - FORNETTI E FOSSE D'INUMAZIONE MESE NOVEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Servizi cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18794"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3047</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI: INUMAZIONI, ESUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI MESE DI NOVEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Servizi cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18795"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3048</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. – C.I.G. 5932202FF0. APPROVAZIONE TERZA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA – RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18796"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3049</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE – 2020. ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE E IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18797"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3050</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 2151/2020 IN FAVORE DELLA DITTA A.I.T. SEGNALETICA S.N.C. PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE. CIG Z372E91191</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18798"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3051</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COMUNICAZIONE LOCALE 2020-2021. ATTIVAZIONE CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18799"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3052</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI RACCOLTI NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA N. 3 “SVUOTA CANTINE”. CIG ZB12F86FBC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18800"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3053</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER ACQUISTO N. 2 RICARICHE IRIDIUM SIM DA 600 MINUTI, VALIDITA’ 12 MESI PER TRAFFICO SATELLITARE – IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z992F80447.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18801"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3054</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 123/001 DEL 01.12.2020 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA VIRGINIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – VIA LEPANTO N. 6 – 09048 SINNAI (CA), C.F./P.I. 03661430920 – PERIODO 1-30 NOVEMBRE 2020 –  CIG ZC72D72D64.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18802"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3055</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUZIONE  UTENTE OSPITATO PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "SA VILLA" DI ITTIRI " .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18803"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3056</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA  ORDINARI POTENZIAMENTO E CAREGIVER ANNUALITÀ 2020  - IMPEGNO PROGETTI DI NUOVA ATTIVAZIONE ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18804"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3058</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18805"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3059</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 408 DEL 1.12.2020 – DITTA S.I.P.A.L. SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18806"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI RIMBORSI DOVUTI PER IL PAGAMENTO DI CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE E CARTACEE NON RILASCIATE: ISTANZE 2019-2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18807"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3062</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA LAVORAS - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO -MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE ANNUALITA' 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Programmazione, Rapporti con la Rete Metropolitana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18808"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3063</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA INCENDIO PER IMMOBILI COMUNALI- SOMME ASSICURATE- IMPEGNO SOMME (PERIODO DAL 31 DICEMBRE 2020 AL 01 GIUGNO 2021).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18809"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3082</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FINANZIAMENTO R.A.S. SUGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA DI CUI ALL’ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016 E DELLA D.G.R. N. 21/22 DEL 04/06/2019” RIMODULAZIONE ACCERTAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18810"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI MANUTENTIVI E GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO DEL COMUNE DI ALGHERO. AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING TRIENNALE ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE SRL.-  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 -2021 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18811"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2779 DEL 02.12.2020  -  PRATICA TELEMATICA AIGUARENTCAR DI MAGANUCO PASQUALE-02680810906-08102020-1541.224497 - INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO PREFABBRICATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18812"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3061</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84/PIC DEL 30.11.2020. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18813"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3064</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG 7734945689. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016. ANNUALITA’ 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18814"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3065</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE ATTI E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ETILOMETRO SAF’IR EVOLUTION CON MATERIALE DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DIRETTO  - MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA – CONSIP, ALLA DITTA ELTRAFF S.R.L.. - CIG: Z412F8F15D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18815"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3066</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO EX ART. 11 L. N. 241/90. DETERMINA PRELIMINARE, APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI ALGHERO E LA SOC. COOP. IL QUINTO ELEMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18816"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3067</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE E RELATIVA “GESTIONE DEL PARCO TARRAGONA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI FORME DI AGGREGAZIONE” - CIG 8418288F02 -  NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18817"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3068</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO, A TEMPO DETERMINATO, DI UN INCARICO DI FUNZIONARIO TECNICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE – CAT. D - AI SENSI DELL’ART. 110, DEL TUEL 267/2000. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18818"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3069</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), LEGGE 120/2020, DEL SERVIZIO “IMPLEMENTAZIONE E RAFFORZAMENTO DEL S.I.O - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z772F6D208.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4  - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18819"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3070</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ – PROGRAMMA ASSE 2 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA ASFODELO. C.U.P. G11E17000040006. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.4 DEL 24.11.2020 A FAVORE DEL GEOM. PAOLO CANU – CIG ZDE1D95633.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18820"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA  SA.MO. SNC DI MORO GIOVANNI ANTONIO &amp; C. – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA SANT’ANNA N. 38 – IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE - L. 160/19, AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 .CUP: G12J20001060001 - CIG: 8407148600.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18821"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3072</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO E ANALISI CHIMICA DEI CAMPIONI DI MATERIALE (TERRE E ROCCE) ABBANDONATI IN VIA BARRACCU E NEL PROLUNGAMENTO DI VIA TODA AL FINE DELLA VERIFICA DEI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ IN DISCARICA DI INERTI -  AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N.50/2016 - CIG ZAC2F926B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18822"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA 2020 PER L’INCARICATO DI RUP, DI SUPPORTO AL RUP, DI DEC E DI SUPPORTO AL DEC DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18823"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3074</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A € 75.000, EX ART. 1, CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020, RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, D.LL., CONTABILITÀ, COORD. SICUREZZA E C.R.E. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI SOLAIO DEL PIANO SEMINTERRATO - SCUOLA PRIMARIA “M. IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII - CUP G18B2000110004 - CIG Z252F9100E. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ING. FRANCESCO BOSINCU DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18824"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3075</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI GIOCHI ESISTENTI, FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI GIOCHI LUDICI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI IRRIMEDIABILMENTE RIPARABILI IN PARCHI, GIARDINI E SCUOLE.  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PRENOTAZIONE SOMME E APPROVAZIONE ATTI. CUP: G18B20001650004; CIG: 85440515EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18825"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3076</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI AREE ESTERNE, IMPIANTI SPORTIVI, SPAZI RICREATIVI E MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI DI ALGHERO - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA2 LETT. A) L. 120/2020 DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CERTIFICAZIONE REGOLARE ESECUZIONE, REDAZIONE PRATICA CONSEGUIMENTO CPI E DI SUPPORTO AL RUP. CUP:G16J20000630002-CIG:8503429399</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18826"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3080</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2020 - ACCERTAMENTO CONTABILE DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18827"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3085</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA MINORE CON GENITORE NELLA COMUNITÀ “LA CRISALIDE ONLUS” DI PORTO TORRES (SS) - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2021-31.12.2021 – CIG 8544707348.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18828"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3086</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA UTENTI OSPITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "S.AGOSTINO" DI ALGHERO.IMPEGNO SOMME - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18829"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3088</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA DI MINORI NELLA COMUNITA' “CASA LITTARU” DI ORISTANO – PERIODO 01.01.2021-31.12.2021 – CIG 8544926800.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18830"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3091</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - PROGETTO RETRALAGS – RIMBORSO SPESE  PER L’ATTIVITÀ SVOLTA PER L’ AZIONE PILOTA LOCALE PRODOTTO T2.1.2 A FAVORE DELL’ AGENZIA LAORE SARDEGNA . CUP G19D16001050009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Programmazione, Rapporti con la Rete Metropolitana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18831"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – MESE DI NOVEMBRE 2020. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18832"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3094</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE SOCIETÀ REALE MUTUA ASSICURAZIONI- 3 PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18833"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3095</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE IN MATERIA DI CONTABILITÀ FINANZIARIA -  IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA22F92405</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18834"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3096</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE  AD  INTEGRAZIONE DELLE  RETTE  SOSTENUTE DA UTENTI RICOVERATI PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "L'ANCORA"  DI PLOAGHE .LIQUIDAZIONE MESE SETTEMBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18835"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3097</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE IN MATERIA DI UTILIZZO DEL SOFTWARE PAGOPA -  IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1B2F925DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18836"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3099</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERDIZIONE DAL LAVORO E ANTICIPO ASTENSIONE OBBLIGATORIA DELLA DIPENDENTE S.G. (ART. 17, D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151). PRESA ATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18837"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONE SOCIALE TA.RI. DI CUI ALL'ART. 25 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 44 DEL 30.07.2020 – ANNO 2020 -  RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18838"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI UN SOGGETTO NELLA COMUNITÀ “LA CORTE ANTICA DI SUELLI” - VIA CHIESA N. 1 - (CA) - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2021-30.06.2021 – CIG ZCD2F8DD40.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18839"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI NOVEMBRE 2020 – 3^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18840"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 01.11.2020-30.11.2020 – CIG Z782DB3A06 – F.E. N. 31/001 DEL 02.12.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18841"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3109</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ALGHERO (META), PER L. R. 21.04.1955 N. 7, ART. 1, LETT. C, CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI GRANDE INTERESSE TURISTICO: IRITI DELLA SETTIMANA SANTA 2018 E 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18842"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA – MESE DI OTTOBRE - CIG: ZB12D5ADFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18843"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3118</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 –  LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO – CIG:  ZBB2D23F3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18844"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DELLA CONCESSIONE DI UN AREA IN LOCALITÀ’ PINETA DI MARIA PIA DI PROPRIETÀ’ DEL COMUNE DI ALGHERO PER IL MANTENIMENTO DI UN CHIOSCO AD USO BAR RISTORANTE. CONCESSIONARIO: - RISTORANTE LA PALAFITTA DI GASPARETTI GIOVANNI &amp; C. S.N.C.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18845"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3149</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA .COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI . LIQUIDAZIONE FATTURE  PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18846"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3244</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ – PROGRAMMA ASSE 2 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA ASFODELO I. C.I.G. 73250549C7 – C.U.P. G11E17000040006. APPALTATORE AGORÀ COSTRUZIONI S.R.L. – CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 124 DEL 18.12.2018 – STATO FINALE – LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO – FATTURA NR. 16 DEL 23.11.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18847"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2782 DEL 04.12.2020 -  PRATICA TELEMATICA CAMPUS MARGHERITA PATRIZIA-CMPMGH57C57I452Y-24102020-1730.231426  -PROGETTO DI MODIFICA INTERNA DI BOX E VARIAZIONE PROSPETTICA DI IMMOBILE AD USO ABITATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18848"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3077</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RELATIVO ALLA CERNITA, RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO ED AVVIO A SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI PRESENTI NELL’AREA CAMPO NOMADI DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA REGIONALE LAORE, IN LOC. ARENOSU, NEL COMUNE DI ALGHERO – F.S.C. 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. – CUP G19D17000560002 – CIG 76502165F4. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18849"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3078</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE INCENTIVI 2020 PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18850"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3079</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. FPA-156 DEL 30.11.2020 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI NOVEMBRE 2020. CIG ZC32B98A6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18851"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3081</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA  ORDINARI POTENZIAMENTO E CAREGIVER ANNUALITÀ 2020  - ECONOMIA DI SPESA ED IMPEGNO SOMME ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18852"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3083</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL.FATT. 2429/2020.  LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO - RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES-TARI 2013-2018 DA F24 E C.C.P. FINO AL 31.10.2020. CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18853"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3084</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL LIQUIDAZIONE FATT 2428/2020. LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI - AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TASI 2014-2018, RISCOSSIONI AL 10.10.2020. CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18854"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3090</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° S.E.C. LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO - PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18855"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3093</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 PER L’INCARICATO DI RUP E PER L’INCARICATO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18856"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 PER L’INCARICATO DI RUP E PER L’INCARICATO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18857"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO A FAVORE DELLA SIG.RA C.M.  DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO NEL BLOCCO 1C ESTERNO LOCULO 1, 1° PIANO, E DEI DIRITTI DI TUMULAZIONE IN QUANTO VERSATI ERRONEAMENTE DUE VOLTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Servizi cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18858"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3105</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA D.P.C.M. DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 FONDO “SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE”- RIMBORSO “BUONI SPESA” ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI. IMPEGNO E DECIMA TRANCHE SUPPLETIVA DI  LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18859"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3106</Numero_Provvedimento><Oggetto>MPEGNO SPESA PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18860"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER LA GIORNATA “VINCENZO SULIS, 200 ANNI DALLA SUA LIBERAZIONE” A CURA DELL’ASSOCIAZIONE APS LEGAMBIENTE ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Turismo, Tempo libero, Eventi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18861"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI  NOVEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1 - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18862"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3110</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINORANZE LINGUISTICHE – PROGETTI PER LE ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELL’USO SOCIALE DELLA LINGUA CATALANA E DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA CATALANA: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO LINGUISTICO COMUNALE – ANNUALITÀ 2017”, IMPEGNO SOMMA RESIDUALE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE EUROFORM - CIG Z3D2DBE07D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18863"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CUI AGLI "INTERVENTI DI PROTEZIONE E TUTELA DEL LITORALE URBANO" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG Z832F83446</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18864"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO A FAVORE DELLA SIG.RA P.L.A.DELLA QUOTA PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE VERSATO PER UN LOCULO AL PRIMO PIANO IN QUANTO LA SALMA DELLA DE CUIUS B. G. NON È TUMULATA NEL PREDETTO LOCULO MA INUMATA IN CAMPO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Servizi cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18865"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3113</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO: SINISTRI ANNUALITA’ 2020, VII TRANCE-IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18866"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO N. 2019/001/SC/000001262/0/002 - IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 1278/2019 "COMUNE DI ALGHERO C/C.M.".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Organizzazione e comunicazione Istituzionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18867"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3115</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. SISTO MANZI. CITAZIONE IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 345/2020 DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA NEL PROCEDIMENTO “COMUNE DI ALGHERO C/B.N.L. S.P.A.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18868"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3116</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE – ANNUALITA’ 2020 – CIG 835208241A- LIQUIDAZIONE FATTURA 10_20 DEL 03.12.2020 EMESSA DALLA DITTA SOLINAS COSTRUZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18869"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57FS DEL 30/11/2020 PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI DI VIA SANT’ANNA, VIA MAZZINI VIA CATALOGNA LARGO LO QUARTER E DI N. 15 AUTOVETTURE DI SERVIZIO. CIG: ZF52C652FB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18870"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3121</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO  – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA  SOCIETA’ NIVI CREDIT SRL. -PERIODO DAL  01.11.2020 AL 31.12.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18871"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3122</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA  A FAVORE DI ALTRI COMUNI- LEGGE N. 265/1999 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18872"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE: “VIA SAN JOSEMARIA ESCRIVÀ DE BALAGUER”, “STRADA VICINALE SALTO DON PEPPINO” E “STRADA VICINALE MAMUNTANAS” –  CIG: ZD22DEE9F6 – APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18873"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA PIETRO BRUNO BERNARDI  -  PER  LA SERVIZIO DI  FORNITURA DI ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO  -  CIG  Z922E44704.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18874"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA PIETRO BRUNO BERNARDI  -  PER SERVIZIO DI  MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DI ATTREZZI AGRICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. DECORO URBANO.-  CIG  Z3E2DE9BD5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18875"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3126</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 A FAVORE DELLA DITTA A.A. ANTINCENDIO SRL – INTERVENTO DI VERIFICA E RICERCA GUASTO SU CENTRALINA ANTINCENDIO DELL’ASILO NIDO VIA GIOVANNI XXIII.  CIG Z0C2F9CE64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18876"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3127</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 A FAVORE DEL PROFESSIONISTA GEOM. ALESSANDRO PULINA _ RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO ESTERNO DEL PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA VITTORIO EMANUELE. INCARICO PER DIREZIONE DEI LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE._ CUP G14H20000760004 –  CIG  Z142F98026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18877"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SEGASIDDA SRL._ FORNITURA E POSA DI PRATO IN ERBA SINTETICA PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA VITTORIO EMANUELE_ CIG Z0D2E67B37_ IMPORTO EURO 10.248,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18878"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TENDE FINESTRE AULE - SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA “LA PEDRERA” - VIA CORSICA – VIA MALTA - CUP G14H20001080004. PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE ART. 1.  COMMA 2 LETT. A) LEGGE N. 120/2020, CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’O.E. AGORA’ COSTRUZIONI SRL DI CAGLIARI - CIG Z142F4CB27.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18879"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DIMCAR S.R.L._ FORNITURA ARREDO URBANO _ CIG Z0D2E783F1_ IMPORTO EURO 890,60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18880"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESI DI  MARZO 2020 E APRILE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18881"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3146</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA “ PROROGA PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2020  - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18882"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3132</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – NOVEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18883"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO SANITARIA NELLE CASE PROTETTE  3° E 4° TRIMESTRE 2020 (MESI  LUGLIO/DICEMBRE ) - CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18884"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3147</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE QUALITA’ DELLA VITA SOC. RANDSTAD ITALIA SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20FVRW124005 DEL 31.10.2020. CODICE CIG. 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18885"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3148</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. N. 56/44 DEL 13.11.2020 “FONDO PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – RIPARTIZIONE RISORSE STATALI ANNUALITA’ 2020 L. 9 DICEMBRE 1998 N. 431, ART. 11”  – AVVIO DELLE PROCEDURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18886"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA SEBACH SPA - MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. NOLO E TRASPORTO DI WC CHIMICI PER POTENZIAMENTO AREA TRIAGE DELL’OSPEDALE CIVILE DI ALGHERO – AFFIDAMENTO PER COMPLESSIVE OTTO SETTIMANE - CIG ZF82ED9D70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18887"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3135</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DEI RIFIUTI SUI LITORALI DI LIBERA FRUIZIONE ANNUALITA’ 2018. CIG 7496408793. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18888"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA CAODURO SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE NELLA COPERTURA DELLA “PALESTRA LUCA MANCHIA”, VOLTA AL RIPRISTINO DI LUCERNARI E CUPOLA IN POLICARBONATO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CAODURO SPA, ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG Z5E2EA085F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18889"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO NEL COMUNE DI ALGHERO IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/59/CE” - CIG: 7261267B14. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AL CANONE CONCESSORIO ANNUALITA’ 2020 E 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18890"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3138</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ' SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE NEL TERRITORIO DI ALGHERO. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE. ATTUAZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL  3.12.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18891"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE PER L’USO DEL MARCHIO “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO”- ANNUALITÀ 2020 – E CONTESTUALE IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE ESPERTI ORGANO DI CONTROLLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4  - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18892"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLE ENTRATE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI IN RELAZIONE AI CONDONI EDILIZI EX LEGGE N.47/19985, L. N.724/1994, L. N. 326/2003 E SS.MM.II. - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18893"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3141</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MENSILITA’ NOVEMBRE E DICEMBRE - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18894"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3142</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTANZE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI COMUNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18895"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3143</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA DI MINORE A CARATTERE DI URGENZA ED INDEROGABILITA’ E CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO  - ESECUZIONE DELIBERA G.C. N. 312 DEL 09/10/2019 – LIQUIDAZIONE MENSILITA’ NOVEMBRE  2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18896"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3144</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTPA 12_20. COMPENSO PARTE FISSA NOVEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18897"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3150</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 1495/20- INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA   PER  QUOTA SOCIALE DI RICOVERO A  CARICO DEL COMUNE  INSERIMENTO UTENTE   IN  RSA "SMERALDA ".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18898"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, PREVIA GARA INFORMALE DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT.A) L.120/2020 ,  INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA INDAGINE ACUSTICA AMBIENTALE E RISULTANZE RELATIVA AL PROGETTO GENERALE PER IL “RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA”:   CUP E17B12000100002  CIG  Z492F91DAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18899"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3152</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI.  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI  NOVEMBRE. DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG 7851323CB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18900"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3153</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PIANTE PER ADDOBBI NATALIZI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020. CIG: ZD82F9FE83</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18901"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3154</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 - IMPEGNO DI SPESA - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA BOZZA N. 5893725  CIG: Z342F83D60.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18902"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3155</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL’AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATA NEL QUARTIERE PIVARADA. ESTENSIONE DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO, PRENOTAZIONE E IMPEGNO SOMME. CUP: G17H19000920004 – GIG: ZA52B4D530</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18903"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL’ILLUMINAZIONE CON SISTEMI PIÙ EFFICIENTI “RELAMPING” DEGLI UFFICI COMUNALI VIA S. ANNA N.38 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106, D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. CUP: G12J19000770001 –  CIG: 8086132737</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18904"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3157</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A € 75.000, EX ART. 1, CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020, RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, D.LL., CONTABILITÀ, COORD. SICUREZZA E C.R.E. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LASTRICO SOLARE DI COPERTURA ASILO NIDO COMUNALE DI VIA GIOVANNI XXIII – VIA DE GASPERI - CUP G18B20001910004 - CIG Z7E2F9B345. AFFIDAMENTO DIRETTO AL GEOM. ALESSANDRO PULINA DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18905"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3158</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A € 75.000, EX ART. 1, CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020, RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, D.LL., CONTABILITÀ, COORD. SICUREZZA E C.R.E. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LASTRICO SOLARE DI COPERTURA DEL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE INFANZIA PRIMARIA “LA PEDRERA” - VIA CORSICA – VIA MALTA - CUP G18B20001560001 – PROCEDURA TELEMATICA CIG Z5B2F7C772. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ARCH. NICOLA CARTA DI ALGHERO (SS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18906"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI CUI ALL’AR. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO EX TRAD.I.TE. - RETTIFICA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 2895 DEL 19.11.2020. CUP: G11B15000410002 – CIG:  8499565EE9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18907"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3160</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 1001/2020 “ LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE - REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20044 DEL 10.04.2020 EMESSA DA CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK - SESTO SAL.” - PRESA D’ATTO FONDO EUROPEO INTERREG. PROGETTO ADAPT INTERVENTI AZIONE PILOTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18908"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3161</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 60 CONTRIBUTI L.R. 20/97 PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI NOVEMBRE-DICEMBRE - ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18909"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE.  LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE - DITTA NORD CAR  SRL. CIG Z792BD1CDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18910"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3167</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI ED INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO DI CUI ALL' 1 C.2 LETT A) DEL LEGGE N. 120 DEL 2020, ATTRAVERSO LA CENTRALE DI COMMITTENZA SARDEGNACAT. MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEDE DELL’AUTOPARCO COMUNALE DI VIA VITTORIO EMANUELE - CUP _G18H20000540004_CIG_ ZC52F9D618</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18911"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3169</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE ATTI E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI RADIO VHF E MANUTENZIONE-RIPARAZIONE ACCESSORI, PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO  - MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA – CONSIP, ALLA DITTA SPE ELECTRONICS S.R.L.. - CIG: ZD92F937BF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18912"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3199</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO MUSEALE PRESSO IL C.R.A., SERVIZIO SORVEGLIANZA.  CIG Z6B2F9AA3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18913"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3203</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. N. 482/1999 ARTT. 9 15 E L. R. N. 22/2018 ART. 10 CC. 4, 5 – DGR 9/5 DEL 05.03.2020 E 17/6 DEL 01.04.2020. ANNUALITÀ 2020. PROGETTO LINGUA CATALANA DI ALGHERO NELL’AMBITO DELLE LINGUE MINORITARIE STORICHE - ANNUALITÀ 2020: “ALGUERISITAT”. ATTIVAZIONE N. 4 LABORATORI ATTIVITÀ CULTURALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18914"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3162</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ART. 2 D.L. 154/2020 “RISTORI TER” MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE – ACQUISIZIONE MODULO INFORMATICO "SIVOUCHER"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18915"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 CO. 2 “PRENDERE IL VOLO” B.S.J.98, LIQUIDAZIONE FATTURE AZIONE DI TUTORAGGIO DI INTERMEDIAZIONE CONSORZIO NETWORK ETICO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18916"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3164</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18917"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3166</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO DELLA POSIDONIA SPIAGGIATA SUI LITORALI DI LIBERA FRUIZIONE ANNUALITA’ 2018 - CIG 7393267CEC. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18918"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZIO MANUTENZIONE E RIORDINO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE  RELATIVE  AL PERIODO DA LUGLIO A OTTOBRE 2020 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18919"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28PA DEL 30/11/2020 PER SERVIZIO DI NOLEGGIO, COMPRESI TRASPORTO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI N. 3 GAZEBO DA DESTINARE ALL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI TAMPONI IN MODALITÀ DRIVE-IN COME SUPPORTO E COLLABORAZIONE AL SERVIZIO DELL'AUTORITÀ SANITARIA.  - CIG: Z492F170D2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18920"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3172</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER IL PERSONALE DEL SETTORE 3 – SERVIZIO AMBIENTE CIG: ZAA2F90FA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18921"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3173</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: 7734945689.  INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DAGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE PRESSO LA DISCARICA “SCALA ERRE” DEL COMUNE DI SASSARI – ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18922"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE – SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI RELATIVI AL MESI DI  AGOSTO – SETTEMBRE -OTTOBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18923"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3175</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE PER LO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO. CIG ZC02F98E27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18924"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RIGENERAZIONE CON MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO SPORTIVO DI CALCIO DEL CARMINE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7PA DEL 25/11/2020 EMESSA DALL’ARCH. SERGIO LEONARDO SPANU RELATIVA AL SALDO ONORARI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO. CUP: G16J0000260001 - CIG: Z3B2DF855B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18925"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3177</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN “CONCESSIONE E RELATIVA GESTIONE DEL PARCO TARRAGONA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI FORME DI AGGREGAZIONE.” - CIG: 8418288F02 LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. “A. MANZONI &amp; C” SPA (CIG: Z412EC6B3B) PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18926"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL’IMPRESA SA.I.E. SRL RELATIVA AI LAVORI DEL “CAMPO SPORTIVO COMUNALE N.1 PINO CUCCUREDDU – REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA”. SMALTIMENTO TERRE DI RISULTA - CUP: G14H16000670004 – CIG: 6924867506.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18927"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL'ING. CLAUDIO CARMINE CORBIA, ONORARI PRESTAZIONE DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 2° SAL - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA SANT'ANNA N° 38 - IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE - L. 160/19. CUP G12J20001060001 - CIG Z6A2DA6955.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18928"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3181</Numero_Provvedimento><Oggetto>PLESSO SCOLASTICO COMUNALE - SECONDARIA DI I GRADO “SEBASTIANO SATTA” - VIA BIASI – I.C. N. 3 – RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL’IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI - DITTA 2A S.R.L. - CIG ZF42DE96F6 – LIQUIDAZIONE A SALDO CORRISPETTIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18929"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3182</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART  1 C.2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 INERENTE LA FORNITURA DI MANIFESTI PER LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DEI PRODOTTI LOCALI PER IL SUPERAMENTO DELLA CRISI ECONOMICA DOVUTA ALLA PANDEMIA DA COVID 19 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2020 CIG Z0E2F9FB0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18930"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3184</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 26/2020 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 - ART. 175, COMMA 5-QUARTER, LETT. A), D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18931"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI SUPPLETIVI ATTI DI MORTE. IMPEGNO SPESA. CIG. ZA32F96114</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18932"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3186</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI RIPOSO ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO. QUANTIFICAZIONE PRESUNTIVA E ACCERTAMENTO CONTABILE DELL’ENTRATA DA CONTRIBUZIONE UTENZA ANNO 2020. RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N.  2569 DEL 16/10/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18933"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3196</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO   UTENTE   BENEFICIARIO DI PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R N.20/97 INSERITO PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE  "SANT' AGOSTINO" DI ALGHERO . IMPEGNO SOMME 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18934"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE  CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18935"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE  CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18936"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3226</Numero_Provvedimento><Oggetto>PLESSO SCOLASTICO COMUNALE - SECONDARIA DI I GRADO “SEBASTIANO SATTA” - VIA BIASI – I.C. N. 3 – RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL’IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE - DITTA 2A S.R.L. - CIG ZC62F6D2BC – LIQUIDAZIONE A SALDO CORRISPETTIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18937"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEMEAZ ELIOR PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18938"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3183</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITA’ DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18939"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI, DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO, IN CONNESSIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI. CUP G18F15000000004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18940"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29_20 DEL 09/12/2020 PER FORNITURA DELLA SEGNALETICA STRADALE FISSA PER LO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO. CIG Z372E91191</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18941"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA PER MANCATO PAGAMENTO, ENTRO I TERMINI DI LEGGE, DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EMESSE DAL SERVIZIO AMBIENTE DERIVANTI DA INTERVENTI IN DANNO A SEGUITO DI INOTTEMPERANZA A ORDINANZE SINDACALI EMESSE NEL CORSO DEL 2019. FRONTESPIZO DELLA LISTA RESA ESECUTIVA N. 2020000007. APPROVAZIONE E APPOSIZIONE VISTO DI ESECUTIVITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18942"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2020. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18943"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE DI N. 2 PORTE IN METALLO PRESSO IL VANO TECNICO DEL PARCO TARRAGONA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COSTRUZIONI METALLICHE DI BAZZANO SEBASTIANO MANUEL, ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG Z302FAA9EA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18944"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SICON SRL PER INTERVENTO URGENTE RIGUARDANTE LA SOSTITUZIONE DI N. 144 BATTERIE E DI COMPONENTISTICA (CONDENSATORI E VENTOLE) DEI DUE UPS (GRUPPI DI CONTINUITÀ) DELLA SALA CED DELL’ENTE. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N.  1451169 SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG: Z442EC7EAB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18945"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE OPE LEGIS - ART. 1 COMMI 682 E 683 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO TURISTICO-RICREATIVO AL 31 DICEMBRE 2033.     • CONCESSIONE DEMANIALE N.191/DSS/2005  DEL 18/10/2005;     • TITOLARE: EREDI QUINTILIO S.A.S.     • DINIEGO ESTENSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18946"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA  A FAVORE DI ALTRI COMUNI- LEGGE N. 265/1999 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18947"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “IL SOGNO” SASSARI - VIA DE MARTINI 18 - P.IVA 01819690908 – F.E. N. 148/PA – PERIODO 01/11/2020-30/11/2020 – CIG Z032B29BFE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18948"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3198</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO SOMME ALLA FONDAZIONE ALGHERO  PER LE ATTIVITÀ DA REALIZZARSI ATTRAVERSO IL SUPPORTO FINANZIARIO DELLA FONDAZIONE DI SARDEGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Turismo, Tempo libero, Eventi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18949"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3200</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI SCAVO ARCHEOLOGICO IN SITI DI SIGNIFICATIVA RILEVANZA STORICA E CULTURALE - ALGHERO- NURAGHE E VILLAGGIO DI PALMAVERA. PROSIEGUO DELLO SCAVO E RESTAURO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18950"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3201</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 30/001 DEL 02/12/2020 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 1-30 NOVEMBRE 2020 – CIG 83721959DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18951"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI E SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI CDS, MESE NOVEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18952"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3204</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD ACQUISIRE UN IMMOBILE IN LOCAZIONE PASSIVA DESTINATO AD OSPITARE TEMPORANEAMENTE GLI OSPITI DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE – SCADENZA 21 DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18953"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE “SERVIZIO TELEMACO” - SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO – PERIODO: 15/09/2020 – 14/09/2021 - CIG Z8D2E2FB40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18954"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3208</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  NOVEMBRE 2020. PROGETTO "ATBA"  IN PRIMIS STRUTTURE : AQUILONE - GIROTONDO - ANGLINGLO - MERCEDE - S G BOSCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18955"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3209</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LAVORAS 2018– SETTORE DI INTERVENTO 5. VALORIZZAZIONE ATTRATTORI CULTURALI – AMBITO DI INTERVENTO 5.1. PROGETTI DI DIGITALIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI. SOGGETTO ATTUATORE COMUNE DI ALGHERO – ATTUAZIONE DIRETTA. CUP G15B19005630002. CODICE PROGETTO SING00010.”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18956"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AL PROGETTO DENOMINATO "#CAMMINO100TORRI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Turismo, Tempo libero, Eventi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18957"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3211</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N.74/P DEL 02.12.2020 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE –  ORISTANO - VIA CARMINE N. 34 - P.I. E C.F. 00072430952 –  PERIODO 01.10.2020-30.11.2020 – CIG 8140499848.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18958"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DEL SERVIZIO SIPROIMI "JUNTS"- SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E MINORI NON ACCOMPAGNATI - EX SPRAR – INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.L.GS 50/2016  E SS.MM.II – LIQUIDAZIONE C.U.C. 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18959"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1187 DEL 02.11.2020 – PUBBLIFORMEZ  SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18960"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3214</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE E RELATIVA GESTIONE DEL PARCO TARRAGONA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI FORME DI AGGREGAZIONE - CIG 8418288F02. - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO  DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI INCAMERAMENTO SOMME A TITOLO DI CAUZIONE PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18961"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA IN CLOUD DEL SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE CON LA DITTA CONSULMEDIA DI ORISTANO (OR) - ANNO 2021-2022 TRAMITE ODA MEPA N . 5914737 CIG: ZAC2FAC188.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18962"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI MATRIMONI CIVILI  ANNULLATI CAUSA COVID 19  - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18963"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. CRISTINA SCARFÒ. RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 33/2020 DELLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI - SEZ. DISTACCATA DI SASSARI – SEZ. LAVORO. “COMUNE DI ALGHERO C/ A. F.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18964"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE E ONERI ALL’AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE - ATS SARDEGNA – SEDE ASSL DI SASSARI PER UTILIZZO DELLA DIPENDENTE IN COMANDO, DOTT.SSA IRENE BOSANO. IMPEGNO SOMME E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18965"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3219</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. LIDIA ARRU. APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1056/2020 DEL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI NEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. DI R.G. 2888/2017 “COMUNE DI ALGHERO C/CONSORZIO DI IMPRESE DI PESCA S’ELMO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18966"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3220</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO: SINISTRI ANNUALITA’ 2020, VIII TRANCE-IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18967"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3221</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLE NOVE TRATTE DI FIBRA SPENTA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1511364 AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. 50/2016 A FAVORE DELLA TIM SPA -IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 - CIG: 85514553E8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18968"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3225</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CHIOSCO UBICATO NEL PARCO TARRAGONA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALLUMINVETRO SRL, ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG Z322FB5122</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18969"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3233</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA SOSTENUTA DA PERSONA CON DISABILITÀ OSPITATO PRESSO LA STRUTTURA  COMUNITÀ INTEGRATA "VILLA GARDENIA" DI OSSI NELL'ANNO 2020  .IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18970"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI DEL VERDE –  TRATTAMENTO PUNTERUOLO ROSSO - SERVIZIO DI PORTIERATO MERCATI E PARCO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18971"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18972"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA CARBONI SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER L’OFFICINA COMUNALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI –  CIG Z4C2D85B8F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18973"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LEONI AMBIENTE SRL - INTERVENTO AUTOSPURGO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “LA PEDRERA” – VIA CORSICA. CIG ZEA2F52C0D _ IMPORTO EURO  274,50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18974"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3222</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DI CADITOIE E GRIGLIE STRADALI. CIG Z1A2E0D887. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1474 DEL 30.11.2020 EMESSA DALLA DITTA AUTOTRASPORTI DEMONTIS SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18975"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL FONDO PERSEO SIRIO, PREVIDENZA COMPLEMENTARE, PREVISTO DAL CONTRATTO DI LAVORO E ISCRITTI ALL’ALBO COVIP CON IL N. 164 E C.F.: 97660520582, IN FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DELL’ENTE PER L’ANNUALITÀ 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18976"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ODA MEPA N. 5918708 PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PERI VARI SETTORI DELL’ENTE N. 20  ADATTATORI USB 3.0 TO  RJ45 CON LA DITTA AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI . IMPEGNO DI SPESA  - CIG:  Z172FB9B3C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18977"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DEL BURAS CON SEDE IN VIA ZARA SNC – CAGLIARI (CA), QUALE IMPORTO DI INSERZIONE PRATICA N. 38434/2020 INERENTE LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI ADOZIONE DELLA VARIANTE SOSTANZIALE AL P.R.G. PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ECOCENTRO COMUNALE DENOMINATO "ECOCENTRO3" IN LOC. S.M. LA PALMA – DELIBERAZIONI DEL C.C. N.84 DEL 02.12.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18978"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.11.2020 AL 30.11.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18979"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3229</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI DICEMBRE 2020 – 1^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18980"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3230</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2020 - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18981"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E DEMOLIZIONE DI N. 5 MOTOVEICOLI SENZA DATI IDENTIFICATIVI ABBANDONATI SUL TERRITORIO  COMUNALE - CIG ZA82F4D5A1. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 660 DEL 10.12.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18982"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA UTENTI OSPITATI PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "L 'ANCORA " DI PLOAGHE . LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18983"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3235</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTPA 13_20. COMPENSO PARTE FISSA DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18984"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3236</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME UTENTI RISTORAZIONE SCOLASTICA E NIDO COMUNALE PER PAGAMENTI IN ECCESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18985"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PROFESSIONISTA DOTT. ARCH. EMILIO ZOAGLI, PER L’INCARICO DI AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI ELABORATI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC), REDAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO, DELLE NORME DI ATTUAZIONE E DEI CONNESSI PIANI PARTICOLAREGGIATI E/O PROGETTI GUIDA, DEL PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI E DEGLI ACCESSI A MARE (PUL - PAM), E IL COORDINAMENTO DEI CONNESSI PROCEDIMENTI DI VAS E VINCA, IN ADEGUAMENTO AL PPR ED AL PAI. CIG 6454374DE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18986"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI DICEMBRE 2020 – IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18987"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZALE “AREA DON BOSCO – MARIOTTI”. – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELL’ARCH. STEFANO GOVONI PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA-ESECUTIVA, REDAZIONE PSC E PROTOCOLLO COVID-19, AI SENSI DALL’ART. 1, C. 2, LETT. A), L. 120/20 (DISCIPLINA SOSTITUTIVA ART. 36 D.LGS 50/2016 PER PROCEDURE INDETTE ENTRO 31/12/2021)  - CIG: ZAF2EF3058.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18988"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI GIOCHI ESISTENTI, LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI GIOCHI LUDICI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI IRRIMEDIABILMENTE RIPARABILI IN PARCHI, GIARDINI E SCUOLE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. N. 120/2020, ALLA DITTA MACAGI SRL. CUP: G18B20001650004; CIG: 85440515EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18989"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3246</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE.  SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE - DITTA NORD CAR  SRL. CIG Z792BD1CDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18990"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3248</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA “ PROROGA PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2020  - SECONDA LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18991"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18992"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: Z512FB888D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18993"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3251</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ART. 2 D.L. 154/2020 “RISTORI TER” MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE. AVVIO DELLE PROCEDURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18994"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3252</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2020- LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18995"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PER ATTIVITÀ DA REALIZZARSI ATTRAVERSO IL SUPPORTO FINANZIARIO DELLA FONDAZIONE DI SARDEGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Turismo, Tempo libero, Eventi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18996"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3254</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT RCO IMPEGNO SOMME FRANCHIGIA SINISTRI N. AMLIN 17-0166 E 18-0010. POLIZZA N. 1917103 LLOYD’S – CIG 79194855C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18997"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESE DI  NOVEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18998"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3269</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SPESE DI GESTIONE INCASSI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO CON LA SOCIETA’ SIX PAYMENT SERVICES (EUROPE) S.A., CON SEDE IN 10, RUE GABRIEL LIPPMANN,  L-5365 MUNSBACH, IVA N. LU23138978, PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18999"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3271</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA SOCIETÀ 3C PAYMENT LUXEMBOURG S.A., CON SEDE IN 5 7, RUE LÉON LAVAL L-3372 LEUDELANGE – LUXEMBOURG – VAT N: /LU28264772 TRADE REGISTER: B202905, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ACCREDITI RELATIVI AL PAGAMENTO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO, DA PARTE DEGLI UTENTI, MEDIANTE L’UTILIZZO DI CARTA DI CREDITO. PERIODO DAL 01.09.2020 AL 31.12.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19000"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3286</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO MUSEALE PRESSO IL C.R.A., ATTIVITÀ VIGILANZA – IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19001"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE BORSA DI STUDIO PROGRAMMA INTERCULTURA, ANNUALITÀ 2020-2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19002"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE  2020 (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19003"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3256</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SICUREZZA E VIGILANZA - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 23 CCNL 21/05/2018) PERIODO DAL 01.11.2020 AL 30.11.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19004"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3257</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA INCENDIO PER IMMOBILI COMUNALI- SOMME ASSICURATE- LIQUIDAZIONE SOMME (PERIODO DAL 31 DICEMBRE 2020 AL 01 GIUGNO 2021).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19005"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3258</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI MIGLIORAMENTO SERVIZI EX ART. 67, C. 3. LETT. I) DEL CCNL 2016-2018 PER L’ANNO 2019: PROGETTO N. 7. “VERIFICA ED ALLINEAMENTO DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE E ASSICURATIVE RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL’ENTE”.  PERIODO: ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19006"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3259</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI MIGLIORAMENTO SERVIZI EX ART. 67, C. 3. LETT. I) DEL CCNL 2016-2018 PER L’ANNO 2018: PROGETTO OBIETTIVO N. 9. BONIFICA ARCHIVIO CLIENTI/FORNITORI – SICR@WEB. PERIODO: ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19007"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA. RISARCIMENTO DEL DANNO A SEGUITO DI PATTEGGIAMENTO DELLA PENA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19008"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3262</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  NOVEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19009"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3263</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI E/O MALATTIA PROFESSIONALE DIPENDENTI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL’ANNUALITÀ 2020. INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19010"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3264</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – IN MODALITÀ LIVE  – ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER MESSO NOTIFICATORE -– CIG Z7C2FC2736</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19011"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.11.2020 AL 30.11.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19012"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3266</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. LILIANA PINTUS. RICORSO STRAORDINARIO IN CASSAZIONE EX ART. 111 COSTITUZIONE PER L’ANNULLAMENTO DELL’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI SASSARI RECANTE N. DI R.G. 2479/2020 PUBBLICATA IL 20.02.2020.. “COMUNE DI ALGHERO C/ M.A.G.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19013"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ REPAS LUNCH COUPON SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19014"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3270</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – LIQUIDAZIONE SERVIZI RESI NEL MESE DI OTTOBRE 2020. CIG ZCB2AADB81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19015"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DAL PROFESSIONISTA GEOM. DOMENICO MAREMMANI - ONORARI PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA L.47/85 - CIG Z792B40346</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19016"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3275</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 499/2020 A FAVORE DELLA DITTA C.P.G. LAB S.R.L. SERVIZI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI CHIMICA CIG ZD72C89246 C.U.P. – G19D17000560002. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI. FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19017"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3276</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 –  LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 – CIG:  Z1F2F0E50F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19018"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3277</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA E ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL QUADRO VINCOLISTICO ESISTENTE - STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA, GEOLOGICA E GEOTECNICA. CIG ZA22ECED4E. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI PROFESSIONISTI RELATIVE A N. 2 PRATICHE ISTRUITE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19019"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3278</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER SPA - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI. CONSUMI FATTURATI AL 14.12.2020 – EE 16.  CIG. 7851751DE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19020"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3279</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL. CONSUMI FATTURATI AL 14/12/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19021"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3280</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE. CONTRIBUZIONE UTENTI PERIODO NOVEMBRE  ANNO 2020. ACCERTAMENTO ENTRATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19022"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3281</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, PREVIA GARA INFORMALE DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT.A) L.120/2020  DEL 11/09/2020,  INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA SU PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO PER  L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “ RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA  ”. E17B12000100002 CIG  Z912FB91F5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19023"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3282</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, ADDOBBO E CERTIFICAZIONE DI N. 7 ABETI PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L. N. 120 DEL 11.09.2020. CIG: Z4C2FC38AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19024"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3283</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI   ECONOMICI  STRAORDINARI   AD INTEGRAZIONE DELLE  RETTE SOSTENUTE DA PERSONE  OSPITATE  PRESSO LA STRUTTURA  COMUNITÀ INTEGRATA " MADRE TERESA DI GESÙ BACQ" DI ALGHERO  NELL'ANNO 2020 . IMPEGNO  DI SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19025"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PER ATTIVITÀ DA REALIZZARSI ATTRAVERSO IL SUPPORTO FINANZIARIO DELLA REGIONE SARDEGNA LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 21 APRILE 1955, ART.1 LETT. C), CARTELLONE DELLE MANIFESTAZIONI ENOGASTRONOMICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Turismo, Tempo libero, Eventi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19026"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3285</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI DEL R.D. 639/1910. ATTI PAGATI DAL 01.07.2020 AL 31.10.2020 IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO E RIMBORSO SPESE DI RECAPITO A FAVORE DI STEP SRL. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i concessionari delle entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19027"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3288</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - CIG: Z3925063D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19028"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICIENZA.” LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19029"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IMPOSTA DI REGISTRO - AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVISO 2019/001/SC/000001262/0/002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19030"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA  CO.SAR.SE COOP. SARDA SERVIZI SCRL  CON SEDE IN BOLOGNA VIA DELLA COOPERAZIONE 3 – P.IVA 00854250909 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EXTRA CONTRATTO, DEI LOCALI DELL’ANAGRAFE E DELL’UFFICIO ELETTORALE SITI IN VIA CATALOGNA“ REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NEL COLLEGIO UNINOMINALE 3 DELLA REGIONE SARDEGNA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19031"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3292</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE S.R.L., CON SEDE LEGALE IN ALGHERO, VIA SANT’ANNA SNC, PER RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PARCHEGGIO A PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO/DEBITO, DALLA STESSA ANTICIPATE E RELATIVE ALLE ANNUALITA' 2018 E 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19032"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO PULIZIA DELLE AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI DI PORTICCIOLO E MONTAGNESE”. CIG: 77136766CD. LIQUIDAZIONE FATTURA FD/299 DEL 14.12.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19033"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA SICUR. ANT SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA COPERTURA DELLA “PALESTRA LUCA MANCHIA”, RELATIVI AL MONTAGGIO DI LUCERNARI E CUPOLA IN POLICARBONATO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SICUR. ANT SRL, ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG Z532EAD544.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19034"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3295</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – APPLICAZIONE PENALITA’– ART. 10 CONTRATTO REP. N. 80/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19035"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUSTE DA CORRISPONDENZA – CIG:  Z012E93AE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19036"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA GIORNATA “VINCENZO SULIS, 200 ANNI  DALLA SUA LIBERAZIONE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Turismo, Tempo libero, Eventi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19037"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI FILMATI PROMOZIONALI DEL TERRITORIO DA UTILIZZARE PER ATTIVITÀ DI MARKETING</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Turismo, Tempo libero, Eventi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19038"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3299</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE  DI RICOVERO UTENTI INSERITI  PRESSO LA RSA" SAN NICOLA" D I SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO OTTOBRE 2020-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19039"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA – CIG:  Z0D2EB7FA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19040"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI – CIG: ZCD2F52537</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19041"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3302</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 132 CONTRIBUTI - INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - “BONUS PANNOLINI 2019” - XVI RENDICONTO –  2020 - IMPEGNO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19042"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3303</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETERIA CONVENZIONATA PROVINCIA DI SASSARI/COMUNE DI ALGHERO – SEGRETARIO GENERALE DOTT. PIERINO ARRU – RIMBORSO QUOTA 40% SPESE PER RETRIBUZIONI, CONTRIBUTI ED IRAP. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19043"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI D’ENTRATA -  CONTRIBUTO R.A.S. L.R. N.7/2005 – CAPO V – DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTRI STRUMENTALI – ARTICOLI 23,24 E 25 – TRASFERIMENTO AI COMUNI ED ALLA PROVINCE DELLE FUNZIONI SVOLTE DALLE DISCIOLTE AZIENDE AUTONOME DI SOGGIORNO E TURISMO E DAGLI ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19044"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO FRANCHIGIE SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI -3 PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19045"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3307</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETEMINA IMPEGNO SPESA RIMBORSI MISSIONI DIPENDENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Organizzazione e comunicazione Istituzionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19046"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA MINORI NELLA COMUNITA' "SAN GIUSEPPE" DI SANTU LUSSURGIU - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2021-31.12.2021 – CIG 8561319FEC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19047"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3309</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA MINORI NELLA COMUNITA' IL SOGNO DI SASSARI - PERIODO 01.01.2021-31.12.2021 -  CIG Z092FCD231.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19048"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3310</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA UTENTI OSPITATI  PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "L' ANCORA"  DI PLOAGHE . LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2020 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19049"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3312</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL. CIG. Z142F06A7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19050"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI OBBLIGATORI AI SENSI DELL’ART. 33 DEL D.LGS. N. 15/2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4  - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19051"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3314</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO DI INIZIATIVE/PROGETTI DIRETTI ALLA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL MARCHIO "CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO" – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4  - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19052"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO DI INIZIATIVE/PROGETTI DIRETTI ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI OPERANTI NELLA CITTÀ DI ALGHERO – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4  - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19053"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA  INDUSTRIALE MONTE ROSE’– LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE: “VIA SAN JOSEMARIA ESCRIVÀ DE BALAGUER”, “SRADA VICINALE SALTO DON PEPPINO” E “STRADA VICINALE MAMUNTANAS”  .  CIG  ZD22DEE9F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19054"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. SESTA LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE17. CIG. 8217711DA2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19055"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA - MILANO  LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2020 PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI SORVEGLIANZA. CIG: 5273616597.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19056"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3321</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19057"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADDOBBO E MANUTENZIONE FIORIERE E AIUOLE DELLA CITTÀ. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. N. 120/2020, ALLA DITTA BCB GREEN SERVICE S.N.C. DI CHERCHI FRANCESCO E REPETTO MARTINO. CIG: ZF02FB6302</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19058"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO INTEGRATIVO DELLA DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO SUPAE  Nº2749 DEL 28/10/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19059"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA VELERIA DI DIANA ANTONIO. FORNITURA E POSA DI DI NUOVI TELI E RIPARAZIONE PUNTUALE DELL’ESISTENTE DELLA COPERTURA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO VIA MAZZINI. CIG Z152F6D40D_ IMPORTO EURO 3.660,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19060"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3325</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER COADIUVARE L’AMMINISTRAZIONE NELLA INDIVIDUAZIONE DI AZIONI SPECIFICHE SU EDIFICI PUBBLICI DA EFFICIENTARE E PREDISPOSIZIONI DIAGNOSI ENERGETICHE E SPECIFICI ELABORATI PER LA CANDIDATURA AI FINANZIAMENTI GSE CONTO TERMICO 2.0 ED ALTRE FORME DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N. PA9 DEL 21.11.2020 EMESSA DALLA SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.E.S. CIG Z9F2681DC3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19061"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3326</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3, ART. 26 L. 488/1999 - ART. 58 L. 388/2000. AFFIDATARIA DEL LOTTO 12 - SARDEGNA RTI ASE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. - UDINE - CIG: 4227546950 – CIG DERIVATO N. 65109058C5. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 2669786 DEL 30.12.2015 - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE RESIDUE INVESTIMENTI ANNUALITÀ 2017 - 2018 - QUOTA MANDANTE RTI. SOC. TAGLIABUE SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19062"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA” - PROGETTO STRALCIO 1° LOTTO FUNZIONALE – MESSA IN SICUREZZA IMBOCCATURA PORTO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/20 DEL 15.12.2020 – II SAL. CUP: E17B12000100002 – CIG: 8340466247</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19063"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3331</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE IN ALLUMINIO E PALI ANTIROTAZIONE IN FERRO ZINCATO COME DA ALLEGATO “A”  - PRENOTAZIONE SOMME -CIG: Z932FCAAE9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19064"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3332</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLO A CALDO DI MEZZO MECCANICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA COPERTURA DELLA “PALESTRA LUCA MANCHIA”, RELATIVI AL MONTAGGIO DI LUCERNARI IN POLICARBONATO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA I.S.C.E.L. DI PINTUS MARIO &amp; C. SAS, ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG ZC82FC39BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19065"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3335</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 81865/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19066"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3336</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 81812/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19067"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3452</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI PATROCINIO, CONTRIBUTI ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI, IMPRESE E SOGGETTI TERZI – APPROVAZIONE SCHEMI MODULISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19068"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2794 DEL 16.12.2020 - PRATICA TELEMATICA NIOLU ANNA MARIA-NLINMR34S50C574C-02112020-1748.234871 -.VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19069"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO SUAPE N. 202 DEL 16.12.2020  -  PRATICA TELEMATICA VLPBNG33P02E377A-02112020-1919.234943 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AL BALCONE DI UN FABBRICATO MULTIPIANO DI CIVILE ABITAZIONE UBICATO IN VIA CARRABUFFAS ANGOLO VIA DI VITTORIO - ZONA B – SOTTOZONA B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19070"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2795 DEL 16.12.2020  -  PRATICA TELEMATICA SPANU ROSANNA-SPNRNN54B48A192V-27102020-2133.232695  -RICERCA IDRICA MEDIANTE POZZO TRIVELLATO USO DOMESTICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19071"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3311</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19072"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3318</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMANTO D.P.I. PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2) LETT. B) DELLA LEGGE  11.09.2020 N. 120, – PRENOTAZIONE DI SPESA – CIG: 8561872848 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19073"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3328</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3, ART. 26 L. 488/1999 - ART. 58 L. 388/2000. AFFIDATARIA DEL LOTTO 12 - SARDEGNA RTI ASE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. - UDINE - CIG: 4227546950 – CIG DERIVATO N. 65109058C5. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 2669786 DEL 30.12.2015 - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE RESIDUE INVESTIMENTI ANNUALITÀ 2017 - 2018 - QUOTA CAPOGRUPPO MANDATARIA RTI. SOC. ASE SPA GIÀ SINERGIE SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19074"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RESTAURO IN ECONOMIA SEDIE E POLTRONE – CIG: Z7D2E14A79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19075"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3330</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONTRIBUIRE ALL’ABBATTIMENTO DELLE LISTE D’ATTESA DEI SERVIZI COMUNALI PER L’INFANZIA. “IN PRIMIS – INTERVENTI PRIMA INFANZIA SUI SERVIZI” IMPEGNO SPESE STRUTTURE CONVENZIONATE GENNAIO E FEBBRAIO 2021 CUP G19E19000520002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19076"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3333</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA TELEMATICA MEDIANTE RDO SU SARDEGNACAT PER “AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RECINZIONE IN METALLO DEL PARCO TARRAGONA”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z632FB868A – CUP G15E20001170004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19077"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARTA – CIG: Z0E23C1187</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19078"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3338</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI CONSORZI STRADE VICINALI ANNUALITÀ 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Strade vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19079"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3339</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA- CORSI DI FORMAZIONE UTILIZZO MACCHINE OPERATRICI -  IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1F2FD0F07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19080"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 4 MONITOR DELL  PER IL SETTORE 3 -SERVIZIO 1 AMBIENTE ODA MEPA N. 5930878 CON LA DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE. IMPEGNO DI SPESA - CIG : ZC52FD2247.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19081"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE: “IMPIANTO POLIVALENTE ATLETICA E CALCIO”- CIG: 7796144D8  -ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DELLA CAUZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19082"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3342</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LINEA ELETTRICA ALIMENTAZIONE CLIMATIZZATORI UFFICI SEGRETERIA E SOSTITUZIONE PROIETTORI LED DI ILLUMINAZIONE ESTERNA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “MARIA CARTA” - VIA MALTA - CIG: Z592EC68E0. DITTA: SERRA MARIO S.R.L.S. DI ALGHERO - LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19083"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3343</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DI ATTREZZI AGRICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. DECORO URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. ESTENSIONE SERVIZIO ALLA DITTA BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI P. BRUNO – P.IVA 01406880904. CIG Z3E2DE9BD5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19084"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA” D.G.R. NN. 48/3 DEL 09.09.2008 E 37/24 DEL 30.07.2009 – CUP: G11B08000290002 – CIG: 645484529°-  LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 78/5 DEL 15.12.2020  DELL’IMPRESA GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19085"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI RELATIVI ALL’ANNO 2020 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19086"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3346</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MICRO-NIDO COMUNALE C/O IL COMPLESSO SCOLASTICO “LA PEDRERA” - PIANO FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N.6/2012. CUP G17B15000310006. APPALTATORE “LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO &amp; C. SNC” – S. MARIA COGHINAS (SS) - CIG 81332645C6 - CONTRATTO REP. N. 157/2020. SUBAPPALTATORE MUGONI FRANCO SALVATORE DI VALLEDORIA. APPROVAZIONE 1° SAL – LIQUIDAZIONE CERTIFICATO N.1 – QUOTA LAVORI APPALTATORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19087"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3347</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI UN MICRO-NIDO COMUNALE A SERVIZIO DEL QUARTIERE “LA PIETRAIA” - PIANO REGIONALE DI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N. 6/2012. CUP: G17B15000310006. LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARI PROFESSIONALI DIREZIONE LAVORI/COORDINAMENTO SICUREZZA, A FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO SETTANTA7 DI TORINO - CIG 7317903C95.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19088"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3348</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE O RITARDATO PAGAMENTO DELL’ IMU ANNUALITA’ 2013-2018. AVVISI PAGATI DAL VOL F24 N. 256 AL VOL. 312/2020 E SUL C.C.P. AL 31.10.2020. IMPEGNO DI SPESA DELL’AGGIO E DEL RIMBORSO DELLE SPESE POSTALIZZAZIONE A FAVORE DI STEP SRL. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i concessionari delle entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19089"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRADE URBANE MANUTENZIONE STRAORDINARIA. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120. CUP: G17H20002100004; GIG: Z102F2BE81.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19090"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3353</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI – PERIODOLNOVEMBRE-DICEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19091"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3354</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI E RIMBORSO SPESE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19092"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3373</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO CANONE DI ABBONAMENTO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO ANNUALE CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER L’ACCESSO ALL'ARCHIVIO CENTRALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L’ANNO 2021 – APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI RINNOVO DELL'UTENZA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19093"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA” D.G.R. NN. 48/3 DEL 09.09.2008 E 37/24 DEL 30.07.2009 – CUP: G11B08000290002 – CIG: 645484529A.  LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA FATTPA 16_20 DEL 15/12/2020  DELL’IMPRESA SCALPELLINI POSATORI E AFFINI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19094"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3352</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DEGLI EREDI  ACCARDO VITTORIO - CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO. NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19095"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020-VEL- 0000239 DEL 30.11.2020 A FAVORE DELLA DITTA FIAMMA 2000 SPA NUOVA SEDE DEL C.R.A. FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D'USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE. COD. CIG: 8394689C80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19096"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER LICENZA D’USO ANNUALE MODULO BABYLON – CONSOLIDATO E.F. 2019 – CIG: Z8A2F3E045</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19097"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI PERIODO 23/08/2020 – 22/11/2020 – SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE – PERSONALE – AFFARI GENERALI - CIG: Z372CBD5A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19098"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PERIODO 06/09/2020 – 05/12/2020 – SERVIZI SOCIALI - CIG: Z32257F04C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19099"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SPAZI O STRUTTURE PER L'ISTITUZIONE DI SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE PER LA SOLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI. APPROVAZIONE AVVISO E MODULI-STICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Turismo, Tempo libero, Eventi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19100"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PERIODO 14/07/2020 – 22/09/2020 – SERVIZIO MANUTENZIONI - CIG: Z5215C32DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19101"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3362</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19102"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 3 PORTATILI DELL  LATITUDE 3510 PER IL SETTORE 3 -SERVIZIO 1 AMBIENTE ODA MEPA N. 5932990 CON LA DITTA EURO INFORMATICA SPA. IMPEGNO DI SPESA - CIG : Z5B2FD5DF3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19103"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 6 PC DESKTOP PER IL SETTORE 3 -SERVIZIO 1 AMBIENTE ODA MEPA N. 5933212 CON LA DITTA INFOBIT SNC. IMPEGNO DI SPESA - CIG : ZB32FD630A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19104"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3365</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL’AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATA NEL QUARTIERE PIVARADA. CUP: G17H19000920004 – GIG: ZA52B4D530</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19105"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3366</Numero_Provvedimento><Oggetto>- CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “PALESTRA VITTORIO CORBIA” CIG: 7756299C68. - LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO ERRONEAMENTE VERSATA PER MERO ERRORE MATERIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19106"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3367</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A BANCA DATI ON-LINE DENOMINATA "SISTEMA PA SUITE COMPLETA CON BIBLIOTECA DIGITALE" - CIG: ZD52FD80CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19107"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19108"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE MENJALGUER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Turismo, Tempo libero, Eventi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19109"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3371</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SPORTELLO LINGUISTICO, “MINORANZE LINGUISTICHE – PROGETTI PER LE ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELL’USO SOCIALE DELLA LINGUA CATALANA E DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA CATALANA: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO LINGUISTICO COMUNALE – ANNUALITÀ 2017”,  CIG Z3D2DBE07D - PERIODO NOVEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19110"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3372</Numero_Provvedimento><Oggetto>6^ TAPPA CAMPIONATO DEL MONDO RALLY (WRC) -RALLY ITALIA SARDEGNA 5/11 OTTOBRE 2020. RICONOSCIMENTO PATROCINIO A BASE ECONOMICA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19111"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO A FAVORE DI S.E.C.AL. SPA. RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO DERIVANTI DA LISTE DI CARICO TARES/TARI NEL PERIODO MAGGIO-NOVEMBRE 2020. CONTRATTO REP. 107/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i concessionari delle entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19112"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE NOVEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19113"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO OGGETTI PER RAPPRESENZANZA – CIG: Z702FDAF1B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Organizzazione e comunicazione Istituzionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19114"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3377</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE COPERTURA UNITÀ 2 – 4 – 5 DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI IN VIA SPALATO – FERTILIA. APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI ED INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO DI CUI ALL’ 1 C.2 LETT A) DEL LEGGE N. 120 DEL 2020, ATTRAVERSO LA CENTRALE DI COMMITTENZA SARDEGNACAT. CUP: G11I20000160004 – CIG: 8565872D2E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19115"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3379</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE NELL’AMBITO SOCIOASSISTENZIALE. ANNUALITA’ 2020. NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19116"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI A CONGUAGLIO ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19117"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3381</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MICRO-NIDO COMUNALE C/O IL COMPLESSO SCOLASTICO “LA PEDRERA” - PIANO FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N.6/2012. CUP G17B15000310006. APPALTATORE “LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO &amp; C. SNC” – S. MARIA COGHINAS (SS) - CIG 81332645C6 - CONTRATTO REP. N. 157/2020. SUBAPPALTATORE MUGONI FRANCO SALVATORE DI VALLEDORIA. 1° SAL – LIQUIDAZIONE CERTIFICATO N.1 – QUOTA LAVORI SUBAPPALTATORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19118"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BURAS R.A.S. CODICE INSERZIONE 38434/2020. RELATIVA AD ADOZIONE DELLA VARIANTE SOSTANZIALE AL P.R.G. PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ECOCENTRO COMUNALE DENOMINATO "ECOCENTRO3" IN LOC. S.M. LA PALMA – DELIBERAZIONI DEL C.C. N.84 DEL 02.12.2020;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19119"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA . CONVENZIONE CONSIP – “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA” CONTABILITA’ CANONE ORDINARIO 1° E 2° TRIMESTRE 2020 - CONTABILITA’ EXTRA CANONE  1° E 2° TRIMESTRE 2020 _ SAL  I° ANNO 2017 -  SAL II° - III° - IV°  ANNO 2018  - SAL V° ANNO 2019 - QUOTA IN ACCONTO   APPALTO PRINCIPALE ID. ORD. 3373345/2016 – LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017 -  CIG. 6865771576</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19120"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3384</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO BORSA DI STUDIO  2019/20 - (L.R. 5/2015)  BUONO LIBRI  2020/21 - (ART. 27 L.448/1998). ACCERTAMENTO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19121"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3385</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI DICEMBRE 2020 – 2^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19122"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA -COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON  ABBIENTI PRESSO  CENTRI DI  A.I.A.S. - CAGLIARI . LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ  MESI GIUGNO/AGOSTO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19123"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3387</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI FORNITURE MATERIALI DI CONSUMO E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI ORDINARIE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L. N. 120 DEL 11.09.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19124"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3388</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A € 75.000, EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020, RELATIVI AL COLLAUDO DELLE OPERE IN C.A. DELL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO COMUNALE A SERVIZIO DEL QUARTIERE “LA PIETRAIA” - PIANO REGIONALE DI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N. 6/2012. CUP G17B15000310006 - CIG ZD72FBFE0C. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ING. ROBERTO CAPUCCI DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19125"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3389</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA CONFERENZA DI SERVIZI IN MODALITÀ SINCRONA EX ART. 14 - TER E SS. DELLA L. 241/90 E SS.MM.II., AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEI PARERI NECESSARI PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE COPERTURA A FALDE CON LASTRE ISOLANTI IN ACCIAIO A PROTEZIONE MULTISTRATO DEL LASTRICO SOLARE DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII -  CUP G14H20000710004”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19126"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3390</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  DICEMBRE 2020. PROGETTO "ATBA"  IN PRIMIS STRUTTURE : AQUILONE - GIROTONDO - ANGLINGLO - MERCEDE - S G BOSCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19127"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/20016090 DEL 16.12.2020, A FAVORE DELLA IC INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI- (C.F. E P.I. 02313821007) CON SEDE LEGALE IN VIA G.B. MORGAGNI N. 13 – 00161 - ROMA E SEDE AMMINISTRATIVA IN C.SO STATI UNITI N. 14 – 35127 - PADOVA, RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO PER LA CONSULTAZIONE DELL’INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC) - ANNUALITÀ 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19128"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3393</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA COPIE ECCEDENTI ESEGUITE CON N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE MARCA KYOCERA, MODELLO TASKALFA 3551CI, PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE - CIG Z3F1260104.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19129"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3396</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LASTRICO SOLARE DI COPERTURA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA GIOVANNI XXIII – VIA DE GASPERI - CUP G18B20001910004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19130"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI COMPENSO VARIABILE 2020 DEL SERVIZIO FISCALE IVA/IRAP – CENTRO STUDI ENTI LOCALI. CIG ZDB2FE9CC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19131"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ROYALTIES PROVENIENTI DA PARCHEGGI A PAGAMENTO - CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI ALGHERO E LA SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE S.R.L. – UNIPERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19132"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA . CONVENZIONE CONSIP – “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA” CONTABILITA’ CANONE ORDINARIO 1° E 2° TRIMESTRE 2020 - CONTABILITA’ EXTRA CANONE  1° E 2° TRIMESTRE 2020 _ SAL  I° ANNO 2017 -  SAL II° - III° - IV°  ANNO 2018  - SAL V° ANNO 2019 - QUOTA IN ACCONTO   APPALTO PRINCIPALE ID. ORD. 3373345/2016 – LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017 -  CIG. 6865771576</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19133"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3391</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA M.C.T.C. PER PAGAMENTO CONSULTAZIONI ALLA BANCA DATI - ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19134"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3395</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI INCENTIVAZIONE DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE – PROGETTO “AM.BI.CI”, IMPEGNO SOMME ANNUALITA’ 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19135"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3398</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. O.P.D.C. N. 658 DEL 29.03.2020 ART. 2 D.L. 154/2020 “RISTORI TER” MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19136"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3399</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. N. 56/44 DEL 13.11.2020 “FONDO PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – RIPARTIZIONE RISORSE STATALI ANNUALITA’ 2020 L. 9 DICEMBRE 1998 N. 431, ART. 11”  – ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19137"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3403</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MENSILITA’ NOVEMBRE E DICEMBRE - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19138"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3406</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 COMMA 2 “PRENDERE IL VOLO”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2° TRIENNIO - I ANNUALITÀ PROGETTO B.S.J.98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19139"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3407</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER ACQUISIZIONE PARERE LEGALE IN ORDINE AI RAPPORTI TRA LA STEP S.R.L. E IL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1 - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19140"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3408</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA. IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE DI ALCUNI PROGETTI. IMPEGNO SPESA NUOVI PROGETTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19141"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3410</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE ALGHERO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE - URP - DEL COMUNE DI ALGHERO DAL 01.01.2020  AL 30.06.2020.  IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19142"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3411</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2020 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 1.685,76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19143"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 67 CCNL 21.05.2018 - “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE” - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2020.AGGIORNAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19144"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3413</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE – IMPEGNO 2° SEMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19145"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3415</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA TELEMATICA MEDIANTE RDO SU SARDEGNACAT PER “AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DEI CAMMINAMENTI INTERNI DEL PARCO TARRAGONA”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020. DETERMINA A CONTRARRE. CIG  85678930FA – CUP  G15E20001220004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19146"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3416</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE NELL’AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE. ANNUALITÀ’ 2020. REVOCA DETERMINA N. 3379 E NOMINA NUOVA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19147"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3438</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFFIDAMENTO INCARICO PER COADIUVARE L’AMMINISTRAZIONE NELLA INDIVIDUAZIONE DI AZIONI SPECIFICHE SU EDIFICI PUBBLICI DA EFFICIENTARE E PREDISPOSIZIONI DIAGNOSI ENERGETICHE E SPECIFICI ELABORATI PER LA CANDIDATURA AI FINANZIAMENTI GSE CONTO TERMICO 2.0 ED ALTRE FORME DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. AFFIDAMENTO  AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT.A) L.120/2020 . CIG   Z7F2FE6C75</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19148"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3414</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLE DI PAGAMENTO N. 10220180005602182000 SU MOD. 770S ANNO 2014 - N. 10220190003245629000 SU MOD. 770 ANNO 2015 E N. 10220200006588453000 SU MOD. 770 ANNO 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19149"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3418</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2020- ACCERTAMENTO FONDI RAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19150"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3419</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA E SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. IMPEGNO DI SPESA PER I PIANI INDIVIDUALI ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19151"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3420</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA TELEMATICA MEDIANTE RDO SU SARDEGNACAT PER “AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE A VERDE DEL PARCO TARRAGONA”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020. DETERMINA A CONTRARRE. CIG  8570331CDD – CUP  G15E20001250004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19152"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3421</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOMMA URGENZA. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO  N. 2 CONDIZIONATORI PER IL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  CIG: Z3F2FEDD9C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19153"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3422</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI CONSORZI STRADE VICINALI ANNUALITÀ 2020 - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Strade vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19154"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3423</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINORANZE LINGUISTICHE – PROGETTI PER LE ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELL’USO SOCIALE DELLA LINGUA CATALANA E DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA CATALANA: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO LINGUISTICO COMUNALE – ANNUALITÀ 2017”, A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE EUROFORM - CIG Z3D2DBE07D. QUOTA PARTE ESIGIBILITÀ ANNUALITÀ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19155"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3424</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO AFFERENTE LA VARIANTE AL PAI EX ART. 37 COMMA 3 DELLE NTA A SEGUITO DI STUDIO DI ASSETTO IDRAULICO E GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE E VERIFICHE DI SICUREZZA IDRAULICA NEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI E FERROVIARI NEL TERRITORIO COMUNALE EX ART. 22 DELLE NTA. SMARTCIG: ZBB2DE644D - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. N. 120/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19156"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3425</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI SICUREZZA PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DENOMINATO “PEDONE SICURO”. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LABCONSULENZE SRL AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE ODA SU MEPA. CIG ZFA2FEEFA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19157"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3427</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. RIMODULAZIONE IMPEGNO SPESA ANNUALITA’ 2020 PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI CONNESSI CIG. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19158"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE POSTI AUTO E SANZIONI DANNO PAESISTICO NOVEMBRE – DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19159"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3431</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA E ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL QUADRO VINCOLISTICO ESISTENTE - STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA, GEOLOGICA E GEOTECNICA. CIG ZA22ECED4E. VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19160"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3432</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI DEL COMUNE DI ALGHERO – CUP G19D17000560002. RIMODULAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DI ENTRATA E SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19161"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3433</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO QUOTE IMU E TARI DA COMUNI INCOMPETENTI. INCASSO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19162"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3434</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DEL PREMIO  “FIDELITAT A L’ALGUER” A FAVORE DELLA DITTA ORAFART S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Organizzazione e comunicazione Istituzionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19163"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3435</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INTERSETTORIALE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO E DELLE LICENZE ORACLE (GIT). CONTRATTO ANNUALE CON LA SOFTWARE HOUSE UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L CON SEDE LEGALE A PERUGIA ANNO 2021. CIG: Z1E2FE9ADE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19164"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3436</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA- CORSI DI FORMAZIONE “COORDINATORE SICUREZZA” – ODA MEPA N. 5943265 CON ESEP – ENTE SCUOLA EDILE PROVINCE NORD SARDEGNA-  IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7D2FED0E8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19165"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER L’ANNO 2020 DELLE SOMME RELATIVE ALLE CONCESSIONI DI BANCHI E BOX NEI MERCATI CIVICI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19166"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DEL LASTRICO SOLARE DI COPERTURA DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI - VIA GIOVANNI XXIII - VIA DE GASPERI - CUP G18B20001910004. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - DETERMINA A CONTRARRE - AVVIO PRO-CEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) - CIG Z4A2FED4CF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19167"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3441</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT B) LEGGE N. 120 DEL 2020 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA PISTA DI ATLETICA DEL COMUNE DI ALGHERO” - C/CONI F.DO SPORT E PERIFERIE – CUP: G13D17000170006 – CIG: 811566067E. RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE N. 3664 DEL 18.12.2020. APPROVAZIONE ATTI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19168"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3443</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE ISCRITTO ALLA LISTA SPECIALE L.R. 3/2008 N. 3, ART. 6, COMMA 1.    RENDICONTAZIONE INCREMENTO CONTRATTUALE RIF. ANNUALITÀ 2017 -  RIF. MATR. N. 23709.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19169"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3445</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA VISITE FISCALI ANNUALITÀ 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19170"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3446</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A € 150.000,00 AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L. N.120/2020. AFFIDAMENTO INDAGINI GEOTECNICHE, GEOGNOSTICHE, RILIEVI ED INDAGINI A MARE DA EFFETTUARSI SULLA BANCHINA MOLO DI SOPRAFLUTTO IN AMBITO DEI LAVORI DI LAVORI DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTO DI ALGHERO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, APPROVAZIONE INTERVENTO, ATTI DI GARA E PRENOTAZIONE SOMME. CUP: E16C07000020002 – CIG: 8563874C61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19171"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3447</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE COPERTURA UNITÀ 2 – 4 – 5 DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI IN VIA SPALATO – FERTILIA. AGGIUDICAZIONE LAVORI A FAVORE DELLA DITTA A.M.D COSTRUZIONI SRL E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA. CUP: G11I20000160004 – CIG: 8565872D2E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19172"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 8 LETTERA A) DGR N. 39/21 DEL 30 LUGLIO 2020. CONTRIBUTI FAVORE DEI COMUNI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI, ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE (MISURA "NIDI GRATIS").  ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19173"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3449</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI SERVIZI EDUCATIVI A TITOLO DI SOSTEGNO ECONOMICO IN RELAZIONE ALLA RIDUZIONE O AL MANCATO VERSAMENTO DELLE RETTE A SEGUITO DELLE MISURE ADOTTATE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.   ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19174"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3453</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. PROROGA TECNICA – C.I.G. 75464886E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19175"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11.09.2020, DEL LAVORO DI AUTOMAZIONE  E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CANCELLO CARRABILE DEL PLESSO COMUNALE DI S. ANNA E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ PORTE AUTOMATICHE S.ANNA E MERCATO CIVICO DI VIA CAGLIARI. CIG_ZBC2FF9550</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19176"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3454</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA  A FAVORE DI ALTRI COMUNI- LEGGE N. 265/1999 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19177"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3455</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19178"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3457</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PALETTI DISSUASORI DA INSTALLARE NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA METALCO SRL AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE ODA SU MEPA.  CIG Z522FF981E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19179"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPE DIGITALI – CIG:  Z982FFD71B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19180"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3461</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO BORSA DI STUDIO  2019/20 - (L.R. 5/2015)  E BUONO LIBRI  2020/21 - (ART. 27 L.448/1998). ULTERIORE  CONTRIBUTO REGIONALE. ACCERTAMENTO ULTERIORI SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19181"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3463</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI VARIAZIONE ESIGIBILITÀ IMPEGNI  DAL 2020 AL 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Programmazione, Rapporti con la Rete Metropolitana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19182"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3464</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA TELEMATICA MEDIANTE RDO SU SARDEGNACAT PER “AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RECINZIONE IN METALLO DEL PARCO TARRAGONA”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z632FB868A – CUP G15E20001170004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19183"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3465</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE NEL TERRITORIO DI ALGHERO. APPROVAZIONE VERBALI DI COMMISSIONE, GRADUATORIA, ASSEGNAZIONE PROVVISORI CONTRIBUTI ANNO 2020 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19184"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3468</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA TELEMATICA MEDIANTE RDO SU SARDEGNACAT PER “AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DEI CAMMINAMENTI INTERNI DEL PARCO TARRAGONA”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE E IMPEGNO DI SPESA. CIG 85678930FA – CUP G15E20001220004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19185"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3469</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DPI PER UFFICI COMUNALI  – CIG: ZAD3003502</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19186"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3470</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCHERMI DIVISORI PROTETTIVI DA SCRIVANIA PER UFFICI COMUNALI  – CIG: Z50300356F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19187"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3471</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE SELETTIVA PER LA VERIFICA DELLA IDONEITÀ DEL PERSONALE DA IMPIEGARE NEL CANTIERE RELATIVO A RECUPERO DI MATERIALI BIBLIOGRAFICO E ARCHIVISTICO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE, L.R. N. 1/2018. FISSAZIONE DATA PROVA DI IDONEITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19188"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3472</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA TELEMATICA MEDIANTE RDO SU SARDEGNACAT PER “AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE A VERDE DEL PARCO TARRAGONA”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE E IMPEGNO DI SPESA. CIG 8570331CDD – CUP G15E20001250004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19189"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3474</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI VALORIZZAZIONE DELLE TERRE AD USO CIVICO – LEGGE REGIONALE N. 12/1994 E S.M.I.. . MEDIANTE MODALITÀ TELEMATICA SUL PORTALE SARDEGNACAT. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016.ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: Z3D2FC9F7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19190"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL’IMPRESA EDILRESTAURI DI FRANCO FODDANU RELATIVA AI LAVORI INERENTI IL PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA LA CUNETTA. LOTTO DI COMPLETAMENTO. C.U.P. G11E15000580006.- C.I.G. 8531027A2E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19191"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE LASTRICO SOLARE DI COPERTURA PLESSO SCOLASTICO COMUNALE INFANZIA PRIMARIA “LA PEDRERA” - VIA CORSICA – VIA MALTA – FINANZIAMENTO DPCM 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2020 - CUP G18B20001560001. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - DETERMINA A CONTRARRE - AVVIO PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO EX ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) – CIG85797612C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19192"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3477</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 DA DISTRIBUIRE AL PERSONALE DIPENDENTE  – CIG: ZCD3005C07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19193"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3478</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE MODELLO CHIRURGICO DA DISTRIBUIRE AL PERSONALE DIPENDENTE  – CIG: ZB13005C53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19194"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3479</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO DI IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEDE DELL’AUTOPARCO COMUNALE DI VIA VITTORIO EMANUELE _ CIG ZCA2F0C7A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19195"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3480</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO DI IMPEGNO DI SPESA DELL’ INCARICO PER DIREZIONE DEI LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO ESTERNO DEL PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA VITTORIO EMANUELE.  CUPG14H20000760004 – CIG Z142F98026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19196"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE E ONERI AL COMUNE DI CODRONGIANOS (SS) PER UTILIZZO DELLA DIPENDENTE IN COMANDO, ARCH. TIZIANA CORREDDU. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19197"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO NATATORIO COMUNALE REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE (CTP) AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020. CUP G17B15000390004 - CIG: Z012FFEB32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19198"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3485</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO URGENTE DI SOSTITUZIONE DI DUE CLIMATIZZATORI SINGOLI A PARETE SENZA UNITA’ ESTERNA A SERVIZIO DEGLI UFFICI SEDE DEI SERVIZI CIMITERIALI DI VIA VITTORIO EMANUELE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 ALLA DITTA CERTOSA SERVIZI S.R.L. - MILANO - CIG ZE83006544.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19199"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3506</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.662 DEL 10/03/2020, AD OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE AMBIENTALE  AFFIDAMENTO   DIRETTO  EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA IGIENICA SASSARESE P. IVA 02478190909 CON SEDE IN SASSARI (SS) Z.I. PREDDA NIEDDA STRADA 5 N. 24 PER COMPLESSIVI EURO 6.098,78 IVA COMPRESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19200"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3487</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO SOMME AL FINE DI AVVIARE LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, AI SENSI DALL’ART. 1, C. 2, LETT. A), L. 120/20 (DISCIPLINA SOSTITUTIVA ART. 36 D.LGS 50/2016 PER PROCEDURE INDETTE ENTRO 31/12/2021). LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON –  CIG: ZC530060BC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19201"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE OPE LEGIS DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO TURISTICO-RICREATIVO AL 31 DICEMBRE 2033.     • CONCESSIONE DEMANIALE N. 25/DSS/2004 DEL  29/04/2004;     • TITOLARE: CLUB DELLA VELA DI SANNA DAVIDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19202"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3489</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE OPE LEGIS - ART. 1 COMMI 682 E 683 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO TURISTICO-RICREATIVO AL 31 DICEMBRE 2033.     • CONCESSIONE DEMANIALE N.50/DSS/2004  DEL 03/06/2004;     • TITOLARE: MAGIC BEACH DI PINNA ANTONIO MARIA     • DINIEGO ESTENSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19203"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS SARDEGNA - RIPARTIZIONE DEI FONDI REGIONALI PER LA LOTTA AL RANDAGISMO - ACCERTAMENTO D’ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19204"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3491</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO - ACCERTAMENTO ENTRATE A TITOLO DI RIMBORSO IN APPLICAZIONE DELL’ART. 12 L.R. 21/1994</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19205"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3492</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REGOLAMENTO E PIANO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE E SERVIZI INTEGRATIVI" AI SENSI DELL’ART.8 DELLA LEGGE N. 36 /2001. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016 MEDIANTE MODALITÀ TELEMATICA SUL MEPA -AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA SOCIETA’POLAB S.R.L CODICE CIG: ZB62FE99AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19206"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE OPE LEGIS - ART. 1 COMMI 682 E 683 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO TURISTICO-RICREATIVO AL 31 DICEMBRE 2033.     • CONCESSIONE DEMANIALE N.32/DSS/2003  DEL 03/03/2003;     • TITOLARE: MELONI MARCELLA     • DINIEGO ESTENSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19207"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE COPERTURA A FALDE CON LASTRE ISOLANTI IN ACCIAIO A PROTEZIONE MULTI-STRATO DEL LASTRICO SOLARE DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII - CUP G14H20000710004. DETERMINA A CONTRARRE - AVVIO PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MO-DIFICAZIONI, DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) – CIG 8582944573.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19208"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3495</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI CUI ALL’AR. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO EX TRAD.I.TE. - RETTIFICA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 2895 DEL 19.11.2020 PER LA PARTE RELATIVA ALL’APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CUP: G11B15000410002 – CIG:  8499565EE9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19209"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3496</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SPESE DI NOTIFICA RELATIVE A PARTITE ANNULLATE D. L. 119/2018. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19210"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCIENTIFICO AGRONOMICA  PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DESCRITTIVA QUALI-QUANTITATIVA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DI UN DISTRETTO RURALE, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA L. N. 120/2020. CIG: Z7530091C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4  - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19211"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3499</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - PROGETTO RETRALAGS - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE, PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO LOGISTICO PER L’ AZIONE PILOTA LOCALE BIVALVI, PRODOTTO T2.1.2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Programmazione, Rapporti con la Rete Metropolitana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19212"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3500</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA – FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - PROGETTO RETRALAGS - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALGHERO E L’AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE. LIQUIDAZIONE  SPESE FINALI SOSTENUTE PERIODO P7.  CUP G19D16001050009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Programmazione, Rapporti con la Rete Metropolitana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19213"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA”. ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE SOMME. CUP: E17B12000100002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19214"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3504</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI E DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DELLA SARDEGNA PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA’ A.S. 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19215"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO TRAMITE RICORSO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER SOSTITUZIONE FUNZIONARIO PAESAGGISTA. ATTIVAZIONE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3  - Tutela del Paesaggio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19216"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3509</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMANTO D.P.I. PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2) LETT. A) DELLA LEGGE  11.09.2020 N. 120, IMPEGNO DI SPESA – CIG: 8584318350  -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19217"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3510</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE  S.G.B – MATRICOLA  23026 – CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE   A DECORRERE DAL 1 LUGLIO  2021 – PENSIONE ANTICIPATA - QUOTA 100.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19218"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTO DI ALGHERO” – ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19219"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 338 DEL 29.12.2020. TRANSAZIONE SECAL -  IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19220"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3515</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE VIA VENETO/VIA MARCONI. IMPEGNO SOMME PER PERFEZIONAMENTO ACCORDO TRANSATTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19221"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3516</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO SOSTENUTA DA UTENTE INSERITO PRESSO LA RSA DI MONASTIR. IMPEGNO SOMME .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19222"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3517</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE IN ALLUMINIO E PALI ANTIROTAZIONE IN FERRO ZINCATO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2) LETTERA A) DELLA LEGGE 11.09.2020 N. 120 – IMPEGNO DI SPESA -CIG: Z932FCAAE9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19223"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3518</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI  - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2) LETT. A) DELLA LEGGE  11.09.2020 N. 120 - IMPEGNO DI SPESA -CIG: ZEF3000D59.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19224"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3519</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19 – IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE  E DISINFEZIONE DI EDIFICI COMUNALI – CIG: Z44300FC2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19225"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3520</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI FISCALI IVA/IRAP – AFFIDAMENTO SERVIZI ALLA SOCIETA’ CENTRO STUDI ENTI LOCALI. CIG. Z44300FC2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19226"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3521</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN'IDEA PROGETTUALE E DEI PARTNER PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO FERMENTI IN COMUNE PUBBLICATO DA ANCI E FINANZIATO DALLA PRE-SIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E DEL SERVIZIO CIVILE UNI-VERSALE. AVVIO PROCEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19227"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3526</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONI DI AREA PUBBLICA IN SCADENZA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020 AI SENSI DEL D.M- 25 NOVEMBRE 2020. APPROVAZIONE DELL’AVVISO DI COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19228"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIF.0038521/2020 - PROVVEDIMENTO N° 76 DEL 15.07.2020 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP IN ASSERVIMENTO ALLA ATTIVITÀ DENOMINATA: “KELU”, UBICATA IN VIA LIDO CIV. 11;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19229"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIF.0038520/2020 - PROVVEDIMENTO N° 75 DEL 15.07.2020 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - IN ASSERVIMENTO ALLA ATTIVITÀ DENOMINATA: “BAR TABACCHI” UBICATA IN VIA SANT'AGOSTINO N. 75;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19230"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO N° 74 DEL 15.05.2020 -OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: “RED PASSION” UBICATA IN VIA ANTONIO GRAMSCI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19231"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO N° 62 DEL 13.07.2020 PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP M.F.M. SRL, CORONZU FRANCESCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblici Esercizi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19232"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO N° 65 DEL 13.10.2020PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP DIVA CAFFE’ DI PEANA GIOVANNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblici Esercizi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19233"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2432 DEL 04.03.2020  - PRATICA TELEMATICA ORTU PIERANGELO-  RTOPNG53H30F208P-16122019-1827.121492-VARIANTE PROGETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19234"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO N° 64 DEL 13.07.2020 PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP MIRAMARE SRL TEDDE MATTEO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblici Esercizi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19235"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO N° 60 DEL 10.07.2020 PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP RISTORANTE ALAMO DERIU FRANCESCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblici Esercizi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19236"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO N° 54 DEL 09.07.2020 PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP  LA MAR SNC DI SARDU DANIELE - INSEGNA DI ESERCIZIO: RISTORANTE MOVIDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblici Esercizi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19237"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO N° 53 DEL 09.07.2020 PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP I FIGLI DEL PRETE SRLS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblici Esercizi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19238"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIF.0038524/2020 - PROVVEDIMENTO N° 49 DEL 06.07.2020 - PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: “AGUA DE MAR” -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19239"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO N° 47 DEL 03.07.2020 PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP DITTA CAFFE’ CINQUANTADUE - CANEO MARCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblici Esercizi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19240"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO N° 46 DEL 03.07.2020 PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP SOCIETÀ IL GIGLIO DI PEDRINI FRANCESCO - PEDRINI FRANCESCO GAETANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblici Esercizi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19241"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIF.0036900/2020 - PROVVEDIMENTO N° 45 DEL 03.07.2020 - PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP -  BASTIONI  CRISTOFORO COLOMBO 9 - IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: “JAVA BAR”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19242"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO N° 44 DEL 02.07.2020 PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP L'ARAGOSTA DI SERRA GIOVANNI PASQUALE E FIGLI SNC - SERRA ANTONIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblici Esercizi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19243"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO N° 43 DEL 02.07.2020 PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP JO' PIER SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblici Esercizi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19244"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO N° 42 DEL 02.07.2020 PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP BARBARA NURRA S.R.L.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblici Esercizi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19245"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO N° 41 DEL 02.07.2020 PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP IL MILESE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblici Esercizi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19246"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO N° 40 DEL 02.07.2020 PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP LIDOFOOD SRLS - INSEGNA DI ESERCIZIO: PICCOLO LIDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblici Esercizi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19247"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO N° 39 DEL 02/07/2020 PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP SECHIALBINO EREDI SAS - “POLDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblici Esercizi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19248"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO N° 38 DEL 02.07.2020 PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP PASTICCERIA COSTANZO PAOLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblici Esercizi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19249"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO N° 37 DEL 02.07.2020 PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP CARLOS PRIMERO ANTICO - BETA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblici Esercizi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19250"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO N° 36 DEL 02.07.2020 PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP BAR GELATERIA ARCOBALENO - ICE CREAM SAS DI MARICA MADONNA &amp; C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblici Esercizi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19251"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIF.0037996/2020 - PROVVEDIMENTO N° 35 DEL 02.07.2020 - PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP  - BAR CIAU CIAU PIAZZA SULIS 7,8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19252"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIF.0041691/2020 -PROVVEDIMENTO N° 33 DEL 02.07.2020 PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: “HOPERA” - PIAZZA CIVICA/ FORTE DELLA MADDALENETTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19253"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIF.0043852/2020 -PROVVEDIMENTO N° 32 DEL 02.07.2020 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: “CAFFÈ COSTANTINO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19254"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIF.0037169/2020 - PROVVEDIMENTO N° 31 DEL 02.07.2020 - PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - “BELLANAPOLI SRL” - PIAZZA CIVICA 29.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19255"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIF.0037609/2020 -PROVVEDIMENTO N° 28 DEL 02.07.2020 -  PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP -  ATTIVITÀ "SULIS NOU -NUOVO-"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19256"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIF.0038171/2020 - PROVVEDIMENTO N° 25 DEL 02.07.2020 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - ALGUER MIA RISTORANTE PIZZERIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19257"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIF.0039520/2020 - PROVVEDIMENTO N° 23 DEL 30.06.2020 - L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - IN VIA LIDO S.N.C  IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: “MARACAIBO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19258"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIF.0037834/2020 - PROVVEDIMENTO N° 21 DEL 29.06.2020 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - , IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: ATLANTIDE PIZZERIA IN VIA BASTIONI MARCO POLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19259"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIF.0037353/2020 - PROVVEDIMENTO N° 17 DEL 25.06.2020 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - POSIZIONAMENTO DI CHIOSCO "LEMON BAR" PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - VIA GIUSEPPE GARIBALDI .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19260"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIF.0040566/2020 - PROVVEDIMENTO N° 15 DEL 25.06.2020 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - “RISTORANTE PIZZERIA ACQUARIO”, P.IVA 01309650909, DIRETTA AD OTTENERE L'ESTENSIONE DELL’ATTUALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER L'OCCUPAZIONE DI UN'AREA DI ULTERIORI MQ. 33, UBICATA IN TERRITORIO DI QUESTO COMUNE IN VIA POLA, PER IL PERIODO CHE VA DAL 10.07.2020 AL 31/10/2020 MEDIANTE IL POSIZIONAMENTO DI TAVOLINI, SEDIE E OMBRELLONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: “RISTORANTE PIZZERIA ACQUARIO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19261"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIF.0038039/2020 - PROVVEDIMENTO N° 13 DEL 25.06.2020 - PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - POSIZIONAMENTO DI TAVOLINI, SEDIE, FIORIERE E OMBRELLONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: “CASTEL DEL CALLER”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19262"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIF.0039256/2020 - PROVVEDIMENTO N° 12 DEL 22.06.2020 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - SUOLO PUBBLICO COMUNALE SITO IN VIA XX SETTEMBRE, ALLE SEGUENTI CONDIZIONI ESPRESSE DAL COMANDO POLIZIA LOCALE E DAL SERVIZIO ECONOMICO: “FAVOREVOLE PER LA PARTE IN ADIACENZA ALLA SUPERFICIE GIÀ AUTORIZZATA, NEGATIVO PER LA PARTE RICHIESTA A RIDOSSO DELL’INGRESSO DEL LOCALE IL CUI POSIZIONAMENTO NON GARANTIREBBE L’AMPIEZZA LIBERA MINIMA AL TRANSITO DEL MARCIAPIEDI DI M. 2,00”;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19263"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIF.0039908/2020 - PROVVEDIMENTO N° 02 DEL 19.06.2020 -  OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - SUOLO PUBBLICO SITO IN VIA SALVATORE DIEZ, COSÌ COME MEGLIO INDIVIDUATO NEGLI ELABORATI GRAFICI ALLEGATI, CHE FANNO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELL' AUTORIZZAZIONE. - DITTA PASTICCERIA SICILIANA DI GIUFFRIDA STEFANO, P.IVA 01693400903.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19264"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIF.0037600/2020 - PROVVEDIMENTO N° 01 DEL 19.06.2020 - SUOLO PUBBLICO SITO IN VIA CAGLIARI, IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: “"AL CAFFERINO", COSÌ COME MEGLIO INDIVIDUATO NEGLI ELABORATI GRAFICI ALLEGATI, CHE FANNO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELL' AUTORIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19265"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIF.0038894/2020 -PROVVEDIMENTO N° 88 DEL 23.07.2020 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP IN ASSERVIMENTO ALLA ATTIVITÀ UBICATA IN VIA PLANARGIA N. 12 – COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19266"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2346 DEL 17.12.2019  - PRATICA TELEMATICA  CALARESU CARMELO-CLRCML49L27A192G-10102019-2003.95592 -SISTEMAZIONI ESTERNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19267"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2456 DEL 15.05.2020  -  PRATICA TELEMATICA SOGGIU GIOVANNI-  SGGGNN75M29A192T-24012020-1832.135882-RICHIESTA AMPLIAMENTO SUOLO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19268"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO N° 61 DEL 13.07.2020 PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP ANGEL’S FOOD S.R.L.S. FANCELLO SARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblici Esercizi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19269"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2353 DEL 02.01.2020  -  PRATICA TELEMATICA  CHERCHI ALESSANDRO-CHRLSN85A17A192J-14102019-0843.96262-AMPLIAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19270"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO N° 110 DEL 28.08.2020 PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: “RISTORANTE MARGHERITA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19271"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIF.0056291/2020 -  PROVVEDIMENTO N° 107 DEL 25.08.2020PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP E IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: BAR CAPOLINEA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19272"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO N° 109 DEL 25.08.2020 PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: HOLLYWOOD KEBAB RISTORANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19273"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO N° 108 DEL 25.08.2020 - PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: “IF GELATERIA LO MIGNÒ”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19274"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO N° 106 DEL 24.08.2020 PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio 1  - Politiche per il lavoro e per l'impresa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19275"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO N° 105 DEL 06.08.2020 PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblici Esercizi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19276"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO N° 104 DEL 03.08.2020 PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAPIN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: “RISTORANTE BOHAN SUSHI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19277"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2224 DEL 30.09.2019  -  PRATICA TELEMATICA LISTI GIOVANNI- LSTGNN37D21D009T-16072019-1936.67019-INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19278"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIF.0044656/2020 - RIF.0037353/2020 - ANNULLAMENTO DI UFFIO DEL PROVVEDIMENTO N. 17 DEL 26.06.2020 AI SENSI E PER GLI EFEE DELL’ART. 21-NONIES DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblici Esercizi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19279"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIF.0037497/2020 - PROVVEDIMENTO N° 34 DEL 02.07.2020 - PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: “CHEZ MICHEL” - PIAZZA SULIS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19280"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIF.0038050/2020 - PROVVEDIMENTO N° 86 DEL 23.07.2020 -PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: “GIOR OSTERIA PIZZA GOURMET.”;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19281"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO N° 63 DEL 13.07.2020 PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP MANAGEMENT SRLS DESSALVI ALESSANDRA VANNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblici Esercizi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19282"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIF.0038999/2020 - PROVVEDIMENTO N° 94 DEL 23.07.2020 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP IN ASSERVIMENTO ALLA ATTIVITÀ DENOMINATA: “RISTORANTE LA LEPANTO”;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19283"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO N° 93 DEL 23.07.2020 -PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP, IN ASSERVIMENTO  ALLA ATTIVITÀ DENOMINATA: “OLD SQUARE SPECIAL COFFEE UNIVERSITY” UBICATA  IN PIAZZA SANTA CROCE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19284"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO N° 92 DEL 23.07.2020 - PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAPIN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE UBICATA IN VIA GIUSEPPE MAZZINI CIV. 79;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19285"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIF.0041617/2020 - PROVVEDIMENTO N° 91 DEL 23.07.2020 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP IN ASSERVIMENTO  ALLA ATTIVITÀ DENOMINATA “SANTAMARÌ”, UBICATA IN VIA OSPEDALE  N. 3”;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19286"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIF.0038899/2020 - POSTA CERTIFICATA: PROVVEDIMENTO N° 89 DEL 23.07.2020 PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAPIN ASSERVIMENTO ALLA ATTIVITÀ DI VINERIA UBICATA IN VICOLO PERETTI CIV. 2;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19287"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIF.0039631/2020 - PROVVEDIMENTO N° 90 DEL 23.07.2020 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP IN ASSERVIMENTO ALLA ATTIVITÀ DENOMINATA: “KINGS PUB” UBICATA IN VIA CAVOUR/BASTIONI MARCO POLO;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19288"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIF.0038559/2020 - POSTA CERTIFICATA: PROVVEDIMENTO N° 87 DEL 23.07.2020 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAPIN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: “QUARTE' SAYA'L”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19289"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIF.0041878/2020 - PROVVEDIMENTO N° 85 DEL 23.07.2020 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - IN ASSERVIMENTO ALL’ATTIVITÀ DENOMINATA: “BUNS” UBICATA IN LARGO SAN FRANCESCO CIV. 4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19290"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO N° 84 DEL 23.07.2020 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” ” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP IN ASSERVIMENTO ALLA ATTIVITÀ DENOMINATA: “RISTOFEVER” UBICATA IN LARGO SAN FRANCESCO - COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19291"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO N° 52 DEL 07/07/2020 PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP RISTORANTE PIZZERIA LES ARENES RIDA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Pubblici Esercizi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19292"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIF.0038036/2020 - PROVVEDIMENTO N° 79 DEL 17.07.2020 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP IN ASSERVIMENTO ALLA ATTIVITÀ DENOMINATA: “LU BARRIL” - VIA GIUSEPPE MAZZINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19293"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIF. 37740/2020 - PROVVEDIMENTO N° 78 DEL 17.07.2020 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP - IN ASSERVIMENTO ALLA ATTIVITÀ DENOMINATA: “CAFFÈ RISTRETTO” UBICATA IN VIA GIOVANNI PASCOLI CIV. 15;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19294"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIF.0037170/2020 - PROVVEDIMENTO N° 77 DEL 17.07.2020 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP IN ASSERVIMENTO ALLA ATTIVITÀ DENOMINATA: “ARAGON”, UBICATA IN VIA ANTONIO GRAMSCI CIV. 8;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico/Impianti pubblicitari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19295"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2222 DEL 30.09.2019  -  PRATICA TELEMATICA  GIUA MARIA-GIUMRA54L43L093P-REALIZZAZIONE VERANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19296"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ISTANZA LIDL ITALIA SRL - RILASCIO AUTORIZZAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Servizio Demanio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19297"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2691 DEL 08.09.2020 - PRATICA TELEMATICA  LDDSLV89T45F979O-06022020-1235.141174 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE  N.778454/2020 - ESECUZIONE DI OPERE INTERNE/ ESTERNE E LA REALIZZAZIONE DI PERGOLATI IN UNA CASA RURALE SITA IN LOCALITÀ SA SEGADA PODERE N. 111</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19298"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2987</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL CIMITERO E RECUPERO EDIFICI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19299"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3272</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEL SITO DI PUNTA NEGRA EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA A DEL D.L. N. 76 DEL 16.07.2020. CIG. 83835872DA. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19300"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3273</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DI CADITOIE E GRIGLIE STRADALI. CIG Z1A2E0D887. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19301"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3304</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO (DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022) - CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5). LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. BARBARA B SCS N. 0000954/PA DEL 15/12/2020, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19302"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3334</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA UTENTI OSPITATI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO " S.AGOSTINO" DI ALGHERO  NELL'ANNO 2020 . LIQUIDAZIONE   MESI  GENNAIO/SETTEMBRE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19303"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2797 DEL 17.12.2020  -  PRATICA TELEMATICA ILIAD ITALIA-13970161009-15102020-0938.227380-PROGETTO DI MODIFICA DI IMPIANTO TECNOLOGICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19304"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3361</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NEL COLLEGIO UNINOMINALE 03 DELLA REGIONE SARDEGNA DEL 20/21 SETTEMBRE 2020. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 -Ambiente, Demografico, Servizi cimiteriali, Strade vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19305"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESIGENZE ABITATIVE. - FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MESE DI DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19306"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020, CANONI 1 BIM  BIMESTRE 2021 (OTTOBRE 2020 - NOVEMBRE 2020) PER L’ULTERIORE ACCESSO DI CONNETTIVITÀ INTERNET IN FIBRA FTTH AD 1 GB CON LA DITTA TIM S.P.A. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 1276634 SUL MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG: ZA52CCCA05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19307"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020 PER CONSUMI FATTURE 1 BIM 2021  (OTTOBRE 2020- NOVEMBRE 2020)  TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 7. CIG:Z822B27B8D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19308"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3405</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  LIQUIDAZIONE  FATT. N.  999 PA  DEL  30/11/2020 SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS -  COD.CIG. 796080581A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19309"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3429</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 LIQUIDAZIONE SPESA IV  QUADRIMESTRE 2020.  SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19310"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3430</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DEL SECCO RESIDUO RICONDUCIBILE ALL’EMERGENZA COVID 19 AL TERMOVALORIZZATORE DEL TECNOCASIC S.P.A. CAGLIARI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1902/2020 – CIG 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19311"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020, PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PERI VARI SETTORI DELL’ENTE N. 37 DOCKING STATION (7PJ38AA HP USB-C TRAVEL HUB G2 ) ODA MEPA N. 5809795 CON LA DITTA ZEMA SRLS. CIG : Z3D2EF30FE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19312"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020, CANONI 1 BIM  BIMESTRE (OTTOBRE 2020 - NOVEMBRE 2020) RELATIVA AL NOLEGGIO IN FIBRASPENTA (DARK FIBER) CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: 6926703025 – CIG: ZB72485B52.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19313"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3529</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI PER AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19314"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 268 DEL 23.12.2020 A FAVORE DELLA DITTA AIR SISTEM FORNITURA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PER LA SEDE PROVVISORIA DEL C.R.A. COD. CIG: Z3F2FEDD9C;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19315"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 1989, N. 38. EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 PER LE OPERE DI RESTAURO DELLA CHIESA DELLA MISERICORDIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19316"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI – VII PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19317"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI – VIII TRANCE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19318"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3462</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT RCO LIQUIDAZIONE ACCONTO SOMME FRANCHIGIA SINISTRO N. AMLIN 17-0166 E  18-0010. POLIZZA N. 1917103 LLOYD’S  – CIG 79194855C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19319"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3467</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. N. 102/13 ART. 6, C. 5 CONVERTITO CON L. 124/13 - FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA ANNO 2020 E ACCERTAMENTO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19320"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO  QUOTA COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI UTENTI PER LA   COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI LE  PRESTAZIONI SOCIO  SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  DURANTE L'ANNO 2020   E   CONTESTUALE IMPEGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19321"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19322"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3473</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINORANZE LINGUISTICHE – PROGETTI PER LE ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELL’USO SOCIALE DELLA LINGUA CATALANA E DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA CATALANA, PROGETTO ANNUALITÀ 2018 “LLIGIR, ESCRIURE I CONTAR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19323"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3481</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO (DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022) - CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5). LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. BARBARA B SCS N. 0000980/PA DEL 21/12/2020, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI NOVEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19324"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA A.A. ANTINCENDIO SRL._ INTERVENTO DI VERIFICA E RICERCA GUASTO SU CENTRALINA ANTINCENDIO DELL’ASILO NIDO VIA GIOVANNI XXIII.  CIG Z0C2F9CE64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19325"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO-IMPUTAZIONE RIMBORSI SPESE GESTIONALI TRA FONDAZIONE ALGHERO E COMUNE DI ALGHERO”. AGGIORNAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19326"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI  DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1 - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19327"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3503</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 28/2020 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022, AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA B), DEL D.LGS. N.267/2000, RIGUARDANTE IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI, IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA (VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19328"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N. FATTURA N. 2/320 DEL 30.12.2019 A FAVORE DELLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L., CON SEDE IN SASSARI, VIA CARLO FELICE N. 33 – P.IVA/C.F.: 01227010905. CIG. ZB321418BA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19329"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3508</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI FONDI RAS L.R. N. 33/2014: CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL’ATTIVAZIONE DEL SUPPORTO TECNICO ALLA FASE ISTRUTTORIA DEGLI STUDI DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA E GEOLOGICO-GEOTECNICA DI CUI AGLI ARTT. 24 E 25 DELLA N.A. DEL PAI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19330"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3522</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 ART. 25-BIS FINANZIAMENTI STRAORDINARI A CARATTERE DI URGENZA ED INDEROGABILITA’ - ANNO 2020 ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19331"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3523</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO. IMPEGNO DI SPESA IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19332"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3524</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 376/2016 - RAPPORTI CON LA FONDAZIONE ALGHERO. ASSUNZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSI SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI CONCESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19333"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3525</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LE FAMIGLIE INDIGENTI ART. 31 L.R. 23 LUGLIO 2020, N. 22. ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19334"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3527</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMICO RELATIVO ALLA PROCEDURA DI RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI ALGHERO PER LE PROCEDURE DI AGEVOLAZIONE PER LE FORNITURE ELETTRICA, GAS E IDRICA –SISTEMA “SGATE” PERIODO DAL 01/01/2008 – 31/12/2009-  ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19335"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3528</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI  STRAORDINARI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA PERSONE  OSPITATE PRESSO LA STRUTTURA   SOCIALE "SANTA LUISA CASA DIVINA PROVVIDENZA " DI SASSARI  NELL'ANNO 2020 .IMPEGNO SOMME .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19336"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020, PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PERI VARI SETTORI DELL’ENTE N. 20  ADATTATORI USB 3.0 TO  RJ45 CON LA DITTA AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI ODA MEPA N. 5918708 . IMPEGNO DI SPESA  - CIG:  Z172FB9B3C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19337"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020, PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PERI VARI SETTORI DELL’ENTE N. 20  ADATTATORI USB TO  RJ45 TRAMITE ODA MEPA N. 5856939 CON LA DITTA ATHENA SRL. CIG: Z8F2F4178B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19338"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA I.S.C.E.L. DI PINTUS MARIO &amp; C. SAS - NOLO A CALDO DI MEZZO MECCANICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA COPERTURA DELLA “PALESTRA LUCA MANCHIA”, RELATIVI AL MONTAGGIO DI LUCERNARI E CUPOLA IN POLICARBONATO. CIG ZC82FC39BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19339"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI M.C.  BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19340"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – APPLICAZIONE PENALITA’– ART. 10 CONTRATTO REP. N. 80/2017. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 3295 DEL 15.12.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19341"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA NUOVA GRADUATORIA PROVVISORIA SEZIONE PICCOLI MEDI E GRANDI PER L’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2020/21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19342"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON  ABBIENTI PRESSO  CENTRI  CORTOGHIANA E SASSARI DI  A.I.A.S. - CAGLIARI . LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ  MESI   SETTEMBRE/OTTOBRE  2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19343"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19344"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 01.12.2020-31.12.2020 – CIG Z782DB3A06 – F.E. N. 1/001 DEL 03.01.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19345"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 A FAVORE DELLA DITTA GI.MA. MESINA COMPANY S.R.L. PER IL NOLO A CALDO DI UN PIANALE. CIG: Z9A30157FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19346"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19347"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE. CIG: 8064174EE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19348"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – MESE DI DICEMBRE 2020. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19349"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L’ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19350"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA “GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO: PALESTRA MARIOTTI – LOTTO N.3”. CIG: 7756322F62. - LIQUIDAZIONE SOMME, ALLA PGS SASSARI ASS.NE DI PROMOZIONE SPORTIVA, VERSATE QUALE DEPOSITO CAUZIONALE PER ADEMPIMENTI INERENTI LA PROCEDURA DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19351"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI.  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE. DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG 7851323CB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19352"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE 2020 INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19353"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2803 DEL 05.01.2021 -  PRATICA TELEMATICA NIEDDU MADDALENA  -NDDMDL62S51A192E-09112020-1854.237656-RICERCA IDRICA MEDIANTE POZZO TRIVELLATO USO DOMESTICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19354"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2804 DEL 05.01.2021  -  PRATICA TELEMATICA GALLI CLAUDIA-GLLCLD64S70A944I-04112020-1749.235916-OPERE DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DA ESEGUIRSI SU IMMOBILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19355"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2805 DEL 05.01.2021 - PRATICA TELEMATICA  PIRAS GIAMPIERO - PRSGPR68T18I452M-05112020-0838.236051 -REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCALA ESTERNA E DELLA COPERTURA A PROTEZIONE DI UNA SCALA DI ACCESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19356"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2807 DEL 07.01.2021- PRATICA TELEMATICA CARBONI GIOVANNI MARIA-CRBGNN57C18A192Q-02112020-2326.234999 -PROGETTO DI MODIFICHE PROSPETTICHE, INTERNE, REALIZZAZIONE DI TETTOIE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19357"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  CANONE  RAI  ABBONAMENTO CANONE SPECIALE TV N. D/ 250462 – ANNO 2021 DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI - RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19358"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE APPARATI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ALGHERO. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE SARDEGNA FESR 2007-2013 ASSE I "SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE" LINEA DI ATTIVITÀ 1.1.1.A, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP "SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA" LOTTO 2 - CUP : G16F17000020006 – CIG: 73233847A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19359"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO SANITARIA NELLE CASE PROTETTE - ADEGUAMENTO ENTRATA MESE DI DICEMBRE 2020. CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19360"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE  CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19361"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI ANNUALITÀ 2021. INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19362"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91/PIC DEL 31.12.2020. C.I.G. 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19363"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 2R/PA DEL 07.01.2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE – CASA LITTARU – ORISTANO - VIA CARMINE N. 34 - P.I. E C.F. 00072430952 –  PERIODO 01.10.2020-31.12.2020 – CIG Z662D7397C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19364"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEMEAZ ELIOR PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19365"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER  L’AVVOCATURA COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19366"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: STIPULA CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SERRA”-CUP: G15F20001510006 – CIG: 8494706526. -ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19367"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE - DITTA NORD CAR  SRL . CIG ZA226BE25F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19368"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON –  AFFIDAMENTO DEFINITIVO A FAVORE DELL’ARCH. DANIELE CUREDDA PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, AI SENSI DALL’ART. 1, C. 2, LETT. A), L. 120/20 (DISCIPLINA SOSTITUTIVA ART. 36 D.LGS 50/2016 PER PROCEDURE INDETTE ENTRO 31/12/2021)  - CIG: ZC530060BC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19369"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 A FAVORE DELLA DITTA GI.MA. MESINA COMPANY S.R.L. PER IL NOLO A CALDO DI GRU. CIG: Z05301ED0F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19370"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE21337/2021 DEL 05.01.2020,  A FAVORE DELLA DITTA SPEEKA SRL CON SEDE IN VIA CARLO PISACANE 42, 20129, MILANO (MI) – P.IVA: 10351030159 –  PER LA FORNITURA DI N. 2 RICARICHE SIM IRIDIUM DA 600 MINUTI, , VALIDITA’ 12 MESI  PER RAFFICO SATELLITARE – SMART CIG Z992F80447.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19371"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE NEL TERRITORIO DI ALGHERO. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19372"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. O.C.D.P.C. N.658 DEL 29.03.2020, ART. 2 DEL D.L. N.154/2020 “RISTORI TER” MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE. FORNITURA DI BENI DA PARTE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI. LIQUIDAZIONE N.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19373"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2809 DEL 08.01.2021 - PRATICA TELEMATICA SOLINAS PIETRO GAVINO -SLNPRG48A14G962I-23112020-1757.243095-VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19374"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2812 DEL 11.01.2021 -  PRATICA TELEMATICA PUDDU RICCARDO- PDDRCR72P08B354L-16012020-1618.131918-MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE INSTALLAZIONE DI STACCIONATE IN LEGNO, COMPARTO R1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19375"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020, PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PERI VARI SETTORI DELL’ENTE N. 37 DOCKING STATION (7PJ38AA HP USB-C TRAVEL HUB G2 ) ODA MEPA N. 5809795 CON LA DITTA ZEMA SRLS. CIG : Z3D2EF30FE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19376"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELEFONICA NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 ALLA DITTA FASTWEB SPA. CONVENZIONE TELEFONIA 5 CIG: 800584042A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19377"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPETITIVA, CON NEGOZIAZIONE, PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE: “CAMPO DI RUGBY”. PRESA D’ATTO DELL’EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA “ASD AMATORI RUGBY ALGHERO” AVVENUTA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3315 DEL 27.11.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19378"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DEL COMUNE DI ALGHERO – LOTTO 5: CAMPO SPORTIVO DA CALCIO LA TAULERA”. CIG: 77563316D2.  - LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19379"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FINANZIAMENTO R.A.S. SUGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA DI CUI ALL’ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016 E DELLA D.G.R. N. 21/22 DEL 04/06/2019” RIMODULAZIONE ACCERTAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19380"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DEL COMUNE DI ALGHERO – “PALESTRA VITTORIO CORBIA” CIG: 7756299C68  - LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19381"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOBOTTE IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE - DITTA NORD CAR  SRL  - CIG Z5D27FC20E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19382"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE.  LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE - DITTA NORD CAR  SRL. CIG Z792BD1CDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19383"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA SEBACH SPA - MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. NOLO E TRASPORTO DI WC CHIMICI PER POTENZIAMENTO AREA TRIAGE DELL’OSPEDALE CIVILE DI ALGHERO – AFFIDAMENTO PER COMPLESSIVE OTTO SETTIMANE - CIG ZF82ED9D70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19384"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI DICEMBRE 2020 – FATTURA NR. 173/PA DEL 31.12.2020 – C.I.G. 75464886E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19385"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 82659/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19386"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 83485/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19387"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 84597/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19388"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 83486/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19389"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELIBERA N. 341 DEL 31.12.2020- ATTIVAZIONE CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19390"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE QUALITA’ DELLA VITA SOC. RANDSTAD ITALIA SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20FVRW138202 DEL 30/11/2020. CODICE CIG. 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19391"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE QUALITA’ DELLA VITA SOC. RANDSTAD ITALIA SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20FVRW151987 DEL 31/12/2020. CODICE CIG. 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19392"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESIGENZE ABITATIVE. - FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MESE DI GENNAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19393"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI INDETTA AI SENSI ART. 14 E SS. DELLA L. N°241/90 E S.M.I. PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI: “REALIZZAZIONE DI UN SITO PER L’INSTALLAZIONE DEL DEPOSITO TEMPORANEO PER I RIFIUTI SPECIALI CIMITERIALI PRESSO L’AREA DEL CIMITERO DI ALGHERO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Servizi cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19394"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 84658/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19395"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 85497/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19396"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 82560/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19397"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 80763/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19398"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 84796/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19399"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE -  CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DA ASSEGNARE AL SETTORE 6 (VIGILANZA, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, DEMANIO E PATRIMONIO) - SERVIZIO 3 (TUTELA DEL PAESAGGIO) – UFFICIO 2 (SPORT).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19400"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CATEGORIA D1) DA ASSEGNARE AL SETTORE 6 (VIGILANZA, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, DEMANIO E PATRIMONIO) OVVERO AD ALTRI SETTORI TECNICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19401"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO PER MATERNITA’ DIPENDENTE S.E..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19402"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOMMA URGENZA. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONDIZIONATORI PER IL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  CIG: Z4930278F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19403"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DEL LASTRICO SOLARE DI COPERTURA DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI - VIA GIOVANNI XXIII - VIA DE GASPERI - CUP G18B20001910004. PROCEDURA TELEMATICA ESPLETATA MEDIANTE RDO SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT – GARA NON AGGIUDICATA ED AVVIO NUOVA PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. N. 76/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) – CIG Z4A2FED4CF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19404"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA “ PROROGA PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2020  - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19405"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI DICEMBRE 2020 – LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 3238 DEL 11/12/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19406"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL FATT. 19/2021. LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO - RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2013-2018 DA F24 E C.C.P. FINO AL 31.10.2020. CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19407"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL. FATTURA 20/2021. LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO - RISCOSSIONI TRAMITE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI DEL RD 639/1910 DAL 01 LUGLIO AL 31 OTTOBRE 2020.  CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19408"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA NUOVA GRADUATORIA DEFINITIVA SEZIONE PICCOLI MEDI E GRANDI PER L’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2020/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19409"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II – D.M. PROT. 1007/2017 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII - CUP G11E15000640006. APPALTATORE GEOM. SEBASTIANO PUTZU DI PATTADA - CONTRATTO REP. N. 113/2018 - CIG 75084909F4. APPROVAZIONE 4° S.A.L. - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19410"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 – ESERCIZIO PROVVISORIO 2021 - VARIAZIONE N. 1/2021 AI SENSI DELL’ART. 163, C.3 E DELL’ ART. 175, C. 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19411"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA UTENTI OSPITATI PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA" MADRE TERESA DI GESU' BACQ " DI ALGHERO  NELL'ANNO 2020 . LIQUIDAZIONE   MESI  GENNAIO/SETTEMBRE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19412"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCALITÀ TANCA FARRÀ, REGIONE TADAJU - RICONOSCIMENTO E AFFIDAMENTO GESTIONE COLONIA FELINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19413"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIAZZA DUOMO E VIA SANT’ERASMO - RICONOSCIMENTO COLONIE FELINE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19414"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.12.2020AL 31.12.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19415"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – LIQUIDAZIONE SERVIZI RESI NEL MESE DI NOVEMBRE 2020. CIG ZCB2AADB81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19416"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020-VEL- 0000262 DEL 31.12.2020 A FAVORE DELLA DITTA FIAMMA 2000 SPA NUOVA SEDE DEL C.R.A. FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D'USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE. COD. CIG: 8394689C80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19417"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE P.M. – PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19418"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE MENSILITA’ NOVEMBRE E DICEMBRE - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19419"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 COMMA 2 “PRENDERE IL VOLO”. 2^ TRIENNIO - I ANNUALITA’ -  I LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19420"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI – NUOVA CASA SERENITÀ” DI ALGHERO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020, DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LE OPERAZIONI DI BONIFICA EX ART. 242 BIS DEL D.LVO N. 152 DEL 2006, ALLA SOCIETÀ AMBIENTE RISORSE SRL. CIG Z21302C66D - C.U.P. G13J18000270002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19421"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 4 MONITOR DELL  PER IL SETTORE 3 -SERVIZIO 1 AMBIENTE RIFIUTO ODA MEPA N. 5970055 DALLA DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE NUOVO ODA N. 5970055 PER INTEGRAZIONE SPESE SPEDIZIONE  IMPEGNO DI SPESA - CIG : ZC52FD2247</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19422"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA - BCB GREEN SERVICE S.N.C. DI CHERCHI FRANCESCO E REPETTO MARTINO  LAVORI DI ADDOBBO E MANUTENZIONE FIORIERE E AIUOLE DELLA CITTÀ. CIG  ZF02FB6302 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19423"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. FPA-167 DEL 31.12.2020 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI DICEMBRE 2020. CIG ZC32B98A6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19424"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA DI MINORE A CARATTERE DI URGENZA ED INDEROGABILITA’ E CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - ESECUZIONE DELIBERA G.C. N. 312 DEL 09/10/2019 – LIQUIDAZIONE MENSILITA’ DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19425"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESITO VALUTAZIONE TECNICA AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD ACQUISIRE UN IMMOBILE IN LOCAZIONE PASSIVA DESTINATO AD OSPITARE TEMPORANEAMENTE GLI OSPITI DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19426"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA TELEMATICA MEDIANTE RDO SU SARDEGNACAT PER “AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE A VERDE DEL PARCO TARRAGONA”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020. PRESA D’ATTO INTERVENUTA EFFICACIA. CIG 8570331CDD – CUP G15E20001250004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19427"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  DEL TERRITORIO DI ALGHERO. PARZIALE RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA'  2021, DERIVANTE DA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° 31 DEL 09/01/2020. RIPARTIZIONE IMPEGNO A DITTA PIRAS GIANFELICE 70%  DITTA  TURMOTRAVEL 30%. CIG6371913CF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19428"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE NEL 2020 E NON RICOMPRESE IN CONVENZIONE – FATTURA NR. 161/PA DEL 4.12.2020 – C.I.G. 75464886E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19429"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA TELEMATICA MEDIANTE RDO SU SARDEGNACAT PER “AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DEI CAMMINAMENTI INTERNI DEL PARCO TARRAGONA”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020. PRESA D’ATTO INTERVENUTA EFFICACIA. CIG 85678930FA – CUP G15E20001220004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19430"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020  PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE IV - SERVIZI SOCIALI. CIG: Z76302D483</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19431"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>OTTAVO PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA STUDIO APA SERVICE DI M. RATTU – C.F. 002255970903.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19432"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DELLA BORGATA DI SA SEGADA - CUP G18B21000000004. DITTA – CENTRO CLIMA DI CAVALLERO PAOLO CON SEDE IN ALGHERO -  CIG ZEA302DC3F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19433"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 A FAVORE DELLA DITTA DEMONTIS GAVINO EREDI S.R.L. PER IL NOLO A CALDO DI PIANALE. CIG: ZD03030A2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19434"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI. FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. SERVIZI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI CHIMICA. CIG. ZD72C89246 - CUP G19D17000560002. LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 1969/FA DEL 31.12.2020 EMESSA DALLA C.P.G. LAB S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19435"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO – DELL'ART. 80, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 388 DEL 23.12.2000 E DELL'ART. 42, COMMA 5 DEL D. LGS. 151/2001, RIVISTO DALL'ART. 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 119 DEL 18/07/2011 – DIPENDENTE MATRICOLA 52.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19436"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIFACIMENTO PERCORSI PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA”-CUP:G11B17000070004  - CIG8443918D8E.  -ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19437"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – PREGRESSO MAGGIO/NOVEMBRE 2020 + DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19438"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L. N. 120/2020, ALLA DITTA AGECO S.R.L. DEI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A € 150.000,00 DELLE INDAGINI GEOTECNICHE, GEOGNOSTICHE, RILIEVI ED INDAGINI A MARE DA EFFETTUARSI SULLA BANCHINA MOLO DI SOPRAFLUTTO IN AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTO DI ALGHERO. CUP: E16C07000020002 – CIG: 8563874C61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19439"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPENSO VARIABILE 2020 DEL SERVIZIO FISCALE IVA/IRAP – CENTRO STUDI ENTI LOCALI. CIG ZDB2FE9CC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19440"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO A FAVORE DI S.E.C.AL. SPA. RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO DERIVANTI DA LISTE DI CARICO TARES/TARI NEL MESE DI DICEMBRE 2020. CONTRATTO REP. 107/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i concessionari delle entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19441"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN INCANNICCIATO PER LA PROTEZIONE DALL’EROSIONE EOLICA. CIG Z832F83446. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 224/6300002001 DEL 16/12/2020 DI AGRICOLA SASSARESE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19442"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 85116/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19443"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L''OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO FINO AL 31 MARZO 2021. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19444"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DESTINATO ALLE ESIGENZE DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19445"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 01/06/2021 DELLA DIPENDENTE   P. L.   MATR. 2501 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C/6 – ART. 1 COMMA 9   L. N. 243 DEL 23/08/2004 - ART. 24 COMMA 14 DEL D.L. 6/12/2011 N. 201 (LEGGE DI CONVERSIONE 22/12/2011 N. 214) E SS. MM.II..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19446"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA. COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI . LIQUIDAZIONE   MESE NOVEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19447"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. CONTRIBUZIONE UTENZA. ASSESTAMENTO ACCERTAMENTO  ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19448"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. CONTRIBUZIONE UTENZA. ACCERTAMENTO  ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19449"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA SANT'ANNA N° 38 - IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE –  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SENZA VARIAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE NÉ INCREMENTO DI SPESA E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO - CONTRATTO REP. 399 DEL 23/09/2020 – IMPEGNO E DISIMPEGNO SOMME CONSEGUENTI. CUP: G12J20001060001 - CIG: 8407148600.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19450"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI – NUOVA CASA SERENITÀ” DI ALGHERO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020, DEI SONDAGGI AMBIENTALI FUNZIOALI ALLE OPERAZIONI DI BONIFICA EX ART. 242 BIS DEL D.LVO N. 152 DEL 2006, ALLA DITTA INDIVIDUALE DOTT. ANTONELLO ANGIUS. CIG Z8A30340DA – C.U.P. G13J18000270002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19451"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE: PALESTRA LUCA MANCHIA” -  CIG: 7874102A85 - LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19452"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  DEL COMUNE DI ALGHERO: “PALESTRA MARIOTTI” CIG: 7756311651. - LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19453"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998-GESTIONE 2020 - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19454"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN'IDEA PROGETTUALE E DEI PARTNER PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO "FERMENTI IN COMUNE". NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19455"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 6/001 DEL 13.01.2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA VIRGINIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – VIA LEPANTO N. 6 – 09048 SINNAI (CA), C.F./P.I. 03661430920 – PERIODO 1-31 DICEMBRE 2020 –  CIG ZC72D72D64.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19456"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ALGHERO – LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ALLA POPOLAZIONE PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 30.06.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19457"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DEL LASTRICO SOLARE DI COPERTURA DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI - VIA GIOVANNI XXIII - VIA DE GASPERI - CUP G18B20001910004. 2^ PROCEDURA TELEMATICA ESPLETATA MEDIANTE RDO RFQ_367613 SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT – GARA NON AGGIUDICATA ED AVVIO NUOVA PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. N. 76/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) – CIG Z4A2FED4CF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19458"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/370/2020 - DITTA NORD CAR  SRL . CIG ZA226BE25F. SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19459"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/368/2020 - DITTA NORD CAR  SRL  - CIG Z5D27FC20E. SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOBOTTE IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19460"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/369/2020 - DITTA NORD CAR  SRL. CIG Z792BD1CDE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19461"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HYKSOS S.R.L RELATIVA ALL’ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO “STAYTOUR” IN MODALITÀ ASP ANNO 2021. CIG: ZCD2D7C30F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19462"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA TELEMATICA MEDIANTE RDO SU SARDEGNACAT PER “AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RECINZIONE IN METALLO DEL PARCO TARRAGONA”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. PRESA D’ATTO INTERVENUTA EFFICACIA. CIG Z632FB868A – CUP G15E20001170004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19463"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE – ANNUALITA’ 2020 – CIG 835208241A - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE- FATTURA 1_21 DEL 15.01.2021 EMESSA DALLA DITTA SOLINAS COSTRUZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19464"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA SOSTENUTA DA UTENTE INSERITO PRESSO RSA DI MONASTIR. MODIFICA DETERMNAZIONE N. 3516 /2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19465"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 18/01/2021 A FAVORE DELLA DITTA AIR SISTEM FORNITURA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PER LA SEDE PROVVISORIA DEL C.R.A. CIG: Z4930278F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19466"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 40 CONTRIBUTI - INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - “BONUS PANNOLINI 2019” - XVII RENDICONTO – 2020 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19467"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI DICEMBRE 2020. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19468"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3498/2020, AVENTE AD OGGETTO “ACCERTAMENTO-IMPUTAZIONE RIMBORSI SPESE GESTIONALI TRA FONDAZIONE ALGHERO E COMUNE DI ALGHERO. AGGIORNAMENTO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19469"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLE TASSE DI PROPRIETA’ DEI MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETT. A DELLA L. 120/2020. DITTA: CMP SERVIZI SRLS – C.F./P.IVA 02752650909. CIG. ZB1303BA28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19470"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19471"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI RACCOLTI NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “SVUOTA CANTINE 2”. CIG Z152F37D15. LIQUIDAZIONE FATTURA 8/P DEL 11.01.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19472"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 355/PS DEL 21/12/2021 DELLA  DITTA TIRRENIA S.R.L. VIA JACOPO RUFFINI 216128  GENOVA, P. IVA E C.F. N. 00261560106 PER LA FORNITURA DI UNA  POSTAZIONE STAFF A TECNOLOGIA RFID E DI N. 2 EBOOK READER PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ALGHERO CON OMAGGIO DI UN TERZO EBOOK READER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19473"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2828 DEL 19.01.2021    -  PRATICA TELEMATICA EG ITALIA S.P.A.-09964350962-02122020-1409.246682 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CARBURANTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19474"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO NUOVO CIG N. 8580936C63 RELATIVO AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA PISTA DI ATLETICA DEL COMUNE DI ALGHERO” – CUP: G13D17000170006 E CONTESTUALE RETTIFICA CIG PRECEDENTE N. 811566067E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19475"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERE DI NUOVA ATTIVAZIONE AI SENSI DELLA L.R. N. 1 DEL 11/01/2018, ART. 2. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS”. PRESA D’ATTO LAVORI DELLA COMMISSIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIE DEGLI IDONEI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19476"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 2/001 DEL 03/01/2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 1-31 DICEMBRE 2020 – CIG 83721959DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19477"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SORVEGLIANZA DEL DEPOSITO MUSEALE PRESSO IL C.R.A. - CIG Z6B2F9AA3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19478"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:   DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19479"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MESE DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19480"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI – FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 DEL SERVIZIO DI ANALISI INTEGRATIVA SU CAMPIONE DI SUOLO MEDIANTE SPECIAZIONE MADEP DEGLI IDROCARBURI. C.U.P. – G19D17000560002. CIG. ZD3304A5CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19481"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI E SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI CDS, MESE DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19482"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 ALLA SOCIETÀ “PIPPOLANDIA S.R.L.”, PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2021 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO SINO AL 31.12.2022. C.I.G. Z2F30471C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19483"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE. CONTRIBUZIONE UTENTI PERIODO DICEMBRE  ANNO 2020. ACCERTAMENTO ENTRATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19484"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONORARIO A FAVORE DEL PROFESSIONISTA GEOMETRA ALESSANDRO PULINA  PER L' INCARICO DI  DIREZIONE DEI LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO ESTERNO DEL PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA VITTORIO EMANUELE.” CUP G14H20000760004 – CIG Z142F98026 – PRIMO ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19485"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N.01/P DEL 18.01.2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE –  ORISTANO - VIA CARMINE N. 34 - P.I. E C.F. 00072430952 –  PERIODO 01.12.2020-31.12.2020 – CIG 8140499848.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19486"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER ATTIVITA' RESA NEL QUARTO TRIMESTRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Programmazione Economica, Tributi, Partecipate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19487"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 84229/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19488"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 84750/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19489"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 85017/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19490"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI RACCOLTI NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “SVUOTA CANTINE 3”. CIG ZB12F86FBC. LIQUIDAZIONE FATTURA 9/P DEL 11.01.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19491"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COMUNICAZIONE LOCALE 2020-2021.- LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVA AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19492"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER REDAZIONE DEL DUVRI PER APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/08 SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19493"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19494"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO (RUP) PER LA NUOVA GESTIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19495"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19496"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V20/---2279 DEL 31.12.2020, RATA POSTICIPATA - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 - PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DI N. 2 (DUE) VARCHI Z.T.L. DEL COMUNE DI ALGHERO – PRESENTATA DALLA DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A., P.I. 02930110966 – CIG: Z472DA1B44.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19497"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DEL PREMIO “FIDELITAT A L’ALGUER” A FAVORE DELLA DITTA “ORAFART S.R.L.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Organizzazione e comunicazione Istituzionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19498"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE – CAT. C, SIG.RA MANCA ROBERTA. RINUNCIA AL PREAVVISO, ALLA INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO E PRESA D’ATTO DEL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO, SENZA RETRIBUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19499"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE – CAT. C, SIG.RA MANAI DANIELA. RINUNCIA AL PREAVVISO, ALLA INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO E PRESA D’ATTO DEL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO, SENZA RETRIBUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19500"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERDIZIONE DAL LAVORO E ANTICIPO ASTENSIONE OBBLIGATORIA DELLA DIPENDENTE S.G. (ART. 17, D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151). PRESA ATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19501"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI DELL’ART. 45, COMMA 7, DEL CCNL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI ANNO 2021 – DIPENDENTE SIG.RA S. L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19502"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL’AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATA NEL QUARTIERE PIVARADA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 29.12.2020 EMESSA DALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO DIEZ E DEDOLA RELATIVA AI SERVIZI DI PROGETTAZIONE. CUP: G17H19000920004 – GIG: ZA52B4D530.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19503"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA XEO4 SRL  RELATIVA AL SERVIZIO DI TELECONTROLLO- SISTEMA RILHEVA PLATFORM. CIG  Z792A7DD3A .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19504"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO, LA DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E, NEL CASO RICORRA, IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE, RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI FERTILA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/FE DEL 21.01.2021 RELATIVA AL PROGETTO PRELIMINARE A FAVORE DELL’ARCH. STEFANO GOVONI. CIG: Z312B1E547 – CUP: G17H19002020004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19505"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE VIA VENETO/VIA MARCONI.  ACCORDO TRANSATTIVO - LIQUIDAZIONE SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19506"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA “GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO: PALESTRA VITTORIO CORBIA – LOTTO N. 1”. CIG: 7756299C68. - LIQUIDAZIONE SOMME, ALL’ASD MERCEDE BASKET ALGHERO, VERSATE QUALE DEPOSITO CAUZIONALE PER ADEMPIMENTI INERENTI LA PROCEDURA DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19507"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIFACIMENTO PERCORSI PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA”-CUP:G11B17000070004  - CIG8443918D8E. - LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19508"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA “GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO: PALESTRA MARIOTTI – LOTTO N.3”. CIG: 7756322F62. - LIQUIDAZIONE SOMME, ALLA PGS SASSARI ASS.NE DI PROMOZIONE SPORTIVA, VERSATE QUALE DEPOSITO CAUZIONALE PER ADEMPIMENTI INERENTI LA PROCEDURA DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19509"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SERRA”-CUP: G15F20001510006 – CIG: 8494706526. - LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19510"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  LIQUIDAZIONE  FATT. N.  1112/ PA  DEL  31/12/2020 SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS -  COD.CIG. 796080581A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19511"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I.) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE IV° SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI ALGHERO.  COD. CIG:  Z583054EA2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19512"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA. APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19513"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ARREDO URBANO COMPLEMENTARI ALL’INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA GINNASIO NEL CENTRO STORICO DI ALGHERO. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA – RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE CONSOLIDATO. CIG: 81868312AA – CUP: G19G19000310004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19514"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MARIANI S.R.L. PER FORNITURA MACCHINARI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI  DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG Z342F83D60 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19515"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ARREDO URBANO COMPLEMENTARI ALL’INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA GINNASIO NEL CENTRO STORICO DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER FUNZIONI EX ART. 113 DEL D.L.VO N. 50 DEL 2016. CUP: G19G19000310004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19516"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE, D.LL., CONTABILITÀ, COORD. SICUREZZA E COLLAUDO LAVORI DI REALIZZAZIONE COPERTURA A TETTO LASTRICO SOLARE - SCUOLA PRIMARIA “M. IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII - CUP G14H20000710004 - CIG Z7E2EAACE4. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PROGETTAZIONE E C.S.P. ALL’ARCH. VALENTINA ISONI DI OLMEDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19517"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE, D.LL., CONTABILITÀ, COORD. SICUREZZA E COLLAUDO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL LASTRICO SOLARE DI COPERTURA DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI - VIA GIOVANNI XXIII - VIA DE GASPERI - CUP G18B20001910004. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PROGETTAZIONE E C.S.P. AL GEOM. ALESSANDRO PULINA DI ALGHERO – CIG Z7E2F9B345.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19518"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000003912 DEL 21.01.2021, RELATIVA AI DIRITTI DOVUTI PER GLI ACCESSI CRONOLOGICI PROPRIETÀ E CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFE PRA, EFFETTUATI DA QUESTO COMANDO DI POLIZIA LOCALE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE ‘2020, A FAVORE DELL’A.C.I. DI ROMA – DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI (P. IVA: 0907501001).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19519"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO AL CANONE DI ABBONAMENTO PER L’ANNO 2021 DELLA M.C.T.C. – UTENZA SISTEMA INFORMATICO CED – MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI –.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19520"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2832  DEL 21.01.2021 - PRATICA TELEMATICA  SIMULA FRANCESCO-SMLFNC51T22A192A-03092019-1206.81029-AMPLIAMENTO FABBRICATO RURALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19521"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2833 DEL 21.01.2021 -  PRATICA TELEMATICA PRCNNL81M61A192X-28092020-1455.218361  RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DI CASA PER LA CIVILE ABITAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19522"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE E RELATIVA GESTIONE DEL PARCO TARRAGONA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI FORME DI AGGREGAZIONE.  CIG 8418288F02. - APPROVAZIONE N. 2 VERBALI DEL SEGGIO DI GARA E N. 4 VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO: FOLIA BIO SRL AGRICOLA - CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19523"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX COTONIFICIO, EX TRAD.I.TE.”. - CUP: G11B15000410002 - CIG: 8499565EE9 - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA IMPED SRL – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19524"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE ED ECONOMIA DI SPESA, A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE DICEMBRE 2020 - .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19525"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERDIZIONE DAL LAVORO E ANTICIPO ASTENSIONE OBBLIGATORIA DELLA DIPENDENTE S.G. (ART. 17, D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151). PRESA ATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19526"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE- REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA: CUP: G17B15000390004. RECUPERO MAGGIOR VERSAMENTO CONTRIBUTO PER ESAME PROGETTO A FAVORE DEL CONI. – ACCERTAMENTO DI  ENTRATA  .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19527"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 – EE17. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE 2020 DEL FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19528"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO BORSA DI STUDIO 2020 - A.S. 2019/2020 (L.R. 5/2015) BUONO LIBRI - A.S. 2020/2021 (ART. 27 L.448/1998).  APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO DEGLI AMMESSI A CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19529"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE  DI RICOVERO UTENTI INSERITI  PRESSO LA RSA" SAN NICOLA" D I SASSARI. LIQUIDAZIONE  FATTURA   NOVEMBRE  2020-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19530"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. O.C.D.P.C. N.658 DEL 29.03.2020, ART. 2 DEL D.L. N.154/2020 “RISTORI TER” MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE. FORNITURA DI BENI DA PARTE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI. LIQUIDAZIONE N.2 DAL 1  AL 15 GENNAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19531"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL’ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA RIVISTA SPECIALIZZATA “LO STATO CIVILE ITALIANO” – CIG: ZA030597F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19532"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI O SOCIETÀ SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO INTERESSATE A RIQUALIFICARE E GESTIRE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 6, DEL D.L. 185/2015, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 9/2016. NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3  - Tutela del Paesaggio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19533"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DEL SERVIZIO SIPROIMI "JUNTS"- SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E MINORI NON ACCOMPAGNATI - EX SPRAR – INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.L.GS 50/2016  E SS.MM.II – LIQUIDAZIONE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19534"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI GENNAIO 2021 – 1^ IMPEGNO DI SPESA   E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19535"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. – APPALTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19536"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 85 DEL 15/01/2021 E CONTESTUALE RICHIESTA PRELIMINARE DI FORNITURA PER EVENTUALE ADESIONE CONVENZIONE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE SARDEGNACAT ” LOTTO 5 CIG 79936275AD -  “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI SETTORE IV°.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19537"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE  AD INTEGRAZIONE DELLE   RETTE SOSTENUTE DA PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ   OSPITATE  PRESSO LA  COMUNITÀ INTEGRATA "SA VILLA" DI ITTIRI - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19538"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SERVIZI ATTINENTI ARCHITETTURA/INGEGNERIA PER COLLAUDO TECNICO–AMMINISTRATIVO E REVISIONE CONTABILE IN CORSO D’OPERA E FINALE DEI LAVORI DI: “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA” CIG: 8541789B43. - DICHIARAZIONE GARA DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19539"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DEL SERVIZIO URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA. ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO TRIENNALE 2021-2023 DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DELLE PIATTAFORME SOFTWARE WEBGIS, PRATICAWEB  E ISTANZE ON-LINE CON LA DITTA GIS &amp; WEB S.A.S CON SEDE LEGALE A GENOVA. ODA MEPA N. 5989155 . CIG: ZC6305B7C7 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19540"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL. CIG. Z142F06A7A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19541"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PERCORSI PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA – CONTRATTO REP. 165/2021, DEL 14.01.2021. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 8/2021 DEL 21.01.2021 A FAVORE DELL’IMPRESA SIMEC DI CANALICCHIO S.R.L., QUALE ANTICIPAZIONE DEL 30% SULL’IMPORTO DEI LAVORI. C.I.G. 8443918D8E – C.U.P. G11B17000070004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19542"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 1 SERVOSCALA DA INSTALLARSI PRESSO LO SPORTELLO INFOALGHE-RO DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 15226 DEL 21.01.2021 CUP: G11D18000220004 – CIG: Z6C264DB5D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19543"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E STRUTTURALI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI – NUOVA CASA SERENITÀ” DI ALGHERO. C.I.G. 8465016031 – C.U.P. G13J1800027000. PERIZIA DI VARIANTE CON AUMENTO DI SPESA DI CUI ALL’ART. 106 COMMA 1 LETT. B DEL D.L.VO N. 50 DEL 2016. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA SENZA INCREMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA DELL’OPERA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19544"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORI SINGOLI A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE PRIMARIA INFANZIA “SANT’AGOSTINO” VIA GRAZIA DELEDDA N. 21. CUP G11D20001420004. IMPRESA: CENTRO CLIMA DI PAOLO CAVALLERO CON SEDE IN ALGHERO (SS) - CIG Z322F2AE2D. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19545"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIENNIO DI MANTENIMENTO FAMILY AUDIT – CONFERMA VALUTATORE, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SOMME.  CIG ZB7305E1D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19546"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DEL BURAS CON SEDE IN VIA ZARA SNC – CAGLIARI (CA), QUALE IMPORTO DI INSERZIONE PRATICA N. 38792/2021 INERENTE LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI ADOZIONE DELLA  VARIANTE URBANISTICA AL P.R.G. AI SENSI DELLA L.R. 45/89 ART. 20BIS COMMA 2 LETT. B), DI PORZIONE DI ZONA OMOGENEA E2 IN ZONA D2 IN LOCALITÀ GALBONEDDU. – DELIBERAZIONE DEL C.C. N.4 DEL 21.01.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19547"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE NON SOSTANZIALE, AI SENSI DELL’ART 24 (COMMA 3) DEL REGOLAMENTO DEL C.D.N., DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N.82/DSS/2004 DEL 06/08/2004, SITA IN LOC. MARIA PIA, A FAVORE DELLA DITTA LOCURATOLO MAURIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19548"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ALGHERO E L’A.F.A.S. – ASSOCIAZIONE FAUNISTICA AMBIENTALE SARDEGNA, PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ANIMALE E NATURALISTICO-AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19549"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONE SOCIALE TA.RI 2020 -LIQUIDAZIONE ISTANZE DI RIMBORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19550"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVA AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Programmazione, Rapporti con la Rete Metropolitana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19551"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19552"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. PRIMA LIQUIDAZIONE 2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE17. CIG. 8217711DA2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19553"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA’ LND SERVIZI SRL RELATIVA AI LAVORI RIGUARDANTI IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE N.1 “PINO CUCCUREDDU” – REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA - PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE DEL CAMPO ULTIMATO.  CUP  G14H16000670004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19554"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER IL PERSONALE DEL SETTORE 3 –SERVIZIO AMBIENTE CIG: ZAA2F90FA0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/10 DEL 22.01.2021 EMESSA DALLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19555"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI O SOCIETÀ SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO INTERESSATE A RIQUALIFICARE E GESTIRE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 6, DEL D.L. 185/2015, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 9/2016. SOSTITUZIONE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19556"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCALITÀ GUARDIA GRANDE - RICONOSCIMENTO E AFFIDAMENTO GESTIONE COLONIA FELINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19557"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LARGO SANTI ANGELI – ISTRUTTORIA RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19558"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA F.LLI KENNEDY N. 76 – ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19559"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI” – ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT – LOTTO N. 5 SARDEGNA NORD. CIG DERIVATO Z96305AAD7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19560"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI “PLUSPLUS24 DIRITTO”, “SMARTPA”, “SOLE 24ORE DGT”, “NT+ENTI LOCALI” – CIG: Z6830585EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19561"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE DI DICEMBRE 2020 - CIG: Z3925063D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19562"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50 DEL 24.12.2020 EMESSA DALLA DITTA SOC. ORN.EST. SRLS RELATIVA AL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, ADDOBBO E CERTIFICAZIONE DI N. 7 ABETI PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE.  CIG Z4C2FC38AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19563"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI, MONETIZZAZIONE POSTI AUTO E SANZIONI DANNO PAESISTICO - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19564"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DPI PER UFFICI COMUNALI  – CIG: ZAD3003502</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19565"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021 PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TRIENNALE DEL SOFTWARE  ZIMBRA EXTRAS E DEL PACCHETTO LIBREOFFICE- CON LA DITTA STUDIO STORTI CON SEDE A TORRI DI QUARTESOLO (VI). AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 1140515 SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG:  Z232AEC462</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19566"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 4 MONITOR DELL  PER IL SETTORE 3 -SERVIZIO 1 AMBIENTE CON LA DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI SRL UNIPERSONALE. CIG: ZC52FD2247.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19567"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016, PREVIA CONSULTAZIONE DI CINQUE OPERATORI AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA L. 11.09 2020, N. 120, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: “RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA PISTA DI ATLETICA DEL COMUNE DI ALGHERO”.  C.I.G.: 8580936C63. - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA CIS COSTRUZIONI DEPLANO SRL IN AVVALIMENTO CON OLIMPIA COSTRUZIONI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19568"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2842 DEL 27.01.2021 - PRATICA TELEMATICA FLORIS STEFANIA- FLRSFN72S44A192E-20112020-1830.242405-AMPLIAMENTO VOLUMETRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19569"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021  DICEMBRE 2020 – GENNAIO 2021, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC2 CON VODAFONE S.P.A.  CIG: 809380967A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19570"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021  DICEMBRE 2020 GENNAIO 2021, RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ IN FIBRA E VOIP DELLE SCUOLE CON VODAFONE S.P.A. CIG: Z75292C7A6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19571"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “RETRALAGS – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DR AI PARTNER.  CUP G19D16001050009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Programmazione, Rapporti con la Rete Metropolitana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19572"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DELLA BORGATA DI SA SEGADA - CUP G18B21000000004. DITTA CENTRO CLIMA DI CAVALLERO PAOLO CON SEDE IN ALGHERO CIG ZEA302DC3F. PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N. 88 DEL 15/01/2021. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19573"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE. CONTRIBUZIONE UTENTI PERIODO DICEMBRE  ANNO 2020. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19574"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA "ASFODELO 1" DI VIA ASFODELO. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER FUNZIONI EX ART. 113 DEL D.L.VO N. 50 DEL 2016. CUP: G11E17000040006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19575"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2020 - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19576"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITA’ GENNAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19577"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2020 – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19578"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI MANUTENTIVI E DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITI, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI  DEL COMUNE DI ALGHERO. AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING  ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE – CONTRATTO REP. N. 13 DEL 01.02.2018 . PROROGA TECNICA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19579"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI ANNUALITÀ 2021. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120. CUP: G12F20000390004; GIG: Z36301F55D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19580"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I SAL A FAVORE DELLA DITTA A.M.D COSTRUZIONI SRL - MANUTENZIONE COPERTURA UNITÀ 2 – 4 – 5 DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI IN VIA SPALATO – FERTILIA. CUP: G11I20000160004 – CIG: 8565872D2E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19581"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL’ILLUMINAZIONE CON SISTEMI PIÙ EFFICIENTI “RELAMPING” DEGLI UFFICI COMUNALI VIA S. ANNA N.38 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19582"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TELECOM TRUST TECHNOLOGIES SRL PER ATTIVAZIONE DI 100 PEC ISTITUZIONALI (PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020). CIG. ZE327AD5FE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19583"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER  ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 6 PC DESKTOP PER IL SETTORE 3 -SERVIZIO 1 AMBIENTE ODA MEPA N. 5933212 CON LA DITTA INFOBIT SNC. IMPEGNO DI SPESA - CIG : ZB32FD630A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19584"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, D.LL., CONTABILITÀ, C.R.E., COORD. SICUREZZA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA “M. IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII° – R A S - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II – D.M. PROT. 1007/2017. CUP G11E15000640006. ING. FRANCESCO BOSINCU - SASSARI - CIG. 7024491958. CONVENZIONE REP. N. 151/2017 OO.PP. LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO ONORARI D.LL./C.S.E. AL 4° SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19585"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/104  DEL 18.12.2020 – ANCI SARDEGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19586"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RINNOVO ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - ANNO 2021 - QUOTA “D”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19587"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA200_20 DEL 20.12.2020  – A.N.N.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19588"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI  GENNAIO 2021 – FATTURA NR. 1/PA DEL 29.1.2021 – C.I.G. 75464886E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19589"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. IMPEGNO SPESA ANNUALITÀ 2021 PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI VERDE VITA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19590"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI VALORIZZAZIONE DELLE TERRE AD USO CIVICO – LEGGE REGIONALE N. 12/1994 E S.M.I.. . MEDIANTE MODALITÀ TELEMATICA SUL PORTALE SARDEGNACAT. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016. PRESA D'ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL GEOM. GIOVANNI BATTISTA PIRAS CODICE CIG: Z3D2FC9F7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19591"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO BIENNALE CON LA DITTA ADDICALCO S.R.L. DI BUCCINASCO (MI) PER LA MANUTENZIONE GLOBALE DI UN ARCHIVIO AUTOMATICO IN DOTAZIONE PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI (ZBE2DA23CF). LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 18/00002 DEL 25.01.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19592"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BURAS R.A.S. CODICE INSERZIONE N. 38792/2021. ADOZIONE DELLA  VARIANTE URBANISTICA AL P.R.G. AI SENSI DELLA L.R. 45/89 ART. 20BIS COMMA 2 LETT. B), DI PORZIONE DI ZONA OMOGENEA E2 IN ZONA D2 IN LOCALITÀ GALBONEDDU. – DELIBERAZIONE DEL C.C. N.4 DEL 21.01.2021;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19593"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 –  LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE MODELLO CHIRURGICO DA DISTRIBUIRE AL PERSONALE DIPENDENTE  – CIG: ZB13005C53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19594"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A € 75.000, EX ART. 1, CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020, RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, D.LL., CONTABILITÀ, COORD. SICUREZZA E C.R.E. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI SOLAIO DEL PIANO SEMINTERRATO - SCUOLA PRIMARIA “M. IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII - CUP G18B2000110004 - CIG Z252F9100E. DETERMINAZIONE N. 3074/2020. LIQUIDAZIONE ONORARI A SALDO ALL’ING. FRANCESCO BOSINCU DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19595"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SIDER NET SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI ORDINARIE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI –  CIG Z922FDAD7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19596"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA AGRICOLA SASSARESE SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI ORDINARIE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI – CIG  Z0E2FDAD34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19597"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EREDI PANI DI PANI R. E C. SNC -  FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE, NON PREVENTIVABILI PER SERVIZIO MANUTENZIONI – CIG Z992FDAD69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19598"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA  TECNO DI PACCAGNINI ANTONIO    -  PPER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI ORDINARIE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI  -  CIG  ZB52FE0F29.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19599"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN'IDEA PROGETTUALE E DEI PARTNER PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO EDUCARE IN COMUNE", MISURA VOLTA AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA E IL SOSTEGNO DELLE OPPORTUNITÀ CULTURALI E EDUCATIVE DI PERSONE MINORENNI. INDIZIONE AVVISO ESPLORATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19600"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA CARBONI SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI ORDINARIE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI –  CIG Z6D2FDAD51</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19601"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MARGO SRL PER LA FORNITURA VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO MANUTENZIONI, SERVIZIO DI REPERIBILITÀ ED ALLE INIZIATIVE DI CITTADINANZA ATTIVA  –  CIG Z1C2F10F64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19602"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PER ACQUISTO OGGETTI PER RAPPRESENZANZA – CIG: Z702FDAF1B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Organizzazione e comunicazione Istituzionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19603"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  FATTPA 1_21 DEL 14.01.2021 – ESEP ENTE SCUOLA EDILE PROVINCE NORD SARDEGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19604"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DEL LASTRICO SOLARE DI COPERTURA DEL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE INFANZIA PRIMARIA “LA PEDRERA” - VIA CORSICA – VIA MALTA – FINANZIAMENTO DPCM 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2020 - CUP G18B20001560001. PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A), LEGGE N. 120/2020 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. N. 76/2020 - CIG 85797612C2. IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO GARA A FAVORE DELL’ANAC – RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19605"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO DI BARRIERE FRANGIVENTO SUL LITORALE DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG ZBA2E8921E – INTEGRAZIONE IMPEGNO PER AUMENTO IVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19606"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE - REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA – PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE”. REDAZIONE PERIZIA, DL E COORDINAMENTO SICUREZZA.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/PA DEL 10.12.2020 EMESSA DALLA DITTA METASSOCIATI SRL. CIG 7201666AC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19607"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ARREDO URBANO COMPLEMENTARI ALL’INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA GINNASIO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 1/FE DEL 21.09.2020. A SALDO DEI SERVIZI RESI DALL’ARCH. VITTORIO CARTA. CUP MASTER: G15I18000120004 (MASTER) E G19G19000310004 – CIG ZD32B4E09B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19608"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA - MILANO . LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI SORVEGLIANZA. CIG: 5273616597.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19609"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI GENNAIO 2021 – 2^ IMPEGNO DI SPESA   E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19610"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA UTENTI OSPITATI PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "L 'ANCORA " DI PLOAGHE . LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE  2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19611"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – LIQUIDAZIONE SERVIZI RESI NEL MESE DI DICEMBRE 2020. CIG ZCB2AADB81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19612"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. N. 56/44 DEL 13.11.2020 “FONDO PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – RIPARTIZIONE RISORSE STATALI ANNUALITA’ 2020 L. 9 DICEMBRE 1998 N. 431, ART. 11” –. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPUTAZIONE CONTABILE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19613"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI RIPOSO ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO. QUANTIFICAZIONE PRESUNTIVA E ACCERTAMENTO CONTABILE DELL’ENTRATA DA CONTRIBUZIONE UTENZA 1° SEMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19614"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONIFICA DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI IN DIVERSE ZONE DEL COMUNE DI ALGHERO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 – CIG Z5B3074185.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19615"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REGOLAMENTO E PIANO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE E SERVIZI INTEGRATIVI" AI SENSI DELL’ART.8 DELLA LEGGE N. 36 /2001. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016 MEDIANTE MODALITÀ TELEMATICA SUL MEPA - PRESA D'ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ POLAB S.R.L CODICE CIG: ZB62FE99AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19616"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA "ASFODELO 1" DI VIA ASFODELO. IMPEGNO DELLE SPETTANZE PER FUNZIONI EX ART. 113 DEL D.L.VO N. 50 DEL 2016. CUP: G11E17000040006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19617"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE OBBLIGATORIA E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE SASSARI – ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG.  ZEF3074BFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19618"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  CAREGIVER  E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE – REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ECONOMIE AL 31.12.2020  E  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19619"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>FAMILY AUDIT 3A ANNUALITÀ – ESECUZIONE DELL’ATTIVITÀ PREVISTA A COMPLETAMENTO DEL TRIENNIO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE NEL CORSO DEL 2020. CIG ZDF2BEF96A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19620"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SCALE AL SERVIZIO DEGLI UTENTI DEL CIMITERO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Servizi cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19621"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. CONTRIBUZIONE UTENZA. ASSESTAMENTO ACCERTAMENTO  ANNO 2020 SULL’EFFETTIVO UTILIZZO DEL SERVIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19622"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FINANZIAMENTO R.A.S. SUGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA DI CUI ALL’ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016 E DELLA D.G.R. N. 21/22 DEL 04/06/2019” INCREMENTO  ACCERTAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19623"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  GENNAIO 2021. PROGETTO "ATBA"  IN PRIMIS STRUTTURE : AQUILONE - GIROTONDO - ANGLINGLO - MERCEDE - S G BOSCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19624"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 DA DISTRIBUIRE AL PERSONALE DIPENDENTE  – CIG: ZCD3005C07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19625"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ACQUATEK DI PASQUINO CRISTIANO - MANUTENZIONE ORDINARIA DI EROGATORI D’ACQUA INSTALLATI PRESSO SCUOLE E UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 25.1.2021. CIG Z892EA19D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19626"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 – ESERCIZIO PROVVISORIO 2021 - VARIAZIONE N. 2/2021 AI SENSI DELL’ART. 163, C.3 E DELL’ ART. 175, C. 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19627"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – GENNAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19628"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA2100001 DEL 27.01.2021, A FAVORE DELLA DITTA TUTTOMOTO S.R.L., CON SEDE IN Z.I. PREDDA NIEDDA NORD N. 18 A SASSARI (SS) – P.IVA-COD FISC.: 01788750907.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19629"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA I.A.C.E. SRL  RELATIVA AL SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTO DI TERRA DEI LOCALI COMUNALI – SEDE AUTOPARCO VIA VITTORIO EMANUELE. CIG  Z642F5C334.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19630"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ARREDO URBANO COMPLEMENTARI ALL’INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA GINNASIO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 2PA DEL 02.02.2021 A SALDO DEI LAVORI RESI DALL’IMPRESA CABRAS MARIANO S.R.L. CUP: G19G1900031000 – CIG 81868312AA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19631"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE LASTRICO SOLARE DI COPERTURA ASILO NIDO COMUNALE - VIA GIOVANNI XXIII - VIA DE GASPERI - CUP G18B20001910004. GARA TELEMATICA SUL PORTALE SARDEGNACAT MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE EX ART. 1 CO. 2 LETT. A), LEGGE N. 120/2020, CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) CIG Z4A2FED4CF. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SARDA IMPERMEABILIZZAZIONI SRLS DI SASSARI – RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19632"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO  DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I “LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA”.  CUP E17B12000100002 CIG. 732559583A – APPROVAZIONE APPENDICE CONTRATTUALE – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL RTP  SOC. CCV SRL – ING. PAOLO BIANCU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19633"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART 194, COMMA 1, LETT. A). LIQUIDAZIONE SOMME IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA  SARDEGNA NELLA CAUSA  00605/2019 REG.RIC. - SIG.RA N.M.F./COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19634"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19635"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE EX ART. 32, COMMA 1, DEL D.LGS. N.151/2001. AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE MATRICOLA N.23802.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19636"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/12 DEL 30.01.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19637"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. O.C.D.P.C. N.658 DEL 29.03.2020, ART. 2 DEL D.L. N.154/2020 “RISTORI TER” MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE. FORNITURA DI BENI DA PARTE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI. LIQUIDAZIONE N.3 DAL 16 AL 31 GENNAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19638"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE  CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19639"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI A SEGUITO DI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA. RICHIESTE PROT. NUMERO 2251-4954-6397-8720-8897. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19640"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PIC DEL 01.02.2021. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19641"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ART. 2 D.L. 154/2020 “RISTORI TER” MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE. MODULO INFORMATICO “SIVOUCHER” – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002154065 DEL 31/12/2020 DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG. Z62F2FA2909</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19642"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI.  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO. DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG 7851323CB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19643"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOC. CCV SRL RELATIVA AI “LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA - PROGETTO STRALCIO – MESSA IN SICUREZZA IMBOCCATURA DEL PORTO” SALDO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE SU SAL N.1.  - CUP E17B12000100002 - CIG  732559583A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19644"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 27/01/2021. FONDAZIONE ALGHERO - MUSEI EVENTI TURISMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4  - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19645"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE – DITTA PIETRO BRUNO BERNARDI  -  PER  LA SERVIZIO DI  FORNITURA DI ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO  -  CIG  Z922E44704.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19646"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA CARBONI SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER L’OFFICINA COMUNALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI –  CIG Z4C2D85B8F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19647"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA - A FAVORE DELLA DITTA FER.COL. DI GIORICO SRL - PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI ORDINARIE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI –    CIG  ZB32FE0E9F .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19648"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA COPISTERIA ALLDIGITAL SRL PER LA FORNITURA DI MANIFESTI PER LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DEI PRODOTTI LOCALI PER IL SUPERAMENTO DELLA CRISI ECONOMICA DOVUTA ALLA PANDEMIA DA COVID 19 CIG Z0E2F9FB0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4  - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19649"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2847 DEL 03.02.2021 - PRATICA TELEMATICA  GIORGETTA MARCO-GRGMRC81E18F712Q-02122019-1545.115402 -INSTALLAZIONE DI INSEGNE DI ESERCIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19650"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOMMA URGENZA. IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTI CUCINA CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.   CIG: Z3A308698D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19651"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA LIQUIDAZIONE FATTPA 1_21 DEL 3.02.21. PAGAMENTO DELL’AGGIO A SEGUITO DI  RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO PER I CREDITI DERIVANTI DA LISTE DI CARICO TARES/TARI RIFERITI ALLE ANNUALITÀ 2013-2018. CONTRATTO REP. 107/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19652"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA (QUOTA 30%)  A  DITTA TURMO TRAVEL S.R.L. PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – MESE DI GENNAIO  2021. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19653"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODO 23/09/2020 – 22/12/2020 – SERVIZI FINANZIARI - CIG: Z8224B6E14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19654"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>IQUIDAZIONE FATTURA( QUOTA 70% ) A  DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – MESE DI GENNAIO  2021. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19655"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE OLIVETTI  – PERIODO: 01/10/2020 – 26/12/2020 CIG: Z461BF25F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19656"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ – PROGRAMMA ASSE 2 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA S. ANNA. C.I.G. 73230926B0 – C.U.P. G11E15000630006. APPALTATORE FENU COSTRUZIONI S.R.L. – CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 127 DEL 18.12.2018 – APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA – RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE CONSOLIDATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19657"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE. CIG: 8064174EE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19658"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO - ESTENSIONE PRESTAZIONI CONTRATTUALI PER ULTERIORI 24 MESI (DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022), DETERMINAZIONE N. 1078 DEL 24/04/2020. - CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5). LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER FUNZIONI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19659"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CRISTINA SCARFÒ: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 33/2020 DELLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI - SEZ. DISTACCATA DI SASSARI – SEZ. LAVORO. “COMUNE DI ALGHERO C/A. F.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19660"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010662696 DEL 25.01.2021, A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A., CON SEDE IN VIA MOLFALCONE N. 15 A MILANO (MI) – P.IVA: 02973040963.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19661"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2852 DEL 04.02.2021 -  PRATICA TELEMATICA MELE ANTONELLO-MLENNL76H06I452I-15102020-1049.227463-REALIZZAZIONE LEGGERA PENSILINA A PROTEZIONE DELL'INGRESSO ALLA RESIDENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19662"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2853 DEL 04.02.2021 -  PRATICA TELEMATICA OCCHIONI GIOVANNI- CCHGNN54T19E897J-22102020-1304.230587 -AMPLIAMENTO VOLUMETRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19663"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2854 DEL 05.02.2021 -  PRATICA TELEMATICA VODAFONE ITALIA S.P.A. -08539010010-14122020-1134.250501 -NSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19664"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N.57/DSS/2005 DEL 09/11/2005- GROTTE DI NETTUNO – LOCALITA’ CAPO CACCIA –VERSAMENTO CANONE DEMANIALE MARITTIMO ANNUALITA’ 2019-2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – ACCERTAMENTO ENTRATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19665"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. FPR 13/21 DEL 2.2.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI GENNAIO 2021. CIG Z2F30471C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19666"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI GENNAIO 2021. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19667"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI TITOLARI DELLE DOMANDE PROT. 84632/2020, 85245/2020 E 81156/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19668"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – LIQUIDAZIONE SPESA PER PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE  E DISINFEZIONE DI EDIFICI COMUNALI – CIG: Z44300FC2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19669"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI ANNUALITÀ 2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE N. 293 DEL 29.01.2021. CUP: G12F20000390004; GIG: Z36301F55D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19670"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO TARGATO BP641YK CON ALLESTIMENTO PLE.  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L. N. 120 DEL 11.09.2020. CIG: ZB93089D6E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19671"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II – D.M. PROT. 1007/2017 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII - CUP G11E15000640006. APPALTATORE GEOM. SEBASTIANO PUTZU DI PATTADA - CONTRATTO REP. N. 113/2018 - CIG 75084909F4. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19672"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE: “VIA SAN JOSEMARIA ESCRIVÀ DE BALAGUER”, “SRADA VICINALE SALTO DON PEPPINO” E “STRADA VICINALE MAMUNTANAS.   -    CIG:ZD22DEE9F6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19673"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - ANNO 2021 - QUOTA “D”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19674"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CRISTINA SCARFÒ: LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO. APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SASSARI – SEZ. LAVORO - N. 565/2017 - COMUNE DI ALGHERO C/L. M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19675"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS IDRICO EMERGENZIALE PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -ANNO 2020 - RETTIFICA ELENCO BENEFICIARI AMMESSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19676"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° S.E.C. ALGHERO - RIPARTIZIONE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19677"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA SOSTENUTA DA PERSONA CON DISABILITÀ OSPITATA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "VILLA GARDENIA " DI OSSI  NELL'ANNO 2020 .LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19678"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19679"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 05/02/2021 PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA. MANUTENZIONE IMPIANTO “BRASIERA” CRA. DITTA CENTRO ASSISTENZA TECNICA DI CAMPUS LUIGI &amp; C. S.A.S. COD. CIG:  ZB52B275B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19680"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 01.01.2021-31.01.2021 – CIG Z782DB3A06 – F.E. N. 6/001 DEL 03.02.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19681"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOMMA URGENZA. IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTO VIDEOCITOFONO CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  CIG: Z8F3089EDB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19682"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE INTEGRANTE PER LA RIABILITAZIONE DELL’IMPIANTO AUDIO LINE ARRAY K &amp; M – CIG: Z5E2F3F3C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19683"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA FOGLI INTERMEDI PER REGISTRI DI STATO CIVILE. CIG. Z352F21FD6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19684"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA REGISTRI SUPPLETIVI ATTI DI MORTE. CIG. ZA32F96114</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19685"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2019 – 2024 GIROCONTO E IMPEGNO SPESA PER  INCENTIVAZIONE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19686"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA COMUNE DI SASSARI RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19687"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2856 DEL 08.02.2021 - PRATICA TELEMATICA DELRIO MARCO-DLRMRC83S20A192V-31122020-0959.256444  -AMPLIAMENTO IMMOBILE RESIDENZIALE MEDIANTE CHIUSURA DI VERANDA COPERTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19688"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE - REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA – PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020_ PROGETTO ADAPT. CUP: B19J16002890007. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI ESECUZIONE LAVORI ADAPT.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19689"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO NUOVA STRADA SASSARI ALGHERO – CIRCONVALLAZIONE ALGHERO TRATTA SS 127 BIS – SS 292”. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CUP: G11B08000290002 – CIG:  7143991FDB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19690"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBINGRESSO – AI SENSI DELL’ART.46 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE (C.D.N.) – A FAVORE DEL SIG. MICHELE IGINO QUINTILIO . • CONCESSIONE DEMANIALE N.191/DSS/2005  DEL 18/10/2005; • TITOLARE: EREDI QUINTILIO S.A.S. • DINIEGO SUBINGRESSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19691"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II – D.M. PROT. 1007/2017 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA “LA PEDRERA” DI VIA CORSICA – VIA MALTA - CUP G14H15001740006. APPALTATORE AGORA’ COSTRUZIONI S.R.L. - CONTRATTO REP. N. 110/2018 - CIG 7318436470. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19692"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA “ PROROGA PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2020  - LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONI  MESE DI DICEMBRE  2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19693"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA “ PROROGA PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2021  - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO  2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19694"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSENZA INGIUSTIFICATA VISITA MEDICA DOMICILIARE DI CONTROLLO SULLO STATO DI SALUTE DEL DIPENDENTE MATR. N. 23800. APPLICAZIONE TRATTENUTE STIPENDIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19695"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO NUOVA STRADA SASSARI ALGHERO – CIRCONVALLAZIONE ALGHERO TRATTA SS 127 BIS – SS 292” – CUP: G11B08000290002 – CIG: 7143991FDB. -ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19696"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO N. 2019/001/SC/000000940/0/002 - IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 940/2019 "COMUNE DI ALGHERO C/T. P. + 1.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19697"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO N. 2019/001/SC/000000828/0/002 - IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 828/2019 "COMUNE DI ALGHERO C/D. R.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19698"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO N. 2019/001/EM/000000591/0/004 - IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE R.G.E. N. 591/2019 REP. N. 464/2019 "COMUNE DI ALGHERO C/B. L.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19699"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998-- ACCERTAMENTO FONDI RAS BIENNIO 2021/2022 ED IMPEGNO SOMME A COPERTURA DELLE PROROGHE DEI PIANI PERSONALIZZATI GENNAIO APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19700"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PER N. 2 FOTOCOPIATORI PERIODO 16/09/2020 – 15/12/2020 – SERVIZIO MANUTENZIONI  E UFFICIO TURISMO - CIG: Z582DF610D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19701"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 19/09/2020 – 18/12/2020 – SERVIZIO GARE E CONTRATTI - CIG: 797683112F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19702"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI PERIODO 15/10/2020 – 14/01/2021 – SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG: Z362A67DCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19703"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 18/09/2020 – 17/12/2020 – SERVIZIO AVVOCATURA - CIG: 758268815</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19704"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PERIODO 15/10/2020 – 14/01/2021 – SERVIZI SOCIALI - CIG: Z6E2AF4669</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19705"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2861 DEL 10.02.2021 -  PRATICA TELEMATICA PIRAS GIAMPIERO- PRSGPR68T18I452M-12062019-1747.50817-12062019-1747.50817 - REALIZZAZIONE DEI NUOVI UFFICI DI CURIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19706"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.4/2006- PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" PROGETTI ORDINARI,  E DISABILITÀ GRAVISSIME - ECONOMIE DI SPESA PER MINOR UTILIZZO DELLE SOMME DI COMPETENZA DELL’ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19707"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021-VEL- 0000008 DEL 31.01.2021 A FAVORE DELLA DITTA FIAMMA 2000 SPA NUOVA SEDE DEL C.R.A. FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D'USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE. COD. CIG: 8394689C80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19708"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA’ SIPAL SRL  PRESTAZIONI DI CONSULENZA E FORMAZIONE DERIVANTI DA AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AI SENSI DEL D.LGS N. 81/08 SS.MM.II.- CIG  ZE31F2CCB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19709"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MESE GENNAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19710"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CANONE DI NOLEGGIO DI UN’AFFRANCATRICE POSTALE IN DOTAZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE. DITTA QUADIENT RENTAL ITALY S.R.L. – ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1 - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19711"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI DIFESA DELL’ENTE – APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1056/2020 DEL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI NEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. DI R.G. 2888/2017 “COMUNE DI ALGHERO C/CONSORZIO DI IMPRESE DI PESCA S’ELMO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19712"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COMUNICAZIONE LOCALE 2020-2021.- LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19713"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE. CONTRIBUZIONE UTENTI PERIODO GENNAIO  ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19714"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL CIMITERO E RECUPERO EDIFICI CIMITERIALI. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016, PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA LUMEN SRL. C.U.P. G11E18000070004 - C.I.G. 8471411D7F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19715"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FINANZIAMENTO R.A.S. SUGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA DI CUI ALL’ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016 E DELLA D.G.R. N. 21/22 DEL 04/06/2019” LIQUIDAZIONE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE  2020 – GENNAIO 2021  UTENTI IN 1 E 2 FASCIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19716"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA.” LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19717"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE – REP. N.155/2020– SPESE REGISTRAZIONE – REGOLARIZZAZIONE CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19718"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA. IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE  PROGETTI ANNUALITÀ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19719"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ALGHERO TRASFERIMENTO SOMME PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SU SOCIAL MEDIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Turismo, Tempo libero, Eventi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19720"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PERIODO 02/10/2020 – 01/01/2021 – SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - CIG: Z372CBD5A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19721"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE AL SISTEMA BANCA DATI LEGGI D’ITALIA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ANNUALITA’ 2021 - CIG: Z4029F1B38</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19722"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEMEAZ ELIOR PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19723"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L’INCARICATO DI RUP E PER L’INCARICATO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  - ANNO 2021 GIROCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19724"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIMOZIONE E BONIFICA SERBATOIO COMBUSTIBILE – IMPIANTO TERMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” VIA TARRAGONA. PROCEDURA SEMPLIFICATA EX ART. 242 BIS DEL D.LGS. N. 152/2006. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A), LEGGE N. 120/2020 ALLA SOCIETÀ E’AMBIENTE SRL DI PORTO TORRES. CIG ZA93097B9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19725"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA FLORAGRICOLA ROCCHI SRL  – AFFIDAMENTO FORNITURA  PIANTE PER ADDOBBI NATALIZI. – CIG ZD82F9FE83</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19726"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.: GENNAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19727"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76   I° TRIMESTRE  2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19728"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DEI VINCOLI ALLA ALIENAZIONE AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AL RICHIEDENTE SIGNORA  STEFANIA CASULA, AREA RICOMPRESA NEL PDL CARRABUFFAS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19729"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO (DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022) - CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5). LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. BARBARA B SCS N. 0000114/PA DEL 10/02/2021, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19730"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R 18/2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE – AGIUDU TORRAU - LIQUIDAZIONE 3 TRIMESTRE (FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2021)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19731"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 5/001 DEL 03/02/2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 1-31 GENNAIO 2021 – CIG 83721959DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19732"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI – FONDO DI VILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 DEL SERVIZIO DI ANALISI INTEGRATIVA SU CAMPIONE DI SUOLO MEDIANTE SPECIAZIONE MADEP DEGLI IDROCARBURI. C.U.P. – G19D17000560002. CIG. ZD3304A5CF. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93/FA DEL 31/01/2021 EMESSA DALLA C.P.G. LAB S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19733"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DAL PROFESSIONISTA ING. PIGA GIOVANNI MARIA - ONORARI PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA L.724/94 - CIG ZF92B680C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19734"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DAL PROFESSIONISTA ING. FABRIZIO MUSU - ONORARI PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA L.724/94 - CIG ZF92B680C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19735"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 PROGETTI ADAPT E RETRALAGS PROSECUZIONE DEI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO NELL'AMBITO INTERREG I AVVISO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Programmazione, Rapporti con la Rete Metropolitana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19736"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>1 S.E.C.  RIPARTIZIONE SPESE TRA COMUNI.   ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19737"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PERCORSI CICLO – PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA. C.U.P. – G11B17000070004. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICA DEI CONTRATTI AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETT. A E COMMA 2 LETT. B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19738"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI FEBBRAIO 2021 – 1^ IMPEGNO DI SPESA   E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19739"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1015/000528/PA DEL 08/02/2021 IN FAVORE DEL TESORIERE BANCO DI SARDEGNA S.P.A. PER COSTI SERVIZIO DOCUMENTALE E ORDINATIVO INFORMATICO ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19740"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021, PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PERI VARI SETTORI DELL’ENTE N. 27 PORTATILI E  N. 23 ADATTATORI USB C TO USB A ODA MEPA N. 5809097 CON LA DITTA ADPARTNERS SRL. CIG : Z762EF22F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19741"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL’ILLUMINAZIONE CON SISTEMI PIÙ EFFICIENTI “RELAMPING” DEGLI UFFICI COMUNALI VIA S. ANNA N° 38 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS N. 50/2016 E SS.MM.II..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19742"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DAL PROFESSIONISTA GEOM. DOMENICO MAREMMANI - ONORARI PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA L.47/85 - CIG Z792B40346</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19743"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DI CUI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 A FAVORE DELL’IMPRESA EDILE MURGIA E LACONI SNC. MANUTENZIONE DELLA SEDE DELL’AUTOPARCO COMUNALE DI VIA VITTORIO EMANUELE. CUP _G18H20000540004   CIG_ ZC52F9D618</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19744"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI SOLAIO DEL PIANO SEMINTERRATO - SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII - CUP G18B2000110004 - CIG ZA82F529F3. APPALTATORE. IMPRESA SAFETY ENERGY SRL DI SASSARI. APPROVAZIONE 1° E ULTIMO SAL – LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19745"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PARCHEGGIO A PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO/DEBITO, A FAVORE DELLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE S.R.L., DALLA STESSA ANTICIPATE E RELATIVE ALLE ANNUALITA’ 2018 E 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19746"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2862 DEL 12.02.2021 - PRATICA TELEMATICA PINNA VALERIA- PNNVLR71A63I452H-13122020-0942.250243-MODIFICA CANCELLO DI INGRESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19747"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2863 DEL 15.02.2021 - PRATICA TELEMATICA BOSIO GIULIANO-BSOGLN49E09E884K-16122020-1528.251685-RIFACIMENTO DI PORZIONE DI RECINZIONE NEL LOTTO DI TERRENO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19748"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2020 - LIQUIDAZIONE MENSILITA' ARRETRATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19749"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE NON SOSTANZIALE, AI SENSI DELL’ART 24 DEL REGOLAMENTO DEL C.D.N., DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 33/DSS DEL 11/05/2004, SITA NEL LIDO SAN GIOVANNI, CONCERNENTE L’INTEGRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO NATANTI E ATTREZZATURE E LA CORRELATA RIMODULAZIONE DEGLI SPAZI SCOPERTI, A FAVORE DELLA SOC. MARE &amp; SPORT DI SANTARELLI GIUSEPPINA E BALLERO ANTONIO BENEDETTO S.N.C..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19750"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI TITOLARI DELLE DOMANDE PROT. 84292/2020 E 84273/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19751"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 46 DEL CODICE DI NAVIGAZIONE, PER SUB-INGRESSO NELLA TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N.2596 DEL 18/11/2010 DA PARTE DI NUOVO SOGGETTO, SITA IN LOC. TRAMARIGLIO -      • CEDENTE: OVERING DIVING CENTER DI PILERI SANDRO;     • SUBENTRANTE: SOC. ARCHIMETE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19752"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER SPA - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI. CONSUMI FATTURATI AL 08.01.2020 – EE 16.  CIG. 7851751DE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19753"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI  ENTRATA E DI SPESA -  SETTORE VII–  SERVIZIO OO.PP. - CONVENZIONE CONSIP –  “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA”- CIG 6865771576 APPALTO PRINCIPALE ID. ORD. 3373345/2016  LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19754"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESIGENZE ABITATIVE. - FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MESE DI FEBBRAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19755"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2020, CANONI 2 BIM  BIMESTRE 2021 (DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021) PER L’ULTERIORE ACCESSO DI CONNETTIVITÀ INTERNET IN FIBRA FTTH AD 1 GB CON LA DITTA TIM S.P.A. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 1276634 SUL MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG: ZA52CCCA05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19756"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021 PER CONSUMI FATTURE 2 BIM 2021  (DICEMBRE 2020- GENNAIO 2021)  TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 7. CIG:Z822B27B8D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19757"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO - CMP SERVIZI SRLS – C.F./P.IVA 02752650909. CIG. ZB1303BA28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19758"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI (C.R.A.)” – MODIFICA GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19759"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSISTENZA CONTINUATIVA A CARATTERE RESIDENZIALE A FAVORE DI SOGGETTO DISABILE  GIÀ BENEFICIARIO DI TRATTAMENTO RIABILITATIVO AI SENSI DELLA L.R. N.6 /1995 ART.56  RICOVERATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI ARITZO DI  A.I.A.S.  CAGLIARI  . LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ - PERIODO 1^ SEMESTRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19760"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO STIPULATO CON LA DITTA COPIER SERVICE SRL – TRASFORMAZIONE IMPEGNO DI SPESA -CIG: ZB6256761E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19761"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DEI CAMMINAMENTI INTERNI DEL PARCO TARRAGONA. INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO RELATIVO ALL’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO. CIG 85678930FA – CUP G15E20001220004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19762"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE A VERDE DEL PARCO TARRAGONA. INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO RELATIVO ALL’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO. CIG 8570331CDD – CUP G15E20001250004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19763"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO E ANALISI CHIMICA DEI CAMPIONI DI MATERIALE (TERRE E ROCCE) ABBANDONATI IN VIA BARRACCU E NEL PROLUNGAMENTO DI VIA TODA AL FINE DELLA VERIFICA DEI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ IN DISCARICA DI INERTI - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N.50/2016 - CIG ZAC2F926B7 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA  DEL 15/02/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19764"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. LIDIA ARRU: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI IL TRIBINALE DI SASSARI  R.G. N. 2888/2017 - "COMUNE DI ALGHERO C/CONSORZIO DI IMPRESE DI PESCA S.ELMO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19765"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO - RENDICONTAZIONE PERIODO DAL 16.11.2020 AL 31.12.2020 -ACCERTAMENTO DI ENTRATA -  ANNUALITA’ 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19766"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO - RENDICONTAZIONE PERIODO DAL 01.01.2021 AL 12.02.2021 -ACCERTAMENTO DI ENTRATA -  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI TRIBUTI SPA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19767"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI O SOCIETÀ SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO INTERESSATE A RIQUALIFICARE E GESTIRE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 6, DEL D.L. 185/2015, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 9/2016. ESITO VALUTAZIONE TECNICA E RICHIESTA INTEGRAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19768"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/22 DEL 10.02.2021, A FAVORE DELLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L., CON SEDE IN CARLO FELICE N. 33/B A SASSARI (SS) – P.IVA - COD. FISC.: 01227010905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19769"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ IN HOUSE S.E.C.AL S.P.A. INTERAMENTE PARTECIPATA DAL COMUNE DI ALGHERO: CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE, IN CONCESSIONE, DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PER LE ATTIVITA’  STRUMENTALI  DI SUPPORTO ALLA VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI E DELLE ENTRATE DERIVANTI DA TITOLI EDILIZI. IMPEGNO SPESA CORRISPETTIVO FISSO ESERCIZIO 2021-2022-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19770"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI DELL’ANNUALITÀ 2020 DAL 01/07/2020 AL 30/11/2020 - FATTURA ELETTRONICA  N. 127 DEL 31/12/2020 EMESSA  DALLA DITTA ASSOCIAZIONE UMANA SOLIDARIETÀ “G. PULETTI” - VIA DELLA PACE N. 5 – MACERATA (CF/P.IVA 92004380439).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19771"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER IL SERVIZIO 1 – OPERE PUBBLICHE E PER IL SERVIZIO 4 – SERVIZI INFORMATICI” - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PERIODO: 17/10/2020 – 16/01/2021 - CIG:ZF62DFC095</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19772"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. LIDIA ARRU: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1056/2020 DEL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI. “COMUNE DI ALGHERO C/CONSORZIO DI IMPRESE DI PESCA S’ELMO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19773"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2865 DEL 17.02.2021 - PRATICA TELEMATICA BARDINO TERESA-BRDTRS40T44A192P-19102020-1752.229108 -INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19774"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2866 DEL 17.02.2021 - PRATICA TELEMATICA FONNESU ELENA- FNNLNE69M42A192Q-21112020-1732.242565 -AMPLIAMENTO DI UN APPARTAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19775"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI - EE18 LOTTO 7. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA.  CIG – 8620161DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19776"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>EE17. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA. QUOTA PARTE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19777"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI, GETTONI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE , COMMISSIONI E IRAP – GENNAIO, FEBBRAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1 - Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19778"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA .COPERTURA DEGLI ONERI SOCIALI  PER PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI  C/O U.O SAN GIOVANNI BATTISTA DI PLOAGHE -LIQUIDAZIONE FATTURA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19779"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2021 - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19780"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PERCORSI CICLO – PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA. C.U.P. –G11B17000070004. CONTRATTO REP. 165/2021. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L. AI SENSI DELL’ART. 105 DEL D.L.VO N.50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19781"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ANTONELLO PAIS: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO R.G. N. 6419/2018 - "COMUNE DI ALGHERO C/BASE NAUTICA USAI S.R.L.".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19782"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.01.2021 AL 31.01.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19783"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.4/2006- PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" PROGETTI ORDINARI,  E DISABILITÀ GRAVISSIME - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ANNO 2020 E FABBISOGNO ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19784"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11.09.2020, FORNITURA DI BITUME A FREDDO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI  PRONTA REPERIBILITA’ CIG_Z6F30AD8B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19785"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, PREVIA GARA INFORMALE, DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT.A) L.120/2020  DEL 11.09.2020,  INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI“ MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE AD ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI DI ALGHERO” C.U.P.  G16J2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19786"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL’ING. PAOLO BIANCU RELATIVA AI “LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA - PROGETTO STRALCIO – MESSA IN SICUREZZA IMBOCCATURA DEL PORTO” SALDO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE SU SAL N.1.  - CUP E17B12000100002 - CIG  732559583A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19787"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA -  FORNITURA CARBURANTI. SERVIZIO MANUTENZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19788"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 45 BIS DEL CODICE DI NAVIGAZIONE, PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE PROVVISORIA AD ALTRI SOGGETTI DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N.82/DSS/2004 DEL 06/08/2004, SITA IN LOC. MARIA PIA      • CONCESSIONARIO: SIG. LOCURATOLO MAURIZIO.      • GESTORE: SUMMER DREAM S.A.S. DI POZZATI LUCA &amp; C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19789"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.01.2021 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ NIVI CREDIT SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19790"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN'IDEA PROGETTUALE PER LA SELEZIONE DEI PARTNER PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO EDUCARE IN COMUNE”  PROMOSSO DAL  DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA. PRESA D’ATTO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE E NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19791"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. O.C.D.P.C. N.658 DEL 29.03.2020, ART. 2 DEL D.L. N.154/2020 “RISTORI TER” MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE. FORNITURA DI BENI DA PARTE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI. LIQUIDAZIONE N.4 DAL 1 AL 15 FEBBRAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19792"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO  QUOTA COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI UTENTI PER LA   COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI LE  PRESTAZIONI SOCIO  SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  DURANTE L'ANNO 2020 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19793"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTPA 4_21. COMPENSO PARTE FISSA GENNAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19794"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA DI MINORE A CARATTERE DI URGENZA ED INDEROGABILITA’ E CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO  - ESECUZIONE DELIBERA G.C. N. 312 DEL 09/10/2019 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MENSILITA’ GENNAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19795"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIENNIO DI MANTENIMENTO FAMILY AUDIT – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.  CIG ZB7305E1D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19796"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO STAMPE DIGITALI – CIG:Z982FFD71B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19797"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE SELETTIVA PER LA VERIFICA DELLA IDONEITÀ DEL PERSONALE DA IMPIEGARE NEL CANTIERE RELATIVO  ALLA DIGITALIZZAZIONE  DEI REGISTRI CARTACEI DELLO STATO CIVILE PRESSO GLI UFFICI DEMOGRAFICI DI VIA CATALOGNA N.52. L.R. N.1/2018. FISSAZIONE DATA PROVA DI IDONEITA’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19798"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO EX TRAD.I.TE. - AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA IMPED SRL – SASSARI AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 5 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 E SS.MM.II.. CUP: G11B15000410002 – CIG:  8499565EE9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19799"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA CONFERENZA DI SERVIZI SINCRONA EX ART.14 TER E SS. DELLA L. 241/90 E SS.MM.II., AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEI PARERI NECESSARI PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALLA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA CON INCREMENTO DI SPESA AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 1, LETTERA E) DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO NEL PORTO DI ALGHERO” - CUP:  G18F18000020006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19800"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3, ART. 26 L. 488/1999 - ART. 58 L. 388/2000. AFFIDATARIA DEL LOTTO 12 - SARDEGNA RTI ASE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. - UDINE - CIG: 4227546950 – CIG DERIVATO N. 65109058C5. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 2669786 DEL 30.12.2015 - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO - 3° TRIMESTRE 2020 - QUOTA CAPOGRUPPO MANDATARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19801"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3, ART. 26 L. 488/1999 - ART. 58 L. 388/2000. AFFIDATARIA DEL LOTTO 12 - SARDEGNA RTI ASE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. - UDINE - CIG: 4227546950 – CIG DERIVATO N. 65109058C5. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 2669786 DEL 30.12.2015 - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO - 3° TRIMESTRE 2020 - QUOTA MANDANTE RTI. SOC. TAGLIABUE SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19802"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO GSE CONTO TERMICO 2.0 DI CUI AL DM 16.02.2016 RELATIVO ALLA TRASFORMAZIONE DEGLI EDIFICI ESISTENTI IN “EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO” DELL’EDIFICIO EX OMNI SCUOLA DELL’INFANZIA VIA VITTORIO VENETO - CUP: G11F19000080001. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19803"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- PROROGA PIANI PERSONALIZZATI PROROGA GENNAIO-APRILE 2021-TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE DEL COMUNE DI SENNORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19804"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1106092 DEL 31.01.2021 - DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19805"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON  ABBIENTI PRESSO  CENTRI  CORTOGHIANA E SASSARI DI  A.I.A.S. - CAGLIARI . LIQUIDAZIONE MESI  NOVEMBRE -DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19806"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO N. 2019/004/SC/000000285/0/001 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 285/2019 "COMUNE DI ALGHERO C/OPTOFARM SRL”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19807"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 4 DEL 16.02.2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA VIRGINIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – VIA LEPANTO N. 6 – 09048 SINNAI (CA), C.F./P.I. 03661430920 – PERIODO 1-31 DICEMBRE 2020 –  CIG ZCD2F8DD40.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19808"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI E SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI CDS, MESE GENNAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19809"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA  A FAVORE DI ALTRI COMUNI- LEGGE N. 265/1999 –  LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19810"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA  A FAVORE DI ALTRI COMUNI- LEGGE N. 265/1999 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19811"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE E BONIFICA SERBATOIO COMBUSTIBILE - IMPIANTO TERMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” VIA TARRAGONA. AFFIDAMENTO DI SOMMA URGENZA ULTERIORI ATTIVITA’ DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA TERRENO CONTAMINATO - PROCEDURA SEMPLIFICATA EX ART. 242 BIS DEL D.LGS. N. 152/2006. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 CO. 2 LETT. A), L. N. 120/2020 ALLA SOCIETÀ E’AMBIENTE SRL DI PORTO TORRES - CIG Z0830B89DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19812"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II – D.M. PROT. 1007/2017 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO INFANZIA-PRIMARIA “LA PEDRERA” DI V. CORSICA – V. MALTA - CUP G14H15001740006. APPALTATORE AGORA’ COSTRUZIONI S.R.L. - CONTRATTO REP. N. 110/2018 - CIG 7318436470. LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19813"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3, ART. 26 L. 488/1999 - ART. 58 L. 388/2000. AFFIDATARIA DEL LOTTO 12 - SARDEGNA RTI ASE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. - UDINE - CIG: 4227546950 – CIG DERIVATO N. 65109058C5. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 2669786 DEL 30.12.2015 - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO - 4° TRIMESTRE 2020 - QUOTA CAPOGRUPPO MANDATARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19814"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE FAMILIARI. CONVENZIONE A.F.N.T. ( ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE)  LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19815"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI E ASSUNZIONE CANDIDATO IDONEO NELLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI FUNZIONARIO TECNICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE – CAT. D DEL CCNL FUNZIONI LOCALI, A TEMPO PIENO E DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, DEL TUEL 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19816"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. ANGIUS NICOLA. COMANDO PRESSO L’UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO (ART.30, COMMA 2 SEXIES D. LGS. N. 165/2001). ACCERTAMENTO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19817"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RISULTATO ANNO 2019 POSIZIONI ORGANIZZATIVE, ALTE PROFESSIONALITA’ E ALTE SPECIALIZZAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19818"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA DIRIGENZA – PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2019 – LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19819"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE BANDO REGIONALE "PRIMI PASSI" E APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19820"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE QUALITA’ DELLA VITA SOC. RANDSTAD ITALIA SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21FVRW004286 DEL 31/01/2021. CODICE CIG. 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19821"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME UTENTI RISTORAZIONE SCOLASTICA E NIDO COMUNALE PER PAGAMENTI IN ECCESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19822"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AGENDE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2021  - CIG: ZEC30BDED9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19823"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE INDIVIDUALE SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE RISULTATO ANNUALITA’ 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19824"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVA AL MESI DI GENNAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Programmazione, Rapporti con la Rete Metropolitana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19825"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ADEGUAMENTO DEL SITO INTERNET COMUNALE AGLI STANDARD AGID, CON LA DITTA CONSULMEDIA SRL DI ORISTANO (OR) – TRAMITE ODA MEPA N. 5048036  CIG: Z0C2940B56.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19826"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CONSULMEDIA SRL PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA IN CLOUD DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI ALGHERO. ANNO 2021 -  ODA MEPA N . 5914737 CIG: ZAC2FAC188.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19827"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - ACI - ACCESSO BANCA DATI PRA ANNO 2021 -  IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI ABBONAMENTO E VISURE ANNO  2021 – CIG.: Z9E30A563A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19828"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3, ART. 26 L. 488/1999 - ART. 58 L. 388/2000. AFFIDATARIA DEL LOTTO 12 - SARDEGNA RTI ASE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. - UDINE - CIG: 4227546950 – CIG DERIVATO N. 65109058C5. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 2669786 DEL 30.12.2015 - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO - 4° TRIMESTRE 2020 - QUOTA MANDANTE RTI. SOC. TAGLIABUE SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19829"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ALGHERO. APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA DI INVITO DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA , SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE E RELATIVI ALLEGATI. CIG.  Z8030B23E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19830"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER I MESSI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALL' A.N.U.T.E.L. DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA OBBLIGATORIA PER LA NOMINA DEI “MESSI NOTIFICATORI” AI SENSI DELLA LEGGE N. 296 DEL 27.12.2006, ART. 1 COMMI 158, 159, 160 E 161.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19831"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2020 (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19832"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SICUREZZA E VIGILANZA - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 23 CCNL 21/05/2018) PERIODO DAL 01.12.2020 AL 31.12.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19833"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ (ART. 23 CCNL 14/09/2000, ART. 11 CCNL 05.10.2001, ART. 24 CCNL 2016 - 2018). SERVIZI:  MANUTENZIONI, VIGILANZA E INFORMATICI – II° SEMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19834"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE CCNL DELL`AREA FUNZIONI LOCALI 2016-2018. ADEGUAMENTO TRATTAMENTO ECONOMICO TABELLARE E LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ARRETRATI AL PERSONALE DIRIGENTE E SEGRETARI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19835"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021, CANONI 2 BIM  BIMESTRE (DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021) RELATIVA AL NOLEGGIO IN FIBRA SPENTA (DARK FIBER) CON TIM - TELECOM ITALIA SPA . CIG: 6926703025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19836"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 AD ANCI DI ROMA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19837"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO DI BARRIERE FRANGIVENTO SUL LITORALE DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG ZBA2E8921E. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.6/PA DEL 12/02/2021 EMESSA DALLA DITTA GIMA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19838"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO STAGIONALE DI UN CORRIDOIO DI LANCIO E N.2 GAVITELLI PER L’ORMEGGIO DI UNITÀ DI SALVAMENTO, PER LA STAGIONE BALNEARE 2021 - A FAVORE DELLA MARE &amp; SPORT DI SANTARELLI GIUSEPPINA E BALLERO ANTONIO BENEDETTO S.N.C., TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 33/DSS DEL 11/05/2004 - LOCALITÀ LIDO SAN GIOVANNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19839"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA DI RIABILITAZIONE GLOBALE. ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI. APPROVAZIONE RENDICONTO  ANNUALITÀ 2020  E PREVISIONE DI  SPESA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19840"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  LIQUIDAZIONE  FATT. N. 55/ PA  DEL  31/01/2021 SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS -  COD.CIG. 796080581A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19841"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. N. 482/1999 ARTT. 9 15 E L. R. N. 22/2018 ART. 10 CC. 4, 5 – DGR 9/5 DEL 05.03.2020 E 17/6 DEL 01.04.2020. ANNUALITÀ 2020. PROGETTO LINGUA CATALANA DI ALGHERO NELL’AMBITO DELLE LINGUE MINORITARIE STORICHE - ANNUALITÀ 2020: ATTIVAZIONE N. 4 LABORATORI ATTIVITÀ CULTURALI - IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19842"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI PER VERSAMENTI NON DOVUTI. PROT. 10961-11604-14942 DEL 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19843"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DEI GIORNALI PER I DIVERSI UFFICI COMUNALI– TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE IN IMPEGNO DI SPESA -CIG: Z3925063D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19844"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE  DI RICOVERO UTENTI INSERITI  PRESSO LA RSA" SAN NICOLA" DI SASSARI. LIQUIDAZIONE   PERIODO DICEMBRE  2020-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19845"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GI.MA. MESINA COMPANY S.R.L. PER IL NOLO A CALDO DI UN PIANALE. CIG Z9A30157FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19846"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE N. 3034 DEL 01.12.2020 A FAVORE DELL’IMPRESA SANNA FRANCESCA E RELATIVO ALL’I.V.A. DI LEGGE AL 10% DEI LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SERRA”. CUP: G15F20001510006 - CIG: 8494706526</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19847"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO SOMME AL FINE DI AVVIARE LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE, MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE AI SENSI AI DALL’ART. 1, C. 2, LETT. A), L. 120/20 (DISCIPLINA SOSTITUTIVA ART. 36 D.LGS 50/2016 PER PROCEDURE INDETTE ENTRO 31/12/2021) –  CIG: 8614219665.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19848"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE O RITARDATO PAGAMENTO DELL’ IMU ANNUALITA’ 2013-2018. AVVISI PAGATI DAL VOL F24 N. 319/2020 AL VOL. 30/2021 E SUL C.C.P. AL 31.01.2021. IMPEGNO DI SPESA DELL’AGGIO E DEL RIMBORSO DELLE SPESE POSTALIZZAZIONE A FAVORE DI STEP SRL. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i concessionari delle entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19849"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2021 - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19850"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2020 - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19851"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 18/2016- REDDITO D'INCLUSIONE SOCIALE REIS "AGIUDU TORRAU" ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE BIS- (FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2021)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19852"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI DI CUI ALLE L.R. N. 8/1999 ART. 4, CC. 1, 2, 3, 7 LETT. A - B - C, ART. 10, C.2 E L.R. N. 9/2004, ART. 1, C.1, LETT. F) - APPROVAZIONE FABBISOGNO ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19853"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PER CONTRIBUZIONE PAGAMENTO RETTE NIDO COMUNALE PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19854"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN'IDEA PROGETTUALE PER LA SELEZIONE DEI PARTNER PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO EDUCARE IN COMUNE”  PROMOSSO DAL  DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA. PRESA D’ATTO LAVORI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19855"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  FEBBRAIO 2021. PROGETTO "ATBA"  IN PRIMIS STRUTTURE : AQUILONE - GIROTONDO - ANGLINGLO - MERCEDE - S G BOSCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19856"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP “FM 3 FACILITY MANAGEMENT”- GESTIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE A USO UFFICIO, AL 31/08/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19857"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE GENNAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19858"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_21 DEL 23.02.2021 A FAVORE DELLA A.T.I. SEGNALETICA SNC DI BECCA E SCHINTU – P.IVA - COD.FISC. 01380830909.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19859"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI N. 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA D.P. QUADRIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2020, GENNAIO – FEBBRAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19860"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE” CUP G17F19000040001 – APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19861"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DELLA BORGATA DI SA SEGADA - CUP G18B21000000004. DITTA – CENTRO CLIMA DI CAVALLERO PAOLO - ALGHERO (SS) -  CIG ZEA302DC3F. LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19862"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ – ASSE 2 – MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SANT’ANNA. IMPEGNO DELLE SPETTANZE PER FUNZIONI EX ART. 113 DEL D.L.VO N. 50 DEL 2016. CUP: G11E15000630006 – CIG 73230926B0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19863"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORI SINGOLI A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE PRIMARIA INFANZIA “SANT’AGOSTINO” VIA GRAZIA DELEDDA N. 21. CUP G11D20001420004. IMPRESA: CENTRO CLIMA DI PAOLO CAVALLERO CON SEDE IN ALGHERO (SS) - CIG Z322F2AE2D. LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19864"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI SOLAIO DEL PIANO SEMINTERRATO - SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII - CUP G18B2000110004 - CIG ZA82F529F3. APPALTATORE. IMPRESA SAFETY ENERGY SRL DI SASSARI. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19865"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACQUA POTABILE TRAMITE AUTOBOTTE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT.A) L.120/2020, DEL SERVIZIO NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI – ANNUALITÀ 2021.  CIG ZD23OCOAD3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19866"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2873 DEL 23.02.2021 -  PRATICA TELEMATICA BURRUNI ALBERTO MARIO- BRRLRT60S10A192C-17122020-1653.252274 -RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED ENERGETICA CON AMPLIAMENTO VOLUMETRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19867"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZE PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DEL PONTE RADIO AD USO PRIVATO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 AGOSTO 2003, N. 259, RECANTE "CODICE DELLE COMUNICAZIONE ELETTRONICHE", PER L’ANNUALITA’ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19868"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA M.C.T.C. PER PAGAMENTO CONSULTAZIONI ALLA BANCA DATI - ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19869"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - DITTA CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL – ALGHERO. PERIODO QUADRIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19870"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI TITOLARI DELLE DOMANDE PROT. 83498/2020, 85246/2020 E 83683/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19871"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER GIORNATE DI SUPPORTO DA REMOTO PER CONFIGURAZIONE E PARAMETRIZZAZIONE MODULO ECONOMATO – CIG: Z6130CAD85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19872"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE QUINQUENNALE DEL  SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI ALGHERO. - CIG: 8637879B3D - APPROVAZIONE ATTI DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19873"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 1 DEL 11/01/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS" – MISURA "CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE" - ANNUALITA' 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, EL.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. – COMUNE DI ALGHERO- APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'AVVIAMENTO A SELEZIONE FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DEI CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE PER N 5 UNITA'- VARIE QUALIFICHE. NOMINA RUP E SUPPORTO AL RUP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19874"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 1 DEL 11/01/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS" – MISURA "CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE" - ANNUALITA' 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, EL.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. – COMUNE DI ALGHERO- APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'AVVIAMENTO A SELEZIONE FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DEI CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE PER N 5 UNITA'- VARIE QUALIFICHE. NOMINA COMMISSIONE E CONVOCAZIONE PROVE IDONEITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19875"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 338 DEL 29.12.2020. LIQUIDAZIONE N.1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i concessionari delle entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19876"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GI.MA. MESINA COMPANY S.R.L. PER IL NOLO A CALDO DI GRU. CIG Z05301ED0F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19877"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ – ASSE 2 – “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA SANT’ANNA” – C.U.P. G11E15000630006 – C.I.G. Z9A1D8FC4C. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 23.02.2021 A FAVORE DELL’ING. FRANCESCO CILLIANO A SALDO DEI SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19878"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE”- REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 GIROCONTO CAPITOLI DI  ENTRATA E DI SPESA -  SETTORE VII–  SERVIZIO OO.PP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19879"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “GESTIONE E MANUTENZIONI, ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA, EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”.   LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19880"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL’ILLUMINAZIONE CON SISTEMI PIÙ EFFICIENTI “RELAMPING” DEGLI UFFICI COMUNALI VIA S. ANNA N.38 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 12/2021 DEL 15.02.2021 EMESSA DALL’IMPRESA SAFETY ENERGY SRL -  STATO FINALE . CUP: G12J19000770001 - CIG: 8086132737</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19881"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 12 CONTRIBUTI - INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - “BONUS PANNOLINI 2019” - XVIII RENDICONTO – DICEMBRE 2020 – GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19882"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOCIETA' MD PER MAGGIORI SOMME VERSATE A TITOLO DI CANONE PER GLI IMPIANTI PUBBLICITARI NEGLI ANNI 2016-2017-2018. PROT. RICHIESTA CONCESSIONARIO 14646-2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19883"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINORANZE LINGUISTICHE – PROGETTI PER LE ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELL’USO SOCIALE DELLA LINGUA CATALANA E DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA CATALANA. INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO LINGUISTICO COMUNALE, PROGETTO ANNUALITÀ 2019 “LLENGUA MATERNA, LLENGUA AL PRESENT”. CIG   Z3D2DBE07D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19884"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUA DI MARE - CONSORZIO CONDOMINIALE PISCHINA SALIDA CAPO CACCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19885"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2879 DEL 25.02.202 -  PRATICA TELEMATICA FERRARA BRUNELLO EMILIO SALVATORE - FRRBNL33C18A192P-24122020-1645.254756  -PROGETTO PER L' AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE DI MODIFICHE PROSPETTICHE DI DUE UNITA' IMMOBILIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19886"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO.” - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA A FAVORE DELLE DITTE STC MANAGING SRL (CIG: Z8130CAB5C) CON SEDE IN BARLETTA E SOC. A. MANZONI &amp; C. SPA (CIG: Z5130CAB2B) CON SEDE IN SASSARI - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19887"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL’ILLUMINAZIONE CON SISTEMI PIÙ EFFICIENTI “RELAMPING” DEGLI UFFICI COMUNALI VIA S. ANNA N.38 - LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 113 D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.. CUP: G12J19000770001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19888"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERE DI NUOVA ATTIVAZIONE AI SENSI DELLA L.R. N. 1 DEL 11/01/2018, ART. 2. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS”. ANNUALITA’ 2019” DIGITALIZZAZIONE ATTI DI STATO CIVILE “. PRESA D’ATTO LAVORI DELLA COMMISSIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIE DEGLI IDONEI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19889"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONIFICA DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI IN DIVERSE ZONE DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG Z5B3074185. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18PA DEL 25/02/2021 EMESSA DALLA DITTA F.LLI CANO S.N.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19890"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSISTENZA CONTINUATIVA A CARATTERE RESIDENZIALE A FAVORE DI SOGGETTO DISABILE   GIÀ BENEFICIARIO DI TRATTAMENTO RIABILITATIVO AI SENSI DELLA L.R. N.6 /1995 ART.56  RICOVERATO PRESSO LA CASA PROTETTA DI ARITZO DI  A.I.A.S.  CAGLIARI  . LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ - PERIODO 2^ SEMESTRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19891"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI UN GIOVANE ADULTO PRESSO LA COMUNITÀ S. PATRIGNANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - “CENTRO MINORI MASCHILE SAN PATRIGNANO” – CIG Z3B30CEBD5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19892"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITA’ FEBBRAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19893"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO DELLE LISTE D’ATTESA PER RETTE NIDO D’INFANZIA. IMPEGNO SPESE STRUTTURE CONVENZIONATE DA MARZO A GIUGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19894"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO – ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI I GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - CUP G17B15000530006 - APPALTATORE SOCIETÀ ELETTRICA SISTEM S.R.L. DI CAVA DE’ TIRRENI (SA) - CIG 7953363AC4. CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 154/2020. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART.108 DEL D.LGS. N° 50/2016 E SS.MM. ED II..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19895"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TEFA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI - RISCOSSIONI AL 31.12.2020 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19896"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CATEGORIA D1) DA ASSEGNARE AL SETTORE 6 (VIGILANZA, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, DEMANIO E PATRIMONIO) OVVERO AD ALTRI SETTORI TECNICI. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA E NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19897"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO (DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022) - CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5). LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. BARBARA B SCS N. 0000155/PA DEL 26/02/2021, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI GENNAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19898"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.01.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19899"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE PER LO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO. CIG ZC02F98E27. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.3 DEL 27.02.2021 EMESSA DALLA DITTA SOC.ORN.EST. SRLS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19900"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOBOTTE IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/28/2021 - DITTA NORD CAR  SRL  - CIG Z5D27FC20E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19901"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE.  LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NORD CAR  SRL. CIG Z792BD1CDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19902"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE 2020. LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19903"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NORD CAR  SRL . CIG ZA226BE25F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19904"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE”- LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 – SETTORE VII–  SERVIZIO OO.PP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19905"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA GALLERI FERRAMENTA  G.B. SNC   -  PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO E ATTREZZATURE PER OFFICINA COMUNALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI   CIG Z6A2EB63C0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19906"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SERRA – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 15.02.2021 EMESSA DALL’IMPRESA SANNA FRANCESCA RELATIVA AD ANTICIPAZIONE DEL 20% SULL’IMPORTO DEI LAVORI. CUP. G15F20001510006 - CIG: 8494706526</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19907"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO NUOVA STRADA SASSARI ALGHERO – CIRCONVALLAZIONE ALGHERO TRATTA SS 127 BIS – SS 292” – CUP: G11B08000290002 – CIG: 7143991FDB. - LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19908"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 1989, N. 38. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 PER LE OPERE DI RESTAURO DELLA CHIESA DELLA MISERICORDIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19909"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRATTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE WEB GIS, DI PRATICHE WEB E ISTANZE ON-LINE ANNUALITÀ 2021 CIG:  ZC6305B7C7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19910"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. O.C.D.P.C. N.658 DEL 29.03.2020, ART. 2 DEL D.L. N.154/2020 “RISTORI TER” MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE. FORNITURA DI BENI DA PARTE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI. LIQUIDAZIONE N.5 DAL 16 AL 28 FEBBRAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19911"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI MARZO 2021 – I^ IMPEGNO DI SPESA   E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19912"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI FEBBRAIO 2021 – 2^ IMPEGNO DI SPESA   E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19913"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. CONTRIBUZIONE UTENZA. ASSESTAMENTO ACCERTAMENTO  ANNO 2020 SULL’EFFETTIVO UTILIZZO DEL SERVIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19914"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L’INCARICATO DI RUP E PER L’INCARICATO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE 1 SEMESTRE 2021 GIROCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19915"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE. CIG: 8064174EE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19916"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI  FEBBRAIO 2021 – FATTURA NR. 18/PA DEL 2.3.2021 – C.I.G. 75464886E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19917"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO UTENTI PRESSO RSA " SAN NICOLA" DI SASSARI . DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE  A CARICO DEGLI ASSISTITI  E  INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO A CARICO  DEL COMUNE . IMPEGNO  SOMME-  1^ TRIMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19918"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LEONI AMBIENTE S.R.L. PER L’INTERVENTO DI AUTOSPURGO NELLA SCUOLA PRIMARIA. CIG ZEA2F52C0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19919"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA SANT'ANNA N° 38 - IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE – CUP: G12J20001060001 - CIG: 8407148600. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19920"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PIC DEL 27.02.2021. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19921"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PER “FINANZIAMENTO  DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO RICADENTE NEL TERRITORIO REGIONALE (LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, N.48, ARTICOLO 7, COMMA 1 – DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  N.22/46 DEL 20/06/2019)- ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19922"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE PER LO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO. CIG ZC02F98E27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19923"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, ROTTAMAZIONE, SMALTIMENTO E RADIAZIONE DAL P.R.A. DI 2 VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE QUALE INTERVENTO SOSTITUTIVO IN DANNO DEI SOGGETTI OBBLIGATI – CIG. Z0930DB900.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19924"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA, DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI MARCO CARLO: PERIODO 01 GENNAIO 2021 – 31 DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19925"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI” – ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT – LOTTO N. 5 SARDEGNA NORD. CIG DERIVATO Z96305AAD7 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54_1 DEL 31/01/2021 COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19926"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE  CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19927"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE UFFICI DEL CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO DI PROPRIETÀ DELLA DITTA CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL – ALGHERO – IMPEGNO DI SPESA PER LE ANNUALITÀ’ 2021-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19928"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SCADENZA AVVISO PUBBLICO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO EX D.L.137/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19929"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11.09.2020, FORNITURA DI INFISSO DI PORTA IN ALLUMINIO PER IL MERCATO CIVICO DELLA PIETRAIA. CIG_ Z6530D7F70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19930"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SERRA” - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO  A FAVORE DELLE DITTE SOPICO S.R.L. ED EDIL M.A. DI MANCA ANTONELLO, AI SENSI DELL’ART. 105 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. CUP: G15F20001510006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19931"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 01.02.2021-28.02.2021 – CIG Z782DB3A06 – F.E. N. 8/001 DEL 03.03.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19932"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>6^ TAPPA CAMPIONATO DEL MONDO RALLY (WRC) -RALLY ITALIA SARDEGNA 5/11 OTTOBRE 2020. PATROCINIO A BASE ECONOMICA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI. LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19933"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 546 DEL 2 MARZO 2021. INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE ALLEGATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19934"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA (QUOTA 30%)  A  DITTA TURMO TRAVEL S.R.L. PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – MESE DI FEBBRAIO  2021. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19935"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ – ASSE 2 – “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA SANT’ANNA” – C.U.P. G11E15000630006 – C.I.G. 73230926B0 – CONTRATTO REP. 127/2018 DEL 18.12.2018. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 16.02.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19936"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE: “VIA SAN JOSEMARIA ESCRIVÀ DE BALAGUER”, “SRADA VICINALE SALTO DON PEPPINO” E “STRADA VICINALE MAMUNTANAS.   -    CIG:ZD22DEE9F6. LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER FUNZIONI ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19937"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI.  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO. DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG 7851323CB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19938"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE DI RICERCA TRA IL COMUNE DI ALGHERO ED IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI, FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DI UNA COLONIA FELINA-TIPO. APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19939"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>IQUIDAZIONE FATTURA( QUOTA 70% ) A  DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – MESE DI FEBBRAIO  2021. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19940"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2882 DEL 26.02.2021 -  PRATICA TELEMATICA DIEGHI MIRIAM-DGHMRM58R47L967L-22122020-1537.254055-INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19941"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN COMODATO E IN CONCESSIONE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLA “FONDAZIONE ALGHERO - MUSEI, EVENTI, TURISMO, ARTE” - APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19942"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 ALLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO IDENTIFICATA DALLA MATRICOLA N.23751.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19943"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA SANT'ANNA N° 38 - IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE – CUP: G12J20001060001 - CIG: 8407148600.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19944"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI RIMOZIONE E BONIFICA SERBATOIO COMBUSTIBILE – IMPIANTO TERMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” VIA TARRAGONA. SOCIETÀ E’AMBIENTE SRL DI PORTO TORRES. CIG ZA93097B9B. LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19945"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEMEAZ ELIOR PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19946"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTANZE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19947"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – IN E- LEARNING  – MASTER PER APPRENDIMENTO DEI COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ DELL’UFFICIALE ELETTORALE -– CIG Z5030E5371</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19948"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI – NUOVA CASA SERENITÀ” DI ALGHERO. ESECUZIONE DEI SONDAGGI AMBIENTALI FUNZIONALI ALLE OPERAZIONI DI BONIFICA EX ART. 242 BIS DEL D.LVO N. 152 DEL 2006, LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. TD01 FA 13/21 DEL 04.03.2021, A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE DOTT. ANTONELLO ANGIUS. CIG Z8A30340DA – C.U.P. G13J18000270002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19949"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ – ASSE 2 – MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLADELL’INFANZIA SANT’ANNA. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER FUNZIONI EX ART. 113 DEL D.L.VO N. 50 DEL 2016. CUP: G11E15000630006 – CIG 73230926B0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19950"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. – LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DI VIA F.LLI ACCARDO ARTIGIANI, VIA CARRABUFFAS E VIE CONTERMINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19951"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI FERTILIA – C.U.P. G17H19002020004. AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2, LEGGE N. 241 DEL 1990, IN FORMA SIMULTANEA ED IN MODALITÀ SINCRONA (ART. 14 – TER). DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241 DEL 1990 – FORMA SIMULTANEA IN MODALITÀ SINCRONA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19952"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER RICOVERO CANE DI PROPRIETÀ PRESSO CANILE PRIMAVERA - ACCERTAMENTO D’ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19953"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME COMUNE DI SASSARI, RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19954"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI (C.R.A.) II BIENNIO 01.07.2019-30.06.2021 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. - LIQUIDAZIONE  IV TRIMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19955"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – FEBBRAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19956"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN ZONA SAN MICHELE – TRA LE VIE DE GASPERI, KENNEDY E BERLINGUER AI SENSI DEL D. L. 25 NOVEMBRE 2015 N. 185 CONVERTITO IN LEGGE 22 GENNAIO 2016 N. 9. AFFIDAMENTO PROVVISORIO DELLA CONCESSIONE ALLA A.S.D. CORAL BASKET 1994 - VIA CARRABUFFAS SNC, 07041 ALGHERO (SS) – P. IVA 0228203903.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19957"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER SPA - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI.  – EE 16.  CIG. 7851751DE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19958"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE NON SOSTANZIALE, AI SENSI DELL’ART 24 (COMMA 3) DEL REGOLAMENTO DEL C.D.N., DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N.25/DSS DEL 29/04/2004 - SITA NELLA BAIA DI PORTO CONTE, LOCALITÀ MUGONI - A FAVORE DELLA DITTA CLUB DELLA VELA DI DAVIDE SANNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19959"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA METALCO SRL - FORNITURA DI PALETTI DISSUASORI DA INSTALLARE NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA METALCO SRL AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE ODA SU MEPA. CIG Z522FF981E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19960"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. SECONDA LIQUIDAZIONE 2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE17. CIG. 8217711DA2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19961"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2021. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19962"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MESE FEBBRAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19963"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI  GENNAIO – FEBBRAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19964"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA MARCONI - FONDAZIONE SIOTTO – EREDI ACCARDO VITTORIO. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19965"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 297/2020 (ANN. 2021) ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ A2A ENERGIA SPA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG: Z6C30EAB63.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19966"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ALGHERO – NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19967"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 25/02/2021 - SMERALDA CONSULTING &amp; ASSOCIATI SRL. CIG: Z772F6D208.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4  - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19968"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA “ PROROGA PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2021  - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19969"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021-VEL- 0000037 DEL 28.02.2021 A FAVORE DELLA DITTA FIAMMA 2000 SPA NUOVA SEDE DEL C.R.A. FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D'USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE. COD. CIG: 8394689C80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19970"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI CUI ALL’AR. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE” - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, APPROVAZIONE ATTI  E PRENOTAZIONE SOMME. CUP: G17F19000040001 – CIG: 86513507DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19971"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO NEL PORTO DI ALGHERO - BANCHINA MILLELIRE - DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI RELATIVE AL RISPARMIO ENERGETICO E RIFIUTI MARINI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. CUP: G18F18000020006 – CIG: 808915450D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19972"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CATEGORIA D1) DA ASSEGNARE AL SETTORE 6 (VIGILANZA, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, DEMANIO E PATRIMONIO) OVVERO AD ALTRI SETTORI TECNICI. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA E NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19973"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 143 DEL 16.01.2020- INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19974"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL LIQUIDAZIONE FATT. 416/2021 LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO - RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2013-2018 DA F24 E C.C.P. FINO AL 31.01.2021. CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i concessionari delle entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19975"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE II E ULTIMO SAL A FAVORE DELLA DITTA A.M.D COSTRUZIONI SRL - MANUTENZIONE COPERTURA UNITÀ 2 – 4 – 5 DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI IN VIA SPALATO – FERTILIA. CUP: G11I20000160004 – CIG: 8565872D2E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19976"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DEMONTIS GAVINO EREDI S.R.L. PER IL NOLO A CALDO DI UN PIANALE. CIG ZD03030A2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19977"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE DELLA REVISIONE PERIODICA DELL’AUTOBOTTE COMUNALE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2) LETT. A) DELLA L. 120/2020 - DITTA CMP SERVIZI SRLS. CIG. ZB1303BA28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19978"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS - MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITÀ 2019. L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART.3, COMMA 1. NOMINA RUP, NOMINA COMMISSIONE SELETTIVA PER LA VERIFICA DELLA IDONEITÀ E FISSAZIONE DATA PROVA DI IDONEITÀ DEL PERSONALE DA IMPIEGARE NEL CANTIERE N. 5 – DCT N. 2020SCL00520 – PROT. N. 28219 DEL 30/07/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4  - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19979"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELEFONICA ALLA DITTA FASTWEB SPA. CONVENZIONE TELEFONIA 5 CIG: 800584042A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19980"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO N. 214 DEL 09.03.2021  -  PRATICA TELEMATICA  CONDOMINIO EUROTEL CAPOCACCIA-80003370907-06072020-1101.192325-MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19981"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTPA 5_21. COMPENSO PARTE FISSA FEBBRAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i concessionari delle entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19982"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 17 DICEMBRE 2020 CON DANNI ALL'ARREDO URBANO- ACCERTAMENTO SOMMA LIQUIDATA DALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19983"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 9 LUGLIO 2020 CON DANNI ALL'AUTOBOTTE COMUNALE (TARGATA CT930GP) - ACCERTAMENTO SOMMA LIQUIDATA DALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19984"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2896 DEL 05.03.2021 - PRATICA TELEMATICA PEANA PAOLO- PNEPLA54A22A192F-31122020-1114.256493  -AMPLIAMENTO DI FABBRICATO RESIDENZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19985"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2900 DEL 08.03.2021 -  PRATICA TELEMATICA UNA VIDA SRL-02838900906-30122020-0823.255939-AMPLIAMENTO VOLUMETRICO DI UN APPARTAMENTO RESIDENZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19986"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2909 DEL 11.03.2021 -  PRATICA TELEMATICA RUGGIU CLAUDIO-RGGCLD82M01A192N-19012021-1233.262186  -PROGETTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO E NUOVA APERTURA DELL'UNITA' IMMOBILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19987"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2021 - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19988"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FINANZIAMENTO R.A.S. SUGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA DI CUI ALL’ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016 E DELLA D.G.R. N. 21/22 DEL 04/06/2019” SALDO PROGETTO   UTENTI IN 1 E 2 FASCIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19989"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA.” LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020 COOPERATIVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19990"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO SPECIALE TARGATO BP641YK CON ALLESTIMENTO PLE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82/E DELLA DITTA OFFICINA MECCANICA DI VACCA AUGUSTO &amp; C. S.N.C.. CIG: ZB93089D6E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19991"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 5 CONTRIBUTI - INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - “BONUS PANNOLINI 2019” - XIX RENDICONTO – NOVEMBRE 2020 – GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19992"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A3 A COLORI – MODELLO SAMSUNG SL-X4300LX - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - CIG: ZB6256761E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19993"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - CIG: Z3925063D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19994"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 6_FE DEL 08.03.2021 EMESSA DALL'ING. CLAUDIO CARMINE CORBIA, ONORARI PRESTAZIONE DIREZIONE LAVORI , MISURA E CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA – LIQUIDAZIONE FINALE - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA SANT'ANNA N° 38 - IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE - L. 160/19. CUP G12J20001060001 - CIG Z6A2DA6955.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19995"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA” – SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 08.03.2021 E NR. 77/FTE DEL 09.03.2021 EMESSE DALLA RTP CON MANDATARIA STUDIO SOLMONA SRL PER ANTICIPAZIONE DEL 30% SULL’IMPORTO CONTRATTUALE. CUP: G11B08000290002. REP. N. 106/2018 – CIG: 7143991FDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19996"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SOC. COOP. AGRICOLA FLORIS E DEI TITOLARI DELLE DOMANDE PROT. 81418/2020, 82995/2020, 84569/2020, 84659/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19997"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA SANT'ANNA N° 38 - IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE – CUP: G12J20001060001 - CIG: 8407148600. LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER FUNZIONI ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19998"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II – D.M. PROT. 1007/2017 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII - CUP G11E15000640006. APPALTATORE GEOM. SEBASTIANO PUTZU DI PATTADA - CONTRATTO REP. N. 113/2018 - CIG 75084909F4. LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19999"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE LASTRICO SOLARE DI COPERTURA PLESSO SCOLASTICO COMUNALE INFANZIA PRIMARIA “LA PEDRERA” - VIA CORSICA – VIA MALTA – FINANZIAMENTO DPCM 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2020 - CUP G18B20001560001. GARA TELEMATICA SUL PORTALE SARDEGNACAT MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE EX ART. 1 CO. 2 LETT. A), LEGGE N. 120/2020, CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) CIG 85797612C2. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA TETTO SYSTEM SRL DI SASSARI – RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20000"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PROVENIENTI  DA ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE AI COMUNI PER LA GESTIONE DEL  SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS) A. S. 2020/21.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20001"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2020. SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI DI CUI ALLE L.R. N. 8/1999 ART. 4, CC. 1, 2, 3, 7 LETT. A - B - C, ART. 10, C.2 E L.R. N. 9/2004, ART. 1, C.1, LETT. F)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20002"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESIGENZE ABITATIVE. - FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MESE DI MARZOIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20003"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE QUALITA’ DELLA VITA SOC. RANDSTAD ITALIA SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21FVRW018470 DEL 28/02/2021. CODICE CIG. 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20004"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI” – ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT – LOTTO N. 5 SARDEGNA NORD. CIG DERIVATO Z96305AAD7 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140_1 DEL 28/02/2021 COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20005"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2905 DEL 10.03.2021  -  PRATICA TELEMATICA USAI PAOLA-SUAPLA58D69Z404U-15012021-1503.261041 -CHIUSURA, TRAMITE INFISSO TRASPARENTE (VETRATA), DI UNA VERANDA ESISTENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20006"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2915 DEL 15.03.2021 -  PRATICA TELEMATICA MURGIA SALVATORE-MRGSVT65M11A192U-30012021-0854.267021-REALIZZAZIONE DI VERANDA COPERTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20007"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. FPR 16/21 DEL 28.2.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI FEBBRAIO 2021. CIG Z2F30471C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20008"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>FSC 2014 – 2020 – COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI. APPROVAZIONE CONTO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA DEI SERVIZI PRINCIPALI E SUPPLEMENTARI. C.U.P. G19D17000560002 – C.I.G. 76502165F4E E Z752E53742.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20009"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO ESTERNO DEL PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA VITTORIO EMANUELE”- REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 –GIROCONTO CAPITOLI DI  ENTRATA E DI SPESA -  SETTORE VII–  SERVIZIO OO.PP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20010"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI MARZO 2021 – 2^ IMPEGNO DI SPESA   E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20011"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI E/O MALATTIA PROFESSIONALE DIPENDENTI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20012"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 9/001 DEL 03/03/2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 1-28 FEBBRAIO 2021 – CIG 83721959DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20013"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE   RETTA (QUOTA SOCIALE )  UTENTI RICOVERATI PRESSO RSA "GLI ULIVI" -  ASSL SASSARI - U.O. SAN GIOVANNI BATTISTA-  PLOAGHE   DI   ATS -  AZIENDA  PER LA TUTELA DELLA SALUTE -.  LIQUIDAZIONE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20014"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD  INTEGRAZIONE  DELLE RETTE   SOSTENUTE DA PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ OSPITATE PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA “ L’ANCORA“ DI PLOAGHE-  IMPEGNO SOMME 1^ SEMESTRE 2021 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20015"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE. CONTRIBUZIONE UTENTI PERIODO FEBBRAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20016"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO PROTOCOLLO – AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE_IMPEGNO ANNO 2021 CIG Z7C3105066</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20017"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 – ESERCIZIO PROVVISORIO 2021 - VARIAZIONE N. 6/2021 AI SENSI DELL’ART. 163, C.3 E DELL’ ART. 175, C. 5-QUATER, LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20018"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 1 DEL 11/01/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS" – MISURA "CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE" - ANNUALITA' 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, EL.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. – COMUNE DI ALGHERO- CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE PER N 5 UNITA'- VARIE QUALIFICHE. PRESA D’ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ED APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEGLI IDONEI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20019"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI COMPLETI DI OLOGRAMMI CONTRAFFAZIONE E POUCHES PER PLASTIFICATRICE – CIG: Z2C30FA9BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20020"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 16 DEL 09.03.2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA VIRGINIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – VIA LEPANTO N. 6 – 09048 SINNAI (CA), C.F./P.I. 03661430920 – PERIODO 1-28 FEBBRAIO 2021 –  CIG ZCD2F8DD40.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20021"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS - MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITÀ 2019. PRESA D’ATTO LAVORI DELLA COMMISSIONE E APPROVAZIONE ELENCO DEGLI IDONEI - CANTIERE N. 5 – DCT N. 2020SCL00520 – PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE E CATALOGAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN POSSESSO DEL COMUNE DI ALGHERO RELATIVA ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4  - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20022"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA.” LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20023"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 08/03/2021 A FAVORE DELLA DITTA B&amp;C ELECTRIC SERVICE S.A.S.. - RIPARAZIONE URGENTE DELL’IMPIANTO VIDEOCITOFONO IN DOTAZIONE AL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI - CIG:  Z8F3089EDB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20024"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R 18/2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE – AGIUDU TORRAU - LIQUIDAZIONE 3 TRIMESTRE- TER  (FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2021)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20025"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ATTRAVERSO IL MEPA CON ODA N. 6081196 CON LA DITTA GFX S.R.L DELLE LICENZE E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INTEGRATO DI PROTEZIONE PERIMETRALE FIREWALL DELL’ENTE. CIG: Z8F31075E0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20026"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI N. 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA D.P. MENSILITA’ MARZO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20027"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MICRO-NIDO COMUNALE C/O IL COMPLESSO SCOLASTICO “LA PEDRERA” - PIANO FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N.6/2012. CUP G17B15000310006. APPALTATORE “LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO &amp; C. SNC” - SANTA MARIA COGHINAS (SS) - CIG 81332645C6 - CONTRATTO REP. N. 157/2020. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20028"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE AREA ALLA SOCIETA’ VODAFONE ITALIA S.P.A PER IL MANTENIMENTO DELL’IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONI (3OF04956) SRB ESISTENTE UBICATO TRA VIA F.LLI KENNEDY E VIA DE GASPERI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20029"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 – ESERCIZIO PROVVISORIO 2021 - VARIAZIONE N. 7/2021 AI SENSI DELL’ ART. 175, C. 5-QUATER, LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20030"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. LUCA NUNZIO ACCARDO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. APPELLO IN OPPOSIZIONE AD ATTO DI PRECETTO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA 582/2004 – COMUNE DI ALGHERO C/ MILLENNIUM IMPIANTI S.R.L.".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20031"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. LUCA NUNZIO ACCARDO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI IL TAR SARDEGNA  R.G. N. 243/2015 - "COMUNE DI ALGHERO C/CALABONA S.R.L.".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20032"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 COMMA 2 “PRENDERE IL VOLO”. 2^ TRIENNIO - I ANNUALITA’ -  II LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20033"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  LIQUIDAZIONE  FATT. N.162/ PA  DEL  28/02/2021 SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS -  COD.CIG. 796080581A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20034"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI E SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI CDS, MESE FEBBRAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20035"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20036"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 01.03.2021 A FAVORE DELLO STUDIO AGRONOMICO DOTT.SSA GRONOMA MANUELA SEDDA, CON SEDE IN SASSARI, VIA E. MURA N. 15, QUALE ACCONTO PER AGGIORNAMENTO DEL P.P.C. ALLE EMERGENZE CONCOMITANTI E RISCHIO SANITARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20037"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20038"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO A SERVIZIO DELL’EDIFICIO COMUNALE “EX PRETURA” DI VIA COLUMBANO - SEDE DIREZIONALE - CUP G18B18000030004 - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 140/2019. APPALTATORE: LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO E C. S.N.C. - CIG 7746737999. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA E POLIZZA FIDEIUSSORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20039"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ED AL SERVIZIO IDRICO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L. N. 120 DEL 11.09.2020. CIG: ZE031089BF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20040"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVA AL MESI DI FEBBRAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Programmazione, Rapporti con la Rete Metropolitana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20041"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA PISTA DI ATLETICA DEL COMUNE DI ALGHERO” - CONI FONDO SPORT E PERIFERIE – AGGIUDICAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE N. 120/2020, ALLA DITTA CIS COSTRUZIONI DEPLANO SRL AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 5 DEL D.LGS. N. 50/2016. APPROVAZIONE COSTI INTEGRAZIONE PER LA SICUREZZA COVID-19 E CONTESTUALE AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO. INDIVIDUAZIONE UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP. CUP: G13D17000170006 – CIG: 811566067E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20042"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE  ESECUTIVA, AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9B DEL 04.03.2021 E FATTURA N. 96 DEL 05.03.2021 EMESSE DALLA RTP CON CAPOGRUPPO SERVIN SRL E MANDANTE PCQ SRL. CUP G17F19000040001 – CIG Z492DA49E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20043"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2021- LIQUIDAZIONE FEBBRAIO/2 E MENSILITA' ARRETRATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20044"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE E RELATIVA GESTIONE DEL PARCO TARRAGONA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI FORME DI AGGREGAZIONE. CIG 8418288F02. PRESA D'ATTO DELL'INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO: FOLIA BIO SRL AGRICOLA P.IVA 03660370929.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20045"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>FSC 2014–2020.COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI. C.U.P. G19D17000560002 – C.I.G. 76502165F4E E Z752E53742. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 16.03.2021 CONTO FINALE SERVIZI PRINCIPALI E FATTURA N. 20/PA DEL 16.03.2021 PER SERVIZI SUPPLEMENTARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20046"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31, C. 49 BIS DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AL RICHIEDENTE SIGNOR FOIS GIUSEPPE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20047"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO – PREAVVISO N. 01454650472 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 636/2019 GIUDICE DI PACE SASSARI "COMUNE DI ALGHERO C/B. J.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20048"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO – PREAVVISO N. 02097933473 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 208/2020 CORTE D’APPELLO DI SASSARI "COMUNE DI ALGHERO C/B. C.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20049"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO – PREAVVISO N. 02456233473 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 1136/2020 TRIBUNALE DI SASSARI "COMUNE DI ALGHERO C/B. C.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20050"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO – PREAVVISO N. 02370935476 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 1056/2020 TRIBUNALE DI SASSARI "COMUNE DI ALGHERO C/CONSORZIO S’ELMO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20051"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO – PREAVVISO N. 01676319476 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER REGISTRAZIONE ORDINANZA N. 2479/2019 TRIBUNALE DI SASSARI "COMUNE DI ALGHERO C/M.A.G.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20052"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO – PREAVVISO N. 02535833475 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 379/2020 CORTE D’APPELLO DI SASSARI "COMUNE DI ALGHERO C/P.F.M. S.R.L.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20053"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO – PREAVVISO N. 01388758474 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 576/2019 CORTE D’APPELLO DI SASSARI "COMUNE DI ALGHERO C/S.G.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20054"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO – PREAVVISO N. 02029152473 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 130/2020 CORTE D’APPELLO DI SASSARI "COMUNE DI ALGHERO C/S.M.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20055"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AUTOTRASPORTI DEMONTIS - SERVIZIO NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI - FORNITURA DI ACQUA POTABILE TRAMITE AUTOBOTTE. CIG Z2B2EE74CB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20056"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DELLA DITTA ASCENSORI VINCIS  S.R.L.  SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TOTALE (TRIENNALE) DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI. CIG  ZBF263E41B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20057"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI – NUOVA CASA SERENITÀ” DI ALGHERO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N.120 DEL 2020, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI COMBUSTIBILE NELL'AMBITO DELLE OPERAZIONI DI BONIFICA EX ART. 242 BIS DEL D.LVO N. 152 DEL 2006. CIG Z2830E932D – CUP G13J18000270002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20058"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “IL SOGNO” SASSARI - VIA DE MARTINI 18 - P.IVA 01819690908 – F.E. N. 14/PA – PERIODO 01/12/2020-31/12/2020 – CIG Z032B29BFE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20059"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76  MESE DI APRILE   2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20060"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. N. 56/44 DEL 13.11.2020 “FONDO PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – RIPARTIZIONE RISORSE STATALI ANNUALITA’ 2020 L. 9 DICEMBRE 1998 N. 431, ART. 11”. IMPUTAZIONE CONTABILE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI QUOTA MAGGIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20061"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 15/PA – PERIODO 01/01/2021-24/02/2021 – CIG Z092FCD231 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “IL SOGNO” SASSARI - VIA DE MARTINI 18 - P.IVA 01819690908.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20062"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA E ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL QUADRO VINCOLISTICO ESISTENTE - STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA, GEOLOGICA E GEOTECNICA. CIG ZA22ECED4E. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI PROFESSIONISTI RELATIVE A N. 2 PRATICHE ISTRUITE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20063"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AL RICHIEDENTE SIGNOR DEMURTAS EMILIANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20064"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPETITIVA, CON NEGOZIAZIONE, PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE: CAMPO DI RUGBY”. - CIG: 8464120CC6 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 65 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20065"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE.” -  C.U.P. – G17F19000040001  – CIG: 86513507DD - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20066"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LASTRICO SOLARE DI COPERTURA ASILO NIDO COMUNALE - VIA GIOVANNI XXIII - VIA DE GASPERI - CUP G18B20001910004. APPALTATORE SARDA IMPERMEABILIZZAZIONI SRLS DI SASSARI CIG Z4A2FED4CF. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA TERMIIDRAULICA TIANA DI TIANA ALESSANDRO DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20067"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO N. 216 DEL 15.03.2021  - PRATICA TELEMATICA NARDELLA ROSA- NRDRSO57S70H926Q-04122020-1648.247789 -RISTRUTTURAZIONE SCALA ESTERNA E REALIZZAZIONE RIPOSTIGLIO SOTTOSCALA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20068"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2916 DEL 16.03.2021 -  PRATICA TELEMATICA  TLLLRD78C30A192V-14042020-1917.163189 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE  N.924397/2020 - INSTALLAZIONE DI UN ASCENSORE ESTERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20069"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2926 DEL 22.03.2021 - PRATICA TELEMATICA MSLPPN45R21G740T-03122020-1543.247241  TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE N.1460691/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20070"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA SANT'ANNA N° 38 - IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE – CUP: G12J20001060001 - CIG: 8407148600.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20071"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETÀ E PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AL RICHIEDENTE SIGNOR E. D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20072"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 01/10/2020 – 31/12/2020 – SERVIZIO CULTURA - CIG: Z631BA2C4F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20073"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 45 BIS DEL CODICE DI NAVIGAZIONE, PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE PROVVISORIA AD ALTRI SOGGETTI DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N.63/DSS/2004 DEL 18/06/2004, SITA IN LOC. FERTILIA - CALIK -     • CONCESSIONARIO: SIG. GARFAGNOLI SERGIO.      • GESTORE: SOC. BABAFA SNC DI SAIU ANDREA E FAURO LUCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20074"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO EX TRAD.I.TE”. - CUP: G11B15000410002 – CIG 8499565EE9. -ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20075"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.02.2021 AL 28.02.2021 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ NIVI CREDIT SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20076"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 1 DEL 11/01/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS" – MISURA "CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE" - ANNUALITA' 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, EL.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1 - NOMINA COMMISSIONE E CONVOCAZIONE PROVE D’IDONEITÀ  PER L'AVVIAMENTO A SELEZIONE FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 TECNICO WEB E  DI 1 GRAFICO CREATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20077"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I E ULTIMO SAL A FAVORE DELLA DITTA MACAGI S.R.L.- RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO ESTERNO DEL PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA VITTORIO EMANUELE. CUP G14H20000760004 - CIG ZE02EDC8F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20078"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI M.C. TRIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20079"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - DITTA CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL – ALGHERO. PERIODO BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20080"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2020 LIQUIDAZIONE MENSILITA'  ARRETRATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20081"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ART. 2 D.L. 154/2020 “RISTORI TER” MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE. 2^ TRANCE. AVVIO DELLE PROCEDURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20082"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA RIVISTA SPECIALIZZATA “LO STATO CIVILE ITALIANO” – CIG: ZA030597F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20083"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI PERIODO 23/11/2020 – 22/02/2021 – SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE – PERSONALE – AFFARI GENERALI - CIG: Z372CBD5A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20084"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 NOLEGGIO – LOTTO 4 – STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER IL NOLEGGIO DI N° 1 FOTOCOPIATORE MARCA KYOCERA TASKALFA 4052 CI A COLORI – CIG: 758268815 – TRASFORMAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20085"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 19/12/2020 – 18/03/2021 – SERVIZIO GARE E CONTRATTI - CIG: 797683112F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20086"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 NOLEGGIO – LOTTO 3 – STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER IL NOLEGGIO DI N° 1 FOTOCOPIATORE MARCA KYOCERA TASKALFA 4052 CI – CIG: 7238702DD9 – TRASFORMAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20087"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PER N. 2 FOTOCOPIATORI PERIODO 16/12/2020 – 15/03/2021 – SERVIZIO MANUTENZIONI  E UFFICIO TURISMO - CIG: Z582DF610D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20088"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.02.2021 AL 28.02.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20089"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 3 PORTATILI DELL  LATITUDE 3510 PER IL SETTORE 3 -SERVIZIO 1 AMBIENTE ODA MEPA N. 5932990 CON LA DITTA EURO INFORMATICA SPA. IMPEGNO DI SPESA - CIG : Z5B2FD5DF3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20090"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI: ”OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL CIMITERO E RECUPERO EDIFICI CIMITERIALI”. C.U.P.: G11E18000 070004-C.I.G. 8471411D7F. -ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20091"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31, C. 49 BIS DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AL RICHIEDENTE SIGNOR FOIS GIUSEPPE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20092"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE AUTORITÀ D’AMBITO SARDEGNA - ANNUALITA' 2020 - EGAS AUTORITÀ D’AMBITO DELLA SARDEGNA CON SEDE IN CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20093"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/ELEPA DEL 08.03.2021 A FAVORE DELL'ARCH. LUIGI FIORAMANTI - P.IVA 03538941000. CUP G17F19000040001  – CIG 7086823757</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20094"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI EREDI ACCARDO VITTORIO - CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO. TRIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20095"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 1 DEL 11/01/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS" – MISURA "CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE" - ANNUALITA' 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, EL.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1 - NOMINA COMMISSIONE E CONVOCAZIONE PROVE D’IDONEITÀ  PER L'AVVIAMENTO A SELEZIONE FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 2 TECNICI DELLA FRUIZIONE MUSEALE E  DI 2 CONSERVATORI MUSEALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20096"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20097"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT RCO IMPEGNO SOMME FRANCHIGIA SINISTRI N. AMLIN 17-0166, 18-0010, 19-188, 19-0229, 20-0032, 19-0237, 20-0024, 20-0094 POLIZZA N. 1917103 LLOYD’S – CIG 79194855C3.  ANNUALITA' 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20098"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E STRUTTURALI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA. C.I.G. 8465016031 – C.U.P. G13J1800027000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20099"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2927 DEL 24.03.2021 - PRATICA TELEMATICA TRFLNE66B52E897D-09122020-1300.248943  TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE N.1468785/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20100"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MARZO 2021 - IMP. 3437/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20101"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2014-2019 – STRATEGIA 5.8 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE “RETE METROPOLITANA DEL NORD SARDEGNA, UN TERRITORIO DI CITTÀ”. INTERVENTO VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA MUSEALE: MUSEO ARCHEOLOGICO E MUSEO DEL CORALLO. ANNULLAMENTO ACCERTAMENTO E STANZIAMENTI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20102"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINORANZE LINGUISTICHE – PROGETTI PER LE ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELL’USO SOCIALE DELLA LINGUA CATALANA E DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA CATALANA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO LINGUISTICO COMUNALE, PROGETTO ANNUALITÀ 2019 “LLENGUA MATERNA, LLENGUA AL PRESENT”, AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT.A) DEL D. GS. N. 50/2016 E SS.MM.II E COERENTEMENTE CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 95 DEL MEDESIMO DECRETO E DA ULTIMO CON IL D. L. N. 76/2020. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA YPNOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20103"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO QUOTA CONSORTILE AUTORITÀ D’AMBITO SARDEGNA - ANNUALITA' 2021- EGAS AUTORITÀ D’AMBITO DELLA SARDEGNA CON SEDE IN CAGLIARI VIA SAN SIMONE 60 – P.IVA 02865400929</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20104"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE INTERCULTURA ONLUS, PER BORSA DI STUDIO PROGRAMMA INTERCULTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20105"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO A SERVIZIO DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA COLUMBANO - SEDE DIREZIONALE - CUP G18B18000030004 - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 140/2019. APPALTATORE: LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO E C. S.N.C. - CIG 7746737999. LIQUIDAZIONE STATO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20106"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE IN AMBITO DEI LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA” - PROGETTO STRALCIO AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA IMBOCCATURA DEL PORTO. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 1698/2020 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LITHOS SRL. CUP: G17H03000130001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20107"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI AL FINE DI CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI PULIZIA DELL’ARENILE IN CONCESSIONE, DI TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE ATTREZZATURE / STRUTTURE DI BALNEAZIONE - LOC. MARIA PIA - SUMMER DREAM S.A.S DI POZZATI LUCA &amp; C..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20108"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. PROROGA TECNICA – C.I.G. 75464886E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20109"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER SOSTITUZIONE FUNZIONARIO PAESAGGISTA, SOC. RANDSTAD ITALIA SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21FVRW029143  DEL 23/03/2021. CIG. ZDC3115691</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20110"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: 7734945689. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20111"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE COPERTURA UNITÀ 2 – 4 – 5 DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI IN VIA SPALATO – FERTILIA. CUP: G11I20000160004 – CIG: 8565872D2E. APPALTATORE DITTA A.M.D COSTRUZIONI SRL – APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20112"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA PER LA GIORNATA MONDIALE DI SENSIBILIZZAZIONE SULL’ENDOMETRIOSI DEL 27.03.2020 E LA GIORNATA MONDIALE DI SENSIBILIZZAZIONE SULL’AUTISMO DEL 02.04.2021. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020, ALLA DITTA ALLESTIRE SRLS - P.IVA 02581640907 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z56312965C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20113"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ OSPITATE PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA “L’ ANCORA “ DI PLOAGHE. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20114"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO - DET. N.3493 DEL 31/12/2020 – RIFERITO AL PROCEDIMENTO DI ESTENSIONE OPE LEGIS DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N.32/DSS/2003 IN LOC. PORTO CONTE – MUGONI. • CONCESSIONARIO: SIG.RA MARCELLA MELONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20115"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° E 2° S.E.C. - ALGHERO -  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20116"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° E 2° S.E.C. ALGHERO - IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA AI SEGRETARI - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20117"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE FEBBRAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20118"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI AL FINE DI CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI PULIZIA DELL’ARENILE IN CONCESSIONE, DI TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE ATTREZZATURE / STRUTTURE DI BALNEAZIONE - LOC. MARIA PIA – SOC. LA BAIA DEI VENTI S.A.S..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20119"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE POSTI AUTO E SANZIONI DANNO PAESISTICO GENNAIO-FEBBRAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20120"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLE ENTRATE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI IN RELAZIONE AI CONDONI EDILIZI EX LEGGE N.47/19985, L. N.724/1994, L. N. 326/2003 E SS.MM.II. – 1° BIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20121"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLE ENTRATE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI IN RELAZIONE AI CONDONI EDILIZI EX LEGGE N.47/19985, L. N.724/1994, L. N. 326/2003 E SS.MM.II. - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20122"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO BIENNALE DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO” –  CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E NOMINA DEL GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20123"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>: AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI AL FINE DI CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI PULIZIA DELL’ARENILE IN CONCESSIONE, DI TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE ATTREZZATURE / STRUTTURE DI BALNEAZIONE - LOC. LE BOMBARDE – HOTEL DEI PINI S.R.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20124"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000009165 DEL 24.03.2021, RELATIVA AL PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO PER L’ANNUALITA’ 2021 E AI DIRITTI DOVUTI PER GLI ACCESSI CRONOLOGICI PROPRIETÀ E CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFE PRA, EFFETTUATI DA QUESTO COMANDO DI POLIZIA LOCALE NEL MESE DI GENNAIO ‘2021, A FAVORE DELL’A.C.I. DI ROMA – DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI (P. IVA: 0907501001).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20125"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE -  MARCO ROSSI COMPONENTE DEL N.I.V: LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20126"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L. N. 120 DEL 11.09.2020. CIG: ZA93119B2E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20127"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE COPERTURA A FALDE CON LASTRE ISOLANTI IN ACCIAIO A PROTEZIONE MULTISTRATO DEL LASTRICO SOLARE DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII - CUP G14H20000710004. PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO SARDEGNACAT RFQ_369711 - CIG 8582944573. GARA NON AGGIUDICATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20128"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19. - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA SCHERMI DIVISORI PROTETTIVI DA SCRIVANIA PER UFFICI COMUNALI - CIG:  Z50300356F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20129"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021  RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ IN FIBRA E VOIP DELLE SCUOLE CON VODAFONE S.P.A. CIG: Z75292C7A6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20130"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021  RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC2 CON VODAFONE S.P.A.  CIG: 809380967A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20131"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GENNAIO 2021. AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO _CIG Z7C3105066</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20132"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 09.03.2021, EMESSA DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESE DI  GENNAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20133"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE (MISURA "NIDI GRATIS")”  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER AVENTI DIRITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20134"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER  AGGIORNAMENTO ATTRAVERSO IL MEPA CON ODA N. 6081196 CON LA DITTA GFX S.R.L DELLE LICENZE E PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INTEGRATO DI PROTEZIONE PERIMETRALE FIREWALL DELL’ENTE. CIG: Z8F31075E0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20135"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- CERTIFICAZIONE ECONOMIE AL 31.12.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20136"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI N. 3 GAZEBO PER L’ALLESTIMENTO DEL CENTRO VACCINALE DI ALGHERO – CIG. Z123130188</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20137"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 DELLA FORNITURA DI N. 5 PANNELLI PARAFIATO IN PLEXIGLASS PER L’ALLESTIMENTO DEL CENTRO VACCINALE DI ALGHERO – CIG. Z9331303F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20138"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI  MARZO 2021 – FATTURA NR. 41/PA DEL 29.3.2021 – C.I.G. 75464886E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20139"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 297/2021 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ A2A ENERGIA SPA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: Z6C30EAB63.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20140"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MODALITÀ WEBINAR RISERVATA AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA REGIONE SARDEGNA - CIG. Z63312FFD5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20141"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “PALESTRA MARIOTTI” PER ESPLETAMENTO ATTIVITA’ VACCINALI COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20142"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME VERSATE DAL DIPRATIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE PRESENTATA DAL COMUNE DI OLMEDO PER MISSIONI EFFETTUATE  DA PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DEL SISMA DEL 24.08.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20143"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI, GETTONI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE , COMMISSIONI E IRAP – MARZO, APRILE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20144"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE NECESSARIE PER L’ALLESTIMENTO DELL’HUB VACCINALE PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA PALESTRA MARIOTTI CIG: ZBC313287D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20145"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.N.13/1989 - CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI"  APPROVAZIONE ELENCO RICHIESTE  DI CONTRIBUTO EX L.13/89  AMMESSE DAL COMUNE E FABBISOGNO 2021  (SCHEDA A2/B) .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20146"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 DEL NOLEGGIO DI N. 5 BAGNI CHIMICI PER L’ALLESTIMENTO DEL CENTRO VACCINALE DI ALGHERO – CIG. Z9631336C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20147"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI RELATIVO  ALL’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER MINORI, MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, MADRI CON MINORI, GIOVANI ADULTI, ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI; SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA ABITATIVA TRANSITORIA A FAVORE DI PERSONE E/O NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ DI NATURA ABITATIVA. APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20148"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA MERCATINO LUNGOMARE DANTE E PIAZZA SVENTRAMENTO STAGIONE 2021. LAVORAZIONE E CESSIONE PRODOTTI ARTIGIANALI ED ARTISTICI SU AREE PUBBLICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20149"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO ESTERNO DEL PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA VITTORIO EMANUELE. CUP G14H20000760004 - CIG ZE02EDC8F9. APPALTATORE DITTA MACAGI S.R.L.- APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20150"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E ORDINARIA E SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PER IL CENTRO VACCINALE DI ALGHERO (C/O PALA MARIOTTI) – SMARTCIG Z913133955</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20151"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ REPAS LUNCH COUPON SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20152"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO (DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022) - CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5). LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. BARBARA B SCS N. 236/PA DEL 31/03/2021, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI FEBBRAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20153"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE EX ART. 32, COMMA 1, DEL D. LGS. N.151/2001. AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE MATRICOLA N. 23619.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20154"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DA ACQUISIRE IN LOCAZIONE PASSIVA. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO AD USO NON ABITATIVO DEGLI IMMOBILI UBICATI IN ALGHERO, VIA DELLA RESISTENZA SNC FINALIZZATI AD OSPITARE UN CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI COSTITUITO DA COMUNITÀ INTEGRATA E COMUNITÀ ALLOGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20155"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINORANZE LINGUISTICHE – PROGETTI PER LE ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELL’USO SOCIALE DELLA LINGUA CATALANA E DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA CATALANA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO LINGUISTICO COMUNALE, PROGETTO ANNUALITÀ 2019 “LLENGUA MATERNA, LLENGUA AL PRESENT”, AI SENSI AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D. GS. N. 50/2016 E SS.MM.II E COERENTEMENTE CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 95 DEL MEDESIMO DECRETO E DA ULTIMO CON IL D. L. N. 76/2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA YPNOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20156"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG 7734945689” INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI DUVRI - VERIFICA DI CONGRUITÀ POS - ASSISTENZA A R.U.P. E DEC - CIG Z443122A8F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20157"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. FPR 31/21 DEL 31.3.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI MARZO 2021. CIG Z2F30471C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20158"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISIZIONE  DEI SERVIZI INFORMATICI RELATIVI AL POTENZIAMENTO DELLA INTEROPERABILITÀ E INTEGRAZIONE DATI E SERVIZI PER IL SISTEMA SUAPE. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1358326 – CIG:  Z5E2DB6119 – CUP G11D20000000006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20159"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO  PER RIMBORSO SPESE  INERENTE  LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA SVOLTE NELLA GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19 ED ATTIVITA' DI ISTITUTO CONNESSE A FAVORE DELLA LOCALE COMPAGNIA BARRACELLARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20160"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: L.R. N. 1 DEL 11/01/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS" – MISURA "CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE" - ANNUALITA' 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, EL.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. – COMUNE DI ALGHERO- CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE PER N 7 UNITA'- VARIE QUALIFICHE. PRESA D’ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ED APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEGLI IDONEI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20161"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI AREE ESTERNE, IMPIANTI SPORTIVI, SPAZI RICREATIVI E MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI DI ALGHERO. IMPEGNO SOMME PER VERSAMENTO A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO SASSARI - ONERI ESAME PROGETTO PER ATTIVITÀ. CUP:G16J20000630002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20162"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 NOLEGGIO – LOTTO 3 – STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER IL NOLEGGIO DI N° 1 FOTOCOPIATORE MARCA KYOCERA TASKALFA 4052 CI – CIG: 7238702DD9 – PERIODO: 06/12/2020 – 05/03/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20163"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 18/12/2020 – 17/03/2021 – SERVIZIO AVVOCATURA - CIG: 758268815</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20164"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO A BANCA DATI ON-LINE DENOMINATA "SISTEMA PA SUITE COMPLETA CON BIBLIOTECA DIGITALE" - CIG: ZD52FD80CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20165"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2934 DEL 29.03.2021 - PRATICA TELEMATICA IERVOLINO ANTONIO VINCENZO- RVLNNV49L21L509A-20012021-1613.262773-AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20166"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE. CIG: 8064174EE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20167"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PORTALE POLIFUNZIONALE “SERVIZI ON LINE” DEL COMUNE DI ALGHERO CON LA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA  MEPA N. 1308872 ANNO 2021 CIG: Z982D29001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20168"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER PER ACQUISTO LICENZE SOFTWARE PER IL BIENNIO 2021 -2022 PER  AMPLIAMENTO SPAZIO CLOUD DA 5 TB A 15 TB ODA MEPA N. 5894288  CIG : ZD72F821BC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20169"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONICHE DITTA TIM S.P.A. CIG: ZC02C79FC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20170"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME DALLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE S.P.A. ERRONEAMENTE CORRISPOSTE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER VERSAMENTO IVA RELATIVO ALLA FATTURA N. 921900001055 DEL 19/02/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20171"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA EL.COM. SRL, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020, FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ALLESTIMENTO CENTRO VACCINALE HUB PRESSO IL CAMPO MARIOTTI. CIG: ZAB313773F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20172"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 A FAVORE DELLA DITTA ALLUMINVETRO SRL PER LA SOSTITUZIONE DI UNA PORTA AL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI IN VIA SPALATO – FERTILIA CIG: ZCA3139D04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20173"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E STRUTTURALI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FVEP6 DEL 29.03.2021 E FATTURA NR. E10 DEL 30.03.2021 EMESSE DALLA RTP CON CAPOGRUPPO INDAGINI STRUTTURALI S.R.L. E MANDANTE TECNICA PROVE S.R.L. CUP G13J18000270002 – CIG 8465016031</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20174"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI – NUOVA CASA SERENITÀ” DI ALGHERO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020, DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI BONIFICA EX ART. 242 BIS DEL D.LVO N. 152 DEL 2006, ALLA SOCIETÀ AMBIENTE RISORSE SRL. CIG 86952256A9 – C.U.P. G13J18000270002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20175"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 29/03/2021 A FAVORE DELLA DITTA CENTRO ASSISTENZA TECNICA  DI CAMPUS LUIGI &amp; C. SAS. - RIPARAZIONE URGENTE DELL’IMPIANTO IMPIANTI CUCINA CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  CIG: Z3A308698D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20176"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI MARZO 2021 – 3^ IMPEGNO DI SPESA   E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20177"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23469. CONGEDO DI MATERNITÀ. ESERCIZIO FACOLTÀ DI CUI ALL’ART. 16, COMMA 1.1 D.LGS. 151/2001. PRESA D’ATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20178"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.03.2021 AL 31.03.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20179"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20180"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO SANITARIA NELLE CASE PROTETTE  MESI  GENNAIO/MARZO 2021 . CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20181"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA, PER LA STAGIONE BALNEARE 2021, A FAVORE DELLA SOC. PORTICCIOLO S.R.L., TITOLARE DELLA STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA “CAMPING VILLAGE TORRE DEL PORTICCIOLO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20182"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 360/2021 IN FAVORE DELLA DITTA MARGO S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER L’ALLESTIMENTO DEL CENTRO VACCINALE DI ALGHERO – CIG. Z9331303F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20183"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA MACAGI S.R.L.- RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO ESTERNO DEL PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA VITTORIO EMANUELE. CUP G14H20000760004 - CIG ZE02EDC8F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20184"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LASTRICO SOLARE DI COPERTURA ASILO NIDO COMUNALE - VIA GIOVANNI XXIII - VIA DE GASPERI - CUP G18B20001910004. APPALTATORE SARDA IMPERMEABILIZZAZIONI SRLS DI SASSARI CIG Z4A2FED4CF. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20185"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL I TRIMESTRE 2021 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 2.526,16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20186"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RINNOVO DEL SERVIZIO APP MUNICIPIUM – ANNUALITA’ 2021 - CIG: Z7D2C95B86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20187"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MESE MARZO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20188"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI/CONTABILI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME, IN CAPO ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RIFERITE ALLE GROTTE DI NETTUNO E LUNGOMARE BARCELLONA.  - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20189"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DI LOTTI DESTINATI AD INSEDIAMENTI DI ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIALI ED ARTIGIANALI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ALGHERO - LOTTO “D2”. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1767 DEL 27/06/2018 E RIMBORSO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20190"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONICHE DITTA TIM S.P.A. CIG: ZC02C79FC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20191"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODO 23/12/2020 – 22/03/2021 – SERVIZI FINANZIARI - CIG: Z8224B6E14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20192"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONE ELEGGIBILI PER COMUNITÀ ALLOGGIO ANZIANI O COMUNITÀ INTEGRATA PER ANZIANI IN DIMISSIONE DA DSMD DEL NORD SARDEGNA. RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA RETTA DI INSERIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20193"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO BORSA DI STUDIO 2020 - A.S. 2019/2020 (L.R. 5/2015) BUONO LIBRI - A.S. 2020/2021 (ART. 27 L.448/1998).  APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AMMESSI A CONTRIBUTO, IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20194"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG: Z512FB888D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20195"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI N. 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA D.P. MENSILITA’ APRILE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20196"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI M.C. MENSILITÀ APRILE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20197"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI EREDI ACCARDO VITTORIO - CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO. MENSILITÀ APRILE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20198"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE AUTORITÀ D’AMBITO SARDEGNA - ANNUALITA' 2021 - EGAS AUTORITÀ D’AMBITO DELLA SARDEGNA CON SEDE IN CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20199"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI AL FINE DI CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI PULIZIA DELL’ARENILE IN CONCESSIONE, DI TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE ATTREZZATURE / STRUTTURE DI BALNEAZIONE - LOC. MARIA PIA – SOC. FA.MI.GEST. S.A.S. DI DONATELLA DETTORI &amp; C.;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20200"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI AL FINE DI CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI PULIZIA DELL’ARENILE IN CONCESSIONE, DI TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE ATTREZZATURE / STRUTTURE DI BALNEAZIONE - LOC. PINETA  MARIA PIA – SOC. COOP. A.R.L. FUTURA;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20201"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MEZZI GOMMATI AL FINE DI CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI PULIZIA DELL’ARENILE IN CONCESSIONE, DI TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE ATTREZZATURE / STRUTTURE DI BALNEAZIONE - LOC. PISCHINA SALIDA – SOCIETÀ CAPO CACCIA CLUB;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20202"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI.  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO. DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG 7851323CB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20203"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A € 75.000, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) L. N. 120  DEL 11/09/2020,  PER INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA - PROGETTO STRALCIO  1° LOTTO FUNZIONALE - MESSA IN SICUREZZA IMBOCCATURA PORTO”.  CUP E17B12000100002 - CIG  Z453136785</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20204"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE APPARATI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ALGHERO. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE SARDEGNA FESR 2007-2013 ASSE I "SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE" LINEA DI ATTIVITÀ 1.1.1.A, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP "SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA" LOTTO 2 - CUP : G16F17000020006 – CIG: 73233847A7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20205"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE  CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20206"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>“TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE, GIA’ CONCESSO AI SENSI DELL’ART. 35 DELLA L. 865/1971, IN DIRITTO DI PROPRIETA’, E PER LA CONTESTUALE RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 35 DELLA LEGGE 865/1971”. PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 2047 DEL 22/07/2018 E RIMBORSO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20207"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE VARIAZIONE NON SOSTANZIALE AI SENSI DELL’ART. 24 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO LETTINI E OMBRELLONI ALL’ESTERNO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 90/DSS/2004 (REP.59/2004) E SS.MM.II.– LOC. MARIA PIA. TITOLARE: LA BAIA DEI VENTI S.A.S. DI MONTI RICCARDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20208"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COMUNICAZIONE LOCALE 2020-2021 - ATTIVAZIONE DI UN CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20209"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2941 DEL 09.04.2021 -  PRATICA TELEMATICA  CHERCHI FRANCESCO-CHRFNC78C13A192V-03072020-1717.191887-INSTALLAZIONE DI UN CANCELLO E DI UNA RECIZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20210"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2943 DEL 09.04.2021 -  PRATICA TELEMATICA EDIL EUROPA SRL- 02697550909-14022021-1016.273010  -INCREMENTO VOLUMETRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20211"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2945 DEL 09.04.2021 - PRATICA TELEMATICA VEZZOLA MARIO-VZZMRA46T18H838T-02022021-2234.268420-RICERCA IDRICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20212"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI  MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20213"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA. AFFIDAMENTO DEL CONFERIMENTO DEI MATERIALI DI SCAVO ALLA SOCIETÀ CA.MA.C. S.R.L. CIG – 87033897CE CUP – G11B08000290002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20214"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA “ PROROGA PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2021  - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20215"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE  INSERIMENTO  UTENTE   PRESSO LA RSA "SMERALDA DI PADRU .LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20216"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ART. 2 D.L. 154/2020 “RISTORI TER” MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE. 2^ TRANCE – UTILIZZO SOMME RESIDUE ASSEGNAZIONE BUONI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20217"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ECOCENTRO DI GALBONEDDU IN CONFORMITÀ AL DM 8 APRILE 2008 E SS.MM.II. IN CAPO AL SOGGETTO ESECUTORE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA  CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20218"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IN FAVORE DEL SIG.RA B.M.B. TITOLARE DEL B&amp;B R.DI M. CHE PER MERO ERRORE MATERIALE HA RIVERSATO DUE VOLTE L'IMPOSTA DI SOGGIORNO RISCOSSA NEL TERZO TRIMESTRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20219"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DEL CIA DELL’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA N. 38 DEL 27/11/2020 – APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E MODULO RICHIESTA PER L’ATTRIBUZIONE DEL “BONUS IDRICO INTEGRATIVO” PER L’ANNO 2021 PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20220"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN CONTAINER PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI SANITARI PRESSO L’HUB VACCINALE - PALESTRA MARIOTTI CIG: ZB8314CC08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20221"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE N. 1 UNITÀ ABITATIVA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) – PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO, SITA IN ALGHERO, VIA S. CAMBOSU. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO E DEL MANUALE DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI MANUTENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20222"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO LA RSA "SAN NICOLA DI SASSARI.LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20223"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITÀ S. PATRIGNANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - “CENTRO MINORI MASCHILE SAN PATRIGNANO” – PERIODO 01.02.2021 – 31.03.2021 - CIG Z3B30CEBD5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20224"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO EX TRAD.I.TE”. - CUP: G11B15000410002 – CIG 8499565EE9. - LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20225"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO.” - CIG: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOC. STC MANAGING SRL (CIG: Z8130CAB5C) E DELLA SOC. “A. MANZONI &amp; C” SPA (CIG: Z5130CAB2B) PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20226"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER ATTIVITA' RESA NEL QUARTO TRIMESTRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Programmazione Economica, Tributi, Partecipate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20227"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER ATTIVITA' RESA NEL PRIMO TRIMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Programmazione Economica, Tributi, Partecipate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20228"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESUMAZIONI SALME CAMPO COMUNE, CAMPO 11 FILE DA 1 A 6 - APPROVAZIONE TABULATO ELENCO CONCESSIONI E PIANO DI ESUMAZIONE DELLE SALME IN ESSE OSPITATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Servizi cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20229"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SUPPLETIVA, AI SENSI DELL’ART. 24 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, PER L’INSTALLAZIONE DI MANUFATTI DI FACILE RIMOZIONE (PEDANE E GAZEBO) E ATTIVITÀ DI NOLEGGIO NATANTI E SCUOLA VELA  - CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N.36/DSS/2004 - LOC. LE BOMBARDE. - TITOLARE: SOCIETÀ HOTEL DEI PINI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20230"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI MARZO 2021. C.I.G. 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20231"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PIC DEL 31.03.2021. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20232"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020. LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ RANDSTAD ITALIA SPA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Programmazione, Rapporti con la Rete Metropolitana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20233"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE “SANT’AGOSTINO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4  - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20234"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4  - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20235"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 2/21 DEL 13/02/2021 3° SAL - EMESSA DALLA DITTA  SA.MO. SNC DI MORO GIOVANNI ANTONIO &amp; C. – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA SANT’ANNA N. 38 – IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE - L. 160/19, AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 .CUP: G12J20001060001 - CIG: 8407148600.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20236"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL’AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATA NEL QUARTIERE PIVARADA, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 E ART. 36 COMMA 9 BIS DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016. CUP: G17H19000920004 – CIG: 8648520879</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20237"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  LIQUIDAZIONE  FATT. N. 295/ PA  DEL  31/03/2021 SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS -  COD.CIG. 796080581A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20238"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2021. AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO _CIG Z7C3105066</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20239"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEMEAZ ELIOR PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20240"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANNELLI PARAFIATO IN PLEXIGLASS PER L’ALLESTIMENTO DEL CENTRO VACCINALE DI ALGHERO – CIG. Z9331303F2. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7/FE DEL 31/03/2021 E N. 8/FE DEL 11/04/2021 ALLA DITTA MARGO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20241"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. TERZA LIQUIDAZIONE 2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE17. CIG. 8217711DA2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20242"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DA ASSEGNARE AL SETTORE 6 (VIGILANZA, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, DEMANIO E PATRIMONIO) - SERVIZIO 3 (TUTELA DEL PAESAGGIO) – UFFICIO 2 (SPORT). APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20243"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI PER VERSAMENTI NON DOVUTI RELATIVI ALLA TARI. PROT. 30187 DEL 09.04.2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20244"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 19 DEL 10.04.2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA VIRGINIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – VIA LEPANTO N. 6 – 09048 SINNAI (CA), C.F./P.I. 03661430920 – PERIODO 1-31 MARZO 2021 –  CIG ZCD2F8DD40.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20245"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 12R/PA DEL 09.04.2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE – CASA LITTARU – ORISTANO - VIA CARMINE N. 34 - P.I. E C.F. 00072430952 –  PERIODO 01.01.2021-31.03.2021 – CIG 8544926800.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20246"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 23254. CONGEDO PARENTALE EX ART. 32, COMMA 1 D.LGS. N.151/2001. FRUIZIONE. PRESA D’ATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20247"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO RAS PER LA COPERTURA DEGLI ONERI INERENTI ALLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI - ANTICIPAZIONE ANNUALITÀ 2021 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20248"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESIGENZE ABITATIVE. - FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MESE DI APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20249"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” –  F.E. N. 12/001 DEL 02/04/2021 – PERIODO 1-31 MARZO 2021 – CIG 83721959DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20250"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – LIQUIDAZIONE SPESA PER PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE  E DISINFEZIONE DI EDIFICI COMUNALI – CIG: Z44300FC2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20251"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA’ SIPAL SRL PRESTAZIONI DI CONSULENZA E FORMAZIONE DERIVANTI DA AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AI SENSI DEL D.LGS N. 81/08 SS.MM.II. - CIG ZE31F2CCB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20252"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SUOLI PUBBLICI FINO AL 31.12.2021 PER SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE ED ESENZIONE CANONE DI CONCESSIONE FINO AL 30.06.2021 AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.L. N. 41/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20253"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DELLA DITTA C.S. AUTOFFICINA SNC DI PASQUALINO CANEO E MAURO SECHI. CIG: ZA93119B2E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20254"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2947 DEL 12.04.2021  - PRATICA TELEMATICA PIRAS GIUSEPPE- PRSGPP68A16A192G-25012021-1802.264766-REALIZZAZIONE DI UN NUOVO INGRESSO ALL'UNITÀ IMMOBILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20255"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2952 DEL 14.04.2021  - PRATICA TELEMATICA SANNA GIOVANNA MARIA-SNNGNN49E62A895H-02022021-0939.267933 -REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA IN LEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20256"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021-VEL- 0000061 DEL 31.03.2021 A FAVORE DELLA DITTA FIAMMA 2000 SPA NUOVA SEDE DEL C.R.A. FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D'USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE. COD. CIG: 8394689C80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20257"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE  FOCUS EUROPE PER L'ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Programmazione, Rapporti con la Rete Metropolitana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20258"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N.31/P DEL 06.04.2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE –  ORISTANO - VIA CARMINE N. 34 - P.I. E C.F. 00072430952 –  PERIODO 01.01.2021-31.03.2020 – CIG 8561319FEC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20259"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESE DI  FEBBRAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20260"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0436/21/PA DEL 31.03.2020, MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA ANNUALE DEL TELELASER TRUCAM, MATRICOLA TC004930 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – PRESENTATA DALLA DITTA ELTRAFF S.R.L., P.I. 00917650962 – CIG: ZEF2F56549.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20261"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0450/21/PA DEL 31.03.2020, FORNITURA DI ETILOMETRO SAF’IR EVOLUTION CON MATERIALE – PRESENTATA DALLA DITTA ELTRAFF S.R.L., P.I. 00917650962 – CIG: Z412F8F15D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20262"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V21/---516 DEL 31.03.2020, RATA POSTICIPATA - PERIODO   DICEMBRE - MARZO 2021 - PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DI N. 2 (DUE) VARCHI Z.T.L. DEL COMUNE DI ALGHERO – PRESENTATA DALLA DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A., P.I. 02930110966 – CIG: Z472DA1B44.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20263"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI E SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI CDS, MESE MARZO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20264"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE. CONTRIBUZIONE UTENTI PERIODO MARZO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20265"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART. 42 D. LGS. 151/2001 – DIPENDENTE MATRICOLA N. 101. AUTORIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20266"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART. 42 D. LGS. 151/2001 – DIPENDENTE MATRICOLA 23751. AUTORIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20267"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ OSPITATE PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA “L’ ANCORA “ DI PLOAGHE. LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20268"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 01.03.2021-31.03.2021 – CIG 8544707348 – F.E. N. 11/001 DEL 02.04.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20269"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. S.G. – MATRICOLA  22451 – CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 1 SETTEMBRE 2021 – PENSIONE ANTICIPATA - QUOTA 100.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20270"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO E MODULO D’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2021/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20271"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE QUALITA’ DELLA VITA SOC. RANDSTAD ITALIA SPA – LI-QUIDAZIONE FATTURA N. 21FVRW043455 DEL 31.03.2021. CODICE CIG. 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20272"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI” – ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT – LOTTO N. 5 SARDEGNA NORD. CIG DERIVATO Z96305AAD7 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA RITENUTE EX ART. 30 CO. 5 BIS D.LGLS. 50/2016 E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 224_1 DEL 31/03/2021 COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20273"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE  -LIQUIDAZIONE IV° TRIMESTRE 2020 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Programmazione Economica, Tributi, Partecipate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20274"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE DI MARZO 2021 - CIG: Z3925063D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20275"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PERCORSI PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020, DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA TEMPORANEA ALLA SOCIETÀ SARDA SEMAFORI S.N.C. CIG ZFA315DEB4 – CUP G11B17000070004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20276"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12698/FE DEL 12.04.2021 DELLA DITTA TAILORSAN SRL PER IL NOLEGGIO DAL 01/04/2021 AL 01/05/2021 DI N. 5 BAGNI CHIMICI PER L’ALLESTIMENTO DEL CENTRO VACCINALE DI ALGHERO – CIG. Z9631336C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20277"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE PROVVISORIA AD ALTRI SOGGETTI DELLE ATTIVITÀ (RIF. ART. 45 BIS DEL CODICE DI NAVIGAZIONE) DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 1237/D DEL 27/09/2002. – SOC. FA.MI.GEST. SAS DI DONATELLA DETTORI &amp; C..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20278"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESE DI  MARZO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20279"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021 PER CONSUMI FATTURE 3 BIM 2021 TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 7. CIG:Z822B27B8D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20280"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.03.2020 AL 31.03.2020 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20281"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/98- GESTIONE 2021- LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20282"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE F24 PER LA DURATA DI ANNI TRE (2019-2020-2021). LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20283"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE   RETTA   UTENTI  INSERITI PRESSO LA  RSA "GLI ULIVI" - U.O. SAN GIOVANNI BATTISTA-  PLOAGHE -  DI   ATS - AZIENDA  PER LA TUTELA DELLA SALUTE -.  LIQUIDAZIONE FATTURE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20284"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAVVEDIMENTO OPEROSO SU FATTURE DI VENTITA  2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Programmazione Economica, Tributi, Partecipate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20285"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DELL’AUTOPARCO COMUNALE DI VIA VITTORIO EMANUELE. CUP _G18H20000540004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20286"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO A FAVORE DEL PROFESSIONISTA GEOMETRA ALESSANDRO PULINA  PER L' INCARICO DI  DIREZIONE DEI LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO ESTERNO DEL PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA VITTORIO EMANUELE.” CUP G14H20000760004 – CIG Z142F98026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20287"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI AREE ESTERNE, IMPIANTI SPORTIVI, SPAZI RICREATIVI E MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI DI ALGHERO. VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI  PER ESAME PROGETTO. CUP:G16J20000630002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20288"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, D.LL., CONTABILITÀ, C.R.E., COORD. SICUREZZA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA “M. IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII° – R A S - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II – D.M. PROT. 1007/2017. CUP G11E15000640006. ING. FRANCESCO BOSINCU - SASSARI - CIG. 7024491958. CONVENZIONE REP. N. 151/2017 OO.PP. LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI D.LL./C.S.E./C.R.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20289"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO A SERVIZIO DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA COLUMBANO / P.ZZA PORTA TERRA, SEDE DIREZIONALE - CUP G18B18000030004. COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO - LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DEL TECNICO INCARICATO ING. ALESSANDRO SCODINO - SASSARI - CONVENZIONE REP N. 59/2016 - CIG: Z981B999CC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20290"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. – C.I.G. 5932202FF0. DISIMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20291"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. QUARTA LIQUIDAZIONE 2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE17. CIG. 8217711DA2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20292"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI TITOLARI DELLE DOMANDE PROT. 80702/2020 E PROT. 82513/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20293"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 297/2021 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ HERA COMM SPA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG: Z9A3166891.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20294"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO BORSA DI STUDIO 2020 - A.S. 2019/2020 (L.R. 5/2015) BUONO LIBRI - A.S. 2020/2021 (ART. 27 L.448/1998).  APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AMMESSI A CONTRIBUTO, IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20295"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20296"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021, CANONI 3 BIM  BIMESTRE 2021  PER L’ULTERIORE ACCESSO DI CONNETTIVITÀ INTERNET IN FIBRA FTTH AD 1 GB CON LA DITTA TIM S.P.A. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 1276634 SUL MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG: ZA52CCCA05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20297"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3, ART. 26 L. 488/1999 - ART. 58 L. 388/2000. AFFIDATARIA DEL LOTTO 12 - SARDEGNA RTI ASE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. - UDINE - CIG: 4227546950 – CIG DERIVATO N. 65109058C5. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 2669786 DEL 30.12.2015 - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5 - DISAPPLICAZIONE PENALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20298"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLE QUOTE SOCIALI PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE  DALLE  STRUTTURE SOCIO RIABILITATIVE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI. IMPEGNO DI SPESA ANTICIPAZIONE RAS  ANNUALITÀ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20299"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO   A FAVORE DEL COMUNE DI OLMEDO DI SOMME  VERSATE AL COMUNE DI ALGHERO DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE PRESENTATA DAL COMUNE DI OLMEDO PER MISSIONI EFFETTUATE NELLE ZONE TERREMOTATE DA PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DEL SISMA DEL 24.08.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20300"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ED AL SERVIZIO IDRICO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/84 DELLA DITTA AUTOFFICINA NUVOLI SERAFINO. CIG: ZE031089BF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20301"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART  1 C.2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 INERENTE LA FORNITURA DI MANIFESTI PER LA CAMPAGNA DI SCREENIG “SARDI E SICURI”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2021 CIG ZF03160049</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20302"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE DEL 15/04/2021 EMESSA DALL'ARCH. DANIELE CUREDDA, ONORARI PRESTAZIONE REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE – LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON – CIG: ZC530060BC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20303"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TENDE INTERNE AMBIENTI SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA “LA PEDRERA” VIA CORSICA VIA MALTA – I.C. N. 2 - CUP G14H20001080004. DITTA: AGORA’ COSTRUZIONI SRL DI CAGLIARI - CIG Z142F4CB27. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20304"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PROVVISORIA TRA COMUNE DI ALGHERO E SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALITÀ 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20305"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALITÀ 2021 ALL’ASSOCIAZIONE FEDERCULTURE (FEDERAZIONE NAZIONALE SERVIZI PUBBLICI CULTURA TURISMO SPORT TEMPO LIBERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20306"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. N. 56/44 DEL 13.11.2020 “FONDO PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – RIPARTIZIONE RISORSE STATALI ANNUALITA’ 2020 L. 9 DICEMBRE 1998 N. 431, ART. 11”. INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI QUOTA MAGGIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20307"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SICON SRL PER CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITÀ SOCOMEC DEL CED ANNO 2021 CIG: ZB72C7D82F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20308"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  MARZO 2021. PROGETTO "ATBA"  IN PRIMIS STRUTTURE : AQUILONE - GIROTONDO - ANGLINGLO - S. G BOSCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20309"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, L.R 8/1999, ART. 4 E L.R. 9/2004 – ART. 1, COMMA 1, LETT. F). ACCERTAMENTO PLURIENNALE DI ENTRATA BIENNIO 2021/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20310"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE MARZO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20311"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’INTERVENTO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ RURALE DEL COMUNE DI ALGHERO. INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE”. CUP: G17H19001300001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20312"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/FE DEL 25/03/2021 EMESSA DALL'ARCH. STEFANO GOVONI, ONORARI PRESTAZIONE REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE – LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZALE “AREA DON BOSCO  MARIOTTI”.   CIG: ZAF2EF3058.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20313"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI GEOTECNICHE, GEOGNOSTICHE, RILIEVI ED INDAGINI A MARE DA EFFETTUARSI SULLA BANCHINA MOLO DI SOPRAFLUTTO IN AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTO DI ALGHERO. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.1 CUP: E16C07000020002 – CIG: 8563874C61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20314"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA - MILANO . LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2021 PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI SORVEGLIANZA. CIG: 5273616597.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20315"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2903 DEL 09.03.2021 - PRATICA TELEMATICA CADEDDU ANNA MARIA-CDDNMR54E48B745R-05012021-1545.257491 -REALIZZAZIONE DI TERRAZZA A TASCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20316"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2958 DEL 21.04.2021 -  PRATICA TELEMATICA MELLINO LORENZO- MLLLNZ66P21G015G-08022021-1540.270631-LEGGE REGIONALE 8/2015 AGGIORNATO L.R. N° 1/2021 ART.30 AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO OPERE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20317"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE PER REALIZZAZIONE ESECUTIVA DEL PROGETTO LAVORAS BIBLIOTECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20318"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20319"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. O.C.D.P.C. N.658 DEL 29.03.2020, ART. 2 DEL D.L. N.154/2020 “RISTORI TER” MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE. FORNITURA DI BENI DA PARTE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI. SECONDO AVVISO.  LIQUIDAZIONE N.1 DAL 1 AL 15 APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20320"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 18/2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS. ANNUALITA’ 2019 - LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE -QUATER FEBBRAIO- MARZO - APRILE 2021)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20321"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE DELLA REVISIONE PERIODICA DELL’AUTOBOTTE AUTOBOTTE COMUNALE – DITTA CMP SERVIZI SRLS – C.F./P.IVA 02752650909. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/143. CIG. ZB1303BA28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20322"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER “LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE”. CIG: 86513507DD. - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’ATI, COMPOSTA DALLE IMPRESE COEDIL SUD SRL E COIMP SUD SRL .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20323"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76  MESE DI MAGGIO  2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20324"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 A FAVORE DELLA DITTA A.A. ANTINCENDIO SRL – INTERVENTO SULL’IMPIANTO  ANTINCENDIO DELL’ASILO NIDO VIA GIOVANNI XXIII.  CIG ZB5317119F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20325"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31, C. 49 - BIS DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA ALLA RICHIESTA DEL SIGNOR FOIS GIUSEPPE PER L’UNITA’ IMMOBILIARE SITA IN ALGHERO IN VIA DALMAZIA N° 6. CENSITA IN CATASTO FABBRICATI FOGLIO 49, PARTICELLA 662, SUB  30 E 34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20326"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D - NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20327"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI APRILE 2021 – 1^ IMPEGNO DI SPESA   E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20328"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI E RIMBORS SPESE – I^ TRIMESTRE 2021 (01.01-31.03.2021). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20329"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE E RIMBORSO SPESE VIAGGI A FAVORE DEI NEFROPATICI – I^ TRIMESTRE 2021 (01.01-31.03.2021). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20330"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE IN AMBITO DEI LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA” - PROGETTO STRALCIO AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA IMBOCCATURA DEL PORTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_21 DEL 11.04.2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LITHOS SRL - P.IVA 02135250906. CUP: E17B12000100002  CIG:  Z5029381C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20331"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PERCORSI PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020, DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA SUPPLEMENTARE DI SEGNALETICA TEMPORANEA ALLA SOCIETÀ SARDA SEMAFORI S.N.C. CIG Z233175DF7 – CUP G11B17000070004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20332"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2021 - LIQUIDAZIONE MARZO 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20333"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA. IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE  PROGETTI ANNUALITÀ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20334"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA.” LIQUIDAZIONE MESE DI  MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20335"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021, CANONI 3 BIM  BIMESTRE RELATIVA AL NOLEGGIO IN FIBRASPENTA (DARK FIBER) CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: 6926703025 E CIG: ZC02C79FC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20336"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI: ”OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL  CIMITERO E RECUPERO EDIFICI CIMITERIALI”. C.U.P.: G11E18000 070004-C.I.G. 8471411D7F. - LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20337"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO SPECIFICO, AI SENSI DEL PUNTO 9 DEL PROTOCOLLO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SELETTIVE IN PRESENZA DI N. 2 PROCEDURE CONCORSUALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20338"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO SINDACALE N. 9 DEL 03/03/2021. PRESA D’ATTO E CONTESTUALE ESECUZIONE. SOSPENSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTE MATR. N. 23461.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20339"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– I^ TRIMESTRE 2021 (01.01-31.03.2021). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20340"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 48 CONTRIBUTI L.R. 20/97 PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO - ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20341"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18, COMMA 3. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  RIMBORSO SPESE VIAGGI– I^ TRIMESTRE 2021 (01.01-31.03.2021). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20342"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE   AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA UTENTI OSPITATI PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA" MADRE TERESA DI GESU' BACQ " DI ALGHERO NELL'ANNO 2020.  LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20343"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE N. 1 UNITA’ ABITATIVA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)- PROPRIETA’ AREA UBICATA NEL COMUNE DI ALGHERO – LARGO DELLO SPERONE N. 21 COD. IMMOBILE 00030523 0109</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20344"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PERCORSI PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020, DEL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO IN CORSO D’OPERA E FINALE ALL’ING. ANTONIO SANNA. CIG ZCE31577A9 – CUP G11B17000070004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20345"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA SANT'ANNA N° 38 - IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE – CUP: G12J20001060001 - CIG: 8407148600. LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER FUNZIONI ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 INTEGRAZIONE SOMME VARIANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20346"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI GIOCHI ESISTENTI, LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI GIOCHI LUDICI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI IRRIMEDIABILMENTE RIPARABILI IN PARCHI, GIARDINI E SCUOLE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. CUP: G18B20001650004 CIG: 85440515EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20347"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA ED ALL’ARCHITETTURA, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA “LA PEDRERA” - VIA CORSICA - VIA MALTA - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II. - D.M. PROT. 1007/2017 - CUP G14H15001740006 - PROFESSIONISTA: ARCH. NICOLA CARTA - ALGHERO - CIG Z651D6854C. CONVENZIONE REP. N. 115/2017 OO.PP. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE DIREZIONE LAVORI, C.S.E., COLLAUDO - PERIODO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20348"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE  – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MENSILITA’ GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20349"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DA ASSEGNARE AL SETTORE 6 (VIGILANZA, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, DEMANIO E PATRIMONIO) - SERVIZIO 3 (TUTELA DEL PAESAGGIO) – UFFICIO 2 (SPORT). DETERMINAZIONE N. 884 DEL 13 APRILE 2021. INTEGRAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E NON AMMESSI E SOSTITUZIONE ALLEGATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20350"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE POSTI AUTO  MARZO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20351"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLE ENTRATE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI IN RELAZIONE AI CONDONI EDILIZI EX LEGGE N.47/19985, L. N.724/1994, L. N. 326/2003 E SS.MM.II. – MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20352"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE DI VENDITA 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Programmazione Economica, Tributi, Partecipate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20353"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCHERMI E MATERIALE CONCELLERIA PER SVOLGIMENTO CONCORSI – CIG: Z6B317EAF3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20354"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALLA SIG.RA G. M. PER LA PARTECIPAZIONE AL “BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI CAMPI RISERVATI D’INUMAZIONE, DI TOMBE EPIGEE, DI CAPPELLE PERIMETRALI ED INTERNE E DI N. 1 CAPPELLA FAMILIARE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Servizi cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20355"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA  PRATICA EDILIZIA  DPC N. 2014/0216 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20356"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE DI BARRIERE FRANGIVENTO SUL LITORALE DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG Z6631840DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20357"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI FEDERCULTURE, PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALITÀ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20358"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 –  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISPOSITIVI IGIENICO SANITARIO – CIG:  Z8A3186023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20359"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN “CONCESSIONE E RELATIVA GESTIONE DEL PARCO TARRAGONA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI FORME DI AGGREGAZIONE” - CIG: 8418288F02. - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA PER INCAMERAMENTO RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 216, COMMA 11 DEL CODICE E DEL D.M. 02.12.2016 (G.U. 25.01.2017 N.20).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20360"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE MODULO INFORMATICO ICARO SERVIZI SOCIALI – SVILUPPO INTEGRAZIONE INTERVENTO SAD (SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE)  CON MODALITA’ PAGOPA -  IMPEGNO DI SPESA – CIG  Z963184EC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20361"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/12 DEL 21.04.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20362"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA LA CUNETTA. LOTTO DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. C.U.P. G11E15000580006.- C.I.G. 8531027A2E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20363"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO TAGLIANDO MOTOCICLO TARGATO YA03345 IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L. N. 120 DEL 11.09.2020. CIG: Z31316C4DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20364"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.A.L. SPA: AVVISI DI ACCERTAMENTO PER I CREDITI DERIVANTI DA LISTE DI CARICO RISCOSSIONI DA SOLLECITI DI PAGAMENTO ANNI PREGRESSI ONERI CONCESSORI. CONTRATTO REP. 107/2018. ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20365"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA  PRATICA EDILIZIA  N. 661/2011 (CONC. ED. N. 292/2011) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20366"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCCORSO URGENTE DI GATTO IN PERICOLO DI VITA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E IMPEGNO SOMME. CIG: Z4C3188946</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20367"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. S000005677 DEL 14.04.2021, INVIATO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – RIGUARDANTE IL PAGAMENTO DI TRANSAZIONI TIPO INFO1, RICEVUTE DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI ALGHERO NEL 1° TRIMESTRE 2021, ATTRAVERSO IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL’ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE, UTILIZZANDO PROPRIE APPARECCHIATURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20368"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 1/2018 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS" - MISURA "CANTIERI DI NUOVA ARRIVAZIONE" ANNULITA' 2019 - CANTIERE N. 4 INFORMATIZZAZIONE, DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI - SVILUPPO ARCHIVIO INFORMATICO PROCEDIMENTI DEI SERVIZI DSOCIALI- NOMINA COMMISSIONE PER LA VERIFICA DELLA IDONEITA' DEL PERSONALE DA IMPIEGARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20369"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SAI – EX SIPROIMI/SPRAR - “SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE” - ANNUALITA’ 2021-2022-2023 – FNPSA - AFFIDAMENTO INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE – IMPEGNO DI SPESA 2022-2024 – CIG ZA831878E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20370"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>FAMILY AUDIT - ACCOMPAGNAMENTO AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL TRENNIO DI MANTENIMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG Z1F3160F87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20371"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE COPERTURA A FALDE CON LASTRE ISOLANTI IN ACCIAIO A PROTEZIONE MULTISTRATO DEL LASTRICO SOLARE DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII - CUP G14H20000710004. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO AGGIORNATO E INDIZIONE NUOVA PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNACAT AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. B) DELLA LEGGE N. 120/2020 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. N. 76/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) - CIG 873367589A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20372"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:   FEBBRAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20373"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – MARZO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20374"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE OPE LEGIS - ART. 1 COMMI 682 E 683 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO TURISTICO-RICREATIVO AL 31 DICEMBRE 2033. - ART. 182, COMMA 2 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020, N.34 - DELIBERAZIONE G.R. 24 SETTEMBRE 2020, N. 47/34. • CONCESSIONE DEMANIALE N.32/DSS/2003  DEL 03/03/2003;     • TITOLARE: MELONI MARCELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20375"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI MANUTENTIVI E DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITI, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO. AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE – CONTRATTO REP. N. 13 DEL 01.02.2018. AFFIDAMENTO PER IL PERIODO DAL 01.05.2021 AL 30.06.2021 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20376"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITA’ APRILE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20377"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART.31, LEGGE DEL 23.12.1998, N.448 RELATIVA ALI RICHIEDENTE SIGNORA CANU FRANCESCA -  AREA P.D.L. LOCALITÀ’ “TRO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20378"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMF “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” 2021 (AVQ) - COD. ISTAT INDAGINE 00204. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE SOMME DESTINATE ALL’ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE INCARICATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20379"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI – NUOVA CASA SERENITÀ” DI ALGHERO. SERVIZIO DI TRASPORTO DI COMBUSTIBILE NELL'AMBITO DELLE OPERAZIONI DI BONIFICA EX ART. 242 BIS DEL D.LVO N. 152 DEL 2006. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 210201684 DEL 22.04.2021 ALL’IMPRESA TAULA TRANSPORT S.A.S. DI TAULA VITTORIO &amp; C. CIG Z2830E932D – CUP G13J18000270002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20380"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DEMONTIS GAVINO EREDI SERVIZIO NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI – FORNITURA DI ACQUA POTABILE TRAMITE AUTOBOTTE ANNUALITÀ 2021  - CIG ZD23OCOAD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20381"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE   RETTA    UTENTE  C/O  RSA "GLI ULIVI" -  - U.O. SAN GIOVANNI BATTISTA-  PLOAGHE   DI   ATS -  AZIENDA  PER LA TUTELA DELLA SALUTE -.  LIQUIDAZIONE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20382"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – WEBINAR ONLINE – “EDILIZIA E PAESAGGIO IN SARDEGNA: LE PRINCIPALI NOVITÀ” -– CIG Z5D318D95A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20383"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TENDE INTERNE AMBIENTI SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA “LA PEDRERA” VIA CORSICA VIA MALTA – I.C. N. 2 - CUP G14H20001080004. DITTA: AGORA’ COSTRUZIONI SRL DI CAGLIARI - CIG Z142F4CB27. LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20384"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA MATERIALI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DA UTILIZZARE NEGLI SPAZI VERDI DELLA CITTÀ PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI - U.O. DECORO URBANO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11.09.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20385"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART. 42 D. LGS. 151/2001 – DIPENDENTE MATRICOLA N. 52. PROSECUZIONE. AUTORIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20386"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20387"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI  APRILE 2021 – FATTURA NR. 74/PA DEL 29.4.2021 – C.I.G. 75464886E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20388"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO URGENTE DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI FAN COIL DELL'IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA C/O PLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI I° GRADO “PUBLIO VIRGILIO MARONE” – BORGATA DI FERTILIA - VIA ORSERA. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI A SALDO ALLA DITTA CERTOSA SERVIZI S.R.L. - MILANO - CIG Z2F2F83DFD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20389"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA PER LA GIORNATA MONDIALE DI SENSIBILIZZAZIONE SULL’ENDOMETRIOSI DEL 27.03.2020 E LA GIORNATA MONDIALE DI SENSIBILIZZAZIONE SULL’AUTISMO DEL 02.04.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 20.04.2021 A FAVORE DELLA DITTA ALLESTIRE SRLS - P.IVA 02581640907. CIG: Z56312965C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20390"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ALLESTIMENTO CENTRO VACCINALE HUB PRESSO IL CAMPO MARIOTTI - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 21101010938 DEL 15.04.2021 E NR. 21101012426 DEL 28.08.2021 EMESSE DALLA DITTA ELCOM SRL - P.IVA 00561630955. CIG: ZAB313773F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20391"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 A FAVORE DELLA DITTA TECNICA COMMERCIALE TERMOIDRAULICA SRL PER LA FORNITURA DI POMPA PER IMPIANTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE AUTOCLAVE PER L’OFFICINA COMUNALE-  CIG: Z523191FEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20392"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DA ASSEGNARE AL SETTORE 6 (VIGILANZA, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, DEMANIO E PATRIMONIO) - SERVIZIO 3 (TUTELA DEL PAESAGGIO) – UFFICIO 2 (SPORT). NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20393"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CATEGORIA D1) DA ASSEGNARE AL SETTORE 6 (VIGILANZA, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, DEMANIO E PATRIMONIO) OVVERO AD ALTRI SETTORI TECNICI. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20394"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20395"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE. CIG: 8064174EE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20396"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA PISTA DI ATLETICA DEL COMUNE DI ALGHERO”. C.U.P.: G13D17000170006- CIG:8580936C63.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20397"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  CAREGIVER  E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –ACCERTAMENTO  E  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20398"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DA ASSEGNARE AL SETTORE 6 (VIGILANZA, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, DEMANIO E PATRIMONIO) - SERVIZIO 3 (TUTELA DEL PAESAGGIO) – UFFICIO 2 (SPORT). PIANO OPERATIVO SPECIFICO PROCEDURA CONCORSUALE. APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20399"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CATEGORIA D1) DA ASSEGNARE AL SETTORE 6 (VIGILANZA, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, DEMANIO E PATRIMONIO) OVVERO AD ALTRI SETTORI TECNICI. PIANO OPERATIVO SPECIFICO PROCEDURA CONCORSUALE. APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20400"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA.” LIQUIDAZIONE MESE DI  MARZO 2021- SECONDA LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20401"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 18/2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS "AGIUDU TORRAU" - ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE 4° TIRIMESTRE (MAGGIO- GIUGNO E LUGLIO 2021)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20402"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. CONTRIBUZIONE UTENZA.  ASSESTAMENTO ACCERTAMENTO  ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20403"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 – ESERCIZIO PROVVISORIO 2021 - VARIAZIONE N. 10/2021 AI SENSI DELL’ART. 163, C.3 E DELL’ ART. 175, C. 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20404"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 297/2021 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ A2A ENERGIA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: ZE131933D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20405"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI DEL COMUNE DI ALGHERO – FSC 2014–2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. C.U.P. – G19D17000560002. ATTIVITA’ DI VALIDAZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELL’ENTE DI CONTROLLO ARPAS – DIPARTIMENTO DI SASSARI E GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20406"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CESTINI STRADALI UTILIZZABILI PER IL CONFERIMENTO DELLE DEIEZIONI CANINE. CIG Z093194EEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20407"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL COMUNE DI  TOLFA (RICHIESTA PROT 35373) DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE A TITOLO DI IMU DAL COMUNE DI ALGHERO PER ERRORE DEL CONTRIBUENTE S.G. NELLA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE COMPETENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20408"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ASSOCIAZIONE ANUTEL ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20409"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI SOLAIO DEL PIANO SEMINTERRATO - SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII - CUP G18B2000110004 - CIG ZA82F529F3. APPALTATORE. IMPRESA SAFETY ENERGY SRL DI SASSARI. LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20410"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI CUI ALL’AR. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE” - AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’ATI, COMPOSTA DALLE IMPRESE COEDIL SUD SRL E COIMP SUD SRL AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 5 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 E SS.MM.II.. CUP: G17F19000040001 – CIG: 86513507DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20411"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO - CMP SERVIZI SRLS – C.F./P.IVA 02752650909. CIG. ZB1303BA28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20412"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO N. 221 DEL30.04.2021  -  PRATICA TELEMATICA  CONDOMINIO EUROTEL CAPOCACCIA-80003370907-06072020-1101.192325-MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20413"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO N. 222 DEL 30.04.2021  -  PRATICA TELEMATICA ALMAFUERTE S.R.L.02556550909-23022021-1737.277031 -RISTRUTTURAZIONE DI CHIOSCO BAR POSTO SU AREA DEMANIALE - SPIAGGIA SAN GIOVANNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20414"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2981 DEL 03.05.2021 - PRATICA TELEMATICA SALVATORE MICHELA-SLVMHL94D46A192I-09022021-2143.271411-AMPLIAMENTO DI FABBRICATO AD USO RESIDENZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20415"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI EREDI ACCARDO VITTORIO - CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO. MENSILITÀ MAGGIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20416"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI M.C. MENSILITÀ MAGGIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20417"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI N. 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA D.P. MENSILITA’ MAGGIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20418"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – MISURA “CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITÀ 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1.- PROGETTO DENOMINATO “CANTIERE N. 6 - DCT N. 2020SCL00523 - DIGITALIZZAZIONE ATTI DI STATO CIVILE”.  ASSUNZIONE PERSONALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20419"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI DELL’ANNUALITÀ 2020 DAL 01/12/2020 AL 31/12/2020 - FATTURA ELETTRONICA  N. 20 DEL 31/03/2021 EMESSA  DALLA DITTA ASSOCIAZIONE UMANA SOLIDARIETÀ “G. PULETTI” - VIA DELLA PACE N. 5 – MACERATA (CF/P.IVA 92004380439).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20420"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO UTENTI PRESSO RSA " SAN NICOLA" DI SASSARI . DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE  A CARICO DEGLI ASSISTITI  E  INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO A CARICO  DEL COMUNE . IMPEGNO  SOMME-  2^ TRIMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20421"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - DITTA CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL – ALGHERO. PERIODO TRIMESTRE MARZO-APRILE-MAGGIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20422"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COSTRUZIONI METALLICHE DI BAZZANO SEBASTIANO MANUEL PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI N. 2 PORTE IN METALLO PRESSO IL VANO TECNICO DEL PARCO TARRAGONA.  CIG Z302FAA9EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20423"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER SOSTITUZIONE FUNZIONARIO PAESAGGISTA, SOC. RANDSTAD ITALIA SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21FVRW043453 DEL 31/03/2021. CIG. ZDC3115691</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20424"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI S. M., SENTENZA N. 172/2021 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20425"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART.31, C. 49 BIS DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998, RELATIVA ALLA RICHIEDENTE SIGNORA CANU FRANCESCA -  AREA P.D.L. LOCALITÀ “TRO’”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20426"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN “CONCESSIONE E RELATIVA GESTIONE DEL PARCO TARRAGONA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI FORME DI AGGREGAZIONE”. - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA A FAVORE DELLE DITTE STC MANAGING SRL (CIG: Z283191C72) CON SEDE IN BARLETTA E SOC. A. MANZONI &amp; C SPA (CIG: Z603191CD5) CON SEDE IN SASSARI. - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20427"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT RCO LIQUIDAZIONE SOMME FRANCHIGIA SINISTRI N. AMLIN 17-0166, 18-0010, 19-188, 19-0229, 20-0032, 19-0237, 20-0024, 20-0094 POLIZZA N. 1917103 LLOYD’S – CIG 79194855C3.  ANNUALITA' 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20428"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 3/21 DEL 20/04/2021 SAL FINALE - EMESSA DALLA DITTA  SA.MO. SNC DI MORO GIOVANNI ANTONIO &amp; C. – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA SANT’ANNA N. 38 – IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE - L. 160/19, AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020.  CUP: G12J20001060001 - CIG: 8407148600.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20429"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO F.LLI BELLU SRL DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE”, MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. A), L. 120/20 (DISCIPLINA SOSTITUTIVA ART. 36 D.LGS 50/2016 PER PROCEDURE INDETTE ENTRO 31/12/2021) – IMPEGNO SOMME - CIG: 8614219665.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20430"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI PER VERSAMENTI NON DOVUTI RELATIVI ALL'IMU. PROT. 35337 DEL 26.04.2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20431"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/PIC DEL 30.04.2021. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20432"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – ENERGETICAMBIENTE S.R.L. LIQUIDAZIONE SOMME RESIDUE SVINCOLATE. C.I.G. 567581243B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20433"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA PROFESSIONISTA ARCH. GIOVANNANGELA FLORIS - ONORARI PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL’ADEGUAMENTO DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI CON L’INTEGRAZIONE DEI CONTENUTI VALUTATI INSUFFICIENTI O CARENTI DALLA RAS. - CIG Z092F6DF86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20434"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL PROVVEDIMENTO DET. N.1020 DEL 29/04/2021 DI ESTENSIONE OPE LEGIS DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N.32/DSS/2003 IN LOC. PORTO CONTE – MUGONI.     • CONCESSIONARIO: SIG.RA MARCELLA MELONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20435"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA  A FAVORE DI ALTRI COMUNI- LEGGE N. 265/1999 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20436"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – APRILE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20437"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ OSPITATE PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA “L’ ANCORA “ DI PLOAGHE. LIQUIDAZIONE  MESI GENNAIO / FEBBRAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20438"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 23751 – CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART. 42 D. LGS. 151/2001 – INTERRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20439"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. O.C.D.P.C. N.658 DEL 29.03.2020, ART. 2 DEL D.L. N.154/2020 “RISTORI TER” MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE. FORNITURA DI BENI DA PARTE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI SECONDO AVVISO.  LIQUIDAZIONE N.2 DAL 16 AL 30 APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20440"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:   MARZO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20441"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IN FAVORE DEL CONTRIBUENTI T.C. PER VERSAMENTI NON DOVUTI RELATIVI ALL'IMU 2014 E 2015. ISTANZA PROT. 38300  DEL 04.05.2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20442"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MESE APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20443"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTO DI ALGHERO- ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOTECNICHE, GEOGNOSTICHE, RILIEVI ED INDAGINI A MARE DA EFFETTUARSI SULLA BANCHINA MOLO DI SOPRAFLUTTO IN AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTO DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16_21 DEL 26.04.2021 A FAVORE DELL'IMPRESA AGECO SRL.  CUP: E16C07000020002 – CIG: 8563874C61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20444"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMF “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” 2020 (AVQ) - COD. ISTAT INDAGINE 00204. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL PERSONALE INCARICATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20445"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI APRILE 2021 – 2^ IMPEGNO DI SPESA   E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20446"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE A GARANZIA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME RELATIVE ALLE GROTTE DI NETTUNO E LUNGOMARE BARCELLONA.     • BENEFICIARIO : GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20447"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZDD30E02CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20448"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI  G. M. D.,  SENTENZA N. 89/2021 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20449"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. FPR 41/21 DEL 30.4.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI APRILE 2021. CIG Z2F30471C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20450"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMEREGENZA COVID-19 – IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA’ DI PRESIDIO PULIZIE E SANIFICAZIONE BAGNI – SVOLGIMENTO PROVE SELETTIVE IN PRESENZA DI N.2 PROCEDURE CONCORSUALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20451"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – PRATICA  OSPITE CRA M.V.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20452"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SAI – EX SIPROIMI/SPRAR – SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI – 2020 -  AVVISO MINISTERO DELL’INTERNO - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO [FNPSA] – CUP G11B16000150005 - LIQUIDAZIONE 2020 - DOTT. LIPARA AGATINO –  CIG ZA627895B4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20453"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CATEGORIA D1) DA ASSEGNARE AL SETTORE 6 (VIGILANZA, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, DEMANIO E PATRIMONIO) OVVERO AD ALTRI SETTORI TECNICI. SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20454"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23850. CONGEDO DI MATERNITÀ. ESERCIZIO FACOLTÀ DI CUI ALL’ART. 16, COMMA 1.1 D.LGS. 151/2001. PRESA D’ATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20455"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE – SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZIO MANUTENZIONI E SERVIZIO VERDE URBANO PER  TRATTAMENTO PUNTERUOLO ROSSO - SERVIZIO DI PORTIERATO MERCATI E PARCO GENNAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20456"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA PIETRO BRUNO BERNARDI -  PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DI ATTREZZI AGRICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. DECORO URBANO  -  CIG  Z3E2DE9BD5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20457"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO URGENTE DI SOSTITUZIONE DI DUE CLIMATIZZATORI SINGOLI A PARETE SENZA UNITA’ ESTERNA A SERVIZIO DEGLI UFFICI SEDE DEI SERVIZI CIMITERIALI DI VIA VITTORIO EMANUELE. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI A SALDO ALLA DITTA CERTOSA SERVIZI S.R.L. - MILANO - CIG ZE83006544.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20458"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI.  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE. DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG 7851323CB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20459"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E ASSISTENTE DI SUPPORTO AL RUP. APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - CIG: 8614219665.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20460"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA “ PROROGA PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2021  - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20461"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA PER LA GIORNATA MONDIALE DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA FIBROMALGIA DEL 12.05.2020. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z43319EBBD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20462"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.02.2021 AL 30.04.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20463"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3, ART. 26 L. 488/1999 - ART. 58 L. 388/2000. AFFIDATARIA DEL LOTTO 12 - SARDEGNA RTI ASE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. - UDINE - CIG: 4227546950 – CIG DERIVATO N. 65109058C5. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 2669786 DEL 30.12.2015 - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO - 1° TRIMESTRE 2021 - QUOTA CAPOGRUPPO MANDATARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20464"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTPA 7_21. COMPENSO PARTE FISSA MARZO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i concessionari delle entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20465"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELEFONICA ALLA DITTA FASTWEB SPA. CONVENZIONE TELEFONIA 5 CIG: 800584042A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20466"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI E FORMATIVI DI 1° LIVELLO -  SOCIETÀ FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20467"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE  – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MENSILITA’ APRILE ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20468"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021-VEL- 0000076 DEL 30.04.2021 A FAVORE DELLA DITTA FIAMMA 2000 SPA NUOVA SEDE DEL C.R.A. FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D'USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE. COD. CIG: 8394689C80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20469"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI SMS PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI TRAMITE PROCEDURA ODA SU MEPA – CIG. Z45319C60A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20470"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA UTENTI OSPITATI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO " S.AGOSTINO" DI ALGHERO  NELL'ANNO 2020 . LIQUIDAZIONE   MESI  OTTOBRE/DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20471"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 48 CONTRIBUTI L.R. 20/97 PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI APRILE - ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20472"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA E ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ENTE CAPOFILA DEL PLUS ANNUALITA' 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20473"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SOMME PER PAGAMENTO INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI, GETTONI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI E IRAP – APRILE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20474"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALLUMINVETRO SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CHIOSCO UBICATO NEL PARCO TARRAGONA. CIG Z322FB5122</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20475"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA  PRATICA EDILIZIA  N. 661/2011 (CONC. ED. N. 292/2011) - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20476"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA DPC N. 2014/0216 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20477"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 85107/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20478"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE LOCALE A TITOLO DI SECONDO ACCONTO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20479"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCANU FRANCESCO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RECINZIONE IN METALLO DEL PARCO TARRAGONA. CIG Z632FB868A – CUP G15E20001170004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20480"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. IMPEGNO SPESA PER IL CONFERIMENTO DEL SECCO RESIDUO PRESSO L’IMPIANTO DI COLDIANU –OZIERI DI TITOLARITA’ DEL CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI-OZIERI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20481"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 – ESERCIZIO PROVVISORIO 2021 - VARIAZIONE N. 11/2021 AI SENSI DELL’ART. 163, C.3 E DELL’ ART. 175, C. 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20482"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITÀ S. PATRIGNANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - “CENTRO MINORI MASCHILE SAN PATRIGNANO” – PERIODO 01.04.2021 – 31.04.2021 - CIG Z3B30CEBD5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20483"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN CONTAINER PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI SANITARI PRESSO L’HUB VACCINALE - PALESTRA MARIOTTI CIG: ZB8314CC08. LIQUIDAZIONE FATTURA VERDE VITA SRL N. 29/PA DEL 30.04.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20484"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MARZO 2021. AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO _CIG Z7C3105066</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20485"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.04.2021 AL 30.04.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20486"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA A TUTTE LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E/O DI PROMOZIONE SOCIALE SENZA FINE DI LUCRO FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UNA CONVENZIONE PER L’AVVIO DI PROGETTI VOLTI ALLA SALVAGUARDIA DELLE AREE DI PREGIO DEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20487"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO MECCANICA GENERALI S.R.L. PER LA FORNITURA E POSA DI CANCELLATA ANTINTRUSIONE ALL’INGRESSO DEL PLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA “LA CUNETTA” SITA IN VIA M. MANCA N° 1/B.-  CIG: Z6A31AA1D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20488"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 A FAVORE DELLA SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS TECNICI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG Z3A31AC1FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20489"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO “METANIZZAZIONE DELLA SARDEGNA”. D.G.R. N. 54/28 DEL 22.11.2005. ORGANISMO DI BACINO N. 6. INTERVENTO MET 006.  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CONCESSIONARIA MEDEA SPA. CUP: G15J08000000009 -  CIG: 02056278C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20490"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS E DELL’INFRASTRUTTURA PER LA POSA DELLA FIBRA OTTICA, NEI COMUNI DI ALGHERO E OLMEDO DEL BACINO 6. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI VERIFICA AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS 50/2016. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120. CUP: G15J08000000009; GIG: Z2A3083146.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20491"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 01/01/2021 – 31/03/2021 – SERVIZIO CULTURA - CIG: Z631BA2C4F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20492"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 37 DEL 01.05.2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA VIRGINIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – VIA LEPANTO N. 6 – 09048 SINNAI (CA), C.F./P.I. 03661430920 – PERIODO 1-30 APRILE 2021 –  CIG ZCD2F8DD40.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20493"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 01.04.2021-30.04.2021 – CIG 8544707348 – F.E. N. 14/001 DEL 05.05.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20494"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” –  F.E. N. 13/001 DEL 05/05/2021 – PERIODO 1-30 APRILE 2021 – CIG 83721959DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20495"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA SOCIETÀ 3C PAYMENT LUXEMBOURG S.A., CON SEDE IN 5 7, RUE LÉON LAVAL L-3372 LEUDELANGE – LUXEMBOURG – VAT N: /LU28264772 TRADE REGISTER: B202905, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ACCREDITI RELATIVI AL PAGAMENTO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO, DA PARTE DEGLI UTENTI, MEDIANTE L’UTILIZZO DI CARTA DI CREDITO. PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20496"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA – MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO - CIG: ZB12D5ADFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20497"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO SERVIZIO DI ACCESSO BANCHE DATI “PLUSPLUS24 DIRITTO”, “SMART24PA”, “SOLE 24ORE DGT”, “NT+ENTI LOCALI”PER L’ANNO 2021 - CIG: Z6830585EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20498"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA – MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE – E DIFFERENZA QUOTA BOLLI - CIG: ZB12D5ADFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20499"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PERIODO 02/01/2021 – 01/04/2021 – SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - CIG: Z372CBD5A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20500"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PERIODO 15/01/2021 – 14/04/2021 – SERVIZI SOCIALI - CIG: Z6E2AF4669</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20501"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER IL SERVIZIO 1 – OPERE PUBBLICHE E PER IL SERVIZIO 4 – SERVIZI INFORMATICI” - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PERIODO: 17/01/2021 – 16/04/2021 - CIG:ZF62DFC095</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20502"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE DI APRILE 2021 - CIG: Z3925063D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20503"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16000/FE DEL 06/05/2021 DELLA DITTA TAILORSAN SRL PER IL NOLEGGIO DAL 01/05/2021 AL 01/06/2021 DI N. 5 BAGNI CHIMICI PER L’ALLESTIMENTO DEL CENTRO VACCINALE DI ALGHERO – CIG. Z9631336C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20504"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESIGENZE ABITATIVE. - FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MESE DI MAGGIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20505"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO TEMPORANEO E URGENTE SIG. M. A. PRESSO COMUNITÀ' ALLOGGIO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20506"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER ATTIVITA' RESA NEL PRIMO TRIMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Programmazione Economica, Tributi, Partecipate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20507"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 CO. 2 “PRENDERE IL VOLO” B.S.J.98, LIQUIDAZIONE FATTURE AZIONE DI TUTORAGGIO DI INTERMEDIAZIONE CONSORZIO NETWORK ETICO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20508"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO QUOTE IMU E TARI DA COMUNI INCOMPETENTI. INCASSO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20509"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INTERSETTORIALE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO E DELLE LICENZE ORACLE (GIT). CONTRATTO ANNUALE CON LA SOFTWARE HOUSE UMBRIA DIGITALE S.C.AR.L CON SEDE LEGALE A PERUGIA ANNO 2021. CIG: Z1E2FE9ADE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20510"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI ALGHERO, COME COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CHE DOVRÀ ELABORARE UNA PROPOSTA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA FRUIZIONE E GESTIONE DEGLI SPAZI DELLA STRUTTURA DEL COMPLESSO DI SANTA CHIARA  CHE OSPITA LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ALGHERO E LA BIBLIOTECA DI ARCHITETTURA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20511"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11.09.2020, FORNITURA DI INFISSO DI PORTA IN ALLUMINIO PER IL MERCATO CIVICO DELLA PIETRAIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.149 DEL 15.03.2021 EMESSA DALLA DITTA  ALLUMINVETRO S.R.L.  P. IVA  01570840908 CIG: Z6530D7F70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20512"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LASTRICO SOLARE DI COPERTURA ASILO NIDO COMUNALE - VIA GIOVANNI XXIII - VIA DE GASPERI - CUP G18B20001910004. APPALTATORE SARDA IMPERMEABILIZZAZIONI SRLS DI SASSARI CIG Z4A2FED4CF. APPROVAZIONE 1° E ULTIMO SAL – LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20513"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEMEAZ ELIOR PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20514"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE  CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20515"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONICHE DITTA TIM S.P.A. CIG: ZC02C79FC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20516"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DEL “CAMPO SPORTIVO COMUNALE N.1 PINO CUCCUREDDU  - REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA” - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.  CUP: G14H16000670004 – CIG: 6924867506</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20517"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  LIQUIDAZIONE  FATT. N.464 / PA  DEL  30/04/2021 SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS -  COD.CIG. 796080581A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20518"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – PRATICA  OSPITE CRA M. S. D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20519"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA  COVID 19  - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ESECUZIONE TAMPONI PER PERSONALE IMPEGNATO NELLE ATTIVITÀ CONCORSUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20520"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ DI CATEGORIA B CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO. LEGGE 68/99. NOMINA COMMISSIONE PER ACCERTAMENTO IDONEITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20521"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE  DA ESTERNO – CIG: ZD131B73F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20522"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI APRILE 2021. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20523"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3, ART. 26 L. 488/1999 - ART. 58 L. 388/2000. AFFIDATARIA DEL LOTTO 12 - SARDEGNA RTI ASE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. - UDINE - CIG: 4227546950 – CIG DERIVATO N. 65109058C5. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 2669786 DEL 30.12.2015 - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO - 1° TRIMESTRE 2021 - QUOTA MANDANTE RTI. SOC. TAGLIABUE SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20524"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACQUA POTABILE TRAMITE AUTOBOTTE. AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA 2  LETT. A - L.120/2020, DEL SERVIZIO NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI – ANNUALITÀ 2021.  CIG Z2931B8764</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20525"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PERCORSI PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA TEMPORANEA. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURA N.13/21 DEL 11.05.2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ SARDA SEMAFORI S.N.C. CIG ZFA315DEB4 – CUP G11B17000070004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20526"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN RAPPRESENTANTE DELLE PRINCIPALI ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LA PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLA COMMISSIONE AVENTE  FUNZIONI DI VERIFICA, MONITORAGGIO E SVILUPPO NELL’AMBITO DEL PROGETTO ALGHERO FAMILY.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4  - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20527"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ RURALE DEL COMUNE DI ALGHERO - DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 LETT. A) L. 120/2020 DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO. CUP: G17H19001300001- CIG: 874184812F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20528"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COMUNICAZIONE LOCALE 2020-2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21FVRW048852 DEL 30.04.2021 - SOCIETÀ RANDSTAD ITALIA S.P.A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20529"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE: “IMPIANTO POLIVALENTE ATLETICA E CALCIO”- CIG: 7796144D8. - LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20530"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: 7734945689. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/P DELLA ECOLOGICAL SERVICE SRL PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20531"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DEI CAMMINAMENTI INTERNI DEL PARCO TARRAGONA. APPALTATORE DITTA CMP COSTRUZIONI SRL. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG 85678930FA – CUP G15E20001220004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20532"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER L’AGGIORNAMENTO DEI RILIEVI BATIMETRICI IN AMBITO DEI LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 30.03.2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LITHOS SRL - P.IVA 02135250906. CUP: G17H03000130001 - CIG: ZB5293B872</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20533"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 -INDENNITÀ DI TURNAZIONI E DI LAVORO FESTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20534"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2994 DEL 13.05.2021 -  PRATICA TELEMATICA DES.CO. S.R.L. - 02163930908-24022021-1638.277542-INCREMENTO VOLUMETRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20535"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER SOSTITUZIONE FUNZIONARIO PAESAGGISTA, SOC. RANDSTAD ITALIA SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21FVRW059368 DEL 30/04/2021. CIG. ZDC3115691</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20536"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESE DI  APRILE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20537"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20538"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA PER  ACQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE PER REALIZZAZIONE ESECUTIVA DEL PROGETTO LAVORAS BIBLIOTECA, DITTA BUCAP, CIG ZDF3170E3C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20539"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO APPALTO RISTORAZIONE SCOLASTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20540"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA PER PER ACQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE PER REALIZZAZIONE ESECUTIVA DEL PROGETTO LAVORAS BIBLIOTECA, DITTA TT TECNOSISTEMI S.P.A., CIG ZBB3170F51.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20541"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 133. CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELL’ART. 33, COMMA 3 LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104, PER ASSISTENZA A PERSONA CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20542"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76  MESE DI GIUGNO  2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20543"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE DI RICHIESTA DI PATROCINIO, CONTRIBUTI ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI, IMPRESE E SOGGETTI TERZI E APPROVAZIONE SCHEMI MODULISTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Turismo, Tempo libero, Eventi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20544"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: 7734945689. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 13/05/2021 DELLA TERRA MARINA COOP. SOC. ARL PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20545"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE. CONTRIBUZIONE UTENTI PERIODO APRILE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20546"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LASTRICO SOLARE DI COPERTURA ASILO NIDO COMUNALE - VIA GIOVANNI XXIII - VIA DE GASPERI - CUP G18B20001910004. APPALTATORE SARDA IMPERMEABILIZZAZIONI SRLS DI SASSARI CIG Z4A2FED4CF. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20547"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO (DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022) - CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5). LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. BARBARA B SCS N. 380/PA DEL 13/05/2021, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI MARZO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20548"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° SEC. - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO PERIODO GENNAIO/APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20549"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DISPOSITIVI IGIENICO SANITARIO – DITTA IKON S.R.L.S. - CIG:  Z8A3186023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20550"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  APRILE  2021. PROGETTO "ATBA"  IN PRIMIS STRUTTURE : AQUILONE - GIROTONDO - ANGLINGLO - S. G BOSCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20551"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI PERIODO 15/01/2021 – 14/04/2021 – SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG: Z362A67DCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20552"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – LIQUIDAZIONE SPESA PER PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE  E DISINFEZIONE DI EDIFICI COMUNALI – CIG: Z44300FC2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20553"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTANZE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI URI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20554"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ALGHERO E L’A.F.A.S. – ASSOCIAZIONE FAUNISTICA AMBIENTALE SARDEGNA, PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ANIMALE E NATURALISTICO-AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 1° TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20555"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 BIS DEL 17/05/2021 DELLA DITTA EVENT SARDINIA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI N. 3 GAZEBO PER L’ALLESTIMENTO DEL CENTRO VACCINALE DI ALGHERO – 1 SAL – CIG. Z123130188.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20556"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ASSOCIAZIONE ANUTEL ANNO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20557"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 A FAVORE DELLA FERRAMENTA CARBONI S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DI OPERE DA FABBRO  PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO.- CIG ZAA31C6A55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20558"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PROF. AVV. MARINA D'ORSOGNA - PARCELLA N. 4/FE DEL 04 MAGGIO 2021 – INCARICO PER REDAZIONE PARERE PRO VERITATE - PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN LOCALITA' CALABONA. INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 238 DEL 31 LUGLIO 2015. - COMUNE DI ALGHERO /S.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20559"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DEL SECCO RESIDUO PRESSO L’IMPIANTO DI COLDIANU –OZIERI DI TITOLARITA’ DEL CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI-OZIERI LIQUIDAZIONE FATTURA N. FP/253 DEL 29.04.2021. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20560"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CMP COSTRUZIONI SRL PER LAVORI DI RIPRISTINO DEI CAMMINAMENTI INTERNI DEL PARCO TARRAGONA. CIG 85678930FA – CUP G15E20001220004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20561"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISIZIONE  DEI SERVIZI INFORMATICI RELATIVI AL POTENZIAMENTO DELLA INTEROPERABILITÀ E INTEGRAZIONE DATI E SERVIZI PER IL SISTEMA SUAPE. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1358326 – CIG:  Z5E2DB6119 – CUP G11D20000000006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20562"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO BORSA DI STUDIO NAZIONALE (D. LGS. 63/2017) A.S. 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20563"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL “SERVIZIO BIENNALE DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO”  - APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CIG: 8761131A02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20564"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI MAGGIO 2021 – 1^ IMPEGNO DI SPESA   E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20565"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITA’ MAGGIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20566"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI” – ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT – LOTTO N. 5 SARDEGNA NORD. CIG DERIVATO Z96305AAD7 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 280_1 DEL 30/04/2021 COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20567"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE MODULO INFORMATICO ICARO SERVIZI SOCIALI –SVILUPPO INTEGRAZIONE INTERVENTO SAD (SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE) CON MODALITA’ PAGOPA -SOCIETA' MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATT.0001126084 - 0001127298 - 0002118668 DEL 30.04.2021. CIG Z963184EC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20568"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE QUALITA’ DELLA VITA SOC. RANDSTAD ITALIA SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21FVRW048853  DEL 30.04.2021. CODICE CIG. 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20569"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 23845 - FRUIZIONE CONGEDO MATRIMONIALE. AUTORIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20570"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA LAVORAS “CANTIERE N. 4 DCT N. 2020SCL00511 “PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE E SVILUPPO DELL’ARCHIVIO INFORMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE DEI PROCEDIMENTI DEL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI ALGHERO” - L.R.  N. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, E  L.R. N. 20/2019, ART. 3, COMMA 1 -  PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” - PRESA D’ATTO LAVORI DELLA COMMISSIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIE DEGLI IDONEI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20571"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 COMMA 2 “PRENDERE IL VOLO”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ATTIVAZIONE N. 3 PROGETTI – ANNUALITA’ 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20572"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 95 DEL 15/01/2021. CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 01/06/2021 DELLA DIPENDENTE MATR. N. 2501. REVOCA DIMISSIONI. PRESA D’ATTO E CONTESTUALE DICHIARAZIONE INEFFICACIA DETERMINAZIONE N. 95 DEL 15/01/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20573"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA SEMPLIFICATA EX ARTT. 14-BIS E SS L. 241/1990 E SS.MM.II. PER L’ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO E/O NULLA-OSTA SUL PROGETTO INERENTE “INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI N. 4 PENSILINE DI ATTESA AUTOBUS NEL TERRITORIO COMUNALE – APPROVAZIONE VARIANTE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20574"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL’AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATA NEL QUARTIERE PIVARADA. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. CUP: G17H19000920004 – CIG: 8648520879</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20575"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DELL’ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.II. - FORMA SIMULTANEA EX ART. 14 TER. ACQUISIZIONE DEI PARERI NECESSARI PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE (N. 2) REDATTA AI SENSI DELL’ART. 132, COMMA 3, DEL D.LGS 163/2006, RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO DISTRIBUZIONE DEL GAS NEI COMUNI DI ALGHERO E OLMEDO. CUP: G15J08000000009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20576"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA E ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL QUADRO VINCOLISTICO ESISTENTE - STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA, GEOLOGICA E GEOTECNICA. CIG ZA22ECED4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2049.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20577"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2021-  LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20578"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA.” LIQUIDAZIONE MESE DI  APRILE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20579"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO 1° SEMESTRE ANNO 2021 – IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20580"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA  COVID 19  - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ESECUZIONE TAMPONI PER PERSONALE IMPEGNATO NELLE ATTIVITÀ CONCORSUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20581"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. O.C.D.P.C. N.658 DEL 29.03.2020, ART. 2 DEL D.L. N.154/2020 “RISTORI TER” MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE. FORNITURA DI BENI DA PARTE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI SECONDO AVVISO.  LIQUIDAZIONE N.3 DAL 1 AL 15 MAGGIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20582"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN ZONA SAN MICHELE – TRA LE VIE DE GASPERI, KENNEDY E BERLINGUER AI SENSI DEL D. L. 25 NOVEMBRE 2015 N. 185 CONVERTITO IN LEGGE 22 GENNAIO 2016 N. 9. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA CONCESSIONE ALLA A.S.D. CORAL BASKET 1993 - VIA CARRABUFFAS SNC, 07041 ALGHERO (SS) – P. IVA 0228203903.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20583"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA STRADA VICINALE MAMUNTANAS - NOMINA R.U.P. .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20584"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE ALBO DELLA CITTADINANZA ATTIVA PER L’ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20585"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. CON SEDE IN VIA OMBRONE N. 2 00198 ROMA, P.IVA 15844561009, C.F. 05779711000 PER ALLACCIAMENTO DI N. 1 FORNITURA IN BASSA TENSIONE IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN VIA SALVATORE CAMBOSU N. 6. CIG Z5D31CFB47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20586"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DA ASSEGNARE AL SETTORE 6 - SERVIZIO 3 – UFFICIO 2 (SPORT). CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CATEGORIA D1) DA ASSEGNARE AL SETTORE 6 OVVERO AD ALTRI SETTORI TECNICI. NOMINA COMPONENTI AGGIUNTI COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20587"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 23/2005, TITOLO VI “REGOLAZIONE QUALITATIVA DEI SERVIZI” – D.P.REG. N. 4/2008. DGR N. 53/7 DEL 2018 – STRUTTURE SOCIALI – VIGILANZA E VERIFICA REQUISITI PER IL FUNZIONAMENTO. COSTITUZIONE NUCLEO VALUTAZIONE STUTTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20588"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI MINORE CON GENITORE PRESSO LA STRUTTURA “FIORI DI LOTO 2" DI SASSARI – IMPEGNO DI SPESA PERIODO 22.04.2021-31.12.2021 – CIG 8763709971.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20589"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO QUOTE IMU DAL COMUNE DI SASSARI. INCASSO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20590"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA E ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL QUADRO VINCOLISTICO ESISTENTE - STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA, GEOLOGICA E GEOTECNICA. CIG ZA22ECED4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20591"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ DI CATEGORIA B1 CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO. LEGGE 68/99. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20592"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – MISURA “CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITÀ 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1.- PROGETTO DENOMINATO “CANTIERE N. 5 – DCT N. 2020SCL00520 – PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE E CATALOGAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN POSSESSO DEL COMUNE DI ALGHERO RELATIVA ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.” ASSUNZIONE PERSONALE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20593"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO AMBICI AGLI ADERENTI PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20594"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO BIENNALE DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO.” - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA A FAVORE DELLE DITTE INFO SRL (CIG: Z5B31CF1EA) CON SEDE IN BARLETTA E SOC. A. MANZONI &amp; C. SPA (CIG: Z8B31CF21B) CON SEDE IN SASSARI - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20595"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA EL.COM. SRL, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020, FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ALLESTIMENTO DELLO SCREENING TAMPONI  PRESSO N. 4 PALESTRE CITTADINE. CIG: ZDE31CFCB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20596"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART  1 C.2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 INERENTE LA FORNITURA DI MANIFESTI PER LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DEI PRODOTTI LOCALI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2021 CIG Z4031B7AF6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20597"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE  (MISURA "NIDI GRATIS")”. APPROVAZIONE  AVVISO   E MODULO DOMANDA 2021 PRIMO SEMESTRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20598"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA INDUSTRIALE MONTE ROSÈ DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA VICINALE MAMUNTANAS – MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE AI SENSI DELL’ART. 1, C.2, LETT.A, DELLA L. 120/2020 (DISCIPLINA SOSTITUTIVA ART. 36 D.LGS 50/2016 PER PROCEDURE INDETTE ENTRO 31/12/2021)  – CIG: Z2331CF95F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20599"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEC APPALTO SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA NELL’AMBITO DEL PROGETTO SAI - EX SIPROIMI/SPRAR -  "JUNTS"- SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE– CUP G11H17000330001 - ANNUALITA’ 2021 – 2022 - 2023 - CIG 8494260519.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20600"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTPA 8_21. COMPENSO PARTE FISSA APRILE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i concessionari delle entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20601"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO - RENDICONTAZIONE PERIODO DAL 01.01.2021 AL 30.04.2021 -ACCERTAMENTO DI ENTRATA -  ANNUALITA’ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20602"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.04.2020 AL 30.04.2020 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20603"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA PISTA DI ATLETICA DEL COMUNE DI ALGHERO”. C.U.P.: G13D17000170006- CIG:8580936C63. - LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20604"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA SMS ISTITUZIONALI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMMIFY ITALIA  S.P.A. -  CIG. Z45319C60A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20605"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 52. CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART. 42 D. LGS. 151/2001 – PROSECUZIONE. AUTORIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20606"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/MILLENNIUM IMPIANTI SRL – RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 103/2021 RESA DALLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20607"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/PROVINCIA DI SASSARI. IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVV. FRANCESCO MELIS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20608"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI RILEGATURA DEI FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019 ED ANNI PREGRESSI. CIG: Z982F8311C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20609"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 21/94, ART. 12, COMMA 2 - RICOVERO CANE DI PRIVATO CITTADINO A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ AL MENTENIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20610"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. QUINTA LIQUIDAZIONE 2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE17. CIG. 8217711DA2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20611"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.N.13/89 - L.R.N.32/91 CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. LIQUIDAZIONE  BENEFICIARIO  GRADUATORIA REGIONALE  DEFINITIVA  -ANNUALITÀ 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20612"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO TAGLIANDO MOTOCICLO TARGATO YA03345 IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TUTTOMOTO SRL. CIG: Z31316C4DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20613"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO “METANIZZAZIONE DELLA SARDEGNA”. D.G.R. N. 54/28 DEL 22.11.2005. ORGANISMO DI BACINO N. 6. INTERVENTO MET 006. LIQUIDAZIONE DI SPESA 1° S.A.I. (STATO AVANZAMENTO INVESTIMENTO) ALLA CONCESSIONARIA MEDEA SPA.  FATT. N. 6005700002/2021. CUP: G15J08000000009 -  CIG: 02056278C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20614"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017- PROGRAMMA ASSE II – MUTUO RAS - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA “ARGILLERA” DI VIA MATTEI - CUP G11E17000030006. LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI INCENTIVANTI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20615"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA SEGNALETICA CANTIERISTICA URBANA PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI - U.O. DECORO URBANO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11.09.2020. CIG Z4F31CC38A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20616"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II – D.M. PROT. 1007/2017 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA “LA PEDRERA” DI V. CORSICA – V. MALTA - CUP G14H15001740006. APPALTATORE AGORA’ COSTRUZIONI S.R.L. - CONTRATTO REP. N. 110/2018 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20617"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II – D.M. PROT. 1007/2017 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII - CUP G11E15000640006. APPALTATORE GEOM. SEBASTIANO PUTZU DI PATTADA - CONTRATTO REP. N. 113/2018 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20618"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II - MUTUO RAS - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “SEBASTIANO SATTA” DI VIA DE BIASI - CUP G14H15001750006. APPALTATORE TRE M S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI - CONTRATTO REP. N. 116/2018 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20619"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3004 DEL 20.05.2021 - PRATICA TELEMATICA - BOIMRC60L04E281W-15032021-1205.285746 - INTESTATARIO BOI MARCO - REALIZZAZIONE DI UN MANUFATTO ACCESSORIO, UNA VASCA DI ACCUMULO FUORITERRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20620"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3005 DEL 20.05.2021 -  PRATICA TELEMATICA CARTA ROBERTO- CRTRRT60D28I452U-16032021-1040.286310 -RECUPERO AD USO ABITATIVO DI UN SOTTOTETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20621"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO N. 224 DEL 21.05.2021 - PRATICA TELEMATICA NAVA SARA- NVASRA80P59A192A-05032021-0857.281554- AMPLIAMENTO VOLUMETRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20622"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3007 DEL 21.05.2021 -  PRATICA TELEMATICA FINETTI NIVE-FNTNVI63C47A192Z-15032021-1728.285998-REALIZZAZIONE N.2 INGRESSI STRADALI CON CANCELLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20623"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3008 DEL 21.05.2021 -  PRATICA TELEMATICA SOLINAS VINCENZO-SLNVCN43T17G376F-22032021-1421.289003-VARIANTE CORSO D'OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20624"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3009 DEL 29.03.2021 - PRATICA TELEMATICA CNTLNZ71P64I138Y-25032021-1756.291153  - PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL’UNITÀ IMMOBILIARE SITA AL PIANO TERZO E QUARTO DELLO STABILE DI VIA AGGIUS N° 17 AD ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20625"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3010 DEL 21.05.2021 -  PRATICA TELEMATICA D’APPELLO RITA-DPLRTI66D42A192M-01042021-1240.293928-MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORTILE E INSTALLAZIONE DI N°3 PERGOLE A SERVIZIO DELL’IMMOBILE UBICATO IN VIA KENNEDY N°71, ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20626"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. PROROGA TECNICA – C.I.G. 75464886E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20627"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A3 A COLORI – MODELLO UTAX – 5505CI - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO - CIG: Z1113E33F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20628"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI E SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI CDS, MESE APRILE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20629"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO MATRIMONIO CIVILE ANNULLATO CAUSA COVID 19  - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20630"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL PERIODO 01/04/2021 - 31/03/2021 - SMARTCIG: Z0831DEA27. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20631"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA” D.G.R. NN. 48/3 DEL 09.09.2008 E 37/24 DEL 30.07.2009 – CUP: G11B08000290002 – CIG: 645484529A APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 17/5 DEL 30.04.2021 EMESSA DALL’IMPRESA GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20632"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA” D.G.R. NN. 48/3 DEL 09.09.2008 E 37/24 DEL 30.07.2009 – CUP: G11B08000290002 – CIG: 645484529A.  APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL SECONDO STATO DI AVANZAMENTO  LAVORI E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA FATTPA 4_21 DEL 30/05/2021 EMESSA DALL’IMPRESA SCALPELLINI POSATORI E AFFINI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20633"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA PIETRO BRUNO BERNARDI -  PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DI ATTREZZI AGRICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. DECORO URBANO  -  CIG  Z3E2DE9BD5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20634"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTO DI ALGHERO. ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOTECNICHE, GEOGNOSTICHE, RILIEVI ED INDAGINI A MARE DA EFFETTUARSI SULLA BANCHINA MOLO DI SOPRAFLUTTO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.  CUP: E16C07000020002 – CIG: 8563874C61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20635"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI  ENTRATA E DI SPESA -  AFFIDAMENTO INDAGINI GEOTECNICHE, GEOGNOSTICHE, RILIEVI ED INDAGINI A MARE DA EFFETTUARSI SULLA BANCHINA MOLO DI SOPRAFLUTTO IN AMBITO DEI LAVORI DI LAVORI DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTO DI ALGHERO - SETTORE V–  SERVIZIO OO.PP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20636"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 NOLO A CALDO DI TERNA DELLA DITTA COSMAR S.R.L.S. – CIG. Z4D31E01A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20637"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA - MILANO . LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO MARZO - APRILE 2021 PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI SORVEGLIANZA. CIG: 5273616597.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20638"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCCORSO URGENTE DI GATTO IN PERICOLO DI VITA. LIQUIDAZIONE. CIG: Z4C3188946</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20639"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE NEL 1° QUADRIMESTRE 2021 E NON RICOMPRESE IN CONVENZIONE – FATTURA NR. 75/PA DEL 3.5.2021 – C.I.G. 75464886E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20640"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 52 CONTRIBUTI L.R. 20/97 PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI MAGGIO - ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20641"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:   APRILE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20642"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3014 DEL 25.05.2021  -  PRATICA TELEMATICA ILIAD ITALIA S.P.A.-13970161009-02042021-1200.294597-INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA RETE DI TELEFONIA MOBILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20643"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3015 DEL 25.05.2021 -  PRATICA TELEMATICA COSTA DEL CORALLO - C.D.C-02041840584-30112020-1236.245602-RESTAURO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO EDILIZIO DI VILLA MUGONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20644"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3018 DEL 26.05.2021 -  PRATICA TELEMATICA  CASA DI PROCURA DELLA CONGREGAZIONE-11033501005-23072020-1956.200214-RIPRISTINO INTONACI ESTERNI E SOSTITUZIONE DI UN PORTONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20645"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3019 DEL 26.05.2021 - PRATICA TELEMATICA SANNA ANNA MARIA-SNNNMR32P54A192D-28022021-1309.279029.AMPLIAMENTO FABBRICATO USO RESIDENZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20646"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3021 DEL 27.05.2021 -  PRATICA TELEMATICA ALLUMINVETRO SRL-01570840908-19032021-1628.288151-MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20647"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2021- LIQUIDAZIONE APRILE 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20648"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 18/2016 - REIS -ANNUALITA' 2019  - LQUIDAZIONE MENSILITA' ARRETRATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20649"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE 2021 (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20650"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SICUREZZA E VIGILANZA - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 23 CCNL 21/05/2018) PERIODO DAL 01.01.2021 AL 30.04.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20651"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>BFF BANK S.P.A  – LIQUIDAZIONE NOTA N. 90006884/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Programmazione Economica, Tributi, Partecipate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20652"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MARCHE SEGNATASSE UFFICIO ANAGRAFE – CIG: Z8C31E8559</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20653"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO AGENDE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2021  - CIG: ZEC30BDED9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20654"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A3 A COLORI – MODELLO SAMSUNG SL-X4300LX - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PERIODO: MARZO – APRILE - MAGGIO - CIG: ZB6256761E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20655"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE, D.LL., CONTABILITÀ, COORD. SICUREZZA E COLLAUDO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL LASTRICO SOLARE DI COPERTURA DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI - VIA GIOVANNI XXIII - VIA DE GASPERI - CUP G18B20001910004. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER D.LL., C.S.E. CONTABILITA’ E COLLAUDO AL GEOM. ALESSANDRO PULINA DI ALGHERO – CIG Z7E2F9B345.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20656"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N.305/2021  - DITTA OPERA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20657"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.  FATTPA 1_21 E  FATTPA 7_21  – ESEP ENTE SCUOLA EDILE PROVINCE NORD SARDEGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20658"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 COMMA 2 “PRENDERE IL VOLO”. 2^ TRIENNIO - I ANNUALITA’ -  III LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20659"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA- CORSI DI FORMAZIONE UTILIZZO MACCHINE OPERATRICI -  IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4131EB3CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20660"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – MISURA “CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITÀ 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. CANTIERE N°4 - DCT N. 2020SCL00511 “PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE E SVILUPPO DELL’ARCHIVIO INFORMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI ALGHERO” -  ASSUNZIONE PERSONALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20661"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: L.R. N.1 DEL 11/01/2018, ART. 2, PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” - MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITÀ 2019. L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART.3, COMMA 1. NOMINA RUP, NOMINA COMMISSIONE SELETTIVA PER LA VERIFICA DELLA IDONEITÀ E FISSAZIONE DATA PROVA DI IDONEITÀ PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE NALE DA IMPIEGARE NEL DCT N. 2020SCL00529 – PROT. N. 28217 DEL 30/07/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20662"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI P. B., VERBALI N. 58544/2018 DEL 17.09.2018, NOTIFICATO IN DATA 09.11.2018 E N. V/217802Z/2019 DEL 14.09.2019, NOTIFICATO IL 16.10.2019 (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONI AL C.D.S. PREVISTE DAL D.LGS. 285/92 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20663"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – MESE DI MARZO E APRILE   2021. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20664"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE APRILE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20665"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TURMO TRAVEL S.R.L. PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – MESE DI  MARZO E APRILE   2021. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20666"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. – LAVORI INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SOSTITUZIONE INFISSI E MESSA IN SICUREZZA CON IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA NELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA MAZZINI N. 184 – L. 160/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20667"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. – LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A ISOLA CON ACCUMULATORE A SERVIZIO DEL COMPLESSO ARCHEOLOGICO “NECROPOLI ANGHELU RUJU” S.P. 42 DEI DUE MARI – L. 160/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20668"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. – LAVORI INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA SANT’ANNA N. 38, CON IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE (ARCHIVIO E COMPLETAMENTO UFFICI P.T.) – L. 160/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20669"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LASTRICO SOLARE DI COPERTURA ASILO NIDO COMUNALE - VIA GIOVANNI XXIII - VIA DE GASPERI - CUP G18B20001910004. APPALTATORE SARDA IMPERMEABILIZZAZIONI SRLS DI SASSARI CIG Z4A2FED4CF. LIQUIDAZIONE CONTO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20670"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE N°197 DEL 31.05.2021 PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA TEMPORANEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20671"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 - ESTENSIONE CONTRATTO PER IL NOLO A CALDO DI TERNA DELLA DITTA COSMAR S.R.L.S. – CIG. Z4D31E01A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20672"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 297/2021 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ A2A ENERGIA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: Z1531EDBE9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20673"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 – EE17. LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA PARTE DEL FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20674"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA A.A. ANTINCENDIO S.R.L. PER L’NTERVENTO SULL’IMPIANTO ANTINCENDIO DELL’ASILO NIDO VIA GIOVANNI XXIII. CIG ZB5317119F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20675"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LAVORAS 2018– SETTORE DI INTERVENTO 5. VALORIZZAZIONE ATTRATTORI CULTURALI – AMBITO DI INTERVENTO 5.1. PROGETTI DI DIGITALIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI. SOGGETTO ATTUATORE COMUNE DI ALGHERO – ATTUAZIONE DIRETTA. CUP G15B19005630002. CODICE PROGETTO SING00010.”CANTIERE N. 1 - ASSUNZIONE PERSONALE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20676"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL CIMITERO E RECUPERO EDIFICI CIMITERIALI. C.U.P. G11E18000070004 - C.I.G. 8471411D7F. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20677"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CAMPO SPORTIVO COMUNALE N.1 PINO CUCCUREDDU – REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA”. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2_21 DEL 20.05.2021 EMESSA DALL’IMPRESA SA.I.E. SRL RELATIVA ALLO STATO FINALE E CONTESTUALE PRESA D’ATTO ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE N. 1156 DEL 13.05.2021. CUP: G14H16000670004 - CIG: 6924867506</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20678"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO – ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI I GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - CUP G17B15000530006 - CIG 7953363AC4. PROCEDURA DI INTERPELLO EX ART. 110 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM. ED II. - AFFIDAMENTO AL 2° CLASSIFICATO RTI GECOS SRL CAPOGRUPPO MANDATARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20679"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ALLA BROKERITALY CONSULTING SRL. CIG 7333024D4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20680"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 01 NOVEMBRE 2021 – PENSIONE ANTICIPATA. SIG.RA M.A . – MATRICOLA 631.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20681"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI PERIODO 23/02/2021 – 22/05/2021 – SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE – PERSONALE – AFFARI GENERALI - CIG: Z372CBD5A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20682"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE POSTI AUTO, SANZIONI DANNO PAESISTICO - APRILE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20683"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA TEMPORANEA PORZIONE SUOLI PUBBLICI PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20684"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA – PROGETTI CAREGIVER  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO I° QUADRIMESTRE ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20685"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 01 NOVEMBRE 2021 – PENSIONE ANTICIPATA. SIG.RA B.A.M.G. . – MATRICOLA 626</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20686"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D - APPROVAZIONE N.1 VERBALE DEL SEGGIO DI GARA E N.2 VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO:  SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA – VICENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20687"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO, LA DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E, NEL CASO RICORRA, IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE, RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI FERTILA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 11.05.2021 RELATIVA AL PROGETTO DEFINITIVO A FAVORE DELL’ING. ENRICO DOPPIU. CIG: Z312B1E547 – CUP: G17H19002020004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20688"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3031 DEL 01.06.2021 -  PRATICA TELEMATICA SECHI FEDERICA-SCHFRC88M60G203M-22032021-1059.288790  -RICERCA IDRICA MEDIANTE POZZO TRIVELLATO USO DOMESTICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20689"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DAL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2  - Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20690"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO, LA DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E, NEL CASO RICORRA, IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE, RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI FERTILA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 01.06.20201 RELATIVA AL PROGETTO DEFINITIVO A FAVORE DELL’ARCH. STEFANO GOVONI. CIG: Z312B1E547 – CUP: G17H19002020004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20691"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 A FAVORE DELLA DITTA AUTOTRASPORTI DEMONTIS SRL PER UN INTERVENTO SULL’IMPIANTO FOGNARIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA MATTEOTTI  -  CIG ZD031FA067</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20692"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO (DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022) - CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5). LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. BARBARA B SCS N. 409/PA DEL 03/06/2021, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI APRILE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20693"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE. CIG: 8064174EE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20694"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021  RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC2 CON VODAFONE S.P.A.  CIG: 809380967A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20695"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021  RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ IN FIBRA E VOIP DELLE SCUOLE CON VODAFONE S.P.A. CIG: Z75292C7A6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20696"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. CONTRIBUZIONE UTENZA.  ASSESTAMENTO ACCERTAMENTO  ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20697"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA E ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL QUADRO VINCOLISTICO ESISTENTE - STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA, GEOLOGICA E GEOTECNICA. CIG ZA22ECED4E. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI PROFESSIONISTI RELATIVE ALLA PRATICA “LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA “PIAZZALE AREA DON BOSCO - MARIOTTI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20698"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. FPR 53/21 DEL 31.5.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI MAGGIO 2021. CIG Z2F30471C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20699"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI  MAGGIO 2021 – FATTURA NR. 79/PA DEL 01.06.2021 – C.I.G. 75464886E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20700"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.1 DEL 11/01/2018, ART. 2, PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” - MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITÀ 2019. L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART.3, COMMA 1. NOMINA RUP, NOMINA COMMISSIONE SELETTIVA PER LA VERIFICA DELLA IDONEITÀ E FISSAZIONE DATA PROVA DI IDONEITÀ PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DA IMPIEGARE NEL DCT N. 2020SCL00528 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20701"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3035 DEL 04.06.2021 -  PRATICA TELEMATICA PORCU ANTONELLA- PRCNNL81M61A192X-02042021-1215.294608 -VARIANTE AL PROVVEDIMENTO 1455.218361 PER AMPLIAMENTO È RISTRUTTURAZIONE DI UN IMMOBILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20702"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO COORDINAMENTO CATALOGAZIONE CINQUECENTINE, PER LA REALIZZAZIONE ESECUTIVA DEL PROGETTO LAVORAS BIBLIOTECA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20703"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA REALIZZAZIONE ESECUTIVA DEL PROGETTO LAVORAS BIBLIOTECA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20704"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE” - C.U.P. – G17F19000040001 – CIG: 86513507DD. -ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20705"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MICRO-NIDO COMUNALE C/O IL COMPLESSO SCOLASTICO “LA PEDRERA” - PIANO FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N.6/2012. CUP G17B15000310006. APPALTATORE “LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO &amp; C. SNC” - SANTA MARIA COGHINAS (SS) - CIG 81332645C6 - CONTRATTO REP. N. 157/2020. AUTORIZZAZIONE INCREMENTO LAVORAZIONI IN SUBAPPALTO ALLA DITTA MUGONI FRANCO SALVATORE DI VALLEDORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20706"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI FERTILIA. ADEGUAMENTO E MODIFICA DELL’IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETT. A) E LETT. B) E ART. 2 COMMA 4 DEL CONTRATTO REP. 366 DEL 18.05.2020. C.I.G. Z312B1E547 – C.U.P. G17H19002020004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20707"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO APPALTO RISTORAZIONE SCOLASTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20708"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE  CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20709"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20710"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2021- IMPEGNO FONDI RAS A COPERTURA PARZIALE  DEI PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20711"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  CAREGIVER  E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE – ECONOMIE  DI SPESA E RIMODULAZIONE ACCERTAMENTI -  ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20712"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI MAGGIO 2021 – 2^ IMPEGNO DI SPESA   E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20713"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76  MESE DI LUGLIO  2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20714"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI INTERESSATI A SVOLGERE IL SERVIZIO SPERIMENTALE DI NOLEGGIO DI MONOPATTINI ELETTRICI IN MODALITÀ “FREE FLOATING”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20715"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER  L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI INTERESSATI A SVOLGERE IL SERVIZIO SPERIMENTALE DI NOLEGGIO DI MONOPATTINI ELETTRICI IN MODALITÀ “FREE FLOATING” ED INDIZIONE DELLA PROCEDURA. SCADENZA 23 GIUGNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20716"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONIFICA DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI IN LOCALITA’ SALONDRA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 – CIG Z3431E5A05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20717"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZDD30E02CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20718"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. – C.I.G. 5932202FF0. INCREMENTO ISTAT ADEGUAMENTO DEI PREZZI F.O.I. 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20719"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE E LA REDAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2021/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20720"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN “CONCESSIONE E RELATIVA GESTIONE DEL PARCO TARRAGONA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI FORME DI AGGREGAZIONE” - CIG: 8418288F02 - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA STC MANAGING S.R.L. (CIG: Z283191C72) CON SEDE IN BARLETTA E DELLA SOC. “A. MANZONI &amp; C” SPA (CIG: Z603191CD5) CON SEDE IN SASSARI PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20721"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEMEAZ ELIOR PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20722"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ OSPITATE PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA “L’ ANCORA “ DI PLOAGHE. LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE  2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20723"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ALGHERO -  DOTT. PIER FRANCO CANALIS  - MEDICO DEL LAVORO – LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20724"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO LA RSA "SAN NICOLA DI SASSARI.LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO  2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20725"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO QUADRA SOLUZIONI PER L'ACCESSO AL PROCESSO CIVILE TELEMATICO: RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2021 - CIG:  Z05320493C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20726"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – MESE DI MAGGIO  2021. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20727"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TURMO TRAVEL S.R.L. PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – MESE DI MAGGIO  2021. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20728"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACQUA POTABILE TRAMITE AUTOBOTTE. AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA 2  LETT. A - L.120/2020, DEL SERVIZIO NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI – ANNUALITÀ 2021.  CIG Z6231F5898</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20729"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI.  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO. DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG 7851323CB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20730"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MICRO-NIDO COMUNALE C/O IL COMPLESSO SCOLASTICO “LA PEDRERA” - PIANO FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N.6/2012. CUP G17B15000310006. APPALTATORE “LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO &amp; C. SNC” – S. MARIA COGHINAS (SS) - CIG 81332645C6 - CONTRATTO REP. N. 157/2020. SUBAPPALTATORE MUGONI FRANCO SALVATORE DI VALLEDORIA. APPROVAZIONE 2° SAL – LIQUIDAZIONE CERTIFICATO N. 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20731"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA PER LA QUINTA GIORNATA MONDIALE SUI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE – CAMPAGNA FIOCCHETTO LILLA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020. CIG: ZF831F6592.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20732"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI  CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. “FUEL CARD 1”. INTEGRAZIONE IMPEGNO PER L’ANNUALITA’ 2022. CIG 7851323CB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20733"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA TUTELA LEGALE - POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE- POLIZZA INCENDIO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA BROKERITALY CONSULTING SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20734"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE APRILE 2021. AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO _CIG Z7C3105066</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20735"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE NECESSARIE PER L’ALLESTIMENTO DELL’HUB VACCINALE PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA PALESTRA MARIOTTI CIG: ZBC313287D – LIQUIDAZIONE FATTURA RM MANAGEMENT DI ROMANO MARCIAS N. 8 DEL 27 MAGGIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20736"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MESE MAGGIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20737"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 65 E 66 DEL 04/06/2021 DELLA DITTA COSMAR S.R.L.S. PER IL SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MACCHINA OPERATRICE TERNA – CIG. Z4D31E01A7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20738"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PIC DEL 31.05.2021. C.I.G. 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20739"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN CONTAINER PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI SANITARI PRESSO L’HUB VACCINALE - PALESTRA MARIOTTI CIG: ZB8314CC08. LIQUIDAZIONE FATTURA VERDE VITA SRL N. 38/PA DEL 01.06.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20740"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOTTIZZAZIONE IN LOCALITA' MONTI CARRU. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICE DELLA RELAZIONE E DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20741"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 - NOLO A CALDO DI TERNA DELLA DITTA COSMAR S.R.L.S. PER CONCLUSIONE INTERVENTI – CIG. Z35320B838</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20742"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. O.C.D.P.C. N.658 DEL 29.03.2020, ART. 2 DEL D.L. N.154/2020 “RISTORI TER” MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE. FORNITURA DI BENI DA PARTE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI SECONDO AVVISO.  LIQUIDAZIONE N.4 DAL 16 AL 31 MAGGIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20743"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ALLUMINVETRO S.R.L. PER LA SOSTITUZIONE DI UNA PORTA AL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI IN VIA SPALATO – FERTILIA CIG: ZCA3139D04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20744"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI – NUOVA CASA SERENITÀ” DI ALGHERO. PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LE OPERAZIONI DI BONIFICA EX ART. 242 – BIS DEL D.L.VO N. 152 DEL 2006. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FD/187 DEL 04.06.2021 RELATIVA AL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI. C.I.G. Z21302C66D – C.U.P. G13J18000270002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20745"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/21 DEL 28/05/2021 EMESSA DALL'ING. FABIO CAMBULA, ONORARI PRESTAZIONE REDAZIONE STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA ART. 24 NTA – PAI – RAS, DET. N. 2901 DEL 20/11/2021 – LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZALE “AREA DON BOSCO  MARIOTTI” - CIG: ZDD2EF4F5F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20746"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 05.05.2021 E FATTURA NR. 10 DEL 06.05.2021  IN FAVORE DELLA RTP CON CAPOGRUPPO SOC. CCV SRL. G17H03000130001 CIG. 732559583A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20747"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA “ PROROGA PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2021  - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20748"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.4/2006, ART.17, C. 2 “PRENDERE IL VOLO”- IMPEGNO DI SPESA I^ ANNUALITA’ PROGETTO NUOVA ATTIVAZIONE PG01- 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20749"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20750"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA.” LIQUIDAZIONE MESE DI  MAGGIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20751"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA PROTECTION OFFICER – DPO), AI SENSI DELL'ART.37 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679 – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (G.D.P.R.) TRIENNIO 2020-2022. CIG: Z322B99654   IMPEGNO SPESA E GIROCONTO INCENTIVAZIONE PER IL RUP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20752"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021. UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO: MODIFICA E INTEGRAZIONE COSTITUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20753"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2021. PASSAGGIO TELEFONIA MOBILE 7 CON L’ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA MOBILE 8” 2021-2023. CIG DERIVATO: Z143209FA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20754"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 5 RINNOVO LICENZE D’USO MICROSOFT CONTRATTO SOFTWARE ASSURANCE DELLA DURATA DI 36 MESI ODA CONVENZIONE N 5232827. - CIG DERIVATO: 8109002025 IMPEGNO SPESA E GIROCONTO INCENTIVAZIONE PER LE FUNZIONI TECNICHE DEL PERSONALE SERVIZI INFORMATICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20755"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E GIROCONTO INCENTIVAZIONE PER LE FUNZIONI TECNICHE DEL PERSONALE SERVIZI INFORMATICI PER IL RINNOVO ADESIONE A CONTRATTO OPA, CONTRATTO SPC2 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONETTIVITA’ NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA’ (SPC2) PER IL QUADRIENNIO 2020-2023 FINO AL 23.05.2023. CIG DERIVATO SPC2:  809380967A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20756"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E GIROCONTO INCENTIVAZIONE ANNO 2020 PER LE FUNZIONI TECNICHE DEL PERSONALE SERVIZI INFORMATICI E DELLA C.U.C. PER LA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE GARA TELEMATICA SU ACQUISTIINRETEPA PER L'AFFIDAMENTO DI “ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ”. - CIG:  8064174EEA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20757"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA SYLVIA KRANZ AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 2222 E SS. DEL CODICE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20758"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA VESTIARIO E DPI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI - U.O. DECORO URBANO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11.09.2020. CIG: Z4931F57BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20759"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CAMPO SPORTIVO COMUNALE N.1 PINO CUCCUREDDU – REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 18/05/2021  EMESSA DALL’ARCH. SERGIO LEONARDO SPANU. CUP: G14H16000670004 - CIG: ZE323D4CCD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20760"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA ELCOM  - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19  FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ALLESTIMENTO DELLO SCREENING TAMPONI  PRESSO N. 4 PALESTRE CITTADINE. CIG: ZDE31CFCB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20761"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA SERRA MARIO AFFIDAMENTO LAVORI DI AUTOMAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CANCELLO CARRABILE DEL PLESSO COMUNALE DI S. ANNA E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ PORTE AUTOMATICHE S.ANNA E MERCATO CIVICO DI VIA CAGLIARI. CIG_ZBC2FF9550</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20762"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI PORZIONI DI AREE PUBBLICHE PER LA  REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO DISTRIBUZIONE DEL GAS NEL TERRITORIO COMUNALE DEL BACINO 6 - ALGHERO E OLMEDO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20763"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA – CAT. C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. SCORRIMENTO GRADUATORIA. SIG.RA SIGNORILE ELENA – SIG. SAU SEBASTIANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20764"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI INDETTA IN MODALITÀ SINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14 TER E SS. DELLA L. N. 241/90 E SS.MM.II. PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL’INTERVENTO AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI AREE ESTERNE ATTREZZATE AD ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI, SPAZI RICREATIVI E MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI DI ALGHERO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20765"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME. SENTENZA N. 176/2021 - GIUDICE DI PACE DI SASSARI CAUSA  REG.RIC. 787/2020  - SIG. S.G./COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20766"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE.” -  C.U.P. – G17F19000040001  – CIG: 86513507DD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20767"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN “CONCESSIONE E RELATIVA GESTIONE DEL PARCO TARRAGONA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI FORME DI AGGREGAZIONE” - CIG: 8418288F02. -ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20768"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ED AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20769"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020, INERENTE LA FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 2 SCANNER PLANETARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO: “CANTIERE N. 5 – DCT N. 2020SCL00520 – PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE E CATALOGAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN POSSESSO DEL COMUNE DI ALGHERO RELATIVA ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE” DEL PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – MISURA “CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITÀ 2019. CIG ZEF3204B84.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4  - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20770"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” VIA TARRAGONA - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA TERRENO CONTAMINATO A SEGUITO DI RIMOZIONE E BONIFICA SERBATOIO COMBUSTIBILE - IMPIANTO TERMICO - PROCEDURA SEMPLIFICATA EX ART. 242 BIS DEL D.LGS. N. 152/2006. SOCIETÀ E’AMBIENTE SRL DI PORTO TORRES - CIG Z0830B89DD. APPROVAZIONE C.R.E. - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20771"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA COMUNICAZIONE DEI RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE. LEGGE 25 GENNAIO 1994 N.70. ASSUNZIONE IMPEGNO A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20772"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20665/FE DEL 04/06/2021 DELLA DITTA TAILORSAN SRL PER IL NOLEGGIO DAL 01/06/2021 AL 01/07/2021 DI N. 5 BAGNI CHIMICI PER L’ALLESTIMENTO DEL CENTRO VACCINALE DI ALGHERO – CIG. Z9631336C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20773"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021-VEL- 0000105 DEL 31.05.2021 A FAVORE DELLA DITTA FIAMMA 2000 SPA NUOVA SEDE DEL C.R.A. FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D'USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE. COD. CIG: 8394689C80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20774"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2020 - ART. 228 D.LGS 267/2000. SETTORE IV SERVIZIO AMBIENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20775"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMINISTRAZIONE CONDOMINI ALLOGGI E.R.P. SITI IN LOCALITÀ LA PIETRAIA – SALDO ONORARI AMMINISTRATORE PER GESTIONE ORDINARIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20776"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2020 - ART. 228 D.LGS 267/2000. SETTORE 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20777"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2020 - ART. 228 D.LGS 267/2000. SETTORE 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20778"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2020 - ART. 228 D.LGS 267/2000. SETTORE 5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Pubblica Istruzione, Cultura, Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20779"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2020 - ART. 228 D.LGS 267/2000. SETTORE 6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20780"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI E SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI CDS, MESE MAGGIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20781"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2020 - ART. 228 D.LGS 267/2000. SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA- SERVIZI: BILANCIO, CONTABILITA’ PATRIMONIALE, PARTECIPATE E TRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Programmazione Economica, Tributi, Partecipate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20782"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2020 - ART. 228 D.LGS 267/2000. SETTORE IV SERVIZI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20783"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESIGENZE ABITATIVE. - FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MESE DI GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20784"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2020 - ART. 228 D.LGS 267/2000. SETTORE 6 SERVIZIO VIGILANZA, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, DEMANIO E PATRIMONIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20785"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2020 - ART. 228 D.LGS 267/2000. SETTORE VII</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20786"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI RIPOSO ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO. QUANTIFICAZIONE PRESUNTIVA E ACCERTAMENTO CONTABILE DELL’ENTRATA DA CONTRIBUZIONE UTENZA ANNO 2021 RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N.  272 DEL  02/02/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20787"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI” – ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT – LOTTO N. 5 SARDEGNA NORD. CIG DERIVATO Z96305AAD7 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 420_1 DEL 31/05/2021 COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20788"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2020- ART. 228 D.LGS 267/2000 - SETTORE 1 AFFARI GENERALI - SERVIZIO 6 PROGRAMMAZIONE E RAPPORTI CON LA RETE METROPOLITANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Programmazione, Rapporti con la Rete Metropolitana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20789"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 83683/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20790"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA TUTELA LEGALE – POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE – POLIZZA INCENDIO PER IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA BROKERITALY CONSULTING SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20791"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO.”  – CIG: 8637879B3D - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20792"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SPORTELLO LINGUISTICO, “MINORANZE LINGUISTICHE – PROGETTI PER LE ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELL’USO SOCIALE DELLA LINGUA CATALANA E DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA CATALANA: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO LINGUISTICO COMUNALE – ANNUALITÀ 2017”,  CIG Z3D2DBE07D – SALDO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20793"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2020 - ART. 228 D.LGS 267/2000. SERVIZIO RISORSE UMANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20794"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO   IN  RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (RSA)  DI  MONASTIR. INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI CITTADINO . IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20795"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE PROROGA CONTRATTO, IN SCADENZA, DI NOLEGGIO AUTOVETTURA DI FASCIA MEDIA – CIG: ZB12D5ADFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20796"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.05.2021 AL 31.05.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20797"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUAPE CODICE UNIVOCO BRVDNL56E20Z404F-03022021-0859.268449 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20798"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZO PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO - CMP SERVIZI SRLS – C.F./P.IVA 02752650909. CIG. ZB1303BA28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20799"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II – MUTUO RAS - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “SEBASTIANO SATTA” – VIA DE BIASE - CUP: G14H15001750006. APPALTATORE: TRE M SRL COSTRUZIONI GENERALI DI AUSTIS – CIG 73196530BE. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA E POLIZZA FIDEIUSSORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20800"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VICINALE MAMUNTANAS - CIG: Z2331CF95F. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20801"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI UN MICRO-NIDO COMUNALE A SERVIZIO DEL QUARTIERE “LA PIETRAIA” - PIANO REGIONALE DI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N. 6/2012. CUP: G17B15000310006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER REDAZIONE VARIANTE N. 1 IN CORSO D’OPERA E 2° ACCONTO ONORARI D.LL./C.S.E., A FAVORE DELLO STUDIO ASS.TO SETTANTA7 DI TORINO - CIG 7317903C95.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20802"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021 PER CONSUMI FATTURE 4 BIM 2021 TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 7. CIG:Z822B27B8D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20803"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3053 DEL 14.06.2021 -  PRATICA TELEMATICA MANCA PIERO- MNCPRI56H12E377O-04032021-2310.281522 -RICERCA IDRICA MEDIANTE POZZO TRIVELLATO USO DOMESTICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20804"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO N. 226 DEL 14.06.2021  -  PRATICA TELEMATICA LUBRANO JAMES KIRSTEN-LBRJSK77A23Z114J-23042021-1632.304166-MODIFICA DELLA COPERTURA - INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO UNA CASA DI CIVILE ABITAZIONE IN ALGHERO LOC. MARISTELLA NELLA VIA DEGLI OLEANDRI 5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20805"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE  LIQUIDAZIONE  INCENTIVAZIONE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20806"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE D’UFFICIO IN DANNO DEI SOGGETTI OBBLIGATI PER LA PULIZIA ED IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA DEL CANTIERE/STABILE SITO IN VIA MACCIOTTA N. 7 E 9. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE SRL – CIG. Z98321E765.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20807"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER INDENNITÀ E IRAP AI SIGNORI CONSIGLIERI PER ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Organizzazione e comunicazione Istituzionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20808"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI PER VERSAMENTI NON DOVUTI RELATIVI ALLA TARI. PROT. 44238  DEL 24.05.2021 - 2° INVIO 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20809"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO SCHERMI E MATERIALE CONCELLERIA PER SVOLGIMENTO CONCORSI – CIG: Z6B317EAF3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20810"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MARCHE SEGNATASSE UFFICIO ANAGRAFE  - CIG: Z8C31E8559</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20811"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE DI MAGGIO 2021 - CIG: Z3925063D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20812"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II – D.M. PROT. 1007/2017 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA “LA PEDRERA” DI V. CORSICA – V. MALTA - CUP G14H15001740006. APPALTATORE AGORA’ COSTRUZIONI S.R.L. - CONTRATTO REP. N. 110/2018. LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI INCENTIVANTI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20813"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021, CANONI 4 BIM  BIMESTRE 2021  PER L’ULTERIORE ACCESSO DI CONNETTIVITÀ INTERNET IN FIBRA FTTH AD 1 GB CON LA DITTA TIM S.P.A. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 1276634 SUL MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG: ZA52CCCA05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20814"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. CON SEDE IN VIA OMBRONE N. 2 00198 ROMA, P.IVA 15844561009, C.F. 05779711000 PER ALLACCIAMENTO DI N. 1 FORNITURA IN BASSA TENSIONE IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN VIA SALVATORE CAMBOSU N. 6. CIG Z5D31CFB47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20815"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA – VICENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20816"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 338 DEL 29.12.2020. TRANSAZIONE SECAL -  LIQUIDAZIONE N.2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i concessionari delle entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20817"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 23459. CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART. 42 D. LGS. 151/2001 – AUTORIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20818"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  RETTE  SOSTENUTE DA PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ OSPITATE PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA “ L’ANCORA“ DI PLOAGHE -  IMPEGNO SOMME 2^ SEMESTRE 2021 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20819"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SSERVIZIO BIENNALE DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO .” - CIG: 8761131A02 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOC. INFO SRL (CIG: Z5B31CF1EA) E DELLA SOC. “A. MANZONI &amp; C” SPA (CIG: Z8B31CF21B) PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20820"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI EREDI ACCARDO VITTORIO - CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO. MENSILITÀ GIUGNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20821"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI M.C. MENSILITÀ GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20822"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI N. 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA D.P. MENSILITA’ GIUGNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20823"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: 7734945689. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 35/P DEL 11/06/2021 DELLA ECOLOGICAL SERVICE SRL E N. 19/PA DEL 11/06/2021 DELLA TERRA MARINA COOP. SOC. ARL PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20824"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMINISTRAZIONE CONDOMINI ALLOGGI E.R.P. SITI IN LOCALITÀ LA PIETRAIA. - LIQUIDAZIONE ONORARI AMMINISTRATORE – ANNUALITÀ 2020-2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20825"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA” D.G.R. NN. 48/3 DEL 09.09.2008 E 37/24 DEL 30.07.2009 – CUP: G11B08000290002 – CIG: 645484529A. SVINCOLO DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DI CUI AL COMMA 1 DELL’ART. 113 DEL D.L.VO N. 163 DEL 2006 E LIQUIDAZIONE DELLE CORRISPONDENTI SOMME VERSATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20826"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART. 42 D. LGS. 151/2001 – DIPENDENTE MATRICOLA N. 101. SOSPENSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20827"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PRESELEZIONE DEL PERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20828"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 01.05.2021-31.05.2021 – CIG 8544707348 – F.E. N. 17/001 DEL 02.06.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20829"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 50 DEL 01.06.2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA VIRGINIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – VIA LEPANTO N. 6 – 09048 SINNAI (CA), C.F./P.I. 03661430920 – PERIODO 1-31 MAGGIO 2021 –  CIG ZCD2F8DD40.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20830"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE COPERTURA A FALDE CON LASTRE ISOLANTI IN ACCIAIO A PROTEZIONE MULTISTRATO DEL LASTRICO SOLARE DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII - CUP G14H20000710004. PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO SARDEGNACAT RFQ_369711 - CIG 8582944573. GARA NON AGGIUDICATA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - ART.1, C. 65 - LEGGE N°266/2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20831"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LASTRICO SOLARE DI COPERTURA DEL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE INFANZIA PRIMARIA “LA PEDRERA” - VIA CORSICA – VIA MALTA – FINANZIAMENTO DPCM 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2020 - CUP G18B20001560001. PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A), LEGGE N. 120/2020 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. N. 76/2020 - CIG 85797612C2. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA A FAVORE DELL’ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20832"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE COPERTURA A FALDE CON LASTRE ISOLANTI IN ACCIAIO A PROTEZIONE MULTISTRATO DEL LASTRICO SOLARE DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII - CUP G14H20000710004. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO AGGIORNATO E INDIZIONE NUOVA PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. B) DELLA LEGGE N. 120/2020 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. N. 76/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) - CIG 873367589A. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ANGELO SCANO SRL DI CAGLIARI – RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20833"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI DEL PORTO TURISTICO DI ALGHERO - LOTTO DI COMPLETAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E/78 – 2019 DEL 16.12.2019 EMESSA DALL’IMPRESA SEGASIDDA SRL SRL -  STATO FINALE . CUP: G16G12000270002 – CIG: 7325087504</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20834"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II - MUTUO RAS - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “SEBASTIANO SATTA” DI VIA DE BIASI - CUP G14H15001750006. APPALTATORE TRE M S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI - CONTRATTO REP. N. 116/2018 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI INCENTIVANTI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20835"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NEI COMUNI DI ALGHERO E OLMEDO. IMPEGNO DI SPESA, REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E IMPUTAZIONE FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO PER FUNZIONI TECNICHE – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20836"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – MAGGIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20837"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCCORSO URGENTE DI GATTO CON EVIDENTE FRATTURA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E IMPEGNO SOMME. CIG: ZCA3227455</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20838"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23469. CONGEDO DI MATERNITÀ. ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20839"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI GIUGNO 2021 – 1^ IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20840"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS IDRICO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2021 – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20841"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” –  F.E. N. 16/001 DEL 02/06/2021 – PERIODO 1-31 MAGGIO 2021 – CIG 83721959DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20842"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.1 DEL 11/01/2018, ART. 2, PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” - MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITÀ 2019. L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART.3, COMMA 1.  PRESA D’ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE E APPROVAZIONE ELENCO DEGLI IDONEI - DCT N. 2020SCL00529 – PROT. N. 28217 DEL 30/07/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20843"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  LIQUIDAZIONE  FATT. N. 501/PA  DEL  31/05/2021 SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS -  COD.CIG. 796080581A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20844"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI VEICOLO IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – LOTTO N. 3 – CIG: Z85321B431</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20845"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SPE ELECTRONICS S.R.L. - P.IVA – COD FISC. 02030710921 – RELATIVA ALLA FORNITURA DI RADIO VHF E MANUTENZIONE-RIPARAZIONE ACCESSORI, PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20846"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESE DI  MAGGIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20847"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE, AGGIUDICATO MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. A), L. 120/20 (DISCIPLINA SOSTITUTIVA ART. 36 D.LGS 50/2016 PER PROCEDURE INDETTE ENTRO 31/12/2021)  -  CIG: 8614219665 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC – ART. 1, C. 65 – L. 266/2005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20848"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA PER LA “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE E RELATIVA GESTIONE DEL PARCO TARRAGONA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI FORME DI AGGREGAZIONE - CIG 8418288F02”. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME VERSATE QUALE DEPOSITO CAUZIONALE PER ADEMPIMENTI INERENTI LA PROCEDURA DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20849"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. SESTA LIQUIDAZIONE 2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE17. CIG. 8217711DA2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20850"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE A VERDE DEL PARCO TARRAGONA. APPALTATORE DITTA PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG 8570331CDD – CUP G15E20001250004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20851"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT. C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DA ASSEGNARE AL SETTORE 6 (VIGILANZA – URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – DEMANIO E PATRIMONIO), SETTORE 3 (TUTELA DEL PAESAGGIO  – UFFICIO 2 (SPORT)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20852"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATT. 9/FE. COMPENSO PARTE FISSA MAGGIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i concessionari delle entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20853"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL’AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATA NEL QUARTIERE PIVARADA – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART. 1, C. 65 – L. N. 266/2005. CUP: G17H19000920004 – CIG: 8648520879</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20854"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1978</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAPPATURA ASSOCIAZIONI TERZO SETTORE. PRESA ATTO ELENCO ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20855"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3061 DEL 16.06.2021 - PRATICA TELEMATICA MILIA MARIA GRAZIA-MLIMGR62P66A192R-28042021-1915.306438 -PROGETTO PER L'INSTALLAZIONE DI UNA PERGOLA BIOCLIMATICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20856"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA’ DELL’OLIO. ANNUALITÀ 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4  - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20857"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DA.SI.AN. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – VIA DIAZ N.8 SASSARI (SS) 07100 - C.F./P.I. 02545350908 – PERIODO 22.04.2021-31.05.2021 – CIG 8763709971 – F.E. N. 54/ST DEL 31.05.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20858"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI RECUPERO EVASIONE - AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARI 2014-2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA 2021. STEP SRL. CONTRATTO REP. 93/2018. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i concessionari delle entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20859"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IN FAVORE DEL SIG.RA F.F. TITOLARE DEL B&amp;B B.C. CHE PER MERO ERRORE MATERIALE HA EFFETTUATO UN VERSAMENTO IN ECCESSO RELATIVO ALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO RISCOSSA NEL TERZO TRIMESTRE 2020. NS. PROT. 35859/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20860"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COMUNICAZIONE LOCALE 2020-2021. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ RANDSTAD ITALIA S.P.A. - RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO  2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20861"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO BIENNALE CON LA DITTA ADDICALCO S.R.L. DI BUCCINASCO (MI) PER LA MANUTENZIONE GLOBALE DI UN ARCHIVIO AUTOMATICO IN DOTAZIONE PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI (ZBE2DA23CF). LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 366/00002 DEL 17.05.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20862"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - “FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO RICADENTE NEL TERRITORIO REGIONALE (LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, N.48, ARTICOLO 7, COMMA 1 – DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.22/46 DEL 20/06/2019)- ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20863"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE. CONTRIBUZIONE UTENTI PERIODO MAGGIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20864"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA” D.G.R. NN. 48/3 DEL 09.09.2008 E 37/24 DEL 30.07.2009 – CUP: G11B08000290002 – CIG: 7143991FDB. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 8/PA DEL 09.06.2021 EMESSA DALLO STUDIO SOLMONA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20865"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORI SINGOLI A PARETE PRESSO DIVERSE SEDI DI UFFICI COMUNALI E EDIFICI SCOLASTICI. PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE EX ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 E SS.MM.II. – AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’O.E. TERMOIDRAULICA TIANA DI TIANA ALESSANDRO DI SASSARI. CIG: Z91321EA69.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20866"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021, CANONI 4 BIM  BIMESTRE RELATIVA AL NOLEGGIO IN FIBRASPENTA (DARK FIBER) CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: 85514553E8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20867"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE ANNUALITÀ 2019 E 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Servizi cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20868"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ GETTONI DI PRESENZA AI SIGNORI CONSIGLIERI PER ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI E IRAP –  MAGGIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Organizzazione e comunicazione Istituzionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20869"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE A VERDE DEL PARCO TARRAGONA. CIG 8570331CDD – CUP G15E20001250004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20870"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE, ROTTAMAZIONE, SMALTIMENTO E RADIAZIONE DAL P.R.A. DI 2 VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE QUALE INTERVENTO SOSTITUTIVO IN DANNO DEI SOGGETTI OBBLIGATI – CIG. Z0930DB900. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 457 DEL 18.06.2021 DELLA DITTA TAVONI ERIO AUTOTRASPORTI AUTODEMOLIZIONI &amp; C SNC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20871"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO PULIZIA DELLE AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI DI PORTICCIOLO E MONTAGNESE”. CIG: 77136766CD. LIQUIDAZIONE FATTURA FD/444 DEL 30.12.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20872"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA SISTEMAZIONE AREA DI STOCCAGGIO TEMPORANEO IN LOCALITÀ CUGUTTU. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020  CIG: Z603234313</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20873"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI MAGGIO 2021. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20874"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE  – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MENSILITA’ MAGGIO - ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20875"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE TECNICO", CATEGORIA GIURIDICA C, FIGURA PROFESSIONALE PERITO INFORMATICO, DA ASSEGNARE AL SETTORE 5 DELLA PROVINCIA DI SASSARI (CED). CESSIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO. APPROVAZIONE SCHEMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20876"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE FAMILIARI: NOMINA COMMISSIONE INTERDISCIPLINARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20877"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 203 DEL 21/06/2021 EMESSA DALLA DITTA INDUSTRIALE MONTE ROSE’–  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VICINALE MAMUNTANAS - CIG: Z2331CF95F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20878"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA LA CUNETTA. LOTTO DI COMPLETAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA 2021 EMESSA DALL’IMPRESA EDILRESTAURI DI FRANCO FODDANU RELATIVA AL 2° SAL. C.U.P. G11E15000580006- C.I.G. 8531027A2E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20879"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MICRO-NIDO COMUNALE C/O IL COMPLESSO SCOLASTICO “LA PEDRERA” - PIANO FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N.6/2012. CUP G17B15000310006. APPALTATORE “LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO &amp; C. SNC” - SANTA MARIA COGHINAS (SS) - CIG 81332645C6 - CONTRATTO REP. N. 157/2020. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA PANI FRANCESCO DI USINI (SS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20880"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITÀ S. PATRIGNANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - “CENTRO MINORI MASCHILE SAN PATRIGNANO” – PERIODO 01.05.2021 – 31.05.2021 - CIG Z3B30CEBD5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20881"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2021- LIQUIDAZIONE MENSILITA' ARRETRATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20882"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 54 CONTRIBUTI L.R. 20/97 PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI GIUGNO - ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20883"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 18/2016 - REIS - REDDITO D'INCLUSIONE SOCIALE - LQUIDAZIONE ARRETRATI  3° E 4° TRIMESTRE PER N. 1 UTENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20884"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “ SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” - CIG: 8637879B3D. - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA PER INCAMERAMENTO RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 216, COMMA 11 DEL CODICE E DEL D.M. 02.12.2016 (G.U. 25.01.2017 N.20).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20885"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.05.2021 AL 31.05.2021 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20886"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020- PROGETTO RETRALAGS - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DR7 AI PARTNER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Programmazione, Rapporti con la Rete Metropolitana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20887"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° S.E.C. - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI PERIODO GENNAIO/APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20888"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ALGHERO – AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20889"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONE SOCIALE TA.RI 2020 -LIQUIDAZIONE ISTANZE DI RIMBORSO N.12 UTENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20890"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. O.C.D.P.C. N.658 DEL 29.03.2020, ART. 2 DEL D.L. N.154/2020 “RISTORI TER” MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE. FORNITURA DI BENI DA PARTE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI SECONDO AVVISO.  ULTERIORE TRANCHE SUPPLETIVA A SEGUITO VERIFICA CONGIUNTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20891"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI MINORI CON GENITORE ACCOMPAGNATORE NELLA COMUNITA' LA CRISALIDE DI PORTO TORRES - IMPEGNO DI SPESA  PERIODO 01.07.2021-30.06.2022 – CIG  8807163CD0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20892"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A3 A COLORI – MODELLO UTAX – 5505CI – INTEGRAZIONE DI SPESA - CIG: ZBF323F1B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20893"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI E APPROVAZIONE ESITI RELATIVI AL PROGETTO DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO PERCORSI CICLO – PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA. C.U.P. – G11B17000070004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20894"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI AGGIORNAMENTO CARATTERIZZAZIONE E MONITORAGGIO AMBIENTALE IN AMBITO DEI LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA” EPROGETTO STRALCIO AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA IMBOCCATURA DEL PORTO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. CUP: E17B12000100002 - CIG: Z4E32319F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20895"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO: SINISTRI ANNUALITA’ 2021,  PRIMA PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20896"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 PER LA PROROGA DEL NOLEGGIO DI N. 5 BAGNI CHIMICI PER L’ALLESTIMENTO DEL CENTRO VACCINALE DI ALGHERO – CIG. Z9631336C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20897"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO N.1495/2021 IN FAVORE DELLA DITTA DONAPAI S.R.L. PER LA BONIFICA DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI PRESSO STRADA CALABONA ARGENTIERA. CIG Z3431E5A05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20898"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO NEL PORTO DI ALGHERO - BANCHINA MILLELIRE - DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI RELATIVE AL RISPARMIO ENERGETICO E RIFIUTI MARINI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO ALLA RETE BT IN FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A E CONTESTUALE RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO. CUP: G18F18000020006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20899"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO INFOCAMERE/INIPEC – AFFIDAMENTO A INFOCAMERE S.C.P.A., CON SEDE IN ROMA VIA G. B. MORGAGNI N. 13 – P.IVA: 02313821007 – ANNO 2021 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CIG: ZE9322E78F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20900"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO BORSA DI STUDIO 2020 - A.S. 2019/2020 (L.R. 5/2015) BUONO LIBRI - A.S. 2020/2021 (ART. 27 L.448/1998).  UTENTE AMMESSO A CONTRIBUTO, IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20901"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DELLE LIBRERIE E CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE, ANNO SCOLASTICO 2021/2022,  MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20902"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE GEOM. SABA ANNA, MATR. N. 85, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO, INQUADRATO NELLA CAT. C, POS. ECON. C6. COMANDO TEMPORANEO PRESSO IL COMUNE DI SASSARI. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO. ASSEGNAZIONE IN COMANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20903"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 PER LA PROROGA DEL NOLEGGIO MANUTENZIONE DI N. 3 GAZEBO PER L’ALLESTIMENTO DEL CENTRO VACCINALE DI ALGHERO – CIG. Z123130188</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20904"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE MAGGIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20905"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO LA RSA "SAN NICOLA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20906"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI ALGHERO. - CIG: 8637879B3D - IMPEGNO SOMME GETTONE DI PRESENZA E SPESE  MEMBRI ESTERNI DELLA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20907"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL DIRETTORE DI ESECUZIONE E DELL’UFFICIO DI DIREZIONE  “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20908"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CAMPAGNA PROMOZIONALE SU BELL’ITALIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Turismo, Tempo libero, Eventi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20909"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ GIUGNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20910"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA.” LIQUIDAZIONE PER N. 1 PROGETTO_MESE DI  MAGGIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20911"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO NEL PORTO DI ALGHERO - BANCHINA MILLELIRE - DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI RELATIVE AL RISPARMIO ENERGETICO E RIFIUTI MARINI. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02PA/2021 DEL 06.06.202I EMESSA DALL’IMPRESA MANDATARIA LAMPADAS S.N.C. E FATTURA N. 05PA/2021 DEL 08.06.202I EMESSA DALL’IMPRESA PISANU BRUNO. CUP: G18F18000020006 – CIG: 808915450D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20912"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIVOLTO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) – AFFIDAMENTO, EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, DEL SERVIZIO ESTERNALIZZATO PER LA GESTIONE DEI “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE, ARTICOLO 2 LEGGE REGIONALE N. 1/2018 - MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS”. ANNUALITÀ 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1” IN FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B) – DCT N. 2020SCL00529 – PROT. N. 28217 DEL 30/07/2020 CIG: 8807395C44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20913"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3073 DEL 24.06.2021 - PRATICA TELEMATICA ROSINI CRISTINA- RSNCST64H49D612I-24012020-1614.135743 -PIANO CASA CON AUMENTO DI CUBATURA DEL FABBRICATO RURALE PER ABITAZIONE, UBICATO AD ALGHERO IN REG. MATTEATTU, ZONA URBANISTICA E2 - CATEGORIA. FOGLIO. 59 MAPP. 241</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20914"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2021 - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20915"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. MODIFICA GRUPPO DI LAVORO A SUPPORTO DEL RUP E DEL DEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20916"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIO 2021. AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO _CIG Z7C3105066</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20917"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI – NUOVA CASA SERENITÀ” DI ALGHERO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020, DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI BONIFICA EX ART. 242 BIS DEL D.LVO N. 152 DEL 2006, ALLA SOCIETÀ AMBIENTE RISORSE SRL.LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 67 DELLA LEGGE N. 266 DEL 23 DICEMBRE 2005. CUP: G13J18000270002 – CIG 86952256A9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20918"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PERCORSI CICLO – PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA. C.U.P. – G11B17000070004 – C.I.G. 8443918D8E. APPROVAZIONE DELLA SECONDA PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICA DEI CONTRATTI AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETT. A E LETT. C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20919"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PERCORSI PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SEGNALETICA TEMPORANEA ALLA SOCIETÀ SARDA SEMAFORI S.N.C. CIG ZE9324BC39 – CUP G11B17000070004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20920"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A.N.A.C. MAV - CIG 8763709971 – GARA N. 8159665.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20921"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE POSTI AUTO, SANZIONI DANNO PAESISTICO - MAGGIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20922"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLE ENTRATE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI IN RELAZIONE AI CONDONI EDILIZI EX LEGGE N.47/19985, L. N.724/1994, L. N. 326/2003 E SS.MM.II. – APRILE-MAGGIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20923"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO  UTENTE  BENEFICIARIO DI PROVVIDENZE L.R. N.20/97 INSERITO PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE S.AGOSTINO DI ALGHERO. ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20924"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AD OGGETTO:  CONVENZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.388 – EDIZIONE 9 ID. 2092 LOTTO 4 CIG 7990053053” - CIG DERIVATO: 88150877E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20925"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.1023 DEL 29.04.2021 - SERVIZI MANUTENTIVI E DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITI, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO. AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE – CONTRATTO REP. N. 13 DEL 01.02.2018. AFFIDAMENTO PER IL PERIODO DAL 01.05.2021 AL 30.06.2021 – ECONOMIA DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20926"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PROROGA DEL TERMINE FINALE DI DURATA DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E SOSPENSIONE PROCEDIMENTO AVVIATO CON DETERMINAZIONE N. 3526 DEL 31 DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20927"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>INANZIAMENTO PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.4/2006, ART.17, C. 2 “PRENDERE IL VOLO”- IMPEGNO DI SPESA I^ ANNUALITA’ PROGETTO NUOVA ATTIVAZIONE E.A.P. 02 – CIG ZF6324FF75</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20928"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO - PROROGA TECNICA EX ART. 106 COMMA 11 DEL D. LGS. 50/2016 IN FAVORE DELLA  SERIANA 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20929"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA CONFERENZA DI SERVIZI IN MODALITÀ SINCRONA EX ART. 14 - TER E SS. DELLA L. 241/1990 E SS.MM.II., AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEI PARERI NECESSARI PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI NUOVI LOCULI CIMITERIALI ANNUALITÀ 2021 -  CUP G12F20000390004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20930"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA AUTOTRASPORTI DEMONTIS S.R.L. PER INTERVENTO SULL’IMPIANTO FOGNARIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA MATTEOTTI. CIG ZD031FA067</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20931"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA CARBONI S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DI OPERE DA FABBRO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO- CIG ZAA31C6A55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20932"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II – MUTUO RAS - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “SEBASTIANO SATTA” – VIA DE BIASE - CUP: G14H15001750006. APPALTATORE: TRE M SRL COSTRUZIONI GENERALI DI AUSTIS – CIG 73196530BE. LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20933"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO: SINISTRI ANNUALITA’ 2021,  LIQUIDAZIONE PRIMA PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20934"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE ACCERTAMENTO SOMME PER CONTRIBUZIONE PAGAMENTO RETTE NIDO COMUNALE PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20935"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3080 DEL 29.06.2021 -  PRATICA TELEMATICA DETTORI IGNAZIO- DTTGNZ62M02Z103H-16042021-1705.300470 - PROGETTO PER L’AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI UN’UNITÀ IMMOBILIARE RESIDENZIALE SITA AL PIANO SESTO DELLO STABILE DI VIA FOSCOLO N°20 AD ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20936"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3081 DEL 29.06.2021 -  PRATICA TELEMATICA BALLONE GIANCARLO-BLLGCR51L11A192Y-16042021-1025.300022 -REALIZZAZIONE DI UNA AUTORIMESSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20937"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3082 DEL 29.06.2021 - PRATICA TELEMATICA SINI CLAUDIO-SNICLD82B21A192M-20042021-1807.302278-VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20938"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3083 DEL 30.06.2021 -  PRATICA TELEMATICA SOCIETÀ AGRICOLA ZIRRA-02683300905-12042021-1617.298284-PROGETTO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20939"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3086 DEL 30.06.2021 -  PRATICA TELEMATICA TILOCA ANDREA- TLCNDR86H12A459U-22042021-2210.303749-RICERCA IDRICA MEDIANTE POZZO TRIVELLATO USO DOMESTICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20940"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER  L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI INTERESSATI A SVOLGERE IL SERVIZIO SPERIMENTALE DI NOLEGGIO DI MONOPATTINI ELETTRICI IN MODALITÀ “FREE FLOATING” - NOMINA COMMISSIONE  DI VALUTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20941"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI AGENZIA PER REGISTRAZIONE ATTI DI ESTENSIONE DELLE C.D.M. DELLE GROTTE DI NETTUNO E LUNGOMARE BARCELLONA - A FAVORE DELLA DITTA URGIAS GIANFRANCO – AGENZIA – CIG: Z09311353A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20942"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 23789. CONGEDO PARENTALE EX ART. 32, COMMA 1 D.LGS. 151/2001. AUTORIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20943"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI  GIUGNO 2021 – FATTURA NR. 107/PA DEL 30.06.2021 – C.I.G. 75464886E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20944"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 82670/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20945"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER SOSTITUZIONE FUNZIONARIO PAESAGGISTA, SOC. RANDSTAD ITALIA SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21FVRW075645 DEL 31/05/2021. CIG. ZDC3115691</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20946"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PERIZIA E VALUTAZIONE DEGLI OGGETTI DI VALORE CONTENUTI NEI VERBALI DI RITROVAMENTO DA ALIENARE MEDIANTE ASTA PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZCD3252087</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20947"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DI RILIEVI BATIMETRICI DI SECONDA PIANTA NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA E PROGETTO STRALCIO AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA IMBOCCATURA DEL PORTO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. CUP: E17B12000100002 - CIG: ZF3323FBCE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20948"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 112. CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART. 42 D. LGS. 151/2001 – AUTORIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20949"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE  ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 – PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE C.I.G.: 8637879B3D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20950"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  MAGGIO  2021. PROGETTO "ATBA"  IN PRIMIS STRUTTURE : AQUILONE - GIROTONDO - ANGLINGLO - S. G BOSCO -  SUORE MERCEDARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20951"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO  ED IMPEGNO SPESA A GESTORE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO, DI SOMME RICEVUTE DAL  MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE CO N DECRETO 4 DICEMBRE 2020 “MISURE PER RISTORARE LE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE PERDITE DI FATTURATO DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20952"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO BIENNALE DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO”.  C.I.G.: 8761131A02 - DICHIARAZIONE GARA DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20953"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL'IMPRESA IMPED SRL RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO - EX TRAD.I.TE CUP. G11B15000410002 – CIG. 8499565EE9 – ANTICIPAZIONE LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20954"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 30/06/2021 DELLA ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE DI BARRIERE FRANGIVENTO SUL LITORALE DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG Z6631840DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20955"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCCORSO URGENTE DI GATTO CON EVIDENTE FRATTURA. LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 4/2 DEL 15.6.2021. CIG: ZCA3227455</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20956"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 BIS DEL 28/06/2021 DELLA DITTA EVENT SARDINIA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI N. 3 GAZEBO PER L’ALLESTIMENTO DEL CENTRO VACCINALE DI ALGHERO – SALDO – CIG. Z123130188.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20957"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN CONTAINER PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI SANITARI PRESSO L’HUB VACCINALE - PALESTRA MARIOTTI CIG:ZB8314CC08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20958"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE NECESSARIE PER L’ALLESTIMENTO DELL’HUB VACCINALE PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA PALESTRA MARIOTTI CIG: ZBC313287D – LIQUIDAZIONE FATTURA RM MANAGEMENT DI ROMANO MARCIAS N. 12 DEL 30 GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20959"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA. APPALTO DEL CONFERIMENTO MATERIALI DI SCAVO – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART. 1, C. 65 – L. N. 266/2005. CIG – 87033897CE CUP – G11B08000290002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20960"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE. CIG: 8064174EE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20961"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTO DI ALGHERO. ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOTECNICHE, GEOGNOSTICHE, RILIEVI ED INDAGINI A MARE DA EFFETTUARSI SULLA BANCHINA MOLO DI SOPRAFLUTTO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: E16C07000020002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20962"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3091 DEL 02.07.2021 -  PRATICA TELEMATICA SAIU GIOVANNINA-SAIGNN64L65A192W-23042021-1048.303915 - INTERVENTO EDILIZIO CON APPLICAZIONE DELL’ART. 30 DELLA L.R. 23.04.2015 N. 8, MODIFICATO E INTEGRATO DALL' ART. 4 DELLA L.R. 18.01.2021 N. 1: AMPLIAMENTO DI UN’UNITÀ ABITATIVA POSTA AL PIANO 1° NELL’AMBITO DEL COMPARTO R4 DEL COMPLESSO RESIDENZIALE SITO TRA LA VIA DON GIOVANNI MINZONI E VIALE SARDEGNA (EX REGIONE CUGUTTU)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20963"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3092 DEL 02.07.2021 -  PRATICA TELEMATICA MONTI ANTONINA-MNTNNN65C43L989G-08042021-0931.296491 -PROGETTO PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20964"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO QUOTE IMU E TARI DA COMUNI INCOMPETENTI. INCASSO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20965"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 PER L’INCARICATO DI RUP E PER L’INCARICATO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20966"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI GIUGNO 2021 – 2^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20967"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI COMPLETI DI OLOGRAMMI CONTRAFFAZIONE E POUCHES PER PLASTIFICATRICE – CIG: Z2C30FA9BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20968"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI  RIMBORSO AL COMUNE DI ALGHERO  DA PARTE DI ALTRI COMUNI, PER SPESE ANTICIPATE A BAMBINI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DI ALGHERO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20969"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II – D.M. PROT. 1007/2017 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII - CUP G11E15000640006. APPALTATORE GEOM. SEBASTIANO PUTZU DI PATTADA - CONTRATTO REP. N. 113/2018. LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI INCENTIVANTI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20970"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO TARRAGONA – RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CMP COSTRUZIONI SRL, ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG ZF032462ED.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20971"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI N. 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA D.P. MENSILITA’ LUGLIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20972"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI M.C. MENSILITÀ LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20973"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI EREDI ACCARDO VITTORIO - CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO. MENSILITÀ LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20974"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN CONTAINER PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI SANITARI PRESSO L’HUB VACCINALE - PALESTRA MARIOTTI CIG: ZB8314CC08. LIQUIDAZIONE FATTURA VERDE VITA SRL N. 47/PA DEL 30.06.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20975"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE  CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20976"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PER N. 2 FOTOCOPIATORI PERIODO 16/03/2021 – 15/06/2021 – SERVIZIO MANUTENZIONI  E UFFICIO TURISMO - CIG: Z582DF610D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20977"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 19/03/2021 – 18/06/2021 – SERVIZIO GARE E CONTRATTI - CIG: 797683112F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20978"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. PARIFICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20979"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODO 23/03/2021 – 22/06/2021 – SERVIZI FINANZIARI - CIG: Z8224B6E14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20980"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 18/03/2021 – 17/06/2021 – SERVIZIO AVVOCATURA - CIG: 690710535C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20981"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 NOLEGGIO – LOTTO 3 – STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER IL NOLEGGIO DI N° 1 FOTOCOPIATORE MARCA KYOCERA TASKALFA 4052 CI – CIG: 7238702DD9 – PERIODO: 06/03/2021 – 05/06/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20982"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO NEL PORTO DI ALGHERO - BANCHINA MILLELIRE - DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI RELATIVE AL RISPARMIO ENERGETICO E RIFIUTI MARINI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 921900003360 DEL 05.06.2021 EMESSA DA E-DISTRIBUZIONE S.P.A PER ALLACCIO ALLA RETE BT. CUP: G18F18000020006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20983"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER ADEGUAMENTO STRADE URBANE E MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLO STUDIO TECNICO LUCA CURRELI RELATIVA ALL’INCARICO DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE D ESECUZIONE.  CUP. G17H20002100004 – CIG. Z102F2BE81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20984"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MESE GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20985"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120 DEL 11/09/2020 PER IL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DELLA POSIDONIA SPIAGGIATA SULLA SPIAGGIA DI SAN GIOVANNI. CIG ZEC3258702</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20986"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA ANAS SPA - CONCESSIONI PER FIANCHEGGIAMENTI E ATTRAVERSAMENTI DI IMPIANTI ELETTRICI NELLA S.S. 127/BIS SETTENTRIONALE SARDA – ANNUALITÀ 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20987"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DOTT.SSA RIU MARIA GIOVANNA. PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N.11 POSTI DEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AI SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI – CATEGORIA C, INDETTA DAL COMUNE DI SASSARI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 346 DEL 12/02/2021. IMMISSIONE IN RUOLO. DECORRENZA 15.07.2021. PRESA D’ATTO. NULLAOSTA DEFINITIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20988"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 42/P DEL 23.06.2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE – SANTU LUSSURGIU – ORISTANO - VIA CARMINE N. 34 - P.I. E C.F. 00072430952 –  PERIODO 01.04.2021-31.05.2021 – CIG 8561319FEC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20989"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” –  F.E. N. 19/001 DEL 02/07/2021 – PERIODO 1-30 GIUGNO 2021 – CIG 83721959DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20990"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DA.SI.AN. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – VIA DIAZ N.8 SASSARI (SS) 07100 - C.F./P.I. 02545350908 – PERIODO 01.06.2021-30.06.2021 – CIG 8763709971 – F.E. N. 66/ST DEL 30.06.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20991"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE DI GIUGNO 2021 - CIG: Z3925063D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20992"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI FIORITURE PER DECORO FIORIERE E AIUOLE DELLA CITTÀ. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. N. 120/2020 E SS.MM.II. ALLA DITTA GEEMAR S.S. SOCIETÀ AGRICOLA. CIG: ZDA3263886</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20993"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO/GIUGNO - DITTA F.LLI BELLU SRL. CIG: 8614219665.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20994"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI.  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO. DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG 7851323CB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20995"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TECNICA COMMERCIALE TERMOIDRAUL S.R.L. PER LA FORNITURA DI POMPA PER IMPIANTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE AUTOCLAVE PER L’OFFICINA COMUNALE- CIG: Z523191FEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20996"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - “FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO RICADENTE NEL TERRITORIO REGIONALE (LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, N.48, ARTICOLO 7, COMMA 1 – DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.22/46 DEL 20/06/2019)- ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20997"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LE FUNZIONI EX ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 DI RUP, DI SUPPORTO AL RUP, DI DEC E DI SUPPORTO AL DEC DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO ANNUALITA’ 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20998"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. FPR 70/21 DEL 31.5.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI GIUGNO 2021. CIG Z2F30471C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20999"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194, C. 1, LETT. A) – T.U.EE.LL. 267/2000, DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 176/2021 GIUDICE DI PACE DI SASSARI  – S.G. CONTRO COMUNE DI ALGHERO - A FAVORE DELL’AVVOCATO URIGO PAOLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21000"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CARLO LANZA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTI NANTI LA CTP DI SASSARI "SOCIETÀ BASE NAUTICA USAI SRL C/ COMUNE + 1 E C.M.S. SOC. COOP.VA A R.L C/ COMUNE + 1".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21001"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE SERVIZIO COORDINAMENTO ATTIVITÀ ASSISTENZA LOGISTICA EVENTI CULTURALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21002"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE SERVIZIO OSPITALITÀ EVENTI PROGRAMMA CULTURALE CICLO CONFERENZE “ALGHERO PER L’ARCHEOLOGIA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21003"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3095 DEL 06.07.2021  -  PRATICA TELEMATICA DONELLI MASSIMO PAOLO-DNLMSM54A26D969Q-07052021-0952.309577-MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI PROSPETTICI DI LIEVE ENTITÀ PER IL FRAZIONAMENTO DI UNA UNITÀ IMMOBILIARE IN DUE DISTINTE UNITÀ ABITATIVE IN ALGHERO, LOC. TRAMARIGLIO-PORTO CONTE, VILLAGGIO PISCHINA SALIDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21004"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3097 DEL 07.07.2021 -  PRATICA TELEMATICA ARAGON S.N.C.-02154770909-30042021-1056.307232 VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL PROVV. UNICO N° 2613 DEL 05/08/2020 "PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DELL'IMMOBILE SITO AL PIANO TERRA DELLO STABILE UBICATO IN VIA PETRARCA N° 5 AD ALGHERO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21005"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3099 DEL 08.07.2021 - PRATICA TELEMATICA DEMARTINI GIOVANNA- DMRGNN44C46L158I-08042021-1229.296685-INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTE SOSTITUZIONE DI FOSSA IMHOFF PER SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE DERIVANTI DA UN IMMOBILE SITO IN AGRO DEL COMUNE DI ALGHERO, REGIONE GUARDIA GRANDE N.30.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21006"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NELL’AMBITO DEL BENESSERE ANIMALE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21007"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI GIUGNO 2021. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21008"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO– INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2021. C.I.G. 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21009"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE SERVIZIO TRASPORTO FIORIERE P.ZZA DELLA JUHARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21010"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 01.06.2021-30.06.2021 – CIG 8544707348 – F.E. N. 20/001 DEL 02.07.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21011"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ OSPITATE PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA “L’ ANCORA “ DI PLOAGHE. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO  2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21012"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 64 DEL 07.07.2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA VIRGINIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – VIA LEPANTO N. 6 – 09048 SINNAI (CA), C.F./P.I. 03661430920 – PERIODO 1-30 GIUGNO 2021 –  CIG ZCD2F8DD40.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21013"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITO, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO. AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING FINO AL 31/12/2021 ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE SRL. – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21014"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI MANUTENTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO. AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING TRIENNALE ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE SRL. APPROVAZIONE DISCIPLINARE TECNICO  IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21015"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA – MESI DI APRILE E MAGGIO - CIG: ZB12D5ADFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21016"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI PER VERSAMENTI NON DOVUTI RELATIVI ALLA TARI. PROT. 7021 DEL 07.06.2021 - 3° INVIO 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21017"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE” - C.U.P. – G17F19000040001 – CIG: 86513507DD - LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21018"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTO DI ALGHERO- ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOTECNICHE, GEOGNOSTICHE, RILIEVI ED INDAGINI A MARE DA EFFETTUARSI SULLA BANCHINA MOLO DI SOPRAFLUTTO IN AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTO DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 22_21 DEL 25.06.2021 EMESSA DALL'IMPRESA AGECO SRL RELATIVA – STATO FINALE. CUP: E16C07000020002 – CIG: 8563874C61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21019"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DELLA DITTA ASCENSORI VINCIS  SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI. CIG  ZBF263E41B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21020"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3103  DEL 09.07.2021 -  PRATICA TELEMATICA SERRA MANUEL-SRRMNL90E22A192B-12052021-1146.312558 -RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E AMPLIAMENTO VOLUMETRICO MEDIANTE CHIUSURA PARZIALE DI TERRAZZA A LIVELLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21021"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194, C. 1, LETT. A) – T.U.EE.LL. 267/2000, DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 176/2021 COMUNE DI ALGHERO C/ S.G., PRONUNCIATA DAL GIUDICE DI PACE DI SASSARI, A FAVORE DELL’AVVOCATO P. U..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21022"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISIZIONE  DEI SERVIZI INFORMATICI RELATIVI AL POTENZIAMENTO DELLA INTEROPERABILITÀ E INTEGRAZIONE DATI E SERVIZI PER IL SISTEMA SUAPE. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1358326 – CIG:  Z5E2DB6119 – CUP G11D20000000006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21023"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEMEAZ ELIOR PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI GIUGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21024"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPIAGGE SICURE 2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO DISCIPLINARE ED R.D.I. SU SARDEGNACAT PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI S. D. CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE STAGIONE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21025"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/PIC DEL 30.06.2021. C.I.G. 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21026"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A ISOLA CON ACCUMULATORE A SERVIZIO DEL COMPLESSO ARCHEOLOGICO “NECROPOLI ANGHELU RUJU” S.P. 42 DEI DUE MARI – L. 160/2019. – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’ING. LUCA CURRELI PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA-ESECUTIVA, REDAZIONE PSC - PROTOCOLLO COVID19 E DIREZIONE DEI LAVORI. - PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. A), L. 120/20 COME MODIFICATA DAL D.L. 77/2021 (DISCIPLINA SOSTITUTIVA ART. 36 D.LGS 50/2016 PER PROCEDURE INDETTE ENTRO 30/06/2023). CUP: G19J21004140001 - CIG: Z4A3249E1D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21027"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA SANT’ANNA N. 38, CON IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE (ARCHIVIO E COMPLETAMENTO UFFICI P.T.)  - L. 160/2019.   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’ARCH. PIER PAOLO NINNIRI PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA-ESECUTIVA, REDAZIONE PSC - PROTOCOLLO COVID19 E DIREZIONE DEI LAVORI. - PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. A), L. 120/20 COME MODIFICATA DAL D.L. 77/2021 (DISCIPLINA SOSTITUTIVA ART. 36 D.LGS 50/2016 PER PROCEDURE INDETTE ENTRO 30/06/2023). CUP: G19J21004150001 - CIG: Z783249FBA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21028"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SOSTITUZIONE INFISSI E MESSA IN SICUREZZA CON IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA NELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA MAZZINI N. 184 – L. 160/2019. – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’ING. ANTONIO SCANU PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA-ESECUTIVA, REDAZIONE PSC - PROTOCOLLO COVID19 E DIREZIONE DEI LAVORI. - PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. A), L. 120/20 COME MODIFICATA DAL D.L. 77/2021 (DISCIPLINA SOSTITUTIVA ART. 36 D.LGS 50/2016 PER PROCEDURE INDETTE ENTRO 30/06/2023). CUP: G19J21004180001 - CIG: ZEB324A054.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21029"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE – II^ TRIMESTRE 2021 (01.04-30.06.2021). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21030"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE E RIMBORSO SPESE VIAGGI A FAVORE DEI NEFROPATICI – II^ TRIMESTRE 2021 (01.04-30.06.2021). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21031"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELEFONICA ALLA DITTA FASTWEB SPA. CONVENZIONE TELEFONIA 5 CIG: 800584042A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21032"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.06.2021 AL 30.06.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21033"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE FORNITURA BANDIERE - DITTA GRAFICHE E. GASPARI  S.R.L., - CIG: ZD131B73F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21034"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A3 A COLORI – MODELLO UTAX – 5505CI - LIQUIDAZIONE SPESA PER COPIE ECCEDENTI - CIG: ZBF323F1B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21035"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2021 - SERVIZIO QUADRA SOLUZIONI PER L’ACCESSO AL PROCESSO CIVILE TELEMATICO - CIG:  Z05320493C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21036"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE  DA ESTERNO – CIG: Z74326E21B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21037"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PERCORSI PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA – CONTRATTO REP. 165/2021, DEL 14.01.2021. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 95/2021 DEL 09.07.2021 A FAVORE DELL’IMPRESA SIMEC DI CANALICCHIO S.R.L., RELATIVA AL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI A TUTTO IL 07.07.2021 – C.I.G. 8443918D8E – C.U.P. G11B17000070004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21038"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETÀ DEL MEZZO TARGATO DM381NL- CMP SERVIZI SRLS – C.F./P.IVA 02752650909. CIG. ZB1303BA28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21039"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CRISTINA SCARFÒ: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. RICORSO EX ART. 414 CPC – S. S. C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21040"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ GETTONI DI PRESENZA AI SIGNORI CONSIGLIERI PER ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI E IRAP – GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Organizzazione e comunicazione Istituzionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21041"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE QUALITA’ DELLA VITA SOC. RANDSTAD ITALIA SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21FVRW064795 DEL 31.05.2021. CODICE CIG. 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21042"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE QUALITA’ DELLA VITA SOC. RANDSTAD ITALIA SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21FVRW081911 DEL 30.06.2021. CODICE CIG. 64518792FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21043"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI” – ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT – LOTTO N. 5 SARDEGNA NORD. CIG DERIVATO Z96305AAD7 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 530_1 DEL 30/06/2021 COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21044"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE  – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MENSILITA’ GIUGNO – ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21045"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI O SOCIETÀ SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO INTERESSATE A RIQUALIFICARE E GESTIRE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 6, DEL D.L. 185/2015, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 9/2016. AMMISSIONE A.S.D. PADEL CLUB ALGHERO, ESITO VALUTAZIONE TECNICA E RICHIESTA INTEGRAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21046"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA LASTRICO SOLARE DI COPERTURA PLESSO SCOLASTICO COMUNALE INFANZIA PRIMARIA “LA PEDRERA” - VIA CORSICA – VIA MALTA – FINANZIAMENTO DPCM 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2020 - CUP G18B20001560001 - CIG 85797612C2. DITTA TETTO SYSTEM SRL DI SASSARI – APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA SENZA VARIAZIONI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21047"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – MESE DI GIUGNO 2021. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21048"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TURMO TRAVEL S.R.L. PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – MESE DI GIUGNO  2021. CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21049"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V21/---1015 DEL 25.06.2021, RATA POSTICIPATA - PERIODO    MARZO – GIUGNO 2021 - PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DI N. 2 (DUE) VARCHI Z.T.L. DEL COMUNE DI ALGHERO – PRESENTATA DALLA DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A., P.I. 02930110966 – CIG: Z472DA1B44.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21050"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - PER RINNOVO TRIENNALE DELLE LICENZE SOFTWARE  DELL’APPLICATIVO APPALTI PER I LAVORI PUBBLICI ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., CON SEDE IN VIA DEL CARPINO, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), C.F.: 06188330150 –  AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 1771173  SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG:  ZC13271F0F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21051"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADDOBBO E MANUTENZIONE FIORIERE E AIUOLE DELLA CITTÀ - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL’IMPRESA BCB GREEN SERVICE S.N.C. DI CHERCHI FRANCESCO E REPETTO MARTINO . CIG  ZF02FB6302</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21052"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL’AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATA NEL QUARTIERE PIVARADA – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/P DEL 30.06.2021 EMESSA DALL’IMPRESA EDILSTRADE GALLURA S.R.L. RELATIVA AD ANTICIPAZIONE DEL 30% SULL’IMPORTO DEI LAVORI. CUP: G17H19000920004 – CIG: 8648520879</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21053"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1784</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO STRADE URBANE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA. PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016, PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120. CUP: G17H20002100004 - C.I.G. 8822816217.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21054"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2021- LIQUIDAZIONE GIUGNO 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21055"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120 DEL 11/09/2020 PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE/POSIZIONAMENTO DI BARRIERE FRANGIVENTO SUL LITORALE DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG ZBB3252F49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21056"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 PER L’INCARICATO DI RUP E PER L’INCARICATO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE- 1 SEMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21057"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREDITO IRAP DICHIARAZIONE 2020 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21058"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS IDRICO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2021 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21059"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016, PER ACQUISIZIONE SERVIZI DI ALLESTIMENTO E PULIZIA EX-MERCATO ORTOFRUTTICOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Turismo, Tempo libero, Eventi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21060"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA DEMONTIS GAVINO EREDI SERVIZIO NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI – FORNITURA DI ACQUA POTABILE TRAMITE AUTOBOTTE ANNUALITÀ 2021  - CIG ZD23OCOAD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21061"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3104 DEL 12.07.2021 - PRATICA TELEMATICA STCGNN68S27A192N-12052021-1640.312768  TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE N.1893439/2021 - RINNOVO AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2021, IN LOCALITÀ PORTO CONTE - MUGONI - A FAVORE DEL SIG. STOCCORO GIOVANNI TITOLARE DEL PUNTO NOLEGGIO "AIRONE" ASSEGNATARIO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N°26/DSS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21062"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3108 DEL 14.07.2021 - PRATICA TELEMATICA DITTA INDIVIDUALE SIMULA-01951520905-24052021-1937.318992-RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO EDILIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21063"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3110 DEL 14.07.2021 -  PRATICA TELEMATICA PALOMBA LEONARDO-PLMLRD51H09E425E-26052021-1446.320087-RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DIVISIONE IN DUE UNITÀ ABITATIVE DI APPARTAMENTO SITO AL PIANO TERRA DI UN CONDOMINIO IN VIA ROCKEFELLER 37RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DIVISIONE IN DUE UNITÀ ABITATIVE DI APPARTAMENTO SITO AL PIANO TERRA DI UN CONDOMINIO IN VIA ROCKEFELLER 37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21064"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA "PIANIFICAZIONE STRATEGICA" - PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI ORGANIZZAZIONE INTERNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Programmazione, Rapporti con la Rete Metropolitana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21065"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA – FINANZIAMENTO R.A.S. PER GLI INTERVENTI DI SALVAMENTO A MARE - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 13/9 DEL 09.04.2021 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21066"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E COLLAUDO NELL’AMBITO DELLA MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI, FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. – C.U.P. G19D17000560002 –– C.I.G. ZAB212BE6D. AFFIDAMENTO ALL’RTP. LITHOS S.R.L.–ING. GRAZIANO MURA. LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA 1_21 DEL 13.07.2021 DELL’ING. GRAZIANO MURA E FATTURA 5_21 DEL 30.06.2021 DELLA LITHOS S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21067"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101 DEL 08.07.2021 DELLA DITTA COSMAR S.R.L.S. PER IL SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI TERNA DELLA DITTA COSMAR S.R.L.S. PER CONCLUSIONE INTERVENTI – CIG. Z35320B838.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21068"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA.” LIQUIDAZIONE MESE DI  GIUGNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21069"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO TEMPORANEO DELLA DIPENDENTE GEOM. SABA ANNA PRESSO IL COMUNE DI SASSARI. DETERMINAZIONE N. 1537 DEL 25/06/2021. RETTIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21070"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME TRATTENUTE PER PICCOLO PRESTITO INPS ESTINTO ANTICIPATAMENTE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21071"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE 5 - SVILUPPO DEL TERRITORIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE – PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI ORGANIZZAZIONE INTERNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21072"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “SEBASTIANO SATTA” – VIA BIASI - RAS - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II - CUP G14H15001750006. PRESENTAZIONE SCIA - IMPEGNO SOMME PER VERSAMENTO ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21073"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CABLAGGIO PER I NUOVI UFFICI DELLA CULTURA E DEL TURISMO UBICATI IN VIA L.GO S. FRANCESCO PRESSO LO STABILE DENOMINATO LO QUARTER”– AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 1774527 AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG:  ZB93260B5A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21074"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E POSTAZIONI PORTATILI PER I VARI SERVIZI DELL’ENTE ODA MEPA N. 6273863 CON LA DITTA ATHENA SRL. IMPEGNO DI SPESA - CIG : ZB7327B260.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21075"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DA UTILIZZARE NEGLI SPAZI VERDI DELLA CITTÀ PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI - U.O. DECORO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V2 59/21 DEL 29.06.2021 EMESSA DALLA DITTA CATTALDI FILIPPO. CIG: ZB1318F8D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21076"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER SOSTITUZIONE FUNZIONARIO PAESAGGISTA, SOC. RANDSTAD ITALIA SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21FVRW093123 DEL 30/06/2021. CIG. ZDC3115691</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21077"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER SOSTITUZIONE FUNZIONARIO PAESAGGISTA, SOC. RANDSTAD ITALIA SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21FVRW093122 DEL 30/06/2021. CIG. ZDC3115691</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21078"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA  PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE SITO IN VIA SPANO, ANGOLO VIA DEGLI ORTI, AI SENSI DELL’ART. 39 L.R. 8/2015 E SS.MM.II. - SOTTOZONA B2 (PRATICA SUAPE 01856260904-09042021-1327.297320)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21079"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA “ PROROGA PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2021  - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21080"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATT. 11/FE. COMPENSO PARTE FISSA GIUGNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i concessionari delle entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21081"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESE DI  GIUGNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21082"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA – CAREGIVER E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE – ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA NUOVI PROGETTI -  ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21083"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021-VEL- 0000119 DEL 30.06.2021 A FAVORE DELLA DITTA FIAMMA 2000 SPA NUOVA SEDE DEL C.R.A. FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D'USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE. COD. CIG: 8394689C80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21084"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23831 – ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITÀ – PRESA D’ATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21085"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI E SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI CDS, MESE GIUGNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21086"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  LIQUIDAZIONE  FATT. N. 604/PA  DEL  30/06/2021 SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS -  COD.CIG. 796080581A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21087"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ABBONAMENTO FORMULAPIÙ FULL E VIDEOCORSI – PER IL TRIENNIO 2021 - 2023. CIG. ZA932611D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21088"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPIAGGE SICURE 2021. SALVAMENTO A MARE. AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI INFORMAZIONI SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120 DEL 11/09/2020. AFFIDAMENTO ALLA ASD ALGUER SPORT C.F. 02851810909 PER COMPLESSIVI EURO 22.452,21. SMARTCIG Z8A32788D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21089"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO.” - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA A FAVORE DELLE DITTE STC MANAGING SRL (CIG: Z5D3283312) CON SEDE IN BARLETTA E SOC. A. MANZONI &amp; C SPA (CIG: Z89328332A) CON SEDE IN SASSARI - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21090"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 A FAVORE DELLA DITTA ITALCERT SRL PER SERVIZI DI VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI PER GLI IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG. Z7B328024A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21091"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO URGENTE E TEMPORANEO COMUNITÀ ALLOGGIO CRA - SIG.RA C.A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21092"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, DELLE SPESE DI NOTIFICA E DELLE SPESE MATURATE SU PARTITE ANNULLATE O SGRAVATE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21093"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  GIUGNO  2021. PROGETTO "ATBA"  IN PRIMIS STRUTTURE : AQUILONE - GIROTONDO - ANGLINGLO - S. G BOSCO -  SUORE MERCEDARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21094"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE AREA ALLA SOCIETA’ CK HUTCHISON NETWORKS ITALIA S.P.A., ITALIA S.P.A PER IL MANTENIMENTO DELL’IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONI (SS400) SRB ESISTENTE UBICATO TRA VIA F.LLI KENNEDY E VIA DE GASPERI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21095"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE REVISIONI LUGLIO - DITTA F.LLI BELLU SRL. CIG: 8614219665.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21096"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA PER LA GIORNATA MONDIALE DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA FIBROMIALGIA DEL 12.05.2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 16.06.2021 A FAVORE DELLA DITTA ALLESTIRE SRLS - P.IVA 02581640907. CIG: Z43319EBBD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21097"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 COMMA 2 “PRENDERE IL VOLO”. BENEFICIARIO FJ02 – APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA 1^ ANNUALITA’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21098"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1323/2021 DI AGGIUDICAZIONE APPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21099"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI PRESENTI IN VIA BARRACCU E VIA TODA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020. - CIG Z4D30CB2EA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21100"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ANNUALITA’ 2021 PER IL CONFERIMENTO DEL SECCO RESIDUO RICONDUCIBILE ALL’EMERGENZA COVID 19 AL TERMOVALORIZZATORE DEL TECNOCASIC S.P.A. CAGLIARI. CIG 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21101"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA SOSTENUTA DA PERSONA CON DISABILITÀ OSPITATA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA “VILLA GARDENIA "DI OSSI  -  3 TRIM. -LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21102"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE: PROCEDURA SEMPLIFICATA PUBBLICA AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 1, LETTERA G) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO EX ART. 54 D.LGS N. 50/2016, CON UN UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E SERVIZIO DI PRESELEZIONE DI PERSONALE – APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SCHEMA ALLEGATO 1) AL MEDESIMO AVVISO. CIG: 8826671F52.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21103"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA 27/PA – AUTOBOTTE COMUNALE - DITTA F.LLI BELLU SRL. CIG: 8614219665.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21104"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DUE CLIMATIZZATORI D’ARIA LOCALE PORTATILI DEL TIPO MONOBLOCCO CON POMPA DI CALORE INTEGRATA, PRESSO LA SEDE DEGLI UFFICI DELL’AVVOCATURA COMUNALE DI PALAZZO SERRA. PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE EX ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 MODIFICATA DALL'ART. 51, CO. 1, LETT. A), SUB. 2.2), D.L. N. 77/2021. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’O.E. LOVISI SRL DI SASSARI - CIG Z61328914B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21105"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2021/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21106"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER CAMPAGNA PROMOZIONALE SU BELL’ITALIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Turismo, Tempo libero, Eventi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21107"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE SERVIZI DI ALLESTIMENTO E ASSISTENZA LOGISTICA EVENTI PIAZZA DELLA JUHARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Turismo, Tempo libero, Eventi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21108"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.238 DEL 29.01.2021 - SERVIZI MANUTENTIVI E DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITI, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO. AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE – CONTRATTO REP. N. 13 DEL 01.02.2018. PROROGA TECNICA – RIDIMENSIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21109"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI LUGLIO 2021 – 1^ IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21110"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO UTENTI  INSERITI PRESSO LA RSA "SAN NICOLA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE MESE  APRILE  2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21111"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021 PER LE LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS F-SECURE. CIG: Z5C2D3954E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21112"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA PER LA GIORNATA MONDIALE DI SENSIBILIZZAZIONE SUI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE – CAMPAGNA FIOCCHETTO LILLA DEL 02.06.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 16.06.2021 A FAVORE DELLA DITTA ALLESTIRE SRLS - P.IVA 02581640907. CIG: ZF831F6592</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21113"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1752</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CESTINI STRADALI UTILIZZABILI PER IL CONFERIMENTO DELLE DEIEZIONI CANINE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 143/2021 EMESSA DA FLY SRL. CIG Z093194EEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21114"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1761</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI E/O MALATTIA PROFESSIONALE DIPENDENTI. PRATICA N.517075715. ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21115"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3109 DEL 14.07.2021 -  PRATICA TELEMATICA VAVASSORI PAOLO-VVSPLA65E18B157E-21052021-0930.317529 -INCREMENTO VOLUMETRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21116"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3116 DEL 19.07.2021 -  PRATICA TELEMATICA 02770110902-03062021-1338.323735 - INSTALLAZIONE GAZEBO (OPERE PRECARIE) SU CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E RICHIESTA PARERE PAESAGGISTICO - VIA XX SETTEMBRE 150</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21117"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3117 DEL 19.07.2021 -  PRATICA TELEMATICA PINNA LUIGI- PNNLGU54H22A192H-02062021-2238.323406 RICERCA IDRICA MEDIANTE POZZO TRIVELLATO USO DOMESTICO E AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE SCARICO REFLUI DOMESTICI AL SUOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21118"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO A FAVORE DEL SIG. L. R.  DELLA QUOTA PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO NEL  BLOCCO  LT1 D. I. 47, 3° PIANO IN PROPORZIONE AL PERIODO DI MANCATO UTILIZZO DELLO STESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Servizi cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21119"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO A FAVORE DELLA SIG.RA F. A.  DELLA QUOTA PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO NEL  BLOCCO G LOCULO 176 4° PIANO IN PROPORZIONE AL PERIODO DI MANCATO UTILIZZO DELLO STESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Servizi cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21120"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO A FAVORE DEL SIG. C. M. B.  DELLA QUOTA PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO NEL  BLOCCO  LT1 D. I. 1, 1° PIANO IN PROPORZIONE AL PERIODO DI MANCATO UTILIZZO DELLO STESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Servizi cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21121"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE – RCT/RCO (CIG 79194855C3) –RCA (LIBRO MATRICOLA) (CIG 6997571244) – A FAVORE DI BROKERITALY CONSULTING SRL-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21122"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21123"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1751</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE (MISURA "NIDI GRATIS")”  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21124"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1753</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI INTERESSATI A SVOLGERE IL SERVIZIO SPERIMENTALE DI NOLEGGIO DI MONOPATTINI ELETTRICI IN MODALITÀ “FREE FLOATING”. APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21125"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1754</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI PER LA PARTECIPAZIONE AL “BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI CAMPI RISERVATI D’INUMAZIONE, DI TOMBE EPIGEE, DI CAPPELLE PERIMETRALI ED INTERNE E DI N. 1 CAPPELLA FAMILIARE” - MANCA MARGHERITA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Servizi cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21126"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1755</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2021 -LIQUIDAZIONE GIUGNO 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21127"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1756</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 22153 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE RIAPERTO IN DATA 18/08/2020, SOSPESO PER CONNESSIONE CON PROCEDIMENTO PENALE – IRROGAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE DELLA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE – PRESA D’ATTO PROVVEDIMENTO PROT. N. 38911/2021 DEL 06/05/2021 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO SOMME DA ENTRATE DA SANZIONI DISCIPLINARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21128"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2021 (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21129"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1758</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 2466 – CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21130"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER ATTIVITA' RESA NEL SECONDO TRIMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Programmazione Economica, Tributi, Partecipate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21131"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SICUREZZA E VIGILANZA - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 23 CCNL 21/05/2018) PERIODO DAL 01.05.2021 AL 30.06.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21132"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1762</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 52. CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART. 42 D. LGS. 151/2001 – PROSECUZIONE. AUTORIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21133"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER ATTIVITA' RESA NEL PERIODO: 01.09.2019 – 01.09.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Programmazione Economica, Tributi, Partecipate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21134"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PERCORSI CICLO – PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA.  APPROVAZIONE DELLA TERZA PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICA DEI CONTRATTI AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETT. A E LETT. C. - C.U.P. – G11B17000070004 – C.I.G. 8443918D8E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21135"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SERRA” - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. CUP: G15F20001510006 - CIG: 8494706526</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21136"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1769</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” VIA TARRAGONA - MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA TERRENO CONTAMINATO A SEGUITO DI RIMOZIONE E BONIFICA SERBATOIO COMBUSTIBILE - IMPIANTO TERMICO - SVINCOLO ECONOMIE DI SPESA E PARZIALE IMPEGNO A FAVORE DELL’IMPRESA CALVISI ANGELO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA L. N. 120/2020 E SS.MM.II. DELL’INTERVENTIO DI RICOPERTURA DELLO SCAVO -  CIG Z7A328D3D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21137"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1765</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. TIZIANA CORREDDU – RIMBORSO COMPETENZE ED ONERI AL COMUNE DI CODRONGIANOS (SS) PER UTILIZZO DELLA DIPENDENTE IN COMANDO – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21138"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO DI DUE CLIMATIZZATORI SINGOLI DISMESSI DAL PALAZZO CIVICO COMUNALE DI VIA COLUMBANO E REINSTALLAZIONE IN ALTRI SEDI COMUNALI – PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE EX ART. 1 CO. 2 LETT. A) - LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. - AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELL’O.E. TERMOIDRAULICA TIANA DI TIANA ALESSANDRO DI SASSARI. CIG: Z47329204C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21139"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: 7734945689. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 42/P DEL 20/07/2021 DELLA ECOLOGICAL SERVICE SRL E N. 20/PA DEL 21/07/2021 DELLA TERRA MARINA COOP. SOC. ARL PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21140"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1775</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 A FAVORE DELLA DITTA CATTALDI S.A.S. DI CATTALDI RAFFAELE &amp; C. PER LA FORNITURA DI ELETTROPOMPE PER IMPIANTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE DI EDIFICI COMUNALI.  - CIG: Z0932932E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21141"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 2, LETT. A) L. 120/2020 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO E PROVE DI CARICO DEI LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SERRA”. CUP: G15F20001510006. CIG: Z003275AD0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21142"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1778</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.06.2021 AL 30.06.2021 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21143"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1770</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONIFICA DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI IN LOCALITA’ SALONDRA –AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 – CIG Z3431E5A05. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27-2021-FE DEL 19/07/2021 EMESSA DALLA DITTA DONAPAI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21144"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3128 DEL 23.07.2021 - PRATICA TELEMATICA CONDOMINIO VIA SEBASTIANO SATTA-92032290907-11062021-1753.328121 -PROGETTO PER REALIZZAZIONE DI MODIFICHE PROSPETTICHE E INSTALLAZIONE MODULI FOTOVOLTAICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21145"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3129 DEL 23.07.202 -  PRATICA TELEMATICA MASALA MARIO LUCIANO-MSLMLC55B08A192F-14062021-1153.328647  - INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 6.75 KWP COSTITUITO DA N. 18 PANNELLI SOLARI PERFETTAMENTE ADERENTI E COMPLANARI ALLE FALDE DEL TETTO ESPOSTE A SUD ED EST</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21146"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1767</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:   MAGGIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21147"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DELLA POSIDONIA SPIAGGIATA SULLA SPIAGGIA DI SAN GIOVANNI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 – CIG ZEC3258702. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA12021 DEL 23/07/2021 EMESSA DALLA DITTA AZIENDA AGRICOLA DAVIDE SACCU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21148"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - DITTA CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL – ALGHERO. PERIODO BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21149"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1777</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEL SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DI CUGUTTU E PUNTA NEGRA E RESTITUZIONE DELLA SABBIA OTTENUTA PRESSO GLI ARENILI PROVENIENZA EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA A DELLA L. 120/2020 CIG. 8846412220</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21150"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ”LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI  -  CUP G17B15000530006 –  – CIG: 7953363AC4 -ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21151"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1780</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PIANO DI VALORIZZAZIONE DELLE TERRE AD USO CIVICO – LEGGE REGIONALE N. 12/1994 E S.M.I.. MEDIANTE MODALITÀ TELEMATICA SUL PORTALE SARDEGNACAT. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'ESERCIZIO 2021. CIG Z3D2FC9F7F. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA NR. 16_21 DEL 23/06/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21152"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1781</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP –  “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA”- ATI EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA -  P.IVA 08414430960. APPALTO PRINCIPALE ID. ORD. 3373345/2016 – LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017 .  CIG 6865771576  - IMPEGNO ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21153"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I E ULTIMO SAL A FAVORE DELL’IMPRESA EDILE MURGIA E LACONI SNC - MANUTENZIONE DELLA SEDE DELL’AUTOPARCO COMUNALE DI VIA VITTORIO EMANUELE. CUP: G18H20000540004 – CIG: ZC52F9D618</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21154"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1783</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA DI SEMILAVORATI SIDERURGICI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11.09.2020. CIG Z2B328EF92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21155"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ADESIONE AL GRUPPO D’AZIONE COSTIERA FLAG NORD SARDEGNA. ANNUALITÀ 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21156"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1786</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – GIUGNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21157"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21158"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1788</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, N. 1704/2021 PER SERVIZI DI PULIZIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Turismo, Tempo libero, Eventi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21159"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE 4 - PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI ORGANIZZAZIONE INTERNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21160"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 18/2016 - REIS - REDDITO D'INCLUSIONE SOCIALE - LQUIDAZIONE ARRETRATI  3° E 4° TRIMESTRE PER N. 2 UTENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21161"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA .COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI . LIQUIDAZIONE FATTURE MESI   APRILE/GIUGNO  2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21162"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI E/O MALATTIA PROFESSIONALE DIPENDENTI. PRATICA N.517076048. ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21163"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1793</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE  (MISURA "NIDI GRATIS")”. APPROVAZIONE GRADUATORIA PRIMO SEMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21164"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1794</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 A FAVORE DELLA DITTA SAFETY ENERGY S.R.L. PER I LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA COIBENTAZIONE DELLE TUBAZIONI DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA VITTORIO EMANUELE. - CIG ZDF3297854</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21165"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1795</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA - MILANO . LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2021 PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI SORVEGLIANZA. CIG: 5273616597.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21166"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI – NUOVA CASA SERENITÀ”, SITO IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 17 – COMUNE DI ALGHERO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020, DEL SERVIZIO DI INDAGINE E MISURA DEL LIVELLO DI CONCENTRAZIONE DEL GAS RADIOATTIVO NATURALE RADON IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/59/EURATOM. CIG Z1F32544F8 – C.U.P. G13J18000270002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21167"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1797</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI ORGANIZZAZIONE INTERNA SETTORE 4. REVOCA PROVVEDIMENTO N. 1789 DEL 27 LUGLIO 2020 PER ERRORE MATERIALE E RIAPPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21168"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL’ING. BIDDAU GIAN MARIO PER ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOTECNICHE, GEOGNOSTICHE, RILIEVI ED INDAGINI A MARE DA EFFETTUARSI SULLA BANCHINA MOLO DI SOPRAFLUTTO IN AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTO DI ALGHERO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CSE E COLLAUDO. CUP  E16C07000020002 – CIG ZBC2C5912C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21169"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1808</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA LA CUNETTA. LOTTO DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. C.U.P. G11E15000580006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21170"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - ANNUALITÀ 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21171"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1798</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO (DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022) - CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5). LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. BARBARA B SCS N. 455/PA DEL 30/06/2021, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI MAGGIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Servizi cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21172"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TEFA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI - RISCOSSIONI AL 30.06.2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21173"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1800</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ LABORATORIO N. 4 - L. N. 482/1999 ARTT. 9 15 E L. R. N. 22/2018 ART. 10 CC. 4, 5 – DGR 9/5 DEL 05.03.2020 E 17/6 DEL 01.04.2020. ANNUALITÀ 2020. PROGETTO LINGUA CATALANA DI ALGHERO NELL’AMBITO DELLE LINGUE MINORITARIE STORICHE - ANNUALITÀ 2020: ATTIVAZIONE DI QUATTRO LABORATORI ATTIVITÀ CULTURALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21174"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1801</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “CAMPI DA TENNIS E CALCETTO - VIA TARRAGONA” ALLA A.S.D. PADEL CLUB ALGHERO P.IVA/C.F. 92162850900, AI SENSI DELLA LEGGE N° 9/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21175"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA E ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL QUADRO VINCOLISTICO ESISTENTE - STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA, GEOLOGICA E GEOTECNICA. CIG ZA22ECED4E.  LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI PROFESSIONISTI RELATIVE ALLA PRATICA N.7 E PRATICA N.8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21176"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1803</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COMUNICAZIONE LOCALE 2020-2021.- LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVA AL MESE DI GIUGNO  2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21177"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1804</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA DI BONIFICA AMBIENTALE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DELLE STRADE FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA’ A SEGUITO DI SINISTRI STRADALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21178"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1810</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE. CONTRIBUZIONE UTENTI PERIODO GIUGNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21179"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1811</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI FERTILIA – C.U.P. – G17H19002020004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21180"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1812</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI CLIMATIZZATORI SINGOLI A PARETE PRESSO DIVERSE SEDI DI UFFICI COMUNALI E EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDATARIO: TERMOIDRAULICA TIANA DI TIANA ALESSANDRO DI SASSARI. CIG: Z91321EA69. APPROVAZIONE C.R.E. - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21181"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3135 DEL 28.07.2021 -  PRATICA TELEMATICA LUBRANO JAMES KIRSTEN-LBRJSK77A23Z114J-23042021-1632.304166-MODIFICA DELLA COPERTURA - INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO UNA CASA DI CIVILE ABITAZIONE IN ALGHERO LOC. MARISTELLA NELLA VIA DEGLI OLEANDRI 5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21182"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3136 DEL 28.07.2021 -  PRATICA TELEMATICA PIRAS RAFFAELE-PRSRFL57P12L989H-22062021-1851.333306-MODIFICA PROSPETTICA E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DI AUTORIMESSA IN RESIDENZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21183"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3138 DEL 28.07.2021 - PRATICA TELEMATICA SECHI GAVINO LUCIANO ANGELO-SCHGNL59M02A192X-18062021-0955.331207  -PROGETTO DIMANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO DI IMMOBILE RESIDENZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21184"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1805</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ LUGLIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21185"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1806</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 2, LETTERA A) DELA L.120/2020, DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA E ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL QUADRO VINCOLISTICO ESISTENTE - STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA.  CIG Z2231F211B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21186"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PERCORSI PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA TEMPORANEA. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURA N.20/21 DEL 28.07.2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ SARDA SEMAFORI S.N.C. CIG Z233175DF7– CUP G11B17000070004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21187"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1814</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D. -ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21188"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1815</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO SANITARIA NELLE CASE PROTETTE  MESI  APRILE/GIUGNO 2021 . CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21189"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIEMISSIONE MANDATI SOSPESI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21190"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITÀ S. PATRIGNANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - “CENTRO MINORI MASCHILE SAN PATRIGNANO” – PERIODO 01.06.2021 – 30.06.2021 - CIG Z3B30CEBD5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21191"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1818</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 2, LETTERA A) DELA L.120/2020, DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA E ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL QUADRO VINCOLISTICO ESISTENTE - STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA.  CIG Z9431F2170.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21192"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1819</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120 DEL 11/09/2020 – SERVIZIO DI PULIZIA DI CADITOIE E GRIGLIE STRADALI. CIG Z75329EED4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21193"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1820</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO UTENTI PRESSO RSA " SAN NICOLA "DI SASSARI . IMPEGNO SOMMA   PER INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO -2 SEMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21194"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1821</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO. CONFERIMENTO INCARICO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21195"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1823</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3, ART. 26 L. 488/1999 - ART. 58 L. 388/2000. AFFIDATARIA DEL LOTTO 12 - SARDEGNA RTI ASE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. - UDINE - CIG: 4227546950 – CIG DERIVATO N. 65109058C5. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 2669786 DEL 30.12.2015 - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO - 2° TRIMESTRE 2021 - QUOTA CAPOGRUPPO MANDATARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21196"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1824</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3, ART. 26 L. 488/1999 - ART. 58 L. 388/2000. AFFIDATARIA DEL LOTTO 12 - SARDEGNA RTI ASE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. - UDINE - CIG: 4227546950 – CIG DERIVATO N. 65109058C5. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 2669786 DEL 30.12.2015 - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO - 2° TRIMESTRE 2021 - QUOTA MANDANTE RTI. SOC. TAGLIABUE SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21197"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA” – SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA210/FTE DEL 09.06.2021 EMESSA DALLA MANDANTE AI ENGINEERING S.R.L. CUP: G11B08000290002 – CIG: 7143991FDB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21198"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3137 DEL 28.07.2021 -  PRATICA TELEMATICA PINNA RAFFAELA-PNNRFL55L45I448A-11062021-1534.327966 - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VERANDA NELL'UNITÀ IMMOBILIARE POSTA AL PIANO ATTICO NELLO STABILE SITO IN ALGHERO VIA SANT'ANNA N. 23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21199"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1822</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA  A FAVORE DI ALTRI COMUNI- LEGGE N. 265/1999 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21200"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1826</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 20R/PA DEL 19.07.2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE – CASA LITTARRU – ORISTANO - VIA CARMINE N. 34 - P.I. E C.F. 00072430952 –  PERIODO 01.04.2021-30.06.2021 – CIG 8544926800.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21201"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1827</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23774 – CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21202"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA  GEEMAR S.S. SOCIETÀ AGRICOLA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE IN FIORIERE E AIUOLE DISLOCATE NELLE PRINCIPALI VIE DELLA CITTA’ - U.O. DECORO URBANO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11.09.2020. CIG  ZDA3263886</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21203"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1829</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO PER EVENTI PLAÇA DELLA JUHARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Turismo, Tempo libero, Eventi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21204"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1830</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SOMME A FAVORE DI C. G. - ACCORDO TRANSATTIVO PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2664/2010 TAR. AGGIORNAMENTO IMPORTO INDICIZZAZIONE ISTAT-FOI E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNUALITÀ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21205"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1831</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI ALGHERO. - CIG: 8637879B3D - LIQUIDAZIONE SOMME GETTONE DI PRESENZA E SPESE A FAVORE DELLA DOTT.SSA BRUNA COMAZZETTO E DEL DOTT. MIRKO MARONGIU MEMBRI ESTERNI DELLA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21206"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1832</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. – C.I.G. 5932202FF0. DESTINAZIONE QUOTE RISPARMIO SECCO RESIDUO PER PROSEGUO PAP CARRABUFFAS E SU CONTU E SERVIZI AGGIUNTIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21207"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1833</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE GIUGNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21208"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO N. 230 DEL 30.07.2021  - PRATICA TELEMATICA LINTAS GABRIELE-LNTGRL78H22I452C-07052021-1251.309950  - INTERVENTO EDILIZIO DI INCREMENTO VOLUMETRICO AI SENSI DELL’ART. 30 COMMA 7 L.R. N. 01/2021 RELATIVO A UN FABBRICATO RESIDENZIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21209"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI ACCESSI CARRABILI E OPERE PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE AI CORPI "A" E "D" DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA DENOMINATA GREEN HOTEL SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive[DA NON ASSEGNARE]</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21210"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1834</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:   GIUGNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21211"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1835</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI “CONCESSIONE E RELATIVA GESTIONE DEL PARCO TARRAGONA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI FORME DI AGGREGAZIONE” - CIG: 8418288F02 - LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21212"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1836</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE PER L’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2021/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21213"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1837</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO PER SERVIZIO SPORTELLO LINGUISTICO “MINORANZE LINGUISTICHE – PROGETTI PER LE ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELL’USO SOCIALE DELLA LINGUA CATALANA E DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA CATALANA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO LINGUISTICO COMUNALE, PROGETTO ANNUALITÀ 2019 “LLENGUA MATERNA, LLENGUA AL PRESENT”, CIG ZD830816A3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21214"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1838</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 53 CONTRIBUTI L.R. 20/97 PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI LUGLIO - ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21215"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1841</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG 8857464286- APPROVAZIONE ATTI DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21216"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA  MARA SPA PER FORNITURA DI MATERIALI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DA UTILIZZARE NEGLI SPAZI VERDI DELLA CITTA’ PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI , AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11.09.2020. CIG  Z81318F8A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21217"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1863</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO - CMP SERVIZI SRLS – C.F./P.IVA 02752650909. CIG. ZB1303BA28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21218"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1864</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “SEBASTIANO SATTA” – VIA BIASI - RAS - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II - CUP G14H15001750006. LIQUIDAZIONE ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI PER PRESENTAZIONE SCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21219"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1839</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. SETTIMA LIQUIDAZIONE 2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE17. CIG. 8217711DA2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21220"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1840</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 55/P DEL 20.07.2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE – SANTU LUSSURGIU – ORISTANO - VIA CARMINE N. 34 - P.I. E C.F. 00072430952 –  PERIODO 01.06.2021-30.06.2021 – CIG 8561319FEC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21221"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1842</Numero_Provvedimento><Oggetto>C/STATO - EMERGENZA COVID 19  - MISURE PER FAVORIRE LE OPPORTUNITÀ E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA (ART. 63 D.L. 73/2021). ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO STATALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21222"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1843</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO.” - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA A FAVORE DELLE DITTE INFO SRL (CIG: ZA132A9A81) CON SEDE IN BARLETTA E SOC. A. MANZONI &amp; C. SPA (CIG: Z7D32A9A9B) CON SEDE IN SASSARI - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21223"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1844</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ LABORATORIO N. 4 - L. N. 482/1999 ARTT. 9 15 E L. R. N. 22/2018 ART. 10 CC. 4, 5 – DGR 9/5 DEL 05.03.2020 E 17/6 DEL 01.04.2020. ANNUALITÀ 2020. PROGETTO LINGUA CATALANA DI ALGHERO NELL’AMBITO DELLE LINGUE MINORITARIE STORICHE - ANNUALITÀ 2020: ATTIVAZIONE DI QUATTRO LABORATORI ATTIVITÀ CULTURALI. LABORATORIO 3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21224"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1845</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE – RCA (LIBRO MATRICOLA) (CIG 6997571244) –-INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 1989/20. A FAVORE DI BROKERITALY CONSULTING SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21225"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1846</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPERTURA TERMINI - AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, RIVOLTO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B, DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT B) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., SU SARDEGNA CAT, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DEI CANTIERI LAVORAS – ART. 2, LEGGE REGIONALE 1/2018 –  MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21226"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ GETTONI DI PRESENZA AI SIGNORI CONSIGLIERI PER ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI E IRAP – LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Organizzazione e comunicazione Istituzionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21227"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1848</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO LABORATORIO 1 “PINO PIRAS I L'ALGUER”,  YPNOS SOC. COOP. SOC.LE - L. N. 482/1999 ARTT. 9 15 E L. R. N. 22/2018 ART. 10 CC. 4, 5 – DGR 9/5 DEL 05.03.2020 E 17/6 DEL 01.04.2020. ANNUALITÀ 2020. PROGETTO LINGUA CATALANA DI ALGHERO NELL’AMBITO DELLE LINGUE MINORITARIE STORICHE - ANNUALITÀ 2020: ATTIVAZIONE N. 4 LABORATORI ATTIVITÀ CULTURALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21228"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI EREDI ACCARDO VITTORIO - CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO. MENSILITÀ AGOSTO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21229"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1850</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUAPE CODICE UNIVOCO BRVDNL56E20Z404F-03022021-0859.268449 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21230"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI M.C. MENSILITÀ AGOSTO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21231"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI N. 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA D.P. MENSILITA’ AGOSTO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21232"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1853</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. FPR 82/21 DELL’1.8.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI LUGLIO 2021. CIG Z2F30471C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21233"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1854</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI  LUGLIO 2021 – FATTURA NR. 124/PA DEL 02.08.2021 – C.I.G. 75464886E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21234"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1855</Numero_Provvedimento><Oggetto>: PUBLIKA S.R.L. - ABBONAMENTO II SEMESTRE 2021 RIVISTA IL PERSONALE NEWS – DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO – IMPEGNO DI SPESA -  CIG: Z8F32AEEE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21235"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1857</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE  AD INTEGRAZIONE DELLE   RETTE SOSTENUTE DA PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ   OSPITATE  PRESSO LA  COMUNITÀ INTEGRATA "SA VILLA" DI ITTIRI - IMPEGNO SOMME - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21236"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1861</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016, PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120. APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI FERTILIA. C.I.G. – 8854277C84 C.U.P. – G17H19002020004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21237"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PERCORSI PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA. DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DEGLI INCENTIVI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.L.VO N. 50 DEL 2016. C.I.G. 8443918D8E – C.U.P. G11B17000070004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21238"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA A.I.T. SEGNALETICA SNC PER FORNITURA SEGNALETICA PER CANTIERISTICA URBANA, PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11.09.2020. CIG Z4F31CC38A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21239"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE AD ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI, SPAZI RICREATIVI E MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI DI ALGHERO” – IMPEGNO SOMME PER INCENTIVI ART.113 D.LGS N. 50/2016.  CUP G16J20000630002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21240"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI DI “RESTAURO E RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SERRA” - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/PA DEL 31.07.2021 EMESSA DALL’IMPRESA SANNA FRANCESCA . CUP: G15F20001510006 - CIG: 8494706526</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21241"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GIUGNO 2021. AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO _CIG Z7C3105066</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21242"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1858</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MARZIA SIMULA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTI NANTI  IL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI "COMUNE DI ALGHERO C/ SAJU ARREDAMENTI DI SAJU GIOVANNI VINCENZO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21243"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1859</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE  – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MENSILITA’ LUGLIO – ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21244"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1860</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ OSPITATE PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA “L’ ANCORA “ DI PLOAGHE. LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO  2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21245"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO NEL PORTO DI ALGHERO - BANCHINA MILLELIRE - DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI RELATIVE AL RISPARMIO ENERGETICO E RIFIUTI MARINI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: G18F18000020006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21246"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1869</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO: SINISTRI ANNUALITA’ 2021,   SECONDA PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Segreteria, Avvocatura, Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21247"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1871</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 67 CCNL 21.05.2018 - “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE” - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21248"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1870</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI LUGLIO 2021 – 2^ IMPEGNO DI SPESA   E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21249"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1872</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  CAREGIVER  E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO -  ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21250"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1874</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ALGHEROTRAMITE MEPA ALLA SOCIETA’ ITM TELEMATICA SRL. CON SEDE IN SASSARI – ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA NORD STRADA N. 28 - CIG: Z6C32B5923.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21251"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1875</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI FERTILIA.” -  C.U.P. – G17H19002020004 – CIG: 8854277C84 - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21252"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1876</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN CONTAINER PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI SANITARI PRESSO L’HUB VACCINALE - PALESTRA MARIOTTI CIG: ZB8314CC08. LIQUIDAZIONE FATTURA VERDE VITA SRL N. 54/PA DEL 30.07.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21253"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1877</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 LIQUIDAZIONE SPESA I E II TRIMESTRE 2021.  SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21254"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1878</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA G.C.: ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Programmazione Economica, Tributi, Partecipate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21255"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1879</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS – CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITA’ 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. CANTIERE RELATIVO A “PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E/O SISTEMAZIONE DI AREE DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE”. NOMINA COMMISSIONE SELETTIVA PER LA VERIFICA DELLA IDONEITÀ DEL PERSONALE FISSAZIONE DATA PROVA DI IDONEITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21256"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1880</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS. N° 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI ANNUALITÀ 2021” - CUP:  G12F20000390004 – CIG: 8862907E37 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA (SCHEMA LETTERA/DISCIPLINARE DI INVITO, ELENCO OPERATORI ECONOMICI E SCHEMA DI CONTRATTO). IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21257"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA . CONVENZIONE CONSIP – “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA” CONTABILITA’ CANONE ORDINARIO SALDO 2020, CANONE I TRIM 2021 E  CONTABILITA’ EXTRA CANONE  SALDO 2020, I TRIM 2021 (QUOTE SAL  I° ANNO 2017 - SAL II° - III° - IV°  ANNO 2018 - SAL V° ANNO 2019)_APPALTO PRINCIPALE ID. ORD. 3373345/2016 – LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017 - CIG. 6865771576</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21258"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 30/06/2021- PAGENET S.R.L.- FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 2 SCANNER PLANETARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO: “CANTIERE N. 5 – DCT N. 2020SCL00520” DEL PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – MISURA “CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITÀ 2019. CIG ZEF3204B84.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4  - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21259"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/21 DEL 04/08/2021 EMESSA DALL'ING. ANTONIO SCANU, ONORARI PRESTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE  DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA.   LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SOSTITUZIONE INFISSI E MESSA IN SICUREZZA CON IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA NELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA MAZZINI N. 184 – L. 160/2019. – CUP: G19J21004180001 - CIG: ZEB324A054.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21260"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1893</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RETE DEL GAS E DELL'INFRASTRUTTURA PER LA POSA DELLA FIBRA OTTICA NEI COMUNI DI ALGHERO E OLMEDO BACINO 6” – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_21 DEL 02/08/2021 EMESSA DALL’ING. NELLO MAURO CORRAO RELATIVA AL PAGAMENTO 1° ACCONTO DEL 25% DEGLI ONORARI. CUP: G15J08000000009 - CIG: 807640081D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21261"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1881</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.4/2006, ART.17, C. 2 “PRENDERE IL VOLO” E.A.P.02 –TRASFERIMENTO FONDI AL RESPONSABILE DEL PORTAFOGLIO COOP. SOCIALE CONSORZIO NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP SOCIALE CONSORTILE ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21262"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1882</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.4/2006, ART.17, C. 2 “PRENDERE IL VOLO” P.G.01 –TRASFERIMENTO FONDI AL RESPONSABILE DEL PORTAFOGLIO VIRGINIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21263"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021-VEL- 0000131 DEL 31.07.2021 A FAVORE DELLA DITTA FIAMMA 2000 SPA NUOVA SEDE DEL C.R.A. FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D'USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE. COD. CIG: 8394689C80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21264"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1884</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA G.C.: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Programmazione Economica, Tributi, Partecipate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21265"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1885</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMNE DI ALGHERO – COD. CIG. 796080581A- INCREMENTO ISTAT ADEGUAMENTO DEI PREZZI F.O.I. – DECORRENZA LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21266"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PERIODO 15/04/2021 – 14/07/2021 – SERVIZI SOCIALI - CIG: Z6E2AF4669</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21267"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1887</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA PER PER ACQUISIZIONE SERVIZIO TRASPORTO FIORIERE P.ZZA DELLA JUHARIA. DITTA DOPPIO AUTOTRASPORTI SNC.  CIG ZF93267EA6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21268"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1888</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 A FAVORE DEL DITTA SECURED SOLUTIONS  S.R.L. PER LA VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA DELLA  SCUOLA PRIMARIA “SACRO CUORE” IN VIA V. EMANUELE. CUP: G12F20000050001 - CIG: QRSTUVWXTT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21269"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PERCORSI CICLO – PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA. C.U.P. –G11B17000070004. CONTRATTO REP. 165/2021. AUTORIZZAZIONE INCREMENTO LAVORAZIONI IN SUBAPPALTO ALLA DITTA GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L. AI SENSI DELL’ART. 105 DEL D.L.VO N.50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21270"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1903</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/PIC DEL 31.07.2021. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21271"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA – MESE DI GIUGNO - CIG: ZB12D5ADFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21272"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1906</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE DI LUGLIO 2021 - CIG: Z3925063D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21273"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 01/04/2021 – 30/06/2021 – SERVIZIO CULTURA - CIG: Z631BA2C4F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21274"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PERIODO 02/04/2021 – 01/07/2021 – SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - CIG: Z372CBD5A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21275"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI PERIODO 15/04/2021 – 14/07/2021 – SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG: Z362A67DCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21276"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FORNITURA DISPOSITIVI IGIENICO SANITARIO – DITTA IKON S.R.L.S. - CIG:  Z8A3186023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Gestione Bilancio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21277"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE IMPRESE COEDIL SUD E COIMP SUD PER I LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE”. ANTICIPAZIONE LAVORI . CUP G17F19000040001 – CIG 86513507DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21278"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL’ING. COCCO FRANCESCO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI AREE ESTERNE, IMPIANTI SPORTIVI, SPAZI RICREATIVI E MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI DI ALGHERO - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, SUPPORTO AL RUP NELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ DELLE SOLUZIONI PROGETTTUALI DELL’INTERO COMPLESSO POLIFUNZIONALE. CUP G16J20000630002 – CIG 8503429399</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21279"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1896</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA’ DEL VINO. ANNUALITÀ 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4  - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21280"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1897</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II – MUTUO RAS - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “SEBASTIANO SATTA” – VIA BIASI - CUP: G14H15001750006. APPALTATORE: TRE M SRL COSTRUZIONI GENERALI DI AUSTIS – CIG 73196530BE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE CONSOLIDATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21281"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1898</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL CIMITERO E RECUPERO EDIFICI CIMITERIALI. INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ED IMPEGNO DI SPESA PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI A FAVORE DELL’ARCH. PINNA ROBERTO MARIA. C.U.P. G11E18000070004 - CIG: Z082B39566</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21282"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1899</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI ACQUA IN BOTTIGLIA PER IL CENTRO VACCINALE - HUB DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG: Z8332BBB80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21283"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1900</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NELL’AMBITO DEL BENESSERE ANIMALE. APPROVAZIONE VERBALE DEL RUP E IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21284"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1901</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/12 DEL 05.08.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21285"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1902</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI LUGLIO 2021. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21286"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1912</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO SOSTENUTA DA UTENTE INSERITO PRESSO LA RSA DI MONASTIR NEL   PERIODO 24.12.2020 AL 31.01.2021 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21287"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1904</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2020. ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALL’EDIZIONE 2021: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI INDIRIZZI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE SOMME DESTINATE ALL’ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21288"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1911</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R 11/85 -RIEMISSIONE MANDATO A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21289"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1914</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO DI INTESA COMUNE DI ALGHERO CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA PER LA CONDIVISIONE DEGLI INTERVENTI SINERGICI DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE E IN CONCESSIONE A PRIVATI DEL LITORALE COMUNALE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA PER INTERVENTI PRESSO VARIE CONCESSIONI BALNEARI 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21290"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1920</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA PER PER SERVIZIO OSPITALITÀ EVENTI PROGRAMMA CULTURALE “ALGHERO PER L’ARCHEOLOGIA”.  CIG Z4732E1D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21291"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA DEMONTIS GAVINO EREDI SERVIZIO NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI – FORNITURA DI ACQUA POTABILE TRAMITE AUTOBOTTE ANNUALITÀ 2021  - CIG Z2931B8764</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21292"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/23 DEL 06/08/2021 EMESSA DALL'ARCH. PIER PAOLO NINNIRI, ONORARI PRESTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA.  LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA SANT’ANNA N. 38, CON IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE (ARCHIVIO E COMPLETAMENTO UFFICI P.T.)  - L. 160/2019.   CUP: G19J21004150001 - CIG: Z783249FBA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21293"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/21 DEL 02/08/2021 EMESSA DALL'ING. LUCA CURRELI, ONORARI PRESTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA.   REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A ISOLA CON ACCUMULATORE A SERVIZIO DEL COMPLESSO ARCHEOLOGICO “NECROPOLI ANGHELU RUJU” S.P. 42 DEI DUE MARI – L. 160/2019. – CUP: G19J21004140001 - CIG: Z4A3249E1D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21294"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITÀ S. PATRIGNANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - “CENTRO MINORI MASCHILE SAN PATRIGNANO” – PERIODO 01.07.2021 – 31.07.2021 - CIG Z3B30CEBD5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21295"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1916</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18, COMMA 3. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  RIMBORSO SPESE VIAGGI– II^ TRIMESTRE 2021 (01.04-30.06.2021) ED INTEGRAZIONE DEL I^ TRIM. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21296"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1919</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– II^ TRIMESTRE 2021 (01.04-30.06.2021). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21297"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1924</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DI SICUREZZA IDRAULICA PREORDINATA AI LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SERRA” - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/21 A FAVORE DELL’ING. FABIO CAMBULA. CUP: G15F20001510006 - CIG:  Z922EA9BBB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21298"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1918</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA SISTEMAZIONE AREA DI STOCCAGGIO TEMPORANEO IN LOCALITÀ CUGUTTU. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 CIG: Z603234313. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41/5 DEL 06/08/2021 EMESSA DALLA DITTA GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21299"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1921</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE  AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA SOSTENUTA DA PERSONA CON DISABILITÀ INSERITO  PRESSO LA STRUTTURA  COMUNITÀ INTEGRATA "VILLA GARDENIA" DI OSSI . IMPEGNO SOMME  -ANNO 2021 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21300"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1925</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 A FAVORE DELLA DITTA ASCENSORI VINCIS SRL PER FORNITURA DI MEZZI DI COMUNICAZIONE BIDIREZIONALI DA INSTALLARE SUGLI IMPIANTI DI ASCENSORE IN USO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL COMUNE DI ALGHERO E PRESTAZIONE DI ASSISTENZA ALL’ORGANO CERTIFICATORE IN OCCASIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21301"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1926</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2021- LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21302"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 13 LUGLIO 2021 A FAVORE DELLO STUDIO TECNICO AGRONOMICO DOTT. AGRONOMO MANUELA SEDDA, CON SEDE IN SASSARI, VIA ETTORE MURA, N. 15, C.F. SDDMNL74L51I452S, P. IVA 02551630904.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21303"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1930</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A € 139.000, EX ART. 1, CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DELLE STRUTTURE PORTANTI IN C.A. DEL PRIMO SOLAIO DEL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE INFANZIA PRIMARIA “LA PEDRERA” - VIA CORSICA – VIA MALTA - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II. CUP G17H21026040006. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ARCH. NICOLA CARTA DI ALGHERO (SS) - CIG ZAD32BDA6E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21304"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA DEMONTIS GAVINO EREDI SERVIZIO NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI – FORNITURA DI ACQUA POTABILE TRAMITE AUTOBOTTE ANNUALITÀ 2021 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21305"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA  MARA SPA PER FORNITURA DI MATERIALI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DA UTILIZZARE NEGLI SPAZI VERDI DELLA CITTA’ PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI , AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11.09.2020. CIG  Z81318F8A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21306"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1933</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA SEDE DELL’AUTOPARCO COMUNALE DI VIA VITTORIO EMANUELE. CUP: G18H20000540004 – CIG: ZC52F9D618. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21307"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1941</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - “FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO RICADENTE NEL TERRITORIO REGIONALE (LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, N.48, ARTICOLO 7, COMMA 1 – DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.22/46 DEL 20/06/2019)- ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21308"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1934</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2021 LIQUIDAZIONE ARRETRATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21309"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1935</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA – CAREGIVER E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE - RIEMISSIONE MANDATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21310"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1936</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CATEGORIA D1) DA ASSEGNARE AL SETTORE 6 OVVERO AD ALTRI SETTORI TECNICI. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE E GRADUATORIA DI MERITO DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21311"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1937</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SICUREZZA E VIGILANZA - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 23 CCNL 21/05/2018) PERIODO DAL 01.07.2021 AL 31.07.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21312"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2021 (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21313"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1940</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. DEL NOLEGGIO DI PIANTE E FIORI PER L'ALLESTIMENTO DEGLI UFFICI ISTITUZIONALI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEL SINDACO IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SERGIO MATTARELLA. CIG: Z8832C53D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21314"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1942</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER SOSTITUZIONE FUNZIONARIO PAESAGGISTA, SOC. RANDSTAD ITALIA SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21FVRW0110333 DEL 31/07/2021. CIG. ZDC3115691</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21315"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1944</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA “ PROROGA PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2021  - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21316"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1946</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – WEBINAR ONLINE – “SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE COMUNALE -COSTRUZIONE DI UN SONDAGGIO ONLINE ATTRAVERSO WEB FORM INTERNET – Z9332C55D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21317"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 82_21 DEL 28.06.2021 – LA FORMAZIONE DI FRANCESCA PAOLA SCHIRÒ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21318"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1952</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI DEL SETTORE INTERESSATI AD ADERIRE ALL’INIZIATIVA DENOMINATA WORLD WELLNESS WEEKEEND 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Turismo, Tempo libero, Eventi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21319"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA CO.SAR.SE. COOP. SARDA SERVIZI SCRL - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E ORDINARIA E SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PER IL CENTRO VACCINALE DI ALGHERO (C/O PALA MARIOTTI) - CIG Z913133955.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21320"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1945</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO UTENTI  INSERITI PRESSO LA RSA "SAN NICOLA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE MESE  MAGGIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21321"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1949</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE O RITARDATO PAGAMENTO DELL’IMU ANNUALITA’ 2013-2020. IMPEGNO DI SPESA AGGIO E RIMBORSO DELLE SPESE POSTALIZZAZIONE A FAVORE DI STEP SRL. AVVISI PAGATI DAL VOL F24 N. 37/2020 AL VOL. 128/2021 E SUL C.C.P. AL 30.04.2021.  CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21322"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1950</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON  ABBIENTI PRESSO  CENTRI  DI  CORTOGHIANA E SASSARI DI  A.I.A.S. - CAGLIARI .LIQUIDAZIONE  PERIODO GENNAIO-APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21323"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1953</Numero_Provvedimento><Oggetto>”LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI  -  CUP G17B15000530006 –  – CIG: 7953363AC4 - LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21324"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1961</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2021 E 18/2021. CIG ZDD30E02CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21325"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021  RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC2 CON VODAFONE S.P.A.  CIG: 809380967A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21326"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021  RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ IN FIBRA E VOIP DELLE SCUOLE CON VODAFONE S.P.A. CIG: Z75292C7A6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21327"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LABCONSULENZE SRL PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI SICUREZZA PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DENOMINATO “PEDONE SICURO” - FATTURA N. 572 DEL 14/05/2021 - CIG ZFA2FEEFA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21328"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SERRA” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14_21 DEL 04/08/2021 EMESSA DALL’ING. PIETRO PAOLO MOSSONE RELATIVA AGLI ONORARI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA. CUP. G15F20001510006 – CIG: 8432403F13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21329"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO 4E-INGEGNERIA – ONORARI PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO AFFERENTE LA “VARIANTE AL PIANO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO, EX ART. 37 COMMA 3 DELLE NTA DEL PAI, A SEGUITO DI STUDIO DI ASSETTO IDRAULICO E GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE E VERIFICHE DI SICUREZZA IDRAULICA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI E FERROVIARI NEL TERRITORIO COMUNALE, EX ART. 22 DELLE NTA DEL PAI” - FATTURA 4_21 DEL 11/07/2021 - CIG ZBB2DE644D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21330"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA COPISTERIA GRAFICHE PEANA DI ANDREA PEANA “EDIZIONI DEL SOLE” CIG ZF03160049</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21331"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI A FAVORE DELL’IMPRESA EDILE MURGIA E LACONI SNC - MANUTENZIONE DELLA SEDE DELL’AUTOPARCO COMUNALE DI VIA VITTORIO EMANUELE. CUP: G18H20000540004 – CIG: ZC52F9D618</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21332"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1962</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) DI CUI ALLA DETERMINA N. 1888 DEL 06/08/2021 DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 A FAVORE DEL DITTA SECURED SOLUTIONS  S.R.L. PER LA VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA DELLA  SCUOLA PRIMARIA “SACRO CUORE” IN VIA V. EMANUELE. CUP G12F20000050001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21333"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1972</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA “RITORNARE A CASA“ – NUOVE ATTIVAZIONI PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – “DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2021. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21334"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” –  F.E. N. 22/001 DEL 04/08/2021 – PERIODO 1-31 LUGLIO 2021 – CIG 8807163CD0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21335"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1990</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI LOCALI INTERESSATI AD ADERIRE ALL’INIZIATIVA DENOMINATA  "PLAÇAALGUER – GUSTO, ARTE E TRADIZIONE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Turismo, Tempo libero, Eventi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21336"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3162 DEL 18.08.2021 -  PRATICA TELEMATICA PERINU GIORGIO - PRNGRG56P21G258P-04032021-1954.281487 -OPERE INTERNE E AUMENTO VOLUMETRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21337"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3166 DEL 18.08.2021 -  PRATICA TELEMATICA ILIAD ITALIA S.P.A.- 13970161009-24062021-1529.334447-ALGHERO MONTE PALMAVERA : PROGETTO DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO TECNOLOGICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21338"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3167 DEL 18.08.2021 - PRATICA TELEMATICA DEMURTAS SEBASTIANO-DMRSST48T18B264S-05062021-0823.324674-CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA MAGAZZINO A RESIDENZIALE CON OPERE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21339"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1963</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI.  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO. DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG 7851323CB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21340"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1964</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – CONDOMINIO VIA S. AGOSTINO N. 77 - SPESE CONDOMINIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21341"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1965</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – CONDOMINIO VIA S. CAMBOSU N. 6 - SPESE CONDOMINIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21342"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1966</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – CONDOMINIO VIA AMALFI N. 3 E VIA PISA N. 4 - SPESE CONDOMINIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21343"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1967</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL CIMITERO E RECUPERO EDIFICI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 06.08.2021 EMESSA DALL’IMPRESA LUMEN S.R.L. RELATIVA AL 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI. CUP: G11E1800070004 – CIG 8471411D7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21344"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “GESTIONE E MANUTENZIONI, ADEGUAMENTO NORMATIVO RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA, EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21345"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1969</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO - RENDICONTAZIONE PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.07.2021 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA -  ANNUALITA’ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21346"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1970</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI E SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI CDS, MESE LUGLIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21347"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1971</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – LUGLIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21348"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 01.07.2021-31.07.2021 – CIG 8544707348 – F.E. N. 23/001 DEL 04.08.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21349"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1977</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PER OMESSO/PARZIALE O TARDIVO PAGAMENTO DI TOSAP E CIMP ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA AGGIO E RIMBORSO DELLE SPESE POSTALIZZAZIONE A FAVORE DI STEP SRL. AVVISI PAGATI DAL 01.01.2021 AL 31.05.2021.  CONTRATTO REP. 93/2018 – CIG 7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Tributi, entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21350"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1979</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 75/ST DEL 31.07.2021 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DA.SI.AN. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – VIA DIAZ N.8 SASSARI (SS) 07100 - C.F./P.I. 02545350908 – PERIODO 01.07.2021-31.07.2021 – CIG 8763709971.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21351"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3173 DEL 19.08.2021 -  PRATICA TELEMATICA IL QUINTO ELEMENTO SOCIETA’- 10111500962-10062021-0931.327049 - VARIANTE IN CORSO D'OPERA NON SOSTANZIALE AL PROVV. UNICO N. 2749, RELATIVO AL PROGETTO DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO, RIFUNZIONALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO MUSEALE DELL’EX BATTERIA S.R. 413 A PUNTA GIGLIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21352"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1973</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ OSPITATE PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA “L’ ANCORA “ DI PLOAGHE. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21353"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1975</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - EROGAZIONE COMPENSI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE PER L’ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21354"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1980</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA PER PER ACQUISIZIONE SERVIZIO NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA REALIZZAZIONE ESECUTIVA DEL PROGETTO LAVORAS BIBLIOTECA, DITTA PC MADDY, CIG Z9731C8E64.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21355"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1981</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE UFFICI DEL CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETA’ CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL – IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO E DELL’IMPOSTA DI BOLLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21356"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DAL PROFESSIONISTA GEOM. DOMENICO MAREMMANI - ONORARI PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA L.47/85 - CIG Z792B40346</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21357"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CMP COSTRUZIONI SRL PER LAVORI DI RIMOZIONE DI UN’AREA PAVIMENTATA IN CLS NEL PARCO TARRAGONA. CIG ZF032462ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21358"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2005</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSO AI CONTRIBUTI EX L.R. N. 26/2015 A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI PER I DANNI OCCORSI AL PATRIMONIO ABITATIVO E ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, PER L’EVENTO CALAMITOSO VERIFICATOSI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO NELLA GIORNATA DEL 29.10.2018 - APPROVAZIONE ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO ACCOLTE - IMMOBILI AD USO ABITATIVO, BENI IMMOBILI IVI UBICATI  E BENI MOBILI REGISTRATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21359"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1985</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. RICHIESTA A MANIFESTARE INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 63 COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 E SS.MM.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21360"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - DITTA CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL – ALGHERO. MENSILITÀ AGOSTO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21361"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1987</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO DI INCENTIVAZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 PER I LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO ESTERNO DEL PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA VITTORIO EMANUELE.” CUP G14H20000760004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21362"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1988</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA CULTURA 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Cultura, Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21363"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI DI ASSISTENZA LOGISTICA E ALLESTIMENTO DELL’EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO, DITTA RM MANAGEMENT DI ROMANO MARCIAS, CIG ZF83269102.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Turismo, Tempo libero, Eventi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21364"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1991</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DOVUTI PER IL PAGAMENTO DI CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE E CARTACEE NON RILASCIATE: ISTANZE GENNAIO – GIUGNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21365"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1992</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO QUOTA ASSOCIATIVA FOCUS EUROPE ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Programmazione, Rapporti con la Rete Metropolitana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21366"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1993</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI MARCO CARLO. IMPOSTA DI REGISTRO, QUOTA DEL 50% A CARICO DELL’ENTE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21367"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1994</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE REVISIONE MEZZI  COMUNALI - DITTA F.LLI BELLU SRL. CIG: 8614219665.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21368"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1995</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO COMUNALE DENOMINATO “BADEN POWELL”. A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SPORTIVA PGS - SASSARI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E P.E.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21369"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1996</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE - CONDOMINIO VIA S. CAMBOSU N. 6 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21370"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1997</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE - CONDOMINIO VIA S. AGOSTINO N. 77 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21371"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1998</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE - CONDOMINIO VIA AMALFI N. 3 E VIA PISA N. 4 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21372"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2002</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA ALL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN ALGHERO E CENSITA IN CATASTO FABBRICATI:FOGLIO 64  PARTICELLA 930  SUB 7-24, 15 E 32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21373"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2003</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE. CONTRIBUZIONE UTENTI PERIODO LUGLIO  2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21374"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2004</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA 28/PA – REVISIONE AUTOBOTTE COMUNALE - DITTA F.LLI BELLU SRL. CIG: 8614219665.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21375"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021, CANONI 5 BIM  BIMESTRE 2021  PER L’ULTERIORE ACCESSO DI CONNETTIVITÀ INTERNET IN FIBRA FTTH AD 1 GB CON LA DITTA TIM S.P.A. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 1276634 SUL MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG: ZA52CCCA05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21376"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021 PER CONSUMI FATTURE 5 BIM 2021 TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 7. CIG:Z822B27B8D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21377"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2010</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE  (MISURA "NIDI GRATIS") IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Uffficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21378"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2011</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI – ANNUALITÀ 2021” -  C.U.P. – G12F20000390004  – CIG: 8862907E37 - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21379"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CANONE ANNO 2021 DELLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., CON SEDE IN VIA DELCARPINO, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN),  CIG: Z1C2F2B4FE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21380"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2013</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.07.2021 AL 31.07.2021 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21381"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1999</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SPESE SOSTENUTE PER OPERE MARITTIME NEL PORTO DI ALGHERO, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SASSARI - RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SASSARI – CON SEDE IN SASSARI – IMPEGNO DI SPESA 2021-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21382"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2000</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI CON L’ANAS PER FIANCHEGGIAMENTI E ATTRAVERSAMENTI DI IMPIANTI ELETTRICI NELLA S.S. 127/BIS SETTENTRIONALE SARDA. IMPEGNO DI SPESA BIENNIO 2022-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21383"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2001</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO QUOTA CONSORTILE AUTORITÀ D’AMBITO SARDEGNA - EGAS AUTORITÀ D’AMBITO DELLA SARDEGNA CON SEDE IN CAGLIARI VIA SAN SIMONE 60 – P.IVA 02865400929</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21384"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2008</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SCADENZA AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI DEL SETTORE INTERESSATI AD ADERIRE ALL’INIZIATIVA DENOMINATA WORLD WELLNESS WEEKEEND 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Turismo, Tempo libero, Eventi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21385"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2009</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE NECESSARIE PER L’ALLESTIMENTO DELL’HUB VACCINALE PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA PALESTRA MARIOTTI CIG: Z8232D32C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21386"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2016</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COMUNICAZIONE LOCALE 2020-2021. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVA AL MESE DI LUGLIO  2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21387"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2021</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETÀ E PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998. RELATIVA ALL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN ALGHERO E CENSITA IN CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 64  PARTICELLA 930  SUB 7-24, 15 E 32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21388"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2059</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DEL SECCO RESIDUO RICONDUCIBILE ALL’EMERGENZA COVID 19 AL TERMOVALORIZZATORE DEL TECNOCASIC S.P.A. CAGLIARI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1359/2021 – CIG 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21389"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2060</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE, RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI PRESENTI IN VIA BARRACCU E VIA TODA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020. - CIG Z4D30CB2EA. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1728 DEL 20.07.2021, MODIFICA OGGETTO E CONDIZIONI CONTRATTUALI DELL’AFFIDAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21390"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2014</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MESE LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21391"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31735/FE DEL 11/08/2021 DELLA DITTA TAILORSAN SRL PER IL NOLEGGIO DAL 02/08/2021 AL 02/09/2021 DI N. 5 BAGNI CHIMICI PER L’ALLESTIMENTO DEL CENTRO VACCINALE DI ALGHERO – CIG. Z9631336C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21392"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2017</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN FAVORE DI NUOVE IMPRESE CHE SI INSEDIANO IN AREE PREDETERMINATE DEL TERRITORIO COMUNALE, CORRELATI ALLE IMPOSTE COMUNALI PAGATE - NO TAX AREA. IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA DITTA TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 28305/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21393"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2018</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN FAVORE DI NUOVE IMPRESE CHE SI INSEDIANO IN AREE PREDETERMINATE DEL TERRITORIO COMUNALE, CORRELATI ALLE IMPOSTE COMUNALI PAGATE - NO TAX AREA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021  A FAVORE DELLA DITTA TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 28305/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21394"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2020</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.05.2021 AL 31.07.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21395"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2023</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE AREA ALLA SOCIETA’ CK HUTCHISON NETWORKS ITALIA S.P.A., ITALIA S.P.A PER IL MANTENIMENTO DELL’IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONI (SS399) SRB ESISTENTE UBICATO TRA VIA MONTE D’OLLA E VIA CARRABUFFAS. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21396"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2024</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 1753 DEL 22.07.2021 E RICONVOCAZIONE COMMISSIONE DI GARA OPERATORI NOLEGGIO MONOPATTINI ELETTRICI IN MODALITA’ “FREE FLOATING”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21397"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2025</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 –LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE AD ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI, SPAZI RICREATIVI E MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI DI ALGHERO”- GIROCONTO CAPITOLI DI  ENTRATA E DI SPESA - SETTORE V –  SERVIZIO OO.PP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21398"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2026</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CORALLIUM RUBRUM PER LA REALIZZAZIONE DI UN DEL SERVIZIO SUL CORALLO ROSSO DI ALGHERO DA PARTE DELL’EMITTENTE TELEVISIVA FRANCESE FRANCE 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Turismo, Tempo libero, Eventi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21399"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI RIMBORSI DOVUTI PER IL PAGAMENTO DI CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE E CARTACEE NON RILASCIATE: ISTANZE GENNAIO – GIUGNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21400"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2029</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI. FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI. APPROVAZIONE DELL’ANALISI DI RISCHIO SANITARIO E AMBIENTALE SITO SPECIFICA – C.U.P. G19D17000560002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21401"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2031</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL LIQUIDAZIONE FATT.1734/2021 - PAGAMENTO DELL’AGGIO E RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE - RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2013-2020 FINO AL 30.04.2021. CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i concessionari delle entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21402"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2032</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA – CAREGIVER E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE – ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER L’ATTUAZIONE DI N.6 NUOVI PROGETTI -  ANNO 2021. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1706/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21403"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2033</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ AGOSTO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21404"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2034</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:   LUGLIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21405"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2035</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT RCO IMPEGNO SOMME FRANCHIGIA SINISTRI N. AMLIN 18-0098, 17-0167, 19-0055, 19-0126, POLIZZA N. 1917103 LLOYD’S – CIG 79194855C3.  ANNUALITA' 2021- II PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21406"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2036</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO: SINISTRI ANNUALITA’ 2021,  LIQUIDAZIONE SECONDA PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21407"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2037</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI SINDACO ED AMMINISTRATORI – RIMBORSI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21408"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI DI ASSISTENZA LOGISTICA E ALLESTIMENTO PER GLI EVENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ESTIVA 2021 IN PROGRAMMA IN PIAZZA DELLA JUHARIA -  CIG Z7132883F5  – DITTA SISTO ANTONIO LUCIANO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE PRESTAZIONI ARTISTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21409"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2039</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI LOCALI INTERESSATI AD ADERIRE ALL’INIZIATIVA DENOMINATA  "PLAÇAALGUER – GUSTO, ARTE E TRADIZIONE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21410"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2040</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE LUGLIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21411"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2043</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ AGOSTO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21412"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2048</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23785. CONGEDO DI MATERNITÀ. ESERCIZIO FACOLTÀ DI CUI ALL’ART. 16, COMMA 1.1 D.LGS. 151/2001. PRESA D’ATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21413"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2051</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL FATT. NN. 1735-1736-1737-1738-1739/2021 LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI - RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO TOSAP-CIMP DAL 01.01.2021 AL 31.05.2021. CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21414"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2053</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO IN DANNO DEI SOGGETTI OBBLIGATI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DAL GUANO DI PICCIONE ED IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE DI ALCUNI IMMOBILI SITI IN VIA MANZONI 17, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020. - CIG Z6832D9798.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21415"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARGO PER FORNITURA VESTIARIO E DPI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI - U.O. DECORO URBANO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11.09.2020. CIG  Z4931F57BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21416"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2062</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 297/2020 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ A2A ENERGIA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: Z1531EDBE9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21417"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2063</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1436 DEL 15.06.2021 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 ALLA DITTA EDIL STYLE SOC COOP A R.L. – CIG. Z2C32C218D. ESECUZIONE D’UFFICIO IN DANNO DEI SOGGETTI OBBLIGATI PER LA PULIZIA ED IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA DEL CANTIERE/STABILE SITO IN VIA MACCIOTTA N. 7 E 9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21418"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2067</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMU, TARI E TASI DA COMUNI INCOMPETENTI. INCASSO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Pianificazione Entrate Tributarie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21419"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE II PARTE POLIZZE – RCT/RCO (CIG 79194855C3) –RCA (LIBRO MATRICOLA) (CIG 6997571244) – A FAVORE DI BROKERITALY CONSULTING SRL-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21420"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2042</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ALGHERO, PER PROGETTO ITINERARI DEL TERRITORIO MUSEO – ANNUALITÀ 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21421"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76  MESE DI AGOSTO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21422"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO DELLE STRUTTURE PORTANTI IN C.A. DEL PRIMO SOLAIO DEL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE INFANZIA PRIMARIA “LA PEDRERA” - VIA CORSICA – VIA MALTA - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II. CUP G17H21026040006. INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21423"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2046</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE O RITARDATO PAGAMENTO TARES-TARI ANNUALITA’ 2013-2018. AVVISI PAGATI AL 31.12.2020 - IMPEGNO DI SPESA PER L’AGGIO E  RIMBORSO SPESE POSTALI A FAVORE DI STEP SRL. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21424"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2047</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE O RITARDATO PAGAMENTO TARES-TARI ANNUALITA’ 2013-2019. AVVISI PAGATI AL 08.05.2021 - IMPEGNO DI SPESA PER L’AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI A FAVORE DI STEP SRL. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21425"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2049</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.   ACCERTAMENTO SOMME PER RITENUTA A GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI DELL’ART. 30 DLGVO N. 50/2016 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATT. N. 714/PA DEL  31/07/2021 SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS -   COD.CIG. 796080581A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21426"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2050</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTPA 14_21. COMPENSO PARTE FISSA LUGLIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21427"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2052</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 LETTERE A DELLA L. 120/2020 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE – ANNUALITA’ 2021 – CIG 88537845B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21428"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2054</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA’ DI ORDINE PUBBLICO A FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DI ALGHERO – IMPEGNO - COMPENSI – ONERI – IRAP -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21429"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2055</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI” – ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT – LOTTO N. 5 SARDEGNA NORD. CIG DERIVATO Z96305AAD7 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 619_1 DEL 31/07/2021 COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21430"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2056</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP “FM 3 FACILITY MANAGEMENT”- GESTIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE A USO UFFICIO, AL 28/02/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21431"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALL’IMPRESA MANDATARIA LAMPADAS S.N.C. E  DALL’IMPRESA PISANU BRUNO RELATIVE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO NEL PORTO DI ALGHERO - BANCHINA MILLELIRE - DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI RELATIVE AL RISPARMIO ENERGETICO E RIFIUTI MARINI. STATO FINALE -  CUP  G18F18000020006 – CIG 808915450D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21432"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2071</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – EMERGENZA COVID 19 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2021. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21433"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2072</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: 7734945689. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 48/P DEL 25/08/2021 DELLA ECOLOGICAL SERVICE SRL E N. 25/PA DEL 25/08/2021 DELLA TERRA MARINA COOP. SOC. ARL PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21434"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2078</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE AGOSTO - DITTA NORD CAR  SRL. CIG ZA226BE25F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21435"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2079</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MICRO-NIDO COMUNALE C/O IL COMPLESSO SCOLASTICO “LA PEDRERA” - PIANO FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N.6/2012. CUP G17B15000310006. APPALTATORE “LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO &amp; C. SNC” – S. MARIA COGHINAS (SS) - CONTRATTO REP. N. 157/2020. ALLACCIO ED ATTIVAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ENEL ENERGIA SPA – CIG Z1E32E1AA4 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21436"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2099</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01 GENNAIO 2021 AL 31 AGOSTO 2021 – CIG Z6829B14BE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21437"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE DEL 06.08.2021, RELATIVA AL PAGAMENTO IN ACCONTO PER IL “SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE – SPIAGGE SICURE 2021”, PRESENTATA DALLA DITTA ALGUER SPORT ASD, CON SEDE IN ALGHERO, VIA GARIBALDI N. 79 - P.IVA: 02851810909.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21438"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2058</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI DEL R.D. 639/1910. ATTI PAGATI DAL 01.11.2020 AL 31.12.2020 IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO E RIMBORSO SPESE DI RECAPITO A FAVORE DI STEP SRL. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21439"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2064</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL NETWORK G20S – QUOTA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21440"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2069</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23461. INTERVENUTO DEPOSITO SENTENZA N. 7/2020 DEL 14 GENNAIO 2020, IRREVOCABILE DAL 23 MAGGIO 2020 (PERVENUTA COMPLETA DI MOTIVAZIONI AL COMUNE DI ALGHERO IN DATA 23 GIUGNO 2020, ACQUISITA AL PROT. DELL’ENTE IN PARI DATA, CON N. 43849). RIAPERTURA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, SOSPESO PER CONNESSIONE CON PROCEDIMENTO PENALE. CONTESTAZIONE DI ADDEBITO PER RIAVVIO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI CUI AL PROT. RIS. N. 59890/2020 DEL 18/08/2020. IRROGAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE DELLA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE. PRESA D’ATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21441"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 BIS DEL 26/07/2021 DELLA DITTA EVENT SARDINIA S.R.L. PER LA PROROGA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI N. 3 GAZEBO PER IL CENTRO VACCINALE DI ALGHERO – ACCONTO – CIG. Z123130188.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21442"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2098</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MARCO ENRICO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI - COMUNE DI ALGHERO C/ P.F.M. S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21443"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2066</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 7/2021 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 - ART. 175, COMMA 5-QUARTER, LETT. A), D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21444"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2068</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 55 CONTRIBUTI L.R. 20/97 PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI AGOSTO - ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21445"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/21 DEL 01/09/2021 EMESSA DALL'ING. ANTONIO SCANU, ONORARI PRESTAZIONE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA.   LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SOSTITUZIONE INFISSI E MESSA IN SICUREZZA CON IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA NELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA MAZZINI N. 184 – L. 160/2019. – CUP: G19J21004180001 - CIG: ZEB324A054.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21446"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2073</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO IMPIANTI SPORTIVI DIRETTAMENTE GESTITI DAL COMUNE DI ALGHERO, STAGIONE SPORTIVA 2021-2022. AVVIO DOMANDE SISTEMA ON LINE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21447"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2074</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE SERVIZIO COORDINAMENTO ATTIVITÀ ASSISTENZA LOGISTICA EVENTI CULTURALI. INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21448"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2075</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL’ING. RAIMONDO TUVERI RELATIVA ALLA DIREZIONE LAVORI, PROGETTAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTTAZIONE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO NEL PORTO DI ALGHERO - BANCHINA MILLELIRE - DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI RELATIVE AL RISPARMIO ENERGETICO E RIFIUTI MARINI  -  CUP  G18F18000020006 – CIG  ZC9247002F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21449"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2088</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A € 139.000, EX ART. 1, CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE FACCIATE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO VIA ALES. PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II. CUP . G19J21007330006. AFFIDAMENTO DIRETTO AL GEOM. FRANCESCO ARCADU DI ALGHERO (SS) - CIG Z5E32E1E2A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21450"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021, CANONI 5 BIM  BIMESTRE RELATIVA AL NOLEGGIO IN FIBRASPENTA (DARK FIBER) CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: 85514553E8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21451"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2076</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI AGOSTO 2021- EE17. CIG. 8217711DA2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21452"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE. CIG: 8064174EE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21453"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2080</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO.” - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21454"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CORALLIUM RUBRUM  PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SUL CORALLO ROSSO DI ALGHERO DELL'EMITTENTE TELEVISIVA FRANCE 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21455"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LUGLIO 2021. AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO _CIG Z7C3105066</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21456"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2089</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/PIC DEL 31.08.2021. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21457"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2090</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE PATRIMONIALI - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ANNO 2021 - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21458"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021 PER CONSUMI FATTURE 2021 TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 7. CIG:Z822B27B8D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21459"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3193 DEL 03.09.2021 - PRATICA TELEMATICA MURA ANTONINO- MRUNNN79C05D612J-03062021-1529.323787 -AMPLIAMENTO VOLUMETRICO DI CASA PER CIVILE ABITAZIONE ART. 30 L.R. 8/2015 - VIA ARGENTIERA 7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21460"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3194 DEL 03.09.2021  - PRATICA TELEMATICA BARESSI ALDO-BRSLGV55R30A192Q-29062021-0944.336261-REALIZZAZIONE DI UN CAVALCA FOSSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21461"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2081</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 22266. CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART. 42 D. LGS. 151/2001 – AUTORIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21462"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2082</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2021 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2 ED ALTRE MENSILITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21463"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2083</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE E RIMBORSO SPESE VIAGGI A FAVORE DEI NEFROPATICI – INTEGRAZIONE II^ TRIMESTRE 2021 (01.04-30.06.2021). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21464"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2086</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS – CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITA’ 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. CANTIERE RELATIVO A “PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E/O SISTEMAZIONE DI AREE DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE”. NOMINA COMMISSIONE SELETTIVA PER LA VERIFICA DELLA IDONEITÀ DEL PERSONALE FISSAZIONE DATA PROVA DI IDONEITÀ. DETERMINAZIONE N.1879 DEL 05.08.21. SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21465"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2091</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A € 139.000, EX ART. 1, CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E IMPIANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SANTA MARIA LA PALMA. PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II. CUP. G17H21026020006. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ING. SALVATORE CARIA - SEDE CON SEDE AD ALGHERO, CIG ZCB32E379F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21466"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2092</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - CUP G17B15000530006 – RISOLUZIONE CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 154/2020 - CIG [7953363AC4]. ESCUSSIONE CAUZIONE DEFINITIVA EX ART.103, CO. 2 DEL D.LGS. N°50/2016 E SS.MM.II. -  POLIZZA N. 1001600272 (BENEFICIARIO: COMUNE DI ALGHERO, GARANTITO: ELETTRICA SISTEM SRL) - ACCERTAMENTO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21467"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2093</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO - CMP SERVIZI SRLS – C.F./P.IVA 02752650909. CIG. ZB1303BA28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21468"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2094</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO, LA DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E, NEL CASO RICORRA, IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE, RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI FERTILA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 DEL 30.08.2021 A FAVORE DELL’ING. ENRICO DOPPIU. CIG: Z312B1E547 – CUP: G17H19002020004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21469"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2095</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO, LA DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E, NEL CASO RICORRA, IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE, RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI FERTILA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 30.08.2021 A FAVORE DELL’ARCH. STEFANO GOVONI. CIG: Z312B1E547 – CUP: G17H19002020004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21470"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2096</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - RIMBORSO SPESE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21471"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2097</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ Q. M. F. I. – RICORSO IN APPELLO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO L’ORDINANZA CAUTELARE RESA DAL TAR SARDEGNA NEL GIUDIZIO RECANTE RG. 260/2021. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21472"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO INVIATI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – RIGUARDANTI IL PAGAMENTO DI TRANSAZIONI TIPO INFO1, RICEVUTE DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI ALGHERO NEL 4° TRIMESTRE 2020 E 2° TRIMESTRE 2021, ATTRAVERSO IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL’ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE, UTILIZZANDO PROPRIE APPARECCHIATURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21473"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2103</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ LABORATORIO N. 2 - L. N. 482/1999 ARTT. 9 15 E L. R. N. 22/2018 ART. 10 CC. 4, 5 – DGR 9/5 DEL 05.03.2020 E 17/6 DEL 01.04.2020. ANNUALITÀ 2020. PROGETTO LINGUA CATALANA DI ALGHERO NELL’AMBITO DELLE LINGUE MINORITARIE STORICHE - ANNUALITÀ 2020: ATTIVAZIONE DI QUATTRO LABORATORI ATTIVITÀ CULTURALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21474"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2104</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016, PER ACQUISIZIONE SERVIZI DI ALLESTIMENTO EX-MERCATO ORTOFRUTTICOLO PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA IL 16 E IL 17 LUGLIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21475"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI AGOSTO 2021. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21476"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MESE AGOSTO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21477"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/27 DEL 06/09/2021 EMESSA DALL'ARCH. PIER PAOLO NINNIRI, ONORARI PRESTAZIONE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA SANT’ANNA N. 38, CON IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE (ARCHIVIO E COMPLETAMENTO UFFICI P.T.)  - L. 160/2019.   CUP: G19J21004150001 - CIG: Z783249FBA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21478"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2108</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II : - INTERVENTO DI RESTAURO, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “ SACRO CUORE – VIA CAGLIARI” – CUP: G15F21000900006. - INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E IMPIANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SANTA MARIA LA PALMA - CUP: G17H21026020006. - INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE FACCIATE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO VIA ALES - CUP: G19J21007330006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21479"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2109</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO IL CAMPO DA RUGBY IN LOCALITÀ MARIA PIA - STAGIONE CONCERTISTICA 2021. CIG: Z5432BDBEF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21480"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2110</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE  – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MENSILITA’ AGOSTO – ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21481"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE AD ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI, SPAZI RICREATIVI E MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI DI ALGHERO”- LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 – SETTORE V – SERVIZIO OO.PP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21482"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2113</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE SERVIZIO ANNULLO FILATELICO, PER LA MANIFESTAZIONE ADIFOLK 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21483"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA  PRATICA SUAPE  LPNPLA44A22E625J-04062019-1152.46125 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21484"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2117</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23815. PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE. RINUNCIA AL PREAVVISO, ALLA INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO E PRESA D’ATTO DEL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO, SENZA RETRIBUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21485"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2119</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT RCO LIQUIDAZIONE SOMME FRANCHIGIA SINISTRI N. AMLIN 18-0098, 17-0167, 19-0055, 19-0126, POLIZZA N. 1917103 LLOYD’S – CIG 79194855C3.  ANNUALITA' 2021- II PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21486"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2120</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE – RCA (LIBRO MATRICOLA) (CIG 6997571244) –- IMPEGNO A FAVORE DI BROKERITALY CONSULTING SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21487"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2121</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT RCO IMPEGNO SOMME FRANCHIGIA SINISTRI N. AMLIN 19-0067- 19-0118- 19-0141- 19-0165- 19-0165- 20-0018- 19-0187- 19-0213- 19-0246- 19-0293- 19-0294-20-0101- 21-0006- III PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21488"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2182</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI ANNO 2021 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21489"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. FRANCESCO VAGNUCCI: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. INCARICO PER L’ACQUISIZIONE DI UN PARERE LEGALE IN ORDINE AI RAPPORTI TRA LA STEP S.R.L. E IL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21490"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2115</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE CON LA DITTA “ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L., - IN CONVENZIONE CONSIP DI N. 3 VEICOLI MODELLO ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 105 CV, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE -ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21491"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D’INTESA FONDAZIONE DI SARDEGNA – COMUNE DI ALGHERO.  CONTRIBUTO ANNUALITÀ 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21492"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE REALE MUTUA ASSICURAZIONI SINISTRI 2013/178964 – 2016/535050 - 2017/023394</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21493"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE INCARICO RELATIVO AL SERVIZIO “SPIAGGE SICURE 2021. SALVAMENTO A MARE. CIG: Z8A32788D5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21494"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2123</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRETTIVE PER L'APPROVAZIONE DEI CRITERI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONE SOCIALE DI CUI ALL'ART. 25 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI)  DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N.44 DEL 30.07.2020 – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21495"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI GIOCHI ESISTENTI, LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI GIOCHI LUDICI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI IRRIMEDIABILMENTE RIPARABILI IN PARCHI, GIARDINI E SCUOLE – LIQUIDAZIONE A CORPO FATTURA NR. 284 DEL 31.05.2021 EMESSA DALL’IMPRESA MACAGI SRL. CUP: G18B20001650004 - CIG: 85440515EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21496"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI CATEGORIA B CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO. LEGGE 68/99. – DEFINIZIONE PROCEDURA – SIG. T.A. DECORRENZA SERVIZIO DAL 13.09.2021. – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21497"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI CATEGORIA B CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO. LEGGE 68/99. – DEFINIZIONE PROCEDURA – SIG.RA P.S. DECORRENZA SERVIZIO DAL 13.09.2021. – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21498"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2126</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE DI CONTROLLO E MONITORAGGIO RELATIVO ALL’ATTRIBUZIONE DEL MARCHIO “ALGHERO FAMILY” – AGGIORNAMENTO COSTITUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21499"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 01.08.2021-31.08.2021 – CIG 8544707348 – F.E. N. 25/001 DEL 08.09.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21500"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 A FAVORE DELLA DITTA CRAME SRL PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFISSI DELLA SCUOLA PRIMARIA  “SAN GIOVANNI LIDO” VIA ALES ALGHERO MEDIANTE FORNITURA , SOSTITUZIONE E INTEGRAZIONE DELLE CERNIERE DELLE FINESTRE INSTALLATE NELLE AULE E NELLA BIBLIOTECA. CIG Z4832F009B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21501"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2129</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE  - IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016  E SS.MM.II – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO 2021-2023 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA –  SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DEL SERVIZIO SAI – EX SIPROIMI/SPRAR - "JUNTS"- SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE – 2021 – 2022 – 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21502"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN CONTAINER PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI SANITARI PRESSO L’HUB VACCINALE - PALESTRA MARIOTTI CIG: ZB8314CC08. LIQUIDAZIONE FATTURA VERDE VITA SRL N. 63/PA DEL 31.08.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21503"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/21 DEL 08/09/2021 EMESSA DALL'ING. LUCA CURRELI, ONORARI PRESTAZIONE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.   REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A ISOLA CON ACCUMULATORE A SERVIZIO DEL COMPLESSO ARCHEOLOGICO “NECROPOLI ANGHELU RUJU” S.P. 42 DEI DUE MARI – L. 160/2019. – CUP: G19J21004140001 - CIG: Z4A3249E1D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21504"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA COPISTERIA ALLDIGITAL SRL PER LA FORNITURA DI MANIFESTI PER LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DEI PRODOTTI LOCALI CIG Z4031B7AF6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21505"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2130</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA – CAT. C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. PROCEDURA CON SCORRIMENTO GRADUATORIA: SIG.RA SIGNORILE ELENA – SIG. SAU SEBASTIANO. DECORRENZA SERVIZIO DAL 13.09.2021 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21506"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” - CIG: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA STC MANAGING S.R.L. (CIG: Z5D3283312) CON SEDE IN BARLETTA E DELLA SOC. “A. MANZONI &amp; C” SPA (CIG: Z89328332A) CON SEDE IN SASSARI PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21507"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2132</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA’ DI ORDINE PUBBLICO A FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DI ALGHERO – LIQUIDAZIONE COMPENSI E ONERI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21508"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2133</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO PER SERVIZIO SPORTELLO LINGUISTICO “MINORANZE LINGUISTICHE – PROGETTI PER LE ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELL’USO SOCIALE DELLA LINGUA CATALANA E DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA CATALANA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO LINGUISTICO COMUNALE, PROGETTO ANNUALITÀ 2019 “LLENGUA MATERNA, LLENGUA AL PRESENT”, CIG ZD830816A3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21509"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2134</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 6 WALLBOX PER SEDI COMUNALI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI INTEGRAZIONE DELLA MOBILITÀ ELETTRICA CON LE SMART CITY NEL TERRITORIO REGIONALE - D.G.R. N. 137/17 DEL 17/03/2020. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) L. 120/2020 E SS.MM.II. ALL’IMPRESA ECO@ESCO SRL. CIG: ZED32CFA4A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21510"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE LIQUIDAZIONE I° E II° TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21511"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2136</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA ONDA ENERGETICA COSTRUZIONI SRLS -  “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO A ISOLA CON ACCUMULATORE A SERVIZIO DEL COMPLESSO ARCHEOLOGICO NECROPOLI ANGHELU RUJU S.P. 42 DEI DUE MARI – L. 160/2019” – PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. A), L. 120/20 COME SOSTITUITA DALL’ART. 51 DELLA L. 108/21 (DISCIPLINA SOSTITUTIVA ART. 36 D.LGS 50/2016 PER PROCEDURE INDETTE ENTRO 30/06/2023). CUP: G19J21004140001 - CIG: 8877531256.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21512"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2137</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE DELOGU GIUSEPPE -  “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA SANT’ANNA N. 38, CON IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE (ARCHIVIO E COMPLETAMENTO UFFICI P.T.)   – L. 160/2019” – PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. A), L. 120/20 COME SOSTITUITA DALL’ART. 51 DELLA L. 108/21 (DISCIPLINA SOSTITUTIVA ART. 36 D.LGS 50/2016 PER PROCEDURE INDETTE ENTRO 30/06/2023). CUP: G19J21004150001 - CIG: 88775745D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21513"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2138</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA F.LLI CANO SNC -  “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SOSTITUZIONE INFISSI E MESSA IN SICUREZZA CON IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA NELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA MAZZINI N. 184  – L. 160/2019” – PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. A), L. 120/20 COME SOSTITUITA DALL’ART. 51 DELLA L. 108/21 (DISCIPLINA SOSTITUTIVA ART. 36 D.LGS 50/2016 PER PROCEDURE INDETTE ENTRO 30/06/2023). CUP: G19J21004180001 - CIG: 88906035B0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21514"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2179</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO N.1495/2021 IN FAVORE DELLA DITTA DONAPAI S.R.L. PER LA BONIFICA DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI IN LOCALITA’ AEROPORTO. CIG Z3431E5A05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21515"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2184</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. FILIPPO BASSU: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO - COMUNE DI ALGHERO C/ C. F. E L. M..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21516"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2200</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI.  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO. DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG 7851323CB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21517"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LISTA DI CARICO DEI CONTRIBUENTI TENUTI AL PAGAMENTO DELLA TARI PER L'ANNO 2021. PRESA D'ATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Pianificazione Entrate Tributarie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21518"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.07.2021 AL 31.07.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21519"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.08.2021 AL 31.08.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21520"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2139</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016, PER ACQUISIZIONE SERVIZI DI PULIZIA  EX-MERCATO ORTOFRUTTICOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21521"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI LOCALI INTERESSATI AD ADERIRE ALL’INIZIATIVA DENOMINATA  "PLAÇAALGUER – GUSTO, ARTE E TRADIZIONE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21522"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2141</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA .COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI . LIQUIDAZIONE FATTURE MESI  GENNAIO/ FEBBRAIO /MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21523"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IN FAVORE DEL SIG. P.F. TITOLARE DEL B&amp;B DA N. CHE PER MERO ERRORE MATERIALE HA EFFETTUATO UN VERSAMENTO IN ECCESSO RELATIVO ALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO RISCOSSA NEL TERZO TRIMESTRE 2020. NS. PROT. 79325/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21524"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2143</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IN FAVORE DELLA CONTRIBUENTE M.C. PER IMU 2014 VERSATA A SEGUITO DI NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO. NS. PROTOCOLLO N. 62629/2021.IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Pianificazione Entrate Tributarie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21525"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2144</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI PER VERSAMENTI NON DOVUTI RELATIVI ALL'IMU E ALLA TASI. PROT. 66293 DEL 05.08.2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Pianificazione Entrate Tributarie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21526"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 14 LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1989, N. 13 “RISERVA DI ALLOGGI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA” - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALLOGGIO RISERVATO E.R.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21527"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2147</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER ESIGENZE PRIMARIE  VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GIUGNO-AGOSTO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21528"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2148</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 1 DEL 11/01/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS" – MISURA "CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE" - ANNUALITA' 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, EL.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. – COMUNE DI ALGHERO- CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE PER N 5 UNITA'- VARIE QUALIFICHE– ATTUAZIONE DIRETTA. CUP G19J21000210002. CANTIERE N. 2 - ASSUNZIONE PERSONALE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21529"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2176</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: 7734945689. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 49/P DEL 10/09/2021 DELLA ECOLOGICAL SERVICE SRL E N. 26/PA DEL 10/09/2021 DELLA TERRA MARINA COOP. SOC. ARL PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21530"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE AREA ALLA SOCIETA’ CK HUTCHISON NETWORKS ITALIA S.P.A., ITALIA S.P.A PER IL MANTENIMENTO DELL’IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONI (SS397) SRB ESISTENTE UBICATO TRA VIALE EUROPA ANGOLO VIA DELLE BALEARI – NCT FOGLIO 61 MAPP. 1126/PARTE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21531"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTANZE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21532"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2185</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ P. A. M. (MAGIC BEACH) – RICORSO IN APPELLO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO L’ORDINANZA CAUTELARE RESA DAL TAR SARDEGNA NEL GIUDIZIO RECANTE RG. 5583/2021. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21533"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AUTOTRASPORTI DEMONTIS - SERVIZIO NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE TRAMITE AUTOBOTTE.CIG ZDB2C80048</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21534"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3208 DEL 08. 09.2021 -  PRATICA TELEMATICA GLLBHS38H25L989S-22062021-1333.333009  - BACHISIO GALLERI - REALIZZAZIONE DI FABBRICATO DEPOSITO IN AGRO DEL COMUNE DI ALGHERO IN REG. MALAI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21535"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3209 DEL 08.09.2021  -  PRATICA TELEMATICA CARTA ANTONIO-CRTNTN50B16A192P-02072021-1204.338401 - INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21536"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2153</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA, PER LA MANIFESTAZIONE ADIFOLK 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21537"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016, PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 11.09 2020, N. 120, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI FERTILIA”. C.U.P.: G17H9002020004 - C.I.G.: 8854277C84.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21538"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 13/89 -L.R. N.32/1991"CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO N.1  BENEFICIARIO GRADUATORIA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21539"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2156</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA RIVOLTA AL PERSONALE DELL’ENTE – D. LGS 81/2008. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3B3307F68</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21540"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ GETTONI DI PRESENZA AI SIGNORI CONSIGLIERI PER ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI E IRAP – AGOSTO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21541"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2164</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE AREA ALLA SOCIETA’ CK HUTCHISON NETWORKS ITALIA S.P.A., ITALIA S.P.A PER IL MANTENIMENTO DELL’IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONI (SS155) SRB ESISTENTE UBICATO IN VIA VITTORIO EMANUELE C/O CIMITERO COMUNALE – NCT FOGLIO 64 MAPP. 164/PARTE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21542"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 13/89 -L.R. N.32/1991"CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO   BENEFICIARIO GRADUATORIA DEFINITIVA - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21543"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2171</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - CONDOMINIO VIA SASSARI N. 196 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNUALITÀ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21544"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI EREDI ACCARDO VITTORIO - CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO. MENSILITÀ SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21545"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI M.C. MENSILITÀ SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21546"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI N. 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA D.P. MENSILITA’ SETTEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21547"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER SOSTITUZIONE FUNZIONARIO PAESAGGISTA, SOC. RANDSTAD ITALIA SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21FVRW0114873 DEL 31/08/2021. CIG. ZDC3115691</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21548"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2186</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. FRANCESCO AZZENA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. RICORSO IN APPELLO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO L’ORDINANZA CAUTELARE RESA DAL TAR SARDEGNA NEL GIUDIZIO RECANTE R.G. 260/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21549"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA INTERVENTO - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE CONSOLIDATO - ECONOMIE DI SPESA. - MANUTENZIONE DELLA SEDE DELL’AUTOPARCO COMUNALE DI VIA VITTORIO EMANUELE. CUP: G18H20000540004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21550"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELEFONICA ALLA DITTA FASTWEB SPA. CONVENZIONE TELEFONIA 5 CIG: 800584042A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21551"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO PER EVENTI PLAÇA DELLA JUHARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21552"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI  ADESIONE AL NETWORK G20S –  ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21553"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2161</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETEREMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016, PER ACQUISIZIONE SERVIZI PER SUPPORTO ALLA TROUPE TELEVISA DELLA TRASMISSIONE EDEN, UN PIANETA DA SALVARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21554"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE PATRIMONIALI – INTEGRAZIONE LISTA DI CARICO ANNO 2020 – INCREMENTO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21555"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI  AGOSTO 2021 – FATTURA NR. 125/PA DEL 14.09.2021 – C.I.G. 75464886E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21556"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ALGHERO E L’A.F.A.S. – ASSOCIAZIONE FAUNISTICA AMBIENTALE SARDEGNA, PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ANIMALE E NATURALISTICO-AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2° TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21557"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2166</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23477. PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE. RINUNCIA AL PREAVVISO E ALLA INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21558"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI FUNZIONARIO TECNICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE – CAT. D DEL CCNL FUNZIONI LOCALI, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 110 TUEL. DIPENDENTE MATR. N. 23477. PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE. RINUNCIA AL PREAVVISO. RINUNCIA ALLA INDENNITÀ’ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21559"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE ESTERNO ASSEGNATO ALL’UFFICIO DI SUPPORTO DEGLI ORGANI POLITICI – ART. 90, COMMA 3, D.LVO 267/2000. DIPENDENTE MATR. N. 22455. PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE. RINUNCIA AL PREAVVISO. RINUNCIA ALLA INDENNITÀ’ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21560"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2170</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL. FATT. 1768/2021. LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO - RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES-TARI 2013-2018 DA F24 E C.C.P. FINO AL 31.12.2020. CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21561"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C, APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 58 DEL 12.01.2021 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO DOTT. FABIO MURA VINCITORE CONCORSO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21562"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2181</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CATEGORIA D1), APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 59 DEL 12.01.2021. ASSUNZIONE IN SERVIZIO ARCH. GIULIANO COSSEDDU VINCITORE DI CONCORSO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21563"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2187</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA“: PROROGA E NUOVE ATTIVAZIONI PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2021  - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21564"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO SOSTENUTA DA UTENTE INSERITO PRESSO LA RSA DI MONASTIR NEI MESI DI  FEBBRAIO/MARZO 2021 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21565"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2204</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020, INERENTE LA FORNITURA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI NELL’AMBITO DEL PROGETTO SISTEMA INTEGRATO DI OSPITALITÀ, ASSE ALGHERO FAMILY. CIG ZF8330797B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21566"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. PER LA PARZIALE FORNITURA DI GAS TECNICI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG Z3A31AC1FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21567"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE AUTORITÀ D’AMBITO SARDEGNA – SALDO ANNUALITA' 2020-2021 - EGAS AUTORITÀ D’AMBITO DELLA SARDEGNA CON SEDE IN CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21568"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1092 DEL 14/07/2021, EMESSA DALLA SOCIETA’ GIES S.R.L.. PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL SERVIZIO DI IMPORTAZIONE DEI DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, GIORNATE DI INTERVENTO PER ATTIVITÀ DI BONIFICA, AFFIANCAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (BENI IMMOBILI).  - CIG Z742BE5C22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21569"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1104 DEL 19/07/2021, EMESSA DALLA SOCIETA’ GIES S.R.L.. PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL SERVIZIO DI IMPORTAZIONE DEI DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, GIORNATE DI INTERVENTO PER ATTIVITÀ DI BONIFICA, AFFIANCAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (BENI IMMOBILI). - CIG Z742BE5C22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21570"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3220 DEL 13.09.2021- PRATICA TELEMATICA TILOCCA CESARE-TLCCSR75S07I452J-04072021-1722.338920-RICERCA IDRICA MEDIANTE POZZO TRIVELLATO USO DOMESTICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21571"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3228 DEL 15.09.2021 -  PRATICA TELEMATICA PIRAS GIOVANNI- PRSGNN45R30A192H-12072021-0856.342269  - INTERVENTO STRAORDINARIO DI ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELL'UNITÀ IMMOBILIARE POSTA AL PIANO SECONDO DELLO STABILE SITO NEL COMUNE DI ALGHERO VIA B. SASSARI N. 66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21572"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2188</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TRIBUTI E CANONI DOVUTI PER ISTRUTTORIA RAS, PER LA MANIFESTAZIONE ADIFOLK 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21573"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2189</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. PROROGA TECNICA – C.I.G. 75464886E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21574"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE  CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21575"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016, PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 11.09 2020, N. 120, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: “REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI”. C.U.P.: G12F20000390004 - C.I.G.: 8862907E37. - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE SARDA COSTRUZIONI SRL, IN AVVALIMENTO CON CSS SERVIZI E SVILUPPO SOC. COOP. CONSORTILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21576"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SASSARI - RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SASSARI – CON SEDE IN SASSARI VIA CARLO FELICE N. 29 –  SPESE SOSTENUTE PER OPERE MARITTIME NEL PORTO DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21577"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - RESIDENCE KENNEDY - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNUALITÀ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21578"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2195</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DEL SECCO RESIDUO RICONDUCIBILE ALL’EMERGENZA COVID 19 AL TERMOVALORIZZATORE DEL TECNOCASIC S.P.A. CAGLIARI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1585/2021 – CIG 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21579"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2196</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 88/ST DEL 31.08.2021 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DA.SI.AN. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – VIA DIAZ N.8 SASSARI (SS) 07100 - C.F./P.I. 02545350908 – PERIODO 01.08.2021-31.08.2021 – CIG 8763709971.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21580"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO  QUOTA COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI UTENTI PER LA   COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI LE  PRESTAZIONI SOCIO  SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  DURANTE L'ANNO 2020 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21581"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” –  F.E. N. 26/001 DEL 08/09/2021 – PERIODO 1-31 AGOSTO 2021 – CIG 8807163CD0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21582"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PERCORSI PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA – CONTRATTO REP. 165/2021, DEL 14.01.2021. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 54/5 DEL 13.09.2021 A FAVORE DEL SUBAPPALTATORE, IMPRESA GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L., RELATIVA AL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI A TUTTO IL 07.07.2021 – C.I.G. 8443918D8E – C.U.P. G11B17000070004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21583"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2207</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 A FAVORE DELL’IMPRESA CATTALDI FILIPPO  PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO DELLA SCUOLA LA CUNETTA - CIG: Z473313AF8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21584"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2208</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ P.F.M. SRL – RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 379/2020 RESA DALLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DISTACCATA DI SASSARI -. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21585"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2211</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRESA DELL’ITER PER L'ADEGUAMENTO DEL PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE E SOSPENSIONE DI TUTTI I PROGETTI EDILIZI E/O URBANISTICI RICADENTI NELLE FASCE DI TUTELA, ZONE LATERALI C E D DEL PIANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21586"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2214</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO COMUNALE DENOMINATO “BADEN POWELL”. DETERMINA N. 1995 DEL 23/08/2021 – ERRATA CORRIGE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21587"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2220</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE  CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21588"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO (DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022) - CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5). LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. BARBARA B SCS N. 639/PA DEL 16/09/2021, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI GIUGNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21589"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2222</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO (DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022) - CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5). LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. BARBARA B SCS N. 640/PA DEL 16/09/2021, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI LUGLIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21590"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2225</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO (DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022) - CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5). LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. BARBARA B SCS N. 641/PA DEL 16/09/2021, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI AGOSTO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21591"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021-VEL-0000138 DEL 31/08/2021 A FAVORE DELLA DITTA FIAMMA 2000 SPA NUNOVA SEDE DEL C.R.A. FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D’USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE. COD.CIG: 8394689C80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21592"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2215</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA  PRATICA SUAPE  LPNPLA44A22E625J-04062019-1152.46125 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21593"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2216</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCCORSO URGENTE DI GATTO CON EVIDENTI FRATTURE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E IMPEGNO SOMME. CIG: Z7A3316B08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21594"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEL SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DI CUGUTTU E PUNTA NEGRA E RESTITUZIONE DELLA SABBIA OTTENUTA PRESSO GLI ARENILI PROVENIENZA EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA A DELLA L. 120/2020 CIG. 8846412220 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115 DEL 31/08/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21595"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – MISURA “CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITÀ 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. CANTIERE N°4 - DCT N. 2020SCL00511 “PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE E SVILUPPO DELL’ARCHIVIO INFORMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI ALGHERO” - AVVIO SECONDA FASE - ASSUNZIONE PERSONALE E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21596"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2219</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21597"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL’IMPRESA EDILRESTAURI DI FRANCO FODDANU RELATIVA AI LAVORI INERENTI IL PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA LA CUNETTA. LOTTO DI COMPLETAMENTO. C.U.P. G11E15000580006.- C.I.G. 8531027A2E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21598"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SERRA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_001 DEL 17/11/2020 EMESSA DALL’ARCH. MARCELLO DEMARTIS RELATIVA AGLI ONORARI DI PROGETTAZIONE PERIZIA E DIREZIONE LAVORI. CUP: G15F20001510006 CIG: Z372D6F007 CIG: Z6E2E420E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21599"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021 – 485 DEL 31.08.2021, A FAVORE DELLA DITTA ITMTELEMATICA  S.R.L., CON SEDE IN ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA NORD, STRADA 28, A SASSARI – P.IVA: 01560530907.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21600"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2224</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI E SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI CDS, MESE AGOSTO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21601"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2227</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA FINALIZZATI ALL’ABBATTIMENTO DELLE RETTE PER I MINORI INSERITI NELLE LISTE D’ATTESA DELLA GRADUATORIA COMUNALE. IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21602"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2228</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE SERVIZI DI ALLESTIMENTO E ASSISTENZA LOGISTICA MANIFESTAZIONE “CAVIDANI ALGUERÈS 2021”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21603"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI DI ASSISTENZA LOGISTICA E ALLESTIMENTO DELL’EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO PER FORUM DELL'EDITORIA, DITTA RM MANAGEMENT DI ROMANO MARCIAS, CIG ZF83269102.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21604"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2230</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 9/2021 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 - ART. 175, COMMA 5-QUARTER, LETT. A), D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21605"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2231</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL. FATT. 1769/2021. LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO - RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES-TARI 2013-2019 DA F24 E C.C.P. FINO AL 08.05.2021. CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21606"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LICENZA D’USO ANNUALE MODULO BABYLON – CONSOLIDATO E.F. 2020 – CIG: Z7D331BA47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21607"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2235</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. FPR 102/21 DEL 31.8.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI AGOSTO 2021. CIG Z2F30471C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21608"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.08.2021 AL 31.08.2021 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21609"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2242</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE COME DA ALLEGATO “A”,  - ALLA SOCIETA’ A.I.T. SEGNALETICA SNC -CIG: Z92331BC04.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21610"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE AGOSTO/SETTEMBRE - DITTA F.LLI BELLU SRL. CIG: 8614219665.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21611"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2234</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2021-LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21612"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AGOSTO 2021 (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21613"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON  ABBIENTI PRESSO  CENTRI  DI  CORTOGHIANA E SASSARI DI  A.I.A.S. - CAGLIARI .LIQUIDAZIONE   MESI MAGGIO /GIUGNO/LUGLIO  2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21614"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2238</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE NELL’AMBITO DELLE CATEGORIE A, B, C, D - LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO STIPENDIALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.07.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21615"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SICUREZZA E VIGILANZA - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 23 CCNL 21/05/2018) PERIODO DAL 01.08.2021 AL 31.08.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21616"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS – CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITA’ 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. CANTIERE RELATIVO A “PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E/O SISTEMAZIONE DI AREE DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE”. PRESA D’ATTO LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - APPROVAZIONE GRADUATORIE DEGLI IDONEI – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21617"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2245</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21618"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2246</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  ALLA FONDAZIONE ALGHERO PER LA GESTIONE DEL “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE, ARTICOLO 2 LEGGE REGIONALE N. 1/2018 - MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS”. ANNUALITÀ 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1 – CUP: G19J21000600002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21619"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NELL’AMBITO DEL BENESSERE ANIMALE. LIQUIDAZIONE SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21620"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO MECCANICA GENERALI S.R.L. PER LA FORNITURA E POSA DI CANCELLATA ANTINTRUSIONE ALL’INGRESSO DEL PLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA “LA CUNETTA” SITA IN VIA M. MANCA N° 1/B - CIG: Z6A31AA1D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21621"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2262</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DI RILIEVI BATIMETRICI DI SECONDA PIANTA NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA - PROGETTO STRALCIO AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA DELL’IMBOCCATURA DEL PORTO” CUP: E17B12000100002 - CIG: ZF3323FBCE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21622"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PRENOTAZIONE SOMME DESTINATE AL WORLD WELLNESS WEEKEND</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21623"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PRENOTAZIONE SOMME DESTINATE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA QUARTA EDIZIONE DEL G20S SPIAGGE ITALIANE A JESOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21624"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO. PER LA GARA TELEMATICA MEDIANTE RDO MEPA PER PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D.LGS N.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DI ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. CIG: 8064174EE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21625"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE  ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 – PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE C.I.G.: 8637879B3D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21626"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO. PER IL RINNOVO ADESIONE A CONTRATTO OPA, CONTRATTO SPC2 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONETTIVITA’ NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA’ (SPC2) PER IL QUADRIENNIO 2020-2023 FINO AL 23.05.2023. CIG DERIVATO SPC2:  809380967A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21627"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO. PER L’AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA PROTECTION OFFICER – DPO), AI SENSI DELL'ART.37 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679 – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (G.D.P.R.) TRIENNIO 2020-2022. CIG: Z322B99654</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21628"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2251</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO.” - CIG: 8857464286 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOC. INFO SRL (CIG: ZA132A9A81) E DELLA SOC. “A. MANZONI &amp; C” SPA (CIG: Z7D32A9A9B) PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21629"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI ALGHERO MISURA PREVISTA DAL DECRETO DEL  MINISTRO DELLA CULTURA N. 191 DEL 24 MAGGIO 2021 RECANTE “RIPARTO DI QUOTA PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL’ARTICOLO 183, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE N. 34 DEL 2020, DESTINATA AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21630"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.08.2021 AL 31.08.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21631"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  LIQUIDAZIONE  FATT. N. 826/PA  DEL  31/08/2021 SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS -  COD.CIG. 796080581A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21632"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2257</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ OSPITATE PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA “L’ ANCORA “ DI PLOAGHE. LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21633"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2263</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA LASTRICO SOLARE DI COPERTURA PLESSO SCOLASTICO COMUNALE INFANZIA PRIMARIA “LA PEDRERA” - VIA CORSICA – VIA MALTA – FINANZIAMENTO DPCM 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2020 - CUP G18B20001560001 - CIG 85797612C2. APPALTATORE: TETTO SYSTEM SRL DI SASSARI - DETERMINAZIONE N. 657/2021 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° E ULTIMO SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21634"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2264</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI PIANTE E FIORI PER L'ALLESTIMENTO DEL TEATRO CIVICO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “ADIFOLK 2021”. CIG: ZDA33256BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21635"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAP N. 3239 DEL 22.09.2021- PRATICA SUAP 3847 - M.F.M. S.R.L. -PROGETTO DI MODIFICA E AMPLIAMENTO DEL CORPO SERVIZI DELL' HOTEL ANGEDRAS (L.R. N.4/2009 E S.M./I.,ART.2 - COMMA 1) RILASCIATO AI SENSI DELL'ART. 41 COMMA 1 L.R. 8/2021 AGGIORNATA CON LA L.R. 1/2021" - VIA G. FRANK N.2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21636"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2265</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 1455 DEL 16/06/2021. ANNULLAMENTO D’UFFICIO EX ART. 21-NONIES L. N. 241/1990 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21637"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2266</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE - CONDOMINIO VIA SASSARI N. 196 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21638"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA SERVIZI DI INSTALLAZIONE CONFIGURAZIONE DELLA PIATTAFORMA QGIS SERVER E DELLA RELATIVA MIGRAZIONE DEI DATI CARTOGRAFICI GIÀ IMPLEMENTATI PRESSO IL COMUNE CON LA DITTA GIS &amp; WEB SAS DI STARNINI ROBERTO &amp; C CON SEDE LEGALE A GENOVA. CIG: Z802E5BE96.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21639"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A.N.A.C. MAV - CIG 8807163CD0 - GARA 8197382.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21640"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO DA PARTE DI ABBANOA DELLA QUOTA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 4398375/01 ESERCIZIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21641"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE – AVV.TI VALERIA PAOLA CUBEDDU E FRANCESCO MASALA. TASSA DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI ANNUALITÀ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21642"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2275</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE R.U.P. E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO E SUPPORTO AL R.U.P., EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, DEL SERVIZIO ESTERNALIZZATO PER LA GESTIONE DEI “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE, ARTICOLO 2 LEGGE REGIONALE N. 1/2018 - MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS”. ANNUALITÀ 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1” IN FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B) – DCT N. 2020SCL00529 – PROT. N. 28217 DEL 30/07/2020. CIG: 8807395C44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21643"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2276</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016.  CIG ZDD30E02CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21644"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2278</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1864/2021 A FAVORE DELLA DITTA EDIL STYLE. ESECUZIONE D’UFFICIO IN DANNO DEI SOGGETTI OBBLIGATI PER LA PULIZIA ED IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA DEL CANTIERE/STABILE SITO IN VIA MACCIOTTA N. 7 E 9. - CIG. Z98321E765.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21645"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2279</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. IMPEGNO SOMME EX ART. 113 D.LGS. 50/2016. CIG 75464886E6, CIG 8761131A02 E CIG Z2F30471C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21646"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO A FAVORE DEL PROFESSIONISTA GEOMETRA ANDREA FRANCESCO CORAINI PER L’INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E SICUREZZA PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE DELLA SEDE DELL’AUTOPARCO COMUNALE DI VIA VITTORIO EMANUELE” _ CIG ZCA2F0C7A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21647"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2577</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE LEGALI AI DIPENDENTI N. P. E M. F. - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE 1744/2020 GIP. IMPEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21648"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3241 DEL 23.09.2021 -  PRATICA TELEMATICA NIEDDU MARIA RITA- NDDMRT60E64A192S-15072021-0024.343999 -PROGETTO D I MIGLIORAMENTO FONDIARIO CON LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO NON RESIDENZIALE - LOCALITÀ MARISTELLA SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21649"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3242 DEL 23.09.2021 -  PRATICA TELEMATICA CUGUSI GIUSEPPE ANTONIOCGSGPP77A23G203V-05072021-1105.339105 -ECOCAROSELLO - GIOSRINA ECOLOGICA: INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI SPETTACOLO VIAGGIANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21650"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3243 DEL 23.09.2021 -  RITA PIREDDA - PRATICA TELEMATICA PRDRTI60C57I452F-10072021-1617.342133  TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE N.2099125/2021 - PROGETTO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO CON LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO NON RESIDENZIALE, AD USO AGRICOLO - LOCALITÀ GUARDIA GRANDE SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21651"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO N. 235 DEL 24.09.2021  -  PRATICA TELEMATICA NUCCI ANDREA- NCCNDR76E22E202N-28042021-1527.306258-TAGLIO DI DIRADAMENTO DI PINETA SECONDO UN PIANO DI GESTIONE SELVICOLTURALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21652"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2271</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI  VOLONTARIE   A DECORRERE DAL  01 DICEMBRE 2021 – PENSIONE ANTICIPATA. SIG.  D.S.F. – MATRICOLA 22152</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21653"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2272</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO DEL MESE DI AGOSTO 2021 –1^ IMPEGNO DI SPESA   E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21654"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2273</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA .COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI . LIQUIDAZIONE FATTURA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21655"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEL SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DI CUGUTTU E PUNTA NEGRA E RESTITUZIONE DELLA SABBIA OTTENUTA PRESSO GLI ARENILI PROVENIENZA.  DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21656"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DAL PROFESSIONISTA GEOM. DOMENICO MAREMMANI - ONORARI PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA L.47/85 - CIG Z792B40346</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21657"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2281</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN FAVORE DI NUOVE IMPRESE CHE SI INSEDIANO IN AREE PREDETERMINATE DEL TERRITORIO COMUNALE, CORRELATI ALLE IMPOSTE COMUNALI PAGATE - NO TAX AREA. IMPEGNO SOMME A FAVORE DEL LA DITTA TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 18868/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21658"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2290</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021 -  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21659"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PERCORSI PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA TEMPORANEA. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURA N.25/21 DEL 20.09.2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ SARDA SEMAFORI S.N.C. CIG ZE9324BC39 – CUP G11B17000070004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21660"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE POSTI AUTO, SANZIONI DANNO PAESISTICO. GIUGNO – AGOSTO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21661"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 7 DEL 27.09.2021  (IMPROCEDIBILE) - PRATICA TELEMATICA COLUCCIO ROSA-CLCRSO66A70I862C-04082021-1118.352942  -PROGETTO PER REALIZZAZIONE PISCINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21662"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2282</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA’ DI ORDINE PUBBLICO A FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DI ALGHERO – INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 2054 DEL 01.09.2021 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21663"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021  RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC2 CON VODAFONE S.P.A.  CIG: 809380967A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21664"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2284</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23785. CONGEDO DI MATERNITÀ. ESERCIZIO FACOLTÀ DI CUI ALL’ART. 16, COMMA 1.1 D.LGS. 151/2001. PRESA D’ATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21665"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER L’ACQUISTO DI CONTRIBUTI UNIFICATI E MARCHE DA BOLLO NEI PROCEDIMENTI: “COMUNE DI ALGHERO C/AUTOCENTER SRL”  - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO R.G. 293/2021 -; “COMUNE DI ALGHERO C/L. F.” - APPELLO A ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI SASSARI DEL 15/04/2021 - .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21666"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2286</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 23802. CONGEDO PARENTALE EX ART. 32, COMMA 1 D.LGS. 151/2001. PRESA D’ATTO. AUTORIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21667"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2287</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 101. CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART. 42 D. LGS. 151/2001 – AUTORIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21668"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2288</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 52. CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART. 42 D. LGS. 151/2001 – PROSECUZIONE. AUTORIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21669"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2289</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 22891. CONCESSIONE, CON PROCEDURA D’URGENZA, DELL’ASPETTATIVA SINDACALE RETRIBUITA PART-TIME, CON PRESTAZIONE LAVORATIVA AL 50%, AI SENSI DELL’ ART. 15 C.C.N.Q. DEL 4 DICEMBRE 2017 SULLE MODALITÀ DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI, NONCHÉ DELLE ALTRE PREROGATIVE SINDACALI, COSÌ COME MODIFICATO DAL CCNQ DEL 19 NOVEMBRE 2019, DI RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI E NELLE AREE DI CONTRATTAZIONE NEL TRIENNIO 2019 -2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21670"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LIQUIDAZIONE SPESA -  CIG DERIVATO: 88150877E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21671"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2293</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DUE CLIMATIZZATORI D’ARIA LOCALE DEL TIPO MONOBLOCCO CON POMPA DI CALORE INTEGRATA, PRESSO LA SEDE DEGLI UFFICI DELL’AVVOCATURA COMUNALE DI PALAZZO SERRA. DITTA LOVISI SRL DI SASSARI - CIG Z61328914B – DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N. 1747/2021. APPROVAZIONE C.R.E. - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21672"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI FERTILIA ALLA DITTA INDIVIDUALE  SOLINAS COSTRUZIONI CON SEDE IN PATTADA (SS) C.I.G. – 8854277C84 C.U.P. – G17H19002020004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21673"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021  RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ IN FIBRA E VOIP DELLE SCUOLE CON VODAFONE S.P.A. CIG: Z75292C7A6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21674"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLE ENTRATE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI IN RELAZIONE AI CONDONI EDILIZI EX LEGGE N.47/19985, L. N.724/1994, L. N. 326/2003 E SS.MM.II. – GIUGNO-AGOSTO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21675"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2318</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. LUCA ACCARDO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. COMUNE DI ALGHERO C/MILLENNIUM IMPIANTI SRL – RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 103/2021 RESA DALLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21676"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2333</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE UFFICI DEL CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETA’ CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL – IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO E DELL’IMPOSTA DI BOLLO PER L’ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21677"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2298</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO SOSTENUTA DA UTENTE INSERITO PRESSO LA RSA DI MONASTIR NEI MESI DI  APRILE/MAGGIO /GIUGNO  2021 - LIQUIDAZIONE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21678"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C. PROCEDURA CON SCORRIMENTO GRADUATORIA: ASSUNZIONE SINI CARLO. DECORRENZA SERVIZIO DAL 30.09.2021 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21679"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C. PROCEDURA CON SCORRIMENTO GRADUATORIA: ASSUNZIONE MURRUZZU ANNA MARIA. DECORRENZA SERVIZIO DAL 30.09.2021 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21680"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C. PROCEDURA CON SCORRIMENTO GRADUATORIA: ASSUNZIONE PULINA VIRGINIA ADELASIA. DECORRENZA SERVIZIO DAL 30.09.2021 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21681"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C. PROCEDURA CON SCORRIMENTO GRADUATORIA: ASSUNZIONE FALCHI MARIA EMANUELA. DECORRENZA SERVIZIO DAL 30.09.2021 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21682"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C. PROCEDURA CON SCORRIMENTO GRADUATORIA: ASSUNZIONE BALLONE MARIA GIOVANNA. DECORRENZA SERVIZIO DAL 30.09.2021 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21683"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C. PROCEDURA CON SCORRIMENTO GRADUATORIA: ASSUNZIONE ATZENI MATTIA. DECORRENZA SERVIZIO DAL 30.09.2021 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21684"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C. PROCEDURA CON SCORRIMENTO GRADUATORIA: ASSUNZIONE VACCA IGOR. DECORRENZA SERVIZIO DAL 30.09.2021 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21685"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PERCORSI PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA – CONTRATTO REP. 165/2021, DEL 14.01.2021. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. FT.140/2021 DEL 28.09.2021 A FAVORE DELL’IMPRESA SIMEC DI CANALICCHIO S.R.L., RELATIVA AL SECONDO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI A TUTTO IL 27.09.2021 – C.I.G. 8443918D8E – C.U.P. G11B17000070004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21686"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2307</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI PIANTE E FIORI PER L'ALLESTIMENTO DEGLI UFFICI ISTITUZIONALI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEL SINDACO IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SERGIO MATTARELLA. CIG: Z8832C53D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21687"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2308</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA  PRATICA EDILIZIA N. 2014/019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21688"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/FE DEL 10.09.2021, EMESSA DALLA DITTA ALGUER SPORT ASD, CON SEDE IN ALGHERO, VIA GARIBALDI N. 79 - P.IVA: 02851810909, QUALE PAGAMENTO  A SALDO PER IL SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE  - SPIAGGE SICURE 2021. CIG.: Z8A32788D5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21689"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2310</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA – PROGETTI CAREGIVER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO II° QUADRIMESTRE ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21690"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2312</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – “PROGRAMMA RITORNARE A CASA“: PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2021  - INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO - AGOSTO 2021 PER DUE PROGETTI DI NUOVA ATTIVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21691"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TELECOM TRUST TECHNOLOGIES SRL PER ATTIVAZIONE DI 100 PEC ISTITUZIONALI (PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2021). CIG. ZD72F1BC5A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21692"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2330</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI INTERESSATI A SVOLGERE IL SERVIZIO SPERIMENTALE DI NOLEGGIO DI MONOPATTINI ELETTRICI IN MODALITÀ “FREE FLOATING”. APPROVAZIONE VERBALE N.2 E GRADUATORIA FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21693"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2362</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ARCHEOLOGO RILEVATORE SPECIALIZZATO PER RILIEVO AREE SCAVATE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO”. CUP G12I15000020006 - CIG: ZAD3333CC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21694"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2311</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.13/1989 E L.R. 32/1991  - CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI"  APPROVAZIONE  FABBISOGNO  2021  EDIFICI POST 1989   (SCHEDA A2B- POST 1989 )</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21695"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2313</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO TEMPORANEO DELL’IMMOBILE COMUNALE “CAPORAL MAGGIORE SCELTO GIAN MARCO MANCA”, SITO IN REGIONE “MARIA PIA” A FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21696"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2314</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ SETTEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21697"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2315</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE  AD INTEGRAZIONE DELLE   RETTE SOSTENUTE DA PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ   OSPITATE  PRESSO LA  COMUNITÀ INTEGRATA "SA VILLA" DI ITTIRI -LIQUIDAZIONE  PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021 (  DAL  01.01.2021 - 30.06. 2021).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21698"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2316</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCCORSO URGENTE DI GATTO CON EVIDENTE FRATTURA. LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 4/3 DEL 24.9.2021. CIG: Z7A3316B08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21699"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AGOSTO 2021. AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO _CIG Z7C3105066</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21700"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2320</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE AGOSTO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21701"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2321</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 PER LA PROROGA DEL NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI N. 3 GAZEBO PER L’ALLESTIMENTO DEL CENTRO VACCINALE DI ALGHERO – CIG. Z123130188</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21702"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2322</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 PER LA PROROGA DEL NOLEGGIO DI N. 5 BAGNI CHIMICI PER L’ALLESTIMENTO DEL CENTRO VACCINALE DI ALGHERO – CIG. Z9631336C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21703"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2324</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – AGOSTO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21704"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESE DI  AGOSTO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21705"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2326</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016, PER ACQUISIZIONE SERVIZI DI PULIZIA  EX-MERCATO ORTOFRUTTICOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21706"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PERCORSI PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA – CONTRATTO REP. 165/2021, DEL 14.01.2021. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 58/5 DEL 29.09.2021 A FAVORE DELL’IMPRESA GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L., RELATIVA AL SECONDO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI A TUTTO IL 27.09.2021 – C.I.G. 8443918D8E – C.U.P. G11B17000070004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21707"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO – NUOVA CASA SERENITÀ – LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. FPA 20/21 DEL 28.09.2021 A FAVORE DELLO STUDIO DI ARCHITETTURA ORTU, PILLOLA E ASSOCIATI – CAGLIARI. CIG: 8160257919 – CUP: G13J18000270002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21708"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2334</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN FAVORE DI NUOVE IMPRESE CHE SI INSEDIANO IN AREE PREDETERMINATE DEL TERRITORIO COMUNALE, CORRELATI ALLE IMPOSTE COMUNALI PAGATE - NO TAX AREA. IMPEGNO SOMME A FAVORE DEL LA DITTA TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 106398/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21709"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2336</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN FAVORE DI NUOVE IMPRESE CHE SI INSEDIANO IN AREE PREDETERMINATE DEL TERRITORIO COMUNALE, CORRELATI ALLE IMPOSTE COMUNALI PAGATE - NO TAX AREA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021  A FAVORE DELLA DITTA TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 18868/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21710"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2337</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN FAVORE DI NUOVE IMPRESE CHE SI INSEDIANO IN AREE PREDETERMINATE DEL TERRITORIO COMUNALE, CORRELATI ALLE IMPOSTE COMUNALI PAGATE - NO TAX AREA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DITTA TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 106398/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21711"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO DI TRASPORTO VIA MARE ALLA GROTTA DI NETTUNO A FAVORE DELLA  DITTA NAVISARDA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21712"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LE ATTREZZATURE INFORMATICHE E POSTAZIONI PORTATILI PERI VARI SERVIZI DELL’ENTE ODA MEPA N. 6273863 CON LA DITTA ATHENA SRL - CIG : ZB7327B260.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21713"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FRANCHIGIE REALE MUTUA ASSICURAZIONI SINISTRI 2013/178964 – 2016/535050 – 2017/023394.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21714"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3260 DEL 30.09.2021  - PRATICA TELEMATICA 02607220908-01092021-0911.360165  TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE N.2222914/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21715"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2328</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE ALLA LOTTIZZAZIONE TAULERA COMPARTO Q EF-FETTUATO IN DATA 30.06.2021. RIF. DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALGHERO CHE APPROVA UNA VARIANTE AL SUDDETTO PIANO DI LOTTIZZAZIONE CON DELIBERA N. 99 DEL 12 DICEMBRE 1995.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21716"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI  AGOSTO 2021 – FATTURA NR. 149/PA DEL 30.09.2021 – C.I.G. 75464886E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21717"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PROVENIENTI DALLA PROVINCIA PER L’ATTIVITÀ DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI CITTADINI DEL  SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA AA. SS. 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024 . APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI SASSARI E IL COMUNE DI ALGHERO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI TRASPORTO PER GLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21718"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PROVENIENTI DALLA PROVINCIA PER L’ATTIVITÀ DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI CITTADINI DEL  SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA AA. SS. 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024 . APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI SASSARI E IL COMUNE DI ALGHERO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI TRASPORTO PER GLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21719"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2335</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 PER L’ACQUISTO DEL MATERIALE DI CUI AGLI "INTERVENTI DI PROTEZIONE E TUTELA DEL LITORALE URBANO"– CIG ZEC33479C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21720"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2338</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA GRATUITA DELLA RACCOLTA DELLE OLIVE SUI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLA STAGIONE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21721"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO – NUOVA CASA SERENITÀ – SERVIZI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 179 DEL 28.09.2021 A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO MACRO DESIGN STUDIO S.R.L. CIG: 8160257919 – CUP: G13J18000270002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21722"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2340</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SAN GIOVANNI LIDO VIA ALES. CUP: G11E1500055006. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI DA SOSTENERE A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21723"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 BIS DEL 30.09.2021 DELLA DITTA EVENT SARDINIA S.R.L. PER LA PROROGA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI N. 3 GAZEBO PER IL CENTRO VACCINALE DI ALGHERO – SALDO – CIG. Z123130188.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21724"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOC. IMPED SRL RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO - EX TRAD.I.TE CUP. G11B15000410002 – CIG. 8499565EE9 – ANTICIPAZIONE LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21725"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2343</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 01/01/2022 DELLA DIPENDENTE   P. L.   MATR. 2501 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C/6 – ART. 1 COMMA 9   L. N. 243 DEL 23/08/2004 - ART. 24 COMMA 14 DEL D.L. 6/12/2011 N. 201 (LEGGE DI CONVERSIONE 22/12/2011 N. 214) E SS. MM.II..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21726"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2344</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL III TRIMESTRE 2021 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 1.032,57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21727"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2345</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA 15/FE. COMPENSO PARTE FISSA AGOSTO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21728"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2346</Numero_Provvedimento><Oggetto>FFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI” – ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT – LOTTO N. 5 SARDEGNA NORD. CIG DERIVATO Z96305AAD7 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 710_1 DEL 31/08/2021 COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21729"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO NEL PORTO DI ALGHERO - BANCHINA MILLELIRE - DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI RELATIVE AL RISPARMIO ENERGETICO E RIFIUTI MARINI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 921900012012 DEL 05.06.2021 EMESSA DA E-DISTRIBUZIONE S.P.A RELATIVA AI CONTRIBUTI A FORFAIT PER LA CONNESSIONE ALLA RETE BT. CUP: G18F18000020006 - CIG: 808915450D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21730"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ 3C PAYMENT LUXEMBOURG S.A., CON SEDE IN 5 7, RUE LÉON LAVAL L-3372 LEUDELANGE – LUXEMBOURG, P.IVA IVA N. LU23138978, ISCRIZIONE COMMERCIALE N. B202905, PER IL PERIODO DAL 01.09.2020 E FINO AL 31.12.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21731"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ 3C PAYMENT LUXEMBOURG S.A., CON SEDE IN 5 7, RUE LÉON LAVAL L-3372 LEUDELANGE – LUXEMBOURG, P.IVA IVA N. LU23138978, ISCRIZIONE COMMERCIALE N. B202905, PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 E FINO AL 31.08.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21732"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3262 DEL 01.10.2021 - PRATICA TELEMATICA JAMES KIRSTEN LUBRANO-LBRJSK77A23Z114J-09082021-1150.354823-VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER LA MODIFICA DELLA COPERTURA E COMPLETAMENTO PRESSO UNA CASA DI CIVILE ABITAZIONE IN ALGHERO LOC. MARISTELLA NELLA VIA DEGLI OLEANDRI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21733"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2349</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE NECESSARIE PER L’ALLESTIMENTO DELL’HUB VACCINALE PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA PALESTRA MARIOTTI CIG: Z8232D32C0 – LIQUIDAZIONE FATTURA RM MANAGEMENT DI ROMANO MARCIAS N. 48 DEL 01.10.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21734"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2350</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN CONTAINER PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI SANITARI PRESSO L’HUB VACCINALE - PALESTRA MARIOTTI CIG: ZB8314CC08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21735"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2351</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE NECESSARIE PER L’ALLESTIMENTO DELL’HUB VACCINALE PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA PALESTRA MARIOTTI CIG: Z8232D32C0 - PROROGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21736"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2352</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONIFICA DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 – CIG Z3431E5A05. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38-2021-FE DEL 30.09.2021 EMESSA DALLA DITTA DONAPAI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21737"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE. CONTRIBUZIONE UTENTI PERIODO AGOSTO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21738"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE - DITTA F.LLI BELLU SRL. CIG: 8614219665.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21739"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2357</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE - DITTA F.LLI BELLU SRL. CIG: 8614219665.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21740"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA CRAME SRL PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFISSI DELLA SCUOLA PRIMARIA “SAN GIOVANNI LIDO” VIA ALES ALGHERO MEDIANTE FORNITURA, SOSTITUZIONE E INTEGRAZIONE DELLE CERNIERE DELLE FINESTRE INSTALLATE NELLE AULE E NELLA BIBLIOTECA. CIG Z4832F009B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21741"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 63 E N. 64 DEL 01.10.2021 EMESSE DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI LUGLIO – AGOSTO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21742"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2360</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2021 - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21743"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2361</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 23016. CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART. 42 D. LGS. 151/2001 – AUTORIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21744"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2363</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23831. INTERDIZIONE DAL LAVORO E ASTENSIONE (ART. 17, D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151). PRESA ATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21745"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 2 PORTATILI DELL INSPIRON 5510 PER IL SETTORE 2 -SERVIZIO 6 PUBBLICA ISTRUZIONE ODA MEPA N. 6376669 CON LA DITTA NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO. IMPEGNO DI SPESA - CIG : Z69334B2A2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21746"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 2 DELL 27 MONITOR S2721DS  PER IL SETTORE 2 -SERVIZIO 6 PUBBLICA ISTRUZIONE ODA MEPA N.  6377153 CON LA DITTA GLOBAL EXPRESS S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21747"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2368</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MESE SETTEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21748"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 2 TABLET SAMSUNG A7 LTE 32GB   PER IL SETTORE 2 -SERVIZIO 6 PUBBLICA ISTRUZIONE ODA MEPA N.   6377303 CON LA DITTA R-STORE SPA. IMPEGNO DI SPESA - CIG : Z18334C019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21749"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 2 DELL DOCK WD19S, 180W   PER IL SETTORE 2 -SERVIZIO 6 PUBBLICA ISTRUZIONE ODA MEPA N.  6377392 CON LA DITTA DELL SPA. IMPEGNO DI SPESA - CIG : Z3A334C361.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21750"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 5 PENDRIVE SANDISK ULTRA FIT 512GB    PER IL SETTORE 2 -SERVIZIO 6 PUBBLICA ISTRUZIONE ODA MEPA N.   6377570 CON LA DITTA ADPARTNERS SRL. IMPEGNO DI SPESA - CIG :Z5F334C778.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21751"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI DI PULIZIA DELL'EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO, DITTA SOCIETÀ CORPORATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE. CIG: Z1432742CA,</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21752"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MARONGIU ANNA MARIA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. “BAR FOCACCERIA IL MILESE DI FIORI SONYA C/COMUNE. RICORSO IN OPPOSIZIONE. APPELLO AVVERSO SENTENZE GDP SASSARI N. 12/2016 E 17/2016.”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21753"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 LIQUIDAZIONE SPESA III TRIMESTRE 2021.  SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21754"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2370</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA .COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI . LIQUIDAZIONE FATTURE  PERIODO  LUGLIO - AGOSTO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21755"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA ALL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN ALGHERO E CENSITA IN CATASTO FABBRICATI: FOGLIO 47  PARTICELLA 48 SUB 7 E 8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21756"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2372</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA  EDILIZIA N. 2014/019 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21757"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2373</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/PIC DEL 30.09.2021. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21758"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI ALGHERO, E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA S.E.C.AL SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21759"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SASSARI N. 196, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA D.P. MENSILITA’ OTTOBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21760"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL’ IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI M.C. MENSILITÀ OTTOBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21761"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI EREDI ACCARDO VITTORIO - CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO. MENSILITÀ OTTOBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21762"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2378</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 116 CONTRIBUTI – L.R. 20/97 – PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE  – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MENSILITA’ SETTEMBRE – ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21763"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE. CIG: 8064174EE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21764"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2384</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA, PER SERVIZIO ANNULLO FILATELICO PER LA MANIFESTAZIONE ADIFOLK 2021 - CIG Z8732C228C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21765"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2391</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI IN ONORE DELLO STUDIOSO ALGHERESE PASQUAL SCANU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21766"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI DI VITTO E ALLOGGIO DELLA TROUPE DELLA TRASMISSIONE TELEVISIVA EDEN, UN PIANETA DA SALVARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21767"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2398</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ANTONELLO PAIS: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. RICORSO IN APPELLO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO L’ORDINANZA CAUTELARE RESA DAL TAR SARDEGNA NEL GIUDIZIO RECANTE R.G. 258/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21768"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2399</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI SINDACO ED AMMINISTRATORI – LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA - SETTEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21769"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO – NUOVA CASA SERENITÀ – SERVIZI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/E DEL 27.09.2021 A FAVORE DEL DOTT. GEOLOGO ROBERTO PISCHEDDA. CIG: 8160257919 – CUP: G13J18000270002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21770"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2408</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CHIAPPINI GIAMPAOLA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. CITAZIONE IN APPELLO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 828/2019 DEL TRIBUNALE DI SASSARI NEL PROCEDIMENTO “COMUNE DI ALGHERO C/M. L. A. E M. A. G.”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21771"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2383</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MICRO-NIDO COMUNALE C/O IL COMPLESSO SCOLASTICO “LA PEDRERA” - PIANO FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N.6/2012. CUP G17B15000310006. APPALTATORE “LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO &amp; C. SNC” – S. MARIA COGHINAS (SS) - CIG 81332645C6 - CONTRATTO REP. N. 157/2020. SUBAPPALTATORE MUGONI FRANCO SALVATORE DI VALLEDORIA. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21772"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2385</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI SETTEMBRE 2021. C.I.G. 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21773"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI BONIFICA DELL’EX CAMPO NOMADI NEL COMUNE DI ALGHERO IN LOCALITÀ FERTILIA, DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA LAORE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E, NEL CASO RICORRA, IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 COME MODIFICATO E DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 108 – C.I.G.  88934513EF – C.U.P. G19D17000560002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21774"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETÀ’ E PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA ALL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN ALGHERO E CENSITA IN CATASTO FABBRICATI: FOGLIO 47  PARTICELLA 48 SUB 7 E 8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21775"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. NONA LIQUIDAZIONE 2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE18. CIG. 8620161DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21776"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2389</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA - MILANO . LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2021 PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI SORVEGLIANZA. CIG: 5273616597.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21777"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2390</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO DI INTESA COMUNE DI ALGHERO CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA PER LA CONDIVISIONE DEGLI INTERVENTI SINERGICI DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE E IN CONCESSIONE A PRIVATI DEL LITORALE COMUNALE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA PER INTERVENTI PRESSO VARIE CONCESSIONI BALNEARI 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21778"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2393</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D. - LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21779"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2401</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI.  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE. DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG 7851323CB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21780"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOC. SECURED SOLUTIONS SRL RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA VERIFICA DI VULNERABILITA’ SISMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA “SACRO CUORE” IN VIA VITT. EMANUELE CUP G12F20000050001 – CIG. Z6432B7E33.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21781"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2403</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016, PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 11.09 2020, N. 120, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: “REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI”. C.U.P.: G12F20000390004 - C.I.G.: 8862907E37. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL’OPERATORE SARDA COSTRUZIONI SRL, IN AVVALIMENTO CON CSS SERVIZI E SVILUPPO SOC. COOP. CONSORTILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21782"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE. CONTRIBUZIONE UTENTI PERIODO SETTEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21783"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOC. BUREAU VERITAS ITALIA  RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE, PER IL SERVIZIO DI VERIFICA AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS 50/2016 DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS E DELL’INFRASTRUTTURA PER LA POSA DELLA FIBRA OTTICA, NEI COMUNI DI ALGHERO E OLMEDO DEL BACINO 6. CUP  G15J08000000009 -  GIG Z2A3083146.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21784"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2395</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 10/2021 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 - ART. 175, COMMA 5-QUARTER, LETT. A), D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21785"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2405</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE, MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. A), L. 120/20 (DISCIPLINA SOSTITUTIVA ART. 36 D.LGS 50/2016 PER PROCEDURE INDETTE ENTRO 31/12/2021) - CIG: 8614219665.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21786"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2406</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA VICINALE MAMUNTANAS – MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE AI SENSI DELL’ART. 1, C.2, LETT.A, DELLA L. 120/2020 (DISCIPLINA SOSTITUTIVA ART. 36 D.LGS 50/2016 PER PROCEDURE INDETTE ENTRO 31/12/2021)  – CIG: Z2331CF95F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21787"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2407</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA, PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PER LA MANIFESTAZIONE ADIFOLK 2021 - CIG Z8D330713B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21788"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2409</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA. APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO CONTRATTO REP. 437 DEL 26/06/2021 – CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21789"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITÀ S. PATRIGNANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - “CENTRO MINORI MASCHILE SAN PATRIGNANO” – PERIODO 01.08.2021 – 31.08.2021 - CIG Z3B30CEBD5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21790"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2425</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021 - CIG: Z3925063D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21791"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2435</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI UN MICRO-NIDO COMUNALE A SERVIZIO DEL QUARTIERE “LA PIETRAIA” - PIANO REGIONALE DI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N. 6/2012. CUP: G17B15000310006. LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER D.LL./C.S.E. A FAVORE DELLO STUDIO ASS.TO SETTANTA7 DI TORINO - CIG 7317903C95.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21792"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2436</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MICRO-NIDO COMUNALE C/O IL COMPLESSO SCOLASTICO “LA PEDRERA” - PIANO FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N.6/2012. CUP G17B15000310006. APPALTATORE “LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO &amp; C. SNC” – S. MARIA COGHINAS (SS) - CIG 81332645C6 - CONTRATTO REP. N. 157/2020. APPROVAZIONE 3° SAL - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21793"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2437</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO - CMP SERVIZI SRLS – C.F./P.IVA 02752650909. CIG. ZB1303BA28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21794"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2490</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI (C.R.A.): INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21795"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2511</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MARCO ENRICO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 379/2020 RESA DALLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DISTACCATA DI SASSARI -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21796"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2512</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI CONSIGLIERI COMUNALI – RIMBORSI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21797"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2410</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN “CONCESSIONE E RELATIVA GESTIONE DEL PARCO TARRAGONA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI FORME DI AGGREGAZIONE” - CIG: 8418288F02. - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L’IMPOSTA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21798"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2411</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE  CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21799"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2412</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE PER RIPRISTINO STATO DI DECORO A SEGUITO DI AZIONI VANDALICHE SULLA TORRE DI SULIS, ALGHERO - INDIVIDUAZIONE E NOMINA PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21800"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE D’UFFICIO IN DANNO DEI SOGGETTI OBBLIGATI PER LA PULIZIA ED IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA DEL CANTIERE/STABILE SITO IN VIA MACCIOTTA N. 7 E 9 ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020. CIG Z2C32C218D  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 05/10/2021 EMESSA DALLA DITTA EDIL STYLE SOC COOP A R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21801"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2414</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI ALGHERO,  LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA S.E.C.AL SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21802"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2415</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COMUNICAZIONE LOCALE 2020-2021. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ RANDSTAD ITALIA S.P.A. – RELATIVA AL MESE DI MAGGIO  2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21803"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2416</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE PER LA CURA DI GATTI LIBERI E NON RICOMPRESE IN CONVENZIONE – FATTURA NR. 143/PA DEL 24.09.2021 – C.I.G. 75464886E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21804"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2417</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. FPR 114/21 DEL 30.9.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2021. CIG Z2F30471C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21805"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2418</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE PER RIPRISTINO STATO DI DECORO A SEGUITO DI AZIONI VANDALICHE SULLA TORRE DI SULIS, ALGHERO - DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 A FAVORE DELLA DITTA LUCIANO SINI S.R.L. - CIG: Z19335ED5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21806"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2421</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 55 CONTRIBUTI L.R. 20/97 PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI SETTEMBRE - ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21807"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2422</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE   ECONOMICA  AD INTEGRAZIONE DEL  COSTO DELLA RETTA SOSTENUTA DA PERSONA OSPITATA  PRESSO LA STRUTTURA SOCIALE  COMUNITÀ INTEGRATA N.S. DI COROS DI ITTIRI . IMPEGNO SOMME -ANNO 2021-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21808"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” –  F.E. N. 28/001 DEL 01/10/2021 – PERIODO 1-30 SETTEMBRE 2021 – CIG 8807163CD0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21809"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2424</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 104/ST DEL 30.09.2021 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DA.SI.AN. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – VIA DIAZ N.8 SASSARI (SS) 07100 - C.F./P.I. 02545350908 – PERIODO 01.09.2021-30.09.2021 – CIG 8763709971.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21810"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITÀ S. PATRIGNANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - “CENTRO MINORI MASCHILE SAN PATRIGNANO” – PERIODO 01.09.2021 – 30.09.2021 - CIG Z3B30CEBD5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21811"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NOLAUTO PER SERVIZIO TRANSFER CON CONDUCENTE, IN OCCASIONE DELLA REGISTRAZIONE DI UN  SERVIZIO PER IL PROGRAMMA TV "EDEN, UN PIANETA DA SALVARE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21812"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA DEMONTIS GAVINO EREDI SERVIZIO NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI – FORNITURA DI ACQUA POTABILE TRAMITE AUTOBOTTE ANNUALITÀ 2021 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21813"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2486</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE – SAI – EX SIPROIMI/SPRAR  "JUNTS" – ART. 113 D.L.GS 50/2016  E SS.MM.II – LIQUIDAZIONE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21814"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0000025538 DEL 01.10.2021 RELATIVA ALLE CONSULTAZIONI DATI DELLE MENSILITA’ DA FEBBRAIO A GIUGNO 2021 E N. 0000025539 DEL 01.10.2021 RELATIVA ALLE CONSULTAZIONI DATI DELLE MENSILITA’ DA LUGLIO AD AGOSTO 2021, A FAVORE DELL’A.C.I. DI ROMA – DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI (P. IVA: 0907501001). CIG Z9E30A563A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21815"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2427</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI” – ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT – LOTTO N. 5 SARDEGNA NORD. CIG DERIVATO Z96305AAD7 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 812_1 DEL 30/09/2021 COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21816"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2428</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.4/2006, ART.17, C. 2 “PRENDERE IL VOLO” F.J.02 – 1^ ANNUALITA’ – I LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21817"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2419</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 23850. CONGEDO PARENTALE EX ART. 32, COMMA 1 D.LGS. 151/2001. AUTORIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21818"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2429</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO UTENTI  INSERITI PRESSO LA RSA "SAN NICOLA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE MESE  GIUGNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21819"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA . CONVENZIONE CONSIP – “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA” CONTABILITA’ CANONE ORDINARIO 2° TRIM 2021 E  CONTABILITA’ EXTRA CANONE  2°TRIM 2021 (QUOTE SAL  I° ANNO 2017 - SAL II° - III° - IV°  ANNO 2018 - SAL V° ANNO 2019)_APPALTO PRINCIPALE ID. ORD. 3373345/2016 – LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017 - CIG. 6865771576</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21820"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2452</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL CONTRIBUENTE C.A.G. PER VERSAMENTI NON DOVUTI RELATIVI ALLA IMU 2013.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21821"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2431</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 112. CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART. 42 D. LGS. 151/2001 – PROSECUZIONE. AUTORIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21822"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2432</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 87. PERMESSI RETRIBUITI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI DELL’ART. 45, COMMA 7 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. CONCESSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21823"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ GETTONI DI PRESENZA AI SIGNORI CONSIGLIERI PER ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI E IRAP –  SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21824"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2434</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2021. INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE DI TELEFONIA MOBILE 8 DI ULTERIORI 11 SIM E NOLEGGIO DI N. 11 SMARTPHONE CATEGORIA BASE. CIG DERIVATO: Z143209FA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21825"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CANONE ANNO 2021 DELLE LICENZE SOFTWARE  DELL’APPLICATIVO APPALTI PER I LAVORI PUBBLICI ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., CON SEDE IN VIA DEL CARPINO, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), P.IVA: 0618833150 - C.F.: 02066400405 – CIG:  ZC13271F0F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21826"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33  DEL 12.10.2021 A FAVORE DELLA A.T.I. SEGNALETICA SNC DI BECCA E SCHINTU – P.IVA - COD.FISC. 01380830909.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21827"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2444</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME UTENTI PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER PAGAMENTI IN ECCESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21828"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2445</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL’AUTOBOTTE IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA 59/PA - DITTA F.LLI BELLU SRL. CIG: 8614219665.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21829"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO DISTRIBUZIONE DEL GAS NEL TERRITORIO COMUNALE DEL BACINO 6 - ALGHERO E OLMEDO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2. CUP: G15J08000000009 – CIG: 02056278C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21830"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL’AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATA NEL QUARTIERE PIVARADA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. CUP: G17H19000920004 – CIG: 8648520879</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21831"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2448</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPO SPORTIVO COMUNALE N.1 PINO CUCCUREDDU – REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA - LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 113 D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.. CUP: G14H16000670004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21832"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2449</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE PER L’USO DEL MARCHIO “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO”- ANNUALITÀ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21833"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2450</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DI OPERE DA FABBRO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE PARZIALE A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA CARBONI S.R.L. - CIG ZAA31C6A55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21834"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI PERIODO 23/05/2021 – 22/08/2021 – SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE – PERSONALE – AFFARI GENERALI - CIG: Z372CBD5A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21835"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 18/06/2021 – 17/09/2021 – SERVIZIO AVVOCATURA - CIG: 690710535C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21836"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 NOLEGGIO – LOTTO 3 – STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER IL NOLEGGIO DI N° 1 FOTOCOPIATORE MARCA KYOCERA TASKALFA 4052 CI – CIG: 7238702DD9 – PERIODO: 06/06/2021 – 05/09/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21837"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2456</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – WEBINAR ONLINE – “L'UTILIZZO E LA RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI” - CIG ZEE3368BC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21838"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 19/06/2021 – 18/09/2021 – SERVIZIO GARE E CONTRATTI - CIG: 797683112F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21839"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PER N. 2 FOTOCOPIATORI PERIODO 16/06/2021 – 15/09/2021 – SERVIZIO MANUTENZIONI  E UFFICIO TURISMO - CIG: Z582DF610D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21840"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76 PER I MESI DI SETTEMBRE E  OTTOBRE  2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21841"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2462</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 28R/PA DEL 06.10.2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE – CASA LITTARRU – ORISTANO - VIA CARMINE N. 34 - P.I. E C.F. 00072430952 –  PERIODO 01.07.2021-30.09.2021 – CIG 8544926800.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21842"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2467</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE  – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI  - RIEMISSIONE MANDATI IN SOSPESO DET. N. 1859 DEL 04-08-2021 - DET.  N. 2110 DEL 07-09-2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21843"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2489</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE OBBLIGATORIA E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE SASSARI – ANNO 2021- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG.  ZB52DC3E9A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21844"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3282 DEL 12.10.2021 - PRATICA TELEMATICA DANIELA GADOLINI- GDLDNL64H60L682I-29062021-1253.336472 -INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CONSISTENTI NELLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DOTATO DI SISTEMA DI ACCUMULO E INSTALLAZIONE SISTEMA DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI PRESSO CIVILE ABITAZIONE SITA IN LOCALITÀ LA SCALETTA NEL COMUNE DI ALGHERO (SS). REALIZZAZIONE DI UN VANO TECNICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21845"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021-VEL-0000161 DEL 30/09/2021 A FAVORE DELLA DITTA FIAMMA 2000 SPA NUOVA SEDE DEL C.R.A. FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D’USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE. COD.CIG: 8394689C80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21846"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2461</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  LIQUIDAZIONE FATT. N. 936/PA DEL  30/09/2021 SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS -  COD.CIG. 796080581A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21847"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 01.09.2021-30.09.2021 – CIG 8544707348 – F.E. N. 29/001 DEL 01.10.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21848"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER ATTIVITA' RESA NEL TERZO TRIMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21849"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2465</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 75/P DEL 14.09.2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE – SANTU LUSSURGIU – ORISTANO - VIA CARMINE N. 34 - P.I. E C.F. 00072430952 –  PERIODO 01.07.2021-30.09.2021 – CIG 8561319FEC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21850"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2466</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONI DI ECONOMIE SUL SERVIZIO AFFIDI MINORI IN COMUNITA' ES. FIN. 2021 - CIG Z092FCD231.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21851"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE  (MISURA "NIDI GRATIS") IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21852"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE  (MISURA "NIDI GRATIS")”. APPROVAZIONE  AVVISO   E MODULO DOMANDA 2021 SECONDO SEMESTRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21853"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA EREDI MARCEDDU COSTANTINO SNC – FORNITURA SEMILAVORATI SIDERURGICI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI . CIG Z2B328EF92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21854"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2471</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI  ENTRATA E DI SPESA -  SETTORE V–  SERVIZIO OO.PP. - CONVENZIONE CONSIP –  “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA”- CIG 6865771576 APPALTO PRINCIPALE ID. ORD. 3373345/2016  LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21855"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2472</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT, PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI  RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A SPECIFICO IMPIANTO DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DAI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO, A FAVORE DI CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. - CIG: ZB9335F62E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21856"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 PER L’INCARICATO DI RUP E PER L’INCARICATO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21857"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2474</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN “CONCESSIONE E RELATIVA GESTIONE DEL PARCO TARRAGONA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI FORME DI AGGREGAZIONE” - CIG: 8418288F02. - INTEGRAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21858"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2477</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA A FALDE CON LASTRE ISOLANTI IN ACCIAIO A PROTEZIONE MULTISTRATO DEL LASTRICO SOLARE DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII - CUP G14H20000710004 - CIG 873367589A. MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO - REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’IMPRESA ANGELO SCANO SRL DI CAGLIARI - SVINCOLO IMPUTAZIONI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21859"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2479</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE, RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI PRESENTI IN VIA BARRACCU E VIA TODA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020. - CIG Z4D30CB2EA. VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETTERA C E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1680/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21860"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2480</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI MARINI E DEI REGIMI DI COMPENSAZIONE NELL’AMBITO DI ATTIVITÀ DI PESCA SOSTENIBILI – ACCORDO DI COOPERAZIONE EX ART. 15 LEGGE 241/1990 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21861"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2497</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CIMP – DPA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21862"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2586</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A3 A COLORI – MODELLO SAMSUNG SL-X4300LX - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PERIODO: LUGLIO - AGOSTO - CIG: ZB6256761E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21863"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – MESE DI SETTEMBRE  2021  (14/09 - 30/09). CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21864"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2476</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NOMINATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 30.07.2019 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO 2022- AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21865"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2478</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE COPERTURA A FALDE CON LASTRE ISOLANTI IN ACCIAIO A PROTEZIONE MULTISTRATO DEL LASTRICO SOLARE DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII - CUP G14H20000710004. PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. B) DELLA LEGGE N. 120/2020 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. N. 76/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) – GARA N. 8132729 - CIG 873367589A. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - ART.1, COMMA 65 - LEGGE N°266/2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21866"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2481</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.P. 55BIS - RICONOSCIMENTO E AFFIDAMENTO GESTIONE COLONIA FELINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21867"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2482</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: 7734945689. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 49/P DEL 10/09/2021 DELLA ECOLOGICAL SERVICE SRL E N. 26/PA DEL 10/09/2021 DELLA TERRA MARINA COOP. SOC. ARL PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21868"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2483</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA E ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL QUADRO VINCOLISTICO ESISTENTE - STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA, GEOLOGICA E GEOTECNICA. CIG ZA22ECED4E.  LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI PROFESSIONISTI RELATIVE ALLA PRATICA N.9 E PRATICA N.10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21869"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2484</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ANNUALE CONVENZIONE PER L’AVVIAMENTO AL LAVORO IN CANTIERI COMUNALI (ART. 29, L.R. 9/2016 E L.R. 11/1988 ART. 94)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21870"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2485</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER RISTORARE LE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE PERDITE DI FATTURATO DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19”. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  A GESTORE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO, DI SOMME RICEVUTE DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE CO N DECRETO 4 DICEMBRE 2020 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21871"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2487</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.4/2006, ART.17, C. 2 “PRENDERE IL VOLO” F.J.02 – 1^ ANNUALITA’ – II LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21872"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESIGENZE ABITATIVE. - FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21873"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.VVA/21014998 DEL 14/10/2021 A FAVORE DELLA IC INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIO-NI- (C.F. E P.I. 02313821007) CON SEDE LEGALE IN VIA G.B. MORGAGNI N. 13 – 00161 - ROMA E SEDE AMMINISTRATIVA IN C.SO STATI UNITI N. 14 – 35127 - PADOVA. IC INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIO-NI- (C.F. E P.I. 02313821007) CON SEDE LEGALE IN VIA G.B. MORGAGNI N. 13 – 00161 - ROMA E SEDE AMMINISTRATIVA IN C.SO STATI UNITI N. 14 – 35127 - PADOVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21874"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/FE DEL 01.10.2021, EMESSA DALLA DITTA ALGUER SPORT ASD, CON SEDE IN ALGHERO, VIA GARIBALDI N. 79 - P.IVA: 02851810909, QUALE PAGAMENTO A SALDO PER ESTENSIONE DEL SERVIZIO  DI SALVAMENTO A MARE  - SPIAGGE SICURE 2021. CIG.: Z8A32788D5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21875"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE  DELLA DITTA ASCENSORI VINCIS  SRL PER FORNITURA DI MEZZI DI COMUNICAZIONE BIDIREZIONALI DA INSTALLARE SUGLI IMPIANTI DI ASCENSORE IN USO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL COMUNE DI ALGHERO E PRESTAZIONE DI ASSISTENZA ALL’ORGANO CERTIFICATORE IN OCCASIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21876"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021 PER CONSUMI FATTURE 6 BIM 2021 TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 7. CIG:Z822B27B8D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21877"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2614</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NEI COMUNI DI ALGHERO E OLMEDO. LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA RELATIVA ALLA FASE DI ESECUZIONE DEL PROGETTO, FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 – SETTORE V – SERVIZIO OO.PP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21878"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2717</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER IL SERVIZIO 1 – OPERE PUBBLICHE E PER IL SERVIZIO 4 – SERVIZI INFORMATICI” - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PERIODO: 17.04.2021 AL 16.07.2021  - CIG:ZF62DFC095</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21879"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2492</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLO A CALDO DI MEZZO MECCANICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA COPERTURA DELLA “PALESTRA LUCA MANCHIA”, RELATIVI AL MONTAGGIO DI N. 8 LUCERNARI IN POLICARBONATO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA I.S.C.E.L. DI PINTUS MARIO &amp; C. SAS, ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG Z36337457D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21880"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE - MENSILITÀ SETTEMBRE 2021 E IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - DITTA CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL – ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21881"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2495</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONE SOCIALE DI CUI ALL'ART. 25 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI) 2021 -  AVVISO PUBBLICO – PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21882"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2021 – IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO: TRATTAMENTO PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21883"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2500</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021.  BORSA DI STUDIO  2020/21 - (L.R. 5/2015)  E BUONO LIBRI  2021/22 - (ART. 27 L.448/1998). ACCERTAMENTO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21884"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2501</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA – SERVIZIO TRIENNALE (2018-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG 7734945689. ANNUALITA’ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21885"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2502</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA. – SERVIZIO DI PULIZIA DI CADITOIE E GRIGLIE STRADALI. CIG Z75329EED4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21886"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2503</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA. – SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEL SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DI CUGUTTU E PUNTA NEGRA E RESTITUZIONE DELLA SABBIA OTTENUTA PRESSO GLI ARENILI PROVENIENZA EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA A DELLA L. 120/2020 CIG. 8846412220.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21887"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2504</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO - C.I.G. 5932202FF0 – CONTRATTO REP N. 80/17. IMPEGNO DI SPESA BIENNIO 2022 - 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21888"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2505</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI RETE PARAPALLE CON BORDATURA DI RINFORZO PERIMETRALE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE “LUCA MANCHIA”. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VIVISPORT SRL, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG ZD4337BE83.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21889"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2507</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RESIDENZIALE TUTELARE IN FAVORE DI SOGGETTO NON AUTOSUFFICIENTE PER PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALE DI CARATTERE CONTINUATIVO INSERITO PRESSO CENTRO  GESTITO DALL'AIAS   GIÀ BENEFICIARIO DI TRATTAMENTO RIABILITATIVO AI SENSI DELLA L.R 6/95 ART.56 - ACCERTAMENTO  COMPARTECIPAZIONE OSPITE   E ASSUNZIONE IMPEGNO DI  SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21890"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2513</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:   AGOSTO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21891"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2499</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONE ELEGGIBILI PER COMUNITÀ ALLOGGIO ANZIANI O COMUNITÀ INTEGRATA PER ANZIANI IN DIMISSIONE DA DSMD DEL NORD SARDEGNA. RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA RETTA DI INSERIMENTO- LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21892"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2506</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P.C. C/ COMUNE DI ALGHERO – TRANSAZIONE GIUDIZIALE. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21893"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2508</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2021 - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21894"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2509</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 E PRECEDENTI. PARIFICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21895"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2510</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER SOSTITUZIONE FUNZIONARIO PAESAGGISTA, SOC. RANDSTAD ITALIA SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21FVRW0132033 DEL 30/09/2021. CIG. ZDC3115691</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21896"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TURMO TRAVEL S.R.L. PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI SETTEMBRE  2021  (14/09 - 30/09). CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21897"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2515</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE ATTI E IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA ANNUALE DEL TELELASER “TRUCAM”, MATRICOLA TC004930 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, PRESSO CENTRO ACCREDIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  - MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA – CONSIP, ALLA DITTA ELTRAFF S.R.L.. - CIG: Z793380517.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21898"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2516</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” VIA TARRAGONA – LAVORI DI RIEMPIMENTO SCAVO POST RIMOZIONE, BONIFICA SERBATOIO COMBUSTIBILE - IMPIANTO TERMICO, MISE E BONIFICA TERRENO CONTAMINATO - IMPRESA CALVISI ANGELO -  CIG Z7A328D3D7. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21899"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2517</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO QUOTE IMU, TASI E TARI DA COMUNI INCOMPETENTI. INCASSO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21900"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2519</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE  AD INTEGRAZIONE DELLA   RETTA SOSTENUTA DA PERSONA  CON DISABILITÀ   INSERITO   PRESSO LA  COMUNITÀ INTEGRATA "VILLA GARDENIA " DI OSSI  -LIQUIDAZIONE  PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021 (  DAL  01.01.2021 - 30.06. 2021).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21901"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2520</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONE ELEGGIBILI PER COMUNITÀ ALLOGGIO ANZIANI O COMUNITÀ INTEGRATA PER ANZIANI IN DIMISSIONE DA DSMD DEL NORD SARDEGNA. RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA RETTA DI INSERIMENTO- RETTIFICA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21902"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021, CANONI 6 BIM  BIMESTRE 2021  PER L’ULTERIORE ACCESSO DI CONNETTIVITÀ INTERNET IN FIBRA FTTH AD 1 GB CON LA DITTA TIM S.P.A. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 1276634 SUL MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG: ZA52CCCA05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21903"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI DELL’ANNUALITÀ 2021 DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 - FATTURA ELETTRONICA  N. 78 DEL 15/10/2021 EMESSA  DALLA DITTA ASSOCIAZIONE UMANA SOLIDARIETÀ “G. PULETTI” - VIA DELLA PACE N. 5 – MACERATA (CF/P.IVA 92004380439).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21904"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2521</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/12 DEL 18.10.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21905"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2523</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – SETTEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21906"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2524</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL CONTRIBUTO ISTAT.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21907"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2526</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO BIENNALE DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO.”  – CIG: 8761131A02 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21908"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2527</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI FERTILIA.” -  C.U.P. – G17H19002020004 – CIG: 8854277C84 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21909"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2528</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI – ANNUALITÀ 2021” -  C.U.P. – G12F20000390004  – CIG: 8862907E37 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21910"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA SISTO ANTONIO LUCIANO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE PRESTAZIONI ARTISTICHE PER LA  FORNITURA DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO E ASSISTENZA TECNICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21911"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2564</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “MARIA CARTA” – VIA MALTA - RAS - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II. PRESENTAZIONE SCIA - IMPEGNO SOMME PER VERSAMENTO ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21912"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2530</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.09.2021 AL 30.09.2021 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21913"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA SISTO ANTONIO LUCIANO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE PRESTAZIONI ARTISTICHE PER LA  FORNITURA DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO E ASSISTENZA TECNICA PER LA MANIFESTAZIONE “CAVIDANI ALGUERÈS 2021”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21914"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2532</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. AFFIDAMENTO EX ART. 63 COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 E SS.MM.II.  C.I.G. 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21915"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2533</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DAL COMUNE DI ALGHERO – STAGIONE SPORTIVA 2021-2022. APPROVAZIONE ISTANZE ED ASSEGNAZIONE PALESTRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21916"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2534</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ OSPITATE PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA “L’ ANCORA “ DI PLOAGHE. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21917"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI COMPENSO VARIABILE DEL SERVIZIO FISCALE IVA – CENTRO STUDI ENTI LOCALI. CIG Z4629F55B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21918"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2536</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 2 DELL 27 MONITOR S2721DS  PER IL SETTORE 2 -SERVIZIO 6 PUBBLICA ISTRUZIONE ODA MEPA N.  6377153 CON LA DITTA GLOBAL EXPRESS S.R.L.. - CIG : Z77334BC4A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21919"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2540</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE MODULO INFORMATICO ICARO SERVIZI SOCIALI –  PER LA GESTIONE DEL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “REIS-AGGIUDU TORRAU 2021” -  IMPEGNO DI SPESA – CIG  Z45338D0BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21920"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2557</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23_21 DEL 19/10/2021 DITTA INDIVIDUALE DELOGU GIUSEPPE-CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO AI “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA SANT’ANNA N. 38, CON IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE (ARCHIVIO E COMPLETAMENTO UFFICI P.T.)   – L. 160/2019” - CUP: G19J21004150001 - CIG: 88775745D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21921"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2566</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO – ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI I GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - CUP G17B15000530006 - CIG 7953363AC4. APPALTATORE RTI GECOS SRL CAPOGRUPPO MANDATARIA – CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 174/2021 DEL 04/08/2021 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE EX ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21922"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2537</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ODA N. 6377392  E CIG: Z3A334C361 A FAVORE DELLE DELL SPA E ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 2 DELL DOCK - WD19S 130 W PER IL SETTORE 2 -SERVIZIO 6 PUBBLICA ISTRUZIONE ODA MEPA N.  6414880 CON LA DITTA ADPARTNERS SRL.. IMPEGNO DI SPESA - CIG : Z9B338ECD2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21923"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IL CONTRIBUTO AUTORITÀ DI VIGILANZA CODICE GARA 8137613 -  CODICE GARA 8232861 – MAV N. 01030652585701958</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21924"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2539</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA PER PER ACQUISIZIONE SSERVIZIO COORDINAMENTO CATALOGAZIONE CINQUECENTINE, PER LA REALIZZAZIONE ESECUTIVA DEL PROGETTO LAVORAS BIBLIOTECA. CIG ZD731FA054.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21925"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2541</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ CON “INTERSCAMBIO” TRA IL COMUNE DI ALGHERO ED IL COMUNE DI SASSARI. DIPENDENTE LEONI TIZIANA MARIA, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, CAT. C, POS. EC. C6. CESSIONE CONTRATTO. SIG.RA COSTANTINO SABRINA. ACQUISIZIONE CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21926"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2542</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELLA RACCOLTA DEI FRUTTI DEGLI ALBERI DI ULIVO SU TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE -  ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21927"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2543</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/2021. CIG ZDD30E02CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21928"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2544</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON  ABBIENTI PRESSO  CENTRI  DI  CORTOGHIANA E SASSARI DI  A.I.A.S. - CAGLIARI . LIQUIDAZIONE   MESI AGOSTO/SETTEMBRE  2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21929"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2545</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO - RENDICONTAZIONE PERIODO DAL 01.01.2021 AL 15.10.2021 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA -  ANNUALITA’ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21930"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2546</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI E SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI CDS, MESE SETTEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21931"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V21/---1715 DEL 30.09.2021, RATA POSTICIPATA - PERIODO    GIUGNO – SETTEMBRE 2021 - PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DI N. 2 (DUE) VARCHI Z.T.L. DEL COMUNE DI ALGHERO – PRESENTATA DALLA DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A., P.I. 02930110966 – CIG: Z472DA1B44.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21932"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2548</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO.”- RETTIFICA, IN VIA DI AUTOTUTELA, DEL BANDO/DISCIPLINARE DI GARA E DEGLI ATTI DI GARA CONNESSI, CON RINNOVO E RIAPERTURA TERMINI DI GARA.  APPROVAZIONE AVVISO DI RETTIFICA E ATTI DI GARA RETTIFICATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21933"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PERCORSI PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020, DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALLA SOCIETÀ INDIVIDUALE CASU ANTONINO. CIG ZD4338BB79 – CUP G11B17000070004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21934"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2567</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ELETTROPOMPE PER IMPIANTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE DI EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CATTALDI S.A.S. DI CATTALDI RAFFAELE &amp; C - CIG Z0932932E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21935"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2568</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER L’ANNO 2021 DELLE SOMME RELATIVE ALLE CONCESSIONI DI BANCHI E BOX NEI MERCATI CIVICI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21936"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2578</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO N. 2020/004/SC/000000274/0/003 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 274/2020 CORTE D'APPELLO DI SASSARI "COMUNE DI ALGHERO C/2 AS COSTRUZIONI SRL”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21937"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3294 DEL 19.10.2021 -  PRATICA TELEMATICA PORCU MATTEO- PRCMTT78C09A192F-30072021-1907.351395-PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI UN IMMOBILE SITO IN STRADA VIC. PINETA ARENOSU N. 13, ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21938"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3295 DEL 19.10.2021 -  PRATICA TELEMATICA CORBIA FABIO-CRBFBA69E03A192D-18052021-1255.315655  - VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21939"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2549</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO.” - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI RETTIFICA A FAVORE DELLE DITTE INFO SRL (CIG: ZDC338F198) CON SEDE IN BARLETTA E SOC. A. MANZONI &amp; C. SPA (CIG: Z0E338F1F5) CON SEDE IN SASSARI - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21940"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2550</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE – III^ TRIMESTRE 2021 (01.07-30.09.2021). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21941"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2021 (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21942"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2552</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23837. PERMESSI RETRIBUITI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI DELL’ART. 45, COMMA 7 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. CONCESSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21943"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021, CANONI 6 BIM  BIMESTRE RELATIVA AL NOLEGGIO IN FIBRASPENTA (DARK FIBER) CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: 85514553E8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21944"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2554</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA PERMANENTE E TEMPORANEA DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE ANNUALITA’ 2022. APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21945"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2555</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA SEMPLIFICATA EX ARTT. 14-BIS E SS L. 241/1990 E SS.MM.II. PER L’ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO E/O NULLA-OSTA SUL PROGETTO INERENTE “INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PALESTRA LUCA MANCHIA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21946"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2556</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20PA DEL 21/10/2021 F.LLI CANO SNC - CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO AI “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SOSTITUZIONE INFISSI E MESSA IN SICUREZZA CON IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA NELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA MAZZINI N. 184 – L. 160/2019” – CUP: G19J21004180001 - CIG: 88906035B0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21947"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2559</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO SANITARIA NELLE CASE PROTETTE MESI LUGLIO/SETTEMBRE 2021. CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21948"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2560</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 COMMA 2 “PRENDERE IL VOLO”. 2^ TRIENNIO - I ANNUALITA’ -  IV LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21949"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2562</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE SETTEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21950"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2569</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA SEDE DELL’AUTOPARCO COMUNALE DI VIA VITTORIO EMANUELE _ CIG ZCA2F0C7A7 – DICHIARAZIONE DELLE ECONOMIE DI SPESA DELLE SOMME RESIDUE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21951"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2570</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLO A CALDO DI PIANALE _ CIG ZD03030A2F – DICHIARAZIONE DELLE ECONOMIE DI SPESA DELLE SOMME RESIDUE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21952"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2579</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT RCO LIQUIDAZIONE SOMME FRANCHIGIA SINISTRI N. AMLIN 19-0067 19-0118 19-0141 19-0165 19-0165 20-0018 19-0187 19-0213 19-0246 19-0293 19-0294 20-0101 21-0006 LLOYD’S – CIG 79194855C3.  ANNUALITA' 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21953"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2580</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE – RCA (LIBRO MATRICOLA) (CIG 6997571244) –-LIQUIDAZIONE SOMMA RESIDUA A FAVORE DI BROKERITALY CONSULTING SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21954"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2561</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE E RIMBORSO SPESE VIAGGI A FAVORE DEI NEFROPATICI –III^ TRIMESTRE 2021 (01.07-30.09.2021). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21955"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3304 DEL 21.10.2021 -  PRATICA TELEMATICA CARIA ALESSANDRO-CRALSN76D01A192Z-14072021-1048.343517-INCREMENTO VOLUMETRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21956"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3305 DEL 25.10.2021 - PRATICA TELEMATICA PSCLND79P06A192O-29072021-1550.350604  TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE N.2144916/2021 - REALIZZAZIONE DI COPERTURA SU TERRAZZO PRIVATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21957"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3307 DEL 25.10.2021  -  PRATICA TELEMATICA FLUMENE EMANUELA- FLMMNL51S58I452G-04082021-0620.352768-REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO ADIBITO A DEPOSITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21958"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2563</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LO STABILE COMUNALE PALESTRA MARIOTTI ALLESTITO A HUB VACCINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21959"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2565</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 11/2021 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 - ART. 175, COMMA 5-QUARTER, LETT. A), D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21960"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2571</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO CATERPILLAR MMT 320 PWF01542 - DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 A FAVORE DELLA DITTA CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A. -  CIG: Z3A33803CC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21961"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2572</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE, D.LL., CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA E COLLAUDO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE COPERTURA COIBENTATA A FALDE DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII - CUP G14H20000710004 - CIG Z7E2EAACE4 - ARCH. VALENTINA ISONI DI OLMEDO (SS) - DETERMINAZIONE N. 2708/2020. AGGIORNAMENTO PREZZI E PARZIALE REVISIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - ADEGUAMENTO E INTEGRAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21962"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2573</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.09.2021 AL 30.09.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21963"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2574</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA “PROROGA PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2021  - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21964"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2602</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLE NOVE TRATTE DI FIBRA SPENTA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1872659 AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. 50/2016 A FAVORE DELLA TIM SPA IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2022-2023 - CIG: 89529407CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21965"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2576</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI PER VERSAMENTI NON DOVUTI RELATIVI ALLA TARI  PROT. 38813/2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21966"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2581</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE MODULO INFORMATICO ICARO SERVIZI SOCIALI –  ADEGUAMENTO PIATTAFORMA “SICARE” PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA L. 431/1998  -  IMPEGNO DI SPESA – CIG  Z2133A29F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21967"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BANDIERE DA ESTERNO - CIG: Z74326E21B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21968"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2583</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE  AD INTEGRAZIONE DELLA   RETTA SOSTENUTA DA PERSONA  CON DISABILITÀ   INSERITO   PRESSO LA  COMUNITÀ INTEGRATA "VILLA GARDENIA " DI OSSI  -LIQUIDAZIONE  PERIODO 3^ TRIM. 2021 (  DAL  01.07.2021 - 30.09. 2021).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21969"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLO STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO DEL DOTT. ANDREA DE SANTIS PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE AD ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI DI ALGHERO” C.U.P.  G16J20000630002  - CIG  ZED30999B3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21970"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “GESTIONE E MANUTENZIONI, ADEGUAMENTO NORMATIVO RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA, EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21971"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2591</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA CONFERENZA DI SERVIZI SINCRONA EX ART. 14, COMMA 2 L. 241/1990 E SS.MM.II. - MODALITÀ SINCRONA EX ART. 14 TER DELLA MEDESIMA LEGGE, AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEI PARERI NECESSARI PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZALE “AREA DON BOSCO – MARIOTTI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21972"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2592</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “MARIA CARTA” – VIA MALTA - RAS - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II. PRESENTAZIONE SCIA - LIQUIDAZIONE ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI PER PRESENTAZIONE SCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21973"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA – MESI DI LUGLIO E AGOSTO - CIG: ZB12D5ADFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21974"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2601</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA PER PER PER FORNITURA LIBRI IN ONORE DELLO STUDIOSO ALGHERESE PASQUAL SCANU. CIG ZDE33513DC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21975"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2603</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO INERENTE AL PROGRAMMA CULTURALE CICLO CONFERENZE “ALGHERO PER L’ARCHEOLOGIA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21976"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1195 EMESSA DALLA SOCIETA’ GIES S.R.L.. PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL SERVIZIO DI IMPORTAZIONE DEI DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, GIORNATE DI INTERVENTO PER ATTIVITÀ DI BONIFICA, AFFIANCAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (BENI IMMOBILI).  - CIG Z742BE5C22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21977"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2584</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ OTTOBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21978"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2585</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 53 CONTRIBUTI L.R. 20/97 PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI OTTOBRE - ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21979"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A3 A COLORI – MODELLO SAMSUNG SL-X4300LX - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBRE - CIG: ZB6256761E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21980"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODO 23/03/2021 – 22/06/2021 – SERVIZI FINANZIARI - CIG: Z8224B6E14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21981"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2593</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA VISITA DI CONTROLLO TECNICO  OMOLOGATORE FIDAL NELL’AMBITO DEI LAVORI DI: “RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA PISTA DI ATLETICA DEL COMUNE DI ALGHERO” -CUP: G13D17000170006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21982"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2594</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – WEBINAR ONLINE – “LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEGLI ENTI LOCALI: ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ” - CIG ZDD33A6A5D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21983"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2595</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO UTENTI  INSERITI PRESSO LA RSA "SAN NICOLA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE  PERIODO  LUGLIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21984"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PERIODO 02/07/2021 – 01/10/2021 – SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - CIG: Z372CBD5A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21985"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2597</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER IL SERVIZIO 1 – OPERE PUBBLICHE E PER IL SERVIZIO 4 – SERVIZI INFORMATICI” - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PERIODO: 17.07.2021 AL 16.10.2021  - CIG:ZF62DFC095</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21986"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI PERIODO 15/07/2021 – 14/10/2021 – SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG: Z362A67DCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21987"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PERIODO 15/07/2021 – 14/10/2021 – SERVIZI SOCIALI - CIG: Z6E2AF4669</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21988"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2612</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI D.LGS. N. 267/2000, DERIVANTE DALLA SENTENZA N.448/2019 COMUNE DI ALGHERO/ANKLA S.R.L. A FAVORE DELLA SOCIETÀ ANKLA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21989"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2618</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN COMODATO D’USO E PRESTAZIONI PERIODICHE DI ESTINTORI, MANICHETTE, LANCE, POMPE ANTINCENDIO, VERIFICHE SU PORTE, DISPOSITIVI ANTIPANICO E LUCI DI EMERGENZA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT.A) LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II.. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE ATTI DI GARA E PRENOTAZIONE SOMME. CIG: Z6B33A603A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21990"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2627</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. DECIMA LIQUIDAZIONE 2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE18. LIQUIDAZIONE E COMPENSAZIONE DI SOMME A CREDITO E A DEBITO. CIG. 8620161DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21991"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2631</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411702391340 EMESSA DALLA DITTA HERA COMM SRL. CIG. Z142F06A7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21992"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2632</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER LA SEDE LOCALE ASPAL - CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO DI ALGHERO – BIENNIO 2019-2020. ACCERTAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI RICOMPRESI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21993"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2633</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI MARCO CARLO. IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2020-2021. LIQUIDAZIONE QUOTA DEL 50 % A CARICO DELL’ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21994"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA COPERTURA DELLA “PALESTRA LUCA MANCHIA”, RELATIVI AL MONTAGGIO DI N. 8 LUCERNARI E CUPOLA IN POLICARBONATO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SICUR. ANT SRL, ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG ZC93351BED.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21995"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2660</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI SINDACO ED AMMINISTRATORI – RIMBORSI SPESA – OTTOBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21996"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2604</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA “RITORNARE A CASA“ – NUOVE ATTIVAZIONI PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – “DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2021. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21997"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2605</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ECONOMO PER SPESE SOSTENUTE PER LA RESTITUZIONE OGGETTO RITROVATO AL LEGITTIMO PROPRIETARIO E PREMIO AL RITROVATORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21998"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2606</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ECONOMO PER SPESE SOSTENUTE PER LA RESTITUZIONE OGGETTI RITROVATI AI  LEGITTIMI PROPRIETARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21999"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2607</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MENSILITA’ OTTOBRE – ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22000"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2608</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE  AD INTEGRAZIONE DELLE   RETTE SOSTENUTE DA PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ   OSPITATE  PRESSO LA  COMUNITÀ INTEGRATA "SA VILLA" DI ITTIRI -LIQUIDAZIONE  PERIODO 3^ TRIM. 2021 (01.07.2021 - 30.09.2021)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22001"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 851/2 DEL 20.04.2021 – SEPEL SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22002"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2610</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SERVIZIO DI “GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE ALLE VIOLAZIONI AL C.D.S., ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO ” - ESTENSIONE  ALLA MAGGIOLI TRIBUTI SPA DI PRESTAZIONI PROCEDIMENTALI  DI “STAMPA E NOTIFICA INGIUNZIONI DI PAGAMENTO A SEGUITO DI VERBALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S., EMESSI NELL’ANNO 2017, DIVENUTI TITOLO ESECUTIVO”. - C.I.G. 733049215E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22003"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2611</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SSERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO.”  – CIG: 8857464286 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22004"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2613</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DELL’IMPIANTO ESTRATTORE CENTRIFUGO DA TETTO SU SISTEMA DI AREAZIONE CUCINA DEL CRA DI FERTILIA - DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 A FAVORE DELL’IMPRESA ALBTECH S.A.S. DI CARLO BIGI &amp; C. – CIG: Z5733AD274</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22005"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2615</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ CON “INTERSCAMBIO” TRA IL COMUNE DI ALGHERO ED IL COMUNE DI SASSARI. DIPENDENTE OBBILI ULISSE, ISTRUTTORE DI VIGILANZA, CAT. C, POS. EC. C6. CESSIONE CONTRATTO. SIG. BIDDAU ANTONIO. ACQUISIZIONE CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22006"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI D.LGS. N. 267/2000, DERIVANTE DALLA SENTENZA N.448/2019 COMUNE DI ALGHERO/ANKLA S.R.L. A FAVORE DELLA SOCIETÀ ANKLA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22007"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2616</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 2° ULTIMO SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24_21 DEL 28/10/2021 DITTA INDIVIDUALE DELOGU GIUSEPPE-CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO AI “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA SANT’ANNA N. 38, CON IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE (ARCHIVIO E COMPLETAMENTO UFFICI P.T.)   – L. 160/2019” - CUP: G19J21004150001 - CIG: 88775745D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22008"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2617</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. N. 120/2020 E SS.MM.II., DI CUI ALL’ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE ED ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI LOC. MARIA PIA - ALGHERO” - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, APPROVAZIONE ATTI  E PRENOTAZIONE SOMME. CUP: G16J20000630002 - CIG: 893942460D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22009"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2619</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE – ANNUALITA’ 2021 – CIG 88537845B0. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA RINAC SRL CON SEDE IN VIA DELL’AGRICOLTURA N. 5, 09076 SEDILO (OR) P. I.V.A. 01116080951 AI SENSI DELL’ART. 105 DEL D.LGS. N.50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22010"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2620</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA 16/FE. COMPENSO PARTE FISSA SETTEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22011"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2621</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C. PROCEDURA CON SCORRIMENTO GRADUATORIA: ASSUNZIONE FLORIS SERGIO. DECORRENZA SERVIZIO DAL 03.11.2021 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22012"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2622</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEL SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DI CUGUTTU E PUNTA NEGRA E RESTITUZIONE DELLA SABBIA OTTENUTA PRESSO GLI ARENILI PROVENIENZA EX ART. 63 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS. 50/2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL - CON SEDE LEGALE IN VIA DANTE ALIGHIERI NEL COMUNE DI CAGLIARI E IMPIANTO IN LOC. GANNÌ NEL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA, P.IVA 03507240921 - CIG. 8924339584</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22013"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2021. AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO _CIG Z7C3105066</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22014"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI  RIMBORSO AL COMUNE DI ALGHERO  DA PARTE DEL COMUNE DI SASSARI, PER SPESE ANTICIPATE A BAMBINI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DI ALGHERO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-20 E  2020/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22015"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2625</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DELLA QUOTA RITENUTA EX ART. 30, COMMA 5BIS, D.LGS. 50/2016. CIG: 75464886E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22016"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2626</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SISTEMAZIONE SEDUTE, PROGRAMMA CULTURALE CICLO CONFERENZE “ALGHERO PER L’ARCHEOLOGIA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22017"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2628</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VETTOVAGLIE, PROGRAMMA CULTURALE CICLO CONFERENZE “ALGHERO PER L’ARCHEOLOGIA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22018"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2629</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE ED ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI LOC. MARIA PIA - ALGHERO” - C.U.P. – G16J20000630002 – CIG: 893942460D - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22019"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2635</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PIANO DI VALORIZZAZIONE DELLE TERRE AD USO CIVICO – LEGGE REGIONALE N. 12/1994 E SS.MM.II.. MEDIANTE MODALITÀ TELEMATICA SUL PORTALE SARDEGNACAT. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'ESERCIZIO 2021. CIG Z3D2FC9F7F. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA NR. 21_21 DEL 25/10/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22020"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2636</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO E PIANO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE E SERVIZI INTEGRATIVI AI SENSI DELL’ART.8 DELLA LEGGE N. 36 /2001. LIQUIDAZIONE FATTURA N.97 DEL 13.10.2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ POLAB SRL. CODICE CIG: ZB62FE99AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22021"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C. - PROCEDURA CON SCORRIMENTO GRADUATORIA: ASSUNZIONE ORRU’ MARIA GABRIELLA. DECORRENZA SERVIZIO DAL 03.11.2021 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22022"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C. - PROCEDURA CON SCORRIMENTO GRADUATORIA: ASSUNZIONE CARIA ANGELO. DECORRENZA SERVIZIO DAL 03.11.2021 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22023"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2639</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C. PROCEDURA CON SCORRIMENTO GRADUATORIA: ASSUNZIONE MONTI GIANPAOLO. DECORRENZA SERVIZIO DAL 03.11.2021 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22024"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2648</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020, DEL SERVIZIO IN PROROGA PER DUE MESI DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI N. 3 GAZEBO PER L’ALLESTIMENTO DEL CENTRO VACCINALE DI ALGHERO – CIG. Z123130188</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22025"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2649</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO IN PROROGA PER DUE MESI DI N. 5 BAGNI CHIMICI PER L’ALLESTIMENTO DEL CENTRO VACCINALE DI ALGHERO – CIG. Z9631336C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22026"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA FIDAL PER LA VISITA DI CONTROLLO TECNICO DELL’ OMOLOGATORE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI: “RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA PISTA DI ATLETICA DEL COMUNE DI ALGHERO” ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA .  CUP: G13D17000170006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22027"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2655</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE - DITTA NORD CAR  SRL. CIG ZA226BE25F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22028"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2656</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA LASTRICO SOLARE DI COPERTURA PLESSO SCOLASTICO COMUNALE INFANZIA PRIMARIA “LA PEDRERA” - VIA CORSICA – VIA MALTA – FINANZIAMENTO DPCM 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2020 - CUP G18B20001560001 - CIG 85797612C2. APPALTATORE: TETTO SYSTEM SRL DI SASSARI - DETERMINAZIONE N. 657/2021 - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA E POLIZZA FIDEIUSSORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22029"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76 PER I MESI DI NOVEMBRE  2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22030"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2641</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23015. PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE. RINUNCIA AL PREAVVISO E ALLA INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22031"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2642</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2021 - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22032"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2643</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL. FATTURA 1895/2021. LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO - RISCOSSIONI TRAMITE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI DEL RD 639/1910 DAL 01 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2020.  CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22033"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2644</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI PER VERSAMENTI NON DOVUTI RELATIVI AD IMU E TASI. PROT. 75469/2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22034"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2645</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – WEBINAR ONLINE – “CORSO BASE PER LE PENSIONI DEI PUBBLICI DIPENDENTI: I SISTEMI DI CALCOLO E L’OPZIONE AL SISTEMA CONTRIBUTIVO” - CIG Z7633B5B40.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22035"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2646</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI PER VERSAMENTI NON DOVUTI RELATIVI ALLA TARI PROT. 82601/2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22036"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2647</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – WEBINAR ONLINE – PERCORSO FORMATIVO “CONTRIBUTI E PENSIONI” E  “NUOVA PASSWEB” - CIG Z1F33B603C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22037"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2650</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN CONTAINER PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI SANITARI PRESSO L’HUB VACCINALE - PALESTRA MARIOTTI CIG: ZB8314CC08. LIQUIDAZIONE FATTURA VERDE VITA SRL N. 74/PA DEL 30.09.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22038"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2651</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AL 31.12.2021 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN CONTAINER PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI SANITARI PRESSO L’HUB VACCINALE - PALESTRA MARIOTTI CIG: ZB8314CC08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22039"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2652</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE NECESSARIE PER L’ALLESTIMENTO DELL’HUB VACCINALE PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA PALESTRA MARIOTTI CIG: Z8232D32C0 – PROROGA FINO AL 31.12.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22040"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2653</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.4/2006, ART.17, C. 2 “PRENDERE IL VOLO” F.J.02 – 1^ ANNUALITA’ – III LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22041"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2654</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE POSIZIONI CONTRIBUTIVE INPS. ESTRATTI CONTO AMMINISTRAZIONE 12/2019 E 1/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22042"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2659</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MONITORAGGIO STRUTTURALE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PONTE DI FERTILIA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.L.VO N. 50 DEL 2016, COME MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, ALL’ING. ENRICO DOPPIU. CIG: Z7E32F441B – CUP: G17H19002020004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22043"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2661</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’AVVOCATO FRANCESCO MELIS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22044"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2663</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A € 139.000, EX ART. 1, CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA E COLLAUDO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MICRO-NIDO COMUNALE A SERVIZIO DEL QUARTIERE “LA PIETRAIA” - PIANO REGIONALE DI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N. 6/2012. CUP: G17B15000310006. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DEL RTP STUDIO ASS.TO SETTANTA7 DI TORINO - CIG Z8633B7231.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22045"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2666</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 1 DEL 11/01/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS" – MISURA "CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE" - ANNUALITA' 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, EL.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1 - NOMINA COMMISSIONE E CONVOCAZIONE PROVE D’IDONEITÀ PER L'AVVIAMENTO A SELEZIONE FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 2 TECNICI DELLA FRUIZIONE MUSEALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22046"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2657</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DEL SECCO RESIDUO RICONDUCIBILE ALL’EMERGENZA COVID 19 AL TERMOVALORIZZATORE DEL TECNOCASIC S.P.A. CAGLIARI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1763/2021 – CIG 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22047"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2658</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. FPR 1247/21 DEL 31.10.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI OTTOBRE 2021. CIG Z2F30471C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22048"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021, PER ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 2 DELL 27 MONITOR S2721DS  PER IL SETTORE 2 -SERVIZIO 6 PUBBLICA ISTRUZIONE ODA MEPA N.  6377153 CON LA DITTA GLOBAL EXPRESS S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA - CIG : Z77334BC4A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22049"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2664</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI, PER L’ANNO 2021, DI CUI ALL’ART.63 DEL D.L. N.73/2021 -INDIZIONE DI AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22050"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2665</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE O RITARDATO PAGAMENTO TARES-TARI ANNUALITA’ 2013-2019. AVVISI PAGATI AL 24.07.2021, IMPEGNO DI SPESA DELL’AGGIO E DEL RIMBORSO SPESE POSTALI A FAVORE DI STEP SRL. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22051"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA  DALLA DITTA ITALCERT SRL PER SERVIZI DI VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI PER GLI IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22052"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2678</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI UN COMPRESSORE PER SEDE AUTOPARCO DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG: Z3833AF733</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22053"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2679</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II., PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DI ATTREZZI AGRICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. DECORO URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG: ZB933AF7A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22054"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2680</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA ED ALL’ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “S. SATTA” DI VIA DE BIASE, NELL’AMBITO DEL PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II – ANNUALITÀ 2015/2017 - MUTUO RAS - CUP G14H15001750006 - PROFESSIONISTA: ARCH. FABRIZIO RUBATTU - SASSARI - CIG. Z601D686E4. CONVENZIONE REP. N. 252/2018 OO.PP. DEL 28/09/2018. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22055"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE. CIG: 8064174EE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22056"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2668</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2021 -IMPEGNO SOMME DERIVATE DALL' APPLICAZIONE DELL'AVANZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22057"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2669</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. CONTRIBUZIONE UTENZA.  ASSESTAMENTO ACCERTAMENTO  ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22058"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2671</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEL SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DI CUGUTTU E PUNTA NEGRA E RESTITUZIONE DELLA SABBIA OTTENUTA PRESSO GLI ARENILI DI PROVENIENZA – CIG 8924339584.  AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA AUTOTRASPORTI DEMONTIS SRL, CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI ALGHERO (SS), STRADA DEI DUE MARI KM 1.800, CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 00091480905 AI SENSI DELL’ART. 105 DEL D.LGS. N.50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22059"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2672</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO FATTURA N. 182 DEL 29.10.2021. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22060"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2673</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AF-FETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– III^ TRIMESTRE 2021 (01.07-30.09.2021). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22061"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2674</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – WEBINAR ONLINE – “LA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI, GLI INDICI DI PAGAMENTO, LE MISURE DI GARANZIA” - CIG ZD533C0110</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22062"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2675</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63/PIC DEL 30.10.2021. C.I.G. 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22063"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2676</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2328 DEL 01.10.2021 PRESA IN CARICO OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE ALLA LOTTIZZAZIONE TAULERA “COMPARTO Q” EFFETTUATO IN DATA 30.06.2021. RIF. DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALGHERO DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL  PIANO DI LOTTIZZAZIONE CON DELIBERA N. 99 DEL 12 DICEMBRE 1995.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22064"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2681</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE. DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG 7851323CB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22065"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2682</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. – FORNITURA E MONTAGGIO CLIMATIZZATORI INVERTER MONO SPLIT DI VARIE POTENZE DA INSTALLARE IN DIVERSI STABILI COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI DA RIMUOVERE – L. 160/2019 ANNUALITÀ 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22066"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2685</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALE  CONTINUATIVA  A  CARATTERE RESIDENZIALE A FAVORE DI  UTENTE     GIÀ BENEFICIARIO DI TRATTAMENTO RIABILITATIVO AI SENSI DELLA L.R 6/95 ART.56 RICOVERATO PRESSO CENTRO A.I.A.S. DI ARITZO . LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO -  PERIODO 1^ SEMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22067"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2688</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – WEBINAR ONLINE – “CITTADINANZA IURE SANGUINIS” - CIG ZB733A6310</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22068"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 666E DEL 21.05.2021 – A.N.U.S.C.A. SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22069"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2694</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI SCHEDA RADIO PER CANCELLO AUTOPARCO  -  CIG: ZE333B98FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22070"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2736</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE E MANUTENZIONI, ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA, EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO". MODIFICA GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22071"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO N. 236 DEL 04.11.2021 - PRATICA TELEMATICA MPFINANCE S.R.L.-02468300906-23082021-0935.357558 -AMPLIAMENTO PIANO QUARTO FABBRICATO IN LOCALITÀ CALABONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22072"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3329 DEL 04.11.2021 -  PRATICA TELEMATICA RONDONI LUCA-RNDLCU70D11A192Z-08082021-1934.354634 -PROGETTO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22073"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO N. 237 DEL 05.11.2021 - PRATICA TELEMATICA MPFINANCE S.R.L.-02468300906-23082021-0935.357558 - AMPLIAMENTO PIANO QUARTO FABBRICATO IN LOCALITÀ CALABONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22074"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2683</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE 20 ORE SETTIMANALI E DETERMINATO PER 9 MESI  DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C. PROCEDURA CON SCORRIMENTO GRADUATORIA: ASSUNZIONE CIRRONI LUCIA. DECORRENZA SERVIZIO DAL 08.11.2021 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22075"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 01.10.2021-31.10.2021 – CIG 8544707348 – F.E. N. 32/001 DEL 02.11.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22076"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2687</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA .COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI . LIQUIDAZIONE FATTURA MESE SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22077"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 28.10.2021 – CLAUDIO BILLERI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22078"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2691</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MESE OTTOBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22079"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2692</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE IN MATERIE DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE -  IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1433B73D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22080"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2693</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE CORRELATE ALLE ATTIVITÀ DI LOTTA ALL’EVASIONE. ACCERTAMENTO CONTABILE DI ENTRATA DA RISULTANZE CONTO GIUDIZIALE DEL CONCESSIONARIO STEP SRL RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22081"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA OFFICINE MECCANICHE  BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DA UTILIZZARE NEGLI SPAZI VERDI DELLA CITTA’ PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI , AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11.09.2020. CIG  ZE0318F8BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22082"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA EREDI MARCEDDU COSTANTINO SNC – FORNITURA SEMILAVORATI SIDERURGICI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI. CIG Z2B328EF92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22083"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2697</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA  FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E IMPEGNO SPESA – CONTRIBUTO MIBACT DI CUI AL D.M. N. 191/2021 –  CIG ZDD33C5499</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22084"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2698</Numero_Provvedimento><Oggetto>UPGRADE LICENZE DELLA CONVENZIONE CONSIP MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 5. INVIO ODA N. 6443974 - CIG DERIVATO: 8109002025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22085"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2699</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN COMODATO D’USO E PRESTAZIONI PERIODICHE DI ESTINTORI, MANICHETTE, LANCE, POMPE ANTINCENDIO, VERIFICHE SU PORTE, DISPOSITIVI ANTIPANICO E LUCI DI EMERGENZA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. ALLA ELMI SRL. CIG: Z6B33A603A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22086"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2700</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE DI N. 1 GAZEBO DA DESTINARE ALL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE AL SERVIZIO DELL'AUTORITÀ SANITARIA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI ANTI SARS-COVID19. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EVENT SARDINIA S.R.L. E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -  CIG: Z1F33C4D82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22087"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2704</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA L. 431/98 ANNUALITA’ 2021– ACCERTAMENTO SOMME E AVVIO DELLE PROCEDURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22088"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2701</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA FOCUS EUROPE ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PIANIFICAZIONE STRATEGICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22089"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2702</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23785. CONGEDO DI MATERNITÀ. ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22090"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2703</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  CAREGIVER  E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE – ECONOMIE  DI SPESA E RIMODULAZIONE ACCERTAMENTI -  ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22091"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2705</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA COMUNE DI OLBIA, RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22092"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2706</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE O RITARDATO PAGAMENTO IMU ANNUALITA’ 2013-2020. RISCOSSIONI MEDIANTE F24 DAL VOL  N. 135/2021 AL VOL. 205/2021 E BONIFICI ESEGUITI SUL C/C POSTALE AL 31.07.2021. IMPEGNO DI SPESA DELL’ AGGIO E DEL RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE A FAVORE DI STEP SRL. CONTRATTO REP. 93/2018. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22093"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2707</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE O RITARDATO PAGAMENTO TASI ANNUALITA’ 2014-2019. RISCOSSIONI MEDIANTE F24 DAL 5.12.2020 AL 21.8.2021 E BONIFICI ESEGUITI SUL C/C POSTALE AL 31.07.2021. IMPEGNO DI SPESA AGGIO E RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE A FAVORE DI STEP SRL. CONTRATTO REP. 93/2018. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22094"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2708</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE – SAI – EX SIPROIMI/SPRAR  "JUNTS" – ART. 113 D.L.GS 50/2016  E SS.MM.II – LIQUIDAZIONE C.U.C. 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22095"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2709</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER ESIGENZE PRIMARIE  VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22096"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2718</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE   ECONOMICA  AD INTEGRAZIONE DEL  COSTO DELLA RETTA SOSTENUTA DA PERSONA OSPITATA  PRESSO LA STRUTTURA SOCIALE  COMUNITÀ INTEGRATA N.S. DI COROS DI ITTIRI . LQUIDAZIONE PERIODO 15.07.2021 -31.10.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22097"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELL’AVVOCATO CARLO ERMINI DEL FORO DI SASSARI. IMPEGNO SOMME N. 2577 DEL 26/10/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22098"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2737</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22099"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2710</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA TELEMATICA MEDIANTE RDO SU SARDEGNACAT PER “AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 8 LUCERNARI IN POLICARBONATO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA COPERTURA DELLA PALESTRA LUCA MANCHIA”. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. ALLA DITTA CAODURO SPA. CIG: Z293350B46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22100"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2711</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA TELEMATICA MEDIANTE RDO SU SARDEGNACAT PER “AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PALESTRA LUCA MANCHIA”. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. ALL’IMPRESA ROBERTO BALLONE.  CIG: ZF83384D8F – CUP: G17H21034300004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22101"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2712</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO IN DANNO DEI SOGGETTI OBBLIGATI. SERVIZIO DI PULIZIA DAL GUANO DI PICCIONE ED IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE DI ALCUNI IMMOBILI SITI IN VIA MANZONI 17, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020. – CIG Z9D3238C62. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85/PA DEL 29/10/2021 EMESSA DALLA DITTA VERDE VITA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22102"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2713</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE DI  OTTOBRE 2021 - CIG: Z3925063D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22103"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2714</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE  LIQUIDAZIONE III° TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22104"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2715</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE  CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22105"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2716</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT, PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E PULIZIA DELL'EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO E DI ORGANIZZAZIONE DI N°4 EVENTI DI INTRATTENIMENTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO "PLAÇAALGUER – GUSTO, ARTE E TRADIZIONE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22106"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2721</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO INTEGRATO RELATIVO AI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S.127/BIS – INNESTO S.S. N.292”. LINEE DI INDIRIZZO PER LA NOMINA DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO AI SENSI DELL’ART. 6 DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, «MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALI»</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22107"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021, PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 2 DELL DOCK - WD19S 130 W PER IL SETTORE 2 - SERVIZIO 6 PUBBLICA ISTRUZIONE ODA MEPA N.  6414880 CON LA DITTA ADPARTNERS SRL. - CIG : Z9B338ECD2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22108"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2738</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. DEL “SERVIZIO DI REVISIONE COMPLETA DELLE POMPE E DEL QUADRO ELETTRICO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO E RILANCIO DELLA BORGATA DI SA SEGADA”. CIG Z973374915.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22109"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2739</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO DELLA SCUOLA LA CUNETTA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CATTALDI FILIPPO - CIG Z473313AF8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22110"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 13/89 -L.R. N.32/1991"CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO   BENEFICIARIO GRADUATORIA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22111"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2892</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI SINDACO ED AMMINISTRATORI – LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA – OTTOBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22112"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3337 DEL 08.11.2021 - PRATICA TELEMATICA SECHI GIOVANNI ANTONIO-SCHGNN35L20E377U-11072021-1404.342210  -AMPLIAMENTO E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA DEPOSITO AD ABITAZIONE IN LOCALITÀ BRIONIS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22113"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3340 DEL 09.11.2021 - PRATICA TELEMATICA SUNCH MARIA-SNCMRA34E51A192L-06082021-1120.354148 -INTERVENTO PER IL RIUSO E PER IL RECUPERO CON INCREMENTO VOLUMETRICO DEL SOTTOTETTO ESISTENTE NELLO STABILE SITO IN ALGHERO VIA ARGENTIERA N. 5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22114"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” –  F.E. N. 31/001 DEL 02/11/2021 – PERIODO 1-31 OTTOBRE 2021 – CIG 8807163CD0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22115"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2720</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:   SETTEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22116"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TURMO TRAVEL S.R.L. PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI OTTOBRE  2021 .  CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22117"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – MESE DI OTTOBRE  2021 .  CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22118"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE. CIG: 8064174EE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22119"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELEFONICA ALLA DITTA FASTWEB SPA. CONVENZIONE TELEFONIA 5 CIG: 800584042A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22120"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2727</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.10.2021 AL 31.10.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22121"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2728</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEI VEICOLI DI SERVIZIO PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI FORMAZIONE PER LA POLIZIA LOCALE IN PROGRAMMA NELLE GIORNATE DI MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2021 E MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22122"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2729</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT, PER L’ACQUISIZIONE DEL  SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA E REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE A MEZZO SOCIAL WEB, DIGITAL MARKETING E  PROMOZIONE ONLINE NELL’AMBITO DEL PROGETTO "PLAÇAALGUER – GUSTO, ARTE E TRADIZIONE" - LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 21 APRILE 1955, ART.1 LETT. C), CARTELLONE DELLE MANIFESTAZIONI ENOGASTRONOMICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22123"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2730</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PLAÇALGUER,  NOVEMBRE - DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22124"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI EREDI ACCARDO VITTORIO - CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO. MENSILITÀ NOVEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22125"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2734</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DOTT.SSA MADAU PAOLA. MOBILITÀ ESTERNA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 6 POSTI DEL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (PROFILI PROFESSIONALI DI RESPONSABILE GESTIONALE/ISTRUTTORE DIRETTIVO – CATEGORIA D3/D1., DEFINITA DAL COMUNE DI SASSARI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3118 DEL 07/10/2021. PRESA D’ATTO. NULLAOSTA DEFINITIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22126"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2735</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 114/ST DEL 31.10.2021 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DA.SI.AN. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – VIA DIAZ N.8 SASSARI (SS) 07100 - C.F./P.I. 02545350908 – PERIODO 01.10.2021-31.10.2021 – CIG 8763709971.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22127"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2740</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE. CONTRIBUZIONE UTENTI PERIODO OTTOBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22128"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2743</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI (C.R.A.) II BIENNIO 01.07.2019-30.06.2021 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. - LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22129"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2745</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA ALL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN ALGHERO E CENSITA IN CATASTO FABBRICATI: FOGLIO 71, PARTICELLA 4248, SUB 40, SUB 10 E SUB 49, QUOTA 1/18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22130"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2771</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI ADEGUAMENTO STRADE URBANE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016, PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GEOM. GIUSEPPE POSADINU SRL . CUP: G17H20002100004 - C.I.G. 8822816217.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22131"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2773</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE, D.LL., CONTABILITÀ, COORD. SICUREZZA E C.R.E. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LASTRICO SOLARE DI COPERTURA DEL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE INFANZIA PRIMARIA “LA PEDRERA” - VIA CORSICA - VIA MALTA - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 LUGLIO 2020 - CUP G18B20001560001 - CIG Z5B2F7C772. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI A FAVORE DELL’ARCH. NICOLA CARTA DI ALGHERO (SS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22132"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI – ANNUALITÀ 2021” - C.U.P. G12F20000390004 – CIG: 8862907E37. -ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22133"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITÀ S. PATRIGNANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – PERIODO 01.10.2021 - 31.10.2021 - CIG Z3B30CEBD5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22134"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE - MENSILITÀ OTTOBRE 2021 IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - DITTA CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL – ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22135"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2748</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2021 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA, VINCOLO SOMME, INDIVIDUAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVA E RUP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22136"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2749</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE E RIMBORSO SPESE VIAGGI A FAVORE DEI NEFROPATICI –INTEGRAZIONE III^ TRIMESTRE 2021 PIÙ MESE DI OTTOBRE (01.10-31.10.2021). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22137"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2750</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONE SOCIALE TA.RI. DI CUI ALL'ART. 25 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 44 DEL 30.07.2020 – ANNO 2021 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22138"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2751</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2021  DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22139"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2752</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22140"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2753</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 3 ZEBRA GK420T PER IL SERVIZIO PROTOCOLLO ODA MEPA N. 6461503 CON LA B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA - CIG :Z4633DF2D6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22141"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2754</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 3 FUJITSU IMAGE SCANNER FI-7030 PER IL SERVIZIO PROTOCOLLO ODA MEPA N.  6461639 CON LA DITTA ECO LASER INFORMATICA. IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z4633DF2D6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22142"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2755</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 14  DELL VOSTRO 3510 4X2FH PER I VARI SERVIZI DELL’ENTE ODA MEPA N.  6461760 CON LA DITTA CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE. IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z4F33DF92F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22143"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 14  DELL 27 MONITOR S2721NX PER I VARI SERVIZI DELL’ENTE ODA MEPA N.  6461820 CON LA DITTA GLOBAL EXPRESS S.R.L. IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z9233DFA93.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22144"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2758</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETÀ’ E PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA ALL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN ALGHERO E CENSITA IN CATASTO FABBRICATI: FOGLIO 71  PARTICELLA 4248, SUB 40, SUB 10 E SUB 49, QUOTA 1/18 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22145"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 36418/FE DEL 13.09.2021 E N. 41819/FE DEL 11.10.2021 DELLA DITTA TAILORSAN SRL PER IL NOLEGGIO DAL 02.09.2021 AL 02.10.2021 E DAL 3.10.2021 AL 3.11.2021 DI N. 5 BAGNI CHIMICI PER L’ALLESTIMENTO DEL CENTRO VACCINALE DI ALGHERO – CIG. Z9631336C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22146"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3345 DEL 11.11.2021 -  PRATICA TELEMATICA TEDDE MARCO-TDDMRC56R08A192C-16072021-1252.344862 - AMPLIAMENTO DI CASA DI UN’UNITÀ IMMOBILIARE AD ALGHERO IN VIA G.M. ANGIOJ N. 16. LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 2021, N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22147"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3347 DEL 11.11.2021 -  PRATICA TELEMATICA:  CADONE BATTISTA GIOVANNI MARCO -CDNGNN55D25A192R-21052021-1654.317897  TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE N.2167253/2021: INTERVENTI DI INCREMENTO VOLUMETRICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE - ART. 30 L.R. N. 8/2015 ( MODIFICATO L.R. 18/01/2021 N° 1 CON ART. 4 COMMA 3)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22148"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO N. 238 DEL 12.11.2021  - PRATICA TELEMATICA SOCIETA' DEI BAGNI DEL CORALLO-02832870907-07072021-1745.340721- PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PEDANA AMOVIBILE IN LEGNO CON APPRODO PER PICCOLE IMBARCAZIONI COSTITUITO DA ELEMENTI PREFABBRICATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22149"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3348 DEL 12.11.2021 - PRATICA TELEMATICA LE NINFE S.R.L.-02579300902-31012021-0835.267171 -MANUTENZIONE AREE ESTERNE E RECINZIONE METALLICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22150"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2757</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER SOSTITUZIONE FUNZIONARIO PAESAGGISTA, SOC. RANDSTAD ITALIA SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21FVRW149985 DEL 31/10/2021. CIG. ZDC3115691</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22151"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2760</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA PER LA “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE E RELATIVA GESTIONE DEL PARCO TARRAGONA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI FORME DI AGGREGAZIONE - CIG 8418288F02”. - FOLIA BIO SRL AGRICOLA – CAGLIARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME VERSATE QUALE DEPOSITO CAUZIONALE PER ADEMPIMENTI INERENTI LA PROCEDURA DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22152"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2761</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 14  DELL TASTIERA E MOUSE DELL PRO - KM5221W PER I VARI SERVIZI DELL’ENTE ODA MEPA N.  6462067 CON LA DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE. IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z2A33E00DC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22153"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2762</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 2  WD20EFAX - HD 3,5 2TB 5400RPM E N. 5 ST2000VN004 - HD 3,5 2TB  PER IL SERVIZIO 7 CED E TRANSIZIONE DIGITALE ODA MEPA N.    6462225 CON LA DITTA AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI. IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZF433E054D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22154"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N.73 MACHPOWER BATTERIA PER UPS 12V/9AH PER I VARI SERVIZI DELL’ENTE ODA MEPA N.  6462447 CON LA DITTA INFORMATICA.NET S.R.L. IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZF433E0B2F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22155"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2764</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 10 SSD 256 GB KINGSTONE SKC600 PER I VARI SERVIZI DELL’ENTE ODA MEPA N.  6462609 CON LA DITTA HAPPY OFFICE GIFTS SRLS. IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z9833E11C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22156"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2765</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2, LETT. B) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108, PER LA FORNITURA DI ARREDI SANITARI AI FINI DELL’ALLESTIMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO.CIG. 895379488C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22157"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2766</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE SERVIZIO OSPITALITÀ  CONFERENZA PROGRAMMA CULTURALE “ALGHERO PER L’ARCHEOLOGIA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22158"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ABBONAMENTO FORMULAPIÙ E VIDIOCORSI PER IL TRIENNIO 2021/2023I - DITTA MYO S.P.A. - CIG:ZA932611D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22159"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021-VEL-0000178 DEL 31/10/2021 A FAVORE DELLA DITTA FIAMMA 2000 SPA NUOVA SEDE DEL C.R.A. FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D’USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE. COD.CIG: 8394689C80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22160"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA NOLEGGIO STAMPANTI. RATA TRIMESTRALE LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2021 - DITTA MYO S.P.A. - CIG:Z492E13AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22161"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2774</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI” – ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT – LOTTO N. 5 SARDEGNA NORD. CIG DERIVATO Z96305AAD7 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 894_1 DEL 31/10/2021 COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22162"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2775</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI GESTIONE DEI PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA’ DI ENEL SOLE SRL. CIG ZE5329C88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22163"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 BIS DEL 29.10.2021 DELLA DITTA EVENT SARDINIA S.R.L. PER LA PROROGA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI N. 3 GAZEBO PER IL CENTRO VACCINALE DI ALGHERO –CIG. Z123130188.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22164"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2779</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE NECESSARIE PER L’ALLESTIMENTO DELL’HUB VACCINALE PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA PALESTRA MARIOTTI CIG: Z8232D32C0– LIQUIDAZIONE FATTURA RM MANAGEMENT DI ROMANO MARCIAS N. 55 DEL 31.10.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22165"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2780</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN CONTAINER PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI SANITARI PRESSO L’HUB VACCINALE - PALESTRA MARIOTTI CIG: ZB8314CC08. LIQUIDAZIONE FATTURA VERDE VITA SRL N. 87/PA DEL 30.10.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22166"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2781</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2021. C.I.G. 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22167"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2782</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DEL SECCO RESIDUO RICONDUCIBILE ALL’EMERGENZA COVID 19 AL TERMOVALORIZZATORE DEL TECNOCASIC S.P.A. CAGLIARI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1938/2021 – CIG 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22168"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2777</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1198 - INTESTATARIA: NDDGMN63C69A192B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22169"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2891</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO: SINISTRI ANNUALITA’ 2021, TERZA PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22170"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2776</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2581 DEL 26.10.2021 PER ERRATA IMPUTAZIONE CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22171"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2783</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO DI ALGHERO – ANNUALITÁ 2021. ACCERTAMENTO PRESUNTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI RICOMPRESI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22172"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2784</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.P.P. C/ COMUNE DI ALGHERO – TRANSAZIONE GIUDIZIALE. LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22173"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2785</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D .LGS. 18.04.2016 N. 50 E DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT A) DEL D.L. N. 76/2020, CONV. IN L. N. 120/2020 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE PROMO P.A.  – ABBONAMENTO ANNUALE PROMO CARD – CIG ZD233E74BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PIANIFICAZIONE STRATEGICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22174"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2790</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22175"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2791</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22176"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2792</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI E SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI CDS, MESE OTTOBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22177"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2793</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.09.2021 AL 30.09.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22178"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/PA DEL 10/11/2021- SMERALDA CONSULTING &amp; ASSOCIATI SRL. CIG: Z772F6D208.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22179"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2810</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPO SPORTIVO COMUNALE N.1 PINO CUCCUREDDU – REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE PARERE DI CONFORMITÀ DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - CONI E CONTESTUALE RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO CON RELATIVA DICHIARAZIONE DELLE ECONOMIE FINALI. CUP: G14H16000670004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22180"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2786</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE POSTI AUTO, SANZIONI DANNO PAESISTICO. AGOSTO – OTTOBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22181"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLE ENTRATE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI IN RELAZIONE AI CONDONI EDILIZI EX LEGGE N.47/19985, L. N.724/1994, L. N. 326/2003 E SS.MM.II.  AGOSTO – OTTOBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22182"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2788</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.A.L. SPA: AVVISI DI ACCERTAMENTO PER I CREDITI DERIVANTI DA LISTE DI CARICO RISCOSSIONI DA SOLLECITI DI PAGAMENTO ANNI PREGRESSI ONERI CONCESSORI. CONTRATTO REP. 107/2018. ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22183"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2789</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: 7734945689. DISIMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22184"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2794</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO (RUP) PER LA NUOVA GESTIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22185"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TIM SPA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 5 PER RINNOVO LICENZE D’USO MICROSOFT CONTRATTO SOFTWARE  DELLA DURATA DI 36 MESI ODA CONVENZIONE N. 5317974 ANNO 2021 - CIG DERIVATO:  8109002025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22186"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2796</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA LUIGI CANEPA DI SASSARI QUALE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO STRAORDINARIO DELL’ORCHESTRA SINFONICA DEL CONSERVATORIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22187"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2797</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18, COMMA 3. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  RIMBORSO SPESE VIAGGI– III^ TRIMESTRE 2021 (01.07-30.09.2021). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22188"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2798</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 01 APRILE 2022 – PENSIONE ANTICIPATA. SIG.  T.G.– MATRICOLA 22355</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22189"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2808</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA SANT’ANNA N. 38, CON IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE (ARCHIVIO E COMPLETAMENTO UFFICI P.T.)   – L. 160/2019” - CUP: G19J21004150001 - CIG: 88775745D1. APPROVAZIONE CONTO FINALE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – QUADRO ECONOMICO CONSOLIDATO CON ECONOMIE FINALI - SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA E POLIZZA FIDEIUSSORIA – DISIMPEGNO SOMME ECONOMIE FINALI (IMP. 1884/2021).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22190"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2809</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA LASTRICO SOLARE DI COPERTURA PLESSO SCOLASTICO COMUNALE INFANZIA PRIMARIA “LA PEDRERA” - VIA CORSICA – VIA MALTA – FINANZIAMENTO DPCM 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2020 - CUP G18B20001560001 - CIG 85797612C2. APPALTATORE: TETTO SYSTEM SRL DI SASSARI - DETERMINAZIONE N. 657/2021 - LIQUIDAZIONE CONTO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22191"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. VALERIA PAOLA CUBEDDU E ALL’AVV. FRANCESCO MASALA. COMPENSI PROFESSIONALI ALL'AVVOCATURA COMUNALE INCARICATA DELLA DIFESA DELL'ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22192"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2799</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA“: PROROGA E NUOVE ATTIVAZIONI PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2021  - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22193"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2800</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/2021. CIG ZDD30E02CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22194"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2801</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. UNDICESIMA LIQUIDAZIONE 2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE18. CIG. 8620161DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22195"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE NELL’ANNO 2020 DALLA DITTA ABBANOA S.P.A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22196"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE NELL’ANNO 2021 DALLA DITTA ABBANOA S.P.A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22197"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2804</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE – ANNUALITA’ 2021 – CIG 88537845B0 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 44/001 DEL 16/11/2021 E N. 45/001 DEL 17/11/2021 EMESSE DALLA DITTA LOBINA COSTRUZIONI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22198"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2805</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N.57/DSS/2005 DEL 09/11/2005- GROTTE DI NETTUNO – LOCALITA’ CAPO CACCIA – ACCERTAMENTO ENTRATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - ANNUALITÀ 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22199"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2806</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINITIVA PRESA IN CARICO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE RELATIVE ALLA LOTTIZZAZIONE TAULERA “COMPARTO Q” EFFETTUATO IN DATA 30.06.2021 DEI LAVORI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2328 DEL 01.10.2021 E DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2676 DEL 05/11/2021 RIF. DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALGHERO CHE APPROVA UNA VARIANTE AL SUDDETTO PIANO DI LOTTIZZAZIONE CON DELIBERA N. 99 DEL 12 DICEMBRE 1995.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22200"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2811</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020, START UP E ATTIVAZIONE LOGIN A STAYTOUR CON SPID. CIG ZA633EEE38.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22201"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2812</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA RELATIVI AL COLLAUDO DELLE OPERE IN C.A. DELL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO COMUNALE A SERVIZIO DEL QUARTIERE “LA PIETRAIA” - PIANO REGIONALE DI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N. 6/2012. CUP G17B15000310006 - CIG ZD72FBFE0C. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL’ING. ROBERTO CAPUCCI DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22202"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2813</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL FINANZIAMENTO RAS “CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI EE.LL -  L.R. N. 25/2012 – ART. 12 – DELIBERAZIONE G.R.  N. 33/20 DEL 08.08.2013 “ APPROVAZIONE RIPARTO STANZIAMENTO ANNO 2021 PER LA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PRESSO LA SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22203"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2814</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESIGENZE ABITATIVE. - FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL PERIODO NOVEMBRE  2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22204"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2815</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 CO. 2 “PRENDERE IL VOLO” B.S.J.98, LIQUIDAZIONE FATTURE AZIONE DI TUTORAGGIO DI INTERMEDIAZIONE CONSORZIO NETWORK ETICO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22205"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2816</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 COMMA 2 “PRENDERE IL VOLO”. 2^ TRIENNIO - I ANNUALITA’ -  V LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22206"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2817</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER ESIGENZA ABITATIVA VOLTA A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22207"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2818</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  LIQUIDAZIONE FATT. N. 1046/PA DEL  31/10/2021 SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS -  COD.CIG. 796080581A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22208"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2819</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 CO. 2 “PRENDERE IL VOLO” E.A.P.02, LIQUIDAZIONE FATTURE AZIONE DI TUTORAGGIO DI INTERMEDIAZIONE CONSORZIO NETWORK ETICO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22209"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2820</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO (DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022) - CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5). LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. BARBARA B SCS N. 798/PA DEL 17/11/2021, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI SETTEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22210"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2821</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO (DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022) - CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5). LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. BARBARA B SCS N. 799/PA DEL 17/11/2021, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22211"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2826</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER L’ADESIONE AI CONTRIBUTI DEL FONDO INNOVAZIONE PER I SERVIZI PAGOPA- SPID - APP IO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22212"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2844</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO - RENDICONTAZIONE PERIODO DAL 01.01.2021 AL 15.11.2021 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA -  ANNUALITA’ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22213"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2822</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – OTTOBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22214"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2823</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER PARTECIPAZIONE AL “BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI CAMPI RISERVATI D’INUMAZIONE, TOMBE EPIGEE, CAPPELLE PERIMETRALI ED INTERNE E DI N.1 CAPPELLA FAMILIARE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22215"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2824</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE S.E.C.A.L. S.P.A. - ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE PER QUOTA SERVIZI COMUNI SU LOCALI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22216"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2825</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO DI INTESA COMUNE DI ALGHERO CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA PER LA CONDIVISIONE DEGLI INTERVENTI SINERGICI DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE E IN CONCESSIONE A PRIVATI DEL LITORALE COMUNALE.  LIQUIDAZIONE A SALDO A FAVORE DI CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA E DISIMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22217"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2827</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N.382 REP. 234 DEL 05/03/2010 RIFERITA AL LUNGOMARE BARCELLONA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. CANONE ANNUALITÀ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22218"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2830</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER ESIGENZE PRIMARIE  VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2021 ( PRIMA QUINDICINA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22219"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2831</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ OSPITATE PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA “L’ ANCORA “ DI PLOAGHE. LIQUIDAZIONE PERIODO MESE OTTOBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22220"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020 (ART. 39 CCNL DEL 14.09.2000).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22221"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA – MESE DI SETTEMBRE - CIG: ZB12D5ADFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22222"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA QUOTA DI COMPENSO VARIABILE DEL SERVIZIO FISCALE IVA – CENTRO STUDI ENTI LOCAL I- CIG Z4629F55B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22223"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2839</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A3 A COLORI – MODELLO SAMSUNG SL-X4300LX - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PERIODO: NOVEMBRE - CIG: ZB6256761E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22224"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021, PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 2 PORTATILI DELL INSPIRON 5510 PER IL SETTORE 2 -SERVIZIO 6 PUBBLICA ISTRUZIONE ODA MEPA N. 6376669 CON LA DITTA NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO. CIG : Z69334B2A2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22225"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2843</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA N. 2764/2021 E ODA MEPA 6462609 E CIG: Z9833E11C3 – NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 12 SSD 256 GB KINGSTONE SKC600 PER I VARI SERVIZI DELL’ENTE ODA MEPA N.  6477680 CON LA POWERMEDIA SRL. IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z4D33FAFE5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22226"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2845</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "“33 E APLEC INTERNACIONAL L’ALGUER”  2021 - IMPEGNI FONDAZIONE ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22227"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2846</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ALGHERO - COMUNE DI ALGHERO, ACCERTAMENTO RIMBORSI SPESE GESTIONALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22228"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021, PER ACQUISTO ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 5 PENDRIVE SANDISK ULTRA FIT 512GB    PER IL SETTORE 2 -SERVIZIO 6 PUBBLICA ISTRUZIONE ODA MEPA N.   6377570 CON LA DITTA ADPARTNERS SRL. CIG :Z5F334C778.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22229"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2848</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A € 139.000, EX ART. 1, CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COLLAUDO DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI E ACQUISIZIONE CPI/PRESENTAZIONE SCIA. AFFIDAMENTO DIRETTO AL PER. IND. MONICA CASSESE DI SASSARI (SS) - CIG ZC733D48B0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22230"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER L’ACQUISTO DI BOLLI E CONTRIBUTI UNIFICATI - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 2285/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22231"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2828</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 13/2021 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 - ART. 175, COMMA 5-QUARTER, LETT. A) E LETT. E), D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22232"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2829</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTO OBBLIGATORIO EX ART. 14 BIS, COMMA 9 CCNL 06.07.1995, COME MODIFICATO DALL’ART. 20 CCNL 14.9.2000. RIASSUNZIONE IN SERVIZIO DEL DOTT. MARIO ALIAS E RELATIVO REINQUADRAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22233"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2833</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – IN MODALITÀ LIVE  – ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER MESSO NOTIFICATORE -– CIG ZC733FE26D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22234"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ (ART. 23 CCNL 14/09/2000, ART. 11 CCNL 05.10.2001, ART. 24 CCNL 2016 - 2018). SETTORI: MANUTENZIONI,– ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22235"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2835</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SICUREZZA E VIGILANZA - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 23 CCNL 21/05/2018) PERIODO DAL 01.09.2021 AL 31.10.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22236"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE  2021 (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22237"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2840</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI A DECORRERE DAL 01.03.2022 DELLA DIPENDENTE M.M. MATR.101 - ART. 2  D.P.C.M. N.88/2017 E SS. MM.-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22238"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2842</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITÀ SUL BENESSERE ANIMALE.  CIG: Z6B33FF1D4, Z0033FF267, Z7A33FF2EE, ZD333FF363, Z2233FF3B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22239"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2879</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR). ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE PER IL SUBENTRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22240"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2880</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA COMUNE DI ORISTANO E MODENA, RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22241"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2878</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.10.2021 AL 31.10.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22242"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2877</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DEL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE, PREVISTO DAL CONTRATTO DI LAVORO E ISCRITTO ALL’ALBO COVIP CON IL N. 164 E C.F. 97660520582, IN FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DELL’ENTE PER L'ANNUALITA' 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22243"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3364 DEL 17.11.2021 - PRATICA TELEMATICA ARGIOLAS ANTONIA-RGLNTN57B43F841N-03092021-1159.361310  - INTERVENTI DI INCREMENTO VOLUMETRICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE - ART. 30 L.R. N. 8/2015 ( MODIFICATO L.R. 18/01/2021 N° 1 CON ART. 4 COMMA 3) - VIA RAFFAELLO SANZIO 44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22244"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2850</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER L'INTERVENTO EDILIZIO DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 2169 - INTESTATARIA: LKSMRJ85L41Z145Z</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22245"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2851</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE AL PROGETTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UNA PALAZZINA A DESTINAZIONE RESIDENZIALE SITA IN VIA VALVERDE 35, AI SENSI DELL’ART. 39 L.R. 8/2015 E SS.MM.II. - SOTTOZONA B2 (PRATICA SUAPE MRTCML51B19A192A-31052021-1502.322251)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22246"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2852</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 958/2009 - REP. 203 PER LA REALIZZAZIONE E IL MANTENIMENTO DI UNA BARRIERA FRANGIFLUTTI – LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALITÀ 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22247"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2853</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 958/2009 - REP. 203 PER LA REALIZZAZIONE E IL MANTENIMENTO DI UNA BARRIERA FRANGIFLUTTI – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALITÀ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22248"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2854</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE - DISIMPEGNO SOMME ECCEDENTI. CIG ZDD30E02CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22249"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2855</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - AREA UBICATA IN ALGHERO  BANCHINA GARIBALDI - LOCALITÀ PORTO - AREA SOSTA PER I TAXI. PAGAMENTO CANONE DEMANIALE ANNUALITÀ  2019 E 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22250"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2856</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL LIQUIDAZIONE FATT.1940/2021 LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO - RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2013-2020 DA F24 E C.C.P. FINO AL 31.07.2021. CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22251"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2873</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA ARREDI SANITARI DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO” – CIG: 895379488C - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22252"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2875</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22253"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2876</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 1 DEL 11/01/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS" – MISURA "CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE" - ANNUALITA' 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, EL.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1 COMUNE DI ALGHERO - CANTIERE N°3  DCT 2020SCL00507 PRESA D’ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE E APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEGLI IDONEI PER N°2 TECNICI DELLA FRUIZIONE MUSEALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22254"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2914</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 ELETTROPOMPA DA INSTALLARE PRESSO IL PARCO TARRAGONA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELCOM SRL AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II.. CIG Z7333F9BBE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22255"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2857</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SCADENZA AL 20.12.2021 ISTANZA OCCUPAZIONE SUOLI PUBBLICI IN FORMA PERMANENTE E TEMPORANEA DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE ANNUALITA’ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22256"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2858</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL LIQUIDAZIONE FATT.1950/2021 LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO - RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI 2014-2019 DA F24 E C.C.P. FINO AL 31.07.2021. CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22257"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2859</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA DI MINORI NELLA COMUNITA' “CASA LITTARRU” DI ORISTANO – PERIODO 01.01.2022-31.12.2022 – CIG 8991952986.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22258"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2860</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DET N. 206 DEL 14/12/2005 REP. 119 - IMMOBILE DENOMINATO “CAVAL MARI’” UBICATO IN ALGHERO LUNGOMARE DANTE 1/3 - CANONE ANNUALITÀ 2020/2021  -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22259"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2861</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE – ANNUALITA’ 2021 – CIG 88537845B0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22260"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2862</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA MINORE CON GENITORE NELLA COMUNITÀ “LA CRISALIDE ONLUS” DI PORTO TORRES (SS) - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2022-31.12.2022 – CIG 89903038BA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22261"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2863</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 52. CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART. 42 D. LGS. 151/2001 – PROSECUZIONE. AUTORIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22262"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2864</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 23016. CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART. 42 D. LGS. 151/2001 – AUTORIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22263"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 427/21 DEL 04.11.2021 – DIRITTOITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22264"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2866</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI CAMPI RISERVATI D’INUMAZIONE, DI TOMBE EPIGEE, DI CAPPELLE PERIMETRALI ED INTERNE E DI N. 1 CAPPELLA FAMILIARE- RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22265"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2867</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI CESSIONE DI TERRENO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN REGIONE “LA SCALETTA”, DISTINTO AL N.C.T. F. 78, MAPP. 595, OVE REALIZZARE LA NUOVA SEDE DEL DISTACCAMENTO DI ALGHERO DEI VIGILI DEL FUOCO. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI COMPRAVENDITA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22266"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2868</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 14  DELL 27 MONITOR S2721HN PER I VARI SERVIZI DELL’ENTE ODA MEPA N.  6461820 CON LA DITTA GLOBAL EXPRESS S.R.L. - CIG : Z9233DFA93.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22267"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2869</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “TELEFONIA FISSA 5”- CON LA  SOCIETA’ FASTWEB S.P.A. ANNO 2022-2023 CIG: 8993313CA7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22268"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2870</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TRIENNALE DEL SOFTWARE SICR@WEB CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - TRIENNIO 2021-2023. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 1924960 SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L. 120/2020. CIG: 8992770C8E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22269"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2871</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA IN FIBRA E SERVIZIO VOIP DELLE SCUOLE COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART.1, COMMA 2, LETTERA A) L. 120/2020. TD MEPA N.1923027. CIG 8991672278.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22270"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ANIMAZIONE CENTRO STORICO CON LE COLONNE SONORE SAX QUARTET - PLAÇALGUER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22271"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2881</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22272"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2021 - DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22273"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2883</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2021 - LIQUIDAZIONE MENSILITA' ARRETRATE VARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22274"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 890 DEL 15.09.2021 – DASEIN  SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22275"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1104.21 DEL 08.11.2021 – CALDARINI &amp; ASSOCIATI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22276"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2886</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI SOCIALI PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE  IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI  - FINANZIAMENTO RAS -SALDO ANNUALITÀ 2021-  INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22277"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1622/2 DEL 08.11.2021 – SEPEL SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22278"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2888</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.10.2021 AL 31.10.2021 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22279"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2893</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2021 - LIQUIDAZIONE OTTOBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22280"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2906</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE PER LO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO. CIG ZC02F98E27. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.27 DEL 20.11.2021 EMESSA DALLA DITTA SOC.ORN.EST. SRLS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22281"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RETE DEL GAS E DELL'INFRASTRUTTURA PER LA POSA DELLA FIBRA OTTICA NEI COMUNI DI ALGHERO E OLMEDO BACINO 6.” ESTENSIONE INCARICO COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, STRUTTURALE E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI GNL AI SENSI DELL’ART. 106 C.1 LETT. C DEL D.LGS. N. 50/2016. ING. NELLO MAURO CORRAO – CAGLIARI. CUP: G15J08000000009 - CIG: 807640081D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22282"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2985</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - AREA UBICATA IN ALGHERO – BANCHINA GARIBALDI - LOCALITÀ PORTO - AREA SOSTA PER I TAXI. IMPEGNO DI SPESA CANONE E POLIZZA FIDEJUSSORIA ANNO 2021. CIG Z153412DE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22283"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3376 DEL 23.11.2021  -  PRATICA TELEMATICA SERRA ANTONINO - SRRNNN46H14A192J-21092021-0747.368167 -REALIZZAZIONE DI BALCONE A LIVELLO AL PIANO SECONDO DELLO STABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22284"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2894</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 53 CONTRIBUTI L.R. 20/97 PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI NOVEMBRE - ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22285"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2895</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL. FATT. 1939/2021. LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO - RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES-TARI 2013-2019 DA F24 E C.C.P. FINO AL 24.07.2021. CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22286"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2896</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA 18/FE. COMPENSO PARTE FISSA OTTOBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22287"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 274 DEL 20.09.2021 – SIPAL SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22288"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2899</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE OTTOBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22289"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2900</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE COME DA ALLEGATO “A”,  - ALLA SOCIETA’ VFG SRL -CIG: ZC7341426A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22290"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2901</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA PER PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, PER EVENTI PROGRAMMA CULTURALE “ALGHERO PER L’ARCHEOLOGIA”.  CIG Z7A339DBFC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22291"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2021. AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO _CIG Z7C3105066</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22292"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2903</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO.” - CIG: 8857464286 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOC. INFO SRL (CIG: ZDC338F198) E DELLA SOC. “A. MANZONI &amp; C” SPA (CIG: Z0E338F1F5) PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI RETTIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22293"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2910</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPO SPORTIVO COMUNALE N.1 PINO CUCCUREDDU – REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO – CONI PER ACQUISIZIONE PARERE DI CONFORMITÀ CUP: G14H16000670004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22294"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/31 DEL 23/11/2021 EMESSA DALL'ARCH. PIER PAOLO NINNIRI, ONORARI DIREZIONE LAVORI. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA SANT’ANNA N. 38, CON IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE (ARCHIVIO E COMPLETAMENTO UFFICI P.T.)  - L. 160/2019.   CUP: G19J21004150001 - CIG: Z783249FBA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22295"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2916</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21PA DEL 23/11/2021 F.LLI CANO SNC - CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO AI “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SOSTITUZIONE INFISSI E MESSA IN SICUREZZA CON IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA NELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA MAZZINI N. 184 – L. 160/2019” – CUP: G19J21004180001 - CIG: 88906035B0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22296"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2917</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PIANTE PER ADDOBBI NATALIZI, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020. ANNUALITÀ 2021. CIG: ZDE33D26B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22297"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2986</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME  IN CAPO AL COMUNE IN ALGHERO – RIFERITE AL "CAVAL MARÌ"," BARRIERE FRANGIFLUTTI" E "AREA SOSTA TAXI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22298"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER LA SPESA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA – ART. 1, COMMI DA 51 A 58 LEGGE N. 160/2019 (IN S.O. N. 45/L ALLA G.U. N. 304 DEL 30/12/2019). ANNO 2020 – CONTESTUALE IMPEGNO PER RECUPERO CONTRIBUTI EROGATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22299"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3374 DEL 22.11.2021 - PRATICA TELEMATICA ATZENI VITTORIA CLARA- TZNVTR59M45I452N-13082021-1705.356431-AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI UN'UNITA' IMMOBILIARE POSTA AL PIANO PRIMO DI UN FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE SITO IN VIA DALMAZIA N. 37 A FERTILIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22300"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2898</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 338 DEL 29.12.2020. LIQUIDAZIONE N.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22301"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI – ANNUALITÀ 2021” - C.U.P. G12F20000390004 – CIG: 8862907E37. - LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22302"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2908</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE IMMOBILE DENOMINATO “CAVAL MARI’” UBICATO IN ALGHERO LUNGOMARE DANTE 1/3 – POLIZZA FIDEJUSSORIA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z633412D58.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22303"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2911</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG 7734945689. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016. ANNUALITA’ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22304"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2912</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA - MILANO . LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI SORVEGLIANZA. CIG: 5273616597.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22305"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2913</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEL SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DI CUGUTTU E PUNTA NEGRA E RESTITUZIONE DELLA SABBIA OTTENUTA PRESSO GLI ARENILI PROVENIENZA EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA A DELLA L. 120/2020 CIG. 8846412220.  LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22306"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2918</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  CAREGIVER  E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA -  ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22307"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021  RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ IN FIBRA E VOIP DELLE SCUOLE CON VODAFONE S.P.A. CIG: Z75292C7A6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22308"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI FERTILIA”-CUP:G17H19002020004  - CIG:8854277C84. -ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22309"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2922</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016, PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 11.09 2020, N. 120, PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA ARREDI SANITARI PER IL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO”.  C.I.G.: 895379488C.  - APPROVAZIONE VERBALE DEL SEGGIO DI GARA. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO:  GIVAS SRL – SAONARA (PD).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22310"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2923</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016, PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DELLA L. 11.09.2020, N. 120, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE AD ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI, SITO IN LOC. MARIA PIA – ALGHERO. CUP: G16J20000630002 – CIG: 893942460D. - APPROVAZIONE VERBALE DEL SEGGIO DI GARA. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO:  ON TECNOLOGY – PORTO TORRES.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22311"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2926</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE – BIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE 2021 (01.10-30.11.2021). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22312"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL’ARCH. PINNA ROBERTO M. QUALE ACCONTO PER DL E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELLE “OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL CIMITERO E RECUPERO DEGLI EDIFICI CIMITERIALI”. CUP G11E18000070004 -  CIG Z082B39566.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22313"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2935</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - CUP G17B15000530006. INCREMENTO RISORSE FINANZIARIE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA RIMODULATO - VINCOLO MAGGIORI SOMME - VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22314"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2988</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.844/2021 PER ERRATA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22315"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3018</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO: SINISTRI ANNUALITA’ 2021, QUARTA PARTE,  SIG. M.F..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22316"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3378 DEL 25.11.2021 -  PRATICA TELEMATICA SOCIETA' AGRICOLA IL QUADRIFOGLIO S.A.S.-02389920907-03072021-1645.338821 -PIANO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO CON REALIZZAZIONE DI CASA DI CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22317"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3379 DEL 25.11.2021 -  PRATICA TELEMATICA GERANI ANNA- GRNNNA58M43A192T-20092021-1030.367654-NUOVA COSTRUZIONE DI FABBRICATO RURALE NON RESIDENZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22318"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3380 DEL 25.11.2021 - PRATICA TELEMATICA GRNSNM51L71Z114G-29092021-1608.372457 -   INTERVENTO STRAORDINARIO DI ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO “L.R. 8 DEL 23 APRILE 2015” DI UN APPARTAMENTO POSTO AL PIANO TERZO DI UN FABBRICATO SITO IN COMUNE DI ALGHERO VIA PASCOLI N° 23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22319"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021  RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC2 CON VODAFONE S.P.A.  CIG: 809380967A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22320"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2925</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA  A FAVORE DI ALTRI COMUNI- LEGGE N. 265/1999 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22321"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2927</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO 16 AGOSTO 30 SETTEMBRE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22322"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. PIER FRANCO CANALIS PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA RESO A FAVORE DEI  DIPENDENTI DEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22323"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2929</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  SETTEMBRE E OTTOBRE  2021. STRUTTURE : AQUILONE - GIROTONDO -   SUORE MERCEDARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22324"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2930</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE E RIMBORSO SPESE VIAGGI A FAVORE DEI NEFROPATICI –MESE DI NOVEMBRE 2021 PIÙ INTEGRAZIONI (01.11-30.11.2021). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22325"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2931</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A DECORRERE DAL 25/11/2021 PER  ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITÀ A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA DEL DIPENDENTE SIG. B.E. MATRICOLA 22082.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22326"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2933</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE PLAÇALGUER - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N.2730/2021 PER LE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA PRESSO MERCATO PIETRAIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22327"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2934</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE E CONFIGURAZIONE PER LE LICENZE SOFTWARE MICROSOFT INTUNE  ODA MEPA N. 6496299 CON LA DITTA ATHENA SRL. IMPEGNO DI SPESA CIG : ZAF341DDB9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22328"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2936</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE QUADIENT IS-420 UFFICIO PROTOCOLLO_ CIG ZAC341DAF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22329"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CONSERVATORIO DI MUSICA LUIGI CANEPA DI SASSARI PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO STRAORDINARIO DELL’ORCHESTRA SINFONICA DEL CONSERVATORIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22330"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2940</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INTERVENTI DI INFRASTRUTTURE E SERVIZI CORRELATI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE – ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO “PORTUALITÀ TURISTICA REGIONALE” .LAVORI DI RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI –  INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PORTUALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA  CUP: G16G12000270002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22331"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2944</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.4/2006, ART.17, C. 2 “PRENDERE IL VOLO” F.J.02 – 1^ ANNUALITA’ – IV LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22332"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L’ANNO 2021, PER L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI. CIG: Z322B99654.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22333"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3395</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINISTERO DELL’INTERNO CONTRIBUTO PER LA SPESA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA – ART. 1, COMMI DA 51 A 58 LEGGE N. 160/2019 (IN S.O. N. 45/L ALLA G.U. N. 304 DEL 30/12/2019). ANNO 2020 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ RURALE DEL COMUNE DI ALGHERO - ECONOMIA DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22334"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2937</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE POSTI AUTO, SANZIONI DANNO PAESISTICO. OTTOBRE – NOVEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22335"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2938</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE IMMOBILE DENOMINATO “CAVAL MARI’” UBICATO IN ALGHERO LUNGOMARE DANTE 1/3 – POLIZZA FIDEJUSSORIA - LIQUIDAZIONE PREMIO -  CIG: Z633412D58.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22336"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2941</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22337"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2942</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.13/89 E L.R. 32/1991 - CONCESSIONE CONTRIBUTI  PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI . ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO RAS  E ASSUNZIONE  IMPEGNO IN FAVORE DEI BENEFICIARI GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA --  ANNUALITÀ 2021-  CUP MASTER G19J21009830009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22338"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2943</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME  IN CAPO AL COMUNE IN ALGHERO – RIFERITE AL CAVAL MARÌ, BARRIERE FRANGIFLUTTI E AREA SOSTA TAXI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22339"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51623/FE DEL 26.11.2021 DELLA DITTA TAILORSAN SRL PER IL NOLEGGIO DAL 04/11/2021 AL 04/12/2021 DI N. 5 BAGNI CHIMICI PER L’ALLESTIMENTO DEL CENTRO VACCINALE DI ALGHERO – CIG. Z9631336C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22340"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI PERIODO 23/08/2021 – 22/11/2021 – SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE – PERSONALE – AFFARI GENERALI - CIG: Z372CBD5A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22341"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA – MESE DI OTTOBRE - CIG: ZB12D5ADFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22342"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2948</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23878. PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE. RINUNCIA AL PREAVVISO ED ALLA INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22343"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2949</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI A DECORRERE DAL 01.02.2022 DELLA DIPENDENTE M.M. MATR.101 - ART. 2 D.P.C.M. N.88/2017 E SS. MM.- (DETERMINAZIONE N. 2840 DEL 19.11.2021). RETTIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22344"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2950</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 22891. CONCESSIONE, CON PROCEDURA D’URGENZA, DELL’ASPETTATIVA SINDACALE RETRIBUITA PART-TIME, CON PRESTAZIONE LAVORATIVA AL 50%, AI SENSI DELL’ ART. 15 C.C.N.Q. DEL 4 DICEMBRE 2017 SULLE MODALITÀ DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI, NONCHÉ DELLE ALTRE PREROGATIVE SINDACALI, COSÌ COME MODIFICATO DAL CCNQ DEL 19 NOVEMBRE 2019, DI RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI E NELLE AREE DI CONTRATTAZIONE NEL TRIENNIO 2019 -2021. DETERMINAZIONE N. 2289 DEL 27/09/2021. RETTIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22345"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2952</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ANTICIPATO MUTUO POSIZIONE N. 921- 93044184 CONCESSO DAL BANCO DI SARDEGNA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 64 DEL 23.11.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22346"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83/PA DEL 24.11.2021, A FAVORE DELLA DITTA F.LLI BELLU S.R.L., CON SEDE IN ALGHERO IN REGIONE FIGHERA N. 2 – P.IVA-COD.FISC.: 02576370908.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22347"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2963</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:   OTTOBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22348"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2970</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. –  LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE IDRICA CIMITERO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22349"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2971</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA A FALDE CON LASTRE ISOLANTI IN ACCIAIO A PROTEZIONE MULTISTRATO DEL LASTRICO SOLARE DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII - CUP G14H20000710004. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO AGGIORNATO - INCREMENTO RISORSE FINANZIARIE - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA E PRENOTAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22350"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE”. APPROVAZIONE VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. CUP G17F19000040001 – CIG 86513507DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22351"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25_21 DEL 26/11/2021 DITTA INDIVIDUALE DELOGU GIUSEPPE –  CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO AI “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA SANT’ANNA N. 38, CON IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE (ARCHIVIO E COMPLETAMENTO UFFICI P.T.)   – L. 160/2019” – STATO FINALE LAVORI. CUP: G19J21004150001 - CIG: 88775745D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22352"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2997</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA FINALIZZATI ALL’ABBATTIMENTO DELLE RETTE PER I MINORI INSERITI NELLE LISTE D’ATTESA DELLA GRADUATORIA COMUNALE. VARIAZIONE INTESTATARIO CONTRIBUTO DA FONDAZIONE LAVAGNA  A  SCUOLA E PERSONA PIER GIORGIO FRASSATI  S.R.L.   E   DA  AN GLIN GLO’ ASSOCIAZIONE  DI PROMOZIONE SOCIALE  A  AN GLIN GLO’ COOPERATIVA SOCIALE  A. R. L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22353"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2953</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/98- GESTIONE 2021 - LIQUIDAZIONI MENSILITA' ARRETRATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22354"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2954</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ NOVEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22355"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2955</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLE QUOTE SOCIALI PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI .  INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA-  SALDO - ANNUALITÀ  2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22356"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2956</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO IN COMANDO PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE. PERIODO 2021/2022. ACCERTAMENTO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22357"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2957</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO IN COMANDO PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE. PERIODO 2021/2023. ACCERTAMENTO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22358"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2958</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23788. CONGEDO DI MATERNITÀ. ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22359"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021, PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 2  WD20EFAX - HD 3,5 2TB 5400RPM E N. 5 ST2000VN004 - HD 3,5 2TB  PER IL SERVIZIO 7 CED E TRANSIZIONE DIGITALE ODA MEPA N. 6462225 CON LA DITTA AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI. CIG: ZF433E054D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22360"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2964</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI VARIANTE IN CORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE SITO IN VIA SPANO, ANG. VIA DEGLI ORTI, AI SENSI DELL’ART. 39 L.R. 8/2015 E SS.MM.II. - SOTTOZONA B2 (PRATICA SUAPE 01856260904-09042021-1327.297320).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22361"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2965</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO CIG 5932202FF0.  SOSTITUZIONE RUP E DEC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22362"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2973</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO REPERIBILITÀ DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG: Z65342AA4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22363"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2980</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONE REGIONALE  “IN PRIMIS – INTERVENTI PRIMA INFANZIA SUI SERVIZI” PROGETTO DENOMINATO BIMBI IN FAMIGLIA. PROGETTO EDUCATIVO IN AMBITO FAMILIARE – BIMBINFAM  DIMINUZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA.   CUP G19E19000630002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22364"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021, PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 3 ZEBRA GK420T PER IL SERVIZIO PROTOCOLLO ODA MEPA N. 6461503 CON LA B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L.  CIG :Z4633DF2D6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22365"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021, PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 2 TABLET SAMSUNG A7 LTE 32GB   PER IL SETTORE 2 -SERVIZIO 6 PUBBLICA ISTRUZIONE ODA MEPA N.   6377303 CON LA DITTA R-STORE SPA. CIG : Z18334C019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22366"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2987</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PIANO DI VALORIZZAZIONE DELLE TERRE AD USO CIVICO – LEGGE REGIONALE N. 12/1994 E SS.MM.II.. MEDIANTE MODALITÀ TELEMATICA SUL PORTALE SARDEGNACAT. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'ESERCIZIO 2021. CIG Z3D2FC9F7F. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA NR. 24_21 DEL 23/11/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22367"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2989</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI PULIZIA IDRAULICA SUL RIO CALVIA. LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 -  APPROVAZIONE VERBALE E AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG Z37342CA07.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22368"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021, PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 14  DELL TASTIERA E MOUSE DELL PRO - KM5221W PER I VARI SERVIZI DELL’ENTE ODA MEPA N. 6462067 CON LA DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE. CIG: Z2A33E00DC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22369"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021, PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 14  DELL VOSTRO 3510 4X2FH PER I VARI SERVIZI DELL’ENTE ODA MEPA N.  6461760 CON LA DITTA CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE. CIG: Z4F33DF92F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22370"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2966</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2021 - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22371"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2967</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DELL’AREA FUNZIONI LOCALI - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22372"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2968</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23861. PERMESSI RETRIBUITI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI DELL’ART. 45, COMMA 7 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. CONCESSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22373"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2969</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'AGGIO A FAVORE DI S.E.C.AL. SPA. RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO DERIVANTI DA LISTE DI CARICO TARES/TARI PERIODO APRILE 2019, GENNAIO/OTTOBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22374"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2975</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO SOMME AL FINE DI AVVIARE LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI “LAVORI INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI INVERTER MONO SPLIT DI VARIE POTENZE IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI DA RIMUOVERE – L. 160/2019 ANNUALITÀ 2020”, MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 (DISCIPLINA SOSTITUTIVA ART. 36 D.LGS 50/2016 PER PROCEDURE INDETTE ENTRO 30 GIUGNO 2023) COME SOSTITUITO DALL’ART. 51, C. 1, LETT. A), SUB. 2.1) DELLA LEGGE N. 108/2021.   -   CUP: G19J21013140005 - CIG: ZCD342F661.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22375"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SERRA” - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.2 AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. CUP: G15F20001510006 - CIG: 8494706526</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22376"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2977</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE PER RIPRISTINO DELLO STATO DI DECORO A SEGUITO DI AZIONI VANDALICHE SULLA TORRE DI SULIS, ALGHERO LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LUCIANO SINI S.R.L. - CIG: Z19335ED5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22377"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARIE MENSILITA’ 2020 E NOVEMBRE 2021 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL.  CIG. 2020: Z6D2924703 – CIG. 2021: ZE5329C88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22378"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2979</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 87/P DEL 17.11.2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE – SANTU LUSSURGIU – ORISTANO - VIA CARMINE N. 34 - P.I. E C.F. 00072430952 –  PERIODO 01.09.2021-31.10.2021 – CIG 8561319FEC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22379"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE. CIG: 8064174EE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22380"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22381"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2990</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. FPR 143/21 DELL’1.12.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI NOVEMBRE 2021. CIG Z2F30471C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22382"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2991</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MENSILITA’ NOVEMBRE – ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22383"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RIMBORSO ANTICIPATO MUTUO BANCO DI SARDEGNA  POSIZIONE N. 921- 93044184  IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 64 DEL 23.11.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22384"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2993</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 A FAVORE DELLA DITTA DEMONTIS GAVINO EREDI SRL PER UN INTERVENTO SULL’IMPIANTO FOGNARIO PRESSO GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI SEDE “LO QUARTER” - COMUNE DI ALGHERO -  CIG ZB834321BE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22385"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2994</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DI OPERE DA FABBRO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE PARZIALE A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA CARBONI S.R.L. - CIG ZAA31C6A55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22386"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 185/6300002001 DEL 23.11.2021 DELLA DITTA AGRICOLA SASSARESE SRL PER L’ACQUISTO DEL MATERIALE DI CUI AGLI "INTERVENTI DI PROTEZIONE E TUTELA DEL LITORALE URBANO"– CIG ZEC33479C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22387"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2996</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE - DITTA F.LLI BELLU SRL. CIG: 8614219665.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22388"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE STRUTTURA GEODETICA SCUOLA VIA XX SETTEMBRE E VIA MALTA” - INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DEL PROGETTISTA PER IL LIVELLO DEFINITIVO  E DEL GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DEGLI ARTT. 24 E 31 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22389"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME ALLE CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22390"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3022</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MESE NOVEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22391"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3023</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE NECESSARIE PER L’ALLESTIMENTO DELL’HUB VACCINALE PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA PALESTRA MARIOTTI CIG: Z8232D32C0– LIQUIDAZIONE FATTURA RM MANAGEMENT DI ROMANO MARCIAS N. 58 DEL 30.11.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22392"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3399 DEL 03.12.2021 -  PRATICA SUAPE N° 12355 - RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRSI A TURISMO RURALE - LOC. MALAI ADEGUAMENTO TIPOLOGICO AI SENSI DELL’ART. 83 DEL P.P.R. REGIONE SARDEGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22393"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3000</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22394"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3001</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTE CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL PERSONALE SCOLASTICO STATALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22395"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3002</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PER CONTRIBUZIONE PAGAMENTO RETTE NIDO COMUNALE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22396"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3003</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINORANZE LINGUISTICHE L. N. 482/1999 ARTT. 9 15, L. R. N. 22/2018 ART. 10 CC. 4 E 5 – CRITERI E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE. ANNUALITÀ 2021. SPORTELLO LINGUISTICO E LABORATORIO IN LINGUA CATALANA DI ALGHERO NELL’AMBITO DELLE LINGUE MINORITARIE STORICHE ANNUALITÀ 2021. ACCERTAMENTO SOMME ED INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO LINGUISTICO COMUNALE. CIG ZA1343D6D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22397"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA  MARA SPA PER FORNITURA DI MATERIALI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DA UTILIZZARE NEGLI SPAZI VERDI DELLA CITTA’ PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI , AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11.09.2020. CIG  Z81318F8A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22398"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3005</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23884. DIMISSIONI VOLONTARIE. PRESA D’ATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22399"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3006</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG. GRAVANAGO CARLO. PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CAT. C – COMUNE DI SANTA MARINELLA. NULLAOSTA DEFINITIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22400"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 01.11.2021-30.11.2021 – CIG 8544707348 – F.E. N. 35/001 DEL 01.12.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22401"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3008</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - LIQUIDAZIONE FORNITURA GIORNALI MESE DI  NOVEMBRE 2021 - CIG: Z3925063D7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22402"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2021 – COMPENSO SPETTANTE AL  COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER L’ATTIVITA' RESA NEL SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22403"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3010</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LIQUIDAZIONE SPESA -  CIG DERIVATO: 88150877E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22404"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3011</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 63 DEL DECRETO LEGI-SLATIVO N. 50/2016, PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 11.09 2020, N. 120, PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA ARREDI SANITARI PER IL CENTRO RESIDEN-ZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO”. C.I.G.: 895379488C AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GIVAS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22405"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3012</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C. PROCEDURA CON SCORRIMENTO GRADUATORIA: ASSUNZIONE SAPORITI MARIA FRANCESCA. DECORRENZA SERVIZIO DAL 06.12.2021 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22406"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3013</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C. PROCEDURA CON SCORRIMENTO GRADUATORIA: ASSUNZIONE CIRRONI LUCIA. DECORRENZA SERVIZIO DAL 06.12.2021 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22407"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3014</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E  DETERMINATO PER 10 MESI  DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C. PROCEDURA CON SCORRIMENTO GRADUATORIA: ASSUNZIONE GIANICHEDDA VERONICA. DECORRENZA SERVIZIO DAL 06.12.2021 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22408"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3024</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 –  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISPOSITIVI IGIENICO SANITARIO – CIG:  Z5D3439667</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22409"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3025</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO FATTURA N. 205 DEL 01.12.2021. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22410"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA . CONVENZIONE CONSIP – “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA” CONTABILITA’ CANONE ORDINARIO 3° TRIM 2021 E  CONTABILITA’ EXTRA CANONE  3° TRIM 2021 (QUOTE SAL  I° ANNO 2017 - SAL II° - III° - IV°  ANNO 2018 - SAL V° ANNO 2019)_APPALTO PRINCIPALE ID. ORD. 3373345/2016 – LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017 - CIG. 6865771576</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22411"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – MESE DI NOVEMBRE  2021 .  CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22412"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TURMO TRAVEL S.R.L. PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI NOVEMBRE  2021 .  CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22413"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3032</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE. DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG 7851323CB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22414"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3036</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ NOVEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22415"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3037</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 53 D.L. 73/2021 “SOSTEGNI BIS” MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE- “ASSISTENZA ECONOMICA – LINEE GUIDA GESTIONE SOSTEGNI BIS” I^ LIQUIDAZIONE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22416"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3021</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DOVUTI PER IL PAGAMENTO DI CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE E CARTACEE NON RILASCIATE: ISTANZE LUGLIO – DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22417"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3017</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA QUOTIDIANI FINO AL 28/02/2022 – CIG ZBB343DBDC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22418"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3026</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – SPESE CONDOMINIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22419"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3027</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN CONTAINER PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI SANITARI PRESSO L’HUB VACCINALE - PALESTRA MARIOTTI CIG: ZB8314CC08. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96/PA DEL 30.11.2021 DELLA DITTA VERDE VITA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22420"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3028</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: L. 23/1996 -ART. 3 TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI N. 1-2-3 DI ALGHERO - ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22421"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3029</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N° 31/84 ART. 2. CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA A. S. 2020/2021. TRASFERIMENTO RISORSE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22422"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3030</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UPGRADE LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS F-SECURE  TRAMITE ODA MEPA N. 6518560 CON LA DITTA NPO SISTEMI SRL . CIG: Z4E34442D8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22423"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL’AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATA NEL QUARTIERE PIVARADA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: G17H19000920004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22424"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3034</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– NOVEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22425"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3035</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ MANCATO PREAVVISO E FERIE NON GODUTE - SIG. B.E. - MATRICOLA 22082. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22426"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3038</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE   AD INTEGRAZIONE DEL  COSTO DELLA RETTA SOSTENUTA DA PERSONA OSPITATA  PRESSO LA STRUTTURA SOCIALE  COMUNITÀ INTEGRATA N.S. DI COROS DI ITTIRI . LIQUIDAZIONE  MESE NOVEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22427"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3039</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO SANITARIA NELLE CASE PROTETTE MESI OTTOBRE/DICEMBRE  2021. CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22428"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3040</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 22421. ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER RICONGIUNGIMENTO CON IL CONIUGE EX ART. 41 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI.  PROSECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22429"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3041</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E  DETERMINATO PER 5 MESI  DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C. PROCEDURA CON SCORRIMENTO GRADUATORIA: ASSUNZIONE TUCCIO FEDERICA. DECORRENZA SERVIZIO DAL 07.12.2021 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22430"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3042</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – MISURA “CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITÀ 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. CANTIERE N°4 - DCT N. 2020SCL00511 “PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE E SVILUPPO DELL’ARCHIVIO INFORMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI ALGHERO” -  FORNITURA BENI NON DUREVOLI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22431"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3043</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA.” LIQUIDAZIONE MESE DA LUGLIO A OTTOBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22432"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3044</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO  QUOTA COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI UTENTI PER LA   COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI LE  PRESTAZIONI SOCIO  SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - ANNO 2021    E   CONTESTUALE IMPEGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22433"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3045</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22434"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3046</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEL SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DI CUGUTTU E PUNTA NEGRA E RESTITUZIONE DELLA SABBIA OTTENUTA PRESSO GLI ARENILI DI PROVENIENZA. CIG 8924339584. LIQUIDAZIONE FATTURA N.  164 DEL 30/11/2021 DELLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22435"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI M.C. MENSILITÀ NOVEMBRE-DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22436"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI EREDI ACCARDO VITTORIO - CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI, ADIBITO A BIBLIOTECA SIOTTO. MENSILITÀ DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22437"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 446/02DEL 22.11.21-  ABBONAMENTO PROMO CARD ALLA FONDAZIONE PROMO P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PIANIFICAZIONE STRATEGICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22438"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3050</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (RSA ) DI MONASTIR -. CONTRIBUZIONE ECONOMICA A SOSTEGNO DELLA  RETTA DI RICOVERO SOSTENUTA DA CITTADINO .  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22439"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3051</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI RIPOSO ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO. QUANTIFICAZIONE PRESUNTIVA E ACCERTAMENTO CONTABILE DELL’ENTRATA DA CONTRIBUZIONE UTENZA ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22440"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3052</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA .COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI . LIQUIDAZIONE  MESE OTTOBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22441"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3053</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E REINCASSO SOMME NON RISCOSSE DA BENEFICIARI VARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22442"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 01/07/2021 – 30/09/2021 – SERVIZIO CULTURA - CIG: Z631BA2C4F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22443"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “GESTIONE E MANUTENZIONI, ADEGUAMENTO NORMATIVO RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA, EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22444"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA OFFICINE MECCANICHE  BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DA UTILIZZARE NEGLI SPAZI VERDI DELLA CITTA’ PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI , AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11.09.2020. CIG  ZE0318F8BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22445"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA EREDI MARCEDDU COSTANTINO SNC – FORNITURA SEMILAVORATI SIDERURGICI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI . CIG Z2B328EF92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22446"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3061</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69/PIC DEL 30.11.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22447"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESE DI  SETTEMBRE ED OTTOBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22448"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3069</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ALGHERO, PER LA MANIFESTAZIONE "“33 E APLEC INTERNACIONAL L’ALGUER”  2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22449"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3070</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA PER IL PARTNER TECNOLOGICO MAGGIOLI SPA PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI INTEGRATI SPID PER L’IDENTITA’ DIGITALE – PAGAMENTO DEI SERVIZI ONLINE TRAMITE PAGOPA – APP DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI IO. ODA MEPA  N.  6524095. CIG:  Z99344D394.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22450"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3071</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SIGILLO ELETTRONICO PER GESTIONE E CONSERVAZIONE    DOCUMENTI AMMINISTRATIVI INFORMATICI - DITTA MAGGIOLI SPA. ANNO 20222-2023 ODA MEPA N.   6523215 -CIG: Z9D344B839.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22451"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3073</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.11.2021 AL 30.11.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22452"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3074</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA, PER  IL PROGETTO CULTURALE “IN SACRO ITINERE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22453"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3075</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TRIENNALE DEI GRUPPI DI CONTINUITÀ UBICATI PRESSO LA SALA CED2 E DEGLI SWITCH DI RETE DELL’ENTE. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 1950982 SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI” CON LA DITTA ITM TELEMATICA SRL. CIG: Z79344AD8A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22454"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3076</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO CONTRIBUTO  PER  IL PROGETTO CULTURALE “PREMIO NAZIONALE ALGHERO DONNA, EDIZIONE 2021”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22455"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3077</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.11.2021 AL 30.11.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22456"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3082</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22457"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3083</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RM MANAGEMENT DI ROMANO MARCIAS PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO DI INTRATTENIMENTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO "PLAÇAALGUER – GUSTO, ARTE E TRADIZIONE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22458"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SOSTITUZIONE INFISSI E MESSA IN SICUREZZA CON IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA NELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA MAZZINI N. 184  – L. 160/2019 – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SENZA VARIAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE NÉ INCREMENTO DI SPESA E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO - CONTRATTO REP. 462 DEL 30/09/2021 – IMPEGNO SOMME CONSEGUENTI. CUP: G19J21004180001 - CIG: 88906035B0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22459"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3058</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 22266. CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART. 42 D. LGS. 151/2001 – PROSECUZIONE. AUTORIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22460"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3059</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SICUREZZA E VIGILANZA - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 23 CCNL 21/05/2018) PERIODO DAL 01.11.2021 AL 30.11.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22461"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3060</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE – 2021. ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. APPROVAZIONE ELENCO AVENTI DIRITTO E IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22462"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” –  F.E. N. 34/001 DEL 01/12/2021 – PERIODO 1-30 NOVEMBRE 2021 – CIG 8807163CD0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22463"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3063</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22464"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3064</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE DEI RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI, RELATIVI A ENTRATE DA CONTRASTO ALL’EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI -SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E RISORSE UMANE - SERVIZIO 3: TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22465"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021 – IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22466"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3067</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE – ANNUALITA’ 2021 – CIG 88537845B0 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/001 DEL 06/12/2021 EMESSA DALLA DITTA LOBINA COSTRUZIONI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22467"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3068</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME  IN CAPO AL COMUNE IN ALGHERO – RIFERITE AL CAVAL MARÌ, BARRIERE FRANGIFLUTTI E AREA SOSTA TAXI. LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA ANNUALITÁ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22468"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3072</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 14 WDS500G2B0A SSD 500GB PER I VARI SERVIZI  DELL’ENTE E N. 1 COMPRESSSORE PER PC PER IL SERVIZIO 7 CED TRANSIZIONE DIGITALE ODA MEPA N.   6524773 CON LA DITTA ADPARTNERS SRL. IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZB5344E7DF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22469"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3078</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 1 BOSCH PROFESSIONAL SISTEMA 18V TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 18V-55 INCL. BATTERIA 2X2,0 AH  PER IL SERVIZIO 7 CED TRANSIZIONE DIGITALE ODA MEPA N. 6525069 CON LA DITTA ULTAPROMEDIA SRL. IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZAF344F205.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22470"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3081</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE  CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22471"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3084</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ DA PARTE DEL COMUNE DI OGGETTI RITROVATI, NON RECLAMATI E PRIVI DI VALORE DA DESTINARE AD ASSOCIAZIONE DI BENEFICENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22472"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3085</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 1 TOOLCRAFT TPS-800 STAZIONE DI SALDATURA E DISSALDATURA DIGITALE 1000 W 100 FINO A 480 C PER IL SERVIZIO 7 CED TRANSIZIONE DIGITALE ODA MEPA N. 6525679 CON LA DITTA CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z84344FEF1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22473"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3086</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 1 ASPIRAPOLVERE 255P PER IL SERVIZIO 7 CED TRANSIZIONE DIGITALE ODA MEPA N. 6525860 CON LA DITTA PA.COM S.R.L. S. IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z9E34505F3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22474"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3087</Numero_Provvedimento><Oggetto>PLAÇALGUER LIQUIDAZIONE R&amp;G AGENZIA SPETTACOLI OLBIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22475"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3088</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE “TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI ALGHERO. ANNO 2021:  ISTITUTO COMPRENSIVO N° 1 VIA XX SETTEMBRE N° 231  C.F. 92128500904;   ISTITUTO COMPRENSIVO N° 2  VIA TARRAGONA N° 16  C.F. 92128560908; ISTITUTO COMPRENSIVO N° 3 VIA MAURO MANCA N° 1/B  C.F. 92128450902.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22476"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3090</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE -  L.  R. 31/1984 ART. 2 :“CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PRIVATE PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA A.S. 2020/2021 ALLE  SCUOLE DELL’INFANZIA “NOSTRA SIGNORA DELLA MERCEDE” -“FONDAZIONE LAVAGNA”, - “SAN GIOVANNI BOSCO”, - “ORSOLINE DI MARIA IMMACOLATA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22477"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI DI ELABORAZIONE GRAFICA E REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE A MEZZO SOCIAL WEB, DIGITAL MARKETING E PROMOZIONE ONLINE NELL’AMBITO DEL PROGETTO "PLAÇAALGUER – GUSTO, ARTE E TRADIZIONE" - LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 21 APRILE 1955, ART.1 LETT. C), CARTELLONE DELLE MANIFESTAZIONI ENOGASTRONOMICHE - CIG Z8F33BB64F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22478"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2021. AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO _CIG Z7C3105066</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22479"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3093</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE FUNKY JAZZ ORCHESTRA PLAÇALGUER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22480"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3094</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINORANZE LINGUISTICHE L. N. 482/1999 ARTT. 9 15, L. R. N. 22/2018 ART. 10 CC. 4 E 5 – CRITERI E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE. ANNUALITÀ 2021. SPORTELLO LINGUISTICO E LABORATORIO IN LINGUA CATALANA DI ALGHERO NELL’AMBITO DELLE LINGUE MINORITARIE STORICHE ANNUALITÀ 2021. ATTIVAZIONE N. 1 LABORATORIO ATTIVITÀ CULTURALI - IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22481"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E PULIZIA DELL’EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO E L’ORGANIZZAZIONE DI N°4 EVENTI DI INTRATTENIMENTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO "PLAÇAALGUER – GUSTO, ARTE E TRADIZIONE" - LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 21 APRILE 1955, ART.1 LETT. C), CARTELLONE DELLE MANIFESTAZIONI ENOGASTRONOMICHE  - CIG Z1833BF943</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22482"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3096</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – NOVEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22483"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI RIMBORSI DOVUTI PER IL PAGAMENTO DI CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE E CARTACEE NON RILASCIATE: ISTANZE LUGLIO – DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22484"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3128</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI NOVEMBRE ED ACCERTAMENTO ENTRATE PRESUNTE PER IL MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22485"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3142</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO DI INIZIATIVE/PROGETTI DIRETTI ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI OPERANTI NELLA CITTÀ DI ALGHERO – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22486"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3143</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO DI INIZIATIVE/PROGETTI DIRETTI ALLA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL MARCHIO "CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO" – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22487"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. MENSILITA’ MAGGIO 2020.  CIG. 2020: Z6D2924703.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22488"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZA E ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER AZIONI DI ANIMAZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020, E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG :ZBD342A78D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22489"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3089</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22490"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI SICUREZZA, EMERGENZA/ANTINCENDIO NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE PLAÇALGUER -SCENOSIST</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22491"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL FONDO PERSEO SIRIO, PREVIDENZA COMPLEMENTARE, PREVISTO DAL CONTRATTO DI LAVORO E ISCRITTI ALL’ALBO COVIP CON IL N. 164 E C.F.: 97660520582, IN FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DELL’ENTE PER L’ANNUALITÀ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22492"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3100</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA SARDEGNA CAT AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021  CONV. IN L. 108/2021, PER IL SERVIZIO “ASSISTENZA TECNICA AL COMUNE DI ALGHERO PER IL MONITORAGGIO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E LA REVISIONE DEI REGOLAMENTI” - C.I.G. ZC63428A9A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PIANIFICAZIONE STRATEGICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22493"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SIAE PER MANIFESTAZIONE PLAÇALGUER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22494"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PROVVISORIA TRA COMUNE DI ALGHERO E SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO. LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALITÀ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22495"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A.R. CONSULENZE TECNICHE DI DOTT. ANTONIO RUBATTU PER PIANO SICUREZZA PLAÇALGUER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22496"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22497"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUZIONE UTENTI OSPITATI PRESSO LA STRUTTURA COMUNITÀ INTEGRATA "L'ANCORA " DI PLOAGHE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22498"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 67 CCNL 21.05.2018 - “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE” - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2021. AGGIORNAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22499"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021-VEL-0000211 DEL 30/11/2021 A FAVORE DELLA DITTA FIAMMA 2000 SPA NUOVA SEDE DEL C.R.A. FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D’USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE. COD.CIG: 8394689C80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22500"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITÀ S. PATRIGNANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - “CENTRO MINORI MASCHILE SAN PATRIGNANO” – PERIODO 01.11.2021 – 30.11.2021 - CIG Z3B30CEBD5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22501"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3110</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA DIRIGENZA – PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020– LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22502"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1250E  DEL 03.12.2021 –  A.N.U.S.C.A. SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22503"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA VIVISPORT SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA DI RETE PARAPALLE CON BORDATURA DI RINFORZO PERIMETRALE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE “LUCA MANCHIA”. CIG ZD4337BE83.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22504"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3113</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - AREA UBICATA IN ALGHERO – BANCHINA GARIBALDI - LOCALITÀ PORTO - AREA SOSTA PER I TAXI. LIQUIDAZIONE CANONE E POLIZZA FIDEJUSSORIA ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22505"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI UNA TENSOSTRUTTURA 12 X 12 DEL CENTRO VACCINALE DI ALGHERO – CIG. Z463457B6B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22506"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3115</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI LIBERTÀ DESTINATO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI CUI AL D.P.C.M 17 DICEMBRE 2020 -PUBBLICAZIONE AVVISO E AVVIO DELLE PROCEDURE-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22507"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3116</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA“: PROROGA E NUOVE ATTIVAZIONI PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2021  - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22508"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76 PER IL MESE DI DICEMBRE  2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22509"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUZIONE UTENZA INSERITA  IN RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (RSA ) .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22510"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RISULTATO ANNO 2020 ALTE SPECIALIZZAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22511"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3121</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D.LGS. 50/2016, DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL BAGNO - APPARTAMENTO DI FERMI, 27, LOCATARIA SIGNORA P. C.   CIG:  ZDC34320A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22512"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DALLA DITTA LEGGERE S.R.L A SOCIO UNICO, CON SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA IN BERGAMO (BG), VIA GRUMELLO N. 57, CODICE FISCALE E PARTITA IVA N° 02511020162, TEL. 035/4243733 DI UN BUONO D’ACQUISTO D’ORDINE PER MATERIALE LIBRARIO DELL’IMPORTO DI EURO 2.560,00 – CIG N. ZDB34567C5 ACQUISTO DALLA DITTA LEGGERE S.R.L A SOCIO UNICO, CON SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA IN BERGAMO (BG), VIA GRUMELLO N. 57, CODICE FISCALE E PARTITA IVA N° 02511020162, TEL. 035/4243733 DI UN BUONO D’ACQUISTO D’ORDINE PER MATERIALE LIBRARIO DELL’IMPORTO DI EURO 2.560,00 – CIG N. ZDB34567C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22513"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA L. 431/98 ANNUALITA’ 2021– PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22514"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22515"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE IN PROPRIETÀ DI AREA A FAVORE DEL MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ALGHERO, GIÀ CEDUTA IN DIRITTO DI SUPERFICIE. - RETTIFICA NOTA DI TRASCRIZIONE DELL’ATTO REP. N. 104.166/1990 DI SASSARI E IMPEGNO SPESE PER IMPOSTE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22516"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  SETTEMBRE E OTTOBRE  2021. STRUTTURE : S G BOSCO - ANGLINGLO  - SCUOLA E PERSONA EX FOND. LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22517"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3127</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 123/ST DEL 30.11.2021 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DA.SI.AN. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – VIA DIAZ N.8 SASSARI (SS) 07100 - C.F./P.I. 02545350908 – PERIODO 01.11.2021-30.11.2021 – CIG 8763709971.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22518"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021 PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 14 DELL 27 MONITOR S2721HN PER I VARI SERVIZI DELL’ENTE ODA MEPA N. 6461820 CON LA DITTA GLOBAL EXPRESS S.R.L. - CIG : Z9233DFA93.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22519"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ROBERTO UZZAU: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI IL TAR SARDEGNA - COMUNE DI ALGHERO C/Q. M. F. I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22520"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ROBERTO UZZAU: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO - RG 5672/2016 - COMUNE DI ALGHERO C/A.C.E. RISTOBAR S.A.S. DI PINNA ANDREA &amp; C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22521"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3148</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA – DISIMPEGNO SOMME. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA SANT’ANNA N. 38, CON IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE (ARCHIVIO E COMPLETAMENTO UFFICI P.T.) – L. 160/2019 -  CUP: G19J21004150001 - CIG: 88775745D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22522"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021 PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N.73 MACHPOWER BATTERIA PER UPS 12V/9AH PER I VARI SERVIZI DELL’ENTE ODA MEPA N. 6462447 CON LA DITTA INFORMATICA.NET S.R.L. IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZF433E0B2F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22523"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3160</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DENOMINATA “3° CHALLENGE -  RIVIERA DEL CORALLO” CHE SI SVOLGERÀ DAL 10 AL 12 DICEMBRE 2021 PRESSO IL PIAZZALE DELLA PACE - AFFIDAMENTO DIRETTO AD ALLESTIRE SRLS PER MOVIMENTAZIONE /MONTAGGIO-SMONTAGGIO DI N. 2 TRIBUNE DA 123 E 63 POSTI AI SENSI DELLA L. 120/2020, ART. 1, COMMA 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22524"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE – CIG: Z02345C541</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22525"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUATEK DI PASQUINO CRISTIANO INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ESECUZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI EROGATORI D’ACQUA INSTALLATI PRESSO SCUOLE E UFFICI COMUNALI. CIG Z892EA19D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22526"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3133</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RIVERSAMENTO QUOTE IMU, TASI, TARI E TEFA DA COMUNI INCOMPETENTI. INCASSO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22527"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE D.L. 119/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22528"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE INIZIATIVE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “EMOZIONI DI PRIMAVERA IN RIVIERA” - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE “PARCO DI PORTO CONTE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22529"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA SOSTENUTA DA PERSONE OSPITATE PRESSO LA  STRUTTURA COMUNITÀ INTEGRATA "MADRE TERESA DI GESÙ BACQ " DI ALGHERO NELL'ANNO 2021.  IMPEGNO SOMME .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22530"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/2021. CIG ZDD30E02CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22531"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE CORRELATE ALLE ATTIVITÀ DI LOTTA ALL’EVASIONE. ACCERTAMENTO CONTABILE DI ENTRATA DA RISULTANZE LISTE DI CARICO DEL CONCESSIONARIO STEP SRL RELATIVE ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22532"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO”.  C.I.G.: 8857464286. - NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22533"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 CO. 2 “PRENDERE IL VOLO” B.S.J.98, LIQUIDAZIONE FATTURE AZIONE DI TUTORAGGIO DI INTERMEDIAZIONE CONSORZIO NETWORK ETICO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22534"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI” – ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT – LOTTO N. 5 SARDEGNA NORD. CIG DERIVATO Z96305AAD7 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1008_1 DEL 30/11/2021 COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22535"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. MENSILITA’ LUGLIO 2020. CIG. Z6D2924703.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22536"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO A CARATTERE DI URGENZA DI DISINFESTAZIONE  VESPE PRESSO LO STABILIMENTO BALNEARE “LA BAIA DEI VENTI” NELLA PINETA MARIA PIA IN ALGHERO (SS). CIG : Z7A3453909</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22537"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22538"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3154</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  NOVEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22539"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI PER LAVORI ADEGUAMENTO SCUOLE A PROTOCOLLO COVID.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22540"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI IMPROCEDIBILITÀ N. 10 DEL 09.12.2021  - PRATICA TELEMATICA ANTONIETTA MALTANA-MLTNNT57A41A192E-10092021-1557.364162-REALIZZAZIONE FABBRICATO IN AGRO AI SENSI DELLA L.R. 1/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22541"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3153</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2021-ACCERTAMENTO ED  IMPEGNO FONDI RAS A SALDO DEL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22542"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER SOSTITUZIONE FUNZIONARIO PAESAGGISTA, SOC. RANDSTAD ITALIA SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21FVRW168015 DEL 30.11.2021. CIG. ZDC3115691</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22543"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE IN PROPRIETÀ DI AREA A FAVORE DEL MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ALGHERO, GIÀ CEDUTA IN DIRITTO DI SUPERFICIE. - LIQUIDAZIONE IMPOSTE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER RETTIFICA NOTA DI TRASCRIZIONE DELL’ATTO REP. N. 104.166/1990 DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22544"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3157</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  LIQUIDAZIONE FATT. N. 1148/PA DEL  30/11/2021 SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS -  COD.CIG. 796080581A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22545"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3158</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA. LIQUIDAZIONE FATT. N.19/FE DEL 13.12.21. PAGAMENTO AGGIO A SEGUITO DI RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO PER I CREDITI DERIVANTI DA LISTE DI CARICO TARES -TARI. CONTRATTO REP. 107/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22546"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1327  DEL 29.11.2021 –  OPERA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22547"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3162</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ' SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE NEL TERRITORIO DI ALGHERO. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE. ATTUAZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 314 DEL 30.11.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22548"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3164</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL S.I.P. – SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE – BABYLON. AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI E REDAZIONE CONTABILITÀ ECONOMICA PATRIMONIALE. ESERCIZIO 2021”. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ GIES SRL MEDIANTE ODA SUL MEPA. CIG: Z2A3453CF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22549"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA C. N., DIPENDENTE DI ROMA CAPITALE, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE SERVIZI CULTURALI, TURISTICI E SPORTIVI, INQUADRATO NELLA CAT. C, POS. ECON. C1. IMMISSIONE TEMPORANEA AI SENSI DELL’ART. 42-BIS D.LGS. 151/2001 PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22550"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3166</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2021- LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22551"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3167</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO   UTENTE   BENEFICIARIO DI PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R N.20/97 INSERITO PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE  "SANT' AGOSTINO" DI ALGHERO . IMPEGNO SOMME 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22552"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER INTROITO DENARO RINVENUTO NEGLI ANNI 2018/2019/2020 E CONSEGNATO ALL’UFFICIO OGGETTI SMARRITI DEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22553"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3169</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ANTICIPATO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 65 DEL 23.11.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22554"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO INVIATI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – RIGUARDANTE IL PAGAMENTO DI TRANSAZIONI TIPO INFO1 E TIPO IQTV, RICEVUTE DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI ALGHERO NEL 3° TRIMESTRE 2021, ATTRAVERSO IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL’ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE, UTILIZZANDO PROPRIE APPARECCHIATURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22555"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3171</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA M.C.T.C. PER PAGAMENTO CONSULTAZIONI ALLA BANCA DATI - ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22556"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3172</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI INCENTIVAZIONE DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE – PROGETTO “AM.BI.CI”, IMPEGNO SOMME ANNUALITA’ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22557"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO CANONE DI ABBONAMENTO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO ANNUALE CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER L’ACCESSO ALL'ARCHIVIO CENTRALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L’ANNO 2022 – APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI RINNOVO DELL'UTENZA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22558"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO”- ACCERTAMENTO ENTRATE – ANNUALITA’ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22559"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3175</Numero_Provvedimento><Oggetto>BAYOU CLUB-EVENTS ASSOCIAZIONE ORGANIZZAZIONE EVENTI MUSICALI - PLAÇALGUER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22560"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RIMBORSO ANTICIPATO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 65 DEL 23.11.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22561"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE VINO ROSA ITALIANO   MANIFESTAZIONE “UN BRINDISI ROSA”. LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22562"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3178</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 1 DEL 11/01/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS" – MISURA "CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE" - ANNUALITA' 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, EL.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1 - NOMINA COMMISSIONE E CONVOCAZIONE PROVE D’IDONEITÀ PER L'AVVIAMENTO A SELEZIONE FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 PROGETTISTA SITI WEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22563"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3179</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2021  DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22564"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITÀ SUL BENESSERE ANIMALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO WICON ITALIA SRL. CIG: ZD333FF363</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22565"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DEL COMUNE DI SASSARI PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO NELLA DISCARICA “SCALA ERRE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22566"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3184</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ACQUATEK DI PASQUINO CRISTIANO - MANUTENZIONE ORDINARIA DI EROGATORI D’ACQUA INSTALLATI PRESSO SCUOLE E UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 19.11.2021. CIG Z892EA19D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22567"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL’AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATA NEL QUARTIERE PIVARADA – LIQUIDAZIONE  A SALDO DELLA FATTURA NR. 91 DEL 07.12.2021 EMESSA DALL’IMPRESA EDILSTRADE GALLURA S.R.L. CUP: G17H19000920004 – CIG: 8648520879</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22568"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 69_2021, N 70_2021 E N. 71_2021 DEL 13.12.2021 EMESSE DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI RELATIVI AI MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22569"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3430 DEL 15.12.2021- PRATICA TELEMATICA MULTINEDDU DONATELLA-MLTDTL62P42A192K-28092021-1615.371837 - AMPLIAMENTO PERTINENZIALE MEDIANTE CHIUSURA DI TERRAZZA A LIVELLO AL PIANO QUARTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22570"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER BORSA DI STUDIO NAZIONALE (D. LGS. 63/2017)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22571"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3181</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINORANZE LINGUISTICHE L. N. 482/1999 ARTT. 9 15, L. R. N. 22/2018 ART. 10 CC. 4 E 5 – CRITERI E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE. ANNUALITÀ 2021. SPORTELLO LINGUISTICO E LABORATORIO IN LINGUA CATALANA DI ALGHERO NELL’AMBITO DELLE LINGUE MINORITARIE STORICHE ANNUALITÀ 2021. ACCERTAMENTO INTEGRAZIONE CONTRIBUTO RAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22572"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3185</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DEL SECCO RESIDUO RICONDUCIBILE ALL’EMERGENZA COVID 19 AL TERMOVALORIZZATORE DEL TECNOCASIC S.P.A. CAGLIARI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA2196/21 DEL 13/12/2021– CIG 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22573"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3186</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/M. S. CONTRATTO DI TRANSAZIONE DEL GIUDIZIO RECANTE R.G. 98/2018 PROMOSSO DAVANTI AL TRIBUNALE DI SASSARI, SEZIONE LAVORO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22574"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1432   DEL 02.12.2021 –  PUBBLIFORMEZ  SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22575"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – MISURA “CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITÀ 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. CANTIERE N°4 - DCT N. 2020SCL00511 “PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE E SVILUPPO DELL’ARCHIVIO INFORMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI ALGHERO” -  LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22576"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PER IL CENTRO VACCINALE DI ALGHERO (C/O PALA MARIOTTI) – SMARTCIG Z913133955</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22577"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  FATTPA 11_21 DEL 02.12.2021 – ESEP ENTE SCUOLA EDILE PROVINCE NORD SARDEGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22578"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA 2° QUOTA DI COMPENSO VARIABILE DEL SERVIZIO FISCALE IVA – CENTRO STUDI ENTI LOCALI. CIG Z4629F55B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22579"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DAL PROFESSIONISTA GEOM. DOMENICO MAREMMANI - ONORARI PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA L.47/85 - CIG Z792B40346</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22580"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA ECOMONDO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22581"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3194</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO AREE CIMITERIALI -ACCERTAMENTO ENTRATE ANNUALITA’ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22582"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3195</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA OPERA EDITORIALE “ALGHERO MEDIEVALE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22583"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME  DA SERVIZIO SCUOLABUS ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22584"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CONTRIBUTO MIBACT DI CUI AL D.M. N. 191/2021 – CIG ZDD33C5499.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22585"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI FERTILIA”-CUP:G17H19002020004  - CIG:8854277C84. - LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22586"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA UTENTI OSPITATI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "S.AGOSTINO" DI ALGHERO.IMPEGNO SOMME - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22587"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLIKA S.R.L. – LIQUIDAZIONE SPESA ABBONAMENTO II SEMESTRE 2021 RIVISTA IL PERSONALE NEWS – DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG: Z8F32AEEE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22588"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3201</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL PERIODO DICEMBRE  2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22589"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3204</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. IMPEGNO QUOTA PARTE ANNUALITA’ 2022 A FAVORE DELLA DITTA NORD CAR SRL CON SEDE IN OZIERI (SS) VIA ENZO FERRARI, 1. CIG ZA226BE25F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22590"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ALLESTIMENTO E COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DI N°1 EVENTO DI INAUGURAZIONE CENTRO SPEDIZIONE ECHINODERMI E MITILI PRESSO MERCATO CIVICO DI VIA AMALFI - QUARTIERE LA PIETRAIA- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020, E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG :ZBF346AC9A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22591"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/21016817 DEL 14/12/2021 EMESSA DALLA IC INFOCAME-RE - SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITA-LIANE PER AZIONI - (C.F. E P.I. 02313821007) CON SEDE LEGALE IN VIA G. B. MORGAGNI N. 13 – 00161 - ROMA E SEDE AMMINISTRATIVA IN C.SO STATI UNITI N. 14 – 35127 - PADOVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22592"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3207</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI SICUREZZA PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DENOMINATO “PEDONE SICURO”. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LABCONSULENZE SRL AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE ODA SU MEPA – IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE4346CB2A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22593"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3270</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/M. A. G. - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22594"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER REGISTRAZIONE CONTRATTO PRELIMINARE DI PERMUTA DEL 31.08.2004 STIPULATO TRA IL COMUNE DI ALGHERO E LA PROVINCIA DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22595"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3345</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° S.E.CIRC.  DI ALGHERO.  RIPARTIZIONE SPESE TRA COMUNI.  - ANNO 2021 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22596"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3431 DEL 15.12.2021  -  PRATICA TELEMATICA PULEDDA RITA-PLDRTI53P65A192I-21092021-0948.368247-PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI INGRESSO CARRAIO A TERRENO AGRICOLO, TRASFORMAZIONE DI PERGOLA IN TETTOIA, OPERE ESTERNE DI RECINZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN AGRO DI ALGHERO, REG. SALONDRA, LOC. BARRATÈ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22597"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3434 DEL 16.12.202 -  PRATICA TELEMATICA BBILSN67D03A192C-05082021-0934.353441  TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE N.2323601/2021- RIFACIMENTO DELLA RECINZIONE E DEI CANCELLI D'INGRESSO DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE IN VIA VALVERDE N°36.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22598"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3436 DEL 16.12.2021  -  PRATICA TELEMATICA TRINCAS MARIANGELA-TRNMNG89P58B354K-21092021-0959.368258-MODIFICHE PROSPETTICHE ED INSTALLAZIONE DI UNA PERGOLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22599"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3437 DEL 16.12.2021 -  PRATICA TELEMATICA: CHESSA PAOLO  - CHSPLA73H24H501H-19102021-1931.381992  TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE N.2365243/2021: INTERVENTI DI INCREMENTO VOLUMETRICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE - ART. 30 L.R. N.8/2015 ( MODIFICATO L.R. 18/01/2021 N° 1 CON ART. 4 COMMA 3)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22600"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3209</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO UNESCO QUALE PATRIMONIO DELL’UMANITÀ - “RETE SARDA DELL’ARTE ED ARCHITETTURA NELLA PREISTORIA DELLA SARDEGNA. LE DOMUS DE JANAS”. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RAS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22601"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3210</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE PLAÇALGUER - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N.2730/2021 CONTRIBUTO SERE AL MERCATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22602"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3211</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2021- LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22603"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 53 D.L. 73/2021 “SOSTEGNI BIS” MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE- “ASSISTENZA ECONOMICA – LINEE GUIDA GESTIONE SOSTEGNI BIS” II^ LIQUIDAZIONE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22604"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3213</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE BANDO ANCI SARDEGNA" REALIZZAZIONE N.3 CENTRI PE R LA FAMIGLIA DA FINANZIARE A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA. ISTITUZIONE SPORTELLO PER LA FAMIGLIA IN AMBITO DI DISTRETTO". ACCERTAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22605"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3214</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO BORSA DI STUDIO 2021 - A.S. 2020/2021 (L.R. 5/2015) BUONO LIBRI - A.S. 2021/2022 (ART. 27 L.448/1998).  APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO DEGLI AMMESSI A CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22606"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54431/FE DEL 09.12.2021 DELLA DITTA TAILORSAN SRL PER IL NOLEGGIO DAL 04/12/2021 AL 04/01/2022 DI N. 5 BAGNI CHIMICI PER L’ALLESTIMENTO DEL CENTRO VACCINALE DI ALGHERO – CIG. Z9631336C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22607"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL’AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATA NEL QUARTIERE PIVARADA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 07/12/2021 EMESSA DALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOMETRI M.DIEZ &amp; G. DEDOLA RELATIVA AL SALDO ONORARI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE  CUP: G17H19000920004 - CIG: ZA52B4D530</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22608"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO - RAVVEDIMENTO OPEROSO PER RITARDATO VERSAMENTO DELL'IVA ALL'ERARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22609"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE”. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 3  CUP G17F19000040001 – CIG 86513507DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22610"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3219</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020, COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO MANIFESTAZIONE “CIN CIN AL CENTRO”. CIG Z573472F68.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22611"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3220</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI – DISTRETTO RURALE DI ALGHERO – SPESE PER SERVIZI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22612"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA REP. 620/2008 PER MERCATO ITTICO PRIMA VENDITA DEL PESCATO. IMPEGNO DI SPESA PER  IL PAGAMENTO CANONE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22613"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3222</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - PERIODO 16 AGOSTO 30SETTEMBRE – IMPEGNO DI SPESA   E LIQUIDAZIONE N.1 BENEFICIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22614"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3223</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA.” LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22615"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3224</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2021 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 2.352,35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22616"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3225</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. O.C.D.P.C. N.658 DEL 29.03.2020, ART. 2 DEL D.L. N.154/2020 “RISTORI TER” MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE. ACCERTAMENTO SOMME RESTITUITE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22617"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DI RILIEVI BATIMETRICI DI SECONDA PIANTA NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA E PROGETTO STRALCIO AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA IMBOCCATURA DEL PORTO. LIQUIDAZIONE FATTURA  A SALDO DEI RILIEVI BATIMETRICI EFFETTUATI IN MULTIBEAM E SUB BOTTOM    CUP: E17B12000100002   CIG: ZF3323FBCE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22618"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3227</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO A FAVORE DEI COMUNI I CUI TERRENI INSISTONO IN PROSSIMITÀ DI AREE INTERESSATE DA FORME GRAVI DI DEINDUSTRIALIZZAZIONE, DI CAVE DISMESSE, DI IMPIANTI DI INCENERIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI O DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE TESSILE. PROGRAMMA L.R. N°1 DEL 11/01/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – MISURA “CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITÀ 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. NOMINA RUP E COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22619"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. DODICESIMA LIQUIDAZIONE 2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE18. CIG. 8620161DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22620"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 BIS DEL 14/12/2021 DELLA DITTA EVENT SARDINIA S.R.L. PER LA PROROGA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI N. 3 GAZEBO PER IL CENTRO VACCINALE DI ALGHERO DAL 01 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2021 –CIG. Z123130188.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22621"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA ALL’IMMOBILE FOGLIO 66 PARTICELLA 802 SUB 29 SUB 53.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22622"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3232</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ALGHERO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PLAÇALGUER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22623"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3235</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D’INTESA FONDAZIONE DI SARDEGNA – COMUNE DI ALGHERO. DESTINAZIONE CONTRIBUTO PROGRAMMA CAP D'ANY 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22624"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DEL DEPOSITO CAUZIONALE FINALIZZATO AL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER LA GESTIONE DEL MERCATO ITTICO PER LA VENDITA DEL PESCATO, SITO IN AREA PORTUALE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22625"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PERCORSI PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA. LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURA N. 69/PA DEL 15.12.2021 A FAVORE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE CASU ANTONINO. CIG ZD4338BB79 – CUP G11B17000070004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22626"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONE SOCIALE TA.RI. DI CUI ALL'ART. 25 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 44 DEL 30.07.2020 – ANNO 2021 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22627"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.2 TONER INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE NEOPOST – CIG: ZB63478EA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizi Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22628"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3240</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - SARDEGNA CAT -  AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. N.76/2020 CONV. IN L. 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. 108/2021, PER IL SERVIZIO DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, GESTIONE, SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO A PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI COMPRESI QUELLI DEL PNRR, PNC E I FONDI DELLA POLITICA DI COESIONE 2021-2027- IMPEGNO DI SPESA - CIG: 9020032DDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PIANIFICAZIONE STRATEGICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22629"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3242</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - ANNUALITA' 2021 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Segreteria e controlli interni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22630"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITÀ E SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DI VIA ZIRRA PRESSO SANTA MARIA LA PALMA - INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO, PROGETTISTA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E COLLAUDO AI SENSI DEGLI ARTT. 24 E 31 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22631"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3244</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PER GESTIONE ORDINARIA - ANNUALITÀ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22632"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETÀ E PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA ALL’IMMOBILE FOGLIO 66 PARTICELLA 802 SUB 29 SUB 53.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22633"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3246</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEL SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DI CUGUTTU E PUNTA NEGRA E RESTITUZIONE DELLA SABBIA OTTENUTA PRESSO GLI ARENILI DI PROVENIENZA. CIG 8924339584. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 175 DEL 14/12/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22634"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3248</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE, D.LL., CONTABILITÀ, COORD. SICUREZZA E COLLAUDO LAVORI DI REALIZZAZIONE COPERTURA A TETTO LASTRICO SOLARE - SCUOLA PRIMARIA “M. IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII - CUP G14H20000710004 - CIG Z7E2EAACE4. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER AGGIORNAMENTO PREZZI E PARZIALE REVISIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO ALL’ARCH. VALENTINA ISONI DI OLMEDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22635"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3250</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  NOVEMBRE E DICEMBRE  2021. NIDI PRIVATI E PARITARI, STRUTTURE : S G BOSCO - ANGLINGLO  - SCUOLA E PERSONA EX FOND. LAVAGNA - NS MERCEDE - IL GIROTONO - L'AQUILONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22636"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA PER PLAÇALGUER  - SERE AL MERCATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22637"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3252</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INTERSETTORIALE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO E DELLE LICENZE ORACLE (GIT). CONTRATTO ANNUALE CON LA SOFTWARE HOUSE UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L CON SEDE LEGALE A PERUGIA ANNO 2022. CIG: Z523475D1F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22638"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3254</Numero_Provvedimento><Oggetto>P. R. C/COMUNE DI ALGHERO. APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22639"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3255</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. IMPEGNO ESIGENZE ABITATIVE E PRIMARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22640"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE” - INCREMENTO RISORSE FINANZIARIE - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA E PRENOTAZIONE DI SPESA. CUP: G17F19000040001 – CIG: 86513507DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22641"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N. 46/21 EMESSA DALL’IMPRESA COEDIL SUD. PRIMO SAL. CUP G17F19000040001 – CIG 86513507DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22642"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SERRA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/001 DEL 07/12/2021 EMESSA DALL’ARCH. MARCELLO DEMARTIS RELATIVA AGLI ONORARI DI PROGETTAZIONE PERIZIA E DIREZIONE LAVORI.  CUP: G15F20001510006  CIG: Z6E2E420E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22643"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SERRA” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22_21 DEL 10/12/2021 EMESSA DALL’ING. PIETRO PAOLO MOSSONE RELATIVA AGLI ONORARI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA. CUP. G15F20001510006 – CIG: 8432403F13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22644"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3274</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI ECONOMICA E STUDIO DI FATTIBILITÀ GESTIONALE (ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120 DEL 2020 S.M.I. MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A SUB. 2.1. DEL D.L. N. 77/2021) NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI – NUOVA CASA SERENITÀ” DI ALGHERO. C.I.G. ZEA33EFF91 – C.U.P. G13J18000270002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22645"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3339</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. N. 120/2020 E SS.MM.II., DI CUI ALL’ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE ED ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI LOC. MARIA PIA - ALGHERO” - AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA ON TECNOLOGY – PORTO TORRES AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 5 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 E SS.MM.II.. CUP: G16J20000630002 - CIG: 893942460D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22646"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3260</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 ART. 25-BIS FINANZIAMENTI STRAORDINARI A CARATTERE DI URGENZA ED INDEROGABILITA’ - ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22647"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3261</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI E DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DELLA SARDEGNA PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA’ A.S. 2021/2022 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22648"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3262</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA E SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. IMPEGNO DI SPESA PER I PIANI INDIVIDUALI ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22649"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3263</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – IMPEGNO - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI E SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI CDS, MESE NOVEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22650"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3264</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA 20/FE. COMPENSO PARTE FISSA NOVEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22651"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 370_21 DEL 19.12.2021 -   A.N.NA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22652"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3266</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° C.E.CIR. RIPARTIZIONE SPESE FRA I COMUNI DELLA CIRCOSCRIZIONE PERIODO 01/01/2021 - 09/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22653"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3267</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE POSIZIONI CONTRIBUTIVE INPS. NOTE DI DEBITO 2021 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22654"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3268</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITO FUORI BILANCIO, ART. 194 D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.. SENTENZA N. 4/2021 CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DISTACCATA DI SASSARI- SEZIONE LAVORO. DELIBERA C.C. N. 71 DEL 15.12.2021. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22655"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA PER PER SERVIZIO OSPITALITÀ  CONFERENZA PROGRAMMA CULTURALE “ALGHERO PER L’ARCHEOLOGIA”.  CIG  ZF933DEB32.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22656"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3273</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITO FUORI BILANCIO, ART. 194 D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.. SENTENZA N. 5/2018 CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DISTACCATA DI SASSARI. DELIBERA C.C. N. 70 DEL 15.12.2021. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22657"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. VARIE MENSILITA’ 2020. CIG. Z6D2924703.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22658"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3276</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DEI CPI/PRESENTAZIONE SCIA. CUP G14E21003930004. INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22659"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO – NUOVA CASA SERENITÀ – LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. FPA 1/19 DEL 14.12.2021 A FAVORE DELLO STUDIO PLICCHI S.R.L. CIG: 8160257919 – CUP: G13J18000270002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22660"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3278</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA L. 431/98 ANNUALITA’ 2021– INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22661"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. TIZIANA CORREDDU – RIMBORSO COMPETENZE ED ONERI AL COMUNE DI CODRONGIANOS (SS) PER UTILIZZO DELLA DIPENDENTE IN COMANDO – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22662"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3280</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE - DITTA F.LLI BELLU SRL. CIG: 8614219665.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22663"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E INSTALLAZIONE DI N. 1 GAZEBO DA DESTINARE ALL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE AL SERVIZIO DELL'AUTORITÀ SANITARIA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI,  ANTI SARS-COVID19. CIG Z1F33C4D82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22664"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3282</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2) LETT. A) DELLA LEGGE  11.09.2020 N. 120, IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z813482BEC   -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22665"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3283</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO DI BARRIERE FRANGIVENTO SUL LITORALE DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG ZBB3252F49. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/21 DEL 17/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22666"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 314/2021 - DITTA ECO@ESCOSRL FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 6 STAZIONI DI RICARICA (TIPO WALLBOX) VEICOLI ELETTRICI NELLE SEDI DEL COMUNE DI ALGHERO DI SEGUITO ELENCATE: N. 2 WALLBOX SEDE VIA SANT'ANNA; N. 1 SEDE VIA MAZZINI; N. 3 SEDE VIA V. EMANUELE. CIG: ZED32CFA4A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22667"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3285</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI TITOLARI DELLE DOMANDE, PROT. N° 97688 DEL 18/11/2021, PROT.N°96987 DEL 17/11/2021, PROT. N° 100177 DEL 25/11/2021, PROT.N°96496 DEL16/11/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22668"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PARCO COMUNALE “MONSIGNOR HEMMERLE” - INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO, PROGETTISTA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E COLLAUDO AI SENSI DEGLI ARTT. 24 E 31 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22669"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3287</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA RIMOZIONE, RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI PRESENTI IN VIA BARRACCU E VIA TODA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020. - CIG 90319508EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22670"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBANOA SPA CON SEDE IN NUORO VIA STRAULLU 35 P.IVA 02934390929 – CONTRATTO CONTINUATIVO DI SOMMINISTRAZIONE - IMPEGNO QUOTA ANNUALITÀ 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22671"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/FE DEL 16/12/2021 EMESSA DALL'ARCH. STEFANO GOVONI, SALDO ONORARI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA - LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZALE “AREA DON BOSCO  MARIOTTI”.  -   CUP: G11B21007490004    CIG: ZAF2EF3058.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22672"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3374</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL P.U. 2366 DEL 10/01/2020 RELATIVO AL PROGETTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO RESIDENZIALE CON INCREMENTO VOLUMETRICO - ART.39 LEGGE REGIONALE N°1/2021 E SS.MM.II UBICATO IN VIA DELLA RESISTENZA (S.P.105), 07041 ALGHERO (PRATICA SUAPE N. 01723130900-30042021-1010.307181).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22673"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3289</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194, CO. 1, LETT. E) – T.U.EE.LL. 267/2000 - AMMINISTRAZIONE CONDOMINI ALLOGGI E.R.P. SITI IN LOCALITÀ LA PIETRAIA – SALDO ONORARI AMMINISTRATORE PER GESTIONE ORDINARIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22674"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3291</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA .COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI . LIQUIDAZIONE  NOVEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22675"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3292</Numero_Provvedimento><Oggetto>T. P. E T. E. M. C/ COMUNE DI ALGHERO – SENTENZA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, N. 39/2021, PUBBLICATA IL 29/01/2021, R. G. N. 58/2019 – DELIBERAZIONE C. C. N. 72 DEL 15/12/2021. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22676"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI – SEZIONE LAVORO, N. 188/2019, RESA NELLA CAUSA CIVILE IN GRADO DI APPELLO M. L. G. A./COMUNE DI ALGHERO - R.G. N. 76/2017. DELIBERAZIONE C. C. N. 76 DEL 15/12/2021. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22677"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3295</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE GLOBALE DI UN ARCHIVIO AUTOMATICO IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI (ZBE2DA23CF). LIQUIDAZIONE FATTURA 2° SEMESTRE 2021 ALLA DITTA ADDICALCO S.R.L. DI BUCCINASCO (MI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22678"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3296</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2021. CIG 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22679"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3297</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2) LETT. A) DELLA LEGGE  11.09.2020 N. 120, IMPEGNO DI SPESA – CIG:ZBC3482C23 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22680"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3298</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ OSPITATE PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA “L’ ANCORA “ DI PLOAGHE. LIQUIDAZIONE PERIODO MESE NOVEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22681"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3299</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA REP. 620/2008 PER AREA LOCALITÀ PORTO PER LA REALIZZAZIONE DEL MERCATO ITTICO. LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE - ANNUALITÀ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22682"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO SPAZI DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CONNESSE CON IL BENESSERE ANIMALE DI CANI E GATTI. CIG ZA3347F656, ZC53486869, ZC53486869, ZDF3486793, Z4D3486967, Z69348691B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22683"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3301</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI TITOLARI DELLE DOMANDE, PROT. N° 98554 DEL 20/11/2021, PROT.N°100074 DEL 25/11/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22684"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3302</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI PORTA DI INGRESSO PRESSO LA SCUOLA SANT’AGOSTINO IN VIA GRAZIA DELEDDA - DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 A FAVORE DELL’IMPRESA ALLUMINVETRO SRL – CIG:ZCC34847FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22685"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3303</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. –  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DELLE NASSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22686"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3304</Numero_Provvedimento><Oggetto>T. P. E T. E. M. C/ COMUNE DI ALGHERO – SENTENZA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, N. 39/2021, PUBBLICATA IL 29/01/2021, R. G. N. 58/2019 – DELIBERAZIONE C. C. N. 72 DEL 15/12/2021. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22687"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3305</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 15/2021 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 - ART. 175, COMMA 5-QUARTER, LETT. C), D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22688"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3306</Numero_Provvedimento><Oggetto>P. R. C/COMUNE DI ALGHERO. TRANSAZIONE. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22689"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002139810 DEL 30.09.2021 RELATIVA ALL’ INTERVENTO PER JCITY.GOV JPPA ICARO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22690"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3309</Numero_Provvedimento><Oggetto>P. R. C/COMUNE DI ALGHERO. TRANSAZIONE. LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22691"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3310</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS – CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITÀ 2020 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. CANTIERE RELATIVO A “MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO PER IL RECUPERO E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEI SISTEMI FORESTALI ARTIFICIALI LITORANEI DEL TERRITORIO DI ALGHERO (LOCALITÀ MARIA PIA - AGRO DI ALGHERO, SS)”. PRESA D’ATTO LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - APPROVAZIONE GRADUATORIE DEGLI IDONEI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22692"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3312</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), LEGGE 120/2020, DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE INFOGRAFICHE E STAMPA DEL RAPPORTO 2021 NELL’AMBITO DELL’OSSERVATORIO SOCIO-ECONOMICO TERRITORIALE - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z90344D513.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22693"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3313</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITO FUORI BILANCIO, ART. 194 D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.. SENTENZA N. R.G. 1616/2019 TRIBUNALE DI SASSARI - PROC. N. 127/17 R.G.N.R. - DELIBERA C.C. N. 73 DEL 15.12.2021. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22694"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3314</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI PATROCINIO, CONTRIBUTI ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI, IMPRESE E SOGGETTI TERZI – MODIFICA SCHEMI MODULISTICA APPROVATI CON DETERMINAZIONE N. 3452 DEL 24/12/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22695"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESE DI  NOVEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22696"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021, PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 14 WDS500G2B0A SSD 500GB PER I VARI SERVIZI  DELL’ENTE E N. 1 COMPRESSSORE PER PC PER IL SERVIZIO 7 CED TRANSIZIONE DIGITALE ODA MEPA N.   6524773 CON LA DITTA ADPARTNERS SRL. CIG: ZB5344E7DF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22697"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021, PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 12 SSD 256 GB KINGSTONE SKC600 PER I VARI SERVIZI DELL’ENTE ODA MEPA N. 6477680 CON LA POWERMEDIA SRL. CIG: Z4D33FAFE5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22698"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021 PER CONSUMI FATTURE 1 BIM 2022 (OTTOBRE 2021 - NOVEMBRE 2021) TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 7. CIG: Z822B27B8D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22699"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021, CANONI 1 BIM 2022 (ORTTOBRE 2021- NOVEMBRE 2021)  PER L’ULTERIORE ACCESSO DI CONNETTIVITÀ INTERNET IN FIBRA FTTH AD 1 GB CON LA DITTA TIM S.P.A. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 1276634 SUL MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG: ZA52CCCA05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22700"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3323</Numero_Provvedimento><Oggetto>RADIAZIONE AL PRA E DEMOLIZIONE VEICOLO COMUNALE. IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DEMOLIZIONE MEZZO OBSOLETO A DITTA AUTODEMOLIZIONI FE.NI.CA. SAS DI CHESSA SONIA &amp; C, ZONA INDUSTRIALE SAN MARCO, VIA DELLA TECNOLOGIA N. 44-46, ALGHERO, P. IVA 02500890906  - CIG ZB83486001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22701"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3324</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA  A FAVORE DI ALTRI COMUNI- LEGGE N. 265/1999 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22702"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3325</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA COMUNE DI PORTO TORRES, RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22703"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3326</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER MESI 18, DAL 01.01.2021 AL 30.06.2023, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A DELLA LEGGE N. 120/20. CIG: Z593487671</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22704"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3327</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: L.R. N. 1 DEL 11/01/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS" – MISURA "CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE" - ANNUALITA' 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, EL.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1 -CANTIERE N. 3 DCT N. 2020SCL00507 - PRESA D’ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE E APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEGLI IDONEI PER 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO PROGETTISTA SITI WEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22705"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3329</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SPESE DI GESTIONE INCASSI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO CON LA SOCIETA’ SIX PAYMENT SERVICES (EUROPE) S.A., CON SEDE IN 10, RUE GABRIEL LIPPMANN, L-5365 MUNSBACH, IVA N. LU23138978, PERIODO 01.01.2021 – 31.12.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22706"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3448 DEL 22.12.2021 -  PRATICA TELEMATICA CANEO GIOVANNI VINCENZO-CNAGNN46D18A192K-24052021-1356.318696 -AMPLIAMENTO FABBRICATO RESIDENZIALE MEDIANTE PARZIALE CHIUSURA DI VERANDA COPERTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22707"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE - DITTA NORD CAR  SRL. CIG ZA226BE25F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22708"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021, PER UPGRADE LICENZE DELLA CONVENZIONE CONSIP MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 5. INVIO ODA N. 6443974 - CIG DERIVATO: 8109002025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22709"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1379 DEL 09.11.2021 – DASEIN  SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22710"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3330</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CULTURALE “ALGHERO IN CLASSICA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22711"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3332</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.13/89 E L.R. 32/1991 - CONCESSIONE CONTRIBUTI  PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE  AL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI  ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO RAS  E ASSUNZIONE  IMPEGNO IN FAVORE DI  BENEFICIARI GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA - EDIFICI POST 1989 - ANN0 2021- CUP  G19J21012590002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22712"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3333</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 ART. 25-BIS FINANZIAMENTI STRAORDINARI A CARATTERE DI URGENZA ED INDEROGABILITA’ - ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22713"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3334</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONE SOCIALE TA.RI. DI CUI ALL'ART. 25 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 44 DEL 30.07.2020 – ANNO 2021 -  RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22714"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3335</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, L.R 8/1999, ART. 4 E L.R. 9/2004 – ART. 1, COMMA 1, LETT. F).  SALDO ANNO 2021 – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO  DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22715"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3336</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. O.C.D.P.C. N.658 DEL 29.03.2020 E ART. 2 DEL D.L. N.154/2020 “RISTORI TER” MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE - DISTRIBUZIONE DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ AVVALENDOSI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22716"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3337</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATO PRIMA VENDITA DEL PESCATO-RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 3241 DEL 17/12/2021-ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22717"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3338</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020, DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZIO NOTARILE PER LA COSTITUZIONE DEL DISTRETTO RURALE DI ALGHERO. CIG Z9B3486103.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22718"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 07/12/2021 EMESSA DALLA SOC. ORN-EST SRLS   RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA DI PIANTE PER ADDOBBI NATALIZI - ANNUALITÀ 2021.  CIG: ZDE33D26B0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22719"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3341</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA PER MANCATO PAGAMENTO, ENTRO I TERMINI DI LEGGE, DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE NELL’ANNO 2017, DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODI: 1° E 2° SEMESTRE 2017 - FRONTESPIZO LISTA DI CARICO DEL 24.11.2021 – ACCERTAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22720"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3342</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D.LGS. 50/2016, DEI LAVORI URGENTI DI POTATURA DELLE ALBERATE DEL COMUNE DI ALGHERO - SITI: VIA SASSARI, VIA GIOVANNI XXIII (PARTE BASSA), VIA LO FRASSO, VIA LA MARMORA, VIA SANT’AGOSTINO, VIA MARCONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22721"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3343</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE FAMILIARI. CONVENZIONE A.F.N.T. ( ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE)  LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22722"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2664/2010 TAR. RIVALUTAZIONE MONETARIA DEL CAPITALE RESIDUO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22723"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3451 DEL 22.12.2021 -  PRATICA TELEMATICA RIU LUIGI-RIULGU68P22A192V-31052021-1725.322407- AMPLIAMENTO VOLUMETRICO DI DUE UNITÀ IMMOBILIARI, CON LA L.R. 23/04/2015 N. 8 (COME MODIFICATA DALLA L.R. N. 11/2017, DALLA L.R. N. 1/2019 E DALLA RECENTE L.R. N. 1/2021) “NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE E IL RIORDINO DI DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA E PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO". L'AMPLIAMENTO INCIDE IN ZONA URBANISTICA B3 (TESSUTI URBANI CONSOLIDATI) ED È PREVISTO NELLA MISURA DEL 30% + 10% DEL VOLUME URBANISTICO ESISTENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22724"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL CANONE UNICO PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - PASSI CARRABILI - ANNUALITÀ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22725"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3346</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA OPERA EDITORIALE “ALGHERO MEDIEVALE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22726"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3347</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PALI ANTIROTAZIONE DA MM. 60, COME DA ALLEGATO “A”,  - ALLA SOCIETA’ A.I.T. SEGNALETICA SNC -CIG: ZBA349645E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22727"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3348</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO “PREMIO NAZIONALE ALGHERO DONNA, EDIZIONE 2021”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22728"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3349</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA A FALDE CON LASTRE ISOLANTI IN ACCIAIO A PROTEZIONE MULTISTRATO DEL LASTRICO SOLARE DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII - CUP G14H20000710004. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE ATTIVAZIONE DI GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE N. 120/2020 E ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E PRENOTAZIONE SOMME. GARA N. 8392428 - CIG 90322608BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22729"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3350</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DI AIR SISTEM DI UDASSO ANGELO PER L’ESECUZIONE DEI “LAVORI DI INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI INVERTER MONO SPLIT DI VARIE POTENZE IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI DA RIMUOVERE – L. 160/2019 ANNUALITÀ 2020”, MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 (DISCIPLINA SOSTITUTIVA ART. 36 D.LGS 50/2016 PER PROCEDURE INDETTE ENTRO 30 GIUGNO 2023) COME SOSTITUITO DALL’ART. 51, C. 1, LETT. A), SUB. 2.1) DELLA LEGGE N. 108/2021.   -   CUP: G19J21013140005 - CIG: ZCD342F661.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22730"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA CIMITERO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SOMME A FAVORE DEL GEOM. GAETANO DEDOLA PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, PSC INTEGRATO CON PROTOCOLLO COVID19 E DIREZIONE DEI LAVORI. –  PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 (DISCIPLINA SOSTITUTIVA ART. 36 D.LGS 50/2016 PER PROCEDURE INDETTE ENTRO 30 GIUGNO 2023) COME SOSTITUITO DALL’ART. 51, C. 1, LETT. A), SUB. 2.1) DELLA LEGGE N. 108/2021.     CUP: G17H21036870004 – CIG: ZD6346B6B9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22731"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE FORNITURA DI PIANTE ED ARREDI PER ADDOBBI NATALIZI, AFFIDATA CON DETERMINAZIONE N. 2917 DEL 25/11/2021 PER N. 3 ULTERIORI ABETI E RELATIVE BASI DI CEMENTO. CIG: ZDE33D26B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22732"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3354</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIENNALE DEL SISTEMA “AUTOSCAN” IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE –  AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA – CIG: ZCE3327DA7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22733"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3394</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI E/O MALATTIA PROFESSIONALE DIPENDENTI. PRATICA N.517075715. ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22734"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3452 DEL 22.12.2021 - PRATICA TELEMATICA FRULIO GIOVANNI MICHELE-FRLGNN34R22A192J-15102021-1627.380291-AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE AI SENSI DELL' ART. 30 COMMA 3 DELLA L.R. 8/2015 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22735"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3454 DEL 22.12.2021 - PRATICA TELEMATICA SOLINAS SALARIS PIERANGELO ANTONIO-SLNPNG64H27I452K-15102021-1210.380149 -PROGETTO DI AMPLIAMENTO RESIDENZIALE SECONDO LA L.R.8/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22736"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3355</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA A FALDE CON LASTRE ISOLANTI IN ACCIAIO A PROTEZIONE MULTISTRATO DEL LASTRICO SOLARE DELLA SCUOLA PRIMARIA MARIA IMMACOLATA – VIA GIOVANNI XXIII°” - C.U.P. – G14H20000710004 – CIG: 90322608BD - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22737"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3359</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – PERIODO DAL 01.11.2021 AL 31.12.2021 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22738"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3362</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – IMPEGNO SPESA  PER RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, II SEMESTRE 2021,  STABILE COMUNALE DENOMINATO “MARIOTTI” ALLESTITO A HUB VACCINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22739"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3363</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SERVIZIO DI TRASPORTO NOLO DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO AD USO SPOGLIATOIO DA UBICARE PRESSO DELL’OSPEDALE MARINO DI ALGHERO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MURA PREFABBRICATI S.R.L. UNIPERSONALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG  ZF33496310.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22740"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3367</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO DEL MICRO-NIDO COMUNALE A SERVIZIO DEL QUARTIERE “LA PIETRAIA” - PIANO REGIONALE DI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N. 6/2012. CUP G11B21007420001. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 COME MODIFICATA DALL'ART. 51, COMMA 1, LETT. A), LEGGE N. 108/2021 - LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO &amp; C. SNC DI S. MARIA COGHINAS (SS). CIG: 904336333B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22741"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3368</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA E ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL QUADRO VINCOLISTICO ESISTENTE - STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA. CIG Z2231F211B. VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22742"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3370</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO FINO AL 31/03/2022 AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN CONTAINER PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI SANITARI PRES-SO L’HUB VACCINALE - PALESTRA MARIOTTI CIG: ZB8314CC08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22743"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3371</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020, DEL SERVIZIO IN PROROGA PER TRE MESI DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI N. 3 GAZEBO PER L’ALLESTIMENTO DEL CENTRO VACCINALE DI ALGHERO – CIG. Z123130188</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22744"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3372</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO IN PROROGA FINO AL 31/03/2022 DI N. 5 BAGNI CHIMICI PER L’ALLESTIMENTO DEL CENTRO VACCINALE DI ALGHERO – CIG. Z9631336C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22745"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3375</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PIANTE E FIORI PER L'ALLESTIMENTO DEL TEATRO CIVICO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “ADIFOLK 2021”. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZDA33256BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22746"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3393</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 22999. PERMESSI RETRIBUITI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI DELL’ART. 45, COMMA 7 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. ANNO 2022. CONCESSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22747"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3396</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23861. PERMESSI RETRIBUITI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI DELL’ART. 45, COMMA 7 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. ANNO 2022. CONCESSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22748"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3397</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23684. PERMESSI RETRIBUITI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI DELL’ART. 45, COMMA 7 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. ANNO 2022. CONCESSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22749"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3398</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 127. CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART. 42 D. LGS. 151/2001 – AUTORIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22750"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3401</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22751"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3459 DEL 24.12.2021  -  PRATICA TELEMATICA 02045720360-30042021-1701.307493  TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE N.1888198/2021 - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA PER STUDENTI UNIVERSITARI, SITA SUL PROLUNGAMENTO DELLA VIA XX SETTEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22752"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3379</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS 267/2000 – ARTT. 79/80 IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO: CONF.ART. ALGHERO – GENNAIO –  NOVEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22753"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3382</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: D.LGS 267/2000 – ARTT. 79/80 IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22754"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO A PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI. MISURE NON STRUTTURALI. CONTRIBUTO AI COMUNI PER LA VERIFICA, AI SENSI DEL COMMA 6 DELL’ART. 30 TER DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI, DEL RETICOLO IDROGRAFICO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE N. 3 DEL 30.07.2015. ANNUALITÀ 2020/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22755"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3384</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AGGIORNAMENTO ED ELABORAZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICA PATRIMONIALE – INCARICO ALLA GIES SRL – REINTEGRO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22756"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3386</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI “ADEGUAMENTO STRADE URBANE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA”- C.U.P.: G17H20002100004-C.I.G.: 8822816217. -ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22757"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3389</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTINA PANORAMICA STRADA ALGHERO-BOSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22758"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3390</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E DOCUMENTI DI SOGGIORNO ALBERGHIERO, IN OCCASIONE DELLE TRASFERTE DI SINDACO, AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI E DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALGHERO - DETERMINA A CONTRARRE - SMART CIG: Z2C349BE89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22759"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3391</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - "CONDOMINIO VIA AMALFI 7” - SPESE CONDOMINIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22760"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3392</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO - PROROGA TECNICA EX ART. 106 COMMA 11 DEL D. LGS. 50/2016 IN FAVORE DELLA  SERIANA 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.  CIG 796080581A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22761"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3399</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME RELATIVE ALLE SPESE DI NOTIFICA SOSTENUTE DALLA SECAL SPA E RISCOSSE E RENDICONTATE DALLA STEP SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22762"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3400</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CANONE UNICO ENTRATE PATRIMONIALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22763"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3402</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/83; L.R. 11/85; L.R. 12/11 - IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22764"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3403</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 E SS.MM.II. -RIMBORSO VIAGGI - IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22765"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PERCORSI PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA – CONTRATTO REP. 165/2021, APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DI COLLAUDO, SVINCOLO DELLE RITENUTE DI GARANZIA E RMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. C.I.G. 8443918D8E – C.U.P. G11B17000070004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22766"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3409</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA INFANZIA-SECONDARIA DI I GRADO “S. MARIA LA PALMA” – VIA ZIRRA - RAS - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II - RINNOVO CPI - IMPEGNO SOMME PER VERSAMENTO ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22767"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3411</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA VESTIARIO E DPI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI - U.O. DECORO URBANO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11.09.2020. CIG: Z523460ADC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22768"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA COPERTURA DELLA “PALESTRA LUCA MANCHIA”, RELATIVI AL MONTAGGIO DI N. 8 LUCERNARI IN POLICARBONATO. VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ. CIG ZC93351BED.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22769"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3413</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLO A CALDO DI MEZZO MECCANICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA COPERTURA DELLA “PALESTRA LUCA MANCHIA”, RELATIVI AL MONTAGGIO DI N. 8 LUCERNARI IN POLICARBONATO. VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ. CIG Z36337457D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22770"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3414</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), LEGGE 120/2020 PER LA FORNITURA DI N. 2 RICARICHE IRIDIUM PREPAGATE DA 200 MINUITI, VALIDITÀ 6 MESI, PER I TELEFONI SATELLITARI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22771"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3415</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA E ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL QUADRO VINCOLISTICO ESISTENTE - STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA. CIG Z9431F2170. VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22772"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3416</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A € 139.000, EX ART. 1, CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. - AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE - D.LL. E CRE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE PRATICA DI RINNOVO DEL C.P.I. DEL PARCHEGGIO INTERRATO MULTIPIANO - AREA VIA CAGLIARI, MAZZINI. PER. IND. MONICA CASSESE DI SASSARI - CIG ZDD34A118A - CUP G14E21003950004. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22773"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3417</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA DI ARREDI CATEGORIA "COLLETTIVITÀ" E "UFFICI" PER CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI,  AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108, MEDIANTE ORDINE DIRETTO-  CIG: Z203497A97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22774"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3418</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI DIURNI, DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DI BAMBINI E ADOLESCENTI - CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22775"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3419</Numero_Provvedimento><Oggetto>VVISO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE NELL’AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE. ANNUALITÀ’ 2021.  NOMINA  COMMISSIONE DI VALUTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22776"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DEL COMUNE DI BOSA PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D. ACCERTAMENTO QUOTA SPESE COMUNE DI BOSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22777"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3422</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23373 – PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22778"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3424</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 131 – CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22779"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3425</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI DEL R.D. 639/1910. ATTI PAGATI DAL 01.01.2021 AL 30.11.2021 IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO A FAVORE DI STEP SRL. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22780"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3427</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 53 CONTRIBUTI L.R. 20/97 PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI – IMPEGNO DI SPESA MENSILITA' DI DICEMBRE - ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22781"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3429</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA MENSILITA’ DICEMBRE – ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22782"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3430</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE O RITARDATO PAGAMENTO TARES-TARI ANNUALITA’ 2013-2019. AVVISI PAGATI AL 27.11.2021, IMPEGNO DI SPESA DELL’AGGIO E DEL RIMBORSO SPESE POSTALI A FAVORE DI STEP SRL. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22783"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. 50/2016 , DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI (OIL) RELATIVI AGLI ANNI 2009-2011,  CIG.  ZC43478F75.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22784"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3437</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINORANZE LINGUISTICHE L. N. 482/1999 ARTT. 9 15, L. R. N. 22/2018 ART. 10 CC. 4 E 5 – CRITERI E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE. ANNUALITÀ 2021. SPORTELLO LINGUISTICO E LABORATORIO IN LINGUA CATALANA DI ALGHERO NELL’AMBITO DELLE LINGUE MINORITARIE STORICHE ANNUALITÀ 2021, AI SENSI AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D. GS. N. 50/2016 E SS.MM.II E COERENTEMENTE CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 95 DEL MEDESIMO DECRETO E DA ULTIMO CON IL D. L. N. 76/2020. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA SOCIETÀ ROSANNA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22785"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3439</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - ART. 1, COMMA 816, L. 160/2019    - ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22786"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3469</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI MANUTENTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO. AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING TRIENNALE ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE SRL. RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22787"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3440</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA L. N. 47/85, L. N. 724/94 E L. N. 326/03, IN FAVORE DEL GEOM. DOMENICO MAREMMANI E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA – CIG Z8234A1E45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22788"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3442</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA FINALIZZATI ALL’ABBATTIMENTO DELLE RETTE PER I MINORI INSERITI NELLE LISTE D’ATTESA DELLA GRADUATORIA COMUNALE. IMPEGNO SOMME ANNUALITÀ 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22789"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3443</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI –  ACCORDO QUADRO “FUEL CARD 2” CONSIP.  AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ KUWAIT PETROLEUM SPA.CIG DERIVATO 9047734A49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22790"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3444</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO QUOTE IMU E TARI DA COMUNI INCOMPETENTI. INCASSO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22791"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3445</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI MINORE PRESSO LA STRUTTURA “FIORI DI LOTO" DI SASSARI – IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.12.2022-31.12.2022 – CIG Z4134A4794.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22792"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3447</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS – CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITÀ 2020 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. CANTIERE RELATIVO A “MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO PER IL RECUPERO E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEI SISTEMI FORESTALI ARTIFICIALI LITORANEI DEL TERRITORIO DI ALGHERO (LOCALITÀ MARIA PIA - AGRO DI ALGHERO, SS)”  – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22793"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3449</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE (MISURA "NIDI GRATIS")”. APPROVAZIONE GRADUATORIA SECONDO SEMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22794"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3450</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO BORSA DI STUDIO 2021 - A.S. 2020/2021 (L.R. 5/2015) BUONO LIBRI - A.S. 2021/2022 (ART. 27 L.448/1998).  APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AMMESSI A CONTRIBUTO, IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22795"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE “SERVIZIO TELEMACO” - SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO. CIG ZA534A0B45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22796"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA MINORI NELLA COMUNITA' "SAN GIUSEPPE" DI SANTU LUSSURGIU – PERIODO 01.01.2022-31.12.2022 – CIG 9050201E1D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22797"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3453</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23374. COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 5, D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM. E II..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22798"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3456</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RECUPERO EDILIZIO DEI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA MICHELANGELO N. 9, ALGHERO – AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, CSP/CSE. PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108, ATTRAVERSO LA CENTRALE DI COMMITTENZA SARDEGNACAT ED APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22799"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3457</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI, VERDE, U. O. DECORO URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG: ZBD34A48A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22800"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3459</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI, VERDE, U. O. DECORO URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG:  ZCD34A58D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22801"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3460</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021. ANNO 2021 – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22802"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3461</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS – CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITÀ 2020 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. CANTIERE RELATIVO A “MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO PER IL RECUPERO E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEI SISTEMI FORESTALI ARTIFICIALI LITORANEI DEL TERRITORIO DI ALGHERO (LOCALITÀ MARIA PIA - AGRO DI ALGHERO, SS)” -  ATTUAZIONE DIRETTA -  ASSUNZIONE PERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22803"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3462</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS. N° 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTO FUNZIONALE B” - CUP: G11B21007490004 – CIG: 9045681C18. APPROVAZIONE ATTI DI GARA (SCHEMA LETTERA/DISCIPLINARE DI INVITO, ELENCO OPERATORI ECONOMICI E SCHEMA DI CONTRATTO). IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22804"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3465</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA ARREDI SANITARI PER IL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO” AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GIVAS SRL -  C.I.G.: 895379488C. VARIAZIONE ESIGIBILITA’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22805"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3466</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE NOVEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22806"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3467</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO UNESCO QUALE PATRIMONIO DELL’UMANITÀ - “RETE SARDA DELL’ARTE ED ARCHITETTURA NELLA PREISTORIA DELLA SARDEGNA. LE DOMUS DE JANAS”. IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO RAS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22807"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3509</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/FON LATERIZI SRL – DEBITO FUORI BILANCIO, ART. 194 D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.. - DLC 69/2021 - ESECUZIONE SENTENZA N°1032/2018 DEL 02/10/2018 TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22808"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3470</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINORANZE LINGUISTICHE L. N. 482/1999 ARTT. 9 15, L. R. N. 22/2018 ART. 10 CC. 4 E 5 – CRITERI E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE. ANNUALITÀ 2021. SPORTELLO LINGUISTICO E LABORATORIO IN LINGUA CATALANA DI ALGHERO NELL’AMBITO DELLE LINGUE MINORITARIE STORICHE ANNUALITÀ 2021. IMPEGNO CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE LINGUISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22809"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3471</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI, VERDE, U. O. DECORO URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG:    Z4F34A8FFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22810"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3473</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI, VERDE, U. O. DECORO URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG:  Z433A997F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22811"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3476</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016  E SS.MM.II – SERVIZI SAI – EX SIPROIMI/SPRAR - "JUNTS"- SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE – 2021 – 2022 – 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22812"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3477</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.4/2006, ART.17, C. 2 “PRENDERE IL VOLO” P.G.01- CIG Z9D3208AB7 - VARIAZIONE ESIGIBILITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22813"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3479</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA TELEMATICA MEDIANTE RDO SU SARDEGNACAT PER “AFFIDAMENTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITÀ E SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DI VIA ZIRRA PRESSO SANTA MARIA LA PALMA” - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. ALL’IMPRESA INDIVIDUALE CALVISI ANGELO.  CIG ZAC347AC49 - CUP G17H21037460004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22814"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3480</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.4/2006, ART.17, C. 2 “PRENDERE IL VOLO” EAP02- CIG ZF6324FF75 - VARIAZIONE ESIGIBILITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22815"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3481</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA TELEMATICA MEDIANTE RDI SU SARDEGNACAT PER “FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PALI E INDICATORI STRADALI COMPLETI DI RACCORDERIE PER LA TOPONOMASTICA DELLA CITTÀ DI ALGHERO” -  DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. ALL’IMPRESA A.I.T. SEGNALETICA DI BECCA G. SCHINTU A. &amp; SCHINTU G. S.N.C.. CIG ZBD34A43BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22816"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3482</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI, VERDE, U. O. DECORO URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG:  Z6A34AA111</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22817"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3484</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINORANZE LINGUISTICHE L. N. 482/1999 ARTT. 9 15, L. R. N. 22/2018 ART. 10 CC. 4 E 5 – CRITERI E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE. ANNUALITÀ 2021. SPORTELLO LINGUISTICO E LABORATORIO IN LINGUA CATALANA DI ALGHERO NELL’AMBITO DELLE LINGUE MINORITARIE STORICHE ANNUALITÀ 2021, AI SENSI AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D. GS. N. 50/2016 E SS.MM.II E COERENTEMENTE CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 95 DEL MEDESIMO DECRETO E DA ULTIMO CON IL D. L. N. 76/2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETÀ ROSANNA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22818"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3485</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO – MARIOTTI – LOTTO FUNZIONALE B” - C.U.P. – G11B21007490004 – CIG: 9045681C18 - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22819"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3488</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.4/2006, ART.17, C. 2 “PRENDERE IL VOLO” FJ.02- CIG ZD03285211 - VARIAZIONE ESIGIBILITÀ ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22820"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI – NUOVA CASA SERENITÀ” DI ALGHERO. RIMODULAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DI ENTRATA E SPESA – C.U.P. G13J1800027000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22821"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3494</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITI, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO. – CONTRATTO REP. N. 452 DEL 8 LUGLIO 2021 CON LA SOCIETÀ “ALGHERO IN HOUSE S.R.L. – UNIPERSONALE:      PROROGA TECNICA  AI SENSI DELL’ART.106, COMMA 11, DEL D.LGS N.50/2016E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22822"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3495</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO PER I PORTI DI ALGHERO E FERTILIA, IVI COMPRESI GLI APPRODI TURISTICI DI PORTO CONTE E TRAMARIGLIO IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/59/CE - ANNUALITÀ 2021 - 2024. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016 - CIG 9052468CE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22823"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DELLE NASSE. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SOMME A FAVORE DEL GEOM. ROBERTO CORRIAS PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, PSC INTEGRATO CON PROTOCOLLO COVID19, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA’, CSE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI – CUP: G17H21037680004 - CIG: ZFA349E273.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22824"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO D’USURA PRESSO IL PONTE DI FERTILIA EX ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120 DEL 2020 S.M.I. COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A SUB. 2.1 DEL D.L. N. 77/2021) – ALL'IMPRESA GEOM. ANGIUS COSTRUZIONI. C.I.G. 9052001B86 – C.U.P. G11B1700007004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22825"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3511</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 79/2021. SENTENZA N. 550/2021 TRIBUNALE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22826"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3512</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 80/2021. SENTENZA N. 1067/21 TRIBUNALE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22827"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3515</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI D.LGS. N. 267/2000, DERIVANTE DA DECRETO INGIUNTIVO N. 875/2018, A FAVORE DI DE.GI. MARMI S.A.S..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22828"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3500</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO PER I PORTI DI ALGHERO E FERTILIA, IVI COMPRESI GLI APPRODI TURISTICI DI PORTO CONTE E TRAMARIGLIO IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/59/CE – ANNUALITÀ 2021/2024” – CIG: 9052468CE7 - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22829"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3502</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DEI CPI/PRESENTAZIONE SCIA. CUP G14E21003930004. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE ATTIVAZIONE DI PROCEDURA TELEMATICA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT A) DALLA LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETT. A), LEGGE N. 108/2021. GARA N. 8410820 - CIG 90528708A6. PRENOTAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22830"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3503</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA. PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 63 DEL D.LGS N. 50 DEL 2016 E DELL’ART. 1 C.2 LETT. B) DELLA LEGGE N. 120/2020. AVVIO PROCEDURA SEMPLIFICATA SELETTIVA, MEDIANTE ACQUISIZIONE E CONFRONTO DI NR. 5 OFFERTE, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI COLLAUDO. APPROVAZIONE ATTI E PRENOTAZIONE SPESA. CIG: 9053071E83 – CUP: G11B08000290002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22831"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3504</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE LOCALE PER L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA SVOLTA NELLA GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19- IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22832"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3505</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE VIA MARCONI – SALA SIOTTO. IMPEGNO SOMME A FAVORE DEGLI EREDI ACCARDO VITTORIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22833"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3506</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE NELL’AMBITO DELLE CATEGORIE A – B – C - D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22834"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3514</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI FINANZIAMENTO LOTTA ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI ANNUALITÀ 2020 2021 E 2022: POLIZZA FIDEJUSSORIA – IMPEGNO SPESA. CIG: ZAB34AEE65.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22835"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3516</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI, PER L’ANNO 2021, DI CUI ALL’ART.63 DEL D.L. N.73/2021 -AVVISO DEL 4 NOVEMBRE 2021. APPROVAZIONE ELENCO ENTI ACCREDITATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22836"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3518</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA DELL’IMMAGINE COORDINATA E DEL LOGOTIPO DEL COSTITUENDO DISTRETTO RURALE DI ALGHERO. CIG ZD034B0036</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22837"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3519</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI, PER L’ANNO 2021 -RIMBORSI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22838"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3522</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI CONTRIBUITI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA L. 431/989 ANNUALITA’ 2021 – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22839"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3526</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE ALGHERO PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO PROMOZIONALE DI FORTE IMPATTO MEDIATICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22840"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI ALLCCIO ACQUE BIANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Manutenzioni, rapporti con l'Alghero in House Srl, Utenze comunali, Pubblica illuminazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22841"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2542 DEL 30.06.2020 -  PRATICA TELEMATICA  PIREDDA SPERANZA-PRDSRN55S47I452O-06112019-0938.105177-INCREMENTO VOLUMETRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22842"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO N. 2808 DEL 07/01/2021 PRATICA TELEMATICA COSSEDDU CLAUDIO-CSSCLD82E18B354M-11112020-1158.238424-AVVIO ATTIVITÀ DELLA PARAFARMACIA SANT'IGNAZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22843"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2205 DEL 24.09.2019  - PRATICA TELEMATICA  DELRIO ANTONIO-DLRNTN58M10A192R-15072019-1728.66314 -AMPLIAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22844"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3311 DEL 28.10.2021 - PRATICA TELEMATICA 02143370902-18082021-0756.356871  TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE N.2212310/2021 - VARIANTE IN CORSO D’OPERA AL P.U. Nº 2848 DEL 03.02.2021 RELATIVO ALLE MODIFICHE PROSPETTICHE E RIMODULAZIONI PLANIMETRICHE RELATIVE ALL’EDIFICIO IN CORSO DI REALIZZAZIONE IN VIA VITTORIO EMANUELE ANGOLO VIA SATTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22845"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2367 DEL 14.01.2020 - PRATICA TELEMATICA CHESSA STEFANO- CHSSFN73A31A192C-14112019-1833.108876-VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22846"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº3151 DEL 09/08/2021  PRATICA TELEMATICA-SRRGPP54M21L219G-20052021-1933.317437  -CAMBIO DESTINAZIONE D'USO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22847"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº3181 DEL 24/08/2021 PRATICA TELEMATICA RGGVTR52B55I614R-30042021-1511.307395-REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO DESTINATO AL DEPOSITO DEI PRODOTTI AZIENDALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22848"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2543 DEL 30.06.2020 -  PRATICA TELEMATICA MORITTU ALESSANDRA- MRTLSN71C57A192O-13122019-1832.120648-AMPLIAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22849"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONCESSIONE PASSI CARRAI REPORT I SEMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22850"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONI E/O TRASITO E SOSTA ZTL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22851"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONI REGIONALI PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA REPORT 1 SEMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22852"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>TRASPORTI ECCEZIONALI REPORT 1 SEMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22853"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTRASSEGNI PARCHEGGI DISABILI REPORT 1 SEMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza, Vigilanza, Barracelli e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22854"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO RINNOVO CONCESSIONE SU AREA PUBBLICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Servizio 4  - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22855"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI – NUOVA CASA SERENITÀ” DI ALGHERO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N.120 DEL 2020, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI COMBUSTIBILE NELL'AMBITO DELLE OPERAZIONI DI BONIFICA EX ART. 242 BIS DEL D.LVO N. 152 DEL 2006. CIG Z2830E932D – CUP G13J18000270002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22856"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2520 DEL 22.06.2020 -  PRATICA TELEMATICA  TLLLRD78C30A192V-14042020-1917.163189 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE  N.924397/2020 - INSTALLAZIONE DI UN ASCENSORE ESTERNO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22857"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI ALLACCIO ACQUE BIANCHE N.3 MP FINANCE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Manutenzioni, rapporti con l'Alghero in House Srl, Utenze comunali, Pubblica illuminazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22858"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLACCIO ACQUE BIANCHE N 2/ 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Manutenzioni, rapporti con l'Alghero in House Srl, Utenze comunali, Pubblica illuminazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22859"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONI CONCESIONI RILASCIATE DA POLIZIA LCALE DI ALGHERO I SEMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3094 DEL 06.07.2021 - PRATICA TELEMATICA SCARPA MARIO-SCRMRA51M08B062C-03052021-1517.308330-AMPLIAMENTO PIANO CASA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL RUP E AL PERSONALE INTERNO DEI SERVIZI INFORMATICI. PER L’ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 5 RINNOVO LICENZE D’USO MICROSOFT CONTRATTO SOFTWARE ASSURANCE DELLA DURATA DI 36 MESI ODA CONVENZIONE N 5232827. - CIG DERIVATO: 8109002025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3302 DEL 21.10.2021 - PRATICA TELEMATICA CNABBR83M44A192A-08072021-1609.341245 - DICHIARAZIONE DI AGIBILITÀ APPARTAMENTO IN ALGHERO AL PIANO PRIMO NELLA VIA ZACCARIA N.9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3363 DEL 17.11.2021 -  PRATICA TELEMATICA MONTE NATALINO-MNTNLN55T25G178Y-06092021-1418.361980-RICERCA IDRICA MEDIANTE POZZO TRIVELLATO, FINALITÀ USO DOMESTICO - LOCALITÀ BURANTINU SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2905</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI DIPENDENTI E DIRIGENTI COMUNALI – LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA – SETTEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PIANIFICAZIONE STRATEGICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3362 DEL 16.11.2021 -  PRATICA TELEMATICA PULEDDA DANIELA-PLDDNL81M46A192W-01092021-1654.360497-RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI UN FABBRICATO DEPOSITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA VICINALE MAMUNTANAS – MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE AI SENSI DELL’ART. 1, C.2, LETT.A, DELLA L. 120/2020 (DISCIPLINA SOSTITUTIVA ART. 36 D.LGS 50/2016 PER PROCEDURE INDETTE ENTRO 31/12/2021)  – CIG: Z2331CF95F. LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER FUNZIONI ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3361 DEL 16.11.2021 - PRATICA TELEMATICA CARLONI LIVIA-CRLLVI65S55A944J-30082021-1647.359606-AMPLIAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2874</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO - ESTENSIONE PRESTAZIONI CONTRATTUALI PER ULTERIORI 24 MESI (DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022), DETERMINAZIONE N. 1078 DEL 24/04/2020. - CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5). LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER FUNZIONI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2909</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE, MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. A), L. 120/20 (DISCIPLINA SOSTITUTIVA ART. 36 D.LGS 50/2016 PER PROCEDURE INDETTE ENTRO 31/12/2021) - CIG: 8614219665. LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER FUNZIONI ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3377 DEL 24.11.2021 -  PRATICA TELEMATICA AZIENDA AGRICOLA MANNU GIUSEPPE-02687440905-09072021-1119.341677-PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO IN AGRO CON DESTINAZIONE D’USO FINALIZZATA ALL’OSPITALITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2907</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE – ANNUALITA’ 2021 – CIG 88537845B0. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2960</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – LIQUIDAZIONE  INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3231</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° S.E.C. LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO - PERIODO GENNAIO - DICEMBRE  2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ GETTONI DI PRESENZA AI SIGNORI CONSIGLIERI PER ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI E IRAP –  NOVEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Segreteria e controlli interni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI – CONSIGLIERE SIG.RA ORNELLA PIRAS – SEDUTA DEL  9  SETTEMBRE 4 NOVEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Segreteria e controlli interni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2021 (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3411 DEL 09.12.2021  -  PRATICA TELEMATICA PSACLD59M23A192Q-23082021-1600.357725  TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE N.2222349/2021 - PROGETTO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO CON INCREMENTO DELLA CAPACITÀ RICETTIVA AGRITURISTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3161</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E CONSIGLIERI – LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA – DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3233</Numero_Provvedimento><Oggetto>1°  S.E.C.   - LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI.   -   PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3272</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO: SINISTRI ANNUALITA’ 2021,  LIQUIDAZIONE TERZA PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME ALLE CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3237</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° C.E.CIR. ALGHERO - LIQUIDAZIONE RIMBORSI COMMISSARI PERIODO 18/06/2021 - 09/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3238</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° C.E.CIR. ALGHERO - LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA AL SEGRETARIO -  PERIODO 18/06/2021 - 09/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3294</Numero_Provvedimento><Oggetto>BFF BANK S.P.A. - LIQUIDAZIONE NOTE 90013128  E  90013296</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 LIQUIDAZIONE SPESA IV TRIMESTRE 2021.  SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO E AGGIORNAMENTO GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2021/2022. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEL FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3366</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DI CADITOIE E GRIGLIE STRADALI. CIG Z75329EED4. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3453 DEL 22.12.2021 -  PRATICA TELEMATICA CARBONI MARTINE VICTORIA -01667370900-05072021-0959.339041-PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA ANNESSA ALL'AZIENDA AGRITURISMO LE TRE GRAZIE SITO IN COMUNE DI ALGHERO REG. ZIRRA POD. 74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3455 DEL 22.12.2021   -  LUBRANO GIOVANNI-LBRGNN51C07A192Y-29092021-1011.372171 REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA PER IL RICOVERO DEI MEZZI AGRICOLI E OPERE PER LA TRASFORMAZIONE DI UN FABBRICATO STRUMENTALE ATTRAVERSO REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA PIANA DEL PIANO DI CARICO E SCARICO OLTRE OPERE INTERNE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SOLAIO AMMEZZATO E APERTURA DI TERRAZZA A TASCA SUL TETTO, IN AGRO DEL COMUNE DI ALGHERO, LOC. GUARDIA GRANDE, PODERE N° 79, AL C.T. FG. 19 MAPP. 579 E AL C.U. FG. 19 MAPP. 580</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3352</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA, PER  IL PROGETTO CULTURALE “IN SACRO ITINERE”.  CIG Z093419F55.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3358</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA E ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL QUADRO VINCOLISTICO ESISTENTE - STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA. CIG Z2231F211B. LIQUIDAZIONE AI PROFESSIONISTI DELLE FATTURE N. FPA19/21 DEL 17/12/2021 E FPA 1/21 DEL 20/12/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ARREDO URBANO COMPLEMENTARI ALL’INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA GINNASIO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE SALDO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 2PA A FAVORE DELL’IMPRESA CABRAS MARIANO S.R.L. CUP: G19G1900031000 – CIG 81868312AA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3357</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMINISTRAZIONE CONDOMINI ALLOGGI E.R.P. SITI IN LOCALITÀ LA PIETRAIA. - LIQUIDAZIONE ONORARI AMMINISTRATORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MENSILITA’ GENNAIO/OTTOBRE 2021 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: ZE5329C88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3361</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103/PA - DITTA F.LLI BELLU SRL.CIG: 8614219665.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3369</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 PER LA FORNITURA ATTREZZATURE DA LAVORO PER IL SETTORE 4 – SERVIZIO 1, AMBIENTE - CIG: Z973497663</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3373</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE NECESSARIE PER L’ALLESTIMENTO DELL’HUB VACCINALE PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA PALESTRA MARIOTTI CIG: Z8232D32C0 – PROROGA FINO AL 31.03.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021, CANONI 1 BIM 2022 RELATIVO AL NOLEGGIO IN FIBRASPENTA (DARK FIBER) CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: 85514553E8 E CIG: 89529407CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021, PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 1 BOSCH PROFESSIONAL SISTEMA 18V TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 18V-55 INCL. BATTERIA 2X2,0 AH  PER IL SERVIZIO 7 CED TRANSIZIONE DIGITALE ODA MEPA N. 6525069 CON LA DITTA ULTRAPROMEDIA SRL. CIG: ZAF344F205.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3380</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E CONSIGLIERI – SECONDA LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA – DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3381</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI SINDACO ED AMMINISTRATORI – LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA – DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021, PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 1 TOOLCRAFT TPS-800 STAZIONE DI SALDATURA E DISSALDATURA DIGITALE 1000 W 100 FINO A 480 C  PER IL SERVIZIO 7 CED TRANSIZIONE DIGITALE ODA MEPA N. 6525679 CON LA DITTA CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL. CIG: Z84344FEF1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3387</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI TITOLARI DELLE DOMANDE, PROT. N° 101284 DEL 29/11/2021, PROT.N°101143 DEL 29/11/2021, PROT. N° 100124 DEL 25/11/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021, PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 3 FUJITSU IMAGE SCANNER FI-7030 PER IL SERVIZIO PROTOCOLLO ODA MEPA N. 6461639 CON LA DITTA ECO LASER INFORMATICA. CIG: Z4633DF2D6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 19/09/2021 – 18/12/2021 – SERVIZIO GARE E CONTRATTI - CIG: 797683112F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 NOLEGGIO – LOTTO 3 – STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER IL NOLEGGIO DI N° 1 FOTOCOPIATORE MARCA KYOCERA TASKALFA 4052 CI – CIG: 7238702DD9 – PERIODO: 06/09/2021 – 05/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PER N. 2 FOTOCOPIATORI PERIODO 16/09/2021 – 15/12/2021 – SERVIZIO MANUTENZIONI  E UFFICIO TURISMO - CIG: Z582DF610D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 18/09/2021 – 17/12/2021 – SERVIZIO AVVOCATURA - CIG: 690710535C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA  PANORAMIKA EDITRICE S.N.C PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA COMPOSIZIONE DELLA FAMILY BOX. CIG ZF8330797B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI – NUOVA CASA SERENITÀ” DI ALGHERO. PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LE OPERAZIONI DI BONIFICA EX ART. 242 – BIS DEL D.L.VO N. 152 DEL 2006. LIQUIDAZIONE FATTURA FD/565 DEL 23.12.2021 A FAVORE DELL'IMPRESA AMBIENTE E RISORSE S.R.L., A SALDO DELLE PRESTAZIONI AFFIDATE CON LA DETERMINA N. 74 DEL 13.01.2021. C.I.G. Z21302C66D – C.U.P. G13J18000270002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3426</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARCHIO “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO”- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ESPERTI ORGANO DI CONTROLLO. SIG. A.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PERCORSI PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER FUNZIONI EX ART. 113 DEL D.L.VO N. 50 DEL 2016 – C.U.P. G11B17000070004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3431</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LIQUIDAZIONE SPESA -  CIG DERIVATO: 88150877E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA – MESE DI NOVEMBRE - CIG: ZB12D5ADFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI E FORMATIVI DI 1° LIVELLO - SOCIETÀ FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL - CIG Z8F2D46143.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3435</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI – DISTRETTO RURALE DI ALGHERO – LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI – NUOVA CASA SERENITÀ” DI ALGHERO. COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI BONIFICA EX ART. 242 – BIS DEL D.LVO N. 152 DEL 2006. APPROVAZIONE CONTABILITÀ RELATIVA AL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FD/566 DEL 23.12.2021 A FAVORE DELL'IMPRESA AMBIENTE E RISORSE S.R.L. C.I.G. 86952256A9 – C.U.P. G13J18000270002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. TREDICESIMA LIQUIDAZIONE 2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE18. CIG. 8620161DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO DI INTRATTENIMENTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO "PLAÇAALGUER – GUSTO, ARTE E TRADIZIONE" - LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 21 APRILE 1955, ART.1 LETT. C), CARTELLONE DELLE MANIFESTAZIONI ALA DITTA RM MANAGEMENT DI ROMANO MARCIAS, VIA PERPIGNAN 41 - 07041 ALGHERO C.F. MRCRMN62A07B354P E P.IVA 02322500907</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3441</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI TITOLARI DELLE DOMANDE, PROT. N° 97650 DEL 18/11/2021, PROT.N°99437 DEL 23/11/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3448</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO SOSTENUTA DA UTENTE INSERITO PRESSO RSA DI MONASTIR NEL PERIODO DAL 01.07.2021 AL 15.07.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3454</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TRIENNALE DENOMINATO “ALGHERO…STUPEFACENTE SENZA STUPEFACENTI -ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA - .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3455</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO CULTURA 2021. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MIC E COFINANZIAMENTO DELLA FONDAZIONE ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22924"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER L’ANNO 2021 DELLE SOMME RELATIVE AL CANONE UNICO PATRIMONIALE DEL SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PERCORSI PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA – CONTRATTO REP. 165/2021 DEL 14.01.2021. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. FT. 197/2021 DEL 28.12.2021 A FAVORE DELL’IMPRESA SIMEC DI CANALICCHIO S.R.L., A SALDO DEI LAVORI – C.I.G. 8443918D8E – C.U.P. G11B17000070004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PERCORSI PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 90/5 DEL 28.12.2021 A FAVORE DELL’IMPRESA GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L., A SALDO DEI LAVORI – C.I.G. 8443918D8E – C.U.P. G11B17000070004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3507</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GIANCARLO ALTAVILLA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE.  COMUNE DI ALGHERO C/M. S. – TRIBUNALE DI SASSARI – SEZ. LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3510</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS267/2000 ARTT. 79/80 RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO - LIQUIDAZIONE CONF.ART. ALGHERO PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. R. CACCIOTTO PERIODO GENNAIO / NOVEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE. CIG: 8064174EE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3472</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA PA/2021/250 - DITTA NORD CAR  SRL. CIG ZA226BE25F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3474</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021.  BORSA DI STUDIO  2020/21 - (L.R. 5/2015). ACCERTAMENTO ULTERIORI SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3475</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI DEL COMUNE DI ALGHERO – CUP G19D17000560002. RIMODULAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DI ENTRATA E SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI MINORI CON GENITORE ACCOMPAGNATORE NELLA COMUNITA' LA CRISALIDE DI PORTO TORRES - IMPEGNO DI SPESA  PERIODO 01.07.2022-30.06.2023 – CIG  905130907B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3483</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINORANZE LINGUISTICHE L. N. 482/1999 ARTT. 9 15, L. R. N. 22/2018 ART. 10 CC. 4 E 5 – CRITERI E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE. ANNUALITÀ 2021. SPORTELLO LINGUISTICO E LABORATORIO IN LINGUA CATALANA DI ALGHERO NELL’AMBITO DELLE LINGUE MINORITARIE STORICHE ANNUALITÀ 2021. IMPEGNO CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ CULTURALE LINGUISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3486</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO  ECONOMICO  STRAORDINARIO  AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA SOSTENUTA DA PERSONA CON DISABILITÀ OSPITATA PRESSO LA  COMUNITÀ INTEGRATA “ VILLA GARDENIA” DI  OSSI NELL’ANNO 2020  . LIQUIDAZIONE SALDO  2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3487</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – RISTORI STATALI PER MINORI ENTRATE TRIBUTARIE DERIVATE DA ESENZIONI TARI 2021 – CONTABILIZZAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22937"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3489</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2018-2020. ASSE II. FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI (ART. 1, COMMI 180 E 181, LETT. E), LEGGE N. 107/2015 E D.LGS. N. 65/2017), ANNUALITÀ 2021. (PRIMA PARTE). PROGRAMMA INTERVENTI SUGLI STABILI DI PROPRIETÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL’INFANZIA S. ANNA CUP G17H21026030007 - SCUOLA DELL’INFANZIA IL CARMINE CUP G17H21026060007 - SCUOLA DELL’INFANZIA VIA MATTEOTTI CUP G17H21026070007. ACCERTAMENTO COFINANZIAMENTI RAS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22938"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3490</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINISTERO DELL’INTERNO CONTRIBUTO PER LA SPESA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA – ART. 1, COMMI DA 51 A 58 LEGGE N. 160/2019 (IN S.O. N. 45/L ALLA G.U. N. 304 DEL 30/12/2019). ANNO 2020 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ RURALE DEL COMUNE DI ALGHERO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22939"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3491</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2018-2020. ASSE II. – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - FONDO REGIONALE PER INTERVENTI DI EDILIZIA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (LR N. 30 DEL 15/12/2020, ART. 10, COMMA 18 - DGR N. 50/41 DEL 28 DICEMBRE 2021) - SCUOLA PRIMARIA “S. GIOVANNI LIDO VIA ALES CUP: G19J21007330006 - SCUOLA INFANZIA SECONDARIA DI 1° GRADO S.M. LA PALMA CUP G17H21026020006. ACCERTAMENTO COFINANZIAMENTI RAS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22940"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3528</Numero_Provvedimento><Oggetto>.R. N. 1 DEL 11/01/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS" – MISURA "CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE" - ANNUALITA' 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, EL.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1 COMUNE DI ALGHERO - CANTIERE N°3 DCT 2020SCL00507  - LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA FONDAZIONE ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22941"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3481 DEL 31.12.2021 - PRATICA TELEMATICA 02419330903-06102021-1332.375585  TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE N.2320423/2021 - PROGETTO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO CON LA REALIZZAZIONE DI FABBRICATI AD USO AGRITURISTICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22942"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3498</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI SECONDO ESIGIBILITÀ AL 31/1/2/2021 E VARIAZIONE N.16/2021 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023, AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 3, E COMMA 5-QUATER, LETTERA B) E LETTERA E-BIS), DEL D.LGS. N.267/2000 (VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22943"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3499</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO (DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022) - CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5). LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. BARBARA B SCS N. 898/PA DEL 29/12/2021, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI NOVEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22944"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3501</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITÀ SUL BENESSERE ANIMALE. LIQUIDAZIONE FATTURE INGROSSCART ED ECOREFILL. CIG: Z7A33FF2EE, Z2233FF3B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22945"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3508</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR 23/26 E 34/25 DEL 2021 - LINEE GUIDA TRIENNIO 2021-2023 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE E MISUREMPER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA- TRASFERIMENTO SOMME AMBITO PLUS. ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22946"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3513</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO – AMMINISTRATIVO E REVISIONE CONTABILE IN CORSO D’OPERA E FINALE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA” - C.U.P. – G11B08000290002 – CIG: 9053071E83 - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22947"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MARIANI S.R.L. PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DI ATTREZZI AGRICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. DECORO URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG ZB933AF7A7 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22948"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3520</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZI ESTERNI VARI. APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.  PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020, ATTRAVERSO LA CENTRALE DI COMMITTENZA SARDEGNACAT.  CUP_G17H21037840004 – CIG 9053141849.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22949"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3521</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22950"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE SERVIZIO DI  FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 STAZIONI DI RICARICA (TIPO WALLBOX) VEICOLI ELETTRICI NELLA SEDE DI VIA LO FRASSO DEL COMUNE DI ALGHERO.  CIG: Z7B34B08AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22951"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3524</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI, PER L’ANNO 2021 -CONTRIBUTO ENTI GESTORI. PRESA ATTO VERBALI COMMISSIONE, IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3525</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE NEL TERRITORIO DI ALGHERO. ANNO 2021. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22953"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI TITOLARI DELLE DOMANDE, PROT. N° 101010 DEL 29/11/2021, PROT.N°100672 DEL 26/11/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22954"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CIRIE’ (RICHIESTA PROT. 111143/2021) DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE A TITOLO DI IMU 2021 DAL COMUNE DI ALGHERO PER ERRORE DELLA CONTRIBUENTE A.C. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE COMPETENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22955"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2664/2010 TAR. RIVALUTAZIONE MONETARIA - LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DI C. G. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22956"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEI COLLAGE DEL 3 DICEMBRE 2021 ORGANIZZATO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE PLAÇA ALGUER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22957"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20491 DEL 20 12 2021 A FAVORE DELLA DITTA LEGGGERE SRL CIG N. ZDB34567C5 DETERMINAZIONE N.3122 DEL 10 12 2021  CON LA QUALE  È STATA IMPEGNATA LA SOMMA DI € 2.560,00 A FAVORE DELLA DITTA LEGGERE SRL A SOCIO UNICO PARTITA IVA: IT02511020162 - CODICE FISCALE: 02511020162 - REGIME FISCALE: EDITORIA (RF07) - SEDE: VIA GRUMELLO 57 - 24127 - BERGAMO (BG) IT PER L’ACQUISTO DI UN BUONO PER LA FORNITURA DI  LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22958"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE SICR@WEB CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - ANNO 2021. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1924960. CIG: 8992770C8E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22959"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 22266. CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART. 42 D. LGS. 151/2001 – PROSECUZIONE. AUTORIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22960"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE IMMOBILE DENOMINATO “CAVAL MARI’” UBICATO IN ALGHERO LUNGOMARE DANTE 1/3 – POLIZZA FIDEJUSSORIA - LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALITÀ 2021 -  CIG: Z633412D58.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22961"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE - MENSILITÀ NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22962"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 –  RIMBORSO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, PER IL II SEMESTRE 2021,  PRESSO LO STABILE COMUNALE DENOMINATO “MARIOTTI” ALLESTITO A HUB VACCINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22963"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEL SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DI CUGUTTU E PUNTA NEGRA E RESTITUZIONE DELLA SABBIA OTTENUTA PRESSO GLI ARENILI DI PROVENIENZA. CIG 8924339584. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 178 DEL 31/12/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22964"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DI S. A. M. –  DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 73/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22965"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76 PER IL MESE DI GENNAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22966"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA XEO4 SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI TELECONTROLLO - SISTEMA RILHEVA PLATFORM. CIG  Z792A7DD3A .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22967"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DI OPERE DA FABBRO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE A SALDO A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA CARBONI S.R.L. - CIG ZAA31C6A55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22968"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DELL’IMPIANTO ESTRATTORE CENTRIFUGO DA TETTO SU SISTEMA DI AREAZIONE CUCINA DEL CRA DI FERTILIA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ALBTECH S.A.S. DI CARLO BIGI &amp; C. – CIG: Z5733AD274</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3484 DEL 05.01.2022  -  PRATICA TELEMATICA CANU SALVATORE - CNASVT51T02E377E-17102021-1216.380658-RICERCA IDRICA DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO PRODUTTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3485 DEL 05.01.2022 -  PRATICA TELEMATICA CARIA GIOVANNI-CRAGNN44C21A192S-22102021-1054.383569-AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA IDRICA PER USO DOMESTICO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI POZZO DI PICCOLO DIAMETRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3486 DEL 05.01.2022 -  PRATICA TELEMATICA CADAU DAVIDE-CDADVD87A01A192O-01102021-1712.373714-VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON OPERE INTERNE E REALIZZAZIONE ACCESSO A LASTRICO SOLARE DELL'APPARTAMENTO SITO AL 2 PIANO DELLA PALAZZINA SITA IN VIA GRAZIE DELEDDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3488 DEL 05.01.2022 -  PRATICA TELEMATICA NLIGNN57D14A192K-26102021-1747.385475  TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE N.2413425/2021 - REALIZZAZIONE DI PERGOLA FOTOVOLTAICA A SERVIZIO DI UNA UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN UN FABBRICATO RESIDENZIALE IN VIA VALVERDE N°36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22973"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HYKSOS S.R.L RELATIVA ALL’ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO “STAYTOUR” IN MODALITÀ ASP ANNO 2022. CIG: ZCD2D7C30F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA INFANZIA-SECONDARIA DI I GRADO “S. MARIA LA PALMA” – VIA ZIRRA - RAS - PROGETTO ISCOL@ - PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017 - PROGRAMMA ASSE II - RINNOVO CPI IN SCADENZA - LIQUIDAZIONE ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE NECESSARIE PER L’ALLESTIMENTO DELL’HUB VACCINALE PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA PALESTRA MARIOTTI CIG: Z8232D32C0– LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 3 DEL 04.01.2022 DELLA RM MANAGEMENT DI ROMANO MARCIAS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/PIC DEL 31.12.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE F24 PER LA DURATA DI ANNI TRE (2022-2023-2024). CIG ZB9351E1CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI TITOLARI DELLE DOMANDE, PROT. N° 97872 DEL 18/11/2021, PROT.N°98028 DEL 18/11/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – IMPEGNO - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI E SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI CDS, MESE DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021-V-VE2-970 DEL 21.12.2021, - FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DITTA EGAF EDIZIONI S.R.L., P.I. 02259990402 – CIG: Z02345C541.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22982"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - RESIDENCE KENNEDY - CONDOMINIO VIA AMALFI 7 -  LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI - ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.12.2021 AL 31.12.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – MESE DI DICEMBRE   2021 .  CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22986"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TURMO TRAVEL S.R.L. PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DIDICEMBRE   2021 .  CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELEFONICA ALLA DITTA FASTWEB SPA. CONVENZIONE TELEFONIA 5 CIG: 800584042A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI TITOLARI DELLE DOMANDE, PROT. N° 97869 DEL 18/11/2021, PROT.N°98925 DEL 22/11/2021, PROT.N°97185 DEL 17/11/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DEL SECCO RESIDUO RICONDUCIBILE ALL’EMERGENZA COVID 19 AL TERMOVALORIZZATORE DEL TECNOCASIC S.P.A. CAGLIARI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA2333/21 DEL 31/12/2021– CIG 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MESE DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PERCORSI PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA – LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N. 1 DEL 03.01.2022 EMESSA DALL’ING. ANTONIO SANNA RELATIVA AGLI ONORARI DI COLLAUDO IN CORSO D’OPERA E FINALE – DICHIARAZIONE ECONOMIE. CUP. G11B17000070004 – CIG: ZCE31577A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22992"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CANONE RAI ABBONAMENTO CANONE SPECIALE TV N. D/ 250462 – ANNO 2022 DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI - RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON  ABBIENTI PRESSO  CENTRI  DI  CORTOGHIANA E SASSARI DI  A.I.A.S. - CAGLIARI . LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ    MESI OTTOBRE/NOVEMBRE  2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22994"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 135/ST DEL 31.12.2021 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DA.SI.AN. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – VIA DIAZ N.8 SASSARI (SS) 07100 - C.F./P.I. 02545350908 – PERIODO 01.12.2021-31.12.2021 – CIG 8763709971.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22995"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALE  CONTINUATIVA  A  CARATTERE RESIDENZIALE A FAVORE DI  UTENTE     GIÀ BENEFICIARIO DI TRATTAMENTO RIABILITATIVO AI SENSI DELLA L.R 6/95 ART.56 RICOVERATO PRESSO CENTRO A.I.A.S. DI ARITZO . LIQUIDAZIONE  CONTABILITÀ RETTE RICOVERO -  PERIODO 3 ^ TRIMESTRE  2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3, ART. 26 L. 488/1999 - ART. 58 L. 388/2000. AFFIDATARIA DEL LOTTO 12 - SARDEGNA RTI ASE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. - UDINE - CIG: 4227546950 – CIG DERIVATO N. 65109058C5. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 2669786 DEL 30.12.2015 - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO - 3° TRIMESTRE 2021 - QUOTA CAPOGRUPPO MANDATARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3, ART. 26 L. 488/1999 - ART. 58 L. 388/2000. AFFIDATARIA DEL LOTTO 12 - SARDEGNA RTI ASE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. - UDINE - CIG: 4227546950 – CIG DERIVATO N. 65109058C5. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 2669786 DEL 30.12.2015 - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO - 3° TRIMESTRE 2021 - QUOTA MANDANTE RTI. SOC. TAGLIABUE SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22998"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3490 DEL 10.01.2022   -  PRATICA TELEMATICA OLMEO GAVINUCCIO-LMOGNC86S16I452F-05112021-1032.390168 - PROGETTO DI MODIFICHE PROSPETTICHE DEI PARAPETTI INERENTI GLI APPARTAMENTI POSTI AL PIANO QUINTO DI UN IMMOBILE SITO IN VIA PERPIGNAN 22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RINNOVO ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - ANNO 2022 - QUOTA “E”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI “ADEGUAMENTO STRADE URBANE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA”- C.U.P.: G17H20002100004-C.I.G.: 8822816217. - LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23001"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. FPR 151/21 DEL 31.12.2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI DICEMBRE 2021. CIG Z2F30471C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23002"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SERVIZIO DI TRASPORTO NOLO DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO AD USO SPOGLIATOIO DA UBICARE PRESSO DELL’OSPEDALE MARINO DI ALGHERO – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ MURA PREFABBRICATI S.R.L. UNIPERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE, RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI PRESENTI IN VIA BARRACCU E VIA TODA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020. - CIG Z4D30CB2EA - LIQUIDAZIONE FATTURA PA 4_22 DEL 10/01/2022 EMESSA DALLA DITTA 3M SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23004"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN CONTAINER PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI SANITARI PRESSO L’HUB VACCINALE - PALESTRA MARIOTTI CIG: ZB8314CC08. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107/PA DEL 31/12/2021 DELLA DITTA VERDE VITA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23005"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” –  F.E. N. 1/001 DEL 05/01/2022 – PERIODO 1-31 DICEMBRE 2021 – CIG 8807163CD0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER “RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 FINO AL 31.12.2024” - CIG 9058072D78. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23007"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – IN E- LEARNING – LA SPESA DEI COMUNI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN MATERIA DI MINORI: IL RECUPERO ECONOMICO DALLA FAMIGLIA -– CIG ZAF34C14A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23008"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 01.12.2021-31.12.2021 – CIG 8544707348 – F.E. N. 2/001 DEL 05.01.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23009"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI PER MAGGIORI SOMME VERSATE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23010"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23011"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNI OCCORSI AL PATRIMONIO PRIVATO ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI, AI BENI MOBILI IVI UBICATI, AI BENI MOBILI REGISTRATI E ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE A SEGUITO DELLE CALAMITÀ NATURALI OCCORSE DA GENNAIO 2020 A NOVEMBRE 2021. AVVIO PROCEDIMENTO, NOMINA RESPONSABILE E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23012"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER ATTIVITA' RESA NEL QUARTO TRIMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23013"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V21/---2365 DEL 31.12.2021, RATA POSTICIPATA - PERIODO     SETTEMBRE – DICEMBRE 2021 - PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DI N. 2 (DUE) VARCHI Z.T.L. DEL COMUNE DI ALGHERO – PRESENTATA DALLA DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A., P.I. 02930110966 – CIG: Z472DA1B44.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23014"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA SI.C.AM. DEL RAG. MURA EMANUELE FRANCESCO PER IL SERVIZIO – CON CARATTERE DI URGENZA – DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE VESPE NELLA SALITA VERSO LO STABILIMENTO LA BAIA DEI VENTI NELLA PINETA DI MARIA PIA IN ALGHERO (SS). CIG Z7A3453909.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23015"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. FRANCESCO AZZENA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI IL T.A.R. SARDEGNA – R.G. 304/2016 - COMUNE DI ALGHERO C/ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGHI PER LA GIOVENTÙ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23016"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. FRANCESCO AZZENA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO – R.G. 3080/2020 - COMUNE DI ALGHERO C/Q. M. F. I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23017"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. FRANCESCO AZZENA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. RICORSO IN APPELLO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO L’ORDINANZA CAUTELARE RESA DAL TAR SARDEGNA NEL GIUDIZIO RECANTE R.G. 260/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23018"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° C.E.CIR. ALGHERO LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO PERIODO 10/12/2021 - 31/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23019"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° C.E.CIR ALGHERO - LIQUIDAZIONE RIMBORSI COMMISSARI PERIODO 10/12/2021 - 31/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23020"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° C.E.CIR. ALGHERO RIPARTIZIONE SPESE FRA I COMUNI DELLA CIRCOSCRIZIONE PERIODO 10/12/2021 - 31/12/2021 - RIEPILOGO SPESE COMPLESSIVE RIPARTITE PER L'ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23021"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3501 DEL 12.01.2022 - PRATICA TELEMATICA URRU MICHELE- RRUMHL62M10A192C-17112021-1403.396103 -REALIZZAZIONE SCALA ESTERNA E ACCESSO CARRABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23022"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.1 DEL 11/01/2018, ART. 2, PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” - MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITÀ 2019. L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART.3, COMMA 1. NOMINA RUP, NOMINA COMMISSIONE SELETTIVA PER LA VERIFICA DELLA IDONEITÀ E FISSAZIONE DATA PROVA DI IDONEITÀ PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DA IMPIEGARE NEL DCT N. 2020SCL00528 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23023"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITÀ S. PATRIGNANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - “CENTRO MINORI MASCHILE SAN PATRIGNANO” – PERIODO 01.12.2021 – 31.12.2021 - CIG Z3B30CEBD5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23024"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021-VEL-0000229 DEL 31/12/2021 A FAVORE DELLA DITTA FIAMMA 2000 SPA NUOVA SEDE DEL C.R.A. FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D’USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE. COD.CIG: 8394689C80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23025"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO FATTURA N. 209 DEL 29.12.2021. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23026"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE ED ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI LOC. MARIA PIA - ALGHERO” - C.U.P. – G16J20000630002 – CIG: 893942460D - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23027"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2021 DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23028"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE. DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG 7851323CB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23029"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2021 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG. 2021: ZE5329C88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23030"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DI M. G. S. –  DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 73/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23031"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - ANNO 2022 - QUOTA “E”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23032"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA - COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE: DOTT MARCO ROSSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23033"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI M.C. MENSILITÀ GENNAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23034"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI DICEMBRE 2021. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23035"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRATTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE WEB GIS, DI PRATICHE WEB E ISTANZE ON-LINE ANNUALITÀ 2022 CIG:  ZC6305B7C7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23036"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 53 CONTRIBUTI L.R. 20/97 PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI – LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI DICEMBRE - ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23037"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESIGENZE ABITATIVE. - FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL PERIODO GENNAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23038"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. LIQUIDAZIONE MENSILITA’ DICEMBRE – ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23039"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI–DICEMBRE 2021.  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23040"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE E RIMBORSO SPESE VIAGGI A FAVORE DEI NEFROPATICI –MESE DI DICEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23041"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE – MESE DI DICEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23042"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI (OIL) RELATIVI AGLI ANNI 2009-2011. CODICE CIG.  ZC43478F75.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23043"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI CAMPO SPORTIVO COMUNALE "MARIOTTI" – RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI E TRIBUNE.  CUP: G12E18000190004 – CIG: 7752442D82 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23044"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO - CMP SERVIZI SRLS – C.F./P.IVA 02752650909. CIG. ZB1303BA28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23045"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ GETTONI DI PRESENZA AI SIGNORI CONSIGLIERI PER ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI E IRAP –  DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23046"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI – CONSIGLIERE SIG.RA ORNELLA PIRAS – SEDUTA DEL  29.12.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Segreteria e controlli interni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23047"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER PER ACQUISTO LICENZE SOFTWARE PER IL BIENNIO 2021 -2022 PER  AMPLIAMENTO SPAZIO CLOUD DA 5 TB A 15 TB ODA MEPA N. 5894288  ANNO 2022. CIG : ZD72F821BC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23048"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE CIG 75890309AA. IMPEGNO SPESA ANNI 2022 2023 E 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23049"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2019 – 2024 GIROCONTO E IMPEGNO SPESA PER  INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23050"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE ATTI E IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE ANNUALE E VISITA PERIODICA DELL’ETILOMETRO DENOMINATO SAF’IR EVOLUTION IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO -, ALLA DITTA ELTRAFF S.R.L.. - CIG: Z4634D08E7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23051"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO VOLONTARIO DI AREA “FAMILY IN ITALIA”. RUOLO DEL COMUNE DI ALGHERO DI TUTORAGGIO DEI COMUNI DELLA SARDEGNA. REGISTRAZIONE  E IMPUTAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL TRASFERIMENTO R.A.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23052"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI CODRONGIANOS, PER L’UTILIZZO DELLA DIPENDENTE ARCH. TIZIANA CORREDDU, IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO - PERIODO DAL 01.07.2021 FINO AL 31.12.2021;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23053"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DI A. G. –  DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 79/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23054"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER  L’AVVOCATURA COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23055"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3504 DEL 17.01.2022  - PRATICA TELEMATICA D'ONOFRIO FRANCESCO-DNFFNC71E12C930Q-19112021-1945.397593-RICERCA IDRICA PER USO DOMESTICO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI POZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23056"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA E COLLAUDO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MICRO-NIDO COMUNALE A SERVIZIO DEL QUARTIERE “LA PIETRAIA” - PIANO REGIONALE DI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N. 6/2012. CUP: G17B15000310006. RTP STUDIO ASS.TO SETTANTA7 DI TORINO - CIG Z8633B7231. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23057"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0000001047 DEL 11.01.2022 RELATIVA ALLE CONSULTAZIONI DATI DELLE MENSILITA’ DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2021, A FAVORE DELL’A.C.I. DI ROMA – DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI (P. IVA: 0907501001). CIG Z9E30A563A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23058"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.12.2021 AL 31.12.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23059"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23837. PERMESSI RETRIBUITI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI DELL’ART. 45, COMMA 7 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. ANNO 2022. CONCESSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23060"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ 3C PAYMENT LUXEMBOURG S.A., CON SEDE IN 5 7, RUE LÉON LAVAL L-3372 LEUDELANGE – LUXEMBOURG, P.IVA IVA N. LU23138978, ISCRIZIONE COMMERCIALE N. B202905, PER IL PERIODO DAL 01.11.2021 E FINO AL 30.11.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23061"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 87. PERMESSI RETRIBUITI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI DELL’ART. 45, COMMA 7 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. ANNO 2022. CONCESSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23062"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LIQUIDAZIONE SPESA -  CIG DERIVATO: 88150877E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23063"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 52. CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART. 42 D. LGS. 151/2001 – PROSECUZIONE. AUTORIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23064"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI TITOLARI DELLE DOMANDE, PROT. N° 97049 DEL 17/11/2021, PROT. N°101143 DEL 29/11/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23065"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FORNITURA DISPOSITIVI IGIENICO SANITARIO – DITTA IKON S.R.L.S. - CIG:  Z5D3439667</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23066"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE LIQUIDAZIONE IV° TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23067"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO SERVIZIO DI ACCESSO BANCHE DATI “PLUSPLUS24 DIRITTO”, “SMART24PA”, “SOLE 24ORE DGT”, “NT+ENTI LOCALI”PER L’ANNO 2022 - CIG: Z6830585EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23068"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE MATERNE, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° DEL TERRITORIO DI ALGHERO. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO FEBBRAIO 2022 CIG6371913CF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23069"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3506 DEL 17.01.2022  -  PRATICA TELEMATICA SPEZZIGU ANTONINO-SPZNTN56H11E992K-19112021-1903.397571 - RICERCA IDRICA PER USO DOMESTICO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI POZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23070"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RASSEGNA MUSICALE “ALGHERO IN CLASSICA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23071"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SOMME A FAVORE DI C. G. - ACCORDO TRANSATTIVO PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2664/2010 TAR – RATA N.5 ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23072"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE  AD INTEGRAZIONE DELLE   RETTE SOSTENUTE DA PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ   OSPITATE  PRESSO LA  COMUNITÀ INTEGRATA "SA VILLA" DI ITTIRI -LIQUIDAZIONE  PERIODO 4^ TRIM. 2021 (01.10.2021 - 31.12.2021)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23073"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA“: PROROGA E NUOVE ATTIVAZIONI PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2021  - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23074"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETT.C) DEL D.LGS. N. 50/2016 – DITTA FIAMMA 2000 S.P.A.  CIG: 8394689C80.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23075"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO VARIABILE 2021 DEL SERVIZIO FISCALE IVA/IRAP – CENTRO STUDI ENTI LOCALI. CIG Z44300FC2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23076"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER LICENZA D’USO ANNUALE MODULO BABYLON – CONSOLIDATO E.F. 2020 – CIG: Z7D331BA47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23077"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  LIQUIDAZIONE FATT. N. 1254/PA DEL  31/12/2021 SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS -  COD.CIG. 796080581A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23078"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLE TASSE DI PROPRIETA’ DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETT. A DELLA L. 120/2020. DITTA: AGENZIA URGIAS GIANFRANCO – VIA VITTORIO VENETO, 29 ALGHERO – P. IVA 000908170905. CIG: ZD134D6837.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23079"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE O RITARDATO PAGAMENTO IMU ANNUALITA’ 2013-2020. RISCOSSIONI MEDIANTE F24 DAL VOL  205/2021 AL VOL. 310/2021 E BONIFICI ESEGUITI SUL C/C POSTALE AL 31.10.2021. IMPEGNO DI SPESA AGGIO E RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE A FAVORE DI STEP SRL. CONTRATTO REP. 93/2018. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23080"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A SPECIFICO IMPIANTO DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DAI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO A FAVORE DI CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. - CIG: ZB9335F62E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23081"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO AL CANONE DI ABBONAMENTO PER L’ANNO 2022 DELLA M.C.T.C. – UTENZA SISTEMA INFORMATICO CED – MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI –.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23082"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE  ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 – PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE C.I.G.: 8637879B3D GIROCONTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23083"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI “FORNITURA ARREDI SANITARI DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO” - CIG: 895379488C. -ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23084"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZE PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DEL PONTE RADIO AD USO PRIVATO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 AGOSTO 2003, N. 259, RECANTE "CODICE DELLE COMUNICAZIONE ELETTRONICHE", PER L’ANNUALITA’ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23085"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/SOCIETÀ SGB S.R.L. E CONDOMINIO EUROTEL CAPOCACCIA – RICORSI IN APPELLO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LE ORDINANZE CAUTELARI RESE DAL T.A.R. SARDEGNA NEI GIUDIZI RECANTI R.G. 754/2021 E 755/2021. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23086"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITÀ SUL BENESSERE ANIMALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2022 EMESSA DA DIGITAL POINT. CIG: Z6B33FF1D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23087"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ITM TELEMATICA SRL PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TRIENNALE DEI GRUPPI DI CONTINUITÀ UBICATI PRESSO LA SALA CED2 E DEGLI SWITCH DI RETE DELL’ENTE. ANNO 2021 – CIG: Z79344AD8A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23088"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2021 (ART. 38 CCNL DEL 14.09.2000).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23089"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA.” LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23090"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. PRIMA LIQUIDAZIONE 2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE18. CIG. 8620161DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23091"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE COMPLETA DELLE POMPE E DEL QUADRO ELETTRICO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO E RILANCIO DELLA BORGATA DI SA SEGADA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_21 DEL 31.12.2021 EMESSA DALLA DITTA HIDROTEC DI NICOLA LINDIRI. CIG. Z973374915.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23092"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ OSPITATE PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA “L’ ANCORA “ DI PLOAGHE. LIQUIDAZIONE PERIODO MESE DICEMBRE  2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23093"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – IN E- LEARNING – LA GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE: ASSETTI SOCIETARI, ASSUNZIONI, ORGANI DI GOVERNO, ANTICORRUZIONE -– CIG ZD134DE0D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23094"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 23889. CONGEDO PARENTALE EX ART. 32, COMMA 1 D.LGS. N.151/2001. FRUIZIONE. PRESA D’ATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23095"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 23469. CONGEDO PARENTALE EX ART. 32, COMMA 1 D.LGS. N.151/2001. FRUIZIONE. PRESA D’ATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23096"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" - DGR 48/46 DEL 10.12.2021, L.R. N. 17 DEL 22.11.2021 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23097"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FERTILIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/21 DEL 30.12.2021 DELL’ARCH. MARITA CORBIA.  C.U.P.: G16J15001960006. CIG ZBA1D92C24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23098"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3, ART. 26 L. 488/1999 - ART. 58 L. 388/2000. AFFIDATARIA DEL LOTTO 12 - SARDEGNA RTI ASE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. - UDINE - CIG: 4227546950 – CIG DERIVATO N. 65109058C5. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 2669786 DEL 30.12.2015 - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5 - DISAPPLICAZIONE PENALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23099"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA SOCIETA’ A2A ENERGIA. CIG: Z7834E3A8F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L’ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA PER PER SERVIZIO OSPITALITÀ  CONFERENZA PROGRAMMA CULTURALE “ALGHERO PER L’ARCHEOLOGIA”.  CIG  ZF933DEB32.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021  RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC2 CON VODAFONE S.P.A.  CIG: 809380967A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2022, PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 1 ASPIRAPOLVERE 255P PER IL SERVIZIO 7 CED TRANSIZIONE DIGITALE ODA MEPA N. 6525860 CON LA DITTA PA.COM S.R.L. S. CIG: Z9E34505F3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021  RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ IN FIBRA E VOIP DELLE SCUOLE CON VODAFONE S.P.A. CIG: Z75292C7A6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA PER PER FORNITURA  VETTOVAGLIE, PROGRAMMA CULTURALE CICLO CONFERENZE “ALGHERO PER L’ARCHEOLOGIA”.  CIG Z8233B1107.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE ED ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI LOC. MARIA PIA - ALGHERO” - C.U.P. – G16J20000630002 – CIG: 893942460D. -ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA – PROGETTI CAREGIVER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO III° QUADRIMESTRE ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016, PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 11.09 2020, N. 120, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: “REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA A FALDE CON LASTRE ISOLANTI IN ACCIAIO A PROTEZIONE MULTISTRATO DEL LASTRICO SOLARE DELLA SCUOLA PRIMARIA MARIA IMMACOLATA – VIA GIOVANNI XXIII° - ALGHERO”. C.U.P.: G14H20000710004 - C.I.G.: 90322608BD. - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA ALL’IMPRESA SAFETY ENERGY SRL – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER SOSTITUZIONE FUNZIONARIO PAESAGGISTA, SOC. RANDSTAD ITALIA SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21FVRW187735 DEL 31.12.2021. CIG. ZDC3115691</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI TITOLARI DELLE DOMANDE, PROT. N° 96704 DEL 16/11/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 63 DEL D. LGS. N. 50/2016 E ART. 1, C. 2, LETT.B) DELLA L. N. 120/2020, TRAMITE ACQUISIZIONE E CONFRONTO OFFERTE DI N.5 CINQUE OFFERTE, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CUI ALL’ARTICOLO 30 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO – AMMINISTRATIVO E REVISIONE CONTABILE IN CORSO D’OPERA E FINALE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REG. TAULERA”. C.U.P.: – G11B08000290002 - C.I.G.: 9053071E83. - DICHIARAZIONE GARA DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA PER PER FORNITURA INTEGRATIVA OPERA EDITORIALE “ALGHERO MEDIEVALE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI” – ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT – LOTTO N. 5 SARDEGNA NORD. CIG DERIVATO Z96305AAD7 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1129_1 DEL 31/12/2021 COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTI – PERIODO: TRIMESTRE NOVEMBRE – DICEMBRE – GENNAIO 2022 – CIG:  Z492E131AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PERCORSI PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA – LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N. 4 DEL 11.01.2022 EMESSA DALL’ING. SERGIO MURGIA. CUP. G11B17000070004 – CIG: Z281F90A7D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DI C. G. –  DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 80/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23843. PERMESSI RETRIBUITI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI DELL’ART. 45, COMMA 7 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. ANNO 2022. CONCESSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 22962 – CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 PER ATTIVITA’ DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO LOCALI EX ALBERGO GRIN – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO  SERVIZIO – CIG: Z7434E9D7D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE AUTORITÀ D’AMBITO SARDEGNA - ANNUALITA' 2022 - EGAS AUTORITÀ D’AMBITO DELLA SARDEGNA CON SEDE IN CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA CAODURO SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 8 LUCERNARI IN POLICARBONATO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA COPERTURA DELLA “PALESTRA LUCA MANCHIA”. CIG Z293350B46.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, CO. 1, LETT. A) DELLA LEGGE N. 108/2021 A FAVORE DELL’IMPRESA CATTALDI FILIPPO PER LA FORNITURA DI N.14 SEDILI IN WC IN RESINA PER LA SCUOLA MEDIA MARIA CARTA  - VIA MALTA.  CIG Z5A34EAA17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ALL’ECONOMO PER SPESE DI  RESTITUZIONE OGGETTO RITROVATO AL LEGITTIMO PROPRIETARIO E PREMIO AL RITROVATORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONE ELEGGIBILI PER COMUNITÀ ALLOGGIO ANZIANI O COMUNITÀ INTEGRATA PER ANZIANI IN DIMISSIONE DA DSMD DEL NORD SARDEGNA. RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA RETTA DI INSERIMENTO- LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_22 DEL 19.01.2022 A FAVORE DELLA A.T.I. SEGNALETICA SNC DI BECCA E SCHINTU – P.IVA - COD.FISC. 01380830909.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL. FATT. 35/2022. LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI - RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES-TARI 2013-2019 DA F24 E C.C.P. FINO AL 27.11.2021. CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO SANITARIA NELLE CASE PROTETTE - ADEGUAMENTO ENTRATA MESE DI DICEMBRE 2021. CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 -GESTIONE 2021 - LIQUIDAZIONE DICEMBRE E MENSILITA' VARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO COORDINAMENTO ATTIVITÀ ASSISTENZA LOGISTICA EVENTI CULTURALI.  CIG Z41325D95C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO COORDINAMENTO ATTIVITÀ ASSISTENZA LOGISTICA EVENTI CULTURALI. INTEGRAZIONE.  CIG Z41325D95C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO PER IL SOSTEGNO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DI PROSSIMITA’ CON ENTE CAPOFILA COMUNE DI ALGHERO E COMUNI AGGREGATI DI OLMEDO, PUTIFIGARI, URI, ROMANA, MONTELEONE ROCCADORIA E VILLANOVA MONTELEONE. REGISTRAZIONE  E IMPUTAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL TRASFERIMENTO R.A.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizi Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL’ACQUISTO DI SERVIZI RELATIVI A MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI - GENNAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO CARTELLA N. 102 2020 00185442 13 000 - RUOLO 2020/002242 CREDITI GIUDIZIARI ANNO 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI DI “RESTAURO E RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SERRA” - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 18.01.2022 EMESSA DALL’IMPRESA SANNA FRANCESCA . CUP: G15F20001510006 - CIG: 8494706526</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI COPERTURA A FALDE CON LASTRE ISOLANTI IN ACCIAIO A PROTEZIONE MULTISTRATO DEL LASTRICO SOLARE DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII - CUP G14H20000710004. GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 CO. 2 LETT. B) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. E ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016 - GARA N. 8392428 - CIG 90322608BD. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’O.E. SAFETY ENERGY SRL DI SASSARI - IMPUTAZIONE SOMME E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEI PLESSI SCOLASTICI E CONNESSE PALESTRE DI PROPRIETÀ COMUNALE. PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, CO. 1, LETT. A) DELLA LEGGE N. 108/2021 MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA MEPA. CIG_ Z3834EE494</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3532 DEL 26.01.2022 -  PRATICA TELEMATICA GELATERIA IL SORBETTO-02246570903-19112021-1244.397341-RICHIESTA SUOLO PUBBLICO PER SOMMINISTRAZIONE IN FORMA ANNUALE PERMANENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016, PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 11.09 2020, N. 120, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: “REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO – MARIOTTI – LOTTO FUNZIONALE B.” C.U.P.: G11B21007490004 - CIG: 9045681C18. - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA ALL’OPERATORE ECONOMICO:  MOVISTRADE COGEFI SRL – ALGHERO (SS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI TITOLARI DELLE DOMANDE, PROT. N° 98297 DEL 19/11/2021, PROT.N° 99968 DEL 24/11/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RETTIFICA ACCERTAMENTO DI ENTRATA DETERMINAZIONE N. 163 DEL 25.01.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. SECONDA LIQUIDAZIONE 2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE18. CIG. 8620161DE1 - EE17. CIG. 8217711DA2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO A FAVORE DEL SIG. C. A. DELLA QUOTA PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO NEL BLOCCO M NUMERO 34/M 2° FILA IN PROPORZIONE AL PERIODO DI MANCATO UTILIZZO DELLO STESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2022 PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TRIENNALE DEL SOFTWARE  ZIMBRA EXTRAS E DEL PACCHETTO LIBREOFFICE- CON LA DITTA STUDIO STORTI CON SEDE A TORRI DI QUARTESOLO (VI). AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 1140515 SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG:  Z232AEC462.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA  E IMPEGNO DI SPESA NON ANDATE A BUON FINE - PROGRAMMA INTERREG MARITTIMO 2014-2020 PROGETTO RETRALAGS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PIANIFICAZIONE STRATEGICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITO FUORI BILANCIO, ART. 194 D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.. SENTENZA N. 5/2018 CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DISTACCATA DI SASSARI. DELIBERA C.C. N. 70 DEL 15.12.2021. LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI ADEGUAMENTO STRADE URBANE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA. DITTA GEOM. GIUSEPPE POSADINU SRL. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE EX ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.  CUP: G17H20002100004 - CIG: 8822816217.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI, PER L’ANNO 2021 -RIMBORSI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE RIPARTO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER NECROLOGIE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DELL’AREA FUNZIONI LOCALI - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 67 CCNL 21.05.2018 - “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE” -COSTITUZIONE FONDO -RISORSE STABILI - ANNO 2022. PERSONALE NON DIRIGENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIE DI 1° GRADO DEL COMUNE DI ALGHERO.” - CIG: 9083802E89 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE NEL TERRITORIO DI ALGHERO.  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE A CENTRO DEL RIUSO DEL FABBRICATO USO UFFICI E DEL CAPANNONE PREFABBRICATO PRESSO L'ECOCENTRO COMUNALE DI GALBONEDDU - INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.190 DEL 28.01.2022 E RIADOZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIE DI 1° GRADO DEL COMUNE DI ALGHERO.” - CIG: 9083802E89 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA .COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI . LIQUIDAZIONE   MESE DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI, PER L’ANNO 2021 -CONTRIBUTO ENTI GESTORI. LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITO FUORI BILANCIO, ART. 194 D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.. SENTENZA N. 4/2021 CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DISTACCATA DI SASSARI- SEZIONE LAVORO. DELIBERA C.C. N. 71 DEL 15.12.2021. LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME AL PARTNER COLLECTIVITÈ DE CORSE - PROGRAMMA INTERREG P.O. MARITTIMO ITALIA-FRANCIA 2014-2020 - PROGETTO RETRALAGS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PIANIFICAZIONE STRATEGICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE22454/2022 DEL 03.01.2022, PER LA FORNITURA DI N. 2 RICARICHE IRIDIUM PREPAGATE DA 200 MINUTI, VALIDITÀ 6 MESI, PER I TELEFONI SATELLITARI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI ALGHERO – PRESENTATA DALLA DITTA  SPEEKA SRL, CON SEDE IN VIA CARLO PISACANE N. 42 – 20129 - MILANO (MI) – P.IVA: 10351030159 - CIG:  ZBD349F067.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA SICUR. ANT SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA COPERTURA DELLA “PALESTRA LUCA MANCHIA”, RELATIVI AL MONTAGGIO DI N. 8 LUCERNARI IN POLICARBONATO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SICUR. ANT SRL, ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG ZC93351BED.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTANZE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI DEL SERVIZIO AMBIENTE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA NEI CONFRONTI DI DIVERSI COMUNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE, RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI PRESENTI IN VIA BARRACCU E VIA TODA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020. - CIG 90319508EB - LIQUIDAZIONE FATTURA PA 8_22 DEL 27/01/2022 EMESSA DALLA DITTA 3M SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REIS 2021- REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA- IMPUTAZIONE CONTABILE E I^ LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DI S. G. –  DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 80/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DI S. G. M. –  DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 80/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 32_22 DEL 04/01/2022- HYKSOS SRL. CIG: ZA633EEE38.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL CIMITERO E RECUPERO EDIFICI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 26.01.2022 EMESSA DALL’IMPRESA LUMEN S.R.L. RELATIVA AL 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI. CUP: G11E1800070004 – CIG 8471411D7F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DELLE STRUTTURE PORTANTI IN C.A. DEL PRIMO SOLAIO DEL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE INFANZIA PRIMARIA “LA PEDRERA” - VIA CORSICA – VIA MALTA - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II. CUP G17H21026040006. LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL’ARCH. NICOLA CARTA DI ALGHERO (SS) - CIG ZAD32BDA6E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO INVIATO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – RIGUARDANTE IL PAGAMENTO DI TRANSAZIONI TIPO INFO1 E TIPO IQTV, RICEVUTE DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI ALGHERO NEL 4° TRIMESTRE 2021, ATTRAVERSO IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL’ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE, UTILIZZANDO PROPRIE APPARECCHIATURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3537 DEL 27.01.2022  -  PRATICA TELEMATICA 11049880963-18112021-1239.396717  TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE N.2480430/2021 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLE INFRASTRUTTURE DI UNA STAZIONE RADIO BASE ESISTENTE (STRUTTURA SS400 DE GASPERI) DA PARTE DEL PROPRIETARIO CK HUTCHISON NETWORKS ITALIA S.P.A. IN VIA DE GASPERI/VIA KENNEDY, SNC NEL COMUNE DI ALGHERO (SS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3547 DEL 28.01.2022 -  PRATICA TELEMATICA LA PERGOLA- 01353230905-26112021-1722.400937  - ISTANZA SUOLO PUBBLICO “LA PERGOLA” IN ALGHERO VIALE I MAGGIO 3 - ANNUALITÀ 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA 1/FE. COMPENSO PARTE FISSA DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ITM TELEMATICA SRL PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TRIENNALE DEI GRUPPI DI CONTINUITÀ UBICATI PRESSO LA SALA CED2 E DEGLI SWITCH DI RETE DELL’ENTE. ANNO 2022 – CIG: Z79344AD8A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA ALL’IMMOBILE FOGLIO 66 PARTICELLA 802 SUB 29 SUB 53. RETTIFICA PARZIALE PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N 359 DEL 7/08/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO.” - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA A FAVORE DELLE DITTE INFO SRL (CIG: ZDD3503054) CON SEDE IN BARLETTA E SOC. A. MANZONI &amp; C. SPA (CIG: Z78350308F) CON SEDE IN SASSARI - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE NECESSARIE PER L’ALLESTIMENTO DELL’HUB VACCINALE PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA PALESTRA MARIOTTI CIG: Z8232D32C0– LIQUIDAZIONE FATTURA RM MANAGEMENT DI ROMANO MARCIAS N. 6 DEL 31/01/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI TITOLARI DELLE DOMANDE, PROT. N° 101281 DEL 29/11/2021, PROT. N° 99655 DEL 24/11/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA - MILANO . LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI SORVEGLIANZA. CIG: 5273616597.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DI CADITOIE E GRIGLIE STRADALI. CIG Z75329EED4. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DEL 17/01/2022 DELLA DITTA AUTOTRASPORTI DEMONTIS S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO RICADENTE NEL TERRITORIO REGIONALE (LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, N. 48, ARTICOLO 7 COMMA 1 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 22/46 DEL 20.06.2019)”. ANNO 2022- ATTO DI LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 4R/PA DEL 14.01.2022 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE – CASA LITTARRU – ORISTANO - VIA CARMINE N. 34 - P.I. E C.F. 00072430952 –  PERIODO 01.10.2021-31.12.2021 – CIG 8544926800.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – MISURA “CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITÀ 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. CANTIERE N°4 - DCT N. 2020SCL00511 ESECUZIONE DELIBERA G.C. N. 11 DEL 26/01/2022. INTEGRAZIONE ORARIO DI LAVORO E PROLUNGAMENTO DURATA CANTIERE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI ANNUALITÀ 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02 DEL 18.01.2022 EMESSA DALLO STUDIO TECNICO ING. ROBERTO CAPUCCI CON SEDE IN ALGHERO.  PROGETTAZIONE E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. CUP: G12F20000390004; CIG: Z36301F55D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL LIQUIDAZIONE FATT.65/2022 LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO - RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2013-2020 DA F24 E C.C.P. FINO AL 06.11.2021. CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE. CIG: ZBC3505198</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE. CIG: 8064174EE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI TITOLARI DELLE DOMANDE, PROT. N° 101258 DEL 29/11/2021, PROT. N° 101268 DEL 29/11/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 1/P DEL 18.01.2022 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE – SANTU LUSSURGIU – ORISTANO - VIA CARMINE N. 34 - P.I. E C.F. 00072430952 –  PERIODO 01.11.2021-31.12.2021 – CIG 8561319FEC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76 PER IL MESE DI FEBBRAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON  ABBIENTI PRESSO  CENTRI  DI  CORTOGHIANA E SASSARI DI  A.I.A.S. - CAGLIARI . LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ DICEMBRE   2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PER OMESSO/PARZIALE O TARDIVO PAGAMENTO DI TOSAP E CIMP. IMPEGNO DI SPESA AGGIO E RIMBORSO DELLE SPESE POSTALIZZAZIONE A FAVORE DI STEP SRL. AVVISI PAGATI DAL 01.06.2021 AL 31.12.2021.  CONTRATTO REP. 93/2018 – CIG 7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – IN E- LEARNING –  APPROFONDIMENTO  PERSONALE 2022  - CIG Z4235091C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, CO. 1, LETT. A) DELLA LEGGE N. 108/2021 A FAVORE DELL’IMPRESA ELCOM S.R.L.  PER LA FORNITURA DI LAMPADE DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER LA SCUOLA MEDIA “MARIA CARTA” - VIA MALTA.  CIG Z3735094B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTANZE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI DEL SERVIZIO AMBIENTE. LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DI DIVERSI COMUNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CANONE ANNO 2022 DELLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., CON SEDE IN VIA DELCARPINO, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN),  CIG: Z1C2F2B4FE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 87 – CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01 GIUGNO 2022 – SIG. P.G.G. – MATRICOLA 22691</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALE  CONTINUATIVA  A  CARATTERE RESIDENZIALE A FAVORE DI  UTENTE     GIÀ BENEFICIARIO DI TRATTAMENTO RIABILITATIVO AI SENSI DELLA L.R 6/95 ART.56 RICOVERATO PRESSO CENTRO A.I.A.S. DI ARITZO . LIQUIDAZIONE  CONTABILITÀ RETTE RICOVERO -  PERIODO 4 ^ TRIMESTRE  2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ GENNAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO STRADE URBANE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA. DITTA GEOM. GIUSEPPE POSADINU SRL .LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 25.01.2022 RELATIVA AL PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI. CUP: G17H20002100004 - C.I.G. 8822816217.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N . 001158 DEL 29.12.2021 E N. 003653_A DEL 29.12.2021 EMESSE DALLA DITTA LA ME.CA. SOCIETÀ COOPERATIVA – FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO REPERIBILITÀ DEL COMUNE DI ALGHERO.   CIG Z65342AA4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1538 DEL 27.12.2021 EMESSA DALLA DITTA EREDI MARCEDDU COSTANTINO SNC – FORNITURA SEMILAVORATI SIDERURGICI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI .   CIG Z2B328EF92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL’IMPRESA MANCA FRANCO RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI CAMPO SPORTIVO COMUNALE "MARIOTTI" – RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI E TRIBUNE. CUP: G12E18000190004 – CIG: 7752442D82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1 DEL 15/01/2022 EMESSA DALLA SOC. ORN-EST SRLS – ESTENSIONE FORNITURA DI PIANTE E BASI PER ADDOBBI NATALIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI .   CIG ZDE33D26B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DAL PROFESSIONISTA GEOM. DOMENICO MAREMMANI - ONORARI PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA L. 47/85, L. 724/94 E L. 326/03 - CIG Z8234A1E45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 21/94, ART. 12, COMMA 2 - RICOVERO CANE DI PRIVATO CITTADINO A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ AL MANTENIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO (DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022) - CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5). LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. BARBARA B SCS N. 898/PA DEL 29/12/2021, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 63 DEL D. LGS. N. 50/2016, PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI, AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT.B) DELLA L. N. 120/2020, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CUI ALL’ARTICOLO 30 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO PER I PORTI DI ALGHERO E FERTILIA, IVI COMPRESI GLI APPRODI TURISTICI DI PORTO CONTE E TRAMARIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/59/CE, ANNUALITÀ 2021 – 2024”  - CIG: 9052468CE7. - DICHIARAZIONE GARA DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA ARREDI SANITARI DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO” – CIG: 895379488C - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA A FALDE CON LASTRE ISOLANTI IN ACCIAIO A PROTEZIONE MULTISTRATO DEL LASTRICO SOLARE DELLA SCUOLA PRIMARIA MARIA IMMACOLATA – VIA GIOVANNI XXIII°” - C.U.P. – G14H20000710004 – CIG: 90322608BD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO – MARIOTTI – LOTTO FUNZIONALE B” -  C.U.P. – G11B21007490004 – CIG: 9045681C18 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO PER I PORTI DI ALGHERO E FERTILIA, IVI COMPRESI GLI APPRODI TURISTICI DI PORTO CONTE E TRAMARIGLIO IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/59/CE – ANNUALITÀ 2021/2024” – CIG: 9052468CE7 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO – AMMINISTRATIVO E REVISIONE CONTABILE IN CORSO D’OPERA E FINALE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA” - C.U.P. – G11B08000290002 – CIG: 9053071E83 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE – FEBBRAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 CO. 2 “PRENDERE IL VOLO” B.S.J.98, LIQUIDAZIONE FATTURE AZIONE DI TUTORAGGIO DI INTERMEDIAZIONE CONSORZIO NETWORK ETICO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.4/2006, ART.17, C. 2 “PRENDERE IL VOLO” F.J.02 – 1^ ANNUALITA’ – V LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3552 DEL 28.01.2022 -  PRATICA TELEMATICA FRANCESCO MANDELLI  -MNDFNC79D03D416D-23102021-1055.384036-MANUTENZIONE STRAORDINARIE E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA MODIFICA DI SAGOMA DEL FABBRICATO SITO NELLA BORGATA DI SA SEGADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3558 DEL 28.01.2022  - CLRGNN50A31I452D-18102021-1212.380990  -VARIANTE IN CORSO D’OPERA AL PROGETTO PER IL RIUSO E IL RECUPERO AI FINI ABITATIVI, CON IN INCREMENTO VOLUMETRICO, DI UN SOTTOTETTO UBICATO IN VIA GIOVANNI GRONCHI N.7, ALGHERO AI SENSI DELL’ART.32 L.R. 8/2015 ASSENTITO CON PROVVEDIMENTO UNICO SUE N° 10 DEL 18.07.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO SPAZI DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CONNESSE CON IL BENESSERE ANIMALE DI CANI E GATTI. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 5 E 12/2022 EMESSE DA CITY MED SRL - CIG ZC53486869</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 22985. COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 5, D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM. E II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 PER ACQUISTO CARTA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA – CIG: ZEF3510DDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA - DITTA F.LLI BELLU SRL.CIG: 8614219665.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA“: PROROGA E NUOVE ATTIVAZIONI PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2021  - 2° LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 23889. CONGEDO PARENTALE EX ART. 32, COMMA 1 D.LGS. N.151/2001. FRUIZIONE. PRESA D’ATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 PER ACQUISTO CANCELLERIA– IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA – CIG: Z7F3512E6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI CONTRIBUITI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA L. 431/989 ANNUALITA’ 2019 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI UFFICI DI STAFF - DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI UFFICI DI STAFF - GENNAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO - SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI SASSARI N. 449 DEL 12/10/2018 PER APPLICAZIONE DELL’ART. 13, CO. 1 QUATER DEL D.P.R. 30 MAGGIO 2002 N. 115.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, CO. 1, LETT. A) DELLA LEGGE N. 108/2021 A FAVORE DELLA DITTA AUTOTRASPORTI DEMONTIS SRL PER IL NOLO A CALDO DI AUTOSPURGO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI SCUOLE E ALTRI STABILI COMUNALI CIG ZC03514BB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO. DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG 7851323CB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SOSTITUZIONE INFISSI E MESSA IN SICUREZZA CON IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA NELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA MAZZINI N. 184  – L. 160/2019 – APPROVAZIONE CONTO FINALE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – QUADRO ECONOMICO CONSOLIDATO CON ECONOMIE FINALI - SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA E POLIZZA FIDEIUSSORIA - CUP: G19J21004180001 - CIG: 88906035B0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTO FUNZIONALE B -   AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE  SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A FAVORE DELL’ARCHEOLOGA DOTT.SSA ROSSELLA COLOMBI -   CUP: G11B21007490004 – CIG: Z4E34D597F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE GENNAIO 2022 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: ZE5329C88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L’ANNO 2022, PER L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI. CIG: Z322B99654.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIO CONFRONTO DI PREVENTIVI DI SPESA  ART. 1 COMMA 2 LETT.A) LEGGE N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.2) DELLA LEGGE N. 108 DEL 2021 - PAR. 4.3.1 DELLE LINEE GUIDA ANAC N.4), ALLA SOC. SRL. CIG ZBE34C2B4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO FATTURA N. 19 DEL 2.2.2022. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO A CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REDAZIONE DEI PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RIORDINO URBANO (P.I.R.U.). MISURA A- PROGRAMMI INTEGRATI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI AMBITI URBANI E DELLE PERIFERIE CARATTERIZZATI DALLA PRESENZA DI PLURALITÀ DI FUNZIONI E DI TESSUTI EDILIZI DISORGANICI, INCOMPIUTI, PARZIALMENTE UTILIZZATI O DEGRADATI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI TITOLARI DELLE DOMANDE, PROT. N° 100112 DEL 25/11/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/29 DEL 02.02.2022, PER LA FORNITURA DI D.P.I. PER GLI APPARTENENTI AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE, A FAVORE DELLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L., CON SEDE IN CARLO FELICE N. 33/B A SASSARI (SS) – P.IVA-COD. FISC.: 01227010905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/30 DEL 02.02.2022, PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE, A FAVORE DELLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L., CON SEDE IN CARLO FELICE N. 33/B A SASSARI (SS) – P.IVA-COD. FISC.: 01227010905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - TONER PER AFFRANCATRICE POSTALE _ CIG: ZB63478EA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESE DI  GENNAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – MESE DI GENNAIO 2022 .  CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE   AD INTEGRAZIONE DEL  COSTO DELLA RETTA SOSTENUTA DA PERSONA OSPITATA  PRESSO LA STRUTTURA SOCIALE  COMUNITÀ INTEGRATA N.S. DI COROS DI ITTIRI . LIQUIDAZIONE  MESE DICEMBRE  2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTO FUNZIONALE B – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO  SOMME A FAVORE DELL’ARCH. STEFANO GOVONI PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.  CUP: G11B21007490004 – CIG: ZCB34DD36E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PORTALE POLIFUNZIONALE “SERVIZI ON LINE” DEL COMUNE DI ALGHERO CON LA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA  MEPA N. 1308872 ANNO 2022 CIG: Z982D29001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA AL SIGILLO ELETTRONICO PER LA  GESTIONE E CONSERVAZIONE  DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI INFORMATICI - DITTA MAGGIOLI SPA. ANNO 2022-2023  ODA MEPA N.   6523215  CIG: Z9D344B839.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>M. A. G. - LIQUIDAZIONE COMPETENZE - ORDINANZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI DEL 20/02/2020 PRONUNCIATA NELLA CAUSA CIVILE R. G. N. 2479/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI TITOLARI DELLE DOMANDE, PROT. N° 101225 DEL 29/11/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI M.C. MENSILITÀ FEBBRAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO SPAZI DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CONNESSE CON IL BENESSERE ANIMALE DI CANI E GATTI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2022 EMESSA DA GALIZIA SRL - CIG Z6B34868AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PIC DEL 31.01.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITÀ SUL BENESSERE ANIMALE. LIQUIDAZIONE FATTURE FRANGI SRL. CIG: Z0033FF267</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE - MENSILITÀ GENNAIO E FEBBRAIO 2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO SPAZI DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CONNESSE CON IL BENESSERE ANIMALE DI CANI E GATTI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2022 EMESSA DA 3M FORNITURE SRLS - CIG Z69348691B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEMEAZ ELIOR PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – SVINCOLO GARANZIA DELLO 0,50% ANNI 2017 -2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER BORSA DI STUDIO NAZIONALE (D. LGS. 63/2017)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA (SIMOG) IN FAVORE DELL’A.N.A.C. (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) – LIQUIDAZIONE MAV CODICE GARA MEPA RDO N. 1872659. CIG: 89529407CE NUMERO GARA SIMOG 8326611.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA (SIMOG) IN FAVORE DELL’A.N.A.C. (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) – LIQUIDAZIONE MAV CODICE GARA MEPA RDO N. 1924960. CIG: 8992770C8E NUMERO GARA SIMOG 8361074.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA (SIMOG) IN FAVORE DELL’A.N.A.C. (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) – LIQUIDAZIONE MAV CODICE GARA MEPA RDO N. 1923027. CIG: 8991672278 NUMERO GARA SIMOG 8360013.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE GENNAIO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE E RIMBORSO SPESE VIAGGI A FAVORE DEI NEFROPATICI –GENNAIO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AF-FETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– GENNAIO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUI-DAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021. ANNO 2021 – APPROVAZIONE RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA- IMPUTAZIONE CONTABILE  E I^ LIQUIDAZIONE PER N. 1 UTENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 01.01.2022-31.01.2022 – CIG 89903038BA – F.E. N. 5/001 DEL 03.02.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL LIQUIDAZIONE FATT. N.129 DEL 7.02.2022 LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO - RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO TOSAP-CIMP DAL 1.06.2021 AL 31.12.2021. CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE CORRELATE ALLE ATTIVITÀ DI LOTTA ALL’EVASIONE. ACCERTAMENTO CONTABILE DI ENTRATA DA RISULTANZE LISTE DI CARICO DEL CONCESSIONARIO STEP SRL RELATIVE ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO, IN SCADENZA, DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER IL PERIODO I TRIMESTRE 2022 – CIG: Z693522C52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME – DELIBERA DI CONSIGLIO 69/2021 - ESECUZIONE SENTENZA N°1032/2018 DEL 02/10/2018 TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI – COMUNE C/FON LATERIZI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/12 DEL 31.01.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE NELL’ANNO 2018 E 2021 DALLA DITTA ABBANOA S.P.A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI ADEGUAMENTO STRADE URBANE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC. CUP: G17H20002100004 - C.I.G. 8822816217.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI AGGIORNAMENTO CARATTERIZZAZIONE E MONITORAGGIO AMBIENTALE IN AMBITO DEI LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA” E PROGETTO STRALCIO AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA IMBOCCATURA DEL PORTO – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2_22 DEL 18/01/2022 EMESSA DALLA SOC. LITHOS SRL    CUP E17B12000100002  CIG: Z4E32319F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO NEL PORTO DI ALGHERO - BANCHINA MILLELIRE - DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI RELATIVE AL RISPARMIO ENERGETICO E RIFIUTI MARINI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART. 1, C. 65 – L. N. 266/2005. CUP: G18F18000020006 – CIG: 8973731D13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO DEL MICRO-NIDO COMUNALE A SERVIZIO DEL QUARTIERE “LA PIETRAIA” - PIANO REGIONALE DI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N. 6/2012. CUP G11B21007420001. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 COME MODIFICATA DALL'ART. 51, COMMA 1, LETT. A), LEGGE N. 108/2021 - LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO &amp; C. SNC DI S. MARIA COGHINAS (SS). CIG: 904336333B. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - ART.1, COMMA 65 - LEGGE N°266/2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO UTENTI  INSERITI PRESSO LA RSA "SAN NICOLA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE MESE    OTTOBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ED AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Segreteria e controlli interni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI SIGNORI CONSIGLIERI PER ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI E IRAP – GENNAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Segreteria e controlli interni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE A CENTRO DEL RIUSO DEL FABBRICATO USO UFFICI E DEL CAPANNONE PREFABBRICATO PRESSO L'ECOCENTRO COMUNALE DI GALBONEDDU. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016, COME MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, ALL’ING. ROBERTO CAPUCCI. CIG: Z04350AB3A - CUP: G19J22000520005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SOSTITUZIONE INFISSI E MESSA IN SICUREZZA CON IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA NELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA MAZZINI N. 184 – L. 160/2019. CUP: G19J21004180001 - CIG: 88906035B0 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC – ART. 1, C. 65 – L. 266/2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA SANT’ANNA N. 38, CON IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE (ARCHIVIO E COMPLETAMENTO UFFICI P.T.)   – L. 160/2019”. CUP: G19J21004150001 - CIG: 88775745D1 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC – ART. 1, C. 65 – L. 266/2005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SICUREZZA E VIGILANZA - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 23 CCNL 21/05/2018) PERIODO DAL 01.12.2021 AL 31.12.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022-VEL-0000011 DEL 31/01/2022 A FAVORE DELLA DITTA FIAMMA 2000 SPA NUOVA SEDE DEL C.R.A. FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D’USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE. COD.CIG: 8394689C80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER ACQUISIZIONE PARERE LEGALE SUGLI ASPETTI GIURIDICI E LE PROBLEMATICHE RIGUARDANTI LA TEMATICA DEI TRIBUTI E IN PARTICOLARE “ELABORAZIONE DI UNO STUDIO E CONSEGUENTE RILASCIO DI UN PARERE IN MERITO ALLA FATTIBILITÀ E SOSTENIBILITÀ GIURIDICA DELLA REINTERNALIZZAZIONE, CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SECAL SPA, DI TUTTI I SERVIZI CHE NEL TRIENNIO 2018/2021 SONO STATI GESTITI DAL CONCESSIONARIO PRIVATO (STEP SRL)”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.1 DEL 11/01/2018, ART. 2, PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” - MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITÀ 2019. L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART.3, COMMA 1. PRESA D’ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE, APPROVAZIONE  DEL VERBALE E DELLE GRADUATORIE DEGLI IDONEI PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DA IMPIEGARE NEL DCT N. 2020SCL00528 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DEI CPI/PRESENTAZIONE SCIA. CUP G14E21003930004. GARA TELEMATICA SUL SARDEGNACAT MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETT. A), LEGGE N. 108/2021. GARA N. 8410820 - CIG 90528708A6. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’OPERATORE ECONOMICO I.E.M. DI PIRAS PIER PAOLO &amp; C. S.N.C. DI SASSARI. RIMODULAZIONE Q.E. POST GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TURMO TRAVEL S.R.L. PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI GENNAIO  2022 .  CIG 6371913CF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2021. AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO _CIG Z7C3105066</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SERVIZIO DI “GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE ALLE VIOLAZIONI AL C.D.S., ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO ” - PRESTAZIONI PROCEDIMENTALI – INGIUNZIONI DI PAGAMENTO   ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI GENNAIO 2022. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MESE GENNAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/2021. CIG ZDD30E02CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23300"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - L. 162/98. ANNUALITÀ 2022 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23301"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/22 DEL 07/02/2022 EMESSA DALL'ING. ANTONIO SCANU, ONORARI DIREZIONE LAVORI - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SOSTITUZIONE INFISSI E MESSA IN SICUREZZA CON IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA NELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA MAZZINI N. 184 – L. 160/2019. – CUP: G19J21004180001 - CIG: ZEB324A054.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23302"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI FERTILIA. CONTRATTO REP. 177/2021. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA SOCIETÀ SO.PI.CO. S.R.L. AI SENSI DELL’ART. 105 DEL D.L.VO N.50 DEL 2016. C.I.G. – 8854277C84C.U.P. – G17H19002020004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23303"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3605 DEL 07.02.2022  -  PRATICA TELEMATICA PTNFVM57P24D205U-09122021-1648.406556 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE N.2533707/2021 - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA PERTINENZIALE COLLEGATA AL FABBRICATO RESIDENZIALE ESISTENTE - FULVIO MARIA PATONO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23304"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3607 DEL 07.02.2022  -  PRATICA TELEMATICA LA MURAGLIA S.R.L. -02424010904-10122021-1717.407232 -RICHIESTA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, IN FORMA PERMANENTE, PER L’ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23305"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3608 DEL 07.02.2022  -  PRATICA TELEMATICA IMPRESA INDIVIDUALE TAVERA MANUEL-TVRMNL91B20A192V-13122021-1312.407993-OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON PEDANA, TAVOLI, SEDIE E ECO BOX ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23306"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3610 DEL 07.02.2022  -  PRATICA TELEMATICA BRIDELLI GIACOMO-BRDGCM50T14G535P-10122021-0709.406772 -INSTALLAZIONE DI STRUTTURA OMBREGGIANTE PRESSO UN IMMOBILE SITO IN VIA FOSCOLO, 10 ALGHERO (SS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23307"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3615 DEL 08.02.2022 -  PRATICA TELEMATICA PABO S.R.L.-02885620902-23112021-0946.398709-OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO COMUNALE, GINGER SUSHI FUSION RESTAURANT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23308"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3617 DEL 08.02.2022  -  PRATICA TELEMATICA 02508740905-23112021-1102.398814 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE N.2556301/2021 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO COMUNALE PER POSIZIONAMENTO ECOBOX, “AL GAMBERO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23309"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  GENNAIO 2022. NIDI PRIVATI E PARITARI, STRUTTURE : S G BOSCO - ANGLINGLO  - SCUOLA E PERSONA EX FOND. LAVAGNA - NS MERCEDE - IL GIROTONO - L'AQUILONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23310"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  CAREGIVER  E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNUALITA’ 2022 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23311"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI RIPOSO ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO. QUANTIFICAZIONE PRESUNTIVA E ACCERTAMENTO CONTABILE DELL’ENTRATA DA CONTRIBUZIONE UTENZA 1° SEMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23312"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ART. 53 D.L. 73/2021 “SOSTEGNI BIS” MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE- “ASSISTENZA ECONOMICA – LINEE GUIDA GESTIONE SOSTEGNI BIS” III^ LIQUIDAZIONE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23313"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PROCESSUALI LIQUIDATE CON SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE ED ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI ALGHERO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23314"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>“OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL CIMITERO E RECUPERO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_FE DEL 09.02.2022 EMESSA DALL’ARCH. ROBERTO MARIA PINNA CON SEDE IN SASSARI. SECONDO ACCONTO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CUP: G11E18000070004; CIG: Z082B39566.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23315"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO D’USURA PRESSO IL PONTE DI FERTILIA.  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 67 DELLA LEGGE N. 266 DEL 23 DICEMBRE 2005. C.I.G. 9052001B86 – C.U.P. G11B1700007004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23316"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA SU PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “ RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA ”. – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_22 DEL 28/01/2022 EMESSA DAL DOTT. GEOLOGO FAUSTO ALESSANDRO PANI RELATIVA AL SALDO ONORARIO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DEL PROGETTO PRELIMINARE GENERALE  CUP: E17B12000100002  CIG:  Z912FB91F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23317"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTO FUNZIONALE B – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’OPERATORE ECONOMICO MOVISTRADE COGEFI SRL DI ALGHERO - IMPEGNO SOMME E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA. CUP: G11B21007490004 – CIG: 9045681C18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23318"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 09/02/2022 DITTA F.LLI CANO SNC –  CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO AI “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SOSTITUZIONE INFISSI E MESSA IN SICUREZZA CON IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA NELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA MAZZINI N. 184 – L.160/2019”  – STATO FINALE LAVORI. - CUP: G19J21004180001 - CIG: 88906035B0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23319"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI FERTILIA. LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.L.VO N. 50 DEL 2016. C.U.P. G17H19002020004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEL CONTRATTO D’AFFITTO D’AZIENDA DALLA DITTA SARDA COSTRUZIONI SRL ALLA DITTA ECOS SRL IN RELAZIONE AI LAVORI DI: “REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI”.  C.U.P.: G12F20000390004 - C.I.G.: 8862907E37.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23321"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO - RENDICONTAZIONE PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022 -ACCERTAMENTO DI ENTRATA -  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI TRIBUTI SPA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23322"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 22599. PERMESSI RETRIBUITI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI DELL’ART. 45, COMMA 7 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. ANNO 2022. CONCESSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23323"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA SOCIETÀ 3C PAYMENT LUXEMBOURG S.A., CON SEDE IN 5 7, RUE LÉON LAVAL L-3372 LEUDELANGE – LUXEMBOURG – VAT N: /LU28264772 TRADE REGISTER: B202905, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ACCREDITI RELATIVI AL PAGAMENTO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO, DA PARTE DEGLI UTENTI, MEDIANTE L’UTILIZZO DI CARTA DI CREDITO. PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23324"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “SPORT NEI PARCHI” LINEA DI INTERVENTO 2. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23325"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE 2021. AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE NELL’AMBITO DELLE CATEGORIE A – B – C – D - APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23326"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEL SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DI CUGUTTU E PUNTA NEGRA E RESTITUZIONE DELLA SABBIA OTTENUTA PRESSO GLI ARENILI DI PROVENIENZA. CIG 8924339584. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 31/01/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23327"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI GENNAIO 2022 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23328"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DENOMINATA “3° CHALLENGE -  RIVIERA DEL CORALLO”  AFFIDAMENTO DIRETTO AD ALLESTIRE SRLS DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE, MONTAGGIO-SMONTAGGIO DI N. 2 TRIBUNE DA 123 E 63 POSTI AI SENSI DELLA L. 120/2020, ART. 1, COMMA 2. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 17.01.2022  CIG: Z38345D9B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23329"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A.N.A.C. MAV - CIG 905130907B – GARA N.  8409331.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23330"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.N.A.C. MAV - CIG 89903038BA - GARA N. 835894 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23331"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23332"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE (MISURA "NIDI GRATIS")”. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23333"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23334"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE SICR@WEB CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - ANNO 2022. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1924960. CIG: 8992770C8E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23335"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021-2022, CANONI 2 BIM 2022 (DICEMBRE 2021-  GENNAIO 2022)  PER L’ULTERIORE ACCESSO DI CONNETTIVITÀ INTERNET IN FIBRA FTTH AD 1 GB CON LA DITTA TIM S.P.A. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 1276634 SUL MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG: ZA52CCCA05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23336"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TELECOM TRUST TECHNOLOGIES SRL PER ATTIVAZIONE DI 100 PEC ISTITUZIONALI (PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021). CIG. ZD72F1BC5A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23337"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021- 2022 PER CONSUMI FATTURE 2 BIM 2022 (DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022) TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 7 E MOBILE 8. CIG: Z822B27B8D - CIG: Z143209FA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23338"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AL FOGLIO 47 PARTICELLA 29 SUB 67, SUB 33,</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - FORNITURA A NOLEGGIO  MEDIANTE  CONVENZIONE CONSIP DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER I SERVIZI FINANZIARI - TRASFORMAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG:  Z8224B6E14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23340"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA ELCOM SRL – FORNITURA DI N. 1 ELETTROPOMPA DA INSTALLARE PRESSO IL “PARCO TARRAGONA”. CIG Z7333F9BBE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23341"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER UPGRADE  LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS F-SECURE. CIG: Z4E34442D8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23342"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE DI PROPRIETA’ DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. INCREMENTO SOMME IMPEGNATE. DITTA: AGENZIA URGIAS GIANFRANCO – VIA VITTORIO VENETO, 29 ALGHERO – P. IVA 000908170905. CIG: ZD134D6837.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23343"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA URGIAS GIANFRANCO CON SEDE IN ALGHERO VIA VITTORIO VENETO, 31, P.IVA: 00908170905. CIG: ZD134D6837.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23344"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA RICERCA DI PERDITA IDRICA NELL’ASILO NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII. DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, CO. 1, LETT. A) DELLA LEGGE N. 108/2021 A FAVORE DELL’IMPRESA GIOBER S.A.S.  DI LUCA GIORDANI &amp; C.- CIG_ ZA23537D47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23345"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - GESTIONE 2021 - LIQUIDAZIONE DICEMBRE E ARRETRATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23346"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2021-LIQUIDAZIONE DICEMBRE E ARRETRATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23347"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA A FALDE CON LASTRE ISOLANTI IN ACCIAIO A PROTEZIONE MULTISTRATO DEL LASTRICO SOLARE DELLA SCUOLA PRIMARIA MARIA IMMACOLATA – VIA GIOVANNI XXIII°”-CUP: G14H20000710004 -CIG: 90322608BD. -ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23348"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2021 E FABBISOGNO 2022. SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI DI CUI ALLE L.R. N. 8/1999 ART. 4, CC. 1, 2, 3, 7 LETT. A - B - C, ART. 10, C.2 E L.R. N. 9/2004, ART. 1, C.1, LETT. F)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23349"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23886. MALATTIA DEL FIGLIO DI ETÀ NON SUPERIORE A 3 ANNI. FRUIZIONE. PRESA D’ATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23350"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23469. RIPOSI GIORNALIERI DELLA MADRE AI SENSI DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL’ART. 39 D.LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23831. RIPOSI GIORNALIERI DELLA MADRE AI SENSI DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL’ART. 39 D.LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23352"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C. MAV – CIG 8991952986 – GARA N. 8360356.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23353"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.N.A.C. MAV - CIG 9050201E1D – GARA N. 8408268 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23354"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F.E. VF50522-00020 - COMUNITÀ S. PATRIGNANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - “CENTRO MINORI MASCHILE SAN PATRIGNANO” – CIG Z3B30CEBD5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23355"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODO 23/09/2021 – 22/12/2021 – SERVIZI FINANZIARI - CIG: Z8224B6E14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23356"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31/PA DEL 30/12/2021 EMESSA DALLA DITTA MARGO S.R.L.  – FORNITURA VESTIARIO E DPI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI – U.O. DECORO URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO  CIG  Z523460ADC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23357"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA I.S.C.E.L. DI PINTUS MARIO &amp; C. SAS - NOLO A CALDO DI MEZZO MECCANICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA COPERTURA DELLA “PALESTRA LUCA MANCHIA”, RELATIVI AL MONTAGGIO DI N. 8 LUCERNARI IN POLICARBONATO. CIG Z36337457D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23358"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO DI IDEE PER L'ACQUISIZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN "MASTER-PLAN DEGLI AFFACCI A MARE DAL PORTO TURISTICO AL COLLE BALAGUER NELLA CITTÀ DI ALGHERO."- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA II FASE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23359"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DEL CIA DELL’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA N. 38 DEL 27/11/2020 – APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E MODULO RICHIESTA PER L’ATTRIBUZIONE DEL “BONUS IDRICO INTEGRATIVO” PER L’ANNO 2022 PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23360"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA – MESE DI DICEMBRE - CIG: ZB12D5ADFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23361"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 381 DEL 15/02/2022. RETTIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23362"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DAL PROFESSIONISTA ING. ROBERTO CAPUCCI - ONORARI PER INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA RELATIVO I LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE A CENTRO DEL RIUSO DEL FABBRICATO USO UFFICI E DEL CAPANNONE PREFABBRICATO PRESSO L'ECOCENTRO COMUNALE DI GALBONEDDU.  CIG: Z04350AB3A - CUP: G19J22000520005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23363"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETÀ E PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998. RELATIVA ALL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN ALGHERO E CENSITA IN CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 47 PARTICELLA 29 SUB 67 E SUB 33.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23364"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI TITOLARI DELLE DOMANDE, PROT. N° 101154 DEL 29/11/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23365"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8755/FE DEL 14/02/2022 DELLA DITTA TAILORSAN SRL PER IL NOLEGGIO DAL 05/01/2022 AL 05/02/2022 DI N. 5 BAGNI CHIMICI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO VACCINALE DI ALGHERO – CIG. Z9631336C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23366"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. TERZA LIQUIDAZIONE 2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE18. CIG. 8620161DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23367"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PER IL CENTRO VACCINALE DI ALGHERO (C/O PALA MARIOTTI) - DITTA CO.SAR.SE. COOP. SARDA SERVIZI SCRL  LIQUIDAZIONE FATTURA – N. 9/2 - CIG Z913133955.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23368"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2022 DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23369"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI “FORNITURA ARREDI SANITARI DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO” - CIG: 895379488C. - LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23370"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE ED ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI LOC. MARIA PIA - ALGHERO” - C.U.P. – G16J20000630002 – CIG: 893942460D. - LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO - PROROGA TECNICA EX ART. 106 COMMA 11 DEL D. LGS. 50/2016 IN FAVORE DELLA  SERIANA 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – PERIODO 01 MARZO – 31 MAGGIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23372"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI N.2 PORTE DI SICUREZZA CON RELATIVE OPERE MURARIE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “MARIA CARTA” – VIA MALTA. DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, CO. 1, LETT. A) DELLA LEGGE N. 108/2021 A FAVORE DELLA DITTA LUMEN S.R.L.. CIG Z15353E476</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23373"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC TERZO QUADRIMESTRE 2021 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO AI PROGRAMMI DI FINANZIAMNETO 2021-2027. GARA N. 8381422 - CIG 9020032DDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PIANIFICAZIONE STRATEGICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23374"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE MATERNE, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° DEL TERRITORIO DI ALGHERO. PROROGA E IMPEGNO DI SPESA CIG6371913CF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23375"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO BORSA DI STUDIO 2021 - A.S. 2020/2021 (L.R. 5/2015). GRADUATORIA DEFINITIVA AVENTI DIRITTO. IMPEGNO DI SPESA DI ULTERIORE CONTRIBUTO  AGLI AVENTI DIRITTO SPESE SCOLASTICHE  E LIQUIDAZIONE  DEI CONTRIBUTI SPETTANTI  AGLI AVENTI DIRITTO ALLA BORSA DI STUDIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23376"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI TITOLARI DELLE DOMANDE, PROT. N° 100805 DEL 26/11/2021, PROT. N° 100770 DEL 26/11/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23377"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA PER PER FORNITURA CARTINA PANORAMICA STRADA ALGHERO-BOSA.  CIG ZCF349BB68.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23378"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN ZONA SAN MICHELE – TRA LE VIE DE GASPERI, KENNEDY E BERLINGUER – SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA ASD SCUOLA ADDESTRAMENTO ALLA PALLACANESTRO ALGHERO P.IVA 02346620905 C.F. 92017300903.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23379"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI. FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ANALISI CHIMICA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N.50/2016, COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 120 DEL 2020. CIG. ZAB3506972 – C.U.P. G19D17000560002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23380"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL’AGENZIA RM MANAGEMENT DI ROMANO MARCIAS PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO PRESSO IL MERCATO CIVICO DI VIA AMALFI (PIETRAIA). CIG ZBF346AC9A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23381"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23382"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° E 2° COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. RIMBORSI SPESE COMPONENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23383"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” –  F.E. N. 4/001 DEL 03/02/2022 – PERIODO 1-31 GENNAIO 2022 – CIG 8807163CD0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23384"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  RETTE  UTENTI OSPITATI PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA" MADRE TERESA DI GESU' BACQ " DI ALGHERO NELL'ANNO 2021  . LIQUIDAZIONE  1^ SEMESTRE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI” – ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT – LOTTO N. 5 SARDEGNA NORD. CIG DERIVATO Z96305AAD7 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17_1 DEL 31/01/2022 COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ DA PARTE DEL COMUNE DI OGGETTI RITROVATI, NON RECLAMATI E PRIVI DI VALORE DA DESTINARE AD ASSOCIAZIONE DI BENEFICENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 3/ST DEL 31.01.2022 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DA.SI.AN. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – VIA DIAZ N.8 SASSARI (SS) 07100 - C.F./P.I. 02545350908 – PERIODO 01.01.2022-31.01.2022 – CIG Z4134A4794.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLIKA S.R.L. – ABBONAMENTO  RIVISTA IL PERSONALE NEWS – DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO – IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2022 -  CIG: Z273545C07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23389"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: 7734945689. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/P DEL 26/01/2022 DELLA ECOLOGICAL SERVICE SRL PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE - NOVEMBRE 2021 E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23390"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA F.LLI BELLU SRL.CIG: 8614219665.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIPARAZIONE AUTOBOTTE COMUNALE. DITTA F.LLI BELLU SRL.CIG: 8614219665.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER L’ANNO 2022 DELLE SOMME RELATIVE ALLE CONCESSIONI DI BANCHI E BOX NEI MERCATI CIVICI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23393"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER L’ANNO 2022 DELLE SOMME RELATIVE AL CANONE UNICO PATRIMONIALE RELATIVE ALLE POSTAZIONI MERCATALI DI VIALE SARDEGNA - VIALE CORSICA, VIA VITTORIO EMANUELE ED AI POSTEGGI ISOLATI DEL SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23394"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA M.C.T.C. PER PAGAMENTO CONSULTAZIONI ALLA BANCA DATI - ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - ACI - ACCESSO BANCA DATI PRA ANNO 2022 -  IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI ABBONAMENTO E VISURE ANNO  2022 – CIG.: ZA53547D02.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI ALGHERO I° LOTTO NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA. COSTITUZIONE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO AI SENSI DELL’ART. 6 DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120. C.I.G. Z6F3548CD9 – C.U.P. G11B08000290002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3, ART. 26 L. 488/1999 - ART. 58 L. 388/2000. AFFIDATARIA DEL LOTTO 12 - SARDEGNA RTI ASE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. - UDINE - CIG: 4227546950 – CIG DERIVATO N. 65109058C5. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 2669786 DEL 30.12.2015 - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO - 4° TRIMESTRE 2021 - QUOTA CAPOGRUPPO MANDATARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA IN AUTOTUTELA AI SENSI DELL’ART. 21 QUINQUIES DELLA LEGGE 7/08/1990 N. 241 E SS.MM.II DEL BANDO/DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’OSTELLO COMUNALE DI FERTILIA, E DI TUTTI GLI ATTI AD ESSO PRODROMICI, CONSEGUENTI E COMUNQUE CONNESSI. (GARA REGISTRATA CON CIG N. 7394391C7A)"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23399"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 0000242, PROTOCOLLO N. 0006663 DEL 09/02/2022, DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE, AVENTE AD OGGETTO “PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 15 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE, AI SENSI DELL’ART. 38 BIS DELLA L.R. 13 NOVEMBRE 1998 N. 31, CON CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO - CATEGORIA GIURIDICA C. CESSIONI DEL CONTRATTO RELATIVE A [OMISSIS]” PRESA D’ATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEI VEICOLI DI SERVIZIO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO DI FORMAZIONE PER LA POLIZIA LOCALE IN PROGRAMMA NELLA GIORNATA DI VENERDÌ 25 FEBBRAIO 2022 NEL COMUNE DI NUORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022 – 75 DEL 17.02.2022, A FAVORE DELLA DITTA ITMTELEMATICA  S.R.L., CON SEDE IN ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA NORD, STRADA 28, A SASSARI – P.IVA: 01560530907.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N° 98350 DEL 19/11/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA SUL LIBERO MERCATO DI ALLOGGI DA ACQUISTARE DA PARTE DELL’A.R.E.A. DELIBERAZIONE RAS N. 6/55 DEL 05.02.2019 – “AZIENDA REGIONALE PER L’EDILIZIA ABITATIVA: RIMODULAZIONE 2° PROGRAMMA AZIENDALE. MODIFICA MODALITA’ REALIZZATIVE DELL’INTERVENTO NEL COMUNE DI ALGHERO DI EURO 3.600.000”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PERIODO 02/10/2021 – 01/01/2022 – SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - CIG: Z372CBD5A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI  DICEMBRE -  CIG DERIVATO: 88150877E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23406"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.  21  L. R. 13/1989  – DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO E.R.P.  DI PROPRIETA’ AREA - SITO IN ALGHERO  NEI CONFRONTI DELL'ASSEGNATARIO …….(OMISSIS) – CONTRATTO 49607</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23407"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PERIODO 15/10/2021 – 14/01/2022 – SERVIZI SOCIALI - CIG: Z6E2AF4669</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23408"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI PERIODO 15/10/2021 – 14/01/2022 – SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG: Z362A67DCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23409"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER IL SERVIZIO 1 – OPERE PUBBLICHE E PER IL SERVIZIO 4 – SERVIZI INFORMATICI” - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PERIODO: 17.10.2021 AL 16.01.2022  - CIG:ZF62DFC095</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23410"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONSULTIVO DELLA MANIFESTAZIONE ""PLAÇAALGUER – GUSTO, ARTE E TRADIZIONE"" REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DI CUI ALLA L.R. N°7 DEL 21 APRILE 1955</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021. ANNO 2021 – APPROVAZIONE RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA- IMPUTAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23412"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO PER I PORTI DI ALGHERO E FERTILIA, IVI COMPRESI GLI APPRODI TURISTICI DI PORTO CONTE E TRAMARIGLIO IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/59/CE - ANNUALITÀ 2021-2024. DETERMINA A CONTRARRE PER REINDIZIONE DI NUOVA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE DI CINQUE OPERATORI, DI CUI ALL’ART. 63 DEL D. LGS. N. 50/2016, AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT.B) DELLA L. N. 120/2020. CIG 91105274B7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23413"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI FERTILIA. CONTRATTO REP. 177/2021. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA SOCIETÀ ICHNOS PONTEGGI S.R.L. AI SENSI DELL’ART. 105 DEL D.L.VO N.50 DEL 2016. C.I.G. – 8854277C84 C.U.P. – G17H19002020004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23414"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONI DI ECONOMIE SUL SERVIZIO AFFIDI MINORI IN COMUNITA' - CIG Z4134A4794.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23415"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI UN GIOVANE ADULTO PRESSO LA COMUNITÀ S. PATRIGNANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – CIG Z79354FD5B – PERIODO 01.02.2022 – 31.07.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23416"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA UTENTI OSPITATI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO " S.AGOSTINO" DI ALGHERO  NELL'ANNO 2021 . LIQUIDAZIONE  1^  SEMESTRE 2021 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23417"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ (ART. 23 CCNL 14/09/2000, ART. 11 CCNL 05.10.2001, ART. 24 CCNL 2016 - 2018). SETTORI: MANUTENZIONI, CED– ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23418"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SICUREZZA E VIGILANZA - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 23 CCNL 21/05/2018) PERIODO DAL 01.12.2021 AL 31.12.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23419"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021 (ART. 38 E ART. 39 CCNL DEL 14.09.2000).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23420"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI PER MAGGIORI SOMME VERSATE A TITOLO DI TARI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23421"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A3 A COLORI – MODELLO UTAX – 5505CI – INTEGRAZIONE DI SPESA - CIG: ZF235522DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23422"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A3 A COLORI – MODELLO SAMSUNG SL-X4300LX - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PERIODO: GENNAIO - CIG: ZB6256761E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23423"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A3 A COLORI – MODELLO SAMSUNG SL-X4300LX - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PERIODO: DICEMBRE - CIG: ZB6256761E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23424"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 01/10/2021 – 31/12/2021 – SERVIZIO CULTURA - CIG: Z631BA2C4F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23425"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO A FAVORE DELLA SIG.RA  P. M. DELLA QUOTA PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO NEL BLOCCO LT. 1CE COLONNA S PIANO 1 IN PROPORZIONE AL PERIODO DI MANCATO UTILIZZO DELLO STESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23426"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI 2 BIM 2022 RELATIVO AL NOLEGGIO IN FIBRASPENTA (DARK FIBER) CON TIM SPA . CIG: 89529407CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23427"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI” RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO EX TRAD.I.TE”.  APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. CUP: G11B15000410002 – CIG 8499565EE9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23428"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3, ART. 26 L. 488/1999 - ART. 58 L. 388/2000. AFFIDATARIA DEL LOTTO 12 - SARDEGNA RTI ASE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. - UDINE - CIG: 4227546950 – CIG DERIVATO N. 65109058C5. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 2669786 DEL 30.12.2015 - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5. CONGUAGLIO FINALE - PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2021 - LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVI DEFINITIVI CANONE SERVIZIO - QUOTA MANDANTE RTI. SOC. TAGLIABUE SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23429"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3, ART. 26 L. 488/1999 - ART. 58 L. 388/2000. AFFIDATARIA DEL LOTTO 12 - SARDEGNA RTI ASE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. - UDINE - CIG: 4227546950 – CIG DERIVATO N. 65109058C5. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 2669786 DEL 30.12.2015 - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5. CONGUAGLIO FINALE - PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2021 - LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVI DEFINITIVI CANONE SERVIZIO - QUOTA CAPOGRUPPO MANDATARIA ASE SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23430"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO PER I PORTI DI ALGHERO E FERTILIA, IVI COMPRESI GLI APPRODI TURISTICI DI PORTO CONTE E TRAMARIGLIO IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/59/CE – ANNUALITÀ 2021/2024” – CIG: 91105274B7 - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23431"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. CON SEDE IN CORSO PORTA NUOVA N. 127 37122 VERONA, P.IVA 03443420231 PER ALLACCIAMENTO DI N. 1 FORNITURA IN BASSA TENSIONE IMMOBILI IN LOCAZIONE PASSIVA UBICATI IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 47. CIG ZF835545D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 67 DELLA LEGGE N. 266 DEL 23 DICEMBRE 2005. LAVORI DI BONIFICA DELL’EX CAMPO NOMADI NEL COMUNE DI ALGHERO IN LOCALITÀ FERTILIA, DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA LAORE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E, NEL CASO RICORRA, IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 COME MODIFICATO E DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 108 – C.I.G. 88934513EF –C.U.P. G19D17000560002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP “FM 3 FACILITY MANAGEMENT”- GESTIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE A USO UFFICIO, AL 31/08/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23434"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA“: PROROGA E NUOVE ATTIVAZIONI PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2022  - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23435"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23436"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 162/1998- GESTIONE 2021- LIQUIDAZIONE DICEMBRE 3 E ARRETRATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23437"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATT. N. 8/PA DEL 31/02/2022 SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS - COD.CIG. 796080581A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23438"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 19.01.2022 EMESSA DALLA DITTA DETERGO 88 S.A.S. – FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO  CIG Z6A34AA111</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23439"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1122/00 DEL 30.12.2021 EMESSA DALLA DITTA PUNTO COLORE S.R.L. – FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI, VERDE, U.O. DECORO URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO  CIG  Z4334A997F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23440"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  FATTPA 1_22 DEL 05.01.2022 EMESSA DALLA DITTA TECNO FORNITURE ELETTRICHE DI PACCAGNINI ANTONIO – FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO  CIG ZCD34A58D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23441"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA EREDI PANI SNC. PER LA FORNITURA DI UN COMPRESSORE PER LA SEDE AUTOPARCO DEL COMUNE DI ALGHERO   CIG Z3833AF733</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23442"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 05.01.2022 EMESSA DALLA DITTA GALLERI FERRAMENTA G.B. S.N.C.  – FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO  CIG ZBD34A48A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23443"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3132/00 DEL 31.12.2021 EMESSA DALLA DITTA FER.COL. DI GIORICO S.R.L.  – FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI, VERDE, U. O. DECORO URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO  CIG  Z4F34A8FFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23444"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO (DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022) - CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5). LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. BARBARA B SCS N. 148/PA DEL 23/02/2022, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI GENNAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23445"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA” - PROGETTO STRALCIO  1° LOTTO FUNZIONALE – MESSA IN SICUREZZA IMBOCCATURA PORTO. RISOLUZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E DELL’ART. 2.5 DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO. CUP: E17B12000100002 – CIG: 8340466247.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23446"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 67 DELLA LEGGE N. 266 DEL 23 DICEMBRE 2005. AFFIDAMENTO DELLA RIMOZIONE, RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI PRESENTI IN VIA BARRACCU E VIA TODA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020. - CIG 90319508EB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23447"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESIGENZE ABITATIVE. - FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL PERIODO FEBBRAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – ULTIMISSIME NOVITÀ IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE – CIG Z4C355C01B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23449"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – IN E- LEARNING – LE TARIFFE PER GLI UTENTI NEI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI– CIG ZC5355528D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23450"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA E ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL QUADRO VINCOLISTICO ESISTENTE - STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA. CIG CIG Z9431F2170.  LIQUIDAZIONE AI PROFESSIONISTI DELLE FATTURE N. 23 DEL 22.12.2021 E N. 1/FE DEL 21.02.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LAMPADE DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER LA SCUOLA MEDIA “MARIA CARTA” - VIA MALTA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ELCOM S.R.L.– CIG: Z3735094B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_22 DEL 02.02.2022 EMESSA DALL’ING. RAIMONDO TUVERI RELATIVA ALLA DIREZIONE LAVORI, PROGETTAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO NEL PORTO DI ALGHERO - BANCHINA MILLELIRE - DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI RELATIVE AL RISPARMIO ENERGETICO E RIFIUTI MARINI   CUP G18F18000020006  CIG ZC9247002F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE (2019-2021) DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 23/02/2022 DELLA TERRA MARINA COOP. SOC. ARL PER LE PRESTAZIONI RESE NEI MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE 2021 E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE. CIG: 7734945689</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI ALGHERO. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.339 DEL 11.02.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 24/02/2022 DITTA AIR SISTEM DI UDASSO ANGELO –  LAVORI DI INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI INVERTER MONO SPLIT DI VARIE POTENZE IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI DA RIMUOVERE - CUP: G19J21013140005 - CIG: ZCD342F661.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 7 DELLA LEGGE N. 266 DEL 23 DICEMBRE 2005. SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEL SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DI CUGUTTU E PUNTA NEGRA E RESTITUZIONE DELLA SABBIA OTTENUTA PRESSO GLI ARENILI DI ROVENIENZA. CIG 8924339584.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. DEFINIZIONE E IMPEGNO INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016. CIG Z02355E40C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCCORSO URGENTE DI GATTI IN PERICOLO DI VITA. APPROVAZIONE SPESA E IMPEGNO SOMME. CIG: ZF83560DD7; Z7D3560E06; Z0D3560E3B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC GARA N. 8319591</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA.” LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01 AGOSTO 2022 – SIG. C.G. – MATRICOLA 22765</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI E SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI CDS, MESE GENNAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1074 DEL 14.12.2021 DELLA DITTA ASCENSORI VINCIS SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI.   CIG ZBF263E41B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA QUOTIDIANI FINO AL 31/03/2022 – CIG ZD93563F55.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7409/FE DEL 09/02/2022 DELLA DITTA TAILORSAN SRL PER IL NOLEGGIO DAL 05/02/2022 AL 05/03/2022 DI N. 5 BAGNI CHIMICI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO VACCINALE DI ALGHERO – CIG. Z9631336C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE DA LAVORO PER IL SETTORE 4 – SERVIZIO 1, AMBIENTE - CIG: Z973497663 - LIQUIDAZIONE FATTURA FACC304 DEL 25/02/2022 EMESSA DALLA DITTA FON LATERIZI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11585/FE DEL 25/02/2022 DELLA DITTA TAILORSAN SRL PER IL NOLEGGIO DAL 02.07.2021 AL 02.08.2021 DI N. 5 BAGNI CHIMICI PER L’ALLESTIMENTO DEL CENTRO VACCINALE DI ALGHERO – CIG. Z9631336C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE NECESSARIE PER L’ALLESTIMENTO DELL’HUB VACCINALE PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA PALESTRA MARIOTTI CIG: Z8232D32C0– LIQUIDAZIONE FATTURA RM MANAGEMENT DI ROMANO MARCIAS N. 8 DEL 27/02/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/22 DEL 25/02/2022 DEL GEOM. ALESSANDRO NUGHES. INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI DUVRI - VERIFICA DI CONGRUITÀ POS - ASSISTENZA A R.U.P. E DEC - CIG Z443122A8F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITI, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO. CONTRATTO REP. N. 452 DEL 8 LUGLIO 2021 CON LA SOCIETÀ “ALGHERO IN HOUSE S.R.L. – UNIPERSONALE: NUOVA PROROGA TECNICA  AI SENSI DELL’ART.106, COMMA 11, DEL D.LGS N.50/2016 E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76 PER IL MESE DI MARZO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  RETTE  UTENTI OSPITATI PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA" MADRE TERESA DI GESU' BACQ " DI ALGHERO NELL'ANNO 2021  . LIQUIDAZIONE  3^ TRIMESTRE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI COMPLETI DI OLOGRAMMI CONTRAFFAZIONE E POUCHES PER PLASTIFICATRICE – CIG: ZC43564F3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI FINANZIAMENTO LOTTA ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI ANNUALITÀ 2020 2021 E 2022: POLIZZA FIDEJUSSORIA – LIQUIDAZIONE SPESA. CIG: ZAB34AEE65.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3637 DEL 14.02.2022 - PRATICA TELEMATICA AL FORNO DI FABRIZIO CARBONI-02649030901-17122021-1708.410855-OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ANNO 2022 DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PER L’ATTIVITÀ DENOMINATA "AL FORNO" IN VIA MAZZINI 17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3652 DEL 16.02.2022 - PRATICA TELEMATICA: "BAR ABBA" DI CRAVANZOLA ELISA - CRVLSE81L67E020K-16122021-1231.409977 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE N.2564998/2021: RICHIESTA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE - ANNUALITÀ 2022 - "BAR ABBA" IN VIA XX SETTEMBRE 132/B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3653 DEL 16.02.2022  -  PRATICA TELEMATICA CACCIOTTO VERDIANA-CCCVDN71T41A192Z-17122021-1017.410503 -RICHIESTA SUOLO PUBBLICO IN FORMA PERMANENTE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3659 DEL 16.02.2022 -  PRATICA TELEMATICA 02767310903-14122021-1216.408643 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE N.2571197/2021 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 2022 (LINEA DE PLOMB)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3658 DEL 16.02.2022 -  PRATICA TELEMATICA TEVERE SRLS -13564051004-10122021-1149.406978-OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO N. 251 DEL 16.02.2022  - PRATICA TELEMATICA 02680850902-20122021-1755.411897 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE N.2571284/2021- OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 2022 (BISPARK SRLS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3661 DEL 17.02.2022  -  PRATICA TELEMATICA GRAZIANO BUSETTI DE LUNA-BSTGZN59A23L424H-05072021-1153.339162-RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COMPRENDENTE LA MODIFICA DELLA DISPOSIZIONE INTERNA E APERTURE ESTERNE (PORTE E FINESTRE) SENZA VARIAZIONE DI VOLUMI O SAGOMA DELL'EDIFICIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3663 DEL 17.02.2022- PRATICA TELEMATICA 02373680905-19122021-2209.411308 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE N.2571643/2021 - RICHIESTA DI RINNOVO SUOLO LO PASCARÒ (EX PIZZERIA ATLANTIDE) ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3662 DEL 17.02.2022  -  PRATICA TELEMATICA 02552900900-19122021-1317.411224 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE N.2571534/2021 - FEVER S.R.L.S - RICHIESTA DI RINNOVO SUOLO PUBBLICO IF EX SLURPERIA ANNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’OSTELLO COMUNALE DI FERTILIA, VIA SPALATO.” - CIG: 7394391C7A - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO DI REVOCA BANDO/DISCIPLINARE DI GARA E AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER A FAVORE DELLE DITTE INFO SRL (CIG: ZF33560E74) CON SEDE IN BARLETTA E SOC. A. MANZONI &amp; C. SPA (CIG: ZFA3557D45) CON SEDE IN SASSARI - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE. CIG: 8064174EE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 14.02.2022, A FAVORE DELLA DITTA F.LLI BELLU S.R.L., CON SEDE IN ALGHERO IN REGIONE FIGHERA N. 2 – P.IVA-COD.FISC.: 02576370908.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA STIPULA DI PROTOCOLLI D’INTESA PER L’INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE COLONNINE DI RICARICA DESTINATI ALLE AUTO ELETTRICHE ED IBRIDE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N° 98817 DEL 19/11/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA’ SIPAL SRL  PER L’AFFIDAMENTO DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL PERIODO  DAL 01/06/2021 AL 31/05/2022. - CIG Z0831DEA27.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PERDITA IDRICA NELL’ASILO NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA GIOBER S.A.S.  DI LUCA GIORDANI &amp; C. CIG_ ZA23537D47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MICRO-NIDO COMUNALE C/O IL COMPLESSO SCOLASTICO “LA PEDRERA” - OPERE DI COMPLETAMENTO - PIANO FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N.6/2012. CUP G11B21007420001. APPALTATORE “LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO &amp; C. SNC” - SANTA MARIA COGHINAS (SS) - CIG 904336333B – SCRITTURA PRIVATA REP. N. 480/2022. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA POBEGA ALFREDO DI FERTILIA - ALGHERO (SS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER SOSTITUZIONE DELLA PORTA DELL’AULA AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA SACRO CUORE – VIA CAGLIARI. INDIVIDUAZIONE E NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.27/02 DEL 28.01.2022 - DITTA PROMO PA FONDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - FORNITURA A NOLEGGIO  MEDIANTE  CONVENZIONE CONSIP DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO GARE E CONTRATTI – C.U.C.  - TRASFORMAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG:  797683112F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/FE. COMPENSO PARTE FISSA GENNAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME RELATIVE ALLE SPESE DI NOTIFICA SOSTENUTE DALLA SECAL SPA. LIQUIDAZIONE  FATT.2/FE DEL 23.02.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1168519 DEL 29.12.2021 - DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. GIOVANNI ANTONIO APPEDDU. DIMISSIONI VOLONTARIE. PRESA D’ATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DECRETO SINDACALE N. 6 DEL 28.02.2022 DI NOMINA DEL DOTT. GIOVANNI ANTONIO APPEDDU NEGLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICI. INCARICO A TEMPO DETERMINATO D DI CUI ALL’ART. 90 D.LGS. N.267/2000 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022-22 DEL 18.01.2022 - DITTA FORMEL SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE FEBBRAIO 2022 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: ZE5329C88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO N. 252 DEL 17.02.2022  -  PRATICA TELEMATICA 02789680903-20122021-1634.411794 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE N.2571651/2021 - RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO + ECOBOX ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3675 DEL 21.02.2022 -  PRATICA TELEMATICA SNACK BAR IL TULIPANO-DLRCRL63D16A192Y-21112021-1739.397859-OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE CON TAVOLI, SEDIE, OMBRELLONI E ECO BOX ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3676 DEL 22.02.2022  -  PRATICA TELEMATICA GIORGIO GASPA-GSPGRG74L08B354S-27122021-1341.414401-RICERCA IDRICA MEDIANTE POZZO TRIVELLATO, USO DOMESTICO (INNAFFIAMENTO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3681 DEL 22.02.2022 - PRATICA TELEMATICA SISTERS CAFE' DI GALLO RAFFAELA-02837630900-10122021-1603.407146-OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 2022 (SISTERS CAFE')</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3690 DEL 25.02.2022  -  PRATICA TELEMATICA NEW STAR S.R.L.-02695630901-15122021-1928.409661-SUOLO PUBBLICO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3694 DEL 25.02.2022  -  PRATICA TELEMATICA NEW STAR S.R.L.-02695630901-17122021-1929.410954 -SUOLO PUBBLICO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3698 DEL 28.02.2022 - PRATICA TELEMATICA CONDOMINIO VIA XX SETTEMBRE 242-92035480901-10012022-1546.418932-MODIFICA COLORI DEI PROSPETTI DEL PALAZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3699 DEL 28.02.2022  -  PRATICA TELEMATICA CONDOMINIO VIA XX SETTEMBRE 252 -92035490900-11012022-1615.419447-MODIFICA COLORI DEI PROSPETTI DEL PALAZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3700 DEL 28.02.2022 -  PRATICA TELEMATICA ILIAD ITALIA S.P.A. -13970161009-14012022-1520.420988- SRB ALGHERO VIA DON MINZONI (CODICE SS07041_014) - PROGETTO DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO TECNOLOGICO DI RADIO-TELECOMUNICAZIONI PER TELEFONIA CELLULARE AD ALGHERO IN VIA DON MINZONI, 183</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3701 DEL 28.02.2022 - PRATICA TELEMATICA CALZEDONIA SPA- 02253210237-26012022-1034.425845 -PROGETTO PER L’INSTALLAZIONE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO NEL PUNTO VENDITA A MARCHIO TEZENIS SITO NELL’ABITATO DI ALGHERO IN VIA ROMA ANGOLO PIAZZA MUNICIPIO, NELL’IMMOBILE CENSITO AL N.C.E.U. AL FOGLIO 97 PARTICELLA 90 SUB12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– FEBBRAIO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE E RIMBORSO SPESE VIAGGI A FAVORE DEI NEFROPATICI –FEBBRAIO 2022. IM-PEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE –FEBBRAIO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO A ISOLA CON ACCUMULATORE A SERVIZIO DEL COMPLESSO ARCHEOLOGICO NECROPOLI ANGHELU RUJU S.P. 42 DEI DUE MARI – L. 160/2019” CUP: G19J21004140001 - CIG: 8877531256. APPROVAZIONE CONTO FINALE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – QUADRO ECONOMICO CONSOLIDATO - SVINCOLO DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NORD CAR  SRL . CIG ZA226BE25F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI UFFICI DI STAFF - MARZO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>GENNAIO 2022 _UFFICIO PROTOCOLLO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA" AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA DA REMOTO PER GLI INVII POSTALI - CIG Z06357065D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N° 101272 DEL 29/11/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23522"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA DEL 02.03.2022, A FAVORE DELLA DITTA F.LLI BELLU S.R.L., CON SEDE IN ALGHERO IN REGIONE FIGHERA N. 2 – P.IVA-COD.FISC.: 02576370908.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE MATR. N. 23888. PRESA D’ATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO URGENTE DI PARZIALE SOSTITUZIONE NASPI DN 25 E TUBI DN25 DELL’IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL COMPLESSO SCOLASTICO COMUNALE – SECONDARIA DI PRIMO GRADO “MARIA CARTA” DI VIA MALTA - CIG Z6B3573437. AFFIDAMENTO ALL’OPERATORE ECONOMICO ELMI S.R.L. DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 659 DEL 04/02/2022- CANTINA SANTA MARIA LA PALMA SOC. COOPERATIVA. CIG Z573472F68.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA ATTO AGGIUNTIVO RICOGNITIVO DI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DELLA CONVENZIONE REP. N. 817 DEL 12.11.2010 PER LA CONCESSIONE DELLA “PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEI TERRITORI COMUNALI DEL BACINO N.6 - CUP: G15J08000000009 – CIG: 02056278C2. -ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA VFG SRL – COD. FISC. - P.IVA - COD.FISC. 02701040780.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEL SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DI CUGUTTU E PUNTA NEGRA E RESTITUZIONE DELLA SABBIA OTTENUTA PRESSO GLI ARENILI DI PROVENIENZA. CIG 8924339584. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 28/02/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MESE FEBBRAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23530"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’.TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO SUPERFICIARIO IN PIENO DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998, DEGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO 61 PARTICELLA 1039 SUB 14, 27, 58 E 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ED AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE NOTA DI CREDITO N. VW00007901 DEL 15.02.2022 E FATTURA N. PJ05053994 DEL 28.02.2022. DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG DERIVATO 9047734A49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23533"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE GENNAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23534"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3, ART. 26 L. 488/1999 - ART. 58 L. 388/2000. AFFIDATARIA DEL LOTTO 12 - SARDEGNA RTI ASE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. - UDINE - CIG: 4227546950 – CIG DERIVATO N. 65109058C5. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 2669786 DEL 30.12.2015 - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5. SVINCOLO PAGAMENTI - LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO - 4° TRIMESTRE 2021 - QUOTA MANDANTE RTI. SOC. TAGLIABUE SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO.” - CIG: 9083802E89 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOC. INFO SRL (CIG: ZDD3503054) E DELLA SOC. “A. MANZONI &amp; C” SPA (CIG: Z78350308F) PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE POSTI AUTO, SANZIONI DANNO PAESISTICO. NOVEMBRE – DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23537"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N° 100676 DEL 26/11/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23538"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE OBBLIGATORIA E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE SASSARI – ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG.  Z613577722</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23539"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – IN E- LEARNING – LA CORRETTA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI E LE MISURE DI GARANZIA – CIG Z3B35779A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23540"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – MODALITÀ DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ATTRAVERSO IL SUAPE - IL RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE– CIG Z403577DED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI SIGNORI CONSIGLIERI PER ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI E IRAP – FEBBRAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Segreteria e controlli interni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ROBERTO UZZAU: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO – R.G. 6695/2016 - COMUNE DI ALGHERO C/N. A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PER CONTRIBUZIONE PAGAMENTO RETTE NIDO COMUNALE PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>GALA SPA  -  ROMA - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI . CIG. 6167407143.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N° 101315 DEL 29/11/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DEL SECCO RESIDUO RICONDUCIBILE ALL’EMERGENZA COVID 19 AL TERMOVALORIZZATORE DEL TECNOCASIC S.P.A. CAGLIARI. CIG 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA0154/22 DEL 22/02/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO FATTURA N. 24/2022. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C. PROCEDURA CON SCORRIMENTO GRADUATORIA: ASSUNZIONE GIANICHEDDA VERONICA. DECORRENZA SERVIZIO DAL 08.03.2022 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ FEBBRAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  CAREGIVER  E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNUALITA’ 2022 – 2° ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA UTENTI OSPITATI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO " S.AGOSTINO" DI ALGHERO  NELL'ANNO 2021 . LIQUIDAZIONE  3^  TRIMESTRE 2021 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – IN E- LEARNING – ABBONAMENTO ATTIVITÀ FORMATIVA – CIG ZB6357A39D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A3 A COLORI – MODELLO SAMSUNG SL-X4300LX - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PERIODO: FEBBRAIO - CIG: ZB6256761E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002106677 DEL 14.02.2022, RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA “AUTOSCAN CAPTUR” ANNO 2022, EMESSA DALLA DITTA MAGGIOLI SPA. –  CIG: ZCE3327DA7 –.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.02.2022 AL 28.02.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE”. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DEL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120. CUP:  G17F19000040001 - CIG: ZBC34FDBF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE- REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA”. LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLO A CALDO DI AUTOSPURGO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI SCUOLE E ALTRI STABILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA AUTOTRASPORTI DEMONTIS S.R.L. - CIG: ZC03514BB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER OPERE DA FABBRO  PER LA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA LA CUNETTA - VIA M. MANCA. DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, CO. 1, LETT. A) DELLA LEGGE N. 108/2021 A FAVORE ALLA DITTA NUOVA CAPOLINO S.R.L. - CIG Z4F357B00D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENEL SOLE SPA. LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO NATATORIO COMUNALE REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA. CONSULENZA TECNICA DI PARTE (CTP). LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/22 EMESSA DALL’ING. BRUNELLO DESSI’.  CUP G17B15000390004 - CIG: Z012FFEB32.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROGRAMMA DEI CONTRIBUITI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA L. 431/989 ANNUALITA’ 2021 – RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO  RAS PER LA COPERTURA DEGLI ONERI INERENTI ALLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN  FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI ACCERTAMENTO ACCONTO  ANNO  2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI SINDACO ED AMMINISTRATORI – RIMBORSI SPESA – MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 01.02.2022-28.02.2022 – CIG 89903038BA – F.E. N. 8/001 DEL 02.03.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 07.03.2022 EMESSA DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE - SERVIZI MANUTENTIVI - DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI POTATURA DELLE ALBERATE DEL COMUNE DI ALGHERO - SITI: VIA SASSARI, VIA GIOVANNI XXIII (PARTE BASSA), VIA LO FRASSO, VIA LA MARMORA, VIA SANT’AGOSTINO, VIA MARCONI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 07.03.2022 EMESSA DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE -  DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2019-2020 RELATIVO ALL’INTEGRAZIONE DEL RINNOVO DEL CANONE TRIENNALE DEL  CLOUD  PAGAMENTI PAGOPA CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A., CON SEDE IN VIA DEL CARPINO, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), P.IVA: 0618833150 - C.F.: 02066400405 AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 576234 SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG: Z4824959BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA E ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE- ANNO 2021  LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ENTE CAPOFILA DEL PLUS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. CONTRIBUZIONE UTENZA.  REGOLARIZZAZIONE ACCERTAMENTO  ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIENNIO DI MANTENIMENTO FAMILY AUDIT – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/2022 EMESSA DA LS CONSULTING SAS DI LUCA PANDINI &amp; C.  CIG ZB7305E1D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TEFA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI - RISCOSSIONI AL 31.12.2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.14 SEDILI IN WC IN RESINA PER LA SCUOLA MEDIA MARIA CARTA - VIA MALTA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CATTALDI FILIPPO - CIG: Z5A34EAA17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 04/03/2022 DITTA AIR SISTEM DI UDASSO ANGELO –  LAVORI DI INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI INVERTER MONO SPLIT DI VARIE POTENZE IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI DA RIMUOVERE - CUP: G19J21013140005 - CIG: ZCD342F661.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DELLA PORTA DELL’AULA AL PIANO TERRA DELLA PRIMARIA SCUOLA SACRO CUORE – VIA CAGLIARI. DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, CO. 1, LETT. A) DELLA LEGGE N. 108/2021 A FAVORE DELL’IMPRESA A.R. INFISSI DI GIANPAOLO CORREDDU. CIG Z2D358284F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N° 97267 DEL 17/11/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO SPAZI DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CONNESSE CON IL BENESSERE ANIMALE DI CANI E GATTI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 600/2022 EMESSA DA AIESI HOSPITAL SERVICE SAS - CIG Z4D3486967</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCCORSO URGENTE DI GATTI IN PERICOLO DI VITA. LIQUIDAZIONE SOMME. CIG: ZF83560DD7; Z0D3560E3B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. FPR 14/22 DEL 28.02.2022 RELATIVA ALLA GESTIONE DEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022. CIG Z2F30471C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3709 DEL 03.03.2022 - PRATICA TELEMATICA MNNCML55M68G147O-05072021-1743.339461  TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE N.2435778/2021 - IMPIANTO DI UN VIGNETO IN IRRIGUO  - EREDI GIUSEPPE FOIS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3713 DEL 04.03.2022 - PRATICA TELEMATICA 02815900903-20122021-1904.411976 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE N.2571435/2021 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VIA GIUSEPPE MAZZINI 273</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3718 DEL 07.03.2022 -  PRATICA TELEMATICA NEW STAR S.R.L.-02695630901-17122021-1246.410659-SUOLO PUBBLICO 2022  - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VIA CARLO ALBERTO 77</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3721 DEL 07.03.2022 -  PRATICA TELEMATICA DI ALESSANDRO LORENZO CAMBONI-02562660908-21112021-1052.397812 -RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3722 DEL 07.03.2022 -  PRATICA TELEMATICA MIA RESTAURANT S.R.L.S.-02858790906-09122021-1135.406277 -REALIZZAZIONE DI GAZEBO ESTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE – ANNUALITA’ 2020 - CIG 835208241A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022-VEL-000027 DEL 28/02/2022 A FAVORE DELLA DITTA FIAMMA 2000 SPA NUOVA SEDE DEL C.R.A. FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D’USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE. COD.CIG: 8394689C80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 01 GIUGNO 2022 –  PENSIONE ANTICIPATA SIG. S.S. – MATRICOLA 22186</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>FAMILY AUDIT – ESECUZIONE DELL’ATTIVITÀ PREVISTA A COMPLETAMENTO DELLA 1A ANNUALITÀ DELLA FASE DI MANTENIMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2022 EMESSA DA CESARANI ELEONORA PER PRESTAZIONI ESEGUITE NEL 2021. CIG Z1F3160F87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120. GIG: ZF7353CF04.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DEL BAGNO DI UN ALLOGGIO E.R.P. DEL COMUNE DI ALGHERO SITO IN VIA FERMI N. 27.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 07.03.2022 EMESSA DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE. CIG:  ZDC34320A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PIC DEL 28.02.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI M.C. MENSILITÀ MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 CO. 2 “PRENDERE IL VOLO” E.A.P.02, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/105 DEL 24.01.2022 AZIONE DI TUTORAGGIO DI INTERMEDIAZIONE CONSORZIO NETWORK ETICO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 – ESERCIZIO PROVVISORIO 2022 - VARIAZIONE N. 4/2022 AI SENSI DELL’ART. 163, C.3 E DELL’ ART. 175, C. 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTUTA N. 7 DEL 04.01.2022 -COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - DOTT. MARCO ROSSI -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE PATRIMONIALI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA CANONI DI LOCAZIONE/INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – ANNUALITÀ 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETÀ E PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA ALL’IMMOBILE FOGLIO 61 PARTICELLA 1039 SUB 14, 27, 58 E 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2022. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 110, C.2, DEL D.LGS 267/2000, DI COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI VESTIARIO  E INDUMENTI DPI PER IL PERSONALE IMPIEGATO NEL CANTIERE“MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO PER IL RECUPERO E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEI SISTEMI FORESTALI ARTIFICIALI LITORANEI DEL TERRITORIO DI ALGHERO”  CIG: ZDF357828B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO - ANNUALITA’ 2022-24” CIG 9136935549 APPROVAZIONE ATTI DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI PULIZIA IDRAULICA SUL RIO CALVIA. LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 -  APPROVAZIONE VERBALE E AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG Z37342CA07. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/FE DEL 10/03/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO A LEGGE REGIONALE N. 17/2021 – ART. 10, COMMA 16 LETT. C), E COMMI 17 E 18. D.G.R. N.46/7 DEL 25.11.2021 - FINANZIAMENTO IN FAVORE DEI COMUNI SARDI AVENTI POPOLAZIONE NON INFERIORE AI 25.000 ABITANTI PER L'ATTIVAZIONE DI CANTIERI OCCUPAZIONALI PER LA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI COMUNALI IN RELAZIONE ALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI NAZIONALI AI SENSI DEL D.L. N. 34/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PALESTRA “LUCA MANCHIA”. APPALTATORE IMPRESA INDIVIDUALE ROBERTO BALLONE. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG ZF83384D8F – CUP G17H21034300004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27_22 DEL 09/03/2022 DITTA ONDA ENERGETICA COSTRUZIONI SRLS –  CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO AI “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO A ISOLA CON ACCUMULATORE A SERVIZIO DEL COMPLESSO ARCHEOLOGICO NECROPOLI ANGHELU RUJU S.P. 42 DEI DUE MARI – L. 160/2019” – STATO FINALE LAVORI - CUP: G19J21004140001 - CIG: 8877531256.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI - U.O. DECORO URBANO E DA UTILIZZARSI NEL PROGETTO DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO PER IL RECUPERO E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEI SISTEMI FORESTALI ARTIFICIALI LITORANEI DEL TERRITORIO DI ALGHERO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II..  CIG: Z4035562AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LAMPADE DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER LA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO – VIA ALES. DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, CO. 1, LETT. A) DELLA LEGGE N. 108/2021 A FAVORE DELL’IMPRESA ELCOM S.R.L. CIG Z293589CE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE “SANT’AGOSTINO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE SULLA CENTRALE DI ALLARME RILEVAZIONE FUMI/EVACUAZIONE SULLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “MARIA CARTA” DI  VIA MALTA. DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, CO. 1, LETT. A) DELLA LEGGE N. 108/2021 A FAVORE DELL’IMPRESA ELCOM S.R.L. CIG Z6C358CC5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA INDIVIDUALE ROBERTO BALLONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PALESTRA “LUCA MANCHIA”. CIG ZF83384D8F – CUP G17H21034300004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI – FSC 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. C.U.P. – G19D17000560002. AGGIORNAMENTO DELLA CARATTERIZZAZIONE. ATTIVITÀ INTEGRATIVE 2022. APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI VALIDAZIONE E IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’ENTE DI CONTROLLO ARPAS – DIPARTIMENTO DI SASSARI E GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ A2A ENERGIA. CIG: Z7834E3A8F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO - ANNUALITA’ 2022-24” CIG 9136935549 APPROVAZIONE ATTI DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA) - CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. (CODICE 02-C-2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO PERITO ELETTROTECNICO - CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. (CODICE 03-C-2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. (CODICE 04-D-2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA“: PROROGA E NUOVE ATTIVAZIONI PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2022  - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 23889. CONGEDO PARENTALE EX ART. 32, COMMA 1-TER D.LGS. N.151/2001. AUTORIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  FEBBRAIO  2022. NIDI PRIVATI E PARITARI, STRUTTURE : S G BOSCO  - SCUOLA E PERSONA EX FOND. LAVAGNA - NS MERCEDE - IL GIROTONO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TURMO TRAVEL S.R.L. PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI FEBBRAIO  2022 .  CIG 6371913CF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.” - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA A FAVORE DELLE DITTE STC MANAGING SRL (CIG: ZA0359009D) CON SEDE IN BARLETTA E SOC. A. MANZONI &amp; C. SPA (CIG: ZD735900BB) CON SEDE IN SASSARI - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELEFONICA ALLA DITTA FASTWEB SPA ANNO 2021. CONVENZIONE TELEFONIA 5 CIG: 800584042A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE”. APPROVAZIONE VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. CUP G17F19000040001 – CIG 86513507DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CANONE ANNO 2022 DELLE LICENZE SOFTWARE  DELL’APPLICATIVO APPALTI PER I LAVORI PUBBLICI ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., CON SEDE IN VIA DEL CARPINO, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), P.IVA: 0618833150 - C.F.: 02066400405 – CIG:  ZC13271F0F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 213558 DEL 31.12.2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ 3C PAYMENT LUXEMBOURG S.A., CON SEDE IN 5 7, RUE LÉON LAVAL L-3372 LEUDELANGE – LUXEMBOURG, P.IVA IVA N. LU23138978, ISCRIZIONE COMMERCIALE N. B202905, PER IL PERIODO DAL 01.12.2021 E FINO AL 31.12.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194, C. 1, LETT. A) – T.U.EE.LL. 267/2000, DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 576/2021 GIUDICE DI PACE DI SASSARI  – I. F. CONTRO COMUNE DI ALGHERO - A FAVORE DELL’AVVOCATO T. G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEI VEICOLI DI SERVIZIO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO DI FORMAZIONE PER LA POLIZIA LOCALE IN PROGRAMMA NELLE GIORNATE DEL 28/3/2022 NEL COMUNE DI ORISTANO E IL 1^ APRILE 2022  NEL COMUNE DI CABRAS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3730 DEL 14.03.2022 -  PRATICA TELEMATICA TELECOM ITALIA SPA-00488410010-12012022-0949.419715-SXA8 - HOTEL CAPO CACCIA TRS/3RM05918 - TRAMARIGLIO TRA: INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA LOCALIZZATO DI COPERTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ART. 53 D.L. 73/2021 “SOSTEGNI BIS” MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE- “ASSISTENZA ECONOMICA – LINEE GUIDA GESTIONE SOSTEGNI BIS” IV^ LIQUIDAZIONE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 PER ACQUISTO CARTA – LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: ZEF3510DDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” –  F.E. N. 7/001 DEL 02/03/2022 – PERIODO 1-28 FEBBRAIO 2022 – CIG 8807163CD0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO A FAVORE DI S.E.C.AL. SPA RISCOSSIONI DA SOLLECITI DI PAGAMENTO ANNI PREGRESSI ONERI CONCESSORI. CONTRATTO REP. 107/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTPA 3_22 DEL 09/03/2022- RETE GAIA SRL. CIG: ZBD342A78D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2022 DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. QUARTA LIQUIDAZIONE 2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE18. CIG. 8620161DE1 - EE17. CIG. 8217711DA2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'AGGIO A FAVORE DI S.E.C.AL. SPA. RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO DERIVANTI DA LISTE DI CARICO TARES/TARI PERIODO NOV-DIC 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI S.E.C.AL. SPA  ART. 21, COMMA 3 CONTRATTO REP. 107 DEL 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DECRETO SINDACALE N. 6 DEL 28.02.20221 DI NOMINA DEL DOTT. GIOVANNI ANTONIO APPEDDU NEGLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICI. IMPEGNO SPESA EMOLUMENTO DI CUI ALL’ART. 90 D.LGS. N.267/2000, FISSATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 46 DEL 04.03.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER VARIAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE_ DIPENDENTE MATR. 23619</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3731 DEL 14.03.2022 - PRATICA TELEMATICA VALENTINO LUCIANO-VLNLCN65B21A192C-03022022-1233.428569 -SECONDA VARIANTE C.O. PER SOLE MODIFICHE PROSPETTICHE ALLE PRATICHE SUE 1284_SUAPE 12042_SUAPE 192201</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE ALBO DELLA CITTADINANZA ATTIVA PER L’ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE – 2021. ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. IMPEGNO DOMANDA PROT. 99711/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLO A CALDO DI MEZZO MECCANICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA COPERTURA DELLA “PALESTRA LUCA MANCHIA”. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA I.S.C.E.L. DI PINTUS MARIO &amp; C. SAS, ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG Z5F358872A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI PER MAGGIORI SOMME VERSATE A TITOLO DI IMU. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTE PER MAGGIORI SOMME VERSATE A TITOLO DI IMU. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI A FAVORE DI S.E.C.AL. SPA. RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO DERIVANTI DA LISTE DI CARICO TARI 2016 EMISSIONE DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE DI PREVENZIONE SU AUTOMEZZI DOTATI DI ALLESTIMENTO DI SOLLEVAMENTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ASL DI SASSARI - SPRESAL (SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA . CONVENZIONE CONSIP – “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA” CONTABILITA’ CANONE ORDINARIO 4° TRIM 2021 E CONTABILITA’ EXTRA CANONE  4° TRIM 2021 (QUOTE SAL  I° ANNO 2017 - SAL II° - III° - IV°  ANNO 2018 - SAL V° ANNO 2019 QUOTE 4° TRIMESTRE 2021 CIPALE ID. ORD. 3373345/2016 – LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017 - CIG. 6865771576</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI”. DITTA ECOS SRL - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE EX ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.  C.U.P.: G12F20000390004 - C.I.G.: 8862907E37.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI E SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI CDS, MESE FEBBRAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 18/P DEL 04.03.2022 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE – SANTU LUSSURGIU – ORISTANO - VIA CARMINE N. 34 - P.I. E C.F. 00072430952 –  PERIODO 01.01.2022-28.02.2022 – CIG 9050201E1D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE CORRELATE ALLE ATTIVITÀ DI LOTTA ALL’EVASIONE. ACCERTAMENTO CONTABILE DI ENTRATA DA RISULTANZE LISTE DI CARICO DEL CONCESSIONARIO STEP SRL RELATIVE ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “GESTIONE E MANUTENZIONI, ADEGUAMENTO NORMATIVO RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA, EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2021- LIQUIDAZIONE ARRETRATI 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO UTENTI  INSERITI PRESSO LA RSA "SAN NICOLA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE MESE    DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.02.2022 AL 28.02.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI” – ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT – LOTTO N. 5 SARDEGNA NORD. CIG DERIVATO Z96305AAD7 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73_1 DEL 28/02/2022 COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRO SCUOLA DELL’INFANZIA VIA MATTEOTTI. DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, CO. 1, LETT. A) DELLA LEGGE N. 108/2021 A FAVORE DELL’IMPRESA DESSÌ BASTIANINO INFISSI IN ALLUMINIO. CIG Z89359F17E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL COMUNE DI ALESSANDRIA DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE A TITOLO DI IMU DAL COMUNE DI ALGHERO PER ERRATO VERSAMENTO DELLA CONTRIBUENTE Q.G.F. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE COMPETENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998-GESTIONE 2022- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA’ GENNAIO E FEBBRAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  FEBBRAIO  2022. NIDI PRIVATI E PARITARI, STRUTTURE : AQUILONE E ANGLINGLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DEI CPI/PRESENTAZIONE SCIA”. -CUP G14E21003930004-CIG 90528708A6. -ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE 2021. AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE NELL’AMBITO DELLE CATEGORIE A – B – C – D - APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01 SETTEMBRE 2022 – SIG.RA A.M. – MATRICOLA 22131</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA.” LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81 DEL 01.03.2022 EMESSA DALLA DITTA SERRA MARIO S.R.L.S. – SERVIZIO DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI SCHEDA RADIO PER CANCELLO AUTOPARCO DEL COMUNE DI ALGHERO  CIG ZE333B98FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO IGIENICO-EDILIZIO DEL MERCATO DEL PESCE E DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO - 1° LOTTO FUNZIONALE” LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 P DEL 03.03.2022 EMESSA DALL’IMPRESA IMPED SRL RELATIVA ALLO STATO FINALE.  CUP: G14B17000150004 - CIG: 780836851D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 PER ACQUISTO CANCELLERIA– LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: Z7F3512E6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO N. 3735 DEL 17.03.2022  -  PRATICA TELEMATICA IMPRESA INDIVIDUALE -CRRNNL73P70A192P-01122021-1132.402736 -REALIZZAZIONE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DA REALIZZARSI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI PISCINA IN ASSERVIMENTO A FABBRICATO RESIDENZIALE - VIA PUNTA CRISTALLO 43</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE POLIZIA LOCALE -CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 “SERVIZI AL CITTADINO, CULTURA E TURISMO”, SERVIZIO 1 “SICUREZZA, VIGILANZA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE. CIG: ZBC3505198</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO E PIANO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE E SERVIZI INTEGRATIVI AI SENSI DELL’ART.8 DELLA LEGGE N. 36 /2001. LIQUIDAZIONE FATTURA N.20 DEL 18.02.2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ POLAB SRL. CODICE CIG: ZB62FE99AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO SPAZI DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CONNESSE CON IL BENESSERE ANIMALE DI CANI E GATTI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/2022 EMESSA DA DYASET SRL. CIG ZDF3486793</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA 5/FE. COMPENSO PARTE FISSA FEBBRAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE FACCIATE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO VIA ALES. PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II AL GEOM. FRANCESCO ARCADU DI ALGHERO (SS). CUP . G19J21007330006. - CIG Z5E32E1E2A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ATENA LUX SRL PER  FORNITURA DI "CORPI ILLUMINANTI"  PER CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI,  AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108 - CIG: ZB73587C91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE MODULO INFORMATICO ICARO SERVIZI SOCIALI –  PER LA GESTIONE DEL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “REIS-AGGIUDU TORRAU 2021” –  MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002156955/2021 -   CIG Z45338D0BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DEI MANUFATTI E DELLE AREE CIMITERIALI COMPRESE NELL’ARTICOLO 67 DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO DEL MICRO-NIDO COMUNALE A SERVIZIO DEL QUARTIERE “LA PIETRAIA” - PIANO REGIONALE DI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N. 6/2012. CUP G11B21007420001. APPALTATORE LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO &amp; C. SNC DI S. MARIA COGHINAS (SS) - CIG 904336333B. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76 PER IL MESE DI MARZO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. NOMINA DEL DEC E MODIFICA GRUPPO DI LAVORO A SUPPORTO DEL RUP E DEL DEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI COOPERAZIONE EX ART. 15 LEGGE 241/1990 TRA ASPPC E COMUNE DI ALGHERO PER LA PROTEZIONE E IL RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI MARINI E DEI REGIMI DI COMPENSAZIONE NELL’AMBITO DI ATTIVITÀ DI PESCA SOSTENIBILI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120 DEL 11/09/2020 PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RECUPERATI IN MARE. CIG ZCF35AB3DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN CONTAINER PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI SANITARI PRESSO L’HUB VACCINALE - PALESTRA MARIOTTI CIG: ZB8314CC08. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 08/03/2022 DELLA DITTA VERDE VITA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13570/FE DEL 10/03/2022 DELLA DITTA TAILORSAN SRL PER IL NOLEGGIO MENSILE DAL 05/03/2022 AL 05/04/2022 DI N. 5 BAGNI CHIMICI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO VACCINALE DI ALGHERO – CIG. Z9631336C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/152 DEL 18/02/2022, EMESSA DALLA SOCIETA’ GIES S.R.L.. PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL S.I.P. – SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE – BABYLON. AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI E REDAZIONE CONTABILITÀ ECONOMICA PATRIMONIALE. ESERCIZIO 2021”. CIG Z2A3453CF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 BIS DEL 17/02/2022 DELLA DITTA EVENT SARDINIA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI N. 3 GAZEBO PER L’ALLESTIMENTO DEL CENTRO VACCINALE DI ALGHERO – SALDO – CIG. Z123130188.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. QUINTA LIQUIDAZIONE 2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE18. CIG. 8620161DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLE QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN  FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI .  IMPEGNO  SPESA ANTICIPAZIONE RAS ANNUALITÀ  2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23862. PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI PERIODO 23/11/2021 – 22/02/2022 – SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE – PERSONALE – AFFARI GENERALI - CIG: Z372CBD5A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA IDRICA NELL’ASILO NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GIOBER S.A.S. DI LUCA GIORDANI &amp; C - CIG_ ZA23537D47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESE DI NOTIFICA ATTI A FAVORE DELL’AVVOCATO COMUNALE NEL PROCEDIMENTO NANTI LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI "COMUNE DI ALGHERO C/EREDI N. M. E P. R.".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI FEBBRAIO 2022 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E IMPIANTI DELLA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SANTA MARIA LA PALMA. PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II ALL’ING. SALVATORE CARIA - SEDE CON SEDE AD ALGHERO. CUP. G17H21026020006 - CIG ZCB32E379F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLE ENTRATE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI IN RELAZIONE AI CONDONI EDILIZI EX LEGGE N.47/19985, L. N.724/1994, L. N. 326/2003 E SS.MM.II.   2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 23779. CONGEDO PARENTALE EX ART. 32, COMMA 1 D.LGS. N.151/2001. FRUIZIONE. PRESA D’ATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 AD ANCI DI ROMA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  RETTE  UTENTI OSPITATI PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA" MADRE TERESA DI GESU' BACQ " DI ALGHERO NELL'ANNO 2021  . LIQUIDAZIONE  4^ TRIMESTRE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI GIORNALI QUOTIDIANI E SETTIMANALI OCCORRENTI PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE – PERIODO: 01/04/2022 – 31/03/2025  -  APPROVAZIONE ATTI. – CIG: Z4B35B1D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 10 CARTELLI SEGNALETICA VERTICALE E N. 30 BASI MOBILI PER SEGNALETICA TEMPORANEA PER PALO DA MM. 60, COME DA ALLEGATO “A”,  - ALLA SOCIETA’ A.I.T. SEGNALETICA SNC -CIG: Z8835B4572.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DI E. A. M. –  DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 80/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL’ACQUISTO DI SERVIZI RELATIVI A MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI – MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MICRO-NIDO COMUNALE C/O IL COMPLESSO SCOLASTICO “LA PEDRERA” - PIANO FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N.6/2012. CUP G17B15000310006. APPALTATORE “LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO &amp; C. SNC” – S. MARIA COGHINAS (SS) - CIG 81332645C6 - CONTRATTO REP. N. 157/2020. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE CONTO FINALE, ASSESTAMENTO FINALE NON SOSTANZIALE A PARITÀ DI SPESA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA E POLIZZA FIDEIUSSORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 BIS DEL 17.02.2022 DELLA DITTA EVENT SARDINIA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI UNA TENSOSTRUTTURA 12 X 12 DEL CENTRO VACCINALE DI ALGHERO – CIG. Z463457B6B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ASSOCIAZIONE ANUTEL ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE - MENSILITÀ MARZO 2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO  RAS PER LA COPERTURA DEGLI ONERI INERENTI ALLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN  FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI  -  2^ ACCONTO  ANNUALITÀ 2022. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22070 DEL 17.03.2022 PROT. 26223/2022 EMESSA DAL CONSORZIO STABILE BUILD S.C.AR.L. PER ACCONTO DEL 50% SUL CORRISPETTIVO TOTALE PATTUITO CON ACCORDO TRANSATTIVO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI "AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE - REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA". CIG 69275055F8 - CUP G17B15000390004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE  (MISURA "NIDI GRATIS")”. APPROVAZIONE  AVVISO   E MODULO DOMANDA 2022  GENNAIO/LUGLIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  ALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE S.P.A. PER LA GESTIONE DEL “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE, ARTICOLO 2 LEGGE REGIONALE N. 1/2018 - MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS”. ANNUALITÀ 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1 – CUP: G19G21000020002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.02.2022 AL 28.02.2022 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE NECESSARIE PER L’ALLESTIMENTO DELL’HUB VACCINALE PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA PALESTRA MARIOTTI CIG: Z8232D32C0– LIQUIDAZIONE FATTURA RM MANAGEMENT DI ROMANO MARCIAS N. 9 DEL 22/03/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA I.S.C.E.L. DI PINTUS MARIO &amp; C. SAS - NOLO A CALDO DI MEZZO MECCANICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA COPERTURA DELLA “PALESTRA LUCA MANCHIA”. CIG Z5F358872A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 CO. 2 “PRENDERE IL VOLO” E.A.P.02, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/644 DEL 23.03.2022 AZIONE DI TUTORAGGIO DI INTERMEDIAZIONE CONSORZIO NETWORK ETICO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA ARREDI SANITARI PER IL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO” AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GIVAS SRL -  C.I.G.: 895379488C – LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/74 DEL 31/01/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0000009447 DEL 16.03.2022 A FAVORE DELLA SOCIETA’ AUTOMOBILE CLUB ITALIA - ACI - CANONE DI ABBONAMENTO TP VISURE E CONSULTAZIONI 2022 - CIG ZA53547D02 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194, C. 1, LETT. A) – T.U.EE.LL. 267/2000, DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 576/2021 GIUDICE DI PACE DI SASSARI – IBBA FABIO CONTRO COMUNE DI ALGHERO - A FAVORE DELL’AVVOCATO TANCHIS GAVINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/22 DEL 18/03/2022 EMESSA DALL'ING. LUCA CURRELI, ONORARI PER L’ATTIVITÀ DI DIREZIONE DEI LAVORI.   REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A ISOLA CON ACCUMULATORE A SERVIZIO DEL COMPLESSO ARCHEOLOGICO “NECROPOLI ANGHELU RUJU” S.P. 42 DEI DUE MARI – L. 160/2019. – CUP: G19J21004140001 - CIG: Z4A3249E1D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA, AI SENSI DELL’ ART. 37, COMMA 2 DEL D. LGS 81/2008, RIVOLTA AL PERSONALE APPARTENENTE AL CANTIERE COMUNALE “MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO PER IL RECUPERO E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEI SISTEMI FORESTALI ARTIFICIALI LITORANEI DEL TERRITORIO DI ALGHERO (LOCALITÀ MARIA PIA - AGRO DI ALGHERO, SS)”. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SIPAL SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z5335B77DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONE TA.RI 2021- LIQUIDAZIONE ISTANZE DI RIMBORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA PER MINORI “ELISA NIVOLA” -  COOPERATIVA SOCIALE GIUBILEO 2000  – CIG Z7F35C19BE – PERIODO 28.03.2022 – 31.12.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE. LIQUIDAZIONE QUOTE CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL’ACQUISTO DI SERVIZI RELATIVI A MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI – MARZO 2022 – SECONDA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  LIQUIDAZIONE FATT. N. 99/PA DEL  28/02/2022 SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS -  COD.CIG. 796080581A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 – ESERCIZIO PROVVISORIO 2022 - VARIAZIONE N. 7/2022 AI SENSI DELL’ART. 163, C.3 E DELL’ ART. 175, C. 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E IMPIANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SANTA MARIA LA PALMA. PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ISCOL@. LIQUIDAZIONE FATT. N. 4/2023 – ING. SALVATORE CARIA. CUP. G17H21026020006 - CIG ZCB32E379F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NEI COMUNI DI ALGHERO E OLMEDO. LIQUIDAZIONE QUOTA RELATIVA ALLA FASE DI ESECUZIONE DEL PROGETTO, FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 – SETTORE V – SERVIZIO OO.PP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DEL TERRENO COMUNALE DI ACCESSO AL NUOVO CRA CENSITO AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI ALGHERO AL FOGLIO 78 PARTICELLA 75. DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, CO. 1, LETT. A) DELLA LEGGE N. 108/2021 A FAVORE DELLA DITTA SERVIZI AMBIENTALI SRLS. CIG ZBE35C50F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA RESIDENZIALE IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO – CIG Z4A35C5DD1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.N.13/1989 - CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI"  APPROVAZIONE ELENCO RICHIESTE  DI CONTRIBUTO EX L.13/89  AMMESSE DAL COMUNE E FABBISOGNO 2022 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO A BANCA DATI ON-LINE DENOMINATA "SISTEMA PA SUITE COMPLETA CON BIBLIOTECA DIGITALE" - CIG: ZD52FD80CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO QUOTE IMU, TASI E TARI DA COMUNI INCOMPETENTI. INCASSO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI  GENNAIO -  CIG DERIVATO: 88150877E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI TITOLARI DELLE DOMANDE, PROT. N° 100177 DEL 25/11/2021; PROT. N°100696 DEL 26/11/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2022  RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ IN FIBRA E VOIP DELLE SCUOLE CON VODAFONE S.P.A. CIG: 8991672278.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2021- 2022  RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC2 CON VODAFONE S.P.A.  CIG: 809380967A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ALGHERO E L’A.F.A.S. – ASSOCIAZIONE FAUNISTICA AMBIENTALE SARDEGNA, PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ANIMALE E NATURALISTICO-AMBIENTALE. SOSPENSIONE EFFICACIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ A2A ENERGIA. CIG: Z7834E3A8F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N° 101258 DEL 29/11/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTO FUNZIONALE B – MODIFICA AI SENSI DELL’ART. 106, CO. 1, LETT. C, DEL D.LGS N. 50/2016 DEL CONTRATTO D’APPALTO REP. 483 DEL 22/02/2022 - SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CUP: G11B21007490004 – CIG: ZCB34DD36E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 444 DEL 18/05/2022 -  “SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE” – IMPEGNO SOMME - CIG: 8614219665.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER L’AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO I CUI TERRENI INSISTONO IN PROSSIMITÀ DI AREE INTERESSATE DA FORME GRAVI DI DEINDUSTRIALIZZAZIONE, DI CAVE DISMESSE, DI IMPIANTI DI INCENERIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI O DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE FOSSILE – DGR. 16/35 DEL 05.05.2021 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO EX TRAD.I.TE”. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DEL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120. CUP: G11B15000410002 - CIG: Z0D35435A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – MISURA “CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITÀ 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. CANTIERE N°4 - DCT N. 2020SCL00511 “INTEGRAZIONE SOFTWARE ICARO_JSERFIN PER L’IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI DEL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI ALGHERO” -  IMPEGNO DI SPESA-CIG Z1535A8B89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE”. AFFIDAMENTO DELLE PROVE DI CARICO SUI SOLAI, RILIEVI E RESTITUZIONI TERMOGRAFICHE O SIMILARI E INDAGINI SULLE MURATURE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120. CUP:  G17F19000040001 - CIG: ZBB356ED9D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE”. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE CAPACITA’ PORTANTE DEI SOLAI E DEI QUADRI FESSURATIVI DELLE MURATURE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120. CUP:  G17F19000040001 - CIG: Z78356D0C5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO D’USURA PRESSO IL PONTE DI FERTILIA. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. C.I.G. 9052001B86 – C.U.P. G11B1700007004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REIS – REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18/2016 ANNO 2021- LIQUIDAZIONE MENSILITA’ MARZO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLE QUOTE SOCIALI PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE  DALLE  STRUTTURE SOCIO RIABILITATIVE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -  ANTICIPAZIONE   RAS -  ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15_22 DEL 28.03.2022 A FAVORE DELLA A.T.I. SEGNALETICA SNC DI BECCA E SCHINTU – P.IVA - COD.FISC. 01380830909.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – SOC. MAGGIOLI S.P.A. – FORNITURA FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2022 – CIG: Z043455BE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – SOC. MAGGIOLI S.P.A. – FORNITURA FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2022 – CIG: Z043455BE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMF “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” 2022 (AVQ) - COD. ISTAT INDAGINE 00204. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE SOMME DESTINATE ALL’ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE INCARICATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESIGENZE ABITATIVE. - FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL PERIODO MARZO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3535 DEL 27.01.2022  -  PRATICA TELEMATICA STONE SRL-02165550902-18112021-0937.396504-RICHIESTA DI CONCESSIONE PERMANENTE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3551 DEL 28.01.2022 -  PRATICA TELEMATICA LA MAR S.N.C. DI SARDU DANIELE-02278490905-29112021-1217.401557 ISTANZA SUOLO PUBBLICO ANNUALITÀ 2022 A SERVIZIO ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE MOVIDA NEL BASTIONE MAGELLANO - PIAZZA PASQUAL GAL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3555 DEL 28.01.2022  -  PRATICA TELEMATICA 02154770909-22112021-1149.398165  TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE N.2507932/2021 - RICHIESTA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, IN FORMA PERMANENTE, PER L’ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3630 DEL 09.02.2022 -  PRATICA TELEMATICA SECHI ALBINO EREDI S.A.S.-01615410907-10122021-1530.407119-RICHIESTA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, IN FORMA PERMANENTE, PER L’ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3629 DEL 09.02.2022 - PRATICA TELEMATICA GIRASOL DI ANGELO URTIS-02513400909-17122021-1120.410562 -OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ANNO 2022 DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PER L’ATTIVITÀ DENOMINATA GIRASOL SITA IN ALGHERO PIAZZA DEL CARMELO 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3556 DEL 28.01.2022  -  PRATICA TELEMATICA LA VECCHIA GROTTA DEL DIAVOLO-02548820907-05122021-1254.404611  -RICHIESTA SUOLO PUBBLICO ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3759 DEL 30.03.2022 -  PRATICA TELEMATICA 02449720909-20122021-1929.411991 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE N.2571537/2021 -- OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ANNO 2022 DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PER L’ATTIVITÀ DENOMINATA "7000 CAFFE'” IN VIA XX SETTEMBRE 94</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE PIAZZA CIVICA N. 2 DENOMINATO “PALAZZO SERRA” – SPESE CONDOMINIALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI GIORNALI QUOTIDIANI E SETTIMANALI OCCORRENTI PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/04/2022 – 31/03/2025. CIG: Z4B35B1D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITI, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO. – PROROGA CONTRATTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLO A CALDO DI AUTOSPURGO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI SCUOLE E ALTRI STABILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA AUTOTRASPORTI DEMONTIS S.R.L. - CIG: ZC03514BB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEL CONTRATTO D’AFFITTO D’AZIENDA DALL'ATI COSÌ COMPOSTA: BAAS SRL, CON SEDE IN VIA BARZINI, 1 (SS), IN QUALITÀ DI MANDATARIA E SARDA COSTRUZIONI SRL, IN QUALITÀ DI MANDANTE, ALLA DITTA ECOS SRL, IN RELAZIONE AI LAVORI DI: RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA. CUP: G16I18000460004 - CIG: 8112224305.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ““RETE SARDA DELL’ARTE ED ARCHITETTURA NELLA PREISTORIA DELLA SARDEGNA. LE DOMUS DE JANAS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102-0000000248 DEL 15.12.2021 DELLA DITTA ELMI SRL PER LA FORNITURA IN COMODATO D’USO E PRESTAZIONI PERIODICHE DI ESTINTORI, MANICHETTE, LANCE, POMPE ANTINCENDIO, VERIFICHE SU PORTE, DISPOSITIVI ANTIPANICO E LUCI DI EMERGENZA.  CIG Z6B33A603A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI CATEGORIA "COLLETTIVITÀ" E "UFFICI" PER CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI,  AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108, MEDIANTE ORDINE DIRETTO-  CIG: Z203497A97 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/00 DEL 24.03.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI UN MINORE CON GENITORE ACCOMPAGNATORE PRESSO LA COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA “DALLE NANE DELLA GINA” –  COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE DI SASSARI – CIG 916444426F – GARA 8506267 – PERIODO 29.03.2022 – 31.12.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998-PROROGHE DEI PIANI PERSONALIZZATI GENNAIO APRILE 2022- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. O.C.D.P.C. N.658 DEL 29.03.2020 E ART. 2 DEL D.L. N.154/2020 “RISTORI TER” MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE - DISTRIBUZIONE DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ AVVALENDOSI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23374. COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 5, D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM. E II..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3, ART. 26 L. 488/1999 - ART. 58 L. 388/2000. AFFIDATARIA DEL LOTTO 12 - SARDEGNA RTI ASE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. - UDINE - CIG: 4227546950 – CIG DERIVATO N. 65109058C5. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 2669786 DEL 30.12.2015 - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5 - IRROGAZIONE PENALI PER ACCERTAMENTO DISSERVIZI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120 DEL 11/09/2020 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 108 PER IL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DELLA POSIDONIA SPIAGGIATA SUGLI ARENILI URBANI DI LIBERA FRUIZIONE. CIG Z4F35D08C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZI STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO – LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO – MARIOTTI – LOTTO FUNZIONALE B.” - C.U.P. – G11B21007490004 – CIG: 9045681C18. -ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  CAREGIVER  E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNUALITA’ 2022 – 3° ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– MARZO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDA-ZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE – MARZO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE E RIMBORSO SPESE VIAGGI A FAVORE DEI NEFROPATICI –MARZO 2022. IM-PEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA E ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL QUADRO VINCOLISTICO ESISTENTE - STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA. CIG Z2231F211B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEL SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DI CUGUTTU E PUNTA NEGRA E RESTITUZIONE DELLA SABBIA OTTENUTA PRESSO GLI ARENILI DI PROVENIENZA. CIG. 8924339584- IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 – ESERCIZIO PROVVISORIO 2022 - VARIAZIONE N. 8/2022 AI SENSI DELL’ART. 163, C.3 E DELL’ ART. 175, C. 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA PER PER FORNITURA OPERA EDITORIALE “ALGHERO MEDIEVALE”.  CIG Z69346D331.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO FATTURA N. 51/2022. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 (PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI), PER L’AFFIDAMENTO DELLA “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO PER I PORTI DI ALGHERO E FERTILIA, IVI COMPRESI GLI APPRODI TURISTICI DI PORTO CONTE E TRAMARIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/59/CE - ANNUALITÀ 2021 /24” - C.I.G.: 91105274B7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE.ANNO 2021 CIG: 8064174EE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 31 DEL 31.03.2022 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI MARZO 2022. CIG Z2F30471C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 – CIG:  Z5935D6F7D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RELATIVI ALLA PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE S.R.L. AL 31.12.20201 - ART. 228 D.LGS 267/2000. SETTORE V - SERVIZIO MANUTENZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RELATIVI ALLE PARTECIPATE ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE AL 31.12.2021 - ART. 228 D.LGS 267/200 - SETTORE II° SERVIZIO CIMITERIALE E SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGIO A PAGAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL I TRIMESTRE 2022 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 2.323,50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI UN MICRO-NIDO COMUNALE A SERVIZIO DEL QUARTIERE “LA PIETRAIA” - PIANO REGIONALE DI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N. 6/2012. CUP: G17B15000310006. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER D.LL./C.S.E. A FAVORE DELLO STUDIO ASS.TO SETTANTA7 DI TORINO - CIG 7317903C95.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. – APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DELL’INCARICO DI SUPPORTO AL RUP, DI CUI AL CONTRATTO REP. N. 419/2020, RELATIVO ALLO STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA DEL PALACONGRESSI DI ALGHERO. CUP:G16J20000630002-CIG:8503429399.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO URGENTE DI INSTALLAZIONE DI DUE PORTE REI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE - SECONDARIA DI PRIMO GRADO “MARIA CARTA” DI VIA MALTA - I.C. N. 2 - CIG Z15353E476. IMPRESA: LUMEN S.R.L. DI SASSARI. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 411/2022. IMPORTO NETTO CONTRATTUALE: € 2.842,00. CIG Z15353E476. APPROVAZIONE C.R.E. - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI MATERIALE SIDERURGICO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI E U.O. DECORO URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO.  CIG: ZC135BECC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.4/2006, ART.17, C. 2 “PRENDERE IL VOLO” F.J.02 – 1^ ANNUALITA’ – VI LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO D’USURA PRESSO IL PONTE DI FERTILIA – CONTRATTO REP. 476/2022, DEL 13.01.2022. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 26/5 DEL 30.03.2022, A FAVORE DELL’IMPRESA GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L., A SALDO DEI LAVORI – C.I.G. 9052001B86 – C.U.P. G11B1700007004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3609 DEL 07.02.2022  -  PRATICA TELEMATICA FENICS S.R.L.-02495000909-11122021-1048.407442 -RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN FORMA PERMANENTE PER L'ANNO 2022 - PIZZERIA "REFE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3760 DEL 31.03.2022  -  PRATICA TELEMATICA L'ANFORA DI STEFANO BUSCEDDU-02658660903-19112021-1553.397426-L'ANFORA - RICHIESTA SUOLO PUBBLICO PERMANENTE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – MESE DI FEBBRAIO  2022 .  CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MESE MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO PER ATTIVITA’ DI PULIZIE STRAORDINARIE E SANIFICAZIONE PRESSO LOCALI EX ALBERGO GRIN – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO – CIG: Z5935DF6CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE MARZO 2022 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: ZE5329C88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/98- GESTIONE 2021- LIQUIDAZIONE ARRETRATI 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.13/89 E L.R. 32/1991 - CONTRIBUTO  PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE  AL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI  -  GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA EDIFICI POST 1989 - ANN0 2021  .   LIQUIDAZIONE A FAVORE  DI N.1 BENEFICIARIO -  CUP  G19J21012590002 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA MERCATINO LUNGOMARE DANTE E PIAZZA SVENTRAMENTO STAGIONE 2022. LAVORAZIONE E CESSIONE PRODOTTI ARTIGIANALI ED ARTISTICI SU AREE PUBBLICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>FEBBRAIO 2022 _UFFICIO PROTOCOLLO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA" AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA DA REMOTO PER GLI INVII POSTALI - CIG Z06357065D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO DI ALGHERO – ANNUALITÁ 2021. RETTIFICA ACCERTAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI RICOMPRESI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCHERMI DIVISORI PROTETTIVI DA SCRIVANIA PER UFFICI COMUNALI  – CIG: Z1B35DAE32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PIC DEL 31/03/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TURMO TRAVEL S.R.L. PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI MARZO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.20201 - ART. 228 D.LGS 267/2000. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO, CULTURA E TURISMO – SERVIZI SICUREZZA E VIGILANZA - SERVIZI GENERALI - DEMOGRAFICO E SERVIZI CIMITERIALI -  STRADE VICINALI - TURISMO, CULTURA E RAPPORTI CON LA FONDAZIONE - PUBBLICA ISTRUZIONE - C.E.D - GARE E CONTRATTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – MESE DI MARZO  2022 .  CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO E MODULO D’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO SOMME AL FINE DI AVVIARE LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO, PER LA DURATA DI ANNI DUE, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE, MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 (DISCIPLINA SOSTITUTIVA ART. 36 D.LGS 50/2016 PER PROCEDURE INDETTE ENTRO 30 GIUGNO 2023) COME SOSTITUITO DALL’ART. 51, C. 1, LETT. A), SUB. 2.1) DELLA LEGGE N. 108/2021.    CIG: 91732358FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7P DEL 04.04.2022 EMESSA DALLA SOC. IMPED SRL RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO – EX TRAD.I.TE – SAL N. 1  CUP. G11B15000410002 – CIG. 8499565EE9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.20201 - ART. 228 D.LGS 267/2000. SETTORE POLITICHE SOCIALI – SERVIZI COORDINAMENTO E SERVIZI SOCIALI – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE – C.R.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2021 - ART. 228 D.LGS 267/2000. SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E RISORSE UMANE – SERVIZI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA – PARTECIPATE – TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI -  RISORSE UMANE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER ATTIVITA' RESA NEL PRIMO TRIMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTO FUNZIONALE B – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO  SOMME A FAVORE DELL’ARCH. DIEGO MASALA PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – DISIMPEGNO E IMPEGNO SOMME - CUP: G11B21007490004 – CIG: Z443585D92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP - SIE 3, ART. 26 L. 488/1999 - ART. 58 L. 388/2000. LOTTO 12 – SARDEGNA - RTI ASE S.P.A./TAGLIABUE S.P.A. - UDINE - ODA N. 2669786 DEL 30.12.2015. VERIFICA E ACCERTAMENTO RISULTANZE ESERCIZIO GESTIONALE IMPIANTI TERMICI COMUNALI DA RICONSEGNARE ALL’AMMINISTRAZIONE A CESSAZIONE CONTRATTO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 2, LETT. A) DELLA L. N. 120/2020 E SS.MM.II. ALL’ING. RENZO GATTI DI SASSARI (SS) - CIG Z7F35CD117</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE FEBBRAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N. 5/22 DEL 29.03.2022 EMESSA DALL’IMPRESA COEDIL SUD – SAL N. 2  CUP G17F19000040001 – CIG 86513507DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE – AVV. VALERIA PAOLA CUBEDDU. SPESE DI NOTIFICA NEL PROCEDIMENTO IN RIASSUNZIONE NANTI LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI "COMUNE DI ALGHERO C/EREDI N. M. E P. R.".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – CIG Z5135A5BFA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RELATIVI ALLE PARTECIPATE - FONDAZIONE ALGHERO - AL 31.12.20201 - ART. 228 D.LGS 267/2000.  SETTORE 2 – SERVIZIO 5 CULTURA E TURISMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.20201 - ART. 228 D.LGS 267/2000.RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.20201 - ART. 228 D.LGS 267/2000. UFFICIO 1 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PNRR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PIANIFICAZIONE STRATEGICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.20201 - ART. 228 D.LGS 267/2000. SETTORE V  SVILUPPO DEL TERRITORIO E ATTIVITA'PRODUTTIVE – SERVIZI OPERE PUBBLICHE – MANUTENZIONI – ATTIVITA’ PRODUTTIVE – SVILUPPO ECONOMICO – SUAPE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.20201 - ART. 228 D.LGS 267/2000. SETTORE 4 PIANIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE – SERVIZI AMBIENTE – URBANISTICA - TUTELA DEL PAESAGGIO – EDILIZIA PRIVATA – DEMANIO E PATRIMONIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DEL CANTIERE 6.1- “EFFICIENTAMENTO PROCEDURALE FINALIZZATO A SUPPORTARE GLI UFFICI PUBBLICI NELL'ATTUAZIONE DI PROCEDURE AD ALTO IMPATTO SULLO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO.” RICOMPRESO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” - MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” - FINANZIATI DALLA R.A.S. CON RISORSE FSC - AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIO CONFRONTO DI PREVENTIVI DI SPESA ART. 1 COMMA 2 LETT.A) LEGGE N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.2) DELLA LEGGE N. 108 DEL 2021 - PAR. 4.3.1 DELLE LINEE GUIDA ANAC N.4), ALLA ECOGREEN SOCIETA COOP. SOCIALE –  CUP: G19G21000030002 - CIG: 9153581DFD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ05175527 DEL 31.03.2022. DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG DERIVATO 9047734A49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE   CIG: Z4335DF7BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>SACE FCT SPA, IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE DI CUI AL CONTRATTO TRANSATTIVO STIPULATO IN DATA 31.03.2022 TRA IL COMUNE DI ALGHERO E LA SUDDETTA SACE FCT SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSO AI CONTRIBUTI EX L.R. N. 26/2015 A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI PER I DANNI OCCORSI AL PATRIMONIO ABITATIVO E ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, PER L’EVENTO CALAMITOSO VERIFICATOSI SUL TERRITORIO COMUNALE DA GENNAIO 2020 A NOVEMBRE 2021- APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO DEI BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2022 DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI TERRICCIO E PIANTE ORNAMENTALI DA DESTINARE AL NUOVO C.R.A. DEL COMUNE DI ALGHERO  CIG:  Z2C35E905D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI MARZO 2022. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2 DI CUI ALLA L.R.12/2020 DEL 08/04/2020 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE N.1 UTENTE-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA ARMADI E SCRIVANIA DESTINATI AI LOCALI EX ALBERGO GREEN – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO – CIG: ZDB35EFC52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO A CARICO ENTE PER BENEFICI DI LEGGE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 53 D.L. 73/2021 “SOSTEGNI BIS” MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE- “ASSISTENZA ECONOMICA – LINEE GUIDA GESTIONE SOSTEGNI BIS” V^ LIQUIDAZIONE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN MOBILITÀ DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DELL'AREA, SITO COMUNE DI ALGHERO IN  VIA OMISSIS N. OMISSIS, PIANO OMISSIS,  IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. M.B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LAMPADE DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER LA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO – VIA ALES. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ELCOM S.R.L.– CIG: Z293589CE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER OPERE DA FABBRO PER LA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA LA CUNETTA - VIA M. MANCA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DITTA NUOVA CAPOLINO S.R.L. - CIG Z4F357B00D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO AREA RICREATIVA ESTERNA A SERVIZIO DEL NUOVO CRA – VIALE DELLA RESISTENZA. DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, CO. 1, LETT. A) DELLA LEGGE N. 108/2021 A FAVORE DELLA DITTA E COUNTRY SERVICE SARDINIA S.R.L. - CIG Z7335EEB13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ENRICO PINTUS PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEI RICORSI DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LE ORDINANZE CAUTELARI RESE DAL T.A.R. SARDEGNA NEI GIUDIZI RECANTI R.G. 754/2021 E 755/2021 - COMUNE DI ALGHERO C/SOCIETÀ SGB S.R.L. E CONDOMINIO EUROTEL CAPOCACCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO IN COMANDO PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE. PERIODO 2022/2023. ACCERTAMENTO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA SOSTENUTA DA PERSONA OSPITATA PRESSO LA STRUTTURA COMUNITÀ PER DISABILI "IL SENTIERO" DI OSSI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 17.02.2022 - 30.06.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N° 99820 DEL 24/11/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA ALMA SERVIZI SRLS – SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - CIG Z5135A5BFA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.20201 - ART. 228 D.LGS 267/2000. SETTORE SEGRETERIA GENERALE – SERVIZI SEGRETERIA E CONTROLLI INTERNI- ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO - AVVOCATURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DELL’ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.II. - FORMA SIMULTANEA EX ART. 14 TER. ACQUISIZIONE DEI PARERI NECESSARI PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE (N. 3) REDATTA AI SENSI DELL’ART. 132, COMMA 1, DEL D.LGS 163/2006, RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO DISTRIBUZIONE DEL GAS NEI COMUNI DI ALGHERO E OLMEDO. CUP: G15J08000000009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEL SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DI CUGUTTU E PUNTA NEGRA E RESTITUZIONE DELLA SABBIA OTTENUTA PRESSO GLI ARENILI DI PROVENIENZA. CIG 8924339584. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38 DEL 31/03/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA TELEMATICA MEDIANTE RDO SU SARDEGNACAT PER “AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ATTIVAZIONE UTENZA IDRICA PRESSO IL NUOVO CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI (CRA)” - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. ALL’IMPRESA INDIVIDUALE TERMOIDRAULICA DEMA DI EMANUELE DELRIO. CIG ZA835C667C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RELATIVI ALLE PARTECIPATE SECAL SPA E AZIENDA SPECIALE PARCO PORTO CONTE AL 31.12.20201 - ART. 228 D.LGS 267/2000. SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022-VEL-0000046 DEL 31/03/2022 A FAVORE DELLA DITTA FIAMMA 2000 SPA NUOVA SEDE DEL C.R.A. FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D’USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE. COD.CIG: 8394689C80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 01.03.2022-31.03.2022 – CIG 89903038BA – F.E. N. 11/001 DEL 02.04.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA UTENTI OSPITATI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO " S.AGOSTINO" DI ALGHERO  NELL'ANNO 2021 . LIQUIDAZIONE  4^  TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 NOLEGGIO – LOTTO 3 – STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER IL NOLEGGIO DI N° 1 FOTOCOPIATORE MARCA KYOCERA TASKALFA 4052 CI – CIG: 7238702DD9 – PERIODO: 06/12/2021 – 05/03/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.03.2022 AL 31.03.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.” - CIG: 9136935549 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOC. INFO SRL (CIG: ZDD3503054STC MANAGING SRL (CIG: ZA0359009D) E DELLA SOC. “A. MANZONI &amp; C” SPA (CIG: ZD735900BB) PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO – MARIOTTI – LOTTO FUNZIONALE B.” - C.U.P. – G11B21007490004 – CIG: 9045681C18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA A FALDE CON LASTRE ISOLANTI IN ACCIAIO A PROTEZIONE MULTISTRATO DEL LASTRICO SOLARE DELLA SCUOLA PRIMARIA MARIA IMMACOLATA – VIA GIOVANNI XXIII°”-CUP: G14H20000710004 -CIG: 90322608BD. - LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 485 DEL 06.04.2022 PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA, AI SENSI DELL’ART. 37, COMMA 2 DEL D. LGS 81/2008, RIVOLTA AL PERSONALE APPARTENENTE AL CANTIERE COMUNALE “MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO PER IL RECUPERO E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEI SISTEMI FORESTALI ARTIFICIALI LITORANEI DEL TERRITORIO DI ALGHERO (LOCALITÀ MARIA PIA - AGRO DI ALGHERO, SS)”   CIG   Z5335B77DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3766 DEL 06.04.2022 - PRATICA TELEMATICA RVLLCU81E16D969J-09022022-0826.431868 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPEE N.2730201/2022 - RIPRISTINO DI UNA PORTA FINESTRA (ATTUALMENTE FINESTRA) - RIVOLTA LUCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3769  DEL 08.04.2022  -  PRATICA TELEMATICA LOBRANO VINCENZO-LBRVCN49S26A192J-17122021-1304.410676 -REALIZZAZIONE PERGOLA PER POSIZIONAMENTO MODULI FOTOVOLTAICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3768 DEL 07.04.2022  -  PRATICA TELEMATICA 02390040901-20122021-2202.412035 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE N.2571667/2021 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SICON SRL PER CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITÀ SOCOMEC DEL CED ANNO 2022 CIG: ZB72C7D82F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITÀ S. PATRIGNANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - “CENTRO MINORI MASCHILE SAN PATRIGNANO” – PERIODO 01.02.2022 – 31.03.2022 – CIG Z79354FD5B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE DI VENDITA 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN CONTAINER PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI SANITARI PRESSO L’HUB VACCINALE - PALESTRA MARIOTTI CIG: ZB8314CC08. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/PA DEL 31/03/2022 DELLA DITTA VERDE VITA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’OSTELLO COMUNALE DI FERTILIA, VIA SPALATO.” - CIG: 7394391C7A LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOC. INFO SRL (CIG: ZF33560E74) E DELLA SOC. “A. MANZONI &amp; C” SPA (CIG: ZFA3557D45) PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI REVOCA BANDO/DISCIPLINARE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE  AD INTEGRAZIONE DELLA   RETTA SOSTENUTA DA PERSONA  CON DISABILITÀ   INSERITO   PRESSO LA  COMUNITÀ INTEGRATA "VILLA GARDENIA " DI OSSI  -LIQUIDAZIONE  PERIODO 4^ TRIMESTRE 2021  .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” –  F.E. N. 10/001 DEL 02/04/2022 – PERIODO 1-31 MARZO 2022 – CIG 8807163CD0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE – AVV.TI VALERIA PAOLA CUBEDDU E FRANCESCO MASALA. TASSA DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA   CIG: Z4335DF7BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI MARZO 2022 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI PORTA DI INGRESSO PRESSO LA SCUOLA SANT’AGOSTINO IN VIA GRAZIA DELEDDA - LIQUIDAZIONE A  FAVORE DELLA DITTA ALLUMINVETRO S.R.L.– CIG:ZCC34847FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MICRO-NIDO COMUNALE C/O IL COMPLESSO SCOLASTICO “LA PEDRERA” - PIANO FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N.6/2012. CUP G17B15000310006. APPALTATORE “LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO &amp; C. SNC” – S. MARIA COGHINAS (SS) - CIG 81332645C6 - CONTRATTO REP. N. 157/2020. LIQUIDAZIONE CONTO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SERRA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/FE DEL 1./03.2022 EMESSA DALL’ING. GIOVANNI MERELLA RELATIVA AGLI ONORARI PER COLLAUDO STATICO E PROVE DI CARICO. CUP: G15F20001510006 CIG: Z003275AD0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA“: PROROGA E NUOVE ATTIVAZIONI PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2022  - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SAI – EX SIPROIMI/SPRAR - SISTEMA ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE - ANNUALITA’ 2021 – FNPSA – LIQUIDAZIONE INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE – CIG ZA831878E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI DELL’ANNUALITÀ 2021 DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021 - FATTURA ELETTRONICA  N. 12 DEL 12/04/2022 EMESSA  DALLA DITTA ASSOCIAZIONE UMANA SOLIDARIETÀ “G. PULETTI” - VIA DELLA PACE N. 5 – MACERATA (CF/P.IVA 92004380439).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 – F.E. N. 61/V1 DEL 11/04/2022 –  PERIODO 29-31 MARZO 2022 – CIG 916444426F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E DOCUMENTI DI SOGGIORNO ALBERGHIERO, IN OCCASIONE DELLE TRASFERTE DI SINDACO, AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI E DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO SOMME APRILE 2022 - SMART CIG: Z2C349BE89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI UFFICI DI STAFF - APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. SESTA LIQUIDAZIONE 2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE18. CIG. 8620161DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA REP. 620/2008 PER MERCATO ITTICO PRIMA VENDITA DEL PESCATO. IMPEGNO DI SPESA PER  IL PAGAMENTO CANONE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI, FSC 2014 – 2020, PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI DI ANALISI CHIMICA ALL’OPERATORE ECONOMICO CHELAB S.R.L. E A FAVORE DI ARPA EMILIA ROMAGNA. CIG ZAB3506972 – C.U.P. G19D17000560002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI PER INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI - CUP: G19J21013950002. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – GENNAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – FEBBRAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL CIMITERO E RECUPERO EDIFICI CIMITERIALI. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. C.U.P. G11E18000070004 - C.I.G. 8471411D7F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3770 DEL 08.04.2022  - PRATICA TELEMATICA SSIMRA56C09D200T-10012022-1015.418695 - PROGETTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’UNITÀ IMMOBILIARE SITA AL PIANO TERRA DELLO STABILE UBICATO IN VIA RITA PONTE N°32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3771 DEL 08.04.2022   - PRATICA TELEMATICA FIORINO PAOLO-FRNPLA64R11G208X-14022022-1005.433977-INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO E ALLA MANUTENZIONE DELLA RECINZIONE DI CONFINE CON INSERIMENTO DI NUOVO INGRESSO NELLA STRADA DI SERVITÙ. REALIZZAZIONE DI GAZEBO IN LEGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3767 DEL 07.04.2022 - PRATICA TELEMATICA CECCHINI M. S.R.L.-02308790902-15122021-1626.409432 -SUOLO PUBBLICO 2022 - CECCHINI M. SRL RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITÀ' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, AD USO DEL RISTORANTE LA LEPANTO - VIA CARLO ALBERTO 135, ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3777 DEL 13.04.2022  - PRATICA TELEMATICA CUGUSI GIUSEPPE ANTONIO-CGSGPP77A23G203V-04032022-0154.443376 -ECOCAROSELLO - GIOSRINA ECOLOGICA: INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI SPETTACOLO VIAGGIANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3778 DEL 13.04.2022  -  PRATICA TELEMATICA DAGA GIUSEPPINA -DGAGPP61T57A192A-16022022-1005.435328 -DEMOLIZIONE PARZIALE E FRAZIONAMENTO DI UN FABBRICATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3786 DEL 14.04.2022 - PRATICA TELEMATICA: MASTER S.A.S. DI MASTRO GIUSEPPINA - 01468770902-22112021-0738.397909 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE N.2565356/2021:  OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE ANNO 2022 CON TENDA, TAVOLINI, OMBRELLONI SEDIE E FIORIERE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 7 - INTEGRAZIONE IMPEGNO. CIG – 8620161DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. SETTIMA LIQUIDAZIONE 2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE18. CIG. 8620161DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998-PROROGHE DEI PIANI PERSONALIZZATI GENNAIO APRILE 2022- IMPEGNO SOMME RESIDUE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE 2021. AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE NELL’AMBITO DELLE CATEGORIE A – B – C – D – LIQUIDAZIONE DIFFERENZE STIPENDIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PER N. 2 FOTOCOPIATORI PERIODO 16/12/2021 – 15/03/2022 – SERVIZIO MANUTENZIONI  E UFFICIO TURISMO - CIG: Z582DF610D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 18/12/2021 – 17/03/2022 – SERVIZIO AVVOCATURA - CIG: 690710535C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 19/12/2021 – 18/03/2022 – SERVIZIO GARE E CONTRATTI - CIG: 797683112F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA – MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO - CIG: Z85321B431</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - AREA UBICATA IN ALGHERO – BANCHINA GARIBALDI - LOCALITÀ PORTO - AREA SOSTA PER I TAXI. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.13/89 -L.R. 32/1991 -  CONTRIBUTO  PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE  AL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI  -  GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA EDIFICI ANTE  1989 - ANN0 2021 - .   LIQUIDAZIONE A FAVORE  DI N. 1 BENEFICIARIO -  CUP:  G19J21009860009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA  A FAVORE DI ALTRI COMUNI- LEGGE N. 265/1999    - LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000151 DEL 08.03.2022 PER UN INTERVENTO SULL’IMPIANTO FOGNARIO PRESSO GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI SEDE “LO QUARTER” - COMUNE DI ALGHERO  CIG ZB834321BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO (DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022) - CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5). LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. BARBARA B SCS N. 290/PA DEL 13/04/2022, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI FEBBRAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23924"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  CAREGIVER  E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNUALITA’ 2022 – 4° ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI  FEBBRAIO -  CIG DERIVATO: 88150877E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI” – ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT – LOTTO N. 5 SARDEGNA NORD. CIG DERIVATO Z96305AAD7 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180_1 DEL 31.03.2022 COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE PRATICA DI RINNOVO DEL C.P.I. DEL PARCHEGGIO INTERRATO MULTIPIANO - AREA VIA CAGLIARI, MAZZINI - CUP G14E21003950004. INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E DELL’ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL NUOVO ECOCENTRO COMUNALE DENOMINATO “ECOCENTRO 3” IN LOC. SANTA MARIA LA PALMA ALGHERO –  INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II E DELL'ART. 34 DELLA L. REGIONALE N. 8/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>“OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL CIMITERO E RECUPERO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_FE DEL 08.04.2022 EMESSA DALL’ARCH. ROBERTO MARIA PINNA CON SEDE IN SASSARI. TERZO ACCONTO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CUP: G11E18000070004; CIG: Z082B39566.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRO SCUOLA DELL’INFANZIA VIA MATTEOTTI. DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, CO. 1, LETT. A) DELLA LEGGE N. 108/2021 A FAVORE DELL’IMPRESA DESSÌ BASTIANINO INFISSI IN ALLUMINIO. CIG Z8E3609ED1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL CIMITERO E RECUPERO EDIFICI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 13.04.2022 EMESSA DALL’IMPRESA LUMEN S.R.L. RELATIVA AL 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI. CUP: G11E1800070004 – CIG 8471411D7F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DEI CPI/PRESENTAZIONE SCIA”. -CUP G14E21003930004-CIG 90528708A6. - LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “CAMPI DA TENNIS E CALCETTO – VIA TARRAGONA” – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 6, DEL D.L. N. 185/2015, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. N. 9/2016. -ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  MARZO   2022. NIDI PRIVATI E PARITARI, STRUTTURE : NIDO AQUILONE  - NIDO  NS MERCEDE - NIDO  IL GIROTONO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO, AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, PER L'ANNO 2022 - EX DELIBERAZIONE GC N. 81 DEL 08 APRILE 2022- RECEPIMENTO LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3, ARTICOLO 3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Segreteria e controlli interni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23937"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.03.2022 AL 31.03.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23938"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL’ACQUISTO DI SERVIZI RELATIVI A MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI – APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23939"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVITA’ DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO LOCALI EX ALBERGO GREEN – CIG: Z7434E9D7D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23940"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO.” – C.I.G.: 9083802E89 - PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI IN ESITO ALLE VALUTAZIONI DEI REQUISITI SOGGETTIVI E/O OGGETTIVI. ART. 29, COMMA 1, SECONDO PERIODO, DEL D. LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23941"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 –  LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 – CIG:  Z5935D6F7D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23942"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE RELATIVI AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO “NUOVA CASA SERENITÀ”, CONTRATTO REP. 396 DEL 17.09.2020. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON MODIFICA DELL’IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETT. B). CIG: 8160257919 – CUP: G13J18000270002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23943"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DEL TERRENO COMUNALE DI ACCESSO AL NUOVO CRA CENSITO AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI ALGHERO AL FOGLIO 78 PARTICELLA 75. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SERVIZI AMBIENTALI SRLS. CIG ZBE35C50F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23944"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E DELL’ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2018, PER L’INTERVENTO RELATIVO AI LAVORI DI “RIPRISTINO VERDE PUBBLICO E REALIZZAZIONE NUOVE AREE VERDI ATTREZZATE NEI QUARTIERI TAULERA E CARMINE” – CUP G15I21000060002, E PER L’INTERVENTO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MERCATI CIVICI” – CUP  G13J21000000002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23945"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3785 DEL 14.04.2022 - PRATICA TELEMATICA CHEZ MICHEL SRL- 02526410903-16122021-0951.409792 -RICHIESTA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, IN FORMA PERMANENTE, PER L’ANNO 2022, POSIZIONAMENTO DI GAZEBO ED ECOBOX</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23946"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO N. 260 DEL 19.04.2022  -  PRATICA TELEMATICA AHMED SALMAN-HMDSMN82E03Z236O-17122021-1529.410744.OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE ANNO 2022 CON DEHOR , PEDANA, TAVOLINI, SEDIE OMBRELLONI E FIORIERE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23947"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3789 DEL 20.04.2022 -  PRATICA TELEMATICA CONDOMINIO VIA MOLISE N. 8-92127930904-10032022-1513.446609 -PROGETTO RELATIVO A MODIFICHE PROSPETTICHE DA EFFETTUARSI NELLO STABILE SITO IN VIA MOLISE N. 8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23948"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3790 DEL 20.04.2022  -  PRATICA TELEMATICA  BURRUNI RICCARDO-BRRRCR72C08A192R-04032022-1121.443558-MODIFICHE PROSPETTICHE E REALIZZAZIONE VANO TECNICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23949"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 15.04.2022 A FAVORE DEL DOTT. PIER FRANCO CANALIS PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA RESO A FAVORE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CANTIERE COMUNALE “MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO PER IL RECUPERO E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEI SISTEMI FORESTALI ARTIFICIALI LITORANEI DEL TERRITORIO DI ALGHERO (LOCALITÀ MARIA PIA - AGRO DI ALGHERO, SS)”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23950"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  LIQUIDAZIONE FATT. N. 209/PA DEL  31/03/2022 SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS -  COD.CIG. 796080581A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23951"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA ARREDI SANITARI PER IL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO” AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GIVAS SRL -  C.I.G.: 895379488C – LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/316 DEL 30/03/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2022  CANONI 3 BIM 2022 (FEBBRAIO 2022-  MARZO 20222)  PER L’ULTERIORE ACCESSO DI CONNETTIVITÀ INTERNET IN FIBRA FTTH AD 1 GB CON LA DITTA TIM S.P.A. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 1276634 SUL MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG: ZA52CCCA05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23953"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2022 PER CONSUMI FATTURE 3 BIM 2022 (FEBBRAIO 2022 - MARZO 2022) TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 8. CIG: Z143209FA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23954"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PIANO DI INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE FAMILIARI. CONVENZIONE A.F.N.T. ( ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE)  LIQUIDAZIONE TERZA TRANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23955"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.13/89 -L.R. 32/1991 -  CONTRIBUTO  PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE  AL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI  -  GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA EDIFICI ANTE  1989 - ANN0 2021 - .   LIQUIDAZIONE A FAVORE  DI N. 1 BENEFICIARIO -  CUP:  G19J21009830009.- DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23956"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA.” LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23957"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA  FORNITURA DI VESTIARIO E INDUMENTI DPI PER IL PERSONALE IMPIEGATO NEL CANTIERE “MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO PER IL RECUPERO E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEI SISTEMI FORESTALI ARTIFICIALI LITORANEI DEL TERRITORIO DI ALGHERO”  CIG  ZDF357828B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23958"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998-PROROGHE DEI PIANI PERSONALIZZATI GENNAIO APRILE 2022- 1 ^ LIQUIDAZIONE MARZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23959"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 506 DEL 08.04.2022 PER LA FORNITURA DI MATERIALE SIDERURGICO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI E U.O. DECORO URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG  ZC135BECC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23960"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATI AL RINNOVO DELLA CONFORMITA’ ANTINCENDIO DEL PARCHEGGIO INTERRATO MULTIPIANO - AREA VIA CAGLIARI, MAZZINI. - CUP G14E21003950004. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTE-STUALE ATTIVAZIONE DI PROCEDURA TELEMATICA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT A) DALLA LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETT. A), LEGGE N. 108/2021. GARA N. 8531977 - CIG 9195111DA1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23961"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI MANUTENTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO. AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE SRL - CONTRATTO DI SERVIZIO REP. N. 451 DEL 08.07.2021. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23962"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO URGENTE DI PARZIALE SOSTITUZIONE NASPI DN 25 E TUBI DN25 DELL’IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL COMPLESSO SCOLASTICO COMUNALE – SECONDARIA DI PRIMO GRADO “MARIA CARTA” DI VIA MALTA - CIG Z6B3573437. ELMI S.R.L. DI SASSARI. APPROVAZIONE C.R.E. - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23963"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO CARTELLA N. 102 2022 00026230 76 000 - RUOLO N. 2022/000045. REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23964"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CLAUDIO MONTALTO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1262/2019 DEL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI NEL PROCEDIMENTO “COMUNE DI ALGHERO C/C. M.”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23965"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C, MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 “SERVIZI AL CITTADINO, CULTURA E TURISMO”, SERVIZIO 1 “SICUREZZA, VIGILANZA”. CODICE 06-C-2022-MOB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23966"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- CERTIFICAZIONE ECONOMIE PIANI PERSONALIZZATI - ANNUALITA' 2020/GESTIONE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23967"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI SIGNORI CONSIGLIERI PER ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI E IRAP – MARZO 2022 – INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE GETTONI MESE FEBBRAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Segreteria e controlli interni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23968"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZI STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO – LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE ANNO 2019 - SALONDRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI MANUTENTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO. AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE SRL - CONTRATTO DI SERVIZIO REP. N. 451 DEL 08.07.2021. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA LIQUIDAZIONE FATT 6/FE.  PAGAMENTO AGGIO SU RISCOSSIONI SOLLECITI DI PAGAMENTO ONERI CONCESSORI ANNI PREGRESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE”. APPROVAZIONE VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. CUP G17F19000040001 – CIG 86513507DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 9 DEL 21.04.2022 E N. 10 DEL 21.04.2022 EMESSE DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE PER I SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI ALGHERO – GENNAIO E FEBBRAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23973"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI NEI MESI DI GENNAIO /FEBBRAIO /MARZO 2022 .  LIQUIDAZIONE  FATTURA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108 PER POSA IN OPERA DEI CORPI ILLUMINANTI TESTALETTO PRESSO LA NUOVA SEDE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI – CIG: ZAF361CBE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMF “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” 2021 (AVQ) - COD. ISTAT INDAGINE 00204.  LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL PERSONALE INCARICATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 22 NOVEMBRE 2021, ART. 6, COMMA 34. INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER IL SUPPORTO ALLA SCELTA DELLA GENITORIALITÀ E PER L'ACQUISTO, TRAMITE VOUCHER, DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ZERO - TRE ANNI). APPROVAZIONE  AVVISO PUBBLICO E MODELLO DOMANDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL PROGETTO AUTORIZZATO CON P.U. 2867 DEL 18/02/2021 RELATIVO ALLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE UBICATO IN VIA DEGLI ORTI ANGOLO VIA GALLURA, AI SENSI DELL’ART. 39 DELLA L.R. N°8/2015 E SS.MM.II. (PRATICA SUAPE N. 02311030908-21022022-1615.437822)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO CARTELLA N. 102 2022 00026229 75 000 - RUOLO N. 2022/000065. REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3797 DEL 22.04.2022  -  PRATICA TELEMATICA CASIDDU GIOVANNI-CSDGNN69A07A192V-01032021-0756.279095 - ADEGUAMENTO TIPOLOGICO DI FABBRICATO NON RESIDENZIALE CON ADEGUAMENTI PROSPETTICI IN ASSENZA DI INCREMENTI PLANOVOLUMETRICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3800 DEL 26.04.2022 - PRATICA TELEMATICA 02609710906-28022022-1712.441223 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPEE N.2821249/2022 - RICHIESTA SUOLO PUBBLICO STAGIONE 2022 - ERMES S.R.L.S. DI OLMEO GAVINUCCIO - VIA LIDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI TITOLARI DELLE DOMANDE, PROT. N° 100716 DEL 26/11/2021; PROT. N°101272 DEL 29/11/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23982"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLE ENTRATE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI IN RELAZIONE AI CONDONI EDILIZI EX LEGGE N.47/19985, L. N.724/1994, L. N. 326/2003 E SS.MM.II.   2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V22/---537 DEL 31.03.2022, RATA POSTICIPATA – PERIODO  DICEMBRE 2021 – MARZO 2022 - PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DI N. 2 (DUE) VARCHI Z.T.L. DEL COMUNE DI ALGHERO – PRESENTATA DALLA DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A., P.I. 02930110966 – CIG: Z472DA1B44.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0431/22/PA DEL 13.04.2022, MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA ANNUALE DEL TELELASER TRUCAM, MATRICOLA TC004930 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – PRESENTATA DALLA DITTA ELTRAFF S.R.L., P.I. 00917650962 – CIG: Z793380517.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE POSTI AUTO, SANZIONI DANNO PAESISTICO. GENNAIO – FEBBRAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23986"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2022, CANONI 3 BIM 2022 RELATIVO AL NOLEGGIO IN FIBRASPENTA (DARK FIBER) CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: 89529407CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI E SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI CDS, MESE MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME UTENTI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER PAGAMENTI IN ECCESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022. UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO: INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL PERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA LIQUIDAZIONE FATT. 7/FE - AGGIO SULLE RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI A LISTE DI CARICO TARES/TARI PER IL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23992"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA – LIQUIDAZIONE FATT.8/FE - RIMBORSO SPESE POSTALI SALDO ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 9/FE. AGGIO SULLE RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO PER I CREDITI DERIVANTI DA LISTE DI CARICO TARES/TARI 2016 E RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI PERIODO DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23994"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTI – PERIODO: TRIMESTRE FEBBRAIO – MARZO E APRILE 2022 – CIG:  Z492E131AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23995"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>77° EDIZIONE DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE 25 APRILE 2022 - FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA REP. 620/2008 PER MERCATO ITTICO PRIMA VENDITA DEL PESCATO. LIQUIDAZIONE CANONE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS – CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITA’ 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. CANTIERE RELATIVO A “PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E/O SISTEMAZIONE DI AREE DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE”. APPROVAZIONE CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23998"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO DI ALGHERO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. ALLA DITTA ASCENSORI VINCIS SRL    CIG ZB2361C6D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTITI ORDINARI IN GESTIONE SEPARATA: MUTUO POSIZIONE 4326082/01; MUTUO POSIZIONE 4424929/01; MUTUO POSIZIONE N. 4308635/00; MUTUO POSIZIONE N. 4422774/01. PRESA D’ATTO DELLE ECONOMIE SUI LAVORI EFFETTUATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE ED ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI LOC. MARIA PIA - ALGHERO” – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 3339/2021 E CONTESTUALE RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO. CUP: G16J20000630002 - CIG: 893942460D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24001"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE.   CIG: Z4335DF7BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24002"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO – L. N. 145/2018 CONFLUITI NELLA LINEA PROGETTUALE “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI – M2C4 – INVESTIMENTO 2.2” NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL’ARCH. LUIGI FIORAMANTI PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DIREZIONE LAVORI DELL’INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – COMPETENZE RELATIVE AL SAL N. 1 E N. 2 CUP G17F19000040001 – CIG 7086823757</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24004"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL’ING. SERGIO BACCHIDDU PER INCARICO PROFESSIONALE  DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – COMPETENZE RELATIVE AL SAL N. 1 E N. 2 CUP G17F19000040001  – CIG ZEE2EA40D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24005"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL”EX COTONIFICIO – EX TRAD.I.TE.”  –  SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA –  IMPEGNO DI SPESA CUP G11B15000410002 – CIG 7176356450</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE E RIMBORSO SPESE VIAGGI A FAVORE DEI NEFROPATICI –CONTRIBUTI –RESIDUO PRIMO SEMESTRE (PERIODO 01/04/2022-30/06/2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24007"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI –RESIDUO PRIMO SEMESTRE (PERIODO 01/04/2022-30/06/2022). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24008"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA BERNINI N. 28 – INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24009"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROGRAMMA DEI CONTRIBUITI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA L. 431/989 ANNUALITA’ 2021 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA N.4 MENSILITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24010"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLE PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEGLI ARTT. 4, PAR. 1, PUNTO 10), 29, 32, PAR. 4, RGPD 2016/679 E ART. 2-QUATERDECIES, COMMA 2,  DEL D. LGS. N. 196/03 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24011"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE O RITARDATO PAGAMENTO IMU ANNUALITA’ 2013-2020. RISCOSSIONI MEDIANTE F24 E BONIFICI ESEGUITI SUL C/C POSTALE AL 31.12.2021. IMPEGNO DI SPESA AGGIO E RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE A FAVORE DI STEP SRL. CONTRATTO REP. 93/2018. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24012"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N° 98409 DEL 19/11/2021;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24013"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI E SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI INGIUNZIONI CDS, - ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24014"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO” –  IMPEGNO DI SPESA CUP G17F19000040001  – CIG ZEE2EA40D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24015"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 712/PA DEL 23.03.2022  – PUBLIKA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24016"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022-306 DEL 28.02.2022 - DITTA FORMEL SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24017"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 16/2022 DEL 25.02.2022 – ASSOCIAZIONE SARDA POLIZIA LOCALE ODV</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24018"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022-488 DEL 21.03.2022 - DITTA FORMEL SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24019"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 67/2022 DEL 01.04.2022 – ASSOCIAZIONE SARDA POLIZIA LOCALE ODV</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24020"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022-469 DEL 18.03.2022 - DITTA FORMEL SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24021"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE SULLA CENTRALE DI ALLARME RILEVAZIONE FUMI/EVACUAZIONE SULLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “MARIA CARTA” DI VIA MALTA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DITTA ELMI S.R.L. CIG Z6C358CC5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24022"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS – CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITA’ 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. CANTIERE RELATIVO A “PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E/O SISTEMAZIONE DI AREE DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE”. LIQUIDAZIONE 50% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24023"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO UTENTI PRESSO RSA " SAN NICOLA" DI SASSARI . DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE  A CARICO DEGLI ASSISTITI  E  INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO A CARICO  DEL COMUNE . IMPEGNO  SOMME-  1^ QUADRIM . 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24024"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- CERTIFICAZIONE ECONOMIE AL 31.12.2021 RETTIFICA ALLEGATO A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24025"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA RESIDENZIALE IN MATERIA DI CONTRATTUALISTICA, LAVORI PUBBLICI E FORNITURE BENI E SERVIZI – CIG ZED362B15D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24026"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA - MILANO . LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2022 PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI SORVEGLIANZA. CIG: 5273616597.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24027"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2022. CIG Z02355E40C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24028"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998-PROROGHE DEI PIANI PERSONALIZZATI GENNAIO APRILE 2022 - 2 ^ LIQUIDAZIONE MARZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24029"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI M.C. MENSILITÀ APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24030"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA E ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL QUADRO VINCOLISTICO ESISTENTE - STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA. CIG Z2231F211B. LIQUIDAZIONE ALLE PROFESSIONISTE DELLE FATTURE N. FPA6/22 DEL 26/04/2022 E FPA 4/22 DEL 27/04/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24031"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE - MENSILITÀ APRILE 2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24032"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>01/012/2021 – 31/12/2021 LIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO _CIG ZAC341DAF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24033"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – IN E- LEARNING – ABBONAMENTO ATTIVITÀ FORMATIVA – CIG Z93362C53A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24034"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PROVENIENTI  DA ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE AI COMUNI PER LA GESTIONE DEL  SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS) A. S. 2021/22.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24035"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI PER IL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI,  AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO -  CIG: ZB7358C91 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 11/04/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24036"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021. PARIFICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24037"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA PIANTE DA ARREDO PER LOCALI EX ALBERGO GREEN – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA – CIG: ZEC362E60A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24038"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. IMPOSTA DI SOGGIORNO. PARIFICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24039"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ATTREZZATURE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DA FERTILIA – EX OSTELLO DELLA GIOVENTÙ ALLA NUOVA SEDE IN VIALE DELLA RESISTENZA - EX GREEN HOTEL. DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, CO. 1, LETT. A) DELLA LEGGE N. 108/2021 A FAVORE DELLA DITTA TRASLOCHI E TRASPORTI MONTI S.R.L.S. - CIG Z90361AC01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24040"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24041"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO D’APPALTO GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO REP. N. 437 DEL 26/03/2021 – ART. 106, CO. 11, DEL D.LGS N. 50/2016 - CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24042"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILI FINALIZZATI AD OSPITARE IL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI  (CRA) DI PROPRIETÀ DELLA DITTA GREEN HOTEL SRL – ALGHERO – IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2022-2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24043"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - AREA UBICATA IN ALGHERO – BANCHINA GARIBALDI - LOCALITÀ PORTO - AREA SOSTA PER I TAXI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24044"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, PER L’AFFIDAMENTO DELLA “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO PER I PORTI DI ALGHERO E FERTILIA, IVI COMPRESI GLI APPRODI TURISTICI DI PORTO CONTE E TRAMARIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/59/CE - ANNUALITÀ 2021 /24”. C.I.G.: 91105274B7. - PRESA ATTO N.1 VERBALE DEL SEGGIO DI GARA E N.2 VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO:  COSIR SRL - ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24045"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO”- ACCERTAMENTO ENTRATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24046"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITI, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO. – PROROGA CONTRATTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24047"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. LIQUIDAZIONE MENSILITA’ GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO – APRILE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24048"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO 55 PARTICELLA 435 SUB 9 -22.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24049"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. OTTAVA LIQUIDAZIONE 2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE18. CIG. 8620161DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24050"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N° 96890 DEL 16/11/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24051"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.03.2022 AL 31.03.2022 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Sicurezza Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24052"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE E DELLA STRUTTURA TECNICA DI COORDINAMENTO NELL’AMBITO DEL CONTRATTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE CON FORMULA IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24053"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ A2A ENERGIA. CIG: Z7834E3A8F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24054"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONTRIBUTI DA DESTINARE AD INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI ALLA RIDUZIONE DI FENOMENI DI MARGINALIZZAZIONE E DEGRADO SOCIALE, NONCHÉ AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE – L. N. 160/2019 CONFLUITI NELLA LINEA PROGETTUALE “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – M5C2 – INVESTIMENTO 2.1” NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24055"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24056"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76 PER IL MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24057"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO_ ANNUALITA' 2022_CIG ZAC341DAF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24058"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 – IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24059"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI PER MAGGIORI SOMME VERSATE A TITOLO DI TARI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24060"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MORETTE EDOARDO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A SALDO COMPENSI PROFESSIONALI PROCEDIMENTO NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI – ORN. EST. C/ COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24061"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 41 DEL 1.5.2022 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI APRILE 2022. CIG Z2F30471C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24062"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODO 23/12/2021 – 22/03/2022 – SERVIZI FINANZIARI - CIG: Z8224B6E14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24063"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA RIVISTA SPECIALIZZATA “LO STATO CIVILE ITALIANO” – CIG: ZA030597F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24064"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>CINQUE REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN TEMA DI GIUSTIZIA PREVISTI DALL’ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24065"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108 MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESSO LA NUOVA SEDE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI – CIG: Z403638B76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24066"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETÀ E PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998. RELATIVA ALL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN ALGHERO E CENSITA IN CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 55 PARTICELLA 435 SUB 9 - 22.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24067"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI ANNUALITA’ 2021”. C.U.P.: G12F20000390004 - C.I.G.: 8862907E37. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24068"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA URGIAS GIANFRANCO CON SEDE IN ALGHERO VIA VITTORIO VENETO, 31, P.IVA: 00908170905. CIG: ZD134D6837.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24069"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E DOCUMENTI DI SOGGIORNO ALBERGHIERO, IN OCCASIONE DELLE TRASFERTE DI SINDACO, AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI E DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO SOMME MAGGIO 2022 - SMART CIG: Z2C349BE89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24070"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS 267/2000 – ARTT. 79/80 IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO: CONF.ART. ALGHERO – GENNAIO/MARZO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Segreteria e controlli interni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24071"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2022 – IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO: TURNAZIONI E LAVORO FESTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24072"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PERIODO 02/01/2022 – 01/04/2022 – SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - CIG: Z372CBD5A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24073"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PERIODO 15/01/2022 – 14/04/2022 – SERVIZI SOCIALI - CIG: Z6E2AF4669</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24074"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI PERIODO 15/01/2022 – 14/04/2022 – SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG: Z362A67DCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24075"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI RILEGATURA DEI FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019 ED ANNI PREGRESSI. CIG: Z982F8311C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24076"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – MESE DI APRILE  2022 .  CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24077"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TURMO TRAVEL S.R.L. PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI APRILE  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24078"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>CINQUE REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN TEMA DI GIUSTIZIA PREVISTI DALL’ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022. PERSONALE AUTORIZZATO AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO NEL MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24079"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108 SERVIZIO VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESSO LA NUOVA SEDE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI – CIG: Z96363B44A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24080"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLIKA S.R.L. – LIQUIDAZIONE SPESA ABBONAMENTO ANNO 2022 RIVISTA IL PERSONALE NEWS – DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG: Z273545C07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24081"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “GIULIO SPANEDDA EREDI &amp; C. SNC” PER FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI, AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108 – CIG: ZB7363E271</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24082"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DI CONTRATTO A TEMPO  PIENO E DETERMINATO DAL 07.05.2022 AL 05.09.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24083"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO”- ACCERTAMENTO ENTRATE PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24084"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA BERNINI N. 28 – INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24085"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO POSTO AUTO UBICATO NEL FABBRICATO SITO IN VIA LUIGI CANEPA N. 1 ED IDENTIFICATO PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE, SEZIONE FABBRICATI AL FOGLIO 71 MAPPALE 4967 SUB 8 – PROPRIETA’ CORREDDU ANTONIO; LEGALE RAPPRESENTANTE DI EDIL TRE C SRL (P.IVA 01349470904).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24086"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – CONDOMINIO VIA PISA N. 4 - SPESE CONDOMINIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24087"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI”. DITTA ECOS SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 02.05.2022 RELATIVA AL PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI. C.U.P.: G12F20000390004 - C.I.G.: 8862907E37.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24088"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ANALISI ECONOMICA E STUDIO DI FATTIBILITÀ GESTIONALE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI – NUOVA CASA SERENITÀ” DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 2/1 DEL 27.04.2022 A FAVORE DEL DOTT. CARLO ANDREA SARDARA. C.I.G. ZEA33EFF91 – C.U.P. G13J18000270002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24089"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 289/1 DEL 07.04.2022 EMESSA DA POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. – DL E CSE AL SAL N.1   CUP G11B15000410002 – CIG 7176356450</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24090"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE”. APPROVAZIONE VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 9 E N. 10. CUP G17F19000040001 – CIG 86513507DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24091"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE APRILE 2022 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: ZE5329C88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24092"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE - DITTA F.LLI BELLU SRL. CIG: 8614219665.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24093"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA 39/PA – MANUTENZIONE AUTOBOTTE COMUNALE - DITTA F.LLI BELLU SRL. CIG: 8614219665.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24094"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI SIGNORI CONSIGLIERI PER ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI E IRAP – APRILE 2022. INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Segreteria e controlli interni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24095"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE. ANNO 2021 CIG: 8064174EE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24096"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS.  CONTRIBUZIONE UTENZA. ACCERTAMENTO  ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24097"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTEMEDIA SRL – LIQUIDAZIONE FATT. N.55-PA2022 DEL 25.04.2022 – SERVIZIO RENDICONTAZIONE F24 ANNO 2022. CIG.  ZB9351E1CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24098"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE O RITARDATO PAGAMENTO TASI ANNUALITA’ 2014-2019. RISCOSSIONI MEDIANTE F24 E BONIFICI ESEGUITI SUL C/C POSTALE AL 31.12.2021. IMPEGNO DI SPESA AGGIO E RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE A FAVORE DI STEP SRL. CONTRATTO REP. 93/2018. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24099"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 110, C.2, DEL D.LGS 267/2000, DI COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA E NON AMMESSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– APRILE 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. CONTRIBUTI– MESE APRILE 2022. LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 18/2016 -REIS -REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE- LIQUIDAZIONE APRILE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 RIMBORSO SPESE VIAGGI A FAVORE DEI NEFROPATICI –APRILE 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI E RIM-BORSI SPESE – MESE APRILE 2022. LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI APRILE 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI –  IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO  UTENTE  BENEFICIARIO DI PROVVIDENZE L.R. N.20/97 INSERITO PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE S.AGOSTINO DI ALGHERO. - LIQUIDAZIONE  FATTURA -ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/12 DEL 26/04/2022. I° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO SCHERMI DIVISORI PROTETTIVI DA SCRIVANIA PER UFFICI COMUNALI  – CIG: Z1B35DAE32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE – 2021. ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. IMPEGNO DOMANDA PROT. 96640/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/C DEL 29.04.2022 EMESSA DALLA SOCIETÀ MARIANI SRL PER LA  FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZI DA UTILIZZARSI NEL PROGETTO DI “MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO PER IL RECUPERO E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEI SISTEMI FORESTALI ARTIFICIALI LITORANEI DEL TERRITORIO DI ALGHERO”.  CIG  Z4035562AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/C DEL 29.04.2022 EMESSA DALLA SOCIETÀ MARIANI SRL PER LA  FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI - U.O. DECORO URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO.   CIG  Z4035562AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ05298360 DEL 30.04.2022. DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG DERIVATO 9047734A49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI  CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. ECONOMIE DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 1534/2021 - ANN. 2022 E CONTESTUALE INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 2764/2021 – ANN. 2022. CIG DERIVATO 9047734A49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE - TRIMESTRE APRILE – MAGGIO- GIUGNO 2022 A FAVORE DELLA DITTA GREEN HOTEL SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N° 100786 DEL 26/11/2021;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'”AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II.” - INDIZIONE PROCEDURA APERTA SU SARDEGNACAT - CIG: ZC935E9A53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PORTIERATO NON ARMATO PRESSO L’EX OSTELLO DI FERTILIA A FAVORE DELLA SOCIETÀ TARGET SERVICE S.R.L.S. CON SEDE IN VIA BRIGATA SASSARI N. 3/5 - 07041 ALGHERO PER N. 7 GIORNI E PER COMPLESSIVI EURO 1.524,60. SMARTCIG Z0E364A616</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ALGHERO PER LE ATTIVITÀ DA REALIZZARSI ATTRAVERSO IL SUPPORTO FINANZIARIO DELLA FONDAZIONE DI SARDEGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA  MARZO   E  APRILE 2022. NIDI  PARITARI, STRUTTURE : SCUOLA E PERSONA  EX FOND. LAVAGNA I  E S G BOSCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO NEL SITO ISTITUZIONALE DELLA NUOVA MACROSTRUTTURA DELL’ENTE ADOTTATA CON DELIBERA DI GIUNTA N. 90/2022. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA CONSULMEDIA SRL DI ORISTANO (OR) – TRAMITE ODA MEPA N. 6795117  CIG: ZF3364A60A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI  MARZO -  CIG DERIVATO: 88150877E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 53 D.L. 73/2021 “SOSTEGNI BIS” MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE- “ASSISTENZA ECONOMICA – LINEE GUIDA GESTIONE SOSTEGNI BIS” VI^ LIQUIDAZIONE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE E RIMBORSO SPESE VIAGGI A FAVORE DEI NEFROPATICI –CONTRIBUTI –RESIDUO PRIMO SEMESTRE PER N.1 UTENTE (PERIODO 01/04/2022-30/06/2022). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA SOSTENUTA DA PERSONA OSPITATA PRESSO LA STRUTTURA COMUNITÀ PER DISABILI "IL SENTIERO" DI OSSI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTA PERIODO 17.02.2022 - 30.04.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL LIQUIDAZIONE FATT.848/2022 - LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO - RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2013-2020 DA F24 E C.C.P. FINO AL 31.12.2021. CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO 47 PARTICELLA 29 SUB 55 - 64 - 14.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, PER L’AFFIDAMENTO DELLA “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO PER I PORTI DI ALGHERO E FERTILIA, IVI COMPRESI GLI APPRODI TURISTICI DI PORTO CONTE E TRAMARIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/59/CE - ANNUALITÀ 2021/2024”. C.I.G.: 91105274B7. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI COSIR SRL – ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA – MESE DI MARZO - CIG: Z85321B431</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 10R/PA DEL 20.04.2022 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE – CASA LITTARRU – ORISTANO - VIA CARMINE N. 34 - P.I. E C.F. 00072430952 –  PERIODO 01.01.2022-31.03.2022 – CIG 8991952986.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. LIQUIDAZIONE MENSILITA’ GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO  ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “SPORT NEI PARCHI” - LINEA DI INTERVENTO 2 “URBAN SPORT ACTIVITY E WEEKEND”.  NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – MISURA “CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITÀ 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. CANTIERE N°4 - DCT N. 2020SCL00511 ESECUZIONE DELIBERA G.C. N. 11 DEL 26/01/2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ DA PARTE DEL COMUNE DI OGGETTI RITROVATI, NON RECLAMATI E PRIVI DI VALORE DA DESTINARE AD ASSOCIAZIONE DI BENEFICENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, SOC. RANDSTAD ITALIA SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N 22FVRW049318 DEL 31.03.2022. CIG.  ZBE34C2B4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/FE DEL 02.05.2022 EMESSA DALLA SOCIETÀ AGRICOLA GEEMAR S.S. PER LA FORNITURA DI TERRICCIO E PIANTE ORNAMENTALI DA DESTINARE AL NUOVO C.R.A. DEL COMUNE DI ALGHERO  CIG:  Z2C35E905D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO AREA RICREATIVA ESTERNA A SERVIZIO DEL NUOVO CRA – VIALE DELLA RESISTENZA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA COUNTRY SERVICE SARDINIA S.R.L. - CIG Z7335EEB13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE E MANUTENZIONI, ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA, EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO". MODIFICA GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3809 DEL 04.05.2022 - PRATICA TELEMATICA SA PETTA SAS DI NALI COSTANTINO- 02766860908-21022022-1157.437624 -REALIZZAZIONE DI UN GAZEBO A SERVIZIO DI UN ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI M.C. MENSILITÀ MAGGIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. CON SEDE IN CORSO PORTA NUOVA N. 127, 37122 VERONA, P.IVA 03443420231 PER ALLACCIAMENTO DI N. 1 FORNITURA IN BASSA TENSIONE IMMOBILI IN LOCAZIONE PASSIVA UBICATI IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 47. CIG ZF835545D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PIC DEL 30/04/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” –  F.E. N. 13/001 DEL 02/05/2022 – PERIODO 1-30 APRILE 2022 – CIG 8807163CD0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA  DI RICOVERO UTENTI  INSERITI PRESSO LA RSA "SAN NICOLA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO AGOSTO  2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE IDONEITÀ ED ADEGUATEZZA DEGLI SPAZI E ALLESTIMENTI STRUTTURE PRIVATE PER LA SOLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI CIVILI - HOTEL CARLOS V</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – CONDOMINIO VIA PISA N. 4 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETÀ E PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998. RELATIVA ALL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN ALGHERO E CENSITA IN CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 47 PARTICELLA 29 SUB 55 – 64 - 14.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITÀ S. PATRIGNANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - “CENTRO MINORI MASCHILE SAN PATRIGNANO” – PERIODO 01.04.2022 – 30.04.2022 – CIG Z79354FD5B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO (DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022) - CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5). LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. BARBARA B SCS N. 320/PA DEL 06/05/2022, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARZO 2022 _UFFICIO PROTOCOLLO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA" AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA DA REMOTO PER GLI INVII POSTALI - CIG Z06357065D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO 48 PARTICELLA 177 SUB 5 – 13.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO 66 PARTICELLA 802 SUB 22, SUB 48.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA INDIVIDUALE TERMOIDRAULICA DEMA DI EMANUELE DELRIO PER ATTIVAZIONE UTENZA IDRICA PRESSO IL NUOVO CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI (CRA) - CIG ZA835C667C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MESE APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – CONDOMINIO VIA DON MINZONI N.119 - SPESE CONDOMINIALI  ESERCIZIO 2021/2022 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO”.  C.I.G.: 8857464286. - APPROVAZIONE N.1 VERBALE DEL SEGGIO DI GARA E N.29 VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO:  SERIANA 2000 SOC. COOP. SOCIALE - CESENATICO (FC).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETÀ E PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998. RELATIVA ALL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN ALGHERO E CENSITA IN CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 66 PARTICELLA 802 SUB 22, SUB 48.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”.  C.I.G.: 9136935549. - NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 8 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO “RITORNARE A CASA” CON LA MISURA COMPLEMENTARE “MI PRENDO CURA” – APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 01.04.2022-30.04.2022 – CIG 89903038BA – F.E. N. 14/001 DEL 02.05.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 – ESERCIZIO PROVVISORIO 2022 - VARIAZIONE N. 13/2022 AI SENSI DELL’ART. 163, C.3 E DELL’ ART. 175, C. 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO LA RSA "SAN NICOLA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA – PROGETTI CAREGIVER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO I° QUADRIMESTRE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA ON TECNOLOGY SRL RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE ED ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI LOC. MARIA PIA - ALGHERO” CUP. G16J20000630002  – CIG. 893942460D  – ANTICIPAZIONE LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATI AL RINNOVO DELLA CONFORMITA’ ANTINCENDIO DEL PARCHEGGIO INTERRATO MULTIPIANO - AREA VIA CAGLIARI, MAZZINI. - CUP G14E21003950004. GARA TELEMATICA SUL SARDEGNACAT MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETT. A), LEGGE N. 108/2021. GARA N. 8531977 - CIG 9195111DA1. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’OPERATORE ECONOMICO ANTONELLO CASU DI CASU ANTONIO &amp; C SNC DI SASSARI. RIMODULAZIONE Q.E. POST GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3819 DEL 10.05.2022  -  PRATICA TELEMATICA SECHI MARIA LEONARDA-SCHMLN71S57I452J-28032022-1914.455712 -RICERCA IDRICA DI ACQUE SOTTERRANEE TRAMITE TRIVELLAZIONE IN TERRENO AGRICOLO SITO IN AGRO DEL COMUNE DI ALGHERO PER FINI NON DOMESTICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA”.  APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL TERZO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA FATTPA 30_5 DEL 29.04.2022 EMESSA DALL’IMPRESA GEOM. ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L. CUP: G11B08000290002 – CIG: 645484529A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA”. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL TERZO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA FATTPA 3_22 DEL 03.05.2022 EMESSA DALL’IMPRESA SCALPELLINI POSATORI E AFFINI S.R.L. CUP: G11B08000290002 – CIG: 645484529A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO UTENTI PRESSO RSA " SAN NICOLA" DI SASSARI . DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE  A CARICO DEGLI ASSISTITI  E  INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO A CARICO  DEL COMUNE . IMPEGNO  SOMME-  2^ QUADRIM . 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ALGHERO - PROTOCOLLO D’INTESA FONDAZIONE DI SARDEGNA – COMUNE DI ALGHERO. DESTINAZIONE CONTRIBUTO PROGRAMMA CAP D'ANY 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA  DI RICOVERO UTENTI  INSERITI PRESSO LA RSA "SAN NICOLA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO SETTEMBRE   2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 110, C.2, DEL D.LGS 267/2000, DI COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 – F.E. N. 71/V1 DEL 04/05/2022 –  PERIODO 01-30 APRILE 2022 – CIG 916444426F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA”. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 2/PA DEL 29.04.2022 EMESSA DALLO STUDIO SOLMONA S.R.L. CUP: G11B08000290002 – CIG: 7143991FDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA”. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 117/FTE DEL 29.04.2022 EMESSA DALLA SOCIETÀ AI ENGINEERING  S.R.L. CUP: G11B08000290002 – CIG: 7143991FDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE  DELLE  RETTE SOSTENUTE DA PERSONE ANZIANE O   CON DISABILITÀ OSPITATE  PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA “L’ ANCORA “ DI PLOAGHE.   ANNO 2021 _LIQUIDAZIONE N.1  UTENTE -MENSILITÀ MARZO  - 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3  - Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 560 – ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO NEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA – CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DEL COMUNE DI ALGHERO PER LA GESTIONE DELLA POSIDONIA DEPOSITATA SUI LITORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. NONA LIQUIDAZIONE 2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE18. CIG. 8620161DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CINQUE REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN TEMA DI GIUSTIZIA PREVISTI DALL’ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022.   INDIZIONE DI GARA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI, DI ALLESTIMENTO E DI DISALLESTIMENTO DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE, PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI ARREDI E DEI LOCALI INTERESSATI, NONCHÉ PER LA FORMAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE 05-C-2022 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C, POS. EC. C1 - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 “SERVIZI AL CITTADINO, CULTURA E TURISMO”, SERVIZIO 1 “SICUREZZA, VIGILANZA”- APPROVAZIONE CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA E NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA“: PROROGA E NUOVE ATTIVAZIONI PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2022  - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 01015/4200000937/PA DEL 02/05/2022 IN FAVORE DEL TESORIERE BANCO DI SARDEGNA S.P.A. PER COMPENSI SERVIZIO TESORERIA ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA APRILE   2022. NIDI PRIVATI E PARITARI  STRUTTURE : NIDO AQUILONE  - NIDO  NS MERCEDE - NIDO  IL GIROTONO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2022 DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CINQUE REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN TEMA DI GIUSTIZIA PREVISTI DALL’ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022.   INDIZIONE DI GARA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI, DI ALLESTIMENTO E DI DISALLESTIMENTO DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE, PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI ARREDI E DEI LOCALI INTERESSATI, NONCHÉ PER LA FORMAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CINQUE REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN TEMA DI GIUSTIZIA PREVISTI DALL’ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022.   INDIZIONE DI GARA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI, DI ALLESTIMENTO E DI DISALLESTIMENTO DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE, PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI ARREDI E DEI LOCALI INTERESSATI, NONCHÉ PER LA FORMAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Demografico e Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE EX ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.  CUP: G16I18000460004 - CIG: 8112224305.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 369 DEL 09.05.2022 PER L’ INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO DI ALGHERO. CIG ZB2361C6D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3, ART. 26 L. 488/1999 - ART. 58 L. 388/2000. AFFIDATARIA DEL LOTTO 12 - SARDEGNA RTI ASE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. - UDINE - CIG: 4227546950 – CIG DERIVATO N. 65109058C5. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 2669786 DEL 30.12.2015 - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5 – DETERMINAZIONE N. 784/2022 DI IRROGAZIONE PENALI PER ACCERTAMENTO DISSERVIZI - PARZIALE RIDETERMINAZIONE IMPORTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 560 – ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO NEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" - DGR 48/46 DEL 10.12.2021, L.R. N. 17 DEL 22.11.2021 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER COMPETENZA FINANZIARIA 2022 E 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C, POS. EC. C1 - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DA ASSEGNARE AL SETTORE 2, SERVIZIO 1 “SICUREZZA, VIGILANZA”. PIANO OPERATIVO SPECIFICO PROCEDURA CONCORSUALE. APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI AFFERENTI INGUNZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE AD IMU, TARSU, TARI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO PER SERVIZIO SPORTELLO LINGUISTICO - MINORANZE LINGUISTICHE L. N. 482/1999 ARTT. 9 15, L. R. N. 22/2018 ART. 10 CC. 4 E 5 – CRITERI E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE. ANNUALITÀ 2021. SPORTELLO LINGUISTICO E LABORATORIO IN LINGUA CATALANA DI ALGHERO NELL’AMBITO DELLE LINGUE MINORITARIE STORICHE ANNUALITÀ 2021, AI SENSI AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D. GS. N. 50/2016 E SS.MM.II E COERENTEMENTE CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 95 DEL MEDESIMO DECRETO E DA ULTIMO CON IL D. L. N. 76/2020. ROSANNA SRL., CIG ZA1343D6D0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.04.2022 AL 30.04.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – MISURA “CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITÀ 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6,COMMI 22 E 23, E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. CANTIERE N°4 - DCT N. 2020SCL00511 -ESECUZIONE DELIBERA G.C. N. 118/2022 PROLUNGAMENTO DURATA CANTIERE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022-VEL-0000065 DEL 30/04/2022 A FAVORE DELLA DITTA FIAMMA 2000 SPA NUOVA SEDE DEL C.R.A. FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D’USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE. COD.CIG: 8394689C80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2504 DEL 04/05/2022 A FAVORE DELLA DITTA GIULIO SPANEDDA EREDI S.N.C.  FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO. COD.CIG: ZB7363E271</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE MARZO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998-PROROGHE DEI PIANI PERSONALIZZATI GENNAIO APRILE 2022 - 1 ^ LIQUIDAZIONE APRILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE RIMBORSO SPESE EVENTO “GIORNATA SANT JORDI” DEL 23 APRILE 2022, SVOLTASI A BRUXELLES – RIF. PROT. N. 43605/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELEFONICA ALLA DITTA FASTWEB SPA. CONVENZIONE TELEFONIA 5 CIG: 800584042A – CIG: 8993313CA7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ATTREZZATURE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DA FERTILIA – EX OSTELLO DELLA GIOVENTÙ ALLA NUOVA SEDE IN VIALE DELLA RESISTENZA - EX GREEN HOTEL. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TRASPORTI E TRASLOCHI MONTI SRLS. CIG Z90361AC01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE RIMBORSO SPESE EVENTO “GIORNATA SANT JORDI” DEL 23 APRILE 2022, SVOLTASI A BRUXELLES – RIF. PROT. N. 43605/2022 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: D.L. N. 102/13 ART. 6, C. 5 CONVERTITO CON L. 124/13 - FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - APPROVAZIONE BANDO PERMANENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER ESIGENZE PRIMARIE  VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2021 – APRILE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A FAVORE DI N.4 BENEFICIARI PER I SEGUENTI PROCEDIMENTI: RIMBORSI T.A.R.I., CONTRIBUTI AFFITTI E CENTRI ESTIVI -ANNO 2021-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PORTIERATO NON ARMATO PRESSO L’EX OSTELLO DI FERTILIA A FAVORE DELLA SOCIETÀ TARGET SERVICE S.R.L.S. CON SEDE IN VIA BRIGATA SASSARI N. 3/5 - 07041 ALGHERO PER N. 10 GIORNI E PER COMPLESSIVI EURO  2.178,00. SMARTCIG Z0E364A616</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO 55 PARTICELLA 310 SUB 18 – 26 E 5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI APRILE 2022. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – IMPEGNO SPESA  PER RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, I TRIMESTRE 2022,  STABILE COMUNALE DENOMINATO “MARIOTTI” ALLESTITO A HUB VACCINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. IMPEGNO SPESA PER IL CONFERIMENTO DEL SECCO RESIDUO RICONDUCIBILE ALL’EMERGENZA COVID 19 AL TERMOVALORIZZATORE DEL TECNOCASIC S.P.A. CAGLIARI. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ P. G. – RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 960/2021 DEL TRIBUNALE DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL SETTORE I – PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E RISORSE UMANE - APPROVAZIONE AVVISO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – L’AVVIO DEL PROCESSO DI QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI E LE RECENTI NOVITÀ IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI – CIG Z2136711F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE DURANTE LE CONSULTAZIONI E SPOGLI AI SEGGI COLLEGATO AL MODULO RISULTATI ELETTORALI. CINQUE REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN TEMA DI GIUSTIZIA PREVISTI DALL’ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022.- ODA MEPA N. 6817302. CIG: Z563670CA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD  INTEGRAZIONE  DELLE RETTE   SOSTENUTE DA PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ OSPITATE PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA “ L’ANCORA“ DI PLOAGHE-  IMPEGNO SOMME 1^ SEMESTRE 2022 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE FAMILIARI. CONVENZIONE A.N.F.N . ( ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE)  LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO FATTURA N. 71/2022. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO BORSA DI STUDIO NAZIONALE (D. LGS. 63/2017) A.S. 2021/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.” – C.I.G.: 9136935549 - PROVVEDIMENTO DI  DICHIARAZIONE AMMISSIONI/ESCLUSIONI DEI CONCORRENTI IN ESITO ALLE VALUTAZIONI DEI REQUISITI SOGGETTIVI E/O OGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE EX ARTT. 29, COMMA 1 E 76, COMMA 2-BIS, DEL D. LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO IN COMANDO PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE. PERIODO 2022/2023. ACCERTAMENTO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  PER ACQUISTO CARTE D’IDENTITA’ CARTACEE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108 PER POSA IN OPERA DEI CORPI ILLUMINANTI TESTALETTO PRESSO LA NUOVA SEDE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  - CIG ZAF361CBE4 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 13.05.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI PER MAGGIORI SOMME VERSATE A TITOLO DI TARI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3, ART. 26 L. 488/1999 - ART. 58 L. 388/2000. AFFIDATARIA DEL LOTTO 12 - SARDEGNA RTI ASE S.P.A. - TAGLIABUE S.P.A. - UDINE - CIG: 4227546950 – CIG DERIVATO N. 65109058C5. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 2669786 DEL 30.12.2015 - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5 - IRROGAZIONE PENALI PER ACCERTAMENTO DISSERVIZI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI APRILE 2022 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LE STRUTTURE SCOLASTICHE. DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, CO. 1, LETT. A) DELLA LEGGE N. 108/2021 A FAVORE DELLA DITTA PACCAGNINI ANTONIO - CIG Z80366CE6C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER L’ACQUISTO DI UN CONTRIBUTO UNIFICATO E DI UNA MARCA DA BOLLO NEL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO “COMUNE DI ALGHERO C/CONSORZIO STRADALE LA PUSSETTA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS267/2000 ARTT. 79/80 RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO - LIQUIDAZIONE CONF.ART. ALGHERO PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. R. CACCIOTTO PERIODO GENNAIO / MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Segreteria e controlli interni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO N. 2021/004/SC/000000177/0/002 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI - SENTENZA CIVILE N. 177/2021 CORTE D'APPELLO DI SASSARI "COMUNE DI ALGHERO C/GIORICO HOTELS SRL”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO N. 2018/004/OR/000000152/0/003 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI - ORDINANZA N. 152/2018 CORTE D'APPELLO DI SASSARI "COMUNE DI ALGHERO C/S. L.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  LIQUIDAZIONE FATT. N. 284/PA DEL  30/04/2022 SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS -  COD.CIG. 796080581A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – CONDOMINIO VIA DON MINZONI N.119 – LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI  ESERCIZIO 2021/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI CONTRIBUITI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA L. 431/989 ANNUALITA’ 2021 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N.1UTENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.4/2006, ART.17, C. 2 “PRENDERE IL VOLO” F.J.02 – 1^ ANNUALITA’ – VII LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA.” LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI” – ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT – LOTTO N. 5 SARDEGNA NORD. CIG DERIVATO Z96305AAD7 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 302_1 DEL 30.04.2022 COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 COMMA 2 “PRENDERE IL VOLO”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA FINANZIAMENTO N. 1 PROGETTO 2° TRIENNIO – 2° ANUALITA’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 7/91: LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 1991 N. 7 PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI EMIGRATI CHE RIENTRANO IN SARDEGNA. ACCERTAMENTO, IMPEGNO E PARZIALE LIQUIDAZIONE N.1 UTENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE E ACCERTAMENTO IDONEITÀ HOTEL CARLOS V PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO A CARATTERE CONTINUATIVO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI SPAZI/LOCALI O AREE IDONEI AI FINI DELL'ISTITUZIONE DI SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE PER LA SOLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI CIVILI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DELL’AFFIDAMENTO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DELLA POSIDONIA SPIAGGIATA SUGLI ARENILI URBANI DI LIBERA FRUIZIONE. CIG Z4F35D08C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI CARATTERIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA DI RIFIUTI PERICOLOSI LOC. MONTE AGNESE. DETERMINA DI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 –  RIMBORSO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, DICEMBRE 2021  E PRIMO TRIMESTRE 2022,  PRESSO LO STABILE COMUNALE DENOMINATO “MARIOTTI” ALLESTITO A HUB VACCINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N° 97555 DEL 18/11/2021;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.13/89 -L.R. 32/1991 -  CONTRIBUTO  PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE  AL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI  -  GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA EDIFICI ANTE  1989 - ANN0 2021 - .   LIQUIDAZIONE A FAVORE  DI N. 1 BENEFICIARIO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESI DI  LUGLIO E DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  CAREGIVER  E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNUALITA’ 2022 – 5° ACCERTAMENTO (INTEGRAZIONE PRIMO ACCERTAMENTO) E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA ON TECNOLOGY SRL RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE ED ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI LOC. MARIA PIA - ALGHERO” CUP. G16J20000630002  – CIG. 893942460D  – SALDO ANTICIPAZIONE LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE AVVOLGIBILI DELLA SCUOLA PRIMARIA ARGILLERA, VIA MATTEI. DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, CO. 1, LETT. A) DELLA LEGGE N. 108/2021 A FAVORE DELLA DITTA OVERPLAST S.R.L. - CIG Z663674ACC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRO SCUOLA DELL’INFANZIA VIA MATTEOTTI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DESSÌ BASTIANINO INFISSI IN ALLUMINIO. CIG Z89359F17E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRO SCUOLA DELL’INFANZIA VIA MATTEOTTI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DESSÌ BASTIANINO INFISSI IN ALLUMINIO. CIG Z8E3609ED1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE COPERTURA A FALDE CON LASTRE ISOLANTI IN ACCIAIO A PROTEZIONE MULTISTRATO DEL LASTRICO SOLARE DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII - CUP G14H20000710004. CIG 90322608BD. APPALTATORE SAFETY ENERGY SRL DI SASSARI - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 182/2022. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE EX ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – LE CESSIONI DEL V DELLO STIPENDIO, LE DELEGAZIONI E I PIGNORAMENTI. – CIG Z17367B10B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 110, C.2, DEL D.LGS 267/2000, DI COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO SOMME PER COMPENSI E RIMBORSI SPETTANTI AI COMPONENTI ESTERNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SICUREZZA E VIGILANZA - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 23 CCNL 21/05/2018) PERIODO DAL 01.01.2022 AL 30.04.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI  APRILE 2022 -  CIG DERIVATO: Z4B35B1D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL’ACQUISTO DI SERVIZI RELATIVI A MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI – MAGGIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL’ACQUISTO DI SERVIZI RELATIVI ALLE COMMEMORAZIONI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3824 DEL 17.05.2022  -  PRATICA TELEMATICA RISTORAZIONE F.LLI SECHI-02816020909-17122021-1259.410670 -OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE ANNO 2022 CON DEHORS, PEDANA, TAVOLINI, SEDIE E OMBRELLONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3825 DEL 18.05.2022  -  PRATICA TELEMATICA CANU PASQUALINO CNAPQL55P07A192Z-04022022-0830.429348 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI PARCO GIOCHI DIDATTICO E CULTURALE PER BAMBINI, COSTITUITO DA STRUTTURE PRECARIE, AMOVIBILI E REVERSIBILI IN AGRO DI ALGHERO, LOC. LE BOMBARDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3823 DEL 17.05.2022  -  PRATICA TELEMATICA 02003400906-23032022-1712.453420 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPEE N.2880410/2022 - M.L. DI MELONI MARCELLA &amp; C. S.A.S. - RICHIESTA DI RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI DI CUI AL PROVVEDIMENTO UNICO N° 803 DEL 20/06/2017 E CODICE UNIVOCO SUAP MLNMCL66A61A192P-16042019-0929.22830 DEL 16/04/2019 RELATIVO ALLA INSTALLAZIONE DI N° 2 PREFABBRICATI DA ADIBIRE RISPETTIVAMENTE A SERVIZI IGIENICI, BAR, POSA IN OPERA DI UN CHIOSCO BAR PER LA VENDITA DI GELATI E LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI PER BAMBINI E OPERE ANNESSE, IL TUTTO A CARATTERE PRECARIO E FACILMENTE RIMOVIBILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE 05-C-2022 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C, POS. EC. C1 - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 “SERVIZI AL CITTADINO, CULTURA E TURISMO”, SERVIZIO 1 “SICUREZZA, VIGILANZA”- NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/75 PA DEL 19/05/2022 MOVISTRADE COGEFI SRL –  LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTO FUNZIONALE B – CUP: G11B21007490004 – CIG: 9045681C18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PORTIERATO NON ARMATO PRESSO L’EX OSTELLO DI FERTILIA A FAVORE DELLA SOCIETÀ TARGET SERVICE S.R.L.S. CON SEDE IN VIA BRIGATA SASSARI N. 3/5 - 07041 ALGHERO PER N. 10 GIORNI E PER COMPLESSIVI EURO  2.178,00. SMARTCIG Z0E364A616</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/2022. CIG Z02355E40C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETÀ E PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998. RELATIVA ALL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN ALGHERO E CENSITA IN CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 48 PARTICELLA 177 SUB 5 – 13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE SOSTENUTE DA PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ OSPITATE PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA “L’ANCORA “ DI PLOAGHE. LIQUIDAZIONE  MESE  GENNAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2022 - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESE DI NOTIFICA ATTI A FAVORE DELL’AVVOCATO COMUNALE NEL PROCEDIMENTO NANTI LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI "COMUNE DI ALGHERO C/M. G. E PIÙ".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI E SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI CDS, MESE APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>CINQUE REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN TEMA DI GIUSTIZIA PREVISTI DALL’ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022. PERSONALE AUTORIZZATO AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO NEL MESE DI GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, SOC. RANDSTAD ITALIA SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22FVRW060496 DEL 30.04.2022. CIG.  ZBE34C2B4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. DECIMA LIQUIDAZIONE 2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE18. CIG. 8620161DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2022  RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC2 CON VODAFONE S.P.A.  CIG: 809380967A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL LIQUIDAZIONE FATT. 1049/2022 LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO - RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI 2014-2019 DA F24 E C.C.P. FINO AL 31.12.2021. CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 - APPROVAZIONE FABBISOGNO ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2022  RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ IN FIBRA E VOIP DELLE SCUOLE CON VODAFONE S.P.A. CIG: 8991672278 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA DI GALBONEDDU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO NORD CAR SRL DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI DUE”, MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 (DISCIPLINA SOSTITUTIVA ART. 36 D.LGS 50/2016 PER PROCEDURE INDETTE ENTRO 30 GIUGNO 2023) COME SOSTITUITO DALL’ART. 51, C. 1, LETT. A), SUB. 2.1) DELLA LEGGE N. 108/2021 - CIG: 91732358FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>CINQUE REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN TEMA DI GIUSTIZIA PREVISTI DALL’ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022.   AFFIDAMENTO DIRETTO DI MATERIALE VARIO PER LA CONSULTAZIONE ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DEL SECCO RESIDUO RICONDUCIBILE ALL’EMERGENZA COVID 19 AL TERMOVALORIZZATORE DEL TECNOCASIC S.P.A. CAGLIARI. LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA0620 DEL 17/05/2022, N. PA0629 DEL 18/05/2022, N. PA0630 DEL 18/05/2022 – CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE 04-D-2022 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE -  CAT D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - APPROVAZIONE CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA E NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI  MATERIALE SANITARIO IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022 – CIG: Z7F3674CA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE 04-D-2022 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE -  CAT D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO -  NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108 – LAVORI NUOVE LINEE ELETTRICHE E COLLEGAMENTO GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA NUOVA SEDE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI – CIG: Z873687102</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.” – C.I.G.: 9136935549. - PRESA ATTO E APPROVAZIONE DI N.3 VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALL’OPERATORE ECONOMICO: VOSMA SOC. COOP. SOCIALE - SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1046/2022 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNOTAMENTO ED ASSENSO A CANCELLAZIONE IPOTECA - ALLOGGIO SITO IN ALGHERO IN VIA DON GIOVANNI MINZONI N 119 – A FAVORE DI POLO GIUSEPPE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I.) PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IL C.R.A., AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108 –  CIG: ZCE368BA12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE 06-C-2022-MOB. AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C, MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 “SERVIZI AL CITTADINO, CULTURA E TURISMO”, SERVIZIO 1 “SICUREZZA, VIGILANZA”.  APPROVAZIONE CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA E NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.04.2022 AL 30.04.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE MANUTENZIONE  ELETTROARCHIVIO  IN DOTAZIONE PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI. PERIODO: 01/08/2022 – 31/07/2025 – CIG: Z19368B081</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24300"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.4/2006, ART.17, C. 2 “PRENDERE IL VOLO” - B.S.J. 98 2° TRIENNIO – 2° ANNUALITA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24301"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERE RELATIVO A “MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO PER IL RECUPERO E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEI SISTEMI FORESTALI ARTIFICIALI LITORANEI DEL TERRITORIO DI ALGHERO (LOCALITÀ MARIA PIA - AGRO DI ALGHERO, SS) – ANNUALITÀ 2020” – RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E PROROGA DEL CANTIERE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24302"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E DELL’ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2018, PER L’INTERVENTO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ URBANA” – CUP  G17H22000800001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24303"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE E CONFIGURAZIONE PER LE LICENZE SOFTWARE MICROSOFT INTUNE  ODA MEPA N. 6496299 CON LA DITTA ATHENA SRL. IMPEGNO DI SPESA CIG : ZAF341DDB9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24304"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3832 DEL 24.05.2022  - PRATICA TELEMATICA GRDMNT48S65A192W-28032022-2000.455748 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPEE N.2934720/2022 - REALIZZAZIONE DI RECINZIONE IN MURATURA E ACCESSO CARRABILE E PEDONALE PER LA DELIMITAZIONE DI UN AREA CORTILIZIA IN AGRO DI ALGHERO, REG. SALONDRA N. 45, NEL TERRENO DISTINTO AL C.T. CON FG. 78 MAPP.1104 IN ASSERVIMENTO A FABBRICATO PREESISTENTE DISTINTO AL C.U.-C.T. CON FG. 78 MAPP. 1105.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24305"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3833 DEL 24.05.2022 - PRATICA TELEMATICA CECCHINI M. S.R.L.-02308790902-15122021-1626.409432 -SUOLO PUBBLICO 2022 - CECCHINI M. SRL RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITÀ' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, AD USO DEL RISTORANTE LA LEPANTO - VIA CARLO ALBERTO 135, ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24306"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE 06-C-2022-MOB. AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C, MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 “SERVIZI AL CITTADINO, CULTURA E TURISMO”, SERVIZIO 1 “SICUREZZA, VIGILANZA”- NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24307"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL SETTORE 4 – PIANIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE - APPROVAZIONE AVVISO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24308"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998-GESTIONE PIANI PERSONALIZZATI MAGGIO-DICEMBRE 2022- IMPEGNO PARZIALE  FONDI RAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24309"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL SETTORE V – SVILUPPO DEL TERRITORIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE - APPROVAZIONE AVVISO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24310"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE ED ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI LOC. MARIA PIA. AUMENTO DI POTENZA DEL PUNTO DI EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA. CIG – 893942460D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24311"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO QUADRA SOLUZIONI PER L'ACCESSO AL PROCESSO CIVILE TELEMATICO: RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022 - CIG:  Z5E368FCF3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24312"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MONITORAGGIO STRUTTURALE DEL PONTE DI FERTILIA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEL SERVIZIO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120 DEL 2020, MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A SUB. 2.1 DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 108 DEL 2021. CIG: 9250909B99 – CUP: G17H19002020004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24313"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/FE DEL 25/05/2022 ARCH. DIEGO MASALA – 1° ACCONTO PRESTAZIONI CSE –  LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTO FUNZIONALE B – CUP: G11B21007490004 – CIG: Z443585D92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24314"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA DI GALBONEDDU. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CIG Z7635D0B74 – CUP G18C22001010004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24315"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120 DEL 11/09/2020 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 108 PER IL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DELLA POSIDONIA SPIAGGIATA SUGLI ARENILI URBANI DI LIBERA FRUIZIONE. CIG Z4F35D08C9.  LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/PA DEL 23/05/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24316"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N° 97104 DEL 17/11/2021;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24317"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO MIGLIORIA POSTEGGI LIBERI PRESSO MERCATO SETTIMANALE VIALE SARDEGNA – VIA CORSICA RISERVATO AI TITOLARI DEL SETTORE ALIMENTARE, NON ALIMENTARE E AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24318"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/FE DEL 25/05/2022 ARCH. STEFANO GOVONI – 1° ACCONTO DIREZIONE LAVORI –  LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTO FUNZIONALE B – CUP: G11B21007490004 – CIG: ZCB34DD36E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24319"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI –  IMPEGNO DI SPESA – ISTANZE MARZO-APRILE 2022 – ANNUALITA’ 2022 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE GIUBILEO 2000 – PERIODO 28.03.2022-30.04.2022 – CIG Z7F35C19BE – F.E. N.60PA DEL 14/05/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24321"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.04.2022 AL 30.04.2022 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24322"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A3 A COLORI – MODELLO SAMSUNG SL-X4300LX - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PERIODO: MARZO – APRILE - MAGGIO - CIG: ZB6256761E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24323"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A3 A COLORI – MODELLO UTAX – 5505CI – LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: ZF235522DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24324"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3835 DEL 26.05.2022  -  PRATICA TELEMATICA CA.PA 84 SRLS- 02606280903-10122021-1052.406913 -SUOLO PUBBLICO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24325"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI PUBBLICI ESPLORATIVI FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE, CON AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE STAGIONALE RAS AD A.S.D. O ALTRE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, DI AREE DESTINATE ALLA PRATICA SPORTIVA  ALL’INTERNO DI UNA PORZIONE DI LITORALE DEL LIDO SAN GIOVANNI ED ALL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE, CON AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE STAGIONALE RAS, AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, DI N. 2 AREE DOG BEACH PRESSO LIDO “MARIA PIA” E “LA STALLA”. APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24326"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO A FAVORE DELLA SIG.RA P.F.N.  DELLA QUOTA PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO NEL BLOCCO V NUMERO 235/V 1°PIANO IN PROPORZIONE AL PERIODO DI MANCATO UTILIZZO DELLO STESSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24327"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SISTEMA INFORMATIZZATO E ASSISTENZA ALL’USO  DEL PROGRAMMA  CEDOLE.NET PER DISTRIBUZIONE ALLE FAMIGLIE DEI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA  DEL COMUNE DI ALGHERO  – IMPEGNO DI SPESA  – CIG:  Z1B36923C2 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24328"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E ASSISTENTE DI SUPPORTO AL RUP. APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI DUE - CIG: 91732358FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24329"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO MICRO-NIDO COMUNALE C/O IL COMPLESSO SCOLASTICO “LA PEDRERA” - PIANO FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N.6/2012. CUP G11B21007420001. APPALTATORE “LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO &amp; C. SNC” – S. MARIA COGHINAS (SS) - CIG 904336333B - SCRITTURA PRIVATA REP. N. 480/2022. APPROVAZIONE 1° E ULTIMO SAL - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24330"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N° 100619 DEL 26/11/2021;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24331"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO.” – C.I.G.: 9083802E89. - NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24332"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. (CODICE 04-D-2022) . PIANO OPERATIVO SPECIFICO PROCEDURA CONCORSUALE. APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24333"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GIUSEPPE MACCIOTTA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DISTACCATA DI SASSARI - COMUNE DI ALGHERO C/ D. F. + 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24334"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RETE DEL GAS E DELL'INFRASTRUTTURA PER LA POSA DELLA FIBRA OTTICA NEI COMUNI DI ALGHERO E OLMEDO BACINO 6” – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_22 DEL 25/05/2022 EMESSA DALL’ING. NELLO MAURO CORRAO RELATIVA AL PAGAMENTO 2° ACCONTO DEGLI ONORARI. CUP: G15J08000000009 - CIG: 807640081D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24335"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL SETTORE V – SVILUPPO DEL TERRITORIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE – RETTIFICA AVVISO DEL 25.05.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24336"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITI, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO. – PROROGA CONTRATTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24337"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE E LA REDAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24338"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETÀ E PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998. RELATIVA ALL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN ALGHERO E CENSITA IN CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 55 PARTICELLA 310 SUB 18 – 26 E 5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTUA N. 13 DEL 27.05.2022 EMESSA DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE PER I SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI ALGHERO – MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24340"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL CABLAGGIO PER I NUOVI UFFICI DELLA CULTURA E DEL TURISMO UBICATI IN VIA L.GO S. FRANCESCO PRESSO LO STABILE DENOMINATO "LO QUARTER”. CIG: ZB93260B5A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24341"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE 03-C-2022 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO PERITO ELETTROTECNICO -  CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. - APPROVAZIONE CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA E NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24342"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE 02-C-2022 -  BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA) -  CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - APPROVAZIONE CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA E NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24343"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA) - CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. (CODICE 02-C-2022) . PIANO OPERATIVO SPECIFICO PROCEDURA CONCORSUALE. APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24344"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO PERITO ELETTROTECNICO - CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. (CODICE 03-C-2022) . PIANO OPERATIVO SPECIFICO PROCEDURA CONCORSUALE. APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24345"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI PER MAGGIORI SOMME VERSATE A TITOLO DI CIMP – DPA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24346"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP –  “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA”- ATI EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA -  P.IVA 08414430960. APPALTO PRINCIPALE ID. ORD. 3373345/2016 – LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017 .  CIG 6865771576  - IMPEGNO ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24347"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24348"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA 10/FE. COMPENSO PARTE FISSA MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24349"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA 11/FE. COMPENSO PARTE FISSA APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24350"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO”.  C.I.G.: 8857464286. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO:  SERIANA 2000 SOC. COOP. SOCIALE - CESENATICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL SETTORE 4 – PIANIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE – RETTIFICA AVVISO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24352"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120 DEL 11/09/2020 PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA DI GALBONEDDU. CIG Z7635D0B74 - CUP G18C22001010004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24353"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO 47 PARTICELLA 29 SUB 59 - 60.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24354"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. LIQUIDAZIONE MENSILITA’ DI  APRILE ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24355"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RESIDENZIALE TUTELARE IN FAVORE DI SOGGETTO NON AUTOSUFFICIENTE PER PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI DI CARATTERE CONTINUATIVO RICOVERATO  PRESSO CENTRO A.I.A.S.   GIÀ BENEFICIARIO DI TRATTAMENTO RIABILITATIVO AI SENSI DELLA L.R 6/95 ART.56 - ACCERTAMENTO QUOTA COMPARTECIPAZIONE  UTENZA E IMPEGNO DI SPESA  -  ANNO  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24356"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME CARTOLIBRERIA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24357"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO - PROROGA TECNICA EX ART. 106 COMMA 11 DEL D. LGS. 50/2016 IN FAVORE DELLA  SERIANA 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – PERIODO 01 GIUGNO – 31 LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24358"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “EREDI RAFFAELE SALARIS SRL” PER FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI, AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108 – CIG: Z19369BC2C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24359"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO INFOCAMERE/INIPEC – AFFIDAMENTO A INFOCAMERE S.C.P.A., CON SEDE IN ROMA VIA G. B. MORGAGNI N. 13 – P.IVA: 02313821007 – ANNO 2022 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CIG: Z5736995FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24360"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITI, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, PER UNA DURATA QUINQUENNALE. -  AFFIDAMENTO SERVIZIO E APPROVAZIONE SCHEMA DEFINITIVO DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24361"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI– MESE MAGGIO 2022. LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24362"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AF-FETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– MAGGIO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUI-DAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24363"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI MAGGIO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24364"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 RIMBORSO SPESE VIAGGI A FAVORE DEI NEFROPATICI –MAGGIO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24365"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CINQUE REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN TEMA DI GIUSTIZIA PREVISTI DALL’ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022.   AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI, DI ALLESTIMENTO E DI DISALLESTIMENTO DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE, PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI ARREDI E DEI LOCALI INTERESSATI, NONCHÉ PER LA FORMAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE;    CIG Z313695AB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24366"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEI PLESSI SCOLASTICI E CONNESSE PALESTRE DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE PARZIALE A FAVORE DELLA DITTA VERIFICHE ITALIA S.R.L.- CIG Z3834EE494</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24367"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ MAGGIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24368"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>(CODICE 02-C-2022) - BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA) - CAT C – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24369"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 – ESERCIZIO PROVVISORIO 2022 - VARIAZIONE N. 15/2022 AI SENSI DELL’ART. 163, C.3 E DELL’ ART. 175, C. 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24370"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. CONTRIBUTI– MESE MAGGIO 2022. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” –  COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ANNUALITA’ 2022 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24372"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA TOTALE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI E NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A) DEL L. 120/2020 E SS.MM.II. - CIG ZC3369473C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24373"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A SPECIFICO IMPIANTO DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DAI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO A FAVORE DI CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. - CIG: ZB9335F62E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24374"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 36/P DEL 26.05.2022 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE – SANTU LUSSURGIU – ORISTANO - VIA CARMINE N. 34 - P.I. E C.F. 00072430952 –  PERIODO 01.03.2022-30.04.2022 – CIG 9050201E1D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24375"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, RIGENERAZIONE CON MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO SPORTIVO DI CALCIO DEL CARMINE AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016, COME MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 CUP: G16J0000260001 - CIG: ZD4369D31F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24376"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONSORZI STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO – LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO COMUNALE ANNO 2020 –  CONSORZIO SALONDRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24377"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE APRILE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24378"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETÀ E PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998. RELATIVA ALL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN ALGHERO E CENSITA IN CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 47 PARTICELLA 29 SUB 59 - 60.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24379"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO N. 2021/002/SC/000000324/0/002 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI – SENTENZA CIVILE N. 324/2021 GIUDICE DI PACE DI SASSARI "COMUNE DI ALGHERO C/C. P.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24380"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE – AVV. FRANCESCO MASALA. SPESE DI NOTIFICA NEL PROCEDIMENTO IN RIASSUNZIONE NANTI LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI "COMUNE DI ALGHERO C/M. G. E PIÙ".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24381"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM S.P.A PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DELLA CONNETTIVITÀ 1 GB  TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3028889. CIG:  ZC736A3596.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24382"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2022 - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24383"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108 PER LAVORI NUOVE LINEE ELETTRICHE E COLLEGAMENTO GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA NUOVA SEDE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  - CIG Z873687102 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 28.05.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24384"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO FATTURA N. 89/2022. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE. CIG: 8064174EE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.” – C.I.G.: 9136935549. AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DI VOSMA SOC. COOP. SOCIALE - SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE 03-C-2022 -  BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO PERITO ELETTROTECNICO - CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LE STRUTTURE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PACCAGNINI ANTONIO - CIG Z80366CE6C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24389"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “MAR.GO SRL” PER FORNITURA DI N.. 14 PANNELLI IN FOREX E N. 10 ADESIVI – CIG: Z8336A7C7B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24390"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER VERSAMENTO ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI PER SCIA ATTIVITÀ IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “SEBASTIANO SATTA” - VIA BIASI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPLEMENTAZIONE MODULO INFORMATICO ICARO SERVIZI SOCIALI – ADEGUAMENTO PIATTAFORMA “SICARE” PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA L. 431/1998 -  LIQUIDAZIONE – CIG Z2133A29F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24393"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI  MAGGIO 2022 -  CIG DERIVATO: Z4B35B1D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24394"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI COMPLETI DI OLOGRAMMI CONTRAFFAZIONE E POUCHES PER PLASTIFICATRICE – CIG: ZC43564F3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI SIGNORI CONSIGLIERI PER ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI E IRAP – MAGGIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Segreteria e controlli interni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE – ALL RISKS PROPERTY N. 821495708 (HDI EX AMISSIMA) – RC PATRIMONIALE N. A7RCA10149L (LLOYD’S INSURANCE COMPANY) TUTELA LEGALE N. 82.0201208 (ROLAND)-IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA GBSAPRI SPA. PER COPERTURE ASSICURATIVE DAL 01 GIUGNO 2022 AL 30 SETTEMBRE 2022 - CIG: Z1D2D40AA6 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>APRILE 2022_UFFICIO PROTOCOLLO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA" AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA DA REMOTO PER GLI INVII POSTALI - CIG Z06357065D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PIANO DI RIPARTO DELLA QUOTA DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI ASSEGNATA ALLA REGIONE SARDEGNA PER IL 2021. ARTICOLO 1, COMMI 180 E 181, LETTERA E), LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107 E D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 65. PROGRAMMAZIONE DEI FONDI REGIONALI PER I SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA (ANNO EDUCATIVO SCOLASTICO 2021/2022) E PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24399"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO.”  – CIG: 9083802E89 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  – CIG: 9136935549 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO PER I PORTI DI ALGHERO E FERTILIA, IVI COMPRESI GLI APPRODI TURISTICI DI PORTO CONTE E TRAMARIGLIO IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/59/CE – ANNUALITÀ 2021/2024” – CIG: 91105274B7 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A SPECIFICO IMPIANTO DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DAI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO A FAVORE DI CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. - CIG: ZB9335F62E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ECONOMO PER SPESE SOSTENUTE PER LA RESTITUZIONE OGGETTO RITROVATO AL LEGITTIMO PROPRIETARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N° 97555 DEL 18/11/2021;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3851 DEL 07.06.2022  - PRATICA TELEMATICA TAGLIARINI LORENZO-TGLLNZ60C14A192U-22022022-1220.438309 -RICHIESTA DI CONCESSIONE ALL’USO DI ACQUE SOTTERRANEE AI FINI DI USO PRODUTTIVO DA UN POZZO TRIVELLATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24406"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – MESE DI MAGGIO 2022 .  CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24407"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO - CONTRIBUTO COMUNALE ANNI 2019 - 2020. CONSORZIO VESSUS EVANGELETZ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24408"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER INTROITO DENARO RINVENUTO NEGLI ANNI 2019/2020 E CONSEGNATO ALL’UFFICIO OGGETTI SMARRITI DEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24409"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ECONOMO PER SPESE SOSTENUTE PER LA RESTITUZIONE OGGETTO RITROVATO AL LEGITTIMO PROPRIETARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24410"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER IL SERVIZIO 1 – OPERE PUBBLICHE E PER IL SERVIZIO 4 – SERVIZI INFORMATICI” - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PERIODO: 17.01.2022 AL 16.04.2022  - CIG:ZF62DFC095</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI PERIODO 23/02/2022 – 22/05/2022 – SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE – PERSONALE – AFFARI GENERALI - CIG: Z372CBD5A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24412"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TURMO TRAVEL S.R.L. PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI MAGGIO   2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24413"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA SOSTENUTA DA PERSONA OSPITATA PRESSO LA STRUTTURA COMUNITÀ PER DISABILI "IL SENTIERO" DI OSSI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTA PERIODO 01.05.2022 - 31.05.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24414"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI  MESE APRILE  2022 .  LIQUIDAZIONE  FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24415"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE ED ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI LOC. MARIA PIA. AUMENTO DI POTENZA DEL PUNTO DI EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG Z003689432.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24416"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER VERSAMENTO ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI PER SCIA ATTIVITÀ IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “SEBASTIANO SATTA” - VIA BIASI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24417"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELLA CONFORMITA’ ANTINCENDIO DEL PARCHEGGIO INTERRATO MULTIPIANO - AREA VIA CA-GLIARI, MAZZINI. - CUP G14E21003950004. IMPEGNO SOMME PER VERSAMENTO ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI PER SCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24418"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ05420544 DEL 31.05.2022. DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG DERIVATO 9047734A49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24419"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22134 DEL 10.05.2022 PROT. 43307/2022 EMESSA A SALDO DAL CONSORZIO STABILE BUILD S.C.AR.L. SUL CORRISPETTIVO TOTALE PATTUITO CON ACCORDO TRANSATTIVO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI "AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE - REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA". CIG 69275055F8 - CUP G17B15000390004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24420"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ A2A ENERGIA. CIG: Z7834E3A8F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24421"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 18/2016 -REIS -REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE- LIQUIDAZIONE MAGGIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24422"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 01.05.2022-31.05.2022 – CIG 89903038BA – F.E. N. 17/001 DEL 03.06.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24423"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. LIQUIDAZIONE MAGGIO E INTEGRAZIONE MENSILITA’ PRECEDENTI ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24424"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE IDONEITÀ ED ADEGUATEZZA DEGLI SPAZI E ALLESTIMENTI STRUTTURE PRIVATE PER LA SOLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI CIVILI - LE PINNETTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24425"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZO PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA URGIAS GIANFRANCO CON SEDE IN ALGHERO VIA VITTORIO VENETO, 31, P.IVA: 00908170905. CIG: ZD134D6837.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24426"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DEI CPI/PRESENTAZIONE SCIA. CUP G14E21003930004. GARA TELEMATICA SUL SARDEGNACAT MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETT. A), LEGGE N. 108/2021. GARA N. 8410820 - CIG 90528708A6. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - ART. 1, COMMA 65 - LEGGE N°266/2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24427"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATI AL RINNOVO DELLA CONFORMITA’ ANTINCENDIO DEL PARCHEGGIO INTERRATO MULTIPIANO - AREA VIA CAGLIARI, MAZZINI. - CUP G14E21003950004. GARA TELEMATICA SUL SARDEGNACAT MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETT. A), LEGGE N. 108/2021. GARA N. 8531977 - CIG 9195111DA1. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - ART. 1, COMMA 65 - LEGGE N°266/2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24428"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI N. TRE POSTEGGI DI VENDITA PRESSO L’AREA RIONALE DI VIA VENTI SETTEMBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24429"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO QUOTE IMU E TASI. INCASSO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24430"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO – LIQUIDAZIONE SPESA  MESE DI GIUGNO -CIG: ZB6256761E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24431"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI  APRILE -  CIG DERIVATO: 88150877E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CINQUE REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN TEMA DI GIUSTIZIA PREVISTI DALL’ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022.   IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO  DI MATERIALE  VARIO NON PREVENTIVABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N° 100786 DEL 26/11/2021;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24434"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA’ SIPAL SRL  PER L’AFFIDAMENTO DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL PERIODO  DAL 01/06/2021 AL 31/05/2022. - CIG Z0831DEA27.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24435"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 1586/2022 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ GLOBAL POWER SPA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: 7851751DE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24436"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA - MILANO . LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO MARZO-APRILE 2022 PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI SORVEGLIANZA. CIG: 5273616597.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24437"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N° 100365 DEL 25/11/2021;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24438"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI M.C. MENSILITÀ GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24439"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE - MENSILITÀ MAGGIO 2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24440"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 57 DEL 31.5.2022 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI MAGGIO 2022. CIG Z2F30471C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24441"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE PATRIMONIALI - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ANNO 2022 - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24442"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI ADEGUAMENTO STRADE URBANE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CUP: G17H20002100004 - C.I.G. 8822816217. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24443"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998-PROROGHE DEI PIANI PERSONALIZZATI GENNAIO APRILE 2022 -2 ^ LIQUIDAZIONE APRILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24444"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 – F.E. N. 84/V1 DEL 07/06/2022 –  PERIODO 01-31 MAGGIO 2022 – CIG 916444426F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24445"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITÀ S. PATRIGNANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - “CENTRO MINORI MASCHILE SAN PATRIGNANO” – PERIODO 01.05.2022 – 31.05.2022 – CIG Z79354FD5B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24446"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEL SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DI SAN MARCO, CUGUTTU E PUNTA NEGRA E RESTITUZIONE DELLA SABBIA OTTENUTA PRESSO GLI ARENILI PROVENIENZA.  DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24447"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSENSO A CANCELLAZIONE IPOTECA - ALLOGGIO SITO IN ALGHERO IN VIA NAPOLI N. 8 A FAVORE DI TAVERA LUCA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 21/94, ART. 12, COMMA 2 - RICOVERO CANE DI PRIVATO CITTADINO A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ AL MANTENIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24449"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE ED ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI LOC. MARIA PIA - ALGHERO”. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1. CUP: G16J20000630002 - CIG: 893942460D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24450"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE”. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 DELL’INCARICO DEL SERVIZIO  DI ANALISI SUPERFICI DECORATE E BALCONATA DEL PALAZZO. CUP: G17F19000040001 - CIG: ZBE368B5C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E DOCUMENTI DI SOGGIORNO ALBERGHIERO, IN OCCASIONE DELLE TRASFERTE DI SINDACO, AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI E DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO SOMME GIUGNO 2022 - SMART CIG: Z2C349BE89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP –  “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA”- ATI EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA -  P.IVA 08414430960. APPALTO PRINCIPALE ID. ORD. 3373345/2016 – LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017 CIG 6865771576 – INTEGRAZIONE ORDINATIVO 3785921/2017 EXTRA CANONE, CON PERIZIA DI ASSESTAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONI DI AREA PUBBLICA AI SENSI DEL D.M- 25 NOVEMBRE 2020. RIPRESA ATTIVITÀ PRECEDENTEMENTE SOSPESA CON DETERMINAZIONE N. 1561 DEL 30 GIUGNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A.N.A.C. MAV - CIG 916444426F – GARA N. 8506267.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE, CON NULLA OSTA/ AUTORIZZAZIONE STAGIONALE, AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, DI N. 2 AREE DOG BEACH PRESSO LIDO “MARIA PIA” E “LA STALLA”. AMMISSIONE PRELIMINARE ISTANZE PERVENUTE ED INVIO AL SERVIZIO REGIONALE COMPETENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS – CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITA’ 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. CANTIERE RELATIVO AL PROGETTO  “CENSIMENTO E CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE”. LIQUIDAZIONE 50% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELLA CONFORMITA’ ANTINCENDIO DEL PARCHEGGIO INTERRATO MULTIPIANO - AREA VIA CA-GLIARI, MAZZINI. - CUP G14E21003950004. LIQUIDAZIONE ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI PER SCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA PISTA DI ATLETICA DEL COMUNE DI ALGHERO” - CONI FONDO SPORT E PERIFERIE – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N. 1 AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1 LETT C) E COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CUP: G13D17000170006 – CIG: 8580936C63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2022 DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER L’ACQUISTO DI UN CONTRIBUTO UNIFICATO E DI UNA MARCA DA BOLLO NEL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO “COMUNE DI ALGHERO C/CONSORZIO STRADALE LA SCALETTA - MONTI SISINI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI "AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE - REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  QUOTA DEL 50% PER ONORARI C.T.U.. CIG 69275055F8 - CUP G17B15000390004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DELLE LIBRERIE E CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE, ANNO SCOLASTICO 2022/2023,  MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA MAGGIO  2022. NIDI PRIVATI E PARITARI  STRUTTURE : NIDO AQUILONE  - NIDO  IL GIROTONO -  NIDO S. G. BOSCO  -NIDO SCUOLA E PERSONA EX FOND LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESIGENZE ABITATIVE. - FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL PERIODO APRILE- MAGGIO – GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO TEMPORANEO DELLA DIPENDENTE GEOM. SABA ANNA PRESSO IL COMUNE DI SASSARI. DETERMINAZIONI N. 1537 DEL 25/06/2021 E N. 1690 DEL 15/07/2021. RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE PER RECESSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI  DI CORTOGHIANA E SASSARI DI A.I.A.S. CAGLIARI-  LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ RELATIVE AI  MESI DI GENNAIO /FEBBRAIO E MARZO   2022 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER ESIGENZE PRIMARIE VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI. LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 53 D.L. 73/2021 “SOSTEGNI BIS” MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE- “ASSISTENZA ECONOMICA – LINEE GUIDA GESTIONE SOSTEGNI BIS” VII LIQUIDAZIONE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022-VEL-0000091 DEL 31/05/2022 A FAVORE DELLA DITTA FIAMMA 2000 SPA NUOVA SEDE DEL C.R.A. FERTILIA. CONTRATTO COMODATO D’USO DEPOSITO GPL E FORNITURA COMBUSTIBILE. COD.CIG: 8394689C80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA’ DEL VINO. ANNUALITÀ 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E DELL’ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2018, PER L’INTERVENTO RELATIVO AI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA PISCINA COPERTA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2022 PER CONSUMI FATTURE 4 BIM 2022 (ARPILE 2022 - MAGGIO 2022) TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 8. CIG: Z143209FA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA DI SICUREZZA PER LE STRUTTURE SCOLASTICHE. DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, CO. 1, LETT. A) DELLA LEGGE N. 108/2021 A FAVORE DELLA DITTA MEDDA FRANCESCO - CIG ZA936C79C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DI N. 27 POSTAZIONI PER LA LAVORAZIONE E CESSIONE PRODOTTI ARTIGIANALI ED ARTISTICI SU AREE PUBBLICHE PRESSO LUNGOMARE DANTE STAGIONE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE 05-C-2022 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C, POS. EC. C1 - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 “SERVIZI AL CITTADINO, CULTURA E TURISMO”, SERVIZIO 1 “SICUREZZA, VIGILANZA” MODIFICA E CONTESTUALE NOMINA  COMPONENTE AGGIUNTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2022  CANONI 4 BIM 2022 (APRILE 2022-  MAGGIO 2022)  PER L’ULTERIORE ACCESSO DI CONNETTIVITÀ INTERNET IN FIBRA FTTH AD 1 GB CON LA DITTA TIM S.P.A. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 1276634 SUL MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG: ZA52CCCA05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITÀ E SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DI VIA ZIRRA PRESSO SANTA MARIA LA PALMA. APPALTATORE IMPRESA INDIVIDUALE CALVISI ANGELO. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG ZAC347AC49 – CUP G17H21037460004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA“: PROROGA E NUOVE ATTIVAZIONI PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2022  - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE MAGGIO 2022 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: ZE5329C88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO.  CUP: G17H22000800001 CIG: Z4136B4942</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ESECUTIVA,  COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISCINA COPERTA - INFRASTRUTTURE PER L'INCLUSIONE E LA SOCIALITÀ - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 1.1.1. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. SOCIETÀ METASSOCIATI SRL - CAGLIARI. CUP: G14J22000470001 - CIG: 9275165C48.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI PER MAGGIORI SOMME VERSATE A TITOLO DI TARI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE DI DUE UNITÀ DI CLIMATIZZAZIONE PENSILE A SOFFITTO A SERVIZIO DELLA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DI VIA CATALOGNA - PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 1 CO. 2) LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 108/2021 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77. AFFIDAMENTO ALL’OPERATORE ECONOMICO “CENTRO CLIMA DI CAVALLERO PAOLO” CON SEDE IN ALGHERO -  CIG ZF336B92BA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MESE MAGGIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO PER ATTIVITA’ DI PULIZIE STRAORDINARIE E SANIFICAZIONE PRESSO DUE UNITA’ EX OSTELLO DELLA GIOVENTU’ FERTILIA PER TEMPORANEA OSPITALITA’ ATLETI PROVENIENTI DALL’UCRAINA-  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO – CIG: Z4636C4B7D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “A.I.T. SEGNALETICA SNC” PER FORNITURA DI N. 20 CARTELLI DI SEGNALETICA VERTICALE E N. 20 PANNELLI INTEGRATIVI CON ACCESSORI PER L’ANCORAGGIO AL PALO ANTIROTAZIONE DA MM. 60 – CIG: Z8636CF4B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ TARGET SERVICE S.R.L.S. PER L’ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PORTIERATO NON ARMATO PRESSO L’EX OSTELLO DI FERTILIA DI VIA SPALATO- PER N. 10 GIORNI E PER COMPLESSIVI EURO  2.178,00. SMARTCIG Z0E364A616</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ TARGET SERVICE S.R.L.S. PER L’AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PORTIERATO NON ARMATO PRESSO L’EX OSTELLO DI FERTILIA DI VIA SPALATO- PER N. 07 GIORNI E PER COMPLESSIVI EURO  1.524,60. SMARTCIG Z0E364A616</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ TARGET SERVICE S.R.L.S. PER L’ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PORTIERATO NON ARMATO PRESSO L’EX OSTELLO DI FERTILIA DI VIA SPALATO- PER N. 10 GIORNI E PER COMPLESSIVI EURO  2.178,00. SMARTCIG Z0E364A616</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE NEL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO 2022 DALLA DITTA ABBANOA S.P.A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PORTIERATO NON ARMATO PRESSO L’EX OSTELLO DI FERTILIA A FAVORE DELLA SOCIETÀ TARGET SERVICE S.R.L.S. CON SEDE IN VIA BRIGATA SASSARI N. 3/5 - 07041 ALGHERO PER N. 29 GIORNI E PER COMPLESSIVI EURO 6.316,00 SMARTCIG Z0E364A616</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. UNDICESIMA LIQUIDAZIONE 2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE18. CIG. 8620161DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76 PER IL MESE DI GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO.” - CIG: 8857464286. - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA PER INCAMERAMENTO RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 216, COMMA 11 DEL CODICE E DEL D.M. 02.12.2016 (G.U. 25.01.2017 N.20).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.” – C.I.G.: 9136935549. - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA PER INCAMERAMENTO RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 216, COMMA 11 DEL CODICE E DEL D.M. 02.12.2016 (G.U. 25.01.2017 N.20)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI” – ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT – LOTTO N. 5 SARDEGNA NORD. CIG DERIVATO Z96305AAD7 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 393_1 DEL 31.05.2022 COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE SOSTENUTE DA PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ OSPITATE PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA “L’ANCORA “ DI PLOAGHE. LIQUIDAZIONE  MESE  FEBBRAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI MAGGIO 2022. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2022. CIG Z02355E40C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” –  F.E. N. 16/001 DEL 03/06/2022 – PERIODO 1-31 MAGGIO 2022 – CIG 8807163CD0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.05.2022 AL 31.05.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO: SINISTRI ANNUALITA’ 2021, QUARTA PARTE,  SIG. M.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE – ALL RISKS PROPERTY N. 821495708 (HDI EX AMISSIMA) – RC PATRIMONIALE N. A7RCA10149L (LLOYD’S INSURANCE COMPANY) TUTELA LEGALE N. 82.0201208 (ROLAND)-IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA GBSAPRI SPA. PER COPERTURE ASSICURATIVE DAL 01 GIUGNO 2022 AL 30 SETTEMBRE 2022 - CIG: Z1D2D40AA6 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, SOC. RANDSTAD ITALIA SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.  22FVRW079221 DEL 31.05.2022. CIG.  ZBE34C2B4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” –  COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ANNUALITA’ 2022 – LIQUIDAZIONE N. 1 – I SEMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO LA RSA "SAN NICOLA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE GIUBILEO 2000 – PERIODO 01.05.2022-31.05.2022 – CIG Z7F35C19BE – F.E. N.71PA DEL 15/06/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE O RITARDATO PAGAMENTO TARES-TARI ANNUALITA’ 2013-2019. AVVISI PAGATI AL 31.12.2021, IMPEGNO DI SPESA DELL’AGGIO A FAVORE DI STEP SRL. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE O RITARDATO PAGAMENTO TARES-TARI ANNUALITA’ 2013-2019. AVVISI PAGATI AL 23.04.2022, IMPEGNO DI SPESA DELL’AGGIO E DEL RIMBORSO SPESE POSTALI A FAVORE DI STEP SRL. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA ANNUALITA’ 2019-2020-2021, ANNUALITA’ 2022 PRIMA PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO: SINISTRI ANNUALITA’ 2021, SIG.RA T.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE VIA MARCONI – SALA SIOTTO - LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE A FAVORE DEGLI EREDI ACCARDO VITTORIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA INDIVIDUALE CALVISI ANGELO PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITÀ E SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DI VIA ZIRRA PRESSO SANTA MARIA LA PALMA. CIG ZAC347AC49 – CUP G17H21037460004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN COMODATO D’USO E PRESTAZIONI PERIODICHE DI ESTINTORI, MANICHETTE, LANCE, POMPE ANTINCENDIO, VERIFICHE SU PORTE, DISPOSITIVI ANTIPANICO E LUCI DI EMERGENZA DEL PARCHEGGIO INTERRATO MULTIPIANO - AREA VIA CAGLIARI, MAZZINI. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALLA ELMI SRL. CIG: Z6B33A603A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. LIQUIDAZIONE MENSILITA’ DI  MAGGIO ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE 06-C-2022-MOB AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C, MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 “SERVIZI AL CITTADINO, CULTURA E TURISMO”, SERVIZIO 1 “SICUREZZA, VIGILANZA”. PRESA D’ATTO VERBALI DELLA COMMISSIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA.” LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 13/89 -L.R. N.32/1991"DOMANDA DI CONCESSIONE   CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO   BENEFICIARIO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24522"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO.” – C.I.G.: 9083802E89. - ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DEL TAR SARDEGNA N. 321/2022. RIAMMISSIONE, CON RISERVA, DEL RTI CON CAPOGRUPPO L’IMPRESA PIRAS GIANFELICE AL PROSIEGUO DELLE OPERAZIONI DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO MARIOTTI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. ALLA CUGUSI S.R.L. CIG Z5736DA255</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SERRA” - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: G15F20001510006 - CIG: 8494706526</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2022, CANONI 4 BIM 2022 RELATIVO AL NOLEGGIO IN FIBRASPENTA (DARK FIBER) CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: 89529407CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CONSULMEDIA SRL PER L’ADEGUAMENTO NEL SITO ISTITUZIONALE DELLA NUOVA  MACROSTRUTTURA DELL’ENTE ADOTTATA CON DELIBERA DI GIUNTA N. 90/2022. ODA MEPA N. 6795117  CIG: ZF3364A60A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL “CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI ACCESSIBILITÀ ALLE SPIAGGE E FRUIBILITÀ DEI SERVIZI E PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI ARENILI".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DELL’AFFIDAMENTO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DELLA POSIDONIA SPIAGGIATA SUGLI ARENILI URBANI DI LIBERA FRUIZIONE. CIG Z4F35D08C9  LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/PA DEL 16/06/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/1089 DEL 06/06/2022, EMESSA DALLA SOCIETA’ GIES S.R.L.. PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL S.I.P. – SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE – BABYLON. AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI E REDAZIONE CONTABILITÀ ECONOMICA PATRIMONIALE ESERCIZIO 2021”. CIG Z2A3453CF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24530"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE AUTOBOTTE - DITTA F.LLI BELLU SRL. CIG: 8614219665.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE AVVOLGIBILI DELLA SCUOLA PRIMARIA ARGILLERA, VIA MATTEI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA OVERPLAST S.R.L. - CIG Z663674ACC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO - DITTA F.LLI BELLU SRL. CIG: 8614219665.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24533"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CINQUE REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN TEMA DI GIUSTIZIA PREVISTI DALL’ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022.   LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER MATERIALE VARIO ACQUISTATO PER LA CONSULTAZIONE ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24534"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO (DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022) - CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5). LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. BARBARA B SCS N. 421/PA DEL 21/06/2022, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2022-1^LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 110, C.2, DEL D.LGS 267/2000, DI COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. PRESA D’ATTO VERBALI DELLA COMMISSIONE E APPROVAZIONE ELENCO FINALE DEGLI IDONEI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24537"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA 12/FE. COMPENSO PARTE FISSA MAGGIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24538"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E REINCASSO SOMME NON RISCOSSE DA BENEFICIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24539"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3881 DEL 21.06.2022  - PRATICA TELEMATICA STELLA MARIS SRL- 02524000904-16042022-1947.467751-RICERCA IDRICA MEDIANTE POZZO TRIVELLATO, USO DOMESTICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24540"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE 03-C-2022 -  BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO PERITO ELETTROTECNICO - CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. COMMISSIONE ESAMINATRICE – SOSTITUZIONE COMPONENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA GIUGNO - ANNUALITA’ 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA . CONVENZIONE CONSIP – “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA” CONTABILITA’ CANONE ORDINARIO 1° TRIM 2022 E CONTABILITA’ EXTRA CANONE  1° TRIM 2022 (QUOTE SAL  I° ANNO 2017 - SAL II° - III° - IV°  ANNO 2018 - SAL V° ANNO 2019 QUOTE 1° TRIMESTRE 2022 CIPALE ID. ORD. 3373345/2016 – LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017 - CIG. 6865771576</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 PER INTERVENTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSERELLE PER AREA BALNEARE AD ACCESSO FACILITATO - SPIAGGIA DI SAN GIOVANNI ALGHERO. CIG Z8B36E3A98 - CUP G13C22000410002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  LIQUIDAZIONE FATT. N. 384/PA DEL  31/05/2022 SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS -  COD.CIG. 796080581A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE PROROGA GENNAIO APRILE 2022- 3^LIQUIDAZIONE APRILE E MENSILITA' VARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA …OMISSIS ANTICIPAZIONE SOMME - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “CAMPI DA TENNIS E CALCETTO – VIA TARRAGONA” – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 6, DEL D.L. N. 185/2015, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. N. 9/2016. - LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE SOSTENUTE DA PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ OSPITATE PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA “L’ANCORA “ DI PLOAGHE. LIQUIDAZIONE PERIODO MESE  MARZO  2022 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO - ACCERTAMENTO ENTRATE PERIODO MARZO – MAGGIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL’ACQUISTO DI SERVIZI RELATIVI A MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI – GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA”. CUP: G11B08000290002 – CIG: 645484529A. IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPENSAZIONE DELL’AUMENTO DEL COSTO DELLE OPERE PUBBLICHE AI SENSI DEL DECRETO LEGGE DEL 17.05.2022, N. 50.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE FUNZIONI EX ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO - ANNUALITA’ 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 21/94, ART. 12, COMMA 2 - RICOVERO CANE DI PRIVATO CITTADINO A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ AL MANTENIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° - 2° C.E.CIR. ALGHERO. IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEL GETTONE DI PRESENZA AI SEGRETARI. ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.05.2022 AL 31.05.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO EX TRAD.I.TE”. – COMPENSAZIONE EX  DL 50/22 ART.26. IMPEGNO DI SPESA. CUP: G11B15000410002 - CIG: Z0D35435A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE” – COMPENSAZIONE EX  DL 50/22 ART.26. IMPEGNO DI SPESA. CUP: G17F19000040001 – CIG: 86513507DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 35 DEL 20.06.2022, A SEGUITO DI SENTENZA NR.177/2021 EMESSA DALLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.05.2022 AL 31.05.2022 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI –  IMPEGNO DI SPESA – ISTANZE MAGGIO-GIUGNO – ANNUALITA’ 2022 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI E SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI CDS, MESE MAGGIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. N. 102/13 ART. 6, C. 5 CONVERTITO CON L. 124/13 - FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - APPROVAZIONE FABBISOGNO GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DI TERRENO DI PROPRIETÀ’ COMUNALE SITO IN REGIONE “LA SCALETTA” OVE REALIZZARE LA NUOVA SEDE DEL DISTACCAMENTO DI ALGHERO DEI VIGILI DEL FUOCO. APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI CESSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE SERVIZIO DI  FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 STAZIONI DI RICARICA (TIPO WALLBOX) VEICOLI ELETTRICI NELLA SEDE DI VIA LO FRASSO DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG: Z7B34B08AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DECRETO SINDACALE N. 38 DEL 24.06.2022.. SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 110, C.2, DEL D.LGS 267/2000, DI COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE – CONFERIMENTO DELL’INCARICO, APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA COMUNE DI MILANO, RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO - CONTRIBUTO COMUNALE ANNI 2019-2020. CONSORZIO STRADA VICINALE SCALA MALA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA ANNUALITA’ 2019-2020-2021, ANNUALITA’ 2022 PRIMA PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 34/2022. SENTENZA DEL T.A.R. SARDEGNA N. 152/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI SINDACO ED AMMINISTRATORI – LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA VFG SRL – COD. FISC. - P.IVA - COD.FISC. 02701040780.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A FAVORE DI N.1 BENEFICIARIO PER IL SEGUENTIE PROCEDIMENTO: RIMBORSI T.A.R.I. 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE IDONEITÀ ED ADEGUATEZZA DEGLI SPAZI E ALLESTIMENTI STRUTTURE PRIVATE PER LA SOLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI CIVILI - VILLA MOSCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA ATTO AGGIUNTIVO RICOGNITIVO DI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEL CONTRATTO REP. N. 171/ DEL 12.05.2021 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DELLA PISTA DI ATLETICA DEL COMUNE DI ALGHERO - CUP: G13D17000170006 – CIG: 811566067E. -ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – MAGGIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTO FUNZIONALE B – CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 183/2022 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 - ART. 106, CO. 1, LETT. C) E CO. 2 DEL D.LGS 50/2016 – ART. 8 DEL D.M. 49/2018. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO MAGGIORI SOMME. CUP: G11B21007490004 – CIG: 9045681C18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL CIMITERO E RECUPERO EDIFICI CIMITERIALI -  COMPENSAZIONE EX  D.L. 50/22 ART.26. IMPEGNO DI SPESA. CUP: G11E1800070004 – CIG 8471411D7F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102-0000000116 DEL 20.06.2022 DELLA DITTA ELMI S.R.L. PER LA FORNITURA IN COMODATO D’USO E PRESTAZIONI PERIODICHE DI ESTINTORI, MANICHETTE, LANCE, POMPE ANTINCENDIO, VERIFICHE SU PORTE, DISPOSITIVI ANTIPANICO E LUCI DI EMERGENZA. CIG Z6B33A603A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA TEMPORANEA DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE AI SENSI DEL DL 21 MARZO 2022, N. 21, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 20 MAGGIO 2022, N. 51. AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN TEMA DI GIUSTIZIA PREVISTI DALL’ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN TEMA DI GIUSTIZIA PREVISTI DALL’ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI SPESA VIAGGIO AI PRESIDENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTI – PERIODO: TRIMESTRE MAGGIO – GIUGNO E LUGLIO 2022 – CIG:  Z492E131AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO PER I PORTI DI ALGHERO E FERTILIA, IVI COMPRESI GLI APPRODI TURISTICI DI PORTO CONTE E TRAMARIGLIO IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/59/CE ANNUALITÀ 2021 - 2024.” - CIG: 91105274B7. -ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - ART. 1, COMMA 816, L. 160/2019 - EX TOSAP MANOMISSIONI MANTO STRADALE  – RENDICONTAZIONE  PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.03.2022 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CUMIANA (TO) DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE PER ERRATO VERSAMENTO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE G.S. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE COMPETENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO A FAVORE DELLA SIG.RA M. G. DELLA QUOTA PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEL LOCULO N. 236, BLOCCO X, PIANO 4° IN PROPORZIONE AL PERIODO DI MANCATO UTILIZZO DELLO STESSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0819/22/PA DEL 22.06.2022, PER LA REVISIONE ANNUALE E VISITA PERIODICA DELL’ETILOMETRO DENOMINATO SAF’IR EVOLUTION IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – PRESENTATA DALLA DITTA ELTRAFF S.R.L., P.I. 00917650962 – CIG: Z4634D08E7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE MAGGIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA DI RIABILITAZIONE GLOBALE. ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI. APPROVAZIONE RENDICONTO  ANNUALITÀ 2021   E PREVISIONE DI  SPESA ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE 05-C-2022 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C, POS. EC. C1 - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 “SERVIZI AL CITTADINO, CULTURA E TURISMO”, SERVIZIO 1 “SICUREZZA, VIGILANZA”. – PRESA D’ATTO VERBALI E APPROVAZIONE GRADUADORIA FINALE DI MERITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022/1 DEL 31.05.2022 PROT. 50368/2022 EMESSA A SALDO DAL DALL’ING. FRANCESCO ANGELO MELONI - ACCORDO TRANSATTIVO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI "AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE - REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA". CUP: G17B15000390004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO MARIOTTI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  CIG Z5736DA255</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO DI IDEE PER L'ACQUISIZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN "MASTER-PLAN DEGLI AFFACCI A MARE DAL PORTO TURISTICO AL COLLE BALAGUER NELLA CITTÀ DI ALGHERO."- LIQUIDAZIONE TERZO PREMIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3889 DEL 23.06.2022  -  PRATICA TELEMATICA FOGARIZZU ANTONIO-FGRNTN71B08G203S-20082021-1515.357347- ADEGUAMENTO TIPOLOGICO DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE IN REGIONE SA LONDRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DELLA CONCESSIONE SU AREA PUBBLICA PER MANCATO RINNOVO E CONTESTUALE REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ - MELONE PAOLO QUINTILIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DELLA CONCESSIONE SU AREA PUBBLICA PER MANCATO RINNOVO E CONTESTUALE REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ - PINNA ANGELA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DELLA CONCESSIONE SU AREA PUBBLICA PER MANCATO RINNOVO E CONTESTUALE REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ - SECK CHEIKHOU OUMAR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DELLA CONCESSIONE SU AREA PUBBLICA PER MANCATO RINNOVO E CONTESTUALE REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ - MONACO ADELE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 3896 DEL 27.06.2022  -  PRATICA TELEMATICA GE.S.T.A. SRL-00900300906-19042022-0854.467845 -INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DELLA RECINZIONE DELL'HOTEL PUNTA NEGRA NELL'OMONIMA LOCALITÀ NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 3897 DEL 27.06.2022  -  PRATICA TELEMATICA SLNPRN46R46G962D-27052021-1543.320792 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPEE N.2995196/2022 - INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO BAR SU PEDANA ESTERNA IN APPOGGIO; REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON PASSERELLE AMOVIBILI; INSTALLAZIONE IN APPOGGIO SUL SUOLO DI PEDANA AL SERVIZIO DELLA RISTORAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3898 DEL 27.06.2022  -  PRATICA TELEMATICA AGOSTINI RENATO-GSTRNT52M05B352L-24042022-1709.470492-PROGETTO DI ADEGUAMENTO TIPOLOGICO ART 83 PPR CONSISTENTE NELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO AD USO RESIDENZIALE SITO IN REG. S. AGOSTINO (PUNTA MORO), ALGHERO, DISTINTO IN CATASTO TERRENI AL F. 57, MAPP. 319, SUB 3, CON CONTESTUALE PROGETTO DI COSTRUZIONE DI TETTOIA PERTINENZIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 3899 DEL 27.06.2022 - PRATICA TELEMATICA GIUSEPPE MELONI-MLNGPP95P12A192S-03052022-1556.474183 - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ACCESSO PRIVATO E TRASFORMAZIONE DI UNA FINESTRA IN PORTAFINESTRA, IN ASSERVIMENTO ALL’UNITÀ IMMOBILIARE POSTA AL PIANO TERRA DELLO STABILE SITO IN VIA MONTSERRAT N°7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 3900 DEL 27.06.2022  -  PRATICA TELEMATICA GIOVANNI SOGGIU-SGGGNN75M29A192T-03052022-1812.474353-RICHIESTA DI INSTALLAZIONE DI UN GAZEBO OMBREGGIANTE IN ASSERVIMENTO AL SUOLO PUBBLICO AUTORIZZATO CON P.U. N°3583</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DELLA CONCESSIONE SU AREA PUBBLICA PER MANCATO RINNOVO E CONTESTUALE REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ - SAMB IBRA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3906 DEL 29.06.2022 -  PRATICA TELEMATICA SILVANA PINNA -PNNSVN70H61A192B-15052022-1559.479932-RICERCA IDRICA MEDIANTE POZZO TRIVELLATO, USO DOMESTICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3907 DEL 29.06.2022 -  PRATICA TELEMATICA NLVLCU85T06A192O-16052022-1044.480131 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPEE N.3076924/2022 - INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SOLARE TERMICO IN UN IMMOBILE SITO IN VIA XX SETTEMBRE 27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ A2A ENERGIA. CIG: Z7834E3A8F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE E ACCERTAMENTO IDONEITÀ LE PINNETTE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO A CARATTERE CONTINUATIVO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI SPAZI/LOCALI O AREE IDONEI AI FINI DELL'ISTITUZIONE DI SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE PER LA SOLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI CIVILI – RISTORANTE RESIDENZA LE PINNETTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI  DI CORTOGHIANA E SASSARI DI A.I.A.S. CAGLIARI-  LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ MESE APRILE   2022 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18, COMMA 3. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  RIMBORSO SPESE VIAGGI– I^ SEMESTRE 2022 (01.01-30.06.2022). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO - RENDICONTAZIONE PERIODO DAL 01.01.2022 AL 25.06.2022 -ACCERTAMENTO DI ENTRATA - .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2) LETT. A) DELLA LEGGE  11.09.2020 N. 120, IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z5F36FC2B0   -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI MAGGIO 2022 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO DI IDEE PER L'ACQUISIZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN "MASTER-PLAN DEGLI AFFACCI A MARE DAL PORTO TURISTICO AL COLLE BALAGUER NELLA CITTÀ DI ALGHERO."- LIQUIDAZIONE QUARTO PREMIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEMPORANEA OSPITALITA’ ATLETI PROVENIENTI DALL’UCRAINA PRESSO DUE UNITA’ EX OSTELLO DELLA GIOVENTU’ FERTILIA – ANTICIPAZIONE SOMME PER MINUTE SPESE DALL’ECONOMO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ARMADI E SCRIVANIA DESTINATI AI LOCALI EX ALBERGO GREEN – CIG: ZDB35EFC52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PIANTE DI ARREDO PER LOCALI EX ALBERGO GREEN – CIG:  ZEC362E60A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI  MAGGIO -  CIG DERIVATO: 88150877E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO 55 PARTICELLA 311 SUB 19  – 32 – 11 -  14 E 04 (1/10).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA “CASA GINA” –  COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE DI SASSARI – CIG ZBF36FB362 – PERIODO 27.06.2022 – 30.06.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO N. 2021/001/OR/000000885/0/002 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI – ORDINANZA N. 885/2021 DEL TRIBUNALE DI SASSARI "COMUNE DI ALGHERO C/ ELETTRICA SISTEM S.R.L.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MONITORAGGIO STRUTTURALE DEL PONTE DI FERTILIA. APPROVAZIONE VERBALE RDO_RFQ_390549 E AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ 4EMME SERVICE S.P.A.  CIG: 9250909B99 – CUP: G17H19002020004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIO 2022_UFFICIO PROTOCOLLO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA" AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA DA REMOTO PER GLI INVII POSTALI - CIG Z06357065D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizi Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASCRIZIONE LODO ARBITRALE CONTROVERSIA COMUNE DI ALGHERO/PROVINCIA DI SASSARI. RIMBORSO DELLA QUOTA PARI AL 50% IMPOSTA DI REGISTRO A FAVORE DELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLE ENTRATE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI IN RELAZIONE AI CONDONI EDILIZI EX LEGGE N.47/19985, L. N.724/1994, L. N. 326/2003 E SS.MM.II. PERIODO MARZO-APRILE  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE POSTI AUTO, SANZIONI DANNO PAESISTICO. MARZO –  APRILE 2022. RETTIFICA PARZIALE IN DIMINUZIONE DELLA DETERMINA DI ACCERTAMENTO N. 976 DEL 26/04/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI COMBINATORE TELEFONICO GSM DA COLLEGARE ALLA CENTRALE DI RIVELAZIONE FUMI DEL PARCHEGGIO INTERRATO MULTIPIANO - AREA VIA CAGLIARI, MAZZINI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETT. A), LEGGE N. 108/2021. - CIG ZF136FFF9C. DITTA ANTONELLO CASU DI CASU ANTONIO &amp; C SNC DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE LOCALE PER L’ATTIVITA’ DI VIGILANZA SVOLTA NELLA GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19. ANNUALITA’ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE 03-C-2022 -  BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO PERITO ELETTROTECNICO - CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.  PRESA D’ATTO VERBALI E APPROVAZIONE GRADUADORIA FINALE DI MERITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  GENNAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  FEBBRAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE 05-C-2022 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C, POS. EC. C1 - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 “SERVIZI AL CITTADINO, CULTURA E TURISMO”, SERVIZIO 1 “SICUREZZA, VIGILANZA”. ASSUNZIONE IN SERVIZIO SIG. PIRISI CARLO VINCITORE DI CONCORSO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL SETTORE I – PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E RISORSE UMANE – ALLA DIPENDENTE TIZIANA MARIA BULLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 636 DEL 20/06/2022 A FAVORE SOCIETÀ SIPAL S.R.L PER AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I.) PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IL C.R.A DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG: ZCE368BA12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE (2022-2024) DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.” – C.I.G.: 9136935549. -ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA GIUGNO - ANNUALITA’ 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONVOCAZIONE OPERATORI PER LA SCELTA DEI POSTEGGI LIBERI PRESSO MERCATO SETTIMANALE VIALE SARDEGNA – VIA CORSICA RISERVATO AI TITOLARI DEL SETTORE ALIMENTARE, NON ALIMENTARE E AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  MAGGIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER L’AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO – DGR 16/35 DEL 05.05.2021 – DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA CONFERENZA DI SERVIZI SINCRONA EX. ART 14-TER E SEGUENTI DELLA L.241/1990 E SS.MM.II. AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEI PARERI NECESSARI PER L'APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO PER IL RECUPERO E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEI SISTEMI FORESTALI ARTIFICIALI LITORANEI DEL TERRITORIO DI ALGHERO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA”. CUP: G11B08000290002 – CIG: 645484529A. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FATTURA N. 1/6 DEL 28.06.2022 A FAVORE DELL’IMPRESA ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L., PER LA COMPENSAZIONE DELL’AUMENTO DEL COSTO DELLE OPERE PUBBLICHE AI SENSI DEL DECRETO LEGGE DEL 17.05.2022, N. 50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA”. CUP: G11B08000290002 – CIG: 645484529A. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FATTURA N. 4/22 DEL 29.06.2022 A FAVORE DELL’IMPRESA SPEA SCALPELLINI POSATORI E AFFINI S.R.L., PER LA COMPENSAZIONE DELL’AUMENTO DEL COSTO DELLE OPERE PUBBLICHE AI SENSI DEL DECRETO LEGGE DEL 17.05.2022, N. 50.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DELLA CONCESSIONE SU AREA PUBBLICA PER MANCATO RINNOVO E CONTESTUALE REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ - GUEYE NDIAYE FATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 18/03/2022 – 17/06/2022 – SERVIZIO AVVOCATURA - CIG: 690710535C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1150/2022 E  N. 1259/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE  (MISURA "NIDI GRATIS"). ACCERTAMENTO SOMME DESTINATE AL COMUNE DI ALGHERO ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO - ACCERTAMENTO ENTRATE DA CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE SOSTENUTE DA PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ OSPITATE PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA “L’ANCORA “ DI PLOAGHE. LIQUIDAZIONE PERIODO MESE  APRILE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ON-LINE ASCIUGAMANI ELETTRICI MEDIANTE ANTICIPAZIONE ECONOMALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE N.1590 DEL 30.06.2022 PER MERO ERRORE MATERIALE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL PERSONALE INCARICATO UCC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 19/03/2022 – 18/06/2022 – SERVIZIO GARE E CONTRATTI - CIG: 797683112F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 NOLEGGIO – LOTTO 3 – STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER IL NOLEGGIO DI N° 1 FOTOCOPIATORE MARCA KYOCERA TASKALFA 4052 CI – CIG: 7238702DD9 – PERIODO: 06/03/2022 – 05/06/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PER N. 2 FOTOCOPIATORI PERIODO 16/03/2022 – 15/06/2022 – SERVIZIO MANUTENZIONI  E UFFICIO TURISMO - CIG: Z582DF610D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONI DI AREA PUBBLICA AI SENSI DEL D.M - 25 NOVEMBRE 2020. PRESA D’ATTO DELL’INVOLONTARIA CANCELLAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI MANCATO RINNOVO E DECADENZA ALLA DITTA GUEYE NDIAYE FATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L’INCARICATO DI RUP E PER L’INCARICATO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO A SERVIZIO DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA COLUMBANO - SEDE DIREZIONALE - CUP G18B18000030004 - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 140/2019. APPALTATORE: LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO E C. S.N.C.. LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI INCENTIVANTI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CI 2014-2020_CONCORSO COESIONE SUD_ ASSUNZIONE PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER 36 MESI DI UN ESPERTO IN GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO, CAT. D, POS. ECO. 1. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 668 DEL 07.06.2022 – OPERA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 01 FEBBRAIO 2023 –  PENSIONE ANTICIPATA. SIG. A.G.– MATRICOLA 644</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/16 DEL 20.05.2022 – ASEL ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022-790 DEL 11.05.2022 - DITTA FORMEL SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' AD PERSONAM AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 3 D. LGS. N. 267/2000 AL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE INDIZIONE PROCEDURA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2, LETT.A) DEL D. GS. N. 50/2016 E SS.MM.II E COERENTEMENTE CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 95, C. 4, DEL MEDESIMO DECRETO E DA ULTIMO CON IL D. L. N. 76/2020, PER SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITÀ DI SERVIZI/FORNITURE INERENTI ALL’ESECUZIONE PROGETTUALE DELL’INTERVENTO FINANZIATO NELL’AMBITO DEL “FONDO CULTURA 2021”.  CUP  G19J21007720008 - CIG   Z83370711C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO FATTURA N. 106/2022. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO STRADA VICINALE CALABONA ARGENTIERA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  ANNI 2019 - 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/PA DEL 12.06.2022, PER LA FORNITURA DI N. 14 PANNELLI IN FOREX E N. 10 ADESIVI – CIG: Z8336A7C7B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI GIUGNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI– MESE GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AF-FETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– GIUGNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDA-ZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO. DELIBERA DI CONSIGLIO N. 34/2022. ONERI DERIVANTI DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA SARDEGNA N. 152/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI SIGNORI CONSIGLIERI PER ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI E IRAP – GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizi Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.74/SP DEL 20.04.2022 –  IDEAPUBBLICA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 71 DEL 30.6.2022 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI GIUGNO 2022. CIG Z2F30471C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PIC DEL 31/05/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 18/2016 -REIS -REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE- LIQUIDAZIONE GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ LABORATORIO - MINORANZE LINGUISTICHE L. N. 482/1999 ARTT. 9 15, L. R. N. 22/2018 ART. 10 CC. 4 E 5 – CRITERI E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE. ANNUALITÀ 2021. SPORTELLO LINGUISTICO E LABORATORIO IN LINGUA CATALANA DI ALGHERO NELL’AMBITO DELLE LINGUE MINORITARIE STORICHE ANNUALITÀ 2021. ATTIVAZIONE N. 1 LABORATORIO ATTIVITÀ CULTURALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 RIMBORSO SPESE VIAGGI A FAVORE DEI NEFROPATICI –GIUGNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 17/2021 – ART. 10, COMMA 16 LETT. C), E COMMI 17 E 18. D.G.R. N.46/7 DEL 25.11.2021 - ATTIVAZIONE CANTIERE OCCUPAZIONALE PER LA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI COMUNALI IN RELAZIONE ALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI NAZIONALI AI SENSI DEL D.L. N. 34/2020. NOMINA RUP, NOMINA COMMISSIONE SELETTIVA PER LA VERIFICA DELLA IDONEITÀ E FISSAZIONE DATA PROVA DI IDONEITÀ DEL PERSONALE DA IMPIEGARE NEL CANTIERE OCCUPAZIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. CONTRIBUTI– MESE GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76 PER IL MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. DI M.C. MENSILITÀ LUGLIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETÀ E PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998. RELATIVA ALL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN ALGHERO E CENSITA AL NCEU AL FOGLIO 55 PARTICELLA 311 SUB 19 – 32 – 11 - 14 E 04 (1/10).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT.A), LEGGE 120/2020 PER LA FORNITURA DI N. 2 RICARICHE IRIDIUM PREPAGATE DA 200 MINUTI, VALIDITA’ 6 (SEI) MESI, PER I TELEFONI SATELLITARI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI ALGHERO E PER COMPLESSIVI EURO 1.842,20  CIG  Z983711987</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI – 1° SEMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE – 2° SEMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8857464286 -ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEME E CONCIME PER LA MANUTENZIONE DEL CAMPO MARIOTTI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II.  CIG ZCC370E5DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1761</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - AREA UBICATA IN ALGHERO – BANCHINA GARIBALDI - LOCALITÀ PORTO - AREA SOSTA PER I TAXI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO POLIZZA FIDEJUSSORIA ANNO 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  DITTA PIRAS GIANFELICE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  – MESE DI GIUGNO 2022 .  CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS IDRICO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2022 – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DEL CANTIERE 6.1- “EFFICIENTAMENTO PROCEDURALE FINALIZZATO A SUPPORTARE GLI UFFICI PUBBLICI NELL'ATTUAZIONE DI PROCEDURE AD ALTO IMPATTO SULLO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO.” RICOMPRESO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” - MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” - FINANZIATI DALLA R.A.S. CON RISORSE FSC - AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIO CONFRONTO DI PREVENTIVI DI SPESA ART. 1 COMMA 2 LETT.A) LEGGE N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.2) DELLA LEGGE N. 108 DEL 2021 - PAR. 4.3.1 DELLE LINEE GUIDA ANAC N.4), ALLA ECOGREEN SOCIETA COOP. SOCIALE - CUP: G19G21000030002 - CIG: 9153581DFD. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - ART. 1, COMMA 65 - LEGGE N°266/2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>CINQUE REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN TEMA DI GIUSTIZIA PREVISTI DALL’ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022.   LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI, DI ALLESTIMENTO E DI DISALLESTIMENTO DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE, PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI ARREDI E DEI LOCALI INTERESSATI, NONCHÉ PER LA FORMAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE;    CIG Z313695AB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO PER IL SOSTEGNO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DI PROSSIMITA’ CON ENTE CAPOFILA COMUNE DI ALGHERO E COMUNI AGGREGATI DI OLMEDO, PUTIFIGARI, URI, ROMANA, MONTELEONE ROCCADORIA E VILLANOVA MONTELEONE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL TRASFERIMENTO R.A.S. – ANNUALITA’ 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizi Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 4 AGENTI DI POLIZIA LOCALE - CAT. C, POS. EC. C1 - A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER UN PERIODO DI MESI 6, DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 “SERVIZI AL CITTADINO, CULTURA E TURISMO”, SERVIZIO 1 “SICUREZZA, VIGILANZA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL’ART.31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E DELL’ART.34 DELLA LEGGE REGIONALE N.8/2018, PER L’INTERVENTO RELATIVO AI LAVORI DI “RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI” - CUP G19J20001070005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL’ART.31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E DELL’ART.34 DELLA LEGGE REGIONALE N.8/2018, PER L’INTERVENTO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE” – CUP G17H19001310001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL’ART.31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E DELL’ART.34 DELLA LEGGE REGIONALE N.8/2018, PER L’INTERVENTO RELATIVO AI LAVORI DI “RESTAURO CON EFFICIENTAMENTO PARTE COPERTURA TETTO E FACCIATE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – SCUOLA SACRO CUORE” – CUP G12F20000050001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2022 DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL’ART.31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E DELL’ART.34 DELLA LEGGE REGIONALE N.8/2018, PER L’INTERVENTO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLAIO PIANO SEMINTERRATO - SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA LA PEDRERA” – CUP G14H20000700001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL’ART.31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E DELL’ART.34 DELLA LEGGE REGIONALE N.8/2018, PER L’INTERVENTO RELATIVO AI LAVORI DI “SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE RURALI IN LOC. MAMUNTANAS – SALTO DON PEPPINO - UNGIAS” – CUP G17H20001260001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 – F.E. N. 99/V1 DEL 04/07/2022 –  PERIODO 01-30 GIUGNO 2022 – CIG 916444426F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO STRADA VICINALE FANGAL MALAI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ANNI 2019-2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 01.06.2022-30.06.2022 – CIG 89903038BA – F.E. N. 21-001 DEL 03.07.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO STRADA VICINALE UNGIAS - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ANNI 2019 -2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA GIUGNO - ANNUALITA’ 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 3912 DEL 30.06.2022  - PRATICA TELEMATICA PAOLA RUIU- RUIPLA73T56B354M-16052022-0923.480022 PROGETTO RELATIVO ALL'INSERIMENTO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURA A FALDE SECONDO I DETTAMI DELL’ALLEGATO A.5 D.P.R. 31/2017 IN UN IMMOBILE SITO IN VIA VITTORIO EMANUELE 37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 3913 DEL 30.06.2022 -  PRATICA TELEMATICA DEMONTIS ANTONIO FRANCESCO VITALIANO DMNNNF74P16F205K-20052022-1725.483152 RISTRUTTURAZIONE INTERNA DI ALLOGGIO MONOFAMILIARE IN ALGHERO - PIAZZA DUOMO 11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3916 DEL 01.07.2022  - PRATICA TELEMATICA 02835670908-26052022-0747.485379 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPEE N.3116887/2022 - RISTORANTE BOHAN SUSHI  - PROGETTO PER L'INSTALLAZIONE DI UN ARREDO URBANO, FINALIZZATO ALLA MITIGAZIONE DEI CONTENITORI PER I RIFIUTI IN ASSERVIMENTO DEL RISTORANTE CINESE "BOHAN", SITO NEL COMUNE DI ALGHERO IN VIA ASFODELO N° 31/33.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE  N. 3917 DEL 01.07.2022  -  PRATICA TELEMATICA N. N. 92057700905-22052022-0922.483423  -  CONDOMINIO VIA LO FRASSO N. 38 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PRESSO IL CONDOMINIO IN ALGHERO VIA LO FRASSO 38 - BALCONI E PARAPETTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA ON TECNOLOGY SRL RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE ED ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI LOC. MARIA PIA - ALGHERO” CUP. G16J20000630002  – CIG. 893942460D  – SAL. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE ESEGUITI NELL’ANNO 2021. CIG: 8064174EE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” –  F.E. N. 20/001 DEL 03/07/2022 – PERIODO 1-30 GIUGNO 2022 – CIG 8807163CD0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  CAREGIVER  E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNUALITA’ 2022 – 6° ACCERTAMENTO (INTEGRAZIONE PRIMO ACCERTAMENTO) DICHIARAZIONE ECONOMIE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENA DAL 01-01-2022 AL 30-06-2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA NR. VF50522-00486 DEL 30/06/2022 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITÀ S. PATRIGNANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – PERIODO 01.06.2022 – 30.06.2022 – CIG Z79354FD5B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/PIC DEL 30.06.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ TARGET SERVICE S.R.L.S. PER L’ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PORTIERATO NON ARMATO PRESSO L’EX OSTELLO DI FERTILIA DI VIA SPALATO- PER N. 29 GIORNI E PER COMPLESSIVI EURO  6.315,33 -  SMARTCIG Z0E364A616</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 22 NOVEMBRE 2021, ART. 6, COMMA 34. INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER IL SUPPORTO ALLA SCELTA DELLA GENITORIALITÀ E PER L'ACQUISTO, TRAMITE VOUCHER, DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ZERO - TRE ANNI). RIAPERTURA TERMINI  DEL BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLE OPERAZIONI DI SCELTA DEI POSTEGGI LIBERI DEL 06/07/2022, A SEGUITO DI PROCEDURA DI MIGLIORIA, PRESSO MERCATO SETTIMANALE VIALE SARDEGNA – VIA CORSICA RISERVATO AI TITOLARI DEL SETTORE ALIMENTARE, NON ALIMENTARE E AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 1586/2022 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ GLOBAL POWER SPA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: 7851751DE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL. FATT. 1543/2022. LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO - RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES-TARI 2013-2019 DA F24 E C.C.P. FINO AL 31.12.2021. CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SERRA” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_22 DEL 28.06.2022 EMESSA DALL’ING. PIETRO PAOLO MOSSONE RELATIVA AGLI ONORARI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA CUP. G15F20001510006 – CIG: 8432403F13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NORD CAR  SRL. CIG 91732358FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ05543958 DEL 30.06.2022. DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG DERIVATO 9047734A49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL’ING. COCCO FRANCESCO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI AREE ESTERNE, IMPIANTI SPORTIVI, SPAZI RICREATIVI E MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI DI ALGHERO - SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - SAL N.1 CUP G16J20000630002 – CIG 8503429399</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 53 D.L. 73/2021 “SOSTEGNI BIS” MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE- “ASSISTENZA ECONOMICA – LINEE GUIDA GESTIONE SOSTEGNI BIS” IX LIQUIDAZIONE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI COMMISSARI PERIODO  01/01/2022 - 30/06/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA. LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 6/22 RELATIVA AL PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI. CUP: G16I18000460004 - CIG: 8112224305.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELEFONICA ALLA DITTA FASTWEB SPA. CONVENZIONE TELEFONIA 5. CIG: 8993313CA7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITE IN VIA DON MINZONI N. 117 – LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DEL PORTONE D’INGRESSO PRINCIPALE DELL’EDIFICIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE OBBLIGATORIA E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE SASSARI – ANNO 2022- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG.  Z2E371FFCD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL. FATT. 1544/2022. LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI - RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES-TARI 2013-2019 DA F24 E C.C.P. FINO AL 23.04.2022. CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI  GIUGNO 2022 -  CIG DERIVATO: Z4B35B1D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL II TRIMESTRE 2022 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 3.281,21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI GIUGNO 2022. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE - MENSILITÀ GIUGNO E LUGLIO 2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA DI SICUREZZA PER LE STRUTTURE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MEDDA FRANCESCO - CIG ZA936C79C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N. 23/22 EMESSA DALL’IMPRESA COEDIL SUD.  COMPENSAZIONE EX D.L. 50/22 ART.26 SU SAL N. 2  CUP G17F19000040001 – CIG 86513507DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: ZE5329C88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DELLA CONFORMITA’ ANTINCENDIO. CUP G14E21003930004. APPALTATORE I.E.M. DI PIRAS PIER PAOLO &amp; C. S.N.C. DI SASSARI - CIG 90528708A6. CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 181/2022. APPROVAZIONE 1° SAL - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO DI IDEE PER L'ACQUISIZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN "MASTER-PLAN DEGLI AFFACCI A MARE DAL PORTO TURISTICO AL COLLE BALAGUER NELLA CITTÀ DI ALGHERO."- LIQUIDAZIONE PRIMO PREMIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 17/2021 – ART. 10, COMMA 16 LETT. C), E COMMI 17 E 18. D.G.R. N.46/7 DEL 25.11.2021 - ATTIVAZIONE CANTIERE OCCUPAZIONALE PER LA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI COMUNALI IN RELAZIONE ALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI NAZIONALI AI SENSI DEL D.L. N. 34/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIO CONFRONTO DI PREVENTIVI DI SPESA  ART. 1 COMMA 2 LETT.A) LEGGE N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.2) DELLA LEGGE N. 108 DEL 2021 - PAR. 4.3.1 DELLE LINEE GUIDA ANAC N.4), ALLA OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. CIG 9311230E0F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.” – C.I.G.: 9136935549. COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO, IMPEGNO DI SPESA PER LE FUNZIONI EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 3682/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1778</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 20/06/2022. SENTENZA N. 120/2021 DEL GIUDICE DI PACE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 3934 DEL 13.07.2022  - PRATICA TELEMATICA CHERCHI STEFANIA-CHRSFN79E55A192B-21042022-1857.469660-REALIZZAZIONE DI VASCA PER RISERVA IDRICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. LIQUIDAZIONE GIUGNO E INTEGRAZIONE MENSILITA’ PRECEDENTI ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TURMO TRAVEL S.R.L. PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI GIUGNO  2022 .  CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO LA RSA "SAN NICOLA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI ALGHERO, MISURA PREVISTA DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLA CULTURA N. 8 DEL 14 GENNAIO 2022, DESTINATA AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CINQUE REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN TEMA DI GIUSTIZIA PREVISTI DALL’ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022.   LIQUIDAZIONE DI FATTURE PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO NON PREVENTIVABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 14 TER  L. 241/1990 E SS.MM.II. PER “RIPRISTINO AMBIENTALE CON RINATURALIZZAZIONE DELLE AREE OGGETTO DI LAVORI DI DISBOSCAMENTO ESEGUITO IN AREA VINCOLATA UBICATA NEL COMUNE DI ALGHERO (SS), LOCALITÀ CAPO CACCIA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI IN HOUSING EX ART. 192 D.LGS.. 50/2016 ALLA FONDAZIONE ALGHERO, PER GESTIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITÀ SERVIZI INERENTI ALL’ESECUZIONE DEL PROGETTO “PATRIMONIO CONNESSO. NUOVE FORME DI FRUIZIONE DEL CIRCUITO MUSEALI DI ALGHERO”, INTERVENTO FINANZIATO NELL’AMBITO DEL “FONDO CULTURA 2021”. CUP G19J21007850008 – CIG 9322045AE2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2022 PIANI PERSONALIZZATI - 1 ^ LIQUIDAZIONE  GIUGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL COMUNE DI ALBANO LAZIALE E AL COMUNE DI ALESSANDRIA DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DAL COMUNE DI ALGHERO, A TITOLO RISPETTIVAMENTE DI TARI 2020 E 2021, PER ERRATO VERSAMENTO DA PARTE DI DUE DISTINTI CONTRIBUENTI DEI SUDDETTI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMUNI COMPETENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/2022. CIG Z02355E40C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 3935 DEL 14.07.2022 - PRATICA TELEMATICA 92074510907-01062022-2128.488655 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPEE N.3145100/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MODIFICHE PROSPETTICHE NELLE PARTI CONDOMINIALI E PRIVATE, OLTRE RIFACIMENTO DELLE FACCIATE E L'INSTALLAZIONE DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DISABILI, NELLO STABILE IN VIA BENEDETTO CROCE 17 IN ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA SOSTENUTA DA PERSONA OSPITATA PRESSO LA STRUTTURA COMUNITÀ PER DISABILI "IL SENTIERO" DI OSSI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTA PERIODO 01.06.2022 - 30.06.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO 55 PARTICELLA 435 SUB 5 - 7 - 16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A3 A COLORI – MODELLO UTAX – 5505CI – INTEGRAZIONE DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI - CIG: ZF235522DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI. FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. SERVIZI DI ANALISI CHIMICA AFFIDATI DALLA SOCIETÀ CHELAB S.R.L. APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA E DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA. CIG. ZAB3506972 – C.U.P. G19D17000560002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. DODICESIMA LIQUIDAZIONE 2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE18. CIG. 8620161DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELECONTROLLO RILHEVA GPRS ANNI 2022-2023. DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, CO. 1, LETT. A) DELLA LEGGE N. 108/2021 A FAVORE DELLA DITTA XEO4 S.R.L. - CIG Z2337227FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETÀ E PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998. RELATIVA ALL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN ALGHERO E CENSITA IN CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 55 PARTICELLA 435 SUB 5 - 7 - 16.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO (DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022) - CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5). LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. BARBARA B SCS N. 482/PA DEL 08/07/2022, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO (DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022) - CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5). LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. BARBARA B SCS N. 483/PA DEL 08/07/2022, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMPLIAMENTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE- REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COPERTA”. DL E COORDINAMENTO SICUREZZA.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA DEL 11.07.2022 EMESSA DALLA DITTA METASSOCIATI SRL. ACCONTO ALLO STATO DI CONSISTENZA FINALE. CIG 7201666AC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI D.LGS. N. 267/2000 DERIVANTE DA DECRETO INGIUNTIVO N. 875/2018. INTEGRAZIONE SOMMA A FAVORE DI DE.GI. MARMI S.A.S. RICONOSCIUTA CON DELIBERAZIONE C.C. N. 37/2022..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA SOSTENUTA DA PERSONA OSPITATA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA PER ANZIANI "NOSTRA SIGNORA DI COROS" DI ITTIRI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE – DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE PER L’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE SOSTENUTE DA PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ OSPITATE PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA “L’ANCORA “ DI PLOAGHE. LIQUIDAZIONE PERIODO MESE  MAGGIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1751</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, SOC. RANDSTAD ITALIA SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22FVRW098423 DEL 30.06.2022. CIG.  ZBE34C2B4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 17/2021 – ART. 10, COMMA 16 LETT. C), E COMMI 17 E 18. D.G.R. N.46/7 DEL 25.11.2021 - ATTIVAZIONE CANTIERE OCCUPAZIONALE PER LA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI COMUNALI IN RELAZIONE ALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI NAZIONALI AI SENSI DEL D.L. N. 34/2020. PRESA D’ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE, APPROVAZIONE  DEL VERBALE E DELLE GRADUATORIE DEGLI IDONEI PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DA IMPIEGARE NEL CANTIERE OCCUPAZIONALE–</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER ATTIVITA' RESA NEL SECONDO TRIMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1754</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN TEMA DI GIUSTIZIA PREVISTI DALL’ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI SPESA VIAGGIO AI PRESIDENTI DEI SEGGI ELETTORALI - INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1755</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID – LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO ON-LINE ASCIUGAMANI ELETTRICI MEDIANTE ANTICIPAZIONE ECONOMALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1756</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI  MESI MAGGIO E GIUGNO   2022 .  LIQUIDAZIONE  FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO - CUP: G17H22000800001. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 09/06/2022- SMERALDA CONSULTING &amp; ASSOCIATI SRL. - CIG: Z772F6D208.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1759</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO UTENTI INSERITI   PRESSO LA RSA "SAN NICOLA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO”- ACCERTAMENTO ENTRATE DEL PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1762</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2, LETT.A) DEL D. GS. N. 50/2016 E SS.MM.II E COERENTEMENTE CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 95, C. 4, DEL MEDESIMO DECRETO E DA ULTIMO CON IL D. L. N. 76/2020, PER SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITÀ DI SERVIZI/FORNITURE INERENTI ALL’ESECUZIONE PROGETTUALE DELL’INTERVENTO FINANZIATO NELL’AMBITO DEL “FONDO CULTURA 2021”. CUP  G19J21007720008 - CIG   Z83370711C. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1763</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE O RITARDATO PAGAMENTO IMU ANNUALITA’ 2013-2020. RISCOSSIONI MEDIANTE F24 E BONIFICI ESEGUITI SUL C/C POSTALE AL 31.05.2022. IMPEGNO DI SPESA AGGIO E RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE A FAVORE DI STEP SRL. CONTRATTO REP. 93/2018. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1765</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELECONTROLLO RILHEVA GPRS ANNI 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ECONOMATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODO 23/03/2022 – 22/06/2022 – SERVIZI FINANZIARI - CIG: Z8224B6E14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1768</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  LIQUIDAZIONE FATT. N. 472/PA DEL  30/06/2022 SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS -  COD.CIG. 796080581A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 – F.E. N. 102/V1 DEL 11/07/2022 –  PERIODO 28-30 GIUGNO 2022 – CIG ZBF36FB362.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1770</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. LIQUIDAZIONE MENSILITA’ DI  GIUGNO ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1781</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z02355E40C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1788</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ISPEZIONE ANNUALE PRINCIPALE SECONDO LA NORMA UNI EN 1176-7:2020 DELLE AREE GIOCO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II.  CIG ZE13720EB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 -  MESSA IN SIC. E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA LA CUNETTA. PRATICA ACCASTAMENTO DELL’IMMOBILE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 13/07/22 DELL’ING. GIANNI ARRAS. C.U.P.: G11E15000580006 - CIG: Z0F1D92D1D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO DI IDEE PER L'ACQUISIZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN "MASTER-PLAN DEGLI AFFACCI A MARE DAL PORTO TURISTICO AL COLLE BALAGUER NELLA CITTÀ DI ALGHERO."- LIQUIDAZIONE QUINTO PREMIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V22/---1202 DEL 30.06.2022, RATA POSTICIPATA – PERIODO  – MARZO 2022 – GIUGNO 2022 – PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DI N. 2 (DUE) VARCHI Z.T.L. DEL COMUNE DI ALGHERO – PRESENTATA DALLA DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A., P.I. 02930110966 – CIG: Z472DA1B44.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 3940 DEL 19.07.2022   -  PRATICA TELEMATICA AHMED SALMAN-HMDSMN82E03Z236O-17122021-1529.410744 - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO N. 260 DEL 19.04.2022 AI SENSI DELL’ART. 21-NONIES, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990, E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LIMITATAMENTE AL POLIGONO INSISTENTE SULLA VIA XX SETTEMBRE, CON ESCLUSIONE DEL POLIGONO RICHIESTO SULLA VIA CAGLIARI, IN QUANTO AREA DI CARICO E SCARICO MERCI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA ATTO AGGIUNTIVO RICOGNITIVO DI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEL CONTRATTO REP. N. 171/ DEL 12.05.2021 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DELLA PISTA DI ATLETICA DEL COMUNE DI ALGHERO - CUP: G13D17000170006 – CIG: 811566067E. - LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TELECOM TRUST TECHNOLOGIES SRL PER ATTIVAZIONE DI 100 PEC ISTITUZIONALI (PERIODO GENNAIO 2022 - APRILE 2022). CIG. ZD72F1BC5A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI  DI CORTOGHIANA E SASSARI DI A.I.A.S. CAGLIARI-  LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ MESE MAGGIO   2022 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE E ACCERTAMENTO IDONEITÀ VILLA MOSCA PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO A CARATTERE CONTINUATIVO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI SPAZI/LOCALI O AREE IDONEI AI FINI DELL'ISTITUZIONE DI SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE PER LA SOLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI CIVILI – STRUTTURA PRIVATA VILLA MOSCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1775</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – SERVIZI SOCIALI” – COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE - ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT – LOTTO N. 5 SARDEGNA NORD. CIG DERIVATO Z96305AAD7 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALL'ACCORDO VOLONTARIO DI AREA PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PROMOZIONE DEL "NETWORK NAZIONALE FAMILY IN ITALIA" E ACCOMPAGNARE I PROCESSI DI CERTIFICAZIONE "FAMILY IN ITALIA" NEL TERRITORIO SARDO. DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1777</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERE RELATIVO A “MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO PER IL RECUPERO E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEI SISTEMI FORESTALI ARTIFICIALI LITORANEI DEL TERRITORIO DI ALGHERO” – ANNUALITÀ 2021  - NOMINA RUP – NOMINA DEC - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO N. 2019/001/OR/000001056/0/001 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI – ORDINANZA N. 000001056/2019 DEL 15/04/21 DEL TRIBUNALE DI SASSARI “COMUNE DI ALGHERO C/L. F.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1784</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PARCO COMUNALE “MONSIGNOR HEMMERLE”. CIG Z0E34809FC - CUP G17H21037490004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MESE GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1786</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE PIAZZA CIVICA N. 2 DENOMINATO “PALAZZO SERRA” – LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI  SALDO ESERCIZI PRECEDENTI E ANNUALITÀ 2021/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1803</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONI DI MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO - DITTA CARGOMME DI ROBERTO SECHI. GIG: ZF7353CF04.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1809</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE E MANUTENZIONI, ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA, EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO". MODIFICA GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1782</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. N. 102/13 ART. 6, C. 5 CONVERTITO CON L. 124/13 - FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI – ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME FINANZIAMENTO GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1783</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.N. 6/95 -ART.56 - RETTE PER IL  RICOVERO DI PERSONA  NON AUTOSUFFICIENTE PRESSO  CENTRO A.I.A.S. DI ARITZO. LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ RELATIVE  AL  1 ^ QUADRIMESTRE  2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI DEL COMUNE DI ALGHERO – FSC 2014–2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. C.U.P. – G19D17000560002 – CIG. ZAB350697  LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ CHELAB S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1793</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 – PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – CANTIERI PER L’AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO – ANNUALITÀ 2021 - PRESA D’ATTO LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - APPROVAZIONE GIUDIZI DI IDONEITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1795</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ESIGENZE PRIMARIE PER SPESE FUNEBRI – IMPEGNO E ACCERTAMENTO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2, LETT.A) DEL D. GS. N. 50/2016 E SS.MM.II E COERENTEMENTE CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 95, C. 4, DEL MEDESIMO DECRETO E DA ULTIMO CON IL D. L. N. 76/2020, PER SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITÀ DI SERVIZI/FORNITURE INERENTI ALL’ESECUZIONE PROGETTUALE DELL’INTERVENTO FINANZIATO NELL’AMBITO DEL “FONDO CULTURA 2021”. CUP  G19J21007720008 - CIG   Z83370711C. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1799</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE (2022-2024) DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.” – C.I.G.: 9136935549. - PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 1603 DEL 30/06/2022 E RIMBORSO SOMME A FAVORE DELLA VOSMA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1804</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-104PA DEL 19/07/2022 MOVISTRADE COGEFI SRL –  LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTO FUNZIONALE B – CUP: G11B21007490004 – CIG: 9045681C18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1797</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA.” LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1798</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA SOSTENUTA DA PERSONA OSPITATA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA PER ANZIANI “NOSTRA SIGNORA DI COROS” DI ITTIRI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTA PERIODO APRILE – GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2022  RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC2 CON VODAFONE S.P.A.  CIG: 809380967A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1801</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE PUBBLICA DELLA VILLA ROMANA DI S. IMBENIA – APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D’INTESA E DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE PUBBLICA DEL SITO ARCHEOLOGICO, TRA IL COMUNE DI ALGHERO E L’AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA DEPOSITO CAUZIONALE IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DAL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1805</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL CIMITERO E RECUPERO EDIFICI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 23 E 24 DEL 20.07.2022 EMESSE DALL’IMPRESA LUMEN S.R.L. COMPENSAZIONE EX D.L. 50/22 ART.26 SU SAL N. 2 E N. 3. CUP: G11E1800070004 – CIG 8471411D7F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1806</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE RELATIVI AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO “NUOVA CASA SERENITÀ”. APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA. CIG: 8160257919 – CUP: G13J18000270002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N. 9/22 DEL 14.07.2022 EMESSA DALL’IMPRESA COIMP SUD S.R.L. – SAL N. 3   CUP G17F19000040001 – CIG 86513507DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1818</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLE OPERAZIONI DI SCELTA DELLE 27 POSTAZIONI PER LA LAVORAZIONE E CESSIONE PRODOTTI ARTIGIANALI ED ARTISTICI SU AREE PUBBLICHE PRESSO LUNGOMARE DANTE STAGIONE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2022  RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ IN FIBRA E VOIP DELLE SCUOLE CON VODAFONE S.P.A. CIG: 8991672278.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 3946 DEL 21.07.2022 - PRATICA TELEMATICA M.P. SRLS A SOCIO UNICO 02917940906-09062022-1041.491418 - VOLTURA PRATICA SUOLO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE22519/2022 DEL 18.07.2022, PER LA FORNITURA DI N. 2 RICARICHE IRIDIUM PREPAGATE DA 200 MINUTI, VALIDITÀ 6 MESI, PER I TELEFONI SATELLITARI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI ALGHERO – PRESENTATA DALLA DITTA  SPEEKA SRL, CON SEDE IN VIA CARLO PISACANE N. 42 – 20129 - MILANO (MI) – P.IVA: 10351030159 - CIG:  Z983711987</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1810</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA 13/FE. COMPENSO PARTE FISSA GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1811</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE ATTI E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 7 FONDINE PER LA CUSTODIA DELL’ARMA IN DOTAZIONE A PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO -, ALLA DITTA TANDA SPORT DI MARIO TANDA  - CIG: Z24373FDE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1813</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO”.  C.I.G.: 9083802E89. - PRESA ATTO E APPROVAZIONE DI N.1 VERBALE DEL SEGGIO DI GARA E DI N.3 VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALL’OPERATORE ECONOMICO: SCIA CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI - SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29_22 DEL 15.06.2022 A FAVORE DELLA A.T.I. SEGNALETICA SNC DI BECCA E SCHINTU – P.IVA - COD.FISC. 01380830909.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1815</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO A FAVORE DEL SIG. S. F.  DEL CANONE DI CONCESSIONE PER UN LOCULO CORRISPOSTO PER ERRORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ANFITEATRO IVAN GRAZIANI E DELL'AREA DESTINATA A PARCHEGGIO A FAVORE DI FONDAZIONE ALGHERO MUSEI/EVENTI/TURISMO A FAR DATA DALLA EFFICACIA DELLA PRESENTE E FINO A CESSATA ESIGENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1817</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD  INTEGRAZIONE  DELLE RETTE   SOSTENUTE DA PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ OSPITATE PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA “ L’ANCORA“ DI PLOAGHE-  IMPEGNO SOMME 2^ SEMESTRE 2022 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI  MATERIALE SANITARIO IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022 – CIG: Z7F3674CA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1820</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATI AL RINNOVO DELLA CONFORMITA’ ANTINCENDIO DEL PARCHEGGIO INTERRATO MULTIPIANO - AREA VIA CAGLIARI, MAZZINI. - CUP G14E21003950004. APPALTATORE: ANTONELLO CASU DI CASU ANTONIO &amp; C SNC DI SASSARI – DETERMINAZIONE N. 1165/2022 - CIG 9195111DA1. APPROVAZIONE 1° SAL - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000021/PA DEL 30.06.2022 A FAVORE DELLA CUGUSI S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO MARIOTTI.   CIG: Z5736DA255</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1822</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMI 29 E 37, ANNUALITÀ 2022 - IMPIANTO NATATORIO COMUNALE. INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E DELL’ART. 34 LEGGE REGIONALE N. 8/2018. CUP: G13I22000120001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA – MESI DI APRILE E MAGGIO - CIG: Z85321B431</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI DI “RESTAURO E RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SERRA” - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 08.07.2022 RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI EMESSA DALL’IMPRESA SANNA FRANCESCA . CUP: G15F20001510006 - CIG: 8494706526</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1823</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2035/R22 DEL 08/06/2022 A FAVORE DELLA “EREDI RAFFAELE SALARIS SRL” FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO. COD.CIG: Z19369BC2C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3° QUALITA' DELLA VITA _ POLITICHE SOCIALI – ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT – LOTTO N. 5 SARDEGNA NORD. CIG DERIVATO Z96305AAD7 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 458_1 DEL 30.06.2022 COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/22007935 DEL 07.06.2022 EMESSA DALLA IC INFOCA-MERE - SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITA-LIANE PER AZIONI - (C.F. E P.I. 02313821007) CON SEDE LEGALE IN VIA G. B. MORGAGNI N. 13 – 00161 - ROMA E SEDE AMMINISTRATIVA IN C.SO STATI UNITI N. 14 – 35127 – PA-DOVA – CIG: Z5736995FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0000017754 DEL 16.06.2022 RELATIVA ALLE CONSULTAZIONI DATI PERIODO DAL 01.05.2022 AL 31.05.2022, A FAVORE DELL’A.C.I. DI ROMA – DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI (P. IVA: 0907501001). CIG ZA53547D02.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1825</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA“: PROROGA E NUOVE ATTIVAZIONI PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2022  - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1826</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021 -  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2021-2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1827</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS IDRICO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2022 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1833</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1834</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA  A FAVORE DI ALTRI COMUNI- LEGGE N. 265/1999    - LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1835</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI E SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI CDS ED INGIUNZIONI CDS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1836</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI UTENTI PER LA COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  ANNO   2022  E  CONTESTUALE  IMPEGNO SOMME .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1837</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA  A FAVORE DI ALTRI COMUNI- LEGGE N. 265/1999 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/FE DEL 21/07/2022 ARCH. STEFANO GOVONI – 2° ACCONTO DIREZIONE LAVORI –  LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTO FUNZIONALE B – CUP: G11B21007490004 – CIG: ZCB34DD36E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1850</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DICLIMATIZZAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA MATTEOTTI. DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, CO. 1, LETT. A) DELLA LEGGE N. 108/2021 A FAVORE DELLA DITTA E CLIMA SERVIZI DI DELRIO GIOVANNI - CIG ZC337325E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/FE DEL 21/07/2022 ARCH. DIEGO MASALA – 2° ACCONTO PRESTAZIONI CSE –  LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTO FUNZIONALE B – CUP: G11B21007490004 – CIG: Z443585D92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL’ACQUISTO DI SERVIZI DI PUBBLICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1838</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE 05-C-2022 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C, POS. EC. C1 - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO 1 “SICUREZZA, VIGILANZA”. ASSUNZIONE IN SERVIZIO SIG. PIRISI CARLO VINCITORE DI CONCORSO – MODIFICA DECORRENZA ASSUNZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1839</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL LIQUIDAZIONE FATT.1679/2022 LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI - RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2013-2020 DA F24 E C.C.P. FINO AL 31.05.2022. CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1840</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 – PROGRAMMA INTEGRATOPLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – CANTIERI PER L’AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO – ANNUALITÀ 2021 - PRESA D’ATTO LAVORI – ASSUNZIONE PERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1841</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2022 PIANI PERSONALIZZATI - 2 ^ LIQUIDAZIONE  GIUGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1843</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3” QUALITÀ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” TRA LA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (CAT SARDEGNA) E COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE - LOTTO N. 5 SARDEGNA NORD.  CIG: 79936275AD. CIG DERIVATO Z96305AAD7– PROROGA FINO ALLA DATA DEL 26/08/2022. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1845</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO E PIANO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE E SERVIZI INTEGRATIVI AI SENSI DELL’ART.8 DELLA LEGGE N. 36 /2001. LIQUIDAZIONE FATTURA N.71 DEL 30.06.2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ POLAB SRL. CODICE CIG: ZB62FE99AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1846</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.” - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA A FAVORE DELLE DITTE STC MANAGING SRL (CIG: Z253748090) CON SEDE IN BARLETTA E SOC. A. MANZONI &amp; C SPA (CIG: ZF63748102) CON SEDE IN SASSARI - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1847</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1848</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DEL COMUNE DI SASSARI PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO NELLA DISCARICA “SCALA ERRE” DEI RIFIUTI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO - ANNUALITA’ 2022-2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1849</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA – FINANZIAMENTO R.A.S. PER GLI INTERVENTI DI SALVAMENTO A MARE - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 15/2 DEL 02.05.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1852</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO IN MATERIA DI INDENNITÀ DI FUNZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizi Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1853</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL FONDO PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI – L.R. N.3 DEL 9 MARZO 2022 “LEGGE DI STABILITÀ 2022”, ART.15, COMMI 1, 2 E 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1854</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA - MILANO. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2022 PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI SORVEGLIANZA. CIG: 5273616597.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1855</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. TREDICESIMA LIQUIDAZIONE 2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE18. CIG. 8620161DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1856</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO.” - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA A FAVORE DELLE DITTE INFO SRL (CIG: Z59374BF9A) CON SEDE IN BARLETTA E SOC. A. MANZONI &amp; C SPA (CIG: ZBF374C09F) CON SEDE IN SASSARI - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESE DI  FEBBRAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE ED ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI LOC. MARIA PIA - ALGHERO”. COMPENSAZIONE PREZZI EX  D.L. N. 50/22 ART.26. CUP. G16J20000630002  – CIG. 893942460D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1859</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI RIPOSO ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO. QUANTIFICAZIONE PRESUNTIVA E ACCERTAMENTO CONTABILE DELL’ENTRATA DA CONTRIBUZIONE UTENZA ANNO 2022. RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 337 DEL 11/02/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1860</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE - ENTIONLINE SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0C374C457</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1870</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI SINDACO ED AMMINISTRATORI – LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA LUGLIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1873</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO N. 2021/001/SC/000000981/0/002 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI – SENTENZA CIVILE N. SENTENZA CIVILE N. 000000981/2021 DEL DEL 01/10/21 EMESSO DAL TRIBUNALE DI SASSARI “COMUNE DI ALGHERO C/C. G.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1861</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ A2A ENERGIA. CIG: Z7834E3A8F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1862</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/12 DEL 15.07.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1863</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPIAGGE SICURE 2022. SALVAMENTO A MARE. AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI INFORMAZIONI SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 COME DA ULTIMO MODIFICATA DALL'ART. 51 DELLA LEGGE N. 108 DEL 2021. AFFIDAMENTO ALLA VOSMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F. 02851810909 PER COMPLESSIVI EURO 19.752,02. SMARTCIG Z9737513F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1865</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO - DITTA F.LLI BELLU SRL. CIG: 8614219665.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1866</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUGNO 2022_UFFICIO PROTOCOLLO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA" AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA DA REMOTO PER GLI INVII POSTALI - CIG Z06357065D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1867</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE SOSTENUTE DA PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ OSPITATE PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA “L’ANCORA “ DI PLOAGHE. LIQUIDAZIONE PERIODO MESE  GIUGNO  2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1869</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONI DI ECONOMIE SUL SERVIZIO AFFIDI MINORI IN COMUNITA' - CIG Z7F35C19BE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1871</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/504 DEL 22.07.2022  A FAVORE DELLA DITTA BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO  PER LA FORNITURA DI SEME E CONCIME PER LA MANUTENZIONE DEL CAMPO SPORTIVO MARIOTTI.   CIG: ZCC370E5DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTO FUNZIONALE B – CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 183/2022, IMPRESA APPALTATRICE MOVISTRADE COGEFI SRL –  CUP: G11B21007490004 – CIG: 9045681C18. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DELL’IMPRESA CO.GE.SA. SRL DI OZIERI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 3949  DEL 28.07.2022 - RICHIESTA DI CONCESSIONE D'USO DI ACQUE SOTTERRANEE, INTERCETTATE CON POZZO ARTESIANO DI CUI AUTORIZZAZIONE OTTENUTA CON PROVV. UNICO SUAPE N. 3370 DEL 19/11/2021. NON VI SARANNO INTERVENTI EDILIZI. SI VORREBBE INSTALLARE UN IMPIANTO DI EMUNGIMENTO PER POTER PRELEVARE ACQUA SOTTERRANEA PER SCOPI POTABILI E SERVIZI IGIENICI PIÙ USO IRRIGUO DI SOCCORSO. PORTATA DI ESERCIZIO RICHIESTA = 9 LITRI/SEC - VOLUME MAX RICHIESTO = 20.000 MC/ANNUI (VEDERE ELABORATI RELAZIONALI E TECNICI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO N. 269 DEL 28.07.2022  -  PRATICA TELEMATICA ENEL X MOBILITY S.R.L. 14553401002-30052022-1249.487029 - INSTALLAZIONE DI COLONNINE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI, COMUNE DI ALGHERO SS, VIA DE GASPERI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 3951 DEL 28.07.2022  - PRATICA TELEMATICA SECHI CESARE -SCHCSR47T18A192W-22092021-1039.368944  -REALIZZAZIONE CANCELLO INGRESSO E STRADINA INTERNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LISTA DI CARICO DEI CONTRIBUENTI TENUTI AL PAGAMENTO DELLA TARI PER L'ANNO 2022 FORMATA DALLA S.E.C.AL. SPA. PRESA D'ATTO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1876</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 E ART. 36 COMMA 9 BIS DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016. CUP: G17H22000800001 – CIG: 9346940AE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1878</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE ED IL RIFACIMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DEI SEGUENTI TRATTI STRADALI URBANI: VIA VITTORIO EMANUELE (TRATTO COMPRESO TRA VIA LA MARMORA E ROTATORIA “MARIOTTI”), VIA XX SETTEMBRE (TRATTO COMPRESO TRA VIA VITTORIO VENETO E VIA DE ANDRÉ), VIA CARBONIA, VIA CORSICA. - PROGRAMMA PER LA MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE E COMUNALE PREVISTO DALL’ART.4, COMMA 3, DELLA L.R. N.17 DEL 22.11.2021. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108, ALL’ARCH. SALVATORE MASALA CUP: G17H22002380002 -  CIG Z4137530C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1879</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE ED IL RIFACIMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DEI SEGUENTI TRATTI STRADALI URBANI: VIA GIOVANNI XXIII (TRATTO COMPRESO TRA VIA MANZONI E VIA DE GASPERI), VIA DE GASPERI, VIA MONTE D’OLLA (TRATTO COMPRESO TRA VIA DE GASPERI FINO ALL’ANGOLO CON VIA LEONARDO DA VINCI), VIA LEONARDO DA VINCI. - PROGRAMMA PER LA MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE E COMUNALE PREVISTO DALL’ART.4, COMMA 3, DELLA L.R. N.17 DEL 22.11.2021. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108, ALL’ING. MARCELLO CHERCHI. CUP: G17H22002370002-  CIG Z27375309B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1880</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA  A FAVORE DI ALTRI COMUNI- LEGGE N. 265/1999 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1881</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI  DI CORTOGHIANA E SASSARI DI A.I.A.S. CAGLIARI-  LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ MESE GIUGNO   2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO. DELIBERA DI CONSIGLIO N. 36/2022. ONERI DERIVANTI DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SASSARI N. 120/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1883</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AF-FETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– LUGLIO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDA-ZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1972</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO E FERIE NON GODUTE – DIPENDENTE MATR. 2237_IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1884</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.N. 6/95 -ART.56 - RETTE PER IL RICOVERO DI PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE PRESSO CENTRO A.I.A.S. DI ARITZO. LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ RELATIVE AI MESI   MAGGIO E GIUGNO  2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA.   CUP G17F19000040001 – CIG 86513507DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1886</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO STRADA VICINALE LA RUCCHETTA. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1896</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.: GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1906</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 1586/2022 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ GLOBAL POWER SPA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: 7851751DE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1887</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ LUGLIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1888</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2022 PIANI PERSONALIZZATI - 4 ^ LIQUIDAZIONE  APRILE E MENSILITA’ ARRETRATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1889</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO NEL COMUNE DI ALGHERO IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/59/CE” - CIG: 91105274B7 – AVVIO DELL’ESECUZIONE IN VIA D’URGENZA AI SENSI DELL’ ART. 32 COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016 E NOMINA DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2022 PER LE LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS F-SECURE. CIG: Z5C2D3954E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE”. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 11. CUP G17F19000040001 – CIG 86513507DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1892</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI”. DITTA ECOS SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 19.07.2022 RELATIVA AL SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI. C.U.P.: G12F20000390004 - C.I.G.: 8862907E37.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1893</Numero_Provvedimento><Oggetto>PISCINA COMUNALE SCOPERTA. AFFIDAMENTO GESTIONE STRUMENTALE BIMESTRE AGOSTO/SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1894</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLE PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEGLI ARTT. 4, PAR. 1, PUNTO 10), 29, 32, PAR. 4, RGPD 2016/679 E ART. 2-QUATERDECIES, COMMA 2,  DEL D. LGS. N. 196/03 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24924"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1895</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO FATTURA N. 123/2022. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1897</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI SIGNORI CONSIGLIERI PER ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI E IRAP – LUGLIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizi Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO – CONSIGLIERE SIG.RA ORNELLA PIRAS – SEDUTA DEL 22 GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizi Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1899</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NORD CAR  SRL. CIG 91732358FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76 PER IL MESE DI AGOSTO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1901</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA GIUGNO   2022. NIDI PRIVATI E PARITARI  STRUTTURE : NIDO  IL GIROTONO - NIDO SCUOLA E PERSONA EX FOND LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1902</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” –  COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ANNUALITA’ 2022 – LIQUIDAZIONE N. 2 – I SEMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1903</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI –SECONDO SEMESTRE (PERIODO 01/07/2022-30/09/2022). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1904</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI –CONTRIBUTI –SECONDO SEMESTRE (PERIODO 01/07/2022-30/09/2022). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1905</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONI DI ECONOMIE SUL SERVIZIO AFFIDI MINORI IN COMUNITA' – DET. N. 2859 DEL 23.11.2021 – CIG 8991952986.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1907</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL’ART.31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E DELL’ART.34 DELLA LEGGE REGIONALE N.17/2021, PER GLI INTERVENTI RELATIVI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E RIFACIMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE INTERVENTO 1 E INTERVENTO 2 – “PROGRAMMA DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ”.  CUP G17H22002370002 - G17H22002380002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER ATTIVITA' RESA NEL PERIODO: QUARTO TRIMESTRE 2021 E PRIMO SEMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INTERSETTORIALE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO E DELLE LICENZE ORACLE (GIT). CONTRATTO ANNUALE CON LA SOFTWARE HOUSE PUNTOZERO S.C.A.R..L RIDENOMINATA PUNTOZERO SCARL DAL 14.12.2021 CON SEDE LEGALE A PERUGIA ANNO 2022. CIG: Z1E2FE9ADE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24937"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RELATIVO ALLA FUSIONE E MODIFICA DELLE APERTURE DI UNA UN BOX SITO NEL CORTILE INTERNO DELLO STABILE UBICATO IN VIA MATTEOTTI N.55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24938"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 3962 DEL 02.08.2022 -  PRATICA TELEMATICA LUCIANA TAVERA E D'ASCENZO LARA GRAZIELLA ROSALBA - TVRLCN45H67A192K-06052022-1131.476017 - REALIZZAZIONE RECINZIONE E CANCELLO D'INGRESSO IN AGRO DI ALGHERO LOC. EVANGELETZ (VALVERDE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24939"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMI 29 E 37- IMPIANTO NATATORIO COMUNALE IN LOCALITÀ MARIA PIA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVO-ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE. CUP: G13I22000120001; CIG: Z7E37428C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24940"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PERIODO 15/04/2022 – 14/07/2022 – SERVIZI SOCIALI - CIG: Z6E2AF4669</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24941"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI PERIODO 15/04/2022 – 14/07/2022 – SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG: Z362A67DCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24942"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PERIODO 02/04/2022 – 01/07/2022 – SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - CIG: Z372CBD5A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24943"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1914</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER IL SERVIZIO 1 – OPERE PUBBLICHE E PER IL SERVIZIO 4 – SERVIZI INFORMATICI” - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PERIODO: 17.04.2022 AL 16.07.2022  - CIG:ZF62DFC095</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24944"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1915</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05667612 DEL 31/07/2022. DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG DERIVATO 9047734A49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24945"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO – NUOVA CASA SERENITÀ – LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. FPA 15/22 DEL 28.07.2022 A FAVORE DELLO STUDIO DI ARCHITETTURA ORTU, PILLOLA E ASSOCIATI – CAGLIARI. CIG: 8160257919 – CUP: G13J18000270002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24946"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO – NUOVA CASA SERENITÀ – LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 3PA DEL 27.07.2022 A FAVORE DELL’ARCH. MICHELA SERRA E DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA.  CIG: 8160257919 – CUP: G13J18000270002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24947"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N. 24/22 DEL 14.07.2022 EMESSA DALL’IMPRESA COEDIL SUD – SAL N. 3  CUP G17F19000040001 – CIG 86513507DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24948"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO – NUOVA CASA SERENITÀ – SERVIZI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE  LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO PLICCHI S.R.L. DELLA FATTURA N. 1/14 DEL 03.08.2022 E DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA.   CIG: 8160257919 – CUP: G13J18000270002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24949"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1920</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL SETTORE I – PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E RISORSE UMANE – ALLA DIPENDENTE TIZIANA MARIA BULLA. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.1601/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24950"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1921</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERE RELATIVO A “MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO PER IL RECUPERO E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEI SISTEMI FORESTALI ARTIFICIALI LITORANEI DEL TERRITORIO DI ALGHERO (LOCALITÀ MARIA PIA - AGRO DI ALGHERO, SS) – ANNUALITÀ 2020” – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. AGR. FERDINANDO MANCONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24951"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 – F.E. N. 109/V1 DEL 01/08/2022 –  PERIODO 01-31 LUGLIO 2022 – CIG ZBF36FB362</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1928</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 57/P DEL 08.07.2022 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE – SANTU LUSSURGIU – ORISTANO - VIA CARMINE N. 34 - P.I. E C.F. 00072430952 –  PERIODO 01.05.2022-30.06.2022 – CIG 9050201E1D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24953"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 – F.E. N. 110/V1 DEL 01/08/2022 –  PERIODO 01-31 LUGLIO 2022 – CIG 916444426F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24954"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1930</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. N. 102/13 ART. 6, C. 5 CONVERTITO CON L. 124/13 - FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI – LIQUIDAZIONE GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24955"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1932</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTITOLAZIONE PALACONGRESSI AL CANTAUTORE ITALIANO “IVAN GRAZIANI” – CERIMONIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24956"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1933</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA SOSTENUTA DA PERSONA OSPITATA PRESSO LA STRUTTURA COMUNITÀ PER DISABILI "IL SENTIERO" DI OSSI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.07.2022 – 31.12.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24957"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1957</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INDAGINE STEREOSCOPICA PER UN IMMOBILE IN VIA COLUMBANO. DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, CO. 1, LETT. A) DELLA LEGGE N. 108/2021 A FAVORE DELLA COMPUCART SOCIETÀ COOPERATIVA - CUP G17F19000040001 - CIG: Z55375C15E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24958"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1923</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA CULTURA 2021 – DETERMINAZIONE INDIZIONE PROCEDURA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2, LETT.A) DEL D. GS. N. 50/2016 E SS.MM.II E COERENTEMENTE CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 95, C. 4, DEL MEDESIMO DECRETO E DA ULTIMO CON IL D. L. N. 76/2020, PER INTERVENTO “FORNITURA E POSA IN OPERA – ACQUISIZIONE VETRINE ESPOSITIVE PER INCREMENTO COLLEZIONE”.  CUP  G19J21007850008 - CIG   9355281E18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24959"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1924</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE POSTAZIONE POS – PAGOPA. - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO AL BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - CIG: Z823766869</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24960"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1925</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE (2022-2024) DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.” – C.I.G.: 9136935549. - LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24961"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1926</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ART. 53 D.L. 73/2021 “SOSTEGNI BIS” MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE- “ASSISTENZA ECONOMICA – LINEE GUIDA GESTIONE SOSTEGNI BIS” IX LIQUIDAZIONE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24962"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1935</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 22985. COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 5, D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM. E II..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24963"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1936</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. SANNA MICHELE - AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C -  PROCEDURA DI MOBILITÀ EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001– ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA 08.08.2022 - ACQUISIZIONE CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24964"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE LUGLIO 2022 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: ZE5329C88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24965"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA ON TECNOLOGY SRL RELATIVE AI LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE ED ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI LOC. MARIA PIA – ALGHERO” - COMPENSAZIONE EX D.L. 50/22 ART.26 SU SAL N. 1 BIS – CERT. 1 BIS  CUP. G16J20000630002  – CIG. 893942460D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24966"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1931</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA CULTURA 2021 – DETERMINAZIONE INDIZIONE PROCEDURA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2, LETT.A) DEL D. GS. N. 50/2016 E SS.MM.II E COERENTEMENTE CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 95, C. 4, DEL MEDESIMO DECRETO, PER INTERVENTO RELATIVO A “ALLESTIMENTO RICOSTRUTTIVO E INTEGRATIVO TRIDIMENSIONALE DI ANTICHI VERTEBRATI”. CUP  G19J21007850008 - CIG   Z943762A97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24967"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1934</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – L’ECONOMO E L’AGENTE CONTABILE – CIG Z9B3768A9A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24968"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1937</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMOGENITORIALITÀ NELL’AFFIDO FAMILIARE E NELL’ADOZIONE – CIG Z9137694A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1938</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE POSIZIONI CONTRIBUTIVE DIPENDENTI. ESTRATTI CONTO AMMINISTRAZIONE 2016 E 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1939</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI - EE19 LOTTO 7. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA.  CIG – 9360697388.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1940</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 84 DEL 31.7.2022 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI LUGLIO 2022. CIG Z2F30471C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1941</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 747/2022, INTEGRAZIONE IMPEGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 04/05/2022 – ZIGGIOTTO CONSUELO - CIG Z4A35C5DD1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24973"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DI ACCONTO EMESSE NEL SECONDO SEMESTRE DELL’ANNO 2022 DALLA DITTA ABBANOA S.P.A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1943</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 01.07.2022-31.07.2022 – CIG 89903038BA – F.E. N. 23-001 DEL 03.08.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1945</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA CULTURA 2021 – DETERMINAZIONE INDIZIONE PROCEDURA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2, LETT.A) DEL D. GS. N. 50/2016 E SS.MM.II E COERENTEMENTE CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 95, C. 4, DEL MEDESIMO DECRETO, PER INTERVENTO RELATIVO A “RIPRODUZIONE COPIE REPERTI ARCHEOLOGICI”. CUP  G19J21007850008 - CIG   Z8D3769393</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1948</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA INERENTI I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA COIBENTATA A FALDE DEL LASTRICO SOLARE DELLA SCUOLA PRIMARIA “M. IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII - CUP G14H20000710004 - ARCH. VALENTINA ISONI - CIG Z7E2EAACE4. LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN ACCONTO PER ATTIVITA’ DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL 1° E ULTIMO SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1958</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DA STRUTTURE PALAZZO DEI CONGRESSI DI MARIA PIA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L. N. 120 DEL 11.09.2020. CIG: Z533767E0F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO – NUOVA CASA SERENITÀ – SERVIZI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE  LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. GEOLOGO ROBERTO PISCHEDDA DELLA FATTURA N. 10/E DEL 04.08.2022 E DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA.   CIG: 8160257919 – CUP: G13J18000270002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1974</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI  LUGLIO 2022 -  CIG DERIVATO: Z4B35B1D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1988</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTITOLAZIONE PALACONGRESSI AL CANTAUTORE ITALIANO “IVAN GRAZIANI” – CERIMONIA – INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24982"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI POTATURA DELLE ALBERATE DEL COMUNE DI ALGHERO - SITI: VIA SASSARI, VIA GIOVANNI XXIII (PARTE BASSA), VIA LO FRASSO, VIA LA MARMORA, VIA SANT’AGOSTINO, VIA MARCONI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 05.08.2022 EMESSA DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE -  GENNAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTUA NR. 17 DEL 05.08.2022 EMESSA DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE PER I SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI ALGHERO – APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1951</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.  C.I.G.: 9136935549    LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/PA DEL 04/08/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1952</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEL SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DI SAN MARCO, CUGUTTU E PUNTA NEGRA E RESTITUZIONE DELLA SABBIA OTTENUTA PRESSO GLI ARENILI PROVENIENZA - AFFIDAMENTO EX ART. 63 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL - CON SEDE LEGALE IN VIA DANTE ALIGHIERI NEL COMUNE DI CAGLIARI E IMPIANTO IN LOC. GANNÌ NEL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA, P.IVA 03507240921 - CIG. 93393936E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24986"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1953</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/PIC DEL 30/07/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1954</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA GIUGNO   2022. NIDI PRIVATI E PARITARI  STRUTTURE : NIDO L'AQUILONE  NIDO SUORE DELLA MERCEDE  E  NIDO S G BOSCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1955</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA“: PROROGA E NUOVE ATTIVAZIONI PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2022  - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1956</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. ACCERTAMENTO ENTRATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PISCINA COMUNALE SCOPERTA. LIQUIDAZIONE FATT. 32/PA DEL 04.08.2022  - SOCIETÀ METASSOCIATI SRL - CAGLIARI. CUP: G16I18000460004 - CIG: Z0F259653F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 000023/PA E NR. 000025/PA A FAVORE DELLA CUGUSI S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO MARIOTTI.   CIG: Z5736DA255</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24992"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1962</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE COPERTURA A FALDE CON LASTRE ISOLANTI IN ACCIAIO A PROTEZIONE MULTISTRATO DEL LASTRICO SOLARE DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII - CUP G14H20000710004. CIG 90322608BD. APPALTATORE SAFETY ENERGY SRL DI SASSARI - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 182/2022. APPROVAZIONE 1° E ULTIMO SAL - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1964</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 24/001 DEL 03/08/2022 – PERIODO 1-31 LUGLIO 2022 – CIG 905130907B – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24994"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITÀ S. PATRIGNANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – F.E. NR. VF50522-00620 DEL 31/07/2022 -  PERIODO 01.07.2022 – 05.06.2022 – CIG Z79354FD5B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24995"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ABBONAMENTO FORMULAPIÙ E VIDIOCORSI PER IL TRIENNIO 2021/2023 - DITTA MYO S.P.A. - CIG:ZA932611D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1971</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI PER RACCOMANDATE DA POSTE ITALIANE S.P.A. – ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA – CIG: ZD73752246</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1973</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI FISCALI IVA/IRAP – AFFIDAMENTO SERVIZI ALLA SOCIETA’ CENTRO STUDI ENTI LOCALI. CIG. Z0B376890C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24998"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2005</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ON-LINE ASCIUGAMANI ELETTRICI MEDIANTE ANTICIPAZIONE ECONOMALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2030</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AI SENSI DELL’ART.7, COMMA 6, DEL D.LGS.  N.165/2001. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1963</Numero_Provvedimento><Oggetto>CINQUE REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN TEMA DI GIUSTIZIA PREVISTI DALL’ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022. IMPEGNO DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE E RELATIVI ONERI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25001"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1965</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2020. ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALL’EDIZIONE 2021: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI INDIRIZZI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE SOMME DESTINATE ALL’ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25002"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1967</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO UTENTI INSERITI   PRESSO LA RSA "SAN NICOLA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1968</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL “SERVIZIO DI CONTROLLO ED EMERGENZA C/O IL PARCHEGGIO A PAGAMENTO DEL MULTIPIANO, UBICATO IN ALGHERO, VIA LO FRASSO, DA SVOLGERE CON N. 1 UNITA’ REPERIBILE H24 TRAMITE COMMUTATORE TELEFONICO COLLEGATO ALLA CENTRALINA DI ALLARME ANTINCENDIO” ALLA DITTA SCENOSIST S.R.L.S, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE PRESTAZIONI ARTISTICHE, CON SEDE IN SASSARI STR. VIC.LE SAN VIGLIANO N. 19 – COD. FISC. / P.IVA: 02919430906. CIG.: ZF8376F411.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25004"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1969</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA) - CAT C – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. (CODICE 02-C-2022) PRESA D’ATTO VERBALI E APPROVAZIONE GRADUADORIA FINALE DI MERITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25005"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1975</Numero_Provvedimento><Oggetto>CINQUE REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN TEMA DI GIUSTIZIA PREVISTI DALL’ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE E RELATIVI ONERI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1976</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI LUGLIO 2022. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25007"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1977</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “RETE SARDA DELL’ARTE ED ARCHITETTURA NELLA PREISTORIA DELLA SARDEGNA. LE DOMUS DE JANAS” - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE DI RICERCA CON IL CESIM E DICAAR.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25008"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1979</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. – C.I.G. 5932202FF0. INCREMENTO ISTAT ADEGUAMENTO DEI PREZZI F.O.I. 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25009"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 5/2022 DEL 01.08.2022 EMESSA DAL PROFESSIONISTA GEOM. DOMENICO MAREMMANI - ONORARI PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA L. 47/85, L. 724/94 E L. 326/03 - CIG Z8234A1E45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25010"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1981</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2021/2022 – EE18. CIG. 8620161DE1.  INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E    LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25011"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 2030/220000231 DEL 08/07/2022 – MYO SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25012"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1983</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA DI GALBONEDDU CUP: G18C22001010004 - CIG: Z7635D0B74. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETTERA C DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25013"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1984</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.4/2006, ART.17, C. 2 “PRENDERE IL VOLO” - B.S.J. 98 2° TRIENNIO – 2° ANNUALITA – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25014"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1985</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL CIMITERO E RECUPERO EDIFICI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 29.07.2022 EMESSA DALL’IMPRESA LUMEN S.R.L. RELATIVA AL 4° STATO AVANZAMENTO LAVORI. CUP: G11E1800070004 – CIG 8471411D7F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25015"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1986</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA) -  CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. ASSUNZIONE IN SERVIZIO SIG. MANCHIA BERNARDO,  VINCITORE DI CONCORSO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25016"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1987</Numero_Provvedimento><Oggetto>“OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL CIMITERO E RECUPERO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_FE DEL 26.07.2022 EMESSA DALL’ARCH. ROBERTO MARIA PINNA CON SEDE IN SASSARI. QUARTO ACCONTO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CUP: G11E18000070004; CIG: Z082B39566.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25017"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1989</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI VESTIARIO  E INDUMENTI DPI PER IL PERSONALE IMPIEGATO NEL CANTIERE PER L’AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO – ANNUALITÀ 2021  CIG ZF83767D6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25018"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2003</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MESE LUGLIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25019"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1990</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25020"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1991</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25021"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1992</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI– MESE LUGLIO 2022. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25022"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1993</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C. PROCEDURA CON SCORRIMENTO GRADUATORIA: ASSUNZIONE TUCCIO FEDERICA. DECORRENZA SERVIZIO DAL 06.09.2022 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25023"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1994</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. CORREDDU TIZIANA – ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C – P.E. 1 -  PROCEDURA DI MOBILITÀ EX ART. 30, COMMA 2 BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001– ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA 11.08.2022. – ACQUISIZIONE CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25024"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1995</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI LUGLIO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25025"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1996</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE (MISURA "NIDI GRATIS")”. APPROVAZIONE GRADUATORIA PRIMO SEMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25026"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1997</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 CO. 2 “PRENDERE IL VOLO” F.J.02, LIQUIDAZIONE FATTURE AZIONE DI TUTORAGGIO DI INTERMEDIAZIONE “COOP. SOCIALE PROGETTO A”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25027"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DA GENNAIO A LUGLIO 2022, A FAVORE DELLA SOCIETÀ 3C PAYMENT LUXEMBOURG S.A., CON SEDE IN 5 7, RUE LÉON LAVAL L-3372 LEUDELANGE – LUXEMBOURG, P.IVA IVA N. LU23138978, ISCRIZIONE COMMERCIALE N. B202905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25028"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA. COMPENSAZIONE EX  D.L. 50/22 ART.26. IMPEGNO DI SPESA. CUP: G16I18000460004 - CIG: 8112224305.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25029"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1999</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3° QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI – ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT – LOTTO N. 5 SARDEGNA NORD. CIG DERIVATO Z96305AAD7 – LIQUIDAZIONE FATTURE N. 574_1 E N. 575 _1 DEL 31.07.2022 COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25030"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2000</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE – F.E. N. 24R/PA DEL 30.07.2022 –  CASA LITTARRU – ORISTANO - VIA CARMINE N. 34 - P.I. E C.F. 00072430952 –  PERIODO 01.04.2022-13.07.2022 – CIG 8991952986.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25031"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2002</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. PERSONALE AUTORIZZATO AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO NEL MESE DI AGOSTO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25032"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA PISTA DI ATLETICA DEL COMUNE DI ALGHERO” LOC. MARIA PIA. – CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 171 DEL 12/05/2022 – ATTO AGGIUNTIVO REP. 185 DEL 24.06.2022. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/PA DEL 19.07.2022 EMESSA DALL’IMPRESA CIS COSTRUZIONI DEPLANO S.R.L. RELATIVA AD ANTICIPAZIONE DEL 30% SULL’IMPORTO DEI LAVORI. CUP: G13D17000170006 - CIG:8580936C63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25033"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2006</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N° 98193 DEL 19/11/2021;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25034"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2007</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE TRIBUTARIE DERIVANTI DA AVVISI DI ACCERTAMNETO PER OMESSO, PARZIALE O RITARDATO PAGAMENTO EFFETTUATA DALLA STEP SRL.  CONTRATTO REP. 93/2018 - CIG 7179892A4E. ACCERTAMENTO CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25035"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2008</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, SOC. RANDSTAD ITALIA SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22FVRW116482</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25036"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2009</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. CONTRIBUTI– MESE LUGLIO 2022. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25037"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2010</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 RIMBORSO SPESE VIAGGI A FAVORE DEI NEFROPATICI –LUGLIO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25038"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DOTT. PIER FRANCO CANALIS PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA RESO A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25039"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2012</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI AUTOCLAVE - UFFICI COMUNALI DI PIAZZA PORTA TERRA. CIG: ZF63772D60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25040"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2017</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO RICADENTE NEL TERRITORIO REGIONALE (LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, N. 48, ARTICOLO 7 COMMA 1 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 22/46 DEL 20.06.2019)”. ANNO 2022- ATTO DI LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25041"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2029</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALE, IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO MEDIANTE L’USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DURANTE IL CICLO DI VITA DELL’OPERA, CONFORMI AL D.M. DEL 11.10.2017 – LOTTO FUNZIONALE N. 1. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 32, 157, COMMA 2 E 60 DEL D.L.VO 50/2016. APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PRENOTAZIONE SOMME. CUP G13J1800027002 – CIG 9368021F79.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25042"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2013</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 53 D.L. 73/2021 “SOSTEGNI BIS” MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE- “ASSISTENZA ECONOMICA – LINEE GUIDA GESTIONE SOSTEGNI BIS” LIQUIDAZIONE N.1 UTENTE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25043"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2014</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “IX MEMORIAL LUISA PISANU”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25044"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2015</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA PRIMA PROVA DEGLI “INTERNAZIONALI D’ITALIA MOTOCROSS 2022”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25045"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2016</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PORTIERATO NON ARMATO PRESSO L’EX OSTELLO DI FERTILIA A FAVORE DELLA SOCIETÀ TARGET SERVICE S.R.L.S. CON SEDE IN VIA BRIGATA SASSARI N. 3/5 - 07041 ALGHERO PER N. 31 GIORNI E PER COMPLESSIVI EURO 6.750,87 SMARTCIG Z0E364A616</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25046"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2018</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ A2A ENERGIA. CIG: Z7834E3A8F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25047"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2019</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 1586/2022 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ GLOBAL POWER SPA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: 7851751DE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25048"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2020</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 1586/2022 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’  A2A ENERGIA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: Z7834E3A8F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25049"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2021</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO”.  C.I.G.: 9083802E89. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’OPERATORE ECONOMICO: SCIA CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI - SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25050"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2022</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. LIQUIDAZIONE MENSILITA’ DI  LUGLIO ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25051"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2023</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. QUATTORDICESIMA LIQUIDAZIONE 2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE18. CIG. 8620161DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25052"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2024</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI COOPERAZIONE EX ART. 15 LEGGE 241/1990 TRA ASPPC E COMUNE DI ALGHERO PER LA PROTEZIONE E IL RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI MARINI E DEI REGIMI DI COMPENSAZIONE NELL’AMBITO DI ATTIVITÀ DI PESCA SOSTENIBILI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120 DEL 11/09/2020 PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RECUPERATI IN MARE. CIG ZCF35AB3DD LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 655-P DEL 11/08/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25053"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2025</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA TELEMATICA MEDIANTE RDO SU SARDEGNACAT PER “AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEI LOCALI “SALA SIOTTO” IN VIA MARCONI N. 10” - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108, ALL’IMPRESA DONAPAI S.R.L..  CIG ZD435B24FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25054"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2026</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LICENZA D’USO ANNUALE MODULO BABYLON – CONSOLIDATO  E.F. 2021 – CIG: ZF53779218</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25055"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2027</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II.” - CIG: ZC935E9A53 - NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25056"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2028</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI PER LA PROCEDURA A CONTRARRE E  ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO  TERRITORIALE DI ALGHERO, CON  AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2, LETT.A) DEL D. GS. N. 50/2016 E SS.MM.II E COERENTEMENTE CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 95, C. 4,  DEL D. GS. N. 50/2016  E  CON IL D. L. N. 76/2020.  C.I.G. ZEF377645B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25057"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN BASAMENTO IN CALCESTRUZZO E RECINZIONE METALLICA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DELLA BORGATA DI SA SEGADA. DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, CO. 1, LETT. A) DELLA LEGGE N. 108/2021 A FAVORE DELLA CMP COSTRUZIONI S.R.L UNIPERSONALE- CIG: ZF93776EE5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25058"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2032</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “SPORT NEI PARCHI”  PROMOSSO DA “SPORT E SALUTE S.P.A.” E ANCI - LINEA DI INTERVENTO 2 “URBAN SPORT ACTIVITY E WEEKEND”. PRESA D’ATTO DEGLI ESITI DELLE VALUTAZIONI, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25059"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2033</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – VIA CATALOGNA E LARGO SANTI ANGELI. LEGGE N.80 DEL 23.05.2014 “MISURE URGENTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA, PER IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI E PER EXPO 2015”. D.M. N.97 DEL 16.03.2015, ART.1, COMMA 2, LETT.B) (LINEA B). D.M. 03.10.2018 “PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEI COMUNI E DI AREA”. PROGRAMMA INTERVENTI D.G.R. N.39/19 DEL 03.10.2019. INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E DELL’ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2018.  CUP G12F22000390002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25060"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE GIUBILEO 2000 – PERIODO 01.06.2022-09.06.2022 – CIG Z7F35C19BE – F.E. N.85PA DEL 16/07/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25061"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL’ACQUISTO DI SERVIZI DI TRASPORTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25062"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2053</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE DI DUE UNITÀ DI CLIMATIZZAZIONE PENSILE A SOFFITTO A SERVIZIO DELLA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DI VIA CATALOGNA - PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 1 CO. 2) LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 CO. 1 DELLA LEGGE N. 108/2021 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI, DEL DL N. 77/2021. CENTRO CLIMA DI CAVALLERO PAOLO - ALGHERO (SS)-  CIG ZF336B92BA. APPROVAZIONE C.R.E. -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25063"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO INVIATI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – INERENTI IL PAGAMENTO DI TRANSAZIONI TIPO INFO1 E TIPO IQTV, RICEVUTE DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI ALGHERO NEL 1° E 2° TRIMESTRE 2022, ATTRAVERSO IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL’ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE, UTILIZZANDO PROPRIE APPARECCHIATURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25064"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2039</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SPESE DI GESTIONE INCASSI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO CON LA SOCIETA’ SIX PAYMENT SERVICES (EUROPE) S.A., CON SEDE IN 10, RUE GABRIEL LIPPMANN, L-5365 MUNSBACH, IVA N. LU23138978, PERIODO 01.01.2022 – 30.06.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25065"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2037</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL DIRETTORE DI ESECUZIONE E DELL’UFFICIO DI DIREZIONE  “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO”.  C.I.G.: 9083802E89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25066"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2038</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO MEDIANTE L’USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DURANTE IL CICLO DI VITA DELL’OPERA, CONFORMI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 11.10.2017 – LOTTO FUNZIONALE N. 1” - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA A FAVORE DELLE DITTE STC MANAGING SRL (CIG: Z47377C057) CON SEDE IN BARLETTA E SOC. A. MANZONI &amp; C. SPA (CIG: ZA2377C05B) CON SEDE IN SASSARI - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25067"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2050</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA  14 F/E COMPENSO PARTE FISSA LUGLIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25068"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTO FUNZIONALE C (ROTATORIA). DETERMINA A CONTRARRE, CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA CRITERIA SRL DI CAGLIARI PER L’INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE (D.LGS 152/2006 E S.M. E I.), RELATIVO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLA VARIANTE AL PRG. CUP: G11B21007490004 – CIG: Z0E37530BB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25069"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2040</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ' 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25070"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2041</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA – PROGETTI CAREGIVER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO II° QUADRIMESTRE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25071"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2042</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  CAREGIVER  E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNUALITA’ 2022 – 7° ACCERTAMENTO (INTEGRAZIONE PRIMO ACCERTAMENTO) E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25072"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2043</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33_FE DEL 03.08.2022 A FAVORE DELLA MARIO TANDA – P.IVA - 01570710903 - CIG: Z24373FDE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25073"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2044</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE – MENSILITÀ LUGLIO 2022 A FAVORE DELLA DITTA GREEN HOTEL SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25074"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2045</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMINISTRAZIONE CONDOMINI ALLOGGI E.R.P. SITI IN LOCALITÀ LA PIETRAIA – SALDO ONORARI AMMINISTRATORE PER GESTIONE ORDINARIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25075"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2046</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA SOSTENUTA DA PERSONA OSPITATA PRESSO LA STRUTTURA COMUNITÀ PER DISABILI "IL SENTIERO" DI OSSI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTA PERIODO 01.07.2022 - 31.07.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25076"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2047</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA SOSTENUTA DA PERSONA OSPITATA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA PER ANZIANI “NOSTRA SIGNORA DI COROS” DI ITTIRI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTA PERIODO LUGLIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25077"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2049</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SICUREZZA E VIGILANZA - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 23 CCNL 21/05/2018) PERIODO DAL 01.02.2022 AL 30.06.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25078"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2051</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL COMUNE DI ALBANO LAZIALE E AL COMUNE DI ALESSANDRIA DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DAL COMUNE DI ALGHERO, A TITOLO RISPETTIVAMENTE DI TARI 2020 E 2021, PER ERRATO VERSAMENTO DA PARTE DI DUE DISTINTI CONTRIBUENTI DEI SUDDETTI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMUNI COMPETENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25079"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2054</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO. NOMINA DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) E DEL GRUPPO DI LAVORO. 01.08.2022/31.07.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25080"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2055</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI RITIRO, IN AUTOTUTELA, TRAMITE ANNULLAMENTO D’UFFICIO, AI SENSI DELL’ART. 21, OCTIES, COMMA 1, E NONIES DELLA LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.II, DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 701 DEL 06.03.2019 E DI TUTTI GLI ATTI DI GARA ANNESSI E CONNESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25081"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2056</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1733 DEL 14/07/2022 E  DETERMINAZIONE N.  1747 DEL 14/07/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25082"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2057</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.07.2022 AL 31.07.2022 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25083"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2070</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO (PERITO ELETTROTECNICO) -  CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. ASSUNZIONE IN SERVIZIO SIG. CURRELI LUCA, VINCITORE DI CONCORSO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25084"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2071</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022 - SERVIZIO QUADRA SOLUZIONI PER L’ACCESSO AL PROCESSO CIVILE TELEMATICO - CIG:  Z5E368FCF3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25085"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2129</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO – LIQUIDAZIONE SPESA  MESI DI LUGLIO E AGOSTO -CIG: ZB6256761E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25086"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESE DI  MARZO ED APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25087"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2059</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI  CANCELLERIA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – CIG: ZC83780668</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25088"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2060</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 E IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AL DEPOSITO CAUZIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25089"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2061</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.07.2022 AL 31.07.2022 E IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AL DEPOSITO CAUZIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25090"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO – NUOVA CASA SERENITÀ – LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 191 DEL 18.08.2022 A FAVORE DELLA MACRO DESIGN STUDIO S.R.L. CIG: 8160257919 – CUP: G13J18000270002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25091"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2063</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI FUNZIONALI AL COLLAUDO STATICO COMPLESSIVO DELLE TRIBUNE E RELATIVA COPERTURA DEL CAMPO DA RUGBY ALGHERO. AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ TECNICA PROVE S.R.L. CIG: Z9C3776A6B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25092"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2064</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI INGEGNERIA FUNZIONALI AL COLLAUDO STATICO COMPLESSIVO DELLE TRIBUNE E RELATIVA COPERTURA DEL CAMPO DA RUGBY ALGHERO.  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDATORE STATICO ALL’ING. MARCO SOTGIU. CIG: Z0737789D5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25093"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2068</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONSULTAZIONI ELETTORALI PREVISTE PER IL 25 SETTEMBRE 2022 (ELEZIONI POLITICHE 2022).  INDIZIONE DI GARA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI, DI ALLESTIMENTO E DI DISALLESTIMENTO DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE, PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI ARREDI E DEI LOCALI INTERESSATI, NONCHÉ PER LA FORMAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.   CIG  Z26378168D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25094"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2065</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DELL'AREA, SITO NEL COMUNE DI ALGHERO IN  VIA OMISSIS N. OMISSIS, PIANO OMISSIS,  IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. A.W.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25095"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2066</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI E SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI CDS, MESE LUGLIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25096"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2067</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2022 PIANI PERSONALIZZATI - 1 ^ LIQUIDAZIONE  LUGLIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25097"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2069</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALL'ACCORDO VOLONTARIO DI AREA PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PROMOZIONE DEL "NETWORK NAZIONALE FAMILY IN ITALIA" E ACCOMPAGNARE I PROCESSI DI CERTIFICAZIONE "FAMILY IN ITALIA" NEL TERRITORIO SARDO. LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25098"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2072</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO  47 PARTICELLA 29 SUB 1 E 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25099"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2073</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2020. ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALL’EDIZIONE 2021: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI INDIRIZZI. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL PERSONALE INCARICATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2074</Numero_Provvedimento><Oggetto>: ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE (MISURA "NIDI GRATIS")”. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2075</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO AGGIUNTIVO RICOGNITIVO DI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DELLA CONVENZIONE REP. N. 817 DEL 12.11.2010 PER LA CONCESSIONE DELLA “PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEI TERRITORI COMUNALI DEL BACINO N.6 - CUP: G15J08000000009 – CIG: 02056278C2. - LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2076</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8857464286 - LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI DELL’ANNUALITÀ 2022 DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022 – F.E. N. 44 DEL 19/08/2022 EMESSA  DALLA DITTA ASSOCIAZIONE UMANA SOLIDARIETÀ “G. PULETTI” - VIA DELLA PACE N. 5 – MACERATA (CF/P.IVA 92004380439).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2078</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA“: PROROGA E NUOVE ATTIVAZIONI PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2022  - SECONDA LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 3978 DEL 23.08.2022 - PRATICA TELEMATICA GIUSEPPE SPANU SPNGPP54L29F698H-28062022-1604.500276 - PROGETTO RIGUARDANTE LA MODIFICA PROSPETTICA RELATIVA ALLA RIMOZIONE DI UNA SERRANDA E POSA IN OPERA DI UN PORTONCINO D'INGRESSO E DI UNA FINESTRA, IN UN IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI ALGHERO IN VIA MORANDI N 73.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 3980 DEL 23.08.2022  -  PRATICA TELEMATICA DITTA INDIVIDUALE SIMULA EFISIO 01951520905-11072022-1703.506870 - SECONDA VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEL PROGETTO DI SOPRAELEVAZIONE DELL'EDIFICIO RESIDENZIALE SITO IN VIA KENNEDY 149 (P.U.1466 DEL 18/06/2018)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 3979 DEL 23.08.2022 -  PRATICA TELEMATICA TAVERA ANTONIO TVRNTN58R15A192K-08072022-1622.506145 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPEE N.3269270/2022 - RIPRISTINO VANI FINESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2079</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  CAREGIVER  E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNUALITA’ 2022 – ACCERTAMENTO (INTEGRAZIONE PRIMO ACCERTAMENTO) PER INCREMENTO LIVELLO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO AMBICI AGLI ADERENTI ALLO STESSO CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA  - PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2081</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2082</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA.” LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2083</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO “FIDELITAT A L’ALGUER” ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2084</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2664/2010 TAR – AGGIORNAMENTO INDICIZZAZIONE ISTAT–FOI RATA N.5 ANNUALITÀ 2022. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA - MENSILITÀ AGOSTO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2086</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE - MENSILITÀ AGOSTO 2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2087</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549    LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54/PA DEL 23/08/2022. LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2088</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER ALL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DEL COMUNE DI ALGHERO, - CIG: 9083802E89.   - IMPEGNO SOMME GETTONE DI PRESENZA E SPESE PER MEMBRO ESTERNO COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2090</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 – “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO”.  C.I.G.: 9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2091</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO IMPIANTI SPORTIVI DIRETTAMENTE GESTITI DAL COMUNE DI ALGHERO, STAGIONE SPORTIVA 2022-2023. AVVIO DOMANDE SISTEMA ON LINE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2092</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE LUGLIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2093</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18, COMMA 3. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– 2^ SEMESTRE 2022 (01.07-22 AL 31.12.2022). IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2094</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI MIGLIORAMENTO SERVIZI EX ART. 67, C. 3 LETT. I) DEL CCNL 2016-2018 PER L’ANNO 2021 -  LIQUIDAZIONE SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2095</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - EROGAZIONE COMPENSI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE PER L’ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 11.08.2022 A FAVORE DELLA INNOLABS SRL – P.IVA - 01703540490 - CIG: 9020032DDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE” – COMPENSAZIONE EX  DL 50/22 ART.26. IMPEGNO DI SPESA SAL N. 3 BIS STRAORDINARIO. CUP: G17F19000040001 – CIG: 86513507DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2098</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA CULTURA 2021 – DETERMINAZIONE INDIZIONE PROCEDURA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2, LETT.A) DEL D. GS. N. 50/2016 E SS.MM.II E COERENTEMENTE CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 95, C. 4, DEL MEDESIMO DECRETO, PER INTERVENTO RELATIVO A “CENTRO DOCUMENTALE FAUNA ANTICA”. CUP  G19J21007850008 - CIG   ZDD37629AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2099</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI CENTRALIZZATI DI CLIMATIZZAZIONE E CLIMATIZZATORI SINGOLI INSTALLATI PRESSO LE SCUOLE E GLI EDIFICI COMUNALI - PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 1 CO. 2) LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 108/2021 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77. AFFIDAMENTO ALL’OPERATORE ECONOMICO “CLIMA SERVIZI DI DELRIO GIOVANNI” CON SEDE IN ALGHERO -  CIG Z943777ED0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DECRETO SINDACALE N. 48 DEL 24.08.2022 – ING. MICHELE FOIS - PROROGA INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL TUEL 267/2000 - AREA TECNICA – SETTORE 4 “PIANIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE”. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO FATTURA N. 124/2022. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DECRETO SINDACALE N. 47 DEL 24.08.2022. ING. GIOVANNI LUCA BALZANO - PROROGA INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL TUEL 267/2000 - AREA TECNICA – SETTORE 5 “PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO”. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2104</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI – FSC 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. C.U.P. – G19D17000560002. AGGIORNAMENTO DELLA CARATTERIZZAZIONE. ATTIVITÀ INTEGRATIVE 2022. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ARPAS – DIPARTIMENTO DI SASSARI E GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETÀ E PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998. RELATIVA ALL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN ALGHERO E CENSITA AL NCEU AL FOGLIO 47 PARTICELLA 29 SUB 1 E 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO MEDIANTE ANTICIPAZIONE ECONOMALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. IMPEGNO SPESA PER CONGUAGLIO TARIFFA RSU MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 PER IL CONFERIMENTO DEL SECCO RESIDUO RICONDUCIBILE ALL’EMERGENZA COVID 19 AL TERMOVALORIZZATORE DEL TECNOCASIC S.P.A. CAGLIARI. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N.382 REP. 234 DEL 05/03/2010 RIFERITA AL LUNGOMARE BARCELLONA - CANONE ANNUALITÀ 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DET N. 58/DSS DEL 08/06/2004, INTEGRATA CON DET. N.206 DEL 14/12/2005 REP. 119 - IMMOBILE DENOMINATO “CAVAL MARI’” UBICATO IN ALGHERO LUNGOMARE DANTE 1/3 - CANONE ANNUALITÀ 2022  -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2111</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2022 PIANI PERSONALIZZATI - 2 ^ LIQUIDAZIONE  LUGLIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2112</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPORT NEI PARCHI. NOLO E TRASPORTO DI WC CHIMICI NEL PARCO “RAFAEL CARIA” – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEBACH S.P.A. UNIPERSONALE.  CIG Z523784B97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPORT NEI PARCHI. NOLO E TRASPORTO DI N. 1 CONTAINER USO MAGAZZINO NEL PARCO “RAFAEL CARIA” – AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOX SERVICE DI IUMENTO NATASCIA. CIG Z2A3786EE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP “FM 3 FACILITY MANAGEMENT”- GESTIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE A USO UFFICIO, AL 28/02/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO NON PREVENTIVABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2116</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DEL SECCO RESIDUO RICONDUCIBILE ALL’EMERGENZA COVID 19 AL TERMOVALORIZZATORE DEL TECNOCASIC S.P.A. CAGLIARI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA1097/22 DEL 11/08/2022 DI CONGUAGLIO TARIFFA RSU COVID ANNO 2022 – CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIO CONFRONTO DI PREVENTIVI DI SPESA  ART. 1 COMMA 2 LETT.A) LEGGE N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.2) DELLA LEGGE N. 108 DEL 2021 - PAR. 4.3.1 DELLE LINEE GUIDA ANAC N.4), ALLA SOCIETÀ E-WORK SPA. CIG Z10378BC34 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2120</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA CULTURA 2021 – DETERMINAZIONE INDIZIONE PROCEDURA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2, LETT.A) DEL D. GS. N. 50/2016 E SS.MM.II E COERENTEMENTE CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 95, C. 4, DEL MEDESIMO DECRETO, PER INTERVENTO RELATIVO A “CLIMATIZZAZIONE SPAZI ESPOSITIVI RICOSTRUZIONI D’AMBIENTE”. CUP  G19J21007850008 - CIG   Z2B378ACEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2121</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE – RC AUTO LIBRO MATRICOLA N. F.50.013.0000408075 (VITTORIA ASSICURAZIONI) – RCT/RCO N. F.1900010693 (LLOYD’S INSURANCE COMPANY) -IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA GBSAPRI SPA. PER COPERTURE ASSICURATIVE DAL 31 LUGLIO 2022 AL 30 SETTEMBRE 2022 - CIG: Z1D2D40AA6 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2122</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA CULTURA 2021 – DETERMINAZIONE INDIZIONE PROCEDURA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2, LETT.A) DEL D. GS. N. 50/2016 E SS.MM.II E COERENTEMENTE CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 95, C. 4, DEL MEDESIMO DECRETO, PER INTERVENTO RELATIVO A “IMPIANTO ILLUMINOTECNICO SEZIONE AMBIENTE DELLA VILLA ROMANA”. CUP  G19J21007850008 - CIG Z8C378C131</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RISORSE FINANZIARIE RELATIVE AL PROGRAMMA COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CI 2014-2020_CONCORSO COESIONE SUD_ ASSUNZIONE PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER 36 MESI CON QUALIFICA DI ESPERTO IN GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO, CAT. D, POS. ECO. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2132</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DELLA DIPENDENTE P.B.R. – TRASFORMAZIONE ORARIO DI LAVORO DA PART TIME A FULL TIME. – APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2139</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE SPORTIVA “IX MEMORIAL LUISA PISANU” DI MINIBASKET - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 3987 DEL 25.08.2022 -  PRATICA TELEMATICA GIORDANO LUCA  GRDLCU81R08A192G-18072022-1139.509435 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPEE N.3295521/2022 - REALIZZAZIONE SCALA ESTERNA PER SECONDO INGRESSO AD ABITAZIONE PRIVATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 3988 DEL 26.08.2022 - PRATICA TELEMATICA MARIA LUCIA SERRA SRRMLC65L50I452I-18072022-1758.509674 - PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA POSA DI UNA TUBAZIONE DEL GAS IN UN IMMOBILE SITO AL TERZO PIANO, CON ACCESSO DALLA VIA SIMON LACU, N° 8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI COOPERAZIONE EX ART. 15 LEGGE 241/1990 TRA ASPPC E COMUNE DI ALGHERO PER LA PROTEZIONE E IL RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI MARINI E DEI REGIMI DI COMPENSAZIONE NELL’AMBITO DI ATTIVITÀ DI PESCA SOSTENIBILI – DICHIARAZIONE ECONOMIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI IN DISPONIBILITÀ ALLA FONDAZIONE ALGHERO E IN USO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LE SEDUTE CONSILIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2124</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18, COMMA 3. RIMBORSI VIAGGI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2022-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2130</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 2/2022 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 - ART. 175, COMMA 5-QUARTER, LETT. A), D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI CODRONGIANOS, PER L’UTILIZZO DELLA DIPENDENTE T.C., IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO PER LE SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 10.08.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2197</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ATTIVITA’ DI PULIZIE STRAORDINARIE E SANIFICAZIONE PRESSO LOCALI EX ALBERGO GRIN – LIQUIDAZIONE SPESA  – CIG: Z5935DF6CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2125</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI –INTEGRAZIONE SECONDO SEMESTRE (PERIODO 01/08/2022-30/09/2022). IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2126</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. CONTRIBUTI– MESE AGOSTO 2022. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2127</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 RIMBORSO SPESE VIAGGI A FAVORE DEI NEFROPATICI –AGOSTO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2128</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AF-FETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– AGOSTO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDA-ZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. PERSONALE AUTORIZZATO AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO NEL MESE DI SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO – CIG: Z9B3771BB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PER IL CENTRO VACCINALE DI ALGHERO (C/O PALA MARIOTTI) – SMARTCIG: Z913133955</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2135</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA CULTURA 2021 – DETERMINAZIONE INDIZIONE PROCEDURA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2, LETT.A) DEL D. GS. N. 50/2016 E SS.MM.II E COERENTEMENTE CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 95, C. 4, DEL MEDESIMO DECRETO E DA ULTIMO CON IL D. L. N. 76/2020 , PER INTERVENTO RELATIVO A “PERCORSO TATTILE PER NON VEDENTI”. CUP  G19J21007850008 – CIG 9378945641</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE DURANTE LE CONSULTAZIONI E SPOGLI AI SEGGI COLLEGATO AL MODULO RISULTATI ELETTORALI. ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022.- ODA MEPA N. 6918581 . CIG: ZC73793033.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2022 PER CONSUMI FATTURE 5 BIM 2022 (GIUGNO 2022 - LUGLIO 2022) TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 8. CIG: Z143209FA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2138</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI AGOSTO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2022  CANONI 5 BIM 2022 (GIUGNO 2022-    LUGLIO 2022)  PER L’ULTERIORE ACCESSO DI CONNETTIVITÀ INTERNET IN FIBRA FTTH AD 1 GB CON LA DITTA TIM S.P.A. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 1276634 SUL MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG: ZA52CCCA05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3” QUALITÀ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” TRA LA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (CAT SARDEGNA) E COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE - LOTTO N. 5 SARDEGNA NORD.  CIG: 79936275AD. CIG DERIVATO Z96305AAD7– PROROGA FINO A GENNAIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2022, CANONI 5 BIM 2022 RELATIVO AL NOLEGGIO IN FIBRA SPENTA (DARK FIBER) CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: 89529407CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2144</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– AGOSTO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA  FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E IMPEGNO SPESA – CONTRIBUTO MIBACT DI CUI AL D.M. N. 8/2022 –  CIG ZC737941D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2146</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA CULTURA 2021 – DETERMINAZIONE INDIZIONE PROCEDURA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2, LETT.A) DEL D. GS. N. 50/2016 E SS.MM.II E COERENTEMENTE CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 95, C. 4, DEL MEDESIMO DECRETO, PER INTERVENTO RELATIVO A FORNITURA “MATERIALE INFORMATICO-MULTIMEDIALE”. CUP  G19J21007850008 – CIG ZA23794790</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2147</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE  AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA SOSTENUTA DA PERSONA CON DISABILITÀ  INSERITO  PRESSO LA STRUTTURA  COMUNITÀ INTEGRATA "VILLA GARDENIA" DI OSSI  NELL'ANNO 2022 - IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI GIUGNO 2022 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA NAPOLI N. 8 – INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – IMPEGNO DI SPESA.   CIG: Z4B37875D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2150</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 21/94, ART. 12, COMMA 2 - RICOVERO CANE DI PRIVATO CITTADINO A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ AL MANTENIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2151</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 1586/2022 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA A2A ENERGIA SPA.  CIG:  8620161DE1. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2152</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI  KIT MONOUSO LENZUOLA, CUSCINI E ASCIUGAMANI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – CIG: ZD33795F8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE  DA ESTERNO – CIG: ZDA37957A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2161</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.E.S. ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO – ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI I GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - CUP G17B15000530006.  NOLEGGIO DI N. 1 CONTAINER PER DEPOSITO TEMPORANEO ARCHIVIO CARTACEO, DA UBICARE NEL CORTILE SCOLASTICO - PROCEDURA EX ART. 1 CO. 2) LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 CO. 1 DELLA LEGGE N. 108/2021 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. N. 77/2021. AFFIDAMENTO ALL’OPERATORE ECONOMICO “BOX SERVICE DI IUMENTO NATASCIA” CON SEDE IN ALGHERO -  CIG Z273795965.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 3996 DEL 30.08.2022  -  PRATICA TELEMATICA 02578330900-21072022-1621.511121 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPEE N.3310118/2022 - BONTA' SARDA SRLS UNIPERSONALE - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO ECO BOX A SERVIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DENOMINATA BONTÀ SARDA SITA IN VIA DON MINZONI N. 183</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ TARGET SERVICE S.R.L.S. PER L’AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PORTIERATO NON ARMATO PRESSO L’EX OSTELLO DI FERTILIA DI VIA SPALATO- PER N. 31 GIORNI E PER COMPLESSIVI EURO  6.750,87. SMARTCIG Z0E364A616</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N° 101272 DEL 29/11/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2155</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - ANNUALITA’ 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2156</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI– MESE AGOSTO 2022. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI FUNZIONALI AL COLLAUDO STATICO COMPLESSIVO DELLE TRIBUNE E RELATIVA COPERTURA DEL CAMPO DA RUGBY ALGHERO. FORNITURA MATERIALE EDILE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ PORTAEDILE S.R.L. C.I.G. Z473795B28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI  GIUGNO E LUGLIO -  CIG DERIVATO: 88150877E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A3 A COLORI – MODELLO UTAX – 5505CI – LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: ZF235522DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA – MESE DI GIUGNO - CIG: Z85321B431</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2187</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA ARREDI COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI - SEDIE ERGONOMICHE PER UFFICI COMUNALI – CIG: ZD13798E14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE – CAT. C, SIG.RA MURRUZZU ANNA MARIA. INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONTRATTO OPA, CONTRATTO SPC2 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONETTIVITA’ NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA’ (SPC2) PER IL QUADRIENNIO 2020-2023 FINO AL 23.05.2023. CIG DERIVATO SPC2:  809380967A - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2264</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE GARA TELEMATICA SU ACQUISTIINRETEPA PER L'AFFIDAMENTO DI “ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE”. - CIG: 8064174EEA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2265</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA PROTECTION OFFICER – DPO), AI SENSI DELL'ART.37 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679 – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (G.D.P.R.) TRIENNIO 2020-2022. CIG: Z322B99654   IMPEGNO SPESA E GIROCONTO INCENTIVAZIONE PER IL RUP ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 5 RINNOVO LICENZE D’USO MICROSOFT CONTRATTO SOFTWARE ASSURANCE DELLA DURATA DI 36 MESI ODA CONVENZIONE N 5232827. - CIG DERIVATO: 8109002025  - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2158</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 102 DEL 31.8.2022 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI AGOSTO 2022. CIG Z2F30471C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2160</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONEDELL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA MATTEOTTI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CLIMA SERVIZI DI DELRIO GIOVANNI – CIG ZC337325E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI LUGLIO 2022 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO. CIG. Z3A379D71D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2169</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.4/2006, ART.17, C. 2 “PRENDERE IL VOLO” - B.S.J. 98 2° TRIENNIO – 2° ANNUALITA – III LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2170</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI - MESE LUGLIO 2022  .  LIQUIDAZIONE  FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2171</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E DOCUMENTI DI SOGGIORNO ALBERGHIERO, IN OCCASIONE DELLE TRASFERTE DI SINDACO, AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI E DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO SOMME SETTEMBRE 2022 – SMART CIG: Z2C349BE89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2174</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 1586/2022 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ GLOBAL POWER SPA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: 7851751DE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2175</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 1586/2022 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA A2A ENERGIA SPA.  CIG:  8620161DE1. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. QUINDICESIMA LIQUIDAZIONE 2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE18. CIG. 8620161DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2179</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA CULTURA 2021 – DETERMINAZIONE INDIZIONE PROCEDURA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2, LETT.A) DEL D. GS. N. 50/2016 E SS.MM.II E COERENTEMENTE CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 95, C. 4, DEL MEDESIMO DECRETO, PER INTERVENTO RELATIVO A FORNITURA “MATERIALE DI CANCELLERIA E DI SUPPORTO PER ATTIVITÀ DIDATTICHE LABORATORIALI”. CUP  G19J21007850008 – CIG ZA63798B50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2165</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONSULTAZIONI ELETTORALI PREVISTE PER IL 25 SETTEMBRE 2022 (ELEZIONI POLITICHE 2022).  ACQUISTO DI MATERIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2166</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ LUGLIO 2022 / AGOSTO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2172</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA URGIAS GIANFRANCO CON SEDE IN ALGHERO VIA VITTORIO VENETO, 31, P.IVA: 00908170905. CIG: ZD134D6837.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 – F.E. N. 122/V1 DEL 01/09/2022 –  PERIODO 01-31 AGOSTO 2022 – CIG 916444426F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2178</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA – ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE COPERTA – INFRASTRUTTURE PER L’INCLUSIONE E LA SOCIALITÀ -  PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 1.1.1. -ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2180</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA CULTURA 2021 – DETERMINAZIONE INDIZIONE PROCEDURA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2, LETT.A) DEL D. GS. N. 50/2016 E SS.MM.II E COERENTEMENTE CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 95, C. 4, DEL MEDESIMO DECRETO, PER INTERVENTO RELATIVO A. CUP  G “ADEGUAMENTO IMPIANTO DI SICUREZZA E SORVEGLIANZA” G19J21007850008 – CIG Z5C379F1ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2182</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 123/V1 DEL 01/09/2022 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 –  PERIODO 01-31 AGOSTO 2022 – CIG ZBF36FB362.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PORTIERATO NON ARMATO PRESSO L’EX OSTELLO DI FERTILIA A FAVORE DELLA SOCIETÀ TARGET SERVICE S.R.L.S. CON SEDE IN VIA BRIGATA SASSARI N. 3/5 - 07041 ALGHERO. SMARTCIG Z0E364A616</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2200</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO UTENTI PRESSO RSA " SAN NICOLA" DI SASSARI . DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE  A CARICO DEGLI ASSISTITI  E  INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO A CARICO  DEL COMUNE  -ANNO 2022 .IMPEGNO  SOMME .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2232</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA CULTURA 2021 – DETERMINAZIONE INDIZIONE PROCEDURA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2, LETT.A) DEL D. GS. N. 50/2016 E SS.MM.II E COERENTEMENTE CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 95, C. 4, DEL MEDESIMO DECRETO, PER INTERVENTO RELATIVO A FORNITURA “COLONNE SPECCHIATE PER ESPOSIZIONE” G19J21007850008 – CIG Z6B379F8E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2233</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA CULTURA 2021 – DETERMINAZIONE INDIZIONE PROCEDURA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2, LETT.A) DEL D. GS. N. 50/2016 E SS.MM.II E COERENTEMENTE CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 95, C. 4, DEL MEDESIMO DECRETO, PER INTERVENTO RELATIVO A FORNITURA “BASAMENTI-SEDUTE IN PIETRA” G19J21007850008 – CIG ZC037A0218</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2234</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA CULTURA 2021 – DETERMINAZIONE INDIZIONE PROCEDURA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2, LETT.A) DEL D. GS. N. 50/2016 E SS.MM.II E COERENTEMENTE CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 95, C. 4, DEL MEDESIMO DECRETO, PER INTERVENTO RELATIVO A FORNITURA “DEHOR DEL MUSEO DEL CORALLO” CUP G19J21007850008 – CIG Z4C37A0525</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2235</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA CULTURA 2021 – DETERMINAZIONE INDIZIONE PROCEDURA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2, LETT.A) DEL D. GS. N. 50/2016 E SS.MM.II E COERENTEMENTE CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 95, C. 4, DEL MEDESIMO DECRETO, PER INTERVENTO RELATIVO A FORNITURA “CORPI ILLUMINANTI” G19J21007850008 – CIG Z6037A0798</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE ANNO 2022. CIG: 8064174EE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2183</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATI AL RINNOVO DELLA CONFORMITA’ ANTINCENDIO DEL PARCHEGGIO INTERRATO MULTIPIANO - AREA VIA CAGLIARI, MAZZINI - VIA LO FRASSO. FORNITURA E INSTALLAZIONE DI COMBINATORE TELEFONICO GSM DA COLLEGARE ALLA CENTRALE DI RIVELAZIONE FUMI. AFFIDATARIO: ANTONELLO CASU DI CASU ANTONIO &amp; C SNC DI SASSARI – DETERMINAZIONE N. 1593/2022 - CIG ZF136FFF9C. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE AGOSTO 2022 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: ZE5329C88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2198</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONI DI ECONOMIE SUL SERVIZIO AFFIDI MINORI IN COMUNITA' – DET. N. 449 DEL 22.02.2022 – CIG Z79354FD5B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2199</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 CO. 2 “PRENDERE IL VOLO” E.A.P.02, LIQUIDAZIONE FATTURE AZIONE DI TUTORAGGIO DI INTERMEDIAZIONE “CONSORZIO NETWORK ETICO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - CUP G17B15000530006. AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO DEI SOLAI DI DUE AULE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO. PROCEDURA EX ART. 1 CO. 2) LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 CO. 1 DELLA LEGGE N. 108/2021 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. N. 77/2021. AFFIDAMENTO ALL’ING. MARCO SOTGIU DI ALGHERO -  CIG Z5637A583D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2186</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE NEL TERRITORIO DI ALGHERO ANNO 2021. PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI SEGNALAZIONE ASSOCIAZIONE ERRONEAMENTE ESCLUSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2188</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. LIQUIDAZIONE MENSILITA’ DI  AGOSTO ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 01.08.2022-31.07.2022 – CIG 89903038BA – F.E. N. 25-001 DEL 05.09.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2191</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N° 100177 DEL 25/11/2021;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA - MENSILITÀ SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE – MENSILITÀ AGOSTO 2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ GREEN HOTEL SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2195</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEL SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DI SAN MARCO, CUGUTTU E PUNTA NEGRA E RESTITUZIONE DELLA SABBIA OTTENUTA PRESSO GLI ARENILI PROVENIENZA - AFFIDAMENTO EX ART. 63 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL - CON SEDE LEGALE IN VIA DANTE ALIGHIERI NEL COMUNE DI CAGLIARI E IMPIANTO IN LOC. GANNÌ NEL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA, P.IVA 03507240921 - CIG. 93393936E9 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 136 DEL 31/08/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA SOSTENUTA DA PERSONA OSPITATA PRESSO LA STRUTTURA COMUNITÀ PER DISABILI "IL SENTIERO" DI OSSI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTA PERIODO 01.08.2022 - 31.08.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2206</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05788855 DEL 31/08/2022 . DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG DERIVATO 9047734A49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1463 DEL 31.08.2022 A FAVORE DELLA DITTA HOLZOF S.R.L. PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONE ANNUALE PRINCIPALE SECONDO LA NORMA UNI EN 1176-7:2020 DELLE AREE GIOCO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE    CIG: ZE13720EB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2248</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO (DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022) - CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5). LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. BARBARA B SCS N. 577/PA DEL 06/09/2022, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI LUGLIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO N. 272 DEL 05.09.2022  -  PRATICA SUAPE N° 13400 -BAMONTI SILVIA - REALIZZAZIONE DI MODIFICA PROSPETTICA CON REALIZZAZIONE DI BALCONE-VIA GIACOMO LEOPARDI N°5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4001  DEL 06.09.2022 -  PRATICA TELEMATICA HOTEL VILLA LAS TRONAS 00076450907-01032022-1017.441521 - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA POSIZIONARE SOPRA LE COPERTURE DEI LOCALI TECNICI E NELL'AREA PARCHEGGI DELL'HOTEL "VILLA LAS TRONAS"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4002 DEL 06.09.2022 -  PRATICA TELEMATICA GAVINO ARRAS RRSGVN60S06I452F-07072022-0747.505311 - RICERCA IDRICA MEDIANTE POZZO TRIVELLATO, USO DOMESTICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE (MISURA "NIDI GRATIS")”. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2022 2 TRANCE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.4/2006, ART.17, C. 2“PRENDERE IL VOLO” F.J.02 – 1^ ANNUALITA’ –  LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2204</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.13/89 E L.R. 32/1991 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI  " ANTE 1989"  - ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO RAS   ANNUALITÀ 2022-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2205</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL CIMITERO E RECUPERO EDIFICI CIMITERIALI. C.U.P. G11E18000070004 - C.I.G. 8471411D7F. APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA DI VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI FERTILIA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON INCREMENTO DEGLI IMPORTI CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.L.VO N. 50 DEL E DELL’ART. 8 DEL D.M. N. 49 DEL 2018 E ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. C.U.P.: G17H19002020004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C. POS.EC. C1 -  DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 “SERVIZI AL CITTADINO, CULTURA E TURISMO”, SERVIZIO 1 “SICUREZZA, VIGILANZA”. – AVVIAMENTO IN SERVIZIO SIG. FOIS MATTEO – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE” - ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA. CUP: G17F19000040001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1 286/22 DEL 06.09.2022 PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI AUTOCLAVE - UFFICI COMUNALI DI PIAZZA PORTA TERRA. CIG: ZF63772D60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SERRA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/001 DEL 02.08.2022 EMESSA DALL’ARCH. MARCELLO DEMARTIS RELATIVA AL SALDO ONORARI DI PROGETTAZIONE PERIZIA E DIREZIONE LAVORI – CUP G15F20001510006 – CIG Z6E2E420E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2212</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN FAVORE DI NUOVE IMPRESE CHE SI INSEDIANO IN AREE PREDETERMINATE DEL TERRITORIO COMUNALE, CORRELATI ALLE IMPOSTE COMUNALI PAGATE - NO TAX AREA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022  A FAVORE DELLA DITTA TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 28305/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2213</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO  CIG: Z7E37AB36B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE”. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 12. CUP G17F19000040001 – CIG 86513507DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO” - CIG: 9136935549 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA STC MANAGING S.R.L. (CIG: Z253748090) CON SEDE IN BARLETTA E DELLA SOC. “A. MANZONI &amp; C” SPA (CIG: ZF63748102) CON SEDE IN SASSARI PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIAMENTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C. POS.EC. C1 -  DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 “SERVIZI AL CITTADINO, CULTURA E TURISMO”, SERVIZIO 1 “SICUREZZA, VIGILANZA”. - PROCEDURA CON SCORRIMENTO GRADUATORIA: ASSUNZIONE GHIANI ANTONIO MARIO – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2218</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/PIC DEL 31/08/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2219</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA’ DI ALGHERO – APPROVAZIONE NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA’ DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN FAVORE DI NUOVE IMPRESE CHE SI INSEDIANO IN AREE PREDETERMINATE DEL TERRITORIO COMUNALE, CORRELATI ALLE IMPOSTE COMUNALI PAGATE - NO TAX AREA. IMPEGNO ANNO 2023 E PRENOTAZIONE ANNO 2024 SOMME A FAVORE DEL LA DITTA TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 28305/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA  CUP: G12F22000390002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALE, IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO MEDIANTE L’USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DURANTE IL CICLO DI VITA DELL’OPERA, CONFORMI AL D.M. DEL 11.10.2017 – LOTTO FUNZIONALE N. 1. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 32, 157, COMMA 2 E 60 DEL D.L.VO 50/2016.  RETTIFICA TERMINI AI SENSI DELL’ART. 79 COMMA 3 DEL D.L.VO N. 50/2016. RIMODULAZIONE QUADRO E PRENOTAZIONE SOMME. CUP G13J1800027002 – CIG 9368021F79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2224</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI  AGOSTO 2022 -  CIG DERIVATO: Z4B35B1D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO DA PARTE DI ABBANOA DELLA QUOTA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 4398375/01 ESERCIZIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2226</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2022 PIANI PERSONALIZZATI – LIQUIDAZIONE MENSILITA’ ARRETRATE E 1^LIQUIDAZIONE DI AGOSTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO EX TRAD.I.TE”. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI VISITA DI COLLAUDO IN CORSO D’OPERA N. 1  CUP: G11B15000410002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2236</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA CULTURA 2021 – DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2, LETT.A) DEL D. GS. N. 50/2016 E SS.MM.II E COERENTEMENTE CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 95, C. 4, DEL MEDESIMO DECRETO, PER INTERVENTO RELATIVO A FORNITURA “BASAMENTI A SOSPENSIONE ” G19J21007850008 – CIG Z1C37AA2CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2237</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA CULTURA 2021 – DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2, LETT.A) DEL D. GS. N. 50/2016 E SS.MM.II E COERENTEMENTE CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 95, C. 4, DEL MEDESIMO DECRETO, PER INTERVENTO RELATIVO A FORNITURA “TENDE PER FINESTRE” G19J21007850008 – CIG Z8437AA363</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4006 DEL 08.09.2022  -  PRATICA TELEMATICA GIORGIO GALANTIS, LAURA DA RIO GLNGRG64E06C858Y-23062022-1134.498079 - REALIZZAZIONE DI APERTURA SULLA COPERTURA DI UN'UNITÀ IMMOBILIARE E INSTALLAZIONE DI RINGHIERA SU LASTRICO SOLARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI AGOSTO 2022. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2230</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 1586/2022 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA A2A ENERGIA SPA.  CIG:  8620161DE1. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS  -  CONTRIBUZIONE UTENZA  -  ACCERTAMENTO ANNO 2022 N.2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2239</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 – SPESE FUNERARIE N. 2 BENEFICIARI IMPEGNO DI SPESA   E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2240</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME  AGLI UTENTI CHE HANNO PAGATO IN ECCESSO IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA FINALIZZATI ALL’ABBATTIMENTO DELLE RETTE PER I MINORI INSERITI NELLE LISTE D’ATTESA DELLA GRADUATORIA COMUNALE. IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2246</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI CONCESSIONE DI UNA PORZIONE D’AREA DEL TERRENO SITO A FERTILIA PRESSO L’OSTELLO DELLA GIOVENTÙ’ ALLA SOCIETÀ’ SOGEAAL ITALIA S.P.A, PER IL MANTENIMENTO DELLA STAZIONE DI MONITORAGGIO DEL RUMORE AEROPORTUALE, VIA PARENZO, 79. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. SEDICESIMA LIQUIDAZIONE 2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE18. CIG. 8620161DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTI – PERIODO: TRIMESTRE AGOSTO – SETTEMBRE – OTTOBRE 2022 – CIG:  Z492E131AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/22 EMESSA DALL’IMPRESA ECOS SRL. COMPENSAZIONE EX  D.L. 50/22 ART.26 SU SAL 1. CUP: G16I18000460004 - CIG: 8112224305.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2277</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI FUNZIONALI AL COLLAUDO STATICO COMPLESSIVO DELLE TRIBUNE E RELATIVA COPERTURA DEL CAMPO DA RUGBY ALGHERO.  LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ PORTAEDILE S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE. C.I.G. Z473795B28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA MARGO S.R.L. PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E INDUMENTI DPI PER IL PERSONALE IMPIEGATO NEL CANTIERE PER L’AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO – ANNUALITÀ 2021 C.I.G. ZF83767D6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI SIGNORI CONSIGLIERI PER ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI E IRAP – AGOSTO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizi Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2242</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AGOSTO - ANNUALITA’ 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2244</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO UTENTE PRESSO RSA “SAN NICOLA” DI SASSARI. IMPEGNO SOMMA PER INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO PER IL PERIODO DAL 02.09.2022 AL 01.10.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2247</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2022. CIG Z02355E40C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2249</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO  49 PARTICELLA 456 SUB 17 E 18. C.A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2251</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA“: PROROGA E NUOVE ATTIVAZIONI PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2022  - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2252</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 NOLEGGIO – LOTTO 4 – STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER IL NOLEGGIO DI N° 1 FOTOCOPIATORE MARCA KYOCERA TASKALFA 4052 CI A COLORI –  PROROGA NOLEGGIO PERIODO 18/09/2022 - 17/09/2023 - CIG: ZB337B7BFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2254</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 21/1994 E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI CUI ALL’ALLEGATO ALLA DELIBERA G.R. N. 17-39 DEL 27.4.2010. RICONOSCIMENTO STATUS CANI DI QUARTIERE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER L’ACQUISTO DI UN CONTRIBUTO UNIFICATO E DI UNA MARCA DA BOLLO PER L’ISCRIZIONE A RUOLO DELL’APPELLO INCIDENTALE ALLA SENTENZA CIVILE N. 358/2022 DEL TRIBUNALE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2256</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI – SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA. CUP: G16I18000460004 - CIG: 8112224305. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 C. 1 LETT. C) DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL’ACQUISTO DI SERVIZI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 53 D.L. 73/2021 “SOSTEGNI BIS” MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE- “ASSISTENZA ECONOMICA – LINEE GUIDA GESTIONE SOSTEGNI BIS” X LIQUIDAZIONE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2259</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA.” LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76 PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2261</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA LICENZE SOFTWARE SISTEMA VIRTUALE VMWARE VPHERE DELL’ENTE 2022-2024. TRAMITE ODA MEPA N.65797  CIG: ZEB37BA494.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022 – 380 DEL 23.08.2022, A FAVORE DELLA DITTA ITM TELEMATICA  S.R.L., CON SEDE IN ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA NORD, STRADA 28, A SASSARI – P.IVA: 01560530907.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25300"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2267</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO (DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022) - CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5). LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. BARBARA B SCS N. 595/PA DEL 06/09/2022, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI AGOSTO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25301"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 17/2021 – ART. 10, COMMA 16 LETT. C), E COMMI 17 E 18. D.G.R. N.46/7 DEL 25.11.2021 - ATTIVAZIONE CANTIERE OCCUPAZIONALE PER LA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI COMUNALI IN RELAZIONE ALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI NAZIONALI AI SENSI DEL D.L. N. 34/2020 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 414/FE - OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25302"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, SOC. RANDSTAD ITALIA SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22FVRW133926</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25303"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2286</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NORD CAR  SRL. CIG 91732358FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25304"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2287</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI FUNZIONALI AL COLLAUDO STATICO COMPLESSIVO DELLE TRIBUNE E RELATIVA COPERTURA DEL CAMPO DA RUGBY ALGHERO. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL’IMPRESA TECNICA PROVE S.R.L.  CIG Z9C3776A6B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25305"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ TARGET SERVICE S.R.L.S. PER L’AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PORTIERATO NON ARMATO PRESSO L’EX OSTELLO DI FERTILIA DI VIA SPALATO- PER N. 31 GIORNI E PER COMPLESSIVI EURO  6.750,87. SMARTCIG Z0E364A616</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25306"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2272</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549    LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60/PA DEL 13/09/2022. AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25307"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2273</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSERELLE PER AREA BALNEARE AD ACCESSO FACILITATO - SPIAGGIA DI SAN GIOVANNI ALGHERO. CIG Z8B36E3A98 - CUP G13C22000410002    LIQUIDAZIONE FATTURA 51/PA DEL 09/08/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25308"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2274</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETÀ E PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998. RELATIVA ALL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN ALGHERO E CENSITA AL NCEU AL FOGLIO 49 PARTICELLA 456 SUB 17 E 18. CAVARRA ANGELA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25309"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2275</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMI 29 E 37 – IMPIANTO NATATORIO COMUNALE IN LOCALITÀ MARIA PIA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA, 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, COMMA 1. LETT. A) DELLA LEGGE 108/2021. CUP: G17H22000800001 – CIG: 9346940AE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25310"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO N. 2021/004/SC/000000424/0/001 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI – SENTENZA CIVILE N. 000000424/2021 DEL 17/12/2021 EMESSA DALLA CORTE D’APPELLO DI SASSARI “COMUNE DI ALGHERO C/L. F.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25311"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTO FUNZIONALE B – CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 183/2022 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2 - ART. 106, CO. 1, LETT. C) E CO. 2 DEL D.LGS 50/2016 – ART. 8 DEL D.M. 49/2018. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO MAGGIORI SOMME. CUP: G11B21007490004 – CIG: 9045681C18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25312"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2278</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, COMMA 2, L. 241/1990 E SS.MM.II. - FORMA SEMPLIFICATA MODALITÀ ASINCRONA EX ART. 14- BIS DELLA MEDESIMA INDETTA PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DELLE NASSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25313"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2280</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PROVVISORIA TRA COMUNE DI ALGHERO E SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25314"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2281</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO MEDIANTE L’USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DURANTE IL CICLO DI VITA DELL’OPERA, CONFORMI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 11.10.2017 – LOTTO FUNZIONALE N. 1” - CUP: G13J1800027002 – C.I.G.: 9368021F79 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOC. STC MANAGING SRL (CIG: Z47377C057) E DELLA SOC. “A. MANZONI &amp; C” SPA (CIG: ZA2377C05B) PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25315"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2290</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI INGEGNERIA FUNZIONALI AL COLLAUDO STATICO COMPLESSIVO DELLE TRIBUNE E RELATIVA COPERTURA DEL CAMPO DA RUGBY ALGHERO. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DAL PROFESSIONISTA ING. MARCO SOTGIU   CIG Z0737789D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25316"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE”- INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E    LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE. CONTRATTO D’APPALTO N.173/2021 DEL 29.06.2021. CUP: G17F19000040001 - CIG: 86513507DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25317"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2282</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONSULTAZIONI ELETTORALI PREVISTE PER IL 25 SETTEMBRE 2022 (ELEZIONI POLITICHE 2022).  AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI, DI ALLESTIMENTO E DI DISALLESTIMENTO DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE, PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI ARREDI E DEI LOCALI INTERESSATI, NONCHÉ PER LA FORMAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE;    CIG Z9237C7205</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25318"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELEFONICA ALLA DITTA FASTWEB SPA. CONVENZIONE TELEFONIA 5. CIG: 8993313CA7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25319"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2284</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALITÀ 2022 ALL’ASSOCIAZIONE FEDERCULTURE (FEDERAZIONE NAZIONALE SERVIZI PUBBLICI CULTURA TURISMO SPORT TEMPO LIBERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2285</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25321"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2291</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – LUGLIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25322"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2292</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – AGOSTO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25323"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2303</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA  ATTI DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25324"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2305</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120 DEL 11/09/2020 PER IL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DELLA SABBIA RECUPERATA CON LE OPERAZIONI DI VAGLIATURA E LAVAGGIO DELLA POSIDONIA E DA RIPOSIZIONARE PRESSO I VARI ARENILI DI PROVENIENZA. CIG ZDA37B5F49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25325"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4021 DEL 16.09.2022 -  PRATICA TELEMATICA SILVIA MUSINU MSNSLV80E47A192G-06062022-1217.489793 - PROGETTO DI RESTAURO PER UNA DIVERSA DISTRIBUZIONE INTERNA E MODIFICA PROSPETTICA PER IL RIPRISTINO DELLE APERTURE ORIGINARIE, DI UN IMMOBILE SITO AL PIANO PRIMO DELLO STABILE UBICATO A FERTILIA IN LARGO FIUME N.3 NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25326"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2293</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DET. N. 194 DEL 09/11/2005 REP. N.116 - SITO NATURALE GROTTE DI NETTUNO – LOCALITA’ CAPOCACCIA - CANONE ANNUALITÀ 2022 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA, E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25327"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.07.2022 AL 31.07.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25328"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25329"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2296</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DELLA   RETTA SOSTENUTA DA PERSONA  CON DISABILITÀ   INSERITO   PRESSO LA  COMUNITÀ INTEGRATA "VILLA GARDENIA " DI OSSI  -LIQUIDAZIONE  MESI GENNAIO/GIUGNO 2022   (  DAL  01.01.2022 - 30.06. 2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25330"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TIM SPA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 5 PER RINNOVO LICENZE D’USO MICROSOFT CONTRATTO SOFTWARE  DELLA DURATA DI 36 MESI ODA CONVENZIONE N. 5317974 - ANNO 2022 - CIG DERIVATO:  8109002025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25331"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2298</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 26/001 DEL 05/09/2022 – PERIODO 1-31 AGOSTO 2022 – CIG 905130907B – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25332"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2022  RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ IN FIBRA E VOIP DELLE SCUOLE CON VODAFONE S.P.A. CIG: 8991672278.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25333"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2300</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PRIMI PASSI  ISTITUITO CON DGR N. 32/11 DEL 23.06.2020 CONCERNENTE "INTERVENTI PER IL SETTORE DELL'INFANZIA IN RISPOSTA ALLA SITUAZIONE DI EMERGENZA DETERMINATA DALLA PANDEMIA COVID-19 -  INTERVENTO  8 E INTERVENTO 3”  NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA LEGGE N. 241 DEL 7 AGOSTO 1990 SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25334"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2022  RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC2 CON VODAFONE S.P.A.  CIG: 809380967A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25335"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2302</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II.” - INDIZIONE PROCEDURA APERTA SU SARDEGNACAT - CIG: ZC935E9A53 – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALL’OPERATORE ECONOMICO: CAP&amp;G CONSULTING S.R.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25336"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI COOPERAZIONE EX ART. 15 LEGGE 241/1990 TRA ASPPC E COMUNE DI ALGHERO PER LA PROTEZIONE E IL RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI MARINI E DEI REGIMI DI COMPENSAZIONE NELL’AMBITO DI ATTIVITÀ DI PESCA SOSTENIBILI – IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25337"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2307</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE DI ALGHERO – IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25338"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2308</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120 DEL 11/09/2020 – SERVIZIO DI PULIZIA DI CADITOIE E GRIGLIE STRADALI. CIG ZA437BD904</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE CORRELATE ALLE ATTIVITÀ DI LOTTA ALL’EVASIONE. ACCERTAMENTO CONTABILE DI ENTRATA DA RISULTANZE LISTE DI CARICO DEL CONCESSIONARIO STEP SRL RELATIVE ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25340"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO E AGOSTO  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25341"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL’ACQUISTO DI BENI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25342"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2322</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AVV. COSTANTINO TESSAROLO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO “COMUNE DI ALGHERO C/ AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25343"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PRESUNTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI RICOMPRESI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE - CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO DI ALGHERO – ANNUALITÁ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25344"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2310</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI - LIQUIDAZIONE  FATTURA PERIODO  AGOSTO  2022  .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25345"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2313</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE – SAI – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA -  AMPLIAMENTO ANNUALITA’ 2022 – CONTRATTO ATTUATIVO – [LOTTO 2 – CIG 9414063A8A – GARA N. 8731071].</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25346"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC – ART. 1, C. 65 – L. 266/2005. SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI DUE, MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 (DISCIPLINA SOSTITUTIVA ART. 36 D.LGS 50/2016 PER PROCEDURE INDETTE ENTRO 30 GIUGNO 2023) COME SOSTITUITO DALL’ART. 51, C. 1, LETT. A), SUB. 2.1) DELLA LEGGE N. 108/2021 - CIG: 91732358FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25347"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 E ART. 36 COMMA 9 BIS DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC – ART. 1, C. 65 – L. 266/2005.  CUP: G17H22000800001 – CIG: 9346940AE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25348"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2332</Numero_Provvedimento><Oggetto>PLESSO SCOLASTICO COMUNALE - INFANZIA BORGATA “SA SEGADA” - I.C. N. 1. SPOSTAMENTO UNITÀ ESTERNA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO - PROCEDURA EX ART. 1 CO. 2) LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 CO. 1 DELLA LEGGE N. 108/2021 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. N. 77/2021. AFFIDAMENTO ALL’OPERATORE ECONOMICO “CENTRO CLIMA DI CAVALLERO PAOLO” DI ALGHERO -  CIG Z3437D4CD2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25349"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA . CONVENZIONE CONSIP – “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA” CONTABILITA’ CANONE ORDINARIO 2° TRIM 2022 E CONTABILITA’ EXTRA CANONE 2° TRIM 2022 (QUOTE SAL  I° ANNO 2017 - SAL II° - III° - IV°  ANNO 2018 - SAL V° ANNO 2019 QUOTE 2° TRIMESTRE 2022 PRINCIPALE ID. ORD. 3373345/2016 – LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017 - CIG. 6865771576</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25350"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  ALLA DITTA TURMO TRAVEL S.R.L. E ALLA DITTA PIRAS GIANFELICE  PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  –  SVINCOLO GARANZIA DELLO 0,50% ANNI 2017 -2022   CIG 6371913CF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2315</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D’INTESA FONDAZIONE DI SARDEGNA – COMUNE DI ALGHERO.  CONTRIBUTO ANNUALITÀ 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25352"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI COOPERAZIONE EX ART. 15 LEGGE 241/1990 TRA ASPPC E COMUNE DI ALGHERO PER LA PROTEZIONE E IL RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI MARINI E DEI REGIMI DI COMPENSAZIONE NELL’AMBITO DI ATTIVITÀ DI PESCA SOSTENIBILI – LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25353"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2317</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MESE AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25354"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2318</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – OMOGENITORIALITÀ NELL’AFFIDO FAMILIARE E NELL’ADOZIONE – CIG Z1D37D5940</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25355"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2319</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – “PRIMA ANALISI DELL’IPOTESI DEL CCNL FUNZIONI LOCALI“ – CIG ZB737D76FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25356"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. PIER FRANCO CANALIS PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA RESO A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25357"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2323</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO IN COMANDO PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE. PERIODO 2021/2023. RIACCERTAMENTO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25358"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2324</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRETTIVE PER L'APPROVAZIONE DEI CRITERI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONE SOCIALE DI CUI ALL'ART. 25 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N.44 DEL 20.07.2022– APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25359"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2325</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2, LETT.A) DEL D. GS. N. 50/2016 E SS.MM.II  COERENTEMENTE CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 95, C. 4, DEL MEDESIMO DECRETO E DA ULTIMO CON IL D. L. N. 76/2020, PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO  TERRITORIALE DI ALGHERO. C.I.G. ZEF377645B. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25360"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2326</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA P.E. 2008/1016- PICCOLA SPAGNA S.R.L-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25361"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA FOGLI INTERMEDI PER REGISTRI DI STATO CIVILE – ATTI DI MORTE ANNO 2022 – CIG: Z5E37DB353</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25362"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2328</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 CO. 2 “PRENDERE IL VOLO” F.J.02, LIQUIDAZIONE FATTURA AZIONE DI TUTORAGGIO DI INTERMEDIAZIONE “ASSOCIAZIONE GRUPPO UMANA SOLIDARIETÀ (G.U.S.)”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25363"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2333</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – VIA CATALOGNA E LARGO SANTI ANGELI. LEGGE N.80 DEL 23.05.2014 “MISURE URGENTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA, PER IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI E PER EXPO 2015”. D.M. N.97 DEL 16.03.2015, ART.1, COMMA 2, LETT.B) (LINEA B). D.M. 03.10.2018 “PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEI COMUNI E DI AREA”. PROGRAMMA INTERVENTI D.G.R. N.39/19 DEL 03.10.2019.  – AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, CSP, DIREZIONE DEI LAVORI, CSE, CONTABILITÀ E CRE.  PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108, ATTRAVERSO LA CENTRALE DI COMMITTENZA SARDEGNACAT.  AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ING. LUIGI CERAVOLA ED APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO.  CUP G12F22000390002 – CIG Z78360B457</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25364"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2351</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUAPE N. 8614/2017 -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25365"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2352</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA N. 2014/0902-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25366"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2353</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUAPE N. PRSMRF40A52L989I-20032019-1735.8008 -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25367"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4030 DEL 22.09.2022 -  PRATICA TELEMATICA PIRISI DANIELA PRSDNL72A60A192D-20072022-1250.510540 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPEE N.3329459/2022 - PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO DI RECINZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25368"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4031 DEL 22.09.2022  -  PRATICA TELEMATICA FRANCESCO SERRA SRRFNC89B28I452K-30072022-0912.514369 - OPERE DI FRAZIONAMENTO IN 2 UNITA' IMMOBILIARI, DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI, MODIFICHE PROSPETTICHE, REALIZZAZIONE LOCALE TECNICO MINORE DI 10 MC ED INSTALLAZIONE DI UNA PERGOLA OMBREGGIANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25369"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4033 DEL 23.09.2022 - PRATICA TELEMATICA MARIA CARLA LANDONI LNDMCR71E55A192N-12052022-0842.478549 -INTERVENTO DI ADEGUAMENTO TIPOLOGICO MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL FABBRICATO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE SITO IN AGRO DEL COMUNE DI ALGHERO IN REGIONE "CALVIA" N. 42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25370"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2334</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONI DI AREA PUBBLICA IN SCADENZA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020 AI SENSI DEL D.M- 25 NOVEMBRE 2020. RETTIFICA DENOMINAZIONE DELLA DITTA INTESTATARIA DEL PROVVEDIMENTO DI RINNOVO PROT. N. 55827 DEL 20/06/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136 DEL 21/09/2022 CRITERIA SRL - ACCONTO PRESTAZIONE PER LA REDAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE - PROCEDURA VAS VARIANTE AL PRG. LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTO FUNZIONALE C – CUP: G11B21007490004 – CIG: Z0E37530BB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25372"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2336</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONSULTAZIONI ELETTORALI PREVISTE PER IL 25 SETTEMBRE 2022 (ELEZIONI POLITICHE 2022).  ACQUISTO DI MATERIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25373"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2338</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI E SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI CDS, MESE AGOSTO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25374"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2339</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE AGOSTO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25375"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO “METANIZZAZIONE DELLA SARDEGNA”. D.G.R. N. 54/28 DEL 22.11.2005. ORGANISMO DI BACINO N. 6. INTERVENTO MET 006.SAI N. 2. APPROVAZIONE 2° S.A.I. (STATO AVANZAMENTO INVESTIMENTO) CONCESSIONARIA MEDEA SPA. CUP: G15J08000000009 -  CIG: 02056278C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25376"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2354</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA P.E. 2008/1016- PICCOLA SPAGNA S.R.L-LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25377"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE INCARICO RELATIVO AL SERVIZIO “SPIAGGE SICURE 2022. SALVAMENTO A MARE. CIG: Z9737513F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25378"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2357</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE S.E.C.AL. S.P.A. - ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE PER QUOTA SERVIZI COMUNI SU LOCALI COMUNALI – ANNUALITÀ 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25379"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2360</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DOPPIA INDAGINE STEREOSCOPICA PER UN IMMOBILE IN VIA COLUMBANO. DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, CO. 1, LETT. A) DELLA LEGGE N. 108/2021 A FAVORE DELLA COMPUCART SOCIETÀ COOPERATIVA - CUP G17F19000040001 - CIG: Z5137E1CA7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25380"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2385</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI”. DITTA ECOS SRL  COMPENSAZIONE EX  D.L. 50/22 ART.26. IMPEGNO DI SPESA. C.U.P.: G12F20000390004 - C.I.G.: 8862907E37.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25381"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESE DI  MAGGIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25382"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2340</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI  DI CORTOGHIANA E SASSARI DI A.I.A.S. CAGLIARI-  LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ MESE LUGLIO   2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25383"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2341</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA SOSTENUTA DA PERSONA OSPITATA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA PER ANZIANI “NOSTRA SIGNORA DI COROS” DI ITTIRI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTA PERIODO AGOSTO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25384"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2342</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA SOSTENUTA DA PERSONA OSPITATA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA PER ANZIANI “NOSTRA SIGNORA DI COROS” DI ITTIRI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO – MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2343</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA 15/FE. COMPENSO PARTE FISSA AGOSTO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2344</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER LA GESTIONE DEL MERCATO ITTICO PER LA PRIMA VENDITA DEL PESCATO, SITO NELL’AREA PORTUALE DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2346</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2, LETT.A) DEL D. GS. N. 50/2016 E SS.MM.II  COERENTEMENTE CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 95, C. 4, DEL MEDESIMO DECRETO E DA ULTIMO CON IL D. L. N. 76/2020, PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO  TERRITORIALE DI ALGHERO. C.I.G. ZEF377645B. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2358</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SUL TERRITORIO COMUNALE DI ALGHERO DI OLI ALIMENTARI ESAUSTI DI PROVENIENZA DOMESTICA. ATTIVAZIONE SPERIMENTAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA G.C. N. 311 DEL 14.9.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25389"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2387</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA ANNUALITA’ 2019-2020-2021, ANNUALITA’ 2022 – II PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25390"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2347</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.13/89 -L.R. 32/1991 -  CONTRIBUTO  PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE  AL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI  -  GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA EDIFICI ANTE  1989 - ANN0 2021 - .   LIQUIDAZIONE A FAVORE  DI N. 1 BENEFICIARIO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 4 PORTATILI PER LA POLIZIA LOCALE FINANZIAMENTO RELATIVO AL PROGETTO ” ALGHERO STUPEFACENTE SENZA STUPEFACENTI” ODA MEPA N. 77349   CON LA DITTA I-DEAL S.R.L. IMPEGNO DI SPESA.  CIG : Z9E37E8E8D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2349</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI” – ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT – LOTTO N. 5 SARDEGNA NORD. CIG DERIVATO Z96305AAD7 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 707 DEL 31/08/22 . COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25393"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2350</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI” – ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT – LOTTO N. 5 SARDEGNA NORD. CIG DERIVATO Z96305AAD7 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA RITENUTE EX ART. 30 CO. 5 BIS D.LGLS. 50/2016 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 706_1 DEL 31.08.2022 COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25394"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO FATTURA N. 141/2022. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2359</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER LA GESTIONE DEL MERCATO ITTICO PER LA PRIMA VENDITA DEL PESCATO, SITO NELL’AREA PORTUALE DEL COMUNE DI ALGHERO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2361</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE  LIQUIDAZIONE I° E II°  TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2362</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, COMMA 2, L. 241/1990 E SS.MM.II. - FORMA SEMPLIFICATA MODALITÀ ASINCRONA EX ART. 14- BIS DELLA MEDESIMA LEGGE INDETTA PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA CIMITERO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000017754 DEL 16.06.2022 RELATIVA ALLE CONSULTAZIONI DATI MESI DI FEBBRAIO/MARZO/APRILE/GIUGNO/LUGLIO E AGOSTO 2022, A FAVORE DELL’A.C.I. DI ROMA – DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI (P. IVA: 0907501001). CIG ZA53547D02.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25399"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2364</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18, COMMA 3. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– LIQUIDAZIONE AGOSTO-SETTEMBRE 2022-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2365</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. CONTRIBUTI– MESE SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2366</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 CO. 2 “PRENDERE IL VOLO” B.S.J.98. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1601 DEL 23.08.2022 AZIONE DI TUTORAGGIO DI INTERMEDIAZIONE CONSORZIO NETWORK ETICO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2367</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18, COMMA 3. RIMBORSI VIAGGI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGOSTO-SETTEMBRE 2022-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2368</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AF-FETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2369</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 RIMBORSO SPESE VIAGGI A FAVORE DEI NEFROPATICI –SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPE-SA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCIA INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE NEOPOST – CIG: Z5137EBB7D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25406"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2373</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUAPE N. 8614/2017 -LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25407"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2376</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:   LUGLIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25408"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2377</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:   AGOSTO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25409"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2379</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO PER I PORTI DI ALGHERO E FERTILIA, IVI COMPRESI GLI APPRODI TURISTICI DI PORTO CONTE E TRAMARIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/59/CE - ANNUALITÀ 2021/2024”. C.I.G.: 91105274B7. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AL CANONE CONCESSORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25410"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2388</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CLAUDIO MONTALTO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 828/2019 DEL TAR SARDEGNA - “COMUNE DI ALGHERO C/S*** M***”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2371</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA SOSTENUTA DA PERSONA OSPITATA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA PER ANZIANI “NOSTRA SIGNORA DI COROS” DI ITTIRI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTA PERIODO GENNAIO - MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25412"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2372</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2022 PIANI PERSONALIZZATI – LIQUIDAZIONE MENSILITA’ ARRETRATE E 2^LIQUIDAZIONE DI AGOSTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25413"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2374</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUAPE N. PRSMRF40A52L989I-20032019-1735.8008 -LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25414"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2375</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA P.E. 2014/1143  A SEGUITO DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA CON RIDUZIONE VOLUMETRICA PER MANCATA REALIZZAZIONE DELLE SCUDERIE DI CUI ALL’ISTANZA SUAPE GRCGRZ94B64A192A-20042020-1522.164697 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25415"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2378</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I LOCALI IN LOCAZIONE IN VIA MARCONI N. 10 “SALA SIOTTO” - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II., ALL’IMPRESA DONAPAI S.R.L.. CIG Z4537ECAE2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25416"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DECRETO SINDACALE N. 58 DEL 28.09.2022 DI NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO, NEGLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICI. INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI CUI ALL’ART. 90 D.LGS. N.267/2000 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25417"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE VIA MARCONI – SALA SIOTTO – IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI EREDI ACCARDO VITTORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25418"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA VIRTUALE VMWARE VPHERE DELL’ENTE 2022-2024. TRAMITE ODA MEPA N.65797  CIG: ZEB37BA494.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25419"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2382</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO STRADA VICINALE SAN QUIRICO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ANNI 2019-2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25420"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2383</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23374. COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI, DAL 01 OTTOBRE 2022 AL 30 DICEMBRE 2022, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 5, D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM. E II..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25421"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2384</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA P.E. 2014/1143  A SEGUITO DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA CON RIDUZIONE VOLUMETRICA PER MANCATA REALIZZAZIONE DELLE SCUDERIE DI CUI ALL’ISTANZA SUAPE 164697 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25422"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2386</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA N. 2014/0902-LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25423"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE- RC AUTO LIBRO MATRICOLA N. F.50,013,0000408075 (VITTORIA ASSICURAZIONI) – RCT/RCO N. F.1900010693 (LLOYD’S INSURANCE COMPANY) – A FAVORE DELLA GBSAPRI SPA PER COPERTURE ASSICURATIVE DAL 31 LUGLIO 2022 AL 30 SETTEMBRE 2022 – CIG: Z1D2D40A46.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25424"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2390</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ DI CUI ALLA P.E. 2014/0932   -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25425"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2391</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUAPE N. 403610 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25426"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2392</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II.” - PROCEDURA APERTA SU SARDEGNACAT - CIG: ZC935E9A53 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’OPERATORE ECONOMICO: CAP&amp;G CONSULTING S.R.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25427"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2393</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUAPE N. 375740  -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25428"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2394</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ DI CUI ALLA P.E. 2014/0932   - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25429"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI PERIODO 23/05/2022 – 22/08/2022 – SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE – PERSONALE – AFFARI GENERALI - CIG: Z372CBD5A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25430"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BANDIERE DA ESTERNO - CIG: ZDA37957A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25431"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2460</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO STRADA VICINALE SANT'ANNA POLLINI - CONTRIBUTO COMUNALE ANNI 2019-2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA ANNUALITA’ 2019-2020-2021, ANNUALITA’ 2022 – SECONDA PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2396</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO N. 2021/001/EM/000000740/0/002 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI - R. G. E. N. 740/2021 REP. N. 628/2021 RIF. N. 3929/2021 "COMUNE DI ALGHERO C/FON-LATERIZI S.R.L.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25434"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2397</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX COLONIA PENALE DI CUGUTTU. ESERCIZIO DIRITTO DI PRELAZIONE. ACQUISTO PORZIONE IMMOBILE CENSITO IN CATASTO FABBRICATI AL FG. N. 50, PARTICELLA N. 339 SUB 1, 2 3 E 4.  D.LGS. N. 42/04, ART. 60 E SS. PROVVEDIMENTO DI PRELAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25435"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2399</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL III TRIMESTRE 2022 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 953,81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25436"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2400</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – “ABUSI E SANATORIE“ – CIG Z0637D699A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25437"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TELECOM TRUST TECHNOLOGIES SRL PER ATTIVAZIONE DI 100 PEC ISTITUZIONALI (PERIODO MAGGIO 2022 - AGOSTO 2022). CIG. ZD72F1BC5A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25438"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESIGENZE ABITATIVE. - FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25439"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2405</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO UNESCO QUALE PATRIMONIO DELL’UMANITÀ - “RETE SARDA DELL’ARTE ED ARCHITETTURA NELLA PREISTORIA DELLA SARDEGNA. LE DOMUS DE JANAS”. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CONTRIBUTO RAS ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25440"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE OBBLIGATORIA E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE SASSARI – ANNO 2022- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG.  Z2B37FCC9A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25441"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2409</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO DI “PROROGATIO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25442"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEL SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DI CUGUTTU E PUNTA NEGRA E RESTITUZIONE DELLA SABBIA OTTENUTA PRESSO GLI ARENILI DI PROVENIENZA. CIG 8924339584. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25443"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2420</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER ALL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DEL COMUNE DI ALGHERO, - CIG: 9083802E89.   - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA E SPESE A FAVORE DEL DOTT. MIRKO MARONGIU MEMBRO ESTERNO DELLA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25444"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2421</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITA' SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25445"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2633</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI PULIZIE PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI - CIG: ZD037EE590</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25446"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2401</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO.” – C.I.G.: 9083802E89 -ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25447"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2406</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI– MESE SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2410</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  LIQUIDAZIONE FATT. N. 564/PA DEL  31/07/2022 SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS -  COD.CIG. 796080581A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25449"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUGLIO 2022_UFFICIO PROTOCOLLO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA" AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA DA REMOTO PER GLI INVII POSTALI - CIG Z06357065D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25450"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2414</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 65 DEL 21.09.2022 AVENTE PER OGGETTO: “RINNOVO INCARICO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO: 2022/2025” -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2415</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL CONTRIBUTO ISTAT.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2417</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ACCERTAMENTO -INCREMENTO FONDI RAS SUSSIDI A PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 ART 4 SECONDO ACCONTO 2022- (MANDATO RAS N. 1000032566-DET N.740 DEL 31-08-2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2418</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESIGENZE ABITATIVE. - FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL PERIODO LUGLIO-AGOSTO- SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO ANCI SARDEGNA E IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE PROGETTO “LA FAMIGLIA AL CENTRO” ’ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2423</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE  AL SISTEMA BANCA DATI LEGGI D’ITALIA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2424</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUAPE N. 403610 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2425</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120 DEL 11/09/2020 DELL’INCARICO PROFESSIONALE DEL PROGETTO A SCALA DI BACINO PER LA “MANUTENZIONE CICLICA PLURIENNALE E LA GESTIONE DEI SEDIMENTI DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE”. CIG Z0537B4736</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2426</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUAPE N. 375740  - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2427</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUAPE N. 419798  -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2428</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUAPE N. 438714  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2431</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA N. 940/2004 L. 326/2003-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2433</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 17/2021 – ART. 10, COMMA 16 LETT. C), E COMMI 17 E 18. D.G.R. N.46/7 DEL 25.11.2021 - ATTIVAZIONE CANTIERE OCCUPAZIONALE PER LA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI COMUNALI IN RELAZIONE ALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI NAZIONALI AI SENSI DEL D.L. N. 34/2020 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 469/FE- OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2437</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEI LOCALI “SALA SIOTTO” IN VIA MARCONI N. 10. APPALTATORE IMPRESA DONAPAI S.R.L. P.IVA 02512640901. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG ZD435B24FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL’INDAGINE STEREOSCOPICA SU IMMOBILE SITO IN VIA COLUMBANO. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71/FE EMESSA DALLA  COMPUCART SOC. COOP. ARL CUP G17F19000040001 – CIG  Z55375C15E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/251 DEL 03.10.2022  A FAVORE DELLA DITTA BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO  PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO.   CIG: Z7E37AB36B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI – 3° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2429</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2022 PIANI PERSONALIZZATI – LIQUIDAZIONE MENSILITA’ ARRETRATE E 3^LIQUIDAZIONE DI AGOSTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2430</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 CO. 2 “PRENDERE IL VOLO” F.J.02, LIQUIDAZIONE FATTURA AZIONE DI TUTORAGGIO DI INTERMEDIAZIONE “COOP. SOCIALE PROGETTO A”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2432</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.13/89 E L.R. 32/1991 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI -  ASSUNZIONE IMPEGNO  IN FAVORE DEI  BENEFICIARI GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA  EDIFICI ANTE 1989 -   ANNUALITÀ 2022-  CUP: 13E22000090001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2434</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N° 101134 DEL 29/11/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2435</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO- PAGAMENTI CANONI DI LOCAZIONE 431/98 RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE DA N.1 UTENTI ANNO 2021 (CDC 605)-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2436</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE DA UTENTI PER LE LL.RR. 27/83 E 11/85 ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA SEBACH S.P.A. UNIPERSONALE -  PROGETTO SPORT NEI PARCHI, NOLO E TRASPORTO DI WC CHIMICI NEL PARCO “RAFAEL CARIA”. CIG Z523784B97.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2439</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO - ACCERTAMENTO ENTRATE PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2440</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. CIG: 5932202FF0. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2443</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA SOSTENUTA DA PERSONA OSPITATA PRESSO LA STRUTTURA COMUNITÀ PER DISABILI "IL SENTIERO" DI OSSI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTA PERIODO 01.09.2022 - 30.09.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2444</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – CORSO BASE SULL’ANALISI E COMPOSIZIONE DEL CEDOLINO PAGA CON TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SU IRPEF, ASSEGNO UNICO UNIVERSALE, INDENNITÀ UNA TANTUM E SGRAVI CONTRIBUTIVI – CIG Z88380A4DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2445</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – IL RUP E IL DEC NEI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE – CIG Z663809DA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2446</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI SIGNORI CONSIGLIERI PER ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI E IRAP – SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizi Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2447</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 117 DEL 30.9.2022 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2022. CIG Z2F30471C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2448</Numero_Provvedimento><Oggetto>: SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEL SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DI SAN MARCO, CUGUTTU E PUNTA NEGRA E RESTITUZIONE DELLA SABBIA OTTENUTA PRESSO GLI ARENILI PROVENIENZA - AFFIDAMENTO EX ART. 63 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL - CON SEDE LEGALE IN VIA DANTE ALIGHIERI NEL COMUNE DI CAGLIARI E IMPIANTO IN LOC. GANNÌ NEL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA, P.IVA 03507240921 - CIG. 93393936E9 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 153 DEL 30/09/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2449</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUAPE N. 419798  - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2450</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUAPE N. 438714  - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2451</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA N. 940/2004 L. 326/2003-LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 94353519F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA - MENSILITÀ OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2454</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI O SOCIETÀ SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO INTERESSATE A RIQUALIFICARE E GESTIRE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, EX LEGGE  9/2016. NOMINA R.U.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2456</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998-PROROGHE DEI PIANI PERSONALIZZATI MAGGIO DICEMBRE 2022  IMPEGNO PARZIALE SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2457</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.N. 6/95 -ART.56 - RETTE PER IL RICOVERO DI PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE PRESSO CENTRO A.I.A.S. DI ARITZO. LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ RELATIVE AI MESI   DI LUGLIO E AGOSTO  2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2458</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA CULTURA - PROCEDURA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36. C. 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E COERENTEMENTE CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 95, C.4 DEL MEDESIMO DECRETO E DA ULTIMO CON IL  D. L. N. 76/2020, PER INTERVENTO "FORNITURA E POSA IN OPERA - ACQUISIZIONE VETRINE ESPOSITIVE PER INCREMENTO COLLEZIONE". CUP G19J21007850008 -CIG 9355281E18. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA ARGUZIA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2459</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA GRATUITA DELLA RACCOLTA DELLE OLIVE SUI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLA STAGIONE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2461</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO “FERMENTI IN COMUNE PUBBLICATO DA ANCI E PROMOSSO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ANCI, RISCOSSIONE PRIMA TRANCHE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2462</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 01 GENNAIO 2023 – PENSIONE DI VECCHIAIA IN REGIME DI CUMULO – DIPENDENTE MATRICOLA N. 23244.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2463</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, CO. 1, L. A) D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, DERIVANTE DA SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI – SEZIONE LAVORO, N. 160/2022, RESA NELLA CAUSA CIVILE DI I GRADO L. C./COMUNE DI ALGHERO - R.G. N. 1567/2019. DELIBERA C.C. N. 62 DEL 21.09.2022. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 NOLEGGIO – LOTTO 3 – STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER IL NOLEGGIO DI N° 1 FOTOCOPIATORE MARCA KYOCERA TASKALFA 4052 CI – CIG: 7238702DD9 – PERIODO: 06/06/2022 – 05/09/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2465</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA FOGLI INTERMEDI PER REGISTRI DI STATO CIVILE – ANNO 2023 – CIG: ZBB380DBC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 19/06/2022 – 18/09/2022 – SERVIZIO GARE E CONTRATTI - CIG: 797683112F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PER N. 2 FOTOCOPIATORI PERIODO 16/06/2022 – 15/09/2022 – SERVIZIO MANUTENZIONI  E UFFICIO TURISMO - CIG: Z582DF610D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2468</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" - DGR 48/46 DEL 10.12.2021, L.R. N. 17 DEL 22.11.2021 – DIMINUZIONE DI ACCERTAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2469</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01 APRILE 2023 – SIG. M.G. – MATRICOLA 22753.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 18/06/2022 – 17/09/2022 – SERVIZIO AVVOCATURA - CIG: 690710535C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2472</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2478</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANAC PER IL PAGAMENTO DEL MAV RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIO CONFRONTO DI PREVENTIVI DI SPESA ART. 1 COMMA 2 LETT.A) LEGGE N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.2) DELLA LEGGE N. 108 DEL 2021 - PAR. 4.3.1 DELLE LINEE GUIDA ANAC N.4),PER L’ ATTIVAZIONE CANTIERE OCCUPAZIONALE PER LA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI COMUNALI IN RELAZIONE ALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI NAZIONALI AI SENSI DEL D.L. N. 34/2020 -LEGGE REGIONALE N. 17/2021 – ART. 10, COMMA 16 LETT. C), E COMMI 17 E 18. D.G.R. N.46/7 DEL 25.11.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE PER L’USO DEL MARCHIO “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO”- ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S C I A  CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI – SASSARI,  PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI SETTEMBRE  2022 .  CIG  9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA ETICA SOLUZIONI SRL PER CANONE E GESTIONE  DEL PROGRAMMA   A. S. 2022/23 PER SISTEMA INFORMATIZZATO “CEDOLE.NET”  PER CREAZIONE E  DISTRIBUZIONE CEDOLE  ALLE FAMIGLIE PER I  LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA  DEL COMUNE DI ALGHERO.  CIG:  Z1B36923C2 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 53 D.L. 73/2021 “SOSTEGNI BIS” MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE- “ASSISTENZA ECONOMICA – LINEE GUIDA GESTIONE SOSTEGNI BIS” XI LIQUIDAZIONE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2476</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “ALGHERO….STUPEFACENTE SENZA STUPEFACENTI – SAI COSA RISCHI USANDO LE DROGHE?” - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2477</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI O SOCIETÀ SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO INTERESSATE A RIQUALIFICARE E GESTIRE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, EX LEGGE 9/2016. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA DONAPAI S.R.L.  P.IVA 02512640901 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI LOCALI “SALA SIOTTO” IN VIA MARCONI N. 10. CIG ZD435B24FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2480</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.E.S. ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO – ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI I GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - CUP G17B15000530006 - CIG 7953363AC4. APPALTATORE RTI GECOS SRL CAPOGRUPPO MANDATARIA - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 174/2021 DEL 04/08/2021. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA PEGASO COSTRUZIONI S.R.L. DI BROLO (ME).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2484</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA – MESE DI LUGLIO E AGOSTO - CIG: Z85321B431</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2491</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.13/89 -L.R. 32/1991 -  CONTRIBUTO  PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE  AL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI  -  GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA EDIFICI ANTE  1989 - ANN0 2021 - .   LIQUIDAZIONE A FAVORE  DI N. 1 BENEFICIARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO. – LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 17 DEL 27.09.2022 EMESSA DAL GEOM. MAURO COSTANTINO CARTA RELATIVA AGLI ONORARI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA – CUP: G17H22000800001 CIG: Z4136B4942</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2499</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL CANCELLO AUTOMATICO DELL’AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. ALLA DITTA SERRA MARIO SRLS   CIG Z333809E9E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRADE URBANE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN DIMINUZIONE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. CUP: G17H20002100004 - C.I.G. 8822816217</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2481</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  CAREGIVER  E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNUALITA’ 2022 – ACCERTAMENTO (INTEGRAZIONE PRIMO ACCERTAMENTO) PER INCREMENTO LIVELLO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2482</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROGRAMMA REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021. ANNO 2022 – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2483</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MESE SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25522"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2486</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO MEDIANTE L'USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DURANTE IL CICLO DI VITA DELL'OPERA, CONFORMI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 11.10.2017.” – CUP: G13J1800027002 – C.I.G.: 9368021F9 - NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA DONAPAI S.R.L.  P.IVA 02512640901 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I LOCALI IN LOCAZIONE IN VIA MARCONI N. 10 “SALA SIOTTO”. CIG: Z4537ECAE2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2488</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/2022. CIG Z02355E40C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2489</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 68/PA DEL 07/10/2022. SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE ANNO 2022. CIG: 8064174EE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2492</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA CULTURA 2021 – PROCEDURA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2, LETT.A) DEL D. GS. N. 50/2016 E SS.MM.II E COERENTEMENTE CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 95, C. 4, DEL MEDESIMO DECRETO, PER INTERVENTO RELATIVO A “ALLESTIMENTO RICOSTRUTTIVO E INTEGRATIVO TRIDIMENSIONALE DI ANTICHI VERTEBRATI”. CUP  G19J21007850008 - CIG   Z943762A97. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA PREHISTORIC MINDS SRLS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DEL CANTIERE 6.1 FINALIZZATO ALL’“EFFICIENTAMENTO PROCEDURALE FINALIZZATO A SUPPORTARE GLI UFFICI PUBBLICI NELL'ATTUAZIONE DI PROCEDURE AD ALTO IMPATTO SULLO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO.” RICOMPRESO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” - MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” - FINANZIATI DALLA R.A.S. CON RISORSE FSC - AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIO CONFRONTO DI PREVENTIVI DI SPESA ART. 1 COMMA 2 LETT.A) LEGGE N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.2) DELLA LEGGE N. 108 DEL 2021 - PAR. 4.3.1 DELLE LINEE GUIDA ANAC N.4), ALLA ECOGREEN SOCIETA COOP. SOCIALE –  CUP: G19G21000030002 - CIG: 9153581DFD. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 119/PA DEL 08.06.2022 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 139/PA DEL 08.07.2022 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 167/PA DEL 08.08.2022 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 185/PA DEL 08.09.2022 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 211/PA DEL 08.10.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2494</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE – MENSILITÀ SETTEMBRE 2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ GREEN HOTEL SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25530"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2495</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI PER MAGGIORI SOMME VERSATE. IMU - ELENCO SECAL. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2496</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANAC PER IL PAGAMENTO DEL MAV DI CUI ALLA GARA N.  8414856 RELATIVA ALL’ ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER “RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 FINO AL 31.12.2024” - CIG 9058072D78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2501</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05910446 DEL 30/09/2022 . DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG DERIVATO 9047734A49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25533"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN BASAMENTO IN CALCESTRUZZO E RECINZIONE METALLICA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DELLA BORGATA DI SA SEGADA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CMP COSTRUZIONI S.R.L UNIPERSONALE- CIG: ZF93776EE5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25534"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2022 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: ZE5329C88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE ED ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI LOC. MARIA PIA – ALGHERO”. COMPENSAZIONE PREZZI EX D.L. N. 50/22 ART.26.  CUP. G16J20000630002 – CIG. 893942460D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V22/---1737 DEL 23.09.2022, RATA POSTICIPATA – PERIODO  – GIUGNO 2022 – SETTEMBRE 2022 – PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DI N. 2 (DUE) VARCHI Z.T.L. DEL COMUNE DI ALGHERO – PRESENTATA DALLA DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A., P.I. 02930110966 – CIG: Z472DA1B44.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25537"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.09.2022 AL 30.09.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25538"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2506</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: FONDO PER LA CULTURA 2021 – DETERMINAZIONE INDIZIONE PROCEDURA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2, LETT.A) DEL D. GS. N. 50/2016 E SS.MM.II E COERENTEMENTE CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 95, C. 4, DEL MEDESIMO DECRETO, PER INTERVENTO RELATIVO A “CENTRO DOCUMENTALE FAUNA ANTICA”. CUP  G19J21007850008 - CIG   ZDD37629AD. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA SARDINIA EVENTS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25539"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2507</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI PER MAGGIORI SOMME VERSATE. TARI - ELENCHI STEP. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25540"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2508</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE MODULO SOFTWARE PER IL CAMBIO RESIDENZA IN ANPR PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PROCEDURA MEPA N. 89984 - ODA MEPA N. 6973585  ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG: Z903818B77.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2510</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NEL COLLEGIO UNINOMINALE 03 DELLA REGIONE SARDEGNA DEL 20/21 SETTEMBRE 2020. ACCERTAMENTO MAGGIORI ENTRATE PER LE SPESE DI ORGANIZZAZIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIA ED ELETTORALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA I-DEAL S.R.L PER  ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE DI N. 4 PORTATILI PER LA POLIZIA LOCALE FINANZIAMENTO RELATIVO AL PROGETTO ” ALGHERO STUPEFACENTE SENZA STUPEFACENTI” ODA MEPA N. 77349. CIG:  Z9E37E8E8D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2512</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE SOSTENUTE DA PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ OSPITATE PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA “L’ANCORA “ DI PLOAGHE. LIQUIDAZIONE   PERIODO MESI  LUGLIO -AGOSTO -SETTEMBRE 2022 (DAL  01.07.2002 AL 30.09.2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2513</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI –  IMPEGNO DI SPESA – ISTANZE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE – ANNUALITA’ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2515</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA - MILANO . LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2022 PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI SORVEGLIANZA. CIG: 5273616597.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2516</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/PIC DEL 30/09/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2517</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 1586/2022 E N. 3999/2022 ASSUNTI A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ GLOBAL POWER SPA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: 7851751DE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2518</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO.” - CIG: 8857464286 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA INFO SRL (CIG: Z59374BF9A) CON SEDE IN BARLETTA E DELLA SOC. “A. MANZONI &amp; C” SPA (CIG: ZBF374C09F) CON SEDE IN SASSARI PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2519</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO UTENTI INSERITI   PRESSO LA RSA "SAN NICOLA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA ASSOCIAZIONE VOSMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F. 02851810909 PER L’AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO SPIAGGE SICURE 2022. SALVAMENTO A MARE- PER COMPLESSIVI EURO 19.752,02 SMARTCIG Z9737513F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, SOC. E-WORK SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.  730/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2522</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 3999/2022 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA A2A ENERGIA SPA.  CIG:  8620161DE1. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2523</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI PER IL RILASCIO PARERI IN LINEA TECNICO-SPORTIVA DA PARTE DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO RELATIVO AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE, RIGENERAZIONE CON MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO SPORTIVO DI CALCIO DEL CARMINE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2525</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA URGIAS GIANFRANCO CON SEDE IN ALGHERO VIA VITTORIO VENETO, 31, P.IVA: 00908170905. CIG: ZD134D6837.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2526</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS – CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITA’ 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. CANTIERE RELATIVO A “PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E/O SISTEMAZIONE DI AREE DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE”. LIQUIDAZIONE 40% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE COME DISPOSTO DALL’ART. 2, CONVENZIONE REP. N. 493/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2527</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI”. DITTA ECOS SRL  COMPENSAZIONE EX  D.L. 50/22 ART.26.  LIQUIDAZIONE FATTURE N. 12/22 E FATTURA N. 13/22 EMESSE DALL’IMPRESA ECOS SRL. COMPENSAZIONE EX  D.L. 50/22 ART.26 SU SAL 1 E SAL 2. CUP: G12F20000390004 - C.I.G.: 8862907E37.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/22 DEL 03/10/2022- MOUSE ARTI GRAFICHE &amp; FOTOGRAFIA DI ANTONIO FOIS - CIG: ZDO34B0036.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/E/22 DEL 05/10/2022 GEOM. ROBERTO CORRIAS –  ACCONTO PRESTAZIONI REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DELLE NASSE. - CUP: G17H21037680004 - CIG: ZFA349E273.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2537</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI  SETTEMBRE 2022 -  CIG DERIVATO: Z4B35B1D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC DI CUI ALLA GARA N.  8414856 RELATIVA ALL’ ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER “RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 FINO AL 31.12.2024” CIG 9058072D78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 07.10.2022:  COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER ATTIVITA' RESA NEL TERZO TRIMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2524</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” – ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT – LOTTO N. 5 SARDEGNA NORD. CIG DERIVATO Z96305AAD7 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 829 DEL 30.09.2022 COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3PA DEL 11/10/2022 GEOM. GAETANO DEDOLA – ACCONTO PRESTAZIONI REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA CIMITERO COMUNALE.  CUP: G17H21036870004 – CIG: ZD6346B6B9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2531</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI FEDERCULTURE, PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2532</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. LIQUIDAZIONE MENSILITA’ DI  SETTEMBRE ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2533</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E DOCUMENTI DI SOGGIORNO ALBERGHIERO, IN OCCASIONE DELLE TRASFERTE DI SINDACO, AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI E DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO SOMME DIPENDENTI OTTOBRE 2022 – SMART CIG: Z2C349BE89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2534</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI CONSIGLIERI COMUNALI – RIMBORSI SPESA – OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2535</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E DOCUMENTI DI SOGGIORNO ALBERGHIERO, IN OCCASIONE DELLE TRASFERTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI DEL COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO SOMME OTTOBRE 2022 – SMART CIG: Z2C349BE89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA – CIG:ZF138206AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2540</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME - NOTA PROT. N. 91279/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI COMPLETI DI OLOGRAMMI CONTRAFFAZIONE E POUCHES PER PLASTIFICATRICE – CIG: Z173821865</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2542</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PERGAMENE PER MATRIMONI E UNIONI CIVILI– CIG:  Z4C38219EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA VISITA DI CONTROLLO (TERZA FIDAL) NELL’AMBITO DEI LAVORI DI: “RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA PISTA DI ATLETICA DEL COMUNE DI ALGHERO” -CUP: G13D17000170006 – CIG ZA5380DEAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2621</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA TOTALE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI E NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETT.C) DEL D.LGS. N. 50/2016.  CIG ZC3369473C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2543</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO PER SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITÀ DI SERVIZI/FORNITURE INERENTI ALL’ESECUZIONE PROGETTUALE DELL’INTERVENTO FINANZIATO NELL’AMBITO DEL “FONDO CULTURA 2021”. CUP  G19J21007850008 - CIG   Z83370711C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. SEDICESIMA LIQUIDAZIONE 2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE18. CIG. 8620161DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2545</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SOSPESO PER IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER LA GESTIONE DEL MERCATO ITTICO PER LA PRIMA VENDITA DEL PESCATO, SITO NELL’AREA PORTUALE DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2546</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI SETTEMBRE 2022. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2547</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPOSIZIONAMENTO DI N. TRE POSTEGGI DI VENDITA PRESSO L’AREA PARCHEGGI DENOMINATA “DON BOSCO”, VIA VENTI SETTEMBRE- VIA ALDO MORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 – F.E. N. 140/V1 DEL 04/10/2022 –  PERIODO 01-30 SETTEMBRE 2022 – CIG 916444426F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2550</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2561</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PROCEDURA SUL SARDEGNACAT DEL NOLEGGIO DI UN SERBATOIO COMBUSTIBILE DA ESTERNO AL SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2. PROCEDURA EX ART. 1 CO. 2) LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 CO. 1 DELLA LEGGE N. 108/2021 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. N. 77/2021. AFFIDAMENTO ALL’OPERATORE ECONOMICO “ELY SISTEMI PROJECT S.R.L.” CON SEDE IN CAGLIARI -  CIG Z833814E1D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA. ESECUZIONE SENTENZA N. 363/2022 CORTE DEI CONTI – SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO. GIUDIZIO PER REVOCAZIONE R.G. 59509.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2624</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NORD CAR  SRL. CIG 91732358FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO NEL PORTO DI ALGHERO - PO FEAMP MISURA 1.43”. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 113 D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.. CONTRATTO D’APPALTO  REP. N. 159/2020. CUP: G18F18000020006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2548</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 27-001 DEL 03.10.2022 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 01.09.2022-30.09.2022 – CIG 89903038BA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2551</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120 DEL 11/09/2020 PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA DI GALBONEDDU. CIG Z7635D0B74 - CUP G18C22001010004 – LIQUIDAZIONE FATTURA 751 DEL 30/09/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2552</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE  AD INTEGRAZIONE DELLE   RETTE SOSTENUTE DA PERSONE OSPITATE  PRESSO LA  COMUNITÀ INTEGRATA "SA VILLA" DI ITTIRI - IMPEGNO SOMME - ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 19 DEL 10.10.2022 E NR. 20 DEL 10.10.2022 EMESSE DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE PER I SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI ALGHERO – MAGGIO E GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2560</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE FAMILIARI. LIQUIDAZIONE ANTICIPO AI SENSI DELL’ART 6 DELLA CONVENZIONE CON L’A.N.F.N. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2022 PER CONSUMI FATTURE 5 BIM 2022 (AGOSTO 2022 - SETTEMBRE 2022) TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 8. CIG: Z143209FA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2554</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO A FAVORE DELLA SIG.RA C. F. M. DELLA QUOTA PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO CON LA SIGLA D.A.I.F/2 IN PROPORZIONE AL PERIODO DI MANCATO UTILIZZO DELLO STESSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2555</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO A FAVORE DELLA SIG.RA C. F. M. DELLA QUOTA PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO CON LA SIGLA D.B.I.L/3 IN PROPORZIONE AL PERIODO DI MANCATO UTILIZZO DELLO STESSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2556</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO A FAVORE DELLA SIG.RA C. F. M. DELLA QUOTA PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO CON LA SIGLA D.A.I.H/2 IN PROPORZIONE AL PERIODO DI MANCATO UTILIZZO DELLO STESSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2022  CANONI 6 BIM 2022 (AGOSTO 2022-    SETTEMBRE 2022)  PER L’ULTERIORE ACCESSO DI CONNETTIVITÀ INTERNET IN FIBRA FTTH AD 1 GB CON LA DITTA TIM S.P.A. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 1276634 SUL MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG: ZA52CCCA05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2558</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO MEDIANTE L’USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DURANTE IL CICLO DI VITA DELL’OPERA, CONFORMI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 11.10.2017 – LOTTO FUNZIONALE N. 1” – CUP: G13J1800027002 – C.I.G.: 9368021F79 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2563</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI E SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI CDS, MESE SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2565</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  A FAVORE DI ANAC PER IL PAGAMENTO DEL MAV RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIO CONFRONTO DI PREVENTIVI DI SPESA ART. 1 COMMA 2 LETT.A) LEGGE N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.2) DELLA LEGGE N. 108 DEL 2021 - PAR. 4.3.1 DELLE LINEE GUIDA ANAC N.4),PER L’ ATTIVAZIONE CANTIERE OCCUPAZIONALE PER LA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI COMUNALI IN RELAZIONE ALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI NAZIONALI AI SENSI DEL D.L. N. 34/2020 -LEGGE REGIONALE N. 17/2021 – ART. 10, COMMA 16 LETT. C), E COMMI 17 E 18. D.G.R. N.46/7 DEL 25.11.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL’ACQUISTO DI SERVIZI RELATIVI A MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI – OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL’ACQUISTO DI SERVIZI RELATIVI A MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI – OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2568</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLE ENTRATE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI IN RELAZIONE AI CONDONI EDILIZI EX LEGGE N.47/19985, L. N.724/1994, L. N. 326/2003 E SS.MM.II.  PERIODO MAGGIO - OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2577</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI ARTICOLI PER LA MESSA A DIMORA DI ESEMPLARI DI PINUS PINEA - CANTIERE PER L’AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO – ANNUALITÀ 2021 CIG Z91382316F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2604</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE  CIG ZA538231EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2569</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 SERVIZIO GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI (C.R.A.) –  LIQUIDAZIONE PERIODO 01.07.2021-31.12.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2570</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2022 PIANI PERSONALIZZATI – 1^LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E ARRETRATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2571</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 28/001 DEL 03/10/2022 – PERIODO 1-30 SETTEMBRE 2022 – CIG 905130907B – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2572</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “ SERVIZIO QUINQUENNALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO” - CIG: 9083802E89. - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA PER INCAMERAMENTO RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 216, COMMA 11 DEL CODICE E DEL D.M. 02.12.2016 (G.U. 25.01.2017 N.20).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2573</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” –  COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ANNUALITA’ 2022 – INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 –  PERIODO 01-30 SETTEMBRE 2022 – CIG ZBF36FB362 – F.E. N. 139/V1 DEL 04/10/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2575</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI, FSC 2014 – 2020, PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. SERVIZI SUPPLEMENTARI DI ANALISI CHIMICA -  C.U.P. G19D17000560002. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI A.R.P.A. EMILIA ROMAGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2576</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI DEL R.D. 639/1910 E DELLA L.160/2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI STEP SRL. AGGIO ATTI PAGATI DAL 01.12.2021 AL 31.12.2021. AGGIO SU ONERI DI RISCOSSIONE E RIMBORSO SPESE POSTALI DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021. CIG 7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2578</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI NEI PLESSI SCOLASTICI. CIG ZEF382597A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2596</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 344 DEL 13.10.2022 DI AGGIORNAMENTO “PESATURA” E RELATIVA RETRIBUZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI IN RELAZIONE ALL’ATTUALE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2605</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MONITORAGGIO STRUTTURALE DEL PONTE DI FERTILIA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 67 DELLA LEGGE N. 266 DEL 23 DICEMBRE 2005. C.I.G. 9250909B99 – C.U.P. G17H19002020004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2579</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 72/P DEL 05.10.2022 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE – SANTU LUSSURGIU – ORISTANO - VIA CARMINE N. 34 - P.I. E C.F. 00072430952 –  PERIODO 01.07.2022-24.08.2022 – CIG 9050201E1D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2580</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA“: PROROGA E NUOVE ATTIVAZIONI PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2022  - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2581</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA – ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE COPERTA – INFRASTRUTTURE PER L’INCLUSIONE E LA SOCIALITÀ -  PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 1.1.1. - C.U.P.: G14J22000470001 – CIG: 9275165C48. - LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2582</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI PER CONNETTIVITÀ INTERNET 1 GBIT/S CON LA DITTA TIM S.P.A PER IL TRIENNIO 2023-2025. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3247892 SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L. 120/2020. CIG: 9454658699.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2606</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPO SPORTIVO COMUNALE "MARIOTTI" – RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI E TRIBUNE. AFFIDAMENTO LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/PA DEL 17.06.2022 EMESSA DALL’ING LUIGI CERAVOLA. CIG: Z8725D0AA4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – SERVIZIO DI DOPPIA INDAGINE STEREOSCOPICA PER UN IMMOBILE IN VIA COLUMBANO.  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81/FE DEL 07.10.2022 EMESSA DALLA  COMPUCART SOC. COOP. ARL CUP G17F19000040001 - CIG: Z5137E1CA7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2608</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER L’ANNO 2022 DELLE SOMME RELATIVE AL CANONE UNICO PATRIMONIALE RELATIVE ALLE POSTAZIONI MERCATALI DI VIALE SARDEGNA - VIALE CORSICA, VIA VITTORIO EMANUELE ED AI POSTEGGI ISOLATI DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE. RETTIFICA DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO IMPUTAZIONE DI ENTRATA N. 428 DEL 21/02/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_22 DEL 19/10/2022 DOTT.SSA ARCHEOLOGA ROSSELLA COLOMBI PAGAMENTO A SALDO PRESTAZIONE ATTIVITÀ DI VIGILANZA ARCHEOLOGICA –  LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTO FUNZIONALE B – CUP: G11B21007490004 – CIG: Z443585D92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTO DI ALGHERO- ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOTECNICHE, GEOGNOSTICHE, RILIEVI ED INDAGINI A MARE DA EFFETTUARSI SULLA BANCHINA MOLO DI SOPRAFLUTTO IN AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTO DI ALGHERO.  LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 113 D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.. CONTRATTO D’APPALTO  REP. N. 429/2021. CUP: E16C07000020002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL’AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATA NEL QUARTIERE PIVARADA. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 113 D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.. CONTRATTO D’APPALTO  REP. N. 446/2021. CUP: G17H19000920004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 4046 DEL 14.10.2022  - PRATICA TELEMATICA CAROLINE PADDEU PDDCLN65S59Z110N-26082022-1740.521072 -AI SENSI DEL D.P.R. 380/01 ART.9 COMMA 2 E ART. 3 LETTERA D, PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 4046 DEL 14.10.2022 - PDDCLN65S59Z110N-26082022-1740.521072 -  CAROLINE PADDEU -  AI SENSI DEL D.P.R. 380/01 ART.9 COMMA 2 E ART. 3 LETTERA D, PROGETTO DI DEMOLIZIONE E FEDELE RICOSTRUZIONE CON PICCOLE VARIAZIONE DELLE APERTURE, AMPLIAMENTO DELLA TETTOIA ESISTENTE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, NUOVA REALIZZAZIONE DI INGRESSO CARRABILE AL FONDO, PER L'IMMOBILE RESIDENZIALE SITO IN REGIONE LA RUCCHETTA, COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2584</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” –  COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ANNUALITA’ 2022 – LIQUIDAZIONE N. 3 – II SEMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76 PER IL MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2586</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA.” LIQUIDAZIONE MESE SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2587</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONI DI ECONOMIE SUL SERVIZIO AFFIDI MINORI IN COMUNITA' – DET. N. 3452 DEL 29.12.2021 – CIG 9050201E1D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2588</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE – ALL RISKS PROPERTY N. 821495708 (HDI EX AMISSIMA) – TUTELA LEGALE N. 82.0201208 (ROLAND)-RCTO DAL 30/09/2022 AL 31/01/2023 RC PATRIMONIALE N. A7RCA10149L DAL 01/10/2022 AL 30/11/2022 IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA GBSAPRI SPA. PER COPERTURE ASSICURATIVE. CIG: Z1D2D40AA6 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2589</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2590</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI SPESA VIAGGIO AI PRESIDENTI DEI SEGGI ELETTORALI - INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2591</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/12 DEL 13/10/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2593</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, L.R 8/1999, ART. 4 E L.R. 9/2004 – ART. 1, COMMA 1, LETT. F). ACCERTAMENTO DI ENTRATA SPETANZE NON DOVUTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2611</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 3° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/143 DEL 07/10/2022 MOVISTRADE COGEFI SRL –  LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTO FUNZIONALE B – CUP: G11B21007490004 – CIG: 9045681C18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI FERTILIA – CONTRATTO REP. 177/2021, DEL 14.01.2021. APPROVAZIONE CONTABILITÀ RELATIVA AL PRIMO E ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI A TUTTO IL 10.10.2022 – C.I.G. 8854277C84 – C.U.P. G17H19002020004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2613</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI PRESA D’ATTO DELLA REVOCA DI INCARICO PROFESSIONALE E SVINCOLO SOMME PER IL “RESTAURO E RECUPERO EDILIZIO DEI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA MICHELANGELO N. 9” E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E PRENOTAZIONE SOMME PER “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO E RECUPERO EDILIZIO ED AMPLIAMENTO DEI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA MICHELANGELO N. 9” CUP: G17H21036880004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2614</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA SULL'IMPIANTO DI CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MATTEOTTI. DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, CO. 1, LETT. A) DELLA LEGGE N. 108/2021 A FAVORE DELLA CMP COSTRUZIONI S.R.L UNIPERSONALE- CIG: Z3E382CF78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4051 DEL 19.10.2022 - ANGELINA LEPORI - LPRNGL49H57I565H-17022021-1636.274495 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHE NON RIGUARDINO LE PARTI STRUTTURALI DELL'EDIFICIO QUALI: REALIZZAZIONE DI APERTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2592</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 6/2022 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 - ART. 175, COMMA 5-QUARTER, LETT. A), D.LGS. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2594</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA 16/FE. COMPENSO PARTE FISSA SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2595</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI PER MAGGIORI SOMME VERSATE. ELENCHI DA RISC. COATTIVA STEP SRL. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2597</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2022 - SERVIZI BANDISTICI E FLOREALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2598</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO PER L’ANNUALITÀ 2022 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E ALLEGATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2599</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2600</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI A NOLEGGIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE E GESTIONE DEL CLOUD ORACLE  CON LA DITTA ATHENA  S.R.L PER IL  BIENNIO 2023-2024. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3253440 SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L. 120/2020. CIG: 9458963732.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2601</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO (DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022) - CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5). LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. BARBARA B SCS N. 682/PA DEL 19/10/2022, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2602</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA SETTEMBRE   2022. NIDI PRIVATI   STRUTTURE : NIDO  IL GIROTONO - NIDO L'AQUILONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2603</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO A FAVORE DEL SIG. S.L  DELLE SOMME VERSATE PER LE OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE ED TUMULAZIONE AUTORIZZATE MA NON REALIZZATE PER NUOVA VALUTAZIONE DI OPPORTUNITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2022, CANONI 6 BIM 2022 RELATIVO AL NOLEGGIO IN FIBRA SPENTA (DARK FIBER) CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: 89529407CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2610</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PROTEZIONE CIVILE REGIONALE PER I DANNI SUBITI IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL COMUNE DI ALGHERO IN DATA 29 OTTOBRE 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2615</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 22421. ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER RICONGIUNGIMENTO CON IL CONIUGE EX ART. 41 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI. PROSECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2616</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI AGOSTO 2022 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2617</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE POSTI AUTO, SANZIONI DANNO PAESISTICO. MAGGIO –  SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2622</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI FITOFARMACI E ATTREZZATURE AGRICOLE - CANTIERE PER L’AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO – ANNUALITÀ 2021 CIG Z7938492B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2626</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE COPERTURA A FALDE CON LASTRE ISOLANTI IN ACCIAIO A PROTEZIONE MULTISTRATO DEL LASTRICO SOLARE DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII - CUP G14H20000710004. CIG 90322608BD. APPALTATORE SAFETY ENERGY SRL DI SASSARI - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 182/2022. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA E POLIZZA FIDEIUSSORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2634</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE  AD INTEGRAZIONE DELLE   RETTE SOSTENUTE DA PERSONE OSPITATE  PRESSO LA  COMUNITÀ INTEGRATA "SA VILLA" DI ITTIRI .LIQUIDAZIONE  PERIODO MESI   GENNAIO/MAGGIO  2022  (01.01. 2022 - 31.05.2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2642</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI - LIQUIDAZIONE  FATTURA PERIODO  MESE SETTEMBRE   2022  .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2643</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA PROMOSSA DALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO DI ALGHERO “ FESTA DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 2022- V° EDIZIONE”. ALGHERO 15 OTTOBRE 2022. DETERMINA DI IMPEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2644</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.09.2022 AL 30.09.2022 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2879</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER" L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSIP SERVIZIO LUCE 3- LOTTO 4”. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 113 D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II, REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. APPALTO PRINCIPALE ID. ORD.3373345/2016 LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2618</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE 2022, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO -PUBBLICI ESERCIZI. PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.08.2022. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2619</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGOSTO 2022_UFFICIO PROTOCOLLO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA" AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA DA REMOTO PER GLI INVII POSTALI - CIG Z06357065D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2620</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SUL MEPA DELLA FORNITURA DI N. 20 PINUS PINEA  - INTERVENTI NELL’AMBITO DEL CANTIERE PER L’AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO – ANNUALITÀ 2021 CIG ZE6380FCF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2623</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONI DI CONCESSIONE AREE PER APPARATI DI TELEFONIA – ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2627</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATI AL RINNOVO DELLA CONFORMITA’ ANTINCENDIO DEL PARCHEGGIO INTERRATO MULTIPIANO - AREA VIA CAGLIARI, MAZZINI. - CUP G14E21003950004. APPALTATORE: ANTONELLO CASU DI CASU ANTONIO &amp; C SNC DI SASSARI – DETERMINAZIONE N. 1165/2022 - CIG 9195111DA1. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA E POLIZZA FIDEIUSSORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/FE DEL 20/10/2022 ARCH. STEFANO GOVONI – DIREZIONE LAVORI –  LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTO FUNZIONALE B – CUP: G11B21007490004 – CIG: ZCB34DD36E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/FE DEL 20/10/2022 ARCH. DIEGO MASALA –  PRESTAZIONI CSE –  LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTO FUNZIONALE B – CUP: G11B21007490004 – CIG: Z443585D92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2630</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 – LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO. CIG. Z3A379D71D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2632</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI  DI CORTOGHIANA E SASSARI DI A.I.A.S. CAGLIARI-  LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ MESE AGOSTO   2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2638</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE MODULO INFORMATICO ICARO SERVIZI SOCIALI – PER LA GESTIONE DEL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “REIS-AGGIUDU TORRAU 2021” – MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002111957/2021 – CIG Z45338D0BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2639</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – MISURA “CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITÀ 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. CANTIERE N°4 - DCT N. 2020SCL00511 “INTEGRAZIONE SOFTWARE ICARO_JSERFIN PER L’IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI DEL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI ALGHERO” – LIQUIDAZIONE FATT. N. 0002139525/2022 - CIG Z1535A8B89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2641</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18, COMMA 3. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– PERIODO 01.10-22 AL 31.12.2022. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2653</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE – ALL RISKS PROPERTY N. 821495708 (HDI EX AMISSIMA) – TUTELA LEGALE N. 82.0201208 (ROLAND)-RCTO DAL 30/09/2022 AL 31/01/2023 RC PATRIMONIALE N. A7RCA10149L DAL 01/10/2022 AL 30/11/2022 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA GBSAPRI SPA. PER COPERTURE ASSICURATIVE. CIG: Z1D2D40AA6 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2660</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  LIQUIDAZIONE FATT. N. 709/PA DEL 31/08/2022 - PERIODO : AGOSTO 2022  -  SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS - COD.CIG. 8857464286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2684</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEI PLESSI SCOLASTICI E CONNESSE PALESTRE DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE A SALDO A FAVORE DELLA DITTA VERIFICHE ITALIA S.R.L.- CIG Z3834EE494</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2631</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ANTICIPATA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON PER NECESSITA’ AVVIO ATTIVITA’ FINALIZZATE AI  LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA A VALERE SUL CONTRIBUTO FONDI “RIGENERAZIONE URBANA” PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2635</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO: RINCASSO DI SOMME NON RISCOSSE ATTRAVERSO ASSEGNO CIRCOLARE INERENTE LE LL.RR. 11/85-NEFROPATICI E 23/05 CONTRIBUTI ECONOMICI, EROGATE NELL’ANNO 2021 A N. 2 UTENTI DECEDUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2636</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI PREVISTE PER IL 25 SETTEMBRE 2022 (ELEZIONI POLITICHE 2022).  LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI, DI ALLESTIMENTO E DI DISALLESTIMENTO DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE, PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI ARREDI E DEI LOCALI INTERESSATI, NONCHÉ PER LA FORMAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE;  CIG Z9237C7205</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2640</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 CO. 2 “PRENDERE IL VOLO” F.J.02. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1999 DEL 30.09.2022 AZIONE DI TUTORAGGIO DI INTERMEDIAZIONE “COOP. SOCIALE PROGETTO A”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A  FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE DURANTE LE CONSULTAZIONI E SPOGLI AI SEGGI COLLEGATO AL MODULO RISULTATI ELETTORALI. CINQUE REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN TEMA DI GIUSTIZIA PREVISTI DALL’ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022. ODA MEPA N. 6817302. CIG: Z563670CA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE DURANTE LE CONSULTAZIONI E SPOGLI AI SEGGI COLLEGATO AL MODULO RISULTATI ELETTORALI. ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022.- ODA MEPA N. 6918581 . CIG: ZC73793033.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2651</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA –  MASTER SULL’ECONOMO/PROVVEDITORE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. – CIG ZA93851646</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER L’ACQUISTO DI UN CONTRIBUTO UNIFICATO E DI UNA MARCA DA BOLLO NEL PROCEDIMENTO DI RIASSUNZIONE DAVANTI ALLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI DELLA CAUSA “COMUNE C/N***M*** E P***R***” A SEGUITO DELL’ORDINANZA DI RINVIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 41488-21.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER L’ACQUISTO DI UN CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCEDIMENTO DAVANTI ALLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI – SEZIONE LAVORO RG 12/2019 “COMUNE C/N***F***” DEFINITO CON SENTENZA N. 149/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2678</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEL CANCELLO AUTOMATICO DELL’AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. ALL’IMPRESA INDIVIDUALE SUSSARELLU SALVATORE LAVORAZIONE FERRO E ALLUMINIO. CIG ZC6383FCDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2679</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI ALGHERO I° LOTTO NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO AI SENSI DELL’ART. 6 DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120. – LIQUIDAZIONE FATTURE COMPONENTI COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO. C.I.G. Z6F3548CD9 – C.U.P. G11B08000290002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2652</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA ( ART 39 D.L:  N.73/2022). ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO STATALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2656</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2657</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.13/89 E L.R. 32/1991 - CONTRIBUTO  PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE  AL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI  -  GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA" EDIFICI POST 1989" - ANN0 2021  .   LIQUIDAZIONE A FAVORE  DI N.1 BENEFICIARIO -  CUP  G19J21012590002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2658</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2659</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 E 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI E DEI TALASSEMICI E EMOFILIACI–IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME NON PERCEPITE NELL’ANNUALITÀ 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2661</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE FAMILIARI. 2^ LIQUIDAZIONE A FAVORE  L’A.N.F.N. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2662</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DECRETO SINDACALE N. 58 DEL 28.09.2022 DI NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO, NEGLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICI. IMPEGNO SPESA EMOLUMENTO DI CUI ALL’ART. 90 D.LGS. N.267/2000, FISSATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 353 DEL 20.10.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2663</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS WITHSECURE ELEMENTS EDR &amp; EDP PER IL BIENNIO 2023 - 2024. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3265674  SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG: Z01385B1FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2676</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REDAZIONE PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISCINA COPERTA - INFRASTRUTTURE PER L'INCLUSIONE E LA SOCIALITÀ - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 1.1.1. CUP: G14J22000470001 -  CIG: 9275165C48 ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2677</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI SETTEMBRE 2022 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2664</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2022 PIANI PERSONALIZZATI – 2^LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E ARRETRATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2665</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA PROMOSSA DALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO DI ALGHERO “ FESTA DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 2022- V° EDIZIONE”. ALGHERO 15 OTTOBRE 2022. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2666</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSA DI STUDIO PROGRAMMA INTERCULTURA, CONTRIBUTO ANNUALITÀ 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2667</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE – 2° SEMESTRE 2022 – OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2668</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE IMMOBILE DENOMINATO “CAVAL MARI’” UBICATO IN ALGHERO LUNGOMARE DANTE 1/3 – POLIZZA FIDEJUSSORIA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.  CIG Z633412D58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2669</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO.” - CIG: 9469849E99 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2672</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI CENTRALIZZATI DI CLIMATIZZAZIONE E CLIMATIZZATORI SINGOLI INSTALLATI PRESSO LE SCUOLE E GLI EDIFICI COMUNALI - PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 1 CO. 2) LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 108/2021 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. N. 77/2021. DITTA “CLIMA SERVIZI DI DELRIO GIOVANNI” CON SEDE IN ALGHERO -  CIG Z943777ED0. APPROVAZIONE C.R.E. -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2673</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE - EX ART. 1 CO. 2) LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 108/2021 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. N. 77/2021 - PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT. AFFIDAMENTO ALL’OPERATORE ECONOMICO “ENGIE SERVIZI SPA” -  CIG 94587073F1. DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA E PARZIALE SVINCOLO IMPEGNI ESERCIZIO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SUL BILANCIO PLURIENNALE 2022-2023. IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2674</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA INERENTI I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA COIBENTATA A FALDE DEL LASTRICO SOLARE DELLA SCUOLA PRIMARIA “M. IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII - CUP G14H20000710004 - ARCH. VALENTINA ISONI - CIG Z7E2EAACE4. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER ATTIVITA’ DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA’, C.S.E. E COLLAUDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 – LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA. CIG. ZC83780668</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2670</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2675</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATI AL RINNOVO DELLA CONFORMITA’ ANTINCENDIO DEL PARCHEGGIO INTERRATO MULTIPIANO - AREA VIA CAGLIARI, MAZZINI. - CUP G14E21003950004. APPALTATORE: ANTONELLO CASU DI CASU ANTONIO &amp; C SNC DI SASSARI – DETERMINAZIONE N. 1165/2022 - CIG 9195111DA1. LIQUIDAZIONE CONTO FINALE DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2687</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2671</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA ASSOCIAZIONE VOSMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F. 02851810909 PER L’ESTENSIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO SPIAGGE SICURE 2022. SALVAMENTO A MARE- PER COMPLESSIVI EURO 15.218,28 SMARTCIG Z9737513F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2681</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO D’APPALTO GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO REP. N. 437 DEL 26/03/2021 – ART. 106, CO. 11, DEL D.LGS N. 50/2016 - CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2682</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.4/2006, ART.17, C. 2 “PRENDERE IL VOLO”. APPROVAZIONE RENDICONTO PROGETTO FJ.02. 1^ ANNUALITÀ – DICHIARAZIONE ECONOMIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2683</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AF-FETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– OTTOBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUI-DAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2688</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 – LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO KIT MONOUSO LENZUOLA, CUSCINI E ASCIUGAMANI . CIG. ZD33795F8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2729</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO – LIQUIDAZIONE SPESA  MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE -CIG: ZB6256761E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 01/01/2022 – 31/03/2022 – SETTORE V – QUALITA’ DELLA VITA - CIG: Z693522C52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE ANNO 2022. CIG: 8064174EE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2689</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DELLA   RETTA SOSTENUTA DA PERSONA  CON DISABILITÀ   INSERITO   PRESSO LA  COMUNITÀ INTEGRATA "VILLA GARDENIA " DI OSSI  -LIQUIDAZIONE  MESI LUGLIO/ AGOSTO 2022   (  DAL  01.07.2022 - 31.08. 2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2690</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO.” - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA A FAVORE DELLE DITTE INFO SRL (CIG: Z9338651F0) CON SEDE IN BARLETTA E SOC. A. MANZONI &amp; C. SPA (CIG: Z323865244) CON SEDE IN SASSARI - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2691</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO (PERITO ELETTROTECNICO) -  CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. ASSUNZIONE IN SERVIZIO SIG. CURRELI LUCA, VINCITORE DI CONCORSO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2692</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C. PROCEDURA CON SCORRIMENTO GRADUATORIA: ASSUNZIONE CORGIOLU CARMELANNA,  DECORRENZA SERVIZIO DAL 02.11.2022 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2693</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C. PROCEDURA CON SCORRIMENTO GRADUATORIA: ASSUNZIONE SPANU MARIA GIOVANNA,  DECORRENZA SERVIZIO DAL 07.11.2022 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2694</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C. PROCEDURA CON SCORRIMENTO GRADUATORIA: ASSUNZIONE MADAU SILVIA,  DECORRENZA SERVIZIO DAL 02.11.2022 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2695</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C. PROCEDURA CON SCORRIMENTO GRADUATORIA: ASSUNZIONE MANCA MASSIMILIANO,  DECORRENZA SERVIZIO DAL 02.11.2022 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2696</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE AD ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI, SPAZI RICREATIVI E MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI DI ALGHERO” - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. A) E LETT. C) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. CUP: G16J20000630002 - CIG: 893942460D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2705</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO FATTURA N. 174/2022. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2706</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 128 DEL 31.10.2022 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI OTTOBRE 2022. CIG Z2F30471C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA SEBACH S.P.A. UNIPERSONALE -  PROGETTO SPORT NEI PARCHI, NOLO E TRASPORTO DI WC CHIMICI NEL PARCO “RAFAEL CARIA”. CIG Z523784B97.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2713</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE ANZIANI AUTOSUFFICIENTI E NON AUTOSUFFICIENTI PRESSO CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2714</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ANZIANI AUTOSUFFICIENTI DONNE E UOMINI PRESSO COMUNITÀ' ALLOGGIO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S C I A  CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI – SASSARI,  PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI OTTOBRE  2022 .  CIG  9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2698</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ART. 67 CCNL 21.05.2018 - “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE” - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2699</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022  – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO – CIG 88150877E9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO – CIG 88150877E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2701</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 – LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO MEDIANTE ANTICIPAZIONE ECONOMALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2702</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 ART. 25-BIS FINANZIAMENTI STRAORDINARI A CARATTERE DI URGENZA ED INDEROGABILITA’ - 2022 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2703</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TRIENNALE DEL SOFTWARE  ZIMBRA EXTRAS E DEL PACCHETTO LIBREOFFICE- CON LA DITTA STUDIO STORTI CON SEDE A TORRI DI QUARTESOLO (VI). ANNO 2023-2025. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3270958 SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG: Z3D3866ACD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2704</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO - RENDICONTAZIONE PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.10.2022 -ACCERTAMENTO DI ENTRATA - .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2708</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 3999/2022 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA A2A ENERGIA SPA.  CIG:  8620161DE1. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2709</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 30-001 DEL 02.11.2022 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 01.10.2022-31.10.2022 – CIG 89903038BA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2710</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. DICIASETTESIMA LIQUIDAZIONE 2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE18. CIG. 8620161DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2711</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14 TER L. 241/90 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 23 BIS DPR 380/2001 FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, NECESSARI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ DI CUI ALLA PRATICA SUE N° 1438.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 17/2021 – ART. 10, COMMA 16 LETT. C), E COMMI 17 E 18. D.G.R. N.46/7 DEL 25.11.2021 - ATTIVAZIONE CANTIERE OCCUPAZIONALE PER LA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI COMUNALI IN RELAZIONE ALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI NAZIONALI AI SENSI DEL D.L. N. 34/2020 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 536/FE- OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2715</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01 MARZO 2023 – SIG. B.M. – MATRICOLA 127.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2716</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIENNIO DI MANTENIMENTO FAMILY AUDIT – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114/2022 EMESSA DA LS CONSULTING SAS DI LUCA PANDINI &amp; C.  CIG ZB7305E1D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 3 - Politiche Familiari e del Terzo Settore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2717</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE - D.LL. E CRE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE PRATICA DI RINNOVO DEL C.P.I. DEL PARCHEGGIO INTERRATO MULTIPIANO - AREA VIA CAGLIARI, MAZZINI - CUP G14E21003950004. PROFESSIONISTA: PER. IND. MONICA CASSESE DI SASSARI – DETERMINAZIONE N. 3416/2021 - CIG ZDD34A118A – LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2718</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRI SCUOLA DELL’INFANZIA VIA MATTEOTTI. DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, CO. 1, LETT. A) DELLA LEGGE N. 108/2021 A FAVORE DELL’IMPRESA DESSÌ BASTIANINO INFISSI. CIG Z0E3825C90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2719</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO E RECUPERO EDILIZIO ED AMPLIAMENTO DEI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA MICHELANGELO N. 9. INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E DELL’ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2018. CUP: G17H21036880004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL’ACQUISTO DI SERVIZI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE - ENTIONLINE SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI – ANNO 2022 -  CIG: Z0C374C457</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA FOGLI INTERMEDI PER REGISTRI DI STATO CIVILE - ATTI DI MORTE ANNO 2022 – CIG: Z5E37DB353</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO 4E-INGEGNERIA – ONORARI PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO AFFERENTE LA “VARIANTE AL PIANO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO, EX ART. 37 COMMA 3 DELLE NTA DEL PAI, A SEGUITO DI STUDIO DI ASSETTO IDRAULICO E GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE E VERIFICHE DI SICUREZZA IDRAULICA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI E FERROVIARI NEL TERRITORIO COMUNALE, EX ART. 22 DELLE NTA DEL PAI” – SALDO- FATTURA 10_22 DEL 05/10/2022 - CIG ZBB2DE644D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2720</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PROVVISORIA TRA COMUNE DI ALGHERO E SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO. LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2721</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SERVICE AUDIO MANIFESTAZIONE 21MO RADUNO NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2722</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INTERSETTORIALE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO (GIT). CONTRATTO TRIENNALE CON LA SOFTWARE HOUSE PUNTO ZERO S.C.A.R.L CON SEDE LEGALE A PERUGIA ANNO 2023-2025. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3272844. CIG: ZA4386B69B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2724</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO UTENTI INSERITI   PRESSO LA RSA "SAN NICOLA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2725</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 7 LICENZE D’ USO MICROSOFT CONTRATTO SOFTWARE ASSURANCE DELLA DURATA DI 36 MESI ODA CONVENZIONE N. 7008309. ANNO 2023-2025 CIG DERIVATO: 94772298C6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2728</Numero_Provvedimento><Oggetto>1 S.E.CIRC. ALGHERO  - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE AI COMMISSARI  - PERIODO 01/01/2022  AL   30/06/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2733</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ALL’INTERNO DEL SETTORE V - SVILUPPO DEL TERRITORIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2752</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA PJ06034170 DEL 31/10/2022 . DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG DERIVATO 9047734A49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO INVIATO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – INERENTI IL PAGAMENTO DI TRANSAZIONI TIPO INFO1 E TIPO IQTV, RICEVUTE DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI ALGHERO NEL 3° TRIMESTRE 2022, ATTRAVERSO IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL’ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE, UTILIZZANDO PROPRIE APPARECCHIATURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2735</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA SOSTENUTA DA PERSONA OSPITATA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA PER ANZIANI “NOSTRA SIGNORA DI COROS” DI ITTIRI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTA PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2736</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE  (MISURA "NIDI GRATIS")”. APPROVAZIONE  AVVISO   E MODULO DOMANDA 2022  LUGLIO/DICEMBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2737</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 50° ANNIVERSARIO DEL  GEMELLAGGIO CON LA CITTÀ DI TARRAGONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2738</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021. ANNO 2022 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2739</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2740</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE - ANNUALITA’ 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2743</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/PIC DEL 31/10/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2744</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REDAZIONE PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISCINA COPERTA - INFRASTRUTTURE PER L'INCLUSIONE E LA SOCIALITÀ - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 1.1.1. CUP: G14J22000470001 -  CIG: 9275165C48. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART. 1, C. 65 – L. N. 266/2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO SERVICE AUDIO MANIFESTAZIONE 21MO RADUNO NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA DITTA RM MANAGEMENT DI ROMANO MARCIAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2746</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA SOSTENUTA DA PERSONA OSPITATA PRESSO LA STRUTTURA COMUNITÀ PER DISABILI "IL SENTIERO" DI OSSI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTA PERIODO 01.10.2022 - 31.10.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2747</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  CAREGIVER  E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNUALITA’ 2022 – ACCERTAMENTO (INTEGRAZIONE PRIMO ACCERTAMENTO) PER INCREMENTO LIVELLO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76 PER IL MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2749</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA L. 431/98 ANNUALITA’ 2022 – ACCERTAMENTO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RE-LATIVA AL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32_22 DEL 04.11.2022 EMESSA DALL’IMPRESA SO.GEN.A. SRL. CUP: G17H22000800001- CIG: 9346940AE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2751</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. APPROVAZIONE GRADUATORIA “DONNE NON  AUTOSUFFICIENTI” COMUNITÀ’ INTEGRATA.  ISTANZE PRESENTATE DAL 01/01/2022 AL 28/02/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2753</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI”. DITTA ECOS SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 16/22 DEL 28.10.2022 RELATIVA AL TERZO STATO AVANZAMENTO LAVORI. C.U.P.: G12F20000390004 - C.I.G.: 8862907E37.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2754</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER VARI INTERVENTI MANUTENTIVI DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE CIG Z71386633F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2755</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.1363 DEL 31/05/2022 PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, RIGENERAZIONE CON MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO SPORTIVO DI CALCIO DEL CARMINE  CUP: G16J0000260001 - CIG: ZD4369D31F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI FERTILIA – CONTRATTO REP. 177/2021, DEL 14.01.2021. LIQUIDAZIONE PRIMO E ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI A TUTTO IL 10.10.2022 – C.I.G. 8854277C84 – C.U.P. G17H19002020004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2760</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NORD CAR  SRL. CIG 91732358FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2761</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUTOBOTTE PER TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO – CONTRIBUTO DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 2 DELLA L.R. N. 17/2021 E SS.MM.II. - D.G.R. N. 51/16 DEL 30.12.2021 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA  CUP G19J22000450006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2022 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: ZE5329C88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2765</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER L’AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO I CUI TERRENI INSISTONO IN PROSSIMITÀ DI AREE INTERESSATE DA FORME GRAVI DI DEINDUSTRIALIZZAZIONE, DI CAVE DISMESSE, DI IMPIANTI DI INCENERIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI O DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE FOSSILE – DGR. 20/84 DEL 30.06.2022 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/269 DEL 27.10.2022, A FAVORE DELLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L., CON SEDE IN CARLO FELICE N. 33/B A SASSARI (SS) – P.IVA-COD. FISC.: 01227010905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2778</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GIANCARLO ALTAVILLA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO DAVANTI AL T.A.R. DELLA SARDEGNA “COMUNE DI ALGHERO C/ ENERGETICAMBIENTE S.R.L.”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2779</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO CARTELLA N. 102 2022 00178598 17/001 - RUOLO N. 2022/000263. REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4065 DEL 07.11.2022  -  PRATICA TELEMATICA CONDOMINIO VIA BENEDETTO CROCE 17 92074510907-20092022-1105.529031 - VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL P.U. SUAPEE N. 3935 DEL 14.07.2022 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MODIFICHE PROSPETTICHE NELLE PARTI CONDOMINIALI E PRIVATE, RIFACIMENTO DELLE FACCIATE E BALCONI E INSTALLAZIONE DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DISABILI, NELLO STABILE IN VIA BENEDETTO CROCE 17 IN ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4066 DEL 07.11.2022  -  PRATICA TELEMATICA CONDOMINIO REGIONE COREA 92173640902-02092022-1547.523018 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2756</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEL SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DI SAN MARCO, CUGUTTU E PUNTA NEGRA E RESTITUZIONE DELLA SABBIA OTTENUTA PRESSO GLI ARENILI PROVENIENZA - AFFIDAMENTO EX ART. 63 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL - CON SEDE LEGALE IN VIA DANTE ALIGHIERI NEL COMUNE DI CAGLIARI E IMPIANTO IN LOC. GANNÌ NEL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA, P.IVA 03507240921 - CIG. 93393936E9 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 171 DEL 31/10/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2757</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL. FATTURA 2835/2022. LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO - RISCOSSIONI TRAMITE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI DEL RD 639/1910 DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2021.  CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2758</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO DA COMUNI INCOMPETENTI. QUOTE IMU E TARI - INCASSO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2763</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E DELL’ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2018, E DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 101 D.LGS. N. 50/2016 E DEL D.M. 49/2018, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2764</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DI CADITOIE E GRIGLIE STRADALI. CIG ZA437BD904. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/PA DEL 31/10/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2766</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA EDILSTRADE GALLURA SRL –  “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DELLE NASSE” – PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. A), L. 120/20 COME MODIFICATA DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L.108/2021 (DISCIPLINA SOSTITUTIVA ART. 36 D.LGS 50/2016 PER PROCEDURE INDETTE ENTRO 30/06/2023). CUP: G17H21037680004 - CIG: 9432429EA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2768</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTICOLO 1, COMMA 172, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234, FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE - FSC PER ASILO NIDO - ACCERTAMENTO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTICOLO 1, COMMA 172, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234, FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE - FSC PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI DISABILI - ACCERTAMENTO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2771</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZA SOFTWARE PER ACCESSIBILITA’ SITO ISTITUZIONALE DALLA DITTA ACCESSIWAY SRL DI TORINO. PROCEDURA N. 116303 ODA MEPA N.  7012798 CIG: Z96387A502.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2772</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.N. 6/95 -ART.56 - RETTE PER IL RICOVERO DI PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE PRESSO CENTRO A.I.A.S. DI ARITZO. LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ RELATIVA AL MESE   DI SETTEMBRE   2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2773</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER L’ASSISTENZA ALL’UTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ AI SENSI DELLA LEGGE N. 234 DEL 2021, ART. 1 COMMI 179 E 180. ACCERTAMENTO SOMME ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 03.11.2022: COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER ATTIVITA' RESA NEL  TERZO TRIMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2780</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA ANNUALITA’ 2019-2020-2021, ANNUALITA’ 2022 – III PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2783</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE ANGELO CALVISI –  “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA CIMITERO COMUNALE” – PROCEDURA SEMPLIFICATA INFORMALE AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. A), L. 120/20 COME MODIFICATA DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L.108/2021 (DISCIPLINA SOSTITUTIVA ART. 36 D.LGS 50/2016 PER PROCEDURE INDETTE ENTRO 30/06/2023). - CUP: G17H21036870004 - CIG: 9447223F08.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA - MENSILITÀ NOVEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2788</Numero_Provvedimento><Oggetto>1 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI ALGHERO.  - LIQUIDAZIONE GETTONE AL SEGRETARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2974</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE – RCA N. F50.013.0000408075 DAL 31/07/2021 AL 31/07/2022 IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA BROKERITALY CONSULTING SRL PER COPERTURE ASSICURATIVE. CIG: Z1D2D40AA6 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2775</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2776</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE  AD INTEGRAZIONE DELLE   RETTE SOSTENUTE DA PERSONA  OSPITATA  PRESSO LA  COMUNITÀ INTEGRATA "SA VILLA" DI ITTIRI .LIQUIDAZIONE  PERIODO MESI   GIUGNO/AGOSTO 2022  (01.06. 2022 - 31.08.2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2777</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 29/001 DEL 02/11/2022 – PERIODO 1-31 OTTOBRE 2022 – CIG 905130907B – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2781</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESAA FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE ARTICA PER IL CONVEGNO GICOTE “GIOVANI CONFLITTO E TERRITORIO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2782</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZI STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO -CONTRIBUTO OBBLIGATORIO ANNI 2021-2022-2023 -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2785</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.4/2006, ART.17, C. 2 “PRENDERE IL VOLO” - B.S.J. 98 2° TRIENNIO – 2° ANNUALITA – IV LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CONSULMEDIA SRL PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA IN CLOUD DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI ALGHERO. ANNO 2022 -  ODA MEPA N . 5914737 CIG: ZAC2FAC188.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2787</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – STAGIONE TERMICA 2022-2023 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ED. 12, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 LOTTO 18 CIG 8996292702. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. DI SASSARI – CIG DERIVATO 948388095A. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2789</Numero_Provvedimento><Oggetto>FAMILY AUDIT, 2A ANNUALITÀ MANTENIMENTO – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE NEL DALLA DOTT.SSA ELEONORA CESARANI. CIG ZDF2BEF96A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 3 - Politiche Familiari e del Terzo Settore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2790</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 757/PA DEL 30/09/2022 - PERIODO: SETTEMBRE 2022 - SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS - COD.CIG. 8857464286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2791</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 3999/2022 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ GLOBAL POWER SPA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: 9360697388.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2806</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE - MENSILITÀ SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2807</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI SANT’ANNA. CIG: Z8438815D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2808</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, SOC. E-WORK SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.  835/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2792</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” – ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT – LOTTO N. 5 SARDEGNA NORD. CIG DERIVATO Z96305AAD7 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 953 DEL 31/10/2022 COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2793</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA IN CLOUD DEL SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE CON LA DITTA CONSULMEDIA DI ORISTANO (OR) - ANNO 2023-2025 TRAMITE ODA MEPA ID PROCEDURA N. 118917 E ODA N . 7016806 CIG: Z393884F0E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2794</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 153/V1 DEL 03/11/2022 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 –  PERIODO 01-31 OTTOBRE 2022 – CIG ZBF36FB362.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE  ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 – PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE C.I.G.: 8637879B3D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 – F.E. N. 152/V1 DEL 03/11/2022 –  PERIODO 01-31 OTTOBRE 2022 – CIG 916444426F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2797</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE  LIQUIDAZIONE  INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E REGOLARIZZAZZIONE CONTABILE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART 113 DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  - 1° SEMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2800</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL’ACQUISTO DI SERVIZI CERIMONIE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2802</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. LIQUIDAZIONE MENSILITA’ DI  OTTOBRE ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2803</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ATTUAZIONE DEL CANTIERE 6.1- “EFFICIENTAMENTO PROCEDURALE FINALIZZATO A SUPPORTARE GLI UFFICI PUBBLICI NELL'ATTUAZIONE DI PROCEDURE AD ALTO IMPATTO SULLO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO.” RICOMPRESO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” - MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” - FINANZIATI DALLA R.A.S. CON RISORSE FSC - AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIO CONFRONTO DI PREVENTIVI DI SPESA ART. 1 COMMA 2 LETT.A) LEGGE N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.2) DELLA LEGGE N. 108 DEL 2021 - PAR. 4.3.1 DELLE LINEE GUIDA ANAC N.4), ALLA ECOGREEN SOCIETA COOP. SOCIALE –  IMPLEMENTAZIONE ORE LAVORATIVE CUP: G19G21000030002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2805</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERE PER L’AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO – ANNUALITÀ 2021 – IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTE ESPERTO DELLA COMMISSIONE PER L’ ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ ALLA MANSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL’ING. SERGIO BACCHIDDU PER INCARICO PROFESSIONALE  DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – COMPETENZE RELATIVE AL SAL N. 3 CUP G17F19000040001  – CIG ZEE2EA40D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2810</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LE SOVVENZIONI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (PIP)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2811</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ GREEN HOTEL SRL – MENSILITÀ OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4068 DEL 07.11.2022  - PRATICA TELEMATICA 00488410010-01092022-1645.522661 - TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. - MODIFICA SRB TIM S.P.A. DENOMINATA FERTILIA AEROPORTO (SS43) SITUATA NEL COMUNE DI ALGHERO (SS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4069 DEL 07.11.2022 - PRATICA TELEMATICA ANTONELLO FOIS FSONNL74R29A192W-22092022-1355.530262 -LAVORI DI MODIFICA ESTERNA, INTERNA E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'IMMOBILE - FABBRICATO, UNA ABITAZIONE UNIFAMILIARE POSTA AL PIANO TERRA, UBICATO TRA LE VIE LEONARDO DA VINCI CIVICO 5 E SEBASTIANO MACCIOTTA CIVICO 45 DEL COMUNE DI ALGHERO (SS), CENSITA AL N.C.E.U. DEL COMUNE DI ALGHERO (SS) AL FOGLIO 71 MAPPALE 4394 -VEDASI TAVOLA A ALLEGATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4071 DEL 07.11.2022 - PRATICA TELEMATICA FON LATERIZI - S.R.L. 00375530904-22092022-1638.530352 -INTERVENTO DI MODIFICA E ADEGUAMENTO DEL CANCELLO D'INGRESSO E DEL MURO DI CINTA DEL LOTTO DI TERRENO SITUATO SUL PROLUNGAMENTO VIA VITTORIO EMANUELE N° 5 , IN LOC. "IL CARMELO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2804</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI PENSILINA DI PROTEZIONE PER INGRESSO DI VIA LO FRASSO DELLA SCUOLA PRIMARIA SACRO CUORE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, CO. 1, LETT. A) DELLA LEGGE N. 108/2021,  ALLA DITTA SA.MO. S.N.C. DI MORO GIOVANNI ANTONIO &amp; C. . - CIG Z083879C26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2812</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108 –  “SORVEGLIANZA ANTINCENDIO - FORNITURA IN COMODATO DI MATERIALI ANTINCENDIO, DELLE ATTREZZATURE E SISTEMI DI SICUREZZA DA COLLOCARE ALL’INTERNO DEL COMPLESSO EDILIZIO DELLA NUOVA SEDE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.”  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI – CIG: Z9B38859C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2813</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI INFISSI IN PLESSI SCOLASTICI VARI. DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, CO. 1, LETT. A) DELLA LEGGE N. 108/2021 A FAVORE DELL’IMPRESA GMP SRL DI PIRAS GIANMARIO. CIG Z593826DD6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2814</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE PER EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19) MISURE PER L’ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2818</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108 – REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER RIPRISTINO ANTENNE TV PRESSO LA NUOVA SEDE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI –  CIG: ZD63885AFA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2815</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO GIOVANNI PAOLO II - RICONOSCIMENTO E AFFIDAMENTO GESTIONE COLONIA FELINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2816</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A AFS INTERCULTURA ASSOCIAZIONE REGIONALE SARDA, PER BORSA DI STUDIO PROGRAMMA INTERCULTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2817</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 53 D.L. 73/2021 “SOSTEGNI BIS” MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE- “ASSISTENZA ECONOMICA – LINEE GUIDA GESTIONE SOSTEGNI BIS” XII LIQUIDAZIONE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ACCESSIWAY SRL PER L’ ACQUISTO DELLA LICENZA SOFTWARE PER L’ACCESSIBILITA’ DEL  SITO ISTITUZIONALE . PROCEDURA N. 116303 ODA MEPA N.  7012798 CIG: Z96387A502.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2820</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP –  “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA”- ATI EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - P.IVA 08414430960. APPALTO PRINCIPALE ID. ORD. 3373345/2016 – LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017 . CIG 6865771576 - IMPEGNO INTEGRATIVO ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2834</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA’ DELL’OLIO. ANNUALITÀ 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2835</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ADESIONE AL GRUPPO D’AZIONE COSTIERA FLAG NORD SARDEGNA. ANNUALITÀ 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTI FUNZIONALI B E A1 – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’ARCH. GAVINO MASIA PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CUP: G11B21007490004 – CIG: 9474904A1F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3002</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. INSERIMENTO ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI UOMINI PRESSO LA COMUNITÀ’ INTEGRATA.  ISTANZE PRESENTATE DAL 01/01/2022 AL 28/02/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3009</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA LIGURIA N. 16/18. CONCESSIONE IN COMODATO D’USO ALL’ASSOCIAZIONE POLISOCCORSO DI ALGHERO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELEFONICA ALLA DITTA FASTWEB SPA. CONVENZIONE TELEFONIA 5. CIG: 8993313CA7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2823</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 1, COMPONENTE 1- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXTGENERATIONEU. ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI PER LE SEGUENTI MISURE: 1) 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI (CUP: G11F22000600006) 2) 1.4.3 ADOZIONE APPIO (CUP: G11F22000040006 ) 3) 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD (CUP: G11C22000090006)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2824</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “VERSO FERTILIA”,  A CURA DELL’ASSOCIAZIONE EGEA – UNA LUCE SULLA MEMORIA, IMPEGNO CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2825</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MUSICALE, STORICO-LINGUISTICO “SENYAL DEL JUDICI. L’ALGUER I EL CANT DE LA SIBIL-LA. TARRAGONA OTTOBRE 2022”,  A CURA DEL CORO POLIFONICO ALGHERESE - IMPEGNO CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2826</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PER IL SERVIZIO DEMANIO DEL NUOVO MODULO J-AUT DEL SOFTWARE SICR@WEB CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) -  AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3294528  SUL MEPA  . CIG: Z6638995EA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2827</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SICUREZZA E VIGILANZA - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 23 CCNL 21/05/2018) PERIODO DAL 01.07.2022 AL 31.10.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2828</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI  OTTOBRE 2022 -  CIG DERIVATO: Z4B35B1D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2829</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI (C.R.A.) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 E SS.MM.II – PERIODO 01.01.2022-31.07.2022 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2830</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI PER MAGGIORI SOMME VERSATE - ELENCHI DA RISCOSSIONE COATTIVA STEP S.R.L. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2831</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO C.I.G.: 8857464286 – CONTRATTO REP.189/2022 TRIENNIO 2022/2025. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 E SS.MM.II – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2832</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2836</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 LETTERA A DELLA L. 120/2020 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE – ANNUALITA’ 2022 – CIG 9493543F81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2837</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI - IMPEGNO DI  SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE – 2° SEMESTRE 2022 – NOVEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2838</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 73 DEL 25/10/2022. SENTENZA N. 247/2022 DEL GIUDICE DI PACE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2849</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE COPERTURA A FALDE CON LASTRE ISOLANTI IN ACCIAIO A PROTEZIONE MULTISTRATO DEL LASTRICO SOLARE DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII - CUP G14H20000710004. CIG 90322608BD. APPALTATORE SAFETY ENERGY SRL DI SASSARI - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 182/2022. LIQUIDAZIONE CONTO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL’ARCH. SERGIO LEONARDO SPANU PER L’INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RIGENERAZIONE CON MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO SPORTIVO DI CALCIO DEL CARMINE. CUP: G16J0000260001 - CIG: ZD4369D31F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2851</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN FAVORE DI NUOVE IMPRESE CHE SI INSEDIANO IN AREE PREDETERMINATE DEL TERRITORIO COMUNALE, CORRELATI ALLE IMPOSTE COMUNALI PAGATE - NO TAX AREA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022 A FAVORE DITTA NIEDDU ASSUNTA TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 106398/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2852</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN FAVORE DI NUOVE IMPRESE CHE SI INSEDIANO IN AREE PREDETERMINATE DEL TERRITORIO COMUNALE, CORRELATI ALLE IMPOSTE COMUNALI PAGATE - NO TAX AREA. IMPEGNO SOMME PER GLI ANNI 2023 E 2024 A FAVORE DELLA DITTA NIEDDU ASSUNTA TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 106398/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2875</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MICRO-NIDO COMUNALE C/O IL COMPLESSO SCOLASTICO “LA PEDRERA” - PIANO FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N.6/2012. CUP G17B15000310006. APPALTATORE “LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO &amp; C. SNC” – S. MARIA COGHINAS (SS) - CIG 81332645C6 - CONTRATTO REP. N. 157/2020. IMPEGNO COMPENSI INCENTIVANTI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2880</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2022, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO -TRASLOCHI E INTERVENTI EDILIZI D’URGENZA CON AUTOSCALE E LAVORI EDILI. PERIODO DAL 01.01.2022 AL 30.06.2022. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2880</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2022, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO -TRASLOCHI E INTERVENTI EDILIZI D’URGENZA CON AUTOSCALE E LAVORI EDILI. PERIODO DAL 01.01.2022 AL 30.06.2022. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2881</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2022, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO -TRASLOCHI E INTERVENTI EDILIZI D’URGENZA CON AUTOSCALE E LAVORI EDILI. PERIODO DAL 01.07.2022 AL 31.10.2022. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2883</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. IMPEGNO SOMME EX ART. 113 D.LGS. 50/2016. CIG 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4079 DEL 16.11.2022  -  PRATICA TELEMATICA CALABRETTA LILIANA ANNA 02390040901-30092022-0946.533152 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPEE N.3486696/2022 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4080 DEL 16.11.2022 - PRATICA TELEMATICA CANU SARA CNASRA86H67I452H-05102022-1741.535219 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPEE N.3505183/2022 - PROGETTO RELATIVO A MODIFICA PROSPETTICA RIGUARDANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI ACCESSO AL LASTRICO SOLARE UBICATO AL PIANO SETTIMO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA F. PETRARCA N. 15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4081 DEL 16.11.2022 -  PRATICA TELEMATICA LA PERGOLA S.R.L 01353230905-04102022-1545.534588 -BONIFICA DI COPERTURA IN ONDULINE DI FIBROCEMENTO CONTENENTE AMIANTO E REALIZZAZIONE IN SOSTITUZIONE DI MANTO DI COPERTURA IN PANNELLI SANDWICH COIBENTATI TIPO COPPO ANTICATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2833</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI - SEDIE ERGONOMICHE PER UFFICI COMUNALI – CIG: Z333850046 – AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A SUB. 2.1. DEL D.L. 77/2021)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2839</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 74/2022. SENTENZA N. 1956-17 DEL 29/11/2017 DEL TRIBUNALE PENALE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2840</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONE SOCIALE TA.RI. DI CUI ALL'ART. 25 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 44 DEL 30.07.2020 – ANNO 2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 18618 DEL 10/11/2022 DELLA DITTA LEGGERE S.R.L. COD. FISCALE N. 02511020162 E DELLA FATTURA N. 35 DEL 10/11/2022 DELLA LIBRARIA IL LABIRINTO DI VITTORIO NONIS E C. S.A.S. PER LA FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE – ACQUISTATI CON CONTRIBUTI MIBACT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2842</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2843</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI A FAVORE DI S.E.C.AL. SPA. RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO DERIVANTI DA LISTE DI CARICO TARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2844</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE PROROGA CONTRATTO, IN SCADENZA, DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ANNO 2022 – CIG: ZC7389F5AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO – CIG: Z9B3771BB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2846</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI  AGOSTO E SETTEMBRE  -  CIG DERIVATO: 88150877E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2847</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI PER MAGGIORI SOMME VERSATE A TITOLO DI TARI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2854</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE DI ALGHERO – IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2855</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MESE OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4083 DEL 17.11.2022  - PRATICA TELEMATICA SALVATORE MASALA MSLSVT77H03A192T-07102022-1151.535978 - PROGETTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN LOCALE TECNICO E INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI IN RELAZIONE AL FABBRICATO SITO IN REGIONE VESSUS N.13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2853</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE E RELATIVI ONERI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2856</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL PROGRAMMA DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE CIMITERI - L.R. N. 17 DEL 22.11.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2857</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE E RELATIVI ONERI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2858</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2022 PIANI PERSONALIZZATI – 1^LIQUIDAZIONE OTTOBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2859</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA“: PROROGA E NUOVE ATTIVAZIONI PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2022  - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2860</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTEMBRE 2022_UFFICIO PROTOCOLLO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA" AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA DA REMOTO PER GLI INVII POSTALI - CIG Z06357065D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA ON TECNOLOGY SRL RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE ED ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI LOC. MARIA PIA - ALGHERO” CUP. G16J20000630002  – CIG. 893942460D  – SAL. 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2867</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. CIG 5932202FF0 – PRESA D’ATTO E ACCETTAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2869</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – LA SCRITTURA EFFICACE NELLA COMUNICAZIONE CON IL PUBBLICO – CIG Z3638A482B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2870</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI RIPOSO ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO. QUANTIFICAZIONE PRESUNTIVA E ACCERTAMENTO CONTABILE DELL’ENTRATA DA CONTRIBUZIONE UTENZA ANNO 2022. RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 337 DEL 11/02/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE E OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2872</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SERVIZIO GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI (C.R.A.). C.I.G.: 796080581A. CONTRATTO REP. 145 DEL 14/6/2019- PROROGA TECNICA EX ART. 106 COMMA 11 D.LGS.50/2016 -  INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 -  REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2873</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE ASSICURATIVO DELL’ENTE. NOMINA GRUPPO DI LAVORO ED IMPEGNO SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2877</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021. ANNO 2022 RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI FERTILIA. CONTRATTO REP. 177/2021, DEL 14.01.2021. COMPENSAZIONE DELL’AUMENTO DEL COSTO DELLE OPERE PUBBLICHE AI SENSI DEL DECRETO LEGGE DEL 17.05.2022, N. 50. IMPEGNO IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO. C.I.G.: 8854277C84 – C.U.P.: G17H19002020004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2882</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETÀ ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N° 101022 DEL 29/11/2021;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2885</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PER IL CENTRO VACCINALE DI ALGHERO (C/O PALA MARIOTTI) - DITTA CO.SAR.SE. COOP. SARDA SERVIZI SCRL  LIQUIDAZIONE FATTURA – N. 281/PA - SMARTCIG Z913133955.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2886</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 23/1996 -ART. 3 TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI N. 1-2-3 DI ALGHERO - ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2888</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA SULL'IMPIANTO DI CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MATTEOTTI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CMP COSTRUZIONI S.R.L UNIPERSONALE- CIG_ Z3E382CF78.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2889</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. CIG: 5932202FF0. AGGIORNAMENTO GRUPPO DI LAVORO, REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE TERZO TRIMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2890</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO – C.I.G.: 9136935549 AGGIORNAMENTO GRUPPO DI LAVORO, REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2892</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SERVIZIO GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI (C.R.A.). C.I.G.: 8857464286. CONTRATTO REP. REP.189/2022 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2893</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – IL PROTOCOLLO INFORMATICO E LA CORRETTA GESTIONE DEL DOCUMENTO DOPO LE LINEE GUIDA AGID.– CIG Z2D38A5669</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2894</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – IL PROTOCOLLO INFORMATICO E LA CORRETTA GESTIONE DEL DOCUMENTO DOPO LE LINEE GUIDA AGID. COMUNICAZIONE EFFICACE CON L’UTENZA E TECNICHE DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI – CIG Z3938A55B9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2900</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI.CIG  9047734A49. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E  LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2903</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI ADEGUAMENTO STRADE URBANE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA. -INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE. G17H20002100004 - C.I.G. 8822816217.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2904</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL CIMITERO E RECUPERO EDIFICI CIMITERIALI.  -INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE. C.U.P. G11E18000070004 - C.I.G. 8471411D7F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2905</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI ANNUALITÀ 2021. -INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E   LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE. CUP: G12F20000390004 - C.I.G.: 8862907E37.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25924"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2906</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E INDIVIDUAZIONE DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI”, FINANZIATO DALLA L.R. N. 17 DEL 22.11.2022, D.G.R. N. 20/60 DEL 30.06.2022 - “OPERE DI INTERESSE REGIONALE – RIQUALIFICAZIONE PORTI E PORTICCIOLI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2908</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DELLA CONFORMITA’ ANTINCENDIO. CUP G14E21003930004. APPALTATORE I.E.M. DI PIRAS PIER PAOLO &amp; C. S.N.C. DI SASSARI - CIG 90528708A6. CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 181/2022. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA ANNUALITA’ 2019-2020-2021, ANNUALITA’ 2022 – TERZA PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2895</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA 17/FE. COMPENSO PARTE FISSA OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO. DELIBERA DI CONSIGLIO N. 73/2022. ONERI DERIVANTI DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SASSARI N. 247/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2897</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2022 DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2898</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2022. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA. CONVENZIONE CONSIP – “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA” CONTABILITA’ CANONE ORDINARIO 2° TRIM 2022 E CONTABILITA’ EXTRA CANONE 3° TRIM 2022 (QUOTE SAL I° ANNO 2017 - SAL II° - III° - IV°  ANNO 2018 - SAL V° ANNO 2019 QUOTE 3° TRIMESTRE 2022 PRINCIPALE ID. ORD. 3373345/2016 – LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017 - CIG. 6865771576</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA -INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE. CUP: G16I18000460004 - CIG: 8112224305</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2902</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI OTTOBRE 2022 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2907</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA FUNZIONALE ALL’ACQUISIZIONE IN PROPRIETÀ DI IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI COMUNALI – APPROVAZIONE AVVISO E PUBBLICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2909</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – STAGIONE TERMICA 2022-2023 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ED. 12, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 LOTTO 18 CIG 8996292702. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. DI SASSARI – CIG DERIVATO 948388095A. AGGIORNAMENTO SPESA PRESUNTA ANNUALITA’ 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI INTEGRATIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE DEL 15.11.2022 EMESSA DALLA “ALGUER SPORT ASD” PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA CONCESSIONE STRUMENTALE TEMPORANEA DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA - CIG Z4F375D166</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25937"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2913</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INSERIMENTO UTENTE PRESSO RSA “SAN NICOLA” DI SASSARI. IMPEGNO SOMMA PER INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA DI RICOVERO - PERIODO DAL 02.10.2022 AL 31.12. 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25938"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2914</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA OTTOBRE    2022. NIDO PRIVATO PARITARIO   S G  BOSCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25939"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2916</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. CONTRIBUZIONE UTENZA. ACCERTAMENTO ANNO 2022 N.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25940"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2917</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - ART. 1, COMMA 816, L. 160/2019 - EX TOSAP MANOMISSIONI MANTO STRADALE.  CONTRIBUTO ALLO SCAVO E VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE/FIDEJUSSIONE -   PERIODO DAL 01.04.2022 AL 31.10.2022 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25941"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2919</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A DECORRERE DAL 15.11.2022 PER ASSOLUTA E PERMANENTE NON IDONEITÀ AL SERVIZIO COME DIPENDENTE DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA EX ART. 55 OCTIES D.LGS. 165/2001, DEL DIPENDENTE MATRICOLA XXX.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25942"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RISULTATO ANNO 2021 ALTE SPECIALIZZAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25943"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2921</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE 04-D-2022 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE -  CAT D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO -  PRESA D’ATTO VERBALI E APPROVAZIONE GRADUADORIA FINALE DI MERITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25944"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA SERVIZIO FLOREALE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25945"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2922</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AI PERIODI DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022, DAL 01.09.2022 AL 30.09.2022 E DAL 01.10.2022 AL 31.10.2022 E IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE A DEPOSITI CAUZIONALI – RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2061 DEL 19.08.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25946"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2923</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI INCENTIVAZIONE DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE – PROGETTO “AM.BI.CI”, IMPEGNO SOMME ANNUALITA’ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25947"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2929</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SPESE DI GESTIONE INCASSI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO CON LA SOCIETA’ WORLDLINE FINANCIAL SERVICES (EUROPE) S.A. ATRIUM BUSINESS PARK, 33, RUE DU PUITS ROMAIN, L-8070 BERTRANGE IVA N. LU23138978 - PERIODO 01.07.2022 – 31.10.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25948"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2926</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO PER L’ANNUALITÀ 2022 - RETTIFICA AVVISO PUBBLICO E PROROGA TERMINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25949"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2927</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ACQUATEK DI PASQUINO CRISTIANO - MANUTENZIONE ORDINARIA DI EROGATORI D’ACQUA INSTALLATI PRESSO SCUOLE E UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 15.11.2022. CIG Z892EA19D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25950"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2928</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/2022. CIG Z02355E40C E 94353519F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25951"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2930</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER   ATTIVITÀ SPORTIVE  MOTOCLUB PORTOFERRO ASD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2931</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998-PROROGHE DEI PIANI PERSONALIZZATI MAGGIO DICEMBRE 2022  ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI RAS- SALDO PIANI PERSONALIZZATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25953"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2932</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE  AD INTEGRAZIONE DELLA   RETTA SOSTENUTA DA PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE   OSPITATA  PRESSO LA  COMUNITÀ INTEGRATA "NOSTRA SIGNORA DI COROS " DI ITTIRI - IMPEGNO SOMME - ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25954"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2022  RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC2 CON VODAFONE S.P.A.  CIG: 809380967A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25955"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2934</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI CONTRIBUITI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA L. 431/989 ANNUALITA’ 2021 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N.1UTENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25956"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE OSPITALITA DELEGAZIONE CATALANA IMMOBILIARE ALBERGHIERA CATALOGNA S.P.A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25957"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2937</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE - LIQUIDAZIONE III° TRIMESTRE 2022 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25958"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESE DI GIUGNO - LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE - OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25959"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA – MESE DI SETTEMBRE - CIG: Z85321B431</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25960"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2940</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25961"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2941</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.10.2022 AL 31.10.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25962"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2942</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI E SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI CDS, MESE OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25963"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2022  RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ IN FIBRA E VOIP DELLE SCUOLE CON VODAFONE S.P.A. CIG: 8991672278.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25964"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA AZIENDA AGRICOLA PIANTE MATI PER LA FORNITURA DI N. 20 PINUS PINEA  - INTERVENTI NELL’AMBITO DEL CANTIERE PER L’AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO – ANNUALITÀ 2021  CIG ZE6380FCF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25965"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2 115/22 DEL 29.10.2022 PER PARTE DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI NEI PLESSI SCOLASTICI. CIG: ZEF382597A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25966"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2946</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – STAGIONE TERMICA 2022-2023 - CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PP.AA. - EDIZ. 12, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE N. 388/2000 - LOTTO 18 - CIG 8996292702. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. - SASSARI – CIG DERIVATO 948388095A. LIQUIDAZIONE O.D.A. N. 7021084 DEL 14.11.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25967"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2948</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER" L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSIP SERVIZIO LUCE 3- LOTTO 4”. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 113 D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II, TERZO TRIM. 2022, REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. APPALTO PRINCIPALE ID. ORD.3373345/2016 LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25968"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SERRA”.  LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 113 D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.. CONTRATTO D’APPALTO  REP. N. 166/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2958</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA FOCUS EUROPE ANNUALITÀ 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2962</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI SANITARI AI FINI DELL’ALLESTIMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO.CIG. 895379488C CONTRATTO REP 179/2022 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2966</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE O RITARDATO PAGAMENTO IMU ANNUALITA’ 2013-2020. RISCOSSIONI MEDIANTE F24 E BONIFICI ESEGUITI SUL C/C POSTALE AL 31.08.2022. IMPEGNO DI SPESA AGGIO E RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE FINO AL 31.12.2022 A FAVORE DI STEP SRL. CONTRATTO REP. 93/2018. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2967</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE O RITARDATO PAGAMENTO TARES-TARI ANNUALITA’ 2013-2019. AVVISI PAGATI AL 30.09.2022, IMPEGNO DI SPESA DELL’AGGIO E DEL RIMBORSO SPESE POSTALI FINO AL 31.12.2022 A FAVORE DI STEP SRL. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25973"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3008</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ESERCIZIO 2022 - CONSORZIO S.V. SALONDRA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DI CUI ALL’ART. 3 DEL DECRETO LEGGE LUOGOTENENZIALE N°1446 DEL 01 SETTEMBRE 1918</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3018</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ESERCIZIO 2020 - CONSORZIO S.V. SALONDRA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO  DI CUI ALL’ART. 3 DEL DECRETO LEGGE LUOGOTENENZIALE N°1446 DEL 01 SETTEMBRE 1918.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2947</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2949</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2950</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE AD ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI, SPAZI RICREATIVI E MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI DI ALGHERO” -INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E   LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE SU PERIZIA DI VARIANTE CONTRATTO D’APPALTO N.180/2022 DEL 07.02.2022.CUP: G16J20000630002 - CIG: 893942460D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2951</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE AD ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI, SPAZI RICREATIVI E MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI DI ALGHERO” -INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E   LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE IN FASE DI ESECUZIONE CONTRATTO D’APPALTO N.180/2022 DEL 07.02.2022.CUP: G16J20000630002 - CIG: 893942460D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO EX TRAD.I.TE – IMPEGNO SOMME PER INCENTIVI ART.113 D.LGS N. 50/2016. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE. CONTRATTO D’APPALTO N. 168/2021 DEL 06.04.2021.  – CUP G11B15000410002 CIG 8499565EE9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA” - PROGETTO STRALCIO  1° LOTTO FUNZIONALE – MESSA IN SICUREZZA IMBOCCATURA PORTO  LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 113 D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.. CONTRATTO D’APPALTO  REP. N. 429/2021. CUP: E17B12000100002 – CIG: 8340466247 CONTRATTO N.395/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTO FUNZIONALE B. - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE INCENTIVI MATURATI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 - CUP: G11B21007490004 – CIG: 9045681C18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25982"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SOSTITUZIONE INFISSI E MESSA IN SICUREZZA CON IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA NELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA MAZZINI N. 184 – L. 160/2019. -  REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE INCENTIVI MATURATI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 - CUP: G19J21004180001- CIG: 88906035B0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA SANT’ANNA N. 38, CON IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE (ARCHIVIO E COMPLETAMENTO UFFICI P.T.)   – L. 160/2019” - LIQUIDAZIONE INCENTIVI MATURATI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS 50/2016. CUP: G19J21004150001 - CIG: 88775745D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2959</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO A ISOLA CON ACCUMULATORE A SERVIZIO DEL COMPLESSO ARCHEOLOGICO NECROPOLI ANGHELU RUJU S.P. 42 DEI DUE MARI – L. 160/2019”. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE INCENTIVI MATURATI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 - CUP: G19J21004140001 - CIG: 8877531256.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FORNITORI DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25986"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2961</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 45 – ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE, CATEGORIA D – P.E. D4 -  PROCEDURA DI MOBILITÀ EX ART. 6 COMMA 3 DEL D.L.36/2022, CONVERTITO DALLA L.79/2022 – PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO MAREMMA E TIRRENO  – APPROVAZIONE ACCORDO DI CESSIONE CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2963</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE “SERVIZIO TELEMACO” - SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO. CIG: Z5E38B4811 – AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A SUB. 2.1. DEL D.L. 77/2021)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2964</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA.” LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2965</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSI CARRABILI ANNUALITA’ 2022. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E  ACCERTAMENTO CONTABILE DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 82_22 DEL 19.10.2022 – LA FORMAZIONE DI FRANCESCA PAOLA SCHIRÒ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA NR. 1186.22  DEL 07.10.2022 – CALDARINI &amp; ASSOCIATI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25992"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 1589 DEL 15.11.2022 – OPERA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 542/FE DEL 11.11.2022 – ACSEL S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25994"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.33 DEL 02.10.2022 – CLAUDIO BILLERI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25995"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2973</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA: CORSI DI FORMAZIONE ON DEMAND PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE TRAMITE ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA FORMAZIONEPA.ONLINE – CIG:Z0738B3294 – AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A SUB. 2.1. DEL D.L. 77/2021).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER L’ACQUISTO DI UN CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCEDIMENTO EX ART. 696 BIS DAVANTI AL TRIBUNALE DI SASSARI RG 2911/2022 “COMUNE C/IMPED SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2976</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E DOCUMENTI DI SOGGIORNO ALBERGHIERO, IN OCCASIONE DELLE TRASFERTE DI SINDACO, AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI E DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO SOMME NOVEMBRE 2022 – SMART CIG: Z2C349BE89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25998"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE ED ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI LOC. MARIA PIA – ALGHERO” - COMPENSAZIONE DELL’AUMENTO DEL COSTO DELLE OPERE PUBBLICHE AI SENSI DEL DECRETO LEGGE DEL 17.05.2022, N. 50.   CUP G16J20000630002 – CIG 893942460D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI”. DITTA APPALTATRICE ECOS SRL COMPENSAZIONE EX D.L. 50/22 ART.26 RELATIVA ALLA RATA N. 3 BIS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. C.U.P.: G12F20000390004 - C.I.G.: 8862907E37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 4092 DEL 23.11.2022  -  PRATICA TELEMATICA ANTONIO DERRIU,ANTONIO DERRIU – DERRIU GIANFRANCO – DERRIU GIUSEPPE – NORI GIUSEPPINA -  DRRNTN78S06A192I-13102022-1132.538384  - VARIANTE IN CORSO D’OPERA ALLA PRATICA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVA RECINZIONE NEL LOTTO DI TERRENO E MODIFICA DELLA SCALA DI ACCESSO A UNO DEI FABBRICATI SITI IN POPOLATO DEL COMUNE DI ALGHERO (SS), VIA GOFFREDO MAMELI N°5, DI CUI AL PROVVEDIMENTO UNICO Nº3349 DEL 15/11/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26001"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4093 DEL 23.11.2022  -  PRATICA TELEMATICA ROBERTO IDINI E MARIA CRISTINA BRANCA  DNIRRT72C24I452P-12102022-0954.537619 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPEE N.3531996/2022 - PROGETTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON MODIFICHE PROSPETTICHE DI UN APPARTAMENTO SITO AL PIANO SETTIMO DELLO STABILE UBICATO IN VIA MANZONI N.73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26002"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2978</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021. ANNO 2022 RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2980</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA  A FAVORE DI ALTRI COMUNI- LEGGE N. 265/1999 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26004"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2981</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.4/2006, ART.17, C. 2 “PRENDERE IL VOLO” F.J.02 – 1^ ANNUALITA’ – IX LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26005"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2982</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E STAMPA PELLICOLA SATINATA PER UFFICI DEMOGRAFICI – CIG: ZE838B59A7  – AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A SUB. 2.1. DEL D.L. 77/2021)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2983</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DEI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO AL RIMBORSO DELLE  SPESE SOSTENUTE PER DANNI CAGIONATI DALL’EVENTO CALAMITOSO DEL 29 OTTOBRE 2018 AI BENI IMMOBILI REGISTRATI – CONTRIBUTI RAS E IMPEGNO A FAVORE DELLA RAS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26007"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2984</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE N.73 DEL 21 GIUGNO 2022. POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI, DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA, DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DEI MINORI. INDIZIONE DI AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26008"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2985</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, ROTTAMAZIONE, SMALTIMENTO E RADIAZIONE DAL P.R.A. DEL VEICOLO CARAVAN FIAT ARCA EUROPA 610 TARGATO AN498HF – TELAIO *ZFA28000000221244* ABBANDONATO SUL TERRITORIO COMUNALE QUALE INTERVENTO SOSTITUTIVO IN DANNO DEL SOGGETTO OBBLIGATO – CIG. Z2D386DD20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26009"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2986</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA DON MINZONI. CONCESSIONE IN COMODATO D’USO ALLA CONSULTA GIOVANILE DI ALGHERO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26010"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2987</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI –IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI – RESIDUO DEL SECONDO SEMESTRE 2022 -01/07/2022-30/09/2022- E PER IL RESTANTE PERIODO 01/10/2022-31/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26011"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2988</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI –PERIODO 01/10/2022-31/12/2022-IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26012"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2989</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE AL SISTEMA INTEGRATO D’INFORMAZIONE GIURIDICO / AMMINISTRATIVA ON LINE DE JURE PUBLICA / IUS AMMINISTRATIVO. CIG: Z5238B48C1 – AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A SUB. 2.1. DEL D.L. 77/2021)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26013"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2990</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI SINDACO ED AMMINISTRATORI – LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA NOVEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26014"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2991</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26015"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2992</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549    LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 79/PA DEL 23/11/2022.  OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26016"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2994</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI OSPITALITÀ, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020, COME DA ULTIMO MODIFICATA DALL'ART. 51 DELLA LEGGE N. 108 DEL 2021. CIG Z6438BB684.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26017"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2995</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE DEI MARCHI LOCALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO “SISTEMA INTEGRATO DI OSPITALITÀ”, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020, COME DA ULTIMO MODIFICATA DALL'ART. 51 DELLA LEGGE N. 108 DEL 2021. CIG Z6238BB5FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26018"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2998</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.10.2022 AL 31.10.2022 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26019"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2999</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO “FERMENTI IN COMUNE PUBBLICATO DA ANCI E PROMOSSO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI. LIQUIDAZIONE ANTICIPO. CUP G11D22000020001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26020"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI FERTILIA. CONTRATTO REP. 177/2021, DEL 14.01.2021. LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE DELL’AUMENTO DEL COSTO DELLE OPERE PUBBLICHE AI SENSI DEL DECRETO LEGGE DEL 17.05.2022, N. 50.  C.I.G.: 8854277C84 – C.U.P.: G17H19002020004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26021"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3406</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE, DAL 30 NOVEMBRE 2022 AL 31 GENNAIO 2026, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A DELLA LEGGE N. 120/20. CIG: Z3438899ADF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26022"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2997</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE “TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI ALGHERO. ANNO 2022:  ISTITUTO COMPRENSIVO N° 1 VIA XX SETTEMBRE N° 231  C.F. 92128500904;   ISTITUTO COMPRENSIVO N° 2  VIA TARRAGONA N° 16  C.F. 92128560908; ISTITUTO COMPRENSIVO N° 3 VIA MAURO MANCA N° 1/B  C.F. 92128450902.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26023"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3000</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2, LETT.A) DEL D. GS. N. 50/2016 E SS.MM.II E COERENTEMENTE DA ULTIMO CON IL D. L. N. 76/2020, PER SERVIZIO INDAGINE GEOLOGICA E GEOTECNICA NEL GIARDINO DEL MUSEO DEL CORALLO, INERENTE ALL’ESECUZIONE PROGETTUALE DELL’INTERVENTO “PATRIMONIO CONNESSO. NUOVE FORME DI FRUIZIONE DEL CIRCUITO MUSEALI DI ALGHERO”, FINANZIATO NELL’AMBITO DEL “FONDO CULTURA 2021”. CUP  G19J21007850008 - CIG  ZCA38BF067</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26024"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3001</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26025"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3003</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AF-FETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– NOVEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26026"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3004</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DOVUTI PER IL PAGAMENTO DI CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE E CARTACEE NON RILASCIATE: ISTANZE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26027"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3005</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 – LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26028"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3006</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2, LETT.A) DEL D. GS. N. 50/2016 E SS.MM.II E COERENTEMENTE DA ULTIMO CON IL D. L. N. 76/2020, PER SERVIZIO PROGETTAZIONE – STUDIO E VERIFICA STRUTTURALE SISTEMAZIONE INFRASTRUTTURA NEL GIARDINO DEL MUSEO DEL CORALLO, INERENTE ALL’ESECUZIONE PROGETTUALE DELL’INTERVENTO “PATRIMONIO CONNESSO. NUOVE FORME DI FRUIZIONE DEL CIRCUITO MUSEALI DI ALGHERO”, FINANZIATO NELL’AMBITO DEL “FONDO CULTURA 2021”. CUP  G19J21007850008 - CIG  Z7938C07AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26029"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3007</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. DICIASETTESIMA LIQUIDAZIONE 2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE19. CIG. 9360697388.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26030"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3010</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 3999/2022 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA A2A ENERGIA SPA.  CIG:  8620161DE1. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26031"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DELL’ IMMOBILE  IN ALGHERO IN VIA CATALOGNA E TRAVERSA DI VIA CATALOGNA, ADIBITO AD USO UFFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01 GENNAIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26032"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ECOTONI O.N.L.U.S. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PARCO COMUNALE “MONSIGNOR HEMMERLE”. CIG Z0E34809FC - CUP G17H21037490004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26033"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3013</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2021/2022 – EE18. CIG. 8620161DE1.  INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E    LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26034"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PERIODO 15/07/2022 – 14/10/2022 – SERVIZI SOCIALI - CIG: Z6E2AF4669</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26035"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARTUCCIA INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE NEOPOST – CIG: Z5137EBB7D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26036"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER LICENZA D’USO ANNUALE MODULO BABYLON – CONSOLIDATO E.F. 2021 – CIG: ZF53779218</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26037"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI PERIODO 15/07/2022 – 14/10/2022 – SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG: Z362A67DCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26038"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3019</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TRIENNALE 2023-2025 DEL SOFTWARE PER LA TASSA DI SOGGIORNO STAYTOUR MAP CONTROL CON LA DITTA HYKSOS SRL. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3315249 SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. CIG: Z9338C10A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26039"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3020</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE SUCCESSIVA AL RINCASSO DELLE SOMME DERIVANTI DA ASSEGNI CIRCOLARI DESTINATI AGLI EREDI DI N.2 UTENTI  DECEDUTI -CONTRIBUTI INERENTI LE LL.RR. 11/85-NEFROPATICI- E 23/05 -CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2021-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26040"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3079</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL CIMITERO E RECUPERO EDIFICI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 DEL 21.11.2022 EMESSA DALL’IMPRESA LUMEN S.R.L. RELATIVA AL 5° E ULTIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI. CUP: G11E1800070004 – CIG 8471411D7F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26041"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3081</Numero_Provvedimento><Oggetto>“OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL CIMITERO E RECUPERO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_FE DEL 17.11.2022 EMESSA DALL’ARCH. ROBERTO MARIA PINNA CON SEDE IN SASSARI. DIREZIONE DEI LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL QUINTO E ULTIMO SAL. CUP: G11E18000070004; CIG: Z082B39566.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26042"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3021</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE LIMITE EX ART. 9 CO. 6 DEL D.L. N.114/2014, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11.08.2014, N.114.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26043"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3022</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 - IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE- PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE/NOVEMBE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26044"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3023</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - AREA UBICATA IN ALGHERO – BANCHINA GARIBALDI - LOCALITÀ PORTO - AREA SOSTA PER I TAXI - IMPEGNO DI SPESA  E CONTESTUALE  LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26045"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3024</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DELLA   RETTA SOSTENUTA DA PERSONA  NON AUTOSUFFICIENTE OSPITATA   PRESSO LA  COMUNITÀ INTEGRATA "NOSTRA SIGNORA DI COROS " DI ITTIRI   -  LIQUIDAZIONE  MESI GENNAIO/OTTOBRE 2022- (  DAL 01.01.2022 AL 31.10.2022 ).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26046"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3025</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA CULTURA 2021 – PROCEDURA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2, LETT.A) DEL D. GS. N. 50/2016 E SS.MM.II E COERENTEMENTE CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 95, C. 4, DEL MEDESIMO DECRETO E DA ULTIMO CON IL D. L. N. 76/2020, PER INTERVENTO “FORNITURA E POSA IN OPERA – ACQUISIZIONE VETRINE ESPOSITIVE PER INCREMENTO COLLEZIONE”. CUP  G19J21007850008 - CIG   9355281E18. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26047"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3026</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO BORSA DI STUDIO 2022 - A.S. 2021/2022 (L.R. 5/2015) BUONO LIBRI - A.S. 2022/2023 (ART. 27 L.448/1998).  APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO DEGLI AMMESSI A CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26048"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3076</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ABETI E STELLE DI NATALE PER LE FESTIVITÀ’ NATALIZIE 2022 -  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II.  CIG Z8E38B8702</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26049"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3039</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108 DEL SERVIZIO “SORVEGLIANZA ANTINCENDIO - FORNITURA IN COMODATO DI MATERIALI ANTINCENDIO, ATTREZZATURE E SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DA COLLOCARE NELLA NUOVA SEDE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. DITTA ELMI SRL. CIG: Z9B38859C8 -  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102_0000000253 DEL 22/11/22.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26050"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A FAVORE DI N.6 BENEFICIARI PER IL SEGUENTE PROCEDIMENTO: RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER ABBONAMENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26051"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3028</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO RICADENTE NEL TERRITORIO REGIONALE (LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, N. 48, ARTICOLO 7 COMMA 1 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 22/46 DEL 20.06.2019)”. RESTITUZIONE SOMME DERIVANTI DA ECONOMIA DI SPESA, RINUNCIA, REVOCHE FINANZIAMENTO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26052"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3029</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N° 31/84 ART. 2. CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA A. S. 2021/2022. TRASFERIMENTO RISORSE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26053"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3030</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE  AD INTEGRAZIONE DELLA  RETTA SOSTENUTE DA  PERSONA OSPITATA  PRESSO LA  COMUNITÀ INTEGRATA "SA VILLA" DI ITTIRI NELL’ANNO 2002 - IMPEGNO SOMME .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26054"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3031</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI E APPROVAZIONE DEL “PROGETTO UNICO DI BONIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E DEL D.M. 31/2015, RELATIVO AL PUNTO VENDITA CARBURANTI ENI/AGIP N. 07820, UBICATO IN VIA VITTORIO EMANUELE, NEL COMUNE DI ALGHERO (SS)”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26055"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3032</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: 9136935549 . DICHIARAZIONE ECONOMIE E DISIMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26056"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3033</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI SICUREZZA PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DENOMINATO “PEDONE SICURO”. CAMBIO NOMINATIVO FORNITORE – SISAS SPA CON SEDE LEGALE IN VIA SPUTNIK, 8 - 060733 – CORCIANO (PG), P.IVA – COD. FISC. 02253560540 -  CIG: ZE4346CB2A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26057"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3035</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI FONDI RAS L.R. N. 33/2014: CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL’ATTIVAZIONE DEL SUPPORTO TECNICO ALLA FASE ISTRUTTORIA DEGLI STUDI DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA E GEOLOGICO-GEOTECNICA DI CUI AGLI ARTT. 24 E 25 DELLA N.A. DEL PAI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26058"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3036</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA OTTOBRE    2022. NIDI PRIVATI   STRUTTURE : NIDO  IL GIROTONO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26059"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3037</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA NAPOLI N. 8 – INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 460/E  .   CIG: Z4B37875D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26060"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3038</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COPIER SERVICE PER IL NOLEGGIO DI N.2 STAMPANTI LASER PER REDAZIONE ATTI STATO CIVILE IN FORMATO A4  – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z8E38CB6F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26061"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3040</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER IL SERVIZIO 1 – OPERE PUBBLICHE E PER IL SERVIZIO 4 – SERVIZI INFORMATICI” - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PERIODO: 17.07.2022 AL 16.10.2022  - CIG:ZF62DFC095</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26062"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PERIODO 02/07/2022 – 01/10/2022 – SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - CIG: Z372CBD5A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26063"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3042</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 834/PA DEL 31/10/2022 - PERIODO: OTTOBRE 2022 - SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS - COD.CIG. 8857464286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26064"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3048</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONSORZIO S.V. FIGURUIA. ESERCIZI 2018-2019-2020-2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DI CUI ALL’ART. 3 DEL DECRETO LEGGE LUOGOTENENZIALE N°1446 DEL 01 SETTEMBRE 1918.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26065"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3062</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:   SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26066"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI RIMBORSI DOVUTI PER IL PAGAMENTO DI CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE E CARTACEE NON RILASCIATE: ISTANZE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26067"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO STRADE URBANE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA. DITTA GEOM. GIUSEPPE POSADINU SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45 DEL 16.11.2022 RELATIVA AL SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI. CUP: G17H20002100004 - C.I.G. 8822816217.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26068"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE “AL CENTRO STORICO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26069"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3043</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998-PROROGHE DEI PIANI PERSONALIZZATI MAGGIO DICEMBRE 2022 INTEGRAZIONE IMPEGNO FONDI RAS- SALDO PIANI PERSONALIZZATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26070"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3044</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO MUSICALE, STORICO-LINGUISTICO “SENYAL DEL JUDICI. L’ALGUER I EL CANT DE LA SIBIL-LA. TARRAGONA OTTOBRE 2022”, A CURA DEL CORO POLIFONICO ALGHERESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26071"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3045</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO – ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO. – C.I.G. 8944549B54. INCREMENTO ISTAT ADEGUAMENTO DEI PREZZI F.O.I. 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26072"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3046</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCCORSO URGENTE DI GATTI IN PERICOLO DI VITA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/2022 EMESSA DALLO STUDIO VETERINARIO CAVEDAGNA-SERRA. CIG: Z7D3560E06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26073"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3047</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO NEL PORTO DI ALGHERO - BANCHINA MILLELIRE - DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI RELATIVE AL RISPARMIO ENERGETICO. ACCERTAMENTO PER FATTURE A CREDITO EMESSE DALL’ENTE VERSO IL GESTORE SERVIZI ENERGETICI (GSE SPA), IMPEGNO A FAVORE DI GSE SPA PER LE FATTURE A DEBITO EMESSE EMESSE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE STESSE. CIG ZE338AFB29.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26074"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3049</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18, COMMA 3. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– LIQUIDAZIONE 01-12-2022_31-12-2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26075"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3050</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18, COMMA 3. RIMBORSI VIAGGI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE OTTOBRE-NOVEMBRE 2022-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26076"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3051</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA-L.R 11-85 RESIDUO II SEM. E RESTANTE PERIODO DAL 01-10-2022 AL 31.12.2022-CONTRIBUTI-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26077"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3052</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE (MISURA "NIDI GRATIS")”. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE 1° SEMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26078"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3053</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME  DA SERVIZIO SCUOLABUS ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26079"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3054</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE: L.R 11-85 LIQUIDAZIONE VIAGGI MESI OTTOBRE -NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26080"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3055</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI– PE-RIODO 01-10-2022_31-12-2022. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26081"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3056</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIO-NE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26082"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3057</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021. ANNO 2022 RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA- ACCERTAMENTO E IMPEGNO FONDI RAS-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26083"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3058</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO - ACCERTAMENTO ENTRATE PERIODO SETTEBRE-OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26084"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3059</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA CULTURA 2021 – PROCEDURA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2, LETT.A) DEL D. GS. N. 50/2016 E SS.MM.II E COERENTEMENTE CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 95, C. 4, DEL MEDESIMO DECRETO, PER INTERVENTO RELATIVO A “ALLESTIMENTO RICOSTRUTTIVO E INTEGRATIVO TRIDIMENSIONALE DI ANTICHI VERTEBRATI”. CUP  G19J21007850008 - CIG   Z943762A97. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA PREHISTORIC MINDS SRLS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26085"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3060</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO UTENTI INSERITI   PRESSO LA RSA "SAN NICOLA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE MESE SETTEMBRE  2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26086"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3061</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER WORD TAEKWONDO DEMO TEAM E SUPERCOPPA ITALIANA LEGA BASKET</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26087"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3064</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ““RETE SARDA DELL’ARTE ED ARCHITETTURA NELLA PREISTORIA DELLA SARDEGNA. LE DOMUS DE JANAS”- ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26088"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3065</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTE PER MAGGIORI SOMME VERSATE - ELENCO DA RISCOSSIONE COATTIVA STEP S.R.L. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26089"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3066</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IN FAVORE DELLA SIG.RA A.S. PER MAGGIORI SOMME VERSATE A TITOLO DI IMPOSTA DI SOGGIORNO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26090"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3106</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI – DISTRETTO RURALE DI ALGHERO – SPESE PER SERVIZI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26091"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA. CUP: G16I18000460004 - CIG: 8112224305. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ECOS SRL PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ALLACCIO IDRICO E RIEMPIMENTO VASCA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26092"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3407</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ALGHERO: LOTTO 1 RCT/O (CIG: 9497743976) – LOTTO 2 INCENDIO/FURTO (CIG: 9497757505) – LOTTO 3 TUTELA LEGALE (CIG: 949777323A) - LOTTO 4 RCA/ARD LIBRO MATRICOLA (CIG: 9497787DC4) - APPROVAZIONE ATTI DI GARA E IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26093"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3067</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ NOVEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26094"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3068</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2022 PIANI PERSONALIZZATI – 2^LIQUIDAZIONE OTTOBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26095"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3069</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 4  LICENZE SOFTWARE ANYDESK 4 STANDARD PER COLLEGAMENTO IN DESKTOP REMOTO CON LA DITTA ULISSE S.R.L DI SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD) – CONTRATTO TRIENNALE TRAMITE ODA MEPA ID PROCEDURA N. 141825 E ODA N . 7049654 CIG: Z5938D72A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26096"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3070</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 6 LICENZE SOFTWARE EASUS DATA RECOVERY WIZARD CON LA DITTA MICROCHIPS S.N.C. DI ALESSANO (LE) TRAMITE ODA MEPA ID PROCEDURA N. 142309 E ODA N . 7050257 CIG: Z1D38D8AAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26097"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3071</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE  AD INTEGRAZIONE DELLA   RETTA SOSTENUTA DA  PERSONA OSPITATA  PRESSO LA  COMUNITÀ INTEGRATA "SA VILLA" DI ITTIRI  NELL'ANNO 2022 -LIQUIDAZIONE MESI GENNAIO /GIUGNO ( DAL 01.01.2022 AL 30.06.2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26098"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3072</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. (CODICE 04-D-2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26099"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3073</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA CULTURA 2021 – DETERMINAZIONE INDIZIONE PROCEDURA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2, LETT.A) DEL D. GS. N. 50/2016 E SS.MM.II E COERENTEMENTE CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 95, C. 4, DEL MEDESIMO DECRETO, PER INTERVENTO RELATIVO A “CENTRO DOCUMENTALE FAUNA ANTICA”. CUP  G19J21007850008 - CIG   ZDD37629AD. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SARDINIA EVENTS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3074</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI COMUNE DI ALGHER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3075</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 17 LICENZE SOFTWARE AUTOCAD LT 2023 COMMERCIAL  CON LA DITTA ORIENTA+TRIUM SRL. DI LIMENA (PD). CONTRATTO TRIENNALE TRAMITE ODA MEPA ID PROCEDURA N. 142638 E ODA N . 7050257 CIG: Z2A38DA2C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3078</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI PER MAGGIORI SOMME VERSATE - ELENCHI DA RISCOSSIONE COATTIVA STEP S.R.L. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3080</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3088</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO FATTURA N. 191/2022. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3089</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG ZBE34C2B4E (IMP. 250/2022)- DISIMPEGNO SOMME ECCEDENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3090</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO RICADENTE NEL TERRITORIO REGIONALE (LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, N. 48, ARTICOLO 7 COMMA 1 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 22/46 DEL 20.06.2019)”. RESTITUZIONE SOMME DERIVANTI DA ECONOMIA DI SPESA, RINUNCIA, REVOCHE FINANZIAMENTO – ATTO DI LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3091</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA BERNINI N. 28 – INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO - SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI SASSARI N. 4 DEL 13/01/2021 PER APPLICAZIONE DELL’ART. 13, CO. 1 QUATER DEL D.P.R. 30 MAGGIO 2002 N. 115.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3082</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PIANTE E COMPLEMENTI PER ADDOBBI NATALIZI , AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. - ANNUALITÀ 2022. CIG: Z3338B96AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3083</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI - SEDIE ERGONOMICHE PER UFFICI COMUNALI – CIG: ZE438DFC1E – AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A SUB. 2.1. DEL D.L. 77/2021)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE ANNO 2022. CIG: 8064174EE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 – “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO”.  C.I.G.: 9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3086</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITI CON SISTEMI DI GESTIONE AUTOMATIZZATA – INCARICO ALLA SOCIETA’ PARKSERVICE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3087</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL SETTORE 4 – PIANIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE – AL DIPENDENTE ARCH. GIULIANO COSSEDDU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3092</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI. DECRETO LEGGE N.73 DEL 21 GIUGNO 2022. POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI, DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA, DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DEI MINORI. PROROGA TERMINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3093</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A DECORRERE DAL 15.11.2022 PER ASSOLUTA E PERMANENTE NON IDONEITÀ AL SERVIZIO COME DIPENDENTE DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA EX ART. 55 OCTIES D.LGS. 165/2001, DEL DIPENDENTE MATRICOLA XXX – RETTIFICA DET. N. 2919 DEL 18.11.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3094</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO SANITARIA NELLE CASE PROTETTE ANNUALITÀ’ 2022 . CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3095</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI DPO (DATA PROTECTION OFFICER) E ADEGUAMENTO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE RELATIVI ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 (GDPR). AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3311995  SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 . CIG: Z4938BB22E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3096</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA E SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. IMPEGNO DI SPESA PER I PIANI INDIVIDUALI ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA A.I.T. SEGNALETICA DI BECCA G. SCHINTU A. &amp; SCHINTU  G. S.N.C. PER “FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PALI E INDICATORI STRADALI COMPLETI DI RACCORDERIE PER LA TOPONOMASTICA DELLA CITTÀ DI ALGHERO”, AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 14, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E SS.MM.II.”. CIG ZBD34A43BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONI DI OTTOBRE/NOVEMBRE - DITTA CARGOMME DI ROBERTO SECHI. GIG: ZF7353CF04.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE NOVEMBRE 2022 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: ZE5329C88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FACC2493 DEL 30/11/2022 – PROT. 109969/2022 EMESSA DALLA DITTA FON - LATERIZI SRL - P.IVA 00375530904 PER LA FORNITURA DI BITUME A FREDDO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI PRONTA REPERIBILITA’. CIG: Z6F30AD8B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3115</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E DELL’ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2018, PER MICRONIDO COMUNALE QUARTIERE LA PIETRAIA, VIA CORSICA - LAVORI DI PAVIMENTAZIONE SPAZI ESTERNI, SISTEMAZIONE AREE VERDI, REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE. CUP: G15E22000330004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI FERTILIA – CONTRATTO REP. 366/2020. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA A FAVORE DEL RAGGRUPPAMENTO COSTITUITO DALL’ING. ENRICO DOPPIU E L’ARCH. STEFANO GOVONI – C.I.G. Z312B1E547 – C.U.P. G17H19002020004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE TEMPORANEA GRATUITA DELLA RACCOLTA DELLE OLIVE SUI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLA STAGIONE 2022. REVOCA  AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA SEBACH S.P.A. UNIPERSONALE -  PROGETTO SPORT NEI PARCHI, NOLO E TRASPORTO DI WC CHIMICI NEL PARCO “RAFAEL CARIA”. CIG Z523784B97.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DAL COMUNE DI ALGHERO, A TITOLO DI IMU, ANNUALITA’ VARIE, PER ERRATO VERSAMENTO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE S.A. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3097</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA OTTOBRE    2022. NIDI PRIVATI   STRUTTURE :NIDO L'AQUILONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3098</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PER CONTRIBUZIONE PAGAMENTO RETTE NIDO COMUNALE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3099</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE   ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA SOSTENUTA DA PERSONA OSPITATA  PRESSO LA STRUTTURA  COMUNITÀ INTEGRATA “ “VILLA DEI GIUNCHI “ DI FLORINAS NELL’ANNO 2022   . IMPEGNO SOMME – PERIODO 01.10.2022 AL 31.12.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 53 D.L. 73/2021 “SOSTEGNI BIS” MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUAPE N. 382476 -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3102</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE POSTI AUTO, LOTTI INTERCLUSI, SANZIONI DANNO PAESISTICO. OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 17/2021 – ART. 10, COMMA 16 LETT. C), E COMMI 17 E 18. D.G.R. N.46/7 DEL 25.11.2021 - ATTIVAZIONE CANTIERE OCCUPAZIONALE PER LA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI COMUNALI IN RELAZIONE ALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI NAZIONALI AI SENSI DEL D.L. N. 34/2020 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 599/FE- OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3105</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PARETI DIVISORIE PER L’UFFICIO DI PROSSIMITÀ DI VIA CATALOGNA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SUL MEPA  CIG ZF938CF61C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3108</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA LIQUIDAZIONE FATT. 18/FE - AGGIO SULLE RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI A LISTE DI CARICO TARES/TARI PER IL PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3109</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE O RITARDATO PAGAMENTO TASI ANNUALITA’ 2014-2019. RISCOSSIONI MEDIANTE F24 E BONIFICI ESEGUITI SUL C/C POSTALE AL 31.10.2022. IMPEGNO DI SPESA AGGIO E RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE FINO AL 31.12.2022 A FAVORE DI STEP SRL. CONTRATTO REP. 93/2018. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3117</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – STAGIONE TERMICA 2022-2023 - CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PP.AA. - EDIZ. 12, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE N. 388/2000 - LOTTO 18 - CIG 8996292702. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. - SASSARI – CIG DERIVATO 948388095A. LIQUIDAZIONE O.D.A. N. 7036304 DEL 22.11.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUAPE N. 161472 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA ANNUALITA’ 2019-2020-2021, ANNUALITA’ 2022 – V PARTE  SIG. M.M.T.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA ECOMONDO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3121</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 PER L’ACQUISTO DEL MATERIALE DI CUI AGLI "INTERVENTI DI PROTEZIONE E TUTELA DEL LITORALE URBANO"– CIG ZF738E4BC1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 144 DEL 30.11.2022 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI NOVEMBRE 2022. CIG Z2F30471C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3123</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEL SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DI SAN MARCO, CUGUTTU E PUNTA NEGRA E RESTITUZIONE DELLA SABBIA OTTENUTA PRESSO GLI ARENILI PROVENIENZA - AFFIDAMENTO EX ART. 63 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL - CON SEDE LEGALE IN VIA DANTE ALIGHIERI NEL COMUNE DI CAGLIARI E IMPIANTO IN LOC. GANNÌ NEL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA, P.IVA 03507240921 - CIG. 93393936E9 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191 DEL 30/11/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3124</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. C.I.G.: 8944549B54. CONTRATTO REP. 231/2018. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3125</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ MANCATO PREAVVISO E FERIE NON GODUTE – DIPENDENTE XXX - MATRICOLA XXX. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3127</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO 5 CED E TRANSIZIONE DIGITALE CON LA DITTA NPO SISTEMI S.R.L TRAMITE ODA MEPA ID PROCEDURA N. 147057E ODA N . 7056916 CIG: ZEC38EB795.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3128</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1999 PIANI PERSONALIZZATI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2022 IMPEGNO FONDI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3129</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” –  COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ANNUALITA’ 2022 – INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3130</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE SOSTENUTE DA PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ OSPITATE PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA “L’ANCORA “ DI PLOAGHE. LIQUIDAZIONE   PERIODO MESI  OTTOBRE -NOVEMBRE  2022 (DAL  01.10.2022 AL 30.11.2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI DI SOSTEGNO “INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022.  BORSA DI STUDIO REGIONALE 2021/22 - (L.R. 5/2015)  E BUONO LIBRI  2022/23 - (ART. 27 L.448/1998). ACCERTAMENTO SOMME  DA CONTRIBUTO REGIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3132</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3133</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DET. N. 3095 DEL 01.12.2022 PER MERO ERRORE MATERIALE RIGUARDANTE L’. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DPO (DATA PROTECTION OFFICER) E ADEGUAMENTO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE RELATIVI ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 (GDPR). AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3311995  SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 . CIG: Z4938BB22E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3134</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DELLA   RETTA SOSTENUTA DA PERSONA  NON AUTOSUFFICIENTE OSPITATA   PRESSO LA  COMUNITÀ INTEGRATA "NOSTRA SIGNORA DI COROS " DI ITTIRI  -LIQUIDAZIONE  MESE  NOVEMBRE 2022 (01.11.2022 AL 30.11.2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI FATTURE A VARIE LIBRERIE PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE RIF.TO  DETERMINAZIONE – N. 2145 DEL 30/08/2022 CON OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E IMPEGNO DI  SPESA – CONTRIBUTO MIBACT DI CUI AL D.M. N. 8/2022 – CIG ZC737941D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000032436 DEL 23.11.2022 RELATIVA ALLE CONSULTAZIONI DATI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 A FAVORE DELL’A.C.I. DI ROMA – DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI (P. IVA: 0907501001). CIG ZA53547D02.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3137</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DELLA   RETTA SOSTENUTA DA  PERSONA OSPITATA  PRESSO LA  COMUNITÀ INTEGRATA "SA VILLA" DI ITTIRI  NELL'ANNO 2022 -LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2022  ( DAL 01.07.2022 AL 31.07.2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3138</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO  DI N. 2 SERVER + SAN  E N. 4 PORTATILI PER IL SERVIZIO 5 CED E TRANSIZIONE DIGITALE CON LA DITTA ATHENA  S.R.L PER IL  TRIENNIO 2023-2025. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3334931 SUL MEPA. CIG: ZC738ED7C5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE O TARDIVO PAGAMENTO DI TOSAP E CIMP. RISCOSSIONI MEDIANTE F24 E BONIFICI ESEGUITI SUL C/C POSTALE AL 31.10.2022. IMPEGNO DI SPESA AGGIO E RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE FINO AL 31.12.2022 A FAVORE DI STEP SRL. CONTRATTO REP. 93/2018. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE ED IL RIFACIMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DEI SEGUENTI TRATTI STRADALI URBANI: VIA VITTORIO EMANUELE (TRATTO COMPRESO TRA VIA LA MARMORA – ROTATORIA MARIOTTI) VIA XX SETTEMBRE (TRATTO COMPRESO TRA VIA VITTORIO VENETO – VIA FABRIZIO DE ANDRÈ). - PROGRAMMA PER LA MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE E COMUNALE PREVISTO DALL’ART.4, COMMA 3, DELLA L.R. N.17 DEL 22.11.2021.  LIQUIDAZIONE A SALDO A FAVORE DEL PROFESSIONISTA ARCH. SALVATORE MASALA. CUP: G17H22002380002 - CIG Z4137530C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE ED IL RIFACIMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DEI SEGUENTI TRATTI STRADALI URBANI: VIA GIOVANNI XXIII (TRATTO COMPRESO TRA VIA MANZONI E VIA DE GASPERI), VIA DE GASPERI, VIA MONTE D’OLLA (TRATTO COMPRESO TRA VIA DE GASPERI FINO ALL’ANGOLO CON VIA LEONARDO DA VINCI), VIA LEONARDO DA VINCI. - PROGRAMMA PER LA MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE E COMUNALE PREVISTO DALL’ART.4, COMMA 3, DELLA L.R. N.17 DEL 22.11.2021. LIQUIDAZIONE A SALDO A FAVORE DEL PROFESSIONISTA ING. MARCELLO CHERCHI. CUP: G17H22002370002- CIG Z27375309B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI ALGHERO FINALIZZATO AL RIPRISTINO DEL VERDE PUBBLICO NONCHÉ ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVE AREE VERDI ATTREZZATE NEI QUARTIERI DI TAULERA E CARMINE – L.R. N.17 DEL 22.11.2021 – (TABELLA D)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3143</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 1471 DEL 14.06.2022 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO. CUP: G17H22000800001 CIG: Z4136B4942</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL’ACQUISTO DI SERVIZI RELATIVI A MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI – DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL’ACQUISTO DI SERVIZI RELATIVI A MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI – SECONDA LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL’ACQUISTO DI SERVIZI RELATIVI A MISSIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI – DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3147</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE - ANNUALITA’ 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MICROCHIPS S.N.C. PER L’ACQUISTO N. 6 LICENZE SOFTWARE EASUS DATA RECOVERY WIZARD TRAMITE ODA MEPA ID PROCEDURA N. 142309 E ODA N . 7050257 CIG: Z1D38D8AAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3149</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGRESSO NAZIONALE DI ARCHEOLOGIA MEDIEVALE,  A CURA DEL DIPARTIMENTO DI STORIA, SCIENZE DELL’UOMO E DELLA FORMAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3150</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO.” - CIG: 9469849E99 - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO MULTIDISCIPLINARE E INTERSETTORIALE, NOMINA DEC, IMPEGNO SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE SUL MODULO J-DEMOS DI SICRAWEB  PER LE STAMPE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4 CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A, TRAMITE ODA MEPA ID PROCEDURA N. 149301 E ODA N . 7059969 CIG: ZD738F3E21.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 CO. 2 “PRENDERE IL VOLO” B.S.J.98. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2434 DEL 05.12.2022 AZIONE DI TUTORAGGIO DI INTERMEDIAZIONE CONSORZIO NETWORK ETICO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUTAZIONE RIMBORSI SPESE GESTIONALI TRA FONDAZIONE ALGHERO E COMUNE DI ALGHERO, ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE COMPAGNIA TEATRO D’INVERNO - LIQUIDAZIONE PER ’UTILIZZO DEL TEATRO E IL NOLEGGIO SERVICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3155</Numero_Provvedimento><Oggetto>OTTOBRE 2022_UFFICIO PROTOCOLLO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA" AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA DA REMOTO PER GLI INVII POSTALI - CIG Z06357065D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3156</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE PER L’ACQUISTO DI DIVISE PER I VOLONTARI OPERANTI PRESSO LA SPIAGGIA ATTREZZATA PER BAGNANTI IN CARROZZINA A SAN GIOVANNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUAPE N. 382476  -LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3163</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI SINDACO ED AMMINISTRATORI – LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. VALERIA PAOLA CUBEDDU E ALL’AVV. FRANCESCO MASALA. COMPENSI PROFESSIONALI ALL'AVVOCATURA COMUNALE INCARICATA DELLA DIFESA DELL'ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3165</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA CULTURA 2021 – DETERMINAZIONE INDIZIONE PROCEDURA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2, LETT.A) DEL D. GS. N. 50/2016 E SS.MM.II E COERENTEMENTE CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 95, C. 4, DEL MEDESIMO DECRETO E DA ULTIMO CON IL D. L. N. 76/2020 , PER INTERVENTO RELATIVO A “PERCORSO TATTILE PER NON VEDENTI”. CUP  G19J21007850008 – CIG 9378945641. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3166</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  CAREGIVER  E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNUALITA’ 2022 – ACCERTAMENTO (INTEGRAZIONE PRIMO ACCERTAMENTO) PER INCREMENTO LIVELLO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3167</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUAPE N. 161472 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO QUOTA CONSORTILE AUTORITÀ D’AMBITO SARDEGNA - ANNUALITA' 2023-2024 A FAVORE DI EGAS AUTORITÀ D’AMBITO DELLA SARDEGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3169</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUAPE N. 395196 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA – RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER IL MANTENIMENTO DI CANI DI PRIVATI RICOVERATI PRESSO IL CANILE PRIMAVERA IN APPLICAZIONE DELL’ART. 12 L.R. 21/94</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UN MERCATO DEL CONTADINO COPERTO, NEI LOCALI DEL MERCATO CIVICO UBICATO TRA VIA SASSARI E PIAZZA PINO PIRAS, RISERVATO AI PRODUTTORI AGRICOLI AI SENSI DEL D.LGS 18.05.2001, N. 228 E DEL DM 20.11.2007. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3172</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE DEI MARCHI LOCALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO “SISTEMA INTEGRATO DI OSPITALITÀ”, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020, COME DA ULTIMO MODIFICATA DALL'ART. 51 DELLA LEGGE N. 108 DEL 2021. IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA PANORAMIKA EDITRICE S.N.C. CIG Z6238BB5FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3173</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI OSPITALITÀ, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020, COME DA ULTIMO MODIFICATA DALL'ART. 51 DELLA LEGGE N. 108 DEL 2021. IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PERLAFAMIGLIA. CIG Z6438BB684.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE”. PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE PRODOTTE DALLA DITTA TECNICA PROVE SRL RIGUARDO LE PROVE DI CARICO SUI SOLAI, RILIEVI E RESTITUZIONI TERMOGRAFICHE O SIMILARI E INDAGINI SULLE MURATURE. CUP: G17F19000040001 - CIG: ZBB356ED9D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE”. PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE PRODOTTE DALL’ING. ANTONIO VINCIS RIGUARDO SERVIZIO DI VALUTAZIONE CAPACITA’ PORTANTE DEI SOLAI E DEI QUADRI FESSURATIVI DELLE MURATURE. CUP: G17F19000040001 - CIG: ZBB356ED9D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3186</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 IDROPULITRICE E REVISIONE DI N. 1 IDROPULITRICE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO -  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II.  CIG Z6F38EB930.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA TELEMATICA SUL SARDEGNACAT PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COLLAUDO DI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA DEL MICRONIDO COMUNALE. PROCEDURA EX ART. 1 CO. 2) LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 CO. 1 DELLA LEGGE N. 108/2021 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. N. 77/2021. AFFIDAMENTO ALL’OPERATORE ECONOMICO “EUROPROJECT S.R.L.” CON SEDE IN CAGLIARI -  CUP G15E22000330004 - CIG ZC038DF074.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO “LAVORI DI RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI”. CUP G17F22000020002, FINANZIATO DALLA L.R. N. 17 DEL 22.11.2022, D.G.R. N. 20/60 DEL 30.06.2022 - “OPERE DI INTERESSE REGIONALE – RIQUALIFICAZIONE PORTI E PORTICCIOLI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NORD CAR SRL. CIG 91732358FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE”. LIQUIDAZIONE ING. ANTONIO VINCIS PER SERVIZIO DI VALUTAZIONE CAPACITA’ PORTANTE DEI SOLAI E DEI QUADRI FESSURATIVI DELLE MURATURE. CUP: G17F19000040001 - CIG: ZBB356ED9D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO N. 281 DEL 07.12.2022  -  PRATICA TELEMATICA LETIZIA MASALA MSLLTZ67L43A192L-22082022-1831.520021- EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO UNIFAMILIARE SITO IN SS 292 REG. LA SCALETTA N. 88 COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3174</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108 – VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI, CHIAMATE EMERGENZA, RILEVAZIONE FUMI, QUADRI ELETTRICI AUTOCLAVE E RISCALDAMENTO PER RILASCIO CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’ DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI – CIG: ZA938F99A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3175</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI DEL R.D. 639/1910 E DELLA L.160/2019. RISCOSSIONI AL 31.10.2022. IMPEGNO DI SPESA AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 A FAVORE DI STEP SRL. CIG 7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DEL LOCALE ADIBITO AD UFFICIO ELETTORALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL SERVIZIO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DELLE PARETI DIVISORIE E SOSTITUZIONE LAMPADE (CIG ZD338F9646).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3179</Numero_Provvedimento><Oggetto>MPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI SIGNORI CONSIGLIERI PER ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI E IRAP – NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizi Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3181</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REDAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI (PUC) IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3182</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLE ENTRATE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI IN RELAZIONE AI CONDONI EDILIZI EX LEGGE N.47/1985, L. N.724/1994, L. N. 326/2003 E SS.MM.II.  PERIODO  OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBANOA SPA CON SEDE IN NUORO VIA STRAULLU 35 P.IVA 02934390929 – CONTRATTO CONTINUATIVO DI SOMMINISTRAZIONE - IMPEGNO QUOTA ANNUALITÀ 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3184</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2022:  COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER  ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE, PUBBLICHE AFFISSIONI, TENDE - PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/11/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEL SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DI SAN MARCO, CUGUTTU E PUNTA NEGRA E RESTITUZIONE DELLA SABBIA OTTENUTA PRESSO GLI ARENILI PROVENIENZA -  CIG. 93393936E9. MODIFICA DEL CONTRATTO CON ESTENSIONE DELL’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS 50/2016 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 4013/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA ORN-EST S.R.L.S. PER LA FORNITURA DI ARTICOLI PER LA MESSA A DIMORA DI ESEMPLARI DI PINUS PINEA - CANTIERE PER L’AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO – ANNUALITÀ 2021 CIG Z91382316F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA AGRICOLA SASSARESE S.R.L. PER LA FORNITURA DI FITOFARMACI E ATTREZZATURE AGRICOLE - CANTIERE PER L’AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO – ANNUALITÀ 2021 CIG Z7938492B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3192</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE A FAVORE DELL'ECONOMONO COMUNALE, RELATIVE A SPESE DI MISSIONE PER FORMAZIONE PROFESSIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3193</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E POSA DI PIANTE ERBACEE PER ADDOBBI NATALIZI, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. - ANNUALITÀ 2022. CIG Z3138D06CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA MARIANI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE.   CIG ZA538231EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3195</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI  NOVEMBRE 2022 -  CIG DERIVATO: Z4B35B1D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3217</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI - LIQUIDAZIONE  FATTURA PERIODO  MESE OTTOBRE  2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3218</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” –  COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ANNUALITA’ 2022 – LIQUIDAZIONE N. 4 – II SEMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 53 D.L. 73/2021 “SOSTEGNI BIS” MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE- “ASSISTENZA ECONOMICA – LINEE GUIDA GESTIONE SOSTEGNI BIS” XVLIQUIDAZIONE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021. ANNO 2022 - RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA- INTEGRAZIONE IMPEGNO-LIQUIDAZIONE MENSILITA’ NOVEMBRE E DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA SOSTENUTA DA PERSONA OSPITATA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA PER ANZIANI “NOSTRA SIGNORA DI COROS” DI ITTIRI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTA PERIODO NOVEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3226</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 32-001 DEL 02.12.2022 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 01.11.2022-30.11.2022 – CIG 89903038BA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3227</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AF-FETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– DICEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUI-DAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3228</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. LIQUIDAZIONE MENSILITA’ DI  NOVEMBRE ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3238</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GIANCARLO ALTAVILLA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO DAVANTI AL T.A.R. DELLA SARDEGNA “COMUNE DI ALGHERO C/ L***G***P***”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER ADESIONE AL NETWORK G20S – QUOTA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTS &amp; SHOW - LIQUIDAZIONE FATTURA ESIBIZIONE C. CRABUZZA - TARRAGONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3253</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2022 DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3260</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO UTENZE IDRICHE IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA …OMISSIS ANTICIPAZIONE SOMME –IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ENTRATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S C I A  CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI – SASSARI,  PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI NOVEMBRE  2022 .  CIG  9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3326</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONTRATTO OPA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONETTIVITA’ NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA’ (SPC2) ANNO 2023-2025. APPROVAZIONE PROGETTO DEI FABBISOGNI E ALLEGATI. CIG DERIVATO SPC2: 9532495FB6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3197</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° COMMISSIONE CIRCONDARIALE ALGHERO - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI COMMISSARI PERIODO 01-07-2022  /  30-11-2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3198</Numero_Provvedimento><Oggetto>1 S.E.CIRC. ALGHERO.   RIMBORSI SPESE AI COMMISSARI.  - PERIODO DAL 01/07/2022/  AL 30/11/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA SOCIETA' AGRICOLA GEEMAR SS PER FORNITURA DI ABETI E STELLE DI NATALE PER LE FESTIVITÀ’ NATALIZIE 2022. CIG Z8E38B8702</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MESSA IN OPERA E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE, E PROIETTORI NEI PRINCIPALI MONUMENTI DELLA CITTÀ. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020,  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEE38F7F28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3201</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E INDIVIDUAZIONE DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE CIMITERO: REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ESISTENTE“, FINANZIATI DALLA L.R. 17 DEL 22.11.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MESSA IN OPERA E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020,  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6E38F7EF9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3203</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ASFODELO II - VIA XXIV MAGGIO. AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, CSP, DIREZIONE DEI LAVORI, CSE, CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, CO. 1, LETT. A) DELLA LEGGE N. 108/2021, ATTRAVERSO LA CENTRALE DI COMMITTENZA SARDEGNACAT ED APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO. CUP G11J22000420004 – CIG Z1C38EE096</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, SOC. E-WORK SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.  963/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/2022. CIG Z02355E40C E 94353519F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3206</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUAPE N.  395196 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3209</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI SECONDO GLI ULTIMI INDIRIZZI GIURISPRUDENZIALI E DI PRASSI – CIG ZB638FF954</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3211</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:   OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3216</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE - ANNUALITA’ 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 – F.E. N. 166/V1 DEL 01/12/2022 –  PERIODO 01-30 NOVEMBRE 2022 – CIG 916444426F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORIO FORMATIVO/AUDIT ANTICORRUZIONE – IMPEGNO SPESA  CIG Z5D390088F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3233</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE IN MATERIE DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE -  IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4139004EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3242</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2022. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3246</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER “CONGRESSO NAZIONALE DI ARCHEOLOGIA MEDIEVALE,  A CURA DEL DIPARTIMENTO DI STORIA, SCIENZE DELL’UOMO E DELLA FORMAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3247</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 18 COMMA 3 D.LGS 177/2009 ALLA CONSIP S.P.A. DEL CONTRATTO QUADRO OPA SPC2 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA', INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA. ANNO 2023-2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3249</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ESERCIZIO 2022 - CONSORZIO S.V. SCALA MALA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART 3 DEL DLL 1446/1918.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3250</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO UNESCO QUALE PATRIMONIO DELL’UMANITÀ - “RETE SARDA DELL’ARTE ED ARCHITETTURA NELLA PREISTORIA DELLA SARDEGNA. LE DOMUS DE JANAS”. IMPEGNO RIMANENTE CONTRIBUTO RAS ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3259</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO (DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022) - CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5). LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. BARBARA B SCS N. 763/PA DEL 25/11/2022, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3277</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA M.C.T.C. PER PAGAMENTO CONSULTAZIONI ALLA BANCA DATI - ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.11.2022 AL 30.11.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE ADIBITO AD UFFICI COMUNALI, SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA - MENSILITÀ DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3208</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI CON L'INTEGRAZIONE DEI CONTENUTI VALUTATI INSUFFICIENTI O CARENTI DALLA RAS - IMPEGNO SOMME ALL’ARCHITETTO GIOVANNANGELA FLORIS E ALL’ARCH. VALENTINA ISONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3210</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA PERMANENTE E TEMPORANEA DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE ANNUALITA’ 2023. APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3212</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – NOVEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3213</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ' SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE NEL TERRITORIO DI ALGHERO. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALITÀ’ 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3214</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 CO. 2 “PRENDERE IL VOLO” F.J.02. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2139 E N. 2140 DEL 31.10.2022 AZIONE DI TUTORAGGIO DI INTERMEDIAZIONE “COOP. SOCIALE PROGETTO A”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3215</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI NEI PLESSI SCOLASTICI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  CIG ZEF382597A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3222</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA SOSTENUTA DA PERSONA OSPITATA PRESSO LA STRUTTURA COMUNITÀ PER DISABILI "IL SENTIERO" DI OSSI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTA PERIODO 01.11.2022 - 30.11.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3223</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI –  IMPEGNO DI SPESA – ISTANZE NOVEMBRE – ANNUALITA’ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3224</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.13/89 -L.R. 32/1991 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO  PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE  AL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI  -  GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA EDIFICI ANTE  1989 - ANN0 2022 - .   LIQUIDAZIONE A FAVORE  DI N. 1 BENEFICIARIO. CUP: G13E2200090001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3229</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A SUB. 2.1. DEL D.L. 77/2021) – CIG:ZA83909A46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3230</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2019/2022, SUA ATTUAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI ONERI ARRETRATI RELATIVI AGLI INCREMENTI STIPENDIALI. LIQUIDAZIONE ARRETRATI TABELLARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUTOBOTTE PER TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120 DEL 2020, MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A SUB. 2.1 DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 108 DEL 2021. - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO CUP G19J22000450006 – CIG 95225955FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3235</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – STAGIONE TERMICA 2022-2023 - CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PP.AA. - EDIZ. 12, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE N. 388/2000 - LOTTO 18 - CIG 8996292702. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. - SASSARI – CIG DERIVATO 948388095A. LIQUIDAZIONE O.D.A. N. 7054184 DEL 02.12.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3236</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI PENSILINA DI PROTEZIONE PER INGRESSO DI VIA LO FRASSO DELLA SCUOLA PRIMARIA SACRO CUORE.. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DITTA SA.MO. S.N.C. DI MORO GIOVANNI ANTONIO &amp; C. . - CIG Z083879C26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3237</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2022 PIANI PERSONALIZZATI – 1^LIQUIDAZIONE NOVEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3239</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI O SOCIETÀ SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO INTERESSATE A RIQUALIFICARE E GESTIRE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, EX LEGGE 9/2016. PROROGA TERMINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO PER L’ANNUALITÀ 2022 – NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. DICIOTTESIMA LIQUIDAZIONE 2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE19. CIG. 9360697388.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3261</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER “PROGETTO VERSO FERTILIA”,  A CURA DELL’ASSOCIAZIONE EGEA – UNA LUCE SULLA MEMORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3262</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3265</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3267</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO DI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEGLI IMPIANTI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL PARCHEGGIO INTERRATO MULTIPIANO - AREA VIA CAGLIARI, MAZZINI, LO FRASSO - EX ART. 1 CO. 2) LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 108/2021 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. N. 77/2021 - PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT. AFFIDAMENTO ALL’OPERATORE ECONOMICO “CAM.AS S.R.L.” -  CIG Z1B38F689A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3322</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI TRIBUTI SPA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3323</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO “ABBONAMENTI” RIFERITI AI PERIODI DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 – PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2060 DEL 19.08.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA LANDO FERRARIS - SERVIZIO GEMELLAGGIO TARRAGONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3327</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 138/2022 IN FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER  SPESE RELATIVE A CONTRIBUTI UNIFICATI, BOLLI, MARCHE E SPESE DI NOTIFICA SOSTENUTE DALL’AVVOCATURA COMUNALE PER LE COSTITUZIONI IN GIUDIZIO DELL’ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.11.2022 AL 30.11.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3248</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DOVUTI PER IL PAGAMENTO DI CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE E CARTACEE NON RILASCIATE: ISTANZE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3252</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120 DEL 11/09/2020 PER IL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DELLA SABBIA RECUPERATA CON LE OPERAZIONI DI VAGLIATURA E LAVAGGIO DELLA POSIDONIA E DA RIPOSIZIONARE PRESSO I VARI ARENILI DI PROVENIENZA. CIG ZDA37B5F49 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/PA DEL 07/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3254</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA CANONI DI CONCESSIONE AREE PER APPARATI DI TELEFONIA – ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3255</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – “CONTRIBUTI E PENSIONI- LA NUOVA  PIATTAFORMA A.S.I. , NUOVA PASSWEB, ULTIMO MIGLIO”– CIG ZD3390FA2F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3256</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA –  PATENTI CQC PER AUTISTI -  CIG Z5B390F064</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3257</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTE  P.N. PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTE PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3263</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA.” LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE A TARRAGONA GLOBALLY ARTIST OU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE ED ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI LOC. MARIA PIA - ALGHERO”. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 2. CUP: G16J20000630002 - CIG: 893942460D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3312</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DELLA   RETTA SOSTENUTA DA  PERSONA OSPITATA  PRESSO LA  COMUNITÀ INTEGRATA "SA VILLA" DI ITTIRI  NELL'ANNO 2022 -LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO 2022  ( DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3313</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 165/V1 DEL 01/12/2022 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 –  PERIODO 01-30 NOVEMBRE 2022 – CIG ZBF36FB362.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3314</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ALGHERO, PER PROGETTO ITINERARI DEL TERRITORIO MUSEO – ANNUALITÀ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3315</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO UTENTI INSERITI   PRESSO LA RSA "SAN NICOLA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO  OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3316</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ALGHERO, PER SERVIZIO GESTIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITÀ SERVIZI INERENTI ALL’ESECUZIONE DEL PROGETTO “PATRIMONIO CONNESSO. NUOVE FORME DI FRUIZIONE DEL CIRCUITO MUSEALI DI ALGHERO”, INTERVENTO FINANZIATO NELL’AMBITO DEL “FONDO CULTURA 2021”. CUP G19J21007850008 – CIG 9322045AE2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE -  L.  R. 31/1984 ART. 2 :“CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PRIVATE PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA A.S. 2021/2022  ALLE  SCUOLE DELL’INFANZIA “NOSTRA SIGNORA DELLA MERCEDE” -“ SCUOLA E PERSONA  PG FRASSATI  PER INFANZIA EX FONDAZIONE LAVAGNA” E INFANZIA  “SAN GIOVANNI BOSCO”, - “ORSOLINE DI MARIA IMMACOLATA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3318</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.13/89 -L.R. 32/1991 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO  PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE  AL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI  -  GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA EDIFICI ANTE  1989 - ANN0 2022 - .   LIQUIDAZIONE A FAVORE  DI N. 1 BENEFICIARIO. CUP: G13E2200090001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3319</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SPESE DI GESTIONE INCASSI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO CON LA SOCIETA’ WORLDLINE FINANCIAL SERVICES (EUROPE) S.A. ATRIUM BUSINESS PARK, 33, RUE DU PUITS ROMAIN, L-8070 BERTRANGE IVA N. LU23138978,  PERIODO 01.11.2022 – 30.11.2022 IMPEGNO SPESA E IMPEGNO SPESA STIMATO PER IL MESE DI DICEMBRE 2022-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26300"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3320</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ALGHERO - COMUNE DI ALGHERO, ACCERTAMENTO ROYALTY.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26301"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3251</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO FATTURA N. 195/2022. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26302"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3266</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/PIC DEL 30/11/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26303"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3268</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA - MILANO . LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI SORVEGLIANZA. CIG: 5273616597.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26304"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ERRATO PAGAMENTO CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26305"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3270</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:   NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26306"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3272</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA PJ06157915 DEL 30/11/2022 . DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG DERIVATO 9047734A49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26307"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3273</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. CIG Z4339022E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26308"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3274</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” – ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT – LOTTO N. 5 SARDEGNA NORD. CIG DERIVATO Z96305AAD7 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1090 DEL 30/112022 COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26309"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE CORRELATE ALLE ATTIVITÀ DI LOTTA ALL’EVASIONE. ACCERTAMENTO CONTABILE DI ENTRATA DA RISULTANZE LISTE DI CARICO DEL CONCESSIONARIO STEP SRL RELATIVE ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26310"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3278</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA CULTURA 2021 – DETERMINAZIONE INDIZIONE PROCEDURA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2, LETT.A) DEL D. GS. N. 50/2016 E SS.MM.II E COERENTEMENTE CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 95, C. 4, DEL MEDESIMO DECRETO E DA ULTIMO CON IL D. L. N. 76/2020 , PER INTERVENTO RELATIVO A “PERCORSO TATTILE PER NON VEDENTI”. CUP  G19J21007850008 – CIG 9378945641. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26311"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3279</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26312"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3280</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO PER SERVIZIO SPORTELLO LINGUISTICO - MINORANZE LINGUISTICHE L. N. 482/1999 ARTT. 9 15, L. R. N. 22/2018 ART. 10 CC. 4 E 5 – CRITERI E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE. ANNUALITÀ 2021. SPORTELLO LINGUISTICO E LABORATORIO IN LINGUA CATALANA DI ALGHERO NELL’AMBITO DELLE LINGUE MINORITARIE STORICHE ANNUALITÀ 2021, AI SENSI AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D. GS. N. 50/2016 E SS.MM.II E COERENTEMENTE CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 95 DEL MEDESIMO DECRETO E DA ULTIMO CON IL D. L. N. 76/2020. ROSANNA SRL., CIG ZA1343D6D0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26313"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3281</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.4/2006, ART.17, C. 2 “PRENDERE IL VOLO” F.J.02 – 1^ ANNUALITA’ – X LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26314"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3282</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER EX OSTELLO DELLA GIOVENTU’ - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. CIG ZD8390AB22.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26315"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3283</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26316"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3284</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA NOVEMBRE    2022. NIDI PRIVATI   STRUTTURE : NIDO  IL GIROTONO  - NIDO AQUILONE - NIDO INFANZIA S. G. BOSCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26317"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3285</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO.” - CIG: 9469849E99 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOC. INFO SRL (CIG: Z9338651F0) E DELLA SOC. “A. MANZONI &amp; C” SPA (CIG: Z323865244) PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26318"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3286</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.13/89 -L.R. 32/1991 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO  PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE  AL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI  -  GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA EDIFICI ANTE  1989 - ANN0 2022 - .   LIQUIDAZIONE A FAVORE  DI N. 1 BENEFICIARIO. CUP: G13E2200090001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26319"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - LOTTO 2 CIG 881132683C - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA COPIER SERVICE SRL - CIG DERIVATO: ZE13909EDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI RIMBORSI DOVUTI PER IL PAGAMENTO DI CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE E CARTACEE NON RILASCIATE: ISTANZE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26321"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI DI SOSTEGNO “INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022.  BORSA DI STUDIO REGIONALE 2021/22 - (L.R. 5/2015)  E BUONO LIBRI  2022/23 - (ART. 27 L.448/1998). APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AMMESSI A CONTRIBUTO, IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26322"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PAGATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26323"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3307</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA LIQUIDAZIONE SOMMA DEPOSITO CAUZIONALE IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DAL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26324"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3308</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONE SOCIALE TA.RI. DI CUI ALL'ART. 25 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 44 DEL 30.07.2020 – ANNO 2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26325"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3309</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.4/2006, ART.17, C. 2 “PRENDERE IL VOLO” FJ.02- CIG ZD03285211 - VARIAZIONE ESIGIBILITÀ ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26326"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3310</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA“: PROROGA E NUOVE ATTIVAZIONI PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2022  - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26327"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3311</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 CO. 2 “PRENDERE IL VOLO” E.A.P.02. CHIUSURA ANTICIPATA DEL PROGETTO – RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE DALLA COOP. SOCIALE  “CONSORZIO NETWORK ETICO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26328"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO “METANIZZAZIONE DELLA SARDEGNA”. D.G.R. N. 54/28 DEL 22.11.2005. ORGANISMO DI BACINO N. 6. INTERVENTO MET 006. “LAVORI DI PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NEL TERRITORIO COMUNALE DEL BACINO 6 ALGHERO OLMEDO. CONTRIBUTO RAS 2° SAI. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2° S.A.I. (STATO AVANZAMENTO INVESTIMENTO) ALLA CONCESSIONARIA MEDEA SPA.  FATT. N. 6005700023 DEL 30/11/2022. CUP: G15J08000000009 -  CIG: 02056278C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26329"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3345</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA UTENSILERIA VARIA PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ DEL COMUNE DI ALGHERO -  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II.  CIG ZA538FDF2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26330"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3363</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI PER MAGGIORI SOMME VERSATE - ELENCHI DA RISCOSSIONE COATTIVA STEP S.R.L. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26331"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3288</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI RUOTA PANORAMICA PRESSO L'AREA DI PIAZZALE DELLA PACE PER L’ANNUALITÀ 2023-2024 CON OPZIONE DI RINNOVO PER L’ANNUALITÀ 2024-2025. APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO E SUA PUBBLICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26332"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PAGAMENTO ERRATO CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26333"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3291</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 9/2022 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 – PEG - ART. 175, COMMA 5-QUARTER, LETT. A), D.LGS. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26334"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3291</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 9/2022 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 – PEG - ART. 175, COMMA 5-QUARTER, LETT. A), D.LGS. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26335"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3292</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME UTENTI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PER PAGAMENTI IN ECCESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26336"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 520/02 DEL 30/11/2022- DITTA PROMO PA FONDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26337"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3295</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26338"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO COMUNE DI PORTO TORRES E COMUNE DI ALGHERO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO PER N. 2 UNITA’. ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2330/PA DEL 13/12/2022– PUBLIKA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26340"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO DOVUTO DAL COMUNE DI ALGHERO ALL’ARAN PER L’ANNO 2022 (DM 27/11/2013)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26341"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 519/02 DEL 30/11/2022 - DITTA PROMO PA FONDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26342"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3300</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA DIRIGENZA – PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2021– LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26343"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3301</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. 14/2006 ART. 21 COMMA 2, LETT. B). PROGETTO “ITINERARI DEL TERRITORIO MUSEO” – ACCERTAMENTO – IMPEGNO CONTRIBUTO ANNUALITÀ 2023 E 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26344"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3302</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI DUE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO – “ZONA PINETA MARIA PIA” – INCARICO ALLA SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE SRL  UNIPERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26345"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3303</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 31/001 DEL 02/12/2022 – PERIODO 1-30 NOVEMBRE 2022 – CIG 905130907B – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26346"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3305</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ECONOMO PER SPESE SOSTENUTE PER LA CUSTODIA E SUCCESSIVA RESTITUZIONE OGGETTI RITROVATI AI LEGITTIMI PROPRIETARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26347"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3306</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 3999/2022 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA A2A ENERGIA SPA. CIG: 8620161DE1. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26348"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE PATRIMONIALI – RETTIFICA ACCERTAMENTO DI ENTRATA – CANONI DI LOCAZIONE/INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – ANNUALITÀ 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26349"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3346</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA”. CUP: G11B08000290002 – CIG: 645484529A. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL QUARTO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA FATTPA 89_5 DEL 09.12.2022 EMESSA DALL’IMPRESA GEOM. ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26350"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3347</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA”. CUP: G11B08000290002 – CIG: 645484529A. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL QUARTO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA FATTPA 11_22 DEL 12.12.2022 EMESSA DALL’IMPRESA SCALPELLINI POSATORI E AFFINI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3348</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA”. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 8/PA DEL 09.12.2022 EMESSA DALLO STUDIO SOLMONA S.R.L. CUP: G11B08000290002 – CIG: 7143991FDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26352"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 DEL 07/12/2022 A FAVORE DELLA INNOLABS SRL – P.IVA - 01703540490 - CIG: 9020032DDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26353"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROGRAMMA REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021. ANNO 2021 – RESTITUZIONE SOMME RAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26354"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3329</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLE SCOLARESCE ALGHERESI ALLA VISITA DELLA “CASA DI BABBO NATALE” CHE SI TERRA’ IN ALGHERO DAL 12 AL 22 DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26355"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3330</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDUCATIONAL TOUR FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE ALGHERO IN ROMANIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26356"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3331</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA  A FAVORE DI ALTRI COMUNI- LEGGE N. 265/1999 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26357"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3332</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1999 PIANI PERSONALIZZATI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2022 IMPEGNO FONDI A FAVORE DI N. 3 BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26358"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26359"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 213/PA DEL 06.12.2022 A FAVORE DELLA SISAS SPA CON SEDE LEGALE IN VIA SPUTNIK, 8 - 060733 – CORCIANO (PG), P.IVA – COD. FISC. 02253560540 -  CIG: ZE4346CB2A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26360"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3336</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO – CIG:  Z7B3925129 – AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A SUB. 2.1. DEL D.L. 77/2021)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26361"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA DIRIGENZA – PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2021– LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO DOTT. APPEDDU GIOVANNI ANTONIO DIRIGENTE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA2, DEL TUEL N. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26362"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3338</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE INDIVIDUALE SEGRETARIA GENERALE. LIQUIDAZIONE RISULTATO ANNUALITÀ 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26363"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3340</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA N. 166/2004 L. 326/2003-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26364"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3341</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUAPE N. 349788  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26365"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3342</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUAPE N. 427835 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26366"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA PISTA DI ATLETICA DEL COMUNE DI ALGHERO” - CONI FONDO SPORT E PERIFERIE – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N. 2 AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1 LETT C) E COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E  INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA. CUP: G13D17000170006 – CIG: 8580936C63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26367"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA COIBENTAZIONE DELLE TUBAZIONI DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA VITTORIO EMANUELE. -LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SAFETY ENERGY S.R.L.  - CIG ZDF3297854</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26368"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3351</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER EX OSTELLO DELLA GIOVENTU’ - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. CIG ZDA3908A56.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26369"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3352</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SOSTEGNO DELL’INIZIATIVA/PROGETTO DIRETTO ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE “AL CENTRO STORICO” – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26370"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3353</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO DELL’INIZIATIVA/PROGETTO DIRETTO ALLA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL MARCHIO "CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO" – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3354</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E COLLAUDO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO PRIMARIA-INFANZIA “LA PEDRERA” DI VIA CORSICA - VIA MALTA” - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 - CUP G14H20000700001 - EX ART. 1 CO. 2) LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 108/2021 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. N. 77/2021 - PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT. AFFIDAMENTO ALL’ARCH. NICOLA CARTA DI ALGHERO -  CIG 9537162B0C. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26372"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3355</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E COLLAUDO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO PRIMARIA “SACRO CUORE” DI VIA CAGLIARI - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 - CUP G12F20000050001 - EX ART. 1 CO. 2) LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 108/2021 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. N. 77/2021 - PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT. AFFIDAMENTO ALL’ARCH. ANTONIO ANDREA DELOGU DI ALGHERO - CIG 9537371786. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26373"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3356</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA SOSTENUTA DA PERSONE OSPITATE PRESSO LA  STRUTTURA COMUNITÀ INTEGRATA "MADRE TERESA DI GESÙ BACQ " DI ALGHERO NELL'ANNO 2022.  IMPEGNO SOMME .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26374"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3357</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SERVIZIO DI “GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE ALLE VIOLAZIONI AL C.D.S., ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO ” - ESTENSIONE ALLA MAGGIOLI TRIBUTI SPA DI PRESTAZIONI PROCEDIMENTALI DI “STAMPA, RISTAMPA, NOTIFICA  E RENDICONTAZIONE DELLE   INGIUNZIONI DI PAGAMENTO A SEGUITO DI VERBALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S., EMESSI NELL’ANNO 2018, DIVENUTI TITOLO ESECUTIVO”. - C.I.G. 733049215E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26375"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3358</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26376"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3359</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA UTENTI OSPITATI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "S.AGOSTINO" DI ALGHERO.NELL'ANNO 2022 IMPEGNO SOMME .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26377"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3360</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA E ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE- ANNO 2022  LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ENTE CAPOFILA DEL PLUS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26378"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ECONOMALI – 2° SEMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26379"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3397</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUAPE N. 264913  -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26380"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3361</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RINNOVO CANONE DI ABBONAMENTO ANNO 2023 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER CED-MCTC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26381"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3364</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194, C. 1, LETT. A) – T.U.EE.LL. 267/2000, DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 218/2022 GIUDICE DI PACE DI SASSARI  – A. G.  CONTRO COMUNE DI ALGHERO - A FAVORE DELL’AVVOCATO M. T.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26382"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3373</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA INFERIORE AI 139.000 EURO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 L.120/2020 E SS.MM.ED II.– GARA N.: 8843231 CIG: 95392863D6 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26383"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3375</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE ATTI E IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA ANNUALE DEL TELELASER “TRUCAM”, MATRICOLA TC004930 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, PRESSO CENTRO ACCREDIA - AFFIDAMENTO DIRETTO -, ALLA DITTA ELTRAFF S.R.L.. - CIG: ZBE39179DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26384"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3362</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI E SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI CDS, MESE NOVEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3365</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2) LETT. A) DELLA LEGGE  11.09.2020 N. 120, IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZC13929CE5 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME ALLE CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3367</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DEL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE, PREVISTO DAL CONTRATTO DI LAVORO E ISCRITTO ALL’ALBO COVIP CON IL N. 164 E C.F. 97660520582, IN FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DELL’ENTE PER L'ANNUALITA' 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3368</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLE QUOTE SOCIALI PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE  DALLE  STRUTTURE SOCIO RIABILITATIVE  ACCREDITATE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI. VARIAZIONE COMPENSATIVA E  INTEGRAZIONE  IMPEGNO   DI SPESA - -  ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26389"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA PER FORMAZIONE SPECIALISTICA SU “CONCILIAZIONE VITA – FAMIGLIA - LAVORO” – DOTT. GIOVANNI GAVINO PISOTTU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26390"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3371</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA L. N. 47/85, L. N. 724/94 E L. N. 326/03, IN FAVORE DEL GEOM. DOMENICO MAREMMANI - CIG Z8234A1E45. REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2023 DI IMPEGNI NON ESIGIBILI (NON SCADUTI) NELL’ESERCIZIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3372</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 PER ACQUISTO CANCELLERIA– IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA – CIG: Z3A392BF1A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3374</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’3C PAYMENT LUXEMBOURG S.A., CON SEDE IN 5 7, RUE LÉON LAVAL L-3372 LEUDELANGE – LUXEMBOURG – VAT N: /LU28264772 TRADE REGISTER: B202905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26393"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3376</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 ART. 25-BIS FINANZIAMENTI STRAORDINARI A CARATTERE DI URGENZA ED INDEROGABILITA’ – IV TRIMESTRE 2022 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26394"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3377</Numero_Provvedimento><Oggetto>FSC 2007/2013 – PREMIALITÀ OBIETTIVO DI SERVIZIO - BANDO REGIONALE "PRIMI PASSI"  INTERVENTO 3 (SUPPORTO ALLA FAMIGLIA, TRAMITE LA RIFORMULAZIONE DEI SERVIZI IN SEGUITO ALL’EMERGENZA COVID 19 (0/3)  E INTERVENTO 8 (SUPPORTO AL MANTENIMENTO  DELLE STRUTTURE PER L’INFANZIA NEI COMUNI IN CUI  I SERVIZI SONO STATI DANNEGGIATI DALL’EMERGENZA COVID 19) . ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3378</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO PER L’ANNUALITÀ 2022 - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E  AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA AGLI OFFERENTI CHE HANNO PRESENTATO IL PREZZO MIGLIORE RISPETTO ALL’IMPORTO POSTO A BASE D’ASTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA - RISORSE FINANZIARIE RELATIVE AL PROGRAMMA COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CI 2014-2020_ COLLABORAZIONE PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6 E 6 BIS, D.LGS. N. 165/2001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V2 122/22 DEL 30.11.2022 PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI NEI PLESSI SCOLASTICI. CIG: ZEF382597A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3381</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II.  CIG Z6F392771B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26399"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26 DEL 15.12.2022 EMESSA DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE PER I SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI ALGHERO RELATIVA AI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3383</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSIP SERVIZIO LUCE 3- LOTTO 4”. APPROVAZIONE CONTABILITÀ EXTRA CANONE SAL N. 6 REV. 5.- APPALTO PRINCIPALE ID. ORD.3373345/2016 LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA SOC. ORN. EST. SRLS PER LA FORNITURA DI PIANTE E COMPLEMENTI PER ADDOBBI NATALIZI- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II.  CIG Z3338B96AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3387</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MARINA D’ORSOGNA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO DAVANTI AL T.A.R. DELLA SARDEGNA “COMUNE DI ALGHERO C/ M.P. FINANCE  S.R.L.”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PORTIERATO NON ARMATO PRESSO L’EX OSTELLO DI FERTILIA A FAVORE DELLA SOCIETÀ TARGET SERVICE S.R.L.S. CON SEDE IN VIA BRIGATA SASSARI N. 3/5 - 07041 ALGHERO. SMARTCIG Z0E364A616</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3392</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DI CADITOIE E GRIGLIE STRADALI. CIG ZA437BD904. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/PA DEL 12/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3395</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – APPLICAZIONE PENALITA’– ART. 10 CONTRATTO REP. N. 80/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26406"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3398</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A SUB. 2.1. DEL D.L. 77/2021) – CIG: ZAA392EDF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26407"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 56_22 DEL 15/12/2022 – CIAI ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26408"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER INTROITO DENARO RINVENUTO NEGLI ANNI 2019/2020 E CONSEGNATO ALL’UFFICIO OGGETTI SMARRITI DEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26409"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3403</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI PER MAGGIORI SOMME VERSATE. ICI/IMU/TASI - ELENCO SECAL. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26410"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3408</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN VEICOLO AUTOBOTTE PER TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO. APPROVAZIONE VERBALE RDO_RFQ 404181 E AFFIDAMENTO ALLA ACENTRASS V.I. S.R.L..  CUP G19J22000450006 – CIG 95225955FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3385</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GLI EVENTI NEI QUARTIERI - INTEGRAZIONE CAP D’ANY 2022-2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26412"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3388</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DEL LOCALE ADIBITO AD UFFICIO ELETTORALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL SERVIZIO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DELLE PARETI DIVISORIE E SOSTITUZIONE LAMPADE (CIG: ZD338F9646) -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26413"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3389</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOVEMBRE 2022_UFFICIO PROTOCOLLO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA" AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA DA REMOTO PER GLI INVII POSTALI - CIG Z06357065D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26414"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3390</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549    LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84/PA DEL 12/12/2022. NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26415"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. DICIANNOVESIMA LIQUIDAZIONE 2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE19. CIG. 9360697388.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26416"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3394</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PER APPLICAZIONE DELLA DELIBERA 15/2022 ARERA E AGGIORNAMENTO SCHEMA REGOLATORIO. CIG ZA13911001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26417"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA – RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER IL MANTENIMENTO DI CANE DI PRIVATO RICOVERATO PRESSO IL CANILE PRIMAVERA IN APPLICAZIONE DELL’ART. 12 L.R. 21/94</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26418"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TEFA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI - RISCOSSIONI AL 30.11.2022 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26419"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3401</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2022 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 2.742,03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26420"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3404</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REDAZIONE DEI PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RIORDINO URBANO (P.I.R.U.) MISURA A- “PROGRAMMI INTEGRATI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI AMBITI URBANI E DELLE PERIFERIE CARATTERIZZATI DALLA PRESENZA DI PLURALITÀ DI FUNZIONI E DI TESSUTI EDILIZI DISORGANICI, INCOMPIUTI, PARZIALMENTE UTILIZZATI O DEGRADATI”.REDAZIONE DELLO STRUMENTO ATTUATIVO “PROGRAMMA INTEGRATO PER IL RIORDINO URBANO DELLA PERIFERIA LA PIETRAIA”-  SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA- AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIO CONFRONTO DI PREVENTIVI DI SPESA  ART. 1 COMMA 2 LETT.A) LEGGE N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.2) DELLA LEGGE N. 108 DEL 2021 - PAR. 4.3.1 DELLE LINEE GUIDA ANAC N.4), AL RTP ABEILLE  - CIG 9545927C27. CUP G12C18000390006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26421"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3409</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO E RECUPERO EDILIZIO ED AMPLIAMENTO DEI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA MICHELANGELO N. 9. ANNULLAMENTO GARA ATTRAVERSO LA CENTRALE DI COMMITTENZA SARDEGNACAT RFQ_404849. CUP G17H21036880004 – CIG 95412844A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26422"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3410</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA TELEMATICA SUL SARDEGNACAT PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COLLAUDO INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ ASCENSORI E IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE A SERVIZIO DEL PARCHEGGIO INTERRATO MULTIPIANO - AREA VIA CAGLIARI, MAZZINI, LO FRASSO. PROCEDURA EX ART. 1 CO. 2) LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 CO. 1 DELLA LEGGE N. 108/2021 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. N. 77/2021. AFFIDAMENTO ALL’OPERATORE ECONOMICO PER. IND. MONICA CASSESE CON SEDE IN SASSARI -  CUP G18C22002250004 - CIG Z8A38FE69B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26423"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3411</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DPI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. CIG ZF93915EA1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26424"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI COMPLETI DI OLOGRAMMI CONTRAFFAZIONE E POUCHES PER PLASTIFICATRICE – CIG: ZA13936908</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26425"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.11.2022 AL 30.11.2022 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26426"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTI – PERIODO: TRIMESTRE NOVEMBRE  DICEMBRE 2022 GENNAIO 2023  – CIG:  Z492E131AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26427"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3416</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ALGHERO: LOTTO 1 RCT/O – LOTTO 2 INCENDIO/FURTO – LOTTO 3 TUTELA LEGALE - LOTTO 4 RCA/ARD LIBRO MATRICOLA.” - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA A FAVORE DELLE DITTE INFO SRL (CIG: Z2D38C65E7) CON SEDE IN BARLETTA E SOC. A. MANZONI &amp; C. SPA (CIG: ZC938C65CA) CON SEDE IN SASSARI - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA. - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26428"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3417</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE ATTI E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ETILOMETRO SAF’IR CON MATERIALE DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DIRETTO  - MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA – CONSIP - SOCIETA’ RECOM INDUSTRIALE S.R.L.. - CIG: Z5839347A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26429"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3418</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE 2 – PIANO DEGLI OBIETTIVI 2022 (DELIBERAZIONE G.C. N. 345 DEL 13.10.2022) – CODICE OBIETTIVO O.S. 2.3 – 0.0.2.3.9. -1 RIFERIMENTO DUP 0.0.2.3.9. - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO MULTIDISCIPLINARE ED INTERSETTORIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26430"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3419</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2022, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO -TRASLOCHI E INTERVENTI EDILIZI D’URGENZA CON AUTOSCALE E LAVORI EDILI.  PERIODO DAL 01.11.2022 AL 15.12.2022. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26431"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3420</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA N. 166/2004 L. 326/2003-LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3421</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUAPE N. 349788  -LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3422</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUAPE N. 264913 -LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26434"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3423</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTE PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26435"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3424</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PIANTE E FIORI PER L'ALLESTIMENTO DEL TEATRO CIVICO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “ADIFOLK 2021” – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000562022 DEL 12/12/2022 EMESSA DALLA DITTA IKEBANA DI CERRI STEFANIA. CIG: ZDA33256BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26436"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3425</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. VERDE E DECORO URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II.  CIG Z04392D5CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26437"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3426</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE URBANA LARGO NUNZIO COSTANTINO - INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26438"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3430</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOCITOFONO DELLA POLIZIA LOCALE E DELLE TAPPARELLE ELETTRICHE NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DI FERTILIA E SA SEGADA. DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, CO. 1, LETT. A) DELLA LEGGE N. 108/2021 A FAVORE DELL’IMPRESA QUALITY SYSTEM DI FRANCO PASCA. CIG Z0238A6355</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26439"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3431</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PORTE TAGLIA FUOCO E MANIGLIONI ANTIPANICO E POSA IN OPERA LUCERNARI PRESSO LA PALESTRA “LA CUNETTA” DI ALGHERO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II.  CIG: Z7A38F0C8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26440"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA ON TECNOLOGY SRL RELATIVE AI LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE ED ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI LOC. MARIA PIA – ALGHERO” - COMPENSAZIONE EX D.L. 50/22 ART.26 – SALDO SAL N. 1 BIS – CERT. 1 BIS – DEF.  CUP. G16J20000630002  – CIG. 893942460D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26441"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3434</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA COPERTURA BOCCA DEL “POU SALIT” - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II.  CIG: Z8238ED5D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26442"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3438</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI   DI A.I.A.S. CAGLIARI-  LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ MESE SETTEMBRE   2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26443"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3439</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II.  CIG Z223928B88</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26444"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3444</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO ECOCENTRO COMUNALE DENOMINATO “ECOCENTRO 3” IN LOC. SANTA MARIA LA PALMA ALGHERO. CUP: G15I18000040002. CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, COMMA 2, LEGGE N. 241 DEL 1990, IN MODALITÀ SINCRONA EX ART. 14 – TER.  DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26445"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3427</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI RUOTA PANORAMICA PRESSO L'AREA DI PIAZZALE DELLA PACE PER L’ANNUALITÀ 2023-2024 CON OPZIONE DI RINNOVO PER L’ANNUALITÀ 2024-2025. RETTIFICA BANDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26446"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3428</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO PER L’ANNUALITÀ 2022. ACCERTAMENTO CONTABILE DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEPOSITI CAUZIONALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26447"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3429</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA FUNZIONALE ALL’ACQUISIZIONE IN PROPRIETÀ DI IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI COMUNALI – NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3432</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI 2021- RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 734/2022- IMPEGNO FONDI PER ADDIZIONALE PROVINCIALE SMALTIMENTO RIFIUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26449"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3435</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTE P.N. PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26450"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3436</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTE PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE. LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3437</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL’ART.31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E DELL’ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE N.8/2018, PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN’AREA IDONEA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PALAZZETTO DELLO SPORT – CUP G15B22000180002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3440</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONCIME PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. VERDE E DECORO URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II.  CIG Z92392D4DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194, C. 1, LETT. A) – T.U.EE.LL. 267/2000, DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 218/2022, GIUDICE DI PACE DI SASSARI – ADAMO GAETANO CONTRO COMUNE DI ALGHERO - A FAVORE DELL’AVVOCATO TULLIO MASALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE “LA PIETRAIA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3443</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 162/1998- ANNUALITA' 2023 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E  MODULSITICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3445</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  3344 DEL 23/12/2021 RIACCERTAMENTO RESIDUO ATTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3446</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE DELLE AZIENDE AUTONOME DI CURA E TURISMO E DEGLI ENTI PROVINCIALI DEL TURISMO – ANNUALITÀ 2021. RIMBORSO ECCEDENZA 2018/2019. L.R. N. 7 DEL 21/04/2005 ARTICOLO 23 – ACCERTAMENTO ENTRATA_ IMPEGNO SPESA_ COMPENSAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE DELLA VIABILITA’ URBANA - INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. CUP: G17H22003180004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL FINANZIAMENTO RAS “CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI EE.LL: “L.R. N. 25/2012 – ART.12 – DELIBERAZIONE G.R. 33/20 DEL 8/8/2013 – CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI EE.LL. – ANNUALITÀ 2022” APPROVAZIONE RIPARTO STANZIAMENTO ANNO 2022 PER LA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PRESSO LA SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3449</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E CARTELLONISTICA DA CANTIERE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II.  CIG Z1C392FBA6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3450</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA E ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL QUADRO VINCOLISTICO ESISTENTE - STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA. CIG Z2231F211B. LIQUIDAZIONE ALLE PROFESSIONISTE DELLE FATTURE N. FPA24/22 DEL 12/12/2022 E FPA 5/22 DEL 19/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3451</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUAPE N. 427835 -LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3452</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA E ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL QUADRO VINCOLISTICO ESISTENTE - STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA. CIG Z9431F2170. VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3453</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “NEVER NEET, GIOVANI IN FERMENTO” - CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE PARCO “CAPORAL MAGGIORE SCELTO GIANMARCO MANCA” SITO IN VIA FRANCESCO COSTANTINO - ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ECOTONI O.N.L.U.S. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3473</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MARINA D’ORSOGNA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO DAVANTI AL T.A.R. DELLA SARDEGNA “COMUNE DI ALGHERO C/ ASD ALGUERUGBY”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3474</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO   UTENTE   BENEFICIARIO DI PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R N.20/97 INSERITO PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE  "SANT' AGOSTINO" DI ALGHERO  NELL'ANNO 2022 . IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3454</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – SPESE CONDOMINIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3455</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE POSTI AUTO, LOTTI INTERCLUSI, SANZIONI DANNO PAESISTICO.  NOVEMBRE – 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3456</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOVEMBRE 2022_UFFICIO PROTOCOLLO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA" AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA DA REMOTO PER GLI INVII POSTALI - CIG Z06357065D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3457</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA SELEZIONE DEL SOGGETTO ORGANIZZATORE DELL’INIZIATIVA DENOMINATA “MERCATO CONTADINO COPERTO”, RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEI PRODUTTORI AGRICOLI AI SENSI DEL D.LGS 18.05.2001, N. 228 E DEL DM 20.11.2007, DA REALIZZARSI NEI LOCALI DEL MERCATO CIVICO UBICATO TRA VIA SASSARI E PIAZZA PINO PIRAS. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. PIER FRANCO CANALIS PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA RESO A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ALGHERO PERIODO  DAL 06.08.2022 AL 20.10.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MODULISTICA – CIG:ZF138206AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA FOGLI INTERMEDI PER REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2023 – CIG: ZBB380DBC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3461</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA RESIDENZIALE IN MATERIA DI PERSONALE  – CIG Z8A3940E6A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3462</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO REPERIBILITÀ E PER LA PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG Z0D393CA68</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME ALLE CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3464</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO.” - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA A FAVORE DELLE DITTE INFO SRL (CIG: ZF939415C8) CON SEDE IN BARLETTA E SOC. A. MANZONI &amp; C SPA (CIG: ZF7394153E) CON SEDE IN SASSARI - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO N°1 DEL P.I.P. LOC. UNGIAS GALANTÈ.  DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 CO. 2) LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 108/2021, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALLO STUDIO TECNICO GEOMETRA MAURO ZARA. CUP: G11B20000200006. CIG. Z0C357C04F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3466</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II.  CIG ZC13926CDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3467</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – STAGIONE TERMICA 2022-2023 - CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PP.AA. - EDIZ. 12, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE N. 388/2000 - LOTTO 18 - CIG 8996292702. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. - SASSARI – CIG DERIVATO 948388095A. LIQUIDAZIONE O.D.A. N. 7066481 DEL 12.12.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3468</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE NELL’AMBITO DELLE CATEGORIE A – B – C – D – ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODO 23/06/2022 – 22/09/2022 – SERVIZI FINANZIARI - CIG: Z8224B6E14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ARREDI COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI – SEDIE ERGONOMICHE PER UFFICI COMUNALI – CIG: ZD13798E14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3471</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICEMBRE 2022_UFFICIO PROTOCOLLO. IMPEGNO SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA" AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA DA REMOTO PER GLI INVII POSTALI - CIG Z06357065D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SARDA SERVIZI A.R.L. PER SERVIZIO DI PULIZIE PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI - CIG: ZD037EE590</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO PER IL SEGUENTE PROCEDIMENTO: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBONAMENTO PARCHEGGI A PAGAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3476</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO NAZIONALE ALGHERO DONNA, EDIZIONE 2022 – IMPEGNO CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3477</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “IN SACRO ITINERE”,  A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “UFFICI D’ARTE” – IMPEGNO CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3478</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D INTEGRAZIONE IMPEGNO ALLA DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3479</Numero_Provvedimento><Oggetto>RALLY (WRC) -RALLY ITALIA SARDEGNA 2022. IMPEGNO CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3480</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSA DI STUDIO PROGRAMMA INTERCULTURA 2022-2023. IMPEGNO CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3481</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE ATTI E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 30 BASI MOBILI PER PALI ANTIROTAZIONE DA MM. 60 – CON ZINCATURA A CALDO - AFFIDAMENTO DIRETTO  - DITTA METAL WELDING DI SECHI VINCENZO  - CIG: Z7A3942B70.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3482</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. RIMODULAZIONE IMPEGNO ANNO 2022_2023 E DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNUALITÀ’ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3483</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE ATTI E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE - AFFIDAMENTO DIRETTO  - MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA – CONSIP - SOCIETA’ LAZZARI  S.R.L.. - CIG: Z8C3944FAA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI FISCALI IVA / IRAP - PERIODO 01/08/2022 - 31/10/2022  - CIG:  Z0B376890C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI PERIODO 23/08/2022 – 22/11/2022 – SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE – PERSONALE – AFFARI GENERALI - CIG: Z372CBD5A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3486</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO – LIQUIDAZIONE SPESA  MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE -CIG: ZB6256761E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3492</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO DA COMUNI INCOMPETENTI. QUOTE IMU E TARI - INCASSO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3509</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUAPE N. 12818 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3487</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA 19/FE. COMPENSO PARTE FISSA NOVEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3489</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA E ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL QUADRO VINCOLISTICO ESISTENTE - STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA. CIG Z2231F211B. VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3490</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONTAINER PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE/PRONTO INTERVENTO DEL COMUNE DI ALGHERO- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II.  CIG Z5D393ACFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ TARGET SERVICE S.R.L.S. PER L’AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PORTIERATO NON ARMATO PRESSO L’EX OSTELLO DI FERTILIA DI VIA SPALATO - SMARTCIG Z0E364A616</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA – CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D’ACQUA DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI D.G.R. N. 20/58 DEL 30/06/2022. ANNUALITÀ 2022-2023-2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO A “FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RI-STRUTTURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO RICADENTE NEL TERRITORIO  RE-GIONALE. - LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, N. 48,ARTICOLO7 COMMA 1 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 22/46  DEL 20.06.2019 E N. 22/20 DEL 14.07.2022 - SCORRIMENTO 2022 - CUP E71E18000220009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1 406/22 DEL 06.12.2022 EMESSA DA CATTALDI IMPIANTI PER LA FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER VARI INTERVENTI MANUTENTIVI DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE .  CIG  Z71386633F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3498</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 QUADRICICLO GIOTTI VICTORIA GLADIATOR EVO CHIAVI IN MANO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SUL MEPA CIG Z133933AEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3499</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ESERCIZIO 2022 - CONSORZIO S.V. VESSUS EVANGELETZ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART 3 DEL DLL 1446/1918</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 53 D.L. 73/2021 “SOSTEGNI BIS” MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE- “ASSISTENZA ECONOMICA – LINEE GUIDA GESTIONE SOSTEGNI BIS” XVI IMPEGNO DI SPESA - DICEMBRE BIS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PER CONTRIBUTO MINISTERIALE RELATIVO AI PASTI EROGATI AL PERSONALE SCOLASTICO STATALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3504</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI DEL COMUNE DI ALGHERO – CUP G19D17000560002. RIMODULAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DI ENTRATA E SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3505</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA  ATTI DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3507</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 DEL SERVIZIO DI SPOSTAMENTO DELLA POSIDONIA NELL’AMBITO DEL SITO DI SAN MARCO AL FINE DI CONSENTIRE LA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI VAGLIATURA DELLA POSIDONIA SPIAGGIATA - CIG Z05394622F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3511</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE ATTI E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI RADIO VHF E BATTERIE DI RICAMBIO, PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO  - TRATTATIVA DIRETTA CON LA DITTA SPE ELECTRONICS S.R.L.. - CIG: Z773949F4E .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3512</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE ATTI E IMPEGNO DI SPESA PER  LA RIPARAZIONE DI APPARATI RADIO VHF IN USO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - TRATTATIVA DIRETTA CON LA DITTA SPE ELECTRONICS S.R.L.. - CIG: Z2B3949F69.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3508</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MESE NOVEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA MOTOCLUB PORTOFERRO ASD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASD ASTROCLUB ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3516</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE 3 – PIANO DEGLI OBIETTIVI 2022 (DELIBERAZIONE G.C. N. 345 DEL 13.10.2022) – CODICE OBIETTIVO O.S.4.1 – O.O.4.1.4 -1 RIFERIMENTO DUP O.O.4.1.4 - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3517</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA FINALIZZATI ALL’ABBATTIMENTO DELLE RETTE PER I MINORI INSERITI NELLE LISTE D’ATTESA DELLA GRADUATORIA COMUNALE. IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3518</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/83; L.R. 11/85; - IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO VIAGGI DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26522"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3520</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 E SS.MM.II. -RIMBORSO VIAGGI SECONDA TRANCHE DICEMBRE  2022 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE AL SISTEMA BANCA DATI LEGGI D’ITALIA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ANNUALITA’ 2022- CIG: Z7F380454A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER  ABBONAMENTO ANNUALE AL SISTEMA INTEGRATO D’INFORMAZIONE GIURIDICO / AMMINISTRATIVA ON LINE DE JURE PUBLICA / IUS AMMINISTRATIVO. CIG: Z5238B48C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3523</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI  OTTOBRE  -  CIG DERIVATO: 88150877E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA – MESE DI OTTOBRE - CIG: Z85321B431</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3525</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA AI SIGNORI CONSIGLIERI PER ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI E IRAP – IMPEGNO SPESA DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizi Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3526</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI PER MAGGIORI SOMME VERSATE A TITOLO DI CANONE UNICO PATRIMONIALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26530"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3527</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA SELEZIONE DEL SOGGETTO ORGANIZZATORE DELL’INIZIATIVA DENOMINATA “MERCATO CONTADINO COPERTO”, RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEI PRODUTTORI AGRICOLI AI SENSI DEL D.LGS 18.05.2001, N. 228 E DEL DM 20.11.2007, DA REALIZZARSI NEI LOCALI DEL MERCATO CIVICO UBICATO TRA VIA SASSARI E PIAZZA PINO PIRAS. NOMINA COMMISSIONE.RETTIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3528</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DELLE PRATICHE CATASTALI RELATIVE L’EX CASERMA IN VIA SIMON, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2) LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 108/2021 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. N. 77/2021. AFFIDAMENTO AL GEOM. MARIO CLEMENTE CON SEDE IN ALGHERO (SS). CIG ZCC3945A0D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3529</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DELLE PRATICHE CATASTALI RELATIVE IL FRAZIONAMENTO DELLE AREE INTERESSATE DA IMPIANTI SRB (STAZIONI RADIO BASE TELEFONIA MOBILE), AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2) LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 108/2021 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. N. 77/2021. AFFIDAMENTO AL GEOM. FABIO CALVIA CON SEDE IN ALGHERO (SS). CIG ZCC394B150.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26533"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3530</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2020 E 2021 -  IMPEGNO SPESA. CIG. Z41394E60D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26534"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3531</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SUPPORTO AL RUP RELATIVO ALLO STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA DEL PALACONGRESSI DI ALGHERO- DISMPEGNO E NUOVO IMPEGNO  CAPITOLO  CUP:G16J20000630002-CIG:8503429399</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DEL MERCATO CIVICO DEL COMUNE DI ALGHERO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CUP: G13J21000000002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3533</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE “CONDOMINIO VIA NAPOLI N. 8” SPESE CONDOMINIALI PER QUOTA RELAZIONE MILLESIMALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26537"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA ULTERIORI FOGLI INTERMEDI PER REGISTRI DI STATO CIVILE – ANNO 2023 – CIG: ZBB380DBC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26538"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3537</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, TERRA ROSSA E BONIFICA MANTO ERBOSO SUL CAMPO DA BASEBALL SITO IN VIA EMILIA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II.  CIG: Z6F391C0BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26539"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3538</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE DEGLI EDIFICI IN USO AI SERVIZI SOCIALI PRESSO LARGO LO QUARTER - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II.  CIG: ZA33931A27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26540"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3540</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI UN SERBATOIO COMBUSTIBILE DA ESTERNO A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2. DITTA “ELY SISTEMI PROJECT S.R.L.” DI CAGLIARI - CIG Z833814E1D – DETERMINAZIONE N. 2561 DEL 17/10/2022. PARZIALE SVINCOLO IMPEGNI ASSUNTI SU ANNUALITA’ 2022 E REIMPEGNO SU ANNUALITA’ 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3542</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL  UNIPERSONALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3543</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE ATTI E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 100 TEST SALIVARI ANTIDROGA - AFFIDAMENTO DIRETTO  - DITTA FARMACIA CABRAS SNC DEL DOTT. GIANCARLO CABRAS &amp; C.  - CIG: ZC0394EFC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALGHERO PER LO SPORT – INDIVIDUAZIONE DI UN’AREA IDONEA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PALAZZETTO DELLO SPORT – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120 DEL 2020, DEI SERVIZI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. CUP G15B22000180002 – C.I.G. 9573845AD1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3577</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 88/2022. SENTENZA N. 92/2017 CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA; SENTENZA N. 247/2020 CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3547</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23815 – ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE, CATEGORIA D – P.E. D2 – PROCEDURA DI MOBILITA’ PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3548</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 NOLEGGIO – LOTTO 3 – STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER IL NOLEGGIO DI N° 1 FOTOCOPIATORE MARCA KYOCERA TASKALFA 4052 CI  - PROROGA PER N.24 MESI – CIG: Z583913728</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3549</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO SPA - FORNITURA A NOLEGGIO DI N.3 STAMPANTI PER GLI UFFICI DEI  SERVIZI ANAGRAFE E SEGRETERIA - TRASFORMAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG:  Z492E131AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO CASA MUSEO CASA MANNO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CUP: G15I22000180002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3551</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO D’OBBLIGO PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MESSA IN OPERA E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE E PROIETTORI NEI PRINCIPALI MONUMENTI DELLA CITTÀ” E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEE38F7F28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA DEL MICRONIDO COMUNALE DI VIA CORSICA -  CUP G15E22000330004 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE - VINCOLO SOMME - VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO PRIMARIA “SACRO CUORE” DI VIA CAGLIARI - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 - CUP G12F20000050001. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA - VINCOLO SOMME - VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3554</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICO DELLA CITTÀ DI ALGHERO"GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3555</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II.  CIG ZF93936C29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3556</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI INTEGRATIVI DI COMPLETAMENTO PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO “LO QUARTER” IN DELEGA ALLA FONDAZIONE ALGHERO IN ATTUAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N° 142 DEL 06.05.2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP: G37E05000030006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3558</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE N.73 DEL 21 GIUGNO 2022. POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI, DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA, DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DEI MINORI. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3562</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CICLAMINI PER ADDOBBI NATALIZI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II.  CIG ZEB394A70A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3563</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILI FINALIZZATI AD OSPITARE IL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI  (CRA) DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ GREEN HOTEL SRL – ALGHERO – IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO INFANZIA-PRIMARIA “LA PEDRERA” DI VIA CORSICA – VIA MALTA - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 - CUP G14H20000700001. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA - VINCOLO SOMME - VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3565</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - CUP G17B15000530006. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA RIMODULATO - VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3566</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020, INERENTE LA FORNITURA DI PANNELLI INDICATORI. CIG ZA539543AD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3606</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. (CODICE 04-D-2022). ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3567</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INSTALLAZIONE DI UNA RUOTA PANORAMICA PRESSO L’AREA DI PIAZZALE DELLA PACE PER L’ANNUALITÀ 2023-2024 CON OPZIONE DI RINNOVO PER L’ANNUALITÀ 2024- 2025 . NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 17/2021 – ART. 10, COMMA 16 LETT. C), E COMMI 17 E 18. D.G.R. N.46/7 DEL 25.11.2021 - ATTIVAZIONE CANTIERE OCCUPAZIONALE PER LA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI COMUNALI IN RELAZIONE ALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI NAZIONALI AI SENSI DEL D.L. N. 34/2020 -  CIG 9311230E0F. VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3571</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI UN MINORE CON GENITORE PRESSO LA COMUNITÀ “LUOGHI COMUNI”DI NUORO – IMPEGNO DI SPESA PERIODO 29.12.2022-31.12.2023 -  CIG 957882479F - 8880347.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3572</Numero_Provvedimento><Oggetto>FSC 2007/2013 – PREMIALITÀ OBIETTIVO DI SERVIZIO - BANDO REGIONALE "PRIMI PASSI"   INTERVENTO 8 (SUPPORTO AL MANTENIMENTO  DELLE STRUTTURE PER L’INFANZIA NEI COMUNI IN CUI  I SERVIZI SONO STATI DANNEGGIATI DALL’EMERGENZA COVID 19) . IMPEGNO SPESA A FAVORE DEI NIDI  IL GIROTONDO E ANGLINGLO’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3574</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE – ANNUALITA’ 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3575</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE NELL’AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE. ANNUALITÀ’ 2021.  NOMINA  COMMISSIONE DI VALUTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3578</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA RETE DEL GAS PER IL COMPARTO DEI COMUNI DI ALGHERO OLMEDO”. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE. CUP: G15J080000000009; CIG: 02056278C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3582</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI TRASFERIMENTO DELLE TERRE AD USO CIVICO – LEGGE REGIONALE N. 12/1994 E S.M.I.. . MEDIANTE MODALITÀ TELEMATICA SUL PORTALE SARDEGNACAT. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: Z02394A507</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3583</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE DEL SOGGETTO ORGANIZZATORE DELL’INIZIATIVA DENOMINATA “MERCATO CONTADINO COPERTO”, RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEI PRODUTTORI AGRICOLI AI SENSI DEL D.LGS 18.05.2001, N. 228 E DEL DM 20.11.2007, DA REALIZZARSI NEI LOCALI DEL MERCATO CIVICO UBICATO TRA VIA SASSARI E PIAZZA PINO PIRAS. APPROVAZIONE VERBALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3584</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEL SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DI SAN MARCO, CUGUTTU E PUNTA NEGRA E RESTITUZIONE DELLA SABBIA OTTENUTA PRESSO GLI ARENILI PROVENIENZA -  CIG. 93393936E9. VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3585</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE – ANNUALITA’ 2022 – CIG 9493543F81. VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3590</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA   AD INTEGRAZIONE DELLA  RETTA SOSTENUTE DA  PERSONE OSPITATE PRESSO STRUTTURE SOCIALI RESIDENZIALI NELL’ANNO 2002 - IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3592</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE ATTI E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER IL RILIEVO DI SINISTRI STRADALI - AFFIDAMENTO DIRETTO  - DITTA PUNTO COLORE SRL  - CIG: ZC63959B02.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3593</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA N. 311/2004 L. 326/2003-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3594</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, FUORI MEPA, DELL'INCARICO DI REDAZIONE DI ATTO NOTARILE DI IDENTIFICAZIONE CATASTALE E TRASCRIZIONE LODO ARBITRALE RELATIVO A PERMUTA FABBRICATI (EX CASERMA VIA SIMON/ISTITUTO INDUSTRIALE) TRA COMUNE DI ALGHERO E PROVINCIA DI SASSARI, AL NOTAIO DOTT. ANDREA PINNA VISTOSO. - CIG: Z253959CB7 - IMPEGNO SOMME E INDIVIDUAZIONE R.U.P..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3595</Numero_Provvedimento><Oggetto>“DISTRETTO RURALE DI ALGHERO”. TRASFERIMENTO FONDI A TITOLO DI FONDO DI DOTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3596</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO E FORNITURA ATTREZZATURE PER TEMPORANEA ALIMENTAZIONE PROIETTORE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. CIG: ZB7395A3B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3597</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 FABBRICATORE GHIACCIO SUPER GRANULARE E DI N. 1 CONTENITORE STOCCAGGIO PER IL MERCATO CIVICO DI ALGHERO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SUL MEPA CIG Z2839464C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3598</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ILLUMINAZIONE DELL’AREA DEL PORTO, BANCHINA SOPRAFLUTTO, SOTTOFLUTTO E PARCHEGGI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO  CIG: Z44393687A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3599</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE DUREVOLI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II.  CIG Z433945771</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI”” - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.  CUP: G12F20000390004 - CIG: 8862907E37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3602</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO - IMPEGNO DI SPESA - A FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI TRIBUTI SPA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3603</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98 – ANNUALITA’ 2022. AVVIO DELLE PROCEDURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3608</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA FUNZIONALE ALL’ACQUISIZIONE IN PROPRIETÀ DI IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI COMUNALI – AMMISSIONE ALLA TRATTATIVA DELL’OFFERTA PERVENUTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3610</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL NUOVO ECOCENTRO COMUNALE DENOMINATO “ECOCENTRO 3” IN LOCALITÀ SANTA MARIA LA PALMA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120 DEL 2020. CUP: G15I18000040002 – CIG: 958125910E – GARA (8882496)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3611</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, CO. 1, L. A) D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, DERIVANTE DA SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI – SEZIONE LAVORO N. 149/2022. DELIBERA C.C. N. 90 DEL 29.12.2022. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ URBANA. DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP: G17H22003180004. CIG. Z4A394D6D4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3620</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE PER L’ ACQUISTO DI IMMOBILE DA DESTINARE A CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEL LARGO NUNZIO COSTANTINO. –  DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI. GARA INFORMALE - PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. A), L. 120/20 COME MODIFICATA DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L.108/2021 (DISCIPLINA SOSTITUTIVA ART. 36 D.LGS 50/2016 PER PROCEDURE INDETTE ENTRO 30/06/2023) - CUP: G17H22003170004 – CIG: Z8D395B2DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI IMMOBILE DA DESTINARE A UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3625</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE INGRESSO UFFICI COMUNALI – PORTA TERRA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II.  CIG ZD8393E7A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3626</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO UTENTI PRESSO RSA " SAN NICOLA" DI SASSARI . DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE  A CARICO DEGLI ASSISTITI  E  INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO A CARICO  DEL COMUNE -  INTEGRAZIONE  IMPEGNO   -ANNO  2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3632</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERE PER L’AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO – ANNUALITÀ 2021 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. PIERFRANCO CANALIS. CIG. Z0D3890263</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3633</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE A. DALERCI - DELIBERAZIONE G.C. N. 435 DEL 28/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3637</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO MEDIANTE L’USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DURANTE IL CICLO DI VITA DELL’OPERA”, CONFORMI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 11.10.2017 – LOTTO FUNZIONALE N. 1. CUP: G13J18000270002 – C.I.G.: 9368021F79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3640</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ ENTRATE COMUNE DI ALGHERO -S.E.C.AL. SPA. PATRIMONIALIZZAZIONE. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.94 DEL 29.12.2022. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 67 CCNL 21.05.2018 - “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE” - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2022. AGGIORNAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3541 DEL 28.01.2022 -  PRATICA TELEMATICA L&amp;R SRL-02740950908-26112021-1050.400646-RICHIESTA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, IN FORMA PERMANENTE, PER L’ANNO 2022 E POSIZIONAMENTO ECOBOX</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4022 DEL 19.09.2022  -  PRATICA TELEMATICA ANGELO ANGIUS NGSNGL47E05E377U-18072022-1058.509398 -RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA A TETTO DI CAPANNONE IN REG. COREA N. 207 IN ASSENZA DI VARIAZIONI PLANOVOLUMETRICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI IMPROCEDIBILITÀ N. 10 DEL 09.12.2021  - PRATICA TELEMATICA ANTONIETTA MALTANA-MLTNNT57A41A192E-10092021-1557.364162-REALIZZAZIONE FABBRICATO IN AGRO AI SENSI DELLA L.R. 1/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 2845 DEL 01.02.2021 -  PRATICA TELEMATICA COCCO ANNA MARIA-CCCNMR61L54F979S-30102020-1600.234116 -VARIANTE AL PROVVEDIMENTO UNICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO N. 250 DEL 16.02.2022  - PRATICA TELEMATICA BAR LA PLAYA-01739590907-19122021-2129.411302-RICHIESTA DI RINNOVO SUOLO PUBBLICO BAR LA PLAYA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 3983 DEL 23.08.2022  -  PRATICA TELEMATICA MRGGLN48C42I452B-16072022-1151.509129 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPEE N.3293089/2022 - GIULIANA MURGIA - MODIFICA PROSPETTICA - REALIZZAZIONE ACCESSO CARRABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DECADENZA DELLA CONCESSIONE SU AREA PUBBLICA PER MANCATO RINNOVO E CONTESTUALE REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ - PINNA ANGELA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.- DIFFERENZE A SEGUITO PROCEDURA PEO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3842 DEL 31.05.2022 - PRATICA TELEMATICA LGHNMR60S60A192T-10102021-1912.377299  TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPE N.2342566/2021 - PIANO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO: AMPLIAMENTO CASA CIVILE ABITAZIONE E CAPANNONE AGRICOLO CON ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI POSTI LETTO PER ATTIVITÀ AGRITURISTICA PER IMMOBILI SITI NELL'AGRO DI ALGHERO LOCALITÀ ZIRRA - SANTA MARIA LA PALMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 3937 DEL 14.07.2022  -  PRATICA TELEMATICA TERZO TEMPO SRL 01940210907-30052022-1045.486878 - RICHIESTA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E POSIZIONAMENTO ISOLA ECOLOGICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 3950 DEL 28.07.2022  -  PRATICA TELEMATICA ROSANNA SRLS 02581910904-18012022-1119.422172 - RINNOVO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER INSTALLAZIONE CHIOSCHI PRESSO LO STABILIMENTO BALNEARE ROSANNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2625</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA 4/PA. DITTA CARGOMME DI ROBERTO SECHI. GIG: ZF7353CF04.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4050 DEL 19.10.2022  - PRATICA TELEMATICA 02143370902-05042022-1848.460381 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPEE N.2990083/2022 - PIR.CO. S.R.L. - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE SITO AD ALGHERO IN VIA VITTORIO VENETO ANGOLO VIA VITTORIO EMANUELE TRAV. A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2727</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI SIGNORI CONSIGLIERI PER ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI E IRAP – OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizi Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 4102 DEL 01.12.2022  - PRATICA TELEMATICA CASU CRISTINA CSACST75A44A192D-24062022-1850.498997 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPEE N.3274862/2022 - OPERE DI RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO MEDIANTE SOPRAELEVAZIONE DI CASA DI CIVILE ABITAZIONE IN ALGHERO VIA ENNIO PORRINO N°7 IN ZONA DI PRG B1 IDENTIFICATO AL N.C.T. DEL COMUNE DI ALGHERO AL FOGLIO 71 MAPPALE 4764 SUBALTERNO 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4104 DEL 05.12.2022  - PRATICA TELEMATICA FRANCESCO MANDELLI E LUISA BERTOLDO - MNDFNC79D03D416D-09092022-1815.525616 - MANUTENZIONE STRAORDINARIE E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA MODIFICA DI SAGOMA DEI FABBRICATI ACCESSORI AL FABBRICATO PRINCIPALE SITI NELLA BORGATA DI SA SEGADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3144</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AL SEGRETARIO DAL 01-07-2022 AL 30-11-2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3146</Numero_Provvedimento><Oggetto>1 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI ALGHERO. - LIQUIDAZIONE GETTONE AL SEGRETARIO. - PERIODO DAL 01/07/2022  AL 30/11/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3321</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUTAZIONE RIMBORSI ULTERIORI SPESE GESTIONALI SOSTENUTE DALLA FONDAZIONE ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO. INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI. RISOLUZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 108 COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016.  - S.P. N. 223/2018 E APPENDICE S.P. N. 405/2020. CUP G17F19000040001– CIG 7086823757.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3405</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI CONSIGLIERI COMUNALI – LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4116 DEL 21.12.2022 -  PRATICA TELEMATICA SANT'ANNA COSTRUZIONI S.R.L.  02848440901-23092022-1719.530839 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPEE N.3525522/2022 - PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA PALAZZINA RESIDENZIALE CON APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 39 , COMMA 5 , DELLA L.R. 8/2015 - VIA COROS ANGOLO VIALE DELLA RESISTENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DA AGOSTO A NOVEMBRE 2022, A FAVORE DELLA SOCIETÀ 3C PAYMENT LUXEMBOURG S.A., CON SEDE IN 5 7, RUE LÉON LAVAL L-3372 LEUDELANGE – LUXEMBOURG, P.IVA IVA N. LU23138978, ISCRIZIONE COMMERCIALE N. B202905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3491</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI RIPOSO ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO. QUANTIFICAZIONE PRESUNTIVA E ACCERTAMENTO CONTABILE DELL’ENTRATA DA CONTRIBUZIONE UTENZA ANNO 2022. RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 2870 DEL 17/11/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE ED ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI LOC. MARIA PIA – ALGHERO” - COMPENSAZIONE DELL’AUMENTO DEL COSTO DELLE OPERE PUBBLICHE AI SENSI DEL DECRETO LEGGE DEL 17.05.2022, N. 50.   CUP G16J20000630002 – CIG 893942460D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3506</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - ART. 1, COMMA 816, L. 160/2019 - EX TOSAP MANOMISSIONI MANTO STRADALE. CONTRIBUTO ALLO SCAVO E VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE/FIDEJUSSIONE - PERIODO DAL 01.11.2022 AL 21.12.2022 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3506</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - ART. 1, COMMA 816, L. 160/2019 - EX TOSAP MANOMISSIONI MANTO STRADALE. CONTRIBUTO ALLO SCAVO E VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE/FIDEJUSSIONE - PERIODO DAL 01.11.2022 AL 21.12.2022 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3510</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO - RENDICONTAZIONE PERIODO DAL 01.01.2022 AL 22.12.2022 -ACCERTAMENTO DI ENTRATA - .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3501</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE NOVEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LEGA BASKET FEMMINILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3535</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 10 LUCERNARI PER LA PALESTRA “LA CUNETTA” DI ALGHERO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II.   CIG ZF638F02D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DELLE PROVE DI CARICO SUI SOLAI, RILIEVI E RESTITUZIONI TERMOGRAFICHE O SIMILARI E INDAGINI SULLE MURATURE. LIQUIDAZIONE TECNICA PROVE SRL. CUP G17F19000040001 – CIG . ZBB356ED9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3539</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO E RECUPERO EDILIZIO ED AMPLIAMENTO DEI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA MICHELANGELO N. 9. AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, CSP, DIREZIONE DEI LAVORI, CSE, CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.  PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, CO. 1, LETT. A) DELLA LEGGE N. 108/2021, ATTRAVERSO LA CENTRALE DI COMMITTENZA SARDEGNACAT ED APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO. CUP G17H21036880004 – CIG 95412844A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2022  CANONI 1 BIM 2023 (OTTOBRE 2022-    NOVEMBRE 2022)  PER L’ULTERIORE ACCESSO DI CONNETTIVITÀ INTERNET IN FIBRA FTTH AD 1 GB CON LA DITTA TIM S.P.A. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 1276634 SUL MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG: ZA52CCCA05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2022, CANONI 1 BIM 2023 RELATIVO AL NOLEGGIO IN FIBRASPENTA (DARK FIBER) CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: 89529407CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2022 PER CONSUMI FATTURE 1 BIM 2023 (OTTOBRE 2022 - NOVEMBRE 2022) TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 8. CIG: Z143209FA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4124 DEL 28.12.2022  -  PRATICA TELEMATICA SOCIETÀ AGRICOLA DULCAMARA 02758670901-29092022-1801.533004 - VARIANTE AL PROGETTO PROVVEDIMENTO UNICO N.1709 DEL 28/11/2018 RELATIVO A: PROGETTO DI FABBRICATO AD USO MAGAZZINO, DI CISTERNA DI ACCUMULO DELL'ACQUA E VASCA A TENUTA STAGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3557</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3560</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO (DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022) - CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5). LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. BARBARA B SCS N. 843/PA DEL 20/12/2022, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3561</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI “AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE CIMITERO: REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ESISTENTE” ALL’ARCH. FRANCESCO CARRUCCIU CUP: G15I22000110006 – CIG: 9547992441</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4126 DEL 29.12.2022 -  PRATICA TELEMATICA-PRATICA TELEMATICA-ANTONELLA MELE E GIUSEPPE MELONI - MLENNL82S51A192E-17112022-1558.551928 - VARIANTE IN CORSO D'OPERA ( MLENNL82S51A192E-21062022-1540.496971 E MLENNL82S51A192E-21062022-1540.496971) RELATIVA ALLE SOLE MODIFICHE PROSPETTICHE DI UNA UNITA' IMMOBILIARE POSTA AL PIANO TERRA DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE SITO IN ALGHERO IN VIA TARRAGONA N.45.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4127 DEL 29.12.2022 - PRATICA TELEMATICA-PORTICCIOLO S.R.L.-MARIO OLIMPIO CARBONI- 00271750903-11112022-1014.548850 - LAVORI DI AMPLIAMENTO FABBRICATO ADIBITO AD ABITAZIONE DEL CUSTODE CHE CONSISTE NELLA REALIZZAZIONE DI VERANDE COPERTE, LA SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA ELIMINANDO LE ATTUALI LASTRE DI ETERNIT E L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI - FOTOVOLTAICI - POSTI IN ADERENZA AL TETTO DELL'EDIFICIO CON LA STESSA INCLINAZIONE E STESSO ORIENTAMENTO DELLA FALDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4132 DEL 29.12.2022 -  PRATICA TELEMATICA-MARCELLO DEMARTIS-DMRMCL68L10I452H-03112022-1615.545816 - PROGETTO RIGUARDANTE L'INSTALLAZIONE DI VETRATA PANORAMICA A LIBRO A SCOMPARSA NEL TERRAZZO RELATIVO ALL'UNITÀ IMMOBILIARE POSTA AL PIANO SECONDO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MOLISE N. 8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3569</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 CO. 2 “PRENDERE IL VOLO” P.G.01. CHIUSURA ANTICIPATA DEL PROGETTO – RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE DALLA COOP. SOCIALE “VIRGINIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 18 COMMA 3 D.LGS 177/2009 ALLA CONSIP PER CONTRIBUTO ORDINE DI ACQUISTO CIG DERIVATO (9532495FB6) SCATURENTE DAL CONTRATTO QUADRO SPC2 NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3576</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2022 DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3579</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108 - REALIZZAZIONE  IMPIANTO ELETTRICO PER RIPRISTINO ANTENNE TV PRESSO LA NUOVA SEDE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. DITTA : I.G. IMPIANTI ELETTRICI ANTONIO SALIS  - COD. CIG: ZD63885AFA  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68 DEL 28/12/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3580</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120 DEL 11/09/2020 PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE, ROTTAMAZIONE, SMALTIMENTO E RADIAZIONE DAL P.R.A. DEL VEICOLO CARAVAN FIAT ARCA EUROPA 610 TARGATO AN498HF – TELAIO *ZFA28000000221244* ABBANDONATO SUL TERRITORIO COMUNALE QUALE INTERVENTO SOSTITUTIVO IN DANNO DEL SOGGETTO OBBLIGATO – CIG. Z2D386DD20. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B000684 DEL 23/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3581</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120 DEL 11/09/2020 PER L’ACQUISTO DEL MATERIALE DI CUI AGLI “INTERVENTI DI PROTEZIONE E TUTELA DEL LITORALE URBANO”- CIG ZF738E4BC1  LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2094 DEL 28/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3586</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 -REIMPUTAZIONE IMPEGNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3587</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SUPPLEMENTARE, AI SENSI DELL’ART 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016, PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE AZIONI DA ADOTTARE PER IL PROSEGUIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO  TERRITORIALE DI ALGHERO. C.I.G. ZEF377645B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ULISSE S.R.L.  PER L’ACQUISTO N. 4  LICENZE SOFTWARE ANYDESK 4 STANDARD PER COLLEGAMENTO IN DESKTOP REMOTO TRAMITE ODA MEPA ID PROCEDURA N. 141825 E ODA N . 7049654 CIG: Z5938D72A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ORIENTA+TRIUM SRL. DI LIMENA (PD). PER L’ACQUISTO L’ACQUISTO DI N. 17 LICENZE SOFTWARE AUTOCAD LT 2023 COMMERCIAL TRAMITE ODA MEPA ID PROCEDURA N. 142638 E ODA N . 7050730 . CIG: Z2A38DA2C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3591</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE NEL TERRITORIO DI ALGHERO. ANNO 2022. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI DI ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE NELL MODULO J-DEMOS DI SICRAWEB  PER LE STAMPE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4 CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A, TRAMITE ODA MEPA ID PROCEDURA N. 149301 E ODA N . 7059969 CIG: ZD738F3E21.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3609</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER LA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA RELATIVI AI LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020. C.U.P. – G19J20001070005 – C.I.G. 956986673F (GARA NR. 8871738)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3604</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI SECONDO ESIGIBILITÀ AL 31.12.2022 E VARIAZIONE N.11/2022 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024, AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 3, E COMMA 5-QUARTER, LETTERA B) E LETTERA E-BIS), DEL D.LGS. N.267/2000 (VARIAZIONE DA ESIGIBILITÀ)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/22  DEL 29/12/2022  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108 - SERVIZIO VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO   PRESSO LA NUOVA SEDE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DITTA : AUTOMATOS S.R.L.  - COD. CIG: Z96363B44A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3607</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO D’APPALTO GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO REP. N. 437 DEL 26/03/2021 – ART. 106, CO. 11, DEL D.LGS N. 50/2016 - CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3612</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE RURALI IN LOC. MAMUNTANAS - SALTO DON PEPPINO – UNGIAS. MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DEPOLVERIZZAZIONE DEI TRATTI PRIVI DI BINDER. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2  – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP: G17H20001260001 – CIG: Z163952DCD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT - NOLEGGIO DI N.2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - LOTTO 2 CIG 881132683C - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA COPIER SERVICE SRL - CIG DERIVATO: Z6E395D1BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3614</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ RURALE DEL COMUNE DI ALGHERO – AMBITO EXTRA URBANO INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2  – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.  DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP: G17H19001300001. CIG: ZS0D3957002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3615</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO VERDE PUBBLICO E REALIZZAZIONE NUOVE AREE VERDI ATTREZZATE NEI QUARTIERI TAULERA E CARMINE.  DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP: G15I21000060002 CIG. 9575536E45.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3616</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI “RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI NEL PORTO DI ALGHERO” ALL’ING. MARCO SOTGIU CUP: G17F22000020002 - CIG: 9553545ABA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3618</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 91 DEL 29/12//2022. ORDINANZA RG 960/2022 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI – SEZ. CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3619</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DEL MERCATO CIVICO DEL COMUNE DI ALGHERO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT.A) LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, APPROVAZIONE ATTI  E PRENOTAZIONE SOMME. CUP: G13J21000000002 - CIG: 9574066134</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3621</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2 – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, PONTI E VIADOTTI. AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON - PNRR - (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU)  DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO SOMME A FAVORE DEL RTP CON CAPOGRUPPO ARCH. SALVATORE MARIO CARBONI PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. - C.U.P.: G19I20000250005 - C.I.G.: 9544456E3E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3627</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SAI – “SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE” - ANNUALITA’ 2022 – FNPSA – D.M. 23.08.2022 – REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE – IMPEGNO DI SPESA 2022 – CIG ZA831878E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3628</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI OSPITALITÀ, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020, COME DA ULTIMO MODIFICATA DALL'ART. 51 DELLA LEGGE N. 108 DEL 2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PERLAFAMIGLIA. CIG Z6438BB684.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL CIMITERO E   RCUPERO EDIFICI CIMITERIALI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: G11E1800070004; CIG: 8471411D7F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3630</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI SECONDO ESIGIBILITÀ AL 31/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3634</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITI CON SISTEMA DI GESTIONE AUTOMATIZZATA – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ PARKSERVICE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3636</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA TELEMATICA MEDIANTE RDO SU SARDEGNACAT PER “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILIEVO LIDAR DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE” - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A) DELLA L. N. 120/2020 E SS.MM.II. ALLA COMPUCART SOCIETÀ COOPERATIVA. CIG ZE5394E236</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3638</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.13/89 E L.R. 32/1991 - CONCESSIONE CONTRIBUTI  PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI . RESTITUZIONE ECONOMIE    ANNUALITÀ 2021- ANTE 1989.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3639</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA  L. 120/2020, COME SOSTITUITO DALL'ART. 51 DEL D.L. 108/2021, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. 345 DEL 13/10/2022. CIG 955654673C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALGHERO PER LO SPORT. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PALAZZETTO DELLO SPORT, EX ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120 DEL 2020. CUP G15B22000180002 – C.I.G. 9573845AD1 (GARA NR. 8875518).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3642</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA BASEBALL “TIGRI” - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. CIG Z2C39536AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3643</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA TELEMATICA MEDIANTE RDO SU SARDEGNACAT PER “AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARMADI REI PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA SANT’ANNA N. 38” - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A) DELLA L. N. 120/2020 E SS.MM.II. ALLA SOCIETÀ LO GUIDICE MERFORI SRL. CIG: 9581550132</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3644</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE GIOCO DEI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI ALGHERO -AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. CIG Z3A395067B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3646</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E ART. 32 DEL D.LGS 50/2016- APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E DOCUMENTAZIONE DI GARA, PRENOTAZIONE SOMME. CIG: 9572842F1C- CUP G12E22000690004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTO FUNZIONALE A1 E A2. PRENOTAZIONE SOMME E IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 28/12/2022 RECANTE: “APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 3 - ARTICOLO 106, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 – ART. 8 DEL D.M. 49/2018. - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO MAGGIORI SOMME. APPROVAZIONE LOTTO A2 DI COMPLETAMENTO”. - CUP: G11B21007490004 – CIG: 9045681C18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCALA DEL CABIROL - ALGHERO” - APPROVAZIONE PROGETTO TECNICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3650</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2022 AL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA GIOVANNA SOLINAS SALARIS AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 2 DEL C.C.N.L. SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 16.05.2001. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3651</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23374. COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI, DAL 31 DICEMBRE 2022 ALLA DATA DI EFFETTIVO TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI PUTIFIGARI AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 5, D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM. E II..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3654</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D.LGS. 50/2016  DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCALA DEL CABIROL – ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TENNIS CLUB ALGHERO - APPROVAZIONE PROGETTO TECNICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3656</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D.LGS. 50/2016  DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TENNIS CLUB ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA TECNO DI PACCAGNINI ANTONIO PER LA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER EX OSTELLO DELLA GIOVENTÙ.  CIG ZDA3908A56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELCOM SRL PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI SANT’ANNA. CIG Z8438815D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3657</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO MEDIANTE L’USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DURANTE IL CICLO DI VITA DELL’OPERA”, CONFORMI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 11.10.2017 – LOTTO FUNZIONALE N. 1. AGGIUDICAZIONE AL RTP EURO PROJECT ENGINEERING CONSULTING SRL E PIÙ. CUP: G13J18000270002 – C.I.G.: 9368021F79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO  MESE NOVEMBRE   2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT.A), LEGGE 120/2020 PER LA FORNITURA DI N. 2 RICARICHE IRIDIUM PREPAGATE DA 200 MINUTI, VALIDITA’ 6 (SEI) MESI, PER I TELEFONI SATELLITARI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI ALGHERO E PER COMPLESSIVI EURO 2.013,00   SMART CIG Z22395F90D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA SEBACH S.P.A. UNIPERSONALE -  PROGETTO SPORT NEI PARCHI, NOLO E TRASPORTO DI WC CHIMICI NEL PARCO “RAFAEL CARIA”. CIG Z523784B97.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L’ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S C I A  CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI – SASSARI,  PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI DICEMBRE  2022 .  CIG  9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AF-FETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI DICEMBRE 2022- LIQUIDAZIONE-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE: L.R. 11-85 LIQUIDAZIONE VIAGGI MESE DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA SUAPE N. 12818 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA N. 311/2004 L. 326/2003-LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ASCENSORI VINCIS PER SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA TOTALE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI E NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. CIG ZC3369473C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ECOS SRL PER REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI ANNUALITÀ 2021. CUP: G12F20000390004 - CIG: 8862907E37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA NPO SISTEMI S.R.L  PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO 5 CED E TRANSIZIONE DIGITALE TRAMITE ODA MEPA ANNO 2022 ID PROCEDURA N. 147057 E ODA N . 7056916 CIG: ZEC38EB795.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 18/09/2022 – 17/12/2022 – SERVIZIO AVVOCATURA - CIG:  ZB337B7BFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V22/---2478 DEL 29.12.2022, RATA POSTICIPATA – PERIODO  SETTEMBRE 2022 - DICEMBRE 2022 - PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DI N. 2 (DUE) VARCHI Z.T.L. DEL COMUNE DI ALGHERO – PRESENTATA DALLA DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A., P.I. 02930110966 – CIG: Z472DA1B44.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.13/89 -L.R. 32/1991 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO  PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE  AL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI  -  GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA EDIFICI ANTE  1989 - ANN0 2022 - .   LIQUIDAZIONE A FAVORE  DI N. 1 BENEFICIARIO. CUP: G13E2200090001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PER N. 2 FOTOCOPIATORI PERIODO 16/09/2022 – 15/12/2022 – SERVIZIO MANUTENZIONI  E UFFICIO TURISMO - CIG: Z582DF610D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 19/09/2022 – 18/12/2022 – SERVIZIO GARE E CONTRATTI - CIG: 797683112F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 989/00 DEL 31.12.2022, FORNITURA DI ATTREZZATURA PER IL RILIEVO DI SINISTRI STRADALI – PRESENTATA DALLA DITTA PUNTO COLORE S.R.L., P.I. 02811810908 – CIG: ZC63959B02.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DELLA   RETTA SOSTENUTA DA PERSONA  NON AUTOSUFFICIENTE OSPITATA   PRESSO LA  COMUNITÀ INTEGRATA "NOSTRA SIGNORA DI COROS " DI ITTIRI  -LIQUIDAZIONE  MESE  DICEMBRE  2022 (01.12.2022 AL 31.12.2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 NOLEGGIO – LOTTO 3 – STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER IL NOLEGGIO DI N° 1 FOTOCOPIATORE MARCA KYOCERA TASKALFA 4052 CI – CIG: 7238702DD9 – PERIODO: 06/09/2022 – 05/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI RIPOSO ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO. ADEGUAMENTO ENTRATA DA CONTRIBUZIONE UTENZA ANNO 2022.  PARZIALE RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 3491 DEL 23/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 1/001 DEL 02.01.2023 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS” – PERIODO 01.12.2022-31.12.2022 – CIG 89903038BA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA IN REGIME RESIDENZIALE DI UN MINORE CON GENITORE ACCOMPAGNATORE PRESSO LA COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA “DALLE NANE DELLA GINA” –  COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE DI SASSARI – CIG 958779638E – GARA 8888391 – PERIODO 01.01.2023 – 31.12.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI  NOVEMBRE  -  CIG DERIVATO: 88150877E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZI 2018-2019-2020-2022 - CONSORZIO S.V. LA SCALETTA MONTE SISINI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART 3 DEL DLL 1446/1918.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI COMUNALI – CIG:  Z7B3925129</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPOSTAMENTO DELLA POSIDONIA NELL’AMBITO DEL SITO DI SAN MARCO AL FINE DI CONSENTIRE LA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI VAGLIATURA DELLA POSIDONIA SPIAGGIATA - CIG Z05394622F - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA92022 DEL 30/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RM MANAGEMENT PER NOLEGGIO E FORNITURA ATTREZZATURE PER TEMPORANEA ALIMENTAZIONE PROIETTORE CIG: ZB7395A3B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – STAGIONE TERMICA 2022-2023 - CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PP.AA. - EDIZ. 12, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE N. 388/2000 - LOTTO 18 - CIG 8996292702. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. - SASSARI – CIG DERIVATO 948388095A. LIQUIDAZIONE O.D.A. N. 7092429 DEL 28.12.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA SOSTENUTA DA PERSONA OSPITATA PRESSO LA STRUTTURA COMUNITÀ PER DISABILI "IL SENTIERO" DI OSSI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTA PERIODO 01.12.2022 - 31.12.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.12.2022 AL 31.12.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 05.01.2023, FORNITURA DI N° 110 DOTAZIONI TECNOLOGICHE (DRUG TEST) – PRESENTATA DALLA DITTA FARMACIA CABRAS SNC DEL DOTT. GIANCARLO CABRAS &amp; C. . IVA – COD. FISC. 01566510903– CIG: ZC0394EFC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA SOSTENUTA DA PERSONA OSPITATA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA PER ANZIANI “NOSTRA SIGNORA DI COROS” DI ITTIRI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTA PERIODO DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PROVENIENTI  DA ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE AI COMUNI PER LA GESTIONE DEL  SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS) A. S. 2022/23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE G.C. N. 435 DEL 28/12/2022 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA ANAC – SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA PROMOSSA DALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO DI ALGHERO “ FESTA DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 2022- V° EDIZIONE”. ALGHERO 15 OTTOBRE 2022. ACCERTAMENTO RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TIM SPA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 7 PER LE LICENZE D’USO MICROSOFT CONTRATTO SOFTWARE  DELLA DURATA DI 36 MESI ODA CONVENZIONE N. 7021067 - ANNO 2023 - CIG DERIVATO:  94772298C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE.  DITTA CARGOMME DI ROBERTO SECHI. GIG: ZF7353CF04.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE COPERTURA A FALDE CON LASTRE ISOLANTI IN ACCIAIO A PROTEZIONE MULTISTRATO DEL LASTRICO SOLARE DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA” - VIA GIOVANNI XXIII - CUP G14H20000710004. CIG 90322608BD. APPALTATORE SAFETY ENERGY SRL DI SASSARI - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 182/2022. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/PIC DEL 31/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE - MENSILITÀ NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549    LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 04/01/2023.  DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE “CONDOMINIO VIA NAPOLI N. 8” LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PER QUOTA RELAZIONE MILLESIMALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME – DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 88/2022 - DETERMINA DI IMPEGNO N. 3577/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER L’AVVOCATURA COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RINNOVO ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - ANNO 2023 - QUOTA “E”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.12.2022 AL 31.12.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMF “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” 2022 (AVQ) - COD. ISTAT INDAGINE 00204.  LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL PERSONALE INCARICATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL FONDO PERSEO SIRIO, PREVIDENZA COMPLEMENTARE, PREVISTO DAL CONTRATTO DI LAVORO E ISCRITTI ALL’ALBO COVIP CON IL N. 164 E C.F.: 97660520582, IN FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DELL’ENTE PER L’ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE ANNO 2022. CIG: 8064174EE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RM MANAGEMENT PER SERVIZI INTEGRAZIONE CAPD’ANY 2022-2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA DICEMBRE    2022. NIDI PRIVATI   STRUTTURE : NIDO  IL GIROTONO  - NIDO AQUILONE - NIDO INFANZIA S. G. BOSCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021, A FAVORE DELLA SOCIETÀ 3C PAYMENT LUXEMBOURG S.A., CON SEDE IN 5 7, RUE LÉON LAVAL L-3372 LEUDELANGE – LUXEMBOURG, P.IVA IVA N. LU23138978, ISCRIZIONE COMMERCIALE N. B202905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA URGIAS GIANFRANCO CON SEDE IN ALGHERO VIA VITTORIO VENETO, 31, P.IVA: 00908170905. CIG: ZD134D6837.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DAL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA PER L’ACQUISTO, L’INSTALLAZIONE DI UN ECO-COMPATTATORE A VALERE SUL FONDO DENOMINATO “PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA” – CUP G11E22000020001. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - ANNO 2023 - QUOTA “E”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2022 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: ZE5329C88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - CUP G17B15000530006. REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO DEI SOLAI DI DUE AULE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO. PROFESSIONISTA INCARICATO - ING. MARCO SOTGIU DI ALGHERO -  CIG Z5637A583D. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO  INDAGINE GEOLOGICA E GEOTECNICA NEL GIARDINO DEL MUSEO DEL CORALLO, INERENTE ALL’ESECUZIONE PROGETTUALE DELL’INTERVENTO “PATRIMONIO CONNESSO. NUOVE FORME DI FRUIZIONE DEL CIRCUITO MUSEALI DI ALGHERO”, FINANZIATO NELL’AMBITO DEL “FONDO CULTURA 2021”. CUP  G19J21007850008 - CIG  ZCA38BF067.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRATTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE WEB GIS, DI PRATICHE WEB E ISTANZE ON-LINE ANNUALITÀ 2023 CIG:  ZC6305B7C7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 20/2022 DEL 30.12.2022 EMESSA DAL PROFESSIONISTA GEOM. DOMENICO MAREMMANI - ONORARI PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA L. 47/85, L. 724/94 E L. 326/03 - CIG Z8234A1E45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, SOC. E-WORK SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.  9/PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 17/2021 – ART. 10, COMMA 16 LETT. C), E COMMI 17 E 18. D.G.R. N.46/7 DEL 25.11.2021 - ATTIVAZIONE CANTIERE OCCUPAZIONALE PER LA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI COMUNALI IN RELAZIONE ALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI NAZIONALI AI SENSI DEL D.L. N. 34/2020 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/FE- OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23903 – ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITÀ – PRESA D’ATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO DA COMUNI INCOMPETENTI. QUOTE IMU E TARI - INCASSO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. FULVIO MARRAS: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO DAVANTI AL T.A.R. DELLA SARDEGNA “COMUNE DI ALGHERO C/ M***A***M***”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA RETE DEL GAS PER IL COMPARTO DEI COMUNI DI ALGHERO OLMEDO”. -INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE. CUP: G15J080000000009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA PJ066281489 DEL 31/12/2022. DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG DERIVATO 9047734A49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ESECUTIVA,  COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISCINA COPERTA - INFRASTRUTTURE PER L'INCLUSIONE E LA SOCIALITÀ - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 1.1.1.  LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE EX ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS. 50/2016 (COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 20, LETTERA G), DELLA LEGGE N. 55 DEL 2019, POI DALL'ART. 91, COMMA 2, DECRETO-LEGGE N. 18 DEL 2020, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 27 DEL 2020).  CUP: G14J22000470001 – CIG: 9275165C48.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – STAGIONE TERMICA 2022-2023 - CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PP.AA. - EDIZ. 12, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE N. 388/2000 - LOTTO 18 - CIG 8996292702. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. - SASSARI – CIG DERIVATO 948388095A. LIQUIDAZIONE O.D.A. N. 7078658 DEL 19.12.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DELLA DITTA BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO  PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO.   CIG: Z7E37AB36B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA DETERGO88 S.A.S. PER LA FORNITURA DI N. 1 IDROPULITRICE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO.  CIG Z6F38EB930</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ECOS SRL PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ALLACCIO IDRICO E RIEMPIMENTO VASCA. CUP: G16I18000460004 - CIG: 8112224305</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA ON TECNOLOGY SRL RELATIVE AI LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE ED ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI LOC. MARIA PIA – ALGHERO” - COMPENSAZIONE EX D.L. 50/22 ART.26 SU SAL N. 1 BIS – CERT. 1 BIS – SALDO IVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA MARGO S.R.L. PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO  CIG Z4339022E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CATTALDI IMPIANTI PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU’ - CIG ZD8390AB22.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DUEPPI DI IRENE PEROTTO PER FORNITURA DPI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI - CIG ZF93915EA1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL’ING. LUCA CURRELI RELATIVA ALL’INCARICO DIREZIONE DEI LAVORI E SICUREZZA IN FASE DIO ESECUZIONE -  ADEGUAMENTO STRADE URBANE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA.  CUP. G17H20002100004 – CIG. Z102F2BE81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA AI SIGNORI CONSIGLIERI PER ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI E IRAP – LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizi Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ALEPLAST SRLS INTEGRAZIOEN EVENTI CAP D'ANY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI O SOCIETÀ SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO INTERESSATE A RIQUALIFICARE E GESTIRE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, EX LEGGE 9/2016. SECONDA PROROGA TERMINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SICUREZZA E VIGILANZA - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO (ART. 23 CCNL 21/05/2018) PERIODO DAL 01.11.2022 AL 31.12.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INSTALLAZIONE DI UNA RUOTA PANORAMICA PRESSO L’AREA DI PIAZZALE DELLA PACE PER L’ANNUALITÀ 2023-2024 CON OPZIONE DI RINNOVO PER L’ANNUALITÀ 2024- 2025 . APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI DICEMBRE 2022. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE PERLAFAMIGLIA  ANIMAZIONE DEI QUARTIERI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HYKSOS S.R.L RELATIVA ALL’ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO “STAYTOUR” IN MODALITÀ ASP ANNO 2023. CIG: Z9338C10A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA  ATTI DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” – ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT – LOTTO N. 5 SARDEGNA NORD. CIG DERIVATO Z96305AAD7 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1175 DEL 31/12/22 COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME – DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 91/2022 - DETERMINA DI IMPEGNO N. 3618/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERE PER L’AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO PER IL RECUPERO E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEI SISTEMI FORESTALI ARTIFICIALI LITORANEI DEL TERRITORIO DI ALGHERO – ANNUALITÀ 2021” – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTTORE AGRONOMO FERDINANDO MANCONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO DI IDEE PER L'ACQUISIZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN "MASTER-PLAN DEGLI AFFACCI A MARE DAL PORTO TURISTICO AL COLLE BALAGUER NELLA CITTÀ DI ALGHERO."- LIQUIDAZIONE SECONDO PREMIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO 55 MAPPALE 263 SUB 44.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE CHIUSURA CONTRATTO ANNO 2022. CIG: 8064174EE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE DEGLI INCASSI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO CON LA SOCIETA’ WORLDLINE FINANCIAL SERVICES (EUROPE) S.A. ATRIUM BUSINESS PARK, 33, RUE DU PUITS ROMAIN, L-8070 BERTRANGE IVA N. LU23138978, PERIODO 01.12.2022 – 31.12.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2022, A FAVORE DELLA SOCIETÀ 3C PAYMENT LUXEMBOURG S.A., CON SEDE IN 5 7, RUE LÉON LAVAL L-3372 LEUDELANGE – LUXEMBOURG, P.IVA IVA N. LU23138978, ISCRIZIONE COMMERCIALE N. B202905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE PATRIMONIALI - VARIAZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA METASSOCIATI SRL PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISCINA COPERTA - INFRASTRUTTURE PER L'INCLUSIONE E LA SOCIALITÀ - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 1.1.1 – CUP: G14J22000470001 - CIG: 9275165C48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRI SCUOLA DELL’INFANZIA VIA MATTEOTTI. -LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DESSÌ BASTIANINO INFISSI IN ALLUMINIO -  CIG Z0E3825C90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT - NOLEGGIO DI N.2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - LOTTO 2 CIG 881132683C - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA COPIER SERVICE SRL - CIG DERIVATO:  ZC43979F2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  CANONE  RAI  ABBONAMENTO CANONE SPECIALE TV N. D/ 250462 – ANNO 2023 DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI - RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZE PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DEL PONTE RADIO AD USO PRIVATO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 AGOSTO 2003, N. 259, RECANTE "CODICE DELLE COMUNICAZIONE ELETTRONICHE", PER L’ANNUALITA’ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ECOS SRL PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA -  SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - CUP: G16I18000460004 - CIG: 8112224305.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2022, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO -TRASLOCHI E INTERVENTI EDILIZI D’URGENZA CON AUTOSCALE E LAVORI EDILI. PERIODO DAL 16.11.2022 AL 31.12.2022. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA METASSOCIATI SRL PER SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI 2° SAL DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA – CUP: G16L18000460004 - CIG: Z0F259653F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: G17H22000800001; CIG: 9346940AE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELEFONICA ALLA DITTA FASTWEB SPA. CONVENZIONE TELEFONIA 5. CIG: 8993313CA7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE “DALLA TERRA AL CIELO” INTEGRAZIONE CAPD’ANY 2022-2023”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDA MUSICALE “A. DALERCI” - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DELLA   RETTA SOSTENUTA DA  PERSONA OSPITATA  PRESSO LA  COMUNITÀ INTEGRATA "SA VILLA" DI ITTIRI  NELL'ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE  MESI SETTEMBRE -OTTOBRE- NOVEMBRE 2022  ( DAL 01.09.2022 AL 30.11.2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ANCI  “LA FAMIGLIA AL CENTRO” . CONVENZIONE A.N.F.N . ( ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE) - LIQUIDAZIONE  SALDO AL 31.12.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALL'ACCORDO VOLONTARIO DI AREA PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PROMOZIONE DEL "NETWORK NAZIONALE FAMILY IN ITALIA" E ACCOMPAGNARE I PROCESSI DI CERTIFICAZIONE "FAMILY IN ITALIA" NEL TERRITORIO SARDO. LIQUIDAZIONE TERZA TRANCHE E SALDO ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - FORNITURA A NOLEGGIO  MEDIANTE  CONVENZIONE CONSIP DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER I SERVIZI FINANZIARI - IMPEGNO DI SPESA - CIG:  ZD9397FB1E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO.” – C.I.G.: 9083802E89. - LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEL SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DI SAN MARCO, CUGUTTU E PUNTA NEGRA E RESTITUZIONE DELLA SABBIA OTTENUTA PRESSO GLI ARENILI PROVENIENZA - AFFIDAMENTO EX ART. 63 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL - CON SEDE LEGALE IN VIA DANTE ALIGHIERI NEL COMUNE DI CAGLIARI E IMPIANTO IN LOC. GANNÌ NEL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA, P.IVA 03507240921 - CIG. 93393936E9 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 210 DEL 31/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA) -  CAT C - ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO SIG. TROGU GIUSEPPE, TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DELLA   RETTA SOSTENUTA DA PERSONA  CON DISABILITÀ   INSERITO   PRESSO LA  COMUNITÀ INTEGRATA "VILLA GARDENIA " DI OSSI  -LIQUIDAZIONE  IV° QUADRIM.  2022   (  DAL  01.09.2022 - 31.12. 2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C -  ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO SIG. VAMPO ALESSIO,  TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI RIPOSO ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO. QUANTIFICAZIONE PRESUNTIVA E ACCERTAMENTO CONTABILE DELL’ENTRATA DA CONTRIBUZIONE UTENZA 1° SEMESTRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE23556/2023 DEL 06.01.2023, PER LA FORNITURA DI N. 2 RICARICHE IRIDIUM PREPAGATE DA 200 MINUTI, VALIDITÀ 6 MESI, PER I TELEFONI SATELLITARI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI ALGHERO – PRESENTATA DALLA DITTA  SPEEKA SRL, CON SEDE IN VIA CARLO PISACANE N. 42 – 20129 - MILANO (MI) – P.IVA: 10351030159 - CIG:  Z22395F90D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DEL CANTIERE 6.1’“EFFICIENTAMENTO PROCEDURALE FINALIZZATO A SUPPORTARE GLI UFFICI PUBBLICI NELL'ATTUAZIONE DI PROCEDURE AD ALTO IMPATTO SULLO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO.” RICOMPRESO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” - MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” - FINANZIATI DALLA R.A.S. CON RISORSE FSC - AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIO CONFRONTO DI PREVENTIVI DI SPESA ART. 1 COMMA 2 LETT.A) LEGGE N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.2) DELLA LEGGE N. 108 DEL 2021 - PAR. 4.3.1 DELLE LINEE GUIDA ANAC N.4), ALLA ECOGREEN SOCIETA COOP. SOCIALE –  CUP: G19G21000030002 - CIG: 9153581DFD. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 228/PA DEL 11.11.2022 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 229/PA DEL 11.11.2022 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 250/PA DEL 08.12.2022 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 251/PA DEL 08.12.2022 LIQUIDAZIONE FATTURE N.   01/PA DEL 08.01.2023 LIQUIDAZIONE FATTURE N.   02/PA DEL 08.01.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE  AD INTEGRAZIONE DELLE   RETTE SOSTENUTE DA PERSONE OSPITATE  PRESSO LA  COMUNITÀ INTEGRATA "SA VILLA" DI ITTIRI .LIQUIDAZIONE  PERIODO IV° QUADRIM. 2022 _  (01.09. 2022 - 31.12.2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, L.R 8/1999, ART. 4 E L.R. 9/2004 – ART. 1, COMMA 1, LETT. F). ACCERTAMENTO PLURIENNALE DI ENTRATA BIENNIO 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA, CON PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO.” – C.I.G.: 9469849E99 - NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO 2022 - CONSORZIO S.V. LA RUCCHETTA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART 3 DEL DLL 1446/1918.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. SISTO MANZI: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO DAVANTI ALLA CORTE D’APPELLO DI ROMA “COMUNE DI ALGHERO C/ B.N.L. S.P.A.”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI E SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI CDS, MESE DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L’ANNO 2023 – CIG: Z8D393744F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/2022. CIG 94353519F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 153 DEL 31.12.2022 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI DICEMBRE 2022. CIG Z2F30471C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23374. ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. D – P.E. D7 - PROCEDURA DI MOBILITÀ EX ART. 30 DEL D.L.165/2001E SS.MM. ED II. – PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI PUTIFIGARI – APPROVAZIONE ACCORDO DI CESSIONE CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA 1/FE. COMPENSO PARTE FISSA DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI, DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA, DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DEI MINORI. LIQUIDAZIONE ENTI GESTORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA SOSTENUTA DA PERSONA OSPITATA  PRESSO LA STRUTTURA  COMUNITÀ INTEGRATA “ “VILLA DEI GIUNCHI “ DI FLORINAS  NELL'ANNO 2022 . LIQUIDAZIONE MESI OTTOBRE-NOVEMBRE- DICEMBRE (- 01.10.2022 AL 31.12 2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE – DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO STIPULATO CON LA DITTA COPIER SERVICE SRL – TRASFORMAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023  - CIG: ZB6256761E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA ADIBITO AD UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE MENSILITÀ GENNAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. PRIMA LIQUIDAZIONE 2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE19. CIG. 9360697388.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. SUB-IMPEGNO E  LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA.  CIG:  9360697388.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETÀ E PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998. RELATIVA ALL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN ALGHERO E CENSITA IN CATASTO AL FOGLIO 55 MAPPALE 263 SUB 44.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA CONCESSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALGHERO DI 150 ORE DI PERMESSO RETRIBUITO PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SOLARE 2023 – ART. 46 CCNL FUNZIONI LOCALI 2019 – 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA GALLERI FERRAMENTA G.B. S.N.C. DI GALLERI DANIELE &amp; C. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO CIG ZC13926CDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – STAGIONE TERMICA 2022-2023 - CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PP.AA. - EDIZ. 12, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE N. 388/2000 - LOTTO 18 - CIG 8996292702. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. - SASSARI – CIG DERIVATO 948388095A. LIQUIDAZIONE O.D.A. N. 7102783 DEL 09.01.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2664/2010 TAR – AGGIORNAMENTO INDICIZZAZIONE ISTAT-FOI RATA N.6 ANNUALITÀ 2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 7. RIMODULAZIONE GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA – CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DEL COMUNE DI ALGHERO PER LA GESTIONE DELLA POSIDONIA DEPOSITATA SUI LITORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ GREEN HOTEL SRL – MENSILITÀ NOVEMBRE/DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2022  RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC2 CON VODAFONE S.P.A.  CIG: 809380967A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 – F.E. N. 10/V1 DEL 04/01/2023 –  PERIODO 01-31 DICEMBRE 2022 – CIG 916444426F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 2/001 DEL 02/01/2023 – PERIODO 1-31 DICEMBRE 2022 – CIG 905130907B – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 LETTERA A DELLA L. 120/2020 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE – ANNUALITA’ 2022 – CIG 9493543F81  LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 17/01/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZI 2019-2020-2022-2023 - CONSORZIO S.V. PUNTA MORO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART 3 DEL DLL 1446/1918.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2022- 1^LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE E MENSILITA' ARRETRATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NORD CAR  SRL. CIG 91732358FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLE TASSE DI PROPRIETA’ DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETT. A DELLA L. 120/2020 E SS.MM. E II.. DITTA:  STUDIO APA SERVICE DI M. RATTU E C. SNC – C.F. 002255970903. CIG: Z11398D0E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA”. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 364/FTE DEL 13.12.2022 EMESSA DALL’OPERATORE ECONOMICO AI ENGINEERING S.R.L. CUP: G11B08000290002 – CIG: 7143991FDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE – AFFIDATARIO “ENGIE SERVIZI SPA” - CIG 94587073F1 - SCRITTURA PRIVATA REP N. 528/2023 DEL 13.01.2023. LIQUIDAZIONE QUOTA CANONE A CONSUMO - ANNUALITA’ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER IL SERVIZIO 1 – OPERE PUBBLICHE E PER IL SERVIZIO 4 – SERVIZI INFORMATICI -  TRASFORMAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG:  ZF62DFC095</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - FORNITURA A NOLEGGIO DI N.4 FOTOCOPIATORI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E PER SEGRETERIA  - IMPEGNO DI SPESA - CIG:  Z372CBD5A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI CAPPELLE PERIMETRALI E DI TOMBE EPIGEE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CANONE ANNO 2023 DELLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., CON SEDE IN VIA DEL CARPINO, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG: Z1C2F2B4FE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE -  RIPARTIZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO FRA I COMUNI DPR 223 ART. 62</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>1  S.E.CIRC.  ALGHERO  -  RIPARTZIONE SPESE TRA COMUNI.  ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE  LIQUIDAZIONE IV° TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CANONE ANNO 2023 DELLE LICENZE SOFTWARE  DELL’APPLICATIVO APPALTI PER I LAVORI PUBBLICI ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., CON SEDE IN VIA DEL CARPINO, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), P.IVA: 0618833150 - C.F.: 02066400405 – CIG:  ZC13271F0F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ““RETE SARDA DELL’ARTE ED ARCHITETTURA NELLA PREISTORIA DELLA SARDEGNA. LE DOMUS DE JANAS”- ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 11/V1 DEL 04/01/2023 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 –  PERIODO 01-31 DICEMBRE 2022 – CIG ZBF36FB362.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO  MESE DICEMBRE   2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ASFODELO II - VIA XXIV MAGGIO.  INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E DELL’ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2018. CUP G11J22000420004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZIO NOTARILE PER LA COSTITUZIONE DEL DISTRETTO RURALE DI ALGHERO. CIG Z9B3486103.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI ASSISTENZA SCIENTIFICO AGRONOMICA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DESCRITTIVA QUALI-QUANTITATIVA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL DISTRETTO RURALE DI ALGHERO. CIG Z7530091C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EXOS SRL PER SERVIZIO DI TELECONTROLLO RILHEVA GPRS ANNI 2022-2023 - CIG Z2337227FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE RCA N. F50.013.0000408075 DAL 31 LUGLIO 2021 AL 31 LUGLIO 2022 A FAVORE DELLA BROKERITALY CONSULTING SRL PER COPERTURE ASSICURATIVE. CIG: Z1D2D40AA6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE RC PATRIMONIALE, PERIODO DAL 01 DICEMBRE 2022 AL 31 DICEMBRE 2022; CIG: Z3438899ADF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DENOMINATO “CASA GIOIOSA” SITO IN LOC. TRAMARIGLIO – SEDE AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE – ACCERTAMENTO PER RIMBORSO IMU 2014-2015-2017-2018-2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. LIQUIDAZIONE MENSILITA’ DI  DICEMBRE ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PROVVEDIMENTO N. 3098 DEL 2/12/2022 ACCERTAMENTO SOMME PER CONTRIBUZIONE PAGAMENTO RETTE NIDO COMUNALE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO AGGIUNTIVO RICOGNITIVO DI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEL CONTRATTO REP. N. 183/2022 DEL 01/04/2022 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO – MARIOTTI – LOTTO FUNZIONALE B - A1” - C.U.P. – G11B21007490004 – CIG: 9045681C18. -ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ GENNAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PLESSO SCOLASTICO COMUNALE - INFANZIA BORGATA “SA SEGADA” - I.C. N. 1. SPOSTAMENTO UNITÀ ESTERNA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO - PROCEDURA EX ART. 1 CO. 2) LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 CO. 1 DELLA LEGGE N. 108/2021 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. N. 77/2021. DITTA “CENTRO CLIMA DI CAVALLERO PAOLO” DI ALGHERO -  CIG Z3437D4CD2 -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE SCHEDE TECNICHE DI ANALISI DELLE SUPERFICI DECORATE E BALCONATA DELLA CASA COMUNALE VIA COLUMBANO - RESTAURO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. G17F19000040001 - CIG: ZBE368B5C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDISON FACILITY SOLUTION SPA” FUSIONE PER INCORPORAZIONE E MODIFICA DENOMINAZIONE IN “EDISON NEXT GOVERNMENT SRL - CONVENZIONE CONSIP – “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA” – PRESA ATTO CONTRATTO DI FUSIONE. CIG 6865771576 -APPALTO PRINCIPALE ID. ORD. 3373345/2016 – LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA  – CIG:  Z3A392BF1A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE ALL’A.N.U.T.E.L.  (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI)  PER ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO FATTURA N. 16/2023. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SOMME RELATIVE AL DECRETO AIUTI ART. 26 L.50/2022 PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA. CUP: G16I18000460004 - CIG: 8112224305</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA TELEMATICA SUL PORTALE SARDEGNACAT EX ART. 1 CO. 2) LETT. A) LEGGE 120/2020 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE QUADRI DI MANOVRA DEGLI ASCENSORI PARCHEGGIO INTERRATO MULTIPIANO - AREA VIA CAGLIARI, MAZZINI, LO FRASSO. CUP: G18C22002250004 - GARA DESERTA - IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ANAC – GARA N. 8850008 - CIG 9546449AEC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA, CON PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO.” – C.I.G.: 9469849E99 - DETERMINAZIONE N. 132 DEL 17.01.2022. SOSTITUZIONE, CAUSA SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ A PARTECIPARVI, DI UN  COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO “PREMIO NAZIONALE ALGHERO DONNA, EDIZIONE 2022”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 53 D.L. 73/2021 “SOSTEGNI BIS” MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE- “ASSISTENZA ECONOMICA – LINEE GUIDA GESTIONE SOSTEGNI BIS” XVI LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.12.2022 AL 31.12.2022 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI E DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DELLA SARDEGNA PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA’ A.S. 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ITM TELEMATICA SRL PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TRIENNALE DEI GRUPPI DI CONTINUITÀ UBICATI PRESSO LA SALA CED2 E DEGLI SWITCH DI RETE DELL’ENTE. ANNO 2023 – CIG: Z79344AD8A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE ESTERNO ASSEGNATO ALL’UFFICIO DI SUPPORTO DEGLI ORGANI POLITICI. INCARICHI A TEMPO DETERMINATO EX ART.90 D.LGS. N. 267/2000 – INTEGRAZIONE ORARIO DI LAVORO - SIG. MATTEO LOMBARDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE PIAZZA CIVICA N. 2 DENOMINATO “PALAZZO SERRA” – LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI   ANNUALITÀ 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 ALLA SOCIETÀ “PIPPOLANDIA S.R.L.”, PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2023 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO SINO AL 31.12.2024. C.I.G. ZA1398BDD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.13/89 -L.R. 32/1991 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO  PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE  AL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI  -  GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA EDIFICI ANTE  1989 - ANN0 2022 .  LIQUIDAZIONE A FAVORE  DI N. 1 BENEFICIARIO. CUP: G13E2200090001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA MINORE CON GENITORE NELLA COMUNITÀ “LA CRISALIDE ONLUS” DI PORTO TORRES (SS) - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2023-31.12.2023 – CIG 96184579CE - GARA NUMERO 8915279.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE IMPEGNO SPESA PER  INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO EX TRAD.I.TE. RISOLUZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 108 COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016.  CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 168/2021 DEL 06/04/2021. CUP: G11B15000410002 – CIG:  8499565EE9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SOFTWARE E STRUMENTAZIONE SCARICO DATI DA CRONOTACHIGRAFO DIGITALE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO -  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II.  CIG Z48398ACB8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL CONTRIBUTO DESTINATO AL COMUNE DI ALGHERO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 16/5 DEL 06.05.2022 DI CUI ALLA DELIBERA CIPESS N.79/2021 INTERVENTO VL_LLP_389 RELATIVO AL “COMPLETAMENTO DEI LAOVRI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SERRA” CUP: G15F20001510006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO POLIZZA RC PATRIMONIALE, PERIODO DAL 01 GENNAIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2023; CIG: Z3438899ADF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DELLA PORTA DELL’AULA AL PIANO TERRA DELLA PRIMARIA SCUOLA SACRO CUORE – VIA CAGLIARI. REVOCA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 603 DEL 09/03/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. FRANCESCO COCCO PER LAVORI DI "INCARICO DI SUPPORTO AL RUP RELATIVO ALLO STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA DEL PALACONGRESSI DI ALGHERO”.  CUP: G16J20000630002 CIG:8503429399</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. GAVINO MASIA – LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTO FUNZIONALI B E A1 – PROGETTO PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 3 - CUP: G11B21007490004 – CIG: 9474904A1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 - RIVALSA SPESE POSTALI - ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI CDS, MESE DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA“: PROROGA E NUOVE ATTIVAZIONI PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2022  - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76 PER IL MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO “FERMENTI IN COMUNE PUBBLICATO DA ANCI E PROMOSSO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI. CUP G11D22000020001. “ LIQUIDAZIONE SECONDO ANTICIPO A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE PRIMA TRANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZI 2018-2019-2020-2022-2023 - CONSORZIO S.V. CARRABUFFAS - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART 3 DEL DLL 1446/1918.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI INTERPELLO PER IL RINNOVO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI MINORI CON GENITORE ACCOMPAGNATORE NELLA COMUNITA' LA CRISALIDE DI PORTO TORRES - IMPEGNO DI SPESA  PERIODO 01.07.2023-31.12.2024 – CIG 9622029D82 - GARA NUMERO 8918582 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA FRAU S.R.L.S. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO.  CIG ZF93936C29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA FER.COL. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO.  CIG Z223928B88</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 CO. 2 “PRENDERE IL VOLO” P.G.01. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 188 E 189 DEL 27.12.2022 AZIONE DI TUTORAGGIO DI INTERMEDIAZIONE “VIRGINIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” –  COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ANNUALITA’ 2022 – LIQUIDAZIONE N. 5 – II SEMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE PER  IL  COORDINAMENTO PEDAGOGICO  TERRITORIALE DI ALGHERO. C.I.G. ZEF377645B LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998-- ACCERTAMENTO FONDI RAS BIENNIO 2023/2024 ED IMPEGNO SOMME A COPERTURA DELLE PROROGHE DEI PIANI PERSONALIZZATI GENNAIO APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDILCOGHENE S.R.L. - VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL P.U. N. 3938 DEL 14/07/2022 PER LA DEMOLIZIONE E RICORSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE IN VIA DIEZ ANGOLO VIA GOCEANO - AI SENSI DELL'ART.39 DELLA L.R. N°8/2015 COME MODIFICATA DALLA L.R. N°1/2021 (PRATICA SUAPE 01850280908-03112022-1046.545637)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO, AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, PER L'ANNO 2023 – EX DELIBERAZIONE GC N. 81 DEL 08 APRILE 2022- RECEPIMENTO LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3, ARTICOLO 3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.4/2006, ART.17, C. 2 “PRENDERE IL VOLO” F.J.02 – 2^ ANNUALITA’ – LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO 2022 - CONSORZIO S.V. UNGIAS- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART 3 DEL DLL 1446/1918.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO UTENTI INSERITI   PRESSO LA RSA "SAN NICOLA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO  NOVEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATROCINIO EVENTO SPORTIVO “ ALGHERO KOMBAT”. ALGHERO 29 GENAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Sport ed Eventi sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO 55 PARTICELLA 310 SUB 14 - 30.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI  DICEMBRE 2022 -  CIG DERIVATO: Z4B35B1D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT - NOLEGGIO DI N.2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - LOTTO 2 CIG 881132683C – LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI ALLA COMMISSIONE REGIONALE DI COMMITTENZA - CIG DERIVATO: Z6E395D1BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001171621 DEL 31/12/2022- DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COLLAUDO DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI E ACQUISIZIONE CONFORMITA’ ANTINCENDIO. PROFESSIONISTA: PER. IND. MONICA CASSESE DI SASSARI – DETERMINAZIONE N. 2848/2021 - CIG ZC733D48B0 - LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARI ATTIVITA’ PROFESSIONALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA AZ RICAMBI S.R.L. PER LA  FORNITURA UTENSILERIA VARIA PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ DEL COMUNE DI ALGHERO CIG ZA538FDF2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. ROBERTO CAPUCCI PER DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI ANNUALITÀ 2021. CUP: G12F20000390004 - CIG: Z36301F55D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE BENEFICIARIO IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE PRIMA PROVA DEGLI “INTERNAZIONALI D’ITALIA MOTOCROSS 2022”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA“: PROROGA E NUOVE ATTIVAZIONI PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2022  - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022 - 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE  ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 – PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE C.I.G.: 8637879B3D ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 – “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO”.  C.I.G.: 9083802E89 ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 LETTERA A DELLA L. 120/2020 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE – ANNUALITA’ 2023 – CIG 9493543F81  LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 27/01/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE SICR@WEB CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - ANNO 2023. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1924960. CIG: 8992770C8E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:   DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE AFFIDATO ALL’IMPRESA “ENGIE SERVIZI SPA” - SCRITTURA PRIVATA REP. 528_2023 DEL 13/01/2023 - APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO D’OPERA SENZA VARIAZIONI DI SPESA. CIG 94587073F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2) LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ URBANA. CUP: G17H22003180004. CIG. Z4A394D6D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE – AFFIDATARIO “ENGIE SERVIZI SPA” - CIG 94587073F1 - SCRITTURA PRIVATA REP N. 528/2023 DEL 13.01.2023. LIQUIDAZIONE QUOTA CANONE ORDINARIO - ANNUALITA’ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.E.S. ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO – ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI I GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - CUP G17B15000530006. SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 CONTAINER PER DEPOSITO TEMPORANEO ARCHIVIO CARTACEO DA POSIZIONARE NEL CORTILE SCOLASTICO - DITTA “BOX SERVICE DI IUMENTO NATASCIA” DI ALGHERO -  CIG Z273795965. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.N. 6/95 -ART.56 - RETTE PER IL RICOVERO DI PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE PRESSO CENTRO A.I.A.S. DI ARITZO. LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ RELATIVE AI MESI   OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE   2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO MEDIANTE L’USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DURANTE IL CICLO DI VITA DELL’OPERA, CONFORMI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 11.10.2017 – LOTTO FUNZIONALE N. 1.” – CUP: G13J18000270002 – C.I.G.: 9368021F79 - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA PER INCAMERAMENTO RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 216, COMMA 11 DEL CODICE E DEL D.M. 02.12.2016 (G.U. 25.01.2017 N.20).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOSPESI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA – LIQUIDAZIONE – ANNUALITA’ 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2023 PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TRIENNALE DEL SOFTWARE  ZIMBRA EXTRAS E DEL PACCHETTO LIBREOFFICE- CON LA DITTA STUDIO STORTI CON SEDE A TORRI DI QUARTESOLO (VI). CIG:  Z3D3866ACD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1633   DEL 22.12.2022 –  PUBBLIFORMEZ  SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO 4000/2022 – ANN. 2023 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA.  CIG:  9360697388.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETÀ E PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998. RELATIVA ALL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN ALGHERO E CENSITA IN CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 55 PARTICELLA 310 SUB 14 -30.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MESE DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ALGHERO – BANDO RELATIVO AL ” FONDO DI CUI ALL’ARTICOLO 23-TER, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41 A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE CITTÀ D’ARTE E I BORGHI PARTICOLARMENTE COLPITI DALLA DIMINUZIONE DEI FLUSSI TURISTICI DOVUTA ALL’EPIDEMIA DI COVID-19” – ACCERTAMENTO – IMPEGNO CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI SINDACO ED AMMINISTRATORI – RIMBORSI SPESA – GENNAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEL LARGO NUNZIO COSTANTINO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2) LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI. CUP: G17H22003170004 – CIG: Z8D395B2DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIADDEBITO COSTI ENERGIA SOSTENUTI DA EDISON PER IL POD DI PIAZZA DEI MERCATI N.IT001E99339978. – CONVENZIONE CONSIP, SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA, ATI CON CAPOFILA EDISON NEXT GOVERNMENT SRL, CONTRATTO PRINCIPALE ID. ORD. 3373345/2016 – LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017 - CIG. 6865771576</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI   DI A.I.A.S. CAGLIARI-  LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ  SUPLETTIVA MESE AGOSTO   E CONTABILITÀ MESE OTTOBRE ANNO   2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/12 DEL 19/01/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLE ENTRATE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI IN RELAZIONE AI CONDONI EDILIZI EX LEGGE N.47/1985, L. N.724/1994, L. N. 326/2003 E SS.MM.II.  PERIODO  DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE POSTI AUTO, LOTTI INTERCLUSI, SANZIONI DANNO PAESISTICO.  DICEMBRE – 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA CONCESSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALGHERO DI 150 ORE DI PERMESSO RETRIBUITO PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SOLARE 2023 – ART. 46 CCNL FUNZIONI LOCALI 2019 – 2021. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTEMEDIA SRL – LIQUIDAZIONE FATT. N.15-PA2023 DEL 28.01.2023 – SERVIZIO RENDICONTAZIONE F24 ANNO 2023. CIG.  ZB9351E1CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ RURALE DEL COMUNE DI ALGHERO – AMBITO EXTRA URBANO INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2  – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 CO. 2) LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.E II. DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AL PROFESSIONISTA GEOM. FRANCESCO ARCADU CON SEDE IN ALGHERO. CUP: G17H19001300001. CIG: ZS0D3957002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SO.GEN.A. SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO – STATO FINALE DEI LAVORI - CUP: G17H22000800001 – CIG: 9346940AE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI AREE ESTERNE ATTREZZATE AD ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI, SPAZI RICREATIVI E MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI DI ALGHERO . CUP: G16J20000630002 - CIG: 8503429399</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE NEL TERRITORIO DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE ENTI BENEFICIARI ANNO 2022. PRIMA TRANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 5 DEL 31.1.2023 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI GENNAIO 2023. CIG ZA1398BDD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S C I A  CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI – SASSARI,  PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI GENNAIO   2023 .  CIG  9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. SECONDA LIQUIDAZIONE 2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE19. CIG. 9360697388.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PISA – DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE - PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICOLARI NELL’AMBITO DI MASTER DI II LIVELLO. APPROVAZIONE SCHEMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI PER MAGGIORI SOMME VERSATE A TITOLO DI TARI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 LETTERA A DELLA L. 120/2020 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE – ANNUALITA’ 2023 – CIG 9493543F81  LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 31/01/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TEFA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI - RISCOSSIONI AL 31.12.2022 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022/2023 – EE19. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E  LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE AL 01.02.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE RC PATRIMONIALE, PERIODO DAL 01 GENNAIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2023- CIG: Z3438899ADF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E DOCUMENTI DI SOGGIORNO ALBERGHIERO, IN OCCASIONE DELLE TRASFERTE DI SINDACO, AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI E DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO SOMME FEBBRAIO 2023 - SMART CIG: Z2C349BE89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA – PROGETTI CAREGIVER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO III° QUADRIMESTRE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO UTENTE INSERITO   PRESSO LA RSA "SAN NICOLA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE MESI OTTOBRE -NOVEMBRE   2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA SEBACH S.P.A. UNIPERSONALE -  PROGETTO SPORT NEI PARCHI, NOLO E TRASPORTO DI WC CHIMICI NEL PARCO “RAFAEL CARIA”. CIG Z523784B97.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INSTALLAZIONE DI UNA RUOTA PANORAMICA PRESSO L’AREA DI PIAZZALE DELLA PACE PER L’ANNUALITÀ 2023-2024 CON OPZIONE DI RINNOVO PER L’ANNUALITÀ 2024- 2025. RIDETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA ALL’ESITO DELLA VERIFICA DEI REQUISITI DICHIARATI IN SEDE DI PARTECIPAZIONE E AGGIUDICAZIONE DELL’AVVISO AL CONCORRENTE CITY EYE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA.” LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA“: PROROGA E NUOVE ATTIVAZIONI PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2022  - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022 - 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  CAREGIVER  E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNUALITA’ 2023 – ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE RURALI IN LOC. MAMUNTANAS - SALTO DON PEPPINO – UNGIAS. MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DEPOLVERIZZAZIONE DEI TRATTI PRIVI DI BINDER. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2  – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 CO. 2) LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.E II. DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AL PROFESSIONISTA ARCH. ROBERTO CARTA CON SEDE IN ALGHERO. CUP: G17H20001260001 – CIG: Z163952DCD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PERIODICO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO MEDIANTE SCIA, DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI “ASFODELO 1” E “ASFODELO 2”. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER VERSAMENTO ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI PER SCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT - NOLEGGIO DI N.2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - LOTTO 2 CIG 881132683C – LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI ALLA COMMISSIONE REGIONALE DI COMMITTENZA - CIG DERIVATO: Z6E395D1BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA SOMME RELATIVE AL DECRETO AIUTI ART. 26 L.50/2022 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP: G16I18000460004 - CIG: 8112224305</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AMBITO DEL CONTRATTO TRIENNALE DEI SERVIZI MANUTENTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE SRL  CON FORMULA IN HOUSE PROVIDING.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MY EXPORT MANAGER SRLS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- ANNO 2022 - 2^LIQUIDAZIONE DICEMBRE E ARRETRATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI COMUNE DI ALGHERO - ACCERTAMENTO CREDITI ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Sport ed Eventi sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO .” - CIG: 9083802E89 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA INFO SRL (CIG: ZF939415C8) CON SEDE IN BARLETTA E DELLA SOC. “A. MANZONI &amp; C” SPA (CIG: ZF7394153E) CON SEDE IN SASSARI PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA SERRA MARIO S.R.L.S. PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL CANCELLO AUTOMATICO DELL’AUTOPARCO COMUNALE.   CIG Z333809E9E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA SUSSARELLU SALVATORE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEL CANCELLO AUTOMATICO DELL’AUTOPARCO COMUNALE.    CIG ZC6383FCDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA LA ME.CA. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E CARTELLONISTICA DA CANTIERE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO  CIG  Z1C392FBA6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE INTERNE DEL SERVIZIO GARE E CONTRATTI IN ORDINE  ALLE PROCEDURE DI GARA RELATIVE AD INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI DEL PNRR DA ESPLETARSI CON LA CENTRALE DI COMMITENZA DELLA RETE METROPOLITANA. INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE FASE DI AFFIDAMENTO EX ART.34, COMMA 4 L.R.N.8/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA TECNO DI PACCAGNINI ANTONIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO  CIG Z6F392771B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ INDIVIDUALE SACCU DAVIDE PER LA FORNITURA E POSA DI PIANTE ERBACEE PER ADDOBBI NATALIZI.  CIG Z3138D06CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 17/2021 – ART. 10, COMMA 16 LETT. C), E COMMI 17 E 18. D.G.R. N.46/7 DEL 25.11.2021 - ATTIVAZIONE CANTIERE OCCUPAZIONALE PER LA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI COMUNALI IN RELAZIONE ALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI NAZIONALI AI SENSI DEL D.L. N. 34/2020 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/FE- OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – STAGIONE TERMICA 2022-2023 - CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PP.AA. - EDIZ. 12, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE N. 388/2000 - LOTTO 18 - CIG 8996292702. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. - SASSARI – CIG DERIVATO 948388095A. LIQUIDAZIONE O.D.A. N. 7125446 DEL 24.01.2023 E N. 7130398 DEL 27.01.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEL SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DI SAN MARCO, CUGUTTU E PUNTA NEGRA E RESTITUZIONE DELLA SABBIA OTTENUTA PRESSO GLI ARENILI PROVENIENZA - AFFIDAMENTO EX ART. 63 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL - CON SEDE LEGALE IN VIA DANTE ALIGHIERI NEL COMUNE DI CAGLIARI E IMPIANTO IN LOC. GANNÌ NEL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA, P.IVA 03507240921 - CIG. 93393936E9 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 31/01/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DEL CIA DELL’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA N. 38 DEL 27/11/2020 – APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E MODULO RICHIESTA PER L’ATTRIBUZIONE DEL “BONUS IDRICO INTEGRATIVO” PER L’ANNO 2023 PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA “MISURA 1.4.3 APP IO” - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE.  AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3417330  SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART.1 CO.2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 SS.MM.II. CIG: 96345412C0 CUP G11F22000040006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 26.01.2023  “COMPENSO PER L’ATTIVITA’ DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SVOLTA  NEL QUARTO TRIMESTRE 2022”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI RELATIVE ALLA STIPULA DELL’ATTO AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A DI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEL CONTRATTO REP. N. 183/2022 DEL 01/04/2022 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO – MARIOTTI – LOTTO FUNZIONALE B - A1” - C.U.P. – G11B21007490004 – CIG: 9045681C18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISIZIONE MODULO SOFTWARE PER IL CAMBIO RESIDENZA IN ANPR PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PROCEDURA MEPA N. 89984 - ODA MEPA N. 6973585  ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG: Z903818B77.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMF “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” 2023 (AVQ) - COD. ISTAT INDAGINE 00204. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE SOMME DESTINATE ALL’ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE INCARICATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI O SOCIETÀ SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO INTERESSATE A RIQUALIFICARE E GESTIRE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, EX LEGGE 9/2016. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2023 DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO UTENTI PRESSO RSA " SAN NICOLA" DI SASSARI . DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE  A CARICO DEGLI ASSISTITI  E  INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO A CARICO  DEL COMUNE . IMPEGNO  SOMME-  1^ TRIM . 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 3/001 DEL 03/02/2023 – PERIODO 1-31 GENNAIO 2023 – CIG 96184579CE – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE "COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ECOS SRL RELATIVA AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA COMPENSAZIONE DECRETO AIUTI ART. 26 L.50/2022 SU 2° SAL. CUP: G16I18000460004 - CIG: 8112224305</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE - ENTIONLINE SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI – ANNO 2023 -  CIG: Z0C374C457</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE RURALI IN LOC. MAMUNTANAS - SALTO DON PEPPINO – UNGIAS. MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DEPOLVERIZZAZIONE DEI TRATTI PRIVI DI BINDER. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2  – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 CO. 2) LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.E II. DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AL PROFESSIONISTA ARCH. ROBERTO CARTA CON SEDE IN ALGHERO - CUP: G17H20001260001 – CIG: 9599947EDD. RETTIFICA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 3612 DEL 30/12/2022 E N. 292 DEL 02/02/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ RURALE DEL COMUNE DI ALGHERO – AMBITO EXTRA URBANO INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2  – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 CO. 2) LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.E II. DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AL PROFESSIONISTA GEOM. FRANCESCO ARCADU CON SEDE IN ALGHERO.  CUP: G17H20001260001 – CIG: 9599972382. RETTIFICA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 3614 DEL 30/12/2022 E N. 291 DEL 02/02/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI – NUOVA CASA SERENITÀ” DI ALGHERO. COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI BONIFICA EX ART. 242 – BIS DEL D.LVO N. 152 DEL 2006. APPROVAZIONE CONTABILITÀ RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FD/22 DEL 23.01.2023 A FAVORE DELL'IMPRESA AMBIENTE E RISORSE S.R.L. C.I.G. 86952256A9 – C.U.P. G13J18000270002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE GENNAIO 2023 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: ZE5329C88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA STUDIO APA SERVICE DI M. RATTU – C.F. 02255970903. CIG: Z11398D0E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NORD CAR  SRL. CIG 91732358FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUSITO FORNITURA GIORNO DEL RICORDO 10 FEBBRAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO AL COMUNE DI OLBIA PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ALGHERO: LOTTO 1 RCT/O – LOTTO 2 INCENDIO/FURTO – LOTTO 3 TUTELA LEGALE - LOTTO 4 RCA/ARD LIBRO MATRICOLA.” LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOC. INFO SRL (CIG: Z2D38C65E7) E DELLA SOC. “A. MANZONI &amp; C” SPA (CIG: ZC938C65CA) PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CAVI E CONDUTTURE - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA (SIMOG) IN FAVORE DELL’A.N.A.C. (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) – LIQUIDAZIONE MAV CODICE GARA MEPA TD N. 3253440. CIG: 9458963732  NUMERO GARA SIMOG 8769129.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI  GENNAIO 2023 -  CIG DERIVATO: Z4B35B1D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A.N.A.C. MAV - CIG 957882479F – GARA N. 8880347 E CIG 958779638E – GARA N. 8888391.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA (SIMOG) IN FAVORE DELL’A.N.A.C. (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) – LIQUIDAZIONE MAV CODICE GARA MEPA TD N. 3247892. CIG: 9454658699  NUMERO GARA SIMOG 8765229.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INSTALLAZIONE DI UNA RUOTA PANORAMICA PRESSO L’AREA DI PIAZZALE DELLA PACE PER L’ANNUALITÀ 2023-2024 CON OPZIONE DI RINNOVO PER L’ANNUALITÀ 2024- 2025. INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' CITY EYE S.R.L. CON SEDE IN MERCATO SAN SEVERINO (SA) P. IVA 05646500727</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ INDIVIDUALE SACCU DAVIDE PER LA FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CICLAMINI PER ADDOBBI NATALIZI.  CIG ZEB394A70A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA – SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER LA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA RELATIVI AI LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020. PRESA D'ATTO DELLA SOSTITUZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO DELLE PRESTAZIONI GEOLOGICHE.  C.U.P. – G19J20001070005 – C.I.G. 956986673F (GARA NR. 8871738)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI INTEGRATIVI DI COMPLETAMENTO PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO “LO QUARTER” IN DELEGA ALLA FONDAZIONE ALGHERO IN ATTUAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N° 142 DEL 06.05.2016. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE. CUP: G37E05000030006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA LUMEN SRL PER LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL CIMITERO E RECUPERO EDIFICI CIMITERIALI. CUP: G11E1800070004; CIG: 8471411D7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE N. 120/2020 E ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO – PRIMARIA-INFANZIA “LA PEDRERA” DI VIA CORSICA - VIA MALTA. PNRR (M2C4I2.2) INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CUP G14H20000700001. IMPORTO FINANZIAMENTO € 535.000,00. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E PRENOTAZIONE SOMME. GARA N. 8925833 - CIG 9630624257.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT.SSA IANIRI GIUSEPPINA PER SERVIZIO DI ANALISI SUPERFICI DECORATE E BALCONATA DEL PALAZZO CIVICO - LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO.  CUP G17F19000040001 – CIG ZBE368B5C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.13/89 E L.R. 32/1991 - CONTRIBUTO  PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE  AL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI  -  GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA EDIFICI POST 1989 - ANN0 2021  .   LIQUIDAZIONE A FAVORE  DI N.1 BENEFICIARIO -  CUP  G19J21012590002 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO - C.I.G. 5932202FF0 – CONTRATTO REP N. 80/17. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2023 PER IL CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SCENOSIST - INTEGRAZIONE CAPD’ANY 2022-2023”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  RETTE  UTENTI OSPITATI PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA" MADRE TERESA DI GESU' BACQ " DI ALGHERO NELL'ANNO 2022  . LIQUIDAZIONE  1^ SEMESTRE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 30 BASI MOBILI PER PALI ANTIROTAZIONE DA MM. 60 – CON ZINCATURA A CALDO - AFFIDAMENTO DIRETTO. CAMBIO NOMINATIVO FORNITORE – LOI GIOVANNI CON SEDE LEGALE IN VIA DI VITTORIO, 29 - 07041 – ALGHERO (SS), P.IVA 02890310903 – COD. FISC.  LOIGNN92T09B114P -  CIG: ZE4346CB2A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE PATRIMONIALI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA CANONI DI LOCAZIONE/INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – ANNUALITÀ 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO 61 PARTICELLA 1039 SUB 3 – 31 - 54.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI   “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO EX TRAD.I.TE”. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE (CTP) AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. ALL’ING. FRANCESCO ANGELO MELONI. CUP: G11B15000410002 – CIG: Z0439978F5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO COMUNICAZIONE – GENNAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI COPIA AI FINI DEL RILASCIO DI SENTENZA USO TRASCRIZIONE  - CORTE D’APPELLO N. 424/2021 – RG 217/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ DA PARTE DEL COMUNE DI OGGETTI RITROVATI, NON RECLAMATI E PRIVI DI VALORE DA DESTINARE AD ASSOCIAZIONE DI BENEFICENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL’OPERATORE NIEDDU MARIA GRAZIA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. VERDE E DECORO URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG Z04392D5CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.PJ06402922 DEL 31/01/2023, DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG DERIVATO 9047734A49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 AD A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4164 DEL 07.02.2023  -  PRATICA TELEMATICA -RITA DELIA LANGELLA, DOMENICO LANGELLA-LNGRDL72P51A192E-06122022-1748.562734 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MODIFICHE INTERNE E ALLE APERTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PIC DEL 31/01/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERE PER L’AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO – ANNUALITÀ 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. PIERFRANCO CANALIS. CIG Z0D3890263</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE AL SISTEMA BANCA DATI LEGGI D’ITALIA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ANNUALITA’ 2023- CIG: Z7F380454A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.01.2023 AL 31.01.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ MARIANI S.R.L. PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE DUREVOLI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG  Z433945771</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA DETERGO88 S.A.S. PER LA REVISIONE DI N. 1 IDROPULITRICE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG Z6F38EB930</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI GENNAIO 2023 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI GENNAIO 2023. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA ADIBITO AD UFFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO, QUOTA DEL 50% A CARICO DELL’ENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – STAGIONE TERMICA 2022-2023 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ED. 12, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 LOTTO 18 CIG 8996292702. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. DI SASSARI – CIG DERIVATO 948388095A. AGGIORNAMENTO SPESA PRESUNTA ANNUALITA’ 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI INTEGRATIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARE ESECUZIONE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE CIMITERO: REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART. 1, C. 65 – L. N. 266/2005.  CUP: G15I22000110006 – CIG: 9547992441.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI INFISSI IN PLESSI SCOLASTICI VARI -LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GMP SRL - - CIG Z593826DD6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PARETI DIVISORIE PER L’UFFICIO DI PROSSIMITÀ DI VIA CATALOGNA. CIG ZF938CF61C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE - EX ART. 1 CO. 2) LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 108/2021 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. N. 77/2021 - PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT. DITTA “ENGIE SERVIZI SPA” – GARA N. 8768855 - CIG 94587073F1. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - ART. 1, COMMA 65 - LEGGE N°266/2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.LL. CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E COLLAUDO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO PRIMARIA-INFANZIA “LA PEDRERA” DI VIA CORSICA - VIA MALTA” - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 - CUP G14H20000700001 - EX ART. 1 CO. 2) LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 108/2021 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. N. 77/2021 - PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT. ARCH. NICOLA CARTA DI ALGHERO – GARA N. 8841561 - CIG 9537162B0C. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - ART. 1, COMMA 65 - LEGGE N°266/2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MESSA IN OPERA E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE, E PROIETTORI NEI PRINCIPALI MONUMENTI DELLA CITTÀ. -LIQUIDAZIONE- CIG ZEE38F7F28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.LL. CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E COLLAUDO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO PRIMARIA “SACRO CUORE” DI VIA CAGLIARI” - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 - CUP G12F20000050001 - EX ART. 1 CO. 2) LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 108/2021 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. N. 77/2021 - PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT. ARCH. NICOLA CARTA DI ALGHERO – GARA N. 8841916 - CIG 9537371786. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - ART. 1, COMMA 65 - LEGGE N°266/2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICO - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: 9572842F1C - CUP G12E22000690004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4168 DEL 09.02.2023 -  PRATICA TELEMATICA-MARIA SPERANZA FARRE-FRRMSP57R64F977O-19122022-0937.566665-VARIANTE IN CORSO D'OPERA ( PROV. UNICO N.N.4072 DEL 07/11/2022 ) RELATIVA ALLA CHIUSURA TOTALE DI UN TERRAZZO POSTO AL PIANO TERZO DI UN FABBRICATO SITO IN ALGHERO IN VIA TABARCA N.18 MEDIANTE ( D.I AIUTI BIS ART.33 QUATER)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 – GENNAIO-FEBBRAIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 4/001 DEL 03/02/2023 – PERIODO 1-31 GENNAIO 2023 – CIG 905130907B – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. C.I.G.: 8944549B54. CONTRATTO REP. N. 471 DEL 29.11.2021. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE NELL’ANNUALITÀ 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.  PERIODO: NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE- COD.CIG. 8857464286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA A2A ENERGIA SPA.  CIG:  8620161DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 A FAVORE DELLA DITTA AUTOTRASPORTI DEMONTIS SRL PER IL NOLO A CALDO DI AUTOSPURGO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI  CIG Z3B39E610E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA“: PROROGA E NUOVE ATTIVAZIONI PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2023  - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA UTENTI OSPITATI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO " S.AGOSTINO" DI ALGHERO  NELL'ANNO 2022 . LIQUIDAZIONE  1^  SEMESTRE 2022 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICO -CIG: 9572842F1C - CUP G12E22000690004 ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO (DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022) - CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5). LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. BARBARA B SCS N. 103/PA DEL 20/12/2022, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ALGHERO: LOTTO 1 RCT/O – LOTTO 2 INCENDIO/FURTO – LOTTO 3 TUTELA LEGALE - LOTTO 4 RCA/ARD LIBRO MATRICOLA.” - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO.”  – CIG: 9469849E99 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ECOS SRL PER “REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI” COMPENSAZIONE EX DL 50/22 ART.26 SU SAL N.3 BIS - CERT. 3 BIS. C.U.P.: G12F20000390004 - C.I.G.: 8862907E37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MESSA IN OPERA E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE. -LIQUIDAZIONE- CIG Z6E38F7EF9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA TELEMATICA SUL PORTALE SARDEGNACAT EX ART. 1 CO. 2) LETT. A) LEGGE 120/2020 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE QUADRI DI MANOVRA DEGLI ASCENSORI PARCHEGGIO INTERRATO MULTIPIANO - AREA VIA CAGLIARI, MAZZINI, LO FRASSO. CUP: G18C22002250004 - GARA DESERTA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC – GARA N. 8850008 - CIG 9546449AEC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A FAVORE DI N.1 BENEFICIARIO PER IL SEGUENTE PROCEDIMENTO: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBONAMENTO PARCHEGGIO A PAGAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 – GENNAIO-FEBBRAIO 2023 –LIQUIDAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – GENNAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  CAREGIVER  E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNUALITA’ 2023 – ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA – INTEGRAZIONE CORRETTIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA - MILANO . LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI SORVEGLIANZA. CIG: 5273616597.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETÀ E PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998. RELATIVA ALL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN ALGHERO E CENSITA IN CATASTO AL FOGLIO 61 PARTICELLA 1039 SUB 3 – 31 - 54.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA ADIBITO AD UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE MENSILITÀ FEBBRAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002104220 DEL 30.01.2023, RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA “AUTOSCAN CAPTUR” ANNO 2023, EMESSA DALLA DITTA MAGGIOLI SPA. –  CIG: ZCE3327DA7 –.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE 2022. AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE NELL’AMBITO DELLE CATEGORIE A – B – C – D - APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA FOGLI INTERMEDI PER REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2023 – CIG: ZBB380DBC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI   DI A.I.A.S. CAGLIARI-  LIQUIDAZIONE  CONTABILITÀ MESE NOVEMBRE  2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA INIZIALE PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TELECOM TRUST TECHNOLOGIES SRL PER ATTIVAZIONE DI 100 PEC ISTITUZIONALI (PERIODO SETTEMBRE 2022 - DICEMBRE 2022). CIG. ZD72F1BC5A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MOTO CLUB SARDEGNA ASD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL “SERVIZIO DI CONTROLLO ED EMERGENZA C/O IL PARCHEGGIO A PAGAMENTO DEL MULTIPIANO, UBICATO IN ALGHERO, VIA LO FRASSO, DA SVOLGERE CON N. 1 UNITA’ REPERIBILE H24 TRAMITE COMMUTATORE TELEFONICO COLLEGATO ALLA CENTRALINA DI ALLARME ANTINCENDIO” ALLA DITTA SCENOSIST S.R.L.S, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE PRESTAZIONI ARTISTICHE, CON SEDE IN SASSARI STR. VIC.LE SAN VIGLIANO N. 19 – COD. FISC. / P.IVA: 02919430906 - FINO AL 30.06.2023 - CIG.: ZD839F6313.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 – F.E. N. 24/V1 DEL 08/02/2023 –  PERIODO 01-31 GENNAIO 2023 – CIG 958779638E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI E SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI CDS, MESE GENNAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO VERDE PUBBLICO E REALIZZAZIONE NUOVE AREE VERDI ATTREZZATE NEI QUARTIERI TAULERA E CARMINE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 CO. 2) LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.E II. DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AL PROFESSIONISTA ING. SERGIO MURGIA CON SEDE IN ALGHERO. CUP: G13J21000000002 – CIG: 9574066134.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ 3C PAYMENT LUXEMBOURG S.A., CON SEDE IN 5 7, RUE LÉON LAVAL L-3372 LEUDELANGE – LUXEMBOURG – VAT N: /LU28264772 TRADE REGISTER: B202905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.01.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CONSUMI FATTURE 2 BIM 2023 (DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023) TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 8. CIG: Z143209FA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2022  CANONI 2 BIM 2023 (DICEMBRE 2022-    GENNAIO 2023)  PER L’ULTERIORE ACCESSO DI CONNETTIVITÀ INTERNET IN FIBRA FTTH AD 1 GB CON LA DITTA TIM S.P.A. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 1276634 SUL MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. CIG: ZA52CCCA05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI PER MAGGIORI SOMME VERSATE - ELENCO STEP S.R.L. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. C.I.G.: 8944549B54. CONTRATTO REP. N. 471 DEL 29.11.2021. MODIFICA GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE DI RICERCA ATTUATIVA CON IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E ARCHITETTURA (DICAAR), DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE, IN CONNESSIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI. CIG Z943912ED1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. TERZA LIQUIDAZIONE 2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE19. CIG. 9360697388.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ GREEN HOTEL SRL – MENSILITÀ GENNAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DI CADITOIE E GRIGLIE STRADALI. CIG ZA437BD904. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO - CIG: 5932202FF0. MODIFICA GRUPPO DI LAVORO A SUPPORTO DEL RUP E DEL DEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. IGNAZIO VARGIU: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO “COMUNE DI ALGHERO C/ M***A***”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ C***M*** – RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 228/2022 DELLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DISTACCATA DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVVOCATO COMUNALE FRANCESCO MASALA PER SPESE DI ACQUISIZIONE COPIA ATTI – DIRITTI DI CANCELLERIA - PROC. PEN. PM 2015/6937 - GIP 2729/16A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. CIG: 5932202FF0.  REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE QUARTO TRIMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEI SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DI SAN MARCO, CUGUTTU E PUNTA NEGRA E RESTITUZIONE DELLA SABBIA OTTENUTA PRESSO GLI ARENILI PROVENIENZA. CIG. 93393936E9. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4169 DEL 09.02.2023 -  PRATICA TELEMATICA-VILLAGGIO OMBRETTA S.P.A.- 00124150905-13122022-0925.564477-VARIANTE IN CORSO D’OPERA PER MODIFICHE INTERNE E PROSPETTICHE AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI CAMERE PER DIVERSAMENTE ABILI IN UNA PORZIONE DI FABBRICATO POSTA AL PIANO TERRA, FACENTE PARTE DEL COMPLESSO RICETTIVO DENOMINATO “OASIS”, SITO IN POPOLATO DEL COMUNE DI ALGHERO (SS), VIALE I MAGGIO SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4170 DEL 09.02.2023  -  PRATICA TELEMATICA-ANDREA GIORDO- GRDNDR73A04I452D-21122022-1159.567909-VARIANTE IN CORSO D'OPERA DELLA PRATICA SUAPE N° 310081 DEL 07/05/2021: SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4173 DEL 13.02.2023 -  PRATICA TELEMATICA-FRANCESCO TROVA- TRVFNC50B26A192I-28112022-1532.559472-VARIANTE IN CORSO D'OPERA AMPLIAMENTO VOLUMETRICO AI SENSI DELLA L.R. 8/2015 IMMOBILE RESIDENZIALE VIA PARENZO 2, FERTILIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA: L.R. 12/2011 ART.18, COMMA 3. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE. CONTRIBUTI PER IL PRIMO SEMESTRE RELATIVI AL PERIODO 01/01/2023-30/06/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0000005703 DEL 01.02.2023 RELATIVA ALLE CONSULTAZIONI DATI DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022, A FAVORE DELL’A.C.I. DI ROMA – DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI (P. IVA: 0907501001). CIG ZA53547D02.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE GENNAIO 2023. CIG: 9458963732.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE RETTE SOSTENUTE DA PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ OSPITATE PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA “L’ANCORA “ DI PLOAGHE. LIQUIDAZIONE   PERIODO MESE DICEMBRE   2022 (DAL  01.12.2022 AL 31.12.2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA: L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI E DEGLI EMOLIN-FOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI PER IL PRIMO SEMESTRE RELATIVI AL PERIODO 01/01/2023-30/06/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA: L.R. 11/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. CONTRIBUTI PER IL PRIMO SEMESTRE RELATIVI AL PERIODO 01/01/2023-30/06/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “LUOGHI COMUNI” SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS - BIRORI (NU) - P.I. 01021880917 – F.E. N. 2/7 DEL 31/02/2023 –  PERIODO 29 DICEMBRE 2022-31 GENNAIO 2023 – CIG 957882479F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI URI PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TRIENNALE 2023-2025 DEI GRUPPI DI CONTINUITÀ UBICATI PRESSO LA SALA CED DELL’ENTE. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N.  3412844 SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. CIG: Z4239B77D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– GENNAIO 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/22019762 DEL 31.12.2022 EMESSA DALLA IC IN-FOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI - (C.F. E P.I. 02313821007) CON SEDE LEGALE IN VIA G. B. MORGAGNI N. 13 – 00161 - ROMA E SEDE AMMINISTRATIVA IN C.SO STATI UNITI N. 14 – 35127 – PADOVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO UTENTI INSERITI   PRESSO LA RSA "SAN NICOLA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO  DICEMBRE  2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO – LIQUIDAZIONE SPESA  MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO -CIG: ZB6256761E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE N. 120/2020 E ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO - PRIMARIA “SACRO CUORE” DI VIA CAGLIARI. PNRR (M2C4I2.2) INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CUP G12F20000050001. IMPORTO FINANZIAMENTO € 600.000,00. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E PRENOTAZIONE SOMME. GARA N. 8950772 - CIG 9657852797.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM MAURO COSTANTINO CARTA PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ URBANA”  CUP G17H22000800001 -  CIG Z4136B4942.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA SERVIZIO FLOREALE DEL 10 FEBBRAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA - CONTRIBUTI RAS PER L’ATTUAZIONE DI MISURE NON STRUTTURALI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CONCERNENTI IN UN PIANO STRAORDINARIO DI RICOGNIZIONE NEL DETTAGLIO DEI CANALI TOMBATI E DI REDAZIONE DI PROGETTI DI MANUTENZIONE DEGLI ALVEI FLUVIALI, L.R. N.12/2011, ART.16, COMMA 6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – LIQUIDAZIONI SPESE CONDOMINIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO  71 - MAPPALE 4426 - SUB 16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO IN DOTAZIONE PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI - PERIODO 01/01/2022 – 31/07/2022 –  CIG:  ZBE2DA23CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO “PROGETTO IN SACRO ITINERE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ARRETRATI PROGRAMMA REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021. ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE (MISURA "NIDI GRATIS")”. APPROVAZIONE GRADUATORIA SECONDO SEMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ALGHERO – BANDO RELATIVO AL ” FONDO DI CUI ALL’ARTICOLO 23-TER, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41 A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE CITTÀ D’ARTE E I BORGHI PARTICOLARMENTE COLPITI DALLA DIMINUZIONE DEI FLUSSI TURISTICI DOVUTA ALL’EPIDEMIA DI COVID-19” – IMPEGNO CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO PER L’ANNUALITÀ 2022. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AGLI OFFERENTI CHE HANNO PRESENTATO IL PREZZO MIGLIORE RISPETTO ALL’IMPORTO POSTO A BASE D’ASTA; - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO NULLA OSTA SVINCOLO DELLE SOMME DEPOSITATE PRESSO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CAGLIARI/CARBONIA – IGLESIAS/MEDIO CAMPIDANO/ORISTANO SEDE DI CAGLIARI. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DI AREE UTILIZZATE PER SCOPI DI INTERESSE PUBBLICO IN ASSENZA DI VALIDO ED EFFICACE PROVVEDIMENTO DI ESPROPRIO AI SENSI DELL’ART. 42/BIS DEL D.P.R. 327/2001 – TRATTO DI STRADA SITO IN VIA M. BARRACU. DITTA DELRIO RAFFAELINA (EREDI MURRU ALDO GIUSEPPE E MURRU LUCA ANGELO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO IN DOTAZIONE PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI - PERIODO 01/08/2022 – 31/12/2022 –  CIG: Z19368B081</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 1, COMPONENTE 1- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXTGENERATIONEU. ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI PER LE SEGUENTI MISURE: 1) 1.4.3 PAGOPA (CUP: G11F22003880006) 2) 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (CUP: G11F22002960006 ) 3) 1.3.1. PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (CUP: G51F22006040006)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA EMPORIO DEL COLORE S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE INGRESSO UFFICI COMUNALI – PORTA TERRA. CIG ZD8393E7A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. CON-TRIBUTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI E SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI CDS DIVENUTI TITOLO ESECUTIVO – RUOLI 2018 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO MEDIANTE L’USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DURANTE IL CICLO DI VITA DELL’OPERA, CONFORMI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 11.10.2017 – LOTTO FUNZIONALE N. 1” • AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA A FAVORE DELLE DITTE STC MANAGING SRL (CIG: ZE13A0093D) CON SEDE IN BARLETTA E SOC. A. MANZONI &amp; C SPA (CIG: Z0A3A00923) CON SEDE IN SASSARI •  IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO 49 PARTICELLA 457 SUB 1 SUB 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO URGENTE DI SOSTITUZIONE DI DUE CLIMATIZZATORI SINGOLI A PARETE A SERVIZIO DEI LOCALI COMUNALI SEDE DEI BARRACELLI DI VIA COSTA E DEL SERVIZIO DI MICROCHIPPATURA CANI DI VIA DON MINZONI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 ALLA DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A. - ROMA - CIG Z3E3A00290</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO – AMMINISTRATIVO E REVISIONE CONTABILE IN CORSO D’OPERA E FINALE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA.  - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CUI ALL’ARTICOLO 30 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 C.U.P. – G11B08000290002 – C.I.G. – 9492542577</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PORTA UFFICIO ANAGRAFE DI VIA CATALOGNA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N.120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, CO. 1, LETT. A) DELLA LEGGE N. 108/2021, A FAVORE DELLA DITTA ALLUMINVETRO SRL CIG Z1739C0435</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.) - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.: GENNAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ASFODELO II - VIA XXIV MAGGIO. APPROVAZIONE ATTI  ED  INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI  AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, CO. 1, LETT. A) DELLA LEGGE N. 108/2021, ATTRAVERSO LA CENTRALE DI COMMITTENZA SARDEGNACAT. CUP:G11J22000420004 - CIG:9643683AF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CATTALDI IMPIANTI PER SALDO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI NEI PLESSI SCOLASTICI - CIG ZEF382597A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4175 DEL 17.02.2023  -  PRATICA TELEMATICA-GIOVANNI ROMA- RMOGNN57L08L989S-10122022-1645.563805-COMPLETAMENTO DI FABBRICATO ESISTENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4177 DEL 17.02.2023  - PRATICA TELEMATICA-CONDOMINIO VIA MANZONI 4/6 - 92174880903-22112022-1532.554611-RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO RESIDENZIALE CON MODIFICHE ESTERNE ED AMPLIAMENTO VANO SCALA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AI SENSI DEGLI ARTT. 119, 119 TER E 121 DEL  DL 34/2022 E L 77/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZI 2022 E 2023 CONSORZIO STRADA VICINALE CALABONA-ARGENTIERA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AI SENSI ART. 3 DEL DLL 1446-1918</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO”. - C.I.G.: 9469849E99. - PRESA ATTO E APPROVAZIONE DI N.1 VERBALE DEL SEGGIO DI GARA E DI N.4 VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO: COOP. SOC. BARBARA B - TORINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LA L.R. 11/1985 RIGUARDANTE LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, CSP, DIREZIONE DEI LAVORI, CSE, CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ASFODELO II - VIA XXIV MAGGIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE 3/2023 DEL 06.02.2023 RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA A FAVORE DEL GEOM. ALESSANDRO PULINA. CUP G11J22000420004 – CIG Z1C38EE096</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 11/1985 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A SPECIFICO IMPIANTO DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DAI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO A FAVORE DI CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. - CIG: ZB9335F62E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18, COMMA 3. L.R. 3/2022 ART 6. RIMBORSI VIAGGI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GENNAIO FEBBRAIO 2023-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 – “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO.” - CIG: 9469849E99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMF “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” 2023 (AVQ) - COD. ISTAT INDAGINE 00204. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE SOMME DESTINATE ALL’ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE INCARICATO. INTEGRAZIONE STANZIAMENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 01.02.2023 EMESSA DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE - RELATIVA AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 01.02.2023 EMESSA DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI DUE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO – “ZONA PINETA MARIA PIA” - .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER  REALIZZAZIONE E STAMPA PELLICOLA SATINATA PER UFFICI DEMOGRAFICI – CIG: ZE838B59A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI  - PERIODO: 24/04/2022 - 23/04/2023 – CIG: ZAA392EDF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.01.2023 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO VISURE SERVIZIO INFORMATICO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE (D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994, N.634) - ANNO 2023. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI — CENTRO ELABORAZIONE DATI — VIA G. CARACI N. 36 - ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO AL CANONE DI ABBONAMENTO PER L’ANNO 2023 DELLA M.C.T.C. – UTENZA SISTEMA INFORMATICO CED – MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI –.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - ACI - ACCESSO BANCA DATI PRA ANNO 2023 -  IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI ABBONAMENTO E VISURE ANNO  2023 – CIG.: Z603A05B25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO PER L’ANNUALITÀ 2022. LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AI SOGGETTI NON AGGIUDICATARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DELLE  RETTE SOSTENUTE  DA PERSONE OSPITATE PRESSO LA  COMUNITÀ INTEGRATA" MADRE TERESA DI GESU' BACQ " DI ALGHERO NELL'ANNO 2022   . LIQUIDAZIONE  3^ TRIMESTRE  .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” –  COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ANNUALITA’ 2022 – LIQUIDAZIONE N. 6 – II SEMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI DI SOSTEGNO “INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022.  BORSA DI STUDIO REGIONALE 2021/22 - (L.R. 5/2015). APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AMMESSI AL CONTRIBUTO DELLA BORSA DI STUDIO  REGIONALE  (SPESE SCOLASTICHE), RETTIFICA ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO ASSOCIATO ARCH. PAOLO EMILIO ZOAGLI E ARCH. EMILIO ZOAGLI, PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR) E AL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO UNICO REGIONALE (PAI) - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO SOMME. CIG 9565340048</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MESE GENNAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETÀ E PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998. RELATIVA ALL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN ALGHERO E CENSITA IN CATASTO AL FOGLIO  71 - MAPPALE 4426 - SUB 16.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE INCARICO RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI SCOPING E DELLA RELAZIONE DEMOGRAFICA E SOCIO-ECONOMICA PER IL PIANO URBANISTICO PRELIMINARE DI CUI ALLA L.R. N. 1/2019 E ART. 20 DELLA L.R. N. 45/89, ALLA SOC. CRITERIA SRL – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO SOMME. CIG ZD33912D2B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA MURA PREFABBRICATI S.R.L. PER LA FORNITURA DI N.1 CONTAINER PER  IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE/PRONTO INTERVENTO DEL COMUNE DI ALGHERO CIG Z5D393ACFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA GENNAIO 2023. NIDI PRIVATI   STRUTTURE : NIDO  IL GIROTONO  - NIDO AQUILONE - NIDO INFANZIA S. G. BOSCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO DA COMUNI INCOMPETENTI. QUOTE IMU E TARI - INCASSO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA LIQUIDAZIONE FATT. 2/FE - AGGIO SULLE RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI A LISTE DI CARICO TARES/TARI CONSEGUITE NEL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 E SULLE RISCOSSIONI DA SOLLECITI DI PAGAMENTO ONERI DI COSTRUZIONE CONSEGUITE NELL’ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CLAUDIO MONTALTO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. “COMUNE DI ALGHERO C/C****M***” – RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 228/2022 RESA DALLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI - SEZ. DISTACCATA DI SASSARI -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE – AVV. FRANCESCO MASALA - SPESE DI ACQUISIZIONE COPIA ATTI – DIRITTI DI CANCELLERIA – PROC. PEN. PM 2015/6937 - GIP 2729/16A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE - COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DOTT. MARCO ROSSI-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – STAGIONE TERMICA 2022-2023 - CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PP.AA. - EDIZ. 12, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE N. 388/2000 - LOTTO 18 - CIG 8996292702. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. - SASSARI – CIG DERIVATO 948388095A. LIQUIDAZIONE O.D.A. N. 7149847 DEL 10.02.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARCHEOLOGO DOTT. LUCA SANNA PER SERVIZIO COLLABORAZIONE ARCHEOLOGO RILEVATORE SPECIALIZZATO PER RILIEVO AREE SCAVATE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO”. CUP G12I15000020006 - CIG: ZAD3333CC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICO -CIG: 9572842F1C - CUP G12E22000690004 LIQUIDAZIONE VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A.N.A.C. QUADRIMESTRE SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 MAV N. 01030658451491463 - GARA N. 8827859 CUP G19J22000450006 CIG 95225955FC - GARA N. 8844334 CUP G17H21036880004 CIG 95412844A3 - GARA N.8875518 CUP G15B22000180002 CIG 9573845AD1 - GARA N. 8856560 CUP G17F22000020002 CIG 9553545ABA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EDILSTRADE GALLURA SRL PER ANTICIPAZIONE RELATIVAMENTE AI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DELLE NASSE”. CUP: G17H21037680004 - CIG: 9432429EA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER L’ATTUAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO PRIMARIA “SACRO CUORE” DI VIA CAGLIARI - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 - CUP G12F20000050001 - EX ART. 1 CO. 2) LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 CO. 1 DELLA LEGGE N. 108/2021 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. N. 77/2021 - ARCH. ANTONIO ANDREA DELOGU DI SASSARI - CIG 9537371786. LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 20/02/2023 - DETERMINA A CONTRARRE E TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PER APPLICAZIONE DELLA DELIBERA 15/2022 ARERA E AGGIORNAMENTO SCHEMA REGOLATORIO. CIG ZA13911001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI DI SOSTEGNO “INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022. BUONO LIBRI  2022/23 - (ART. 27 L.448/1998). PARTITA DI GIRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER GARE INERENTI ALL’ESECUZIONE PROGETTUALE DELL’INTERVENTO FINANZIATO NELL’AMBITO DEL “FONDO CULTURA 2021”.  CUP  G19J21007850008</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLE QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE DA STRUTTURE ACCREDITATE  IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI . ACCERTAMENTO ED  IMPEGNO  SPESA ANTICIPAZIONE RAS ANNUALITÀ  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022. AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO _CIG  Z06357065D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. LIQUIDAZIONE DI RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE – ANNUALITA’ 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETÀ E PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998. RELATIVA ALL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN ALGHERO E CENSITA IN CATASTO AL FOGLIO 49 PARTICELLA 457 SUB 1 SUB 2.RETTIFICA PARZIALE PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N 473 DEL 17/02/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2022 PIANI PERSONALIZZATI – 2^LIQUIDAZIONE ARRETRATIL.162/1998- GESTIONE 2022 PIANI PERSONALIZZATI – 2^LIQUIDAZIONE ARRETRATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18, COMMA 3. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– LIQUIDAZIONE ARRETRATI LUGLIO 2022 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ESERCIZI 2022 E 2023 CONSORZIO STRADA VICINALE SAN QUIRICO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AI SENSI ART. 3 DEL DLL 1446/1918</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, PONTI E VIADOTTI. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C. GARA NR. 8873028 C.U.P. – G17H19001310001 – C.I.G. 9571268C35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER LA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA RELATIVI AI LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C. GARA NR.  8871738 C.U.P. – G19J20001070005 – C.I.G. 956986673F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL NUOVO ECOCENTRO COMUNALE DENOMINATO “ECOCENTRO 3” IN LOCALITÀ SANTA MARIA LA PALMA – LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA. CUP G15I18000040002 – CIG Z3F24DAD34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL’INCARICO SERVIZIO PER LA VERIFICA PREVENTIVA DEL PROGETTO DEFINITIVO (ART. 26 D.LGS 50/2016), MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. A), L. 120/20 COME MODIFICATA DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L.108/2021 (DISCIPLINA SOSTITUTIVA ART. 36 D.LGS 50/2016 PER PROCEDURE INDETTE ENTRO 30/06/2023) LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON - (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU) - C.U.P.: G19I20000250005 - C.I.G.: 9640350C7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4181 DEL 20.02.2023 -  PRATICA TELEMATICA-MADDALENA BARDINO- BRDMDL57E60A192A-01112022-1928.545034-VARIANTE ALLE "REALIZZAZIONE N. 2 MAGAZZINI ATTREZZI CON DEMOLIZIONE DELL'ESISTENTE" SENZA INCREMENTO VOLUMETRICO. MODIFICHE DI PROSPETTO E OPERE INTERNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TONER E TESTINA PER PLOTTER HP – CIG: ZE83A0FC52– AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A SUB. 2.1. DEL D.L. 77/2021)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP “FM 3 FACILITY MANAGEMENT”- GESTIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE A USO UFFICIO, AL31/05/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO DI INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL PARCHEGGIO INTERRATO MULTIPIANO - AREA VIA CAGLIARI, MAZZINI, LO FRASSO - EX ART. 1 CO. 2) LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 108/2021 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. N. 77/2021 - CAM.AS S.R.L. - CIG Z473A109CB. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2023. CIG 94353519F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE INCARICO PER LA REVISIONE GENERALE DEL QUADRO CONOSCITIVO RELATIVO AI BENI ARCHEOLOGICI PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO, FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO DEI BENI PAESAGGISTICI DI CUI ALL’ASSETTO STORICO-CULTURALE (ART. 47 E SS.MM.II.) DEL P.P.R. NELL’AMBITO DEL REDIGENDO P.U.C. DI CUI ALLA L.R. N. 1/2019 E ART. 20 DELLA L.R. N. 45/89, ALLA DOTT.SSA COLOMBI ROSSELLA – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO SOMME. CIG Z373912C4D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE INCARICO RELATIVO L’INDIVIDUAZIONE GEOREFERENZIATA DEI BENI ARCHITETTONICI E STESURA DELLE NORME PRESCRITTIVE IN RIFERIMENTO AI BENI ARCHITETTONICI ED AI BENI ARCHEOLOGICI FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DEI BENI PAESAGGISTICI DI CUI ALL’ASSETTO STORICO CULTURALE (ART. 47 E SS.) DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE NELL’AMBITO DEL REDIGENDO PUC DI CUI ALLA L.R. N. 1/2019 E ART. 20 DELLA L.R. N. 45/89, ALL’ARCH. SERGIO LEONARDO SPANU – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO SOMME. CIG Z313912DA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120 DEL 11/09/2020 PER L’ACQUISTO DEL MATERIALE DI CUI AGLI “INTERVENTI DI PROTEZIONE E TUTELA DEL LITORALE URBANO” - CIG ZF738E4BC1  LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/54 DEL 20/01/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO IN COMANDO PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE. PERIODO 2021/2022. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO SOMME A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023 – 55 DEL 15.02.2023, A FAVORE DELLA DITTA ITM TELEMATICA  S.R.L., CON SEDE IN ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA NORD, STRADA 28, A SASSARI – P.IVA: 01560530907.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/28 DEL 21.02.2023, A FAVORE DELLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L., CON SEDE IN CARLO FELICE N. 33/B A SASSARI (SS) – P.IVA-COD. FISC.: 01227010905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA TELEMATICA MEDIANTE RDO SU SARDEGNACAT PER “AFFIDAMENTO DI INCARICO REDAZIONE SCIA DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVA N. 2 PALAZZINE CRA UBICATE PRESSO IL GREEN HOTEL E PROGETTO DI ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA, DENUNCIA INAIL, E DI.RI. IMPIANTO IDRICO/SANITARIO E SCARICO” - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A) DELLA L. N. 120/2020 E SS.MM.II. ALL’ING. LUIGI CERAVOLA. CIG ZC73998747</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PERIODICO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO DEL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE “LA PEDRERA” SITO IN VIA CORSICA - VIA MALTA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER VERSAMENTO ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RTP CON CAPOGRUPPO MANDATARIO L’ARCH. SALVATORE MARIO CARBONI ANTICIPAZIONE RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON - PNRR - (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU).  C.U.P.: G19I20000250005 - C.I.G.: 9544456E3E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RIPRISTINO VERDE PUBBLICO E REALIZZAZIONE NUOVE AREE VERDI ATTREZZATE NEI QUARTIERI TAULERA E CARMINE”.  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART. 1, C. 65 – L. N. 266/2005.  CUP: G13J21000000002 – CIG: 9574066134.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE IN APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO.” - CIG: 9469849E99 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA COOP. SOC. BARBARA B. CON SEDE IN TORINO. - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2023, CANONI 2 BIM 2023 RELATIVO AL NOLEGGIO IN FIBRASPENTA (DARK FIBER) CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: 89529407CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO PER APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - CIG  9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SITI NELLA VIA KENNEDY E VIA GRAMSCI. DETERMINA A CONTRARRE E  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 LETT. A DELLA L. 120/2020 ESS.MM.II. A FAVORE DI DI ENEL SOLE SRL. CIG Z323A15B65.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI SINDACO ED AMMINISTRATORI – LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA FEBBRAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. N. 102/13 ART. 6, C. 5 CONVERTITO CON L. 124/13 - FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - APPROVAZIONE FABBISOGNO FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INTERSETTORIALE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO . CONTRATTO TRIENNALE CON LA SOFTWARE PUNTOZERO SCARL CON SEDE LEGALE A PERUGIA ANNO 2023 CIG: ZA4386B69B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA.” LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/FE. COMPENSO PARTE FISSA GENNAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANT LE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE E LE SCUOLE PRIMARIE  DEI COMUNI LIMITROFI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DEL MERCATO CIVICO DEL COMUNE DI ALGHERO”. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART. 1, C. 65 – L. N. 266/2005, PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP: G13J21000000002 - CIG: 9574066134</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE GENNAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ALGHERO”. A) LOTTO 1: RCT/O: CIG: 9497743976; B) LOTTO 2: INCENDIO/FURTO: CIG: 9497757505; C) LOTTO 3: TUTELA LEGALE: CIG: 949777323; D) LOTTO 4: RCA/ARD LIBRO MATRICOLA: CIG: 9497787DC4. - PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE DEI CONCORRENTI, IN ESITO ALLE VALUTAZIONI DEI REQUISITI SOGGETTIVI E/O OGGETTIVI.  ART. 29, COMMA 1, SECONDO PERIODO, DEL D. LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEL SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DEL COMUNE DI ALGHERO E RESTITUZIONE DELLA SABBIA OTTENUTA PRESSO GLI ARENILI PROVENIENZA.  DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI. FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI. APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI BONIFICA. C.U.P. G19D17000560002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RINNOVO DEL SERVIZIO APP MUNICIPIUM – ANNUALITA’ 2022 - CIG: Z7D2C95B86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER IL SERVIZIO 1 – OPERE PUBBLICHE E PER IL SERVIZIO 4 – SERVIZI INFORMATICI” - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PERIODO: 17.10.2022 AL 16.01.2023  - CIG:ZF62DFC095</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2 – SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, PONTI E VIADOTTI. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE. C.U.P. – G17H19001310001 – C.I.G. 9571268C35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONI DI CONCESSIONE AREE PER APPARATI DI TELEFONIA – ANNUALITÀ 2023 E AGGIORNAMENTO ISTAT ANNUALITÀ 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PERIODO 02/10/2022 – 01/01/2023 – SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - CIG: Z372CBD5A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 NOLEGGIO – LOTTO 3 – STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER IL NOLEGGIO DI N° 1 FOTOCOPIATORE MARCA KYOCERA TASKALFA 4052 CI – CIG: 7238702DD9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 123 – SIG.RA. P. V. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 15 DEL 28.2.2023 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI FEBBRAIO 2023. CIG ZA1398BDD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 01 LUGLIO 2023 – PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 102, SIG. M.P. – MATRICOLA 52.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01 SETTEMBRE 2023 – SIG.RA S.M.D. – MATRICOLA 23166</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE 2022. AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE NELL’AMBITO DELLE CATEGORIE A – B – C – D - APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01 SETTEMBRE 2023 – SIG. M.R. – MATRICOLA 2273.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI  DICEMBRE -  CIG DERIVATO: 88150877E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA) -  CAT C / AREA DEGLI ISTRUTTORI - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - SIG.RA CALARESU FABIANA - TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA – MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE - CIG: Z85321B431</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ARREDI COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI – SEDIE ERGONOMICHE PER UFFICI COMUNALI – CIG:  Z333850046</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA) -  CAT C / AREA DEGLI ISTRUTTORI - A TEMPO PIENO E DETERMINATO SIG. TAVERA PAOLO   - IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE DI RUOLO  IN ASPETTATIVA - TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DI ALTRO ENTE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA) -  CAT C / AREA DEGLI ISTRUTTORI - A TEMPO PIENO E DETERMINATO SIG. PISEDDU PIERANGELO - IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE DI RUOLO IN ASPETTATIVA, TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DI ALTRO ENTE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA) -  CAT C / AREA DEGLI ISTRUTTORI - A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI DEL PNRR– SIG RA LOI ROSALBA - TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DI ALTRO ENTE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA) -  CAT C / AREA DEGLI ISTRUTTORI - A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI DEL PNRR – SIG.NURCHIS ANDREA - TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIADI ALTRO ENTE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L’ANNO 2023 – CIG: Z8D393744F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMI 29 E 37 – IMPIANTO NATATORIO COMUNALE IN LOCALITÀ MARIA PIA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA, 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, COMMA 1. LETT. A) DELLA LEGGE 108/2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART. 1, C. 65 – L. N. 266/2005. CUP: G17H22000800001 – CIG: 9346940AE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO - PRIMARIA 'SACRO CUORE' DI VIA CAGLIARI – VIA VITTORIO EMANUELE. PNRR (M2C4I2.2) INTERVENTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP G12F20000050001. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA SCHEDA TECNICA DI RESTAURO RELATIVA ALL'INTERVENTO SULLA CANCELLATA STORICA - PROCEDURA EX ART. 1 CO. 2) LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 CO. 1 DELLA LEGGE N. 108/2021 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. N. 77/2021 (SETTORE RESTAURO 8) CIG 9677319844 - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 LETTERA A DELLA L. 120/2020 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE – ANNUALITA’ 2023 – CIG 9493543F81  LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 28/02/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549    LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/PA DEL 28/02/2023. GENNAIO  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ELABORAZIONE INFOGRAFICHE E STAMPA DEL RAPPORTO 2021 NELL’AMBITO DELL’OSSERVATORIO SOCIO-ECONOMICO TERRITORIALE. CIG Z90344D513.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DELLE NASSE. CUP: G17H21037680004 - CIG: 9432429EA3. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DELLA   RETTA SOSTENUTA DA  PERSONA OSPITATA  PRESSO LA  COMUNITÀ INTEGRATA "SA VILLA" DI ITTIRI  NELL'ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE  MESE DICEMBRE  2022  ( DAL 01.12.2022 AL 31.12.2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI SINDACO ED AMMINISTRATORI – MARZO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2023, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO -TRASLOCHI E INTERVENTI EDILIZI D’URGENZA CON AUTOSCALE E LAVORI EDILI. PERIODO DAL 01.01.2023 AL 28.02.2023. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO FATTURA N. 34/2023. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 445 DEL 24.02.2023, A FAVORE DELLA DITTA RECOM INDUSTRIALE SRL, CON SEDE IN VIA PIETRO CHIESA N. 25R - GENOVA – P.IVA-COD. FISC.: 03618890101 –.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINE  DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DALLA LIBERTÀ PERSONALE. PUBBLICAZIONE AVVISO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE CONTABILE - CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. (CODICE 01-C-2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 23/V1 DEL 08/02/2023 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 –  PERIODO 01-31 GENNAIO 2023 - CIG ZBF36FB362.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL’ACQUISTO DI SERVIZI RELATIVI A MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI – MARZO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA PISTA DI ATLETICA DEL COMUNE DI ALGHERO” - CONI FONDO SPORT E PERIFERIE – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL’ART. 105 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. CUP: G13D17000170006 – CIG: 8580936C63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. SALVATORE CARIA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E IMPIANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SANTA MARIA LA PALMA. PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II – CUP: G17H21026020006 – CIG: ZD8390AB22.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE PATRIMONIALI - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ANNO 2023 - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – LABORATORIO FORMATIVO PER L’AGGIORNAMENTO E L’ARTICOLAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023/2025 - CIG Z753A31213</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – IN E- LEARNING – APPROFONDIMENTO FONDO RISORSE DECENTRATE – ANNO 2023  - CIG Z4E3A31F18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- PROGRAMMA 2023- LIQUIDAZIONE GENNAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA’ DI ALGHERO E CONTESTUALE NOMINA DEL VICE-COMANDANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA E SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. IMPEGNO DI SPESA PER I PIANI INDIVIDUALI ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO-LIQUIDAZIONE PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE – DETERMINAZIONE N. 419 DEL 15/02/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2022 PIANI PERSONALIZZATI ATTIVAZIONE OTTOBRE/DICEMBRE- LIQUIDAZIONE ARRETRATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>: ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE (MISURA "NIDI GRATIS")”. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S C I A  CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI – SASSARI,  PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI FEBBRAIO   2023 .  CIG  9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 22 NOVEMBRE 2021, ART. 6, COMMA 34. INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER IL SUPPORTO ALLA SCELTA DELLA GENITORIALITÀ E PER L'ACQUISTO, TRAMITE VOUCHER, DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ZERO - TRE ANNI). PUBBLICAZIONE GRADUATORIA  AVENTI DIRITTO E IMPEGNO SPESA  A ENTE   CHE HA EROGATO  SERVIZIO  SOCIO-EDUCATIVO: SPAZIO-BIMBI LUDOTECA MARAMEO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  A FAVORE DI ANAC PER IL PAGAMENTO DEL MAV RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIO CONFRONTO DI PREVENTIVI DI SPESA ART. 1 COMMA 2 LETT.A) LEGGE N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.2) DELLA LEGGE N. 108 DEL 2021 - PAR. 4.3.1 DELLE LINEE GUIDA ANAC N.4), PER  CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REDAZIONE DEI PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RIORDINO URBANO (P.I.R.U.) MISURA A- “PROGRAMMI INTEGRATI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI AMBITI URBANI E DELLE PERIFERIE CARATTERIZZATI DALLA PRESENZA DI PLURALITÀ DI FUNZIONI E DI TESSUTI EDILIZI DISORGANICI, INCOMPIUTI, PARZIALMENTE UTILIZZATI O DEGRADATI”.REDAZIONE DELLO STRUMENTO ATTUATIVO “PROGRAMMA INTEGRATO PER IL RIORDINO URBANO DELLA PERIFERIA LA PIETRAIA”.CIG 9545927C27. CUP G12C18000390006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. (CODICE 02-C-2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  CAREGIVER  E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNUALITA’ 2023 – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO/IMPEGNO N. 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON - PNRR - (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU). C.U.P.: G19I20000250005 - C.I.G.: 9544456E3E. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL NUOVO ECOCENTRO COMUNALE DENOMINATO “ECOCENTRO 3” IN LOCALITÀ SANTA MARIA LA PALMA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120 DEL 2020 ALLA SOCIETÀ MOVISTRADE COGEFI S.R.L. CUP: G15I18000040002 – CIG: 958125910E – GARA (8882496)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DELL’ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.II. - FORMA SIMULTANEA EX ART. 14 -TER. ACQUISIZIONE DEI PARERI NECESSARI PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE (N. 3) REDATTA AI SENSI DELL’ART. 132, COMMA 3, DEL D.L.VO 163/2006, RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO DISTRIBUZIONE DEL GAS NEI COMUNI DI ALGHERO E OLMEDO. CUP: G15J08000000009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIZZATO “CEDOLE.NET” DELLA SOCIETA’  ETICA SOLUZIONI SRL  PER DISTRIBUZIONE ALLE FAMIGLIE DEI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA  DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE FATTURA  PER CANONE 2023 .    CIG:  Z1B36923C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI  FEBBRAIO 2023 -  CIG DERIVATO: Z4B35B1D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO COMUNICAZIONE – FEBBRAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA 8843231 - AFFIDAMENTO DIRETTO – “SERVIZIO DI ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO”  – CIG: 95392863D6 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 6/001 DEL 01/03/2023 – PERIODO 1-28 FEBBRAIO 2023 – CIG 96184579CE – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A SPECIFICO IMPIANTO DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DAI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO A FAVORE DI CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. - CIG: ZB9335F62E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – STAGIONE TERMICA 2022-2023 - CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PP.AA. - EDIZ. 12, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE N. 388/2000 - LOTTO 18 - CIG 8996292702. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. - SASSARI – CIG DERIVATO 948388095A. LIQUIDAZIONE O.D.A. N. 7168167 DEL 23.02.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER VARIAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE - DIPENDENTE MATR. 123. CAT. C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO 5 PARTICELLA 74 SUB 9 – SUB 30 E SUB 33.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 17/2021 – ART. 10, COMMA 16 LETT. C), E COMMI 17 E 18. D.G.R. N.46/7 DEL 25.11.2021 - ATTIVAZIONE CANTIERE OCCUPAZIONALE PER LA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI COMUNALI IN RELAZIONE ALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI NAZIONALI AI SENSI DEL D.L. N. 34/2020 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113/FE- OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PIC DEL 28/02/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZI 2019-2020-2022 - CONSORZIO S.V. BRIONIS - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART 3 DEL DLL 1446/1918.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZI 2019-2020-2022-2023 - CONSORZIO S.V. MONTAGNESE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART 3 DEL DLL 1446/1918.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER L’ESECUZIONE DELLE INDAGINI SPERIMENTALI SULLE STRUTTURE E PROVE DI CARICO - LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON - (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU).  DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ TECNICA PROVE SRL. CUP: G19I20000250005 - CIG: 9682752BB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE DEI LAVORI CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTO A2.  DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’ARCH. DIEGO MASALA. CUP: G11B22002400004 – CIG: ZB83A1C811</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ASFODELO II - VIA XXIV MAGGIO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120 DEL 2020 ALLA SOCIETÀ SARDA IMPERMEABILIZZAZIONI S.R.L.S. E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO CUP: G11J22000420004 - CIG:9643683AF5 – GARA (8935863)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA A.I.T. SEGNALETICA DI BECCA G. SCHINTU A. &amp; SCHINTU  G. S.N.C. PER “FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PALI E INDICATORI STRADALI COMPLETI DI RACCORDERIE PER LA TOPONOMASTICA DELLA CITTÀ DI ALGHERO”, AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 14, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E SS.MM.II.”. CIG ZBD34A43BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2023. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO 5 PARTICELLA 74 SUB 9 – SUB 30 E SUB 33</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA BOTTIGLIE DI ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE – CIG: Z4F3A4787D  – AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A SUB. 2.1. DEL D.L. 77/2021)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO MIGLIORIA POSTEGGI LIBERI PRESSO MERCATO SETTIMANALE VIALE SARDEGNA – VIA CORSICA RISERVATO AI TITOLARI DEL SETTORE ALIMENTARE, NON ALIMENTARE E AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA OFFICINA PELLATI FELICE SNC PER LA FORNITURA DI STRUMENTO SCARICO DATI DA CRONOTACHIGRAFO DIGITALE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO CIG Z48398ACB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI – NUOVA CASA SERENITÀ”, SITO IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 17 – COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI INDAGINE E MISURA DEL LIVELLO DI CONCENTRAZIONE DEL GAS RADIOATTIVO NATURALE RADON IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/59/EURATOM.  CIG Z1F32544F8 – C.U.P. G13J18000270002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA   AD INTEGRAZIONE DELLA  RETTA SOSTENUTA DA  PERSONA OSPITATA PRESSO LA STRUTTURA SOCIALE RESIDENZIALE VILLA ANNA DI CARGEGHE  NELL’ANNO 2022-  PERIODO  DAL  01.01.2022.AL 31.12.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4195 DEL 08.03.2023 - PRATICA TELEMATICA-ROBERTO IACOMINO- CMNRRT87C06G203P-12012023-1002.574178-INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CHE NON INCIDONO SULLA SAGOMA DELL'ORGANISMO EDILIZIO ESISTENTE CHE RIGUARDANO REALIZZAZIONE DI PERGOLA E MODIFICA DELLE APERTURE ESISTENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA AGRINATURA DI HYRO NELSON CAU PER LA FORNITURA DI CONCIME PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. VERDE E DECORO URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO.  CIG Z92392D4DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/2023. CIG 94353519F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI – SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG: Z362A67DCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: L.162/1998-PROGRAMMA 2023 -2^ LIQUIDAZIONE GENNAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPIONATO DEL MONDO RALLY (WRC) -RALLY ITALIA SARDEGNA 30 MAGGIO – 5 GIUGNO 2022.  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” – ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT – LOTTO N. 5 SARDEGNA NORD. CIG DERIVATO Z96305AAD7 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21_1 DEL 31/01/2023 COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER ADESIONE AL NETWORK G20S – QUOTA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. TERZA LIQUIDAZIONE 2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE19. CIG. 9360697388.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISIORIA MERCATINO LUNGOMARE DANTE E PIAZZA SVENTRAMENTO STAGIONE 2023. LAVORAZIONE E CESSIONE PRODOTTI ARTIGIANALI ED ARTISTICI SU AREE PUBBLICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO – PRIMARIA-INFANZIA “LA PEDRERA” DI VIA CORSICA - VIA MALTA. PNRR (M2C4I2.2) INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CUP G14H20000700001. IMPORTO FINANZIAMENTO € 535.000,00. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON DETERMINAZIONE DELLA CUC RETE METROPOLITANA NORD SARDEGNA N. 46 DEL 06 MARZO 2023 A FAVORE DELL’IMPRESA I.CA LAVORI S.R.L. DI NUORO, IN AVVALIMENTO CON L’AUSILIARIA CONSORZIO STABILE APPALTITALIA DI CALTAGIRONE - CIG 9630624257.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06527025 DEL 28/02/2023, DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG DERIVATO 9047734A49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI DI GENNAIO E FEBBRAIO - DITTA CARGOMME DI ROBERTO SECHI. GIG: ZF7353CF04.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI E SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI CDS, MESE FEBBRAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 22 NOVEMBRE 2021, ART. 6, COMMA 34. INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER IL SUPPORTO ALLA SCELTA DELLA GENITORIALITÀ E PER L'ACQUISTO, TRAMITE VOUCHER, DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ZERO - TRE ANNI). LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A  ENTE   CHE HA EROGATO  SERVIZIO  SOCIO-EDUCATIVO: SPAZIO-BIMBI LUDOTECA MARAMEO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IMPEGNI ASSUNTI -  MARZO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER LA SEDE LOCALE ASPAL - CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO DI ALGHERO – ANNO 2022 E VARIAZIONE ACCERTAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI RICOMPRESI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizi Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 – ESERCIZIO PROVVISORIO 2023 - VARIAZIONE N. 3/2023 AI SENSI DELL’ART. 163, C.3 E DELL’ ART. 175, C. 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110/PA DEL 28/02/2023 - PERIODO: DICEMBRE 2022 - SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS - COD.CIG. 8857464286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 – F.E. N. 38/V1 DEL 07/03/2023 –  PERIODO 01-28 FEBBRAIO 2023 – CIG 958779638E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2023 DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL LIQUIDAZIONE FATT.630/2023 LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI - RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI 2014-2019 DA F24 E C.C.P. FINO AL 31.12.2022. CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL LIQUIDAZIONE FATT.631/2023 LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI - RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2013-2020 DA F24 E C.C.P. FINO AL 31.12.2022. CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRME DIGITALI DA REMOTO PER I DIPENDENTI COMUNALI MEDIANTE ANTICIPAZIONI ECONOMALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMEREGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVITA’ DI PRESIDIO PULIZIE E SANIFICAZIONE BAGNI – SVOLGIMENTO PROVE SELETTIVE IN PRESENZA DI N.2 PROCEDURE CONCORSUALI – CIG:  ZBE31B74B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 5/001 DEL 01.03.2023 – PERIODO 1-28 FEBBRAIO 2023 – CIG 905130907B – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETÀ E PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998. RELATIVA ALL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN ALGHERO E CENSITA IN CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 5 PARTICELLA 74 SUB 9 – SUB 30 E SUB 33.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA ADIBITO AD UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE MENSILITÀ MARZO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA“: PROROGA E NUOVE ATTIVAZIONI PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2023  - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELEFONICA ALLA DITTA FASTWEB SPA. CONVENZIONE TELEFONIA 5. CIG: 8993313CA7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE FEBBRAIO 2023. CIG: 9458963732.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 39/V1 DEL 07/03/2023 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 –  PERIODO 01-28 FEBBRAIO 2023 - CIG ZBF36FB362.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI PANNELLI INDICATORI. CIG ZA539543AD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO – PRIMARIA-INFANZIA “SACRO CUORE” DI VIA CAGLIARI. PNRR (M2C4I2.2) INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. IMPORTO FINANZIAMENTO € 600.000,00. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON DETERMINAZIONE DELLA CUC RETE METROPOLITANA NORD SARDEGNA N. 47 DEL 06 MARZO 2023 A FAVORE DEL R.T.I. CON CAPOGRUPPO DITTA LUCIANO SINI S.R.L. E MANDANTE DITTA GIULIANA FENU. CUP G12F20000050001 - CIG 9657852797 - GARA ANAC N. 8950772</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCALDABAGNI PLESSI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, CO. 1, LETT. A) DELLA LEGGE N. 108/2021. CIG Z823A3D7B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL. FATT. 633/2023. LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI - RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES-TARI 2013-2019 DA F24 E C.C.P. FINO AL 31.12.2022. CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DELLE  RETTE SOSTENUTE  DA PERSONE OSPITATE PRESSO LA  COMUNITÀ INTEGRATA" MADRE TERESA DI GESU' BACQ " DI ALGHERO NELL'ANNO 2022   . LIQUIDAZIONE  4^ TRIMESTRE  .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP – AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA” - APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ GREEN HOTEL SRL – MENSILITÀ FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ALGHERO”. A) LOTTO 1: RCT/O: CIG: 9497743976; B) LOTTO 2: INCENDIO/FURTO: CIG: 9497757505; C) LOTTO 3: TUTELA LEGALE: CIG: 949777323; D) LOTTO 4: RCA/ARD LIBRO MATRICOLA: CIG: 9497787DC4. - NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Segreteria e controlli interni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER  NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE QUADIENT IS-420 UFFICIO PROTOCOLLO_ CIG ZAC341DAF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTI – PERIODO: TRIMESTRE FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2023  – CIG:  Z492E131AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO IN DOTAZIONE PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI - PERIODO 01/01/2023 – 31/07/2023 –  CIG: Z19368B081</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” –  COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ANNUALITA’ 2023 – PRIMO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA: L.R. N. 27/1983 “PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILIACI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI” E L.R. N. 11/85 “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI”. CONTRIBUTI PER IL PRIMO SEMESTRE RELATIVI AL PERIODO 01/01/2023-30/06/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA.” LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI DI SOSTEGNO “INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022. SPESE SCOLASTICHE 2021/22 - (DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N° 30/67 DEL 30 SETTEMBRE 2022). PARTITA DI GIRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA FEBBRAIO 2023. NIDI PRIVATI   STRUTTURE : NIDO  IL GIROTONO  - NIDO AQUILONE - NIDO INFANZIA S. G. BOSCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI PER MAGGIORI SOMME VERSATE A TITOLO DI TARI. 2° E 3° INVIO SECAL. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI. PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – VIA CATALOGNA E LARGO SANTI ANGELI. LEGGE N.80 DEL 23.05.2014 “MISURE URGENTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA, PER IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI E PER EXPO 2015”. D.M. N.97 DEL 16.03.2015, ART.1, COMMA 2, LETT.B) (LINEA B). D.M. 03.10.2018 “PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEI COMUNI E DI AREA”. PROGRAMMA INTERVENTI D.G.R. N.39/19 DEL 03.10.2019. –  CUP G12F22000390002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DELLA CONFORMITA’ ANTINCENDIO. CUP G14E21003930004. APPALTATORE I.E.M. DI PIRAS PIER PAOLO &amp; C. S.N.C. DI SASSARI - CIG 90528708A6. CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 181/2022. APPROVAZIONE 2° ED ULTIMO SAL - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI DIFESA DELL’ENTE – APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1056/2020 DEL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI “COMUNE DI ALGHERO C/CONSORZIO DI IMPRESE DI PESCA S. ELMO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4199 DEL 14.03.2023 - PRATICA TELEMATICA 02929660906-17012023-1620.576129 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPEE N.3794383/2023 - NATURAL SRL - INSTALLAZIONE DI DEHORS E SOSTITUZIONE DI INSEGNA D'ESERCIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4200 DEL 14.03.2023 -  PRATICA TELEMATICA-LUCA MARIA RANOTTI- RNTLMR82C06L219E-12012023-1236.574338-MODIFICA PROSPETTICA, APERTURA DI UNA FINESTRA ESISTENTE, DI UN IMMOBILE UBICATO IN P.ZZA VITTORIO EMANUELE II N. 3, PIANO PRIMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2023 – N.2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO MEDIANTE L’USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DURANTE IL CICLO DI VITA DELL’OPERA, CONFORMI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 11.10.2017 – LOTTO FUNZIONALE N. 1” - CUP: G13J18000270002 – C.I.G.: 9368021F79 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA STC MANAGING SRL (CIG: ZE13A0093D) CON SEDE IN BARLETTA E DELLA SOC. “A. MANZONI &amp; C” SPA (CIG: Z0A3A00923) CON SEDE IN SASSARI PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. FABIO EMANUELE MASSIMO SPURIO. COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 267/2000 – PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO SERVIZIO DI ACCESSO BANCHE DATI “PLUSPLUS24 DIRITTO”, “SMART24PA”, “SOLE 24ORE DGT”, “NT+ENTI LOCALI”PER L’ANNO 2023 - CIG: Z6830585EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE – SERVIZI FINANZIARI - CIG: ZD9397FB1E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ARREDI COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI – SEDIE ERGONOMICHE PER UFFICI COMUNALI – CIG:   ZE438DFC1E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZI 2022 E 2023 CONSORZIO STRADA VICINALE SANT’ANNA POLLINI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AI SENSI ART. 3 DEL DLL 1446/1918</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO (DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022) - CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5). LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. BARBARA B SCS N. 193/PA DEL 15/03/2023, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI FEBBRAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DI E***A***M*** – DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 74/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CLAUDIO MONTALTO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. “COMUNE DI ALGHERO C/C****M***” – RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 228/2022 RESA DALLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI - SEZ. DISTACCATA DI SASSARI -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA UTENTI OSPITATI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO " S.AGOSTINO" DI ALGHERO  NELL'ANNO 2022 . LIQUIDAZIONE  3  TRIMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANCA FARMAFACTORING C/ COMUNE DI ALGHERO – TRANSAZIONE GIUDIZIALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO PER CREDITI CEDUTI DAI FORNITORI DI SERVIZI EDISON ENERGIA S.P.A. E GALA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANCA FARMAFACTORING C/ COMUNE DI ALGHERO – TRANSAZIONE GIUDIZIALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO (DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022) - CIG: 8359084655 (CIG COLLEGATO:73703193A5). LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. BARBARA B SCS N. 192/PA DEL 15/03/2023, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI D.LGS. N. 267/2000, DERIVANTE DAL DECRETO INGIUNTIVO N. 875/2018 A FAVORE DELLA SOCIETÀ DE.GI. MARMI S.A.S..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 01/02/2023 EMESSA DALLA SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCALA DEL CABIROL – ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 02/02/2023 EMESSA DALLA SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TENNIS CLUB DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 182/PA DEL 15/03/2023 - PERIODO: GENNAIO 2023 - SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS - COD.CIG. 8857464286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIALITA’ RICONOSCIUTA SUL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO DATI RACCOLTA 2021 -  ANNUALITA’ 2022 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI UN ECO-COMPATTATORE. CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA A VALERE SUL FONDO DENOMINATO “PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA” – CUP G11E22000020001, CIG ZA13A43F2C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL’ACQUISTO DI SERVIZI RELATIVI A MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI – MARZO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998. ANNO 2022- LIQUIDAZIONE ARRETRATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2023  RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC2 CON VODAFONE S.P.A.  CIG: 809380967A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT A) DELLA L, 120/2020 E SS.MM.II. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER PICCOLI RIPRISTINI DI INTONACI E RELATIVE TINTEGGIATURE ALL’INTERNO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG: ZF83A69919</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 20.02.2023 – AUTOSCUOLA 2001 SRLS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA 4/FE. COMPENSO PARTE FISSA FEBBRAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 4000/2022 – ANN. 2023 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ GLOBAL POWER SPA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: 7851751DE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1679/E DEL 23/12/2022  – DASEIN  SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE A COMPLETAMENTO DEL PROGETTO SUL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” ANNO 2022 – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 16/23 DEL 25.01.2023 – DIRITTOITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE 2022. AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE NELL’AMBITO DELLE CATEGORIE A – B – C – D – LIQUIDAZIONE DIFFERENZE STIPENDIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ARRETRATI INDENNITÀ DI TURNAZIONE AREA SICUREZZA E VIGILANZA A SEGUITO DEL RINNOVO DEL CCNL PER IL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019 -2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ARRETRATI LAVORO STRAORDINARIO (ART. 32 CCNL DEL 16.11.2022)  A SEGUITO DEL RINNOVO DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE  DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019 – 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO NUOVA CASA SERENITÀ. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE, FACCHINAGGIO, MAGAZZINAGGIO E AFFINI ATTINENTI LO SGOMBERO LOCALI E IL TRASPORTO IN ALTRO LUOGO DI MATERIALI, COMPRESO LO SMALTIMENTO O L'AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A SUB. 2.1 DEL D.L. 77/2021). C.U.P. G13J18000270002 – C.I.G. 9702690116 (NR. GARA 8986606).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE SOSTENUTE DA UTENTI OSPITATI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO " S.AGOSTINO" DI ALGHERO  NELL'ANNO 2022 . LIQUIDAZIONE  4^  TRIMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA ““MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3460519  SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART.1 CO.2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 SS.MM.II. CIG: 969136710D CUP G11F22002960006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LA L.R. 11/1985 RIGUARDANTE LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NE-FROPATICI PER IL MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI PER IL MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– LIQUIDAZIONE MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NORD CAR  SRL. CIG 91732358FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI FEBBRAIO 2023 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – STAGIONE TERMICA 2022-2023 - CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PP.AA. - EDIZ. 12, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE N. 388/2000 - LOTTO 18 - CIG 8996292702. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. - SASSARI – CIG DERIVATO 948388095A. LIQUIDAZIONE O.D.A. N. 7186375 DEL 09.03.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE FEBBRAIO 2023 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: ZE5329C88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023 – IMPEGNO SOMME.LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023 – IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E CONTESTUALE CONVOCAZIONE OPERATORI PER LA SCELTA DEL POSTEGGIO PRESSO IL MERCATINO LUNGOMARE DANTE E PIAZZA SVENTRAMENTO STAGIONE 2023. LAVORAZIONE E CESSIONE PRODOTTI ARTIGIANALI ED ARTISTICI SU AREE PUBBLICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE – SAI – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA -  AMPLIAMENTO ANNUALITA’ 2023 – CONTRATTO ATTUATIVO – [LOTTO 3 – CIG 972619887E  – GARA N. 9009478 ]</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO E ARRETRATI MESE DI GENNAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA RITENUTE EX ART. 30 CO. 5 BIS D.LGLS. 50/2016 PER LE ANNUALITÀ’ 2023/2024 - AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3° QUALITA’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI– ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT – LOTTO N. 5 SARDEGNA NORD. CIG DERIVATO Z96305AAD7 – COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– FEBBRAIO MARZO 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI   A.I.A.S.-  LIQUIDAZIONE  CONTABILITÀ MESE DICEMBRE  2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA  A FAVORE DI ALTRI COMUNI- LEGGE N. 265/1999    - LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO MARIOTTI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. ALLA CUGUSI S.R.L. CIG Z4B3A5DD48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ILLUMINAZIONE DELL’AREA DEL PORTO, BANCHINA SOPRAFLUTTO, SOTTOFLUTTO E PARCHEGGI -LIQUIDAZIONE- CIG Z44393687A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 – FEBBRAIO 2 E MARZO 2023 -- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 15.03.2023, FORNITURA DI N° 30 BASI MOBILI PER PALI ANTIROTAZIONE – PRESENTATA DALLA DITTA LOI GIOVANNI P.IVA 02890310903 – COD. FISC. LOIGNN92T09B114P - CIG: ZE4346CB2A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME ALLA CARTOLIBRERIA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO “FERMENTI IN COMUNE PUBBLICATO DA ANCI E PROMOSSO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI. CUP G11D22000020001. “ LIQUIDAZIONE SECONDO ANTICIPO A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE PRIMA TRANCHE, SOC .“SIDER S.R.L.S”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER I MESI DI MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 11/1985 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER I MESI DI MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18, COMMA 3. L.R. 3/2022 ART 6. RIMBORSI VIAGGI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MARZO 2023-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE – CORRENTI – INCASSO E ACCERTAMENTO FATT.N. 1 DEL 10/02/23 E N. 2 DEL 22/02/23 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE OBBLIGATORIA E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE SASSARI – ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA. CIG.  Z923A7A9A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE “SERVIZIO TELEMACO” - SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO –  CIG Z5E38B4811</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO PERGAMENE PER MATRIMONI E UNIONI CIVILI– CIG:  Z4C38219EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE PER L’USO DEL MARCHIO “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO”- ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. LUCA NUNZIO ACCARDO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 745/2019 T.A.R. SARDEGNA “COMUNE DI ALGHERO C/ MARINA DI SANT’ELMO E +”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE CIG 75890309AA. REVISIONE PREZZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 08.03.2023 A FAVORE DITTA SCENOSIST S.R.L.S, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE PRESTAZIONI ARTISTICHE, CON SEDE IN SASSARI STR. VIC.LE SAN VIGLIANO N. 19 – COD. FISC. / P.IVA: 02919430906. CIG.: ZF8376F411, PER “SERVIZIO DI CONTROLLO ED EMERGENZA C/O IL PARCHEGGIO A PAGAMENTO DEL MULTIPIANO, UBICATO IN ALGHERO, VIA LO FRASSO, DA SVOLGERE CON N. 1 UNITA’ REPERIBILE H24 TRAMITE COMMUTATORE TELEFONICO COLLEGATO ALLA CENTRALINA DI ALLARME ANTINCENDIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 08.03.2023, A FAVORE DITTA SCENOSIST S.R.L.S, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE PRESTAZIONI ARTISTICHE, CON SEDE IN SASSARI STR. VIC.LE SAN VIGLIANO N. 19 – COD. FISC. / P.IVA: 02919430906. CIG.: ZF839F6313, PER “SERVIZIO DI CONTROLLO ED EMERGENZA C/O IL PARCHEGGIO A PAGAMENTO DEL MULTIPIANO, UBICATO IN ALGHERO, VIA LO FRASSO, DA SVOLGERE CON N. 1 UNITA’ REPERIBILE H24 TRAMITE COMMUTATORE TELEFONICO COLLEGATO ALLA CENTRALINA DI ALLARME ANTINCENDIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA  A FAVORE DI ALTRI COMUNI- LEGGE N. 265/1999 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” –  COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ANNUALITA’ 2023 – LIQUIDAZIONE N. 1 – I SEMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLE QUOTE SOCIALI PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE  DALLE  STRUTTURE SOCIO RIABILITATIVE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA -  ANTICIPAZIONE   RAS -  ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – STAGIONE TERMICA 2022-2023 - CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PP.AA. - EDIZ. 12, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE N. 388/2000 - LOTTO 18 - CIG 8996292702. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. - SASSARI – CIG DERIVATO 948388095A. LIQUIDAZIONE O.D.A. N. 7194061 DEL 16.03.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. LIDIA ARRU: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1056/2020 DEL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI. “COMUNE DI ALGHERO C/CONSORZIO DI IMPRESE DI PESCA SANT’ELMO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. LIDIA ARRU: LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO IN INTEGRAZIONE - APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1056/2020 DEL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI. “COMUNE DI ALGHERO C/CONSORZIO DI IMPRESE DI PESCA SANT’ELMO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 –LIQUIDAZIONE FEBRRAIO 2/MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE – 1° TRIMESTRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LO-CALE, CAT. C, POS. EC. C1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 “SERVIZI AL CIT-TADINO, CULTURA E TURISMO”, SERVIZIO 1 “SICUREZZA, VIGILANZA” - LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPETTANTI AI COMPONENTI ESTERNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 PO-STO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C, MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D.LGS N.165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 “SERVIZI AL CITTADINO, CULTURA E TURISMO”, SERVIZIO 1 “SICUREZ-ZA, VIGILANZA”- LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPETTANTI AL COMPONENTE ESTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 110, C.2, DEL D.LGS 267/2000, DI COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE – LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPETTANTI AI COMPONENTI ESTERNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI  GENNAIO -  CIG DERIVATO: 88150877E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 2 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 15/12/2022 - 31/12/2022 - CIG DERIVATO: ZE13909EDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N.2 STAMPANTI LASER PER REDAZIONE ATTI STATO CIVILE IN FORMATO A4 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 15/12/2022 - 31/12/2022  - CIG:  Z8E38CB6F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “LUOGHI COMUNI” SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS - BIRORI (NU) - P.I. 01021880917 – F.E. N. 2/16 DEL 28/02/2023 –  PERIODO 01- 28 FEBBRAIO 2023 – CIG 957882479F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZI 2022-2023 CONSORZIO S.V. PONEDDU PUNTET - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART 3 DEL DLL 1446/1918. ESERCIZI 2016-2017-2018-2019-2020-2021 DEFINANZIAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL S.I.P. – SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE – BABYLON. AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI E REDAZIONE CONTABILITÀ ECONOMICA PATRIMONIALE ESERCIZIO 2022”. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ GIES SRL MEDIANTE ODA SUL MEPA.  CIG: Z5E3A7D576</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA – LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI INDAGINE GEOTECNICA, GEOGNOSTICA E GEOFISICA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020. C.U.P. – G19J20001070005 – C.I.G. 9700333805 (GARA NR. 8987338) ALLA SOCIETA' GEOTER S.A.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE NEL TERRITORIO DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE ENTI BENEFICIARI ANNO 2022. SECONDA TRANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2022 PIANI PERSONALIZZATI – 4^LIQUIDAZIONE ARRETRATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO E RECUPERO EDILIZIO ED AMPLIAMENTO DEI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA MICHELANGELO N. 9. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI LABORATORIO A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE. PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, CO. 1, LETT. A) DELLA LEGGE N. 108/2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. GEOLOGO ALESSANDRO MUSCAS. C.U.P. – G17H21036880004 – C.I.G. Z363A2080E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – FEBBRAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL LIQUIDAZIONE FATT. N.851 DEL 22.03.2023 LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO - RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO TOSAP-CIMP DAL 1.01.2022 AL 31.12.2022. CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA   - CIG:  ZA83909A46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE POSTI AUTO, LOTTI INTERCLUSI, SANZIONI DANNO PAESISTICO.  GENNAIO – 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO E RECUPERO EDILIZIO ED AMPLIAMENTO DEI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA MICHELANGELO N. 9. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICA DURANTE LE INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI LABORATORIO A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE. PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, CO. 1, LETT. A) DELLA LEGGE N. 108/2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. LUCA SANNA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO. C.U.P. – G17H21036880004 – C.I.G. ZEF3A4CFBC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE, FACCHINAGGIO, MAGAZZINAGGIO E AFFINI ATTINENTI LO SGOMBERO LOCALI E IL TRASPORTO IN ALTRO LUOGO DI MATERIALI, COMPRESO LO SMALTIMENTO O L'AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO NUOVA CASA SERENITÀ. - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’A.N.A.C. - C.U.P. G13J18000270002 – C.I.G. 9702690116 (NR. GARA 8986606).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO DI DUE CLIMATIZZATORI SINGOLI DISMESSI DAL PALAZZO CIVICO COMUNALE DI VIA COLUMBANO E REINSTALLAZIONE IN ALTRI SEDI COMUNALI. REVOCA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1772 DEL 26.07.2021. CIG: Z47329204C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO 2023 CONSORZIO STRADA VICINALE SCALA MALA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AI SENSI ART. 3 DEL DLL 1446/1918</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998-ANNO 2023-2^ LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0384/23/PA DEL 24.03.2023, MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA ANNUALE DEL TELELASER TRUCAM, MATRICOLA TC004930 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – PRESENTATA DALLA DITTA ELTRAFF S.R.L., P.I. 00917650962 – CIG: ZBE39179DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SUPPLEMENTARE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE AZIONI INERENTI IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE DI ALGHERO. C.I.G. ZEF377645B LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL. FATTURE NN. 846-847-848/2023. LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO - RISCOSSIONI TRAMITE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI DEL RD 639/1910 DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2022.  CONTRATTO REP. 93/2018 CIG 7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COPIER SERVICE PER IL NOLEGGIO DI N.1 STAMPANTE AD AGHI LQ-350 PER UFFICIO ANAGRAFE  – IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZEB3A90918</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – “IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI” – CIG Z673A8FC11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 185/PA DEL 27/03/2023 - PERIODO: FEBBRAIO 2023 - SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS - COD.CIG. 8857464286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 28.03.2023 EMESSA DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE PER I SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI ALGHERO - OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA" AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA DA REMOTO PER GLI INVII POSTALI MESE DI GENNAIO - CIG ZAA3A93267</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. QUINTA LIQUIDAZIONE 2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE19. CIG. 9360697388.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO FATTURA N. 58/2023. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ NORD CAR S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 1 QUADRICICLO GIOTTI VICTORIA GLADIATOR EVO CHIAVI IN MANO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO CIG  Z133933AEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONEE RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E DOCUMENTI DI SOGGIORNO ALBERGHIERO IN OCCASIONE DELLA TRASFERTA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALGHERO A ROMA. - IMPEGNO SPESA - CIG: ZE73A941DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZI 2019-2020-2022-2023 - CONSORZIO S.V. LAS COVAS - LA SPERANZA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART 3 DEL DLL 1446/1918.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 560 – ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO NEL COMUNE DI ALGHERO IN VIA DON GIOVANNI MINZONI N.119 E ASSENSO A CANCELLAZIONE IPOTECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SAI – “SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE” - ANNUALITA’ 2023 – FNPSA – D.M. 23.08.2022 – D.M. 27/02/2023 –  D.M. 15/03/2023  – REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE – IMPEGNO DI SPESA 2023 – CIG ZA831878E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA SCANDELLARI S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO REPERIBILITÀ E PER LA PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI ALGHERO CIG Z0D393CA68</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CLAUDIO MONTALTO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE.  COMUNE DI ALGHERO C/SOC. COOPERATIVA SANT'IMBENIA S.C. A R.L. – T.A.R. SARDEGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. EMILIANO VALERIO ALFONSO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. COMUNE DI ALGHERO C/  INTERFININVEST IFIT SOGAT – T.A.R. SARDEGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER IL RIFACIMENTO DELL’IMPIANTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE DELLA VASCA PER LA RISERVA IDRICA ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO DI PIAZZA DEI MERCATI. CIG ZE73A6094A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTI B E A1 – CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 183/2022 E ATTO AGGIUNTIVO REP. 193 DEL 30/01/2023  - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 4 - ART. 106, CO. 1, LETT. C) DEL D.LGS 50/2016 - CUP: G11B21007490004 – CIG: 9045681C18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA – LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI INDAGINE STRUTTURALE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020. C.U.P. – G19J20001070005 – C.I.G.  97004210A6 – (GARA NR. 8987417) ALLA SOCIETA' SECURED SOLUTIONS S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO – LIQUIDAZIONE SPESA  MESE DI MARZO -CIG: ZB6256761E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PERIODO 15/10/2022 – 14/01/2023 – SERVIZI SOCIALI - CIG: Z6E2AF4669</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI PER MAGGIORI SOMME VERSATE - ELENCO STEP S.R.L. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSIP SERVIZIO LUCE 3- LOTTO 4”. APPROVAZIONE CONTABILITÀ EXTRA CANONE SAL N. 7- APPALTO PRINCIPALE ID. ORD.3373345/2016 LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE AL SISTEMA DI MONITORAGGIO DI N° 2 VARCHI Z.T.L., A FAVORE DELLA SOCIETA’ PROJECT AUTOMATION SPA – CIG Z472DA1B44 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V23/---401 DEL 24.03.2023, RATA POSTICIPATA – PERIODO   DICEMBRE 2022 – MARZO 2023 - PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DI N. 2 (DUE) VARCHI Z.T.L. DEL COMUNE DI ALGHERO – PRESENTATA DALLA DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A., P.I. 02930110966 – CIG: Z472DA1B44.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA - MILANO . LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023 PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI SORVEGLIANZA. CIG: 5273616597.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEI SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DEL COMUNE DI ALGHERO E RESTITUZIONE DELLA SABBIA OTTENUTA PRESSO GLI ARENILI PROVENIENZA - AFFIDAMENTO EX ART. 63 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL - CON SEDE LEGALE IN VIA DANTE ALIGHIERI NEL COMUNE DI CAGLIARI E IMPIANTO IN LOC. GANNÌ NEL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA, P.IVA 03507240921 - CIG. 97116009D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE - MENSILITÀ GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.N.13/1989 E L.R N. 32/1991  CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI"  APPROVAZIONE  RICHIESTE  DI CONTRIBUTO EX L.13/89  AMMESSE DAL COMUNE E FABBISOGNO ANNO 2023 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. CONTRIBUZIONE UTENZA. ACCERTAMENTO FINE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT A) DELLA L. 120/2020 E SS.MM.II., IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’IMPRESA COSTRUZIONI SALVATORE FIORI SRL - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTO A2. CUP: G11B22002400004- CIG: 9680580B53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – “MESSI NOTIFICATORI - AGGIORNAMENTO” – CIG Z163A98EE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PER N. 2 FOTOCOPIATORI PERIODO 16/12/2022 – 15/03/2023 – SERVIZIO MANUTENZIONI  E UFFICIO TURISMO - CIG: Z582DF610D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI PERIODO 23/11/2022 – 22/02/2023 – SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE – PERSONALE – AFFARI GENERALI - CIG: Z372CBD5A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SALDATURA, RIPRISTINO E CAMBIO SERRATURA CASSAFORTE PRESSO UFFICI DEMOGRAFICI – CIG: ZE23A40FFB  – AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A SUB. 2.1. DEL D.L. 77/2021)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA E SERVIZI POSTALI PERIODO: 01/04/2023 – 31/12/2023 – CIG: Z593A9ABB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 57 DEL D.LGS N. 165/2001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 – ESERCIZIO PROVVISORIO 2023 - VARIAZIONE N. 5/2023 AI SENSI DELL’ART. 163, C.3 E DELL’ ART. 175, C. 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLE OPERAZIONI DI SCELTA DELLE 27 POSTAZIONI PER LA LAVORAZIONE E CESSIONE PRODOTTI ARTIGIANALI ED ARTISTICI SU AREE PUBBLICHE PRESSO LUNGOMARE DANTE STAGIONE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNACAT AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E S..MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA DEL MICRO-NIDO COMUNALE PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO “LA PEDRERA” DI VIA CORSICA - VIA MALTA - CUP G15E22000330004. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E PRENOTAZIONE SOMME. CIG 97462961E5 - GARA N. 9026225.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA N. F2300021566-LB RCT-RCO, TUTELA LEGALE POLIZZA N. 1.82.0201208, ALL RISKS PROPERTY POLIZZA N. 821495708-6, LIBRO MATRICOLA POLIZZA N. F50-13-0000408075-10 (CIG N. Z3438899ADF) E N.4 VEICOLI ELETTRICI TARGATI GK036DJ, GK044DJ, GK045DJ E GK046DJ  (CIG. N. 84436597D4).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRI NELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA “LA PEDRERA” -  VIA CORSICA E NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “M. CARTA” - VIA MALTA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N.120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, CO. 1, LETT. A) DELLA LEGGE N. 108/2021, A FAVORE DELLA DITTA DESSI’ BASTIANINO INFISSI IN ALLUMINIO. CIG - Z013A2D179</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VASO D’ESPANSIONE DA 100L PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA “SANT’ANNA” – ISTITUTO COMPRENSIVO 3. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N.120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, CO. 1, LETT. A) DELLA LEGGE N. 108/2021, A FAVORE DELLA DITTA TECNICA COMMERCIALE TERMOIDRAULICA SRL – CIG Z6B3A86D04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA – MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO - CIG: Z85321B431</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA NPO SISTEMI S.R.L  PER L’ ACQUISTO LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS WITHSECURE ELEMENTS EDR &amp; EDP PER IL BIENNIO 2023 - 2024. TRAMITE ODA MEPA N . 3265674  CIG: Z01385B1FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO DEI GRUPPI DI CONTINUITÀ RIELLO UBICATI PRESSO LA SALA CED2 NELLA SEDE DI VIA COLUMBANO. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N.  3482490 SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 CON LA DITTA ITM TELEMATICA S.R.L DI SASSARI. CIG: ZE73A61BEB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 1.874,91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.4/2006, ART.17, C. 2 “PRENDERE IL VOLO” F.J.02 – 2^ ANNUALITA’ – LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 4246 DEL 28.03.2023  -  PRATICA TELEMATICA -L&amp;R SRL-02740950908-14122022-1256.565154-RICHIESTA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, IN FORMA PERMANENTE, PER L’ANNO 2023 E POSIZIONAMENTO ECOBOX</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4251 DEL 28.03.2023  -  PRATICA TELEMATICA-AL DIECI SAS DI DE SENA IMMACOLATA &amp; C- 02581890908-14122022-1429.565193-RICHIESTA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, IN FORMA PERMANENTE, PER L’ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4253 DEL 28.03.2023  -  PRATICA TELEMATICA-SISTERS CAFE' DI GALLO RAFFAELA-- 02837630900-19122022-1012.566698-OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 2023 (SISTERS CAFE')</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4254 DEL 28.03.2023 - PRATICA TELEMATICA-MIRAMARE S.R.L.- 02723070906-21122022-0839.567723-OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO COMUNALE ANNUALITA' 2023, RISTORANTE PIZZERIA MIRAMARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4256 DEL 28.03.2023  -  PRATICA TELEMATICA-SEAL DI MELONI FRANCESCO E ARBA ANDREINO S.N.C- 01511450908-20122022-0937.567227 -BIC - RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L’ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4259 DEL 28.03.2023 -  PRATICA TELEMATICA-ARCOBALENO S.N.C. DI MELONE ANTONIO LUIGI &amp; C.SNC-TRICO -  01433890900-20122022-1141.567363-TRICO - RICHIESTA SUOLO PUBLICO PERMANENTE ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4266 DEL 28.03.2023 -  PRATICA TELEMATICA-STEFANO LUBRANO- LBRSFN66L24A192D-23112022-1845.556043-INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DI INTONACO ESTERNO E MURO DI CONFINE, INFISSI, PAVIMENTAZIONE ESTERNA E SOSTITUZIONE COPERTURA IN AMIANTO CON COPERTURA IN TEGOLE IN EDIFICIO ACCESSORIO NON RESIDENZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE  N. 4268 DEL 29.03.2023  -  PRATICA TELEMATICA - GEOCOSS S.R.L.- 02080510908-22112022-1217.554438-VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL P.U. N° 3195 DEL 06/09/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4271 DEL 29.03.2023  -  PRATICA TELEMATICA-MASSIMILIANO CASU-CSAMSM74C21A192Y-17122022-1320.566514-OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNUALITÀ 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 –APRILE 1 2023 -- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000009294 DEL 23.03.2023 RELATIVA ALL’ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA’ PER IL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.01.2023, OLTRE AL CANONE ANNUALE DI ABBONAMENTO TP VISURE ANNO 2023, NONCHÉ ALLE CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFE PRA, A FAVORE DELL’A.C.I. DI ROMA – DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI (P. IVA: 00907501001). CIG Z603A05B25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZI 2020-2022-2023 - CONSORZIO S.V. LUS COVAS - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART 3 DEL DLL 1446/1918.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE  – SERVIZIO AVVOCATURA - CIG:  ZB337B7BFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE, FACCHINAGGIO, MAGAZZINAGGIO E AFFINI ATTINENTI LO SGOMBERO LOCALI E IL TRASPORTO IN ALTRO LUOGO DI MATERIALI, COMPRESO LO SMALTIMENTO O L'AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO NUOVA CASA SERENITÀ – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA SOCIETÀ FABER COSTRUZIONI S.R.L. AI SENSI DELL’ART. 105 DEL D.L.VO N.50 DEL 2016. C.U.P. – G13J18000270002 C.I.G. 9702690116 (NR. GARA 8986606).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194, COMMA 1, LETT. A) – T.U.EE.LL. 267/2000, CONTROVERSIA TRA MARCONI RAOUL E COMUNE DI ALGHERO – ORDINANZA TRIBUNALE DI SASSARI DEL 11.07.2022 R.G. N. 960/2022 - A FAVORE DEL SIG. MARCONI RAOUL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S C I A  CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI – SASSARI,  PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DIMARZO  2023 .  CIG  9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONE TA.RI 2022- LIQUIDAZIONE ISTANZE DI RIMBORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PER CONTRIBUZIONE PAGAMENTO RETTE NIDO COMUNALE PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 21 DEL 31.3.2023 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI MARZO 2023. CIG ZA1398BDD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2023, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO -TRASLOCHI E INTERVENTI EDILIZI D’URGENZA CON AUTOSCALE E LAVORI EDILI. PERIODO DAL 01.03.2023 AL 31.03.2023. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4288 DEL 30.03.2023 - PRATICA TELEMATICA-TONIO MARIA PINNA, PATRIZIA CASTELLI- PNNTMR57T03H507M-16112022-0951.551020-INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CHE INCIDONO SULLA SAGOMA DELL'ORGANISMO EDILIZIO ESISTENTE ART. 3 COMMA 1 DEL DPR N 380/2001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4291 DEL 30.03.2023  -  PRATICA TELEMATICA-PANDOLCE S.R.L.- 02525920902-19122022-1036.566728-RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN FORMA PERMANENTE PER L'ANNO 2023 - CAFFETTERIA "OH MY BAR".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO SUAPEE N. 285 DEL 31.03.2023  - PRATICA TELEMATICA-AQUATICA S.R.L- 01791920901-29122022-0949.570104-OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 2023 (AQUATICA S.R.L.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4295 DEL 31.03.2023 -  PRATICA TELEMATICA-FRENCH TACOS DI ANTHONY LEJOUR-  LJRNHN99L14Z103K-27122022-1251.569372-RICHIESTA SUOLO PUBBLICO ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE  N. 4306 DEL 03.04.2023  -  PRATICA TELEMATICA - LU FURAT SRL- 02255520906-28122022-1154.569741-RICHIESTA SUOLO PUBBLICO PER SOMMIISTRAZIONE ANNO 2023 PERMANENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA.” LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO 2023 N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA PROFESSIONISTA ARCH. VALENTINA ISONI - ONORARI PER IL COMPLETAMENTO DELLE ANALISI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEI CENTRI DI PRIMA E ANTICA FORMAZIONE DI ALGHERO E FERTILIA, DI CUI ALL’ART. 4 DELLA CONVENZIONE CON SCRITTURA PRIVATA DEL 27/10/2016 (SALDO). - CIG ZA01B4B203</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA PROFESSIONISTA ARCH. GIOVANNANGELA FLORIS - ONORARI PER ALL’ADEGUAMENTO DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI CON L’INTEGRAZIONE DEI CONTENUTI VALUTATI INSUFFICIENTI O CARENTI, EVIDENZIATI NELLA DETERMINAZIONE DELLA RAS 4/DGDEL 07/01/2009 “VERIFICA DI COERENZA AL PPR DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI”, DI CUI ALL’ART. 4 DELLA CONVENZIONE CON SCRITTURA PRIVATA DEL 25/11/2013 (SALDO). - CIG Z050B9FFDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA  BOX SERVICE DI IUMENTO NATASHA - PROGETTO SPORT NEI PARCHI, NOLO E TRASPORTO DI N. 1 CONTAINER USO MAGAZZINO NEL PARCO “RAFAEL CARIA”. CIG Z2A3786EE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA SEBACH S.P.A. UNIPERSONALE -  PROGETTO SPORT NEI PARCHI, NOLO E TRASPORTO DI WC CHIMICI NEL PARCO “RAFAEL CARIA”. CIG Z523784B97.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI OPERATORE ESPERTO – AUTISTA - CAT. B3 - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. (CODICE 03-B-2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO – PRIMARIA/INFANZIA LA PEDRERA DI VIA CORSICA, VIA MALTA – PNRR (M2C4I2.2) – COMUNE DI ALGHERO” – CUP: G14H20000700001 – C.I.G.: 9630624257.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER IL SOSTEGNO ECONOMICO DENOMINATO “INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)” PER L’ANNO 2023 LINEE DI INDIRIZZO 2023/2024 DELIBERAZIONE RAS N. 7/12 DEL 28.02.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO – PRIMARIA SACRO CUORE DI VIA CAGLIARI, VIA VITTORIO EMANUELE – PNRR (M2C4I2.2) – COMUNE DI ALGHERO” – CUP: G12F20000050001 – C.I.G.: 9657852797.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO 2022 CONSORZIO S.V. FANGAL MALAI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DI CUI ALL’ART. 3 DEL DECRETO LEGGE LUOGOTENENZIALE N°1446 DEL 01 SETTEMBRE 1918</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOSPESI R.A.C. E A.V.A. – ENTRATE/SPESE NON ANDATE A BUON FINE - ANNUALITA’ 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2022 PIANI PERSONALIZZATI – 5^LIQUIDAZIONE ARRETRATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE FEBBRAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO COMUNICAZIONE – MARZO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ DA PARTE DEL COMUNE DI OGGETTI RITROVATI E NON RECLAMATI. PROVVEDIMENTI RELATIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI PER MAGGIORI SOMME VERSATE - ELENCO SECAL IMU. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L. N.560/1993) – VARIAZIONE ACCERTAMENTO PLURIENNALE DI ENTRATA E IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MESE FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06651142 DEL 31/03/2023, DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG DERIVATO 9047734A49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER L’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEI GIARDINI MARTIN LUTHER KING - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. A CATTALDI S.A.S. DI CATTALDI RAFFAELE &amp; C. CIG ZC43A93F4B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000353 DEL 30.03.2023 PER N. 1 INTERVENTO SULL’IMPIANTO FOGNARIO DELLA SCUOLA SITA IN VIA MATTEOTTI.  CIG Z3B39E610E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E INDIVIDUAZIONE DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO CASA MUSEO CASA MANNO“, FINANZIATI DALLA L.R. 17 DEL 22.11.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 113 D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTO A2. CUP: G11B22002400004- CIG: 9680580B53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA EDISON NEXT GOVERNMENT SRL. CONVENZIONE CONSIP – “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA” CONTABILITA’ CANONE ORDINARIO 4° TRIM 2022 E CONTABILITA’ EXTRA CANONE 1° SAL ANNO 2017, 2 °- 3°-4° SAL DELL’ANNO 2018, 5° SAL ANNO 2019 E 6° SAL ANNO 2020- QUOTE 4° TRIMESTRE 2022. - APPALTO PRINCIPALE ID. ORD. 3373345/2016 – LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017 - CIG. 6865771576</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI DUE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA “SACRO CUORE” E DEL CIMITERO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 ALLA DITTA ASCENSORI VINCIS S.R.L.  CIG Z633AA8CFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA’ AUTOTRASPORTI DEMONTIS SRL PER N. 3 INTERVENTI SULL’IMPIANTO FOGNARIO DI DIVERSI STABILI COMUNALI - CIG Z3B39E610E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA EMESSA DALLA SOCIETA’ F.LLI CANO SNC PER IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE DEGLI EDIFICI IN USO AI SERVIZI SOCIALI PRESSO LARGO LO QUARTER. CIG: ZA33931A27.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DEI LOCALI SITI AL PIANO TERRA DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA COLUMBANO A FAVORE DELLA GENERALITAT DE CATALUNYA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 –LIQUIDAZIONE APRILE 1 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA “MISURA 1.3.1. “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI” - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITÀ”. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3485049  SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART.1 CO.2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 SS.MM.II. CIG: 97182319EA CUP G51F22006040006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI SINDACO ED AMMINISTRATORI – LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE SITO IN VIA POLA N. 38 FERTILIA. CONCESSIONE IN COMODATO D’USO ALL’ASSOCIAZIONE "LA RETE DELLE DONNE DI ALGHERO". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA’ CAP&amp;G CONSULTING S.R.L. PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2022. - CIG ZC935E9A53.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – “NOVITA’ 2023: COME ANDARE IN PENSIONE”– CIG Z573AAFB7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO INAIL PER INFORTUNI E/O MALATTIA PROFESSIONALE DIPENDENTI. PRATICA N.60007236. ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO A BANCA DATI ON-LINE DENOMINATA “SISTEMA PA SUITE COMPLETA CON BIBLIOTECA DIGITALE” -  TRASFORMAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG:  ZD52FD80CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PORTIERATO NON ARMATO PRESSO L’EX OSTELLO DI FERTILIA A FAVORE DELLA SOCIETÀ TARGET SERVICE S.R.L.S. CON SEDE IN VIA BRIGATA SASSARI N. 3/5 - 07041 ALGHERO - PERIODO 15.04.2023-31.12.2023 - CIG Z863AB1AC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 6/001 DEL 03/04/2023 – PERIODO 1-31 MARZO 2023 – CIG 96184579CE – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA FIALCO S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 1 FABBRICATORE GHIACCIO SUPER GRANULARE E DI N. 1 CONTENITORE STOCCAGGIO PER IL MERCATO CIVICO DI ALGHERO CIG Z2839464C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE MARZO 2023 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: ZE5329C88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA F.LLI CANO SNC PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER PICCOLI RIPRISTINI DI INTONACI E RELATIVE TINTEGGIATURE ALL’INTERNO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG: ZF83A69919</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 5 SOPHORA JAPONICA E N. 13 PINUS PINEA PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI – U.O. DECORO E VERDE URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II.  CIG ZD73AA8BE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 113 D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.. CONTRATTO D’APPALTO  REP. N. 508/2022. CUP: G17H22000800001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA, SANIFICAZIONE E PRESIDIO DELLE SEDI INDIVIDUATE PER SVOLGERE PROVE CONCORSUALI.  – DITTA: CO.SAR.SE. – COOP. SARDA SERVIZI SOC. COOP. A.R.L. - C.F./P.I.: 00854250909 – SMART-CIG: Z893AB4BA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO UTENTI INSERITI   PRESSO LA RSA "SAN NICOLA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GENNAIO  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DI CUI ALL’ART. 70-QUINQUIES, COMMA 2, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21.05.2018 RELATIVAMENTE AGLI ANNI 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 E 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO AL R.U.P. AI SENSI DELL’ART. 31, CO. 7 DEL D.LGS. 50/2016, IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI INERENTI DUE PROPOSTE DI PROJECT FINANCING PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI E DI CLIMATIZZAZIONE, ATTRAVERSO PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AI SENSI DELL’ART. 183, COMMI 15 E 16 DEL D.LGS. 50/2016. CUP G19I23000190005. AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 1, CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. ALL’OPERATORE ECONOMICO MYO S.P.A. DI POGGIO TORRIANA - CIG ZF93A97CA4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 297/2023 DEL 31.03.2023 - PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE – PRESENTATA DALLA SOCIETA’ LAZZARI S.R.L., P.IVA – CAD. FISC. 04215390750 – CIG: Z8C3944FAA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE – AVVOCATI VALERIA PAOLA CUBEDDU E FRANCESCO MASALA - TASSA DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLA LIBERAZIONE 25 APRILE 2023 - 78° ANNIVERSARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2023, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - PUBBLICI ESERCIZI. PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.03.2023. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT A) DELLA L, 120/2020 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI UFFICI DI PROSSIMITA' - CIG Z8F3AB1752</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RETRALAGS – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO DI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL CONTRATTO DI LAGUNA DEL CALICH</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT A) DELLA L, 120/2020 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI LOCALI PRESSO LO QUARTER. CIG ZF03AAFD80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NORD CAR SRL. CIG 91732358FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA NPO SISTEMI S.R.L  PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO 5 CED E TRANSIZIONE DIGITALE TRAMITE ODA MEPA ANNO 2023 ID PROCEDURA N. 147057 E ODA N . 7056916 CIG: ZEC38EB795.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITÀ PER MINORI “ADELANTE” DI PORTO TORRES – IMPEGNO DI SPESA PERIODO 12.04.2023-31.12.2023 -  CIG Z7B3AB539F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ALGHERO”.  - PRESA ATTO E APPROVAZIONE DI N. 2 VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO: LOTTO I - RCT/O (CIG: 9497743976): LLOYD’S INSURANCE COMPANY – MILANO; LOTTO II: INCENDIO/FURTO (CIG: 9497757505): REVO INSURANCE SPA - VERONA; LOTTO III - TUTELA LEGALE S CIG: 949777323): ROLAND RECHTSSCHUTZ – VERSICHHERUNGS – AGL  - MILANO; LOTTO IV - RCA/ARD LIBRO MATRICOLA (CIG: 9497787DC4): UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - BOLOGNA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 17/2021 – ART. 10, COMMA 16 LETT. C), E COMMI 17 E 18. D.G.R. N.46/7 DEL 25.11.2021 - ATTIVAZIONE CANTIERE OCCUPAZIONALE PER LA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI COMUNALI IN RELAZIONE ALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI NAZIONALI AI SENSI DEL D.L. N. 34/2020 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170/FE- OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA ADIBITO AD UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE MENSILITÀ APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE (MISURA "NIDI GRATIS")”. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2022 2° PARTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2023. CIG 94353519F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PRESUNTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI RICOMPRESI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE - CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO DI ALGHERO – ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A)  LEGGE N. 120/2020, DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE/RACCOLTA/MICRO RACCOLTA DAL SUOLO DI MANUFATTI COSTITUITI DA CEMENTO-AMIANTO IN MATRICE COMPATTA TIPO “ETERNIT”, PRESSO VARI SITI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG Z953A601E5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PIC DEL 31/03/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A)  LEGGE N. 120/2020 TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI SVILUPPO PEF SECONDO MTR ARERA E TARI ANNI 2023 – 2025 (DEL. 363/2021/R/RIF ). CIG Z9F3A87CFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI UN SERBATOIO COMBUSTIBILE DA ESTERNO A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2. DITTA AFFIDATARIA “ELY SISTEMI PROJECT S.R.L.” DI CAGLIARI - CIG Z833814E1D – DETERMINAZIONE N. 2561 DEL 17/10/2022. LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALITA’ 2022 E ANNUALITA’ 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E COLLAUDO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA DEL MICRONIDO COMUNALE. AFFIDATARIO “EUROPROJECT S.R.L.” CON SEDE IN CAGLIARI - CUP G15E22000330004 - CIG ZC038DF074. LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARI PROFESSIONALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  CAREGIVER  E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNUALITA’ 2023 – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO/IMPEGNO N. 3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.03.2023 AL 31.03.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000009962 DEL 05.04.2023 RELATIVA ALL’ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA’ PER IL PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023, PER CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFE PRA, A FAVORE DELL’A.C.I. DI ROMA – DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI (P. IVA: 00907501001). CIG Z603A05B25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ENRICO PINTUS PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEI RICORSI DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO   LE SENTENZE DEL T.A.R. SARDEGNA N. 857/2016 E N. 858/2016 - COMUNE DI ALGHERO C/ SOCIETÀ LA CAPPUCCINA DI BOTTURA MATILDE E C. S.A.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO VOLONTARIO DI AREA “FAMILY IN ITALIA”. RUOLO DEL COMUNE DI ALGHERO DI TUTORAGGIO DEI COMUNI DELLA SARDEGNA. REGISTRAZIONE E IMPUTAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL TRASFERIMENTO R.A.S.. ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI MARZO 2023. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 4000/2000- ANN. 2023 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA A2A ENERGIA SPA.  CIG:  8620161DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTT.7 E SEGG. DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 PER L’EMANAZIONE DI UN’ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL’ART. 192, COMMA 3 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEL RIFIUTO IN STATO DI ABBANDONO RELITTO DELL’IMBARCAZIONE DA DIPORTO 1 IM 1534/D DENOMINATA “SBILENCA”- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI SASSARI PER SPETTANZE NOTIFICA ATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE 01-C-2023 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE CONTABILE -  CAT. C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - APPROVAZIONE CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA E NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE 02-C-2023 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE -  CAT. C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - APPROVAZIONE CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA E NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. SESTA LIQUIDAZIONE 2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE19. CIG. 9360697388.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA“: PROROGA E NUOVE ATTIVAZIONI PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2023  - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO  UTENTE  BENEFICIARIO DI PROVVIDENZE L.R. N.20/97 INSERITO PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE S.AGOSTINO DI ALGHERO. - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO  ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO MICRO-NIDO COMUNALE C/O IL COMPLESSO SCOLASTICO “LA PEDRERA” - PIANO FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N.6/2012. CUP G11B21007420001. APPALTATORE “LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO &amp; C. SNC” – S. MARIA COGHINAS (SS) - CIG 904336333B - SCRITTURA PRIVATA REP. N. 480/2022. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE CONTO FINALE, ASSESTAMENTO FINALE NON SOSTANZIALE A PARITÀ DI SPESA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA E CAUZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO E RECUPERO EDILIZIO ED AMPLIAMENTO DEI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA MICHELANGELO N. 9. - INDIVIDUAZIONE DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP E TECNICO VERIFICATORE CUP: G17H21036880004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO CONCESSO IN FAVORE DEL COMUNE DI ALGHERO A VALERE SUL PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS “CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITÀ 2022"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 DEL 12.04.2023, A FAVORE DITTA SCENOSIST S.R.L.S, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE PRESTAZIONI ARTISTICHE, CON SEDE IN SASSARI STR. VIC.LE SAN VIGLIANO N. 19 – COD. FISC. / P.IVA: 02919430906. CIG.: ZF839F6313, PER “SERVIZIO DI CONTROLLO ED EMERGENZA C/O IL PARCHEGGIO A PAGAMENTO DEL MULTIPIANO, UBICATO IN ALGHERO, VIA LO FRASSO, DA SVOLGERE CON N. 1 UNITA’ REPERIBILE H24 TRAMITE COMMUTATORE TELEFONICO COLLEGATO ALLA CENTRALINA DI ALLARME ANTINCENDIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SCENOSIST S.R.L.S, SER-VIZI DI SUPPORTO ALLE PRESTAZIONI ARTISTICHE, CON SEDE IN SASSARI STR. VIC.LE SAN VIGLIANO N. 19 – COD. FISC. / P.IVA: 02919430906,   PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ED EMERGENZA C/O IL PARCHEGGIO A PAGAMENTO DEL MULTIPIANO, UBICATO IN ALGHERO, VIA LO FRASSO, DA SVOLGERE CON N. 1 UNI-TA’ REPERIBILE H24 TRAMITE COMMUTATORE TELEFONICO COLLEGATO ALLA CEN-TRALINA DI ALLARME ANTINCENDIO,  FINO AL 30.06.2023 - CIG.: ZD839F6313.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2023 DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 – F.E. N. 55/V1 DEL 06/04/2023 –  PERIODO 01-31 MARZO 2023 – CIG 958779638E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 54/V1 DEL 06/04/2023 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 –  PERIODO 01-31 MARZO 2023 - CIG ZBF36FB362.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4314 DEL 04.04.2023 -  PRATICA TELEMATICA - IL MILESE SRL-02611940905-15122022-1733.565881-OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE 2023 (IL MILESE SRL)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE  N. 4315 DEL 04.04.2023 -  PRATICA TELEMATICA-OSTERIA MANDRAS LENTAS DI FRANCESCO PAIS PSAFNC80D23A192U-13122022-0952.564499-OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON PEDANA LEGNO TAVOLI, SEDIE, OMBRELLONI E RINNOVO MANTENIMENTO ECO BOX ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4317 DEL 04.04.2023 - PRATICA TELEMATICA - GAM SRLS - 02758240903-17122022-1321.566515-OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4318 DEL 04.04.2023 -  PRATICA TELEMATICA - FRANCESCO DERIU - DREFNC88M22A192W-29122022-1754.570403-OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA PERMANENTE E TEMPORANEA DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE ANNUALITA'. 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO N. 286 DEL 04.04.2023  - PRATICA TELEMATICA-MONDIAL PIZZA DI CILIANO MICHELE RAFFAELLO-  CLLMHL67L18A192Q-22122022-1212.568423-OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 2023 (RISTORANTE PIZZERIA SAN GIOVANNI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4325 DEL 04.04.2023  - PRATICA TELEMATICA-ANNACHIARA S.R.L.- 02000870903-22122022-0937.568271-RICHIESTA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, IN FORMA PERMANENTE, PER L’ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4343 DEL 12.04.2023  - PRATICA TELEMATICA- CAFE' NOIR SRL- 02815900903-22122022-1122.568373-OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4345 DEL 12.04.2023  -  PRATICA TELEMATICA-L'ARAGOSTA DI SERRA GIOVANNI PASQUALE E FIGLI S.N.C- 01454560903-15122022-1441.565752-RICHIESTA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, IN FORMA PERMANENTE, PER L’ANNO 2023 E POSIZIONAMENTO GAZEBO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE  N. 4354 DEL 13.04.2023 - PRATICA TELEMATICA- DRINK COMPANY S.R.L.- 02345720904-27122022-0900.569211-ISTANZA SUOLO PUBBLICO A SERVIZIO DRINK COMPANY - ARCAFE NEL LUNGOMARE DANTE PER ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4358 DEL 14.04.2023 -  PRATICA TELEMATICA-SOC. GHIBLI SAS- 00688230952-28122022-1601.569864-RICHIESTA SUOLO PUBBLICO PER SOMMINISTRAZIONE A TITOLO PERMANENTE ANNUALITA' 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4359 DEL 14.04.2023  -  PRATICA TELEMATICA -NEW STAR S.R.L.-02695630901-28122022-1038.569680-OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4361 DEL 14.04.2023  -  PRATICA TELEMATICA - JO' PIER SRL - 02502950906-28122022-1822.569983-OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PERMANENTE ESERCIZI COMMERCIALI "JO' PIER", AVENTI AD OGGETTO L'ATTIVITA' DI RISTORAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO N. 287 DEL 14.04.2023  -  PRATICA TELEMATICA - SA PETTA SAS DI NALI COSTANTINO-02766860908-31122022-1742.571050-RINNOVO RICHIESTA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4366 DEL 14.04.2023  -  PRATICA TELEMATICA-BLUE MOON S.P.A.- 01826940908-22022023-1946.589870-MODIFICHE INTERNE E DI PROSPETTO AL PIANO TERRA DEL CENTRO SERVIZI E DELLA LAVANDERIA, SPOSTAMENTO E CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DI UN CHIOSCO AMOVIBILE DA COMMERCIALE A DEPOSITO NELL’HOTEL CORTE ROSADA, SITO IN LOCALITA' PORTO CONTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4367 DEL 14.04.2023  - PRATICA TELEMATICA-LUCIANO SPANU, MARIA LAURA MELIS- SPNLCN54R17F977N-03032023-1142.593149-INSTALLAZIONE DI VETRATA PANORAMICA NELL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA AL PIANO PRIMO DELLO STABILE UBICATO IN VIA LIBERO MELEDINA, N°26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4368 DEL 14.04.2023  - PRATICA TELEMATICA-MARCO BOI, PAOLA PRIAMI- BOIMRC60L04E281W-03032023-1103.593104-INSTALLAZIONE DI VETRATA PANORAMICA NELL'UNITA' IMMOBILIARE SITA AL PIANO QUARTO DELLO STABILE UBICATO IN VIA LIBERO MELEDINA, N. 26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 – ESERCIZIO PROVVISORIO 2023 - VARIAZIONE N. 6/2023 AI SENSI DELL’ART. 163, C.3 E DELL’ ART. 175, C. 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA’ CAP&amp;G CONSULTING S.R.L. PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2023. - CIG ZC935E9A53.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI RILEGATURA DEI FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019 ED ANNI PREGRESSI. CIG: Z982F8311C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE 01-C-2023 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE CONTABILE -  CAT. C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO -  NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE 02-C-2023 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE -  CAT. C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO – RETTIFICA DETERMINA DI APPROVAZIONE CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA E NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998-ANNO 2023-LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO E ARRETRATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI S. M., DEL VERBALE N. 11026 DEL 29.03.2023, REGOLARMENTE NOTIFICATO (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTE DAL D.LGS. 285/92 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE 02-C-2023 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE -  CAT. C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO -  NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA" AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA DA REMOTO PER GLI INVII POSTALI MESE DI FEBBRAIO - CIG Z663ABBDBC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 05.04.2023  “COMPENSO PER L’ATTIVITA’ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SVOLTA  NEL QUARTO TRIMESTRE 2022 E NEL PRIMO TRIMESTRE 2023”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 04.04.2023  “COMPENSO PER L’ATTIVITA’ DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SVOLTA  NEL PRIMO TRIMESTRE 2023”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO – LIQUIDAZIONE SPESA  MESE DI APRILE -CIG: ZB6256761E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI U. T., DI N. 7 VERBALI REGOLARMENTE NOTIFICATI (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONI AL C.D.S. PREVISTE DAL D.LGS. 285/92 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO AUTOMATICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO CON DECORRENZA 1° APRILE 2023 – ART. 13, C. 2, CCNL 16 NOVEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.03.2023 AL 31.03.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SICON SRL PER CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITÀ SOCOMEC DEL CED ANNO 2023 CIG: Z4239B77D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L NOLEGGIO DI N. 2 SERVER ,  SAN E N. 4 PORTATILI PERIL SERVIZIO 5 CED E TRANSIZIONE DIGITALE ANNO 2023. CIG: ZC738ED7C5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 COMMA 2 “PRENDERE IL VOLO”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA FINANZIAMENTO N. 1 PROGETTO 1° TRIENNIO – 2° ANNUALITA’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 22 VERBALI REGOLARMENTE NOTIFICATI (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONI AL C.D.S. PREVISTE DAL D.LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE SIG. RA S. B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO MEDIANTE L’USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DURANTE IL CICLO DI VITA DELL’OPERA, CONFORMI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 11.10.2017 – LOTTO FUNZIONALE N. 1.” – CUP: G13J18000270002 – C.I.G.: 9368021F79.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE MARZO 2023. CIG: 9458963732.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE 02-C-2023 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE -  CAT. C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO – RETTIFICA DETERMINA DI APPROVAZIONE CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA E NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI VERBALI CDS, MESE MARZO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” – ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT – LOTTO N. 5 SARDEGNA NORD. CIG DERIVATO Z96305AAD7 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 239_1_ DEL 31/03/2023 COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOSPESI ACCERTATI R.A.C. E A.V.A. – N.1 ANNUALITA’ 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL’ACQUISTO DI SERVIZI RELATIVI A MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI – APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – MARZO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI ALGHERO E LA SOCIETÀ POSTE ITALIANE S.P.A. DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA SILA N. 41 PRESSO SANTA MARIA LA PALMA. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE  N. 4375 DEL 18.04.2023 -  PRATICA TELEMATICA -ANNA ROSA ELISABETTA TASSI-TSSNRS40S59I452B-17012023-1158.575985-MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON MODIFICA PROSPETTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4376 DEL 18.04.2023   -  PRATICA TELEMATICA - EDILMAR SRL - 00273250902-04032023-1711.593487-POSIZIONAMENTO DI PEDANA SU PROPRIETÀ PRIVATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4377 DEL 18.04.2023 -  PRATICA TELEMATICA 01716150907-20012023-1223.577511 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPEE N.3821762/2023 - PORTO CONTE MARINA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLO D'INGRESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO 2021 CONTRIBUTO COMUNALE OBBLIGATORIO EX ART. 3 DEL DL. LGT 1446-1918. CONSORZI: LA SCALETTA MONTE SISINI, SANT'ANNA POLLINI, SALONDRA, CARRABUFFAS, VESSUS EVANGELETZ, SCALA MALA, MONTAGNESE, LAS COVAS LA SPERANZA, UNGIAS, BRIONIS, FIGURUJA, SAN QUIRICO, FANGAL MALAI, LUS COVAS, CALABONA ARGENTIERA, LA RUCCHETTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CONSUMI FATTURE 3 BIM 2023 (FEBBRAIO 2023 - MARZO 2023) TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 8. CIG: Z143209FA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI 3 BIM 2023 (FEBBRAIO 2023-    MARZO 2023)  PER L’ULTERIORE ACCESSO DI CONNETTIVITÀ INTERNET IN FIBRA FTTH AD 1 GB CON LA DITTA TIM S.P.A. CIG: 9454658699</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.13/89 -L.R. 32/1991 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO  PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE  AL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI  -  GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA EDIFICI ANTE  1989 - ANN0 2022 .  LIQUIDAZIONE A FAVORE  DI N. 1 BENEFICIARIO. CUP: G13E2200090001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN COMODATO D’USO E PRESTAZIONI PERIODICHE DI ESTINTORI, MANICHETTE, LANCE, POMPE ANTINCENDIO, VERIFICHE SU PORTE, DISPOSITIVI ANTIPANICO E LUCI DI EMERGENZA DEL MERCATO ORTOFRUTTA. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALLA ELMI SRL. CIG: Z6B33A603A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ GREEN HOTEL SRL – MENSILITÀ MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESIGENZE ABITATIVE. - FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI MARZO 2023 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE  -  AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE - A TEMPO PIENO E DETERMINATO SIG.RA SARA MUREDDU  PER PROGETTO RIORGANIZZATIVO DELLA RETE DI ASSISTENZA ALLA COMUNITA’ TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DI ALTRO ENTE – E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA.” LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ACCERTAMENTO, REINCASSO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SOMME NON RISCOSSE DAI BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  PER LA SCELTA DEI POSTEGGI LIBERI PRESSO MERCATO SETTIMANALE VIALE SARDEGNA – VIA CORSICA RISERVATO AI TITOLARI DEL SETTORE ALIMENTARE, NON ALIMENTARE E AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA GIOVANNA SOLINAS SALARIS - PRESA D’ATTO CESSAZIONE RAPPORTO DI SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI RIPOSO ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO. QUANTIFICAZIONE PRESUNTIVA E ACCERTAMENTO CONTABILE DELL’ENTRATA DA CONTRIBUZIONE UTENZA ANNO 2023. RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 126 DEL 16/01/23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 SCALDABAGNI PER ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 – PLESSO SANTA MARIA LA PALMA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, CO. 1, LETT. A) DELLA LEGGE N. 108/2021. CIG Z4F3ACFA1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT A) DELLA L. 120/2020 E SS.MM.II. DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA SULL’ESECUZIONE DEI POZZETTI E PERFORAZIONI INDAGINI STRUTTURE DI FONDAZIONE – LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON - PNRR - (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU) - CUP: G19I20000250005 CIG: 9768687F84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4379 DEL 18.04.2023  -  PRATICA TELEMATICA - NORD CAR S.R.L. - 02378880906-02012023-1621.571294-VARIANTE IN CORSO D'OPERA DI UN CAPANNONE DA ADIBIRE AD ATTIVITÀ ARTIGIANALE IN LOC. GALBONEDDU - ANGELI CUSTODI DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4380 DEL 18.04.2023 - PRATICA TELEMATICA - FRANCESCO SEU - SEUFNC92E04I452X-19012023-1640.577133-VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL PROVV. UNICO N°154 DEL 06/12/2016 E SUCCESSIVI, PER LA REALIZZAZIONE DI MODIFICHE INTERNE E PROSPETTICHE AL PROGETTO AUTORIZZATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4381 DEL 18.04.2023  - PRATICA TELEMATICA TECS S.R.L. - 01856260904-13062022-1304.493002 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPEE N.3175141/2022 -  IL PROGETTO OGGETTO DI VARIANTE PREVEDEVA LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO DI CINQUE LIVELLI FUORI TERRA OLTRE A N°1 PIANO ARRETRATO ED UN PILOTIS DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AD AUTORIMESSA. L’IMPIANTO PLANIMETRICO DEI PIANI FUORI TERRA, DI FORMA REGOLARE, SI ALLINEA SIA CON LA VIA DEGLI ORTI CHE CON LA VIA SPANO DEGLI ORTI, SULLA QUALE SI APRONO L’ACCESSO CARRABILE ALL’AUTORIMESSA PRIVATA E L’INGRESSO PRINCIPALE ALL’EDIFICIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4387 DEL 19.04.2023 - PRATICA TELEMATICA - CIVICO 59 - CCZSVT64C07F839K-29122022-1911.570451-OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE ANNO 2023 CON TAVOLI, SEDIE OMBRELLONE E PEDANA AMOVIBILE IN LEGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4365 DEL 14.04.2023  -  PRATICA TELEMATICA -PASTICCERIA SICILIANA DI  GIUFFRIDA STEFANO-01693400903-31122022-1027.570947-RICHIESTA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, IN FORMA PERMANENTE, PER L’ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4390 DEL 20.04.2023  -  PRATICA TELEMATICA  - MARCO CARBONI - CRBMRC84B11A192E-06032023-2305.594131-MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE DI PERGOLATO LIGNEO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4346 DEL 12.04.2023  -  PRATICA TELEMATICA-NEW STAR S.R.L.- 02534170903-23122022-1714.569028-OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4395 DEL 21.04.2023  -  PRATICA TELEMATICA-MARIA GRAZIA ARCADU - RCDMGR57R68A192Y-15022023-1035.586921-REALIZZAZIONE DI UN LOCALE ADIBITO A DEPOSITO NEL LOTTO DI TERRENO SITO NEL COMUNE DI ALGHERO, VIA TOSCANA N°10.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4397 DEL 21.04.2023  -  PRATICA TELEMATICA-ENEL X MOBILITY S.R.L. - 14553401002-13032023-1717.596669-INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURA DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI, E-0902_ALGHERO_VIA ENRICO FERMI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE APE E PRATICHE CATASTALI RELATIVE L’IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN VIA SILA N. 41, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2) LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 108/2021 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. N. 77/2021. AFFIDAMENTO AL GEOM. FABIO CALVIA CON SEDE IN ALGHERO (SS). CIG Z5C3ACB123.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E DOCUMENTI DI SOGGIORNO ALBERGHIERO, IN OCCASIONE DELLE TRASFERTE DI SINDACO, AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI E DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO SOMME APRILE 2023 - SMART CIG: Z2C349BE89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 7 VERBALI REGOLARMENTE NOTIFICATI (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONI AL C.D.S. PREVISTE DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE C. N.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2023, CANONI 3 BIM 2023 RELATIVO AL NOLEGGIO IN FIBRASPENTA (DARK FIBER) CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: 89529407CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  FEBBRAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ARTICA CONVEGNO GICOTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  MARZO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO “FERMENTI IN COMUNE PUBBLICATO DA ANCI E PROMOSSO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI. CUP G11D22000020001. LIQUIDAZIONE TERZO ANTICIPO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO E MODULO D’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2023/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI O SOCIETÀ SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO INTERESSATE A RIQUALIFICARE E GESTIRE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, EX LEGGE 9/2016. AMMISSIONE A.S.D. ETS APS FERTILIA FC, ESITO VALUTAZIONE TECNICA E RICHIESTA INTEGRAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL’ACQUISTO DI SERVIZI RELATIVI A MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI – APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE DI N°35 AREE CIMITERIALI AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI SEPOLCRI PRIVATI NEL CIMITERO DI ALGHERO. - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO MULTIDISCIPLINARE ED INTERSETTORIALE A SUPPORTO DEL RUP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA “MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3522914  SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART.1 CO.2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 SS.MM.II. CIG: 97683433A7 CUP G11F22000600006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO DA PARTE DI ABBANOA DELLA QUOTA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 4398375/01 ESERCIZIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE – SERVIZIO GARE E CONTRATTI - CIG: 797683112F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO.  CIG 75464886E6 E CIG Z6A26A21E9 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MESE MARZO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA – PROGETTI CAREGIVER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO I° QUADRIMESTRE ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12 DICEMBRE 2022, N. 22 “NORME PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELL'ECONOMIA, DISPOSIZIONI DI CARATTERE ISTITUZIONALE E VARIAZIONI DI BILANCIO”, ART. 11, C. 14 ISTITUZIONE DEL “FONDO DI SOSTEGNO PER LE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI” – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN INDENNIZZO AGLI ENTI GESTORI DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO FATTURA N. 85/2023. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO 2023 - CONSORZIO S.V. FANGAL MALAI- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART 3 DEL DLL 1446/1918.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DI UN CONTRIBUTO UNIFICATO PER L’ISCRIZIONE A RUOLO DEL RICORSO AL T.A.R. SARDEGNA AVVERSO IL SILENZIO-RIGETTO SUL RICORSO GERARCHICO DEL 09/11/2022 INOLTRATO NEI CONFRONTI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – ASSESSORATO ALL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE – DIREZIONE GENERALE DELL’AGRICOLTURA – SERVIZIO TERRITORIO RURALE AGRO - AMBIENTALE E INFRASTRUTTURE RECANTE “ISTANZA PER L’ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N. 776 DEL 07/10/2022 DEL SERVIZIO TERRITORIO RURALE AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. N. 102/13 ART. 6, C. 5 CONVERTITO CON L. 124/13 - FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI – ACCERTAMENTO E IMPEGNO FINANZIAMENTO FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. N. 102/13 ART. 6, C. 5 CONVERTITO CON L. 124/13 - FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - APPROVAZIONE FABBISOGNO APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA: L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI PER IL PRIMO SEMESTRE RELATIVI AL PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 PER N.1 UTENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI “SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ALGHERO: LOTTO 1 RCT/O (CIG: 9497743976) – LOTTO 2 INCENDIO/FURTO (CIG: 9497757505) – LOTTO 3 TUTELA LEGALE (CIG: 949777323A) - LOTTO 4 RCA/ARD LIBRO MATRICOLA (CIG: 9497787DC4). - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AD EFFICACIA PARZIALMENTE CONDIZIONATA LIMITATAMENTE AL LOTTO 4. - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2023 – N.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO APP MUNICIPIUM  PER IL TRIENNIO 2020/2023 – TRASFORMAZIONE IMPEGNO DI SPESA -  CIG: Z7D2C95B86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 279/PA DEL 21/04/2023- PERIODO: MARZO 2023 - SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS - COD.CIG. 8857464286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON MESSA IN SICUREZZA DELLO STADIO COMUNALE MARIOTTI - COMUNE DI ALGHERO - INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. CUP: G12H23000280002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DA CALCIO DEL CARMINE - COMUNE DI ALGHERO - INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. CUP: G19F23000010002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2022 PIANI PERSONALIZZATI – CERTIFICAZIONE ECONOMIE AL 31.12.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23899. PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO SPESE PER IMPOSTE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVE AL CONTRATTO DI CESSIONE DI TERRENO DI PROPRIETÀ’ COMUNALE SITO IN REGIONE “LA SCALETTA”, DISTINTO AL N.C.T. F. 78, MAPP. 595, OVE REALIZZARE LA NUOVA SEDE DEL DISTACCAMENTO DI ALGHERO DEI VIGILI DEL FUOCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN SINGOLO OPERATORE EX ART.54, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016,  TRAMITE PIATTAFORMA DI SARDEGNA CAT DEL “SERVIZIO BIENNALE DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A SPECIFICO IMPIANTO DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DAI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” A FAVORE DELLA DITTA E’ AMBIENTE SRL - CIG: ZBD3AE14B8. - SOTTOSCRIZIONE PER ACCETTAZIONE CON EFFICACIA IMMEDIATA NEGOZIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI RELATIVE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO MEDIANTE L’USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DURANTE IL CICLO DI VITA DELL’OPERA, CONFORMI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 11.10.2017 – LOTTO FUNZIONALE N. 1.” – CUP: G13J18000270002 – C.I.G.: 9368021F79.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO UTENTI INSERITI   PRESSO LA RSA "SAN NICOLA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURA   MESE FEBBRAIO  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 7/001 DEL 03.04.2023 – PERIODO 1-31 MARZO 2023 – CIG 905130907B – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DEL COMODATO VERBALE SULL’IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SPE ELECTRONICS S.R.L. - P.IVA – COD FISC. 02030710921 – RELATIVA ALLA FORNITURA DI RADIO VHF E BATTERIE DI RICAMBIO, PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE – CIG. Z773949F4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA MARZO  2023. NIDI PRIVATI   STRUTTURE : NIDO  IL GIROTONO  - NIDO AQUILONE - NIDO INFANZIA S. G. BOSCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’UTILIZZO DI GRADUATORIA DI ALTRI ENTI PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– APRILE 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE PIAZZA CIVICA N. 2 DENOMINATO “PALAZZO SERRA” – LIQUIDAZIONE FONDO DI RISERVA SPESE CONDOMINIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE - CONDOMINIO VIA VENEZIA 4 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  PER SPESE CONDOMINIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/12 DEL 20/04/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18, COMMA 3. L.R. 3/2022 ART 6. RIMBORSI VIAGGI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE APRILE 2023-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA: L.R. 12/2011 ART.18, COMMA 3. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE. CONTRIBUTI PER IL PRIMO SEMESTRE RELATIVI AL PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 IN FAVORE DI N.1 UTENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA “MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3523291  SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART.1 CO.2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 SS.MM.II. CIG: 97686110D1 CUP G11F22000600006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LA L.R. 11/1985 RIGUARDANTE LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI PER IL MESE DI APRILE  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE DI N. 35 AREE CIMITERIALI AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI SEPOLCRI PRIVATI NEL CIMITERO DI ALGHERO. - PRESA ATTO ED APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA DEI CANDIDATI. - INDIZIONE DATA SEDUTA PUBBLICA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “LUOGHI COMUNI” SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS - BIRORI (NU) - P.I. 01021880917 – F.E. N. 2/27 DEL 31/03/2023 – PERIODO 1- 31 MARZO 2023 – CIG 957882479F.LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “LUOGHI COMUNI” SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS - BIRORI (NU) - P.I. 01021880917 – F.E. N. 2/27 DEL 31/03/2023 – PERIODO 1- 31 MARZO 2023 – CIG 957882479F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO INVIATO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – RIGUARDANTE IL PAGAMENTO DI TRANSAZIONI TIPO INFO1, RICEVUTE DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI ALGHERO NEL 4° TRIMESTRE 2022, ATTRAVERSO IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL’ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE, UTILIZZANDO PROPRIE APPARECCHIATURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI PER IL MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S C I A  CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI S. R. L.  – SASSARI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI APRILE  2023 .  CIG  9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER I MESI DI APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 11/1985 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATI-CI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER I MESI DI APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DEL CANTIERE 6.1- “EFFICIENTAMENTO PROCEDURALE FINALIZZATO A SUPPORTARE GLI UFFICI PUBBLICI NELL'ATTUAZIONE DI PROCEDURE AD ALTO IMPATTO SULLO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO.” RICOMPRESO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” - MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” - FINANZIATI DALLA R.A.S. CON RISORSE FSC - CUP: G19G21000030002 - CIG: 9153581DFD. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE. RIF.: CAPITOLO 01061.03.0103333232 - (CDC 490).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2. SERVIZI DI PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. C.U.P. G17H19001310001 – C.I.G. 9571268C35 (GARA NR. 8873028). APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L.VO N. 50 DEL 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO - PRIMARIA 'SACRO CUORE' DI VIA CAGLIARI – VIA VITTORIO EMANUELE. PNRR (M2C4I2.2) INTERVENTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – INDIVIDUAZIONE DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP. CUP G12F20000050001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO – PRIMARIA-INFANZIA “LA PEDRERA” DI VIA CORSICA - VIA MALTA. PNRR (M2C4I2.2) INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.  – INDIVIDUAZIONE DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP. CUP G14H20000700001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBANOA SPA – CONTRATTO CONTINUATIVO DI SOMMINISTRAZIONE – IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA RELATIVAMENTE AI CONSUMI DELLE ANNUALITÀ 2023-2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO “RITORNARE A CASA” CON LA MISURA COMPLEMENTARE “MI PRENDO CURA” – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO 2023 PER SOFFERENTI SLA E SCLEROSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL’ACQUISTO DEL SERVIZIO FLOREALE DISPOSTO IN OCCASIONE DELLA 78° FESTA NAZIONALE DELLA LIBERAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 – ESERCIZIO PROVVISORIO 2023 - VARIAZIONE N. 7/2023 AI SENSI DELL’ART. 163, C.3 E DELL’ ART. 175, C. 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 4° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/58 DEL 30/04/2023 MOVISTRADE COGEFI SRL – LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTI B E A1 – CUP: G11B21007490004 – CIG: 9045681C18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELCOM SRL PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI LOCALI PRESSO LO QUARTER. CIG ZF03AAFD80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ELCOM SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI UFFICI DI PROSSIMITA' - CIG Z8F3AB1752</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT A) DELLA L. 120/2020 E SS.MM.II. ALLA DITTA TECNO DI PACCAGNINI ANTONIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI LOCALI PRESSO LO QUARTER - CIG Z993AC5B9C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO MICRO-NIDO COMUNALE C/O IL COMPLESSO SCOLASTICO “LA PEDRERA” - PIANO FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N.6/2012. CUP G11B21007420001. APPALTATORE “LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO &amp; C. SNC” – S. MARIA COGHINAS (SS) – CIG 904336333B - SCRITTURA PRIVATA REP. N. 480/2022. LIQUIDAZIONE CONTO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA E COLLAUDO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO – PRIMARIA-INFANZIA “LA PEDRERA” DI VIA CORSICA - VIA MALTA. EMANUELE. PNRR (M2C4I2.2) INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CUP G14H20000700001 – ARCH. NICOLA CARTA - CIG 9537162B0C. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA FASE DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI C. C. DELL’ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 155 DEL 17.04.2023 REGOLARMENTE NOTIFICATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000012567 DEL 03.05.2023 RELATIVA ALL’ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA’  E CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFE PRA PER IL PERIODO DAL 01.03.2023 AL 31.03.2023, A FAVORE DELL’A.C.I. DI ROMA – DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI (P. IVA: 00907501001). CIG Z603A05B25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 7/91: LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 1991 N. 7 PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI EMIGRATI CHE RIENTRANO IN SARDEGNA - APPROVAZIONE FABBISOGNO-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE DI VENDITA 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI  MARZO 2023 -  CIG DERIVATO: Z4B35B1D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. SETTIMA LIQUIDAZIONE 2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE19. CIG. 9360697388.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO - PRIMARIA 'SACRO CUORE' DI VIA CAGLIARI – VIA VITTORIO EMANUELE. PNRR (M2C4I2.2) INTERVENTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU -. APPROVAZIONE DELLA SCHEDA TECNICA DI RESTAURO RELATIVA ALL'INTERVENTO SULLA CANCELLATA STORICA  CUP G12F20000050001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06776828 DEL 30/04/2023, DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG DERIVATO 9047734A49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA – INDIVIDUAZIONE DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP. CUP G19J20001070005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE” – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2,COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2 – INDIVIDUAZIONE DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP. CUP G17H19001310001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° E 2°  C.E.CIRC. ALGHERO. IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEL GETTONE DI PRESENZA AI SEGRETARI. ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. VE05-46 - A FAVORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI, DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E ARCHITETTURA (DICAAR) - REFERENTE TECNICO SCIENTIFICO PROF. GIORGIO MARIO PEGHIN - CIG Z943912ED1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022/2023 – EE19. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E  LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE AL 30/04/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ ALTRAVISTA WHEEL S.R.L. – RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO L’ORDINANZA N. 61/2023 RESA DAL T.A.R. SARDEGNA NEL GIUDIZIO RECANTE R.G. 154/2023. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 D. LGS. 50/2016 E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO E FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE GESTIONALE. – CIG: 98090468D3 -APPROVAZIONE ATTI DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 17/2021 – ART. 10, COMMA 16 LETT. C), E COMMI 17 E 18. D.G.R. N.46/7 DEL 25.11.2021 - ATTIVAZIONE CANTIERE OCCUPAZIONALE PER LA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI COMUNALI IN RELAZIONE ALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI NAZIONALI AI SENSI DEL D.L. N. 34/2020 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 204/FE- OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 - A FAVORE DELLA SOC. CRITERIA SRL - ESTENSIONE INCARICO RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI SCOPING E DELLA RELAZIONE DEMOGRAFICA E SOCIO-ECONOMICA PER IL PIANO URBANISTICO PRELIMINARE DI CUI ALLA L.R. N. 1/2019 E ART. 20 DELLA L.R. N. 45/89 - CIG ZD33912D2B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 - A FAVORE DELLA SOC. CRITERIA SRL - ESTENSIONE INCARICO RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI SCOPING E DELLA RELAZIONE DEMOGRAFICA E SOCIO-ECONOMICA PER IL PIANO URBANISTICO PRELIMINARE DI CUI ALLA L.R. N. 1/2019 E ART. 20 DELLA L.R. N. 45/89 - CIG ZD33912D2B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/23 DEL 13.04.2023 A FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO ARCH. PAOLO EMILIO ZOAGLI E EMILIO ZOAGLI -COMPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR) E AL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL  (PAI)– CIG: 9565340048</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STAGIONE IRRIGUA 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5P DEL 04/05/2023 - 1° SAL EDILSTRADE GALLURA SRL- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DELLE NASSE”.  CUP: G17H21037680004 - CIG: 9432429EA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA DEL MICRO-NIDO COMUNALE PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO “LA PEDRERA” DI VIA CORSICA - VIA MALTA - CUP G15E22000330004 - PROCEDURA TELEMATICA AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA “PAOLO SPEZZIGA IMPRESA” DI VALLEDORIA - CIG 97462961E5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI – NUOVA CASA SERENITÀ” DI ALGHERO. DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI AVENTE AD OGGETTO L’APPROVAZIONE DELL’ANALISI DI RISCHIO SANITARIO E AMBIENTALE SITO SPECIFICA. C.U.P. G13J18000270002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE APRILE 2023 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: ZE5329C88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE” - INDIVIDUAZIONE E NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 101 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. CUP: G17H20002100004 - C.I.G. 8822816217</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>1°  E  2°  SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.  RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4412 DEL 02.05.2023  -  PRATICA TELEMATICA-ENEL X MOBILITY S.R.L. - 14553401002-16032023-1513.598038-INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURA DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI, E-0906_ALGHERO_VIA BARRACU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 34 DEL 30.4.2023 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI APRILE 2023. CIG ZA1398BDD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEL SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DI SAN MARCO, CUGUTTU E PUNTA NEGRA E RESTITUZIONE DELLA SABBIA OTTENUTA PRESSO GLI ARENILI PROVENIENZA - AFFIDAMENTO EX ART. 63 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL - CON SEDE LEGALE IN VIA DANTE ALIGHIERI NEL COMUNE DI CAGLIARI E IMPIANTO IN LOC. GANNÌ NEL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA, P.IVA 03507240921 - CIG. 93393936E9 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67 DEL 29/04/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549    LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/PA DEL 05/05/2023. APRILE  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO SPORTIVO “IL CARMINE” INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – RIMBORSO AL GESTORE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIALITA’ RICONOSCIUTA DALLA TECNOCASIC S.P.A. SUL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO DATI RACCOLTA 2021 -  ANNUALITA’ 2022 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI FISCALI IVA / IRAP - CIG:  Z0B376890C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI  APRILE 2023 -  CIG DERIVATO: Z4B35B1D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO D’APPALTO GESTIONE DEI SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI, AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA - CIG: 733049215E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA “MISURA 1.4.3 PAGOPA' COMUNI (SETTEMBRE2022) - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVANEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3527659  SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART.1 CO.2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 SS.MM.II. CIG: 9774407FCF CUP G11F22003880006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO 2023 - CONSORZIO S.V. UNGIAS - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART 3 DEL DLL 1446/1918.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.04.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO” – CUP G17H23000350001 INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E DELL’ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2018, DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP E DEI SOGGETTI DA INCARICARE PER L’EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.04.2023 AL 30.04.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO UTENTI PRESSO RSA " SAN NICOLA" DI SASSARI . DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE  A CARICO DEGLI ASSISTITI  E  INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO A CARICO  DEL COMUNE . IMPEGNO  SOMME-  2^ TRIM . 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2023- LIQUIDAZIONE MARZO 2 E ARRETRATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2023 DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO COMUNICAZIONE – APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA   AD INTEGRAZIONE DELLA  RETTA SOSTENUTA DA  PERSONA OSPITATA PRESSO  STRUTTURA SOCIALE RESIDENZIALE - ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2023. CIG 94353519F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2023, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO -TRASLOCHI E INTERVENTI EDILIZI D’URGENZA CON AUTOSCALE E LAVORI EDILI. PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.04.2023. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2023, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - PUBBLICI ESERCIZI. PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.04.2023. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA ADIBITO AD UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE MENSILITÀ MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/PIC DEL 29/04/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE CONTRIBUTO ANAC PER LA GARA  “MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3523291  SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART.1 CO.2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 SS.MM.II. CIG: 97686110D1 CUP G11F22000600006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA 5/FE. COMPENSO PARTE FISSA MARZO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PERIODO 15/01/2023 – 14/04/2023 – SERVIZI SOCIALI - CIG: Z6E2AF4669</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 – APRILE MAGGIO- 2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELEFONICA ALLA DITTA FASTWEB SPA. CONVENZIONE TELEFONIA 5. CIG: 8993313CA7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUCCESSIVA AL REINCASSO DI SOMME NON RISCOSSE DA N.18 BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA APRILE  2023. NIDI PRIVATI   STRUTTURE : NIDO  IL GIROTONO  - NIDO AQUILONE - NIDO INFANZIA S. G. BOSCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI P. A. DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 192 DEL 06.05.2023 REGOLARMENTE NOTIFICATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NORD CAR  SRL. CIG 91732358FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E CONTESTUALE CONVOCAZIONE OPERATORI  PER LA SCELTA DEI POSTEGGI LIBERI PRESSO MERCATO SETTIMANALE VIALE SARDEGNA – VIA CORSICA RISERVATO AI TITOLARI DEL SETTORE ALIMENTARE, NON ALIMENTARE E AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2023, COMPONENTE FITTI BANCHI E BOX NEI MERCATI CIVICI COMUNALI. PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SINCRONA EX ART.14 TER E SS. DELLA L. 241/90 E SS.MM.II., AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEI PARERI NECESSARI PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE RURALI IN LOC. MAMUNTANAS - SALTO DON PEPPINO – UNGIAS. MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DEPOLVERIZZAZIONE DEI TRATTI PRIVI DI BINDER. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. CUP: G17H20001260001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER" L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSIP SERVIZIO LUCE 3- LOTTO 4”. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 113 D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II, QUARTO TRIM. 2022, REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. APPALTO PRINCIPALE ID. ORD.3373345/2016 LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4417 DEL 04.05.2023  -  PRATICA TELEMATICA-RAGGIO DI SOLE- 01762730909-01022023-1213.581746-RINNOVO STAGIONALE E INSTALLAZIONE INSEGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4418 DEL 04.05.2023  - PRATICA TELEMATICA-DITTA INDIVIDUALE BITTI ANTONIO-BTTNTN71A07G203X-15112022-1756.550821-PROGETTO DI SOSTITUZIONE DI CHIOSCO EDICOLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4419 DEL 04.05.2023  -  PRATICA TELEMATICA - IOMA SRL 02850380904-22122022-1043.568339 - RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO + ECOBOX ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4426 DEL 08.05.2023  -  PRATICA TELEMATICA PNNMRM76A46M052E-25012023-1733.579377 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPEE N.3821796/2023 - TITINU’S CHIOSCO BAR DI MIRIAM PINNA - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” – ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT – LOTTO N. 5 SARDEGNA NORD. CIG DERIVATO Z96305AAD7 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 319_1 DEL 30/04/2023 COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO ANAC PER LA GARA  MISURA 1.4.3 PAGOPA COMUNI (SETTEMBRE 2022) - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVANEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3527659  SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART.1 CO.2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 SS.MM.II. CIG: 9774407FCF CUP G11F22003880006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO 2023 - CONSORZIO S.V. LA SCALETTA MONTE SISINI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART 3 DEL DLL 1446/1918.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA. SPESE DI LITE: SENTENZA N. 444/2019 T.A.R. - SENTENZA 538/2019 T.A.R. - SENTENZA 539/2019 T.A.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DELLE LIBRERIE E CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE, ANNO SCOLASTICO 2023/2024, MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLE PROCEDURE DI ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – AREA OPERATORI – EX CAT. B1 – CCNL FUNZIONE LOCALI 2019/2021 – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - ART. 16 DELLA LEGGE 56/87.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLE ENTRATE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI IN RELAZIONE AI CONDONI EDILIZI EX LEGGE N.47/1985, L. N.724/1994, L. N. 326/2003 E SS.MM.II.  PERIODO  GENNAIO - APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2023, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO – CHIOSCHI / EDICOLE. PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE APRILE 2023. CIG: 9458963732.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI PUBBLICI ESPLORATIVI FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE, CON AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE STAGIONALE RAS AD A.S.D. O ALTRE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, DI AREE DESTINATE ALLA PRATICA SPORTIVA  ALL’INTERNO DI UNA PORZIONE DI LITORALE DEL LIDO SAN GIOVANNI ED ALL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE, CON AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE STAGIONALE RAS, AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, DI N. 2 AREE DOG BEACH PRESSO LIDO “MARIA PIA” E “LA STALLA” E DI UN’AREA DEDICATA A PERSONE CON DISABILITA’ APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIE DEL 14 E 17 MAGGIO 2023 - RICORRENZA MITRAGLIAMENTO E BOMBARDAMENTO DELLA CITTA' DI ALGHERO DEL 1943. ACQUISTO COMPOSIZIONI FLOREALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDILCOGHENE S.R.L. - VARIANTE IN CORSO D'OPERA N°2 AI P.U. N. 3938 DEL 14/07/2022 E N. 4157 DEL 31/01/2023 PER LA DEMOLIZIONE E RICORSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE IN VIA DIEZ ANGOLO VIA GOCEANO - AI SENSI DELL'ART.39 DELLAL.R. N°8/2015 COME MODIFICATA DALLA L.R. N°1/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA – RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER IL MANTENIMENTO DI CANE DI PRIVATO RICOVERATO PRESSO IL CANILE PRIMAVERA IN APPLICAZIONE DELL’ART. 12 L.R. 21/94.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO 5 - PARTICELLA 74 - SUB 16 -SUB 43</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 –LIQUIDAZIONE APRILE MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOSPESI R.A.C. PER RESTITUZIONE SOMME N.2 – ANNUALITA’ 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA INCREMENTO REVISIONE APRILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ANTONELLO PAIS: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. “COMUNE DI ALGHERO C/ALTRAVISTA WHEEL S.R.L.” – RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO L’ORDINANZA N. 61/2023 RESA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.03.2023 AL 31.03.2023 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023. UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO: INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL PERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. – LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI APRILE 2023. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA“: PROROGA E NUOVE ATTIVAZIONI PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2023  - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE NEL TERRITORIO DI ALGHERO.PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI ASSOCIAZIONE ERRONEAMENTE ESCLUSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE POSTI AUTO, LOTTI INTERCLUSI, SANZIONI DANNO PAESISTICO.  FEBBRAIO – 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IL SERVIZIO DI PROMOZIONE DEI MARCHI LOCALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO “SISTEMA INTEGRATO DI OSPITALITÀ”. C.I.G. Z6238BB5FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA –PROCEDURA APERTA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE ATTUATORE CON CUI CONCLUDERE UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART.54 COMMA 4 D.LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SERVIZI – SAI – DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE RIVOLTI  AI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “JUNTS” – ANNUALITA’ 2023–2027 – FNPSA – CIG 979839642C – GARA 9072162 – CUP G11H16000090001 -APPROVAZIONE ATTI DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA ACCORDO QUADRO REP.141/2019 RELATIVO AI SERVIZI – SAI – DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE RIVOLTI  AI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI  – FNPSA – PROGETTO “JUNTS” – ANNUALITA’ 2023  – IMPEGNO – CUP G11H17000330001 – CIG: 75633398C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE SPESE SOSTENUTE PER OPERE MARITTIME NEL PORTO DI ALGHERO A FAVORE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE 03-B-2023 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ESPERTO TECNICO – AUTISTA - CAT. B3 (CCNL FUNZIONI LOCALI 2016/2018) OPERATORE ESPERTO (CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021), A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. - APPROVAZIONE CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA E NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 – APRILE MAGGIO- 2023 –2^ IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETÀ E PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998. RELATIVA ALL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN ALGHERO E CENSITA IN CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 5 PARTICELLA 74 - SUB 16 -SUB 43.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO A BANCA DATI ON-LINE DENOMINATA "SISTEMA PA SUITE COMPLETA CON BIBLIOTECA DIGITALE" – LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: ZD52FD80CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA – MESE DI MARZO - CIG: Z85321B431</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE DEL CONTRATTO REP. N. 172/2021 TRA IL COMUNE DI ALGHERO E LA SOCIETÀ FOLIA BIO SRL AGRICOLA, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL PARCO TARRAGONA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI FORME DI AGGREGAZIONE. CIG 8418288F02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE 03-B-2023 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ESPERTO TECNICO – AUTISTA - CAT. B3 (CCNL FUNZIONI LOCALI 2016/2018) OPERATORE ESPERTO (CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021), A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. -  NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP –  “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA”- EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L, - P.IVA 12860530158 APPALTO PRINCIPALE ID. ORD. 3373345/2016 – LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017 . CIG 6865771576 - IMPEGNO ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120 DEL 11/09/2020 PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA DELLE BUSTE PER LA RACCOLTA DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI PLASTICA E UMIDO AGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. CIG Z1A3B08E4A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEI SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DEL COMUNE DI ALGHERO E RESTITUZIONE DELLA SABBIA OTTENUTA PRESSO GLI ARENILI PROVENIENZA - AFFIDAMENTO EX ART. 63 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL - CON SEDE LEGALE IN VIA DANTE ALIGHIERI NEL COMUNE DI CAGLIARI E IMPIANTO IN LOC. GANNÌ NEL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA, P.IVA 03507240921 - CIG. 97116009D7  LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 68 DEL 29/04/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4430 DEL 09.05.2023  - PRATICA TELEMATICA-GAVINA RUDA - RDUGVN62C56A192I-09022023-0909.584763-PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA ALLA SCALA DI ACCESSO AL PIANO PRIMO IN UN IMMOBILE SITO IN ALGHERO (SS),  VIA PAIS 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4431 DEL 09.05.2023  -  PRATICA TELEMATICA-SILVIO MADDALON- MDDSLV48L22A192J-24032023-1114.601373-INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CHE NON INCIDONO SULLA SAGOMA DELL'ORGANISMO EDILIZIO ESISTENTE O PREESISTENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4432 DEL 09.05.2023 - PRATICA TELEMATICA - MARIA FELICITA CAMPUS - CMPMFL54R58D637N-24032023-1657.601572-MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN FABBRICATO ESISTENTE ATTRAVERSO RISANAMENTO DI MANUFATTI DI COPERTURA CONTENENTI AMIANTO, RIFORMULAZIONE TETTO DI COPERTURA, OPERE INTERNE E MODIFICHE DI VANI FINESTRATI E REALIZZAZIONE DI PICCOLA VERANDA PERTINENZIALE, DELL'IMMOBILE AL PIANO TERRA IN ALGHERO REG. CALVIA, AL C.U. CON FG 68 MAPP. 435.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. N. 102/13 ART. 6, C. 5 CONVERTITO CON L. 124/13 - FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI – LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2023- 1^LIQUIDAZIONE APRILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 –2^ LIQUIDAZIONE APRILE MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA.” LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 7. 2A RIMODULAZIONE GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESI DI FEBBRAIO E MARZO -  CIG DERIVATO: 88150877E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – “VIGILANZA EDILIZIA” – CIG ZB93B293B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 01015/4200000172/PA DEL 14/04/2023 IN FAVORE DEL TESORIERE BANCO DI SARDEGNA S.P.A. PER COMPENSI SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI  – CIG: ZAA392EDF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO 55 MAPPALE 263 SUB 40.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 5 SOPHORA JAPONICA E N. 13 PINUS PINEA PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI – U.O. DECORO E VERDE URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO   CIG ZD73AA8BE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PERIODICO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA “LA CUNETTA” SITA IN VIA M. MANCA”. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER VERSAMENTO ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI DI MARZO, APRILE E MAGGIO - DITTA CARGOMME DI ROBERTO SECHI. GIG: ZF7353CF04.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 12/05/2023 ARCH. GAVINO MASIA – LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTO A1 - CUP: G11B21007490004 – CIG: 9474904A1F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI COMPLETI DI OLOGRAMMI CONTRAFFAZIONE E POUCHES PER PLASTIFICATRICE – CIG: ZA13936908</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 08/05/2023. SENTENZA N. 131/2022 E ORDINANZA DEL 28/11/2022 DEL GIUDICE DI PACE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETÀ E PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998. RELATIVA ALL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN ALGHERO E CENSITA IN CATASTO AL FOGLIO 55 MAPPALE 263 SUB 40.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI CONTRIBUITI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA L. 431/98 ANNUALITA’ 2022 – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - AREA UBICATA IN ALGHERO – BANCHINA GARIBALDI - LOCALITÀ PORTO - AREA SOSTA TAXI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO POLIZZA FIDEJUSSORIA ANNO 2023/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SPE ELECTRONICS S.R.L. - P.IVA – COD FISC. 02030710921 – RELATIVA ALLA RIPARAZIONE DI APPARATI RADIO VHF, PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE – CIG. Z2B3949F69.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO – LIQUIDAZIONE SPESA  MESE DI MAGGIO -CIG: ZB6256761E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA" AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA DA REMOTO PER GLI INVII POSTALI MESE DI MARZO - CIG Z9B3B2E4D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE MARZO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. CIG Z7E3B2C385</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOSPESI R.A.C. N.2 – ANNUALITA’ 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DEL COMODATO VERBALE SULL’IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO. DELIBERA DI CONSIGLIO N. 21/2023. ONERI DERIVANTI DALLA SENTENZA N. 131/2022 E ORDINANZA DEL 28/11/2022 DEL GIUDICE DI PACE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. SERGIO CARACCIOLO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. INCARICO PER L’ACQUISIZIONE DI UN PARERE LEGALE A SEGUITO DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 315/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2023 – N.4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 1PA DEL 04.05.2023 A FAVORE DELLO STUDIO DI ARCHITETTURA DI LEONARDO SERGIO SPANU - ESTENSIONE INCARICO RELATIVO L’INDIVIDUAZIONE GEOREFERENZIATA DEI BENI ARCHITETTONICI E STESURA DELLE NORME PRESCRITTIVE IN RIFERIMENTO AI BENI ARCHITETTONICI ED AI BENI ARCHEOLOGICI FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DEI BENI PAESAGGISTICI DI CUI ALL’ASSETTO STORICO CULTURALE (ART. 47 E SS.) DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE NELL’AMBITO DEL REDIGENDO PUC DI CUI ALLA L.R. N. 1/2019 E ART. 20 DELLA L.R. N. 45/89”– CIG:  Z313912DA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2023, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - PUBBLICI ESERCIZI. PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.04.2023. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA – INTEGRAZIONE E RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1119 DEL 09/05/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TARGET SERVICE S.R.L.S. – ALGHERO (SS) - P.I. 02623290901 – F.E. N. 148 DEL 03/05/2023 –  PERIODO 15-30 APRILE 2023 – 96 H – CIG Z863AB1AC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE ATTI E IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE ANNUALE E VISITA PERIODICA DELL’ETILOMETRO DENOMINATO SAF’IR EVOLUTION IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO -, ALLA DITTA ELTRAFF S.R.L.. - CIG: ZE03B32291 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO INFOCAMERE/INIPEC – AFFIDAMENTO A INFOCAMERE S.C.P.A., CON SEDE IN ROMA VIA G. B. MORGAGNI N. 13 – P.IVA: 02313821007 – ANNO 2023 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CIG: Z053B31F6D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FASCIA TRICOLORE PER IL SINDACO - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A SUB. 2.1. DEL D.L. 77/2021)  – CIG: Z023B33917</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO “MARIOTTI”.  CIG Z4B3A5DD48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE AD ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI, SPAZI RICREATIVI E MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI DI ALGHERO” APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. A) E LETT. C) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. CUP: G16J20000630002 - CIG: 893942460D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 33_23 DEL 01/05/2023 – PERIODO 12-30 APRILE 2023 – CIG Z7B3AB539F – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ADELANTE SOC. COOP. SOC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE ALBO DELLA CITTADINANZA ATTIVA PER L’ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TELECOM TRUST TECHNOLOGIES SRL PER ATTIVAZIONE DI 100 PEC ISTITUZIONALI (PERIODO GENNAIO 2023 - APRILE 2023). CIG. ZD72F1BC5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PIANO DI RIPARTO DELLA QUOTA DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI ASSEGNATA ALLA REGIONE SARDEGNA PER IL 2021. ARTICOLO 1, COMMI 180 E 181, LETTERA E), LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107 E D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 65. PROGRAMMAZIONE DEI FONDI REGIONALI PER I SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA (ANNO 2022) COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO PER I PORTI DI ALGHERO E FERTILIA, IVI COMPRESI GLI APPRODI TURISTICI DI PORTO CONTE E TRAMARIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/59/CE - ANNUALITÀ 2021/2024”. C.I.G.: 91105274B7 - APPROVAZIONE MODIFICHE SCHEMA CONTRATTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLE OPERAZIONI DI SCELTA DEI POSTEGGI LIBERI DEL 17/05/2023, A SEGUITO DI PROCEDURA DI MIGLIORIA, PRESSO MERCATO SETTIMANALE VIALE SARDEGNA – VIA CORSICA RISERVATO AI TITOLARI DEL SETTORE ALIMENTARE, NON ALIMENTARE E AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO UTENTI INSERITI   PRESSO LA RSA "SAN NICOLA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE  MESE MARZO  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 4000/2022 – ANN. 2023 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ GLOBAL POWER SPA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: 7851751DE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 10/001 DEL 05.05.2023 – PERIODO 1-30 APRILE 2023 – CIG 905130907B – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2023  RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC2 CON VODAFONE S.P.A.  CIG: 809380967A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 9/001 DEL 05/05/2023 – PERIODO 1-30 APRILE 2023 – CIG 96184579CE – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ITM TELEMATICA SRL PER L’ INTERVENTO E LA SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO DEI GRUPPI DI CONTINUITÀ RIELLO UBICATI PRESSO LA SALA CED2 NELLA SEDE DI VIA COLUMBANO.. ANNO 2023 – CIG: ZE73A61BEB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. 55_PRESA D’ATTO CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO. RETRIBUZIONE MATURATA, INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO E FERIE NON GODUTE_IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SINCRONA EX ART.14 TER E SS. DELLA L. 241/90 E SS.MM.II., AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEI PARERI NECESSARI PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ RURALE DEL COMUNE DI ALGHERO – AMBITO EXTRA URBANO INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE”. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. C.U.P.  G17H19001300001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMI 29 E 37 – IMPIANTO NATATORIO COMUNALE IN LOCALITÀ MARIA PIA". FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL’AMBITO DELLA MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE 4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. APPROVAZIONE CONTABILITÀ RELATIVA AL PRIMO STATO DI AVANZALMENTO DEI LAVORI. CUP: G13I22000120001 – CIG: 9394950DFD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI APRILE 2023 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO MERCATALE (CUM) 2023 -  POSTAZIONI MERCATALI E POSTEGGI ISOLATI ALL’APERTO GESTITI DAL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE. PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023. APPROVAZIONE LISTE DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.13/89 E L.R. 32/1991 - CONTRIBUTO  PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE  AL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI  -  GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA EDIFICI POST 1989 - ANN0 2021  .   LIQUIDAZIONE A FAVORE  DI N.1 BENEFICIARIO -  CUP  G19J21012590002 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE NEL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO 2023, ALLA DATA DEL 28.04.2023, DALLA DITTA ABBANOA S.P.A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 – F.E. N. 65/V1 DEL 05/05/2023 –  PERIODO 01-30 APRILE 2023 – CIG 958779638E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE NEL TERRITORIO DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ERRONEAMENTE ESCLUSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 18.05.2023 EMESSA DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE PER I SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI ALGHERO RELATIVA AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI PERIODO 15/01/2023 – 14/04/2023 – SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG: Z362A67DCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER IL SERVIZIO 1 – OPERE PUBBLICHE E PER IL SERVIZIO 4 – SERVIZI INFORMATICI” - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PERIODO: 17.01.2023 AL 16.04.2023  - CIG:ZF62DFC095</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “LUOGHI COMUNI” SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS - BIRORI (NU) - P.I. 01021880917 – F.E. N. 2/36 DEL 30/04/2023 –  PERIODO 1-30 APRILE 2023 – CIG 957882479F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 66/V1 DEL 05/05/2023 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 –  PERIODO 01-30 APRILE 2023 - CIG ZBF36FB362.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO IN COMANDO PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE. PERIODO 2022/2023. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO SOMME A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL’ACQUISTO DI SERVIZI CERIMONIE DEL 25 APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI   A.I.A.S.-  LIQUIDAZIONE  CONTABILITÀ MESE GENNAIO  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEI COMUNI LIMITROFI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. OTTAVA LIQUIDAZIONE 2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE19. CIG. 9360697388.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 DEL 19/05/2023 CRITERIA SRL – SALDO PRESTAZIONE PER LA REDAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE - PROCEDURA VAS VARIANTE AL PRG. LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTO FUNZIONALE C – CUP: G11B21007490004 – CIG: Z0E37530BB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4456 DEL 23.05.2023 - PRATICA TELEMATICA-GE.S.T.A. GESTIONE SOGGIORNI TURISTICI ALBERGHIERI S.R.L.-  00900300906-27122022-1103.569290-INTERVENTO DI EDILIZIA LIBERA PER LA POSA IN OPERA DI CONDOTTA IDRICA INTERRATA PER LA FORNITURA DI ACQUA GREZZA A SERVIZIO DELL'HOTEL PUNTA NEGRA NELL'OMONIMA LOCALITÀ NEL TERRITORIO DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO. - CONTRATTO: DI VENDITA UN POSTO AUTO SCOPERTO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN ALGHERO, IN VIA F.LLI KENNEDY, ANGOLO VIA NAZIONI UNITE, DISTINTO AL N.C.E.U. F 71 MAPP. 4447.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTE PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE. ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI EX L.R. N. 26/2015 A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI PER I DANNI OCCORSI AL PATRIMONIO ABITATIVO E ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, PER L’EVENTO CALAMITOSO VERIFICATOSI SUL TERRITORIO COMUNALE DA GENNAIO 2020 A NOVEMBRE 2021- ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 21/94, ART. 12, COMMA 2 - RICOVERO CANE DI PRIVATO CITTADINO A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ AL MANTENIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPAZI DEL BAR USERI E  LOCALE PROSPICIENTE IL FORTE DELLA MADDALENA. CONCESSIONE AMMINISTRATIVA A FAVORE DI FONDAZIONE ALGHERO – MUSEI, EVENTI, TURISMO, ARTE, CON SEDE IN ALGHERO, LARGO LO QUARTER S.N.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 23.05.2023 EMESSA DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESI: GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO ED APRILE 2023.” - .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ALGHERO”. A) LOTTO 1: RCT/O: CIG: 9497743976; B) LOTTO 2: INCENDIO/FURTO: CIG: 9497757505; C) LOTTO 3: TUTELA LEGALE: CIG: 949777323; D) LOTTO 4: RCA/ARD LIBRO MATRICOLA: CIG: 9497787DC4. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA E SPESE A FAVORE DELLA DOTT.SSA S. F. MEMBRO ESTERNO DELLA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA" AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA DA REMOTO PER GLI INVII POSTALI MESE DI APRILE E VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE DEDICATO - CIG Z593A9ABB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCALDABAGNI PLESSI COMUNALI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MARA S.P.A. – CIG Z823A3D7B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E DOCUMENTI DI SOGGIORNO ALBERGHIERO, IN OCCASIONE DELLE TRASFERTE DI SINDACO, AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI E DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO SOMME MAGGIO 2023 - SMART CIG: Z2C349BE89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE  MENSILITÀ APRILE E MAGGIO 2023  FAVORE DELLA SOCIETÀ CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANAC PER IL PAGAMENTO DEL MAV RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO “COMPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO ASSOCIATO ARCH. PAOLO EMILIO ZOAGLI E ARCH. EMILIO ZOAGLI, PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR) E AL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO UNICO REGIONALE (PAI)”. CIG 9565340048.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI SEPOLCRI PRIVATI NEL CIMITERO DI ALGHERO. - PRESA ATTO ED APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA SEDUTA PUBBLICA DEL 16/05/2023 E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE EPIGEE E DI CAPPELLE PERIMETRALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA (SIMOG) IN FAVORE DELL’A.N.A.C. (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) – LIQUIDAZIONE MAV CODICE GARA MEPA TD N. 3523291. CIG: 97686110D1 CUP: G11F22000600006 NUMERO GARA SIMOG 9044987.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE 05-C-2023 SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, AL FINE DI FORMARE UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE (AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021), A TEMPO PIENO/PARZIALE E DETERMINATO. APPROVAZIONE AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO. - CONTRATTO: DI VENDITA UN POSTO AUTO SCOPERTO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN ALGHERO, IN VIA VITTORIO VENETO N. 39,  DISTINTO AL N.C.E.U. F 71 MAPP. 4297, SUB 46.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2) LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE PER L’ATTIVAZIONE DEL COMPLESSO NATATORIO IN LOCALITA’ MARIA PIA. CUP: G11G23000120004 – CIG: Z533B3DD17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTO A2. CUP: G11B22002400004- CIG: 9680580B53. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO 2023 - CONSORZIO S.V. SALONDRA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART 3 DEL DL LGT 1446/1918.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A.N.A.C. MAV - CIG 96184579CE – GARA N. 8915279 E CIG 9622029D82 – GARA N. 8918582.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO E OTTEMPERANZA SENTENZA TAR SARDEGNA N. 305/2023: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO TEMPORANEO, AI SENSI DELL’ART.63, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS. N. 50/2016, MEDIANTE CONTRATTO-PONTE, DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO”. COOP. SOC BARBARA B TORINO– - C.I.G.: 9817248954. - SOTTOSCRIZIONE  DETERMINAZIONE PER ACCETTAZIONE CON EFFICACIA NEGOZIALE E CON DECORRENZA DAL VERBALE DI ESECUZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA 6/FE. COMPENSO PARTE FISSA APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO. - CONTRATTO: DI VENDITA UN POSTO AUTO COPERTO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN ALGHERO, IN VIA F.LLI KENNEDY, ANGOLO VIA NAZIONI UNITE, DISTINTO AL N.C.E.U. F 71 MAPP. 4447, SUB 189.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SPESE DI GESTIONE INCASSI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO CON LA SOCIETA’ WORLDLINE FINANCIAL SERVICES (EUROPE) S.A. ATRIUM BUSINESS PARK, 33, RUE DU PUITS ROMAIN, L-8070 BERTRANGE IVA N. LU23138978,  PERIODO 01.01.2023 – 31.03.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO. - CONTRATTO: VENDITA UN POSTO AUTO SCOPERTO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN ALGHERO, IN VIA F.LLI KENNEDY, ANGOLO VIA NAZIONI UNITE, DISTINTO AL N.C.E.U. F 71 MAPP. 4447, SUB 190.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N. 266 DEL 23 DICEMBRE 2005 - CODICE GARA 8774474 -  CODICE GARA 8997288 – MAV ANAC DEL 22.05.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MESE APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A SPECIFICO IMPIANTO DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DAI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO A FAVORE DI E’ AMBIENTE SRL - CIG: ZBD3AE14B8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2023, A FAVORE DELLA SOCIETÀ 3C PAYMENT LUXEMBOURG S.A., CON SEDE IN 5 7, RUE LÉON LAVAL L-3372 LEUDELANGE – LUXEMBOURG, P.IVA IVA N. LU23138978, ISCRIZIONE COMMERCIALE N. B202905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA ARRETRATI REVISIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO SPESE PER IMPOSTE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVE AL CONTRATTO DI CESSIONE DI TERRENO DI PROPRIETÀ’ COMUNALE SITO IN REGIONE “LA SCALETTA”, DISTINTO AL N.C.T. F. 78, MAPP. 595, OVE REALIZZARE LA NUOVA SEDE DEL DISTACCAMENTO DI ALGHERO DEI VIGILI DEL FUOCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTABILE DI ENTRATA DA RISULTANZE LISTE DI CARICO DEL CONCESSIONARIO STEP SRL RELATIVE ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Pianificazione Entrate Tributarie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. PIER FRANCO CANALIS PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA RESO A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT A) DELLA L. 120/2020 E SS.MM.II. PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E POSA N. 5 FARI FILTRO ROSSO PER ILLUMINAZIONE TORRE SULIS IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA SCLEROSI MULTIPLA. CIG ZBD3B453DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO FATTURA N. 112/2023. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 4000/2022 – ANN. 2023 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ GLOBAL POWER SPA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: 7851751DE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2023 - 2^LIQUIDAZIONE APRILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA: L.R. 12/2011 ART.18, COMMA 3. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE. CONTRIBUTI PER IL PRIMO SEMESTRE RELATIVI AL PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 IN FAVORE DI N.1 UTENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI   A.I.A.S.-  LIQUIDAZIONE  CONTABILITÀ MESE FEBBRAIO  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP “FM 3 FACILITY MANAGEMENT”- GESTIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE A USO UFFICIO, AL31/07/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA RESIDENZIALE – CODICE DEGLI APPALTI -  CIG Z5E3B5A508</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SAI – SISTEMA ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE - ANNUALITA’ 2022 – FNPSA – LIQUIDAZIONE INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE – CIG ZA831878E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO –  APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (L. 160/2019 ART 1 COMMI 29 E 37) DELL’IMPIANTO NATATORIO COMUNALE IN LOCALITA’ MARIA PIA. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 100 DEL 25.05.2023 A FAVORE DELL’IMPRESA OMNIA IMPIANTI E RELATIVA AL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI. CUP: G17H22000800001 – CIG: 9346940AE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “CAMPO DI CALCIO FERTILIA” ALLA A.S.D. ETS APS FERTILIA FC, P.IVA/C.F. 92175170908, AI SENSI DEL D.LGS. N. 38/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO UNESCO QUALE PATRIMONIO DELL’UMANITÀ - “RETE SARDA DELL’ARTE ED ARCHITETTURA NELLA PREISTORIA DELLA SARDEGNA. LE DOMUS DE JANAS”. ACCERTAMENTO- IMPEGNO CONTRIBUTO RAS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO UTENTI INSERITI   PRESSO LA RSA "SAN NICOLA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE   MESE APRILE  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO N. 2021/001/OR/000002400/0/002 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI – ORDINANZA N. 2400/2021 DEL 14/03/21 EMESSA DAL TRIBUNALE DI SASSARI "COMUNE DI ALGHERO C/M***R***.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 23787 – PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.1 STAMPANTE PER UFFICIO MANUTENZIONI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LE STAMPANTI 19 – LOTTO 2 –  STIPULATA CON LA DITTA CONVERGE S.P.A. – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z313B5F125</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI   A.I.A.S.-  LIQUIDAZIONE  CONTABILITÀ MESE MARZO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI “SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ALGHERO: LOTTO 1 RCT/O (CIG: 9497743976) – LOTTO 2 INCENDIO/FURTO (CIG: 9497757505) – LOTTO 3 TUTELA LEGALE (CIG: 949777323A) – LOTTO 4 RCA/ARD LIBRO MATRICOLA (CIG: 9497787DC4).  - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 4. - LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PORTA UFFICIO ANAGRAFE DI VIA CATALOGNA -LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ALLUMINVETRO S.R.L.  - CIG Z1739C0435</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTO A2 – CONTRATTO D’APPALTO REP. 562 DEL 14/04/2023.  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - ART. 106, CO. 1, LETT. C) DEL D.LGS 50/2016. CUP: G11B22002400004- CIG: 9680580B53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM. MARIO CLEMENTE PER LAVORI LA REDAZIONE DELLE PRATICHE CATASTALI RELATIVE L’EX CASERMA IN VIA SIMON. CIG ZCC3945A0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2023, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - PUBBLICI ESERCIZI. PERIODO DAL 01.05.2023 AL 31.05.2023. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2022 E MONITORAGGIO PREVISIONE DELLA SPESA PER L’ANNO 2023. SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI DI CUI ALLE L.R. N. 8/1999 ART. 4, CC. 1, 2, 3, 7 LETT. A - B - C, ART. 10, C.2 E L.R. N. 9/2004, ART. 1, C.1, LETT. F).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 4000/2000- ANN. 2023 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA A2A ENERGIA SPA.  CIG:  8620161DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RILEGATURA DEI FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2020 E 2021 -   CIG. Z41394E60D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS “CANTIERE NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITÀ 2022” RELATIVO A VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, POTATURA DELLE ALBERATE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI CITTADINE. NOMINA RUP – NOMINA DEC – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO E RECUPERO EDILIZIO ED AMPLIAMENTO DEI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA MICHELANGELO N. 9. RETTIFICA DETERMINA N. 795 DEL 28/03/2023. G17H21036880004 – C.I.G. Z363A2080E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA RELATIVI ALLA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA E COLLAUDO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MICRO-NIDO COMUNALE A SERVIZIO DEL QUARTIERE “LA PIETRAIA” - PIANO REGIONALE DI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N. 6/2012. CUP: G17B15000310006. RTP STUDIO ASS.TO SETTANTA7 DI TORINO - CIG Z8633B7231. LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI PROFESSIONALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_23 DEL 24/05/2023 ING. EFISIO CAU – ACCONTO PRESTAZIONI RELATIVE AL COLLAUDO IN CORSO D’OPERA ED ALLE OPERAZIONI DI ACCERTAMENTO TECNICO CONTABILE, ART.108 C.7 PER I LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO EX TRAD.I.TE”. CUP: G11B15000410002 - CIG: Z0D35435A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA TOTALE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI E NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. CIG ZC3369473C - PROROGA CONTRATTUALE DAL 01.06.2023 AL 31.07.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– LIQUIDAZIONE APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CARTOLIBRERIA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEI COMUNI LIMITROFI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 3 VERBALI REGOLARMENTE NOTIFICATI (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONI AL C.D.S. PREVISTE DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE M. M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLITÀ DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 108/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLITÀ DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 113/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLITÀ DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 109/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLITÀ DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 110/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2023, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO -TRASLOCHI E INTERVENTI EDILIZI D’URGENZA CON AUTOSCALE E LAVORI EDILI. PERIODO DAL 01.05.2023 AL 31.05.2023. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE, CON AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE STAGIONALE RAS AD A.S.D. O ALTRE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, DI AREE DESTINATE ALLA PRATICA SPORTIVA ALL’INTERNO DI UNA PORZIONE DI LITORALE DEL LIDO SAN GIOVANNI ED ALL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE, CON AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE STAGIONALE RAS, AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, DI N. 2 AREE DOG BEACH PRESSO LIDO “MARIA PIA” E “LA STALLA” E DI UN’AREA DEDICATA A PERSONE CON DISABILITÀ. AMMISSIONE PRELIMINARE ISTANZE PERVENUTE ED INVIO AL SERVIZIO REGIONALE COMPETENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI STEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE RURALI IN LOC. MAMUNTANAS - SALTO DON PEPPINO – UNGIAS. MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DEPOLVERIZZAZIONE DEI TRATTI PRIVI DI BINDER” - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. C.U.P. – G17H20001260001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A.N.A.C. QUADRIMESTRE GENNAIO-APRILE 2023 - MAV. N. 01030659857641052 - GARA N. 8769121 CUP G11B08000290002 CIG 9492542577 - GARA N. 8882496 CUP G15I18000040002 CIG 958125910E - GARA N. 8935863 CUP G11J22000420004 CIG 9643683AF5 - GARA N. 8986606 CUP G13J18000270002 CIG 9702690116 - GARA N.9026225 CUP G15E22000330004 CIG 97462961E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C. GARA NR.  8950772 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO - PRIMARIA 'SACRO CUORE' DI VIA CAGLIARI - VIA VITT. EMANUELE. PNRR (M2C4I2.2) INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU CUP: G12F20000050001 – C.I.G.: 9657852797.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL’ING. COCCO FRANCESCO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI AREE ESTERNE, IMPIANTI SPORTIVI, SPAZI RICREATIVI E MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI DI ALGHERO - SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - SAL N.2 CUP G16J20000630002 – CIG 8503429399</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO - PRIMARIA 'SACRO CUORE' DI VIA CAGLIARI – VIA VITTORIO EMANUELE. PNRR (M2C4I2.2) INTERVENTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP G12F20000050001. SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA SCHEDA TECNICA DI RESTAURO RELATIVA ALL'INTERVENTO SULLA CANCELLATA STORICA (SETTORE RESTAURO 8) CIG 9677319844 - IMPEGNO DI SPESA ONERI PREVIDENZIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.04.2023 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO – CONSIGLIERE SIG.RA ORNELLA PIRAS – SEDUTA DEL 26 GENNAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA. SPESE DI LITE - SENTENZA N. 97/2016  DEL TRIBUNALE DI SASSARI E SENTENZA N. 146/2018 DELLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI  SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI – SEZIONE LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO 2023 - CONSORZIO S.V. LA RUCCHETTA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART 3 DEL DL LGT 1446/1918.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE FABBISOGNO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO DENOMINATO “INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)” PER L’ANNO 2023 LINEE DI INDIRIZZO 2023/2024 DELIBERAZIONE RAS N. 7/12 DEL 28.02.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 1 VERBALE REGOLARMENTE CONTESTATO (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE M. F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPERIMENTALE DI NOLEGGIO DI MONOPATTINI ELETTRICI IN MODALITÀ “FREE FLOATING”. PROSECUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE FINO AL 30/10/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S C I A  CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI S. R. L.  – SASSARI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI MAGGIO  2023 .  CIG  9083802E89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALGHERO DEL 16 GIUGNO 2019. CONTRIBUTO AGLI ELETTORI A.I.R.E. - ASSEGNO CIRCOLARE NON INCASSATO - ACCERTAMENTO SOMME E CONTESTUALE RICHIESTA AL TESORIERE DI EMISSIONE DI BONIFICO BANCARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO 2020 CONSORZIO S.V. LA PUSSETTA – CONTRIBUTO OBBLIGATORIO ART. 3 DEL DL LGT 1446/1918.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO COMUNICAZIONE – MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LA L.R. 11/1985 RIGUARDANTE LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI PER IL MESE DI MAGGIO  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL’ACQUISTO DEL SERVIZIO FLOREALE DISPOSTO IN OCCASIONE DELL’80° ANNIVERSARIO DE “LA NOTTE DI S. PASQUALE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. CON-TRIBUTI PER IL MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI DELL’ANNUALITÀ 2022 – ORDINARI – DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022 – F.E. N. 19 DEL 31/05/2023 EMESSA  DALLA DITTA ASSOCIAZIONE UMANA SOLIDARIETÀ “G. PULETTI” - VIA DELLA PACE N. 5 – MACERATA (CF/P.IVA 92004380439).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 17/2021 – ART. 10, COMMA 16 LETT. C), E COMMI 17 E 18. D.G.R. N.46/7 DEL 25.11.2021 - ATTIVAZIONE CANTIERE OCCUPAZIONALE PER LA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI COMUNALI IN RELAZIONE ALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI NAZIONALI AI SENSI DEL D.L. N. 34/2020 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 259/FE- OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 11/1985 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATI-CI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER I MESI DI MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER I MESI DI MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18, COMMA 3. L.R. 3/2022 ART 6. RIMBORSI VIAGGI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– MAGGIO 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 NOLEGGIO – LOTTO 3 – STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER IL NOLEGGIO DI N° 1 FOTOCOPIATORE MARCA KYOCERA TASKALFA 4052 CI – CIG: Z583913728</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PERIODO 02/01/2023 – 01/04/2023 – SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - CIG: Z372CBD5A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTI – PERIODO: TRIMESTRE MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2023 – CIG: Z492E131AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4462 DEL 25.05.2023 - PRATICA TELEMATICA-AL DIECI SAS DI DE SENA IMMACOLATA &amp; C- 02581890908-11042023-1200.607694-RICHIESTA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, IN FORMA TEMPORANEA, PER L’ANNO 2023, POSIZIONAMENTO DI DEHOR.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4466 DEL 26.05.2023 -  PRATICA TELEMATICA-GIANCARLO CABRAS, BRUNA RUSSINO- CBRGCR47L29E323B-13042023-1133.608764-VARIANTE ALLA D.I.A. DPC 2013/0159 PER FRAZIONAMENTO CON CAMBIO D'USO ALL'INTERNO DELLA STESSA CATEGORIA FUNZIONALE - DA NEGOZIO A ABITAZIONE E BOX AUTO- CON MODIFICA PROSPETTICA DELL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN VIA SASSARI N. 81.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4468 DEL 26.05.2023  -  PRATICA TELEMATICA-SUMMER DREAM- 02481930903-06042023-1914.606943-INSTALLAZIONE ECOBOX SU AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE A SERVIZIO DEL BAR RISTORANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4487 DEL 01.06.2023   - PRATICA TELEMATICA 02885620902-30012023-1135.580655 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPEE N.3827881/2023 - PABO S.R.L. - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO COMUNALE, GINGER SUSHI FUSION RESTAURANT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “CAMPO DI CALCIO SA SEGADA” ALLA A.S.D. CORALLO RUJU, P.IVA/C.F. 92163730903, AI SENSI DEL D.LGS. N. 38/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA STUDIO APA SERVICE DI M. RATTU – C.F. 02255970903. CIG: Z11398D0E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DOVUTI PER IL PAGAMENTO DI CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE E CARTACEE NON RILASCIATE: ISTANZE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– FEBBRAIO MARZO 2023. RETTIFICA DELLA DETERMINA 752/ DEL 21/03/2023 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N.1 UTENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO CARTELLA N. 102 2023 00067885 50/000 - RUOLO N. 2023/000087. REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONE TA.RI 2019 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONE TA.RI- REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVE AL CONTRATTO DI CESSIONE DI TERRENO DI PROPRIETÀ’ COMUNALE SITO IN REGIONE “LA SCALETTA”, DISTINTO AL N.C.T. F. 78, MAPP. 595, OVE REALIZZARE LA NUOVA SEDE DEL DISTACCAMENTO DI ALGHERO DEI VIGILI DEL FUOCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TARGET SERVICE S.R.L.S. – ALGHERO (SS) - P.I. 02623290901 – F.E. N. 182 DEL 31/05/2023 –  PERIODO 01.05.2023-01.06.2023 – 186 H – CIG Z863AB1AC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06902163 DEL 31/05/2023, DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG. DERIVATO 9047734A49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA RIPARAZIONE AUTOBOTTE COMUNALE DITTA NORD CAR  SRL. CIG 91732358FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NORD CAR  SRL. CIG 91732358FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4495 DEL 07.06.2023  -  PRATICA TELEMATICA - PAOLO LEDDA - LDDPLA51L18I732A-27032023-1117.602033-PROGETTO PER MODIFICHE INTERNE E LA REALIZZAZIONE DI UNA PERGOLA  AL PIANO ATTICO IN VIA SPARGI N. 9 E DISTINTO AL CATASTO AL FOGLIO 61 PARTICELLA 28 SUB.11.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4498 DEL 08.06.2023  -  PRATICA TELEMATICA - MF S.R.L.S. - 02943020905-19042023-0739.610969 -VOLTURA PROVVEDIMENTO UNICO  N. 4421 DEL 22/03/2023 PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4496 DEL 07.06.2023  -  PRATICA TELEMATICA-VITA SRLS-02934060902-20042023-0932.611567-VOLTURA PROVVEDIMENTO UNICO NUMERO 4350 DEL 13/04/2023, RIGUARDANTE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 1 VERBALE REGOLARMENTE NOTIFICATO (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE U. M. S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 5 VERBALE REGOLARMENTE NOTIFICATI (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE M. G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 5 VERBALI REGOLARMENTE NOTIFICATI (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE P. A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 3 VERBALI REGOLARMENTE NOTIFICATI (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE A. S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 6 VERBALI REGOLARMENTE NOTIFICATI (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE M. F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI DELL’ANNUALITÀ 2022 – AMPLIAMENTO – DAL 23/08/2022 AL 31/12/2022 – F.E. N. 20 DEL 31/05/2023 EMESSA  DALLA DITTA ASSOCIAZIONE UMANA SOLIDARIETÀ “G. PULETTI” - VIA DELLA PACE N. 5 – MACERATA (CF/P.IVA 92004380439).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE E LA REDAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2023/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEI SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DEL COMUNE DI ALGHERO E RESTITUZIONE DELLA SABBIA OTTENUTA PRESSO GLI ARENILI PROVENIENZA - AFFIDAMENTO EX ART. 63 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL - CON SEDE LEGALE IN VIA DANTE ALIGHIERI NEL COMUNE DI CAGLIARI E IMPIANTO IN LOC. GANNÌ NEL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA, P.IVA 03507240921 - CIG. 97116009D7 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 95 DEL 31/05/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 47 DEL 31.5.2023 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI MAGGIO 2023. CIG ZA1398BDD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SVILUPPO PEF SECONDO MTR ARERA E TARI ANNI 2023-2025 (DEL. 363/2021/R/RIF) - CIG.  Z9F3A87CFE - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 96 DEL 22/05/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PERIODICO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA “ARGILLERA” SITA IN VIA MATTEI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER VERSAMENTO ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE ATTUATORE CON CUI CONCLUDERE UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART.54 COMMA 3 D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI - SAI - DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “JUNTS” – ANNUALITÀ 2023–2027”. - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA A FAVORE DELLE DITTE STC MANAGING SRL (CIG: Z983B7D3D8) CON SEDE IN BARLETTA E SOC. A. MANZONI &amp; C. SPA (CIG: Z4C3B7D3F3) CON SEDE IN SASSARI - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA: L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI. INTEGRAZIONE AI CONTRIBUTI PER IL PRIMO SEMESTRE RELATIVI AL PE-RIODO 01/01/2023-30/06/2023 PER N.1 UTENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA CIMITERO COMUNALE –  CONTRATTO D’APPALTO REP. 562 DEL 14/04/2023 - CUP: G17H21036870004 - CIG: 9447223F08. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - ART. 106, CO. 1, LETT. C) DEL D.LGS 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/PIC DEL 31/05/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER IL RIFACIMENTO DELL’IMPIANTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE DELLA VASCA PER LA RISERVA IDRICA ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO DI PIAZZA DEI MERCATI. CIG Z873B786B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_23 DEL 30/05/2023 – DITTA TECNO DI PACCAGNINI ANTONIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG Z7E3B2C385</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C. GARA NR.  8925833 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO – PRIMARIA-INFANZIA “LA PEDRERA” DI VIA CORSICA - VIA MALTA. PNRR (M2C4I2.2) INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CUP G14H20000700001    CIG 9630624257</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE MAGGIO 2023 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: ZE5329C88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_23 DEL 30/05/2023 – DITTA TECNO DI PACCAGNINI ANTONIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI LOCALI PRESSO LO QUARTER - CIG Z993AC5B9C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL FINANZIAMENTO PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO “ISCOL@ 2022 - FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE - SCUOLA DELL'INFANZIA VIA MATTEOTTI”. IMPORTO COMPLESSIVO € 100.000,00 - CUP G19J21014500001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, AL FINE DI FORMARE UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE (AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021), A TEMPO PIENO/PARZIALE E DETERMINATO. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA. CODICE 05-C-2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE”. REVOCA AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DEL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO E DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO TECNICO E CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: APPROVAZIONE FABBISOGNO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO DENOMINATO “INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)” PER L’ANNO 2023 LINEE DI INDIRIZZO 2023/2024 DELIBERAZIONE RAS N. 7/12 DEL 28.02.2023. RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1346 DEL 06 /06/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2022: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.20202 - ART. 228 D.LGS 267/2000. SETTORE  6.° SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZI GENRALI E UFFICIO DI PROSSIMITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA ADIBITO AD UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE MENSILITÀ GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2022 - ART. 228 D.LGS 267/2000. SETTORE V  SVILUPPO DEL TERRITORIO E ATTIVITA'PRODUTTIVE – SERVIZI OPERE PUBBLICHE – MANUTENZIONI – ATTIVITA’ PRODUTTIVE – SVILUPPO ECONOMICO – SUAPE - PIANIFICAZIONE STRATEGICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2022: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2022 - ART. 228 D.LGS 267/2000 – SETTORE 4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI PUBBLICI ESPLORATIVI FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE, CON AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE STAGIONALE RAS AD A.S.D. O ALTRE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, DI N. 1 AREA DOG BEACH PRESSO “LA STALLA” E DI UN’AREA DEDICATA A PERSONE CON DISABILITA’. RIAPERTURA TERMINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2022: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2022 - ART. 228 D.LGS 267/2000. SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E RISORSE UMANE - SERVIZI: PROGRAMMAZIONE FINANANZIARIA, PARTECIPATE, TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI, RISORSE UMANE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2022: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.20202 - ART. 228 D.LGS 267/2000. SETTORE 2 – SERVIZI AL CITTADINO CULTURA E TURISMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA – LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI. SERVIZI DI INDAGINE STRUTTURALE. APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA. C.I.G. 97004210A6  – C.U.P. G19J20001070005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA – LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI. SERVIZI DI INDAGINE GEOTECNICA, GEOGNOSTICA E GEOFISICA. APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA. C.I.G. 9700333805 – C.U.P. G19J20001070005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI OSPITALITÀ. C.I.G. Z6438BB684.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2022: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2022 - ART. 228 D.LGS 267/2000.  SETTORE POLITICHE SOCIALI – SERVIZIO C.R.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 2 VERBALI REGOLARMENTE NOTIFICATI (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE D. F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2022: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.20202 - ART. 228 D.LGS 267/2000. SETTORE 3 – QUALITÀ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO 2023 DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  CAREGIVER  E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNUALITA’ 2023 – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO/IMPEGNO N. 4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 – F.E. N. 82/V1 DEL 05/06/2023 –  PERIODO 01-31 MAGGIO 2023 – CIG 958779638E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI MAGGIO 2023. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE MAGGIO 2023. CIG: 9458963732.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2023 – N.5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI E DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DELLA SARDEGNA PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA’ A.S. 2022/2023 – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO PER NUOVO RIPARTO FONDI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – CANTIERI PER LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, POTATURA DELLE ALBERATE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI CITTADINE – ANNUALITÀ 2022. PRESA D’ATTO LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE – APPROVAZIONE IDONEITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ““RETE SARDA DELL’ARTE ED ARCHITETTURA NELLA PREISTORIA DELLA SARDEGNA. LE DOMUS DE JANAS”- ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA E SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE PER I PIANI INDIVIDUALI ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO IN COMANDO PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE. PERIODO 2022/2023. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO SOMME A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO FORMATIVO: “TAVOLA ROTONDA SULLA  RIFORMA  CARTABIA - IL NUOVO PROCEDIMENTO IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE” – DIPENDENTE MATR. 23011</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 288/A DEL 30/04/2023 PERIODO: APRILE 2023 - SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS - COD.CIG. 8857464286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI LABORATORIO A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO E RECUPERO EDILIZIO ED AMPLIAMENTO DEI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA MICHELANGELO N. 9. -LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. GEOL. ALESSANDRO MUSCAS. C.U.P. – G17H21036880004 – C.I.G. Z363A2080E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4489 DEL 01.06.2023  -  PRATICA TELEMATICA-GIEMME INVESTIMENTI SRL- 02860300900-06042023-1735.606888-VOLTURA TITOLO ABILITATIVO SUOLO PUBBLICO (GIEMME INVESTIMENTI SRL).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 –MAGGIO/GIUGNO- 2023 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA MAGGIO  2023. NIDI PRIVATI   STRUTTURE : NIDO  IL GIROTONO  - NIDO AQUILONE - NIDO INFANZIA S. G. BOSCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 2 VERBALI REGOLARMENTE NOTIFICATI (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE C. D. D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76 PER I MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549    LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43/PA DEL 12/06/2023. MAGGIO  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO INAIL PER INFORTUNIO DIPENDENTE. PRATICA N.60007236. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI APRILE -  CIG DERIVATO: 88150877E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2664/2010 TAR – AGGIORNAMENTO INDICIZZAZIONE ISTAT–FOI SALDO RATA N.6 ANNUALITÀ 2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - CUP G17B15000530006. SPESE PER ALLACCIAMENTI E SPOSTAMENTI IMPIANTI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA – IMPEGNO SOMME A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. A TITOLO DI ANTICIPO SUI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E SOPRALLUOGO PRELIMINARE ALLA FORMULAZIONE DEL PREVENTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/FE DEL 09/06/2023 ARCH. DIEGO MASALA – REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTO A2. CUP: G11B22002400004 - CIG: 9680580B53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI PER PAGAMENTO ERRATO CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA: ISTANZE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.05.2023 AL 31.05.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ RURALE DEL COMUNE DI ALGHERO – AMBITO EXTRA URBANO INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP: G17H19001300001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4508 DEL 13.06.2023  -  PRATICA TELEMATICA-GIANCARLO CHESSA- CHSGCR70H29A192T-25042023-0913.613238-CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA COMMERCIALE A RESIDENZIALE CON MODIFICHE PROSPETTICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4511 DEL 14.06.2023  -  PRATICA TELEMATICA - ALFASA S.R.L. - 02530930904-20042023-0932.611568 - MODIFICHE PROSPETTICHE AD UNA RECINZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N.2 STAMPANTI LASER PER REDAZIONE ATTI STATO CIVILE IN FORMATO A4 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/01/2023 - 31/03/2023 - CIG:  Z8E38CB6F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2022: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2022 - ART. 228 D.LGS 267/2000. SETTORE SEGRETARIO GENERALE – SERVIZI: SEGRETERIA E CONTROLLI INTERNI – ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO - AVVOCATURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. N. 102/13 ART. 6, C. 5 CONVERTITO CON L. 124/13 - FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI – ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—IMPEGNO FONDI RAS- SOMME A COPERTURA PARZIALE DEI PIANI PERSONALIZZATI MAGGIO DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2 – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 ALLA SOCIETÀ SECURED SOLUTIONS S.R.L. DEI SERVIZI DI INDAGINE STRUTTURALE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, PONTI E VIADOTTI. CUP G17H19001310001 – CIG 9853748217 (GARA N. 9124979)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DENOMINATO “CASA GIOIOSA” SITO IN LOC. TRAMARIGLIO – SEDE AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE – RIMBORSO IMU 2014-2015-2017-2018-2019 A FAVORE DELL’AGENZIA LAORE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2 – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 ALL’IMPRESA DOTT. ANTONELLO ANGIUS DEI SERVIZI DI INDAGINE GEOGNOSTICA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, PONTI E VIADOTTI. CUP G17H19001310001 – CIG 9861708AE1 (GARA N. 9132330)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSEGNA DELLE BUSTE PER LA RACCOLTA DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI PLASTICA E UMIDO AGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. CIG Z1A3B08E4A. MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/23 DEL 13/06/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER APPOSIZIONE SIGILLI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A SUB. 2.1. DEL D.L. 77/2021)  – CIG:   ZE63B92E62</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI  MAGGIO 2023 -  CIG DERIVATO: Z4B35B1D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA – MESE DI APRILE - CIG: Z85321B431</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01 GENNAIO 2024 – SIG. M.S. – MATRICOLA 22761.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL PERSONALE INCARICATO UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PISCINA COMUNALE LOCALITÀ MARIA PIA - ANNUALITÀ 2023 - INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2 - CUP: G14J23000010006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE LEGGE 160/2019 ART. 1 C. 29 E 37 – IMPIANTO NATATORIO COMUNALE IN LOCALITÀ MARIA PIA - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIONEU MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 31.05.2023 EMESSA DALL’ING. MASSIMO ARGHITTU RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA. CUP: G13I22000120001 - CIG: Z7E37428C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. PIER FRANCO CANALIS PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA RESO A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ ENTRATE COMUNE DI ALGHERO -S.E.C.AL. SPA. PATRIMONIALIZZAZIONE. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.94 DEL 29.12.2022. LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Partecipate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA 7/FE. COMPENSO PARTE FISSA MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 –LIQUIDAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PROVVISORIA TRA COMUNE DI ALGHERO E SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/2023. CIG 94353519F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 13/001 DEL 04.06.2023 – PERIODO 1-31 MAGGIO 2023 – CIG 905130907B – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURE  MESI GENNAIO/FEBBRAIO/ MARZO  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER EVENTUALI ASSUNZIONI DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE (AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021), A TEMPO PIENO E DETERMINATO. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. CODICE 05-C-2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “LUOGHI COMUNI” SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS - BIRORI (NU) - P.I. 01021880917 – F.E. N. 2/46 DEL 31/05/2023 –  PERIODO 1-31 MAGGIO 2023 – CIG 957882479F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76 PER I MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 13/06/2023 COSTRUZIONI SALVATORE FIORI SRL–  LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTO A2 – CONTRATTO D’APPALTO REP. 562 DEL 14/04/2023.  CUP: G11B22002400004- CIG: 9680580B53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 2 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/01/2023 - 31/03/2023 - CIG DERIVATO: ZE13909EDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA RIVISTA SPECIALIZZATA “LO STATO CIVILE ITALIANO” – ANNO 2023 – CIG: ZA030597F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CONSUMI FATTURE 4 BIM 2023 (APRILE 2023 - MAGGIO 2023) TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 8. CIG: Z143209FA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 41_23 DEL 07/06/2023 – PERIODO 01-31 MAGGIO 2023 – CIG Z7B3AB539F – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ADELANTE SOC. COOP. SOC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” –  COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ANNUALITA’ 2023 – LIQUIDAZIONE N. 2 – II TRIMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA.” LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI PERIODO 23/02/2023 – 22/05/2023 – SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE – PERSONALE – AFFARI GENERALI - CIG: Z372CBD5A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO NELL’AMBITO DEI LAVORI ED ACCERTAMENTO TECNICO CONTABILE NELL’AMBITO DEI SERVIZI PER IL “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – PROCEDURA SEMPLIFICATA MEDIANTE GARA TELEMATICA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A € 139.000, AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 LETT. A) L.120 DEL 11/09/2020 MM.MM.II. CUP: G17F19000040001 - CIG: ZCB3B7E488</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE POSTI AUTO, LOTTI INTERCLUSI, SANZIONI DANNO PAESISTICO.  MARZO – 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO 2023 - CONSORZIO S.V. FIGURUIA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART 3 DEL DL LGT 1446/1918.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO 2023 - CONSORZIO S.V. BRIONIS - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART 3 DEL DL LGT 1446/1918 – COMPENSAZIONE CONTRIBUTO EROGATO ANNUALITA’ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998-ANNO 2023-LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO - RENDICONTAZIONE PERIODO DAL 01.01.2023 AL 15.06.2023 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 87 VERBALI REGOLARMENTE NOTIFICATI (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE C. L. B. IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA DITTA A. S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 10 VERBALI REGOLARMENTE NOTIFICATI (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE S. C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 3 VERBALI REGOLARMENTE NOTIFICATI (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE N. N.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 4 VERBALI REGOLARMENTE NOTIFICATI (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE Z. S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA POLIZZA RCA RELATIVO ALL’INSERIMENTO NEL LIBRO MATRICOLA DEL MEZZO TARGATO GK964DK.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. LUCA ACCARDO: LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE. COMUNE DI ALGHERO C/MILLENNIUM IMPIANTI SRL – RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 103/2021 RESA DALLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DISTACCATA DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI 4 BIM 2023 (APRILE 2023-    MAGGIO 2023)  PER L’ULTERIORE ACCESSO DI CONNETTIVITÀ INTERNET IN FIBRA FTTH AD 1 GB CON LA DITTA TIM S.P.A. CIG: 9454658699.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 4 AGENDE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A SUB. 2.1. DEL D.L. 77/2021)  – CIG:   ZB43B9BCCD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI - EE20 LOTTO 7. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA.  CIG – 9896629C99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DELLE NASSE – APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO ECONOMICO CONSOLIDATO CON ECONOMIE FINALI E SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA E POLIZZA FIDEIUSSORIA – CUP: G17H21037680004 - CIG: 9432429EA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL’ “INVESTIMENTO 1.2  ABILITAZIONE AL CLOUD” - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3578025  SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART.1 CO.2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 SS.MM.II. CIG: 9838288C15 CUP G11C22000090006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 12/001 DEL 04/06/2023 – PERIODO 1-31 MAGGIO 2023 – CIG 96184579CE – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 1 VERBAL1 REGOLARMENTE CONTESTATO (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE L. G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 1 VERBALE REGOLARMENTE NOTIFICATO (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE S. V.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.05.2023 AL 31.05.2023 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 16 VERBALI REGOLARMENTE NOTIFICATI (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE C. G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER L’ACQUISTO DI UN CONTRIBUTO UNIFICATO E DI UNA MARCA DA BOLLO PER L’ISCRIZIONE A RUOLO DELL’APPELLO ALLA SENTENZA CIVILE N. 293/2023 DEL TRIBUNALE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E DOCUMENTI DI SOGGIORNO ALBERGHIERO, IN OCCASIONE DELLE TRASFERTE DI SINDACO, AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI E DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO SOMME GIUGNO 2023 - SMART CIG: Z2C349BE89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI SINDACO ED AMMINISTRATORI – GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI E SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI CDS, MESE APRILE E MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI CONTRIBUITI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA L. 431/98 ANNUALITA’ 2022 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO INVIATO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – RIGUARDANTE IL PAGAMENTO DI TRANSAZIONI TIPO INFO1, RICEVUTE DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI ALGHERO NEL 1° TRIMESTRE 2023, ATTRAVERSO IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL’ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE, UTILIZZANDO PROPRIE APPARECCHIATURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 81/V1 DEL 05/06/2023 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 –  PERIODO 01-31 MAGGIO 2023 - CIG ZBF36FB362.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI E SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI CDS DIVENUTI TITOLO ESECUTIVO – RUOLI -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ CONSORZIO DI IMPRESE DI PESCA SANT’ELMO – RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 84/2023 DELLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DISTACCATA DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE TRIBUTARIE DERIVANTI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO STEP SRL.  CONTRATTO REP. 93/2018 - CIG 7179892A4E. ACCERTAMENTO CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA" AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA DA REMOTO PER GLI INVII POSTALI MESE DI MAGGIO - CIG Z593A9ABB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA 4 POSTI AUTO SCOPERTI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN ALGHERO, IN VIA VITTORIO VENETO N. 39 DISTINTO AL N.C.E.U. F 71 MAPP. 4297 SUB 44, 45, 47, 48.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 4 VERBALI REGOLARMENTE NOTIFICATI (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE S. G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ DA PARTE DEL COMUNE DI OGGETTI RITROVATI E NON RECLAMATI. PROVVEDIMENTI RELATIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER POSA PARETI DIVISORIE PER L’UFFICIO DI PROSSIMITÀ DI VIA CATALOGNA. CIG ZF938CF61C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE ED ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI – PROCEDURA SEMPLIFICATA MEDIANTE GARA TELEMATICA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A € 139.000, AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 LETT. A) L.120 DEL 11/09/2020 MM.MM.II. CUP: G16J20000630002 - CIG: ZF03B86815</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UNA PALAZZINA RESIDENZIALE DA ERIGERSI IN VIA DEGLI ORTI N. 29 ANGOLO VIA SPANO, AI SENSI DELL’ART. 39 DELLA L.R. N°8/2015 E SS.MM.II. (PRATICA SUAPE N. LBRGPL56L18A192M-11112022-1124.548929)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE  MENSILITÀ GIUGNO 2023  FAVORE DELLA SOCIETÀ CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ GREEN HOTEL SRL – MENSILITÀ APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ASCENSORI VINCIS PER L’ INTERVENTO STRAORDINARIO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI DUE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA “SACRO CUORE” E DEL CIMITERO.   CIG Z633AA8CFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER L’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEI GIARDINI MARTIN LUTHER KING.  CIG ZC43A93F4B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CATTALDI IMPIANTI DI CATTALDI FILIPPO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER IL RIFACIMENTO DELL’IMPIANTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE DELLA VASCA DI ACCUMULO DELLA RISERVA IDRICA ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO DI PIAZZA DEI MERCATI DI ALGHERO CIG ZE73A6094A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERE PER LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, POTATURA DELLE ALBERATE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI CITTADINE– ANNUALITÀ 2022 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. PIERFRANCO CANALIS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO – NUOVA CASA SERENITÀ. SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE, FACCHINAGGIO, MAGAZZINAGGIO E AFFINI, ATTINENTI LO SGOMBERO LOCALI E IL TRASPORTO IN ALTRO LUOGO DI MATERIALI, COMPRESO LO SMALTIMENTO O L’AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI - APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA. C.I.G. 9702690116 – C.U.P. G13J1800027000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO PER L’ANNUALITÀ 2022 - ACCERTAMENTO CONTABILE DI ENTRATA PER L’ALIENAZIONE DI N. 3 POSTI AUTO UBICATI IN VIA F.LLI KENNEDY E N. 5 POSTI AUTO IN VIA VITTORIO VENETO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE RURALI IN LOC. MAMUNTANAS - SALTO DON PEPPINO – UNGIAS. MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DEPOLVERIZZAZIONE DEI TRATTI PRIVI DI BINDER” - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. PNRR (M2C4I2.2) INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CUP G17H20001260001 – CIG: 9878157109  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE INDIZIONE GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE N. 120/2020 E ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA E PRENOTAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SINCRONA EX ART.14 TER E SS. DELLA L. 241/90 E SS.MM.II., AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEI PARERI NECESSARI PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE CIMITERO: REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ESISTENTE”. C.U.P.  G15I22000110006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE CIMITERO: REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ESISTENTE“ NELL’AMBITO DEL FINANZIAMENTO DELLA L.R. 17 DEL 22.11.2021 – NOMINA VERIFICATORE DELLA PROGETTAZIONE ART. 26 D.LGS. N. 50/2016 E SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO CUP: G15I22000110006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO - ANNUALITÀ 2023. DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II.  CUP: G17H23000350001 – CIG: 9857658CB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E DOCUMENTI DI SOGGIORNO ALBERGHIERO, IN OCCASIONE DELLE TRASFERTE DI SINDACO, AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI E DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALGHERO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - SMART CIG: ZE73A941DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 13/89   - CONCESSIONE CONTRIBUTI  PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI . RESTITUZIONE ECONOMIE   ANNUALITÀ 2021- ANTE 1989.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNACAT AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E S..MM.II.  PER LA FORNITURA DEGLI ARREDI NECESSARI ALL’ALLESTIMENTO DELL’IMMOBILE DESTINATO A MICRO – NIDO  APPROVAZIONE ATTI DI GARA . CIG Z5B3B9AF99 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALL'ACCORDO VOLONTARIO DI AREA PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PROMOZIONE DEL "NETWORK NAZIONALE FAMILY IN ITALIA" E ACCOMPAGNARE I PROCESSI DI CERTIFICAZIONE "FAMILY IN ITALIA" NEL TERRITORIO SARDO. RINNOVO CONVENZIONE CON  A.N.F.N</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO EX TRAD.I.TE. –APPROVAZIONE RISULTANZE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO TECNICO CONTABILE, ART. 108 COMMA 7 DEL D.LGS 50/2016, A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE ART. 108 COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016, DISPOSTA CON DET. 214/2023 PER IL CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 168/2021. CUP: G11B15000410002 – CIG:  8499565EE9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - CUP G17B15000530006. SPESE PER ALLACCIAMENTI E SPOSTAMENTI IMPIANTI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA – LIQUIDAZIONE A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. A TITOLO DI ANTICIPO SUI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E SOPRALLUOGO PRELIMINARE ALLA FORMULAZIONE DEL PREVENTIVO. CIG ZD73B94BAD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALITÀ 2023 ALL’ASSOCIAZIONE FEDERCULTURE (FEDERAZIONE NAZIONALE SERVIZI PUBBLICI CULTURA TURISMO SPORT TEMPO LIBERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 2 VERBALI REGOLARMENTE NOTIFICATI (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE C. M. G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. E16 DEL 20/06/2023 – SALDO RELATIVO AL SERVIZIO PER L’ESECUZIONE DELLE INDAGINI SPERIMENTALI SULLE STRUTTURE E PROVE DI CARICO - LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON - (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU). CUP: G19I20000250005 - CIG: 9682752BB7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI MAGGIO 2023 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI RAS PER L’ATTUAZIONE DI MISURE NON STRUTTURALI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CONCERNENTI IN UN PIANO STRAORDINARIO DI RICOGNIZIONE NEL DETTAGLIO DEI CANALI TOMBATI E DI REDAZIONE DI PROGETTI DI MANUTENZIONE DEGLI ALVEI FLUVIALI, L.R. N.12/2011, ART.16, COMMA 6. RIDUZIONE IMPEGNO N.5181/2022 E NUOVO IMPEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – “MESSI NOTIFICATORI” – CIG ZEA3BA644F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN ZONA SAN MICHELE – ESTENSIONE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE ALLA A.S.D. CORAL BASKET 1993 P.IVA 0228203903, AI SENSI DEL D.LGS. N. 38/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA AL COMUNE DI ALGHERO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. P.P.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO –  MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE DELL’ENTE ED AGGIORNAMENTO ANNO 2023 CON RELAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO – AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A SUB. 2.1. DEL D.L. 77/2021)   – CIG: Z713BA931D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 3 VERBALI REGOLARMENTE NOTIFICATI (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE B. P. A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 COMMA 2 “PRENDERE IL VOLO”. BENEFICIARIO FJ02 – IMPEGNO DI SPESA II ANNUALITA’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PROVVISORIA TRA COMUNE DI ALGHERO E SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO. LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA SPALATO. CONCESSIONE IN COMODATO PRECARIO PER TEMPORANEA DESTINAZIONE A FINALITÀ SOCIALI DI PRONTOSOCCORSO A FAVORE DELLE ’ASSOCIAZIONI ALGHERESI “POLISOCCORSO”, “ALGHERO SOCCORSO ODV” E “FRATERNITA’ DI MISERICORDIA DI ALGHERO ODV”. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO N. 2022/001/SC/000000358/0/001 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI – SENTENZA CIVILE N. 358/2022 DEL 31/03/22 EMESSA DAL TRIBUNALE DI SASSARI "COMUNE DI ALGHERO C/MAX S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2023 DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” A FAVORE DELLA COOP. SOC. BARBARA B. - CIG: 9469849E99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI    A.I.A.S.-  LIQUIDAZIONE  CONTABILITÀ MESE APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI SINDACO ED AMMINISTRATORI – LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 4 VERBALI REGOLARMENTE NOTIFICATI (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE M. F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. CONTRIBUZIONE UTENZA. ACCERTAMENTO ANNO 2023 N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI UN MONUMENTO DA DENOMINARSI “LA VELA INGABBIATA” DA UBICARSI IN PRESSO LO SCALO TARANTIELLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 138 DEL 03.05.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA ANNUALITA’ 2019-2020-2021-2022, ANNUALITA’ 2023 – PRIMA PARTE SCADENZA GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO - PRIMARIA 'SACRO CUORE' DI VIA CAGLIARI – VIA VITTORIO EMANUELE. PNRR (M2C4I2.2) INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA SCHEDA TECNICA DI RESTAURO RELATIVA ALL'INTERVENTO SULLA CANCELLATA STORICA – LIQUIDAZIONE ONORARI DOTT.SSA LINDA GORI CUP G12F20000050001 - CIG 9677319844</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASCENSORI VINCIS PER SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA TOTALE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI E NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO 01.12.2022 - 31.05.2023 CIG ZC3369473C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. B) DELLA LEGGE N. 120/2020 E ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI BONIFICA EX ART. 242 DEL D.L.VO N. 152 DEL 2006 DELL’EX CAMPO NOMADI NEL COMUNE DI ALGHERO. FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CIG 989751361B – NR. GARA 9164402 – CUP G19D17000560002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO MEDIANTE L’USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DURANTE IL CICLO DI VITA DELL’OPERA”, CONFORMI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 11.10.2017 – LOTTO FUNZIONALE N. 1. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE AL R.T.P. EURO PROJECT ENGINEERING CONSULTING S.R.L. E PIÙ.  CUP: G13J18000270002 – C.I.G.: 9368021F79.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VASO D’ESPANSIONE DA 100L PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA “SANT’ANNA” – ISTITUTO COMPRENSIVO 3. - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TECNICA COMMERCIALE TERMOIDRAULICA SRL CIG Z6B3A86D04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PISCINA COMUNALE LOCALITÀ MARIA PIA 2023 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CUP: G14J23000010006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4515 DEL 16.06.2023 - PRATICA TELEMATICA-FRANCESCO FLUMENE- FLMFNC49P17I614L-02052023-0839.615197-POZZO TRIVELLATO - LOC. CARRABUFFAS - ALGHERO - FRANCESCO FLUMENE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 7 VERBALI REGOLARMENTE NOTIFICATI (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE G. S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO E OTTEMPERANZA SENTENZA TAR SARDEGNA N. 305/2023: AFFIDAMENTO DIRETTO TEMPORANEO, AI SENSI DELL’ART.63, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS. N. 50/2016, MEDIANTE CONTRATTO-PONTE, DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO”. - C.I.G.: 9817248954. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA – LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI - SERVIZI DI INDAGINE GEOTECNICA, GEOGNOSTICA E GEOFISICA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA GEOTER S.A.S.   C.U.P. – G19J20001070005 – C.I.G. 9700333805</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA – LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI - SERVIZI DI INDAGINE STRUTTURALE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' SECURED SOLUTIONS S.R.L. C.U.P. – G19J20001070005 – C.I.G. 97004210A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITENUTE ERARIALI ANNI PRECEDENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA - MILANO . LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO MARZO-APRILE 2023 PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI SORVEGLIANZA. CIG: 5273616597.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE –  IMPEGNO INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016. CIG Z02355E40C E CIG 94353519F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. IMPEGNO SOMME EX ART. 113 D.LGS. 50/2016. CIG 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER LE FUNZIONI EX ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO –ANNUALITA’ 2023 - CIG  5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – CIG: 99164311BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549 – IMPEGNO SOMME SERVIZI AGGIUNTIVI, AGGIORNAMENTO GRUPPO DI LAVORO E IMPEGNO SOMME PER INCENTIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO SANITARIA NELLE CASE PROTETTE - ADEGUAMENTO ENTRATA ANNUALITÀ 2022. CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2) LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA. CUP: G11G23000120004 – CIG: 9897874005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE INCARICO DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) RELATIVAMENTE AL CONTRATTO IN CORSO DI SVOLGIMENTO REPERTORIO N.189 DEL 09/08/2022 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL “CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO” .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO A COMUNI COMPETENTI DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DAL COMUNE DI ALGHERO A SEGUITO DI ERRATI VERSAMENTI A TITOLO DI TARI E IMU. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 13 VERBALI REGOLARMENTE NOTIFICATI (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE M. C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PARZIALE DETERMINA A CONTRARRE N. 1091/2023 E NUOVA INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO E FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE GESTIONALE. – CIG: 98090468D3. - RETTIFICA VALORE APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA; - NUOVA APPROVAZIONE ATTI DI GARA RETTIFICATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA“: PROROGA E NUOVE ATTIVAZIONI PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2023  - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA 18/PA - DITTA CARGOMME DI ROBERTO SECHI. GIG: ZF7353CF04.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3PA DEL 22/06/2023 EMESSA DAL GEOM. GAETANO DEDOLA – REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA CIMITERO COMUNALE. CUP: G17H21036870004 – CIG: ZD6346B6B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL PARCHEGGIO INTERRATO MULTIPIANO - AREA VIA CAGLIARI, MAZZINI, LO FRASSO. DITTA AFFIDATARIA CAM.AS S.R.L. DI SASSARI - CIG Z473A109CB. APPROVAZIONE C.R.E. -  LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 1 VERBALE REGOLARMENTE NOTIFICATO (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE C. G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONTRATTO OPA, CONTRATTO SPC2 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONETTIVITA’ NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA’ (SPC2) PER IL QUADRIENNIO 2020-2023 FINO AL 23.05.2023. CIG DERIVATO SPC2:  809380967A - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO N. 2022/002/SC/000000131/0/002 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI – SENTENZA CIVILE N. 131/2022 DEL 16/03/22 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI SASSARI "COMUNE DI ALGHERO C/C***M***.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.05.2023 AL 31.05.2023 E IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AL DEPOSITO CAUZIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2023 – I SEMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2023, CANONI 4 BIM 2023 RELATIVO AL NOLEGGIO IN FIBRA SPENTA (DARK FIBER) CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: 89529407CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 10 VERBALI REGOLARMENTE NOTIFICATI (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE M. I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 21.06.2023 EMESSA DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESI: MAGGIO 2023.” - .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. NONA LIQUIDAZIONE 2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE19. CIG. 9360697388.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022. PARIFICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA  – AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A SUB. 2.1. DEL D.L. 77/2021)   – CIG: Z7F3BAD799</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA TELEMATICA SUL PORTALE SARDEGNACAT EX ART. 1 CO. 2) LETT. A) LEGGE 120/2020 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – VIA CATALOGNA E LARGO SANTI ANGELI.” LEGGE N.80 DEL 23.05.2014 “MISURE URGENTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA, PER IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI E PER EXPO 2015”. D.M. N.97 DEL 16.03.2015, ART.1, COMMA 2, LETT.B) (LINEA B). D.M. 03.10.2018 “PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEI COMUNI E DI AREA”. PROGRAMMA INTERVENTI D.G.R. N.39/19 DEL 03.10.2019. CUP: G12F22000390002 - GARA DESERTA - IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ANAC – GARA N. 9123769 - CIG  9852573871.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2023 – I SEMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO UTENTI PRESSO RSA " SAN NICOLA" DI SASSARI . DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE  A CARICO DEGLI ASSISTITI  E  INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO A CARICO  DEL COMUNE . IMPEGNO  SOMME -ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. (CODICE 02-C-2023) - PRESA D’ATTO VERBALI E APPROVAZIONE GRADUADORIA FINALE DI MERITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE CONTABILE -  AREA DEGLI ISTRUTTORI - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. (CODICE 01-C-2023) – PRESA D’ATTO VERBALI ED APPROVAZIONE GRADUADORIA FINALE DI MERITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM. FABIO CALVIA PER REDAZIONE APE E PRATICHE CATASTALI RELATIVE L’IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN VIA SILA N. 41. CIG Z5C3ACB123</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO E FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE GESTIONALE.” - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA A FAVORE DELLE DITTE INFO SRL (CIG: Z8C3BB48EA) CON SEDE IN BARLETTA E SOC. A. MANZONI &amp; C. SPA (CIG: Z343BB48BA) CON SEDE IN SASSARI - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPORT NEI PARCHI. NOLO E TRASPORTO DI N. 1 CONTAINER USO MAGAZZINO NEL PARCO “RAFAEL CARIA” – ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOX SERVICE DI IUMENTO NATASCIA PER L’ANNUALITÀ 2023. CIG Z643BB354F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V23/---1031 DEL 23.06.2023, RATA POSTICIPATA – PERIODO 24 MARZO 2023 – AL 23 GIUGNO 2023 - PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DI N. 2 (DUE) VARCHI Z.T.L. DEL COMUNE DI ALGHERO – PRESENTATA DALLA DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A., P.I. 02930110966 – CIG: Z472DA1B44.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA POLIZZA RCA RELATIVO ALL’INSERIMENTO NEL LIBRO MATRICOLA DEL MEZZO TARGATO GK964DK.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENDIO IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ COMUNALE “CAPORAL MAGGIORE SCELTO GIAN MARCO MANCA” - COMODATO PRECARIO PER TEMPORANEA DESTINAZIONE A FINALITÀ SOCIALI DI PROTEZIONE CIVILE - CAMPAGNA ANTINCENDIO 2023 - A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE AIB ALGHERO CON SEDE LEGALE IN VIA MONS. A.M. ALCOVER N.12 – ALGHERO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “BONIFICA DELL’EX CAMPO NOMADI NEL COMUNE DI ALGHERO NELL’AREA DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA REGIONALE LAORE, IN LOC. ARENOSU, AI SENSI DELL’ART. 242, COMMA 7 DEL D.LGS. N.152/2006 – 1° LOTTO FUNZIONALE” - C.U.P. – G19D17000560002 – CIG: 989751361B - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO RICADENTE NEL TERRITORIO REGIONALE (LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, N. 48, ARTICOLO 7 COMMA 1 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 22/46 DEL 20.06.2019)”. ANNO 2023- ATTO DI LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI UN MONUMENTO DA DENOMINARSI “LA VELA INGABBIATA” DA UBICARSI IN PRESSO LO SCALO TARANTIELLO. LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 138 DEL 03.05.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ROUTER DA INSTALLARE NELL’ECO-COMPATTATORE ELETTRONICO SELETTIVO PER LA RACCOLTA DELLA PLASTICA PET DA ESTERNO, CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA A VALERE SUL FONDO DENOMINATO “PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA” – CUP G11E22000020001 TRAMITE ODA MEPA ID PROCEDURA N . 318970 E ODA N . 7321777 CIG: Z2A3BB7227</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>PISCINA COMUNALE SCOPERTA. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E AVVIO RDI PER AFFIDAMENTO GESTIONE STRUMENTALE TRIMESTRE LUGLIO/SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ RURALE DEL COMUNE DI ALGHERO – AMBITO EXTRA URBANO INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. CUP G17H19001300001 – CIG: 9909384A5C   DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE INDIZIONE GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE N. 120/2020 E ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA E PRENOTAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO ALLA GBSAPRI DAL 01 LUGLIO 2023 AL 30 SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA CAODURO S.P.A. PER LA FORNITURA DI N. 10 LUCERNARI PER LA PALESTRA “LA CUNETTA” DI ALGHERO. CIG ZF638F02D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/E/23 DEL 28/06/2023 GEOM. ROBERTO CORRIAS – SALDO PRESTAZIONI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’ PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DELLE NASSE. - CUP: G17H21037680004 - CIG: ZFA349E273</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICA DURANTE LE INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO E RECUPERO EDILIZIO ED AMPLIAMENTO DEI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA MICHELANGELO N. 9. -LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. LUCA SANNA. C.U.P. – G17H21036880004 – C.I.G. ZEF3A4CFBC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO FATTURA N. 150/2023. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI DEL COMUNE DI ALGHERO – CUP G19D17000560002. AGGIORNAMENTO GRUPPO DI LAVORO A SUPPORTO DEL RUP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI SINDACO ED AMMINISTRATORI – SECONDA LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 369/PA DEL 31/05/2023 PERIODO: MAGGIO 2023 - SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS - COD.CIG. 8857464286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ RURALE DEL COMUNE DI ALGHERO. INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. CUP: G17H19001300001- INDIVIDUAZIONE DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – “PROCEDIMENTO EDILIZIO REPRESSIVO E SANATORIE DOPO IL DECRETO LEGGE N. 39 DEL 2023” – CIG ZF13BB8288</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI NEL PORTO DI ALGHERO – LOTTO 1: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE” - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE INDIZIONE GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE N. 120/2020 E ART. 63 DEL D.L.VO. N. 50/2016. APPROVAZIONE ATTI DI GARA CUP G17F22000020002 CIG 9927712F19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE RURALI IN LOC. MAMUNTANAS - SALTO DON PEPPINO – UNGIAS. MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DEPOLVERIZZAZIONE DEI TRATTI PRIVI DI BINDER. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. CUP: G17H20001260001 - INDIVIDUAZIONE DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE CIMITERO: REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ESISTENTE. CUP: G15I22000110006 – CIG: 992636685A DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE INDIZIONE GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. E ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016. APPROVAZIONE ATTI DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA ANNUALITA’ 2019-2020-2021-2022, ANNUALITA’ 2023 – PRIMA PARTE SCADENZA GIUGNO 2023 – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  CAREGIVER  E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNUALITA’ 2023 – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO/IMPEGNO N. 5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETRMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA AUTOVELOX AUTOVELOX 106 BIDI PREMIUM IR PER IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. – TRATTATIVA SU MEPA CONSIP - CIG: Z9A3BBA5E9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER INTROITO DENARO RINVENUTO NEGLI ANNI 2021/2022 E CONSEGNATO ALL’UFFICIO OGGETTI SMARRITI DEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ECONOMO PER SPESE SOSTENUTE PER LA CUSTODIA E SUCCESSIVA RESTITUZIONE OGGETTI RITROVATI AL RITROVATORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120 DEL 11/09/2020 DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL “PROGETTO PER LA PROTEZIONE, LA SALVAGUARDIA, IL RIPRISTINO E IL CONSOLIDAMENTO DEL COMPENDIO DUNALE DI MARIA PIA”. CIG. ZA439016CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI –  ACCORDO QUADRO “FUEL CARD 2”. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2024. CIG DERIVATO 9047734A49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI FEDERCULTURE, PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON  AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2, LETT.A) DEL D. GS. N. 50/2016 E SS.MM.II E COERENTEMENTE CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 95, C. 4,  DEL D. GS. N. 50/2016  E  CON IL D. L. N. 76/2020  PER LA FORNITURA DELLE TENDE DELL’IMMOBILE DESTINATO A MICRO – NIDO  APPROVAZIONE ATTI DI GARA . CIG Z783BBD3A7 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AD OGGETTO:  CONVENZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.388 – EDIZIONE 9 ID. 2092 LOTTO 13 CIG 7990090ED7” - CIG DERIVATO: 99345466B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANCA SISTEMA C/COMUNE DI ALGHERO - ACCORDO TRANSATTIVO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 4000/2022 – ANN. 2023 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ GLOBAL POWER SPA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG: 7851751DE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2023-2^LIQUIDAZIONE MAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ URBANA. CUP: G17H22003180004. – CIG: 988182866F DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE INDIZIONE GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. E ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016. APPROVAZIONE ATTI DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVE A VARIE ISTANZE PERVENUTE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – CONDOMINIO VIA DON MINZONI N.119 - SPESE CONDOMINIALI  ESERCIZIO 2023 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA ORDINANZA SINDACALE N.4 DEL 03.05.2023 AI SENSI DELL’ART. 192, COMMA 3 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEL RIFIUTO IN STATO DI ABBANDONO RELITTO DELL’IMBARCAZIONE DA DIPORTO 1 IM 1534/D DENOMINATA “SBILENCA”- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI SASSARI PER SPETTANZE NOTIFICA ATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO RICADENTE NEL TERRITORIO  REGIONALE. - LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, N. 48,ARTICOLO7 COMMA 1 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 22/46  DEL 20.06.2019 E N. 22/20 DEL 14.07.2022 - SCORRIMENTO 2022 - CUP E71E18000220009- IMPEGNO DI SPESA RIQ_IMM_8014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO RICADENTE NEL TERRITORIO  REGIONALE. - LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, N. 48,ARTICOLO7 COMMA 1 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 22/46  DEL 20.06.2019 E N. 22/20 DEL 14.07.2022 - SCORRIMENTO 2022 - CUP E71E18000220009- IMPEGNO DI SPESA RIQ_IMM_2587</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F.E.N.31 DEL 28/06/2023 ALLA SOCIETÀ INNOLABS SRL PER IL SERVIZIO DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER LA PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEI, NAZIONALI, REGIONALI E POLITICHE DI COESIONE 2021-2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/23 DEL 21/06/2023 EMESSA DALL’ARCH. CARTA ROBERTO RELATIVA ALL’ACCONTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE RURALI IN LOC. MAMUNTANAS - SALTO DON PEPPINO – UNGIAS. MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DEPOLVERIZZAZIONE DEI TRATTI PRIVI DI BINDER. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU -  CUP: G17H20001260001 – CIG: 9599947EDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/P DEL 28/06/2023 – STATO FINALE DEI LAVORI EDILSTRADE GALLURA SRL- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DELLE NASSE”. CUP: G17H21037680004 - CIG: 9432429EA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” – ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT – LOTTO N. 5 SARDEGNA NORD. CIG DERIVATO Z96305AAD7 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 414_1 DEL 31/05/2023 COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI STESURA FIBRA SPENTA (DORSALE ORIZZONTALE) TRA IL CED DELLA SEDE PRINCIPALE DEL LO QUARTER E IL CED DEGLI STABILI ESTERNI DEI SERVIZI SOCIALI, PER POTENZIAMENTO VELOCITÀ DI CONNESSIONE. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3633354 SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI” CON LA DITTA ITM TELEMATICA SRL. CIG: Z3C3BB2E73.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – VIA CATALOGNA E LARGO SANTI ANGELI. LEGGE N.80 DEL 23.05.2014 “MISURE URGENTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA, PER IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI E PER EXPO 2015”. D.M. N.97 DEL 16.03.2015, ART.1, COMMA 2, LETT.B) (LINEA B). D.M. 03.10.2018 “PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEI COMUNI E DI AREA”. PROGRAMMA INTERVENTI D.G.R. N.39/19 DEL 03.10.2019. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120 DEL 2020 ALLA DITTA BIEFFE COSTRUZIONI S.R.L.  E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO CUP G12F22000390002 - CIG 992498765E– GARA (9185321)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI  RIMBORSO AL COMUNE DI ALGHERO  DA PARTE DEL COMUNE DI SASSARI E COMUNE DI OLMEDO, PER SPESE ANTICIPATE A BAMBINI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DI ALGHERO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021-22 E  2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO FITOSANITARIO CONTRO LA GALERUCELLA DELL’OLMO -  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120 DEL 2020, MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A SUB. 2.1 DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 108 DEL 2021. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. C.I.G. ZCB3BB6E7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE, COME DA ALLEGATO “A” ALLA SOCIETA’ VFG SRL – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2) LETT. A) DELLA LEGGE  11.09.2020 N. 120, IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z863BC2FAB   -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO APPARTENENTE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2) LETT. A) DELLA LEGGE  11.09.2020 N. 120, IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZA23BC305A   -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO DI INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DEL GRUPPO ELETTROGENO DI ALIMENTAZIONE AUSILIARIA DEGLI IMPIANTI DI EMERGENZA E SICUREZZA ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL PARCHEGGIO INTERRATO MULTIPIANO - AREA VIA CAGLIARI, MAZZINI, LO FRASSO - EX ART. 1 CO. 2) LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 108/2021 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. N. 77/2021 - CAM.AS S.R.L. - CIG Z123BC28EA . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ALGHERO – AFFIDAMENTO DIRETTO -CIG</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER  LAVORI DI SALDATURA, RIPRISTINO E CAMBIO SERRATURA CASSAFORTE PRESSO UFFICI DEMOGRAFICI – CIG: ZE23A40FFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE DELLA VIABILITA’ URBANA - INDIVIDUAZIONE DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP - CUP: G17H22003180004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 29/06/2023 ARCHEOLOGA DOTT.SSA MARIA GIOVANNA DE MARTINI – SALDO INCARICO PROFESSIONALE DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA SULL’ESECUZIONE DEI POZZETTI E PERFORAZIONI INDAGINI STRUTTURE DI FONDAZIONE – LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON - PNRR - (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU) - CUP: G19I20000250005 CIG: 9768687F84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 356 DEL 29/06/2023 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E POSA DI N. 5 FARI FILTRO ROSSO PER ILLUMINAZIONE TORRE SULIS IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA SCLEROSI MULTIPLA. CIG ZBD3B453DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA RIFIUTI TA.RI. 2023. PRESA D'ATTO LISTA DI CARICO DEI CONTRIBUENTI TENUTI AL PAGAMENTO E ACCERTAMENTO CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEGLI IMPIANTI E DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL PARCHEGGIO INTERRATO MULTIPIANO - AREA VIA CAGLIARI, MAZZINI, LO FRASSO – CUP G18C22002250004. DITTA AFFIDATARIA CAM.AS S.R.L. DI SASSARI - CIG Z1B38F689A. APPROVAZIONE C.R.E. - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 6 VERBALI REGOLARMENTE NOTIFICATI (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE M. V. IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A. F. E D. V. DI M. V. E C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO APPARTENENTE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2) LETT. A) DELLA LEGGE  11.09.2020 N. 120, IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZC63BC4BB4   -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE  (MISURA "NIDI GRATIS")” ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20.  APPROVAZIONE  AVVISO   E MODULO DOMANDA 2023  GENNAIO/LUGLIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE GIUGNO 2023 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: ZE5329C88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S C I A  CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI S. R. L.  – SASSARI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI GIUGNO  2023 .  CIG  9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ URBANA” - C.U.P. – G17H22003180004  – CIG: 988182866F - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PONTE DI FERTILIA PERCORSI PEDONALI POSTI AI LATI DEL PONTE DI FERTILIA – CONTRATTO REP. 177/2021, APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO DELLE RITENUTE DI GARANZIA E RMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. C.I.G. 8854277C84 – C.U.P. G17H19002020004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE CIMITERO – REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ESISTENTE” - C.U.P. – G15I22000110006 – CIG: 992636685A - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIORDINO DI PAVIMENTAZIONE, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI NEL PORTO DI ALGHERO – LOTTO 1: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE” - C.U.P. – G17F22000020002 – CIG: 9927712F19 - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA. LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI.DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SINCRONA EX ART. 14 – TER E SS. DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEI PARERI NECESSARI PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DELLA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. C.U.P.  G15I22000110006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° C.E.CIR ALGHERO LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO PERIODO 01-01-2023 AL 15-03-2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Pianificazione Entrate Tributarie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO 66 PARTICELLA 1174 SUB 28 - 15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO FITOSANITARIO CONTRO LA GALERUCELLA DELL’OLMO APPROVAZIONE VERBALE RDO_RFQ 416537 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOGGIU DAVIDE.  CIG  ZCB3BB6E7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4539 DEL 04.07.2023  -  PRATICA TELEMATICA - DENIS MAZO - MZADNS76L02F704S-12052023-1721.620359-RICERCA IDRICA PER USO DOMESTICO MEDIANTE PERFORAZIONE DI PICCOLO DIAMETRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4540 DEL 04.07.2023 -  PRATICA TELEMATICA -PAOLETTA ACHEI, ZENO FIGUS-CHAPTT57A65I452Y-22022023-1245.589638-PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DI UN TERRAZZO IN UNA UNITA' IMMOBILIARE DESTINATA A CIVILE ABITAZIONE UBICATA AL 3° PIANO DI UN FABBRICATO SITO IN VIA PASQUALE PAOLI N° 96 AD ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANCA SISTEMA C/COMUNE DI ALGHERO - ACCORDO TRANSATTIVO – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVE A VARIE ISTANZE PERVENUTE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI CONTRIBUITI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA L. 431/989 ANNUALITA’ 2022 – RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI INERENTI AL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO – PRIMARIA/INFANZIA LA PEDRERA DI VIA CORSICA, VIA MALTA – PNRR (M2C4I2.2) – COMUNE DI ALGHERO” – CUP: G14H20000700001 – C.I.G.: 9630624257.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTE PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>PISCINA COMUNALE SCOPERTA. ATTRIBUZIONE CONCESSIONE DEL BENE PER GESTIONE SPERIMENTALE STRUMENTALE TRIMESTRE LUGLIO/SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO 66 PARTICELLA 1174 SUB 28 - 15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE, CON AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE STAGIONALE RAS AD A.S.D. O ALTRE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, DI UN’AREA DEDICATA A PERSONE CON DISABILITÀ. AMMISSIONE PRELIMINARE ISTANZE PERVENUTE ED INVIO AL SERVIZIO REGIONALE COMPETENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI INERENTI AL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO – PRIMARIA  SACRO CUORE DI VIA CAGLIARI, VIA VITTORIO EMANUELE – PNRR (M2C4I2.2) – COMUNE DI ALGHERO” – CUP: G12F20000050001 – C.I.G.: 9657852797.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALL'ACCORDO VOLONTARIO DI AREA PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PROMOZIONE DEL "NETWORK NAZIONALE FAMILY IN ITALIA" E ACCOMPAGNARE I PROCESSI DI CERTIFICAZIONE "FAMILY IN ITALIA" NEL TERRITORIO SARDO. LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ROUTER DA INSTALLARE NELL’ECO-COMPATTATORE ELETTRONICO SELETTIVO PER LA RACCOLTA DELLA PLASTICA PET DA ESTERNO, CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA A VALERE SUL FONDO DENOMINATO “PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA” – CUP G11E22000020001 TRAMITE ODA MEPA ID PROCEDURA N . 318970 E ODA N . 7321777 CIG: Z2A3BB7227.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MESE MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>1  S.E.CIRC.  ALGHERO  LIQUIDAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO PERIODO DAL  01.01.2023  AL 30.06.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102-0000000118 DEL 24.05.2023 DELLA DITTA ELMI S.R.L. PER LA FORNITURA IN COMODATO D’USO E PRESTAZIONI PERIODICHE DI ESTINTORI, MANICHETTE, LANCE, POMPE ANTINCENDIO, VERIFICHE SU PORTE, DISPOSITIVI ANTIPANICO E LUCI DI EMERGENZA. ANNUALITÀ 2023 CIG: Z6B33A603A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE SAL N° 1 E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 18 DEL 04/07/2023 IMPRESA ANGELO CALVISI - CUP: G17H21036870004 - CIG: 9447223F08.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PONTE DI FERTILIA. LIQUIDAZIONE SALDO DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.L.VO N. 50 DEL 2016. C.U.P. G17H19002020004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO LIQUIDO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA E' AMBIENTE SRL – CIG Z363BBE624</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DELLA CONFORMITA’ ANTINCENDIO. CUP G14E21003930004. APPALTATORE DEI LAVORI I.E.M. DI PIRAS PIER PAOLO &amp; C. S.N.C. DI SASSARI - CIG 90528708A6. CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 181/2022. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA E POLIZZA FIDEIUSSORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1950</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 5° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/85 DEL 30/06/2023 MOVISTRADE COGEFI SRL –  LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTI B E A1 – CUP: G11B21007490004 – CIG: 9045681C18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA SOLIDALE PER ACQUISTI DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO – "CARTA DEDICATA A TE" – ART.1, COMMI 450 E 451 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197 E DECRETO INTERMINISTERIALE MASAF -MEF PUBBLICATO IL 12 MAGGIO 2023 –APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO COMUNICAZIONE – GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TARGET SERVICE S.R.L.S. – ALGHERO (SS) - P.I. 02623290901 – F.E. N. 223 DEL 30/06/2023 –  PERIODO 01.06.2023-01.07.2023 – 180 H – CIG Z863AB1AC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA OPERAZIONI CONTABILI ASSUNTE NELLA DETERMINA N.1283/2023 AFFERENTE A: “PRESA D’ATTO E OTTEMPERANZA SENTENZA TAR SARDEGNA N. 305/2023: AFFIDAMENTO DIRETTO TEMPORANEO, AI SENSI DELL’ART.63, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS. N. 50/2016, MEDIANTE CONTRATTO-PONTE, DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO”. - C.I.G.: 9817248954.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE (AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021), A TEMPO PIENO O PARZIALE E DETERMINATO (CODICE 05-C-2023) - PRESA D’ATTO VERBALI E APPROVAZIONE GRADUADORIA FINALE DI MERITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE AD ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI, SPAZI RICREATIVI E MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI DI ALGHERO” APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. CUP: G16J20000630002 - CIG: 893942460D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2023, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - PUBBLICI ESERCIZI. PERIODO DAL 01.06.2023 AL 30.06.2023. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2023, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO -TRASLOCHI E INTERVENTI EDILIZI D’URGENZA CON AUTOSCALE E LAVORI EDILI. PERIODO DAL 01.06.2023 AL 30.06.2023. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURA   MESE APRILE  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4541 DEL 04.07.2023  - PRATICA TELEMATICA-BON BONS DI MURA MARIA ANTONIETTA &amp; FIGLI S.R.L- 01476580905-19052023-1042.623119-PROGETTO DI INSTALLAZIONE INSEGNA IN SPAZIO SOPRAVETRINA E TENDE DA SOLE COMMERCIALI PRESSO IL LOCALE IN VIA MAZZINI 11, ALGHERO - SS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4543 DEL 04.07.2023   -  PRATICA TELEMATICA - ALESSANDRO NIEDDU -  NDDLSN71L07A192P-24112021-1756.399810 - VARIANTE IN CORSO D'OPERA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4544 DEL 04.07.2023  -  PRATICA TELEMATICA-LOREDANA CALARESU, GIUSEPPE CALARESU- CLRLDN59S70A192H-11042023-1312.607750-VARIANTE IN CORSO D'OPERA ALLA SUAPE 479979 PER FRAZIONAMENTO UNITÀ ABITATIVA CON MODIFICA PROSPETTICA DELL'UNITÀ IMMOBILIARE POSTA AL PIANO SECONDO DI VIA DON MINZONI N. 58.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4547 DEL 06.07.2023 -  PRATICA TELEMATICA-ALESSANDRA PIANTI- PNTLSN77L43G113P-16052023-1705.621702-PROGETTO LA REALIZZAZIONE DI MODIFICHE PROSPETTICHE DI UN' UNITA' MMOBILIARE SITA AL PIANO ATTICO DEL FABBRICATO UBICATO AD ALGHERO IN VIA XX SETTEMBRE N.3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/2023 DEL 28.06.2023 – ASSOCIAZIONE CE.S.E.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 861 DEL 14/06/2023 –  PUBBLIFORMEZ  SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/2023 DEL 17.04.2023 – ASSOCIAZIONE CE.S.E.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – “MANEGGIO ARMI” – CIG Z693BB8CF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI SINDACO ED AMMINISTRATORI – LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA LUGLIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06987931 DEL 30/06/2023, DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG. DERIVATO 9047734A49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NORD CAR  SRL. CIG 91732358FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDISON NEXT GOVERNMENT SRL. CONVENZIONE CONSIP – “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA” – CESSIONE DEL CREDITO REP. 41148 DEL 06/04/2023 A FAVORE DELLA BFF BANK S.P.A. CIG - 6865771576 APPALTO PRINCIPALE ID. ORD. 3373345/2016 LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 2 VERBALI REGOLARMENTE NOTIFICATI (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE C. F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO LA PUSSETTA, ESERCIZIO 2021, CONTRIBUTO COMUNALE OBBLIGATORIO EX ART. 3 DEL DL. LGT 1446-1918. DELIBERA G.C. N. 318 DEL 02/12/2021 - VERIFICA DI QUANTO EROGATO A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE AL CONSORZIO NEGLI ULTIMI 10 ANNI – MODALITÀ DI CONGUAGLIO DELLE SOMME VERSATE IN ECCEDENZA RISPETTO ALLA QUOTA DOVUTA DAL COMUNE PER L’ANNO 2021-2022-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 3 VERBALI REGOLARMENTE NOTIFICATI (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE M. D. IN QUALITÀ DI OBBLIGATO IN SOLIDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE AD ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI, SPAZI RICREATIVI E MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI DI ALGHERO” -INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E   LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE SU PERIZIA DI VARIANTE N.2 CONTRATTO D’APPALTO N.180/2022 DEL 07.02.2022.CUP: G16J20000630002 - CIG: 893942460D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN VIA PREVENTIVA DEI FONDI DI SOLIDARIETÀ COMUNALI PER L’ANNO 2023 DI CUI ALLA L. 228 DEL 24/12/2012</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 45_23 DEL 04/07/2023 – PERIODO 01-30 GIUGNO 2023 – CIG Z7B3AB539F – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ADELANTE SOC. COOP. SOC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL DECRETO SINDACALE N. 30 DEL 03/07/2023 DI NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE TITOLARE DOTT. ARA ANTONIO. ASSUNZIONE DI SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2023 DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” A FAVORE DELLA COOP. SOC. BARBARA B. - CIG: 9469849E99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “LUOGHI COMUNI” SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS - BIRORI (NU) - P.I. 01021880917 – F.E. N. 2/53 DEL 30/06/2023 –  PERIODO 1-30 GIUGNO 2023 – CIG 957882479F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 1 VERBALE REGOLARMENTE NOTIFICATO (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE M. S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS IDRICO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. N. 102/13 ART. 6, C. 5 CONVERTITO CON L. 124/13 - FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LA L.R. 11/1985 RIGUARDANTE LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI PER IL MESE DI GIUGNO  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MA-LIGNI. CONTRIBUTI PER IL MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– LIQUIDAZIONE GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/PIC DEL 30/06/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEI SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DEL COMUNE DI ALGHERO E RESTITUZIONE DELLA SABBIA OTTENUTA PRESSO GLI ARENILI PROVENIENZA - AFFIDAMENTO EX ART. 63 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL - CON SEDE LEGALE IN VIA DANTE ALIGHIERI NEL COMUNE DI CAGLIARI E IMPIANTO IN LOC. GANNÌ NEL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA, P.IVA 03507240921 - CIG. 97116009D7 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 119 DEL 30/06/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549    LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52/PA DEL 10/07/2023. GIUGNO  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI BONIFICA DELL’EX CAMPO NOMADI NEL COMUNE DI ALGHERO IN LOCALITÀ FERTILIA, DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA LAORE - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E, NEL CASO RICORRA, IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCETÀ LITHOS S.R.L. A SALDO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA E RELAZIONE GEOLOGICA. C.I.G. 88934513EF – C.U.P. G19D17000560002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1751</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ALGHERO - RIMBORSO SPESE COMMISSARI  01-01-2023 - 15-03-2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1754</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2 – LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO - PRIMARIA-INFANZIA “LA PEDRERA” DI VIA CORSICA - VIA MALTA. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE EX ART. 35 CO. 18 DEL D.LGS. 50/2016 A FAVORE DELLA I.CA LAVORI S.RL. C.U.P. G14H20000700001  – C.I.G. 9630624257</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2023  RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ IN FIBRA E VOIP DELLE SCUOLE CON VODAFONE S.P.A. SOSTITUZIONE APPARECCHIO TELEFONICO MODELLO “COCOMM DT200 SUPERCORDLESS”.CIG: 8991672278.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2023/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/001 DEL 03/07/2023 EMESSA DALL’ING. MARCO SOTGIU RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI NEL PORTO DI ALGHERO” LOTTO 1 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE. CUP: G17F22000020002 - CIG: 9553545ABA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1753</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 15/001 DEL 05/07/2023 – PERIODO 1-30 GIUGNO 2023 – CIG 96184579CE – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1756</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ GREEN HOTEL SRL – MENSILITÀ MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1758</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ESPERTO TECNICO – AUTISTA  B3 (CCNL FUNZIONI LOCALI 2016/2018) OPERATORE ESPERTO – PRESA D’ATTO VERBALI ED APPROVAZIONE GRADUADORIA FINALE DI MERITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1759</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO RICADENTE NEL TERRITORIO  REGIONALE. - LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, N. 48,ARTICOLO7 COMMA 1 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 22/46  DEL 20.06.2019 E N. 22/20 DEL 14.07.2022 - SCORRIMENTO 2022 - CUP E71E18000220009-ATTO DI LIQUIDAZIONE- RIQ_IMM_2587</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO RICADENTE NEL TERRITORIO  REGIONALE. - LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, N. 48,ARTICOLO7 COMMA 1 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 22/46  DEL 20.06.2019 E N. 22/20 DEL 14.07.2022 - SCORRIMENTO 2022 - CUP E71E18000220009-ATTO DI LIQUIDAZIONE-  RIQ_IMM_8014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1761</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 96/V1 DEL 06/07/2023 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 –  PERIODO 01-30 GIUGNO 2023 - CIG ZBF36FB362.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1762</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 5 VERBALI REGOLARMENTE NOTIFICATI (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE A. L. M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1763</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE  RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE  TRAMITE PIATTAFORMA DEL MEPA PER LA FORNITURA DI N° 15 SMARTPHON ANDROID, RELATIVE STAMPANTI PORTATILI E MATERIALE DI CONSUMO, A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO SOCIETA’ TECNOSYS ITALIA SRL, COME DA TRATTATIVA SU MEPA N° 3656196 - CIG: 9956172D09. - SOTTOSCRIZIONE ATTO PER ACCETTAZIONE CON EFFICACIA NEGOZIALE IMMEDIATA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE – ANNO 2024 – MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG: Z603BDAE98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1788</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA ALLO STATO FINALE E DELLA REGOLARE ESECUZIONE. C.I.G. 8112224305 – C.U.P. G16I18000460004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1804</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI ALGHERO I° LOTTO NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA. COLLEGIO. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO. IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE DELLA DETERMINAZIONE NR. 1 – C.I.G. 645484529A – C.U.P. G11B08000290002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CATTALDI IMPIANTI DI CATTALDI FILIPPO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER IL RIFACIMENTO DELL’IMPIANTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE DELLA VASCA PER LA RISERVA IDRICA ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO DI PIAZZA DEI MERCATI.  CIG Z873B786B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1806</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2 – SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, PONTI E VIADOTTI. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. C.U.P. – G17H19001310001 – C.I.G. 9571268C35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE LEGGE 160/2019 ART. 1 C. 29 E 37 – IMPIANTO NATATORIO COMUNALE IN LOCALITÀ MARIA PIA - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIONEU MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001 DEL 27/06/2023 EMESSA DALL’ING. MASSIMO ARGHITTU RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA. CUP: G13I22000120001 - CIG: Z7E37428C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1820</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE ED ANFITEATRO, IM-PIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI LOC. MARIA PIA – ALGHERO. CUP: G16J20000630002 - CIG: ZF03B86815  APPROVAZIONE VERBALE DI COLLAUDO DELLE STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1821</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INDAGINE GEOGNOSTICA A CORREDO DELLA PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PALAZZETTO DELLO SPORT, EX ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120 DEL 2020. CUP G15B22000180002 – CIG ZF23BA1320.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI FERTILIA – CONTRATTO REP. 177/2021, DEL 14.01.2021. LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI. C.I.G. 8854277C84 – C.U.P. G17H19002020004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1765</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE  RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE TRAMITE PIATTAFORMA DEL MEPA PER LA FORNITURA DI N° 15 PARCOMETRI MODELLO STRADA BW R, A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO SOCIETA’ FLOWBIRD ITALIA SRL. - CIG: 99570609D7. - SOTTOSCRIZIONE ATTO PER ACCETTAZIONE CON EFFICACIA NEGOZIALE IMMEDIATA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1766</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA ISCRIZIONE AL PRA  SCUOLABUS COMUNALE  TARGATO SS 371181 PER SUCCESSIVA ROTTAMAZIONE  PERCHE’ MEZZO OBSOLETO. IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1767</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 COMMA 2 “PRENDERE IL VOLO”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2° TRIENNIO - III ANNUALITÀ PROGETTO B.S.J.98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1768</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA – FINANZIAMENTO R.A.S. PER GLI INTERVENTI DI SALVAMENTO A MARE - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 19/34 DEL 01.06.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 – F.E. N. 95/V1 DEL 06/07/2023 –  PERIODO 01-30 GIUGNO 2023 – CIG 958779638E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1770</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI GIUGNO 2023. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA ADIBITO AD UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE MENSILITÀ LUGLIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA PER PARTECIPAZIONE AL FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI DIFESA COSTIERA E DI RIQUALIFICAZIONE A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI CIG Z3F3BDBA4A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 06.07.2023  “COMPENSO PER L’ ATTIVITA’ DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SVOLTA  NEL SECONDO TRIMESTRE 2023”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI  GIUGNO 2023 -  CIG DERIVATO: Z4B35B1D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1777</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE ATTUATORE CON CUI CONCLUDERE UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART.54 COMMA 3 D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI - SAI - DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “JUNTS” – ANNUALITÀ 2023–2027”. - CUP: G11H16000090001 - CIG: 979839642C LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOC. STC MANAGING SRL (CIG: Z983B7D3D8) E DELLA SOC. “A. MANZONI &amp; C” SPA (CIG: Z4C3B7D3F3) PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 107/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA 8/FE. COMPENSO PARTE FISSA PERIODO DAL 1° AL 15 GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1829</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VARIE ATTREZZATURE AGRICOLE IN USO AL SERVIZIO MANUTENZIONI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.L.VO N. 36/2023.  CIG Z6D3BDAB3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1780</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA CONCORSUALE PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C, POS. EC. C1 - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DEI SIGG. BRONZINI ANDREA E CAPPELLI RICCARDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1781</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO 2023 DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1782</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 – LUGLIO- 2023 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1783</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI N. 2 RICARICHE IRIDIUM PREPAGATE DA 200 MINUTI, VALIDITA’ 6 (SEI) MESI, PER I TELEFONI SATELLITARI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI ALGHERO E PER COMPLESSIVI EURO 2.049,60  SMART CIG ZFA3BDB2D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1784</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 4000/2022- ANN. 2023 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA A2A ENERGIA SPA.  CIG:  8620161DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, AL FINE DI FORMARE UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE (AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021), A TEMPO PIENO/PARZIALE E DETERMINATO. ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI 10 UNITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1786</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO – LIQUIDAZIONE SPESA  MESI DI GIUGNO E LUGLIO -CIG: ZB6256761E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI MAGGIO -  CIG DERIVATO: 88150877E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOL AZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. IMPEGNO DI SPESA ABITATIVE E PRIMARIE PER IL PERIODO GENNAIO MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI EX L.R. N. 26/2015 A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI PER I DANNI  OCCORSI AL PATRIMONIO ABITATIVO ED ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, PER IL PERIODO  GENNAIO 2020 - NOVEMBRE 2021 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA  BOX SERVICE DI IUMENTO NATASHA - PROGETTO SPORT NEI PARCHI, NOLO E TRASPORTO DI N. 1 CONTAINER USO MAGAZZINO NEL PARCO “RAFAEL CARIA”. CIG Z643BB354F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DEL BURAS CON SEDE IN VIA ZARA SNC – CAGLIARI (CA), QUALE IMPORTO DI INSERZIONE PRATICA N. 47859/2023 INERENTE LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO ADOZIONE VARIANTE AL P.R.G. E AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE ZONE B1 E B2  CORRELATA ALL’ATTUAZIONE DEL “PROGRAMMA INTEGRATO PER IL RIORDINO URBANO DELLA PERIFERIA LA PIETRAIA” DI CUI  ALLA LEGGE REGIONALE 29 APRILE 1994, N. 16, E ALL’ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2015, N. 8.– DELIBERAZIONI DEL C.C. N.53 DEL 28.06.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE GIUGNO 2023. CIG: 9458963732.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ATTIVAZIONE PER IL SERVIZIO DEMANIO DEL NUOVO MODULO J-AUT DEL SOFTWARE SICR@WEB CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) -  AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3294528  SUL MEPA  . CIG: Z6638995EA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELEFONICA ALLA DITTA FASTWEB SPA. CONVENZIONE TELEFONIA 5. CIG: 8993313CA7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1803</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - CUP G17B15000530006. SPESE PER ALLACCIAMENTI E SPOSTAMENTI IMPIANTI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA – ACCETTAZIONE PREVENTIVO E-DISTRIBUZIONE S.P.A - IMPEGNO SOMME.  CIG ZD73B94BAD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1830</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL FINANZIAMENTO RAS LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2023, N. 1 - LEGGE DI STABILITÀ 2023, TABELLA E PER L’IMPORTO DI € 1.000.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DI “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO CON AREE VERDI ANNESSE DEL PIAZZALE "AREA DON BOSCO - MARIOTTI" -  CUP G11B21007490004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1831</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL FINANZIAMENTO RAS LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2023, N. 1 - LEGGE DI STABILITÀ 2023, TABELLA E PER L’IMPORTO DI € 325.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DI “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO DI ALGHERO" -  CUP G11H23000080006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1832</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS – CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITA’ 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. CANTIERE RELATIVO A “PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E/O SISTEMAZIONE DI AREE DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE”. ACCERTAMENTO PER ECONOMIE DI SPESA E CONTESTUALE IMPEGNO PER RESTITUZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4553 DEL 11.07.2023 - PRATICA SUAPE N° 13477 - MUSICA E OSPITALITA' S.N.C. DI  PIERA DOPPIU-PROGETTO PER LA RICOSTRUZIONE DI UNA PARTE DI FABBRICATO, REALIZZAZIONE DI UN VANO ASCENSORE, SOSTITUZIONE E INALZAMENTO TETTO COPERTURA DEL VANO SCALE, MODIFICA DI UNA FINESTRA E REALIZZAZIONE DI UN PERGOLATO IN UN IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI 50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4556 DEL 13.07.2023   - PRATICA TELEMATICA-SIEC SRL- 01562160901-04052023-1140.616529-REALIZZAZIONE DI MODIFICHE PROSPETTICHE AI PIANI PRIMO, QUINTO E COPERTURA DEL FABBRICATO SITO IN COMUNE DI ALGHERO IN VIA CARLO ALBERTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1793</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO SU “TRIBUTI LOCALI” ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (ANUTEL) PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA ANUTEL A MONTEPAONE DAL 10.07.23 AL 14.07.23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1794</Numero_Provvedimento><Oggetto>FAMILY AUDIT, 3A ANNUALITÀ MANTENIMENTO – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE  DALLA DOTT.SSA ELEONORA CESARANI. CIG ZDF2BEF96A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 3 - Politiche Familiari e del Terzo Settore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1795</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL PARCO TARRAGONA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI FORME DI AGGREGAZIONE ALLA SOCIETÀ FOLIA BIO SRL AGRICOLA - ESCUSSIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 177533770 RILASCIATA IL 04/06/2021 - ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1797</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 –LIQUIDAZIONE LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1799</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA MAGGIO  2023. NIDI PRIVATI   STRUTTURE : NIDO  IL GIROTONO  - NIDO AQUILONE - NIDO INFANZIA S. G. BOSCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE E FASCE TRICOLORI PER SERVIZIO STATO CIVILE – MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG: Z2F3BE5AB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1807</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E INDIZIONE GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA L. 120/2020. C.I.G.: 9964512F6B (NR. GARA 9225766) CUP: G19J20001070005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1833</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA REP. 190/2022 PER IL MERCATO ITTICO PRIMA VENDITA DEL PESCATO. IMPEGNO DI SPESA PER  IL PAGAMENTO CANONE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1809</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.06.2023 AL 30.06.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1810</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 CO. 2 “PRENDERE IL VOLO” F.J.02, LIQUIDAZIONE FATTURE AZIONE DI TUTORAGGIO DI INTERMEDIAZIONE “COOP. SOCIALE PROGETTO A”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1811</Numero_Provvedimento><Oggetto>: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER I MESI DI GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1812</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 11/1985 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATI-CI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER I MESI DI GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1813</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO 2023 - CONSORZIO S.V. VESSUS EVANGELETZ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART 3 DEL DL LGT 1446/1918.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA’ CAP&amp;G CONSULTING S.R.L. PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI APRILE,MAGGIO,GIUGNO 2023. - CIG ZC935E9A53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1815</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 1118 09/05/2023 DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE 2023, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO-TRASLOCHI E INTERVENTI EDILIZI D’URGENZA CON AUTOSCALE E LAVORI EDILI. PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.04.2023. RETTIFICA ACCERTAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 16/001 DEL 05.07.2023 – PERIODO 1-30 GIUGNO 2023 – CIG 905130907B – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1817</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 ART. 25-BIS FINANZIAMENTI STRAORDINARI A CARATTERE DI URGENZA ED INDEROGABILITA’ - 2023 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA - I TRIMESTRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1818</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE  MENSILITÀ LUGLIO 2023  FAVORE DELLA SOCIETÀ CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1819</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– GIUGNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1823</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE – EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. - PER L’ASSUNZIONE DI ULTERIORI UNITA’ – DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS N. 36/2023, IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z6A3BF0C60 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1824</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE – VESTIARIO - PER L’ASSUNZIONE DI ULTERIORI UNITA’ – DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS N. 36/2023, IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZEC3BF0C1E  -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1825</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SPESE DI GESTIONE INCASSI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO CON LA SOCIETA’ WORLDLINE FINANCIAL SERVICES (EUROPE) S.A. ATRIUM BUSINESS PARK, 33, RUE DU PUITS ROMAIN, L-8070 BERTRANGE IVA N. LU23138978,  PERIODO 01.04.2023 – 30.06.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1826</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRETTIVE PER L'APPROVAZIONE DEI CRITERI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONE SOCIALE DI CUI ALL'ART. 25 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N.44 DEL 20.07.2022– APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO - PRIMARIA 'SACRO CUORE' DI VIA CAGLIARI - VIA VITTORIO EMANUELE. PNRR (M2C4I2.2). INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP G12F20000050001 - CIG 9657852797 - APPALTATORE “RTI CON CAPOGRUPPO IMPRESA LUCIANO SINI S.R.L. DI SASSARI” - CONTRATTO REP. N. 196/2023 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DELL’IMPRESA GCR S.R.L. DI PLOAGHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1834</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DELLA CONFORMITA’ ANTINCENDIO. CUP G14E21003930004. APPALTATORE DEI LAVORI I.E.M. DI PIRAS PIER PAOLO &amp; C. S.N.C. DI SASSARI - CIG 90528708A6. CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 181/2022. LIQUIDAZIONE CONTO FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1835</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 1.602,22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1837</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESSERE IN PVC PER POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A SUB. 2.1. DEL D.L. 77/2021)  – CIG:   Z163BF1BF9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1838</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTE PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1843</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 27 VERBALI REGOLARMENTE NOTIFICATI (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE C. I. M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE  N. 4561 DEL 18.07.2023 -  PRATICA TELEMATICA-UMPARE S.R.L. - 02949860908-30052023-1034.627713-RICHIESTA DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO A SERVIZIO DI UN ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E DI BEVANDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4562 DEL 18.07.2023 -  PRATICA TELEMATICA - ANDREA PAOLO PERANTONI -  PRNNRP02D09I452E -21042022-1818.469619 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO, RISTRUTTURAZIONE OLIVICOLA, PULIZIA ARBUSTI PER NUOVO IMPIANTO DI ELICRISO IRRIGUO, RECINZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1827</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DI CHIESE. LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021, N.17, ART.4, COMMA 3, TABELLA D, INTERVENTI DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1836</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LICENZE GO TO MEETING PER ESIGENZE DI VIDEOCONFERENZA MEDIANTE ANTICIPAZIONI ECONOMALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER  FORNITURA TONER E TESTINA PER PLOTTER HP – CIG: ZE83A0FC52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1841</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI PER MAGGIORI SOMME VERSATE - ELENCO STEP S.R.L. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA – MESE DI MAGGIO - CIG: Z85321B431</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000 VVA 23008310 DEL 13.07.2023 EMESSA DALLA IC INFO-CAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI - (C.F. E P.I. 02313821007) CON SEDE LEGALE IN VIA G. B. MOR-GAGNI N. 13 – 00161 - ROMA E SEDE AMMINISTRATIVA IN C.SO STATI UNITI N. 14 – 35127 – PADOVA – CIG: Z053B31F6D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1845</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA“: PROROGA E NUOVE ATTIVAZIONI PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2023  - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023, A FAVORE DELLA SOCIETÀ 3C PAYMENT LUXEMBOURG S.A., CON SEDE IN 5 7, RUE LÉON LAVAL L-3372 LEUDELANGE – LUXEMBOURG, P.IVA IVA N. LU23138978, ISCRIZIONE COMMERCIALE N. B202905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1847</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2023 – N.6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1848</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DEI DEPOSITI CAUZIONALI  VERSATI DEI SOGGETTI NON AGGIUDICATARI DELLA PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE DI N. 35 AREE CIMITERIALI AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI SEPOLCRI PRIVATI NEL CIMITERO DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI INERENTI AL CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO PER I PORTI DI ALGHERO E FERTILIA, IVI COMPRESI GLI APPRODI TURISTICI DI PORTO CONTE E TRAMARIGLIO IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/59/CE ANNUALITÀ 2021 - 2024.” - CIG: 91105274B7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1851</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI. - CONTRATTO: DI VENDITA UN POSTO AUTO SCOPERTO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN ALGHERO, IN VIA F.LLI KENNEDY, ANGOLO VIA NAZIONI UNITE, DISTINTO AL N.C.E.U. F 71 MAPP. 4447.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1852</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI. - CONTRATTO: VENDITA UN POSTO AUTO SCOPERTO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN ALGHERO, IN VIA F.LLI KENNEDY, ANGOLO VIA NAZIONI UNITE, DISTINTO AL N.C.E.U. F 71 MAPP. 4447, SUB 190.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI. -  DI VENDITA UN POSTO AUTO COPERTO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN ALGHERO, IN VIA F.LLI KENNEDY, ANGOLO VIA NAZIONI UNITE, DISTINTO AL N.C.E.U. F 71 MAPP. 4447, SUB 189.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI. - CONTRATTO: DI VENDITA UN POSTO AUTO SCOPERTO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN ALGHERO, IN VIA VITTORIO VENETO N. 39, DISTINTO AL N.C.E.U. F 71 MAPP. 4297, SUB 46.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1858</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSEGNA DELLE BUSTE PER LA RACCOLTA DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI PLASTICA E UMIDO AGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. CIG Z1A3B08E4A. MESE DI LUGLIO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/23 DEL 19/07/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1850</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ: RANDSTAD ITALIA S.P.A.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23FVRW083980/2023 RELATIVA ALLA CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI CONTRATTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 3 - Politiche Familiari e del Terzo Settore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1853</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.4/2006, ART.17, C. 2 “PRENDERE IL VOLO” - B.S.J. 98 2° TRIENNIO – 3° ANNUALITA – I LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1854</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  RESIDENZIALE TUTELARE  IN FAVORE DI SOGGETTO  NON AUTOSUFFICIENTE   PER PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI DI CARATTERE CONTINUATIVO  INSERITO PRESSO CENTRO   A.I.A.S.DI ARITZO  CON FINANZIAMENTO SPECIFICO RAS  - GIÀ BENEFICIARIO DI TRATTAMENTO RIABILITATIVO AI SENSI DELLA L.R 6/95 ART.56 - ACCERTAMENTO  COMPARTECIPAZIONE UTENTE E  IMPEGNO DI  SPESA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1859</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO GESTITO DALLA SOCIETÀ PIPPOLANDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 59 DEL 30.6.2023 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL MESE DI GIUGNO 2023. CIG ZA1398BDD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1860</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/12 DEL 11/07/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI BONIFICA EX ART. 242 DEL D.L.VO N. 152 DEL 2006 DELL’EX CAMPO NOMADI NEL COMUNE DI ALGHERO. FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA – CUP G19D17000560002 – IMPEGNO DI SPESA PER LE FUNZIONI EX ART. 113 DEL D.L.VO N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1862</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E GESTIONE PALESTRA COMUNALE “LUCA MANCHIA” UBICATA IN VIA MAURO MANCA SNC – APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESENTATO DALLA A.S.D. SCUOLA ADDESTRAMENTO ALLA PALLACANESTRO ALGHERO P.IVA 02346620905 E C.F. 92017300903, AI SENSI DEL D.LGS. N. 38/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1863</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL CONTRIBUTO ISTAT E APPROVAZIONE PIANO DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA  PER ACQUISTO FASCIA TRICOLORE PER IL SINDACO -   CIG. Z023B33917</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA. APPROVAZIONE CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE DEL PRIMO E ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO. CUP: G11G23000120004 – CIG: 9897874005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1876</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – VIA CATALOGNA E LARGO SANTI ANGELI. LEGGE N.80 DEL 23.05.2014 “MISURE URGENTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA, PER IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI E PER EXPO 2015”. D.M. N.97 DEL 16.03.2015, ART.1, COMMA 2, LETT.B) (LINEA B). D.M. 03.10.2018 “PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEI COMUNI E DI AREA”. PROGRAMMA INTERVENTI D.G.R. N.39/19 DEL 03.10.2019. – AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, CSP, DIREZIONE DEI LAVORI, CSE, CONTABILITÀ E CRE. LIQUIDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E CSP A FAVORE DEL PROFESSIONISTA ING. LUIGI CERAVOLA. – CUP G12F22000390002 – CIG Z78360B457</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 14.07.2023 EMESSA DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE PER I SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI ALGHERO RELATIVA AL MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1878</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.E.S. ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO – ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI I GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - CUP G17B15000530006. SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 CONTAINER PER DEPOSITO TEMPORANEO ARCHIVIO CARTACEO DA POSIZIONARE NEL CORTILE SCOLASTICO - DITTA “BOX SERVICE DI IUMIENTO NATASCIA” DI ALGHERO -  CIG Z273795965. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO PRIMO SEMESTRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1898</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – CANTIERI PER LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, POTATURA DELLE ALBERATE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI CITTADINE – ANNUALITÀ 2022. ASSUNZIONE PERSONALE E AVVIO DEL CANTIERE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1864</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998-ANNO 2023- 1^ LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1866</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA REP. 190/2022 PER IL MERCATO ITTICO PRIMA VENDITA DEL PESCATO. LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1868</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN COMODATO D’USO DELL’ANFITEATRO IVAN GRAZIANI E DELL'AREA DESTINATA A PARCHEGGIO A FAVORE DI FONDAZIONE ALGHERO MUSEI/EVENTI/TURISMO A FAR DATA DALLA EFFICACIA DELLA PRESENTE E FINO A CESSATA ESIGENZA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ MUSICALI ESTIVE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1869</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DEL BURAS CON SEDE IN VIA ZARA SNC – CAGLIARI (CA), QUALE IMPORTO DI INSERZIONE PRATICA N. 47951/2023 INERENTE LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO ADOZIONE VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G. FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI OPERA PUBBLICA DENOMINATA “SP 55 BIS- LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA IN LOCALITA’ SANTA MARIA LA PALMA – DELIBERAZIONI DEL C.C. N.50 DEL 28.06.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1870</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA.” LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1871</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DEL BURAS CON SEDE IN VIA ZARA SNC – CAGLIARI (CA), QUALE IMPORTO DI INSERZIONE PRATICA N. 47950/2023 INERENTE LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO ADOZIONE VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G. FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI OPERA PUBBLICA DENOMINATA “LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZALE AREA DON BOSCO – MARIOTTI.” LOTTO FUNZIONALE  C - REALIZZAZIONE ROTATORIA”– DELIBERAZIONE DEL C.C. N.49 DEL 28.06.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE23632/2023 DEL 13.07.2023, PER LA FORNITURA DI N. 2 RICARICHE IRIDIUM PREPAGATE DA 200 MINUTI, VALIDITÀ 6 MESI, PER I TELEFONI SATELLITARI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI ALGHERO – PRESENTATA DALLA DITTA  SPEEKA SRL, CON SEDE IN VIA CARLO PISACANE N. 42 – 20129 - MILANO (MI) – P.IVA: 10351030159 - CIG:  ZFA3BDB2D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1873</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, SOC. RANDSTAD ITALIA SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA ARRETRATI CONTRATTUALI N. 23FVRW083979</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1874</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME A FAVORE DEL BURAS CON SEDE IN VIA ZARA SNC – CAGLIARI (CA), QUALE IMPORTO DI INSERZIONE INERENTE LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO ADOZIONE VARIANTE AL P.R.G. E AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE ZONE B1 E B2  CORRELATA ALL’ATTUAZIONE DEL “PROGRAMMA INTEGRATO PER IL RIORDINO URBANO DELLA PERIFERIA LA PIETRAIA” DI CUI  ALLA LEGGE REGIONALE 29 APRILE 1994, N. 16, E ALL’ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2015, N. 8.– DELIBERAZIONI DEL C.C. N.53 DEL 28.06.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1879</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE CIMITERO: REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ESISTENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/23 DEL 18.07.2023 EMESSA DALL’ARCH. FRANCESCO CARRUCCIU RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA. CUP: G15I22000110006 - CIG: 9547992441</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1880</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL NUOVO ECOCENTRO COMUNALE DENOMINATO “ECOCENTRO 3” IN LOCALITÀ SANTA MARIA LA PALMA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SENZA INCREMENTO DEGLI IMPORTI CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.L.VO N. 50 DEL E DELL’ART. 8 DEL D.M. N. 49 DEL 2018. CUP: G15I18000040002 – CIG: 958125910E – GARA (8882496).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1897</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO FITOSANITARIO CONTRO LA GALERUCELLA DELL’OLMO -  CIG. ZCB3BB6E7C. MODIFICA DEL CONTRATTO CON ESTENSIONE DELL’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 12 DEL D.L.VO N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4563 DEL 20.07.2023 -  PRATICA TELEMATICA HGNMML95L69Z126B-16052023-1200.621512 - HAAGEN EMMA  EMILIE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN IMMOBILE SITO NELL'AGRO DI ALGHERO, LOCALITÀ ARGENTIERA,</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1881</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 10 VERBALI REGOLARMENTE NOTIFICATI (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE F. R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1882</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 3 VERBALI REGOLARMENTE NOTIFICATI (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE L. D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1883</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS IDRICO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1884</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE LETTERA “CARTA SOLIDALE PER ACQUISTI DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO -CARTA DEDICATA A TE-” ART.1, COMMI 450 E 451 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197 E DECRETO INTERMINISTERIALE MASAF -MEF PUBBLICATO IL 12 MAGGIO 2023. SMART CIG: Z633BFECFA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1885</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA GESTIONE DEGLI INCASSI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO A FAVORE DELLA BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO, FILIALE DI ALGHERO, VIA GIOVANNI VENTITREESIMO N. 15 -  P.IVA: 10810700152 - COD. FISCALE: 00799960158, ANNUALITA’ 2023-2024 - GIG. Z683BF0BD6. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1886</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 3/2023 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 – PEG - ART. 175, COMMA 5-QUARTER, LETT. A), D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1887</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI E SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI CDS, MESE GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1888</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI  -  GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI CDS DIVENUTI TITOLO ESECUTIVO – RUOLI 2018 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1889</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ DA PARTE DEL COMUNE DI OGGETTI RITROVATI, NON RECLAMATI E PRIVI DI VALORE DA DESTINARE AD ASSOCIAZIONE DI BENEFICENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO SU “TRIBUTI LOCALI” ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (ANUTEL) PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA ANUTEL A MONTEPAONE DAL 10.07.23 AL 14.07.23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1891</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/2023. CIG 94353519F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1892</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE POSTI AUTO, LOTTI INTERCLUSI, SANZIONI DANNO PAESISTICO.  APRILE – 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1893</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – CONDOMINIO VIA S. AGOSTINO N. 77 - SPESE CONDOMINIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL BURAS CON SEDE IN VIA ZARA SNC – CAGLIARI (CA), QUALE IMPORTO DI INSERZIONE PRATICA N. 47974/2023 INERENTE LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO ADOZIONE VARIANTE AL P.R.G. E AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE ZONE B1 E B2  CORRELATA ALL’ATTUAZIONE DEL “PROGRAMMA INTEGRATO PER IL RIORDINO URBANO DELLA PERIFERIA LA PIETRAIA” DI CUI  ALLA LEGGE REGIONALE 29 APRILE 1994, N. 16, E ALL’ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2015, N. 8.– DELIBERAZIONI DEL C.C. N.53 DEL 28.06.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL BURAS CON SEDE IN VIA ZARA SNC – CAGLIARI (CA), QUALE IMPORTO DI INSERZIONE PRATICA N. 47950/2023 INERENTE LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO ADOZIONE VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G. FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI OPERA PUBBLICA DENOMINATA “LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZALE AREA DON BOSCO – MARIOTTI.” LOTTO FUNZIONALE  C - REALIZZAZIONE ROTATORIA”– DELIBERAZIONE DEL C.C. N.49 DEL 28.06.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL BURAS CON SEDE IN VIA ZARA SNC – CAGLIARI (CA), QUALE IMPORTO DI INSERZIONE PRATICA N. 47951/2023 INERENTE LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO ADOZIONE VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G. FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI OPERA PUBBLICA DENOMINATA “SP 55 BIS- LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA IN LOCALITA’ SANTA MARIA LA PALMA – DELIBERAZIONI DEL C.C. N.50 DEL 28.06.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1899</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI GIUGNO 2023 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI FERTILIA – CONTRATTO REP. 366/2020. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA A FAVORE DEL RAGGRUPPAMENTO COSTITUITO DALL’ING. ENRICO DOPPIU E L’ARCH. STEFANO GOVONI – C.I.G. Z312B1E547 – C.U.P. G17H19002020004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1901</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE “SERVIZIO TELEMACO” - SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO. CIG: Z563C00ACF  – AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1973</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ SOCIETÀ LA CAPPUCCINA DI BOTTURA MATILDE E C. S.A.S. - RICORSO PER LA REVOCAZIONE DELLE SENTENZE N. 79/2023 E N. 80/2023 DEL CONSIGLIO DI STATO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2023  RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC2 CON VODAFONE S.P.A.  CIG: 809380967A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1903</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER RIPRISTINO AREA DI SOSTA A PAGAMENTO MARIA PIA – STERRATO CHALET – INCARICO ALLA SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE SRL  UNIPERSONALE. IMPEGNO SPESA. CIG.: Z133C01B11.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1904</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. LIQUIDAZIONE ESIGENZE ABITATIVE E PRIMARIE PERIODO GENNAIO – MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1905</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1906</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE PER L’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2023/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1907</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CANONI DOVUTI  DAI SOGGETTI AGGIUDICATARI DELLA PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI SEPOLCRI PRIVATI NEL CIMITERO DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1908</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016, PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 11.09 2020, N. 120, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ URBANA”.  C.U.P.: G17H220033180004 - CIG: 988182866F. - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA ALL’OPERATORE ECONOMICO:  SCARPELLINI POSATORI E AFFINI SRL, IN SIGLA S.P.E.A. - ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 17/07/2023 EMESSA DAL GEOM. MAURO COSTANTINO CARTA RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ URBANA. CUP: G17H22003180004 – CIG: Z4A394D6D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA VISITA DI CONTROLLO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI: “RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA PISTA DI ATLETICA DEL COMUNE DI ALGHERO” -CUP: G13D17000170006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1909</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPIAGGE SICURE 2023. SALVAMENTO A MARE. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI INFORMAZIONI SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023. AFFIDAMENTO ALLA VOSMA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE C.F. 02851810909 PER COMPLESSIVI EURO 24.503,75. CIG ZDC3BCB1B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1910</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI  A.I.A.S.-  LIQUIDAZIONE  CONTABILITÀ MESE MAGGIO  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1911</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER RIPRISTINO AREA DI SOSTA A PAGAMENTO MARIA PIA - STERRATO CHALET – ULTIMAZIONE LAVORI DELIMITAZIONE CORSIE – MESSA IN SICUREZZA AREA -  INCARICO ALLA SOCIETA’ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE. IMPEGNO DI SPESA – CIG:  ZF63C0789B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1912</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GIUGNO  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1918</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO FATTURA N. 154/2023. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1936</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 100 TRANSENNE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.L.VO N. 36/2023 TRAMITE ORDINATIVO DIRETTO SU MEPA.  CIG Z8B3C04D0F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO NUOVA CASA SERENITÀ - SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE, FACCHINAGGIO, MAGAZZINAGGIO E AFFINI ATTINENTI LO SGOMBERO LOCALI E IL TRASPORTO IN ALTRO LUOGO DI MATERIALI, COMPRESO LO SMALTIMENTO O L'AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA BOX SERVICE DI IUMIENTO NATASCIA C.U.P. G13J1800027000 - C.I.G. 9702690116 (GARA NR. 8986606).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1944</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MESSA IN OPERA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, TERRA ROSSA E BONIFICA MANTO ERBOSO SUL CAMPO DA BASEBALL SITO IN VIA EMILIA - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’IMPRESA BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO C.I.G. Z6F391C0BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1913</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI STIMA IMMOBILIARE RELATIVA ALL’ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO EX ART. 42 BIS DEL D.P.R. 327/2001 E SS.MM.II.  SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 AL PROFESSIONISTA GEOM. MAURO ZARA . CIG ZB73BE1B58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1914</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA - MILANO . LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2023 PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI SORVEGLIANZA. CIG: 5273616597</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1916</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, AL FINE DI FORMARE UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE (AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021), A TEMPO PIENO/PARZIALE E DETERMINATO.  SCORRIMENTO GRADUATORIA E ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI 12 UNITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1917</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.06.2023 AL 30.06.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1919</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RISORSE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E ALLOCAMENTO SOMME IN SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1920</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. – C.I.G. 5932202FF0. INCREMENTO ISTAT ADEGUAMENTO DEI PREZZI F.O.I. 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1921</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI ART. 9 CONVENZIONE URBANISTICA REP. 241 DEL 11/08/1981. ALIENAZIONE ALLOGGIO E.E.P. AI SENSI DELLA L. 865/71. ALLOGGIO CENSITO AL C.U. AL FOGLIO 78 PARTICELLA 425 SUB 23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1922</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 4000/2022 – ANN. 2023 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ GLOBAL POWER SPA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG: 7851751DE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1923</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI RIPOSO ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO. QUANTIFICAZIONE PRESUNTIVA E ACCERTAMENTO CONTABILE DELL’ENTRATA DA CONTRIBUZIONE UTENZA ANNO 2023. RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 1010 DEL 20/04/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO FIRME DIGITALI DA REMOTO PER I DIPENDENTI COMUNALI MEDIANTE ANTICIPAZIONI ECONOMALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1925</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA ENTE ATTUATORE CON CUI CONCLUDERE UN ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4, DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SAI, DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO  “JUNTS” – ANNUALITA’ 2023–2027”. -  NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1926</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DELLE TENDE PER L’IMMOBILE DESTINATO A MICRO – NIDO AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2, LETT.A) DEL D. GS. N. 50/2016 E SS.MM.II E COERENTEMENTE CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 95, C. 4,  DEL D. GS. N. 50/2016  E  CON IL D. L. N. 76/2020. AGGIUDICAZIONE DITTA DA.MA.  CIG Z783BBD3A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1927</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” – ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT – LOTTO N. 5 SARDEGNA NORD. CIG DERIVATO Z96305AAD7 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 542_1 DEL 30/06/2023 COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1928</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 ART. 25-BIS FINANZIAMENTI STRAORDINARI A CARATTERE DI URGENZA ED INDEROGABILITA’ – SALDO 2022 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1929</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA ITM TELEMATICA SRL PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADIO DI RETE CON BRETELLA IN FIBRA DA 10 METRI. PROCEDURA MEPA N. 341644 – ID ORDINE N. 7359470 CIG: ZE83C076CB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1930</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1931</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO D’UFFICIO DELLA DETERMINA N. 1107/2023 RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA MISURA 1.4.3 PAGOPA COMUNI (SETTEMBRE2022) - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3527659  SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART.1 CO.2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 SS.MM.II. CIG: 9774407FCF CUP G11F22003880006 E DI TUTTI GLI ATTI CONNESSI E CONSEGUENTI POSTI IN ESSERE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1932</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DELL’ATTO AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.2 AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. N. 180/2022, AFFIDAMENTO LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE ED ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI LOC. MARIA PIA – ALGHERO”.  CUP: G16J20000630002- CIG:893942460D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1933</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITI, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO, ZONA PINETA MARIA PIA. – INTEGRAZIONE CONTRATTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE RURALI IN LOC. MAMUNTANAS - SALTO DON PEPPINO – UNGIAS. MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DEPOLVERIZZAZIONE DEI TRATTI PRIVI DI BINDER” - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR (M2C4I2.2) INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. B DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II.  IN FAVORE DELL’IMPRESA SO.GEN.A. S.R.L.. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DISPOSTA  DALLA CUC RETE METROPOLITANA NORD SARDEGNA.CON DETERMINAZIONE N. 146 DEL 11.07.2023 RETTIFICATA CON DETERMINAZIONE N. 149 DEL 17.07.2023. CUP G17H20001260001 – CIG: 9878157109</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1934</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER I VARI SETTORI DELL’ENTE,  CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “PC DESKTOP E WORKSTATION 2” LOTTO 2, ODA MEPA:7358966. CIG DERIVATO ITALWARE S.R.L: Z6E3C0E123.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1935</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEGLI ARREDI NECESSARI ALL’ALLESTIMENTO DELL’IMMOBILE DESTINATO A MICRO – NIDO PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNACAT AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E S..MM.II. GARA DESERTA.  –  CONTESTUALE INDIZIONE NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO CIG ZD93C0E18B APPROVAZIONE ATTI DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1939</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. CONTRIBUZIONE UTENZA. ACCERTAMENTO ANNO 2023 N. 2 - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1940</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA COMPUTER MANIA SAS PER FORNITURA N. 20 HD SSD. PROCEDURA MEPA N. 343949 – ID ORDINE N. 7363016 -  CIG: ZAB3C0F485.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1941</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO E FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE GESTIONALE. – CIG: 98090468D3 - PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE AI SENSI DELL’ART. 79, COMMA 3, LETT.B DEL D.LGS..30/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1945</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2 – SERVIZI DI INDAGINE GEOGNOSTICA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, PONTI E VIADOTTI.   APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA.  CUP G17H19001310001 – CIG 9861708AE1 (GARA N. 9132330)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1946</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI AGRICOLI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.L.VO N. 36/2023.  CIG Z603C0DB67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1969</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DI EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A. - ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 27136 DEL 14/09/2022 – CONTRIBUTO UNIFICATO - 2023_EQG_GCG_00001311698 - NUMERO REGISTRO RECUPERO CREDITI 000586/2023 - "COMUNE DI ALGHERO C/N***A***.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER L’ACQUISTO DI UN CONTRIBUTO UNIFICATO E DI UNA MARCA DA BOLLO PER L’ISCRIZIONE A RUOLO DEL GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE DAVANTI ALLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI DELLA CAUSA DEFINITA CON SENTENZA N. 15450/2023 DALLA CORTE DI CASSAZIONE COMUNE C/ MILLENNIUM IMPIANTI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4575 DEL 27.07.2023  -  PRATICA TELEMATICA-ENEL X MOBILITY S.R.L.- 14553401002-05062023-1628.629888-INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURA DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI,E-0903 ALGHERO XX SETTEMBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1948</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 92/16 DI CUI ALLA PRATICA EDILIZIA N. 409 DEL 24.06.2013 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN FABBRICATO LOC. BIDUNÌ”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1949</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. DECIMA LIQUIDAZIONE 2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE19. CIG. 9360697388.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1951</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LICENZA D’USO ANNUALE MODULO BABYLON – CONSOLIDATO  E.F.  2022 – CIG: ZC23C128CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1952</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO MICRONIDO COMUNALE A SERVIZIO DEL QUARTIERE “LA PIETRAIA” - PIANO REGIONALE DI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N. 6/2012. CUP G11B21007420001. APPALTATORE LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO E C. SNC DI S. M. COGHINAS – SCRITTURA PRIVATA REP. N. 480/2022 – CIG 904336333B. ACCESSO AL FONDO PER ADEGUAMENTO DEI PREZZI EX ART. 26 CO. 4 LETT. B) DEL D.L. N. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 91/2022 - ACCERTAMENTO SOMME EROGATE DAL DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, CONTESTUALE IMPEGNO DEL CONTRIBUTO E DELLA QUOTA IVA 10%.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1953</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ESPERTO TECNICO – AUTISTA –  OPERATORE ESPERTO (CCNL  FUNZIONI LOCALI 2019/2021) A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - ASSUNZIONE IN SERVIZIO DEL VINCITORE DEL CONCORSO ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1955</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2 – SERVIZI DI INDAGINE STRUTTURALE RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, PONTI E VIADOTTI.   APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA.  CUP G17H19001310001 – CIG 9853748217  (GARA N. 9124979)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1956</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998-ANNO 2023- 2^ LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/164 DEL 28.07.2023, A FAVORE DELLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L., CON SEDE IN CARLO FELICE N. 33/B A SASSARI (SS) – P.IVA-COD. FISC.: 01227010905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/163 DEL 28.07.2023, A FAVORE DELLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L., CON SEDE IN VIA CARLO FELICE N. 33/B A SASSARI (SS) – P.IVA-COD. FISC.: 01227010905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1961</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.06.2023 AL 30.06.2023 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1967</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE PER FORNITURA N. 63 GRUPPI DI CONTINUITÀ NILOX, NXGCLI20002X9V2. PROCEDURA MEPA N. 344926 – ID ORDINE N. 7364700 -  CIG: ZB93C12C42.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1970</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SINCRONA EX ART.14 TER E SS. DELLA L. 241/1990 E SS.MM.II., AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEI PARERI NECESSARI PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON - PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 - “RIGENERAZIONE URBANA”. C.U.P.  G19I20000250005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA EDILCORBIA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA BASEBALL “TIGRI” - C.I.G. Z2C39536AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1983</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI ALGHERO I° LOTTO NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO.  LIQUIDAZIONE DELLA DETERMINAZIONE NR. 1 – C.I.G. 645484529A – C.U.P. G11B08000290002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1994</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA TOTALE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI E NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. CIG ZC3369473C - PROROGA CONTRATTUALE DAL 01.08.2023 AL 31.01.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1995</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DEL GRUPPO ELETTROGENO DI ALIMENTAZIONE AUSILIARIA DEGLI IMPIANTI DI EMERGENZA E SICUREZZA ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL PARCHEGGIO INTERRATO MULTIPIANO - AREA VIA CAGLIARI, MAZZINI, LO FRASSO - DITTA AFFIDATARIA CAM.AS S.R.L. DI SASSARI - CIG Z123BC28EA. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1954</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2 – SERVIZI DI INDAGINE GEOGNOSTICA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, PONTI E VIADOTTI. - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA DOTT. ANTONELLO ANGIUS CUP G17H19001310001 – CIG 9861708AE1 (GARA N. 9132330)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1958</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1960</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 COMMA 2 “PRENDERE IL VOLO”. BENEFICIARIO FJ02 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO II ANNUALITA’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1962</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  CAREGIVER  E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNUALITA’ 2023 – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO/IMPEGNO N. 6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1963</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA MEMOGRAPH PER FORNITURA N. 2 TABLET SAMSUNG LTE. PROCEDURA MEPA N. 345401 – ID ORDINE N. 7365617 -  CIG: ZC93C14DFC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1964</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA C2 SRL PER FORNITURA N. 1  PORTATILE DELL 6CV1D VOSTRO 3520. PROCEDURA MEPA N. 345568 – ID ORDINE N. 7365835 -  CIG: ZA53C157E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TARGET SERVICE S.R.L.S. – ALGHERO (SS) - P.I. 02623290901 – F.E. N. 266 DEL 31/07/2023 –  PERIODO 01.07.2023-01.08.2023 – 186 H – CIG Z863AB1AC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1968</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI E APPROVAZIONE STUDIO A SCALA DI BACINO E DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 19 DELLA DIRETTIVA PER LA MANUTENZIONE DEGLI ALVEI E LA GESTIONE DEI SEDIMENTI NEI CORSI D’ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE (ARTT. 13 E 15 DELLE N. A. DEL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DELLA SARDEGNA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1974</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 COMMA 2 “PRENDERE IL VOLO”. PROGETTO B.S.J.98 - 2° TRIENNIO - III ANNUALITÀ. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1975</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO N. 2022/002/SC/000000106/0/002 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI – SENTENZA CIVILE N. 106/2022 DEL 10/03/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI SASSARI "COMUNE DI ALGHERO C/P***C***S***.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ RURALE DEL COMUNE DI ALGHERO – AMBITO EXTRA URBANO INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR (M2C4I2.2) INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. B DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II.  IN FAVORE DELL’OPERATORE INDUSTRIALE MONTE ROSÈ S.R.L. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DISPOSTA  DALLA CUC RETE METROPOLITANA NORD SARDEGNA.CON DETERMINAZIONE N. 175 DEL 21.07.2023. CUP G17H19001300001 – CIG: 9909384A5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA PISTA DI ATLETICA DEL COMUNE DI ALGHERO” - CONI FONDO SPORT E PERIFERIE- APPROVAZIONE CONTABILITÀ-LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI- 1 SAL. CUP: G13D17000170006 – CIG: 8580936C63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1978</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA’ IN HOUSE S.E.C.AL. S.P.A. CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DI ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI, DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E RECUPERO CREDITI, DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA-TRIBUTARIE, DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO CONSEGUENTE ALLE ATTIVITA’ AFFIDATE. IMPEGNO DI SPESA COMPENSO FISSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1979</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA  – AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A SUB. 2.1. DEL D.L. 77/2021)   – CIG: ZBA3C17CED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 2023 PISCINA COMUNALE LOCALITÀ MARIA PIA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2” – APPROVAZIONE DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (DIP). DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP: G14J23000010006 – CIG: A000D3246F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1985</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA, AI SENSI DELL’ART.37, COMMA 2 DEL D.LGS. 81/2008, RIVOLTA AL PERSONALE APPARTENENTE AL CANTIERE COMUNALE “VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, POTATURA DELLE ALBERATE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI CITTADINE”. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS. N.36/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ VIBRA SRLS.   CIG ZBF3BB2A8A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA EDISON NEXT GOVERNMENT SRL. CONVENZIONE CONSIP – “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA” CONTABILITA’ CANONE ORDINARIO 1° TRIM 2023 E CONTABILITA’ EXTRA CANONE 1° SAL ANNO 2017, 2 °- 3°-4° SAL DELL’ANNO 2018, 5° SAL ANNO 2019 6° SAL ANNO 2020 E 7° SAL- QUOTE 1° TRIMESTRE 2023. - APPALTO PRINCIPALE ID. ORD. 3373345/2016 – LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017 - CIG. 6865771576</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1997</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 3 DECESPUGLIATORI PER LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.L.VO N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOC. AGRICOLA SASSARESE S.R.L.  CIG Z3C3C0DC7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI AREE ESTERNE ATTREZZATE AD ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI, SPAZI RICREATIVI E MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 2  CUP: G16J20000630002 - CIG: 8503429399</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1981</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FONDI REIS 2022 A FAVORE DEL COMUNE DI BONORVA, ENTE CAPOFILA DEL PLUS ALGHERO, PER GESTIONE DELLA QUOTA FINALIZZATA ALL’ATTUAZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1982</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 4000/2022- ANN. 2023 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA A2A ENERGIA SPA.  CIG:  8620161DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1986</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2023, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - PUBBLICI ESERCIZI. PERIODO DAL 01.07.2023 AL 31.07.2023. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1987</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2023, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO -TRASLOCHI E INTERVENTI EDILIZI D’URGENZA CON AUTOSCALE E LAVORI EDILI. PERIODO DAL 01.07.2023 AL 31.07.2023. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1988</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO UTENTI INSERITI   PRESSO LA RSA "SAN NICOLA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURA    PERIODO MESE MAGGIO  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1999</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZO PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA STUDIO APA SERVICE DI M. RATTU – C.F. 02255970903. CIG: Z11398D0E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2000</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL NUOVO ECOCENTRO COMUNALE DENOMINATO “ECOCENTRO 3” IN LOCALITÀ SANTA MARIA LA PALMA – PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA NR. 1/108 DEL 31.07.2023.  C.I.G. 958125910E – C.U.P. G15I18000040002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2001</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE LUGLIO 2023 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: ZE5329C88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1989</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 4000/2022 – ANN. 2023 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ GLOBAL POWER SPA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG: 7851751DE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM. FABIO CALVIA PER REDAZIONE PRATICHE CATASTALI RELATIVE IL FRAZIONAMENTO DELLE AREE INTERESSATE DA IMPIANTI SRB. CIG ZCC394B150.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 2/23 DEL 17.07.2023 A FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO ARCH. PAOLO EMILIO ZOAGLI E EMILIO ZOAGLI - COMPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR) E AL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL (PAI) – CIG: 9565340048</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1992</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI SPORTIVI “1O OPEN WATER PARCO DI PORTO CONTE” E “OPEN WATER ALGHERO”, A CURA DELL’A.S.D. H2O – SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA A.S.D. AH20.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1993</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ MILLENNIUM IMPIANTI S.R.L. - RIASSUNZIONE DAVANTI ALLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI DELLA CAUSA DEFINITA CON SENTENZA N. 15450/2023 DALLA CORTE DI CASSAZIONE. DOMICILIAZIONE INCARICO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2002</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – CANTIERI PER LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, POTATURA DELLE ALBERATE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI CITTADINE – ANNUALITÀ 2022.– DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.L.VO N. 36/2023 DELLA FORNITURA DI BENI DI CONSUMO A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO NIEDDU MARIA GRAZIA.  CIG Z3B3C0DC37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ URBANA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL’IMPRESA SCARPELLINI POSATORI E AFFINI SRL, IN SIGLA S.P.E.A. - ROMA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 5 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016. CUP: G17H22003180004. – CIG: 988182866F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2004</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. A) DEL D. LGS 36/2023, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE TRAMITE PIATTAFORMA SARDEGNACAT PER LAVORI DI MOVIMENTAZIONE E POSA IN OPERA POMPA DI CALORE CENTRALIZZATA DA IMMOBILE SITO IN VIA COLUMBANO AD IMMOBILE RESIDENZA SANITARIA PER ANZIANI (EX GREEN HOTEL) - BLOCCO A - FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVE POMPE DI CALORE - BLOCCO B - RSA - FORNITURA E INSTALLAZIONE POMPE DI CALORE AD ESPANSIONE DIRETTA C/O UFFICI DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - COMPLESSO LO QUARTER - CUP: G15I23000080004 - CIG: 997923660F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE ED ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI LOC. MARIA PIA - ALGHERO” - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA ON TECNOLOGY SRL RELATIVE AL SAL. 3  CUP. G16J20000630002  – CIG. 893942460D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2006</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA RELATIVI AI LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI.  C.U.P. G19J20001070005 – C.I.G. 956986673F (GARA NR. 8871738)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2007</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SAI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE RIVOLTO AI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “JUNTS” – ANNUALITA’ 2023–2027.  CIG: 979839642C – CUP: G11H1600090001       -  APPROVAZIONE N. 1 VERBALE DEL SEGGIO DI GARA INTERNO.       -  APPROVAZIONE N. 2 VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.       -  PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE  A FAVORE DELL’OPERATORE: GUS - GRUPPO UMANA SOLIDARIETÀ “G. PULETTI” - APS - MACERATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COMPUCART SOCIETÀ COOPERATIVA, P.IVA 01602620922 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILIEVO LIDAR DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. CIG ZE5394E236</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2011</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DET N. 58/DSS DEL 08/06/2004, INTEGRATA CON DET. N. 206 DEL 14/12/2005 REP. 119, PROROGATA EX LEGE FINO AL 31/12/2020 CON DETERMINAZIONE PROT. N. 49216, REP. N. 2736 DEL 16/12/2015 - IMMOBILE DENOMINATO “CAVAL MARI’” UBICATO IN ALGHERO LUNGOMARE DANTE 1/3 - CANONE ANNUALITÀ 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2061</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ASFODELO II - VIA XXIV MAGGIO.  PRESA D’ATTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE CON MODIFICA QUADRO ECONOMICO ED IMPEGNO SOMME  - CUP G11J22000420004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO COMUNICAZIONE – LUGLIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2081</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL’ACQUISTO DI SERVIZI RELATIVI A MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI – AGOSTO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2008</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT.A) DEL TESTO UNICO 267/2000 DERIVANTE D RIMBORSO DI CONTRIBUTO UNIFICATO STABILITO DA SENTENZA TAR SARDEGNA N. 825 DEL 05/12/2022, PARI AD € 6.000,00. - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA GIANFELICE PIRAS CON SEDE IN CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2009</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2023 - MENSILITA’ LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2012</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2023 – MENSILITA’ LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2013</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA: L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI PER IL SECONDO SEMESTRE RELATIVI AL PERIODO 01/07/2023-31/07/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2014</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA: L.R. 11/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. CONTRIBUTI PER IL SE-CONDO SEMESTRE RELATIVI AL PERIODO 01/07/2023-31/07/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2015</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI CAT. C – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – (CCNL FUNZIONI LOCALI 2016/2018) AREA ISTRUTTORI (CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021), A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - ASSUNZIONE IN SERVIZIO DEL SECONDO VINCITORE DEL CONCORSO ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI FISCALI IVA / IRAP - CIG:  Z0B376890C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 NOLEGGIO – LOTTO 3 – STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER IL NOLEGGIO DI N° 1 FOTOCOPIATORE MARCA KYOCERA TASKALFA 4052 CI – CIG: Z583913728</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PERIODO 15/04/2023 – 14/07/2023 – SERVIZI SOCIALI - CIG: Z6E2AF4669</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA – MESE DI GIUGNO - CIG: Z85321B431</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE – SERVIZIO GARE E CONTRATTI - CIG: 797683112F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2021</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PER N. 2 FOTOCOPIATORI PERIODO 16/03/2023 – 15/06/2023 – SERVIZIO MANUTENZIONI  E UFFICIO TURISMO - CIG: Z582DF610D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2023</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TERRA VAGLIATA PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.L.VO N. 36/2023. CIG ZDE3C1D9F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 2023 PISCINA COMUNALE LOCALITÀ MARIA PIA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2”. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 CO. 2) LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.E II. DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP: G14J23000010006 – CIG: A000D3246F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2025</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 21/94, ART. 12, COMMA 2 - RICOVERO CANI DI PRIVATI CITTADINI A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ AL MANTENIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2026</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 SCALDABAGNI PER L’ ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 – PLESSO SANTA MARIA LA PALMA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TECNICA COMMERCIALE TERMOIDRAULICA SRL – CIG  Z4F3ACFA1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2027</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 4 VERBALI REGOLARMENTE NOTIFICATI (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE C. A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2022</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA E SERVIZI POSTALI –  ULTERIORE VERSAMENTO SU CONTO CORRENTE DEDICATO DI POSTE ITALIANE - CIG: Z593A9ABB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2029</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2031</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E STAMPA PELLICOLA SATINATA PER UFFICI DEMOGRAFICI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZE838B59A7  – AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A SUB. 2.1. DEL D.L. 77/2021)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2036</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER I MESI DI LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI PER I MESI DI LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2038</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2039</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– LUGLIO 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LA L.R. 11/1985 RIGUARDANTE LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI PER IL MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2041</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 11/1985 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATI-CI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER I MESI DI LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2074</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA – CONTRATTO REP. 177/2021, APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO DELLE RITENUTE DI GARANZIA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. CUP: G11G23000120004 – CIG: 9897874005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA RCT/RCO LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. A FAVORE DELLA GBSAPRI SPA, BROKER ASSICURATIVO DEL COMUNE DI ALGHERO: CIG. 9497743976.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2086</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LIBRO MATRICOLA POLIZZA N. F50-13-0000408075-10 N.4 VEICOLI ELETTRICI TARGATI GK036DJ, GK044DJ, GK045DJ E GK046DJ  (CIG. N. 84436597D4).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2032</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEI SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DEL COMUNE DI ALGHERO E RESTITUZIONE DELLA SABBIA OTTENUTA PRESSO GLI ARENILI PROVENIENZA - AFFIDAMENTO EX ART. 63 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL - CON SEDE LEGALE IN VIA DANTE ALIGHIERI NEL COMUNE DI CAGLIARI E IMPIANTO IN LOC. GANNÌ NEL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA, P.IVA 03507240921 - CIG. 97116009D7 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 144 DEL 31/07/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2033</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549.    LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 61/PA DEL 02/08/2023 - LUGLIO  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2034</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/PIC DEL 31/07/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2035</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA VIA CARLO FELICE 56 DI SATTA MASSIMO GIOVANNI– CIG Z0F3C05DA4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2042</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 –AGOSTO- 2023 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2043</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2023 – LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2044</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA’ GRAVISSIME DI CUI ALL’ART. 3 DEL D.M. DEL 26.09.2016 E DELLA D.G.R. N. 21/22 DEL 04.06.2019 – IMPEGNO ASSEGNAZIONI FINALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2023 DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, COSIDDETTO PONTE, IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA TAR SARDEGNA N.305/2023, DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” A FAVORE DELLA COOP. SOC. BARBARA B. - CIG: 9817248954.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2046</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT.A) DEL TESTO UNICO 267/2000 DERIVANTE D RIMBORSO DI CONTRIBUTO UNIFICATO STABILITO DA SENTENZA TAR SARDEGNA N. 825 DEL 05/12/2022, PARI AD € 6.000,00. -LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELL’IMPRESA GIANFELICE PIRAS CON SEDE IN CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2047</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016, PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 11.09 2020, N. 120, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: “BONIFICA DELL’EX CAMPO NOMADI NEL COMUNE DI ALGHERO, NELL’AREA DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA REGIONALE LAORE, IN LOC. ARENOSU, AI SENSI DELL’ART. 242, COMMA 7. DEL D. LGS. N. 152/2006 – 1° LOTTO FUNZIONALE”.” C.U.P.: G19D17000560002 - CIG: 989751361B. - APPROVAZIONE DEL VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO DAI COMPONENTI DEL SEGGIO DI GARA INTERNO. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL RTI, COMPOSTO DA: VERDE VITA SRL (MANDATARIA) – E’ AMBIENTE SRL S.B. (MANDANTE) – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE LUGLIO 2023. CIG: 9458963732.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE PER FORNITURA N. 63 GRUPPI DI CONTINUITÀ NILOX, NXGCLI20002X9V2. PROCEDURA MEPA N. 344926 – ID ORDINE N. 7367293 -  CIG: ZB93C12C42.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ITM TELEMATICA SRL PER STESURA FIBRA SPENTA (DORSALE ORIZZONTALE) TRA IL CED DELLA SEDE PRINCIPALE DEL LO QUARTER E IL CED DEGLI STABILI ESTERNI DEI SERVIZI SOCIALI, PER POTENZIAMENTO VELOCITÀ DI CONNESSIONE. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3633354 SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI” CON LA DITTA ITM TELEMATICA SRL. CIG: Z3C3BB2E73.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2051</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SINCRONA EX ART. 14 – TER E SS. DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEI PARERI NECESSARI PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO – C.U.P.  G17H19001310001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2052</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA“: PROROGA E NUOVE ATTIVAZIONI PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2023  - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2053</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” – ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT – LOTTO N. 5 SARDEGNA NORD. CIG DERIVATO Z96305AAD7 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 654_1 DEL 31/07/2023 COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2054</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 437/PA DEL 30/06/2023 PERIODO: GIUGNO 2023 - SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS - COD.CIG. 8857464286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2057</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CASETTE PER I GATTI DELLE COLONIE FELINE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, DELEGA DELL’ACQUISTO ALL’ECONOMO COMUNALE E IMPEGNO SOMME A SUO FAVORE. CIG Z833C2BF62</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2060</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PEDAGOGICO COMUNE DI ALGHERO. ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DI STORIA, SCIENZE DELL'UOMO E DELLA FORMAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI ED IL COMUNE DI ALGHERO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE DIDATTICA RIVOLTA AI MINORI 0-6 ANNI.IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_23 DEL 08/08/2023 ARCHEOLOGA DOTT.SSA ROSSELLA COLOMBI – SALDO PRESTAZIONE DI VIGILANZA ARCHEOLOGICA – LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTO A – CUP: G11B21007490004 – CIG: Z4E34D597F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2089</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO –  GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI MIGLIORAMENTO SERVIZI EX ART. 67, C. 3. LETT. I) DEL CCNL 2016-2018 PER L’ANNO 2022 -  LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - EROGAZIONE COMPENSI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE PER L’ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4593 DEL 09.08.2023  -  PRATICA TELEMATICA - MAVIANMAX S.R.L.-07450420968-16062023-1645.634952 - INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO PER TRASMISSIONE DATI IN PONTE RADIO CON POTENZA INFERIORE A 20 WATT A SERVIZIO DELLA RETE MAVIANMAX, DENOMINATO "ALGHERO MONTE PALMAVERA, NEL COMUNE DI ALGHERO, IN LOC. MONTE PALMAVERA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4596 DEL 10.08.2023    -  PRATICA TELEMATICA-GIOVANNI AGOSTINO RONDELLO- RNDGNN52P24A192G-26062023-2249.638631-PROGETTO DI UNA TETTOIA IN ADERENZA AL FABBRICATO RESIDENZIALE SITO IN ALGHERO IN REG. MARISTELLA N 34, INDIVIDUATO IN CATASTO AL F. 48, MAPP, 189.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000 VVA 23008800 DEL 31.07.2023 EMESSA DALLA IC INFO-CAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI - (C.F. E P.I. 02313821007) CON SEDE LEGALE IN VIA G. B. MOR-GAGNI N. 13 – 00161 - ROMA E SEDE AMMINISTRATIVA IN C.SO STATI UNITI N. 14 – 35127 – PADOVA – CIG: Z053B31F6D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2056</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 –AGOSTO- 2023 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2058</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2023 – MENSILITA’ LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2059</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO 2023, A FAVORE DELLA SOCIETÀ 3C PAYMENT LUXEMBOURG S.A., CON SEDE IN 5 7, RUE LÉON LAVAL L-3372 LEUDELANGE – LUXEMBOURG, P.IVA IVA N. LU23138978, ISCRIZIONE COMMERCIALE N. B202905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2062</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO ANAC PER LA GARA  ANNULLATA SUL SISTEMA SIMOG MISURA 1.4.3 PAGOPA COMUNI (SETTEMBRE2022) - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVANEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3527659  SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART.1 CO.2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 SS.MM.II. CIG: 9774407FCF CUP G11F22003880006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2063</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016, PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 11.09 2020, N. 120, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: “AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE CIMITERO - REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ESISTENTE.” C.U.P.: G15I2200110006 - CIG: 992636685A. - PRESA ATTO DEL VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO DAI COMPONENTI DEL SEGGIO DI GARA INTERNO, IN DATA 20 LUGLIO 2023. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA ALL’OPERATORE ECONOMICO: EDIL APPALTI DI MARCO DELOGU - ITTIRI (SS) IN AVVALIMENTO CON L’IMPRESA GIUSEPPE DELOGU – ITTIRI (SS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2064</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEGLI ARREDI NECESSARI ALL’ALLESTIMENTO DELL’IMMOBILE DESTINATO A MICRO – NIDO PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNACAT - AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA. 1  LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO -  AGGIUDICAZIONE DITTA DA.MA. . CIG ZD93C0E18B-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2065</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'AGGIO E RIMBORSO SPESE A FAVORE DI S.E.C.AL. SPA - PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 15 GIUGNO 2023. CONTRATTO REP. N.107/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2066</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 5/2023 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 – PEG - ART. 175, COMMA 5-QUARTER, LETT. A), D.LGS. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2030/230000221 DEL 30.06.2023 – MYO SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2068</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD  INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE RETTE  SOSTENUTE DA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OSPITATE PRESSO  DIVERSE  COMUNITÀ INTEGRATE DEL TERRITORIO - ANNO 2023 . IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2069</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 18/001 DEL 04/08/2023 – PERIODO 1-31 LUGLIO 2023 – CIG 96184579CE – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2070</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ALGHERO: LOTTO 1 RCT/O – LOTTO 2 INCENDIO/FURTO – LOTTO 3 TUTELA LEGALE - LOTTO 4 RCA/ARD LIBRO MATRICOLA.” • AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA A FAVORE DELLE DITTE INFO SRL (CIG: Z323C2E948) CON SEDE IN BARLETTA E SOC. A. MANZONI &amp; C SPA (CIG: Z233C2E929) CON SEDE IN SASSARI •  IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2071</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ALGHERO: LOTTO 1 RCT/O (CIG: 9497743976) – LOTTO 2 INCENDIO/FURTO (CIG: 9497757505) – LOTTO 3 TUTELA LEGALE (CIG: 949777323A) - LOTTO 4 RCA/ARD LIBRO MATRICOLA (CIG: 9497787DC4).” - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA PER INCAMERAMENTO RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 216, COMMA 11 DEL CODICE E DEL D.M. 02.12.2016 (G.U. 25.01.2017 N.20).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2072</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE N. 120/2020 E ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL'AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2 – INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CUP G17H19001310001 – CIG: A00400ECDE (NR. GARA 9275416). APPROVAZIONE ATTI DI GARA E PRENOTAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2073</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI LUGLIO 2023. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2075</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PORTE TAGLIA FUOCO E MANIGLIONI ANTIPANICO E POSA IN OPERA LUCERNARI PRESSO LA PALESTRA “LA CUNETTA” DI ALGHERO – LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SICUR.ANT. S.R.L. CIG: Z7A38F0C8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2079</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 100 TRANSENNE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA SCANDELLARI S.R.L.  CIG Z8B3C04D0F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2097</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI  LUGLIO 2023 -  CIG DERIVATO: Z4B35B1D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2101</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO PER IL SOSTEGNO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DI PROSSIMITA’ CON ENTE CAPOFILA COMUNE DI ALGHERO E COMUNI AGGREGATI DI OLMEDO, PUTIFIGARI, URI, ROMANA, MONTELEONE ROCCADORIA E VILLANOVA MONTELEONE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL TRASFERIMENTO R.A.S. – ANNUALITA’ 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizi Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2076</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ' 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2077</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  CAREGIVER  E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNUALITA’ 2023 – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO/IMPEGNO N. 6-BIS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2083</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ATTIVAZIONE PER IL SERVIZIO DEMANIO DEL NUOVO MODULO J-AUT DEL SOFTWARE SICR@WEB CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) -  AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3294528  SUL MEPA  . CIG: Z6638995EA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MEMOGRAPH PER FORNITURA N. 2 TABLET SAMSUNG LTE. PROCEDURA MEPA N. 345401 – ID ORDINE N. 7367442 -  CIG: ZC93C14DFC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA COMPUTER MANIA SAS PER FORNITURA N. 20 HD SSD. PROCEDURA MEPA N. 343949 – ID ORDINE N. 7366289 -  CIG: ZAB3C0F485.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “BONIFICA DELL’EX CAMPO NOMADI NEL COMUNE DI ALGHERO, NELL’AREA DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA REGIONALE LAORE, IN LOC. ARENOSU, AI SENSI DELL’ART. 242, COMMA 7. DEL D. L.VO N. 152/2006 – 1° LOTTO FUNZIONALE”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL’R.T.I. VERDE VITA S.R.L.– É AMBIENTE S.R.L. S.B. C.U.P.: G19D17000560002 - CIG: 989751361B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2090</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 63 DEL D. LGS. N. 50/2016, PREVIA CONSULTAZIONE DI N. 5 OPERATORI, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DELLA L. 11.09.2020, N. 120, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: “RIORDINO DI PAVIMENTAZIONE, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI NEL PORTO DI ALGHERO – LOTTO 1: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE “- C.U.P.: G17F22000020002 – CIG: 9927712F19.  - PRESA D’ATTO NOTA R.A.S., PROT. N. 74078 DEL 20.07.2023 E CONSEGUENTE SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA PROCEDURA DI GARA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE OO.PP. DEL COMUNE DI ALGHERO, N. 1634 DEL 28 GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2091</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.07.2023 AL 31.07.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2092</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER IL SERVIZIO 1 – OPERE PUBBLICHE E PER IL SERVIZIO 4 – SERVIZI INFORMATICI” - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PERIODO: 17.04.2023 AL 16.07.2023  - CIG:ZF62DFC095</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2093</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA ED ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PA, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N.488 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N.388 – LOTTO 5 – CIG: 93964915AC – CIG DERIVATO: Z723C31406</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2094</Numero_Provvedimento><Oggetto>FAMILY AUDIT – IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE A COPERTURA DELLA QUOTA DI ADESIONE ALLA FASE DI CONSOLIDAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 3 - Politiche Familiari e del Terzo Settore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PERIODO 02/04/2023 – 01/07/2023 – SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - CIG: Z372CBD5A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI PERIODO 15/04/2023 – 14/07/2023 – SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG: Z362A67DCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2098</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D. LGS 36/2023 DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RIGENERAZIONE CON MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO SPORTIVO DI CALCIO DEL CARMINE. CUP: G16J0000260001 - CIG: ZD4369D31F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE CIMITERO: REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ESISTENTE” - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL’IMPRESA EDIL APPALTI DI MARCO DELOGU - ITTIRI (SS) IN AVVALIMENTO CON L’IMPRESA GIUSEPPE DELOGU – ITTIRI (SS), AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 5 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016. CUP: G15I22000110006 – CIG: 992636685A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA  PER ACQUISTO MATERIALE PER APPOSIZIONE SIGILLI POLIZIA LOCALE -  CIG:   ZE63B92E62</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA  PER ACQUISTO BANDIERE E FASCE TRICOLORI PER SERVIZIO STATO CIVILE – MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG: Z2F3BE5AB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2115</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA’ GRAVISSIME DI CUI ALL’ART. 3 DEL D.M. DEL 26.09.2016 E DELLA D.G.R. N. 21/22 DEL 04.06.2019 – LIQUIDAZIONE ASSEGNAZIONI FINALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2116</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE  ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA SOSTENUTA DA PERSONA   OSPITATA   PRESSO LA STRUTTURA  COMUNITÀ INTEGRATA "VILLA GARDENIA" DI OSSI  NELL'ANNO 2023 - IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 1 VERBALE REGOLARMENTE NOTIFICATO (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE S. P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 8 VERBALI REGOLARMENTE NOTIFICATI (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE S. M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 CO. 2 “PRENDERE IL VOLO” F.J.02, LIQUIDAZIONE FATTURA AZIONE DI TUTORAGGIO DI INTERMEDIAZIONE “ASSOCIAZIONE GRUPPO UMANA SOLIDARIETÀ (G.U.S.)”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2104</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 20/001 DEL 04.08.2023 – PERIODO 1-31 LUGLIO 2023 – CIG 9622029D82 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2105</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2023 – N.7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2106</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2023- 1^LIQUIDAZIONE LUGLIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2107</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA.” LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2110</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N.9/FE. - AGGIO E RIMBORSO SPESE RELATIVO AL PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 15 GIUGNO 2023. CONTRATTO REP. N.107/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2111</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 576/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA 10/FE. COMPENSO PARTE FISSA PERIODO 16.06.2023 – 30.06.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4598 DEL 17.08.2023  -  PRATICA TELEMATICA-SANT'ANNA COSTRUZIONI S.R.L - 02848440901-22052023-1228.624050-VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL P.U. N. 4116 DEL 21.12.2022. PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA PALAZZINA RESIDENZIALE CON APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 39 , COMMA 5 , DELLA L.R. 8/2015 - VIA COROS ANGOLO VIALE DELLA RESISTENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4599 DEL 17.08.2023 - PRATICA TELEMATICA-EMANUELE MADEDDU, MANUELA MARINI- MDDMNL75A06A192T-04022023-1208.583018-MODIFICA PROSPETTICA DEI BALCONI MEDIANTE ELIMINAZIONE ELEMENTO ARCHITETTONICO VERTICALE IN MATTONI FORATI DI DIMENSIONE DI BASE CM 25X10 E ALTEZZA CM.170.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2023 DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, COSIDDETTO PONTE, IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA TAR SARDEGNA N.305/2023, DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” A FAVORE DELLA COOP. SOC. BARBARA B. - CIG: 9817248954.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63/PA - 2023 DEL 04.08.2023, A FAVORE DELLA DITTA VFG SRL, CON SEDE IN MEDICINA, VIA SABBIONARA FOSSATONE, 611, - P.I.-COD FISC. 02701040780.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2118</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07114790 DEL 31/07/2023, DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG. DERIVATO 9047734A49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NORD CAR  SRL. CIG 91732358FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 500/S DEL 31.07.2023, A FAVORE DELLA SOCIETÀ SODI SCIENTIFICA SRL, CON SEDE IN CALENZANO, VIA A. POLIZIANO N° 20 – P.IVA – COD. FISC. 01573730486.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2121</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA TOTALE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI E NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ ASCENSORI VINCIS S.R.L. PER IL PERIODO 01.06.2023 – 31.07.2023.  CIG ZC3369473C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2 – SERVIZI DI INDAGINE STRUTTURALE RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, PONTI E VIADOTTI. - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ SECURED SOLUTIONS S.R.L.  C.I.G. 9853748217 – C.U.P. G17H19001310001 – (GARA N. 9124979)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO “CAVAL MARÌ” EX ART. 3-BIS D.L. N. 351/2001, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN L. N. 410/2001 – APPROVAZIONE AVVISO DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “LUOGHI COMUNI” SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS - BIRORI (NU) - P.I. 01021880917 – F.E. N. 2/60 DEL 31/07/2023 –  PERIODO 1-15 LUGLIO 2023 – CIG 957882479F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA N. 4175 DEL 24/07/2023 PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE LETTERA “CARTA SOLIDALE PER ACQUISTI DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO -CARTA DEDICATA A TE-” ART.1, COMMI 450 E 451 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197 E DECRETO INTERMINISTERIALE MASAF -MEF PUBBLICATO IL 12 MAGGIO 2023. SMART CIG: Z633BFECFA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2126</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO E FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE GESTIONALE.” - CIG: 98090468D3 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOC. INFO SRL (CIG: Z8C3BB48EA) E DELLA SOC. “A. MANZONI &amp; C” SPA (CIG: Z343BB48BA) PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2127</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 52_23 DEL 01/08/2023 – PERIODO 01-31 LUGLIO 2023 – CIG Z7B3AB539F – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ADELANTE SOC. COOP. SOC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 – F.E. N. 113/V1 DEL 03/08/2023 –  PERIODO 01-31 LUGLIO 2023 – CIG 958779638E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE  (MISURA "NIDI GRATIS"). ACCERTAMENTO SOMME DESTINATE AL COMUNE DI ALGHERO ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MESE LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2131</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER IL PERSONALE DEL SETTORE 4 – SERVIZIO AMBIENTE - CIG ZBB3C2C898</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2133</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.07.2023 AL 31.07.2023 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI VERBALI CDS, MESE LUGLIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2132</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO “CAVAL MARÌ” AI SENSI EX ART. 3-BIS D.L. N. 351/2001, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN L. N. 410/2001 - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA A FAVORE DELLE DITTE ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA, P.IVA 00880711007 (CIG: ZDB3C37EC3) CON SEDE IN ROMA E SOC. A. MANZONI &amp; C. SPA, P.IVA 04705810150 (CIG: Z5C3C37ED9) CON SEDE IN SASSARI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2136</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.4/2006, ART.17, C. 2 “PRENDERE IL VOLO” - B.S.J. 98 2° TRIENNIO – 3° ANNUALITA – II LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2137</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998-ANNO 2023- 2^ LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO ARRETRATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2138</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – CIG: 99164311BD. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 96/FPA DEL 28.07.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ RURALE DEL COMUNE DI ALGHERO – AMBITO EXTRA URBANO INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE – PNRR (M2C4I2.2) –– NEXTGENERATIONEU –CUP: G17H19001300001 – CIG: 9909384A5C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2140</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PNRR, MISURA 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1., FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIONE EU – AVVISO M2C1.1.I.1.1 – LINEA D’INTERVENTO A PER IL “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”, DECRETO N.396 DEL 28.09.2021 DEL MINISTERO DELLA TRANSAZIONE ECOLOGICA. CUP: G19J22000510001. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP), DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI (DEC) E COLLABORATORE AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL D.LGS. DEL 31 MARZO 2023 N.36 CODICE DEI CONTRATTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2142</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI ECONOMIE SUL SERVIZIO AFFIDI MINORI IN COMUNITA' – N. 3571 DEL 29/12/2022 – CIG 957882479F – GARA N. 8880347.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDI REIS 2022 A FAVORE DEL COMUNE DI BONORVA, ENTE CAPOFILA DEL PLUS ALGHERO, PER GESTIONE DELLA QUOTA FINALIZZATA ALL’ATTUAZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2143</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE GIOCO DEI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI ALGHERO - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE SCANU FRANCESCO  C.I.G. Z3A395067B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. UNDICESIMA LIQUIDAZIONE 2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE19. CIG. 9360697388.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA ADIBITO AD UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE MENSILITÀ AGOSTO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTICOLO 1, COMMA 172, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234, FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE - FSC PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI DISABILI - ACCERTAMENTO SOMME 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTICOLO 1, COMMA 172, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234, FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE - FSC PER ASILO NIDO - ACCERTAMENTO SOMME ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA  – CIG:  Z7F3BAD799</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA" AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA DA REMOTO PER GLI INVII POSTALI MESE DI GIUGNO - CIG Z593A9ABB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA  – CIG:  ZBA3C17CED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI “SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE RURALI IN LOC. MAMUNTANAS - SALTO DON PEPPINO – UNGIAS. MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DEPOLVERIZZAZIONE DEI TRATTI PRIVI DI BINDER”.- PNRR (M2C4I2.2) – NEXTGENERATION EU- CUP G17H20001260001 – CIG: 9878157109.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2149</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 576/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA 11/FE. COMPENSO PARTE FISSA LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2150</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  GRADUATORIA CON ELENCO BORSA DI STUDIO NAZIONALE (D. LGS. 63/2017) A.S. 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 18/03/2023 – 17/06/2023 – SERVIZIO AVVOCATURA - CIG:  ZB337B7BFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2152</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.1 STAMPANTE PER UFFICIO MANUTENZIONI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LE STAMPANTI 19 – LOTTO 2 –  STIPULATA CON LA DITTA CONVERGE S.P.A. – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE – CIG: Z313B5F125</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA  PER ACQUISTO ACQUISTO N.4 AGENDE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2023 - CIG:   ZB43B9BCCD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2158</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI GIUGNO -  CIG DERIVATO: 88150877E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2168</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AI SENSI DELL’ART.36 DEL CDN, DELLA DURATA DI 9 ANNI, PER IL MANTENIMENTO DI N.4 ISOLE ECOLOGICHE UBICATE NEL PORTO DI ALGHERO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126 DEL 09.08.2023, A FAVORE DITTA SCENOSIST S.R.L.S, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE PRESTAZIONI ARTISTICHE, CON SEDE IN SASSARI STR. VIC.LE SAN VIGLIANO N. 19 – COD. FISC. / P.IVA: 02919430906. - CIG.: ZD839F6313, PER “SERVIZIO DI CONTROLLO ED EMERGENZA C/O IL PARCHEGGIO A PAGAMENTO DEL MULTIPIANO, UBICATO IN ALGHERO, VIA LO FRASSO, DA SVOLGERE CON N. 1 UNITA’ REPERIBILE H24 TRAMITE COMMUTATORE TELEFONICO COLLEGATO ALLA CENTRALINA DI ALLARME ANTINCENDIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2159</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2160</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN COMODATO D’USO E PRESTAZIONI PERIODICHE DI ESTINTORI, MANICHETTE, LANCE, POMPE ANTINCENDIO, VERIFICHE SU PORTE, DISPOSITIVI ANTIPANICO E LUCI DI EMERGENZA DELLA PISCINA COMUNALE. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALLA ELMI SRL. CIG: Z6B33A603A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PROT. N. U000008623 DEL  11/07/2023, INVIATO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – RIGUARDANTE IL PAGAMENTO DI TRANSAZIONI TIPO INFO1, RICEVUTE DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI ALGHERO NEL 2° TRIMESTRE 2023, ATTRAVERSO IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL’ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE, UTILIZZANDO PROPRIE APPARECCHIATURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2162</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N 2150 DEL 24/08/2023. APPROVAZIONE ELENCO BORSA DI STUDIO NAZIONALE (D. LGS. 63/2017) A.S. 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE  MENSILITÀ AGOSTO 2023  FAVORE DELLA SOCIETÀ CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2169</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO NEL PORTO DI ALGHERO - BANCHINA MILLELIRE - DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI RELATIVE AL RISPARMIO ENERGETICO. ACCERTAMENTO PER FATTURE A CREDITO EMESSE DALL’ENTE VERSO IL GESTORE SERVIZI ENERGETICI (GSE SPA), IMPEGNO A FAVORE DI GSE SPA PER LA FATTURA A DEBITO EMESSE EMESSE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA STESSA. CIG ZD33C3DBB6 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO QUADRA SOLUZIONI PER L'ACCESSO AL PROCESSO CIVILE TELEMATICO: RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2023 MEDIANTE ANTICIPAZIONI ECONOMALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2165</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, CO. 1, L. A) D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, DERIVANTE DA SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI – SEZIONE LAVORO, N. 142/2023, RESA NELLA CAUSA CIVILE DI I GRADO S.S./COMUNE DI ALGHERO - R.G. N. 141/2019. DELIBERA C.C. N. 68 DEL 31.07.2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI PERIODO 23/05/2023 – 22/08/2023 – SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE – PERSONALE – AFFARI GENERALI - CIG: Z372CBD5A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA" AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA DA REMOTO PER GLI INVII POSTALI MESE DI LUGLIO - CIG Z593A9ABB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2170</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DOTAZIONI ANTINCENDIO PER LA PISCINA COMUNALE E RIPRISTINO DEL GRUPPO POMPE ANTINCENDIO PRESSO LA PINETA MARIA PIA – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.L.VO N. 36/2023. CIG ZAE3C37789</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER L’ACQUISTO DI UN CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCEDIMENTO EX ART. 696 BIS DAVANTI AL TRIBUNALE DI SASSARI RG 1580/2023 “COMUNE C/L.E.M.A.C. S.R.L.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2179</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI SINDACO ED AMMINISTRATORI – LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA AGOSTO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2208</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO E  CONTRIBUTO PROMOZIONE 26° TORNEO TROFEO INTERNAZIONALE DI JUDO "RIVIERA DEL CORALLO". IMPEGNO DI SPESA E LQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Sport ed Eventi sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO PER INIZIATIVE E PROGETTI AFFERENTI AL FONDO PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ DI CUI ALL’ART. 34, COMMA 1 DEL D.L. 22 MARZO 2021, N.41 – PLUS SOCIO-SANITARIO ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4607 DEL 29.08.2023  -  PRATICA TELEMATICA SCHFNC43C06A192A-12072023-1740.645369 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPEE N.4300486/2023 - FRANCESCO SCHINTU - VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE RELATIVE ALL'EDIFICIO SITO IN VIA PACINOTTI 25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4610 DEL 29.08.2023   -  PRATICA TELEMATICA DLRDNL93R28A192X-17072023-1839.647016 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPEE N.4310672/2023 - DANILO DELRIO - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E INSTALLAZIONE INSEGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2171</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 3 COPERCHI IN CEMENTO ARMATO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.L.VO N. 36/2023. CIG ZAF3C347C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2172</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SCALDABAGNI ED ELETTROPOMPA IN VARI PLESSI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MARA SPA – CIG Z353C10B9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2173</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 4000/2022 – ANN. 2023 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ GLOBAL POWER SPA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG: 7851751DE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTO A2 – CONTRATTO D’APPALTO REP. 562 DEL 14/04/2023. IMPEGNO SOMME PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2 APPROVATA CON DELIBERA GM N. 270 DEL 22/08/2023. CUP: G11B22002400004- CIG: 9680580B53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI PER MAGGIORI SOMME VERSATE - ELENCO SECAL IMU/TASI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 C.49-BIS DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 E SS.MM.II. RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO 47 PARTICELLA 179 SUB 6,15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.2133979 E N.1140659 DEL 31/07/2023 A MAGGIOLI S.P.A PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE LETTERA “CARTA SOLIDALE PER ACQUISTI DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO -CARTA DEDICATA A TE-” ART.1, COMMI 450 E 451 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197 E DECRETO INTERMINISTERIALE MASAF -MEF PUBBLICATO IL 12 MAGGIO 2023. SMART CIG: Z633BFECFA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2206</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA CONCESSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALGHERO DI 150 ORE DI PERMESSO RETRIBUITO PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SOLARE 2023 – ART. 46 CCNL FUNZIONI LOCALI 2019 – 2021. AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE DIPENDENTE MATR. 23894</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE LUGLIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO ATTIVITÀ RENDICONTATE PROGETTO “SPORT NEI PARCHI” PROMOSSO DA “SPORT E SALUTE S.P.A.” E ANCI - LINEA DI INTERVENTO 2 “URBAN SPORT ACTIVITY E WEEKEND” - FINE PROGETTO. CIG ZE5394E236</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2182</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO FATTURA N. 186/2023. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2183</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONCIME GRANULARE E SEMENTE PER PRATO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.L.VO N. 36/2023. CIG ZBE34992A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998 RELATIVA ALL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN ALGHERO E CENSITA IN CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 47 PARTICELLA 179 SUB 6,15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVE A VARIE ISTANZE PERVENUTE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP  -FACILITY MANAGEMENT FM4 - PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  INTEGRATI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE E DI ALTRI SERVIZI OPERATIVI DI MANUTENZIONE, QUALI: ASSISTENZA/MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI – MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI OLTRE CHE FACCHINAGGIO INTERNO - FACCHINAGGIO ESTERNO. - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA RTI L’OPEROSA S.P.A. MANDATARIA E SOCIETÀ PER AZIONI COMMERCIO COMBUSTIBILI INDUSTRIA RISCALDAMENTO S.A.C.C.I.R. - LA PULTRA S.R.L. – VIVENDA S.P.A. - GETEC ITALIA S.P.A. (GIÀ ANTAS S.P.A.) - DEL BO SOC. CONSORTILE STABILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA (CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L.) MANDANTI. - CIG 5651329837 – CIG DERIVATO 9976764E17 – ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA NUMERO ORDINE PIATTAFORMA 7359660 DEL 26/07/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2187</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ASFODELO II - VIA XXIV MAGGIO.  LIQUIDAZIONE 1° SAL A FAVORE DELLA DITTA SARDA IMPERMEABILIZZAZIONI S.R.L.S. - CUP: G11J22000420004 - CIG:9643683AF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO 61 PARTICELLA 1039 SUB 5 – 65- 41 -1 - 36.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE NEL SECONDO SEMESTRE DELL’ANNO 2022 DALLA DITTA ABBANOA S.P.A. - COMPENSAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N.382 REP. 234 DEL 05/03/2010 RIFERITA AL LUNGOMARE BARCELLONA - CANONE ANNUALITÀ 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA SPALATO. CONCESSIONE IN COMODATO PRECARIO PER TEMPORANEA DESTINAZIONE A FINALITÀ SERVIZIO CAMPAGNA ANTINCENDIO 2023 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION”, SEZIONE PROVINCIALE DI SASSARI CON SEDE LEGALE IN VIA MICHELANGELO N. 2 ALGHERO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETÀ E PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998. RELATIVA ALL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN ALGHERO E CENSITA IN CATASTO AL FOGLIO 61 PARTICELLA 1039 SUB 5 – 65- 41 -1 - 36.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI A FAVORE DI STEP SRL A SEGUITO DI ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE COATTIVA - PERIODO 01.01.2023-30.04.2023. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE (MISURA "NIDI GRATIS")”. APPROVAZIONE GRADUATORIA PRIMO SEMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE – 3° TRIMESTRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2199</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ' 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2203</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 508/PA DEL 31/07/2023 PERIODO: LUGLIO 2023 - SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS - COD.CIG. 8857464286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDIZIONALE REGIONALE QUOTE ASSOCIATIVE ANCI SARDEGNA ANNI 2014/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTE A CARICO DEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4618 DEL 31.08.2023 -  PRATICA TELEMATICA SPRDVD00P23A192A-21072023-1835.649058 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPEE N.4326740/2023 - DAVIDE SPIRITO - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI INGRESSO AL LOTTO, POSA DI CANCELLO IN FERRO ZINCATO E FORMAZIONE DI CAVALCAFOSSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2194</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO DI RUGBY DI ALGHERO  CIG ZC03C4B71E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2195</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI AI SOGGETTI NON AGGIUDICATARI DELLA PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE DI N. 35 AREE CIMITERIALI AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI SEPOLCRI PRIVATI NEL CIMITERO DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA ASSOCIAZIONE VOSMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F. 02851810909 PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI INFORMAZIONI SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023. AFFIDAMENTO ALLA VOSMA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE C.F. 02851810909 PER COMPLESSIVI EURO 12.251,87 IVA INCLUSA. CIG ZDC3BCB1B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ URBANA” CUP: G17H22003180004. – CIG: 988182866F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2200</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.E.S. ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO – ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI I GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - CUP G17B15000530006. PROLUNGAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 CONTAINER PER DEPOSITO TEMPORANEO ARCHIVIO CARTACEO POSIZIONATO PRESSO IL CORTILE DI PERTINENZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO. CIG  ZA43C49323</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TARGET SERVICE S.R.L.S. – ALGHERO (SS) - P.I. 02623290901 – F.E. N. 319 DEL 30/08/2023 –  PERIODO 01.08.2023-01.09.2023 – 186 H – CIG Z863AB1AC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA” - PROGETTO STRALCIO  1° LOTTO FUNZIONALE – MESSA IN SICUREZZA IMBOCCATURA PORTO. –APPROVAZIONE RISULTANZE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO TECNICO CONTABILE, ART. 108 COMMA 7 DEL D.LGS 50/2016, A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE ART. 108 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016, DISPOSTA CON DET. 533/2023 PER IL CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 395/2020. CUP: E17B12000100002 – CIG: 8340466247</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE VIAGGIO COMPONENTI  1  S.E.CIRC.  ALGHERO.   PERIODO  GENNAIO - GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2213</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TERRA VAGLIATA PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA A.F.G.S. F.LLI PIREDDA S.R.L.  CIG  ZDE3C1D9F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2211</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ LUGLIO – AGOSTO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2212</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO UTENTI INSERITI   PRESSO LA RSA "SAN NICOLA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURA    PERIODO MESE LUGLIO  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2214</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: APPALTO PER L’“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSIP SERVIZIO LUCE 3- LOTTO 4”. APPROVAZIONE CONTABILITÀ EXTRA CANONE SAL N. 8- APPALTO PRINCIPALE ID. ORD.3373345/2016 LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2215</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA – PROGETTI CAREGIVER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO II° QUADRIMESTRE ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2217</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2 – SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, PONTI E VIADOTTI. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA. C.U.P. – G17H19001310001 – C.I.G. 9571268C35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA – MESE DI LUGLIO - CIG: Z85321B431</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2229</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N.2 STAMPANTI LASER PER REDAZIONE ATTI STATO CIVILE IN FORMATO A4 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/04/2023 - 30/06/2023 - CIG:  Z8E38CB6F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2230</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO – LIQUIDAZIONE SPESA  MESE DI AGOSTO -CIG: ZB6256761E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2237</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 1 VERBALE REGOLARMENTE NOTIFICATO (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE P. A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO  QUOTA COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI UTENTI PER LA   COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI LE  PRESTAZIONI SOCIO  SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  IN STRUTTURE ACCREDITATATE - ANNO 2023    E   CONTESTUALE IMPEGNO SOMME .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2218</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2023 – MENSILITA’ AGOSTO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2219</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2023 - MENSILITA’ AGOSTO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2220</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  CAREGIVER  E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNUALITA’ 2023 – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO/IMPEGNO N. 7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2221</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23908. PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2222</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 CO. 2 “PRENDERE IL VOLO” F.J.02, LIQUIDAZIONE FATTURE AZIONE DI TUTORAGGIO DI INTERMEDIAZIONE “COOP. SOCIALE PROGETTO A”. LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2223</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA INTERNA DEL MICRONIDO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA CO.SAR.SE.– CIG Z293C57AB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2225</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI UN ECO-COMPATTATORE. CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA A VALERE SUL FONDO DENOMINATO “PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA” – CUP G11E22000020001, CIG ZA13A43F2C. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59/PA DEL 31.07.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1179 DEL 30.08.2023 EMESSA DA AUTOTRASPORTI DEMONTIS S.R.L. PER N. 1 INTERVENTO DI STASAMENTO E PULIZIA DELLA LINEA FOGNARIA PRESSO STABILI COMUNALI CIG Z3B39E610E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2238</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 6/2023 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 – PEG - ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2241</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO “CAVAL MARÌ” AI SENSI EX ART. 3-BIS D.L. N. 351/2001, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN L. N. 410/2001 – LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA A FAVORE DELL’ ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA, P.IVA 00880711007 (CIG: ZDB3C37EC3) CON SEDE IN ROMA E DELLA SOC. A. MANZONI &amp; C. SPA, P.IVA 04705810150 (CIG: Z5C3C37ED9) CON SEDE IN SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2227</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/PIC DEL 31/08/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2231</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO R.A.S. SUGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA’ GRAVISSIME DI CUI ALL’ART. 3 DEL D.M. DEL 26.09.2016 E DELLA D.G.R. N. 21/22 DEL 04.06.2019 – ACCERTAMENTO DELLA QUOTA RESIDUALE PER BENEFICI ANNO 2020 – INTEGRAZIONE R.A.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2232</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI  A.I.A.S. DI CORTOGHIANA-SASSARI E BONO -  LIQUIDAZIONE  CONTABILITÀ MESE GIUGNO   2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2233</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2234</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI - SEDIE ERGONOMICHE PER UFFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A SUB. 2.1. DEL D.L. 77/2021) – CIG: ZEE3C5E4C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 2 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/04/2023 - 30/06/2023 - CIG DERIVATO: ZE13909EDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2236</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N.1 STAMPANTE AD AGHI LQ-350 PER UFFICIO ANAGRAFE  – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 11/04/2023 - 30/09/2023 - CIG:   ZEB3A90918</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2240</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 3 DECESPUGLIATORI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA AGRICOLA SASSARESE S.R.L. - CIG Z3C3C0DC7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2242</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI D.LGS. N. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA N. 803/2022 DEL 25.07.2022 (R.G. 165/2019) PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE DI SASSARI IN SOSTITUZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 875/2018.. IMPEGNO SOMME RICONOSCIUTE CON DELIBERAZIONE C.C. N. 69/2023 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2243</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN FAVORE DI NUOVE IMPRESE CHE SI INSEDIANO IN AREE PREDETERMINATE DEL TERRITORIO COMUNALE, CORRELATI ALLE IMPOSTE COMUNALI PAGATE - NO TAX AREA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023  A FAVORE DELLA DITTA TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 28305/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2244</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – CANTIERI PER LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, POTATURA DELLE ALBERATE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI CITTADINE – ANNUALITÀ 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI BENI DI CONSUMO CIG Z3B3C0DC37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ DA PARTE DEL COMUNE DI OGGETTI RITROVATI, NON RECLAMATI E PRIVI DI VALORE DA DESTINARE AD ASSOCIAZIONE DI BENEFICENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 DEL 18.08.2023 EMESSA DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE PER I SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI ALGHERO RELATIVA AL MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2247</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI AVVIAMENTO A SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO TEMPO PIENO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – AREA OPERATORI – EX CAT. B1 – CCNL FUNZIONE LOCALI 2019/2021. ART. 16 DELLA LEGGE 56/87.  NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2248</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 62_23 DEL 01/09/2023 – PERIODO 01-31 AGOSTO 2023 – CIG Z7B3AB539F – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ADELANTE SOC. COOP. SOC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 2 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 03/03/2023 - 30/06/2023 - CIG DERIVATO: ZC43979F2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2250</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE AGOSTO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2251</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE RETTE  SOSTENUTE  DA PERSONE NON  AUTOSUFFICIENTI OSPITATE   PRESSO DIVERSE   COMUNITÀ INTEGRATE DEL TERRITORIO -LIQUIDAZIONE PERIODO MESI  GENNAIO/LUGLIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CASETTE PER I GATTI DELLE COLONIE FELINE. LIQUIDAZIONE SOMME ALL’ECONOMO COMUNALE. CIG Z833C2BF62</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2253</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 3 COPERCHI IN CEMENTO ARMATO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA BRUNDU FRANCESCHINO - CIG ZAF3C347C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2254</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN COMODATO D’USO E PRESTAZIONI PERIODICHE DI ESTINTORI, MANICHETTE, LANCE, POMPE ANTINCENDIO, VERIFICHE SU PORTE, DISPOSITIVI ANTIPANICO E LUCI DI EMERGENZA DELLA PISCINA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA ELMI SRL. CIG: Z6B33A603A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2257</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – VIA CATALOGNA E LARGO SANTI ANGELI. LEGGE N.80 DEL 23.05.2014 “MISURE URGENTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA, PER IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI E PER EXPO 2015”. D.M. N.97 DEL 16.03.2015, ART.1, COMMA 2, LETT.B) (LINEA B). D.M. 03.10.2018 “PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEI COMUNI E DI AREA”. PROGRAMMA INTERVENTI D.G.R. N.39/19 DEL 03.10.2019. IMPEGNO SOMME A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. A TITOLO DI ANTICIPO SUI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO DI  SPOSTAMENTO DI STRUTTURA IMPIANTISTICA DI RETE E SOPRALLUOGO PRELIMINARE ALLA FORMULAZIONE DEL PREVENTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2259</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2023, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - TRASLOCHI E INTERVENTI EDILIZI D’URGENZA CON AUTOSCALE E LAVORI EDILI. PERIODO DAL 01.08.2023 AL 31.08.2023. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2260</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 20954 REP. 998 DEL 10.05.2018 AVENTE AD OGGETTO UN’AREA SOSTA PER TAXI  IN LOCALITÀ PORTO – BANCHINA DOGANA -  IMPEGNO DI SPESA  E CONTESTUALE  LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATE STATALI ASSEGNATE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI ALGHERO A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL D.M. N. 8 DEL 14 GENNAIO 2022, RECANTE "DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 350, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234; E DEL D.D.G. N. 614 DEL 22 AGOSTO 2023 RECANTE L’APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEI BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI AGOSTO 2023. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2258</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA SOSTENUTA DA PERSONE NON AUTOSUFFICENTI  OSPITATE PRESSO LA  STRUTTURA COMUNITÀ INTEGRATA "MADRE TERESA DI GESÙ BACQ"-DI ALGHERO  ANNO 2023 -IMPEGNO SOMME .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2261</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: APPALTO PER" L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSIP SERVIZIO LUCE 3- LOTTO 4”. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 113 D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II, PRIMO TRIM. 2023, REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. APPALTO PRINCIPALE ID. ORD.3373345/2016 LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2262</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07239860 DEL 31/08/2023, DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG. DERIVATO 9047734A49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2263</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUARTO PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA STUDIO APA SERVICE DI M. RATTU – C.F. 02255970903. CIG: Z11398D0E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI LUGLIO 2023 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE AGOSTO 2023 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: ZE5329C88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI 2 PALI PER PUNTI DI ILLUMINAZIONE A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: Z323A15B65.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2267</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLE PRATICHE CATASTALI RELATIVE L’IMMOBILE COMUNALE “EX RISTORANTE CECCHINI” - SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 AL PROFESSIONISTA GEOM. PAOLO CANU. CIG Z133C5A4D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2268</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA ADIBITO AD UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE MENSILITÀ SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2269</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. N.36/2023 DI ELETTROFORNITURE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO CIG Z643C63246</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT - NOLEGGIO DI N.2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - LOTTO 2 CIG 881132683C – LIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO PERIODO 03/03/2023 – 30/06/2023 - CIG DERIVATO: Z6E395D1BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2271</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 1 VERBALE REGOLARMENTE NOTIFICATO (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE M. M. A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2334</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL. FATTURE N.RI 2686-2687-2688/2023. LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO A SEGUITO DI ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA - PERIODO 01.01.2023-30.04.2023. CONTRATTO REP.93/2018 CIG 7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2272</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2023 – MENSILITA’ AGOSTO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2273</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO E FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE GESTIONALE. – CIG: 98090468D3 –  -PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE AI SENSI DELL’ART. 79, COMMA 3, LETT.B DEL D.LGS. N.50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2274</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE  DEL NIDO  CIG 75890309AA MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2, DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SS.MM.II. APPROVAZIONE RELAZIONE CONTRATTUALE, QUADRO ECONOMICO, ATTO DI SOTTOMISSIONE - AFFIDAMENTO MICRO-NIDO COMUNALE VIA MALTA “LA PEDRERA” CIG 75890309AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CONSUMI FATTURE 5 BIM 2023 (GIUGNO 2023 - LUGLIO 2023) TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 8. CIG: Z143209FA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A AFS INTERCULTURA ASSOCIAZIONE REGIONALE SARDA, PER BORSA DI STUDIO PROGRAMMA INTERCULTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI 5 BIM 2023 (GIUGNO 2023 - LUGLIO 2023)  PER L’ULTERIORE ACCESSO DI CONNETTIVITÀ INTERNET IN FIBRA FTTH AD 1 GB CON LA DITTA TIM S.P.A. CIG: 9454658699.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 11/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. CONTRI-BUTI PER IL SECONDO SEMESTRE RELATIVI AL PERIODO 01/08/2023-31/08/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2279</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILIACI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI PER IL SECONDO SEMESTRE RELATIVI AL PERIODO 01/08/2023-31/08/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2280</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI ALLE AREE CIMITERIALI LOTTI C3, C3*-1, C4, T7-1 E T 7 -2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2023, CANONI 5 BIM 2023 RELATIVO AL NOLEGGIO IN FIBRA SPENTA (DARK FIBER) CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: 89529407CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2282</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER I MESI DI AGOSTO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022- GENNAIO2023  RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ IN FIBRA E VOIP DELLE SCUOLE CON VODAFONE S.P.A. CIG: 8991672278 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2023  RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ IN FIBRA E VOIP DELLE SCUOLE CON VODAFONE S.P.A. CIG: 8991672278 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2023  RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ IN FIBRA E VOIP DELLE SCUOLE CON VODAFONE S.P.A. CIG: 8991672278 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2286</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– AGOSTO 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2023  RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ IN FIBRA E VOIP DELLE SCUOLE CON VODAFONE S.P.A. CIG: 8991672278 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2288</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO –  LUGLIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2289</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO – LIQUIDAZIONE SPESA  MESE DI SETTEMBRE -CIG: ZB6256761E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2290</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23914. PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2291</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO (CODICE 05 –C – 2022) – AREA DEGLI ISTRUTTORI – ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO SIG. BRONZINI ANDREA TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA  E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2024 – CIG: Z603BDAE98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2293</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549.    LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 73/PA DEL 08/09/2023 -  AGOSTO  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2294</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSEGNA DELLE BUSTE PER LA RACCOLTA DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI PLASTICA E UMIDO AGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. CIG Z1A3B08E4A. MESE DI SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 6/23 DEL 08/09/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2295</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, SOC. E-WORK SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.  989 /PA CORRESPONSIONE ARRETRATI CONTRATTUALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2296</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVE A VARIE ISTANZE PERVENUTE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.07.2023 AL 31.07.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL’ACQUISTO DI SERVIZI RELATIVI A MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI – SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2330</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO MEDIANTE COMPOSTAGGIO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 94353519F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA C2 SRL PER FORNITURA N. 1  PORTATILE DELL 6CV1D VOSTRO 3520. PROCEDURA MEPA N. 345568 – ID ORDINE N. 7367256 -  CIG: ZA53C157E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4620 DEL 01.09.2023 -  PRATICA TELEMATICA 8876 - SALVATORE BARDINO  VOLTURATA ALLA DITTA EDIL SOLINAS GROUP S.R.L. - OGGETTO: PROGETTO PER UN FABBRICATO RESIDENZIALE CON DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE, IN ALGHERO VIA MANZONI CIV. 68-72</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - SUAPE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 2023 PISCINA COMUNALE LOCALITÀ MARIA PIA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2”. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. A), L. 120/20 COME MODIFICATA DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L.108/2021 - CUP: G14J23000010006 – CIG: A00BC83169</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2299</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE RETTE  SOSTENUTE  DA PERSONE NON  AUTOSUFFICIENTI OSPITATE   IN     COMUNITÀ INTEGRATA  DEL TERRITORIO -LIQUIDAZIONE PERIODO MESI GENNAIO-APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2300</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” – ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT – LOTTO N. 5 SARDEGNA NORD. CIG DERIVATO Z96305AAD7 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 710_1 DEL 31/08/2023 COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2301</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2023 – AGOSTO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2302</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23254. PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO IN MATERIA DI INDENNITÀ DI FUNZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022 – ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2315</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA“: PROROGA E NUOVE ATTIVAZIONI PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2023  - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2316</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 21/001 DEL 04/09/2023 – PERIODO 1-31 AGOSTO 2023 – CIG 96184579CE – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI PER ADEMPIMENTI INERENTI AI CONTRATTI RELATIVI ALLE AREE CIMITERIALI LOTTI C3, C3*-1, C4, T7-1 E T-2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE AGOSTO 2023. CIG: 9458963732.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI “BONIFICA DELL’EX CAMPO NOMADI NEL COMUNE DI ALGHERO NELL’AREA DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA REGIONALE LAORE, IN LOC. ARENOSU, AI SENSI DELL’ART. 242, COMMA 7 DEL D.LGS. N.152/2006 – 1° LOTTO FUNZIONALE.” - C.U.P. – G19D17000560002 – CIG: 989751361B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/FE DEL 07/09/2023 ARCH. DIEGO MASALA – REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTO A2. CUP: G11B22002400004 - CIG: ZB83A1C811.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2327</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – CONDOMINIO VIA S. AGOSTINO N. 77 - SPESE CONDOMINIALI – LIQUIDAZIONE SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2305</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS 267/2000 – ARTT. 79/80 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 INFORMATICO - AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - SIG. SCANU RICCARDO - TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DA ALTRO ENTE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2307</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI CAT. C - ISTRUTTORE CONTABILE – (CCNL FUNZIONI LOCALI 2016/2018) AREA ISTRUTTORI (CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021), A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - ASSUNZIONE IN SERVIZIO DEI DUE VINCITORI DEL CONCORSO ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTI – PERIODO: TRIMESTRE AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 – CIG: Z492E131AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2309</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE EX ART. 14 C.C.N.L 22.01.2004 TRA IL COMUNE DI ALGHERO ED IL COMUNE DICAGLIARI PER L’UTILIZZO DI PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CAGLIARI.  LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2312</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 3 VERBALI REGOLARMENTE NOTIFICATI (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE M. M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 13.09.2023 EMESSA DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE PER I SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI ALGHERO RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2325</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO MICRONIDO COMUNALE C/O COMPLESSO SCOLASTICO “LA PEDRERA” VIA CORSICA VIA MALTA - CUP G15E22000330004. ACQUISIZIONE CONFORMITÀ ANTINCENDIO - PRESENTAZIONE SCIA - IMPEGNO SOMME PER VERSAMENTO ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE NEL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO 2023, ALLA DATA DEL 16.06.2023, DALLA DITTA ABBANOA S.P.A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2333</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN FAVORE DI NUOVE IMPRESE CHE SI INSEDIANO IN AREE PREDETERMINATE DEL TERRITORIO COMUNALE, CORRELATI ALLE IMPOSTE COMUNALI PAGATE - NO TAX AREA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023 AL TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 106398/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2310</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO “FERMENTI IN COMUNE PUBBLICATO DA ANCI E PROMOSSO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI. CUP G11D22000020001. “ LIQUIDAZIONE TERZO ANTICIPO A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE SECONDA TRANCHE, SOC .“SIDER S.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL'ENOGASTRONOMIA TRADIZIONALE ALGHERESE NELL'AMBITO DEL TURISMO ESPERIENZIALE PER ATTIVITÀ DA REALIZZARSI ATTRAVERSO IL SUPPORTO FINANZIARIO DELLA REGIONE SARDEGNA - PLAÇALGUER CATALANA – GUSTO, ARTE E TRADIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ATHENA SRL PER NOLEGGIO SWITCH DI RETE.  TRATTATIVA DIRETTA N. 3699656 - CIG: A00473FC1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELEFONICA ALLA DITTA FASTWEB SPA. CONVENZIONE TELEFONIA 5. CIG: 8993313CA7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2318</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 –SETTEMBRE- 2023 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2322</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - EROGAZIONE COMPENSI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE PER L’ANNO 2022. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2109 DEL 09.08.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2323</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23908. PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE. RETTIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ABBONAMENTO FORMULAPIÙ E VIDIOCORSI PER IL TRIENNIO 2021/2023 - DITTA MYO S.P.A. - CIG:ZA932611D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2329</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 PER L'ACQUISTO DELLA COMPONENTE SCIVOLO DEL GIOCO "CAMION DEI PICCOLI POMPIERI" SITUATO C/O PLESSO SCOLASTICO ASFODELO 2 IN ALGHERO. CIG: ZA73C70095</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2339</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD INTEGRAZIONE DEL COSTO  RETTE SOSTENUTE DA UTENTI OSPITATI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "S.AGOSTINO" DI ALGHERO - ANNO 2023  -IMPEGNO  SOMME .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2340</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 876 DEL 04/04/2023 PER INTEGRAZIONE DEL LOGO DELL’UNIONE EUROPEA RELATIVA ALL’ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO – PRIMARIA SACRO CUORE DI VIA CAGLIARI, VIA VITTORIO EMANUELE – PNRR (M2C4I2.2) – COMUNE DI ALGHERO” – CUP: G12F20000050001 – C.I.G.: 9657852797. - INTEGRAZIONE DEL LOGO DELL’UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2331</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLO A CALDO DI MEZZO MECCANICO PER MOVIMENTAZIONI VARIE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: ZAC3C75640</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2332</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23908. PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2323 DEL 14.09.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2023  RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC2 CON VODAFONE S.P.A.  CIG: 809380967A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2336</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998-ANNO 2023- 1^ LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2355</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE AD ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI, SPAZI RICREATIVI E MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI DI ALGHERO” -INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E   LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE IN FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO N.180/2022 -  SAL N.3. CUP: G16J20000630002 - CIG: 893942460D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2337</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA 1551  DEL 19.06.2023. RETTIFICA PER ASSENZA DEL LOGO NEXT GENETARION EU PNNR PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL’ “INVESTIMENTO 1.2  ABILITAZIONE AL CLOUD” - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3578025  SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART.1 CO.2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 SS.MM.II. CIG: 9838288C15 CUP G11C22000090006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2338</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” –  COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ANNUALITA’ 2023 – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO/IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2341</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE  ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA SOSTENUTA DA PERSONA   OSPITATA   PRESSO LA STRUTTURA  COMUNITÀ INTEGRATA "VILLA GARDENIA" DI OSSI - LIQUIDAZIONE  MESI GENNAIO/APRILE  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ FORMATIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE SUL TEMA “BENESSERE ORGANIZZATIVO  NELL’AMBITO DELLA CONCILIAZIONE VITA – FAMIGLIA - LAVORO”. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 3 - Politiche Familiari e del Terzo Settore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2343</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO - RENDICONTAZIONE PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.08.2023 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA - .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2344</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONE SOCIALE DI CUI ALL'ART. 25 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N.44 DEL 20.07.2022 – ANNO 2023 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2345</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA (SIMOG) IN FAVORE DELL’A.N.A.C. (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) – LIQUIDAZIONE MAV CODICE GARA MEPA TD N. 3578025. CIG: 9838288C15 CUP: G11C22000090006 NUMERO GARA SIMOG 9110511.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2346</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA (SIMOG) IN FAVORE DELL’A.N.A.C. (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) – LIQUIDAZIONE MAV CODICE GARA MEPA TD N. 3527659. CIG: 9774407FCF CUP: G11F22003880006 NUMERO GARA SIMOG 9050200.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 – F.E. N. 123/V1 DEL 05/09/2023 –  PERIODO 01-31 AGOSTO 2023 – CIG 958779638E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023 – 426 DEL 31.08.2023, A FAVORE DELLA DITTA ITM TELEMATICA  S.R.L., CON SEDE IN ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA NORD, STRADA 28, A SASSARI – P.IVA: 01560530907.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2358</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO MICRO-NIDO COMUNALE C/O IL COMPLESSO SCOLASTICO “LA PEDRERA” - PIANO FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N.6/2012. CUP G11B21007420001. APPALTATORE “LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO &amp; C. SNC” – S. MARIA COGHINAS (SS) – CIG 904336333B - SCRITTURA PRIVATA REP. N. 480/2022. ACCESSO AL FONDO PER ADEGUAMENTO DEI PREZZI EX ART. 26 CO. 4 LETT. B) DEL D.L. N. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 91/2022 - LIQUIDAZIONE ACCONTO EROGATO DAL MIMS - DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2359</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO MICRONIDO COMUNALE C/O COMPLESSO SCOLASTICO “LA PEDRERA” VIA CORSICA VIA MALTA - CUP G15E22000330004. ACQUISIZIONE CONFORMITÀ ANTINCENDIO. LIQUIDAZIONE ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI PER PRESENTAZIONE SCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2360</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA FOCUS EUROPE - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO DI DINIEGO SUAPEE N. 298 DEL 19.09.2023  -  PRATICA TELEMATICA-LUNA PARK BRUNA E SANDRO- 01842420901-20062023-1053.635960-INSTALLAZIONE SINGOLA E MODESTA ATTRAZIONA LUNA PARK: PADIGLIONE ARIA COMPRESSA, PRESSO BASTIONE CRISTOFORO COLOMBO, DAL GIORNO 01/08/2023 AL 16/08/2023, COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2349</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 CO. 2 “PRENDERE IL VOLO” F.J.02, LIQUIDAZIONE FATTURE AZIONE DI TUTORAGGIO DI INTERMEDIAZIONE “COOP. SOCIALE PROGETTO A”. AGOSTO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO COMUNICAZIONE – AGOSTO 2023. CIG 955654673C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ALGHERO PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO PROMOZIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2352</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA PERVENUTA DALLA STRUTTURA DENOMINATA HOTEL PORTO CONTE - SEDE DISTACCATA DELL’UFFICIO DI STATO CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2353</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO NUM. 2022/001/OR/000002478/0/002 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI – ORDINANZA N. 2478/2022 DEL 31/08/22 DEL TRIBUNALE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUZIONE UTENTE OSPITATO PRESSO LA  COMUNITÀ INTEGRATA NS.DI COROS DI ITTIRI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L. N.560/1993) –  RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DETERMINA N. 3389/2019 -  ACCERTAMENTO PLURIENNALE DI ENTRATA -  ALLEGATO B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2357</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 23/001 DEL 04.09.2023 – PERIODO 1-31 AGOSTO 2023 – CIG 9622029D82 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2361</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE  MENSILITÀ SETTEMBRE 2023  FAVORE DELLA SOCIETÀ CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2023  RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ IN FIBRA E VOIP DELLE SCUOLE CON VODAFONE S.P.A. SOSTITUZIONE APPARECCHIO TELEFONICO MODELLO “TECDESK MODEL 4”.CIG: 8991672278.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2401</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCULI DEL CIMITERO DEL COMUNE DI ALGHERO”  INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. 15 D.LGS. N. 36/2023 E DELL’ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2018, DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP E DEI SOGGETTI DA INCARICARE PER L’EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2362</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – LE MODALITÀ ORDINARIE DI RECLUTAMENTO E LA GESTIONE DELLE ASSUNZIONI NEGLI EE.LL. ALLA LUCE DEGLI ULTIMI INTERVENTI NORMATIVI (DL PNRR 3 - DL 44/2023- DL 75/2023) – CIG Z743C854C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI IMMOBILI DA DESTINARE A UFFICI COMUNALI E A CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETÀ GREEN HOTEL SRL, P.IVA 01350830905 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2365</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 876 DEL 04/04/2023 E DELLA DETERMINAZIONE N. 2340 DEL 18/09/2023 PER INTEGRAZIONE DEL LOGO DELL’UNIONE EUROPEA RELATIVA ALL’ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO – PRIMARIA SACRO CUORE DI VIA CAGLIARI, VIA VITTORIO EMANUELE – PNRR (M2C4I2.2) – COMUNE DI ALGHERO” – CUP: G12F20000050001 – C.I.G.: 9657852797. - INTEGRAZIONE DEL LOGO DELL’UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2368</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO CARTELLA N. 102 2023 00165584 06/000 - RUOLO N. 2023/002274 CREDITI GIUDIZIARI ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2383</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO – PROROGA CONTRATTO REP. 471/2021 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4647 DEL 19.09.2023   -  PRATICA TELEMATICA - MARIA VERDINA NATALI -  NTLMVR38P44A192X-12042023-1807.608507 - OPERE INTERNE E REALIZZAZIONE SCHERMATURE SOLARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4648 DEL 19.09.2023  - PRATICA TELEMATICA SLSNDR61C21L682E-07062023-1104.630797 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPEE N.4290301/2023 - ANDREA SALIS, ANNAMARIA BRESSAN - REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA DA POSIZIONARE ALL'ULTIMO PIANO DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE SITO IN ALGHERO VIA SASSARI N. 69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4649 DEL 19.09.2023  -  PRATICA TELEMATICA STTNDR60P15D166I-13072023-1636.645880 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPEE N.4303149/2023 - ANDREA SITTA, ENZA MAURI - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CHE INCIDONO SULLA SAGOMA DELL'ORGANISMO EDILIZIO ESISTENTE QUALI REALIZZAZIONE DI SCALA ESTERNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2369</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2023 – N.8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2370</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME UTENTI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER PAGAMENTI IN ECCESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2371</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE  LUGLIO  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2372</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO MICRONIDO COMUNALE C/O COMPLESSO SCOLASTICO “LA PEDRERA” VIA CORSICA - VIA MALTA. ACQUISIZIONE CONFORMITÀ ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DI FORNITURA IN COMODATO D’USO DI ESTINTORI, PRESTAZIONI PERIODICHE E CARTELLONISTICA SEGNALETICA ALL’OPERATORE ECONOMICO ELMI S.R.L. DI SASSARI - CIG Z453C87633.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2373</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO NUM. 2022/001/OR/000000960/0/002 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI – ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI SASSARI R.G. N. 960/2022 DEL 11/07/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI IMMOBILE DA DESTINARE A CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI E IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI COMUNALI DI CUI ALLE DELIBERAZIONE CC N.63 DEL 31.07.2023. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ROGITO, TRIBUTI E SPESE. CIG : ZF83C8B42C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2375</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI LOCALI INTERESSATI AD ADERIRE ALL’INIZIATIVA DENOMINATA "PLAÇAALGUER – GUSTO, ARTE E TRADIZIONE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2023 DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, COSIDDETTO PONTE, IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA TAR SARDEGNA N.305/2023, DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” A FAVORE DELLA COOP. SOC. BARBARA B. - CIG: 9817248954</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2378</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO CARTELLA N. 102 2023 00114695 81/001 - RUOLO N. 2023/000203. REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2379</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE RETTE  SOSTENUTE  DA PERSONE NON  AUTOSUFFICIENTI OSPITATE   IN     COMUNITÀ INTEGRATA  DEL TERRITORIO -LIQUIDAZIONE PERIODO MESI MAGGIO-LUGLIO  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N. 266 DEL 23 DICEMBRE 2005 - CODICE GARA 9178418 - MAV ANAC CON SCADENZA 05.11.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NORD CAR  SRL. CIG 91732358FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2423</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'ACQUISTO DI N° 1 SCALA A CASTELLO PER L’ARCHIVIO COMUNALE PRESSO VIA SANT’ANNA N. 38. CIG: Z6C3C884A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI “ AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE CIMITERO – REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ESISTENTE.” - C.U.P. – G15I22000110006 – CIG: 992636685A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2381</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998-ANNO 2023- 2^ LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA INTEGRAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALL’ATTO AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE RISPETTO AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. N. 180/2022 RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE ED ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI LOC. MARIA PIA – ALGHERO”. CUP: G16J20000630002 - CIG:893942460D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2385</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DEL PROGETTO A SCALA DI BACINO PER LA “MANUTENZIONE CICLICA PLURIENNALE E LA GESTIONE DEI SEDIMENTI DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE”. CIG Z0537B4736 –LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 1 ORDINANZA INGIUNZIONE REGOLARMENTE NOTIFICATA (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI – RICHIEDENTE R. G. L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2393</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 8 VERBALI REGOLARMENTE NOTIFICATI (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE R. U.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2403</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA DEL 19/09/2023 COSTRUZIONI SALVATORE FIORI SRL –  LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTO A2 – CONTRATTO D’APPALTO REP. 562 DEL 14/04/2023 ATTO AGGIUNTIVO REP. 589 DEL 14/09/2023.  -  CUP: G11B22002400004- CIG: 9680580B53.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2398</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRASFERTA DIPENDENTI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2409</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRI SOPRA FRANCHIGIA PERIODO 2019-2020-2021- 2022. ANNO 2023.CIG 79194855C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2625</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA, ANNO 2023, SECONDA PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2386</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L’IMPOSTA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI. - CONTRATTO: VENDITA UN POSTO AUTO SCOPERTO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN ALGHERO, IN VIA F.LLI KENNEDY, ANGOLO VIA NAZIONI UNITE, DISTINTO AL N.C.E.U. F 71 MAPP. 4447, SUB 190.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2390</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. 36/2023 DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI GARA RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL COMUNE DI ALGHERO - CIG Z403C33792</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4655 DEL 26.09.2023   - PRATICA TELEMATICA FRRBNL33C16A192L-20052023-1152.623567 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPEE N.4332805/2023 - BRUNELLO EMILIO SALVATORE FERRARA - INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE SITUATO NELL'AGRO DEL COMUNE DI ALGHERO IN LOCALITA' PUNTA ARGENTIERA CALABONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2387</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA GRADUATORIA PROVVISORIA AGEVOLAZIONE SOCIALE DI CUI ALL'ART. 25 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N.44 DEL 20.07.2022 – ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI INERENTI AL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ URBANA” - CUP: G17H22003180004. – CIG: 988182866F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123 DEL 30.06.2023 – DITTA S.I.P.A.L. SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2395</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – IN E- LEARNING – CONTRATTO INTEGRATIVO PASSO PER PASSO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2396</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIENNIO DI MANTENIMENTO FAMILY AUDIT – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASFERTA VALUTATORE, E LIQUIDAZIONE COMPENSO GIÀ IMPEGNATO.  CIG ZB7305E1D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 3 - Politiche Familiari e del Terzo Settore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2397</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 65 DEL 21.09.2022 AVENTE PER OGGETTO: “RINNOVO INCARICO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO: 2022/2025” -  IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO 2025 - SETTEMBRE  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE (MISURA "NIDI GRATIS")”. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2400</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.08.2023 AL 31.08.2023 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2404</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2 – LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO - PRIMARIA-INFANZIA “LA PEDRERA” DI VIA CORSICA - VIA MALTA. C.U.P. G14H20000700001 – C.I.G. 9630624257 - APPALTATORE I.CA LAVORI S.RL. DI NUORO - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 195/2023 IN DATA 31.05.2023. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2405</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL PROGRAMMA - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” ANNO 2023 – L.R. 18 DEL 02.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2410</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI, AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO E DELLA FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE – PROROGA CONTRATTUALE-IMPEGNO SPESA - ANNUALITÀ 2023 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TELECOM TRUST TECHNOLOGIES SRL PER ATTIVAZIONE DI 100 PEC ISTITUZIONALI (PERIODO MAGGIO 2023 - AGOSTO 2023). CIG. ZD72F1BC5A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2483</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ASFODELO II - VIA XXIV MAGGIO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE, CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA E POLIZZA FIDEIUSSORIA. - CUP: G11J22000420004 - CIG:9643683AF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2406</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 4000/2022- ANN. 2023 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA A2A ENERGIA SPA.  CIG:  8620161DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2407</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. DODICESIMA LIQUIDAZIONE 2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE19. CIG. 936069738</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2408</Numero_Provvedimento><Oggetto>“DISTRETTO RURALE DI ALGHERO”. TRASFERIMENTO FONDI A TITOLO DI FONDO DI DOTAZIONE. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER IL FONDO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE 2021 CON IL PARTNER TECNOLOGICO MAGGIOLI SPA, PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI INTEGRATI SPID PER L’IDENTITA’ DIGITALE – PAGAMENTO DEI SERVIZI ONLINE TRAMITE PAGOPA – APP DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI IO. ODA MEPA  N.  6524095. CIG:  Z99344D394.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2412</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SPA CONTRATTO REP. 576/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/FE. COMPENSO PARTE FISSA AGOSTO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2422</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO E TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - (MATRICOLA N. 23212) .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/23 DEL 22/09/2023 EMESSA DALLA DITTA BALDINO SALVATORE RELATIVAMENTE ALLE PRIME UNDICI ORE DEL SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MEZZO MECCANICO PER MOVIMENTAZIONI VARIE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. CIG: ZAC3C75640</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2454</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE PER L’ATTIVAZIONE DEL COMPLESSO NATATORIO IN LOCALITA’ MARIA PIA. CUP: G11G23000120004 – CIG: Z533B3DD17. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2455</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER PARCHEGGIO MULTIPIANO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: Z6B3C9D3AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/23 DEL 22/09/2023 EMESSA DALL'ARCH. SERGIO LEONARDO SPANU PER SERVIZI DI AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RIGENERAZIONE CON MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO SPORTIVO DI CALCIO DEL CARMINE. CUP: G16J0000260001 - CIG: ZD4369D31F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VIA CARLO FELICE 56 DI SATTA MASSIMO GIOVANNI – CIG  Z0F3C05DA4ACQUISTO DI ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2415</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO NUM. 2022/001/SC/000000803/0/001 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI – SENTENZA CIVILE N. 803/2022 DEL 25/07/22 DEL TRIBUNALE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI IMMOBILE DA DESTINARE A CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI E IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI COMUNALI DI CUI ALLE DELIBERAZIONE CC N.63 DEL 31.07.2023. INCARICO PROFESSIONALE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ROGITO, TRIBUTI E SPESE. CIG:ZF83C8B42C - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2215 DEL 22/09/2023  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2417</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA NOCCIOLI CECILIA – RIMBORSO COMPETENZE ED ONERI AL COMUNE DI ROMA CAPITALE PER UTILIZZO DELLA DIPENDENTE IN COMANDO – LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2418</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. LAVORI DI: “BONIFICA DELL’EX CAMPO NOMADI NEL COMUNE DI ALGHERO, NELL’AREA DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA REGIONALE LAORE, IN LOC. ARENOSU, AI SENSI DELL’ART. 242, COMMA 7. DEL D. L.VO N. 152/2006 – I° LOTTO FUNZIONALE”. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.VO N. 50 DEL 2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE. C.U.P.: G19D17000560002 – CIG: 989751361B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA . COPERTURA DEGLI ONERI  IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI .APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2022 E FABBISOGNO ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ URBANA - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELL’IMPRESA VIABILA S.R.L. E DELL’IMPRESA  SO.GEN.A. S.R.L., AI SENSI DELL’ART. 105 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. CUP: G17H22003180004. – CIG: 988182866F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 DEL 27.09.2023 EMESSA DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE PER I SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI ALGHERO RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI RELATIVE ALLA STIPULA DELL’ATTO AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. N. 180/2022, AFFIDAMENTO LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE ED ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI LOC. MARIA PIA – ALGHERO”.  CUP: G16J20000630002- CIG:893942460D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2439</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ALLA DETERMINA DI ACCERTAMENTO N. 1731/2023, PER INCREMENTO DELL'IMPORTO DEI FONDI DI SOLIDARIETÀ COMUNALI PER L’ANNO 2023 DI CUI ALLA L. 228 DEL 24/12/2012</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2440</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE ATTUATORE CON CUI CONCLUDERE UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART.54 COMMA 4 D.LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI – SAI – SERVIZI  DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE – PROGETTO “JUNTS” – ANNUALITA’ 2023–2027 – FNPSA – CIG 979839642C – GARA 9072162 – CUP G11H16000090001- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO ANNUALITA’ 2023 – CONTRATTO ATTUATIVO CIG A015E31D81.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2441</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI. - CONTRATTO: VENDITA UN POSTO AUTO SCOPERTO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN ALGHERO, IN VIA F.LLI KENNEDY, ANGOLO VIA NAZIONI UNITE, DISTINTO AL N.C.E.U. F 71 MAPP. 4447, SUB 190.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2460</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI PULIZIA, MOVIMENTAZIONE, RACCOLTA E AVVIO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI PRESSO DIVERSE STRUTTURE COMUNALI. CIG: Z683CA1687</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2461</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL NUOVO ECOCENTRO COMUNALE DENOMINATO “ECOCENTRO 3” IN LOCALITÀ SANTA MARIA LA PALMA – SECONDO E ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA NR. 1/141 DEL 26.09.2023. C.I.G. 958125910E – C.U.P. G15I18000040002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2472</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ SOCIETÀ COOPERATIVA SANT’IMBENIA S.C. A R.L. - APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 194/2023 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA DEL MICRO-NIDO COMUNALE PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO “LA PEDRERA” DI VIA CORSICA - VIA MALTA - CUP G15E22000330004 - APPALTATORE DITTA “PAOLO SPEZZIGA IMPRESA” DI VALLEDORIA - CIG 97462961E5 – SCRITTURA PRIVATA PROT. 58088/2023 DEL 07/06/2023 - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE AGOSTO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2424</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2023, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - TRASLOCHI E INTERVENTI EDILIZI D’URGENZA CON AUTOSCALE E LAVORI EDILI. PERIODO DAL 01.09.2023 AL 30.09.2023. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI IMMOBILE DA DESTINARE A CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI E IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI COMUNALI DI CUI ALLE DELIBERAZIONE CC N.63 DEL 31.07.2023. INCARICO PROFESSIONALE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ROGITO, TRIBUTI E SPESE. - CIG:ZF83C8B42C. RETTIFICA / INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 2416 DEL 28/09/2023 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 12.09.2023 – ZIGGIOTTO CONSUELO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2427</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVAZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE NECESSARIE PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO ATTIVITA’ PRESSO  IL SERVIZIO BIUBLIOTECA - CIG: Z653CA7EA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA – MESE DI AGOSTO - CIG: Z85321B431</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PER N. 2 FOTOCOPIATORI PERIODO 16/06/2023 – 15/09/2023 – SERVIZIO MANUTENZIONI  E UFFICIO TURISMO - CIG: Z582DF610D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI ALLE AREE CIMITERIALI LOTTI C4, T7-1 E T-2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2437</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI E SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI CDS DIVENUTI TITOLO ESECUTIVO – RUOLI -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2442</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 3 VERBALI REGOLARMENTE NOTIFICATI (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE T. A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2023 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: ZE5329C88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2463</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUARTO PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA STUDIO APA SERVICE DI M. RATTU – C.F. 02255970903. CIG: Z11398D0E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2432</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI INERENTI AL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI “SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE RURALI IN LOC. MAMUNTANAS - SALTO DON PEPPINO – UNGIAS. MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DEPOLVERIZZAZIONE DEI TRATTI PRIVI DI BINDER”.- PNRR (M2C4I2.2) – NEXTGENERATION EU- CUP G17H20001260001 – CIG: 9878157109.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI INERENTI AL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ RURALE DEL COMUNE DI ALGHERO – AMBITO EXTRA URBANO INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE” – PNRR (M2C4I2.2) –– NEXTGENERATION EU –CUP: G17H19001300001 – CIG: 9909384A5C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000026171 DEL 15.09.2023 RELATIVA ALL’ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA’ PER IL PERIODO DAL 01.04.2023 AL 31.08.2023, PER ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA’ E CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFE PRA, A FAVORE DELL’A.C.I. DI ROMA – DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI (P. IVA: 00907501001). CIG Z603A05B25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S C I A  CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI S. R. L.  – SASSARI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI SETTEMBRE  2023 .  CIG  9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA ASSOCIAZIONE VOSMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F. 02851810909 PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI INFORMAZIONI SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023. AFFIDAMENTO ALLA VOSMA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE C.F. 02851810909 PER COMPLESSIVI EURO 12.251,87 IVA INCLUSA. CIG ZDC3BCB1B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2445</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE RETTE  SOSTENUTE  DA PERSONE NON  AUTOSUFFICIENTI OSPITATE  PRESSO   COMUNITÀ INTEGRATE  DEL TERRITORIO -LIQUIDAZIONE PERIODO MESI  AGOSTO /SETTEMBRE  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2446</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS – CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITA’ 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. CENSIMENTO E CATALOGAZIONE PATRIMONIO. ACCERTAMENTO PER ECONOMIE DI SPESA E CONTESTUALE IMPEGNO PER RESTITUZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CAVI E CONDUTTURE ANNO 2023 - LEGGE 27.12.2019 N. 160.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2448</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO FATTURA N. 209/2023. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2449</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 4000/2022 – ANN. 2023 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ GLOBAL POWER SPA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG: 7851751DE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2450</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  LUGLIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2457</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI AVVIAMENTO A SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO TEMPO PIENO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – AREA OPERATORI ESPERTI – EX CAT. B1 – CCNL FUNZIONE LOCALI 2019/2021. ART. 16 DELLA LEGGE 56/87. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE E GRADUATORIA DI MERITO DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 349/23 DEL 18.09.2023 – DIRITTOITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2464</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI AGOSTO 2023 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2465</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO DI RUGBY DI ALGHERO – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOC. CUGUSI S.R.L.  CIG   ZC03C4B71E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2466</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA EDISON NEXT GOVERNMENT SRL. CONVENZIONE CONSIP – “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA” CONTABILITA’ CANONE ORDINARIO 2° TRIM 2023 E CONTABILITA’ EXTRA CANONE 1° SAL ANNO 2017, 2 °- 3°-4° SAL DELL’ANNO 2018, 5° SAL ANNO 2019 6° SAL ANNO 2020, 7° SAL ANNO 2022- QUOTE 2° TRIMESTRE 2023. APPALTO PRINCIPALE ID. ORD. 3373345/2016 – LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017 - CIG. 6865771576</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2467</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME SAL N. 2 PER IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI OSPITALITÀ. C.I.G. Z6438BB684.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2468</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ISPEZIONE ANNUALE PRINCIPALE SECONDO LA NORMA UNI EN 1176-7:2020 PRESSO LE AREE GIOCO DEL COMUNE DI ALGHERO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023  CIG Z6C3C54437</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4658 DEL 28.09.2023   -  PRATICA TELEMATICA - GIOVANNI ARMANDO ANGIOLINI - NGLGNN81A13I452V-03082023-1259.653546 - PROGETTO PER MODIFICHE INTERNE E PROSPETTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4662 DEL 04.10.2023 -  PRATICA TELEMATICA -LIDO DI ALGHERO - DAL 1934 COMPLESSO TURISTICO BALNEARE NOVELLI- BALNEA02497120903-02082023-1638.653170-VARIANTE IN CORSO D'OPERA PRATICA SUAPE COD. UNIV.599972 PROVV. UNICO PROVVEDIMENTO UNICO N. 4423/23  PER MODIFICA DELLA CANCELLATA DI INGRESSO CENTRALE DEL COMPLESSO TURISTICO BALNEARE LIDO DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO EX TRAD.I.TE. ANNULLAMENTO DET. 1536/2023 DI APPROVAZIONE RISULTANZE DEL VERBALE DI A.T. C., ART. 108 COMMA 7 DEL D.LGS 50/2016, DISPOSTO PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE ART. 108 COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016, DI CUI ALLA DET. 214/2023, CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 168/2021. CUP: G11B15000410002 – CIG:  8499565EE9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE TRIBUTARIE DERIVANTI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI EMESSI DA STEP SRL.  CONTRATTO REP. 93/2018 - CIG 7179892A4E. ACCERTAMENTO CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2469</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 PER IL SERVIZIO ANNUALE DI AUTO SPURGO CON UTILIZZO DI CANAL-JET PER STASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE ED EVENTUALE ASPIRAZIONE REFLUI. CIG: Z073C79C7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2471</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA’ DEL VINO. ANNUALITÀ 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2474</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RADIAZIONE AL PRA E DEMOLIZIONE DELLO SCUOLABUS SS 371181 ALLA DITTA AUTODEMOLIZIONI FE.NI.CA. SAS DI CHESSA SONIA &amp; C, ZONA INDUSTRIALE SAN MARCO, VIA DELLA TECNOLOGIA N. 44-46, ALGHERO, P. IVA 02500890906  - CIG ZB83486001.   SALDO FATTURA E CHIUSURA PRATICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2480</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO COMUNICAZIONE – SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2475</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2476</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 1.522,53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2477</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO UTENTI INSERITI   PRESSO LA RSA "SAN NICOLA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURE  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2478</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NONPROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA.” LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TARGET SERVICE S.R.L.S. – ALGHERO (SS) - P.I. 02623290901 – F.E. N. 386 DEL 03/10/2023 –  PERIODO 01.09.2023-01.10.2023 – 180 H – CIG Z863AB1AC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2481</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 –OTTOBRE 2023 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2482</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2023 – MENSILITA’ SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2484</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2023 - MENSILITA’ SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2486</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSI CARRABILI ANNUALITA’ 2023. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO CONTABILE DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2487</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA ( ART 39 D.L:  N.73/2022). ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO STATALE. ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2496</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NOVITA’ LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ALGHERO – AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG: Z5C3CBCB86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 NOLEGGIO – LOTTO 3 – STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER IL NOLEGGIO DI N° 1 FOTOCOPIATORE MARCA KYOCERA TASKALFA 4052 CI – CIG: Z583913728</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2503</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07364053 DEL 30/09/2023, DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG. DERIVATO 9047734A49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2506</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE TRAMITE PIATTAFORMA SARDEGNACAT, DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEL PROGETTO SIO (ALGHERO HOSPITALITY) CON IL PROGETTO KIKERO EDITO DA PANORAMIKA SNC. CIG: ZB33C8AD57.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2516</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E DOCUMENTI DI SOGGIORNO ALBERGHIERO, IN OCCASIONE DELLE TRASFERTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI DEL COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO SOMME OTTOBRE 2023 – SMART CIG: Z2C349BE89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2517</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI CONSIGLIERI COMUNALI – RIMBORSI SPESA – OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2526</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE SITO IN VIA DON MINZONI N. 31/33/35, AI SENSI DELL’ART. 39 DELLA L.R. N°8/2015 E SS.MM.II. (PRATICA SUAPE N. 01856260904-22052023-1705.624253)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2530</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE EX ART 13 DEL DPR 162/99 SUGLI IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI STABILI COMUNALI – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.L.VO N. 36/2023.  CIG  Z643C3A73E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR 651 DEL 30/09/2023 EMESSA DALLA SOCIETA’ MACAGI SRL RELATIVAMENTE ALLA FORNITURA DELLA COMPONENTE SCIVOLO DEL GIOCO "CAMION DEI PICCOLI POMPIERI" SITUATO C/O PLESSO SCOLASTICO ASFODELO 2 IN ALGHERO. CIG: ZA73C70095</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2532</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA’ DELL’OLIO. ANNUALITÀ 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2533</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE - STAGIONE TERMICA 2023 / 2024 - DITTA ENGIE SERVIZI SPA - CIG 94587073F1 - CONTRATTO REP. 528/2023 DEL 13/01/2023. PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 04 NOV. 2023 - 31 LUG. 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI 2023-2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2488</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA E SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO PIANI INDIVIDUALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2489</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE  ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA SOSTENUTA DA PERSONA   OSPITATA   PRESSO LA STRUTTURA  COMUNITÀ INTEGRATA "VILLA GARDENIA" DI OSSI - LIQUIDAZIONE  MESI MAGGIO/GIUGNO/ LUGLIO  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2490</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 11/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. CONTRIBUTI PER IL SECONDO SEMESTRE RELATIVI AL PERIODO 01/09/2023-30/09/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2491</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 11/1985 . RIMBORSI PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI- SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2492</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– SETTEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2493</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILIACI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI PER IL SECONDO SEMESTRE RELATIVI AL PERIODO 01/09/2023-30/09/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2494</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER I MESI DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2495</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18, COMMA 3. L.R. 3/2022 ART 6. RIMBORSI VIAGGI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2023-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2497</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. ARRU PIERINO – RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PERIODO CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI SASSARI ED IL COMUNE DI ALGHERO – LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2499</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01 OTTOBRE 2024 – SIG. L.F. – MATRICOLA 2443.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI PER ADEMPIMENTI INERENTI I CONTRATTI RELATIVI ALLE AREE CIMITERIALI LOTTI  C4, T7-1 E T-2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2501</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 71_23 DEL 05/10/2023 – PERIODO 01-30 SETTEMBRE 2023 – CIG Z7B3AB539F – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ADELANTE SOC. COOP. SOC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2502</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76 PER I MESI DA GIUGNO A OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.09.2023 AL 30.09.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2507</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA COMPENSI E RIMBORSI AL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ECONOMALI – 1°, 2° E 3° SEMESTRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2509</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PER IL PRONTO INTERVENTO SUL TERRITORIO COMUNALE – RIMODULAZIONE GRUPPPO DI LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NORD CAR  SRL. CIG 91732358FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2504</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2023 – SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2510</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT, PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE A MEZZO SOCIAL WEB, DIGITAL MARKETING E PROMOZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO "PLAÇAALGUER – GUSTO, ARTE E TRADIZIONE" -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2512</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DET. N. 194 DEL 09/11/2005 REP. N.116 – SITO NATURALE GROTTA DI NETTUNO – LOCALITÀ CAPOCACCIA - CANONE ANNUALITÀ 2023 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA, E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2513</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/2023. CIG 94353519F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2514</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549.   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 85/PA DEL 06/10/2023 -  SETTEMBRE  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 4/1480 DEL 07/08/2023 - NR. 4/1609 DEL 15/09/2023, EMESSE DALLA SOCIETA’ GIES S.R.L.. PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL S.I.P. – SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE – BABYLON. AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI E REDAZIONE CONTABILITÀ ECONOMICA PATRIMONIALE. ESERCIZIO 2022”. CIG: Z5E3A7D576</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2525</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “PLAÇAALGUER CATALANA – GUSTO E TRADIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2535</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: APPALTO PER" L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSIP SERVIZIO LUCE 3- LOTTO 4”. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 113 D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II, SECONDO TRIMESTRE 2023, REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. APPALTO PRINCIPALE ID. ORD.3373345/2016 LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2536</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITÀ MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E ART. 63 DEL D.LGS N. 50/2016 – LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON. FONDO PNRR (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU) M5-C2-INV 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” – C.U.P.: G19I20000250005 - C.I.G.: 99498457D6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2537</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2 – LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO - PRIMARIA-INFANZIA “LA PEDRERA” DI VIA CORSICA - VIA MALTA - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 195/2023 - APPALTATORE I.CA LAVORI S.R.L. - APPROVAZIONE 1° SAL - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. C.U.P. G14H20000700001 – C.I.G. 9630624257</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO - PRIMARIA-INFANZIA “LA PEDRERA” DI VIA CORSICA - VIA MALTA. PNRR (M2C4I2.2) INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CUP G14H20000700001. APPALTATORE I.CA LAVORI S.R.L. CIG 9630624257 - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 195/2023 IN DATA 31.05.2023 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA METALGRONDE S.N.C. DI PULEDDA SALVATORE &amp; C. DI ITTIRI (SS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE DERIVANTI DA RISARCIMENTO SINISTRO STRADALE VEICOLO DI PROPRIETÀ COMUNALE TARGA:GF169PT IN USO ALLA POLIZIA LOCALE - SOMMA LIQUIDATA DALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA VITTORIA ASSICURAZIONI SPA: N. SIN. F50/23/01174 DEL 30 GENNAIO 2023 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2518</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DI CADITOIE E GRIGLIE STRADALI. CIG Z113C69385</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DELLE TENDE PER L’IMMOBILE DESTINATO A MICRO – NIDO - DITTA DA.MA. S.R.L . CIG Z783BBD3A7 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2520</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO E FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE GESTIONALE. – CIG: 98090468D3 – PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE AI SENSI DELL’ART. 79, COMMA 3, LETT.B DEL D.LGS. N.50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2521</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO - ACCERTAMENTO ENTRATE PERIODO NOVEMBRE 2022 - FEBBRAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2522</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO ANAC PER LA GARA  NOLEGGIO SWITCH DI RETE.  TRATTATIVA DIRETTA N. 3699656 - CIG: A00473FC1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2523</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOL AZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. IMPEGNO DI SPESA ABITATIVE E PRIMARIE PER IL PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2524</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” – COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ANNUALITA’ 2023 – LIQUIDAZIONE N. 3 – III TRIMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE A FAVORE DELLADELLA IREC S.R.L. PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI INFORMATIVI SUI PATRIMONI DI PERSONE FISICHE E IMPRESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELL’IMPRESA SARDAPPALTI OLBIA SRL, AI SENSI DELL’ART. 105 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. CUP: G17H23000350001 – CIG: 9857658CB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2529</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE CIMITERO: REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ESISTENTE. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 113 D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITA ED ESECUTIVA. CUP: G15I22000110006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2565</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – STAGIONE TERMICA 2023-2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ED. 12, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - LOTTO 18 – SARDEGNA - CIG 8996292702. O.E. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. DI SASSARI – CIG DERIVATO 948388095A. ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA ANNUALITA’ 2023 E 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2604</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO FITOSANITARIO CONTRO LA GALERUCELLA DELL’OLMO - APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA. CIG ZCB3BB6E7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76 PER I MESI DA GIUGNO A OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.08.2023 AL 31.08.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2540</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA OPERAZIONI CONTABILI ASSUNTE NELLA DETERMINA N.1283/2023 AFFERENTE A: “PRESA D’ATTO E OTTEMPERANZA SENTENZA TAR SARDEGNA N. 305/2023: AFFIDAMENTO DIRETTO TEMPORANEO, AI SENSI DELL’ART.63, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS. N. 50/2016, MEDIANTE CONTRATTO-PONTE, DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO”. - C.I.G.: 9817248954.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2541</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXVIII° RALLY GOLFO DELL’ASINARA, IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2542</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/PIC DEL 30/09/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2543</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2023, COMPONENTE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E PUBBLICHE AFFISSIONI, OCCUPAZIONI DEL SUOLO PER TENDE. PERIODO DAL 01/01/2023 AL 30/09/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2544</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA NAPOLI N. 8 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – IMPEGNO DI SPESA.   CIG ZD73CB2B86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. TREDICESIMA LIQUIDAZIONE 2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE19. CIG. 9360697388.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2546</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA ED ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PA, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N.488 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N.388 – LOTTO 6 – CIG: 93964915AC – CIG DERIVATO: Z9F3CCD79A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2547</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE COMPLEMENTARI E FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI IN LOCALITÀ SANTA MARIA LA PALMA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L.VO N. 36 DEL 2023. C.U.P. G15I23000140004 – C.I.G. Z1A3C9A266.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2564</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUINTO PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO TRAMITE L’AGENZIA STUDIO APA SERVICE DI M. RATTU – C.F. 02255970903. CIG: Z11398D0E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2596</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO –  AGOSTO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2548</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2023 – MENSILITA’ SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE SETTEMBRE 2023. CIG: 9458963732.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2550</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI  A.I.A.S. DI CORTOGHIANA-SASSARI E BONO -  LIQUIDAZIONE  CONTABILITÀ MESE LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ATTIVAZIONE DEL NUOVO MODULO J-AUT DEL SOFTWARE SICR@WEB CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER IL SERVIZIO DEMANIO -  AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3294528  SUL MEPA  . CIG: Z6638995EA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2552</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DEL SERVIZIO URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA. ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO TRIENNALE 2024-2026 DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DELLE PIATTAFORME SOFTWARE WEBGIS, PRATICAWEB  E ISTANZE ON-LINE CON LA DITTA GIS &amp; WEB S.A.S CON SEDE LEGALE A GENOVA. ODA PROCEDURA MEPA N. 394795– ID ORDINE N. 7445094. CIG: ZC83CD1F71.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2553</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DAL COMUNE DI ALGHERO – STAGIONE SPORTIVA 2023-2024. APPROVAZIONE ISTANZE ED ASSEGNAZIONE PALESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Sport ed Eventi sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2554</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ INTERNA DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO ED  INDETERMINATO ISTRUTTORE TECNICO – GEOMETRA- MATRICOLA N. 22999 – SIG.  L. G. .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2555</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – LA DISCIPLINA DELL’EDILIZIA E DELL’URBANISTICA IN SARDEGNA;  – CIG Z5F3CD3A0C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2556</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 588/PA DEL 30/08/2023 PERIODO: AGOSTO 2023 - SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS - COD.CIG. 8857464286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2559</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022/2023 – EE19. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E  LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE AL 11/10/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE CIMITERO: REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ESISTENTE” – AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DELL’IMPRESA STRUTTURALCHERCHI SNC, CON SEDE LEGALE IN ALGHERO, AI SENSI DELL’ART. 105 DEL  D.LGS. N.50 DEL 2016. CUP: G15I22000110006 – CIG: 992636685A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2562</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI IMMOBILE RESIDENZIALE IN VIA FERMI 21 - AI SENSI DELL'ART.39 DELLA L.R. N°8/2015 COME MODIFICATA DALLA L.R. N°1/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2563</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO AGGIORNAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO A SUPPORTO DEL RUP E DEL DEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2566</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME SPESE PER L’ACQUISTO DI MANUFATTI NECESSARI ALL’INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE PER L’IGIENE URBANA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2567</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. CIG: 5932202FF0. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PRIMO SEMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2568</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITENUTE ERARIALI ANNI PRECEDENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2569</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI PER MAGGIORI SOMME VERSATE - ELENCO STEP S.R.L. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2570</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2024. PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI PER L’ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA MOBILE 8” . CIG DERIVATO: Z143209FA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2571</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE DI SOMME IMPUTATE E RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO AI SENSI DELL’ART. 4 C.2 LETTERA B) DEL D.L.119/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2572</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ANNO 2024 PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “TELEFONIA FISSA 5”- CON LA SOCIETA’ FASTWEB S.P.A. CIG: 8993313CA7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE – 1° SEMESTRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2587</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRASFERTA DIPENDENTI COMUNALI – OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2589</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA - MILANO . LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO LUGLIO 2023 PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DEI FUMI PRESSO ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI SORVEGLIANZA. CIG: 5273616597.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2631</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO MEDIANTE L’USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DURANTE IL CICLO DI VITA DELL’OPERA”, CONFORMI AL D.M. 11.10.2017 – LOTTO FUNZIONALE N. 1. C.U.P.: G13J18000270002 – C.I.G.: 9368021F79. MODIFICA DEL CONTRATTO CON AUMENTO DI SPESA DI CUI ALL’ART. 106 COMMA 2 DEL D.L.VO N. 50 DEL 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2632</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA, AI SENSI DELL’ART.37, COMMA 2 DEL D.LGS. 81/2008, RIVOLTA AL PERSONALE APPARTENENTE AL CANTIERE COMUNALE “VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, POTATURA DELLE ALBERATE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI CITTADINE”. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA VIBRA S.R.L.S. – CIG ZBF3BB2A8A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA. CUP: G11G23000120004 – CIG: 9897874005. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MOVIMENTAZIONE E POSA IN OPERA POMPA DI CALORE CENTRALIZZATA DA IMMOBILE SITO IN VIA COLUMBANO AD IMMOBILE RESIDENZA SANITARIA PER ANZIANI (EX GREEN HOTEL) - BLOCCO A - FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVE POMPE DI CALORE - BLOCCO B - RSA - FORNITURA E INSTALLAZIONE POMPE DI CALORE AD ESPANSIONE DIRETTA C/O UFFICI DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - COMPLESSO LO QUARTER - CUP: G15I23000080004 - CIG: 997923660F. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2635</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SOMME FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 113 D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTO A2. CUP: G11B22002400004- CIG: 9680580B53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 58/FE DEL 22/09/2023 EMESSA DALLA SOCIETA’ METASSOCIATI SRL RELATIVAMENTE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE PER L’ATTIVAZIONE DEL COMPLESSO NATATORIO IN LOCALITA’ MARIA PIA. CUP: G11G23000120004 – CIG: Z533B3DD17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DELLA PISCINA COMUNALE COPERTA IN LOCALITA’ MARIA PIA. INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D. LGS 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2573</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” – ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT – LOTTO N. 5 SARDEGNA NORD. CIG DERIVATO Z96305AAD7 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8111 DEL 30/09/2023 COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2574</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L'INTEGRAZIONE DEI DATI ELETTORALI NELL'ANPR MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 396062– ID ORDINE N. 7446999 AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A ANNO 2023. CIG: Z453CD6024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2575</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998-ANNO 2023- 1^ LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2576</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALGUER FAMILY FESTIVAL 2023.  DETERMINA DI IMPEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2577</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESI  DI  AGOSTO E SETTEMBRE 2023 -  CIG DERIVATO: Z4B35B1D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 10.10.2023  “COMPENSO PER L’ ATTIVITA’ DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SVOLTA  NEL   TERZO TRIMESTRE 2023”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 03.10.2023  “COMPENSO PER L’ATTIVITA’ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SVOLTA NEL SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2023”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2580</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 8/2023 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 – PEG - ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT.  A) E LETT.  E),  D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2581</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “BONIFICA DELL’EX CAMPO NOMADI NEL COMUNE DI ALGHERO NELL’AREA DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA REGIONALE LAORE, IN LOC. ARENOSU, AI SENSI DELL’ART. 242, COMMA 7 DEL D.LGS. N.152/2006 – 1° LOTTO FUNZIONALE” - C.U.P. – G19D17000560002 – CIG: 989751361B - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2582</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ URBANA” - C.U.P. – G17H22003180004  – CIG: 988182866F - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2583</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE CIMITERO – REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ESISTENTE” - C.U.P. – G15I22000110006 – CIG: 992636685A - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2584</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIORDINO DI PAVIMENTAZIONE, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI NEL PORTO DI ALGHERO – LOTTO 1: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE” - C.U.P. – G17F22000020002 – CIG: 9927712F19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2585</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE ATTUATORE CON CUI CONCLUDERE UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART.54 COMMA 3 D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI - SAI - DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “JUNTS” – ANNUALITÀ 2023–2027”. - CUP: G11H16000090001 - CIG: 979839642C - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2591</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA CONCESSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALGHERO DI 150 ORE DI PERMESSO RETRIBUITO PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SOLARE 2023 – ART. 46 CCNL FUNZIONI LOCALI 2019 – 2021. AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE DIPENDENTE MATR. 23931</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO EX TRAD.I.TE. APPROVAZIONE RISULTANZE DEL VERBALE DI A.T. C. REVISIONATO, ART. 108 COMMA 7 DEL D.LGS 50/2016, DISPOSTO PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE ART. 108 COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016, DI CUI ALLA DET. 214/2023, CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 168/2021. CUP: G11B15000410002 – CIG: 8499565EE9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PER L’ATTIVAZIONE DEL COMPLESSO NATATORIO IN LOCALITA’ MARIA PIA. CUP: G11G23000120004 – CIG: 9897874005. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2588</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESIGENZE ABITATIVE. - FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2590</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI SETTEMBRE 2023. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2638</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONCIME GRANULARE E SEMENTE PER PRATO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO – LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI CONCIME.  CIG ZBE3C4992A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2639</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – VIA CATALOGNA E LARGO SANTI ANGELI. LEGGE N.80 DEL 23.05.2014 “MISURE URGENTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA, PER IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI E PER EXPO 2015”. D.M. N.97 DEL 16.03.2015, ART.1, COMMA 2, LETT.B) (LINEA B). D.M. 03.10.2018 “PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEI COMUNI E DI AREA”. PROGRAMMA INTERVENTI D.G.R. N.39/19 DEL 03.10.2019.  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC CUP G12F22000390002 - CIG 9852573871/CIG 992498765E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTO A2 - APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO ECONOMICO CONSOLIDATO E SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA E POLIZZA FIDEIUSSORIA – CUP: G11B22002400004- CIG: 9680580B53.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2641</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ASFODELO II - VIA XXIV MAGGIO. SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, CSP, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO A FAVORE DEL PROFESSIONISTA GEOM. ALESSANDRO PULINA. CUP G11J22000420004 – CIG Z1C38EE096</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2592</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194, CO. 1, LETT. A) – T.U.EE.LL. 267/2000.- SENTENZA N. 558/2022 – R.A.C. 1214/2022, DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 07.03.2023, GIUDICE DI PACE DI SASSARI – IMPEGNO SOMME E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2593</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.09.2023 AL 30.09.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2594</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REIS 2023- REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021 – ACCERTAMENTO FONDI RAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2595</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONE SOCIALE DI CUI ALL'ART. 25 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N.44 DEL 20.07.2022 – ANNO 2023 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2597</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI CONSIGLIERI COMUNALI – RIMBORSI SPESA – OTTOBRE 2023 – 2° IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2599</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE PLAÇALGUER - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N.2510/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2600</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE PLAÇALGUER - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N.2525/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2601</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE SETTEMBRE  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2602</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GIUSEPPE MACCIOTTA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO DAVANTI AL T.A.R SARDEGNA R.G. N. 863/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2603</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GIUSEPPE MACCIOTTA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO R.G. N. 4782/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2642</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA.  SERVIZI DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.L.VO N. 36 DEL 2023. EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON DEETERMINAZIONE DELLA RETE METROPOLITANA NORD SARDEGNA N. 232 DEL 14.09.2023. C.I.G.: 9964512F6B (NR. GARA 9225766) CUP: G19J20001070005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2643</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO EX ART.48 DELLA L.N.108/2021 DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DELL’INTERVENTO DENOMINATO DEI LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI – PNRR (M5C2I2.1) –– RIGENERAZIONE URBANA – COMUNE DI ALGHERO” – CUP: G19J20001070005 – C.I.G.: 9964512F6B - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2644</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO - INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, PONTI E VIADOTTI – PNRR (M2C4I2.2) –– NEXTGENERATIONEU – COMUNE DI ALGHERO” – CUP: G17H19001310001 – C.I.G.: A00400ECDE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2646</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DELLA CONFORMITA’ ANTINCENDIO. CUP G14E21003930004. APPALTATORE I.E.M. DI PIRAS PIER PAOLO &amp; C. S.N.C. DI SASSARI. CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 181/2022. IMPEGNO ONERI DA VERSARE A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER INOLTRO SCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2605</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DEL CIMITERO.  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 ALLA DITTA ASCENSORI VINCIS S.R.L.  CIG ZFA3CDFFB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2606</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA N. 2 SCRIVANIE UFFICI FINANZIARI – AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG: Z393CE7166</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/59 DEL 13.10.2023 – ASEL ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2608</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI DIPENDENTI E DIRIGENTI COMUNALI – LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA – OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2609</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N. 2393 DEL 26.09.2023 - AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 8 VERBALI REGOLARMENTE NOTIFICATI (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE R. U.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2610</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE ATTUATORE CON CUI CONCLUDERE UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART.54 COMMA 3 D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI - SAI - DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “JUNTS” – ANNUALITÀ 2023–2027”. - CUP: G11H16000090001 - CIG: 979839642C - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2023 DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, COSIDDETTO PONTE, IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA TAR SARDEGNA N.305/2023, DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” A FAVORE DELLA COOP. SOC. BARBARA B. - CIG: 9817248954.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2612</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO E FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE GESTIONALE.” – CIG: 98090468D3 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2647</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE - STAGIONE TERMICA 2023 / 2024 - DITTA ENGIE SERVIZI SPA - CIG 94587073F1 - CONTRATTO REP. 528/2023 DEL 13/01/2023. ATTIVAZIONE DI SERVIZI PER NUOVI IMMOBILI - ART. 7.1 C.S.A. - INSERIMENTO NEL CONTRATTO DEL NUOVO MICRONIDO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI 2023-2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2648</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA.  AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI ED EVENTUALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVI AI LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI ALL’ARCH. FABRIZIO PISONI. CIG: A01593C64D (NR. GARA 9345370) CUP: G19J20001070005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2613</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 7 VERBALI REGOLARMENTE NOTIFICATI (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RICHIEDENTE C. D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2614</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 CO. 2 “PRENDERE IL VOLO” F.J.02, LIQUIDAZIONE FATTURE AZIONE DI TUTORAGGIO DI INTERMEDIAZIONE “COOP. SOCIALE PROGETTO A”. SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2615</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI SINDACO ED AMMINISTRATORI – LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2616</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  CAREGIVER  E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNUALITA’ 2023 – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO/IMPEGNO N. 7BIS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2617</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 9/2023 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 – PEG - ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT.  A) E LETT.  E),  D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L. N.560/1993) – GIROCONTO CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2619</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 231 E SS., DELLA LEGGE N. 197/2022, DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2620</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ALGHERO: LOTTO 1 RCT/O – LOTTO 2 INCENDIO/FURTO – LOTTO 3 TUTELA LEGALE - LOTTO 4 RCA/ARD LIBRO MATRICOLA.” LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA INFO SRL (CIG: Z323C2E948) CON SEDE IN BARLETTA E DELLA SOC. “A. MANZONI &amp; C” SPA (CIG: Z233C2E929) CON SEDE IN SASSARI PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2621</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - ART. 1, COMMA 816, L. 160/2019 - EX TOSAP - MANOMISSIONI DEL SUOLO PUBBLICO  – RENDICONTAZIONE  PERIODO DAL 01.01.2023 AL 28.08.2023 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA  E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2622</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 231 E SS., DELLA LEGGE N. 197/2022, DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2623</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA  – AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG: ZE63CEEB86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 231 E SS., DELLA LEGGE N. 197/2022, DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2626</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA E SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE DEL CONGUAGLIO PIANI INDIVIDUALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2627</Numero_Provvedimento><Oggetto>IX EDZ. DEL CONCORSO “LUCA SCOGNAMILLO” – IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE “AL CENTRO STORICO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2628</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLE DETERMINAZIONI ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA N. 2280 DEL 11/09/2023 E N. 2431 DEL 03/10/2023 RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI ALLE AREE CIMITERIALI LOTTI C3, C3*-1, C4, T7-1 E T-2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2629</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE INCARICO RELATIVO AL SERVIZIO “SPIAGGE SICURE 2023. SALVAMENTO A MARE”. VOSMA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE C.F. 02851810909. IMPEGNO SPESA PER COMPLESSIVI EURO 13.722,10.  CIG: ZDC3BCB1B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2630</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG: 8857464286  - INCREMENTO ISTAT ADEGUAMENTO DEI PREZZI F.O.I. - ANNUALITÀ’ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2651</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA COPERTURA BOCCA DEL “POU SALIT” – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOC. LE RAGNATELE S.R.L.  CIG: Z8238ED5D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2652</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. A) DEL D. LGS 36/2023, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE TRAMITE PIATTAFORMA SARDEGNACAT PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA. CUP: G14J23000440004 – CIG: ZC43CD5E18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2653</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DOTAZIONI ANTINCENDIO PER LA PISCINA COMUNALE E RIPRISTINO DEL GRUPPO POMPE ANTINCENDIO PRESSO LA PINETA MARIA PIA - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA ELMI S.R.L. - CIG ZAE3C37789</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2654</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 83/2023 DEL 12/10/2023 DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SASSARI N. 611/2022 - R.G. 1949/2019. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2656</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELLE DETERMINAZIONI ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA N. 2280 DEL 11/09/2023 E N. 2431 DEL 03/10/2023 RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI ALLE AREE CIMITERIALI LOTTI C4, T7-1 E T-2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2657</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSA DI STUDIO PROGRAMMA INTERCULTURA 2023-2024. IMPEGNO CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2023 DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, COSIDDETTO PONTE, IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA TAR SARDEGNA N.305/2023, DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” A FAVORE DELLA COOP. SOC. BARBARA B. - CIG: 9817248954.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CONSUMI FATTURE 6 BIM 2023 (AGOSTO 2023 - SETTEMBRE 2023) TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 8. CIG: Z143209FA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2661</Numero_Provvedimento><Oggetto>:PROTOCOLLO D’INTESA FONDAZIONE DI SARDEGNA – COMUNE DI ALGHERO.  CONTRIBUTO ANNUALITÀ 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2666</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IDRAULICA SUL CANALE DI SAN GIOVANNI. LAVORI DI PROTEZIONE CIVILE ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 -  APPROVAZIONE VERBALE E AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG ZAA3CEE914</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N.  4673 DEL 13.10.2023   - PRATICA TELEMATICA - BLUE MOON S.P.A.- 01826940908-02112022-1628.545361- IMPIANTO FOTOVOLTAICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4674 DEL 16.10.2023   -  PRATICA TELEMATICA - ANDREDO SRL - 02749450900-31072023-1017.651894 - MESSA IN SICUREZZA DI ALTEZZA PARAPETTI , MODIFICA COLORE INFISSI ESTERNI - VIA CAGLIARI - ANDREDO S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 – F.E. N. 133/V1 DEL 05/10/2023 –  PERIODO 01-30 SETTEMBRE 2023 – CIG 958779638E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI 6 BIM 2023 (AGOSTO 2023 – SETTEMBRE 2023)  PER L’ULTERIORE ACCESSO DI CONNETTIVITÀ INTERNET IN FIBRA FTTH AD 1 GB CON LA DITTA TIM S.P.A. CIG: 9454658699.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 4PA DEL 09.10.2023 A FAVORE DELLO STUDIO DI ARCHITETTURA DI LEONARDO SERGIO SPANU - ESTENSIONE INCARICO RELATIVO L’INDIVIDUAZIONE GEOREFERENZIATA DEI BENI ARCHITETTONICI E STESURA DELLE NORME PRESCRITTIVE IN RIFERIMENTO AI BENI ARCHITETTONICI ED AI BENI ARCHEOLOGICI FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DEI BENI PAESAGGISTICI DI CUI ALL’ASSETTO STORICO CULTURALE (ART. 47 E SS.) DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE NELL’AMBITO DEL REDIGENDO PUC DI CUI ALLA L.R. N. 1/2019 E ART. 20 DELLA L.R. N. 45/89”– CIG:  Z313912DA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2663</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE  MENSILITÀ OTTOBRE 2023  FAVORE DELLA SOCIETÀ CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2664</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A)  LEGGE N. 120/2020, DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE/RACCOLTA/MICRO RACCOLTA DAL SUOLO DI MANUFATTI COSTITUITI DA CEMENTO-AMIANTO IN MATRICE COMPATTA TIPO “ETERNIT”, PRESSO VARI SITI DEL COMUNE DI ALGHERO.  CIG Z953A601E5.  LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001-2023/EL DEL 13/10/2023.  OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2665</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA ADIBITO AD UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE MENSILITÀ OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2667</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 24/001 DEL 06/10/2023 – PERIODO 1-30 SETEMBRE 2023 – CIG 96184579CE – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. PIER FRANCO CANALIS PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA RESO A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 215 DEL 18.10.2023 – ACCADEMIA JURIS DIRITTO PER CONCORSI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2670</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA 23909 - PROROGA CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DAL 01.11.2023 AL 29.02.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 2362 DEL 20.09.2023 – OPERA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2672</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE - LIQUIDAZIONE I° E II° TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2673</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2675</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE O PRESA NON ATTIVA IN BASSA TENSIONE DEGLI ALLOGGI COMUNALI - CODICE POD: IT001E114430889 - IMPEGNO SOMME A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - CIG_ Z4F3CF60AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 18/06/2023 – 17/09/2023 – SERVIZIO AVVOCATURA - CIG:  ZB337B7BFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE – SERVIZIO GARE E CONTRATTI - CIG: 797683112F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2023, A FAVORE DELLA SOCIETÀ 3C PAYMENT LUXEMBOURG S.A., CON SEDE IN 5 7, RUE LÉON LAVAL L-3372 LEUDELANGE – LUXEMBOURG, P.IVA IVA N. LU23138978, ISCRIZIONE COMMERCIALE N. B202905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2685</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE RETTE  SOSTENUTE  DA PERSONE NON  AUTOSUFFICIENTI OSPITATE   IN     COMUNITÀ INTEGRATA  DEL TERRITORIO -LIQUIDAZIONE PERIODO MESI AGOSTO-SETTEMBRE  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V23/---1681 DEL 30.09.2023, RATA POSTICIPATA – PERIODO 24 GIUGNO 2023 – AL 23 SETTEMBRE 2023 - PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DI N. 2 (DUE) VARCHI Z.T.L. DEL COMUNE DI ALGHERO – PRESENTATA DALLA DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A., P.I. 02930110966 – CIG: Z472DA1B44.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE ED ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI LOC. MARIA PIA – ALGHERO” - COMPENSAZIONE DELL’AUMENTO DEL COSTO DELLE OPERE PUBBLICHE AI SENSI DEL DECRETO LEGGE DEL 17.05.2022, N. 50 SU SAL 3 E STATO FINALE. CUP G16J20000630002 – CIG 893942460D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/FE DEL 12/10/2023 ARCH. DIEGO MASALA – SALDO DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTO A2. CUP: G11B22002400004 - CIG: ZB83A1C811.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2701</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO MICRONIDO COMUNALE C/O COMPLESSO SCOLASTICO “LA PEDRERA” VIA CORSICA - VIA MALTA. ACQUISIZIONE CONFORMITÀ ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DI FORNITURA IN COMODATO D’USO DI ESTINTORI, PRESTAZIONI PERIODICHE E CARTELLONISTICA SEGNALETICA ALL’OPERATORE ECONOMICO ELMI S.R.L. DI SASSARI - CIG Z453C87633 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N. 9 DEL 12/10/2023 EMESSA DALL’ING. SERGIO CORRIAS – SALDO PER INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA - PROGETTO STRALCIO  1° LOTTO FUNZIONALE - MESSA IN SICUREZZA IMBOCCATURA PORTO”. CUP E17B12000100002 - CIG Z453136785.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2705</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO FITOSANITARIO CONTRO LA GALERUCELLA DELL’OLMO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SOGGIU DAVIDE - CIG ZCB3BB6E7C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2706</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI AGRICOLI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO.  LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1674 DEL 29.09.2023. CIG Z603C0DB67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2707</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ASFODELO II - VIA XXIV MAGGIO.  LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA SARDA IMPERMEABILIZZAZIONI S.R.L.S. - CUP: G11J22000420004 - CIG:9643683AF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2708</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - CUP G17B15000530006. INTERVENTO DI ANNULLAMENTO DIRAMAZIONE STRADALE RETE GAS VIA TARRAGONA IN PROSSIMITÀ SCUOLA - IMPEGNO SOMME A FAVORE DI MEDEA S.P.A. CIG ZC53CF865E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2023, CANONI 6 BIM 2023 RELATIVO AL NOLEGGIO IN FIBRA SPENTA (DARK FIBER) CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: 89529407CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2674</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA. ESECUZIONE SENTENZA N. RG 2771-2021 TRIBUNALE DI SASSARI, I SEZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER LICENZA D’USO ANNUALE MODULO BABYLON – CONSOLIDATO E.F. 2022 – CIG: ZC23C128CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER  REALIZZAZIONE E STAMPA PELLICOLA SATINATA PER UFFICI DEMOGRAFICI – CIG: ZE838B59A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2680</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2469/2023 PER IL SERVIZIO ANNUALE DI AUTO SPURGO CON UTILIZZO DI CANAL-JET PER STASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE ED EVENTUALE ASPIRAZIONE REFLUI.  CIG: Z073C79C7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2683</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ADESIONE AL GRUPPO D’AZIONE COSTIERA FLAG NORD SARDEGNA. ANNUALITÀ 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2687</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA E SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE 2° E 3° TRIMESTRE PER I PIANI INDIVIDUALI ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2688</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO “FERMENTI IN COMUNE PUBBLICATO DA ANCI E PROMOSSO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI. CUP G11D22000020001. LIQUIDAZIONE A SALDO PER TERMINE PROGETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2689</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 26/001 DEL 06.10.2023 – PERIODO 1-30 SETTEMBRE 2023 – CIG 9622029D82 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2691</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA“: PROROGA E NUOVE ATTIVAZIONI PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2023  - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2695</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI E SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI CDS -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2696</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2023 – N.9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2697</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO UTENTI PRESSO RSA " SAN NICOLA" DI SASSARI . DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE  A CARICO DEGLI ASSISTITI  E  INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO A CARICO  DEL COMUNE .- PROROGHE - IMPEGNO  SOMME ANNO 2023  .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2700</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2702</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE ED ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI LOC. MARIA PIA – ALGHERO” – APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA’ RELATIVA ALLO STATO FINALE. CUP G16J20000630002 – CIG 893942460D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2710</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG ZD73CF224F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2711</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA ARCHEOLOGICA FINALIZZATA ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE DI VPIA, COMPRENSIVA DI ELABORATI CARTOGRAFICI SU GIS, RICOGNIZIONE SUL CAMPO, RICHIESTA DI CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA E GESTIONE DEI CONTATTI CON GLI ENTI PREPOSTI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO MUSEO CASA MANNO”. CUP: G15I22000180002 - CIG: Z6E3CF9914</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3362</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II INTERVENTI DI: - MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E IMPIANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SANTA MARIA LA PALMA - CUP: G17H21026020006. - MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE FACCIATE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO VIA ALES - CUP: G19J21007330006. SOSTITUZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15 D.LGS. N. 36/2023 E DELL’ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2681</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 4000/2022- ANN. 2023 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA A2A ENERGIA SPA.  CIG:  8620161DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA ASSOCIAZIONE VOSMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F. 02851810909 PER L’ESTENSIONE INCARICO RELATIVO AL SERVIZIO “SPIAGGE SICURE 2023”. SALVAMENTO A MARE. VOSMA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE C.F. 02851810909 PER COMPLESSIVI EURO 13.722,10 IVA INCLUSA. CIG ZDC3BCB1B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2690</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DI VIALE SARDEGNA – VIA CORSICA PER IL GIORNO 01 NOVEMBRE 2023, IN CONCOMITANZA DELLA FESTIVITÀ DI OGNISSANTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2692</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998-ANNO 2023- 2^ LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2693</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.N. 6/95 -ART.56 - RETTE PER IL  RICOVERO DI PERSONA  NON AUTOSUFFICIENTE PRESSO  CENTRO A.I.A.S. DI ARITZO. LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ 1 QUADRIMESTRE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2694</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO FONDOCASSA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NETWORK G20S –ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2703</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO E FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE GESTIONALE. – CIG: 98090468D3 – APPROVAZIONE NOTA INTEGRATIVA ED ESPLICATIVA DEL BANDO/DISCIPLINARE DI GARA E DEGLI ATTI DI GARA CONNESSI, CON PROROGA TERMINI DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2712</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI  CIG Z473CEAF05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2713</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI SETTEMBRE 2023 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2714</Numero_Provvedimento><Oggetto>: “RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI NEL PORTO DI ALGHERO – LOTTO 1: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE” -INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E   LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE IN FASE DI PROGETTAZIONE. - CUP G17F22000020002 CIG 9927712F19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2755</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ RURALE DEL COMUNE DI ALGHERO – AMBITO EXTRA URBANO INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE – PNRR (M2C4I2.2) –– NEXTGENERATIONEU – COMUNE DI ALGHERO” – CUP: G17H19001300001 – C.I.G.: 9909384A5C - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2756</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE RURALI IN LOC. MAMUNTANAS – SALTO DON PEPPINO – UNGIAS. MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DEPOLVERIZZAZIONE DEI TRATTI PRIVI DI BINDER – PNRR (M2C4I2.2) –– NEXTGENERATIONEU – COMUNE DI ALGHERO” – CUP: G17H20001260001 – C.I.G.: 9878157109 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2765</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO NEL PORTO DI ALGHERO - BANCHINA MILLELIRE - DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI RELATIVE AL RISPARMIO ENERGETICO.  ACCERTAMENTO PER FATTURA A CREDITO EMESSA DALL’ENTE VERSO IL GESTORE SERVIZI ENERGETICI (GSE SPA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2715</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA ED ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PA, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N.488 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N.388 – LOTTO 6 – CIG: 93964915AC – CIG DERIVATO: ZA43D04969</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2716</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI DI N. 5 MATTONI IN TRACHITE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE PRESSO I GIARDINI MARTIN LUTHER KING CIG ZBF3CEB6DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA, ANNO 2023, SECONDA PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2718</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 83/2023 DEL 12/10/2023 DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SASSARI N. 611/2022 - R.G. 1949/2019. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2719</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2023 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Pianificazione Entrate Tributarie</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2720</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DEL CIMITERO - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ASCENSORI VINCIS S.R.L.  CIG ZFA3CDFFB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE CIMITERO: REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ESISTENTE” – LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/23 DEL 18.10.2023 EMESSA DALL’IMPRESA EDIL APPALTI DI MARCO DELOGU RELATIVA ALL’ANTICIPAZIONE DEL 20% SULL’IMPORTO DEI LAVORI. CUP: G15I22000110006 - CIG: 992636685A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO - ANNUALITÀ 2023. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N. 266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2724</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOSPESI M.P.C. – ANNUALITA’ 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2725</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2874</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA, ANNO 2023, TERZA PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2726</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO MA FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE IN ALTRI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/FE DEL 24/10/2023 EMESSA DALLA “ALGUER SPORT ASD” PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA CONCESSIONE STRUMENTALE TEMPORANEA DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA - CIG Z143BC1DB0;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2728</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI - EE20 LOTTO 7. ECONOMIE DI SPESA SULL’IMPEGNO 3982/2023 – ANN. 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2729</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI CAT. C – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – (CCNL FUNZIONI LOCALI 2016/2018) AREA ISTRUTTORI (CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021), A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO TRAMITE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2730</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 22985. TERMINE ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 5, D.LGS. N. 267/2000 E RIENTRO IN SERVIZIO CON DECORRENZA 02.11.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2731</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI CAT. C – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – (CCNL FUNZIONI LOCALI 2016/2018) AREA ISTRUTTORI (CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021), A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO TRAMITE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2732</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – AREA OPERATORI ESPERTI – EX CAT. B1 – CCNL FUNZIONE LOCALI 2019/2021. ART. 16 DELLA LEGGE 56/87 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO DEL VINCITORE DELLA SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2734</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.09.2023 AL 30.09.2023 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2735</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA INTERNA DEL MICRONIDO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA CO. SAR.SE. – LIQUIDAZIONE FATTURA CIG Z293C57AB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2737</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA. ESECUZIONE SENTENZA N. 754/2021 T.A.R. SARDEGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2740</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI CAT. C – ISTRUTTORE CONTABILE – (CCNL FUNZIONI LOCALI 2016/2018) AREA ISTRUTTORI (CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021), A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO TRAMITE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2751</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SCALDABAGNI ED ELETTROPOMPA IN VARI PLESSI SCOLASTICI. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARA S.P.A. – CIG Z353C10B9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2752</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT A) DELLA L. 120/2020 E SS.MM.II. DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA “REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E RISPOSTA SISMICA LOCALE E PROVE GEOFISICHE” – LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON - PNRR - (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU) - CUP: G19I20000250005 CIG: A020DDF73B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO - PRIMARIA-INFANZIA “LA PEDRERA” DI VIA CORSICA - VIA MALTA. PNRR (M2C4I2.2) INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CUP G14H20000700001. APPALTATORE I.CA LAVORI S.R.L. CIG 9630624257 - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 195/2023 IN DATA 31.05.2023 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA ESSENNE DI SOTGIU G. &amp; NIEDDU GIANPIERO S.N.C. DI ALGHERO (SS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2754</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - CUP G17B15000530006. SPESE PER ALLACCIAMENTI E SPOSTAMENTI IMPIANTI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA – ACCETTAZIONE PREVENTIVO E-DISTRIBUZIONE S.P.A - LIQUIDAZIONE SOMME. CIG ZD73B94BAD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2733</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2 – INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL'AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON DETERMINAZIONE DELLA RETE METROPOLITANA NORD SARDEGNA N. 254 DEL 09.10.2023. C.U.P. G17H19001310001 – C.I.G. A00400ECDE (NR. GARA 9275416).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2736</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIE COMMEMORATIVE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2023 - IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2738</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.E.S. ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO – ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI I GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - CUP G17B15000530006 - CIG 7953363AC4. APPALTATORE RTI GECOS SRL CAPOGRUPPO MANDATARIA - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 174/2021 DEL 04/08/2021. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA EDIL G &amp; G S.R.L.S. DI NULVI (SS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2739</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ ENTRATE COMUNE DI ALGHERO -S.E.C.AL. SPA. PATRIMONIALIZZAZIONE. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.94 DEL 29.12.2022. LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2746</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  AGOSTO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2741</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI PER MAGGIORI SOMME VERSATE - ELENCO SECAL IMU/TASI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2742</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORO POLIFONICO ALGHERESE -LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2743</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DEGLI OBIETTIVI 2023 (DELIBERAZIONE C. C. N. 40  DEL 13.06.2023) – OBIETTIVO STRATEGICO N.4.1 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE – OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.4 EMERGENZA ABITATIVA. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2744</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TRIENNALE 2024-2026 DEI GRUPPI DI CONTINUITÀ UBICATI PRESSO LA SALA CED2 E DEGLI SWITCH DI RETE DELL’ENTE. CON LA DITTA ITM TELEMATICA S.R.L CON SEDE LEGALE A SASSARI. ODA PROCEDURA MEPA N. 411812– ID ORDINE N. 7473097. CIG: ZF73D13D5E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2745</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, CO. 1, L. A) D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, DERIVANTE DA SENTENZA DEL DEL GIUDICE DI PACE DI SASSARI:  PER PAGAMENTO SPESE LEGALI DERIVANTI DA SENTENZA ESECUTIVA. SENTENZA N. 391/2022  COMUNE DI ALGHERO C/C  DELIBERA C.C. N. 82 DEL 12.10.2023. IMPEGNO DI SPESAE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2747</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. ACCERTAMENTO RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2748</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITÀ PER MINORI “IL RIFUGIO GESU’ BAMBINO” DI PORTO TORRES – IMPEGNO DI SPESA PERIODO 25.08.2023-30.06.2024 - CIG ZB73D14A83.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2749</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 ART. 25-BIS FINANZIAMENTI STRAORDINARI A CARATTERE DI URGENZA ED INDEROGABILITA’ - 2023 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ISTANZA SUS-SARDEGNA N. 277905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2750</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATE STATALI ASSEGNATE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI ALGHERO A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL D.M. N. 8 DEL 14 GENNAIO 2022, RECANTE "DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 350, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234; E DEL D.D.G. N. 614 DEL 22 AGOSTO 2023 RECANTE L’APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEI BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2757</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO “MUSEO CASA MANNO”. CUP: G15I22000180002 - CIG: A01FD901EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2758</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICO - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020.  AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE CASU ANTONINO  CIG: 9572842F1C - CUP G12E22000690004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 27.10.2023 EMESSA DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE PER I SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI ALGHERO RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2761</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ GREEN HOTEL SRL – MENSILITÀ GIUGNO/SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2764</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL S.I.P. – SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE – BABYLON. AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI E REDAZIONE CONTABILITÀ ECONOMICA PATRIMONIALE ESERCIZIO 2020/2022”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2766</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2023, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - TRASLOCHI E INTERVENTI EDILIZI D’URGENZA CON AUTOSCALE E LAVORI EDILI. PERIODO DAL 01.10.2023 AL 31.10.2023. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2770</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILI FINALIZZATI AD OSPITARE IL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI  (CRA) DI PROPRIETÀ DELLA DITTA GREEN HOTEL SRL – ALGHERO – ANNULLAMENTO PRENOTAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4689 DEL 31.10.2023  -  PRATICA TELEMATICA 92150230909-20092023-1658.665740 TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA SUAPEE N.4469733/2023 - POSIZIONAMENTO ECOBOX AD USO CONDOMINIALE  -  POSIZIONAMENTO ECOBOX AD USO CONDOMINIALE - STUDIO FERRO VIALE SARDEGNA104</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4690 DEL 02.11.2023 -  PRATICA TELEMATICA - GENNARO PINNA- PNNGNR57L10A192P-31082023-2133.659500 - RICERCA IDRICA MEDIANTE POZZO TRIVELLATO, USO DOMESTICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2760</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DELLA CONFORMITA’ ANTINCENDIO - CUP G14E21003930004. APPALTATORE I.E.M. DI PIRAS PIER PAOLO &amp; C. S.N.C. DI SASSARI. CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 181/2022. LIQUIDAZIONE ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI PER PRESENTAZIONE SCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2762</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “CONCESSIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO NEL COMUNE DI ALGHERO IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/59/CE” - CIG: 7261267B14 SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA - CAUZIONE MEDIANTE POLIZZA GARANZIA FIDEIUSSORIA N.012716/DE DEL 18.03.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2763</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER IL PERSONALE DEL SETTORE 4 – SERVIZIO AMBIENTE - CIG ZBB3C2C898.   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/PA DEL 16/10/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2767</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549.    LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 96/PA DEL 02/11/2023 -  OTTOBRE  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2768</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A FAVORE DELL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA ECOMONDO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2769</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO FATTURA N. 230/2023. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2771</Numero_Provvedimento><Oggetto>RT. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE (MISURA "NIDI GRATIS")”. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2023 SECONDA PARTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2772</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 29/001 DEL 01/11/2023 – PERIODO 1-31 OTTOBRE 2023 – CIG 96184579CE – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA PISTA DI ATLETICA DEL COMUNE DI ALGHERO” - CONI FONDO SPORT E PERIFERIE- APPROVAZIONE CONTABILITÀ - LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI 2° SAL. CUP: G13D17000170006 – CIG: 8580936C63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 447 DEL 31/10/2023 EMESSA DALLA ECOPRAMAL SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA, MOVIMENTAZIONE, RACCOLTA E AVVIO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI PRESSO DIVERSE STRUTTURE COMUNALI. CIG: Z683CA1687</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2823</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL FINANZIAMENTO A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART.1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N.59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N.101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N.3 E N.4 E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2824</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VENTILATORI PER CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI EX GREEN HOTEL. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SOMME ALL’ECONOMO COMUNALE. CIG Z313C6F659</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2774</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2775</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  CAREGIVER  E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNUALITA’ 2023 – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO/IMPEGNO N. 8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N.13/89 E L.R. N. 32/1991 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI  "  - ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO RAS E CONTESTUALE IMPEGNO A FAVORE DEI BENEFICIARI GRADUATORIE REGIONALI DEFINITIVE -ANNUALITÀ  2023 -                               CUP: G13E23000000001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2777</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31/12 DEL 12/10/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2778</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE “A. DALERCI”, IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO PER PROGETTO NAVIGANTES</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2779</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.4/2006, ART.17, C. 2 “PRENDERE IL VOLO” - B.S.J. 98 2° TRIENNIO – 3° ANNUALITA – III LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PLAÇAALGUER- RM MANAGEMENT DI ROMANO MARCIAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2781</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONE SOCIALE DI CUI ALL'ART. 25 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N.44 DEL 20.07.2022 – ANNO 2023 – RETTIFICA APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S C I A  CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI S. R. L.  –  SASSARI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI OTTOBRE  2023 .  CIG  9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2783</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO D’UFFICIO DELLA DETERMINA N. 2574/2023 RELATI LA ALL’ AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INTEGRAZIONE DEI DATI ELETTORALI NELL' ANPR MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 396062– ID ORDINE N. 7446999. CIG: Z453CD6024 E DI TUTTI GLI ATTI CONNESSI E CONSEGUENTI MESSI IN ESSERE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2784</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII E DELLA LUDOTECA COMUNALE -   AFFIDAMENTO MICRO-NIDO COMUNALE VIA MALTA “LA PEDRERA” CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2785</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2023 – MENSILITA’ OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2786</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE RETTE  SOSTENUTE  DA PERSONE NON  AUTOSUFFICIENTI OSPITATE   IN     COMUNITÀ INTEGRATA  DEL TERRITORIO -LIQUIDAZIONE PERIODO MESE OTTOBRE  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2787</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2023 - MENSILITA’ OTTOBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2788</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L'INTEGRAZIONE DEI DATI ELETTORALI NELL'ANPR MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 415670 – ID ORDINE N. 7479674 AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A ANNO 2023. CUP : G11F23001090001 - CIG: A026E93488.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2789</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2790</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (ARTT.2 BIS E 20 DELLA L.R. 45/1989 – CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX. ART. 14 C.2 L. N. 241/1990, CON SVOLGIMENTO PREVISTO IN FORMA SEMPLIFICATA E CON MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14-BIS DELLA LEGGE MEDESIMA, COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 127/2016, PER APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL   P.R.G.  CORRELATA ALL’ATTUAZIONE DEL “PROGRAMMA INTEGRATO PER IL RIORDINO URBANO DELLA PERIFERIA LA PIETRAIA” DI CUI  ALLA LEGGE REGIONALE 29 APRILE 1994, N. 16, E ALL’ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2015, N. 8. DETERMINAZIONE CONCLUSIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2791</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE SANANTE EX ART. 42 BIS DEL D.P.R. 327/2001 DELLE AREE SITE IN ALGHERO LOC. TAULERA CONTRADDISTINTE AL CATASTO DEL COMUNE DI ALGHERO: FG. 55, MAPP. 66,68, 348, 350, 351, 353, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA RG 357/2022, N.650 DEL 03.10.2022 EMESSA DAL TAR SARDEGNA. APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2792</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTE PER MAGGIORI SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI TARI- LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 – F.E. N. 146/V1 DEL 03/11/2023 –  PERIODO 01-31 OTTOBRE 2023 – CIG 958779638E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2794</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE CON MODULO BABYLON – MAGAZZINO ECONOMALE – CIG:  Z703D245FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2795</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE E ACCERTAMENTO IDONEITÀ HOTEL PORTO CONTE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO A CARATTERE CONTINUATIVO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI SPAZI/LOCALI O AREE IDONEI AI FINI DELL'ISTITUZIONE DI SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE PER LA SOLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI CIVILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE - COMUNE DI ALGHERO C/ SOCIETÀ COOPERATIVA SANT’IMBENIA S.C. A R.L. - APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 194/2023 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2802</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2821</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 14 FARETTI INTERNI ED ESTERNI PER LA SCUOLA PRIMARIA LA CUNETTA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: ZD83D22E0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2863</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ INTERPODERALE E DELLE FASCE FRANGIVENTO DI PROPRIETÀ LAORE. CONVENZIONE STIPULATA TRA AGENZIA FORESTAS – COMUNE DI ALGHERO – AGENZIA LAORE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2796</Numero_Provvedimento><Oggetto>FSC 2007/2013 – PREMIALITÀ OBIETTIVO DI SERVIZIO - BANDO REGIONALE "PRIMI PASSI"  INTERVENTO 8 (SUPPORTO AL MANTENIMENTO  DELLE STRUTTURE PER L’INFANZIA NEI COMUNI IN CUI  I SERVIZI SONO STATI DANNEGGIATI DALL’EMERGENZA COVID 19). LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEI NIDI  IL GIROTONDO E ANGLINGLO’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 17.10.2023 EMESSA DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESI: GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO E SETTEMBRE 2023.” - .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA SISTO ANTONIO LUCIANO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE PRESTAZIONI ARTISTICHE - PLAÇAALGUER CATALANA – GUSTO E TRADIZIONE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2800</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE SPESA SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI PER LE FORNITURE ELETTRICA, GAS E IDRICA - MAGGIORI ONERI SGATE – NOMINA RENDICONTATORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2801</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 77_23 DEL 03/11/2023 – PERIODO 01-31 OTTOBRE 2023 – CIG Z7B3AB539F – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ADELANTE SOC. COOP. SOC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2804</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TRIENNALE DELLE LICENZE DEL CLUSTER FIREWALL WATCHGUARD TOTAL SECURITY ANNI 2024-2026 CON LA DITTA GFX S.R.L CON SEDE LEGALE A ROMA. ODA PROCEDURA MEPA N. 416743– ID ORDINE N. 7481561. CIG: ZBC3D26E14.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1418/23/PA DEL 26.10.2023, PER LA REVISIONE ANNUALE E VISITA PERIODICA DELL’ETILOMETRO DENOMINATO SAF’IR EVOLUTION IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – PRESENTATA DALLA DITTA ELTRAFF S.R.L., P.I. 00917650962 – CIG: ZE03B32291.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2806</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' A NOLEGGIO DELLE NOVE TRATTE DI FIBRA SPENTA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3787467 AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA TIM SPA PER IL BIENNIO 2024-2025 - CIG: A01C3C4FDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2807</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE  ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA SOSTENUTA DA PERSONA   OSPITATA   PRESSO LA STRUTTURA  COMUNITÀ INTEGRATA "VILLA GARDENIA" DI OSSI - LIQUIDAZIONE  MESI AGOSTO-SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA ITM TELEMATICA S.R.L PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADIO DI RETE CON BRETELLA IN FIBRA DA 10 METRI. PROCEDURA MEPA N. 341644 – ID ORDINE N. 7359470 CIG: ZE83C076CB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2825</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA PJ07531291 DEL 31/10/2023, DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG. DERIVATO 9047734A49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2827</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO 816/2023 E LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2023 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: ZE5329C88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3PA DEL 23/10/2023 STATO FINALE - COSTRUZIONI SALVATORE FIORI SRL. LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTO A2 – CONTRATTO D’APPALTO REP. 562 DEL 14/04/2023 ATTO AGGIUNTIVO REP. 589 DEL 14/09/2023.  -  CUP: G11B22002400004- CIG: 9680580B53.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2830</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL’ING. COCCO FRANCESCO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI AREE ESTERNE, IMPIANTI SPORTIVI, SPAZI RICREATIVI E MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI DI ALGHERO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E SUPPORTO AL RUP NELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ DELLE SOLUZIONI PROGETTUALI DELL’INTERO COMPLESSO POLIFUNZIONALE - SAL N.3 CUP G16J20000630002 – CIG 8503429399</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2832</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA IN OCCASIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE (ARTT. 13 E 14 D.P.R. N. 162/99) SU N. 12 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 ALLA DITTA ASCENSORI VINCIS S.R.L. - CIG ZAF3D26D84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2852</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AD UNA PORZIONE  DI FABBRICATO  FACENTE PARTE DEL COMPLESSO EDILIZIO SITO IN ALGHERO IN VIA EMILIO LUSSU – ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2875</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE - DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 A FAVORE DI ENGIE SERVIZI SPA, DI INTERVENTI EXTRA CONTRATTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O SOSTITUZIONE DI SPLIT SINGOLI IN DIVERSI EDIFICI E SCUOLE COMUNALI - CUP: G12H23000590004 - CIG: ZDC3D2526D. SOTTOSCRIZIONE ATTO PER ACCETTAZIONE CON EFFICACIA NEGOZIALE IMMEDIATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2808</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 79 CCNL 16.11.2022 “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO” - COSTITUZIONE FONDO PER L’ANNO 2023”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2809</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DELL’AREA FUNZIONI LOCALI - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2810</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO SANITARIA NELLE CASE PROTETTE - DELIBERA RAS N. 6/27 DEL 30/01/2008 -          PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/10/2023 - CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2811</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI CONSIGLIERI COMUNALI – RIMBORSI SPESA. VARIAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 2597 DEL 17/10/2023.  NOVEMBRE 2023. CIG: Z2C349BE89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISOLA LAB SRL  - PLAÇAALGUER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE OTTOBRE 2023. CIG: 9458963732.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELEFONICA ALLA DITTA FASTWEB SPA. CONVENZIONE TELEFONIA 5. CIG: 8993313CA7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2816</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO UTENTI INSERITI   PRESSO LA RSA "SAN NICOLA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO MESE AGOSTO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI INERENTI AL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI “AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE CIMITERO – REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ESISTENTE.” - C.U.P. – G15I22000110006 – CIG: 992636685A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE WEB PROJECT - PLAÇAALGUER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2819</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2023/2024 - ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA ALUNNO FUORI SEDE - IMPEGNO DI SPESA PER ALUNNO RESIDENTE AD ALGHERO E FREQUENTANTE LA SCUOLA NEL COMUNE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PROT. N. U000012206 DEL  17.10.2023, INVIATO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – RIGUARDANTE IL PAGAMENTO DI TRANSAZIONI TIPO INFO1, RICEVUTE DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI ALGHERO NEL 3° TRIMESTRE 2023, ATTRAVERSO IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL’ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE, UTILIZZANDO PROPRIE APPARECCHIATURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2826</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE PER L’USO DEL MARCHIO “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO”- ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2851</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA GRATUITA DELLA RACCOLTA DELLE OLIVE SUI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLA STAGIONE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2855</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INDAGINE GEOGNOSTICA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA CON STRUTTURA GEODETICA NEL COMUNE DI ALGHERO - AFFIDAMENTO DIRETTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE TRAMITE PIATTAFORMA SARDEGNACAT. CUP: G11B21008370004 – CIG: Z7B3CF406B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2856</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER L’AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO DI CUI ALLA D.G.R. 20/84 DEL 30.06.2022 – APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI SINCRONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2833</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 11/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. CONTRI-BUTI PER IL SECONDO SEMESTRE RELATIVI AL PERIODO 01/10/2023-31/10/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2834</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2835</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021. ANNO 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2836</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2023 – OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2837</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 –NOVEMBRE 2023 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2838</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 11/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. CONTRIBUTI PER IL SECONDO SEMESTRE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2839</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTE PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2840</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILIACI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI PER IL SECONDO SEMESTRE RELATIVI AL PERIODO 01/10/2023-31/10/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2841</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE “A. DALERCI”, PER MANIFESTAZIONE “NAVIGANTES”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2842</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI OTTOBRE  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2843</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– OTTOBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TARGET SERVICE S.R.L.S. – ALGHERO (SS) - P.I. 02623290901 – F.E. N. 435 DEL 02/11/2023 –  PERIODO 01.10.2023-01.11.2023 – 186 H – CIG Z863AB1AC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2845</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA ELABORATI PARTECIPANTI IX EDZ. DEL CONCORSO “LUCA SCOGNAMILLO” – IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO, PER EVENTO ESPOSITIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2847</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. N.36/2023 PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI RADIOCOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DI ACQUISTO SU MEPA-CONSIP – CIG: Z6A3D34D18 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2848</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI SPECIALISTA DI VIGILANZA - AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE - MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 06-D-2023-MOB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2849</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON DI N° 1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI – DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DEMOGRAFICO MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 05-B-2023-MOB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2850</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE DEL SERVIZIO DI “FORMAZIONE SPECIALISTICA – UTILIZZO PROCEDURA BABYLON MAGAZZINO ECONOMALE ” A FAVORE DI GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES  SRL - CIG: Z743C854C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/2023 DEL 03.11.2023 – CARPINONE ANGELO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 134/2023 – A.S.PO.L ASSOCIAZIONE SARDA POLIZIA LOCALE ODV</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2864</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN COMODATO D’USO E PRESTAZIONI PERIODICHE DI ESTINTORI, MANICHETTE, LANCE, POMPE ANTINCENDIO, VERIFICHE SU PORTE, DISPOSITIVI ANTIPANICO E LUCI DI EMERGENZA - CIG: Z6B33A603A PROROGA CONTRATTUALE DAL 13.11.2023 AL 12.11.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.11_23 DEL 02/11/2023 PER 1 SAL RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ URBANA - CUP: G17H22003180004. – CIG: 988182866F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA E 13/PA DEL 07/11/2023 EMESSE DALLA ON TECNOLOGY SRL PER CONTABILITÀ STRAORDINARIA DEFINITIVA ELABORATA PER LA COMPENSAZIONE DEI PREZZI SAL N.3 BIS RELATIVA AI LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE ED ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI LOC. MARIA PIA - ALGHERO” -  CONTRATTO D’APPALTO REP. N. REP. 180/2022 DEL 07/02/2022 -  CUP: G16J20000630002 - CIG: 893942460D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2857</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2023 – MENSILITA’ OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2858</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONE TA.RI 2023- LIQUIDAZIONE ISTANZE DI RIMBORSO E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2859</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2023. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2860</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” – ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT – LOTTO N. 5 SARDEGNA NORD. CIG DERIVATO Z96305AAD7 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 941_1 DEL 31/10/2023 COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2861</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA ANTICS ESPACIS, NOUS PROJECTE: RACCONTARE UN QUARTIERE ATTRAVERSO SGUARDI DIFFERENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2862</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIE COMMEMORATIVE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI.CIG Z363D0E221</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2867</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 4000/2022- ANN. 2023 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA A2A ENERGIA SPA.  CIG:  8620161DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2868</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/PIC DEL 31/10/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2869</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 4000/2022 – ANN. 2023 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ GLOBAL POWER SPA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG: 7851751DE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DELLE NASSE” – CONTRATTO D’APPALTO REP. 533/2023. CUP: G17H21037680004 - CIG: 9432429EA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23101040917 DEL 31/10/2023 EMESSA DALLA SOCIETA’ ELCOM SRL RELATIVAMENTE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER PARCHEGGIO MULTIPIANO. CIG: Z6B3C9D3AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2872</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/2023. CIG 94353519F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO COMUNICAZIONE – OTTOBRE 2023.CIG 955654673C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2884</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2885</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALGUER FAMILY FESTIVAL. MERCATINO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE E LABORATORIO DIDATTICO PER LE SCUOLE, ALGHERO 23-27 OTTOBRE 2023. ATTO DI LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2886</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE AL SISTEMA DI MONITORAGGIO DI N° 2 VARCHI Z.T.L., ALLA SOCIETA’ PROJECT AUTOMATION SPA CIG: Z803D290E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2887</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALGUER FAMILY FESTIVAL 2023.  CONVEGNO SULLA DENATALITA’ IN SARDEGNA. DETERMINA DI IMPEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2876</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA E ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL QUADRO VINCOLISTICO ESISTENTE - STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 CIG Z2231F211B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2877</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 7/91: LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 1991 N. 7 PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI EMIGRATI CHE RIENTRANO IN SARDEGNA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME A SALDO PER N.1 UTENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. PIER FRANCO CANALIS PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA RESO A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ALGHERO DAL 01/07/2023 AL 08/11/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI COMUNALI. INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP. AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D. LGS 36/2023. CUP: G18E23000140004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/FE DEL 10/11/2023 ECOS SRL. LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA. CUP: G14J23000440004 – CIG: ZC43CD5E18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2882</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA, CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO E FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE GESTIONALE”. – CIG: 98090468D3. - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2883</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L' ACQUISTO DI UNA LICENZA SOFTWARE ACCA PRIMUS E CERTUS CON LA RELATIVA ASSISTENZA TRIENNALE PER IL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 422390 – ID ORDINE N. 7490713 AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA TECHNE S.R.L. CIG: ZC83D3E0FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 DEL 08/11/2023 PER 1 SAL RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO - CUP: G17H23000350001 – CIG: 9857658CB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2907</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – VIA CATALOGNA E LARGO SANTI ANGELI. LEGGE N.80 DEL 23.05.2014 “MISURE URGENTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA, PER IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI E PER EXPO 2015”. D.M. N.97 DEL 16.03.2015, ART.1, COMMA 2, LETT.B) (LINEA B). D.M. 03.10.2018 “PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEI COMUNI E DI AREA”. PROGRAMMA INTERVENTI D.G.R. N.39/19 DEL 03.10.2019. – CUP G12F22000390002 - CIG 992498765E.  AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELL’IMPRESA NUOVA SISMET SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2888</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEGLI ARREDI NECESSARI ALL’ALLESTIMENTO DELL’IMMOBILE DESTINATO A MICRO - AFFIDAMENTO DIRETTO – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DA.MA. CIG ZD93C0E18B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2889</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  CAREGIVER  E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNUALITA’ 2023 – INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 8BIS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO MERCATO ORTOFRUTTA. INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP. AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D. LGS 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2891</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01 MARZO 2024 – SIG. M.G.S. – MATRICOLA 23461.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2894</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO, RACCOLTA E AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI, PRESSO LOCALI EX “CAVAL MARÌ”, IN LUNGOMARE DANTE, ALLA DITTA ECOPRAMAL SRL P.IVA 02370170900. CIG Z4A3D2AB84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOSPESI M.P.C. – ANNUALITA’ 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2902</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTI ECONOMICI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI ALGHERO PER LE PROCEDURE DI AGEVOLAZIONE PER LE FORNITURE ELETTRICA, GAS E IDRICA –SISTEMA “SGATE” PERIODO 2008/2009 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020.  ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 06/11/2023 B&amp;C ELECTRIC SERVICE DI BARDINO FABIO &amp;C. SAS PER ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL’ART. 35, COMMA 18 DEL D.LGS 50/2016. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 2023 PISCINA COMUNALE LOCALITÀ MARIA PIA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2. CUP: G14J23000010006 – CIG: A00BC83169</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2892</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO NEL PORTO DI ALGHERO” - LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021, N. 17 - CUP: G13J23000360002. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 D.LGS. N. 36/2023 E DELL’ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2896</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA“: PROROGA E NUOVE ATTIVAZIONI PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2023  - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2899</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” – COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ANNUALITA’ 2023 – LIQUIDAZIONE N. 3 BIS – III TRIMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANMI GRUPPO ANDREA SANTORU PLAÇAALGUER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO MA FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE DI ALTRI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2904</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.10.2023 AL 31.10.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2905</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’3C PAYMENT LUXEM-BOURG S.A., CON SEDE IN 5 7, RUE LÉON LAVAL L-3372 LEUDELANGE – LUXEMBOURG – VAT N: /LU28264772 TRADE REGISTER: B202905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2906</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA.” LIQUIDAZIONE MESE SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2909</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, CONSULENZA GEOLOGICA E GEOTECNICA NELL’AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO “MUSEO CASA MANNO”. CUP: G15I22000180002- CIG: 453D16893</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2910</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI UTENSILERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO  CIG Z983D14DEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL’ACQUISTO DI SERVIZI RELATIVI A MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI – NOVEMBRE 2023 – CIG: Z2C349BE89. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 2803 DEL 07/11/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO – SALDO FATTURA N. 23 DEL 10.11.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2915</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2023 – N.10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2927</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE DI ALGHERO ANNUALITA' 2023 –  IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2928</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEL SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DEL COMUNE DI ALGHERO E RESTITUZIONE DELLA SABBIA OTTENUTA PRESSO GLI ARENILI PROVENIENZA.  DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 1 DEL D. LGS. N. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2932</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO STIPULATO CON LA DITTA COPIER SERVICE SRL – PROROGA CONTRATTO – CIG: Z773D471D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3093</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO ANCI SARDEGNA  PER PROSECUZIONE PROGETTO “LA FAMIGLIA AL CENTRO”. ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2912</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIE COMMEMORATIVE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZI BANDISTICI.CIG: ZEB3D0E1E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2914</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2023- 1^ LIQUIDAZIONE NOVEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LORENZO MUNZLINGER PRESTAZIONE PLAÇAALGUER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2917</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INCONTRI ENOGASTRONOMICI REGIONALI ALGHERO – S. MICHELE ALL’ADIGE, – IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2918</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE FABBISOGNO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO DENOMINATO “INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)” PER L’ANNO 2023 LINEE DI INDIRIZZO 2023/2024 -RIAPERTURA TERMINI ATTRAVERSO LA NOTA RAS N. 28581 DEL 26/10/2023-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2919</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE MILL’ANNI – LUCA SCOGNAMILLO, PER INIZIATIVE DEL “PREMIO SCOGNAMILLO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2920</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA E PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ’ SPORTIVA A FAVORE DEI MINORI. INDIZIONE DI AVVISO PUBBLICO ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2921</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE – ANNUALITA’ 2023 – CIG 9493543F81. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2922</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – CIG: 99164311BD REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2923</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2924</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEI SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DEL COMUNE DI ALGHERO E RESTITUZIONE DELLA SABBIA OTTENUTA PRESSO GLI ARENILI PROVENIENZA - AFFIDAMENTO EX ART. 63 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL - CON SEDE LEGALE IN VIA DANTE ALIGHIERI NEL COMUNE DI CAGLIARI E IMPIANTO IN LOC. GANNÌ NEL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA, P.IVA 03507240921 - CIG. 97116009D7. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2925</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO – C.I.G.: 9136935549 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2926</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMINISTRAZIONE CONDOMINI ALLOGGI E.R.P. – SALDO ONORARI AMMINISTRATORE PER GESTIONE ORDINARIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2929</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DOVUTI PER IL PAGAMENTO DI CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE E CARTACEE NON RILASCIATE: ISTANZE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2930</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI “FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MATERIA DI COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE” - CIG: Z483D4E4A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2931</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DOVUTO DAL COMUNE DI ALGHERO ALL’ARAN  (DM 27/11/2013)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2933</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE ALLA UTENZA DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA DIREZIONE DELLA M.C.T.C. - COSTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO – ABBONAMENTO ANNUALE 2024 E APPROVAZIONE DEL COTRATTO NOVENNALE 2024 - 2032.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2934</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA M.C.T.C. PER PAGAMENTO CONSULTAZIONI ALLA BANCA DATI - ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2935</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI RAS ED IMPEGNO QUOTA AVANZO VINCOLATO  A COPERTURA PARZIALE DEI PIANI PERSONALIZZATI MAGGIO DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2936</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “ADAPT”– SPESE COERENTI. DETERMINAZIONE CRITERI PER LA SELEZIONE DEL CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO. CUP B19J16002890007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2937</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA DEI “SERVIZI - SAI - DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “JUNTS” – ANNUALITÀ 2023–2027”_ CUP: G11H16000090001, A FAVORE DELLE DITTE STC MANAGING SRLS (CIG: ZB23D3E1EC) CON SEDE IN BARLETTA E SOC. A. MANZONI &amp; C SPA (CIG: Z5F3D3E21A) CON SEDE IN SASSARI. • SOTTOSCRIZIONE ATTO PER ACCETTAZIONE CON EFFICACIA NEGOZIALE IMMEDIATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2938</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA  A FAVORE DI ALTRI COMUNI- LEGGE N. 265/1999 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2939</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 7/91: LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 1991 N. 7 PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI EMIGRATI CHE RIENTRANO IN SARDEGNA. LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO PER N.1 UTENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2940</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGETTAZIONE DEI PIANI PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A). DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 10 OTTOBRE 2022. - D.G.R. 4/49 DEL 1 6.02.2023.” ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2941</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 28 RGPD 2016/679 NELL’AMBITO DEL “SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PER IL COMUNE DI ALGHERO – CIG: 593220FF0”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2942</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO RICADENTE NEL TERRITORIO  REGIONALE. - LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, N. 48,ARTICOLO7 COMMA 1 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 22/46  DEL 20.06.2019 E N. 22/20 DEL 14.07.2022 - SCORRIMENTO 2022 - CUP E71E18000220009- IMPEGNO DI SPESA RIQ_IMM_7946</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 4/1608 DEL 15/09/2023 - NR. 4/1610 DEL 17/09/2023, EMESSE DALLA SOCIETA’ GIES S.R.L.. PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL S.I.P. – SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE – BABYLON. AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI E REDAZIONE CONTABILITÀ ECONOMICA PATRIMONIALE.  CIG: Z5E3A7D576 -  Z742BE5C22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2944</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. CIG: 5932202FF0. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2945</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 9/2023 IN FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER SPESE RELATIVE A CONTRIBUTI UNIFICATI, BOLLI, MARCHE E SPESE DI NOTIFICA SOSTENUTE DALL’AVVOCATURA COMUNALE PER LE COSTITUZIONI IN GIUDIZIO DELL’ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2946</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE TRIENNALE DELLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., CON SEDE IN VIA DEL CARPINO, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), CF: 0618833150 – P.IVA.: 02066400405 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3812637 AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A ANNO 2024-2026. CIG: Z613D00E2C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2947</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE 2023 DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2948</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME  DA SERVIZIO SCUOLABUS ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2952</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO FONDI RAS PER IL SOSTEGNO ECONOMICO DENOMINATO “INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)” L.L.R.R. N. 5/2019 E 22/2022  PER L’ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2953</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DELLA  RETTA SOSTENUTA  DA PERSONA  OSPITATA PRESSO LA   STRUTTURA  SOCIO ASSISTENZIALE  RESIDENZIALE “IL SENTIERO “ DI OSSI - ANNO 2023  - IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2961</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI OTTOBRE 2023 -  CIG DERIVATO: Z4B35B1D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2962</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER INTROITO DENARO RINVENUTO NELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 E CONSEGNATO ALL’UFFICIO OGGETTI SMARRITI DEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2972</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 50 COMMA 1 LETT B) D. LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E SICUREZZA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E CONSEGUENTE SCIA DELL’EX MERCATO ORTOFRUTTA SITO IN VIA SASSARI N°23. CIG Z343D5113E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2993</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 633/PA DEL 30/09/2023 PERIODO: SETTEMBRE 2023 - SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS - COD.CIG. 8857464286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3010</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG Z933D0EE73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3011</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – STAGIONE TERMICA 2023-2024 - CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PP.AA. - EDIZ. 12, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE N. 388/2000 - LOTTO 18 - CIG 8996292702. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. - SASSARI – CIG DERIVATO 948388095A. LIQUIDAZIONE O.D.A. N. 7486901 DEL 09.11.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3012</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI SOSTITUZIONE DI DUE CLIMATIZZATORI SINGOLI A PARETE A SERVIZIO DEI LOCALI COMUNALI SEDE DEI BARRACELLI DI VIA COSTA E DEL SERVIZIO DI MICROCHIPPATURA CANI DI VIA DON MINZONI. DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A. - CIG Z3E3A00290. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3013</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE – AFFIDATARIO “ENGIE SERVIZI SPA” - CIG 94587073F1 - SCRITTURA PRIVATA REP N. 528/2023 DEL 13.01.2023. LIQUIDAZIONE CANONE ORDINARIO – PERIODO 1 GENNAIO - 4 NOVEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3014</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE – AFFIDATARIO “ENGIE SERVIZI SPA” - CIG 94587073F1 - SCRITTURA PRIVATA REP N. 528/2023 DEL 13.01.2023. LIQUIDAZIONE CANONE A CONSUMO – PERIODO 1 GENNAIO - 4 NOVEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3015</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE – AFFIDATARIO “ENGIE SERVIZI SPA” - CIG 94587073F1 - SCRITTURA PRIVATA REP N. 528/2023 DEL 13.01.2023. LIQUIDAZIONE CANONE ASILO NIDO COMUNALE – PERIODO 1 GENNAIO - 4 NOVEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2950</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA L. 431/98 ANNUALITA’ 2023 – ACCERTAMENTO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2951</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE SICR@WEB CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - ANNO 2024 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3820375 AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 D.LGS. 36/2023  CIG: A024B1C04F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2955</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE RETTE  SOSTENUTE  DA PERSONE NON  AUTOSUFFICIENTI OSPITATE   PRESSO DIVERSE   COMUNITÀ INTEGRATE DEL TERRITORIO -LIQUIDAZIONE PERIODO MESE AGOSTO   2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2956</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23843. PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2958</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI “FORMAZIONE SPECIALISTICA: LA RIFORMA DEI SPL ED I NUOVI OBBLIGHI DI RICOGNIZIONE PERIODICA” - CIG: ZCE3D595EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2959</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/2023. CIG 94353519F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2960</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23924. PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2963</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEI SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI INSTALLATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER IL SOPRALLUOGO TECNICO PROPEDEUTICO ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA. CIG ZB53D49C0A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2964</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE 6° SERVIZI GENERALI (UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO-UFFICIO PROTOCOLLO – UFFICIO MESSI – SERVIZIO USCERATO – ORGANI POLITICI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizi Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2966</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA  FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E IMPEGNO SPESA – CONTRIBUTO MIBACT DI CUI AL D.M. N. 8/2022 –  CIG  ZF53CAB61C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2023  RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC2 CON VODAFONE S.P.A.  CIG: 809380967A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2967</Numero_Provvedimento><Oggetto>PLAÇAALGUER CATALANA – GUSTO E TRADIZIONE LIQUIDAZIONE D'ARRIGO ANIMAZIONE MUSICALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2968</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETEMINA AVENTE PER OGGETTO:ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE 6° SERVIZI GENERALI (UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO-UFFICIO PROTOCOLLO – UFFICIO MESSI – SERVIZIO USCERATO – ORGANI POLITICI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizi Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2969</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L’IMPOSTA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI. - CONTRATTO: ALIENAZIONE 4 POSTI AUTO SCOPERTI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN ALGHERO, IN VIA VITTORIO VENETO N. 39 DISTINTO AL N.C.E.U. F 71 MAPP. 4297 SUB 44, 45, 47, 48.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2971</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI POSTA DI N. 100 PEC ISTITUZIONALI, DI DURATA TRIENNALE, PER I SERVIZI DELL’ENTE E PER I RUP. MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 431562 – ID ORDINE N. 7507723 AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL. CIG: ZE73D5FACC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 10.11.2023 EMESSA DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESE: OTTOBRE 2023.” - .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2974</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO - ACCERTAMENTO ENTRATE PERIODO MARZO 2023 - AGOSTO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2975</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA  A FAVORE DI ALTRI COMUNI- LEGGE N. 265/1999 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2976</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 23/1996 -ART. 3 TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI N. 1-2-3 DI ALGHERO - ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2977</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE LIQUIDAZIONE  INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 – “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO”.  C.I.G.: 9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE  ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 – PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE C.I.G.: 8637879B3D ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2980</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.R. CONSULENZE TECNICHE DI DOTT. ANTONIO RUBATTU LIQUIDAZIONE “PLAÇAALGUER"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2981</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO AI “SERVIZI - SAI - DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “JUNTS” – ANNUALITÀ 2023–2027.” - CUP: G11H16000090001 – C.I.G.: 979839642C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2982</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALGUER FAMILY FESTIVAL 2023.  CONVEGNO SULLA DENATALITA’ IN SARDEGNA. ATTO DI LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2983</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DELLA  RETTA SOSTENUTA  DA PERSONA  OSPITATA PRESSO LA   STRUTTURA  SOCIALE  RESIDENZIALE “VILLA ANNA  “ DI CARGEGHE   - ANNO 2023  - IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2984</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE POSTI AUTO, LOTTI INTERCLUSI, SANZIONI DANNO PAESISTICO.  MAGGIO – LUGLIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2985</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLE PRATICHE CATASTALI RELATIVE ALL'IMMOBILE COMUNALE “EX RISTORANTE CECCHINI” - LIQUIDAZIONE FATTURA AL PROFESSIONISTA GEOM. PAOLO CANU. CIG Z133C5A4D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2986</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO PER PARTECIPAZIONE AL FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI DIFESA COSTIERA E DI RIQUALIFICAZIONE A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI.  CIG Z3F3BDBA4A -  LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/2 DEL 17 NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2987</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 4000/2022- ANN. 2023 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL. CIG. Z142F06A7A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2989</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO. DISIMPEGNO SOMME DA PIPPOLANDIA SRL ED IMPEGNO SOMME A FAVORE DI DNA RANDAGIO. CIG 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2992</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A FAVORE DELL'ECONOMO DELLE SOMME IN ANTICIPAZIONE AL REFERENTE INTERNO FAMILY AUDIT DEL COMUNE DI ALGHERO PER LA PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DELLA FAMIGLIA 2023 IN PROGRAMMA A TRENTO DAL 4 AL 9 DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 3 - Politiche Familiari e del Terzo Settore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2997</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI PER RACCOMANDATE DA POSTE ITALIANE S.P.A. – ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA – CIG: ZF63D61469</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3016</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ASFODELO II - VIA XXIV MAGGIO. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE CONSOLIDATO E DICHIARAZIONE DELLE ECONOMIE DI SPESA- CUP: G11J22000420004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3017</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE- DITTA NORD CAR SRL. CIG 91732358FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3018</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER L’ATTUAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO PRIMARIA “SACRO CUORE” DI VIA CAGLIARI - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP G12F20000050001 - PROFESSIONISTA INCARICATO - ARCH. ANTONIO A. DELOGU - SASSARI - CIG 9537371786. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIREZIONE DEI LAVORI E C.S.E. AL 1° SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3019</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E DPI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI, DEL CANTIERE LAVORAS 2022, E DEL SERVIZIO REPERIBILITÀ DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG Z323C0DCBB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER 1 SAL RELATIVA AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ URBANA - CUP: G17H22003180004 – CIG: Z4A394D6D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3021</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE PER ALBERATE E GIARDINI PUBBLICI DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG  Z553D4AF44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA CUGUSI S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG ZD73CF224F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA MARIANI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VARIE ATTREZZATURE AGRICOLE IN USO AL SERVIZIO MANUTENZIONI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO CIG Z6D3BDAB3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO-MARIOTTI LOTTO A2 – CONTRATTO D’APPALTO REP. 567/2023. CUP: G11B22002400004- CIG: 9680580B53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO PRIMARIA “SACRO CUORE” DI VIA CAGLIARI - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP G12F20000050001 – APPALTATORE R.T.I. CON CAPOGRUPPO DITTA LUCIANO SINI S.R.L. E MANDANTE DITTA GIULIANA FENU - CIG 9657852797 - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 196/2023 DEL 06/06/2023. APPROVAZIONE 1° SAL, LIQUIDAZIONE CERTIFICATO N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3045</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI CONSIGLIERI COMUNALI – RIMBORSI SPESA. VARIAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONI N. 2517 DEL 10/10/2023 E N. 2597 DEL 17/10/2023. CIG: Z2C349BE89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TRIENNALE DELLE LICENZE DEL CLUSTER FIREWALL WATCHGUARD TOTAL SECURITY ANNI 2024-2026 CON LA DITTA GFX S.R.L CON SEDE LEGALE A ROMA. ODA PROCEDURA MEPA N. 416743 – ID ORDINE N. 7481561. CIG: ZBC3D26E14.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2023  RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ IN FIBRA E VOIP DELLE SCUOLE CON VODAFONE S.P.A. CIG: 8991672278.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2988</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE TRAMITE PIATTAFORMA SARDEGNACAT PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E NON ARMATA PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE .  CIG: Z343D50BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2990</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER NOLEGGIO MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO PER OSPITARE GLI ADDETTI ALLA VIGILANZA PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE .  CIG ZA03D5F272</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2991</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI “FORMAZIONE SPECIALISTICA – AGGIORNAMENTO CONTINUO SU TEMATICHE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LA POLIZIA AMMINISTRATIVA” - CIG: ZAB3D6528E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2994</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO RICADENTE NEL TERRITORIO  REGIONALE. - LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, N. 48,ARTICOLO7 COMMA 1 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 22/46  DEL 20.06.2019 E N. 22/20 DEL 14.07.2022 - SCORRIMENTO 2022 - CUP E71E18000220009- LIQUIDAZIONE RIQ_IMM_7946</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2995</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO – MEPA PER L’ACQUISTO CARTALLE PORTAPROGETTI – ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA – CIG: ZA03D66529</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2996</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE AL SISTEMA INTEGRATO D’INFORMAZIONE GIURIDICO / AMMINISTRATIVA ON LINE DE JURE PUBLICA / IUS AMMINISTRATIVO. CIG:    Z643D67B3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3003</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FONDI RAS “INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)” L.L.R.R. N. 5/2019 E 22/2022. APPROVAZIONE GRADUATORIA ANNO 2023 RELATIVO AL BANDO 01/04/2023 -30/04/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3007</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE A FAVORE DI MINORE IN AFFIDO PRESSO FAMIGLIA NEL COMUNE DI DORGALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA ACENTRASS V.I. S.R.L. PER LA FORNITURA DI UN VEICOLO AUTOBOTTE PER TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO. CUP G19J22000450006 – CIG 95225955FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3061</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DEL SERVIZIO SAI – CIG 8494260519 – CONTRATTO REP. N. 412/2020. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016  E SS.MM.II. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE  E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE – ANNUALITA’ 2022-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3062</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA ANNUALE DEL TELELASER “TRUCAM”, MATRICOLA TC004930 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, PRESSO CENTRO ACCREDIA - AFFIDAMENTO DIRETTO -, ALLA DITTA ELTRAFF S.R.L.. - CIG: Z093D631AD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3063</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE  AD INTEGRAZIONE DEL  COSTO DELLE  RETTE SOSTENUTE  DA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OSPITATI PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA" MADRE TERESA DI GESU' BACQ " DI ALGHERO NELL'ANNO 2023 . LIQUIDAZIONE  PERIODO MESI  GENNAIO/ OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2998</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. QUATTORDICESIMA LIQUIDAZIONE 2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE20. CIG. 9896629C99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2999</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. C.I.G.: 8944549B54. CONTRATTO REP. N. 471 DEL 29.11.2021. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE NELL’ANNUALITÀ 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3000</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  ANNO 2023 - BORSA DI STUDIO  REGIONALE A.S. 2022/2023 (L.R. 5/2015) E BUONO LIBRI - A.S. 2023/2024 (ART. 27 L.448/1998).  APPROVAZIONE ELENCHI  PROVVISORI DEGLI AMMESSI A CONTRIBUTO  E DEI NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3001</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIS -FONDO NAZIONALE DELLE POLITICHE SOCIALI (FNPS)- ACCERTAMENTO FONDI PLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3002</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 50/42 DEL 28 DICEMBRE 2021, ALLEGATO 3 - PIANO DI RIPARTO DELLA QUOTA DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI E D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 65. PROGRAMMAZIONE DEI FONDI REGIONALI PER I SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA (ANNO 2023) COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3004</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2023 – N.11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3005</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE   RETTE SOSTENUTE DA UTENTI OSPITATI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "S.AGOSTINO" DI ALGHERO  -LIQUIDAZIONE PERIODO 1 SEMESTRE 2023 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3006</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N° 31/84 ART. 2. CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA A. S. 2022/2023. TRASFERIMENTO RISORSE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI. - CONTRATTO: SCRITTURA PRIVATA PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN AREA CIMITERIALE NEL CIMITERO DI ALGHERO DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA TOMBA EPIGEA, LOTTO T 7 -1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3009</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI ALGHERO.  CIG ZDD30E02CF, CIG Z02355E40C E CIG 94353519F4 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3027</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020- PROGETTO "ADAPT"SPESE COERENTI. DETERMINAZIONE SELEZIONE DEL CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO. CUP B19J16002890007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3028</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023, A SEGUITO DI PROCEDURA SU SARDEGNACAT, PER LA FORNITURA DI N. 10 CIME DI ABETE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE - CIG  Z2A3D58D07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3029</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023, A SEGUITO DI PROCEDURA SU SARDEGNACAT, PER LA FORNITURA DI PIANTE ORNAMENTALI PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE - CIG ZC23D528CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3030</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. CONTRIBUZIONE UTENZA. ACCERTAMENTO ANNO 2023 N. 3 - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3031</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI “FORMAZIONE SPECIALISTICA: AFFIANCAMENTO FORMATIVO SOFTWARE SICR@WEB JPERS– IL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DELL’ENTE LOCALE SUITE” - CIG: Z063D6E932</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3032</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI “FORMAZIONE SPECIALISTICA- EDILIZIA E URBANISTICA IN SARDEGNA: LE NUOVE NORME DELLA L.R. 9/2023. ALTRE NOVITÀ E QUESTIONI SPECIFICHE” - CIG: Z4C3D6E38D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3036</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI URBANIZZAZIONE F.LLI ACCARDO ARTIGIANI” – INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E  DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15 D.LGS. N. 36/2023 E DELL’ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3039</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERE PER LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, POTATURA DELLE ALBERATE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI CITTADINE - ANNUALITÀ 2022. SERVIZIO VISITE MEDICHE PREVENTIVE IDONEITA’ PERSONALE IMPEGNATO NEL CANTIERE. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DAL DOTT. PIERFRANCO CANALIS  CIG Z5C3B9B4C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3040</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2024/2025. GIG: ZF7353CF04.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3041</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA 19/PA - DITTA CARGOMME DI ROBERTO SECHI. GIG: ZF7353CF04.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA CIMITERO COMUNALE –  CONTRATTO D’APPALTO REP. 562 DEL 14/04/2023 - CUP: G17H21036870004 - CIG: 9447223F08. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N. 2 - ART. 106, CO. 1, LETT. C) DEL D.LGS 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L'INTEGRAZIONE DEI DATI ELETTORALI NELL'ANPR MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 415670 – ID ORDINE N. 7479674 AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A ANNO 2023. CUP : G11F23001090001 - CIG: A026E93488.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI INDAGINE GEOGNOSTICA A CORREDO DELLA PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PALAZZETTO DELLO SPORT - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA OPERE GEOTECNICHE S.R.L.  C.U.P. – G15B22000180002 – C.I.G. ZF23BA1320.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3118</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ URBANA” - LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2023 N. 1, ART. 10, COMMA 8, INTERVENTI NELLA VIABILITÀ DI INTERESSE LOCALE E REGIONALE. DGR N. 21/95 DEL 22.06.2023. DGR N. 26/9 DEL 25.07.2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3033</Numero_Provvedimento><Oggetto>PLAÇAALGUER - LIQUIDAZIONE SABER I SABOR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3034</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2023- 2^LIQUIDAZIONE NOVEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3035</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA.” LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3037</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - PROGETTO ADAPT SPESE COERENTI. DETERMINAZIONE NOMINA DEL CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO- APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.  CUP B19J16002890007 - CIG Z393D6C2FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3038</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVORI DI “SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE RURALI IN LOC. MAMUNTANAS – SALTO DON PEPPINO – UNGIAS. MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DEPOLVERIZZAZIONE DEI TRATTI PRIVI DI BINDER – PNRR (M2C4I2.2) – NEXTGENERATIONEU – COMUNE DI ALGHERO”. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELL’IMPRESA  A.F.G.S. F.LLI PIREDDA SRL, AI SENSI DELL’ART. 105 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. CUP: G17H20001260001 – CIG: 9878157109</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3043</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA  RETTA SOSTENUTA DA PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE  OSPITATA  PRESSO   COMUNITÀ INTEGRATA DEL TERRITORIO"VILLA DEI GIUNCHI " DI FLORINAS   NELL'ANNO 2023  . LIQUIDAZIONE MESI GENNAIO -OTTOBRE  2023 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI. - CONTRATTO: DI VENDITA 4 POSTI AUTO SCOPERTI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN ALGHERO, IN VIA VITTORIO VENETO N. 39 DISTINTO AL N.C.E.U. F 71 MAPP. 4297 SUB 44, 45, 47, 48.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3052</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI INERENTI AL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI “BONIFICA DELL’EX CAMPO NOMADI NEL COMUNE DI ALGHERO NELL’AREA DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA REGIONALE LAORE, IN LOC. ARENOSU, AI SENSI DELL’ART. 242, COMMA 7 DEL D.LGS. N.152/2006 – 1° LOTTO FUNZIONALE.” - C.U.P. – G19D17000560002 – CIG: 989751361B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3068</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1. LETTERA B)  D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI DI PAGAMENTO E DI INCASSO (OIL) RELATIVI AGLI ANNI 2012-2013,  CIG Z123D712AB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3069</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA E SERVIZI POSTALI –  ULTERIORE VERSAMENTO SU CONTO CORRENTE DEDICATO DI POSTE ITALIANE - CIG: Z413D734E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3082</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELLA RACCOLTA DEI FRUTTI DEGLI ALBERI DI ULIVO SU TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE -  ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3086</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DEL SERVIZIO DI RINNOVO PERIODICO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ COMUNALE - DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 A FAVORE DEL P. IND. MONICA CASSESE DI SASSARI -  CIG: Z083D6EBB2. SOTTOSCRIZIONE ATTO PER ACCETTAZIONE CON EFFICACIA NEGOZIALE IMMEDIATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRI NELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA “LA PEDRERA” - VIA CORSICA E NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “M. CARTA” - VIA MALTA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DESSI’ BASTIANINO INFISSI IN ALLUMINIO.  CIG - Z013A2D179</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3059</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.10.2023 AL 31.10.2023 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3046</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROGRAMMA REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021. ANNO 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3047</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE -  L.  R. 31/1984 ART. 2 :“CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PRIVATE PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA A.S. 2022/2023  ALLE  SCUOLE DELL’INFANZIA “NOSTRA SIGNORA DELLA MERCEDE” -“ SCUOLA E PERSONA  PG FRASSATI  PER INFANZIA EX FONDAZIONE LAVAGNA” E INFANZIA  “SAN GIOVANNI BOSCO”, - “ORSOLINE DI MARIA IMMACOLATA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3050</Numero_Provvedimento><Oggetto>IPSAR LIQUIDAZIONE “PLAÇAALGUER"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3051</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE “TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI ALGHERO. ANNO 2023:  ISTITUTO COMPRENSIVO N° 1 VIA XX SETTEMBRE N° 231  C.F. 92128500904;   ISTITUTO COMPRENSIVO N° 2  VIA TARRAGONA N° 16  C.F. 92128560908; ISTITUTO COMPRENSIVO N° 3 VIA MAURO MANCA N° 1/B  C.F. 92128450902.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3053</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ALGHERO COMICS AND GAMES” – IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3054</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE AL SIG. SANNA ANDREA PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76 PER IL MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3055</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONE TA.RI 2023- ANNULLAMENTO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E 2^LIQUIDAZIONE ISTANZE DI RIMBORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3056</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE TRAMITE PIATTAFORMA DEL MEPA PER LA FORNITURA DI PIATTAFORMA VERBATEL WEB - PER L’ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA INTR@PM IN PRESSO IL COMANDO P.L. DI ALGHERO, PER UN PERIODO DI 36 MESI, A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO SOCIETA’ VERBATEL SRL. - CIG: Z4B3D74459. - SOTTOSCRIZIONE ATTO PER ACCETTAZIONE CON EFFICACIA NEGOZIALE IMMEDIATA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3057</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REIS 2023- REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021 – ACCERTAMENTO FONDI PLUS-COMUNE DI BONORVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3058</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3064</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23906. PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3065</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, CO. 1, L. A) D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, DERIVANTE DA SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI – SEZIONE LAVORO, N. 198/2023, RESA NELLA CAUSA CIVILE DI I GRADO C.S./COMUNE DI ALGHERO - R.G. N. 138/2019. DELIBERA C.C. N. 89 DEL 15.11.2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3066</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE SASSARI – ANNO 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO.  CIG.  Z8D3D761E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3067</Numero_Provvedimento><Oggetto>FAMILY AUDIT – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE DELLA QUOTA DI ADESIONE ALLA FASE DI CONSOLIDAMENTO ANTICIPATA DALLA CASSA ECONOMALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 3 - Politiche Familiari e del Terzo Settore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3073</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IDRAULICA SUL CANALE DI SAN GIOVANNI. LAVORI DI PROTEZIONE CIVILE ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 -  APPROVAZIONE VERBALE E AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG ZAA3CEE914. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 24/11/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3074</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DEL BURAS CON SEDE IN VIA ZARA SNC – CAGLIARI (CA), QUALE IMPORTO DI INSERZIONE PRATICA N. 49552/2023 INERENTE LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI APPROVAZIONE VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G. FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI OPERA PUBBLICA DENOMINATA “SP 55 BIS- LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA IN LOCALITA’ SANTA MARIA LA PALMA – DELIBERAZIONE DEL C.C.92 DEL 15.11.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3075</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DEL BURAS CON SEDE IN VIA ZARA SNC – CAGLIARI (CA), QUALE IMPORTO DI INSERZIONE PRATICA N. 49551/2023 INERENTE LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G. FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI OPERA PUBBLICA DENOMINATA “LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZALE AREA DON BOSCO – MARIOTTI.” LOTTO FUNZIONALE  C - REALIZZAZIONE ROTATORIA”– DELIBERAZIONE DEL C.C. N.91 DEL 15.11.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3076</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA ADIBITO AD UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE MENSILITÀ NOVEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3077</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE  MENSILITÀ NOVEMBRE 2023  FAVORE DELLA SOCIETÀ CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3120</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO  CIG Z803D48BCB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3078</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PALI IN CASTAGNO PER L'APPRESTAMENTO DELLE BARRIERE PROTETTIVE DELL'ARENILE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 CIG Z593D75AC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5853.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3072</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO IN CLOUD, AGGIORNAMENTO E CERTIFICAZIONE SECONDO AGID DI E-PROCUREMENT, DELLA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE "APPALTI&amp;CONTRATTI"IN DOTAZIONE DELL'ENTE E CONTESTUALE RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TRIENNALE, ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - ANNO 2024-2026 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3832102, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT.B D.LGS. 36/2023 _CIG: A027B2B90E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3078</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PALI IN CASTAGNO PER L'APPRESTAMENTO DELLE BARRIERE PROTETTIVE DELL'ARENILE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 CIG Z593D75AC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3079</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/2023. CIG 94353519F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3080</Numero_Provvedimento><Oggetto>FAMILY AUDIT - ACQUISTO STAMPANTE A SUBLIMAZIONE PER REALIZZAZIONE CARD.  CIG Z563D6FBD1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3081</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI RIPOSO ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO: REVISIONE ACCERTAMENTO CONTABILE PRESUNTO DELL’ENTRATA DA CONTRIBUZIONE UTENZA ANNO 2023. RICONOSCIMENTO E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL CONTRIBUTO “IN CONTO RETTA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3084</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE DERIVANTI DA SINISTRO STRADALE- SOMMA LIQUIDATA DALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA: N. 680/23/01030 DEL 03 OTTOBRE 2023 – ACCERTAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3085</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP-FACILITY MANAGEMENT FM4 - PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  INTEGRATI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE E DI ALTRI SERVIZI OPERATIVI DI MANUTENZIONE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2186 DEL 30/08/2023 - ECONOMIA DI SPESA SUGLI IMPEGNI 4333 ANN. 2023/2024/2025 A FAVORE DELLA RTI L’OPEROSA S.P.A. E CONTESTUALE REDISTRIBUZIONE ED IMPUTAZIONE DELLE SOMME ALLE SINGOLE SOCIETA’ MANDANTI. CIG 5651329837 – CIG DERIVATO 9976764E17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3087</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A ASSOCIAZIONE RISTORANTI REGIONALI CUCINA DOC., PER MANIFESTAZIONE “INCONTRI ENOGASTRONOMICI REGIONALI ALGHERO – S. MICHELE ALL’ADIGE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A  FAVORE DELL’ARAN  (DM 27/11/2013</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3089</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL’ART. 42 DEL D.LGS 36/2023 NELL’AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO NATATORIO SITO NEL COMUNE DI ALGHERO. CUP: G14J22000470001 – CIG: A020FCCE0F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3090</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MESSA IN OPERA E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE. - DECISIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE TRAMITE PIATTAFORMA SARDEGNACAT, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9E3D728B7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3091</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO, MESSA IN OPERA E MANUTENZIONE DELLE INSTALLAZIONI NATALIZIE E PROIETTORI NEI PRINCIPALI MONUMENTI DELLA CITTÀ. - DECISIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE TRAMITE PIATTAFORMA SARDEGNACAT. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC83D72C31.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3092</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. A) DEL D. LGS 36/2023, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE TRAMITE PIATTAFORMA SARDEGNACAT PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E CONSEGUENTE SCIA DELL’EX MERCATO ORTOFRUTTA SITO IN VIA SASSARI N°23. CUP: G19G23001150004 CIG: A03110B755</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3095</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA E IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2023 – MENSILITA’ NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3096</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE RETTE  SOSTENUTE  DA PERSONE NON  AUTOSUFFICIENTI OSPITATE   PRESSO DIVERSE   COMUNITÀ INTEGRATE DEL TERRITORIO -LIQUIDAZIONE PERIODO MESI SETTEMBRE/OTTOBRE  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3097</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER L’ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ AI SENSI DELLA LEGGE N. 234 DEL 2021 (LEGGE DI BILANCIO 2022) ART. 1 COMMI 179 E 180. ACCERTAMENTO SOMME ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO FATTURA N. 247/2023. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI - SAI - DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “JUNTS” – ANNUALITÀ 2023–2027.” - CUP: G11H16000090001 – C.I.G.: 979839642C. - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA PER INCAMERAMENTO RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 216, COMMA 11 DEL CODICE E DEL D.M. 02.12.2016 (G.U. 25.01.2017 N.20).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “ALGHERO URBAN COLORS” – IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3109</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO CONTRIBUTO ““RETE SARDA DELL’ARTE ED ARCHITETTURA NELLA PREISTORIA DELLA SARDEGNA. LE DOMUS DE JANAS”- ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3112</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ALGHERO COMICS AND GAMES” – RETTIFICA CAPITOLO SPESA IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3113</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI. - CONTRATTO: SCRITTURA PRIVATA PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN AREA CIMITERIALE NEL CIMITERO DI ALGHERO DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA CAPPELLA PERIMETRALE, LOTTO C 4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 2023 PISCINA COMUNALE LOCALITÀ MARIA PIA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2”. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO - CUP: G14J23000010006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_23 DEL 24/11/2023 ING. CHRISTIAN SOI PER SALDO PROGETTAZIONE. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 2023 PISCINA COMUNALE LOCALITÀ MARIA PIA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2. CUP: G14J23000010006 – CIG: A000D3246F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_23 DEL 22/11/2023 GEOLOGO DOTT. MARIO ALBERTO ANTONINI PER L’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E RISPOSTA SISMICA LOCALE E PROVE GEOFISICHE – LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON - PNRR - (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU) - CUP: G19I20000250005 CIG: A020DDF73B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3124</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI OTTOBRE 2023 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – VIA CATALOGNA E LARGO SANTI ANGELI. LEGGE N.80 DEL 23.05.2014 “MISURE URGENTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA, PER IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI E PER EXPO 2015”. D.M. N.97 DEL 16.03.2015, ART.1, COMMA 2, LETT.B) (LINEA B). D.M. 03.10.2018 “PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEI COMUNI E DI AREA”. PROGRAMMA INTERVENTI D.G.R. N.39/19 DEL 03.10.2019 REVOCA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2257 DEL 08/09/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PIANTE ORNAMENTALI PER CERIMONIE COMMEMORATIVE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SOMME ALL’ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CONSULMEDIA SRL PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO TRIENNALE 2023-2025 DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA IN CLOUD DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI ALGHERO. ANNO 2023 TRAMITE ODA MEPA ID PROCEDURA N. 118917 E ODA N . 7016806. CIG: Z393884F0E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3223</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE COMUNE DI ALGHERO ANFN. PROGETTO LA FAMIGLIA AL CENTRO –SPORTELLO FAMIGLIA. ANCI SARDEGNA  ANTICIPO AI SENSI DELL’ART 6 DELLA CONVENZIONE . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3094</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 79 CCNL 16.11.2022 “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO” - COSTITUZIONE FONDO PER L’ANNO 2023” AGGIORNAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3098</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLE QUOTE SOCIALI PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE  DALLE  STRUTTURE SOCIO RIABILITATIVE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA -  SALDO FINANZIAMENTO  RAS -  ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3099</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE FABBISOGNO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO DENOMINATO “INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)” PER L’ANNO 2023 LINEE DI INDIRIZZO 2023/2024 -RIAPERTURA TERMINI ATTRAVERSO LA NOTA RAS N. 28581 DEL 26/10/2023-RETTIFICA-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3101</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE PLAÇALGUER - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL BURAS CON SEDE IN VIA ZARA SNC – CAGLIARI (CA), QUALE IMPORTO DI INSERZIONE PRATICA N. 49551/2023 INERENTE LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI APPROVAZIONE DI VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G. FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI OPERA PUBBLICA DENOMINATA “LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZALE AREA DON BOSCO – MARIOTTI.” LOTTO FUNZIONALE  C - REALIZZAZIONE ROTATORIA”– DELIBERAZIONE DEL C.C. N.91 DEL 15.11.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL BURAS CON SEDE IN VIA ZARA SNC – CAGLIARI (CA), QUALE IMPORTO DI INSERZIONE PRATICA N. 49552/2023 INERENTE LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI APPROVAZIONE VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G. FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI OPERA PUBBLICA DENOMINATA “SP 55 BIS- LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA IN LOCALITA’ SANTA MARIA LA PALMA – DELIBERAZIONI DEL C.C. N.92 DEL 15.11.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLE ENTRATE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI IN RELAZIONE AI CONDONI EDILIZI EX LEGGE N.47/1985, L. N.724/1994, L. N. 326/2003 E SS.MM.II.  PERIODO  MAGGIO - OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO - RENDICONTAZIONE PERIODO DAL 01.01.2023 AL 29.11.2023 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA - .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE POSTI AUTO, LOTTI INTERCLUSI, SANZIONI DANNO PAESISTICO.  AGOSTO – OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ARREDI PER SETTORE RISORSE UMANE – AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG: Z5C3D8568F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3126</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 50 COMMA 1 LETT B) D. LGS 36/2023 PER L’INCARICO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VARIANTE 3, RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS E DELL’INFRASTRUTTURA PER LA POSA DELLA FIBRA OTTICA, NEI COMUNI DI ALGHERO E OLMEDO DEL BACINO 6.  CUP: G15J08000000009 CIG: Z8C3D4787A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO 2023 CONSORZI STRADE VICINALI CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AI SENSI ART. 3 DEL DLL 1446/1918 - ECONOMIE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3128</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3129</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2023 - MENSILITA’ NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MONITORAGGIO STRUTTURALE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PONTE DI FERTILIA – CONTRATTO REP. 469/2021. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI A FAVORE DELL’  ING. ENRICO DOPPIU – C.I.G. Z7E32F441B – C.U.P. G17H19002020004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3131</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI.CIG  9047734A49. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E  LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3132</Numero_Provvedimento><Oggetto>FACILITY MANAGEMENT FM4 - SERVIZI  INTEGRATI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE E DI ALTRI SERVIZI OPERATIVI DI MANUTENZIONE, QUALI: ASSISTENZA/MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI – MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI OLTRE CHE FACCHINAGGIO INTERNO - FACCHINAGGIO ESTERNO.  LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2023.  CIG DERIVATO 9976764E17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IMPIANTI DI CALCIO “AGOSTINO CATALDI” DI SANTA MARIA LA PALMA E “IL CARMINE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTARI E FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI IN LOCALITÀ SANTA MARIA LA PALMA. CUP G15I23000140004 – C.I.G. A02F64E6A9 (NR. GARA 9443348). AGGIUDICAZIONE EX ART. 50 COMMA 1 LETT. A) ALL’IMPRESA MOVISTRADE COGEFI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE PER FORNITURA DEL SERVIZIO DELLA BANCA DATI ONE HSE. CIG:  ZCA3D8A53B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AI SERVIZI DI AGENZIA RELATIVI A MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI – SECONDA LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2023 – CIG: Z2C349BE89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEI SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DEL COMUNE DI ALGHERO E RESTITUZIONE DELLA SABBIA OTTENUTA PRESSO GLI ARENILI PROVENIENZA - AFFIDAMENTO EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL - CON SEDE LEGALE IN VIA DANTE ALIGHIERI NEL COMUNE DI CAGLIARI E IMPIANTO IN LOC. GANNÌ NEL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA, P.IVA 03507240921 - CIG. A030FB7EBF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO MA FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE DI ALTRI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI “FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA” - CIG: Z653D8BFEF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3140</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. A) DEL D. LGS 36/2023, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE TRAMITE PIATTAFORMA SARDEGNACAT PER LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MARIA IMMACOLATA E SACRO CUORE PER INSTALLAZIONE DI NUOVA LAVASTOVIGLIE PER SERVIZIO MENSA A S 2023-2024. CIG Z863D5CFFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DELLA  RETTA SOSTENUTA  DA PERSONA  OSPITATA PRESSO LA   STRUTTURA  SOCIO ASSISTENZIALE  RESIDENZIALE “IL SENTIERO “ DI OSSI  LIQUIDAZIONE PERIODO MESI GENNAIO/GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3155</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E DOCUMENTI DI SOGGIORNO ALBERGHIERO, IN OCCASIONE DELLE TRASFERTE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI DEL COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO SOMME NOVEMBRE 2023 – SMART CIG: Z2C349BE89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3192</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE .  CIG: Z343D50BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3249</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI SINDACO ED AMMINISTRATORI – LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA NOVEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA, ANNO 2023, QUARTA PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DELL’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 20/2023 (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3145</Numero_Provvedimento><Oggetto>FAMILY AUDIT - ACCOMPAGNAMENTO AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL PRIMO ANNO DEL BIENNIO DI CONSOLIDAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG Z323D8B521</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 3 - Politiche Familiari e del Terzo Settore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3146</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.N. 6/95 -ART.56 - RETTE PER IL  RICOVERO DI PERSONA  NON AUTOSUFFICIENTE PRESSO  CENTRO A.I.A.S. DI ARITZO. LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ 2^ QUADRIMESTRE 2023 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1029/02/2023 DEL 21.11.2023 – CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 767/PA DEL 31/10/2023 PERIODO: OTTOBRE 2023 - SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS - COD.CIG. 8857464286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUTAZIONE RIMBORSI SPESE GESTIONALI TRA FONDAZIONE ALGHERO E COMUNE DI ALGHERO, ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO UNESCO QUALE PATRIMONIO DELL’UMANITÀ - “RETE SARDA DELL’ARTE ED ARCHITETTURA NELLA PREISTORIA DELLA SARDEGNA. LE DOMUS DE JANAS”. IMPEGNO QUOTA RIMANENTE CONTRIBUTO RAS ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3151</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME UTENTI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER PAGAMENTI IN ECCESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3152</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CARTOLIBRERIA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DELL’ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. N. 194/2023 RELATIVO ALL’APPALTO DI “SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO MEDIANTE L’USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DURANTE IL CICLO DI VITA DELL’OPERA, CONFORMI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 11.10.2017 – LOTTO FUNZIONALE N. 1.”. CUP:G13J18000270002 CIG: 9368021F79.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE NOVEMBRE 2023 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: ZE5329C88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI PER PAGAMENTO ERRATO CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA: ISTANZE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3174</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3175</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3193</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2023, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - TRASLOCHI E INTERVENTI EDILIZI D’URGENZA CON AUTOSCALE E LAVORI EDILI. PERIODO DAL 01.11.2023 AL 30.11.2023. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3194</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – APPLICAZIONE PENALITA’– ART. 10 CONTRATTO REP. N. 80/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DELL’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 5/2023 (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3167</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DELL’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 47/2023 (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3156</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENEL SOLE SPA. LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO - ACCERTAMENTO ENTRATE PERIODO SETTEMBRE 2023 - NOVEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3160</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2023 – MENSILITA’ NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3161</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE RETTE   SOSTENUTE DA  UTENTI OSPITATI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "S.AGOSTINO" DI ALGHERO  -LIQUIDAZIONE PERIODO MESI LUGLIO- OTTOBRE 2023  .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3162</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2023 – NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3163</Numero_Provvedimento><Oggetto>NTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ' SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE NEL TERRITORIO DI ALGHERO. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALITÀ’ 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE "PLAÇAALGUER – GUSTO, ARTE E TRADIZIONE" CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3165</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOVEMBRE  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3166</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUTELA LINGUE SARDE - ARTT. 9 E 15 L. 482/99, ART. 10, COMMA 5 L. R. 22/2018 E ART. 2, COMMA 13 L.R. 6/2012 - SPORTELLO LINGUISTICO ED ATTIVITÀ CULTURALI IN LINGUA CATALANA DI ALGHERO, ANNUALITÀ 2022 E 2023. IMPEGNO SOMME RESIDUE ANNUALITÀ 2022 PER PROGETTO ANNUALITÀ 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILIACI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI PER IL SECONDO SEMESTRE RELATIVI AL PERIODO 01/11/2023-30/11/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI NOVEMBRE  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE RETTE  SOSTENUTE  DA PERSONE NON  AUTOSUFFICIENTI OSPITATE   IN     COMUNITÀ INTEGRATA  DEL TERRITORIO -LIQUIDAZIONE PERIODO MESE NOVEMBRE  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3171</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 11/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. CONTRI-BUTI PER IL SECONDO SEMESTRE RELATIVI AL PERIODO 01/11/2023-30/11/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3172</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 11/1985 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATI-CI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S C I A  CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI S. R. L.  – SASSARI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI  NOVEMBRE  2023 .  CIG  9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3177</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE AD ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI, SPAZI RICREATIVI E MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI DI ALGHERO” -INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E   LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE IN FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO N.180/2022 , SAL BIS E STATO FINALE  CUP: G16J20000630002 - CIG: 893942460D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3178</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA PJ07618199 DEL 30/11/2023, DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG. DERIVATO 9047734A49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI - CIG Z473CEAF05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3181</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE  PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI - CIG Z053D64FF9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3182</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI PFTE, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E COLLAUDO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMMOBILE “EX GREEN HOTEL” DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI COMUNALI - CUP G18E23000140004 - PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT - AFFIDAMENTO ALL’ARCH. ANTONIO ANDREA DELOGU DI ALGHERO - CIG A030662B49 - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3183</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3184</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.10.2023 AL 31.10.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.  21  L. R. 13/1989  – DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO E.R.P.  DI PROPRIETA’ AREA - SITO IN ALGHERO - NEI CONFRONTI DELL’ASSEGNATARIO …… (OMISSIS) - CONTRATTO 47738.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3226</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI SGOMBERO DEL LOCALE SITO IN VIA GRONCHI ANGOLO VIA KENNEDY. CIG: ZA43D231AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO INCANNICCIATI PER APPRESTAMENTO DELLE BARRIERE PROTETTIVE DELL'ARENILE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 - CIG ZC13D8C133</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3188</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2023- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI  PROVENIENTI DAL COMUNE DI USINI PER N. 1 BENEFICIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI ALGHERO, PER MANIFESTAZIONE “ALGHERO COMICS AND GAMES”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3190</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE TRAMITE PIATTAFORMA DEL SARDEGNACAT DEL SERVIZIO ”REALIZZAZIONE DI UN PIANO EDITORIALE SULLA CITTÀ’ DI ALGHER0. CIG A02B02C68D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE CASA BABBO NATALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3195</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO. NOMINA DEL DEC E AGGIORNAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO A SUPPORTO DEL RUP E DEL DEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3196</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 4000/2022 – ANN. 2023 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ GLOBAL POWER SPA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG: 7851751DE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3197</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP-FACILITY MANAGEMENT FM4. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO, INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E  DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15 D.LGS. N. 36/2023 E DELL’ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2018. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI EX ART 45 DEL D.LGS 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3198</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA GRATUITA DELLA RACCOLTA DELLE OLIVE SUI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLA STAGIONE 2023.  PROROGA TERMINI PER PRESENTAZIONE ISTANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TARGET SERVICE S.R.L.S. – ALGHERO (SS) - P.I. 02623290901 – F.E. N. 470 DEL 01/12/2023 –  PERIODO 01.11.2023-01.12.2023 – 180 H – CIG Z863AB1AC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3202</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI NON DOVUTI: ACCERTAMENTO/IMPEGNO SOSPESI R.A C. N. 3 – ANNUALITA’ 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3203</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3204</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3205</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITENUTE ERARIALI ANNI PRECEDENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3206</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO – MEPA PER L’ACQUISTO DI CARTA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA– CIG: ZB93D9E62A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA EDISON NEXT GOVERNMENT SRL. CONVENZIONE CONSIP – “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA” CONTABILITA’ CANONE ORDINARIO 2° TRIM 2023 E CONTABILITA’ EXTRA CANONE 1° SAL ANNO 2017, 2 °- 3°-4° SAL DELL’ANNO 2018, 5° SAL ANNO 2019 6° SAL ANNO 2020, 7° SAL ANNO 2022 8° SAL ANNO 2023- QUOTE 3° TRIMESTRE 2023. APPALTO PRINCIPALE ID. ORD. 3373345/2016 – LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017 - CIG. 6865771576</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCULI ESISTENTI NEL CIMITERO DI ALGHERO LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 45 DEL D.LGS N. 36/2023  RELATIVO ALLA FASE DI PROGETTAZIONE. CUP: G12C2300033004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3212</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER" L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSIP SERVIZIO LUCE 3- LOTTO 4”. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 113 D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II, TERZO TRIMESTRE 2023, REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. APPALTO PRINCIPALE ID. ORD.3373345/2016 LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3213</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA DEL PALACONGRESSI DI ALGHERO – INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 – IMPEGNO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E   LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE IN FASE DI PROGETTAZIONE PFTE. CUP: G16J20000630002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3214</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG Z553D9A208</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE CIMITERO: REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ESISTENTE” – LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/2023 DEL 05.12.2023 EMESSA DALL’IMPRESA EDIL APPALTI DI MARCO DELOGU RELATIVA AL SAL N.1. CUP: G15I22000110006 - CIG: 992636685A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ URBANA - SCARIFICA, SAGOMATURA,REALIZZAZIONE TAPPETINO STRADALE, MESSA IN QUOTA CHIUSINI. CUP: G17H23002050004 INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP E DEI SOGGETTI DA INCARICARE PER L’EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE PFTE - ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 15 D.LGS. N. 36/2023 E DELL’ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA” - LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 113 D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. CUP: E17B12000100002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3207</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO CONTRIBUTO “PROGETTO IN SACRO ITINERE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3208</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MUSICALE, STORICO-LINGUISTICO “SENYAL DEL JUDICI. L’ALGUER I EL CANT DE LA SIBIL-LA”. BARCELLONA NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 – IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3210</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATROCINIO E CONTRIBUTO SOCIETÀ ALIVA VOLLEY MANIFESTAZIONE “ LO SPORT CONTRO IL BULLISMO” IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3217</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  CAREGIVER  E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNUALITA’ 2023 – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO/IMPEGNO N. 9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI “DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO - INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, PONTI E VIADOTTI – PNRR (M2C4I2.2) –– NEXTGENERATIONEU – COMUNE DI ALGHERO” – CUP: G17H19001310001 – C.I.G.: A00400ECDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98 – ANNUALITA’ 2023. AVVIO DELLE PROCEDURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO MA FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE DI ALTRI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3224</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALGHERO DI 150 ORE DI PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024 – ART. 46 CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PER CONTRIBUZIONE PAGAMENTO RETTE NIDO COMUNALE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI. - CONTRATTO: SCRITTURE PRIVATE PER LA CONCESSIONE IN USO DI AREE CIMITERIALI NEL CIMITERO DI ALGHERO DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI CAPPELLE PERIMETRALI E TOMBE EPIGEE, LOTTO C 4 E LOTTO T 71.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3228</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIEDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO.” - CIG: A039CD855A - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE – NOVEMBRE 2023.CIG 955654673C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3247</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023, A SEGUITO DI PROCEDURA SU SARDEGNACAT, PER LA FORNITURA DI CARICATORE CON BENNA PER TRATTORE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO -  C.I.G. Z593D8016E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3248</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023, TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA, PER LA FORNITURA DI PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO – CUP G15D23000040004 - CIG  A036B9E5DA – N. GARA 9470586</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/PIC DEL 30/11/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3230</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “FERTILIA 2023-2024, PER REALIZZAZIONE DI OPERE MATERIALI E IMMATERIALI FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E CONOSCENZA DEI FENOMENI STORICI E CULTURALI CHE HANNO CARATTERIZZATO LA CITTÀ DI FONDAZIONE DI FERTILIA”. CUP E14H2300073000. IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO RAS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3231</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021. ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3232</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER COEDIZIONE VOLUME INERENTE ALLE ATTIVITÀ DI TUTELA LINGUSITICA DELLA CONSULTA CIVICA PER LE POLITICHE LINGUISTICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3233</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO “PROGETTO MUSICALE, STORICO-LINGUISTICO “SENYAL DEL JUDICI. L’ALGUER I EL CANT DE LA SIBIL-LA”. BARCELLONA NOVEMBRE-DICEMBRE 2023”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” – ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT – LOTTO N. 5 SARDEGNA NORD. CIG DERIVATO Z96305AAD7 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1050_1 DEL 30/11/2023 COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3235</Numero_Provvedimento><Oggetto>PLAÇAALGUER CATALANA – GUSTO E TRADIZIONE LIQUIDAZIONE ALLDIGITAL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3236</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D INTEGRAZIONE IMPEGNO ALLA DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3237</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DELLA  RETTA SOSTENUTA  DA PERSONA  OSPITATA PRESSO LA   STRUTTURA  SOCIO ASSISTENZIALE  RESIDENZIALE “IL SENTIERO “ DI OSSI  LIQUIDAZIONE PERIODO MESI  LUGLIO/OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3238</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GIORNATE DELLA GEOGRAFIA 2023” - DUMAS - DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI – IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII E DELLA LUDOTECA COMUNALE -   AFFIDAMENTO MICRO-NIDO COMUNALE VIA MALTA “LA PEDRERA” CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3240</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021. ANNO 2023 – PRIMA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3241</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 63 DEL D. LGS. N. 50/2016, PREVIA CONSULTAZIONE DI N. 5 OPERATORI, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DELLA L. 11.09.2020, N. 120, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: “RIORDINO DI PAVIMENTAZIONE, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI NEL PORTO DI ALGHERO – LOTTO 1: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE “- C.U.P.: G17F22000020002 – CIG: 9927712F19.  RICHIESTA, DA PARTE DEL RUP, IN ORDINE ALLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO, IN ATTESA DI SCIOGLIMENTO RISERVE DA PARTE DELL’ASSESSORATO LL.PP. DELLA RAS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO CANCELLERIA– LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: ZE63CEEB86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER  FORNITURA  BOTTIGLIE DI ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE – CIG: Z4F3A4787D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER VARIAZIONE CANONE ASSISTENZA E LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA – MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE - CIG: Z85321B431</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3245</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE  RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE TRAMITE PIATTAFORMA DEL MEPA PER LA FORNITURA DI N° 17 PARCOMETRI MODELLO STRADA TPAL R E SERVIZI COLLEGATI, A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO SOCIETA’ FLOWBIRD ITALIA SRL. - CIG: A036E87CA3. - SOTTOSCRIZIONE ATTO PER ACCETTAZIONE CON EFFICACIA NEGOZIALE IMMEDIATA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3246</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ PREMIO NAZIONALE ALGHERO DONNA, EDIZIONE 2023 – IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3250</Numero_Provvedimento><Oggetto>“DISTRETTO RURALE DI ALGHERO”. TRASFERIMENTO FONDI A TITOLO DI FONDO DI DOTAZIONE. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3251</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IMPEGNI ASSUNTI -  DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3252</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E GESTIONE SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI COMPRESI PNRR, PNC E POLITICA DI COESIONE 2021-2027. CIG 9020032DDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3254</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 110 D.LGS 50/16 SS.MM.II DELL’INCARICO PER SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA – DIREZIONE, MISURA E CONTABILITÀ LAVORI, RELATIVI AI LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO” - CUP: G17F19000040001 CIG: 7086823757</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DEL 01/12/2023 EMESSA DALLA SOCIETA’ MARTECH SRL (CAPOGRUPPO RTP) PER IL SALDO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL RILIEVO IN SINGLE BEAM RELATIVAMENTE AI LAVORI DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTO DI ALGHERO. CUP: E16C07000020002 - CIG: 01555045F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3278</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549.    LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 107/PA DEL 06/12/2023 -  NOVEMBRE  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PERIODO 02/07/2023 – 01/10/2023 – SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - CIG: Z372CBD5A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI PERIODO 15/07/2023 – 14/10/2023 – SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG: Z362A67DCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3282</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “URBANIZZAZIONE VIA F.LLI ACCARDO ARTIGIANI”. CUP: G11B23000780006 - CIG: Z6F3D6CAAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3257</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO (RUP) AI SENSI DELL'ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 PER LA GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO, DEL MICRONIDO  E DELLA LUDOTECA DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3258</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI SPECIALISTA DI VIGILANZA (AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE) MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 06-D-2023-MOB. APPROVAZIONE CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3259</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2023. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3260</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- LIQUIDAZIONE PER N. 1 UTENTE A COPERTURA PARZIALE DEL PIANO PERSONALIZZATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3261</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.L.R.R. L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II.  “PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE”. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNUALITA’ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3263</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998-- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI RAS A COPERTURA DEL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI-GESTIONE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3264</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AMMESSI A CONTRIBUTO BUONO LIBRI  A. S. 2023/24 .  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  DEI CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PLAÇAALGUER CATALANA – GUSTO E TRADIZIONE - LIQUIDAZIONE SERVIZI INTEGRATIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3266</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011-3/2022 “PROVVIDENZE A FAVORE TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE, PANCREAS E POLMONI”. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNUALITA’ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3267</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3268</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– NOVEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3269</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2023 E SALDO GENNAIO - OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3270</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 –DICEMBRE 2023 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI. - CONTRATTI: SCRITTURE PRIVATE PER LA CONCESSIONE IN USO DI AREE CIMITERIALI NEL CIMITERO DI ALGHERO DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI  CAPPELLE PERIMETRALI NEL LOTTO C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3273</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ATTIVITÀ ISTITUTO ARTISTICO MUSICALE G. VERDI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII E DELLA LUDOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO MICRO-NIDO COMUNALE VIA MALTA “LA PEDRERA” CIG 75890309AA. INTEGRAZIONE IMPEGNO  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTORIMBORSO DELLE SOMME PER LE  SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE  PER LA MENSA DEL PERSONALE SCOLASTICO STATALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3276</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO – CONTRATTO REP. 471/2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3277</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DELLA STATUA A MEMORIA DEL PUGILE SALVATORE BURRUNI - IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Sport ed Eventi sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3281</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE TRATTO STRADALE DI VIA VITTORIO EMANUELE (EX SS127BIS) - INGRESSO CITTÀ - DA REG. MONT'AGNESE A REG. CARAGOL - REALIZZAZIONE ROTATORIE NELLE INTERSEZIONI CON ACCESSI "CARAGOL" - "GALBONEDDU" - INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D. LGS 36/2023. CUP G11B23000770005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI. - CONTRATTO: SCRITTURA PRIVATA PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN’AREA CIMITERIALE DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA TOMBA EPIGEA NEL LOTTO T7-2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE NOVEMBRE2023. CIG: 9458963732.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L' ACQUISTO DI UNA LICENZA SOFTWARE ACCA PRIMUS E CERTUS CON LA RELATIVA ASSISTENZA TRIENNALE PER IL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 422390 – ID ORDINE N. 7490713 AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA TECHNE S.R.L. CIG: ZC83D3E0FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3291</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO   UTENTE   BENEFICIARIO DI PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R N.20/97 INSERITO PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE  "SANT' AGOSTINO" DI ALGHERO  NELL'ANNO 2023 . IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4PA DEL 30/11/2023 EMESSA DAL GEOM. GAETANO DEDOLA – REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA CIMITERO COMUNALE. CUP: G17H21036870004 – CIG: ZD6346B6B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3305</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MARKETING TERRITORIALE PER LA RETE DELL’ENOTURISMO INTEGRATO SOSTENIBILE. DECISIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z723DA38FF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3306</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO, MESSA IN OPERA E MANUTENZIONE DELLE INSTALLAZIONI NATALIZIE E PROIETTORI NEI PRINCIPALI MONUMENTI DELLA CITTÀ- INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SAPA AFFISSIONI SNC DI PINNA PAOLO LUIGI &amp; C,. CIG ZC83D72C31.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3307</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO DA RUGBY CIG ZB23D93C9E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3308</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO CIG  Z9C3D9D586</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3309</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLO A CALDO PER LA RIPARAZIONE DI BUCHE STRADALI CON L’UTILIZZO DEL CASSONE TERMICO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: Z0C3DA6128</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3310</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE- DITTA NORD CAR SRL. CIG 91732358FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/23 DEL 21/11/2023 EMESSA DALLA DITTA BALDINO SALVATORE RELATIVAMENTE A NOVE ORE DEL SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MEZZO MECCANICO PER MOVIMENTAZIONI VARIE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. CIG: ZAC3C75640</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3363</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI N. 150 PALI TUTORI IN PINO AUTOCLAVATO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG  Z8A3D90B99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3284</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE N. 120/2020 E ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON – FONDO PNRR (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU) MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1. “RIGENERAZIONE URBANA”. CUP: G19I20000250005 – CIG: A0092433C3 –  APPROVAZIONE ATTI DI GARA, PRENOTAZIONE E IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PERIODO 15/07/2023 – 14//2023 – SERVIZI SOCIALI - CIG: Z6E2AF4669</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA E ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL QUADRO VINCOLISTICO ESISTENTE - STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA – IMPEGNO SOMME PER IVA DI LEGGE CIG Z2231F211B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA KENNEDY N. 76 PER IL MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3288</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI  A.I.A.S. DI CORTOGHIANA-SASSARI E BONO -  LIQUIDAZIONE  CONTABILITÀ MESI  AGOSTO E SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3293</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2023 DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3294</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIS PARTE SECONDA -FONDO NAZIONALE DELLE POLITICHE SOCIALI (FNPS)-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3296</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA E ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL QUADRO VINCOLISTICO ESISTENTE - STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA. CIG Z2231F211B. LIQUIDAZIONE ALLE PROFESSIONISTE DELLE FATTURE NR. FPA27/23 DEL 11/12/2023 E FPA 1/23 DEL 11/12/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3297</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2023 AL SEGRETARIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 2 DEL C.C.N.L. SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 16.05.2001. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 NOLEGGIO – LOTTO 4 – STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER IL NOLEGGIO DI N° 1 FOTOCOPIATORE MARCA KYOCERA TASKALFA 4052 CI A COLORI –  INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COPIE IN ECCEDENZA- CIG: ZB337B7BFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOSPESI R.A.C. – ANNUALITA’ 2023 N. 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI PERIODO 23/08/2023 – 22/11/2023 – SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE – PERSONALE – AFFARI GENERALI - CIG: Z372CBD5A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3301</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE RETTE  SOSTENUTE  DA PERSONE NON  AUTOSUFFICIENTI OSPITATE   IN     COMUNITÀ INTEGRATA  DEL TERRITORIO -LIQUIDAZIONE PERIODO MESE OTTOBRE  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRI SOPRA FRANCHIGIA PERIODO 2019-2020-2021- 2022. ANNO 2023.CIG 79194855C3 CIG 79194855C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3303</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI CONSIGLIERI COMUNALI – LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3312</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE URBANA – LAVORI LUNGOMARE VIALE I° MAGGIO - INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D. LGS 36/2023. CUP: G17H23002150004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3313</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 10 CIME DI ABETE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE – LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG Z2A3D58D07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI DI N. 5 MATTONI IN TRACHITE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE PRESSO I GIARDINI MARTIN LUTHER KING CIG ZBF3CEB6DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3315</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DELLA STATUA A MEMORIA DEL PUGILE SALVATORE BURRUNI. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Sport ed Eventi sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RTP CON CAPOGRUPPO MANDATARIO L’ARCH. DANIELE CUREDDA ANTICIPAZIONE RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON - PNRR – (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU). C.U.P.: G19I20000250005 - C.I.G.: 99498457D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3317</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE/PROGETTI DIRETTI ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1636 DEL 30/11/2023 EMESSA DALLA SOCIETA’ AUTOTRASPORTI DEMONTIS SRL PER SERVIZIO DI AUTOSPURGO CON UTILIZZO DI CANAL-JET PER STASAMENTO. CIG: Z3B39E610E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1637 DEL 30/11/2023 EMESSA DALLA SOCIETA’ AUTOTRASPORTI DEMONTIS SRL PER IL SERVIZIO ANNUALE DI AUTO SPURGO CON UTILIZZO DI CANAL-JET PER STASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE ED EVENTUALE ASPIRAZIONE REFLUI. CIG: Z073C79C7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3320</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO DELL’INIZIATIVA/PROGETTO DIRETTO ALLA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL MARCHIO "CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO" – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3321</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE E SERVIZIO PROFESSIONALE SPECIALISTICO. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER I PIANI INDIVIDUALI ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3322</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA”. CUP: G11B08000290002 – CIG: 645484529A. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL QUINTO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA FATTPA 130/5 DEL 12.12.2023 EMESSA DALL’IMPRESA GEOM. ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2023 DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, COSIDDETTO PONTE, IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA TAR SARDEGNA N.305/2023, DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” A FAVORE DELLA COOP. SOC. BARBARA B. - CIG: 9817248954.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3324</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI PER MAGGIORI SOMME VERSATE A TITOLO DI TARI - ELENCHI SECAL S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ARREDI COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI – SEDIE ERGONOMICHE PER UFFICI COMUNALI – CIG:   ZEE3C5E4C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA" AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA DA REMOTO PER GLI INVII POSTALI MESI DI AGOSTO – SETTEMBRE – OTTOBRE - CIG Z593A9ABB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. EDOARDO MORETTE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SASSARI N. 960/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3328</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE AGROALIMENTARI DEL TERRITORIO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE TRAMITE PIATTAFORMA SARDEGNACAT, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1D3DB1D16.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ATTIVAZIONE DEL NUOVO MODULO J-AUT DEL SOFTWARE SICR@WEB CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER IL SERVIZIO DEMANIO -  AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3294528  SUL MEPA. CIG: Z6638995EA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/2023. CIG 94353519F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI COMPETENZA 2023 PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3334</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. - CIG. 5932202FF0. IMPEGNO SOMME E RIMODULAZIONE IMPEGNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3353</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.11.2023 AL 30.11.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3355</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA  A FAVORE DI ALTRI COMUNI- LEGGE N. 265/1999 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3329</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA”. CUP: G11B08000290002 – CIG: 645484529A. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA FATTPA 19_23 DEL 12.12.2023 EMESSA DALL’IMPRESA SCALPELLINI POSATORI E AFFINI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3335</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA SECONDO ACCONTO PER SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITÀ DI SERVIZI/FORNITURE INERENTI ALL’ESECUZIONE PROGETTUALE DELL’INTERVENTO FINANZIATO NELL’AMBITO DEL “FONDO CULTURA 2021”. CUP  G19J21007850008 - CIG   Z83370711C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000031875 DEL 15.11.2023 RELATIVA ALL’ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA’ PER IL PERIODO DAL 01.09.2023 AL 31.10.2023, PER ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA’ E CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFE PRA, A FAVORE DELL’A.C.I. DI ROMA – DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI (P. IVA: 00907501001). CIG Z603A05B25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3337</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N.184 – N.185 – N.186 DEL 22.11.2023 E N.200 DEL 04.12.2023 – PERIODO 26 AGOSTO - 30 NOVEMBRE 2023 – CIG Z7B3AB539F – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITÀ PER MINORI “IL RIFUGIO GESÙ BAMBINO” – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3338</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “IN SACRO ITINERE”,  A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “UFFICI D’ARTE” – IMPEGNO CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3339</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE AGOSTO  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3340</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE 2024-2026 DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA INTERNET IN FIBRA E SERVIZIO VOIP DELLE SCUOLE COMUNALI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3834086  AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA VODAFONE ITALIA S.P.A..  CIG: A0286B9215.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3341</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PROMOZIONE DELLA CITTÀ DI ALGHERO COME DESTINAZIONE ROMANTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3342</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L' ACQUISTO DI N. 16 MONITOR DELL 4K 32 POLLICI MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 460132 – ID ORDINE N. 7547839 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA EUROPE PLANE DI RIZZOLO ANTONIO. CIG: Z113DBB1D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3343</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2023/2024 - ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA ALUNNO FUORI SEDE – ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER ALUNNO RESIDENTE A SASSARI E FREQUENTANTE LA SCUOLA NEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3344</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFCOMMERCIO LIQUIDAZIONE “PLAÇAALGUER"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3345</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESE ANNUALI PER NUOVO PONTE RADIO RIPETITORE, PER FUNZIONAMENTO APPARATI RADIO TRASMITTENTI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.L.. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE – DETERMINA AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA N. 2966 DEL 21/11/2023 CIG N. ZF53CAB61C - CONTRIBUTO MIBACT DI CUI AL D.M. N. 614 DEL 22.08.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3347</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE DALLA CASSA ECONOMALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3348</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.L.R.R. 27/83; 11/85; 12/11 -3/2022. IMPEGNO DI SPESA  DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3349</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI–IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3350</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER FORNITURA DI SEGNALETICA  VERTICALE PER IL COMUNE DI ALGHERO – CIG: Z8C3DBC92C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3351</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L' ACQUISTO DI N. 1 PORTATILE ASUS EXPERTBOOK B3 FLIP MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 461264 – ID ORDINE N. 7549259 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA NUVOLA POINT DI FLAJS ALESSANDRO. CIG: ZA83DBFAE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE STRADE CONSORTILI ART. 18 COMMA 1 LETTERA E) REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE S.R.L. AI SENSI DEL COMMA 2 ART. 7 DEL DLGS 36-2023 (CODICE DEGLI APPALTI). – IMPEGNO DELLA SPESA ART. 183 DEL DLGS 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3356</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE PER L’ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3358</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2023 – MENSILITA’ DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3359</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2023 - MENSILITA’ DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3360</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO E PATROCINIO GARA DI CICLOCROSS “3° TROFEO MARIA PIA” ALGHERO 26 NOVEMBRE 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Sport ed Eventi sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3361</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO “LA PERLA” VIALE EUROPA 79/85 – RIPARTO SPESA PER LAVORI STRAORDINARI PER IL RISANAMENTO DELLA PALAZZINA B - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3364</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI LIBERI DI TIPO B PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA SULLE AREE PUBBLICHE DI PRODOTTI ALIMENTARI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “CAP D’ANY DE L’ALGUER 2024” – DAL 29 DICEMBRE 2023 AL 02 GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3365</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI MANUTENTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO. AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING TRIENNALE ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE SRL – CONTRATTO DI SERVIZIO REP. N. 451/2021. IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3366</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E PULIZIE DEGLI ARCHIVI SITI IN LOC. SANTA MARIA LA PALMA. DECISIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: Z423DBA685</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3367</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE DELLA PASSERELLA IN LEGNO RELATIVA ALLA DISCESA A MARE N° 3 SU VIALE PRIMO MAGGIO IN DIREZIONE FERTILIA. CIG: Z723DBE671</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3368</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - PROGETTO ADAPT SPESE COERENTI. LIQUIDAZIONE SPESE PER L’INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AL CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO. CUP B19J16002890007 - CIG Z393D6C2FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3369</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA”. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 20/PA DEL 11.12.2023 EMESSA DALLO STUDIO SOLMONA S.R.L. CUP: G11B08000290002 – CIG: 7143991FDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3370</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA”. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 449/PA DEL 12.12.2022 EMESSA DALLA SOCIETÀ AI ENGINEERING S.R.L. CUP: G11B08000290002 – CIG: 7143991FDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3371</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO “ASD BOXE TORRES MARIO MURETTI” PER INIZIATIVA DI PUGILATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Sport ed Eventi sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER L’ACQUISTO DI UN CONTRIBUTO UNIFICATO PER LA PROPOSIZIONE DI RICORSO AL GIUDICE DI PACE DI SASSARI PER LA DICHIARAZIONE DI PERDITA DI POSSESSO DEI VEICOLI TARGATI: AY149MJ, SS050969 E SS050971.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3384</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI PER MAGGIORI SOMME VERSATE - ELENCHI SECAL IMU/TASI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RINNOVO DEL SERVIZIO APP MUNICIPIUM – ANNUALITA’ 2023 - CIG: Z7D2C95B86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE “SERVIZIO TELEMACO” - SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO – PERIODO: 15/09/2023 – 14/09/2024 - CIG Z563C00ACF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3399</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI,  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI NOVEMBRE 2023 -  CIG DERIVATO: Z4B35B1D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3400</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI N.2 SCRIVANIE UFFICI FINANZIARI – LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: Z393CE7166</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESI DI LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE - OTTOBRE -  CIG DERIVATO: 88150877E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3403</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO STIPULATO CON LA DITTA COPIER SERVICE SRL – INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COPIE IN ECCEDENZA- – CIG: Z773D471D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3427</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO  PER L’ORGANIZZAZIONE DEL 27^ TROFEO INTERNAZIONALE DI JUDO RIVIERA DEL CORALLO. ALGHERO 14-15 OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Sport ed Eventi sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3433</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOL AZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. IMPEGNO DI SPESA PER ESIGENZE ABITATIVE PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE   2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3449</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3373</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998-ANNO 2023-  LIQUIDAZIONE MENSILITA’ ARRETRATE E NOVEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3374</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO FATTURA N. 281/2023. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3375</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI SPECIALISTA DI VIGILANZA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO (EX ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA) – AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE – CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 06-D-2023-MOB _ NOMINA DELLA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3376</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. 36/2023 DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI GARA RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL COMUNE DI ALGHERO - CIG Z403C33792 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.211 DEL 12.12.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3377</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA NAPOLI N. 8 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 283/E  .   CIG: ZD73CB2B86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3378</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ATTIVITÀ OBRA CULTURAL DE L’ALGUER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3379</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO CONTRIBUTO PER SOSTEGNO INIZIATIVA CULTURALE BARRACELLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 – F.E. N. 155/V1 DEL 06/12/2023 –  PERIODO 01-30 NOVEMBRE 2023 – CIG 958779638E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTI – PERIODO: IV TRIMESTRE 2023 – CIG: Z492E131AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3383</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 , PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ED EMERGENZA C/O IL PARCHEGGIO A PAGAMENTO DEL MULTIPIANO, UBICATO IN ALGHERO, VIA LO FRASSO, DA SVOLGERE CON N. 1 UNI-TA’ REPERIBILE H24 TRAMITE COMMUTATORE TELEFONICO COLLEGATO ALLA CEN-TRALINA DI ALLARME ANTINCENDIO, ANNUALITA’ 2023 E 2024. A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO DITTA SCENOSIST S.R.L.S, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE PRESTAZIONI ARTISTICHE, CON SEDE IN SASSARI STR. VIC.LE SAN VIGLIANO N. 19 – COD. FISC. / P.IVA: 02919430906. CIG.: Z6B3DB07F3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3385</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVE A TRE ISTANZE PERVENUTE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1559/2023 PER LA FORNITURA DI UNA SCALA A CASTELLO PER L’ARCHIVIO COMUNALE. CIG Z6C3C884A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “PARCELLA NR.28” DEL 13.12.2023 A FAVORE  DEL RTP ABEILLE (CAPOGRUPPO MANDATARIA ARCH. ENRICA CAMPUS)-CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REDAZIONE DEI PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RIORDINO URBANO (P.I.R.U.) MISURA A- “PROGRAMMI INTEGRATI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI AMBITI URBANI E DELLE PERIFERIE CARATTERIZZATI DALLA PRESENZA DI PLURALITÀ DI FUNZIONI E DI TESSUTI EDILIZI DISORGANICI, INCOMPIUTI, PARZIALMENTE UTILIZZATI O DEGRADATI”.REDAZIONE DELLO STRUMENTO ATTUATIVO “PROGRAMMA INTEGRATO PER IL RIORDINO URBANO DELLA PERIFERIA LA PIETRAIA”-– CIG:  9545927C27. CUP G12C18000390006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI. - CONTRATTI: SCRITTURE PRIVATE PER LA CONCESSIONE IN USO DI AREE CIMITERIALI NEL CIMITERO DI ALGHERO DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA CAPPELLA PERIMETRALE, LOTTO C 3*-1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3389</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 31/001 DEL 01/12/2023 – PERIODO 01.11.2023 AL 30.11.2023 – CIG 96184579CE – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3390</Numero_Provvedimento><Oggetto>FAMILY AUDIT, 1A ANNUALITÀ CONSOLIDAMENTO – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE  DALLA DOTT.SSA ELEONORA CESARANI. CIG Z323D8B521</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 3 - Politiche Familiari e del Terzo Settore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3391</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'AGGIO E RIMBORSO SPESE A FAVORE DI S.E.C.AL. SRL. CONTRATTO REP. N.576/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3392</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI NOVEMBRE 2023 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER  ABBONAMENTO ANNUALE AL SISTEMA INTEGRATO D’INFORMAZIONE GIURIDICO / AMMINISTRATIVA ON LINE DE JURE PUBLICA / IUS AMMINISTRATIVO. CIG: Z643D67B3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3395</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020 -  IMPEGNO SPESA. CIG: Z4C3DC6B59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3397</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. A) ALL’IMPRESA F.LLI CANO S.N.C. DI CARMELO E GIOVANNI CANO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI FERTILIA. CUP G12B23009890004 CIG A03C007E27 (NR. GARA 9489388).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3402</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEI SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI INSTALLATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARTI DI RICAMBIO - CIG ZDD3DB1216</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3404</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. A) ALL’IMPRESA F.LLI CANO S.N.C. DI CARMELO E GIOVANNI CANO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA MARIOTTI.  CUP G12H23000680004 CIG Z883DBB47C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3405</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E SICUREZZA PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DA CALCIO DEL CARMINE - COMUNE DI ALGHERO - L.R. 1/2023. CUP: G19F23000010002 CIG: Z583DC3B99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3406</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. A) ALL’IMPRESA F.LLI CANO S.N.C. DI CARMELO E GIOVANNI CANO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA, COMPRESI I RISVOLTI, E RIPRISTINO PANNELLI IN POLIETILENE DI N. 25 LUCERNAI DELLA PALESTRA COMUNALE VITTORIO CORBIA”. CUP G12H23000690004 CIG A03CBE15E6 (NR. GARA 9492568)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E CONSEGUENTE SCIA DELL’EX MERCATO ORTOFRUTTA SITO IN VIA SASSARI N°23. CUP: G19G23001150004  PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER VERSAMENTO ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MOVIMENTAZIONE E POSA IN OPERA POMPA DI CALORE CENTRALIZZATA DA IMMOBILE SITO IN VIA COLUMBANO AD IMMOBILE RESIDENZA SANITARIA PER ANZIANI (EX GREEN HOTEL) - FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVE POMPE DI CALORE - BLOCCO B - RSA - FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPE DI CALORE AD ESPANSIONE DIRETTA PER GLI UFFICI LO QUARTER IN ALGHERO - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: G15I23000080004 - CIG: 997923660F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL FINANZIAMENTO RAS “STRAORDINARIO AGLI EE.LL: “L.R. N. 25/2012 ART.12 – DELIBERAZIONE G.R. 33/20 DEL 8/8/2013 – CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI EE.LL.” ANNUALITÀ 2023” APPROVAZIONE RIPARTO STANZIAMENTO ANNO 2023 PER LA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PRESSO LA SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMI 29 E 37 – IMPIANTO NATATORIO COMUNALE IN LOCALITÀ MARIA PIA". FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL’AMBITO DELLA MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE 4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. APPROVAZIONE CONTABILITÀ RELATIVA AL SECONDO STATO DI AVANZALMENTO DEI LAVORI. CUP: G13I22000120001 – CIG: 9394950DFD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 552 DEL 13/12/2023 EMESSA DALLA ECOPRAMAL SRL PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO DEL LOCALE SITO IN VIA GRONCHI ANGOLO VIA KENNEDY. CIG: ZA43D231AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/23 DEL 13/12/2023 EMESSA DALLA DITTA BALDINO SALVATORE RELATIVAMENTE A NOVE ORE DEL SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MEZZO MECCANICO PER MOVIMENTAZIONI VARIE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. CIG: ZAC3C75640</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3414</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIS PARTE SECONDA -FONDO NAZIONALE DELLE POLITICHE SOCIALI (FNPS)-IMPEGNO  CONTRIBUTI ECONOMICI_DICEMBRE BIS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3415</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE RETTE   SOSTENUTE DA  UTENTI OSPITATI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "S.AGOSTINO" DI ALGHERO  -LIQUIDAZIONE PERIODO MESE NOVEMBRE  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3416</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA  PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DELL’INTERVENTO DENOMINATO DEI LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA. CUP G19J20001070005. N. GARA ANAC: 9225766. CIG 9964512F6B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3436</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEGLI ARREDI NECESSARI ALL’ALLESTIMENTO DELL’IMMOBILE DESTINATO A MICRO - AFFIDAMENTO DIRETTO – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DA.MA. CIG ZD93C0E18B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3438</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 –DICEMBRE _BIS 2023 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3442</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA E PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA A FAVORE DEI MINORI. ANNO 2023. PUBBLICAZIONE ELENCO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3443</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA“: PROROGA E NUOVE ATTIVAZIONI PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2023  - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3446</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLE QUOTE SOCIALI PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE  DALLE  STRUTTURE SOCIO RIABILITATIVE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO  RAS -SALDO ANNO  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3469</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO CONVENZIONALE DI CESSIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN ALGHERO, LARGO DELLO SPERONE N.24-25-26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3469</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO CONVENZIONALE DI CESSIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN ALGHERO, LARGO DELLO SPERONE N.24-25-26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3417</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. A) ALL’IMPRESA MANCA FRANCO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FERTILIA. CUP G12B23009900004 - CIG Z313D90D1A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DAL GEOM. MARIO CLEMENTE PER RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO URBANO “LO QUARTER” DI SAN MICHELE. INCARICO DI SVOLGIMENTO PRATICHE CATASTALI.CUP: G37E05000030006 - CIG: ZDC123ECC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3419</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI DI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: Z3B3DBCDD0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3420</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2 – LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO - PRIMARIA-INFANZIA “LA PEDRERA” DI VIA CORSICA - VIA MALTA - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 195/2023 - APPALTATORE I.CA LAVORI S.R.L. - APPROVAZIONE 2° SAL - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. C.U.P. G14H20000700001 – C.I.G. 9630624257</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3421</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 PER SERVIZIO DI INDAGINI STRUTTUALI, VERIFICA ANALITICA STATICA, CIS E PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER RINFORZO DELLE GRADINATE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO COMUNALE MARIOTTI. CUP: G12H23000280002 CIG: Z623DC87D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA ADIBITO AD UFFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO E QUOTA ABBANOA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3423</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA ADIBITO AD UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3424</Numero_Provvedimento><Oggetto>IL SERVIZIO DI PULIZIA DI CADITOIE E GRIGLIE STRADALI. CIG Z113C69385. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 524 DEL 07/12/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3425</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO, RACCOLTA E AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI, PRESSO LOCALI EX “CAVAL MARÌ”, IN LUNGOMARE DANTE, LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ ECOPRAMAL SRL.  CIG Z4A3D2AB84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3426</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INTEGRATO DI OSPITALITÀ - DECISIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE TRAMITE PIATTAFORMA SARDEGNACAT, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z893DBF090</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN AUTOVEICOLO FIAT DOBLÒ CARGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG Z5B3D6BD6F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3429</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO A COMUNI COMPETENTI DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DAL COMUNE DI ALGHERO A SEGUITO DI ERRATI VERSAMENTI A TITOLO DI TARI, IMU E TASI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO E RIMBORSO DI DEPOSITI CAUZIONALI -INTERVENTI DI MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3432</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA RIEDIZIONE DELL’AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE IN APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO.” - CIG: A039CD855A - APPROVAZIONE ATTI DI GARA.  - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3434</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO DI CERNITA, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI – DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023. CIG Z053DCD8A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3437</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N.2 STAMPANTI LASER PER REDAZIONE ATTI STATO CIVILE IN FORMATO A4 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/07/2023 – 31/12/2023 - CIG:  Z8E38CB6F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3439</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NOVITA’ LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ALGHERO – AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG: ZC93DCD1AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER IL SERVIZIO 1 – OPERE PUBBLICHE E PER IL SERVIZIO 4 – SERVIZI INFORMATICI” - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PERIODO: 17.07.2023 - 16.10.2023  - CIG:ZF62DFC095</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE NECESSARIE PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO ATTIVITA’ PRESSO  IL SERVIZIO BIUBLIOTECA – LIQUIDAZIONE SPESA CIG: Z653CA7EA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3444</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE, COME DA ALLEGATI “A” E “B”, ALLA SOCIETA’ VFG SRL – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS N. 36/2023, - IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z613DC9258  -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3445</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER LA PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA DEL SERVIZIO “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO”, A FAVORE DELLE DITTE INFO SRL (CIG: Z303DBD0BB) CON SEDE IN BARLETTA E SOC. A. MANZONI &amp; C. SPA (CIG: Z9F3DBD041) CON SEDE IN SASSARI. - SOTTOSCRIZIONE ATTO PER ACCETTAZIONE CON EFFICACIA NEGOZIALE IMMEDIATA. - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3447</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE RIMBORSI ALLA FONDAZIONE ALGHERO PER SPESE VARIE GESTIONE LOCALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3448</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – NOVEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3450</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ATTIVITÀ OBRA CULTURAL DE L’ALGUER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3451</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO MA FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE DI ALTRI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIAE PLAÇALGUER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3454</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA.” LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3455</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN REGIME RESIDENZIALE DI UN MINORE CON GENITORE ACCOMPAGNATORE PRESSO LA COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA “DALLE NANE DELLA GINA” –  COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE DI SASSARI – CIG A03E569793 – GARA 9498156 – PERIODO 01.01.2024 – 31.12.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3456</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA’ GRAVISSIME DI CUI ALL’ART. 3 DEL D.M. DEL 26.09.2016 E DELLA D.G.R. N. 21/22 DEL 04.06.2019 – LIQUIDAZIONE ASSEGNAZIONI FINALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023, A FAVORE DELLA SOCIETÀ 3C PAYMENT LUXEMBOURG S.A., CON SEDE IN 5 7, RUE LÉON LAVAL L-3372 LEUDELANGE – LUXEMBOURG, P.IVA IVA N. LU23138978, ISCRIZIONE COMMERCIALE N. B202905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3458</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE FORNITURA DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS N. 36/2023, - IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z373DCB616  -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3459</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO “PROGETTO FERTILIA CITTÀ DI FONDAZIONE” -  CUP E14H2300073000 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3460</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO “22 - “PROGETTO IN SACRO ITINERE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3461</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA PER  INTEGRAZIONE  RETTE DI RICOVERO  PERSONE  OSPITATE  PRESSO  DIVERSE STRUTTURE SOCIALI  RESIDENZIALI -  ANNO 2023 . IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3462</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N.1 STAMPANTE AD AGHI LQ-350 PER UFFICIO ANAGRAFE  – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/10/2023 – 31/12/2023 - CIG:   ZEB3A90918</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT - NOLEGGIO DI N.2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - LOTTO 2 CIG 881132683C – LIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO PERIODO 01/07/2023 – 30/09/2023 - CIG DERIVATO: Z6E395D1BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA" AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA DA REMOTO PER GLI INVII POSTALI MESE DI NOVEMBRE - CIG Z593A9ABB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3465</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI UN MINORE CON GENITORE NELLA COMUNITÀ “LA CRISALIDE ONLUS” DI PORTO TORRES (SS) - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2024-31.12.2024 – CIG A03EBF2C2C - GARA N. 9499518.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3468</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - ART. 1, COMMA 816, L. 160/2019 - EX TOSAP - MANOMISSIONI DEL SUOLO PUBBLICO  – RENDICONTAZIONE  PERIODO DAL 28.08.2023 AL 12.12.2023 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA  E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3473</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023, A SEGUITO DI PROCEDURA SU SARDEGNACAT, PER LA FORNITURA E POSA DI STACCIONATA IN LEGNO DI PINO IMPREGNATO PRESSO IL PARCO “CAPORAL MAGGIORE SCELTO GIANMARCO MANCA”. CUP G13I23000060004 CIG ZBA3DB1661</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3474</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONCIME GRANULARE E SEMENTE PER PRATO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO – LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI SEMENTE PER PRATO. CIG ZBE3C4992A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3480</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO NON ARMATO PRESSO L’EX OSTELLO DI FERTILIA A FAVORE DELLA SOCIETÀ TARGET SERVICE S.R.L.S. CON SEDE IN VIA BRIGATA SASSARI N. 3/5 - 07041 ALGHERO - PERIODO 01.01.2024-30.06.2024 - CIG Z773DCEB9D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA. ANNO 2023 III PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA. ANNO 2023 IV PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3689</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE - “GESTIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ALGHERO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3690</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI PROFESSIONALI ALL’AVVOCATURA COMUNALE INCARICATA DELLA DIFESA DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3467</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ' 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3504</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI FINO AL 31.12.2023 A FAVORE DI STEP SRL A SEGUITO DI EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TOSAP E CIMP. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3505</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DET. N. 2810 DEL 08/11/2023 - ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO SANITARIA NELLE CASE PROTETTE -  DELIBERA RAS N. 6/27 DEL 30/01/2008 - PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023/2023 - CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3470</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA INCANNICCIATI PER APPRESTAMENTO DELLE BARRIERE PROTETTIVE DELL'ARENILE -  CIG ZC13D8C133  LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/001 DEL 15/12/2023 (PROT. 122388/2023 DEL 17/12/2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3471</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE UFFICI DEL CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO DI PROPRIETÀ DELLA DITTA CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL – ALGHERO – IMPEGNO DI SPESA PER LE ANNUALITÀ’ 2024-2025-2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3472</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549   SERVIZI AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 108/PA DEL 15/12/2023.  DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3475</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RETI PARAPALLE PER IL CAMPO DA BASEBALL LE TIGRI - DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: ZBD3DCD357</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3477</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI E SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI CDS DIVENUTI TITOLO ESECUTIVO –RUOLI -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3478</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RINNOVO ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - ANNO 2024 - QUOTA “E”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3479</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, L.L.R.R. 8/1999, ART. 4 E 9/2004 – ART. 1, COMMA 1, LETT. F), E ADEGUAMENTO DEGLI ASSEGNI MENSILI L.L.R.R. 11/1985 E 3/2022. ACCERTAMENTO IN ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3481</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA PER FORNITURA E POSA DI STRUTTURA PREFABBRICATA ADIBITA A SPOGLIATOI PER IL CAMPO SPORTIVO DA BASEBALL DI VIA DELLA TRAMONTANA CUP G14J23000600004 CIG A03EBAB198 N. GARA 9499486</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3482</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL NUOVO ECOCENTRO COMUNALE DENOMINATO “ECOCENTRO 3” IN LOCALITÀ SANTA MARIA LA PALMA. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO DELLE RITENUTE DI GARANZIA E RMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. C.I.G. 958125910E – GARA (8882496) – C.U.P. G15I18000040002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3483</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 FORNITURA DI 24 CARTELLI IN POLIONDA DA CM.1 MISURA CM 60X90. CIG:Z163DD5EA8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3484</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 FORNITURA DEL SERVIZIO DI NAVETTA  A MEZZO BUS - IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “CAP D’ANY DEL L’ALGUER 2024” -. CIG: Z913DD5F74.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3485</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE  (MISURA "NIDI GRATIS")” ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20.  APPROVAZIONE  AVVISO  DOMANDA 2023  LUGLIO/ DICEMBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO CONCESSO AI COMUNI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PARCHI URBANI. LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2023, N. 1 (LEGGE DI STABILITÀ 2023), ART. 16 COMMA 8DGR 19/38 DEL 1 GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 363/2023/FE DEL 05.12.2023 E N. 364/2023/FE DEL 05.12.2023, A FAVORE DELLA TECNOSYS ITALIA SRL – P.IVA - COD. FISC - 01209050861 - CIG: 9956172D09 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3497</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI FINO AL 31.12.2023 A FAVORE DI STEP SRL A SEGUITO DI EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU. CIG 7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3499</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI FINO AL 31.12.2023 A FAVORE DI STEP SRL A SEGUITO DI EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 2 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/07/2023 - 30/09/2023 - CIG DERIVATO: ZC43979F2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3487</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI - AUTOPARCO DEL COMUNE DI ALGHERO  CIG Z413DCC878</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEL LARGO NUNZIO COSTANTINO – CUP: G17H22003170004 - CIG: A02854A339. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N. 36 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 294 DEL 02/02/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3489</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SITO WEB ALGHERO HOSPITALITY, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE TRAMITE PIATTAFORMA SARDEGNACAT, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCB3DBEFB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI OZIERI PER L’UTILIZZO DELLA RELATIVA GRADUATORIA  APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 443 DEL 14.09.2022 PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 INFORMATICO – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3492</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA  RETTA SOSTENUTA DA PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE  OSPITATA  PRESSO   COMUNITÀ INTEGRATA DEL TERRITORIO"VILLA DEI GIUNCHI " DI FLORINAS   NELL'ANNO 2023  . LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE  2023 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3493</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE E DELL’UFFICIO DI DIREZIONE AI SENSI DELL'ART. 114 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 PER LA GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO, DEL MICRONIDO  E DELLA LUDOTECA DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3494</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON DI N° 1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI – DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DEMOGRAFICO MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001 (CODICE 05-B-2023-MOB). PRESA D’ATTO ESITO NEGATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3495</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI FINO AL 31.12.2023 A FAVORE DI STEP SRL A SEGUITO DI EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES-TARI. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3500</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PNRR, MISURA 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1., FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIONE EU – AVVISO M2C1.1.I.1.1 – LINEA D’INTERVENTO A PER IL “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”, DECRETO N. 396 DEL 28.09.2021 DEL MINISTERO DELLA TRANSAZIONE ECOLOGICA. CUP: G19J22000510001. INTEGRAZIONE GRUPPO DI LAVORO A SUPPORTO DEL RUP E DEL DEC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. QUINDICESIMA LIQUIDAZIONE 2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE20. CIG. 9896629C99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3506</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARMADI REI PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA SANT’ANNA N. 38  - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ LO GIUDICE MERFORI SRL. CIG: 9581550132</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3507</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ' SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE NEL TERRITORIO DI ALGHERO. ANNUALITÀ’ 2023. PROROGA TERMINI SCADENZA AVVISO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3508</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI TORRI FARO E GRUPPI DI CONTINUITA’. CIG: ZBA3DDAE28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000034529 DEL 14.12.2023 RELATIVA ALL’ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA’ PER IL PERIODO DAL 01.11.2023 AL 30.11.2023, PER ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA’ E CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFE PRA, A FAVORE DELL’A.C.I. DI ROMA – DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI (P. IVA: 00907501001). CIG Z603A05B25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3510</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 2826 DEL 15/11/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3511</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI ALGHERO - AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING TRIENNALE ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE SRL. PRESA D’ATTO VERBALE DEL C.D.A. DEL 05.09.2023 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DELLE ECONOMIE SULLE LAVORAZIONI RELATIVE ALL’ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI RELATIVE ALLA STIPULA DELL’ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. N. 194/2023 RELATIVO ALL’APPALTO DI “SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO MEDIANTE L’USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DURANTE IL CICLO DI VITA DELL’OPERA, CONFORMI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 11.10.2017 – LOTTO FUNZIONALE N. 1.”. CUP:G13J18000270002 CIG: 9368021F79.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3513</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE  MENSILITÀ DICEMBRE 2023  FAVORE DELLA SOCIETÀ CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3514</Numero_Provvedimento><Oggetto>FAMILY AUDIT - VARIAZIONE ESIGIBILITÀ SPESA AL 31/12/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 3 - Politiche Familiari e del Terzo Settore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3515</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTABILE DI ENTRATA DA RISULTANZE LISTE DI CARICO DEL CONCESSIONARIO STEP SRL A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA, ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3516</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO STIPULATO CON LA DITTA COPIER SERVICE SRL –LIQUIDAZIONE SPESA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE  – CIG: Z773D471D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3518</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E IMPIANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SANTA MARIA LA PALMA. CUP: G17H21026020006 - CIG ZCB32E379F. - APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI AGGIORNATI - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO - VINCOLO SOMME - VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE NELL’ESERCIZIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3519</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MANUTENZIONE FACCIATE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO- VIA ALES. CUP: G19J21007330006 – CIG: CIG Z5E32E1E2A - APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI AGGIORNATI - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO - VINCOLO SOMME - VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3520</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DA CALCIO DEL CARMINE - COMUNE DI ALGHERO - L.R. 1/2023. CUP: G19F23000010002 CIG: ZCE3DCD400</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3521</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SCALDABAGNI ED ELETTROPOMPA IN VARI PLESSI SCOLASTICI. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARA SPA – CIG Z353C10B9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3522</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO IN PLESSI SCOLASTICI VARI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MURA GIUSEPPE – CIG Z093CF2F6B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3523</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA PREVENTIVA RELATIVI AI LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI DEL DOTT. ARCHEOL. SANNA LUCA. CIG: A036402E4D (NR. GARA 9468030) CUP: G19J20001070005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI INERENTI  ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO AI “SERVIZI - SAI - DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “JUNTS” – ANNUALITÀ 2023–2027.” - CUP: G11H16000090001 – C.I.G.: 979839642C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3531</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SINISTRI SOPRA FRANCHIGIA PERIODO 2019. ANNO 2023.CIG 79194855C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3548</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE ED ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI G16J20000630002 - CIG: 893942460D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3578</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – VIA CATALOGNA E LARGO SANTI ANGELI. LEGGE N.80 DEL 23.05.2014 “MISURE URGENTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA, PER IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI E PER EXPO 2015”. D.M. N.97 DEL 16.03.2015, ART.1, COMMA 2, LETT.B) (LINEA B). D.M. 03.10.2018 “PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEI COMUNI E DI AREA”. PROGRAMMA INTERVENTI D.G.R. N.39/19 DEL 03.10.2019. – CUP G12F22000390002.  PRESA D’ATTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE CON MODIFICA QUADRO ECONOMICO ED IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA AI SENSI ART. 184 DEL DLGS 267/2000 A FAVORE SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE S.R.L. - LAVORI URGENTI PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE STRADE CONSORTILI ART. 18 COMMA 1 LETTERA E) REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3526</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA E SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE DEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 PER I PIANI INDIVIDUALI ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3527</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE ED ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. IMPEGNO DI SPESA PER IL SUPERAMENTO  EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO/IMPEGNO SOSPESI R.A C. N. 4 – ANNUALITA’ 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3529</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO  MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3530</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A ASSOCIAZIONE CULTURALE SALPARE, PER MANIFESTAZIONE “ PREMIO NAZIONALE ALGHERO DONNA, EDIZIONE 2023”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3532</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO 1° TORNEO DI PALLACANESTRO “CIUTAT DE L’ALGUER" TORNEO NAZIONALE ESORDIENTI FEMMINILE. IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Sport ed Eventi sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO. - CONTRATTO:  CONTRATTO DI VENDITA DI “TERRENI SITI NEL COMUNE DI OSSI - SUP. 18406 MQ”, DISTINTI AL N.C.T. F. 28 MAPP. 5, 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45.46, 47, 48, 49, 50, 153, 233, 234.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3535</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI N.1 BENEFICIARIO PER IL SEGUENTE PROCEDIMENTO: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBONAMENTO PARCHEGGIO A PAGAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3536</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO SAI – "JUNTS" – 2024 – ACCERTAMENTO E IMPEGNI DI SPESA - DECISIONE A CONTRARRE ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023  – SERVIZI AGENZIA CIG Z373DE0663 -   PROSECUZIONE SAI 2024 - CIG Z833DE083E CONTRATTO ATTUATIVO – LOTTO 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3537</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO “CAVAL MARÌ” EX ART. 3-BIS D.L. N. 351/2001, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN L. N. 410/2001 – PROROGA TERMINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3537</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO “CAVAL MARÌ” EX ART. 3-BIS D.L. N. 351/2001, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN L. N. 410/2001 – PROROGA TERMINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3538</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA E ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL QUADRO VINCOLISTICO ESISTENTE - STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA. CIG Z9431F2170. VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO FONDI RAS PER IL SOSTEGNO ECONOMICO DENOMINATO “INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)” L.L.R.R. N. 5/2019 E 22/2022 –RIAPERTURA TERMINI AL 31/10/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.11.2023 AL 30.11.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3541</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO “CAVAL MARÌ” AI SENSI EX ART. 3-BIS D.L. N. 351/2001, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN L. N. 410/2001 - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA A FAVORE DELLE DITTE ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA, P.IVA 00880711007 (CIG: ZDB3C37EC3) CON SEDE IN ROMA E SOC. A. MANZONI &amp; C. SPA, P.IVA 04705810150 (CIG: Z5C3C37ED9) CON SEDE IN SASSARI - IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TERMINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3542</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NOVITA’ LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ALGHERO – LIQUIDAZIONE SPESA  – CIG: Z5C3CBCB86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3543</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 105 DEL 13/12/2023 DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLE SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI N. 92/2017 E N. 247/2020. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO 66 PARTICELLA 810 SUB 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3546</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO PER OSPITARE GLI ADDETTI ALLA VIGILANZA PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MURA PREFABBRICATI CIG ZA03D5F272</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3547</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO CONCESSO IN FAVORE DEL COMUNE DI ALGHERO PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITA’ 2023” NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA PER L’ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE. L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23. L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3549</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO STIPULATO CON LA DITTA COPIER SERVICE SRL –LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: Z773D471D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2023 DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, COSIDDETTO PONTE, IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA TAR SARDEGNA N.305/2023, DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” A FAVORE DELLA COOP. SOC. BARBARA B. - CIG: 9817248954.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3551</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO N. 114/2023, N. 115/2023 E N. 116/2023 (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3552</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 FORNITURA DI N. 1 JACKET DAINESE E 3 GUANTI MOTO. CIG:Z9D3DE4046.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3583</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E DOCUMENTI DI SOGGIORNO ALBERGHIERO, IN OCCASIONE DELLE TRASFERTE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI DEL COMUNE DI ALGHERO –  CIG: Z2C349BE89. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCULI ESISTENTI NEL CIMITERO DI ALGHERO”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. DEL 31 MARZO 2023, N.36  ALL’IMPRESA CALVIA EDILNOA SRLS. CUP: G12C23000330004 - CIG: A03A950F76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ALL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL TEATRO CIVICO “GAVINO BALLERO DE CANDIA.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ALLA FONDAZIONE ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO PRIMARIA “SACRO CUORE” DI VIA CAGLIARI - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – CUP G12F20000050001. VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMMOBILE “EX GREEN HOTEL” DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI COMUNALI - CUP G18E23000140004 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI MASSIMA - VINCOLO SOMME - VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3553</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023.  CONTRIBUTO BUONO LIBRI  A. S. 2023/24 .  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  DEL CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO . INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3554</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 823/PA DEL 30/11/2023 PERIODO: NOVEMBRE 2023 - SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS - COD.CIG. 8857464286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3555</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA E ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL QUADRO VINCOLISTICO ESISTENTE - STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA. CIG Z2231F211B. VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 36_23 DEL 12.12.2023 – LA FORMAZIONE DI FRANCESCA PAOLA SCHIRÒ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3305/PA DEL 10.12.2023  – PUBLIKA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3558</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE TITOLARE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EQ. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3559</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI A FAVORE DI STEP SRL A SEGUITO DI ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE COATTIVA. PERIODO 01.05.2023 - 31.12.2023. CIG 7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3560</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2023 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 4.958,35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3561</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  CAREGIVER  E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNUALITA’ 2023 – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO/IMPEGNO N. 9BIS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3563</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUTELA LINGUE SARDE - ARTT. 9 E 15 L. 482/99, ART. 10, COMMA 5 L. R. 22/2018 E ART. 2, COMMA 13 L.R. 6/2012 - SPORTELLO LINGUISTICO ED ATTIVITÀ CULTURALI IN LINGUA CATALANA DI ALGHERO, ANNUALITÀ 2022 E 2023.  ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PROGETTO ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3564</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 - REIMPUTAZIONE IMPEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3565</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA“: PROROGA E NUOVE ATTIVAZIONI PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2023  - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023 BIS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3566</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ALGHERO - COMUNE DI ALGHERO, ACCERTAMENTO ROYALTIE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3567</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA. ANNO 2023 - V PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 NOLEGGIO – LOTTO 3 – STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER IL NOLEGGIO DI N° 1 FOTOCOPIATORE MARCA KYOCERA TASKALFA 4052 CI – CIG: Z583913728</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3569</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01 SETTEMBRE 2024 – CODICE UNIVOCO DIPENDENTE 383-608-064.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3570</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NOVITA’ LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ALGHERO – AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG: ZC93DCD1AC – LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETÀ E PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998. RELATIVA ALL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN ALGHERO E CENSITA IN CATASTO AL FOGLIO 66 PARTICELLA 810 SUB 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3572</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEI SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DEL COMUNE DI ALGHERO E RESTITUZIONE DELLA SABBIA OTTENUTA PRESSO GLI ARENILI PROVENIENZA - AFFIDAMENTO EX ART. 63 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL - CON SEDE LEGALE IN VIA DANTE ALIGHIERI NEL COMUNE DI CAGLIARI E IMPIANTO IN LOC. GANNÌ NEL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA, P.IVA 03507240921 - CIG. 97116009D7 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 256 DEL 20/12/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3573</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA - CONTRIBUTO PNRR, MISURA 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1., FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIONE EU – AVVISO M2C1.1.I.1.1 –  LINEA D’INTERVENTO A PER IL “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”, DECRETO N. 396 DEL 28.09.2021 DEL MINISTERO DELLA TRANSAZIONE ECOLOGICA. CUP: G19J22000510001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3574</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI STIMA IMMOBILIARE RELATIVA ALL’ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO EX ART. 42 BIS DEL D.P.R. 327/2001 E SS.MM.II.-  CIG ZB73BE1B58 .  REIMPUTAZIONE IMPEGNO SECONDO ESIGIBILITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3575</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DENOMINATO “CASA GIOIOSA” SITO IN LOC. TRAMARIGLIO – SEDE AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE – ACCERTAMENTO RIMBORSO IMU 2023 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3576</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI DEL COMUNE DI ALGHERO – CUP G19D17000560002. RIMODULAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DI ENTRATA E SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3577</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DELLA SECONDA FASE DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PEDAGOGICO DEL COMUNE DI ALGHERO. ACQUISIZIONE CIG E RELATIVO CONTRIBUTO A.N.A.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3580</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE LOCALI ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE AVVISO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3581</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023  DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO TORRE DI PIAZZA PORTA TERRA AD ALGHERO A FAVORE DELLA SOCIETÀ TARGET SERVICE S.R.L.S. CON SEDE IN VIA BRIGATA SASSARI N. 3/5 - 07041 ALGHERO - PERIODO 21.12.2023 – 02.01.2024  CIG: Z343DE92C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3582</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ ENTRATE COMUNE DI ALGHERO -S.E.C.AL. SRL. PATRIMONIALIZZAZIONE. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.94 DEL 29.12.2022. LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ECONOMALI – 4° TRIMESTRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3586</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI D.LGS. N. 267/2000, DERIVANTE DA ORDINANZA N. 2156/2023 DEL 27/04/2023 E PER PROCEDIMENTO ESECUTIVO N. 567/2023 R.G.E. - COMUNE DI ALGHERO C/O</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3588</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” –  COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ANNUALITA’ 2023 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - N. 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3589</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA DEL LUNGOMARE DALLA SABBIA FUORIUSCITA DALLA SPIAGGIA E LAVORI DI PROTEZIONE CIVILE ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 - CIG Z903D25965</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3590</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E CONTESTUALE CONVOCAZIONE OPERATORI  PER LA SCELTA DEI POSTEGGI LIBERI DI TIPO B PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA SULLE AREE PUBBLICHE DI PRODOTTI ALIMENTARI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “CAP D’ANY DE L’ALGUER 2024” – DAL 29 DICEMBRE 2023 AL 02 GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3591</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO E FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE GESTIONALE”. – CIG: 98090468D3. - PRESA ATTO DI N.1 VERBALE DEL SEGGIO DI GARA E DI N.5 VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO: LABCONSULENZE SRL- ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3592</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  NOVEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3593</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "LA FAMIGLIA AL CENTRO. ATTUAZIONE DELIBERA GC N.361 DEL 29.11.2023. ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO - PRIMARIA-INFANZIA “LA PEDRERA” DI VIA CORSICA - VIA MALTA - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 195/2023 - APPALTATORE I.CA LAVORI S.R.L. - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – C.U.P. G14H20000700001. VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA DEL MICRO-NIDO COMUNALE PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO “LA PEDRERA” DI VIA CORSICA - VIA MALTA - CUP G15E22000330004 – APPALTATORE: “PAOLO SPEZZIGA IMPRESA” DI VALLEDORIA - CIG 97462961E5 – SCRITTURA PRIVATA PROT. 58088/2023 DEL 07/06/2023. APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA E CAUZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3600</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLO A CALDO DI MEZZO MECCANICO PER DIVERSI LAVORI DI MANUTENZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: Z1E3DE7067</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE” - VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2024. CUP: G17F19000040001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3602</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA, DI IMPORTO INFERIORE A €. 140.000,00, DI “PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA INSTALLARE SUL TERRITORIO DI ALGHERO”, AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B, D. LGS. 36 DEL 31 MARZO 2023.- CIG: A03D74A064 - CUP G19I23001330004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE CIMITERO: REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ESISTENTE”. VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2024. CUP: G15I22000110006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 2023 PISCINA COMUNALE LOCALITÀ MARIA PIA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2”. CUP: G14J23000010006. VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’ ANNUALITA’ 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI NEL PORTO DI ALGHERO -VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2024 CUP G17F22000020002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE ED ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI LOC. MARIA PIA – ALGHERO” - CUP G16J20000630002  RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E VARIAZIONE ESIGIBILITÀ CON REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3607</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REDAZIONE DEI PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RIORDINO URBANO (P.I.R.U.) MISURA A- “PROGRAMMI INTEGRATI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI AMBITI URBANI E DELLE PERIFERIE CARATTERIZZATI DALLA PRESENZA DI PLURALITÀ DI FUNZIONI E DI TESSUTI EDILIZI DISORGANICI, INCOMPIUTI, PARZIALMENTE UTILIZZATI O DEGRADATI”.REDAZIONE DELLO STRUMENTO ATTUATIVO “PROGRAMMA INTEGRATO PER IL RIORDINO URBANO DELLA PERIFERIA LA PIETRAIA”--  CIG 9545927C27. CUP G12C18000390006. REIMPUTAZIONE IMPEGNO SECONDO ESIGIBILITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3608</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLA PROGETTAZIONE PER L'ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA PALAMANCHIA LA CUNETTA ED ELENCAZIONE DELLE EVENTUALI ALTERNATIVE PROGETTUALI AD IDONEO OPERATORE ECONOMICO DA EFFETTUARSI SULLA BASE DI PROPOSTE PROGETTUALI PROVENIENTI DA SOCIETÀ SPORTIVE - DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: Z593DEB540</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3609</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO E RECUPERO EDILIZIO ED AMPLIAMENTO DEI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA MICHELANGELO N. 9. C.U.P. – G17H21036880004  - IMPEGNO SOMME, VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3617</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE A SOSTEGNO DI PROGETTI, INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI GRANDE INTERESSE TURISTICO. CONTRIBUTI PER GLI “EVENTI DI CAPODANNO ANNUALITÀ 2023”. LEGGE REGIONALE 21.2.2023, N. 1 - BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI RELATIVE AL “CARTELLONE DEGLI EVENTI DI CAPODANNO 2023” - L.R. 21 APRILE1955, N.7, ART. 1, LETT. C) - CARTELLONE 2.1 .CUP E71D23000140002. ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3627</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2023 – N.12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3610</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - CUP G17B15000530006. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA RIMODULATO - VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “LAVORI DI COMPLETAMENTO CASA MUSEO CASA MANNO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA, PRENOTAZIONE SOMME E VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ ALL’ESERCIZIO 2024. CUP: G15I22000180002”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3612</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO INAIL PER INFORTUNI E/O MALATTIA PROFESSIONALE DIPENDENTI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3614</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 105/2023 DEL 13/12/2023 DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLE  SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI N. 92/2017 E N. 247/2020. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3615</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA CON STRUTTURA GEODETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA “GIOVANNI PAOLO II” IN VIA XX SETTEMBRE NEL COMUNE DI ALGHERO – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP: G11B21008370004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3616</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL’ABBONAMENTO ANNUALE A LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2024– CIG Z133DED84F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3618</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT A DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO, TRASMISSIONE DATI E IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PER LA CREAZIONE DEGLI UFFICI DI PROSSIMITA’ SITI NEI LOCALI ANAGRAFE DEL COMUNE DI ALGHERO, VIA CATALOGNA 52. CUP: G12H22000670002 - CIG: Z253D2D582</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3619</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLE OPERAZIONI DI SCELTA DEI POSTEGGI LIBERI DEL 17/05/2023, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA SULLE AREE PUBBLICHE DI PRODOTTI ALIMENTARI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “CAP D’ANY DE L’ALGUER 2024” – DAL 29 DICEMBRE 2023 AL 02 GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3620</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO CONCESSO IN FAVORE DEL COMUNE DI ALGHERO PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITA’ 2023” NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA PER L’ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE. L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23. L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3621</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023, A SEGUITO DI PROCEDURA SU SARDEGNACAT, PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE E COMPLEMENTARI PER AREE GIOCO DEL COMUNE DI ALGHERO”. CUP G14J23000610004 – CIG A041912930</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO CONCESSO IN FAVORE DEL COMUNE DI ALGHERO PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITA’ 2023” NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA PER L’ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE. L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23. L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3623</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMISSIS C/ COMUNE DI ALGHERO - TRANSAZIONE GIUDIZIALE  CAUSA N.2355/22 R.G.. IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPORTO A SALDO, A FAVORE DI N.1 BENEFICIARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3625</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI INCENTIVAZIONE DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE – PROGETTO “AM.BI.CI”, IMPEGNO SOMME ANNUALITA’ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3626</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE  DELLA PIATTAFORMA NEXCLOUD E COLLABORA ONLINE OFFICE DOCUMENT EDITING FINO A 300 UTENTI E CONTESTUALE CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TRIENNALE, ALLA DITTA ITSERVICENET DI BOLGIA ALESSANDRO DI CAPRINO VERONESE (VR) - ANNO 2024-2026 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3907833, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT.B D.LGS. 36/2023. CIG: A03D71FCE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3628</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023, A SEGUITO DI PROCEDURA SU SARDEGNACAT, PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE INCLUSIVE PER PARCO GIOCHI PRESSO IL QUARTIERE CARAGOL. CUP G15B23000390004 CIG Z6B3DDA88D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DEL MERCATO CIVICO DEL COMUNE DI ALGHERO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N. 36 DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PFTE, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 3833 DEL 24.12.2018. CUP: G11H23000080006 - CIG: A03C4A0973</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3630</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.L.VO N. 36/2023 DEI LAVORI DI “POSA ATTREZZATURE LUDICHE INCLUSIVE E PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PRESSO L’AREA GIOCHI DEL QUARTIERE “CARAGOL” DEL COMUNE DI ALGHERO” - CUP G15B23000390004 - CIG Z253DDC6B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3631</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.L.VO N. 36/2023 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI PARCHI GIOCHI DEL COMUNE DI ALGHERO - CUP G12H23000710004 - CIG A041912930</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3633</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI PER LA PROCEDURA A CONTRARRE ART 76, COMMA 2 LETTERA B DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 31 MARZO 2023, (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) PER  L’ATTIVAZIONE DELLA SECONDA FASE DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PEDAGOGICO DEL COMUNE DI ALGHERO. ( CIG N. A0435723A3 )</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3635</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL’EVENTO SPORTIVO DI REGATA NAUTICA INTERNAZIONALE “PRO SAILING TOUR” 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Sport ed Eventi sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3636</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO - RENDICONTAZIONE PERIODO DAL 01.01.2023 AL 21.12.2023 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA - .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3637</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE ISTANZA PROT. N. 124413/2023 DEL 23.12.2023 (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3643</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE NELL’AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE. ANNUALITÀ’ 2023.  NOMINA  COMMISSIONE DI VALUTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3644</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE (P.R.A.)- SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG Z233DEDD9A -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3645</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA RELATIVA AL PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLE DUE PALAZZINE DENOMINATE “CORPO A” E “CORPO D” UBICATE PRESSO IL GREEN HOTEL E DESTINATE AL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI (CRA) DEL COMUNE DI ALGHERO, STRUTTURA PUBBLICA DESTINATA A SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EROGATI IN REGIME RESIDENZIALE. CUP: G12F23000580004 CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, COMMA 2, LEGGE N. 241 DEL 1990, IN MODALITÀ SINCRONA EX ART. 14 – TER.  DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3646</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE E CORRETTA RAPPRESENTAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO – ART. 30 TER COMMA 6 DELLE NORME DEL PAI E VARIANTE AL PAI EX ART.37- SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 CIG ZEB3DF33DD- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3647</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRO “PIANI FAMIGLIA DEI COMUNI CERTIFICATI FAMILY IN ITALIA”. IMPEGNO DI SPESA  -CIG: Z6D3DE325B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3648</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L’ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLE DUE PALAZZINE DENOMINATE “CORPO A” E “CORPO D” UBICATE PRESSO IL GREEN HOTEL E DESTINATE AL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI (CRA) DEL COMUNE DI ALGHERO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE TRAMITE PIATTAFORMA SARDEGNACAT. CUP: G12F23000580004 – CIG: ZA53DF698D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3650</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL NUOVO ECOCENTRO COMUNALE DENOMINATO “ECOCENTRO 3” IN LOCALITÀ SANTA MARIA LA PALMA. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO DELLE RITENUTE DI GARANZIA. C.I.G. 958125910E – C.U.P. G15I18000040002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI – NUOVA CASA SERENITÀ” DI ALGHERO. C.U.P. G13J1800027000. REIMPUTAZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI SECONDO ESIGIBILITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTARI E FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI IN LOCALITÀ SANTA MARIA LA PALMA. CUP G15I23000140004. REIMPUTAZIONE IMPEGNI SECONDO ESIGIBILITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3653</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA. LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI. CUP: G19J20001070005. REIMPUTAZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI SECONDO ESIGIBILITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3654</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, PONTI E VIADOTTI. C.U.P. G17H19001310001. REIMPUTAZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI SECONDO ESIGIBILITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3657</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER LA PROCEDURA RELATIVA LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADI REI PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA SANT’ANNA N. 38, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3685</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTABILE DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEPOSITO CAUZIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3655</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD SARDINIA DRUG-FREE POWERLIFTING ASSOCIATON  - CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3658</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA TELEMATICA MEDIANTE RDO SU SARDEGNACAT PER “AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARMADI REI PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA SANT’ANNA N. 38” - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA SOCIETÀ LO GIUDICE MERFORI SRL. CUP: G14J23000620004 - CIG: A044A2CE46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3659</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 1, COMPONENTE 1- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXTGENERATION EU. ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER LA MISURA 1.4.3 PAGOPA  (CUP: G11F23000630006)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3660</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE TRAMITE PIATTAFORMA DEL MEPA PER “L’INNOVAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE PER LA SICUREZZA PUBBLICA”, A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO SOCIETA’ ITM TELEMATICA SRL - CIG: A0451BBB17.- SOTTOSCRIZIONE ATTO PER ACCETTAZIONE CON EFFICACIA NEGOZIALE IMMEDIATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3661</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE NEL TERRITORIO DI ALGHERO. ANNO 2023. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3662</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.L.VO N. 36/2023 DEI LAVORI DI POSA DI NUOVE ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO I GIARDINI MARTIN LUTHER KING E VIA MATTEOTTI, POSA PERCORSO FITNESS PRESSO PINETA MARIA PIA. CUP G15B23000400004 CIG Z7C3DE85D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3663</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO – C.I.G. Z803DF88C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3664</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI SCALA ALLA MARINARA PER LA PALESTRA “LUCA MANCHIA” – C.I.G. Z4E3DF5315</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3666</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE DI VIA VITTORIO EMANUELE (EX SS127BIS) INGRESSO CITTÀ - DA REGIONE MONTAGNESE A REGIONE CARAGOL - REALIZZAZIONE DI ROTATORIE STRADALI NELLE INTERSEZIONI CON GLI ACCESSI A "CARAGOL" E "GALBONEDDU". - CUP G11B23000770005 - PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT - AFFIDAMENTO ALL’ING. MARCELLO CHERCHI - CIG A04091143E - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3667</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE AL SISTEMA APP MUNICIPIUM – CIG: Z933E01EFD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO NEL PORTO DI ALGHERO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N. 36 DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PFTE, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. CUP: G13J23000360002 - CIG: A0419BC57B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMI 29 E 37 – IMPIANTO NATATORIO COMUNALE IN LOCALITÀ MARIA PIA". FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL’AMBITO DELLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. CUP: G13I22000120001 – CIG: 9394950DFD.  RETTIFICA DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 1909/2022, N. 2275/2022, N. 587/2023, N. 1362/2023, N. 1478/2023 E N. 1808/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3672</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizi Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3674</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.L.VO N. 36/2023 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PASSERELLE IN LEGNO PER L’ACCESSO ALLA SPIAGGIA PRESSO LA PINETA MARIA PIA - VIALE PRIMO MAGGIO - CUP G17B23000120006 - CIG ZD73DF4FCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3675</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. A)  ALL’IMPRESA SAFETY ENERGY S.R.L. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DIVERSI STABILI COMUNALI. CUP G12H23000700004 E DEL CIG A04068CFF5 (N. GARA 9505203).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3678</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA L. N. 47/85, L. N. 724/94 E L. N. 326/03, IN FAVORE DEL GEOM. DOMENICO MAREMMANI - CIG ZB33DEB018. REIMPUTAZIONE SOMME ALL’ANNO 2024 - IMPEGNI NON ESIGIBILI (NON SCADUTI) NELL’ESERCIZIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3679</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023- Z3B3DF3769 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3683</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESTINAZIONE CONTRIBUTO ALLE LOCALI ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3676</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA MISURA 1.4.3 PAGOPA COMUNI (MAGGIO 2023) - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVANEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3903602  SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART.1 CO.2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 SS.MM.II. CIG: A03C385FE7 CUP G11F23000630006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3681</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E COLLAUDO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020, ALL’ING. ROBERTO CAPUCCI - LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE A CENTRO DEL RIUSO DEL FABBRICATO USO UFFICI E DEL CAPANNONE PREFABBRICATO PRESSO L'ECOCENTRO COMUNALE DI GALBONEDDU. FONDO PNRR (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU) M2C1.1.I.1.1 LINEA D’INTERVENTO A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”. CIG: Z453DEC85F - CUP:  G19J22000510001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3682</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE A CENTRO DEL RIUSO DEL FABBRICATO USO UFFICI E DEL CAPANNONE PREFABBRICATO PRESSO L'ECOCENTRO COMUNALE DI GALBONEDDU, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020, ALLA ACHENZA SRL. FONDO PNRR (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU) M2C1.1.I.1.1 LINEA D’INTERVENTO A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”. CIG: A0432CE5C8 - CUP:  G19J22000510001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3684</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2023, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - TRASLOCHI E INTERVENTI EDILIZI D’URGENZA CON AUTOSCALE E LAVORI EDILI. PERIODO DAL 01.12.2023 AL 29.12.2023. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3686</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23698 – ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE – AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CATEGORIA D – P.E. D7) – PROCEDURA DI MOBILITA’ PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI CAGLIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3688</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI DEL COMITATO SA SEGADA-TANCA FARRÀ – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3691</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 79 CCNL 16.11.2022 “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO” - COSTITUZIONE FONDO PER L’ANNO 2023” AGGIORNAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ URBANA.  DECISIONE A CONTRATTARE, ART. 17, COMMA 1, DEL D.LGS.N. 36/2023 - ART. 192, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 S.M.I. E CONTESTUALE INDIZIONE GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. N. 36/2023. CUP: G17H23002050004. CIG. A045415BE0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3693</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTI DA COMUNI INCOMPETENTI PER ERRATI VERSAMENTI – QUOTE IMU E TARI. INCASSO E RESTITUZIONE SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO NATATORIO SITO NEL COMUNE DI ALGHERO. CUP: G14J22000470001. PRENOTAZIONE SOMME E VARIAZIONE ESIGIBILITÀ CON REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3696</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL PFTE E PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA IN LUNGOMARE VIALE I° MAGGIO. CUP: G17H23002150004 - CIG: A0372EEEAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3698</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO IN PLESSI SCOLASTICI VARI.– CIG Z093CF2F6B  - RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3522 DEL 19/12/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3699</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTE PER MAGGIORI SOMME VERSATE. ELENCHI SECAL. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON. FONDO PNRR (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU) M5-C2-INV 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” – C.U.P.: G19I20000250005 - REIMPUTAZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI SECONDO ESIGIBILITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3707</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE DISCESE A MARE, INCLUSI I PARAPETTI, PRESSO LA PASSEGGIATA E LUNGOMARE. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L.VO N. 36 DEL 2023 – C.I.G. ZCA3DF6DA4 CUP G12F23000610004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3708</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. A) ALL’IMPRESA SAFETY ENERGY S.R.L. PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE DISCESE A MARE, INCLUSI I PARAPETTI, SUL LUNGOMARE E PASSEGGIATA. CUP G12F23000610004 - CIG Z7A3DF6EA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POSA IN OPERA DI RECINZIONE IN LEGNO DI DELIMITAZIONE DELL’AREA GIOCHI ESTERNA DI PERTINENZA DEL MICRONIDO COMUNALE DI VIA CORSICA. PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 CUP G15E23000240004 - CIG Z553DE1F24. AFFIDAMENTO A FAVORE DELL’IMPRESA EDILE SCANU FRANCESCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3718</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 1 VERBALE REGOLARMENTE CONTESTATO (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - RIF PROT. N. 124621/2023 DEL 27.12.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3710</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLE DUE PALAZZINE DENOMI-NATE “CORPO A” E “CORPO D” UBICATE PRESSO IL GREEN HOTEL E DESTINATE AL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI (CRA) DEL COMUNE DI ALGHERO, STRUTTURA PUBBLICA DESTINATA A SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EROGATI IN REGIME RESIDENZIALE. C.U.P: G12F23000580004. REIMPUTAZIONE IMPEGNI SECONDO ESIGIBILITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIAZZALE AREA DON BOSCO – MARIOTTI. CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 183/2022 E ATTO AGGIUNTIVO REP. 193 DEL 30.01.2023 – CUP: G11B21007490004 – CIG: 9045681C18. REIMPUTAZIONE ENTRATE E SPESE SECONDO ESIGIBILITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3712</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA PER FORNITURA DI MODULI DI STACCIONATA E PALI IN CASTAGNO SCORTECCIATO. CIG  ZC03DF5079</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3047 DEL 11.06.2021 - PRATICA TELEMATICA FIORE GIANLORENZO- FRIGLR39H23I452P-07042021-1030.295911-VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 4208 DEL 20.03.2023  -  PRATICA TELEMATICA-CASU MIRKO- CSAMRK75L25B300A-28122022-1509.569825-TRATTORIA DA MIRKO - ISTANZA PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PEDANE IN LEGNO E PERGOLA, E RINNOVO POSIZIONAMENTO ECOBOX.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPE N. 3026 DEL 01.06.2021 -  PRATICA TELEMATICA TOTAL CAR SRL- 02264130903-21032021-1035.288539  -TRASFERIMENTO DI SEDE E NUOVA ATTIVITA' DI LAVAGGIO AUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio 1 -  Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO SUAPEE N. 3888 DEL 23.06.2022 - PRATICA TELEMATICA ALGUER MIA-02346080902-11062021-0951.327673-INSTALLAZIONE DI UNA TETTOIA SUL RETRO DI UN FABBRICATO IN VIA CIPRO N°17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROVVEDIMENTO UNICO Nº 4627 PRATICA SUAPE GESTAL - 02528400902-21082023-0939.657110 RICHIESTA AGIBILITA' IN DEROGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RILEGATURA DEI FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2020 E 2021 -   CIG. Z41394E60D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2388</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA 9218464 - AFFIDAMENTO DIRETTO – “FORNITURA DI N° 15 PARCOMETRI MODELLO STRADA BW R”  – CIG:  99570609D7 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2392</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA 9217661 - AFFIDAMENTO DIRETTO – “FORNITURA DI N° 15 SMARTPHON ANDROID – INCLUSE CUSTODIE PROTETTIVE E PELLICOLE - DI NUOVA GENERAZIONE -, N° 15 PRINTERS PORTATILI 3 POLLICI COMPRESA CUSTODIA, COMPRESA L’ESTENSIONE DELLA GARANZIA PER 36 MESI, MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO PER IL LORO FUNZIONAMENTO, N° 15 LICENZE CHIPS MOBILI ED ASSISTENZA TRIENNALE ED AFFIANCAMENTO E PERSONALIZZAZIONI DA REMOTO, OLTRE ALLA FORMAZIONE AL PERSONALE DA REMOTO PER 5 GIORNI”  – CIG: 9956172D09 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3292</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO COD. CIG 796080581A – IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E CONTESTUALE SVINCOLO  FONDO PER RITENUTA GARANZIA (0,50%) DI CUI ALL’ART. 30 DEL D. LGS N. 50/2016 .PERIODO 31/07/2019 – 31/07/2022  - SERIANA 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N.  CA01398956S A FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CAGLIARI E DEL CANONE DI ABBONAMENTO RELATIVO ALL’ANNO 2024 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE – CED VIA CARACI N. 36 – ROMA – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3380</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016  E SS.MM.II – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO 2023-2027 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA –  SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO SAI – "JUNTS" – 2023 – 2024 – 2025 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TEFA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI - RISCOSSIONI AL 31.11.2023 - E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3687</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI NOVEMBRE -  CIG DERIVATO: 88150877E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3544</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE DEGRADATE DA ABBANDO-NO DI RIFIUTI – PROCEDIMENTO PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO RELITTO IN STATO DI ABBANDONO DELL’IMBARCAZIONE DA DIPORTO 1 IM 1534/D DENOMINATA SBILENCA CUP: G19I23000300002. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3562</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.11.2023 AL 30.11.2023 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3585</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI CONSIGLIERI COMUNALI – SECONDA LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL FONDO PERSEO SIRIO, PREVIDENZA COMPLEMENTARE, PREVISTO DAL CON-TRATTO DI LAVORO E ISCRITTI ALL’ALBO COVIP CON IL N. 164 E C.F.: 97660520582, IN FAVORE DEL PERSONALE DEL-LA POLIZIA LOCALE DELL’ENTE PER L’ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3634</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2023, CANONI 1 BIM 2024 (OTTOBRE 2023-NOVEMBRE 2023) RELATIVO AL NOLEGGIO IN FIBRA SPENTA (DARK FIBER) CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: 89529407CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CONSUMI FATTURE ANNO 2023 1 BIM 2024  (OTTOBRE 2023 - NOVEMBRE 2023) TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 8. CIG: Z143209FA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICCARDO PINNA -  PLAÇAALGUER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO MA FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE DI ALTRI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3642</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 92_23 DEL 18/12/2023 – PERIODO 01-30 NOVEMBRE 2023 – CIG Z7B3AB539F – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ADELANTE SOC. COOP. SOC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2023, CANONI 1 BIM 2024 (OTTOBRE 2023-NOVEMBRE 2023) RELATIVO AL COLLEGAMENTO RIDONDATO IN FIBRA AD 1 GIBIT IN SPC2 CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: 9532495FB6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3665</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ART. 86, D.LGS. N. 267/2000 - VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AMMINISTRATORI LOCALI -IMPEGNO QUOTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3668</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO C.I.G.: 8857464286 – CONTRATTO REP.189/2022 TRIENNIO 2022/2025. - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 E SS.MM.II..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3673</Numero_Provvedimento><Oggetto>WORLD BEACH SOCCER CUP 2023 -  IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 23/2023 DEL 22.12.2023 ONORARI PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA L. 47/85, L. 724/94 E L. 326/03 - CIG Z8234A1E45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3695</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELECONTROLLO RILHEVA GPRS ANNUALITÀ-2023. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA XEO4 S.R.L. – CIG Z2337227FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2023 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: ZE5329C88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3700</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI COMUNE DI ALGHERO – ACCERTAMENTO ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Sport ed Eventi sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3701</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI INCARICO A SEGUITO DELLA  PROCEDURA A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART 76, COMMA 2 LETTERA B DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 31 MARZO 2023, (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) PER  L’ATTIVAZIONE DELLA SECONDA FASE DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PEDAGOGICO DEL COMUNE DI ALGHERO. ( CIG N. A0435723A3 )</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S C I A  CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI S. R. L.  – SASSARI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI  DICEMBRE   2023 .  CIG  9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3706</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEL REGOLAMENTO CON RELATIVO PIANO ANTENNE PER LA TELEFONIA MOBILE E SERVIZI INTEGRATIVI, AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE N. 36/2001 E IN CONGRUENZA CON LE RECENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE. SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLA TEMATICA RELATIVA AI CAMPI ELETTROMAGNETICI AMBIENTALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ POLAB S.R.L., AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE MODALITÀ TELEMATICA SUL MEPA. CIG: Z1B3E03C6A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3714</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ““RETE SARDA DELL’ARTE ED ARCHITETTURA NELLA PREISTORIA DELLA SARDEGNA. LE DOMUS DE JANAS”- ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3716</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  CAREGIVER  E INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNUALITA’ 2023 – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO/IMPEGNO N. 10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 46 DEL 21 APRILE 2023 – CONTRIBUTO UNA TANTUM 2023 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3713</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI SECONDO ESIGIBILITÀ AL 30.12.2023 E VARIAZIONE N.12/2023 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025, AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 3, E COMMA 5-QUARTER, LETTERA B) E LETTERA E-BIS), DEL D.LGS. N.267/2000 (VARIAZIONE DA ESIGIBILITÀ).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE  DELLA SARDEGNA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI ELETTORALI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZCF3E07BA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE QUADIENT IS-420 UFFICIO PROTOCOLLO – TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO - CIG ZAC341DAF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO “CAVAL MARÌ” AI SENSI EX ART. 3-BIS D.L. N. 351/2001, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN L. N. 410/2001 – LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICAZIONE PROROGA TERMINI BANDO DI GARA A FAVORE DELL’ ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA, P.IVA 00880711007 (CIG: ZDB3C37EC3) CON SEDE IN ROMA E DELLA SOC. A. MANZONI &amp; C. SPA, P.IVA 04705810150 (CIG: Z5C3C37ED9) CON SEDE IN SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>1 S.E.CIRC. ALGHERO  -  LIQUIDAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO.  -   PERIODO DAL 01/08/2023  AL 31/08/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE  FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L’ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ RURALE DEL COMUNE DI ALGHERO – AMBITO EXTRA URBANO INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2 – FINANZIATO DALL’UE-NEXTGENERATIONEU - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 203/2023 – APPALTATORE IMPRESA INDUSTRIALE MONTE ROSE' SRL - APPROVAZIONE 1° SAL - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. C.U.P. G17H19001300001– C.I.G. 9909384A5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO COMPONENTI 1 S.E.CIRC.  ALGHERO  -   PERIODO AGOSTO  -  DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL’A.N.U.T.E.L.  (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI)  PER ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE RETTE  SOSTENUTE  DA PERSONE NON  AUTOSUFFICIENTI OSPITATE   IN     COMUNITÀ INTEGRATA  DEL TERRITORIO -LIQUIDAZIONE PERIODO MESE DICEMBRE   2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024. ACCERTAMENTO ENTRATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMF “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” 2023 (AVQ) - COD. ISTAT INDAGINE 00204.  LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL PERSONALE INCARICATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEI SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DEL COMUNE DI ALGHERO E RESTITUZIONE DELLA SABBIA OTTENUTA PRESSO GLI ARENILI PROVENIENZA - AFFIDAMENTO EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL - CON SEDE LEGALE IN VIA DANTE ALIGHIERI NEL COMUNE DI CAGLIARI E IMPIANTO IN LOC. GANNÌ NEL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA, P.IVA 03507240921 - CIG. A030FB7EBF LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 258 DEL 30/12/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE LEGGE 160/2019 ART. 1 C. 29 E 37 – IMPIANTO NATATORIO COMUNALE IN LOCALITÀ MARIA PIA - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIONEU MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. CUP: G13I22000120001 - CIG: Z7E37428C7 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 19.12.2023 EMESSA DALL’ING. MASSIMO ARGHITTU RELATIVA AI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RTP CON CAPOGRUPPO MANDATARIO ARCH. SALVATORE MARIO CARBONI PER IL SALDO RELATIVO AL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON - PNRR - (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU). CUP: G19I20000250005 - CIG: 9544456E3E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI E QUOTA ADDIZIONALE A.N.C.I. REGIONALE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI “PLUSPLUS24 DIRITTO”, “SMART24PA”, “SOLE 24ORE DGT”, “NT+ENTI LOCALI” – IMPEGNO SPESA  – CIG: Z6830585EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1899/E-8 DEL 20/12/2023– DASEIN  SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE RETTE  SOSTENUTE  DA PERSONE NON  AUTOSUFFICIENTI OSPITATE   IN     COMUNITÀ INTEGRATA  DEL TERRITORIO -LIQUIDAZIONE PERIODO MESI  NOVEMBRE -DICEMBRE   2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE – DICEMBRE 2023. CIG 955654673C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE – 1° TRIMESTRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO E FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE GESTIONALE.” – C.I.G.: 98090468D3. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO IN DOTAZIONE PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI - PERIODO 01/08/2023 – 31/12/2023 –  CIG: Z19368B081</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL NUOVO ECOCENTRO COMUNALE DENOMINATO “ECOCENTRO 3” IN LOCALITÀ SANTA MARIA LA PALMA. LIQUIDAZIONE DELLA RATA DI SALDO. C.I.G. 958125910E – C.U.P. G15I18000040002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL NUOVO ECOCENTRO COMUNALE DENOMINATO “ECOCENTRO 3” IN LOCALITÀ SANTA MARIA LA PALMA. LIQUIDAZIONE DELLA RATA DI SALDO A FAVORE DELLA SOCIETÀ SUD OVEST ENGINEERING S.R.L. C.I.G. Z3F24DAD34 – C.U.P. G15I18000040002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA PJ07745628 DEL 31/12/2023, DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG. DERIVATO 9047734A49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PER N. 2 FOTOCOPIATORI PERIODO 16/09/2023 – 15/12/2023 – SERVIZIO MANUTENZIONI  E UFFICIO TURISMO - CIG: Z582DF610D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA PIATTAFORMA FORMAZIONEPA.ONLINE – LIQUIDAZIONE  SPESA– CIG:Z0738B3294</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE – SERVIZIO GARE E CONTRATTI - CIG: 797683112F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO – MEPA PER L’ACQUISTO DI CARTA – LIQUIDAZIONE  SPESA– CIG: ZB93D9E62A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLE PORTAPROGETTI – LIQUIDAZIONE SPESA CIG: ZA03D66529</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA – MESE DI NOVEMBRE - CIG: Z85321B431</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI PER RACOMANDATE DA POSTE ITALIANE S.P.A. – LIQUIDAZIONE  SPESA– CIG: ZF63D61469</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII E DELLA LUDOTECA COMUNALE -   AFFIDAMENTO MICRO-NIDO COMUNALE VIA MALTA “LA PEDRERA” CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PROVENIENTI  DA ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE AI COMUNI PER LA GESTIONE DEL  SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS) A. S. 2023/24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE CIG 75890309AA. IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  ANNO 2023 - BORSA DI STUDIO  REGIONALE A.S. 2022/2023 (L.R. 5/2015). ACCERTAMENTO SOMME DA CONTRIBUTO REGIONALE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE RETTE   SOSTENUTE DA  UTENTI OSPITATI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO  DI ALGHERO  -LIQUIDAZIONE PERIODO MESE DICEMBRE   2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – STAGIONE TERMICA 2023-2024 - CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PP.AA. - EDIZ. 12, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE N. 388/2000 - LOTTO 18 - CIG 8996292702. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. - SASSARI – CIG DERIVATO 948388095A. LIQUIDAZIONE O.D.A. N. 7546300 DEL 12.12.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO MERCATALE (CUM) 2024 - POSTAZIONI MERCATALI E POSTEGGI ISOLATI ALL’APERTO GESTITI DAL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE. PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024. APPROVAZIONE LISTE DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2024, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO – CHIOSCHI / EDICOLE. PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2024, COMPONENTE FITTI BANCHI E BOX NEI MERCATI CIVICI COMUNALI. PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.12.2023 AL 31.12.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI INERENTI AL CONTRATTO RELATIVO ALLA  PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DELL’INTERVENTO DENOMINATO DEI LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA. CUP G19J20001070005. N. GARA ANAC: 9225766. CIG 9964512F6B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A ISTITUTO ARTISTICO MUSICALE G. VERDI, PER SOSTEGNO PROGRAMMA DI SIGNIFICATIVO INTERESSE CULTURALE, ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI INERENTI AL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO - INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, PONTI E VIADOTTI – PNRR (M2C4I2.2) –– NEXTGENERATIONEU – COMUNE DI ALGHERO” – CUP: G17H19001310001 – C.I.G.: A00400ECDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.L.R.R. 27/83; 11/85; 12/11 -3/2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI E SPESE VIAGGI DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI–LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61/PIC DEL 30/12/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA’ CAP&amp;G CONSULTING S.R.L. PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. LIQUIDAZIONE FATTURA 2° (SECONDO) SEMESTRE 2023. - CIG ZC935E9A53.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE LOCALI ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PALI IN CASTAGNO PER L'APPRESTAMENTO DELLE BARRIERE PROTETTIVE DELL'ARENILE- CIG Z593D75AC0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2609 DEL 22/12/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E REINCASSO DI SOMME NON RISCOSSE DAI BENEFICIARI ANNI 2021-2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 1_24 DEL 02/01/2024 – PERIODO 01-19 DICEMBRE 2023 – CIG Z7B3AB539F – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ADELANTE SOC. COOP. SOC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMF – “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2024 (AVQ) – INDAGINE CORRENTE E INDAGINE PILOTA (COD. IST-00204)”.  ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE SOMME DESTINATE ALL’ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE INCARICATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA INCANNICCIATI PER APPRESTAMENTO DELLE BARRIERE PROTETTIVE DELL'ARENILE -  CIG ZC13D8C133  LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/001 DEL 09/01/2024 (PROT. 2526/2024 DEL 09/01/2024).  GENNAIO 2024 - SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. PIER FRANCO CANALIS PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA RESO A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ALGHERO DAL 10/11/2023 AL 31/12/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 02.01.2024 – BILLERI CLAUDIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI ALFONSINE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DAL COMUNE DI ALGHERO A SEGUITO DI ERRATO VERSAMENTO - LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI SPECIALISTA DI VIGILANZA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO (EX ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA) – AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE – CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 06-D-2023-MOB.  PRESA D’ATTO VERBALI ED APPROVAZIONE DELLLA GRADUADORIA FINALE DI MERITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO STIPULATO CON LA DITTA COPIER SERVICE SRL – INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COPIE IN ECCEDENZA- – CIG: Z773D471D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 02.01.2024 – BILLERI CLAUDIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’AVVOCATO COMUNALE PER SPESE DI DIRITTI DI CANCELLERIA - RICORSO IN OPPOSIZIONE AL TRIBUNALE DI SASSARI – SEZ. LAVORO – AVVERSO L’AVVISO DI ADDEBITO N. 402 2023 00008462 45 000 - INPS - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI RINNOVO PERIODICO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. PROFESSIONISTA: PER. IND. MONICA CASSESE DI SASSARI - DETERMINAZIONE N. 3086/2023 - CIG Z083D6EBB2 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ALL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL TEATRO CIVICO “GAVINO BALLERO DE CANDIA.  LIQUIDAZIONE 60% RIMBORSO SPESE ALLA FONDAZIONE ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO” – APPROVAZIONE RISULTANZE DEL VERBALE DI A.T. C. ART. 108 COMMA 7 DEL D.LGS 50/2016, DISPOSTO PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE ART. 108 COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016, DI CUI ALLA DET. 3663/2023, CONTRATTO D’APPALTO S.P. REP. N. 223/2018 E APPENDICE S.P. REP. N. 405/2020. CUP G17F19000040001– CIG 7086823757.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI UTENSILERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG Z983D14DEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO  CIG Z803D48BCB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEI SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI INSTALLATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO. SOPRALLUOGO TECNICO PROPEDEUTICO ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA LINEA CITTÀ S.R.L. - CIG ZB53D49C0A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2023, A FAVORE DELLA SOCIETÀ 3C PAYMENT LUXEMBOURG S.A., CON SEDE IN 5 7, RUE LÉON LAVAL L-3372 LEUDELANGE – LUXEMBOURG, P.IVA IVA N. LU23138978, ISCRIZIONE COMMERCIALE N. B202905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA ADIBITO AD UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE MENSILITÀ GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. – LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI DICEMBRE 2023. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA CONCESSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALGHERO DI 150 ORE DI PERMESSO RETRIBUITO PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024 – ART. 46 CCNL FUNZIONI LOCALI 2019 – 2021. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A SPECIFICO IMPIANTO DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DAI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO A FAVORE DI E’ AMBIENTE SRL - CIG: ZBD3AE14B8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2024,  PER ACQUISTO DI N. 1 PORTATILE ASUS EXPERTBOOK B3 FLIP MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 461264 – ID ORDINE N. 7549259 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA NUVOLA POINT DI FLAJS ALESSANDRO. CIG: ZA83DBFAE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO CONTRIBUTO PER L’ISTRUTTORIA DELLA PRATICA PER RISTRUTTURAZIONE TETRA AUTORIZZAZIONE GENERALE PRATICA NUMERO 356262.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE  ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA SOSTENUTA DA PERSONA  OSPITATA   PRESSO LA STRUTTURA  COMUNITÀ INTEGRATA "VILLA GARDENIA" DI OSSI - LIQUIDAZIONE  MESI OTTOBRE/NOVEMBRE/ DICEMBRE  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO SOMME LIQUIDATE E NON DOVUTE A VODAFONE S.P.A RELATIVE AL VOIP E ALLA CONNETIIVITA’ IN FIBRA  DELLE SCUOLE COMUNALI. BIENNIO 2022-2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (NIV) - 2° SEMESTRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Segreteria e controlli interni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. FULVIO MARRAS: LIQUIDAZIONE COMPETENZE. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA R.G. 569/2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI AGRICOLI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO. LIQUIDAZIONE FATTURE  CIG Z603C0DB67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLE DUE PALAZZINE DENOMI-NATE “CORPO A” E “CORPO D” UBICATE PRESSO IL GREEN HOTEL E DESTINATE AL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI (CRA) DEL COMUNE DI ALGHERO, STRUTTURA PUBBLICA DESTINATA A SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EROGATI IN REGIME RESIDENZIALE - C.U.P: G12F23000580004. SOSTITUZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15 D.LGS. N. 36/2023 E DELL’ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO AI COMUNI DELLA REGIONE SARDEGNA PER IL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI CONOSCENZA DELLO STATO DI FATTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE – L.R. 21.02.2023, N.1, ART. 3, COMMA 2. ATTUAZIONE DGR 38/125 DEL 17 NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO AI COMUNI DELLA REGIONE SARDEGNA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DIAGNOSI ENERGETICA E DELL’ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE DI LORO PROPRIETA’ FINALIZZATA ALLA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: 2° COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - RIPARTIZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2023  FRA I COMUNI DPR 223 ART. 62</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2023 – DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2023 – MENSILITA’ DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/2023. CIG 94353519F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2023 DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.N. 6/95 -ART.56 - RETTE PER IL  RICOVERO DI PERSONA  NON AUTOSUFFICIENTE PRESSO  CENTRO A.I.A.S. DI ARITZO. LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ  MESI SETTEMBRE/OTTOBRE/ NOVEMBRE   2023 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE IN GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “CAMPO DA CALCIO SA SEGADA” – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 5 DEL D.LGS. N. 38/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HYKSOS S.R.L RELATIVA ALL’ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO “STAYTOUR” IN MODALITÀ ASP ANNO 2024. CIG: Z9338C10A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1169362 DEL 31.12.2023 – MAGGIOLI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON. FONDO PNRR (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU) M5-C2-INV 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” – COMUNE DI ALGHERO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B DELLA LEGGE N. 120/2020 “PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO” –  EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON DETERMINAZIONE DELLA RETE METROPOLITANA NORD SARDEGNA N. 344 DEL 29/12/2023 (NR. GARA 30) C.U.P.: G19I20000250005 - C.I.G.: A03D919E74 – GARA ANAC N. 9495529.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – CANTIERI PER LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, POTATURA DELLE ALBERATE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI CITTADINE – ANNUALITÀ 2022 IMPLEMENTAZIONE ORE PER IL PERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI – LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizi Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TARGET SERVICE S.R.L.S. – ALGHERO (SS) - P.I. 02623290901 – F.E. N. 1 DEL 01/01/2024 –  PERIODO 01.12.2023-01.01.2024 – 192 H – CIG Z863AB1AC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE DICEMBRE 2023. CIG: 9458963732.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRATTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE WEBGIS, PRATICHEWEB E ISTANZE ON-LINE ANNUALITÀ 2024 CIG:  ZC83CD1F71.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO UTENTI INSERITI   PRESSO LA RSA "SAN NICOLA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO SETTEMBRE -OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE  MENSILITÀ GENNAIO 2024  FAVORE DELLA SOCIETÀ CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI DEL COMUNE DI ALGHERO – CUP G19D17000560002. AGGIORNAMENTO GRUPPO DI LAVORO A SUPPORTO DEL RUP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA DEL LUNGOMARE DALLA SABBIA FUORIUSCITA DALLA SPIAGGIA E LAVORI DI PROTEZIONE CIVILE ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 - CIG Z903D25965 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/FE DEL 08/01/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI PIANTE ORNAMENTALI PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE - CIG ZC23D528CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E DPI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI, DEL CANTIERE LAVORAS 2022, E DEL SERVIZIO REPERIBILITÀ DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG Z323C0DCBB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINCASSO SOMME NON RISCOSSE DA BENEFICIARIO A TITOLO DI RIMBORSO TARI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  CANONE  RAI  ABBONAMENTO CANONE SPECIALE TV N. D/ 250462 – ANNO 2024 DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI - RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO UNICO PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI EX ART. 10, L.R. N.2/2007: ASSEGNAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER L’ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONE ANNUALE PRINCIPALE SECONDO LA NORMA UNI EN 1176-7:2020 PRESSO LE AREE GIOCO DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG Z6C3C54437</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDI RAS “INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)” L.L.R.R. N. 5/2019 E 22/2022 ANNO 2023, RELATIVO AL BANDO 01/04/2023 -30/04/2023 PER N.1 UTENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” – ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT – LOTTO N. 5 SARDEGNA NORD. CIG DERIVATO Z96305AAD7  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1133 DEL  31/12/2023 COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELEFONICA ALLA DITTA FASTWEB SPA. CONVENZIONE TELEFONIA 5. CIG: 8993313CA7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIS PARTE SECONDA -FONDO NAZIONALE DELLE POLITICHE SOCIALI (FNPS) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI- DICEMBRE BIS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2024,  PER ACQUISTO DI N. 16 MONITOR DELL 4K 32 POLLICI MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 460132 – ID ORDINE N. 7547839 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA EUROPE PLANE DI RIZZOLO ANTONIO. CIG: Z113DBB1D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L’ANNO 2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI. CIG: Z4938BB22E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>FACILITY MANAGEMENT FM4 - SERVIZI  INTEGRATI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE E DI ALTRI SERVIZI OPERATIVI DI MANUTENZIONE, QUALI: ASSISTENZA/MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI – MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI OLTRE CHE FACCHINAGGIO INTERNO - FACCHINAGGIO ESTERNO.  LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023.  CIG DERIVATO 9976764E17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.12.2023 AL 31.12.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DELL’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 61/2023 (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DELL’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 196/2023 (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DELL’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 64/2023 (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DELL’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 46/2023 (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOVEMBRE- DICEMBRE ANNO 2023  RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ IN FIBRA E VOIP DELLE SCUOLE CON VODAFONE S.P.A. CIG: 8991672278.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE – AVV. FRANCESCO MASALA - DIRITTI DI CANCELLERIA  NEL RICORSO IN OPPOSIZIONE AL TRIBUNALE DI SASSARI – SEZ. LAVORO – AVVERSO L’AVVISO DI ADDEBITO N. 402 2023 00008462 45 000 - INPS - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTO ANTICS ESPACIS, NOUS PROJECTES – RACCONTARE IL QUARTIERE AT-TRAVERSO SGUARDI DIFFERENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA  RETTA SOSTENUTA DA PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE  OSPITATA  PRESSO   COMUNITÀ INTEGRATA DEL TERRITORIO"VILLA DEI GIUNCHI " DI FLORINAS   - ANNO 2023  . LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI - SAI - DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “JUNTS” – ANNUALITÀ 2023–2027.” - CUP: G11H16000090001 - CIG: 979839642C LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA STC MANAGING SRLS (CIG: ZB23D3E1EC) CON SEDE IN BARLETTA E DELLA SOC. “A. MANZONI &amp; C” SPA (CIG: Z5F3D3E21A) CON SEDE IN SASSARI PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1000 VVA 23018568 DEL 31.12.2023 E FATTURA N. 1000 VVA 23018697 DEL 31.12.2023, EMESSE DALLA IC INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE DI IN-FORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI - (C.F. E P.I. 02313821007) CON SEDE LEGALE IN VIA G. B. MORGAGNI N. 13 – 00161 - ROMA E SEDE AMMINISTRATIVA IN C.SO STATI UNITI N. 14 – 35127 – PADOVA – CIG: Z053B31F6D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 898/PA DEL 31/12/2023 PERIODO: DICEMBRE 2023 - SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS - COD.CIG. 8857464286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. CIG: Z343D50BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI E FORMATIVI DI 1° LIVELLO -  SOCIETÀ FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL – CIG: B00243637E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “AGOSTINO CATALDI” SANTA MARIA LA PALMA –ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/23009272 DEL 13/12/2023. SALDO RELATIVO AL SERVIZIO PER LA VERIFICA PREVENTIVA DEL PROGETTO DEFINITIVO - LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON - (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU). CUP: G19I20000250005 - CIG: 9640350C7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RETI PARAPALLE PER IL CAMPO DA BASEBALL LE TIGRI - LIQUIDAZIONE FATTURA 30 DEL 10/01/2024. CIG: ZBD3DCD357</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA DEL MICRO-NIDO COMUNALE PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO “LA PEDRERA” DI VIA CORSICA - VIA MALTA - CUP G15E22000330004 – APPALTATORE: “PAOLO SPEZZIGA IMPRESA” DI VALLEDORIA - CIG 97462961E5 – SCRITTURA PRIVATA PROT. 58088/2023 DEL 07/06/2023. APPROVAZIONE 1° E ULTIMO SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA DEL MICRO-NIDO COMUNALE PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO “LA PEDRERA” DI VIA CORSICA - VIA MALTA - CUP G15E22000330004 – APPALTATORE: “PAOLO SPEZZIGA IMPRESA” DI VALLEDORIA - CIG 97462961E5 – SCRITTURA PRIVATA PROT. 58088/2023 DEL 07/06/2023. LIQUIDAZIONE CONTO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998-ANNO 2023-  LIQUIDAZIONE DICEMBRE E MENSILITA’ ARRETRATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 2/001 DEL 03/01/2024 – PERIODO 01.12.2023 AL 31.12.2023 – CIG 96184579CE – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DELLA  RETTA SOSTENUTA  DA PERSONA  OSPITATA PRESSO LA   STRUTTURA  SOCIO ASSISTENZIALE  RESIDENZIALE “IL SENTIERO “ DI OSSI  LIQUIDAZIONE PERIODO MESI  NOVEMBRE /DICEMBRE  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALGUER FAMILY FESTIVAL,  GIORNATA DI PROMOZIONE DELLO SPORT  ATTO DI LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA“: PROROGA E NUOVE ATTIVAZIONI PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2023  - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023 N.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA – PROGETTI CAREGIVER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO III° QUADRIMESTRE ANNO 2023 E INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023 N.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 1° TORNEO DI PALLACANESTRO “CIUTAT DE L’ALGUER" TORNEO NAZIONALE ESORDIENTI FEMMINILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Sport ed Eventi sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 10.01.2024  “COMPENSO PER L’ ATTIVITA’ DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SVOLTA  NEL    QUARTO TRIMESTRE 2023”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA UNI/2023/1250/PA DEL 19/12/2023 “CONSERVAZIONE A NORMA DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI DI PAGAMENTO E DI INCASSO (OIL) RELATIVI AGLI ANNI 2012-2013,  CIG Z123D712AB"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MEZZO MECCANICO PER DIVERSI LAVORI DI MANUTENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/24 DEL 11/01/2024 EMESSA DALLA DITTA BALDINO SALVATORE. CIG: Z1E3DE7067</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE EX ART 13 DEL DPR 162/99 SUGLI IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI STABILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG Z643C3A73E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA ASCENSORI VINCIS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN OCCASIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE (ARTT. 13 E 14 D.P.R. N. 162/99) SU N. 12 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI - CIG ZAF3D26D84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI N. 150 PALI TUTORI IN PINO AUTOCLAVATO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG Z8A3D90B99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.E.S. ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO – ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI I GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - CUP G17B15000530006. SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 CONTAINER PER DEPOSITO TEMPORANEO ARCHIVIO CARTACEO DELL’ISTITUTO – CIG B003E9BB89 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOX SERVICE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI COMPETENZA 2023 PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE "PLAÇAALGUER – GUSTO, ARTE E TRADIZIONE" EDUCATIONAL TOUR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA E PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA A FAVORE DEI MINORI. ANNO 2023. ATTO DI LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA MONTI TRASPORTO CASA BABBO NATALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAQZIONE SOMME AGLI ADERENTI PROGETTO AM.BI.CI - ANNUALITA' 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L’ANNUALITÀ 2024 DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO “LA PERLA” VIALE EUROPA 79/85 – RIPARTO SPESA PER LAVORI STRAORDINARI PER IL RISANAMENTO DELLA PALAZZINA B - LIQUIDAZIONE SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO RENDICONTAZIONE F24 E SERVIZIO LECTOR – IMPEGNO SPESA - CIG: B006C41722</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CARTA ASCIUGAMANI – IMPEGNO SPESA - CIG: B006BA99B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER L’AVVOCATURA COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 234385 DEL 22.12.2023, EMESSA DALLA SOCIETA’ FLOWBIRD ITALIA SRL, CF/P.IVA 04065160964, RELATIVA ALLA FORNITURA DI N° 17 PARCOMETRI STRADA TPAL R E SERVIZI COLLEGATI - CIG. A036E87CA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA.  SERVIZI DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI. C.I.G.: 9964512F6B (NR. GARA 9225766) CUP: G19J20001070005. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E COLLAUDO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA DEL MICRONIDO COMUNALE. AFFIDATARIO “EUROPROJECT S.R.L.” CON SEDE IN CAGLIARI - CUP G15E22000330004 - CIG ZC038DF074. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE PER DOMANDA DI PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE CON DECORRENZA 01.07.2024 – CODICE UNIVOCO DIPENDENTE 482-785-332.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO DI PORZIONE DI IMMOBILE SITO IN VIA COLUMBANO N. 4 A FAVORE DELLA GENERALITAT DE CATALUNYA. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO 49 PARTICELLA 457 SUB 9 – 10.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'ACQUISTO DI N° 2 RICARICHE IRIDIUM PREPAGATE DA 200 MINUTI, VALIDITA’ 6 (SEI) MESI, PER I TELEFONI SATELLITARI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI ALGHERO E PER COMPLESSIVI EURO 2.193,56   CIG B003C73405</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PEDAGOGICO COMUNE DI ALGHERO. ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DI STORIA, SCIENZE DELL'UOMO E DELLA FORMAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI ED IL COMUNE DI ALGHERO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE DIDATTICA RIVOLTA AI MINORI 0-6 ANNI. LIQUIDAZIONE ANTICIPO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 / PA DEL 05.01.2024, EMESSA DALLA SOCIETA’ CATTOGNO VIAGGI SRLS, CON SEDE IN ALGHERO IN VIA DEGLI ORTI N. 1 - P.IVA-COD. FISC. 02528970904, SERVIZIO DI NAVETTA A MEZZO BUS - IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “CAP D’ANY DEL L’ALGUER 2024” -. CIG: Z913DD5F74.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.13/89 E L.R. 32/1991 - CONCESSIONE CONTRIBUTI  PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - ANNUALITÀ 2022 -EDIFICI  ANTE 1989-. DICHIARAZIONE ECONOMIE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 1 DEL 14/05/2009 ART 3, COMMA 2, LETT. B E L.R. 1 DEL 19/01/2011, ART 6, COMMA 10, LETT. B – CANTIERI PER L’AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO – COMUNE DI ALGHERO. NOMINA DELLA COMMISSIONE PER L’ACCERTAMENTO DELLA IDONEITA’ PER L’AVVIAMENTO DELLA SELEZIONE FINALIZZATO ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER N. 6 UNITA’ CON VARIE QUALIFICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO “ASD BOXE TORRES MARIO MURETTI” PER INIZIATIVA DI PUGILATO ALGHERO 22 DICEMBRE 2023.  ATTO DI LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 / 2023 DEL 31.12.2023, EMESSA DALLA DITTA DIGITAUDIO DI DETTORI RAFAEL GIUSEPPE, CON SEDE IN ALGHERO IN VIA CRETA N. 35 - P.IVA 02967570900 - COD. FISC. DTTRLG01P14A192S, RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI TORRI FARO E GRUPPI DI CONTINUITA’. CIG: ZBA3DDAE28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2030-230000438 DEL 31.12.2023 – MYO SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024. PERSONALE AUTORIZZATO AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO NEL MESE DI GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – TERRENI SITI NEL COMUNE DI OSSI IN LOCALITÀ BRIAI – ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (L. 160/2019 ART 1 COMMI 29 E 37) DELL’IMPIANTO NATATORIO COMUNALE IN LOCALITA’ MARIA PIA. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 199 A FAVORE DELL’IMPRESA OMNIA IMPIANTI E RELATIVA AL 2° ED ULTIMO SAL. CUP: G17H22000800001 – CIG: 9346940AE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO N. 238/2023 E N. 237/2023 (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO N. 50/2023 E N. 236/2023 (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 86, D.LGS. N. 267/2000 - VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AMMINISTRATORI LOCALI – LIQUIDAZIONE QUOTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO – LIQUIDAZIONE SPESA  MESE DI OTTOBRE -CIG: ZB6256761E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MESI DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI –  CIG A042740CC1 - CUP G19J21013950002 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA CAUZIONE GARANZIA DEFINITIVA EX ART.53 DEL D.LGS 36/2023 COMMA 4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. PRIMA LIQUIDAZIONE 2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE20. CONSUMI NOVEMBRE 2023. CIG. 9896629C99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 4000/2022 – ANN. 2023 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ GLOBAL POWER SPA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO. CIG: 7851751DE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO SERVIZIO DI ACCESSO BANCHE DATI “PLUSPLUS24 DIRITTO”, “SMART24PA”, “SOLE 24ORE DGT”, “NT+ENTI LOCALI” - CIG: Z6830585EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PROT. N. U000016872 DEL 16.01.2024, INVIATO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – RIGUARDANTE IL PAGAMENTO DI TRANSAZIONI TIPO INFO1 E DI TIPO IQTV, RICEVUTE DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI ALGHERO NEL 4° TRIMESTRE 2023, ATTRAVERSO IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL’ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE, UTILIZZANDO PROPRIE APPARECCHIATURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2023 DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, COSIDDETTO PONTE, IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA TAR SARDEGNA N.305/2023, DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” A FAVORE DELLA COOP. SOC. BARBARA B. - CIG: 9817248954.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 / PA DEL 27.12.2023, EMESSA DALLA SOCIETA’ MARGO SRL, CON SEDE IN SASSARI IN VIA SAN PAOLO N. 2 - P.IVA-COD. FISC. 02748240906, FORNITURA DI 24 CARTELLI IN POLIONDA DA CM.1 MISURA CM 60X90. CIG:Z163DD5EA8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 33/2024/FE DEL 09.01.2024, A FAVORE DELLA TECNOSYS ITALIA SRL – P.IVA - COD. FISC - 01209050861 - CIG: 9956172D09 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO E FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE GESTIONALE.” – C.I.G.: 98090468D3. - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA PER INCAMERAMENTO RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 216, COMMA 11 DELL’ALLORA VIGENTE CODICE E DEL D.M. 02.12.2016 (G.U. 25.01.2017 N.20).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI DICEMBRE 2023 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.12.2023 AL 31.12.2023 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – STAGIONE TERMICA 2023-2024 - CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PP.AA. - EDIZ. 12, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE N. 388/2000 - LOTTO 18 - CIG 8996292702. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. - SASSARI – CIG DERIVATO 948388095A. LIQUIDAZIONE O.D.A. N. 7575256 DEL 29.12.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DELL’ INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 241/2023  (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- PRESA D'ATTO ACCERTAMENTO N.5079  ASSUNTO CON URGENZA DALL'UFFICIO ENTRATE PER CHIUDERE IL PROVVISORIO N. 6279/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA.” LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME UTENTE  RISTORAZIONE SCOLASTICA PER PAGAMENTO IN ECCESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE  NON AUTOSUFFICENZA.” LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023 N.2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II – SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA ED ALL’ARCHITETTURA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MANUTENZIONE FACCIATE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO- VIA ALES - LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI. CUP: G19J21007330006 – CIG: Z5E32E1E2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO - PRIMARIA 'SACRO CUORE' DI VIA CAGLIARI - VIA VITTORIO EMANUELE. PNRR (M2C4I2.2). INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP G12F20000050001 - CIG 9657852797 - APPALTATORE “RTI CON CAPOGRUPPO IMPRESA LUCIANO SINI S.R.L. DI SASSARI” - CONTRATTO REP. N. 196/2023 - RIMODULAZIONE RIPARTIZIONE CORRISPETTIVI IMPRESE ASSOCIATE DEL RTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO FATTURA N. 18/2024. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 – F.E. N. 7/V1 DEL 09/01/2024 –  PERIODO 01-31 DICEMBRE 2023 – CIG 958779638E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 – “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO”.  C.I.G.: 9083802E89 ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE “LA DENUNCIA MENSILE ANALITICA (DMA) DELLA GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI: CORSO BASE – IMPEGNO DI SPESA  CIG. BO132OAECC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER I VARI SETTORI DELL’ENTE,  CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “PC DESKTOP E WORKSTATION 2” LOTTO 2, ODA MEPA:7358966. CIG DERIVATO ITALWARE S.R.L: Z6E3C0E123.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE  ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 – PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE C.I.G.: 8637879B3D ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE NEL TERRITORIO DI ALGHERO. ANNO 2023. ATTO DI LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE AGROALIMENTARI DEL TERRITORIO. CIG Z1D3DB1D16.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN COMODATO D’USO E PRESTAZIONI PERIODICHE DI ESTINTORI, MANICHETTE, LANCE, POMPE ANTINCENDIO, VERIFICHE SU PORTE, DISPOSITIVI ANTIPANICO E LUCI DI EMERGENZA DEL MERCATO ORTOFRUTTA E RELATIVE AL PERIODO 13/11/2023 - 31/12/2023. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA ELMI SRL. CIG: Z6B33A603A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE PER ALBERATE E GIARDINI PUBBLICI DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG Z553D4AF44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – STAGIONE TERMICA 2023-2024 - CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PP.AA. - EDIZ. 12, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE N. 388/2000 - LOTTO 18 - CIG 8996292702. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. - SASSARI – CIG DERIVATO 948388095A. LIQUIDAZIONE O.D.A. N. 7599453 DEL 18.01.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE – ACCERTAMENTO E RIPARTIZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO FRA I COMUNI DPR 223 ART. 62</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE NOVEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A.N.A.C. MAV - CIG A03E569793 – GARA N. 9498156 E CIG A03EBF2C2C – GARA N. 9499518.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI.  INTERVENTO FINANZIATO DALL’UE-NEXTGENERATIOEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 – COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI SUPPORTO AL RUP, AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. CUP G19J20001070005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER L’ATTUAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO PRIMARIA “SACRO CUORE” DI VIA CAGLIARI - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – CUP G12F20000050001 – PROFESSIONISTA INCARICATO - ARCH. ANTONIO A. DELOGU - SASSARI - CIG 9537371786. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI DI DIREZIONE LAVORI E C.S.E. AL 2° SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023 - ART. 228 D.LGS 267/2000.  SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E RISORSE UMANE - SERVIZI: PROGRAMMAZIONE FINANANZIARIA, PARTECIPATE, TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI, RISORSE UMANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023 - ART. 228 D.LGS 267/2000. SETTORE 2 – SERVIZI AL CITTADINO CULTURA E TURISMO –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023 - ART. 228 D.LGS 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA (SIMOG) IN FAVORE DELL’A.N.A.C. (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) – LIQUIDAZIONE MAV CODICE GARA MEPA TD N. 3907833. CIG: A03D71FCE4 NUMERO GARA SIMOG 9495154.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA (SIMOG) IN FAVORE DELL’A.N.A.C. (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) – LIQUIDAZIONE MAV CODICE GARA MEPA TD N. 3834086. CIG: A0286B9215 NUMERO GARA SIMOG 9416609.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA (SIMOG) IN FAVORE DELL’A.N.A.C. (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) – LIQUIDAZIONE MAV CODICE GARA MEPA TD N. 3832102. CIG: A027B2B90E NUMERO GARA SIMOG 9414051.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023 - ART. 228 D.LGS 267/2000. SETTORE 6 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998-- IMPEGNO FONDI RAS A COPERTURA DELLE PROROGHE DEI PIANI PERSONALIZZATI -GENNAIO APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE  AD INTEGRAZIONE DEL  COSTO DELLE  RETTE SOSTENUTE  DA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OSPITATI PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA" MADRE TERESA DI GESU' BACQ " DI ALGHERO -ANNO 2023 . LIQUIDAZIONE  MESI NOVEMBRE/DICEMBRE  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA (SIMOG) IN FAVORE DELL’A.N.A.C. (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) – LIQUIDAZIONE MAV CODICE GARA MEPA TD N. 3820375. CIG: A024B1C04F NUMERO GARA SIMOG 9402841.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA (SIMOG) IN FAVORE DELL’A.N.A.C. (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) – LIQUIDAZIONE MAV CODICE GARA MEPA TD N. 3787467. CIG: A01C3C4FDB NUMERO GARA SIMOG 9371278.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ' 2024-25 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA (SIMOG) IN FAVORE DELL’A.N.A.C. (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) – LIQUIDAZIONE MAV CODICE GARA MEPA TD N. 3699656. CIG: A00473FC1C NUMERO GARA SIMOG 9277210.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI INERENTI ALLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN  FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI .  ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO  ANTICIPAZIONE   RAS    - ANNO 2024 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>”REALIZZAZIONE DI UN PIANO EDITORIALE SULLA CITTÀ’ DI ALGHER0. CIG A02B02C68D LIQUIDAZIONE VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023 - ART. 228 D.LGS 267/2000. SETTORE 3 – QUALITA’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023 - ART. 228 D.LGS 267/2000.  SETTORE 5 - SVILUPPO DEL TERRITORIO E ATTIVITA'PRODUTTIVE – SERVIZI OPERE PUBBLICHE – MANUTENZIONI – ATTIVITA’ PRODUTTIVE – SVILUPPO ECONOMICO – SUAPE - PIANIFICAZIONE STRATEGICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” – COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ANNUALITA’ 2023 – LIQUIDAZIONE N. 4 – IV TRIMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E DOCUMENTI DI SOGGIORNO ALBERGHIERO, IN OCCASIONE DELLE TRASFERTE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI DEL COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO SOMME GENNAIO 2024 – SMART CIG: Z2C349BE89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 25.01.2024  “COMPENSO PER L’ATTIVITA’ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SVOLTA NEL QUARTO TRIMESTRE 2023”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023 - ART. 228 D.LGS 267/2000. - SEGRETERIA GENERALE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE LEGGE 160/2019 ART. 1 C. 29 E 37 – IMPIANTO NATATORIO COMUNALE IN LOCALITÀ MARIA PIA - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIONEU MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. CUP: G13I22000120001 - CIG: Z7E37428C7 LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL’ING. GIANFRANCO FENU RELATIVA SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 958/2009 - REP. 203 PER LA REALIZZAZIONE E IL MANTENIMENTO DI UNA BARRIERA FRANGIFLUTTI – POLIZZA FIDEIUSSORIA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO INCAMERAMENTO SOMME  BENEFICIARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 21/94, ART. 12, COMMA 2 - RICOVERO CANI DI PRIVATI CITTADINI A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ AL MANTENIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE. INTEGRAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TELECOM TRUST TECHNOLOGIES SRL PER ATTIVAZIONE DI 100 PEC ISTITUZIONALI (PERIODO SETTEMBRE 2023 - DICEMBRE 2023). CIG. ZD72F1BC5A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO.” - CIG: A039CD855A LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOC. INFO SRL (CIG: Z303DBD0BB) E DELLA SOC. “A. MANZONI &amp; C” SPA (CIG: Z9F3DBD041) PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 232812 DEL 21.07.2023 – NOTA DI CREDITO N. 240005/NC DEL 18.01.2024, EMESSA DALLA SOCIETA’ FLOWBIRD ITALIA SRL, RELATIVA ALLA FORNITURA DI N° 15 PARCOMETRI MODELLO STRADA BW R – CIG 99570609D7 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 1 DEL 14/05/2009 ART. 3, COMMA 2, LETT. B E L. R. N. 1 DEL 19/01/2011, ART. 6, COMMA 10, LETT. B – CANTIERI PER L’AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO – PROGRAMMA DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO PER IL RECUPERO E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEI SISTEMI FORESTALI ARTIFICIALI LITORANEI DEL TERRITORIO DI ALGHERO – ANNUALITÀ 2022.  PRESA D’ATTO LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE – APPROVAZIONE IDONEITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI – SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE – 1° TRIMESTRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLE ENTRATE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI IN RELAZIONE AI CONDONI EDILIZI EX LEGGE N.47/1985, L. N.724/1994, L. N. 326/2003 E SS.MM.II.  PERIODO  NOVEMBRE - DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE POSTI AUTO, LOTTI INTERCLUSI, SANZIONI DANNO PAESISTICO.  NOVEMBRE– DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO 49 PARTICELLA 457 SUB 9 – 10.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO A FAVORE DEL SIG. B. S. DELLA QUOTA PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO NEL BLOCCO EAE, CON NUMERO 2/F, 2°FILA IN PROPORZIONE AL PERIODO DI MANCATO UTILIZZO DELLO STESSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NORD CAR  SRL. CIG 91732358FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.N. 6/95 -ART.56 - RETTE PER IL  RICOVERO DI PERSONA  NON AUTOSUFFICIENTE PRESSO  CENTRO A.I.A.S. DI ARITZO. LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ  MESE DICEMBRE  2023 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI. - CONTRATTO: SCRITTURA PRIVATA PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN’AREA CIMITERIALE DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA TOMBA EPIGEA NEL LOTTO T7-1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. SECONDA LIQUIDAZIONE 2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE20. CIG. 9896629C99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI. - CONTRATTO: SCRITTURA PRIVATA PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN’AREA CIMITERIALE DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA TOMBA EPIGEA NEL LOTTO T7-1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/12 DEL 18/01/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI. - CONTRATTO: SCRITTURA PRIVATA PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN’AREA CIMITERIALE DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA CAPPELLA PERIMETRALE  NEL LOTTO C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DELL’ INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 224/2023  (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA  - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA E SERVIZI POSTALI –  VERSAMENTO SU CONTO CORRENTE DEDICATO DI POSTE ITALIANE – CIG: B023362CB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA – AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO NON PREVENTIVABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE RURALI IN LOC. MAMUNTANAS - SALTO DON PEPPINO – UNGIAS. MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DEPOLVERIZZAZIONE DEI TRATTI PRIVI DI BINDER. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. CUP: G17H20001260001– CIG: 9878157109 - APPROVAZIONE 1° SAL - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE RURALI IN LOC. MAMUNTANAS - SALTO DON PEPPINO – UNGIAS. MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DEPOLVERIZZAZIONE DEI TRATTI PRIVI DI BINDER. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 2 – MODIFICA DEL GRUPPO DI SUPPORTO AL RUP, AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. CUP: G17H20001260001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 19 DEL 19.01.2024, A FAVORE DELLA SOCIETA’ VERBATEL SRL. CF/P.IVA 11889490154 - CIG: Z4B3D74459 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  ANNO 2023 - BORSA DI STUDIO  REGIONALE A.S. 2022/2023 (L.R. 5/2015).   APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AMMESSI A CONTRIBUTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI  UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI,  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI DICEMBRE 2023 -  CIG DERIVATO: Z4B35B1D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI SPECIALISTA DI VIGILANZA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO (EX ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA) – AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE – CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 06-D-2023-MOB. ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DOTT. GERANI ANTONIO ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO.”  – CIG: A039CD855A - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” – COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ANNUALITA’ 2023 – LIQUIDAZIONE N. 4BIS – IV TRIMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AI SENSI DELL’ART.36 DEL CDN, DELLA DURATA DI 9 ANNI, PER IL MANTENIMENTO DI N. 4 ISOLE ECOLOGICHE UBICATE NEL PORTO DI ALGHERO – POLIZZA FIDEJUSSORIA ASSICURATIVA – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.  CIG B02B326C31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTROFORNITURE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA ELCOM SRL. CIG Z643C63246</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUINTO PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO COMPETENZA 2023 TRAMITE L’AGENZIA STUDIO APA SERVICE DI M. RATTU – C.F. 02255970903. CIG: Z11398D0E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (L. 160/2019 ART 1 COMMI 29 E 37) DELL’IMPIANTO NATATORIO COMUNALE IN LOCALITA’ MARIA PIA. APPROVAZIONE STATO FINALE. CUP: G17H22000800001 – CIG: 9346940AE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE” – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2 – CUP G17H19001310001. SOSTITUZIONE E NOMINA DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 31 D. LGS. N. 50/2016 E DELL’ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO MEDIANTE L’USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DURANTE IL CICLO DI VITA DELL’OPERA”, CONFORMI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 11.10.2017 – CUP: G13J18000270002 – C.I.G.: 9368021F79. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA EURO PROJECT ENGINEERING CONSULTING S.R.L. RELATIVA ALL’ACQUISIZIONE DI NUOVI SERVIZI DI PROGETTAZIONE COORDINATA VOLTI ALLA REDAZIONE DI ELABORATI RIPORTANTI L’APPROFONDIMENTO ARCHITETTONICO, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO RELATIVI ALL’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2 – INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO.  GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 RELATIVI ALL’INTERVENTO CUC – RETE METROPOLITANA NR. 21 – C.U.P. G17H19001310001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA“: PROROGA E NUOVE ATTIVAZIONI PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2023  - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023 N.1 BIS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DELL’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 853/2023  (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>L162/1998- GESTIONE 2023- LIQUIDAZIONE N. 1 UTENTE BENEFICIARIO PIANO PERSONALIZZATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A ASSOCIAZIONE CULTURALE “UFFICI D’ARTE”, PER PROGETTO “IN SACRO ITINERE”, ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INDAGINE GEOGNOSTICA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA CON STRUTTURA GEODETICA NEL COMUNE DI ALGHERO - AFFIDAMENTO DIRETTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE TRAMITE PIATTAFORMA SARDEGNACAT - LIQUIDAZIONE FATTURA. CUP: G11B21008370004 – CIG: Z7B3CF406B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2024 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA, VINCOLO SOMME, INDIVIDUAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVA E RUP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO 55 PARTICELLA 310 SUB 23, 28 E 10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N.5_24 DEL 08.01.2024 – PERIODO 01 - 31 DICEMBRE 2023 – CIG ZB73D14A83 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITÀ PER MINORI “IL RIFUGIO GESÙ BAMBINO” – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N. 266 DEL 23 DICEMBRE 2005 – MAV ANAC N. 01030657010371753 CON SCADENZA 07.11.2022 CODICE GARA N. 8625755</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 2, DEL D. LGS N.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D’ACQUA NATURALI DI COMPETENZA COMUNALE – CIG A0397067C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 2, DEL D. LGS N.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D’ACQUA NATURALI DI COMPETENZA COMUNALE – CIG A0397067C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE24706/2024 DEL 23/01/2024, PER LA FORNITURA DI N. 2 RICARICHE IRIDIUM PREPAGATE DA 200 MINUTI, VALIDITÀ 6 MESI, PER I TELEFONI SATELLITARI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI ALGHERO – PRESENTATA DALLA DITTA  SPEEKA SRL, CON SEDE IN VIA CARLO PISACANE N. 42 – 20129 - MILANO (MI) – P.IVA: 10351030159 - CIG:  B003C73405</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO A COMUNI COMPETENTI DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DAL COMUNE DI ALGHERO A SEGUITO DI ERRATI VERSAMENTI A TITOLO DI TARI E IMU. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – STAGIONE TERMICA 2023-2024 - CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PP.AA. - EDIZ. 12, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE N. 388/2000 - LOTTO 18 - CIG 8996292702. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. - SASSARI – CIG DERIVATO 948388095A. LIQUIDAZIONE O.D.A. N. 7611893 DEL 22.01.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA TOTALE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI E NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PROROGA CONTRATTUALE DAL 31.01.2024 AL 31.05.2024. CIG ZC3369473C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO ESTERNO DELLA SCUOLA PRIMARIA “SACRO CUORE” A VALERE SUL FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' DI CUI ALL'ART. 34, COMMA 1 DEL D.L. 22 MARZO 2021, N.41 - PLUS SOCIO-SANITARIO ALGHERO CUP: G12B24000440002 INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E COSTITUZIONE DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AI SENSI DELL’ART. 15 D.LGS. N.36/2023 E DELL’ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE N.8/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_24  DEL 30/01/2024 PER2 SAL RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ URBANA - CUP: G17H22003180004. – CIG: 988182866F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO – CONTRATTO REP. 583/2023. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO DELLE RITENUTE DI GARANZIA. CUP: G17H23000350001 – CIG: 9857658CB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO 49 PARTICELLA 662, SUB 18 E 20.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_24 DEL 30/01/2023 - LAVORI DI COMPLETAMENTO MUSEO CASA MANNO - SERVIZIO DI CONSULENZA ARCHEOLOGICA FINALIZZATA ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE DI VPIA, COMPRENSIVA DI ELABORATI CARTOGRAFICI SU GIS, RICOGNIZIONE SUL CAMPO, RICHIESTA DI CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA. CUP: G15I22000180002 - CIG: Z6E3CF9914</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II – SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA ED ALL’ARCHITETTURA DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MANUTENZIONE FACCIATE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO- VIA ALES - LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI. CUP: G19J21007330006 – CIG: Z5E32E1E2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2024, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - TRASLOCHI E INTERVENTI EDILIZI D’URGENZA CON AUTOSCALE E LAVORI EDILI. PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.01.2024. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON – FONDO PNRR (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU) MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1. “RIGENERAZIONE URBANA” – COMUNE DI ALGHERO”. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005. CUP: G19I20000250005 – C.I.G.: A03D919E74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E CONSEGUENTE SCIA DELL’EX MERCATO ORTOFRUTTA SITO IN VIA SASSARI N°23. APPROVAZIONE 1° SAL - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. CUP: G19G23001150004 CIG: A03110B755</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – STAGIONE TERMICA 2023-2024 - CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PP.AA. - EDIZ. 12, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE N. 388/2000 - LOTTO 18 - CIG 8996292702. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. - SASSARI – CIG DERIVATO 948388095A. O.D.A. N. 7575256 DEL 29.12.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 700053 DEL 04/01/2024 E INTEGRAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 700054 DEL 04/01/2024 – RIFERIMENTO DETERMINAZIONE N. 236/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TARGET SERVICE S.R.L.S. – ALGHERO (SS) - P.I. 02623290901 – F.E. N. 34 DEL 01/02/2024 –  PERIODO 01.01.2024-31.01.2024 – 186 H – CIG Z773DCEB9D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. CONTRIBUZIONE UTENZA. ACCERTAMENTO ANNO 2023 N. 4 – INTEGRAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DEI MANUFATTI DI CUI ALL’ARTICOLO 67 LETT. A E C DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO UTENTI INSERITI   PRESSO LA RSA "SAN NICOLA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2024 PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TRIENNALE DEL SOFTWARE  ZIMBRA EXTRAS E DEL PACCHETTO LIBREOFFICE- CON LA DITTA STUDIO STORTI CON SEDE A TORRI DI QUARTESOLO (VI). CIG:  Z3D3866ACD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO MANIFESTAZIONE  “PLAÇAALGUER CATALANA – GUSTO E TRADIZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA ORDINANZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. N.  9123/2022 – N. SEZIONALE 3258/2023 – N. RACCOLTA GENERALE 30126/2023. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE FUNEBRI – IMPEGNO DI SPESA – REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CON EMISSIONE MANDATO E ACCERTAMENTO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO N. 613/2023 E N. 614/2023 (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA“: PROROGA E NUOVE ATTIVAZIONI PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO – DISABILITÀ GRAVISSIME ” ANNUALITÀ 2023  - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023 N.1 TER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGATA NAUTICA INTERNAZIONALE “PRO SAILING TOUR” 2023. ATTO DI LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Sport ed Eventi sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S C I A  CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI S. R. L.  – SASSARI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI  GENNAIO  2024 .  CIG  9083802E89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023 - ART. 228 D.LGS 267/2000. - SETTORE 3° QUALITÀ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI – SERVIZIO 3  C.R.A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2. SERVIZI DI PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. C.U.P. G17H19001310001 – C.I.G. 9571268C35 (GARA NR. 8873028). APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L.VO N. 50 DEL 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA PJ07871097 DEL 31/01/2024, DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG. DERIVATO 9047734A49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA ON TECNOLOGY SRL PER COMPENSAZIONE EX DL 50/22 ART.26 SU SALDO BIS STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE AD ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI LOC. MARIA PIA - ALGHERO - CONTRATTO D’APPALTO REP. N.180/2022 DEL 07/02/2022 E ATTO AGGIUNTIVO REP.N.204/2023 CUP: G16J20000630002 - CIG: 893942460D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA ON TECNOLOGY SRL PER SALDO STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE AD ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI LOC. MARIA PIA - ALGHERO - CONTRATTO D’APPALTO REP. N.180/2022 DEL 07/02/2022 E ATTO AGGIUNTIVO REP.N.204/2023 CUP: G16J20000630002 - CIG: 893942460D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/24 DEL 30/01/2023 PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COLLAUDO TECNICO, AMMINISTRATIVO E STATICO. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE AD ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI DI ALGHERO. CUP: G16J20000630002 - CIG: ZF03B86815</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA E SERVIZI POSTALI –  VERSAMENTO SU CONTO CORRENTE DEDICATO DI POSTE ITALIANE - CIG: B03B9C65CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO 55 PARTICELLA 310 SUB 23, 28 E 10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO 49 PARTICELLA 662, SUB 18 E 20.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA R.G. N. 1189/2022 DEL 05.10.2023 – TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI – SEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII E DELLA LUDOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO MICRO-NIDO COMUNALE VIA MALTA “LA PEDRERA” CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILIACI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI PER IL MESE DI GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– GENNAIO 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GENNAIO  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI GESTIONE DEI PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA’ DI ENEL SOLE SRL. CIG ZE5329C88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA ARCHEOLOGICA FINALIZZATA ALLA PREDISPO-SIZIONE DELLA RELAZIONE DI VPIA, COMPRENSIVA DI ELABORATI CARTOGRAFICI SU GIS, RICOGNIZIONE SUL CAMPO, RICHIESTA DI CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA E GESTIONE DEI CONTATTI CON GLI ENTI PREPOSTI NELL’AMBITO AI SENSI DELL’ART. 41, COMMA 4 DEL D.LGS 36/2023 DEI LAVORI DI “URBANIZZAZIONE VIA F.LLI ACCARDO ARTIGIANI”. CUP: G11B23000780006 - CIG: B0204CECB3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CABINE ELETTORALI ED ALTRO MATERIALE PER LE PROSSIME CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL’ANNO 2024 – CIG: B040958FA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024. INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RUP – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO CON RIFERIMENTO ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI CONNESSI AL SERVIZIO ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE SANITARIO NECESSARIO PER LE PROSSIME CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL’ANNO 2024 – CIG: B040F2DFB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO “CAVAL MARÌ” EX ART. 3-BIS D.L. N. 351/2001, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN L. N. 410/2001. - NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL’ING. COCCO FRANCESCO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI AREE ESTERNE, IMPIANTI SPORTIVI, SPAZI RICREATIVI E MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI DI ALGHERO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E SUPPORTO AL RUP NELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ DELLE SOLUZIONI PROGETTUALI DELL’INTERO COMPLESSO POLIFUNZIONALE – ACCONTO SU STATO FINALE. CUP G16J20000630002 – CIG 8503429399</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO E RECUPERO EDILIZIO ED AMPLIAMENTO DEI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA MICHELANGELO N. 9. NOMINA NUOVO RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E GRUPPO DI SUPPORTO AL RUP. CUP: G17H21036880004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 –DICEMBRE _BIS 2023 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO   AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE   RETTE (QUOTA SOCIALE) SOSTENUTE DA CITTADINI   INSERITI NELLA RSA SAN NICOLA DI SASSARI.   IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DEL CIA DELL’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA N. 38 DEL 27/11/2020 – APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO  PER L’ATTRIBUZIONE DEL “BONUS IDRICO INTEGRATIVO” PER L’ANNO 2024 PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ALGHERO, PER PROGETTO ITINERARI DEL TERRITORIO MUSEO – ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RESIDUO DA AGOSTO A DICEMBRE  2023- PER N.1 UTENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASD SARDINIA DRUG-FREE POWERLIFTING ASSOCIATON</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 30.01.20214, A FAVORE DITTA SCENOSIST S.R.L.S, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE PRESTAZIONI ARTISTICHE, CON SEDE IN SASSARI STR. VIC.LE SAN VIGLIANO N. 19 – COD. FISC. / P.IVA: 02919430906. CIG.: Z6B3DB07F3, PER “SERVIZIO DI CONTROLLO ED EMERGENZA C/O IL PARCHEGGIO A PAGAMENTO DEL MULTIPIANO, UBICATO IN ALGHERO, VIA LO FRASSO, DA SVOLGERE CON N. 1 UNITA’ REPERIBILE H24 TRAMITE COMMUTATORE TELEFONICO COLLEGATO ALLA CENTRALINA DI ALLARME ANTINCENDIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 11/1985 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 11/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. CONTRI-BUTI PER MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998-ANNO 2023-  LIQUIDAZIONE MENSILITA’ ARRETRATE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTEMEDIA SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA N.9-PA2024 DEL 25.01.2024 – SERVIZIO RENDICONTAZIONE F24 ANNO 2024. CIG. ZB9351E1CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO SAI – "JUNTS" – 2024 – ACCERTAMENTO E IMPEGNI DI SPESA – AFFIDAMENTO PROSECUZIONE AMPLIAMENTO SAI 2024 – CIG A04E522EFE - GARA N. 9562351 CONTRATTO ATTUATIVO – LOTTO 3 – PERIODO 01.01.2024 – 29.02.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDEGNA E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO (EX ART. 50, CO. 1, LETT. B, DEL D.LGS. 36/2023), ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI, DI ALLESTIMENTO E DI DISALLESTIMENTO DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE, PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI ARREDI E DEI LOCALI INTERESSATI, NONCHÉ PER LA FORMAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE, CON FACOLTÀ DI OPZIONE DEL RINNOVO. CIG: B044BD7F78.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI  A.I.A.S. DI CORTOGHIANA-SASSARI E BONO -  LIQUIDAZIONE  CONTABILITÀ MESI  OTTOBRE  E NOVEMBRE  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI E DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DELLA SARDEGNA PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA’ A.S. 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D’ACQUA NATURALI DI COMPETENZA COMUNALE - CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 8 DEL D. LGS. 36/2023– CIG A0397067C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 560 – ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO NEL COMUNE DI ALGHERO - ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. SECONDA LIQUIDAZIONE 2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE20. CONSUMI DICEMBRE 2023. CIG. 9896629C99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO DEL LOCALE ADIBITO A BIBLIOTECA SITO NEL COMPLESSO EDILIZIO “LO QUARTER” A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER LA BIBLIOTECA SAN MICHELE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP - SIE 3, ART. 26 L. 488/1999 - ART. 58 L. 388/2000. LOTTO 12 – SARDEGNA – AFFIDATARIO RTI ASE S.P.A./TAGLIABUE S.P.A. - UDINE - ODA N. 2669786 DEL 30.12.2015. VERIFICA E ACCERTAMENTO RISULTANZE ESERCIZIO GESTIONALE IMPIANTI TERMICI COMUNALI RICONSEGNATI ALL’AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CANONE PER ADEMPIMENTI CONTRATTUALI FINALI INERENTI ATTIVITÀ DI ADEGUAMENTO E REGOLARIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA - CIG: 422775127E – CIG DERIVATO N. 65109058C5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON. FONDO PNRR (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU) M5-C2-INV 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” – C.U.P.: G19I20000250005 - C.I.G.: 99498457D6. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/18 DEL 06-02-2024 A FAVORE DELLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L., CON SEDE IN VIA CARLO FELICE N. 33/B A SASSARI (SS) – P.IVA-COD. FISC.: 01227010905. -CIG Z6A3BF0C60.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/19 DEL 06-02-2024 A FAVORE DELLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L., CON SEDE IN VIA CARLO FELICE N. 33/B A SASSARI (SS) – P.IVA-COD. FISC.: 01227010905. -CIG ZEC3BF0C1E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SECONDA QUOTA FONDI RAS PER IL SOSTEGNO ECONOMICO DENOMINATO “INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)” L.L.R.R. N. 5/2019 E 22/2022 –RIAPERTURA TERMINI AL 31/10/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. CIG: 5932202FF0. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 - CIG  5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARI CONTRIBUTI A.N.A.C. 2023 - MAV. 01030662406221544 -  GARE N. 9443348, N. 9470586, N. 9489388, N. 9492568, N. 9499486,  N. 9505203, N. 9509414, N. 9511849.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2 – INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL'AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL PREZZO AI SENSI DELL’ART. 35 DEL D.L.VO N. 50 DEL 2016 A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE EDIL M.A. DI MANCA ANTONELLO. C.U.P. G17H19001310001 – C.I.G. A00400ECDE (NR. GARA 9275416).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO CIG Z9C3D9D586</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO SCAFFALI PRESSO ARCHIVIO – IMPEGNO SPESA - CIG: B04A1F2DEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA – MESE DI DICEMBRE - CIG: Z85321B431</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARTA ASCIUGAMANI – CIG: B006BA99B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A SPECIFICO IMPIANTO DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DAI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO A FAVORE DI E’ AMBIENTE SRL - CIG: ZBD3AE14B8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE (MISURA "NIDI GRATIS")”. APPROVAZIONE GRADUATORIA SECONDO SEMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA E SERVIZI POSTALI –  VERSAMENTO SU CONTO CORRENTE DEDICATO DI POSTE ITALIANE – CIG: B04BB71830</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 2023 PISCINA COMUNALE LOCALITÀ MARIA PIA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2”. CUP: G14J23000010006 – CIG: A00BC83169. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO – C.I.G. Z803DF88C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE GENNAIO 2024 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: ZE5329C88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NORD CAR  SRL. CIG 91732358FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ESERCIZIO 2024 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 –GENNAIO 2024 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01 DICEMBRE 2024 – CODICE UNIVOCO DIPENDENTE 207-736-331.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01 OTTOBRE 2024 – CODICE UNIVOCO DIPENDENTE 298-705-828.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO “MUSEO CASA MANNO”. CUP: G15I22000180002 - CIG: A01FD901EB. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEL LARGO NUNZIO COSTANTINO – CUP: G17H22003170004 - CIG: A02854A339. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 7/91: LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 1991 N. 7 PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI EMIGRATI CHE RIENTRANO IN SARDEGNA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER N.1 UTENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024 - PERSONALE AUTORIZZATO AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO NEL MESE DI FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER IL SERVIZIO 1 – OPERE PUBBLICHE E PER IL SERVIZIO 4 – SERVIZI INFORMATICI” - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO  - CIG:ZF62DFC095</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL S.I.P. – SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE – BABYLON. AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI E REDAZIONE CONTABILITÀ ECONOMICA PATRIMONIALE PER GLI ESERCIZI 2023/2024/2025,”. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ GIES SRL MEDIANTE ODA SUL MEPA.  CIG: Z753D72196</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI PFTE, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E COLLAUDO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMMOBILE “EX GREEN HOTEL” DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI COMUNALI - CUP G18E23000140004 CIG A030662B49. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E CONSEGUENTE SCIA DELL’EX MERCATO ORTOFRUTTA SITO IN VIA SASSARI N°23. CUP: G19G23001150004 CIG: A03110B755. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL PFTE E PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA IN LUNGOMARE VIALE I° MAGGIO. CUP: G17H23002150004 - CIG: A0372EEEAA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE DI VIA VITTORIO EMANUELE (EX SS127BIS) INGRESSO CITTÀ - DA REGIONE MONTAGNESE A REGIONE CARAGOL - REALIZZAZIONE DI ROTATORIE STRADALI NELLE INTERSEZIONI CON GLI ACCESSI A "CARAGOL" E "GALBONEDDU". - CUP G11B23000770005 - CIG A04091143E. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO IN PLESSI SCOLASTICI VARI.  LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GIUSEPPE MURA - CIG Z093CF2F6B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCULI ESISTENTI NEL CIMITERO DI ALGHERO”. CUP: G12C23000330004 - CIG: A03A950F76. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO LIQUIDO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA E' AMBIENTE S.R.L. – CIG Z363BBE624.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE CIMITERO – REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ESISTENTE” C.U.P. – G15I22000110006 – CIG: 992636685A APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 CON INCREMENTO DEGLI IMPORTI CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 106, C. 1 LETT. A) E C. 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO - ACCERTAMENTO ENTRATE PERIODO DICEMBRE 2023 E RICALCOLO ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER LA SEDE LOCALE ASPAL - CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO DI ALGHERO – ANNO 2023 E VARIAZIONE ACCERTAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI RICOMPRESI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 “QUALITÀ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” – COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE  CIG: B04F5288E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - P.IVA 02638260402 – RIVALSA SPESE POSTALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER L’UFFICIO TURISMO E PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA – CIG: Z582DF610D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI VEICOLO IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – LOTTO N. 3 – TRASFORMAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z85321B431</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA PER IL GIORNO DEL RICORDO 2024. IMPEGNO DI SPESA.CIG B0494E04BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDEGNA E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024. ANTICIPAZIONE FONDI ALL’ECONOMO COMUNALE PER MINUTE SPESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO NUM. 2022/002/SC/000000189/0/002 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI – SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SASSARI N. 189/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DI CADITOIE E GRIGLIE STRADALI. CIG Z113C69385 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PIC DEL 31/01/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO – CIG: Z2C349BE89. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 2, DEL D. LGS N.36/2023 E AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 - INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI - CIG A042740CC1 - CUP G19J21013950002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 2, DEL D. LGS N.36/2023 E AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 - INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI - CIG A042740CC1 - CUP G19J21013950002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO COMUNICAZIONE – CIG 955654673C. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MESSA IN OPERA E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE. -. CIG Z9E3D728B7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO PRIMARIA “SACRO CUORE” DI VIA CAGLIARI - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP G12F20000050001 – APPALTATORE R.T.I. CON CAPOGRUPPO DITTA LUCIANO SINI S.R.L. E MANDANTE DITTA GIULIANA FENU - CIG 9657852797 - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 196/2023 DEL 06/06/2023. APPROVAZIONE 2° SAL, LIQUIDAZIONE CERTIFICATO N. 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.01.2024 AL 31.01.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 COMMA 2 “PRENDERE IL VOLO”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA FINANZIAMENTO N. 1 PROGETTO SJ1104.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ATTIVAZIONE DEL NUOVO MODULO J-AUT DEL SOFTWARE SICR@WEB CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER IL SERVIZIO DEMANIO -  AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3294528  SUL MEPA . CIG: Z6638995EA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. LIQUIDAZIONE ABITATIVE PER IL PERIODO OTTOBRE DICEMBRE  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. IMPEGNO ABITATIVE E PRIMARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFO-PATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI GENNAIO  2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI FERTILIA. CUP G12B23009890004 CIG A03C007E27 (NR. GARA 9489388)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA/24 DEL 15/01/2024 PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. A) ALL’IMPRPAESA F.LLI CANO S.N.C. DI CARMELO E GIOVANNI CANO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA, COMPRESI I RISVOLTI, E RIPRISTINO PANNELLI IN POLIETILENE DI N. 25 LUCERNAI DELLA PALESTRA COMUNALE VITTORIO CORBIA”.  CUP G12H23000690004 - CIG A03CBE15E6 (NR. GARA 9492568)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DELL’ INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 256/2023  (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE GENNAIO 2024. CIG: 9458963732.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO SWITCH DI RETE. GENNAIO 2024. TRATTATIVA DIRETTA N. 3699656 - CIG: A00473FC1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE SICR@WEB CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - ANNO 2024 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3820375 AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 D.LGS. 36/2023. CIG: A024B1C04F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI – SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG: Z362A67DCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23840. PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SRL CONTRATTO REP. N.576/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/FE DEL 02/02/2024. - AGGIO E RIMBORSO SPESE RELATIVO AL PERIODO DAL 16 GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO, MESSA IN OPERA E MANUTENZIONE DELLE INSTALLAZIONI NATALIZIE E PROIETTORI NEI PRINCIPALI MONUMENTI DELLA CITTÀ - CIG ZC83D72C31 LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 07/01/2024 - LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MARIA IMMACOLATA E SACRO CUORE PER INSTALLAZIONE DI NUOVA LAVASTOVIGLIE PER SERVIZIO MENSA A S 2023-2024. CIG Z863D5CFFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA RIVISTA SPECIALIZZATA “LO STATO CIVILE ITALIANO” – ANNO 2024 – CIG: Z133DED84F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI E FORMATIVI DI 1° LIVELLO -  SOCIETÀ FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL – LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: B00243637E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SERVIZIO DELLA BANCA DATI ONE HSE – LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: ZCA3D8A53B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE AL SISTEMA BANCA DATI LEGGI D’ITALIA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. – LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: Z7F380454A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI - CIG: Z6E2AF4669</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT A) DELLA L. 120/2020 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) – LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON - PNRR - (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU M5-C2-INV 2.1) - CUP: G19I20000250005 CIG: B0559CF881</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETEMINA N. 69 DEL 10.01.2024 E NUOVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO SOMME LIQUIDATE E NON DOVUTE A VODAFONE S.P.A RELATIVE AL VOIP E ALLA CONNETIIVITA’ IN FIBRA  DELLE SCUOLE COMUNALI. BIENNIO 2022-2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>IL SERVIZIO DI PULIZIA DI CADITOIE E GRIGLIE STRADALI. CIG Z113C69385. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 12/02/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE (MISURA "NIDI GRATIS")”. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  SECONDO SEMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIALITA’ RICONOSCIUTA SUL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO DATI RACCOLTA 2022 -  ANNUALITA’ 2023 - ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO PRESSO TORRE DI PIAZZA PORTA TERRA AD ALGHERO A FAVORE DELLA SOCIETÀ TARGET SERVICE S.R.L.S. CON SEDE IN VIA BRIGATA SASSARI N. 3/5 - 07041 ALGHERO -  CIG: Z343DE92C4 LIQUIDAZIONE FATTURA N.38 DEL 12/02/ 2024 COOPERATIVA TARGET SERVICE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002104197 DEL 31.01.2024, RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA “AUTOSCAN CAPTUR” ANNO 2023, EMESSA DALLA DITTA MAGGIOLI SPA. –  CIG: ZCE3327DA7 –.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE NEL SECONDO SEMESTRE DELL’ANNO 2023 DALLA DITTA ABBANOA S.P.A. - COMPENSAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLE DUE PALAZZINE DENOMINATE “CORPO A” E “CORPO D” UBICATE PRESSO IL GREEN HOTEL E DESTINATE AL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI (CRA) DEL COMUNE DI ALGHERO, STRUTTURA PUBBLICA DESTINATA A SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EROGATI IN REGIME RESIDENZIALE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DALL’ING. LUIGI CERAVOLA. CUP: G12F23000580004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLE DUE PALAZZINE DENOMINATE “CORPO A” E “CORPO D” UBICATE PRESSO IL GREEN HOTEL (CRA). CUP: G12F23000580004. APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI PROGETTUALI RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI: AMPLIAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI ED INSTALLAZIONE ESTRATTORI PER LOCALI CIECHI E INSTALLAZIONE PORTE ED INFISSI CON MANIGLIONE ANTIPANICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 07.02.2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE PER I SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI ALGHERO RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  COFINANZIAMENTO PER INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNUALITA’ 2024 – IMPEGNO INIZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 2 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/07/2023 - 30/09/2023 - CIG DERIVATO: ZE13909EDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2 – LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO - PRIMARIA-INFANZIA “LA PEDRERA” DI VIA CORSICA - VIA MALTA - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 195/2023 - APPALTATORE I.CA LAVORI S.R.L. - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA E CAUZIONE DEFINITIVA. C.U.P. G14H20000700001 - C.I.G. 9630624257</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>FAMILY AUDIT – LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO STAMPANTE A SUBLIMAZIONE. CIG Z563D6FBD1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 3 - Politiche Familiari e del Terzo Settore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 1 DEL 14/05/2009 ART. 3, COMMA 2, LETT. B E L. R. N. 1 DEL 19/01/2011, ART. 6, COMMA 10, LETT. B – CANTIERI PER L’AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO – PROGRAMMA DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO PER IL RECUPERO E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEI SISTEMI FORESTALI ARTIFICIALI LITORANEI DEL TERRITORIO DI ALGHERO – ANNUALITÀ 2022.   INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E COSTITUZIONE DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AI SENSI DELL’ART. 15 D.LGS. N.36/2023 E DELL’ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE N.8/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE SAL N° 2 E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1 DEL 08/02/2024 IMPRESA ANGELO CALVISI - CUP: G17H21036870004 - CIG: 9447223F08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2024 – N.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021. ANNO 2023 – 2^ IQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO 2024 DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO FOTO E VIDEO PER SITO ISTITUZIONALE DEDICATO AL WEDDING</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO 66 PARTICELLA 810 SUB 2 E SUB 17. RETTIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI MESE DI GENNAIO 2024. CIG 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2024 PROROGA TECNICA DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, COSIDDETTO PONTE, IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA TAR SARDEGNA N.305/2023, DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” A FAVORE DELLA COOP. SOC. BARBARA B. - CIG: 9817248954.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE DEDICATO AL WEDDING -LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL BRAND IDENTITY  DEDICATO AL WEDDING</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI COMUNICAZIONE LEGATO AL PROGETTO SITO ISTITUZIONALE WEDDING - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E CARATTERIZZAZIONE A SEGUITO DEL ROGO DI ORIGINE DOLOSA IN LOCALITÀ MUGONI NEL COMUNE DI ALGHERO. ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN ORDINE AGLI ARTT. 250 E 242 DI CUI ALLA PARTE IV DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152 DEL 2006. DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI E APPROVAZIONE DEL “PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DELL’AREA DI SANT’IGORI, LOCALITÀ MUGONI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D’ACQUA NATURALI DI COMPETENZA COMUNALE – CIG A0397067C - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA CAUZIONE GARANZIA DEFINITIVA EX ART.53 DEL D.LGS 36/2023 COMMA 4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALL'ACCORDO VOLONTARIO DI AREA PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PROMOZIONE DEL "NETWORK NAZIONALE FAMILY IN ITALIA" E ACCOMPAGNARE I PROCESSI DI CERTIFICAZIONE "FAMILY IN ITALIA" NEL TERRITORIO SARDO. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 3 - Politiche Familiari e del Terzo Settore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO N. 93/2023 E N. 104/2023 (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TEFA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI - RISCOSSIONI AL 31.12.2023 - E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA - PROGETTO STRALCIO – MESSA IN SICUREZZA IMBOCCATURA DEL PORTO. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA’ CCV SRL SU SALDO DELLA DIREZIONE LAVORI ED AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE SU SALDO LAVORI SU LOTTO 1.  CUP E17B12000100002 - CIG  732559583A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – STAGIONE TERMICA 2023-2024 - CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PP.AA. - EDIZ. 12, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE N. 388/2000 - LOTTO 18 - CIG 8996292702. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. - SASSARI – CIG DERIVATO 948388095A. LIQUIDAZIONE O.D.A. N. 7634665 DEL 30.01.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ AUTOTRASPORTI DEMONTIS SRL PER IL SERVIZIO ANNUALE DI AUTO SPURGO CON UTILIZZO DI CANAL-JET PER STASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE ED EVENTUALE ASPIRAZIONE REFLUI. CIG: Z073C79C7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA – FRANCIA MARITTIMO 2021-2027 – PROGETTI APPROVATI NELL’AMBITO DEL I AVVISO DEL PROGRAMMA DENOMINATI ADAPTWISE, RICREA E SPORTACT.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI - AUTOPARCO DEL COMUNE DI ALGHERO CIG Z413DCC878</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG Z553D9A208</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE COMUNE DI ALGHERO ANFN. PROGETTO LA FAMIGLIA AL CENTRO –SPORTELLO FAMIGLIA. ANCI SARDEGNA  SALDO AI SENSI DELL’ART 6 DELLA CONVENZIONE . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 3 - Politiche Familiari e del Terzo Settore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DELL’ INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 157/2023  (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AI SENSI DELL’ART.36 DEL CDN, DELLA DURATA DI 9 ANNI, PER IL MANTENIMENTO DI N. 4 ISOLE ECOLOGICHE UBICATE NEL PORTO DI ALGHERO – LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA FIDEJUSSORIA. CIG B02B326C31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI I.N.A.I.L. - IMPEGNO ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEI SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DEL COMUNE DI ALGHERO E RESTITUZIONE DELLA SABBIA OTTENUTA PRESSO GLI ARENILI PROVENIENZA - CIG. A030FB7EBF REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA ADIBITO AD UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE MENSILITÀ FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23905 – ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE – AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CATEGORIA D – P.E. D1) – PROCEDURA DI MOBILITA’ PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED  INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L’ANNUALITÀ 2024 DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. DIFFERIMENTO DEI TERMINI DISPOSTI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 145/2024 E CHIARIMENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTARI E FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI IN LOCALITÀ SANTA MARIA LA PALMA. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA LA PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA NR. 1/24 DEL 14.02.2024. C.I.G. A02F64E6A9 – C.U.P. G15I23000140004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CONSUMI FATTURE ANNO 2023 2 BIM 2024  (DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024) TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 8. CIG: Z143209FA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA SERRA MARIO SRLS RELATIVA AGLI INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI DI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI . CIG: Z3B3DBCDD0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 958/2009 - REP. 203 PER LA REALIZZAZIONE E IL MANTENIMENTO DI UNA BARRIERA FRANGIFLUTTI – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALITÀ 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI SINDACO ED AMMINISTRATORI – FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRI SOPRA FRANCHIGIA PERIODO 2021. ANNO 2024. CIG 79194855C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRO SOPRA FRANCHIGIA PERIODO 2016. ANNO 2024. CIG 516718826E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  COFINANZIAMENTO PER INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNUALITA’ 2024 – LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2024 1^LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI 1 BIM 2024 (OTTOBRE 2023 – NOVEMBRE 2023)  PER L’ULTERIORE ACCESSO DI CONNETTIVITÀ INTERNET IN FIBRA FTTH AD 1 GB CON LA DITTA TIM S.P.A. CIG: 9454658699.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO RIFERITI AL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.01.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. IMPEGNO PER ESIGENZE  PRIMARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMBORSO SOMME UTENTE  RISTORAZIONE SCOLASTICA PER PAGAMENTO IN ECCESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ATTIVAZIONE DI 50 SERVIZI RELATIVI ALLA “MISURA 1.4.3 APP IO” - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3417330 SUL MEPA AI SENSI DELL’ART.1 CO.2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 SS.MM.II. CIG: 96345412C0 CUP G11F22000040006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2023, CANONI 2 BIM 2024 (DICEMBRE 2023-GENNAIO 2024) RELATIVO AL COLLEGAMENTO RIDONDATO IN FIBRA AD 1 GIBIT IN SPC2 CON TIM SPA . CIG: 9532495FB6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. IMPEGNO PER ESIGENZE  ABITATIVE GENNAIO E META’ FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 50, COMMA 1 LETT. A DEL D. LGS 36/2023. LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLE DUE PALAZZINE DENOMINATE “CORPO A” E “CORPO D” UBICATE PRESSO IL GREEN HOTEL (CRA) - INSTALLAZIONE PORTE ED INFISSI CON MANIGLIONE ANTIPANICO. CUP: G12F23000580004 – CIG: B06C47C2A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, AL FINE DI FORMARE UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE (AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021), A TEMPO PIENO/PARZIALE E DETERMINATO. ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI 13 UNITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA CONCORSUALE PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C, POS. EC. C1 - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DEL SIG. CAPPELLI RICCARDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLE DUE PALAZZINE DENOMINATE “CORPO A” E “CORPO D” UBICATE PRESSO IL GREEN HOTEL (CRA) -  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI ED INSTALLAZIONE ESTRATTORI PER LOCALI CIECHI. CUP: G12F23000580004 – CIG: B06C0C51D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA - PROGETTO STRALCIO – MESSA IN SICUREZZA IMBOCCATURA DEL PORTO. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL’ING BIANCU PAOLO SU SALDO DELLA DIREZIONE LAVORI (IN QUOTA AL 5%) SU SALDO LAVORI SU LOTTO 1.  CUP E17B12000100002 - CIG  732559583A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE QUADIENT IS-420 UFFICIO PROTOCOLLO – LIQUIDAZIONE SPESA - CIG ZAC341DAF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLO STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA ARTT. 24 E 27 NTA – PAI – RAS E VERIFICHE DI SICUREZZA IDRAULICA E STRUTTURALE DEI LAVORI DI REA-LIZZAZIONE PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZALE “AREA DON BOSCO – MARIOTTI”, IN-TERVENTO LOTTO “C”, ROTATORIA. CUP: G11B21007490004 - CIG: B053D2A520</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI BONIFICA DELL’EX CAMPO NOMADI NEL COMUNE DI ALGHERO IN LOCALITÀ FERTILIA, DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA LAORE. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO.  CIG: B004A6888C – CUP: G19D17000560002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO DI CERNITA, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI – CIG Z053DCD8A7. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110 -P DEL 15/02/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE  DELLA SARDEGNA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI ELETTORALI – LIQUIDAZIONE SPESA. CIG: ZCF3E07BA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DELL’ INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 715/2023  (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DELL’ INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 295/2023  (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DELL’ INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 58/2023  (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 08.02.2024 EMESSA DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITI, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO, ZONA PINETA MARIA PIA – INTEGRAZIONE CONTRATTO -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 08.02.2024 EMESSA DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AL RIPRISTINO AREA DI  SOSTA A PAGAMENTO MARIA PIA – STERRATO CHALET -.CIG.: Z133C01B11.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 08.02.2024 EMESSA DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AL RIPRISTINO AREA DI  SOSTA A PAGAMENTO MARIA PIA – STERRATO CHALET - ULTIMAZIONE LAVORI DELIMITAZIONE CORSIE – MESSA IN SICUREZZA AREA. CIG:  ZF63C0789B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 07.02.2024 EMESSA DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESI: NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.” - .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DELL’ INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 271/2023  (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024. AFFIDAMENTO PER L' ACQUISTO DEL MODULO DI COLLEGAMENTO DELLA PIATTAFORMA SIER DELLA REGIONE SARDEGNA E ASSITENZA SPECIALISTICA DURANTE LE GIORNATE DEL 25-26 FEBBRAIO PER IL SOFTWARE RISULTATI ELETTORALI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG: B06E4CFF5C .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 7/91: LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 1991 N. 7 PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI EMIGRATI CHE RIENTRANO IN SARDEGNA. LIQUIDAZIONE PER N.1 UTENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ -  24 CCNL 2016 – 2018 -  SETTORI: MANUTENZIONI, CED– ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” – ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT – LOTTO N. 5 SARDEGNA NORD. CIG DERIVATO Z96305AAD7 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64_1 DEL 31/01/2024 COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA, CON PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO”. - C.I.G.: A039CD855A. - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A SPECIFICO IMPIANTO DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DAI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO A FAVORE DI E’ AMBIENTE SRL - CIG: ZBD3AE14B8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI 2 BIM 2024 (DICEMBRE 2023 – GENNAIO 2024)  PER L’ULTERIORE ACCESSO DI CONNETTIVITÀ INTERNET IN FIBRA FTTH AD 1 GB CON LA DITTA TIM S.P.A. CIG: 9454658699.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N.  3982/2023 – ANN. 2024 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ GLOBAL POWER SPA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG: 7851751DE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N. 266 DEL 23 DICEMBRE 2005 – CODICE GARA 9512253 - MAV ANAC N. 01030662406221544 CON SCADENZA 08.03.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N. 266 DEL 23 DICEMBRE 2005 – MAV ANAC N. 01030662385921159 CON SCADENZA 08.03.2024 CODICE GARA N.9448936 E CODICE GARA N. 9480663</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE PER FORNITURA DEL SERVIZIO DELLA BANCA DATI SISTEMA PA. CIG:  B072927587</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PROVVISORIA TRA COMUNE DI ALGHERO E SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII E DELLA LUDOTECA COMUNALE -   AFFIDAMENTO MICRO-NIDO COMUNALE VIA MALTA “LA PEDRERA” CIG 75890309AA. PROROGA CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO  UTENTE  BENEFICIARIO DI PROVVIDENZE L.R. N.20/97 INSERITO PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE S.AGOSTINO DI ALGHERO. - LIQUIDAZIONE  ANNO 2023 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALITÀ 2024 ALL’ASSOCIAZIONE FEDERCULTURE (FEDERAZIONE NAZIONALE SERVIZI PUBBLICI CULTURA TURISMO SPORT TEMPO LIBERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  ANNO 2023 - BORSA DI STUDIO  REGIONALE A.S. 2022/2023 (L.R. 5/2015). ACCERTAMENTO SOMME DA SPESA NON ANDATA A BUON FINE E NUOVO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A UTENTI  CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO REGIONALE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDEGNA E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024. ANTICIPAZIONE FONDI ALL’ECONOMO COMUNALE PER CONTRIBUTI R.A.S. AGLI ELETTORI SARDI RESIDENTI ALL’ESTERO (EX L.R. 12.03.84, N. 9 E SS. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)_CONTANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN AUTOVEICOLO FIAT DOBLÒ CARGO – CIG Z5B3D6BD6F.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 15/02/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142/2024 DEL 15.02.2024 - PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE – PRESENTATA DALLA SOCIETA’ LAZZARI S.R.L., P.IVA – CAD. FISC. 04215390750 – CIG: Z8C3DBC92C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO SAI – "JUNTS" – 2024 – ACCERTAMENTO E IMPEGNI DI SPESA – AFFIDAMENTO PROSECUZIONE ORDINARI SAI 2024 - CIG A05072C606 - GARA N. 9571420 – CONTRATTO ATTUATIVO – LOTTO 4 – PERIODO 01.03.2024 – 30.04.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO ACCESSORIO DI BANCO- POSTA IMPRESA ONLINE DENOMINATO “BOLLETTINO REPORT GOLD” DI RENDICONTAZIONE TELEMATICA DEI BOLLETTINI POSTALI – CIG: B07BF9AD1A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114 DEL 12.02.2024 – OPERA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO SCAFFALI PRESSO ARCHIVIO – LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: B04A1F2DEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE  DELLA SARDEGNA - FORNITURA CABINE ELETTORALI ED ALTRO MATERIALE PER LE PROSSIME CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL’ANNO 2024 –  LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: B040958FA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI SINDACO ED AMMINISTRATORI – LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO NUM. 2022/002/SC/000000408/0/002 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI – SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SASSARI N. 408/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 NOLEGGIO – LOTTO 3 – STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER IL NOLEGGIO DI N° 1 FOTOCOPIATORE MARCA KYOCERA TASKALFA 4053 CI A COLORI –  PROROGA NOLEGGIO - CIG:   B07E2D2D57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – STAGIONE TERMICA 2023-2024 - CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PP.AA. - EDIZ. 12, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE N. 388/2000 - LOTTO 18 - CIG 8996292702. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. - SASSARI – CIG DERIVATO 948388095A. LIQUIDAZIONE O.D.A. N. 7660999 DEL 12.02.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DEL MERCATO CIVICO DEL COMUNE DI ALGHERO - CUP: G11H23000080006 - CIG: A03C4A0973. IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PFTE, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 C.49-BIS DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 E SS.MM.II. RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO 47 PARTICELLA 179 SUB 8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO NUM. 2023/001/SC/000000126/0/001 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI – SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SASSARI N. 126/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE - AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE - MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 01-D-2024-MOB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 23830 –  DOTT.. M. B. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DI RICOVERO UTENTI INSERITI   PRESSO LA RSA "SAN NICOLA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DICEMBRE 2023 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE – AVV. GIUSEPPE MACCIOTTA - GIUDICE DI PACE DI SASSARI R.G. 1494/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA DIRIGENZA PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RISULTATO PER GLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE PATRIMONIALI - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ANNO 2024 - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONI DI CONCESSIONE AREE PER APPARATI DI TELEFONIA – ANNUALITÀ 2024 E AGGIORNAMENTO ISTAT PARTE QUOTA ANNUALITÀ 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA R.C. PATRIMONIALE COLPA LIEVE N. K22IT026313 DEL 30/11/2022, IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: Z3438899ADF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLE DUE PALAZZINE DENOMINATE “CORPO A” E “CORPO D” UBICATE PRESSO IL GREEN HOTEL E DESTINATE AL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI (CRA) DEL COMUNE DI ALGHERO, STRUTTURA PUBBLICA DESTINATA A SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EROGATI IN REGIME RESIDENZIALE. CUP: G12F23000580004 – CIG: B082179128 DECISIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA, 1 LETT. C) DEL D.LGS. N. 36/2023 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2024 2^LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON – FONDO PNRR (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU) MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1. “RIGENERAZIONE URBANA” – COMUNE DI ALGHERO” – CUP: G19I20000250005 – C.I.G.: A03D919E74.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2023- LIQUIDAZIONE MENSILITA' ARRETRATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 6/001 DEL 02/02/2024 – PERIODO 01.01.2024 AL 31.01.2024 – CIG A03EBF2C2C – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. PIER FRANCO CANALIS PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA RESO A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ALGHERO DAL 01/01/2024 AL 20/02/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - APPROVAZIONE ATTI E IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE ANNUALE E VISITA PERIODICA DELL’ETILOMETRO DENOMINATO SAF’IR EVOLUTION IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ALLA DITTA RECOM INDUSTRIALE SRL – CIG: B083C8315F .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI - CIG A042740CC1 - CUP G19J21013950002. ATTRIBUZIONE INCARICO PROFESSIONALE INTERNO DI PROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ART.41 COMMA 12 DEL D.LGS. DEL 31 MARZO 2023 N.36 CODICE DEI CONTRATTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MANUTENZIONE FACCIATE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO- VIA ALES - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 - ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II – PRENOTAZIONE SOMME ED IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC CUP G19J21007330006 – CIG B078BFE639</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024 - 76 – DEL 19.02.2024, A FAVORE DELLA DITTA ITM TELEMATICA  S.R.L., CON SEDE IN ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA NORD, STRADA 28, A SASSARI – P.IVA: 01560530907.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI – GIORNO DEL RICORDO 10 FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE SPESA. CIG B0494E04BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO DA RUGBY - CIG ZB23D93C9E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE DEL MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI,  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI GENNAIO 2024 -  CIG DERIVATO: Z4B35B1D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LIQUIDAZIONE SPESA -  CIG DERIVATO: 88150877E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998. RELATIVA ALL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN ALGHERO E CENSITA IN CATASTO AL FOGLIO 47 PARTICELLA 179 SUB 8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE DELL’ENTE ED AGGIORNAMENTO ANNO 2023 CON RELAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO -  LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: Z713BA931D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE CON MODULO BABYLON – MAGAZZINO ECONOMALE – LIQUIDAZIONE SPESA - CIG:  Z703D245FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LICENZA D’USO ANNUALE MODULO BABYLON – CONSOLIDATO  E.F.  2023 – CIG: B088B006A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA DEL 21/02/2024 - ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA PALAMANCHIA LA CUNETTA VERIFICA ED ELENCAZIONE DELLE EVENTUALI ALTERNATIVE PROGETTUALI AD IDONEO OPERATORE ECONOMICO DA EFFETTUARSI SULLA BASE DI PROPOSTE PROGETTUALI PROVENIENTI DA SOCIETÀ SPORTIVE. CIG: Z593DEB540</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI DELL’ANNUALITÀ 2023 ” – I TRANCHE -  EROGATI NEL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 30/10/2023 – F.E. N. 1 – 2 – 3 DEL 15/02/2024 EMESSE DALLA ASSOCIAZIONE UMANA SOLIDARIETÀ “G. PULETTI” - VIA DELLA PACE N. 5 – MACERATA (CF/P.IVA 92004380439).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO N. 268/2023 E N. 269/2023 (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2024 – DEL 05.02.2024, A FAVORE DELLA DITTA PARKSERVICE  S.R.L., CON SEDE IN VIA FELICE ANTONIO TOSSINI N. 41 – CAPRAROLA (VT) – C.F 01567720568 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.01.2024 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. TERZA LIQUIDAZIONE 2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE20.  CIG. 9896629C99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO E FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE GESTIONALE.” – C.I.G.: 98090468D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA - DITTA CARGOMME DI ROBERTO SECHI. GIG: ZF7353CF04.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO COSTITUENTE TITOLO PER L’IMMISSIONE IN POSSESSO AI SENSI DELL’ART. 6, C. 5 L.R. 23/85 E SS.MM.II. –  PRESA ATTO DELL’ACCERTAMENTO DI INOTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 369 DEL 21/04/2022  E APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2 – INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL'AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA SOCIETÀ SANNA FRANCESCA AI SENSI DELL’ART. 105 DEL D.L.VO N. 50 DEL 2016.  C.U.P. G17H19001310001 – C.I.G. A00400ECDE (NR. GARA 9275416).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO.  C.I.G.: 8857464286. APPROVAZIONE VARIANTE EX 106 DEL D.LGS. N.50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ DA PARTE DEL COMUNE DI OGGETTI RITROVATI, NON RECLAMATI E PRIVI DI VALORE DA DESTINARE AD ASSOCIAZIONE DI BENEFICENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ DA PARTE DEL COMUNE DI OCCHIALI RITROVATI, NON RECLAMATI E PRIVI DI VALORE DA DESTINARE AD ASSOCIAZIONE DI BENEFICENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ITM TELEMATICA SRL PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TRIENNALE DEI GRUPPI DI CONTINUITÀ UBICATI PRESSO LA SALA CED2 E DEGLI SWITCH DI RETE DELL’ENTE. ANNO 2024 – CIG: ZF73D13D5E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4 E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO” - INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. CUP G19J21014670005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO NULLA OSTA SVINCOLO DELLE SOMME DEPOSITATE PRESSO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CAGLIARI/CARBONIA – IGLESIAS/MEDIO CAMPIDANO/ORISTANO SEDE DI CAGLIARI. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DI AREE UTILIZZATE PER SCOPI DI INTERESSE PUBBLICO IN ASSENZA DI VALIDO ED EFFICACE PROVVEDIMENTO DI ESPROPRIO AI SENSI DELL’ART. 42/BIS DEL D.P.R. 327/2001 – TRATTO DI STRADA SITO IN VIA M. BARRACU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ RURALE DEL COMUNE DI ALGHERO – AMBITO EXTRA URBANO INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR (M2C4I2.2) INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. IMPEGNO SOMME A FAVORE DI ANAS. CUP G17H19001300001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA ENGIE SPA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MOVIMENTAZIONE E POSA IN OPERA POMPA DI CALORE CENTRALIZZATA DA IMMOBILE SITO IN VIA COLUMBANO AD IMMOBILE RESIDENZA SANITARIA PER ANZIANI (EX GREEN HOTEL) - BLOCCO A - FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVE POMPE DI CALORE - BLOCCO B - RSA - FORNITURA E INSTALLAZIONE POMPE DI CALORE AD ESPANSIONE DIRETTA C/O UFFICI DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - COMPLESSO LO QUARTER - CUP: G15I23000080004 - CIG: 997923660F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2 – LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO - PRIMARIA-INFANZIA “LA PEDRERA” DI VIA CORSICA - VIA MALTA - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 195/2023 - APPALTATORE I.CA LAVORI S.R.L. -  CUP G14H20000700001 - CIG 9630624257. LIQUIDAZIONE CONTO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ANAS PER FIANCHEGGIAMENTO E ATTRAVERSAMENTO DI  UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA S.S. 127/BIS SETTENTRIONALE SARDA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI  A.I.A.S. DI CORTOGHIANA-SASSARI E BONO -  LIQUIDAZIONE  CONTABILITÀ MESE DICEMBRE  E CONGUAGLIO MESI GENNAIO-OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER VARIAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE DIPENDENTE CODICE UNIVOCO: 137-908-047</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA 9471970   - AFFIDAMENTO DIRETTO - “TRAMITE PIATTAFORMA DEL MEPA PER LA FORNITURA DI N° 17 PARCOMETRI MODELLO STRADA TPAL R E SERVIZI COLLEGATI - CIG: A036E87CA3”. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ FORMATIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE SUL TEMA “BENESSERE ORGANIZZATIVO NELL’AMBITO DELLA CONCILIAZIONE VITA –FAMIGLIA - LAVORO” - LIQUIDAZIONE NOTA – DOTT. GIOVANNI GAVINO PISOTTU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 3 - Politiche Familiari e del Terzo Settore</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO. - CONTRATTO: VENDITA DI “AREA EDIFICABILE TERRENO IN VALE EUROPA” DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN ALGHERO, IN VIALE  EUROPA SNC, DISTINTO AL N.C.T. F.50, MAPP. 294.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN COMUNITA’ DI UN MINORE – DITTA LA QUERCIA – COMUNITA’ “L’ALBERO DELLA VITA” DI TEMPIO PAUSANIA (SS) – IMPEGNO DI SPESA PERIODO 08.01.2024-31.12.2024 - CIG B08C703C93.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO FATTURA N. 42/2024 INTEGRATA DALLA N.C. N. 44/2024. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE  MENSILITÀ FEBBRAIO 2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE N. K22IT026313 DEL 30/11/2022, PER IL PERIODO DAL 01GENNAIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: Z3438899ADF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRI SOPRA FRANCHIGIA PERIODO 2021. ANNO 2024. CIG 79194855C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRO SOPRA FRANCHIGIA PERIODO 2016. ANNO 2024. CIG 516718826E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC GARA NR. 9345370 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI ED EVENTUALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVI AI LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI – PNRR NEXT GENERATION EU-M5C2I2.1 – RIGENERAZIONE URBANA. CUP: G19J20001070005 CIG: A01593C64D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S C I A  CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI S. R. L.  – SASSARI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI  FEBBRAIO  2024 .  CIG  9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, DI “PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA INSTALLARE SUL TERRITORIO DI ALGHERO”, - CIG: A03D74A064 - CUP G19I23001330004 LIQUIDAZIONE VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE FEBBRAIO 2024 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: ZE5329C88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021 – 2027. PROGETTI DENOMINATI “ADAPT WISE”, “SPORT ACT” E “RICREA” APPROVATI NELL’AMBITO DEL I° AVVISO DEL PROGRAMMA.  COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO AL R.U.P. AI SENSI DELL’ART. 31, CO. 7 DEL D.LGS. 50/2016, IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI INERENTI DUE PROPOSTE DI PROJECT FINANCING PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI E DI CLIMATIZZAZIONE, ATTRAVERSO PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AI SENSI DELL’ART. 183, COMMI 15 E 16 DEL D.LGS. 50/2016. CUP G19I23000190005 – SOCIETA’ MYO S.P.A. DI POGGIO TORRIANA - CIG ZF93A97CA4. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE ANNUALITA’ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI PER MAGGIORI SOMME VERSATE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – ELENCHI SECAL SRL. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – STAGIONE TERMICA 2023-2024 - CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PP.AA. - EDIZ. 12, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE N. 388/2000 - LOTTO 18 - CIG 8996292702. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. - SASSARI – CIG DERIVATO 948388095A. LIQUIDAZIONE O.D.A. N. 7689916 DEL 22.02.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DEL MERCATO CIVICO DEL COMUNE DI ALGHERO - CUP: G11H23000080006 - CIG: A03C4A0973.  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART. 1, C. 65 – L. N. 266/2005, PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PFTE, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA E COLLAUDO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO – PRIMARIA-INFANZIA “LA PEDRERA” DI VIA CORSICA - VIA MALTA. EMANUELE. PNRR (M2C4I2.2) INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CUP G14H20000700001 - ARCH. NICOLA CARTA - CIG 9537162B0C. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA E COLLAUDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – TERRENO SITO NEL COMUNE DI ALGHERO IN VIALE EUROPA CENSITO NEL NCT AL FOGLIO 50 MAPPALE 294 – ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIZZATO “CEDOLE.NET” DELLA SOCIETA’  ETICA SOLUZIONI SRL  PER DISTRIBUZIONE ALLE FAMIGLIE DEI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA  DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE FATTURA  PER CANONE 2024 .    CIG:  Z1B36923C2 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 –FEBBRAIO 2024 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA “GESTIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DEL NIDO DI INFANZIA DEL MICRO NIDO E DELLA LUDOTECA COMUNALE ” -  - APPROVAZIONE ATTI DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/PA DEL 28.02.2024, A FAVORE DELLA DITTA VFG SRL, CON SEDE IN MEDICINA, VIA SABBIONARA FOSSATONE, 611, - P.I.-COD FISC. 02701040780.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER VISURE VISURE SERVIZIO INFORMATICO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE (D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994, N.634) - ANNO 2024 - . MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE – DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA TRASPORTI E NAVIGAZIONE – DIVISIONE 7 -  CENTRO ELABORAZIONE DATI — VIA G. CARACI N. 36 - ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - ACI - ACCESSO BANCA DATI PRA TRAMITE COLLEGAMENTO TELEMATICO - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI ABBONAMENTO E VISURE E CONSULTAZIONE BANCA DATI ACI - ANNO  2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA - CONTRIBUTI RAS AI COMUNI PER L’ATTUAZIONE DI MISURE NON STRUTTURALI DEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA) PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - DELIBERAZIONE G.R RAS N. 41/2 DEL 01.12.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>FACILITY MANAGEMENT FM4 - SERVIZI  INTEGRATI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE E DI ALTRI SERVIZI OPERATIVI DI MANUTENZIONE, QUALI: ASSISTENZA/MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI – MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI OLTRE CHE FACCHINAGGIO INTERNO - FACCHINAGGIO ESTERNO.  LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024.  CIG DERIVATO 9976764E17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NORD CAR  SRL. CIG 91732358FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACQUA IN BOTTIGLIA PER IL CENTRO VACCINALE - HUB DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG: Z8332BBB80 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/SP DEL 02.02.2024 EMESSA DALLA DITTA SAN MARTINO S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  COFINANZIAMENTO PER INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNUALITA’ 2024 – INTEGRAZIONE IMPEGNO – MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO COMUNICAZIONE – CIG 955654673C. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISIORIA MERCATINO LUNGOMARE DANTE E PIAZZA SVENTRAMENTO STAGIONE 2024. LAVORAZIONE E CESSIONE PRODOTTI ARTIGIANALI ED ARTISTICI SU AREE PUBBLICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI GENNAIO 2024 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RTP CON CAPOGRUPPO MANDATARIO ING. SERGIO MURGIA PER ANTICIPAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL PFTE E PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA IN LUNGOMARE VIALE I° MAGGIO. CUP: G17H23002150004 - CIG: A0372EEEAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA PJ08038657 DEL 29/02/2024, DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG. DERIVATO 9047734A49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI MARKETING TERRITORIALE PER LA RETE DELL’ENOTURISMO INTEGRATO SOSTENIBILE-CIG Z723DA38FF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE CIMITERO: REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ESISTENTE” – PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N°1 AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DELL’IMPRESA STRUTTURALCHERCHI SNC, CON SEDE LEGALE IN ALGHERO, AI SENSI DELL’ART. 105 DEL D.LGS. N.50 DEL 2016. CUP: G15I22000110006 – CIG: 992636685A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER IL SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, CONSULENZA GEOLOGICA E GEOTECNICA NELL’AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO “MUSEO CASA MANNO”. CUP: G15I22000180002- CIG: 453D16893</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINCASSO SOMME NON RISCOSSE DA BENEFICIARI VARI A TITOLO DI RIMBORSO TARI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI DECADENZA CONCESSIONE AREA DEMANIALE CIMITERIALE RILASCIATA AL SIG. C. G. B. V. G. - LOTTO N. 115, MQ 18,00 (CIRCA) E RIACQUISIZIONE AREA AI SENSI DELL’ART 92, COMMA 1 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO MORTUARIO E DEL CIMITERO DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI DECADENZA CONCESSIONE AREA DEMANIALE CIMITERIALE RILASCIATA ALLA FAM. D. A. V.  - LOTTO N. 97, MQ 19,89 (CIRCA) E RIACQUISIZIONE AREA AI SENSI DELL’ART 92, COMMA 1 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO MORTUARIO E DEL CIMITERO DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI DECADENZA CONCESSIONE AREA DEMANIALE CIMITERIALE RILASCIATA AL SIG. F. A. V. - LOTTO N. 24, MQ 20,00 (CIRCA) E RIACQUISIZIONE AREA AI SENSI DELL’ART 92, COMMA 1 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO MORTUARIO E DEL CIMITERO DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI DECADENZA CONCESSIONE AREA DEMANIALE CIMITERIALE RILASCIATA ALLA SIG.RA Q. D. - LOTTO N. 77, MQ 19.89 (CIRCA) E RIACQUISIZIONE AREA AI SENSI DELL’ART 92, COMMA 1 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO MORTUARIO E DEL CIMITERO DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI DECADENZA CONCESSIONE AREA DEMANIALE CIMITERIALE RILASCIATA AL SIG. S. V. U. - LOTTO N. 18, CAMPO 2/BIS MQ 16,00 (CIRCA) E RIACQUISIZIONE AREA AI SENSI DELL’ART 92, COMMA 1 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO MORTUARIO E DEL CIMITERO DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TIM SPA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 7 PER LE LICENZE D’USO MICROSOFT CONTRATTO SOFTWARE  DELLA DURATA DI 36 MESI ODA CONVENZIONE N. 7021067 - ANNO 2024 - CIG DERIVATO:  94772298C6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TARGET SERVICE S.R.L.S. – ALGHERO (SS) - P.I. 02623290901 – F.E. N. 73 DEL 01/03/2024 –  PERIODO 01.02.2024-29.02.2024 – 174 H – CIG Z773DCEB9D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE RETTE  SOSTENUTE  DA PERSONE NON  AUTOSUFFICIENTI OSPITATE   PRESSO DIVERSE   COMUNITÀ INTEGRATE DEL TERRITORIO -LIQUIDAZIONE PERIODO MESI NOVEMBRE /DICEMBRE   2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N.20_24 DEL 06.02.2024 – PERIODO 01 - 31 GENNAIO 2023 – CIG ZB73D14A83 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITÀ PER MINORI “IL RIFUGIO GESÙ BAMBINO” – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 50, COMMA 1 LETT. B DEL D. LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA’ E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCULI ESISTENTI NEL CIMITERO DI ALGHERO. CUP: G12C23000330004 – CIG: B0A2A1A41D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ RURALE DEL COMUNE DI ALGHERO – AMBITO EXTRA URBANO INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2 – FINANZIATO DALL’UE-NEXTGENERATIONEU - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 203/2023 – APPALTATORE IMPRESA INDUSTRIALE MONTE ROSÈ SRL - APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. C.U.P. G17H19001300001– C.I.G. 9909384A5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 63 DEL D. LGS. N. 50/2016, PREVIA CONSULTAZIONE DI N. 5 OPERATORI, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DELLA L. 11.09.2020, N. 120, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: “RIORDINO DI PAVIMENTAZIONE, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI NEL PORTO DI ALGHERO – LOTTO 1: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE “- C.U.P.: G17F22000020002 – CIG: 9927712F19. REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA E CONTESTUALE RIAVVIO DELLA STESSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA RITENUTE EX ART. 30 CO. 5 BIS D.LGLS. 50/2016 PER ANNO 2024 - AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3° QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI - COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE -  CIG: B04F5288E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CARTOLIBRERIA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE SIA CITTADINE CHE FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE IN ALTRI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO COSTITUENTE TITOLO PER “L’IMMISSIONE IN POSSESSO”  E PER LA TRASCRIZIONE GRATUITA NEI REGISTRI IMMOBILIARI AI SENSI DELL’ART. 31 C. 4 D.P.R. 380/2001 E ART. 6 COMMA 5 DELLA L. R. N. 23/85 E SS.MM.II. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEL FABBRICATO SITO NEL AL FOGLIO 55 MAPPPALE 979 - APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 27/001 DEL 01.11.2023 – PERIODO 1-31 OTTOBRE 2023 – CIG 9622029D82 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI RIPOSO ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO. QUANTIFICAZIONE PRESUNTIVA E ACCERTAMENTO CONTABILE DELL’ENTRATA DA CONTRIBUZIONE UTENZA 1° SEMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RESTAURO IN ECONOMIA  SEDIE E POLTRONE – CIG: B0A6265871</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 155 E 166 EMESSE DALLA SOCIETA’ AUTOTRASPORTI DEMONTIS SRL PER IL SERVIZIO ANNUALE DI AUTO SPURGO CON UTILIZZO DI CANAL-JET PER STASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE ED EVENTUALE ASPIRAZIONE REFLUI. CIG: Z073C79C7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10_PA DEL 26/02/2024 EMESSA DALLA SOCIETA’ SO.GEN.A. SRL RELATIVAMENTE AL NOLO A CALDO PER LA RIPARAZIONE DI ALCUNE BUCHE STRADALI CON L’UTILIZZO DI CASSONE TERMICO. CIG: Z0C3DA6128</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO - ACCERTAMENTO ENTRATE PERIODO: GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  COFINANZIAMENTO PER INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNUALITA’ 2024 – N.2 - LIQUIDAZIONE MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2024 – N.2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP.93/2018 - STEP SRL. FATTURE NN. 718-719-720/2024 - LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’AGGIO A SEGUITO DI ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA - PERIODO 01.05.2023-31.12.2023. CIG 7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023. PARIFICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA – FINANZIAMENTO R.A.S. PER GLI INTERVENTI DI SALVAMENTO A MARE - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 19/34 DEL 01.06.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI PUBBLICI ESPLORATIVI FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE, CON AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE STAGIONALE RAS AD A.S.D. O ALTRE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, DI AREE DESTINATE ALLA PRATICA SPORTIVA ALL’INTERNO DI UNA PORZIONE DI LITORALE DEL LIDO SAN GIOVANNI ED ALL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE, CON AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE STAGIONALE RAS, AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, DI N. 2 AREE DOG BEACH PRESSO LIDO “MARIA PIA” E “LA STALLA” E DI UN’AREA DEDICATA A PERSONE CON DISABILITA’ - APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO DELLA SABBIA OTTENUTA DALLE OPERAZIONI DI VAGLIATURA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 - CIG B02EB6BB93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO GRADUATORIA PROVVISIORIA MERCATINO LUNGOMARE DANTE E PIAZZA SVENTRAMENTO STAGIONE 2024. LAVORAZIONE E CESSIONE PRODOTTI ARTIGIANALI ED ARTISTICI SU AREE PUBBLICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEL PROGETTO SIO (ALGHERO HOSPITALITY) CON IL PROGETTO KIKERO EDITO DA PANORAMIKA SNC - CIG: ZB33C8AD57.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME SPESE PER LA SOSTITUZIONE URGENTE DI UNA FINESTRA PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA GIOVANNI XXIII</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO – ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI I GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - CUP G17B15000530006 - CIG 7953363AC4. APPALTATORE RTI GECOS SRL CAPOGRUPPO MANDATARIA – CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 174/2021 DEL 04/08/2021 – APPROVAZIONE PRIMO SAL - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLE DUE PALAZZINE DENOMINATE “CORPO A” E “CORPO D” UBICATE PRESSO IL GREEN HOTEL E DESTINATE AL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI (CRA) DEL COMUNE DI ALGHERO, STRUTTURA PUBBLICA DESTINATA A SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EROGATI IN REGIME RESIDENZIALE. CUP: G12F23000580004 – CIG: B082179128 AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA, 1 LETT. C) DEL D.LGS. N. 36/2023 IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO ON TECNOLOGY SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE CIMITERO: REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ESISTENTE” – LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/2024 DEL 05/03/2024 EMESSA DALL’IMPRESA EDIL APPALTI DI MARCO DELOGU RELATIVA AL SAL N.2 CUP: G15I22000110006 - CIG: 992636685A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA – CONTRIBUTO RAS A FAVORE DEL COMUNE DI ALGHERO PER LA GESTIONE DELLA POSIDONIA DEPOSITATA SUI LITORALI – DETERMINAZIONE RAS N.775 DEL 20.11.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2024, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - TRASLOCHI E INTERVENTI EDILIZI D’URGENZA CON AUTOSCALE E LAVORI EDILI. PERIODO DAL 01.02.2024 AL 29.02.2024. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE A FAVORE DI MINORE IN AFFIDO PRESSO FAMIGLIA NEL COMUNE DI DORGALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI FEDERCULTURE, PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALITÀ 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALITÀ 2024 - CONVENZIONE PROVVISORIA TRA COMUNE DI ALGHERO E SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI – SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE – PERSONALE – AFFARI GENERALI - CIG: Z372CBD5A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2024 PER IL PAGAMENTO DEL CANONE TRIENNALE DELLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., CON SEDE IN VIA DEL CARPINO, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), CF: 0618833150 – P.IVA.: 02066400405 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3812637 AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A ANNO 2024-2026. CIG: Z613D00E2C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2024,  ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024. AFFIDAMENTO PER L' ACQUISTO DEL MODULO DI COLLEGAMENTO DELLA PIATTAFORMA SIER DELLA REGIONE SARDEGNA E ASSISTENZA SPECIALISTICA DURANTE LE GIORNATE DEL 25-26 FEBBRAIO PER IL SOFTWARE RISULTATI ELETTORALI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG: B06E4CFF5C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII E DELLA LUDOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO MICRO-NIDO COMUNALE VIA MALTA “LA PEDRERA” CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TENDE PER UFFICI COMUNALI –IMPEGNO DI SPESA -  CIG: B0BDB07718</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO NUM. 2023/004/SC/000000084/0/001 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI – SENTENZA CIVILE DELLA CORTE D’APPELLO DI SASSARI N. 84/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE – SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - CIG: Z372CBD5A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI,  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI FEBBRAIO 2024 -  CIG DERIVATO: Z4B35B1D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE – SERVIZIO AVVOCATURA - CIG:   Z723C31406</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2. SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. C.U.P. G17H19001310001 – C.I.G. 9571268C35 (GARA NR. 8873028) LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZI DI PROGETTAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” – CIG BO4F5288E7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 155_1 DEL 29/02/2024 COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DELL’ INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 307/2023 (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO N. 450/2023, N. 451/2023 E N. 452/2023 (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO – CUP: G13J18000270002 – AGGIORNAMENTO GRUPPO DI LAVORO A SUPPORTO DEL RUP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO AGGIORNAMENTO GRADUATORIA PROVVISIORIA MERCATINO LUNGOMARE DANTE E PIAZZA SVENTRAMENTO STAGIONE 2024. LAVORAZIONE E CESSIONE PRODOTTI ARTIGIANALI ED ARTISTICI SU AREE PUBBLICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI FEBBRAIO 2024 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ ELCOM SRL RELATIVAMENTE ALLA FORNITURA DI N. 14 FARETTI INTERNI ED ESTERNI PER LA SCUOLA PRIMARIA LA CUNETTA. CIG: ZD83D22E0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17, C. 2 “PRENDERE IL VOLO”. APPROVAZIONE RENDICONTO PROGETTO FJ.02. 2^ ANNUALITA’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. LIQUIDAZIONE ESIGENZE PRIMARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. LIQUIDAZIONE ESIGENZE PRIMARIE E ABITATIVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 2024 DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PIC DEL 29/02/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO “CAVAL MARÌ”, SITO NEL TERRITORIO COMUNALE - ACCERTAMENTO CONTABILE DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ URBANA - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 EX ART. 106 DEL D. LGS 50/2016 E SS.MM.II. - CUP: G17H22003180004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA PER INTEGRAZIONE RETTA  OSPITATA PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE . LIQUIDAZIONE MESI SETTEMBRE /DICEMBRE 2023 ( DAL 11.09.2023 AL 31.12.2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE (MISURA "NIDI GRATIS")”. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  SECONDO SEMESTRE 2023 2° PARTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998-ANNO 2023-  2^ LIQUIDAZIONE MENSILITA’ ARRETRATE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI - EE21 LOTTO 7. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ AGSM ENERGIA SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA ADIBITO AD UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE MENSILITÀ MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. N.36/2023 PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI RADIOCOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DI ACQUISTO SU MEPA-CONSIP – INTEGRAZIONE IMPEGNO -CIG: Z6A3D34D18 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SALDO FINALE PER IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI OSPITALITÀ.  CIG Z6438BB684</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE - AVV. STEFANIA SANNA - T.A.R. SARDEGNA – COMUNE DI ALGHERO C/GIORICO HOTELS S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 131 E N. 132 DEL 01.03.2024 – PERIODO 08.01.2024-29.02.2024 – CIG B08C703C93 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE “LA QUERCIA” – AGGIUS (SS) – P.I. 01446610907.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2024 -  1^LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 3982/2023 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTESTUALE IMPUTAZIONE E IMPEGNO DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETÀ GLOBAL POWER SPA P.IVA 03443420231 PER ALLACCIAMENTO DI N. 1 FORNITURA IN BASSA TENSIONE IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN VIA EMILIO LUSSU N. 5. CIG: B0CCB414DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>TTO LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO “PROGETTO FERTILIA CITTÀ DI FONDAZIONE” -  CUP E14H2300073000 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>TULIS – TUTELA LINGUE SARDE - MINORANZE LINGUISTICHE – PROGETTI PER LE ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELL’USO SOCIALE DELLA LINGUA CATALANA E DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA CATALANA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO LINGUISTICO COMUNALE ED ATTIVITÀ CULTURALI, PROGETTO ANNUALITÀ 2023 “SERVICIS EN LLENGUA ALGUERESA”. CIG  B06F27745D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI 2 BIM 2024 (DICEMBRE 2023- GENNAIO 2024) RELATIVO AL NOLEGGIO IN FIBRA SPENTA (DARK FIBER) CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: 89529407CE  CIG: A01C3C4FDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 20.02.2024 EMESSA DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESE: GENNAIO 2024.” - .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.13/89 -L.R. 32/1991 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO  PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE  AL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI  -  GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA EDIFICI ANTE  1989 - ANN0 2023 -  LIQUIDAZIONE A FAVORE  DI N. 1 BENEFICIARIO.[ CUP: G13E23000000001]</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_24 DEL 12/03/2024 ING. CHRISTIAN SOI PER I SAL DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 2023 PISCINA COMUNALE LOCALITÀ MARIA PIA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2. CUP: G14J23000010006 – CIG: A000D3246F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NORD CAR  SRL. CIG 91732358FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE SANANTE EX ART. 42 BIS DEL D.P.R. 327/2001 DELLE AREE SITE IN ALGHERO LOC. TAULERA CONTRADDISTINTE AL CATASTO DEL COMUNE DI ALGHERO: FG. 55, MAPPALI 612,348,271,351,353,263,408,425, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA RG 357/2022, N.650 DEL 03.10.2022 EMESSA DAL TAR SARDEGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI PER MAGGIORI SOMME VERSATE - ELENCHI STEP S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA – MESE DI GENNAIO - CIG: Z85321B431</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>1 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEL GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBANOA SPA – CONTRATTO CONTINUATIVO DI SOMMINISTRAZIONE – IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA RELATIVAMENTE AI CONSUMI DELLE ANNUALITÀ 2025-2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.02.2024 AL 29.02.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2024,  PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO IN CLOUD, AGGIORNAMENTO E CERTIFICAZIONE SECONDO AGID DI E-PROCUREMENT, DELLA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE "APPALTI&amp;CONTRATTI"IN DOTAZIONE DELL'ENTE E CONTESTUALE RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TRIENNALE, ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - ANNO 2024-2026 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3832102, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT.B D.LGS. 36/2023 _CIG: A027B2B90E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE FEBBRAIO 2024. CIG: 9458963732.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DELL’ INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 425/2023 (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DELLA STATUA A MEMORIA DEL PUGILE SALVATORE BURRUNI. LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 – F.E. N. 15/V1 DEL 06/02/2024 –  PERIODO 01-31 GENNAIO 2024 – CIG A03E569793.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ATTIVAZIONE DI TIROCINI CURRICULARI CON IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, DESIGN ED URBANISTICA DELL’L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI – MASTER DI II LIVELLO “COSTRUZIONE DEL PAESAGGIO. RISCHI AMBIENTALI E CONTRATTI DI FIUME” NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI RIFERITE IN PARTICOLAR MODO AL PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027 - PROGETTI COMUNITARI RICREA E ADAPTWISE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – STAGIONE TERMICA 2023-2024 - CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PP.AA. - EDIZ. 12, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE N. 388/2000 - LOTTO 18 - CIG 8996292702. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. - SASSARI – CIG DERIVATO 948388095A. LIQUIDAZIONE O.D.A. N. 7711613 DEL 04.03.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZO AGGIORNAMENTO GRADUATORIA PROVVISORIA MERCATINO LUNGOMARE DANTE E PIAZZA SVENTRAMENTO STAGIONE 2024. LAVORAZIONE E CESSIONE PRODOTTI ARTIGIANALI ED ARTISTICI SU AREE PUBBLICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE E RELATIVI ONERI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO COSTITUENTE TITOLO PER “L’IMMISSIONE IN POSSESSO” E PER LA TRASCRIZIONE GRATUITA NEI REGISTRI IMMOBILIARI AI SENSI DELL’ART. 31 C. 4 D.P.R. 380/2001 E ART. 6 COMMA 5 DELLA L. R. N. 23/85 E SS.MM.II - PRESA D'ATTO DELL'ACCERTAMENTO DI INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N.295 DEL 03/07/2023 E CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI E CANONE SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2024. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO N. 561/2023, N. 562/2023, N. 563/2023 E N. 564/2024 (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DELL’ INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 327/2023 (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DELL’ INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 278/2023 (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DELL’ INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 313/2023 (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DI N. 5 VERBALI REGOLARMENTE NOTIFICATI (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II. - ISTANZA PROT. N. 17834/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DELL’ INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 429/2023 (ARTICOLO 26, LEGGE N. 689/81) PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PREVISTA DAL D. LGS. 285/92 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V23/---357 DEL 29.02.2024, CANONE TRIMESTRALE POSTICIPATO – PERIODO DICEMBRE 2023 – FEBBRAIO 2024 - PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DI N. 2 (DUE) VARCHI Z.T.L. DEL COMUNE DI ALGHERO – PRESENTATA DALLA DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A., P.I. 02930110966 – CIG: Z803D290E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>WORLD BEACH SOCCER CUP 2023. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Sport ed Eventi sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DELL’ATTO AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1 AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. N. 206/2023 RELATIVO AI LAVORI DI “AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE CIMITERO – REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ESISTENTE”. C.U.P.: G15I22000110006 – C.I.G.: 992636685A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>1 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI ALGHERO. RIMBORSI SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO SWITCH DI RETE. FEBBRAIO 2024. TRATTATIVA DIRETTA N. 3699656 - CIG: A00473FC1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64/PA DEL 29/02/2024 EMESSA DALLA CO.SAR.SE. SOCIETA' COOPERATIVA ARL RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E PULIZIE DEGLI ARCHIVI SITI IN LOC. SANTA MARIA LA PALMA. CIG: Z423DBA685</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LINEA DI INTERVENTO A – MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI - ALIENAZIONE PRESSA RIFIUTI PRESSO IL CDR DI GALBONEDDU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA AGSM AIM SPA IN ADESIONE A EE21 LOTTO 7. INTEGRAZIONE DETERMINA N. 729/2024 – ACQUISIZIONE CIG DERIVATO AI SENSI DELLA  DELIBERA ANAC N. 584 DEL 19/12/2023. CIG DERIVATO:  B0D0128027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE PATRIMONIALI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA CANONI DI LOCAZIONE/INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – ANNUALITÀ 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ECCEZIONALE E PROVVISORIO CANI RANDAGI A PRIVATO CITTADINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO STIPULATO CON LA DITTA COPIER SERVICE SRL –LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI GENNAIO – CIG: Z773D471D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA" AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA DA REMOTO PER GLI INVII POSTALI  - CIG Z593A9ABB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RICHIESTA ESTRATTI CONTO CORRENTI BANCOPOSTA – CIG: B0D8C7B97B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N.1 STAMPANTE AD AGHI LQ-350 PER UFFICIO ANAGRAFE  – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/01/2024 – 31/03/2024 - CIG:   ZEB3A90918</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98 – ANNUALITA’ 2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIAPROGRAMMA DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98 – ANNUALITA’ 2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, COSIDDETTO PONTE, IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA TAR SARDEGNA N.305/2023, DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” A FAVORE DELLA COOP. SOC. BARBARA B. - CIG: 9817248954. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI 2 BIM 2024 (DICEMBRE 2023- GENNAIO 2024) RELATIVO AL NOLEGGIO IN FIBRA SPENTA (DARK FIBER) CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: A01C3C4FDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0074000445 EMESSA DA ANAS SPA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ RURALE DEL COMUNE DI ALGHERO – AMBITO EXTRA URBANO INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR (M2C4I2.2) INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CUP G17H19001300001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER RINNOVO SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC - CONTRATTO SERVIZIO INFOCAMERE/INIPEC – AFFIDAMENTO A INFOCAMERE S.C.P.A., CON SEDE LEGALE IN ROMA VIA G. B. MORGAGNI N. 13 – P.IVA: 02313821007 – ANNO 2024 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CIG: B0D5EB1031.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA AGSM AIM SPA IN ADESIONE A EE21 LOTTO 7. ANNULLAMENTO CIG DERIVATO B0C8F24971 ACQUISITO AI SENSI DELLA  DELIBERA ANAC N. 584 DEL 19/12/2023, PUBBLICATO PRECEDENTEMENTE E NON VALIDO A CAUSA DEL RIFIUTO DELL’ORDINE DA PARTE DEL FORNITORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA E SERVIZI POSTALI - CIG: B0DBB2F3E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI PER MAGGIORI SOMME VERSATE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – ELENCHI SECAL SRL. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA 9522367 - AFFIDAMENTO DIRETTO - OGGETTO “L’INNOVAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE PER LA SICUREZZA PUBBLICA” CIG: A0451BBB17. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRO “PIANI FAMIGLIA DEI COMUNI CERTIFICATI FAMILY IN ITALIA”.  CIG: Z6D3DE325B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE SIA CITTADINE CHE FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE IN ALTRI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 7/001 DEL 03/03/2024 – PERIODO 01.02.2024 AL 29.02.2024 – CIG A03EBF2C2C – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FEBBRAIO  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6. RIMBORSO VIAGGI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FEBBRAIO  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– FEBBRAIO 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILIACI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLIN-FOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI FEBBRAIO  2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 11/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. CON-TRIBUTI PER MESE DI FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 11/1985 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLIN-FOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE - ENTIONLINE SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI – ANNO 2024 -  CIG: Z0C374C457</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RINNOVO DEL SERVIZIO APP MUNICIPIUM – ANNUALITA’ 2024 - CIG: Z933E01EFD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE – SERVIZIO BANCA DATI SISTEMA PA – ANNO 2024 -  INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: B072927587</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. QUARTA LIQUIDAZIONE 2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE20.  CIG. 9896629C99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1° SAL ALL’IMPRESA B&amp;C ELECTRIC SERVICE SAS PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 2023 PISCINA COMUNALE LOCALITÀ MARIA PIA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2”. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. A), L. 120/20 COME MODIFICATA DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L.108/2021 - CUP: G14J23000010006 – CIG: A00BC83169</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 12/03/2024 EMESSA DALLA SOCIETA’ AUTOTRASPORTI DEMONTIS SRL PER IL SERVIZIO ANNUALE DI AUTO SPURGO CON UTILIZZO DI CANAL-JET PER STASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE ED EVENTUALE ASPIRAZIONE REFLUI. CIG: Z073C79C7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE DEI MARCHI LOCALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO “SISTEMA INTEGRATO DI OSPITALITÀ”. C.I.G. Z6238BB5FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO – CONTRATTO REP. 583/2023. CUP: G17H23000350001 – CIG: 9857658CB6. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 27.02.2024 EMESSA DALL’IMPRESA GEOM. GIUSEPPE POSADINU S.R.L. PER SALDO STATO FINALE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA ED ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 LOTTO 5 CIG [93964915AC]  – CIG DERIVATO: B0DF7CA745</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO REDAZIONE SCIA DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVA N. 2 PALAZZINE CRA UBICATE PRESSO IL GREEN HOTEL E PROGETTO DI ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA, DENUNCIA INAIL, E DI.RI. IMPIANTO IDRICO/SANITARIO E SCARICO – LIQUIDAZIONE ALL’ING. LUIGI CERAVOLA. CIG ZC73998747.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L’ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLE DUE PALAZZINE DENOMINATE “CORPO A” E “CORPO D” UBICATE PRESSO IL GREEN HOTEL E DESTINATE AL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI (CRA) DEL COMUNE DI ALGHERO – LIQUIDAZIONE ALL’ING. LUIGI CERAVOLA. CUP: G12F23000580004 – CIG: ZA53DF698D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDEGNA E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024. DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI, DI ALLESTIMENTO E DI DISALLESTIMENTO DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE, PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI ARREDI E DEI LOCALI INTERESSATI, NONCHÉ PER LA FORMAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE, CON FACOLTÀ DI OPZIONE DEL RINNOVO. CIG: B044BD7F78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 – F.E. N. 24/V1 DEL 08/03/2024 – PERIODO 01-29 FEBBRAIO 2024 – CIG A03E569793.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (L. 160/2019 ART 1 COMMI 29 E 37) DELL’IMPIANTO NATATORIO COMUNALE IN LOCALITA’ MARIA PIA. RETTIFICA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NR. 1362/2023 - NR. 210/2024 - NR. 295/2024 E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO CONSOLIDATO. CUP: G13I22000120001 – CIG: 9394950DFD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE RURALI IN LOC. MAMUNTANAS - SALTO DON PEPPINO – UNGIAS. MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DEPOLVERIZZAZIONE DEI TRATTI PRIVI DI BINDER” - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR (M2C4I2.2) INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 EX ART. 106 DEL D. LGS 50/2016 E SS.MM.II. - CUP: G17H20001260001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA  A FAVORE DI ALTRI COMUNI- LEGGE N. 265/1999    - LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE CIMITERO: REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ESISTENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/24 DEL 13/03/2024 EMESSA DALL’ARCH. FRANCESCO CARRUCCIU RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N.1 CUP: G15I22000110006 - CIG: 9547992441</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO. LITHOS S.R.L. C.I.G. – B0633D0F8A C.U.P. – G11B08000290002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI INERENTI AL CONTRATTO  RELATIVO AI LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON – FONDO PNRR (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU) MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1. “RIGENERAZIONE URBANA” – COMUNE DI ALGHERO” – CUP: G19I20000250005 – C.I.G.: A03D919E74.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE NEL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO 2024, ALLA DATA DEL 19.03.2024, DALLA DITTA ABBANOA S.P.A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 560 – ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO NEL COMUNE DI ALGHERO IN VIA PISA N. 4 E ASSENSO A CANCELLAZIONE IPOTECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER IL NOLO MENSILE DI UN MINIESCAVATORE BOBCATPER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG  B0E1817F0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 944-466-647</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L'INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE  DELLA PIATTAFORMA NEXCLOUD E COLLABORA ONLINE OFFICE DOCUMENT EDITING FINO A 300 UTENTI E CONTESTUALE CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TRIENNALE, ALLA DITTA ITSERVICENET DI BOLGIA ALESSANDRO DI CAPRINO VERONESE (VR) - ANNO 2024-2026 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3907833, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT.B D.LGS. 36/2023. CIG: A03D71FCE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LICENZE GO TO MEETING PER ESIGENZE DI VIDEOCONFERENZA MEDIANTE ANTICIPAZIONI ECONOMALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDEGNA E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024. ANTICIPAZIONE FONDI ALL’ECONOMO COMUNALE PER MINUTE SPESE. INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE TITOLARE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EQ.) 2024. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2024 2^LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA EDISON NEXT GOVERNMENT SRL. CONVENZIONE CONSIP – “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA” CONTABILITA’ CANONE ORDINARIO 4° TRIM 2023 E CONTABILITA’ EXTRA CANONE 1° SAL ANNO 2017, 2 °- 3°-4° SAL DELL’ANNO 2018, 5° SAL ANNO 2019 6° SAL ANNO 2020, 7° SAL ANNO 2022 8° SAL ANNO 2023- QUOTE 4° TRIMESTRE 2023. APPALTO PRINCIPALE ID. ORD. 3373345/2016 – LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017 - CIG. 6865771576</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE SASSARI – ANNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, AL FINE DI FORMARE UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE (AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021), A TEMPO PIENO/PARZIALE E DETERMINATO. ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI 2 UNITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO (CODICE 05 –C – 2022) – AREA DEGLI ISTRUTTORI – ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE  MENSILITÀ MARZO 2024  A FAVORE DELLA SOCIETÀ CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DEL BURAS CON SEDE IN VIA ZARA SNC – CAGLIARI (CA), QUALE IMPORTO DI INSERZIONE PRATICA N.51221/2024 INERENTE LA PUBBLICAZIONE AFFERENTE  A “ACQUISIZIONE SANANTE EX ART. 42 BIS DEL D.P.R. 327/2001 DELLE AREE SITE IN ALGHERO LOC. TAULERA CONTRADDISTINTE AL CATASTO DEL COMUNE DI ALGHERO: FG. 55, MAPPALI 612,348,271,351,353,263,408,425, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA RG 357/2022, N. 650 DEL 03.10.2022 EMESSA DAL TAR SARDEGNA.”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - AREA UBICATA IN ALGHERO – BANCHINA GARIBALDI - LOCALITÀ PORTO - AREA SOSTA TAXI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA ANNO 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO AL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO E FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE GESTIONALE.” – C.I.G.: 98090468D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PER CONTRIBUZIONE PAGAMENTO RETTE NIDO COMUNALE PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2024 – N.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ABBONAMENTO AL PORTALE FORMULAPIÙ – PER IL TRIENNIO 2024 - 2026. CIG. B0ED5B9C7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA, ANNO 2024, I PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO –  ACCERTAMENTO FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO COMPETENZA 2024 TRAMITE L’AGENZIA STUDIO APA SERVICE DI M. RATTU – C.F. 02255970903. CIG: Z11398D0E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SCAVO, RINTERRO E RIPRISTINO TUBAZIONE ACQUE BIANCHE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B003E5E933</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT A) DELLA L. 120/2020 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI SGOMBERO E CONFERIMENTO A DISCARICA DI BENI MOBILI VETUSTI – LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON - PNRR (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU M5-C2-INV 2.1) - CUP: G19I20000250005 CIG: B0E81E1BD5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E CONTESTUALE CONVOCAZIONE OPERATORI PER LA SCELTA DEL POSTEGGIO PRESSO IL MERCATINO LUNGOMARE DANTE E PIAZZA SVENTRAMENTO STAGIONE 2024. LAVORAZIONE E CESSIONE PRODOTTI ARTIGIANALI ED ARTISTICI SU AREE PUBBLICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2024 ( GENNAIO - FEBBRAIO)  RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ IN FIBRA E VOIP DELLE SCUOLE CON VODAFONE S.P.A. CIG:A0286B9215 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA, DEL MICRO NIDO E DELLA LUDOTECA DEL COMUNE DI ALGHERO.” - CIG: B0D37AEEA4 - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 423-560-718. PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2023 RITENUTA FATTURE RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ MPLS IN SPC2 CON VODAFONE S.P.A.  CIG: 809380967A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 447-055-509</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. (CODICE 02-C-2023). ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA _ APPLICAZIONE RISERVA ART. 1014 E DELL’ART. 678, COMMA 9 D.LGS. 66/2010.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E IMPIANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° DI SANTA MARIA LA PALMA - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II - CUP: G17H21026020006. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO CIG B0A608C21E - PRESA D’ATTO ESCLUSIONE O.E. - IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC - DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 – APPROVAZIONE ATTI DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE DEL MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. CONTRIBUZIONE UTENZA. ACCERTAMENTO ANNO 2024 N. 1 – PRIMO ACCERTAMENTO PRESUNTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021. ANNO 2023 – ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI PLUS A COPERTURA DEL FABBISOGNO REIS 2023 NON SODDISFATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL “PROGETTO PER LA PROTEZIONE, LA SALVAGUARDIA, IL RIPRISTINO E IL CONSOLIDAMENTO DEL COMPENDIO DUNALE DI MARIA PIA”. CIG. ZA439016CB -  LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001 DEL 24/03/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.N.13/1989 E L.R. N. 32/1991  CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI"  . APPROVAZIONE  RICHIESTE  DI CONTRIBUTO EX L.13/89  "EDIFICI ANTE" E "POST 1989"  AMMESSE DAL COMUNE E FABBISOGNO ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D’ACQUA NATURALI DI COMPETENZA COMUNALE – CIG A0397067C3 LIQUIDAZIONE FATTURA N° FPA12024 DEL 25/03/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE – 2024. ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. APPROVAZIONE ELENCO AVENTI DIRITTO, IMPEGNO SOMME E RIAPERTURA TERMINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE - AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE - MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 01-D-2024-MOB. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO – AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE – CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 01- D-2024-MOB. NOMIMA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO E POSA N. 5 FARI FILTRO BLU PER ILLUMINAZIONE TORRE SULIS IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELL’AUTISMO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B0EE8676B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E DOCUMENTI DI SOGGIORNO ALBERGHIERO, IN OCCASIONE DELLE TRASFERTE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI DEL COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO SOMME MARZO 2024 – SMART CIG: Z2C349BE89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI SINDACO ED AMMINISTRATORI – MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG: 8857464286  - INCREMENTO ISTAT ADEGUAMENTO DEI PREZZI F.O.I. – GENNAIO – LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 PA DEL 15.03.2024, A FAVORE DELLA DITTA SPE ELECTRONICS S.R.L. - P.IVA – COD FISC. 02030710921 – RELATIVA ALLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI RADIOCOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. - CIG: Z6A3D34D18 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 15/03/2024 DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 1740/23 DEL 19/09/2023 DEL TRIBUNALE DI SASSARI – SEZ. PENALE -. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL BURAS CON SEDE IN VIA ZARA SNC – CAGLIARI (CA), QUALE IMPORTO DI INSERZIONE PRATICA N.51221/2024 INERENTE LA PUBBLICAZIONE AFFERENTE  A “ACQUISIZIONE SANANTE EX ART. 42 BIS DEL D.P.R. 327/2001 DELLE AREE SITE IN ALGHERO LOC. TAULERA CONTRADDISTINTE AL CATASTO DEL COMUNE DI ALGHERO: FG. 55, MAPPALI 612,348,271,351,353,263,408,425, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA RG 357/2022, N. 650 DEL 03.10.2022 EMESSA DAL TAR SARDEGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PNRR, MISURA 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1., FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIONE EU – AVVISO M2C1.1.I.1.1 – LINEA D’INTERVENTO A PER IL “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”, DECRETO N. 396 DEL 28.09.2021 DEL MINISTERO DELLA TRANSAZIONE ECOLOGICA. NOMINA PROGETTISTA INTERNO PER L’ALLESTIMENTO DEL CENTRO DI RIUSO. CUP: G19J22000510001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA  COPERTURA DELLA PALESTRA MARIOTTI. CUP G12H23000680004 CIG Z883DBB47C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTI – PERIODO: I TRIMESTRE 2024 – CIG: Z492E131AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 01015-4200000686-PA DEL 21.03.2024 IN FAVORE DEL TESORIERE BANCO DI SARDEGNA S.P.A. PER COMPENSI SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 - CIG  9058072D78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021. ANNO 2023 – 3^ IQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FONDI RAS “INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)” L.L.R.R. N. 5/2019 E 22/2022. APPROVAZIONE GRADUATORIA ANNO 2023 -PERIODO 01/10/2023 -30/10/2023-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO FONDI RAS “INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)” L.L.R.R. N. 5/2019 E 22/2022, PER N. 1 UTENTE -PRIMO BANDO 2023-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMF – “I CITTADINI E IL TEMPO LIBERO 2024 (COD. IST-02617)”.  ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE SOMME DESTINATE ALL’ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE INCARICATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMF – “FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI 2024 (COD. IST-02627)”.  ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE SOMME DESTINATE ALL’ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE INCARICATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 4249/2023- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ URBANA - CUP: G17H22003180004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021 – 2027. PROGETTI DENOMINATI “ADAPT WISE”, “SPORTACT” APPROVATI NELL’AMBITO DEL I° AVVISO DEL PROGRAMMA.  IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE A VENTURINA (LI) 15, 16 E 17 APRILE 2024. CUP ADAPTWISE: G19I23001480006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI DI CUI ALLE L.R. N. 8/1999 ART. 4, CC. 1, 2, 3, 7 LETT. A - B - C, ART. 10, C.2 E L.R. N. 9/2004, ART. 1, C.1, LETT. F). APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2023 E MONITORAGGIO PREVISIONE DELLA SPESA PER L’ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.02.2024 AL 29.02.2024 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO E FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE GESTIONALE”, A FAVORE DELLE DITTE INFO SRL (CIG: B100E23C6B) CON SEDE IN BARLETTA E SOC. A. MANZONI &amp; C SPA (CIG: B100C8137C) CON SEDE IN SASSARI. - SOTTOSCRIZIONE ATTO PER ACCETTAZIONE CON EFFICACIA NEGOZIALE IMMEDIATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI  3 SERVIZI RELATIVI ALLA “MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3460519  SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART.1 CO.2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 SS.MM.II. CIG: 969136710D CUP G11F22002960006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 25 MAGGIO 2024 ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALGHERO 2024. INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO CON RIFERIMENTO ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI CONNESSI AL SERVIZIO ELETTORALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA. AFFIDAMENTO SERVIZI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI CIG B103164418 - CIG B102E70439</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 262, N. 266 E N. 283 EMESSE DALLA SOCIETA’ AUTOTRASPORTI DEMONTIS SRL PER IL SERVIZIO ANNUALE DI AUTO SPURGO CON UTILIZZO DI CANAL-JET PER STASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE ED EVENTUALE ASPIRAZIONE REFLUI. CIG: Z073C79C7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE “SANT’AGOSTINO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO SA SEGADA-TANCA FARRÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI CARICATORE CON BENNA PER TRATTORE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO - C.I.G. Z593D8016E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – STAGIONE TERMICA 2023-2024 - CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PP.AA. - EDIZ. 12, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE N. 388/2000 - LOTTO 18 - CIG 8996292702. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. - SASSARI – CIG DERIVATO 948388095A. LIQUIDAZIONE O.D.A. N. 7730275 DEL 11.03.2024 E N. 7745727 DEL 18.03.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLIKA S.R.L. – ABBONAMENTO  RIVISTA IL PERSONALE NEWS – DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO – IMPEGNO DI SPESA  ANNI 2024/2025/2026 -  CIG: B1058E8016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2024 – IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORMAZIONE IN E-LEARNING – CIG: B10060164E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO FATTURA N. 74/2024. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DOVUTI PER IL PAGAMENTO DI CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE E CARTACEE NON RILASCIATE: ISTANZE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTE PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE. ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO – AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE – CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 01- D2024-MOB. PRESA D’ATTO VERBALI ED APPROVAZIONE DELLLA GRADUADORIA FINALE DI MERITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016, PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 11.09 2020, N. 120, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: “RIORDINO DI PAVIMENTAZIONE, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI NEL PORTO DI ALGHERO – LOTTO 1: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE “- C.U.P.: G17F22000020002 – CIG: 9927712F19. - PRESA ATTO DEI VERBALI N.1 DEL 24.07.2023 E N.2 DEL 18.03.2024, APPROVATI E SOTTOSCRITTI DAI COMPONENTI DEL SEGGIO DI GARA. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA ALL’OPERATORE ECONOMICO: CASU ANTONINO – GUSPINI  (SU).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILIACI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI PER IL MESE DI MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL PROGRAMMA - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” ANNO 2023 – L.R. 18 DEL 02.08.2016 D.G.R. N. 4/39 DEL 15.01.2024 –ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MARZO  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– MARZO 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFO-PATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI MARZO  2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 11/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. CON-TRIBUTI PER IL MESE DI MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 11/1985 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLIN-FOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO A FAVORE DELLA SIG.RA P. L. DELLA QUOTA PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEL LOCULO IDENTIFICATO NEL LOTTO A.B.E., BLOCCO I, 2° PIANO, IN PROPORZIONE AL PERIODO DI MANCATO UTILIZZO DELLO STESSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE POSTI AUTO, LOTTI INTERCLUSI, SANZIONI DANNO PAESISTICO.  GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>ZIONI DI SOSTEGNO “INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022. SPESE SCOLASTICHE 2021/22 - (DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N° 30/67 DEL 30 SETTEMBRE 2022). PARTITA DI GIRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE 881 DEL 27/03/2024 FONDI RAS “INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)” L.L.R.R. N. 5/2019 E 22/2022 ANNO 2023, RELATIVO AL BANDO 01/04/2023 -30/04/2023. ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER N.1 UTENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S C I A  CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI S. R. L.  – SASSARI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI  MARZO  2024 .  CIG  9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO – CIG Z2C349BE89. LIQUIDAZIONE APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – VIA CATALOGNA E LARGO SANTI ANGELI. LEGGE N.80 DEL 23.05.2014 “MISURE URGENTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA, PER IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI E PER EXPO 2015”. D.M. N.97 DEL 16.03.2015, ART.1, COMMA 2, LETT.B) (LINEA B). D.M. 03.10.2018 “PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEI COMUNI E DI AREA”. PROGRAMMA INTERVENTI D.G.R. N.39/19 DEL 03.10.2019. –-APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE, CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA E POLIZZA FIDEIUSSORIA.  CUP G12F22000390002 - CIG 992498765E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 27/03/2024 CALVIA EDILNOA SRLS PER ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS 36/2023. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCULI ESISTENTI NEL CIMITERO DI ALGHERO. CUP: G12C23000330004 - CIG: A03A950F76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE FACCIATE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO- VIA ALES - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 - ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II – PRENOTAZIONE - CUP G19J21007330006 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.36/2023 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG B078BFE639 RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'O.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLE OPERAZIONI DI SCELTA DELLE 27 POSTAZIONI PER LA LAVORAZIONE E CESSIONE PRODOTTI ARTIGIANALI ED ARTISTICI SU AREE PUBBLICHE PRESSO LUNGOMARE DANTE STAGIONE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2 – INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA NELL’AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL'AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. C.U.P. G17H19001310001 – C.I.G. B062430AA4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2 – LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO - PRIMARIA-INFANZIA “LA PEDRERA” DI VIA CORSICA - VIA MALTA - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 195/2023 - APPALTATORE I.CA LAVORI S.R.L.  CUP G14H20000700001. GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 RELATIVI ALL’INTERVENTO CUC – RETE METROPOLITANA NR. 09 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INDAGINE PER LA PREDISPOSIZIONE ENERGETICA E ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DELLE STRUTTURE PUBBLICHE DI PROPRIETA’ COMUNALE FINALIZZATA ALLA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO GIOVANNI PAOLO II VIA XX SETTEMBRE N. 231 – NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO. CUP G13C23000500002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INDAGINI PER IL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI CONOSCENZA DELLO STATO DI FATTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE. L.R. 21.02.2023, N.1, ART. 3, COMMA 2. ATTUAZIONE DGR 38/125 DEL 17 NOVEMBRE 2023 - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI SUPPORTO AL RUP.  CUP G19I23001250002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. C) DEL D. LGS. N. 36/2023, PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE” – CUP: G17H23002050004 – C.I.G.: B0C950DA02. - PRESA ATTO DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI, CON ALLEGATI N.2 REPORT, APPROVATO E SOTTOSCRITTO DAI COMPONENTI DEL SEGGIO DI GARA IN DATA 20.03.2024. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA ALL’OPERATORE ECONOMICO: ACHENZA SRL – OZIERI (SS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA – MESE DI FEBBRAIO - CIG: Z85321B431</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL I TRIMESTRE 2024 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 1.982,59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>: CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2024 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N° 13784 DEL 13/02/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2024 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N° 16004 DEL 21/02/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI  A FAVORE DI EGAS AUTORITÀ D’AMBITO DELLA SARDEGNA  - ANNUALITA' 2023 E 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI INERENTI ALLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE -  RIDETERMINAZIONE TARIFFE -  DGR N.33/10 DEL 13.10.2023 . CONGUAGLIO -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVE A VARIE ISTANZE PERVENUTE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLAOSTA ALLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DI VIALE SARDEGNA – VIA CORSICA PER IL GIORNO 01 MAGGIO 2024, IN CONCOMITANZA DELLA FESTA DEI LAVORATORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI RELATIVE ALLA STIPULA DELL’ATTO AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1 AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. N. 206/2023 RELATIVO AI LAVORI DI “AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE CIMITERO – REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ESISTENTE”. C.U.P.: G15I22000110006 – C.I.G.: 992636685A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N.38_24 DEL 05.03.2024 – PERIODO 01 – 29 FEBBRAIO 2024 – CIG ZB73D14A83 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITÀ PER MINORI “IL RIFUGIO GESÙ BAMBINO” – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA PER INTEGRAZIONE RETTA  PERSONA OSPITATA PRESSO  STRUTTURA RESIDENZIALE . LIQUIDAZIONE MESI SETTEMBRE /DICEMBRE 2023 ( DAL 11.09.2023 AL 31.12.2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 –MARZO 2024 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO COMUNICAZIONE – CIG 955654673C. LIQUIDAZIONE MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDEGNA E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI R.A.S. AGLI ELETTORI SARDI RESIDENTI ALL’ESTERO (EX L.R. 12.03.84, N. 9 E SS. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA E SERVIZI POSTALI –  VERSAMENTO SU CONTO CORRENTE DEDICATO DI POSTE ITALIANE – CIG: B11CAFB52D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/PA DEL 31/01/2024 PERIODO: GENNAIO 2024 - SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS - COD.CIG. 8857464286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TARGET SERVICE S.R.L.S. – ALGHERO (SS) - P.I. 02623290901 – F.E. N. 110 DEL 01/04/2024 – PERIODO 01.03.2024-31.03.2024 – 180 H – CIG Z773DCEB9D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE MARZO 2024 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: ZE5329C88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA PJ08126689 DEL 31/03/2024, DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG. DERIVATO 9047734A49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NORD CAR  SRL. CIG 91732358FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO – CUP G15D23000040004 – CIG A036B9E5DA – N. GARA 9470586</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ URBANA - SCARIFICA, SAGOMATURA, REALIZZAZIONE TAPPETINO STRADALE, MESSA IN QUOTA CHIUSINI. CUP: G17H23002050004. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP, AI SENSI DELL’ART. 15 C. 6 DEL D.LGS. N. 36/2023 E DELL’ART. 36 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO – IMPEGNO SPESA - CIG: B1192949BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  COFINANZIAMENTO PER INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNUALITA’ 2024 – INTEGRAZIONE IMPEGNO – APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE A FAVORE DI MINORE IN AFFIDO PRESSO FAMIGLIA NEL COMUNE DI DORGALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2024, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - TRASLOCHI E INTERVENTI EDILIZI D’URGENZA CON AUTOSCALE E LAVORI EDILI. PERIODO DAL 01.03.2024 AL 31.03.2024. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL FINANZIAMENTO A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART.1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N.59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N.101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N.3 E N.4 E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D’ACQUA NATURALI DI COMPETENZA COMUNALE – CIG A0397067C3 LIQUIDAZIONE FATTURA N° FPA22024 DEL 04/04/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO E CONFERIMENTO A DISCARICA DI BENI MOBILI VETUSTI – LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON - PNRR (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU M5-C2-INV 2.1) - CUP: G19I20000250005 CIG: B0E81E1BD5. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DELL’IMPRESA TRASPORTI E TRASLOCHI MONTI SRLS – ALGHERO (SS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL PERSONALE INCARICATO UFFICIO COMUNALE DEL CENSIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ECONOMALI – 1° TRIMESTRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI UN PADIGLIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO COMPRENSIVO N°1  SITO IN LOCALITA’ FERTILIA ALL’ISTITUTO MUSICALE G. VERDI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 13/89   - CONCESSIONE CONTRIBUTI  PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI . RESTITUZIONE ECONOMIE   ANNUALITÀ 2022-" EDIFICI ANTE 1989".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELEFONICA ALLA DITTA FASTWEB SPA. CONVENZIONE TELEFONIA 5. CIG: 8993313CA7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. S.R.L. CONTRATTO REP. 576/2023. LIQUIDAZIONE FATTURE N.2/FE-3/FE-4/FE-5/FE. COMPENSO PARTE FISSA MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE SANANTE EX ART. 42 BIS DEL D.P.R. 327/2001 DELLE AREE SITE IN ALGHERO LOC. TAULERA CONTRADDISTINTE AL CATASTO DEL COMUNE DI ALGHERO: FG. 55, MAPPALI 612,348,271,351,353,263,408,425, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA RG 357/2022, N.650 DEL 03.10.2022 EMESSA DAL TAR SARDEGNA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2024 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N°12997 DEL 10/02/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PIC DEL 30/03/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA 888  DEL 05.04.2023. RETTIFICA PER ASSENZA DEL LOGO  NEXT GENERATION EU PNNR PER L’ AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA “MISURA 1.3.1. “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI” - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITÀ”. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3485049  SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART.1 CO.2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 SS.MM.II. CIG: 97182319EA CUP G51F22006040006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTÀ DI ALGHERO COME DESTINATION WEDDING CIG B102E70439</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N.  3982/2023 – ANN. 2024 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ A2A ENERGIA SPA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO. CIG:  8620161DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO NUM. 2022/002/SC/000000611/0/002 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI – SENTENZA CIVILE DEL GIUDICE DI PACE DI SASSARI N. 611/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FEBBRAIO E MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PER N. 2 FOTOCOPIATORI SERVIZIO MANUTENZIONI  E UFFICIO TURISMO - CIG: Z582DF610D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 NOLEGGIO – LOTTO 3 – STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER IL NOLEGGIO DI N° 1 FOTOCOPIATORE MARCA KYOCERA TASKALFA 4052 CI – CIG: Z583913728</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE – SERVIZIO GARE E CONTRATTI - CIG: 797683112F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SERVIZIO DELLA BANCA DATI ONE HSE – LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: ZCA3D8A53B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA NPO SISTEMI S.R.L  PER L’ ACQUISTO DELLE LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS WITHSECURE ELEMENTS EDR &amp; EDP PER IL BIENNIO 2023 - 2024. TRAMITE ODA MEPA N . 3265674  CIG: Z01385B1FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO E MODULO D’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000007178 DEL 14.02.2024 RELATIVA ALL’ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA’ PER IL PERIODO DAL 01.12.2023 AL 31.12.2023, PER ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA’ E CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFE PRA, A FAVORE DELL’A.C.I. DI ROMA – DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI (P. IVA: 00907501001). CIG Z603A05B25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98 – ANNUALITA’ 2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II.”  - CAP&amp;G CONSULTING S.R.L. - IMPEGNO SOMME. - CIG:ZC935E9A53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/69 DEL 03.04.2024 A FAVORE DELLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L., CON SEDE IN VIA CARLO FELICE N. 33/B A SASSARI (SS) – P.IVA-COD. FISC.: 01227010905. - CIG Z373DCB616 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2024 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N° 15488 DEL 20/02/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2024 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N° 12890 DEL 09/02/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2024 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N° 15131 DEL 19/02/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REIS 2023- REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021 – IMPEGNO A FAVORE DEL PLUS DI BONORVA PER GESTIONE DEI PROGETTI D’INCLUSIONE SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PAGAMENTO CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA: ISTANZA 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” – CIG BO4F5288E7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 232_1 DEL 31/03/2024 COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO – ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI I GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - CUP G17B15000530006 - CIG 7953363AC4. APPALTATORE RTI GECOS S.R.L. CAPOGRUPPO MANDATARIA - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 174/2021 DEL 04/08/2021 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI EX ART. 26 CO. 4 LETT. B) DEL D.L. N. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 91/2022 – EMISSIONE SAL STRAORDINARIO 1BIS - RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA (ONERI FISCALI INCLUSI) A FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER" L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSIP SERVIZIO LUCE 3- LOTTO 4”. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 113 D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II, QUARTO TRIMESTRE 2023, REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. APPALTO PRINCIPALE ID. ORD.3373345/2016 LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA 745 DEL 20.03.20233. RETTIFICA PER ASSENZA DEL LOGO NEXT GENETARION EU PNNR PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA ““MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3460519  SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART.1 CO.2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 SS.MM.II. CIG: 969136710D CUP G11F22002960006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L' ACQUISTO DI N. 1 NAS NAS QNAP TS-H1886XU 18 BAIE CON 64GB RAM E N.4 HDD 4TB 7200 RPM MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 591766 – ID ORDINE N. 7771664 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE &amp; C. SNC. CIG: B12C42D9A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA ARREDI PER SETTORE RISORSE UMANE – LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: Z5C3D8568F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE MARZO 2024. CIG: 9458963732.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L NOLEGGIO DI N. 2 SERVER ,  SAN E N. 4 PORTATILI PERIL SERVIZIO 5 CED E TRANSIZIONE DIGITALE ANNO 2024. CIG: ZC738ED7C5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2024 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N° 13960 DEL 14/02/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2024 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N°14004 DEL 14/02/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO SWITCH DI RETE. MARZO 2024. TRATTATIVA DIRETTA N. 3699656 - CIG: A00473FC1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE  DELLA SARDEGNA - FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE SANITARIO NECESSARIO PER LE PROSSIME CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL’ANNO 2024 –  LIQUIDAZIONE SPESA - CIG:  B040F2DFB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO SAI – "JUNTS" – 2024 – ACCERTAMENTO E IMPEGNI DI SPESA – AFFIDAMENTO PROSECUZIONE AMPLIAMENTO SAI 2024 - CIG A056223710- GARA 9595085 - CONTRATTO ATTUATIVO – LOTTO 5 – PERIODO 01.03.2024 – 30.04.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  COFINANZIAMENTO PER INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNUALITA’ 2024 – N.3 - LIQUIDAZIONE APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998-ANNO 2023-  3^ LIQUIDAZIONE MENSILITA’ ARRETRATE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO ED ABBATTIMENTO BAR-RIERE ARCHITETTONICHE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO IN CORSO D’OPERA, STATO DI CONSISTENZA ED ALLEGATI CONTABILI E SCHEMA DI ACCORDO BONARIO, ART. 205, C.6. D.LGS. 50/16  CUP: G17F19000040001 – CIG: 86513507DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA CIMITERO COMUNALE –  APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO ECONOMICO CONSOLIDATO E SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA E POLIZZA FIDEIUSSORIA – CUP: G17H21036870004 - CIG: 9447223F08.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE  DELLA SARDEGNA – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI GENNAIO -  CIG DERIVATO: 99345466B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO ED ABBATTIMENTO BAR-RIERE ARCHITETTONICHE IMPEGNO SOMME PER DECRETO AIUTI DL 50/22 ED ACCORDO BONARIO  CUP: G17F19000040001 – CIG: 86513507DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA ED ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 LOTTO 5 CIG [93964915AC]  – CIG DERIVATO:  B132FE09F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2024 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N° 16420 DEL 22/02/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4 E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO” - INDIVIDUAZIONE E NOMINA UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. CUP G19J21014670005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0446/24/PA DEL 05.04.2024, MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA ANNUALE DEL TELELASER TRUCAM, MATRICOLA TC004930 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – PRESENTATA DALLA DITTA ELTRAFF S.R.L., P.I. 00917650962 – CIG: Z093D631AD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI MARZO 2024. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2024 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N°16692 DEL 23/02/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 8 E NR. 9 DEL 11.04.2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE PER I SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI ALGHERO RELATIVE AI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO NUM. 2023/001/SC/000000293/0/002 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI – SENTENZA CIVILE DEL TRIBUNALE DI SASSARI N. 293/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L' ACQUISTO DI N. 10 HARD DISK SSD KINGSTON SEDC600M/7680G PER IL DISPOSITIVO  QNAP  TS-H1886XU 18 BAIE  DELL'ENTE MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 607757 – ID ORDINE N. 7800037 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA TECNO OFFICE GLOBAL SRL. CIG: B1385D590E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DELL’ATTO AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1 AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. N. 202/2023 RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ URBANA”. CUP: G17H22003180004 – CIG: 988182866F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L' ACQUISTO DI N. 13 HARD DISK SEAGATE ST4000NT001 INTERNO 3.5 4TB SATA PER IL DISPOSITIVO  QNAP  TS-H1886XU 18 BAIE  DELL'ENTE MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 608043 – ID ORDINE N. 7800559 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA BRESCIA SISTEMI S.R.L. CIG: B138951928.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI. - CONTRATTO: VENDITA DI “AREA EDIFICABILE TERRENO IN VALE EUROPA” DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN ALGHERO, IN VIALE  EUROPA SNC, DISTINTO AL N.C.T. F.50, MAPP. 294.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO/IMPEGNO SOSPESI R.A C. N. 1 – ANNUALITA’ 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2024 – N.4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 10/04/2024 EMESSA DAL GEOM. GAETANO DEDOLA – STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA CIMITERO COMUNALE. CUP: G17H21036870004 – CIG: ZD6346B6B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE AREA ALLA SOCIETA’ ILIAD PER REALIZZARE UN IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONI SRB IN VIA BARRACU SNC E VIA NULAURO SNC. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA E-DISTRIBUZIONE SPA - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (L. 160/2019 ART 1 COMMI 29 E 37) DELL’IMPIANTO NATATORIO COMUNALE IN LOCALITA’ MARIA PIA. CUP: G17H22000800001 CIG: Z7E37428C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EX L.R. N. 26/2015 A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI PER I DANNI OCCORSI AL PATRIMONIO ABITATIVO E ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE – D.G.R. N. 52/43 DEL 23.12.2019 – EVENTO CALAMITOSO DEL 29.10.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI “LABORATORI FORMATIVI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO E DELLA TRASPARENZA” - CIG: B12FE30914</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DELL’ATTO AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1 AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. N. 205/203 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE RURALI IN LOC. MAMUNTANAS - SALTO DON PEPPINO – UNGIAS. MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DEPOLVERIZZAZIONE DEI TRATTI PRIVI DI BINDER”.- PNRR (M2C4I2.2) – NEXTGENERATION EU- CUP G17H20001260001 – CIG: 9878157109.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE, FACCHINAGGIO, MAGAZZINAGGIO E IL TRASPORTO IN ALTRO LUOGO DI MATERIALI, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L.VO N. 36 DEL 2023 ALLA DITTA INDIVIDUALE BOX SERVICE DI IUMIENTO NATASCIA. C.I.G.B139F49A3A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REIS 2023- REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021 –LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PLU DI BONORVA PER GESTIONE DEI PROGETTI D’INCLUSIONE SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTÀ DI ALGHERO  SPECIALE WEB E TV PER “SETMANA SANTA A L’ALGUER: IL RITO E I FESTEGGIAMENTI” CIG B103164418</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI,  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI MARZO 2024 -  CIG DERIVATO: Z4B35B1D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” –  COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ANNUALITA’ 2024 –  IMPEGNO DI SPESA - N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 11/001 DEL 07/04/2024 – PERIODO 01.03.2024 AL 31.03.2024 – CIG A03EBF2C2C – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2024 DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 – IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO LINGUISTICO COMUNALE ED ATTIVITÀ CULTURALI, PROGETTO ANNUALITÀ 2023 “SERVICIS EN LLENGUA ALGUERESA”. TULIS – TUTELA LINGUE SARDE - MINORANZE LINGUISTICHE – PROGETTI PER LE ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELL’USO SOCIALE DELLA LINGUA CATALANA E DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA CATALANA.  CIG   B141A23B96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998-ANNO 2023-  4^ LIQUIDAZIONE MENSILITA’ ARRETRATE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI MODULI DI STACCIONATA E PALI IN CASTAGNO SCORTECCIATO. CIG ZC03DF5079</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI SINDACO ED AMMINISTRATORI – LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO - MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DECRETO SINDACALE N. 9/2024 DI RIMODULAZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DI EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A. - ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 29805 DEL 27/10/2023 – CONTRIBUTO UNIFICATO - 2024_EQG_GCG_00001650688 - NUMERO REGISTRO RECUPERO CREDITI 000407/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2024 1^LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 – F.E. N. 33/V1 DEL 05/04/2024 – PERIODO 01-31 MARZO 2024 – CIG A03E569793.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI ALGHERO. NOMINA R.U.P..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” – COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ANNUALITA’ 2024 – LIQUIDAZIONE N. 1 – I TRIMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA  DETERMINAZIONE N° 966 DEL 09/04/2024. APPROVAZIONE AVVISO E MODULO D’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, AL FINE DI FORMARE UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE (AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021), A TEMPO PIENO/PARZIALE E DETERMINATO. ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI 1 UNITÀ. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE E COMPLEMENTARI PER AREE GIOCO DEL COMUNE DI ALGHERO”. CUP G14J23000610004 – CIG A041912930</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998-ANNO 2023-  5^ LIQUIDAZIONE MENSILITA’ ARRETRATE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOSPESI R.A.C. – ANNUALITA’ 2024 N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RISORSE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2024 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI TITOLARI DELLE DOMANDE, PROT. N° 13647 DEL 13/02/2024 – PROT.N° 13435 DEL 12/02/2024 – PROT.N°16387 DEL 22/02/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO. DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. B) PER L’INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE NELLA CAUSA TRA MARCONI RAUL E COMUNE DI ALGHERO ALL’ING. ANTONIO VINCIS. CUP: G17F19000040001 - CIG: B149A8E4E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI  GENNAIO E FEBBRAIO -  CIG DERIVATO: 99345466B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI SCALA ALLA MARINARA PER LA PALESTRA “LUCA MANCHIA” – C.I.G. Z4E3DF5315</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA TOTALE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI E NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.08.2023 – 31.01.2024   CIG ZC3369473C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE INCLUSIVE PER PARCO GIOCHI PRESSO IL QUARTIERE CARAGOL. CUP G15B23000390004 CIG Z6B3DDA88D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.E.S. ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO – ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI I GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2021/2027 EX DELIBERA CIPESS 79/2021 - CUP G17B15000530006. RTP CAPOGRUPPO STUDIO ASS.TO S.B.ARCH. - FOLIGNO - CIG 7225449523 - CONTRATTO D’INCARICO PROFESSIONALE REP. N.  90/2017 DEL 20/12/2017. PARZIALE RIMODULAZIONE IMPEGNO ORIGINARIO A FAVORE DEL RTP E IMPUTAZIONE COMPETENZE AI SINGOLI COMPONENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE INDIVIDUALE SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE RISULTATO ANNUALITÀ 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE  DELLA SARDEGNA – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI FEBBRAIO -  CIG DERIVATO: 99345466B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SICON SRL PER CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITÀ SOCOMEC DEL CED ANNO 2024 CIG: Z4239B77D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO IVA  ALL’ERARIO RIGUARDANTE LE SOMME NON DOVUTE A VODAFONE S.P.A RELATIVE AL VOIP E ALLA CONNETTIIVITA’ IN FIBRA  DELLE SCUOLE COMUNALI BIENNIO 2022-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2024 – IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI E KIT CANCELLERIA – CIG: B14F6ECE30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021. ANNO 2023 – 4^ LIQUIDAZIONE A SALDO N.17 BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE DEL MESE DI MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO PRECARIO PER TEMPORANEA DESTINAZIONEDI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA SPALATO LOCALITA' FERTILIA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE  DENOMINATA “GRUPPO DI AZIONE COSTIERA FLAG NORD SARDEGNA” E DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DENOMINATA “DISTRETTO RURALE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA 79° RICORRENZA GIORNATA DELLA LIBERAZIONE DEL 25 APRILE 2024. IMPEGNI DI SPESA PER AFFIDAMENTI CIG B145E78F43 E CIG B145C8B86F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE DETERMINA N. 1001 28.03.2024. AFFIDAMENTO PER L' ACQUISTO DI N. 1 NAS NAS QNAP TS-H1886XU 18 BAIE CON 64GB RAM E N.4 HDD 4TB 7200 RPM MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 591766 – ID ORDINE N. 7811951 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE &amp; C. SNC. CIG: B14FC0D9B7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA ALLA UNITA’ IMMOBILIARE DISTINTA AL FG. N.47 MAPP.LE 46 SUB. N.26 - AREA P.D.Z. LOCALITA’ MARISTELLA. ISTANZA PROT. 52512 DEL 23.07.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO”. - C.I.G.: A039CD855A. - PRESA ATTO DI N.1 VERBALE DEL SEGGIO DI GARA E DI N.4 VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO: COOP. SOC. BARBARA B SCS - TORINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2024, CANONI 3 BIM 2024 (FEBBRAIO 2024 - MARZO 2024) RELATIVO AL COLLEGAMENTO RIDONDATO IN FIBRA AD 1 GIBIT IN SPC2 CON TIM SPA . CIG: 9532495FB6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CONSUMI FATTURE ANNO 2024 3 BIM 2024  (FEBBRAIO 2024 - MARZO 2024) TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 8. CIG: Z143209FA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI 3 BIM 2024 (FEBBRAIO 2024 – MARZO 2024)  PER L’ULTERIORE ACCESSO DI CONNETTIVITÀ INTERNET IN FIBRA FTTH AD 1 GB CON LA DITTA TIM S.P.A. CIG: 9454658699.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 8/9 GIUGNO 2024. ACCERTAMENTO ENTRATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI GIOCHI INCLUSIVI E MATERIALE PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA GIOCHI NEI GIARDINI “GIUSEPPE MANNO” - FONDO PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ – ART. 34 COMMA 1 D.L. 22/03/2021 N.41 - CUP G12F24000090002 PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG B14D59286A  AFFIDAMENTO ALL’O.E. HOLZOF S.R.L - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ANAC APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI ALLA FORNITURA DI GIOCHI INCLUSIVI E MATERIALE PER PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA GIOCHI NEI GIARDINI “GIUSEPPE MANNO” - FONDO PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ – ART. 34 COMMA 1 D.L. 22/03/2021 N.41 - CUP G12F24000090002 PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG B14D862A93  AFFIDAMENTO ALL’O.E. SCANU FRANCESCO - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7 DEL 14/04/2024 IMPRESA ANGELO CALVISI PER STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA CIMITERO COMUNALE - CUP: G17H21036870004 - CIG: 9447223F08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INTERSETTORIALE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO . CONTRATTO TRIENNALE CON LA SOFTWARE PUNTOZERO SCARL CON SEDE LEGALE A PERUGIA ANNO 2024 CIG: ZA4386B69B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO – ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI I GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - CUP G17B15000530006 - CIG 7953363AC4. APPALTATORE RTI GECOS S.R.L. CAPOGRUPPO MANDATARIA - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 174/2021 DEL 04/08/2021 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI EX ART. 26 CO. 4 LETT. B) DEL D.L. N. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 91/2022 – APPROVAZIONE SAL STRAORDINARIO 1BIS - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1BIS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 227 DEL 05/04/2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ PUBBLICITÀ S.A.P.A. AFFISSIONI SNC DI PINNA PAOLO LUIGI &amp; C. RELATIVA AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE TORRE SULIS CON FARI COLOR BLU IN OCCASIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DELLA CONSAPEVOLEZZA SULL'AUTISMO IL 02/04/2024. CIG B0EE8676B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 374 EMESSA DALLA SOCIETA’ AUTOTRASPORTI DEMONTIS SRL PER IL SERVIZIO ANNUALE DI AUTO SPURGO CON UTILIZZO DI CANAL-JET PER STASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE ED EVENTUALE ASPIRAZIONE REFLUI. CIG: Z073C79C7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 17/24 DEL 15/04/2024 EMESSA DALL’IMPRESA COEDIL SUD SRL PER RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ACCORDO BONARIO. CUP: G17F19000040001 – CIG: 86513507DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA. DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. B) PER L’INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO CIVILE CON RICORRENTE LEMAC SRL CAUSA N.R.G. 1580/2023. CUP: E17B12000100002 - CIG: B151E6A53C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PROT. N. V000006184 DEL 09/04/2024 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – TRANSAZIONI TIPO INFO1, INFO 7  E IQTV RELATIVE AL I° TRIMESTRE 2024 - SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17  DEL 03/04/2024 “COMPENSO PER L’ATTIVITA’ DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SVOLTA NEL PRIMO TRIMESTRE 2024"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2024 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI TITOLARI DELLE DOMANDE, PROT. N° 15998 DEL 21/02/2024 – PROT. N° 14598 DEL 15/02/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 15/03/2024 DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 1740/23 DEL 19/09/2023 DEL TRIBUNALE DI SASSARI – SEZ. PENALE -. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N.1 STAMPANTE AD AGHI LQ-350 PER UFFICIO ANAGRAFE  – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/04/2024 – 30/06/2024 - CIG:   ZEB3A90918</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N.2 STAMPANTI LASER PER REDAZIONE ATTI STATO CIVILE IN FORMATO A4 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/01/2024 – 31/03/2024 - CIG:  Z8E38CB6F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 2 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024 - CIG DERIVATO: ZE13909EDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLE QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE DA STRUTTURE ACCREDITATE  IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI . IMPEGNO  SPESA ANTICIPAZIONE RAS  ANNUALITÀ  2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.E.S. ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO – ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI I GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - CUP G17B15000530006 - CIG 7953363AC4. APPALTATORE RTI GECOS SRL CAPOGRUPPO MANDATARIA - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 174/2021 DEL 04/08/2021. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA METALMECCANICA PAULESE DEI  F.LLI SANNA &amp; C. S.N.C. - LUNAMATRONA (SU).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI MARZO 2024 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO UFFICI COMUNALI VIA SANT'ANNA N. 38. ANNUALITA’ 2024 - INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2 - CUP: G14J23000030006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO FITOSANITARIO ENDOTERAPICO CONTRO LA GALERUCELLA DELL’OLMO – DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.L.VO N. 36/2023.  CIG  B1317BDEE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 1 DEL 14/05/2009 ART 3, COMMA 2, LETT. B E L.R. 1 DEL 19/01/2011, ART 6, COMMA 10, LETT. B – CANTIERI PER L’AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO – COMUNE DI ALGHERO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ECOTONI ONLUS. CIG B10FDB0B69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98 – ANNUALITA’ 2023. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLE ENTRATE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI IN RELAZIONE AI CONDONI EDILIZI EX LEGGE N.47/1985, L. N.724/1994, L. N. 326/2003 E SS.MM.II.  PERIODO  GENNAIO - MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOCITOFONO DELLA POLIZIA LOCALE E DELLE TAPPARELLE ELETTRICHE NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DI FERTILIA E SA SEGADA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA QUALITY SYSTEM DI FRANCO PASCA. CIG Z0238A6355</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FERTILIA. CUP G12B23009900004 - CIG Z313D90D1A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DIVERSI STABILI COMUNALI. CUP G12H23000700004 - CIG A04068CFF5 (N. GARA 9505203)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021 – 2027. PROGETTI DENOMINATI “ADAPT WISE”,“SPORTACT” APPROVATI NELL’AMBITO DEL I° AVVISO DEL PROGRAMMA. LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE A VENTURINA (LI) 15, 16 E 17 APRILE 2024. CUP ADAPTWISE: G19I23001480006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO – CIG Z2C349BE89. SECONDA LIQUIDAZIONE APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 2, DEL D. LGS N.36/2023 E AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 - INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI - CIG A042740CC1 - CUP G19J21013950002  RETTIFICA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N.1208/2024 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.421 13.02.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. QUINTA LIQUIDAZIONE 2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE20.  CIG. 9896629C99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA VENDITA E LOCAZIONE AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998 RELATIVA ALL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN ALGHERO E CENSITA IN CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 47 PARTICELLA 46 SUB 26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO FATTURA N. 94/2024. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E IMPIANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI SANTA MARIA LA PALMA - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II - CUP: G17H21026020006  AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023  APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – CIG B120CC6077  RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’O.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 2 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024 - CIG DERIVATO: ZC43979F2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI SERVIZI AGENZIA CIG Z373DE0663 -  SAI ANNUALITÀ 2024 – F.E. N. 239 A DEL 11/04/2024 EMESSA DALLA AGENZIA DUNE VIAGGI S.R.L. - VIA XX SETTEMBRE 87/F - 07041 ALGHERO - (P.I. E C.F. 01969880903).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI PERSONALE  - SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE – SAI 2024 – PERIODO 10-11.04.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCREDITO TITOLI SCADUTI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO– CONTRATTO REP N. 80/17. PROROGA E IMPEGNO SOMME - CIG 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RESTAURO IN ECONOMIA  SEDIE E POLTRONE – CIG: B0A6265871</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA VERSAMENTO IVA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA" AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA DA REMOTO PER GLI INVII POSTALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA ADIBITO AD UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE MENSILITÀ APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE RURALI IN LOC. MAMUNTANAS - SALTO DON PEPPINO – UNGIAS. MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DEPOLVERIZZAZIONE DEI TRATTI PRIVI DI BINDER. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. CUP: G17H20001260001– CIG: 9878157109 - APPROVAZIONE 2° SAL - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE” AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA ACHENZA SRL CON SEDE IN OZIERI (SS), AI SENSI DELL’ART. ART. 17 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 36/2023. CUP: G17H23002050004 – C.I.G.: B0C950DA02.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO IRPEF SU FATT.PA 4-24 ARCHEOLOGO LUCA SANNA SERVIZIO DI CONSULENZA ARCHEOLOGICA FINALIZZATA ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE DI VPIA, COMPRENSIVA DI ELABORATI CARTOGRAFICI SU GIS, RICOGNIZIONE SUL CAMPO, RICHIESTA DI CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA E GESTIONE DEI CONTATTI CON GLI ENTI PREPOSTI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO MUSEO CASA MANNO”. CUP: G15I22000180002 - CIG: Z6E3CF9914</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – VIA CATALOGNA E LARGO SANTI ANGELI. LEGGE N.80 DEL 23.05.2014 “MISURE URGENTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA, PER IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI E PER EXPO 2015”. D.M. N.97 DEL 16.03.2015, ART.1, COMMA 2, LETT.B) (LINEA B). D.M. 03.10.2018 “PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEI COMUNI E DI AREA”. PROGRAMMA INTERVENTI D.G.R. N.39/19 DEL 03.10.2019. LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA BIEFFE COSTRUZIONI S.R.L.. - CUP G12F22000390002 - CIG 992498765E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2/17 DEL 05/04/2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ SECURED SOLUTIONS SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI INDAGINI STRUTTUALI, VERIFICA ANALITICA STATICA, CIS E PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER RINFORZO DELLE GRADINATE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO COMUNALE MARIOTTI. CUP: G12H23000280002 CIG: Z623DC87D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 13/04/2024 DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 864/2023 DEL 30/08/2023 DEL TRIBUNALE DI SASSARI – SEZ. CIVILE -. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME SPESE PER LA FORNITURA DI UNO SCALDABAGNO PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA GIOVANNI XXIII</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE - INCARICO RELATIVO AI SERVIZI ATTINENTI L’INGEGNERIA E L’ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, CSP, DIREZIONE DEI LAVORI, CSE, CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO E RECUPERO EDILIZIO ED AMPLIAMENTO DEI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA MICHELANGELO N. 9 ALL’ARCH. VITTORIO CARTA. CUP G17H21036880004 – CIG 95412844A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2023 PIANI PERSONALIZZATI – CERTIFICAZIONE ECONOMIE AL 31.12.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000009403 DEL 08.04.2024 RELATIVA ALL’ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA’ PER IL CANONE ANNUALE 2024 E PER ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA’ E CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFE PRA, E FATTURA N.0000011698 DEL 12.04.2024 A FAVORE DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA - A.C.I. DI ROMA – DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI (P. IVA: 00907501001 – COD. FISC. 00493410583).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE F24 E SERVIZIO LECTOR – LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: B006C41722</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI  MARZO -  CIG DERIVATO: 99345466B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE  DELLA SARDEGNA - FORNITURA MATERIALE VARIO NON PREVENTIVABILE –  LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE – 2° TRIMESTRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO NUM. 2023/001/SC/000000597/0/002 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI – SENTENZA CIVILE DEL TRIBUNALE DI SASSARI N. 597/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO NUM. 2022/001/OR/000002514/0/002 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI – ORDINANZA N. 2514/2022 DEL 23/06/2023 DEL TRIBUNALE DI SASSARI – SEZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT - NOLEGGIO DI N.2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - LOTTO 2 CIG 881132683C – LIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO PERIODO 01/01/2024 – 31/03/2024 - CIG DERIVATO: Z6E395D1BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA E SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE S.A.D. A CONGUAGLIO DEI PIANI INDIVIDUALI ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2024 – I LIQUIDAZIONE GENNAIO - APRILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2024 – I LIQUIDAZIONE GENNAIO - APRILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2024 - 2^LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA DEL BENE SEQUESTRATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ALLA A.P.S. “RETE DELLE DONNE”, FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA "CASA RIFUGIO" PER DONNE E MINORI VITTIME DI MALTRATTAMENTI E VIOLENZE DI GENERE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO PER L’ANNUALITÀ 2024 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E ALLEGATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 11/04/2024,  EMESSA DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESE: FEBBRAIO 2024.” - .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 11/04/2024 EMESSA DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESE: MARZO 2024.” - .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: “RIORDINO DI PAVIMENTAZIONE, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI NEL PORTO DI ALGHERO – LOTTO 1: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’OPERATORE ECONOMICO: IMPRESA CASU ANTONINO - C.U.P.: G17F22000020002 – CIG: 9927712F19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E POSA DI N. 1 UPS 3KVA REALIZZATI NEGLI UFFICI COMUNALI PRESSO LO QUARTER. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B1670AA736</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411 DEL 23/04/2024 EMESSA DALLA SOCIETA’ AUTOTRASPORTI DEMONTIS SRL PER IL SERVIZIO ANNUALE DI AUTO SPURGO CON UTILIZZO DI CANAL-JET PER STASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE ED EVENTUALE ASPIRAZIONE REFLUI. CIG: Z073C79C7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER IL SERVIZIO 1 – OPERE PUBBLICHE E PER IL SERVIZIO 4 – SERVIZI INFORMATICI” - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO  - CIG:ZF62DFC095</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI – SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG: Z362A67DCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE – SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - CIG: Z372CBD5A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI - CIG:  B07E2D2D57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO “METANIZZAZIONE DELLA SARDEGNA” DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 54/28 DEL 22.11.2005. INTERVENTO (MET 006). LAVORI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NEI COMUNI DI ALGHERO E OLMEDO FACENTI PARTE DEL BACINO 6. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE NR. 3.  CIG: 02056278C2 – CUP: G15J08000000009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO – AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE – CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 01- D2024-MOB. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA PER LA CESSIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SIG.RA SPANEDDA MARIA ALESSANDRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2024 – GENNAIO – APRILE - I LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N.47_24 DEL 06.04.2024 – PERIODO 01 – 31 MARZO 2024 – CIG ZB73D14A83 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITÀ PER MINORI “IL RIFUGIO GESÙ BAMBINO” – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO TEMPORANEO DEL DIPENDENTE CODICE UNIVOCO  373-449-102 PRESSO   LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA. PRESA D’ATTO DETERMINAZIONE N. 907 DEL 23.04.2024 DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO – AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE – CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 01- D2024-MOB. ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DOTT.SSA SPANEDDA MARIA ALESSANDRA ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA CON STRUTTURA GEODETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA “GIOVANNI PAOLO II” IN VIA XX SETTEMBRE NEL COMUNE DI ALGHERO. CUP: G11B21008370004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 13/04/2024 DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 864/2023 DEL 30/08/2023 DEL TRIBUNALE DI SASSARI - SEZ. CIVILE -. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE – AVVOCATI VALERIA PAOLA CUBEDDU E FRANCESCO MASALA - TASSA DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_24 DEL 18/04/2024 EMESSA DALL’ING. EFISIO CAU PER IL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E FINALE, COLLAUDO STATICO NELL’AMBITO DEI LAVORI ED ACCERTAMENTO TECNICO CONTABILE - “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO”. CUP: G17F19000040001 - CIG: ZCB3B7E488</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 9/2024 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 – PEG - ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 8/9 GIUGNO 2024 ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALGHERO DEL 8/9 E 23/24 GIUGNO 2024.AFFIDAMENTO DIRETTO (EX ART. 50, CO. 1, LETT. B, DEL D.LGS. 36/2023), ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI, DI ALLESTIMENTO E DI DISALLESTIMENTO DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE, PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI ARREDI E DEI LOCALI INTERESSATI, NONCHÉ PER LA FORMAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE, CON FACOLTÀ DI OPZIONE - RINNOVO DEL CONTRATTO ALLA DITTA VOSMA SOC. COOP. SOCIALE CIG: B17B993414</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2024 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI TITOLARI DELLE DOMANDE, PROT. N° 13960 DEL 14/02/2024, PROT. N°15746 DEL 20/02/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO DELLA SABBIA OTTENUTA DALLE OPERAZIONI DI VAGLIATURA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA AUTOTRESPORTI DEMONTIS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000404 DEL 22.04.2024. CIG B02EB6BB93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 1324/2024 - CDB 06011.03.0103000402, ASSUNTO A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA. CIG DERIVATO:  B0D0128027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) E CONTABILITÀ MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, C. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATA DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L.108/2021 – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4”. FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4 E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO”. CUP: G19J21014670005 - CIG: B12AA34AB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) E CONTABILITÀ MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, C. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATA DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L.108/2021 – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO”. FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4 E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO”. CUP: G19J21014670005 - CIG: B11D01D187</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>FACILITY MANAGEMENT FM4 - SERVIZI  INTEGRATI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE E DI ALTRI SERVIZI OPERATIVI DI MANUTENZIONE, QUALI: ASSISTENZA/MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI – MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI OLTRE CHE FACCHINAGGIO INTERNO - FACCHINAGGIO ESTERNO.  LIQUIDAZIONE QUOTA FINALE CORRISPETTIVI PERIODO DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024 ED INTERO PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2024.  CIG DERIVATO 9976764E17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO - PRIMARIA 'SACRO CUORE' DI VIA CAGLIARI - VIA VITTORIO EMANUELE. PNRR (M2C4I2.2). INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP G12F20000050001 - APPALTATORE “RTI CON CAPOGRUPPO IMPRESA LUCIANO SINI S.R.L. DI SASSARI” - CONTRATTO REP. N. 196/2023 - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO – IMPEGNO SPESE AGGIUNTIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. CONTRIBUZIONE UTENZA. ACCERTAMENTO ANNO 2024 N. 2 – ACCERTAMENTO  INTEGRATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S C I A  CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI S. R. L.  – SASSARI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI  APRILE   2024 .  CIG  9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO –  ACCERTAMENTO MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO NUM. 2023/001/SC/000000707/0/002 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI – SENTENZA CIVILE DEL TRIBUNALE DI SASSARI N. 707/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE ICARO  PER  BONUS IDRICO E PROGRAMMA REIS ANNO 2024, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 4288570 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG: B15D6982A6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI 3 BIM 2024 (FEBBRAIO 2024- MARZO 2024) RELATIVO AL NOLEGGIO IN FIBRA SPENTA (DARK FIBER) CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: A01C3C4FDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.3 FOTOCOPIATORI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE, RISORSE UMANE E SEGRETERIA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ FORNITURA MULTIFUNZIONE 31  PER IL NOLEGGIO QUADRIENNALE – LOTTO 3” STIPULATE CON LA DITTA KYOCERA SPA – RINNOVO CONTRATTO PER UN PERIODO DI 24 MESI – CIG: B17E00B2E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI DISERBO DEL CAMPO SPORTIVO MARIOTTI - CIG  B124DA58FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549.    LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32/PA DEL 02/05/2024 -  APRILE  2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA – MESE DI MARZO - CIG: Z85321B431</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D’ACQUA NATURALI DI COMPETENZA COMUNALE – CIG A0397067C3 LIQUIDAZIONE FATTURA N° FPA32024 DEL 02/05/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI - CIG A042740CC1 - CUP G19J21013950002 - MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE EX ART.120 D.LGS 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE APRILE 2024 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: ZE5329C88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO, COMPETENZA 2024, TRAMITE L’AGENZIA STUDIO APA SERVICE DI M. RATTU – C.F. 02255970903. CIG: Z11398D0E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ08256519 DEL 30/04/2024, DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG DERIVATO 9047734A49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER  FORNITURA TENDE PER UFFICI COMUNALI - CIG: B0BDB07718</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO: FEBBRAIO – MARZO 2024 - SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS - COD.CIG. 8857464286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.E.S. ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO – ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI I GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2021/2027 EX DELIBERA CIPESS 79/2021 - CUP G17B15000530006. RTP CAPOGRUPPO STUDIO ASS.TO S.B.ARCH. - FOLIGNO - CIG 7225449523 - CONTRATTO D’INCARICO PROFESSIONALE REP. N.  90/2017 DEL 20/12/2017. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI A FAVORE DEL RTP PER ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL 1° SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEL SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DEL COMUNE DI ALGHERO.  DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI RELATIVE ALLA STIPULA DELL’ATTO AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1 AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. N. 205/203 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE RURALI IN LOC. MAMUNTANAS - SALTO DON PEPPINO – UNGIAS. MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DEPOLVERIZZAZIONE DEI TRATTI PRIVI DI BINDER”.- PNRR (M2C4I2.2) – NEXTGENERATION EU- CUP G17H20001260001 – CIG: 9878157109.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI RELATIVE ALLA STIPULA DELL’ATTO AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1 AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. N. 202/2023 RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ URBANA”. CUP: G17H22003180004 – CIG: 988182866F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.2 POSTI DI DIRIGENTE TECNICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE  MENSILITÀ APRILE/MAGGIO 2024  A FAVORE DELLA SOCIETÀ CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 CO. 2 “PRENDERE IL VOLO” B.S.J.98. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/867 DEL 09.04.2024 AZIONE DI TUTORAGGIO DI INTERMEDIAZIONE CONSORZIO NETWORK ETICO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO TEMPORANEO, AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. C). DEL D.LGS N.50/2016, MEDIANTE CONTRATTO – PONTE, DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO”. COOP. SOC BARBARA B. TORINO. SVINCOLO PRENOTAZIONE E INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA. – C.I.G.: 9817248954.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.03.2024 AL 31.03.2024 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 443 DEL 30/04/2024 EMESSA DALLA SOCIETA’ AUTOTRASPORTI DEMONTIS SRL PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO E CONFERIMENTO A DISCARICA DI BENI MOBILI VETUSTI – LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON - PNRR (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU M5-C2-INV 2.1) - CUP: G19I20000250005 CIG: B0E81E1BD5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DA CALCIO DEL CARMINE - COMUNE DI ALGHERO - L.R. 1/2023. ANNULLAMENTO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 21 NONIES L. 241/90, DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3520 DEL 19/12/2023. CUP: G19F23000010002 CIG: ZCE3DCD400</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B DEL D. LGS 36/2023 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO ESCAVATORE GOMMATO PER DIVERSE MOVIMENTAZIONI TERRA – CIG: B17D310CAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA. ANNO 2024 I PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTARI E FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI IN LOCALITÀ SANTA MARIA LA PALMA. CUP G15I23000140004 – C.I.G. A02F64E6A9 (NR. GARA 9443348). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  COFINANZIAMENTO PER INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNUALITA’ 2024 – INTEGRAZIONE IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L. R. 23/2005 –APRILE 2024 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. ATTO LIQUIDAZIONE PESIGENZE PRIMARIE E ABITATIVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TARGET SERVICE S.R.L.S. – ALGHERO (SS) - P.I. 02623290901 – F.E. N. 151 DEL 01/05/2024 – PERIODO 01.04.2024-30.04.2024 – 180 H – CIG Z773DCEB9D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI  RIMBORSO AL COMUNE DI ALGHERO  DA PARTE DEI  COMUNI DI VILLANOVA MONTELEONE, SASSARI, OLMEDO, URI E SILIGO PER SPESE ANTICIPATE A BAMBINI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DI ALGHERO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2023-24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA IN DATA 8/9 GIUGNO 2024 ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALGHERO IN DATA 8/9 E 23/24 GIUGNO 2024 (BALLOTTAGGIO). COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTI ECONOMICI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI ALGHERO PER LE PROCEDURE DI AGEVOLAZIONE PER LE FORNITURE ELETTRICA, GAS E IDRICA –SISTEMA “SGATE” PERIODO 2008/2009. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS “CANTIERE NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITÀ 2023” RELATIVO A PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E PROGETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO. INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D. LGS 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO E FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE GESTIONALE.” - CIG: 98090468D3 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA INFO SRL (CIG: B100E23C6B) CON SEDE IN BARLETTA E DELLA SOC. “A. MANZONI &amp; C” SPA (CIG: B100C8137C) CON SEDE IN SASSARI PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO SWITCH DI RETE. APRILE 2024. TRATTATIVA DIRETTA N. 3699656 - CIG: A00473FC1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO SPAZI DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CONNESSE CON IL BENESSERE ANIMALE DI CANI E GATTI. CIG B11BD5A5F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2024 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI TITOLARI DELLE DOMANDE, PROT. N°12814 DEL 09/02/2024 E PROT.N°14827 DEL 16/02/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOVIMENTAZIONE MEZZO “SPAZZAMARE” – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SOMME. CIG B177B92942</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE APRILE 2024. CIG: 9458963732.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTARI E FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI IN LOCALITÀ SANTA MARIA LA PALMA. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL SECONDO E ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA NR. 1/87 DEL 30.04.2024. C.I.G. A02F64E6A9 – C.U.P. G15I23000140004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO DA COMUNI NON COMPETENTI. QUOTE IMU E TARI. INCASSO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO “CAVAL MARÌ” EX ART. 3-BIS D.L. N. 351/2001, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN L. N. 410/2001 – APPROVAZIONE DEI VERBALI E AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA SOSPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO “CAVAL MARÌ” EX ART. 3-BIS D.L. N. 351/2001, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN L. N. 410/2001 – APPROVAZIONE DEI VERBALI E AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA SOSPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2024 – IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA BUSTE  – CIG: B192545594</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 11/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. CONTRIBUTI PER IL MESE DI APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 11/1985 NEFROPATICI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– APRILE 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILIACI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI PER IL MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI APRILE  2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– IMPEGNO E LIQUIDAZIONE APRILE  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6. RIMBORSO VIAGGI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– IMPEGNO E LIQUIDAZIONE APRILE  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A COMMIFY ITALIA S.R.L. FORNITURA PACCHETTO DI SMS PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI TRAMITE PROCEDURA ODA SU MEPA – CIG. B18E36DF8E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 3982/2023 – ANN. 2024 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ GLOBAL POWER SPA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE.  CIG: 7851751DE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. F202400018 DEL 29.01.2024, EMESSA DALLA SOCIETA’ MOTOR JET SRL CON SEDE IN ALGHERO - VIA F.LLI KENNEDY 67 - P.IVA-COD. FISC. 02131960904, PER LA FORNITURA DI N. 1 JACKET DAINESE E 3 GUANTI MOTO.” - CIG: Z9D3DE4046.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2024 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N°15746 DEL 20/02/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2024 – IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA BARRE IN ACCIAIO – CIG: B16BFC1B8F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA E SERVIZI POSTALI –  VERSAMENTO SU CONTO CORRENTE DEDICATO DI POSTE ITALIANE – CIG: B195D59C84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. ANTICIPAZIONE FONDI ALL’ECONOMO COMUNALE PER MINUTE SPESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2266</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIA FRATELLI ACCARDO ARTIGIANI. CONTRATTO TRASLATIVO TRA LE PARTI PER IL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI REALI DI PROPRIETÀ A FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MARCHE SEGNATASSE – CIG: B196C6AB6A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 251 DEL 11.04.2024 – PERIODO 01.03.2024-31.03.2024 – CIG B08C703C93 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE “LA QUERCIA” – AGGIUS (SS) – P.I. 01446610907</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI APRILE 2024. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.03.2024 AL 31.03.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PIC DEL 30/04/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/12 DEL 30/04/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA, SANIFICAZIONE E PRESIDIO DELLE SEDI INDIVIDUATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.91/PA DEL 24.04.2024, DITTA CO.SAR.SE.  CIG: Z893AB4BA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI COMPENSATIVI ERARIALI A TITOLO DI IMU/TASI E ATTRIBUZIONI DI RISORSE. ASSEGNAZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA – CIG: B19B04D108</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE “AL CENTRO STORICO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE “FERTILIA CITTÀ DI FONDAZIONE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 11/2024 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 –  PEG - ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO UNICO PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI EX ART. 10, L.R. N. 2/2007: ASSEGNAZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ERARIALI PER CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE A TITOLO DI IMU E TASI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA E SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. IMPEGNO DI SPESA PER I PIANI INDIVIDUALI S.A.D. -  ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA’ CAP&amp;G CONSULTING S.R.L. PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2024. - CIG ZC935E9A53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PRESUNTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI RICOMPRESI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE - CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO DI ALGHERO – ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 8/9 GIUGNO 2024 ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALGHERO DEL 8/9 E 23/24 GIUGNO 2024 (BALLOTTAGGIO). PERSONALE AUTORIZZATO AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO NEL MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 – AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO NON PREVENTIVABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17_FE DEL 08/05/2024 EMESSA DALL’IMPRESA ROBERTO BALLONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI SCAVO, RINTERRO E RIPRISTINO TUBAZIONE ACQUE BIANCHE. CIG: B003E5E933</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI “BROKERAGGIO ASSICURATIVO” PER IL TRIENNIO 2024-2027 ALLA BROKERITALY CONSULTING SRL - CIG:  B160B20C47.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DEL BURAS  CON SEDE IN VIA ZARA SNC – CAGLIARI (CA), QUALE IMPORTO DI INSERZIONE PRATICA N. 51856/2024 INERENTE LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI APPROVAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE DI ALGHERO E FERTILIA (PPCAPF) AI SENSI DEGLI ARTICOLI 20, 20BIS E 21 DELLA L.R. 45/89 E SS.MM.E II., IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR - L.R. 8/04 – D.G.R. 36.7/06).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO DI INFANZIA, DEL MICRO NIDO E DELLA LUDOTECA DEL COMUNE DI ALGHERO”. C.I.G.: B0D37AEEA4 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN COMODATO D’USO DELL’ANFITEATRO IVAN GRAZIANI E DELL'AREA DESTINATA A PARCHEGGIO A FAVORE DI FONDAZIONE ALGHERO MUSEI/EVENTI/TURISMO A FAR DATA DALLA EFFICACIA DELLA PRESENTE E FINO A CESSATA ESIGENZA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ MUSICALI ESTIVE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SVILUPPO PEF SECONDO MTR ARERA E TARI ANNI 2023-2025 (DEL. 363/2021/R/RIF) - CIG.  Z9F3A87CFE - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71 DEL 08/05/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL BURAS  CON SEDE IN VIA ZARA SNC – CAGLIARI (CA), QUALE IMPORTO DI INSERZIONE PRATICA N. 51856/2024 INERENTE LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI APPROVAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE DI ALGHERO E FERTILIA (PPCAPF) AI SENSI DEGLI ARTICOLI 20, 20BIS E 21 DELLA L.R. 45/89 E SS.MM.E II., IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR - L.R. 8/04 – D.G.R. 36.7/06).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” -PROROGA TECNICA DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, COSIDDETTO PONTE, IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA TAR SARDEGNA N.305/2023, A FAVORE DELLA COOP. SOC. BARBARA B. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2024 -CIG: 9817248954.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO TARIFFE RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PARTICOLARI PATOLOGIE DI CUI ALLA L.R. N. 27/1983 E ALLA LR N.9/2004, MODIFICHE CONSEGUENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 5 FEBBRAIO 2024. DGR N. 5/11 DEL 23.02.2024. ACCERTAMENTO IN ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA E SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE.  LIQUIDAZIONE PER I PIANI INDIVIDUALI S.A.D. -  ANNO 2024 – 1° TRIMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. CON SEDE IN CORSO PORTA NUOVA N. 127, 37122 VERONA, P.IVA 03443420231 PER ALLACCIAMENTO DI N. 1 FORNITURA IN BASSA TENSIONE IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN VIA EMILIO LUSSU N. 5. CIG B0CCB414DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI, DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E ARCHITETTURA (DICAAR) - CIG  Z943912ED1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2024 – IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA – CIG: B19D6DE47C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA 79° RICORRENZA GIORNATA DELLA LIBERAZIONE DEL 25 APRILE 2024. LIQUIDAZIONE FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI – CIG B145E78F43 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NORD CAR  SRL. CIG 91732358FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2024 – INTEGRAZIONE GENNAIO - APRILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO SANITARIA NELLE CASE PROTETTE - DELIBERA RAS N. 6/27 DEL 30/01/2008 - PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 - CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII E DELLA LUDOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO MICRO-NIDO COMUNALE VIA MALTA “LA PEDRERA” CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI BONIFICA DELL’EX CAMPO NOMADI NEL COMUNE DI ALGHERO IN LOCALITÀ FERTILIA, DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA LAORE. SERVIZIO DI ANALISI CHIMICA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLETIVI. CIG: B004A6888C – CUP: G19D17000560002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2024 – N.5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2024 DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA AD  INTEGRAZIONE  RETTA  A FAVORE DI   PERSONA  OSPITATA PRESSO LA   STRUTTURA  SOCIALE RESIDENZIALE "VILLA ANNA " DI CARGEGHE" . LIQUIDAZIONE ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” – CIG BO4F5288E7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 328_1 DEL 30/04/2024 COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.LGS N. 36/2023, DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP –  SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO COMUNICAZIONE – CIG 955654673C. LIQUIDAZIONE APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII E DELLA LUDOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO MICRO-NIDO COMUNALE VIA MALTA “LA PEDRERA” CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA. SENTENZA N. 424/2021 DELLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI. ACCORDO TRANSATTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER INTERVENTO RIGUARDANTE LA SOSTITUZIONE DI N. 144 BATTERIE E DI COMPONENTISTICA (FAN E VENTOLE) DEI N. 2 UPS (GRUPPI DI CONTINUITA') DELLA SALA CED DELL'ENTE.  MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 4287762 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA SICON SRL. CIG: B15CA9376C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE TRIBUTARIE DERIVANTI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO STEP SRL.  CONTRATTO REP. 93/2018. ACCERTAMENTO CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021. ANNO 2023 – 5^ LIQUIDAZIONE A SALDO N.2 BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. SESTA LIQUIDAZIONE 2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE20.  CIG. 9896629C99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3/PA DEL 30/04/2024 B&amp;C ELECTRIC SERVICE SAS - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO, TRASMISSIONE DATI E IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PER LA CREAZIONE DEGLI UFFICI DI PROSSIMITA’ SITI NEI LOCALI ANAGRAFE DEL COMUNE DI ALGHERO, VIA CATALOGNA 52. CUP: G12H22000670002 - CIG: Z253D2D582</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE DEL MESE DI APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00000013396 DEL 07.05.2024 RELATIVA ALL’ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA’ PER L’ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA’ E CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFE PRA, A FAVORE DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA - A.C.I. DI ROMA – DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI (P. IVA: 00907501001 – COD. FISC. 00493410583).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A FAVORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI, DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E ARCHITETTURA (DICAAR)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI RIPOSO ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO. QUANTIFICAZIONE PRESUNTIVA E ACCERTAMENTO CONTABILE DELL’ENTRATA DA CONTRIBUZIONE UTENZA ANNO  2024 – RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 678 DEL 06/03/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELEFONICA ALLA DITTA FASTWEB SPA. CONVENZIONE TELEFONIA 5. CIG: 8993313CA7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ IN FIBRA E VOIP DELLE SCUOLE CON VODAFONE S.P.A. CIG: A0286B9215.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2024 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI TITOLARI DELLE DOMANDE, PROT. N°14004 DEL 14/02/2024 E PROT. N°13970 DEL 14/02/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2024 1^LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO SAI – "JUNTS" – 2024 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – AFFIDAMENTO PROSECUZIONE ORDINARI E AMPLIAMENTO SAI 2024 – CIG A059F31958 – GARA 9610864 – CONTRATTO ATTUATIVO – LOTTO 6 – PERIODO 01.05.2024 – 31.05.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO NUM. 2023/001/SC/000000864/0/002 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI – SENTENZA CIVILE DEL TRIBUNALE DI SASSARI N. 864/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IT-FR MARITTIMO 2021 – 2027. PROGETTO DENOMINATO “RICREA” APPROVATO NELL’AMBITO DEL I° AVVISO DEL PROGRAMMA. IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE A LUCCA (LU) 21 E 22 MAGGIO 2024. CUP G11G23000220007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.E.S. ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO – ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI I GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - CUP G17B15000530006. SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 CONTAINER PER DEPOSITO TEMPORANEO ARCHIVIO CARTACEO SCUOLA - DITTA “BOX SERVICE DI IUMENTO NATASCIA” DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PERIODO 2023-2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE 4° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4. CUP: G17F19000040001 – CIG: 86513507DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 CON INCREMENTO DEGLI IMPORTI CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 106, C. 1 LETT. A) E ART. 106, C. 1 LETT. C) DEL D.L.VO N. 50/2016. C.U.P. G17H19001310001 – C.I.G. A00400ECDE E 9571268C35.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2024,  PER L' ACQUISTO DI N. 13 HARD DISK SEAGATE ST4000NT001 INTERNO 3.5 4TB SATA PER IL DISPOSITIVO  QNAP  TS-H1886XU 18 BAIE  DELL'ENTE MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 608043 – ID ORDINE N. 7800559 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA BRESCIA SISTEMI S.R.L. CIG: B138951928.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS 2023 –  FINANZIAMENTO PER ASSISTENZA DOMICILIARE – IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BENEFICIARIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI  INTEGRATI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE E DI ALTRI SERVIZI OPERATIVI DI MANUTENZIONE FACILITY MANAGEMENT FM4. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART 45 DEL D.LGS 36/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E  LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE AL 30/04/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA ADIBITO AD UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE MENSILITÀ MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO NEL PORTO DI ALGHERO - BANCHINA MILLELIRE - DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI RELATIVE AL RISPARMIO ENERGETICO. ACCERTAMENTO PER FATTURE A CREDITO EMESSE DALL’ENTE VERSO IL GESTORE SERVIZI ENERGETICI (GSE SPA), IMPEGNO A FAVORE DI GSE SPA PER LA FATTURA A DEBITO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA STESSA. CIG B1B3BA3ED9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 4/721 DEL 15/04/2024 E FATTURA NR. 4/789 DEL 22/04/2024, EMESSE DALLA SOCIETA’ GIES S.R.L. PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL S.I.P. – SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE – BABYLON. AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI E REDAZIONE CONTABILITÀ ECONOMICA PATRIMONIALE. CIG: Z753D72196</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DELL’ATTO AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1 AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. N.196/203 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO – PRIMARIA SACRO CUORE DI VIA CAGLIARI, VIA VITTORIO EMANUELE – PNRR (M2C4I2.2) – COMUNE DI ALGHERO” – CUP: G12F20000050001 – C.I.G.: 9657852797.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTARI E FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI IN LOCALITÀ SANTA MARIA LA PALMA. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO DELLE RITENUTE DI GARANZIA E RMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. C.I.G. A02F64E6A9 – C.U.P. G15I23000140004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI  A.I.A.S. DI CORTOGHIANA-SASSARI E BONO - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ SUPPLETTIVA  - CONGUAGLIO TARIFFE  -ANNO 2023-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 8 - 9 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO PER L' ASSISTENZA SPECIALISTICA PER IL SOFTWARE RISULTATI ELETTORALI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PROCEDURA MEPA N. 651641 – ID ORDINE N. 7870523. CIG: B1B9A85B98.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE - AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE - MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 02-D-2024-MOB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDEGNA E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI R.A.S. AGLI ELETTORI SARDI RESIDENTI ALL’ESTERO (EX L.R. 12.03.84, N. 9 E SS. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2024. ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. APPROVAZIONE ELENCO AVENTI DIRITTO E IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO INIZIATIVA DENOMINATA BIG GREY GHOST</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI,  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI APRILE 2024 -  CIG DERIVATO: Z4B35B1D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA. ANNO 2024 I PARTE BIS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SASSARI PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI CAT. C - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – (CCNL FUNZIONI LOCALI 2016/2018) AREA ISTRUTTORI (CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021) A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” -PROROGA TECNICA DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, COSIDDETTO PONTE, IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA TAR SARDEGNA N.305/2023, A FAVORE DELLA COOP. SOC. BARBARA B. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2024 -CIG: 9817248954.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E DOCUMENTI DI SOGGIORNO ALBERGHIERO, IN OCCASIONE DELLE TRASFERTE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI DEL COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO SOMME MAGGIO 2024 – SMART CIG: Z2C349BE89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023, TRAMITE ODA SU MEPA, PER FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO DI SCAFFALATURE METALLICHE PER IL COMUNE DI ALGHERO  –  CIG B1BE3D0751</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 BIS DECRETO AIUTI DL 50/22. CUP: G17F19000040001 – CIG: 86513507DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2024 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI TITOLARI DELLE DOMANDE, PROT. N° 15661 DEL 20/02/2024, PROT. N°15056 DEL 18/02/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO NUOVA CASA SERENITÀ. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VOLTURA CATASTALE, ELABORAZIONE DEL TIPO MAPPALE, DEL TIPO DI FRAZIONAMENTO E REDAZIONE DEL DOCUMENTO CATASTO FABBRICATI (D.O.C.F.A.). C.I.G. B1BEFAC0B6 – C.U.P. G13J18000270002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 8/9 GIUGNO 2024 ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALGHERO DEL 8/9 E 23/24 GIUGNO 2024 (BALLOTTAGGIO). PERSONALE AUTORIZZATO AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO NEL MESE DI GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE”.CUP: G17H23002050004 – CIG: B0C950DA02.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA. SENTENZA N. 424/2021 DELLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI. ACCORDO TRANSATTIVO. RETTIFICA DETERMINA N. 1281/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2024,  PER L' ACQUISTO DI N. 10 HARD DISK SSD KINGSTON SEDC600M/7680G PER IL DISPOSITIVO  QNAP  TS-H1886XU 18 BAIE  DELL'ENTE MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 607757 – ID ORDINE N. 7800037 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA TECNO OFFICE GLOBAL SRL. CIG: B1385D590E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORRENZA DEL 17 MAGGIO 2024 E DELL'81° ANNIVERSARIO DEL BOMBARDAMENTO DELLA CITTA' DI ALGHERO. ACQUISTO COMPOSIZIONE FLOREALE. CIG B1C51908DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI PER MAGGIORI SOMME VERSATE. ELENCHI SECAL SRL. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA “CORSO PER RINNOVO CQC MERCI/PERSONE PER CONDUCENTI MEZZI PESANTI” - CIG: B1B12FA116</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA  “SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO: L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9/2023 ALLA LUCE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI E ALLA LUCE DELL’ATTO DI INDIRIZZO INTERPRETATIVO DELL’ASSESSORE REGIONALE ALL’URBANISTICA” - CIG:  B1B1824408</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI  FORMAZIONE SPECIALISTICA: “LA NOTIFICAZIONE” - CIG: B1C73A3751</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA “IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: PRINCIPI, SFIDE E OPPORTUNITÀ” - CIG: B1C72445AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURA -CONGUAGLIO TARIFFE -ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 606 DEL 28.02.2024 PER MANCATO CALCOLO DELL’IVA E RELATIVA IMPUTAZIONE - CONCESSIONE ANAS PER FIANCHEGGIAMENTO E ATTRAVERSAMENTO DI  UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA S.S. 127/BIS SETTENTRIONALE SARDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEL SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DEL COMUNE DI ALGHERO – AFFIDAMENTO EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL - CON SEDE LEGALE IN VIA DANTE ALIGHIERI NEL COMUNE DI CAGLIARI E IMPIANTO IN LOC. GANNÌ NEL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA, P.IVA 03507240921 - CIG. B1B6AFC16E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE RURALI IN LOC. MAMUNTANAS - SALTO DON PEPPINO – UNGIAS. MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DEPOLVERIZZAZIONE DEI TRATTI PRIVI DI BINDER. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. CUP: G17H20001260001 – CIG: 9599947EDD  LIQUIDAZIONE FATTURA 2/24 EMESSA DALL’ARCH. ROBERTO CARTA RELATIVA AGLI ONORARI PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, LA DIREZIONE LAVORI E LA REDAZIONE DELLA PERIZIA N.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITO, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI - PEROIODO: DAL 01.02.2024 AL 29.02.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITO, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI - PERIODO: DAL 01.03.2024 AL 31.03.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITO, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI - PEROIODO: DAL 01.04.2024 AL 30.04.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.04.2024 AL 30.04.2024 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA REP. 190/2022 PER IL MERCATO ITTICO PRIMA VENDITA DEL PESCATO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO CANONE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA REP. 190/2022 PER IL MERCATO ITTICO PRIMA VENDITA DEL PESCATO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO CANONE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2 – INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL'AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL’IMPRESA  TEC.AM. SRL, AI SENSI DELL’ART. 105 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016.  C.U.P. G17H19001310001 – C.I.G. A00400ECDE (NR. GARA 9275416).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLE DUE PALAZZINE DENOMINATE “CORPO A” E “CORPO D” UBICATE PRESSO IL GREEN HOTEL (CRA) - LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI ED INSTALLAZIONE ESTRATTORI PER LOCALI CIECHI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 161 DEL 06.05.2024 EMESSA DALL’IMPRESA SERRA MARIO S.R.L.S.. CUP: G12F23000580004 – CIG: B06C0C51D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO GPL IMPIANTO SPORTIVO “A. CATALDI” DI SANTA MARIA LA PALMA CIG B16728E69F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 12/2024 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 – PEG - ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) E LETT.C), E 187 C. 3-QUINQUIES, D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA ALLA UNITA’ IMMOBILIARE DISTINTA AL FG. N.66 MAPP.LE 1154 SUB. N.17 E SUB. N.23 - AREA P.D.Z. 167 PIANO DI LOTTIZZAZIONE VIA XX SETTEMBRE. ISTANZA PROT. 9879 DEL31/01/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO/IMPEGNO SOSPESO DA ASSEGNO R.A C. N. 2 – ANNUALITA’ 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO FILIPPO GRAZIANI CANTA IVAN – PER GLI AMICI TOUR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DELLE LIBRERIE E CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE, ANNO SCOLASTICO 2024/2025, MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO  N. 66 MAPPALE 1154 SUB. N. 17 E SUB N. 23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP - SIE 3, ART. 26 L. 488/1999 - ART. 58 L. 388/2000. LOTTO 12 – SARDEGNA – AFFIDATARIO RTI ASE S.P.A./TAGLIABUE S.P.A. - UDINE - ODA N. 2669786 DEL 30.12.2015. INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA E ACCERTAMENTO RISULTANZE ESERCIZIO GESTIONALE IMPIANTI TERMICI COMUNALI RICONSEGNATI ALL’AMMINISTRAZIONE - ING. RENZO GATTI DI SASSARI (SS) - CIG Z7F35CD117 - IMPEGNO SPESA ANNUALITA’ 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/6 DEL 21/05/2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ QUADRISAR SRL RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E POSA DI N. 1 UPS 3KVA REALIZZATI NEGLI UFFICI COMUNALI PRESSO LO QUARTER. CIG: B1670AA736</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO UFFICI COMUNALI VIA SANT'ANNA N. 38. ANNUALITA’ 2024 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CUP: G14J23000030006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP –  “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA”- EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L, - P.IVA 12860530158 APPALTO PRINCIPALE ID. ORD. 3373345/2016 – LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017 . CIG 6865771576 - IMPEGNO ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A FAVORE DEI SOGGETTI BENEFICIARI, PER DANNI SUBITI DA CALAMITÀ NATURALE ANNO 2020 ED EVENTI DEL 3 SETTEMBRE E DEL 10, 16 E 17 NOVEMBRE 2021, AI SENSI DELLA L.R. N. 26/2015 IN ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI G.R. N. 49/49 DEL 17/12/2021 E N. 4/1 DEL 31/01/2022. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI SOGGETTI PRIVATI PER I DANNI OCCORSI ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI, AI BENI MOBILI IVI UBICATI, AI BENI MOBILI REGISTRATI E ALLE  ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI RAS A COPERTURA PARZIALE DEI PIANI PERSONALIZZATI MAGGIO –DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER L’ACQUISTO DI UN CONTRIBUTO UNIFICATO E DI UNA MARCA DA BOLLO NEL PROCEDIMENTO DI RIASSUNZIONE DAVANTI ALLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI DELLA CAUSA “COMUNE C/ *** A SEGUITO DELL’ORDINANZA DI RINVIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 6141-22.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021. ANNO 2023 – 6^ LIQUIDAZIONE A SALDO N.2 BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. SETTIMA LIQUIDAZIONE 2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE20.  CIG. 9896629C99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO”. AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART.17, COMMA 5, DEL D.LGS. N.36/2023 A FAVORE DELLA COOP. SOC. BARBARA B. CON SEDE IN TORINO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: A039CD855A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2024 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI TITOLARI DELLE DOMANDE, PROT. N°15862 DEL 21/02/2024 E PROT. N°16282 DEL 22/02/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA ALLA UNITA’ IMMOBILIARE DISTINTA AL FG. N.78 MAPP.LE 425 SUB. N. 7 E SUB 15 - AREA P.D.Z. LOCALITA’ SAN MICHELE. ISTANZA PROT. 25460 DEL  26/03/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO -CANONE MESE: APRILE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 21/05/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 13/2024 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 – PEG - ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI  AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO N.78 MAPP.LE 425 SUB. N. 7 E SUB 15 - AREA P.D.Z. LOCALITA’ SAN MICHELE. ISTANZA PROT. 25460 DEL  26/03/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022/2023 – EE20. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E  LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE AL 23/05/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2024. ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ.LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N° 38111 DEL 10.05.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER DIAGNOSI ENERGETICA E ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE – L.R. N. 1/2023, ART. 10, CO. 10 (LEGGE DI STABILITÀ 2023) – DELIBERAZIONE G.C. N. 31/100 DEL 29.09.2023. SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA DI PREDISPOSIZIONE DIAGNOSI ENERGETICA E A.P.E. FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE “SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “GIOVANNI PAOLO II” - VIA XX SETTEMBRE”. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023 ALL’ING. GIANLUIGI COSTANTE DI CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – VIA CATALOGNA E LARGO SANTI ANGELI. LEGGE N.80 DEL 23.05.2014 “MISURE URGENTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA, PER IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI E PER EXPO 2015”. D.M. N.97 DEL 16.03.2015, ART.1, COMMA 2, LETT.B) (LINEA B). D.M. 03.10.2018 “PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEI COMUNI E DI AREA”. PROGRAMMA INTERVENTI D.G.R. N.39/19 DEL 03.10.2019. – INCARICO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, CSP, DIREZIONE DEI LAVORI, CSE, CONTABILITÀ, PERIZIA DI VARIANTE E CRE. LIQUIDAZIONE A SALDO A FAVORE DEL PROFESSIONISTA ING. LUIGI CERAVOLA. – CUP G12F22000390002 – CIG Z78360B457</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI BONIFICA DELL’EX CAMPO NOMADI NEL COMUNE DI ALGHERO IN LOCALITÀ FERTILIA, DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA LAORE. SERVIZIO DI ANALISI CHIMICA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. CIG: B004A6888C - CUP: G19D17000560002 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ CHELAB S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2024 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N° 14426 DEL 15/02/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORRENZA DEL 17 MAGGIO 2024 E DELL'81° ANNIVERSARIO DEL BOMBARDAMENTO DELLA CITTA' DI ALGHERO. ACQUISTO COMPOSIZIONE FLOREALE. LIQUIDAZIONE SPESA. CIG B1C51908DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 13/001 DEL 10/05/2024 – PERIODO 01.04.2024 AL 30.04.2024 – CIG A03EBF2C2C – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 317 DEL 16.05.2024 – PERIODO 01.04.2024-30.04.2024 – CIG B08C703C93 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE “LA QUERCIA” – AGGIUS (SS) – P.I. 01446610907.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. – C.I.G. 5932202FF0. INCREMENTO ISTAT ADEGUAMENTO DEI PREZZI F.O.I. 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI “RIORDINO DI PAVIMENTAZIONE, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI NEL PORTO DI ALGHERO –LOTTO 1: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE” .- C.U.P.: G17F22000020002 – CIG: 9927712F19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOSPESI R.A.C. – ANNUALITA’ 2024 N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA  SOSTENUTA  DA PERSONA NON  AUTOSUFFICIENTE OSPITATA   PRESSO   COMUNITÀ INTEGRATA  DEL TERRITORIO NELL'ANNO 2023 . LIQUIDAZIONE PERIODO  MESI SETTEMBRE /OTTOBRE 2023 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO: APRILE 2024 - SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS - COD.CIG. 8857464286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IT-FR MARITTIMO 2021 – 2027. PROGETTO DENOMINATO “RICREA” APPROVATO NELL’AMBITO DEL I° AVVISO DEL PROGRAMMA. LIQUIDAZIONE PER MISSIONE A LUCCA (LU) 21 E 22 MAGGIO 2024. CUP G11G23000220007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA “IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI” - CIG: B1DDD22837</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TELECOM TRUST TECHNOLOGIES SRL PER ATTIVAZIONE DI 100 PEC ISTITUZIONALI ANNO 2024. CIG: ZE73D5FACC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. N. 36/2023. SERVIZIO DI NOLEGGIO E POSA N. 5 FARI FILTRO ROSSO PER ILLUMINAZIONE TORRE SULIS IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA SCLEROSI MULTIPLA 2024. CIG: B1D7AC5C31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2024 2^LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI ECONOMIE SUL SERVIZIO AFFIDI MINORI IN COMUNITA' – DETERMINAZIONE N. 226 DEL 26/01/2023 – CIG 957882479F – CIG 9622029D82 - GARA N. 8918582.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE DEL CANONE DI CONCESSIONE DEL LOCULO BLOCCO A.C.I, COLONNA C, N.1, PIANO 1°, SIG. S.L. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE DEL CANONE DI CONCESSIONE LOCULO BLOCCO E.C.I, COLONNA Q, N.1, PIANO 1°, SIG.RA M.M.A. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE DEL CANONE DI CONCESSIONE DEL LOCULO BLOCCO E.H.E, COLONNA F, N.2, PIANO 2°, SIG.RA S.R.M.A. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL CAMPO DI CALCIO DI SANTA MARIA LA PALMA “AGOSTINO CATALDI” A FAVORE DELLE ASD NETTUNO, FC ALGHERO E SPORTING ALGHERO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO FATTURA N. 116/2024. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSEGNAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1052/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 560 – ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO NEL COMUNE DI ALGHERO IN VIA VENEZIA - E ASSENSO A CANCELLAZIONE IPOTECA - FOGLIO 61. MAPP. 1299, SUB 6 – RISCONTRO NOTA PROT. N. 16462 DEL 22.02.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2024. ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ.LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N° 37408 DEL 09.05.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.N.A.S - CONCESSIONE ANAS PER FIANCHEGGIAMENTO E ATTRAVERSAMENTO DI  UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA S.S. 127/BIS SETTENTRIONALE SARDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D’ACQUA NATURALI DI COMPETENZA COMUNALE – CIG A0397067C3 RESTITUZIONE CAUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA ALLA UNITA’ IMMOBILIARE DISTINTA AL FG. N.61 MAPP.LE 644  E 645 SUB. N.1 - ISTANZA PROT. 28348 DEL 08/04/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI INERENTI AL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE”.CUP: G17H23002050004 – CIG: B0C950DA02.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE” AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELL’IMPRESA  SOCIETA’ GENERALE APPALTI S.R.L., AI SENSI DELL’ART. 119 DEL D.LGS. N. 36/2023. CUP: G17H23002050004 – C.I.G.: B0C950DA02.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 86, D.LGS. N. 267/2000 - VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AMMINISTRATORI LOCALI – LIQUIDAZIONE QUOTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 – F.E. N. 53/V1 DEL 07/05/2024 – PERIODO 01-30 APRILE 2024 – CIG A03E569793.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA E SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE S.A.D. - S.E.T. - S.A.S.S. - S.P.S. A CONGUAGLIO DEI PIANI INDIVIDUALI ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2024. ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ.LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N° 38111 DEL 10.05.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2024, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - PUBBLICI ESERCIZI. PERIODO DAL 29.02.2024 AL 29.05.2024. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICAMENTO E TRASPORTO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEI SITI DI ACCUMULO VERSO L’IMPIANTO DI TRATTAMENTO E DI RICONSEGNA DELLA SABBIA PRESSO GLI ARENILI DI PROVENIENZA – DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023- CIG B1E159A1B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI RAS PER DIAGNOSI ENERGETICA E ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE, FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – L.R. N. 1/2023, ART. 10, CO. 10 (LEGGE DI STABILITÀ 2023) – DELIBERAZIONE G.R. N. 31/100 DEL 29.09.2023. APPROVAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA E A.P.E. DELL’EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “GIOVANNI PAOLO II” DI VIA XX SETTEMBRE - CUP G13C23000500002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE POSTI AUTO, LOTTI INTERCLUSI, SANZIONI DANNO PAESISTICO.  FEBBRAIO - MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO SPAZI DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CONNESSE CON IL BENESSERE ANIMALE DI CANI E GATTI. CIG B11BD5A5F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA E SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE S.A.D. - S.E.T. - S.A.S.S. - S.P.S. A SALDO DEI PIANI INDIVIDUALI ANNO 2023  - CONGUAGLIO N.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.04.2024 AL 30.04.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.13/89 -L.R. 32/1991 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO  PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE  AL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI  -  GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA EDIFICI ANTE  1989 - ANN0 2023 -  LIQUIDAZIONE A FAVORE  DI N. 1 BENEFICIARIO.[ CUP: G13E23000000001]</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DOVUTI PER IL PAGAMENTO DI CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE E CARTACEE NON RILASCIATE: ISTANZE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998. RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO  N.61 MAPP.LE 644  E 645 SUB. N.1 - ISTANZA PROT. 28348 DEL 08/04/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI PER MAGGIORI SOMME VERSATE. ELENCHI STEP SRL. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI - CIG A042740CC1 - CUP G19J21013950002 - MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE EX ART.120 D.LGS 36/2023 – SERVIZIO DI RACCOLTA, RIMOZIONE, TRASPORTO, ANALISI E CARATTERIZZAZIONE, AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI E/O POTENZIALEMENTE PERICOLOSI VARI E PULIZIA DEL TERRENO DA OGNI CONTAMINANTE IN LOCALITÀ ARENOSU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE S.E.C.AL. S.P.A. - ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE PER QUOTA SERVIZI COMUNI SU LOCALI COMUNALI – ANNUALITÀ 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP - SIE 3, ART. 26 L. 488/1999 - ART. 58 L. 388/2000. LOTTO 12 – SARDEGNA – AFFIDATARIO RTI ASE S.P.A./TAGLIABUE S.P.A. - UDINE - ODA N. 2669786 DEL 30.12.2015. INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA E ACCERTAMENTO RISULTANZE ESERCIZIO GESTIONALE IMPIANTI TERMICI COMUNALI RICONSEGNATI ALL’AMMINISTRAZIONE - ING. RENZO GATTI DI SASSARI (SS) - CIG Z7F35CD117 – LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2023, CANONI (AGOSTO 2023 – SETTEMBRE  2023) RELATIVO AL COLLEGAMENTO RIDONDATO IN FIBRA AD 1 GIBIT IN SPC2 CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: 9532495FB6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA – MESE DI APRILE - CIG: Z85321B431</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI PER MAGGIORI SOMME VERSATE A TITOLO DI IMU – ELENCHI SECAL SRL. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER L’ACQUISTO DI UN CONTRIBUTO UNIFICATO PER L’ISCRIZIONE A RUOLO DEL PROCEDIMENTO DI IMPUGNAZIONE DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DELL’AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI N. 2021/3T/0003901/000/001/001 EMESSO DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – UFFICIO TERRITORIALE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2024, COMPONENTE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E PUBBLICHE AFFISSIONI, OCCUPAZIONI DEL SUOLO PER TENDE. PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/04/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S C I A  CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI S. R. L.  – SASSARI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI  MAGGIO  2024 .  CIG  9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. 23/2005 –MAGGIO 2024 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA. LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI. DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SINCRONA EX ART. 14 – TER E SS. DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEI PARERI NECESSARI PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO.  C.U.P. G15I22000110006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO “MUSEO CASA MANNO” - IMPEGNO SOMME PER VERSAMENTO ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI PER ESAME PROGETTO. CUP: G15I22000180002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ' 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>X EDZ. DEL CONCORSO “LUCA SCOGNAMILLO” – IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO INAIL PER INFORTUNI E/O MALATTIA PROFESSIONALE DIPENDENTI. PRATICA N._519435030 E N._519435034. ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ELETTROPOMPA E POMPA SOMMERSA CON MATERIALE NECESSARIO ALLA CORRETTA POSA, PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO – PLESSO IN SANTA MARIA LA PALMA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MARA SPA. CIG B1BE548D98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE – SERVIZIO AVVOCATURA – PERIODO: 09/02/2024 – 08/05/2024 - CIG:   Z723C31406</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO – CIG Z2C349BE89. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MAGGIO  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MAGGIO  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA SMS ISTITUZIONALI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMMIFY ITALIA SRL - CIG. B18E36DF8E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALGUER FAMILY FESTIVAL,  PROGETTO “RISVEGLIA LA CITTÀ” PRIMA LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE “AKROASIS”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILIACI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI PER IL MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLIN-FOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI MAGGIO  2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 11/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. CON-TRIBUTI PER IL MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 11/1985 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLIN-FOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– MAGGIO 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 534 E N. 573 EMESSE DALLA SOCIETA’ AUTOTRASPORTI DEMONTIS SRL PER IL SERVIZIO ANNUALE DI AUTO SPURGO CON UTILIZZO DI CANAL-JET PER STASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE ED EVENTUALE ASPIRAZIONE REFLUI. CIG: Z073C79C7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 1/24004352 EMESSA DALLA SOCIETA’ BUREAU VERITAS SPA PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VARIANTE 3 RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS E DELL’INFRASTRUTTURA PER LA POSA DELLA FIBRA OTTICA, NEI COMUNI DI ALGHERO E OLMEDO DEL BACINO 6. CUP: G15J08000000009 – CIG: Z8C3D4787A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE MAGGIO 2024 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: ZE5329C88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NORD CAR  SRL. CIG 91732358FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D. LGS N. 36/2023 DEL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESENTI IN VARIE STRUTTURE COMUNALI - CIG B1F1270745</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI –  ACCORDO QUADRO “FUEL CARD 2” CONSIP.  RIMODULAZIONE GRUPPO DI LAVORO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – VIA CATALOGNA E LARGO SANTI ANGELI. LEGGE N.80 DEL 23.05.2014 “MISURE URGENTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA, PER IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI E PER EXPO 2015”. D.M. N.97 DEL 16.03.2015, ART.1, COMMA 2, LETT.B) (LINEA B). D.M. 03.10.2018 “PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEI COMUNI E DI AREA”. PROGRAMMA INTERVENTI D.G.R. N.39/19 DEL 03.10.2019.  RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE CONSOLIDATO E DICHIARAZIONE DELLE ECONOMIE DI SPESA. CUP G12F22000390002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2024, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - TRASLOCHI E INTERVENTI EDILIZI D’URGENZA CON AUTOSCALE E LAVORI EDILI. PERIODO DAL 01.04.2024 AL 31.05.2024. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE E LA REDAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE FABBISOGNO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO DENOMINATO “INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)” PER L’ANNO 2024 LINEE DI INDIRIZZO 2023/2024 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI ALGHERO, PER IL PROGETTO “ALGHERO URBAN COLORS”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PALAU PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO  DI N. 1  ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA  - AREA DEGLI ISTRUTTORIO (EX CAT. C)  BANDITO DAL COMUNE DI PALAU - SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI USINI PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO ALLA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTORE TECNICO GEOMETRA – AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C) BANDITO DAL COMUNE USINI - SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2024 – IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA BANDIERE – CIG: B1E3D625CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA 79° RICORRENZA GIORNATA DELLA LIBERAZIONE DEL 25 APRILE 2024. LIQUIDAZIONE SERVIZI BANDISTICI – CIG  B145C8B86F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO COMUNICAZIONE – CIG 955654673C. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA PJ08426941 DEL 31/05/2024, DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG. DERIVATO 9047734A49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA REP. 190/2022 PER IL MERCATO ITTICO PRIMA VENDITA DEL PESCATO. LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA REP. 190/2022 PER IL MERCATO ITTICO PRIMA VENDITA DEL PESCATO. LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DENOMINATO “CASA GIOIOSA” SITO IN LOC. TRAMARIGLIO – SEDE AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE – ACCERTAMENTO RIMBORSO IMU 2024 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TARGET SERVICE S.R.L.S. – ALGHERO (SS) - P.I. 02623290901 – F.E. N. 197 DEL 01/06/2024 – PERIODO 01.05.2024-31.05.2024 – CIG Z773DCEB9D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO. - CONTRATTO: DI VENDITA DI “TERRENI SITI NEL COMUNE DI OSSI - SUP. 18406 MQ”, DISTINTI AL N.C.T. F. 28 MAPP. 5, 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45.46, 47, 48, 49, 50, 153, 233, 234.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA LAVORI DI LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO. CUP: G19J20001070005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVDUAZIONE DEI SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEGLI ARTT. 4, PAR. 1, PUNTO 10), 29, 32, PAR. 4, RGPD 2016/679 E ART. 2-QUATERDECIES, COMMA 2,  DEL D. LGS. N. 196/03 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA, ANNO 2024, II PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2. SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. C.U.P. G17H19001310001 – C.I.G. 9571268C35 (GARA NR. 8873028) LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZI DI ADEGUAMENTO DEL PROGETTO E DIREZIONE DEI LAVORI PER PERIZIA DI VARIANTE NR. 1 APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 1331 DEL 21.05.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN COMUNITA’ DI UN MINORE – FONDAZIONE PAVONIANA LUCA REINA ETS – COMUNITA’ “LA NOSTRA CASA” DI BRESCIA – IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.06.2024-31.12.2024 – CIG B201532FE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)” L.L.R.R. N. 5/2019 E 22/2022. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ANNO 2024 -PERIODO 01/04/2024 -30/04/2024-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTICOLO 1, COMMA 172, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234, FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE - FSC PER ASILO NIDO - ACCERTAMENTO SOMME ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTICOLO 1, COMMA 172, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234, FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE - FSC PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI DISABILI - ACCERTAMENTO SOMME 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PIC DEL 31.05.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. AI SENSI DEGLI ARTT. 142 E 208 DEL D.LGS N.285/1992 -ACCERTAMENTO D’ENTRATA N. 01/2024 DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSI CARRABILI ANNUALITÀ 2024. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO CONTABILE DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER L’ACQUISTO DI UN CONTRIBUTO UNIFICATO E DI UNA MARCA DA BOLLO PER L’ISCRIZIONE A RUOLO DELL’APPELLO ALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SASSARI N. R.G. 305/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024: RILEVAZIONE DA LISTA (IST-02494). UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO: INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL PERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA 9514221 - ATTIVAZIONE DELLA SECONDA FASE DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PEDAGOGICO DEL COMUNE DI ALGHERO. ( CIG N. A0435723A3 ) CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO IN DOTAZIONE PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI - PERIODO 01/01/2024 – 31/07/2024 –  CIG: Z19368B081</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE, CON AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE STAGIONALE RAS AD A.S.D. O ALTRE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, DI AREE DESTINATE ALLA PRATICA SPORTIVA ALL’INTERNO DI UNA PORZIONE DI LITORALE DEL LIDO SAN GIOVANNI ED ALL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE, CON AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE STAGIONALE RAS, AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, DI N. 2 AREE DOG BEACH PRESSO LIDO “MARIA PIA” E “LA STALLA” E DI UN’AREA DEDICATA A PERSONE CON DISABILITÀ. AMMISSIONE PRELIMINARE ISTANZE PERVENUTE ED INVIO AL SERVIZIO REGIONALE COMPETENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII E DELLA LUDOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO MICRO-NIDO COMUNALE VIA MALTA “LA PEDRERA” CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE – 2° TRIMESTRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ *** - RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 11/2024 DELLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DISTACCATA DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI MAGGIO 2024. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA COMUNALE “LUCA MANCHIA” UBICATA IN VIA MAURO MANCA SNC – ESTENSIONE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE ALLA A.S.D. SCUOLA ADDESTRAMENTO ALLA PALLACANESTRO ALGHERO P.IVA 02346620905 E C.F. 92017300903, AI SENSI DEL D.LGS. N. 38/2021 E DELL’ART. 216 COMMA 2 D.L. N. 34/2000 CONVERTITO IN LEGGE N. 77/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA EDISON NEXT GOVERNMENT SRL. CONVENZIONE CONSIP – “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA” CONTABILITA’ CANONE ORDINARIO 1° TRIM 2024 E CONTABILITA’ EXTRA CANONE 1° SAL ANNO 2017, 2 °- 3°-4° SAL DELL’ANNO 2018, 5° SAL ANNO 2019 6° SAL ANNO 2020, 7° SAL ANNO 2022 8° SAL ANNO 2023- QUOTE 1° TRIMESTRE 2024. APPALTO PRINCIPALE ID. ORD. 3373345/2016 – LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017 - CIG. 6865771576</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2024 – MENSILITA’ MAGGIO E INTEGRAZIONI GENNAIO – APRILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SAI – “SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE” – FNPSA – DET. N. 1012 DEL 28.04.2021  - INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE – IMPEGNO DI SPESA 2024 – CIG ZA831878E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, AL FINE DI FORMARE UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE (AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021), A TEMPO PIENO/PARZIALE E DETERMINATO. PROROGA CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI 13 UNITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI,  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI MAGGIO 2024 -  CIG DERIVATO: Z4B35B1D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2024 – LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA BANDIERE – CIG: B1E3D625CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2024 – MENSILITA’ MAGGIO E INTEGRAZIONE GENNAIO – APRILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATE –PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.05.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SAI ORDINARI E AMPLIAMENTO – SISTEMA ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE - ANNUALITA’ 2023 – FNPSA – LIQUIDAZIONE INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE – CIG ZA831878E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO SAI – "JUNTS" – 2024 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – AFFIDAMENTO PROSECUZIONE ORDINARI E AMPLIAMENTO SAI 2024 – CIG A05C85B196 – GARA 9621338 – CONTRATTO ATTUATIVO – LOTTO 7 – PERIODO 01.06.2024 – 30.06.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” – CIG BO4F5288E7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 420_1 DEL 31/05/2024 COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N.3 PANNELLI E RELATIVO SUPPORTO, CONTENTENTI LA DESCRIZIONE DELLE AREE GIOCO CON SCRITTE ANCHE PER IPOVEDENTI, COMPLEMENTARI ALLA FORNITURA DI GIOCHI INCLUSIVI E MATERIALE PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA GIOCHI NEI GIARDINI “GIUSEPPE MANNO” - FONDO PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ – ART. 34 COMMA 1 D.L. 22/03/2021 N.41 - CUP G12F24000090002 PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG B1BD3F0D97 - AFFIDAMENTO ALL’O.E. PANORAMIKA EDITRICE S.N.C. DI CATTOGNO GIOVANNI FRANCESCO E CALISAI CLAUDIO E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI SINDACO ED AMMINISTRATORI – LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI UN PADIGLIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO COMPRENSIVO N°1  SITO IN LOCALITA’ FERTILIA ALL’ISTITUTO MUSICALE G. VERDI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. RETTIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER MANUTENZIONE E REVISIONE COMPLETA DELL'EVAPORATORE CON SOSTITUZIONE DI VARI PEZZI DI RICAMBIO PRESSO IL MERCATO DEL PRIMO PESCATO DI ALGHERO - CIG B1F6B6C5EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO 2024 DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO NUM. 2023/010/SC/000000143/0/002 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI – SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA N. 143/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA TRIENNALE PER CANONE, COMMISSIONI E SPESE DI TRANSAZIONI POSTAZIONE POS – PAGOPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194, COMMA 1, LETT. A) – T.U.EE.LL. 267/2000, SENTENZA DEL TAR SARDEGNA N. 650 DEL 03.10.2022, R.G. N. 357/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE MAGGIO 2024. CIG: 9458963732.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT.A) DEL TESTO UNICO 267/2000 DERIVANTE DA RIMBORSO SPESE LEGALI E CONTRIBUTO UNIFICATO STABILITO DA SENTENZA TAR SARDEGNA N. 305/ 2023, PARI AD € 7.647,80. - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE A FAVORE DELLA  SOCIETÀ EUREKA SRL CON SEDE IN PARMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ALL’ APPROVAZIONE DEL FABBISOGNO E DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA PER IL SOSTEGNO ECONOMICO DENOMINATO “INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)” PER L’ANNO 2024 LINEE DI INDIRIZZO 2023/2024 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.4 FOTOCOPIATORI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE, RISORSE UMANE E SEGRETERIA - ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “ FORNITURA MULTIFUNZIONE 31  PER IL NOLEGGIO QUADRIENNALE – LOTTI 2 E 3” STIPULATE CON LA DITTA KYOCERA SPA – RINNOVO CONTRATTO PER UN PERIODO DI 24 MESI – CIG: B211D43A01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2024 – LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DELLE BUSTE – CIG: B192545594</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. 4/2006 ART. 17 COMMA 2 PRENDERE IL VOLO – PROGETTO SJ1104 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO/TUTORAGGIO. I ANNUALITA’ – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A FAVORE DEI SOGGETTI BENEFICIARI, PER DANNI SUBITI DA CALAMITÀ NATURALE ANNO 2020 ED EVENTI DEL 7 E 8 APRILE E DEL  26 SETTEMBRE 2021, AI SENSI DELLA L.R. N. 26/2015 IN ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI G.R. N. 49/49 DEL 17/12/2021 E N. 4/1 DEL 31/01/2022. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI SOGGETTI PRIVATI PER I DANNI OCCORSI ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI, AI BENI MOBILI IVI UBICATI, AI BENI MOBILI REGISTRATI E ALLE  ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549.   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42/PA DEL 11/06/2024 -  MAGGIO  2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNUALITÀ 2024 PER LA CONCESSIONE IN  LOCAZIONE DI AREE PER L’INSTALLAZIONE DI S.R.B. PER TELEFONIA MOBILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE CIMITERO: REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ESISTENTE. CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 206 DEL 17.10.2023. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 113 D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITA ED ESECUTIVA ED ALLA MODIFICA CONTRATTUALE N. 1 EX ART. 106, COMMA 1 LETT. A) E COMMA 2 LETT. B) DEI LAVORI IN OGGETTO. CUP: G15I22000110006 - CIG: 992636685A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE CIMITERO: REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ESISTENTE” – APPALTATORE “EDIL APPALTI DI MARCO DELOGU”  APPROVAZIONE 3° E ULTIMO SAL - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 CUP: G15I22000110006 - CIG: 992636685A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZO PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO COMPETENZA 2024 TRAMITE L’AGENZIA STUDIO APA SERVICE DI M. RATTU – C.F. 02255970903. CIG: Z11398D0E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ CON INTERSCAMBIO TRA SIG.RA SPANU MARIA GIOVANNA DAL COMUNE DI ALGHERO AL COMUNE DI SASSARI E SIG.RA NIEDDU PATRIZIA DAL COMUNE DI SASSARI AL COMUNE DI ALGHERO,  ENTRAMBE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CONTABILI – AREA DEGLI ISTRUTTORI - COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019 -2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO IMPORTI DOVUTI ALLA COOP. SOCIALE BARBARA B. RELATIVAMENTE A SERVIZI CIMITERIALI RIFERITI AL PERIODO MAGGIO 2023/DICEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: 9817248954.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE DI VENDITA 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ISCOL@ - ASSE I – RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” – VIA TARRAGONA - I.C. N. 2” – SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO – ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - CUP G17B15000530006. DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1, LETT B) DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DI STRUMENTI MUSICALI, ATTREZZATURE INFORMATICHE VARIE E ATTREZZATURE DEL LABORATORIO DI SCIENZE – CIG B219BC8243</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2024 – N.6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A SPECIFICO IMPIANTO DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DAI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO A FAVORE DI E’ AMBIENTE S.R.L. C.F.01413530906 - CIG: ZBD3AE14B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE PERIODO: DAL 01.02.2024 AL 31.03.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V24/---1009 DEL 31.05.2024, CANONE TRIMESTRALE POSTICIPATO – PERIODO MARZO 2024 – MAGGIO 2024 - PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DI N. 2 (DUE) VARCHI Z.T.L. DEL COMUNE DI ALGHERO – PRESENTATA DALLA DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A., P.I. 02930110966 – CIG: Z803D290E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO –  ACCERTAMENTO APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL FABBISOGNO FINAZIARIO E DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA PER IL PROGRAMMA - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 02.08.2016 D.G.R. N. 4/39 DEL 15.01.2024 – ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_24 DEL 07/06/2024 EMESSA DALLO STUDIO TECNICO PER. IND. MONICA CASSESE RELATIVA AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E SICUREZZA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E CONSEGUENTE SCIA DELL’EX MERCATO ORTOFRUTTA SITO IN VIA SASSARI N°23. CIG Z343D5113E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 250 DEL 15/05/2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ ALLUMINVETRO SRL RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLE DUE PALAZZINE DENOMINATE “CORPO A” E “CORPO D” UBICATE PRESSO IL GREEN HOTEL (CRA) - INSTALLAZIONE PORTE ED INFISSI CON MANIGLIONE ANTIPANICO. CUP: G12F23000580004 – CIG: B06C47C2A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO “MUSEO CASA MANNO” - LIQUIDAZIONE SOMME PER VERSAMENTO ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI PER ESAME PROGETTO E RIMBORSO ALL’ARCH. MARITA CORBIA PER VERSAMENTO ONERI OTTENIMENTO NULLA OSTA - FATTIBILITÀ DI PROGETTO. CUP: G15I22000180002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO PER L’ANNUALITÀ 2024 – NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE NEL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO 2024, ALLA DATA DEL 13.06.2024, DALLA DITTA ABBANOA S.P.A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2024 – LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO FORMAZIONE IN E-LEARNING – CIG: B10060164E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI - ANNO 2024 - DELL’IMMOBILE SITO IN PIAZZA CIVICA N. 2 DENOMINATO “PALAZZO SERRA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/24 DEL 13/06/2024 EMESSA DALLO STUDIO TECNICO DOTT. GEOM. ANGELO MICHELE SEGHENZI RELATIVA AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E SICUREZZA PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DA CALCIO DEL CARMINE - COMUNE DI ALGHERO - L.R. 1/2023. CUP: G19F23000010002 CIG: Z583DC3B99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ISCOL@ - ASSE I – RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” – VIA TARRAGONA - I.C. N. 2” – SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO – ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - CUP G17B15000530006. DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1, LETT B) DEL SERVIZIO DI DISINSTALLAZIONE, IMBALLO, SPOSTAMENTO E DEPOSITO TEMPORANEO IN ALTRO SITO DELLE LIM ESISTENTI – CIG B21C3E1933</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS “CANTIERE NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITÀ 2023” RELATIVO A PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE.  INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D. LGS 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO ORIGINARIAMENTE PATTUITE (D.L. 34/2020, ART. 216 COMMA 2 – CONVERTITO IN LEGGE 77/2020). PROROGA CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO SANITARIA NELLE CASE PROTETTE - ADEGUAMENTO ENTRATA ANNUALITÀ 2023.  CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA ALLA UNITA’ IMMOBILIARE DISTINTA AL FG. N.78 MAPP.LE 425 SUB. N. 24 -  PIANO DI ZONA 167 LOC. SAN MICHELE 167. ISTANZA PROT. 40300 DEL 17/05/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI PER MAGGIORI SOMME VERSATE. ELENCHI STEP SRL. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 23619. PRESA ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA ADIBITO AD UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE MENSILITÀ GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  LA FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI - CIG Z053D64FF9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ISCOL@ - ASSE I – RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” – VIA TARRAGONA - I.C. N. 2” – SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO – ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - CUP G17B15000530006. DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1, LETT B) DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DI PIANOFORTE A CODA – CIG B21A0D4C71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2024 1^LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO E ARRETRATI APRILE L.162/1998—GESTIONE 2024 1^LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO E ARRETRATI APRILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE DEL MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI”, FINANZIATO DALLA L.R. N. 17 DEL 22.11.2022, D.G.R. N. 20/60 DEL 30.06.2022 - “OPERE DI INTERESSE REGIONALE – RIQUALIFICAZIONE PORTI E PORTICCIOLI”- LOTTO 2: RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI ED ARREDI.    SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARE ESECUZIONE CUP: G17F22000020002 - CIG: 9553545ABA APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETT. A) DEL D.L.VO N. 50 DEL 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL CAMPO DI CALCIO “IL CARMINE” A FAVORE DELLA ASD  CATALUNYA ALGHERO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” –  COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ANNUALITA’ 2024 –  IMPEGNO DI SPESA - N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO CARTELLA N. 102 2024 00110587 48 000 - RUOLO N. 2024/001583 CREDITI GIUDIZIARI ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GIOCHI INCLUSIVI E MATERIALE PER PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA GIOCHI NEI GIARDINI “GIUSEPPE MANNO” - FONDO PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ – ART. 34 COMMA 1 D.L. N.41 DEL 22.03.2021 – CUP G12F24000090002 – CIG B14D59286A – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ, SVINCOLO GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1, LETT. B, DEL D.LGS 36/2023, PER LA DURATA DI ANNI DUE, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. GARA N. G00535 - CIG: B222CBBFE9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA TOTALE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI E NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ ASCENSORI VINCIS S.R.L. PER IL PERIODO 01.02.2024 – 31.05.2024 - CIG ZC3369473C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI AREA CIMITERIALE DI CUI ALL’ART. 67, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA, ANNO 2024, SECONDA PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA N. 1/2328/230/118811510 RCA/ARD LIBRO MATRICOLA ANNUALITA’ 2024/2025 CIG: 9497787DC4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. S.R.L. CONTRATTO REP. 576/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/FE. COMPENSO DI PARTE FISSA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO SWITCH DI RETE. MAGGIO 2024. TRATTATIVA DIRETTA N. 3699656 - CIG: A00473FC1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2024,  PER ACQUISTO DI N. 1 NAS QNAP TS-H1886XU 18 BAIE CON 64GB RAM E N.4 HDD 4TB 7200 RPM MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 591766 – ID ORDINE N. 7771664 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE &amp; C. SNC. CIG: B12C42D9A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI ALLA FORNITURA DI GIOCHI INCLUSIVI E MATERIALE PER PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA GIOCHI NEI GIARDINI “GIUSEPPE MANNO” - FONDO PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ – ART. 34 COMMA 1 D.L. 22/03/2021 N.41 – CUP G12F24000090002 – CIG B14D862A93 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO DI INFANZIA, DEL MICRO NIDO E DELLA LUDOTECA DEL COMUNE DI ALGHERO”. C.I.G.: B0D37AEEA4. - PRESA ATTO DI N.1 VERBALE APPROVATO DAI COMPONENTI DEL SEGGIO DI GARA E DI N.7 VERBALI APPROVATI DAI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO: RTI COMPOSTO DA: PROGETTO DONNA PIÙ SCS E ALI ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DELLE ZANZARIERE PER L’IMMOBILE DESTINATO A MICRO – NIDO - DITTA DA.MA. S.R.L . CIG Z783BBD3A7 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE DALLA CASSA ECONOMALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N.60_24 DEL 06.04.2024 – PERIODO 01 – 30 APRILE 2024 – CIG ZB73D14A83 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITÀ PER MINORI “IL RIFUGIO GESÙ BAMBINO” – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE - AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE - MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 02- D-2024-MOB. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA E NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI COMPLETI DI OLOGRAMMI CONTRAFFAZIONE E POUCHES PER PLASTIFICATRICE – CIG: B22AFB883A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITO, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI - PEROIODO: DAL 01.05.2024 AL 31.05.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 18/06/2024 EMESSA DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESE: MAGGIO 2024.” -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 50, COMMA 1 LETT. B DEL D. LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PFTE ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, COLLAUDO E VERIFICHE - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO UFFICI COMUNALI VIA SANT'ANNA N. 38. CUP: G14J23000030006 – CIG: B2271C7A9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ALL' APPROVAZIONE DEL FABBISOGNO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO DENOMINATO “INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)” PER L’ANNO 2024 LINEE DI INDIRIZZO 2023/2024-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2024 2^LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO DEL COMUNE DI ALGHERO DEL 8/9 GIUGNO 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2024. ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ.LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N° 34977 DEL 30.04.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA – FINANZIAMENTO R.A.S. PER GLI INTERVENTI DI SALVAMENTO A MARE - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 14/80 DEL 22/05/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER L’AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARMADI REI PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA SANT’ANNA N. 38 (CODICE GARA N. 9517170) - CUP: G14J23000620004 - CIG: A044A2CE46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO PER L’ANNUALITÀ 2024 - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AGLI OFFERENTI CHE HANNO PRESENTATO IL PREZZO MIGLIORE RISPETTO ALL’IMPORTO POSTO A BASE D’ASTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO COSTITUENTE TITOLO PER “L’IMMISSIONE IN POSSESSO” E PER LA TRASCRIZIONE GRATUITA NEI REGISTRI IMMOBILIARI AI SENSI DELL’ART. 31 C. 4 D.P.R. 380/2001 E ART. 6 COMMA 5 DELLA L.R. 23/85.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L' ACQUISTO DI N. 1 MONITOR DELL-S2721HGFA  E N. 1  PORTATILE DELL LATITUDE 3440  MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 693433 – ID ORDINE N. 7936034 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA NUVOLA POINT DI FLAJS ALESSANDRO. CIG: B22EA72EAB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>FASE NAZIONALE TROFEO SCACCHI SCUOLA – IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.05.2024 AL 31.05.2024 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER IMPLEMENTAZIONE DEL MODULO MESSI NELLA PIATTAFORMA SICRAWEB/SICRAWEB EVO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 4434849 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG: B212050E80.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PAGAMENTO CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA: ISTANZA 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.05.2024 AL 31.05.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL’ARCH. VITTORIO CARTA PER ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL’ART. 35, COMMA 18 DEL D. LGS 50/2016. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO E RECUPERO EDILIZIO ED AMPLIAMENTO DEI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA MICHELANGELO N. 9. CUP G17H21036880004 – CIG 95412844A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI SEMENTE E CONCIME PER LA MANUTENZIONE DEL CAMPO SPORTIVO “MARIOTTI” - CIG  B20DE8D9D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO – CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 583/2023. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 113 D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.  CUP: G17H23000350001 – CIG: 9857658CB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE  MENSILITÀ GIUGNO 2024  A FAVORE DELLA SOCIETÀ CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI D.LGS. N. 267/2000, DERIVANTE DA ORDINANZA N.R.G. N. 29805/2023, RICORSO  R.G. N. 13305/2019, RESA DALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE, RELATIVAMENTE ALLA SENTENZA N. N. 449/2018 DELLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI, SEZ. DI SASSARI, PUBBLICATA IL  12/10/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI  AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO N.78 MAPP.LE 425 SUB. N. 24 - AREA P.D.Z. LOCALITA’ SAN MICHELE. ISTANZA PROT. 40300 DEL 17/05/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI 4 BIM 2024 (APRILE 2024 – MAGGIO 2024)  PER L’ULTERIORE ACCESSO DI CONNETTIVITÀ INTERNET IN FIBRA FTTH AD 1 GB CON LA DITTA TIM S.P.A. CIG: 9454658699.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2024, CANONI 4 BIM 2024 (APRILE 2024 - MAGGIO 2024) RELATIVO AL COLLEGAMENTO RIDONDATO IN FIBRA AD 1 GIBIT IN SPC2 CON TIM SPA . CIG: 9532495FB6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CONSUMI FATTURE ANNO 2024 4 BIM 2024  (APRILE 2024 - MAGGIO 2024) TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 8. CIG: Z143209FA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL’OCCUPAZIONE DELL’AREA DI SOSTA UBICATA IN VIALE I° MAGGIO/MARIAPIA ADIACENTE ALL’HOTEL OASIS RIFERITA AL PERIODO  25/05/2024 AL 14/05/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO LIQUIDAZIONE SPESA PER COEDIZIONE VOLUME INERENTE ALLE ATTIVITÀ DI TUTELA LINGUSITICA DELLA CONSULTA CIVICA PER LE POLITICHE LINGUISTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUARTO PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO COMPETENZA 2024 TRAMITE L’AGENZIA STUDIO APA SERVICE DI M. RATTU – C.F. 02255970903. CIG: Z11398D0E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E REVISIONE COMPLETA DELL'EVAPORATORE CON SOSTITUZIONE DI VARI PEZZI DI RICAMBIO PRESSO IL MERCATO DEL PRIMO PESCATO DI ALGHERO - CIG B1F6B6C5EC – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN FORMA SEMPLIFICATA PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE “EX GREEN HOTEL” DA ADIBIRE A SEDE DI UFFICI COMUNALI. CUP: G18E23000140004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI.  INTERVENTO FINANZIATO DALL’UE-NEXTGENERATIOEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 – AGGIORNAMENTO DEL GRUPPO DI SUPPORTO AL RUP, AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. CUP G19J20001070005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO DEL COMUNE DI ALGHERO DEL 8/9 GIUGNO 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DELL’UFFICIO CENTRALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESTUARO DEI FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI PREGRESSI - IMPEGNO SPESA. CIG. B232A55740</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA E SERVIZI POSTALI –  VERSAMENTO SU CONTO CORRENTE DEDICATO DI POSTE ITALIANE – CIG: B11CAFB52D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 385 DEL 13.06.2024 – PERIODO 01.05.2024-31.05.2024 – CIG B08C703C93 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE “LA QUERCIA” – AGGIUS (SS) – P.I. 01446610907.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER L’UTILIZZO DI GRADUATORIA DI ALTRI ENTI PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI 4 BIM 2024 (APRILE 2024- MAGGIO 2024) RELATIVO AL NOLEGGIO IN FIBRA SPENTA (DARK FIBER) CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: A01C3C4FDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO DA COMUNE NON COMPETENTE. QUOTE IMU E TARI. INCASSO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. S.R.L. CONTRATTO REP. 576/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/FE. COMPENSO DI PARTE FISSA MESI DI MARZO E APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI USINI  PER L’UTILIZZO DELLA RELATIVA GRADUATORIA  APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 243 DEL 23.11.2023 PER L’ASSUNZIONE DI N° 1 ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA – AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C1)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA – CIG: B23676E29E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA’ FINE MANDATO SINDACO DOTT. MARIO CONOCI ART. 82, COMMA 8, LETTERA “F” D.LGS. N. 267/2000 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO LEGISLATURA - GIUGNO 2019 - GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 – F.E. N. 65/V1 DEL 12/06/2024 – PERIODO 01-31 MAGGIO 2024 – CIG A03E569793.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL RULLO TRINCIA IN USO AL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO -  C.I.G. B20DC72D06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO 61 PARTICELLA 1039 SUB 3 – 31 – 54, 1 - 36. RETTIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO FATTURA N. 150/2024. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CONCONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE - AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE - MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 02- D-2024-MOB. NOMIMA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALGHERO E LA COMPAGNIA BARRACELLARE PER LA VIGILANZA DEGLI IMMOBILI PUBBLICI DENOMINATI “VILLA MARIA PIA”, “PALAZZO DEI CONGRESSI” E “ANFITEATRO IVAN GRAZIANI”– IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. OTTAVA LIQUIDAZIONE 2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE20.  CIG. 9896629C99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2024. ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ.LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N° 36450 DEL 06.05.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2024 – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REIS 2023- REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021 – RESTITUZIONE SOMME DA N.1 UTENTE- ACCERTAMENTO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI MANUFATTI DI CUI ALL’ART.67, COMMA 2, LETT. A) E C), DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI – LIQUIDAZIONE A SALDO SERVIZI ORDINARI-AMPLIAMENTO – ANNUALITÀ 2023 –  F. E. N.11 DEL 12/06/2024  EMESSA  DALLA DITTA ASSOCIAZIONE UMANA SOLIDARIETÀ – APS – “G. PULETTI” - VIA DELLA PACE N. 5 – MACERATA (CF/P.IVA 92004380439).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITI, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO ANNI 2022/2027. CONTRATTO REP. N. 498/2022. ESTENSIONE DEL SERVIZIO ALL’INTERNO DELL’AREA DEL PIAZZALE DELLA PACE – STAGIONE ESTIVA 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - CUP G17B15000530006. SPESE PER SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI DI COMPETENZA DEL GESTORE TIM – ACCETTAZIONE PREVENTIVO FIBERCOP S.P.A - IMPEGNO SOMME. CIG B2323FFCBA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE”. LIQUIDAZIONE FATTURA 69/E EMESSA DALL’IMPRESA ACHENZA SRL – OZIERI (SS), RELATIVA AL PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI. CUP: G17H23002050004 – C.I.G.: B0C950DA02.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI. CUP: G19J20001070005 C.I.G.: 9964512F6B (NR. GARA 9225766).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI AUTOPULENTI A PAGAMENTO ANNO 2024 - ACCERTAMENTO CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI  AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO N.78 MAPP.LE 425 SUB. N. 24 - AREA P.D.Z. LOCALITA’ SAN MICHELE. ISTANZA PROT. 40300 DEL  17/05/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2024 - DISIMPEGNO SOMME NON UTILIZZATE DAGLI ASSEGNATARI DELLA PRIMA CAMPAGNA E IMPEGNO A FAVORE DEGLI AMMESSI CON IL SECONDO BANDO MA PRIVI DI COPERTURA FINANZIARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2023 E 2024, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO – SPETTACOLI VIAGGIANTI. PERIODO DAL 01.01.2023 AL 30.06.2024. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO TEMPORANEO DIPENDENTE CODICE UNIVOCO  843-003-708 PRESSO IL MINISTERO DELL’INTERNO – PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI SASSARI. PRESA D’ATTO E ACCERTAMENTO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE A CENTRO DEL RIUSO DEL FABBRICATO USO UFFICI E DEL CAPANNONE PREFABBRICATO PRESSO L’ECOCENTRO COMUNALE DI GALBONEDDU, AI SENSI DELL’ART.. 1, COMMA 2 , LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020. FONDO PNRR (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU) M2C1.1.I.1.1 LINEA D’INTERVENTO A “ MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”. CODICE GARA:   9514143   -   CIG: A0432CE5C8   -   CUP: G19J22000510001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 15/2024 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 – PEG - ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOTTIZZAZIONE IN LOCALITA' MONTI CARRU. APPROVAZIONE CERTIFICATI DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITO, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO ANNI 2022/2027. CONTRATTO REP. N.498/2022 COMUNE-SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE SRL -INTEGRAZIONE CON SERVIZIO SUPPLEMENTARE. ESECUZIONE DELIBERA CC N.25/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L.R. 23/2005 – GIUGNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA ALLA UNITA’ IMMOBILIARE DISTINTA AL FG. N. 78 MAPP.LE N. 797 SUB. N. 20 - AREA P.D.Z. LOCALITÀ’ LA SCALETTA. ISTANZA PROT. N. 34435 DEL  29/04/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO DEL COMUNE DI ALGHERO DEL 8/9 GIUGNO 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI R.A.S. AGLI ELETTORI SARDI RESIDENTI ALL’ESTERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.E.S. ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO – ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI I GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - CUP G17B15000530006. SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DI PIANOFORTE A CODA – CIG B21A0D4C71 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO FERRARIS LANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA, ANNO 2024, III PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – LASTRICO SOLARE UBICATO IN LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO ANGOLO VIA CARLO ALBERTO – ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL FABBISOGNO FINAZIARIO E DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER IL PROGRAMMA - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 02.08.2016 D.G.R. N. 4/39 DEL 15.01.2024 – ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI MANUTENTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO. AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE S.R.L. DAL 08.07.2024 AL 31.05.2027. APPROVAZIONE DISCIPLINARE TECNICO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CIG B1644EEFF8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TEFA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI - RISCOSSIONI AL 31.05.2024 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IT-FR MARITTIMO 2021 – 2027. PROGETTO DENOMINATO “RICREA” APPROVATO NELL’AMBITO DEL I° AVVISO DEL PROGRAMMA. LIQUIDAZIONE SHARDANA TOURS S.R.L TITOLI DI VIAGGIO PER MISSIONE A LUCCA (LU) 21 E 22 MAGGIO 2024. CUP G11G23000220007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 697 EMESSE DALLA SOCIETA’ AUTOTRASPORTI DEMONTIS SRL PER IL SERVIZIO ANNUALE DI AUTO SPURGO CON UTILIZZO DI CANAL-JET PER STASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE ED EVENTUALE ASPIRAZIONE REFLUI. CIG: Z073C79C7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. 14/2006 ART. 21 COMMA 2, LETT. B). PROGETTO “ITINERARI DEL TERRITORIO MUSEO” – ACCERTAMENTO – IMPEGNO CONTRIBUTO: ADEGUAMENTO ANNUALITÀ 2024, ANNUALITÀ 2025 E 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DOVUTI PER IL PAGAMENTO DI CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE E CARTACEE NON RILASCIATE: ISTANZE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. 4/2006 ART. 17 COMMA 2 PRENDERE IL VOLO – PROGETTO SJ1104 - I ANNUALITA’ – IMPEGNO DI SPESA E I LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME SPESE PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER I DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO. - CONTRATTO: DI VENDITA DI LASTRICO SOLARE DEL LOCALE COMMERCIALE PARTE DELL’EX RISTORANTE “LA LEPANTO” DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN ALGHERO, IN LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO ANGOLO VIA CARLO ALBERTO, DISTINTO AL N.C.E.U. F.97, MAPP. 861 (PARTE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE RAS N. 1355 DEL 05.06.2024 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO “TULIS “- TUTELA LINGUE SARDE - E DELLA RELATIVA MODULISTICA EX ARTT. 9 E 15 L. 482/99, ART. 10, COMMA 5 L. R. 22/2018 E ART. 2, COMMA 13 L.R. 6/2012. ANNUALITÀ 2024 - DGR 11/12 DEL 30.04.2024 E DGR 15/32 DEL 30.05.2024 - CDR 00.11.01.02. APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTO LINGUA CATALANA DI ALGHERO NELL’AMBITO DELLE LINGUE MINORITARIE STORICHE, BANDO ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE DEL MESE DI MAGGIO 2024 BIS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO”. CIG: A039CD855A. RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE N.1365/2024 DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOC. BARBARA B. CON SEDE IN TORINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CONCONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE - AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE - MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 02- D-2024-MOB. PRESA D’ATTO VERBALI ED APPROVAZIONE DELLLA GRADUADORIA FINALE DI MERITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA  - AREA DEGLI ISTRUTTORI  A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - SIG. S. F. -  TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DA ALTRO ENTE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA - AREA DEGLI ISTRUTTORI  A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO – SIG.RA S. G. D. A. -  TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DA ALTRO ENTE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. 14/2006 ART. 21 COMMA 2, LETT. B). PROGETTO “ITINERARI DEL TERRITORIO MUSEO” – ACCERTAMENTO – IMPEGNO CONTRIBUTO: ADEGUAMENTO ANNUALITÀ 2024, ANNUALITÀ 2025 E 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO.” – C.I.G.: A039CD855A. - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA PER INCAMERAMENTO RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 225, COMMA 1 DEL CODICE E DEL D.M. 02.12.2016 (G.U. 25.01.2017 N.20).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE IN GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “CAMPO DA CALCIO SA SEGADA” – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 5 DEL D.LGS. N. 38/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  PER   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO  DIVERSE  COMUNITÀ INTEGRATE E RESIDENZIALI  DEL TERRITORIO - ANNO 2024 . IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI INERENTI AL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI “RIORDINO DI PAVIMENTAZIONE, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI NEL PORTO DI ALGHERO –LOTTO 1: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE”.- C.U.P.: G17F22000020002 – CIG: 9927712F19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI RELATIVE ALLA STIPULA DELL’ATTO AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1 AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. N. 196/203 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO – PRIMARIA SACRO CUORE DI VIA CAGLIARI, VIA VITTORIO EMANUELE – PNRR (M2C4I2.2) – COMUNE DI ALGHERO” – CUP: G12F20000050001 – C.I.G.: 9657852797.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N.82_24 DEL 13.06.2024 – PERIODO 01 – 31 MAGGIO 2024 – CIG ZB73D14A83 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITÀ PER MINORI “IL RIFUGIO GESÙ BAMBINO” – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DELL’ATTO AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1 AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. N. 212/203 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ”MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO - INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, PONTI E VIADOTTI – PNRR (M2C4I2.2) –– NEXTGENERATIONEU – COMUNE DI ALGHERO” – CUP: G17H19001310001 – C.I.G.: A00400ECDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA ALLA UNITA’ IMMOBILIARE DISTINTA AL FG. N. 78 MAPP.LE N. 797 SUB. N. 20 - AREA P.D.Z. LOCALITÀ’ LA SCALETTA. ISTANZA PROT. N. 34435 DEL  29/04/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA. SPESE DI LITE - SENTENZA N. 295/2021  DEL TRIBUNALE DI SASSARI E SENTENZA N. 11/2024 DELLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI  SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPIAGGE SICURE 2024. SALVAMENTO A MARE. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023. AFFIDAMENTO ALLA VOSMA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. CIG: B24A812C77 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE – 2024. ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DOMANDA PROT. 12859/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE - LIQUIDAZIONE I° TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO RIGUARDANTE LA SOSTITUZIONE DI N. 144 BATTERIE E DI COMPONENTISTICA (FAN E VENTOLE) DEI N. 2 UPS (GRUPPI DI CONTINUITA') DELLA SALA CED DELL'ENTE.  MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 4287762 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA SICON SRL. CIG: B15CA9376C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO IL PALAZZO DEI CONGRESSI - CIG  B23C26C96D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA 6/PA - DITTA CARGOMME DI ROBERTO SECHI. GIG: ZF7353CF04.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE COMPLEMENTARI E FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI IN LOCALITÀ SANTA MARIA LA PALMA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L.VO N. 36 DEL 2023. C.U.P. G15I23000140004 – C.I.G. Z1A3C9A266.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 14 DEL 24.06.2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE PER I SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI ALGHERO RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILIACI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI PER IL MESE DI GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFO-PATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI GIUGNO  2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GIUGNO  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GIUGNO  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 11/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. CON-TRIBUTI PER IL MESE DI GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 11/1985 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMO-LINFOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLE DUE PALAZZINE DENOMINATE “CORPO A” E “CORPO D” UBICATE PRESSO IL GREEN HOTEL E DESTINATE AL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI (CRA) DEL COMUNE DI ALGHERO, STRUTTURA PUBBLICA DESTINATA A SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EROGATI IN REGIME RESIDENZIALE. CUP: G12F23000580004 – CIG: B082179128.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO COSTITUENTE TITOLO PER “L’IMMISSIONE IN POSSESSO” E PER LA TRASCRIZIONE GRATUITA NEI REGISTRI IMMOBILIARI AI SENSI DELL’ART. 31 C. 4 D.P.R. 380/2001 E ART. 6 COMMA 5 DELLA L.R. 23/85.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ RURALE DEL COMUNE DI ALGHERO – AMBITO EXTRA URBANO INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE – PNRR (M2C4I2.2) –– NEXT GENERATION EU” - PNRR M2C4I2.2 – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 EX ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D. LGS 50/2016 E SS.MM.II.. CUP: G17H19001300001 – CIG: 9909384A5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO DI SCAFFALATURE METALLICHE PER IL COMUNE DI ALGHERO – CIG B1BE3D0751 – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE PER L’AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO. LIQUIDAZIONE APRILE – MAGGIO A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ECOTONI ONLUS. CIG B10FDB0B69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA, ANNO 2024, III PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT.A) DEL TESTO UNICO 267/2000 DERIVANTE DA RIMBORSO DI SPESE LEGALI E CONTRIBUTO UNIFICATO STABILITO DA SENTENZA TAR SARDEGNA N.305/2023, PARI AD € 7.647,80. -LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ EUREKA SRL CON SEDE IN SULMONA (AQ).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTI – PERIODO: II TRIMESTRE 2024 – CIG: Z492E131AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE DEL DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 829-122-781 – ART. 53 CCNL FUNZIONI LOCALI 2016 – 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 257/2024/FE DEL 01.07.2024, A FAVORE DELLA TECNOSYS ITALIA SRL – P.IVA - COD. FISC - 01209050861 - CIG: 9956172D09 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PAGAMENTO CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA: ISTANZA 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO IMPORTI DOVUTI ALLA COOP. SOCIALE BARBARA B. RELATIVAMENTE A SERVIZI CIMITERIALI RIFERITI AL PERIODO DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024. RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: 9817248954</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON –  FONDO PNRR (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU) M5-C2-INV 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” –  CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 213/2024 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA N. 1 - ART. 106, CO. 1, LETT. C) DEL D.LGS 50/2016 – ART. 8 DEL D.M. 49/2018. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO MAGGIORI SOMME. C.U.P.: G19I20000250005 - C.I.G.: A03D919E74 (GARA LAVORI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ08517551 DEL 30/06/2024, DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG. DERIVATO 9047734A49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.E.S. ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO – ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI I GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - CUP G17B15000530006. SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DI STRUMENTI MUSICALI, ATTREZZATURE INFORMATICHE VARIE E ATTREZZATURE DEL LABORATORIO DI SCIENZE. – CIG B219BC8243 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO TRASPORTI E TRASLOCHI MONTI S.R.L.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S C I A  CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI S. R. L.  – SASSARI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI  GIUGNO  2024 .  CIG  9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N.  3982/2023 – ANN. 2024 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ GLOBAL POWER SPA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE.  CIG: 7851751DE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 UPS PRESSO PALACONGRESSI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. N. 36/2023. CUP: G16J20000630002 – CIG: B25396E0CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI PER MAGGIORI SOMME VERSATE - ELENCHI STEP S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 16/2024 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 – PEG - ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA. LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA PREVENTIVA RELATIVI AI LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI DEL DOTT. ARCHEOL. SANNA LUCA. CIG: A036402E4D (NR. GARA 9468030) CUP: G19J20001070005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO   AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE   RETTE (QUOTA SOCIALE) SOSTENUTE DA CITTADINI   INSERITI NELLA RSA SAN NICOLA DI SASSARI   -LIQUIDAZIONE MESI GENNAIO/FEBBRAIO /MARZO 2024 (01.01.20024 AL 31.03.2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA ADIBITO AD UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE MENSILITÀ LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” - PROROGA TECNICA DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, COSIDDETTO “CONTRATTO PONTE”, IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA TAR SARDEGNA N.305/2023, A FAVORE DELLA COOP. SOC. BARBARA B. RIMODULAZIONE IMPEGNI E LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2024 -CIG: 9817248954.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO DI INFANZIA, DEL MICRO NIDO E DELLA LUDOTECA DEL COMUNE DI ALGHERO”. C.I.G.: B0D37AEEA4. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO: RTI COMPOSTO DA: PROGETTO DONNA PIÙ SCS E ALI ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA SOSTITUZIONE DEI RILEVATORI PRESENZA A BADGE NELLE SEDI COMUNALI E RELATIVA ASSISTENZA E MANUTENZIONE TRIENNALE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PROCEDURA MEPA N. 709243 – ID ORDINE N. 7959751. CIG: B2590E2BF1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2024. ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ.LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N° 37055 DEL 08.05.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>FACILITY MANAGEMENT FM4 - SERVIZI  INTEGRATI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE E DI ALTRI SERVIZI OPERATIVI DI MANUTENZIONE, QUALI: ASSISTENZA/MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI – MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI OLTRE CHE FACCHINAGGIO INTERNO - FACCHINAGGIO ESTERNO.  LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO APRILE-MAGGIO 2024.  CIG DERIVATO 9976764E17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.E.S. ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO – ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI I GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - CUP G17B15000530006. SERVIZIO DI DISINSTALLAZIONE, IMBALLO, SPOSTAMENTO E DEPOSITO TEMPORANEO IN ALTRO SITO DELLE LIM ESISTENTI – CIG B21C3E1933 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO UNO S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: N. 32  DEL 01/07/2024 IN FAVORE DI LAI GIANLUCA PER IL II TRIMESTRE 2024  E N. 4/24 DEL 02/07/2024 IN FAVORE DI POSADINU MARCELLA PER IL I SEMESTRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/114 DEL 28.06.2024 – S.O.SO.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>PISCINA COMUNALE SCOPERTA. ATTRIBUZIONE CONCESSIONE DEL BENE PER GESTIONE SPERIMENTALE STRUMENTALE BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2024. CIG B24E42B494</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE SANANTE EX ART. 42 BIS DEL D.P.R. 327/2001 DELLE AREE SITE IN ALGHERO LOC. TAULERA CONTRADDISTINTE AL CATASTO DEL COMUNE DI ALGHERO: FG. 55, MAPPALI 612,348,271,351,353,263,408,425, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA RG 357/2022, N.650 DEL 03.10.2022 EMESSA DAL TAR SARDEGNA. LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO NUM. 2023/001/SC/000000959/0/003 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI – SENTENZA CIVILE DEL TRIBUNALE DI SASSARI N. 959/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 16/001 DEL 12/06/2024 – PERIODO 01/05/2024 – 31/05/2024 – CIG A03EBF2C2C – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  COFINANZIAMENTO PER INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNUALITA’ 2024 – INTEGRAZIONE IMPEGNO – 2° SEMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE, ANNUALITA’ 2024/2025 CIG: 949777323A E POLIZZA INCENDIO E FURTO, ANNUALITA’ 2024/2025 CIG: 9497757505.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1756</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI NEL PLESSI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA - VIA CAGLIARI E SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA - VIA G. DELEDDA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DEL PROFESSIONISTA ING. ROBERTO GRENGA.  CIG B256578862</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE RURALI IN LOC. MAMUNTANAS - SALTO DON PEPPINO – UNGIAS. MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DEPOLVERIZZAZIONE DEI TRATTI PRIVI DI BINDER. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. APPROVAZIONE 3° ED ULTIMO SAL - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 CUP: G17H20001260001– CIG: 9878157109</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE GIUGNO 2024 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: ZE5329C88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1762</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI APRILE 2024 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1763</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL RULLO TRINCIA IN USO AL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO - C.I.G. B20DC72D06 – LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’O.E. NULVESU TORNITURE SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1751</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICAMENTO E TRASPORTO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEI SITI DI ACCUMULO VERSO L’IMPIANTO DI TRATTAMENTO E DI RICONSEGNA DELLA SABBIA PRESSO GLI ARENILI DI PROVENIENZA – CIG B1E159A1B1  LIQUIDAZIONE FATTURA N° 750 DEL 30/06/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1752</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2024, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - TRASLOCHI E INTERVENTI EDILIZI D’URGENZA CON AUTOSCALE E LAVORI EDILI. PERIODO DAL 01.06.2024 AL 30.06.2024. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1754</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE PER L’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1755</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2024 – MENSILITA’ GIUGNO E INTEGRAZIONI GENNAIO - MAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 319_24 DEL 23/06/2024 – ANNA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1758</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE NOTA  DEL 07.05.2024 – ASEL – ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A SPECIFICO IMPIANTO DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DAI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO A FAVORE DI E’ AMBIENTE S.R.L. C.F.01413530906 - CIG: ZBD3AE14B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1764</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DET. N. 1279 DEL 14/05/2024 – ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO SANITARIA NELLE CASE PROTETTE -   DELIBERA RAS N. 6/27 DEL 30/01/2008 - - PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 - CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1765</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER DIAGNOSI ENERGETICA E ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE, FINALIZZATA ALLA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - L.R. 21 FEBBRAIO 2023 N. 1, ART. 10, CO. 10 (LEGGE DI STABILITÀ 2023) - DELIBERAZIONE G.R. N. 31/100 DEL 29.09.2023 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2024. SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “SEBASTIANO SATTA” VIA GIUSEPPE BIASI, 63.  INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D. LGS 36/2023.  CUP G13C24000180002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1766</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA DELL’UFFICIO DI VERIFICA, AI SENSI DELL’ART. 43 D.LGS. N. 36/2023 E ART. 34, COMMA 2, LETT. C) ALL. I.7 DEL D.LGS. N. 36/2023, NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO CASA MUSEO CASA MANNO“ - L.R. 17 DEL 22.11.2021. CUP: G15I22000180002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90/E DEL 08.06.2024 – AUTOSCUOLA SICURA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1784</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO COMUNICAZIONE – CIG 955654673C. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1786</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “BROKERAGGIO ASSICURATIVO”. MODIFICA IMPEGNO N. 611/23 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1039 DEL 27 APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1768</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO: MAGGIO 2024 - SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS - COD.CIG. 8857464286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1769</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, REALIZZAZIONE OPERATIVA, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE, SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA AL COMUNE NEI PROGETTI SPORTACT - RICREA E ADAPT WISE” DI CUI AL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027.  INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D. LGS 36/2023.  CUP SPORT ACT: G19I23001490006 CUP RICREA: G11G23000220007 CUP ADAPT WISE: G19I23001480006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1770</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2024 – MENSILITA’ GIUGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2024 – MENSILITA’ GIUGNO – INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” – COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ANNUALITA’ 2024 – LIQUIDAZIONE N. 2 – II TRIMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO 2024 DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO –  ACCERTAMENTO MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2024, ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 8 - 9 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO PER L' ASSISTENZA SPECIALISTICA PER IL SOFTWARE RISULTATI ELETTORALI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PROCEDURA MEPA N. 651641 – ID ORDINE N. 7870523. CIG: B1B9A85B98.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1775</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2024. ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ.LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N° 36652 DEL 07.05.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549.   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/PA DEL 05/07/2024 -  GIUGNO  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1777</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PIC DEL 29/06/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1778</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  COFINANZIAMENTO PER INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNUALITA’ 2024 – N.4 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. PIER FRANCO CANALIS PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA RESO A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ALGHERO DAL 21/02/2024 AL 20/06/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1780</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE FUNEBRI – IMPEGNO DI SPESA – REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CON EMISSIONE MANDATO E ACCERTAMENTO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1781</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. ATTO DI LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1782</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO NON ARMATO PRESSO L’EX OSTELLO DI FERTILIA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ALARM SYSTEM SRL CON SEDE IN VIA GALVANI N. 58/60 - 09129 CAGLIARI - PERIODO 16.07.2024-31.12.2024 - CIG B23E2AF8F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1783</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RESTITUZIONE SOMME IRPEF A VALERE SULLE FATTURE EMESSE A SALDO PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI. CUP: G19J20001070005 C.I.G.: 9964512F6B (NR. GARA 9225766).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEI SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG. B1B6AFC16E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 147 DEL 29/06/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 – F.E. N. 75/V1 DEL 04/07/2024 – PERIODO 01-30 MAGGIO 2024 – CIG A03E569793.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1788</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI GIUGNO 2024. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE GIUGNO 2024. CIG: 9458963732.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO SWITCH DI RETE. GIUGNO 2024. TRATTATIVA DIRETTA N. 3699656 - CIG: A00473FC1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE PERIODO: DAL 01.04.2024 AL 30.06.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1793</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATE –PERIODO DAL 01.06.2024 AL 30.06.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1795</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA MESSA IN ESERCIZIO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI LOCALITÀ SANTA MARIA LA PALMA - AI SENSI DELL’ART.2, COMMA 1, DEL D.M. 08.04.2008 COSI COME MODIFICATO DAL D.M. 13.05.2009 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 8/9 GIUGNO 2024 ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALGHERO DEL 8/9. SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI, DI ALLESTIMENTO E DI DISALLESTIMENTO DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE, PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI ARREDI E DEI LOCALI INTERESSATI, NONCHÉ PER LA FORMAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE, CON FACOLTÀ DI OPZIONE – LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL SERVIZIO - CIG: B17B993414</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TARGET SERVICE S.R.L.S. – ALGHERO (SS) - P.I. 02623290901 – F.E. N. 241 DEL 11/07/2024 – PERIODO 01.06.2024-30.06.2024 – CIG Z773DCEB9D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1798</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2024 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1799</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL   SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 “QUALITÀ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” – ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL COOP. A.R.L. - CIG: B26529A88F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1800</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII E DELLA LUDOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO MICRO-NIDO COMUNALE VIA MALTA “LA PEDRERA” CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 508_1 DEL 30/06/2024 COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE.AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” – CIG BO4F5288E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI  A.I.A.S. DI CORTOGHIANA-SASSARI E BONO - LIQUIDAZIONE  CONTABILITÀ MESI  GENNAIO -FEBBRAIO 2024  -   CIG : B1497799CB -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1803</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DEI PLESSI: SCUOLA PRIMARIA - VIA CAGLIARI E SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA - VIA G. DELEDDA. LIQUIDAZIONE SOMME PER VERSAMENTO ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1804</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO RAS PER ASSUNZIONE STAGIONALE UNITÀ DELLA POLIZIA LOCALE - L.R. 19 DICEMBRE 2023 N. 17. ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1805</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA FINANZIATI CON L.R. 17/2023 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA ESISTENTE DESTINATA AL CALCIO DA ATTUARE NEL CAMPO SPORTIVO MARIOTTI - INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.L.VO N. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1806</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA FINANZIATI CON L.R. 17/2023 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE ESISTENTI DESTINATE AL CALCIO DA ATTUARE NEL CAMPO SPORTIVO LA CUNETTA - INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.L.VO N. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO PRIMARIA “SACRO CUORE” DI VIA CAGLIARI - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP G12F20000050001 – APPALTATORE R.T.I. CON CAPOGRUPPO DITTA LUCIANO SINI S.R.L. E MANDANTE DITTA GIULIANA FENU - CIG 9657852797 - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 196/2023 DEL 06/06/2023. APPROVAZIONE 3° E ULTIMO SAL, LIQUIDAZIONE CERTIFICATO N. 3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ALL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL TEATRO CIVICO “GAVINO BALLERO DE CANDIA. LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE ALLA FONDAZIONE ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1809</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA FINANZIATI CON L.R. 17/2023 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA ESISTENTE DESTINATA AL RUGBY DA ATTUARE NEL CAMPO SPORTIVO DENOMINATO CAMPO DI RUGBY DI MARIA PIA - INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.L.VO N. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1810</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA FINANZIATI CON L.R. 17/2023 - REALIZZAZIONE DI LAVORI RELATIVI AI CAMPI COMUNALI DA BASEBALL TIGRI BASEBALL E CATALANA BASEBALL - INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.L.VO N. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1811</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE IN GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “CAMPO DA CALCIO  FERTILIA” – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 5 DEL D.LGS. N. 38/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELEFONICA ALLA DITTA FASTWEB SPA. CONVENZIONE TELEFONIA 5. CIG: 8993313CA7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1813</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2024. ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI TITOLARI DELLA DOMANDA, PROT. N° 36806 DEL 07.05.2024 E PROT.N°40685 DEL 20.05.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1814</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2024. ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ.LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N° 36568 DEL 07.05.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1825</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DA CALCIO DEL CARMINE - COMUNE DI ALGHERO - L.R. 1/2023. CUP: G19F23000010002 CIG: B2707AC518</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1815</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI 16 UNITÀ DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE (AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALGHERO DEL 8/9 GIUGNO 2024 – LIQUIDAZIONE COMPENSI DA LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE E RELATIVI ONERI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1832 DEL 02.07.2024, A FAVORE DELLA DITTA RECOM INDUSTRIALE SRL, CON SEDE IN VIA PIETRO CHIESA N. 25R - GENOVA – P.IVA-COD. FISC.: 03618890101 – CIG: B083C8315F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1818</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2024 LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1819</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO “RITORNARE A CASA” CON LA MISURA COMPLEMENTARE “MI PRENDO CURA” –  ACCERTAMENTO ANNUALITA’ 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1820</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURE  MESI GENNAIO/APRILE  2024  (DAL 01.01.2024 AL 30.04.2024 ) [CIG: B1499AB992]</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000 VVA 24008586 DEL 10.07.2024 EMESSA DALLA INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI - C.F. E P.I. 02313821007, CON SEDE LEGALE IN VIA G. B. MORGAGNI N. 13 – 00161 - ROMA E SEDE AMMINISTRATIVA IN C.SO STATI UNITI N. 14 – 35127 – PADOVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1822</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART.45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 PER LA GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO, DEL MICRONIDO  E DELLA LUDOTECA DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1823</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.06.2024 AL 30.06.2024 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1824</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITO, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI - PEROIODO: DAL 01.06.2024 AL 30.06.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1826</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA FINANZIATI CON L.R. 17/2023 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE ESISTENTI DESTINATE AL CALCIO DA ATTUARE NEL CAMPO SPORTIVO DI FERTILIA - INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.L.VO N. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1827</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA FINANZIATI CON L.R. 17/2023 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE ESISTENTI DESTINATE AL CALCIO DA ATTUARE NEL CAMPO SPORTIVO DI SANTA MARIA LA PALMA - INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.L.VO N. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA FINANZIATI CON L.R. 17/2023 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE ESISTENTI DESTINATE AL CALCIO DA ATTUARE NEL CAMPO SPORTIVO IL CARMINE - INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.L.VO N. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1829</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO FITOSANITARIO ENDOTERAPICO CONTRO LA GALERUCELLA DELL’OLMO - APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA. CIG B1317BDEE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 15 DEL 12.07.2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE PER I SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI ALGHERO RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1831</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA FINANZIATI CON L.R. 17/2023 -  RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO PINO CUCCUREDDU - INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.L.VO N. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE – SERVIZIO GARE E CONTRATTI - CIG: 797683112F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI – SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE – PERSONALE – AFFARI GENERALI - CIG: Z372CBD5A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 NOLEGGIO – LOTTO 3 – STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER IL NOLEGGIO DI N° 1 FOTOCOPIATORE MARCA KYOCERA TASKALFA 4052 CI – CIG: Z583913728</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE – SERVIZIO URBANISTICA - CIG: Z9F3CCD79A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1836</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI,  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI GIUGNO 2024 -  CIG DERIVATO: Z4B35B1D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1837</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE MENSILITÀ LUGLIO 2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1838</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.199U8 RELATIVA ALLA UNITA’ IMMOBILIARE DISTINTA AL FG. N.  78  MAPP.LE 792 SUB 8 E SUB 24, SUB 15 E SUB 2  - PIANO DI LOTTIZZAZIONE VIA DIEGO MELE. ISTANZA PROT. N. 26416 DEL 02/04/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1839</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 “COLLABORATORE DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO” EX ART. 90 T.U.E.L., CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E INQUADRAMENTO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C1) DEL VIGENTE CCNL ENTI LOCALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1840</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 “ADDETTO AL COORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE” EX ART. 90 T.U.E.L., CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E INQUADRAMENTO NELL’AREA DEI FUNZIONARI (EX CAT. D1) DEL VIGENTE CCNL ENTI LOCALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1841</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE 2024 3^LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1842</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 CO. 2 “PRENDERE IL VOLO” SJ1104, LIQUIDAZIONE FATTURE AZIONE DI TUTORAGGIO DI INTERMEDIAZIONE “NUOVE IDEE COOPERATIVA SOCIALE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1843</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI MAGGIO 2024 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI ALLA FORNITURA DI GIOCHI INCLUSIVI E MATERIALE PER PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA GIOCHI NEI GIARDINI “GIUSEPPE MANNO” - FONDO PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ – ART. 34 COMMA 1 D.L. 22/03/2021 N.41 – CUP G12F24000090002 – CIG B14D862A93 – RETTIFICA APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1845</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. N. 36/2023 - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO, DI CONDIZIONAMENTO E DI RISCALDAMENTO. CIG: B10AC49E85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1846</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI IRRIGATORE DINAMICO SETTORIALE PER CAMPO SPORTIVO MARIOTTI -  C.I.G. B2691F4016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1847</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER L’ATTUAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO PRIMARIA “SACRO CUORE” DI VIA CAGLIARI - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – CUP G12F20000050001 – PROFESSIONISTA INCARICATO - ARCH. ANTONIO A. DELOGU - SASSARI - CIG 9537371786. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI DI DIREZIONE LAVORI E C.S.E. AL 3° E ULTIMO SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “PARCELLA NR. 1” DEL 11.07.2024 - REDAZIONE PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CIG: Z3B3DF3769</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 10.07.2024 - REDAZIONE PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CIG: Z3B3DF3769</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12PA DEL 11.07.2024 - REDAZIONE PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023- CIG: Z3B3DF3769</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1858</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA ALLA UNITA’ IMMOBILIARE DISTINTA AL FG. N.  78  MAPP.LE 792 SUB 8 E SUB 24, SUB 15 E SUB 2  - PIANO DI LOTTIZZAZIONE LOCALITÀ’ LA SCALETTA. VIA DIEGO MELE.  ISTANZA PROT. N. 26416 DEL 02/04/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ IN FIBRA E VOIP DELLE SCUOLE CON VODAFONE S.P.A. CIG: A0286B9215.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI RELATIVE ALLA STIPULA DELL’ATTO AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1 AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. N. 212/203 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ”MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO - INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, PONTI E VIADOTTI – PNRR (M2C4I2.2) –– NEXTGENERATIONEU – COMUNE DI ALGHERO” – CUP: G17H19001310001 – C.I.G.: A00400ECDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1853</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL II TRIMESTRE 2024 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 1.943,04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_24 DEL 08/07/2024 EMESSA DALL’ARCHEOLOGO DOTT. LUCA SANNA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONSULENZA ARCHEOLOGICA FINALIZZATA ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE DI VPIA, COMPRENSIVA DI ELABORATI CARTOGRAFICI SU GIS, RICOGNIZIONE SUL CAMPO, RICHIESTA DI CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER I LAVORI DI URBANIZZAZIONE IN VIA F.LLI ACCARDO ARTIGIANI. CUP: G11B23000780006 - CIG: B0204CECB3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - ANNO 2024 - QUOTA E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1856</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO “FERMENTI IN COMUNE PUBBLICATO DA ANCI E PROMOSSO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI. CUP G11D22000020001. LIQUIDAZIONE AZIENDA SPECIALE PORTO CONTE  A SALDO PER TERMINE PROGETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1857</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO PER IL SOSTEGNO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PROSSIMITA' CON ENTE CAPOFILA COMUNE DI ALGHERO E COMUNI AGGREGATI DI OLMEDO, PUTIFIGARI, URI, ROMANA, MONTELEONE ROCCADORIA E VILLANOVA MONTELEONE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL TRASFERIMENTO R.A.S. - ANNUALITÀ 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizi Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1864</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE II  INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI CHE OSPITANO LE SCUOLE DELL’INFANZIA.  FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI , ANNUALITÀ 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN LOC. “IL CARMINE” -  CUP: G17H21026060007. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 D.LGS. N. 36/2023 E DELL’ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2018 E UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.L.VO N. 36/2023 E DELL’ART. 36 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1865</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE II  INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI CHE OSPITANO LE SCUOLE DELL’INFANZIA.  FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, ANNUALITÀ 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN VIA SANT’ANNA N. 32, CUP: G17H21026030007 - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 D.LGS. N. 36/2023 E DELL’ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2018 E UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.L.VO N. 36/2023 E DELL’ART. 36 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1872</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ELETTROPOMPA E POMPA SOMMERSA CON MATERIALE NECESSARIO ALLA CORRETTA POSA, PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN SANTA MARIA LA PALMA. LIQUIDAZIONE A FAVORE FAVORE DELLA DITTA MARA S.P.A.. CIG B1BE548D98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1873</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO IL PALAZZO DEI CONGRESSI - CIG B23C26C96D – LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’O.E. BCB GREEN SERVICE SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI – 2° TRIMESTRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1859</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MATERIA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI - CIG: B27DBA954A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1860</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA “PERCORSO FORMATIVO SU QUANTUM GIS (QGIS) - DAL PROGETTO AL WEB” - CIG: B27DD72E68</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1861</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA “LA TUTELA DEI LAVORATORI NEGLI APPALTI PUBBLICI. IL COSTO DELLA MANODOPERA E L'ASSORBIMENTO DEL PERSONALE NEI CONTRATTI PUBBLICI. I DOVERI E LE RESPONSABILITÀ DEL R.U.P. IN ORDINE ALLA PREVENZIONE E CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE DOPO LA LEGGE 29 APRILE 2024, N. 56.”  - CIG: B27DC6A48F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1862</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINCASSO SPESE NON ANDATE A BUON FINE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1863</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO A COMUNI COMPETENTI DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DAL COMUNE DI ALGHERO A SEGUITO DI ERRATI VERSAMENTI A TITOLO DI TARI, IMU E TASI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1866</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO: GIUGNO 2024 - SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS - COD.CIG. 8857464286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1867</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REIS 2023 -ACCERTAMENTO FONDI RAS DESTINATI ALLE SPESE DEL PERSONALE/ SERVIZI ESTERNI E ALL’ATTIVAZIONE DELLE EQUIPE MULTIDISCIPLINARI CHE SI OCCUPANO DELLA GESTIONE DEL REIS AI SENSI DELLA L.R.9/2023, ART. 65, COMMA 1, LETT. B.1 E B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1868</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO SAI – "JUNTS" – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – AFFIDAMENTO PROSECUZIONE N. 20 POSTI ORDINARI SAI 2024-2025-2026 – CIG A05F621794 – GARA 9633290  – CONTRATTO ATTUATIVO – LOTTO 8 – PERIODO 01.07.2024 – 31.12.2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1869</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – MESE GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 17/07/2024 EMESSA DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESE: GIUGNO 2024.” - .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1871</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME UTENTE  RISTORAZIONE SCOLASTICA PER PAGAMENTO IN ECCESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/24 EMESSA DALLA DITTA BALDINO SALVATORE RELATIVA AL SALDO DI 46 ORE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO ESCAVATORE GOMMATO PER DIVERSE MOVIMENTAZIONI TERRA – CIG: B17D310CAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1881</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2024. ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N° 34914 DEL 30.04.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1882</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI - CIG A042740CC1 - CUP G19J21013950002 - SERVIZIO DI RACCOLTA, RIMOZIONE, TRASPORTO, ANALISI E CARATTERIZZAZIONE, AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI E/O POTENZIALMENTE PERICOLOSI VARI E PULIZIA DEL TERRENO IN LOCALITÀ ARENOSU - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B000358/FPA DEL 15.07.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1876</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA DEL SERVIZIO “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO”, A FAVORE DELLE DITTE INFO SRL (CIG: B28299748D) CON SEDE IN BARLETTA E SOC. A. MANZONI &amp; C SPA (CIG: B2829FE98B) CON SEDE IN SASSARI. - SOTTOSCRIZIONE ATTO PER ACCETTAZIONE CON EFFICACIA NEGOZIALE IMMEDIATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2024,PER L' ACQUISTO DI N. 1 MONITOR DELL-S2721HGFA  E N. 1  PORTATILE DELL LATITUDE 3440  MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 693433 – ID ORDINE N. 7936034 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA NUVOLA POINT DI FLAJS ALESSANDRO. CIG: B22EA72EAB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1879</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE IN CAPO AL SOGGETTO ESECUTORE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DI SANTA MARIA LA PALMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1880</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI ALGHERO – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SOMME.  CIG B23FD3B137</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1883</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA "LA CUNETTA- PALAMANCHIA" ALLE NORME CONI (F.I.G.C. E F.I.P.) E ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI. DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L.VO N. 36 DEL 2023. C.U.P. G12H24000440004 – C.I.G. B27D32919A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1884</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE - STAGIONE TERMICA 2024 / 2025 - DITTA ENGIE SERVIZI SPA - CIG 94587073F1 - CONTRATTO REP. 528/2023 DEL 13/01/2023. PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01 AGO. 2024 - 30 APR. 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI 2024-2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1885</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIS – PARTE SECONDA -FONDO NAZIONALE DELLE POLITICHE SOCIALI (FNPS 2022)- ACCERTAMENTO FONDI PLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1886</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO   AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE   RETTE (QUOTA SOCIALE) SOSTENUTE DA CITTADINI   INSERITI NELLA RSA SAN NICOLA DI SASSARI.   IMPEGNO DI SPESA. -ANNO 2024 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2024, ELEZIONI PER IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE ICARO  PER  BONUS IDRICO E PROGRAMMA REIS ANNO 2024, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 4288570 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG: B15D6982A6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1887</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTABILE DI ENTRATA DA RISULTANZE LISTA DI CARICO DEL CONCESSIONARIO STEP SRL. ESERCIZIO FINANZIARIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER  FORNITURA DI CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI COMPLETI DI OLOGRAMMI CONTRAFFAZIONE E POUCHES PER PLASTIFICATRICE – CIG: B22AFB883A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1889</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI  APRILE -  CIG DERIVATO: 99345466B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1890</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N.103_24 DEL 08.07.2024 – PERIODO 01 – 30 GIUGNO 2024 – CIG ZB73D14A83 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITÀ PER MINORI “IL RIFUGIO GESÙ BAMBINO” – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1891</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. ATTIVAZIONE NUOVO AFFIDO FAMILIARE SU MINORE.  IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ' 2024 E 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DAL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ARCH. S. E. P. MANNAZZU PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE N. 1 DEI LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON - PNRR – (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU). C.U.P.: G19I20000250005 - C.I.G.: B0559CF881</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1918</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2024 – LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA – CIG: B19D6DE47C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1919</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. ANTICIPAZIONE FONDI ALL’ECONOMO COMUNALE PER MINUTE SPESE - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1892</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALGHERO PER LO SPORT. SERVIZI DI PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PALAZZETTO DELLO SPORT – CANCELLAZIONE IMPEGNO N. 7965/2022 PER MANCATA REIMPUTAZIONE SULL’ANNUALITÀ 2024.  CUP G15B22000180002 – C.I.G. 9573845AD1 (GARA NR. 8875518).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 EMESSA DALLA SOC. ORN. EST. SRLS RELATIVA AL SALDO DELLA FORNITURA E POSA DI STACCIONATA IN LEGNO DI PINO IMPREGNATO PRESSO IL PARCO “CAPORAL MAGGIORE SCELTO GIANMARCO MANCA”. CUP G13I23000060004 CIG ZBA3DB1661</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1896</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 PER LAVORI DI MANUTENZIONE PER IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA LOCALE COMUNALE SITO IN VIA VITTORIO EMANUELE, 102. CIG: B2877E1FB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA DENOMINATA PALAMANCHIA ALLE NORME CONI (F.I.G.C. E F.I.P.) E ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI. DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L.VO N. 36 DEL 2023 DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER L’ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI. C.U.P. G12H24000440004 – C.I.G. B289CC72D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ RURALE DEL COMUNE DI ALGHERO – AMBITO EXTRA URBANO INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. CUP G17H19001300001 – CIG: 9909384A5C LIQUIDAZIONE FATTURA 3/24 EMESSA DAL GEOM. FRANCESCO ARCADU RELATIVA AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1899</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO DI PROSSIMITÀ DEL COMUNE DI ALGHERO, ENTE CAPOFILA DEI COMUNI AGGREGATI DI OLMEDO, PUTIFIGARI, URI, ROMANA, VILLANOVA MONTELEONE, MONTELEONE ROCCADORIA. DEFINIZIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO E MODALITÀ OPERATIVE, AVVIO DEL SERVIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizi Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1900</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  PER   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO  DIVERSE  COMUNITÀ INTEGRATE E RESIDENZIALI  DEL TERRITORIO - ANNO 2024  - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 1687/2024 -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLE DUE PALAZZINE DENOMINATE “CORPO A” E “CORPO D” UBICATE PRESSO IL GREEN HOTEL E DESTINATE AL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI (CRA) DEL COMUNE DI ALGHERO, STRUTTURA PUBBLICA DESTINATA A SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EROGATI IN REGIME RESIDENZIALE. CUP: G12F23000580004 – CIG: B082179128.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1902</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. 16/2012 E L. 44/2012 - ADDIZIONALE COMUNALE E PROVINCIALE DELL’ACCISA SUI CONSUMI DELL’ENERGIA ELETTRICA. REINTEGRO MINOR GETTITO PER GLI ENTI LOCALI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCULI ESISTENTI NEL CIMITERO DI ALGHERO. APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. CUP: G12C23000330004 - CIG: A03A950F76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1903</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO FATTURA N. 165/2024. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1904</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2024, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - PUBBLICI ESERCIZI. PERIODO DAL 30.052.2024 AL 23.07.2024. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RTP CON CAPOGRUPPO MANDATARIO L’ARCH. DANIELE CUREDDA PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE N. 1 DEI LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON - PNRR – (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU). C.U.P.: G19I20000250005 - C.I.G.: 99498457D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1906</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI OSPITALITÀ. CIG Z893DBF090.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1907</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DELL’ATTO AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1 AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. N. 203/2023 RELATIVO AI “ LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ RURALE DEL COMUNE DI ALGHERO – AMBITO EXTRA URBANO INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE – PNRR (M2C4I2.2) –– NEXTGENERATIONEU – COMUNE DI ALGHERO. CUP: G17H19001300001- CIG: 9909384A5C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1908</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 113 D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. - LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON - PNRR – (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU). CUP: G19I20000250005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1910</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI GIUGNO 2024 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1911</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DIAGNOSI ENERGETICA E DELL’ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE FINALIZZATA ALLA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. ANNUALITÀ 2024. SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “SEBASTIANO SATTA” DI VIA GIUSEPPE BIASI, 63. CUP G13C24000180002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1912</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE - PROGETTO SAI “JUNTS” - ANNUALITÀ DI RENDICONTAZIONE 2024-2025-2026 - CIG B26D82C259.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1914</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 “ADDETTO AL COORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE” EX ART. 90 T.U.E.L., CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E INQUADRAMENTO NELL’AREA DEI FUNZIONARI (EX CAT. D1) DEL VIGENTE CCNL ENTI LOCALI. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI IDONEI E NON IDONEI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1915</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SEPOLTURA DI CUI ALL’ART.67, COMMA 2, LETT. B) FOSSE NEI CAMPI COMUNI D’INUMAZIONE, DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1916</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 “COLLABORATORE DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO” EX ART. 90 T.U.E.L., CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E INQUADRAMENTO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C1) DEL VIGENTE CCNL ENTI LOCALI. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI IDONEI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1913</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 458 DEL 17.07.2024 – PERIODO 01.06.2024-30.06.2024 – CIG B08C703C93 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE “LA QUERCIA” – AGGIUS (SS) – P.I. 01446610907.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1917</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 17/2024 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 – PEG - ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1920</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  PER   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO  DIVERSE  COMUNITÀ INTEGRATE E RESIDENZIALI  DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE PERIODO MESI GENNNAIO/FEBBRAIO /MARZO E APRILE 2024 .( DAL 01.01.2024 AL 30.04.2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1921</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2024 – N.7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E IMPIANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° DI SANTA MARIA LA PALMA - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II - CUP: G17H21026020006 - CIG B120CC6077  AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE SANNA FRANCESCA DI OSILO (SS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1924</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE PER L’AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ GIUGNO 2024, A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ECOTONI ONLUS. CIG B10FDB0B69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1925</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE, FACCHINAGGIO, MAGAZZINAGGIO E IL TRASPORTO IN ALTRO LUOGO DI MATERIALI - C.I.G. B139F49A3A. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO BOX SERVICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE – SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - CIG: Z372CBD5A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI – SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG: Z362A67DCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1938</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA ALLA UNITA’ IMMOBILIARE DISTINTA AL FG. N 48 MAPP.LE 177 SUB. N. 17 - AREA P.D.Z. LOCALITA’ SAN MICHELE. ISTANZA PROT. 41732  DEL 23/05/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1928</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI PER MAGGIORI SOMME VERSATE. ELENCHI STEP SRL. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1930</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE  (MISURA "NIDI GRATIS")” ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20.  APPROVAZIONE  AVVISO E MODULO DOMANDA 2024  GENNAIO/LUGLIO. 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1931</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. DISIMPEGNO SOMME IMPEGNATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1932</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI R.A.S. A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA DELLE FAMIGLIE APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI NOMADI E AL SUPERAMENTO DEI CAMPI SOSTA. ATTO DI LIQUIDAZIONE ESIGENZE ABITATIVE LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1933</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 80 BS DEL 17.07.2024 – PERIODO 01.06.2024-30.06.2024 – CIG 15B201532FE3 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE PAVONIANA LUCA REINA ETS – COMUNITA’ “LA NOSTRA CASA” DI BRESCIA – P.I. 12981360964.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1935</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI NEL PLESSI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA - VIA CAGLIARI E SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA - VIA G. DELEDDA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PROFESSIONISTA ING. ROBERTO GRENGA. CIG B256578862</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1936</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA SPALATO. CONCESSIONE IN COMODATO PRECARIO PER TEMPORANEA DESTINAZIONE A FINALITÀ SOCIALI DI PRONTO SOCCORSO A FAVORE DELLA P.A.S.S. SOCCORSO SASSARI ODV”. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1937</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DECRETO SINDACALE N. 48 DEL 25.07.2024 DI NOMINA DELL’ADDETTO AL COORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, EX ART. 90 T.U.E.L., CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E INQUADRAMENTO NELL’AREA DEI FUNZIONARI (EX CAT. D1) DEL VIGENTE CCNL ENTI LOCALI - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1939</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DECRETO SINDACALE N. 47 DEL 25.07.2024 DI NOMINA DEL  COLLABORATORE DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO, EX ART. 90 T.U.E.L., CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E INQUADRAMENTO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C1) DEL VIGENTE CCNL ENTI LOCALI - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1940</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI COMUNALI PRESSO VILLA MARIA PIA E LOC. MONTE CARRU -  C.I.G. B2849B6662</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1941</Numero_Provvedimento><Oggetto>FAMILY AUDIT, 1A ANNUALITÀ CONSOLIDAMENTO – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE  DALLA DOTT.SSA ELEONORA CESARANI. CIG Z323D8B521</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1948</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA ALLA UNITA’ IMMOBILIARE DISTINTA AL FG. N 48 MAPP.LE 177 SUB. N. 17 -  ISTANZA PROT. 41732  DEL 23/05/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1942</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E REINCASSO DI SOMME NON RISCOSSE DAI BENEFICIARI -ASSEGNI ANNO 2023-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 26.07.2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE PER I SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI ALGHERO RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1944</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. CONTRIBUZIONE UTENZA. ACCERTAMENTO ANNO 2024 N. 3 – ACCERTAMENTO  INTEGRATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1945</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 20/001 DEL 24/07/2024 – PERIODO 01/06/2024 – 30/06/2024 – CIG A03EBF2C2C – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1947</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA (ART. 39 D.L:  N.73/2022). ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO STATALE. ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1949</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2024, COMPONENTE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E PUBBLICHE AFFISSIONI, OCCUPAZIONI DEL SUOLO PER TENDE. PERIODO DAL 01/05/2024 AL 30/06/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1950</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE “SERVIZIO TELEMACO” - SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO. CIG: B29C2E9CAF  – AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1951</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO DEL COMUNE DI ALGHERO DEL 8-9 GIUGNO 2024 - ATTO DI ACCERTAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI R.A.S. A FAVORE DEGLI  ELETTORI SARDI RESIDENTI ALL'ESTERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 2 - Elettorale Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1952</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE – 3° TRIMESTRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER L’ACQUISTO DI UN CONTRIBUTO UNIFICATO E DI UNA MARCA DA BOLLO PER L’ISCRIZIONE A RUOLO DEL RECLAMO INCIDENTALE NEL GIUDIZIO PER RECLAMO INSTAURATO DALLA ORN-EST S.R.L. DAVANTI AL TRIBUNALE DI SASSARI AVVERSO L’ORDINANZA R.G. 542/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPESA NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE – 1° SEMESTRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. MAURO QUIDACCIOLU RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI “IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4”.  FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4 E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO”. CUP: G19J21014670005 - CIG: B12AA34AB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1956</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO FITOSANITARIO ENDOTERAPICO CONTRO LA GALERUCELLA DELL’OLMO – CIG B1317BDEE0 – LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’O.E. GMA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE CIMITERO: REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ESISTENTE” – APPALTATORE “EDIL APPALTI DI MARCO DELOGU”  APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – SVINCOLO DI RITENUTE DI GARANZIA E CAUZIONE DEFINITIVA CUP: G15I22000110006 - CIG: 992636685A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1958</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE II. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI CHE OSPITANO LE SCUOLE DELL’INFANZIA.FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. ANNUALITÀ 2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN VIA MATTEOTTI, N.58 – CUP: G19J21014500001,- NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 D.LGS. N. 36/2023 E DELL’ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2018 E UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.L.VO N. 36/2023 E DELL’ART. 36 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1959</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI CENTRALINE E IRRIGATORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE -  C.I.G. B284AFF5E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1960</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI DUE –  APPALTATORE NORD CAR S.R.L. AFFIDAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1278 DEL 24/05/2022 CONTRATTO REP. N. 499 DEL 01/06/2022 - CIG: 91732358FD. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA DENOMINATA PALAMANCHIA ALLE NORME CONI (F.I.G.C. E F.I.P.) E ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI. CUP: G12H24000440004 - INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.L.VO N. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1964</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO BANCA DATI BABYLONWEB DEL PATRIMONIO MOBILIARE DELL’ENTE -  LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: Z713BA931D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1965</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA – CIG: B2A1A03D93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA CON STRUTTURA GEODETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA “GIOVANNI PAOLO II” IN VIA XX SETTEMBRE NEL COMUNE DI ALGHERO. CUP: G11B21008370004. DECISIONE A CONTRATTARE, ART. 17, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 36/2023 - ART. 192, COMMA 1, DEL TUEL - D.LGS. N. 267/2000 S.M.I. E CONTESTUALE INDIZIONE GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RTP CON CAPOGRUPPO MANDATARIO ARCH. ARMANDO EVANGELISTI RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO”.  FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4 E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO”. CUP: G19J21014670005 - CIG: B11D01D187</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1970</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. NONA LIQUIDAZIONE 2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE20.  CIG. 9896629C99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1971</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE II. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI CHE OSPITANO LE SCUOLE DELL’INFANZIA.FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. ANNUALITÀ 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN VIA MATTEOTTI – CUP: G17H21026070007 - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 D.LGS. N. 36/2023 E DELL’ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2018 E UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.L.VO N. 36/2023 E DELL’ART. 36 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1962</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1963</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1967</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO FONDI RAS PER IL PROGRAMMA - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 02.08.2016 D.G.R. N. 4/39 DEL 15.01.2024 – ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1972</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2 – INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL’IMPRESA SO.GEN.A. S.R.L. AI SENSI DELL’ART. 105 DEL D.L.VO N. 50 DEL 2016. C.U.P. G17H19001310001 – C.I.G. A00400ECDE (NR. GARA 9275416).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1973</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELECONTROLLO RILHEVA GPRS ANNI 2024-2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, FAVORE DELLA DITTA XEO4 S.R.L. – CIG B27BE66F82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1973</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELECONTROLLO RILHEVA GPRS ANNI 2024-2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, FAVORE DELLA DITTA XEO4 S.R.L. – CIG B27BE66F82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1974</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORDINO DI PAVIMENTAZIONE, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI NEL PORTO DI ALGHERO – LOTTO 1: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE   CUP: G17F22000020002- CIG: 9927712F19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1975</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO SAI – "JUNTS" – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – AFFIDAMENTO PROSECUZIONE N. 20 POSTI PER NUCLEI AMPLIAMENTO SAI 2024 – CIG A0602D9684 – GARA 9636612 – CONTRATTO ATTUATIVO – LOTTO 9 – PERIODO 01.07.2024 – 31.12.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1976</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE   ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DEL   COSTO DELLA RETTA SOSTENUTA DA PERSONE   OSPITATE   PRESSO LA   COMUNITÀ INTEGRATA “MADRE TERESA DI GESÙ’ BACQ” DI ALGHERO E ALTRE   COMUNITÀ  INTEGRATE DEL TERRITORIO  E   PRESSO LA  COMUNITÀ ALLOGGIO S. AGOSTINO DI ALGHERO  - ANNO  2024 . IMPEGNO SOMME .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1991</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (NIV) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO. TRIENNIO 2024/2027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2041</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI AUTOPULENTI A PAGAMENTO ANNO 2024 - ACCERTAMENTO CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1978</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - PROROGATIO EX ART. 3 DEL D.L. 293/1994. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1979</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” MISURA CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITÀ 2023. L.R. 48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R.20/2019, ART.3, COMMA 1. CANTIERE RELATIVO A “VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E/O SISTEMAZIONE DI AREE DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE”.  NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PROVE PER LA VERIFICA DI IDONEITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1980</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” - PROROGA TECNICA DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, COSIDDETTO “CONTRATTO PONTE”, IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA TAR SARDEGNA N.305/2023, A FAVORE DELLA COOP. SOC. BARBARA B. INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2024 -CIG: 9817248954.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1981</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1993</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO SPAZI DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CONNESSE CON IL BENESSERE ANIMALE DI CANI E GATTI. LIQUIDAZIONE SAL N. 1 FATTURA N. 36/FE DEL 30/07/2024. CIG B11BD5A5F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2001</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART.50 CO.1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI SINGOLI A PARETE PRESSO LA PALAZZINA B – EX “GREEN HOTEL”, UBICATA IN VIA EMILIO LUSSU. CUP G15B24000290004 – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ENGIE SERVIZI S.P.A. – CIG B29D218459.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E CONSEGUENTE SCIA DELL’EX MERCATO ORTOFRUTTA SITO IN VIA SASSARI N°23. CUP: G19G23001150004  RICHIESTA RILASCIO SCIA ANTINCENDIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER VERSAMENTO ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3 14/24 DEL 30/07/2024 EMESSA DALL’ OPERATORE ECONOMICO CATTALDI SAS DI CATTALDI RAFFAELE &amp; C. RELATIVA AL SALDO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO, DI CONDIZIONAMENTO E DI RISCALDAMENTO. CIG: B10AC49E85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2006</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITO, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO ANNI 2022/2027, GESTITI DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE SRL – ESTENSIONE FORME DI PAGAMENTO TRAMITE APP ALLE SOCIETA’ EASYPARK S.R.L. E A-TONO S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1982</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE DEL MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1983</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 11/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. CONTRIBUTI PER IL MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1984</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 11/1985 PROVVIDENZE NEFROPATICI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1985</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– LUGLIO 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1986</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILIACI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI PER IL MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1987</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFO-PATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI LUGLIO  2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1988</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LUGLIO  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1989</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6. CONTRIBUTI SPESE VIAGGIO E SOGGIONRO A FA-VORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– IMPEGNO E LIQUIDA-ZIONE LUGLIO  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1990</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L.R. 23/2005 – LUGLIO 2024 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1992</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2024. ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ.LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA, PROT. N° 38270 DEL 10.05.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1994</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021. ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1995</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA, ANNO 2024, IV PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2005</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO IVA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA" AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA DA REMOTO PER GLI INVII POSTALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2012</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI DUPLICATI CHIAVE E PRODOTTI DI FERRAMENTA PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO -  CIG  B2AF220538</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE RURALI IN LOC. MAMUNTANAS - SALTO DON PEPPINO – UNGIAS. MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DEPOLVERIZZAZIONE DEI TRATTI PRIVI DI BINDER” - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR (M2C4I2.2) INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. – CONTRATTO REP. 205/2023. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA E POLIZZA FIDEIUSSORIA. CUP: G17H20001260001 – CIG: 9878157109</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO UFFICI COMUNALI VIA SANT'ANNA N. 38. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO. CUP: G14J23000030006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1996</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DELL’ATTO AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1 AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. N. 213/2024 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON – FONDO PNRR (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU) MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1. “RIGENERAZIONE URBANA” – COMUNE DI ALGHERO” – CUP: G19I20000250005 – C.I.G.: A03D919E74.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1997</Numero_Provvedimento><Oggetto>NTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  ANNO 2023 - BORSA DI STUDIO  REGIONALE A.S. 2022/2023 (L.R. 5/2015). CONTRIBUTO BUONO LIBRI  A. S. 2023/24  PARTITA DI GIRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1998</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ INTERNA DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE NUOVO CCNL AREA DEGLI ISTRUTTORI – - MATRICOLA N. 22897 – SIG.  S. S. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1999</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN COMUNITA’ DI UN MINORE PRESSO “IL RIFUGIO GESU’ BAMBINO” DI PORTO TORRES – IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.07.2024-31.12.2024 – CIG B2B069FF2B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2000</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  COFINANZIAMENTO PER INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNUALITA’ 2024 – INTEGRAZIONE IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2004</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATE –PERIODO DAL 01.07.2024 AL 31.07.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA – MESI DI MAGGIO E GIUGNO - CIG: Z85321B431</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO FORMULAPIÙ FULL – PER L’ANNO 2024. CIG. B0ED5B9C7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2009</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ *** - RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 150/2024 DELLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DISTACCATA DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2013</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI COMUNALI PRESSO VILLA MARIA PIA E LOC. MONTE CARRU - C.I.G. B2849B6662 – LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’O.E. BCB GREEN SERVICE SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2014</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL RULLO COMPRESSORE DYNAPAC TARGATO SSAA843 IN USO AL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO – DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.L.VO N. 36/2023.  CIG  B2A9BDE693</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ URBANA - CONTRATTO REP. 202-2023. APPROVAZIONE STATO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO DELLE RITENUTE DI GARANZIA. CUP: G17H22003180004. – CIG: 988182866F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2010</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURE  MESI MAGGIO E GIUGNO  2024    [CIG: B1499AB992]</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2011</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO PER INTERVENTO RELATIVO A “ALLESTIMENTO RICOSTRUTTIVO E INTEGRATIVO TRIDIMENSIONALE DI ANTICHI VERTEBRATI”. FONDO CULTURA 2021 - CUP  G19J21007850008 - CIG   Z943762A97.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2017</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.06.2024 AL 30.06.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2018</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME AL COMUNE DI BRESCIA PER PROGETTO RESIDENZIALE EDUCATIVO E SOCIALE PER UN MINORE – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO 17.01.2024-31.05.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2034</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME  IN CAPO AL COMUNE IN ALGHERO – RIFERITE AL CAVAL MARÌ, BARRIERE FRANGIFLUTTI, AREA SOSTA TAXI, GROTTA DI NETTUNO E LUNGOMARE BARCELLONA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2019</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO CANCELLERIA– LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: B19B04D108</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2020</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICAMENTO E TRASPORTO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEI SITI DI ACCUMULO VERSO L’IMPIANTO DI TRATTAMENTO E DI RICONSEGNA DELLA SABBIA PRESSO GLI ARENILI DI PROVENIENZA – CIG B1E159A1B1  LIQUIDAZIONE FATTURA N° 988 DEL 31/07/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2021</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO LUGLIO  2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2022</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEI SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG. B1B6AFC16E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 178 DEL 31/07/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2023</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - EROGAZIONE COMPENSI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE PER L’ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2024</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO – LIQUIDAZIONE  SPESA - CIG: B1192949BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2025</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MARCHE SEGNATASSE – LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: B196C6AB6A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PER N. 2 FOTOCOPIATORI SERVIZIO MANUTENZIONI  E UFFICIO TURISMO - CIG: Z582DF610D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA, ANNO 2024, IV PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2033</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 21/94, ART. 12, COMMA 2 - RICOVERO CANI DI PRIVATI CITTADINI A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ AL MANTENIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2035</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA CON DET. N. 958 DEL 24.04.2009, DI MQ 85,00 ALLO SCOPO DI MANTENERE UNA BARRIERA FRANGIFLUTTI AVENTE LA FUNZIONE DI PROTEZIONE DEL TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE, POSTO SULL’ARENILE DEL LIDO DI ALGHERO - LOC. CUGUTTU, ED ATTUALMENTE IN GESTIONE AL CAMPEGGIO LA MARIPOSA - CANONE ANNUALITÀ 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2036</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DET N. 58/DSS DEL 08.06.2004, INTEGRATA CON DET. N. 206 DEL 14.12.2005 REP. 119, PROROGATA EX LEGE FINO AL 31.12.2020 CON DETERMINAZIONE PROT. N. 49216, REP. N. 2736 DEL 16.12.2015 - IMMOBILE DENOMINATO “CAVAL MARI’” UBICATO IN ALGHERO LUNGOMARE DANTE 1/3 - CANONE ANNUALITÀ 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2037</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA CON DET. PROT. N. 20954, REP. N. 998 DEL 10.05.2018, AVENTE AD OGGETTO UN’AREA UBICATA IN LOCALITÀ PORTO, BANCHINA DOGANA, DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ 96,00, ALLO SCOPO DI MANTENERE UN’AREA DI SOSTA PER TAXI - CANONE ANNUALITÀ 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2038</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA CON DET. N. 382, REP. N. 234 DEL 05.03.2010  AVENTE AD OGGETTO UN’AREA COMPRESA TRA IL PORTO E IL LIDO DI SAN GIOVANNI, DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ 23.731,98, ALLO SCOPO DI MANTENERE LA PASSEGGIATA BARCELLONA (I° E II° LOTTO) - CANONE ANNUALITÀ 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2043</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” MISURA CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITÀ 2023. L.R. 48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R.20/2019, ART.3, COMMA 1. CANTIERE RELATIVO A “VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E/O SISTEMAZIONE DI AREE DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE”.  PRESA D’ATTO LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE – APPROVAZIONE IDONEITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2044</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART.50 CO.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI GESTIONE, REALIZZAZIONE OPERATIVA, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE, SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA AL COMUNE NEI PROGETTI SPORTACT - RICREA E ADAPT WISE” DI CUI AL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027. CUP SPORTACT: G19I23001490006 - CUP RICREA: G11G23000220007 - CUP ADAPTWISE: G19I23001480006  AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ INNOLABS S.R.L. – CIG B2A316488F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2030</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA”. CUP: G11B08000290002 – CIG: 645484529A. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL SESTO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 87/5 DEL 31.07.2024 EMESSA DALL’IMPRESA GEOM. ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2031</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA”. CUP: G11B08000290002 – CIG: 645484529A. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA FATTPA 23_24 DEL 05.08.2024 EMESSA DALL’IMPRESA SCALPELLINI POSATORI E AFFINI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2032</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549.   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 62/PA DEL 06/08/2024 -  LUGLIO  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2039</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON – FONDO PNRR (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU) MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1.  CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 213/2024, IMPRESA APPALTATRICE GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI SRL – AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DELL’IMPRESA NIKYVI COSTRUZIONI SRL. CUP: G11B21007490004 – A03D919E74 (GARA LAVORI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2040</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEMENTE E CONCIME PER LA MANUTENZIONE DEL CAMPO SPORTIVO “MARIOTTI” - CIG B20DE8D9D3 – LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’O.E. PIRAS MARIA BARBARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2042</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027 PROGETTI ADAPTWISE- RICREA E SPORTACT. DETERMINAZIONE CRITERI PER LA SELEZIONE DEL CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 7, C.6BIS DEL D.LGS. 165/01.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2045</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI IRRIGATORE DINAMICO SETTORIALE PER CAMPO SPORTIVO MARIOTTI - C.I.G. B2691F4016 – LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’O.E. CUGUSI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2046</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2024 – MENSILITA’ LUGLIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2047</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII E DELLA LUDOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO MICRO-NIDO COMUNALE VIA MALTA “LA PEDRERA” CIG 75890309AA. LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO NUOVA CASA SERENITÀ. LIQUIDAZIONE  FATTURA PER SERVIZI DI VOLTURA CATASTALE, ELABORAZIONE DEL TIPO MAPPALE, DEL TIPO DI FRAZIONAMENTO E REDAZIONE DEL DOCUMENTO CATASTO FABBRICATI (D.O.C.F.A.). C.I.G. B1BEFAC0B6 – C.U.P. G13J18000270002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2048</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA SOLIDALE PER ACQUISTI DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO – "CARTA DEDICATA A TE" – ART.1, COMMI 450 E 451 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197 E DECRETO INTERMINISTERIALE MASAF -MEF PUBBLICATO IL 4 GIUGNO 2024 –APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2049</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” – CIG BO4F5288E7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 602_1 DEL 31/07/2024 COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2050</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ALGHERO, PER ATTIVITÀ INERENTI ALL’ESECUZIONE DEL PROGETTO “FONDO DI CUI ALL’ARTICOLO 23-TER, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41 A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE CITTÀ D’ARTE E I BORGHI PARTICOLARMENTE COLPITI DALLA DIMINUZIONE DEI FLUSSI TURISTICI DOVUTA ALL’EPIDEMIA DI COVID-19”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2051</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO.” - CIG: A039CD855A LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA INFO SRL (CIG: B28299748D) CON SEDE IN BARLETTA E DELLA SOC. “A. MANZONI &amp; C” SPA (CIG: B2829FE98B) CON SEDE IN SASSARI PER COMPETENZE DI PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/PA DEL 31.07.2024, EMESSA DALLA ASSOCIAZIONE VOSMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, C.F. 02851810909, PER PAGAMENTO 1° SAL DEL SERVIZIO SALVAMENTO A MARE – ESTATE 2024, PERIODO DAL 02.07.2024 AL 31.07.2024. CIG: B24A812C77.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2053</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI CON CODICE UNIVOCO: 270-316-032, 409-253-093, 879-933-896, 969-310-939 PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2054</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO, AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, PER L'ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2055</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EX ART. 79, C. 2. LETT. C) DEL CCNL 2019-2021 PER L’ANNO 2023 -  LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2056</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO QUADRA SOLUZIONI PER L'ACCESSO AL PROCESSO CIVILE TELEMATICO: RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2024 MEDIANTE ANTICIPAZIONI ECONOMALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2057</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE DI VIA VITTORIO EMANUELE (EX SS127BIS) INGRESSO CITTÀ – DA REGIONE CARAGOL A REGIONE MONTAGNESE. CUP G11B23000770005.  PROFESSIONISTA INCARICATO – ING. MARCELLO CHERCHI - CIG A04091143E.  LIQUIDAZIONE I° ACCONTO ONORARI PFTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A AFS INTERCULTURA ASSOCIAZIONE REGIONALE SARDA, PER BORSA DI STUDIO PROGRAMMA INTERCULTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2059</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEI FONDI DI SOLIDARIETÀ COMUNALI PER L’ANNO 2024 DI CUI ALLA L. 228 DEL 24/12/2012</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCULI ESISTENTI NEL CIMITERO DI ALGHERO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 EX ART. 120, COMMA 1, LETT C) DEL D.LGS 36/23 DEL D. LGS 36/2023. CUP: G12C23000330004 - CIG: A03A950F76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2061</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA CON STRUTTURA GEODETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA GIOVANNI PAOLO II IN VIA XX SETTEMBRE NEL COMUNE DI ALGHERO.” - CUP: G11B21008370004 - CIG: B2B8809AEA - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2067</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO”. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO N. 1 “G. DELEDDA” - PLESSO DI VIA TARRAGONA 16 - ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 DI ALGHERO. CUP: G17B15000530006 – CIG: 7953363AC4. APPALTATORE RTI GECOS SRL CAPOGRUPPO MANDATARIA - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 174/2021 DEL 04/08/2021. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA TREMOTER S.R.L.S. DI ITTIRI (SS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2080</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. GIG: ZF7353CF04.  PRESA D’ATTO DELLA VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE DELL’OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2081</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA PJ08648451 DEL 31/07/2024, DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG. DERIVATO 9047734A49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2082</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE CIMITERO: REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ESISTENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/24 DEL 02/08/2024 EMESSA DALL’ARCH. FRANCESCO CARRUCCIU RELATIVA ALLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CUP: G15I22000110006 - CIG: 9547992441</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2123</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE -  C.I.G. B2BD9CE561</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE LUGLIO 2024. CIG: 9458963732.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO SWITCH DI RETE. LUGLIO 2024. TRATTATIVA DIRETTA N. 3699656 - CIG: A00473FC1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2065</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” - PROROGA TECNICA DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, COSIDDETTO “CONTRATTO PONTE”, IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA TAR SARDEGNA N.305/2023, A FAVORE DELLA COOP. SOC. BARBARA B. RETTIFICA IMPEGNI: SVINCOLO PARZIALE IMPEGNI NUOVO CONTRATTO ED INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA. CIG: 9817248954.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2070</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA ADIBITO AD UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE MENSILITÀ' AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2071</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N.  3982/2023 – ANN. 2024 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ GLOBAL POWER SPA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE.  CIG: 7851751DE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2077</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 82, COMMA 2 – D.LGS. N. 267/2000 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024 – ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2124</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 8/24 DEL 07/08/2024 EMESSA DAL GEOM. MAURO COSTANTINO CARTA. SALDO RELATIVO AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ URBANA - CUP: G17H22003180004 – CIG: Z4A394D6D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2068</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2024 – MENSILITA’ LUGLIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2069</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2024 LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2072</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO RICADENTE NEL TERRITORIO REGIONALE (LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, N. 48, ARTICOLO 7 COMMA 1 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 22/46 DEL 20.06.2019)” CUP E71E18000220009. RESTITUZIONE ALLA RAS SOMME DERIVANTI DA RINUNCIA FINANZIAMENTO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2073</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE “UFFICIO FAMILY AUDIT”. APPROVAZIONE STRUTTURAZIONE E MANIFESTAZIONE D’INTERESSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2074</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. – LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI LUGLIO 2024. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2075</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO –  ACCERTAMENTO GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2076</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, AL FINE DI FORMARE UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE (AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021), A TEMPO PIENO/PARZIALE E DETERMINATO. ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI 4 UNITÀ. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2078</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PIC DEL 31.07.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2079</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 30.07.2024 A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 143/2023 RESA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE (SEZIONE SECONDA). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2125</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ISCOL@ - ASSE I – RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2” - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO – ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI -  DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.L.VO N. 36/2023 DELLA MOVIMENTAZIONE DEGLI ARREDI SCOLASTICI IN OCCASIONE DEL TRASFERIMENTO DEGLI STUDENTI NEL NUOVO CORPO AULE. – CUP G17B15000530006 – CIG B2C3FDCD3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2132</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 EX ART. 106, COMMA 1, LETT C) DEL D.LGS 36/23 DEL D. LGS 50/2016. CUP: G17F19000040001 – CIG: 86513507DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LR 17/2023, ART 7, COMMA 20 - CONTRIBUTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA VIA POLA E DELLA PIAZZA SAN MARCO NELLA FRAZIONE DI FERTILIA. INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP. AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D. LGS 36/2023. CUP: G12F24000230002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24_24 DEL 07/08/2024 RELATIVA AL SALDO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ URBANA - CUP: G17H22003180004. – CIG: 988182866F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE LUGLIO 2024 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: ZE5329C88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2083</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2084</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI,  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI LUGLIO 2024 -  CIG DERIVATO: Z4B35B1D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2085</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  N. 58 DEL 30.07.2024 - SENTENZA N. 73/2008 RESA DALLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZIONE STACCATA DI SASSARI, RELATIVAMENTE ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SASSARI N. 744/2005. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2086</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. PIER FRANCO CANALIS PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA RESO A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ALGHERO DAL 21/06/2024 AL 24/07/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2087</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/12 DEL 26/07/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA’ CAP&amp;G CONSULTING S.R.L. PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI APRILE,MAGGIO,GIUGNO 2024. - CIG ZC935E9A53.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2089</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ATTIVAZIONE E MIGRAZIONE UTENZE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 9" – OPERATORE ECONOMICO VODAFONE S.P.A. NUMERO PROCEDURA N. 748002 ID ORDINE N. 8018919 CIG DERIVATO: B2C7C030E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2090</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N° 2076 DEL 12.08.2024 - PARZIALE RETTIFICA LIMITATAMENTE ALLA DATA DI SCADENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER L’AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO I CUI TERRENI INSISTONO IN PROSSIMITÀ DI AREE INTERESSATE DA FORME GRAVI DI DEINDUSTRIALIZZAZIONE, DI CAVE DISMESSE, DI IMPIANTI DI INCENERIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI O DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE FOSSILE – DGR. N. 5/26 DEL 23.02.2024 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CONSUMI FATTURE ANNO 2024 5 BIM 2024  (GIUGNO 2024 - LUGLIO 2024) TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 8. CIG: Z143209FA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2024, CANONI 5 BIM 2024 (GIUGNO 2024 - LUGLIO 2024) RELATIVO AL COLLEGAMENTO RIDONDATO IN FIBRA AD 1 GIBIT IN SPC2 CON TIM SPA . CIG: 9532495FB6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2093</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI 5 BIM 2024 (GIUGNO 2024 – LUGLIO 2024)  PER L’ULTERIORE ACCESSO DI CONNETTIVITÀ INTERNET IN FIBRA FTTH AD 1 GB CON LA DITTA TIM S.P.A. CIG: 9454658699</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2094</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO FATTURA N. 177/2024. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2095</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE MENSILITÀ AGOSTO 2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2096</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUT-TURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO RICADENTE NEL TERRITORIO REGIONALE (LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, N. 48, ARTICOLO 7 COMMA 1 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 22/46 DEL 20.06.2019)” CUP E71E18000220009. RESTITUZIONE ALLA RAS SOMME DERIVANTI DA RINUNCIA. ATTO DI LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2097</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DET. N. 194 DEL 09/11/2005 REP. N.116 – SITO NATURALE GROTTA DI NETTUNO – LOCALITÀ CAPOCACCIA - CANONE ANNUALITÀ 2024 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA, E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2098</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 110, C.2, DEL D.LGS 267/2000, DI COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE AVVISO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2099</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DIRIGENTE CON PROFESSIONALITA’ DI NATURA TECNICA,  AI SENSI DELL’ART. 110, C.1, DEL D.LGS 267/2000. APPROVAZIONE AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2100</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLIKA S.R.L. – LIQUIDAZIONE SPESA ABBONAMENTO ANNO 2024 RIVISTA IL PERSONALE NEWS – DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG: B1058E8016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2101</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.2 POSTI DI DIRIGENTE TECNICO. ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 206 DEL 14.08.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2024 DEL 13/08/2024 ING. ENRICO PERRIA PER SALDO PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO UFFICI COMUNALI VIA SANT'ANNA N. 38. CUP: G14J23000030006 – CIG: B2271C7A9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2137</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 PER LAVORI DI INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO UFFICI COMUNALI VIA SANT’ANNA N. 38. CUP: G14J23000030006 CIG: B2C99B73EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI - CIG:  B07E2D2D57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER IL SERVIZIO 1 – OPERE PUBBLICHE E PER IL SERVIZIO 4 – SERVIZI INFORMATICI” - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO  - CIG:ZF62DFC095</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI - CIG:   ZA43D04969</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI  – CIG: ZAA392EDF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2117</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N.2 STAMPANTI LASER PER REDAZIONE ATTI STATO CIVILE IN FORMATO A4 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/04/2024 – 30/06/2024 - CIG:  Z8E38CB6F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2118</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N.1 STAMPANTE AD AGHI LQ-350 PER UFFICIO ANAGRAFE  – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/07/2024 – 30/09/2024 - CIG:   ZEB3A90918</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT - NOLEGGIO DI N.2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - LOTTO 2 CIG 881132683C – LIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO PERIODO 01/04/2024 – 30/06/2024 - CIG DERIVATO: Z6E395D1BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO CANCELLERIA– LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: B23676E29E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 2 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/04/2024 - 30/06/2024 - CIG DERIVATO: ZC43979F2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 2 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/04/2024 - 30/06/2024 - CIG DERIVATO: ZE13909EDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2024 – LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI – CIG: B14F6ECE30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 –  FORNITURA MATERIALE VARIO NON PREVENTIVABILE–  LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2104</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI - CIG A042740CC1 - CUP G19J21013950002 - SERVIZIO DI PULIZIA, MOVIMENTAZIONE, RACCOLTA, CERNITA, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO DI RIFIUTI ANCHE PERICOLOSI IN AREE LOCALIZZATE URBANE ED EXTRAURBANE DEL COMUNE DI ALGHERO - LOCALITÀ GALBONEDDU - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B000433 DEL 14.08.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 – F.E. N. 88/V1 DEL 01/08/2024 – PERIODO 01-31 LUGLIO 2024 – CIG A03E569793.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2106</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 518 DEL 06.08.2024 – PERIODO 01.07.2024-31.07.2024 – CIG B08C703C93 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE “LA QUERCIA” – AGGIUS (SS) – P.I. 01446610907.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.199U8 RELATIVA ALLA UNITA’ IMMOBILIARE DISTINTA AL FG. N. 55 MAPP.LE 435 SUB 6 E SUB 14. ISTANZA PROT. N. 40124 DEL 17/05/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2112</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE DEL CANONE DI CONCESSIONE DEL LOCULO N° 4, BLOCCO H.B.I, COLONNA D, PIANO 4°, RICHIESTA PROT. N.65434/2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2138</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50 COMMA 1 LETT. A) D. LGS 36/2023 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER DIVERSI IMMOBILI COMUNALI. CIG: B2CB2AFEBF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO VARI IMMOBILI DEL COMUNE DI ALGHERO – DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.L.VO N. 36/2023.  CIG  B2C57FD6A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE – SALDO 2024 A SEGUITO DI PROROGATIO EX ART. 3 DEL D.L. 293/1994.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA – RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER IL MANTENIMENTO DI CANE DI PRIVATO RICOVERATO PRESSO IL CANILE PRIMAVERA IN APPLICAZIONE DELL’ART. 12 L.R. 21/94</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. DECIMA LIQUIDAZIONE 2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE20.  CIG. 9896629C99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO PER L’ANNUALITÀ 2024. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’OFFERENTE CHE HA PRESENTATO IL PREZZO MIGLIORE RISPETTO ALL’IMPORTO POSTO A BASE D’ASTA; - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AL “SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA, DEL MICRO NIDO E DELLA LUDOTECA DEL COMUNE DI ALGHERO.” – C.I.G.: B0D37AEEA4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI RELATIVE ALLA STIPULA DELL’ATTO AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1 AL CONTRATTO PRINCIPALE  REP. N. 203/2023 RELATIVO AI “ LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ RURALE DEL COMUNE DI ALGHERO – AMBITO EXTRA URBANO INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE – PNRR (M2C4I2.2) –– NEXTGENERATIONEU – COMUNE DI ALGHERO. CUP: G17H19001300001- CIG: 9909384A5C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI RELATIVE ALLA STIPULA DELL’ATTO AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1 AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. N. 213/2024 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON – FONDO PNRR (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU) MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1. “RIGENERAZIONE URBANA” – COMUNE DI ALGHERO” – CUP: G19I20000250005 – C.I.G.: A03D919E74.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98 – ANNUALITA’ 2024. AVVIO DELLE PROCEDURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2142</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” - PROROGA TECNICA DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, COSIDDETTO “CONTRATTO PONTE”, IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA TAR SARDEGNA N.305/2023, A FAVORE DELLA COOP. SOC. BARBARA B. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2024 -CIG: 9817248954.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.07.2024 AL 31.07.2024 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO “PROGETTO FERTILIA CITTÀ DI FONDAZIONE”, ANNUALITÀ 2024 -  CUP E14H2300073000 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2130</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE ACCERTAMENTO - POTENZIAMENTO DI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA (ART. 39 D.L:  N.73/2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO CARTELLA DI PAGAMENTO N. 10220240011058647000 EMESSA DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MITSUBISHI L200 TARGATO GA661CH IN USO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE DEL COMUNE DI ALGHERO – DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.L.VO N. 36/2023.  CIG  B2BFA854A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI RAS PER DIAGNOSI ENERGETICA E ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE – L.R. N. 1/2023, ART. 10, CO. 10 (LEGGE DI STABILITÀ 2023) – DELIBERAZIONE G.R. N. 31/100 DEL 29.09.2023. SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA DI PREDISPOSIZIONE DIAGNOSI ENERGETICA E ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “SEBASTIANO SATTA”, VIA GIUSEPPE BIASI N. 63 - CUP G13C24000180002. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023 ALL’ING. ANTONIO PIU DI CHIARAMONTI (SS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2143</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE PERIODO: DAL 01.07.2024 AL 31.07.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2144</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO STIPULATO CON LA DITTA COPIER SERVICE SRL – INTEGRAIONE IMPEGNO PER COPIE IN ECCEDENZA – CIG: B2CF8882A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI  MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO -  CIG DERIVATO: 99345466B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2146</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SOMME RELATIVO ALLA “TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE, GIÀ’ CONCESSO AI SENSI DELL’ART. 35 DELLA LEGGE 865/1971, IN DIRITTO DI PROPRIETÀ’, E PER LA CONTESTUALE RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 35 DELLA LEGGE 865/1971.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2024 – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA BUONI PASTO  -  CIG DERIVATO: 99345466B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA ALLA UNITA’ IMMOBILIARE DISTINTA AL FG. N. 55 MAPP.LE 435 SUB 6 E SUB 14. ISTANZA PROT. N. 40124 DEL 17/05/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. CIG: 5932202FF0. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2024 - CIG  5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2150</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSA DI STUDIO PROGRAMMA INTERCULTURA 2024-2025. IMPEGNO CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMINISTRAZIONE CONDOMINI ALLOGGI E.R.P. – SALDO ONORARI AMMINISTRATORE PER GESTIONE ORDINARIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2152</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194, COMMA 1, LETT. A) – T.U.EE.LL. 267/2000, SENTENZA DEL TAR SARDEGNA N. 427 DEL 03.06.2024, R.G. N. 349/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2153</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO FATTURA N. 178/2024. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_24 DEL 19/08/2024- AGGIORNAMENTO PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE (P.R.A.)- SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50,COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG Z233DEDD9A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2155</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 204/2008 DI CUI ALLA PRATICA EDILIZIA N. 714/2007 AVENTE AD OGGETTO “MODIFICA E AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE – VIA DON MINZONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE CIMITERO: REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ESISTENTE” – APPALTATORE “EDIL APPALTI DI MARCO DELOGU”  LIQUIDAZIONE CONTO FINALE CUP: G15I22000110006 - CIG: 992636685A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DA BASEBALL, SITO IN VIA EMILIA - INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.LGS N. 36/2023 E DELL’ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA – CIG: B2D2DEB0FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2160</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2024 2^ LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO.” – C.I.G.: A039CD855A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2162</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA . COPERTURA DEGLI ONERI  IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI .APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2023  E FABBISOGNO ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DELL’ATTO AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.3 AL CONTRATTO PRINCIPALE REP.N. 817 DEL 12.11.2010 PER LA CONCESSIONE DELLA “PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEI TERRITORI COMUNALI DEL BACINO N.6 - CUP: G15J08000000009 – CIG: 02056278C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI DEL CONSORZIO DI TUTELA VINI DI ALGHERO DOC – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2166</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.LGS N. 36/2023 E DELL’ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2018 E DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE AI SENSI DELL’ART. 114 DEL D.LGS N. 36/2023, NELL’AMBITO DEL CONTRATTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE CON FORMULA IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA – MESE DI LUGLIO - CIG: Z85321B431</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS “CANTIERE NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITÀ 2023” RELATIVO A PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E PROGETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO. AGGIORNAMENTO UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP EX ART. 15 DEL D. LGS N. 36/2023 E NOMINA DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 114 DEL D. LGS N. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. AI SENSI DEGLI ARTT. 142 E 208 DEL D.LGS N.285/1992 -ACCERTAMENTO D’ENTRATA N. 02/2024 DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2172</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI  A.I.A.S. DI CORTOGHIANA-SASSARI E BONO - LIQUIDAZIONE  CONTABILITÀ MESI MARZO -APRILE - MAGGIO  2024  -   CIG : B1497799CB -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.07.2024 AL 31.07.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2174</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CON CODICE UNIVOCO: 302-349-758 - PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA. SERVIZI DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.L.VO N. 36 DEL 2023.  GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 RELATIVI ALL’INTERVENTO CUC – RETE METROPOLITANA NR. 21 – C.U.P. G19J20001070005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2178</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023, TRAMITE ODA SU MEPA, PER LA FORNITURA  E TRASPORTO DI N. 30 PLATANUS ACERIFOLIA AD ALBERELLO IN VASO - CIG B2D746E127</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2175</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – NOMINA DEC. CIG B23FD3B137</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE SANANTE EX ART. 42 BIS DEL D.P.R. 327/2001 DELLE AREE SITE IN ALGHERO LOC. TAULERA CONTRADDISTINTE AL CATASTO DEL COMUNE DI ALGHERO: FG. 55, MAPPALI 612, 348, 271, 351, 353, 263, 408, 425, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA RG 357/2022, N. 650 DEL 03.10.2022 EMESSA DAL TAR SARDEGNA. DEPOSITO INDENNITÀ PRESSO LA CASSA DD.PP..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE POSTI AUTO, LOTTI INTERCLUSI, SANZIONI DANNO PAESISTICO.  APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME ALLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA PER ECONOMIE RELATIVE A FINANZIAMENTI PER CONTRIBUTI PER EVENTI CALAMITOSI ANNUALITÀ 2018-2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2182</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI SFALCIO E SFRONDATURA LATERALE DI SIEPI E ARBUSTI PRESSO LE STRADE VICINALI GARRONE E DON PEPPINO DEL COMUNE DI ALGHERO -  C.I.G. B2D91123B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO DEL COMUNE DI ALGHERO DEL 8/9 GIUGNO 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI R.A.S. AGLI ELETTORI SARDI RESIDENTI ALL'ESTERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 952 DEL 08/08/2024 “ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL COOP. A.R.L.” -  AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” – CIG B26529A88F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2186</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO CONCESSO AI COMUNI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PARCHI URBANI.   LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2023, N. 1 (LEGGE DI STABILITÀ 2023), ART. 16 COMMA 8DGR 19/38 DEL 1 GIUGNO 2023. INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D. LGS 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON – FONDO PNRR (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU) M5-C2-INV 2.1 GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 RELATIVI ALL’INTERVENTO CUC – RETE METROPOLITANA PER PRESTAZIONI ESEGUITE NEL CORSO DELL’ANNUALITÀ 2023. C.U.P.: G19I20000250005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMONTAGGIO, TRASPORTO E RIMONTAGGIO ARREDI PRESSO VARI STABILI COMUNALI – DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.L.VO N. 36/2023.  CIG  B2DAC5FB34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ALARM SYSTEM SRL CON SEDE IN VIA GALVANI N. 58/60 09129 CAGLIARI P.IVA 01100020922 – F.E. N. 2732 DEL 19/08/2024– PERIODO 16.07.2024-31.07.2024 – CIG B23E2AF8F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO INAIL PER INABILITÀ TEMPORANEA – PRATICA DI INFORTUNIO N° 519435449 DEL 21.06.2024 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E INCASSO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA DENOMINATA PALAMANCHIA ALLE NORME CONI (F.I.G.C. E F.I.P.) E ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI - CUP G12H24000440004 - DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT A) DEL D.L.VO N. 36/2023 - B2DA7B9531</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2192</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE PER L’AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO. LIQUIDAZIONE MENSILITAÌ DI LUGLIO A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ECOTONI ONLUS. CIG B10FDB0B69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO: LUGLIO 2024 - SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS - COD.CIG. 8857464286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2194</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ISCOL@ - ASSE I – RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” – VIA TARRAGONA - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO – ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - CUP G17B15000530006. MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E INSTALLAZIONE DI N. 14 LIM NELLE NUOVE AULE - DECISIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1, LETT B) ALL’O.E. UNO S.R.L. DI SASSARI - CIG B2DAF31F03.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2195</Numero_Provvedimento><Oggetto>MICRONIDO COMUNALE C/O COMPLESSO SCOLASTICO “LA PEDRERA” VIA CORSICA - VIA MALTA. DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DI FORNITURA IN COMODATO D’USO DI ESTINTORI, PRESTAZIONI PERIODICHE E CARTELLONISTICA SEGNALETICA ALL’OPERATORE ECONOMICO ELMI S.R.L. DI SASSARI - CIG B2D4B84DB8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2196</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI SFALCIO E SFRONDATURA LATERALE DI SIEPI E ARBUSTI PRESSO VARIE STRADE DELL'AGRO DEL COMUNE DI ALGHERO -  C.I.G. B2DC4FA94E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2197</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MITSUBISHI L200 TARGATO GA661CH IN USO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG B2BFA854A6 – LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’O.E. NORD CAR S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II INTERVENTI DI “MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E IMPIANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SANTA MARIA LA PALMA - CUP: G17H21026020006” E DI “MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE FACCIATE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO VIA ALES – CUP: G19J21007330006” -  MODIFICA E AGGIORNAMENTO DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15 COMMA 6 DEL D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME SPESE PER SALDO SANZIONE DEL CODICE DELLA STRADA EMESSA DAL COMUNE DI MONASTIR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME SPESE PER L’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO SERVIZIO MANUTENZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2216</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2217</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE E NOMINA AGENTE CONTABILE E SOSTITUTO DELL’AGENTE CONTABILE PER SETTORE 2 – SERVIZIO 7 SICUREZZA E VIGILANZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2202</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DUPLICATI CHIAVE E PRODOTTI DI FERRAMENTA PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG B2AF220538 – LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’O.E. GALLERI FERRAMENTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2203</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART.50 CO.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEI SERVIZI DI INDAGINE PER LA VERIFICA DELLA SICUREZZA STATICA ED ANALISI DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. CUP G19I23001250002 - DITTA TECNOINDAGINI S.R.L. DI CUSANO MILANINO (MI) - CIG B2C36BF7FB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 DEL 28.08.2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE PER I SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI ALGHERO RELATIVA AI MESI DI APRILE E MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2207</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L.R. 23/2005 – AGOSTO 2024 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI – SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE – PERSONALE – AFFARI GENERALI - CIG:  B17E00B2E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2210</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– AGOSTO 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 11/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. CONTRIBUTI PER IL MESE DI AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 11/1985 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMO-LINFOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2218</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  PER   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE RETTE  DI RICOVERO  SOSTENUTE DA  PERSONE  OSPITATE PRESSO  COMUNITÀ INTEGRATE DEL TERRITORIO   E PRESSO LA  COMUNITÀ ALLOGGIO S.AGOSTINO DI ALGHERO    - ANNO 2024 . IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILIACI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI PER IL MESE DI AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2223</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGOSTO  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2224</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6. CONTRIBUTI SPESE VIAGGIO E SOGGIONRO A FA-VORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– IMPEGNO E LIQUIDA-ZIONE AGOSTO  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2225</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 116 BS DEL 31.07.2024 – PERIODO 01.07.2024-31.07.2024 – CIG B201532FE3 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE PAVONIANA LUCA REINA ETS – COMUNITA’ “LA NOSTRA CASA” DI BRESCIA – P.I. 12981360964.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFO-PATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI AGOSTO  2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2232</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEI SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG. B1B6AFC16E - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 204 DEL 29/08/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2233</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICAMENTO E TRASPORTO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEI SITI DI ACCUMULO VERSO L’IMPIANTO DI TRATTAMENTO E DI RICONSEGNA DELLA SABBIA PRESSO GLI ARENILI DI PROVENIENZA – CIG B1E159A1B1  LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1208 DEL 29/08/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI RIPOSO ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO. QUANTIFICAZIONE PRESUNTIVA E ACCERTAMENTO CONTABILE DELL’ENTRATA DA CONTRIBUZIONE UTENZA ANNO  2024 – RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 1292 DEL 15/05/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2205</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI DISERBANTE E CONCIME PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE - CIG  B2E47AC3BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2206</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2 – LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO PRIMARIA “SACRO CUORE” DI VIA CAGLIARI - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 196/2023 - APPALTATORE R.T.I. CON CAPOGRUPPO MANDATARIA IMPRESA LUCIANO SINI S.R.L. - MANDANTE DITTA GIULIANA FENU - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA E CAUZIONE DEFINITIVA. C.U.P. G12F20000050001 - C.I.G. 9657852797</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2209</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2213</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021. ANNO 2024 –LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 109 DEL 26.06.2024, A FAVORE DITTA SCENOSIST S.R.L.S, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE PRESTAZIONI ARTISTICHE, CON SEDE IN SASSARI STR. VIC.LE SAN VIGLIANO N. 19 – COD. FISC. / P.IVA: 02919430906. CIG.: Z6B3DB07F3, PER “SERVIZIO DI CONTROLLO ED EMERGENZA C/O IL PARCHEGGIO A PAGAMENTO DEL MULTIPIANO, UBICATO IN ALGHERO, VIA LO FRASSO, DA SVOLGERE CON N. 1 UNITA’ REPERIBILE H24 TRAMITE COMMUTATORE TELEFONICO COLLEGATO ALLA CENTRALINA DI ALLARME ANTINCENDIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2219</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI - SEDIE ERGONOMICHE PER UFFICI COMUNALI –  CIG: B2E5645F95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE – SERVIZIO AVVOCATURA – PERIODO: 09/05/2024 – 08/08/2024 - CIG:   Z723C31406</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2221</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2227</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027 PROGETTI ADAPTWISE- RICREA E SPORTACT. DETERMINAZIONE DI SELEZIONE DEL CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 7, C.6BIS DEL D.LGS. 165/01. CUP: G19I23001480006 - G11G23000220007 - G19I23001490006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE RURALI IN LOC. MAMUNTANAS - SALTO DON PEPPINO – UNGIAS. MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DEPOLVERIZZAZIONE DEI TRATTI PRIVI DI BINDER. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. CUP: G17H20001260001 – CIG: 9599947EDD  LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 4/24 EMESSA DALL’ARCH. ROBERTO CARTA RELATIVA AL SALDO FINE LAVORI – DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEL PROGETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2229</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER CASSAZIONE R.G. 2553/2017 - ORDINANZA 41448-21. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DI CONTRIBUTO UNIFICATO, IMPOSTE, SPESE DI SPEDIZIONE E MARCHE DA BOLLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2230</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATE –PERIODO DAL 01.08.2024 AL 31.08.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2231</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE DEL MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2251</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA PJ08778076 DEL 31/08/2024, DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG. DERIVATO 9047734A49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE AGOSTO 2024 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: ZE5329C88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI LUGLIO 2024 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2234</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– AGOSTO 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE N.1 UTENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE RURALI IN LOC. MAMUNTANAS - SALTO DON PEPPINO – UNGIAS. MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DEPOLVERIZZAZIONE DEI TRATTI PRIVI DI BINDER. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. CUP: G17H20001260001– CIG: 9878157109  LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 62_24 EMESSA DALLA SOCIETA' GENERALE APPALTI S.R.L. RELATIVA AL SALDO FINE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2236</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO CANCELLERIA– LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: B2A1A03D93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000 VVA 24010333 DEL 26.08.2024 EMESSA DALLA INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI - C.F. E P.I. 02313821007, CON SEDE LEGALE IN VIA G. B. MORGAGNI N. 13 – 00161 - ROMA E SEDE AMMINISTRATIVA IN C.SO STATI UNITI N. 14 – 35127 – PADOVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA VERSAMENTO IVA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA" AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA DA REMOTO PER GLI INVII POSTALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. MAURO QUIDACCIOLU RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI “IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4”.  FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4 E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO”. CUP: G19J21014670005 - CIG: B12AA34AB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE – AVV. GIUSEPPE MACCIOTTA – CONSIGLIO DI STATO SENTENZA N. 1947/2024-RG 607/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2 – INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL'AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO.  PRESA D’ATTO, EX ART. 106 COMMA 1 LETT. D PUNTO 2 DEL D.L.VO N. 50 DEL 2016, DELLA TRASFORMAZIONE SOCIETARIA DELLA DITTA INDIVIDUALE EDIL M.A. DI MANCA ANTONELLO. C.U.P. G17H19001310001 – C.I.G. A00400ECDE (NR. GARA 9275416).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2241</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  COFINANZIAMENTO PER INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNUALITA’ 2024 – INTEGRAZIONE IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTI – PERIODO: TRIMESTRE AGOSTO – SETTEMBRE – OTTOBRE 2024 – CIG:  Z492E131AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2243</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA E SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE.  LIQUIDAZIONE PER I PIANI INDIVIDUALI S.A.D. -  ANNO 2024 – 2° TRIMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PERGAMENE PER MATRIMONI E UNIONI CIVILI– CIG:  B2F16639DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI SASSARI VIA STINTINO N. 6 - P.I. 02621430905 – F.E. N. 97/V1 DEL 04/09/2024 – PERIODO 01-31 AGOSTO 2024 – CIG A03E569793.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2246</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA EDISON NEXT GOVERNMENT SRL. CONVENZIONE CONSIP – “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA” CONTABILITA’ CANONE ORDINARIO 2° TRIM 2024 E CONTABILITA’ EXTRA CANONE 1° SAL ANNO 2017, 2 °- 3°-4° SAL DELL’ANNO 2018, 5° SAL ANNO 2019 6° SAL ANNO 2020, 7° SAL ANNO 2022 8° SAL ANNO 2023- QUOTE 2° TRIMESTRE 2024. APPALTO PRINCIPALE ID. ORD. 3373345/2016 – LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017 - CIG. 6865771576</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 DEL 28.08.2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE PER I SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI ALGHERO RELATIVA AI MESI DI GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2248</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA - AREA DEGLI ISTRUTTORI - MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 03-C-2024-MOB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RTP CON CAPOGRUPPO MANDATARIO ARCH. ARMANDO EVANGELISTI RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO”.  FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4 E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO”. CUP: G19J21014670005 - CIG: B11D01D187</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/FE DEL 26.08.2024 EMESSA DALLA “ALGUER SPORT ASD” PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA CONCESSIONE STRUMENTALE TEMPORANEA DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA PER IL MESE DI LUGLIO - CIG B24E42B494</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALGHERO PER LO SPORT. SERVIZI DI PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PALAZZETTO DELLO SPORT – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTO DELLA CANCELLAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 1892/2024 PER MANCATA REIMPUTAZIONE SULL’ANNUALITÀ 2024. CUP G15B22000180002 – C.I.G. 9573845AD1 (GARA NR. 8875518).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2250</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNNR, MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2: “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE. LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA SCOLASTICA NELLA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA “SANT’AGOSTINO” IN VIA GRAZIA DELEDDA, 30. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 D.LGS. N. 36/2023 E DELL’ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2253</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO STIPULATO CON LA DITTA COPIER SERVICE SRL –LIQUIDAZIONE SPESA  – CIG: B2CF8882A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2254</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRETTIVE PER L'APPROVAZIONE DEI CRITERI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONE SOCIALE DI CUI ALL'ART. 25 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N.44 DEL 20.07.2022– APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2255</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI AGOSTO 2024. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO”. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO N. 1 “G. DELEDDA” - PLESSO DI VIA TARRAGONA 16 - ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 DI ALGHERO. CUP: G17B15000530006 – CIG: 7953363AC4. APPALTATORE RTI GECOS SRL CAPOGRUPPO MANDATARIA - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 174/2021 DEL 04/08/2021. AUTORIZZAZIONE INCREMENTO LAVORAZIONI IN SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA TREMOTER S.R.L. DI ITTIRI (SS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2257</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/PIC DEL 31.08.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO SOSPESI R.A.C. – ANNUALITA’ 2024 N. 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2259</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549.  LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72/PA DEL 27/08/2024 -  AGOSTO  2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2264</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2024 – N.8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1011 DEL 03/09/2024 “ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL COOP. A.R.L.” - AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” – CIG B26529A88F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI 5 BIM 2024 (GIUGNO 2024- LUGLIO 2024) RELATIVO AL NOLEGGIO IN FIBRA SPENTA (DARK FIBER) CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: A01C3C4FDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2267</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2024 – MENSILITA’ AGOSTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2268</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUARTO PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO COMPETENZA 2024 TRAMITE L’AGENZIA STUDIO APA SERVICE DI M. RATTU – C.F. 02255970903. CIG: Z11398D0E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2269</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2024 – CONSORZIO “SCALA MALA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2270</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITO, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI - PEROIODO: DAL 01.07.2024 AL 31.07.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 04/09/2024 EMESSA DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESE: LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL  SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA RESIDENTI  NEL TERRITORIO COMUNALE DI ALGHERO  AA. SS. 2024/2025 – 2025/2026 - 2026/2027. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI SASSARI E IL COMUNE DI ALGHERO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI TRASPORTO PER GLI ALUNNI  CON DISABILITA’ E ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO  DELLA PROVINCIA INERENTE IL TRASPORTO PER GLI ALUNNI CON  DISABILITA’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2273</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO STIPULATO CON LA DITTA COPIER SERVICE SRL –LIQUIDAZIONE SPESA  – CIG: Z773D471D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2274</Numero_Provvedimento><Oggetto>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE PER IL SERVIZIO GARE E CONTRATTI -  IMPEGNO DI SPESA - CIG:  B2FB75AEF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2275</Numero_Provvedimento><Oggetto>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER IL SERVIZIO 1 – OPERE PUBBLICHE E PER IL SERVIZIO 4 – SERVIZI INFORMATICI -  IMPEGNO DI SPESA - CIG:  B2FC101617</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI,  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI AGOSTO 2024 -  CIG DERIVATO: Z4B35B1D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2277</Numero_Provvedimento><Oggetto>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI SERVIZIO MANUTENZIONI  E UFFICIO TURISMO -  IMPEGNO DI SPESA - CIG:  B2FB4E256A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2280</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IT-FR MARITTIMO 2021 – 2027. PROGETTO DENOMINATO “RICREA” APPROVATIO NELL’AMBITO DEL I° AVVISO DEL PROGRAMMA. IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE A GROSSETO (GR) DAL 2 AL 5 OTTOBRE 2024. CUP RICREA: G11G23000220007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2281</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, REALIZZAZIONE OPERATIVA, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE, SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA AL COMUNE NEI PROGETTI SPORTACT - RICREA E ADAPT WISE” DI CUI AL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027. CIG: B2A316488F CUP SPORT ACT: G19I23001490006 CUP RICREA: G11G23000220007 CUP ADAPT WISE: G19I23001480006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2283</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027 PROGETTI ADAPTWISE- RICREA E SPORTACT. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE  DI CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO  DI CUI ALL'ART. 7, C.6 BIS DEL D.LGS. 165/01. CUP: G19I23001480006 - G11G23000220007 - G19I23001490006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE “UFFICIO FAMILY AUDIT”. FORMALIZZAZIONE COMPONENTI E DEFINIZIONE FUTURI INGRESSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2278</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2024 – MENSILITA’ AGOSTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2279</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN FORMA SEMPLIFICATA PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO MUSEO CASA MANNO” - CUP: G15I22000180002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V24/--1628 DEL 31.08.2024, CANONE TRIMESTRALE POSTICIPATO – GIUGNO – AGOSTO 2024 - PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DI N. 2 (DUE) VARCHI Z.T.L. DEL COMUNE DI ALGHERO – PRESENTATA DALLA DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A., P.I. 02930110966 – CIG: Z803D290E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2285</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO INAIL PER INABILITÀ TEMPORANEA – PRATICA DI INFORTUNIO N° 519435449 DEL 21.06.2024 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E INCASSO SOMME – SECONDA QUOTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE”. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 EX DELL’ART. 120, COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023. CUP: G17H23002050004 – CIG B0C950DA02.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2288</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO – AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE – CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 02- D2024-MOB. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA PER LA CESSIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SIG.RA BRUNDU CATERINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2289</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA ADIBITO AD UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE MENSILITÀ' SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2290</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IT-FR MARITTIMO 2021 – 2027. PROGETTO DENOMINATO “SPORT ACT” APPROVATIO NELL’AMBITO DEL I° AVVISO DEL PROGRAMMA. IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE A BRUXELLES DAL 15 AL 19 OTTOBRE 2024. CUP SPORT ACT: G19I23001490006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2024 – CONSORZIO “UNGIAS”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2293</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 25/001 DEL 11/09/2024 – PERIODO 01/07/2024 – 31/07/2024 – CIG A03EBF2C2C – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 46 DEL 21 APRILE 2023 – CONTRIBUTO UNA TANTUM 2024 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2297</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG: 8857464286  -  INCREMENTO ISTAT ADEGUAMENTO DEI PREZZI F.O.I. – AGOSTO 2024 / LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2292</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO – AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE – CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 02- D2024-MOB. ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DOTT.SSA BRUNDU CATERINA ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2295</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 26/001 DEL 11/09/2024 – PERIODO 01/08/2024 – 31/08/2024 – CIG A03EBF2C2C – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ RURALE DEL COMUNE DI ALGHERO – AMBITO EXTRA URBANO INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2 – FINANZIATO DALL’UE-NEXTGENERATIONEU - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 203/2023 – APPALTATORE IMPRESA INDUSTRIALE MONTE ROSÈ SRL - APPROVAZIONE 3° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3. C.U.P. G17H19001300001– C.I.G. 9909384A5C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2298</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO –  ACCERTAMENTO LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2299</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” –  COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ANNUALITA’ 2024 –  IMPEGNO DI SPESA - N. 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ALARM SYSTEM SRL CON SEDE IN VIA GALVANI N. 58/60 09129 CAGLIARI P.IVA 01100020922 – F.E. N. 2732 DEL 04/09/2024– PERIODO 01.08.2024-31.08.2024 – CIG B23E2AF8F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2309</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA RIFIUTI TA.RI. 2024 - PRESA D'ATTO LISTA DI CARICO DEI CONTRIBUENTI TENUTI AL PAGAMENTO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2301</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2024 LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2302</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. C) DEL D. LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA CON STRUTTURA GEODETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA GIOVANNI PAOLO II IN VIA XX SETTEMBRE NEL COMUNE DI ALGHERO” – CUP: G11B21008370004 – C.I.G.: B2B8809AEA. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA ALL’OPERATORE ECONOMICO: SAFETY ENERGY SRL – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2303</Numero_Provvedimento><Oggetto>“TULIS “- TUTELA LINGUE SARDE - E DELLA RELATIVA MODULISTICA EX ARTT. 9 E 15 L. 482/99, ART. 10, COMMA 5 L. R. 22/2018 E ART. 2, COMMA 13 L.R. 6/2012. ANNUALITÀ 2024 - DGR 11/12 DEL 30.04.2024 E DGR 15/32 DEL 30.05.2024 - SPORTELLO LINGUISTICO ED ATTIVITÀ CULTURALI IN LINGUA CATALANA DI ALGHERO - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PROGETTO ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2024 – “SALONDRA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2306</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2024 – CONSORZIO “SANT’ANNA POLLINI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2307</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELLA MISURA REGIONALE “AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO” D.G.R. 44/15 DEL 14.12.2023 E D.G.R. 22/08 DEL 28/06/2024 – ACCERTAMENTO PRIMO E SECONDO ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DELL'AREA DELLE FUNZIONI LOCALI - TRIENNIO 2019-2021 - SOTTOSCRITTO IL 16/07/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2310</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IT-FR MARITTIMO 2021 – 2027. PROGETTO DENOMINATO “SPORT ACT” APPROVATO NELL’AMBITO DEL I° AVVISO DEL PROGRAMMA. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE A BRUXELLES DAL 15 AL 19 OTTOBRE 2024. CUP SPORT ACT: G19I23001490006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2311</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA’ DEL VINO. ANNUALITÀ 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2312</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA’ DELL’OLIO. ANNUALITÀ 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2315</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO   AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE   RETTE (QUOTA SOCIALE) SOSTENUTE DA CITTADINI   INSERITI NELLA RSA SAN NICOLA DI SASSARI   -LIQUIDAZIONE MESI APRILE/ MAGGIO/GIUGNO 2024 (01.04.2024 AL 30.06.2024).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2316</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2317</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2024- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI RAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2318</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: APPALTO PER" L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSIP SERVIZIO LUCE 3- LOTTO 4”. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 113 D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II, SECONDO TRIMESTRE 2024, REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. APPALTO PRINCIPALE ID. ORD.3373345/2016 LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2313</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FONDAZIONE CAMMINO FRANCESCANO IN SARDEGNA”. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE FONDO DI DOTAZIONE E FONDO GESTIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2320</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3233/2024. PAGAMENTO AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI SU RISCOSSIONI FINO AL 31.12.2023 DA AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI 2014-2019. CONTRATTO REP. 93/2018 - CIG 7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2321</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DEL BURAS CON SEDE IN VIA ZARA SNC – CAGLIARI (CA), QUALE IMPORTO DI INSERZIONE PRATICA N. 53640 /2024 INERENTE LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE ZONE B1 E B2 E “PROGRAMMA INTEGRATO PER IL RIORDINO URBANO DELLA PERIFERIA LA PIETRAIA” DI CUI ALLA L.R. 29 APRILE 1994, N. 16, E ALL’ARTICOLO 40 DELLA L.R. 23 APRILE 2015, N. 8. APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2322</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3234/2024. PAGAMENTO AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI SU RISCOSSIONI FINO AL 31.12.2023 DA AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES-TARI 2013-2019. CONTRATTO REP. 93/2018 - CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2323</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2024 – CONSORZIO “LA RUCCHETTA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2324</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3235/2024. PAGAMENTO AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI SU RISCOSSIONI FINO AL 31.12.2023 DA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2013-2020. CONTRATTO REP. 93/2018 - CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2325</Numero_Provvedimento><Oggetto>PISCINA COMUNALE SCOPERTA. ATTRIBUZIONE CONCESSIONE DEL BENE PER GESTIONE SPERIMENTALE STRUMENTALE PROROGA SETTEMBRE 2024. CIG B24E42B494</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2340</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” –  COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ACCERTAMENTO/IMPEGNO M.P.C. 2024 PER SOFFERENTI SLA E SCLEROSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE INCARICO RELATIVO AL SERVIZIO “SPIAGGE SICURE 2024. SALVAMENTO A MARE. CIG: B24A812C77.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2327</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” - PROROGA TECNICA DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, COSIDDETTO “CONTRATTO PONTE”, IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA TAR SARDEGNA N.305/2023, A FAVORE DELLA COOP. SOC. BARBARA B. SVINCOLO PARZIALE IMPEGNO NUOVO CONTRATTO ED INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2024 -CIG: 9817248954.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2328</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4 E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO”.  LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4” - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. CUP: G19J21014670005 - CIG: B12AA34AB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2329</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4 E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO”.  LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO” - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. CUP: G19J21014670005 - CIG: B11D01D187</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2333</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO FUNZIONALITA’ GRUPPO IDRICO ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI PRIMO GRADO “SEBASTIANO SATTA” DI VIA G. BIASI - DECISIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1, LETT A) ALL’O.E. CAM.AS S.R.L. DI SASSARI - CIG B3179B3274.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCULI ESISTENTI NEL CIMITERO DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI CSE SU SAL N. 1 E DI PROGETTAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. CUP: G12C23000330004 - CIG: A03A950F76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2335</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  ANNO 2024 - BORSA DI STUDIO  REGIONALE A.S. 2023/2024 (L.R. 5/2015) E BUONO LIBRI - A.S. 2024/2025 (ART. 27 L.448/1998).  APPROVAZIONE ELENCHI PROVVISORI DEGLI AMMESSI A CONTRIBUTO E DEGLI ESCLUSI .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON – FONDO PNRR (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU) MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1.  CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 213/2024, IMPRESA APPALTATRICE GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI SRL – AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DELL’IMPRESA LEGNOSTRUTTURE SRL. CUP: G11B21007490004 – CIG: 9045681C18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME SPESE PER L’ACQUISTO DI UNA TARGA COMMEMORATIVA POLIZIA PENITENZIARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2338</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA FOCUS EUROPE ANNUALITÀ 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2339</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—IMPEGNO FONDI DI BILANCIO PER L'ATTIVAZIONE  DEI NUOVI PIANI PERSONALIZZATI ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELEFONICA ALLA DITTA FASTWEB SPA. CONVENZIONE TELEFONIA 5. CIG: 8993313CA7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE AGOSTO 2024. CIG: 9458963732.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO SWITCH DI RETE. AGOSTO 2024. TRATTATIVA DIRETTA N. 3699656 - CIG: A00473FC1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ IN FIBRA E VOIP DELLE SCUOLE CON VODAFONE S.P.A. CIG: A0286B9215.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2330</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE PERIODO: DAL 01.08.2024 AL 31.08.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL BURAS CON SEDE IN VIA ZARA SNC – CAGLIARI (CA), QUALE IMPORTO DI INSERZIONE PRATICA N. 53640 /2024 INERENTE LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE ZONE B1 E B2 E “PROGRAMMA INTEGRATO PER IL RIORDINO URBANO DELLA PERIFERIA LA PIETRAIA” DI CUI ALLA L.R. 29 APRILE 1994, N. 16, E ALL’ARTICOLO 40 DELLA L.R. 23 APRILE 2015, N. 8. APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2332</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTE PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE. ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2341</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3277/2024. PAGAMENTO AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI SU RISCOSSIONI FINO AL 31.12.2023 DA AVVISI DI ACCERTAMENTO TOSAP-CIMP. CONTRATTO REP. 93/2018 - CIG 7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2342</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DIRIGENTE CON PROFESSIONALITA’ DI NATURA TECNICA, AI SENSI DELL’ART. 110, C.1, DEL D.LGS 267/2000.  APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA E NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2343</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE – AFFIDATARIO “ENGIE SERVIZI SPA” - CIG 94587073F1 - SCRITTURA PRIVATA REP N. 528/2023 DEL 13.01.2023. PROROGA TECNICA DAL 04 NOV. 2023 / 31 LUG. 2024. LIQUIDAZIONE CANONE GESTIONE ORDINARIA – PERIODO 4 NOV. 2023 - 31 DIC. 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2345</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE – AFFIDATARIO “ENGIE SERVIZI SPA” - CIG 94587073F1 - SCRITTURA PRIVATA REP N. 528/2023 DEL 13.01.2023. PROROGA TECNICA DAL 04 NOV. 2023 / 31 LUG. 2024. LIQUIDAZIONE CANONE GESTIONE ORDINARIA – PERIODO 4 NOV. 2023 - 31 DIC. 2023 – ASILO NIDO E MICRONIDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2346</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE – AFFIDATARIO “ENGIE SERVIZI SPA” - CIG 94587073F1 - SCRITTURA PRIVATA REP N. 528/2023 DEL 13.01.2023. PROROGA TECNICA DAL 04 NOV. 2023 / 31 LUG. 2024. LIQUIDAZIONE CANONE A CONSUMO PER INTERVENTI STRAORDINARI – PERIODO 4 NOV. 2023 - 31 DIC. 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI N.1 UTENTE A SEGUITO DEL REINCASSO DELLE SOMME PER LA L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMI-CI, DEGLI EMOFILIACI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2347</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE – AFFIDATARIO “ENGIE SERVIZI SPA” - CIG 94587073F1 - SCRITTURA PRIVATA REP N. 528/2023 DEL 13.01.2023. PROROGA TECNICA DAL 04 NOV. 2023 / 31 LUG. 2024. LIQUIDAZIONE CANONE GESTIONE ORDINARIA - PERIODO 01 GEN. 2024 - 31 LUG. 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2348</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE – AFFIDATARIO “ENGIE SERVIZI SPA” - CIG 94587073F1 - SCRITTURA PRIVATA REP N. 528/2023 DEL 13.01.2023. PROROGA TECNICA DAL 04 NOV. 2023 / 31 LUG. 2024. LIQUIDAZIONE CANONE GESTIONE ORDINARIA IMPIANTI ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO 01 GEN. 2024 - 31 LUG. 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2349</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17, C. 2 “PRENDERE IL VOLO”. APPROVAZIONE RENDICONTO PROGETTO BSJ.98 3^ ANNUALITA’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2350</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO MICRO-NIDO COMUNALE C/O IL COMPLESSO SCOLASTICO “LA PEDRERA” - PIANO FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. N.6/2012. CUP G11B21007420001. APPALTATORE “LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO &amp; C. SNC” – S. MARIA COGHINAS (SS) – CIG 904336333B - SCRITTURA PRIVATA REP. N. 480/2022. ACCESSO AL FONDO PER ADEGUAMENTO DEI PREZZI EX ART. 26 CO. 4 LETT. B) DEL D.L. N. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 91/2022 - LIQUIDAZIONE SALDO EROGATO DAL MIMS - DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2351</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A FAVORE DEI SOGGETTI BENEFICIARI, PER DANNI SUBITI DA CALAMITÀ NATURALE ANNO 2020 ED EVENTI DEL 7 E 8 APRILE E DEL  26 SETTEMBRE 2021, AI SENSI DELLA L.R. N. 26/2015 IN ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI G.R. N. 49/49 DEL 17/12/2021 E N. 4/1 DEL 31/01/2022. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI SOGGETTI PRIVATI PER I DANNI OCCORSI ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI, AI BENI MOBILI IVI UBICATI, AI BENI MOBILI REGISTRATI E ALLE  ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E IMPIANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI SANTA MARIA LA PALMA - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II – PRESA D’ATTO, EX ART. 120 COMMA 1 LETT. D PUNTO 2 DEL D.LGS N. 36/2023, DELLA TRASFORMAZIONE SOCIETARIA DELLA DITTA INDIVIDUALE EDIL M.A. DI MANCA ANTONELLO - CUP: G17H21026020006 – CIG: B120CC6077</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE” - GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 RELATIVI AL 1,9 % - FASE PROGETTAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, LIQUIDAZIONE SAL N.4, DECRETO AIUTI AL 4 SAL, ACCORDO BONARIO. CUP G12F20000050001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2358</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO FAMILY AUDIT - INTEGRAZIONE COMPONENTE TUCCIO FEDERICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 4 - Family Audit</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2359</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE PER L’AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI AGOSTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ECOTONI ONLUS. CIG B10FDB0B69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2360</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMONTAGGIO, TRASPORTO E RIMONTAGGIO ARREDI PRESSO VARI STABILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’O.E. ECOPRAMAL S.R.L. - CIG B2DAC5FB34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PASSERELLE IN LEGNO PER L’ACCESSO ALLA SPIAGGIA PRESSO LA PINETA MARIA PIA - VIALE PRIMO MAGGIO - CUP G17B23000120006 - CIG ZD73DF4FCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2362</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  INTEGRAZIONE MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.08.2024 AL 31.08.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2364</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA - DITTA CARGOMME SRL. GIG: ZF7353CF04.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2365</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D. LGS N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA FERTILIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO “P. VIRGILIO” A FAVORE DEL PROFESSIONISTA ING. ROBERTO GRENGA - CIG 15B324461422</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2366</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2024 – “FANGAL MALAI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2367</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITO, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI - PERIODO: DAL 01.08.2024 AL 31.08.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2368</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.08.2024 AL 31.08.2024 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2369</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2370</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 110, C.2, DEL D.LGS 267/2000, DI COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA E NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2371</Numero_Provvedimento><Oggetto>FACILITY MANAGEMENT FM4 - SERVIZI  INTEGRATI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE E DI ALTRI SERVIZI OPERATIVI DI MANUTENZIONE, QUALI: ASSISTENZA/MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI – MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI OLTRE CHE FACCHINAGGIO INTERNO - FACCHINAGGIO ESTERNO.  LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2024.  CIG DERIVATO 9976764E17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. MAURO QUIDACCIOLU RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI “IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4”.  FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4 E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO”. CUP: G19J21014670005 - CIG: B12AA34AB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. UNDICESIMA LIQUIDAZIONE 2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE20.  CIG. 9896629C99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RTP CON CAPOGRUPPO MANDATARIO ARCH. ARMANDO EVANGELISTI RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO”.  FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4 E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO”. CUP: G19J21014670005 - CIG: B11D01D187</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2375</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE MENSILITÀ SETTEMBRE 2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2376</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  PER   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO  LA   COMUNITÀ INTEGRATA  DEL TERRITORIO "NS DI COROS" DI ITTIRI -   LIQUIDAZIONE PERIODO MESI GENNNAIO/AGOSTO    2024 .( DAL 01.01.2024 AL 31.08.2024).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2377</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE – AFFIDATARIO “ENGIE SERVIZI SPA” - CIG 94587073F1 - SCRITTURA PRIVATA REP N. 528/2023 DEL 13.01.2023. PROROGA TECNICA DAL 04 NOV. 2023 / 31 LUG. 2024. LIQUIDAZIONE CANONE A CONSUMO PER INTERVENTI STRAORDINARI - PERIODO 01 GEN. 2024 - 31 LUG. 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2397</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ISCOL@ - ASSE I – RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” – VIA TARRAGONA - I.C. N. 2” – SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO – ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - CUP G17B15000530006. DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1, LETT B) DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DI STRUMENTI MUSICALI VARI E DI UN FOTORIPRODUTTORE – CIG B324F952E2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2398</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2. AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020, DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. C.U.P. G17H19001310001 – C.I.G. 9571268C35 (GARA NR. 8873028). PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI INGEGNERIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_24 DEL 23/09/2024- AGGIORNAMENTO PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE (P.R.A.)- SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50,COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG Z233DEDD9A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO “AM.BI.CI” AGLI ADERENTI ALLO STESSO CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA - PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2381</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI “SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ALGHERO": LOTTO 1 RCT RCO. LIQUIDAZIONE  PREMIO ANNUALITA’ 2024/2025. CIG N. 9497743976.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2382</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CENTRALINE E IRRIGATORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - C.I.G. B284AFF5E2 – LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’O.E. CUGUSI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI SFALCIO E SFRONDATURA LATERALE DI SIEPI E ARBUSTI PRESSO LE STRADE VICINALI GARRONE E DON PEPPINO DEL COMUNE DI ALGHERO - C.I.G. B2D91123B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMI 29 E 37 – IMPIANTO NATATORIO COMUNALE IN LOCALITÀ MARIA PIA. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 113 D.LGS N. 50/2016. CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 515/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2385</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE DEL MESE DI AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2386</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 113 D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. - LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE RURALI IN LOC. MAMUNTANAS - SALTO DON PEPPINO – UNGIAS. MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DEPOLVERIZZAZIONE DEI TRATTI PRIVI DI BINDER. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 2. CUP: G17H20001260001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DELL’ATTO AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1 AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. N. 173/2021 RELATIVO AI LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE” - C.U.P. – G17F19000040001 – CIG: 86513507DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2388</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. C) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA CON STRUTTURA GEODETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA GIOVANNI PAOLO II IN VIA XX SETTEMBRE NEL COMUNE DI ALGHERO” – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CUP: G11B21008370004 – CIG: B2B8809AEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2396</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE INTEGRATIVA DEL MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2437</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI “SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ALGHERO": LOTTO 1 RCT RCO. IMPEGNO INTEGRAZIONE SOMME PER  PREMIO ANNUALITA’ 2024/2025. CIG N. 9497743976.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2459</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI “SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ALGHERO": LOTTO 4 RCA/ARD LIBRO MATRICOLA.IMPEGNO PER NUOVE AUTO - CIG N. 9497787DC4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2461</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA, ANNO 2024, V PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 19/09/2024 EMESSA DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESE: LUGLIO 2024.”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 19/09/2024 EMESSA DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI, RELATIVI ALL’ESTENSIONE DEL SERVIZIO ALL’INTERNO DELL’AREA DEL P.LE DELLA PACE, DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESE: LUGLIO 2024.”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTARI E FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI IN LOCALITÀ SANTA MARIA LA PALMA. LIQUIDAZIONE DELLA RATA DI SALDO – C.U.P. G15I23000140004 – C.I.G. A02F64E6A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2390</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ISCOL@ - ASSE I – RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” – VIA TARRAGONA - I.C. N. 2” – SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO – ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - CUP G17B15000530006. DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1, LETT B) DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DI PIANOFORTE A CODA – CIG B3267F611F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2391</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 2 E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 - INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI, LOCALITA’ PORTICCIOLO (PRESSI EX COMUNITA’ PRIMAVERA) - CIG B30784C82C- CUP G19J21013950002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80/PA DEL 19.09.2024, EMESSA DALLA ASSOCIAZIONE VOSMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, C.F. 02851810909, PER PAGAMENTO 2° SAL DEL SERVIZIO SALVAMENTO A MARE – ESTATE 2024, PERIODO DAL 01.08.2024 AL 19.09.2024. CIG: B24A812C77</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2393</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2394</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI E MANUTENZIONE PULSANTI ALLARME ANTINCENDIO, SCUOLA MARIA CARTA IN VIA MALTA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MURA GIUSEPPE. CIG B2C67BE6CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2395</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO  DIVERSE  COMUNITÀ INTEGRATE E RESIDENZIALI  DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE PERIODO MESI MAGGIO /AGOSTO  2024 .    ( DAL 01.05.2024 AL 31.08.2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2399</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO -  CIG  B32E82E058</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2400</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E/O SISTEMAZIONE DI AREE DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE” ALLA COOPERATIVA SOCIALE DON BOSCO. CIG B2DE495E34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2401</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, REALIZZAZIONE OPERATIVA, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE, SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA AL COMUNE NEI PROGETTI SPORTACT - RICREA E ADAPT WISE” DI CUI AL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027.  CUP ADAPTWISE: G19I23001480006 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59 DEL 28.08.2024 ALLA SOCIETÀ INNOLABS S.R.L.  CIG: B2A316488F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, REALIZZAZIONE OPERATIVA, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE, SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA AL COMUNE NEI PROGETTI SPORTACT - RICREA E ADAPT WISE” DI CUI AL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027.  CUP RICREA: G11G23000220007 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58 DEL 28.08.2024 ALLA SOCIETÀ INNOLABS S.R.L.  CIG: B2A316488F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2403</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, REALIZZAZIONE OPERATIVA, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE, SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA AL COMUNE NEI PROGETTI SPORTACT - RICREA E ADAPT WISE” DI CUI AL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027.  CUP SPORT ACT: G19I23001490006 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56 DEL 28.08.2024 ALLA SOCIETÀ INNOLABS S.R.L. CIG: B2A316488F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2407</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2024 – CONSORZIO “VESSUS EVANGELETZ”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2404</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE (2024-2026) DI PULIZIA DI CADITOIE E GRIGLIE STRADALI - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG B32ECC7B9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2405</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA, AGGIORNAMENTO GRUPPO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.213/2024. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2406</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022/2023 – EE20. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 – SECONDA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E  LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE AL 26/09/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCULI ESISTENTI NEL CIMITERO DI ALGHERO - GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME EX ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 RELATIVI ALLA FASE DI PROGETTAZIONE PER PERIZIA DI VARIANTE E SU SAL N.1 IN PERCENTUALE 2.0 %. CUP G12C2300033004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2409</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER L’ATTUAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO PRIMARIA “SACRO CUORE” DI VIA CAGLIARI - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – CUP G12F20000050001 – PROFESSIONISTA INCARICATO - ARCH. ANTONIO A. DELOGU - SASSARI - CIG 9537371786. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER PRESTAZIONI DI D.LL., CONTABILITÀ E COLLAUDO FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2410</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER DIAGNOSI ENERGETICA E ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE, FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - L.R. N. 1/2023, ART. 10, CO. 10 (LEGGE DI STABILITÀ 2023) - DELIBERAZIONE G.R. N. 31/100 DEL 29.09.2023. SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA DI PREDISPOSIZIONE DIAGNOSI ENERGETICA E A.P.E. DELL’EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE “SECONDARIA DI 1° GRADO “GIOVANNI PAOLO II” - VIA XX SETTEMBRE” - CIG B1B32F87AE. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI A FAVORE DELL’ING. GIANLUIGI COSTANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2411</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SINCRONA EX ART.14 TER E SS. DELLA L. 241/1990 E SS.MM.II., AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEI PARERI NECESSARI PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER IL POSIZIONAMENTO STATUA DEDICATA A SANTA MARIA MADDALENA PRESSO L’ISOLOTTO DELLA MADDALENETTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2412</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA E SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE.  IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER I PIANI INDIVIDUALI S.A.D., S.E.T., S.A.S.S., S.P.S. -  ANNO 2024 – 1° E 2° TRIMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2413</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  COFINANZIAMENTO PER INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNUALITA’ 2024 – INTEGRAZIONE IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – SETTEMBRE 2024 – N.7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2414</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA “LE NOVITÀ  IN MATERIA DI EDILIZIA: 1) IL DECRETO SALVACASA CONVERTITO IN LEGGE N. 105 PUBBLICATA IN G.U. IL 27/07/2024; 2) LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 142 DEL 23/07/2024 SULLA LEGGE REGIONALE SARDEGNA N. 9/2023; 3) LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 151 DEL 26/07/2024 SULLA LEGGE REGIONALE N. 9/2023 E SULLA L.R. N. 17/2023” - CIG: B337D6EA92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2415</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA “FORMAZIONE AVANZATA STP E MUNICIPIUM” - CIG: B337CECF49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GPL PER IMPIANTO ACQUA CALDA SANITARIA DEL CAMPO SPORTIVO “A. CATALDI” DI SANTA MARIA LA PALMA - CIG B16728E69F – LIQUIDAZIONE FORNITURA ALLA LIQUIGAS SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTUALI  - SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE – SAI 2024 – PERIODO 18-19.05.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2422</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. SERVIZI DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 1PA DEL 09.09.2024. C.U.P. G17H19001310001 – C.I.G. B062430AA4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2423</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. C.U.P. G17H19001310001 – C.I.G. A00400ECDE (NR. GARA 9275416). APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2418</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI 150 PALI TUTORI IN PINO AUTOCLAVATO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO -  CIG B32E8A8504</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2419</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS “CANTIERE NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITÀ 2023” RELATIVO A PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE. INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEC AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D. LGS 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2420</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” MISURA CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITÀ 2023. L.R. 48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R.20/2019, ART.3, COMMA 1. CANTIERE RELATIVO A “VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E/O SISTEMAZIONE DI AREE DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE”. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PROVE PER LA VERIFICA DI IDONEITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2421</Numero_Provvedimento><Oggetto>0LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 24/09/2024 EMESSA DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESE: AGOSTO 2024 - .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2427</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE DEL MESE DI AGOSTO - INTEGRATIVA 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2429</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DOVUTI PER IL PAGAMENTO DI CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE E CARTACEE NON RILASCIATE: ISTANZE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2430</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI POTATURA DI ALBERATURE DI PINO  -  C.I.G.: B32D476A97.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2431</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELLA MISURA REGIONALE “AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO” D.G.R. 44/15 DEL 14.12.2023 E D.G.R. 22/8 DEL 28/06/2024 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N.13/89 E L.R. N. 32/1991 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI  "  - ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO RAS  E CONTESTUALE IMPEGNO A FAVORE DEI BENEFICIARI GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA  ANNUALITÀ 2024 - " EDIFICI ANTE 1989"  CUP: G13E24000030001; "EDIFICI  POST 1989" CUP : G13E24000040001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S C I A  CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI S. R. L.  – SASSARI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI  SETTEMBRE  2024 .  CIG  9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60/2024 DEL 18/09/2024 EMESSA DALL’IMPRESA MANCA FRANCO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE PER IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA LOCALE COMUNALE SITO IN VIA VITTORIO EMANUELE, 102. CIG: B2877E1FB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2426</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DAL COMUNE DI ALGHERO – STAGIONE SPORTIVA 2024-2025. APPROVAZIONE ISTANZE ED ASSEGNAZIONE PALESTRE SCOLASTICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2428</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) PER IL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA EX DPR 462/2001 IN DIVERSI IMMOBILI COMUNALI. CIG: B32E1721A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2433</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” MISURA CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITÀ 2023. L.R. 48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R.20/2019, ART.3, COMMA 1. CANTIERE RELATIVO A “VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E/O SISTEMAZIONE DI AREE DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE”. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PROVE PER LA VERIFICA DI IDONEITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2435</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE PER DOMANDA DI PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE IN REGIME DI CUMULO CON DECORRENZA 01.01.2025 – CODICE UNIVOCO DIPENDENTE 132-293-624.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2436</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE ALBO DELLA CITTADINANZA ATTIVA PER L’ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2438</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME SPESE PER LA FORNITURA DI BATTERIE E VETRINI PER L’IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI FERTILIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MOVIMENTAZIONE INSTALLAZIONE PDC CENTRALIZZATA DA IMMOBILE SITO IN VIA COLUMBANO A RESIDENZA SANITARIA PER ANZIANI (EX GREEN HOTEL) - BLOCCO A - FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVE POMPE DI CALORE - BLOCCO B - RSA - FORNITURA E INSTALLAZIONE POMPE DI CALORE AD ESPANSIONE DIRETTA C/O UFFICI DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - COMPLESSO LO QUARTER - CUP G15I23000080004 - CIG 997923660F. COMPENSAZIONE E RECUPERO QUOTA IVA VERSATA IN ECCESSO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO RESIDUO A FAVORE DI ENGIE SERVIZI SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2442</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMF “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” 2024 (AVQ) - COD. ISTAT INDAGINE 00204.  RIDUZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI CUI ALLA DET. N.42 DEL 10.01.2024 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL PERSONALE INCARICATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER L’ACQUISTO DI UN CONTRIBUTO UNIFICATO PER CHIAMATA IN CAUSA NEL PROCEDIMENTO CIVILE INSTAURATO DAVANTI AL TRIBUNALE DI SASSARI CON ATTO DI CITAZIONE DEL 01/07/2024 - “COMUNE DI ALGHERO C/ ***” -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2440</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO TENNIS CLUB MARIA PIA – INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL R.U.P. AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.LGS N. 36/2023 E DELL’ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2018 – CUP: G18E24000180006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2441</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021. ANNO 2024 –LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2443</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO AGOSTO  2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI SFALCIO E SFRONDATURA LATERALE DI SIEPI E ARBUSTI PRESSO VARIE STRADE DELL'AGRO DEL COMUNE DI ALGHERO - C.I.G. B2DC4FA94E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2024 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: ZE5329C88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2446</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2024, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - TRASLOCHI E INTERVENTI EDILIZI D’URGENZA CON AUTOSCALE E LAVORI EDILI. PERIODO DAL 01.07.2024 AL 30.09.2024. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2447</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 3982/2023 – ANN. 2024 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ GLOBAL POWER SPA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG: 7851751DE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2448</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI GESTIONE DEL SITO WEB “ALGHERO HOSPITALITY” - CIG ZCB3DBEFB9- LIQUIDAZIONE SAL N. 1 E 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2449</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI OSPITALITÀ. CIG Z893DBF090. LIQUIDAZIONE SAL N. 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2450</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA FERTILIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO “P. VIRGILIO” – FERTILIA. INCREMENTO SOMME E LIQUIDAZIONE SOMME PER VERSAMENTO ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2451</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT A) DELLA L. 120/2020 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO CONCLUSIVO E IN CORSO D’OPERA PER I LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON - PNRR - (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU M5-C2-INV 2.1) - CUP: G19I20000250005 CIG: B3365BEE65.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA ALLA UNITA’ IMMOBILIARE DISTINTA AL FG. N. 78, MAPP.LE 792, SUB 8 E SUB 24, SUB 15 E SUB 2. PRESA D’ATTO SOSTITUZIONE DIRIGENTE IN SEDE DI STIPULA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2453</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 5029/2023 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “URBANIZZAZIONE VIA F.LLI ACCARDO ARTIGIANI”. CUP: G11B23000780006 - CIG: Z6F3D6CAAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2454</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII, DELLA LUDOTECA COMUNALE  E DEL MICRO-NIDO COMUNALE VIA MALTA “LA PEDRERA” CIG 75890309AA. SVINCOLO GARANZIA DELLO 0,50% ANNI  2019-2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE RURALI IN LOC. MAMUNTANAS - SALTO DON PEPPINO – UNGIAS. MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DEPOLVERIZZAZIONE DEI TRATTI PRIVI DI BINDER. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 2. GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E RELATIVI ALL’INTERVENTO CUC – RETE METROPOLITANA. CUP: G17H20001260001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA ALLA UNITA’ IMMOBILIARE DISTINTA AL FG. N. 78 MAPP.LE N. 797 SUB. N. 20. PRESA D’ATTO SOSTITUZIONE DIRIGENTE IN SEDE DI STIPULA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2457</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL III TRIMESTRE 2024 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 1.421,77</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA E TRASPORTO DI N. 30 PLATANUS ACERIFOLIA AD ALBERELLO IN VASO - CIG B2D746E127</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2469</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE CIMITERO: REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ESISTENTE. CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 206 DEL 17.10.2023. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 113 D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITA ED ESECUTIVA ED ALLA MODIFICA CONTRATTUALE N. 1 EX ART. 106, COMMA 1 LETT. A) E COMMA 2 LETT. B) DEI LAVORI IN OGGETTO. CUP: G15I22000110006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2460</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO – CIG Z2C349BE89. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2024 – LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA BARRE IN ACCIAIO – CIG: B16BFC1B8F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2463</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L.R. 23/2005 – SETTEMBRE 2024 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2464</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2465</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA PJ08906049 DEL 30/09/2024, DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG. DERIVATO 9047734A49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2466</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUINTO PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO COMPETENZA 2024 TRAMITE L’AGENZIA STUDIO APA SERVICE DI M. RATTU – C.F. 02255970903. CIG: Z11398D0E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2468</Numero_Provvedimento><Oggetto>62A ALGHERO – SCALA PICCADA - CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 3/24 DEL 26.09.2024 A FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO ARCH. PAOLO EMILIO ZOAGLI E EMILIO ZOAGLI - COMPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR) E AL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL (PAI) – CIG: 9565340048</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2492</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NOVITA’ LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ALGHERO – AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG: B34AF506BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2470</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 CO. 2 “PRENDERE IL VOLO” SJ1104, LIQUIDAZIONE FATTURE AZIONE DI TUTORAGGIO DI INTERMEDIAZIONE “NUOVE IDEE COOPERATIVA SOCIALE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2471</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. CIG 9047734A49. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E  LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2472</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROGETTO DONNA PIU’ - SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2473</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AGLI INCASSI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO A FAVORE DELLA BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO, FILIALE DI ALGHERO - ANNO 2024-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2474</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURE  MESI LUGLIO E  AGOSTO   2024    [CIG: B1499AB992]</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2475</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI AGOSTO 2024 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2476</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI  A.I.A.S. DI CORTOGHIANA-SASSARI E BONO - LIQUIDAZIONE  CONTABILITÀ MESI GIUGNO E LUGLIO   2024  -   CIG : B1497799CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2477</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE), PER LA RIQUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DA BASEBALL, SITO IN VIA EMILIA - CUP G14J24000340005 - PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CERTIFICATA “APPALTI&amp;CONTRATTI” - AFFIDAMENTO ALL’ING. GIANPIERO MAMELI DI SASSARI - CIG B34E486FF3 - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2481</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO”. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO N. 1 “G. DELEDDA” DI VIA TARRAGONA - CUP G17B15000530006 – CIG 7953363AC4. APPALTATORE RTI GECOS SRL CAPOGRUPPO MANDATARIA - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 174/2021 DEL 04/08/2021. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA N. 2- RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO – IMPEGNO SPESE AGGIUNTIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2484</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DELSERVIZIO INFORMATICO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE (D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994, N.634) - ANNO 2024 - .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PROT. N. V0000010087 DEL 16/07/2024 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – TRANSAZIONI TIPO INFO1, INFO 7  E IQTV RELATIVE AL 2° TRIMESTRE 2024 - SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2487</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CORSI D’ACQUA NATURALI DI COMPETENZA COMUNALE – CIG A0397067C3. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.L.GS 36/2023 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2489</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA PULIZIA DELLE SPIAGGE E LITORALI CER 20.03.99 E TRASPORTO E RICONSEGNA DELLA SABBIA RECUPERATA SULL’ARENILE DI PROVENIENZA. DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 2 E AFFIDAMENTO EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL. CIG B34CC54882.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2491</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICAMENTO E TRASPORTO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEI SITI DI ACCUMULO VERSO L’IMPIANTO DI TRATTAMENTO E DI RICONSEGNA DELLA SABBIA PRESSO GLI ARENILI DI PROVENIENZA – DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023- CIG B1E159A1B1. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.L.GS 36/2023 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: N. 45  DEL 03/10/2024 IN FAVORE DI LAI GIANLUCA PER IL II TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2494</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE - LIQUIDAZIONE II° TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2495</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEL SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DEL COMUNE DI ALGHERO – AFFIDAMENTO EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL - CON SEDE LEGALE IN VIA DANTE ALIGHIERI NEL COMUNE DI CAGLIARI E IMPIANTO IN LOC. GANNÌ NEL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA, P.IVA 03507240921 - CIG. B1B6AFC16E. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.L.GS 36/2023 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2478</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT C – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. (CODICE 02-C-2023) – ASSUNZIONE CANDIDATA CRABUZZA MARINA A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER 12 MESI TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO. PROGETTO MINISTERO SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2479</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT C – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. (CODICE 02-C-2023) – ASSUNZIONE CANDIDATA MURA SANDRA A TEMPO PIENO DETERMINATO PER 36 MESI TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO. PROGETTI INTERREG ADAPTWISE,  RICREA, SPORTACT, CARDIMED.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2480</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO TENNIS CLUB MARIA PIA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L.VO N. 36 DEL 2023. C.U.P. G18E24000180006 – C.I.G. B34E7A5352</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024 -  504 DEL 04/102024, A FAVORE DELLA DITTA I.T.M. TELEMATICA S.R.L., CON SEDE IN SASSARI, ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA NORD, STRADA 28 – P.IVA: 01560530907.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2488</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/PIC DEL 30.09.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2497</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2024 LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2512</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. LIQUIDAZIONE FATTURA COOP ALI ASSISTENZA - SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2514</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 PROGETTO ADAPT- SPESE COERENTI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2519</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. AI SENSI DEGLI ARTT. 142 E 208 DEL D.LGS N.285/1992 -ACCERTAMENTO D’ENTRATA N. 02/2024 DAL 01/07/2024 AL 31/08/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2496</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE DELLE  SOMME   ANTICIPATE PER LA FORNITURA DI UNA BATTERIA PER L’IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI FERTILIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2498</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEI SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI INSTALLATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARTI DI RICAMBIO - LIQUIDAZIONE PRIMA FASE DI INTERVENTO. CIG ZDD3DB1216</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE SETTEMBRE 2024. CIG: 9458963732.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000022/PA DEL 03/10/2024 EMESSA DALL’IMPRESA ON TECNOLOGY SRL PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 UPS PRESSO PALACONGRESSI. CUP: G16J20000630002 – CIG: B25396E0CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POSA IN OPERA DI RECINZIONE IN LEGNO DI DELIMITAZIONE DELL’AREA GIOCHI ESTERNA DI PERTINENZA DEL MICRONIDO COMUNALE DI VIA CORSICA. CUP G15E23000240004 - CIG Z553DE1F24. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA EDILE SCANU FRANCESCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2502</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 11/1985 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMO-LINFOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2503</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 11/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. CON-TRIBUTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2504</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLIN-FOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI SETTEMBRE  2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2505</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN COMODATO D’USO E PRESTAZIONI PERIODICHE DI ESTINTORI, MANICHETTE, LANCE, POMPE ANTINCENDIO, VERIFICHE SU PORTE, DISPOSITIVI ANTIPANICO E LUCI DI EMERGENZA DEL MERCATO ORTOFRUTTA E RELATIVE AL PERIODO 13/11/2023 - 31/12/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 102-0000000103 DEL 14.06.2024  EMESSA DALLA ELMI SRL. CIG: Z6B33A603A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2506</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– SETTEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2507</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILIACI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2508</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 PER IL SERVIZIO DI AUTO SPURGO CON UTILIZZO DI CANAL-JET PER STASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE ED EVENTUALE ASPIRAZIONE REFLUI. CIG: B3576903DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2509</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6. CONTRIBUTI SPESE VIAGGIO E SOGGIONRO A FA-VORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– IMPEGNO E LIQUIDA-ZIONE SETTEMBRE  2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2510</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO SWITCH DI RETE. SETTEMBRE 2024. TRATTATIVA DIRETTA N. 3699656 - CIG: A00473FC1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2513</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2024 – MENSILITA’ SETTEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2515</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” – COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ANNUALITA’ 2024 – LIQUIDAZIONE N. 3 – III TRIMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2516</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI SETTEMBRE 2024. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2517</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 110, C.2, DEL D.LGS 267/2000, DI COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2520</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALGHERO PER LO SPORT. SERVIZI DI PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PALAZZETTO DELLO SPORT. CUP G15B22000180002 – C.I.G. 9573845AD1 (GARA NR. 8875518). MODIFICA DEL CONTRATTO CON AUMENTO DI SPESA DI CUI ALL’ART. 106 COMMA 1 LETT. C DEL D.L.VO N. 50 DEL 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA  PROGRAMMA PROGRAMMA HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01PROGETTO CARDIMED – CLIMATE ADAPTATION AND RESILIENCE DEMOSTRATED IN THE MEDITERRANEAN REGION</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2024, PER IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE ICARO  PER  BONUS IDRICO E PROGRAMMA REIS ANNO 2024, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 4288570 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG: B15D6982A6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2525</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATE –PERIODO DAL 01.09.2024 AL 31.09.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2523</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.E.S. ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO – ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI I GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - CUP G17B15000530006. SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DI STRUMENTI MUSICALI VARI E DI UN FOTORIPRODUTTORE – CIG B324F952E2 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO TRASPORTI E TRASLOCHI MONTI S.R.L.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2524</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE CONTRIBUTO PER GLI “EVENTI DI CAPODANNO – ANNUALITA’ 2023”. LEGGE REGIONALE 21.2.2023, N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85/PA DEL 04.10.2024, EMESSA DALLA ASSOCIAZIONE VOSMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, C.F. 02851810909, PER PAGAMENTO  DEL SERVIZIO SALVAMENTO A MARE – ESTATE 2024, PROROGA PERIODO DAL 20.09.2024 AL 30.09.2024. CIG: B24A812C77</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2527</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549.  LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 88/PA DEL 08/10/2024 - SETTEMBRE  2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE – SERVIZIO URBANISTICA - CIG: Z9F3CCD79A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 NOLEGGIO – LOTTO 3 – STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER IL NOLEGGIO DI N° 1 FOTOCOPIATORE MARCA KYOCERA TASKALFA 4052 CI – CIG: Z583913728</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2530</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE NOLEGGIO PER N. 2 FOTOCOPIATORI SERVIZIO MANUTENZIONI  E UFFICIO TURISMO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - CIG: Z582DF610D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE – SERVIZIO GARE E CONTRATTI - CIG: 797683112F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA – MESE DI AGOSTO - CIG: Z85321B431</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2533</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L' ACQUISTO DI N. 1 SCANNER CANON R40 IMAGFORMULA  MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 808869 – ID ORDINE N. 8105087 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MEDIAEVENTI S.R.L CIG: B35E9CCC07.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2534</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO FUNZIONALITA’ GRUPPO IDRICO ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI PRIMO GRADO “SEBASTIANO SATTA” DI VIA G. BIASI – LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE ALL’O.E. CAM.AS S.R.L. DI SASSARI - CIG B3179B3274.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2535</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 580 DEL 24/09/2024 – PERIODO 01/08/2024 - 31/08/2024 – CIG B08C703C93 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE “LA QUERCIA” – AGGIUS (SS) – P.I. 01446610907.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2540</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L' ACQUISTO DI UNA LICENZA DEL SOFTWARE CANVA PRO  PER L'UFFICIO STAFF SINDACO MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 809262– ID ORDINE N. 8105717 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA M.C.S. DI MICHELE COMICI. CIG: B35F3635F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO MEDIANTE L’USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DURANTE IL CICLO DI VITA DELL’OPERA, CONFORMI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 11.10.2017 E SS.MM.II. LOTTO FUNZIONALE NR. 1. CUP: G13J1800027002.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER VERSAMENTO ONERI DPR N.151/2011 A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO PRIMARIA “SACRO CUORE” DI VIA CAGLIARI - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – CUP G12F20000050001 - APPALTATORE R.T.I. CON CAPOGRUPPO DITTA LUCIANO SINI S.R.L. E MANDANTE DITTA GIULIANA FENU - CIG 9657852797 - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 196/2023 DEL 06/06/2023 - CONTRATTO AGGIUNTIVO REP. N. 222/2024. LIQUIDAZIONE CONTO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2537</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.3 PANNELLI E RELATIVO SUPPORTO, CONTENTENTI LA DESCRIZIONE DELLE AREE GIOCO CON SCRITTE ANCHE PER IPOVEDENTI, COMPLEMENTARI ALLA FORNITURA DI GIOCHI INCLUSIVI E MATERIALE PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA GIOCHI NEI GIARDINI “GIUSEPPE MANNO” - FONDO PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ – ART. 34 COMMA 1 D.L. 22/03/2021 N.41 – CUP G12F24000090002  - CIG B1BD3F0D97 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’O.E. PANORAMIKA EDITRICE S.N.C. DI CATTOGNO GIOVANNI FRANCESCO E CALISAI CLAUDIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2538</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA’ ”CASA GINA” DI NULVI – IMPEGNO DI SPESA PERIODO 20.09.2024-30.06.2025 – CODICE GARA G00565 -  CIG 15B35EBCC28E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2539</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 C. 1 LETT.E) DEL D.TO LGS 267/2000 PER PAGAMENTO SPESE ACCESSORIE DERIVANTI DA INTERRUZIONE RAPPORTO DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ORDINANZA N. 2156/2023 DEL 27/04/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2541</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” MISURA CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITÀ 2023. L.R. 48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R.20/2019, ART.3, COMMA 1. CANTIERE RELATIVO A “VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E/O SISTEMAZIONE DI AREE DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE” - PRESA D’ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE E APPROVAZIONE ESITI PROVE DI IDONEITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2542</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE MENSILITÀ OTTOBRE 2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2543</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L' ACQUISTO DI UNA LICENZA DEL SOFTWARE CAPCUT PRO  PER L'UFFICIO STAFF SINDACO MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 810271 – ID ORDINE N. 8107313 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MICROCHIPS SNC. CIG: B361E1F9EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2544</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L' ACQUISTO DI N. 1 SCANNER CZUR ET24 PRO PLANETARIO A3 PORTATILE A COLORI PER L'UFFICIO STATO CIVILE MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 810768 – ID ORDINE N. 8107957 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA GESTIONI.DOC S.R.L CIG: B3630AA749.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2545</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI UN MINORE – DITTA LA QUERCIA – COMUNITA’ “L’ALBERO DELLA VITA” DI TEMPIO PAUSANIA (SS) – IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2025-31.12.2025 – GARA G00572– CIG 15  B364314966.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2546</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ SAJU ARREDAMENTI S.N.C. - RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 216/2024 DELLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DISTACCATA DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2547</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE CON MESSA IN SICUREZZA, EFICIENTAMENTO ENERGETICO E REALIZZAZIONE DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI CALCIO DEL CARMINE. CUP: G16J20000260001- CIG: B362CA66F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2548</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) DEI LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON. FONDO PNRR (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU) M5-C2-INV 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” – C.U.P.: G19I20000250005 - C.I.G.: 99498457D6. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2549</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA - AREA DEGLI ISTRUTTORI - MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001.  CODICE 03-C-2024-MOB. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2550</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA - AREA DEGLI ISTRUTTORI – MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 03-C-2024-MOB. COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE E IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 86, D.LGS. N. 267/2000 - VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AMMINISTRATORI LOCALI – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2555</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITENUTE ERARIALI ANNI PRECEDENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 79 CCNL 16.11.2022 “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO” - COSTITUZIONE FONDO PER L’ANNO 2024”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2559</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE DEL CANONE DI CONCESSIONE DEL LOCULO N° 3, BLOCCO E.E., COLONNA E, PIANO 3°, RICHIESTA PROT. N.84224/2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2584</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI “SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ALGHERO": LOTTO 1 RCT RCO. LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE SOMME PER  PREMIO ANNUALITA’ 2024/2025. CIG N. 9497743976.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2551</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DISERBANTE E CONCIME PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE - CIG B2E47AC3BA – LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’O.E. AGRICOLA SASSARESE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2552</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2024 – MENSILITA’ SETTEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI SETTEMBRE 2024 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2556</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLA SOMMA DI EURO NOVECENTO PAGATA DA UNIPOL SAI SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2557</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.E.S. ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO – ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI I GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - CUP G17B15000530006. MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E INSTALLAZIONE DI N. 14 LIM NELLE NUOVE AULE – CIG B2DAF31F03 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO UNO S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 79 E 80, D.LGS. N. 267/2000 – RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2561</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” - PROROGA TECNICA DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, COSIDDETTO “CONTRATTO PONTE”, IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA TAR SARDEGNA N.305/2023, A FAVORE DELLA COOP. SOC. BARBARA B. SVINCOLO PARZIALE IMPEGNI NUOVO CONTRATTO ED INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2024 -CIG: 9817248954.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA’ CAP&amp;G CONSULTING S.R.L. PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2024. - CIG ZC935E9A53.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2563</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI UN MINORE PRESO LA COMUNITÀ PER MINORI “IL RIFUGIO GESU’ BAMBINO” DI PORTO TORRES - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2025-31.12.2025 –GARA G00574– CIG 15  B3680663CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO - VIDEOSORVEGLIANZA EX OSTELLO DELLA GIOVENTU’– IMPEGNO DI SPESA – PROCEDURA CODICE GARA G00567 - CIG B3683149E7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2566</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER FORNITURA E POSA DI PARTI DI RICAMBIO PER LA CELLA FRIGO DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG B3578A0795</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2585</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI PER MAGGIORI SOMME VERSATE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – ELENCO S.E.C.AL. S.R.L. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONECORRISPETTIVO PER L’OMOLOGAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA DEL COMUNE DI ALGHERO” -CUP: G13D17000170006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2568</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE – AFFIDATARIO “ENGIE SERVIZI SPA” - CIG 94587073F1 - SCRITTURA PRIVATA REP N. 528/2023 DEL 13.01.2023. PROROGA TECNICA DAL 04 NOV. 2023 / 31 LUG. 2024. LIQUIDAZIONE CANONE GESTIONE ORDINARIA IMPIANTI MICRONIDO COMUNALE - PERIODO 01 GEN. 2024 - 31 LUG. 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2569</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIA FRATELLI ACCARDO ARTIGIANI. CONTRATTO TRASLATIVO TRA LE PARTI PER IL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI REALI DI PROPRIETÀ A FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. DISIMPEGNO SOMMA  IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2266 DEL 09.09.2024 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALTRO BENEFICIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2570</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA PULIZIA DELLE SPIAGGE E LITORALI CER 20.03.99 E TRASPORTO E RICONSEGNA DELLA SABBIA RECUPERATA SULL’ARENILE DI PROVENIENZA. DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 2 E AFFIDAMENTO EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL. CIG B34CC54882.  AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA AUTOTRASPORTI DEMONTIS SRL, CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI ALGHERO (SS), STRADA DEI DUE MARI KM 1.800, CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 00091480905 AI SENSI DELL’ART. 119 DEL D.LGS. N.36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2572</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” MISURA CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITÀ 2023. L.R. 48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R.20/2019, ART.3, COMMA 1. CANTIERE RELATIVO A “MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI DEL PATRIMONIO PUBBLICO SIA IN USO SIA IN CONCESSIONE PER FINALITÀ DI INCLUSIONE SOCIALE, WELFARE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE”. PRESA D’ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ED APPROVAZIONE ESITI PROVE DI IDONEITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2573</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO: AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RTP CON CAPOGRUPPO MANDATARIO L’ARCH. ROBERTO BERARDO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE N. 1 E DEL SAL 4 RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO” - CUP: G17F19000040001 CIG: 7086823757</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLE DUE PALAZZINE DENOMINATE “CORPO A” E “CORPO D” UBICATE PRESSO IL GREEN HOTEL E DESTINATE AL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI (CRA) DEL COMUNE DI ALGHERO, STRUTTURA PUBBLICA DESTINATA A SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EROGATI IN REGIME RESIDENZIALE. CUP: G12F23000580004 – CIG: B082179128. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ALARM SYSTEM SRL CON SEDE IN VIA GALVANI N. 58/60 09129 CAGLIARI P.IVA 01100020922 – F.E. N. 3383 DEL 04/10/2024 PERIODO 01.09.2024-30.09.2024  – CIG B23E2AF8F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI INERENTI  ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO AL “SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA, DEL MICRO NIDO E DELLA LUDOTECA DEL COMUNE DI ALGHERO.” – C.I.G.: B0D37AEEA4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2577</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 79 E 80, D.LGS. N. 267/2000 – RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2578</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI CAPPELLE PERIMETRALI, MONUMENTALI E DI TOMBE EPIGEE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2579</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RESTAURO IN ECONOMIA  SEDIE E POLTRONE – CIG: B370CBC2E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2580</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO RICADENTE NEL TERRITORIO  REGIONALE. - LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, N. 48,ARTICOLO7 COMMA 1 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 22/46  DEL 20.06.2019 E N. 22/20 DEL 14.07.2022 - SCORRIMENTO 2022 - CUP E71E18000220009- IMPEGNO DI SPESA RIQ_IMM_2756</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2581</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.09.2024 AL 30.09.2024 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2582</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DELL’ATTO AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1 AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. N. 219/2024, RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE.” - C.U.P. – G17H23002050004 –C.I.G.: B0C950DA02.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2583</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA  CANCELLERIA– LIQUIDAZIONE  SPESA - CIG: B2D2DEB0FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2586</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO SPAZI DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CONNESSE CON IL BENESSERE ANIMALE DI CANI E GATTI. MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 120, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023. CIG B11BD5A5F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2587</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA PULIZIA DELLE SPIAGGE E LITORALI CER 20.03.99 E TRASPORTO E RICONSEGNA DELLA SABBIA RECUPERATA SULL’ARENILE DI PROVENIENZA.  AVVIO DELL’ESECUZIONE IN VIA D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 9 DEL D.LGS. 36/2023.  CIG B34CC54882</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2588</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER IL MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI, PER IL PASSAGGIO ALLA TARIFFAZIONE PUNTUALE, L’INTRODUZIONE DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI RACCOLTA E LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI.” – FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) - MISSIONE 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1. - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – AVVISO M2C1.1.I.1.1 LINEA D’INTERVENTO A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI” - CUP: G19J22000510001 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2589</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ALGHERO – AFFIDAMENTO DIRETTO - ALLA SOCIETA’ ITM TELEMATICA SRL. CON SEDE IN SASSARI – ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA NORD STRADA N. 28 - CIG: B375484F38.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2590</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PE LA FORNITURA DI N. 50 APPARATI RADIO PER GLI OPERATORI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - A SEGUITO DI INNOVAZIONE, IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI RADIOCOMUNICAZIONE TETRA, A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO SOCIETA’ SPE ELECTONICS SRL – CIG: B375372D1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2591</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, PER LA MANUTENZIONE TRIENNALE DEL PONTE RADIO E DELLA CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - A SEGUITO DI INNOVAZIONE, IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI RADIOCOMUNICAZIONE TETRA, A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO SOCIETA’ SPE ELECTONICS SRL - CIG: B3752B2EAA .-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2592</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE PERIODO: DAL 01.09.2024 AL 30.09.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2593</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2024- LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2594</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.E.S. ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO – ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI I GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - CUP G17B15000530006. SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DI PIANOFORTE A CODA – CIG B3267F611F – LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO FERRARIS LANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MANUTENZIONE FACCIATE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO- VIA ALES - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 - ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II CUP G19J21007330006 – CIG B078BFE639 APPALTATORE: LUMEN S.R.L.  -  CONTRATTO D’APPALTO: REP. N. 650 DEL 28/06/2024 APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2596</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA – IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI RESIDUI ECONOMICI ANNUALITA’ 2023 – CONTRIBUTI PROGETTI ORDINARI E POTENZIAMENTO DISABILITA’ GRAVISSIME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2597</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILE DELLE COPERTURE UNITA’ ABITATIVE - EX OSTELLO DELLA GIOVENTU’– IMPEGNO DI SPESA – GARA G00575 – CIG B373AA55C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2598</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, AL FINE DI FORMARE UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021), A TEMPO DETERMINATO. PROROGA CONTRATTO TEMPO A DETERMINATO PIENO /PARZIALE DI 15 UNITÀ ”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1134 DEL 02/10/2024 “ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL COOP. A.R.L.” - AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” – CIG B26529A88F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2600</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO – C.I.G.: 9136935549 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL FONDO PERSEO SIRIO, PREVIDENZA COMPLEMENTARE, PREVISTO DAL CONTRATTO DI LAVORO E ISCRITTI ALL’ALBO COVIP CON IL N. 164 E C.F.: 97660520582, IN FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO PER L’ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2602</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI,  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI SETTEMBRE 2024 -  CIG DERIVATO: Z4B35B1D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2603</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE ART. 1 COMMA 380 DELLA LEGGE N. 228/2012. ASSEGNAZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI  AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO N.78 MAPP.LE 144 SUB. 1 E MAPP.LE 145 SUB 1. ISTANZA PROT. 105289 DEL  21/10/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2605</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 117_24 DEL 01/08/2024 – PERIODO 01 - 31 LUGLIO 2024 – CIG B2B069FF2B – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITÀ PER MINORI “IL RIFUGIO GESÙ BAMBINO” – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2606</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP NELL’AMBITO DEL CONTRATTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE CON FORMULA IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI BONIFICA DELL’EX CAMPO NOMADI NEL COMUNE DI ALGHERO, NELL’AREA DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA REGIONALE LAORE, IN LOC. ARENOSU, AI SENSI DELL’ART. 242, COMMA 7. DEL D.L.VO N. 152/2006 – 1° LOTTO FUNZIONALE. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL’IMPRESA DEMONTIS GAVINO EREDI S.R.L. AI SENSI DELL’ART. 105 DEL D.L.VO N. 50 DEL 2016. C.U.P.: G19D17000560002 – CIG: 989751361B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2687</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER LA CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO “CAVAL MARÌ” EX ART. 3-BIS D.L. N. 351/2001, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN L. N. 410/2001 – AGGIUDICAZIONE EFFICACE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2607</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 132_24 DEL 17/09/2024 – PERIODO 01 - 31 AGOSTO 2024 – CIG B2B069FF2B – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITÀ PER MINORI “IL RIFUGIO GESÙ BAMBINO” – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2608</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ – ART. 34 COMMA 1 D.L. 22/03/2021 N.41 RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCHI NEI GIARDINI “GIUSEPPE MANNO” – CUP G12F24000090002 - FORNITURA DI GIOCHI INCLUSIVI E MATERIALE PER PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA - CIG B14D59286A   APPALTATORE: HOLZHOF S.R.L. - LAVORI COMPLEMENTARI ALLA FORNITURA DI GIOCHI INCLUSIVI E MATERIALE PER PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA - CIG B14D862A93   APPALTATORE: SCANU FRANCESCO - FORNITURA DI N.3 PANNELLI E RELATIVO SUPPORTO, CONTENTENTI LA DESCRIZIONE DELLE AREE GIOCO CON SCRITTE ANCHE PER IPOVEDENTI - CIG B1BD3F0D97   APPALTATORE: PANORAMIKA EDITRICE S.N.C. DI CATTOGNO GIOVANNI FRANCESCO E CALISAI CLAUDIO APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE CONSOLIDATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2609</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO: AGOSTO E SETTEMBRE 2024 - SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS - COD.CIG. 8857464286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/24 DEL 08/10/2024 EMESSA DAL GEOM. DOMENICO MAREMMANI RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE DELLA PASSERELLA IN LEGNO RELATIVA ALLA DISCESA A MARE N° 3 SU VIALE PRIMO MAGGIO IN DIREZIONE FERTILIA. CIG: Z723DBE671</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2611</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI RAS PER DIAGNOSI ENERGETICA E ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE, FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – L.R. N. 1/2023, ART. 10, CO. 10 (LEGGE DI STABILITÀ 2023) – DELIBERAZIONE G.R. N. 31/100 DEL 29.09.2023. APPROVAZIONE RISULTANZE DIAGNOSI ENERGETICA E A.P.E. DELL’EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “SEBASTIANO SATTA” DI VIA GIUSEPPE BIASI - CUP G13C24000180002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2612</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO MICRO-NIDO COMUNALE C/O COMPLESSO SCOLASTICO “LA PEDRERA” VIA CORSICA VIA MALTA - DENUNCIA E IMMATRICOLAZIONE NELL’APPLICATIVO CIVA DI INAIL DELL’IMPIANTO DI MESSA A TERRA - ASSUNZIONE IMPEGNO FINANZIARIO E VERSAMENTO ONERI A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IMPIANTI DI CALCIO “AGOSTINO CATALDI” DI SANTA MARIA LA PALMA E “IL CARMINE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEL LARGO NUNZIO COSTANTINO”. DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 14, COMMA 2, L. 241/1990 E SS.MM.II. -  MODALITÀ ASINCRONA EX ARTT. 14-BIS, AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEI PARERI NECESSARI PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA PFTE - CUP: G17H22003170004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI  AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO N.78 MAPP.LE 144 SUB. 1 E MAPP.LE 145 SUB 1. ISTANZA PROT. 105289 DEL  21/10/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2618</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI OCCUPAZIONALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 17/2021, ART. 10, COMMA 16, LETT. C), E COMMI 17 E 18. DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 46/7 DEL 25/11/2021 E DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 3/30 DEL 27/01/2023. RENDICONTAZIONE COSTI CANTIERE PROT. N. 60975 DEL 30/07/2024 (PROT. RAS N. 50528 DEL 30/07/2024). RESTITUZIONE ECONOMIE. - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2619</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ATTRAVERSO IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO ED INCASSO DELLA SOMMA RELATIVA AL VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA N. 9687/P/2024 REGISTRO N. 9687/2024 RIF. N. 100751/2024 EMESSO DAL COMUNE DI ALGHERO – COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2620</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER IL MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI, PER IL PASSAGGIO ALLA TARIFFAZIONE PUNTUALE, L’INTRODUZIONE DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI RACCOLTA E LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI.” – FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) - MISSIONE 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1. - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – AVVISO M2C1.1.I.1.1 LINEA D’INTERVENTO A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI” - CUP: G19J22000510001 - CIG: B3A1C9E44D - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 2023 PISCINA COMUNALE LOCALITÀ MARIA PIA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2”. CONTRATTO REP. 593/2023. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: G14J23000010006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. DODICESIMA LIQUIDAZIONE 2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE20.  CIG. 9896629C99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2623</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE PER L’ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2624</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 22/2024 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 – PEG - ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO TENNIS CLUB MARIA PIA. VERSAMENTO ONERI DPR 151/2011 A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’ECONOMO. C.U.P.: G18E24000180006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 2023 PISCINA COMUNALE LOCALITÀ MARIA PIA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2”. CONTRATTO REP. 593/2023. GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. CUP: G14J23000010006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2646</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI OCCUPAZIONALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 17/2021, ART. 10, COMMA 16, LETT. C), E COMMI 17 E 18. DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 46/7 DEL 25/11/2021 E DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 3/30 DEL 27/01/2023. RENDICONTAZIONE COSTI CANTIERE PROT. N. 60975 DEL 30/07/2024 (PROT. RAS N. 50528 DEL 30/07/2024). RESTITUZIONE ECONOMIE. – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MANUTENZIONE FACCIATE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO – VIA ALES - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II CUP: G19J21007330006 - CIG: B078BFE639 - N. GARA 368342_TENDER_223664 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2626</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI ATTREZZATURE E MACCHINARI AGRICOLI IN USO AL SERVIZIO MANUTENZIONI -  C.I.G. B3B65C32AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2627</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DELLA FORNITURA DI N. 10 ABIES NORDMANNIANA PER GLI ALLESTIMENTI DELLE PIAZZE DEL COMUNE DI ALGHERO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE -  C.I.G. B3B654C07B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2628</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE PER MERO ERRORE MATERIALE DELL'IMPEGNO NELLA DETERMINA N. 2544 DEL 10.10.2024 CIG: B3630AA749.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2632</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO  DIVERSE  COMUNITÀ INTEGRATE E RESIDENZIALI  DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ PERIODO GENNAIO- AGOSTO  ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI PARCHI GIOCHI DEL COMUNE DI ALGHERO - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE  CUP G12H23000710004 - CIG: A0424C940C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2634</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE PER L’ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO LINGUISTICO COMUNALE ED ATTIVITÀ CULTURALI, PROGETTO ANNUALITÀ 2023 “SERVICIS EN LLENGUA ALGUERESA” TULIS – TUTELA LINGUE SARDE - MINORANZE LINGUISTICHE – PROGETTI PER LE ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELL’USO SOCIALE DELLA LINGUA CATALANA E DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA CATALANA. ASSOCIAZIONE ALGHERO TRA MITO E STORIA - CIG  B06F27745D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2636</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULAMENTO CIG: B35E9CCC07   E PROCEDURA MEPA N. 808869 – ID ORDINE N. 8105087 E NUOVO AFFIDAMENTO PER L' ACQUISTO DI N. 1 SCANNER CANON R40 IMAGFORMULA  MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 820231 – ID ORDINE N. 8122702 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MEDIAEVENTI S.R.L CIG: B3B9720F0C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE FACCIATE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO- VIA ALES - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 - ISCOL@ PROGRAMMA ASSE II – CUP G19J21007330006 - CIG: B078BFE639 CONTRATTO D’APPALTO: SCRITTURA PRIVATA REP. N. 650/2024 DEL 28/06/2024 APPALTATORE: LUMEN S.R.L. - P.IVA: 02228410904 APPROVAZIONE 1° SAL - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE - AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE - A TEMPO PIENO E DETERMINATO SIG.RA SARA MUREDDU PER PROGETTO RIORGANIZZATIVO DELLA RETE DI ASSISTENZA ALLA COMUNITA’ TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DI ALTRO ENTE. PROROGA CONTRATTO TEMPO A DETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2639</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CORSI D’ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE - DECISIONE A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 2, DEL D. LGS N.36/2023 E AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023– CIG B3A3A8C72E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2640</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE DA ESTERNO – AFFIDAMENTO DIRETTO -  CIG: B3B6A7D932</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/FE DEL 16.10.2024 EMESSA DALLA “ALGUER SPORT ASD” PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA CONCESSIONE STRUMENTALE TEMPORANEA DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA PER IL MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE - CIG B24E42B494</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2642</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 245 DEL 26.09.2024. IMPEGNO SPESA EMOLUMENTO DI CUI ALL’ART. 90 D.LGS. N.267/2000 FISSATO DALLA GIUNTA COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2644</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEI SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG. B1B6AFC16E INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 259 DEL 17.10.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2645</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICAMENTO E TRASPORTO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEI SITI DI ACCUMULO VERSO L’IMPIANTO DI TRATTAMENTO E DI RICONSEGNA DELLA SABBIA PRESSO GLI ARENILI DI PROVENIENZA – CIG B1E159A1B1  INCREMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1476 DEL 17.10.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2657</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2024 – CONSORZIO “LAS COVAS – LA SPERANZA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2658</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVE A VARIE ISTANZE PERVENUTE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PAGAMENTO CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA: ISTANZA 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2648</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.E.S. ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO – ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI I GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - CUP G17B15000530006. MOVIMENTAZIONE DEGLI ARREDI SCOLASTICI IN OCCASIONE DEL TRASFERIMENTO DEGLI STUDENTI NEL NUOVO CORPO AULE – CIG B2C3FDCD3A– LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO GECOS S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI 6 BIM 2024 (AGOSTO 2024 – SETTEMBRE 2024)  PER L’ULTERIORE ACCESSO DI CONNETTIVITÀ INTERNET IN FIBRA FTTH AD 1 GB CON LA DITTA TIM S.P.A. CIG: 9454658699.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2024, CANONI 6 BIM 2024 (AGOSTO 2024 - SETTEMBRE 2024) RELATIVO AL COLLEGAMENTO RIDONDATO IN FIBRA AD 1 GIBIT IN SPC2 CON TIM SPA . CIG: 9532495FB6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2651</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.09.2024 AL 30.09.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2652</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DET. N. 1279 DEL 14/05/2024 E N. 1764 DEL 05/07/2024 –  ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO SANITARIA NELLE CASE PROTETTE -   DELIBERA RAS N. 6/27 DEL 30/01/2008 -  PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024 - CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2653</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL S.I.P. – SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE – BABYLON WEB – AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI E REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE – AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG: B3756A9448</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2654</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI  INTEGRATI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE E DI ALTRI SERVIZI OPERATIVI DI MANUTENZIONE FACILITY MANAGEMENT FM4. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART 45 DEL D.LGS 36/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E  LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE AL 21/10/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2655</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOMME PER SPESE CONDOMINIALI DI COMPETENZA ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2656</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI PER MAGGIORI SOMME VERSATE. ELENCHI STEP SRL. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2659</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE PER IL CONSUMO DEI PRODOTTI LOCALI DELL’ASSOCIAZIONE CUOCHI PROVINCIALE DI SASSARI– IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2660</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO CIG: B361E1F9EF  E ID ORDINE N. 8107313 E NUOVO AFFIDAMENTO PER L' ACQUISTO DI UNA LICENZA DEL SOFTWARE CAPCUT PRO  PER L'UFFICIO STAFF SINDACO MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 810271 – ID ORDINE N. 8127988 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MICROCHIPS SNC. CIG: B3E78723CA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2661</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO CIG: B35F3635F7.  E ID ORDINE N. 8105717 E NUOVO AFFIDAMENTO PERAFFIDAMENTO PER L' ACQUISTO DI UNA LICENZA DEL SOFTWARE CANVA PRO  PER L'UFFICIO STAFF SINDACO MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 809262– ID ORDINE N. 8128071 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA M.C.S. DI MICHELE COMICI. CIG: B3E8578318.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2662</Numero_Provvedimento><Oggetto>01) ACCERTAMENTO D’ENTRATA PER RIMBORSO IVA SU FATTURA N. FPA 7470/24 DEL 17/10/2024 PROT. GEN. N. 87736 DEL 17/10/2024; 02) LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE A FAVORE DELLA IREC S.R.L. PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI INFORMATIVI SUI PATRIMONI DI PERSONE FISICHE E IMPRESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CONSUMI FATTURE 6 BIM 2024  (AGOSTO 2024 - SETTEMBRE 2024) TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 8. CIG: Z143209FA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2663</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022/2023 – EE20. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E  LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE AL 22/10/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2664</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 CO. 2 “PRENDERE IL VOLO” SJ1104, LIQUIDAZIONE FATTURE AZIONE DI TUTORAGGIO DI INTERMEDIAZIONE “NUOVE IDEE COOPERATIVA SOCIALE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2666</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE SPETTACOLO DI CUI ALLA DELIBERA DELIBERAZIONE N. 85 DEL 23/04/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2667</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO   UTENTE   BENEFICIARIO DI PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R N.20/97 INSERITO PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE  "SANT' AGOSTINO" DI ALGHERO . IMPEGNO SOMME -ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2668</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI E MANUTENZIONE PULSANTI ALLARME ANTINCENDIO, SCUOLA MARIA CARTA IN VIA MALTA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MURA GIUSEPPE. CIG B2C67BE6CB. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GIUSEPPE MURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2669</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DIRIGENTE CON PROFESSIONALITÀ DI NATURA TECNICA, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS 267/2000. NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2670</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ARTT. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L.120/2020  E 36, COMMA 2, LETT. C), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO”.   FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4 E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO”. CUP: G19J21014670005  APPROVAZIONE ATTI DI GARA, IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2671</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STUDIO GRAFICO PER APPLICAZIONE VETROFANIA UFFICI PROTOCOLLO -  IMPEGNO SPESA. CIG: B3EAC4580F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2672</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA BOTTIGLIE DI ACQUA PER SEDUTE CONSILIARI –  AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG:  B3F36FAF01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2673</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI UN MINORE CON GENITORE PRESSO LA COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA “DALLE NANE DELLA GINA” – COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE DI SASSARI (SS)– IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2025-31.12.2025 – GARA G00570 – CIG B3F509C626.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2674</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2 – LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO - PRIMARIA “SACRO CUORE” DI VIA CAGLIARI - VIA VITTORIO EMANUELE - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 196/2023 - APPALTATORE R.T.I. CON CAPOGRUPPO MANDATARIA IMPRESA LUCIANO SINI S.R.L. DI SASSARI - MANDANTE DITTA GIULIANA FENU DI CAGLIARI CUP G12F20000050001. GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 RELATIVI ALL’INTERVENTO CUC – RETE METROPOLITANA NR. 10.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2675</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2. AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020, DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. C.U.P. G17H19001310001 – C.I.G. 9571268C35 (GARA NR. 8873028). SECONDO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI INGEGNERIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2678</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  ANNO 2024 - BORSA DI STUDIO  REGIONALE A.S. 2023/2024 (L.R. 5/2015) E BUONO LIBRI - A.S. 2024/2025 (ART. 27 L.448/1998).  ACCERTAMENTO SOMME DA CONTRIBUTO REGIONALE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2681</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 953-532-017. PRESA ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2682</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 113-817-682. PRESA ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2689</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TENDE PER UFFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA -  CIG: B0BDB07718</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCULI ESISTENTI NEL CIMITERO DI ALGHERO. APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. CUP: G12C23000330004 - CIG: A03A950F76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2677</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE/OTTOBRE - DITTA F.LLI BELLU SRL. CIG:  B222CBBFE9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2679</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. C.U.P. G17H19001310001 – C.I.G. A00400ECDE (NR. GARA 9275416). APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SECONDO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2024,  PER ACQUISTO DI N. 1 SCANNER CZUR ET24 PRO PLANETARIO A3 PORTATILE A COLORI PER L'UFFICIO STATO CIVILE MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 810768 – ID ORDINE N. 8107957 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA GESTIONI.DOC S.R.L CIG: B3630AA749.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2683</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE: CIG: 91732358FD. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016. CIG: 8614219665.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2684</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO.” – FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - CUP: G19J21014670005 - CIG: B3FCB41BC4 - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2685</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA LAVORI DI LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO. C.I.G.: 9964512F6B (NR. GARA 9225766) CUP: G19J20001070005. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2686</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA “LE RECENTISSIME MODIFICHE IN MATERIA DI CONTENZIOSO DEGLI ENTI LOCALI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI E LA RIFORMA CARTABIA” - CIG: B3F9E7B907</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2688</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N.  3982/2023 – ANN. 2024 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ A2A ENERGIA SPA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG:  8620161DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2690</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI  SETTEMBRE -  CIG DERIVATO: 99345466B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2691</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SECONDA MASTERCLASS IN BILANCIO E CONTABILITÀ PRESSO L’ISTITUTO PER LA FINANZA E L’ECONOMIA LOCALE (IFEL) SEDE DI ROMA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2692</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVAZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE NECESSARIE PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO ATTIVITA’ PRESSO  IL SERVIZIO BIUBLIOTECA - CIG: B3FD1C9F8A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2693</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ DA PARTE DEL COMUNE DI OGGETTI RITROVATI, NON RECLAMATI E PRIVI DI VALORE DA DESTINARE AD ASSOCIAZIONE DI BENEFICENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2695</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE  (MISURA "NIDI GRATIS"). ACCERTAMENTO SOMME DESTINATE AL COMUNE DI ALGHERO ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/FE DEL 18/10/2024 ING. CLAUDIO CARMINE CORBIA. INCARICO PER IL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO CONCLUSIVO E IN CORSO D’OPERA.  DETERMINAZIONE N. 2451 DEL 02/10/2024, CONTRATTO CONVENZIONE REP. 668 DEL 14/10/2024.  LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON –  FONDO PNRR (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU) M5-C2-INV 2.1 “RIGENERA-ZIONE URBANA” – C.U.P.: G19I20000250005 - C.I.G.: B3365BEE65.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2697</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA. SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI ED EVENTUALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI. C.I.G.: A01593C64D (NR. GARA 9345370) CUP: G19J20001070005. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI AL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2698</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO  QUOTA COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI UTENTI PER LA   COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI LE  PRESTA-ZIONI SOCIO  SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESI-DENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  IN STRUTTURE ACCREDITATATE - ANNO 2024-   E CONTESTUALE IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2711</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1. LETTERA B)  D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI DI PAGAMENTO E DI INCASSO (OIL) RELATIVI AGLI ANNI 2014-2024. IMPEGNO DI SPESA - CIG B3FCCCC1BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BIG GREY GHOST</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2733</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONGUAGLI RISTORI COVID-19 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2694</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. CONTRIBUZIONE UTENZA. ACCERTAMENTO ANNO 2024 N. 4 – ACCERTAMENTO  INTEGRATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI 6 BIM 2024 (AGOSTO 2024- SETTEMBRE 2024) RELATIVO AL NOLEGGIO IN FIBRA SPENTA (DARK FIBER) CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: A01C3C4FDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2700</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER" L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSIP SERVIZIO LUCE 3- LOTTO 4”. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 113 D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II, PRIMO TRIMESTRE 2024, REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. APPALTO PRINCIPALE ID. ORD.3373345/2016 LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2701</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (NIV) - TRIENNIO 2024/2027 - AVVISO PUBBLICO. RIAPERTURA TERMINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2702</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2024. IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO COMPOSIZIONI FLOREALI (CIG: B3F5E850C9) E PER SERVIZI BANDISTICI (CIG:B3F5F11450)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2703</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2024 2^ LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2704</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” MISURA CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITÀ 2023. L.R. 1/2018, ART. 2, L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. CANTIERE RELATIVO ALLA “VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI BENI E DELLE PROCEDURE PUBBLICHE”. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE E CONVOCAZIONE PROVE DI IDONEITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2705</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME AL COMUNE DI SASSARI PER PROGETTO RESIDENZIALE EDUCATIVO E SOCIALE PER DUE MINORI – IMPEGNO DI SPESA  PERIODO 25.05.2024-31.12.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2706</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER IL  CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 110, C. 2 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II, DI COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE – PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE VERBALI ED ELENCO DI MERITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2707</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 110, C.2, DEL D.LGS 267/2000, DI COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NOMINATA CON DETERMINAZIONE N. 2517 DEL 08.10.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2708</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DIRIGENTE CON PROFESSIONALITA’ DI NATURA TECNICA, AI SENSI DELL’ART. 110, C.1, DEL D.LGS 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NOMINATA CON DETERMINAZIONE N. 2669 DEL 23.10.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DELL’ALLORA VIGENTE D.LGS 50/2016 – “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO.” - CIG: 9469849E99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2710</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 73 DEL 14/10/2024 DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 283 DEL 26/03/2024 DELLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DISTACCATA DI SASSARI – SEZ. PENALE -. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2712</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DEI SERVIZI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI ED INAIL DELLA PALAZZINA DENOMINATE “CORPO B” UBICATE PRESSO IL GREEN HOTEL E DESTINATA AL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI (CRA) DEL COMUNE DI ALGHERO. CUP: G18E23000140004. CIG:B3FEB3F261.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2713</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DEI SERVIZI PER LE VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DELLA PALAZZINA DENOMINATE “CORPO B” UBICATE PRESSO IL GREEN HOTEL E DESTINATA AL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI (CRA) DEL COMUNE DI ALGHERO. CUP G18E23000140004 . CIG: B3FE3A4BA7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2714</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE COMUNALE DELLA PALAZZINA DENOMINATE “CORPO B” UBICATA PRESSO IL GREEN HOTEL E DESTINATA AL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI (CRA) DEL COMUNE DI ALGHERO. CUP G18E23000140004 . CIG:B3FE628F18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2715</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA FERTILIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO “P. VIRGILIO”. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PROFESSIONISTA ING. ROBERTO GRENGA. CIG 15B324461422</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2716</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI SUL VERDE URBANO - INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.LGS N. 36/2023 E DELL’ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2717</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI INTEGRATI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE E DI ALTRI SERVIZI OPERATIVI DI MANUTENZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO PRESSO I LOCALI DEL COMUNE DI ALGHERO IN PIAZZA PORTA TERRA NR. 9. CIG 5651329837 – CIG DERIVATO 9976764E17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2735</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE TRIBUTARIE DERIVANTI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO SECAL SRL, TASSA RIFIUTI ANNI DI IMPOSTA 2019-2020-2021. CONTRATTO REP. N.576/2023. ACCERTAMENTO CONTABILE DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2718</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI RAS PER DIAGNOSI ENERGETICA E ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE – L.R. N. 1/2023, ART. 10, CO. 10 (LEGGE DI STABILITÀ 2023) – DELIBERAZIONE G.R. N. 31/100 DEL 29.09.2023. SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA DI PREDISPOSIZIONE DIAGNOSI ENERGETICA E ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “SEBASTIANO SATTA”, VIA GIUSEPPE BIASI N. 63 – CUP G13C24000180002 - CIG B28F699212  LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI A FAVORE DELL’ING. ANTONIO PIU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI COMUNALI  – CUP: G18E23000140004 - AGGIORNAMENTO DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2722</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE TRATTO STRADALE DI VIA VITTORIO EMANUELE (EX SS127BIS) - INGRESSO CITTÀ - DA REG. MONT'AGNESE A REG. CARAGOL - REALIZZAZIONE ROTATORIE NELLE INTERSEZIONI CON ACCESSI "CARAGOL" - "GALBONEDDU"  – CUP: G11B23000770005 - AGGIORNAMENTO DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2723</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2024 – N.9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2724</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021. ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA N. 7 MENSILITA’ (N. 6 MENSILITA' ESIGIBILITA' ANNO 2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART.45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 PER LA GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO, DEL MICRONIDO E DELLA LUDOTECA DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2726</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DEI SERVIZI PER LA VERIFICA PERIODICA ASCENSORE COMUNALE DELLA PALAZZINA DENOMINATE “CORPO B” UBICATA PRESSO IL GREEN HOTEL E DESTINATA AL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI (CRA) DEL COMUNE DI ALGHERO. CUP G18E23000140004 .CIG:_B3FE8A1978.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2728</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 645 DEL 16.10.2024- PERIODO 01.09.2024-30.09.2024- CIG B08C703C93- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA QUERCIA - COMUNITA’ “L’ALBERO DELLA VITA” DI TEMPIO PAUSANIA (SS)- P.I. 01446610907.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2729</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA - AREA DEGLI ISTRUTTORI – MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 03-C-2024-MOB. PRESA D’ATTO VERBALI ED APPROVAZIONE DELLLA GRADUADORIA FINALE DI MERITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA  PER ACQUISTO BANDIERE DA ESTERNO  MEDIANTE  AFFIDAMENTO DIRETTO -  CIG: B3B6A7D932</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2731</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2732</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – CONDOMINIO VIA DON MINZONI N.119 - SPESE CONDOMINIALI -   ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2740</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME SPESE PER LA FORNITURA DI LAMPADE D’EMERGENZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA MATTEOTTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2748</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.N. 13/89 - L.R. 32/1991 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO  PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE  AL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI  -  GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA EDIFICI ANTE  1989 - ANNUALITÀ 2022 _  LIQUIDAZIONE A FAVORE  DI N. 1 BENEFICIARIO. CUP: G13E2200090001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2749</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 2313 DEL 14/09/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2750</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 3333 DEL 07/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2734</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO 78 PARTICELLA 708 SUB 10 E SUB 24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI – SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG: Z362A67DCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2737</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TENDE PER UFFICI COMUNALI –IMPEGNO DI SPESA – CIG: B40A60FBFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI - CIG:  B07E2D2D57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2739</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2741</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE SETTEMBRE    2024    [CIG: B1499AB992]</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2742</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETÀ E PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998. RELATIVA ALL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN ALGHERO E CENSITA IN CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 78 PARTICELLA 708 SUB 10 - 24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2743</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 2 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/07/2024 - 30/09/2024 - CIG DERIVATO: ZE13909EDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2744</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER LA CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO “CAVAL MARÌ” EX ART. 3-BIS D.L. N. 351/2001, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN L. N. 410/2001 – SVINCOLO E RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA AI NON AGGIUDICATARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2745</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 104/V1 DEL 04.10.2024 - PERIODO 01.09.2024-30.09.2024- CIG A03E569793- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE “LA FENICE” CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N.6, P.I. 02621430905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2746</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 147 BS DEL 31.08.2024- PERIODO 01.08.2024-31.08.2024 - CIG B201532FE3 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FONDAZIONE PAVONIANA LUCA REINA ETS – P.I. 12981360964.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2747</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2751</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE ANNUALE DEI POSTEGGI SU AREA PUBBLICA E NEI MERCATI AL CHIUSO LIBERI NEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE 214/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE  ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 – PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE C.I.G.: 8637879B3D ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2753</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIGENERAZIONE URBANA DEL QUARTIERE DI SANT’AGOSTINO – INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E INDIVIDUAZIONE DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D. LGS 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 – “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO”. ANNO 2024 C.I.G.: 9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2826</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI “SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ALGHERO": LOTTO 4 RCA/ARD LIBRO MATRICOLA. LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE PREMIO PER NUOVE AUTO - CIG N. 9497787DC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2755</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 107/V1 DEL 29.10.2024- PERIODO DAL 01.09.2024-30.09.2024 E DAL 01.10.2024 AL 11.10.2024 - CIG B35EBCC28E- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE “LA FENICE” CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N.6, P.I. 02621430905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2756</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE PER L’AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI SETTEMBRE A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ECOTONI ONLUS. CIG B10FDB0B69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2757</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2023/2024 – ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA ALUNNO FUORI SEDE – ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER ALUNNO RESIDENTE A SASSARI E FREQUENTANTE LA SCUOLA NEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2758</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2759</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELLA MISURA REGIONALE “AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO” D.G.R. 44/15 DEL 14.12.2023 E D.G.R. 22/8 DEL 28/06/2024 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2760</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  RESIDENZIALE TUTELARE  IN FAVORE DI SOGGETTO  NON AUTOSUFFICIENTE   PER PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI DI CARATTERE CONTINUATIVO  INSERITO PRESSO CENTRO   A.I.A.S.DI ARITZO  CON FINANZIAMENTO SPECIFICO RAS  - GIÀ BENEFICIARIO DI TRATTAMENTO RIABILITATIVO AI SENSI DELLA L.R 6/95 ART.56 - ACCERTAMENTO  COMPARTECIPAZIONE UTENTE E  IMPEGNO DI  SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2761</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA D’ATTO TW9T210000082/2024-53 AGENZIA DELLE ENTRATE -  ACCERTAMENTO CON ADESIONE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2762</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE POSTI AUTO, LOTTI INTERCLUSI, SANZIONI DANNO PAESISTICO.  MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2763</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022/2023 – EE20. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E  LIQUIDAZIONE FINALE QUOTE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2764</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 2 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/07/2024 - 30/09/2024 - CIG DERIVATO: ZC43979F2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2765</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA - AREA DEGLI ISTRUTTORI – MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 03-C-2024-MOB. – APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA PER LA CESSIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SIG. LORIGA MAURIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2766</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N.2 STAMPANTI LASER PER REDAZIONE ATTI STATO CIVILE IN FORMATO A4 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/07/2024 – 30/09/2024 - CIG:  Z8E38CB6F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2767</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER IL SERVIZIO 1 – OPERE PUBBLICHE E PER IL SERVIZIO 4 – SERVIZI INFORMATICI” - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO  - CIG:ZF62DFC095</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2768</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D INTEGRAZIONE IMPEGNO ALLA DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2769</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO”. C.I.G.: 9083802E89. IMPEGNO SPESA BILANCIO 2024  A SCIA CONSORZIO ITALIANO  AUTOSERVIZI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2770</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI STRUTTURALI E ANTISFONDELLAMENTO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA MATTEOTTI.– PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@. FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI (ARTICOLO 1, COMMI 180 E 181, LETTERA E), LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107 E D.LGS. N. 65 DEL 2017), LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN VIA MATTEOTTI N. 58 (CODICE ARES: 0900030050)” . AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA  INDAGINI STRUTTURALI S.R.L.. CUP G17H21026070007 – CIG B36BEE5698</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2772</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E DOCUMENTI DI SOGGIORNO ALBERGHIERO, IN OCCASIONE DELLE TRASFERTE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI DEL COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO SOMME OTTOBRE 2024 – CIG: Z2C349BE89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2780</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE ANTICIPAZIONI TRASFERTE AMMINISTRATORI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2771</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14 BIS, COMMA 7, L. 241/1990 E SS.MM.II. - MODALITÀ SINCRONA EX ART. 14-TER, PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DEI LAVORI DI “URBANIZZAZIONE DI VIA FRATELLI ACCARDO ARTIGIANI” - CUP: G11B23000780006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2773</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA PROPRIETÀ E PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998. RELATIVA ALL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN ALGHERO E CENSITA IN CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 78 PARTICELLA 708 SUB 10 - 24. RETTIFICA PARZIALE PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2734 DEL 29/10 2024 E DETERMINAZIONE N. 2742 DEL 29/10/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2774</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N.1 STAMPANTE AD AGHI LQ-350 PER UFFICIO ANAGRAFE  – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/10/2024 – 31/12/2024 - CIG:   ZEB3A90918</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2775</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020 -  LIQUIDAZIONE SPESA. CIG: Z4C3DC6B59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2776</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE NELL’AMBITO DI UN CONTENZIOSO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA NEL PROCEDIMENTO EX ART. 42 BIS DEL DPR 327/2001 E SS.MM.II. - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B400C92262 -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2777</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549.  LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100/PA DEL 31/10/2024 - OTTOBRE  2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2778</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE DERIVANTI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO SECAL SRL, TOSAP – CIMP ANNO DI IMPOSTA 2020. CONTRATTO REP. 576/2023. ACCERTAMENTO CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2779</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. 36/2023 DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI GARA RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL COMUNE DI ALGHERO - CIG Z403C33792 - SECONDO VERSAMENTO IN ACCONTO, LIQUIDAZIONE FATTURA N.210 DEL 29.10.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL QUARTIERE SANT’AGOSTINO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI (DOCFAP).  CUP: G17B24000050002 - CIG: B4138ADA05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2782</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI  UN SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA PER LA SALA GIUNTA COMUNALE TRATTATIVA DIRETTA N. 4767853 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA ITM TELEMATICA SRL. CIG: B41618C45E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2783</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE 5° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5. CUP: G17F19000040001 – CIG: 86513507DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2784</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA “PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA INSTALLARE SUL TERRITORIO DI ALGHERO”.- CIG: A03D74A064 - CUP G19I23001330004 LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2785</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALGHERO PER LO SPORT. SERVIZI DI PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PALAZZETTO DELLO SPORT – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL PREZZO. C.U.P. G15B22000180002 – C.I.G. 9573845AD1 (GARA NR. 8875518).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2786</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2024 – N.10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2787</Numero_Provvedimento><Oggetto>FACILITY MANAGEMENT FM4 - SERVIZI  INTEGRATI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE E DI ALTRI SERVIZI OPERATIVI DI MANUTENZIONE, QUALI: ASSISTENZA/MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI – MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI OLTRE CHE FACCHINAGGIO INTERNO - FACCHINAGGIO ESTERNO.  LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2024.  CIG DERIVATO 9976764E17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2788</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235/2024 INTEGRATA CON NOTA DI CREDITO N. 254/2024. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2789</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PENSIONE DI VECCHIAIA IN REGIME DI CUMULO A DECORRERE DAL 01 MAGGIO 2025 – CODICE UNIVOCO DIPENDENTE 635-840-131.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2790</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI  INTEGRATI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE E DI ALTRI SERVIZI OPERATIVI DI MANUTENZIONE FACILITY MANAGEMENT FM4. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART 45 DEL D.LGS 36/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E  LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE AL 31/10/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2791</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – CONDOMINIO VIA DON MINZONI N.119 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2792</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: F.E. N. 28/001 DEL 31.10.2024- PERIODO 01.09.2024-30.09.2024- CIG A03EBF2C2C - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “LA CRISALIDE ONLUS” DI PORTO TORRES– C.F. 92123150903</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2793</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO: SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2024,  PER L' ACQUISTO DI N. 1 SCANNER CANON R40 IMAGFORMULA  MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 820231 – ID ORDINE N. 8122702 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MEDIAEVENTI S.R.L CIG: B3B9720F0C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2024, PER L' ACQUISTO DI UNA LICENZA DEL SOFTWARE CAPCUT PRO  PER L'UFFICIO STAFF SINDACO MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 810271 – ID ORDINE N. 8127988 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MICROCHIPS SNC. CIG: B3E78723CA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2796</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI RAS A COPERTURA PARZIALE DEI PIANI PERSONALIZZATI DI NUOVA ATTIVAZIONE GESTIONE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2797</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 166 BS DEL 30.09.2024- PERIODO 01.09.2024-30.09.2024- CIG B201532FE3- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FONDAZIONE PAVONIANA LUCA REINA ETS – P.I. 12981360964, CON SEDE LEGALE A MILANO IN VIA BENIGNO CRESPI, N. 30.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S C I A  CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI S. R. L.  – SASSARI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI  OTTOBRE  2024 .  CIG  9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2799</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO  DIVERSE  COMUNITÀ INTEGRATE E RESIDENZIALI  DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE PERIODO MESE SETTEMBRE   2024 ( DAL 01.09.2024 AL 30.09.2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI INERENTI  ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE IN GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “CAMPO DA CALCIO  FERTILIA” – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 5 DEL D.LGS. N. 38/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI RELATIVE ALLA STIPULA DELL’ATTO AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1 AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. N. 219/2024, RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE.” - C.U.P. – G17H23002050004 –C.I.G.: B0C950DA02.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2821</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 73 DEL 14/10/2024 DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 283 DEL 26/03/2024 DELLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DISTACCATA DI SASSARI – SEZ. PENALE -. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2802</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ARTT. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 E 36, COMMA 2, LETT. C), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4”.  FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4 E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO”. CUP: G19J21014670005  APPROVAZIONE ATTI DI GARA, IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2803</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (ART. 15 DEL D.LGS. 36/2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2804</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA - AREA DEGLI ISTRUTTORI – MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 03-C-2024-MOB. – ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO GEOM. LORIGA MAURIZIO ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2805</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO SUL PATRIMONIO RESIDENZIALE E NUOVI FABBISOGNI ABITATIVI E TURISTICI NELLA CITTÀ DI ALGHERO - NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (ART. 15 DEL D.LGS. 36/2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2806</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO 78 PARTICELLA 148 SUB 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2807</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE DEL MESE DI OTTOBRE 2024 N.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2808</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 PER LA FORNITURA E POSA DI INFISSI E MANUTENZIONE INFISSI ESISTENTI NEGLI STABILI COMUNALI  -  CIG B420E5BF88</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2809</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IT-FR MARITTIMO 2021 – 2027. PROGETTO DENOMINATO “SPORT ACT” APPROVATIO NELL’AMBITO DEL I° AVVISO DEL PROGRAMMA. LIQUIDAZIONE SHARDANA TOURS S.R.L. PER MISSIONE A BRUXELLES DAL 15 AL 19 OTTOBRE 2024. CUP SPORT ACT: G19I23001490006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2810</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IT-FR MARITTIMO 2021 – 2027. PROGETTO DENOMINATO “SPORT ACT” APPROVATO NELL’AMBITO DEL I° AVVISO DEL PROGRAMMA. LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE A BRUXELLES DAL 15 AL 19 OTTOBRE 2024. CUP SPORT ACT: G19I23001490006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2811</Numero_Provvedimento><Oggetto>1 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI ALGHERO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AL SEGRETARIO. PERIODO GENNAIO OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2812</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IT-FR MARITTIMO 2021 – 2027. PROGETTO DENOMINATO “RICREA” APPROVATO NELL’AMBITO DEL I° AVVISO DEL PROGRAMMA. LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE A GROSSETO (GR) DAL 2 AL 5 OTTOBRE 2024. CUP RICREA: G11G23000220007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2813</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IT-FR MARITTIMO 2021 – 2027. PROGETTO DENOMINATO “RICREA” APPROVATO NELL’AMBITO DEL I° AVVISO DEL PROGRAMMA. LIQUIDAZIONE SHARDANA TOURS S.R.L. TITOLI DI VIAGGIO PER MISSIONE A GROSSETO (GR) DAL 2 AL 5 OTTOBRE 2024. CUP RICREA: G11G23000220007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2814</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT B) DEL D. LGS 36/2023 PER SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DI ESTINTORI MANICHETTE E LANCE IN COMODATO D’USO PER LA PALAZZINA B EX GREEN HOTEL. CIG: B271B64AD4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2815</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 146_24 DEL 08.10.2024- PERIODO 01.09.2024-30.09.2024- CIG B2B069FF2B- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “IL RIFUGIO GESU’ BAMBINO, C.F. 80001550906.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2816</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO”. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO N. 1 “G. DELEDDA” DI VIA TARRAGONA - CUP G17B15000530006 – CIG 7953363AC4. APPALTATORE RTI GECOS SRL CAPOGRUPPO MANDATARIA - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 174/2021 DEL 04/08/2021. APPROVAZIONE SECONDO SAL - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2817</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. EX ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 - LAVORI DI COMPLETAMENTO MUSEO CASA MANNO. CUP: G15I22000180002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2818</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021. ANNO 2024 –LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2819</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L.R. 23/2005 – OTTOBRE 2024 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2820</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– OTTOBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2822</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 73 DEL 14/10/2024 DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 283 DEL 26/03/2024 DELLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DISTACCATA DI SASSARI – SEZ. PENALE -. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2823</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 73 DEL 14/10/2024 DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 283 DEL 26/03/2024 DELLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DISTACCATA DI SASSARI – SEZ. PENALE -. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2824</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 73 DEL 14/10/2024 DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 283 DEL 26/03/2024 DELLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DISTACCATA DI SASSARI – SEZ. PENALE -. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE – AVV. RITA LIMBANIA VALLEBELLA - CONTRIBUTO UNIFICATO, IMPOSTE, SPESE DI SPEDIZIONE E MARCHE DA BOLLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E POSA DI PARTI DI RICAMBIO PER LA CELLA FRIGO DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG B3578A0795</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2828</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROGETTO DONNA PIU’ - OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2829</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N.3 E N.4.” – FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - CUP: G19J21014670005 - CIG: B421ECE293 - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2830</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98 – ANNUALITA’ 2024. APPROVAZIONE FABBISOGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO VARI IMMOBILI DEL COMUNE DI ALGHERO - C.I.G. B2C57FD6A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2832</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” MISURA “CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITÀ 2023”. L.R. 1/2018, ART. 2, L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. CANTIERE RELATIVO ALLA “VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI BENI E DELLE PROCEDURE PUBBLICHE”. PRESA D’ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ED APPROVAZIONE ESITI PROVE DI IDONEITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2833</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALGUER FAMILY FESTIVAL 2024 – IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2834</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI  AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA AGLI IMMOBILI CENSITI AL NCEU AL FOGLIO N.78 PARTICELLA 148 SUB 2. ISTANZA PROT. 25460 DEL  26/03/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2835</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO SUL PATRIMONIO RESIDENZIALE E NUOVI FABBISOGNI ABITATIVI E TURISTICI NELLA CITTÀ DI ALGHERO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG B3FF185FAD -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2836</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA VERSAMENTO IVA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA" AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA DA REMOTO PER GLI INVII POSTALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI - CIG:   ZA43D04969</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2990</Numero_Provvedimento><Oggetto>1 S. E. CIRC. ALGHERO - LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO COMPONENTI. PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PROT. N. V000013407 DEL 17/10/2024 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – TRANSAZIONI TIPO INFO1, INFO 7 RELATIVE AL 3° TRIMESTRE 2024 - SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2839</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 11/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. CON-TRIBUTI PER IL MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2840</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 11/1985 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLIN-FOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2841</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILIACI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI PER IL MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2842</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLIN-FOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI OTTOBRE  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2843</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– IMPEGNO E LIQUIDAZIONE OTTOBRE  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2844</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6. CONTRIBUTI SPESE VIAGGIO E SOGGIONRO A FA-VORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– IMPEGNO E LIQUIDA-ZIONE OTTOBRE  2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2845</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: OGGETTO: L. 23/1996 -ART. 3 TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI N. 1-2-3 DI ALGHERO - ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2846</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. LIQUIDAZIONE FATTURA COOP ALI ASSISTENZA - OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2847</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO L.R. DEL 19/12/2023 N.17 PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO “RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA VIA POLA E DELLA PIAZZA SAN MARCO NELLA FRAZIONE DI FERTILIA”.  ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2848</Numero_Provvedimento><Oggetto>WRC - RALLY ITALIA SARDEGNA 2024, 30 MAGGIO - 2 GIUGNO – IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 05/11/2024 A FAVORE DEL PROFESSIONISTA ARCH. PAOLA ALCIATOR PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA (PFTE) –  INCARICO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3488 DEL 19/12/2023 – CONTRATTO REP. N. 618/24.  LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEL LARGO NUNZIO COSTANTINO. CUP: G17H22003170004 – CIG: A02854A339.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2850</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. 4/2006 ART. 17 COMMA 2 PRENDERE IL VOLO – PROGETTO SJ1104 - I ANNUALITA’ – II LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2852</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA PJ09037253 DEL 31/10/2024, DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG. DERIVATO 9047734A49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA – MESE DI SETTEMBRE - CIG: Z85321B431</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 4/1923 DEL 03/10/2024 EMESSE DALLA SOCIETA’ GIES S.R.L.. PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL S.I.P. – SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE – BABYLON. AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI E REDAZIONE CONTABILITÀ ECONOMICA PATRIMONIALE.  CIG: Z753D72196</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2855</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO PER I PORTI DI ALGHERO E FERTILIA, IVI COMPRESI GLI APPRODI TURISTICI DI PORTO CONTE E TRAMARIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/59/CE - ANNUALITÀ 2021/2024, C.I.G.: 91105274B7 – APPROVAZIONE LISTA DI CARICO DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. DEL 294 DEL 05.11.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2856</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE RETTE (QUOTA SOCIALE) SOSTENUTE DA CITTADINI INSERITI NELLA RSA SAN NICOLA DI SASSARI - LIQUIDAZIONE  MESI LUGLIO -AGOSTO-SETTEMBRE  2024  (01.07.2024 AL 30.09.2024).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2857</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI INERENTI ALLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN  FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI .  AUMENTO ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO  RAS  - SALDO  ANNO 2024 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2959</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA, ANNO 2024, I PARTE. LIQUIDAZIONE PARTE DETERMINAZIONE IMPEGNO N. 850/22 DEL 22/03/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2858</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 29/001 DEL 06.11.2024- PERIODO 01.10.2024-31.10.2024- CIG A03EBF2C2C- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “ LA CRISALIDE ONLUS”  – C.F. 92123150903.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO E RECUPERO EDILIZIO ED AMPLIAMENTO DEI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA MICHELANGELO N. 9. DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 14, COMMA 2, L. 241/1990 E SS.MM.II. -  MODALITÀ ASINCRONA EX ARTT. 14-BIS, AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEI PARERI NECESSARI PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO – CUP: G17H21036880004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2860</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DELL’ATTO AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1 AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. N. 174/2021 , RELATIVO AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - CUP G17B15000530006 – CIG: [7953363AC4]”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2861</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI N. 10 ABIES NORDMANNIANA PER GLI ALLESTIMENTI DELLE PIAZZE DEL COMUNE DI ALGHERO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE -  C.I.G. B4320E9164</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1233 DEL 04/11/2024 “ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL COOP. A.R.L.” - AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” – CIG B26529A88F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2863</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI -  C.I.G. B3B6643C4C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2879</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA”. CUP: G11B08000290002 – CIG: 645484529A. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL SETTIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 121/5 DEL 06.11.2024 EMESSA DALL’IMPRESA GEOM. ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2880</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA”.  LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 471/FTE DEL 06.11.2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ AI ENGINEERING S.R.L.. CUP: G11B08000290002 – CIG: 7143991FDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2881</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA”.  LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 6_PA DEL 06.11.2024 EMESSA DALLO STUDIO SOLMONA S.R.L. CUP: G11B08000290002 – CIG: 7143991FDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2882</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA”. CUP: G11B08000290002 – CIG: 645484529A. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA FATTPA 26_24 DEL 06.11.2024 EMESSA DALL’IMPRESA SCALPELLINI POSATORI E AFFINI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2864</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2024 – MENSILITA’ OTTOBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2865</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  COFINANZIAMENTO PER INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNUALITA’ 2024 – INTEGRAZIONE IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – NOVEMBRE 2024 – N.8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2866</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALGUER FAMILY FESTIVAL 2024 – LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2868</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE - INTERVENTI EXTRA CONTRATTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O SOSTITUZIONE DI SPLIT SINGOLI IN DIVERSI EDIFICI E SCUOLE COMUNALI - CUP: G12H23000590004 - CIG: ZDC3D2526D. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO MUSEO CASA MANNO - GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME EX ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 RELATIVI ALLA FASE DI PROGETTAZIONE PFTE IN PERCENTUALE 1.8 %. CUP G15I22000180002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000027499 DEL 10/10/2024 RELATIVA ALL’ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETÀ - CANONE ANNUALE 2024 - E  CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFE P.R.A. A FAVORE DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA - A.C.I. DI ROMA – DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI (P. IVA: 00907501001 – COD. FISC. 00493410583).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2871</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N° 31/84 ART. 2. CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA A. S. 2023/2024. TRASFERIMENTO RISORSE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2872</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA CON STRUTTURA GEODETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA GIOVANNI PAOLO II IN VIA XX SETTEMBRE NEL COMUNE DI ALGHERO” – CUP: G11B21008370004 – C.I.G.: B2B8809AEA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E IMPIANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI SANTA MARIA LA PALMA - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II CUP: G17H21026020006 - CIG B120CC6077 APPALTATORE: EDIL.M.A. DI MANCA ANTONELLO SRL UNIPERSONALE CONTRATTO D’APPALTO: REP. N. 647 DEL 21/06/2024 APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2874</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE METROPOLITANA NORD SARDEGNA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. INTERVENTI IDENTIFICATI CON I NUMERI 14-18-22-23-24-25-26-29-05-06-13-20-08-04-01-17-11.  GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2875</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 150/2024 DELLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DISTACCATA DI SASSARI -. LIQUIDAZIONE COMPETENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2876</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2877</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2878</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE (MISURA "NIDI GRATIS")”. APPROVAZIONE GRADUATORIA PRIMO SEMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE OTTOBRE 2024. CIG: 9458963732.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CONSUMI FATTURA PERIODO  (SETTEMBRE 2024 - NOVEMBRE 2024) VODAFONE S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 9. CIG: B2C7C030E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2885</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2024 – MENSILITA’ OTTOBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2886</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE E OTTOBRE 2024 DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2887</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DELLA FORNITURA DI N. 50 ABETI IN VASO, E DI N. 250 STELLE DI NATALE IN VASO PER GLI STABILI DEL COMUNE DI ALGHERO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE -  C.I.G. B43A56990D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2888</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER I SERVIZI  A NOLEGGIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENTIVA DELL’INFRASTRUTTURA CLOUD DELL’ENTE DI DURATA BIENNALE. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA N. 4721215 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA ITM TELEMATICA SRL. CIG: B439AF1573.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2889</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 115/V1 DEL 05.11.2024- PERIODO DAL 01.10.2024-31.10.2024 - CIG A03E569793- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE “LA FENICE” CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N.6, P.I. 02621430905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2891</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO MA FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE DI ALTRI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2893</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI D.LGS. N. 267/2000, DERIVANTE DA ORDINANZA N. 6846/2023 DEL 23/06/2023 CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N.R.G. 2514/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DI LIME CORPORATION S.R.L.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2894</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 7/91: LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 1991 N. 7 PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI EMIGRATI CHE RIENTRANO IN SARDEGNA. ACCERTAMENTIO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2895</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVE A VARIE ISTANZE PERVENUTE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO SWITCH DI RETE. OTTOBRE 2024. TRATTATIVA DIRETTA N. 3699656 - CIG: A00473FC1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RISULTATO PER GLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2898</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI OTTOBRE 2024. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2899</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/PIC DEL 31.10.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2906</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI UN MINORE PRESSO – FONDAZIONE PAVONIANA LUCA REINA ETS – COMUNITA’ “LA NOSTRA CASA” DI BRESCIA – IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2025-31.12.2025 – GARA G00573 – CIG B43E61EEEA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2907</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E/O SISTEMAZIONE DI AREE DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DON BOSCO.  CIG B2DE495E34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE - COMUNE DI ALGHERO C/ SOCIETÀ LA CAPPUCCINA DI BOTTURA MATILDE E C. S.A.S. - RICORSO PER LA REVOCAZIONE DELLE SENTENZE N. 79/2023 E N. 80/2023 DEL CONSIGLIO DI STATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2901</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA PULIZIA DELLE SPIAGGE E LITORALI CER 20.03.99 E TRASPORTO E RICONSEGNA DELLA SABBIA RECUPERATA SULL’ARENILE DI PROVENIENZA. CIG B34CC54882. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 261 DEL 31.10.2024 DELLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2024 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: ZE5329C88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2903</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLE QUOTE SOCIALI PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE  DALLE  STRUTTURE SOCIO RIABILITATIVE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI. INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA -  SALDO FINANZIAMENTO  RAS -  ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2904</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI UN MINORE CON GENITORE PRESSO LA COMUNITA ’LA CRISALIDE ONLUS” DI PORTO TORRES (SS)– IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2025-31.12.2025 – CIG B43FF0C186- GARA G00568.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2905</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CSE E CONTABILITÀ - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO – FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” – IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC. CUP: G19J21014670005 - CIG: B11D01D187</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2908</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ARTT. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 E 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO”  – FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - CUP: G19J21014670005 - CIG: B3FCB41BC4 - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA ALL’OPERATORE ECONOMICO: AGI COSTRUZIONI SRL – ORISTANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2910</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CSE E CONTABILITÀ - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4 – FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”- IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ANAC. CUP: G19J21014670005 - CIG: B12AA34AB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2911</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ASCIUGAMANI ELETTRICI AD ARIA PER GLI UFFICI COMUNALI -  IMPEGNO SPESA. CIG: B440E159CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2912</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 CO. 2 “PRENDERE IL VOLO” SJ1104, LIQUIDAZIONE FATTURE AZIONE DI TUTORAGGIO DI INTERMEDIAZIONE “NUOVE IDEE COOPERATIVA SOCIALE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2913</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 GESTIONE 2024 - 1^ LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2915</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA – FRANCIA “MARITTIMO 2021 – 2027” - ADAPTWISE – “COMUNITÀ PER L’ADATTAMENTO | COMMUNAUTÉS POUR L’ADAPTATION” (INTERREG ITALIA – FRANCIA MARITTIMO 2021 – 2027,1° AVVISO, OP_2, RSO2.4). CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI, DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA (DADU). STIPULA E IMPEGNO DI SPESA CUP G19I23001480006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2916</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2808/2024 - FORNITURA E POSA DI INFISSI PER STABILI COMUNALI E MANUTENZIONE INFISSI ESISTENTI -  CIG B420E5BF88</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2917</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N.  3982/2023 – ANN. 2024 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ E- DISTRIBUZIONE. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG:  9896629C99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2918</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI 2024. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DI MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA 3 E 17 ANNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2919</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2023/2024 – ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA ALUNNO FUORI SEDE – DISIMPEGNO SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2819 DEL 08/11/2023 PER ALUNNO RESIDENTE AD ALGHERO E FREQUENTANTE LA SCUOLA NEL COMUNE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2920</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – STAGIONE TERMICA 2024-2025 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ED. 12, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - LOTTO 18 – SARDEGNA - CIG 8996292702. O.E. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. DI SASSARI – CIG DERIVATO 948388095A. ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA STAGIONE TERMICA 2024 - 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/002 DEL23/10/2024 – GIS &amp; WEB SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2923</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE/PROGETTI DIRETTI ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2924</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI DEL COMITATO SA SEGADA-TANCA FARRÀ – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2925</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI,  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI OTTOBRE 2024 -  CIG DERIVATO: Z4B35B1D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2926</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE DEL MESE DI OTTOBRE 2024 N.2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA QUALE PRIMO ACCONTO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO “MUSEO CASA MANNO”. CUP: G15I22000180002- CIG: A01FD901EB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2928</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MATERIA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI “IL CASSETTO PREVIDENZIALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI E LA GESTIONE DELLE DELEGHE” -  CIG: B4496C8899</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2929</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA “I SERVIZI CIMITERIALI NEGLI EE.LL.” - CIG: B44962E983</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2930</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA “DEONTOLOGIA E REATO DELL’AVVOCATO PROFILI PENALISTICI E DISCIPLINARI” - CIG: B4494DF511</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2931</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN LOC. IL CARMINE - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ASSE II ANNUALITÀ 2021 - PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CERTIFICATA “APPALTI&amp;CONTRATTI” - AFFIDAMENTO AL GEOM. ALESSANDRO PULINA DI ALGHERO - CUP: G17H21026060007 - CIG B3FDB61A4D - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL QUARTIERE SANT’AGOSTINO. SERVIZIO DI REDAZIONE DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI (DOCFAP). RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 2781/2024  CUP: G17B24000050002 - CIG: B4138ADA05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2933</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA FUNZIONALE ALL’ACQUISIZIONE IN PROPRIETÀ DI IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO PER L’IMPIEGO DELLA REGIONE SARDEGNA SEDE DI ALGHERO – APPROVAZIONE AVVISO E PUBBLICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2934</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI  CIMITERO -  IMPEGNO SPESA. CIG:   B449C0E2A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2935</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI CONSIGLIERI COMUNALI – RIMBORSI SPESA –  IMPEGNO DI SPESA – NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2936</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI SINDACO ED AMMINISTRATORI – IMPEGNO DI SPESA - NOVEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E POSA DI STRUTTURA PREFABBRICATA ADIBITA A SPOGLIATOI PER IL CAMPO SPORTIVO DA BASEBALL DI VIA DELLA TRAMONTANA CUP G14J23000600004 CIG A03EBAB198 N. GARA 9499486</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ALARM SYSTEM SRL CON SEDE IN VIA GALVANI N. 58/60 09129 CAGLIARI P.IVA 01100020922 – F.E. N. 3715 DEL 04.11.2024, PERIODO 01.10.2024-31.10.2024 – CIG B23E2AF8F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI 150 PALI TUTORI IN PINO AUTOCLAVATO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG B32E8A8504</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2940</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14 BIS, COMMA 7, L. 241/1990 E SS.MM.II. - MODALITÀ SINCRONA EX ART. 14-TER, PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DEI LAVORI DI “URBANIZZAZIONE DI VIA FRATELLI ACCARDO ARTIGIANI” – PRESA D’ATTO RETTIFICA VERBALE IN DATA 04/10/2024 CUP: G11B23000780006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2941</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO FORNITURA CARTELLONISTICA OBBLIGATORIA PER VIDEOSORVEGLIANZA EX OSTELLO DELLA GIOVENTU’– IMPEGNO DI SPESA – PROCEDURA CODICE GARA G00598- CIG B44DBBADD5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2947</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO - IMPEGNO DI SPESA - A FAVORE DELLA SOCIETA’ LABCONSULENZE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2948</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2024 – CONSORZIO “CALABONA ARGENTIERA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2960</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 216/2024 DELLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZ. DISTACCATA DI SASSARI -. LIQUIDAZIONE COMPETENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2962</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE DERIVANTI DA SINISTRO STRADALE- SOMME LIQUIDATE DALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA: N. SIN. 1-8101-2024-0398667-2, N. SIN. 1-8101-2024-0617259-2, N. SIN. 1-8101-2024-0636806-1. ACCERTAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA, ANNO 2024, V PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2946</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATE –PERIODO DAL 01.10.2024 AL 31.10.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2949</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2942</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORDINO DI PAVIMENTAZIONE, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI NEL PORTO DI ALGHERO – LOTTO 1: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.1 .  CUP: G17F22000020002- CIG: 9927712F19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2943</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE -  L.  R. 31/1984 ART. 2 :“CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PRIVATE PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA A.S. 2023/2024  ALLE  SCUOLE DELL’INFANZIA “NOSTRA SIGNORA DELLA MERCEDE” -“ SCUOLA E PERSONA  PG FRASSATI  PER INFANZIA EX FONDAZIONE LAVAGNA” E INFANZIA  “SAN GIOVANNI BOSCO”, - “ORSOLINE DI MARIA IMMACOLATA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2944</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE “TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI ALGHERO. ANNO 2024:  ISTITUTO COMPRENSIVO N° 1 VIA XX SETTEMBRE N° 231  C.F. 92128500904;   ISTITUTO COMPRENSIVO N° 2  VIA TARRAGONA N° 16  C.F. 92128560908; ISTITUTO COMPRENSIVO N° 3 VIA MAURO MANCA N° 1/B  C.F. 92128450902.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2945</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DOVUTI PER IL PAGAMENTO DI CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE E CARTACEE NON RILASCIATE: ISTANZE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2950</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SECONDA MASTERCLASS IN BILANCIO E CONTABILITÀ PRESSO L’ISTITUTO PER LA FINANZA E L’ECONOMIA LOCALE (IFEL) SEDE DI ROMA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO -   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO  SPESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELEFONICA ALLA DITTA FASTWEB SPA. CONVENZIONE TELEFONIA 5. CIG: 8993313CA7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2952</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE DI N. 11 VEICOLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO -  CIG  B4504117F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2953</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI –  ACCORDO QUADRO “FUEL CARD 3” CONSIP.  AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ KUWAIT PETROLEUM SPA. CIG DERIVATO B44F603EC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2954</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA FINANZIATI CON LA LEGGE REGIONALE 19.12.2023 N. 17 – ALLEGATO 3 - TABELLA L  – ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2955</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO MA FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE DI ALTRI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2956</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME AGLI UTENTI PER PAGAMENTO IN ECCESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2957</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ARTT. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 E 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N.3 E N.4”  – FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - CUP: G19J21014670005 - CIG: B421ECE293 - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA ALL’OPERATORE ECONOMICO: EDIL M.A. DI ANTONELLO MANCA SRL – OSILO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2958</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.10.2024 AL 31.10.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2961</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E DOCUMENTI DI SOGGIORNO ALBERGHIERO, IN OCCASIONE DELLE TRASFERTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI DEL COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO SOMME NOVEMBRE 2024 – CIG: Z2C349BE89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI DELL’ANNUALITÀ 2024 – I SAL - III TRANCHE -  EROGATI NEL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 – F.E. N. 25-26-27 DEL 15/11/2024 EMESSE DALLA ASSOCIAZIONE UMANA SOLIDARIETÀ “G. PULETTI” – APS – VIA DELLA PACE N. 5 – MACERATA (CF/P.IVA 92004380439).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG B32E82E058</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2966</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI NEL NIDO COMUNALE IN VIA GIOVANNI XXIII. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA GMP S.R.L. CIG B3E5EC5394</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2967</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E IMPIANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SANTA MARIA LA PALMA - CUP: G17H21026020006 – CIG B120CC6077 IMPRESA APPALTATRICE EDIL M.A. DI MANCA ANTONELLO S.R.L. UNIPERSONALE -SCRITTURA PRIVATA REP. N. 647/2024 DEL 21/06/2024 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA N.1 – RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2970</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE PERIODO: DAL 01.10.2024 AL 31.10.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2971</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA PERE CATALÀ I ROCCA N. 22 – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ KONE SPA – IMPEGNO DI SPESA. CIG B449D00A5B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2973</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NOVITA’ LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ALGHERO – LIQUIDAZIONE SPESA  – CIG: B34AF506BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2974</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO DA COMUNI NON COMPETENTI. QUOTE IMU E TARI. INCASSO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE – SERVIZIO AVVOCATURA – PERIODO: 09/08/2024 – 08/11/2024 - CIG:   Z723C31406</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2976</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE – ANNO 2025 – MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG: B3670ADA43</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA ED ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - LOTTO 6 CIG B1457D3391 – CIG DERIVATO: B44D9D4CC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL  SERVIZIO DI POTATURA DI N. 13 PINI PRESSO FERTILIA  -  C.I.G.: B32D476A97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2969</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  COFINANZIAMENTO PER INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNUALITA’ 2024 – INTEGRAZIONE IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – NOVEMBRE 2024 – N.9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000033750 DEL 11/11/2024 RELATIVA ALL’ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETÀ - CANONE ANNUALE 2024 - E  CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFE P.R.A. A FAVORE DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA - A.C.I. DI ROMA – DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI (P. IVA: 00907501001 – COD. FISC. 00493410583).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI DISERBO DEL CAMPO SPORTIVO MARIOTTI - CIG B124DA58FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI RELATIVE ALLA STIPULA DELL’ATTO AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1 AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. N. 173/2021 RELATIVO AI LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE” - C.U.P. – G17F19000040001 – CIG: 86513507DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2979</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI NEL PORTO DI ALGHERO – LOTTO 1: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE” -INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E   LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE IN FASE DI ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2980</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL SERVIZIO ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE- NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MESSA IN OPERA, MANUTENZIONE E DISMISSIONE -  C.I.G. B44CF2F40B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2981</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER LA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESSO IL PALAZZO LO QUARTER”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DEL PROFESSIONISTA ING. ENRICO DOPPIU. CUP G12H24000550004 - CIG B424B356EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2982</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE ESPLORATIVA FUNZIONALE ALL’ACQUISIZIONE IN PROPRIETÀ DI IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO PER L’IMPIEGO DELLA REGIONE SARDEGNA SEDE DI ALGHERO - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA A FAVORE DELLA SOC. A. MANZONI &amp; C. SPA, P.IVA 04705810150 (CIG: B455D59552) CON SEDE IN SASSARI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2983</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ARTT. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 E 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO”  – FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - CUP: G19J21014670005 - CIG: B3FCB41BC4 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA DI GARA ALL’OPERATORE ECONOMICO: AGI COSTRUZIONI SRL – ORISTANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2984</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52/12 DEL 14/11/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2985</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 665 DEL 13.11.2024- PERIODO 01.10.2024-31.10.2024- CIG B08C703C93- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA QUERCIA – COMUNITA’ “L’ALBERO DELLA VITA” DI TEMPIO PAUSANIA (SS), P.I. 01446610907.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2986</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT - NOLEGGIO DI N.2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - LOTTO 2 CIG 881132683C – LIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO PERIODO 01/07/2024 – 30/09/2024 - CIG DERIVATO: Z6E395D1BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2987</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO STIPULATO CON LA DITTA COPIER SERVICE SRL –LIQUIDAZIONE SPESA  – CIG: Z773D471D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2988</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DECRETO SINDACALE N. 74 DEL 13.11.2024. SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 110, C. 2, DEL D.LGS 267/2000 E SS.MM.II, DI COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE – ASSUNZIONE DOTT. SALVATORE MASALA E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2998</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE RAS DEL “SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E URBANISTICA” N. 697, PROT. 26204 DEL 17.05.2024 “INTERVENTO SOSTITUTIVO REGIONALE, AI SENSI DELL’ART. 21, COMMA 2-TER, DELLA LEGGE REGIONALE 22.12.1989 N. 45 – NOMINA COMMISSARIO AD ACTA” PER LA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DELLA ZONA C1 DEL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) DEL COMUNE DI ALGHERO IN LOCALITÀ “CALABONA. SALDO COMPENSO- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3061</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 79 E 80, D.LGS. N. 267/2000 – RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2024 - COD. UNIVOCO: 145-270-745</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3062</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 79 E 80, D.LGS. N. 267/2000 – RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2024 - COD. UNIVOCO: 127-784-943</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA EDISON NEXT GOVERNMENT SRL. CONVENZIONE CONSIP – “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA” CONTABILITA’ CANONE ORDINARIO 2° TRIM 2024 E CONTABILITA’ EXTRA CANONE 1° SAL ANNO 2017, 2 °- 3°-4° SAL DELL’ANNO 2018, 5° SAL ANNO 2019 6° SAL ANNO 2020, 7° SAL ANNO 2022 8° SAL ANNO 2023- QUOTE 3° TRIMESTRE 2024. APPALTO PRINCIPALE ID. ORD. 3373345/2016 – LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017 - CIG. 6865771576</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2991</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE (MISURA "NIDI GRATIS")”. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MANUTENZIONE FACCIATE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO- VIA ALES - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 - ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II CUP G19J21007330006 – CIG B078BFE639 APPALTATORE: LUMEN S.R.L. - CONTRATTO D’APPALTO: SCRITTURA PRIVATA REP. N. 650 DEL 28/06/2024 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA N.1 – APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.2 - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2993</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 32 PC FISSI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE PC DESKTOP WORKSTATION E MONITOR 3 – LOTTO 2- FORNITORE ITALWARE SRL .   CIG: B45BA8DF34.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2994</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L' ACQUISTO DI N. 5 DELL NOTEBOOK ISPIRION 14 I5-1334U 14" RAM 16GB SSD 512GB FHD+ 11 PRO E N. 5 DOCKING STATION DELL WD19S 130 W  PER IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE MEDIANTE  PROCEDURA MEPA N. 876340 ID ORDINE N. 8201620 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MIGARAUR S.R.L CIG: B45D269FAF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2995</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO NUM. 2024/004/SC/000000089/0/003 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI – SENTENZA CIVILE DELLA CORTE D’APPELLO DI SASSARI N. 89/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE”. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 13. CUP G17F19000040001 – CIG 86513507DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2997</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ARTT. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 E 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4”  – FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - CUP: G19J21014670005 - CIG: B421ECE293 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA DI GARA ALL’OPERATORE ECONOMICO: EDIL M.A. DI ANTONELLO MANCA SRL – OSILO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2999</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL NOLEGGIO DI N.3 MULTIFUNZIONE  – IMPEGNO DI SPESA – CIG: B437EC8864</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3000</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI  AGOSTO -  CIG DERIVATO: 99345466B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3001</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE CON MESSA IN SICUREZZA, EFICIENTAMENTO ENERGETICO E REALIZZAZIONE DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI CALCIO DEL CARMINE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3PA DEL 07/11/2024 EMESSA DAL PROFESSIONISTA INCARICATO ARCH. SERGIO LEONARDO SPANU PER SALDO QUOTA PARTE PROGETTAZIONE ESECUTIVA.  CUP: G16J20000260001- CIG: B362CA66F4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3002</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE PER IL CONSUMO DEI PRODOTTI LOCALI DELL’ASSOCIAZIONE CUOCHI PROVINCIALE DI SASSARI– LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3003</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01 LUGLIO 2025 – CODICE UNIVOCO DIPENDENTE 939-752-700.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3004</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI, LOCALITA’ PORTICCIOLO (PRESSI EX COMUNITA’ PRIMAVERA) - CIG B30784C82C- CUP G19J21013950002 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FD/614 DEL 19.11.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3005</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 110, C. 1 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II, DI DIRIGENTE CON PROFESSIONALITÀ DI NATURA TECNICA. PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE VERBALI ED ELENCO IDONEI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3006</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTO SPURGO CON UTILIZZO DI CANAL-JET PER STASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE ED EVENTUALE ASPIRAZIONE REFLUI. LIQUIDAZIONE FATTURE 1462/1509 - 2024, SOCIETÀ AUTOTRASPORTI DEMONTIS SRL. CIG: B3576903DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/24 EMESSA DALLA DITTA BALDINO SALVATORE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO ESCAVATORE GOMMATO PER DIVERSE MOVIMENTAZIONI TERRA – CIG: B17D310CAB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3008</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L' ACQUISTO DI N. 51 APC BACK-UPS ES 400VA MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 876913 ID ORDINE N. 8202547 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C. CIG: B4654B344A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3009</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L' ACQUISTO DI N. 1 NAS NAS QNAP TS-H1886XU 18 BAIE CON 64GB RAM E N.4 HDD 4TB 7200 RPM MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 880506 – ID ORDINE N. 8208327 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE &amp; C. SNC. CIG: B465A516F6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3010</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER" L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSIP SERVIZIO LUCE 3- LOTTO 4”. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 113 D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II, TERZO TRIMESTRE 2024, REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. APPALTO PRINCIPALE ID. ORD.3373345/2016 LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3011</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L' ACQUISTO DI N. 9 HARD DISK SSD KINGSTON SEDC600M/7680G MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 880625 – ID ORDINE N. 8208561 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA INFORMATICA.NET S.R.L. CIG: B465A516F6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3012</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L' ACQUISTO DI N. 8 HDD SEAGATE ST4000NT001 INTERNO 3.5 4TB SATA 6GB 256MB 7200RPM 24X7 IRON WOLF PRO MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 880816 – ID ORDINE N. 8208814 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA BLEKA SRL CIG: B466707440.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 21 FEBBRAIO 2023 “LEGGE DI STABILITÀ 2023” FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI DIFESA COSTIERA E DI RIQUALIFICAZIONE A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI. LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 19 DICEMBRE 2023 ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO: “OPERE DI DIFESA COSTIERA DEL LITORALE URBANO DI ALGHERO RICOMPRESO TRA IL PORTO DI ALGHERO E IL PORTO DI FERTILIA” - CUP: G11G24000230002 DETERMINA DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONCESSIONE FINANZIAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3014</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D’ACQUA NATURALI O INALVEATI DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI D.G.R. N. 16/14 DEL 12.06.2024 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA ANNUALITÀ 2024-2025-2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3015</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI CAPPELLE PERIMETRALI, MONUMENTALI E DI TOMBE EPIGEE. - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA DEI CANDIDATI. - FISSAZIONE DATA SEDUTA PUBBLICA E APPROVAZIONE AVVISO ESITO DELLA PROCEDURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3016</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ANNO 2024 CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E SANITARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER DIVERSI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 445/2024 EMESSA DALLA DITTA  SERRA MARIO SRLS. CIG: B2CB2AFEBF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3018</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L' ACQUISTO DI N. 12 HARD DISK TRASCEND SSD230S 2.5" 512 GB SERIAL ATA III 3D NAND MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 881308 – ID ORDINE N. 8209685 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA VIRTUAL LOGIC S.R.L. CIG: B467A6A3D9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3019</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI  A.I.A.S. DI CORTOGHIANA-SASSARI E BONO - LIQUIDAZIONE  CONTABILITÀ MESI AGOSTO - SETTEMBRE   2024  -   CIG : B1497799CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3020</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO PER LA MESSA UN SICUREZZA TRIBUNE, IMPIANTI E ADEGUAMENTO CAMPO DA GIOCO RUGBY ALGHERO – D.G.R. N.40/56 DEL 16/10/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3021</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL SERVIZIO DI POTATURA DI DIRADAMENTO E CONTENIMENTO A TUTTA CIMA DI SOGGETTI ARBOREI PRESENTI NEI PARCHI DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG B44A2FB9C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3022</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURE. LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON –  FONDO PNRR (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU) M5-C2-INV 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” - C.U.P.: G19I20000250005 - C.I.G.: A03D919E74 (GARA LAVORI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3023</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL SERVIZIO DI POTATURA DI DIRADAMENTO E CONTENIMENTO A TUTTA CIMA DI SOGGETTI ARBOREI PRESENTI NELLE VIE DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG B449999B95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3024</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI SERVIZIO SVOLTE DAL PERSONALE IN LOCALITÀ DIVERSA DALLA SEDE DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3025</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME  DA SERVIZIO SCUOLABUS ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3026</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS N. 36 DEL 2023, DELLA FORNITURA E POSA DEL MATERIALE ELETTRICO PER L’ADEGUAMENTO DEL QUADRO ELETTRICO GENERALE DELLA PALAZZINA B COLLOCATA IN VIA EMILIO LUSSU NR. 5 DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG: B469D62F42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3046</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE RAS DEL “SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E URBANISTICA” N. 697, PROT. 26204 DEL 17.05.2024 “INTERVENTO SOSTITUTIVO REGIONALE, AI SENSI DELL’ART. 21, COMMA 2-TER, DELLA LEGGE REGIONALE 22.12.1989 N. 45 – NOMINA COMMISSARIO AD ACTA” PER LA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DELLA ZONA C1 DEL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) DEL COMUNE DI ALGHERO IN LOCALITÀ “CALABONA. SALDO COMPENSO- LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI SINGOLI A PARETE PRESSO LA PALAZZINA B – EX “GREEN HOTEL”, UBICATA IN VIA EMILIO LUSSU. CUP G15B24000290004 – CIG B29D218459 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENGIE SERVIZI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3028</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. CONTRIBUZIONE UTENZA. ACCERTAMENTO ANNO 2024 N. 5 – ACCERTAMENTO  INTEGRATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3029</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98 – ANNUALITA’ 2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14_24 DEL 21/11/2024 A FAVORE DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO 4E-INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA ARTT. 24 E 27 NTA – PAI – RAS E VERIFICHE DI SICUREZZA IDRAULICA E STRUTTURALE - LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZALE “AREA DON BOSCO – MARIOTTI”, INTERVENTO LOTTO C (ROTATORIA). CUP: G11B21007490004 - CIG: B053D2A520.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3031</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER IL MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI, PER IL PASSAGGIO ALLA TARIFFAZIONE PUNTUALE, L’INTRODUZIONE DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI RACCOLTA E LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI.” – FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) - MISSIONE 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1. - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – AVVISO M2C1.1.I.1.1 LINEA D’INTERVENTO A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI” - CUP: G19J22000510001 – CIG: B3A1C9E44D - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3032</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2024 2^ LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE E ALTRE MENSILITA’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3033</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA  DEL PERSONALE  STATALE NELLE SCUOLE CITTADINE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3034</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E REINTEGRO MATERIALE PRESTAZIONALE OMOLOGATO LND DEL CAMPO DA CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA, UBICATO NELL’IMPIANTO SPORTIVO “PINO CUCCUREDDU” RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "PINO CUCCUREDDU", SITO IN VIA DELLA TRAMONTANA - LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 19 DICEMBRE 2023. CUP  G14J24000230002 – CIG  B45CFDA32D AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023 AFFIDAMENTO ALL’O.E. LIMONTA SPORT SRL - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI SERVIZI AGENZIA CIG Z373DE0663 -  SAI ANNUALITÀ 2024 – F.E. N. 766 A DEL 18/11/2024 EMESSA DALLA AGENZIA DUNE VIAGGI S.R.L. - VIA XX SETTEMBRE 87/F - 07041 ALGHERO - (P.I. E C.F. 01969880903).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3045</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO SPAZI DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CONNESSE CON IL BENESSERE ANIMALE DI CANI E GATTI. LIQUIDAZIONE 2° SAL FATTURA N. 45FE/2024. CIG B11BD5A5F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3048</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE MENSILITÀ NOVEMBRE 2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3049</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA ADIBITO AD UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE MENSILITÀ OTTOBRE E NOVEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3056</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO NUM. 2024/001/EM/000000241/0/002 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI – ESECUZIONE MOBILIARE N. 000000241/2024 DEL 13/03/24 EMESSO DAL TRIBUNALE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3057</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ *** - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 320/2024 DEL TAR SARDEGNA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI PARCHI GIOCHI DEL COMUNE DI ALGHERO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/24 EMESSA DA SCANU FRANCESCO P.IVA 02066400900. CUP G12H23000710004 - CIG: A0424C940C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3038</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, REALIZZAZIONE OPERATIVA, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE, SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA AL COMUNE DI ALGHERO NEI PROGETTI “SPORTACT, RICREA, ADPTWISE” DI CUI AL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA - FRANCIA MARITTIMO 2021- 2027. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96 DEL 7.11.2024 ALLA SOCIETÀ INNOLABS S.R.L. CUP ADAPTWISE: G19I23001480006 CIG: B2A316488F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3039</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, REALIZZAZIONE OPERATIVA, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE, SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA AL COMUNE DI ALGHERO NEI PROGETTI “SPORTACT, RICREA, ADPTWISE” DI CUI AL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA - FRANCIA MARITTIMO 2021- 2027. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94 DEL 7.11.2024 ALLA SOCIETÀ INNOLABS S.R.L. CUP SPORTACT: G19I23001490006  CIG: B2A316488F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3040</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO  DIVERSE  COMUNITÀ INTEGRATE E RESIDENZIALI  DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE PERIODO MESE OTTOBRE  2024 (DAL 01.10.2024 AL 31.10.2024).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL QUARTIERE SANT’AGOSTINO. SERVIZIO DI REDAZIONE DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI (DOCFAP). LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 19.11.2024 A FAVORE DEL PROFESSIONISTA ARCH. PAOLA DUI. CUP: G17B24000050002 - CIG: B4138ADA05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA DENOMINATA PALAMANCHIA ALLE NORME CONI (F.I.G.C. E F.I.P.) E ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI – CUP: G12H24000440004 – CIG: B2DA7B9531 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3043</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. MODIFICA DEL CONTRATTO CON ESTENSIONE DELL’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. N. 50/2016. GIG: ZF7353CF04.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3044</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE (2024-2026) DI PULIZIA DI CADITOIE E GRIGLIE STRADALI. CIG B32ECC7B9F. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/PA DEL 25.11.2024 DELLA DITTA TERRA MARINA COOP. SOC. ARL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA ADIBITO AD UFFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE PER ATTIVITA’ DI VIGILANZA  DEGLI IMMOBILI PUBBLICI DENOMINATI “VILLA MARIA PIA”, “PALAZZO DEI CONGRESSI” E “ANFITEATRO IVAN GRAZIANI”, PERIODO DAL 1° GENNAIO  AL 31 MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3051</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITO, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI - PERIODO: DAL 01.09.2024 AL 31.10.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3067</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE PER L’AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ECOTONI ONLUS. CIG B10FDB0B69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3068</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B, AI SENSI DELL’ART. 61, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 36/2023, VOLTA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE LA PIATTAFORMA APPALTI E CONTRATTI – MAGGIOLI, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N.36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI: “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA “MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI DEL PATRIMONIO PUBBLICO SIA IN USO SIA IN CONCESSIONE PER FINALITÀ DI INCLUSIONE SOCIALE, WELFARE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE” – ANNUALITÀ 2023” NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS. (L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 - L.R. N. 20/2019, ART. 3, COMMA 1). - APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E ALLEGATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3052</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE POSTI AUTO, LOTTI INTERCLUSI, SANZIONI DANNO PAESISTICO.  GIUGNO – LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3053</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLE ENTRATE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI IN RELAZIONE AI CONDONI EDILIZI EX LEGGE N.47/1985, L. N.724/1994, L. N. 326/2003 E SS.MM.II.  PERIODO  APRILE - NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3054</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO REGIONALE PER L’ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO: “OPERE DI DIFESA COSTIERA DEL LITORALE URBANO DI ALGHERO RICOMPRESO TRA IL PORTO DI ALGHERO E IL PORTO DI FERTILIA” - CUP: G11G24000230002. NOMINA RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO, DIRETTORE DELL’ESECUZIONE E GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3058</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – CONDOMINIO VIA AMALFI N. 3 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PRIMA RATA SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3059</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. TREDICESIMA LIQUIDAZIONE 2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE20.  CIG. 9896629C99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3060</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.10.2024 AL 31.10.2024 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3063</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 265/2024. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ RURALE DEL COMUNE DI ALGHERO – AMBITO EXTRA URBANO INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2 – FINANZIATO DALL’UE-NEXTGENERATIONEU - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 203/2023 – APPALTATORE IMPRESA INDUSTRIALE MONTE ROSÈ SRL - APPROVAZIONE 4° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4. C.U.P. G17H19001300001– C.I.G. 9909384A5C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3065</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ NOVEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3066</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 CO. 2 “PRENDERE IL VOLO” SJ1104, LIQUIDAZIONE FATTURA AZIONE DI TUTORAGGIO DI INTERMEDIAZIONE “NUOVE IDEE COOPERATIVA SOCIALE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3073</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA DIRIGENZA PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANCHE A TITOLO DI INCARICHI AD INTERIM E SPECIFICHE RESPONSABILITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3101</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE COMPONENTE ESTERNO.TRIENNIO 2024/2027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3069</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO ANNO 2024 CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E SANITARIO. APPROVAZIONE MODIFICHE REQUISITI DESTINATARI – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 3016/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3070</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—ACCERTAMENTO FONDI RAS A COPERTURA PARZIALE DEI PIANI PERSONALIZZATI ANNUALITA’ 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3071</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 196 BS DEL 31.10.2024- PERIODO DAL 01.10.2024-31.10.2024 – CIG B201532FE3- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FONDAZIONE PAVONIANA LUCA REINA ETS- CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA BENIGNO CRESPI N.30, P.I. 12981360964.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3072</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 163_24 DEL 07.11.2024 - PERIODO DAL 01.10.2024-31.10.2024 – CIG B2B069FF2B LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “IL RIFUGIO GESU’ BAMBINO”- SASSARI, VIA MAMELI N.10- C.F. 800015550906.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3074</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – STAGIONE TERMICA 2024-2025 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 13 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E/O GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CIG A030EEF9B5. O.E. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. DI SASSARI – CIG DERIVATO B48106C034. SVINCOLO IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 2920 DEL 14/11/2024 E ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA ODA N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3075</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D’INTESA FONDAZIONE DI SARDEGNA – COMUNE DI ALGHERO.  CONTRIBUTO ANNUALITÀ 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DELLE COMPOSIZIONI FLOREALI CIG B3F5E850C9 E PER IL SERVIZIO BANDISTICO  - CIG B3F5F11450 PER LE CERIMONIE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3077</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 7/91: LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 1991 N. 7 PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI EMIGRATI CHE RIENTRANO IN SARDEGNA. ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3078</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ALGHERO - COMUNE DI ALGHERO, ACCERTAMENTO ROYALTY 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3079</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.N. 6/95 -ART.56 - RETTE PER IL  RICOVERO DI PERSONA  NON AUTOSUFFICIENTE PRESSO  CENTRO A.I.A.S. DI ARITZO. LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ MESI GENNAIO /GIUGNO  2024 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 19/09/2024 EMESSA DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESE: AGOSTO 2024.”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3081</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 19/09/2024 EMESSA DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESE: AGOSTO 2024.”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3082</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE RAS DEL “SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E URBANISTICA” N. 697, PROT. 26204 DEL 17.05.2024 “INTERVENTO SOSTITUTIVO REGIONALE, AI SENSI DELL’ART. 21, COMMA 2-TER, DELLA LEGGE REGIONALE 22.12.1989 N. 45 – NOMINA COMMISSARIO AD ACTA” PER LA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DELLA ZONA C1 DEL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) DEL COMUNE DI ALGHERO IN LOCALITÀ “CALABONA. SALDO COMPENSO-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2898/2024 IMPEGNO N. 2636/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3083</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI ALGHERO. IMPEGNI DI SPESA. CIG B23FD3B137</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3084</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE PER L’USO DEL MARCHIO “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO”- ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3085</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—IMPEGNO FONDI RAS A COPERTURA DEI PIANI PERSONALIZZATI DI NUOVA ATTIVAZIONE GESTIONE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3087</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATE REGIONALI ASSEGNATE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI ALGHERO A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DELLA L.R. N. 13 DEL 18 SETTEMBRE 2024, CON CUI È STATA STANZIATA LA SOMMA DI EURO 1.800.000,00 DA DESTINARE ALLE BIBLIOTECHE DEGLI ENTI LOCALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3088</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO E INDIVIDUAZIONE DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE DI NUOVO BLOCCO LOCULI E MANUTENZIONE LOCULI ESISTENTI”, ANNUALITA’ 2024-2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3089</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021. ANNO 2024 –LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3090</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO LINGUISTICO COMUNALE ED ATTIVITÀ CULTURALI, PROGETTO ANNUALITÀ 2024 “LLENGUA ALGUERESA PER TOTS”. TULIS – TUTELA LINGUE SARDE - MINORANZE LINGUISTICHE – PROGETTI PER LE ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELL’USO SOCIALE DELLA LINGUA CATALANA E DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA CATALANA.  CIG B488D8E37E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3091</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI OTTOBRE 2024 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3092</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2024 – CONSORZIO “PUNTA MORO” E CONTESTUALE ACCERTAMENTO E INCASSO PER COMPENSAZIONE DI SOMME DOVUTE DAL CONSORZIO ALL’ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3093</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 577/2024. CIG B23FD3B137</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3094</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA E ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL QUADRO VINCOLISTICO ESISTENTE - STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA. CIG Z2231F211B. LIQUIDAZIONE ALLE PROFESSIONISTE DELLE FATTURE NR. FPA 18/24 DEL 28/11/2024 E FPA 2/24 DEL 28/11/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3095</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE POSTI AUTO, LOTTI INTERCLUSI, SANZIONI DANNO PAESISTICO.  AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3096</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MATERIA DI PERSONALE WEBINAR SU “LA COSTITUZIONE DEL FONDO DIRIGENTI DOPO IL CCNL 16.07.2024” -    CIG: B487464F5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3097</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA RIPARAZIONE TELECAMERE LETTURA TARGHE – IMPEGNO DI SPESA  -  CIG: B460074EAO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3098</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTI A RIVISTE NECESSARIE PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO ATTIVITA’ PRESSO  IL SERVIZIO BIUBLIOTECA - CIG: B3FD1C9F8A – LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 464/24 DEL 30/10/2024 – DIRITTOITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DEL DOTT. PIER FRANCO CANALIS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA RESO A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ALGHERO DAL 25/07/2024 AL 19/11/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3103</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI CAPPELLE PERIMETRALI, MONUMENTALI E DI TOMBE EPIGEE. - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEI CANDIDATI. - APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA SEDUTA PUBBLICA E ASSEGNAZIONE DI AREE PER A COSTRUZIONE DI CAPPELLE PERIMETRALI, MONUMENTALI E DI TOMBE EPIGEE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3109</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO DELLE TASSE DI PROPRIETA’ DEI MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER IL BIENNIO 2025/2026. CIG: B46FDE976E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3119</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS N. 36 DEL 2023, DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE ATTREZZATURE PER L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG: B46A4BC05A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 1 TELECAMERA “SPEED DOME IP” IN SOSTITUZIONE DI TELECAMERA NON RIPARABILE – IMPEGNO DI SPESA  -  CIG: B45FF837C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA ALLA UNITA’ IMMOBILIARE DISTINTA AL FG. N. 55 MAPP.LE 435 SUB 6 E SUB 14.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO IN MATERIA DI INDENNITÀ DI FUNZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022 – ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO INAIL PER INFORTUNI E/O MALATTIA PROFESSIONALE DIPENDENTI. PRATICA N._519436683. ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3107</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTE PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE. ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO  DIVERSE  COMUNITÀ INTEGRATE    DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE DIVERSE  MENSILITÀ   ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3116</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELLA MISURA REGIONALE “AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO” D.G.R. 44/15 DEL 14.12.2023 E D.G.R. 22/8 DEL 28/06/2024 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3117</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L.R. 23/2005 – NOVEMBRE 2024 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  ANNO 2024 - BORSA DI STUDIO  REGIONALE A.S. 2023/2024 (L.R. 5/2015). APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO  DEGLI AMMESSI A CONTRIBUTO  E DEI NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3133</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFIDA A RIPRISTINARE LO STATO DEI LUOGHI, AI SENSI DELL’ART. 9 L.R. 23/85 - OPERE ESEGUITE SUI SUOLI DI PROPRIETÀ DELLO STATO, DELLA REGIONE O DI ENTI PUBBLICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFO-PATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI NOVEMBRE  2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILIACI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3112</Numero_Provvedimento><Oggetto>: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 11/1985 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMO-LINFOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 11/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. CON-TRIBUTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3114</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOVEMBRE  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3115</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– NOVEMBRE 2024. PRIMO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FONDI RAS A COPERTURA DEI PIANI PERSONALIZZATI DI NUOVA ATTIVAZIONE GESTIONE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI RELATIVE ALLA STIPULA DELL’ATTO AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 3 AL CONTRATTO PRINCIPALE REP.N. 817 DEL 12.11.2010 PER LA CONCESSIONE DELLA “PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEI TERRITORI COMUNALI DEL BACINO N.6 - CUP: G15J08000000009 – CIG: 02056278C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FONDI REIS 2024 A FAVORE DEL COMUNE DI BONORVA, ENTE CAPOFILA DEL PLUS ALGHERO, PER GESTIONE DELLA QUOTA FINALIZZATA ALL’ATTUAZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO, ALLA SOCIETA’ LND SERVIZI  SRL, PER LA DEROGA ALL’OMOLOGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO “A. CATTALDI” DI SANTA MARIA LA PALMA - CIG B46A1D0713 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO.” – C.I.G.: A039CD855A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DET. N. 1279 DEL 14/05/2024 - N. 1764 DEL 05/07/2024 E DET.N. 2652 DEL 21/10/2024.  ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO SANITARIA NELLE CASE PROTETTE -   DELIBERA RAS N. 6/27 DEL 30/01/2008 - PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024 - CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3127</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– NOVEMBRE 2024. SECONODO IMPEGNO DI SPESA E LI-QUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3128</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 1 DEL 11/01/2018, ART. 2 E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI BENI E DELLE PROCEDURE PUBBLICHE” ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALBACHIARA - IMPEGNO DI SPESA CIG B4903A139A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, REALIZZAZIONE OPERATIVA, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE, SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA AL COMUNE DI ALGHERO NEI PROGETTI “SPORTACT, RICREA, ADPTWISE” DI CUI AL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA - FRANCIA MARITTIMO 2021- 2027. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100 DEL 22.11.2024 ALLA SOCIETÀ INNOLABS S.R.L.  CUP RICREA: G11G23000220007 CIG: B2A316488F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO FONDI RAS PER IL SOSTEGNO ECONOMICO DENOMINATO “INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)” L.L.R.R. N. 5/2019 E 22/2022 PER L’ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE DERIVANTI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU, PER GLI ANNI DAL 2019 AL 2022. S.E.C.AL. S.R.L. - CONTRATTO REP. N. 576/2023. ACCERTAMENTO CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3132</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 905-016-449. PRESA ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3148</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO – RETTIFICA BENEFICIARI E RIMBORSO DI DEPOSITI CAUZIONALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE DERIVANTI DA SINISTRO STRADALE- SOMME LIQUIDATE DALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA VITTORIA ASSICURAZIONI : N. SIN. F50/22/06946, N. SIN. 680/23/01030; ACCERTAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Segreteria e controlli interni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3134</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA PERVENUTA DALLA STRUTTURA DENOMINATA TENUTE SELLA &amp; MOSCA, ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE PRIVATE PER LA SOLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI CIVILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDI REIS 2024 A FAVORE DEL COMUNE DI BONORVA, ENTE CAPOFILA DEL PLUS ALGHERO, PER GESTIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE NOVEMBRE 2024 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: ZE5329C88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3137</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRETTIVE PER L'APPROVAZIONE DEI CRITERI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONE SOCIALE DI CUI ALL'ART. 25 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N.44 DEL 20.07.2022– APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3138</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  ANNO 2024 – BUONO LIBRI A. S. 2024/2025. APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO DEGLI AMMESSI A CONTRIBUTO  E DEI NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3139</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  ANNO 2024 - BORSA DI STUDIO  REGIONALE A.S. 2023/2024 (L.R. 5/2015) E BUONO LIBRI - A.S. 2024/2025 (ART. 27 L.448/1998).  ACCERTAMENTO FONDI AGGIUNTIVI  AL CONTRIBUTO REGIONALE 2024 – BORSE DI STUDIO REGIONALI  A. S. 2023/24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3140</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  PER   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE RETTE  DI RICOVERO  SOSTENUTE DA  PERSONE  OSPITATE PRESSO  COMUNITÀ INTEGRATE DEL TERRITORIO NELL'ANNO 2024. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A FAVORE DELL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA ECOMONDO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3142</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549.  LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 113/PA DEL 03/12/2024 - NOVEMBRE  2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE DELLE AZIENDE AUTONOME DI CURA E TURISMO E DEGLI ENTI PROVINCIALI DEL TURISMO – ANNUALITÀ 2023. L.R. N. 7 DEL 21/04/2005 ARTICOLO 23 – ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL’ABBONAMENTO ANNUALE A LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2025– CIG B49DEEEC9C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR 19 PA DEL 19/11/2024 – S.P.E. ELECTRONICS S.R.L. - FORNITURA DI N. 50 APPARATI RADIO PER GLI OPERATORI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - A SEGUITO DI INNOVAZIONE, IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI RADIOCOMUNICAZIONE TETRA, A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO SOCIETÀ SPE ELECTONICS SRL – CIG: B375372D1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3205</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLAOSTA ALLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DI CAMPAGNA AMICA PER I GIORN1 24 E 31 DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3206</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLAOSTA ALLO SVOLGIMENTO DEL MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO, DEL COLLEZIONISMO E DELL’ARTIGIANATO E MOSTRA MERCATO DEI COLLEZIONISTI PER IL GIORNO 22 DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S C I A  CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI S. R. L.  – SASSARI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI  NOVEMBRE  2024 .  CIG  9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI “RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI NEL PORTO DI ALGHERO”. RETTIFICA IMPEGNO SPESA ING. MARCO SOTGIU CUP: G17F22000020002 - CIG: 9553545ABA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3151</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E DPI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO -  CIG B4A2E30475</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3152</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL SERVIZIO DI POTATURA DI DIRADAMENTO DI SOGGETTI ARBOREI E PALME PRESENTI NELLA ZONA SPORTIVA MARIA PIA DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG B48C16D1AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO MA FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE DI ALTRI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98 – ANNUALITA’ 2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3155</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA CULTURA 2021 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INTERVENTO RELATIVO ALL’ADEGUAMENTO IMPIANTO DI SICUREZZA E SORVEGLIANZA, AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023”- CUP G19J21007850008 – CIG B4A40CAE2C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3156</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA PULIZIA DELLE SPIAGGE E LITORALI CER 20.03.99 E TRASPORTO E RICONSEGNA DELLA SABBIA RECUPERATA SULL’ARENILE DI PROVENIENZA. CIG B34CC54882. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.L.GS 36/2023 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3157</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CORSI D’ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE. CIG B3A3A8C72E. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.L.GS 36/2023 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3158</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/PIC DEL 30.11.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE (2024-2026) DI PULIZIA DI CADITOIE E GRIGLIE STRADALI. CIG B32ECC7B9F. AGGIORNAMENTO GRUPPO DI LAVORO, REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.L.GS 36/2023 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR 20 PA DEL 19/11/2024 – S.P.E. ELECTRONICS S.R.L. - MANUTENZIONE TRIENNALE DEL PONTE RADIO E DELLA CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - A SEGUITO DI INNOVAZIONE, IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI RADIOCOMUNICAZIONE TETRA, A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO SOCIETÀ SPE ELECTONICS SRL - CIG: B3752B2EAA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. LIQUIDAZIONE FATTURA COOP ALI ASSISTENZA - NOVEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROGETTO DONNA PIU’ - NOVEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. CIG: 5932202FF0. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2024 - CIG  5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COLLAUDO DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI E ACQUISIZIONE DELLE CONFORMITA’ ANTINCENDIO. – DETERMINAZIONE DI CONFERIMENTO INCARICO N. 2848/2021 - CIG ZC733D48B0 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI A FAVORE DEL PERITO INDUSTRIALE MONICA CASSESE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3166</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DELLA FORNITURA E POSA DI PIANTE PERENNI E STAGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI AIUOLE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE, INCLUSO SERVIZIO DI MANUTENZIONE – CIG B4A4C28F94</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA F.LLI CANO S.R.L CON SEDE IN VIA SANT'AGOSTINO 5 - 07041 - ALGHERO (SS) – P. IVA 01951690906 - CODICE FISCALE: 01951690906 – F.E. N. 6PA DEL 04/12/2024 – CIG B373AA55C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA PULIZIA DELLE SPIAGGE E LITORALI CER 20.03.99 E TRASPORTO E RICONSEGNA DELLA SABBIA RECUPERATA SULL’ARENILE DI PROVENIENZA. CIG B34CC54882. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 321 DEL 30.11.2024 DELLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2024,  PER L' ACQUISTO DI N. 12 HARD DISK TRASCEND SSD230S 2.5" 512 GB SERIAL ATA III 3D NAND MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 881308 – ID ORDINE N. 8209685 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA VIRTUAL LOGIC S.R.L. CIG: B467A6A3D9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DUE WORKSTATION PER IL PERSONALE TECNICO DEL SERVIZIO AMBIENTE – DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 L. B) D. LGS 36/2023 CIG B4A9042296</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO SWITCH DI RETE. NOVEMBRE 2024. TRATTATIVA DIRETTA N. 3699656 - CIG: A00473FC1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3172</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FONDI RAS “INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)” L.L.R.R. N. 5/2019 E 22/2022. APPROVAZIONE GRADUATORIA ANNO 2024 RELATIVO AL BANDO 01/04/2024 -30/04/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INTEGRAZIONE FONDI RAS PER IL SOSTEGNO ECONOMICO DENOMINATO “INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)” L.L.R.R. N. 5/2019 E 22/2022 PER L’ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2024 DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3175</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO E INDIVIDUAZIONE DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO - LOTTO DI COMPLETAMENTO DEL PIANO TERRA”. CUP: G19F24000500002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CONSULMEDIA SRL PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO TRIENNALE 2023-2025 DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA IN CLOUD DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI ALGHERO. ANNO 2024 TRAMITE ODA MEPA ID PROCEDURA N. 118917 E ODA N . 7016806.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1354 DEL 02/12/2024 “ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL COOP. A.R.L.” - AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” – CIG B26529A88F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE NOVEMBRE 2024. CIG: 9458963732.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3179</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA E ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL QUADRO VINCOLISTICO ESISTENTE - STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA. CIG Z2231F211B. LIQUIDAZIONE ALLE PROFESSIONISTE DELLE FATTURE NR. FPA 22/24 DEL 06/12/2024 E FPA 3/24 DEL 06/12/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3180</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO ORIGINARIAMENTE PATTUITE, CAUSA IL LUNGO PERIODO DI FERMO DELL’ATTIVITÀ DOVUTO AL COVID19, AI SENSI DELL’ART. 216 COMMA 2 D.L. 34/2000 CONVERTITO IN LEGGE 77/2020: PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DELLA CONCESSIONE ALLA SOCIETA' A.S.D. ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3182</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATE –PERIODO DAL 01.11.2024 AL 30.11.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024 609 DEL 29/11/2024 – ITM TELEMATICA SRL - P.IVA 01560530907 - MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG: B375484F38.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA – CIG: B4AECC171C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA FUNZIONALE ALL’ACQUISIZIONE IN PROPRIETÀ DI IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI ASPAL – NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3186</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023, PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE AGRICOLE PER LE ATTIVITÀ DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ DELLA BONIFICA ALGHERESE DA ALBERATURE FRANGIVENTO E PULIZIA CUNETTE E PERTINENZE - CONVENZIONE TRA LAORE, FO.RE.S.T.A.S E COMUNE DI ALGHERO – CIG B4AA9ABAAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3262</Numero_Provvedimento><Oggetto>: PERFORMANCE INDIVIDUALE SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE RISULTATO ANNUALITÀ 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE – AVV. CRISTINA SCARFÒ – ESECUZIONE SENTENZA N. 176/2019 DELLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3187</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2024 – MENSILITA’ NOVEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3188</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2024 – MENSILITA’ NOVEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN AUTOVEICOLO FIAT PANDA HYBRYD - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1) LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 – CIG B48992973C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. QUATTORDICIESIMA LIQUIDAZIONE 2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE20.  CIG. 9896629C99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 04/12/2024 EMESSA DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESE: OTTOBRE 2024 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI NOVEMBRE 2024. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 04/12/2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - ZONA 2.BIS - MARIA PIA (CD. STERRATO CHALET) - CANONE MESE: SETTEMBRE 2024.”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO SPAZI DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CONNESSE CON IL BENESSERE ANIMALE DI CANI E GATTI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023. PROGETTAZIONE DELL’ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO DESTINATO AD ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI.  CIG B4B182019A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 04/12/2024 EMESSA DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - ESTENSIONE DEL SERVIZIO ALL’INTERNO DELL’AREA DEL PIAZZALE DELLA PACE – STAGIONE ESTIVA 2024 - CANONE MESE: OTTOBRE 2024.”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 156 - A FAVORE DELLA SOC. CRITERIA SRL - ESTENSIONE INCARICO RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI SCOPING E DELLA RELAZIONE DEMOGRAFICA E SOCIO-ECONOMICA PER IL PIANO URBANISTICO PRELIMINARE DI CUI ALLA L.R. N. 1/2019 E ART. 20 DELLA L.R. N. 45/89 - CIG ZD33912D2B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 04/12/2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - ESTENSIONE DEL SERVIZIO ALL’INTERNO DELL’AREA DEL PIAZZALE DELLA PACE – STAGIONE ESTIVA 2024 - CANONE MESE: SETTEMBRE 2024.”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3199</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N.  3982/2023 – ANN. 2024 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ GLOBAL POWER SPA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE.  CIG: 7851751DE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CAVI E CONDUTTURE ANNO 2024 - LEGGE 27.12.2019 N. 160.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER  FORNITURA TENDE PER UFFICI COMUNALI - CIG: B40A60FBFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO SA SEGADA-TANCA FARRÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3203</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2024 1^ LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTE NETWORK G20S –ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3207</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA PJ09168748 DEL 30/11/2024, DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG. DERIVATO 9047734A49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3208</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 CO. 2 “PRENDERE IL VOLO” SJ1104, LIQUIDAZIONE FATTURE AZIONE DI TUTORAGGIO DI INTERMEDIAZIONE “NUOVE IDEE COOPERATIVA SOCIALE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3210</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REIS 2024 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” ACCERTAMENTO FONDI RAS PER ATTIVITA’ DI GESTIONE, SPESE PER IL PERSONALE E/O SERVIZI ESTERNI CHE SI OCCUPANO DELLA GESIONE DELLA MISURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO MA FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE DI ALTRI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUTAZIONE RIMBORSI SPESE GESTIONALI TRA FONDAZIONE ALGHERO E COMUNE DI ALGHERO, ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI NOVEMBRE 2024 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3214</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. 4/2006 ART. 17 COMMA 2 PRENDERE IL VOLO – PROGETTO SJ1104 - I ANNUALITA’ – III LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3216</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO   AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE   RETTE (QUOTA SOCIALE) SOSTENUTE DA CITTADINI   INSERITI NELLA RSA SAN NICOLA DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA. -ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3276</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REIS 2024- REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021 – RESTITUZIONE SOMME DA N.1 UTENTE- ACCERTAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3215</Numero_Provvedimento><Oggetto>“XXI CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STORIA DELLA CORONA D’ARAGONA: MONARCHIA E REGNI. PROCESSI DI INTEGRAZIONE NELLA CORONA D’ARAGONA (SECOLI XIII-XVIII)”, A CURA DI UNISS – DIPARTIMENTO DI STORIA, SCIENZE DELL’UOMO E DELLA FORMAZIONE – IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI N. 10 ABIES NORDMANNIANA PER GLI ALLESTIMENTI DELLE PIAZZE DEL COMUNE DI ALGHERO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE - C.I.G. B3B654C07B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3218</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI DELL’ASSOCIAZIONE EDUECOAGROMARIS – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. CONTRIBUZIONE UTENZA. ACCERTAMENTO ANNO 2024 N. 6 – ACCERTAMENTO  INTEGRATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCULI ESISTENTI NEL CIMITERO DI ALGHERO. MODIFICA CONTRATTUALE,  AI SENSI DELL’ART.120 COMMA 7) DEL D.LGS 36/23 DI CUI ALLA PERIZIA DI VARIANTE IN ASSESTAMENTO E SENZA AUMENTO DI SPESA. CUP: G12C23000330004 - CIG: A03A950F76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 09/11/2024 DELLA DITTA DELLA CHIESA ALESSANDRO P.IVA 02624470908,  PER ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS 36/2023. LAVORI DI INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO UFFICI COMUNALI VIA SANT’ANNA N. 38. CUP: G14J23000030006 CIG: B2C99B73EA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3223</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023, ART.50 COMMA 1 LETT. B) - INCARICO PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI ALGHERO PER RISCHIO INCENDI – RISCHIO IDRAULICO, IDROGEOLOGICO E IDROGEOLOGICO DA TEMPORALI E RISCHIO MAREGGIATE - CIG: B4941BE585.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “LA CRISALIDE ONLUS” CON SEDE LEGALE IN PORTO TORRES (SS), VIA G.M. ANGIOY, N.78, C.F. 92123150903, F.E. N. 32/001 DEL 06.12.2024 PERIODO DAL 01.11.2024 AL 30.11.2024 CIG A03EBF2C2C – GARA N. 9499518.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2024,  PER L' ACQUISTO DI N. 9 HARD DISK SSD KINGSTON SEDC600M/7680G MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 880625 – ID ORDINE N. 8208561 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA INFORMATICA.NET S.R.L. CIG: B465A516F6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO PER GLI “EVENTI DI CAPODANNO – ANNUALITA’ 2024” – L.R. 18/09/2024 N. 13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3227</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL GRUPPO IDRICO ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO, VIA ALES PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II - CUP G19J21007330006 AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA A.A. ANTINCENDIO SRL – CIG B4B4772E60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3228</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LA FORNITURA E POSA DI OPERE IN CARPENTERIA METALLICA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA SIMEC DI CANALICCHIO SRL- CIG B47D34F18A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3229</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI DEL PALACONGRESSI”- LOTTO DI COMPLETAMENTO.  INCARICO RUP E INDIVIDUAZIONE DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP.  CUP  G16J20000630002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – PRESENTAZIONE SCIA E ACQUISIZIONE CONFORMITA’ ANTINCENDIO. INTEGRAZIONE ONERI VERSATI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.F. A SEGUITO DI INTERVENUTO AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE PER I SERVIZI RESI DAL CNVVF A PAGAMENTO (D.M. 11/10/2024).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 2023 PISCINA COMUNALE LOCALITÀ MARIA PIA. LIQUIDAZIONE FATT. 4/PA PER STATO FINALE DEI LAVORI ALL’IMPRESA B&amp;C ELECTRIC SERVICE SAS. CUP: G14J23000010006 – CIG: A00BC83169</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3232</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITO, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI - PERIODO: DAL 01.11.2024 AL 30.11.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 79 E 80, D.LGS. N. 267/2000 – RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 E LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2024 - COD. UNIVOCO: 457-487-797 E 876-457-691</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3234</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO: OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PAGAMENTO CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA: ISTANZA 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3236</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTATURA DI DIRADAMENTO E CONTENIMENTO A TUTTA CIMA DI SOGGETTI ARBOREI PRESENTI NELLE VIE DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG B449999B95 AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL’IMPRESA BCB GREENSERVICE SNC AI SENSI DELL’ART. 119 DEL D.LGS N. 36 DEL 2023 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SUBAPPALTATORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE), PER LA RIQUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DA BASEBALL, SITO IN VIA EMILIA - CUP G14J24000340005 – CIG B34E486FF3 AFFIDATARIO ING. GIANPIERO MAMELI DI SASSARI LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARI PROFESSIONALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3254</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO SPORTIVO SITO IN LOCALITÀ MARISTELLA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STAGIONE IRRIGUA 2019 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3255</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP-FACILITY MANAGEMENT FM4 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  INTEGRATI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE E DI ALTRI SERVIZI OPERATIVI DI MANUTENZIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ADEGUAMENTO RIVALUTAZIONI MONETARIE ISTAT ED EXTRA-CANONE. CIG 5651329837 – CIG DERIVATO 9976764E17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3260</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 996-372-552. PRESA ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  6/PA DEL25/11/2024 – CONFESERCENTI REGIONALE DELLA SARDEGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2023, N. 17, ARTICOLO 1, COMMA 2 - CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI SEDE DI COMPAGNIA BARRACELLARE PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPAGNIE BARRACELLARI PER L'ACQUISTO DI MEZZI ED ATTREZZATURE PER LE FINALITÀ DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 1988 N. 25, PER LE NECESSITÀ OPERATIVE, LE EMERGENZE E LA VIGILANZA QUALE AUSILIO ALLE COMUNITÀ AL FINE DI RISPONDERE CON IMMEDIATEZZA ALLE ESIGENZE DEI TERRITORI. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 47/30 DEL 29 DICEMBRE 2023. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO EX ART. 31, COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA DEL 10.07.2024 - REDAZIONE PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023- Z3B3DF3769</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “PARCELLA NR. 3” DEL 09.12.2024 - REDAZIONE PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023- Z3B3DF3769</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “PARCELLA NR.29” DEL 09.12.2024 A FAVORE  DEL RTP ABEILLE (CAPOGRUPPO MANDATARIA ARCH. ENRICA CAMPUS)-CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REDAZIONE DEI PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RIORDINO URBANO (P.I.R.U.) MISURA A- “PROGRAMMI INTEGRATI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI AMBITI URBANI E DELLE PERIFERIE CARATTERIZZATI DALLA PRESENZA DI PLURALITÀ DI FUNZIONI E DI TESSUTI EDILIZI DISORGANICI, INCOMPIUTI, PARZIALMENTE UTILIZZATI O DEGRADATI”.REDAZIONE DELLO STRUMENTO ATTUATIVO “PROGRAMMA INTEGRATO PER IL RIORDINO URBANO DELLA PERIFERIA LA PIETRAIA”-– CIG:  9545927C27. CUP G12C18000390006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3239</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023, PER LA FORNITURA DI UN AUTOCARRO GIOTTI VICTORIA GLADIATOR 80 EVO, E RITIRO DEL VEICOLO USATO IVECO DAILY TARGATO BP641YK – CIG B4B7554B7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3240</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER GLI INTERVENTI DI DISERBO E LAVORAZIONI DEL CAMPO EFFETTUATE CON APPOSITI MACCHINARI AGRICOLI SUL CAMPO SPORTIVO MARIOTTI - CIG  B4B7AFC66B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3241</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO -  CIG   B4B6B4F6C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3242</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – STAGIONE TERMICA 2024-2025 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 13 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E/O GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CIG A030EEF9B5. O.E. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. DI SASSARI – CIG DERIVATO B4B98FA681. ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA ODA N. 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3243</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  ANNO 2024 - BORSA DI STUDIO  REGIONALE A.S. 2023/2024 (L.R. 5/2015). APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AMMESSI A CONTRIBUTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI  UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI - C.I.G. B3B6643C4C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3245</Numero_Provvedimento><Oggetto>FAMILY AUDIT, 1A ANNUALITÀ CONSOLIDAMENTO – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE  DALLA DOTT.SSA ELEONORA CESARANI. CIG Z323D8B521</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3246</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER N. 50 ORE PER IL SERVIZIO AVANZATO DI MODIFICHE SULLO SPORTELLO TELELMATICO PER LE  PROCEDURE DEI SERVIZI SOCIALI MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 919466 – ID ORDINE N. 8265625 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG: B4BD5F7AC1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3247</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI LIBRI ALLA LIBRERIA “CYRANO LIBRI VINO E SVAGO” DI ALGHERO E IMPEGNO SPESA – CONTRIBUTO RAS DI CUI ALLA L.R. N. 13 DEL 18 SETTEMBRE 2024, E DELLA D.G.R. N. 41/18 DEL 23/10/2024 –  CIG: B4BD144A02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3248</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E/O SISTEMAZIONE DI AREE DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 41 DEL 26.11.2024 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DON BOSCO  CIG B2DE495E34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3249</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E IMPIANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SANTA MARIA LA PALMA - CUP: G17H21026020006 – CIG B120CC6077 IMPRESA APPALTATRICE EDIL M.A. DI MANCA ANTONELLO S.R.L. UNIPERSONALE - SCRITTURA PRIVATA REP. N. 647/2024 DEL 21/06/2024 APPROVAZIONE 1° ED ULTIMO SAL – LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3251</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO DEI SERVIZI DI AGENZIA E TITOLI DI VIAGGIO DEL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVI AL SERVIZO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEL PROGETTO SAI – "JUNTS" – 2025-2026 – DITTA SHARDANA TOURS S.R.L. DI ALGHERO (SS) IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2025-31.12.2026 – GARA G00627 - CIG B4BD7E95B9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3252</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI LIBRI ALLA LIBRERIA “IL LABIRINTO” DI ALGHERO E IMPEGNO SPESA – CONTRIBUTO RAS DI CUI ALLA L.R. N. 13 DEL 18 SETTEMBRE 2024, E DELLA D.G.R. N. 41/18 DEL 23/10/2024 –  CIG: B4BBCE27FB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3253</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI LIBRI ALLA LIBRERIA “IL MANOSCRITTO” DI ALGHERO E IMPEGNO SPESA – CONTRIBUTO RAS DI CUI ALLA L.R. N. 13 DEL 18 SETTEMBRE 2024, E DELLA D.G.R. N. 41/18 DEL 23/10/2024 –  CIG: B4BC30044A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3256</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA - AREA DEGLI ISTRUTTORI – MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001.  LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3257</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D’ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE – CIG B3A3A8C72E LIQUIDAZIONE FATTURA N° PA 29_24 DEL 09/12/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DIRIGENTE CON PROFESSIONALITA’ DI NATURA TECNICA, AI SENSI DELL’ART. 110, C.1, DEL D.LGS 267/2000. LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3259</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 110, C.2, DEL D.LGS 267/2000, DI COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3268</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI - EE21 LOTTO 7.  RIMODULAZIONE GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER LA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESSO IL PALAZZO LO QUARTER”. CUP G12H24000550004 - CIG B424B356EA. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLO MENSILE DI UN MINIESCAVATORE BOBCAT PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG B0E1817F0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3271</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGETTUALE A VALERE SUL BANDO SVILUPPO LOCALE DELLA FONDAZIONE DI SARDEGNA. - C.I.G. B4BBFE21C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3272</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L.R. 23/2005 – DICEMBRE 2024 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3273</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE AGROALIMENTARI DEL TERRITORIO. C.I.G B4B31AD766.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3274</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI PER GLI STUDI DI FATTIBILITÀ E PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI PIANI STRATEGICI – L.R. 3/2009 E D.G.R. 45/5 DEL 06/10/2009 – PROGETTO PORTE DELLA CITTÀ – RETE. SISTEMA INTERCOMUNALE DI PARCHEGGI E MOBILITÀ SOSTENIBILE. LIQUIDAZIONE QUOTA IN FAVORE DEL COMUNE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA TRENTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA – MESE DI OTTOBRE - CIG: Z85321B431</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3303</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA  REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2025 -  LIQUIDAZIONE SPESA. CIG: B3670ADA43</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3554</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE - “GESTIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ALGHERO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/001 DEL 06/12/2024 EMESSA DALL’ING. MARCO SOTGIU RELATIVAMENTE ALLA DL E CSE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI NEL PORTO DI ALGHERO” LOTTO 1 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE.  CUP: G17F22000020002 - CIG: 9553545ABA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3278</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3279</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 – MENSILITA’ DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCULI ESISTENTI NEL CIMITERO DI ALGHERO. APPROVAZIONE 3° ED ULTIMO SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3. CUP: G12C23000330004 - CIG: A03A950F76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3281</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. S.R.L. CONTRATTO REP. 576/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N.13/FE. ACCONTO CORRISPETTIVO ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3282</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162- 1998- GESTIONE 2024 - 2^LIQUIDAZIONE NOVEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3283</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI "EVENTI DI CAPODANNO 2024" DI CUI ALLA L.R.18 SETTEMBRE 2024, N.13 E DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 37/12 DEL 25 SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3284</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – STAGIONE TERMICA 2023-2024 - CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PP.AA. - EDIZ. 13, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE N. 388/2000 - LOTTO 18 - CIG A030EEF9B5. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. - SASSARI – CIG DERIVATO B48106C034. LIQUIDAZIONE O.D.A. N. 8221674 DEL 29.11.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3286</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI PER GLI STUDI DI FATTIBILITÀ E PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI PIANI STRATEGICI – L.R. 3/2009 E D.G.R. 45/5 DEL 06/10/2009 – PROGETTO PORTE DELLA CITTÀ – RETE. SISTEMA INTERCOMUNALE DI PARCHEGGI E MOBILITÀ SOSTENIBILE. IMPEGNO QUOTA IN FAVORE DEL COMUNE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3287</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA E ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL QUADRO VINCOLISTICO ESISTENTE - STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA. CIG Z9431F2170.  LIQUIDAZIONE AI PROFESSIONISTI DELLE FATTURE N. 26 DEL 28.11.2024 E N. 36/FE DEL 11.12.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3288</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ANNO 2025 PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “TELEFONIA FISSA 5”- CON LA SOCIETA’ FASTWEB S.P.A. CIG: 8993313CA7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3289</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA CULTURA 2021 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INTERVENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI SUPPORTO ED INFRASTRUTTURALI  PER ATTIVITÀ DIDATTICHE LABORATORIALI, AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023”- CUP G19J21007850008 – CIG B4C90D2D71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3290</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” - PROROGA TECNICA DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, COSIDDETTO “CONTRATTO PONTE”, IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA TAR SARDEGNA N.305/2023, A FAVORE DELLA COOP. SOC. BARBARA B. SVINCOLO PARZIALE IMPEGNI NUOVO CONTRATTO ED INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2024 -CIG: 9817248954.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3291</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI ATTRAVERSO IL SOFTWARE MAP CONTROL PER LA LOTTA ALL’ABUSIVISMO IN MATERIA RICETTIVA  - C.I.G. B49563E050.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3292</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN LOC. IL CARMINE - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ASSE II ANNUALITÀ 2021 – CUP: G17H21026060007 AFFIDATARIO: GEOM. ALESSANDRO PULINA DI ALGHERO - - CIG B3FDB61A4D LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARI PROFESSIONALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO NEL PORTO DI ALGHERO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. CUP: G13J23000360002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3294</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ADESIONE AL GRUPPO D’AZIONE COSTIERA FLAG NORD SARDEGNA. ANNUALITÀ 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO  DIVERSE  COMUNITÀ INTEGRATE E RESIDENZIALI  DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE PERIODO MESE  NOVEMBRE  2024 (DAL 01.11.2024 AL 30.11.2024).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3296</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ADESIONE ALLA FONDAZIONE DISTRETTO RURALE DI ALGHERO ANNUALITA’ 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MM SERVIZI DI MURA MARCO – INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E ELETTRONICI CON SEDE IN REG. VESSUS N. 8 – 07041 ALGHERO (SS) – P. IVA 02687850905 – F.E. N. FPA 1/24 DEL 11/12/2024 – CIG B3683149E7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI  OTTOBRE  -  CIG DERIVATO: 99345466B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE POSTI AUTO, LOTTI INTERCLUSI, SANZIONI DANNO PAESISTICO.  SETTEMBRE - NOVEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3300</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3301</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO PARTECIPATIVO IN AFFIANCAMENTO ALLO SVILUPPO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE -NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (ART. 15 DEL D.LGS. 36/2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE AL SISTEMA INTEGRATO D’INFORMAZIONE GIURIDICO / AMMINISTRATIVA ON LINE DE JURE PUBLICA / IUS AMMINISTRATIVO. CIG:  B4B7C563F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3304</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO “MUSEO CASA MANNO”. CUP: G15I22000180002 - CIG: B4C9BE3F4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3305</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “COSTRUZIONE DI NUOVO BLOCCO LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI ESISTENTI”, ANNUALITA’ 2024 CUP: G15I24000290004 CIG:B4CADDE5D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3306</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE RETTE (QUOTA SOCIALE) SOSTENUTE DA CITTADINI INSERITI NELLA RSA SAN NICOLA DI SASSARI - LIQUIDAZIONE  MESE OTTOBRE 2024 (DAL 01.10.2024 AL 31.2024).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ITM TELEMATICA S.R.L. – Z.I. PREDDA NIEDDA STR. 28 - SASSARI (SS) – P. IVA 1501560530907 - CODICE FISCALE: 1501560530907 – F.E. NR. 2024 628 DEL 10/12/2024 – CIG B44DBBADD5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3308</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI DEL PATRIMONIO PUBBLICO SIA IN USO SIA IN CONCESSIONE PER FINALITA’ DI INCLUSIONE SOCIALE, WELFARE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE” ALLA SE SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CIG: B4CB286D7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3309</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. C.I.G.: 8944549B54. CONTRATTO REP. N. 471 DEL 29.11.2021. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE NELL’ANNUALITÀ 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3310</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ATTRAVERSO IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO ED INCASSO DELLA SOMMA RELATIVA AL VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA VERBALE N°26084/U/V/2024 REGISTRO N° 26084/2024 EMESSO DAL COMUNE DI ALGHERO – COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3311</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 291/2024. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3312</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO VARIABILE SU RISCOSSIONE ORDINARIA DELLA TASSA RIFIUTI. CONTRATTO REP. N.576/2023 - S.E.C.AL. S.R.L. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME TITOLI DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER MISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3314</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.L.R.R. 9/04; 27/83; L.R. 11/85; L.R. 12/11 - IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3316</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.L.VO N. 36/2023 DI INTERVENTI DI CARROZZERIA SUL RULLO COMPRESSORE IN USO AL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG B4B6C13887</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3317</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  ANNO 2024 – BUONO LIBRI A.S. 2024/2025. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AMMESSI A CONTRIBUTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI  UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3318</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI 2024. CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DI MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA 3 E 17 ANNI.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3319</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 – MENSILITA’ DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3320</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE ALGHERO CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI ALLESTIMENTI ED EVENTI NATALE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3321</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE OTTOBRE    2024   [CIG: B1499AB992]</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE ED ANFITEATRO, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALACONGRESSI. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA. G16J20000630002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3323</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2024 – N.11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3324</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG – RICREA – “ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2021 – 2027”, 1° AVVISO, OP_2, RSO2.4). CONVENZIONE CON L'AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE. STIPULA E IMPEGNO DI SPESA - CUP: G11G23000220007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3325</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA, DEL MICRO NIDO E DELLA LUDOTECA DEL COMUNE DI ALGHERO.” - CIG: B0D37AEEA4 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3326</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI INDETTA IN MODALITÀ SINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14 TER E SS. DELLA L.241/90 E SS.MM.II. PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI DEL PALACONGRESSI”- LOTTO DI COMPLETAMENTO CUP  G16J20000630002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3327</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONCERTO IN ONORE DI SANTA CECILIA” CATTEDRALE DI SANTA MARIA  ALGHERO - 22 NOVEMBRE 2024” ESIBIZIONE DEGLI ALUNNI DELLA MEDIA INDIRIZZO MUSICALE DEL COMPRENSIVO N° 2 ALGHERO.  ATTO DI LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3328</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE IMPEGNO SOMME AL FINE DI AVVIARE LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L’ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE.  RIQUALIFICAZIONE URBANA – LAVORI LUNGOMARE VIALE I° MAGGIO -CUP: G17H23002150004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3329</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549 – AGGIORNAMENTO GRUPPO DI LAVORO E INTEGRAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3330</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE/RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI MANUFATTI COSTITUITI DA CEMENTO AMIANTO IN MATRICE COMPATTA TIPO “ETERNIT”, PRESSO VARI SITI DEL COMUNE DI ALGHERO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA CAUZIONE GARANZIA DEFINITIVA EX ART.53 DEL D.LGS 36/2023 COMMA 4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3331</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI - CIG A042740CC1 - CUP G19J21013950002 - SERVIZIO DI PULIZIA, MOVIMENTAZIONE, RACCOLTA, CERNITA, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO DI RIFIUTI ANCHE PERICOLOSI IN AREE LOCALIZZATE URBANE ED EXTRAURBANE DEL COMUNE DI ALGHERO - LOCALITÀ GALBONEDDU - DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 421 DEL 13.02.2024 -  LIQUIDAZIONE SALDO - FATTURA NR. B000667 DEL 03.12.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3332</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 2 E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE/RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI MANUFATTI COSTITUITI DA CEMENTO AMIANTO IN MATRICE COMPATTA TIPO “ETERNIT”, PRESSO VARI SITI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG B4CF2E8EDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO AMBIENTE DEL COMUNE DI ALGHERO - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG B4B015D900</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DA OPERAZIONI E CONCESSIONI CIMITERIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE PERIODO: DAL 01.11.2024 AL 30.11.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3335</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI PER MAGGIORI SOMME VERSATE A TITOLO DI TARI - ELENCHI SECAL S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “47/V8 DEL 06.12.2024 NOMISMA SOCIETÀ DI STUDI ECONOMICI S.P.A STUDIO SUL PATRIMONIO RESIDENZIALE E NUOVI FABBISOGNI ABITATIVI E TURISTICI NELLA CITTÀ DI ALGHERO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG B3FF185FAD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3337</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN.  2718 DEL 09/12/2024, 2719 DEL 09/12/2024 E 2720 DEL 09/12/2024, EMESSE DALLA SOCIETÀ LAB CONSULENZE S.R.L. RELATIVE AL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO E FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE GESTIONALE”. – CIG: 98090468D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3339</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3340</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA  A FAVORE DI ALTRI COMUNI- LEGGE N. 265/1999 – IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TENDE PER UFFICI COMUNALI –IMPEGNO DI SPESA – CIG: B4D173EB20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3342</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NOVITA’ LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ALGHERO – LIQUIDAZIONE SPESA  – CIG: B34AF506BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO E RECUPERO EDILIZIO ED AMPLIAMENTO DEI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA MICHELANGELO N. 9.  LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/FE DEL 5.12.2024 EMESSA DALL’ARCH. VITTORIO CARTA AI SENSI DELL’ART. 35, COMMA 18 DEL D. LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA. CIG 95412844A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3344</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTATURA DI DIRADAMENTO E CONTENIMENTO A TUTTA CIMA DI SOGGETTI ARBOREI  PRESENTI NEI PARCHI DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG B44A2FB9C7 AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL’IMPRESA D&amp;S GIARDINI S.R.L. AI SENSI DELL’ART. 119 DEL D.LGS N. 36 DEL 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3345</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023, PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE AGRICOLE E DISMISSIONE E RITIRO DI DUE TRATTORI USATI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG B4AA827A7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3347</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO -  CIG  B4C76CA226</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3346</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023, TRAMITE ODA SU MEPA, PER LA FORNITURA  E TRASPORTO DI N. 40 ALBERI ORNAMENTALI - PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 919596 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8265775 - CIG B4BF175AB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.11.2024 AL 30.11.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE FACCIATE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO- VIA ALES - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 - ISCOL@ PROGRAMMA ASSE II – CUP G19J21007330006 - CIG: B078BFE639 CONTRATTO D’APPALTO: SCRITTURA PRIVATA REP. N. 650/2024 DEL 28/06/2024 APPALTATORE: LUMEN S.R.L. - P.IVA: 02228410904 APPROVAZIONE 2° SAL - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3350</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3352</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO: NOVEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. DELIBERA CIPE 32/2010. LAVORI IN REGIME DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ALGHERO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI SITI IN VIA DE BIASE E VIA MALTA, ALGHERO – SCUOLE MEDIE - COD. PROG. REG. 006112SAR183 – 006112SAR184 - PERIZIE NN. 838 E 839 DEL 07/10/2015. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 18 L. N. 109/94 E SS.MM.II. - D.LGS. N. 163/2006 ART. 92 CO. 5 - D.M. N. 84/2008 DA RICONOSCERE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL LAZIO, L’ABRUZZO E LA SARDEGNA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MIT.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 29/20 DEL 7 AGOSTO 2024, ALLEGATO 2 E ALLEGATO 3 - PIANO DI RIPARTO DELLA QUOTA DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI E D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 65. PROGRAMMAZIONE DEI FONDI REGIONALI (ANNO 2024) PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3355</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE DEL MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ALARM SYSTEM SRL CON SEDE IN V IA GALVANI N. 58/60 – 09129 – CAGLIARI – P.I. 01100020922- F.E. N. 4082 DEL 03.12.2024 – PERIODO 01.11.2024 – 30.11.2024 - CIG B23E2AF8F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3357</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2024/2025 - ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA ALUNNI FUORI SEDE – ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER ALUNNI RESIDENTI A SASSARI E FREQUENTANTI LA SCUOLA NEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3358</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.11.2024 AL 30.11.2024 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3359</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE  (MISURA "NIDI GRATIS")” ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20.  APPROVAZIONE  AVVISO   E MODULO DOMANDA 2024  LUGLIO/DICEMBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE - C.I.G. B2BD9CE561</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3361</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO "EVENTI DI CAPODANNO 2023" DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 21 FEBBRAIO 2023 E DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 38/33 DEL 17/11/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3362</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE - AUTOPARCO  DEL COMUNE DI ALGHERO -  CIG  B48C190E8A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3363</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 PER IL SERVIZIO DI RISTRUTTURAZIONE DI UN TERRAZZINO DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE.. CIG: B4C0B01FAB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3364</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO PARTECIPATIVO IN AFFIANCAMENTO ALLO SVILUPPO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE. - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG  B4B7E96F44 -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3366</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE DELL’ IMMOBILE  IN ALGHERO IN VIA CATALOGNA E TRAVERSA DI VIA CATALOGNA, ADIBITO AD USO UFFICI COMUNALI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3367</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI SOMME DERIVANTI DA COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ A2A.  CIG:  8620161DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3369</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E SANITARIO ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PER CONTRIBUZIONE PAGAMENTO RETTE NIDO COMUNALE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2024. AFFIDAMENTO PER L’ IMPLEMENTAZIONE DEL MODULO MESSI NELLA PIATTAFORMA SICRAWEB/SICRAWEB EVO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 4365539 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG: B1BDB31A0A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCULI ESISTENTI NEL CIMITERO DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE SERVIZI DL E CSE SU SAL N. 2 E N. 3  CUP: G12C23000330004 – CIG:B0A2A1A41D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3373</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - CUP G17B15000530006. VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3377</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DA BASEBALL, SITO IN VIA EMILIA - CUP G14J24000340005 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA F.I.B.S. E DEL CONI PER RICHIESTA PARERI IN LINEA TECNICO SPORTIVA SUL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3409</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, PREDISPOSIZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO A SEGUITO DI VERBALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL C.D.S., EMESSI NELL’ANNO 2020. C.I.G. B4D2857725.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3485</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L’ANNUALITÀ 2025 DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. PROROGA DELLE AUTORIZZAZIONI 20245 FINO AL 31 MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3374</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.4/2006, ART.17, C. 2 “PRENDERE IL VOLO” SJ1104- CIG B18E36DF8E - VARIAZIONE ESIGIBILITÀ ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2024,  PER L' ACQUISTO DI N. 5 DELL NOTEBOOK ISPIRION 14 I5-1334U 14" RAM 16GB SSD 512GB FHD+ 11 PRO E N. 5 DOCKING STATION DELL WD19S 130 W  PER IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE MEDIANTE  PROCEDURA MEPA N. 876340 ID ORDINE N. 8201620 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MIGARAUR S.R.L CIG: B45D269FAF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI 1 BIM 2025 (OTTOBRE 2024- NOVEMBRE 2024) RELATIVO AL NOLEGGIO IN FIBRA SPENTA (DARK FIBER) CON TIM TELECOM ITALIA SPA . CIG: A01C3C4FDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI 1 BIM 2025 (OTTOBRE 2024 – NOVEMBRE 2024)  PER L’ULTERIORE ACCESSO DI CONNETTIVITÀ INTERNET IN FIBRA FTTH AD 1 GB CON LA DITTA TIM S.P.A. CIG: 9454658699.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2024, CANONI 1 BIM 2025 (OTTOBRE 2024 - NOVEMBRE 2024) RELATIVO AL COLLEGAMENTO RIDONDATO IN FIBRA AD 1 GIBIT IN SPC2 CON TIM SPA . CIG: 9532495FB6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3380</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIS 2024 -ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI RAS-CONTRIBUTO INTEGRATIVO UNA TANTUM AI SENSI DELLA L.R .18/2024 ART.1, COMMA 15 E L.R N. 18/2016- D.G.R. N. 46/36 DEL 22 DICEMBRE 2023 E N. 4/39 DEL 15 FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CONSUMI FATTURE 1 BIM 2025  (OTTOBRE 2024 - NOVEMBRE 2024) TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 8. CIG: Z143209FA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3382</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI CONCIME GRANULARE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO -  CIG  B4D92397B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3383</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA E SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE.  LIQUIDAZIONE PER I PIANI INDIVIDUALI S.A.D., S.E.T., S.A.S.S., S.P.S. -  ANNO 2024 – 3° TRIMESTRE E ACCONTO 4° TRIMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3384</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PREMIO NAZIONALE ALGHERO DONNA, EDIZIONE 2024”, A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE SALPARE. – IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3385</Numero_Provvedimento><Oggetto>“NADAL AMB LOS MINYONS DE L’ECOLA. EN RECORD DE PASQUAL GALLO, PROMOSSO DALL’OBRA CULTURAL DE L’ALGUER” – IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3387</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023.   AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI LITORALI DI ALGHERO - “ANNUALITA 2023” ALLA SOCIAL ECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. NOMINA GRUPPO DI LAVORO. CIG B4935CA853</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3388</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023.   AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO AL ”PROGETTO DI RECUPERO, PULIZIA E RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO”  ALLA  COOPERATIVA SOCIALE DS SERVIZI. NOMINA GRUPPO DI LAVORO. CIG B493A406BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3389</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D’ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE – CIG B3A3A8C72E – CERTIFICATO 2. LIQUIDAZIONE FATTURA N° PA 30_24 DEL 16/12/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3390</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO TENNIS CLUB MARIA PIA. AUTORIZZAZIONE AL SUB APPALTO DELLE PRESTAZIONI GEOLOGICHE EX ART. 119 DEL D.L.VO N. 36 DEL 2023. C.U.P. G18E24000180006 – C.I.G. B34E7A5352.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3391</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E/O SISTEMAZIONE DI AREE DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 42 DEL 4.12.2024 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DON BOSCO  CIG B2DE495E34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3392</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA “RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE ESISTENTI DESTINATE AL CALCIO DA ATTUARE NEL CAMPO SPORTIVO DI SANTA MARIA LA PALMA” LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2023, N. 17 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 2023 (LEGGE DI STABILITÀ 2023).  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELL’ARCHITETTO VALENTINA SACCU E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO. CUP G12H24000390002- CIG B496272251</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3393</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO RAS L.R. 21.2.2023, N. 1 ART. 3 CO. 2 – ATTUAZIONE D.G.R. N. 38/125 DEL 17.11.2023 - MIGLIORAMENTO LIVELLO DI CONOSCENZA STATO DI FATTO EDIFICI SCOLASTICI FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE. SERVIZI DI ESECUZIONE INDAGINI FINALIZZATE ALLE VERIFICHE TECNICHE DELLE CONDIZIONI STATICHE E DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IN CONFORMITÀ ALLE AL D.M. 17 GENNAIO 2018 (NTC 2018) E RELATIVA CIRCOLARE MINISTERIALE N. 7/2019. - CUP G19I23001250002. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO - IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC E COMPENSI INCENTIVANTI ART. 45 D.LGS. 36/2023 - VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3394</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E IMPIANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI SANTA MARIA LA PALMA - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II - CUP: G17H21026020006 AFFIDATARIO: ING. SALVATORE CARIA - CIG: ZCB32E379F LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARI PROFESSIONALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3395</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “MEDITERRANEU – GIOVANI CHE CAMBIANO IL MONDO” VI EDIZIONE, PROMOSSO DA APS RUMUNDU– IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3396</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE SPESE DI RAPPRESENTANZA E SPESE DI MISSIONE AMMINISTRATORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3397</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ - ACCERTAMENTO SOMME ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3398</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALL’INIZIATIVA DI VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI DENOMINATA “COLTIVIAMO TRADIZIONI” – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3399</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE” – CUP: G17H23002050004 – C.I.G.: B0C950DA02 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI N. 50 ABETI IN VASO, E DI N. 250 STELLE DI NATALE IN VASO PER GLI STABILI DEL COMUNE DI ALGHERO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE - C.I.G. B43A56990D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3401</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. DECISIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA MEDIANTE AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DALL’INDAGINE DI MERCATO SUL PORTALE “APPALTI E CONTRATTI” PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI DEL PATRIMONIO PUBBLICO SIA IN USO SIA IN CONCESSIONE PER FINALITA’ DI INCLUSIONE SOCIALE, WELFARE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE” – CIG: B485F9101C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO NOVEMBRE  2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3403</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023 DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPANNONE PREFABBRICATO PRESSO L’ECOCENTRO COMUNALE DI GALBONEDDU” A FAVORE DEL PROFESSIONISTA ING. ROBERTO CAPUCCI - CIG B4DC7CEF57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3404</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3405</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO –  RIMBORSO DI DEPOSITI CAUZIONALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3406</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FATTURA  N. 62 DEL 12/12/2024 IN FAVORE DI LAI GIANLUCA PER IL IV TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3408</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE DEL DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 544-135-766– ART. 53 CCNL FUNZIONI LOCALI 2016 – 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3410</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 6 CASCHI MOTOCICLISTA MODELLO  “AIROH MATHISSE” – IMPEGNO DI SPESA  -  CIG: B4D6809748</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3412</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONE SOCIALE DI CUI ALL'ART. 25 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N.44 DEL 20.07.2022 – ANNO 2024 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3413</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549   SERVIZI AGGIUNTIVI  LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 119/PA DEL 17/12/2024.  DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3414</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER IL MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI, PER IL PASSAGGIO ALLA TARIFFAZIONE PUNTUALE, L’INTRODUZIONE DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI RACCOLTA E LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI.” – FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) - MISSIONE 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1. - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – AVVISO M2C1.1.I.1.1 LINEA D’INTERVENTO A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI” - CUP: G19J22000510001 - CIG: B3A1C9E44D - PRESA ATTO RISULTANZE DI GARA: N.2 VERBALI, VERIFICA ANOMALIA, ATTO FINALE RUP SU CONGRUITÀ OFFERTA. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA ALL’OPERATORE ECONOMICO: EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL – BOLZANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3415</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI ECONOMIE SUL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E ELETTRONICI – DETERMINAZIONE N. 3297 DEL 12/12/2024 – CIG B3683149E7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3416</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LO SENYAL DEL JUDICI. L’ALGUER I EL CANT DE LA SIBIL-LA, A CURA DEL CORO POLIFONICO” – IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3417</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO PER LA MANIFESTAZIONE “NADAL AL MERCAT”. C.I.G B4D5C9106D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3419</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO  DIVERSE  COMUNITÀ INTEGRATE    DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE MESI OTTOBRE -NOVEMBRE -  ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3420</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL GRUPPO IDRICO ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO, VIA ALES- PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 - ISCOL@ PROGRAMMA ASSE II – CUP G19J21007330006 - CIG: B4B4772E60 APPALTATORE: A.A. ANTINCENDIO SRL - P.IVA: 02228410904 LIQUIDAZIONE FATTURA ED APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3421</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REDAZIONE DEI PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RIORDINO URBANO (P.I.R.U.) MISURA A- “PROGRAMMI INTEGRATI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI AMBITI URBANI E DELLE PERIFERIE CARATTERIZZATI DALLA PRESENZA DI PLURALITÀ DI FUNZIONI E DI TESSUTI EDILIZI DISORGANICI, INCOMPIUTI, PARZIALMENTE UTILIZZATI O DEGRADATI”.REDAZIONE DELLO STRUMENTO ATTUATIVO “PROGRAMMA INTEGRATO PER IL RIORDINO URBANO DELLA PERIFERIA LA PIETRAIA”- CIG 9545927C27. CUP G12C18000390006. REIMPUTAZIONE IMPEGNO SECONDO ESIGIBILITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3422</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI DEL COMUNE DI ALGHERO – ACCERTAMENTO ANNO 2024 – SECONDO SEMESTRE E 2025 PRIMO SEMESTRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 523/24 DEL 04/12/2024 – DIRITTOITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024 630 DEL 10/12/2024 – ITM TELEMATICA SRL - P.IVA 01560530907 - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 1 TELECAMERA “SPEED DOME IP” IN SOSTITUZIONE DI TELECAMERA NON RIPARABILE – CIG B45FF837C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2629/PA DEL 11/12/2024 – PUBLIKA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A SPECIFICO IMPIANTO DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DAI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO A FAVORE DI E’ AMBIENTE S.R.L. C.F.01413530906 - CIG: ZBD3AE14B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3427</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTE PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3428</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA ADIBITO AD UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO ISTAT E MENSILITÀ DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3429</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE MENSILITÀ DICEMBRE 2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3430</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA FUNZIONALE ALL’ACQUISIZIONE IN PROPRIETÀ DI IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI - ASPAL  ALGHERO – AMMISSIONE ALLA TRATTATIVA DELL’OFFERTA PERVENUTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANFITEATRO IVAN GRAZIANI – CONCESSIONE IN COMODATO D'USO ALL’ASSOCIAZIONE “ALGUER IN MUSIC FEST CHRISMAS EDITION” DELLE AREE PER L'EFFETTUAZIONE DELL’ATTIVITÀ MUSICALE “MAGIA DI NATALE FESTIVAL”. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER LICENZA D’USO ANNUALE MODULO BABYLON – CONSOLIDATO E.F. 2023 – CIG: B088B006A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “BONIFICA DELL’EX CAMPO NOMADI NEL COMUNE DI ALGHERO, NELL’AREA DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA REGIONALE LAORE, IN LOC. ARENOSU, AI SENSI DELL’ART. 242, COMMA 7 DEL D.L.VO N. 152/2006 – I° LOTTO FUNZIONALE”. CONTRATTO REP. N. 208/2023, DEL 15.11.2023. APPROVAZIONE CONTABILITÀ RELATIVA AL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURE. C.U.P.: G19D17000560002 – C.I.G.: 989751361B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO A LEGGE REGIONALE N. 17/2021 – ART. 10, COMMA 16 LETT. C), E COMMI 17 E 18. D.G.R. N.46/7 DEL 25.11.2021 -L.R. 17/2023, ART. 15, COMMA 32. D.G.R. N. 18/27 DEL 19 GIUGNO 2024. FINANZIAMENTO IN FAVORE DEI COMUNI SARDI AVENTI POPOLAZIONE NON INFERIORE AI 25.000 ABITANTI PER LA PROSECUZIONE DI CANTIERI OCCUPAZIONALI PER LA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI COMUNALI IN RELAZIONE ALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI NAZIONALI AI SENSI DEL D.L. N. 34/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3435</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI PER MAGGIORI SOMME VERSATE A TITOLO DI IMU - ELENCHI SECAL S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3436</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS N. 36 DEL 2023, DEI SERVIZI DI TRASLOCO DEGLI ARREDI DELLA SALA CONSILIARE, DELLA SALA DI RAPPRESENTANZA E DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DI FACCHINAGGIO PRESSO ARCHIVI COMUNALI. CIG: B4B7590CFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3437</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI TERRICCIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO -  CIG  B4D976E3C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3459</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO NUM. 2024/004/SC/000000174/0/001 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI – SENTENZA CIVILE DELLA CORTE D’APPELLO DI SASSARI N. 174/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3438</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI DUPLICATI CHIAVE E PRODOTTI DI FERRAMENTA PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO -  CIG B4EAA41E86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3439</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI E DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DELLA SARDEGNA PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA’ A.S. 2024/2025 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3440</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN VIA SANT’ANNA N.32 - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ASSE II ANNUALITÀ 2021 - CUP: G17H21026030007 - PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CERTIFICATA “APPALTI&amp;CONTRATTI” - AFFIDAMENTO ALL’ARCH. CARTA NICOLA - - CIG B4A770C493 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI MASSIMA - VINCOLO SOMME - VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3441</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  ANNO 2024 – BUONO LIBRI A.S. 2024/2025. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AMMESSI A CONTRIBUTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI  UTENTI. INTEGRAZIONE UTENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3443</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO AL RUP EX ART. 31, CO. 7 DEL D.LGS. 50/2016, IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI INERENTI DUE PROPOSTE DI PROJECT FINANCING PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI COMUNALI TERMICI, ELETTRICI, DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DI CLIMATIZZAZIONE, ATTRAVERSO PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EX ART. 183, COMMI 15 E 16 DEL D.LGS. 50/2016. CUP G19I23000190005. SOCIETA’ MYO S.P.A. - POGGIO TORRIANA - CIG ZF93A97CA4. VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3444</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE DELL’ALGHERO HOSPITALITY E DEI SUOI MARCHI SUL SISTEMA CARTACEO E INFORMATICO DEL PROGETTO KIKERO - CIG B4E7899443.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3445</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL   SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 “QUALITÀ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A. - CIG: B4ED28267D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3446</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI OSPITALITÀ A SEGUITO DELL’AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA - C.I.G B4E7A9FFB7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN TERRAZZINO DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE. CIG: B4C0B01FAB. VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’ AL 2025 DELL’IMP. N. 2883/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3448</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLA PALESTRA PALAMANCHIA E PER ALTRI STABILI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3449</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI ALGHERO E ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE. IMPEGNO E  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE ATTIVITÀ 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO SPAZI DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CONNESSE CON IL BENESSERE ANIMALE DI CANI E GATTI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 109/2024 EMESSA DAL P.I. LIVIO PODDIGHE PER PROGETTAZIONE DELL’ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO DESTINATO AD ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI.  CIG B4B182019A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO SPAZI DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CONNESSE CON IL BENESSERE ANIMALE DI CANI E GATTI. MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 120, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023. CIG B11BD5A5F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3452</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 UNITÀ KIT RILIEVO SINISTRI STRADALI – TOOLBAG-01 – IMPEGNO DI SPESA  -  CIG:B4E9F39419</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3453</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) CIG - Z3B3DF3769.  REIMPUTAZIONE IMPEGNO SECONDO ESIGIBILITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3454</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE - LIQUIDAZIONE III° TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3455</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI STIMA IMMOBILIARE RELATIVA ALL’ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO EX ART. 42 BIS DEL D.P.R. 327/2001 E SS.MM.II.-  CIG ZB73BE1B58 .  REIMPUTAZIONE IMPEGNO SECONDO ESIGIBILITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI – SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE – PERSONALE – AFFARI GENERALI - CIG:  B17E00B2E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3457</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTE PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE. ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3458</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE (P.R.A.)- CIG Z233DEDD9A.  REIMPUTAZIONE IMPEGNO SECONDO ESIGIBILITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3460</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI REDAZIONE PFTE, PROGETTO ESECUTIVO E C.S.P. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE DI VIA VITTORIO EMANUELE (EX SS127BIS) INGRESSO CITTÀ – COMPRESO TRA REG. MONTAGNESE E REG. CARAGOL - REALIZZAZIONE ROTATORIE STRADALI NELLE INTERSEZIONI CON GLI ACCESSI A "CARAGOL" E "GALBONEDDU" - CUP G11B23000770005 – PROFESSIONISTA INCARICATO ING. MARCELLO CHERCHI DI SASSARI - CIG A04091143E - VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3461</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI NEL NIDO COMUNALE IN VIA GIOVANNI XXIII. CIG B3E5EC5394 – REIMPUTAZIONE SOMME  ALL’ESERCIZIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3462</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A FAVORE DELL'ECONOMO PER L’ACQUISTO DI UN TELEFONO CELLULARE DA LAVORO PER IL SERVIZIO AMBIENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 58_24 DEL 21/11/2024 – ATHENA RESEARCH SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 04/12/2024 EMESSA DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESE: SETTEMBRE 2024 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORE – SERVIZIO ARCHIVIO STORICO - CIG:  B0DF7CA745</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 21 FEBBRAIO 2023 “LEGGE DI STABILITÀ 2023” FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI DIFESA COSTIERA E DI RIQUALIFICAZIONE A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI DELL’INTERVENTO DENOMINATO: “OPERE DI DIFESA COSTIERA DEL LITORALE URBANO DI ALGHERO RICOMPRESO TRA IL PORTO DI ALGHERO E IL PORTO DI FERTILIA”. CUP LAVORI G12B24016950002 - CUP PROGETTAZIONE G11G24000230002 - CIG. B4D6B64C25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3470</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3239 DEL 11.12.2024 - FORNITURA DI UN AUTOCARRO GIOTTI VICTORIA GLADIATOR 80 EVO, E RITIRO DEL VEICOLO USATO IVECO DAILY TARGATO BP641YK – CIG B4B7554B7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3474</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE E CORRETTA RAPPRESENTAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO – ART. 30 TER COMMA 6 DELLE NORME DEL PAI E VARIANTE AL PAI EX ART.37- CIG ZEB3DF33DD REIMPUTAZIONE IMPEGNO SECONDO ESIGIBILITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3484</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE DA ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO. CONTRATTO REP. 576/2023 – S.E.C.AL. S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO VARIABILE E RIMBORSO SPESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3486</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA DI INTITOLAZIONE PIAZZALE ANDREINO SILANOS DEL 22 DICEMBRE 2024. IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO TARGA TOPONOMASTICA (CIG : B4EB7CED3C), LASTRA IN BRONZO (CIG : B4EBB032C2), STRUTTURA METALLICA ZINCATA (CIG: B4EB8A91F).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3471</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA L. 431/98 ANNUALITA’ 2024 – ACCERTAMENTO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3472</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2024 – CONSORZIO MONTAGNESE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “BONIFICA DELL’EX CAMPO NOMADI NEL COMUNE DI ALGHERO, NELL’AREA DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA REGIONALE LAORE, IN LOC. ARENOSU, AI SENSI DELL’ART. 242, COMMA 7 DEL D.L.VO N. 152/2006 – I° LOTTO FUNZIONALE”. CONTRATTO REP. N. 208/2023, DEL 15.11.2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 612 DEL 17.12.2024 DELLA DEMONTIS GAVINO EREDI SRL . C.U.P.: G19D17000560002 – C.I.G.: 989751361B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI BONIFICA DELL’EX CAMPO NOMADI NEL COMUNE DI ALGHERO IN LOCALITÀ FERTILIA, DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA LAORE. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG: 88934513EF – CUP: G19D17000560002. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11_24 DEL 12/12/2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ LITHOS S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3477</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "PINO CUCCUREDDU", SITO IN VIA DELLA TRAMONTANA - LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 19 DICEMBRE 2023. CUP  G14J24000230002 VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ESERCIZIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3478</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA RELATIVA AL VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE EX ART. 80 COMMA 14 DEL CODICE DELLA STRADA – BOLLETTINO N. 1495 – BOLLETTA N. 14941 DEL 16.12.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S C I A  CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI S. R. L.  – SASSARI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI  DICEMBRE  2024 .  CIG  9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER L’ACQUISTO DI N. 2 CONTRIBUTI UNIFICATI E N. 2 MARCHE DA BOLLO PER L’ISCRIZIONE A RUOLO DEGLI APPELLI INCIDENTALI DAVANTI ALLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI - SEZ. DISTACCATA DI SASSARI - NEI GIUDIZI ISCRITTI AI NN. DI R.G. 155/2023 E 156/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3481</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO NUM. AVVISO NUM. 2024/002/SC/000000182/0/002 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI – SENTENZA CIVILE DEL GIUDICE DI PACE DI SASSARI N. 182/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3482</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2024 – CONSORZIO BRIONIS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3483</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DUE WORKSTATION PER IL PERSONALE TECNICO DEL SERVIZIO AMBIENTE – DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 L. B) D. LGS 36/2023 CIG B4A9042296. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024-PA/122 DEL 18/12/2024 EMESSA DALLA CENTRO SERVIZI COMPUTER S.R.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE AGRICOLE PER LE ATTIVITÀ DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ DELLA BONIFICA ALGHERESE DA ALBERATURE FRANGIVENTO E PULIZIA CUNETTE E PERTINENZE - CONVENZIONE TRA LAORE, FO.RE.S.T.A.S E COMUNE DI ALGHERO – CIG B4AA9ABAAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI ATTREZZATURE E MACCHINARI AGRICOLI IN USO AL SERVIZIO MANUTENZIONI - C.I.G. B3B65C32AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ARREDI COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI – SEDIE ERGONOMICHE PER UFFICI COMUNALI – CIG:  B2E5645F95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO MA FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE DI ALTRI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASD BOXE TORRES "MARIO MURETTI" PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MEMORIAL CARMELO CHESSA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTI – CIG:  Z492E131AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RESTAURO IN ECONOMIA  SEDIE E POLTRONE – CIG: B370CBC2E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER  FORNITURA  BOTTIGLIE DI ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE – CIG: B3F36FAF01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER  FORNITURA ASCIUGAMANI ELETTRICI AD ARIA PER GLI UFFICI COMUNALI -  CIG: B440E159CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3496</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E BONIFICA DELL’AREA CAMPO NOMADI DEL COMUNE DI ALGHERO – CUP G19D17000560002. RIMODULAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DI ENTRATA E SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3497</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DELL’AREA FUNZIONI LOCALI - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3498</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA E ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL QUADRO VINCOLISTICO ESISTENTE - STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA. CIG Z9431F2170. VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3499</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA E ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL QUADRO VINCOLISTICO ESISTENTE - STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA. CIG Z2231F211B. VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3500</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI,  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI NOVEMBRE 2024 -  CIG DERIVATO: Z4B35B1D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO IN DOTAZIONE PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI - PERIODO 01/08/2024 – 31/12/2024 –  CIG: Z19368B081</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE – SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - CIG: B211D43A01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3504</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 2 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 31/08/2024 – 29/11/2024 - CIG DERIVATO: B132FE09F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3524</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI CONSIGLIERI COMUNALI – RIMBORSI SPESA – IMPEGNO DI SPESA – DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3505</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI PFTE, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E COLLAUDO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMMOBILE PALAZZINA B “EX GREEN HOTEL” DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI COMUNALI - CUP G18E23000140004 – COMPETENZE PROFESSIONALI PROGETTISTA AFFIDATARIO ARCH. ANTONIO ANDREA DELOGU DI ALGHERO - CIG A030662B49 - VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3506</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO , D.LL., SICUREZZA, CONTABILITÀ E COLLAUDO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° "GIOVANNI PAOLO II" DI VIA XX SETTEMBRE - CUP G18H24001330004 - PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CERTIFICATA “APPALTI&amp;CONTRATTI” - AFFIDAMENTO AL PERITO IND. FELICE CASSESE DI SASSARI - CIG B4E2908B39 - ASSUNZIONE IMPEGNO COMPETENZE PROFESSIONALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3507</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023, PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG B4F0F6ECB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3508</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2024 – N.12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE SICR@WEB CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - ANNO 2025. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4938278 AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 LETTERA A).  CIG: B4F1E720E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3510</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L’ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE CON PROVE PENETROMETRICHE E DI PERMEABILITÀ, LOCALITÀ MARIA PIA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N. 36. - RIQUALIFICAZIONE URBANA – LAVORI LUNGOMARE VIALE I° MAGGIO – CUP: G17H23002150004 - CIG: B4F64D0283.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3511</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI UN MINORE CON GENITORE PRESSO LA COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA “DALLE NANE DELLA GINA” – COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE DI SASSARI (SS)– IMPEGNO DI SPESA PERIODO 11.12.2024-31.12.2025 – GARA G00645 – CIG B4F6A0A2AA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3512</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – STAGIONE TERMICA 2024-2025 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 13 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E/O GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CIG A030EEF9B5. O.E. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. DI SASSARI – NR. LOTTO 8288409 - CIG DERIVATO B4F7030591. ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA ODA N. 3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI N. 50 LICENZE DEL SOFTWARE INTERACTA DALLA DITTA DINOVA S.R.L. PER LA GOVERNANCE DELLA CYBERSECURITY E LA GESTIONE DI ALCUNI PROCESSI INTERNI DELL'ENTE. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4937969 AI SENSI AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 LETTERA A).  CIG: B4F31F1796.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3514</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ACCADEMIA MULTIMEDIALE KERBEROS”, PROMOSSO DALLA FASI  (FEDERAZIONE ASSOCIAZIONI SARDE IN ITALIA) APS– IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3515</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FESTIVAL DI:SEGNI 2024”, PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE ALGHERO FUMETTO– IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3516</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. RIMBORSO SPESE DI COMPARTECIPAZIONE NON DOVUTE – IMPEGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO TENNIS CLUB MARIA PIA - VERSAMENTO DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI IN FAVORE DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’ECONOMO. C.U.P.:G18E24000180006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3518</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” MISURA CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITÀ 2023. L.R. 1/2018, ART. 2, L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. CANTIERE RELATIVO A “VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI BENI E DELLE PROCEDURE PUBBLICHE”. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PROVE PER LA VERIFICA DI IDONEITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3519</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO: OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 - SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS - COD.CIG. 8857464286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3520</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA FUNZIONALE ALL’ACQUISIZIONE IN PROPRIETÀ DI IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI - ASPAL  ALGHERO – APPROVAZIONE VERBALE  SOPRALLUOGO E VERBALE N° 2 (VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3522</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE E POSA DI PASSERELLE IN LEGNO TEMPORANEE PER L'ACCESSO FACILITATO ALL'ARENILE – VIALE PRIMO MAGGIO – VIA LIDO - CIG: B4E9B9FB3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3528</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLE QUOTE SOCIALI PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE  DALLE  STRUTTURE SOCIO RIABILITATIVE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI.  -RIMODULAZIONE IMPEGNI  DI SPESA  -  ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3530</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO. CIG 5932202FF0. RIMODULAZIONE 2024 IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3531</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI - CIG A042740CC1 - CUP G19J21013950002 - SERVIZIO DI PULIZIA, MOVIMENTAZIONE, RACCOLTA, CERNITA, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO DI RIFIUTI ANCHE PERICOLOSI IN AREE LOCALIZZATE URBANE ED EXTRAURBANE DEL COMUNE DI ALGHERO – REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.L.GS 36/2023 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3532</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI DEL R.D. 639/1910 E DELLA L.160/2019. CONTRATTO REP. 93/2018 – STEP SRL. IMPEGNO DI SPESA AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024. CIG 7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3533</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO. RISCOSSIONI MEDIANTE F24 E BONIFICI ESEGUITI SUL C/C POSTALE DEDICATO. CONTRATTO REP. 93/2018 – STEP SRL. IMPEGNO DI SPESA AGGIO E RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3535</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA  DENOMINATO “CORSO PER DIRIGENTI, RESPONSABILI E FUNZIONARI UFFICIO DEL PERSONALE 2025”-  CIG: B4FA06D449</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3537</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA “CORSO  TEORICO/PRATICO PER OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) CON STABILIZZATORI E SENZA STABILIZZATORI DELLA DURATA DI 8 ORE.” -  CIG: B4F5566A29.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3539</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA D’ATTO N. TW9Q65301790/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE -  ACCERTAMENTO CON ADESIONE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3572</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 87 DEL 20.12.2024 DI NOMINA DEL “PORTAVOCE DEL SINDACO E ADDETTO ALLE RELAZIONI ISTITUZIONALI INTERNE ED ESTERNE”, EX ART. 90 T.U.E.L., CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO ED INQUADRAMENTO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C1) DEL VIGENTE CCNL ENTI LOCALI - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DEI DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DAI SOGGETTI NON AGGIUDICATARI DELLA PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE IN USO DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI CAPPELLE PERIMETRALI, MONUMENTALI E DI TOMBE EPIGEE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3575</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO SUL PATRIMONIO RESIDENZIALE E NUOVI FABBISOGNI ABITATIVI E TURISTICI NELLA CITTÀ DI ALGHERO-CIG B3FF185FAD.  REIMPUTAZIONE IMPEGNO SECONDO ESIGIBILITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3577</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CANONI DOVUTI DAI SOGGETTI AGGIUDICATARI DELLA PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE IN USO DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI CAPPELLE PERIMETRALI, MONUMENTALI E DI TOMBE EPIGEE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3593</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MATERIA DI PERSONALE (CIG: B4FA4266B9)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3594</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE “FORMAZIONE SPECIALISTICA SU TEMATICHE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LA POLIZIA AMMINISTRATIVA.” -  CIG: B4FB7F4E9C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALGHERO PER LO SPORT. SERVIZI DI PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PALAZZETTO DELLO SPORT. CUP G15B22000180002– C.I.G. REIMPUTAZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI SECONDO ESIGIBILITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3536</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FESTIVAL DI ARTE URBANA “BACK 2 THE STREETS”, A CURA DELL’ASSOCIAZIONE  SPAZIO VIVO ETS . – IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3538</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA E SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE.  IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER I PIANI INDIVIDUALI S.A.D., S.E.T., S.A.S.S., S.P.S. -  ANNO 2024 – 3° E 4° TRIMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3540</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA “CHALLENGE RIVIERA DEL CORALLO VI EDZ.”, PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE TEAM ALGHERO CORSE– IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3541</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L' ACQUISTO DI N. 1 ZOOM - L-20 - MIXER E REGISTRATORE MULTITRACCIA MEDIANTE PROCEDURA MEPA N.  941228 – ID ORDINE N. 8291526 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA TOOLBOX SRL. CIG: B4FFD4A662.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3542</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA CULTURA 2021 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INTERVENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI APPARATI CORPI ILLUMINANTI PER MUSEO DEL CORALLO, AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023”- CUP G19J21007850008 – CIG  B4FECD842F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3543</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA CULTURA 2021 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INTERVENTO RELATIVO A “CLIMATIZZAZIONE SPAZI ESPOSITIVI RICOSTRUZIONI D’AMBIENTE”, AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023”- CUP G19J21007850008 -  CIG B4FEB0961A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3544</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA CULTURA 2021 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INTERVENTO RELATIVO ALLESTIMENTO RIPRODUZIONE COPIE REPERTI ARCHEOLOGICI, AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023”- CUP G19J21007850008 – CIG  B50130551E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3545</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.L.VO N. 36/2023, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SERRA PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA VITTORIO EMANUELE N. 102 – CIG B4E6BF777A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MANUTENZIONE FACCIATE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO- VIA ALES - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 - ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II CUP G19J21007330006 – CIG B078BFE639 APPALTATORE: LUMEN S.R.L.  -  CONTRATTO D’APPALTO: REP. N. 650 DEL 28/06/2024 APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVO PREZZO N.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3548</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GPL PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO TERMICO DEL CAMPO DA CALCIO “IL CARMINE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3549</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GPL PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO TERMICO DEL CAMPO DA CALCIO “A. CATALDI” IN LOC. SANTA MARIA LA PALMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3555</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/ AZIENDA VITIVINICOLA TENUTE SELLA &amp; MOSCA - RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 809/2024 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA SEZIONE 3. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3560</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 UNITÀ DRONE MODELLO DJ MINI QUATTRO PRO FLY MORE COMBO  RC2– IMPEGNO DI SPESA - CIG: B500810A5A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3566</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO TENNIS CLUB MARIA PIA. C.U.P. G18E24000180006 – C.I.G. REIMPUTAZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI SECONDO ESIGIBILITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3567</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI RIPOSO ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO. QUANTIFICAZIONE PRESUNTIVA E ACCERTAMENTO CONTABILE DELL’ENTRATA DA CONTRIBUZIONE UTENZA ANNO  2024 – RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 2199 DEL 31/08/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3568</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L' ACQUISTO DI N° 2 SET CUFFIE AKG K712 PRO OPEN BLACK MEDIANTE PROCEDURA MEPA N.  941304 – ID ORDINE N. 8291640 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ADPARTNERS SRL. CIG: B500449C5B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3569</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA E AGGIORNAMENTO UFFICI DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.L.VO N. 36/2023 E DELL’ART. 36 DELLA L.R. N. 8/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3573</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI ALLE AREE CIMITERIALI ASSEGNATE IN CONCESSIONE D’USO PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE EPIGEE E DI CAPPELLE PERIMETRALI E MONUMENTALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3582</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D’ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE – CIG B3A3A8C72E. VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3584</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA BOLLETTARI SANZIONI AMMINISTRATIVE -  IMPEGNO SPESA. CIG:   B4FFF458C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3586</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE INCARICO RELATIVO L’INDIVIDUAZIONE GEOREFERENZIATA DEI BENI ARCHITETTONICI E STESURA DELLE NORME PRESCRITTIVE IN RIFERIMENTO AI BENI ARCHITETTONICI ED AI BENI ARCHEOLOGICI FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE  DEI BENI PAESAGGISTICI DI CUI ALL’ASSETTO STORICO CULTURALE (ART. 47 E SS.) DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE NELL’AMBITO DEL REDIGENDO PUC DI CUI ALLA L.R. N. 1/2019 E ART. 20 DELLA L.R. N. 45/89 - CIG Z313912DA0.  REIMPUTAZIONE IMPEGNO SECONDO ESIGIBILITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3587</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATE –PERIODO DAL 01.12.2024 AL 24.12.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3588</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE DERIVANTI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO CANONE UNICO PATRIMONIALE, ANNO D’IMPOSTA 2021. S.E.C.AL. S.R.L. - CONTRATTO REP. 576/2023. ACCERTAMENTO CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3589</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – CONDOMINIO VIA PISA 9 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3590</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIO IMMOBILE PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA PERE CATALÀ I ROCCA N. 22 – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3591</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE “CORSO BASE DI TECNICHE E TATTICHE OPERATIVE DI POLIZIA” -  CIG: B4FE20122F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE INCARICO PER LA REVISIONE GENERALE DEL QUADRO CONOSCITIVO RELATIVO AI BENI ARCHEOLOGICI PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO, FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO DEI BENI PAESAGGISTICI DI CUI ALL’ASSETTO STORICO-CULTURALE (ART. 47 E SS.MM.II.) DEL P.P.R. NELL’AMBITO DEL REDIGENDO P.U.C. DI CUI ALLA L.R. N. 1/2019 E ART. 20 DELLA L.R. N. 45/89-  CIG Z373912C4D.  REIMPUTAZIONE IMPEGNO SECONDO ESIGIBILITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3595</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE “CORSO DI FORMAZIONE TEORICO E PRATICO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO DI CUI ALL’ART.139 DEL D.L. 30 APRILE 1992, N. 285 SECONDO I PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO PREVISTI DAL D.M. 11 AGOSTO 2004, N. 246” -  CIG: B4FE4833FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3626</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER IL MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI, PER IL PASSAGGIO ALLA TARIFFAZIONE PUNTUALE, L’INTRODUZIONE DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI RACCOLTA E LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI.” – FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) - MISSIONE 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1. - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – AVVISO M2C1.1.I.1.1 LINEA D’INTERVENTO A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI” - CUP: G19J22000510001 - CIG: B3A1C9E44D - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA DI GARA ALL’OPERATORE ECONOMICO: EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL – BOLZANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3627</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE, PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR) E AL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO UNICO REGIONALE (PAI) - CIG 9565340048  REIMPUTAZIONE IMPEGNO SECONDO ESIGIBILITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3556</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. AI SENSI DEGLI ARTT. 142 E 208 DEL D.LGS N.285/1992 -ACCERTAMENTO D’ENTRATA N. 04/2024 DAL 01/09/2024 AL 30/11/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3559</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, PONTI E VIADOTTI. C.U.P. G17H19001310001. REIMPUTAZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI SECONDO ESIGIBILITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3561</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2024 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 4.912,66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3563</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 ETILOMETRI PRECURSORI – IMPEGNO DI SPESA  -  CIG: B500437D80.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 UNITÀ TOOLBAG01 – IMPEGNO DI SPESA  -  CIG: B4E9F39419.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3565</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO MA FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE DI ALTRI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE INTESTAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI BILINGUE. IMPEGNO SPESA PER CREAZIONE DEI MODULI (CIG B50484FED7)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3576</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRORDINARIA DELL’AUTOBOTTE COMUNALE – DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT.B), DLGS. N. 36/2023 ALLA SOCIETÀ NORD CAR S.R.L. (CIG: B50520E9C9)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3578</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, PONTI E VIADOTTI. C.U.P. G17H19001310001. REIMPUTAZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI SECONDO ESIGIBILITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3583</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA CON STRUTTURA GEODETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA GIOVANNI PAOLO II IN VIA XX SETTEMBRE NEL COMUNE DI ALGHERO” – VARIAZIONE ESIGIBILITÀ IMPEGNO DI SPESA. CUP: G11B21008370004 – CIG: B2B8809AEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3585</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA N. 6591 DEL 12.12.2024 DI RIPARTO DELLE SOMME STANZIATE A FAVORE DEL COMUNE DI ALGHERO E DESTINATE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA DEI DIPENDENTI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3596</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 79 CCNL 16.11.2022 “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO” - COSTITUZIONE FONDO PER L’ANNO 2024” AGGIORNAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI – NUOVA CASA SERENITÀ” DI ALGHERO. C.U.P. G13J1800027000. REIMPUTAZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI SECONDO ESIGIBILITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3598</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG B50490FD49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3599</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-26 - VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ IMPEGNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3579</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AL FINANZIAMENTO REGIONALE - CONTRIBUTI PER LA COMPAGNIA BARRACELLARE DEL COMUNE DI ALGHERO PER L'ACQUISTO DI UN MEZZO ANTINCENDIO E ATTREZZATURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3580</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023, ART.50 COMMA 1 LETT. B)  DEL D.LGS. N. 36/2023. LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2023, N. 17, ARTICOLO 1, COMMA 2 - CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI SEDE DI COMPAGNIA BARRACELLARE PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPAGNIE BARRACELLARI PER L'ACQUISTO DI MEZZI ED ATTREZZATURE PER LE FINALITÀ DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 1988 N. 25 –. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4FA56F639 - CUP: G19I24000700002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3581</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023, ART.50 COMMA 1 LETT. B)  DEL D.LGS. N. 36/2023. LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2023, N. 17, ARTICOLO 1, COMMA 2 - CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI SEDE DI COMPAGNIA BARRACELLARE PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPAGNIE BARRACELLARI PER L'ACQUISTO DI MEZZI ED ATTREZZATURE PER LE FINALITÀ DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 1988 N. 25, –. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4FABE7CCA - CUP: G19I24000700002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3601</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L' ACQUISTO DI N. 6 MICROFONI MODELLO  AKG WMS40 MEDIANTE PROCEDURA MEPA N.  943571 – ID ORDINE N. 8294652 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA DE LUCA SRL. CIG: B508F4C3B0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3604</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO VALORIZZAZIONE MUSEALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INTERVENTO RELATIVO A FORNITURA ATTREZZATURE PER SUPPORTI LIGNEI ED APPARATI PROTEZIONE LUCE PER BASI ESPOSITIVE REPERTI, AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 - CIG B509F570E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3605</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALGHERO DI 150 ORE DI PERMESSO RETRIBUITO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2025 – ART. 46 CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3606</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 7/91: LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 1991 N. 7 PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI EMIGRATI CHE RIENTRANO IN SARDEGNA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME ANNO 2024 PER N.1 UTENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3607</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEMELLAGGIO  TRA LE CLASSI  DELLA SCUOLA  SECONDARIA DI 1° GRADO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO N° 1 DI ALGHERO E L’ISTITUTO COMPRENSIVO  A. FUSINATO DI SCHIO. CONTRIBUTO PER L’INIZIATIVA.  ATTO DI LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3609</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO DELL’INIZIATIVA/PROGETTO DIRETTO ALLA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL MARCHIO "CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO". IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3610</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO C.I.G.: 8857464286 – CONTRATTO REP.189/2022 TRIENNIO 2022/2025. - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 E SS.MM.II.. – REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANNUALITÀ 2024 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3613</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI RIPOSO ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO: REVISIONE ACCERTAMENTO CONTABILE PRESUNTO DELL’ENTRATA DA CONTRIBUZIONE UTENZA ANNO 2024. RICONOSCIMENTO E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL CONTRIBUTO “IN CONTO RETTA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4” E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO – FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” – VARIAZIONE ESIGIBILITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3616</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE DI ALGHERO – IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3617</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A RIMBORSI DA PRIVATI PER SPESE DI DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI. 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3618</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA L. N. 47/85, L. N. 724/94 E L. N. 326/03, IN FAVORE DEL GEOM. DOMENICO MAREMMANI - CIG ZB33DEB018. REIMPUTAZIONE SOMME ANNO 2025 - IMPEGNI NON ESIGIBILI (NON SCADUTI) NELL’ESERCIZIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3620</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO SPAZI DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CONNESSE CON IL BENESSERE ANIMALE DI CANI E GATTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO. CIG B11BD5A5F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3622</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO DA COMUNI NON COMPETENTI. QUOTE IMU E TARI. INCASSO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3623</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE DERIVANTI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU PER L’ANNO D’IMPOSTA 2019. LISTA SUPPLETIVA. S.E.C.AL. S.R.L. - CONTRATTO REP. N. 576/2023. ACCERTAMENTO CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3624</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI PER MAGGIORI SOMME VERSATE. ELENCHI STEP SRL. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3625</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ARMADI SPOGLIATOI PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE –IMPEGNO DI SPESA – CIG:  B50BBB058E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI – 3° E 4° TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Segreteria e controlli interni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3629</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO (PUT) E DELLA MOBILITÀ E   REALIZZAZIONE DI PRIME AZIONI SPERIMENTALI DI TRASFORMAZIONE DELLO SPAZIO STRADALE URBANO”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG  B50384C83F -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3630</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023 DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELL’ACCATASTAMENTO E TUTTI GLI ADEMPIMENTI CONNESSI DEI CAMPI DI CALCIO COMUNALI DENOMINATI “PINO CUCCUREDDU” E “CAMPO POLIVALENTE CALCIO E ATLETICA” NEL COMUNE DI ALGHERO, A FAVORE DEL PROFESSIONISTA GEOM. CLAUDIO GIANNICHEDDA - CIG B50CFAF5E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3631</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023 DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELL’ACCATASTAMENTO E TUTTI GLI ADEMPIMENTI CONNESSI DELLE PALESTRE COMUNALI DENOMINATE “VITTORIO CORBIA” E “LUCA MANCHIA” NEL COMUNE DI ALGHERO, A FAVORE DEL PROFESSIONISTA GEOM. PAOLO CANU - CIG B50D1F66FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI DEL PALACONGRESSI – LOTTO DI COMPLETAMENTO.- CUP: G16J20000630002. DECISIONE A CONTRATTARE, ART. 17, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 36/2023 - ART. 192, COMMA 1, DEL TUEL - D.LGS. N. 267/2000 S.M.I. E CONTESTUALE INDIZIONE GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3633</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA NELL’AMBITO DELL’ AGGIORNAMENTO DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO (PUT) E DELLA MOBILITÀ.” AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG  B50B9E06A6 -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3634</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI RELATIVI ALLA GESTIONE ORDINARIA ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERESSANTE L’AREA ESTERNA ED IL CAPANNONE DA ADIBIRE A “CENTRO DEL RIUSO” UBICATO PRESSO L’ECOCENTRO COMUNALE DI GALBONEDDU - DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT A) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CUP G12F24000480004 CIG B50BA4AE1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3637</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E DOCUMENTI DI SOGGIORNO ALBERGHIERO, IN OCCASIONE DELLE TRASFERTE DI SINDACO, AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI E DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALGHERO - TRIENNIO 2025-2027. DETERMINA A CONTRARRE - CIG: B500898A95.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DECRETO SINDACALE N. 78 DEL 05.12.2024 RIF. SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DIRIGENTE CON PROFESSINALITÀ DI NATURA TECNICA, AI SENSI DELL’ART. 110, C. 1, DEL D.LGS 267/2000 E SS.MM.II, - ASSUNZIONE ARCH.  PAOLO GRECO E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALEDI LAVORO -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3640</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CONTRATTO REP N. 80/17. PROROGA E IMPEGNO SOMME - CIG 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3641</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA C.C. N. 84 DEL 18/11/2024 - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DI DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194, CO. 1 LETTERA A) – T.U.EE.LL. 267/2000  - SENTENZA 675/2024 DEL 28/05/2024 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3642</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) - MISURA 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1. - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – AVVISO M2C1.1.I.1.1 LINEA D’INTERVENTO A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”.  PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER IL MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI, PER IL PASSAGGIO ALLA TARIFFAZIONE PUNTUALE, L’INTRODUZIONE DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI RACCOLTA E LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI. CUP: G19J22000510001 – IMPEGNO DI SPESA SOMME COMPENSI INCENTIVANTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3643</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 442 DEL 16/02/2023 - CIG Z943912ED1.  REIMPUTAZIONE IMPEGNO SECONDO ESIGIBILITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3644</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023 DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLE PRATICHE CATASTALI RELATIVE L’IMMOBILE COMUNALE “EX OSTELLO DELLA GIOVENTÙ” A FERTILIA, A FAVORE DEL PROFESSIONISTA GEOM. FABIO CALVIA - CIG B50BFA0562</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3645</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI DPI PER IL PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI ALGHERO -  CIG B508312CB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3646</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO UNICO PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI EX ART. 10, L.R. N. 2/2007: ASSEGNAZIONI STRAORDINARIE PER L’ANNO 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3647</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO INTERNO DI PROCEDURA SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA/DIFFERENZIALE STIPENDIALE ALL’INTERNO DELLE AREE, RISERVATA AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI ALGHERO (DECORRENZA ECONOMICA 01.01.2024).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA – FINANZIAMENTO R.A.S. PER GLI INTERVENTI DI SALVAMENTO A MARE - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 14/80 DEL 22/05/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3649</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI “GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE FINALIZZATI ALL’ATTIVAZIONE DELLA COMUNITÀ ADAPTWISE DI CUI AL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027 – PROGETTO ADAPTWISE”. CUP ADAPTWISE: G19I23001480006 -  CIG: B51193631F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3650</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.L.VO N. 36/2023, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E DI AREE PUBBLICHE COMUNALI DEL COMUNE DI ALGHERO, COMPRESI I LAVORI DA ESEGUIRSI IN ADEMPIMENTO ALL'ORDINANZA N. 6846/2023 DELTRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI – CIG B5122AB0FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3651</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E/O SISTEMAZIONE DI AREE DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE” ALLA COOPERATIVA SOCIALE DON BOSCO. CIG B2DE495E34. REIMPUTAZIONE IMPEGNI ESIGIBILITÀ 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3652</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3497 DEL 20.12.2024 “COSTITUZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DELL’AREA FUNZIONI LOCALI - ANNO 2024” – INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3653</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI - MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 04-D-2024-MOB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA PISTA DI ATLETICA DEL COMUNE DI ALGHERO” - CONI FONDO SPORT E PERIFERIE- REIMPUTAZIONE IMPEGNO SECONDO ESIGIBILITÀ CUP: G13D17000170006 – CIG: 8580936C63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3655</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, REALIZZAZIONE OPERATIVA, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE, SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA AL COMUNE NEI PROGETTI SPORTACT - RICREA E ADAPT WISE” DI CUI AL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027 - SOCIETÀ INNOLABS S.R.L. CUP SPORTACT: G19I23001490006 - CUP RICREA: G11G23000220007 - CUP ADAPTWISE: G19I23001480006 REIMPUTAZIONE IMPEGNI ESIGIBILITÀ 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3657</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO CIVICO “GAVINO BALLERO DE CANDIA”.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ALLA FONDAZIONE ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3658</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) - MISURA 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1. - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – AVVISO M2C1.1.I.1.1 LINEA D’INTERVENTO A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”.  PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER IL MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI, PER IL PASSAGGIO ALLA TARIFFAZIONE PUNTUALE, L’INTRODUZIONE DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI RACCOLTA E LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI. CUP: G19J22000510001 – VARIAZIONE ESIGIBILITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3659</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA INTERNAZIONALE MISTER OLYMPIA 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3660</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' AD PERSONAM AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 3 D. LGS. N. 267/2000 AL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3661</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 6 KIT MOTOCICLARE JUMA PER RADIO PORTATILE SEPURA MOD. SC21– IMPEGNO DI SPESA – CIG: B50EBA158E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3662</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE ERA, IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3663</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI ASPAL INDIVIDUATO A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA. APPROVAZIONE ATTI: SCHEMA ACCORDO TRASFERIMENTO RISORSE (ALL.1) – QUADRO ESIGENZIALE (ALL.1.1) E SCHEMA DI COMODATO (ALL.1.2).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3664</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEL REGOLAMENTO CON RELATIVO PIANO ANTENNE PER LA TELEFONIA MOBILE E SERVIZI INTEGRATIVI, AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE N. 36/2001 E IN CONGRUENZA CON LE RECENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE. SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLA TEMATICA RELATIVA AI CAMPI ELETTROMAGNETICI AMBIENTALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ POLAB S.R.L., AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE MODALITÀ TELEMATICA SUL MEPA. INTEGRAZIONE INCARICO DETERMINAZIONE N. 3706/2023. CIG: Z1B3E03C6A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3665</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 4 VELOCIPEDI – IMPEGNO DI SPESA – CIG: B5050B19C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3666</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO DI SPESA – CIG: B51387C1E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3668</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023, PER LA FORNITURA DI UN AUTOVEICOLO SUBARU CROSSTREK 2.0I E-BOXER STYLE CON ALLESTIMENTO POLIZIA LOCALE – CIG: B51344DE0D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3669</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO INTESA FONDAZIONE DI SARDEGNA - COMUNE DI ALGHERO. DESTINAZIONE CONTRIBUTO PORGRAMMA CAP D'ANY 2024-2025 . IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3679</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCORDO TRANSATTIVO TRA IL COMUNE DI ALGHERO E IL SIG. M.G.. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 421 DEL 30.12.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI BONIFICA DELL’EX CAMPO NOMADI NEL COMUNE DI ALGHERO IN LOCALITÀ FERTILIA, DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA LAORE. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO.  CIG: B004A6888C – CUP: G19D17000560002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO DELLA SABBIA OTTENUTA DALLE OPERAZIONI DI VAGLIATURA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 - CIG B02EB6BB93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA POSIDONIA PRESENTE NEL SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DEL COMUNE DI ALGHERO.  DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO SPAZI DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CONNESSE CON IL BENESSERE ANIMALE DI CANI E GATTI. CIG B11BD5A5F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOVIMENTAZIONE MEZZO “SPAZZAMARE” – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SOMME. CIG B177B92942</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 CON INCREMENTO DEGLI IMPORTI CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 106, C. 1 LETT. A) E ART. 106, C. 1 LETT. C) DEL D.L.VO N. 50/2016. C.U.P. G17H19001310001 – C.I.G. A00400ECDE E 9571268C35.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 CON INCREMENTO DEGLI IMPORTI CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 106, C. 1 LETT. A) E ART. 106, C. 1 LETT. C) DEL D.L.VO N. 50/2016. C.U.P. G17H19001310001 – C.I.G. A00400ECDE E 9571268C35.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI - CIG A042740CC1 - CUP G19J21013950002 - MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE EX ART.120 D.LGS 36/2023 – SERVIZIO DI RACCOLTA, RIMOZIONE, TRASPORTO, ANALISI E CARATTERIZZAZIONE, AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI E/O POTENZIALEMENTE PERICOLOSI VARI E PULIZIA DEL TERRENO DA OGNI CONTAMINANTE IN LOCALITÀ ARENOSU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1880</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI ALGHERO – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SOMME.  CIG B23FD3B137</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2391</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 2 E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 - INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI, LOCALITA’ PORTICCIOLO (PRESSI EX COMUNITA’ PRIMAVERA) - CIG B30784C82C- CUP G19J21013950002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2570</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA PULIZIA DELLE SPIAGGE E LITORALI CER 20.03.99 E TRASPORTO E RICONSEGNA DELLA SABBIA RECUPERATA SULL’ARENILE DI PROVENIENZA. DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 2 E AFFIDAMENTO EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL. CIG B34CC54882.  AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA AUTOTRASPORTI DEMONTIS SRL, CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI ALGHERO (SS), STRADA DEI DUE MARI KM 1.800, CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 00091480905 AI SENSI DELL’ART. 119 DEL D.LGS. N.36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2587</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA PULIZIA DELLE SPIAGGE E LITORALI CER 20.03.99 E TRASPORTO E RICONSEGNA DELLA SABBIA RECUPERATA SULL’ARENILE DI PROVENIENZA.  AVVIO DELL’ESECUZIONE IN VIA D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 9 DEL D.LGS. 36/2023.  CIG B34CC54882</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2639</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CORSI D’ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE - DECISIONE A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 2, DEL D. LGS N.36/2023 E AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023– CIG B3A3A8C72E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2909</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” - PROROGA TECNICA DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, COSIDDETTO “CONTRATTO PONTE”, IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA TAR SARDEGNA N.305/2023, A FAVORE DELLA COOP. SOC. BARBARA B. SVINCOLO PARZIALE IMPEGNI NUOVO CONTRATTO ED INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2024 -CIG: 9817248954.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3083</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI ALGHERO. IMPEGNI DI SPESA. CIG B23FD3B137</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO SPAZI DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CONNESSE CON IL BENESSERE ANIMALE DI CANI E GATTI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023. PROGETTAZIONE DELL’ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO DESTINATO AD ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI.  CIG B4B182019A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3553</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI PROFESSIONALI ALL’AVVOCATURA COMUNALE INCARICATA DELLA DIFESA DELL'ENTE. LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO SPAZI DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CONNESSE CON IL BENESSERE ANIMALE DI CANI E GATTI. MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 120, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023. CIG B11BD5A5F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3523</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO – CIG Z2C349BE89. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3521</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  PER   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO  LA  COMUNITÀ INTEGRATA "MADRE TERESA DI GESU " BACQ "DI ALGHERO  - LIQUIDAZIONE PERIODO MESI GENNAIO AGOSTO 2024 ( DAL 01.01.2024 AL 31.08.2024).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3525</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2024 – CONSORZIO PONEDDU PUNTET</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3526</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2024 – CONSORZIO SAN QUIRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3527</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – NOVEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 46/24 DEL 21.12.2024 - SERVIZIO DI RIMOZIONE/RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI MANUFATTI COSTITUITI DA CEMENTO AMIANTO IN MATRICE COMPATTA TIPO “ETERNIT”, PRESSO VARI SITI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG B4CF2E8EDE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 3332 DEL 13.12.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO” - FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4 E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO”. CUP: G19J21014670005 - CIG: B3FCB41BC4 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4” - FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4 E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO”. CUP: G19J21014670005 - CIG: B421ECE293 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3552</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) - MISURA 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1. - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – AVVISO M2C1.1.I.1.1 LINEA D’INTERVENTO A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”. LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE A CENTRO DEL RIUSO DEL FABBRICATO USO UFFICI E DEL CAPANNONE PREFABBRICATO PRESSO L'ECOCENTRO COMUNALE DI GALBONEDDU. CIG: A0432CE5C8 - CUP: G19J22000510001. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3558</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO RAS L.R. 21.2.2023, N. 1 ART. 3 CO. 2 – ATTUAZIONE D.G.R. N. 38/125 DEL 17.11.2023 - MIGLIORAMENTO LIVELLO DI CONOSCENZA STATO DI FATTO EDIFICI SCOLASTICI FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE. SERVIZI DI ESECUZIONE INDAGINI FINALIZZATE ALLE VERIFICHE TECNICHE DELLE CONDIZIONI STATICHE E DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IN CONFORMITÀ ALLE AL D.M. 17 GENNAIO 2018 (NTC 2018) E RELATIVA CIRCOLARE MINISTERIALE N. 7/2019. - CUP G19I23001250002. DITTA TECNOINDAGINI S.R.L. DI CUSANO MILANINO (MI) - CIG B2C36BF7FB. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2024,  PER L' ACQUISTO DI N. 1 NAS NAS QNAP TS-H1886XU 18 BAIE CON 64GB RAM E N.4 HDD 4TB 7200 RPM MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 880506 – ID ORDINE N. 8208327 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE &amp; C. SNC. CIG: B465A516F6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3611</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  NOVEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3612</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – STAGIONE TERMICA 2023-2024 - CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PP.AA. - EDIZ. 13, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE N. 388/2000 - LOTTO 18 - CIG A030EEF9B5. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. - SASSARI – CIG DERIVATO B4B98FA681. LIQUIDAZIONE O.D.A. N. 8257852 DEL 12.12.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3614</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA PULIZIA DELLE SPIAGGE E LITORALI CER 20.03.99 E TRASPORTO E RICONSEGNA DELLA SABBIA RECUPERATA SULL’ARENILE DI PROVENIENZA. CIG B34CC54882. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 328 DEL 30.12.2024 DELLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3619</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI ALGHERO – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 597/2024.  CIG B23FD3B137</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3620</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO SPAZI DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CONNESSE CON IL BENESSERE ANIMALE DI CANI E GATTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO. CIG B11BD5A5F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3621</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549   SERVIZI AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 120/PA DEL 24/12/2024. DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3656</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AL FINANZIAMENTO REGIONALE PREVISTO DALLA D.G.R. N. 39/38 DEL 10.10.2024 PER LA REALIZZAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICO AL FINE DI COSTITUIRE LA COMUNITÀ ENERGETICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3667</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI SECONDO ESIGIBILITÀ AL 31.12.2024 E VARIAZIONE N.25/2024 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026, AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 3, E COMMA 5-QUARTER, LETTERA B) E LETTERA E-BIS), DEL D.LGS. N.267/2000 (VARIAZIONE DA ESIGIBILITÀ).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3670</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA ESTENSIONE CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA LA REGIONE SARDEGNA E IL  BANCO DI SARDEGNA SPA - PERIODO 01.01.2025 – 31.12.2027 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3671</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. QUINDICESIMA LIQUIDAZIONE 2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE20. CIG.9896629C99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3672</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DEGLI ENTI LOCALI EX ART. 1 COMMI 850-853 L. 178/2020 E SS.MM.II. ED EX ART. 1 COMMI 533-535 L. 213/2023.  ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3673</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  APPLICAZIONE VETROFANIE UFFICIO PROTOCOLLO -  IMPEGNO SPESA. CIG: B4EEEE4296</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3674</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2024 AL SEGRETARIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 2 DEL C.C.N.L. SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 16.05.2001. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2024 – CONSORZIO “LUS COVAS”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 17/2024 DEL 30.12.2024 - ONORARI PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA L. 47/85, L. 724/94 E L. 326/03 - CIG Z8234A1E45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO.” – FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - CUP: G19J21014670005 - CIG: B3FCB41BC4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE NEL SECONDO SEMESTRE DELL’ANNO 2024, ALLA DATA DEL 31.12.2024, DALLA DITTA ABBANOA S.P.A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESSO IL PALAZZO LO QUARTER. INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP) - CUP G12H24000550004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE ESPLORATIVA FUNZIONALE ALL’ACQUISIZIONE IN PROPRIETÀ DI IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO PER L’IMPIEGO DELLA REGIONE SARDEGNA SEDE DI ALGHERO – LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA A FAVORE DELLA SOC. A. MANZONI &amp; C. SPA, P.IVA 04705810150 (CIG: B455D59552) CON SEDE IN SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE NEL C/C POSTALE – SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO, RICHIESTA PROT. N.103005/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROGETTO DONNA PIU’ - DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2024 DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” MISURA “CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITÀ 2023”. L.R. 1/2018, ART. 2, L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. CANTIERE RELATIVO ALLA “VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI BENI E DELLE PROCEDURE PUBBLICHE”. PRESA D’ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ED APPROVAZIONE ESITI PROVE DI IDONEITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – APPLICAZIONE PENALITA’– ART. 10 CONTRATTO REP. N. 80/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO S. AGOSTINO DI ALGHERO  - LIQUIDAZIONE PERIODO MESI GENNAIO/AGOSTO 2024 (DAL 01.01.2024 AL 31.08.2024 ).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER L’AVVOCATURA COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI PER MAGGIORI SOMME VERSATE. ELENCHI STEP SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/PIC DEL 31.12.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TIM SPA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 7 PER LE LICENZE D’USO MICROSOFT CONTRATTO SOFTWARE  DELLA DURATA DI 36 MESI ODA CONVENZIONE N. 7021067 - ANNO 2025 - CIG DERIVATO:  94772298C6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRATTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE WEBGIS, PRATICHEWEB E ISTANZE ON-LINE ANNUALITÀ 2025 CIG:  ZC83CD1F71.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO SWITCH DI RETE. DICEMBRE 2024. TRATTATIVA DIRETTA N. 3699656 - CIG: A00473FC1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE DICEMBRE 2024. CIG: 9458963732.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA (SIMOG) IN FAVORE DELL’A.N.A.C. (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) – LIQUIDAZIONE MAV CODICE GARA MEPA TD N. 4721215. CIG: B439AF1573 NUMERO GARA CONSIP_RDO_4721215.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ALARM SYSTEM SRL CON SEDE IN VIA GALVANI N. 58/60 – 09129 – CAGLIARI – P.I. 01100020922- F.E. N. 4289 DEL 31.12.2024 – PERIODO 01.12.2024 – 31.12.2024 - CIG B23E2AF8F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.L.R.R. 9/04; 27/83; L.R. 11/85; L.R. 12/11 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI E VIAGGI DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO SANITARIA NELLE CASE PROTETTE -  ADEGUAMENTO ENTRATA ANNUALITÀ 2024. CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GIOCHI INCLUSIVI E MATERIALE PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA GIOCHI NEI GIARDINI “GIUSEPPE MANNO” - FONDO PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ – ART. 34 COMMA 1 D.L. 22/03/2021 N.41 - CUP G12F24000090002 CIG B14D59286A - NUMERO GARA: 368342_TENDER_225648 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C.  – AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA N. 301030021470561253</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E IMPIANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SANTA MARIA LA PALMA - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II - CUP: G17H21026020006 CIG: B120CC6077 - NUMERO GARA: 368342_TENDER_225648 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C. – AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA N. 301030021470561253</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA PJ09300052 DEL 31/12/2024, DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG. DERIVATO 9047734A49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER LA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESSO IL PALAZZO LO QUARTER”. CUP G12H24000550004 – CIG B424B356EA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA. DECRETO N. 8 DEL 14/12/2024 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2024 – MENSILITA’ DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N.131 V1 DEL 18.12.2024- PERIODO DAL 01.11.2024 AL 30.11.2024 - CIG A03E569793- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N.6, P.I. 02621430905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 7/91: LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 1991 N. 7 PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI EMIGRATI CHE RIENTRANO IN SARDEGNA. LIQUIDAZIONE N.1 UTENTE SOMME ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 787 DEL 11.12.2024 - PERIODO DAL 01.11.2024 AL 30.11.2024-.2024 - CIG B08C703C93- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA QUERCIA COMUNITA’ L’ALBERO DELLA VITA CON SEDE LEGALE IN AGGIUS (SS), VIA REPUBBLICA N.6/A , P.I. 1446610907.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IL CONTRIBUTO AUTORITÀ DI VIGILANZA - CODICE GARA 368342_22584 – CODICE GARA G00566-2977E53-CAD7-4186-A729-4703C475DB6F – PAGOPA 3010 3002 1586 3314 91 COD. CBILL A7E1J</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA C.C. N. 84 DEL 18/11/2024 - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DI DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194, CO. 1 LETTERA A) – T.U.EE.LL. 267/2000  - SENTENZA 675/2024 DEL 28/05/2024 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A.N.A.C. MAV – CIG B43FF0C186 – GARA G00568, CIG B3F509C626 – GARA G00570, CIG B43E61EEEA – GARA G00573.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2024 – MENSILITA’ DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 03/01/2025 “ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL COOP. A.R.L.” - AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” – CIG B26529A88F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI DICEMBRE 2024. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN AUTOVEICOLO FIAT PANDA HYBRYD - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1) LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 – CIG B48992973C. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FATTURA  N. FPA 1/25 DEL 07/01/2025 IN FAVORE DI POSADINU MARCELLA PER IL II SEMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITO, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI - PERIODO: DAL 01.12.2024 AL 31.12.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE  2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGSM ENERGIA SPA. PRIMA LIQUIDAZIONE 2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE21.  CIG. B0D0128027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE, ARTICOLO 2 LEGGE REGIONALE N. 1/2018 - MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS”. ANNUALITÀ 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1 – CUP: G19J21000600002”. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA FONDAZIONE ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L’ANNO 2024, PER L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI. CIG: Z4938BB22E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZOINE DI UN NUOVO PUNTO DI PRELIEVO DELL’ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE C/O REGIONE SALTO DON PEPPINO C.U.P. G17H19001310001 – C.I.G. B521CB795C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI. SCRITTURA PRIVATA PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN’AREA CIMITERIALE DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA CAPPELLA MONUMENTALE: LOTTO N.18 CAMPO 2BIS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI. SCRITTURA PRIVATA PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN’AREA CIMITERIALE DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA CAPPELLA MONUMENTALE: LOTTO N.77.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI. SCRITTURA PRIVATA PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN’AREA CIMITERIALE DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA CAPPELLA MONUMENTALE: LOTTO N.97.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI. SCRITTURA PRIVATA PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN’AREA CIMITERIALE DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA CAPPELLA MONUMENTALE: LOTTO N.115.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI. SCRITTURA PRIVATA PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN’AREA CIMITERIALE DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA CAPPELLA PERIMETRALE: LOTTO N.1, AREA C3*-1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI. SCRITTURA PRIVATA PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN’AREA CIMITERIALE DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA CAPPELLA PERIMETRALE: LOTTO N.6, AREA C4*.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI. SCRITTURA PRIVATA PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN’AREA CIMITERIALE DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA CAPPELLA PERIMETRALE: LOTTO N.7, AREA C4-1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI. SCRITTURA PRIVATA PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN’AREA CIMITERIALE DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA CAPPELLA PERIMETRALE: LOTTO N.22, AREA C4*-1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI. SCRITTURA PRIVATA PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN’AREA CIMITERIALE DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA CAPPELLA PERIMETRALE: LOTTO N.26, AREA C4-1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI. SCRITTURA PRIVATA PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN’AREA CIMITERIALE DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA CAPPELLA PERIMETRALE: LOTTO N.29, AREA C4*-1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI. SCRITTURA PRIVATA PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN’AREA CIMITERIALE DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA TOMBA EPIGEA: LOTTO N.8, AREA T7-1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI. SCRITTURA PRIVATA PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN’AREA CIMITERIALE DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA TOMBA EPIGEA: LOTTO N.10, AREA T7-1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI. SCRITTURA PRIVATA PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN’AREA CIMITERIALE DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA TOMBA EPIGEA: LOTTO N.13, AREA T7-1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI. SCRITTURA PRIVATA PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN’AREA CIMITERIALE DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA TOMBA EPIGEA: LOTTO N.15, AREA T7-1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2024,  PER L' ACQUISTO DI N. 8 HDD SEAGATE ST4000NT001 INTERNO 3.5 4TB SATA 6GB 256MB 7200RPM 24X7 IRON WOLF PRO MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 880816 – ID ORDINE N. 8208814 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA BLEKA SRL CIG: B466707440.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. LIQUIDAZIONE FATTURA COOP ALI ASSISTENZA - DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 - DITTA F.LLI BELLU SRL. CIG:  B222CBBFE9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – STAGIONE TERMICA 2023-2024 - CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PP.AA. - EDIZ. 13, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE N. 388/2000 - LOTTO 18 - CIG A030EEF9B5. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. - SASSARI – CIG DERIVATO B4F7030591. LIQUIDAZIONE O.D.A. N. 8288409 DEL 24.12.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA – CIG:  B4AECC171C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PER N. 2 FOTOCOPIATORI SERVIZIO MANUTENZIONI  E UFFICIO TURISMO - CIG: B2FB4E256A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE – SERVIZIO URBANISTICA - CIG: Z9F3CCD79A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2024 – LA SCALETTA MONTE SISINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA ALLA UNITA’ IMMOBILIARE DISTINTA AL FG. N.48, MAPP.LE 177, SUB 17. PRESA D’ATTO SOSTITUZIONE DIRIGENTE IN SEDE DI STIPULA E RETTIFICA DETERMINA N.  1938 DEL 25/07/2024 E DETERMINA N.  1948 DEL 26/07/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE – SERVIZIO GARE E CONTRATTI - CIG: B2FB75AEF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 14 LEGGE - REGIONALE 6 APRILE 1989, N. 13 “RISERVA DI ALLOGGI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA” - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. IN RISERVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO  DIVERSE  COMUNITÀ INTEGRATE E RESIDENZIALI  DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE PERIODO MESE  DICEMBRE   2024 (DAL 01.12.2024 AL 31.12.2024).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 2/001 DEL 08.01.2025 - PERIODO DAL 01.12.2024 AL 31.12.2024- CIG A03EBF2C2C- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “LA CRISALIDE ONLUS” CON SEDE LEGALE IN PORTO TORRES, VIA G.M. ANGIOY N.78 , C.F. 92123150903.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CONSUMI FATTURA PERIODO  (NOVEMBRE 2024- DICEMBRE 2024) VODAFONE S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 9. CIG: B2C7C030E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021. ANNO 2024 –LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2024 - 3^ LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CANONE  RAI  ABBONAMENTO CANONE SPECIALE TV N. D/ 250462  DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI - ANNO 2025 -  RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELLA MISURA REGIONALE “AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO” D.G.R. 44/15 DEL 14.12.2023 E D.G.R. 22/8 DEL 28/06/2024 – LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI RIMBORSO VIAGGI ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA LAVORI DI LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI. PRESA D’ATTO, EX ART. 106 COMMA 1 LETT. D PUNTO 2 DEL D.L.VO N. 50 DEL 2016, DELLA TRASFORMAZIONE SOCIETARIA DELLA DITTA INDIVIDUALE MANCA FRANCO. CUP: G19J20001070005 – C.I.G.: 9964512F6B (NR. GARA 9225766).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE POSTI AUTO, LOTTI INTERCLUSI, SANZIONI DANNO PAESISTICO.  DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI DI CONCESSIONE IN USO DI LOCULI E NICCHIE CIMITERIALI ED OPERAZIONI CIMITERIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE PERIODO: DAL 01.12.2024 AL 31.12.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>FACILITY MANAGEMENT FM4 - SERVIZI  INTEGRATI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE E DI ALTRI SERVIZI OPERATIVI DI MANUTENZIONE, QUALI: ASSISTENZA/MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI – MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI OLTRE CHE FACCHINAGGIO INTERNO - FACCHINAGGIO ESTERNO.  LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2024.  CIG DERIVATO 9976764E17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.N. 6/95 -ART.56 - RETTE PER IL  RICOVERO DI PERSONA  NON AUTOSUFFICIENTE PRESSO  CENTRO A.I.A.S. DI ARITZO. LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ MESI LUGLIO /OTTOBRE   2024 ( DAL 01.07.2024 AL 17.10.2024) .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO SAI – "JUNTS" – 2025 – ACCERTAMENTO E IMPEGNI DI SPESA – AFFIDAMENTO PROSECUZIONE AMPLIAMENTO SAI  – CIG A066A1686A - GARA N. 9663095 - CONTRATTO ATTUATIVO – LOTTO 10 – PERIODO 01/01/2025 – 31/12/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO: DICEMBRE 2024 (DAL 1 AL 24 DICEMBRE 2024).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELEFONICA ALLA DITTA FASTWEB SPA. CONVENZIONE TELEFONIA 5. CIG: 8993313CA7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PROVENIENTI  DA ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO REGIONALE AI COMUNI PER LA GESTIONE DEL  SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS) A. S. 2024/25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 27.12.2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE PER I SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI ALGHERO RELATIVA AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024.  CIG.B1644EEFF8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO MERCATALE (CUM) 2025 - POSTAZIONI MERCATALI E POSTEGGI ISOLATI ALL’APERTO GESTITI DAL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE. PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025. APPROVAZIONE LISTE DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2025, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO – CHIOSCHI / EDICOLE. PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025.  APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D IMPEGNO ALLA DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA ANNO 2025 E 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - S C I A  CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI S. R. L.  IMPEGNO SPESA ANNI 2025, 2026 E 2027 CIG  9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI ECONOMIE SUL SERVIZIO AFFIDI MINORI IN COMUNITA' – DETERMINAZIONE N. 2673 DEL 23/10/20234 – CIG B3F509C626 – GARA N. G00570.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>OOGGETTO: PROGETTO “MEDITERRANEU – GIOVANI CHE CAMBIANO IL MONDO” VI EDIZIONE, DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI  A.I.A.S. DI CORTOGHIANA-SASSARI E BONO - LIQUIDAZIONE  CONTABILITÀ MESI OTTOBRE - NOVEMBRE  2024  -   CIG : B1497799CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER IL CANONE DI ABBONAMENTO RELATIVO ALL’ANNUALITÀ 2025 PER IL SERVIZIO INFORMATICO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE PER I SERVIZI AI CITTADINI ED ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE VIA G. CARACI N. 36 - ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2673/PA DEL 12/12/2024 – PUBLIKA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI AL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI - FATTURE RTP CON CAPOGRUPPO MANDATARIO ARCH. ARMANDO EVANGELISTI RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO”.  FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4 E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO”. CUP: G19J21014670005 - CIG: B11D01D187</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA’ CAP&amp;G CONSULTING S.R.L. PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2024. - CIG ZC935E9A53.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI AL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI - FATTURA ARCH. MAURO QUIDACCIOLU RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4”.  FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4 E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO”. CUP: G19J21014670005 - CIG: B12AA34AB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI DUE - GARA N. G00535 - CIG: B222CBBFE9. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC – AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA N. 301030021470561253</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N.3 E N.4.” – FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - CUP: G19J21014670005 - CIG: B421ECE293,</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.12.2024 AL 31.12.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA CON STRUTTURA GEODETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA GIOVANNI PAOLO II IN VIA XX SETTEMBRE NEL COMUNE DI ALGHERO.” - CUP: G11B21008370004 - CIG: B2B8809AEA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA. RIMBORSO SPESE DERIVANTI DA ATTO DI PIGNORAMENTO DEL 13/02/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA TARGA TOPONOMASTICA (CIG : B4EB7CED3C), LASTRA IN BRONZO (CIG : B4EBB032C2), STRUTTURA METALLICA ZINCATA (CIG: B4EB8A91F) INTITOLAZIONE PIAZZALE ANDREINO SILANOS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER IL MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI, PER IL PASSAGGIO ALLA TARIFFAZIONE PUNTUALE, L’INTRODUZIONE DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI RACCOLTA E LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI.” – FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) - MISSIONE 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1. - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – AVVISO M2C1.1.I.1.1 LINEA D’INTERVENTO A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI” - CUP: G19J22000510001 - CIG: B3A1C9E44D - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N.3 E N.4.” – FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - CUP: G19J21014670005 - CIG: B421ECE293 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO.” – FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - CUP: G19J21014670005 - CIG: B3FCB41BC4 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI  - SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE – SAI 2024 – PERIODO 20-22-11.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO: INTEGRAZIONE DICEMBRE 2024 (DAL 27 AL 31 DICEMBRE 2024).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI DEL PALACONGRESSI – LOTTO DI COMPLETAMENTO. IMPEGNO SOMME. CUP: G16J20000630002. CIG.8503429399.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023 DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERESSANTE L’AREA ESTERNA ED IL CAPANNONE DA ADIBIRE A “CENTRO DEL RIUSO” UBICATO PRESSO L’ECOCENTRO COMUNALE DI GALBONEDDU” A FAVORE DEL PROFESSIONISTA ING. ROBERTO CAPUCCI. CIG: B4DC7CEF57 - CUP: G12F24000480004. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI INGEGNERIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) - MISURA 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1. - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – AVVISO M2C1.1.I.1.1 LINEA D’INTERVENTO A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”. LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE A CENTRO DEL RIUSO DEL FABBRICATO USO UFFICI E DEL CAPANNONE PREFABBRICATO PRESSO L'ECOCENTRO COMUNALE DI GALBONEDDU. CIG: Z453DEC85F - CUP: G19J22000510001. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI AL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 14/01/2025 EMESSA DALLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE, RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO - CANONE MESE: NOVEMBRE 2024 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE QUADIENT IS-420 UFFICIO PROTOCOLLO – LIQUIDAZIONE SPESA - CIG ZAC341DAF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NOVITA’ LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ALGHERO – LIQUIDAZIONE SPESA  – CIG: B34AF506BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STUDIO GRAFICO PER APPLICAZIONE VETROFANIA UFFICI PROTOCOLLO - CIG: B3EAC4580F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI,  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI DICEMBRE 2024 -  CIG DERIVATO: Z4B35B1D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO MA FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE DI ALTRI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI INERENTI AL CONTRATTO  RELATIVO AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO.” – FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - CUP: G19J21014670005 - CIG: B3FCB41BC4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS, L.R. DELL’11 GENNAIO 2018, N. 12 E RIFINANZIATO CON LE L.R. N. 48 DEL 28 DICEMBRE 2018, “LEGGE DI STABILITÀ 2019” E L.R. N. 20 DEL 6 DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 07.01.2025 - REDAZIONE PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023- CIG: Z3B3DF3769</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E REINTEGRO MATERIALE PRESTAZIONALE OMOLOGATO LND DEL CAMPO DA CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA, UBICATO NELL’IMPIANTO SPORTIVO “PINO CUCCUREDDU” - CIG B45CFDA32D RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "PINO CUCCUREDDU", SITO IN VIA DELLA TRAMONTANA - LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 19 DICEMBRE 2023 - CUP G14J24000230002 AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DELLA XACCA SOC. COOPERATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA CON STRUTTURA GEODETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA GIOVANNI PAOLO II IN VIA XX SETTEMBRE NEL COMUNE DI ALGHERO” – CUP: G11B21008370004 – C.I.G.: B2B8809AEA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – STAGIONE TERMICA 2024-2025 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 13 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E/O GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CIG A030EEF9B5. O.E. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. DI SASSARI – NR. LOTTO 8321999 - CIG DERIVATO B53A721472. ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA ODA N. 962263.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE, REALIZZAZIONE OPERATIVA, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE, SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA AL COMUNE DI ALGHERO NEL PROGETTO “SPORTACT” DI CUI AL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA - FRANCIA MARITTIMO 2021- 2027.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 13.01.2025 ALLA SOCIETÀ INNOLABS S.R.L. CUP SPORTACT: G19I23001490006     CIG: B2A316488F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GARANZIA DEFINITIVA COSTITUITA AI SENSI DELL’ART.53 DEL D.LGS. 36/2023 DALL’APPALTATORE SOTTO FORMA DI CAUZIONE A MEZZO DEPOSITO CAUZIONALE IN FAVORE DEL COMUNE DI ALGHERO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.3331 DEL 13.12.2024 E DETERMINAZIONE N.3529 DEL 24.12.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1160 PA DEL 19/12/2024 “CONSERVAZIONE A NORMA DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI DI PAGAMENTO E DI INCASSO (OIL) RELATIVI AGLI ANNI 2014-2024,  CIG B3FCCCC1BE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” - PROROGA TECNICA DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, COSIDDETTO “CONTRATTO PONTE”, IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA TAR SARDEGNA N.305/2023, A FAVORE DELLA COOP. SOC. BARBARA B. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2024 -CIG: 9817248954.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI  NOVEMBRE  -  CIG DERIVATO: 99345466B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE - ENTIONLINE SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI – TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE D’IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SPESA PER ANNO 2025 -  CIG: Z0C374C457</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE (2024-2026) DI PULIZIA DI CADITOIE E GRIGLIE STRADALI. CIG B32ECC7B9F. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/PA DEL 31.12.2024 DELLA DITTA TERRA MARINA COOP. SOC. ARL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI LOCALITÀ SANTA MARIA LA PALMA – AGGIORNAMENTO ELENCO E.E.R. AI SENSI DEL D.M. 08.04.2008 COSI COME MODIFICATO DAL D.M. 13.05.2009 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO  NOVEMBRE -DICEMBRE    2024   [CIG: B1499AB992]</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2024,  PER L' ACQUISTO DI N° 2 SET CUFFIE AKG K712 PRO OPEN BLACK MEDIANTE PROCEDURA MEPA N.  941304 – ID ORDINE N. 8291640 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ADPARTNERS SRL. CIG: B500449C5B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2024 – DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO SUL PATRIMONIO RESIDENZIALE E NUOVI FABBISOGNI ABITATIVI E TURISTICI NELLA CITTÀ DI ALGHERO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG B3FF185FAD.AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ DEMETRA OPINIONI.NET S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA “MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI DEL PATRIMONIO PUBBLICO SIA IN USO SIA IN CONCESSIONE PER FINALITÀ DI INCLUSIONE SOCIALE, WELFARE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE” – ANNUALITÀ 2023.” - CIG: B485F9101C LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI  PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 2023 PISCINA COMUNALE LOCALITÀ MARIA PIA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU  - M2C4I2.2. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_24 DEL 30/10/2024 EMESSA DALL’ING. CHRISTIAN SOI RELATIVA AL SALDO DEI SERVIZI DI CUI SOPRA  CUP: G14J23000010006 – CIG: A000D3246F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ GENNAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPETTACOLO MATTEO SIDDI IN “QUESTO SO FARE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2025,  PER L' ACQUISTO DI N. 51 APC BACK-UPS ES 400VA MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 876913 ID ORDINE N. 8202547 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C. CIG: B4654B344A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2025, PER L'ACQUISTO DI N. 50 LICENZE DEL SOFTWARE INTERACTA DALLA DITTA DINOVA S.R.L. PER LA GOVERNANCE DELLA CYBERSECURITY E LA GESTIONE DI ALCUNI PROCESSI INTERNI DELL'ENTE. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4937969 AI SENSI AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 LETTERA A).  CIG: B4F31F1796.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000003500 DEL 14/01/2025 RELATIVA ALL’ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETÀ - CANONE ANNUALE 2024 - PERIODO 01/12/2024-31/12/2024 - E  CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFE P.R.A. A FAVORE DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA - A.C.I. DI ROMA – DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI (P. IVA: 00907501001 – COD. FISC. 00493410583).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 86, D.LGS. N. 267/2000 - VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AMMINISTRATORI LOCALI – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO, AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, PER L'ANNO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE F24 E SERVIZIO LECTOR – LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: B006C41722</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2025,  PER PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI  UN SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA PER LA SALA GIUNTA COMUNALE TRATTATIVA DIRETTA N. 4767853 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA ITM TELEMATICA SRL. CIG: B41618C45E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO, DEL COLLEZIONISMO E DELL’ARTIGIANATO UBICATO IN VIA F.LLI KENNEDY, NEL TRATTO TRA VIA XX SETTEMBRE E LARGO SAN FRANCESCO. ASSEGNAZIONE SPAZI ESPOSITIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN PROPRIETÀ DI IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI ASPAL – NOMINA RUP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI PER INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI - CUP: G19J21013950002. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI LITORALI DI ALGHERO - “ANNUALITA 2023” ALLA SOCIAL ECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. C.I.G.:  B4935CA853 DICEMBRE 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 21/01/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.12.2024 AL 31.12.2024 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME SPESE PER LA FORNITURA DI BATTERIE PER L’IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI SANT’ANNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE AGROALIMENTARI DEL TERRITORIO. C.I.G B4B31AD766 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “GESTIONE DEL “PROGETTO DI RECUPERO, PULIZIA E RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO” – “ANNUALITÀ 2023” ALLA DS. SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA. C.I.G.:  B4935CA853 DICEMBRE 2024       LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/V1 DEL 17/01/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - LOTTO 2 CIG 881132683C – TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO - CIG DERIVATO: ZE13909EDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO  DIVERSE  COMUNITÀ INTEGRATE  DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE PERIODO MESE  DICEMBRE  2024 (DAL 01.12.2024 AL 31.12.2024).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE RETTE (QUOTA SOCIALE) SOSTENUTE DA CITTADINI INSERITI NELLA RSA SAN NICOLA DI SASSARI - LIQUIDAZIONE  PERIODO  MESI NOVEMBRE - DICEMBRE  2024 (DAL 01.11.2024 AL 31.12. 2024).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>1°  S.E.CIRC. ALGHERO    -   ACCERTAMENTO E RIPARTIZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO FRA COMUNI ANNO 2024,   ART.62 DPR 223/1967</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 7/91: LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 1991 N. 7 PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI EMIGRATI CHE RIENTRANO IN SARDEGNA – COMUNICAZIONE DEL FABBISOGNO AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE PER L’ANNO 2024-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI STRUTTURALI E ANTISFONDELLAMENTO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA MATTEOTTI.– PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@. FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI (ARTICOLO 1, COMMI 180 E 181, LETTERA E), LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107 E D.LGS. N. 65 DEL 2017), LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN VIA MATTEOTTI N. 58 (CODICE ARES: 0900030050)”. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA INDAGINI STRUTTURALI S.R.L.. CUP G17H21026070007 – CIG B36BEE5698</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO NUM. 2024/003/SC/000000312/0/001 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI – SENTENZA CIVILE DELLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI N. 312/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E DOCUMENTI DI SOGGIORNO ALBERGHIERO, IN OCCASIONE DELLE TRASFERTE DI SINDACO, AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI E DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO SOMME GENNAIO 2025 - SMART CIG: Z2C349BE89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN.  2888 DEL 23/12/2024, 2889 DEL 23/12/2024 E 2890 DEL 23/12/2024, EMESSE DALLA SOCIETÀ LAB CONSULENZE S.R.L. RELATIVE AL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO E FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE GESTIONALE”. – CIG: 98090468D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO SPAZI DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CONNESSE CON IL BENESSERE ANIMALE DI CANI E GATTI. LIQUIDAZIONE SAL FINALE FATTURA N. 50FE/2024 E N.C. N. 3/FE/NC/2025. CIG B11BD5A5F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI FUNZIONARIO CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI E E.Q. - MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 01-D-2025-MOB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AREA DEGLI ISTRUTTORI - MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 05-C-2025-MOB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA - AREA DEGLI ISTRUTTORI - MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 04-C-2025-MOB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI - MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 03-C-2025-MOB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO -  AREA DEI FUNZIONARI E E.Q.- MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 06-D-2025-MOB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI ESPERTO TECNICO – AUTISTA DI MEZZI PESANTI - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI - MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 07-B-2025-MOB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E/O SISTEMAZIONE DI AREE DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/2025 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DON BOSCO  CIG B2DE495E34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” - PROROGA TECNICA DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, COSIDDETTO “CONTRATTO PONTE”, IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA TAR SARDEGNA N.305/2023, A FAVORE DELLA COOP. SOC. BARBARA B. LIQUIDAZIONE FINALE SVINCOLO DI GARANZIA O,50%. (D. LGS 50/2016 EX ART. 30 COMMA 5 BIS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITÀ “CASA GINA” DI NULVI – COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE DI SASSARI (SS) – IMPEGNO DI SPESA PERIODO 14.01.2025 AL 31.12.2025 – GARA G00667 – CIG B54D987D85.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI RELATIVE ALLA STIPULA DELL’ATTO AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. N. 174/2021 , RELATIVO AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - CUP G17B15000530006 – CIG: [7953363AC4]”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” – COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ANNUALITA’ 2024 – LIQUIDAZIONE N. 4 – IV TRIMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, L.R 8/1999, ART. 4 E L.R. 9/2004 – ART. 1, COMMA 1, LETT. F). ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIERI COMUNALI RESIDENTI AL DI FUORI DEL COMUNE DI ALGHERO – RIMBORSI SPESA LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA “MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI DEL PATRIMONIO PUBBLICO SIA IN USO SIA IN CONCESSIONE PER FINALITÀ DI INCLUSIONE SOCIALE, WELFARE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE” – ANNUALITÀ 2023.” - CIG: B485F9101C LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA DI RICOVERO  SOSTENUTE  DA  PERSONE   OSPITATE PRESSO   COMUNITÀ INTEGRATA  - MESI DI OTTOBRE-DICEMBRE  C.A.  E  RESIDENZIALE DEL TERRITORIO  MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO MEDIANTE L’USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DURANTE IL CICLO DI VITA DELL’OPERA, CONFORMI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 11.10.2017 E SS.MM.II. LOTTO FUNZIONALE NR. 1. CUP: G13J1800027002. CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA PALAZZINA RESIDENZIALE CON APPLICAZIONE DELL'ART.39 DELLA L.R. 8/2015 E SS.MM.II. SITO IN VIA GIOVANNI XXIII 72 - SOTTOZONA B1 (PRATICA SUAPE 01279320905-04112024-1841.815282)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 82, COMMA 2 – D.LGS. N. 267/2000 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2025 – ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA CONCESSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALGHERO DI 150 ORE DI PERMESSO RETRIBUITO PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2025 – ART. 46 CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2024 – 2^ LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024 E MENSILITA’ ARRETRATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C. PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI BENI E DELLE PROCEDURE PUBBLICHE” CIG B4903A139A – CODICE GARA G00607</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI GIUNTA E DI CONSIGLIO DA PARTE DI ASSESSORI COMUNALI RESIDENTI AL DI FUORI DEL COMUNE DI ALGHERO – RIMBORSI SPESA LUGLIO-DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. E) DEL D. LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA “MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI DEL PATRIMONIO PUBBLICO SIA IN USO SIA IN CONCESSIONE PER FINALITÀ DI INCLUSIONE SOCIALE, WELFARE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE” – ANNUALITÀ 2023” – C.I.G.: B485F9101C. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA ALL’OPERATORE ECONOMICO: OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOC. COOP. SOCIALE – CAGLIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA ED ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - LOTTO 6 CIG B1457D3391 – CIG DERIVATO: B559548E03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>SESTO PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO COMPETENZA 2024 TRAMITE L’AGENZIA STUDIO APA SERVICE DI M. RATTU – C.F. 02255970903. CIG: Z11398D0E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI DICEMBRE 2024 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2024 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: ZE5329C88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI AI SOGGETTI NON AGGIUDICATARI DELLA PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE IN USO DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI CAPPELLE PERIMETRALI, MONUMENTALI E DI TOMBE EPIGEE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA ADIBITO AD UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE MENSILITÀ GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TEFA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. RISCOSSIONI AL 31.12.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO PER LA MANIFESTAZIONE “NADAL AL MERCAT”. C.I.G B4D5C9106D- LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLE ENTRATE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI IN RELAZIONE AI CONDONI EDILIZI EX LEGGE N.47/1985, L. N.724/1994, L. N. 326/2003 E SS.MM.II.  PERIODO  DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LE VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DELLA PALAZZINA DENOMINATE “CORPO B” UBICATE PRESSO IL GREEN HOTEL E DESTINATA AL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI (CRA) DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1507/2024 – SOCIETA’ VERIFICHE ITALIA SRL. CUP G18E23000140004 . CIG: B3FE3A4BA7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "EVENTI DI CAPODANNO ANNUALITÀ 2023" DI CUI ALLA L.R. N.1/23 E DGR 38/33 2023 E 34/32 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELECONTROLLO RILHEVA GPRS ANNI 2024-2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG B27BE66F82. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA XEO4 S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000 VVA 24019396 DEL 31/12/2024  EMESSA DALLA INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI - C.F. E P.I. 02313821007, CON SEDE LEGALE IN VIA G. B. MORGAGNI N. 13 – 00161 - ROMA E SEDE AMMINISTRATIVA IN C.SO STATI UNITI N. 14 – 35127 – PADOVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE DEL MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E SANITARIO ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 236/PA DEL 06/12/2024 – ACCADEMIA JURIS DIRITTO PER CONCORSI S.R.L. UNIP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 235/PA DEL 06/12/2024 – ACCADEMIA JURIS DIRITTO PER CONCORSI S.R.L. UNIP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000003711 DEL 13/12/2024 RELATIVA ALL’ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETÀ - CANONE ANNUALE 2024 - PERIODO 01/11/2024-30/11/2024 - E  CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFE P.R.A. A FAVORE DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA - A.C.I. DI ROMA – DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI (P. IVA: 00907501001 – COD. FISC. 00493410583).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.10 DEL 01/01/2025 –  CLAUDIO BILLERI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 63/PA DEL 16/01/2025 – PUBLIKA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1839 DEL 28/11/2024 – OPERA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. CONTRIBUZIONE UTENZA. ACCERTAMENTO ANNO 2024 N. 7 – ACCERTAMENTO  INTEGRATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA ALLA UNITA’ IMMOBILIARE DISTINTA AL FG. N. 78 MAPP.LE 425 SUB 24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MATERIA DI PERSONALE (CIG:- B5646C7778)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA “CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA PER IL RINNOVO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE PER IL TRASPORTO DI MERCI – ESAME DI RIPRISTINO CQC MERCI SCADUTA DA OLTRE 2 ANNI” - CIG: B56462C78F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, ISCRIZIONE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE SASSARI – ANNO 2025-  CIG: B564582B44.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA CARGOMME SRL. GIG: ZF7353CF04.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE CON MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E REALIZZAZIONE DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI CALCIO DEL CARMINE. CUP: G16J20000260001- CIG: B362CA66F4. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC – AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA N. 301030021586331491.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – STAGIONE TERMICA 2024-2025 - CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PP.AA. - EDIZ. 13, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE N. 388/2000 - LOTTO 18 - CIG A030EEF9B5. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. - SASSARI – CIG DERIVATO B53A721472. LIQUIDAZIONE O.D.A. N. 8321999 DEL 17.01.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGETTUALE A VALERE SUL BANDO SVILUPPO LOCALE DELLA FONDAZIONE DI SARDEGNA - C.I.G. B4BBFE21C3 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—IMPEGNO FONDI RAS A COPERTURA DELLE PROROGHE DEI PIANI PERSONALIZZATI PERIODO  GENNAIO- APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “IL RIFUGIO GESU’ BAMBINO” DI PORTO TORRES CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA MAMELI N.10, C.F. 80001550906 – F.E.N. 17_25 DEL 16.01.2025 - CIG B2B069FF2B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO TENNIS CLUB MARIA PIA. C.U.P.: G18E24000180006. CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 E S.M.I. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE FUNEBRI – IMPEGNO DI SPESA – REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CON EMISSIONE MANDATO E ACCERTAMENTO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA DENOMINATO “LA CORRETTA TENUTA DELLA CONTABILITÀ IVA”-  CIG: B5667CE8C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA E SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE.  LIQUIDAZIONE PER I PIANI INDIVIDUALI S.A.D. - SALDO ANNUALITA’ 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.13/89 -L.R. 32/1991 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO  PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE  AL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI  -  GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA EDIFICI POST 1989 - ANN0 2024  -  LIQUIDAZIONE A FAVORE  DI N. 1 BENEFICIARIO [CUP: 13E24000040001]</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELLA MISURA REGIONALE “AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO” D.G.R. 44/15 DEL 14.12.2023 E D.G.R. 22/8 DEL 28/06/2024 – LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI RIMBORSO VIAGGI ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 1, COMPONENTE 1- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXTGENERATION EU. ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER LA MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) – ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - COMUNI (LUGLIO 2024)”  (CUP: G51F24003550006)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI  A.I.A.S. DI CORTOGHIANA-SASSARI E BONO - LIQUIDAZIONE  CONTABILITÀ MESE DICEMBRE   2024   [CIG : B1497799CB]</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2024 – “CONSORZIO “CARRABUFFAS”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO STRADALE LA PUSSETTA, ANNUALITÀ 2021, CONTRIBUTO COMUNALE OBBLIGATORIO EX ART. 3 DEL DL. LGT 1446-1918. DELIBERA G.C. N. 318 DEL 02/12/2021 - VERIFICA DI QUANTO EROGATO A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE AL CONSORZIO NEGLI ULTIMI 10 ANNI – ACCERTAMENTO SOMME DA RETROCEDERE AL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI - AUTOPARCO DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG B48C190E8A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI DUPLICATI CHIAVE E PRODOTTI DI FERRAMENTA PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG B4EAA41E86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E DPI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG B4A2E30475</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2025,  PER L' ACQUISTO DI N. 1 ZOOM - L-20 - MIXER E REGISTRATORE MULTITRACCIA MEDIANTE PROCEDURA MEPA N.  941228 – ID ORDINE N. 8291526 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA TOOLBOX SRL. CIG: B4FFD4A662.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO – CIG Z2C349BE89. LIQUIDAZIONE FATTURE 2024 - GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 1 DEL 11/01/2018, ART. 2 E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI BENI E DELLE PROCEDURE PUBBLICHE”. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 13PA DEL 24/01/2025 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALBACHIARA - CIG B4903A139A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNNR, MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2: “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. “LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA SCOLASTICA NELLA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA SANT’AGOSTINO  IN VIA GRAZIA DELEDDA. PREDISPOSIZIONE DI NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA”. G18H24001190006 ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI PER IL PERIODO 2025/2027 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023  – CIG:  B56C1C568A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO S. AGOSTINO DI ALGHERO  - LIQUIDAZIONE PERIODO MESI SETTEMBRE /OTTOBRE  2024 (DAL 01.09.2024 AL 31.10.2024 ).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N.2 STAMPANTI LASER PER REDAZIONE ATTI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4  – TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO - CIG: Z8E38CB6F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI VEICOLO IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – LOTTO N. 3 – PROROGA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: B56F220E01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI INERENTI ALLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN  FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI - ACCERTAMENTO  FINANZIAMENTO RAS -  ANTICIPAZIONE ANNO 2025-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – STAGIONE TERMICA 2024-2025 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 13 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E/O GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CIG A030EEF9B5. O.E. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. DI SASSARI – NR. LOTTO 8354900 - CIG DERIVATO B57124EC38. ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA ODA N. 8354900.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER GLI INTERVENTI DI DISERBO E LAVORAZIONI DEL CAMPO EFFETTUATE CON APPOSITI MACCHINARI AGRICOLI SUL CAMPO SPORTIVO MARIOTTI - CIG B4B7AFC66B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA E TRASPORTO DI N. 40 ALBERI ORNAMENTALI - PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 919596 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8265775 - CIG B4BF175AB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI CONCIME GRANULARE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG B4D92397B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI TERRICCIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG B4D976E3C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N.11/ V1 DEL 13.01.2025 - PERIODO DAL 01.12.2024 AL 31.12.2024 - CIG A03E569793- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N.6, P.I. 02621430905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMISSIONE ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A ASSOCIAZIONE CULTURALE SALPARE, PER MANIFESTAZIONE “ PREMIO NAZIONALE ALGHERO DONNA, EDIZIONE 2024-25”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” – COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ANNUALITA’ 2024 – LIQUIDAZIONE N. 4 – IV TRIMESTRE N.2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO “PROTOCOLLO D’INTESA FONDAZIONE DI SARDEGNA – COMUNE DI ALGHERO.   DESTINAZIONE CONTRIBUTO PROGRAMMA CAP D'ANY 2024-2025”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI L.R. 23/2005 – GENNAIO 2025– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 421 DEL 30.12.2024. ACCORDO TRANSATTIVO LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/EL DEL 08/01/2025 – ELETTROSERVIZI SRL SRL – P.IVA IT06978581004 - FORNITURA N. 1 UNITÀ DRONE MODELLO DJ MINI QUATTRO PRO FLY MORE COMBO RC2– CIG B500810A5A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E SICUREZZA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E CONSEGUENTE SCIA DELL’EX MERCATO ORTOFRUTTA.   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27_24 DEL 25/11/2024 EMESSA DALLO STUDIO TECNICO PER. IND. MONICA CASSESE. CIG: Z343D5113E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ENTE DEL TERZO SETTORE PER ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE E ACCERTAMENTO IDONEITÀ DELLE TENUTE SELLA &amp; MOSCA PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO A CARATTERE CONTINUATIVO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI SPAZI/LOCALI O AREE IDONEI AI FINI DELL'ISTITUZIONE DI SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE PER LA SOLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI CIVILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 52/37 DEL 23.12.2024 –– CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA POSIDONIA DEPOSITATA SUI LITORALI FINALIZZATA ALLA FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL LITORALE ED AL CONTRASTO ALL’EROSIONE COSTIERA, E, SE NON ALTRIMENTI GESTIBILE, ALLA RIMOZIONE PERMANENTE DEI DEPOSITI DI POSIDONIA SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2020, N. 1. L. R. 29.12.2023, N. 18 (LEGGE DI STABILITÀ 2024), ART. 1, COMMA 2, TAB. A. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 40/49 DEL 16.10.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” – COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ANNUALITA’ 2024 – LIQUIDAZIONE N. 4 – IV TRIMESTRE N.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE ERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N.10/ V1 DEL 13.01.2025 - PERIODO DAL 11.12.2024 AL 31.12.2024 - CIG B4F6A0A2AA - GARA G00645 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N.6, P.I. 02621430905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– GENNAIO 2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 11/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. CONTRIBUTI PER IL MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 11/1985 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILIACI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI PER IL MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGI E SOGGIORNI PER IL MESE DI GENNAIO  2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GENNAIO  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA .COPERTURA DEGLI ONERI SOCIALI  PER PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI  PRESSO CENTRO DI RIABILITAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA DI PLOAGHE  . LIQUIDAZIONE   A  FAVORE DI ATS SARDEGNA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AL CONTRATTO OPA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONETTIVITA’ NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA’ (SPC2) ANNO 2025. NUOVA SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIA DELLA TRAMONTANA 13 ALGHERO . APPROVAZIONE PROGETTO DEI FABBISOGNI E ALLEGATI. CIG DERIVATO SPC2: 9532495FB6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. C) DEL D. LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI DEL PALACONGRESSI – LOTTO DI COMPLETAMENTO” – CUP: G16J20000630002 – C.I.G.: B530FE78A3. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA ALL’OPERATORE ECONOMICO: SIMEC DI CANALICCHIO SRL – OLMEDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ALGHERO, PER PROGETTO ITINERARI DEL TERRITORIO MUSEO – ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 61 DEL 27.01.2025 - PERIODO DAL 01.12.2024 AL 31.12.2024 - CIG B08C703C93 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA QUERCIA COMUNITA’ L’ALBERO DELLA VITA CON SEDE LEGALE IN AGGIUS (SS), VIA REPUBBLICA N.6/A , P.I. 1446610907.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2025 PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TRIENNALE DEL SOFTWARE  ZIMBRA EXTRAS E DEL PACCHETTO LIBREOFFICE- CON LA DITTA STUDIO STORTI CON SEDE A TORRI DI QUARTESOLO (VI). CIG:  Z3D3866ACD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI DEL PATRIMONIO PUBBLICO SIA IN USO SIA IN CONCESSIONE PER FINALITA’ DI INCLUSIONE SOCIALE, WELFARE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE” ALLA SE SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CIG B4CB286D7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 352-286-341. PRESA ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI, CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 04-D-2024-MOB. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZOINE DI UN NUOVO PUNTO DI PRELIEVO DELL’ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE C/O REGIONE SALTO DON PEPPINO C.U.P. G17H19001310001 – C.I.G. B521CB795C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “IL RIFUGIO GESU’ BAMBINO” DI PORTO TORRES CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA MAMELI N.10, C.F. 80001550906 – F.E.N. 16_25 DEL 16.01.2025 - CIG B2B069FF2B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE PER L’AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI NOVEMBRE A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ECOTONI ONLUS E SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA CIG B10FDB0B69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROGETTO DONNA PIU’ – GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021. ANNO 2024 –LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - ANNUALITÀ 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2025 E N.C. N. 6/2025. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 20/01/2025 – ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS  – P.IVA IT01707931000  - FORNITURA N. 2 UNITÀ ETILOMETRO PRECURSORE PROFESSIONALE – ORDINE 8286720 - CIG B500437D80.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI - CIG:   ZA43D04969</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER IL SERVIZIO 1 – OPERE PUBBLICHE E PER IL SERVIZIO 4 – SERVIZI INFORMATICI” - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO  - CIG:ZF62DFC095</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLIKA S.R.L. – LIQUIDAZIONE SPESA ABBONAMENTO ANNO 2025 RIVISTA IL PERSONALE NEWS – DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG: B1058E8016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATE –PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.01.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE ANNUALE E VISITA PERIODICA DELL’ETILOMETRO DENOMINATO SAFIR EVOLUTION IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B584392FF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE ANNUALE E VISITA PERIODICA DELL’ETILOMETRO DENOMINATO SAFIR EVOLUTION IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B584392FF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONI  SERVIZIO DI ECONOMATO PER L’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI GIORNALI QUOTIDIANI E SETTIMANALI OCCORRENTI PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2025 – 31/03/2025. CIG: Z4B35B1D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI SERVIZIO SVOLTE DAL PERSONALE IN LOCALITÀ DIVERSA DALLA SEDE DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCULI ESISTENTI NEL CIMITERO DI ALGHERO. APPROVAZIONE CONTABILITA’ ALLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – SVINCOLO RITENUTE A GARANZIA E CAUZIONE DEFINITIVA.  .  CUP: G12C23000330004 - CIG: A03A950F76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE ALGHERO FUMETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI INERENTI ALLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN  FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI .  INTEGRAZIONE  ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO  RAS  -  ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FONDAZIONE PAVONIANA LUCA REINA ETS – CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA BENIGNO CRESPI N. 30, P.I. 12981360964, F.E.N. 308 BS DEL 31.12.2024- CIG B201532FE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 11 DEL 30.01.2025. IMPEGNO SPESA EMOLUMENTO DI CUI ALL’ART. 90 D.LGS. N.267/2000 FISSATO DALLA GIUNTA COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO IN DOTAZIONE PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI. PERIODO: 01/08/2022 – 31/07/2025 –  - IMPEGNO SPESA - CIG: Z19368B081</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA PIATTAFORMA FORMAZIONEPA.ONLINE – LIQUIDAZIONE  SPESA– CIG:Z0738B3294</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FIRME DIGITALI MEDIANTE ANTICIPAZIONI ECONOMALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDAZIONE ALGHEROALLESTIMENTI NATALIZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA ALLA UNITA’ IMMOBILIARE DISTINTA AL FG. N.  49  MAPP.LE 661 SUB 12 E SUB 28 -  ISTANZA PROT. N. 40426 DEL 17/05/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “GESTIONE DEL “PROGETTO DI RECUPERO, PULIZIA E RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO” – “ANNUALITÀ 2023” ALLA DS. SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA.  C.I.G.:  B4935CA853 GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34/V1 DEL 04/02/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI LITORALI DI ALGHERO - “ANNUALITA 2023” ALLA SOCIAL ECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. C.I.G.:  B4935CA853 GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 06.02.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE MENSILITÀ GENNAIO 2025 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO INF2-ONERI DPR 634/94 - CANONE DI ABBONAMENTO 2025 - CODICE AVVISO 3037 0488 8856 7030 07 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE - SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG B50490FD49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG B4B6B4F6C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE FACCIATE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO- VIA ALES - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 - ISCOL@ PROGRAMMA ASSE II – CUP G19J21007330006 - CIG: B078BFE639 CONTRATTO D’APPALTO: SCRITTURA PRIVATA REP. N. 650/2024 DEL 28/06/2024 APPALTATORE: LUMEN S.R.L. - P.IVA: 02228410904 APPROVAZIONE 3° SAL ED ULTIMO - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ URBANA CUP: G17H22003180004 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E  LIQUIDAZIONE FINALE QUOTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S C I A  CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI S. R. L.  – SASSARI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI  GENNAIO  2025 .  CIG  9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. LIQUIDAZIONE FATTURA COOP ALI ASSISTENZA – GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E POSA DI PIANTE PERENNI E STAGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI AIUOLE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE, INCLUSO SERVIZIO DI MANUTENZIONE – CIG B4A4C28F94</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTATURA DI DIRADAMENTO E CONTENIMENTO A TUTTA CIMA DI SOGGETTI ARBOREI PRESENTI NELLE VIE DEL COMUNE DI ALGHERO APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE FATTURE – CIG B449999B95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO N°1 DEL P.I.P. LOC. UNGIAS GALANTÈ.  REVOCA DELL’INCARICO DI SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALLO STUDIO TECNICO GEOMETRA MAURO ZARA. CUP: G11B20000200006. CIG. Z0C357C04F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTATURA DI DIRADAMENTO E CONTENIMENTO A TUTTA CIMA DI SOGGETTI ARBOREI PRESENTI NEI PARCHI DEL COMUNE DI ALGHERO.  APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 1 - CIG B44A2FB9C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE AGRICOLE PER LE ATTIVITÀ DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ DELLA BONIFICA ALGHERESE DA ALBERATURE FRANGIVENTO E PULIZIA CUNETTE E PERTINENZE - CONVENZIONE TRA LAORE, FO.RE.S.T.A.S E COMUNE DI ALGHERO – CIG B4AA9ABAAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE (MISURA "NIDI GRATIS")”. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2024 2 PARTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI DEL PALACONGRESSI – LOTTO DI COMPLETAMENTO” – CUP: G16J20000630002 – C.I.G.: B530FE78A3. - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA PROGETTO PER BENEFICIARI REIS 2024 CON BUDGET D’INCLUSIONE SOTTOSOGLIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DEL CIA DELL’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA N. 38 DEL 27/11/2020 – APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E MODULO RICHIESTA PER L’ATTRIBUZIONE DEL “BONUS IDRICO INTEGRATIVO” PER L’ANNO 2025 PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI, PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DELLA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO REP. N.29/2024 REGISTRATO IN DATA 13.03.2024, RELATIVO ALLA CAPPELLA PERIMETRALE CLASSIFICATA CON IL LOTTO N.38, CODICE AREA C3*-1, IN SEGUITO A OPZIONE DI SCELTA PER NUOVA ASSEGNAZIONE DI AREA CIMITERIALE PRECEDENTEMENTE CONTRATTUALIZZATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO DICEMBRE  2024 – GENNAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CSE E CONTABILITÀ - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO – FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” –  CUP: G19J21014670005 - CIG: B11D01D187.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE SECONDA MASTERCLASS IN BILANCIO E CONTABILITÀ PRESSO L’ISTITUTO PER LA FINANZA E L’ECONOMIA LOCALE (IFEL) SEDE DI ROMA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO -   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO  SPESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER IL MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI, PER IL PASSAGGIO ALLA TARIFFAZIONE PUNTUALE, L’INTRODUZIONE DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI RACCOLTA E LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI.” – FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) - MISSIONE 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1. - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – AVVISO M2C1.1.I.1.1 LINEA D’INTERVENTO A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI” - CUP: G19J22000510001 - CIG: B3A1C9E44D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO  UTENTE  BENEFICIARIO DI PROVVIDENZE L.R. N.20/97 INSERITO PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE S.AGOSTINO DI ALGHERO. - LIQUIDAZIONE  ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024 -  IMPEGNO SPESA. CIG: B4268C5C38</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG B4F0F6ECB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE PER L’ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. 354/2024 – ACCORDO CON FONDAZIONE MOSOS - PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICOLARI PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE. AVVIO TIROCINI CURRICULARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. 355/2024 – ACCORDO CON AGENZIA A.R.A.FORM. - PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICOLARI PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE. AVVIO TIROCINI CURRICULARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 056-505-739. PRESA ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA - CONTRIBUTI AI COMUNI PER L'APPROVAZIONE DEGLI STUDI DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA E GEOLOGICA-GEOTECNICA PREVISTI DALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) – L.R. N. 33/2014 “NORMA DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. 353/2024 – ACCORDO CON UNITELMA SAPIENZA - PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICOLARI PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE. AVVIO TIROCINIO CURRICULARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI, CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 04-D-2024-MOB. COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE E IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO N°1 DEL P.I.P. LOC. UNGIAS GALANTÈ.  REVOCA DELL’INCARICO DI SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALLO STUDIO TECNICO GEOMETRA MAURO ZARA. CUP: G11B20000200006. CIG. Z0C357C04F. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 326/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE”. LIQUIDAZIONE FATTURA 6/E EMESSA DALL’IMPRESA ACHENZA SRL – OZIERI (SS), RELATIVA AL SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI. CUP: G17H23002050004 – C.I.G.: B0C950DA02.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI GENNAIO 2025. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2024: FATTURA NR. 2/12 DEL 04/02/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PIC DEL 31.01.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. PIER FRANCO CANALIS PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA RESO A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ALGHERO DAL 17/10/2024 AL 19/11/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE DI VENDITA 2025 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA PERE CATALÀ I ROCCA N. 22 – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ KONE SPA – LIQUIDAZIONE SPESA. CIG B449D00A5B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI – SERVIZIO PROVVEDITORATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA – CIG: B594C76E38</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA PJ09429254 DEL 31/01/2025, DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG. DERIVATO B44F603EC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 2023 PISCINA COMUNALE LOCALITÀ MARIA PIA - EX PNRR DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2”- FINANZIAMENTO LEGGE N.160/19 - CUP:G14J23000010006. DISIMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA CARGOMME SRL. GIG: ZF7353CF04.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA VIA POLA E DELLA PIAZZA SAN MARCO NELLA FRAZIONE DI FERTILIA“.  CUP: G12F24000230002 - CIG B557128E52.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "PINO CUCCUREDDU", SITO IN VIA DELLA TRAMONTANA - CUP G14J24000230002 - PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CERTIFICATA “APPALTI&amp;CONTRATTI” AFFIDAMENTO ALLA “CVS ASSOCIATI” - CIG B5323E79CB RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO  ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL’O.E. AFFIDATARIO E DELL’ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE AL SISTEMA BANCA DATI LEGGI D’ITALIA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. – TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE D’IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SPESA PER L’ANNO 2025 - CIG: Z7F380454A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E DOCUMENTI DI SOGGIORNO ALBERGHIERO, IN OCCASIONE DELLE TRASFERTE DI SINDACO, AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI E DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO SOMME FEBBRAIO 2025 - CIG: B500898A95.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONE SOCIALE DI CUI ALL'ART. 25 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N.44 DEL 20.07.2022 – ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE ISTANZE DI RIMBORSO E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “JUNTS” – ANNUALITA’ 2023–2027 – FNPSA – CIG 979839642C – GARA 9072162 – CUP G11H16000090001 - – REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS. N.50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI  I.N.A.I.L. - IMPEGNO ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASE PLAN ITALIA SPA: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA – MESE DI DICEMBRE - CIG: Z85321B431</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE DI NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATORI – SERVIZI DEMOGRAFICI – CIG:  Z362A67DCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE NOLEGGIO N.1 FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI SERVIZI SOCIALI – CIG: B07E2D2D57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N.1 FOTOCOPIATORE – SERVIZIO POLIZIA LOCALE – CIG:  B211D43A01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO FINALE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART 14 BIS L. N. 241/1990 E SS.MM.II. PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI UN PROTOTIPO SPERIMENTALE DI RICERCA, CORTILE EX ASILO SELLA, ALGHERO (SS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO TENNIS CLUB MARIA PIA. C.U.P.: G18E24000180006. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTATURA DI DIRADAMENTO E CONTENIMENTO A TUTTA CIMA DI SOGGETTI ARBOREI PRESENTI NELLE VIE DEL COMUNE DI ALGHERO APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE FATTURE – CIG B449999B95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTI FORMATIVI E CONTESTUALE  ATTIVAZIONE DEI TIROCINI CURRICULARI DI CUI AL PROTOCOLLO N. 0013171/2025 DEL 12/02/2025 TRA IL COMUNE DI ALGHERO E IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DESIGN E URBANISTICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RINNOVO DEL SERVIZIO DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC - CIG - B589CA6873</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE - STAGIONE TERMICA 2024-2025 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 13 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E/O GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CIG A030EEF9B5. O.E. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. DI SASSARI - NR. LOTTO 8376503 - CIG DERIVATO B59F392567. ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA ODA N. 8376503.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 5/001 DEL 12.02.2025 - PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.01.202- CIG B43FF0C186 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “LA CRISALIDE ONLUS” CON SEDE LEGALE IN PORTO TORRES, VIA G.M. ANGIOY N.78 , C.F. 92123150903.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D’ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE – CIG B3A3A8C72E – CERTIFICATO 3. LIQUIDAZIONE FATTURA N° PA 14_25 DEL 12/02/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI - CIG:  B4DD4F7B88</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA ALLA UNITA’ IMMOBILIARE DISTINTA AL FG. N. 49  MAPP.LE 661 SUB 12 E SUB 28 - LOCALITÀ’ FERTILIA - VIA AURELIO DI PIETRO ISTANZA PROT. N. 40426 DEL 17/05/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 18/V1 DEL 07.02.2025 - PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.01.2025 - CIG B4F6A0A2AA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 17/V1 DEL 07.02.2025 - PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.01.2025 - CIG B3F509C626 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 84, CCNL-2022 -  ART. 7, COMMA 4 LETTERA F) CCNL 16/11/2022. CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO (CCI) DEL 28/12/2023 ARTICOLO 11. LIQUIDAZIONE ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FONDAZIONE PAVONIANA LUCA REINA ETS – CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA BENIGNO CRESPI N. 30, P.I. 12981360964, F.E.N. 32 BS DEL 31.01.2025 - CIG B201532FE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.13/89 -L.R. 32/1991 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO  PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE  AL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI  -  GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA EDIFICI ANTE 1989 - ANN0 2024  -  LIQUIDAZIONE A FAVORE  DI N. 1 BENEFICIARIO [CUP: 13E24000030001]</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 84, CCNL-2022 -  ART. 7, COMMA 4 LETTERA F) CCNL 16/11/2022. CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO (CCI) DEL 28/12/2023 ARTICOLO 11. LIQUIDAZIONE ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2025. SINISTRO N. 88/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE – AVV. CRISTINA SCARFÒ – CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N.R.G. 28696/2020 DEL 09/02/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.E.S. ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO – ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI I GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2021/2027 EX DELIBERA CIPESS 79/2021 - CUP G17B15000530006. RTP CAPOGRUPPO STUDIO ASS.TO S.B.ARCH. - FOLIGNO - CIG 7225449523 - CONTRATTO D’INCARICO PROFESSIONALE REP. N.  90/2017 DEL 20/12/2017. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI A FAVORE DEL RTP PER ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL 2° SAL E COMPENSI PER REDAZIONE VARIANTE IN C.O. N. 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME - AVVISO DI PAGAMENTO INF2-ONERI DPR 634/94 – CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - TRANSAZIONI TIPO INFO1, INFO 7 RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2024 - CODICE AVVISO 3037 0487 2675 4817 75 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE - SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N.  3269/2024 ASSUNTO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ A2A ENERGIA SPA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  FATTURE. CIG:  8620161DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N.  1324/2024 – ANN. 2025 ASSUNTO A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ GLOBAL POWER SPA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE.  CIG: B0D0128027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGSM ENERGIA SPA. SECONDA LIQUIDAZIONE 2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE21.  CIG. B0D0128027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA. PRIMA LIQUIDAZIONE 2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE20. CIG. 9896629C99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO MEDIANTE L’USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DURANTE IL CICLO DI VITA DELL’OPERA, CONFORMI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 11.10.2017 E SS.MM.II. LOTTO FUNZIONALE NR. 1. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. C.I.G. B5A403EAEF – C.U.P.: G13J1800027002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO - CMP SERVIZI SRLS – C.F./P.IVA 02752650909. CIG.  B46FDE976E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E/O SISTEMAZIONE DI AREE DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 6.02.2025 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DON BOSCO  CIG B2DE495E34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA AI SENSI DELL’ART. 42 DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N. 36 NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO MUSEO CASA MANNO”. CUP: G15I22000180002 CIG. B56EF738BB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – STAGIONE TERMICA 2024-2025 - CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PP.AA. - EDIZ. 13, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE N. 388/2000 - LOTTO 18 - CIG A030EEF9B5. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. - SASSARI – CIG DERIVATO B57124EC38. LIQUIDAZIONE O.D.A. N. 8354900 DEL 31.01.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SRL - CONTRATTO REP. N.576/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/FE DEL 13/02/2025. - COMPENSO VARIABILE SU RISCOSSIONE ORDINARIA DELLA TASSA RIFIUTI PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SRL - CONTRATTO REP. N.576/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/FE DEL 13/02/2025. - COMPENSO VARIABILE E RIMBORSO SPESE SU RISCOSSIONE DA AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER  ABBONAMENTO TRIENNALE AL SISTEMA INTEGRATO D’INFORMAZIONE GIURIDICO / AMMINISTRATIVA ON LINE DE JURE PUBLICA / IUS AMMINISTRATIVO. CIG: B4B7C563F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 2 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/10/2024 - 31/12/2024 - CIG DERIVATO: ZC43979F2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT - NOLEGGIO DI N.2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - LOTTO 2 CIG 881132683C – LIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO PERIODO 01/10/2024 – 31/12/2024 - CIG DERIVATO: Z6E395D1BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 2 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/10/2024 - 31/12/2024 - CIG DERIVATO: ZE13909EDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N.1 STAMPANTE AD AGHI LQ-350 PER UFFICIO ANAGRAFE  – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/01/2025 – 31/03/2025 - CIG:   ZEB3A90918</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ DA PARTE DEL COMUNE DI OGGETTI RITROVATI, NON RECLAMATI E PRIVI DI VALORE DA DESTINARE AD ASSOCIAZIONE DI BENEFICENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI INERENTI AL CONTRATTO  RELATIVO AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N.3 E N.4.” – FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - CUP: G19J21014670005 - CIG: B421ECE293.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI ECONOMIE SUL SERVIZIO AFFIDI MINORI IN COMUNITA' –  DETERMINAZIONE 2538 DEL 10/10/2024 – CIG 15B35EBCC28E – CODICE GARA G00565.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>MPEGNO SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE  ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 – PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE C.I.G.: 8637879B3D ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 – “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO”.  C.I.G.: 9083802E89 ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI NEL NIDO COMUNALE IN VIA GIOVANNI XXIII. LIQUIDAZIONE  A FAVORE DELLA DITTA GMP S.R.L. CIG B3E5EC5394.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2 – INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL'AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COLLAUDO STATICO – C.I.G. – B5AB89ADCC – C.U.P. G17H19001310001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SRL – CONTRATTO REP. 576/2023. TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA IN IMPEGNO DEFINITIVO DEL COMPENSO DI PARTE FISSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SERVIZIO DELLA BANCA DATI ONE HSE – LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: ZCA3D8A53B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ARMADI SPOGLIATOI PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE – LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: B50BBB058E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023 -  IMPEGNO SPESA. CIG: B5ABD1612C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ESERCIZIO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 DEL 30/01/2025 – DITTA  SPFCL S.R.L.S</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/FE DEL 30/01/2025 –  ASS. PROFESSIONALE INTERNATIONAL POLICE TRAINING SYSTEM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE PATRIMONIALI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA CANONI DI LOCAZIONE/INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – ANNUALITÀ 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO SWITCH DI RETE. GENNAIO 2025. TRATTATIVA DIRETTA N. 3699656 - CIG: A00473FC1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.)- ANNO 2025 - QUOTA ORDINARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALGUER FAMILY FESTIVAL 2023.  LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AKROASIS APS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2025, PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO IN CLOUD, AGGIORNAMENTO E CERTIFICAZIONE SECONDO AGID DI E-PROCUREMENT, DELLA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE "APPALTI&amp;CONTRATTI"IN DOTAZIONE DELL'ENTE E CONTESTUALE RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TRIENNALE, ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - ANNO 2024-2026 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3832102, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT.B D.LGS. 36/2023 _CIG: A027B2B90E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART.45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 PER LA GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO, DEL MICRONIDO  E DELLA LUDOTECA DEL COMUNE DI ALGHERO ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.01.2025 AL 31.01.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. PROSECUZIONE E ATTIVAZIONE NUOVO AFFIDO FAMILIARE SU MINORE.  IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ' 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2025, PER L' ACQUISTO DI N. 3 MICROFONI MEDIANTE PROCEDURA MEPA N.  943571 – ID ORDINE N. 8294652 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA DE LUCA SRL. CIG: B508F4C3B0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMF - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE:  ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA  2025 (AVQ)  - COD. IST. 00204  ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE SOMME DESTINATE ALL'ATTIVITA' DI RILEVAZIONE E ALL'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE INCARICATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO – CIG Z2C349BE89. LIQUIDAZIONE FATTURE 2024 - GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2025 -1^ LIQUIDAZIONE GENNAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALITÀ 2025 ASSOCIAZIONE FEDERCULTURE (FEDERAZIONE NAZIONALE SERVIZI PUBBLICI CULTURA TURISMO SPORT TEMPO LIBERO – IMPEGNO CONTRIBUTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ RURALE DEL COMUNE DI ALGHERO – AMBITO EXTRA URBANO INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2 – FINANZIATO DALL’UE-NEXTGENERATIONEU - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 203/2023. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA E POLIZZA FIDEIUSSORIA. C.U.P. G17H19001300001– C.I.G. 9909384A5C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI DEL PALACONGRESSI – LOTTO DI COMPLETAMENTO.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE  DELL’IMPRESA SIMEC DI CANALICCHIO SRL CON SEDE IN OLMEDO. CUP: G16J20000630002. C.I.G.: B530FE78A3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA CARGOMME SRL. GIG: ZF7353CF04.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONE POSTI AUTO PER INTERVENTI EDILIZI NON REALIZZATI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN MOBILITÀ DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ AREA, SITO  IN  VIA OMISSIS N. OMISSIS, PIANO OMISSIS,  IN FAVORE  NUCLEO FAMILIARE OMISSIS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 CO. 2 “PRENDERE IL VOLO” SJ1104, LIQUIDAZIONE FATTURE AZIONE DI TUTORAGGIO DI INTERMEDIAZIONE “NUOVE IDEE COOPERATIVA SOCIALE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. 36/2023 DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI GARA RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL COMUNE DI ALGHERO - CIG Z403C33792 - TERZO VERSAMENTO IN ACCONTO, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 12.02.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2025. SINISTRO N. 120/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA CONTRASSEGNI DI PARCHEG-GIO PER DISABILI COMPLETI DI OLOGRAMMI CONTRAFFAZIONE E POUCHES PER PLASTIFICATRI-CE – CIG: B5AB7A31FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIS 2024 -LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO UNA TANTUM AI SENSI DELLA L.R .18/2024 ART.1, COMMA 15 E L.R N. 18/2016- D.G.R. N. 46/36 DEL 22 DICEMBRE 2023 E N. 4/39 DEL 15 FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2025 DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCIA INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE NEOPOST – CIG: B5B616DF3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI, NEL PORTO DI ALGHERO – LOTTO 2: RIORDINO PAVIMENTAZIONI ED ARREDI” – INDAGINI E RELAZIONI GEOLOGICA, GEOTECNICA E DI PERICOLOSITÀ SISMICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4PA DEL 23/01/2025  EMESSA DAL DOTT. ANDREA DE SANTIS. CUP: G17F22000020002  - CIG: 9553545ABA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTATURA DI DIRADAMENTO DI SOGGETTI ARBOREI E PALME PRESENTI NELLA ZONA SPORTIVA MARIA PIA DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG B48C16D1AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA MANUTENZIONE DEL RULLO COMPRESSORE DYNAPAC TARGATO SSAA843 IN USO AL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG B2A9BDE693</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI UN AUTOCARRO GIOTTI VICTORIA GLADIATOR 80 EVO, E REGOLAZIONE CONTABILE PER IL RITIRO DEL VEICOLO USATO IVECO DAILY TARGATO BP641YK – CIG B4B7554B7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2025, CANONI 2 BIM 2025 (DICEMBRE 2024 - GENNAIO 2025) RELATIVO AL COLLEGAMENTO RIDONDATO IN FIBRA AD 1 GIBIT IN SPC2 CON TIM SPA . CIG: 9532495FB6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI 2 BIM 2025 (DICEMBRE 2024- GENNAIO 2025) RELATIVO AL NOLEGGIO IN FIBRA SPENTA (DARK FIBER) CON TIM SPA . CIG: A01C3C4FDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI 2 BIM 2025 (DICEMBRE 2025 – GENNAIO 2025)  PER L’ULTERIORE ACCESSO DI CONNETTIVITÀ INTERNET IN FIBRA FTTH AD 1 GB CON LA DITTA TIM S.P.A. CIG: 9454658699.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER L’ACQUISTO DI UN CONTRIBUTO UNIFICATO PER RILASCIO CERTIFICATO PENDENZA ESECUZIONI MOBILIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2025. SINISTRO N. 37/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI PER IL COMUNE DI ALGHERO. DECISIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CONSUMI FATTURE 2 BIM 2025  (DICEMBRE 2024 - GENNAIO 2025) TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 8. CIG: Z143209FA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE TEAM ALGHERO CORSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG B4F0F6ECB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCULI ESISTENTI NEL CIMITERO DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 18.02.2025 EMESSA DA CALVIA EDILNOA SRLS. STATO FINALE.  CUP: G12C23000330004 - CIG: A03A950F76.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DELL’ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 697 DEL 10.12.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA FUNZIONALE ALL’ACQUISIZIONE IN PROPRIETÀ DI IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI ASPAL – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI, CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 04-D-2024-MOB. PRESA D’ATTO VERBALI ED APPROVAZIONE DELLLA GRADUADORIA FINALE DI MERITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - ANNUALITÀ 2025. SINISTRO N. 88/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE PERIODO: DAL 01.01.2025 AL 31.01.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE - PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.01.2025 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA – CIG: B5BDC5E399</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2025, COMPONENTE FITTI BANCHI E BOX NEI MERCATI CIVICI COMUNALI. PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME SPESE PER L’INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE PRESSO LA LUDOTECA COMUNALE DI VIA MALTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “URBANIZZAZIONE VIA F.LLI ACCARDO ARTIGIANI” N. 01/2025 DEL 04/02/2025 EMESSA DALL’ARCH. STEFANO ZUGNO BRUNETTI.  CUP: G11B23000780006 - CIG: Z6F3D6CAAB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME CONTRIBUTO LEGATO ALLA L.R. 17/2023 TABELLA M - SOSTEGNI, ALLA BANDA MUSICALE A. DALERCI, DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE DEI BENI CULTURALI, INFORMAZIO-NE, SPETTACOLO E SPORT”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RINNOVO DEL SERVIZIO APP MUNICIPIUM – ANNUALITA’ 2025 - CIG: Z933E01EFD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE NEL CCP N.12506077 - COMUNE DI ALGHERO – SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE, PER LA PARTECIPAZIONE AL “BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE IN USO DI AREE CIMITERIALI– ANNO 2017”. RICHIESTA PROT. N.7984/2025. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL S.I.P. – SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE – BABYLON WEB – AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI E REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE – AFFIDAMENTO DIRETTO –LIQUIDAZIONE SPESA -CIG: B3756A9448</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. VARIAZIONE INTESTATARIO AFFIDO FAMILIARE SU MINORE.  IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ' 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMF “FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI” 2024 (FSS) - COD. ISTAT INDAGINE 002627.  LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL PERSONALE INCARICATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI PER IL RILASCIO PARERI IN LINEA TECNICO-SPORTIVA DA PARTE DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO RELATIVO AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE, RIGENERAZIONE CON MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E REALIZZAZIONE DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI CALCIO DEL CARMINE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANIFICAZIONE ACCOGLIENZA DEL MINISTRO DELLO SPORT E DEI GIOVANI, ANDREA ABODI, PER LA VISITA UFFICIALE A FERTILIA E L’OMAGGIO ALLA COMUNITÀ LOCALE, NONCHÉ LA VISITA ALL’ECOMUSEO EGEA. – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HYKSOS S.R.L RELATIVA ALL’ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO “STAYTOUR” IN MODALITÀ ASP ANNO 2025. CIG: Z9338C10A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO “MUSEO CASA MANNO”. CUP: G15I22000180002 - CIG: B4C9BE3F4E. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG: 8857464286 - IMPEGNO SOMME – GENNAIO – LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI E APPROVAZIONE DELLA “VARIANTE AL PROGETTO DI BONIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E DEL D.M.31/2015”, RELATIVO AL PUNTO VENDITA CARBURANTI ENI/AGIP N. 07855, UBICATO A FERTILIA - S.S. 127 BIS - VIA PORTO CONTE, NEL COMUNE DI ALGHERO (SS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO AMBIENTE DEL COMUNE DI ALGHERO 2025 - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG B4B015D900</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2025 -2^ LIQUIDAZIONE GENNAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI, CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 04-D-2024-MOB.  – APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA PER LA CESSIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SIG.RA CALVISI ANGELA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA ALLA UNITA’ IMMOBILIARE DISTINTA AL FG. N.49 MAPP.LE 456 SUB 9 E SUB 10 -  ISTANZA PROT. N. 90527/2024 E PROT N. 108198/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA  A FAVORE DI ALTRI COMUNI- LEGGE N. 265/1999    - LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 79 E 80, D.LGS. N. 267/2000 – RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO – LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2024  - COD. UNIVOCO: 457-487-797 E 876-457-691</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO “MUSEO CASA MANNO”. CUP: G15I22000180002 - CIG: B4C9BE3F4E. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC – AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA N. 3010 3002 2578 5461 68.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONE POSTI AUTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO - COMPETENZA 2024 TRAMITE L’AGENZIA STUDIO APA SERVICE DI M. RATTU – C.F. 02255970903. CIG: Z11398D0E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 79 E 80, D.LGS. N. 267/2000 – RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2025 - COD. UNIVOCO: 457-487-797 E 876-457-691</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 79 E 80, D.LGS. N. 267/2000 – RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO – LIQUIDAZIONE PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2024 - COD. UNIVOCO: 127-784-943</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, ADEMPIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA ALLA UNITA’ IMMOBILIARE DISTINTA AL FG. N. 49  MAPP.LE 456 SUB 9 E SUB 10 - LOCALITÀ’ FERTILIA - VIA A. MIRAGLIA  -  ISTANZA PROT. N. 90527/2024 E PROT N. 108198/2024 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE - LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2025. SINISTRO 32/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ DA PARTE DEL COMUNE DI OGGETTI RITROVATI E NON RECLAMATI. PROVVEDIMENTI RELATIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI,  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI GENNAIO 2025 -  CIG DERIVATO: Z4B35B1D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C. PATRIMONIALE COLPA LIEVE N. K22IT026313 DEL 30/11/2022. IMPEGNO SPESA PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO 2025 AL 31 DICEMBRE 2025. CIG: Z3438899ADF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO: DICEMBRE  2024 - SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS - COD.CIG. 8857464286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO AL COMUNE DI SAN MAURO TORINESE PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>1 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEL GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO. - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>1 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI ALGHERO. RIMBORSI SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA-AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA  F.M. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L AI SENSI DELL’ART. 105 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. CUP: G12E22000690004 CIG: 9572842F1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCULI ESISTENTI NEL CIMITERO DI ALGHERO - GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME EX ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 RELATIVI ALLA FASE DI ESECUZIONE IN PERCENTUALE 2.0 %. CUP G12C2300033004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI FUNZIONARIO CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI E.Q., CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 01-D-2025-MOB. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO NUM. 2024/001/OR/000000542/0/002 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI – ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI SASSARI  N. 542/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO NUM. 2024/001/SC/000000675/0/001 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI – SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SASSARI N. 675/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI ESPERTO TECNICO – AUTISTA DI MEZZI PESANTI - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI - MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 07- B-2025-MOB. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO -  AREA DEI FUNZIONARI E E.Q.- MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 06-D-2025-MOB. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AREA DEGLI ISTRUTTORI - MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 05-C-2025-MOB. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 PER LA COPERTURA DI N° 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI, CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 03-C-2025-MOB. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FIRME DIGITALI MEDIANTE ANTICIPAZIONI ECONOMALI – RIMBORSO ALL’ECONOMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE – AVVOCATI VALERIA PAOLA CUBEDDU E FRANCESCO MASALA - TASSA DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI ANNUALITÀ 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - ANNUALITÀ 2025. SINISTRO N. 37/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI PER IL COMUNE DI ALGHERO - APPROVAZIONE ELEMENTI ESSENZIALI PER REDAZIONE DISCIPLINARE E ATTI DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA ADIBITO AD UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE MENSILITÀ FEBBRAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - CUP G17B15000530006. SPESE PER SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI E TRASMISSIONE DATI A SERVIZIO DELLA SCUOLA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE A FAVORE DI FIBERCOP S.P.A - CIG B2323FFCBA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIMENTAZIONE MOTORI VASISTAS E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE VIA GIOVANNI XXIII. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MURA GIUSEPPE CONTESTUALE NOMINA RUP. CIG B5CFF07FD5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI, CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 04-D-2024-MOB. – ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO CALVISI ANGELA ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI INDIZIONE DI GARA COMUNITARIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS.N.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI PER IL COMUNE DI ALGHERO.” - APPROVAZIONE BANDO/DISCIPLINARE E ATTI DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2024 – LIQUIDAZIONE ARRETRATI 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO E MODULO D’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2025/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E SANITARIO - ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ DI MISERICORDIA DI ALGHERO ODV -  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ COMPENSATIVA DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE - AREA DEGLI ISTRUTTORI - COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019 -2021 TRA PIU’ ENTI: COMUNE DI ALGHERO, COMUNE DI URI E COMUNE DI QUARTUCCIU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IL CONTRIBUTO ANAC - CODICE GARA G00470 – PAGOPA 3010 3002 1456 7464 10 COD. CBILL A7E1J</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE POSTI AUTO, LOTTI INTERCLUSI, SANZIONI DANNO PAESISTICO.  GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/25 DEL 24.02.2025 E N. 3/25 DEL 25.02.2025 EMESSE DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE PER I SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI ALGHERO RELATIVE AI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024.  CIG.B1644EEFF8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGSM ENERGIA SPA. TERZA LIQUIDAZIONE 2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE21.  CIG. B0D0128027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44 DEL 20/02/2025 – MIPROTEK SRLS P.IVA  IT04044440362   - FORNITURA N. 2 UNITÀ TOOLBAG 01 - BORSA RILIEVO INCIDENTI – ORDINE 8282426 - CIG B4E9F39419.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BOLLETTARI SANZIONI AMMINISTRATIVE – LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: B4FFF458C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATE –PERIODO DAL 01.02.2025 AL 28.02.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA  PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2025 – N.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 8/9 GIUGNO 2024 ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALGHERO DEL 8/9. AFFIDAMENTO DIRETTO (EX ART. 50, CO. 1, LETT. B, DEL D.LGS. 36/2023), ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI, DI ALLESTIMENTO E DI DISALLESTIMENTO DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE, PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI ARREDI E DEI LOCALI INTERESSATI, NONCHÉ PER LA FORMAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE, CON FACOLTÀ DI OPZIONE – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - CIG: B17B993414</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 16/ V1 DEL 07.02.2025 - PERIODO DAL 14.01.2025 AL 31.01.2025 - CIG B54D987D85 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN FAVORE DI NUOVE IMPRESE CHE SI INSEDIANO IN AREE PREDETERMINATE DEL TERRITORIO COMUNALE, CORRELATI ALLE IMPOSTE COMUNALI PAGATE - NO TAX AREA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022  A FAVORE DELLA DITTA TITOLARE DELLA DOMANDA PROT. 18868/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2025, COMPONENTE FITTI BANCHI E BOX NEI MERCATI CIVICI COMUNALI. PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025.  PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 480 DEL 24/02/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI DEL PALACONGRESSI – LOTTO DI COMPLETAMENTO. CUP: G16J20000630002. - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. N.36/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E  LIQUIDAZIONE QUOTE MATURATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA CARGOMME SRL. GIG: ZF7353CF04.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE - STAGIONE TERMICA 2024-2025 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 13 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E/O GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CIG A030EEF9B5. O.E. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. - SASSARI - LOTTO NR. 8376503 - CIG DERIVATO B59F392567. LIQUIDAZIONE SPESA ODA N. 8376503.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - ANNUALITÀ 2025. SINISTRO 120/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO   AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE   RETTE (QUOTA SOCIALE) SOSTENUTE DA CITTADINI   INSERITI NELLA RSA SAN NICOLA DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA- 1^ TRIM. ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2025 PER IL PAGAMENTO DEL CANONE TRIENNALE DELLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., CON SEDE IN VIA DEL CARPINO, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), CF: 0618833150 – P.IVA.: 02066400405 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3812637 AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A ANNO 2024-2026. CIG: Z613D00E2C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI FUNZIONARIO CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI, CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021.  CODICE 01-D-2025-MOB. COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE E IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 19.02.2025 – ADS MAGLIONA MOTOSPORT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/2025. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE- NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MESSA IN OPERA, MANUTENZIONE E DISMISSIONE -  C.I.G. B44CF2F40B LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE -AREA DEGLI ISTRUTTORI -MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 05-C-2025-MOB - COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE E IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 PER LA COPERTURA DI N° 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE -AREA DEGLI ISTRUTTORI, CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 03-C-2025-MOB. COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE E IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA “CORSO PROPEDEUTICO PER L’ACQUISIZIONE DELL’ATTESTATO UAS OPEN A1-A3” - CIG: B5DF92FF50;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO -  AREA DEI FUNZIONARI E E.Q.- MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001.  CODICE 06-D-2025-MOB. COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE E IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITO, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI - GENNAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALGUER FAMILY FESTIVAL 2024 – LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE NELL’AMBITO DEL BETTER FUTURE FESTIVAL, TAPPA DI CREIXELL (TARRAGONA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELLA MISURA REGIONALE “AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO” D.G.R. 44/15 DEL 14.12.2023 E D.G.R. 22/8 DEL 28/06/2024 – LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI RIMBORSO VIAGGI ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE N. K22IT026313 DEL 30/11/2022 – PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2025. CIG: Z3438899ADF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 149 DEL 26.02.2025 - PERIODO DAL 01.01.2025 AL 25.01.2025 - CIG B364314966 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE “LA QUERCIA” – AGGIUS (SS) – P.IVA 01446610907</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI FUNZIONARIO CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI, CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021.  CODICE 01-D-2025-MOB.  PRESA D’ATTO VERBALI E PRESA D’ATTO PROCEDURA DI MOBILITÀ DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA - AREA DEGLI ISTRUTTORI - MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 04-C-2025-MOB. PRESA D’ATTO PROCEDURA DI MOBILITÀ DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N.  1324/2024 – ANN. 2025 ASSUNTO A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA HERA COMM SPA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE.  CIG: B0D0128027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 53 COMMA 3 DEL CODICE – LOTTO 4 – VEICOLI PER LA POLIZIA LOCALE – CIG: B1614DF739 – CIG DERIVATO B5DEBB0C29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI ALGHERO – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/2025.  CIG B23FD3B137</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SPESA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TARATURA PERIODICA DEL TELELASER “TRUCAM” MATRICOLA TC004930 IN DOTAZIONE AL  COMANDO DI POLIZIA LOCALE ALLA DITTA ELTRAFF S.R.L. - CIG:  B5C0F4986A E B5D0C9F7A1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP “FOTOCOPIATRICI 23 – LOTTO 2 PER LA FORNITURA DI MACCHINE PER UFFICIO PER COPIA E STAMPA (FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE) DI FASCIA ALTA IN NOLEGGIO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I. DELL’ART. 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.388 – ORDINATIVO DI FORNITURA N. 1700451 DEL 13/11/2014 - CONTESTAZIONE DI ADDEBITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34611"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA  A FAVORE DI ALTRI COMUNI- LEGGE N. 265/1999    - LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE DELLA MENSILITÀ DI GENNAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO PER SERVIZIO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO LINGUISTICO COMUNALE ED ATTIVITÀ CULTURALI, PROGETTO ANNUALITÀ 2024 “LLENGUA ALGUERESA  PER TOTS – EN ALGUERES ES MÉS BELL” TULIS – TUTELA LINGUE SARDE - MINORANZE LINGUISTICHE – PROGETTI PER LE ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELL’USO SOCIALE DELLA LINGUA CATALANA E DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA CATALANA. SA BERTULA ANTIGA – CIG B488D8E37E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI PER IL COMUNE DI ALGHERO” - CIG: B5D7A561C3 - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DELLA FRUIZIONE PUBBLICA DEL SITO ARCHEOLOGICO “VILLA ROMANA DI SANT’IMBENIA” TRA IL COMUNE DI ALGHERO E L’AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE (AI SENSI DELL’ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 241 DEL 1990). ACCERTAMENTO ROYALTY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROGETTO DONNA PIU’ – FEBBRAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PER CONTRIBUZIONE PAGAMENTO RETTE NIDO COMUNALE PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI ESIGENZE PRIMARIE E ABITATIVE L.R. 23/2005 – FEBBRAIO 2025 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S C I A  CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI S. R. L.  – SASSARI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI  FEBBRAIO  2025 .  CIG  9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ITM TELEMATICA SRL PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TRIENNALE DEI GRUPPI DI CONTINUITÀ UBICATI PRESSO LA SALA CED2 E DEGLI SWITCH DI RETE DELL’ENTE. ANNO 2025 – CIG: ZF73D13D5E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI GENNAIO 2025 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ ENEL SOLE NEL COMUNE DI ALGHERO. CIG B5BAE0DAE2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2025 –LIQUIDAZIONE ARRETRATI GENNAIO –E 1^ DI FEBBRAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE PATRIMONIALI - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ANNO 2025 - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTINGENTE PERMESSI SINDACALI: DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE, PER L’ANNO 2025, DEL MONTE ORE SPETTANTE ALLA R.S.U. ED ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 006-516-997. PRESA D’ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZO A SEGUITO DI MOBILITÀ COMPENSATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA PJ09559784 DEL 28/02/2025, DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG. DERIVATO B44F603EC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, REALIZZAZIONE OPERATIVA, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE, SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA AL COMUNE DI ALGHERO PROGETTO “ADPTWISE” DI CUI AL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA - FRANCIA MARITTIMO 2021- 2027. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 20/02/2025 ALLA SOCIETÀ INNOLABS S.R.L. CUP ADAPTWISE: G19I23001480006 CIG: B2A316488F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, REALIZZAZIONE OPERATIVA, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE, SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA AL COMUNE DI ALGHERO PROGETTO RICREA “RETE DI COLLABORAZIONE E SVILUPPO PER LA CAPITALIZZAZIONE DI RETRALAGS” DI CUI AL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA - FRANCIA MARITTIMO 2021- 2027.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 20.02.2025 ALLA SOCIETÀ INNOLABS S.R.L.  CUP RICREA: G11G23000220007 CIG: B2A316488F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 4/4 DEL 08/01/2025 EMESSE DALLA SOCIETA’ GIES S.R.L.. PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL S.I.P. – SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE – BABYLON. AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI E REDAZIONE CONTABILITÀ ECONOMICA PATRIMONIALE.  CIG: Z753D72196</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO CARTELLA N. 102 2025 00026072 53/000 - RUOLO N. 2025/000557 CREDITI GIUDIZIARI ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO L.R. DEL 21/11/2024 N.18 PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO - LOTTO DI COMPLETAMENTO DEL PIANO TERRA” - ACCERTAMENTO DI ENTRATA CUP: G19F24000500002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2024: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2024 - ART. 228 D.LGS 267/2000.SETTORE 4 SERVIZI URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “IL RIFUGIO GESU’ BAMBINO” DI PORTO TORRES CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA MAMELI N.10, C.F. 80001550906 – F.E.N. 24_25 DEL 04/03/2025 - CIG B3680663CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2024: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2024 - ART. 228 D.LGS 267/2000. SETTORE 3 – QUALITA’ DELLA VITA E POLITICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2024: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2024 - ART. 228 D.LGS 267/2000. SETTORE VI SERVIZI 6.1 DEMOGRAFICI E 6.2 SERVIZI GENERALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI LITORALI DI ALGHERO - “ANNUALITA 2023” ALLA SOCIAL ECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. C.I.G.:  B4935CA853 FEBRRAIO 2025 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 DEL 12.03.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2024: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2024 - ART. 228 D.LGS 267/2000. SETTORE II – SERVIZI AL CITTADINO CULTURA E TURISMO. SERVIZIO 1 - SERVIZI CIMITERIALI, SERVIZIO 2 - STRADE VICINALI, SERVIZIO 7 - SICUREZZA E VIGILANZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2024: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2024 - ART. 228 D.LGS 267/2000. SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E RISORSE UMANE SERVIZIO 1 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA  SERVIZIO 1 UFFICIO 5 ECONOMATO  SERVIZIO 2 PARTECIPATE  SERVIZIO 3 TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI  SERVIZIO 4 RISORSE UMANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2024: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2024 - ART. 228 D.LGS 267/2000. SETTORE IV - SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>FACILITY MANAGEMENT FM4 - SERVIZI  INTEGRATI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE E DI ALTRI SERVIZI OPERATIVI DI MANUTENZIONE, QUALI: ASSISTENZA/MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI – MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI OLTRE CHE FACCHINAGGIO INTERNO - FACCHINAGGIO ESTERNO.  LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO DICEMBRE 2024 GENNAIO 2025.  CIG DERIVATO 9976764E17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - AREA UBICATA IN ALGHERO – BANCHINA GARIBALDI - LOCALITÀ PORTO - AREA SOSTA TAXI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA ANNO 2025/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N°4 AGENTI PER SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE DI URI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “SAGRA DEL CARCIOFO” DEL 09/03/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA DENOMINATA PALAMANCHIA ALLE NORME CONI (F.I.G.C. E F.I.P.) E ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI – CUP: G12H24000440004 – CIG: B2DA7B9531 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 E LIQUIDAZIONE SAL N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE - STAGIONE TERMICA 2024-2025 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 13 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E/O GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CIG A030EEF9B5. O.E. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. DI SASSARI - NR. LOTTO 8419275 - CIG DERIVATO B5F1D0217F. ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA ODA N. 8419275.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE/PROGETTI DIRETTI ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE “FERTILIA CITTÀ DI FONDAZIONE” - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE/PROGETTI DIRETTI ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE “FERTILIA CITTÀ DI FONDAZIONE” - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO DELLA “FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATIZZATO CEDOLE.NET PER IL COMUNE DI ALGHERO” – IMPEGNO DI SPESA – PROCEDURA CODICE GARA G00685 - CIG B5F3024B71.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2024: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2024 - ART. 228 D.LGS 267/2000. SETTORE 2 - SERVIZI CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FONDAZIONE PAVONIANA LUCA REINA ETS – CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA BENIGNO CRESPI N. 30, P.I. 12981360964, F.E.N. 92 BS DEL 28.02.2025 - CIG B43E61EEEA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. (CODICE 02-C-2023). ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DETERMINANTE FRAZIONI DI POSTO AI SENSI DELL’ART. 1014, COMMA 1 E 3 E DELL’ART. 678, COMMA 9 DEL D.LGS. N. 66/2010</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL “PROGETTO DI RECUPERO, PULIZIA E RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO” – “ANNUALITÀ 2023” ALLA DS. SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA.  C.I.G.:  B4935CA853 - FEBBRAIO 2025 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66/V1 DEL 07/03/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PIC DEL 28.02.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI RAS AI COMUNI PER L’ATTUAZIONE DI MISURE NON STRUTTURALI DEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA) PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - DELIBERAZIONE G.R RAS N. 49/25 DEL 11.12.2024 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI PER MAGGIORI SOMME VERSATE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – ELENCO S.E.C.AL. S.R.L. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA DEL 06.03.2025 - REDAZIONE PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023- CIG: Z3B3DF3769</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. VE05-26- A FAVORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI, DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E ARCHITETTURA (DICAAR) - REFERENTE TECNICO SCIENTIFICO PROF. GIORGIO MARIO PEGHIN - CIG  Z943912ED1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - F.E. N. 33/V1 DEL 06.03.2025 - CIG B3F509C626</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA "MESSA IN SICUREZZA TRIBUNE, IMPIANTI E ADEGUAMENTO CAMPO DA GIOCO RUGBY ALGHERO" – D.G.R. N.40/56 DEL 16/10/2024 - RETTIFICA ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE -AREA DEGLI ISTRUTTORI -MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001.  CODICE 05-C-2025-MOB. PRESA D’ATTO VERBALI ED APPROVAZIONE DELLLA GRADUADORIA FINALE DI MERITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001: MOBILITÀ DEL DIPENDENTE, CODICE UNIVOCO 296-645-001 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, DAL COMUNE DI ALGHERO AL COMUNE DI SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI FEBBRAIO 2025. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO”. LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/25 DEL 22/02/25 EMESSA DALLA DOTT.SSA MARIA LUCIA ATZENI. CUP. G17F19000040001  CIG Z0A2EBCD42.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA “RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE ESISTENTI DESTINATE AL CALCIO DA ATTUARE NEL CAMPO SPORTIVO DI FERTILIA” LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2023, N. 17 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 2023 (LEGGE DI STABILITÀ 2023). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELL’ARCHITETTO DELIA PASELLA E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO. CUP G12H24000400002 – CIG B56F30E26C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO TENNIS CLUB MARIA PIA. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. C.I.G.: B34E7A5352 – C.U.P.: G18E24000180006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 2025 DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - F.E. N. 34/V1 DEL 06.03.2025 – CIG B54D987D85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. LIQUIDAZIONE FATTURA COOP ALI ASSISTENZA – FEBBRAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISIORIA MERCATINO LUNGOMARE DANTE E PIAZZA SVENTRAMENTO STAGIONE 2025. LAVORAZIONE E CESSIONE PRODOTTI ARTIGIANALI ED ARTISTICI SU AREE PUBBLICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2024: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2024 – ART. 228 D.LGS 267/2000.  SETTORE 5 – SVILUPPO DEL TERRITORIO E ATTIVITA PRODUTTIVE – SERVIZI 1, 2, 3, 4, 6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E/O SISTEMAZIONE DI AREE DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 05.03.2024 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DON BOSCO  CIG B2DE495E34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - ANNUALITÀ 2025. SINISTRO 32/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2024: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2024 - ART. 228 D.LGS 267/2000. SEGRETERIA GENERALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE NELLA CAUSA TRA MARCONI RAUL E COMUNE DI ALGHERO ALL’ING. ANTONIO VINCIS. LIQUIDAZIONE CUP: G17F19000040001 - CIG: B149A8E4E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE – SERVIZIO AVVOCATURA  - CIG:   Z723C31406</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI – SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE – PERSONALE – AFFARI GENERALI - CIG:  B17E00B2E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORE – SERVIZIO ARCHIVIO STORICO - CIG:  B0DF7CA745</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA VERSAMENTO IVA PER SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA" AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA DA REMOTO PER GLI INVII POSTALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L’ANNO 2025 – CIG: B4DD4F7B88</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO CANCELLERIA– LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: B594C76E38</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA VERSAMENTO IVA E SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA" AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA DA REMOTO PER GLI INVII POSTALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI DEL PATRIMONIO PUBBLICO SIA IN USO SIA IN CONCESSIONE PER FINALITA’ DI INCLUSIONE SOCIALE, WELFARE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE” ALLA SE SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CIG B4CB286D7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI ATTRAVERSO IL SOFTWARE MAP CONTROL PER IL CONTRASTO ALL’ABUSIVISMO IN MATERIA RICETTIVA. C.I.G B49563E050 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  COFINANZIAMENTO PER INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNUALITA’ 2025 –  IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – MARZO 2025 – N.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE DELLA MENSILITÀ DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2025 –LIQUIDAZIONE DI FEBBRAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - F.E. N. 32/V1 DEL 06.03.2025 - CIG B4F6A0A2AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021. ANNO 2024 –LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CONSUMI FATTURA PERIODO  (GENNAIO 2025 - FEBBRAIO 2025) VODAFONE S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 9. CIG: B2C7C030E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELEFONICA ALLA DITTA FASTWEB SPA. CONVENZIONE TELEFONIA 5. CIG: 8993313CA7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN VIA SANT’ANNA N.32 - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ASSE II ANNUALITÀ 2021 - CUP G17H21026030007 AFFIDATARIO: ARCH. NICOLA CARTA - CIG B4A770C493 DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N. 3440 DEL 19/12/2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARI PROFESSIONALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 560 – ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO NEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 11/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. CON-TRIBUTI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 11/1985 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLIN-FOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– FEBBRAIO 2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILIACI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFO-PATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI FEBBRAIO  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FEBBRAIO  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POL-MONE L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6 RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2025 - SINISTRO N. 93/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER I LAVORI DI POSA DI NUOVE ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO I GIARDINI MARTIN LUTHER KING E VIA MATTEOTTI, POSA PERCORSO FITNESS PRESSO PINETA MARIA PIA. CUP G15B23000400004 CIG Z7C3DE85D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E IMPIANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SANTA MARIA LA PALMA - CUP: G17H21026020006 – CIG B120CC6077 IMPRESA APPALTATRICE EDIL M.A. DI MANCA ANTONELLO S.R.L. UNIPERSONALE -SCRITTURA PRIVATA REP. N. 647/2024 DEL 21/06/2024 APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA E CAUZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI ESPERTO TECNICO –AUTISTA DI MEZZI PESANTI -AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI -MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 07-B-2025-MOB. - COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE E IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITO, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI - FEBBRAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI DEL PALACONGRESSI – LOTTO DI COMPLETAMENTO”. CUP: G16J20000630002 – CIG: B530FE78A3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLE QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE DA STRUTTURE ACCREDITATE  IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI . IMPEGNO  SPESA ANTICIPAZIONE RAS  ANNUALITÀ  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE PER L’ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 11.03.2025 - REDAZIONE PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023- Z3B3DF3769</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI,  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI FEBBRAIO 2025 -  CIG DERIVATO: Z4B35B1D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO ARCH. PAOLO EMILIO ZOAGLI E ARCH. EMILIO ZOAGLI - CIG.6454374DE8, CUP G18F15000000004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER L’AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO I CUI TERRENI INSISTONO IN PROSSIMITÀ DI AREE INTERESSATE DA FORME GRAVI DI DEINDUSTRIALIZZAZIONE, DI CAVE DISMESSE, DI IMPIANTI DI INCENERIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI O DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE FOSSILE – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DGR. N. 5/26 DEL 23.02.2024 – NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 – IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/25 DEL 18.02.2025 A FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO ARCH. PAOLO EMILIO ZOAGLI E EMILIO ZOAGLI - COMPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR) E AL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL (PAI) – CIG: 9565340048</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549 – RINNOVO DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 3 DEL CSA E IMPEGNO DELLE SOMME A FAVORE DI VOSMA SOC. COOP. SOCIALE - SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” MISURA CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITÀ 2023. L.R. 48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R.20/2019, ART.3, COMMA 1. CANTIERE RELATIVO A “MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI DEL PATRIMONIO PUBBLICO SIA IN USO SIA IN CONCESSIONE PER FINALITÀ DI INCLUSIONE SOCIALE, WELFARE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE”. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PROVE PER LA VERIFICA DI IDONEITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 1 DEL 11.01.2018, ART. 2 E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI BENI E DELLE PROCEDURE PUBBLICHE”. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 23PA DEL 11.03.2025 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALBACHIARA - CIG B4903A139A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A( PROCEDURA MEPA N. 1045994 – ID ORDINE N. 8437134) PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) – ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - COMUNI (LUGLIO 2024)” - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023. CUP G51F24003550006. CIG: B604EFB0A2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI UN PIANO EDITORIALE SULLA CITTÀ’ DI ALGHER0. CIG A02B02C68D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI CANONI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE DELLE AREE SITE NEL COMUNE DI ALGHERO SU CUI INSISTONO STAZIONI RADIO BASE PER LA RETE DI TELEFONIA MOBILE – ANNUALITÀ 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2025 –LIQUIDAZIONE DI FEBBRAIO 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO -  AREA DEI FUNZIONARI E E.Q.- MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 06-D-2025-MOB. - PRESA D’ATTO VERBALI ED APPROVAZIONE DELLLA GRADUADORIA FINALE DI MERITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 PER LA COPERTURA DI N° 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE -AREA DEGLI ISTRUTTORI, CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 03-C-2025-MOB. PRESA D’ATTO VERBALI ED APPROVAZIONE DELLLA GRADUADORIA FINALE DI MERITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.71 DEL D.LGS N.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B. CON SEDE LEGALE IN CORSO F.LLI ROSSELLI N.93, 10129 TORINO (TO) P.IVA 09680290013. LIQUIDAZIONE FATTURE: GENNAIO E FEBBRAIO 2025 - CIG: A039CD855A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PUBBLICA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI ESPERTO TECNICO – AUTISTA DI MEZZI PESANTI - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI - MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 07- B-2025-MOB. PRESA D’ATTO VERBALI ED APPROVAZIONE DELLLA GRADUADORIA FINALE DI MERITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. C.I.G.: 8944549B54. CONTRATTO REP. N. 471 DEL 29.11.2021. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE NELL’ANNUALITÀ 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SECAL SRL DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE UR1 E UR2 ISTITUITE CON DELIBERAZIONE ARERA 386/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO NUM. 2024/004/SC/000000216/0/002 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI – SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO DI SASSARI N. 216/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 CO. 2 “PRENDERE IL VOLO” SJ1104, LIQUIDAZIONE FATTURE AZIONE DI TUTORAGGIO DI INTERMEDIAZIONE “NUOVE IDEE COOPERATIVA SOCIALE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO SWITCH DI RETE. FEBBRAIO 2025. TRATTATIVA DIRETTA N. 3699656 - CIG: A00473FC1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE PERIODO: DAL 01.02.2025 AL 28.02.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.02.2025 AL 28.02.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA  PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2025 – N.2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2024 – LIQUIDAZIONE ARRETRATI_2/ 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ RURALE DEL COMUNE DI ALGHERO – AMBITO EXTRA URBANO INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. CUP G17H19001300001 – CIG: 9909384A5C LIQUIDAZIONE FATTURA 1/25 EMESSA DAL GEOM. FRANCESCO ARCADU RELATIVA AL SERVIZIO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E REDAZIONE DI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. SALDO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ RURALE DEL COMUNE DI ALGHERO – AMBITO EXTRA URBANO INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2 – FINANZIATO DALL’UE-NEXTGENERATIONEU - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 203/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 92 DEL 07/03/2025 EMESSA DALL’IMPRESA  INDUSTRIALE MONTE ROSE' SRL RELATIVA AL SALDO FINALE LAVORI. C.U.P. G17H19001300001– C.I.G. 9909384A5C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA EDISON NEXT GOVERNMENT SRL. CONVENZIONE CONSIP – “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA” CONTABILITA’ CANONE ORDINARIO 4° TRIM 2024 E CONTABILITA’ EXTRA CANONE 1° SAL ANNO 2017, 2 °- 3°-4° SAL DELL’ANNO 2018, 5° SAL ANNO 2019 6° SAL ANNO 2020, 7° SAL ANNO 2022 8° SAL ANNO 2023- QUOTE 4° TRIMESTRE 2024. APPALTO PRINCIPALE ID. ORD. 3373345/2016 – LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017 - CIG. 6865771576</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E IMPIANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SANTA MARIA LA PALMA - CUP: G17H21026020006 – CIG B120CC6077 IMPRESA APPALTATRICE EDIL M.A. DI MANCA ANTONELLO S.R.L. UNIPERSONALE - SCRITTURA PRIVATA REP. N. 647/2024 DEL 21/06/2024 LIQUIDAZIONE CONTO FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI FEBBRAIO 2025 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO MARIOTTI" CUP G14J24000600002. LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2024, N. 18 TABELLA B. – ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E/O REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI PER BAMBINI IN OGNI BORGATA: SANTA MARIA LA PALMA, FERTILIA, GUARDIA GRANDE, SA SEGADA E MARISTELLA - CUP G11G24000310002. LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2024, N. 18 TABELLA B – ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO NEL PORTO DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE FATTURA 4/25 EMESSA DAL GEOM. ANGELO SOLINAS RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE.  CUP: G13J23000360002 - CIG: A0419BC57B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI C/O LO QUARTER.  CIG B6133FBAAD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE DEL BANDO RIPORTANTE I CRITERI IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO DENOMINATO “INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)”.  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, COMMI 45 E SEGUENTI, LEGGE 448/1998) ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, C. 49-BIS, LEGGE 448/1998), RELATIVA ALLE UNITÀ IMMOBILIARI COSÌ CENSITE AL NCEU DEL COMUNE DI ALGHERO, FOGLIO 61 PARTICELLA 835, PARTICELLA 644 SUB 10, SUB 21, SUB 24; – ISTANZA. PROT. 103900 DEL 06.12.2024 E 19166 DEL 05.03.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, COMMI 45 E SEGUENTI, LEGGE 448/1998) ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, C. 49-BIS, LEGGE 448/1998), RELATIVA ALLE UNITÀ IMMOBILIARI COSÌ CENSITE AL NCEU DEL COMUNE DI ALGHERO, FOGLIO 61 PARTICELLA 1039 SUB 21, SUB 34, SUB 36 (QUOTA PARTE), SUB 48, SUB 1 (QUOTA PARTE) - ISTANZA PROT. 94452 DEL 08.11.2024 E 103908 DEL 06.12.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE RETTE  DI RICOVERO  SOSTENUTE  DA    PERSONE   OSPITATE PRESSO LA  STRUTTURA    L'ANCORA DI PLOAGHE  - PERIODO AGOSTO/ DICEMBRE 'ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI ECONOMIE SUL SERVIZIO AFFIDI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – DETERMINAZIONE N. 2545 DEL 10.10.2024 – CIG B364314966 – CODICE GARA G00572.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, COMMI 45 E SEGUENTI, LEGGE 448/1998) ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, C. 49-BIS, LEGGE 448/1998), RELATIVA ALLE UNITÀ IMMOBILIARI COSÌ CENSITE AL NCEU DEL COMUNE DI ALGHERO; FOGLIO 61 PARTICELLA 1039 SUB 12, SUB 67, SUB 36 (QUOTA PARTE), SUB 38, SUB 1 (QUOTA PARTE) - ISTANZA PROT. N. 104933 DEL 10/12/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, COMMI 45 E SEGUENTI, LEGGE 448/1998) ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, C. 49-BIS, LEGGE 448/1998), RELATIVA ALLE UNITÀ IMMOBILIARI COSÌ CENSITE AL NCEU DEL COMUNE DI ALGHERO, FOGLIO 61 PARTICELLA 1039 SUB 10,SUB 55, SUB 25, SUB 36 (QUOTA PARTE), SUB 1 (QUOTA PARTE) – ISTANZA. PROT. 4963 DEL 17.01.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, COMMI 45 E SEGUENTI, LEGGE 448/1998) ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, C. 49-BIS, LEGGE 448/1998), RELATIVA ALLE UNITÀ IMMOBILIARI COSÌ CENSITE AL NCEU DEL COMUNE DI ALGHERO, FOGLIO 61 PARTICELLA 1039 SUB 8, SUB 68, SUB 36 (QUOTA PARTE), SUB 42, SUB 1 (QUOTA PARTE) – ISTANZA. PROT. 4963 DEL 17.01.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E/O RIQUALIFICAZIONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA ZONA SPORTIVA DI MARIA PIA, IN PRIMIS SU VIA DELLA TRAMONTA – INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL R.U.P. AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.LGS N. 36/2023 E DELL’ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2018. CUP: G13F24000350002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E CONTESTUALE CONVOCAZIONE OPERATORI PER LA SCELTA DEL POSTEGGIO PRESSO IL MERCATINO LUNGOMARE DANTE E PIAZZA SVENTRAMENTO STAGIONE 2025. LAVORAZIONE E CESSIONE PRODOTTI ARTIGIANALI ED ARTISTICI SU AREE PUBBLICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE DEL PROGETTO (PFTE E PE), DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N. 36 E S.M. E I., A FAVORE DELL’ARCHITETTO DIEGO MASALA. LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZALE AREA DON BOSCO – MARIOTTI, LOTTO FUNZIONALE C ROTATORIA. CUP: G11B21007490004 - CIG: B617F5052B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEL MERCATO SETTIMANALE DI FERTILIA, DAL SITO ATTUALE DI VIA FIUME AL NUOVO SITO INDIVIDUATO IN VIA SPALATO, PER IL PERIODO DAL 22 MARZO 2025 AL 5 APRILE 2025 COMPRESO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALLA FONDAZIONE ALGHERO “EVENTI DI CAPODANNO 2024” DI CUI ALLA D.G.R. N.37/12 DEL 25.09.2024, APPROVATA IN VIA DEFINITIVA DALLA D.G.R.N.40/10 DEL 16.10.2024 (STANZIAMENTO EX LEGGE REGIONALE 13/2024, TABELLA G, MISSIONE 7) CUP E71D24000240006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ADDENDUM ALLA SCRITTURA PRIVATA REP. N. 8 DEL 21/08/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, GESTIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI INTERREG IT-FR MARITTIMO 2021-2027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA EROGATORE ACQUA – CIG: B61B56673F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRI SOPRA SIR - ANNO 2025 – SINISTRO 2016/552372/00 – RIMBORSO FRANCHIGIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI DEL PALACONGRESSI – LOTTO DI COMPLETAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA FATTURA N°FPA 1/25 DEL 05/03/2025 EMESSA DALL’ING. FRANCESCO COCCO. CUP: G16J20000630002 - CIG: 8503429399.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCULI ESISTENTI NEL CIMITERO DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE SERVIZI SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E CSE A SALDO CUP: G12C23000330004 - CIG: A03A950F76.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E IMPIANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI SANTA MARIA LA PALMA - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II - CUP: G17H21026020006 AFFIDATARIO: ING. SALVATORE CARIA - CIG: ZCB32E379F LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI PROFESSIONALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” MISURA CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITÀ 2023. L.R. 48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R.20/2019, ART.3, COMMA 1. CANTIERE RELATIVO A “MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI DEL PATRIMONIO PUBBLICO SIA IN USO SIA IN CONCESSIONE PER FINALITÀ DI INCLUSIONE SOCIALE, WELFARE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE”. PRESA D’ATTO LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE – APPROVAZIONE IDONEITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, COMMI 45 E SEGUENTI, LEGGE 448/1998) ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, C. 49-BIS, LEGGE 448/1998), RELATIVA ALLE UNITÀ IMMOBILIARI COSÌ CENSITE AL NCEU DEL COMUNE DI ALGHERO, FOGLIO 47 PARTICELLA 30 SUB 4, 10, 15; – ISTANZA. PROT. 10871 DEL 04.02.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N.  1324/2024 – ANN. 2025 ASSUNTO A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA HERA COMM SPA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE.  CIG: B0D0128027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, COMMI 45 E SEGUENTI, LEGGE 448/1998) ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, C. 49-BIS, LEGGE 448/1998), RELATIVA ALLE UNITÀ IMMOBILIARI COSÌ CENSITE AL NCEU DEL COMUNE DI ALGHERO, FOGLIO 61 PARTICELLA 1440 SUB 11, SUB 24, SUB 14 PARTE, SUB 15 PARTE;  – ISTANZA PROT. 8958 DEL 29.01.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, COMMI 45 E SEGUENTI, LEGGE 448/1998) ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, C. 49-BIS, LEGGE 448/1998), RELATIVA ALLE UNITÀ IMMOBILIARI COSÌ CENSITE AL NCEU DEL COMUNE DI ALGHERO, FOGLIO 49 PARTICELLA 457 SUB 21 E SUB 22; – ISTANZA. PROT. 13622 DEL 13.02.2025 E 17491 DEL 27.02.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, COMMI 45 E SEGUENTI, LEGGE 448/1998) ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, C. 49-BIS, LEGGE 448/1998), RELATIVA ALLE UNITÀ IMMOBILIARI COSÌ CENSITE AL NCEU DEL COMUNE DI ALGHERO, FOGLIO 64 PARTICELLA 849, SUB 11, SUB 12; – ISTANZA. PROT. 16801 DEL 25.02.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, COMMI 45 E SEGUENTI, LEGGE 448/1998) ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, C. 49-BIS, LEGGE 448/1998), RELATIVA ALLE UNITÀ IMMOBILIARI COSÌ CENSITE AL NCEU DEL COMUNE DI ALGHERO, FOGLIO 61 PARTICELLA 1039 SUB 9, SUB 49, SUB 39, SUB 36 PARTE, SUB 1 PARTE; - ISTANZA PROT. 104934 DEL 10.12.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FONDAZIONE PAVONIANA LUCA REINA ETS – CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA BENIGNO CRESPI N. 30, P.I. 12981360964, F.E.N. 93 BS DEL 28.02.2025 - CIG B43E61EEEA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMEN-TO, CONSULENZA E ANALISI CHIMICO/FISICA DI RIFIUTO SOLIDO GUAINA BITUMINOSA /CARTA CATRAMATA RINVE-NUTA PRESSO VARI SITI DEL COMUNE DI ALGHERO – CUP RAS G11J24000510002 (LOCALITÀ PORTICCIOLO - EX COMUNITÀ PRIMAVERA) - CIG B60B4CC625 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA CAUZIONE GARANZIA DEFINI-TIVA EX ART.53 DEL D.LGS 36/2023 COMMA 4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MANUTENZIONE FACCIATE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO- VIA ALES - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 - ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II CUP G19J21007330006 – CIG B078BFE639 APPALTATORE: LUMEN S.R.L. - CONTRATTO D’APPALTO: SCRITTURA PRIVATA REP. N. 650 DEL 28/06/2024 APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA E CAUZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA ASCENSORE COMUNALE DELLA PALAZZINA DENOMINATE “CORPO B” UBICATA PRESSO IL GREEN HOTEL E DESTINATA AL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI (CRA) DEL COMUNE DI ALGHERO. CUP G18E23000140004 .CIG:_B3FE8A1978. LIQUIDAZIONE FATTURA ITALCERT.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E/O RIQUALIFICAZIONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA ZONA SPORTIVA DI MARIA PIA, IN PRIMIS SU VIA DELLA TRAMONTA – INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL R.U.P. AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.LGS N. 36/2023 E DELL’ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2018. CUP: G13F24000350002. ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IT-FR MARITTIMO 2021 – 2027. PROGETTO DENOMINATO “RICREA” APPROVATIO NELL’AMBITO DEL I° AVVISO DEL PROGRAMMA. IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE AD ALTARE 26-27 MARZO 2025 IN OCCASIONE DEL 3° CDP (COMITATO DI PILOTAGGIO). CUP RICREA: G11G23000220007 CIG: B500898A95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 DEL 19.03.2025 - REDAZIONE PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023- CIG: Z3B3DF3769</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA IN CARPENTERIA METALLICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 DEL 14/03/2025 A FAVORE DELLA DITTA SIMEC DI CANALICCHIO SRL. CIG: B47D34F18A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTATURA DI DIRADAMENTO DI SOGGETTI ARBOREI E PALME PRESENTI NELLA ZONA SPORTIVA MARIA PIA DEL COMUNE DI ALGHERO APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG B48C16D1AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “11/V8 DEL 17.03.2025 NOMISMA SOCIETÀ DI STUDI ECONOMICI S.P.A STUDIO SUL PATRIMONIO RESIDENZIALE E NUOVI FABBISOGNI ABITATIVI E TURISTICI NELLA CITTÀ DI ALGHERO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG B3FF185FAD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO – CIG Z2C349BE89. LIQUIDAZIONE FATTURE 2024 - MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO: GENNAIO – FEBBRAIO 2025 - SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS - COD.CIG. 8857464286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2025. SINISTRO N. 125/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI RUOTA PANORAMICA PRESSO L'AREA DI PIAZZALE DELLA PACE – RINNOVO PER L’ANNUALITÀ 2025 ALLA SOCIETA' CITY EYE S.R.L. CON SEDE IN MERCATO SAN SEVERINO (SA) P. IVA 05646500727.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE - IMPEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO TIROCINIO CURRICULARE STUDENTE ISTITUTO “ES PASQUAL CALBÓ I CALDÉS DI MAÓ DI MINORCA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FONDI RAS “INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)” L.L.R.R. N. 5/2019 E 22/2022. RESIDUO ANNO 2024 RELATIVO AL BANDO 01/04/2024 -30/04/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ATTREZZATURE PER SUPPORTI LIGNEI ED APPARATI PROTEZIONE LUCE PER BASI ESPOSITIVE REPERTI- CIG B509F570E5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98 – ANNUALITA’ 2024. RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL NOLO A CALDO DI TRITURATORE ED ESCAVATORE PER LAVORAZIONI DI RIDUZIONE IN CIPPATO O TRITURATO DEL LEGNAME STOCCATO A SEGUITO DEGLI INTERVENTI DI POTATURA CHE HANNO INTERESSATO LE VIE ALBERATE, I PARCHI, E LA ZONA SPORTIVA DI MARIA PIA – CIG B628958E5B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E IMPIANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SANTA MARIA LA PALMA - CUP: G17H21026020006 GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI PER L’ATTIVAZIONE DI  “POLIZZA PROFESSIONALE EX LEGGE MERLONI AI RUP PER LA VERIFICA E LA VALIDAZIONE”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA PAUBROKER S.R.L.S. CONTESTUALE NOMINA RUP. CUP: G12H24000390002 - G12H24000400002 - G17H21026070007 - G14J24000340005 - G14J24000230002 - G12H24000550004 CIG B5F8FAF3A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MANUTENZIONE FACCIATE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO- VIA ALES – CUP G19J21007330006 GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - ANNUALITÀ 2025. SINISTRO N. 93/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2025. SINISTRO N. 92/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL RUOLO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ELEVATE NELL’ANNO 2021 PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI RIPOSO ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO. QUANTIFICAZIONE PRESUNTIVA E ACCERTAMENTO CONTABILE DELL’ENTRATA DA CONTRIBUZIONE UTENZA 1° SEMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98 – ANNUALITA’ 2024. RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA E ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N.761 DEL 23/03/2025 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE (MISURA "NIDI GRATIS")”. APPROVAZIONE GRADUATORIA SECONDO SEMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA E ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL QUADRO VINCOLISTICO ESISTENTE - STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA, GEOLOGICA E GEOTECNICA E RELAZIONI ASSEVERATE. DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N.36/2023. CIG B5CD7A5FE7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO E FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA ADIBITO AD UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE MENSILITÀ MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO INTERNO DI PROCEDURA SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA/DIFFERENZIALE STIPENDIALE ALL’INTERNO DELLE AREE, RISERVATA AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI ALGHERO (DECORRENZA ECONOMICA 01.01.2024). APPROVAZIONE PROVVISORIA GRADUATORIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANTA MARIA LA PALMA, PIAZZA OLBIA; VIA DE GASPERI N. 49 – RICONOSCIMENTO COLONIE FELINE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI RELATIVI ALLA GESTIONE ORDINARIA ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - ACI - ACCESSO BANCA DATI PRA TRAMITE COLLEGAMENTO TELEMATICO - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI ABBONAMENTO E VISURE E CONSULTAZIONE BANCA DATI A.C.I. - ANNO  2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2024, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - TRASLOCHI E INTERVENTI EDILIZI D’URGENZA CON AUTOSCALE E LAVORI EDILI. PERIODO DAL 01.10.2024 AL 31.12.2024. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA SOCIETÀ CRI.TE.RIA. SRL - CIG: Z631C511BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE COMPONENTI IMPIANTO E FORNITURA E POSA PANNELLO DI CONTROLLO E DOSAGGIO CLORO E PH DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA VIALE EUROPA (LOCALITÀ MARIA PIA).  INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL R.U.P. AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.LGS N. 36/2023 E DELL’ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO E CONFERIMENTO A DISCARICA DI BENI MOBILI VETUSTI PRESENTI NELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA VIALE EUROPA (LOCALITÀ MARIA PIA). INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL R.U.P. AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.LGS N. 36/2023 E DELL’ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE DI N. 11 VEICOLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO -  CIG  B4504117F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO N°1 DEL P.I.P. LOC. UNGIAS GALANTÈ. INDIVIDUAZIONE E NOMINA DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15 C 6 DEL D.LGS. 36/2023. CUP: G11B20000200006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20  RETTIFICA DETERMINAZIONE 767/2025 - APPROVAZIONE GRADUATORIA SECONDO SEMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI SINDACO ED AMMINISTRATORI – LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - ANNUALITÀ 2025 – SINISTRO 94/2015 – GIUDIZIO RG 2682/2024 GDP SASSARI - RIVALSA I.N.P.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE SPESE DI RAPPRESENTANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549 – INTEGRAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI E IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA DITTA VOSMA- SOC. COOPERATIVA SOCIALE SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA FELINA “MARIA PIA” – SUBENTRO GESTIONE E ATTIVAZIONE PROCEDURE DI ADOZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONI POSIZIONI CONTRIBUTIVE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2025 –3^ LIQUIDAZIONE DI FEBBRAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART.50, C.1, LETT. E) DEL D. LGS. N.36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA “MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI DEL PATRIMONIO PUBBLICO, SIA IN USO SIA IN CONCESSIONE PER FINALITA’ DI INCLUSIONE SOCIALE, WELFARE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE” – ANNUALITÀ 2023 ALLA OMNIA SERVICE TCNOLOGY SOC. COOP. SOCIALE. CIG B485F9101C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEL LARGO NUNZIO COSTANTINO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (PE) – CUP: G17H22003170004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL’IMPIANTO NATATORIO COMUNALE DI VIALE EUROPA. INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL R.U.P. AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.LGS N. 36/2023 E DELL’ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2018. CUP: G12H25000020004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL’ALIMENTAZIONE DEI MOTORI VASISTAS E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI VIA GIOVANNI XXIII. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 24/03/2025 A FAVORE DELLA DITTA GIUSEPPE MURA.  CIG: B5CFF07FD5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO TENNIS CLUB MARIA PIA. DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L.VO N. 36 DEL 2023 DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ATTINENTI LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA DIREZIONE DEI LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. C.U.P. G18E24000180006 – C.I.G. B5E3450AC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICEVUTA COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 001/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>FSC 2007/2013 – PREMIALITÀ OBIETTIVO DI SERVIZIO - BANDO REGIONALE "PRIMI PASSI"  INTERVENTO 8 (SUPPORTO AL MANTENIMENTO  DELLE STRUTTURE PER L’INFANZIA NEI COMUNI IN CUI  I SERVIZI SONO STATI DANNEGGIATI DALL’EMERGENZA COVID 19). RESTITUZIONE ECONOMIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI INDAGINI SPECIALISTICHE PER LA VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE “INFANZIA VIA MATTEOTTI”. CONTRIBUTO RAS L.R. N. 1/2023 ART. 3 CO. 2 – ATTUAZIONE D.G.R. N. 38/125 DEL 17.11.2023 - MIGLIORAMENTO LIVELLO DI CONOSCENZA STATO DI FATTO EDIFICI SCOLASTICI FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE - CUP G19I23001250002 - PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CERTIFICATA “APPALTI&amp;CONTRATTI” - DITTA TECNICA PROVE S.R.L. DI CAPOTERRA (CA) - CIG B5600ADDF4 - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, AL FINE DI FORMARE UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE (AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021), A TEMPO PIENO/PARZIALE E DETERMINATO. ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N° SETTE UNITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONE REGIONALE “IN PRIMIS– INTERVENTI PRIMA INFANZIA SUI SERVIZI – PREMIALITÀ OBIETTIVO DI SERVIZIO II – SERVIZI PER L’INFANZIA A VALERE SUL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007 – 2013.  PROGETTO DENOMINATO BIMBI IN FAMIGLIA. PROGETTO EDUCATIVO IN AMBITO FAMILIARE – BIMBINFAM.  RESTITUZIONE ECONOMIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO PER INTERVENTO RELATIVO A “ALLESTIMENTO RICOSTRUTTIVO E INTEGRATIVO TRIDIMENSIONALE DI ANTICHI VERTEBRATI”. FONDO CULTURA 2021 - CUP  G19J21007850008 - CIG   Z943762A97.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRI SOPRA SIR - ANNO 2025 – SINISTRO 2016/552372/00 – RIMBORSO FRANCHIGIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO– CONTRATTO REP N. 80/17. IMPEGNO SPESA PER INCENTIVI PROROGA GENNAIO-OTTOBRE 2025 - CIG 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO- AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 08-D-2025-MOB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” – CIG CIG: B4ED28267D LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO E FEBBRAIO 2025 ALL’ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PER SERVIZIO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO LINGUISTICO COMUNALE ED ATTIVITÀ CULTURALI, PROGETTO ANNUALITÀ 2023 “SERVICIS EN LLENGUA ALGUERESA” TULIS – TUTELA LINGUE SARDE - MINORANZE LINGUISTICHE – PROGETTI PER LE ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELL’USO SOCIALE DELLA LINGUA CATALANA E DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA CATALANA. ASSOCIAZIONE ALGHERO TRA MITO E STORIA - CIG  B06F27745D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO “ACCADEMIA MULTIMEDIALE KERBEROS”, PROMOSSO DALLA FASI  (FEDERAZIONE ASSOCIAZIONI SARDE IN ITALIA) APS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE FACCIATE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO- VIA ALES - PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 - ISCOL@ PROGRAMMA ASSE II – CUP G19J21007330006 - CIG: B078BFE639 CONTRATTO D’APPALTO: SCRITTURA PRIVATA REP. N. 650/2024 DEL 28/06/2024 APPALTATORE: LUMEN S.R.L. - P.IVA: 02228410904 LIQUIDAZIONE CONTO FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE - STAGIONE TERMICA 2024-2025 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 13 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E/O GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CIG A030EEF9B5. O.E. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. - SASSARI - CIG DERIVATO B59F392567. LIQUIDAZIONE SPESA ODA N. 8419275 DEL 10.03.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA ED ALL’ARCHITETTURA DEL PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZION ED ESECUZIONE E REDAZIONE DI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MANUTENZIONE FACCIATE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO- VIA ALES – PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II - CUP: G19J21007330006 LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI PROFESSIONALI – CIG: Z5E32E1E2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5PA DEL 26.03.2025 - REDAZIONE PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)- SALDO FINALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023- CIG: Z3B3DF3769</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE POSTI AUTO, LOTTI INTERCLUSI, SANZIONI DANNO PAESISTICO.  FEBBRAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEI SERVIZI ATTINENTI AL SUPPORTO TECNICO, GESTIONALE E SCIENTIFICO PER IL DESTINATIONS SUMMIT DEL NETWORK G20S.  C.I.G. B633DF7BFD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER I “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN VIA MATTEOTTI N. 58 (CODICE ARES: 0900030050)”. PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@. FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI (ARTICOLO 1, COMMI 180 E 181, LETTERA E), LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107 E D.LGS. N. 65 DEL 2017), ANNUALITÀ 2021 – PRIMA PARTE E ANNUALITÀ 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DEL GEOM. PAOLO CANU E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO.  ANNUALITÀ 2021 -  CUP G17H21026070007 E ANNUALITÀ 2022 - CUP G19J21014500001 CIG B61E1142EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L’ANNUALITÀ 2025 DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E CONTESTUALE PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/2025 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE LAVORI PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA CON STRUTTURA GEODETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA GIOVANNI PAOLO II IN VIA XX SETTEMBRE NEL COMUNE DI ALGHERO”. CUP: G11B21008370004 – CIG: B2B8809AEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. ATTIVAZIONE NUOVO AFFIDO FAMILIARE SU N. 2 MINORI.  IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ' 2025 / 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 2, E AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO, CONSULENZA E ANALISI CHIMICHE RIFIUTI GUAINA BITUMINOSA E CARTA CATRAMATA. - CUP G11J24000510002 PER INTERVENTO PRESSO LOCALITÀ PORTICCIOLO (EX COMUNITÀ PRIMAVERA) - CIG: B60B4CC625</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 7/001 DEL 10.03.2025 - PERIODO DAL 01.02.2025 AL 28.02.2025 - CIG B43FF0C186 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “LA CRISALIDE ONLUS” CON SEDE LEGALE IN PORTO TORRES, VIA G.M. ANGIOY N.78 , C.F. 92123150903.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI CONSIGLIERI COMUNALI – RIMBORSI SPESA – IMPEGNO DI SPESA – MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME TITOLI DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER MISSIONE. CIG B500898A95.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTABILE PER RIMBORSO SPESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER LA SEDE LOCALE ASPAL - CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO DI ALGHERO – ANNO 2024 E VARIAZIONE ACCERTAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI RICOMPRESI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ RURALE DEL COMUNE DI ALGHERO – AMBITO EXTRA URBANO INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2 – FINANZIATO DALL’UE-NEXTGENERATIONEU - C.U.P. G17H19001300001 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E  LIQUIDAZIONE FINALE QUOTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E DOCUMENTI DI SOGGIORNO ALBERGHIERO, IN OCCASIONE DELLE TRASFERTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI DEL COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO SOMME MARZO 2025 – CIG:B500898A95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE – 1° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE NOLO A FREDDO DI UN ESCAVATORE CINGOLATO ALLA SOCIETÀ TRE.MO.TER. DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) – C.I.G. B63F4AA0A7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALL’INIZIATIVA DI VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI DENOMINATA “COLTIVIAMO TRADIZIONI” – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALL’INIZIATIVA DI VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI DENOMINATA “COLTIVIAMO TRADIZIONI” – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA F.LLI BELLU SRL. CIG:  B222CBBFE9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE GENNAIO/FEBBRAIO 2025 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: B5BAE0DAE2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLE OPERAZIONI DI SCELTA DELLE 27 POSTAZIONI PER LA LAVORAZIONE E CESSIONE PRODOTTI ARTIGIANALI ED ARTISTICI SU AREE PUBBLICHE PRESSO LUNGOMARE DANTE STAGIONE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEL LARGO NUNZIO COSTANTINO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (PE) – CUP: G17H22003170004. DETERMINAZIONE N. 797 DEL 25.03.2025. RETTIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 PER LA COPERTURA DI N° 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI, CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 03-C-2025-MOB. – APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA PER LA CESSIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SIG.RA MELONI ELISA GIUSEPPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ACCERTATORE DELLE ENTRATE LOCALI ORGANIZZATO DA ANUTEL ETS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE”. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA E POLIZZA FIDEIUSSORIA. CUP: G17H23002050004 – C.I.G.: B0C950DA02.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOMME CONTRIBUTO L.R. 17/2023 TABELLA M - SOSTEGNI, ALLA BANDA MUSICALE A. DALERCI, DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE DEI BENI CULTURALI, INFORMAZIO-NE, SPETTACOLO E SPORT”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” –  COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ANNUALITA’ 2025 –  IMPEGNO DI SPESA - N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO” - FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4 E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO” - CUP: G19J21014670005 - CIG: B3FCB41BC4  CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 233/2025, IMPRESA APPALTATRICE AGI COSTRUZIONI SRL – AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DELL’IMPRESA SA. FA. SRLS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000009009 DEL 20/03/2025 RELATIVA ALL’ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETÀ - CANONE ANNUALE 2025 - E  CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFE P.R.A. PERIODO 01/01/2025 – 31/01/2025 A FAVORE DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA - A.C.I. DI ROMA – DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI (P. IVA: 00907501001 – COD. FISC. 00493410583).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 - A FAVORE DELLA SOC. C.RI.TE.R.IA. SRL - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC)– CIG Z631C511BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI N. 1 UNITA’ ABITATIVA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) PROPRIETA’ A.R.E.A. -  ASSEGNAZIONE ALLOGGIO AVENTI DIRITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, COMMI 45 E SEGUENTI, LEGGE 448/1998) ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, C. 49-BIS, LEGGE 448/1998), RELATIVA ALLE UNITÀ IMMOBILIARI COSÌ CENSITE AL NCEU DEL COMUNE DI ALGHERO, FOGLIO 61 PARTICELLA 1039 SUB 7, SUB 46, SUB 24, SUB 36 PARTE, SUB 1 PARTE – ISTANZA. PROT. 104939 DEL 10.12.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021. ANNO 2024 –LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, COMMI 45 E SEGUENTI, LEGGE 448/1998) ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, C. 49-BIS, LEGGE 448/1998), RELATIVA ALLE UNITÀ IMMOBILIARI COSÌ CENSITE AL NCEU DEL COMUNE DI ALGHERO, FOGLIO 61 PARTICELLA 1039 SUB 16, SUB 62, SUB 32, SUB 36 PARTE, SUB 1 PARTE – ISTANZA. PROT. 8405 DEL 28.01.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61/2025. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO SPA - FORNITURA A NOLEGGIO DI N.3 STAMPANTI PER GLI UFFICI DEI  SERVIZI ELETTORALE, ANAGRAFE ED ECONOMATO -  IMPEGNO DI SPESA - CIG:  B63FB88B63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM. E II..– DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 830-369-059</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DECRETO SINDACALE N. 8 DEL 31.03.2025. SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DIRIGENTE CON PROFESSINALITÀ DI NATURA TECNICA, AI SENSI DELL’ART. 110, C. 1, DEL D.LGS 267/2000 E SS.MM.II. - ASSUNZIONE ARCH.  COSSEDDU GIULIANO E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL I TRIMESTRE 2025 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 2.292,89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, COMMI 45 E SEGUENTI, LEGGE 448/1998) ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, C. 49-BIS, LEGGE 448/1998), RELATIVA ALLE UNITÀ IMMOBILIARI COSÌ CENSITE AL NCEU DEL COMUNE DI ALGHERO, FOGLIO 61 PARTICELLA 1039 SUB 18, SUB 29, SUB 47, SUB 36 PARTE, SUB 1 PARTE - ISTANZA PROT. 17783 DEL 28.02.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S C I A  CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI S. R. L.  – SASSARI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI  MARZO  2025 .  CIG  9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 79 E 80, D.LGS. N. 267/2000 – RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025 - COD. UNIVOCO: 457-487-797 E 876-457-691</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI GIORNALI QUOTIDIANI E SETTIMANALI OCCORRENTI PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE – PERIODO: 15/04/2025 – 14/04/2026  -  APPROVAZIONE ATTI. – CIG: B64C7C77FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA PULIZIA DELLE SPIAGGE E LITORALI CER 20.03.99 E TRASPORTO E RICONSEGNA DELLA SABBIA RECUPERATA SULL’ARENILE DI PROVENIENZA – DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 76 COMMA 2 LETTERA B) PUNTO 2 DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL. CIG B63EB9FA3E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/35  DEL 26/02/2025 A FAVORE DELLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L., CON SEDE IN VIA CARLO FELICE N. 33/B A SASSARI (SS) – P.IVA-COD. FISC.: 01227010905. - CIG B51387C1E2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) 2025 - IST 02565    ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE SOMME DESTINATE ALL'ATTIVITA' DI RILEVAZIONE E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE INCARICATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA CARGOMME SRL. GIG: ZF7353CF04.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI TRASLOCO DEGLI ARREDI DELLA SALA CONSILIARE, DELLA SALA DI RAPPRESENTANZA E DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DI FACCHINAGGIO PRESSO ARCHIVI COMUNALI.  LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DELLA FATTURA N. 6/2025  CIG: B4B7590CFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IT-FR MARITTIMO 2021 – 2027. PROGETTO DENOMINATO “RICREA” APPROVATO NELL’AMBITO DEL I° AVVISO DEL PROGRAMMA. LIQUIDAZIONE ALLA “SOCIETA' ESERCIZIO AGENZIE S.R.L. CON SIGLA SEA S.R.L.”  PER L’EMISSIONE DEI TITOLI DI VIAGGIO PER LA MISSIONE AD ALTARE (SV) DAL 26 AL 28 MARZO 2025. CUP RICREA: G11G23000220007  CIG: B500898A95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP –  “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA”- EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L, - P.IVA 12860530158 APPALTO PRINCIPALE ID. ORD. 3373345/2016 – LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017 - IMPEGNO ANNO 2025 CIG 6865771576</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA DEL 27.03.2025 SALDO - REDAZIONE PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023- Z3B3DF3769</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03 DEL 27.03.2025 - REDAZIONE PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) SALDO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023- CIG: Z3B3DF3769</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE SPESE DI RAPPRESENTANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2025. SINISTRO N. 15/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI ESIGENZE PRIMARIE E ABITATIVE L.R. 23/2005 – MARZO 2025 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA BALDINO SALVATORE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO ESCAVATORE GOMMATO PER DIVERSE MOVIMENTAZIONI TERRA – CIG: B17D310CAB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE MARZO 2025 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: B5BAE0DAE2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE PER L’ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GPL PER IMPIANTO ACQUA CALDA SANITARIA DEL CAMPO SPORTIVO “A. CATALDI” DI SANTA MARIA LA PALMA - CIG B4FF83EC2F – LIQUIDAZIONE FORNITURA ALLA LIQUIGAS SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE DAL COMUNE OSPITE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO A COMUNI COMPETENTI DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DAL COMUNE DI ALGHERO A SEGUITO DI ERRATI VERSAMENTI A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SCIENZA IN PIAZZA, FIERA DI ESPERIMENTI SCIENTIFICI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “IL RIFUGIO GESU’ BAMBINO” DI PORTO TORRES CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA MAMELI N.10, C.F. 80001550906 – F.E.N. 39_25 DEL 28/03/2025 - CIG B3680663CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTATURA DI DIRADAMENTO E CONTENIMENTO A TUTTA CIMA DI SOGGETTI ARBOREI PRESENTI NELLE VIE DEL COMUNE DI ALGHERO APPROVAZIONE SAL N. 3 E LIQUIDAZIONE FATTURE – CIG B449999B95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PROGETTO DONNA PIU’ – MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  ANNO 2024 - BORSA DI STUDIO  REGIONALE E NAZIONALE A.S. 2023/2024 (L.R. 5/2015). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI ULTERIORE CONTRIBUTO DEI CONTRIBUTI AGLI  UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI SERVIZIO SVOLTE DAL PERSONALE IN LOCALITÀ DIVERSA DALLA SEDE DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER" L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSIP SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 4”. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 113 D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II, QUARTO TRIMESTRE 2024. APPALTO PRINCIPALE ID. ORD.3373345/2016 - LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ09730281 DEL 31/03/2025, DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG. DERIVATO B44F603EC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA PULIZIA DELLE SPIAGGE E LITORALI CER 20.03.99 E TRASPORTO E RICONSEGNA DELLA SABBIA RECUPERATA SULL’ARENILE DI PROVENIENZA. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA AUTOTRASPORTI DEMONTIS SRL, CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI ALGHERO (SS), STRADA DEI DUE MARI KM 1.800, CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 00091480905 AI SENSI DELL’ART. 119 DEL D.LGS. N.36/2023. CIG B63EB9FA3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI LITORALI DI ALGHERO - “ANNUALITA 2023” ALLA SOCIAL ECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. C.I.G.:  B4935CA853 MARZO 202 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.20 DEL 03.04.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2025 AL SEGRETARIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 2 DEL C.C.N.L. SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 16.05.2001. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SECONDA MASTERCLASS IN BILANCIO E CONTABILITÀ PRESSO L’ISTITUTO PER LA FINANZA E L’ECONOMIA LOCALE (IFEL) SEDE DI ROMA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. AI SENSI DEGLI ARTT. 142 E 208 DEL D. LGS. N.285/1992. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATE –PERIODO DAL 01.03.2025 AL 31.03.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2025. SINISTRO N. 19/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DELL’AREA FUNZIONI LOCALI - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 11/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. CON-TRIBUTI PER IL MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 11/1985 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLIN-FOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– MARZO 2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILIACI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI PER IL MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFO-PATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI MARZO  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MARZO  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2024 – LIQUIDAZIONE ARRETRATI_3/ 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDI REIS 2024 PER GESTIONE DELLA QUOTA FINALIZZATA ALL’ATTUAZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA PULIZIA DELLE SPIAGGE E LITORALI CER 20.03.99 E TRASPORTO E RICONSEGNA DELLA SABBIA RECUPERATA SULL’ARENILE DI PROVENIENZA - AVVIO DELL’ESECUZIONE IN VIA D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 17 COMMI 8 E 9 DEL D.LGS. 36/2023 - CIG B63EB9FA3E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 11/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. CONTRIBUTI RESIDUI RELATIVI ALL’ANNO 2024 PER N.1 UTENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - F.E. N. 45/V1 DEL 03.04.2025 – CIG B54D987D85.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 PER LA COPERTURA DI N° ° 1 POSTO DI ESPERTO TECNICO – AUTISTA DI MEZZI PESANTI - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI - MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 07- B-2025-MOB. – APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA PER LA CESSIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO DEL SIG. MURRU GIAMPIERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO SIR - ANNUALITÀ 2025. SINISTRO N. 125/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO SIR - ANNUALITÀ 2025. SINISTRO 92/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORDINO DI PAVIMENTAZIONE, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI NEL PORTO DI ALGHERO – LOTTO 1: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.2 . CUP: G17F22000020002- CIG: 9927712F19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/001 DEL 028/03/2025 EMESSA DALL’ING. MARCO SOTGIU RELATIVAMENTE ALLA DL E CSE SUL 2° SAL NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI NEL PORTO DI ALGHERO” LOTTO 1 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE.  CUP: G17F22000020002 - CIG: 9553545ABA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN LOC. IL CARMINE - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ASSE II INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI CHE OSPITANO LE SCUOLE DELL’INFANZIA FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI - ANNUALITÀ 2021 - CUP: G17H21026060007 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 E SS.MM.II. AFFIDAMENTO ALL’O.E. SIMEC DI CANALICCHIO SRL – CIG B5E53E8D31 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO, ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – ANNUALITA’ 2025.  MODIFICA RIPARTIZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 3.300 DEL 12/12/2024 A SEGUITO DELIBERA G.C. 64 DEL 03-04-2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2024 – MENSILITA’ GENNAIO - MARZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2024 – MENSILITA’ GENNAIO - MARZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IT-FR MARITTIMO 2021 – 2027. PROGETTO DENOMINATO “RICREA” APPROVATO NELL’AMBITO DEL I° AVVISO DEL PROGRAMMA. LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AD ALTARE DAL 26-27 MARZO 2025 IN OCCASIONE DEL 3° CDP (COMITATO DI PILOTAGGIO) CUP RICREA: G11G23000220007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTATURA DI DIRADAMENTO E CONTENIMENTO A TUTTA CIMA DI SOGGETTI ARBOREI PRESENTI NEI PARCHI DEL COMUNE DI ALGHERO. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 2 - CIG B44A2FB9C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL “PROGETTO DI RECUPERO, PULIZIA E RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO” – “ANNUALITÀ 2023” ALLA DS. SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA.  C.I.G.:  B4935CA853 , MARZO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 96/V1 DEL 04/04/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI BONIFICA DELL’EX CAMPO NOMADI NEL COMUNE DI ALGHERO IN LOCALITÀ FERTILIA, DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA LAORE. – FSC 2014–2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. C.U.P. – G19D17000560002. APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI VALIDAZIONE IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELL’ENTE DI CONTROLLO ARPAS – DIPARTIMENTO DI SASSARI E GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO DEL NETWORK G20S</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024. PARIFICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME  IN CAPO AL COMUNE IN ALGHERO – RIFERITE AL CAVAL MARÌ, BARRIERE FRANGIFLUTTI, AREA SOSTA TAXI, GROTTA DI NETTUNO E LUNGOMARE BARCELLONA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO PROROGA SCADENZA AL 30.09.2027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2025. SINISTRO 128/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.03.2025 AL 31.03.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA, INTEGRAZIONE E PROROGA   TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DELL’AVVISO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 809 DEL 26.03.2025. “AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 PER LA COPERTURA DI N° 3 POSTI DI FUNZIONARIO TECNICO- AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 08-D-2025-MOB.”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI MARZO 2025. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI - MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 03-C-2025-MOB. – ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO MELONI ELISA GIUSEPPA ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PIC DEL 31.03.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “BONIFICA DELL’EX CAMPO NOMADI NEL COMUNE DI ALGHERO, NELL’AREA DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA REGIONALE LAORE, IN LOC. ARENOSU, AI SENSI DELL’ART. 242, COMMA 7 DEL D.L.VO N. 152/2006 – I° LOTTO FUNZIONALE”. CONTRATTO REP. N. 208/2023, DEL 15.11.2023. PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA NR. 1 – APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETT. C). C.U.P.: G19D17000560002 – C.I.G.: 989751361B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “BONIFICA DELL’EX CAMPO NOMADI NEL COMUNE DI ALGHERO, NELL’AREA DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA REGIONALE LAORE, IN LOC. ARENOSU, AI SENSI DELL’ART. 242, COMMA 7 DEL D.L.VO N. 152/2006 – I° LOTTO FUNZIONALE”. CONTRATTO REP. N. 208/2023, DEL 15.11.2023. PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA NR. 1 – APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETT. C). C.U.P.: G19D17000560002 – C.I.G.: 989751361B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO AMBIENTE DEL COMUNE DI ALGHERO 2025. CIG B4B015D900. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/58 DEL 08/04/2025 DELLA GIESSE FORNITURE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PVC ADESIVI – CIG: B667918D7D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO SANITARIA NELLE CASE PROTETTE  - DELIBERA RAS N. 6/27 DEL 30/01/2008 – L.R. 18 SETTEMBRE 2024, N. 13, ARTICOLO 6, COMMA 24 - PERIODO 1° TRIMESTRE 2025 – CONGUAGLIO ANNUALITÀ LUGLIO 23 / DICEMBRE 24 –  CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - F.E. N. 47/V1 DEL 03.04.2025 - CIG B4F6A0A2AA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE ANNO 2025. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA N. 5246483 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA ATHENA SRL. CIG: B669A6046D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE – AVV. CLAUDIO MONTALTO – CORTE DI CASSAZIONE DECRETO N. 7781/2025-RG 4670/2025 DEL 21/03/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA BANCO DI SARDEGNA N. 01015-4200000103-PA DEL 21.03.2025 PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024, CIG N. 9058072D78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 15 DEL 03.04.2025  EMESSA DAL DOTT. LAI GIANLUCA PER LE COMPETENZE A LUI SPETTANTI PER L’INCARICO DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI SVOLTO DAL 01.01.205 AL 31.03.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 07.04.2025 A FAVORE DEL PROFESSIONISTA ARCH. PAOLA ALCIATOR PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA (PE).  INCARICO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3488 DEL 19/12/2023 – CONTRATTO REP. N. 618/24.  LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEL LARGO NUNZIO COSTANTINO. CUP: G17H22003170004 – CIG: A02854A339.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO RELATIVO A “CENTRO DOCUMENTALE FAUNA ANTICA”. FONDO CULTURA 2021 - CUP  G19J21007850008 - CIG    ZDD37629AD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE “SCIENZA IN PIAZZA, FIERA DI ESPERIMENTI SCIENTIFICI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI DEL PATRIMONIO PUBBLICO SIA IN USO SIA IN CONCESSIONE PER FINALITA’ DI INCLUSIONE SOCIALE, WELFARE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE” ALLA SE SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CIG B4CB286D7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E/O SISTEMAZIONE DI AREE DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 04.04.2025 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DON BOSCO  CIG B2DE495E34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UNA TARGA PERMANENTE COSTITUITA DA TRE MODULI E RELATIVA INSTALLAZIONE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E IMPIANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SANTA MARIA LA PALMA - CUP: G17H21026020006 AFFIDAMENTO ALL’O.E. PANORAMIKA EDITRICE S.N.C. DI CATTOGNO GIOVANNI FRANCESCO E CALISAI CLAUDIO – CIG B6621AFB68 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’O.E. ED APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UNA TARGA PERMANENTE COSTITUITA DA TRE MODULI E RELATIVA INSTALLAZIONE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II - MESSA IN SICUREZZA MANUTENZIONE FACCIATE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO – VIA ALES - CUP: G19J21007330006 AFFIDAMENTO ALL’O.E. PANORAMIKA EDITRICE S.N.C. DI CATTOGNO GIOVANNI FRANCESCO E CALISAI CLAUDIO – CIG B6631EC1E2 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’O.E. ED APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTATURA DI DIRADAMENTO E CONTENIMENTO A TUTTA CIMA DI SOGGETTI ARBOREI PRESENTI NEI PARCHI DEL COMUNE DI ALGHERO. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 3 - CIG B44A2FB9C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTATURA DI DIRADAMENTO E CONTENIMENTO A TUTTA CIMA DI SOGGETTI ARBOREI PRESENTI NELLE VIE DEL COMUNE DI ALGHERO APPROVAZIONE SAL N. 4 E LIQUIDAZIONE FATTURE – CIG B449999B95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/25 DEL 09.04.2025 EMESSA DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE PER I SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI ALGHERO RELATIVA AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024.  CIG.B1644EEFF8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RISORSE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO PER L’IMPIEGO DI ALGHERO. RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STENDARDO IN TESSUTO DI SETA RAFFIGURANTE LO STEMMA DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG: B66C66EF50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.F202500062 DEL 24/02/2025 A FAVORE DELLA DITTA MOTOR JET S.R.L. CON SEDE LEGALE VIA F. LLI KENNEDY,67 AD ALGHERO (SS) PARTITA IVA: IT02131960904. - CIG B4D6809748.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1362 DEL 03/04/2025, N. 1361 DEL 03/04/2025 E N. 1363 DEL 03/04/2025, A FAVORE DELLA SOCIETA’ “LABCONSULENZE S.R.L.”, CON SEDE LEGALE IN ROMA IN VIA ANGELO BRUNETTI N. 60 E SEDE OPERATIVA IN MONTALTO UFFUGO (CS), IN VIA PETROZZA N. 4, CODICE FISCALE, PARTITA IVA ED ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA N. 03033940788. - CIG 98090468D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA – CIG: B66FA71B34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE DEL CANONE DI CONCESSIONE DEL LOCULO N.7, LOTTO N.1, BLOCCO G ESTERNO, COLONNA B, PIANO 3°, RICHIESTA PROT. N.28133/2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE DEL CANONE DI CONCESSIONE DEL LOCULO N.9, LOTTO N.1, BLOCCO E.D ESTERNO, COLONNA C, PIANO 1°, RICHIESTA PROT. N.28132/2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL RUOLO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ELEVATE NELL’ANNO 2022 PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1° SAL ALL’IMPRESA IMPRESA DELLA CHIESA ALESANDRO P.IVA 02624470908 PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO UFFICI COMUNALI VIA SANT'ANNA N. 38. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N.1. CUP: G14J23000030006 - CIG: B2C99B73EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA LAVORI DI LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI. C.I.G.: 9964512F6B (NR. GARA 9225766) CUP: G19J20001070005. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SECONDO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA. SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI ED EVENTUALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVI AI LAVORI DI LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI. C.I.G.: A01593C64D (NR. GARA 9345370) CUP: G19J20001070005. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI AL SECONDO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA. LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA NR. 1. C.U.P. G19J20001070005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA. LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA NR. 1. C.U.P. G19J20001070005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGSM AIM ENERGIA SPA. QUARTA LIQUIDAZIONE 2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE21.  CIG. B0D0128027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. (CODICE 02-C-2023). ASSUNZIONE BONACCORSO GIULIANA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DETERMINANTE FRAZIONI DI POSTO AI SENSI DELL’ART. 1014, COMMA 1 E 3 E DELL’ART. 678, COMMA 9 DEL D.LGS. N. 66/2010</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA FINALIZZATI AL RIUSO TURISTICO E DEL MARKETING E REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ NEI CENTRI STORICI DI PAESI SITI IN PROSSIMITÀ DELLA COSTA - ACQUISIZIONE AL PREZZO SIMBOLICO DI € 1 DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, COMMI 45 E SEGUENTI, LEGGE 448/1998) ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, C. 49-BIS, LEGGE 448/1998), RELATIVA ALLE UNITÀ IMMOBILIARI COSÌ CENSITE AL NCEU DEL COMUNE DI ALGHERO, FOGLIO 61 PARTICELLA 644 - 834 SUB 9 E SUB 34 E SUB 35 – ISTANZA. PROT. N° 105114 DEL 10/12/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) - MISURA 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1. - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – AVVISO M2C1.1.I.1.1 LINEA D’INTERVENTO A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”. LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE A CENTRO DEL RIUSO DEL FABBRICATO USO UFFICI E DEL CAPANNONE PREFABBRICATO PRESSO L'ECOCENTRO COMUNALE DI GALBONEDDU. CIG: A0432CE5C8 - CUP: G19J22000510001. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SECONDO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 79 E 80, D.LGS. N. 267/2000 – RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO – LIQUIDAZIONE ANNO 2023 E 2024 - COD. UNIVOCO: 285-062-613</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  APPLICAZIONE VETROFANIE UFFICIO PROTOCOLLO -   CIG: B4EEEE4296</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER  FORNITURA TENDE VERTICALI PER UFFICI COMUNALI - CIG: B4D173EB20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AD OGGETTO: CONVENZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.388 – EDIZIONE 9 ID. 2092 LOTTO 13 - PROROGA CIG: B666F9C9D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO S. AGOSTINO DI ALGHERO  - LIQUIDAZIONE PERIODO MESI  NOVEMBRE  /DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE RETTE (QUOTA SOCIALE) SOSTENUTE DA CITTADINI INSERITI NELLA RSA SAN NICOLA DI SASSARI - LIQUIDAZIONE  DIVERSE MENSILITÀ RELATIVE AL  PERIODO SETTEMBRE /DICEMBRE  2024  E MESE GENNAIO 2025 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2025 DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - F.E. N. 46/V1 DEL 03.04.2025 - CIG B3F509C626.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE 2025 –1^ LIQUIDAZIONE MARZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. LIQUIDAZIONE FATTURA COOP ALI ASSISTENZA – MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIZZATO “CEDOLE.NET” DELLA SOCIETA’  ETICA SOLUZIONI SRL PER DISTRIBUZIONE ALLE FAMIGLIE DEI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA  DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE FATTURA  PER CANONE 2025 .    CIG:  B5F3024B71 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98 – ANNUALITA’ 2024. RESTITUZIONE SOMME DA UTENTE- ACCERTAMENTO-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE NOLO A FREDDO DI UN ESCAVATORE CINGOLATO ALLA SOCIETÀ TRE.MO.TER. DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) – C.I.G. B63F4AA0A7. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 120 COMMA 1 LETT. C) DEL D.L.VO N. 36 DEL 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA”- PROGETTO STRALCIO- MESSA IN SICUREZZA IMBOCCATURA PORTO” - SALDO PRESTAZIONE CTP NELL’AMBITO DELL’ATP N. R.G. 2023/1580. LIQUIDAZIONE FATTURA FATT/PA N°6_25 DEL 01.04.2025 EMESSA DALL’ING. GIAN MARIO BIDDAU.  CUP:E17B12000100002   CIG: B151E6A53C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE URBANA LARGO NUNZIO COSTANTINO - INDIVIDUAZIONE DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 6 DEL D. LGS N.36/2023.  CUP: G17H22003170004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO E RECUPERO EDILIZIO ED AMPLIAMENTO DEI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA MICHELANGELO N. 9. - RIMODULAZIONE DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 6 DEL D. LGS 36/2023.  CUP: G17H21036880004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” – COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ANNUALITA’ 2025 – LIQUIDAZIONE N. 1 – I TRIMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N.  1324/2024 – ANN. 2025 ASSUNTO A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA HERA COMM SPA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE.  CIG: B0D0128027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N.  1324/2024 – ANN. 2025 ASSUNTO A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ GLOBAL POWER SPA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE.  CIG: B0D0128027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RESTAURO MOBILI – CIG: B6702D147F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITO, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 79 E 80, D.LGS. N. 267/2000 – RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE PERIODO DA OTTOBRE 2024 A MARZO 2025 - COD. UNIVOCO: 011-936-885</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA ADIBITO AD UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE MENSILITÀ APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 3 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA – AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 9-C-2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, COMMI 45 E SEGUENTI, LEGGE 448/1998) ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, C. 49-BIS, LEGGE 448/1998), RELATIVA ALLE UNITÀ IMMOBILIARI COSÌ CENSITE AL NCEU DEL COMUNE DI ALGHERO, FOGLIO 61 PARTICELLA 633 SUB 20 - SUB 35 - SUB 34  E SUB 17. ISTANZA. PROT. 48286 DEL 16/06/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2025 [CIG:  B5FF977EC4]</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA CULTURA 2021 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INTERVENTO RELATIVO ALL’IMPIANTO ILLUMINOTECNICO SEZIONE AMBIENTE DELLA VILLA ROMANA, AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023”- CUP G19J21007850008 – CIG  B523326CA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE (MISURA "NIDI GRATIS")”. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  SECONDO SEMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI ESPERTO TECNICO – AUTISTA DI MEZZI PESANTI - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI - MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 07-B-2025-MOB - ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO MURRU GIAMPIERO ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023, DI UN NUOVO MEZZO ESCAVATORE E ACCESSORIO AGGIUNTIVO, CON CONTESTUALE CESSIONE IN PERMUTA DI AUTOCARRO ALLESTITO COME AUTOSPURGO VETUSTO E NON PIÙ CONFACENTE ALLE ATTIVITÀ DELL’ENTE – CIG B657300421</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE/PROGETTI DIRETTI ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE “AL CENTRO STORICO” - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE/PROGETTI DIRETTI ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE “SANT’AGOSTINO” - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI OSPITALITÀ. CIG Z893DBF090. LIQUIDAZIONE SALDO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 4/2025 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 – PEG - ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO SPAZI DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CONNESSE CON IL BENESSERE ANIMALE DI CANI E GATTI. CIG B11BD5A5F6 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE NELL’ANNUALITÀ 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. AI SENSI DEGLI ARTT. 142 E 208 DEL D.LGS N.285/1992 –ACCERTAMENTO D’ENTRATA DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S.  CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO - AI SENSI DEGLI ARTT. 142 E 208 DEL D.LGS N.285/1992 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI ASPAL INDIVIDUATO A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA – ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI IN USO DI LOCULI, NICCHIE E FOSSE, SERVIZI CIMITERIALI E DIRITTI ISTRUTTORIA. ACCERTAMENTO ENTRATE PERIODO: DAL 01.03.2025 AL 31.03.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE DELLA MENSILITÀ DI MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. CONTRIBUZIONE UTENZA. ACCERTAMENTO ANNO 2025 N. 1 – ACCERTAMENTO  INIZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – FEBBRAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO PER INTERVENTO RELATIVO A “MATERIALE DI SUPPORTO ED INFRASTRUTTURALI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE LABORATORIALI”. FONDO CULTURA 2021 - CUP  G19J21007850008 - CIG B4C90D2D71.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98 – ANNUALITA’ 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME RESTITUITE A FAVORE DELL’EFFETTIVO BENEFICIARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SICON SRL PER CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITÀ SOCOMEC DEL CED ANNO 2025 CIG: Z4239B77D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L NOLEGGIO DI N. 2 SERVER ,  SAN E N. 4 PORTATILI PERIL SERVIZIO 5 CED E TRANSIZIONE DIGITALE ANNO 2025. CIG: ZC738ED7C5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE SICR@WEB CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - ANNO 2025. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4938278 AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 LETTERA A).  CIG: B4F1E720E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO SWITCH DI RETE. MARZO 2025. TRATTATIVA DIRETTA N. 3699656 - CIG: A00473FC1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI 3 BIM 2025 (FEBBRAIO 2025- MARZO 2025) RELATIVO AL NOLEGGIO IN FIBRA SPENTA (DARK FIBER) CON TIM SPA . CIG: A01C3C4FDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVIDENZE IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI DI CUI ALLE L.R. N. 8/1999 ART. 4, CC. 1, 2, 3, 7 LETT. A - B - C, ART. 10, C.2 E L.R. N. 9/2004, ART. 1, C.1, LETT. F). APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2024 E MONITORAGGIO PREVISIONE DELLA SPESA PER L’ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA “VARIANTE AL PROGETTO DI BONIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E DEL D.M.31/2015”, RELATIVO AL PUNTO VENDITA CARBURANTI ENI/AGIP N. 07855, UBICATO A FERTILIA - S.S. 127 BIS - VIA PORTO CONTE, NEL COMUNE DI ALGHERO (SS). RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 492 DEL 25/02/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO INTERNO DI PROCEDURA SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA/DIFFERENZIALE STIPENDIALE ALL’INTERNO DELLE AREE, RISERVATA AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI ALGHERO (DECORRENZA ECONOMICA 01.01.2024). APPROVAZIONE DEFINITIVA GRADUATORIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE - AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE - A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER PROGETTO RIORGANIZZA-TIVO DELLA RETE DI ASSISTENZA ALLA COMUNITA’ TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DI ALTRO ENTE. PROROGA CONTRATTO TEMPO A DETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 257/PA DEL 24.03.2025 DEL 08.06.2024 – DOC SERVIZI SOC. COOP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE – SERVIZIO URBANISTICA - CIG: Z9F3CCD79A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITI, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO ANNI 2022/2027. CONTRATTO REP. N. 498/2022. ESTENSIONE DEL SERVIZIO DELL’AREA ALL’INTERNO DEL PIAZZALE DELLA PACE – STAGIONE ESTIVA 2025: PERIODO DAL 15 APRILE AL 15 OTTOBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.0041Y DEL 31/03/2025 A FAVORE DELLA DITTA BERTAZZONI VEICOLI SPECIALI CON SEDE LEGALE IN VIA DELLE BASSE N. 6 – 43044 COLLECCHIO (PR) C.F/P.IVA 00188120349. - CIG B5050B19C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA CAPITOLO DI IMPUTAZIONE DI SPESA DELLA DETERMINAZIONE N. 680/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE PER L’ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI N. 10 ABIES NORDMANNIANA PER GLI ALLESTIMENTI DELLE PIAZZE DEL COMUNE DI ALGHERO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE - C.I.G. B4320E9164</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA ECOPRAMAL PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE ATTREZZATURE PER L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG: B46A4BC05A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG IT-FR MARITTIMO 2021-2027 LIQUIDAZIONE PARCELLA AL CONTROLLORE DI I°LIVELLO DOTT.SSA ISABELLA BOSELLI  PROGETTO RICREA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>CINQUE REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN TEMA DI GIUSTIZIA PREVISTI DALL’ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 8-9 GIUGNO 2025. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER IL PERIODO DAL 14 APRILE AL 13 GIUGNO. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA DEL PERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2024 – LIQUIDAZIONE ARRETRATI_4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD  INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE  RETTE DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO  LA  COMUNITÀ INTEGRATA "MADRE TERESA DI GESU " BACQ "DI ALGHERO  - LIQUIDAZIONE DIVERSE MENSILITÀ- PERIODO  SETTEMBRE /DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE PUBBLICA DELLA VILLA ROMANA DI SANT’IMBENIA – APPROVAZIONE SCHEMA DEL PROTOCOLLO D’INTESA E DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI ALGHERO E L’AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE . ANNUALITÀ 2025-2029.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2025, CANONI 3 BIM 2025 (FEBBRAIO 2025- MARZO 2025) RELATIVO AL COLLEGAMENTO RIDONDATO IN FIBRA AD 1 GIBIT IN SPC2 CON TIM SPA . CIG: 9532495FB6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA OMAGGI ISTITUZIONALI ( CIG B68251D400 )</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA  PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2025 – N.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI LIBERTÀ DESTINATO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA – CIRCOLARE N. 54  INPS DEL 5 MARZO 2025 – PUBBLICAZIONE AVVISO E MODULO DOMANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO  2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INTERSETTORIALE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO . CONTRATTO TRIENNALE CON LA SOFTWARE PUNTOZERO SCARL CON SEDE LEGALE A PERUGIA ANNO 2025 CIG: ZA4386B69B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA TARGA PERMANENTE COSTITUITA DA TRE MODULI E RELATIVA INSTALLAZIONE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II - MESSA IN SICUREZZA MANUTENZIONE FACCIATE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO – VIA ALES CUP: G19J21007330006 – CIG: B6631EC1E2 AFFIDATARIO: PANORAMIKA EDITRICE S.N.C. DI CATTOGNO GIOVANNI FRANCESCO E CALISAI CLAUDIO LIQUIDAZIONE FATTURA ED APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA IVA DOVUTA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE AGRICOLE E DISMISSIONE E RITIRO DI DUE TRATTORI USATI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG B4AA827A7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 9/001 DEL 11.04.2025 - PERIODO DAL 01.03.2025 AL 31.03.2025 - CIG B43FF0C186 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “LA CRISALIDE ONLUS” CON SEDE LEGALE IN PORTO TORRES, VIA G.M. ANGIOY N.78 , C.F. 92123150903.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONI 3 BIM 2025 (FEBBRAIO 2025 – MARZO 2025)  PER L’ULTERIORE ACCESSO DI CONNETTIVITÀ INTERNET IN FIBRA FTTH AD 1 GB CON LA DITTA TIM S.P.A. CIG: 9454658699.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 14 LEGGE - REGIONALE 6 APRILE 1989, N. 13 “RISERVA DI ALLOGGI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA” - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. IN REGIME DI RISERVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2025 –2^ LIQUIDAZIONE MARZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE TITOLARE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EQ.) 2025. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE TRIBUTARIE DERIVANTI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO STEP SRL.  CONTRATTO REP. 93/2018. ACCERTAMENTO CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA TARGA PERMANENTE COSTITUITA DA TRE MODULI E RELATIVA INSTALLAZIONE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II - MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E IMPIANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SANTA MARIA LA PALMA CUP: G17H21026020006 – CIG B6621AFB68 AFFIDATARIO: PANORAMIKA EDITRICE S.N.C. DI CATTOGNO GIOVANNI FRANCESCO E CALISAI CLAUDIO LIQUIDAZIONE FATTURA ED APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI MARZO 2025 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE EX ART. 17, COMMA 2, E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 50, C. 1, LETT. A) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 E SS.MM. E II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA DI VIALE EUROPA (LOCALITÀ MARIA PIA), A FAVORE DELLA SOCIETÀ SAFETY ENERGY S.R.L. DI SASSARI. CUP: G12H25000020004 - CIG_B64D4E9E64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE EX ART. 17, COMMA 2, E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 E SS.MM. E II., DEL SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE COMPONENTI IMPIANTO, FORNITURA E POSA PANNELLO DI CONTROLLO E DOSAGGIO CLORO E PH, DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA VIALE EUROPA (LOCALITÀ MARIA PIA), A FAVORE DELLA SOCIETÀ ACQUATEK S.R.L. DI ALGHERO. CIG: B64B7E8F16.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE EX ART. 17, COMMA 2, E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 E SS.MM. E II., DEL SERVIZIO DI SGOMBERO E CONFERIMENTO IN DISCARICA DI BENI MOBILI VETUSTI PRESENTI NELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA VIALE EUROPA (LOCALITÀ MARIA PIA), A FAVORE DELLA SOCIETÀ AUTOTRASPORTI DEMONTIS S.R.L. DI ALGHERO. CIG: B64B9C7A60.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2025 - SINISTRO 124/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - ANNUALITÀ 2025 - SINISTRO N. 19/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>CINQUE REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN TEMA DI GIUSTIZIA PREVISTI DALL’ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 8-9 GIUGNO 2025 -  INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RUP – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO CON RIFERIMENTO ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI CONNESSI AL SERVIZIO ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA MISURA 1.4.3 PAGOPA COMUNI (MAGGIO 2023) - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3903602  SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART.1 CO.2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 SS.MM.II. CIG: A03C385FE7 CUP G11F23000630006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - ANNUALITÀ 2025 - SINISTRO N. 128/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 2 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE  ISTRUTTORE CONTABILE  – AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 10-C-2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CON CODICE UNIVOCO: 593-937-953: PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITO, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI - MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMODATO D’USO GRATUITO A FAVORE DELLA SOCIETA’ PARTECIPATA DEL COMUNE S.E.C.A.L. S.P.A.  DI UNA PORZIONE DELL’EDIFICIO COMUNALE SITO IN LOC. SANT’ANNA. PROROGA CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERO INTERREG IT-FR MARITTIMO 2021-2027 PROGETTO ADAPTWISE - LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 43 DELL'11.04.2025 AL CONTROLLORE DI 1° LIVELLO DOTT.SSA ISABELLA BOSELLI  ATTIVITÀ RP1 RP2 DEL PROGETTO ADAPTWISE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IT-FR MARITTIMO 2021-2027 PROGETTO SPORT ACT - LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 45 DELL'11.04.2025 AL CONTROLLORE DI 1° LIVELLO DOTT.SSA ISABELLA BOSELLI PER LE ATTIVITA RP1-RP2 PROGETTO SPORT ACT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME TITOLI DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER MISSIONE. CIG B500898A95.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL SITO WEB “ALGHERO HOSPITALITY” - CIG ZCB3DBEFB9 - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI OSPITALITÀ A SEGUITO DELL’AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA - C.I.G B4E7A9FFB7 - LIQUIDAZIONE SERVIZI SVOLTI AL 31/12/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FONDAZIONE PAVONIANA LUCA REINA ETS – CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA BENIGNO CRESPI N. 30, P.I. 12981360964 - CIG B43E61EEEA – F.E. 118 BS DEL 31.03.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “IL RIFUGIO GESU’ BAMBINO” DI PORTO TORRES CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA MAMELI N.10, C.F. 80001550906 – F.E.N. 47_25 DEL 17/04/2025 - CIG B3680663CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DELL'ANNO 2025, DI CUI ALL'ART. 6 COMMI 1 E 2 DEL DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 2024, N. 155 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 9 DICEMBRE 2024, N. 189. AGGIORNAMENTO AL PRIMO TRIMESTRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2025 RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ IN FIBRA E VOIP DELLE SCUOLE CON VODAFONE S.P.A. CIG: A0286B9215 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CONSUMI FATTURE 3 BIM 2025  (FEBBRAIO 2025 - MARZO 2025) TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 8. CIG: Z143209FA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - ANNUALITÀ 2025. SINISTRO N. 15/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA FELINA PIAZZA DUOMO – AFFIDAMENTO GESTIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A SPECIFICO IMPIANTO DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DAI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO A FAVORE DI E’ AMBIENTE S.R.L. C.F.01413530906 - CIG: ZBD3AE14B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE ESISTENTI DESTINATE AL CALCIO DA ATTUARE NEL CAMPO SPORTIVO DI SANTA MARIA LA PALMA. LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2023, N. 17 “MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 2023 (LEGGE DI STABILITÀ 2023)”. CUP G12H24000390002. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP, DIREZIONE DEI LAVORI, CSE, CONTABILITÀ E CRE.  LIQUIDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP A FAVORE DEL PROFESSIONISTA VALENTINA SACCU. CUP G12H24000390002. CIG B496272251</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGSM AIM ENERGIA SPA. QUINTA LIQUIDAZIONE 2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE21.  CIG. B0D0128027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI - EE22 LOTTO 7. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ A2A ENERGIA SPA. CIG. B6966A16B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023 DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO CATASTALE DI TERRENI COMUNALI E TUTTI GLI ADEMPIMENTI CONNESSI PER L’INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO SRB – AREA PIAZZALE DELLA PACE, A FAVORE DEL PROFESSIONISTA GEOM. FABIO CALVIA - CIG B69402CA5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023 DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA CON STRUTTURA GEODETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA GIOVANNI PAOLO II IN VIA XX SETTEMBRE NEL COMUNE DI ALGHERO, A FAVORE DEL PROFESSIONISTA ARCH. ARMANDO EVANGELISTI. CUP: G11B21008370004 – CIG: B693EEB177</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE ED IMPIANTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E SECONDARIA DI SANTA MARIA LA PALMA - CUP: G17H21026020006 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE CONSOLIDATO – DICHIARAZIONE DELLE ECONOMIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRI SOPRA FRANCHIGIA - ANNO 2025 - PERIODO DI RIFERIMENTO 2023-24. CIG 9497743976.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO TRIENNALE REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 - ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE II - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MANUTENZIONE FACCIATE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO- VIA ALES - CUP G19J21007330006 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE CONSOLIDATO – DICHIARAZIONE DELLE ECONOMIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - ANNUALITÀ 2025 - SINISTRO N. 124/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI E QUOTA ADDIZIONALE A.N.C.I. REGIONALE ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA  -  CIG DERIVATO: 99345466B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO -  CIG DERIVATO: 99345466B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, DI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCUMULO PER ACS IN POMPA DI CALORE A SERVIZIO DELLA PALAZZINA B PRESSO LA R.S.A. IN VIA EMILIO LUSSU N°5 IN ALGHERO.  PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CERTIFICATA “APPALTI&amp;CONTRATTI” AFFIDAMENTO ALLA “ENGIE SERVIZI S.P.A.” - CIG B5C4533630 ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ESCAVATORE CINGOLATO. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 43 DEL 14.04.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TRE.MO.TER. - C.I.G. B63F4AA0A7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI   LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO NEL PORTO DI ALGHERO.  CUP: G13J23000360002 – CIG:B62E538FAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO. TRATTAMENTO RETRIBUTIVO, INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO E FERIE NON GODUTE_IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  FEBBRAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA PALAZZINA RESIDENZIALE CON APPLICAZIONE DELL'ART.39 DELLA L.R. 8/2015 E SS.MM.II. SITO IN VIA ALESSANDRO MANZONI N°15 - SOTTOZONA B1 (PRATICA SUAPE ...OMISSIS...-10012025-1136.838444). APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 39 COMMI 2 E 3 DELLA LR 8/2015 E SS.MM.II..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE AGRICOLE PER LE ATTIVITÀ DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ DELLA BONIFICA ALGHERESE DA ALBERATURE FRANGIVENTO E PULIZIA CUNETTE E PERTINENZE - CONVENZIONE TRA LAORE, FO.RE.S.T.A.S E COMUNE DI ALGHERO – CIG B4AA9ABAAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA 41/PA DELLA DITTA F.LLI BELLU SRL. CIG:  B222CBBFE9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTATURA DI DIRADAMENTO DI SOGGETTI ARBOREI E PALME PRESENTI NELLA ZONA SPORTIVA MARIA PIA DEL COMUNE DI ALGHERO APPROVAZIONE SAL N. 3 E LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG B48C16D1AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CON CODICE UNIVOCO: 908-838-542 PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL S.I.P. – SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE – BABYLON WEB – AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI E REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE – AFFIDAMENTO DIRETTO –LIQUIDAZIONE SPESA -CIG: B3756A9448</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA EROGATORE ACQUA – LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: B61B56673F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 CO. 2 “PRENDERE IL VOLO” SJ1104, IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 E LIQUIDAZIONE FATTURE AZIONE DI TUTORAGGIO DI INTERMEDIAZIONE “NUOVE IDEE COOPERATIVA SOCIALE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2024 – LIQUIDAZIONE ARRETRATI_5/</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN ASSESTAMENTO ALLO STATO FINALE, CON AUMENTO DI SPESA PER MODIFICHE IMPREVISTE ED IMPREVEDIBILI, AI SENSI DELL’EX ART. 106, COMMA 1, LETT C) DEL D.LGS N. 50/2016.  CUP: G17F19000040001 – CIG: 86513507DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRI SOPRA FRANCHIGIA - ANNO 2025 - RIFERIMENTO SINISTRI 2023. POLIZZA F2300021566-LB - CIG 79194855C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA’ E COMPENSI - CAUSA DI LAVORO – TRANSAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO  DIVERSE  COMUNITÀ INTEGRATE E RESIDENZIALI  DEL TERRITORIO  -  PERIODO MESI  GENNAIO/MAGGIO  2025 -. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2024 – LIQUIDAZIONE ARRETRATI_6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E DOCUMENTI DI SOGGIORNO ALBERGHIERO, IN OCCASIONE DELLE TRASFERTE DI SINDACO, AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI E DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALGHERO – LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2025 - CIG: B500898A95.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO FRANCHIGIE RELATIVE A SINISTRI OCCORSI NEGLI ANNI 2017-19-20. AMLIN 19-0177 – 20-0004 – 17-0116 – 21-0011 - 23-0005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD  INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA DI RICOVERO  SOSTENUTA DA    PERSONA  OSPITATA   PRESSO  LA   COMUNITÀ INTEGRATA  DEL TERRITORIO "VILLA DEI GIUNCHI " DI FLORINAS -  ANNO 2024   LIQUIDAZIONE PERIODO MESI GENNNAIO/DICEMBRE  2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELLA MISURA REGIONALE “AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO” D.G.R. 44/15 DEL 14.12.2023 E D.G.R. 22/8 DEL 28/06/2024 – LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI RIMBORSO VIAGGI ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTE NETWORK G20S –ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE E LA REDAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2025/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 3 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 11-D-2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 2 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO CONTABILE – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 12-D-2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART 194, COMMA 1, LETT. A) DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI D.LGS N. 267/2000 – DISPOSITIVO DI SENTENZA NEL PROCEDIMENTO CIVILE  R.G.A.C. N. 1836/22. – SIG. S.G.A./COMUNE DI ALGHERO- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI VEICOLI PER  LE FORZE DI SICUREZZA, EDIZIONE 5 – LOTTO 7 – ACQUISTO N.2 MOTO YAMAHA  VERSIONE BASE – CIG 95439837EB  - CIG DERIVATO: B69BF840BC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI VEICOLI PER  LE FORZE DI SICUREZZA, EDIZIONE 5 – LOTTO 7 – ACQUISTO N.2 MOTO YAMAHA  CON ALLESTIMENTO POLIZIA LOCALE – CIG 95439837EB  - CIG DERIVATO: B69BD8C0D2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANDIERE PER ESTERNO TUTTE LE NAZIONI EUROPEE – IMPEGNO SPESA – CIG: B69D3D8734</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 1324/2024 – ANN. 2025 ASSUNTO A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA.  CIG. 9896629C99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI,  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESI DI MARZO 2025 -  CIG DERIVATO: Z4B35B1D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. CONTRIBUZIONE UTENZA. ACCERTAMENTO ANNO 2025 N. 2 – ACCERTAMENTO  INTEGRATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 21/94, ART. 12, COMMA 2 - RICOVERO CANI DI PRIVATI CITTADINI A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ AL MANTENIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82/2025. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO SPA - FORNITURA STRUMENTI NECESSARI ALL’ESPLETAMENTO DI CONCORSI PUBBLICI -  IMPEGNO DI SPESA - CIG: B6930EF726</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA LOCALE – AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 13-C-2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 14-D-2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E DOCUMENTI DI SOGGIORNO ALBERGHIERO, IN OCCASIONE DELLE TRASFERTE DI SINDACO, AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI E DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALGHERO – LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2025 - CIG: B500898A95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO: MARZO  2025 - SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS - COD.CIG. 8857464286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE PER L’ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE SAL N.5BIS E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5BIS. CUP: G17F19000040001 – CIG: 86513507DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI € 12.500,00 A FAVORE DELL’ AUTOMOBILE CLUB DI SASSARI, CON SEDE LEGALE IN VIALE ADUA 32, P.IVA 00072050909 PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA AUTOMOBILISTICA DENOMINATA “62A ALGHERO – SCALA PICCADA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE  RETTE  DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO  DIVERSE  COMUNITÀ INTEGRATE E RESIDENZIALI  DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE  PERIODO MESI GENNAIO/MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” – CIG: B4ED28267D - ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>: PROGRAMMA REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021. ANNO 2024 –LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO. LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 5_25 DEL 24.04.2025, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ LITHOS S.R.L.  C.I.G. – B0633D0F8A – C.U.P. – G11B08000290002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ADESIONE ALLA RETE NAZIONALE ITALIANA EURODESK–ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S C I A  CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI S. R. L.  – SASSARI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI  APRILE  2025 .  CIG  9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– APRILE 2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 11/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. CONTRIBUTI PER IL MESE DI APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 11/1985 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMO-LINFOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILIACI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI PER IL MESE DI APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFO-PATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI APRILE  2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– IMPEGNO E LIQUIDAZIONE APRILE  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROGETTO DONNA PIU’ – APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/SOCIETÀ LA CAPPUCCINA DI BOTTURA MATILDE E C. S.A.S. - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PER LA REVOCAZIONE DELLE SENTENZE N. 7622-2024-RG 5846-2023 E 7623-2024-RG 5848-2023 DEL MEDESIMO ORGANO GIURISDIZIONALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2025. SINISTRO N. 01/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D’INTESA FONDAZIONE DI SARDEGNA – COMUNE DI ALGHERO.  CONTRIBUTO ANNUALITÀ 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 1 DEL 11.01.2018, ART. 2 E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI BENI E DELLE PROCEDURE PUBBLICHE”. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 41PA DEL 29.04.2025 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALBACHIARA - CIG B4903A139A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LA COMUNITÀ MARINA CHE VORREI ” VETRINE PER IL G20S - DESTINATIONS SUMMIT 2025 DI ALGHERO.  APPROVAZIONE AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCO CARAGOL VIA ALIGI SASSU – REALIZZAZIONE CAMPO DA GIOCO POLIVALENTE. INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL R.U.P. AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.LGS N. 36/2023 E DELL’ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO DA COMUNI NON COMPETENTI. QUOTE IMU E TARI. INCASSO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE DERIVANTI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU, ANNI D’IMPOSTA DAL 2020 AL 2023. S.E.C.AL. S.R.L. - CONTRATTO REP. N. 576/2023. ACCERTAMENTO CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 7/2025 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 - ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SA DIE DE SA SARDINIA 2025”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “17/V8 DEL 30.04.2025 NOMISMA SOCIETÀ DI STUDI ECONOMICI S.P.A STUDIO SUL PATRIMONIO RESIDENZIALE E NUOVI FABBISOGNI ABITATIVI E TURISTICI NELLA CITTÀ DI ALGHERO - (SALDO) AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG B3FF185FAD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO PER I PORTI DI ALGHERO E FERTILIA, IVI COMPRESI GLI APPRODI TURISTICI DI PORTO CONTE E TRAMARIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/59/CE - ANNUALITÀ 2021/2024”. C.I.G.: 91105274B7. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CANONE DEMANIALE EX ART. 4-BIS CONTRATTO REP. 197/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE MENSILITÀ FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2025 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO FRANCHIGIE RELATIVE A SINISTRI OCCORSI NEGLI ANNI 2021-22-23. COASS-21-3142 – COASS-22-1232 – COASS-22-1234 – COASS-23-0242 – COASS-23-0344 – COASS-23-0677.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549.  LIQUIDAZIONE FATTURA NR.42/PA DEL 06.05.2025 - APRILE  2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATE –PERIODO DAL 01.04.2025 AL 30.04.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERESSANTE L’AREA ESTERNA ED IL CAPANNONE DA ADIBIRE A “CENTRO DEL RIUSO” UBICATO PRESSO L’ECOCENTRO COMUNALE DI GALBONEDDU - DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT A) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CUP G12F24000480004 CIG B50BA4AE1D APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL PRIMO E ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL PERSONALE INCARICATO (UFFICIO COMUNALE DEL CENSIMENTO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI ESIGENZE PRIMARIE E ABITATIVE L.R. 23/2005 – APRILE 2025 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE   ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DEL   COSTO DELLE RETTE SOSTENUTE  DA PERSONE   OSPITATE   PRESSO LA   COMUNITÀ INTEGRATA “MADRE TERESA DI GESÙ’ BACQ”  E LA  COMUNITÀ ALLOGGIO "S. AGOSTINO"  DI ALGHERO -  PERIODO MESI GENNAIO -MARZO 2025 -  IMPEGNO SOMME .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2025 DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” – COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ANNUALITA’ 2025 – LIQUIDAZIONE N. 1 – I TRIMESTRE BIS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI DEL PATRIMONIO PUBBLICO SIA IN USO SIA IN CONCESSIONE PER FINALITA’ DI INCLUSIONE SOCIALE, WELFARE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 06.05.2025 A FAVORE DELLA SE SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CIG B4CB286D7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE AGRICOLE E DISMISSIONE E RITIRO DI DUE TRATTORI USATI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG B4AA827A7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI TRITURATORE ED ESCAVATORE PER LAVORAZIONI DI RIDUZIONE IN CIPPATO O TRITURATO DEL LEGNAME STOCCATO A SEGUITO DEGLI INTERVENTI DI POTATURA CHE HANNO INTERESSATO LE VIE ALBERATE, I PARCHI, E LA ZONA SPORTIVA DI MARIA PIA – CIG B628958E5B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 3 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA – AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 9-C-2025. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA E NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL “PROGETTO DI RECUPERO, PULIZIA E RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO” – “ANNUALITÀ 2023” ALLA DS. SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA.  C.I.G.:  B4935CA853 APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 130/V1 DEL 06/05/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA PULIZIA DELLE SPIAGGE E LITORALI CER 20.03.99 E TRASPORTO E RICONSEGNA DELLA SABBIA RECUPERATA SULL’ARENILE DI PROVENIENZA – DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 76 COMMA 2 LETTERA B) PUNTO 2 DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL. CIG B63EB9FA3E.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100 DEL 30.04.2025 DELLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL. APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA “GLI AFFIDAMENTI SENZA GARA NELLA PRATICA OPERATIVA, NELLA PRASSI (ANAC E MIT) E NELLA GIURISPRUDENZA (DOPO LE MODIFICHE APPORTATE DAL CORRETTIVO, DECRETO LEGISLATIVO 209/2024) E GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE" - CIG: B6C1048B22;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA PER OPERATORI ADDETTI ALL’UTILIZZO ATTREZZI E MACCHINE OPERATRICI -  CIG:  B6C0AC0A9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA “CORSO TEORICO- PRATICO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI” - CIG: B6C0CF3B37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA “SEMINARIO DI URBANISTICA/EDILIZIA "ABUSI EDILIZI E PAESAGGISTICI" - CIG B6C0EF750A;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE - LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 14, COMMA 2, L. 241/1990 E SS.MM.II. - MODALITÀ SINCRONA EX ART. 14-TER., PER L’APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE/LOTTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE NEL PORTO DI ALGHERO - LOTTO 1, FINANZIATO DALLA L.R. N. 17 DEL 22/11/2023, D. G.R. N. 20/60 DEL 30.06.2022 “OPERE DI INTERESSE REGIONALE RIQUALIFICAZIONE PORTI E PORTICCIOLI”  CUP G17F22000020002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CDS, ALLE LEGGIE AI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1696 DEL 30/04/2025 – CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO – ANNO 2024 - C.I.G. 98090468D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2025. SINISTRO N. 11/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - ANNUALITÀ 2025 - SINISTRO N. 01/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCULI ESISTENTI NEL CIMITERO DI ALGHERO – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME EX ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 RELATIVI ALLA FASE DI ESECUZIONE IN PERCENTUALE 2.0%. ECONOMIA DI ENTRATA E DI SPESA. CUP: G12C23000330004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI DI SUPPORTO AI COMUNI DELLA SARDEGNA PER LA REALIZZAZIONE E CREAZIONE DI COMUNITÀ ENER-GETICHE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI. ATTUAZIONE ART. 9 DELLA L.R. N. 15/2022. DGR 10 OTTOBRE 2024, N. 39/38. NOMINA RUP E CONTESTUALE NOMINA DEL GRUPPO DI LAVORO. CUP: G12C24000100002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ09823706 DEL 30/04/2025, DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG. DERIVATO B44F603EC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E/O REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI PER BAMBINI IN OGNI BORGATA: SANTA MARIA LA PALMA, FERTILIA, GUARDIA GRANDE, SA SEGADA E MARISTELLA - CUP G11G24000310002. LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2024, N. 18 TABELLA B – INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.LGS. N. 36/2023 E DELL’ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO FITOSANITARIO ENDOTERAPICO CONTRO LA GALERUCELLA DELL’OLMO  – CIG B6C3BC6F32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE APRILE 2025 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: B5BAE0DAE2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO RELATIVO A “IMPIANTO ILLUMINOTECNICO SEZIONE AMBIENTE DELLA VILLA ROMANA”. FONDO CULTURA 2021 - CUP  G19J21007850008 - CIG    B523326CA1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI LITORALI DI ALGHERO - “ANNUALITA 2023” ALLA SOCIAL ECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. C.I.G.:  B4935CA853 APRILE 2025 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.27 DEL 07.05.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PRESUNTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI RICOMPRESI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE - CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO DI ALGHERO – ANNUALITÀ 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA ADIBITO AD UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE MENSILITÀ MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>FACILITY MANAGEMENT FM4 - SERVIZI  INTEGRATI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE E DI ALTRI SERVIZI OPERATIVI DI MANUTENZIONE, QUALI: ASSISTENZA/MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI – MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI OLTRE CHE FACCHINAGGIO INTERNO - FACCHINAGGIO ESTERNO.  LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025.  CIG DERIVATO 9976764E17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – CONDOMINIO VIA AMALFI N. 3 - LIQUIDAZIONE SECONDA RATA SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA’ CAP&amp;G CONSULTING S.R.L. PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO,MARZO 2025. - CIG ZC935E9A53.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 79 CCNL 16.11.2022 “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO” - COSTITUZIONE FONDO PER L’ANNO 2025”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. LIQUIDAZIONE FATTURA COOP ALI ASSISTENZA – APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CONSUMI FATTURA PERIODO  (MARZO 2025 - APRILE 2025) VODAFONE S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 9. CIG: B2C7C030E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 84 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 E DELL’ART 11 DEL CCI DEL PERSONALE DIPENDENTE 2023-2025 DEL COMUNE DI ALGHERO ALLA DIPENDENTE, DOTT.SSA S. G. MATR. N° 23831, RELATIVAMENTE ALL’UFFICIO DI PROSSIMITA’, PER L’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2025 RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ IN FIBRA E VOIP DELLE SCUOLE CON VODAFONE S.P.A. CIG: A0286B9215 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME  IN CAPO AL COMUNE IN ALGHERO – RIFERITE AL CAVAL MARÌ, BARRIERE FRANGIFLUTTI, AREA SOSTA TAXI, GROTTA DI NETTUNO E LUNGOMARE BARCELLONA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER PAGAMENTO SANZIONE TARDIVA REGISTRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 84 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 E DELL’ART 11 DEL C.C.I. DEL PERSONALE DIPENDENTE 2023-2025 DEL COMUNE DI ALGHERO ALLA DIPENDENTE, DOTT.SSA S. B. MATR. N° 98 , RELATIVAMENTE AL SERVIZIO GARE E CONTRATTI_ CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI ALGHERO PER L’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ RURALE DEL COMUNE DI ALGHERO – AMBITO EXTRA URBANO INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2 – FINANZIATO DALL’UE-NEXTGENERATIONEU - C.U.P. G17H19001300001. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 84 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 E DELL’ART 11 DEL CCI DEL PERSONALE DIPENDENTE 2023-2025 DEL COMUNE DI ALGHERO ALLA DIPENDENTE, DOTT. R. M., MATR. N° 23169 RELATIVAMENTE AL SERVIZIO 5 CED TRANSIZIONE DIGITALE E UFFICIO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE, PER L’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 84 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 E DELL’ART 11 DEL C.C.I. DEL PERSONALE DIPENDENTE 2023-2025 DEL COMUNE DI ALGHERO ALLA DIPENDENTE, DOTT.SSA M. S. S., MATR. N° 22136, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE PER L’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI PUBBLICI ESPLORATIVI FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE, CON AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE STAGIONALE RAS AD A.S.D. O ALTRE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, DI AREE DESTINATE ALLA PRATICA SPORTIVA ALL’INTERNO DI UNA PORZIONE DI LITORALE DEL LIDO SAN GIOVANNI ED ALL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE, CON AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE STAGIONALE RAS, AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, DI N. 2 AREE DOG BEACH PRESSO LIDO “MARIA PIA” E “LA STALLA” E DI UN’AREA DEDICATA A PERSONE CON DISABILITA’ - APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO, CONSULENZA E ANALISI CHIMICHE RIFIUTI GUAINA BITUMINOSA E CARTA CATRAMATA - CUP G11J24000510002 PER INTERVENTO PRESSO LOCALITÀ PORTICCIOLO (EX COMUNITÀ PRIMAVERA) - CIG: B60B4CC625 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 825 DEL 27.03.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 18_25 DEL 08.05.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PIC DEL 30.04.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1774-1775-1779/2025. PAGAMENTO AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI FINO AL 31.12.2024 DA ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA. CONTRATTO REP.93/2018 - CIG 7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>NDENNITA’ E COMPENSI - CAUSA DI LAVORO – TRANSAZIONE. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 PER LA COPERTURA DI N° 3 POSTI DI FUNZIONARIO TECNICO- AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 08-D-2025-MOB. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 3 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA – AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 9-C-2025. COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE E IMPEGNO SPESA PER I COMPENSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1780/2025. PAGAMENTO AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI SU RISCOSSIONI FINO AL 31.12.2024 DA AVVISI DI ACCERTAMENTO TOSAP-CIMP. CONTRATTO REP. 93/2018 - CIG 7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER VISURE SERVIZIO INFORMATICO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE (D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994, N.634) - ANNO 2025. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE – DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA TRASPORTI E NAVIGAZIONE – DIVISIONE 7 -  CENTRO ELABORAZIONE DATI — VIA G. CARACI N. 36 - ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2025. SINISTRO 38/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI”, FINANZIATO DALLA L.R. N. 17 DEL 22.11.2022, D.G.R. N. 20/60 DEL 30.06.2022 - “OPERE DI INTERESSE REGIONALE – RIQUALIFI-CAZIONE PORTI E PORTICCIOLI”- LOTTO 1: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTA-MENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE.  APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE, CON AUMENTO DI SPESA PER MODIFICHE IMPREVISTE ED IMPREVEDIBILI, AI SENSI DELL’EX ART. 106, COMMA 2, LETT C) DEL D.LGS N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2025 – MENSILITA’ APRILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>CINQUE REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN TEMA DI GIUSTIZIA PREVISTI DALL’ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 8-9 GIUGNO 2025. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER IL PERIODO DAL 14 APRILE AL 13 GIUGNO 2025. DETERMINA N. 1.037 DEL 16/04/2025. MODIFICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE PER L’ISCRIZIONE AI NIDI D’INFANZIA COMUNALI ANNO EDUCATIVO 2025/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2024 – LIQUIDAZIONE ARRETRATI_7/ 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. –LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI APRILE 2025. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPENSI ANTICIPATI AL PERSONALE COMANDATO A SEGUITO DI APPLICAZIONE CCNL 2019-2021 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL D.LGS 36/2023 – “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO.” - CIG: A039CD855A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 PER LA COPERTURA DI N° 3 POSTI DI FUNZIONARIO TECNICO-AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 08-D-2025-MOB.  CODICE 01-D-2025-MOB. COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE E IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1777/2025. PAGAMENTO AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI SU RISCOSSIONI FINO AL 31.12.2024 DA AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES-TARI. CONTRATTO REP. 93/2018 - CIG 7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1778/2025. PAGAMENTO AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI SU RISCOSSIONI FINO AL 31.12.2024 DA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU. CONTRATTO REP. 93/2018 - CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1776/2025. PAGAMENTO AGGIO SU RISCOSSIONI FINO AL 31.12.2024 DA AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI. CONTRATTO REP. 93/2018 - CIG 7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. (CODICE 02-C-2023). ASSUNZIONE DONGU FRANCESCA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DETERMINANTE FRAZIONI DI POSTO AI SENSI DELL’ART. 1014, COMMA 1 E 3 E DELL’ART. 678, COMMA 9 DEL D.LGS. N. 66/2010</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. (CODICE 02-C-2023). ASSUNZIONE SALIS FABIO SALVATORE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DETERMINANTE FRAZIONI DI POSTO AI SENSI DELL’ART. 1014, COMMA 1 E 3 E DELL’ART. 678, COMMA 9 DEL D.LGS. N. 66/2010</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN OCCASIONE DEL DESTINATION SUMMIT DEL NETWORK G20S. C.I.G. B6D27F3534.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2025. SINISTRO N. 07/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023 DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA PER LA RICOGNIZIONE E VERIFICA DEL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AI COMPARTI EDIFICATI DI CUI AL P.D.L. DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO “MONTE CARRU”, A FAVORE DEL PROFESSIONISTA ING. ANTONIO FRAGHÌ - CIG B6C313FF36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AREA DEGLI ISTRUTTORI – MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 03-C-2024-MOB. ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO SANNA GIULIANO. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO   AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE   RETTE (QUOTA SOCIALE) SOSTENUTE DA CITTADINI   INSERITI NELLA RSA SAN NICOLA DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA-  PERIODO MESI  APRILE- MAGGIO  2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELEFONICA ALLA DITTA FASTWEB SPA. CONVENZIONE TELEFONIA 5. CIG: 8993313CA7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER INTERVENTI EDILIZI NON REALIZZATI. IMPEGNO DI SPESA E  LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI AGENZIA SVOLTO NEI CONFRONTI DELLE AUTORITÀ OSPITATE DAL COMUNE DI ALGHERO IN OCCASIONE DEL DESTINATION SUMMIT DEL NETWORK G20S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E/O SISTEMAZIONE DI AREE DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 10.05.2025 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DON BOSCO  CIG B2DE495E34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA CARGOMME SRL. GIG: ZF7353CF04.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, AL FINE DI FORMARE UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE (AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021), A TEMPO PIENO/PARZIALE E DETERMINATO. ASSUNZIONE A TEMPO PIENO, PARZIALE E DETERMINATO DI N° OTTO UNITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ANAS PER FIANCHEGGIAMENTO E ATTRAVERSAMENTO DI  UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA S.S. 127/BIS SETTENTRIONALE SARDA. IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTI TARIFFARI CANONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA  PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2025 – N.4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2025 –1^ LIQUIDAZIONE APRILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO SWITCH DI RETE. APRILE 2025. TRATTATIVA DIRETTA N. 3699656 - CIG: A00473FC1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO - CMP SERVIZI SRLS – C.F./P.IVA 02752650909. CIG.  B46FDE976E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2025 – MENSILITA’ APRILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA  RETTA  DI RICOVERO  SOSTENUTA DA   PERSONA  OSPITATA PRESSO  STRUTTURA  RESIDENZIALE   DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE  MESI GENNAIO- MARZO 2025 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - F.E. N. 57/V1 DEL 07.05.2025 - CIG B3F509C626.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2024 PIANI PERSONALIZZATI – CERTIFICAZIONE ECONOMIE AL 31.12.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - F.E. N. 58/V1 DEL 07.05.2025 – CIG B54D987D85.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE EGEA - PIANIFICAZIONE ACCOGLIENZA DEL MINISTRO DELLO SPORT E DEI GIOVANI, ANDREA ABODI, PER LA VISITA UFFICIALE A FERTILIA E L’OMAGGIO ALLA COMUNITÀ LOCALE, NONCHÉ LA VISITA ALL’ECOMUSEO EGEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE DELLA MENSILITÀ DI APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRENOTAZIONE SALA MATRIMONI ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 79 E 80, D.LGS. N. 267/2000 – RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2025 - COD. UNIVOCO: 457-487-797 E 876-457-691</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE, PER LICENZE GO TO MEETING PER ESIGENZE DI VIDEOCONFERENZA MEDIANTE ANTICIPAZIONI ECONOMALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) - MISURA 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1. - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – AVVISO M2C1.1.I.1.1 LINEA D’INTERVENTO A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”. LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE A CENTRO DEL RIUSO DEL FABBRICATO USO UFFICI E DEL CAPANNONE PREFABBRICATO PRESSO L'ECOCENTRO COMUNALE DI GALBONEDDU. CIG: A0432CE5C8 - CUP: G19J22000510001. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARMADI REI PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA SANT’ANNA N. 38  - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ LO GUIDICE MERFORI SRL. CUP: G14J23000620004 - CIG: A044A2CE46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERESSANTE L’AREA ESTERNA ED IL CAPANNONE DA ADIBIRE A “CENTRO DEL RIUSO” UBICATO PRESSO L’ECOCENTRO COMUNALE DI GALBONEDDU - DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT A) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CUP G12F24000480004 CIG B50BA4AE1D APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CDS, ALLE LEGGIE AI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE - LIQUIDAZIONE FATTURE N° 1697, 1698, 1699,1700, 1701, 1702 DEL 30/04/2025 – GENNAIO E FEBBRAIO 2025 - C.I.G. 98090468D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PROT. N.W000006394 DEL 16/04/2025 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – TRANSAZIONI TIPO INFO1 E INFO 7 RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2025 - SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI PER IL COMUNE DI ALGHERO” - CIG: B5D7A561C3 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI PER IL COMUNE DI ALGHERO” - CIG: B5D7A561C3 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA SPESE PER VIAGGI ISTITUZIONALI DEL PERSONALE – IMPEGNO DI SPESA (CIG B500898A95)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - ANNUALITÀ 2025. SINISTRO 38/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - ANNUALITÀ 2025 - SINISTRO N. 07/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - ANNUALITÀ 2025 - SINISTRO N. 11/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALL’ INIZIATIVA DI VALORIZZAZIONE DEL TURISMO SPORTIVO PROMOSSA DELL’ASSOCIAZIONE LA NURAGICA ASD – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALL’ INIZIATIVA DI VALORIZZAZIONE DEL TURISMO SPORTIVO PROMOSSA DELL’ASSOCIAZIONE LA NURAGICA ASD – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP 105) PER VILLANOVA MONTELEONE (SS 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA. AFFIDAMENTO DELLO STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA E VERIFICA DELLE PRESCRIZIONI DI CUI ALLE N.A. DEL P.A.I. E DELLE N.T.C. 2018. C.I.G. B6D11960CA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 84 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 E DELL’ART 11 DEL C.C.I. DEL PERSONALE DIPENDENTE 2023-2025 DEL COMUNE DI ALGHERO AL DIPENDENTE, DOTT. P. A., MATR. N. 22599, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO CULTURA E RAPPORTI CON LA FONDAZIONE, PER L’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>CINQUE REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN TEMA DI GIUSTIZIA PREVISTI DALL’ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 8-9 GIUGNO 2025 – AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, FORMAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE, PULIZIA, SANIFICAZIONE, ALLESTIMENTO E FUNZIONAMENTO SEGGI ELETTORALI. – IMPEGNO SPESA – CIG: B6DA48F9E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. CONTRIBUZIONE UTENZA. ACCERTAMENTO ANNO 2025 N. 3 – ACCERTAMENTO  INTEGRATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. RIMBORSO SPESE DI COMPARTECIPAZIONE NON DOVUTE – LIQUIDAZIONE IMPORTI DEL 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO. ACCERTAMENTO DI ENTRATE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE EX L. 689/1981– PERIODO DAL 01.01.2025 AL 13.05.2025 - INTEGRAZIONI ACCERTAMENTI ANNUALITA’ 2023 E 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO TEMPORANEO DEL DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 373-449-102 PRESSO LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA. PRESA D’ATTO DETERMINAZIONE N. 867 DEL 14.05.2025 DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROROGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. NR. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. NR. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA NR. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI “BONIFICA DELL’EX CAMPO NOMADI NEL COMUNE DI ALGHERO NELL’AREA DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA REGIONALE LAORE, IN LOC. ARENOSU, AI SENSI DELL’ART. 242, COMMA 7 DEL D.LGS. N.152/2006 – 1° LOTTO FUNZIONALE.” - C.U.P. – G19D17000560002 – CIG: 989751361B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO RELATIVO A “ADEGUAMENTO IMPIANTO DI SICUREZZA E SORVEGLIANZA”. FONDO CULTURA 2021 - CUP  G19J21007850008 - CIG    B4A40CAE2C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI IN USO DI LOCULI, NICCHIE E FOSSE, OPERAZIONI CIMITERIALI E DIRITTI ISTRUTTORIA, RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AD AFFIDAMENTI E DISPERSIONI DI CENERI. ACCERTAMENTO ENTRATE PERIODO: DAL 01.04.2025 AL 30.04.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LA COMUNITÀ MARINA CHE VORREI”  VETRINE PER IL G20S - DESTINATION SUMMIT 2025 DI ALGHERO. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO FRANCHIGIE RELATIVE A SINISTRI OCCORSI NEGLI ANNI 2023 E 2024. IDENTIFICATIVO: CARB-23-2218 – CARB-23-2469 – CARB-24-0190 – CARB-24-0552 – CARB-24-2670 – CARB-24-2700 – CARB-24-2714 – CARB-24-2964 – CARB-24-3042 – CARB-24-3563 – CARB-24-4286.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 12/001 DEL 09.05.2025 - PERIODO DAL 01.04.2025 AL 30.04.2025 - CIG B43FF0C186 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “LA CRISALIDE ONLUS” CON SEDE LEGALE IN PORTO TORRES, VIA G.M. ANGIOY N.78 , C.F. 92123150903.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ ESTERNA AUSILIARIA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA EX CONVENZIONE DI ADESIONE N.711/2025 A FAVORE DEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA, AFFERENTE A: &lt;&lt;PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 128 (SERVIZI ALLA PERSONA), COMMA 6 E ART. 76 DEL D. LGS N. 36 DEL 2023, PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER L’AFFIDAMENTO DEI: “SERVIZI DI TUTELA DELLA SALUTE”. INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE FASE DI AFFIDAMENTO (RFA) E GRUPPO DI LAVORO A SUPPORTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - F.E. N. 56/V1 DEL 07.05.2025 - CIG B4F6A0A2AA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CONTRATTO DI COMODATO DELLA SEDE PER IL CENTRO PER L’IMPIEGO DI ALGHERO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D’USO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO QUOTA CONSORTILE AUTORITÀ D’AMBITO SARDEGNA – TRIENNIO 2025/2027 A FAVORE DI EGAS ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE DEGLI ONERI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE), PER LA RIQUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DA BASEBALL, SITO IN VIA EMILIA, DA PARTE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.F. - CUP G14J24000340005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI DEL PATRIMONIO PUBBLICO SIA IN USO SIA IN CONCESSIONE PER FINALITA’ DI INCLUSIONE SOCIALE, WELFARE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE”. CIG: B2DE495E34 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC – AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA N. 3010 3002 4270 4272 40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA  ALL'ASSOCIAZIONE FOCUS EUROPE ANNUALITÀ 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI APRILE 2025 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>MICRO-NIDO COMUNALE C/O COMPLESSO SCOLASTICO “LA PEDRERA” VIA CORSICA VIA MALTA – ONERI INAIL PER VERIFICA PERIODICA DELL’IMPIANTO DI MESSA A TERRA - IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, REALIZZAZIONE OPERATIVA, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE, SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA AL COMUNE DI ALGHERO PROGETTO “ADPTWISE” DI CUI AL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA - FRANCIA MARITTIMO 2021- 2027. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57 DEL 17/05/2025 ALLA SOCIETÀ INNOLABS S.R.L. CUP ADAPTWISE: G19I23001480006 CIG: B2A316488F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, REALIZZAZIONE OPERATIVA, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE, SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA AL COMUNE DI ALGHERO PROGETTO RICREA “RETE DI COLLABORAZIONE E SVILUP-PO PER LA CAPITALIZZAZIONE DI RETRALAGS” DI CUI AL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA - FRANCIA MARITTIMO 2021- 2027. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56 DEL 15/05/2025 ALLA SOCIETÀ INNOLABS S.R.L. CUP RICREA: G11G23000220007 CIG: B2A316488F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, REALIZZAZIONE OPERATIVA, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE, SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA AL COMUNE DI ALGHERO NEL PROGETTO “SPORTACT” DI CUI AL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA - FRANCIA MARITTIMO 2021- 2027.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55 DEL 15.05.2025 ALLA SOCIETÀ INNOLABS S.R.L. CUP SPORTACT: G19I23001490006     CIG: B2A316488F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA SU “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. 36/2023) ALLA LUCE DEL DECRETO CORRETTIVO”- CIG: B6E8B7DBA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE -  CIG: B6E869F766;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, ISCRIZIONE DI N. 1 UNITÀ APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE SASSARI – ANNO 2025 -  CIG: B6E889018B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO –  RIMBORSO DI DEPOSITI CAUZIONALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTI – CIG:  Z492E131AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE RETTE (QUOTA SOCIALE) SOSTENUTE DA CITTADINI INSERITI NELLA RSA SAN NICOLA DI SASSARI - LIQUIDAZIONE  RELATIVE AL  PERIODO MESI FEBBRAIO-MARZO 2025 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2025. SINISTRO N. 132/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI UN NUOVO MEZZO ESCAVATORE E ACCESSORIO AG-GIUNTIVO, CON CONTESTUALE CESSIONE IN PERMUTA DI AUTOCARRO ALLESTITO COME AUTOSPURGO VETUSTO E NON PIÙ CONFACENTE ALLE ATTIVITÀ DELL’ENTE – CIG B657300421</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103/2025. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. 35/2024 -  ACCORDO CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI -  PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI. AVVIO TIROCINIO CON UNO STUDENTE DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DESIGN E URBANISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL NOLEGGIO DI N.3 MULTIFUNZIONE  – LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: B437EC8864</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE SPESE DI RAPPRESENTANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIERI COMUNALI RESIDENTI AL DI FUORI DEL COMUNE DI ALGHERO – RIMBORSI SPESA GENNAIO-APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI SINDACO ED AMMINISTRATORI – LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI CONSIGLIERI COMUNALI – LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “PARCELLA NR.20” DEL 15.05.2025 A FAVORE  DEL RTP ABEILLE (CAPOGRUPPO MANDATARIA ARCH. ENRICA CAMPUS)-CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REDAZIONE DEI PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RIORDINO URBANO (P.I.R.U.) MISURA A- “PROGRAMMI INTEGRATI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI AMBITI URBANI E DELLE PERIFERIE CARATTERIZZATI DALLA PRESENZA DI PLURALITÀ DI FUNZIONI E DI TESSUTI EDILIZI DISORGANICI, INCOMPIUTI, PARZIALMENTE UTILIZZATI O DEGRADATI”.REDAZIONE DELLO STRUMENTO ATTUATIVO “PROGRAMMA INTEGRATO PER IL RIORDINO URBANO DELLA PERIFERIA LA PIETRAIA”-– CIG:  9545927C27. CUP G12C18000390006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO DELLA “FORNITURA DEL MODULO SCUOLABUS SUL SISTEMA INFORMATIZZATO SCOOL.NET PER IL COMUNE DI ALGHERO”. – IMPEGNO DI SPESA – PROCEDURA CODICE GARA G00712 – CIG  B6F2248BD4 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “IL RIFUGIO GESU’ BAMBINO” DI PORTO TORRES CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA MAMELI N.10, C.F. 80001550906 – F.E.N. 55_25 DEL 20/05/2025 - CIG B3680663CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FONDAZIONE PAVONIANA LUCA REINA ETS – CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA BENIGNO CRESPI N. 30, P.I. 12981360964 - CIG B43E61EEEA – F.E. 177 BS DEL 30.04.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA SPESE PER VIAGGI ISTITUZIONALI DEL PERSONALE – IMPEGNO DI SPESA (CIG B500898A95)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE 2025-2027 DELLE LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS WITHSECURE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5341751  AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA NOA SOLUTION SRL.  CIG: B6EFA42492.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO RAS L.R. 21.2.2023, N. 1 ART. 3 CO. 2 – ATTUAZIONE D.G.R. N. 38/125 DEL 17.11.2023 - MIGLIORAMENTO LIVELLO DI CONOSCENZA STATO DI FATTO EDIFICI SCOLASTICI FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE. SERVIZI DI ESECUZIONE INDAGINI FINALIZZATE ALLE VERIFICHE TECNICHE DELLE CONDIZIONI STATICHE E DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IN CONFORMITÀ ALLE AL D.M. 17 GENNAIO 2018 (NTC 2018) E RELATIVA CIRCOLARE MINISTERIALE N. 7/2019 - CUP G19I23001250002. DITTA TECNOINDAGINI S.R.L. DI CUSANO MILANINO (MI) - CIG B2C36BF7FB. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GARA AVVISO N. 3010 3002 4254 3010 40 A FAVORE DELL’ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 610 DEL 19 DICEMBRE 2023, CONCERNENTE L’ATTUAZIONE DELL’ART. 1, COMMI 65 E 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. (CODICE 02-C-2023). REVOCA. DETERMINAZIONE N. 1240 DEL 12.05.2025 DI ASSUNZIONE  A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 PER LA COPERTURA DI N° 3 POSTI DI FUNZIONARIO TECNICO-AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 08-D-2025-MOB.  PRESA D’ATTO VERBALI ED APPROVAZIONE DELLA GRADUADORIA FINALE DI MERITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITO, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI - APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ACCONTO  LAVORI DI RESTAURO MOBILI – CIG: B6702D147F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B. CON SEDE LEGALE IN CORSO F.LLI ROSSELLI N. 93, 10129 TORINO (TO) P.IVA 09680290013. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO E APRILE 2025. CIG: A039CD855A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI VEICOLO IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – LOTTO N. 3 – PRESA D’ATTO FUSIONE AZIENDALE  E LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: B56F220E01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI PER IL COMUNE DI ALGHERO” - CIG: B5D7A561C3 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI DEL PALACONGRESSI – LOTTO DI COMPLETAMENTO” – CUP: G16J20000630002 – C.I.G.: B530FE78A3 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI ULTERIORI 12 SIM DI TELEFONIA MOBILE DALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 9" – OPERATORE ECONOMICO VODAFONE S.P.A. NUMERO PROCEDURA N. 1128799  ID ORDINE N. 8566031 CIG DERIVATO: B6F3F3AEC0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2025 – 2^ LIQUIDAZIONE APRILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” – CIG: B4ED28267D - ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO “RITORNARE A CASA” CON LA MISURA COMPLEMENTARE “MI PRENDO CURA” – ACCERTAMENTO 2025 PER INTEGRAZIONE BENEFICIO A SOFFERENTI SLA E SCLEROSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI “SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ALGHERO": LOTTO 4 RCA/ARD LIBRO MATRICOLA - CIG N. 9497787DC4. IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO POLIZZE A SEGUITO INTRODUZIONE DI NUOVE AUTO IN LIBRO MATRICOLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO “RITORNARE A CASA” CON LA MISURA COMPLEMENTARE “MI PRENDO CURA” – ACCERTAMENTO 2025 PER INTEGRAZIONE BENEFICIO A UTENTI M.P.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2025. SINISTRO N. 36/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDI REIS 2024 PER GESTIONE DELLA QUOTA FINALIZZATA ALL’ATTUAZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE RETTE DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO S. AGOSTINO DI ALGHERO  - LIQUIDAZIONE PERIODO MESI  GENNAIO-FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE FINALIZZATI ALL’ATTIVAZIONE DELLA COMUNITÀ ADAPTWISE DI CUI AL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027 – PROGETTO ADAPTWISE”. LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA DEL 09.05.2025 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ANEMONE. CUP ADAPTWISE: G19I23001480006 - CIG: B51193631F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI DEL PATRIMONIO PUBBLICO SIA IN USO SIA IN CONCESSIONE PER FINALITA’ DI INCLUSIONE SOCIALE, WELFARE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE”. LIQUIDAZIONE FATTURA N.321/PR DEL 07.05.2025 A FAVORE DELLA OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETÀ COOPERATIVA. CIG B485F9101C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI AUTOVEICOLO ISUZU N60BB+MY24 CON MODULO AIB DA ASSEGNARE ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1) LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 – CIG: B4FA56F639 - CUP: G19I24000700002. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IL CONTRIBUTO ANAC –  CODICE GARA NUMERO GARA 368342_13968 - PAGOPA 3010 3002 4329 8460 51 COD. CBILL A7E1J - CODICE GARA NUMERO GARA 368342_13129 - PAGOPA 3010 3002 4225 5946 67 COD. CBILL A7E1J</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 2 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE CONTABILE – AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 10-C-2025.  APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA E NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE DURANTE I REFERENDUM ABROGATIVI 08/09 GIUGNO 2025 COLLEGATO AL MODULO RISULTATI ELETTORALI. MEDIANTE NUMERO PROCEDURA 1132267 - ID ORDINE 8570497  AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS. 36/2023. CIG: B6FDDF2958.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE PER L’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2025/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DELLE LIBRERIE E CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE, ANNO SCOLASTICO 2025/2026, MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 1 DEL 11.01.2018, ART. 2 E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI BENI E DELLE PROCEDURE PUBBLICHE”. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 48PA DEL 21.05.2025 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALBACHIARA - CIG B4903A139A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) - MISURA 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1. - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – AVVISO M2C1.1.I.1.1 LINEA D’INTERVENTO A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”. LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE A CENTRO DEL RIUSO DEL FABBRICATO USO UFFICI E DEL CAPANNONE PREFABBRICATO PRESSO L'ECOCENTRO COMUNALE DI GALBONEDDU. CIG: A0432CE5C8 - CUP: G19J22000510001. LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2025 –3^ LIQUIDAZIONE APRILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. (CODICE 02-C-2023). ASSUNZIONE MADAU MANUELA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DETERMINANTE FRAZIONI DI POSTO AI SENSI DELL’ART. 1014, COMMA 1 E 3 E DELL’ART. 678, COMMA 9 DEL D.LGS. N. 66/2010</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERESSANTE L’AREA ESTERNA ED IL CAPANNONE DA ADIBIRE A “CENTRO DEL RIUSO” UBICATO PRESSO L’ECOCENTRO COMUNALE DI GALBONEDDU - DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT A) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CUP G12F24000480004 CIG B50BA4AE1D LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO”. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO N. 1 “G. DELEDDA” DI VIA TARRAGONA - CUP G17B15000530006 – CIG 7953363AC4. APPALTATORE RTI GECOS SRL CAPOGRUPPO MANDATARIA - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 174/2021 DEL 04/08/2021. APPROVAZIONE TERZO SAL - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO N°1 DEL P.I.P. LOC. UNGIAS GALANTÈ.  ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER LE SOVVENZIONI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, REALIZZAZIONE OPERATIVA, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE, SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA AL COMUNE NEI PROGETTI SPORTACT - RICREA E ADAPTWISE” DI CUI AL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027. CUP SPORT ACT: G19I23001490006 - CUP RICREA: G11G23000220007 - CUP ADAPT WISE: G19I23001480006 CIG: B2A316488F LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC – AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA N. 3010 3002 4270 4821 31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1, LETT. B, DEL D.LGS 36/2023. CIG: B6FDC61E6C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI INFISSI IN PLESSI SCOLASTICI VARI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA AZIENDA ALLUMINVETRO SRL. CIG B6FE51C2D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE SAL N. 6 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6. CUP: G17F19000040001 – CIG: 86513507DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI “SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ALGHERO": LOTTO 4 RCA/ARD LIBRO MATRICOLA - CIG N. 9497787DC4. LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE PREMIO A SEGUITO INTRODUZIONE DI NUOVE AUTO IN LIBRO MATRICOLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2025. SINISTRO N. 62/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>CINQUE REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN TEMA DI GIUSTIZIA PREVISTI DALL’ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 8-9 GIUGNO 2025 – AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE VARIO NON PREVENTIVABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>CINQUE REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN TEMA DI GIUSTIZIA PREVISTI DALL’ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 8-9 GIUGNO 2025 - ANTICIPAZIONE FONDI ALL’ECONOMO COMUNALE PER MINUTE SPESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ANNULLAMENTO DELL’ORDINANZA DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI  N. 621 DEL 12.11.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO TENNIS CLUB MARIA PIA. LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI GEOLOGICHE ATTINENTI LA PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. C.I.G.: B34E7A5352 – C.U.P.: G18E24000180006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. 4/2006 ART. 17 COMMA 2 PRENDERE IL VOLO – PROGETTO SJ1104 - I ANNUALITA’ – IV LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 CO. 2 “PRENDERE IL VOLO” SJ1104, LIQUIDAZIONE FATTURE AZIONE DI TUTORAGGIO DI INTERMEDIAZIONE “NUOVE IDEE COOPERATIVA SOCIALE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD  INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE  RETTE DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO  LA  COMUNITÀ INTEGRATA "MADRE TERESA DI GESU " BACQ "DI ALGHERO . LIQUIDAZIONE PERIODO MESI GENNAIO -FEBBRAIO 2025 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOTTIZZAZIONE IN LOCALITA' MONTE CARRU. APPROVAZIONE CERTIFICATI DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA. INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 3 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE. CODICE 11-D-2025. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA E NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO –  RIMBORSO DI DEPOSITO CAUZIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI - CIG:   ZA43D04969</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESI DI FEBBRAIO E MARZO -  CIG DERIVATO: 99345466B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE – SERVIZIO AVVOCATURA  PERIODO 09/02/2025 – 08/05/2025 - CIG:   Z723C31406</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PER N. 2 FOTOCOPIATORI SERVIZIO MANUTENZIONI  E UFFICIO TURISMO - CIG: B2FB4E256A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE – SERVIZIO GARE E CONTRATTI - CIG: B2FB75AEF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE NOLEGGIO N.1 FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI SERVIZI SOCIALI – CIG: B07E2D2D57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.04.2025 AL 30.04.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORDINO DI PAVIMENTAZIONE, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI NEL PORTO DI ALGHERO – LOTTO 1: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 3. CUP: G17F22000020002- CIG: 9927712F19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI DEL PALACONGRESSI – LOTTO DI COMPLETAMENTO”. CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 237/2025 DEL 17.04.2025 – IMPRESA APPALTATRICE SIMEC DI CANALICCHIO SRL - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DELLA CIS COSTRUZIONI DEPLANO SRL. CUP G16J20000630002 – CIG B530FE78A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE”. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 61/E DEL 22/05/2025 EMESSA DALL’IMPRESA ACHENZA S.R.L. RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI.  CUP: G17H23002050004 – C.I.G.: B0C950DA02.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 79 E 80, D.LGS. N. 267/2000 – RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2025 - COD. UNIVOCO: 457-487-797 E 876-457-691</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 2 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO CONTABILE – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE. CODICE 11-D-2025.  APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA E NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 2 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE CONTABILE – AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 10-C-2025.  APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA E NON AMMESSI.  RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1356 DEL 23.05.2025 ALLEGATO A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) - MISURA 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1. - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – AVVISO M2C1.1.I.1.1 LINEA D’INTERVENTO A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”. LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE A CENTRO DEL RIUSO DEL FABBRICATO USO UFFICI E DEL CAPANNONE PREFABBRICATO PRESSO L'ECOCENTRO COMUNALE DI GALBONEDDU. CIG: Z453DEC85F - CUP: G19J22000510001. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLO STATO FINALE DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023 DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERESSANTE L’AREA ESTERNA ED IL CAPANNONE DA ADIBIRE A “CENTRO DEL RIUSO” UBICATO PRESSO L’ECOCENTRO COMUNALE DI GALBONEDDU” A FAVORE DEL PROFESSIONISTA ING. ROBERTO CAPUCCI. CIG: B4DC7CEF57 - CUP: G12F24000480004. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLO STATO FINALE DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI,  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI APRILE 2025 -  CIG DERIVATO:  B64C7C77FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER IL SERVIZIO 1 – OPERE PUBBLICHE E PER IL SERVIZIO 4 – SERVIZI INFORMATICI” - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO  - CIG: B2FC101617</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE – SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - CIG: B211D43A01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE PER L’ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO IN OCCASIONE DEL DESTINATIONS SUMMIT DEL NETWORK G20S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POSA ATTREZZATURE LUDICHE INCLUSIVE E PAVIMENTAZIONE ANTI TRAUMA PRESSO AREA GIOCHI DEL QUARTIERE "CARAGOL" DEL COMUNE DI ALGHERO IL DIRIGENTE – LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - ANNUALITÀ 2025 - SINISTRO N. 36/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA CONTRASSEGNI DI PARCHEG-GIO PER DISABILI COMPLETI DI OLOGRAMMI CONTRAFFAZIONE E POUCHES PER PLASTIFICATRICE – LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: B5AB7A31FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE – SERVIZIO BANCA DATI SISTEMA PA – ANNO 2024 -  LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: B072927587</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI, AMMINISTRATI. ACCERTAMENTO SOMME RESTITUITE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO “PROGETTO FERTILIA CITTÀ DI FONDAZIONE” ANNUALITÀ 2024 -  CUP E14H2300073000 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—ANNUALITA’ 2025- IMPEGNO FONDI RAS A COPERTURA PARZIALE DEI PIANI PERSONALIZZATI DELLE PROROGHE MAGGIO-DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI CONSIGLIERI COMUNALI – LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI DEL PALACONGRESSI – LOTTO DI COMPLETAMENTO”. CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 237/2025 DEL 17.04.2025 – IMPRESA APPALTATRICE SIMEC DI CANALICCHIO SRL - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DELLA NOVAM COSTRUZIONI SRL. CUP G16J20000630002 – CIG B530FE78A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITUA DI “PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA INSTALLARE SUL TERRITORIO DI ALGHERO”, AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B, D.LGS. N.36 DEL 31 MARZO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG: A03D74A064 - CUP G19I23001330004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 79 E 80, D.LGS. N. 267/2000 – RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO – MARZO 2025 - COD. UNIVOCO: 127-784-943</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 2 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE CONTABILE – AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 10-C-2025. COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE E IMPEGNO SPESA PER I COMPENSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>RT. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE (MISURA "NIDI GRATIS")”. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  SECONDO SEMESTRE 2024 2° PARTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI INERENTI AL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI DEL PALACONGRESSI – LOTTO DI COMPLETAMENTO”. CUP: G16J20000630002 – CIG: B530FE78A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI INERENTI AL CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER IL MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI, PER IL PASSAGGIO ALLA TARIFFAZIONE PUNTUALE, L’INTRODUZIONE DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI RACCOLTA E LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI.” – FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) - MISSIONE 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1. - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – AVVISO M2C1.1.I.1.1 LINEA D’INTERVENTO A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI” - CUP: G19J22000510001 - CIG: B3A1C9E44D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>PISCINA COMUNALE SCOPERTA. MESSA A DISPOSIZIONE DELL’IMPIANTO PER LE ATTIVITÀ PREPARATORIE E FUNZIONALI ALL’EVENTO “WORLD TRIATHLON CHAMPIONSHIP SERIES ALGHERO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N.  1324/2024 – ANN. 2025 ASSUNTO A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA. CIG. B0D0128027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TENDAGGI INTERNI PER SALA CONSILIARE – CIG: B68158882B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DA BASEBALL, SITO IN VIA EMILIA - CUP: G14J24000340005. CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 E S.M.I. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO N°1 DEL P.I.P. LOC. UNGIAS GALANTÈ.   DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 CO. 1) LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI AL PROFESSIONISTA GEOM. DOMENICO MAREMMANI. CUP: G11B20000200006. CIG. B64DE1E775.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI DEL PALACONGRESSI – LOTTO DI COMPLETAMENTO”. CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 237/2025 DEL 17.04.2025 – IMPRESA APPALTATRICE SIMEC DI CANALICCHIO SRL - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DELLA INDUSTRIALE MONTE ROSÈ S.R.L. CUP G16J20000630002 – CIG B530FE78A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LA COMUNITÀ MARINA CHE VORREI”, VETRINE PER IL G20S - DESTINATION SUMMIT 2025 DI ALGHERO – APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI PER L’ATTIVAZIONE DI “POLIZZA PROFESSIONALE EX LEGGE MERLONI AI RUP PER LA VERIFICA E LA VALIDAZIONE”. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PAUBROKER S.R.L.S. CUP - G12H24000550004 - CIG B5F8FAF3A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANDIERE PER ESTERNO TUTTE LE NAZIONI EUROPEE – LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: B69D3D8734</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO DA PARTE DI ABBANOA DELLA QUOTA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 4398375/01.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.E.S. ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO – ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI I GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2021/2027 EX DELIBERA CIPESS 79/2021 - CUP G17B15000530006. RTP CAPOGRUPPO STUDIO ASS.TO S.B.ARCH. - FOLIGNO - CIG 7225449523 - CONTRATTO D’INCARICO PROFESSIONALE REP. N.  90/2017 DEL 20/12/2017. LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI A FAVORE DEL RTP PER ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL 3° SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - ANNUALITÀ 2025 - SINISTRO N. 62/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO: APRILE  2025 - SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS - COD.CIG. 8857464286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>CINQUE REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN TEMA DI GIUSTIZIA PREVISTI DALL’ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 8-9 GIUGNO 2025 – AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO PER FORNITURA CANCELLERIA  – IMPEGNO SPESA – CIG: B6F5A5C2C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LUCA SCOGNAMILLO – CERIMONIA DI PREMIAZIONE”, A CURA DELL’ASSOCIAZIONE MILL’ANNI – LUCA SCOGNAMILLO  – IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GENERA FESTIVAL 2005”, A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE GENERA – IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI SU KLAUS HEMMERLE, A CURA DELL’ASSOCIAZIONE VOLONTARI BIBLIOTECA S. MICHELE – IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/001 DEL 27.05.2025 EMESSA DALL’ING. MARCO SOTGIU RELATIVAMENTE ALLA DL E CSE SUL 3° SAL NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI NEL PORTO DI ALGHERO” LOTTO 1 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE. CUP: G17F22000020002 - CIG: 9553545ABA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE E POSA DI PASSERELLE IN LEGNO TEMPORANEE PER L'ACCESSO FACILITATO ALL'ARENILE PRESSO VIALE PRIMO MAGGIO VIA LIDO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER STUDIO DI FATTIBILITÀ E PROGETTAZIONE ESECUTIVA  CIG: B4E9B9FB3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO DEL PORTO DI ALGHERO”-  LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021, N.17 – CUP: G13J23000360002 - NOMINA GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA DENOMINATA PALAMANCHIA ALLE NORME CONI (F.I.G.C. E F.I.P.) E ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI. CUP: G12H24000440004- MODIFICA E AGGIORNAMENTO DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15 COMMA 6 DEL D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTO SPURGO CON UTILIZZO DI CANAL-JET PER STASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE ED EVENTUALE ASPIRAZIONE REFLUI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ AUTOTRASPORTI DEMONTIS SRL. CIG: B3576903DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. C.U.P. G17H19001310001 – C.I.G. A00400ECDE (NR. GARA 9275416). APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI SENZA AUMENTO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI BENNA MULTIUSO MAXI DOTATA DI TRATTENITORE A DENTI PANTOGRAFATI PER TRATTORE IN USO AL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO. – CIG B713C748E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  ADEGUAMENTO DELLA  PALESTRA  DENOMINATA PALAMANCHIA ALLE NORME CONI (F.I.G.C. E F.I.P.) E ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI – CUP: G12H24000440004 – CIG: B2DA7B9531 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 E LIQUIDAZIONE SAL N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTATURA DI DIRADAMENTO E CONTENIMENTO A TUTTA CIMA DI SOGGETTI ARBOREI PRESENTI NEI PARCHI DEL COMUNE DI ALGHERO. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E SVINCOLO GARANZIA FIDEJUSSORIA - CIG B44A2FB9C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "PINO CUCCUREDDU", SITO IN VIA DELLA TRAMONTANA - CUP G14J24000230002 AFFIDATARIO: “CVS ASSOCIATI” - CIG B5323E79CB LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARI PROFESSIONALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO IN OCCASIONE DEL DESTINATION SUMMIT DEL NETWORK G20S. C.I.G. B6D27F3534. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI DELL’ASSOCIAZIONE EDUECOAGROMARIS DENOMINATA “OZU E PANE” – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI DELL’ASSOCIAZIONE EDUECOAGROMARIS DENOMINATA “OZU E PANE” – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI DELL’ASSOCIAZIONE EDUECOAGROMARIS DENOMINATA “OZU E PANE” – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI DELL’ASSOCIAZIONE EDUECOAGROMARIS DENOMINATA “OZU E PANE” – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI AL SUPPORTO TECNICO, GESTIONALE E SCIENTIFICO PER IL DESTINATIONS SUMMIT DEL NETWORK G20S.  C.I.G. B633DF7BFD. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RIGENERAZIONE CON MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGE-TICO E REALIZZAZIONE DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI CALCIO DEL CARMINE, SITO IN VIA FIDEL CILLIANO- RIMODULAZIONE GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI DEL PALACONGRESSI – LOTTO DI COMPLETAMENTO”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 1. CIG: B530FE78A3 CUP: G16J20000630002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA LOCALE – AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 13-C-2025.  APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA E NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. S.R.L. CONTRATTO REP. 576/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/FE. ACCONTO DI CORRISPETTIVO E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA CULTURA 2021 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INTERVENTO RELATIVO A FORNITURA “MATERIALE INFORMATICO-MULTIMEDIALE”, AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023”. CUP  G19J21007850008 – CIG B717A21E5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI OBLAZIONE ABUSIVISMO EDILIZIO IN RIFERIMENTO ALLA P.E. 702 DEL 30/05/1995 – L.724/1994. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 1 DEL 11.01.2018, ART. 2 E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI BENI E DELLE PROCEDURE PUBBLICHE”. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 49PA DEL 22.05.2025 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALBACHIARA - CIG B4903A139A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE  – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE. CODICE 14-D-2025.  APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA E NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA  A FAVORE DI ALTRI COMUNI- LEGGE N. 265/1999    - LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DI UN TERRAZZINO DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA 3/25 ALLA DITTA SCANU FRANCESCO CON SEDE IN SASSARI. CIG: B4C0B01FAB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE), PER LA RIQUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DA BASEBALL, SITO IN VIA EMILIA. PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023.  CUP: G14J24000340005 - CIG: B34E486FF3 NUMERO GARA: G00557-88B35998-3BDB-46E8-B129-2DF664CCBB86 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C. – AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA N. 3010 3002 4419 9866 08.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/25 DEL 28.05.2025 EMESSA DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE PER I SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI ALGHERO RELATIVA AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025.  CIG.B1644EEFF8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "PINO CUCCUREDDU", SITO IN VIA DELLA TRAMONTANA.  CUP G14J24000230002 – CIG B5323E79CB NUMERO GARA: G00662-9E625A9A-FB1C-47A9-A755-C7E96DB4164B LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C. – AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA N. 3010 3002 4420 1913 09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORE – SERVIZIO ARCHIVIO STORICO - CIG:  B0DF7CA745</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 2 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 28/02/2025 – 27/05/2025 - CIG DERIVATO: B132FE09F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 2 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/01/2025 - 31/03/2025 - CIG DERIVATO: ZE13909EDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N.1 STAMPANTE AD AGHI LQ-350 PER UFFICIO ANAGRAFE  – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/04/2025 – 30/06/2025 - CIG:   ZEB3A90918</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N.2 STAMPANTI LASER PER REDAZIONE ATTI STATO CIVILE IN FORMATO A4 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/01/2025 – 31/03/2025 - CIG:  Z8E38CB6F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROGETTO DONNA PIU’ – MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021. ANNO 2024 –LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. CONTRIBUZIONE UTENZA. ACCERTAMENTO ANNO 2025 N. 4 – ACCERTAMENTO  INTEGRATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO “GENERA FESTIVAL 2005”, A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE GENERA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 11/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. CON-TRIBUTI PER IL MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 11/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– MAGGIO 2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL D. LGS. N.36/2023 DEL “SERVIZIO PER L’ATTUAZIONE DELL’AZIONE PILOTA “RAIN GARDEN” NEGLI SPAZI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELLA PEDRERA. PROGETTO ADAPTWISE DI CUI AL PROGRAMMA INTERREG IT-FR MARITTIMO 2021-2027” ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ECOTONI ONLUS. CIG: B7165DA2A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILIACI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI PER IL MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLIN-FOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI MAGGIO  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MAGGIO  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POL-MONE L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6 RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S C I A  CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI S. R. L.  – SASSARI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI  MAGGIO  2025 .  CIG  9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONI DI OTTO POSTEGGI LIBERI RISERVATI ALL' ARTIGIANATO TIPICO LOCALE ALL' INTERNO DEL MERCATO SETTIMANALE ALL' APERTO DI VIALE SARDEGNA - VIA CORSICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN LOC. IL CARMINE - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ASSE II INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI CHE OSPITANO LE SCUOLE DELL’INFANZIA FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI - ANNUALITÀ 2021 - CUP: G17H21026060007  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 E SS.MM.II. CIG B5E53E8D31 NUMERO GARA: G00687-83AB28D4-6404-467F-9D8B-10025B10F1C3  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C. – AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA N. 3010 3002 4420 4482 67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO TENNIS CLUB MARIA PIA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. C.U.P.: G18E24000180006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ AUSILIARIA DELLA C.U.C. EX CONVENZIONE DI ADESIONE N.711/2025 A FAVORE DEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA, AFFERENTE A: PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 128 (SERVIZI ALLA PERSONA), COMMA 6 E ART. 76 DEL D. LGS N. 36 DEL 2023, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, PER L’AFFIDAMENTO DEI: “SERVIZI DI TUTELA DELLA SALUTE”. -AVVIO INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE LA PIATTAFORMA APPALTI&amp;CONTRATTI E APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO E ALLEGATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. – C.I.G. 5932202FF0. ADEGUAMENTO DEI PREZZI FOI ISTAT 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FINALI NAZIONALI DI SCACCHI -  MONTESILVANO (PE)  11 – 14 MAGGIO 2025”. PARTECIPAZIONE DI QUATTRO ALUNNI DELLA SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMPRENSIVO N° 2 ALGHERO .  ATTO DI LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 3 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE. CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021 CODICE 11-D-2025.  COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE E IMPEGNO SPESA PER I COMPENSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFO-PATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI MAGGIO  2025-INTEGRAZIONE-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI UN ASSEGNO NON RISCOSSO DA N.1 BENEFICIARIO DELLA L.R. 3 DICEMBRE 2004, N. 9 ART. 1, COMMA 1, LETT.F. NEOPLASIE MALIGNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA CULTURA 2021 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INTERVENTO RELATIVO A FORNITURA “MATERIALE INFORMATICO-MULTIMEDIALE”, AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023”. CUP  G19J21007850008 – CIG B717A21E5F – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1451 DEL 30.05.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZO PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO - CMP SERVIZI SRLS – C.F./P.IVA 02752650909. CIG.  B46FDE976E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - ANNUALITÀ 2025 - SINISTRO N. 132/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGSM AIM ENERGIA SPA. SESTA LIQUIDAZIONE 2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE21.  CIG. B0D0128027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 3 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE. CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021 CODICE 11-D-2025.  MODIFICA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NOMINATA CON DETERMINAZIONE N. 1486 DEL 04.06.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA CULTURA 2021 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INTERVENTO RELATIVO A FORNITURA “COLONNE SPECCHIATE E BASAMENTI”, AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023”. CUP  G19J21007850008 – CIG B7280D47A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO NON ARMATO PRESSO L’EX OSTELLO DI FERTILIA A FAVORE DELLA SOCIETA’ ALARM SYSTEM SRL CON SEDE IN VIA GALVANI 58/60 - PERIODO DAL 01.07.2025-31.08.2025 - CIG B727DE9F35.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FONDAZIONE PAVONIANA LUCA REINA ETS – CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA BENIGNO CRESPI N. 30, P.I. 12981360964 - CIG B43E61EEEA – F.E. 212 BS DEL 31.05.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “IL RIFUGIO GESU’ BAMBINO” DI PORTO TORRES CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA MAMELI N.10, C.F. 80001550906 – F.E.N. 65_25 DEL 05/06/2025 - CIG B3680663CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>CINQUE REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN TEMA DI GIUSTIZIA PREVISTI DALL’ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 8-9 GIUGNO 2025 – AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA COMPLEMENTARE DI CABINE ELETTORIALI – CIG:  B6F40A5A50.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>CINQUE REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN TEMA DI GIUSTIZIA PREVISTI DALL’ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 8-9 GIUGNO 2025 – AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE VARIO  – IMPEGNO SPESA – CIG: B729F8F3B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA PALAZZINA RESIDENZIALE CON APPLICAZIONE DELL'ART.39 DELLA L.R. 8/2015 E SS.MM.II. SITA IN VIA MORANDI ANGOLO VIA EINAUDI - SOTTOZONA B1 (PRATICA SUAPE .854927). APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 39 COMMI 2 E 3 DELLA LR 8/2015 E SS.MM.II..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ09995526 DEL 31/05/2025, DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG. DERIVATO B44F603EC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA EDISON NEXT GOVERNMENT SRL. CONVENZIONE CONSIP – “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA” CONTABILITA’ CANONE ORDINARIO 1° TRIM 2025 E CONTABILITA’ EXTRA CANONE 1° SAL ANNO 2017, 2 °- 3°-4° SAL DELL’ANNO 2018, 5° SAL ANNO 2019 6° SAL ANNO 2020, 7° SAL ANNO 2022 8° SAL ANNO 2023- QUOTE 1° TRIMESTRE 2025. APPALTO PRINCIPALE ID. ORD. 3373345/2016 – LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017 - CIG. 6865771576</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO NEL PORTO DI ALGHERO. PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023. CUP: G13J23000360002 – CIG: B62E538FAC  NUMERO GARA: G00696-9DEB209C-B072-43BE-BA63-5C22A8372C71  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C. – AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA N. 301030024546922510</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER" L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSIP SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 4”. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 113 D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II, PRIMO TRIMESTRE 2025, APPALTO PRINCIPALE ID. ORD.3373345/2016 LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI LIVELLAMENTO-REGOLARIZZAZIONE E RULLATURA MECCANICA DEL TERRENO DELLE AREE DI SOSTA DA ADIBIRE A PARCHEGGI. INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL R.U.P. (ART. 15 DEL D.LGS. N. 36/2023) E DIRETTORE DEI LAVORI (ART. 114 DEL D.LGS.N. 36/2023) CUP: G17G25000060004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SFALCIO ERBA CON RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE RISULTE NELLE AREE DI SOSTA DA ADIBIRE A PARCHEGGI. INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DELL’UFFICIO DI SUP-PORTO AL R.U.P. (ART. 15 DEL D.LGS. N. 36/2023) E DIRETTORE DEI LAVORI (ART. 114 DEL D.LGS. N. 36/2023) CUP: G17G25000070004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE EX ART. 17, COMMA 2, E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 E SS.MM. E II., DI SERVIZI DI INGEGNERIA AL FINE DI PREDISPORRE UNO  STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE E CREAZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICHE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI IN ATTUAZIONE DELL’ART. 9, DELLA L.R. 15/2022, DGR 10.10.2024, N.39/38, A FAVORE DELLA SOCIETÀ CERNET ESCO S.R.L., VIA POPOLI UNITI N. 8, 20125 MILANO – P.IVA E CF 13480110967. CUP: G12C24000100002 CIG: B6E6850479</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI PER L’ATTIVAZIONE DI “POLIZZA PROFESSIONALE EX LEGGE MERLONI AI RUP PER LA VERIFICA E LA VALIDAZIONE” PER I SEGUENTI CUP: G12H24000390002, G12H24000400002, G17H21026070007, G19J21014500001, G14J24000340005, G14J24000230002. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO PAUBROKER SRLS CON SEDE LEGALE IN VIA SAN SIMACO, N. 55 - ORISTANO , CON P.IVA 01195730955. CIG: B5F8FAF3A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA CULTURA 2021 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INTERVENTO RELATIVO A “DEHOR DEL MUSEO DEL CORALLO”, AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023”. CUP  G19J21007850008 – CIG B72B34DE66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE FABBISOGNO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO DENOMINATO “INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)” PER L’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2025,  PER L' ACQUISTO DI N. 32 PC FISSI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE PC DESKTOP WORKSTATION E MONITOR 3 – LOTTO 2- FORNITORE ITALWARE SRL .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO SWITCH DI RETE. MAGGIO 2025. TRATTATIVA DIRETTA N. 3699656 - CIG: A00473FC1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA PULIZIA DELLE SPIAGGE E LITORALI CER 20.03.99 E TRASPORTO E RICONSEGNA DELLA SABBIA RECUPERATA SULL’ARENILE DI PROVENIENZA – DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 76 COMMA 2 LETTERA B) PUNTO 2 DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL. CIG B63EB9FA3E.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133 DEL 31.05.2025 DELLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL. MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549.  LIQUIDAZIONE FATTURA NR.54/PA DEL 05.06.2025 - MAGGIO  2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI PER MAGGIORI SOMME VERSATE. ELENCHI SECAL SRL. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N.  1324/2024 – ANN. 2025 ASSUNTO A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA HERA COMM SPA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE.  CIG: B0D0128027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2025. SINISTRO N. 64/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE”.1. CUP: G17H23002050004. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. N.36/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E  LIQUIDAZIONE QUOTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI RIPOSO ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO. QUANTIFICAZIONE PRESUNTIVA E ACCERTAMENTO CONTABILE DELL’ENTRATA DA CONTRIBUZIONE UTENZA 3° TRIMESTRE 2025 – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 754 DEL 22/03/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI ALMENO N.5 OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. N.36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI: “RIQUALIFICAZIONE, RIGENERAZIONE CON MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E REALIZZAZIONE DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI CALCIO DEL CARMINE.” - AVVIO INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE LA PIATTAFORMA APPALTI&amp;CONTRATTI ED APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E ALLEGATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO “LUCA SCOGNAMILLO – CERIMONIA DI PREMIAZIONE”, A CURA DELL’ASSOCIAZIONE MILL’ANNI – LUCA SCOGNAMILLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - F.E. N. 73/V1 DEL 05.06.2025 - CIG B4F6A0A2AA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO 2025 DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONI POSIZIONI CONTRIBUTIVE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - AVVISO  INPS N. 402 2025 00001274 77 000 E AVVISO INPS N. 402 2025 00001266 69 000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE-  CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021-   CODICE 14-D-2025 - COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE E IMPEGNO SPESA PER I COMPENSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 CO. 2 “PRENDERE IL VOLO” SJ1104, LIQUIDAZIONE FATTURE AZIONE DI TUTORAGGIO DI INTERMEDIAZIONE “NUOVE IDEE COOPERATIVA SOCIALE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - F.E. N. 75/V1 DEL 05.06.2025 – CIG B54D987D85.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. LIQUIDAZIONE FATTURA COOP ALI ASSISTENZA – MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - F.E. N. 74/V1 DEL 05.06.2025 - CIG B3F509C626.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LICENZA D’USO TRIENNALE MODULO BABYLON – CONSOLIDATO  E.F.  2024/2025/2026 – CIG:  B732BDBA88</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2025 – MENSILITA’ MAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA MISURA 1.3.1. “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI” - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITÀ”. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3485049  SUL MEPA  AI SENSI DELL’ART.1 CO.2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 SS.MM.II. CIG: 97182319EA CUP G51F22006040006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI PUBBLICI ESPLORATIVI FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE, CON AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE STAGIONALE RAS AD A.S.D. O ALTRE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, DI AREE DESTINATE ALLA PRATICA SPORTIVA ALL’INTERNO DI UNA PORZIONE DI LITORALE DEL LIDO SAN GIOVANNI ED ALL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE, CON AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE STAGIONALE RAS, AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, DI N. 2 AREE DOG BEACH PRESSO LIDO “MARIA PIA” E “LA STALLA” E DI UN’AREA DEDICATA A PERSONE CON DISABILITA’ - APPROVAZIONE AMMISSIONE PRELIMINARE ISTANZE PERVENUTE ED INVIO AL SERVIZIO REGIONALE COMPETENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI LITORALI DI ALGHERO - “ANNUALITA 2023” ALLA SOCIAL ECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. C.I.G.:  B4935CA853 MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.36 DEL 06.06.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>PISCINA COMUNALE SCOPERTA. ATTRIBUZIONE CONCESSIONE STRUMENTALE DEL BENE PER GESTIONE STAGIONALE DA GIUGNO A SETTEMBRE 2025. CIG</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA VIA POLA E DELLA PIAZZA SAN MARCO NELLA FRAZIONE DI FERTILIA“ MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO A.N.A.C.   CUP: G12F24000230002 - CIG B557128E52.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 3649/2024 PER LA CORRESPONSIONE DELL’IVA DI LEGGE E AFFIDAMENTO DI  SERVIZI SUPPLEMENTARI ALL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ANEMONE AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 1, LETT.B1 E COMMA 2 DEL D.LGS. N.36/23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 2, LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023 PER LAVORI DI INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO UFFICI COMUNALI VIA SANT’ANNA N. 38. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO A.N.A.C.  CUP: G14J23000030006 CIG: B2C99B73EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023  DELLA FORNITURA E POSA DI PIANTE PER IL DECORO DEGLI STABILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA SOCIETÀ AGRICOLA GEEMAR SS.  CIG: B72A1EE8A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE ANNUALE E VISITA PERIODICA DELL’ETILOMETRO DENOMINATO SAFIR EVOLUTION IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B7352112E7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATE –PERIODO DAL 01.05.2025 AL 30.05.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>CINQUE REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN TEMA DI GIUSTIZIA PREVISTI DALL’ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 8-9 GIUGNO 2025 - ANTICIPAZIONE FONDI ALL’ECONOMO COMUNALE PER MINUTE SPESE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI ESIGENZE PRIMARIE E ABITATIVE L.R. 23/2005 – MAGGIO 2025 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE TUTELA LEGALE -ANNUALITÀ 2025/2026 CIG 949777323A-; INCENDIO E FURTO -ANNUALITÀ 2025/2026 CIG: 9497757505-;  RCA LIBRO MATRICOLA -ANNUALITÀ 2025/2026 CIG: 9497787DC4-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2025- 1^LIQUIDAZIONE MAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARIO DEI COMPONENTI DEI SEGGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 2 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO CONTABILE – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE-  CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021-  CODICE 12-D-2025 COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE E IMPEGNO SPESA PER I COMPENSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE  RETTE  DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO  DIVERSE  COMUNITÀ INTEGRATE E RESIDENZIALI  DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE  PERIODO MESE APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. – LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI MAGGIO 2025. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE VESSUS N. 14 – RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA IN AREA PRIVATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE ANNO 2025. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA N. 5246483 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA ATHENA SRL. CIG: B669A6046D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI “RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI NEL PORTO DI ALGHERO - LOTTO 2” – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/001 DEL 31.05.2025 EMESSA DALL’ING. MARCO SOTGIU.  CUP: G17F22000020002 - CIG: 9553545ABA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA VIA POLA E DELLA PIAZZA SAN MARCO NELLA FRAZIONE DI FERTILIA“. PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023.  CUP: G12F24000230002 - CIG B557128E52.   NUMERO GARA:  G00664-AB432790-4214-46FF-9B64-5C7C1091D959  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C. – AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA 3010 3002 4546 8547 76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E DOCUMENTI DI SOGGIORNO ALBERGHIERO, IN OCCASIONE DELLE TRASFERTE DI SINDACO, AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI E DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALGHERO – LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO 2025 - CIG: B500898A95.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRASFERTA DIPENDENTI COMUNALI – GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO PER LA SOSTITUZIONE DEI RILEVATORI PRESENZA A BADGE NELLE SEDI COMUNALI E RELATIVA ASSISTENZA E MANUTENZIONE TRIENNALE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PROCEDURA MEPA N. 709243 – ID ORDINE N. 7959751. CIG: B2590E2BF1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2025 – MENSILITA’ MAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ALL’ APPROVAZIONE DEL FABBISOGNO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO DENOMINATO “INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)” PER L’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI ALMENO N.5 OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. N.36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI: “RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO TENNIS CLUB MARIA PIA.” - CUP: G18E24000180006 - AVVIO INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE LA PIATTAFORMA APPALTI&amp;CONTRATTI ED APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E ALLEGATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. N. 36/23, PER LA FORNITURA, TRAMITE NOLEGGIO E ASSISTENZA, DI UN GRUPPO ELETTROGENO, PRESSO LA SEDE DEL COMUNE DI ALGHERO SITA IN VIA SANT'ANNA N.38. INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 36 DEL 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI RESTAURO MOBILI – CIG: B6702D147F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 560 – ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO NEL COMUNE DI ALGHERO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE “EX GREEN HOTEL” PALAZZINA “B” - VIA EMILIO LUSSU, DA ADIBIRE A SEDE DI UFFICI COMUNALI. CUP G18E23000140004. DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1, LETT B) DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 4 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. PER ATTIVITÀ DI CUI ALL’ALLEGATO I.10 – CIG B72BAEFAE5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO MEDIANTE L’USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DURANTE IL CICLO DI VITA DELL’OPERA, CONFORMI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 11.10.2017 E SS.MM.II. LOTTO FUNZIONALE NR. 1. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. C.I.G. B5A403EAEF – C.U.P.: G13J1800027002. NUMERO GARA: G00674-B996A52F-5914-4CF1-8DC2-0D548494B0F7 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C. – AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA N. 301030024096368844</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER PER IMPLEMENTAZIONE DEL MODULO MESSI NELLA PIATTAFORMA SICRAWEB/SICRAWEB EVO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 4365539 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG: B1BDB31A0A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023  DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE E POSA DI PASSERELLE IN LEGNO PER L’ACCESSO FACILITATO ALL’ARENILE PRESSO VIALE I MAGGIO – VIA LIDO ALLA SOC.ORN.EST. S.R.L.S..  INDIVIDUAZIONE  E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL R.U.P. (ART. 15 DEL D.LGS. N. 36/2023) CIG: B6809E3C2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIS 2024- GESTIONE DELLA QUOTA FINALIZZATA ALL’ATTUAZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI-3^LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO TRIENNALE 2025-2027 DELLE LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS WITHSECURE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5341751  AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA NOA SOLUTION SRL.  CIG: B6EFA42492.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 2, E AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI RACCOLTA/MICRO RACCOLTA, CERNITA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 03 01 E MATERIALI COMBUSTI PRESSO VARI SITI DEL TERRITORIO COMUNALE DI ALGHERO - CUP RAS G11J24000510002 (LOCALITÀ PORTICCIOLO - EX COMUNITÀ PRIMAVERA) - CIG: B729EF32FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI ALGHERO – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 585/2024.  CIG B23FD3B137</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITO, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO ANNI 2022/2027. CONTRATTO REP. N.498/2022 COMUNE-SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE SRL-INTEGRAZIONE CON SERVIZIO SUPPLEMENTARE. ESECUZIONE DELIBERA CC N.25/2024. ESTENSIONE PERIODO 13 GIUGNO – 30 GIUGNO ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. N. 36/23, PER NOLO E ASSISTENZA GRUPPO ELETTROGENO, NOLEGGIO E ASSISTENZA GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA SEDE DEL COMUNE DI ALGHERO SITA IN VIA SANT'ANNA N.38.  CODICE APPALTO (UNIVOCO) PCP-20250611-05710 CIG. B73A7C29E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI DEL PATRIMONIO PUBBLICO SIA IN USO SIA IN CONCESSIONE PER FINALITA’ DI INCLUSIONE SOCIALE, WELFARE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE” ALLA SE SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CIG B4CB286D7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ALGHERO - PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CERTIFICATA “APPALTI&amp;CONTRATTI”. AFFIDAMENTO ALL’OPERATORE ECONOMICO GESTIMPIANTI S.R.L. -  CIG B6AEEA9A65. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SUL BILANCIO PLURIENNALE 2025-2026. IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PER L’AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI MOBILITÀ IN SHARING FREE FLOATING CON BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA E MONOPATTINI ELETTRICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO, PER LA DURATA DI 12 MESI, EVENTUALMENTE PROROGABILE DI ULTERIORI 6 MESI. INDIZIONE DELLA PROCEDURA. SCADENZA 24 GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG: B72E896751.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2025 – APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO DEI BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SA DIE DE SA SARDINIA 2025”, EVENTI A CURA DELL’ASSOCIAZIONE T.E.S.A. – IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO MESE MARZO 2025 [CIG:  B5FF977EC4]</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI IN USO DI LOCULI, NICCHIE E FOSSE, OPERAZIONI CIMITERIALI E DIRITTI ISTRUTTORIA, RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AD AFFIDAMENTI E DISPERSIONI DI CENERI. ACCERTAMENTO ENTRATE PERIODO: DAL 01.05.2025 AL 31.05.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE “VIALE I MAGGIO” -  FRESATURA, BITUMATURA, REALIZZAZIONE MANTO D’USURA E SEGNALETICA ORIZZONTALE. INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL R.U.P. (ART. 15 DEL D.LGS. N. 36/2023), PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA (CSP-CSE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL “PROGETTO DI RECUPERO, PULIZIA E RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO” – “ANNUALITÀ 2023” ALLA DS. SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA.  C.I.G.:  B4935CA853 MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 166/V1 DEL 16/06/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 21/94, ART. 12, COMMA 2 - RICOVERO CANI DI PRIVATI CITTADINI A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ AL MANTENIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI - EE22 LOTTO 7. NUOVO ALLACCIO VIA NAPOLI. CIG. B72405C422 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO PER INTERVENTO RELATIVO A ““MATERIALE INFORMATICO-MULTIMEDIALE”, FONDO CULTURA,  CUP  G19J21007850008 – CIG B717A21E5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA.  CIG. 9896629C99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35611"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 1324/2024 – ANN. 2025 ASSUNTO A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE.  CIG. 9896629C99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA  DITTA ELTRAFF SRL – CIG B5C0F4986A E B5D0C9F7A1 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TARATURA PERIODICA DEL TELELASER “TRUCAM”-  COMANDO DI POLIZIA LOCALE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI - EE21 LOTTO 7. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. N.36/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E  LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE AL 17/06/2025.  CIG. B0D0128027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO PER INTERVENTO RELATIVO A “DEHOR DEL MUSEO DEL CORALLO”, FONDO CULTURA,  CUP  G19J21007850008 – CIG  B72B34DE66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA  PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2025 – N.5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2025. SINISTRO N. 63/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2025. SINISTRO 48/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI, AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO E DELLA FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE - CIG: 733049215E - LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA  SOCIETA’ MAGGIOLI TRIBUTI SPA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE COMPONENTI IMPIANTO, FORNITURA E POSA PANNELLO DI CONTROLLO E DOSAGGIO CLORO E PH, DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA VIALE EUROPA (LOCALITÀ MARIA PIA). AFFIDAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ACQUATEK S.R.L. DI ALGHERO, CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1062 DEL 17.04.2025 – CONTRATTO D’APPALTO DEL 22.04.2025. CIG: B64B7E8F16. APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE, ART. 120, C. 1, LETT. C, DEL D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI AUTOSPURGO CON UTILIZZO DI CANAL-JET PER STASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE ED EVENTUALE ASPIRAZIONE REFLUI A FAVORE DELLA AUTOTRASPORTI  DEMONTIS S.R.L. CIG: B72CB5C8F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DELL’ATTO  AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA N.1 AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. N.211/2023, AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO EX ART.48 DELLA L.N.108/2021 DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DELL’INTERVENTO DENOMINATO DEI LAVORI DI “RESTAURO PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA. CUP G19J20001070005. N. GARA ANAC: 9225766. CIG 9964512F6B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE DELLA MENSILITÀ DI MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE EUROPEA SULLE DISCRIMINAZIONI 2025 – IST – 02726 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE SOMME DESTINATE ALL’ATTIVITA’ DI RILEVAZIONE E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE INCARICATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CONSUMI FATTURE 4 BIM 2025  (APRILE 2025 - MAGGIO 2025) TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 8. CIG: Z143209FA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO ALLA CATTALDI SAS DI CATTALDI RAFFAELE &amp; C. CIG: B72A29419F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE MAGGIO 2025 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: B5BAE0DAE2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI”, FINANZIATO DALLA L.R. N. 17 DEL 22.11.2022, D.G.R. N. 20/60 DEL 30.06.2022 - “OPERE DI INTERESSE REGIONALE – RIQUALIFICAZIONE PORTI E PORTICCIOLI”.  RIMODULAZIONE GRUPPO DI LAVORO. CUP: G17F22000020002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2 – INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL'AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. SERVIZI DI COLLAUDO STATICO. APPROVAZIONE DELLA REGOLARITÀ DELLA PRESTAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 8 DEL 16.06.2025 – C.I.G. – B5AB89ADCC – C.U.P. G17H19001310001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  RIPARAZIONE TELECAMERE – LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA  DITTA ITM TELEMATICA SRL. – CIG B460074EAO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA CULTURA 2021 – DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INTERVENTO INTEGRATIVO DEL SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITÀ DI SERVIZI/FORNITURE INERENTI ALL’ESECUZIONE PROGETTUALE DELL’INTERVENTO FINANZIATO NELL’AMBITO DEL “FONDO CULTURA 2021, AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. B) E DELL’ART. 120, C. 1 LETT.B), C.2, DEL D. LGS. N. 36/2023”. CUP  G19J21007850008 – CIG B750592688</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURODESK - CENTRO SULLA MOBILITÀ PER L'APPRENDIMENTO DEI GIOVANI. IMPERGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI 4 BIM 2025 (APRILE 2025- MAGGIO 2025) RELATIVO AL NOLEGGIO IN FIBRA SPENTA (DARK FIBER) CON TIM SPA . CIG: A01C3C4FDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 13/89  - L.R. N.32/1991 - CONCESSIONE CONTRIBUTI  PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI . RESTITUZIONE ECONOMIE   ANNUALITÀ 2022- 2023 -" EDIFICI ANTE 1989".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2025, CANONI 4 BIM 2025 (APRILE 2025- MAGGIO 2025) RELATIVO AL COLLEGAMENTO RIDONDATO IN FIBRA AD 1 GIBIT IN SPC2 CON TIM SPA . CIG: 9532495FB6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI AL SECONDO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI - FATTURA ARCH. MAURO QUIDACCIOLU RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4”.  FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4 E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO”. CUP: G19J21014670005 - CIG: B12AA34AB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI AL SECONDO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI - FATTURE RTP CON CAPOGRUPPO MANDATARIO ARCH. ARMANDO EVANGELISTI RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO”.  FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4 E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO”. CUP: G19J21014670005 - CIG: B11D01D187</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4” - FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4 E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO”. CUP: G19J21014670005 - CIG: B421ECE293 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SECONDO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO” - FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4 E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO”. CUP: G19J21014670005 - CIG: B3FCB41BC4 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SECONDO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITO, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI - MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA LOCALE – AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 13-C-2025. COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE E IMPEGNO SPESA PER I COMPENSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” – COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ANNUALITA’ 2025 – LIQUIDAZIONE N. 2 ANTICIPO – II TRIMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COM. 1 LETT. B, D.LGS. 36/2023 FINALIZZATO AL NOLEGGIO DI UN MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO DI DIMENSIONI: CM. 215 X 415 X 270H (ALTEZZA INTERNA 240 CM.) DA INSTALLARE PER USO SALA DI ATTESA, ALL’ESTERNO DELL’UFFICIO ANAGRAFE COMUNALE, VIA CATALOGNA N. 52/58”; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MURA PREFABBRICATI SRL. CIG: B7526E34E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI INFISSI E MANUTENZIONE INFISSI ESISTENTI NEGLI STABILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.365 DEL 28.05.2025 A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO ALLUMINVETRO S.R.L. CIG: B420E5BF88</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2025 –2^ LIQUIDAZIONE MAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI 4 BIM 2025 (APRILE 2025 – MAGGIO 2025)  PER L’ULTERIORE ACCESSO DI CONNETTIVITÀ INTERNET IN FIBRA FTTH AD 1 GB CON LA DITTA TIM S.P.A. CIG: 9454658699</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 4/2006, ART. 17 CO. 2 “PRENDERE IL VOLO” SJ1104, LIQUIDAZIONE FATTURE AZIONE DI TUTORAGGIO DI INTERMEDIAZIONE “NUOVE IDEE COOPERATIVA SOCIALE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 15/001 DEL 13.06.2025 - PERIODO DAL 01.05.2025 AL 31.05.2025 - CIG B43FF0C186 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “LA CRISALIDE ONLUS” CON SEDE LEGALE IN PORTO TORRES, VIA G.M. ANGIOY N.78 , C.F. 92123150903.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI PERSONALE - SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE – SAI 2025 – PERIODO 16-18-06.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” – CIG: B4ED28267D - ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO -  AREA DEI FUNZIONARI E E.Q.- MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 06-D-2025-MOB. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA PER LA CESSIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA ADIBITO AD UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE MENSILITÀ GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITÀ 2024 RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA SILA N. 41 PRESSO SANTA MARIA LA PALMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALL’INIZIATIVA DI VALORIZZAZIONE DEL TURISMO SPORTIVO PROMOSSA DELL’ASSOCIAZIONE LA NURAGICA ASD DENOMINATA “SHARDANA BIKEVENTURE” – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E OPERATIVO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L’ESECUZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO.  CIG – B758AAABA1 CUP – G11B08000290002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE EX ART. 17, COMMA 2, E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 50, C. 1, LETT. A) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 E SS.MM. E II., PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI LIVELLAMENTO-REGOLARIZZAZIONE E RULLATURA MECCANICA DEL TERRENO DELLE AREE DI SOSTA DA ADIBIRE A PARCHEGGI. CUP: G17G25000060004 CIG: B74F96C016 - CODICE GARA: G00744.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PIC DEL 31.05.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITÀ 2024 RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UNA PORZIONE  DI FABBRICATO  FACENTE PARTE DEL COMPLESSO EDILIZIO SITO IN ALGHERO IN VIA EMILIO LUSSU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE EX ART. 17, COMMA 2, E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 50, C. 1, LETT. A) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 E SS.MM. E II., PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI SFALCIO ERBA CON RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE RISULTE NELLE AREE DI SOSTA DA ADIBIRE A PARCHEGGI.  CUP G17G25000070004 - CIG B74F8C88BD - CODICE GARA: G00746</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN VIA SANT’ANNA N.32 - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ASSE II INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI CHE OSPITANO LE SCUOLE DELL’INFANZIA  FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI - ANNUALITÀ 2021 -  CUP: G17H21026030007 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 E SS.MM.II. AFFIDAMENTO ALL’O.E. DEVINU GIOVANNI SRL – CIG B717F2FA38 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO, ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGENZIA SVOLTO NEI CONFRONTI DELLE AUTORITÀ OSPITATE DAL COMUNE DI ALGHERO IN OCCASIONE DEL DESTINATION SUMMIT DEL NETWORK G20S – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI SERVIZI AGENZIA CIG B4BD7E95B9 -  SAI ANNUALITÀ 2025 – F.E. N. 588/7A DEL 06.06.2025 EMESSA DALLA AGENZIA SHARDANA TOURS S.R.L. DI ALGHERO CON SEDE LEGALE IN VIA XX SETTEMBRE 30 - 07041 - ALGHERO (SS), P.I. 017220080900.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE UNITÀ ABITATIVE IN USO AL PROGETTO SAI - SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE - PROG 74 - PR 3 - DEL. G.C. N. 367 DEL 11.11.2022 – IMPEGNO DI SPESA – GARA G00739– CIG B758D9EB80.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 6 KIT MOTOCICLARE JUMA PER RADIO PORTATILE – LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA  DITTA SPE ELETRONICS SRL  – CIG B50EBA158E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE – AVV. GIUSEPPE MACCIOTTA – CONSIGLIO DI STATO DECRETO N. 1445/2023-RG 3541/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OMAGGI ISTITUZIONALI ( CIG B68251D400 )</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE IN USO DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE EPIGEE E DI CAPPELLE PERIMETRALI - ANNUALITA’ 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICO - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.1 CIG: 9572842F1C - CUP G12E22000690004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. 35/2024 -  ACCORDO CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI -  PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI. AVVIO TIROCINIO CON UNO STUDENTE DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DESIGN E URBANISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE E POSA DI PASSERELLE IN LEGNO PER L’ACCESSO FACILITATO ALL’ARENILE PRESSO VIALE I MAGGIO – VIA LIDO ALLA SOC.ORN.EST. S.R.L.S..  RETTIFICA IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.1573/2025   CIG: B6809E3C2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO “MUSEO CASA MANNO”. CUP: G15I22000180002- CIG: A01FD901EB. LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N° 1/25 DEL 13.16.2025 PROT. 48154/25 EMESSA DALL’ARCH. MARITA CORBIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO UFFICI COMUNALI VIA SANT’ANNA N. 38. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 2, LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023. CUP: G14J23000030006 CIG: B2C99B73EA  NUMERO GARA: 368342_20211  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C. – AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA N. 3010 3002 4532 7440 50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE “EX GREEN HOTEL” PALAZZINA “B” – VIA EMILIO LUSSU, DA ADIBIRE A SEDE DI UFFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP G18E23000140004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/74TER/PA/25 DEL 20/05/2025 DELLA SOCIETÀ ESERCIZIO AGENZIE S.R.L. PER COPERTURA SPESE PER VIAGGI ISTITUZIONALI DEL PERSONALE – CIG B500898A95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZI STRADE VICINALI A PARTECIPAZIONE PUBBLICA - ACCERTAMENTO DELLE SOMME LIQUIDATE IN ECCESSO NEGLI ANNI DAL 2016 AL 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO PER INTERVENTO RELATIVO A A FORNITURA “COLONNE SPECCHIATE E BASAMENTI”, FONDO CULTURA,  CUP  G19J21007850008 – CIG  B7280D47A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE ESISTENTI DESTINATE AL CALCIO DA ATTUARE NEL CAMPO SPORTIVO DI SANTA MARIA LA PALMA” LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2023, N. 17 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 2023 (LEGGE DI STABILITÀ 2023).  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA 2Z COSTRUZIONI DI ROZZO GIAMPIERO, IMPEGNO ANAC E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO. CUP G12H24000390002- CIG B750442143</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PER L’AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI MOBILITÀ IN SHARING FREE FLOATING CON BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA E MONOPATTINI ELETTRICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO, PER LA DURATA DI 12 MESI, EVENTUALMENTE PROROGABILE DI ULTERIORI 6 MESI. NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122/2025. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DELLA CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PINO CUCCUREDDU FINO AL 01.10.2046 IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO, PROPOSTI DAL CONCESSIONARIO. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.132 DEL 27/05/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B. CON SEDE LEGALE IN CORSO F.LLI ROSSELLI N. 93, 10129 TORINO (TO) P.IVA 09680290013. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2025. CIG: A039CD855A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI RELATIVI ALLA GESTIONE ORDINARIA ANNUALITÀ 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, REALIZZAZIONE OPERATIVA, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE, SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA AL COMUNE DI ALGHERO PROGETTO RICREA “RETE DI COLLABORAZIONE E SVILUP-PO PER LA CAPITALIZZAZIONE DI RETRALAGS” DI CUI AL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA - FRANCIA MARITTIMO 2021- 2027. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75 DEL 21/06/2025 ALLA SOCIETÀ INNOLABS S.R.L. CUP RICREA: G11G23000220007 CIG: B2A316488F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2025 DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE  RETTE  DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO   COMUNITÀ INTEGRATE E RESIDENZIALE  DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE PERIODO  1^ QUADRIM. 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO INTEGRATIVO SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITÀ DI SERVIZI/FORNITURE INERENTI ALL’ESECUZIONE PROGETTUALE DELL’INTERVENTO FINANZIATO NELL’AMBITO DEL “FONDO CULTURA 2021”. CUP  G19J21007850008 - CIG B750592688.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI, NEL PORTO DI ALGHERO: LOTTO 1 -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE. LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N.50/2016 FASE IN ESECUZIONE LAVORI SU APPALTO PRINCIPALE E LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 DEL D.LGS N. 36/2023 FASE DI PROGETTAZIONE PER LOTTO DI COMPLETAMENTO DEL LOTTO 1.  CUP G17F22000020002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER AUTISTI DEL COMUNE DI ALGHERO – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG_ B76974B99B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3622.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 775 DEL 19.06.2025, EMESSA DALLA SOCIETÀ AUTOTRASPORTI DEMONTIS S.R.L. DI ALGHERO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO E CONFERIMENTO IN DISCARICA DI BENI MOBILI VETUSTI PRESENTI NELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA VIALE EUROPA (LOCALITÀ MARIA PIA). - CIG: B64B9C7A60.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA ”GUIDA PRATICA SULL’INVIO DELLE RESE DEGLI AGENTI CONTABILI ALLA CORTE DEI CONTI”.CIGB769521071</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2025 –3^ LIQUIDAZIONE MAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER AUTISTI DEL COMUNE DI ALGHERO – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG_ B76974B99B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INDAGINI SPECIALISTICHE PER VALUTAZIONE VULNERABILITÀ SISMICA EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE “INFANZIA VIA MATTEOTTI”. CONTRIBUTO RAS L.R. N. 1/2023 ART. 3 CO. 2 - ATTUAZIONE D.G.R. N. 38/125 DEL 17.11.2023 - MIGLIORAMENTO LIVELLO DI CONOSCENZA STATO DI FATTO EDIFICI SCOLASTICI FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE - CUP G19I23001250002 - DITTA TECNICA PROVE S.R.L. DI CAPOTERRA (CA) - CIG B5600ADDF4. IMPORTO NETTO CONTRATTUALE € 8.776,35 OLTRE IVA DI LEGGE AL 22%. DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N. 813 DEL 27/03/2025. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE EX ART. 17, COMMA 2, E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 E SS.MM. E II., PER LA MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO IN PLESSI SCOLASTICI VARI. INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 2, DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA CAM.AS S.R.L. CIG B74DC90F4C - CODICE GARA: G00731</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO TEMPORANEO DEL DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 843-003-708 PRESSO PRESSO MINISTERO DELL’INTERNO – PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI SASSARI - PROROGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CSE E CONTABILITÀ - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4 – FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”-  CUP: G19J21014670005 - CIG: B12AA34AB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE GRUPPO DI LAVORO E MODIFICA RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE DI NUOVO BLOCCO LOCULI E MANUTENZIONE LOCULI ESISTENTI”, ANNUALITA’ 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO “MUSEO CASA MANNO”. CUP: G15I22000180002- CIG: A01FD901EB. RIMBORSO PAGAMENTO N. 1707563841 PER ESAME PROGETTO PREVENZIONE INCENDI ALL’ARCH. MARITA CORBIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>CINQUE REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI PREVISTI DALL’EX ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE, DEL 8-9 GIUGNO 2025 – FORNITURA COMPLEMENTARE DI CABINE ELETTORALI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 527, DELLA LEGGE 24.12.2012, N. 228. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE SPESE DI RAPPRESENTANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI PIANTE PER IL DECORO DEGLI STABILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.  LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.125/FE DEL 19.06.2025 A FAVORE DELLA SOCIETÀ AGRICOLA GEEMAR SS. CIG: B72A1EE8A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1945</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA – CIG:  B769093E36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO TENNIS CLUB MARIA PIA. PRENOTAZIONE DI SPESA. C.U.P.: G18E24000180006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. NR. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. NR. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA NR. 1. RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15.05.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE –ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA25 DEL 25.06.2025, EMESSA DALLA SOCIETÀ MATICA S.R.L. DI SASSARI PER NOLEGGIO E ASSISTENZA GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA SEDE DEL COMUNE DI ALGHERO, SITA IN VIA SANT'ANNA N.38.   CODICE APPALTO (UNIVOCO) PCP-20250611-05710 CIG. B73A7C29E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PRESSO LO QUARTER.  LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/A DEL 25.06.2025 A FAVORE DELLA DITTA EDILE ARTIGIANA S.C. DI TOMASSETTI CINZIA PER ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS. N.36/2023. CIG B6133FBAAD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 E SS.MM. E II., DEL SERVIZIO DI SGOMBERO E CONFERIMENTO IN DISCARICA DI BENI MOBILI VETUSTI PRESENTI NELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA VIALE EUROPA (LOCALITÀ MARIA PIA), A FAVORE DELLA SOCIETÀ AUTOTRASPORTI DEMONTIS S.R.L. DI ALGHERO. CIG: B64B9C7A60. ECONOMIA DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA LOCALE DI PROPRIETÀ COMUNALE INCASSATO NEL TERRAPIENO DEL BASTIONE MAGELLANO CON INGRESSO PRESSO IL PIAZZALE DEL PORTO. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA F.LLI CANO S.R.L. – C.I.G. B76F31F108.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI PER L’ATTIVAZIONE DI “POLIZZA PROFESSIONALE EX LEGGE MERLONI AI RUP PER LA VERIFICA E LA VALIDAZIONE”, PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESSO IL PALAZZO LO QUARTER. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 169 DELL’11.06.2025 IN FAVORE DELLA DITTA PAUBROKER S.R.L.S.  CUP - G12H24000550004 - CIG B5F8FAF3A8 - CODICE GARA G00689</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO- EX _TRAD.I.TE”. INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE (CTP) NEL CONTENZIOSO TRA LE PARTI (R.G. 2911/2022). CUP G11B15000410002 – CIG Z0439978F5. LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA- 2025/1 DEL 17.06.2025 EMESSA DALL’ING. FRANCESCO ANGELO MELONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO A VALERE SULLE RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 676, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197, SECONDO LE MODALITÀ INDICATE DAL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO, DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, ADOTTATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 677 DELLA MEDESIMA LEGGE N. 197/2022 -ANNO 2024. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2025. SINISTRO N. 84/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 09/06/2025 DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA N. 85-2025-RG-26081. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 62 DEL 09/06/2025 DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA N. 75-2025/RG-26082. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 25, COMMA 10 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022. REINTEGRO E IN SERVIZIO DI UN DIPENDENTE CON CONTESTUALE RIPRISTINO DELLA POSIZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA PRECEDENTEMENTE RIVESTITA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA DEL 26.06.2025, EMESSA DALLA SOCIETÀ ACQUATEK S.R.L. DI ALGHERO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE COMPONENTI IMPIANTO, FORNITURA E POSA PANNELLO DI CONTROLLO E DOSAGGIO CLORO E PH, DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA VIALE EUROPA (LOCALITÀ MARIA PIA). CIG: B64B7E8F16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO. ACCERTAMENTO DI ENTRATE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE EX L. 689/1981</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART.1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N.59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N.101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”. INTERVENTO “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4 E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO”. - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA NR. 1. CUP G19J21014670005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI PER MAGGIORI SOMME VERSATE. ELENCO STEP SRL. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO EX D.LGS. 267/2000, EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 182 DEL 01.03.2024, RESA DAL GIUDICE DI PACE DI PATTADA E SENTENZA N. 1402/2024 R.G. DEL 20/03/2025, RESA DAL TRIBUNALE DI SASSARI - SEZIONE I CIVILE IN FUNZIONE DI GIUDICE DI APPELLO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA ...OMISSIS…/COMUNE DI ALGHERO   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA – CIG:  B769093E36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI E QUOTA ADDIZIONALE A.N.C.I. REGIONALE ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI,  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI MAGGIO 2025 -  CIG DERIVATO:  B64C7C77FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO E NOMINA DEL "MEDICO COMPETENTE" EX D.LGS. 81/2008</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>4^ LIQUIDAZIONE FONDI REIS 2024 PER GESTIONE DELLA QUOTA FINALIZZATA ALL’ATTUAZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. CONTRIBUZIONE UTENZA. ACCERTAMENTO ANNO 2025 N. 5 – ACCERTAMENTO  INTEGRATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO PER INTERVENTO RELATIVO A A FORNITURA “TENDA PER FINESTRE”, FONDO CULTURA,  CUP  G19J21007850008 – CIG   Z8437AA363</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>CINQUE REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI PREVISTI DALL’EX ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 8-9 GIUGNO 2025 – FORNITURA DI MATERIALE VARIO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO E NOMINA DEL "MEDICO COMPETENTE" EX D.LGS. 81/2008</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELLA MISURA REGIONALE “AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO” D.G.R. 44/15 DEL 14.12.2023, D.G.R. 22/08 DEL 28/06/2024 E D.G.R. 4/30 DEL 22/01/2025 – ACCERTAMENTO PRIMO  ACCONTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S C I A  CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI S. R. L.  – SASSARI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI  GIUGNO  2025 .  CIG  9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ALGHERO, PER ATTIVITÀ INERENTI ALL’ESECUZIONE DEL PROGETTO “FONDO DI CUI ALL’ARTICOLO 23-TER, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41 A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE CITTÀ D’ARTE E I BORGHI PARTICOLARMENTE COLPITI DALLA DIMINUZIONE DEI FLUSSI TURISTICI DOVUTA ALL’EPIDEMIA DI COVID-19”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO -  AREA DEI FUNZIONARI  E. Q.- MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 06-D-2025-MOB. – ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO MURA ALESSANDRO E  APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II., DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PARCO URBANO GIUSEPPE MANNO RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, IMPLEMENTAZIONE GIOCHI INCLUSIVI, REALIZZAZIONE AREA FITNESS RIABILITATIVA E MESSA A DIMORA DI NUOVE SPECIE ALBERATE – CUP G12F24000270006 CONTRIBUTO CONCESSO AI COMUNI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PARCHI URBANI - LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2023, N. 1 (LEGGE DI STABILITÀ 2023), ART. 16 COMMA 8DGR 19/38 DEL 1 GIUGNO 2023 PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CERTIFICATA “APPALTI&amp;CONTRATTI” - AFFIDAMENTO ALL’ARCH. RUBATTU FEDERICA - CIG B75BAA1098 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI MASSIMA - VINCOLO SOMME - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSI CARRABILI ANNUALITÀ 2025. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO CONTABILE DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 21/94, ART. 12, COMMA 2 - RICOVERO CANI DI PRIVATI CITTADINI A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ AL MANTENIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE “VIALE I MAGGIO” -  FRESATURA, BITUMATURA, REALIZZAZIONE MANTO D’USURA E SEGNALETICA ORIZZONTALE. CUP: G17H25000460004. DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 4 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. PER ATTIVITÀ DI CUI ALL’ALLEGATO I.10 – CIG B770C77B16.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA LAVORI DI LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI. C.I.G.: 9964512F6B (NR. GARA 9225766) CUP: G19J20001070005. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL TERZO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO 2044/2025 DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1673 DEL 25/06/2025 - CIG B74DC90F4C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IT-FR MARITTIMO 2021 – 2027. PROGETTO DENOMINATO “SPORT ACT” APPROVATO NELL’AMBITO DEL I° AVVISO DEL PROGRAMMA. IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE A CAMOGLI IN OCCASIONE DEL COMITATO DI PILOTAGGIO E CAMOGLI FESTIVAL SPORT ACT DAL 17 AL 18 LUGLIO 2025. CUP SPORT ACT: G19I23001490006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI DEL PATRIMONIO PUBBLICO SIA IN USO SIA IN CONCESSIONE PER FINALITA’ DI INCLUSIONE SOCIALE, WELFARE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE”. LIQUIDAZIONE FATTURA N.430/PR DEL 05.06.2025 A FAVORE DELLA OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETÀ COOPERATIVA. CIG B485F9101C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE ESISTENTI DESTINATE AL CALCIO DA ATTUARE NEL CAMPO SPORTIVO DI FERTILIA” LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2023, N. 17 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 2023 (LEGGE DI STABILITÀ 2023). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONI PER DIRITTI AMMINISTRATIVI E DISIMPEGNO SOMME. CUP G12H24000400002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI CONSIGLIERI COMUNALI RESIDENTI FUORI DALLA SEDE COMUNALE – GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI SERVIZI AGENZIA CIG B4BD7E95B9 -  SAI ANNUALITÀ 2025 – F.E. N. 409/PA DEL 18.06.2025 EMESSA DALLA AGENZIA SHARDANA TOURS S.R.L. DI ALGHERO CON SEDE LEGALE IN VIA XX SETTEMBRE 30 - 07041 - ALGHERO (SS), P.I. 017220080900.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PER L’AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI MOBILITÀ IN SHARING FREE FLOATING CON BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA E MONOPATTINI ELETTRICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO, PER LA DURATA DI 12 MESI, EVENTUALMENTE PROROGABILE DI ULTERIORI 6 MESI. APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO SIR - ANNUALITÀ 2025. SINISTRO N. 63/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - ANNUALITÀ 2025. SINISTRO 48/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO FRANCHIGIE RELATIVE A SINISTRI OCCORSI NELL’ANNO 2022. IDENTIFICATIVO: COASS-22-1241 – COASS-22-1252 – COASS-23-0857 – COASS-23-0513.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE 4 - PIANIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE - APPROVAZIONE AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2025 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA, VINCOLO SOMME, INDIVIDUAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVA E RUP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE I – PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E RISORSE UMANE - APPROVAZIONE AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, UTILIZZO IMPIANTO “STADIO DEI PINI” PER PROVA DI ABILITÀ FISICA – CONCORSO AGENTE DI POLIZIA LOCALE. CIG: B77DECFFDB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, SERVIZIO DI ASSISTENZA CON AMBULANZA PER PROVA DI ABILITÀ FISICA – CONCORSO AGENTE DI POLIZIA LOCALE. CIG: B77E0092FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA CARGOMME SRL. GIG: ZF7353CF04.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI MAGGIO 2025 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NORD CAR  SRL. CIG B6FDC61E6C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 DEL 30.06.2025 SARDARCH A PERCORSO PARTECIPATIVO IN AFFIANCAMENTO ALLO SVILUPPO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG B4B7E96F44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALLA GESTIONE ORDINARIA ANNUALITÀ 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGSM AIM ENERGIA SPA. SETTIMA LIQUIDAZIONE 2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE21.  CIG. B0D0128027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1751</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA SPALATO. CONCESSIONE IN COMODATO PRECARIO PER TEMPORANEA DESTINAZIONE A FINALITÀ SERVIZIO ANTINCENDIO – CAMPAGNA 2025 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION”, SEZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. SEDE LEGALE IN VIA MICHELANGELO N. 2 ALGHERO. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 4/1192 DEL 28/05/2025 (PROT. NR. 43150, DEL 29/05/2025) EMESSA DALLA SOCIETA’ GIES S.R.L.. PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL S.I.P. – SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE – BABYLON. AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI E REDAZIONE CONTABILITÀ ECONOMICA PATRIMONIALE.  CIG: Z753D72196</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1755</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL II TRIMESTRE 2025 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 1.468,76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI APRILE -  CIG DERIVATO: 99345466B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DENOMINATA “ALGUER WINE WEEK”– IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DENOMINATA “ALGUER WINE WEEK”– IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1758</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEI POSTEGGI NEL MERCATO CIVICO DI VIA AMALFI E NEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO SITO IN AREA PORTUALE, IN ATTESA DELL’EMANAZIONE DELLE LINEE GUIDA STATALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1759</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DELLA RAMPA IN C.A. IN VIA LACONI PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI (CRA).  PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CERTIFICATA “APPALTI&amp;CONTRATTI”. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ F.LLI CANO SNC DI CARMELO E GIOVANNI CANO, VIA S. AGOSTINO 5 - ALGHERO – CIG: B77A3B9D7D. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE GIUGNO 2025 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: B5BAE0DAE2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL PROGRAMMA - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” ANNO 2025 – L.R. 18 DEL 02.08.2016 D.G.R. N. 30/55 DEL 05 GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI DELL’ANNUALITÀ 2024 EROGATI NEL PERIODO DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024 – SALDO 2024 – F.E. N. 19 DEL 30/06/2025 EMESSA DALLA ASSOCIAZIONE UMANA SOLIDARIETÀ “G. PULETTI” – APS – VIA DELLA PACE N. 5 – MACERATA (CF/P.IVA 92004380439).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021. ANNO 2024 –LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 79 E 80, D.LGS. N. 267/2000 – RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2025 - COD. UNIVOCO: 457-487-797 E 876-457-691</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549 – INTEGRAZIONE SERVIZI COMPLEMENTARI E IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA DITTA VOSMA- SOC. COOPERATIVA SOCIALE SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 3 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA – AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 9-C-2025. PRESA D’ATTO VERBALI E APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1753</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 8 PARCOMETRI MODELLO “STRADA TOUCH”. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG: B76B5CB4FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1754</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. AI SENSI DEGLI ARTT. 142 E 208 DEL D.LGS N.285/1992 –ACCERTAMENTO D’ENTRATA AL 31/05/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1761</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ10129258 DEL 30/06/2025, DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG. DERIVATO B44F603EC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1762</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICO - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 113 D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II SAL N.1 – IMPEGNO, REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE CIG: 9572842F1C - CUP G12E22000690004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1763</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ALGHERO. INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL R.U.P. (ART. 15 DEL D.LGS. N. 36/2023), DIREZIONE DELL’ESECUZIONE, CONTABILITÀ E REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/RCO -ANNUALITÀ 2025/2026- CIG 9497743976.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “BONIFICA DELL’EX CAMPO NOMADI NEL COMUNE DI ALGHERO, NELL’AREA DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA REGIONALE LAORE, IN LOC. ARENOSU, AI SENSI DELL’ART. 242, COMMA 7 DEL D.L.VO N. 152/2006 – 1° LOTTO FUNZIONALE”. C.U.P.: G19D17000560002 – C.I.G.: 989751361B.- CONTRATTO REP. N. 208/2023, DEL 15.11.2023. - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 60/PA DEL 30/06/2025 A VERDE VITA SRL E NR. S000118 DEL 30/06/2025 A E'AMBIENTE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/25 DEL 03.07.2025 EMESSA DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE PER I SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI ALGHERO RELATIVA AL MESE DI MARZO 2025.  CIG.B1644EEFF8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1768</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549.  LIQUIDAZIONE FATTURA NR.61/PA DEL 03.07.2025 - GIUGNO  2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1769</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. CIG: 5932202FF0. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025 - CIG  5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1770</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA DELLA BORGATA DI SANTA MARIA LA PALMA. INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 36 DEL 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA CON DET. PROT. N. 20954, REP. N. 998 DEL 10.05.2018, AVENTE AD OGGETTO UN’AREA UBICATA IN LOCALITÀ PORTO, BANCHINA DOGANA, DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ 96,00, ALLO SCOPO DI MANTENERE UN’AREA DI SOSTA PER TAXI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CANONE ANNUALITÀ 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DET. N. 58/DSS DEL 08.06.2004 - IMMOBILE DENOMINATO “CAVAL MARI’” UBICATO IN ALGHERO LUNGOMARE DANTE 1/3. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CANONE ANNUALITÀ 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE RETTE (QUOTA SOCIALE) SOSTENUTE DA CITTADINI INSERITI NELLA RSA SAN NICOLA DI SASSARI - LIQUIDAZIONE  RELATIVE AL  PERIODO MESE APRILE -MAGGIO  2025 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COM. 1 LETT. B, D.LGS. 36/2023 FINALIZZATO AL NOLEGGIO DI UN MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO DI DIMENSIONI: CM. 215 X 415 X 270H (ALTEZZA INTERNA 240 CM.) DA INSTALLARE PER USO SALA DI ATTESA, ALL’ESTERNO DELL’UFFICIO ANAGRAFE COMUNALE, VIA CATALOGNA N. 52/58”; LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MURA PREFABBRICATI SRL. CIG: B7526E34E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1775</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 1 DEL 11.01.2018, ART. 2 E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI BENI E DELLE PROCEDURE PUBBLICHE”. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 55PA DEL 17.06.2025 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALBACHIARA - CIG B4903A139A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROGETTO DONNA PIU’ – GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE DURANTE I REFERENDUM ABROGATIVI 08/09 GIUGNO 2025 COLLEGATO AL MODULO RISULTATI ELETTORALI. MEDIANTE NUMERO PROCEDURA 1132267 - ID ORDINE 8570497  AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS. 36/2023. CIG: B6FDDF2958.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1778</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILIACI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI PER IL MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLIN-FOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI GIUGNO  2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1780</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– GIUGNO 2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1781</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL “PROGETTO DI RECUPERO, PULIZIA E RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO” – “ANNUALITÀ 2023” ALLA DS. SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA.  C.I.G.:  B4935CA853, GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 200/V1 DEL 03/07/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1782</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ART.31 DELLA LEGGE N.448 DEL 23.12.1998 RELATIVA ALLA UNITA’ IMMOBILIARE DISTINTA AL FG. N. 61 PARTICELLA N° 633 SUB 34 – SUB 35 – SUB 20 E SUB 17; RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1006 DEL  14/04/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1783</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA CON DET. N. 958 DEL 24.04.2009, DI MQ 85,00 ALLO SCOPO DI MANTENERE UNA BARRIERA FRANGIFLUTTI AVENTE LA FUNZIONE DI PROTEZIONE DEL TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE, POSTO SULL’ARENILE DEL LIDO DI ALGHERO - LOC. CUGUTTU, ED ATTUALMENTE IN GESTIONE AL CAMPEGGIO LA MARIPOSA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CANONE ANNUALITÀ 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA F.LLI BELLU SRL. CIG:  B222CBBFE9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_25 DEL 02.07.2025- AGGIORNAMENTO PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE (P.R.A.)- SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50,COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG Z233DEDD9A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.05.2025 AL 31.05.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1808</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA CON DET. N. 382, REP. N. 234 DEL 05.03.2010 AVENTE AD OGGETTO UN’AREA COMPRESA TRA IL PORTO E IL LIDO DI SAN GIOVANNI, DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ 23.731,98, ALLO SCOPO DI MANTENERE LA PASSEGGIATA BARCELLONA (I° E II° LOTTO). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CANONE ANNUALITÀ 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1812</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FIRME DIGITALI MEDIANTE ANTICIPAZIONI ECONOMALI – RIMBORSO ALL’ECONOMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1813</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DET. N. 57/DSS DEL 08/06/2004 – SITO NATURALE GROTTA DI NETTUNO – LOCALITÀ CAPOCACCIA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA, E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CANONE ANNUALITÀ 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1931</Numero_Provvedimento><Oggetto>1 S.E.CIRC. ALGHERO  LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI.   PERIODO NOVEMBRE 2024 - GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1788</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI REIS 2024 PER GESTIONE DELLA QUOTA FINALIZZATA ALL’ATTUAZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI 5^ LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI ESIGENZE PRIMARIE E ABITATIVE L.R. 23/2005 – GIUGNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 11/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO SWITCH DI RETE. GIUGNO 2025. TRATTATIVA DIRETTA N. 3699656 - CIG: A00473FC1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - F.E. N. 93/V1 DEL 03.07.2025 – CIG B54D987D85.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1793</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 11/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. CON-TRIBUTI PER IL MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - F.E. N. 94/V1 DEL 03.07.2025 - CIG B3F509C626.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1795</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GIUGNO  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POL-MONE L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6 RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1797</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2025 – CONSORZIO “CALABONA ARGENTIERA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ADESIONE ALLA RETE NAZIONALE ITALIANA EURODESK–ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - F.E. N. 95/V1 DEL 03.07.2025 - CIG B4F6A0A2AA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1800</Numero_Provvedimento><Oggetto>CINQUE REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI PREVISTI DALL’EX ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 8-9 GIUGNO 2025 – FORNITURA DI CANCELLERIA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA STABILIZZAZIONE DEL TERRENO DELLE AREE DA ADIBIRE A PARCHEGGI PROVVISORI IN VIA CA-STELSARDO E VIA ALDO MORO.  INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL R.U.P. (ART. 15 DEL D.LGS. N. 36/2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2025 – CONSORZIO “PONEDDU PUNTET”  .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR 62 DEL 03.07.2025-PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI STIMA IMMOBILIARE RELATIVA ALL’ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO EX ART. 42 BIS DEL D.P.R. 327/2001 E SS.MM.II.  SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 . CIG ZB73BE1B58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1804</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2025 – CONSORZIO “LA RUCCHETTA”  .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1805</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2025 – CONSORZIO “SALONDRA”  .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1806</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, COMMI 45 E SEGUENTI, LEGGE 448/1998) ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, C. 49-BIS, LEGGE 448/1998), RELATIVA ALLE UNITÀ IMMOBILIARI COSÌ CENSITE AL NCEU DEL COMUNE DI ALGHERO, FOGLIO 61 PARTICELLA 1039 SUB 17,SUB 64, SUB 33, SUB 36 (QUOTA PARTE), SUB 1 (QUOTA PARTE) – ISTANZA. PROT. 2677 DEL 10.01.2025 E 3317 DEL 13.01.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1807</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO CANCELLERIA– LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: B5BDC5E399</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1809</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL NOLEGGIO DI N.3 MULTIFUNZIONE  – LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: B63FB88B63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ITM TELEMATICA SRL – CONTRATTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ALGHERO  – CIG B375484F38</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1811</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL NOLEGGIO DI N.3 MULTIFUNZIONE  – LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: B437EC8864</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1814</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/LE NINFE S.R.L. - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PER L’ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. SARDEGNA N. 948/2024. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - ANNUALITÀ 2025. SINISTRO 84/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - ANNUALITÀ 2025. SINISTRO 64/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1817</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 09/06/2025 DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA  SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI N. 81/2025-RG 26081/2025. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FONDAZIONE PAVONIANA LUCA REINA ETS – CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA BENIGNO CRESPI N. 30, P.I. 12981360964 – CIG B43E61EEEA – F.E. 254 BS DEL 30.06.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1820</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E/O SISTEMAZIONE DI AREE DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE” ALLA COOPERATIVA SOCIALE DON BOSCO. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE, SVINCOLO GARANZIA FIDEJUSSORIA CIG B2DE495E34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1821</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA. SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI ED EVENTUALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVI AI LAVORI DI LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI. C.I.G.: A01593C64D (NR. GARA 9345370) CUP: G19J20001070005. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI AL TERZO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1822</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2025 – CONSORZIO “UNGIAS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1823</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E DEMOLIZIONE/SMALTIMENTO DI UNA ROULOTTE SENZA DATI IDENTIFICATIVI E DI BARCHE E ROTTAMI IN VETRORESINA E LEGNO E ABBANDONATI PRESSO VARI SITI DEL TERRITORIO COMUNALE - DECISIONE A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 2, E AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 DEL 2023 - CIG: B78C8B873B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1825</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023 DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA STIMA DELL’AREA DENOMINATA “DON BOSCO” CENSITA NEL NCT AL FOGLIO 64 PARTICELLA 163, NEL COMUNE DI ALGHERO, A FAVORE DEL PROFESSIONISTA GEOM. FRANCESCO ARCADU - CIG B78D2E3B4A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1826</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN COMODATO D’USO DELL’ANFITEATRO IVAN GRAZIANI E DELL'AREA DESTINATA A PARCHEGGIO A FAVORE DI FONDAZIONE ALGHERO MUSEI/EVENTI/TURISMO A FAR DATA DALLA EFFICACIA DELLA PRESENTE E FINO AL 31 OTTOBRE PER L'EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ MUSICALI ESTIVE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TECNOSYS ITALIA SRL – CONTRATTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPARECCHIATURE: DASHBOARD -APP. ANDROID – SERVIZIO DI HOSTING DEL SISTEMA – CIG 9956172D09.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 9 PALMARI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG: B77A3EB6C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1829</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA PVC ADESIVI – LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: B667918D7D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1830</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ DA PARTE DEL COMUNE DI OGGETTI RITROVATI, NON RECLAMATI E PRIVI DI VALORE DA DESTINARE AD ASSOCIAZIONE DI BENEFICENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1831</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO CANCELLERIA– LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: B66FA71B34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1832</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2025 – CONSORZIO “SCALA MALA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 2V24/2305  DEL 30.11.2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE AL SISTEMA DI MONITORAGGIO DI N. 2 VARCHI DI ACCESSO Z.T.L. – DITTA PROJET AUTOMATION S.P.A. – CIG Z803D290E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PROJET AUTOMATION S.P.A. – CIG Z803D290E4. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE AL SISTEMA DI MONITORAGGIO DI N. 2 VARCHI DI ACCESSO Z.T.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1835</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATE –PERIODO DAL 01.06.2025 AL 30.06.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1836</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA PULIZIA DELLE SPIAGGE E LITORALI CER 20.03.99 E TRASPORTO E RICONSEGNA DELLA SABBIA RECUPERATA SULL’ARENILE DI PROVENIENZA – DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 76 COMMA 2 LETTERA B) PUNTO 2 DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL. CIG B63EB9FA3E.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 163 DEL 30.06.2025 DELLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL. GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1837</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2025, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - TRASLOCHI E INTERVENTI EDILIZI D’URGENZA CON AUTOSCALE E LAVORI EDILI - PERIODO DAL 01.01.2025 AL 30.06.2025. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1838</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE DELL’AVVISO DI PAGAMENTO PROT. N.W000006394 DEL 16/04/2025 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – TRANSAZIONI TIPO INFO1 E INFO 7 RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2025 - SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1839</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE DERIVANTI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO CUP - CONTRATTO REP. N. 576/2023 S.E.C.AL. S.R.L. - ACCERTAMENTO CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89 DEL 30.06.2025, EMESSA DALLA SOCIETÀ OPERE GEOTECNICHE SRL PER IL SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE CON PROVE PENETROMETRICHE E DI PERMEABILITÀ, LOCALITÀ MARIA PIA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N. 36. - RIQUALIFICAZIONE URBANA – LAVORI LUNGOMARE VIALE I MAGGIO. CUP: G17H23002150004 - CIG: B4F64D0283</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO PER INTERVENTO RELATIVO A “MATERIALE DI SUPPORTO ED INFRASTRUTTURALI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE LABORATORIALI”. FONDO CULTURA 2021 - CUP  G19J21007850008 - CIG B4C90D2D71.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO PER INTERVENTO RELATIVO A ““MATERIALE INFORMATICO-MULTIMEDIALE”, FONDO CULTURA,  CUP  G19J21007850008 – CIG B717A21E5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1843</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2025 – MENSILITA’ GIUGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1844</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONCERTO SAGGIO DI FINE ANNO A. S. 2024/25” ALGUER HALL – LO QUARTER, ALGHERO – 04 GIUGNO 2025” ESIBIZIONE DEGLI ALUNNI DELLA MEDIA INDIRIZZO MUSICALE DEL COMPRENSIVO N° 2 ALGHERO. PATROCINIO E   CONTRIBUTO PER L’INIZIATIVA.  ATTO DI LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1845</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIENNIO DI CONSOLIDAMENTO FAMILY AUDIT – NOMINA VALUTATORE, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO PER SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITÀ DI SERVIZI/FORNITURE INERENTI ALL’ESECUZIONE PROGETTUALE DELL’INTERVENTO FINANZIATO NELL’AMBITO DEL “FONDO CULTURA 2021”. CUP  G19J21007850008 - CIG   Z83370711C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO PER INTERVENTO RELATIVO A “CLIMATIZZAZIONE SPAZI ESPOSITIVI RICOSTRUZIONI D’AMBIENTE”, FONDO CULTURA,  CUP  G19J21007850008 – CIG B4FEB0961A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO PER INTERVENTO RELATIVO A “DEHOR DEL MUSEO DEL CORALLO”, FONDO CULTURA,  CUP  G19J21007850008 – CIG  B72B34DE66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1852</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO NEL PORTO DI ALGHERO - BANCHINA MILLELIRE - DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI RELATIVE AL RISPARMIO ENERGETICO. ACCERTAMENTO PER FATTURE A CREDITO EMESSE DALL’ENTE VERSO IL GESTORE SERVIZI ENERGETICI (GSE SPA), IMPEGNO A FAVORE DI GSE SPA PER LA FATTURA A DEBITO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA STESSA. CIG B1B3BA3ED9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1853</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE EX ART. 17, COMMA 2, E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 E SS.MM. E II., DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICO E SOLARE TERMICO DA ATTUARE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "LA CUNETTA”, A FAVORE DELL’ING. AGOSTINO PALOMBA, VIA VITTORIO EMANUELE 61, 07041 ALGHERO – P.IVA E CF 02939010902. CIG: B77BCD560D CUP: G14J2400022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1854</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI DEL PATRIMONIO PUBBLICO SIA IN USO SIA IN CONCESSIONE PER FINALITA’ DI INCLUSIONE SOCIALE, WELFARE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE”. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 15 DEL 03.07.2025 ALLA SE SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CIG B4CB286D7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1857</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO DAL COMUNE DI ALGUA DI SOMME DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1890</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIERI COMUNALI RESIDENTI AL DI FUORI DEL COMUNE DI ALGHERO – RIMBORSI SPESA MAGGIO-GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1849</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2025 – MENSILITA’ GIUGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1850</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE RIGUARDO IL PIANO DI INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE FAMILIARI ED ATTIVITÀ AD ESSO COLLATERALI – IMPEGNO SOMME E PARZIALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1851</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA’ “LA CRISALIDE ONLUS” DI PORTO TORRES (SS)  E PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORI CON GENITORE ACCOMPAGNATORE – IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 27.06.2025 AL 30.11.2026 – GARA G00753 – CIG B7948FBF85.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1855</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI IMMOBILI SITI IN LOCALITÀ PUNTA GIGLIO E CAPO CACCIA.  ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE CC N.52 DEL 29.05.2025. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ROGITO, TRIBUTI E SPESE. CIG: B7815D365A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 560 – ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA COMUNE DI ALGHERO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E ASSENSO A CANCELLAZIONE IPOTECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1858</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI IMMOBILI SITI IN LOCALITÀ PUNTA GIGLIO E CAPO CACCIA.  ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE CC N.52 DEL 29.05.2025. IMPEGNO SOMME PER CORRISPETTIVO CONTRATTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE – SERVIZIO URBANISTICA - CIG: Z9F3CCD79A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1860</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2025 – CONSORZIO “LA SCALETTA – MONTE SISINI”  .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1862</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2024/2025 - ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA ALUNNI FUORI SEDE – ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER ALUNNI RESIDENTI A SASSARI E FREQUENTANTI LA SCUOLA NEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO PER INTERVENTO RELATIVO A “STUDIO E VERIFICA STRUTTURALE SISTEMAZIONE INFRASTRUTTURA NEL GIARDINO DEL MUSEO DEL CORALLO” FONDO CULTURA 2021 -  CUP  G19J21007850008 – CIG  Z7938C07AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1869</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2025 – CONSORZIO “BRIONIS”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1974</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. LIQUIDAZIONE FATTURA COOP ALI ASSISTENZA – GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1861</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 E SS.MM. E II., PER IL SERVIZIO PER L’ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE CON PROVE PENETROMETRICHE E DI PERMEABILITÀ, LOCALITÀ MARIA PIA - RIQUALIFICAZIONE URBANA – LAVORI LUNGOMARE VIALE I MAGGIO – CUP: G17H23002150004 - CIG: B4F64D0283. ECONOMIA DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1864</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI LITORALI DI ALGHERO - “ANNUALITA 2023” ALLA SOCIAL ECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. C.I.G.:  B4935CA853 GIUGNO 2025 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.45 DEL 09.07.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1865</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 PER LA COPERTURA DI N° 3 POSTI DI FUNZIONARIO TECNICO-AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 08-D-2025-MOB.  APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA PER LA CESSIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO DEL SIG. PICIRILLI DAVIDE FERNANDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1866</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA – D.G.R. N. 30/40 DEL 05.06.2025   E DETERMINAZIONE N. 446 DEL 07/07/2025 ASSEGNAZIONE E IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE A FAVORE DEI COMUNI COSTIERI DELLA SARDEGNA PER L’ATTIVAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI SALVAMENTO A MARE PER LA STAGIONE BALNEARE ESTIVA 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PER N. 2 FOTOCOPIATORI SERVIZIO MANUTENZIONI  E UFFICIO TURISMO - CIG: B2FB4E256A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1868</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE “VIALE I MAGGIO”.  CUP: G17H25000460004. CIG: B79201D604 PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CERTIFICATA “APPALTI&amp;CONTRATTI”. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ SO.GEN.A. SRL, CON SEDE IN ROMA, VIA NIZZA N. 110, BOX 56, P.I. 01408770905. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON –  FONDO PNRR (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU) M5-C2-INV 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” – CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 213/2024 – ATTO AGGIUNTIVO REP. 226/2024. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA N. 2 - ART. 106, CO. 1, LETT. C) DEL D.LGS 50/2016 – ART. 8 DEL D.M. 49/2018. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO MAGGIORI SOMME. C.U.P.: G19I20000250005 - C.I.G.: A03D919E74 (GARA LAVORI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1870</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 PER LA COPERTURA DI N° 3 POSTI DI FUNZIONARIO TECNICO-AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 08-D-2025-MOB.  APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA PER LA CESSIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO DELLA  SIG.RA TILOCA CHIARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1871</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG: B78EA13DD4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1873</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI DEL PALACONGRESSI – LOTTO DI COMPLETAMENTO”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 2.  CIG: B530FE78A3 CUP: G16J20000630002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1874</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALGHERO PER LO SPORT. SERVIZI DI PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PALAZZETTO DELLO SPORT – LIQUIDAZIONE SALDO. C.U.P. G15B22000180002 – C.I.G. 9573845AD1 (GARA NR. 8875518).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1875</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICO - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020.  MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 106 C.1 LETT.C) D.LGS. N.50/2016. CIG: 9572842F1C - CUP G12E22000690004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1876</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI,  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI GIUGNO 2025 -  CIG DERIVATO:  B64C7C77FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO PER SERVIZIO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO LINGUISTICO COMUNALE ED ATTIVITÀ CULTURALI, PROGETTO ANNUALITÀ 2024 “LLENGUA ALGUERESA  PER TOTS – EN ALGUERES ES MÉS BELL” TULIS – TUTELA LINGUE SARDE - MINORANZE LINGUISTICHE – PROGETTI PER LE ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELL’USO SOCIALE DELLA LINGUA CATALANA E DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA CATALANA. SA BERTULA ANTIGA – CIG B488D8E37E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1879</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8/9 GIUGNO 2025 – LIQUIDAZIONE COMPENSI DA LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE E RELATIVI ONERI  - ACCREDITO BUONI MENSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1880</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SAI – EX SIPROIMI/SPRAR - “SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE” - ANNUALITA’ 2023 – FNPSA - INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE 2024-2025-2026 - CIG B26D82C259 – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/74TER/PA/25 DEL 20/05/2025 DELLA SOCIETÀ ESERCIZIO AGENZIE S.R.L. PER COPERTURA SPESE PER VIAGGI ISTITUZIONALI DEL PERSONALE – CIG B500898A95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1989, N. 13 – ARTT. 4 E 12 - AGGIORNAMENTO GRADUATORIA GENERALE E SUBGRADUATORIE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) - APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO E SCHEMA DI DOMANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1882</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” – CIG: B4ED28267D - ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1883</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE  RETTE  DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO  DIVERSE  COMUNITÀ INTEGRATE E RESIDENZIALI  DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE  PERIODO MESE MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1884</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI IN USO DI LOCULI, NICCHIE E FOSSE, OPERAZIONI CIMITERIALI E DIRITTI ISTRUTTORIA, RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AD AFFIDAMENTI E DISPERSIONI DI CENERI. ACCERTAMENTO ENTRATE PERIODO: DAL 01.06.2025 AL 30.06.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1885</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S.  CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO - AI SENSI DEGLI ARTT. 142 E 208 DEL D.LGS N.285/1992 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2025 DAL 01/01/2025 AL 15/05/2025 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1886</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALGHERO PER LO SPORT. SERVIZI DI PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PALAZZETTO DELLO SPORT – LIQUIDAZIONE SALDO. C.U.P. G15B22000180002 – C.I.G. 9573845AD1 (GARA NR. 8875518).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1887</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE - APPALTATORE ENGIE SERVIZI SPA, ROMA (RM) - CIG 94587073F1 - SCRITTURA PRIVATA REP N. 528/2023 DEL 13.01.2023. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ E REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 111 D.LGS. 50/2016 E ART.12 DEL D.M. 49/2018 - SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1888</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONITORAGGIO STRUTTURALE DEL PONTE DI FERTILIA. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI SENZA AUMENTO DI SPESA. CIG: 9250909B99 – CUP: G17H19002020004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1889</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2025 – CONSORZIO “VESSUS-EVANGELETZ” .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1891</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – SPESE A FAVORE DEL BURAS PER LA PUBBLICAZIONE, PER ESTRATTO, DELL’INSERZIONE N. 57029 DEL 2025 AVENTE AD OGGETTO: “BANDO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA VALEVOLE AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE SOCIALE UBICATI NEL COMUNE DI ALGHERO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1892</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.06.2025 AL 30.06.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1916</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA”.  SERVIZI DI COLLAUDO IN CORSO D’OPERA. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 15/FE DEL 11.07.2025 EMESSA DALL’ING. ANTONIO LUIGI ROSA CUP: G11B08000290002 – CIG: 9492542577.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1893</Numero_Provvedimento><Oggetto>6^ LIQUIDAZIONE FONDI REIS 2024 PER GESTIONE DELLA QUOTA FINALIZZATA ALL’ATTUAZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1894</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2025 –1^ LIQUIDAZIONE GIUGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1895</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER SOMME NON DOVUTE DERIVANTI DA CONTRIBUZIONE UTENZA CASA DI RIPOSO ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1896</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA - CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REDAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE. PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE REGIONALI PER GLI ANNI 2024-25-26. LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1989, N. 45 – ARTICOLO 41. REDAZIONE DEI PIANI URBANISTICI COMUNALI (PUC) – LINEA A1 - COMUNE DI ALGHERO. CUP G18F15000000004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1897</Numero_Provvedimento><Oggetto>: SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. – LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI GIUGNO 2025. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1898</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PIC DEL 30.06.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1899</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA ADIBITO AD UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE MENSILITÀ LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA’ CAP&amp;G CONSULTING S.R.L. PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2025. - CIG ZC935E9A53.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1901</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE MENSILITÀ MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2025 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1902</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI IMMOBILI SITI IN LOCALITÀ PUNTA GIGLIO E CAPO CACCIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 52 DEL 29.07.2025.  INCARICO PROFESSIONALE PER ROGITO E SPESE. LIQUIDAZIONE. CIG: B7815D365A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1903</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI IMMOBILI SITI IN LOCALITÀ PUNTA GIGLIO E CAPO CACCIA.  ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE CC N.52 DEL 29.05.2025. LIQUIDAZIONE SOMME PER CORRISPETTIVO CONTRATTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1904</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2025: FATTURA NR. 12/12 DEL 30/06/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1905</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA, POSA E MANUTENZIONE DI INFISSI IN VARI STABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE ALL’IMPRESA ALLUMINVETRO SRL. CIG: B7A5D222E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DELLA RAMPA IN C.A. IN VIA LACONI PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI (CRA), A FAVORE DELLA SOCIETA’ F.LLI CANO SNC DI CARMELO E GIOVANNI CANO, VIA S. AGOSTINO 5 – ALGHERO. AFFIDAMENTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1759 DEL 02.07.2025 – APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE, ART. 120, C. 1, LETT. C, DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B77A3B9D7D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1907</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DELLA FORNITURA DI MATERIALI VARI E MINUTE ATTREZZATURE ALLA DITTA FER.COL. DI GIORICO SRL CIG: B7951CF88A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO “GENERA FESTIVAL 2005”, A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE GENERA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2025 RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ IN FIBRA E VOIP DELLE SCUOLE CON VODAFONE S.P.A. CIG: A0286B9215 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CONSUMI FATTURA PERIODO  (MAGGIO 2025 - GIUGNO 2025) VODAFONE S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 9. CIG: B2C7C030E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1928</Numero_Provvedimento><Oggetto>1 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ALGHERO  -  LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AL SEGRETARIO. PERIODO NOVEMBRE 2024 - GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELEFONICA ALLA DITTA FASTWEB SPA. CONVENZIONE TELEFONIA 5. CIG: 8993313CA7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2025</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DELL'ANNO 2025, DI CUI ALL'ART. 6 COMMI 1 E 2 DEL DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 2024, N. 155 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 9 DICEMBRE 2024, N. 189. AGGIORNAMENTO AL SECONDO TRIMESTRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1908</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI IMMOBILI SITI IN LOCALITÀ PUNTA GIGLIO E CAPO CACCIA.  ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE CC N.52 DEL 29.05.2025. APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1912</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E DOCUMENTI DI SOGGIORNO ALBERGHIERO, IN OCCASIONE DELLE TRASFERTE DI SINDACO, AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI E DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALGHERO – LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO 2025 - CIG: B500898A95.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1913</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E DOCUMENTI DI SOGGIORNO ALBERGHIERO, IN OCCASIONE DELLE TRASFERTE DI SINDACO, AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI E DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALGHERO – LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO 2025 - CIG: B500898A95.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1914</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2025 – CONSORZIO “FANGAL - MALAI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1915</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2025 – CONSORZIO “LUS COVAS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1917</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA LOCALE DI PROPRIETÀ COMUNALE INCASSATO NEL TERRAPIENO DEL BASTIONE MAGELLANO CON INGRESSO PRESSO IL PIAZZALE DEL PORTO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3PA DEL 15.07.2025 ALL’IMPRESA F.LLI CANO S.R.L. – C.I.G. B76F31F108.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1918</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL PARCHEGGIO INTERRATO MULTIPIANO - AREA VIA CAGLIARI, MAZZINI, LO FRASSO. INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL R.U.P. (ART. 15 DEL D.LGS. N. 36/2023). CUP: G18C25000480004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1919</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI REDAZIONE PFTE, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA E COLLAUDO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMMOBILE “EX GREEN HOTEL” – “PALAZZINA B” DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI COMUNALI. CUP G18E23000140004 – PROFESSIONISTA INCARICATO ARCH. ANTONIO ANDREA DELOGU - CIG A030662B49 - SCRITTURA PRIVATA REP. 622/2024. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI IN ACCONTO PER REDAZIONE PFTE E PROGETTAZIONE ESECUTIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1920</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. C.U.P. G17H19001310001 – C.I.G. A00400ECDE (NR. GARA 9275416). APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE TERZO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE – SERVIZIO GARE E CONTRATTI - CIG: B2FB75AEF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI – SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE – PERSONALE – AFFARI GENERALI - CIG:  B17E00B2E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1923</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 2 – LIQUIDAZIONE SPESA   - CIG DERIVATO: B132FE09F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1925</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E DOCUMENTI DI SOGGIORNO ALBERGHIERO, IN OCCASIONE DELLE TRASFERTE DI SINDACO, AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI E DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALGHERO – LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO 2025 - CIG: B500898A95.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 28 DEL 01.07.2025 EMESSA DAL DOTT. LAI GIANLUCA PER LE COMPETENZE A LUI SPETTANTI PER L’INCARICO DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI SVOLTO DAL 01.04.2025 AL 30.06.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. FPA 5/25 DEL 04.07.2025 EMESSA DALLA DOTT.SSA POSADINU MARCELLA PER LE COMPETENZE A LUI SPETTANTI PER L’INCARICO DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SVOLTO DAL 01.01.2025 AL 30.06.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1924</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA CON STRUTTURA GEODETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA GIOVANNI PAOLO II IN VIA XX SETTEMBRE NEL COMUNE DI ALGHERO - LOTTO B COMPLETAMENTO - INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL R.U.P. (ART. 15 DEL D.LGS. N. 36/2023), PROGETTAZIONE (PFTE) E DIREZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1926</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2025 – APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO DEI BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1927</Numero_Provvedimento><Oggetto>CINQUE REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI PREVISTI DALL’EX ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 8-9 GIUGNO 2025 – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA BUONI PASTO  -  CIG DERIVATO: 99345466B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1929</Numero_Provvedimento><Oggetto>CINQUE REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI PREVISTI DALL’EX ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 8-9 GIUGNO 2025 – FORNITURA DI MATERIALE VARIO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1930</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE DAL COMUNE. OSPITE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1936</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER MISSIONI MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1939</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA RIFIUTI TA.RI. 2025. PRESA D'ATTO LISTA DI CARICO DEI CONTRIBUENTI TENUTI AL PAGAMENTO E ACCERTAMENTO CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE A FAVORE DI EGAS AUTORITÀ D’AMBITO DELLA SARDEGNA - ANNUALITA' 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2025 E DIFFERENZE LAVORO STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE “VIALE I MAGGIO”.  IMPRESA APPALTATRICE SOCIETA’ SO.GEN.A. SRL.  AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ VIABILA SRL.  CUP: G17H25000460004 CIG: B79201D604</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4PA DEL 17.07.2025, EMESSA DALLA SOCIETA’ F.LLI CANO SNC DI CARMELO E GIOVANNI CANO, DI ALGHERO, PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DELLA RAMPA IN C.A. IN VIA LACONI, PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI (CRA).   CIG: B77A3B9D7D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1934</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA, PER LA FORNITURA, CHIAVI IN MANO, DI N° 1 QUADRICICLO GIOTTI VICTORIA GLADIATOR EVO 80, PER IL SERVIZIO AMBIENTE DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG B7960DB351</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1935</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA PER FORNITURA DI N°18 MINI ISOLE ECOLOGICHE ART. 1230 DA 4 RACCOLTE. CIG B7A31E97C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1937</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2025, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - PUBBLICI ESERCIZI. PERIODO DAL 20.05.2025 AL 20.06.2025. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1938</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.1932 DEL 18.07.2025 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE “VIALE I MAGGIO”. IMPRESA APPALTATRICE SOCIETA’ SO.GEN.A. SRL. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ VIABILA SRL. RETTIFICA PER MERO ERRORE DI REFUSO.  CUP: G17H25000460004 CIG: B79201D604</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1941</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA VERBATEL SRL – CONTRATTO TRIENNALE CANONE PER IL NOLEGGIO DELLA PIATTAFORMA VERBATEL INTR@PM IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – ANNO 2025 – RECUPERO QUOTE CANONI ANNI 2023 - 2024– CIG Z4B3D74459.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49E.2025 DEL 19/05/2025 - SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA DI MARIA CONSUELO PILLOLLA S.A.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 95 DEL 19/06/2025 -  SPFCL S.R.L.S</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1954</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2025 – CONSORZIO “SANT’ANNA POGLINA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1955</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2025 – CONSORZIO “MONTAGNESE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1956</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2025 – CONSORZIO “LAS COVAS – LA SPERANZA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RTP CON CAPOGRUPPO MANDATARIO ARCH. DANIELE CUREDDA PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE N. 2 DEI LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON - PNRR – (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU)  C.U.P.: G19I20000250005 - C.I.G.: 99498457D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1946</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA RETE NAZIONALE ITALIANA EURODESK–ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1947</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 72 DEL 18.07.2025 DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 809/2024 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA, SEZIONE 3. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1948</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SVILUPPO PEF SECONDO MTR ARERA E TARI ANNI 2023-2025 (DEL. 363/2021/R/RIF) - CIG.  Z9F3A87CFE - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 134 DEL 04.07.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1949</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE METROPOLITANA NORD SARDEGNA - GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA  DITTA GIESSE FORNITURE SRL - P.IVA 01227010905 – FORNITURA DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE - CIG B51387C1E2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1952</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTE DI ADESIONE NN. TW9A65300128/2025, TW9A65300129/2025 E TW9A65300130/2025– ANNUALITÀ 2020, 2021, 2022 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1957</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO  DIVERSE  COMUNITÀ INTEGRATE E RESIDENZIALI  DEL TERRITORIO  -  PERIODO MESI  GIUGNO/DICEMBRE  2025 -. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1959</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2025 –2^ LIQUIDAZIONE GIUGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1981</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO UNICO PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI EX ART. 10, L.R. N. 2/2007 - RIPARTO COMUNI E ASSEGNAZIONE ANTICIPAZIONE DEI 3/12 PER L’ANNO 2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1960</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA PER FORNITURA DI MODULI DI STACCIONATA IN CASTAGNO SCORTECCIATO. CIG B7A790ED99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1961</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTE PER MAGGIORI SOMME VERSATE. ELENCO STEP SRL. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1962</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTE PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE. ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1963</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA “CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA PER IL RINNOVO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE” – CIG B7BA8693D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1964</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2025_ART. 79 DEL CCNL 16.11.2022. AGGIORNAMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 223 DEL 22/07/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1965</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA “CORSO BASE DI PROTOCOLLI E TECNICHE OPERATIVE CON SPRAY O.C. E CON IL BASTONE ESTENSIBILE PRG 580”. -  CIG B7BA77C045</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1966</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA SU “LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEGLI ENTI LOCALI: I NUOVI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI.”- CIG: B7BA4B44B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 447 DEL 25/06/2025 - MIRA FORMAZIONE SRLS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/67 DEL 24/06/2025 -   ANCI SARDEGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  2/76 DEL 25/06/2025  -   ANCI SARDEGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1970</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, ISCRIZIONE DI N. 1 UNITÀ APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE SASSARI – ANNO 2025 -  CIG: B7BA59D4FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER 1) SPESE TRASCRIZIONE AL P.R.A. SENTENZA N. 25/2023 DEL  GIUDICE DI PACE DI SASSARI; 2) QUADRA DI LEXTEL S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1972</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” – COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ANNUALITA’ 2025 – LIQUIDAZIONE N. 2 – II TRIMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE REGIONALE SARDA INTERCULTURA - FONDAZIONE INTERCULTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1982</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVESTIMENTO 2.2. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1331 DEL 15.05.2024. C.U.P. G17H19001310001 – C.I.G. A00400ECDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1983</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROMOZIONE DELL’ALGHERO HOSPITALITY E DEI SUOI MARCHI SUL SISTEMA CARTACEO E INFORMATICO DEL PROGETTO KIKERO – CIG B4E7899443- LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1976</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 3 POSTI DI FUNZIONARIO TECNICO -  AREA DEI FUNZIONARI E. Q.- MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 08-D-2025 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO TILOCA CHIARA E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1977</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 3 POSTI DI FUNZIONARIO TECNICO -  AREA DEI FUNZIONARI E. Q.- MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 08-D-2025 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PICCIRILLI DAVIDE FERNANDO E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1978</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2025 – CONSORZIO “PUNTA MORO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1979</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 20/001 DEL 21.07.2025 - PERIODO DAL 01.06.2025 AL 30.06.2025 - CIG B43FF0C186 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “LA CRISALIDE ONLUS” CON SEDE LEGALE IN PORTO TORRES, VIA G.M. ANGIOY N.78 , C.F. 92123150903.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1980</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 827-985-867 PER ACCERTATA INABILITÀ PERMANENTE E ASSOLUTA AL SERVIZIO – DECORRENZA 23 LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1984</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE AGRICOLE IN FAVORE DELLA SOCIETA’ MARIANI S.R.L CIG: B7AAD3358D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1985</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI UNA GRU PER MOVIMENTAZIONE MANUFATTI IN FAVORE DELLA SOCIETA’ MESINA COMPANY S.R.L. CIG: B7AA94DDF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1986</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRETTIVE PER L'APPROVAZIONE DEI CRITERI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONE SOCIALE DI CUI ALL'ART. 25 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N.44 DEL 20.07.2022– APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 13/25 DEL 21.07.2025, EMESSA DALLA SOCIETÀ CERNET ESCO S.R.L. DI MILANO, PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE E CREAZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICHE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI IN ATTUAZIONE DELL’ART. 9, DELLA L.R. 15/2022, DGR 10.10.2024, N.39/38.  CUP: G12C24000100002 CIG: B6E6850479</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1987</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE   ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DEL   COSTO DELLE RETTE SOSTENUTE  DA PERSONE   OSPITATE   PRESSO LA   COMUNITÀ INTEGRATA “MADRE TERESA DI GESÙ’ BACQ”  E LA  COMUNITÀ ALLOGGIO "S. AGOSTINO"  DI ALGHERO -  PERIODO MESI APRILE  -DICEMBRE  2025  -  IMPEGNO SOMME .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1988</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA RELATIVAMENTE ALLA MOSTRA UNESCO DENOMINATA “VICINO/LONTANO” CORRELATA AL PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE ALLA RETE SAI – SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE – EX SIPROIMI/SPRAR- “JUNTS”- PER IL PERIODO DAL 10.10.2025 AL 8.11.2025 – IMPEGNO DI SPESA – GARA G00767 – CIG B7C2F0E091.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1989</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE IN USO DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE EPIGEE E CAPPELLE PERIMETRALI. - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA DEI CANDIDATI. - APPROVAZIONE AVVISO ESITO DELLA PROCEDURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1990</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DELLA FORNITURA DI MATERIALI VARI E MINUTE ATTREZZATURE ALLA DITTA TECNO FORNITURE ELETTRICHE DI PACCAGNINI ANTONIO CIG: B7B6ABCE56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1991</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA  PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2025 – N.6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1992</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI ESIGENZE PRIMARIE E ABITATIVE L.R. 23/2005 – LUGLIO  2025 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1993</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI REIS PARTE SECONDA D.G.R. 16/7 E D.G.R. 30/55 A– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1995</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO UNICO PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI EX ART. 10, L.R. N. 2/2007 - RIPARTO COMUNI E ASSEGNAZIONE SALDO PER L’ANNO 2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA TENDAGGI INTERNI PER SALA CONSILIARE – CIG: B68158882B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO FORMULAPIÙ FULL E VIDEOCORSI – PER L’ANNO 2025 - CIG. B0ED5B9C7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1998</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL NOLEGGIO DI N.3 MULTIFUNZIONE  – LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: B437EC8864</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1999</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESI DI MAGGIO E GIUGNO -  CIG DERIVATO: 99345466B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2000</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CONTRATTUALE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “COSTRUZIONE DI NUOVI BLOCCHI LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI ESISTENTI”, ANNUALITA’ 2024 - 2025 CUP G15I24000290004     CIG B4CADDE5D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2001</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MONITORAGGIO STRUTTURALE DEL PONTE DI FERTILIA. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ E DELL’ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG: 9250909B99 – CUP: G17H19002020004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI DEL PALACONGRESSI – LOTTO DI COMPLETAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N°FPA 2/25 DEL 23/07/2025 EMESSA DALL’ING. FRANCESCO COCCO. CUP: G16J20000630002 - CIG: 8503429399.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2003</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO FITOSANITARIO ENDOTERAPICO CONTRO LA GALERUCELLA DELL’OLMO – CIG B6C3BC6F32. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA A FAVORE DELL’O.E. GMA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE  PER CHIUSURA CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2005</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE DELLA MENSILITÀ DI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2006</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 4 DEL 23/07/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE UNITÀ ABITATIVE IN USO AL PROGETTO SAI - SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE - PROG 74 - PR 3 - DEL. G.C. N. 367 DEL 11.11.2022 – LIQUIDAZIONE – GARA G00739– CIG B758D9EB80.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2007</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE. AVVIO DELLE PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI EX ALL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98 – ANNUALITA’ 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2007</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE. AVVIO DELLE PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI EX ALL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98 – ANNUALITA’ 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2008</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI SFALCIO DEI BORDI CARREGGIATA NELLE STRADE VICINALI DELL’AGRO DEL COMUNE DI ALGHERO ALL’OPERATORE ECONOMICO BALLONE ROBERTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/E/25 DEL 22/07/2025 EMESSA DALLA SOC. SERV.IN. IN-GEGNERIA SRL IN ACCONTO AL 50% DELLE PRESTAZIONI DOVUTE PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA AI SENSI DELL’ART. 42 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO MUSEO CASA MANNO”.  CUP: G15I22000180002 CIG. B56EF738BB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2010</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E REINTEGRO MATERIALE PRESTAZIONALE OMOLOGATO LND DEL CAMPO DA CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA, UBICATO NELL’IMPIANTO SPORTIVO “PINO CUCCUREDDU” - CIG B45CFDA32D RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "PINO CUCCUREDDU", SITO IN VIA DELLA TRAMONTANA - LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 19 DICEMBRE 2023 - CUP G14J24000230002 IMPRESA AFFIDATARIA: LIMONTA SPORT SPA APPROVAZIONE CERTIFICATO VERIFICA DI CONFORMITÀ E SVINCOLO POLIZZA GARANZIA DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2011</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI DECADENZA DEL PROVVEDIMENTO UNICO N. 2568 DEL 16.07.2020 E DEL PROVVEDIMENTO UNICO N. 3225 DEL 15.09.2021, PER MANCATO INIZIO DEI LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2012</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IN URGENZA, AI SENSI DELL’ART. 27 DEL D.L.VO NR. 42 DEL 2004, DA REALIZZARSI NELLA TORRE DELLO SPERONE, SITA IN PIAZZA SULIS, NEL COMUNE DI ALGHERO ALLA SOCIETÀ FRANCO MANCA. CUP: G19D25000140004 - CIG: B7C7B7C2F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2013</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO C-WISE - “CITIZEN WELLNESS CENTRIC AI-BASED POLICY MAKING SUPPORT SYSTEM IN AN URBAN ENVIRONMENT” - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2014</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B. CON SEDE LEGALE IN CORSO F.LLI ROSSELLI N. 93, 10129 TORINO (TO) P.IVA 09680290013. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2025. CIG: A039CD855A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2016</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ AUSILIARIA DELLA C.U.C. EX CONVENZIONE DI ADESIONE N.711/2025 A FAVORE DEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA, AFFERENTE A: PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 128 (SERVIZI ALLA PERSONA), COMMA 6 E ART. 76 DEL D. LGS N. 36 DEL 2023, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, PER L’AFFIDAMENTO DEI: “SERVIZI DI TUTELA DELLA SALUTE”. - CUP: F25F22000790006 - CIG: B744191729 - APPROVAZIONE VERBALE SECRETATO DI INDAGINE DI MERCATO ; - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE LETTERA/DISCIPLINARE E MODELLI DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2018</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON L’AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE IN TEMA DI CITTADINANZA ATTIVA E SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “AAA CERCASI CASA SICURA PER A-MICI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2021</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/01 DEL 09/07/2025 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 2 MOTOCICLI  BENELLI TRK 702X35KW E N. 2 CASCO MODULARI CON INTERFONO DA ASSEGNARE ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1) LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 – CIG: B4FABE7CCA - CUP: G19I24000700002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2022</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITO, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI - GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2023</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CDS, ALLE LEGGIE AI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE - LIQUIDAZIONE FATTURE N° 2551, 2552, 2553, 2554, 2587,2556 DEL 15/07/2025 – MARZO E APRILE 2025 - C.I.G. 98090468D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2024</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.S.E.L. SARDEGNA - ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2015</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SPERIMENTALE DI PORZIONI DI SEDIME PUBBLICO PER IL CARICO, LO SCARICO ED IL PARCAMENTO DI EBIKE E MONOPATTINI ELETTRICI NEL TERRITORIO URBANO – INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2017</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E REINTEGRO MATERIALE PRESTAZIONALE OMOLOGATO LND DEL CAMPO DA CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA, UBICATO NELL’IMPIANTO SPORTIVO “PINO CUCCUREDDU” - CIG B45CFDA32D RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "PINO CUCCUREDDU", SITO IN VIA DELLA TRAMONTANA - LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 19 DICEMBRE 2023 - CUP G14J24000230002 IMPRESA AFFIDATARIA: LIMONTA SPORT SPA LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2019</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 1 DEL 11.01.2018, ART. 2 E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI BENI E DELLE PROCEDURE PUBBLICHE”. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 66PA DEL 18.07.2025 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALBACHIARA - CIG B4903A139A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2020</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E DEMOLIZIONE/SMALTIMENTO DI UNA ROULOTTE SENZA DATI IDENTIFICATIVI E DI BARCHE E ROTTAMI IN VETRORESINA E LEGNO E ABBANDONATI PRESSO VARI SITI DEL TERRITORIO COMUNALE - DECISIONE A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 2, E AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 DEL 2023 - CIG: B78C8B873B.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. A000415 DEL 17/07/2025 E DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2026</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AI SENSI DELL’ART.7, COMMA 6, DEL D.LGS.  N.165/2001. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2027</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 143/2025. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2028</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D. LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE TELECAMERA IP, IN VIA DON MINZONI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B7B3DC74D2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2029</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI GIUGNO 2025 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2030</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE POSTO AUTO PER OPERE NON REALIZZATE - PRATICA SUAPE .162126. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2031</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN VENTILATORE ASSIALE SU GRUPPO FRIGO PER CELLA DEL PRIMO PESCATO A FAVORE DELL’IMPRESA ASSISTENZA TECNICA DORO EMANUELE CIG: B7C67CB2F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2032</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI DEL PATRIMONIO PUBBLICO SIA IN USO SIA IN CONCESSIONE PER FINALITA’ DI INCLUSIONE SOCIALE, WELFARE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE”. LIQUIDAZIONE FATTURA N.498/PR DEL 08.07.2025 A FAVORE DELLA OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETÀ COOPERATIVA. CIG B485F9101C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2033</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI DEL PATRIMONIO PUBBLICO SIA IN USO SIA IN CONCESSIONE PER FINALITA’ DI INCLUSIONE SOCIALE, WELFARE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE”  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 28.07.2025 ALLA SE SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CIG B4CB286D7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2034</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI AUTOSPURGO CON UTILIZZO DI CANAL-JET PER STASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE ED EVENTUALE ASPIRAZIONE REFLUI, PRESSO L’EX OSTELLO DI FERTILIA, A FAVORE DELLA DITTA AUTOTRASPORTI DEMONTIS S.R.L. STRADA DEI DUE MARI KM 1 800 - ALGHERO (SS) 07041 – CIG B7CCB3F53A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2035</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.06.2025 AL 30.06.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2036</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA E ANNULLAMENTO DETERMINA N.1892 DEL 14.07.2025 PER ERRATO ACCERTAMENTO (ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.06.2025 AL 30.06.2025).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2037</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2038</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA/MICRO RACCOLTA, CERNITA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 03 01 E MATERIALI COMBUSTI PRESSO VARI SITI DEL TERRITORIO COMUNALE DI ALGHERO - CUP RAS G11J24000510002 (LOCALITÀ PORTICCIOLO - EX COMUNITÀ PRIMAVERA) - CIG: B729EF32FC DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1569 DEL 13.06.2025. - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA S000137 DEL 25.07.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2039</Numero_Provvedimento><Oggetto>FACILITY MANAGEMENT FM4 - SERVIZI  INTEGRATI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE E DI ALTRI SERVIZI OPERATIVI DI MANUTENZIONE, QUALI: ASSISTENZA/MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI – MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI OLTRE CHE FACCHINAGGIO INTERNO - FACCHINAGGIO ESTERNO.  LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO APRILE-MAGGIO 2025.  CIG DERIVATO 9976764E17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2040</Numero_Provvedimento><Oggetto>: L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2041</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUARTO PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO - CMP SERVIZI SRLS – C.F./P.IVA 02752650909. CIG.  B46FDE976E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE “EX GREEN HOTEL” PALAZZINA “B” - VIA EMILIO LUSSU, DA ADIBIRE A SEDE DI UFFICI COMUNALI.  LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 4 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. PER ATTIVITÀ DI CUI ALL’ALLEGATO I.10.  CUP G18E23000140004 - CIG B72BAEFAE5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2043</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SA DIE DE SA SARDINIA 2025”, EVENTI A CURA DELL’ASSOCIAZIONE T.E.S.A. – IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “IL RIFUGIO GESU’ BAMBINO” DI PORTO TORRES CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA MAMELI N.10, C.F. 80001550906 – F.E.N. 96_25 DEL 25/07/2025 - CIG B3680663CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE “VIALE I MAGGIO”.  APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA N. 1 (ART. 120 DEL D. LGS. N. 36/2023 E ART. 5 DELL’ALLEGATO II.14 DEL D.LGS.36/2023 E SS. MM. ED II.) CUP: G17H25000460004 CIG: B79201D604</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2046</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEI SIG.RI SATTA GIOVANNI, MONTIS DANIELE E FENU ANNA RITA, A SEGUITO DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA – AREA DEGLI ISTRUTTORI, CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021, CODICE 09-C-2025, MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA SOCIETA’ INFOCAMERE S.C.P.A. - P.IVA 02313821007 – FORNITURA DI SERVIZIO DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE ED INI-PEC - CIG B589CA6873.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2048</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI  INTEGRATI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE E DI ALTRI SERVIZI OPERATIVI DI MANUTENZIONE FACILITY MANAGEMENT FM4. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART 45 DEL D.LGS 36/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E  LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE AL 31/05/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2051</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "PINO CUCCUREDDU", SITO IN VIA DELLA TRAMONTANA - CUP G14J24000230002 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI) PER RICHIESTA PARERE IN LINEA TECNICO SPORTIVA SUL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE “VIALE I MAGGIO” -  FRESATURA, BITUMATURA, REALIZZAZIONE MANTO D’USURA E SEGNALETICA ORIZZONTALE. CUP: G17H25000460004. LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 4 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. PER ATTIVITÀ DI CUI ALL’ALLEGATO I.10 –  CIG B770C77B16.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2053</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE COMUNALE DELLA PALAZZINA DENOMINATE “CORPO B” UBICATA PRESSO IL GREEN HOTEL E DESTINATA AL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI (CRA) DEL COMUNE DI ALGHERO.  CUP G18E23000140004 - CIG: B3FE628F18. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 479 DEL 08.05.2025 A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO ASCENSORI VINCIS S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2050</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 2.08.2016 D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021. ANNO 2024 –LIQUIDAZIONE ARRETRAI PER N. 1 BENEFICIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2054</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESCISSIONE CONSENSUALE CONTRATTO REP. 184/2022  IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO “CAMPI DA TENNIS E CALCETTO VIA TARRAGONA” - PADEL CLUB ALGHERO A.S.D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2055</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE PER L’ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO” - FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4 E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO”. CUP: G19J21014670005 - CIG: B3FCB41BC4 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL TERZO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2057</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CDS, ALLE LEGGIE AI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2659 DEL 25/07/2025 – CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO – ANNO 2025 - C.I.G. 98090468D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2058</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2025 – CONSORZIO “LA PUSSETTA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2059</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO”. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO N. 1 “G. DELEDDA” DI VIA TARRAGONA - CUP G17B15000530006 – CIG 7953363AC4. APPALTATORE RTI GECOS SRL CAPOGRUPPO MANDATARIA - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 174/2021 DEL 04/08/2021. ACCESSO AL FONDO ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26 CO. 4 LETT. B) DEL DL 50/22 E SUCCESSIVE M. E I. - ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALL’ISTANZA RELATIVA ALLA IV FINESTRA 3° TRIMESTRE 2024 PER IL SAL 2 BIS - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2060</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO FONDO SPECIALE PER L'EQUITA' DEL LIVELLO DEI SERVIZI  - SERVIZI SOCIALI PER L’ANNO 2025 DI CUI ALLA L. 228 DEL 24/12/2012</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2061</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO   AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE   RETTE (QUOTA SOCIALE) SOSTENUTE DA CITTADINI   INSERITI NELLA RSA SAN NICOLA DI SASSARI. IMPEGNO SOMME -  PERIODO MESI  GIUGNO- DICEMBRE  2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2062</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTICOLO 1, COMMA 496, LETTERA B), DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 213 -  ASILO NIDO - ACCERTAMENTO SOMME ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2063</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTICOLO 1, COMMA 496, LETTERA C), DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 213, - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI DISABILI - ACCERTAMENTO SOMME 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2068</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE - ENTIONLINE SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B7D046C410</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDI REIS 2024 PER GESTIONE DELLA QUOTA FINALIZZATA ALL’ATTUAZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2065</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO SERVIZIO “GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI” COMUNE DI ALGHERO, PERIODO 01/08/2025 – 31/01/2026 ESTENSIONE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART.106, COMMA 11, D.LGS. N. 50/2016. (REP. N.189 DEL 09.08.2022 - CIG: 8857464286),</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2066</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLONISTICA INFORMATIVA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI PRESSO LE ISOLE ECOLOGICHE ITINERANTI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) PUNTO 2 DEL D.LGS. 36/2023. CIG B713498C86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2067</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE PERIODO DAL 01.02.2025 AL 30.06.2025 -  ACCERTAMENTO DI ENTRATA  E IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2069</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA LOCALE – AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 13-C-2025. PRESA D’ATTO VERBALI E APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2071</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO NON ARMATO PRESSO L’EX OSTELLO DI FERTILIA A FAVORE DELLA SOCIETA’ ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SCARL CON SEDE IN VIA DEI MILLE N.53, SASSARI (SS) - PERIODO DAL 01.09.2025 AL 31.12.2025 CODICE GARA G00765 - CIG B7D89859FC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2072</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SA DIE DE SA SARDINIA 2025”, EVENTI A CURA DEL CORO POLIFONICO ALGHERESE – IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2092</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI TRASFERIMENTO DELLE TERRE AD USO CIVICO – LEGGE REGIONALE N. 12/1994 E SS.MM.II.. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2109</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 962-789-094. PRESA ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2139</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. B44F603EC7. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS 36/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E  LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE AL 31/07/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2073</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI SFALCIO NELLE AREE DI MONTE CARRU ED EX COTONIFICO ALL’OPERATORE ECONOMICO BCB GREEN SERVICE S.N.C. CIG: B7DD801E6C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2074</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA”. CUP: G11B08000290002 – CIG: 645484529A. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA ALL’OTTAVO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 13_25 DEL 24.07.2025 EMESSA DALL’IMPRESA SCALPELLINI POSATORI E AFFINI S.R.L</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2075</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA”. CUP: G11B08000290002 – CIG: 645484529A. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA ALL’OTTAVO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 13_25 DEL 24.07.2025 EMESSA DALL’IMPRESA SCALPELLINI POSATORI E AFFINI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2076</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2. AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020, DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. C.U.P. G17H19001310001 – C.I.G. 9571268C35 (GARA NR. 8873028). TERZO ED ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI INGEGNERIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 63_25 DEL 30.07.2025, EMESSA DALLA SOCIETÀ SO.GEN.A. S.R.L. DI ROMA, RELATIVAMENTE AL SAL N. 1, NELL’AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE “VIALE I MAGGIO.  CUP: G17H25000460004 CIG: B79201D604</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZALE AREA DON BOSCO MARIOTTI, LOTTO FUNZIONALE C ROTATORIA. DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 4 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. PER ATTIVITÀ DI CUI ALL’ALLEGATO I.10. CUP: G11B21007490004 CIG. B7A925D041</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO E RECUPERO EDILIZIO ED AMPLIAMENTO DEI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA MICHELANGELO N. 9. DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 4 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. PER ATTIVITÀ DI CUI ALL’ALLEGATO I.10. CUP: G17H21036880004 CIG. B7A6921928</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEL LARGO NUNZIO COSTANTINO. DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 4 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. PER ATTIVITÀ DI CUI ALL’ALLEGATO I.10. CUP: G17H22003170004 CIG. B7A8F20423.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2081</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DELLA SERRANDA PRESSO IL LOCALE COMUNALE DI CUI AL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI ALGHERO CENSITO AL FOGLIO 97 MAPPALE 724. INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (ART. 15 DEL D.LGS. N. 36/2023). CIG 15B7B9FE4C04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2082</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA.  LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 9/PA DEL 24.07.2025 EMESSA DALLO STUDIO SOLMONA S.R.L. CUP: G11B08000290002 – CIG: 7143991FB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2083</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA.  LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 321/FTE DEL 25.07.2025 EMESSA DALLO STUDIO AI ENGINEERING S.R.L. CUP: G11B08000290002 – CIG: 7143991FDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2084</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO. ACCERTAMENTO DI ENTRATE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE EX L. 689/1981.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2085</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATE –PERIODO DAL 01.07.2025 AL 31.07.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2086</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO IVA SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA" AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA DA REMOTO PER GLI INVII POSTALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 03/06/2025 CONSORZIO REGIONALE ESERCENTI SARDI SERV.SOC.COOP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DEL 04.06.2025  - ASEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2089</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 260/PA DEL 09/06/2025 ASSOCIAZIONE CE.S.E.L. – SCUOLA DI GOVERNO LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2090</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI AL TERZO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI - FATTURE RTP CON CAPOGRUPPO MANDATARIO ARCH. ARMANDO EVANGELISTI RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO”.  FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4 E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO”. CUP: G19J21014670005 - CIG: B11D01D187</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2091</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ (RIF. ART.31, COMMI 45 E SS., L. N.448/1998) ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ (RIF. ART.31, COMMA 49BIS, L. N.448/1998), RELATIVI ALL’UNITA’ IMMOBILIARE CENSITA AL NCEU DEL COMUNE DI ALGHERO, FOGLIO 47, PARTICELLA 29, SUB. 78 (EX SUB 19 E 20). ISTANZA PROT. 110469 DEL 30/12/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE NOLEGGIO N.1 FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI SERVIZI SOCIALI – CIG: B07E2D2D57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2096</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER IL SERVIZIO 1 – OPERE PUBBLICHE E PER IL SERVIZIO 4 – SERVIZI INFORMATICI” - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO  - CIG: B2FC101617</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2097</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE POSTO AUTO PER OPERE NON REALIZZATE - PRATICA DPC 2011/0058. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO PER INTERVENTO RELATIVO A A FORNITURA “COLONNE SPECCHIATE E BASAMENTI”, FONDO CULTURA,  CUP  G19J21007850008 – CIG  B7280D47A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2099</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROGETTO DONNA PIU’ – LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2105</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI INFISSI IN PLESSI SCOLASTICI VARI. INTEGRAZIONE DETERMINA N. 1369 DEL 23/05/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2113</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 998-458-186. PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA PER FORNITURA DI N°18 MINI ISOLE ECOLOGICHE ART. 1230 DA 4 RACCOLTE. CIG B7A31E97C3 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 177/A DEL 31/07/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2101</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, COMMI 45 E SEGUENTI, LEGGE 448/1998) ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, C. 49-BIS, LEGGE 448/1998), RELATIVE ALLE UNITÀ IMMOBILIARI CENSITE AL NCEU DEL COMUNE DI ALGHERO AL FOGLIO 49, MAPP. 457, SUB. 15 E SUB. 16; - ISTANZE PROT. N. 37709 E N. 37711 DEL 09/05/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA VERSAMENTO IVA E SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA" AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA DA REMOTO PER GLI INVII POSTALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2106</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ10224030 DEL 31/07/2025, DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG. DERIVATO B44F603EC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA REP. 190/2022 PER IL MERCATO ITTICO PRIMA VENDITA DEL PESCATO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CANONE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2108</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEI SERVIZI ATTINENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO E DATI PER RILEVAMENTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO C-WISE. CUP J83C24000450006. CIG B7CBC8F660.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “MEDITERRANEU – GIOVANI CHE CAMBIANO IL MONDO” VI EDIZIONE, PROMOSSO DA APS RUMUNDU– IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2111</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO: MAGGIO E GIUGNO 2025 - SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS - COD.CIG. 8857464286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2025 – CONSORZIO “SAN QUIRICO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO EVENTO  MEDITERRANEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 290-863-148. PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2115</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 669-812-298. PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2116</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA LOCALE – AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 13-C-2025. ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N° OTTO UNITÀ - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2117</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI IN USO DI LOCULI, NICCHIE E FOSSE, OPERAZIONI CIMITERIALI E DIRITTI ISTRUTTORIA, RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AD AFFIDAMENTI E DISPERSIONI DI CENERI. ACCERTAMENTO ENTRATE PERIODO: DAL 01.07.2025 AL 31.07.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IT-FR MARITTIMO 2021 – 2027. PROGETTO DENOMINATO “SPORT ACT” APPROVATO NELL’AMBITO DEL I° AVVISO DEL PROGRAMMA. INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 2076/2025 E LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE A CAMOGLI IN OCCASIONE DEL COMITATO DI PILOTAGGIO E CAMOGLI FESTIVAL SPORT ACT DAL 17 AL 18 LUGLIO 2025. CUP SPORT ACT: G19I23001490006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2119</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI SFALCIO NELLE STRADE VICINALI DELL’AGRO DEL COMUNE DI ALGHERO ALL’OPERATORE ECONOMICO AZIENDA AGRICOLA PIZZULI' DI CASTALDI GLENDA CIG: B7D8DBC469</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/FA/2025 DEL 01.08.2025, EMESSA DALLA SOCIETÀ I.E.M. DI PIRAS PIERPAOLO &amp; C. SNC, CON SEDE LEGALE A SASSARI, RELATIVAMENTE AL SAL N. 2 - FINALE, NELL’AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E CONSEGUENTE SCIA DELL’EX MERCATO ORTOFRUTTA SITO IN VIA SASSARI N°23.  CUP: G19G23001150004  CIG: A03110B755</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDZIONE F.E. N. 113 DEL 31/07/2025 CONTROLLORE DI I LIVELLO DOTT.SSA BOSELLI  - PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027 - PROGETTO ADAPTWISE CUP: G19I23001480006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F.E. N. 114 DEL 31/07/2025 CONTROLLORE DI I LIVELLO DOTT.SSA BOSELLI PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027- PROGETTO RICREA - CUP G11G23000220007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F.E. N. 115 DEL 31/07/2025 CONTROLLORE DI I LIVELLO DOTT.SSA BOSELLI PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027-  PROGETTO SPORTACT - CUP: G19I23001490006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2124</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 726-631-367. PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.47/FE DEL 30/07/2025 –  ASS. PROFESSIONALE INTERNATIONAL POLICE TRAINING SYSTEM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER AUTISTI DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG_ B76974B99B. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/171 DEL 18.07.2025 DELLA DITTA: GIESSE FORNITURE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 44/25 DEL 17/06/2025 OMNIAVIS SRL UNIPERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI PER MAGGIORI SOMME VERSATE A TITOLO DI TASSA RIFIUTI – ELENCHI S.E.C.AL. S.R.L. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AI SENSI DELL’ART.7, COMMA 6, DEL D.LGS.  N.165/2001 PER ATTIVITÀ FORMATIVA SUL TEMA “SICUREZZA URBANA” – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2130</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG: B7D962A93E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE DERIVANTI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO CUP – LISTA DI CARICO 2° INVIO. CONTRATTO REP. N. 576/2023 S.E.C.AL. S.R.L. ACCERTAMENTO CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLONISTICA INFORMATIVA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI PRESSO LE ISOLE ECOLOGICHE ITINERANTI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) PUNTO 2 DEL D.LGS. 36/2023. CIG B713498C86 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.33/PA DEL 31.07.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2133</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ONERI CONCESSORI PER OPERE NON REALIZZATE - PRATICA SUAPE .589638. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2134</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 786-503-414. PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESENTI IN VARIE STRUTTURE COMUNALI.  LIQUIDAZIONE FATTURA N.140 DEL 03.08.2025 A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO ALICE ASCENSORI DI PIRAS PIERPAOLO CIG: B1F1270745</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2137</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 348-857-073. PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2157</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II., DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO URBANO DI VIA TIZIANO VECELLIO – OPERE DI COMPLETAMENTO – AFFIDAMENTO ALL’ARCH. ARMANDO EVANGELISTI. CIG: B7E65B1B07 - CUP: G12F25000230004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023 DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO CATASTALE DI TERRENI COMUNALI E TUTTI GLI ADEMPIMENTI CONNESSI PER L’INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO SRB – AREA PIAZZALE DELLA PACE, LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PROFESSIONISTA GEOM. FABIO CALVIA - CIG B69402CA5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/2025 RELATIVA ALL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELL’ACCATASTAMENTO E TUTTI GLI ADEMPIMENTI CONNESSI DELLE PALESTRE COMUNALI DENOMINATE “VITTORIO CORBIA” E “LUCA MANCHIA” NEL COMUNE DI ALGHERO, A FAVORE DEL PROFESSIONISTA GEOM. PAOLO CANU - CIG B50D1F66FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2074 DEL 01.08.2025 AVENTE AD OGGETTO“COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA. CUP: G11B08000290002 – CIG: 645484529A. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA ALL’OTTAVO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 13_25 DEL 24.07.2025 EMESSA DALL’IMPRESA SCALPELLINI POSATORI E AFFINI S.R.L.”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 236 DEL 31/07/2025 – SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 1, COMMA 124, DELLA L. 145/2018 CON IL COMUNE DI FORLIMPOPOLI PER L’UTILIZZO CONGIUNTO DI UN FUNZIONARIO TECNICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2138</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549.  LIQUIDAZIONE FATTURA NR.75/PA DEL 04.08.2025 - LUGLIO  2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE GRUPPO DI LAVORO E MODIFICA RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA ESISTENTE DESTINATA AL RUGBY DI MARIA PIA”  CUP G12H24000380002 CUP G19F22000140002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2141</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALL’ INIZIATIVA DENOMINATA “FESTA DELL’OLIO EVO” – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2142</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL’AVVIO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI: “RIQUALIFICAZIONE, RIGENERAZIONE CON MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E REALIZZAZIONE DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI CALCIO DEL CARMINE.”, PER IL TRAMITE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI ALGHERO.  CUP: G16J20000260001 - CIG: B736192E36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2143</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. LIQUIDAZIONE FATTURA COOP ALI ASSISTENZA – LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2144</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2025 – MENSILITA’ LUGLIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2146</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE IN USO DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE EPIGEE E CAPPELLE PERIMETRALI. - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEI CANDIDATI. - ASSEGNAZIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE EPIGEE E CAPPELLE PERIMETRALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2147</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2025 – CONSORZIO “CARRABUFFAS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA DI VIALE EUROPA (LOCALITÀ MARIA PIA). CUP: G12H25000020004 – CIG: B64D4E9E64. MODIFICA CONTRATTO D’APPALTO IN CORSO DI ESECUZIONE AI SENSI DELL’ART. 120, CO. 1, LETT. C) DEL D.LGS. N.36/2023, APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA N. 1.  RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO MAGGIORI SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE LUGLIO 2025 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: B5BAE0DAE2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE AGRICOLE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/C  DEL 30/07/2025 EMESSA DALL’OPERATORE ECONOMICO MARIANI S.R.L.  CIG: B7AAD3358D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2153</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI LITORALI DI ALGHERO - “ANNUALITA 2023” ALLA SOCIAL ECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. C.I.G.:  B4935CA853 LUGLIO 2025 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.51 DEL 05.08.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PULIZIA E DELIMITAZIONE DI UN’AREA ALL’INTERNO DEL PARCO TARRAGONA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA CMP COSTRUZIONI S.R.L. E CONTESTUALE NOMINA RUP. CIG B7E97A0FE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2161</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 1/FE DEL 30/07/2025 LIQUIDAZIONE  “ALGUER SPORT SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA ARL” PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA CONCESSIONE STRUMENTALE STAGIONALE  DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA - GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PROT. N.W000007121 DEL 15/07/2025 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – TRANSAZIONI TIPO INFO1 E INFO 7 RELATIVE AL 2° TRIMESTRE 2025 - SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO A COMUNI COMPETENTI DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DAL COMUNE DI ALGHERO A SEGUITO DI ERRATI VERSAMENTI A TITOLO DI TASSA RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL SIG. ROYCH BERNARDO A SEGUITO DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE – AREA DEGLI ISTRUTTORI, CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021, CODICE 13-C-2025, MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2025: FATTURA NR. 23/12 DEL 25/07/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2156</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II., DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO URBANO DI VIA TIZIANO VECELLIO – OPERE DI COMPLETAMENTO – AFFIDAMENTO ALL’ARCH. DIEGO POLESE. CIG: B7E9E2C6FA - CUP: G12F25000230004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DELLA NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE – CIG B78E199F16. RETTIFICA, INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E PROROGA DEI TERMINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/PIC DEL 31.07.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA PER FORNITURA DI MODULI DI STACCIONATA IN CASTAGNO SCORTECCIATO. CIG B7A790ED99. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1346/2025 DEL 22.07.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA PULIZIA DELLE SPIAGGE E LITORALI CER 20.03.99 E TRASPORTO E RICONSEGNA DELLA SABBIA RECUPERATA SULL’ARENILE DI PROVENIENZA – DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 76 COMMA 2 LETTERA B) PUNTO 2 DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL. CIG B63EB9FA3E.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 219 DEL 06.08.2025 DELLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL. AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2165</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMINISTRAZIONE CONDOMINI ALLOGGI E.R.P. – SALDO ONORARI AMMINISTRATORE PER GESTIONE ORDINARIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANNUALITÀ 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2167</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 6 DEL 06/08/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE UNITÀ ABITATIVE IN USO AL PROGETTO SAI - SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE - PROG 74 - PR 3 - DEL. G.C. N. 367 DEL 11.11.2022 – LIQUIDAZIONE – GARA G00739– CIG B758D9EB80.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2168</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI  A.I.A.S. DI CORTOGHIANA-SASSARI E BONO - LIQUIDAZIONE  CONTABILITÀ MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 [CIG  B5FF6DFAD2].</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2169</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI ALGHERO DAL 21 SETTEMBRE 2025 AL 20 SETTEMBRE  2028.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2170</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI PROIETTORI LUMINOSI PER VARIE MANIFESTAZIONI. CIG: B7EC873A65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2171</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI, NEL PORTO DI ALGHERO: LOTTO 1 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE – LOTTO COMPLETAMENTO.  LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/001 DEL 11.07.2025, EMESSA DALL’ING. MARCO SOTGIU. CUP: G17F22000020002  CIG: 9553545ABA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2173</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGSM AIM ENERGIA SPA. OTTAVA LIQUIDAZIONE 2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE21.  CIG. B0D0128027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2174</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N.  1324/2024 – ANN. 2025 ASSUNTO A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA HERA COMM SPA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE.  CIG: B0D0128027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2175</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N.  1324/2024 – ANN. 2025 ASSUNTO A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ GLOBAL POWER SPA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE.  CIG: B0D0128027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE METROPOLITANA NORD SARDEGNA – PROCEDURE DI GARA INTERVENTI PNRR DEL COMUNE DI ALGHERO. GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 (DISCIPLINA DA APPLICARSI AI PNRR) A DIPENDENTI DIVERSI DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE. INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RUP E DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15 C 6 DEL D.LGS. 36/2023 E DELL’ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2179</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI VARI E MINUTE ATTREZZATURE LIQUIDAZIONE FATT. N. 2067/00 DEL 24.07.2025 EMESSA DALL'OPERATORE ECONOMICO FER.COL. DI GIORICO SRL CIG B7951CF88A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2180</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI, NEL PORTO DI ALGHERO: LOTTO 1 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE – PERIZIA DI VARIANTE.  LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/001 DEL 11.07.2025, EMESSA DALL’ING. MARCO SOTGIU. CUP: G17F22000020002  CIG: 9553545ABA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2181</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI VARI E MINUTE ATTREZZATURE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_25 DEL 29.07.2025 A FAVORE DELLA DITTA TECNO FORNITURE ELETTRICHE DI PACCAGNINI ANTONIO CIG: B7B6ABCE56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2182</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2025 – MENSILITA’ LUGLIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - F.E. N. 108/V1 DEL 06.08.2025 - CIG B4F6A0A2AA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - F.E. N. 109/V1 DEL 06.08.2025 - CIG B3F509C626.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2186</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. – LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI LUGLIO 2025. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2187</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  PER   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE RETTE  DI RICOVERO  SOSTENUTE DA  PERSONE  OSPITATE PRESSO  COMUNITÀ INTEGRATE DEL TERRITORIO NELL'ANNO 2025. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2188</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 625-396-810,  ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - TRASFERIMENTO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER MOBILITÀ VOLONARIA ESTERNA  PRESSO IL COMUNE DI SINDIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2189</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE – 2025. ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. APPROVAZIONE ELENCO AVENTI DIRITTO E IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2025: RILEVAZIONE DA LISTA (IST-02494). UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO: INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL PERSONALE. ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO SOMMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - F.E. N. 110/V1 DEL 06.08.2025 – CIG B54D987D85.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D. LGS N. 36/2023, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE, RIGENERAZIONE CON MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E REALIZZAZIONE DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI CALCIO DEL CARMINE” - CUP: G16J20000260001 - CIG: B736192E36 - APPROVAZIONE VERBALE RIASSUNTIVO SECRETATO DI INDAGINE DI MERCATO; - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE LETTERA/DISCIPLINARE E MODELLI DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI UNA GRU PER MOVIMENTAZIONE MANUFATTI LIQUIDAZIONE FATT. N. 467/FE DEL 31.07.2025 A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO MESINA COMPANY S.R.L. CIG: B7AA94DDF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA AVVISO PUBBLICO CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNA-LE “CAMPO DA CALCIO MARIOTTI” PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ALARM SYSTEM SRL CON SEDE IN VIA GALVANI N. 58/60 – 09129 – CAGLIARI – P.I. 01100020922- F.E. N. 2934 DEL 06/08/2025 – PERIODO 01.07.2025 31.07.202 5 - CIG B727DE9F35.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI SEGNALETICA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG: B7EB579175.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE DERIVANTI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO TASSA RIFIUTI, ANNI D’IMPOSTA DAL 2018 AL 2023. CONTRATTO REP. N. 576/2023 S.E.C.AL. S.R.L. ACCERTAMENTO CONTABILE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO   AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE   RETTE (QUOTA SOCIALE) SOSTENUTE DA CITTADINI   INSERITI IN RSA ANNO 2025 -  IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI SEGNALETICA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG: B7EDC1C3C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2025. SINISTRO N. 86/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2025. SINISTRO N. 56/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2025. SINISTRO 14/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/25 DEL 08.08.2025 EMESSA DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE PER I SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI ALGHERO RELATIVA AL MESE DI APRILE 2025.  CIG.B1644EEFF8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2205</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DOVUTI PER IL PAGAMENTO DI CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE E CARTACEE NON RILASCIATE: ISTANZE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NORD CAR  SRL. CIG B6FDC61E6C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2208</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO, PAGAMENTO BOLLO NUOVO MEZZO POLIZIA MUNICIPALE  - CMP SERVIZI SRLS – C.F./P.IVA 02752650909. CIG.  B46FDE976E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PRESSO LO QUARTER.  LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/A DEL 29.07.2025 A FAVORE DELLA DITTA EDILE ARTIGIANA S.C. DI TOMASSETTI CINZIA – I° STATO AVANZAMENTO LAVORI CIG B6133FBAAD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2210</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE ESISTENTI DESTINATE AL CALCIO DA ATTUARE NEL CAMPO SPORTIVO DI SANTA MARIA LA PALMA” LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2023, N. 17 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 2023 (LEGGE DI STABILITÀ 2023). APPALTATORE 2Z COSTRUZIONI DI ROZZO GIAMPIERO. CUP G12H24000390002- CIG B750442143 APPROVAZIONE 1° SAL - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA228/2025 DEL 05.08.2025 PER LA FORNITURA, CHIAVI IN MANO, DI N° 1 QUADRICICLO GIOTTI VICTORIA GLADIATOR EVO 80, PER IL SERVIZIO AMBIENTE DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG B7960DB351</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2213</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA ADIBITO AD UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE MENSILITÀ AGOSTO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2214</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA  PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2025 – N.7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2215</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2025 –1^ LIQUIDAZIONE LUGLIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2216</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2025. SINISTRO N. 52/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - ANNUALITÀ 2025. SINISTRO 84/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL 2° ATTO AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA N.1 AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. N.83/2017, AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA D.G.R. NN 48/3 DEL 09.09.2008 E 37/24 DEL 30.07.2009” - C.U.P. – G11B08000290002 – CIG: 645484529A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DELL’ATTO AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA N.1 AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. 236/2025 RELATIVO AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N.3 E N.4.” – FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - CUP: G19J21014670005 - CIG: B421ECE293</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZALE AREA DON BOSCO MARIOTTI, LOTTO FUNZIONALE C ROTATORIA.  LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 4 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. PER ATTIVITÀ DI CUI ALL’ALLEGATO I.10.  CUP: G11B21007490004 CIG. B7A925D041</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO E RECUPERO EDILIZIO ED AMPLIAMENTO DEI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA MICHELANGELO N. 9.  LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 4 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. PER ATTIVITÀ DI CUI ALL’ALLEGATO I.10.  CUP: G17H21036880004 CIG. B7A6921928</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2222</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI DEL PATRIMONIO PUBBLICO SIA IN USO SIA IN CONCESSIONE PER FINALITA’ DI INCLUSIONE SOCIALE, WELFARE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE”. LIQUIDAZIONE FATTURA N.585/PR DEL 01.08.2025 A FAVORE DELLA OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETÀ COOPERATIVA. CIG B485F9101C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2223</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE DELLA MENSILITÀ DI LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEL LARGO NUNZIO COSTANTINO.  LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 4 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. PER ATTIVITÀ DI CUI ALL’ALLEGATO I.10.  CUP: G17H22003170004 CIG. B7A8F20423</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2227</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA”. CUP: G11B08000290002 – CIG: 645484529A. APPROVAZIONE CERTIFICATI DI PAGAMENTO NR. 4BIS E NR. 5BIS E IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPENSAZIONE DELL’AUMENTO DEL COSTO DELLE OPERE PUBBLICHE AI SENSI DEL DECRETO LEGGE DEL 17.05.2022, N. 50 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI PER IL COMUNE DI ALGHERO - CIG: B5D7A561C3 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA ESTENSIONE CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA LA REGIONE SARDEGNA E IL BANCO DI SARDEGNA SPA - PERIODO 01.01.2025 – 31.12.2027 -  SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2228</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA ED ALTA PER SCANSIONE, COPIA, STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - LOTTO 5 CIG: B1457D87B0  – CIG DERIVATO: B7F3405F77</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2229</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI BENNA MULTIUSO MAXI DOTATA DI TRATTENITORE A DENTI PANTOGRAFATI PER TRATTORE IN USO AL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/930 DEL 7.08.2025 A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO  CIG B713C748E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA – CIG: B7F250D536</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_25 DEL 07/07/2025 RELATIVA ALL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL “PIANO DI TRASFERIMENTO DELLE TERRE CIVICHE” DEL COMUNE DI ALGHERO, A FAVORE DEL PROFESSIONISTA GEOM. PIRAS GIOVANNI BATTISTA - CIG  Z02394A507</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2232</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO PER L’ATTUAZIONE DELL’AZIONE PILOTA “RAIN GARDEN” NEGLI SPAZI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELLA PEDRERA. PROGETTO ADAPTWISE DI CUI AL PROGRAMMA INTERREG IT-FR MARITTIMO 2021-2027”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 24/25 DEL 7.08.2025 ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ECOTONI ONLUS CUP ADAPTWISE: G19I23001480006 - CIG: B7165DA2A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ AUTOMOBIL CLUB SASSARI MANIFESTAZIONE SPORTIVA MOTORISTICA DENOMINATA “SARDEGNA RALLY RAID” EDIZIONE 2025 DAL 16 AL 18 MAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2235</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONITORAGGIO STRUTTURALE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PONTE DI FERTILIA – CON-TRATTO REP. 469/2021. LIQUIDAZIONE SALDO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI A FAVORE DELL’ ING. ENRICO DOPPIU – C.I.G. Z7E32F441B – C.U.P. G17H19002020004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO UFFICI COMUNALI VIA SANT'ANNA N. 38. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL FINALE ALL’IMPRESA DELLA CHIESA ALESSANDRO. LIQUIDAZIONE N. 2/PA DEL 13.08.2025. CUP: G14J23000030006 - CIG: B2C99B73EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SFALCIO NELLE AREE DI MONTE CARRU ED EX COTONIFICO ALL’OPERATORE ECONOMICO BCB GREEN SERVICE S.N.C. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 179 DEL 11.08.2025 A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO BCB GREEN SERVICE S.N.C DI CHERCHI E REPETTO  CIG: B7DD801E6C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SFALCIO DEI BORDI CARREGGIATA NELLE STRADE VICINALI DELL’AGRO DEL COMUNE DI ALGHERO ALL’OPERATORE ECONOMICO BALLONE ROBERTO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/FE DEL 11.08.2025 A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO BALLONE ROBERTO CIG: B7C539446D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2239</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI DEL PATRIMONIO PUBBLICO SIA IN USO SIA IN CONCESSIONE PER FINALITA’ DI INCLUSIONE SOCIALE, WELFARE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE”  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 28.07.2025 ALLA SE SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CIG B4CB286D7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2242</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI MANUTENTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO - SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE S.R.L.. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E  LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE AL 31/05/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO “PROGETTO “MEDITERRANEU – GIOVANI CHE CAMBIANO IL MONDO” VI EDIZIONE, PROMOSSO DA APS RUMUNDU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FONDAZIONE PAVONIANA LUCA REINA ETS – CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA BENIGNO CRESPI N. 30, P.I. 12981360964 – CIG B43E61EEEA – F.E. 286 BS DEL 31.07.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - ANNUALITÀ 2025 - SINISTRO N. 56/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. C.U.P. G17H19001310001 – C.I.G. A00400ECDE (NR. GARA 9275416). APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2241</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2 – INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO.  GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO SOMME EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 RELATIVI ALL’INTERVENTO CUC – RETE METROPOLITANA NR. 21 – C.U.P. G17H19001310001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2248</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO IVA SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA" AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA DA REMOTO PER GLI INVII POSTALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL NOLEGGIO DI N.3 STAMPANTI PER GLI UFFICI DEI SERVIZI ELETTORALE, ANAGRAFE ED ECONOMATO – LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: B63FB88B63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2250</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRUMENTI NECESSARI ALL’ESPLETAMENTO DI CONCORSI PUBBLICI – LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: B6930EF726</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT - NOLEGGIO DI N.2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - LOTTO 2 CIG 881132683C – LIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO PERIODO 01/01/2025 – 31/03/2025 - CIG DERIVATO: Z6E395D1BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 2 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/04/2025 - 30/04/2025 - CIG DERIVATO: ZE13909EDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 2 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/01/2024 - 30/06/2025 - CIG DERIVATO: ZC43979F2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2254</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N.2 STAMPANTI LASER PER REDAZIONE ATTI STATO CIVILE IN FORMATO A4 – LIQUIDAZIONE SPESA   - CIG:  Z8E38CB6F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 6 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/04/2025 – 30/06/2025 - CIG DERIVATO:   B559548E03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 6 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/02/2025 – 30/04/2025 - CIG DERIVATO:  B44D9D4CC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE – SERVIZIO AVVOCATURA  PERIODO 09/05/2025 – 08/08/2025 - CIG:   Z723C31406</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE – SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - CIG: B211D43A01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI - CIG:   ZA43D04969</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PAGAMENTO CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA: ISTANZA 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2246</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, COMMI 45 E SEGUENTI, LEGGE 448/1998) ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, C. 49-BIS, LEGGE 448/1998), RELATIVA ALLE UNITÀ IMMOBILIARI CENSITE AL NCEU DEL COMUNE DI ALGHERO, FOGLIO 49, PARTICELLA 659, SUB 31 E SUB 38. ISTANZA PROT. N° 9522 DEL 30/01/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2247</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA TERMICA PER STAMPANTI PORTATILI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG: B7F2234B9D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2272</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELLA MISURA REGIONALE “AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO” D.G.R. 22/8 DEL 28/06/2024 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI FRUITI NELL’ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2273</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI – SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERTA DIPENDENTI – CIG: B500898A95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2284</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549 – SERVIZI AGGIUNTIVI  LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 79/PA DEL 13/08/2025.  AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, REALIZZAZIONE OPERATIVA, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE, SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA AL COMUNE DI ALGHERO NEL PROGETTO “SPORTACT” DI CUI AL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA - FRANCIA MARITTIMO 2021- 2027.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104 DEL 14/08/ 2025 ALLA SOCIETÀ INNOLABS S.R.L. CUP SPORTACT: G19I23001490006     CIG: B2A316488F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL’INPS AI SENSI DELL`ART. 4, COMMA 2, DPR 207/2010 IN RELAZIONE AL DURC PROTOCOLLO INAIL_46611680 EMESSO IL 04/07/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2268</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2025 –2^ LIQUIDAZIONE LUGLIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2269</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA  - ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO MINISTERIALE. ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2270</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 23 DEL 08.08.2025- PERIODO DAL 27.06.2025 AL 31.07.2025 – CIG B7948FBF85- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA COMUNITA’ "LA CRISALIDE ONLUS" CON SEDE LEGALE IN PORTO TORRES, VIA ANGIOY N.78, C.F. 92123150903.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2271</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 22/001 DEL 08.08.2025 - PERIODO DAL 01.07.2025 AL 31.07.2025 - CIG B43FF0C186 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “LA CRISALIDE ONLUS” CON SEDE LEGALE IN PORTO TORRES, VIA G.M. ANGIOY N.78 , C.F. 92123150903.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2277</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, COMMI 45 E SEGUENTI, LEGGE 448/1998) ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, C. 49-BIS, LEGGE 448/1998), RELATIVA ALLE UNITÀ IMMOBILIARI CENSITE AL NCEU DEL COMUNE DI ALGHERO AL FOGLIO 49, MAPP. 457, SUB. 19 E SUB. 20; - ISTANZE PROT. N. 23715 DEL 20/03/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2283</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL “PROGETTO DI RECUPERO, PULIZIA E RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO” – “ANNUALITÀ 2023” ALLA DS. SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA.  C.I.G.:  B4935CA853 LUGLIO 2025 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 238/V1 DEL 04.08.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PULIZIA E DELIMITAZIONE DI UN’AREA ALL’INTERNO DEL PARCO TARRAGONA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CMP COSTRUZIONI S.R.L.. - CIG B7E97A0FE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2262</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN VENTILATORE ASSIALE SU GRUPPO FRIGO PER CELLA DEL PRIMO PESCATO ALL’OPERATORE ECONOMICO DORO EMANUELE. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 193 DEL 18.08.2025 A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO DORO EMANUELE CIG: B7C67CB2F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2263</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI MISSIONE A PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2264</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE RIGUARDO IL PIANO DI INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE FAMILIARI ED ATTIVITÀ AD ESSO COLLATERALI – IMPEGNO CONTRIBUTI E PARZIALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2265</Numero_Provvedimento><Oggetto>CINQUE REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI PREVISTI PER IL 8-9 GIUGNO 2025 – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, FORMAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE, PULIZIA, SANIFICAZIONE, ALLESTIMENTO E FUNZIONAMENTO SEGGI ELETTORALI – LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2266</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO (RUP) AI SENSI DELL'ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 PER LA GESTIONE DELL’APPALTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2278</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – CIG B23FD3B137 – AGGIORNAMENTO GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2279</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “CAMPO DA CALCIO MARIOTTI” PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2280</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE MENSILITÀ AGOSTO 2025 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2281</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “CAMPO DA CALCIO AGOSTINO CATALDI” PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI,  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI LUGLIO 2025 -  CIG DERIVATO:  B64C7C77FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2287</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER ANTICIPAZIONE PAGAMENTI ON-LINE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA RIVISTA SPECIALIZZATA “LO STATO CIVILE ITALIANO” – ANNO 2025 – CIG: B49DEEEC9C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE E POSA DI PASSERELLE IN LEGNO PER L’ACCESSO FACILITATO ALL’ARENILE PRESSO VIALE PRIMO MAGGIO – VIA LIDO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA (ART. 120 COMMA 7 LETT. C DEL D. LGS. N. 36/2023 E ART. 5 DELL’ALLEGATO II.14 DEL D.LGS.36/2023 E SS. MM. ED II.). CIG: B6809E3C2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2282</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2025 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA ACQUISITA CON PROTOCOLLO N. 0058213/2025 DEL 15/07/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2286</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESSO IL PALAZZO LO QUARTER - CUP G12H24000550004 C - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO CANCELLERIA– LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: B769093E36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD  INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE  RETTE DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO  LA  COMUNITÀ INTEGRATA "MADRE TERESA DI GESU " BACQ "DI ALGHERO . LIQUIDAZIONE PERIODO MESE MARZO  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2292</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 1 DEL 11.01.2018, ART. 2 E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI BENI E DELLE PROCEDURE PUBBLICHE”. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 75 DEL 19.08.2025 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALBACHIARA - CIG B4903A139A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2293</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549 – INTEGRAZIONE E IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA DITTA VOSMA- SOC. COOPERATIVA SOCIALE SASSARI PER IL SERVIZIO COMPLEMENTARE DI SALVAMENTO A MARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2296</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– LUGLIO 2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 11/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. RIM-BORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2295</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. CONTRIBUZIONE UTENZA. ACCERTAMENTO ANNO 2025 N. 6 – ACCERTAMENTO  INTEGRATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - ANNUALITÀ 2025. SINISTRO 15/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DAI SOGGETTI ESCLUSI DELLA PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE IN USO DI AREE CIMITERIALI PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE EPIGEE E CAPPELLE PERIMETRALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CANONI DOVUTI DAI SOGGETTI AGGIUDICATARI DELLA PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE IN USO DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE EPIGEE E CAPPELLE PERIMETRALI - BANDO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILIACI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI PER IL MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLIN-FOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI LUGLIO  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2302</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LUGLIO  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2303</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POL-MONE L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6 RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2304</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2308</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER L’ACQUISTO DI CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL’ENTE – RIF. “PROPOSTA PROGETTUALE   PERFORMA PA - SUPPORTARE LO SVILUPPO DI PERCORSI FORMATIVI PROFESSIONALIZZANTI DA PARTE DELLE PA E LA VALORIZZAZIONE DI BUONE PRATICHE”- PROGETTO “PANTA REI” CODICE ID 0047_24. CIG B8068E53C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ELETTROERCHIVIO, SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO TRIENNALE - CIG: B80578F567</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2401</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 11/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. CON-TRIBUTI PER IL MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE ALGHERO CONTRIBUTO  EVENTO UN PATTO PER LA SARDEGNA - LABORATORIO SULLA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2306</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 582 DEL 5.3.2025 ACCERTAMENTO SOMME PER CONTRIBUZIONE PAGAMENTO RETTE NIDO COMUNALE PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2307</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DEL FINANZIAMENTO DELLA “PROPOSTA PROGETTUALE   PERFORMA PA - SUPPORTARE LO SVILUPPO DI PERCORSI FORMATIVI PROFESSIONALIZZANTI DA PARTE DELLE PA E LA VALORIZZAZIONE DI BUONE PRATICHE”- PROGETTO “PANTA REI” CODICE ID 0047_24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2309</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 159/2025. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2310</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. 16/2012 E L. 44/2012 - ADDIZIONALE COMUNALE E PROVINCIALE DELL’ACCISA SUI CONSUMI DELL’ENERGIA ELETTRICA. REINTEGRO MINOR GETTITO PER GLI ENTI LOCALI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2311</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ (RIF. ART.31, COMMI 45 E SS., L. N.448/1998) ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ (RIF. ART.31, COMMA 49BIS, L. N.448/1998), RELATIVI ALL’UNITA’ IMMOBILIARE CENSITA AL N.C.E.U. DEL COMUNE DI ALGHERO, FOGLIO 47, PARTICELLA 191, SUB. 12 (EX FOGLIO 48, PARTICELLA 191, SUB. 12). ISTANZA DEPOSITATA CON PROT. N. 30251 DEL 10/04/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2312</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITO, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI - LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2313</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DI UN MODELLO PEREQUATIVO CON VALUTAZIONE DI IMPATTO PER IL PIANO URBANISTICO DI ALGHERO – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CIG: B8062A39BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI E FORMATIVI DI 1° LIVELLO -  SOCIETÀ FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL – LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: B00243637E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2322</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO”. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO N. 1 “G. DELEDDA” DI VIA TARRAGONA - CUP G17B15000530006 – CIG 7953363AC4. APPALTATORE RTI GECOS SRL CAPOGRUPPO MANDATARIA - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 174/2021 DEL 04/08/2021. ACCESSO AL FONDO ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26 CO. 4 LETT. B) DEL DL 50/22 E SUCCESSIVE M. E I. - ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALL’ISTANZA RELATIVA ALLA IV FINESTRA 3° TRIMESTRE 2024 PER IL SAL 2 BIS – RIMODULAZIONE IMPUTAZIONI DI SPESA RTI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 2059/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2316</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE RETTE DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO S. AGOSTINO DI ALGHERO  - LIQUIDAZIONE PERIODO MESE MARZO  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - ANNUALITÀ 2025 - SINISTRO N. 56/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2318</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ACCOGLIENZA DI GIOVANI SCOUT UCRAINI - CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2319</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO, DEL SERVIZIO DI  “FORMAZIONE DI EDUCAZIONE DIGITALE A GENITORI E DOCENTI (0/6 ANNI) PER IL C. P. T. DI ALGHERO”-  IMPEGNO DI SPESA – PROCEDURA CODICE GARA G00793 – CIG  B80BD59525</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2320</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B. CON SEDE LEGALE IN CORSO F.LLI ROSSELLI N. 93, 10129 TORINO (TO) P.IVA 09680290013. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2025. CIG: A039CD855A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2321</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2025 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA ACQUISITA CON PROTOCOLLO N. 0057634/2025 DEL 14/07/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2323</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE AGRICOLE VARIE ALL'OPERATORE ECONOMICO AGRICOLA SASSARESE SRL - PROCEDURA ATTIVATA ATTRAVERO PIATTAFORMA TELEMATICA APPALTI &amp; CONTRATTI - CODICE GARA N. 00789 CIG : B80B2E4404</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2324</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO DITTA NIEDDU MARIA GRAZIA PER LA FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE AGRICOLE VARIE TRAMITE PIATTAFORMA DIGITALE APPALTI&amp;CONTRATTI - CODICE GARA N. G00786 - CIG B80B3C5DAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2325</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA. C.U.P: G11B08000290002 – C.I.G.: 645484529A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPENSAZIONE DELL’AUMENTO DEL COSTO DELLE OPERE PUBBLICHE AI SENSI DEL DECRETO LEGGE DEL 17.05.2022, N. 50 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2326</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FIRME DIGITALI MEDIANTE ANTICIPAZIONI ECONOMALI – RIMBORSO ALL’ECONOMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO URBANO DI VIA TIZIANO VECELLIO – OPERE DI COMPLETAMENTO – APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. CUP: G12F25000230004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2328</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2330</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE  RETTE  DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO  DIVERSE  COMUNITÀ INTEGRATE   DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE  PERIODO MESE MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALL’ “INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD” - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3578025 SUL MEPA AI SENSI DELL’ART.1 CO.2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 SS.MM.II. CIG: 9838288C15 CUP G11C22000090006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2332</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 162/98 GESTIONE 2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LUGLIO 2025 A FAVORE DI UN BENEFICIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO SWITCH DI RETE. LUGLIO 2025. TRATTATIVA DIRETTA N. 3699656 - CIG: A00473FC1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2334</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. C.U.P. G17H19001310001 – C.I.G. A00400ECDE (NR. GARA 9275416). LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2335</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI LITORALI DI ALGHERO - “ANNUALITA 2023” ALLA SOCIAL ECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. C.I.G.:  B4935CA853 AGOSTO 2025 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.54 DEL 28.08.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2336</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL MODULO SCUOLABUS SUL SISTEMA INFORMATIZZATO SCOOL.NET PER IL COMUNE DI ALGHERO”. LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE E ATTIVAZIONE 2025  – CIG  B6F2248BD4 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI 5 BIM 2025 (GIUGNO 2025- LUGLIO 2025) RELATIVO AL NOLEGGIO IN FIBRA SPENTA (DARK FIBER) CON TIM SPA . CIG: A01C3C4FDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2025, CANONI 5 BIM 2025 (GIUGNO 2025- LUGLIO 2025) RELATIVO AL COLLEGAMENTO RIDONDATO IN FIBRA AD 1 GIBIT IN SPC2 CON TIM SPA . CIG: 9532495FB6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI 5 BIM 2025 (GIUGNO 2025 – LUGLIO 2025)  PER L’ULTERIORE ACCESSO DI CONNETTIVITÀ INTERNET IN FIBRA FTTH AD 1 GB CON LA DITTA TIM S.P.A. CIG: 9454658699</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CONSUMI FATTURE 5 BIM 2025  (GIUGNO 2025 - LUGLIO 2025) TIM S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 8. CIG: Z143209FA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2341</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG IT-FR MARITTIMO 2021-2027 PROGETTO ADAPTWISE - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALGHERO E IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DESIGN E URBANISTICA (DADU) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI PER LE ATTIVITÀ DI ANALISI E STUDIO FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEL RAIN GARDEN PERESSO LA SCUOLA DE "LA PEDRERA". LIQUIDAZIONE I^ TRANCE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2342</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE  RETTE  DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO  DIVERSE  COMUNITÀ INTEGRATE  DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE  PERIODO MESE GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2343</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 965-483-352. TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE IN CONTRATTO A TEMPO PIENO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2344</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE - LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2345</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “CAMPO DA CALCIO MARIOTTI” PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 – PRESA D’ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2346</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VEICOLO IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: B810296846</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI VEICOLO IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LOTTO N. 3 – PROROGA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: B56F220E01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2348</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL’AVVIO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI: “RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO TENNIS CLUB MARIA PIA”, PER IL TRAMITE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI ALGHERO – CUP: G18E24000180006 – CIG: B741AC5305</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.07.2025 AL 31.07.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO URBANO DI VIA TIZIANO VECELLIO – OPERE DI COMPLETAMENTO – NOMINA RUP E CONTESTUALE NOMINA DEL GRUPPO DI LAVORO. CUP: G12F25000230004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2350</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA E FABBISOGNO PER IL PROGRAMMA REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 02.08.2016 D.G.R. N. 4/39 DEL 15.01.2024 – D.G.R. 30/55 DEL 05/06/2025 ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2352</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D. LGS N. 36/2023, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO TENNIS CLUB MARIA PIA” - CUP: G18E24000180006 - CIG: B741AC5305 - APPROVAZIONE VERBALE RIASSUNTIVO SECRETATO DI INDAGINE DI MERCATO; - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE LETTERA/DISCIPLINARE E MODELLI DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE E POSA DI PASSERELLE IN LEGNO PER L’ACCESSO FACILITATO ALL’ARENILE PRESSO VIALE I MAGGIO – VIA LIDO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 28.08.2025 A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SOC.ORN.EST. S.R.L.S. CIG: B6809E3C2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2354</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO. PAGAMENTO BOLLO MOTOCICLO YA03345.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2355</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E POSA DI PASSERELLE IN LEGNO PER L'ACCESSO FACILITATO ALL'ARENILE PRESSO VIALE PRIMO MAGGIO VIA LIDO – DIREZIONE LAVORI LIQUIDAZIONE FATTURA PER DIREZIONE LAVORI IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO MAREMMANI DOMENICO CIG: B4E9B9FB3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 79 E 80, D.LGS. N. 267/2000 – RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DAL MESE DI MARZO 2025 A GIUGNO 2025 - COD. UNIVOCO: 145-270-745</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2357</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549.  LIQUIDAZIONE FATTURA NR.82/PA DEL 29.08.2025 - AGOSTO  2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2358</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSES ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO”. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “G. DELEDDA” DI VIA TARRAGONA - CUP G17B15000530006 – CIG 7953363AC4. APPALTATORE RTI GECOS SRL CAPOGRUPPO MANDATARIA - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 174/2021. ACCESSO AL FONDO ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26 CO. 4 LETT. B) DEL DL 50/22 E SUCCESSIVE M. E I. PER LA COMPENSAZIONE DELL’AUMENTO DEL COSTO DELLE OPERE PUBBLICHE - CONTRIBUTO MIT DI CUI ALL’ISTANZA RELATIVA ALLA IV FINESTRA 3° TRIM. 2024. APPROVAZIONE SAL STRAORDINARIO N. 2 BIS - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO N. 2 BIS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2367</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO - CIG: 8857464286 –  INCREMENTO ISTAT ADEGUAMENTO DEI PREZZI F.O.I. – PERIODO AGOSTO 25 – GENNAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2368</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROGETTO DONNA PIU’ – AGOSTO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2359</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ALGHERO - COMUNE DI ALGHERO, ACCERTAMENTO ROYALTY 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2361</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. ECONOMIA DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2362</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PROVVISORIA TRA COMUNE DI ALGHERO E SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALITÀ 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO URBANO DI VIA TIZIANO VECELLIO – OPERE DI COMPLETAMENTO – DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT A) DEL D.LGS. N. 36/2023. CUP: G12F25000230004 CIG B81CAFC806</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2365</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSES ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO” - RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “G. DELEDDA” DI VIA TARRAGONA - CUP G17B15000530006. DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DELL’INCARICO PROFESSIONALE TESO AL RIORDINO CATASTALE DEL COMPLESSO SCOLASTICO - PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CERTIFICATA “APPALTI&amp;CONTRATTI” – GEOM. STEFANO DEIANA DI SASSARI (SS) - CIG B7EF261461 - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/FE DEL 01/09/2025 EMESSA DALLA “ALGUER SPORT SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA ARL” PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA CONCESSIONE STRUMENTALE STAGIONALE DA GIUGNO A SETTEMBRE DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA - CIG B7250B0D91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2379</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCESSO ALLE PIATTAFORME DOCUMENTALI TOP24 DIRITTO E SMART24 PA+ DEL GRUPPO IL SOLE 24 ORE – IMPEGNO SPESA  – CIG: B81A571CC5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” – CIG: B4ED28267D - ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2369</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONITORAGGIO STRUTTURALE DEL PONTE DI FERTILIA. LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELLA 4EMME SERVICE S.P.A. CIG: 9250909B99 – CUP: G17H19002020004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2370</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 93/5 DEL 29.08.2025 IN FAVORE DELL’IMPRESA ANGIUS COSTRUZIONI, PER LA COMPENSAZIONE DELL’AUMENTO DEL COSTO DELLE OPERE PUBBLICHE AI SENSI DEL DECRETO LEGGE DEL 17.05.2022, N. 50 E SS.MM.II. CORRISPONDENTI AI CERTIFICATI DI PAGAMENTO NR. 4BIS E NR. 5BIS C.U.P: G11B08000290002 – C.I.G.: 645484529A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE AGOSTO 2025 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: B5BAE0DAE2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2372</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14_25 DEL 01.09.2025 IN FAVORE DELL’IMPRESA SCALPELLINI POSATORI E AFFINI, PER LA COMPENSAZIONE DELL’AUMENTO DEL COSTO DELLE OPERE PUBBLICHE AI SENSI DEL DECRETO LEGGE DEL 17.05.2022, N. 50 E SS.MM.II. CORRISPONDENTI AI CERTIFICATI DI PAGAMENTO NR. 4BIS E NR. 5BIS. C.U.P: G11B08000290002 – C.I.G.: 645484529A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2373</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ10356276 DEL 31/08/2025, DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG. DERIVATO B44F603EC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2374</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI VARI ALL’OPERATORE ECONOMICO IDEALCAR DI PADDEU CLAUDIA CIG: B81030A800</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2375</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VEICOLI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE- N. 2 MOTO YAMAHA VERSIONE BASE – LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA  DITTA YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.  – CIG 95439837EB - B69BF840BC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2376</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VEICOLI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE- N. 2 MOTO YAMAHA CON ALLESTIMENTO POLIZIA LOCALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA  DITTA YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.  – CIG 95439837EB - B69BD8C0D2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2377</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO GIUGNO - LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2380</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTE PER MAGGIORI SOMME VERSATE. ELENCO STEP SRL. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2382</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2381</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI AI SENSI DELL’ART. 159 DEL CDS PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO - ACCORDO TRANSATTIVO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI INERENTI ALL’ATTO AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 1 RISPETTO AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. N. 208/2023, RELATIVO AI LAVORI DI “BONIFICA DELL’EX CAMPO NOMADI NEL COMUNE DI ALGHERO, NELL’AREA DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA REGIONALE LAORE, IN LOC. ARENOSU, AI SENSI DELL’ART. 242, COMMA 7. DEL D. LGS. N. 152/2006 – 1°LOTTO FUNZIONALE.” - C.U.P. – G19D17000560002 – CIG:989751361B”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2384</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA  DI RICOVERO  SOSTENUTA  DA  PERSONA OSPITATA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "MADRE TERESA DI GESU' "BACQ "DI ALGHERO -ANNO 2025 - IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2385</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. REVISIONE PREZZI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FONDAZIONE PAVONIANA LUCA REINA ETS – CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA BENIGNO CRESPI N. 30, P.I. 12981360964 – CIG B43E61EEEA – F.E. 312 BS DEL 31.08.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI RELATIVE ALLA STIPULA DELL’ATTO AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1 AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. N. 236/2025 RELATIVO AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N.3 E N.4.” – FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - CUP: G19J21014670005 - CIG: B421ECE293.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2388</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI REIS PARTE SECONDA D.G.R. 16/7 E D.G.R. 30/55 A– IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2390</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE – LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA  DITTA GTL SEGNALETICA SRL – CIG: B72E896751.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2391</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE – LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA  DITTA GTL SEGNALETICA SRL – CIG B78EA13DD4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2392</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2025, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - TRASLOCHI E INTERVENTI EDILIZI D’URGENZA CON AUTOSCALE E LAVORI EDILI - PERIODO DAL 01.07.2025 AL 31.08.2025. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2393</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUINTO PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO - CMP SERVIZI SRLS – C.F./P.IVA 02752650909. CIG.  B46FDE976E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2394</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI PROIETTORI LUMINOSI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 457 DEL 28.08.2025 A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO S.A.P.A. AFFISSIONI S.N.C. CIG:B7EC873A65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2395</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA’ DEL VINO. ANNUALITÀ 2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2396</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA’ DELL’OLIO. ANNUALITÀ 2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2397</Numero_Provvedimento><Oggetto>“COSTRUZIONE DI NUOVI BLOCCHI LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI ESISTENTI”, AN-NUALITÀ 2024 - 2025. DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 4 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. PER ATTIVITÀ DI CUI ALL’ALLEGATO I.10. CUP: G15I24000290004 CIG: B823D457AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2398</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’INTERSEZIONE STRADALE – F.LLI ACCARDO ARTIGIANI – VIA CARRABUFFAS E PIÙ”. DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 4 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. PER ATTIVITÀ DI CUI ALL’ALLEGATO I.10. CUP:  G11B23000780006 CIG: B824008F17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2399</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E CONTABILE RELATIVO AI LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI VIA COLUMBANO”.  CUP: G17F19000040001 – CIG: 86513507DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2400</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI ESIGENZE PRIMARIE E ABITATIVE L.R. 23/2005 – AGOSTO  2025 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2402</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE – AVV. SISTO MANZI – CORTE D’APPELLO DI ROMA “COMUNE C/B.N.L. S.P.A.” - DECRETO DEL 24/07/25 RG 5358/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2404</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2025 – MENSILITA’ AGOSTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CONSUMI FATTURA PERIODO  (LUGLIO 2025 - AGOSTO 2025) VODAFONE S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 9. CIG: B2C7C030E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO SWITCH DI RETE. AGOSTO2025. TRATTATIVA DIRETTA N. 3699656 - CIG: A00473FC1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ITM TELEMATICA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE 1 SEMESTRE 2025. CIG: B439AF1573.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN VIA SANT’ANNA N.32 - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ASSE II INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI CHE OSPITANO LE SCUOLE DELL’INFANZIA - FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI - ANNUALITÀ 2021 -  CUP: G17H21026030007 AFFIDATARIO: DEVINU GIOVANNI SRL – CIG B717F2FA38 AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA ALBATROS COSTRUZIONI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2409</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/PIC DEL 30.08.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2410</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL “PROGETTO DI RECUPERO, PULIZIA E RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO” – “ANNUALITÀ 2023” ALLA DS. SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA.  C.I.G.:  B493A406BC AGOSTO 2025 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 244/V1 DEL 27.08.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2411</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA PULIZIA DELLE SPIAGGE E LITORALI CER 20.03.99 E TRASPORTO E RICONSEGNA DELLA SABBIA RECUPERATA SULL’ARENILE DI PROVENIENZA. CIG B63EB9FA3E. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.L.GS 36/2023 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2412</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 83 DEL 02.09.2025 A SEGUITO DEL DECRETO N. 14780/2024 DEL 03.12.2024. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA  DITTA GIESSE FORNITURE SRL - P.IVA 01227010905 – FORNITURA DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE - CIG B51387C1E2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA  DITTA GIESSE FORNITURE SRL - P.IVA 01227010905 – FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE - CIG B7D962A93E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN LOC. IL CARMINE - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ASSE II - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI CHE OSPITANO LE SCUOLE DELL’INFANZIA -FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI - ANNUALITÀ 2021 - CUP: G17H21026060007 IMPRESA APPALTATRICE: SIMEC DI CANALICCHIO SRL – CIG B5E53E8D31 LETTERA COMMERCIALE PROT. 48172 DEL 16/06/2025 APPROVAZIONE 1° ED ULTIMO SAL – LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2416</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI RUP - PROGETTO FINANZIATO DAL FONDO NAZIONALE DI CUI ALL’ART.7, COMMA 7-BIS, DELLA L. 120/2020, REALIZZATO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, ITACA, IFEL E SNA (ANNUALITÀ 2023/2024). GIORNATE FORMATIVE IN AULA SUL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI D.LGS. N.36/2023. RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2417</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI DEL COMITATO SA SEGADA-TANCA FARRÀ – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE. DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA (EX ART. 2 COMMA 4 DEL D.LGS. 36/2023 PER LE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ALLEGATO I.10.). CUP:  G17H25000950006 - CIG: B82952F435.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDETTI ALLA SOSTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO. NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2449</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFO-PATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI AGOSTO  2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2450</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILIACI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI PER IL MESE DI AGOSTO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2451</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 11/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. CON-TRIBUTI PER IL MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2452</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– AGOSTO 2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POL-MONE L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6 RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELEFONICA ALLA DITTA FASTWEB SPA. CONVENZIONE TELEFONIA 5. CIG: 8993313CA7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2455</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGOSTO  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI INERENTI ALL’ATTO AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA N.1 AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. N.211/2023, AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO EX ART.48 DELLA L.N.108/2021 DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DELL’INTERVENTO DENOMINATO DEI LAVORI DI “RESTAURO PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA. CUP G19J20001070005. N. GARA ANAC: 9225766. CIG 9964512F6B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2457</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DEL 50 % DEI DIRITTI DI ROGITO INERENTI AL CONTRATTO RELATIVO AL “SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA, DEL MICRO NIDO E DELLA LUDOTECA DEL COMUNE DI ALGHERO.” – C.I.G.: B0D37AEEA4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2025 RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ IN FIBRA E VOIP DELLE SCUOLE CON VODAFONE S.P.A. CIG: A0286B9215 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2419</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 3 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE-  CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021-  CODICE 11-D-2025. SOSTITUZIONE COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2420</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2025 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA ACQUISITA CON PROTOCOLLO N. 0065522/2025 DEL 14/07/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2423</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA SAN MARCO NELLA FRAZIONE DI FERTILIA – LOTTO 2” - CUP: G17H24002130006– PRENOTAZIONE SOMME PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2424</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E/O REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI PER BAMBINI IN OGNI BORGATA: SANTA MARIA LA PALMA, FERTILIA, GUARDIA GRANDE, SA SEGADA E MARISTELLA - CUP G11G24000310002. LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2024, N. 18 TABELLA B – RIMODULAZIONE DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP, AI SENSI DELL’ART. 15 C. 6 DEL D.LGS. N. 36/2023 E DELL’ART. 36 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2425</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI SABBIA E TOUT-VENANT PRESSO NOSTRO CANTIERE SITO NEL COMUNE DI ALGHERO ALL’OPERATORE ECONOMICO INDUSTRIALE MONTE ROSE’ SRL CIG B831C6ACB3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2426</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 2 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO CONTABILE – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE-  CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021-  CODICE 12-D-2025. SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI INERENTI AL 2° ATTO AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO  D’OPERA N.1 AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. N.83/2017, AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA D.G.R. NN 48/3 DEL 09.09.2008 E 37/24 DEL 30.07.2009” - C.U.P. – G11B08000290002 – CIG: 645484529A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2444</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME ANNO 2025 – TRASFERTE DEL 12/03/2025 – 26/03/25 – 02/04/25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2445</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” – CIG: B4ED28267D - ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “IL RIFUGIO GESU’ BAMBINO” DI PORTO TORRES CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA MAMELI N.10, C.F. 80001550906 – F.E.N. 109_25 DEL 02/09/2025 - CIG B3680663CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2447</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. ATTIVAZIONE AFFIDO FAMILIARE SU N. 1 MINORE.  IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ' 2025 / 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2448</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. LIQUIDAZIONE FATTURA COOP ALI ASSISTENZA – AGOSTO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2427</Numero_Provvedimento><Oggetto>“COSTRUZIONE DI NUOVI BLOCCHI LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI ESISTENTI”, ANNUALITÀ 2024 – 2025.  LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 4 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. PER ATTIVITÀ DI CUI ALL’ALLEGATO I.10.  CUP: G15I24000290004 CIG: B823D457AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2428</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’INTERSEZIONE STRADALE – F.LLI ACCARDO ARTIGIANI – VIA CARRABUFFAS E PIÙ”. LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 4 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. PER ATTIVITÀ DI CUI ALL’ALLEGATO I.10.  CUP:  G11B23000780006 - CIG: B824008F17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2429</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI SFALCIO NELLE STRADE VICINALI DELL’AGRO DEL COMUNE DI ALGHERO ALL’OPERATORE ECONOMICO ARULAS S.R.L. CIG:B7E9602A40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA  DITTA ELTRAFF SRL – CIG: B5843925FF – SERVIZIO DI REVISIONE E VISITA PERIODICA ETILOMETRO DENOMINATO “SAFIR EVOLUTION”  IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA  DITTA ALLDIGITAL SRL  – CIG: B7EB579175 – FORNITURA DI SEGNALETICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA  DITTA EFFEGI TONER DI FERRARI GIANPAOLO – CIG: B7F2234B9D – FORNITURA DI CARTA TERMICA PER STAMPANTI PORTATILI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2434</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA OMAGGI ISTITUZIONALI ( CIG B8327FD9D9)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2435</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, ALL’ING. ENRICO LAURO PER LESECUZIONE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICO E CONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, LA DIREZIONE DEI LAVORI E IL COLLAUDO - REALIZZAZIONE E/O RIQUALIFICAZIONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA ZONA SPORTIVA DI MARIA PIA, IN PRIMIS SU VIA DELLA TRAMONTANA/IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.  ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.  CUP G13F24000350002  - CIG B80AA5324C PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CERTIFICATA “APPALTI&amp;CONTRATTI” CODICE GARA G00794</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2436</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI IN USO DI LOCULI, NICCHIE E FOSSE, OPERAZIONI CIMITERIALI E DIRITTI ISTRUTTORIA, RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AD AFFIDAMENTI E DISPERSIONI DI CENERI. ACCERTAMENTO ENTRATE PERIODO: DAL 01.08.2025 AL 31.08.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2437</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E SERVICE AUDIO VIDEO E LUCI PER EVENTO DEL 4-5 OTTOBRE FESTIVAL SPORT ACT ALL’OPERATORE ECONOMICO RM MANAGEMENT DI ROMANO MARCIAS. PROGETTO SPORT ACT DI CUI AL PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027 CUP: G19I23001490006 CIG: B832D15DF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2438</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESSO IL PALAZZO LO QUARTER”. LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO A FAVORE DEL PROFESSIONISTA ING. ENRICO DOPPIU PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP. CUP G12H24000550004 – CIG B424B356EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2439</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NORD CAR  SRL. CIG B6FDC61E6C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2440</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2025 – MENSILITA’ AGOSTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2441</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIS – PARTE SECONDA - FONDO NAZIONALE DELLE POLITICHE SOCIALI (FNPS 2023) TRASFERIMENTO RISORSE DAL PLUS- ACCERTAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL 2° ATTO AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.2 AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. N. 213/2024 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON – FONDO PNRR (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU) MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1. “RIGENERAZIONE URBANA” – COMUNE DI ALGHERO” – CUP: G19I20000250005 – C.I.G.: A03D919E74.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2462</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194, CO. 1, LETT. A) – T.U.E.L. 267/2000 CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 82 DEL 02.09.2025 - CAUSA CIVILE R.G 118 E 133/2024 - COMPENSI LIQUIDATI DAL GIUDICE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AL RICONOSCIMENTO ALLA STIMA. CAUSA CIVILE R.G 118 E 133/2024. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2464</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2019 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2459</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA. SPESE DI LITE, CAPITALE, RIVALUTAZIONE E INTERESSI. SENTENZE N. 582/2004 TRIBUNALE DI SASSARI; N. 103/2021 DELLA  CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI - SEZ. DISTACCATA DI SASSARI; N. 15450/2023 DELLA CORTE DI CASSAZIONE; N. 312/2024 CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI - SEZ. DISTACCATA DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2460</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA’ “CASA GINA” DI NULVI - COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE DI SASSARI (SS) – IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01.09.2025 AL 31.12.2025 – CODICE GARA G00808 – CIG B8386F1573.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2461</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. – LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI AGOSTO 2025. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2463</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI AI SENSI DELL’ART. 159 DEL CDS PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO  – ACCORDO TRANSATTIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 736/2025 DEL 08/09/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE – AVV. ENRICO PINTUS – RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PER LA REVOCAZIONE DELLE SENTENZE N. 7622-2024 E 7623-2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2466</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORE PORTATILE PER GLI UFFICI DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE DI PALAZZO SERRA -  PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI DI ANAC - DITTA GESTIMPIANTI S.R.L. DI CASTEL MAGGIORE (BO) - CIG B83A73A9F0 - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2467</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEI SERVIZI DI INDAGINI SPECIALISTICHE PER LA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI STATICHE E VERIFICHE STRUTTURALI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE “PRIMARIA ASFODELO N. 1 - VIA ASFODELO 65”.  - CONTRIBUTO RAS L.R. N. 1/2023 ART. 3 CO. 2 – ATTUAZIONE D.G.R. N. 38/125 DEL 17.11.2023 - MIGLIORAMENTO LIVELLO DI CONOSCENZA STATO DI FATTO EDIFICI SCOLASTICI FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE - CUP G19I23001250002.  PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CERTIFICATA “APPALTI&amp;CONTRATTI” N. G00792  DITTA SECURED SOLUTIONS S.R.L. CAGLIARI - CIG B83737E8A5 - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2470</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DET.N. 936 DEL 08/04/2025 -ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO SANITARIA NELLE CASE PROTETTE  - CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2471</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA – GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER I PIANI INDIVIDUALI S.A.S.S. -  ANNO 2025 – 1° SEMESTRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2483</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA VIA POLA E DELLA PIAZZA SAN MARCO E PIU’ NELLA FRAZIONE DI FERTILIA“ - CUP: G12F24000230002 - PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE). APPROVAZIONE DEL VERBALE DEI LAVORI DELLA CONFERENZA DEL 12.09.2025 DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA E IN MODALITÀ SINCRONA EX ART. 14-TER, L. 241/1990 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2484</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE SEGRETARIO VERBALIZZANTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E INDIVIDUAZIONE SOSTITUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2469</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEI NUCLEI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA MISURA REIS E RELATIVO FABBISOGNO PER IL PROGRAMMA REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 02.08.2016 D.G.R. N. 4/39 DEL 15.01.2024 – D.G.R. 30/55 DEL 05/06/2025 ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2472</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI REIS PARTE SECONDA D.G.R. 16/7 E D.G.R. 30/55 A– IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE SETTEMBRE A FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2473</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 7 DEL 12/09/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE UNITÀ ABITATIVE IN USO AL PROGETTO SAI - SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE - PROG 74 - PR 3 - DEL. G.C. N. 367 DEL 11.11.2022 – LIQUIDAZIONE – GARA G00739– CIG B758D9EB80.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2474</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2475</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE-  CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021-  CODICE 14-D-2025 INTEGRAZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2476</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 14/2025 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 - ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2477</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2025 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA ACQUISITA CON PROTOCOLLO N. 0055561/2025 DEL 08/07/2025 E DEL  TITOLARE DELLA DOMANDA ACQUISITA CON PROTOCOLLO N. 0056970/2025 DEL 11/07/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2478</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATE –PERIODO DAL 01.08.2025 AL 31.08.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PROJET AUTOMATION S.P.A. – CIG Z803D290E4. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE AL SISTEMA DI MONITORAGGIO DI N. 2 VARCHI DI ACCESSO Z.T.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA SOCIETA’ AUTOMOBILE CLUB ITALIA. - P.IVA 00907501001 – FORNITURA DI SERVIZIO DI ACCESSO, TRAMITE COLLEGAMENTO TELEMATICO, DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATICO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA  DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL - P.IVA 04065160964 – FORNITURA DI N. 8 PARCOMETRI MODELLO “STRADA TOUCH” E FORNIURA SIM - CIG B76B5CB4FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2485</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2025. SINISTRO N. 78/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2486</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. C) DEL D. LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO TENNIS CLUB MARIA PIA” - CUP: G18E24000180006 - CIG: B741AC5305. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA ALL’OPERATORE ECONOMICO: S.A.S.S.U. SRL – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2497</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA “PASSEGGIATA E LUNGOMARE DI ALGHERO. LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 2025, N. 12, (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2025). ACCERTAMENTO ENTRATA. CUP G12F25000120002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2498</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOSPURGO CON UTILIZZO DI CANAL-JET PER STASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE ED EVENTUALE ASPIRAZIONE REFLUI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1285 DEL 26.08.25 E 1319 DEL 31.08.2025 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO AUTOTRASPORTI DEMONTIS SRL CIG: B72CB5C8F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.279 DEL 12/09/2025 AVENTE AD OGGETTO “ESTENSIONE IN VIA SPERIMENTALE DELL’ORARIO DI SERVIZIO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DALLE ORE 8:00–20:00 ALLE ORE 8:00–22:00” – ADOZIONE NUOVO PIANO DI TURNAZIONE DEL PERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - F.E. N. 120/V1 DEL 05.09.2025 - CIG B4F6A0A2AA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - F.E. N. 121/V1 DEL 05.09.2025 - CIG B3F509C626.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA “MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU -INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3522914 SUL MEPA AI SENSI DELL’ART.1 CO.2 LETT.A) DELLA LEGGE N. 120/2020 SS.MM.II. CIG: 97683433A7 CUP:G11F22000600006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2490</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO FRANCHIGIE RELATIVE A SINISTRI OCCORSI NEGLI ANNI 2024 E 2025. IDENTIFICATIVI: CARB-24-2715 – CARB-24-1951 – CARB-25-0736 – CARB-25-1090 – CARB-25-1178 – CARB-24-4472 – CARB-24-4682 – CARB-24-3577 – CARB-24-3819.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2491</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 1, COMPONENTE 1- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXTGENERATION EU. ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER LA MISURA 1.3.1. “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) – COMUNI (MAGGIO 2025) (CUP: G51J25000940006).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/25 DEL 16.09.2025 EMESSA DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE PER I SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI ALGHERO RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2025.  CIG.B1644EEFF8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2493</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI,  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI AGOSTO 2025 -  CIG DERIVATO:  B64C7C77FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2494</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOGNA ADIBITO AD UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE MENSILITÀ SETTEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2495</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 112291876 EMESSA DALLA COMPAGNIA “AXA ASSICURAZIONI S.P.A.”  A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO CAMPI DA TENNIS E CALCETTO, VIA TARRAGONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2496</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE PERIODO DAL 01.07.2025 AL 31.08.2025 -  ACCERTAMENTO DI ENTRATA  E IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2499</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA VIA POLA E DELLA PIAZZA SAN MARCO E PIU’ NELLA FRAZIONE DI FERTILIA“– COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER LA VERIFICA PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE) EX ART. 42 D. LGS. 36/2023.   CUP MASTER: G12F24000230002 - CUP: G17H24002130006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE POLIZZE ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 4 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. PER ATTIVITÀ DI CUI ALL’ALLEGATO I.10.  CUP:  G17H25000950006 - CIG: B82952F435.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2501</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ AUSILIARIA DELLA C.U.C. EX CONVENZIONE DI ADESIONE N.711/2025 A FAVORE DEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA, AFFERENTE A: PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 128 (SERVIZI ALLA PERSONA), COMMA 6 E ART. 76 DEL D. LGS N. 36 DEL 2023, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, PER L’AFFIDAMENTO DEI: “SERVIZI DI TUTELA DELLA SALUTE”. - CUP: F25F22000790006 - CIG: B744191729 - DICHIARAZIONE GARA DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - F.E. N. 122/V1 DEL 05.09.2025 – CIG B54D987D85.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2503</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA AGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA ORSERA E NEGLI STABILI COMUNALI DI P.ZZA PORTA TERRA AD ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2504</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2025 –1^ LIQUIDAZIONE AGOSTO E ARRETRATI LUGLIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2505</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA  PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2025 – N.8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2506</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE RIGUARDO IL PIANO DI INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE FAMILIARI ED ATTIVITÀ AD ESSO COLLATERALI – DICHIARAZIONE ECONOMIE E DISIMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2507</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE RETTE (QUOTA SOCIALE) SOSTENUTE DA CITTADINI INSERITI NELLA RSA SAN NICOLA DI SASSARI - LIQUIDAZIONE   PERIODO MESI GIUGNO-LUGLIO -AGOSTO  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2508</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SOSTENUTA DA  PERSONA  OSPITATA PRESSO STRUTTURA  SOCIALE RESIDENZIALE "L'ANCORA " DI PLOAGHE -ANNO 2023 -  LIQUIDAZIONE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2509</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. C) DEL D. LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE, RIGENERAZIONE CON MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E REALIZZAZIONE DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI CALCIO DEL CARMINE” - CUP: G16J20000260001 - CIG: B736192E36. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA ALL’OPERATORE ECONOMICO: ZICCHITTU FRANCESCO SRL – OLBIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLE DUE PALAZZINE DENOMINATE “CORPO A” E “CORPO D” UBICATE PRESSO IL GREEN HOTEL E DESTINATE AL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI (CRA) DEL COMUNE DI ALGHERO.   IMPRESA APPALTATRICE SOCIETA’ ON TECNOLOGY SRL.  AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ SAFETY ENERGY SRL.  CUP: G12F23000580004 CIG: B082179128</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2511</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI CATERING PER EVENTI DEL 2 E 4 OTTOBRE RELATIVI AI PROGETTI EUROPEI ADAPTWISE E SPORT ACT A VALERE SUL PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027 CUP ADAPTWISE: G19I23001480006 CUP SPORT ACT: G19I23001490006 CIG: B84B0A3FEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2512</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE), PER LA RIQUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DA BASEBALL, SITO IN VIA EMILIA - CUP G14J24000340005 – CIG B34E486FF3 AFFIDATARIO ING. GIANPIERO MAMELI DI SASSARI LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI PROFESSIONALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2513</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI LUGLIO 2025 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2514</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI INTERSEZIONE STRADALE VIA F.LLI ACCARDO ARTIGIANI, VIA CARRABUFFAS E PIU'. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP: G11B23000780006 CIG: Z6F3D6CAAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2515</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N.576/2023 - S.E.C.AL. S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO VARIABILE E RIMBORSO SPESE. RENDICONTAZIONE PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2516</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO. TRATTAMENTO RETRIBUTIVO, INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO E FERIE NON GODUTE_IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2517</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE MENSILITÀ SETTEMBRE 2025 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2518</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “CAMPO DA CALCIO MARIOTTI” PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RINNOVAPA SRL – P.IVA 01920270616 – CONTRATTO FORNITURA DI N. 9 PALMARI– CIG B77A3EB6C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ITM TELEMATICA SRL – CONTRATTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE TELECAMERA IP, IN VIA DON MINZONI– CIG B7B3DC74D2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2619</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL’INPS AI SENSI DELL`ART. 4, COMMA 2, DPR 207/2010 IN RELAZIONE AL DURC PROTOCOLLO INPS 46677393 EMESSO IL 08/07/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2521</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 177/2025. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 87/2025 DEL 15/09/2025 DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SASSARI N. R.G. 599/2023. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO SIR – ANNUALITÀ 2025. SINISTRO N. 78/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2524</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 1 DEL 11.01.2018, ART. 2 E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI BENI E DELLE PROCEDURE PUBBLICHE”. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 85PA DEL 17.09.2025 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALBACHIARA - CIG B4903A139A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2525</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA E TRASPORTO DI TERRA ROSSA PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA GIOCO CAMPO-BASEBALL DENOMINATO "TIGRI" IN LOCALITÀ MARIA PIA (ALGHERO) ALL'OPERATORE CREMONINI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2526</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA F.LLI BELLU SRL. CIG:  B222CBBFE9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2527</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, EVENTUALE CSP E CSE E COLLAUDO PER “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL PARCHEGGIO INTERRATO MULTIPIANO - AREA VIA CAGLIARI, MAZZINI, LO FRASSO”.  PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CERTIFICATA “APPALTI&amp;CONTRATTI” N. G00804. DITTA SEA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PLOAGHE (SS) - CIG B84A814FD9 - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.  CUP: G18C25000480004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2528</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N.  1324/2024 – ANN. 2025 ASSUNTO A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA’ E- DISTRIBUZIONE. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG:  B0D0128027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2529</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO TENNIS CLUB MARIA PIA”– CUP: G18E24000180006 – CIG: B741AC5305 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELL’IMPRESA S.A.S.S.U. SRL CON SEDE IN SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.289 DEL 18/09/2025 - APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO E DEL MODELLO DI DOMANDA RELATIVI AL PROGETTO “NONNE E NONNI VIGILI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2531</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE DELLA MENSILITÀ DI AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2532</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO TECNICO – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 15-D-2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2533</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPERTURA TERMINI DEL BANDO RIPORTANTE I CRITERI IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO DENOMINATO “INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)”.  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ANNO 2025 PER IL PERIODO 23/09/2025-13/10/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2534</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE  RETTE  DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO  DIVERSE  COMUNITÀ INTEGRATE  E STRUTTURE RESIDENZIALI  DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE  PERIODO MESI  GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2535</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N.  1324/2024 – ANN. 2025 ASSUNTO A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA RIMODULAZIONE DELLO STESSO IMPEGNO.  CIG: B0D0128027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2536</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DELLA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER GLI EVENTI ORGANIZZATI ALL'INTERNO DEI PROGETTI SPORT ACT E ADAPTWISE FINANZIATI DAL PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027 ALL’OPERATORE ECONOMICO ALLDIGITAL SRL  CUP ADAPTWISE: G19I23001480006 CUP SPORT ACT: G19I23001490006 CIG: B853090144</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2537</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IT-FR MARITTIMO 2021 – 2027. PROGETTO DENOMINATO “SPORT ACT” APPROVATO NELL’AMBITO DEL I° AVVISO DEL PROGRAMMA. MISSIONE A CAMOGLI IN OCCASIONE DEL COMITATO DI PILOTAGGIO E CAMOGLI FESTIVAL SPORT ACT DAL 17 AL 18 LUGLIO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87/ORD.PA/25 ALL’OPERATORE ECONOMICO SEA S.R.L. CUP SPORT ACT: G19I23001490006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2538</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI DEL PATRIMONIO PUBBLICO SIA IN USO SIA IN CONCESSIONE PER FINALITA’ DI INCLUSIONE SOCIALE, WELFARE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 662/PR DEL 02.09.2025 A FAVORE DELLA OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETÀ COOPERATIVA. CIG B485F9101C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2539</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI DEL PATRIMONIO PUBBLICO SIA IN USO SIA IN CONCESSIONE PER FINALITA’ DI INCLUSIONE SOCIALE, WELFARE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE”  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 11.09.2025 ALLA SE SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CIG B4CB286D7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2540</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI VARI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1581 DEL 11.09.2025 CIG:B81030A800</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.08.2025 AL 31.08.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2542</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI IDRICI E SERVIZI IGIENICI PRESSO IL COMPLESSO DI VIA SPALATO N. 8 – FERTILIA – ALGHERO (SS) IN USO AL PROGETTO SAI - SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE - PROG 74 - PR 3 - DEL. G.C. N. 367 DEL 11.11.2022 – IMPEGNO DI SPESA – GARA G00791 CIG B853BA88E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 87 DEL 15/09/2025 DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SASSARI N. R.G. 599/2023. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2546</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MUSICALE IN CATALANO DI ALGHERO DELL’ASSOCIAZIONE CHICHIMECA– IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2547</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SUMMER SCHOOL DE L’ALGUER”, PROMOSSO DAL CENTRO SOCIALE CULTURALE SARDO DI MILANO– IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2548</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI ESPERTO TECNICO IDRAULICO - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI - MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001.  CODICE 2-B-2025-MOB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI VEICOLO IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – LOTTO N. 3 – LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: B56F220E01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI VEICOLO IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – LOTTO N. 3 – PRESA D’ATTO FUSIONE AZIENDALE  E LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: B56F220E01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN VIA SANT’ANNA N.32 - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ASSE II INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI CHE OSPITANO LE SCUOLE DELL’INFANZIA - FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI - ANNUALITÀ 2021 -  CUP: G17H21026030007 - CIG B717F2FA38 PROCEDURA N. G00688-36749753-0DE0-4730-98B8-65F9F5C3ECAD LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C. AVVISO N. 3010 3002 6275 6790 84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2552</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA  RETTA  DI RICOVERO  SOSTENUTA DA   PERSONA  OSPITATA PRESSO  LA COMUNITÀ INTEGRATA "SACRA FAMIGLIA"  DI MORES .LIQUIDAZIONE PERIODO  MESI APRILE -MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2553</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE, RIGENERAZIONE CON MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E REALIZZAZIONE DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI CALCIO DEL CARMINE” - CUP: G16J20000260001 - CIG: B736192E36. - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2554</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO DEL SERVIZIO DI COPERTURA DEL GRUPPO DI CONTINUITA’ PRESENTE NEL COMPLESSO DI FERTILIA, VIA SPALATO N.8 IN USO AL PROGETTO SAI - SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE - PROG 74 - PR 3 - DEL. G.C. N. 367 DEL 11.11.2022 – IMPEGNO DI SPESA – GARA G00815 CIG B8589CC4BA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2555</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A( PROCEDURA MEPA N. 1249412– ID ORDINE N. 8713489) PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI “ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - COMUNI - MAGGIO 2025" - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023. CUP G51J25000940006. CIG: B85842D13B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2556</Numero_Provvedimento><Oggetto>“8.VO RADUNO DI MEZZI MILITARI STORICI – MEMORIAL “M. ROSA”, A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE NEL VIVO DELLA STORIA– IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2557</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI RIPOSO ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO. QUANTIFICAZIONE PRESUNTIVA E ACCERTAMENTO CONTABILE DELL’ENTRATA DA CONTRIBUZIONE UTENZA ANNO 2025  RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1511 DEL 07/06/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE ESISTENTI DESTINATE AL CALCIO DA ATTUARE NEL CAMPO SPORTIVO DI SANTA MARIA LA PALMA” LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2023, N. 17 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 2023 (LEGGE DI STABILITÀ 2023).  CUP G12H24000390002- CIG B750442143. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2560</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.E.S. ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO” ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - CUP G17B15000530006 – CIG 7953363AC4. APPALTATORE RTI GECOS S.R.L. CAPOGRUPPO MANDATARIA - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 174/2021. ACCESSO AL FONDO ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26 CO. 4 LETT. B) DEL DL 50/22 E SUCCESSIVE M. E I. - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CONTRIBUTO MIT DI CUI ALL’ISTANZA RELATIVA ALLA IV FINESTRA 3° TRIMESTRE 2024 PER IL SAL 2 BIS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2561</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ORIENTEERING URBANO NEL CENTRO STORICO DI ALGHERO ALL'INTERNO DEL FESTIVAL SPORT ACT ALL’OPERATORE ECONOMICO ADVENTURE GUIDE A.S.D. PROGETTO SPORT ACT DI CUI AL PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027 CUP: G19I23001490006 CIG: B83D78B929</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA EX ARTT. 21-QUINQUIES E 21-NONIES L. 241/1990 – PROCEDIMENTO SANZIONATORIO EX ART. 10 REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA – RIGETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2563</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER VARIAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE DIPENDENTE CODICE UNIVOCO: 311-777-919</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2564</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO TENNIS CLUB MARIA PIA” - CUP: G18E24000180006 - CIG: B741AC5305. - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ AUSILIARIA DELLA C.U.C. EX CONVENZIONE DI ADESIONE N.711/2025 A FAVORE DEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA, AFFERENTE A: PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 128 (SERVIZI ALLA PERSONA), COMMA 6 E ART. 76 DEL D. LGS N. 36 DEL 2023, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, PER L’AFFIDAMENTO DEI: “SERVIZI DI TUTELA DELLA SALUTE”. - CUP: F25F22000790006 - CIG: B744191729 - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2566</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN OCCASIONE DEL FESTIVAL SPORT ACT A VALERE SUL PROGETTO SPORT ACT FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027 ALL’OPERATORE ECONOMICO TIGULLIO DIGITAL SRL  CUP SPORT ACT: G19I23001490006 CIG: B85B283E0C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2567</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO STIMATIVO RIGUARDANTE IL POTENZIAMENTO DELLA CICLABILITÀ NELL’AMBITO URBANO CONSOLIDATO DI ALGHERO. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA. CIG B855A45C31 - CUP G17H25001210002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2568</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME  PER PAGAMENTO IN ECCESSO RETTA NIDO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2569</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGSM AIM ENERGIA SPA. NONA LIQUIDAZIONE 2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE21.  CIG. B0D0128027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2570</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA SUL DISPOSITIVO AUTOSCAN CAPTURE, IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE – IMPEGNO SPESA  – CIG: B857791964</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2571</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE EX ART. 3-BIS D.L. N. 351/2001 E SS.MM.II., RELATIVO ALL’IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO “CAVAL MARÌ” E RELATIVE AREE ESTERNE, SITO IN ALGHERO, LUNGOMARE DANTE – CONCESSIONARIO: MAXINNA SRLS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2572</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO QUINQUENNALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E NOLEGGIO ESTINTORI IN COMODATO D'USO A CANONE CORRISPOSTO ALL’INTERNO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E NELLA SEDE DEL CRA – PALAZZINA “B” (EX GREEN HOTEL) DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG: B85A1F43ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2591</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO DEL PORTO DI ALGHERO PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – PERIODO 06/10/2025 – 06/11/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2600</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE, RIGENERAZIONE CON MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E REALIZZAZIONE DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI CALCIO DEL CARMINE” - CUP: G16J20000260001 - CIG: B736192E36. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA CON STRUTTURA GEODETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA GIOVANNI PAOLO II IN VIA XX SETTEMBRE NEL COMUNE DI ALGHERO”. CUP: G11B21008370004 – CIG: B2B8809AEA APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2574</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA (SIMOG) IN FAVORE DELL’A.N.A.C. (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) – LIQUIDAZIONE MAV CODICE ID RAGGRUPPAMENTO ANAC N. 113408. NUMERO GARA CONSIP_RDO_4937969.  CIG: B4F31F1796.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2575</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA (SIMOG) IN FAVORE DELL’A.N.A.C. (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) – LIQUIDAZIONE MAV CODICE ID RAGGRUPPAMENTO ANAC N. 113410. NUMERO GARA CONSIP_RDO_4938278.  CIG: B4F1E720E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2576</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 28/001 DEL 19.09.2025- PERIODO DAL 01.08.2025 AL 31.08.2025 – CIG B7948FBF85- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA COMUNITA’ LA CRISALIDE ONLUS CON SEDE LEGALE IN PORTO TORRES, VIA ANGIOY N.78, C.F. 92123150903.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2577</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA (SIMOG) IN FAVORE DELL’A.N.A.C. (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) – LIQUIDAZIONE MAV CODICE ID RAGGRUPPAMENTO ANAC N. 99560. NUMERO GARA CONSIP_RDO_5341751.  CIG: B6EFA42492.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2578</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 29/001 DEL 19.09.2025 - PERIODO DAL 01.08.2025 AL 31.08.2025 - CIG B43FF0C186 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “LA CRISALIDE ONLUS” CON SEDE LEGALE IN PORTO TORRES, VIA G.M. ANGIOY N.78, C.F. 92123150903.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2579</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO SIMULTANEO CON ATTREZZATURA E ASSISTENZA WORKSHOP 2 OTTOBRE - PROGETTO ADAPTWISE FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027 ALL’OPERATORE ECONOMICO TESLA INSTITUTE SRLS CUP: G19I23001480006 CIG: B85E6AC94C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2580</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SRL - CONTRATTO REP. N.576/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/FE DEL 22.09.2025. COMPENSO VARIABILE E RIMBORSO SPESE RENDICONTAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2581</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N.  1324/2024 – ANN. 2025 ASSUNTO A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA - HERA COMM ED ENEL ENERGIA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE.  CIG: B0D0128027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2582</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2025 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA ACQUISITA CON PROTOCOLLO N.  57410/2025 DEL 14/07/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2583</Numero_Provvedimento><Oggetto>FACILITY MANAGEMENT FM4 - SERVIZI  INTEGRATI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE E DI ALTRI SERVIZI OPERATIVI DI MANUTENZIONE, QUALI: ASSISTENZA/MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI – MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI OLTRE CHE FACCHINAGGIO INTERNO - FACCHINAGGIO ESTERNO.  LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2025.  CIG DERIVATO 9976764E17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2584</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP-FACILITY MANAGEMENT FM4 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  INTEGRATI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE E DI ALTRI SERVIZI OPERATIVI DI MANUTENZIONE.  IMPEGNO ANNUALITA’ 2026 E 2027 ED INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ADEGUAMENTO RIVALUTAZIONI MONETARIE ISTAT ED EXTRA-CANONE.  CIG 5651329837 – CIG DERIVATO 9976764E17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2585</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO KIT REGISTRO EMERGENZA ATTI STATO CIVILE – ANNO 2025 – MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG: B861CCD476</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2586</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S.  CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO - AI SENSI DEGLI ARTT. 142 E 208 DEL D.LGS N.285/1992 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2025 DAL 16/05/2025 AL 15/07/2025 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2587</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO QUINQUENNALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E NOLEGGIO ESTINTORI IN COMODATO D'USO A CANONE CORRISPOSTO ALL’INTERNO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E NELLA SEDE DEL CRA – PALAZZINA “B” (EX GREEN HOTEL) DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG: B85A1F43ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2588</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SOSTEGNO CONCORSO CORALE INTERNAZIONALE NUORO PATRIA DEI CORI 10.MA EDIZIONE, A CURA DELL’ASSOCIAZIONE PRO ARTE ALGHERO” – IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2589</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE  RETTE  DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO  DIVERSE  COMUNITÀ INTEGRATE  DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE  PERIODO MESE LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2590</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L' ACQUISTO DI N. 1 LICENZA SOFTWARE PRIMUS-C PER IL SETTORE 5 - SERVIZIO 1 OPERE PUBBLICHE MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 1254712 – ID ORDINE N. 8719437 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ACCA SOFTWARE S.P.A. CUP: G17H25000950006 CIG: B864AB34DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2592</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UNA TARGA PERMANENTE COSTITUITA DA TRE MODULI E RELATIVA INSTALLAZIONE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN VIA SANT’ANNA N.32 - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ASSE II INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI CHE OSPITANO LE SCUOLE DELL’INFANZIA - FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI - ANNUALITÀ 2021 - CUP: G17H21026030007 AFFIDAMENTO ALL’O.E. NIETTA PUBBLICITA’ &amp; C. S.R.L.S. – CIG B82FB54F08 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’O.E. ED APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2593</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. LIQUIDAZIONE PER SALDO LAVORI A COLLAUDO IN FAVORE DELLA COEDIL SUD SRL. CUP: G17F19000040001 – CIG: 86513507DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2594</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. IMPEGNO SOMME IN FAVORE DELLA COEDIL SUD SRL PER SALDO DECRETO AIUTI. CUP: G17F19000040001 – CIG: 86513507DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2595</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA. C.U.P: G11B08000290002 – C.I.G.: 645484529A. APPROVAZIONE CERTIFICATI DI PAGAMENTO NR. 6BIS E NR. 7BIS E IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPENSAZIONE DELL’AUMENTO DEL COSTO DELLE OPERE PUBBLICHE AI SENSI DEL DECRETO LEGGE DEL 17.05.2022, N. 50 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2596</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTATURA DI DIRADAMENTO DI SOGGETTI ARBOREI E PALME PRESENTI NELLA ZONA SPORTIVA MARIA PIA DEL COMUNE DI ALGHERO. APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE – CIG B48C16D1AC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2597</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UNA TARGA PERMANENTE COSTITUITA DA TRE MODULI E RELATIVA INSTALLAZIONE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN LOC. IL CARMINE - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ASSE II INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI CHE OSPITANO LE SCUOLE DELL’INFANZIA - FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI - ANNUALITÀ 2021 - CUP: G17H21026060007 AFFIDAMENTO ALL’O.E. NIETTA PUBBLICITA’ &amp; C. S.R.L.S. – CIG B85B181925 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’O.E. ED APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2655</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITO, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI - AGOSTO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2598</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TORNEO DELLE REGIONI - BASEBALL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2599</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE POSTI AUTO, LOTTI INTERCLUSI, SANZIONI DANNO PAESISTICO.  MARZO-AGOSTO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/25 DEL 26.09.2025 PROT. N. 0082937.2025 - EMESSA DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE PER I SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI ALGHERO RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2025.  CIG.B1644EEFF8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLE ENTRATE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI IN RELAZIONE AI CONDONI EDILIZI EX LEGGE N.47/1985, L. N.724/1994, L. N. 326/2003 E SS.MM.II.  PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2604</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERE ECOBONUS DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 16, LETT. C), E COMMI 17 E 18 DELLA L. R. N. 17/2021. - L.R. 17/2023, ART. 15, COMMA 32. -  D.G.R. N. 18/27 DEL 19 GIUGNO 2024. NOMINA COMMISSIONE SELETTIVA PER LA VERIFICA DELLA IDONEITÀ E FISSAZIONE DATA PROVA DI IDONEITÀ DEL PERSONALE DA IMPIEGARE NEL CANTIERE OCCUPAZIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2605</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ONERI CONCESSORI PER OPERE NON REALIZZATE - PRATICA 2003/0043. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36611"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2606</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ALGHERO PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 NUMERO GARA G00711 -  CIG B6AEEA9A65  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C. – AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA N. 301030026275118660</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2607</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE “VIALE I MAGGIO”.  PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023. GARA N. G00759 CUP: G17H25000460004. CIG: B79201D604  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C. – AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA N. 301030026277032743</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2608</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO CANCELLERIA– LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: B7F250D536</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2609</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA LOCALE – AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 13-C-2025. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI COMPONENTI ESTERNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2610</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AUTORIZZATIVE PAESAGGISTICHE DELEGATE AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.R. N. 28/1998 E DELLE RELATIVE DIRETTIVE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2611</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALL’ INIZIATIVA DI VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI DENOMINATA “FESTA DELL’OLIO EVO” – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2612</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI VOLTI ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI SPAZI PUBBLICI”: -VIA GIOVANNI XXIII -  TARRAGONA - CUP PROGETTAZIONE: G19J25002240006 - CUP INTERVENTI STRADALI: G13D25000230006 -VIALE I MAGGIO - CUP PROGETTAZIONE: G19J25002220004 – CUP INTERVENTI STRADALI: G13D25000210006 -VIA DON MINZONI - CUP PROGETTAZIONE: G19J25002230006 – CUP INTERVENTI STRADALI: G13D25000220006 INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL R.U.P. (ART. 15 DEL D.LGS. N. 36/2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2613</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA DI VALORIZZAZIONE ENOGASTRONOMICA DENOMINATA “ALGUER WINE WEEK”- LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2614</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PRIVACY E SUPPORTO NORMATIVO PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA FINALIZZATO AL MONITORAGGIO DEL LIVELLO DI UN FIUME CIG:B86F22EA6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2615</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2025 –2^ LIQUIDAZIONE AGOSTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/FE DEL 26/09/2025 EMESSA DALLA “ALGUER SPORT SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA ARL” PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA CONCESSIONE STRUMENTALE STAGIONALE DA GIUGNO A SETTEMBRE DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA - CIG B7250B0D91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2617</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE DEL DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 183-877-090– ART. 53 CCNL FUNZIONI LOCALI 2016 – 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE – SERVIZIO URBANISTICA - CIG: Z9F3CCD79A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2620</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE PER L’ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2621</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI SERVIZIO SVOLTE DAL PERSONALE IN LOCALITÀ DIVERSA DALLA SEDE DI LAVORO. CIG B500898A95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 09/06/2025 DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA  SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI N. 75/2025-RG 26082/2025. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2635</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2637</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO TENNIS CLUB MARIA PIA” - CUP: G18E24000180006 - CIG: B741AC5305. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ AUSILIARIA DELLA C.U.C. EX CONVENZIONE DI ADESIONE N.711/2025 A FAVORE DEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA, AFFERENTE A: PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 128 (SERVIZI ALLA PERSONA), COMMA 6 E ART. 76 DEL D. LGS N. 36 DEL 2023, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, PER L’AFFIDAMENTO DEI: “SERVIZI DI TUTELA DELLA SALUTE”. - CUP: F25F22000790006 - CIG: B744191729. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI SOPRA SIR - ANNO 2025 – PERIODO DI RIFERIMENTO 2023-24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI SOPRA SIR - ANNO 2025 – PERIODO DI RIFERIMENTO 2023-24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2648</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2025. SINISTRO N. 84/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI SOPRA SIR - ANNO 2025 – PERIODO DI RIFERIMENTO 2024-25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2650</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO   UTENTE   BENEFICIARIO DI PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R N.20/97 INSERITO PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE  "SANT' AGOSTINO" DI ALGHERO  NELL'ANNO 2025 - IMPEGNO SOMME .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2025 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: B5BAE0DAE2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2624</Numero_Provvedimento><Oggetto>SESTO PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO - CMP SERVIZI SRLS – C.F./P.IVA 02752650909. CIG.  B46FDE976E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2625</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI PARTI DI RICAMBIO PER LA RIPARAZIONE DEL PRODUTTORE DI GHIACCIO PER LA CELLA FRIGO DEL MERCATO PER IL PRIMO PESCATO IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO DORO EMANUELE CIG: B87498E518</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2626</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PARCO SITO IN VIA MATTEOTTI. INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL R.U.P. (ART. 15, DEL D.LGS. N. 36/2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI DEL PALACONGRESSI – LOTTO DI COMPLETAMENTO”. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA, CON AUMENTO DI SPESA, (ART. 120, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. N. 36/2023.  CUP: G16J20000630002 - CIG: B530FE78A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2630</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. ART. 26 CSA. ACCERTAMENTO MINORI COSTI A BENEFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2633</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL III TRIMESTRE 2025 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 2.475,76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DIVISE ED ACCESSORI PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA – CIG: B87550E290</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2639</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA WORLD RANKING EVENT 5+5 DAYS SARDINIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2643</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER N. 1 TIROCINIO IN CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI PER TIROCINI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO E DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2628</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ10525351 DEL 30/09/2025, DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG. DERIVATO B44F603EC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2629</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SFALCIO NELLE STRADE VICINALI DELL’AGRO DEL COMUNE DI ALGHERO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/FE DEL 23.09.2025 A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO AZIENDA AGRICOLA PIZZULI' DI CASTALDI GLENDA CIG: B7D8DBC469</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PER N. 2 FOTOCOPIATORI SERVIZIO MANUTENZIONI  E UFFICIO TURISMO - CIG: B2FB4E256A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2632</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ DA PARTE DEL COMUNE DI OCCHIALI RITROVATI, NON RECLAMATI E PRIVI DI VALORE DA DESTINARE AD ASSOCIAZIONE DI BENEFICENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2636</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI PER MAGGIORI SOMME VERSATE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – ELENCO S.E.C.AL. S.R.L. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2640</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO “SPORT &amp; BEACH ITALIAN TOUR” - G20S, NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE PODISTICA “CRAI ALGHERO HALF MARATHON”. CIG: B877FD92EA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2641</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE DEL PROGETTO “SPORT &amp; BEACH ITALIAN TOUR” - G20S NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE PODISTICA “CRAI ALGHERO HALF MARATHON”. CIG: B87187834E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2642</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 23/2005 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI TUMULAZIONE – IMPEGNO DI SPESA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CON EMISSIONE MANDATO E ACCERTAMENTO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA  DITTA SUBARU ITALIA SPA- P.IVA 01188480220 – FORNITURA DI AUTOVEICOLO CON ALLESTIMENTO POLIZIA LOCALE - CIG B515499508.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI OMAGGI ISTITUZIONALI  ( CIG B8327FD9D9)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2651</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO FRANCHIGIE RELATIVE A SINISTRI OCCORSI NELL’ANNO 2023. IDENTIFICATIVO: ASCOT-24-0009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2652</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. AI SENSI DEGLI ARTT. 142 E 208 DEL D.LGS N.285/1992 –ACCERTAMENTO D’ENTRATA AL 31/07/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2653</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO FRANCHIGIE RELATIVE A SINISTRI OCCORSI NELL’ANNO 2020. IDENTIFICATIVI: AMLIN-20-0115 – AMLIN-21-0005 – AMLIN-21-0009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2654</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELLA MISURA REGIONALE “AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO” D.G.R. 22/8 DEL 28/06/2024 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI FRUITI NELL’ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2656</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSES ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO”. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “G. DELEDDA” DI VIA TARRAGONA - CUP G17B15000530006 – CIG 7953363AC4. APPALTATORE RTI GECOS SRL CAPOGRUPPO MANDATARIA - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 174/2021. ACCESSO AL FONDO ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26 CO. 4 LETT. B) DEL DL 50/22 E SUCCESSIVE M. E I. PER LA COMPENSAZIONE DELL’AUMENTO DEL COSTO DELLE OPERE PUBBLICHE - CONTRIBUTO MIT DI CUI ALL’ISTANZA RELATIVA ALLA IV FINESTRA 3° TRIM. 2024. ENTRATA DEL CONTRIBUTO MIT DI CUI ALL’ISTANZA RELATIVA ALLA IV FINESTRA 3° TRIMESTRE 2024 PER IL SAL 2 BIS. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2657</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B, D.L.VO N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SPORT &amp; BEACH ITALIAN TOUR” - G20S. CIG: B87CC26A0C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2658</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 43/2025 DEL 22.09.2025 PER SALDO DECRETO AIUTI IN FAVORE DELLA COEDIL SUD SRL. CUP: G17F19000040001 – CIG: 86513507DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2659</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALL’INIZIATIVA DI VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI PROMOSSA DAL COMITATO SA SEGADA-TANCA FARRÀ E DENOMINATA “9^ SAGRA DELLA FRAGOLA” – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2660</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E TRASPORTO DI TERRA ROSSA PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA GIOCO CAMPO-BASEBALL DENOMINATO "TIGRI" IN LOCALITÀ MARIA PIA - ALGHERO LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO CREMONINI SRL CIG:B8501BAACB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2661</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI INFISSI IN PLESSI SCOLASTICI VARI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA AZIENDA ALLUMINVETRO SRL. CIG B6FE51C2D1- INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2662</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI INDAGINI SPERIMENTALI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELLE STRUTTURE DI ATTRAVERSAMENTO DEL CANALONE DI SAN GIOVANNI E RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B – CIG B874CA9526</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2663</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA AI SENSI DELL’ART. 21 QUINQUIES DELLA LEGGE N.241/1990 E SS. MM.II..  DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORIENTEERING URBANO NEL CENTRO STORICO DI ALGHERO ALL’INTERNO DEL FESTIVAL SPORTACT DISPOSTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2561/2025 – CIG: B83D78B929.  PROGETTO SPORT ACT DI CUI AL PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027 CUP: G19I23001490006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2664</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA SOLIDALE PER ACQUISTI DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO – "CARTA DEDICATA A TE" – ART.1, COMMI 450 E 451 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197 E DECRETO INTERMINISTERIALE MASAF -MEF PUBBLICATO IL 12 AGOSTO 2025 –APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 33/17 DEL 26 GIUGNO 2025, ALLEGATO 1, ALLEGATO 2 E ALLEGATO 3 - PIANO DI RIPARTO DELLA QUOTA DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI E D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 65. PROGRAMMAZIONE DEI FONDI REGIONALI (ANNO 2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2666</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DET.N. 2470 DEL 12/09/2025 -ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO SANITARIA NELLE CA-SE PROTETTE - CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2667</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA FUNZIONE DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) EX D.LGS. N. 81/2008 – DITTA CAP&amp;G CONSULTING S.R.L. – CIG: ZC935E9A53.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2668</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI REIS PARTE SECONDA D.G.R. 16/7 E D.G.R. 30/55 A– IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S C I A  CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI S. R. L.  – SASSARI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI  SETTEMBRE  2025 .  CIG  9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2670</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  ANNO 2025 - BORSA DI STUDIO  REGIONALE A.S. 2024/2025 E BUONO LIBRI - A.S. 2025/2026. ACQUISIZIONE  DEI FABBISOGNI COMUNALI PER ASSEGNAZIONE RISORSE. ACCERTAMENTO SOMME DA CONTRIBUTO REGIONALE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2671</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROGETTO DONNA PIU’ – SETTEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2672</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI ESIGENZE PRIMARIE E ABITATIVE L.R. 23/2005 – SETTEBRE  2025 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2673</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ORIENTEERING URBANO NEL CENTRO STORICO DI ALGHERO ALL'INTERNO DEL FESTIVAL SPORT ACT ALL’OPERATORE ECONOMICO SEGNAVIA DI CORRADO CONCA. PROGETTO SPORT ACT DI CUI AL PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027 CUP: G19I23001490006 CIG: B880E7FA83</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2679</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO CATTALDI SAS DI CATTALDI RAFFAELE &amp; C. CIG: B72A29419F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2675</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA E DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL COMPLESSO DI VIA SPALATO N. 8 – FERTILIA – ALGHERO (SS) IN USO AL PROGETTO SAI - SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE - PROG 74 - PR 3 - DEL. G.C. N. 367 DEL 11.11.2022 – IMPEGNO DI SPESA – GARA G00823 CIG B8658F2911.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE  ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 – PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE C.I.G.: 8637879B3D ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2676</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - EROGAZIONE COMPENSI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE PER L’ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2677</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2025 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA ACQUISITA CON PROTOCOLLO N.  59565/2025 DEL 18/07/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2678</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2025 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA ACQUISITA CON PROTOCOLLO N. 0055554/2025 DEL 08/07/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ DA PARTE DEL COMUNE DI OGGETTI RITROVATI, NON RECLAMATI E PRIVI DI VALORE DA DESTINARE AD ASSOCIAZIONE DI BENEFICENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2683</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO MUSEO CASA MANNO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP: G15I22000180002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2684</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE, RIGENERAZIONE CON MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E REALIZZAZIONE DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI CALCIO DEL CARMINE” - CUP: G16J20000260001 - CIG: B736192E36. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE ZICCHITTU FRANCESCO SRL – OLBIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 – “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO”. ANNO 2025 C.I.G.: 9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2694</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI”, FINANZIATO DALLA L.R. N. 17 DEL 22.11.2022, D.G.R. N. 20/60 DEL 30.06.2022 - “OPERE DI INTERESSE REGIONALE – RIQUALIFICAZIONE PORTI E PORTICCIOLI”- LOTTO 1: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE.  APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE SENZA AUMENTO DI SPESA, AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA COMMA 1 LETT.E) DEL D.LGS N. 50/2016.  CUP G17F22000020002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - F.E. N. 132/V1 DEL 03.10.2025 – CIG B54D987D85.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “IL RIFUGIO GESU’ BAMBINO” DI PORTO TORRES CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA MAMELI N.10, C.F. 80001550906 – F.E.N. 126_25 DEL 03/10/2025 - CIG B3680663CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “IL RIFUGIO GESU’ BAMBINO” DI PORTO TORRES CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA MAMELI N.10, C.F. 80001550906 – F.E.N. 127_25 DEL 03/10/2025 - CIG B3680663CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2689</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE SPESE DI RAPPRESENTANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2690</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2025 – MENSILITA’ SETTEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2691</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE  (MISURA "NIDI GRATIS")” ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20. APPROVAZIONE  AVVISO   E MODULO DOMANDA 2025  GENNAIO/LUGLIO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/FE DEL 06.10.2025 A FAVORE DI S.E.C.AL. S.R.L. - CONTRATTO REP. 576/2023. ACCONTO DI CORRISPETTIVO E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA  DITTA GIESSE FORNITURE SRL - P.IVA 01227010905 – FORNITURA DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE - CIG B51387C1E2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - F.E. N. 134/V1 DEL 03.10.2025 - CIG B4F6A0A2AA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCUMULO PER ACS IN POMPA DI CALORE A SERVIZIO DELLA PALAZZINA B PRESSO LA R.S.A. IN VIA EMILIO LUSSU N°5 IN ALGHERO. AFFIDAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENGIE ENERGY SERVICES INTERNATIONAL SA (B), CON SEDE LEGALE IN ROMA, CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1092 DEL 23.04.2025 – APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE, ART. 120, C. 1, LETT. C, DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG B5C4533630</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2697</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IT-FR MARITTIMO 2021 – 2027. PROGETTO DENOMINATO “RICREA” APPROVATO NELL’AMBITO DEL I° AVVISO DEL PROGRAMMA. IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE A CAGLIARI 8 – 9 OTTOBRE 2025 IN OCCASIONE DEL IV COMITATO DI PILOTAGGIO. CUP RICREA: G11G23000220007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2698</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2667 DEL 03.10.2025. TERMINI PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA FUNZIONE DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) EX D.LGS. N. 81/2008 – DITTA CAP&amp;G CONSULTING S.R.L. – CIG: ZC935E9A53.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2699</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “COSTRUZIONE DI NUOVI BLOCCHI LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI ESISTENTI”, ANNUALITA’ 2024 – 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/25 DEL 01/10/2025 EMESSA DALL’ING. PAOLO CADONI. CUP G15I24000290004     CIG B4CADDE5D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2700</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E/O REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI PER BAMBINI IN OGNI BORGATA: SANTA MARIA LA PALMA, FERTILIA, GUARDIA GRANDE, SA SEGADA E MARISTELLA - LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2024, N. 18 TABELLA B. SERVIZIO DI FORNITURA POSA E COLLAUDO GIOCHI. DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI   DELL’ART. 50, CO. 1, LETT. B, DEL D.LGS 36/2023. CUP G11G24000310002. CIG: B87983F546.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2701</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) – EX SIPROIMI/SPRAR - FNPSA - DM 30.05.2016 - D.M. 23.08.2022 E SS.MM – PROROGA CONTRATTO INDIVIDUALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D. LGS 50/2016.  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA CIMITERO COMUNALE.  CONTRATTO D’APPALTO REP. 530/2023. CUP: G17H21036870004 - CIG: 9447223F08.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2703</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI DEL PALACONGRESSI – LOTTO DI COMPLETAMENTO”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 3.  CIG: B530FE78A3 CUP: G16J20000630002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2704</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE DEGLI ONERI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE), PER I “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DEL MERCATO CIVICO DEL COMUNE DI ALGHERO” - LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2023, N. 1.  CUP: G11H23000080006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2705</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NORD CAR  SRL. CIG B6FDC61E6C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2706</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SOSTEGNO “FESTIVAL D’ALTRA PARTE DEL MARE”, A CURA DELL’ASSOCIAZIONE ITINERANDIA– IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO “PROGETTO MUSICALE IN CATALANO DI ALGHERO” A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CHICHIMECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2708</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 02.08.2016 D.G.R. N. 4/39 DEL 15.01.2024 – D.G.R. 30/55 DEL 05/06/2025 ANNO 2025 – RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA E RELATIVO FABBISOGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO PER INTERVENTO RELATIVO A FORNITURA “TENDA PER FINESTRE”, FONDO CULTURA,  CUP  G19J21007850008 – CIG   Z8437AA363</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - F.E. N. 133/V1 DEL 03.10.2025 - CIG B3F509C626.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2729</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI PARTI DI RICAMBIO PER LA RIPARAZIONE DEL PRODUTTORE DI GHIACCIO PER LA CELLA FRIGO DEL MERCATO PER IL PRIMO PESCATO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 241 DEL 03.10.2025 IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO DORO EMANUELE CIG:B87498E518</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2711</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIERI COMUNALI RESIDENTI AL DI FUORI DEL COMUNE DI ALGHERO – RIMBORSI SPESA AGOSTO-SETTEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - ANNUALITÀ 2025. SINISTRO 84/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO SWITCH DI RETE. SETTEMBRE 2025. TRATTATIVA DIRETTA N. 3699656 - CIG: A00473FC1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2714</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA (QUOTA SOCIALE) SOSTENUTA DA UN  CITTADINO INSERITO NELLA RSA STEFANIA RANDAZZO DI MONASTIR  - LIQUIDAZIONE   PERIODO MESI GENNAIO FEBBRAIO-MARZO-APRILE  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2715</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERE ECOBONUS DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 16, LETT. C), E COMMI 17 E 18 DELLA L. R. N. 17/2021. - L.R. 17/2023, ART. 15, COMMA 32. -  D.G.R. N. 18/27 DEL 19 GIUGNO 2024. PRESA D’ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE, APPROVAZIONE  DEL VERBALE E DELLE GRADUATORIE DEGLI IDONEI PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DA IMPIEGARE NEL CANTIERE OCCUPAZIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2716</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERE ECOBONUS DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 16, LETT. C), E COMMI 17 E 18 DELLA L. R. N. 17/2021. - L.R. 17/2023, ART. 15, COMMA 32. -  D.G.R. N. 18/27 DEL 19 GIUGNO 2024. PRESA D’ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE, APPROVAZIONE  DEL VERBALE E DELLA GRADUATORIA DEGLI IDONEI PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DA IMPIEGARE NEL CANTIERE OCCUPAZIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA’ CAP&amp;G CONSULTING S.R.L. PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DILUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2025. - CIG ZC935E9A53.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2718</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATE –PERIODO DAL 01.09.2025 AL 30.09.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - F.E. N. 131/V1 DEL 03.10.2025 – CIG B8386F1573.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2722</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EX ART. 79, C. 2. LETT. C) DEL CCNL 2019-2021 PER L’ANNO 2024 -  LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L' ACQUISTO DI N. 1 LICENZA SOFTWARE PRIMUS-C PER IL SETTORE 5 - SERVIZIO 1 OPERE PUBBLICHE MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 1254712 – ID ORDINE N. 8719437 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ACCA SOFTWARE S.P.A. CUP: G17H25000950006 CIG: B864AB34DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2720</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—ACCERTAMENTO FONDI RAS QUALE INTEGRAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI ANNUALITA’ 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2721</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA NOVITA’ LIBRARIE PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO ATTIVITA’ PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE DI ALGHERO - CIG:  B890BB5F50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2724</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA PULIZIA DELLE SPIAGGE E LITORALI CER 20.03.99 E TRASPORTO E RICONSEGNA DELLA SABBIA RECUPERATA SULL’ARENILE DI PROVENIENZA – DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 76 COMMA 2 LETTERA B) PUNTO 2 DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL. CIG B88E657935.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2725</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2025. SINISTRO N. 130/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2726</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 11/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. CON-TRIBUTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2727</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 11/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2728</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– SETTEMBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA EDISON NEXT GOVERNMENT SRL. CONVENZIONE CONSIP – “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA” CONTABILITA’ CANONE ORDINARIO 2° TRIM 2025 E CONTABILITA’ EXTRA CANONE 1° SAL ANNO 2017, 2 °- 3°-4° SAL DELL’ANNO 2018, 5° SAL ANNO 2019 6° SAL ANNO 2020, 7° SAL ANNO 2022 8° SAL ANNO 2023 - QUOTE 2° TRIMESTRE 2025. APPALTO PRINCIPALE ID. ORD. 3373345/2016 – LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017 - CIG. 6865771576</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PULIZIA E DELIMITAZIONE DI UN’AREA ALL’INTERNO DEL PARCO TARRAGONA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CMP COSTRUZIONI S.R.L.. - CIG B7E97A0FE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2732</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO TRIENNALE DI PROMOZIONE TURISTICA DA REALIZZARSI ALL’INTERNO DELL’ AEROPORTO “RIVIERA DEL CORALLO”, NELL’ AMBITO DELLA STRATEGIA DI DESTINATION MANAGEMENT E MARKETING TURISTICO. CIG: B88536DC73.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2732</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO TRIENNALE DI PROMOZIONE TURISTICA DA REALIZZARSI ALL’INTERNO DELL’ AEROPORTO “RIVIERA DEL CORALLO”, NELL’ AMBITO DELLA STRATEGIA DI DESTINATION MANAGEMENT E MARKETING TURISTICO. CIG: B88536DC73.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2733</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALL’ INIZIATIVA DENOMINATA “ALGHERO FASHION DAY” – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2734</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI COMPENSATIVI ERARIALI A TITOLO DI IMU/TASI E ATTRIBUZIONI DI RISORSE. ASSEGNAZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2735</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE ART. 1 COMMA 380 DELLA LEGGE N. 228/2012. ASSEGNAZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2737</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFO-PATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI SETTEMBRE  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2738</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILIACI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2739</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2740</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2025. SINISTRO N. 103/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2741</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2025 – MENSILITA’ SETTEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA “MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU -INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3523291  SUL MEPA AI SENSI DELL’ART.1 CO.2 LETT.A) DELLA LEGGE N. 120/2020 SS.MM.II. CIG: 97686110D1 CUP:G11F22000600006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTFPA 3_25 RELATIVA ALL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA RICOGNIZIONE E VERIFICA DEL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AI COMPARTI EDIFICATI DI CUI AL P.D.L. DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO “MONTE CARRU”, A FAVORE DEL PROFESSIONISTA ING. ANTONIO FRAGHÌ - CIG B6C313FF36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2743</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA PALAZZINA RESIDENZIALE CON APPLICAZIONE DELL'ART.39 DELLA L.R. N. 8/2015 E SS.MM.II. SITO IN VIA EDISON 5 - SOTTOZONA B2 (PRATICA SUAPE 02944600903-20062025-1852.902908). APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 39 COMMI 2 E 3 DELLA L.R. N. 8/2015 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2744</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CDS, ALLE LEGGIE AI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3476 DEL 01/10/2025 – CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO – ANNO 2025 - C.I.G. 98090468D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2745</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RESTAURO MOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: B6702D147F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2746</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA POS AD USO DEL PERSONALE  DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA – CIG: B895B160C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2747</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@. FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI (ARTICOLO 1, COMMI 180 E 181, LETTERA E), LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107 E D.LGS. N. 65 DEL 2017), ANNUALITÀ 2021 – PRIMA PARTE E ANNUALITÀ 2022: “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN VIA MATTEOTTI N. 58 (CODICE ARES: 0900030050)”. ANNUALITÀ 2021 CUP G17H21026070007 - ANNUALITÀ 2022 CUP G19J21014500001. LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP A FAVORE DEL PROFESSIONISTA GEOM. PAOLO CANU - CIG B61E1142EE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2748</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2025. SINISTRO N. 80/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2749</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE RETTE (QUOTA SOCIALE) SOSTENUTE DA CITTADINI INSERITI NELLA RSA SAN NICOLA DI SASSARI - LIQUIDAZIONE   PERIODO MESE SETTEMBRE  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2750</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” – CIG: B4ED28267D - ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2753</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALL’ INIZIATIVA DENOMINATA “MACINA DI PIETRAIA – FIERA AGROALIMENTARE” – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2777</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI RELATIVE AL CARTELLONE REGIONALE DEI GRANDI EVENTI IN FORMA DI FESTIVAL/RASSEGNE" DI CUI ALLA D.G.R. N.51/29 DEL 18 DICEMBRE 2024, ALLEGATO 2/B - CUP E71D24000350002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2751</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRESA SOCIALE “FONDAZIONE INFINITOPUNTOZERO” AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DELLA SECONDA FASE DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PEDAGOGICO DEL COMUNE DI ALGHERO. (CIG N. A0435723A3) - REVOCA INCARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2752</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” MISURA CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITÀ 2024. L.R. 48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R.20/2019, ART.3, COMMA 1. CANTIERI RELATIVI A “VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E/O SISTEMAZIONE DI AREE DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE” E “VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI BENI E DELLE PROCEDURE PUBBLICHE”. NOMINA COMMISSIONI ESAMINATRICI PER LA VERIFICA DI IDONEITÀ DEI CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2754</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. – LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI SETTEMBRE 2025. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2755</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2025 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA ACQUISITA CON PROTOCOLLO N.  0057672/2025 DEL 14/07/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ALARM SYSTEM SRL CON SEDE IN VIA GALVANI N. 58/60 – 09129 – CAGLIARI – P.I. 01100020922- F.E. N. 3091 DEL 31/08/2025 – PERIODO 01.08.2025 31.08 .2025 - CIG B727DE9F35.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 350/25 DEL 22/09/2025 –  DIRITTOITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2759</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 2101 DEL 04/08/2025 AD OGGETTO “TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, COMMI 45 E SEGUENTI, LEGGE 448/1998) ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, C. 49-BIS, LEGGE 448/1998), RELATIVA ALLE UNITÀ IMMOBILIARI CENSITE AL NCEU DEL COMUNE DI ALGHERO AL FOGLIO 49, MAPP. 457, SUB. 15 E SUB. 16; - ISTANZE PROT. N. 37709 E N. 37711 DEL 09/05/2025”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2760</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – AGOSTO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2761</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI - EE21 LOTTO 7. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. N.36/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DOVUTE.  CIG. B0D0128027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2762</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGSM AIM ENERGIA SPA. DECIMA LIQUIDAZIONE 2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE21.  CIG. B0D0128027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2763</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549.  LIQUIDAZIONE FATTURA NR.108/PA DEL 10.10.2025 - SETTEMBRE  2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2764</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549.  LIQUIDAZIONE FATTURA NR.109/PA DEL 13.10.2025 – SALVAMENTO A MARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2765</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA ”CONTRATTI PUBBLICI - APPALTI, CONCESSIONI, PARTERNARIATI”. CIG B89DFE48C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2768</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DI CREDITO A FAVORE DELL’AVV. ANNA MARIA MARROSU LEGALE DELLA LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A.  C.F. E P.I. 10548370963 – SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SASSARI NR. DI R.G. 3564/2022 DEL 08/01/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2769</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” –  COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ANNUALITA’ 2025 –  IMPEGNO DI SPESA - N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2766</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI IN USO DI LOCULI, NICCHIE E FOSSE, OPERAZIONI CIMITERIALI E DIRITTI ISTRUTTORIA, RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AD AFFIDAMENTI E DISPERSIONI DI CENERI. ACCERTAMENTO ENTRATE PERIODO: DAL 01.09.2025 AL 30.09.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2767</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI 2025. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA I 3 E I 17 ANNI - (INTERVENTO FINANZIATO DAL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DA COFINANZIAMENTO COMUNALE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2767</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI 2025. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA I 3 E I 17 ANNI - (INTERVENTO FINANZIATO DAL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DA COFINANZIAMENTO COMUNALE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2770</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2025 –1^ LIQUIDAZIONE SETTEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “LA CRISALIDE ONLUS” CON SEDE LEGALE IN PORTO TORRES, VIA G.M. ANGIOY N.78, C.F. 92123150903, F.E. N. 32/001 DEL 10.10.2025 - PERIODO DAL 01.09.2025 AL 30.09.2025 - CIG B43FF0C186.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2772</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA PER LA FORNITURA DI N. 2 SIM IRIDIUM DA 600 MINUTI – VALIDITÀ 1 ANNO CADAUNA. CIG: B894EF80E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2773</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO DA COMUNI NON COMPETENTI. QUOTE IMU E TARI. INCASSO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2774</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/PIC DEL 30.09.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2775</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SABBIA E TOUT-VENANT PRESSO NOSTRO CANTIERE SITO NEL COMUNE DI ALGHERO LIQUIDAZIONE FATTURE N. 367 DEL 30.09.2025IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO INDUSTRIALE MONTE ROSE’ SRL CIG:B831C6ACB3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2776</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOSPURGO CON UTILIZZO DI CANAL-JET PER STASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE ED EVENTUALE ASPIRAZIONE REFLUI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1429 DEL 19.09.2025 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO AUTOTRASPORTI DEMONTIS S.R.L. CIG:B72CB5C8F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - ANNUALITÀ 2025. SINISTRO 80/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI 6 BIM 2025 (AGOSTO 2025 – SETTEMBRE 2025)  PER L’ULTERIORE ACCESSO DI CONNETTIVITÀ INTERNET IN FIBRA FTTH AD 1 GB CON LA DITTA TIM S.P.A. CIG: 9454658699.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2025, CANONI 6 BIM 2025 (AGOSTO 2025- SETTEMBRE 2025) RELATIVO AL COLLEGAMENTO RIDONDATO IN FIBRA AD 1 GIBIT IN SPC2 CON TIM SPA . CIG: 9532495FB6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI 6 BIM 2025 (AGOSTO 2025- SETTEMBRE 2025) RELATIVO AL NOLEGGIO IN FIBRA SPENTA (DARK FIBER) CON TIM SPA . CIG: A01C3C4FDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “LA CRISALIDE ONLUS” CON SEDE LEGALE IN PORTO TORRES, VIA G.M. ANGIOY N.78, C.F. 92123150903 - F.E. N. 31/001 DEL 10.10.2025 - PERIODO DAL 01.09.2025 AL 30.09.2025 - CIG B7948FBF85.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VIGILPOL SCARL CON SEDE IN VIA DEI MILLE N.53 SASSARI (SS) P.I. 01233010907- F.E. N. 1106 DEL 01/10/2025 – N.C. N. 17 DEL 13/10/2025 – PERIODO 01.09.2025 AL 30.09.2025 - CIG B7D89859FC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - ANNUALITÀ 2025. SINISTRO 130/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2785</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA PULIZIA DELLE SPIAGGE E LITORALI CER 20.03.99 E TRASPORTO E RICONSEGNA DELLA SABBIA RECUPERATA SULL’ARENILE DI PROVENIENZA. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA AUTOTRASPORTI DEMONTIS. CIG B88E657935</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2786</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) - MISURA 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1. - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – AVVISO M2C1.1.I.1.1 LINEA D’INTERVENTO A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER IL MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI, PER IL PASSAGGIO ALLA TARIFFAZIONE PUNTUALE, L’INTRODUZIONE DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI RACCOLTA E LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI. CIG: B3A1C9E44D - CUP: G19J22000510001 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL PRIMO S.A.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI DEL PALACONGRESSI – LOTTO DI COMPLETAMENTO. CUP: G16J20000630002 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. N.36/2023 - FASE IN PROGETTAZIONE IN QUOTA 1,9% - IMPORTO A BASE D’ASTA € 710.500,00 ED IMPORTO PERIZIA € 155.000,50 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE QUOTE MATURATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2788</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA “NUOVA CONTABILITÀ ACCRUAL” -  CIG:B8A9244BE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2789</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA “ MASTER SUI CONTRATTI PUBBLICI” -  CIGB8A6FEB3B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2790</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - EROGAZIONE COMPENSI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE PER L’ANNO 2024. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2676 DEL 06.10.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2791</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI PER GLI UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI  E ACCESSORI PER UFFICI – CIG: B8A478B229</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2792</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FIRME DIGITALI MEDIANTE ANTICIPAZIONI ECONOMALI – RIMBORSO ALL’ECONOMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2793</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLE PALESTRE DEL COMUNE DI ALGHERO – STAGIONE SPORTIVA 2025-2026. APPROVAZIONE ISTANZE ED ASSEGNAZIONE PALESTRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2794</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1703 DEL 18/07/2025 - CIG B769093E36  E REVOCA IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2819</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE 2025 DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2820</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. LIQUIDAZIONE FATTURA COOP ALI ASSISTENZA – SETTEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2821</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA . COPERTURA DEGLI ONERI  IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI .APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2024  E FABBISOGNO ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2822</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2025. SINISTRO N. 37/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO “CONCORSO CORALE INTERNAZIONALE NUORO PATRIA DEI CORI 10.MA EDIZIONE, A CURA DELL’ASSOCIAZIONE PRO ARTE ALGHERO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2824</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI PROFESSIONALI ALL’AVVOCATURA COMUNALE INCARICATA DELLA DIFESA DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2795</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE SITO IN VIA DEGLI ORTI ANGOLO VIA GALLURA, VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL P.U. N. 2867 DEL 18/02/2021 ED ALLA PRATICA SUAPE N. 02311030908-21022022-1615.437822</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2796</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA PULIZIA DELLE SPIAGGE E LITORALI CER 20.03.99 E TRASPORTO E RICONSEGNA DELLA SABBIA RECUPERATA SULL’ARENILE DI PROVENIENZA - AVVIO DELL’ESECUZIONE IN VIA D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 17 COMMI 8 E 9 DEL D.LGS. 36/2023 - CIG B88E657935.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2797</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER" L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSIP SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 4”. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 113 D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II, SECONDO TRIMESTRE 2025, APPALTO PRINCIPALE ID. ORD.3373345/2016 LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2798</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO MUSEO CASA MANNO CUP: G15I22000180002 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. N.36/2023 - FASE DI PROGETTAZIONE SU PROGETTO ESECUTIVO IN PERCENTUALE 1,8 % PER IMPORTO A BASE D’ASTA € 1.682.595,87 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE QUOTE MATURATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2799</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/12 DEL 30/09/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2800</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N° 2 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE CONTABILE – AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 10-C-2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2801</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N° 3 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE  – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE. CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021 CODICE 11-D-2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2802</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N° 2 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO CONTABILE  – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE. CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021 CODICE 11-D-2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI – SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE – PERSONALE – AFFARI GENERALI - CIG:  B17E00B2E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO RELATIVO A FORNITURA “APPARATI CORPI ILLUMINANTI PER MUSEO DEL CORALLO”, FONDO CULTURA,  CUP  G19J21007850008 – CIG   B4FECD842F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C. PAGO PA - GARA SA ID RAG 99556 – GARA G00753 – CIG B7948FBF85 - NUMERO AVVISO 301030026148833253.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2806</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI N. 1 SIM DI TELEFONIA MOBILE  PER DIPENDENTE DELL’EDILIZIA PRIVATA DALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 9" – OPERATORE ECONOMICO VODAFONE S.P.A. NUMERO PROCEDURA N. 1254819  ID ORDINE N.8719572 CIG DERIVATO: B864F7412C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2807</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO TENNIS CLUB MARIA PIA” - CUP: G18E24000180006 - CIG: B741AC5305.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2808</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 1557 DEL 10/10/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI AUTOSPURGO CON UTILIZZO DI CANAL-JET PER STASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE ED EVENTUALE ASPIRAZIONE REFLUI, PRESSO L’EX OSTELLO DI FERTILIA, A FAVORE DELLA DITTA AUTOTRASPORTI DEMONTIS S.R.L. STRADA DEI DUE MARI KM 1 800 - ALGHERO (SS) 07041 – CIG B7CCB3F53A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2809</Numero_Provvedimento><Oggetto>“EL CANT DE LA SIBILLA A LES CATEDRALS DE LA MEDITERRANIA, 2A EDIZIONE, A CURA DELLA DIOCESI DI ALGHERO-BOSA – IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2810</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 2 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 28/05/2025 – 27/08/2025 - CIG DERIVATO: B132FE09F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2811</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” – COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ANNUALITA’ 2025 – LIQUIDAZIONE N. 3 – III TRIMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORE – SERVIZIO ARCHIVIO STORICO - CIG:  B0DF7CA745</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2814</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SPILLE DA GIACCA – IMPEGNO  E LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: B6A5BDE73A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2815</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” MISURA CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITÀ 2024. L.R. 48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R.20/2019, ART.3, COMMA 1.  CANTIERI RELATIVI A “VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E/O SISTEMAZIONE DI AREE DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE” E “VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI BENI E DELLE PROCEDURE PUBBLICHE”. PRESA D’ATTO DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI – APPROVAZIONE ESITI FINALI ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ PROFESSIONALE DEL PERSONALE DA IMPIEGARE NEI CANTIERI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2816</Numero_Provvedimento><Oggetto>"COSTRUZIONE DI NUOVI BLOCCHI LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI ESISTENTI”, ANNUALITA’ 2024 – 2025 -  CUP G15I24000290004 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOMMA DESTINATA AGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTE DALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE NOLEGGIO N.1 FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI SERVIZI SOCIALI – CIG: B07E2D2D57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE – SERVIZIO GARE E CONTRATTI - CIG: B2FB75AEF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2825</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE  RETTE  DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO  DIVERSE  COMUNITÀ INTEGRATE  DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE  PERIODO MESE AGOSTO  2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2827</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – CONDOMINIO VIA AMALFI N. 3 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2831</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA F.LLI BELLU SRL. CIG:  B222CBBFE9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2890</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMF  - CITTADINI E TEMPO LIBERO 2024 (COD. IST-02617) LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2826</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA“29° TROFEO INTERNAZIONALE DI JUDO RIVIERA DEL CORALLO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2828</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMAZIONE ED INFRASTRUTTURAZIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO. INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL R.U.P. (ART. 15, DEL D.LGS. N. 36/2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2829</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE ELETTRICHE IN VARIE SEDI DEL COMUNE DI ALGHEROIN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SERRA MARIO SRLS CIG: B8967113B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2830</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI DEL PATRIMONIO PUBBLICO SIA IN USO SIA IN CONCESSIONE PER FINALITA’ DI INCLUSIONE SOCIALE, WELFARE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE”. LIQUIDAZIONE FATTURA N.752/PR DEL 01.10.2025 A FAVORE DELLA OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETÀ COOPERATIVA. CIG B485F9101C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2832</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 2, E AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE DEI CANALI TOMBATI NON PERCORRIBILI DEL COMUNE DI ALGHERO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI RICOGNIZIONE NEL DETTAGLIO DEI CANALI TOMBATI DEL COMUNE DI ALGHERO – CUP RAS: E71J22000810002 – CIG: B4F28D0F06 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA CAUZIONE GARANZIA DEFINITIVA EX ART.53 DEL D.LGS 36/2023 COMMA 4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2833</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA  RETTA  DI RICOVERO  SOSTENUTA DA   PERSONA  OSPITATA PRESSO  LA COMUNITÀ INTEGRATA" BEATA EDVIGE CARBONI" DI POZZOMAGGIORE   - LIQUIDAZIONE  MESI APRILE/ AGOSTO 2025 . (01.04.2025 AL 31.08.2025 )</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2834</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTI PER MAGGIORI SOMME VERSATE. ELENCHI STEP SRL. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2835</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2025, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - TRASLOCHI E INTERVENTI EDILIZI D’URGENZA CON AUTOSCALE E LAVORI EDILI - PERIODO DAL 01.09.2025 AL 30.09.2025. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2836</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA CON STRUTTURA GEODETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA GIOVANNI PAOLO II IN VIA XX SETTEMBRE NEL COMUNE DI ALGHERO – LOTTO B COMPLETAMENTO”, A FAVORE DEL PROFESSIONISTA ARCH. ARMANDO EVANGELISTI. CUP: G15B25000140004 – CIG: B8B1B1DA0C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2837</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CDS, ALLE LEGGIE AI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE - LIQUIDAZIONE FATTURE N° 3590, 3592, 3588, 3591, 3595 E 3589 DEL 14/10/2025 – MAGGIO E GIUGNO 2025 - C.I.G. 98090468D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2838</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIONE CONVENZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESI DI LUGLIO E AGOSTO -  CIG DERIVATO: B666F9C9D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2839</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI,  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI SETTEMBRE 2025 -  CIG DERIVATO:  B64C7C77FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI VEICOLO IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – LOTTO N. 3 – LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: B56F220E01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2841</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO MIGLIORIA E SCAMBIO POSTEGGI LIBERI PRESSO MERCATO SETTIMANALE VIALE SARDEGNA – VIA CORSICA RISERVATO AI TITOLARI DEL SETTORE ALIMENTARE, NON ALIMENTARE E AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2025 RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ IN FIBRA E VOIP DELLE SCUOLE CON VODAFONE S.P.A. CIG: A0286B9215 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2843</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA - AUTORIZZAZIONE ESTENSIONE SUBAPPALTO AI SENSI DELL’ART. 105 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. CUP: G12E22000690004                 CIG: 9572842F1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2845</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E SANIFICAZIONE DELLA NUOVA SEDE ISTITUZIONALE DENOMINATA VILLA MARIA PIA ALL’OPERATORE ECONOMICO VIVENDA S.P.A.  CIG: B8B4EBD43E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2846</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DELL'ANNO 2025, DI CUI ALL'ART. 6 COMMI 1 E 2 DEL DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 2024, N. 155 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 9 DICEMBRE 2024, N. 189. AGGIORNAMENTO AL TERZO TRIMESTRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° "GIOVANNI PAOLO II" DI VIA XX SETTEMBRE - INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (ART. 15, DEL D.LGS. N. 36/2023). CUP G18H24001330004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2851</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 02.08.2016 D.G.R. N. 4/39 DEL 15.01.2024 – D.G.R. 30/55 DEL 05/06/2025 ANNO 2025 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE ECONOMIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2852</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE, RIGENERAZIONE CON MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E REALIZZAZIONE DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI CALCIO DEL CARMINE” - CUP: G16J20000260001 - CIG: B736192E36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2853</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  AGOSTO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2854</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA  PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2025 – N.9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2855</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MESI APRILE- MAGGIO 2025 [CIG:  B5FF977EC4]</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2848</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI COMUNALI IN USO ALL’AUTOPARCO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 286 DEL 01.10.2025 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO NORD CAR S.R.L. CIG B50520E9C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2850</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSA DI STUDIO PROGRAMMA INTERCULTURA 2025-2026. IMPEGNO CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2856</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI PER IL COMUNE DI ALGHERO” - CIG: B5D7A561C3 - PRESA ATTO RISULTANZE DI GARA: N.13 VERBALI, VERIFICA ANOMALIA, RELAZIONE ISTRUTTORIA RUP SU VERIFICA ANOMALIA OFFERTA. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA ALL’OPERATORE ECONOMICO: RTI CON CAPOGRUPPO CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. – RAVENNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2857</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 2, E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 – REDAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI RICOGNIZIONE DI DETTAGLIO E VERIFICHE DI SICUREZZA DEI CANALI TOMBATI DEL COMUNE DI ALGHERO – CUP RAS: E71J22000810002 – CIG: B4F5ED63EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2858</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PER SOLI TITOLI PER N. 1 TIROCINIO IN CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI PER TIROCINI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO E DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2859</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SFALCIO NELLE STRADE VICINALI DELL’AGRO DEL COMUNE DI ALGHERO LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO ARULAS S.R.L. CIG:B7E9602A40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2860</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO MIGLIORIA E SCAMBIO POSTEGGI LIBERI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DI VIALE SARDEGNA – VIA CORSICA - RETTIFICA ALLEGATI N. 2 E 3 APPROVATI CON DETERMINAZIONE N. 2841 DEL 17/10/2025 E INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SVOLTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SPORT &amp; BEACH ITALIAN TOUR” -  CIG: B87CC26A0C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/25 DEL 21.10.2025 EMESSA DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE PER I SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI ALGHERO RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2025.  CIG.B1644EEFF8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2863</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME SPESE PER L’ACQUISTO DI UNA TARGA ALL’INTERNO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE ESISTENTI DESTINATE AL CALCIO DA ATTUARE NEL CAMPO SPORTIVO DI SANTA MARIA LA PALMA” LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2023, N. 17 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 2023 (LEGGE DI STABILITÀ 2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2864</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 2, E AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE DEI CANALI TOMBATI NON PERCORRIBILI DEL COMUNE DI ALGHERO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI RICOGNIZIONE NEL DETTAGLIO DEI CANALI TOMBATI DEL COMUNE DI ALGHERO – CUP RAS: E71J22000810002 – CIG: B4F28D0F06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2865</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO DI “PROROGATIO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2866</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE DELLA MENSILITÀ DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2867</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B. CON SEDE LEGALE IN CORSO F.LLI ROSSELLI N. 93, 10129 TORINO (TO) P.IVA 09680290013. LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2025. CIG: A039CD855A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2868</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DI CREDITO A FAVORE REALE MUTUA ASSICURAZIONI CON SEDE IN TORINO, VIA CORTE D’APPELLO 11 – SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SASSARI N. 311 DEL 05/10/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2869</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMF ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2025 (AVQ) - COD ISTAT INDAGINE 00204. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL PERSONALE INCARICATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2870</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2025 –2^ LIQUIDAZIONE SETTEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FONDAZIONE PAVONIANA LUCA REINA ETS – CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA BENIGNO CRESPI N. 30, P.I. 12981360964 – CIG B43E61EEEA – F.E. 365 BS DEL 08.10.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2872</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  ANNO 2025 - BORSA DI STUDIO  REGIONALE A.S. 2024/2025 (L.R. 5/2015). APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO  DEGLI AMMESSI A CONTRIBUTO  E DEI NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2873</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 9 LICENZE D’USO MICROSOFT CONTRATTO SOFTWARE ASSURANCE DELLA DURATA DI 36 MESI NUMERO PROCEDURA 1294497  - ID ORDINE: 8764967  . ANNO 2025-2028 CIG DERIVATO: B8BEE49DC4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2875</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2025, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PUBBLICI ESERCIZI. 2^ AGGIORNAMENTO PROVVEDIMENTI EMESSI AL 06/08/2025. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2876</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI PER IL COMUNE DI ALGHERO - CIG: B5D7A561C3 – VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO AI COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2877</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA ”IMPIANTI SPORTIVI LOCALI”. CIG B8BDE9478A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2878</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE-  CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021-  CODICE 14-D-2025 – APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DI MERITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 26.09.2025 – ADS MAGLIONA MOTOSPORT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 45 DEL 06.10.2025 EMESSA DAL DOTT. LAI GIANLUCA PER LE COMPETENZE A LUI SPETTANTI PER L’INCARICO DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI SVOLTO DAL 01.07.2025 AL 30.09.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2881</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE.  IMPEGNO DI SPESA – CIG: B8B8EC28DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2882</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO E DATI PER RILEVAMENTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO C-WISE. CUP J83C24000450006. CIG B7CBC8F660.  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2883</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE FINALIZZATI ALL’ATTIVAZIONE DELLA COMUNITÀ ADAPTWISE DI CUI AL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027 – PROGETTO ADAPTWISE”. LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/PA DEL 06.10.2025 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ANEMONE. CUP ADAPTWISE: G19I23001480006 - CIG: B51193631F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2884</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 947-035-773,  ISTRUTTORE DI VIGILANZA - AREA DEGLI ISTRUTTORI -TRASFERIMENTO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 PER MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA  PRESSO IL COMUNE DI MANCIANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2885</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT - NOLEGGIO DI N.2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - LOTTO 2 CIG 881132683C – LIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO PERIODO 01/04/2025 – 30/09/2025 - CIG DERIVATO: Z6E395D1BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2886</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CAVI E CONDUTTURE ANNO 2025 - LEGGE 27.12.2019 N. 160.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2887</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL NOLEGGIO DI N.3 STAMPANTI PER GLI UFFICI DEI SERVIZI ELETTORALE, ANAGRAFE ED ECONOMATO – LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: B63FB88B63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2888</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTERPRETARIATO SIMULTANEO CON ATTREZZATURA E ASSISTENZA WORKSHOP 2 OTTOBRE - PROGETTO ADAPTWISE FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 002-00083 DEL 3.10.2025 ALL’OPERATORE ECONOMICO TESLA INSTITUTE SRLS CUP: G19I23001480006 CIG: B85E6AC94C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IN URGENZA, AI SENSI DELL’ART. 27 DEL D.L.VO NR. 42 DEL 2004, DA REALIZZARSI NELLA TORRE DELLO SPERONE, SITA IN PIAZZA SULIS, NEL COMUNE DI ALGHERO ALLA SOCIETÀ FRANCO MANCA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.77/2025 DEL 07.10.2025 A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO MANCA FRANCO S.R.L. CUP: G19D25000140004 - CIG: B7C7B7C2F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2891</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMF  - FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI 2024 (COD. IST-002627) RIDUZIONE ACCERTAMENTO DETERMINA N. 883 DEL 27-03-2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2892</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMF “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” 2025 (AVQ) - COD. ISTAT INDAGINE 00204.   RIDUZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI CUI ALLA DET. N. 484 DEL 24.02.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2893</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMF  - CITTADINI E TEMPO LIBERO 2024 (COD. IST-02617) RIDUZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI CUI ALLA DET. 882 DEL 27/03/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2897</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA E SERVICE AUDIO VIDEO E LUCI PER EVENTO DEL 4-5 OTTOBRE FESTIVAL SPORT ACT ALL’OPERATORE ECONOMICO RM MANAGEMENT DI ROMANO MARCIAS. PROGETTO SPORT ACT DI CUI AL PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027 LIQUIDAZIONE FATTURA N.46 DEL 06.10.2025 ALL’OPERATORE ECONOMICO RM MANAGEMENT DI ROMANO MARCIAS CUP: G19I23001490006 CIG: B832D15DF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2894</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE  (MISURA "NIDI GRATIS"). ACCERTAMENTO SOMME DESTINATE AL COMUNE DI ALGHERO ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2895</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO, DEL SERVIZIO DI  DI  “ ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL VILLAGGIO DIGITAL DETOX – FAMILY  DAY DEL COMUNE DI ALGHERO, PER IL C. P. T. DI ALGHERO” -  IMPEGNO DI SPESA – PROCEDURA CODICE GARA G00843 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA DI VIALE EUROPA (LOCALITÀ MARIA PIA). CUP: G12H25000020004 – CIG: B64D4E9E64. APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO ECONOMICO CONSOLIDATO E SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2898</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI UN ESCAVATORE GOMMATO PER DIVERSE MOVIMENTAZIONI TERRA NEL COMUNE DI ALGHERO LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA2/25 DEL 01/07/2025 CIG B17D310CAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2899</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1), LETT. B DEL D. LGS 36/2023 E SS.MM.II.. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA RELATIVA AGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI N. 12 STABILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ALL’OPERATORE ECONOMICO ASCENSORI VINCIS S.R.L. (PERIODO COMPRESO TRA 01.11.2025 E 31.12.2027) CIG: B8C6CC5E96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2900</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA VEICOLO COMPLETO DI ALLESTIMENTO UFFICIO MOBILE AD USO POLIZIA LOCALE.  IMPEGNO DI SPESA – CIG: B8BD983938</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2901</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 018-460-136. PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2902</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE ADIBITO A UFFICI COMUNALI, SITO IN ALGHERO, VIA CATALOGNA N. 52 – IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 01.10.2025 AL 30.09.2026, AGGIORNAMENTO ISTAT E QUOTA SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2903</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N.1 STAMPANTE AD AGHI LQ-350 PER UFFICIO ANAGRAFE  – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/07/2025 – 30/09/2025 - CIG:   ZEB3A90918</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2904</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N.2 STAMPANTI LASER PER REDAZIONE ATTI STATO CIVILE IN FORMATO A4 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/04/2025 – 30/06/2025 - CIG:  Z8E38CB6F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2905</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 2 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/07/2025 - 30/09/2025 - CIG DERIVATO: ZE13909EDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2906</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 2 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/07/2025 – 30/09/2025 - CIG DERIVATO: ZC43979F2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3199</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 108/5 DEL 10.10.2025 IN FAVORE DELL’IMPRESA ANGIUS COSTRUZIONI, PER LA COMPENSAZIONE DELL’AUMENTO DEL COSTO DELLE OPERE PUBBLICHE AI SENSI DEL DECRETO LEGGE DEL 17.05.2022, N. 50 E SS.MM.II. CORRISPONDENTI AI CERTIFICATI DI PAGAMENTO NR. 6BIS E NR. 7BIS. C.U.P: G11B08000290002 – C.I.G.: 645484529A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3200</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21_25 DEL 09.10.2025 IN FAVORE DELL’IMPRESA SCALPELLINI POSATORI E AFFINI, PER LA COMPENSAZIONE DELL’AUMENTO DEL COSTO DELLE OPERE PUBBLICHE AI SENSI DEL DECRETO LEGGE DEL 17.05.2022, N. 50 E SS.MM.II. CORRISPONDENTI AI CERTIFICATI DI PAGAMENTO NR. 6BIS E NR. 7BIS. C.U.P: G11B08000290002 – C.I.G.: 645484529A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2907</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA S.S.D. ARTI MARZIALI SARDEGNA S.R.L. PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA “28° TROFEO INTERNAZIONALE DI JUDO RIVIERA DEL CORALLO” EDIZIONE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2908</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO TECNICO – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 15-D-2025. -  APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2909</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REDAZIONE DEI PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RIORDINO URBANO (P.I.R.U.). MISURA A – “PROGRAMMI INTEGRATI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI AMBITI URBANI E DELLE PERIFERIE CARATTERIZZATI DALLA PRESENZA DI PLURALITÀ DI FUNZIONI E DI TESSUTI EDILIZI DISORGANICI, INCOMPIUTI, PARZIALMENTE UTILIZZATI O DEGRADATI”. CUP G12C18000390006   CIG 9545927C27- APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETT. C) E COMMA 7 DEL  D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. E CONTESTUALE IMPEGNO D SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02/2025_PA DEL 02.10.2025 EMESSA DALL’ING. ENRICO PERRIA RELATIVAMENTE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PFTE ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, COLLAUDO E VERIFICHE - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO UFFICI COMUNALI VIA SANT'ANNA N. 38. CUP: G14J23000030006 – CIG: B2271C7A9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° "GIOVANNI PAOLO II" DI VIA XX SETTEMBRE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP G18H24001330004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2912</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSES ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO”. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “G. DELEDDA” DI VIA TARRAGONA.   DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, DEI LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE ALL’INTERNO DEL BLOCCO AUDITORIUM.  G17B15000530006 CIG B8B60E9332  PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CERTIFICATA “APPALTI&amp;CONTRATTI”. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ SCHINDLER S.P.A – CON SEDE IN MILANO VIA E. CERNUSCHI 1 - P.I. 00842990152.  ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2913</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIAFRANCIA MARITTIMO 2021 – 2027. PROGETTO DENOMINATO “ADAPTWISE” APPROVATO NELL’AMBITO DEL I° AVVISO DEL PROGRAMMA.  IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE A LA SPEZIA (GE) 27-29 OTTOBRE 2025. CUP ADAPTWISE: G19I23001480006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2914</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2025 IMPEGNO FONDI RAS A COPERTURA PARZIALE DEI PIANI PERSONALIZZATI DELLE PROROGHE MAGGIO-DICEMBRE E NUOVE ATTIVAZIONI AL 24.10.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2915</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME AGLI UTENTI PER PAGAMENTO IN ECCESSO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2916</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO “PROMEMORIA AUSCHWITZ SARDEGNA 2026”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2917</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CEDAC - TEATRO RAGAZZI 2025/26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2918</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE TRIBUTARIE DERIVANTI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO, TASSA RIFIUTI ANNI D’IMPOSTA 2022 E 2023 - CONTRATTO REP. N. 576/2023 S.E.C.AL. SRL. ACCERTAMENTO CONTABILE DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2919</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEI LAVORI PROPEDEUTICI ALLA CONNESSIONE ELETTRICA DEL PARCO URBANO DI VIA TIZIANO VECELLIO A FAVORE DELL’IMPRESA B.M. SOLUZIONI E SERVIZI SRL - CIG B8CCBE2C05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2920</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E CONTABILE RELATIVO AI LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI VIA COLUMBANO”, CON AUMENTO DI SPESA PER MODIFICHE IMPREVISTE ED IMPREVEDIBILI, AI SENSI DELL’EX ART. 106, COMMA 1, LETT C) DEL D.LGS N. 50/2016.  CUP: G17F19000040001 – CIG: 86513507DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2921</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE  RETTE  DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO  DIVERSE  COMUNITÀ INTEGRATE  E STRUTTURE RESIDENZIALI  DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE   MESE SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - ANNUALITÀ 2025. SINISTRO 37/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART.45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 PER LA GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO, DEL MICRONIDO E DELLA LUDOTECA DEL COMUNE DI ALGHERO - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2924</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI FORMAZIONE EURODESK</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - ANNUALITÀ 2025. SINISTRO 103/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2926</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2927</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FESTIVAL MUSICALE IN ONORE DI SANTA CECILIA” CATTEDRALE DI SANTA MARIA  ALGHERO – 20 E 21 NOVEMBRE 2025” ESIBIZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - INDIRIZZO MUSICALE - DEL COMPRENSIVO N° 2 E DEI CORISTI DELLE SCUOLE PRIMARIE “M. IMMACOLATA”  - “PEDRERA”  E “SACRO CUORE”.  IMPEGNO SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2928</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2929</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER POLIZIA LOCALE.  IMPEGNO DI SPESA – CIG: B8D2B5506F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALITÀ 2025 - CONVENZIONE PROVVISORIA TRA COMUNE DI ALGHERO E SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2931</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 1/P.A. DEL 27/10/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI IDRICI E SERVIZI IGIENICI PRESSO IL COMPLESSO DI VIA SPALATO N. 8 – FERTILIA – ALGHERO (SS) IN USO AL PROGETTO SAI - SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE - PROG 74 - PR 3 - DEL. G.C. N. 367 DEL 11.11.2022 – IMPEGNO DI SPESA – GARA G00791 CIG B853BA88E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2932</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “TRI ALGHERO” | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, EX ART. 76, COMMA 2, LETTERA B) NN. 2 E 3 DEL D. LGS. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI ORGANIZZAZIONE DI UN TRIATHLON A MARCHIO IRONMAN® 70.3 | DECISIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE | CIG: B8B5AF9CD7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2933</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO: AGOSTO 2025 - SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS - COD.CIG. 8857464286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2934</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE - STAGIONE TERMICA 2024-2025 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 13 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E/O GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CIG A030EEF9B5. O.E. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. DI SASSARI - NR. LOTTO 8419275 - CIG DERIVATO B8D65A3DBE. ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA ODA N. 8775771.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2935</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE MENSILITÀ OTTOBRE 2025 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2936</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 17/2025 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 – PEG - ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/FE DEL 27/10/2025 EMESSA DALLA “ALGUER SPORT SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA ARL” PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA CONCESSIONE STRUMENTALE STAGIONALE DA GIUGNO A SETTEMBRE DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA - CIG B7250B0D91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2938</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA – CIG: B8D736BD24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2939</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA ”IL NUOVO APPLICATIVO SCAD DI INPS IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE 2025: DMA, UNIEMENS LISTAPOSPA E NUOVA BANCA DATI CONTRIBUTIVA”.CIG B8D7CBFFC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO “8.VO RADUNO DI MEZZI MILITARI STORICI – MEMORIAL “M. ROSA”, A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE NEL VIVO DELLA STORIA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2941</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MASTERCLASS DI ALTO PERFEZIONAMENTO MUSICALE, A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE “AUGUSTO MORDENTI” – IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2942</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ALL’ APPROVAZIONE DEL FABBISOGNO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO DENOMINATO “INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)” PER L’ANNO 2025 A SEGUITO DELLA RIPERTURA DEL BANDO RAS (PROT. N. 28432 DEL 18/09/2025).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2943</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA” LABORATORIO OPERATIVO SUGLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA”.  CIG B8D7C077F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200009476 DEL 23.10.2025, EMESSA DALLA SOCIETÀ ENGIE ENERGY SERVICES INTERNATIONAL SA (B), CON SEDE LEGALE IN ROMA, PER I LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCUMULO PER ACS IN POMPA DI CALORE A SERVIZIO DELLA PALAZZINA B, COLLOCATA IN VIA EMILIO LUSSU NR. 5, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO.  CIG B5C4533630</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2945</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI  A.I.A.S. DI CORTOGHIANA-SASSARI E BONO - LIQUIDAZIONE  CONTABILITÀ MESI APRILE -MAGGIO 2025 [CIG  B5FF6DFAD2].</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2946</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO: LUGLIO 2025 - SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS - COD.CIG. 8857464286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2947</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA (QUOTA SOCIALE) SOSTENUTA DA UN  CITTADINO INSERITO NELLA RSA STEFANIA RANDAZZO DI MONASTIR  - LIQUIDAZIONE   MESI MAGGIO-GIUGNO -15 LUGLIO 2025 ( -01.05.2025 AL 15 .07.2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2948</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549 – IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA DITTA VOSMA- SOC. COOPERATIVA SOCIALE SASSARI PER POSIZIONAMENTO APPRESTAMENTI PROTETTIVI SUGLI ARENILI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2949</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E TRASPORTO DI CONTAINER MARITTIMO ISO 20’ PER IL SERVIZIO AMBIENTE DEL COMUNE DI ALGHERO. – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B8D878214B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2950</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO PER IL SOSTEGNO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PROSSIMITA' CON ENTE CAPOFILA COMUNE DI ALGHERO E COMUNI AGGREGATI DI OLMEDO, PUTIFIGARI, URI, ROMANA, MONTELEONE ROCCADORIA E VILLANOVA MONTELEONE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL TRASFERIMENTO R.A.S. - ANNUALITÀ 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizi Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2951</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO AL COMUNE DI CAGLIARI PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2952</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO MA FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE DI ALTRI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2953</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERAZIONI MASSIVE DI ESUMAZIONE ORDINARIA DI SALME DAL CAMPO COMUNE N. 11, FILE 3 E 4 (FILA 3: CIPPO 321-342; FILA 4: CIPPO 343-364). APPROVAZIONE TABULATO ELENCO CONCESSIONI IN USO E PIANO OPERATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL QUARTIERE DI SANT’AGOSTINO - RIMODULAZIONE GRUPPO DI LAVORO (ART. 15, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 36/2023 E DALL’ART. 3 DELL’ ALLEGATO I.2 DEL D. LGS 36/2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2955</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOSPURGO CON UTILIZZO DI CANAL-JET PER STASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE ED EVENTUALE ASPIRAZIONE REFLUI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 1519 DEL 01.10.2025 - 1521 DEL 02.10.2025 - 1556 DEL 10.10.2025 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO AUTOTRASPORTI DEMONTIS S.R.L. CIG:B72CB5C8F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2956</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE PER L’USO DEL MARCHIO “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO”- ANNUALITÀ 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2957</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPE DI CALORE PER CLIMATIZZAZIONE PRESSO ALCUNI IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI ALGHERO ALL'OPERATORE ECONOMICO SAFETY ENERGY S.R.L. CIG: B811259A0F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2958</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2025 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI DEL PALACONGRESSI – LOTTO DI COMPLETAMENTO.  LIQUIDAZIONE FATTURA N° FPA 3/25 DEL 16.10.2025 EMESSA DALL’ING. FRANCESCO COCCO PER SALDO PRESTAZIONI TECNICHE E CERTIFICAZIONI LOCALE PUBBLICO SPETTACOLO E ONORARI PROGETTAZIONE PERIZIA. CUP: G16J20000630002 - CIG: 8503429399</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2960</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2025, COMPONENTE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE, PUBBLICHE AFFISSIONI E OCCUPAZIONI DEL SUOLO PER TENDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2961</Numero_Provvedimento><Oggetto>: MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO. RETTIFICA ACCERTAMENTO CONTABILE DI ENTRATE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE EX L. 689/1981- ANNUALITA’ 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2962</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE ADIBITO A UFFICI COMUNALI, SITO IN ALGHERO, VIA CATALOGNA N. 52 – LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI OTTOBRE 2025 E RIMBORSO QUOTA SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2963</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE RADIO VEICOLARI E PORTATILI PER COMANDO POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA – CIG: B8D4027EDF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2964</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, DI INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPARAZIONE UNITA’ DI RAFFRESCAMENTO A SERVIZIO DEL LOCALE SERVER DEL PALAZZO COMUNALE -SEDE DIREZIONALE - P.ZZA PORTA TERRA VIA COLUMBANO -  PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI DI ANAC - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA AERMEC DI POSADINU SALVATORE IGNAZIO Z.I. PREDDA NIEDDA SUD STRADA 40  SASSARI - CIG B8D83A72CB - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2992</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRIGENZA – PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2024. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO – QUOTA CERTA – NELLE MORE DELLA VALIDAZIONE FINALE DA PARTE DEL SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2965</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2025 –3^ LIQUIDAZIONE SETTEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2966</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  SPESA CERIMONIE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2025 BANDA MUSICALE A.DALERCI CIG B8DF3A6ED6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2967</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI ALMENO N.10 OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. D) DEL D.LGS. N.36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI: “COSTRUZIONE NUOVO BLOCCO LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI ESISTENTI – ANNUALITÀ 2024-2025.” - CUP: G15I24000290004 - AVVIO INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE LA PIATTAFORMA APPALTI&amp;CONTRATTI ED APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E ALLEGATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2968</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CONTRATTO REP N. 80/17. PROROGA E IMPEGNO SOMME - CIG 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2969</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2025 – CONSORZIO “FIGURUJA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2970</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICEVUTA 32/2025 – MISERICORDIA DI SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2971</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI ESPERTO TECNICO IDRAULICO - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI - MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001.  CODICE 2-B-2025-MOB.APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2972</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA NR. 2198/PA DEL 09/10/2025 – PUBLIKA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2973</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE AGRICOLE VARIE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4_25 DEL 02.10.2025 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO NIEDDU MARIA GRAZIA CIG: B80B3C5DAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA DI VIALE EUROPA (LOCALITÀ MARIA PIA). CUP: G12H25000020004 – CIG: B64D4E9E64. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130/2025 DEL 27.10.2025 DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2975</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA TARGA PERMANENTE COSTITUITA DA TRE MODULI E RELATIVA INSTALLAZIONE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN LOC. IL CARMINE - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ASSE II INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI CHE OSPITANO LE SCUOLE DELL’INFANZIA - FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI - ANNUALITÀ 2021 - CUP: G17H21026060007 AFFIDATARIO: NIETTA PUBBLICITA’ &amp; C. S.R.L.S. - CIG: B85B181925 LIQUIDAZIONE FATTURA ED APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2976</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA TARGA PERMANENTE COSTITUITA DA TRE MODULI E RELATIVA INSTALLAZIONE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN VIA SANT’ANNA N.32 - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ASSE II INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI CHE OSPITANO LE SCUOLE DELL’INFANZIA - FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI - ANNUALITÀ 2021 - CUP: G17H21026030007 AFFIDATARIO: NIETTA PUBBLICITA’ &amp; C. S.R.L.S. - CIG: B82FB54F08 LIQUIDAZIONE FATTURA ED APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO “CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI SU KLAUS HEMMERLE”, A CURA A CURA DELL’ASSOCIAZIONE VOLONTARI BIBLIOTECA S. MICHELE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2978</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP PUBLIC CLOUD SAAS PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLABORATION 2 PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE E RELATIVI SERVIZI DI GESTIONE DELLA DURATA DI 36 MESI NUMERO PROCEDURA 1295437- ID ORDINE: 8765833. ANNO 2026-2028 CIG DERIVATO: B8E16CC03D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2979</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CERIMONIE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2025 FORNITURA SERVIZIO FLOREALE FLOR ARTE CIG B8DFCF3BB4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2986</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 21/94, ART. 12, COMMA 2 - RICOVERO CANI DI PRIVATI CITTADINI A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ AL MANTENIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2997</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 199/2025. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2980</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL “SERVIZIO DI POTATURA, SPALCATURA E CONTENIMENTO A TUTTA CIMA DI SOGGETTI ARBOREI PRESENTI NELLE VIE DEL COMUNE DI ALGHERO” – CIG B8D6C26D65.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2981</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DET.N. 2666 DEL 03/10/2025 -ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO SANITARIA NELLE CA-SE PROTETTE - CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2982</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI AUTOCLAVE GRUPPO AUT. CB2 HP.3,0+HP.3,0 V. 380 CON CON KIT RACCORDI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO MARIA CARTA (VIA MALTA) E PER LA PALESTRA SITA IN LOCALITÀ SANTA MARIA LA PALMA ALL'OPERATORE ECONOMICO  CATTALDI SAS DI CATTALDI RAFFAELE &amp; C. CIG: B8E0D51D66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA DI VIALE EUROPA (LOCALITÀ MARIA PIA). CUP: G12H25000020004 – CIG: B64D4E9E64. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. N.36/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE QUOTE MATURATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2984</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA – SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. IMPEGNO SOMME PER IL SECONDO ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO – R.T.P. CON CAPOGRUPPO STUDIO SOLMONA SRL. CUP: G11B08000290002 – CIG: 7143991FDB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2987</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A OPERATORE ECONOMICO PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 2864 DEL 21.10.2025. ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2988</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO E NOMINA DEL "MEDICO COMPETENTE" EX DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2989</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI ESPERTO TECNICO IDRAULICO - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI - MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001.  CODICE 2-B-2025-MOB COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE E IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IL CONTRIBUTO ANAC: CODICE APPALTO 368342_30659 - PAGOPA 301030022058025774 COD. CBILL A7E1J E CODICE APPALTO 368342_30747 - 301030021294181400 COD. CBILL A7E1J</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2991</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE DERIVANTI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO CUP – 3° INVIO. CONTRATTO REP. N. 576/2023 S.E.C.AL. S.R.L. ACCERTAMENTO CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2993</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERAZIONI MASSIVE DI ESUMAZIONE ORDINARIA DI SALME DAL CAMPO COMUNE N. 11, FILE 3 E 4 (FILA 3: CIPPO 321-342; FILA 4: CIPPO 343-364). APPROVAZIONE TABULATO ELENCO CONCESSIONI IN USO E PIANO OPERATIVO. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2953 DEL 29.10.2025 E RELATIVO AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2994</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ (RIF. ART.31, COMMI 45 E SS., L. N.448/1998) ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ (RIF. ART.31, COMMA 49 BIS, L. N.448/1998), RELATIVI ALL’UNITA’ IMMOBILIARE CENSITA AL N.C.E.U. DEL COMUNE DI ALGHERO, FOGLIO 61 PARTICELLA 1039 SUB 20 – 35 – 63 (QUOTA PROPRIETÀ 1/1) E SUB. 36 – 43 – 52 – 1 (QUOTA PROPRIETÀ 1/20). ISTANZA PROT. N. 3574 DEL 14.01.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2995</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. AI SENSI DEGLI ARTT. 142 E 208 DEL D.LGS N.285/1992 –ACCERTAMENTO D’ENTRATA AL  30/09/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2996</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRUMENTI NECESSARI ALL’ESPLETAMENTO DI CONCORSI PUBBLICI -  IMPEGNO DI SPESA - CIG: B8E5A982DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2999</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 97 DEL 22/10/2025 DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SASSARI N. 100/2025. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3007</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE DA AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU, ANNI D’IMPOSTA DAL 2020 AL 2024. S.E.C.AL. S.R.L. - CONTRATTO REP. N. 576/2023. ACCERTAMENTO CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO WORLD RANKING EVENT 5+5 DAYS SARDINIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3000</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME DA SERVIZIO SCUOLABUS ANNO  SCOLASTICO 2024/25  PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3001</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE25877/2025 DEL 17/10/2025 A FAVORE DELLA DITTA SPEEKA SRL, CON SEDE IN VIA CARLO PISACANE 42, 20129, MILANO (MI) – P.IVA: 10351030159.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3002</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MATERIA DI COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE. CIG B8E94DD8C0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3003</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA PALAZZINA RESIDENZIALE CON APPLICAZIONE DELL'ART.39 DELLA L.R. 8/2015 E SS.MM.II. SITO IN VIA GRAZIE DELEDDA N°66 - SOTTOZONA B2 (PRATICA SUAPE 01850280908-09092025-1004.927831). APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 39 COMMI 2 E 3 DELLA L.R. N. 8/2015 E SS.MM.II..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3004</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE DEL DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 667-888-020– ART. 53 CCNL FUNZIONI LOCALI 2016 – 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3005</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA NR. FATTPA 12_25 DEL 27/10/2025 - LA FORMAZIONE DI SCHIRÒ FRANCESCA PAOLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3006</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA “CORSO BASE DI PROTOCOLLI E TECNICHE OPERATIVE CON SPRAY O.C. E CON IL BASTONE ESTENSIBILE PRG 580” -  CIG B8E932A1C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3008</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 6 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/07/2025 – 30/09/2025 - CIG DERIVATO:   B559548E03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3009</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 6 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/05/2025 – 31/07/2025 - CIG DERIVATO:  B44D9D4CC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3010</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL NOLEGGIO DI N.3 MULTIFUNZIONE  – LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: B437EC8864</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE – SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - CIG: B211D43A01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3012</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER IL SERVIZIO 1 – OPERE PUBBLICHE E PER IL SERVIZIO 4 – SERVIZI INFORMATICI” - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO  - CIG: B2FC101617</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3013</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALL’ INIZIATIVA DENOMINATA “PANI DI SARDEGNA” – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3014</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALL’INIZIATIVA DENOMINATA “ALGHERO FASHION DAY” – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3015</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, ALL’ING. MICHELE LAURO PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICOECONOMICA (P.F.T.E), PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCO CARAGOL CON LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA GIOCO POLIVALENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.  CUP: G18C24000610004 - CIG  B8D49C4DC1 PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CERTIFICATA “APPALTI&amp;CONTRATTI” CODICE GARA  G000842</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3016</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE LIQUIDAZIONE SOMME TITOLI DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER MISSIONE. CIG B500898A95.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3017</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE E DELL’UFFICIO DI DIREZIONE AI SENSI DELL'ART. 114 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 PER LA GESTIONE DELL’APPALTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3018</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELLA MISURA REGIONALE “AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO” D.G.R. 22/8 DEL 28/06/2024 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI FRUITI NELL’ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3019</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– OTTOBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3020</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 97 DEL 22/10/2025 DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SASSARI N. 100/2025. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3021</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.09.2025 AL 30.09.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3022</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DI EVENTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLE SUE PRODUZIONI AGROALIMENTARI - NATALE AL MERCATO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3023</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI REIS PARTE SECONDA D.G.R. 16/7 E D.G.R. 30/55 A– IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3024</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE CARTOGRAFICA E GRAFICA PER IL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3025</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI ESIGENZE PRIMARIE E ABITATIVE L.R. 23/2005 – OTTOBRE 2025 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3026</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE PRESSO "CONDOMINIO VIA SASSARI 176" – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALLA GESTIONE ANNUALITÀ 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3027</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATE –PERIODO DAL 01.10.2025 AL 31.10.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA  DITTA GIESSE FORNITURE SRL - P.IVA 01227010905 – FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE - CIG B87550E290.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_25 DEL 30.10.2025, EMESSA DALL’ ING. EFISIO CAU, PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E CONTABILE E REDAZIONE DELLO STATO DI CONSISTENZA RELATIVO AI LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO”. CUP: G17F19000040001 – CIG: 86513507DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3030</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NOVITA’ LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ALGHERO – LIQUIDAZIONE SPESA  – CIG: B890BB5F50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3031</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA SUL DISPOSITIVO AUTOSCAN CAPTURE, IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE –  LIQUIDAZIONE SPESA PER L’ANNO 2025 -  CIG: B857791964</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3032</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ10620383 DEL 31/10/2025, DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG. DERIVATO B44F603EC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3033</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE DI NUOVI BLOCCHI LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI ESISTENTI”, ANNUALITA’ 2024 – 2025 -  CUP G15I24000290004 – INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. N.36/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE QUOTE MATURATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3034</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FINANZIAMENTO“CARTELLONE 2L – GRANDI EVENTI IN FORMA DI FESTIVAL O RASSEGNE DENOMINATA RASSEGNA DI ARTI, MUSICA E SPETTACOLO- CAP D’ANY A L’ALGUER A FAVORE DELLA FONDAZIONE ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3035</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. B44F603EC7. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS 36/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E  LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE AL 31/10/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3036</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO TENNIS CLUB MARIA PIA” - CUP: G18E24000180006  RIMODULAZIONE GRUPPO DI LAVORO. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3037</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI N° 10 ABIES NORDAMANNIANA PRIMA SCELTA MT 5/6 TAGLIATI ALLA BASE ALL'OPERATORE ECONOMICO MARCHINI ALFIO CIG:B8EE00B30F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3039</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– IMPEGNO DI SPESA-OTTOBRE  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3040</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E L.R. 11/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. RIMBORSI SPESE VIAG-GIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3041</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA: L.R. 11/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. CONTRIBUTI PER IL MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3043</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO E IMPEGNO SPESA DI N. 1 TIROCINIO DI FORMAZIONE, ORIENTAMENTO, INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO, IN CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3044</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DELLA SUITE DI LOG MAGEMENT(SOC DA 251-500 NODI) PER LA SICUREZZA INFORMATICA E LA COMPLIANCE AL GDPR, ISO 27001, NIS2 ED ALLE DISPOSIZIONI DEL GARANTE PIVACY PER GLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA, CON ASSISTENZA E MANUTENZIONE TRIENNALE 2026-2028. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5742776  AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA ATHENA S.R.L  CIG: B8F04CFA14.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3045</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FONDAZIONE CAMMINO FRANCESCANO IN SARDEGNA”. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA FONDO DI FONDO GESTIONE ANNUALITÀ 2025 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3046</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S C I A  CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI S. R. L.  – SASSARI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI  OTTOBRE  2025 .  CIG  9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3055</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2025, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO – SPETTACOLI VIAGGIANTI. PERIODO DAL 01.01.2025 AL 04.11.2025. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3038</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRETTIVE PER L'APPROVAZIONE DEI CRITERI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONE SOCIALE DI CUI ALL'ART. 25 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 44 DEL 20.07.2022 – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ANNUALITÀ 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3042</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI OTTOBRE  2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3047</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI (PUL) PER FINALITÀ TURISTICHE RICREATIVE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS); VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PUC - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 -  CIG B8E26681D7 CUP G18F15000000004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3048</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023  – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.  CIG: B8EE342A36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3049</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. N. 267/2000 – IMPEGNO DI SPESA – ANNUALITÀ 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3050</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DELLA SIG.RA CARBONI ALESSANDRA A SEGUITO DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE  – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021, CODICE 14-D-2025, MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3051</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI  N° 2  UNITÀ  NEL  PROFILO PROFESSIONALE  ISTRUTTORE CONTABILE  –- AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 10-C-2025. ASSUNZIONE DEL SIG. PANZALIS GIUSEPPE MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3052</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA, SU BASE TERRITORIALE, PER ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DI 2.200 UNITÀ DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE, DI CUI N. 615 UNITÀ DA DESTINARE ALLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA E ALLE CITTÀ METROPOLITANE, ALLE PROVINCE, ALLE UNIONI DEI COMUNI E AI COMUNI APPARTENENTI ALLE PREDETTE REGIONI, CON IL PROFILO DI SPECIALISTA ECONOMICO STATISTICO PER REGIONI, CITTÀ METROPOLITANE E ENTI LOCALI - ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO SPANO MATTEO E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3053</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA ”FAMILY AUDIT – IL BENESSERE ORGANIZZATIVO” - CIG B8F6C5F07C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3054</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2025, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - TRASLOCHI E INTERVENTI EDILIZI D’URGENZA CON AUTOSCALE E LAVORI EDILI - PERIODO DAL 01.10.2025 AL 31.10.2025. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3056</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA. LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI. C.U.P. G19J20001070005. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA NR. 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3057</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER IL SERVIZIO 2 – MANUTENZIONI ALL’OPERATORE ECONOMICO PORTAEDILE SRL CIG:B8F0F61326</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3058</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE ESISTENTI DESTINATE AL CALCIO DA ATTUARE NEL CAMPO SPORTIVO DI SANTA MARIA LA PALMA” LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2023, N. 17 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 2023 (LEGGE DI STABILITÀ 2023). APPALTATORE 2Z COSTRUZIONI DI ROZZO GIAMPIERO.  APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP G12H24000390002- CIG B750442143</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3061</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO NUM. 2024/001/OR/000001138/0/001 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI – ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI SASSARI N. 1138/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3062</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. CONTRIBUZIONE UTENZA. ACCERTAMENTO ANNO 2025 N. 7 – ACCERTAMENTO  INTEGRATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3063</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROGETTO DONNA PIU’ – OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3064</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 – MENSILITA’ OTTOBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3065</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA ALUNNI FUORI SEDE A.S. 2025/2026 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER GLI ALUNNI RESIDENTI A SASSARI E FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FONDAZIONE PAVONIANA LUCA REINA ETS – CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA BENIGNO CRESPI N. 30, P.I. 12981360964 – CIG B43E61EEEA – F.E. 393 BS DEL 31.10.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3067</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA: L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILIACI E DE-GLI EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI PER IL MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3112</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER GLI EVENTI ORGANIZZATI ALL'INTERNO DEI PROGETTI SPORT ACT E ADAPTWISE FINANZIATI DAL PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 345/2025 ALL’OPERATORE ECONOMICO ALLDIGITAL SRL CUP ADAPTWISE: G19I23001480006 CUP SPORT ACT: G19I23001490006 CIG: B853090144</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3059</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 4 LICENZE DI AUTOCAD LT PER L'UFFICIO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE E RINNOVO TRIENNALE DI N. 17 LICENZE DI AUTOCAD LT TRAMITE NUMERO PRODECURA 1318397 ID ORDINE N. 8792073 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ORIENTA+TRIUM  S.R.L. CIG: B8F8BAD5D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3060</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 1 NOTEBOOK WORKSTATION E N. 1 NOTEBOOK 2-1 CONVERTIBILE PER L'UFFICIO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE TRAMITE PROCEDURA 1320617  – ID ORDINE N. 8794564 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA BECHTLE DIRECT S.R.L. CIG: B8F90F3FE2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3068</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CHIUSURA TEMPORANEA DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO DEL PORTO DI ALGHERO PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – PERIODO 07/11/2025 – 21/11/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3069</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE - LIQUIDAZIONE III TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3070</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA, SU BASE TERRITORIALE, PER ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DI 2.200 UNITÀ DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE, DI CUI N. 615 UNITÀ DA DESTINARE ALLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA E ALLE CITTÀ METROPOLITANE, ALLE PROVINCE, ALLE UNIONI DEI COMUNI E AI COMUNI APPARTENENTI ALLE PREDETTE REGIONI, CON IL PROFILO DI SPECIALISTA ECONOMICO STATISTICO PER REGIONI, CITTÀ METROPOLITANE E ENTI LOCALI - ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO USAI ANDREA ELIAS APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3071</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI  N° 2  UNITÀ  NEL  PROFILO PROFESSIONALE  ISTRUTTORE CONTABILE  –- AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 10-C-2025. ASSUNZIONE DEL VINCITORE SIG. LOBINO IVAN E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3072</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N° 2 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO CONTABILE –- AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 12-D-2025. ASSUNZIONE DEL VINCITORE MANCA MASSIMILIANO E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3073</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3074</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “FERTILIART 2025-2050”, PER REALIZZAZIONE DI OPERE MATERIALI E IMMATERIALI FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E CONOSCENZA DEI FENOMENI STORICI E CULTURALI CHE HANNO CARATTERIZZATO LA CITTÀ DI FONDAZIONE DI FERTILIA”. CUP E74H25000150002. APPROVAZIONE CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3075</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DEL SISTEMA DI AUTENTICAZIONE A DOPPIO FATTORE MICROSOFT PASSKEY. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5743859  AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA  A.F. SERVICE DI ANTONIO FILIPPEDDU.  CIG: B8FD30BAB7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3076</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ACCERTAMENTO SOMME  DA SERVIZIO SCUOLABUS ANNO  SCOLASTICO 2025/26. PERIODO  SETTEMBRE DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3077</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  ANNO 2025 - BORSA DI STUDIO  REGIONALE A.S. 2024/2025 (L.R. 5/2015). APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AMMESSI A CONTRIBUTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI  UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3078</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI ALMENO N.10 OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. D) DEL D.LGS. N.36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI: “COMPLETAMENTO MUSEO CASA MANNO.” - CUP: G15I22000180002 - AVVIO INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE LA PIATTAFORMA APPALTI&amp;CONTRATTI ED APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E ALLEGATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3079</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO REGIONALE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA SICUREZZA CIBERNETICA RIVOLTA AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO, ISTITUITO CON DGR N. 51/23 DEL  1 OTTOBRE 2025 -  NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3080</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DEL NUOVO SISTEMA DI BACKUP AIRGAP+ DI QNAP E 50 TB DI STORAGE CLOUD DI QNAP. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5744032  AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA I.T.M. TELEMATICA S.R.L.  CIG: B8F98EF6A8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3081</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ORNAMENTI NATALIZI DA PESCIA (PT) AD ALGHERO SEDE MANUTENZIONI CIG: B8F6A5628A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3082</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI DEL PALACONGRESSI – LOTTO DI COMPLETAMENTO”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 4° E ULTIMO SAL.  CIG: B530FE78A3 CUP: G16J20000630002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3083</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI INFISSI IN PLESSI SCOLASTICI VARI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 793 DEL 22.10.2025 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO ALLUMINVETRO SRL CIG:B6FE51C2D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3084</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG IT-FR MARITTIMO 2021-2027 – PROGETTO ADAPTWISE - LIQUIDAZIONE FATT. N. 136 DEL 27.10.2025 A FAVORE DELLA SOC.INNOLABS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI “GESTIONE, REALIZZAZIONE OPERATIVA, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE, SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA"  CUP G19123001480006 - CIG: B2A316488F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3085</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA - FRANCIA MARITTIMO 2021- 2027 -  PROGETTO “SPORTACT”-  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134 DEL 27/10/ 2025 A FAVORE ALLA SOCIETÀ INNOLABS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, REALIZZAZIONE OPERATIVA, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE, SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA. CUP SPORTACT: G19I23001490006  -  CIG: B2A316488F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3086</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 3 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE –- AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 11-D-2025. ASSUNZIONE DEI TRE VINCITORI – 1) CANGIANO DAVIDE, 2) SINI CARLO, 3) MURA FABIO -  E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3087</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA PULIZIA DELLE SPIAGGE E LITORALI CER 20.03.99 E TRASPORTO E RICONSEGNA DELLA SABBIA RECUPERATA SULL’ARENILE DI PROVENIENZA – DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 76 COMMA 2 LETTERA B) PUNTO 2 DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL. CIG B88E657935.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 285 DEL 31.10.2025 DELLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL. OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3088</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA FINANZIATI CON L.R. 17/2023 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE ESISTENTI DESTINATE AL CALCIO DA ATTUARE NEL CAMPO SPORTIVO DI FERTILIA. RIMODULAZIONE DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3089</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 316 DEL 09.10.2025 – “CONTRATTO DI TRANSAZIONE COMUNE DI ALGHERO – S.A. E D.M.C. - APPROVAZIONE SCHEMA” IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3090</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA - FRANCIA MARITTIMO 2021- 2027.PROGETTO RICREA “RETE DI COLLABORAZIONE E SVILUPPO PER LA CAPITALIZZAZIONE DI RETRALAGS” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 135 DEL 27/10/2025 ALLA SOCIETÀ INNOLABS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, REALIZZAZIONE OPERATIVA, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE, SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA  CUP RICREA: G11G23000220007 CIG: B2A316488F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3091</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSES ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO”. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “G. DELEDDA” DI VIA TARRAGONA - CUP G17B15000530006. DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, ALLO STUDIO ASSOCIATO S.B.ARCH. - STUDIO BARGONE ARCHITETTI ASSOCIATI DI FOLIGNO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.LL., SICUREZZA, CONTABILITÀ E COLLAUDO OPERE DI COMPLETAMENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CERTIFICATA “APPALTI&amp;CONTRATTI” CODICE GARA   G00860 - CIG B8FB31AED6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3092</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE-  CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021-   CODICE 15-D-2025 COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE E IMPEGNO SPESA PER I COMPENSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3093</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATO DA CONSIP SPA – EDIZIONE 11 - LOTTO 4" STIPULATO AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000 - CIG B5B9C6E04D – CIG DERIVATO: B8FDA95369</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3094</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA DELLA CONSISTENZA DEI BENI MOBILI – AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG: B8F8E52485</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3095</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE IN AUTOTUTELA DELLA DIFFIDA PER OCCUPAZIONE INDEBITA DI SUOLO PUBBLICO (PROT. N. 86540 DEL 06/10/2025) A SEGUITO DI ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEL GIUDICE DI PACE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3097</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE DI VENDITA 2025 – INCREMENTO ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE INCREMENTO DELL’ IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI DEL PALACONGRESSI – LOTTO DI COMPLETAMENTO - SALDO PRESTAZIONI TECNICHE E CERTIFICAZIONI LOCALE PUBBLICO SPETTACOLO 2025 E ONORARI DL E CSE SU SAL N.3 E N.4. LIQUIDAZIONE FATTURA N°FPA 4/25 DEL 03.11.2025 EMESSA DALL’ING. FRANCESCO COCCO. CUP: G16J20000630002 - CIG: 8503429399.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3099</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE DEGLI ONERI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE), PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA CON STRUTTURA GEODETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA GIOVANNI PAOLO II IN VIA XX SETTEMBRE NEL COMUNE DI ALGHERO – LOTTO A E LOTTO B COMPLETAMENTO”. CUP G15B25000140004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3101</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 – MENSILITA’ OTTOBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E L.R. 11/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “FERTILIART 2025-2050”, PER REALIZZAZIONE DI OPERE MATERIALI E IMMATERIALI FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E CONOSCENZA DEI FENOMENI STORICI E CULTURALI CHE HANNO CARATTERIZZATO LA CITTÀ DI FONDAZIONE DI FERTILIA”. CUP E74H25000150002. IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO RAS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3104</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. CONTRIBUTI PER IL MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE ESISTENTI DESTINATE AL CALCIO DA ATTUARE NEL CAMPO SPORTIVO DI SANTA MARIA LA PALMA” LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2023, N. 17 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 2023 (LEGGE DI STABILITÀ 2023).   REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3116</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LA NUOVA PICCOLA COMPAGNIA DI ALGHERO, 40 ANNI DI STORIA, SPETTACOLI E CANZONI”  – IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN MOBILITÀ PER SCAMBIO CONSENSUALE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ AREA E COMUNE DI ALGHERO, SITI NELLE VIE OMISSIS, IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI OMISSIS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VIGILPOL SCARL CON SEDE IN VIA DEI MILLE N.53 SASSARI (SS) P.I. 01233010907- F.E. N. 1225 DEL 04/11/2025 – PERIODO 01.10.2025 AL 31.10.2025 - CIG B7D89859FC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3120</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILIACI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI PER IL MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. RIM-BORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI OTTOBRE  2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3122</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– LIQUIDAZIONE OTTOBRE  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - F.E. N. 149/V1 DEL 06.11.2025 - CIG B4F6A0A2AA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3126</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 61, COMMA 1 DEL D. LGS. N. 36/2023, VOLTA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE LA PIATTAFORMA APPALTI E CONTRATTI – MAGGIOLI, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE. ANNUALITÀ 2025 - 2026 - AVVIO INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE LA PIATTAFORMA APPALTI&amp;CONTRATTI ED APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E ALLEGATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERE ECOBONUS DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 16, LETT. C), E COMMI 17 E 18 DELLA L.R. N. 17/2021. - L.R. 17/2023, ART. 15, COMMA 32. -  D.G.R. N. 18/27 DEL 19 GIUGNO 2024- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG B88F346589 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - F.E. N. 152/V1 DEL 06.11.2025 – CIG B8386F1573.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2025 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: B5BAE0DAE2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE – AFFIDATARIO “ENGIE SERVIZI SPA” - CIG 94587073F1 - SCRITTURA PRIVATA REP N. 528/2023 DEL 13.01.2023. PROROGA TECNICA N. 1 (DAL 04 NOVEMBRE 2023 AL 31 LUGLIO 2024). LIQUIDAZIONE CANONE A CONSUMO PER INTERVENTI STRAORDINARI ESEGUITI NELL’ ANNUALITA’ 2024 (DAL 01.01.2024 AL 31.07.2024).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE – AFFIDATARIO “ENGIE SERVIZI SPA” - CIG 94587073F1 - SCRITTURA PRIVATA REP N. 528/2023 DEL 13.01.2023. PROROGA TECNICA N. 2 (DAL 01.08.2024 AL 30.04.2025). LIQUIDAZIONE CANONE A CONSUMO PER INTERVENTI STRAORDINARI ESEGUITI NELL’ ANNUALITA’ 2024 (DAL 01.08.2024 AL 31.12.2024).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE – AFFIDATARIO “ENGIE SERVIZI SPA” - CIG 94587073F1 - SCRITTURA PRIVATA REP N. 528/2023 DEL 13.01.2023. PROROGA TECNICA N.2. LIQUIDAZIONE CANONE A CONSUMO - INTERVENTI STRAORDINARI - ANNUALITA’ 2025 (PERIODO 01 GEN. 2025 – 30.04.2025).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3110</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE – AFFIDATARIO “ENGIE SERVIZI SPA” - CIG 94587073F1 - SCRITTURA PRIVATA REP N. 528/2023 DEL 13.01.2023. PROROGA TECNICA N. 2 (DAL 01.08.2024 AL 30.04.2025). LIQUIDAZIONE CANONE GESTIONE ORDINARIA NELL’ ANNUALITA’ 2024 (DAL 01.08.2024 AL 31.12.2024).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3111</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE – AFFIDATARIO “ENGIE SERVIZI SPA” - CIG 94587073F1 - SCRITTURA PRIVATA REP N. 528/2023 DEL 13.01.2023. PROROGA TECNICA N. 2 (DAL 01.08.2024 AL 30.04.2025). LIQUIDAZIONE CANONE GESTIONE ORDINARIA NELL’ ANNUALITA’ 2025 (DAL 01.01.2025 AL 30.04.2025).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/E/25 DEL 04/11/2025 EMESSA DALLA SOC. SERV.IN. IN-GEGNERIA SRL, A SALDO DELLE PRESTAZIONI DOVUTE PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA AI SENSI DELL’ART. 42 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO MUSEO CASA MANNO”.  CUP: G15I22000180002 CIG. B56EF738BB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RTP CON CAPOGRUPPO MANDATARIO L’ARCH. ROBERTO BERARDO PER LA DL A SALDO LAVORI RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO CIVICO DI VIA COLUMBANO” - CUP: G17F19000040001 CIG: 7086823757</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3115</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 3089 DEL 07.11.2025 – “CONTRATTO DI TRANSAZIONE COMUNE DI ALGHERO – S.A. E D.M.C.  - LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALL'AVVISO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER IL "SERVIZIO DI REVISIONE CARTOGRAFICA E GRAFICA DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC)".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - F.E. N. 150/V1 DEL 06.11.2025 - CIG B3F509C626.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE  SPAZIO VIVO ETS, PER PROGETTO ARTE URBANA “BACK 2 THE STREETS – ABC URBAN FESTIVAL” 2024-2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - F.E. N. 151/V1 DEL 06.11.2025 – CIG B54D987D85.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3131</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2025 – MENSILITA’ OTTOBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3132</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE 2025 DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3133</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 – MENSILITA’ OTTOBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NORD CAR  SRL. CIG B6FDC61E6C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2025, COMPONENTE FITTI BANCHI E BOX NEI MERCATI CIVICI COMUNALI. PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025. VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DELL’ACCERTAMENTO DI ENTRATA E APPROVAZIONE NUOVA LISTA DI CARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. CIG: 5932202FF0. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PERIODO GIUGNO-OTTOBRE 2025 - CIG  5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3138</Numero_Provvedimento><Oggetto>FACILITY MANAGEMENT FM4 - SERVIZI  INTEGRATI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE E DI ALTRI SERVIZI OPERATIVI DI MANUTENZIONE, QUALI: ASSISTENZA/MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI – MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI OLTRE CHE FACCHINAGGIO INTERNO - FACCHINAGGIO ESTERNO.  LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2025.  CIG DERIVATO 9976764E17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3139</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N.  1324/2024 – ANN. 2025 ASSUNTO A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA- HERA COMM. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE.  CIG: B0D0128027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIERI COMUNALI RESIDENTI AL DI FUORI DEL COMUNE DI ALGHERO – RIMBORSI SPESA OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE  RETTE  DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO  COMUNITÀ INTEGRATE / RESIDENZIALI  DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE  PERIODO  MESE SETTEMBRE -OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO MA FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE DI ALTRI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO MERCATALE (CUM) 2025 - POSTAZIONI MERCATALI E POSTEGGI ISOLATI ALL’APERTO GESTITI DAL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE. PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025. VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DELL'ACCERTAMENTO DI ENTRATA E APPROVAZIONE NUOVE LISTE DI CARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3147</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI DEL PATRIMONIO PUBBLICO SIA IN USO SIA IN CONCESSIONE PER FINALITA’ DI INCLUSIONE SOCIALE, WELFARE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE”  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 24.10.2025 ALLA SE SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CIG B4CB286D7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CATERING PER EVENTI DEL 2 E 4 OTTOBRE RELATIVI AI PROGETTI EUROPEI ADAPTWISE E SPORT ACT A VALERE SUL PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027 LIQUIDAZIONE FATTURA N.A/59 DEL 24.10.2025 ALL’OPERATORE ECONOMICO LODDO SILVIA CUP ADAPTWISE: G19I23001480006 CUP SPORT ACT: G19I23001490006 CIG: B84B0A3FEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIAFRANCIA MARITTIMO 2021 – 2027. PROGETTO DENOMINATO “ADAPTWISE” APPROVATO NELL’AMBITO DEL I° AVVISO DEL PROGRAMMA. SERVIZIO DI PRENOTAZIONE TITOLI DI VIAGGIO A LA SPEZIA (GE) PER PARTECIPARE AL COMITATO DI PILOTAGGIO – 27/29 OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N.185/ORD.PA/25 DEL 04.11.2025 ALL’OPERATORE ECONOMICO SOCIETA' ESERCIZIO AGENZIE S.R.L. CUP ADAPTWISE: G19I23001480006 CIG: B500898A95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3143</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SPERIMENTALE DI PORZIONI DI SEDIME PUBBLICO PER IL CARICO, LO SCARICO ED IL PARCAMENTO DI EBIKE E MONOPATTINI ELETTRICI NEL TERRITORIO URBANO – REVISIONE E AGGIORNAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3144</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” – CIG: B4ED28267D - ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/PIC DEL 31.10.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/25 DEL 10/11/2025 EMESSA DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE PER I SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI ALGHERO RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2025.  CIG.B1644EEFF8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3149</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, SPOSTAMENTO MOTORE DELLA CELLA FRIGO E DELL' UNITÀ ESTERNA DEL PRODUTTORE DEL GHIACCIO DEL MERCATO PER IL PRIMO PESCATO INCLUSA LA SOSTITUZIONE DELLA COIBENTAZIONE CIG:B908B3DB6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3151</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "PINO CUCCUREDDU", SITO IN VIA DELLA TRAMONTANA - CUP G14J24000230002 PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE) CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 E S.M.I. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3153</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI MANUTENTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO - SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE S.R.L.. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E  LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE AL 31/08/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA “PARCELLA NR.36” DEL 11.11.2025 A FAVORE  DEL RTP ABEILLE (CAPOGRUPPO MANDATARIA ARCH. ENRICA CAMPUS)-CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REDAZIONE DEI PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RIORDINO URBANO (P.I.R.U.) MISURA A- “PROGRAMMI INTEGRATI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI AMBITI URBANI E DELLE PERIFERIE CARATTERIZZATI DALLA PRESENZA DI PLURALITÀ DI FUNZIONI E DI TESSUTI EDILIZI DISORGANICI, INCOMPIUTI, PARZIALMENTE UTILIZZATI O DEGRADATI”.REDAZIONE DELLO STRUMENTO ATTUATIVO “PROGRAMMA INTEGRATO PER IL RIORDINO URBANO DELLA PERIFERIA LA PIETRAIA”-– CIG:  9545927C27. CUP G12C18000390006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3155</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549.  LIQUIDAZIONE FATTURA NR.119/PA DEL 11.11.2025 - OTTOBRE  2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GPL PER IMPIANTO ACQUA CALDA SANITARIA DEL CAMPO SPORTIVO “A. CATALDI” DI SANTA MARIA LA PALMA - CIG B4FF83EC2F – LIQUIDAZIONE FORNITURA ALLA LIQUIGAS SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA  A FAVORE DI ALTRI COMUNI- LEGGE N. 265/1999   - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3158</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– IMPEGNO DI SPESA-OTTOBRE  2025 PER N.1 UTENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3159</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2025-ACCERTAMENTO FONDI PROVENIENTI DAL COMUNE DI ITTIRI PER N. 1 UTENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3160</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNUALITA’ 2025 – MENSILITA’ OTTOBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A.N.A.C. PAGO PA – GARA G00645 – CIG B4F6A0A2A - NUMERO AVVISO 301030027322503866  E GARA G00667 – CIG B54D987D85 - NUMERO AVVISO 301030027211545768.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE RETTE (QUOTA SOCIALE) SOSTENUTE DA CITTADINI INSERITI NELLA RSA SAN NICOLA DI SASSARI - LIQUIDAZIONE   PERIODO MESE OTTOBRE  2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  F.E.N. FPA 1/25 DEL 11/11/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA E DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL’IMMOBILE SITUATO A FERTILIA IN VIA SPALATO N.8  IN USO AL PROGETTO SAI - SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE - PROG 74 - PR 3 - DEL. G.C. N. 367 DEL 11.11.2022 – GARA G00823– CIG B8658F2911.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE. AVVIO DELLE PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI EX ALL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98 – ANNUALITA’ 2025 – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3165</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER VARIAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE DIPENDENTE CODICE UNIVOCO: 831-591-067</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B. CON SEDE LEGALE IN CORSO F.LLI ROSSELLI N. 93, 10129 TORINO (TO) P.IVA 09680290013. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2025. CIG: A039CD855A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA EX ART.50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICO 2025” ACCORDO QUADRO DI CUI ALL’ART.59 DEL D.LGS.36/2023.  CUP G92E25000250004 - CIG B8FD691314   AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CERTIFICATA “APPALTI&amp;CONTRATTI” CODICE GARA G000854</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO UFFICI COMUNALI VIA SANT'ANNA N. 38. APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.  CUP: G14J23000030006 - CIG: B2C99B73EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI RIGENERAZIONE DEL MANTO ERBOSO DEL PARCO TARRAGONA NEL COMUNE DI ALGHERO ALL'OPERATORE ECONOMICO BCB GREEN SERVICE SNC DI CHERCHI FRANCESCO E REPETTO MARTINO CIG:B900157F4A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO UFFICI COMUNALI VIA SANT’ANNA N. 38. CUP: G14J23000030006 CIG: B2C99B73EA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. N.36/2023 - FASE DI ESECUZIONE- REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE QUOTE MATURATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) - MISURA 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1., FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIONE EU – AVVISO M2C1.1.I.1.1 – LINEA D’INTERVENTO A PER IL “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”, DECRETO N. 396 DEL 28.09.2021 DEL MINISTERO DELLA TRANSAZIONE ECOLOGICA. CUP: G19J22000510001. INTEGRAZIONE GRUPPO DI LAVORO A SUPPORTO DEL RUP E DEL DEC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3172</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER VARIAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE DIPENDENTE CODICE UNIVOCO: 831-591-067. RETTIFICA DETERMINAZIONE 3167 DEL 12.11.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 62 DEL 10.11.2025 EMESSA DAL DOTT. LAI GIANLUCA PER LE COMPETENZE A LUI SPETTANTI PER L’INCARICO DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI SVOLTO  01.10.2025 AL 31.10.2025 (PER IL PERIODO DI “PROROGATIO”)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 79 CCNL 16.11.2022 “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO” - COSTITUZIONE FONDO PER L’ANNO 2025”  - AGGIORNAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3175</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOFTWARE AGGIUNTIVI PER L'ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PUBLIC CLOUD SAAS PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLABORATION 2 TRAMITE NUMERO PRODECURA 1331269 ID ORDINE N. 8806616 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA CONVERGE S.R.L. CIG: B911F1C25F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3176</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI IN USO DI LOCULI, NICCHIE E FOSSE, OPERAZIONI CIMITERIALI E DIRITTI ISTRUTTORIA, RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AD AFFIDAMENTI E DISPERSIONI DI CENERI. ACCERTAMENTO ENTRATE PERIODO: DAL 01.10.2025 AL 31.10.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. LIQUIDAZIONE FATTURA COOP ALI ASSISTENZA – OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELEFONICA ALLA DITTA FASTWEB SPA. CONVENZIONE TELEFONIA 5. CIG: 8993313CA7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO SWITCH DI RETE. OTTOBRE 2025. TRATTATIVA DIRETTA N. 3699656 - CIG: A00473FC1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CONSUMI FATTURA PERIODO  (SETTEMBRE 2025 - OTTOBRE 2025) VODAFONE S.P.A RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 9. CIG: B2C7C030E6 – CIG B6F3F3AEC0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO “PROGETTO FERTILIART 2025-2050” -  CUP  E74H25000150002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3182</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA  PER “L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE EX DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3183</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. N. 267/2000 - LIQUIDAZIONE PERIODO DA APRILE 2024 A SETTEMBRE 2025 – AMMINISTRATORE COD. UNIVOCO: 011-936-885</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3184</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO PER I PORTI DI ALGHERO E FERTILIA, IVI COMPRESI GLI APPRODI TURISTICI DI PORTO CONTE E TRAMARIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/59/CE - ANNUALITÀ 2021/2024, C.I.G.: 91105274B7 – APPROVAZIONE LISTA DI CARICO DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 353 DEL 07.11.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3185</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO PER I PORTI DI ALGHERO E FERTILIA, IVI COMPRESI GLI APPRODI TURISTICI DI PORTO CONTE E TRAMARIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/59/CE - ANNUALITÀ 2021/2024, C.I.G.: 91105274B7 – CONTRATTO REP. 197/2023 - PROROGA TECNICA DELLA CONCESSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RISULTATO PER GLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI VEICOLO IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – LOTTO N. 3 – LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: B56F220E01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI,  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI OTTOBRE 2025 -  CIG DERIVATO:  B64C7C77FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. – LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI OTTOBRE 2025. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3190</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INDAGINE PRESSO L'EX HOTEL GREEN. C.I.G. B918FECAE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3191</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE 2026-2028 PER IL CAMBIO DELLA CENTRALE TELFONICA ALCATEL-LUCENT DATATA 2014 CON UNA CENTRALE CLOUD (TOIP) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5751088  AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA TIM S.P.A.  CIG: B918AC8CE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI  UN SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA PER L'UFFICIO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE TRATTATIVA DIRETTA N. 5780812 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA ITM TELEMATICA S.R.L. CIG: B918A9EA3C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3205</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO -  RETTIFICA BENEFICIARI -SVINCOLO E  RIMBORSO DI DEPOSITI CAUZIONALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3525</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ANNO 2025 ALL’ARAN  (DM 27/11/2013) IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3193</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLE PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEGLI ARTT. 4, PAR. 1, PUNTO 10), 29, 32, PAR. 4, RGPD 2016/679 E ART. 2-QUATERDECIES, COMMA 2,  DEL D. LGS. N. 196/03 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3194</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALL’ EVENTO GASTRONOMICO DENOMINATO “ALGHERO IN PIZZA” – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE “PC DESKTOP, WORSTATION E MONITOR ED. 4” LOTTO 3 PERSONAL COMPUTER TOWER NUMERO PRODECURA 1336111 ID ORDINE N. 8812201  AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA RTI IM DIRECT S.R.L. CIG DERIVATO: B91D7DA69C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE “PC DESKTOP, WORSTATION E MONITOR ED. 4” LOTTO 4 WORSTATION GRAFICHE NUMERO PRODECURA 1335899 ID ORDINE N. 8811908  AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA IM DIRECT S.R.L. CIG DERIVATO: B91D02BF61.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE “PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR ED. 4” LOTTO 6 MONITOR PROFESSIONALI AD ALTE PRESTAZIONI  TRAMITE NUMERO PRODECURA 1335104 ID ORDINE N. 8811024 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA BECHTLE DIRECT  S.R.L. CIG DERIVATO: B91B789B82.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2025. SINISTRO N. 111/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3195</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INDAGINI SPECIALISTICHE PER LA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI STATICHE E VERIFICHE STRUTTURALI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE “PRIMARIA ASFODELO N. 1 - VIA ASFODELO 65”. CONTRIBUTO RAS L.R. N. 1/2023 ART. 3 CO. 2 - ATTUAZIONE D.G.R. N. 38/125 DEL 17.11.2023 - MIGLIORAMENTO LIVELLO DI CONOSCENZA STATO DI FATTO EDIFICI SCOLASTICI FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE - CUP G19I23001250002 - DITTA SECURED SOLUTIONS S.R.L. DI CAGLIARI (CA) - CIG B83737E8A5. IMPORTO NETTO CONTRATTUALE € 12.497,20 OLTRE IVA DI LEGGE AL 22%. DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N. 2467 DEL 12/09/2025. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3196</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE - STAGIONE TERMICA 2024-2025 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 13 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E/O GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CIG A030EEF9B5. O.E. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. - SASSARI - CIG DERIVATO B8D65A3DBE. LIQUIDAZIONE SPESA ODA N. 8775771 DEL 29.10.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3217</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE DAL COMUNE. IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO NUOVA CASA SERENITÀ. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.), PRESENTAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLA PRATICA AL G.S.E. C.I.G. B91F12237A – C.U.P. G13J18000270002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3198</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, POSA E MANUTENZIONE DEGLI INFISSI IN VARI STABILI DI PROPRIETÀ COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 814 DEL 28.10.2025 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO ALLUMINVETRO SRL CIG:B7A5D222E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3201</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA EX ART.50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI, NEL PORTO DI ALGHERO: LOTTO 1 – PORTO DI ALGHERO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI LLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE.  CUP G17F22000020002 - CIG B8FD96DF21 AFFIDAMENTO, RIMODULAZIONE Q.E. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CERTIFICATA “APPALTI&amp;CONTRATTI” CODICE GARA G000859.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE (2024-2026) DI PULIZIA DI CADITOIE E GRIGLIE STRADALI. CIG B32ECC7B9F. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PA DEL 12.11.2025 DELLA DITTA TERRA MARINA COOP. SOC. ARL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3203</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E TRASPORTO DI CONTAINER MARITTIMO ISO 20’ PER IL SERVIZIO AMBIENTE DEL COMUNE DI ALGHERO. – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B8D878214B   LIQUIDAZIONE FATTURA NR.649 DEL 13.11.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3204</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA CON STRUTTURA GEODETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA GIOVANNI PAOLO II IN VIA XX SETTEMBRE NEL COMUNE DI ALGHERO –CUP: G11B21008370004 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE QUALE RIMBORSO CONI PER RICHIESTA PARERE IN LINEA TECNICO SPORTIVA SUL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3206</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPE DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE PRESSO ALCUNI IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI ALGHERO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134 DEL 29.10.2025 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SAFETY ENERGY S.R.L. CIG: B811259A0F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “IL RIFUGIO GESU’ BAMBINO” DI PORTO TORRES CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA MAMELI N.10, C.F. 80001550906 – F.E.N. 137_25 DEL 05/11/2025 - CIG B3680663CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PER CONTRIBUZIONE PAGAMENTO RETTE NIDO COMUNALE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3210</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  ANNO 2025 – BUONO LIBRI  A.S. 2025/2026. APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO DEGLI AMMESSI A CONTRIBUTO  E DEI NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3211</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – SETTEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO MA FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE DI ALTRI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/25 DEL 13/11/2025 A FAVORE DELLA DITTA COMPAGNIA TEATRO D’INVERNO PER IL SERVIZIO DI GUARDIANIA RELATIVO ALLA MOSTRA UNESCO DENOMINATA “VICINO/LONTANO” CORRELATA AL PROGETTO SAI – SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE – EX SIPROIMI/SPRAR – “JUNTS” – PER IL PERIODO DAL 10/10/2025 AL 8/10/2025 – GARA G00767 – CIG B7C2F0E091.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3214</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FESTIVAL MARE LLENGUA, A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE CABIROL” – IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3215</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE  RETTE  DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO  DIVERSE  COMUNITÀ INTEGRATE  E STRUTTURE RESIDENZIALI  DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE  MESE OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3235</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MESE GIUGNO 2025 [CIG:  B5FF977EC4]</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PARCO URBANO GIUSEPPE MANNO RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, IMPLEMENTAZIONE GIOCHI INCLUSIVI, REALIZZAZIONE AREA FITNESS RIABILITATIVA E MESSA A DIMORA DI NUOVE SPECIE ALBERATE – CUP G12F24000270006 PROGETTO ESECUTIVO CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 E S.M.I. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3221</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 996-372-552. PRESA D' ATTO DIMISSIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3222</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 424-240-042. PRESA D'ATTO DIMISSIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3223</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 735-056-444. PRESA D'ATTO DIMISSIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3224</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 241-634-061. PRESA D'ATTO DIMISSIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA  DITTA ELTRAFF SRL – CIG: B7352112E7 – SERVIZIO DI REVISIONE E VISITA PERIODICA ETILOMETRO DENOMINATO “SAFIR EVOLUTION”  IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  A FAVORE DELLA SOCIETA’ AUTOMOBILE CLUB ITALIA. - P.IVA 00907501001 – FORNITURA DI SERVIZIO DI ACCESSO, TRAMITE COLLEGAMENTO TELEMATICO, DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATICO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA ELETTRONICA N. FPA 6/25 DEL 17.11.2025  EMESSA DALLA DOTT.SSA POSADINU MARCELLA PER LE COMPETENZE A LEI SPETTANTI PER L’INCARICO DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SVOLTO DAL 01.07.2025 AL 31.10.2025 (DAL 20.09.2025 PERIODO DI “PROROGATIO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3228</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.4/2006, ART.17, C. 2 “PRENDERE IL VOLO”. APPROVAZIONE RENDICONTO PROGETTO SJ1104. 1^ ANNUALITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3229</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA E SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. IMPEGNO DI SPESA PER I PIANI INDIVIDUALI -  ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE (MISURA "NIDI GRATIS")”. APPROVAZIONE GRADUATORIA PRIMO SEMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3231</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2025 –1^ LIQUIDAZIONE OTTOBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA  DI RICOVERO  SOSTENUTA  DA  UNA   PERSONA OSPITATA  PRESSO LA  COMUNITÀ INTEGRATA  "VILLA CAMPUS "DI OZIERI  -ANNO 2025 - IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3233</Numero_Provvedimento><Oggetto>HEIS  - INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE  (COD. IST-02565) RIDUZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI CUI ALLA DET. 867 DEL 01/04/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3234</Numero_Provvedimento><Oggetto>HEIS  - INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE  (COD. IST-02565) LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3236</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  PER LA SCELTA DEI POSTEGGI LIBERI PRESSO MERCATO SETTIMANALE VIALE SARDEGNA – VIA CORSICA RISERVATO AI TITOLARI DEL SETTORE ALIMENTARE, NON ALIMENTARE E AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE “EX LEGE” A FAVORE DEL COMUNE DI ALGHERO PER L’ATTIVITÀ DI PROMOZIONE PER LO SVILUPPO TURISTICO, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE RAS N. 1401, PROT. 30086 DELL’11/07/2025. CUP E29I25000470002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3254</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA PULIZIA DELLE SPIAGGE E LITORALI CER 20.03.99 E TRASPORTO E RICONSEGNA DELLA SABBIA RECUPERATA SULL’ARENILE DI PROVENIENZA – DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 76 COMMA 2 LETTERA B) PUNTO 2 DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL. CIG B88E657935 – AFFIDAMENTO SERVIZIO OPZIONALE E INTEGRAZIONE IMPEGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI OTTOBRE 2025 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3239</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, ALL’ARCH. TILOCA MARIA BENEDETTA PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICO E CONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, LA DIREZIONE DEI LAVORI E IL COLLAUDO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ALLINTERNO DEL PARCO SITO IN VIA MATTEOTTI AD ALGHERO. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.  CUP: G98E25000380004 - CIG B8E453F4FF   PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CERTIFICATA “APPALTI&amp;CONTRATTI” CODICE GARA   G00855</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3240</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOSTITUZIONE DELL’INFISSO D’INGRESSO E MANUTENZIONE INFISSI VARI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “IL CARMINE” - CUP G17H21026060007 P.S.E.S. ISCOL@ ASSE II INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI CHE OSPITANO LE SCUOLE DELL’INFANZIA - FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI - ANNUALITÀ 2021 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023 AFFIDAMENTO ALL’O.E. SIMEC DI CANALICCHIO SRL – CIG B8FD93E85A APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO, ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3241</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORDINO DI PAVIMENTAZIONE, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI NEL PORTO DI ALGHERO – LOTTO 1: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 4° E ULTIMO SAL. CUP: G17F22000020002- CIG: 9927712F19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSES ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO” - RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “G. DELEDDA” DI VIA TARRAGONA - CUP G17B15000530006. INCARICO PROFESSIONALE TESO AL RIORDINO CATASTALE DEL COMPLESSO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI - FATTURA 1/PA DEL 11/11/2025 EMESSA DAL GEOM. STEFANO DEIANA DI SASSARI (SS) - CIG B7EF261461</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE ESISTENTI DESTINATE AL CALCIO DA ATTUARE NEL CAMPO SPORTIVO DI SANTA MARIA LA PALMA. LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2023, N. 17 “MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 2023 (LEGGE DI STABILITÀ 2023)”. CUP G12H24000390002. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP, DIREZIONE DEI LAVORI, CSE, CONTABILITÀ E CRE.  LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE A FAVORE DEL PROFESSIONISTA VALENTINA SACCU. CUP G12H24000390002. CIG B496272251</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3244</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL SERVIZIO DI FORNITURA, INSTALLAZIONE, GESTIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE -  C.I.G. B92A735417.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3246</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO, DEL SERVIZIO DI  DI  “ ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL VILLAGGIO DIGITAL DETOX – FAMILY  DAY DEL COMUNE DI ALGHERO, PER IL C. P. T. DI ALGHERO” -  CODICE GARA G00843 –  CIG B8E55FC517 . LIQUIDAZIONE FATTURA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3247</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.E.S. ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO” - ATTUAZIONE INTERVENTI PRIOPRITARI. RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI 1° GRADO “G. DELEDDA” - VIA TARRAGONA - OPERE DI COMPLETAMENTO: SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI PALESTRA E UFFICI DIREZIONALI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP G92B25002570004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3248</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI -LIQUIDAZIONE OTTOBRE  2025 N.1 UTENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO “FESTIVAL D’ALTRA PARTE DEL MARE”, A CURA DELL’ASSOCIAZIONE ITINERANDIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3250</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.E.S. ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO”. RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI 1° GRADO “G. DELEDDA” - VIA TARRAGONA - ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - OPERE DI COMPLETAMENTO: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA SCOLASTICA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP G92B25002570004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “LA CRISALIDE ONLUS” CON SEDE LEGALE IN PORTO TORRES, VIA G.M. ANGIOY N.78, C.F. 92123150903 , DELLA F.E. N. 36/001 DEL 18.11.2025 - PERIODO DAL 01.10.2025 AL 31.10.2025 - CIG B7948FBF85.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “LA CRISALIDE ONLUS” CON SEDE LEGALE IN PORTO TORRES, VIA G.M. ANGIOY N.78, C.F. 92123150903, F.E. N. 35/001 DEL 18.11.2025 - PERIODO DAL 01.10.2025 AL 31.10.2025 - CIG B43FF0C186.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3253</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 23/1996 -ART. 3 TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI N. 1-2-3 DI ALGHERO - ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3258</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGSM AIM ENERGIA SPA. UNDICESIMA LIQUIDAZIONE 2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE21.  CIG. B0D0128027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3259</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3260</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO IVA SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA" AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA DA REMOTO PER GLI INVII POSTALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3255</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER FORNITURA DI ABETI SINTETICI DA UTILIZZARE COME ADDOBBI NATALIZI ALL'INTERNO DELLE SCUOLE E DEGLI STABILI DEL COMUNE DI ALGHERO ALL'OPERATORE ECONOMICO SOC.ORN.EST.SRLS CIG:B92C2AEFE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3256</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. N. 267/2000 - LIQUIDAZIONE PERIODO DA APRILE 2025 A SETTEMBRE 2025 – AMMINISTRATORE COD. UNIVOCO: 127-784-943</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3261</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI DEL PATRIMONIO PUBBLICO SIA IN USO SIA IN CONCESSIONE PER FINALITA’ DI INCLUSIONE SOCIALE, WELFARE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE”. LIQUIDAZIONE FATTURA N.856/PR DEL 05.11.2025 A FAVORE DELLA OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETÀ COOPERATIVA. CIG B485F9101C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IL CONTRIBUTO ANAC: NUMERO GARA G00785-58CFCE6B-08E0-4B60-BDE6-87430C2E727E - PAGOPA 301030027512305950 COD. CBILL A7E1J</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3263</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE DIMANUFATTI IN CEMENTO-AMIANTO -  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1LETTERA B) DEL D.LGS.36/2023.  CIG B92B6B5E93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE ALLA DATA DEL 14.11.2025, DALLA DITTA ABBANOA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3265</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N° 31/84 ART. 2. CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA A. S. 2024/2025. TRASFERIMENTO RISORSE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3266</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE RIGUARDO IL PIANO DI INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE FAMILIARI ED ATTIVITÀ AD ESSO COLLATERALI – IMPEGNO CONTRIBUTO PER EVENTO “ALGUER FAMILY FESTIVAL”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3267</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” – COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ANNUALITA’ 2025 – LIQUIDAZIONE N. 4 – IV TRIMESTRE ANTICIPAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3268</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI ECONOMIE SUL SERVIZIO AFFIDI MINORI IN COMUNITA' – DETERMINAZIONE N. 2673 DEL 23/10/20234 – CIG B3F509C626 – GARA N. G00570.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CENTRALI TELEFONICHE 9 LOTTO 1 PER LA FORNITURA DI TELEFONI VOIP NUMERO PROCEDURA 1343966- ID ORDINE: 8821129. CIG DERIVATO: B93396140D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3270</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. A) ALL’IMPRESA F.LLI CANO S.N.C. DI CARMELO E GIOVANNI CANO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI STABILI COMUNALI (ISTITUTO COMPRENSIVO 3 – SECONDARIA DI 1°GRADO - SANTA MARIA LA PALMA E SCUOLA PRIMARIA VIA MATTEI – ARGILLERA) E SISTEMAZIONE CON RETE METALLICA TRATTO PISTA CICLABILE FERTILIA. CIG B911CE80F2 (CODICE GARA G00869)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3271</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SABBIA E TOUT-VENANT PRESSO NOSTRO CANTIERE SITO NEL COMUNE DI ALGHERO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412 DEL 31.10.2025 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO INDUSTRIALE MONTE ROSE’ SRL CIG:B831C6ACB3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DI EVENTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLE SUE PRODUZIONI AGROALIMENTARI - NATALE AL MERCATO 2025.  NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO UFFICI COMUNALI VIA SANT'ANNA N. 38 – INVESTIMENTI BILANCIO DELLO STATO INV2C/1.1.3 PICCOLE OPERE ANNUALITA’ 2024 - DISIMPEGNO SOMME CUP: G14J23000030006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3273</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI ESPERTO TECNICO IDRAULICO - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI - MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 2-B-2025-MOB – APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2025: FATTURA NR. 50/12 DEL 17/11/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3275</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITO, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI - SETTEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI_ART. 84 DEL TUEL.– IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. N. 267/2000 - LIQUIDAZIONE PERIODO DA GIUGNO A SETTEMBRE 2025 – AMMINISTRATORI COD. UNIVOCO: 457-487- 797 E 876-457-691</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3278</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II., DELL’INTERVENTO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO MATERIALI INGOMBRANTI GIACENTI NEI LOCALI INTERRATI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “GIOVANNI PAOLO II” VIA XX SETTEMBRE. PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CERTIFICATA “APPALTI&amp;CONTRATTI”. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOX SERVICE DI IUMIENTO NATASCIA DI ALGHERO. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA. CUP: G18H24001330004 - CIG: B92F4699DA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3284</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D INTEGRAZIONE IMPEGNO ALLA DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3285</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “JUNTS” – ANNUALITA’ 2023–2027 – FNPSA – CIG 979839642C – GARA 9072162 – CUP G11H16000090001. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS. N.50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3286</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO   AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE   RETTE (QUOTA SOCIALE) SOSTENUTA DA UN  CITTADINO PER  PROSECUZIONE INSERIMENTO PRESSO  RSA FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO DI MONASTIR  NELL'  ANNO 2025 -  IMPEGNO SOMME .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’OPERATORE ECONOMICO FLOR ARTE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO FLOREALE DELLE CERIMONIE DEL 2-4 NOVEMBRE 2025 -   CIG B8DFCF3BB4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3288</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA E SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE N.1 PER I PIANI INDIVIDUALI -  ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO RAS L.R. N. 1/2023 ART. 3 CO. 2 – ATTUAZIONE D.G.R. N. 38/125 DEL 17.11.2023 - MIGLIORAMENTO LIVELLO DI CONOSCENZA STATO DI FATTO EDIFICI SCOLASTICI FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE - CUP G19I23001250002 - PRESA D’ATTO DELLE RISULTANZE TECNICHE RELATIVE ALLE INDAGINI SVOLTE IN VARI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, FINALIZZATE ALLE VERIFICHE TECNICHE DELLE CONDIZIONI STATICHE E DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA - IN CONFORMITÀ ALLE AL D.M. 17.01.2018 (NTC 2018) E RELATIVA CIRCOLARE MINISTERIALE N. 7/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - ANNUALITÀ 2025. SINISTRO 111/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  PROGETTO DI ACCOGLIENZA DI GIOVANI SCOUT UCRAINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME SPESE DI FORMAZIONE EURODESK</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI N. 17 SIM DATI DI TELEFONIA MOBILE  N. 15 PER IL SERVIZIO 7 SICUREZZA E VIGILANZA E N. 2 PER IL SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO DALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 9" – OPERATORE ECONOMICO VODAFONE S.P.A. NUMERO PROCEDURA N. 1254819  ID ORDINE N.8778723 CIG DERIVATO: B864F7412C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3290</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. CONTRIBUZIONE UTENZA. ACCERTAMENTO ANNO 2025 N. 8 – ACCERTAMENTO  INTEGRATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO MA FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE DI ALTRI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3292</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI PER IL COMUNE DI ALGHERO” - CIG: B5D7A561C3. AGGIUDICAZIONE EX ART. 17 COMMA 5 DEL D.LGS 36/2023 A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO: RTI – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. – IMPRESA SANGALLI GIANCARLO &amp; C. SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3293</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEGLI INCASSI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO. IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI BANCARIE A FAVORE DELLA BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO, FILIALE DI ALGHERO, VIA GIOVANNI VENTITREESIMO N. 15 -  P.IVA: 10810700152 - COD. FISCALE: 00799960158, ANNUALITA’ 2025-2027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3294</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI PER IL COMUNE DI ALGHERO” - CIG: B5D7A561C3. PRESA D’ATTO E ACCOGLIMENTO DELLA DECISIONE DEL RUP IN MERITO ALL’OSCURAMENTO DELLE OFFERTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3296</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE ESISTENTI DESTINATE AL CALCIO DA AT-TUARE NEL CAMPO SPORTIVO LA CUNETTA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP: G14J24000220002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3297</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL’AVVIO DI UNA PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS N.36/2023 ED SS.MM.ED II. PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO E RECUPERO EDILIZIO ED AMPLIAMENTO DEI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA MICHELANGELO N. 9”, PER IL TRAMITE DELLA CUC DEL COMUNE DI ALGHERO –  CUP: G17H21036880004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3298</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO IN PLESSI SCOLASTICI VARI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 432 DEL 04.11.2025 A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO CAM.AS S.R.L. CIG: B74DC90F4C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3299</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI _ ART. 84 DEL TUEL – LIQUIDAZIONE PERIODO DA DICEMBRE 2024 A OTTOBRE 2025 – AMMINISTRATORE COD. UNIVOCO: 127-784-943</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3300</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER IL  COORDINAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CIG: B92A435A4F CUP: G18F15000000004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.10.2025 AL 31.10.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3329</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  SETTEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO “PROGETTO “MEDITERRANEU – GIOVANI CHE CAMBIANO IL MONDO” VI EDIZIONE, PROMOSSO DA APS RUMUNDU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3391</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI ALGHERO. ACCERTAMENTO ENTRATE, ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VARI DIPENDENTI DELLE SOMME ANTICIPATE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA INTERNAZIONALE  ECOMONDO 2025 E ALL’INCONTRO DEL NETWORK G20S</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3302</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA  – LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: B7EDC1C3C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3303</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE 2025 – CONVALIDA DETERMINAZIONE N. 3174/2025 PER SOPRAVVENUTO PARERE FAVOREVOLE DEI REVISORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA ELETTRONICA N. FPA 22 DEL 24.11.2025  EMESSA DALLA DOTT. PINNA FRANCO PER LE COMPETENZE SPETTANTI PER L’INCARICO DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SVOLTO DAL 01.09.2020 AL 01.09.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3305</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DI EVENTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLE SUE PRODUZIONI AGROALIMENTARI - NATALE AL MERCATO 2025 – APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3306</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E SANITARIO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE DIRETTE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI, ANNUALITÀ 2025 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3308</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INDAGINI SPECIALISTICHE PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE, DELLE CONDIZIONI STATICHE E VERIFICHE STRUTTURALI DI DUE EDIFICI COMUNALI DESTINATI AD ATTIVITÀ MERCATALI E PER EVENTI DENOMINATI “MERCATO CIVICO – VIA CAGLIARI” E “MERCATO EX ORTOFRUTTA – VIA SASSARI - INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (ART. 15, DEL D.LGS. N. 36/2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3311</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITÀ “CASA GINA” DI NULVI – COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE DI SASSARI (SS) – IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2026 - 31.12.2026 – GARA G00887– CIG B93C01B21A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3312</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI UN MINORE CON GENITORE PRESSO LA COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA “DALLE NANE DELLA GINA” – COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE DI SASSARI (SS) – IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2026 - 31.12.2026 – GARA G00886 – CIG B93C00E75E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3313</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI PROFESSIONALI ALL’AVVOCATURA COMUNALE INCARICATA DELLA DIFESA DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3314</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO INIZIATIVA “MASU E MEZQUIDA, ENCONTRES”, A CURA DI ARAMUSICA  – IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO ALLA FONDAZIONE ALGHERO, PER SERVIZIO GESTIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITÀ SERVIZI INERENTI ALL’ESECUZIONE DEL PROGETTO “PATRIMONIO CONNESSO. NUOVE FORME DI FRUIZIONE DEL CIRCUITO MUSEALI DI ALGHERO”, INTERVENTO FINANZIATO NELL’AMBITO DEL “FONDO CULTURA 2021”. CUP G19J21007850008 – CIG 9322045AE2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3316</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SOSTEGNO “DI:SEGNI 2025”, A CURA DELL’ASSOCIAZIONE ALGHERO FUMETTO– IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3317</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO INIZIATIVA “PREMIO NAZIONALE DONNA DI LETTERATURA E GIORNALISMO”, A CURA DI ASSOCIAZIONE SALPARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3318</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO INIZIATIVA “ “PORTONI LETTERARI, A CURA DELL’ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE”  – IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3319</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO DELLA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA’ “CASA GINA” DI NULVI - COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE DI SASSARI (SS) – IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026 – CODICE GARA G00885 – CIG B93A7AE9F4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3320</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “IN SACRO ITINERE”, A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE UFFICI D’ARTE . – IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3321</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO”. C.I.G.: 9083802E89. IMPEGNO SPESA BILANCIO 2025  A SCIA CONSORZIO ITALIANO  AUTOSERVIZI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3322</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’UNITÀ CENTRALE IN USO AL PROGETTO SAI - SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE - PROG 74 - PR 3 - DEL. G.C. N. 367 DEL 11.11.2022 – IMPEGNO DI SPESA – GARA G00888 – CIG B93A5A2989.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3323</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA “OLTRE IL SILENZIO”, A CURA DELL’ASSOCIAZIONE UDU SASSARI”  – IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO BANDISTICO  - CERIMONIE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2025 CIG B8DF3A6ED6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3325</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 1 DEL 11.01.2018, ART. 2 E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI BENI E DELLE PROCEDURE PUBBLICHE”. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 113PA DEL 17.11.2025 E N. 114PA DEL 17.11.2025 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALBACHIARA E DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA. CIG B4903A139A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE “TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI ALGHERO. ANNO 2025:  ISTITUTO COMPRENSIVO N° 1 VIA XX SETTEMBRE N° 231  C.F. 92128500904;   ISTITUTO COMPRENSIVO N° 2  VIA TARRAGONA N° 16  C.F. 92128560908; ISTITUTO COMPRENSIVO N° 3 VIA MAURO MANCA N° 1/B  C.F. 92128450902.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3333</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ORIENTEERING URBANO NEL CENTRO STORICO DI ALGHERO ALL'INTERNO DEL FESTIVAL SPORT ACT - PROGETTO SPORT ACT DI CUI AL PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57 DEL 23.10.2025 ALL’OPERATORE ECONOMICO SEGNAVIA DI CORRADO CONCA CUP: G19I23001490006 CIG: B880E7FA83</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATE STATALI ASSEGNATE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI ALGHERO A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL D.M. N. 272 DEL 05 AGOSTO 2025, RECANTE "DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA MISURA DI CUI ALL’ARTICOLO 3, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 2024, N. 201, RECANTE “MISURE URGENTI IN MATERIA DI CULTURA” CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 21 FEBBRAIO 2025, N. 16; E DEL D.D.G. N. 239 DEL 13/11/2025 RECANTE L’APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEI BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "PINO CUCCUREDDU", SITO IN VIA DELLA TRAMONTANA - CUP G14J24000230002 AFFIDATARIO: “CVS ASSOCIATI” - CIG B5323E79CB LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PFTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3309</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98 – ANNUALITA’ 2025. APPROVAZIONE FABBISOGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO  QUOTA COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI UTENTI PER LA   COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI LE  PRESTA-ZIONI SOCIO  SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  IN STRUTTURE ACCREDITATATE  ANNO 2025  E CONTESTUALE IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3332</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITO, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI – OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3334</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA CHIUSURA TEMPORANEA DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO DEL PORTO DI ALGHERO PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO CONSEGUENTI ALLA COMUNICAZIONE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO – ADEMPIMENTI SCIA ANTINCENDIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3335</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLAOSTA ALL'ANTICIPO DEL MERCATO CAMPAGNA AMICA ALLE GIORNATE DEL 24 DICEMBRE 2025 E 31 DICEMBRE 2025, A SEGUITO DI ISTANZA DI COLDIRETTI NORD SARDEGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE -  L.  R. 31/1984 ART. 2 :“CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PRIVATE PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA A.S. 2024/2025  ALLE  SCUOLE DELL’INFANZIA “NOSTRA SIGNORA DELLA MERCEDE” -“ SCUOLA E PERSONA  PG FRASSATI  PER INFANZIA EX FONDAZIONE LAVAGNA” E INFANZIA  “SAN GIOVANNI BOSCO”, - “ORSOLINE DI MARIA IMMACOLATA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE (MISURA "NIDI GRATIS")”. IMPEGNO SOMME PRIMO SEMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3339</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA E ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL QUADRO VINCOLISTICO ESISTENTE - STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA, GEOLOGICA E GEOTECNICA E RELAZIONI ASSEVERATE. DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N.36/2023. CIG B5CD7A5FE7 - LIQUIDAZIONE AI PROFESSIONISTI DELLE FATTURE NR. FPA 2/25 DEL 24/11/2025 E FPA 1/25 DEL 24/11/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3340</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549.  LIQUIDAZIONE FATTURA NR.124/PA DEL 11.11.2025 - NOVEMBRE  2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3342</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATE FORMATIVE IN PRESENZA PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO SAN TEODORO SUGLI AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI COMMERCIO. LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3343</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14 BIS, COMMA 7, L. 241/1990 E SS.MM.II. - MODALITÀ SINCRONA EX ART. 14-TER, PER L’APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI- LOTTO 2, FINANZIATO DALLA L.R. N. 17 DEL 22.11.2022, D.G.R. N. 20/60 DEL 30.06.2022 - “OPERE DI INTERESSE REGIONALE – RIQUALIFICAZIONE PORTI E PORTICCIOLI. CUP G17F22000020002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3343</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14 BIS, COMMA 7, L. 241/1990 E SS.MM.II. - MODALITÀ SINCRONA EX ART. 14-TER, PER L’APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI- LOTTO 2, FINANZIATO DALLA L.R. N. 17 DEL 22.11.2022, D.G.R. N. 20/60 DEL 30.06.2022 - “OPERE DI INTERESSE REGIONALE – RIQUALIFICAZIONE PORTI E PORTICCIOLI. CUP G17F22000020002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3344</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” MISURA CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITÀ 2024. L.R. 48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R.20/2019, ART.3, COMMA 1. CANTIERI RELATIVI A PROGETTI DI “VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI BENI E DELLE PROCEDURE PUBBLICHE”. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PROVE PER LA VERIFICA DI IDONEITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3345</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI RELATIVE AL “CARTELLONE DEGLI EVENTI DI CAPODANNO 2024” DI CUI ALLA D.G.R. N.37/12 DEL 25.09.2024, APPROVATA IN VIA DEFINITIVA DALLA D.G.R. N.40/10 DEL 16.10.2024 (STANZIAMENTO EX LEGGE REGIONALE 13/2024, TABELLA CON LA LEGGE REGIONALE LEGGE REGIONALE 18 SETTEMBRE 2024, N.23, TABELLA G, MISSIONE 7, ID G120. APPROVAZIONE RENDICONTO CAPODANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3353</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2025. SINISTRO N. 41/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3393</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E AFFINI PER IL SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO RIGUARDANTE L’ASSETTO AMBIENTALE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC).”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CIG: B91F7966BF CUP: G18F15000000004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI INDETTE DAL COMUNE DI ALGHERO PER L’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3347</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023. LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2023, N. 17, ARTICOLO 1, COMMA 2 - CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI SEDE DI COMPAGNIA BARRACELLARE PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPAGNIE BARRACELLARI PER L'ACQUISTO DI MEZZI ED ATTREZZATURE PER LE FINALITÀ DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 1988 N. 25 –. IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO 4 ELEMETTI MODELLO F1 XF CONFORMI ALLA NORMA EN 443, SPECIFICAMENTE PROGETTATI PER INTERVENTI ANTINCENDIO E DI PROTEZIONE CIVILE DA ASSEGNARE ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE DEL COMUNE DI ALGHERO PER LE FINALITÀ DI CUI ALLA L.R. 25/1988 - CIG: B924A3BA0D  -  CUP: G19I24000700002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI ALGHERO MEDIANTE L’USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DURANTE IL CICLO DI VITA DELL’OPERA, CONFORMI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 11.10.2017 E SS.MM.II. LOTTO FUNZIONALE NR. 1. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE  61/FE E 62/FE DEL 26.11.2025, RELATIVE AI SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. C.I.G. B5A403EAEF – C.U.P.: G13J1800027002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3349</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO “SPORT &amp; BEACH ITALIAN TOUR” - G20S, NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE PODISTICA “CRAI ALGHERO HALF MARATHON”. CIG: B877FD92EA- LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3350</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” MISURA CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITÀ 2024. L.R. 48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R.20/2019, ART.3, COMMA 1.  CANTIERI RELATIVI A PROGETTI DI “VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI BENI E DELLE PROCEDURE PUBBLICHE”. PRESA D’ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE – APPROVAZIONE ESITI FINALI ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ PROFESSIONALE DEL PERSONALE DA IMPIEGARE NEI CANTIERI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3351</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, COMMI 45 E SEGUENTI, LEGGE 448/1998) ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, C. 49-BIS, LEGGE 448/1998), RELATIVI ALLE UNITÀ IMMOBILIARI CENSITE AL NCEU DEL COMUNE DI ALGHERO, FOGLIO 78 PARTICELLA 708 SUB 9, SUB 23, SUB 25 (QUOTA PARTE 1/10), SUB 26 (QUOTA PARTE 1/10) – ISTANZE PROT. NN. 57911 E 57913 DEL 15/07/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3352</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, COMMI 45 E SEGUENTI, LEGGE 448/1998) ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, C. 49-BIS, LEGGE 448/1998), RELATIVI ALLE UNITÀ IMMOBILIARI CENSITE AL NCEU DEL COMUNE DI ALGHERO, FOGLIO 61 PARTICELLA 1039 SUB 6, SUB 61, SUB 56, SUB 23, SUB 36 (QUOTA PARTE), SUB 1 (QUOTA PARTE) – ISTANZA. PROT. 104937 DEL 10.12.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3354</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ARGUZIA SRL, PER FORNITURA E POSA IN OPERA, ACQUISIZIONE VETRINE ESPOSITIVE PER INCREMENTO COLLEZIONE INERENTI ALL’ESECUZIONE DEL PROGETTO “PATRIMONIO CONNESSO. NUOVE FORME DI FRUIZIONE DEL CIRCUITO MUSEALI DI ALGHERO”, INTERVENTO FINANZIATO NELL’AMBITO DEL “FONDO CULTURA 2021”. CUP G19J21007850008 – CIG  9355281E18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3356</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2025 –2^ LIQUIDAZIONE OTTOBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3357</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER IL SOSTEGNO ECONOMICO DENOMINATO “INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)” PER L’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3358</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI 2025. APPROVAZIONE ELENCHI  PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA I 3 E I 17 ANNI  PER RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ ESTIVE, SPORTIVE E SOCIOEDUCATIVE  NEL PERIODO GIUGNO – DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLE NOVE TRATTE DI FIBRA SPENTA PER LE SEDI COMUNALI. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5787808  AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA TIM S.P.A  CIG: B947859CB4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3363</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE   –- AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. ASSUNZIONE DI N. 5 AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3364</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1532 DEL 06/10/2025 –  OPERA S.R.L. – PRIMA TRANCHE - PERFORMA PA PROGETTO “PANTA REI” CODICE ID 0047_24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI INTERNI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI E DI MOBILITÀ INDETTE DAL COMUNE DI ALGHERO PER L’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3367</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO PER ATTIVITA’ DI PULIZIE STRAORDINARIE E SANIFICAZIONE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO – CIG: B94587B086</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3368</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVAZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE NECESSARIE PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO ATTIVITA’ PRESSO  IL SERVIZIO BIBLIOTECA - CIG: B948BDB5E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI – SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE – PERSONALE – AFFARI GENERALI - CIG:  B17E00B2E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3370</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  STICKERS ADESIVI PER COMANDO POLIZIA LOCALE – IMPEGNO SPESA – CIG:  B94ACDA095</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO SERVIZI DI ACCESSO ALLE PIATTAFORME DOCUMENTALI TOP24 DIRITTO E SMART24 PA+ DEL GRUPPO IL SOLE 24 ORE – CIG: B81A571CC5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3372</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA DOCUMENTALE LEGGI D’ITALIA – IMPEGNO SPESA – CIG:  B92AED5EEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3360</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” MISURA CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITÀ 2024. L.R. 48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R.20/2019, ART.3, COMMA 1.  CANTIERE RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI BENI E DELLE PROCEDURE PUBBLICHE. ASSUNZIONE PERSONALE E AVVIO DEL CANTIERE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3362</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 095-398-791. PRESA ATTO DIMISSIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3366</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI INDAGINI SPERIMENTALI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELLE STRUTTURE DI ATTRAVERSAMENTO DEL CANALONE DI SAN GIOVANNI E RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B – CIG B874CA9526 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E42 DEL 26/11/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3373</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. (CODICE 02-C-2023). ASSUNZIONE CANDIDATA CRABUZZA MARINA, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DETERMINANTE FRAZIONI DI POSTO AI SENSI DELL’ART. 1014, COMMA 1 E 3 E DELL’ART. 678, COMMA 9 DEL D.LGS. N. 66/2010</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3374</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98 – ANNUALITA’ 2025. APPROVAZIONE FABBISOGNO – RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3309 DEL 26.11.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3375</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2025. SINISTRO N. 82/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3376</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” MISURA CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITÀ 2024. L.R. 48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R.20/2019, ART.3, COMMA 1.  CANTIERE RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI BENI E DELLE PROCEDURE PUBBLICHE. ASSUNZIONE PERSONALE E AVVIO DEL CANTIERE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3377</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROMOZIONE DEL PROGETTO “SPORT &amp; BEACH ITALIAN TOUR” - G20S NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE PODISTICA “CRAI ALGHERO HALF MARATHON”. CIG: B87187834E– LIQUIDAZIONE DITTA MEDIARES S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3378</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IT-FR MARITTIMO 2021 – 2027. PROGETTO DENOMINATO “RICREA” APPROVATO NELL’AMBITO DEL I° AVVISO DEL PROGRAMMA. LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE A CAGLIARI IN OCCASIONE DEL IV COMITATO DI PILOTAGGIO. CUP RICREA: G11G23000220007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3379</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  PER   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO  DIVERSE  COMUNITÀ INTEGRATE E RESIDENZIALI  DEL TERRITORIO PERIODO MESI  GIUGNO/DICEMBRE  2025 - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 1957/2025 -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3380</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO FRANCHIGIE RELATIVE A SINISTRI OCCORSI NEGLI ANNI 2023 E 2024. IDENTIFICATIVI: CARB-25-2076 – CARB-24-3131 – CARB-24-1437 – CARB-24-0209 – CARB-23-2428 – CARB-24-3759 – CARB-25-0456.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DIVISE ED ACCESSORI PER NONNA/NONNO VIGILE IMPEGNO DI SPESA – CIG: B950FA468B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DEL MERCATO CIVICO DEL COMUNE DI ALGHERO. DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 14, COMMA 2, L. 241/1990 E SS.MM.II. -  MODALITÀ ASINCRONA EX ARTT. 14-BIS, AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEI PARERI NECESSARI PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. CUP: G11H23000080006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI INERENTI AL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE, RIGENERAZIONE CON MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E REALIZZAZIONE DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI CALCIO DEL CARMINE” - CUP: G16J20000260001 - CIG: B736192E36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 218/2025. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3383</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL “SERVIZIO TRIENNALE DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A SPE-CIFICO IMPIANTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DAI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” A FAVORE DELL’IMPRESA E’ AMBIENTE S.R.L. - CIG B95424E5BA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3384</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN VIA PROVVISORIA DELLA CONDUZIONE TECNICA E FUNZIONALE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “CAMPO DA RUGBY MARIA PIA” ALLA A.S.D. AMATORI RUGBY ALGHERO, AI SENSI DELL’ART. 14 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 368 DEL 17.11.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3385</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI STELLE DI NATALE DA UTILIZZARE COME ADDOBBI NATALIZI ALL'INTERNO DELLE SCUOLE E DEGLI STABILI DEL COMUNE DI ALGHERO ALL'OPERATORE ECONOMICO SOCIETA' AGRICOLA GEEMAR SS.  CIG:B9502A9053</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3386</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO “MUSEO CASA MANNO”.  CUP: G15I22000180002- CIG: A01FD901EB. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3387</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO, PREDISPOSIZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE - INGIUNZIONI DI PAGAMENTO DA VERBALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL C.D.S. ANNUALITA’ 2020 - C.I.G. B4D2857725. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3388</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549 – SERVIZI AGGIUNTIVI  LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 125/PA DEL 27/11/2025.  NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPANTE  – APPROVAZIONE DELLA SPESA – CIG: B947E25559</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3417</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI INERENTI ALLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN  FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI - ACCERTAMENTO  TRASFERIMENTO FINANZIAMENTO RAS -  ANNO 2025-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME A TITOLO DI RIMBORSO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL PERSONALE SCOLASTICO STATALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CONSULMEDIA SRL PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO TRIENNALE 2023-2025 DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA IN CLOUD DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI ALGHERO. ANNO 2025 TRAMITE ODA MEPA ID PROCEDURA N. 118917 E ODA N . 7016806. CIG: Z393884F0E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3420</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUTAZIONE RIMBORSI SPESE GESTIONALI TRA FONDAZIONE ALGHERO E COMUNE DI ALGHERO, ANNUALITÀ 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3421</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2025 – MENSILITA’ NOVEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3422</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA  PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2025 – N.10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3423</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DELL’ATTO  AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA N.2 AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. N.211/2023, AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO EX ART.48 DELLA L.N.108/2021 DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DELL’INTERVENTO DENOMINATO DEI LAVORI DI “RESTAURO PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA. CUP G19J20001070005. N. GARA ANAC: 9225766. CIG 9964512F6B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3424</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2025 –3^ LIQUIDAZIONE OTTOBRE E NOV</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3425</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LO SCHIACCIANOCI” SPETTACOLO  DIDATTICO TEATRALE  DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO N° 1 -TEATRO CIVICO  4 E 5 DICEMBRE 2025 .   IMPEGNO SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AR3D SRLS, PER INTERVENTO PERCORSO PER NON VEDENTI, INERENTI ALL’ESECUZIONE DEL PROGETTO “PATRIMONIO CONNESSO. NUOVE FORME DI FRUIZIONE DEL CIRCUITO MUSEALI DI ALGHERO”, INTERVENTO FINANZIATO NELL’AMBITO DEL “FONDO CULTURA 2021”. CUP G19J21007850008 – CIG  9378945641.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3431</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELLA MISURA REGIONALE “AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO” D.G.R. 22/8 DEL 28/06/2024 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI FRUITI NELL’ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE OPERATORE G. M. BUFFONI, PER FORNITURA RIPRODUZIONE COPIE REPERTI ARCHEOLOGICI, INERENTI ALL’ESECUZIONE DEL PROGETTO “PATRIMONIO CONNESSO. NUOVE FORME DI FRUIZIONE DEL CIRCUITO MUSEALI DI ALGHERO”, INTERVENTO FINANZIATO NELL’AMBITO DEL “FONDO CULTURA 2021”. CUP G19J21007850008 – CIG   B50130551E .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3433</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO PATROCINIO E CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO INFORMATIVO DEL 19 NOVEMBRE 2025 “CONSEGUENZE DERIVANTI DAL BULLISMO E DALL’UTILIZZO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI” IN COLLABORAZIONE  CON LA POLIZIA DI STATO  E ISTITUTO SCOLASTICO LICEO SCIENTIFICO.    IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI INERENTI AL CONTRATTO RELATIVO AI AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO TENNIS CLUB MARIA PIA” - CUP: G18E24000180006 - CIG: B741AC5305.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3395</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. LAVORI DI “BONIFICA DELL’EX CAMPO NOMADI NEL COMUNE DI ALGHERO, NELL’AREA DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA REGIONALE LAORE, IN LOC. ARENOSU, AI SENSI DELL’ART. 242, COMMA 7 DEL D.L.VO N. 152/2006 I° LOTTO FUNZIONALE”. SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. C.U.P.: G19D17000560002–C.I.G.: 88934513EF. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3396</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 2 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE CONTABILE  –  AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 10-C-2025. ASSUNZIONE DELLA SIG.RA PINTADU ANNA CHIARA MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA CON APPLICAZIONE DELLA RISERVA AI SENSI DELL’ART. 1014, COMMI 1 E 3, E DELL’ART. 678, COMMA 9, DEL D.LGS. N. 66/2010 E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3397</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE – LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTE ESTERNO PERIODO 2024-2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3398</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATICO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE (D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994, N.634) - ANNO 2025 - .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI DEL PALACONGRESSI – LOTTO DI COMPLETAMENTO”. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO ALLO STATO FINALE. CUP: G16J20000630002 - CIG: B530FE78A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE - ENTIONLINE SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI –  LIQUIDAZIONE SPESA -  CIG: B7D046C410</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3401</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2025/2028. - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2025 - OTTOBRE  2028</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3402</Numero_Provvedimento><Oggetto>:  AFFIDAMENTO FORNITURA DISSUASORI  DI SOSTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG: B9605B887C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3403</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALL’INIZIATIVA DENOMINATA “MACINA DI PIETRAIA – FIERA AGROALIMENTARE” – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3404</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” MISURA CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITÀ 2024. L.R. 48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R.20/2019, ART.3, COMMA 1.  CANTIERE RELATIVO AL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI BENI E DELLE PROCEDURE PUBBLICHE. ID PROGETTO 2024D01239 INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP (ART. 15 DEL D.LGS. 36/2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE (MISURA "NIDI GRATIS")”. LIQUIDAZIONE SOMME PRIMO SEMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3407</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2025 DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3408</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA  RETTA  DI RICOVERO  SOSTENUTA DA   PERSONA  OSPITATA PRESSO  LA COMUNITÀ INTEGRATA" BEATA EDVIGE CARBONI" DI POZZOMAGGIORE   - LIQUIDAZIONE  MESE NOVEMBE  2025 -01.11.2025 AL 30.11.2025-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO LINGUISTICO COMUNALE ED ATTIVITÀ CULTURALI, PROGETTO ANNUALITÀ 2024 “LLENGUA ALGUERESA  PER TOTS – EN ALGUERES ES MÉS BELL” TULIS – TUTELA LINGUE SARDE - MINORANZE LINGUISTICHE – PROGETTI PER LE ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELL’USO SOCIALE DELLA LINGUA CATALANA E DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA CATALANA. SA BERTULA ANTIGA – CIG B488D8E37E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO FONDI RAS PER IL SOSTEGNO ECONOMICO DENOMINATO “INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)” L.L.R.R. N. 5/2019 E 22/2022 PER L’ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ SOSTITUTIVO A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ. IMPEGNO SPESA COPERTURA ASSICURATIVA INAIL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3413</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA PARTE DEL FONDO UNICO PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA SOMME ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATE REGIONALI ASSEGNATE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI ALGHERO A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DELLA L.R. N. 24 DEL 11 SETTEMBRE 2025, ART. 15, COMMA 9, CON CUI È STATA STANZIATA LA SOMMA DI EURO 1.190.000,00 DA DESTINARE ALLE BIBLIOTECHE DEGLI ENTI LOCALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3415</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, L.R 8/1999, ART. 4 E L.R. 9/2004 – ART. 1, COMMA 1, LETT. F). ACCERTAMENTO DI ENTRATA – INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI SOPRA SIR - ANNO 2025 – PERIODO DI RIFERIMENTO 2023-24- POLIZZA GZCTL00284O-LB E GZCTL00284P-LB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3437</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.E.S. ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO”. RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA – OPERE DI COMPLETAMENTO - CUP G92B25002570004. DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI PALESTRA E UFFICI DIREZIONALI DEL COMPLESSO SCOLASTICO. PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CERTIFICATA “APPALTI&amp;CONTRATTI” - GARA N. G00889 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMEC S.R.L. DI OLMEDO - CIG: B95BB02138 RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3445</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CARTOGRAFICO PER LA REVISIONE GRAFICA DELLE TAVOLE DI ASSETTO E STRATEGIA NELL’AMBITO DEL PUC.”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DEL DOTT. MARIO DONEDDU - CIG: B95F834136 CUP: G18F15000000004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3608</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE INDIVIDUALE SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE RISULTATO ANNUALITÀ 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3410</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  ANNO 2025 – BUONO LIBRI A.S. 2025/2026. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AMMESSI A CONTRIBUTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI  UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S C I A  CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI S. R. L.  – SASSARI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI  NOVEMBRE  2025 .  CIG  9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3428</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MESE  LUGLIO 2025 [CIG:  B5FF977EC4]</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3429</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI REIS PARTE SECONDA D.G.R. 16/7 E D.G.R. 30/55 A– IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3430</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI ESIGENZE PRIMARIE E ABITATIVE L.R. 23/2005 – NOVEMBRE 2025 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3435</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 7/91: LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 1991 N. 7 PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI EMIGRATI CHE RIENTRANO IN SARDEGNA.ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO “LAVORI DI RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI”. CUP G17F22000020002, FINANZIATO DALLA L.R. 12.12.2022, N. 22 - L.R. 21.02.2023, N. 2 “PROGRAMMA DI INVESTIMENTO NEL COMPARTO DELLE OPERE PORTUALI DI COMPETENZA REGIONALE” - D.G.R. N. 51/35 DEL 18.12.2024 E L.R. 8 MAGGIO 2025, N. 12, ART. 7, COMMA 4 “PROGRAMMA DI INTERVENTI SULLA PORTUALITÀ REGIONALE” - D.G.R. N. 39/71 DEL 25.07.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3438</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE AGRICOLE ALL'OPERATORE ECONOMICO BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO CIG:B957345DED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3439</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA PULIZIA DELLE SPIAGGE E LITORALI CER 20.03.99 E TRASPORTO E RICONSEGNA DELLA SABBIA RECUPERATA SULL’ARENILE DI PROVENIENZA – DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 76 COMMA 2 LETTERA B) PUNTO 2 DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL. CIG B88E657935.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 329 DEL 29.11.2025 DELLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL. NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3440</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATE –PERIODO DAL 01.11.2025 AL 30.11.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3441</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TRA CAPITOLI DI BILANCIO RELATIVA AI SERVIZI ASSICURATIVI PER L’ATTIVAZIONE DI “POLIZZA PROFESSIONALE EX LEGGE MERLONI AI RUP PER LA VERIFICA E LA VALIDAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.764 DEL 24/03/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3442</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.E.S. ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO”. RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA – OPERE DI COMPLETAMENTO. PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA. CUP G92B25002570004. PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CERTIFICATA “APPALTI&amp;CONTRATTI” - GARA N. G00890 AFFIDAMENTO ALLA CIS COSTRUZIONI DEPLANO SRL DI SAN SPERATE - CIG: B95C0DA3C1  RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3443</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRETTIVE PER L'APPROVAZIONE DEI CRITERI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONE SOCIALE DI CUI ALL'ART. 25 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 44 DEL 20.07.2022 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ANNUALITÀ 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3444</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ CON INTERSCAMBIO TRA SIG.RA PINTADU ANNA CHIARA DAL COMUNE DI ALGHERO AL COMUNE DI SASSARI E SIG.RA CABULA ELISA DAL COMUNE DI SASSARI AL COMUNE DI ALGHERO, ENTRAMBE ISTRUTTORI CONTABILI – AREA DEGLI ISTRUTTORI - COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019 -2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3446</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE ADIBITO A UFFICI COMUNALI, SITO IN ALGHERO, VIA CATALOGNA N. 52 – LIQUIDAZIONE CANONE MENSILITÀ NOVEMBRE E DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3447</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L' ASSISTENZA E MANUTENZIONE TRIENNALE DI NUMERO DUE SERVER E DEL SISTEMA STORAGE E NOLEGGIO  DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL SERVIZIO 5 CED TRANSIZIONE DIGITALE ANNUALITA' 2026-2028. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5817983  AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA ATHENA S.R.L  CIG: B96CAAAEBA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN LOC. IL CARMINE - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ASSE II - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI CHE OSPITANO LE SCUOLE DELL’INFANZIA -FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI - ANNUALITÀ 2021 - CUP: G17H21026060007 APPALTATORE: SIMEC DI CANALICCHIO SRL – CIG B5E53E8D31 APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA E CAUZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3449</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B, D. LGS 36/2023 DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE TECNICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE SU ECO-COMPATTATORE MANGIAPLASTICA SUPERLIZZY SL_1100 ACQUISTATO CON CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA A VALERE SUL FONDO DENOMINATO “PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA” ANNUALITA’ 2022 – CUP G11E22000020001 – CIG: B93CE72780</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI UTILI PER LA GESTIONE DEI DEPOSITI DI POSIDONIA SPIAGGIATA PER IL SERVIZIO AMBIENTE DEL COMUNE DI ALGHERO. – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B968B350F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DELL’IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO “EX-RISTORANTE CECCHINI”, DISTINTO AL FOGLIO 97, MAPP. 861, SUB. 44 E 45. DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3452</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLE QUOTE SOCIALI PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE  DALLE  STRUTTURE SOCIO RIABILITATIVE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI. INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA -  FINANZIAMENTO  RAS -  ANNUALITÀ 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “IL RIFUGIO GESU’ BAMBINO” DI PORTO TORRES CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA MAMELI N.10, C.F. 80001550906 – F.E.N. 144_25 DEL 01/12/2025 - CIG B3680663CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3454</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, SPOSTAMENTO MOTORE DELLA CELLA FRIGO E DELL’ UNITÀ ESTERNA DEL PRODUTTORE DEL GHIACCIO DEL MERCATO PER IL PRIMO PESCATO INCLUSA LA SOSTITUZIONE DELLA COIBENTAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 266/25 DEL 01.12.2025  A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO DORO EMANUELE CIG:B908B3DB6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3455</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RISTRUTTURAZIONE EX COTONIFICIO, AGGIORNAMENTO 2025, CON DIVISIONE IN LOTTI FUNAZIONALI. DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE E UFFICI ISTITUZIONALI”. NOMINA GRUPPO DI LAVORO.  CUP MASTER LOTTO 1 G11B15000410002 E CUP LOTTO 2/3 G18C25000590006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3456</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ10754236 DEL 30/11/2025, DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG. DERIVATO B44F603EC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3457</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA F.LLI BELLU SRL. CIG:  B222CBBFE9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3460</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN FRAMEWORK DOCUMENTALE PER LA GESTIONE DELLA CYBERSECURITY PER LA COMPLIANCE NORMATIVA E SUPPORTO OPERATIVO AL GOVERNO DELLA PRIVACY. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5837438  AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DINOVA S.R.L  CIG: B97026D2D8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3461</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE ARTE IN MUSICA PER LA MANIFESTAZIONE LO SENYAL DEL JUDICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3462</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROGETTO DONNA PIU’ – NOVEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3463</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI LIBRI ALLA LIBRERIA  “IL LABIRINTO SNC” DI ALGHERO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, IN ATTUAZIONE DEL D.M. N. 272 DEL 05.08.2025 E DEL D.D.G. N. 239 DEL 13.11.2025. CIG: B96AE57F03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA OMAGGI ISTITUZIONALI OROROSSO SRL ( CIG B68251D400 )</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3465</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI LIBRI ALLA DITTA “LEGGERE SRL”, VIA GRUMELLO 57, BERGAMO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, IN ATTUAZIONE DEL D.M. N. 272 DEL 05.08.2025 E DEL D.D.G. N. 239 DEL 13.11.2025. CIG: B9639C8F17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3466</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIENNIO DI CONSOLIDAMENTO FAMILY AUDIT – LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 52/2025 EMESSA DALLA VALUTATRICE DOTT.SSA ANGELA CARFA E DICHIARAZIONE ECONOMIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3467</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2025 – MENSILITA’ NOVREMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3471</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. N. 36/2023 LETT. B PER IL SERVIZIO DI NOLO A CALDO PER LA RIPARAZIONE DI BUCHE STRADALI CON L’UTILIZZO DEL CASSONE TERMICO IN VARIE ZONE DELLA CITTA’ DI ALGHERO IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SO.GEN.A. SRL CIG:B947A15B1B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3473</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE AGRICOLE VARIE. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 160/6300002001 A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO AGRICOLA SASSARESE SRL. CIG : B80B2E4404</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3475</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI ISPEZIONI SU ATTREZZATURE E SUPERFICI PER AREE DA GIOCO SCOLASTICHE E PUBBLICHE SECONDO LE NORME UNI EN 1176 -  UNI EN 16630 (PERIODO COMPRESO TRA 01.12.2025 E 01.12.2027) ALL’OPERATORE ECONOMICO HOLZHOF  CIG: B96482D011</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3482</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. AI SENSI DEGLI ARTT. 142 E 208 DEL D.LGS N.285/1992 –ACCERTAMENTO D’ENTRATA AL  30/11/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3497</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CARTOGRAFICO PER LA REVISIONE GRAFICA DELLE TAVOLE DI DISCIPLINA DEL PUC, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DEL DOTT. GIUSEPPE ZINGARO. CIG: B96DD7728E CUP: G18F15000000004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3458</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FONDI RAS “INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)” L.L.R.R. N. 5/2019 E 22/2022. RETTIFICA GRADUATORIA ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3459</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 –GESTIONE 2025 RESTITUZIONE SOMME DA VARI UTENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3468</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE DEL CANONE DI CONCESSIONE D’USO DELLA SEPOLTURA. CIMITERO DEL COMUNE DI ALGHERO - PARTE STORICA, LOCULO N. 150, BLOCCO H, PIANO 2°, RICHIESTA PROT. N. 108211/2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3469</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE DEL CANONE DI CONCESSIONE D’USO DELLA SEPOLTURA. CIMITERO DEL COMUNE DI ALGHERO - PARTE NUOVA, LOCULO N. 59, BLOCCO E.C.E., COLONNA Q, PIANO 3°, RICHIESTA PROT. N. 108290/2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3470</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE DEL CANONE DI CONCESSIONE D’USO DELLA SEPOLTURA. CIMITERO DEL COMUNE DI ALGHERO - PARTE STORICA, LOCULO N. 42, BLOCCO G, PIANO 2°, RICHIESTA PROT. N. 108270/2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3472</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL PARCHEGGIO INTERRATO MULTIPIANO - AREA VIA CAGLIARI, MAZZINI, LO FRASSO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP: G18C25000480004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3474</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DET.N. 2981 DEL 31/10/2025 -ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO SANITARIA NELLE CA-SE PROTETTE - CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3476</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI ALMENO N.10 OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. D) DEL D.LGS. N.36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE.” CUP: G17H25000950006 - AVVIO INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE LA PIATTAFORMA APPALTI&amp;CONTRATTI ED APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E ALLEGATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3477</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/B.N.L. S.P.A. ESTENSIONE INCARICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3478</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO   AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE   RETTE (QUOTA SOCIALE) SOSTENUTA DA UN  CITTADINO PER  PROSECUZIONE INSERIMENTO PRESSO  RSA SAN PANTALEO DI SORSO  NELL'  ANNO 2025 -  IMPEGNO SOMME .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3479</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO INTERNAZIONALE DI ARCHEOLOGIA E STORIA “MARCO IN SARDEGNA. QUINDICI ANNI A SANT’IMBENIA”, A CURA DEL DIPARTIMENTO DI STORIA, SCIENZE DELL’UOMO E DELLA FORMAZIONE (DISSUF) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI  – IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3480</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI LIBRI ALLA LIBRERIA “GIUNTI AL PUNTO SPA”, VIA CAVOUR 16-18 SASSARI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, IN ATTUAZIONE DEL D.M. N. 272 DEL 05.08.2025 E DEL D.D.G. N. 239 DEL 13.11.2025. CIG: B9704EA084</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO MA FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE DI ALTRI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3483</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA  A FAVORE DI ALTRI COMUNI- LEGGE N. 265/1999 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SOGGIU VALENTINA, PER TIROCINIO DI FORMAZIONE, ORIENTAMENTO, INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO, IN CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3485</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 2 E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 - INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI, SERVIZIO DI RACCOLTA, CERNITA, RIMOZIONE, TRASPORTO ED AVVIO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI RIFIUTI ANCHE PERICOLOSI E RIPRISTINO DELL’AREA DEL COMUNE DI ALGHERO SITA IN LOCALITA’ PORTICCIOLO PRESSI EX COMUNITA’ PRIMAVERA - CIG B96A7BBABC - CUP G11J24000510002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI SOPRA SIR - ANNO 2025 –PERIODO DI RIFERIMENTO SINISTRI 2023- POLIZZA F2300021566-LB - CIG 79194855C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI SOPRA SIR - ANNO 2025 –PERIODO DI RIFERIMENTO SINISTRI 2023- POLIZZA F2300021566-LB - CIG 79194855C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3488</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, ISCRIZIONE ESAME OBBLIGATORIO PER N. 5 UNITÀ APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE SASSARI –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3490</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI PAGAMENTO PROT. N.W000010604 DEL 14/10/2025 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – TRANSAZIONI TIPO INFO1 E INFO 7 RELATIVE AL 3° TRIMESTRE 2025 - SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3491</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 10 POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICO PER LA DURATA DI 8 MESI. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS – ANNUALITA’ 2024. CIG: B97088495D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3492</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REDAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE. PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE REGIONALI PER GLI ANNI 2024-25-26. LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1989, N. 45 – ARTICOLO 41. PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (PIP) – LINEA C – CUP G15I25000110006- ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3493</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INDAGINI SPECIALISTICHE PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE, DELLE CONDIZIONI STATICHE E VERIFICHE STRUTTURALI DI DUE EDIFICI COMUNALI DESTINATI AD ATTIVITÀ MERCATALI E PER EVENTI DENOMINATI “MERCATO CIVICO – VIA CAGLIARI” E “MERCATO EX ORTOFRUTTA – VIA SASSARI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. ALLO STUDIO ING. GIOVANNI MERELLA DI SASSARI - CIG: B96D2552A9  PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CERTIFICATA “APPALTI&amp;CONTRATTI” - GARA N. G00896 ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN LOC. IL CARMINE - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ASSE II - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI CHE OSPITANO LE SCUOLE DELL’INFANZIA -FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI - ANNUALITÀ 2021 - CUP: G17H21026060007 IMPRESA APPALTATRICE: SIMEC DI CANALICCHIO SRL – CIG B5E53E8D31 LETTERA COMMERCIALE PROT. 48172 DEL 16/06/2025 LIQUIDAZIONE CONTO FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3495</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN LOC. IL CARMINE - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ASSE II ANNUALITÀ 2021 – CUP: G17H21026060007 AFFIDATARIO: GEOM. ALESSANDRO PULINA DI ALGHERO - - CIG B3FDB61A4D LIQUIDAZIONE COMPENSI E PAGAMENTI RELATIVI ALLA D.LL., CONTABILITÀ E CRE – SALDO ONORARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3496</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E CONTESTUALE CONVOCAZIONE OPERATORI  PER LA SCELTA DEI POSTEGGI LIBERI PRESSO MERCATO SETTIMANALE VIALE SARDEGNA – VIA CORSICA RISERVATO AI TITOLARI DEL SETTORE ALIMENTARE, NON ALIMENTARE E AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3501</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE DELLA MENSILITÀ DI OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3502</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L'HOSTING IN CLOUD E MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SITO ISTITUZIONALE BIENNIO 2026-2027 TRAMITE MEPA NUMERO PRODECURA 1372296 ID ORDINE N. 8854052 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA CONSULMEDIA  S.R.L. CIG: B97565725A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3498</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 17 E SEGG. DEL D.LGS. 36/2023 – APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALGHERO E DIGITAL UNIFORMS S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE RELATIVO AL MONITORAGGIO DI DATI BIO-VITALI, CINETICI E POSTURALI MEDIANTE TECNOLOGIA WEARABLE – ATTO GESTIONALE ATTUATIVO ED ESECUTIVO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 350/2025 – NOMINA DEL REFERENTE DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3500</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE SPESE DI RAPPRESENTANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI DEL MERCATO IMMOBILIARE E ATTIVITÀ DI SUPPORTO CON RIFERIMENTO ALLA REDAZIONE DI UN MODELLO PEREQUATIVO NELL’ AMBITO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) DI ALGHERO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETÀ MESA SRL - CIG B9782344D0 CUP G18F15000000004 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3503</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE DEL CANONE DI CONCESSIONE D’USO DELLA SEPOLTURA. CIMITERO DEL COMUNE DI ALGHERO - PARTE STORICA, LOCULO N. 506, BLOCCO N, PIANO 4°, RICHIESTA PROT. N. 108557/2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3504</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B. CON SEDE LEGALE IN CORSO F.LLI ROSSELLI N. 93, 10129 TORINO (TO) P.IVA 09680290013. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2025. CIG: A039CD855A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3505</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI 2025. CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DI MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA 3 E 17 ANNI.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (INTERVENTO FINANZIATO DAL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DA COFINANZIAMENTO COMUNALE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VIGILPOL SCARL CON SEDE IN VIA DEI MILLE N.53 SASSARI (SS) P.I. 01233010907- F.E. N. 1319 DEL 01/12/2025 – PERIODO 01.11.2025 AL 30.11.2025 - CIG B7D89859FC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3507</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EVENTO CARMINA BURANA DI CARL ORFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3508</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI LIBRI ALLA LIBRERIA “IL MANOSCRITTO” DI ALGHERO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, IN ATTUAZIONE DEL D.M. N. 272 DEL 05.08.2025 E DEL D.D.G. N. 239 DEL 13.11.2025. CIG: B979586661</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3509</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NORD CAR  SRL. CIG B6FDC61E6C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3510</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE. AVVIO DELLE PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI EX ALL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98 – ANNUALITA’ 2025 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3511</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO: SETTEMBRE / OTTOBRE 2025 - SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS - COD.CIG. 8857464286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3512</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI LIBRI ALLA LIBRERIA “CYRANO LIBRI VINO E SVAGO” DI ALGHERO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, IN ATTUAZIONE DEL D.M. N. 272 DEL 05.08.2025 E DEL D.D.G. N. 239 DEL 13.11.2025. CIG: B97C1A70F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3513</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE 5 - SVILUPPO DEL TERRITORIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE - APPROVAZIONE AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3514</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA – LABORATORIO FORMATIVO PER L’AGGIORNAMENTO E   L’ARTICOLAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023/2025 - CIG Z753A31213 – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ITM TELEMATICA S.R.L PER IL NOLEGGIO DEI SERVIZI CLOUD E DEI SERVIZI DI GESTIONE 2 SEMESTRE 2025. CIG: B439AF1573.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI N. 1 NOTEBOOK WORKSTATION E N. 1 NOTEBOOK 2-1 CONVERTIBILE PER L'UFFICIO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE TRAMITE PROCEDURA 1320617  – ID ORDINE N. 8794564 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA BECHTLE DIRECT S.R.L. CIG: B8F90F3FE2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - F.E. N. 168/V1 DEL 05.12.2025 – CIG B8386F1573.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO SWITCH DI RETE. NOVEMBRE 2025. TRATTATIVA DIRETTA N. 3699656 - CIG: A00473FC1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3520</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2025 –NOVEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3521</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITÀ “IL RIFUGIO GESU’ BAMBINO” DI SASSARI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2026-31.12.2026 – GARA G00929 – CIG B97C27F336.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3522</Numero_Provvedimento><Oggetto>“72° RAID PAVIA VENEZIA” A CURA DELL’ASSOCIAZIONE LH GARAGE - IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3523</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 3 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE –- AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 11-D-2025. ASSUNZIONE CABECCIA ROBERTA MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA CON APPLICAZIONE DELLA RISERVA AI SENSI DELL’ART. 1014, COMMI 1 E 3, E DELL’ART. 678, COMMA 9, DEL D.LGS. N. 66/2010 E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3524</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 2 UNITÀ, NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE CONTABILE – AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 10-C-2025. ASSUNZIONE DEL SIG. SALE EMANUELE MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA CON APPLICAZIONE DELLA RISERVA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 4, DEL D. LGS. N. 40/2017, IN ASSENZA DI AVENTI DIRITTO E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3526</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” MISURA CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITÀ 2024. L.R. 48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R.20/2019, ART.3, COMMA 1.  CANTIERE RELATIVO AL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E/O SISTEMAZIONE DI AREE DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE A VALERE SUL PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS ANNUALITÀ 2024. ID PROGETTO 2024D01249  INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP (ART. 15 DEL D.LGS. 36/2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3527</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER L’AVVIO DELL’ALGHERO CONVENTION BUREAU. PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG B95F6BEC90.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI LIVELLAMENTO-REGOLARIZZAZIONE E RULLATURA MECCANICA DEL TERRENO DELLE AREE DI SOSTA DA ADIBIRE A PARCHEGGI. CUP: G17G25000060004 - CIG: B74F96C016. MODIFICA CONTRATTO D’APPALTO IN CORSO DI ESECUZIONE AI SENSI DELL’ART. 120, CO. 1, LETT. C) DEL D.LGS. N.36/2023, APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA N. 1.  RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO MAGGIORI SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SFALCIO ERBA CON RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE RISULTE NELLE AREE DI SOSTA DA ADIBIRE A PARCHEGGI. CUP: G17G25000070004 - CIG: B74F8C88BD. MODIFICA CONTRATTO D’APPALTO IN CORSO DI ESECUZIONE AI SENSI DELL’ART. 120, CO. 1, LETT. C) DEL D.LGS. N.36/2023, APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA N. 1.  RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO MAGGIORI SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3531</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/PIC DEL 29.11.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3532</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. – LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI NOVEMBRE 2025. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3534</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RECUPERO DI RIFIUTI ABBANDONATI IN LUOGHI IMPERVI E DIFFICILMENTE ACCESSIBILI DEL TERRITORIO COMUNALE. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALGHERO E L’ASSOCIAZIONE GRUP ESPELEÓLOGIC ALGUERÉS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3535</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA, SU BASE TERRITORIALE, PER ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DI 2.200 UNITÀ DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE, DI CUI N. 615 UNITÀ DA DESTINARE ALLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA E ALLE CITTÀ METROPOLITANE, ALLE PROVINCE, ALLE UNIONI DEI COMUNI E AI COMUNI APPARTENENTI ALLE PREDETTE REGIONI, CON IL PROFILO DI SPECIALISTA ECONOMICO STATISTICO PER REGIONI, CITTÀ METROPOLITANE E ENTI LOCALI – BORSA DI STUDIO IN FAVORE USAI ANDREA ELIAS IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3536</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALGHERO DI 150 ORE DI PERMESSO RETRIBUITO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2026 – ART. 46 CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 384 DEL 20/11/2025. MODIFICA L.R. 3 DEL 09.03.2023, ART. 3. INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI PER L'ANNO 2025 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3539</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ (RIF. ART.31, COMMI 45 E SS., L. N.448/1998) ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ (RIF. ART.31, COMMA 49 BIS, L. N.448/1998), RELATIVI ALL’UNITA’ IMMOBILIARE CENSITA AL N.C.E.U. DEL COMUNE DI ALGHERO, FOGLIO 61 PARTICELLA 1440 (EX 684) SUB 6 – 16 E SUB 13 – 14 – 15 (PARTI COMUNI). ISTANZA PROT. N. 25902 DEL 27/03/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE DA SANZIONI PER INADEMPIENZE CATASTALI EX ART. 2, COMMA 12 D.LGS. 23/2011. ACCERTAMENTO CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  TORNEO DELLE REGIONI - BASEBALL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3543</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– NOVEL.R. 9/2004 ART.1 LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE- RIMBORSO VIAGGI– NOVEMBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.MBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3544</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI LIBRI ALLA LIBRERIA “IL LABIRINTO SNC” DI ALGHERO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. – CONTRIBUTO RAS DI CUI ALLA L.R. N. 24 DEL 11 SETTEMBRE 2025, ART. 15, COMMA 9 – CIG: B97A6BB97F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - ANNUALITÀ 2025. SINISTRO 41/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3546</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI LIBRI ALLA LIBRERIA “IL MANOSCRITTO” DI ALGHERO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. – CONTRIBUTO RAS DI CUI ALLA L.R. N. 24 DEL 11 SETTEMBRE 2025, ART. 15, COMMA 9 – CIG: B97B64B135</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3547</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI “ARISTOGATTI” E “FUORI DI ZAMPA” – ATTUAZIONE DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 367/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3548</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI ALGHERO. IMPEGNI DI SPESA. CIG B23FD3B137</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3549</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” MISURA CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITÀ 2024. L.R. 48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R.20/2019, ART.3, COMMA 1.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE RELATIVO AL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E/O SISTEMAZIONE DI AREE DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ECOTONI. ID PROGETTO 2024D01249 CIG: B96483AAC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3555</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA PULIZIA DELLE SPIAGGE E LITORALI CER 20.03.99 E TRASPORTO E RICONSEGNA DELLA SABBIA RECUPERATA SULL’ARENILE DI PROVENIENZA –AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 76 COMMA 2 LETTERA B) PUNTO 2 DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL. CIG B88E657935 – MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE EX ART. 120 COMMA 3 DEL D.LGS 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3556</Numero_Provvedimento><Oggetto>A2A ENERGIA SPA. PRIMA LIQUIDAZIONE 2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE22.  CIG. B6966A16B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3557</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI ARREDI PER SCUOLE: PERGOLE OMBREGGIANTI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA IL GIARDINO DELLE FRAGOLE SRL, IMPEGNO ANAC E NOMINA DEL RUP.  CUP G94D25003840004 – CIG 15B95E259810</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3559</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INTEGRAZIONE DELLA PIATTAFORMA VERBATEL –– IMPEGNO DI SPESA – CIG: B9722B5682</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3560</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI LIBRI ALLA LIBRERIA “IL MANOSCRITTO” DI ALGHERO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. – CONTRIBUTO RAS DI CUI ALLA L.R. N. 24 DEL 11 SETTEMBRE 2025, ART. 15, COMMA 9 – CIG: B97CABCF99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3561</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILIACI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI. CONTRIBUTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - ANNUALITÀ 2025. SINISTRO 82/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3563</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFO-PATICI MALIGNI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI NOVEMBRE  2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3564</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6. CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POLMONE.  CONTRIBUTI– IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOVEMBRE  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3565</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI LIBRI ALLA LIBRERIA “VADEMECUM” DI ALGHERO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, IN ATTUAZIONE DEL D.M. N. 272 DEL 05.08.2025 E DEL D.D.G. N. 239 DEL 13.11.2025. CIG: B98268E560</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3566</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE PANCREAS E POL-MONE L.R. 12/2011 ART.18 COMMA 3 E L.R. 3/2022 ART.6 RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3567</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI LIBRI ALLA LIBRERIA “VADEMECUM” DI ALGHERO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. – CONTRIBUTO RAS DI CUI ALLA L.R. N. 24 DEL 11 SETTEMBRE 2025, ART. 15, COMMA 9 – CIG: B982CFC3B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3568</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: L.R. 11/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. CON-TRIBUTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3569</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE L.R. 11/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3570</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE  RETTE  DI RICOVERO  SOSTENUTE DA  N.2   PERSONE  OSPITATE PRESSO  COMUNITÀ INTEGRATE  DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE  PERIODO  MESE SETTEMBRE -OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3571</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2025 – MENSILITA’ NOVEMBRE INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/FATT DEL 05.12.2025 A FAVORE DELLO STUDIO TECNICO AGRONOMICO DOTT. AGRONOMO MANUELA SEDDA, CON SEDE IN SASSARI, VIA ETTORE MURA, N. 15, C.F. SDDMNL74L51I452S, P. IVA 02551630904. PER "INCARICO PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI ALGHERO PER RISCHIO INCENDI – RISCHIO IDRAULICO, IDROGEOLOGICO E IDROGEOLOGICO DA TEMPORALI E RISCHIO MAREGGIATE - CIG: B4941BE585”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE NOVEMBRE 2025 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: B5BAE0DAE2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3920</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L’ANNUALITÀ 2026 DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO E CONTESTUALE PROROGA DELLE CONCESSIONI FINO AL 31 MARZO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE DA AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO CUP – 4° INVIO. CONTRATTO REP. N. 576/2023 S.E.C.AL. S.R.L. ACCERTAMENTO CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3575</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” – CIG: B4ED28267D - ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3576</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE IN OCCASIONE DEL FESTIVAL SPORT ACT A VALERE SUL PROGETTO SPORT ACT FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 221 DEL 20/10/2025 ALL’OPERATORE ECONOMICO TIGULLIO DIGITAL SRL CUP:G19I23001490006 CIG:B85B283E0C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3577</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3578</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. LIQUIDAZIONE FATTURA COOP ALI ASSISTENZA – NOVEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3579</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE RIGUARDO IL PIANO DI INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE FAMILIARI ED ATTIVITÀ AD ESSO COLLATERALI – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO MA FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE DI ALTRI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3581</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD), DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA (SASS), DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE (SET) E DEL SERVIZIO PROFESSIONALE SPECIALISTICO (SPS). IMPEGNO DI SPESA PER I PIANI INDIVIDUALI SET E SPS – ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3582</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA ACQUISTO CALENDARI IN CATALANO DI ALGHERO E GAGLIARDETTI BILINGUE  CIG B9891552EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3583</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA PLUS – SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA. IMPEGNO DI SPESA PER I PIANI INDIVIDUALI S.A.S.S. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2025 – A.S. 2025/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3584</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE PARIGI, PROCLAMAZIONE UNESCO  – IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3585</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI IN USO DI LOCULI, NICCHIE E FOSSE, OPERAZIONI CIMITERIALI E DIRITTI ISTRUTTORIA, RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AD AFFIDAMENTI E DISPERSIONI DI CENERI. ACCERTAMENTO ENTRATE PERIODO: DAL 01.11.2025 AL 30.11.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3586</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549 – SERVIZI AGGIUNTIVI  LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 135/PA DEL 10/12/2025.  DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3587</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO E MONITORAGGIO DEL LITORALE TRA ALGHERO E FERTILIA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS.36/2023 ALLA SOCIETA’ GEOMARS SRL, SPINOFF SOSTENUTO DALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI. CIG B97E6447CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3590</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FONDI RAS “INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)” L.L.R.R. N. 5/2019 E 22/2022. INTEGRAZIONE PER N.1 UTENTE- ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3592</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER L’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI ESEMPLARI DI FITOLACCHE NEL COMUNE DI ALGHERO ALL'OPERATORE ECONOMICO SOCIETA' AGRICOLA GEEMAR SS. CIG:B9834D3BEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3593</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORDINO DI PAVIMENTAZIONE, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI NEL PORTO DI ALGHERO – LOTTO 1: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE – APPROVAZIONE STATO FINALE. CUP: G17F22000020002- CIG: 9927712F19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3594</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI INSTALLAZIONI DI RICHIAMO ARTISTICO E TURISTICO. PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG B955886B9B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI STABILI COMUNALI (ISTITUTO COMPRENSIVO 3 – SECONDARIA DI 1°GRADO - SANTA MARIA LA PALMA E SCUOLA PRIMARIA DI VIA MATTEI – ARGILLERA) E SISTEMAZIONE CON RETE METALLICA NEL TRATTO DELLA PISTA CICLABILE DI FERTILIA ALL’OPERATORE ECONOMICO F.LLI CANO S.R.L. DI CARMELO E GIOVANNI CANO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6PA DEL 04.12.2025 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO F.LLI CANO S.R.L. DI CARMELO E GIOVANNI CANO - CIG:B911CE80F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EX CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI – NUOVA CASA SERENITÀ” DI ALGHERO. C.U.P. G13J1800027000. REIMPUTAZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI SECONDO ESIGIBILITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/FE DEL 10.12.2025 A FAVORE DI S.E.C.AL. S.R.L. - CONTRATTO REP. 576/2023. ACCONTO DI CORRISPETTIVO E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3605</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE NELL’AMBITO DEL SETTORE I – PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E RISORSE UMANE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65 DEL 04.12.2025 – BILLERI CLAUDIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3607</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE  FATTURA NR. 1635 DEL 20/11/2025 OPERA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3611</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 1762/2025 ANN. 2026 ASSUNTO A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA. CIG DERIVATO: B6966A16B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3612</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2025, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - TRASLOCHI E INTERVENTI EDILIZI D’URGENZA CON AUTOSCALE E LAVORI EDILI - PERIODO DAL 01.11.2025 AL 09.12.2025. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3615</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, PREDISPOSIZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO A SEGUITO DI VERBALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL C.D.S., EMESSI NELL’ANNO 2020. - LIQUIDAZIONE FATTURE N° 4283, 4284, 4285, 4286, 4287, 4288, 4289 DEL 03/12/2025 – DA GENNAIO AD APRILE 2025 - C.I.G. B4D2857725.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3616</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA ED ALTA PER SCANSIONE, COPIA, STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - LOTTO 5 CIG: B1457D87B0  – CIG DERIVATO: B98D6661C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 18.11.2025 – BILLERI CLAUDIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3589</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI ESIGENZE PRIMARIE, ABITATIVE L.R. 23/2005 - REIS II PARTE D.G.R. 16/7 E D.G.R. 30/55 -  IMPEGNO DI SPESA MENSILITÀ  DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3596</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3598</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 397-884-132 ,  ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, EX CAT. D P.E. 2,  AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE - MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA  PRESSO IL PARCO NAZIONALE DELL’ASINARA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3599</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL’AVVIO DI UNA PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS N.36/2023 ED SS.MM.ED II. PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEL LARGO NUNZIO COSTANTINO” PER IL TRAMITE DELLA CUC DEL COMUNE DI ALGHERO – CUP: G17H22003170004 - CUI: L00249350901202200035.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3600</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL COMPLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI 1° GRADO “GIOVANNI PAOLO II” - VIA XX SETTEMBRE - CUP G18H24001330004. PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CERTIFICATA "APPALTI&amp;CONTRATTI” - CODICE GARA N. G000865. DITTA FABER COSTRUZIONI S.R.L. DI SASSARI - CIG B9915EBCBF. RIMODULAZIONE Q.E. POST GARA E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI FONDI RAS L.R. N. 33/2014: CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL’ATTIVAZIONE DEL SUPPORTO TECNICO ALLA FASE ISTRUTTORIA DEGLI STUDI DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA E GEOLOGICO-GEOTECNICA PREVISTI DALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRALCIO DI BACINO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3602</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE NELL’AMBITO DEL SETTORE 4 – PIANIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE - SERVIZIO 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE DA AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU, ANNI D’IMPOSTA 2019/2022. S.E.C.AL. S.R.L. - CONTRATTO REP. N. 576/2023. ACCERTAMENTO CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3609</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ (RIF. ART.31, COMMI 45 E SS., L. N.448/1998) ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ (RIF. ART.31, COMMA 49 BIS, L. N.448/1998), RELATIVI ALL’UNITA’ IMMOBILIARE CENSITA AL N.C.E.U. DEL COMUNE DI ALGHERO, FOGLIO 49, PARTICELLA 658, SUB 4 – 11. ISTANZA PROT. N. 55791 DEL 09/07/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3610</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ (RIF. ART.31, COMMI 45 E SS., L. N.448/1998) ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ (RIF. ART.31, COMMA 49 BIS, L. N.448/1998), RELATIVI ALL’UNITA’ IMMOBILIARE CENSITA AL N.C.E.U. DEL COMUNE DI ALGHERO, FOGLIO 49, PARTICELLA 658, SUB 3 – 7. ISTANZA PROT. N. 55777 DEL 09/07/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PROJET AUTOMATION S.P.A. – CIG Z803D290E4. PERIODO SETTEMBRE – NOVEMBRE 2025 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE AL SISTEMA DI MONITORAGGIO DI N. 2 VARCHI DI ACCESSO Z.T.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3614</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3617</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – PERIODO DAL 01.07.2025 AL 31.08.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3619</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVO SPLIT A POMPA DI CALORE, A SUPPORTO DEGLI UFFICI SEDE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI UBICATI IN L.GO S. FRANCESCO – COMPLESSO EDILIZIO LO QUATER. PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI DI ANAC (PCP) - DITTA GESTIMPIANTI S.R.L. DI CASTEL MAGGIORE (BO) - CIG B993033CDE - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3620</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA A DIMORA DI ESEMPLARI DI PALME DELLA SPECIE PHOENIX DACTYLIFERA DA POSIZIONARE NEL LUNGOMARE BARCELLONA.  INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP (ART. 15 DEL D.LGS. 36/2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3621</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEI LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE LASTRICO DI COPERTURA LOCALE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI VIA MAZZINI. PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI DI ANAC (PCP) - DITTA SARDA IMPERMEABILIZZAZIONI SRLS DI SASSARI (SS) - CIG B9943C0F1F - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3623</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CALENDARI IN CATALANO DI ALGHERO ÒMNIUM CULTURAL GRAFICHE PEANA  CIG B992BBBCCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.11.2025 AL 30.11.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3625</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DELLA LICENZA SOFTWARE PER L'ACCESIBILITA' DI DURATA TRIENNALE 2026-2028. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5886464  AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA EYE-ABLE S.R.L  CIG: B9939EF557.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3642</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016 E SS.MM.II – SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO SAI – "JUNTS" – 2026 – 2027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3622</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOSPURGO CON UTILIZZO DI CANAL-JET PER STASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE ED EVENTUALE ASPIRAZIONE REFLUI A FAVORE DELLA AUTOTRASPORTI  DEMONTIS S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1728 DEL 28.11.2025 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO AUTOTRASPORTI DEMONTIS SRL CIG: B72CB5C8F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3626</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA A DIMORA DI ESEMPLARI DI PALME E ALBERI DA POSIZIONARE IN VIA LIDO – VIA CAGLIARI E PIAZZA SANT’ERASMO. INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP (ART. 15 DEL D.LGS. 36/2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 659/FE DEL 19/11/2025 – ACSEL S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3628</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 239/2025. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3629</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA  PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2025 – N.11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3630</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOFTWARE “LOGISTICA” PER LA GESTIONE DELLE DOTAZIONI DELLA POLIZIA LOCALE – TRIENNIO 2026–2028. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B98E647C4A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3631</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI VEICOLO IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – LOTTO N. 3 – LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: B56F220E01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37611"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DOTT. PIER FRANCO CANALIS PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA RESO A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ALGHERO : FATTURE N. 9 E 12 /2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3633</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI DEL PATRIMONIO PUBBLICO SIA IN USO SIA IN CONCESSIONE PER FINALITA’ DI INCLUSIONE SOCIALE, WELFARE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE”. LIQUIDAZIONE FATTURA N.927/PR DEL 01.12.2025 A FAVORE DELLA OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETÀ COOPERATIVA. CIG B485F9101C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3634</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ABETI SINTETICI DA UTILIZZARE COME ADDOBBI NATALIZI ALL'INTERNO DELLE SCUOLE E DEGLI STABILI DEL COMUNE DI ALGHERO  LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SOC.ORN.EST.SRLS CIG:B92C2AEFE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3635</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI VOLTI ALL’INCREMENTO, ALLA MANUTENZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO. ANNUALITÀ 2024. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PROVE PER LA VERIFICA DI IDONEITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI N. 4 LICENZE DI AUTOCAD LT PER L'UFFICIO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE E RINNOVO TRIENNALE DI N. 17 LICENZE DI AUTOCAD LT TRAMITE NUMERO PRODECURA 1318397 ID ORDINE N. 8792073 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ORIENTA+TRIUM  S.R.L. CIG: B8F8BAD5D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3637</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 - REIMPUTAZIONE IMPEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3638</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 – MENSILITA’ DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - F.E. N. 170/V1 DEL 05.12.2025 - CIG B4F6A0A2AA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3640</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—ANNUALITA’ 2025 IMPEGNO FONDI RAS A COPERTURA DEI PIANI PERSONALIZZATI DI NUOVA ATTIVAZIONE AL 31.11.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - F.E. N. 169/V1 DEL 05.12.2025 – CIG B54D987D85.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3643</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTA PRO-COMUNE ANNO 2025 – RETTIFICA IMPORTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3644</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3645</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – NOVEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3646</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI RIPOSO ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO. QUANTIFICAZIONE PRESUNTIVA E ACCERTAMENTO CONTABILE DELL’ENTRATA DA CONTRIBUZIONE UTENZA ANNO 2025.  RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2557 DEL 23/09/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3647</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI UN MINORE PRESSO – FONDAZIONE PAVONIANA LUCA REINA ETS – COMUNITA’ “LA NOSTRA CASA” DI BRESCIA – IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2026-31.12.2026 – GARA G00932 – CIG B99985D25C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3648</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA RG 2025/2017 – TRANSAZIONE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3649</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE  RETTE  DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO  DIVERSE  COMUNITÀ INTEGRATE  E STRUTTURE RESIDENZIALI  DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE  MESE NOVEMBRE  2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3650</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA E IMPEGNO SPESA DI N. 1 TIROCINIO DI FORMAZIONE, ORIENTAMENTO, INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO, IN CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3651</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2025- 2^LIQUIDAZIONE NOVEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3652</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE RIGUARDO IL PIANO DI INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE FAMILIARI ED ATTIVITÀ AD ESSO COLLATERALI – IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA CON STRUTTURA GEODETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA “GIOVANNI PAOLO II” IN VIA XX SETTEMBRE NEL COMUNE DI ALGHERO – LOTTO B COMPLETAMENTO” - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. CUP: G15B25000140004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI - CIG:   ZA43D04969</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE – SERVIZIO AVVOCATURA  PERIODO 09/08/2025 – 08/11/2025 - CIG:   Z723C31406</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3657</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 2 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 28/08/2025 – 27/11/2025 - CIG DERIVATO: B132FE09F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORE – SERVIZIO ARCHIVIO STORICO - CIG:  B0DF7CA745</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3659</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NOVITA’ LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ALGHERO – LIQUIDAZIONE SPESA  – CIG: B890BB5F50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3664</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA L. 431/98 ANNUALITA’ 2025 – AGGIORNAMENTO GRADUATORIA DEFINITIVA E ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE REGIONALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3669</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ (RIF. ART.31, COMMI 45 E SS., L. N.448/1998) ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ (RIF. ART.31, COMMA 49 BIS, L. N.448/1998), RELATIVI ALL’UNITA’ IMMOBILIARE CENSITA AL N.C.E.U. DEL COMUNE DI ALGHERO, FOGLIO 49, PARTICELLA 658, SUB 5 – 8. ISTANZA PROT. N. 62154 DEL 25/07/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3654</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CDS, ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE - LIQUIDAZIONE FATTURE N° 4278, 4277, 4279, 4282, 4280, 4281  DEL 03/12/2025 – LUGLIO E AGOSTO 2025 - C.I.G. 98090468D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3660</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 – MENSILITA’ DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3661</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE DELLA MENSILITÀ DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3662</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE - STAGIONE TERMICA 2025-2026 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 13 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E/O GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CIG A030EEF9B5. O.E. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. DI SASSARI - NR. LOTTO 8870985 - CIG DERIVATO B9986EDE89. ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA ODA N. 8870985.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3663</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, REALIZZAZIONE OPERATIVA, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE, SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA AL COMUNE NEI PROGETTI SPORTACT - RICREA E ADAPT WISE” DI CUI AL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027 - SOCIETÀ INNOLABS S.R.L. CUP SPORTACT: G19I23001490006  CUP RICREA: G11G23000220007 CUP ADAPTWISE: G19I23001480006 REIMPUTAZIONE IMPEGNI ESIGIBILITÀ 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3665</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO PROGETTO MUSICALE IN CATALANO DI ALGHERO, A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CHICHIMECA – INTEGRAZIONE – IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3666</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “SARDINIA PEACE ISLAND – BUILDING PEACE, GROWING FUTURES”, A CURA DI APS RUMUNDU– IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3667</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO PER EVENTI DESTINATI ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO, DELLE TRADIZIONI E DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI TIPICHE, DA SVOLGERSI PRESSO L’EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO. PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG: B97C3D90BE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3668</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ (RIF. ART.31, COMMI 45 E SS., L. N.448/1998) ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ (RIF. ART.31, COMMA 49 BIS, L. N.448/1998), RELATIVI ALL’UNITA’ IMMOBILIARE CENSITA AL N.C.E.U. DEL COMUNE DI ALGHERO, FOGLIO 61, PARTICELLA 1039, SUB 20 – 35 – 63 E SUB. 36 – 43 – 52 – 1 (QUOTA 1/20). ISTANZA PROT. N. 3574 DEL 14/01/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3670</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE DA AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO TASSA RIFIUTI, ANNI DI IMPOSTA 2018/2024 – S.E.C.AL. S.R.L. CONTRATTO REP. N. 576/2023. ACCERTAMENTO CONTABILE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3671</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE DELLE AZIENDE AUTONOME DI CURA E TURISMO E DEGLI ENTI PROVINCIALI DEL TURISMO – ANNUALITÀ 2024. L.R. N. 7 DEL 21/04/2005 ARTICOLO 23 – ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3672</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – IMPEGNO DI SPESA. CIG: B99998EE0A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 12.12.2025 A FAVORE DELLA EST-EDUCAZIONE SOCIETÀ TERRITORI S.R.L. -  REDAZIONE DI UN MODELLO PEREQUATIVO CON VALUTAZIONE DI IMPATTO PER IL PIANO URBANISTICO DI ALGHERO - CIG: B8062A39BD - CUP G18F15000000004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER  ABBONAMENTO TRIENNALE AL SISTEMA INTEGRATO D’INFORMAZIONE GIURIDICO / AMMINISTRATIVA ON LINE DE JURE PUBLICA / IUS AMMINISTRATIVO. CIG: B4B7C563F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3675</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPANTE PER BADGE – LIQUIDAZIONE  SPESA – CIG: B947E25559</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3676</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA E ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL QUADRO VINCOLISTICO ESISTENTE - STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA. CIG Z2231F211B. LIQUIDAZIONE ALLE PROFESSIONISTE DELLE FATTURE NR. FPA 29/25 DEL 15/12/2025 E FPA 2/25 DEL 15/12/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3677</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO COMPONENTI PEREQUATIVE ARERA DA LISTA DI CARICO TARI ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3678</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ (RIF. ART.31, COMMI 45 E SS., L. N.448/1998) ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ (RIF. ART.31, COMMA 49 BIS, L. N.448/1998), RELATIVI ALL’UNITA’ IMMOBILIARE CENSITA AL N.C.E.U. DEL COMUNE DI ALGHERO, FOGLIO 61, PARTICELLA 684, SUB. 9 – 26 E SUB. 14 – 15 – 13 (QUOTA 1/12). ISTANZA PROT. N. 36260 DEL 06/05/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3679</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RECUPERO DI RIFIUTI ABBANDONATI IN LUOGHI IMPERVI E DIFFICILMENTE ACCESSIBILI DEL TERRITORIO COMUNALE. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALGHERO E L’ASSOCIAZIONE GRUP ESPELEÓLOGIC ALGUERÉS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA.  LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE INTERVENTO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3680</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023. LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2023, N. 17, ARTICOLO 1, COMMA 2 - CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI SEDE DI COMPAGNIA BARRACELLARE PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPAGNIE BARRACELLARI PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO DPI PER I BARRACELLI, PER LE FINALITÀ DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 1988 N. 25 –. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B99BD2088E  -  CUP: G19I24000700002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3681</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO GPL IMPIANTO SPORTIVO “A. CATALDI” DI SANTA MARIA LA PALMA CIG B9A32B1D61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3682</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE DEL SERVIZIO DI GRAFICA E PRODUZIONE FOTO-VIDEO A FINI PROMOZIONALI DEL TERRITORIO. PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG B97EBE8F6B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA - PROGETTO STRALCIO – MESSA IN SICUREZZA IMBOCCATURA DEL PORTO. RECESSO CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 109 DEL D.LGS. 50/2016.  CUP E17B12000100002 - CIG  732559583A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3684</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI DEL PALACONGRESSI – LOTTO DI COMPLETAMENTO”. APPROVAZIONE STATO FINALE.  CIG: B530FE78A3 CUP: G16J20000630002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3685</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL’AVVIO DI UNA PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS N.36/2023 ED SS.MM.ED II. PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI: ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE “EX GREEN HOTEL” PALAZZINA “B” – VIA EMILIO LUSSU, DA ADIBIRE A SEDE DI UFFICI COMUNALI, PER IL TRAMITE DELLA CUC DEL COMUNE DI ALGHERO.  CUP: G18E23000140004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3687</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PARCO URBANO GIUSEPPE MANNO RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, IMPLEMENTAZIONE GIOCHI INCLUSIVI, REALIZZAZIONE AREA FITNESS RIABILITATIVA E MESSA A DIMORA DI NUOVE SPECIE ALBERATE – CUP G12F24000270006 AFFIDATARIO: ARCH. RUBATTU FEDERICA - CIG B75BAA1098 LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARI PROFESSIONALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3689</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DEL PRIMO E SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2025/2026 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CALENDARI IN CATALANO DI ALGHERO E GAGLIARDETTI BILINGUE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3691</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DATA PROTECTION OFFICER - DPO) AI SENSI DELL'ART.37 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679 – PERIODO 01.01.2026 – 31.12.2028. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5850193  AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG: B9A19AC7D0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3694</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELL’ARCHIVIO VEICOLI RUBATI (VVR) – IMPEGNO DI SPESA. CIG: B9A25CA7AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3695</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ SVOLTI DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E SANITARIO ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3696</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI SOSTEGNO ABITATIVO L.R. 23/2005  – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DUE BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3697</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONTRATTO QUADRO OPA CONSIP-TIM S.P.A. “SERVIZI DI CONNETTIVITÀ NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ 2 (SPC2)” - TIM S.P.A.-  CIG (MASTER) 5133642F61 – CIG (DERIVATO) 9532495FB6 – PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02/2025_PA DEL 15.12.2025 EMESSA DALL’ARCH. MARITA CORBIA RELATIVAMENTE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO “MUSEO CASA MANNO”.  CUP: G15I22000180002- CIG: A01FD901EB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 322/00 DEL 28/11/2025 EMESSA DALLA SOCIETÀ RAP PROFESSIONAL S.R.L. PER FORNITURA DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE – CIG B8D2B5506F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3693</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.S.E.L. SARDEGNA - ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI DELL’ANNUALITÀ 2025 EROGATI NEL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/08/2025 – I TRANCHE 2025 – F.E. N. 49 DEL 16/12/2025 EMESSA DALLA ASSOCIAZIONE UMANA SOLIDARIETÀ “G. PULETTI” – APS – VIA DELLA PACE N. 5 – MACERATA (CF/P.IVA 92004380439).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3699</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DELL’ATTO AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. N. 237/2025 RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI DEL PALACONGRESSI – LOTTO DI COMPLETAMENTO”. CUP: G16J20000630002 – CIG: B530FE78A3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3700</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICO 2025”. IMPRESA APPALTATRICE EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L. - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE BRAU LIBERATO DI ONIFERI. CUP G92E25000250004 - CIG B8FD691314</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3701</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ – PATROCINIO EVENTO RACCOLTA FONDI – COMITATO “TUTTI UNITI PER UN SORRISO” – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3702</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE RETTE (QUOTA SOCIALE) SOSTENUTE DA CITTADINI INSERITI NELLA RSA SAN NICOLA DI SASSARI - LIQUIDAZIONE   PERIODO MESE NOVEMBRE  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3703</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ALGHERO –  LIQUIDAZIONE CANONE GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - ANNUALITA’ 2025.  CIG B6AEEA9A65.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3704</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ALGHERO – LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO EXTRACONTRATTO NELL’ ANNUALITA’ 2025.  CIG B83A73A9F0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3705</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2025 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA, VINCOLO SOMME, INDIVIDUAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVA E RUP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA SOCIETA’ AUTOMOBILE CLUB ITALIA. - P.IVA 00907501001 – FORNITURA DI SERVIZIO DI ACCESSO, TRAMITE COLLEGAMENTO TELEMATICO, DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATICO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3707</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL PARCHEGGIO INTERRATO MULTIPIANO - AREA RICOMPRESA TRA LE VIE CAGLIARI, MAZZINI, LO FRASSO. CUP G18C25000480004.  PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CERTIFICATA “APPALTI&amp;CONTRATTI” - CODICE GARA N. G00938. DITTA CAM.AS I S.R.L. DI SASSARI - CIG B9A51CB7D6.  RIMODULAZIONE Q.E. POST GARA E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 18/2025 DEL 16.12.2025 - ONORARI PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA L. 47/85, L. 724/94 E L. 326/03 - CIG Z8234A1E45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3710</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA PALESTRA DEL PALA MANCHIA E SOSTITUZIONE DEI LUCERNARI NELLA PALESTRA DEL PALA CORBIA PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO CIG:B9A3C27C14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3711</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE ESISTENTI DESTINATE AL CALCIO DA ATTUARE NEL CAMPO SPORTIVO DI FERTILIA” LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2023, N. 17 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 2023 (LEGGE DI STABILITÀ 2023). CUP G12H24000400002. VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA  LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/PA DEL 15/12/2025 EMESSA DALLA SOCIETÀ CCV SRL DI CAGLIARI AL SALDO DELLE PRESTAZIONI QUANTIFICATE A SEGUITO DI RECESSO DEL CONTRATTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 3683 DEL 17.12.2025.  CUP E17B12000100002 - CIG 732559583A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 01/2025 DEL 16.12.2025 EMESSA DA P. IND. FELICE CASSESE PER COMPE-TENZE PROFESSIONALI DI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E ADE-GUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° "GIOVANNI PAO-LO II" DI VIA XX SETTEMBRE - CUP G18H24001330004 - CIG B4E2908B39.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3714</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. N. 267/2000 - LIQUIDAZIONE PERIODO DA OTTOBRE 2025 A NOVEMBRE 2025 – AMMINISTRATORE COD. UNIVOCO: 011-936-885</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3715</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. N. 267/2000 - LIQUIDAZIONE PERIODO DA LUGLIO 2025 A NOVEMBRE 2025 – AMMINISTRATORE COD. UNIVOCO: 145-270-745</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3716</Numero_Provvedimento><Oggetto>FASCICOLO DEGLI IMMOBILI PUBBLICI - LEGGE REGIONALE 13 MARZO 2018, N. 8, ARTICOLI 50, 51, 52. DGR  N. 34/47 DEL 18 SETTEMBRE 2024. ACCERTAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REDAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL FASCICOLO INFORMATICO DEGLI IMMOBILI PUBBLICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3717</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO IVA SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA" AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA DA REMOTO PER GLI INVII POSTALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3718</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN PROPRIETÀ DI IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI ASPAL – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP G14H24000190001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3719</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE PERIODO DAL 30.09.2025 AL 30.11.2025 -  ACCERTAMENTO DI ENTRATA  E IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3721</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL’AVVIO DI UNA PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS N.36/2023 ED SS.MM.ED II. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO QUINQUENNALE DI GESTIONE DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE - PER IL TRAMITE DELLA CUC  DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3722</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI UTENTI PER LA   COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI LE  PRESTA-ZIONI SOCIO  SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  IN STRUTTURE ACCREDITATATE  ANNO 2025  -DETERMINA N. 3331/2025 -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3723</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE (MISURA "NIDI GRATIS")”. IMPEGNO SOMME PRIMO SEMESTRE 2025 2 PARTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3745</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023 SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DELLA CITTÀ DI ALGHERO ALL’OPERATORE ECONOMICO LOMBARDINI22 S.P.A. CIG: B93882109D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3720</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2025 –2^ LIQUIDAZIONE NOVEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3724</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CARTOGRAFICO PER L’INFORMATIZZAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DEL DOTT. VINCENZO CANU. CIG: B97D645481 -  CUP: G18F15000000004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER L’ACQUISTO DI UN CONTRIBUTO UNIFICATO E DI UNA MARCA DA BOLLO PER L’ISCRIZIONE A RUOLO DI  RICORSO AL TRIBUNALE PER ACCERTAMENTO E CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMME DI DANARO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3726</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FESTIVAL MUSICALE IN ONORE DI SANTA CECILIA” CATTEDRALE DI SANTA MARIA  ALGHERO – 20 E 21 NOVEMBRE 2025” ESIBIZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - INDIRIZZO MUSICALE - DEL COMPRENSIVO N° 2 E DEI CORISTI DELLE SCUOLE PRIMARIE “M. IMMACOLATA”  - “PEDRERA”  E “SACRO CUORE”..  ATTO DI LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CALENDARI IN CATALANO DI ALGHERO ÒMNIUM CULTURAL  GRAFICHE PEANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3728</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE UNA TANTUM EX L.R. 18/2023 CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER L’OMOGENEIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI E DEL SISTEMA REGIONE. ANNUALITÀ 2024 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE AL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI ALGHERO, A VALERE SULLA VOCE VARIABILE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE – ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3729</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. INTEGRAZIONE IMPEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3730</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INTERVENTO RELATIVO A FORNITURA “CORNICI PER DISEGNI ISTITUTO D’ARTE ”, AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023”. CUP   G94H25000390004 – CIG B9B04A3DFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3731</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MESI SETTEMBRE-OTTOBRE -NOVEMBRE  2025               [CIG:  B5FF977EC4]</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER PROGETTO ARTISTICO “MASU E MEZQUIDA, ENCONTRES”, A CURA DI ARAMUSICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI INERENTI ALL’ATTO AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA N.2 AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. N.211/2023, AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO EX ART.48 DELLA L.N.108/2021 DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DELL’INTERVENTO DENOMINATO DEI LAVORI DI “RESTAURO PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA. CUP G19J20001070005. N. GARA ANAC: 9225766. CIG 9964512F6B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3734</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE RIGUARDO IL PIANO DI INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE FAMILIARI ED ATTIVITÀ AD ESSO COLLATERALI – LIQUIDAZIONE SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3736</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  ANNO 2025 - BORSA DI STUDIO  REGIONALE A.S. 2024/2025 (L.R. 5/2015). RICONOSCIMENTO ECONOMIE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3737</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA DI CUI ALL’ART. 71 DEL D. LGS N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO E RECUPERO EDILIZIO ED AMPLIAMENTO DEI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA MICHELANGELO N. 9” CUP: G17H21036880004 - CIG: B9B46EE2E8  - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE BANDO/DISCIPLINARE E MODELLI DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3738</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITO, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI – NOVEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3739</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI RSPP AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 17, COMMA 1, LETT. B) E DELL’ART. 31, COMMA 4, D. LGS. 81/2008. DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2026 - 31.12.2030 - GARA G00948  - CIG:B9A75AA1E5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3740</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI PEER GLI UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI – LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: B8A478B229</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ““EL CANT DE LA SIBILLA A LES CATEDRALS DE LA MEDITERRANIA, 2A EDIZIONE, A CURA DELLA DIOCESI DI ALGHERO-BOSA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3743</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA FINO AL 30.06.2026 PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA FISSA 5”- CON LA DITTA FASTWEB S.P.A.-CIG (DERIVATO)8993313CA7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 17/12/2025 – PROT. 112369/2025 EMESSA DALL’ARCH. SIMONA SANNA PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA VIA POLA E DELLA PIAZZA SAN MARCO NELLA FRAZIONE DI FERTILIA“.   CUP: G12F24000230002 - CIG B557128E52.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3746</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLE OPERAZIONI DI SCELTA DEI POSTEGGI LIBERI DEL 17/12/2025, A SEGUITO DI PROCEDURA DI MIGLIORIA PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DI VIALE SARDEGNA – VIA CORSICA, RISERVATA AI TITOLARI DEL SETTORE ALIMENTARE, NON ALIMENTARE E AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3747</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSES ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO” - RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI 1° GRADO “G. DELEDDA” DI VIA TARRAGONA - CUP G17B15000530006. RIORDINO CATASTALE DEGLI IMMOBILI. ASSUNZIONE IMPEGNO FINANZIARIO E VERSAMENTO ONERI PER ACCATASTAMENTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3748</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI REDAZIONE PFTE, PROGETTO ESECUTIVO E C.S.P. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE DI VIA VITTORIO EMANUELE (EX SS127BIS) INGRESSO CITTÀ – COMPRESO TRA REG. MONTAGNESE E REG. CARAGOL - REALIZZAZIONE ROTATORIE STRADALI NELLE INTERSEZIONI CON GLI ACCESSI A "CARAGOL" E "GALBONEDDU" - CUP G11B23000770005 – PROFESSIONISTA INCARICATO ING. MARCELLO CHERCHI DI SASSARI - CIG A04091143E - VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3749</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.E.S. ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO” - RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “G. DELEDDA” DI VIA TARRAGONA - CUP G17B15000530006. INCARICO PROFESSIONALE TESO AL RIORDINO CATASTALE DEGLI IMMOBILI. TECNICO INCARICATO GEOM. STEFANO DEIANA DI SASSARI (SS) - CIG B7EF261461. VARIAZIONE ESIGIBILITÀ COMPETENZE PROFESSIONALI E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3750</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI,  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MESE DI NOVEMBRE 2025 -  CIG DERIVATO:  B64C7C77FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE – SERVIZIO URBANISTICA - CIG: Z9F3CCD79A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3752</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "PINO CUCCUREDDU", SITO IN VIA DELLA TRAMONTANA - LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 19 DICEMBRE 2023. CUP  G14J24000230002 PRENOTAZIONE E VINCOLO SOMME QUADRO ECONOMICO - VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ESERCIZIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE INSERITI NEL PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@. FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI (ARTICOLO 1, COMMI 180 E 181, LETTERA E), LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107 E D.LGS. N. 65 DEL 2017), ANNUALITÀ 2022 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN VIA MATTEOTTI N. 58 (CODICE ARES: 0900030050)”. ANNUALITÀ 2022 - CUP G19J21014500001– LOTTO 2. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N.36/2023, A FAVORE DELLA DITTA A.M.D. COSTRUZIONI S.R.L., IMPEGNO ANAC - CIG B9837E548E E VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3754</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.E.S. ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO”. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “G. DELEDDA” DI VIA TARRAGONA - CUP G17B15000530006. SERVIZI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.LL., SICUREZZA, CONTABILITÀ E COLLAUDO OPERE DI COMPLETAMENTO. STUDIO ASSOCIATO S.B.ARCH. - STUDIO BARGONE ARCHITETTI ASSOCIATI DI FOLIGNO - CIG B8FB31AED6. VARIAZIONE ESIGIBILITÀ COMPETENZE PROFESSIONALI E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO NEL PORTO DI ALGHERO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA N. 1 (ART. 120 DEL D. LGS. N. 36/2023 E ART. 5 DELL’ALLEGATO II.14 DEL D.LGS.36/2023 E SS. MM. ED II.). CIG: B62E538FAC – CUP: G13J23000360002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3757</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@. FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI (ARTICOLO 1, COMMI 180 E 181, LETTERA E), LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107 E D.LGS. N. 65 DEL 2017), ANNUALITÀ 2021 – PRIMA PARTE “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN VIA MATTEOTTI N. 58 (CODICE ARES: 0900030050)”. ANNUALITÀ 2021 CUP G17H21026070007 - LOTTO 1. VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE LASTRICO DI COPERTURA LOCALE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI VIA MAZZINI. DITTA SARDA IMPERMEABILIZZAZIONI SRLS DI SASSARI (SS) - CIG B9943C0F1F - VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3759</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.E.S. ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO”. RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA – OPERE DI COMPLETAMENTO - CUP G92B25002570004.  CIS COSTRUZIONI DEPLANO SRL DI SAN SPERATE - CIG: B95C0DA3C1 VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3760</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.E.S. ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO”. RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA – OPERE DI COMPLETAMENTO - CUP G92B25002570004. LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI PALESTRA E UFFICI DIREZIONALI DEL COMPLESSO SCOLASTICO - DITTA SIMEC S.R.L. DI OLMEDO - CIG: B95BB02138.  VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3761</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N° 10 ABIES NORDAMANNIANA PRIMA SCELTA MT 5/6 TAGLIATI ALLA BASE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/02 DEL 30.11.2025 A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO MARCHINI ALFIO CIG: B8EE00B30F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3763</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA – CIG: B8D736BD24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  F.E. N. 8PA DEL 18/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’UNITÀ CENTRALE IN USO AL PROGETTO SAI - SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE - PROG 74 - PR 3 - DEL. G.C. N. 367 DEL 11.11.2022 – GARA G00888 – CIG B93A5A2989.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI 1 BIM 2026 (OTTOBRE 2025 – NOVEMBRE 2025)  PER L’ULTERIORE ACCESSO DI CONNETTIVITÀ INTERNET IN FIBRA FTTH AD 1 GB CON LA DITTA TIM S.P.A. CIG: 9454658699</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI 1 BIM 2026 (OTTOBRE 2025- NOVEMBRE 2025) RELATIVO AL NOLEGGIO IN FIBRA SPENTA (DARK FIBER) CON TIM SPA . CIG: A01C3C4FDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2025, CANONI 1 BIM 2026 (OTTOBRE 2025- NOVEMBRE 2025) RELATIVO AL COLLEGAMENTO RIDONDATO IN FIBRA AD 1 GIBIT IN SPC2 CON TIM SPA . CIG: 9532495FB6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3765</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA L.L.R.R. 27/1983; 11/1985; 12/2011-3/2022. CONTRIBUTI PER IL MESE DI DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3769</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DA BASEBALL SITO IN VIA EMILIA – CUP G18E24000180006 REALIZZAZIONE DI LAVORI RELATIVI AI CAMPI COMUNALI DA BASEBALL “TIGRI BASEBALL” E “CATALANA BASEBALL” - CUP G12H24000370002 ACCERTAMENTO IN ENTRATA - PRENOTAZIONE E VINCOLO SOMME QUADRO ECONOMICO - ESIGIBILITÀ ESERCIZIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3770</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE ESISTENTI DESTINATE AL CALCIO DA ATTUARE NEL CAMPO SPORTIVO DI FERTILIA”. LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2023, N. 17 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 2023 (LEGGE DI STABILITÀ 2023). DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 14-QUATER L. 241/1990 E SS.MM.II., AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEI PARERI NECESSARI PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. CUP G12H24000400002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3771</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DEL MERCATO CIVICO DEL COMUNE DI ALGHERO. DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 14, COMMA 2, L. 241/1990 E SS.MM.II. -  MODALITÀ ASINCRONA EX ARTT. 14-BIS, AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEI PARERI NECESSARI PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3392 DEL 02.12.2025. INTEGRAZIONE. CUP: G11H23000080006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3772</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.7/1955 E L.R.13/2024 - CARTELLONE 2.1 “EVENTI DI CAPODANNO ANNUALITÀ 2025” - CUP: E71D25000160002. ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3773</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO MATERIALI INGOMBRANTI GIACENTI NEI LOCALI INTERRATI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “GIOVANNI PAOLO II” VIA XX SETTEMBRE. CUP: G18H24001330004. DITTA BOX SERVICE DI IUMIENTO NATASCIA - ALGHERO - CIG: B92F4699DA. VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI, NEL PORTO DI ALGHERO: LOTTO 1 – PORTO DI ALGHERO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI LLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE. CUP G17F22000020002 - CIG B8FD96DF21  VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3775</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STELLE DI NATALE DA UTILIZZARE COME ADDOBBI NATALIZI ALL'INTERNO DELLE SCUOLE E DEGLI STABILI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 206/FE DEL 9.12.2025 ALL'OPERATORE ECONOMICO GEEMAR SS. CIG: B9502A9053</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3776</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. A) ALL’OPERATORE ECONOMICO SOGGIU DAVIDE PER L'INTERVENTO DI MESSA A DIMORA DI ESEMPLARI DI PALME DELLA SPECIE PHOENIX DACTYLIFERA DA POSIZIONARE NEL LUNGOMARE BARCELLONA DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG:B997E3D33F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3777</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLA CHIUSURA TEMPORANEA E DISPOSIZIONE DI RIAPERTURA DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO DEL PORTO DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICO 2025” ACCORDO QUADRO DI CUI ALL’ART.59 DEL D.LGS.36/2023.  CUP G92E25000250004 - CIG B8FD691314   VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3779</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: L.R. 23/2005 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI TUMULAZIONE – IMPEGNO DI SPESA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CON EMISSIONE MANDATO E ACCERTAMENTO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3780</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL’AVVIO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE NUOVO BLOCCO LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI ESISTENTI – ANNUALITÀ 2024-2025”, PER IL TRAMITE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA OVVERO ATTUALMENTE STAZIONE UNICA APPALTANTE (IN FASE DI MODIFICA PRESSO ANAC) DEL COMUNE DI ALGHERO. - CUP: G15I24000290004 - CIG: B8E6BE9D13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3784</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA E ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL QUADRO VINCOLISTICO ESISTENTE - STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA. CIG Z2231F211B. VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3785</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE IN ECCEDENZA E NON DOVUTE, ANNI D’IMPOSTA VARI. ELENCHI STEP SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3786</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER RIDUZIONE TARI 2024 - SERVIZIO VOLONTARIATO CIVICO CITTADINANZA ATTIVA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3787</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA E ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL QUADRO VINCOLISTICO ESISTENTE - STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA. CIG Z9431F2170. VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3788</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA E ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL QUADRO VINCOLISTICO ESISTENTE - STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA, GEOLOGICA E GEOTECNICA E RELAZIONI ASSEVERATE. DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N.36/2023. CIG B5CD7A5FE7.  VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16_25 DEL 03/12/2025 RELATIVA ALL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL “PIANO DI TRASFERIMENTO DELLE TERRE CIVICHE” DEL COMUNE DI ALGHERO, A FAVORE DEL PROFESSIONISTA GEOM. PIRAS GIOVANNI BATTISTA - CIG  Z02394A507</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3790</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI RICOGNIZIONE DI DETTAGLIO, VERIFICHE DI SICUREZZA E SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE DEI CANALI TOMBATI NON PERCORRIBILI DEL COMUNE DI ALGHERO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI RICOGNIZIONE NEL DETTAGLIO DEI CANALI TOMBATI DEL COMUNE DI ALGHERO CUP RAS: E71J22000810002, DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N. 2857 DEL 21.10.2025 CIG B4F5ED63EA E N. 2864 DEL 21.10.2025 CIG B4F28D0F06.  VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 2707/2025 E N. 2708/2028 ALL’ESERCIZIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3791</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI NULE PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE. ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PER N. 1 FOTOCOPIATORE SERVIZIO MANUTENZIONI - CIG: B2FB4E256A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3793</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI CUP RAS G11J24000510002 - SERVIZIO DI RACCOLTA/MICRO RACCOLTA, CERNITA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI CER 170302 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17.03.01 E MATERIALI COMBUSTI PRESSO VARI SITI DEL TERRITORIO COMUNALE DI ALGHERO - (LOCALITÀ PORTICCIOLO - EX COMUNITÀ PRIMAVERA) – DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1569 DEL 13.06.2025 - CIG: B729EF32FC VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 1970/2025 ALL’ESERCIZIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3794</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA PRESSO POSTE ITALIANE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI LIVELLAMENTO-REGOLARIZZAZIONE E RULLATURA MECCANICA DEL TERRENO DELLE AREE DI SOSTA DA ADIBIRE A PARCHEGGI.  CUP: G17G25000060004 - CIG: B74F96C016. APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO ECONOMICO CONSOLIDATO E SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA EDISON NEXT GOVERNMENT SRL. CONVENZIONE CONSIP – “SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 4 SARDEGNA” CONTABILITA’ CANONE ORDINARIO 3° TRIM 2025 E CONTABILITA’ EXTRA CANONE 1° SAL ANNO 2017, 2 °- 3°-4° SAL DELL’ANNO 2018, 5° SAL ANNO 2019 6° SAL ANNO 2020, 7° SAL ANNO 2022 8° SAL ANNO 2023 - QUOTE 3° TRIMESTRE 2025. APPALTO PRINCIPALE ID. ORD. 3373345/2016 – LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017 - CIG. 6865771576</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SFALCIO ERBA CON RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE RISULTE NELLE AREE DI SOSTA DA ADIBIRE A PARCHEGGI. CUP: G17G25000070004 - CIG: B74F8C88BD. APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO ECONOMICO CONSOLIDATO E SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3798</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - CUP G17B15000530006. INCREMENTO RISORSE FINANZIARIE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA RIMODULATO - VINCOLO MAGGIORI SOMME - VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3799</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DELLA SERRANDA PRESSO IL LOCALE COMUNALE DI CUI AL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI ALGHERO CENSITO AL FOGLIO 97 MAPPALE 724. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA GMP SRL. CIG B7B9FE4C04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO MUSEO CASA MANNO - CUP: G15I22000180002.  VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3801</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO TENNIS CLUB MARIA PIA. C.U.P. G18E24000180006 – REIMPUTAZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI SECONDO ESIGIBILITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI, NEL PORTO DI ALGHERO: LOTTO 1 – PORTO DI ALGHERO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI LLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE. CUP G17F22000020002 - CIG: 9553545ABA  VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3804</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO” - ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI. RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” DI VIA TARRAGONA - CUP G17B15000530006. FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO ELEVATORE A SERVIZIO BLOCCO AUDITORIUM. DITTA SCHINDLER S.P.A - MILANO. CIG B8B60E9332. VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3805</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI DELLA P.ZZA SAN MARCO - LOTTO 2”. CUP: G17H24002130006 - CIG B9B4FCD4FE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA.  LIQUIDAZIONE PARCELLA N°10 DEL 17/12/2025 PROT. 112817/2025, EMESSA DALL’ING. PAOLO BIANCU AL SALDO DELLE PRESTAZIONI QUANTIFICATE A SEGUITO DI RECESSO DEL CONTRATTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 3683 DEL 17.12.2025.   CUP E17B12000100002 - CIG 732559583A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 03-12-2025EMESSA DALL’ ING. AGOSTINO PALOMBA RELATIVAMENTE  1° SAL DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO E CONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA DIREZIONE DEI LAVORI, PER LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICO E SOLARE TERMICO DA ATTUARE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "LA CUNETTA”. CUP G14J24000220002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3808</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO AL RUP EX ART. 31, CO. 7 DEL D.LGS. 50/2016, IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI INERENTI PROPOSTE DI PROJECT FINANCING PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI COMUNALI TERMICI, ELETTRICI, DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DI CLIMATIZZAZIONE, ATTRAVERSO PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EX ART. 183, COMMI 15 E 16 DEL D.LGS. 50/2016. CUP G19I23000190005. SOCIETA’ MYO S.P.A. - POGGIO TORRIANA - CIG ZF93A97CA4. VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3809</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI CUI ALL’ART. 71 DEL D. LGS N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO E RECUPERO EDILIZIO ED AMPLIAMENTO DEI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA MICHELANGELO N. 9” CUP: G17H21036880004 - CIG: B9B46EE2E8. - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3810</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO INIZIATIVA “LA BIBLIOTECA DEI MISTERI – STORIE DOPO IL TRAMONTO”, A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA D’ARTE LA VOLPE BIANCA – IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3811</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO NATALIZIO, A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTRAPUNCTUM ETS IN COLLABORAZIONE CON IL COMITATO DI QUARTIERE DELLA PIETRAIA – IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3812</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.” IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA DITTA VOSMA - SOC. COOPERATIVA SOCIALE SASSARI PER SERVIZI AGGIUNTIVI - C.I.G.: 9136935549</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3813</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 TRAMITE ORDINE DIRETTO PER FORNITURA DI N°3 MINI ISOLE ECOLOGICHE ART. 1230 DA 4 RACCOLTE E 160 PEDANE MODULARI ANTISDRUCCIOLO. CIG B9A0848DE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3814</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI UTILI PER LA GESTIONE DEI DEPOSITI DI POSIDONIA SPIAGGIATA PER IL SERVIZIO AMBIENTE DEL COMUNE DI ALGHERO. – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B968B350F2 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.105362 DEL 18.12.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3815</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLE PRATICHE CATASTALI RELATIVE L’IMMOBILE COMUNALE “EX OSTELLO DELLA GIOVENTÙ” A FERTILIA, A FAVORE DEL PROFESSIONISTA GEOM. FABIO CALVIA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 96-FE DEL 19.12.2025 - CIG B50BFA0562</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 15/12/2025 A FAVORE DELLA DITTA MAR.GO SRL, CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA SAN PAOLO 2, P.IVA 02748240906, PER LA FORNITURA DI DPI PER IL PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG B508312CB8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL’ARCH. ARMANDO EVANGELISTI PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA CON STRUTTURA GEODETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA GIOVANNI PAOLO II IN VIA XX SETTEMBRE NEL COMUNE DI ALGHERO - LOTTO B COMPLETAMENTO”. CUP: G15B25000140004 – CIG: B8B1B1DA0C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3818</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTATURA DI DIRADAMENTO E CONTENIMENTO A TUTTA CIMA DI SOGGETTI ARBOREI PRESENTI NELLE VIE DEL COMUNE DI ALGHERO APPROVAZIONE C.R.E., LIQUIDAZIONE STATO FINALE–  CIG B449999B95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3819</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLE QUOTE SOCIALI PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE  DALLE  STRUTTURE SOCIO RIABILITATIVE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI. INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA - ANNUALITÀ 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3820</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE (MISURA "NIDI GRATIS")”. LIQUIDAZIONE SOMME PRIMO SEMESTRE 2025 2 PARTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3821</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA  SOSTENUTA  DA PERSONA NON  AUTOSUFFICIENTE OSPITATA   PRESSO   COMUNITÀ INTEGRATA  DEL TERRITORIO  -LIQUIDAZIONE PERIODO MESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3822</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA DI CUI ALL’ART. 71 DEL D.LGS N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEL LARGO NUNZIO COSTANTINO” - CUP:G17H22003170004 – CIG: B9C056B50E  - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE BANDO/DISCIPLINARE E MODELLI DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3824</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ESIGENZE PRIMARIE E ABITATIVE L.R. 23/2005 - IMPEGNO DI SPESA MENSILITÀ  DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI LIVELLAMENTO-REGOLARIZZAZIONE E RULLATURA MECCANICA DEL TERRENO DELLE AREE DI SOSTA DA ADIBIRE A PARCHEGGI. CUP: G17G25000060004 - CIG: B74F96C016. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2025 PA DEL 19/12/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SFALCIO ERBA CON RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE RISULTE NELLE AREE DI SOSTA DA ADIBIRE A PARCHEGGI. CUP: G17G25000070004 - CIG: B74F8C88BD. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2025 PA DEL 19/12/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3827</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA F.LLI BELLU SRL. CIG:  B222CBBFE9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3829</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGSM AIM ENERGIA SPA. DODICESIMA LIQUIDAZIONE 2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE21.  CIG. B0D0128027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3830</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA CON STRUTTURA GEODETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA GIOVANNI PAOLO II IN VIA XX SETTEMBRE NEL COMUNE DI ALGHERO” – VARIAZIONE ESIGIBILITÀ IMPEGNO DI SPESA. CUP: G11B21008370004 – CIG: B2B8809AEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3831</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N.  1324/2024 – ANN. 2025 ASSUNTO A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA - HERA COMM ED ENEL ENERGIA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE.  CIG: B0D0128027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3832</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023. INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA TECNICO ESTIMATIVA AL FINE DI DETERMINARE IL PIÙ PROBABILE VALORE DI MERCATO DEL COMPLESSO DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA COMUNITÀ PRIMAVERA “ONLUS” NEL COMUNE DI ALGHERO IN REG. PALA PIRASTRU. CODICE GARA: G00878 CIG: B9A65A7B48.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3833</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. PER FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI UN TABELLONE ELETTRONICO CERTIFICATO FIBA ALL'INTERNO DELLA PALESTRA DEL PALAMANCHIA DEL COMUNE DI ALGHERO ALL'OPERATORE ECONOMICO EL.VAS.S. SOC. COOPERATIVA CIG B9BE2CC314</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3834</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX COTONIFICIO, AGGIORNAMENTO 2025, CON DIVISIONE IN LOTTI FUNAZIONALI. DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE E UFFICI ISTITUZIONALI.  CUP MASTER LOTTO 1 G11B15000410002 E CUP LOTTO 2/3 G18C25000590006 LOTTO 1 –PRENOTAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI- LOTTO 2, FINANZIATO DALLA L.R. N. 17 DEL 22.11.2022, D.G.R. N. 20/60 DEL 30.06.2022 - “OPERE DI INTERESSE REGIONALE – RIQUALIFICAZIONE PORTI E PORTICCIOLI. CUP G17F22000020002.  REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SEGUITO DI FURTI ED ATTI VANDALICI”. PRENOTAZIONE SOMME ESERCIZIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3839</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2025 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 3.673,49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ CRITERIA SRL – PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI (PUL) PER FINALITÀ TURISTICHE RICREATIVE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) – REDAZIONE QUADRO CONOSCITIVO E RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE (SCOPING). CIG: B8E26681D7 – CUP: G18F15000000004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3842</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE IMPEGNO SECONDO ESIGIBILITÀ PROCEDIMENTI SERVIZIO URBANISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3845</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.2442 DEL 11/09/2025 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELL’IMPOSTA DI BOLLO A FAVORE DEL RTI CON CAPOGRUPPO IMPRESA GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI SRL INERENTE ALLA REGISTRAZIONE DEL 2° ATTO AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.2 AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. N. 213/2024 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON – FONDO PNRR (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU) MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1. “RIGENERAZIONE URBANA” – COMUNE DI ALGHERO” – CUP: G19I20000250005 – C.I.G.: A03D919E74.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3862</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ANAS PER FIANCHEGGIAMENTO E ATTRAVERSAMENTO DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA S.S. 127/BIS SETTENTRIONALE SARDA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CANONE PER L’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3864</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL COFINANZIAMENTO COMUNALE DEL PROGETTO “PASSI SICURI – SICUREZZA E ARTE PER LE STRADE SCOLASTICHE”, FINANZIATO DA INAIL SARDEGNA – CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE ITINERANDIA APS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3843</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI SINDACO ED AMMINISTRATORI – DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3844</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E DOCUMENTI DI SOGGIORNO ALBERGHIERO, IN OCCASIONE DELLE TRASFERTE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI DEL COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO SOMME DICEMBRE 2025 – CIG: B500898A95.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3846</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E CONSIGLIERI COMUNALI – DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3847</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E DOCUMENTI DI SOGGIORNO ALBERGHIERO, IN OCCASIONE DELLE TRASFERTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI DEL COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO SOMME DICEMBRE 2025 – CIG: B500898A95.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO “LA NUOVA PICCOLA COMPAGNIA DI ALGHERO, 40 ANNI DI STORIA, SPETTACOLI E CANZONI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO “PREMIO NAZIONALE DONNA DI LETTERATURA E GIORNALISMO, A CURA DI ASSOCIAZIONE SALPARE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3851</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO DI CUI ALL'ART. 7, C.6 BIS DEL D.LGS. 165/01 PER LE ATTIVITA’ DEL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027 – PROGETTI SPORTACT - RICREA E ADAPT WISE. VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2026. CUP SPORTACT: G19I23001490006  CUP RICREA: G11G23000220007 CUP ADAPTWISE: G19I23001480006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3852</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL’ART. 42 DEL D.LGS.36/2023 NELL’AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO NATATORIO SITO NEL COMUNE DI ALGHERO. CUP: G14J22000470001 – CIG: A020FCCE0F. PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISCINA COPERTA  CUP: G14J22000470001 - CIG: 9275165C48. VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3853</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE ESISTENTI DESTINATE AL CALCIO DA ATTUARE NEL CAMPO SPORTIVO LA CUNETTA -  PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI DI ANAC - B&amp;C ELECTRIC SERVICE DI BARDINO FABIO &amp; C. SAS - VIA CARRABUFFAS, 41 07041 ALGHERO (SS) – P.IVA 0225095090.  ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.  CUP: G14J2400022 CIG: B95E1313CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3854</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CHIAVI IN MANO DI N. 1 SCOOTER QJ MOTOR SQ16 E ACCESSORI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B9A3F885E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3856</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE FINALIZZATI ALL’ATTIVAZIONE DELLA COMUNITÀ ADAPTWISE DI CUI AL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027 – PROGETTO ADAPTWISE”. VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2026. CUP: G19I23001480006 - CIG: B51193631F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3857</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER L’ATTUAZIONE DELL’AZIONE PILOTA “RAIN GARDEN” NEGLI SPAZI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELLA PEDRERA PER LE ATTIVITA’ DEL PROGETTO ADAPTWISE DI CUI AL PROGRAMMA INTERREG IT-FR MARITTIMO 2021-2027” - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ECOTONI ONLUS. VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2026.  CUP: G19I23001480006 – CIG: B7165DA2A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3859</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO DA COMUNI NON COMPETENTI. QUOTE IMU, TASI E TARI. INCASSO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3860</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SPESE SOSTENUTE PER OPERE MARITTIME NEL PORTO DI ALGHERO, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SASSARI - RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SASSARI – CON SEDE IN SASSARI – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3861</Numero_Provvedimento><Oggetto>A2A ENERGIA SPA. SECONDA LIQUIDAZIONE 2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE22.  CIG. B6966A16B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3863</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA KIT REGISTRO EMERGENZA ATTI STATO CIVILE – ANNO 2025 – MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO –  LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: B861CCD476</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3865</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TENDAGGI INTERNI PER SALA MATRIMONI – CIG: B68158882B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3866</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023 -  LIQUIDAZIONE SPESA. CIG: B5ABD1612C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3867</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L’AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE PER LE ATTIVITA’ DEL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027 PROGETTO RICREA.  VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2026. CUP: G11G23000220007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3868</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE DEL PROGETTO (PFTE E PE), DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DELL’ARCHITETTO DIEGO MASALA. LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZALE AREA DON BOSCO – MARIOTTI, LOTTO FUNZIONALE C ROTATORIA. CUP: G11B21007490004 - CIG: B617F5052B. VARIAZIONE ESIGIBILITÀ COMPETENZE PROFESSIONALI E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3869</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL PFTE E PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBA-NA IN LUNGOMARE VIALE I° MAGGIO. CUP: G17H23002150004 - CIG: A0372EEEAA VARIAZIONE ESIGIBILITÀ COMPETENZE PROFESSIONALI E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3870</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01 SETTEMBRE 2026 – CODICE UNIVOCO DIPENDENTE 271-925-008.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3871</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELL'AGIBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 21- QUINQUIES DELLA L. 241/90 E DELL'ART. 80 DEL T.U.L.P.S. (R.D. N. 773/1931) – RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI DISCOTECA DENOMINATA "TOUCH" IN VIALE I MAGGIO 27.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3872</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E ATTREZZATURE ALL'OPERATORE ECONOMICO TECNO DI PACCAGNINI ANTONIO CIG: B9C6F8757F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEL LARGO NUNZIO COSTANTINO  CUP: G17H22003170004  VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3875</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA”. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL NONO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 161/5 DEL 19.12.2025 EMESSA DALL’IMPRESA GEOM. ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L. CUP: G11B08000290002 – CIG: 645484529A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3876</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON –  FONDO PNRR (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU) M5-C2-INV 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” – CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 213/2024 –  VARIAZIONE ESIGIBILITA’ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3877</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA”. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 25_25 DEL 19.12.2025, EMESSA DALL’IMPRESA SCALPELLINI POSATORI E AFFINI S.R.L. CUP: G11B08000290002 – CIG: 645484529A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3879</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PARZIALE DELL’ACCERTAMENTO DI ENTRATA DISPOSTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2299 DEL 25.08.2025 - PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE IN USO DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE EPIGEE E CAPPELLE PERIMETRALI. RINUCIA AREA CIMITERIALE CODICE AREA C4*.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09620/S  A FAVORE DELLA  DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA MINGHETTI 18 GRANAROLO DELL'EMILIA BO 40057, P.IVA 00089070403 – FORNITURA DI STENDARDO IN TESSUTO DI SETA RAFFIGURANTE LO STEMMA DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG: B66C66EF50.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI  – CIG: B56C1C568A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3882</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024 -  LIQUIDAZIONE SPESA. CIG: B4268C5C38</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3883</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N.2 STAMPANTI LASER PER REDAZIONE ATTI STATO CIVILE IN FORMATO A4 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/07/2025 – 30/09/2025 - CIG:  Z8E38CB6F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3884</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESTUARO DEI FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI PREGRESSI – LIQUIDAZIONE SPESA. CIG. B232A55740</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3885</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N.1 STAMPANTE AD AGHI LQ-350 PER UFFICIO ANAGRAFE  – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/10/2025 – 31/12/2025 - CIG:   ZEB3A90918</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 343/00 DEL 16/12/2025 EMESSA DALLA SOCIETÀ RAP PROFESSIONAL S.R.L. PER FORNITURA DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE – CIG B8D2B5506F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO PERGAMENE PER MATRIMONI E UNIONI CIVILI– CIG:  B2F16639DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3888</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRUMENTI NECESSARI ALL’ESPLETAMENTO DI CONCORSI PUBBLICI – LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: B8E5A982DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3889</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 6 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/08/2025 – 31/10/2025 - CIG DERIVATO:  B44D9D4CC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3890</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO DELL’INIZIATIVA/PROGETTO DIRETTO ALLA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL MARCHIO "CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO". IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3891</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA, AI SENSI DELL’ART. 21-NONIES DELLA L. 241/90, DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3871 DEL 23/12/2025 RELATIVA ALLA REVOCA DELL'AGIBILITÀ DELLA DISCOTECA "TOUCH".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3892</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E CARTELLONISTICA PER CANTIERI MOBILI ALL’OPERATORE ECONOMICO MARGO S.R.L. CIG: B9C9A579F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3893</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DENOMINATA “PANI DI SARDEGNA” – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3894</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PARCO URBANO GIUSEPPE MANNO - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, IMPLEMENTAZIONE GIOCHI INCLUSIVI, REALIZZAZIONE AREA FITNESS RIABILITATIVA E MESSA A DIMORA DI NUOVE SPECIE ALBERATE – CUP G12F24000270006 CONTRIBUTO CONCESSO AI COMUNI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PARCHI URBANI - LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2023, N. 1 (LEGGE DI STABILITÀ 2023), ART. 16 COMMA 8DGR 19/38 DEL 1 GIUGNO 2023 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 E SS.MM.II. AFFIDAMENTO ALL’O.E. SOPICO COSTRUZIONI SRL – CIG B9A7E6AA64 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO, ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO E RECUPERO EDILIZIO ED AMPLIAMENTO DEI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA MICHELANGELO N. 9.  VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2026. CUP G17H21036880004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO RELATIVO A FORNITURA “CORNICI PER DISEGNI ISTITUTO D’ARTE”, CUP G94H25000390004 – CIG   B9B04A3DFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3897</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.12.2025 AL 15.12.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE  SPAZIO VIVO ETS, PER PROGETTO ARTE URBANA “BACK 2 THE STREETS – ABC URBAN FESTIVAL” 2024-2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI SOPRA SIR - ANNO 2025 – PERIODO DI RIFERIMENTO SINISTRI 2017-19-20 - POLIZZE 1917103, 1917103/3 E F1900010693-LB/2 - CIG N. 6997571244; CIG N. 79194855C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F.E. DIFFERITA DI CUI ALL’ART 21,COMMA 4 LETT A) N. 933 DELL’11/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO DEL SERVIZIO DI COPERTURA DEL GRUPPO DI CONTINUITA’ PRESENTE NEL COMPLESSO DI VIA SPALATO N. 8 – FERTILIA – ALGHERO (SS) IN USO AL PROGETTO SAI - SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE - PROG 74 - PR 3 - DEL. G.C. N. 367 DEL 11.11.2022 – GARA G00815 CIG B8589CC4BA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI SOPRA SIR - ANNO 2025 – PERIODO DI RIFERIMENTO SINISTRI 2021-22-23 - POLIZZA F2300021566-LB E  F1900010693/FA5-LB - CIG 79194855C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI SOPRA SIR - ANNO 2025 – PERIODO DI RIFERIMENTO SINISTRI 2022 - POLIZZA F2300021566-LB E  F1900010693/FA5-LB - CIG 79194855C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI SOPRA SIR - ANNO 2025 – PERIODO DI RIFERIMENTO SINISTRI 2020 - POLIZZE F1900010693-LB E F1900010693-LB/2 - CIG N. 79194855C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F.E. N.1813 DEL 15/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI AUTOSPURGO CON UTILIZZO DI CANAL-JET PER STASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE ED EVENTUALE ASPIRAZIONE REFLUI, PRESSO L’EX OSTELLO DI FERTILIA, A FAVORE DELLA DITTA AUTOTRASPORTI DEMONTIS S.R.L. STRADA DEI DUE MARI KM 1 800 - ALGHERO (SS) 07041 – CIG B7CCB3F53A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO LINGUISTICO COMUNALE ED ATTIVITÀ CULTURALI, PROGETTO “EN ALGUERES ES MÉS BELL” TULIS – TUTELA LINGUE SARDE - MINORANZE LINGUISTI-CHE – PROGETTI PER LE ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELL’USO SOCIALE DELLA LINGUA CATALANA E DELLA DIFFUSIO-NE DELLA CULTURA CATALANA. SA BERTULA ANTIGA – CIG B488D8E37E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3908</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. RELATIVI AI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE PASSERELLE A MARE SPIAGGIA MARIA PIA, PER IL RIPRISTINO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LOCALE COMUNALE (TABACCHI DI VIA S. SATTA), PER IL RIPRISTINO PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDE DEI GIARDINI "MANNO", PER LA MESSA IN SICUREZZA PARZIALE AREA CIMITERIALE E PER LA SISTEMAZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA POSTI SU VIALE I MAGGIO DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG: B9CA31C69B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3909</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PARZIALE ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE PER L’USO DEL MARCHIO “CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO”- ANNUALITÀ 2025 DISPOSTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2956 DEL 29/10/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3910</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO E TRINCIA PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO CENTRO VENDITA FRESI S.R.L CIG: B9B4F3DE26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3911</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI DEL PALACONGRESSI – LOTTO DI COMPLETAMENTO”. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.  CIG: B530FE78A3 CUP: G16J20000630002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3912</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIGENERAZIONE URBANA QUARTIERE DI SANT’AGOSTINO, INTERVENTO LOTTI FUNZIONALI N. 2, 3 E 4.   (CONTRIBUTO RAS LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2023 N. 17, ART. 1, COMMI 17 E 18, RIGUARDANTI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E AL RIORDINO DEGLI AMBITI URBANI). CUP: G17B24000050002. VARIAZIONE ESIGIBILITÀ COMPETENZE PROFESSIONALI E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3913</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI VOLTI ALL’INCREMENTO, ALLA MANUTENZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO. ANNUALITÀ 2024. PRESA D’ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE – APPROVAZIONE ESITI FINALI ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ PROFESSIONALE DEL PERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3914</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI UN MEZZO IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE ALL'OPERATORE ECONOMICO CARROZZERIE INDUSTRIALI TINTERI  CIG: B9CAED531D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3918</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO ARTISTICO MUSICALE GIUSEPPE VERDI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3919</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI CUI ALL’ART. 71 DEL D. LGS N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEL LARGO NUNZIO COSTANTINO” - CUP:G17H22003170004 – CIG: B9C056B50E. - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3932</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PIANO DI TRASFERIMENTO DELLE TERRE AD USO CIVICO – LEGGE REGIONALE N. 12/1994 E SS.MM.II. VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z02394A507</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3933</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000, DERIVANTE DALLA SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI – N. 228/2022 E DAL DECRETO DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE II CIVILE – N. R.G. 4670/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3934</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CTU NEL PROCEDIMENTO CIVILE R.G. 960/2022 TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI - DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A) – T.U.EE.LL. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3915</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DELLA FORNITURA DI GIOCHI DA INSTALLARE ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE ALL’OPERATORE ECONOMICO ECO PARTNER SOLUTION S.R.L.. CIG: B9CB0398E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3917</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA DI CUI ALL’ART. 71 DEL D. LGS N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE “EX GREEN HOTEL” PALAZZINA “B” – VIA EMILIO LUSSU, DA ADIBIRE A SEDE DI UFFICI COMUNALI“ CUP: G18E23000140004 - CIG: B9CBACA122  - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE BANDO/DISCIPLINARE E MODELLI DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3924</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO DPI PER LA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE ALL'OPERATORE ECONOMICO MARGO S.R.L. PROCEDURA ATTIVATA ATTRAVERO PIATTAFORMA TELEMATICA APPALTI &amp; CONTRATTI - CODICE GARA N. G00956 - CIG: B9CBB672B1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4” E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO – FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” – VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3926</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. LAVORI DI “BONIFICA DELL’EX CAMPO NOMADI NEL COMUNE DI ALGHERO, NELL’AREA DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA REGIONALE LAORE, IN LOC. ARENOSU, AI SENSI DELL’ART. 242, COMMA 7 DEL D.L.VO N. 152/2006 I° LOTTO FUNZIONALE”. SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016. C.U.P.: G19D17000560002–C.I.G.: 88934513EF.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25_25 DEL 22.12.2025 A FAVORE DELLA SOCETÀ LITHOS S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3927</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI CUI ALL’ART. 71 DEL D. LGS N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE EX GREEN HOTEL PALAZZINA B – VIA EMILIO LUSSU, DA ADIBIRE A SEDE DI UFFICI COMUNALI”. CUP: G18E23000140004 - CIG: B9CBACA122. - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3928</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.4/2006 – PROGRAMMA RITORNARE A CASA –  COFINANZIAMENTO PER INTEGRAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNUALITA’ 2025 –  IMPEGNO – DICEMBRE 2025 – N.2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3929</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO AL COMUNE DI USINI PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3930</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI DEL R.D. 639/1910 E DELLA L.160/2019. CONTRATTO REP. 93/2018 – STEP SRL. IMPEGNO DI SPESA AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI PER IL PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025. CIG 7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN VIA SANT’ANNA N.32 - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ASSE II INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI CHE OSPITANO LE SCUOLE DELL’INFANZIA FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI - ANNUALITÀ 2021 CUP: G17H21026030007 - CIG B717F2FA38 APPALTATORE: DEVINU GIOVANNI SRL SCRITTURA PRIVATA / LETTERA COMMERCIALE: PROT. N. 71700 DEL 28/08/2025 APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3935</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLA-NOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA. REIMPUTA-ZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI SECONDO ESIGIBILITÀ. CUP: G11B08000290002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3936</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI MANUTENTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO. VARIAZIONE CONTRATTUALE RELATIVA AI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI ALGHERO AFFIDATI ALL’OPERATORE ECONOMICO ALGHERO IN HOUSE S.R.L. PER L’IMPORTO DI € 327.868,85 OLTRE IVA, AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 1, LETT.C PUNTO 2) DEL D.LGS. 36/2023. CIG B1644EEFF8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3937</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE EX ART. 17, COMMA 2, E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 E SS.MM. E II., DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA L. N. 47/85, L. N. 724/94 E L. N. 326/03, A FAVORE DEL GEOM. DOMENICO MAREMMANI E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. CIG: B9CCA041DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3938</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO STEP SRL - CONTRATTO REP. 93/2018. IMPEGNO DI SPESA AGGIO E RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE RELATIVO AL PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025. CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3939</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” MISURA CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITÀ 2024. L.R. 48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R.20/2019, ART.3, COMMA 1. CANTIERE RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI BENI E DELLE PROCEDURE PUBBLICHE – SETT. 4 – PROGETTO 2024D01245 - VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3940</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI CASSEFORTI PER GLI UFFICI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – IMPEGNO DI SPESA. CIG: B9CCAF049D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI INERENTI ALL’ATTO AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1 RISPETTO AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. 237/2025, RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI DEL PALACONGRESSI – LOTTO DI COMPLETAMENTO”. CUP: G16J20000630002 – CIG: B530FE78A3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3953</Numero_Provvedimento><Oggetto>1 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ALGHERO.  RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI. -  PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3942</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3944</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. D) DEL D. LGS N. 36/2023, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE NUOVO BLOCCO LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI ESISTENTI – ANNUALITÀ 2024-2025”. CUP: G15I24000290004 - CIG: B8E6BE9D13 - APPROVAZIONE VERBALE RIASSUNTIVO SECRETATO DI INDAGINE DI MERCATO; - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE LETTERA/DISCIPLINARE E MODELLI DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN VIA SANT’ANNA N.32 - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ASSE II INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI CHE OSPITANO LE SCUOLE DELL’INFANZIA FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI - ANNUALITÀ 2021 - CUP: G17H21026030007 - CIG B717F2FA38 APPALTATORE: DEVINU GIOVANNI SRL SCRITTURA PRIVATA / LETTERA COMMERCIALE: PROT. N. 71700 DEL 28/08/2025 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA N.1 - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3946</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI UTILI PER L’ALLESTIMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE STACCIONATE E DEGLI INCANNICCIATI NELLA ZONA DI MARIA PIA E PUNTA NEGRA. – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B9B5085CD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3948</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO INTERNO DI PROCEDURA SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA/DIFFERENZIALE STIPENDIALE ALL’INTERNO DELLE AREE, RISERVATA AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI ALGHERO (DECORRENZA GIURIDICA ED ECONOMICA 01.01.2025).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3949</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV) PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE – ANNUALITÀ 2025, E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ANNUALITÀ 2026, IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 404 DEL 11/12/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3950</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE-  CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021-  CODICE 15-D-2025 - APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DI MERITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3952</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CONSIP PER LA PRODUZIONE E DIFFUSIONE DI UNA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SUL CORRETTO UTILIZZO, CURA E RISPETTO DELL’ACQUA, QUALE RISORSA ESSENZIALE PER L’AMBIENTE E LA COMUNITÀ – CIG: B9CD1E0E34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3955</Numero_Provvedimento><Oggetto>“TULIS “- TUTELA LINGUE SARDE - E DELLA RELATIVA MODULISTICA EX ARTT. 9 E 15 L. 482/99, ART. 10, COMMA 5 L. R. 22/2018 E ART. 2, COMMA 13 L.R. 6/2012. ANNUALITÀ 2025 - DGR 38/13 DEL 17.07.2025 APPRIOVATA DEFINITIVAMENTE CON DGR 42/70 DEL 07.08.2025 - SPORTELLO LINGUISTICO ED ATTIVITÀ CULTURALI IN LINGUA CATALANA DI ALGHERO - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PROGETTO ANNUALITÀ 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3956</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO AD INIZIATIVE TURISTICHE E CULTURALI -VARIAZIONE ESIGIBILITA' AL 2026 DET. 3318/2025 - DET. 3320/2025 – 3314/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3958</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA DI CUI ALL’ART. 71 DEL D. LGS N. 36/2023, PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO QUINQUENNALE DI GESTIONE DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE -- CIG: B9D1897947  - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE BANDO/DISCIPLINARE E MODELLI DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3984</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. S.R.L. - CONTRATTO REP. N.576/2023. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO VARIABILE E RIMBORSO SPESE. PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3960</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO PATROCINIO E CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO INFORMATIVO DEL 19 NOVEMBRE 2025 “CONSEGUENZE DERIVANTI DAL BULLISMO E DALL’UTILIZZO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI” IN COLLABORAZIONE  CON LA POLIZIA DI STATO  E ISTITUTO SCOLASTICO LICEO SCIENTIFICO.  RETTIFICA  IMPEGNO SPESA  E BENEFICIARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3961</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI ALGHERO E L’ASSOCIAZIONE “CENTRO DI ASCOLTO” 2025-2026 – IMPEGNO DI SPESA PER IL 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3963</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ' 2026/2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3966</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI ALGHERO E L’UNIVERSITA’ DELLA STRADA GRUPPO ABELE – IMPRESA SOCIALE S.R.L. – IMPEGNO SOMME 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3967</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEL SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA, DEGLI IMPIANTI AUTOMATIZZATI, DEGLI IMPIANTI RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO INCENDI, DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, DELL’IMPIANTO SEMAFORICO, DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ E COMPETENZA DEL COMUNE DI ALGHERO, AI SENSI DELL’ART. 193 DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM. E II.  APPROVAZIONE AVVISO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3968</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. PER LA MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PARZIALE DI PARAPETTI IN FERRO, LA SISTEMAZIONE DEI CORDOLI IN CLS E PARZIALE SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE, LA PULIZIA DEL VERDE ADIACENTE, CARICO SU AUTOMEZZO E SMALTIMENTO PRESSO LE AREE INDICATE DAI TECNICI DEL SERVIZIO MANUTENZIONI, LUNGO IL VIALE BURRUNI DEL COMUNE DI ALGHERO CIG: B9D5CFB956</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3970</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E/O REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI PER BAMBINI IN OGNI BORGATA: SANTA MARIA LA PALMA, FERTILIA, GUARDIA GRANDE, SA SEGADA E MARISTELLA - LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2024, N. 18 TABELLA B. SERVIZIO DI FORNITURA POSA E COLLAUDO GIOCHI. CUP G11G24000310002. CIG: B87983F546 VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3971</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. A) PER I LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TEATRO CIVICO COMUNALE ALL'OPERATORE ECONOMICO BIEFFE COSTRUZIONI SNC DI FRANCESCO E SEBASTIANO SECHI  CIG: B9CCE2AE3D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3972</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CONTRATTO REP N. 80/17. PROROGA E IMPEGNO SOMME - CIG 5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3974</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE – 2025. ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. APPROVAZIONE ELENCO AVENTI DIRITTO E IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3975</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA CONCESSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALGHERO DI 150 ORE DI PERMESSO RETRIBUITO PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2026 – ART. 46 CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3980</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO SAI – "JUNTS" – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – AFFIDAMENTO PROSECUZIONE AMPLIAMENTO SAI 2026 – CIG 979839642C - GARA 9072162 –CONTRATTO ATTUATIVO – LOTTO 11 – PERIODO 01.01.2026 – 31.12.2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3981</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ – SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ED INIZIATIVE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3982</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 120 DEL 29/12/2025 DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SASSARI N. RG 1281/2023 DEL 18/10/2025. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3983</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE NUOVO BLOCCO LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI ESISTENTI – ANNUALITÀ 2024-2025” - CUP: G15I24000290004 - CIG: B8E6BE9D13. - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3985</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 965-483-352. PRESA D’ATTO DIMISSIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3986</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI RELATIVI ALLA GESTIONE ORDINARIA ANNUALITÀ 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3987</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 371-852-549 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, AREA DEGLI ISTRUTTORI PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA EX ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001 N. 165, PRESSO L’AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA - FORESTAS –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3988</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 843-003-708 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, AREA DEGLI ISTRUTTORI -  MOBILITÀ EX ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO  30 MARZO 2001 N. 165 PRESSO IL MINISTERO DELL’INTERNO NEI RUOLI DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE - CESSAZIONE DEL SERVIZIO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3989</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FINALIZZATI AL SOSTEGNO DEL  PROGETTO “FERTILIART 2025-2050”, PER REALIZZAZIONE DI OPERE MATERIALI E IMMATERIALI FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E CONOSCENZA DEI FENOMENI STORICI E CULTURALI CHE HANNO CARATTERIZZATO LA CITTÀ DI FONDAZIONE DI FERTILIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3992</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER LA SESTA EDIZIONE DELLA SERATA D’AUTORE COMITATO DI QUARTIERE ALGHERO SUD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3993</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE ASSICURATIVO DELL’ENTE. NOMINA GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3994</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DENOMINATO “CASA GIOIOSA” SITO IN LOC. TRAMARIGLIO – SEDE AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE – ACCERTAMENTO RIMBORSO IMU 2025 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3995</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTA PER IL COMUNE – NOVEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3996</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INTERVENTO RELATIVO A FORNITURA “MODANATURE LIGNEE” MUSEO ARCHEOLOGICO, AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. B) E DELL’ART. 120, C. 1 LETT.B), C.2 DEL D. LGS. N. 36/2023”. CUP  G94H25000430004    – CIG B9D9DC3EE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3997</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INTERVENTO RELATIVO A FORNITURA “MOBILE PER DEPOSITO”, AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023”. CUP  G94H25000460004 – CIG B9D9E195DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3998</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “NONNE E NONNI VIGILI” – SORVEGLIANZA SANITARIA DEI VOLONTARI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZAC43BA8535</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3999</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE DA ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMPOSTA DI SOGGIORNO. S.E.C.AL. S.R.L. - CONTRATTO REP. N. 576/2023. ACCERTAMENTO CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4000</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ AUTOMOBIL CLUB SASSARI PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA “63° ALGHERO SCALA PICCADA” EDIZIONE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4002</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE DA AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU, ANNI D’IMPOSTA 2019/2024. S.E.C.AL. S.R.L. - CONTRATTO REP. N. 576/2023. ACCERTAMENTO CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4004</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CUP: G11B08000290002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4005</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO IL FRONT-OFFICE DEGLI UFFICI DEL SETTORE 3° – QUALITÀ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI E VIGILANZA NON ARMATA PRESSO OSTELLO VIA SPALATO FERTILIA. - SETTORE 3 QUALITÀ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI   - ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A. PERIODO DAL 02/01/2026 AL 31/12/2026.  - CIG: B9DA2818B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4006</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INTERVENTO RELATIVO A FORNITURA “ATTREZZATURE RIFINITURA SPAZIO ESTERNO MUSEO CORALLO”, AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. B) E DELL’ART. 120, C. 1 LETT.B), C.2 DEL D. LGS. N. 36/2023”. CUP   G94H25000450004 – CIG B9DAB8F198</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4009</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE – QUINQUENNIO SCOLASTICO DAL 2026/2027 AL 2030/2031” - CIG: B9D1897947 - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4011</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO PATROCINIO E CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO INFORMATIVO DEL 19 NOVEMBRE 2025 “CONSEGUENZE DERIVANTI DAL BULLISMO E DALL’UTILIZZO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI” IN COLLABORAZIONE  CON LA POLIZIA DI STATO E ISTITUTO SCOLASTICO LICEO SCIENTIFICO. RETTIFICA INCREMENTO IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4012</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO EX DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4013</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER L'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA  COMPAGNIA BARRACELLARE DEL COMUNE DI ALGHERO NELL'ANNUALITA' 2025. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4014</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN IMMOBILE DA DESTINARE A NUOVA SEDE DEL CENTRO PER L’IMPIEGO DI ALGHERO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ROGITO, TRIBUTI, TASSE E SPESE. CIG B9DA380B24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4016</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONI INTERNE PER LE PROGRESSIONI TRA LE AREE DI CUI ALL’ART. 13, COMMA 6 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022, DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER LA COPERTURA DI: N. 1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO NELL’AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI; N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI; N. 4 POSTI DI FUNZIONARIO TECNICO E N. 3 POSTI DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI.APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4017</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO SPORTIVO “PISCINA COMUNALE” SITA IN LOCALITÀ MARIA PIA – AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE TECNICA E DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE PER IL PERIODO INVERNALE (01.01.2026 – 30.04.2026). OPERATORE ECONOMICO: SSD ARL ALGUER SPORT. CIG: B9DB2D62FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4018</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI VOLTI ALL’INCREMENTO, ALLA MANUTENZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO. ANNUALITÀ 2024. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE PER INTERVENTI RELATIVI ALL’AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO PER IL RECUPERO ED IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEI SISTEMI FORESTALI ARTIFICIALI DEL LITORALE DI ALGHERO – ANNUALITÀ 2024 ALL’OPERATORE ECONOMICO A.B. SOCIETÀ COOPERATIVA CIG: B9CA9DA6F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37947"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2639</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA WORLD RANKIN GEVENT 5+5 DAYS SARDINIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37948"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI DEL PALACONGRESSI – LOTTO DI COMPLETAMENTO. CUP: G16J20000630002 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. N.36/2023 - FASE DI ESECUZIONE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE QUOTE MATURATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37949"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3327</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE EURODESK</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37950"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3394</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO – C.I.G.: 9136935549 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37951"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3550</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RISTRUTTURAZIONE EX COTONIFICIO, AGGIORNAMENTO 2025, CON DIVISIONE IN LOTTI FUNAZIONALI. DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE E UFFICI ISTITUZIONALI”. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. N.36/2023 - FASE DI PROGETTAZIONE LOTTO 1 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE QUOTE MATURATE. CUP MASTER LOTTO 1 G11B15000410002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37952"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3552</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RISTRUTTURAZIONE EX COTONIFICIO, AGGIORNAMENTO 2025, CON DIVISIONE IN LOTTI FUNAZIONALI. DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE E UFFICI ISTITUZIONALI”. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. N.36/2023 - FASE DI PROGETTAZIONE - FASE DI PROGETTAZIONE LOTTO 2 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE QUOTE MATURATE. CUP MASTER LOTTO 1 G11B15000410002 E CUP LOTTO 2/3 G18C25000590006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37953"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3554</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RISTRUTTURAZIONE EX COTONIFICIO, AGGIORNAMENTO 2025, CON DIVISIONE IN LOTTI FUNAZIONALI. DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE E UFFICI ISTITUZIONALI”. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. N.36/2023 - FASE DI PROGETTAZIONE LOTTO 3 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE QUOTE MATURATE. CUP MASTER LOTTO 1 G11B15000410002 E CUP LOTTO 2/3 G18C25000590006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37954"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3530</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA PULIZIA DELLE SPIAGGE E LITORALI CER 20.03.99 E TRASPORTO E RICONSEGNA DELLA SABBIA RECUPERATA SULL’ARENILE DI PROVENIENZA – DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 76 COMMA 2 LETTERA B) PUNTO 2 DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL. CIG B88E657935.  REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.L.GS 36/2023 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37955"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3533</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. CIG: 5932202FF0. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS 50/2016 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2025 - CIG  5932202FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37956"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3551</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE (2024-2026) DI PULIZIA DI CADITOIE E GRIGLIE STRADALI. CIG B32ECC7B9F. ANNUALITÀ 2025. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.L.GS 36/2023 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37957"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3558</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER" L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSIP SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 4”. REGOLARIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 113 D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II, TERZO TRIMESTRE 2025, APPALTO PRINCIPALE ID. ORD.3373345/2016 LOTTO AGGIUNTIVO ID. ORD. 3785921/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37958"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3573</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARMADI REI PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA SANT’ANNA N. 38 - CIG: A044A2CE46. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.L.GS 36/2023 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37959"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN LOC. IL CARMINE - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ASSE II - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI CHE OSPITANO LE SCUOLE DELL’INFANZIA -FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI - ANNUALITÀ 2021 - CUP: G17H21026060007 GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME EX ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37960"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO GPL IMPIANTO SPORTIVO “A. CATALDI” DI SANTA MARIA LA PALMA CIG B9A32B1D61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37961"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3762</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IT-FR MARITTIMO 2021 – 2027. PROGETTO DENOMINATO “ADAPTWISE” APPROVATO NELL’AMBITO DEL I° AVVISO DEL PROGRAMMA. LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE A LA SPEZIA (GE) 27-29 OTTOBRE 2025 IN OCCASIONE DEL IV COMITATO DI PILOTAGGIO. CUP ADAPTWISE: G19I23001480006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37962"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3781</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI LITORALI DI ALGHERO - “ANNUALITA 2023” ALLA SOCIAL ECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG B4935CA853    REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37963"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3782</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO AL “PROGETTO DI RECUPERO, PULIZIA E RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO” ALLA COOPERATIVA SOCIALE DS SERVIZI. CIG B493A406BC  REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E IMPUTAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 – GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37964"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI LIVELLAMENTO-REGOLARIZZAZIONE E RULLATURA MECCANICA DEL TERRENO DELLE AREE DI SOSTA DA ADIBIRE A PARCHEGGI. CUP: G17G25000060004 - CIG: B74F96C016. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. N.36/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE QUOTE MATURATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37965"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SFALCIO ERBA CON RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE RISULTE NELLE AREE DI SOSTA DA ADIBIRE A PARCHEGGI. CUP: G17G25000070004 - CIG: B74F8C88BD. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. N.36/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE QUOTE MATURATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37966"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3850</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER LA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESSO IL PALAZZO LO QUARTER”. CUP G12H24000550004 – CIG B424B356EA. VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37967"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3855</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 28 RGPD 2016/679 PER LA “GESTIONE DELLE FOTOTRAPPOLE IN DOTAZIONE ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE DI ALGHERO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37968"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3858</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI, DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA (DADU) PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CARATTERIZZAZIONE E L’ANALISI DELLE VULNERABILITÀ DELL’AREA PILOTA, L’ATTIVAZIONE E LO SVILUPPO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI, LA COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI ED OPERATORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO. PROGETTO ADAPTWISE DI CUI AL PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027. VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E REIMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO 2026. CUP: G19I23001480006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37969"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3878</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PROGETTO, DIREZIONE DEI LAVORI E SICUREZZA SUI CANTIERI MOBILI RELATIVI AI LAVORI PER L’INSTALLAZIONE DI PENSILINE FERMATE BUS ARST - PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CERTIFICATA “APPALTI&amp;CONTRATTI” - AFFIDAMENTO AL GEOM. SECHI GIOVANNI MARIA - CIG B9BE63C945 - ASSUNZIONE IMPEGNO COMPETENZE PROFESSIONALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37970"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE ARTE IN MUSICA PER LA MANIFESTAZIONE LO SENYAL DEL JUDICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37971"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3947</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.VO N. 36/2023 TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA PER FORNITURA DI N°3 MINI ISOLE ECOLOGICHE ART. 1230 DA 4 RACCOLTE E 160 PEDANE MODULARI ANTISDRUCCIOLO. CIG B9A0848DE6 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.368/PA DEL 23.12.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37972"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3951</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2026 DELL’IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ POLAB S.R.L. PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEL REGOLAMENTO E PIANO DELLE ANTENNE – AI SENSI DELL’ALLEGATO 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37973"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3957</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI SINDACO ED AMMINISTRATORI – LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37974"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3959</Numero_Provvedimento><Oggetto>1 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ALGHERO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AL SEGRETARIO. PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37975"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, EMESSA DALLA LIBRERIA IL MANOSCRITTO DI ALGHERO - CONTRIBUTO RAS DI CUI ALLA L.R. N. 24 DEL 11 SETTEMBRE 2025, ART. 15, COMMA 9 – CIG: B97B64B135</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37976"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, EMESSA DALLA LIBRERIA IL LABIRINTO DI ALGHERO - CONTRIBUTO RAS DI CUI ALLA L.R. N. 24 DEL 11 SETTEMBRE 2025, ART. 15, COMMA 9 – CIG: B97A6BB97F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37977"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, EMESSA DALLA LIBRERIA CYRANO DI ALGHERO - CONTRIBUTO RAS DI CUI ALLA L.R. N. 24 DEL 11 SETTEMBRE 2025, ART. 15, COMMA 9 – CIG: B97CABCF99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37978"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3969</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1, LETT. B, DEL D.LGS 36/2023 PER INTERVENTI DI MESSA A DIMORA DI PALME E ALBERI IN VIA LIDO, VIA CAGLIARI E PIAZZA SANT'ERASMO DEL COMUNE DI ALGHERO ALL'OPERATORE ECONOMICO SOC.ORN.EST.SRLS CIG: B9A06454EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37979"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3973</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE TRAMITE RIMOZIONE, SOSTITUZIONE E POSIZIONAMENTO DELLE STACCIONATE ED INCANNICCIATI NELLA ZONA DI MARIA PIA E PUNTA NEGRA ALLA COOPERATIVA DS SERVIZI.  CIG B9C0D7FF9C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37980"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S000270 DEL 19.12.2025, PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A SPECIFICO IMPIANTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DAI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO A FAVORE DI E’ AMBIENTE S.R.L. C.F.01413530906 - CIG: B95424E5BA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37981"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3977</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549 – SERVIZI AGGIUNTIVI  LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 142/PA DEL 30/12/2025.  DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37982"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3979</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549 – SERVIZI A MISURA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 138/PA DEL 29/12/2025.  DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37983"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3990</Numero_Provvedimento><Oggetto>1°  S.E.CIRC. ALGHERO    -   ACCERTAMENTO E RIPARTIZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO FRA COMUNI ANNO 2025.  ( ART.62 DPR 223/1967 )</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37984"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3991</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  NOVEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37985"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4028</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A SOSTEGNO DI FONDAZIONE ALGHERO, PER GLI EVENTI CULTURALI, INDIRIZZO E SOSTEGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37986"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, EMESSA DALLA LIBRERIA VADEMECUM DI ALGHERO - CONTRIBUTO RAS DI CUI ALLA L.R. N. 24 DEL 11 SETTEMBRE 2025, ART. 15, COMMA 9 – CIG: B982CFC3B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37987"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE ALGHERO DELLE SOMME ANTICIPATE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO CIVICO GAVINO BALLERO DE CANDIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37988"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4008</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME DESTINATE ALL’ADESIONE ALLA COSTITUENDA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “DOMUS DE JANAS”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37989"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4010</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO INSEGNAMENTO ALGHERESE “ESCOLA NOVA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37990"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4015</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI SECONDO ESIGIBILITÀ AL 31.12.2025 E VARIAZIONE N.20/2025 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027, AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 3, E COMMA 5-QUARTER, LETTERA B) E LETTERA E-BIS), DEL D.LGS. N.267/2000 (VARIAZIONE DA ESIGIBILITÀ).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37991"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4017</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO SPORTIVO “PISCINA COMUNALE” SITA IN LOCALITÀ MARIA PIA – AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE TECNICA E DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE PER IL PERIODO INVERNALE (01.01.2026 – 30.04.2026). OPERATORE ECONOMICO: SSD ARL ALGUER SPORT. CIG: B9DB2D62FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37992"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4020</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “NONNE E NONNI VIGILI” – FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37993"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4021</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA N. 6241 DEL 17.12.2025 DI RIPARTO DELLE SOMME STANZIATE A FAVORE DEL COMUNE DI AL-GHERO PER IL 2025 E DESTINATE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRA-TIVA DEI DIPENDENTI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37994"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4022</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTABILE DI ENTRATA DA RISULTANZE LISTE DI CARICO FORMATE DAL CONCESSIONARIO STEP SRL ESERCIZIO FINANZIARIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37995"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4023</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IDRICA ANNO 2025 -ADEGUAMENTO IMPEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37996"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4024</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA, SU BASE TERRITORIALE, PER ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DI 2.200 UNITÀ DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE, DI CUI N. 615 UNITÀ DA DESTINARE ALLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA E ALLE CITTÀ METROPOLITANE, ALLE PROVINCE, ALLE UNIONI DEI COMUNI E AI COMUNI APPARTENENTI ALLE PREDETTE REGIONI, CON IL PROFILO DI SPECIALISTA ECONOMICO STATISTICO PER REGIONI, CITTÀ METROPOLITANE E ENTI LOCALI – ACCERTAMENTO DI ENTRATA 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37997"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4025</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI – LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022, ART. 3, COMMA 6 E SS.MM.II. – ACCERTAMENTO DI ENTRATA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37998"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L’ANNO 2026 E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37999"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38000"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE  (MISURA "NIDI GRATIS")” ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20.  APPROVAZIONE  AVVISO   E MODULO DOMANDA 2025  SETTEMBRE – DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38001"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER L’AVVOCATURA COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38002"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROGETTO DONNA PIU’ – DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38003"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PER N. 1 FOTOCOPIATORE SERVIZIO MANUTENZIONI - CIG: B2FB4E256A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38004"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI NOVEMBRE 2025 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38005"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ10888125 DEL 31/12/2025, DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG. DERIVATO B44F603EC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38006"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO - CMP SERVIZI SRLS – C.F./P.IVA 02752650909. CIG.  B46FDE976E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38007"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” – CIG: B4ED28267D - ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38008"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI  A.I.A.S. DI CORTOGHIANA-SASSARI E BONO - LIQUIDAZIONE  CONTABILITÀ MESE GIUGNO 2025 [CIG  B5FF6DFAD2].</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38009"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO PER L’ATTUAZIONE DELL’AZIONE PILOTA “RAIN GARDEN” NEGLI SPAZI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELLA PEDRERA. PROGETTO ADAPTWISE DI CUI AL PROGRAMMA INTERREG IT-FR MARITTIMO 2021-2027” LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42/25 DEL 24/12/2025 ALL’OPERATORE ECONOMICO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ECOTONI ONLUS CUP: G19I23001480006 CIG: B7165DA2A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38010"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 357/00 DEL 30/12/2025 EMESSA DALLA SOCIETÀ RAP PROFESSIONAL S.R.L. PER FORNITURA DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE – CIG B8D2B5506F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38011"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA PULIZIA DELLE SPIAGGE E LITORALI CER 20.03.99 E TRASPORTO E RICONSEGNA DELLA SABBIA RECUPERATA SULL’ARENILE DI PROVENIENZA – DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 76 COMMA 2 LETTERA B) PUNTO 2 DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL. CIG B88E657935.  LIQUIDAZIONE FATTURA N.364 DEL 31.12.2025 DELLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38012"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVITA’ DI PULIZIE STRAORDINARIE E SANIFICAZIONE  – CIG: B94587B086</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38013"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO”. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO N. 1 “G. DELEDDA” DI VIA TARRAGONA - CUP G17B15000530006 – CIG 7953363AC4. APPALTATORE RTI GECOS SRL CAPOGRUPPO MANDATARIA - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 174/2021 DEL 04/08/2021. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA N. 3 - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO – IMPEGNO SPESE AGGIUNTIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38014"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA’ EDUCATIVA “LA CASA SULL’ALBERO” DI SORSO - DITTA PORTA APERTA – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. SASSARI – IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 05/01/2026 AL 31/12/2026 – CODICE GARA G00985 – CIG B9E3E4FBAD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38015"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2025 – MENSILITA’ DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38016"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2025 DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38017"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO INFORMATIVO DEL 19 NOVEMBRE 2025 “CONSEGUENZE DERIVANTI DAL BULLISMO E DALL’UTILIZZO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI” IN COLLABORAZIONE  CON LA POLIZIA DI STATO  E ISTITUTO SCOLASTICO LICEO SCIENTIFICO.    LIQUIDAZIONE SPESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38018"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S C I A  CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI S. R. L.  – SASSARI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI  DICEMBRE  2025 .  CIG  9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38019"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. LIQUIDAZIONE FATTURA COOP ALI ASSISTENZA – DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38020"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO IN PLESSI SCOLASTICI VARI. DICHIARAZIONE ECONOMIE E IMPEGNO  SOMME. CIG B74DC90F4C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38021"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELL'AGIBILITÀ AI SENSI DELLA L. 241/90 E DELL'ART. 80 DEL T.U.L.P.S. (R.D. N. 773/1931) RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI DISCOTECA DENOMINATA "TOUCH" IN VIALE I MAGGIO 27.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38022"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 3 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE –- AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 11-D-2025. ASSUNZIONE MELONI MICHELE MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA  E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38023"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI UTILI PER L’ALLESTIMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE STACCIONATE E DEGLI INCANNICCIATI NELLA ZONA DI MARIA PIA E PUNTA NEGRA. – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023.  CIG B9B5085CD3 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3367/00 DEL 31.12.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38024"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CHIAVI IN MANO DI N. 1 SCOOTER QJ MOTOR SQ16 E ACCESSORI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023.  CIG B9A3F885E8 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.F202600004 DEL 07.01.2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38025"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VIGILPOL SCARL CON SEDE IN VIA DEI MILLE N.53 SASSARI (SS) P.I. 01233010907- F.E. N. 5 DEL 02/01/2026 – PERIODO 01.12.2025 AL 31.11.2025 - CIG B7D89859FC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38026"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI RIPOSO ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO. QUANTIFICAZIONE PRESUNTIVA E ACCERTAMENTO CONTABILE DELL’ENTRATA DA CONTRIBUZIONE UTENZA 1° SEMESTRE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38027"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 3209 DEL 18.11.2025 ACCERTAMENTO SOMME PER CONTRIBUZIONE PAGAMENTO RETTE NIDO COMUNALE PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38028"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1685 DEL 26/11/2025 –  OPERA S.R.L. –  RESTANTE SALDO - PERFORMA PA PROGETTO “PANTA REI” CODICE ID 0047_24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38029"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 095-398-791. PRESA D'ATTO DIMISSIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38030"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO MERCATALE (CUM) 2026 - POSTAZIONI MERCATALI E POSTEGGI ISOLATI ALL’APERTO GESTITI DAL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE. PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026. APPROVAZIONE LISTE DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38031"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2026, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO – CHIOSCHI / EDICOLE. PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2026.  APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38032"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2026, COMPONENTE FITTI BANCHI E BOX NEI  MERCATI  CIVICI  COMUNALI.  PERIODO  DAL  01/01/2026  AL  31/12/2026. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38033"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE QUADIENT IS-420 UFFICIO PROTOCOLLO – LIQUIDAZIONE SPESA - CIG ZAC341DAF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38034"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI  SPORTIVI SCOLASTICI DEL COMUNE DI ALGHERO -ACCERTAMENTO CANONI DI CONCESSIONE, SECONDO SEMESTRE 2025  E  PRIMO SEMESTRE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38035"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - F.E. N. 9/V1 DEL 08.01.2026 – CIG B54D987D85.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38036"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - F.E. N. 8/V1 DEL 08.01.2026 - CIG B4F6A0A2AA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38037"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ESIGENZE PRIMARIE,  ABITATIVE L.R. 23/2005 - REIS II PARTE D.G.R. 16/7 E D.G.R. 30/55  -  MENSILITÀ  DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38038"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - F.E. N. 10/V1 DEL 08.01.2026 – CIG B8386F1573.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38039"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNUALITA’ 2025 – MENSILITA’ DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38040"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/PIC DEL 31.12.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38041"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI IN USO DI LOCULI, NICCHIE E FOSSE, OPERAZIONI CIMITERIALI E DIRITTI ISTRUTTORIA, RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AD AFFIDAMENTI E DISPERSIONI DI CENERI. ACCERTAMENTO ENTRATE PERIODO: DAL 01.12.2025 AL 31.12.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38042"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” – CIG: B4ED28267D - ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38043"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TIROCINIO DI FORMAZIONE, ORIENTAMENTO, INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO, IN CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38044"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME - SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE FINALIZZATA A PROMUOVERE AZIONI COMUNALI DI SUPPORTO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE E ALL'ACCRESCIMENTO DELLA SENSIBILIZZAZIONE IN TEMA DI SICUREZZA CIBERNETICA TRA LE GIOVANI GENERAZIONI ASSEGNAZIONE RISORSE ECONOMICHE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE N. 51/23 DEL 01/10/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38045"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER LICENZA D’USO TRIENNALE MODULO BABYLON – CONSOLIDATO E.F. 2025 – CIG: B732BDBA88</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38046"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.E. N. 44/001 DEL 31.12.2025 - PERIODO DAL 01.12.2026 AL 31.12.2026 - CIG B43FF0C186 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “LA CRISALIDE ONLUS” CON SEDE LEGALE IN PORTO TORRES, VIA G.M. ANGIOY N.78, C.F. 92123150903.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38047"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA F.E. N. 40/001 DEL 17.12.2025 A FAVORE DELLA DITTA “LA CRISALIDE ONLUS” CON SEDE LEGALE IN PORTO TORRES, VIA G.M. ANGIOY N. 78, P.IVA 02813220908 - PERIODO DAL 01.11.2025 AL 30.11.2025 - CIG B7948FBF85.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38048"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI L.R. N. 27/1983 “PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILIACI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38049"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA F.E. N. 41/001 DEL 17.12.2025 A FAVORE DELLA DITTA “LA CRISALIDE ONLUS” CON SEDE LEGALE IN PORTO TORRES, VIA G.M. ANGIOY N. 78, P.IVA 02813220908 - PERIODO DAL 01.11.2025 AL 30.11.2025 - CIG B43FF0C186.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38050"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD  INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE  RETTE DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO  LA  COMUNITÀ INTEGRATA "MADRE TERESA DI GESU " BACQ "DI ALGHERO . LIQUIDAZIONE PERIODO MESI APRILE-OTTOBRE  2025 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38051"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE L.R. 11/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. CONTRIBUTI PER IL MESE DI DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38052"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA F.E. N. 45/001 DEL 31.12.2025 A FAVORE DELLA DITTA “LA CRISALIDE ONLUS” CON SEDE LEGALE IN PORTO TORRES, VIA G.M. ANGIOY N. 78, P.IVA 02813220908 - PERIODO DAL 01.12.2025 AL 31.12.2025 - CIG B7948FBF85.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38053"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI SOFTWARE AGGIUNTIVI PER L'ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PUBLIC CLOUD SAAS PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLABORATION 2 TRAMITE NUMERO PRODECURA 1331269 ID ORDINE N. 8806616 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA CONVERGE S.R.L. CIG: B911F1C25F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38054"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 120 DEL 29/12/2025 DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SASSARI N. RG 1281/2023 DEL 18/10/2025. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38055"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 8/9 GIUGNO 2024– RIMBORSO SPESE ELETTORALI PER SPEDIZIONE CARTOLINE-AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO. INCREMENTO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38056"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA SERVIZI DI AGENZIA MISSIONI CONSIGLIERI COMUNALI -  GENNAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38057"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPARAZIONE UNITA’ DI RAFFRESCAMENTO A SERVIZIO DEL LOCALE SERVER DEL PALAZZO COMUNALE - SEDE DIREZIONALE - P.ZZA PORTA TERRA VIA COLUMBANO - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA AERMEC DI POSADINU SALVATORE IGNAZIO Z.I. PREDDA NIEDDA SUD STRADA 40 SASSARI - CIG B8D83A72CB  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/PA DEL 30/12/2025 - ANNUALITA’ 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38058"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SABBIA E TOUT-VENANT PRESSO IL NOSTRO CANTIERE SITO NEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 508 DEL 22.12.2025 IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO INDUSTRIALE MONTE ROSE’ SRL CIG:B831C6ACB3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38059"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN VIA SANT’ANNA N.32 - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ASSE II ANNUALITÀ 2021 - CUP G17H21026030007 – CIG B717F2FA38  APPALTATORE: DEVINU GIOVANNI SRL - P.IVA 02865430900  CONTRATTO D’APPALTO: LETTERA COMMERCIALE PROT. 71700 DEL 28/08/2025 APPROVAZIONE 1° SAL - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38060"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA EX ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PFTE, PROGETTO ESECUTIVO, CSP, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E CSE. RIGENERAZIONE URBANA QUARTIERE DI SANT’AGOSTINO, INTERVENTO LOTTI FUNZIONALI N. 2, 3 E 4.  (CONTRIBUTO RAS LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2023 N. 17, ART. 1, COMMI 17 E 18, RIGUARDANTI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E AL RIORDINO DEGLI AMBITI URBANI). CUP: G17B24000050002 - CIG B9CC52901C AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CERTIFICATA “APPALTI&amp;CONTRATTI” CODICE GARA G000904.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38061"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRATTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE WEBGIS, PRATICHEWEB E ISTANZE ON-LINE ANNUALITÀ 2026 CIG:  ZC83CD1F71.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38062"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN FRAMEWORK DOCUMENTALE PER LA GESTIONE DELLA CYBERSECURITY PER LA COMPLIANCE NORMATIVA E SUPPORTO OPERATIVO AL GOVERNO DELLA PRIVACY. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5837438  AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DINOVA S.R.L.  CIG: B97026D2D8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38063"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA SERVIZI DI AGENZIA MISSIONI AMMINISTRATORI -  GENNAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38064"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE AGRICOLE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1/1239 DEL 12.12.2025 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO CIG:B957345DED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38065"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE - STAGIONE TERMICA 2025-2026 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 13 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E/O GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CIG  A030EEF9B5. O.E. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. - SASSARI - CIG DERIVATO B9986EDE89.  LIQUIDAZIONE SPESA ODA N. 8870985 DEL 17.12.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38066"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E ATTREZZATURE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18_25 DEL 31.12.2025 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO TECNO FORNITURE ELETTRICHE DI PACCAGNINI ANTONIO B9C6F8757F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38067"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO MATERIALI INGOMBRANTI GIACENTI NEI LOCALI INTERRATI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “GIOVANNI PAOLO II” VIA XX SETTEMBRE. IMPRESA APPALTATRICE BOX SERVICE DI IUMIENTO NATASCIA DI ALGHERO – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA FABER COSTRUZIONI S.R.L. CUP: G18H24001330004 - CIG: B92F4699DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38068"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA SERVIZI DI AGENZIA MISSIONI AMMINISTRATORI -  GENNAIO 2026 – SECONDA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38069"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI FRUITI NELL’ANNO 2025 - FINANZIAMENTO DELLA MISURA REGIONALE “AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO” D.G.R. 22/8 DEL 28/06/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38070"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE RETTE DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO S. AGOSTINO DI ALGHERO  -LIQUIDAZIONE MESI APRILE-OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38071"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEL SECONDO ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO PRINCIPALE REP.106/2018 RELATIVO ALL’APPALTO DI “SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO NUOVA STRADA SASSARI ALGHERO – CIRCONVALLAZIONE ALGHERO TRATTA SS 127 BIS – SS 292” – CUP: G11B08000290002 – CIG: 7143991FDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38072"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO SWITCH DI RETE. DICEMBRE 2025. TRATTATIVA DIRETTA N. 3699656 - CIG: A00473FC1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38073"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L’ANNO 2025, PER L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI. CIG: Z4938BB22E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38074"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELEFONICA ALLA DITTA FASTWEB SPA. CONVENZIONE TELEFONIA 5. CIG: 8993313CA7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38075"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE SITO IN VIALE BURRUNI, ALGHERO. CONCESSIONE IN COMODATO D’USO ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – SEZIONE ALGHERO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38076"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI  A.I.A.S. DI CORTOGHIANA-SASSARI E BONO - LIQUIDAZIONE  CONTABILITÀ MESI LUGLIO -AGOSTO -SETTEMBRE -  2025                             [CIG  B5FF6DFAD2].</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38077"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA (SIMOG) IN FAVORE DELL’A.N.A.C. (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) – LIQUIDAZIONE MAV CODICE ID RAGGRUPPAMENTO ANAC N. 146495. NUMERO GARA CONSIP_RDO_5742776.  CIG: B8F04CFA14.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38078"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA (SIMOG) IN FAVORE DELL’A.N.A.C. (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) – LIQUIDAZIONE MAV CODICE ID RAGGRUPPAMENTO ANAC N. 134641. NUMERO GARA CONSIP_RDO_5787808.  CIG: B947859CB4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38079"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA (SIMOG) IN FAVORE DELL’A.N.A.C. (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) – LIQUIDAZIONE MAV CODICE ID RAGGRUPPAMENTO ANAC N. 146535. NUMERO GARA CONSIP_RDO_5751088.  CIG: B918AC8CE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38080"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B. CON SEDE LEGALE IN CORSO F.LLI ROSSELLI N. 93, 10129 TORINO (TO) P.IVA 09680290013. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2025. CIG: A039CD855A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38081"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI RELATIVE ALLA STIPULA DEL 2° ATTO AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.2 AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. N. 213/2024 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON – FONDO PNRR (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU) MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1. “RIGENERAZIONE URBANA” – COMUNE DI ALGHERO” – CUP: G19I20000250005 – C.I.G.: A03D919E74.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38082"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE NELL’AMBITO DEL SETTORE 5 – SVILUPPO DEL TERRITORIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38083"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E CARTELLONISTICA PER CANTIERI MOBILI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 13/PA DEL 29.12.2025 IN FAVORE DELL'OPERATORE MARGO S.R.L. CIG: B9C9A579F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38084"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE ESISTENTI DESTINATE AL CALCIO DA ATTUARE NEL CAMPO SPORTIVO DI SANTA MARIA LA PALMA” LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2023, N. 17 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 2023 (LEGGE DI STABILITÀ 2023). LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA RESIDUA A CREDITO A FAVORE DELL’APPALTATORE 2Z COSTRUZIONI DI ROZZO GIAMPIERO. CUP G12H24000390002- CIG B750442143</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38085"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN VIA SANT’ANNA N.32 - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ASSE II INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI CHE OSPITANO LE SCUOLE DELL’INFANZIA FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI - ANNUALITÀ 2021 - CUP: G17H21026030007 - CIG B717F2FA38 APPALTATORE: DEVINU GIOVANNI SRL SCRITTURA PRIVATA / LETTERA COMMERCIALE: PROT. N. 71700 DEL 28/08/2025 APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA E CAUZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38086"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA/MICRO RACCOLTA, CERNITA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 03 01 E MATERIALI COMBUSTI PRESSO VARI SITI DEL TERRITORIO COMUNALE DI ALGHERO - CUP RAS G11J24000510002 (LOCALITÀ PORTICCIOLO - EX COMUNITÀ PRIMAVERA) - CIG: B729EF32FC DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1569 DEL 13.06.2025. - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA S000002 DEL 14.01.2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38087"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. – LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI DICEMBRE 2025. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38088"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER L'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA COMPAGNIA BARRACELLARE DEL COMUNE DI ALGHERO NELL'ANNUALITA' 2025. DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.497 DEL 31/12/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38089"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI INTERNI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI E DI MOBILITÀ INDETTE DAL COMUNE DI ALGHERO PER L’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38090"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE – CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO” - CANONE PERIODO DAL 01.07.2025 AL 31.08.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38091"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA STIMA DELL’AREA DENOMINATA “DON BOSCO” CENSITA NEL NCT AL FOGLIO 64 PARTICELLA 163, NEL COMUNE DI ALGHERO, A FAVORE DEL PROFESSIONISTA GEOM. FRANCESCO ARCADU - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3_25 DEL 05.12.2025 - CIG B78D2E3B4A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38092"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE – CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO” - CANONE PERIODO DAL 01.12.2024 AL 30.06.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38093"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 866 DEL 30/12/2025 EMESSA DA VERBATEL SRL – INTEGRAZIONE PIATTAFORMA VERBATEL INTR@PM – ANNO 2025 – CIG: B9722B5682.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38094"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ITM TELEMATICA SRL – CONTRATTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ALGHERO  – CIG B375484F38.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38095"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI PERSONALE STAFF DEL SINDACO – LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA GENNAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38096"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI CONSIGLIERI COMUNALI – LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA GENNAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38097"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI SINDACO ED AMMINISTRATORI – LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA GENNAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38098"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTATURA, SPALCATURA E CONTENIMENTO A TUTTA CIMA DI SOGGETTI ARBOREI PRESENTI NELLE VIE DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA72025 DEL 29.12.2025 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO AZIENDA AGRICOLA DAVIDE SACCU CIG:B8D6C26D65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38099"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI RIPOSO ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO. CONTRIBUZIONE UTENZA.   RIDETERMINAZIONE E INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER ANNUALITÀ PREGRESSE 2024 E 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38100"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA  RETTA  DI RICOVERO  SOSTENUTA DA   PERSONA  OSPITATA PRESSO  LA COMUNITÀ INTEGRATA" BEATA EDVIGE CARBONI" DI POZZOMAGGIORE   - LIQUIDAZIONE  MESE DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38101"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38102"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2/355 DEL 24/12/2025 EMESSA DALLA SOCIETÀ GIESSE FORNITURE S.R.L. PER FORNITURA DI DIVISE E ACCESSORI PER IL PROGETTO “NONNE E NONNI VIGILI” – CIG: B950FA468B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38103"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE SITO IN VIALE BURRUNI, ALGHERO. CONCESSIONE IN COMODATO D’USO ALL’ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE AIB ALGHERO.  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38104"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FONDAZIONE PAVONIANA LUCA REINA ETS – CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA BENIGNO CRESPI N. 30, P.I. 12981360964 – CIG B43E61EEEA – F.E. 464 BS DEL 31.12.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38105"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “IL RIFUGIO GESU’ BAMBINO” DI PORTO TORRES CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA MAMELI N.10, C.F. 80001550906 – F.E.N. 159_25 DEL 30/12/2025 - CIG B3680663CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38106"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORDINO DI PAVIMENTAZIONE, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI NEL PORTO DI ALGHERO – LOTTO 1: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: G17F22000020002- CIG: 9927712F19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38107"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN VIA SANT’ANNA N.32 - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ASSE II INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI CHE OSPITANO LE SCUOLE DELL’INFANZIA FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI - ANNUALITÀ 2021 - CUP: G17H21026030007 GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME EX ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38108"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE  RETTE  DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO  DIVERSE  COMUNITÀ INTEGRATE  E STRUTTURE RESIDENZIALI  DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE  PERIODO MESI NOVEMBRE- DICEMBRE  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38109"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CANONE RAI ABBONAMENTO CANONE SPECIALE TV N. D/ 250462 – ANNO 2026 - CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI - RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38110"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO SANITARIA NELLE CASE PROTETTE -  ADEGUAMENTO ENTRATA ANNUALITÀ 2025. CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38111"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI  UN SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA PER L'UFFICIO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE TRATTATIVA DIRETTA N. 5780812 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA ITM TELEMATICA S.R.L. CIG: B918A9EA3C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38112"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.FPA 11/25 DEL 17.12.2025 – BREMBILLA FRANCESCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38113"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V00000376/2025 DEL 24/10/2025 – GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38114"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIGENERAZIONE DEL MANTO ERBOSO DEL PARCO TARRAGONA NEL COMUNE DI ALGHERO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 265 DEL 22.12.2025 IN FABORE DELL'OPERATORE ECONOMICO BCB GREEN SERVICE SNC CIG B900157F4A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38115"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SOSTITUZIONE DELL’INFISSO D’INGRESSO E MANUTENZIONE INFISSI VARI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “IL CARMINE” - CUP G17H21026060007 P.S.E.S. ISCOL@ ASSE II INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI CHE OSPITANO LE SCUOLE DELL’INFANZIA - FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI - ANNUALITÀ 2021 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023 AFFIDATARIO: SIMEC DI CANALICCHIO SRL – CIG B8FD93E85A LIQUIDAZIONE FATTURA ED APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38116"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.E.S. ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO”. RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA – OPERE DI COMPLETAMENTO - CUP G92B25002570004. LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI PALESTRA E UFFICI DIREZIONALI DEL COMPLESSO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMEC S.R.L. DI OLMEDO - CIG: B95BB02138; PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CERTIFICATA “APPALTI&amp;CONTRATTI” - GARA N. G00889 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C. – AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA N. 3010 3002 8462 2129 07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38117"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO N°1 DEL P.I.P. LOC. UNGIAS GALANTÈ. CUP: G11B20000200006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38118"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.E.S. ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO”. RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA – OPERE DI COMPLETAMENTO. LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA. CUP G92B25002570004 - GARA N. G00890 AFFIDAMENTO ALLA CIS COSTRUZIONI DEPLANO SRL DI SAN SPERATE - CIG: B95C0DA3C1.  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C. – AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA N. 3010 3002 8462 6163 42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38119"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PRIVACY E SUPPORTO NORMATIVO PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA FINALIZZATO AL MONITORAGGIO DEL LIVELLO DI UN FIUME LIQUIDAZIONE NOTULA N. 7 DEL 07.01.2026 IN FAVORE DEL DOTT. MARIO GRIMALDI CIG B86F22EA6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38120"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN IMMOBILE DA DESTINARE A NUOVA SEDE DEL CENTRO PER L’IMPIEGO DI ALGHERO – SERVIZIO NOTARILE PER ROGITO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL NOTAIO. CIG B9DA380B24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38121"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA’ CAP&amp;G CONSULTING S.R.L. PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2667 DEL 03.10.2025. TERMINI PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA FUNZIONE DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) EX D.LGS. N. 81/2008 – DITTA CAP&amp;G CONSULTING S.R.L. – CIG: ZC935E9A53.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38122"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/PA  DEL 07.01.2026 – ACSEL S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38123"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ENTE DEL TERZO SETTORE PER ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38124"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E CONSIGLIERI COMUNALI – GENNAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38125"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E DOCUMENTI DI SOGGIORNO ALBERGHIERO, IN OCCASIONE DELLE TRASFERTE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI DEL COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO SOMME GENNAIO 2026 – CIG: B500898A95.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38126"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI SINDACO ED AMMINISTRATORI – GENNAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38127"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO E DOCUMENTI DI SOGGIORNO ALBERGHIERO, IN OCCASIONE DELLE TRASFERTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI DEL COMUNE DI ALGHERO – IMPEGNO SOMME GENNAIO 2026 – CIG: B500898A95.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38128"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2025 –1^ LIQUIDAZIONE DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38129"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LO SCHIACCIANOCI” SPETTACOLO  DIDATTICO TEATRALE  DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO N° 1 -TEATRO CIVICO  4 E 5 DICEMBRE 2025 .   ATTO DI LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38130"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA - CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI COMUNI PER LE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO PER FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE. LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2023 N. 17 - ARTICOLO 1 COMMA 8. CUP G18F15000000004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38131"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL PARCHEGGIO INTERRATO MULTIPIANO - AREA RICOMPRESA TRA LE VIE CAGLIARI, MAZZINI, LO FRASSO. CUP G18C25000480004.  PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CERTIFICATA “APPALTI&amp;CONTRATTI” - CODICE GARA N. G00938. DITTA CAM.AS I S.R.L. DI SASSARI - CIG B9A51CB7D6. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C. – AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA N. 3010 3002 8243 7768 30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38132"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE INSERITI NEL PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@. FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI (ARTICOLO 1, COMMI 180 E 181, LETTERA E), LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107 E D.LGS. N. 65 DEL 2017), ANNUALITÀ 2021 – PRIMA PARTE “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN VIA MATTEOTTI N. 58 (CODICE ARES: 0900030050)”. CUP G17H21026070007– LOTTO 1. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N.36/2023, A FAVORE DELLA DITTA CRAME S.R.L.S., IMPEGNO ANAC - CIG B947295AAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38133"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA.  LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 17/PA DEL 30.12.2025 EMESSA DALLO STUDIO SOLMONA S.R.L.  CUP: G11B08000290002 – CIG: 7143991FDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38134"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA.  LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 528/FTE DEL 30.12.2025 EMESSA DALLO STUDIO AI ENGINEERING S.R.L.  CUP: G11B08000290002 – CIG: 7143991FDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38135"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOSPURGO CON UTILIZZO DI CANAL-JET PER STASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE ED EVENTUALE ASPIRAZIONE REFLUI  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1896 DEL 31.12.2025 CIG B72CB5C8F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38136"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL COMPLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI 1° GRADO “GIOVANNI PAOLO II” - VIA XX SETTEMBRE - CUP G18H24001330004. PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CERTIFICATA "APPALTI&amp;CONTRATTI” - CODICE GARA N. G000865. DITTA FABER COSTRUZIONI S.R.L. DI SASSARI –  CIG B9915EBCBF.  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C. – AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA N. 3010 3002 8462 0375 20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38137"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI, NEL PORTO DI ALGHERO: LOTTO 1 – PORTO DI ALGHERO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE. CUP G17F22000020002 - CIG B8FD96DF21  PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CERTIFICATA “APPALTI&amp;CONTRATTI” CODICE GARA G000859. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C. – AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA N. 3010 3002 8461 7360 74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38138"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ESEMPLARI DI FITOLACCHE NEL COMUNE DI ALGHERO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/FE DEL 19.01.2026 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SOCIETA' AGRICOLA GEEMAR SS CIG B9834D3BEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38139"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICOECONOMICA (P.F.T.E), PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCO CARAGOL CON LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA GIOCO POLIVALENTE -CUP: G18C24000610004 - CIG B8D49C4DC1  PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CERTIFICATA “APPALTI&amp;CONTRATTI” CODICE GARA G000842. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C. – AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA N. 3010 3002 8459 7737 74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38140"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA DI VIALE EUROPA (LOCALITÀ MARIA PIA) - SOCIETÀ SAFETY ENERGY S.R.L. DI SASSARI.  CUP: G12H25000020004 - CIG_B64D4E9E64 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C. – AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA N. 3010 3002 8459 7332 41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38141"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE ESISTENTI DESTINATE AL CALCIO DA ATTUARE NEL CAMPO SPORTIVO DI SANTA MARIA LA PALMA” LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2023, N. 17 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 2023 (LEGGE DI STABILITÀ 2023). RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE CONSOLIDATO E DICHIARAZIONE DELLE ECONOMIE DI SPESA. CUP G12H24000390002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38142"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2025: FATTURA NR. 1/12 DEL 15/01/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38143"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL “PROGETTO DI RECUPERO, PULIZIA E RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO” – “ANNUALITÀ 2023” ALLA DS. SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA. C.I.G.:  B493A406BC RETTIFICA OGGETTO DETERMINAZIONI 164 DEL 21.01.2025 - 308 DEL 07.02.2025 - 614 DEL 07.03.2025 - 921 DEL 07.04.2025 - 1184 DEL 07.05.2025 - 1584 DEL 16.06.2025 - 1781 DEL 03.07.2025 - 2283 DEL 19.08.2025 - ERRORE MATERIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38144"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEGNALETICA COMPLEMENTARE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – IMPEGNO DI SPESA. CIG: BA08256309</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38145"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA - CONTRIBUTO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – EVENTO “VIAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPICA E PARAOLIMPICA” – COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38146"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN PROPRIETÀ DI IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI ASPAL – LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38147"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA TESTINA PER PLOTTER HP – CIG: BA08F41C0C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38148"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 76/FE DEL 19.12.2025  –  ASS. PROFESSIONALE INTERNATIONAL POLICE TRAINING SYSTEM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38149"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI PENSIONE DI VECCHIAIA, CON DECORRENZA 01 AGOSTO 2026 – CODICE UNIVOCO DIPENDENTE 537-516-686.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38150"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN VIA SANT’ANNA N.32 - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ASSE II ANNUALITÀ 2021 - CUP G17H21026030007 AFFIDATARIO: ARCH. NICOLA CARTA - CIG B4A770C493 DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N. 3440 DEL 19/12/2024 LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI PROFESSIONALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38151"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA SERVIZI DI AGENZIA MISSIONI AMMINISTRATORI -  FATTURE 2025 – SECONDA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38152"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA E SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE N.2 PER I PIANI INDIVIDUALI -  ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38153"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIERI COMUNALI RESIDENTI AL DI FUORI DEL COMUNE DI ALGHERO – RIMBORSI SPESA NOVEMBRE-DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38154"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. CONTRIBUZIONE UTENZA. ACCERTAMENTO ANNO 2025 N. 9 – ACCERTAMENTO  INTEGRATIVO DEFINITIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38155"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCESSO FAMILY AUDIT – DEFINIZIONE CRITERI DI SELEZIONE CONSULENTE E APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38156"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI  I.N.A.I.L. - IMPEGNO ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38157"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E RINNOVO FIRME DIGITALI – CIG: BA0870A49B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38158"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA ED ALTA PER SCANSIONE, COPIA, STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PA, - LOTTO 5 CIG: B1457D87B0  – CIG DERIVATO: B98D6661C2 – RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38159"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TEFA A FAVORE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI SASSARI E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SU RISCOSSIONI AL 31.12.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38160"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA ED ALTA PER SCANSIONE, COPIA, STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - LOTTO 5 CIG: B1457D87B0  – CIG DERIVATO: BA0B2F7446</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38161"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – PERIODO DAL 30.09.2025 AL 30.11.2025- SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38162"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATE –PERIODO DAL 01.12.2025 AL 31.12.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38163"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 2025, N.12, ART. 7. INTERVENTI NELLA VIABILITÀ DI INTERESSE LOCALE E REGIONALE. DGR N. 30/49 DEL 05.06.2025. AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO. INTERVENTO “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE”. IMPORTO FINANZIAMENTO REGIONALE EURO 700.000,00.  ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38164"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELECONTROLLO RILHEVA GPRS ANNI 2024-2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG B27BE66F82. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA XEO4 S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38165"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE SITO IN VIA GIOVANNI XXIII N. 86, ANGOLO VIA ANTONIO MARONGIU (PRATICA SUAPE 925626). APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 39 COMMI 2 E 3 DELLA LR 8/2015 E SS.MM.II..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38166"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ (RIF. ART.31, COMMI 45 E SS., L. N.448/1998) ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ (RIF. ART.31, COMMA 49 BIS, L. N.448/1998), RELATIVI ALL’UNITA’ IMMOBILIARE CENSITA AL N.C.E.U. DEL COMUNE DI ALGHERO, FOGLIO 64, PARTICELLA 930, SUB. 6 – 20 – 12 – 35. ISTANZA PROT. N. 40606 DEL 20/05/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38167"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ (RIF. ART.31, COMMI 45 E SS., L. N.448/1998) ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ (RIF. ART.31, COMMA 49 BIS, L. N.448/1998), RELATIVI ALL’UNITA’ IMMOBILIARE CENSITA AL N.C.E.U. DEL COMUNE DI ALGHERO, FOGLIO 78, PARTICELLA 792, SUB. 11 – 18 (PER L’INTERO) E SUB. 2 – 15 (PER LA QUOTA 1/12). ISTANZA PROT. N. 84803 DEL 01/10/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38168"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITO, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI – DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38169"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA AUTOCLAVE GRUPPO AUT. CB2 HP.3,0+HP.3,0 V. 380 CON CON KIT RACCORDI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO MARIA CARTA (VIA MALTA); LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3 28/25 DEL 31.12.2025 B8E0D51D66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38170"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>DET. N. 1851 DEL 09/07/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA’ “LA CRISALIDE ONLUS” DI PORTO TORRES (SS)  E PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORI CON GENITORE ACCOMPAGNATORE – GARA G00753 – CIG B7948FBF85 - INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38171"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI DUE MINORI CON GENITORE PRESSO LA COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA “DALLE NANE DELLA GINA” – COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE DI SASSARI (SS) – IMPEGNO DI SPESA PERIODO 17.01.2026 - 30.06.2026 – GARA G00987 – CIG BA0D5BC59C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38172"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE “PC DESKTOP, WORSTATION E MONITOR ED. 4” LOTTO 3 PERSONAL COMPUTER TOWER NUMERO PRODECURA 1336111 ID ORDINE N. 8812201  AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA RTI IM DIRECT S.R.L. CIG DERIVATO: B91D7DA69C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38173"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998-- ACCERTAMENTO FONDI RAS BIENNIO 2026/2027 ED IMPEGNO SOMME A COPERTURA DELLE PROROGHE DEI PIANI PERSONALIZZATI GENNAIO - APRILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38174"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE  RETTE  DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO  DIVERSE  COMUNITÀ INTEGRATE  E STRUTTURE RESIDENZIALI  DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE  MESE DICEMBRE  2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38175"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE INSERITI NEL PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@. FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI (ARTICOLO 1, COMMI 180 E 181, LETTERA E), LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107 E D.LGS. N. 65 DEL 2017), ANNUALITÀ 2022 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN VIA MATTEOTTI N. 58 (CODICE ARES: 0900030050)” - CUP G19J21014500001– LOTTO 2. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N.36/2023, A FAVORE DELLA DITTA A.M.D. COSTRUZIONI S.R.L., CIG B9837E548E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C. – AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA N. 3010 3002 8459 3093 80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38176"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO: NOVEMBRE / DICEMBRE 2025 - SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS - COD.CIG. 8857464286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38177"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE IN TEMA DI GIUSTIZIA DEL 22 E 23 MARZO 2026. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER IL PERIODO DAL 26 GENNAIO AL 28 MARZO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38178"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTATURA DI DIRADAMENTO DI SOGGETTI ARBOREI E PALME PRESENTI NELLA ZONA SPORTIVA MARIA PIA DEL COMUNE DI ALGHERO – CIG B48C16D1AC LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C. – AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA N. 3010 3002 6148 8163 70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38179"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 375/00 DEL 30/12/2025 EMESSA DALLA SOCIETÀ RAP PROFESSIONAL S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1) LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI VESTIARIO DPI PER I BARRACELLI, PER LE FINALITÀ DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 1988 N. 25 –  CIG: B99BD2088E  -  CUP: G19I24000700002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38180"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE) RELATIVO AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA CON STRUTTURA GEODETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA “GIOVANNI PAOLO II” IN VIA XX SETTEMBRE NEL COMUNE DI ALGHERO - LOTTO B COMPLETAMENTO. CUP: G15B25000140004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38181"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO, AMMINISTRATORI, PER L'ANNO 2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38182"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 86, D.LGS. N. 267/2000 - VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AMMINISTRATORI LOCALI – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38183"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE ADIBITO A UFFICI COMUNALI, SITO IN ALGHERO, VIA CATALOGNA N. 52 – LIQUIDAZIONE CANONE MENSILITÀ GENNAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38184"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INDAGINI SPECIALISTICHE PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE, DELLE CONDIZIONI STATICHE E VERIFICHE STRUTTURALI DI DUE EDIFICI COMUNALI DESTINATI AD ATTIVITÀ MERCATALI E PER EVENTI DENOMINATI “MERCATO CIVICO – VIA CAGLIARI” E “MERCATO EX ORTOFRUTTA – VIA SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/FE DEL 21/01/2026 EMESSA DALL’ING. GIOVANNI MERELLA DI SASSARI - CIG: B96D2552A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38185"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI ARREDI PER SCUOLE: PERGOLE OMBREGGIANTI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA IL GIARDINO DELLE FRAGOLE SRL CUP G94D25003840004 – CIG 15B95E259810 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C. – AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA N. 3010 3002 8461 4117 86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38186"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE AICCRE ( ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D’EUROPA) – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38187"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ABBANOA S.P.A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38188"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE - STAGIONE TERMICA 2025-2026 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 13 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E/O GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CIG A030EEF9B5. O.E. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. DI SASSARI - NR. LOTTO 8924218 - CIG DERIVATO BA16586E2C. ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA ODA N. 8924218.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38189"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MESE AGOSTO 2025  [CIG:  B5FF977EC4] .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38190"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE RETTE (QUOTA SOCIALE) SOSTENUTE DA CITTADINI INSERITI NELLA RSA SAN NICOLA DI SASSARI - LIQUIDAZIONE   PERIODO MESE DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38191"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO A COMUNI COMPETENTI DI SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE DAL COMUNE DI ALGHERO A SEGUITO DI ERRATI VERSAMENTI A TITOLO DI TASSA RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38192"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 798-363-485. PRESA D’ATTO DIMISSIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38193"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE UNIVOCO 591-465-292 - PRESA D’ATTO DIMISSIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38194"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 318-845-630 - PRESA D’ATTO DIMISSIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38195"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA SOCIETA’ INFOCAMERE S.C.P.A. - P.IVA 02313821007 – FORNITURA DI SERVIZIO DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE ED INI-PEC - CIG B589CA6873.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38196"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA VERBATEL SRL – CONTRATTO TRIENNALE CANONE PER IL NOLEGGIO DELLA PIATTAFORMA VERBATEL INTR@PM IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – ANNO 2026 – CIG Z4B3D74459</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38197"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL MOTOCICLO DI SERVIZIO HONDA NC 750 – IMPEGNO DI SPESA. CIG: BA1651943C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38198"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA SOCIETA’ AUTOMOBILE CLUB ITALIA. - P.IVA 00907501001 – FORNITURA DI SERVIZIO DI ACCESSO, TRAMITE COLLEGAMENTO TELEMATICO, DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATICO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO- PERIODO DAL 01.12.2025 AL 31.12.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38199"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO IVA SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA" AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA DA REMOTO PER GLI INVII POSTALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38200"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE - ENTIONLINE SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI –  LIQUIDAZIONE SPESA -  CIG: B7D046C410</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38201"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.S.E.L. SARDEGNA - ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38202"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER IL SERVIZIO 2 – MANUTENZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004020 DEL 31.12.2025 (PROT. 3571/2026) A FAVORE DELLA SOCIETÀ PORTAEDILE SRL CIG: B8F0F61326 LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38203"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO “DI:SEGNI 2025”, A CURA DELL’ASSOCIAZIONE ALGHERO FUMETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38204"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD  INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE  RETTE DI RICOVERO  SOSTENUTE DA N.2   PERSONE  OSPITATE PRESSO  LA  COMUNITÀ INTEGRATA "MADRE TERESA DI GESU " BACQ "DI ALGHERO . LIQUIDAZIONE MENSILITÀ PERIODO MESI MAGGIO -OTTOBRE  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38205"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PROVENIENTI  DA ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO REGIONALE AI COMUNI PER LA GESTIONE DEL  SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS) A. S. 2025 - 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38206"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO “LA BIBLIOTECA DEI MISTERI – STORIE DOPO IL TRAMONTO”, A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA D’ARTE LA VOLPE BIANCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38207"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SAL N. 1 MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PARZIALE DI PARAPETTI IN FERRO, LA SISTEMAZIONE DEI CORDOLI IN CLS E PARZIALE SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE, LA PULIZIA DEL VERDE ADIACENTE, CARICO SU AUTOMEZZO E SMALTIMENTO PRESSO LE AREE INDICATE DAI TECNICI DEL SERVIZIO MANUTENZIONI, LUNGO IL VIALE BURRUNI DEL COMUNE DI ALGHERO CIG: B9D5CFB956</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38208"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA C.I.E. E C.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA C.I.E. SPETTANTI ALLO STATO – DICEMBRE 2025 (2°)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38209"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 1991 N. 7 PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI EMIGRATI CHE RIENTRANO IN SARDEGNA – APPROVAZONE RENDICONTO DELLA SPESA SOSTENUTA E ANTICIPATA DAL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38210"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. N. 267/2000 - LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2025 – AMMINISTRATORE COD. UNIVOCO: 011-936-885</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38211"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI VEICOLO IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – LOTTO N. 3 – DISIMPEGNO E IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: B56F220E01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38212"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) - MISURA 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1. - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – AVVISO M2C1.1.I.1.1 LINEA D’INTERVENTO A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER IL MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI, PER IL PASSAGGIO ALLA TARIFFAZIONE PUNTUALE, L’INTRODUZIONE DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI RACCOLTA E LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI. CIG: B3A1C9E44D - CUP: G19J22000510001 APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38213"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE – SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - CIG: B21D9962FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38214"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE NOLEGGIO N.1 FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI SERVIZI SOCIALI – CIG: B07E2D2D57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38215"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER IL SERVIZIO 1 – OPERE PUBBLICHE E PER IL SERVIZIO 4 – SERVIZI INFORMATICI” - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO  - CIG: B2FC101617</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38216"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT - NOLEGGIO DI N.2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - LOTTO 2 CIG 881132683C – LIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO PERIODO 01/10/2025 – 31/12/2025 - CIG DERIVATO: Z6E395D1BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38217"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2025 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA ACQUISITA CON PROTOCOLLO N.  0114928/2025 DEL 29/12/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38218"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2025 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA ACQUISITA CON PROTOCOLLO N. 0114618/2025 DEL 24/12/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38219"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA.  SERVIZI DI COLLAUDO IN CORSO D’OPERA. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 3/FA DEL 05.01.2026 EMESSA DALL’ING. ANTONIO LUIGI ROSA. CUP: G11B08000290002 – CIG: 9492542577.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38220"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO MA FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE DI ALTRI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38221"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SERRA PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA VITTORIO EMANUELE N. 102 AD ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 971 DEL 29.12.2025 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO ALLUMINVETRO S.R.L. CIG B4E6BF777A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38222"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA, SU BASE TERRITORIALE, PER ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DI 2.200 UNITÀ DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE, DI CUI N. 615 UNITÀ DA DESTINARE ALLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA E ALLE CITTÀ METROPOLITANE, ALLE PROVINCE, ALLE UNIONI DEI COMUNI E AI COMUNI APPARTENENTI ALLE PREDETTE REGIONI, CON IL PROFILO DI SPECIALISTA ECONOMICO STATISTICO PER REGIONI, CITTÀ METROPOLITANE E ENTI LOCALI – ACCERTAMENTO DI ENTRATA 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38223"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI, SERVIZIO DI RACCOLTA, CERNITA, RIMOZIONE, TRASPORTO ED AVVIO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI RIFIUTI ANCHE PERICOLOSI E RIPRISTINO DELL’AREA DEL COMUNE DI ALGHERO SITA IN LOCALITA’ PORTICCIOLO PRESSI EX COMUNITA’ PRIMAVERA - CIG B96A7BBABC - CUP G11J24000510002 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 22.01.2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38224"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – RENDICONTAZIONE PERIODO DAL 01.12.2025 AL 31.12.2025 -  ACCERTAMENTO DI ENTRATA  E IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38225"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SPE ELECTRONICS SRL – CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL PONTE RADIO E DELL’IMPIANTO RADIO DELLA CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – ANNO 2025 – CIG B3752B2EAA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38226"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA  DITTA ELETROSERVIZI SRL  – CIG B9CCAF049D. FORNITURA DI N. 2 CASSEFORTI PER GLI UFFICI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38227"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZI DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA DOCUMENTALE LEGGI D’ITALIA – LIQUIDAZIONE SPESA – CIG:  B92AED5EEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38228"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  STICKERS ADESIVI PER COMANDO POLIZIA LOCALE – LIQUIDAZIONE SPESA – CIG:  B94ACDA095</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38229"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO N°1 DEL   P.I.P. LOC. UNGIAS GALANTÈ. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI. CUP: G11B20000200006. - CIG. B64DE1E775 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/26 DEL 23/01/2026 EMESSA DAL GEOM. DOMENICO MAREMMANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38230"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GIOCHI DA INSTALLARE ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 15.01.2026 ALL’OPERATORE ECONOMICO ECO PARTNER SOLUTION S.R.L. CIG: B9CB0398E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38231"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA CON STRUTTURA GEODETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA GIOVANNI PAOLO II IN VIA XX SETTEMBRE NEL COMUNE DI ALGHERO” – LOTTO A. APPROVAZIONE MODIFICA NON SOSTANZIALE SENZA AUMENTO DI SPESA, AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 7 LETT. C) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II.. CUP: G11B21008370004 – CIG: B2B8809AEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38232"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 ASSISTENTE SOCIALE – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE –ACCORDO COMUNE DI PLOAGHE E COMUNE DI ALGHERO -  ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38233"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE MENSILITÀ NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CUCCURU COSTRUZIONI EDILI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38234"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE TRAMITE RIMOZIONE, SOSTITUZIONE E POSIZIONAMENTO DELLE STACCIONATE ED INCANNICCIATI NELLA ZONA DI MARIA PIA E PUNTA NEGRA ALLA COOPERATIVA DS SERVIZI - CIG B9C0D7FF9C LIQUIDAZIONE SOMME PER IL CONTRIBUTO ANAC: CODICE GARA G00947  IDENTIFICATIVO APPALTO ANAC   7CA91EC2-AA39-4039-BFEA-13F09A9B923F PAGOPA 301030028243801591  COD. CBILL A7E1J</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38235"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – PERIODO DAL 01.12.2025 AL 31.12.2025 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38236"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER CITTADINO CON DISABILITÀ    RICOVERATO PRESSO LA STRUTTURA  " GABBIANO BLU" DI   EX  IPAB SAN GIOVANNI BATTISTA  DI PLOAGHE A FAVORE DI  AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE (ATS ) -  LIQUIDAZIONE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38237"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2025 –2^ LIQUIDAZIONE DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38238"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO CONCESSO IN FAVORE DEL COMUNE DI ALGHERO NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI SITI MONUMENTALI DELL’ISTANZA UNESCO FINANZIATI CON LA L.R. N.1 – 2023.  “RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO NURAGHE PALMAVERA – NUOVO CENTRO SERVIZIO, PERRCORSI DI VISITA E AREE DI ACCESSO”. CUP: E94H25000410001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38239"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 10 POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICO PER LA DURATA DI 8 MESI. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS – ANNUALITA’ 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/4 DEL 08.01.2026 ALL’OPERATORE ECONOMICO ATHENA S.R.L. CIG: B97088495D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38240"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER “INTERVENTI DI INVESTIMENTO FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DEI CONTRATTI DI FIUME - ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI  LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 2025, N.12, ARTICOLO 7"E  D.G.R. N.48/25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38241"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO DA COMUNI NON COMPETENTI. QUOTE IMU, TASI E TARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38242"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICO 2025” ACCORDO QUADRO DI CUI ALL’ART.59 DEL D.LGS.36/2023. CUP G92E25000250004 - CIG B8FD691314  PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CERTIFICATA “APPALTI&amp;CONTRATTI” CODICE GARA G000854  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C. – AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA N. 3010 3002 8460 2768 83</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38243"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN VIA SANT’ANNA N.32 - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ASSE II INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI CHE OSPITANO LE SCUOLE DELL’INFANZIA FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI - ANNUALITÀ 2021 - CUP: G17H21026030007 APPALTATORE: DEVINU GIOVANNI SRL - CIG B717F2FA38 LETTERA COMMERCIALE: PROT. N. 71700 DEL 28/08/2025 LIQUIDAZIONE CONTO FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38244"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) - MISURA 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1. - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – AVVISO M2C1.1.I.1.1 LINEA D’INTERVENTO A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER IL MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI, PER IL PASSAGGIO ALLA TARIFFAZIONE PUNTUALE, L’INTRODUZIONE DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI RACCOLTA E LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI. CIG: B3A1C9E44D - CUP: G19J22000510001 LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38245"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, L.R 8/1999, ART. 4 E L.R. 9/2004 – ART. 1, COMMA 1, LETT. F). ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38246"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO PER EVENTI DESTINATI ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO, DELLE TRADIZIONI E DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI TIPICHE. CIG: B97C3D90BE. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38247"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, DI CUI ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 4 – SARDEGNA, PER LA DURATA DI ANNI 9 - PROROGA TECNICA AI SENSI DELL’ART. 120, CO. 11, DEL D. LGS. 36/2023.. CIG 6865771576</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38248"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO E MONITORAGGIO DEL LITORALE TRA ALGHERO E FERTILIA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS.36/2023 ALLA SOCIETA’ GEOMARS SRL, SPIN-OFF SOSTENUTO DALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI. CIG B97E6447CDB.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/26 DEL 19/01/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38249"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI “MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE. ANNUALITÀ 2025 – 2026” – CIG: B90E36397B  - ANNULLAMENTO INDAGINE DI MERCATO PER VIZI DI IMPROCEDIBILITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38250"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A SOSTEGNO DI FONDAZIONE ALGHERO, PER GLI EVENTI CULTURALI, INDIRIZZI E SOSTEGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38251"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 02/12/2025 EMESSA DALLA SOCIETÀ URBAN LIFE SRL PER IL SERVIZIO STIMATIVO RIGUARDANTE IL POTENZIAMENTO DELLA CICLABILITÀ NELL'AMBITO URBANO CONSOLIDATO DI ALGHERO CUP: G17H25001210002 CIG: B855A45C31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38252"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI DEL PATRIMONIO PUBBLICO SIA IN USO SIA IN CONCESSIONE PER FINALITA’ DI INCLUSIONE SOCIALE, WELFARE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE” - SE SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE. SVINCOLO GARANZIA FIDEJUSSORIA. CIG: B4CB286D7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38253"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SRL - CONTRATTO REP. N.576/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/FE DEL 28.01.2026. CORRISPETTIVO VARIABILE E RIMBORSO SPESE RELATIVO AL PERIODO LUGLIO -SETTEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38254"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI N. 3 MOTOCICLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – IMPEGNO DI SPESA. CIG: BA2F2FFF67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38255"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ – SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ED INIZIATIVE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2025 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38256"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA (QUOTA SOCIALE) SOSTENUTA DA UN  CITTADINO INSERITO NELLA RSA SAN PANTALEO DI SORSO - PROSECUZIONE   - LIQUIDAZIONE  OTTOBRE 2025  ( 01.10.2025 AL 31 .10.2025).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38257"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI PROTEZIONE CIVILE SUL RIO CALVIA E SUL RIO CALABONA VOLTI ALLA MANUTENZIONE DEI CORSI D’ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE –- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38258"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO TECNICO – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 15-D-2025. ASSUNZIONE DELLA VINCITRICE SIG.RA CONTU LAURA, CON APPLICAZIONE DELLA RISERVA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 4, DEL D. LGS. N. 40/2017, IN ASSENZA DI AVENTI DIRITTO E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38259"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA LOCALE  - AREA DEGLI ISTRUTTORI  - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 13-C-2025. ASSUNZIONE PULINA SIMONE MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38260"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO TECNICO – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 15-D-2025. ASSUNZIONE DEL SIG. SATTA GIOVANNI MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA CON APPLICAZIONE DELLA RISERVA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 4, DEL D. LGS. N. 40/2017 IN ASSENZA DI AVENTI DIRITTO E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38261"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DELLA SIG.RA MUREDDU SARA A SEGUITO DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022, CODICE 14-D-2025, MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI CON APPLICAZIONE DELLA RISERVA EX ART. 18, C. 4, D.LGS. 40/2017 (SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE O NAZIONALE).  APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38262"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE - STAGIONE TERMICA 2025-2026 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 13 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E/O GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CIG  A030EEF9B5. O.E. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. - SASSARI - CIG DERIVATO BA16586E2C.  LIQUIDAZIONE SPESA ODA N. 8924218 DEL 22/01/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38263"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) - MISURA 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1. - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – AVVISO M2C1.1.I.1.1 LINEA D’INTERVENTO A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”. LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE A CENTRO DEL RIUSO DEL FABBRICATO USO UFFICI E DEL CAPANNONE PREFABBRICATO PRESSO L'ECOCENTRO COMUNALE DI GALBONEDDU. CIG: A0530D463C - CUP: G19J22000510001  RETTIFICA DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 3681/2023, N. 107/2025 E N. 1393/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38264"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI INSTALLAZIONI DI RICHIAMO ARTISTICO E TURISTICO. CIG: CIG: B955886B9B. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38265"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL S.I.P. – SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE – BABYLON. AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI E REDAZIONE CONTABILITÀ ECONOMICA PATRIMONIALE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL. CIG: Z753D72196</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38266"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. D) DEL D. LGS. N. 36/2023, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE NUOVO BLOCCO LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI ESISTENTI – ANNUALITÀ 2024-2025” - CUP: G15I24000290004 - CIG: B8E6BE9D13. - FORMALIZZAZIONE DI NON AMMISSIONE E AMMISSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA ALL’OPERATORE ECONOMICO: DUEFFE SRL – SIAMAGGIORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38267"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTATURA, SPALCATURA E CONTENIMENTO A TUTTA CIMA DI SOGGETTI ARBOREI PRESENTI NELLE VIE DEL COMUNE DI ALGHERO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA12026 DEL 12.01.2026 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO AZIENDA AGRICOLA DAVIDE SACCU - CIG B8D6C26D65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38268"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE – VIALE I MAGGIO”.  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. (ART. 12 COMMA 1 LETT. E ART. 28 COMMA 1 DELL’ALLEGATO II.14 DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II.).  CUP: G17H25000460004 – CIG: B79201D604</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38269"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>: L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ GENNAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38270"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 0002100022 DEL 13/01/2026 EMESSA DALLA SOCIETÀ M.T. S.P.A. – CIG: 733049215E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38271"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO D’UFFICIO, AI SENSI DELL’ART. 21-NONIES DELLA LEGGE N. 241/1990, DELLA DETERMINAZIONE N. 2994 DEL 31/10/2025 PER ERRORE MATERIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38272"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00023 DEL 22.01.2026 A FAVORE DELLA DITTA WEB PROJECT SAS, PER FORNITURA DEL SERVIZIO PER LA PRODUZIONE E DIFFUSIONE DI UNA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SUL CORRETTO UTILIZZO, CURA E RISPETTO DELL’ACQUA, QUALE RISORSA ESSENZIALE PER L’AMBIENTE E LA COMUNITÀ – CIG: B9CD1E0E34.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38273"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/2026. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38274"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO “PROGETTO FERTILIART”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38275"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D’APPALTO SERVIZIO “GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI” COMUNE DI ALGHERO, PERIODO 01/02/2026 – 28/02/2026 ESTENSIONE PRESTAZIONI CONTRATTUALI.  (REP. N.189 DEL 09.08.2022 - CIG: 8857464286)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38276"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI_ART. 84 DEL TUEL.PER L'ANNO 2026 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38277"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL 31/07/2025 A FAVORE DELLA SOCIETÀ POLAB SRL RELATIVA ALL’AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO CON RELATIVO PIANO ANTENNE PER LA TELEFONIA MOBILE. CIG: Z1B3E03C6A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38278"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. N. 267/2000 – IMPEGNO DI SPESA – ANNUALITÀ 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38279"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO NEL PORTO DI ALGHERO. CUP: G13J23000360002 - CIG: B62E538FAC LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. FATTPA 1_26 DEL 22/01/2026 EMESSA DALL’IMPRESA GE.CO.MAR.SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38280"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN VIA SANT’ANNA N.32 - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ASSE II INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI CHE OSPITANO LE SCUOLE DELL’INFANZIA FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI - ANNUALITÀ 2021 - CUP: G17H21026030007 APPALTATORE: DEVINU GIOVANNI SRL - CIG B717F2FA38 LETTERA COMMERCIALE: PROT. N. 71700 DEL 28/08/2025 RETTIFICA LIQUIDAZIONE CONTO FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38281"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E DI AREE PUBBLICHE COMUNALI DEL COMUNE DI ALGHERO, COMPRESI I LAVORI DA ESEGUIRSI IN ADEMPIMENTO ALL'ORDINANZA N. 6846/2023 DELTRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI – CIG B5122AB0FF LIQUIDAZIONE SAL 1 - RIF.: FATTURA N. 06/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38282"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI DEL PALACONGRESSI – LOTTO DI COMPLETAMENTO”.  LIQUIDAZIONE STATO FINALE FATTURA N.°10/2026 EMESSA DALL’IMPRESA SIMEC DI CANALICCHIO SRL CIG: B530FE78A3 CUP: G16J20000630002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38283"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI. LIQUIDAZIONE  SPESA PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA PRESSO POSTE ITALIANE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38284"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA E SERVIZI POSTALI - CIG: B0DBB2F3E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38285"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  “29° TROFEO INTERNAZIONALE DI JUDO RIVIERA DEL CORALLO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38286"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ASSE II INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI CHE OSPITANO LE SCUOLE DELL’INFANZIA FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI - ANNUALITÀ 2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN VIA SANT’ANNA N.32 - CUP: G17H21026030007 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE CONSOLIDATO – DICHIARAZIONE DELLE ECONOMIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38287"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ASSE II INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI CHE OSPITANO LE SCUOLE DELL’INFANZIA FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI - ANNUALITÀ 2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN LOC. IL CARMINE - CUP: G17H21026060007 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE CONSOLIDATO – DICHIARAZIONE DELLE ECONOMIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38288"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2025 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA ACQUISITA CON PROTOCOLLO N. 0114790/2025 DEL 27/12/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38289"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2025 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA ACQUISITA CON PROTOCOLLO N. 0114923/2025 DEL 29/12/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38290"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 3678 DEL 16/12/2025, INCREMENTO ACCERTAMENTO N. 5288 DEL 18/12/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38291"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 2026. ACCERTAMENTO DI ENTRATE –PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.01.2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38292"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 2 UNITÀ, NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE CONTABILE – AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 10-C-2025. ASSUNZIONE DELLA SIG.RA SOTGIU ELISA MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38293"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE IN ECCEDENZA E NON DOVUTE, ANNI D’IMPOSTA VARI. ELENCHI SECAL SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38294"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 2 UNITÀ, NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE CONTABILE – AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 10-C-2025. ASSUNZIONE DELLA  SIG.RA FIORI FATIMA A TEMPO PIENO E DETERMINATO,  MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38295"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 2 UNITÀ, NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE CONTABILE – AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 10-C-2025. ASSUNZIONE DELLA  SIG. RA CAMERADA GIOVANNA PASQUALINA  MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38296"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI PER IL COMUNE DI ALGHERO” - CIG: B5D7A561C3. SOSTITUZIONE E NUOVA NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, NOMINA DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE E AVVIO DELL’ESECUZIONE IN VIA D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 17 COMMI 8 E 9 DEL D.LGS. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38297"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE, IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI RICREATIVI DEL PALACONGRESSI – LOTTO DI COMPLETAMENTO. SALDO ONORARI PER DL E CSE SU SALDO LAVORI - LIQUIDAZIONE FATTURA N°FPA 1/26 DEL 21.01.2026 EMESSA DALL’ING. FRANCESCO COCCO. CUP: G16J20000630002 - CIG: 8503429399.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38298"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 96 DEL 10.04.2025, EMESSA ALL’IMPRESA SERRA MARIO S.R.L.S. FORNITURA E POSA DEL MATERIALE ELETTRICO PER L’ADEGUAMENTO DEL QUADRO ELETTRICO GENERALE DELLA PALAZZINA B COLLOCATA IN VIA EMILIO LUSSU NR. 5 DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO; CIG: B469D62F42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38299"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROGETTO DONNA PIU’ – GENNAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38300"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI  A.I.A.S. DI CORTOGHIANA-SASSARI E BONO - LIQUIDAZIONE  CONTABILITÀ MESE OTTOBRE  2025  [CIG  B5FF6DFAD2].</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38301"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO “PROGETTO MUSICALE IN CATALANO DI ALGHERO” A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CHICHIMECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38302"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38303"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE IN TEMA DI GIUSTIZIA DEL 22 E 23 MARZO 2026. -  INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RUP – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO CON RIFERIMENTO ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI CONNESSI AL SERVIZIO ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38304"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE TECNICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE SU ECO-COMPATTATORE MANGIAPLASTICA SUPERLIZZY SL_1100 ACQUISTATO CON CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA A VALERE SUL FONDO DENOMINATO “PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA” ANNUALITA’ 2022 – CUP G11E22000020001 – CIG: B93CE72780 – DICHIARAZIONE ECONOMIA E RIASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 3004/2025 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 3449 DEL 04.12.2025, SU ANNUALITA’ 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38305"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 CARRELLO DI RICARICA PER DISPOSITIVI MOBILI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – IMPEGNO DI SPESA. CIG: BA3826ECE2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38306"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA LOCALE  - AREA DEGLI ISTRUTTORI  - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 13-C-2025. ASSUNZIONE  MASALA ANTONIO  MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38307"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>A2A ENERGIA SPA - I° LIQUIDAZIONE 2026 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE 22. CIG: B6966A16B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38308"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ESERCIZIO 2026. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38309"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATO DA CONSIP SPA – EDIZIONE 11 - LOTTO 4" – LIQUIDAZIONE SPESA – CIG DERIVATO: B8FDA95369</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38310"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO IN DOTAZIONE PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI - PERIODO 01/01/2025 – 31/07/2025 –  CIG: Z19368B081</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38311"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE TRIENNALE PER MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO IN DOTAZIONE PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI  –  CIG: B80578F567</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38312"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE SEGRETARIO VERBALIZZANTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ED INDIVIDUAZIONE SOSTITUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38313"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE INSERITI NEL PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@. FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI (ARTICOLO 1, COMMI 180 E 181, LETTERA E), LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107 E D.LGS. N. 65 DEL 2017), ANNUALITÀ 2022 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN VIA MATTEOTTI N. 58 (CODICE ARES: 0900030050)”. ANNUALITÀ 2022 - CUP G19J21014500001– LOTTO 2. CIG B9837E548E APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 1 AI SENSI DELL’ART.120 DEL D.LGS 36/2023 C. 5 E C.7 LETT. B)  E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38314"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA A DIMORA DI ESEMPLARI DI PALME DELLA SPECIE PHOENIX DACTYLIFERA NEL LUNGOMARE BARCELLONA DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_26 DEL 28.01.2026 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SOGGIU DAVIDE CIG B997E3D33F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38315"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ORNAMENTI NATALIZI DA PESCIA (PT) AD ALGHERO  LIQUIDAZIONE FAT. N. 18/ES/SE DEL 30.11.2025 CIG. B8F6A5628A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38316"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” – COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ANNUALITA’ 2025 – LIQUIDAZIONE N. 4 – IV TRIMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38317"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S C I A  CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI S. R. L.  – SASSARI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI  GENNAIO  2026 .  CIG  9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38318"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2025 –3^ LIQUIDAZIONE DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38319"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, EMESSA DALLA DITTA “LEGGERE SRL” - CONTRIBUTO MINISTERIALE AI SENSI DEL D.M. N. 272 DEL 05.08.2025 E DEL D.D.G. N. 239 DEL 13.11.2025. CIG: B9639C8F17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38320"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE DELLA MENSILITÀ DI DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38321"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA BENEFICIARIO IMPEGNI DI SPESA  DA VODAFONE S.P.A. A FASTWEB S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38322"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI PER IL COMUNE DI ALGHERO” - CIG: B5D7A561C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38323"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/P.F.M. S.R.L. - RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 379/2020-RG 416/2018 RESA DALLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI IN DATA 23/11/2020. CONFERIMENTO DI NUOVO INCARICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38324"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2026, PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO IN CLOUD, AGGIORNAMENTO E CERTIFICAZIONE SECONDO AGID DI E-PROCUREMENT, DELLA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE "APPALTI&amp;CONTRATTI"IN DOTAZIONE DELL'ENTE E CONTESTUALE RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TRIENNALE, ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - ANNO 2024-2026 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3832102, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT.B D.LGS. 36/2023 _CIG: A027B2B90E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38325"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2026 PER IL PAGAMENTO DEL CANONE TRIENNALE DELLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., CON SEDE IN VIA DEL CARPINO, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), CF: 0618833150 – P.IVA.: 02066400405 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3812637 AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A ANNO 2024-2026. CIG: Z613D00E2C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38326"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2025: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2025 - ART. 228 D.LGS. 267/2000 - SETTORE: SEGRETERIA GENERALE – SERVIZI: SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI INTERNI, ASSICURAZIONI E AVVOCATURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38327"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ASSOCIZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) RINNOVO QUOTA ORDINARIA ASSOCIATIVA ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38328"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI ESIGENZE PRIMARIE E ABITATIVE L.R. 23/2005 – GENNAIO 2026 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38329"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. N. 267/2000 - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 2026 – AMMINISTRATORE COD. UNIVOCO: 011-936-885</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38330"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI PER IL COMUNE DI ALGHERO - CIG: B5D7A561C3 AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA RIFIUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38331"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. N. 267/2000 - LIQUIDAZIONE PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2025 – AMMINISTRATORI COD. UNIVOCO: 457-487- 797 E 876-457-691</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38332"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA LAVORI DI LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI. C.I.G.: 9964512F6B (NR. GARA 9225766) CUP: G19J20001070005. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL QUARTO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38333"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONE SOCIALE DI CUI ALL'ART. 25 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N.44 DEL 20.07.2022 – ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE ISTANZE DI RIMBORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38334"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO   AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE   RETTE (QUOTA SOCIALE) SOSTENUTE DA CITTADINI   INSERITI PRESSO DIVERSE  RSA - IMPEGNO SOMME -PERIODO MESI GENNAIO-MAGGIO  2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38335"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO “CONCERTO NATALIZIO, A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTRAPUNCTUM ETS”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38336"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 529 DEL 19.09.2025, EMESSA DALLA SOCIETÀ MURA PREFABBRICATI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA PIGAFETTA N. 2 - 07046 PORTO TORRES, (SS) - P.IVA 01961630900 PER IL NOLEGGIO, IL TRASPORTO, LA CONSEGNA E IL RITIRO DEL MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO AD USO SALA D'ATTESA UFFICIO ANAGRAFE, RELATIVO AL PERIODO DAL 19.09.2025 AL 18.12.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38337"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.2. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI SU VIABILITÀ RURALE NELL’AMBITO EXTRA URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. C.U.P. G17H19001310001 – C.I.G. A00400ECDE (NR. GARA 9275416). ATTO DI DISIMPEGNO E DICHIARAZIONE DELLE ECONOMIE DELL’INTERVENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38338"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE - STAGIONE TERMICA 2025-2026 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 13 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E/O GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CIG A030EEF9B5. O.E. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. DI SASSARI - NR. LOTTO 8945143 - CIG DERIVATO BA48742AE2. ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA ODA N. 8945143.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38339"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA EX ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROSECUZIONE DELLA DIREZIONE DEI LAVORI. LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON - FONDO PNRR (INTERVENTO FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU) M5-C2-INV 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP: G19I20000250005 – CIG: B9CF553F21. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CERTIFICATA “APPALTI&amp;CONTRATTI” COD. GARA G00852. CONTESTUALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1872 DEL 03.07.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38340"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO E POSA N. 5 FARI FILTRO ROSSO PER ILLUMINAZIONE TORRE SULIS IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA SCLEROSI MULTIPLA 2024 .  LIQUIDAZIONE FAT N. 443 DEL 06.08.2025 ALL’OPERATORE ECONOMICO PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONI S.N.C. DI PINNA PAOLO LUIGI &amp; C.  CIG B1D7AC5C31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38341"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI SITI MONUMENTALI DELL’ISTANZA UNESCO FINANZIATI CON LA L.R. N.1 – 2023.  “RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO NURAGHE PALMAVERA – NUOVO CENTRO SERVIZIO, PERCORSI DI VISITA E AREE DI ACCESSO”. CUP: E94H25000410001 INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP (ART. 15 DEL D.LGS. 36/2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38342"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI ALLARME DI RIVELAZIONE FUMI NEI SEGUENTI PLESSI SCOLASTICI: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO M. CARTA - VIA MALTA, SCUOLA PRIMARIA MARIA IMMACOLATA, SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA LA PEDRERA -  VIA CORSICA, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E INFANZIA DI FERTILIA - VIA ORSERA, SCUOLA INFANZIA EX OMNI - VIA V. EMANUELE.AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N.36/2023, A FAVORE DELLA DITTA CAM.AS SRL. - CIG BA34160D91.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38343"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PASSERELLE  SPIAGGIA MARIA PIA, RIPRISTINO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LOCALE COMUNALE (TABACCHI DI VIA S. SATTA), RIPRISTINO PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE  MARCIAPIEDE DEI GIARDINI "MANNO",MESSA IN SICUREZZA PARZIALE AREA CIMITERIALE E SISTEMAZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA POSTI SU VIALE I MAGGIO DEL COMUNE DI ALGHERO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA DEL 02.02.2026 CIG B9CA31C69B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38344"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE SEGRETARIO VERBALIZZANTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ED INDIVIDUAZIONE SOSTITUTO – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 312 DEL 04/02/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38345"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA. 2/26 EMESSA DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE PER I SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI ALGHERO RELATIVE AI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025.  CIG.B1644EEFF8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38346"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL COMPLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI 1° GRADO “GIOVANNI PAOLO II” - VIA XX SETTEMBRE - CUP G18H24001330004.  IMPRESA APPALTATRICE DITTA FABER COSTRUZIONI S.R.L. DI SASSARI - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA TIANA IMPIANTI S.R.L.S. CUP G18H24001330004 - CIG B9915EBCBF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38347"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD  INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE  RETTE DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRECONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD  INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE  RETTE DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO  LA  COMUNITÀ INTEGRATA "MADRE TERESA DI GESU " BACQ "DI ALGHERO . LIQUIDAZIONE PERIODO MESE NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38348"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA PLUS – SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ENTE CAPOFILA DEL PLUS PER I PIANI INDIVIDUALI S.A.S.S. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2025 – A.S. 2025/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38349"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE IN TEMA DI GIUSTIZIA DEL 22 E 23 MARZO 2026. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER IL PERIODO DAL 26 GENNAIO AL 28 MARZO 2026. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38350"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD), DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA (SASS), DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE (SET) E DEL SERVIZIO PROFESSIONALE SPECIALISTICO (SPS). LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ENTE CAPOFILA DEL PLUS PER I PIANI INDIVIDUALI SET E SPS – ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38351"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PEDAGOGICO COMUNE DI ALGHERO. ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DI STORIA, SCIENZE DELL'UOMO E DELLA FORMAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI ED IL COMUNE DI ALGHERO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE DIDATTICA RIVOLTA AI MINORI 0-6 ANNI. LIQUIDAZIONE SOMMA FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38352"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALITÀ 2026 ASSOCIAZIONE FEDERCULTURE (FEDERAZIONE NAZIONALE SERVIZI PUBBLICI CULTURA TURISMO SPORT TEMPO LIBERO – IMPEGNO CONTRIBUTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38353"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) - MISURA 2, COMPONENTE 1, INVESTI MENTO 1.1. - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – AVVISO M2C1.1.I.1.1 LINEA D’INTERVENTO A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER IL MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI, PER IL PASSAGGIO ALLA TARIFFAZIONE PUNTUALE, L’INTRODUZIONE DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI RACCOLTA E LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI. C.U.P.: G19J22000510001– C.I.G.: B3A1C9E44D INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE MATURATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38354"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE (2024-2026) DI PULIZIA DI CADITOIE E GRIGLIE STRADALI. CIG B32ECC7B9F. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 19.01.2026 DELLA DITTA TERRA MARINA COOP. SOC. ARL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38355"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE TRAMITE RIMOZIONE, SOSTITUZIONE E POSIZIONAMENTO DELLE STACCIONATE ED INCANNICCIATI NELLA ZONA DI MARIA PIA E PUNTA NEGRA ALLA COOPERATIVA DS SERVIZI  C.I.G.:  B9C0D7FF9C GENNAIO 2026 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 03.02.2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38356"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE TRAMITE RIMOZIONE, SOSTITUZIONE E POSIZIONAMENTO DELLE STACCIONATE ED INCANNICCIATI NELLA ZONA DI MARIA PIA E PUNTA NEGRA ALLA COOPERATIVA DS SERVIZI  C.I.G.:  B9C0D7FF9C DICEMBRE 2025 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28 DEL 03.02.2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38357"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-PA DEL 03/02/2026 EMESSA DALLA DITTA ROMOLO DE PAU DI GUIDO DE PAU SNC PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL MOTOCICLO DI SERVIZIO HONDA NC 750 X TARGA YA03336 – CIG BA1651943C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38358"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CDS, ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE - LIQUIDAZIONE FATTURE N° 471, 470, 469, 472, 468 E 473 DEL 27/01/2026 – SETTEMBRE E OTTOBRE 2026 - C.I.G. 98090468D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38359"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI ALGHERO C/*** - RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PER L’ANNULLAMENTO DELL’ORDINANZA CAUTELARE DEL T.A.R. SARDEGNA N. 347/2025. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38360"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SOMME DOVUTE AL COMUNE DI SASSARI PER PROGETTO RESIDENZIALE EDUCATIVO E SOCIALE PER DUE MINORI – PERIODO 24.05.2024-10.06.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38361"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA AUTOCLAVE GRUPPO AUT. CB2 HP.3,0+HP.3,0 V. 380 CON CON KIT RACCORDI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO MARIA CARTA (VIA MALTA) E PER LA PALESTRA SITA IN LOCALITÀ SANTA MARIA LA PALMA ALL’OPERATORE DITTA CATTALDI SAS DI CATTALDI RAFFAELE &amp; C.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3 1/26 DEL 31.01.2026 (PROT. 11337/26)  CIG B8E0D51D66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38362"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE  - SAI - RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “JUNTS”– FNPSA – CIG 979839642C – GARA 9072162 – CUP G11H16000090001 - GRUPPO DI LAVORO – ANNUALITA’ 2026–2027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38363"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - F.E. N. 24/V1 DEL 04.02.2026 - CIG B93C00E75E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38364"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PORTA APERTA – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. SASSARI, CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI SASSARI (SS) IN VIA G.AMENDOLA N. 13 - F.E. N. 36/PA DEL 04.02.2026 – CIG B9E3E4FBAD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38365"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - F.E. N. 22/V1 DEL 04.02.2026 – CIG B93C01B21A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38366"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER PROGETTO ARTISTICO “MASU E MEZQUIDA, ENCONTRES”, A CURA DI ARAMUSICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38367"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPONENTI PAREQUATIVE TARI UR1 E UR2 – ANNO 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA S.E.C.AL. S.RL. PER IL SUCCESSIVO RIVERSAMENTO ALLA CSEA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38368"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA LOCALE  - AREA DEGLI ISTRUTTORI  - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 13-C-2025. PROROGA CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38369"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 82, COMMA 2 – D.LGS. N. 267/2000 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2026 – ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38370"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38371"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO NUM. 2025/001/SC000000237/0/001 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI – SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SASSARI N. 237 DEL 20/03/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38372"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO NUM. 2025/001/SC000000246/0/002 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI – SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SASSARI N. 246 DEL 24/03/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38373"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO SWITCH DI RETE. GENNAIO 2026. TRATTATIVA DIRETTA N. 3699656 - CIG: A00473FC1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38374"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE “PC DESKTOP, WORSTATION E MONITOR ED. 4” LOTTO 4 WORSTATION GRAFICHE NUMERO PRODECURA 1335899 ID ORDINE N. 8811908  AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA IM DIRECT S.R.L. CIG DERIVATO: B91D02BF61.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38375"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO 2026 DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38376"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA/CONSIP, PER LA FORNITURA DI N. 40 CONTENITORI OMOLOGATI ONU NECESSARI ALLE OPERAZIONI MASSIVE DI ESUMAZIONE ORDINARIA DI SALME DAL CAMPO COMUNE N. 11, FILE 3 E 4, A FAVORE DELL’IMPRESA E’ AMBIENTE S.R.L. SOCIETA’ BENEFIT. CIG: BA53F0D69A - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38377"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORDINO DI PAVIMENTAZIONE, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI NEL PORTO DI ALGHERO – LOTTO 1: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE  - LIQUIDAZIONE FATTURA N°17/PA DEL 31/01/2026 EMESSA DALLA DITTA CASU ANTONINO CUP: G17F22000020002- CIG: 9927712F19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38378"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI - CIG:   ZA43D04969</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38379"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE ESISTENTI DESTINATE AL CALCIO DA ATTUARE NEL CAMPO SPORTIVO DI SANTA MARIA LA PALMA” LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2023, N. 17 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 2023 (LEGGE DI STABILITÀ 2023). CUP G12H24000390002. RETTIFICA QUADRO ECONOMICO FINALE CONSOLIDATO E DICHIARAZIONE DELLE ECONOMIE DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 136 DEL 20/01/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38380"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO MA FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE DI ALTRI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38381"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE RETTE DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO S. AGOSTINO DI ALGHERO  -LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38382"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 576-577-578/2026. PAGAMENTO AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI FINO AL 31.12.2025. CONTRATTO REP.93/2018 - CIG 7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38383"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMF  INDAGINI MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE   "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2026  AVQ"  -  ISTAT - 00204</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38384"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE TECNICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE SU ECO-COMPATTATORE MANGIAPLASTICA SUPERLIZZY SL_1100 ACQUISTATO CON CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA A VALERE SUL FONDO DENOMINATO “PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA” ANNUALITA’ 2022 – CUP G11E22000020001 – CIG: B93CE72780 DETERMINAZIONE N. 3449 DEL 04.12.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/CMR DEL 09.02.2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38385"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO URBANO DI VIA TIZIANO VECELLIO – OPERE DI COMPLETAMENTO – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 36/2023. CUP: G12F25000230004 CIG: B81CAFC806 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL PRIMO E ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38386"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, ISCRIZIONE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE SASSARI – ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38387"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DELL'ANNO 2025, DI CUI ALL'ART. 6 COMMI 1 E 2 DEL DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 2024, N. 155 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 9 DICEMBRE 2024, N. 189. AGGIORNAMENTO AL QUARTO TRIMESTRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38388"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. – LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI GENNAIO 2026. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38389"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE IN ECCEDENZA E NON DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA DI SOGGIORNO. ELENCO SE.C.AL. S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38390"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA – MEPA, FORNITURA TONER PER STAMPANTI – CIG:  BA59A33E6B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38391"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - F.E. N. 25/V1 DEL 04.02.2026 - CIG BA0D5BC59C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38392"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE DA AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO CUP - CONTRATTO REP. N. 576/2023 S.E.C.AL. S.R.L. - ACCERTAMENTO CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38393"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 ASSISTENTE SOCIALE – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE – ACCORDO COMUNE DI BARUMINI  E COMUNE DI ALGHERO -  ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38394"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/A DEL 09.02.2026, EMESSA ALL’IMPRESA DITTA EDILE ARTIGIANA S.C. DI TOMASSETTI CINZIA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI C/O LO QUARTER; CIG: B6133FBAAD;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38395"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO - CMP SERVIZI SRLS – C.F./P.IVA 02752650909. CIG.  B46FDE976E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38396"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI SERVIZIO SVOLTE DAL PERSONALE IN LOCALITÀ DIVERSA DALLA SEDE DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38397"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/1983 “PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI”. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - GENNAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38398"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1, COMMA 1, LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. RIMBORSO VIAGGI – GENNAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38399"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/1985 E L.R. 43/1993 “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI”. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - GENNAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38400"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DELLA SUITE DI LOG MAGEMENT(SOC DA 251-500 NODI) PER LA SICUREZZA INFORMATICA E LA COMPLIANCE AL GDPR, ISO 27001, NIS2 ED ALLE DISPOSIZIONI DEL GARANTE PIVACY PER GLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA, CON ASSISTENZA E MANUTENZIONE TRIENNALE 2026-2028.MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5742776  AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA ATHENA S.R.L  CIG: B8F04CFA14.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38401"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) – ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - COMUNI (LUGLIO 2024)” - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023. CUP G51F24003550006. CIG: B604EFB0A2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38402"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. N. 29/PA EMESSA DA S.G.F. S.R.L. PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DEGLI ARREDI PER UFFICI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38403"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIZZATO “CEDOLE.NET” DELLA SOCIETA’  ETICA SOLUZIONI SRL PER DISTRIBUZIONE ALLE FAMIGLIE DEI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA  DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE FATTURA  PER CANONE 2026 .    CIG:  B5F3024B71 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38404"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE TIROCINIO DI FORMAZIONE, ORIENTAMENTO, INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO, IN CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38405"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. 3/2022 “PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI DI ORGANO SOLIDO NON RENALE”. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - GENNAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38406"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL MODULO SCUOLABUS SUL SISTEMA INFORMATIZZATO SCOOL.NET PER IL COMUNE DI ALGHERO”. LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE 2026  – CIG  B6F2248BD4 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38407"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SABBIA E TOUT-VENANT PRESSO IL NOSTRO CANTIERE SITO NEL COMUNE DI ALGHERO ALL’OPERATORE ECONOMICO INDUSTRIALE MONTE ROSE’ S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/00 DEL 31.01.2026 (PROT. 13851/2026). CIG B831C6ACB3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38408"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERE ECOBONUS DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 16, LETT. C), E COMMI 17 E 18 DELLA L.R. N. 17/2021. - L.R. N. 17/2023, ART. 15, COMMA 32 - D.G.R. N. 18/27 DEL 19 GIUGNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CIG B88F346589 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 855 DEL 31.12.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38409"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2026 – CONSORZIO “SANT’ANNA POGLINA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38410"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI IN USO DI LOCULI, NICCHIE E FOSSE, OPERAZIONI CIMITERIALI E DIRITTI ISTRUT-TORIA, RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AD AFFIDAMENTI E DISPERSIONI DI CENERI. ACCERTAMENTO ENTRATE PERIODO: DAL 01.01.2026 AL 31.01.2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38411"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI GENNAIO 2026 E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38412"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE AL SISTEMA APP MUNICIPIUM – CIG: Z933E01EFD – TRASFORMAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38413"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI VEICOLO IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – LOTTO N. 3 – LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: Z85321B431</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38414"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO IV TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38415"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 669.812.298. PRESA D’ATTO DIMISSIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38416"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 183-877-090 - PRESA D’ATTO DIMISSIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38417"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 457-615-659 PRESA D’ATTO DIMISSIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38418"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 879-933-896. PRESA D’ATTO DIMISSIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38419"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 856-808-762. PRESA D’ATTO DIMISSIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38420"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE DA ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMPOSTA DI SOGGIORNO. LISTE S.E.C.AL. S.R.L. - CONTRATTO REP. N. 576/2023. ACCERTAMENTO CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38421"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549 –IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA DITTA VOSMA- SOC. COOPERATIVA SOCIALE SASSARI PER SERVIZI AGGIUNTIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38422"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RECUPERO DI RIFIUTI ABBANDONATI IN LUOGHI IMPERVI E DIFFICILMENTE ACCESSIBILI DEL TERRITORIO COMUNALE. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALGHERO E L’ASSOCIAZIONE GRUP ESPELEÓLOGIC ALGUERÉS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA. IMPEGNO SOMME PER INTERVENTI NEL 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38423"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL NUOVO RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP) PER LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN AMBITO ICT, PNRR E SERVIZI A RETE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38424"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE – CIG B8B8EC28DE – DITTA FASES S.R.L.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38425"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER L’ATTUAZIONE DELL’AZIONE PILOTA “RAIN GARDEN” NEGLI SPAZI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELLA PEDRERA. PROGETTO ADAPTWISE DI CUI AL PROGRAMMA INTERREG IT-FR MARITTIMO 2021-2027. PROGETTO ADAPTWISE DI CUI AL PROGRAMMA INTERREG IT-FR MARITTIMO 2021-2027 LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA 3/26 A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ECOTONI ONLUS CUP ADAPTWISE: G19I23001480006 CIG: B7165DA2A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38426"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO MATERIALI INGOMBRANTI GIACENTI NEI LOCALI INTERRATI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “GIOVANNI PAOLO II” VIA XX SETTEMBRE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67 DEL 10/02/2026 EMESSA DALLA DITTA BOX SERVICE DI IUMIENTO NATASCIA DI ALGHERO.  CUP: G18H24001330004 CIG: B92F4699DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38427"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE LASTRICO DI COPERTURA LOCALE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI VIA MAZZINI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 11/02/2026 PROT. 14254/2026 EMESSA DALLA SARDA IMPERMEABILIZZAZIONI SRLS DI SASSARI (SS). CIG B9943C0F1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38428"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO E MODULO D’ISCRIZIONE AL SERVIZIO  LUDOTECA  COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2025/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38429"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - F.E. N. 23/V1 DEL 04.02.2026 – CIG B93A7AE9F4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38430"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. LIQUIDAZIONE FATTURA COOP ALI ASSISTENZA – GENNAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38431"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE IN TEMA DI GIUSTIZIA DEL 22 E 23 MARZO 2026 - ANTICIPAZIONE FONDI ALL’ECONOMO COMUNALE PER MINUTE SPESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38432"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA   RETTA  DI RICOVERO  SOSTENUTA DA   UNA  PERSONA  OSPITATA PRESSO  COMUNITÀ INTEGRATA  DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE  PERIODO  MESI NOVEMBRE- DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38433"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE POSTI AUTO, LOTTI INTERCLUSI, SANZIONI DANNO PAESISTICO. SETTEMBRE - DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38434"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA BENEFICIARIO IMPEGNI DI SPESA  DA VODAFONE S.P.A. A FASTWEB S.P.A, PER IL SERVIZIO CONNETTIVITA’ INTERNET E VOIP DELLE SCUOLE COMUNALI;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38435"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CONSUMI FATTURA PERIODO  (NOVEMBRE 2025 - DICEMBRE 2025) FASTWEB S.P.A (VODAFONE S.P.A) RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 9. CIG: B2C7C030E6 – CIG B6F3F3AEC0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38436"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD  INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA  RETTA DI RICOVERO  SOSTENUTA DA   PERSONA   OSPITATA PRESSO  LA  COMUNITÀ INTEGRATA "MADRE TERESA DI GESU " BACQ "DI ALGHERO . LIQUIDAZIONE MENSILITÀ PERIODO MESI APRILE - -OTTOBRE  2025 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38437"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2025 - 4^LIQUIDAZIONE DICEMBRE ED ARRETRATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38438"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE   –- AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. ASSUNZIONE DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38439"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DELLA SIG.RA GENOVESE ROBERTA A SEGUITO DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022, CODICE 14-D-2025, MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI CON APPLICAZIONE DELLA RISERVA EX ART. 18, C. 4, D.LGS. 40/2017 (SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE O NAZIONALE).  APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38440"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO URBANO DI VIA TIZIANO VECELLIO – OPERE DI COMPLETAMENTO – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 36/2023. CUP: G12F25000230004 CIG: B81CAFC806 APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38441"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PIC DEL 31/01/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38442"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA DELLA CONSISTENZA DEI BENI MOBILI – AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG: BA6A5F438E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38443"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. RELATIVO AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IN ALCUNI IMMOBILI DEL COMUNE DI ALGHERO PER EVENTI CALAMITOSI ALL'OPERATORE ECONOMICO F.C. COSTRUZIONI S.R.L. CIG: BA6B378AD4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38444"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE FINALIZZATI ALL’ATTIVAZIONE DELLA COMUNITÀ ADAPTWISE. PROGETTO ADAPTWISE DI CUI AL PROGRAMMA INTERREG IT-FR MARITTIMO 2021-2027  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ANEMONE CUP ADAPTWISE: G19I23001480006  CIG: B51193631F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38445"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLA LAGUNA DEL CALICH, PER VALUTARE L’EFFICACIA DEL SISTEMA DI OSSIGENAZIONE DELLE ACQUE DELLA LAGUNA E VALUTARE L’EFFICACIA DELL’UTILIZZO DI ORGANISMI FILTRATORI E LE RELATIVE POSSIBILITÀ DI SVILUPPO ECONOMICO”.  LIQUIDAZIONE I^ TRANCE CONVENZIONE PROGETTO RICREA A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE DI PORTO CONTE CUP RICREA: G11G23000220007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38446"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 13.02.2026. SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA INTERNA PER LE PROGRESSIONI TRA LE AREE DI CUI ALL’ART. 13, COMMA 6 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022, DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, INDETTA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4016 DEL 31.12.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38447"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, EMESSA DALLA “LIBRERIE GIUNTI SRL” - CONTRIBUTO MINISTERIALE AI SENSI DEL D.M. N. 272 DEL 05.08.2025 E DEL D.D.G. N. 239 DEL 13.11.2025. CIG: B9704EA084.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38448"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURODESK - CENTRO SULLA MOBILITÀ PER L'APPRENDIMENTO DEI GIOVANI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38449"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTA PER IL COMUNE – DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38450"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU” – L.R. 18 DEL 02.08.2016 D.G.R. N. 4/39 DEL 15.01.2024 -  APPROVAZIONE RENDICONTO REIS 2024 E CERTIFICAZIONE ECONOMIE FIANZIAMENTO REIS 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38451"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ11020041 DEL 31/01/2026 E NOTA DI CREDITO NR. VW00031114 DEL 31/01/2026, DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG. DERIVATO B44F603EC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38452"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 – “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO”.  C.I.G.: 9083802E89. ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38453"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 127 DEL 28/01/2026 EMESSA DALLA SOCIETÀ EMA ANTINCENDI S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1) LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 PER LA FORNITURA  D N. 4 ELEMETTI MODELLO F1 XF, CONFORMI ALLA NORMA EN 443, SPECIFICAMENTE PROGETTATI PER INTERVENTI ANTINCENDIO E DI PROTEZIONE CIVILE DA ASSEGNARE ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE DEL COMUNE DI ALGHERO PER LE FINALITÀ DI CUI ALLA L.R. 25/1988 - CIG: B924A3BA0D - CUP: G19I24000700002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38454"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N. 1520 PROT. RAS N.38381 DEL 24.12.2025 –– CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA POSIDONIA DEPOSITATA SUI LITORALI FINALIZZATA ALLA FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL LITORALE ED AL CONTRASTO ALL’EROSIONE COSTIERA, E, SE NON ALTRIMENTI GESTIBILE, ALLA RIMOZIONE PERMANENTE DEI DEPOSITI DI POSIDONIA SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2020, N. 1,  L. R. 08.05.2025, N. 12 (LEGGE DI STABILITÀ 2025), ART. 1, COMMA 2, TAB. A. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 59/23 DEL 14.11.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38455"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000002 DEL 28/01/2026 EMESSA DALLA DITTA FASES S.R.L.S. RELATIVA ALLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE – CIG B8B8EC28DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38456"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTI A RIVISTE NECESSARIE PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO ATTIVITA’ PRESSO  IL SERVIZIO BIUBLIOTECA - CIG: B948BDB5E4 – LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38457"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 93E DEL 29.01.2025 SOCIETA’ LND SERVIZI  SRL, DEROGA ALL’OMOLOGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO “A. CATALDI” DI SANTA MARIA LA PALMA - CIG B46A1D0713</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38458"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>FACILITY MANAGEMENT FM4 - SERVIZI  INTEGRATI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE E DI ALTRI SERVIZI OPERATIVI DI MANUTENZIONE, QUALI: ASSISTENZA/MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI – MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI OLTRE CHE FACCHINAGGIO INTERNO - FACCHINAGGIO ESTERNO.  LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2025.  CIG DERIVATO 9976764E17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38459"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N.  1324/2024 E 1761/2025 ASSUNTO A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA E A2A ENERGIA. IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA - HERA COMM ED ENEL ENERGIA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE.  CIG: B0D0128027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38460"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA TESTINA PER PLOTTER HP – CIG: BA08F41C0C - LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38461"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI  MESSA A DIMORA DI PALME E ALBERI IN VIA LIDO, VIA CAGLIARI E PIAZZA SANT'ERASMO DEL COMUNE DI ALGHERO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2 DEL 12.02.2026 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SOC.ORN.EST.SRLS CIG: B9A06454EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38462"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PLURIENNALE DI ENTRATA PER RIMBORSO SPESE FORFETTARIE RELATIVE AL CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO DEI LOCALI COMUNALI CONCESSI ALLA SOCIETA’ PARTECIPATA DEL COMUNE S.E.C.A.L. S.P.A – ANNUALITÀ 2025-2031.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38463"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SERVIZIO DELLA BANCA DATI ONE HSE – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE  - CIG: ZCA3D8A53B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38464"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI SERVIZI AGENZIA CIG B4BD7E95B9 – F.E. N. 17/7A DEL 10.02.2026 EMESSA DALLA AGENZIA SHARDANA TOURS S.R.L. DI ALGHERO CON SEDE LEGALE IN VIA XX SETTEMBRE 30 - 07041 - ALGHERO (SS), P.I. 017220080900.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38465"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART.45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 PER LA GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO, DEL MICRONIDO  E DELLA LUDOTECA DEL COMUNE DI ALGHERO ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38466"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI DICEMBRE 2025 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38467"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI GENNAIO 2026 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38468"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI L'INTERVENTO DI MESSA A DIMORA DI ESEMPLARI DI PALME DELLA SPECIE PHOENIX DACTYLIFERA DA POSIZIONARE NEL LUNGOMARE BARCELLONA DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG: B997E3D33F AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL’IMPRESA MOVIMENTO TERRA, TRASPORTI E LAVORI EDILI FRATELLI SABA LUCA E SABA VALERIO S.N.C CON SEDE IN ALGHERO VIA ALCIDE DE GASPERI N 28, AI SENSI DELL’ART. 119 DEL D.LGS N. 36/2023 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SUBAPPALTATORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38469"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2026 CONSUMI (OTTOBRE 2025 DICEMBRE 2025) RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ IN FIBRA E VOIP DELLE SCUOLE CON FASTWEB S.P.A. CIG: A0286B9215 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38470"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI FRUITI NELL’ANNO 2025 - FINANZIAMENTO DELLA MISURA REGIONALE “AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO” D.G.R. 22/8 DEL 28/06/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38471"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE NELL’AMBITO DELL’ATTO DI CITAZIONE N. 193/2006 IMPED S.R.L. C/ COMUNE DI ALGHERO E AXA – LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO EX TRAD.I.TE”. CUP G11B15000410002 CIG BA5D8D4D45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38472"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ONERI CONCESSORI PER OPERE NON REALIZZATE –  PRATICHE SUAPE .370471 - .368381. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38473"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL NUOVO RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP) PER LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN AMBITO ICT: CONNETTIVITÀ INTERNET,  SPC2, FIBRA OTTICA SPENTA E TELEFONIA FISSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38474"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “IL RIFUGIO GESU’ BAMBINO” DI PORTO TORRES CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA MAMELI N.10, C.F. 80001550906 – F.E.N. 7_26 DEL 17/02/2026 - CIG B97C27F336.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38475"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITO, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI – GENNAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38476"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ (RIF. ART.31, COMMI 45 E SS., L. N.448/1998) ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ (RIF. ART.31, COMMA 49 BIS, L. N.448/1998), RELATIVI ALL’UNITA’ IMMOBILIARE CENSITA AL N.C.E.U. DEL COMUNE DI ALGHERO, FOGLIO 49 PARTICELLA 454, SUB 5 – 6.  ISTANZA PROT. N. 102584 DEL 18/11/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38477"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ (RIF. ART.31, COMMI 45 E SS., L. N.448/1998) ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ (RIF. ART.31, COMMA 49 BIS, L. N.448/1998), RELATIVI ALL’UNITA’ IMMOBILIARE CENSITA AL N.C.E.U. DEL COMUNE DI ALGHERO, AL FOGLIO 47 PARTICELLA 48, SUB 1 – 2.  ISTANZA PROT. N. 95713 DEL 29/10/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38478"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 ASSISTENTE SOCIALE – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE – ACCORDO COMUNE DI DECIMOPUTZU  E COMUNE DI ALGHERO -  ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38479"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA  DITTA SPE ELETRONICS SRL -  FORNITURA E INSTALLAZIONE DI RADIO VEICOLARI E RADIO PORTATILI  – CIG B8D4027EDF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38480"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 84 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI – TRIENNIO 2019/2021 – ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38481"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2024. SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE RELATIVO AL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E/O SISTEMAZIONE DI AREE DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE. ID PROGETTO 2024D01249 CIG: B96483AAC8 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 8/26 DEL 09.02.2026 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ECOTONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38482"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, REALIZZAZIONE OPERATIVA, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE, SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA AL COMUNE DI ALGHERO PROGETTO RICREA “RETE DI COLLABORAZIONE E SVILUPPO PER LA CAPITALIZZAZIONE DI RETRALAGS” DI CUI AL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA - FRANCIA MARITTIMO 2021- 2027. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 16/02/2026 ALLA SOCIETÀ INNOLABS S.R.L. CUP RICREA: G11G23000220007 CIG: B2A316488F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38483"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA F.LLI BELLU SRL. CIG:  B222CBBFE9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38484"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO PER I PORTI DI ALGHERO E FERTILIA, IVI COMPRESI GLI APPRODI TURISTICI DI PORTO CONTE E TRAMARIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/59/CE - ANNUALITÀ 2021/2024, C.I.G.: 91105274B7 – CONTRATTO REP. 197/2023 – IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE DELLA PROPRIETÀ DELLE ISOLE ECOLOGICHE REALIZZATE DALLA CONCESSIONARIA INSTALLATE PRESSO IL PORTO DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38485"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027 - LIQUIDAZIONE PARCELLA NR. FPA 26/26  DEL 16/02/2026 AL CONTROLLORE DI I LIVELLO DOTT.SSA BOSELLI – COMPENSO RP4 PROGETTO ADAPTWISE  CUP: G19I23001480006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38486"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOSPURGO CON UTILIZZO DI CANAL-JET PER STASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE ED EVENTUALE ASPIRAZIONE REFLUI ALL’OPERATORE ECONOMICO AUTOTRASPORTI DEMONTIS S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79 DEL 31.01.2026 (PROT. 11332/26). CIG B72CB5C8F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38487"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027 - LIQUIDAZIONE PARCELLA NR. FPA 25/26 DEL 16/02/2026 AL CONTROLLORE DI I LIVELLO DOTT.SSA BOSELLI – COMPENSO RP4 PROGETTO RICREA  CUP: G11G23000220007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38488"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA REGISTRI  CIMITERO -  LIQUIDAZIONE SPESA   CIG:   B449C0E2A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38489"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER IL CANONE DI ABBONAMENTO E DEL SERVIZIO ESTRAZIONE VISURE RELATIVO ALL’ANNUALITÀ 2026 PER IL SERVIZIO INFORMATICO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE PER I SERVIZI AI CITTADINI ED ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE VIA G. CARACI N. 36 - ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38490"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA – CIG:  BA7AA04FCB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38491"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B. CON SEDE LEGALE IN CORSO F.LLI ROSSELLI N. 93, 10129 TORINO (TO) P.IVA 09680290013. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE - ANNUALITÀ 2026. CIG: A039CD855A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38492"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE VIAGGIO EURODESK</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38493"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATO DA CONSIP SPA – EDIZIONE 11 - LOTTO 4" – LIQUIDAZIONE SPESA – CIG DERIVATO: B8FDA95369</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38494"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ, AI SENSI DELL’ART. 84 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 E DELL’ART. 11 DEL CCI DEL PERSONALE DIPENDENTE 2023-2025 DEL COMUNE DI ALGHERO, PER IL SERVIZIO SICUREZZA E VIGILANZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38495"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2026, CANONI 2 BIM 2026 (DICEMBRE 2025- GENNAIO 2026) RELATIVO AL COLLEGAMENTO RIDONDATO IN FIBRA AD 1 GIBIT IN SPC2 CON TIM SPA . CIG: 9532495FB6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38496"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI 2 BIM 2026 (DICEMBRE 2025 – GENNAIO 2026)  PER L’ULTERIORE ACCESSO DI CONNETTIVITÀ INTERNET IN FIBRA FTTH AD 1 GB CON LA DITTA TIM S.P.A. CIG: 9454658699</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38497"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA/CONSIP, PER LA FORNITURA DI N. 40 CONTENITORI OMOLOGATI ONU NECESSARI ALLE OPERAZIONI MASSIVE DI ESUMAZIONE ORDINARIA DI SALME DAL CAMPO COMUNE N. 11, FILE 3 E 4, A FAVORE DELL’IMPRESA E’ AMBIENTE S.R.L. SOCIETA’ BENEFIT. CIG: BA53F0D69A – LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38498"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NORD CAR  SRL. CIG B6FDC61E6C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38499"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027 – LIQUIDAZIONE PARCELLA NR. FPA 24/26 DEL 16/02/2026 AL CONTROLLORE DI I LIVELLO DOTT.SSA BOSELLI – COMPENSO RP4 PROGETTO SPORTACT  CUP: G19I23001490006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38500"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO NEL PORTO DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE FATTURA 1/26 EMESSA DAL GEOM. ANGELO SOLINAS RELATIVA ALLA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N.1, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CUP: G13J23000360002 - CIG: A0419BC57B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38501"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, REALIZZAZIONE OPERATIVA, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE, SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA AL COMUNE DI ALGHERO PROGETTO “ADPTWISE” DI CUI AL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA - FRANCIA MARITTIMO 2021- 2027.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DEL 16/02/2026 ALLA SOCIETÀ INNOLABS S.R.L.  CUP ADAPTWISE: G19I23001480006  CIG: B2A316488F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38502"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, REALIZZAZIONE OPERATIVA, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE, SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA AL COMUNE DI ALGHERO NEL PROGETTO “SPORTACT” DI CUI AL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA - FRANCIA MARITTIMO 2021- 2027.   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 16/02/2026 ALLA SOCIETÀ INNOLABS S.R.L.  CUP SPORTACT: G19I23001490006      CIG: B2A316488F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38503"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE RETTE (QUOTA SOCIALE) SOSTENUTE DA CITTADINI INSERITI NELLA RSA SAN NICOLA DI SASSARI - LIQUIDAZIONE   PERIODO MESE GENNAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38504"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PROT. N.W000018126 DEL 04/02/2026 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – TRANSAZIONI TIPO INFO1 E INFO 7 RELATIVE AL 4° TRIMESTRE 2025 - SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38505"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2025: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2025 - ART. 228 D.LGS. 267/2000. SETTORE V  SERVIZI: OPERE PUBBLICHE – MANUTENZIONI – ATTIVITA’ PRODUTTIVE – SVILUPPO ECONOMICO – PIANIFICAZIONE STRATEGICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38506"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A.N.U.S.C.A. – ANNO 2026 / QUOTA ORDINARIA (EX QUOTA “E”)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38507"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. N. 267/2000 - LIQUIDAZIONE ANNO 2025 – AMMINISTRATORE COD. UNIVOCO: 285-062-613</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38508"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2025: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2025 - ART. 228 D.LGS 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38509"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVO SPLIT A POMPA DI CALORE, A SUPPORTO DEL BOX UFFICIO – CENTRO DI RIUSO C/O ECOCENTRO COMUNALE LOCALITA’ “GALBONEDDU”. PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI DI ANAC (PCP) - DITTA GESTIMPIANTI S.R.L. DI CASTEL MAGGIORE (BO) - CIG BA80A744FD - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38510"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE - STAGIONE TERMICA 2025-2026 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 13 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E/O GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CIG  A030EEF9B5. O.E. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. - SASSARI - CIG DERIVATO BA48742AE2. LIQUIDAZIONE SPESA ODA N. 8945143 DEL 05/02/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38511"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2025: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2025 - ART. 228 D.LGS. N. 267/2000. SETTORE 4, SERVIZIO 2 URBANISTICA – SERVIZIO 4 EDILIZIA PRIVATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38512"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI “COSTRUZIONE NUOVO BLOCCO LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI ESISTENTI – ANNUALITÀ 2024-2025”. CUP: G15I24000290004 - CIG: B8E6BE9D13 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO: DUEFFE SRL – SIAMAGGIORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38513"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA F.LLI BELLU SRL. CIG:  B222CBBFE9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38514"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 665-206-007. PRESA D’ATTO DIMISSIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38515"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/E DEL 28.01.2026 – AUTOSCUOLA SICURA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38516"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI,  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA  MESE DI GENNAIO 2026 -  CIG DERIVATO:  B64C7C77FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38517"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI,  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA -  CIG DERIVATO:  B64C7C77FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38518"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PROT. N. X000000339 DEL 01/01/2026 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE – CANONE ANNUALE 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38519"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA  DITTA GIESSE FORNITURE SRL - P.IVA 01227010905 – FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTO DPI PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE - CIG B7D962A93E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38520"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA BACHECA ELETTRONICA GESTIONE CHIAVI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – IMPEGNO DI SPESA. CIG: BA8193952B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38521"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/E DEL 28.01.2026 – AUTOSCUOLA SICURA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38522"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2025: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2025 - ART. 228 D.LGS 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38523"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 2 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/10/2025 - 31/12/2025 - CIG DERIVATO: ZE13909EDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38524"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2025: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2025 - ART. 228 D.LGS 267/2000. SETTORE PIANIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE – SERVIZIO 1 AMBIENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38525"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 2 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/10/2025 – 31/12/2025 - CIG DERIVATO: ZC43979F2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38526"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2025: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2025 - ART. 228 D.LGS 267/2000. SETTORE IV - SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38527"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE IN TEMA DI GIUSTIZIA DEL 22 E 23 MARZO 2026 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG: BA84AB8D99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38528"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2025: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2025 - ART. 228 D.LGS 267/2000. SETTORE 2 - SERVIZI 3 TURISMO, CULTURA E RAPPORTI CON LA FONDAZIONE E 4 PUBBLICA ISTRUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38529"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORMAZIONE EURODESK</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38530"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2026 –1^LIQUIDAZIONE GENNAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38531"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO PRESSO IL CENTRO OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MESE DICEMBRE  E CONGUAGLIO TARIFFE MESE MARZO ANNO 2025  [CIG:  B5FF977EC4]</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38532"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2025: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2025 - ART. 228 D. LGS 267/2000. SETTORE 6 SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38533"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI INTERSEZIONE STRADALE VIA F.LLI ACCARDO ARTIGIANI, VIA CARRABUFFAS E PIU'.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/2026 DEL 18/02/2026 PROT. 16371/2026 EMESSA DALL’ARCH. STEFANO ZUGNO BRUNETTI CUP: G11B23000780006 CIG: Z6F3D6CAAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38534"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2025: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2025 - ART. 228 D.LGS 267/2000. SETTORE 3, SERVIZIO 1 COORDINAMENTO SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO 2 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, SERVIZIO 3 C.R.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38535"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2025: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2025 - ART. 228 D.LGS 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38536"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI 2 BIM 2026 (DICEMBRE 2025- GENNAIO 2026) RELATIVO AL NOLEGGIO IN FIBRA SPENTA (DARK FIBER) CON TIM SPA . CIG: A01C3C4FDB E CIG: B947859CB4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38537"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2025: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2025 - ART. 228 D.LGS 267/2000. SETTORE 2 – SERVIZIO AL CITTADINO CULTURA E TURISMO – SERVIZIO 6 GARE E CONTRATTI_C.U.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38538"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2025: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2025 - ART. 228 D.LGS 267/2000. SETTORE 2: SERVIZIO 1 SERVIZI CIMITERIALI – SERVIZIO 2 STRADE VICINALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38539"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. N. 36/2023 LETT. B PER LA FORNITURA E POSA DELLE VETROFANIE PRESSO I LOCALI DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI ALGHERO - LO QUARTER ALL'OPERATORE ECONOMICO PANORAMIKA EDITRICE SNC CIG: BA848C62A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38540"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. N. 36/2023 LETT. B PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DI TIPO PRESTAZIONALE E REATTIVO (TIPO IGRO) PER IL RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE IN ALCUNE VIE DEL COMUNE DI ALGHERO ALL'OPERATORE ECONOMICO EDILPAVIMENTAZIONI SRL CIG:BA878B5100</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38541"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S000018 DEL 19.02.2026, PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A SPECIFICO IMPIANTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DAI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO A FAVORE DI E’ AMBIENTE S.R.L. C.F.01413530906 - CIG: B95424E5BA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38542"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2025 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA ACQUISITA CON PROTOCOLLO N. 0115014/2025 DEL 29/12/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38543"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI PENSIONE DI VECCHIAIA ORDINARIA, CON DECORRENZA 01 SETTEMBRE 2026 – CODICE UNIVOCO DIPENDENTE 069-350-430.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38544"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – BA83E3171B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38545"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI PROTEZIONE CIVILE SUL RIO CALVIA E SUL RIO CALABONA VOLTI ALLA MANUTENZIONE DEI CORSI D’ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE –- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 CIG BA2F09409B LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA22026 DEL 20.02.2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38546"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO URBANO DI VIA TIZIANO VECELLIO – OPERE DI COMPLETAMENTO – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 36/2023. CUP: G12F25000230004 CIG: B81CAFC806 LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38547"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 2022/13/6633872 CIG ZC935E9A53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38548"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONDALI DEL PORTO CANALE DI FERTILIA - PROGETTO STRALCIO – MESSA IN SICUREZZA IMBOCCATURA DEL PORTO. RECESSO CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 109 DEL D.LGS. 50/2016.  CUP: E17B12000100002 - CIG: Z912FB91F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38549"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO NELL’AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “G. DELEDDA” DI VIA TARRAGONA - P.S.E.S. ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO”. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI IN ACCONTO A FAVORE DELLO STUDIO S.B.ARCH. - STUDIO BARGONE ARCHITETTI ASSOCIATI DI FOLIGNO. CUP G17B15000530006 - CIG B8FB31AED6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38550"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ISPEZIONI SU ATTREZZATURE E SUPERFICI PER AREE DA GIOCO SCOLASTICHE E PUBBLICHE SECONDO LE NORME UNI EN 1176 -  UNI EN 16630 (PERIODO COMPRESO TRA 01.12.2025 E 01.12.2027)  DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO HOLZHOF. LIQUIDAZIONEFATTURA N. 185 DEL 18.02.2026 (PROT. 16370/26). CIG B96482D011</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38551"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B. CON SEDE LEGALE IN CORSO F.LLI ROSSELLI N. 93, 10129 TORINO (TO) P.IVA 09680290013. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2026. CIG: A039CD855A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38552"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DEL CIA DELL’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA N. 38 DEL 27/11/2020 – APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E MODULO RICHIESTA PER L’ATTRIBUZIONE DEL “BONUS IDRICO INTEGRATIVO” PER L’ANNO 2026 PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38553"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI PER IL COMUNE DI ALGHERO” - CIG: B5D7A561C3. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38554"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO NUM. 2025/002/SC/000000100/0/001 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI – SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SASSARI N. 100/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38555"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE N. 3870 DEL 23.12.2025 - CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01 SETTEMBRE 2026 – CODICE UNIVOCO DIPENDENTE 271-925-008.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38556"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALA VETERINARIA COMUNALE – APPROVAZIONE RICHIESTA EMANAZIONE PARERE SANITARIO E SCHEMA DEL DISCIPLINARE D’USO DA PARTE DELLA ASL DI SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38557"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE - STAGIONE TERMICA 2025-2026 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 13 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E/O GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CIG A030EEF9B5. O.E. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. DI SASSARI - NR. LOTTO 8976816 - CIG DERIVATO BA913101CF. ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA ODA N. 8976816.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38558"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA DEL 24.02.2026 (ACCONTO/ANTICIPO SU PARCELLA), EMESSA DALLA SOCIETÀ STUDI DI ARCHITETTURA DI SERGIO LEONARDO SPANU, CON SEDE LEGALE IN ALGHERO, PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA "LA CUNETTA- PALAMANCHIA" ALLE NORME CONI (F.I.G.C. E F.I.P.) E ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI. DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L.VO N. 36 DEL 2023. C.U.P. G12H24000440004 – C.I.G. B27D32919A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38559"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DI PROMOZIONE TURISTICA DA REALIZZARSI ALL’INTERNO DELL’ AEROPORTO “RIVIERA DEL CORALLO”, NELL’ AMBITO DELLA STRATEGIA DI DESTINATION MANAGEMENT E MARKETING TURISTICO. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE. CIG: B88536DC73.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38560"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II., DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO URBANO DI VIA TIZIANO VECELLIO – OPERE DI COMPLETAMENTO – A FAVORE DEL PROFESSIONISTA ARCH. DIEGO POLESE. CIG: B7E9E2C6FA - CUP: G12F25000230004 LIQUIDAZIONE SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLO STATO FINALE DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38561"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II., DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO URBANO DI VIA TIZIANO VECELLIO – OPERE DI COMPLETAMENTO – A FAVORE DEL PROFESSIONISTA ARCH. ARMANDO EVANGELISTI. CIG: B7E65B1B07 - CUP: G12F25000230004 LIQUIDAZIONE SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLO STATO FINALE DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38562"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO LINGUISTICO COMUNALE ED ATTIVITÀ CULTURALI, PROGETTO ANNUALITÀ 2025 “LA LLENGUA I LA CIUTAT” – “LA VIDA CONTINUA” – “L’ALGUER PARLA ALS MUSEUS” -  TULIS – TUTELA LINGUE SARDE - MINORANZE LINGUISTICHE – PROGETTI PER LE ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELL’USO SOCIALE DELLA LINGUA CATALANA E DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA CATALANA.  CIG BA9048C743</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38563"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE IN TEMA DI GIUSTIZIA DEL 22 E 23 MARZO 2026 -  SERVIZIO DI TRASPORTO, FORMAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE, PULIZIA, SANIFICAZIONE, ALLESTIMENTO E FUNZIONAMENTO SEGGI ELETTORALI. – CIG: BA70FB4812</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38564"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO   AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE   RETTE (QUOTA SOCIALE) SOSTENUTE DA CITTADINI   INSERITI  PRESSO  LA  RSA SAN NICOLA DI SASSARI  - ANNO 2026 -  IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38565"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE (MISURA "NIDI GRATIS")”. APPROVAZIONE GRADUATORIA SECONDO SEMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38566"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, EMESSA DALLA LIBRERIA “IL MANOSCRITTO” - CONTRIBUTO MINISTERIALE AI SENSI DEL D.M. N. 272 DEL 05.08.2025 E DEL D.D.G. N. 239 DEL 13.11.2025. CIG: B979586661.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38567"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, DI CUI ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 4 – SARDEGNA, PER LA DURATA DI ANNI 9 - PROROGA TECNICA AI SENSI DELL’ART. 120, CO. 11, DEL D. LGS. 36/2023.. CIG 6865771576 IMPRESA APPALTATRICE EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L. - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE BRAU LIBERATO DI ONIFERI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38568"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA PALAZZINA RESIDENZIALE CON APPLICAZIONE DELL'ART.39 DELLA L.R. 8/2015 E SS.MM.II. SITO IN VIA MAZZINI N°249 - SOTTOZONA B2 (PRATICA SUAPE ...OMISSISS...-25062025-1628.904648). APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 39 COMMI 2 E 3 DELLA LR 8/2015 E SS.MM.II..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38569"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ ENEL SOLE NEL COMUNE DI ALGHERO. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2026. CIG B5BAE0DAE2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38570"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PARZIALE PER ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 482 DEL 17/02/2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE NELL’AMBITO DELL’ATTO DI CITAZIONE N. 193/2006 IMPED S.R.L. C/ COMUNE DI ALGHERO E AXA – LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO EX TRAD.I.TE”. CUP G11B15000410002 CIG BA5D8D4D45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38571"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 24.02.2026, EMESSA DALLA SOCIETÀ A.A. ANTINCENDIO SRL, CON SEDE LEGALE IN ALGHERO, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E NOLEGGIO ESTINTORI IN COMODATO D'USO A CANONE CORRISPOSTO ALL’INTERNO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E NELLA SEDE DEL CRA – PALAZZINA “B” (EX GREEN HOTEL) DEL COMUNE DI ALGHERO.  CIG B85A1F43ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38572"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/00 DEL 19/02/2026 – RAP PROFESSIONAL S.R.L. – FORNITURA VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO POLIZIA LOCALE – CIG: B8D2B5506F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38573"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/2026. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38574"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO PER I PORTI DI ALGHERO E FERTILIA, IVI COMPRESI GLI APPRODI TURISTICI DI PORTO CONTE E TRAMARIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/59/CE - ANNUALITÀ 2021/2024, C.I.G.: 91105274B7 – LISTA DI CARICO TARIFFE TRIMESTRE PROROGA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 3185 DEL 13.11.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38575"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LETTORE MICROCHIP AR380 PER LE ATTIVITÀ OPERATIVE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG BA894E322E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38576"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI CONSIGLIERI COMUNALI RESIDENTI FUORI DALLA SEDE COMUNALE – GENNAIO/FEBBRAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38577"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” – COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ANNUALITA’ 2025 – LIQUIDAZIONE N. 4 – IV TRIMESTRE - POSTICIPO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38578"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DI ORGANIZZAZIONE DI UN TRIATHLON A MARCHIO IRONMAN® 70.3. CIG: B8B5AF9CD7. LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL 50% DEL TOTALE DOVUTO PER LA PRIMA ANNUALITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38579"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2026. “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” E VIGILANZA NON ARMATA PRESSO EX OSTELLO VIA SPALATO FERTILIA. – CIG: B9DA2818B6 - ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38580"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA  PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2026 – N.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38581"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI PER IL COMUNE DI ALGHERO CIG: B5D7A561C3 - INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PORTUALI AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 9 DEL D. LGS 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38582"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. N. 267/2000 - LIQUIDAZIONE PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2025 – AMMINISTRATORE COD. UNIVOCO: 127-784-943</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38583"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.01.2026 AL 30.01.2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38584"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MOBILE PER ARCHIVIO. CUP  G94H25000460004 – CIG B9D9E195DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38585"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA (QUOTA SOCIALE) SOSTENUTA DA UN  CITTADINO INSERITO NELLA RSA SAN PANTALEO DI SORSO  - LIQUIDAZIONE  MESI GIUGNO/SETTEMBRE 2025  (DAL 12.06.2025 AL 30 .09.2025).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38586"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ALLESTIMENTI PER VEICOLI AD USO POLIZIA LOCALE (FIAT TIPO E N. 2 YAMAHA TRACER 900), ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG BA891FFF7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38587"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL NUOVO RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP) PER LA PROSECUZIONE DELL’ADESIONE ALLA  CONVENZIONE CONSIP MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 9 (EA9).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38588"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALL’ EVENTO GASTRONOMICO DENOMINATO “ALGHERO IN PIZZA” – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38589"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2025 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA ACQUISITA CON PROTOCOLLO N. 0115105/2025 DEL 29/12/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38590"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>A2A ENERGIA SPA. SECONDA LIQUIDAZIONE 2026 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE22.  CIG. B6966A16B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38591"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO”. AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 5, DEL D.LGS. N.36/2023 A FAVORE DELLA COOP. SOC. BARBARA B. CON SEDE IN TORINO CORSO ROSSELLI N. 93. CIG: A039CD855A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA DECORRENZA CONTRATTUALE DAL 01.01.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38592"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI DELL’ANNUALITÀ 2025 EROGATI NEL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 30/11/2025 – II TRANCHE 2025 – F.E. N. 1 DEL 18/02/2026 EMESSA DALLA ASSOCIAZIONE UMANA SOLIDARIETÀ “G. PULETTI” – APS – VIA DELLA PACE N. 5 – MACERATA (CF/P.IVA 92004380439).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38593"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO TEMPORANEO, MEDIANTE CONTRATTO-PONTE, PER LA “GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI” COMUNE DI ALGHERO. COOP. SOC. SERIANA 2000- AI SENSI DELL’ART. 76, COMMA 2, LETT. C) D.LGVO 36/2023. (PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO). APPROVAZIONE ATTI E AFFIDAMENTO. CIG: BA9E08A25A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38594"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38595"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “L’ISOLA CHE ACCOGLIE: TURISMO ACCESSIBILE E INCLUSIVO IN SARDEGNA – T.A.P.P.A. AL MARE” A VALERE SUL FONDO UNICO PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILTA’ DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE 1 AGOSTO 2024 E DI CUI ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N. 268, PROT. N.5690 DEL 04/02/2025 – CUP E79I25000190001. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38596"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO EX DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38597"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA COMPLEMENTARE PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG BA8FFCDC9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38598"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA TENDAGGI INTERNI PER SALA MATRIMONI – CIG: B68158882B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38599"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DI INDENNIZZO PER ACQUISIZIONE SANANTE EX ART. 42 BIS DPR 327/2001 DI AREA SITA IN ALGHERO, NELLA VIA FRATELLI ACCARDO ARTIGIANI, OCCUPATA SENZA TITOLO E TRASFORMATA IN FORMA IRREVERSIBILE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38600"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO CONCLUSIVO E IN CORSO D’OPERA PER I LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON - PNRR - (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU M5-C2-INV 2.1) - CUP: G19I20000250005 CIG: B3365BEE65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C. – AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA N. 3010 3002 8395 2575 53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38601"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>IQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ATTREZZATURE RIFINITURA SPAZIO ESTERNO MUSEO CORALLO. CUP  G94H25000450004 – CIG B9DAB8F198</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38602"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REFERENDARIE DEL 22 - 23 MARZO 2026. AFFIDAMENTO PER L' ASSISTENZA SPECIALISTICA PER IL SOFTWARE RISULTATI ELETTORALI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PROCEDURA MEPA N. 1483100 – ID ORDINE N. 8982833. CIG: BA9F01AA0B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38603"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO NUM. 2025/002/SC/000005811/0/002 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI – SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO DI ROMA N. 5811/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38604"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA DI CUI ALL’ART. 71 DEL D. LGS N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEL LARGO NUNZIO COSTANTINO” - CUP:G17H22003170004 – CIG: B9C056B50E. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA ALL’OPERATORE ECONOMICO: MASCIA DANILO GIUSEPPE SRL – CABRAS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38605"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA DI CUI ALL’ART. 71 DEL D. LGS N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO E RECUPERO EDILIZIO ED AMPLIAMENTO DEI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA MICHELANGELO N. 9” CUP: G17H21036880004 - CIG: B9B46EE2E8. - FORMALIZZAZIONE DI ESCLUSIONE DI N.1 OPERATORE ECONOMICO E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA ALL’OPERATORE ECONOMICO: MANCA FRANCO SRL – OSILO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38606"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II.. PER LA FORNITURA DI UNA ELETTROPOMPA LOWARA VERT. HP.3 V 380 E MATERIALE IDRAULICO. CIG. BA9E98B080</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38607"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE. AVVIO DELLE PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI EX ALL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98 – ANNUALITA’ 2025 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38608"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2026. SINISTRO N. 92/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38609"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME SPESE VIAGGIO PER FORMAZIONE EURODESK</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38610"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI PER  PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PRESSO I CENTRI  A.I.A.S. DI CORTOGHIANA-SASSARI E BONO - LIQUIDAZIONE  CONTABILITÀ MESE NOVEMBRE   2025  [CIG  B5FF6DFAD2].</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38611"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA CARTE D’IDENTITA’ E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI SPETTANTI ALLO STATO PER RILASCIO CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE – GENNAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38612"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROGETTO DONNA PIU’ – FEBBRAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38613"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO E MODULO D’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2026/2027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38614"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI PER IL COMUNE DI ALGHERO” - CIG: B5D7A561C3 – CONTRATTO REP. 248/2026 IMPEGNO SOMME PER TRATTAMENTI E SMALTIMENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38615"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2026, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - TRASLOCHI E INTERVENTI EDILIZI D’URGENZA CON AUTOSCALE E LAVORI EDILI - PERIODO DAL 01.01.2026 AL 28.02.2026. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38616"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S.  CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO - AI SENSI DEGLI ARTT. 142 E 208 DEL D.LGS N.285/1992 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2026 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38617"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 4 UNITA DI PL DI ALGHERO IN AUSILIO ALLA PL DI URI PER LA SAGRA DEL CARCIOFO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38618"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2026 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: B5BAE0DAE2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38619"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.). MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA. LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI”. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. C.I.G. 9964512F6B – C.U.P. G19J20001070005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38620"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA. SERVIZI DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.L.VO N. 36 DEL 2023.  GIROCONTO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO SOMME EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. C.U.P. G19J20001070005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38621"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1), LETT. B DEL D. LGS 36/2023 E SS.MM.II.. PER L’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI MASTELLI DI DIVERSE DIMENSIONI PER IL VIVAIO DEL COMUNE DI ALGHERO IN FAVORE  DELLA SOCIETÀ AGRICOLA GEEMAR SS CIG: BAA33CE8DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38622"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMITATO DI QUARTIERE ALGHERO SUD  PER LA MANIFESTAZIONE SERATA D’AUTORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38623"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO INTERNO DI PROCEDURA SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA/DIFFERENZIALE STIPENDIALE ALL’INTERNO DELLE AREE, RISERVATA AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI ALGHERO (DECORRENZA ECONOMICA 01.01.2025). APPROVAZIONE PROVVISORIA GRADUATORIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38624"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO (PENSIONE DI VECCHIAIA ORDINARIA) CON DECORRENZA 01 AGOSTO 2026 – CODICE UNIVOCO DIPENDENTE 110-309-625.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38625"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 2 DIVISE DI ALTA UNIFORME PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG BAA9DB6E63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38626"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 21/94, ART. 12, COMMA 2 - RICOVERO CANI DI PRIVATI CITTADINI A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ AL MANTENIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38627"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE IN TEMA DI GIUSTIZIA DEL 22 E 23 MARZO 2026 – AFFIDAMENTO FORNITURA CABINE ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA – CIG: BA95A5413C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38628"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE IN ECCEDENZA E NON DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA DI SOGGIORNO. ELENCO SE.C.AL. S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38629"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE DELLA MENSILITÀ DI GENNAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38630"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FONDAZIONE PAVONIANA LUCA REINA ETS – CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA BENIGNO CRESPI N. 30, P.I. 12981360964 – CIG B99985D25C – F.E. 38 BS DEL 20.02.2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38631"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO FUNZIONALE E INSTALLAZIONE DI ELEMENTI INFORMATIVI PRESSO L’INGRESSO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG BAA9934616</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38632"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PROJET AUTOMATION S.P.A. – CIG Z803D290E4. PERIODO DICEMBRE 2025 – FEBBRAIO 2026 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE AL SISTEMA DI MONITORAGGIO DI N. 2 VARCHI DI ACCESSO Z.T.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38633"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA’ NIVI CREDIT SPA - RENDICONTAZIONE PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.01.2026  - SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO -   ACCERTAMENTO DI ENTRATA  E IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38634"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SUPPORTI DI MEMORIZZAZIONE AD ALTA CAPACITÀ PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG BAA9EC5E06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38635"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. N. 36/2023 LETT. B PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DI VARI VENTILCONVETTORI PRESSO LA SEDE ASPAL ALL’INTERNO DEL COMUNE DI ALGHERO, ALL'OPERATORE ECONOMICO AERMEC DI  POSADINU SALVATORE IGNAZIO. CIG: BAA2B5BFE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38636"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° "GIOVANNI PAOLO II" DI VIA XX SETTEMBRE - CUP G18H24001330004 - CIG B9915EBCBF. DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N. 3600/2025 - SCRITTURA PRIVATA REP. N. 763/2026 DEL 03.02.2026. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 24/02/2026. FATTURA NR. FATTPA 1/2026 DEL 16.12.2025 EMESSA DALL’APPALTATORE FABER COSTRUZIONI S.R.L. DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38637"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE - ANNUALITA’ 2025-2026. AFFIDATARIO: GESTIMPIANTI S.R.L. DI CASTEL MAGGIORE - CIG B6AEEA9A65. DETERMINAZIONE N. 1575/2025 - SCRITTURA PRIVATA REP. N. 737/2025 DEL 09.09.2025. DIFFERIMENTO AVVIO DEL CONTRATTO - ASSUNZIONE IMPEGNO INTEGRATIVO ESERCIZIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38638"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 782 DEL 25.03.2025 - “LAVORI DI “RIPRISTINO VERDE PUBBLICO E REALIZZAZIONE NUOVE AREE VERDI ATTREZZATE NEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO N°1 DEL P.I.P. LOC. UNGIAS GALANTÈ. INDIVIDUAZIONE E NOMINA DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15 C 6 DEL D.LGS. 36/2023.  CUP: G11B20000200006. INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38639"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI “RIPRISTINO VERDE PUBBLICO E REALIZZAZIONE NUOVE AREE VERDI ATTREZZATE NEI QUARTIERI TAULERA E CARMINE” – CUP G15I21000060002, E PER L’INTERVENTO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MERCATI CIVICI”. CUP G13J21000000002” NOMINA GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38640"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DEL MERCATO CIVICO DEL COMUNE DI ALGHERO. DETERMINAZIONE DECISORIA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 14, COMMA 2, L. 241/1990 E SS.MM.II. -  MODALITÀ ASINCRONA EX ARTT. 14-BIS, AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEI PARERI NECESSARI PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 3392 DEL 02.12.2025 E N. 3771 DEL 19.12.2025. CONCLUSIONE ITER. CUP: G11H23000080006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38641"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO DELL’INIZIATIVA/PROGETTO DIRETTO ALLA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL MARCHIO "CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO" – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38642"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI ADEGUAMENTO STRADE URBANE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CUP: G17H20002100004 - C.I.G. 8822816217.  EMISSIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 2BIS E IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPENSAZIONE DELL’AUMENTO DEL COSTO DELLE OPERE PUBBLICHE AI SENSI DEL DECRETO LEGGE DEL 17.05.2022, N. 50 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38643"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ONERI CONCESSORI PER OPERE NON REALIZZATE - PRATICA SUAPE .750631  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38644"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ11153203 DEL 28/02/2026, DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG. DERIVATO B44F603EC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38645"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME TITOLI DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER MISSIONE. CIG B500898A95.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38646"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PORTA APERTA – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. SASSARI, CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI SASSARI (SS) IN VIA G.AMENDOLA N. 13, CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 01939600902- F.E. N. 66/PA DEL 04.03.2026 – CIG B9E3E4FBAD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38647"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “IL RIFUGIO GESU’ BAMBINO” DI PORTO TORRES CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA MAMELI N.10, C.F. 80001550906 – F.E.N. 16_26 DEL 02/03/2026 - CIG B97C27F336.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38648"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO “PROGETTO SARDINIA PEACE ISLAND – BUILDING PEACE, GROWING FUTURES, A CURA DI APS RUMUNDU”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38649"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S C I A  CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI S. R. L.  – SASSARI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI  FEBBRAIO  2026 .  CIG  9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38650"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BANDIERE DA ESTERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38651"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CDS, ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE - LIQUIDAZIONE FATTURE N° 749, 751, 752, 753, 754 E 750 DEL 24/02/2026 – NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 - C.I.G. 98090468D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38652"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>FACILITY MANAGEMENT FM4 - SERVIZI  INTEGRATI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE E DI ALTRI SERVIZI OPERATIVI DI MANUTENZIONE, QUALI: ASSISTENZA/MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI – MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI OLTRE CHE FACCHINAGGIO INTERNO - FACCHINAGGIO ESTERNO.  LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO DICEMBRE 2025 GENNAIO 2026.  CIG DERIVATO 9976764E17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38653"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLE ENTRATE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI IN RELAZIONE AI CONDONI EDILIZI EX LEGGE N. 47/1985, L. N. 724/1994, L. N. 326/2003 E SS.MM.II.. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38654"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI ESIGENZE PRIMARIE E ABITATIVE L.R. 23/2005 – FEBBRAIO 2026 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38655"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE ESISTENTI DESTINATE AL CALCIO DA ATTUARE NEL CAMPO SPORTIVO DI FERTILIA. LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2023, N. 17 “MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 2023 (LEGGE DI STABILITÀ 2023)”.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA DEL 25/02/2026 PROT. 18868/2026 EMESSA DALL’ARCH. DELIA PASELLA - CUP G12H24000400002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38656"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2025 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: B5BAE0DAE2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38657"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL FINANZIAMENTO PER SPESE DI PROGETTAZIONE DI INTERVENTI AFFERENTI AGLI EDIFICI ED A OPERE DI INTERESSE DEGLI ENTI. LEGGE REGIONALE 11.9.2025, N. 24, ART. 12, COMMA 21.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38658"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, INSTALLAZIONE, GESTIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE - C.I.G. B92A735417. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38659"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. N. 267/2000 - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 2026 – AMMINISTRATORE COD. UNIVOCO: 457-487- 797 E 876-457-691</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38660"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE TRAMITE RIMOZIONE, SOSTITUZIONE E POSIZIONAMENTO DELLE STACCIONATE ED INCANNICCIATI NELLA ZONA DI MARIA PIA E PUNTA NEGRA ALLA COOPERATIVA DS SERVIZI  C.I.G.:  B9C0D7FF9C FEBBRAIO 2026 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59 DEL 04.03.2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38661"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE - STAGIONE TERMICA 2025-2026 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 13 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E/O GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CIG A030EEF9B5. O.E. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. - SASSARI - CIG DERIVATO BA913101CF. LIQUIDAZIONE SPESA ODA N. 8976816 DEL 25.02.2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38662"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO SWITCH DI RETE. FEBBRAIO 2026. TRATTATIVA DIRETTA N. 3699656 - CIG: A00473FC1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38663"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO FRANCHIGIE RELATIVE A SINISTRI OCCORSI NEGLI ANNI 2024 E 2025. IDENTIFICATIVI: CARB-24-2668 – CARB-24-2655 – CARB-24-3576 – CARB-25-1133 – CARB-25-0670 – CARB-25-1725 – CARB-25-2573 – CARB-25-0307 - CAR250045619.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38664"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI DEL PATRIMONIO PUBBLICO, SIA IN USO SIA IN CONCESSIONE PER FINALITA’ DI INCLUSIONE SOCIALE, WELFARE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE”– ANNUALITÀ 2023 OMNIA SERVICE TCNOLOGY SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. SVINCOLO GARANZIA FIDEJUSSORIA.  CIG B485F9101C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38665"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2025 –LIQUIDAZIONE ARRETRATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38666"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE - STAGIONE TERMICA 2025-2026 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 13 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E/O GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CIG A030EEF9B5. O.E. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. DI SASSARI - NR. LOTTO 8993472 - CIG DERIVATO BAB91E0BF9. ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA ODA N. 8993472.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38667"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - ANNUALITÀ 2026. SINISTRO 92/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38668"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38669"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. N. 267/2000 - LIQUIDAZIONE ANNO 2022 – AMMINISTRATORE COD. UNIVOCO: 285-062-613</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38670"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIVREE E SCRITTE IDENTIFICATIVE DA APPLICARE AI CASCHI IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE – AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG BAB912627E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38671"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA PALAZZINA RESIDENZIALE CON APPLICAZIONE DELL'ART.39 DELLA L.R. 8/2015 E SS.MM.II. SITO IN VIA MAZZINI N°249 - SOTTOZONA B2 (PRATICA SUAPE ...OMISSISS...-25062025-1628.904648). APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 39 COMMI 2 E 3 DELLA LR 8/2015 E SS.MM.II.. – RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 585 DEL 25/02/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38672"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ONERI CONCESSORI PER OPERE NON REALIZZATE - PRATICA SUAPE .304116  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38673"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FINANZIATO DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DEGLI ENTI LOCALI E PER L'ACCESSIBILITÀ AI DATI DEGLI ARCHIVI COMUNALI. LEGGE REGIONALE 11 SETTEMBRE 2025, N. 24 - NOMINA RUP E GRUPPO DI LAVORO - C.U.P. G99I25001330006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38674"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MODULI PRE-STAMPATI PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA CARTACEA IN USCITA DALL’ENTE. – ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA – CIG: BABC36AD7D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38675"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL’AVVIO DI UNA PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA CON STRUTTURA GEODETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA “GIOVANNI PAOLO II” IN VIA XX SETTEMBRE NEL COMUNE DI ALGHERO – LOTTO B COMPLETAMENTO”. CUP: G15B25000140004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38676"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "PINO CUCCUREDDU", SITO IN VIA DELLA TRAMONTANA - CUP G14J24000230002 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38677"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FONDAZIONE PAVONIANA LUCA REINA ETS – CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA BENIGNO CRESPI N. 30, P.I. 12981360964 – CIG B99985D25C – F.E. 53 BS DEL 28.02.2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38678"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MODANATURE LIGNEE MUSEO ARCHEOLOGICO. CUP   G94H25000430004– CIG B9D9DC3EE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38679"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DAL 01.02.2026 AL 28.02.2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38680"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO AL COMUNE DI SAN MAURO TORINESE PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38681"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI E FORMATIVI DI 1° LIVELLO -  SOCIETÀ FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL – LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: B00243637E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38682"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI, DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA (DADU) PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CARATTERIZZAZIONE E L’ANALISI DELLE VULNERABILITÀ DELL’AREA PILOTA, L’ATTIVAZIONE E LO SVILUPPO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI, LA COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI ED OPERATORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO. PROGETTO ADAPTWISE DI CUI AL PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2021-2027. LIQUIDAZIONE SALDO FINALE CUP: G19I23001480006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38683"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ ENEL SOLE NEL COMUNE DI ALGHERO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO INDICE DEI PREZZI ISTAT - ANNUALITA’ 2026. CIG B5BAE0DAE2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38684"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA DI CUI ALL’ART. 71 DEL D. LGS N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEL LARGO NUNZIO COSTANTINO” - CUP: G17H22003170004 – CIG: B9C056B50E. AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA AI SENSI DELL’ EX ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO: IMPRESA MASCIA DANILO GIUSEPPE SRL CON SEDE A CABRAS (OR).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38685"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA DI CUI ALL’ART. 71 DEL D. LGS N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO E RECUPERO EDILIZIO ED AMPLIAMENTO DEI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA MICHELANGELO N. 9” CUP: G17H21036880004 - CIG: B9B46EE2E8. AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA AI SENSI DELL’ EX ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO IMPRESA MANCA FRANCO SRL CON SEDE A OSILO (SS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38686"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE ADIBITO A UFFICI COMUNALI, SITO IN ALGHERO, VIA CATALOGNA N. 52 – LIQUIDAZIONE CANONE MENSILITÀ FEBBRAIO/MARZO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38687"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2026. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38688"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. C.I.G. 5932202FF0. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PIC DEL 06/03/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38689"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “BONIFICA DELL’EX CAMPO NOMADI NEL COMUNE DI ALGHERO, NELL’AREA DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA REGIONALE LAORE, IN LOC. ARENOSU, AI SENSI DELL’ART. 242, COMMA 7 DEL D.L.VO N. 152/2006 – 1° LOTTO FUNZIONALE”. C.U.P.: G19D17000560002 – C.I.G.: 989751361B. - CONTRATTO REP. N. 208/2023 DEL 15.11.2023, ATTO AGGIUNTIVO REP. 239 DEL 19.06.2025.   LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 31/PA DEL 04/03/2026 A VERDE VITA SRL E S000027 DEL 04/03/2026 A E'AMBIENTE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38690"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE TIROCINIO DI FORMAZIONE, ORIENTAMENTO, INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO, IN CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38691"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E DI AREE PUBBLICHE COMUNALI DEL COMUNE DI ALGHERO, COMPRESI I LAVORI DA ESEGUIRSI IN ADEMPIMENTO ALL'ORDINANZA N. 6846/2023 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI  LIQUIDAZIONE SAL 2 - RIF.: FATTURA N. 17 DEL 02.03.2026 (PROT. 20235/26) TRASMESSA DALL’OPERATORE ECONOMICO SE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. CIG B5122AB0FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38692"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C. PAGO PA NUMERO AVVISO 301030028243785000 – GARA G00929 – CIG B97C27F336, GARA G00887– CIG B93C01B21A, GARA G00886 – CIG B93C00E75E, GARA G00885 – CIG B93A7AE9F4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38693"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO: GENNAIO 2026 - SERIANA 2000 SOC. COOP. ONLUS - COD.CIG. 8857464286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38694"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2026. “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” E VIGILANZA NON ARMATA PRESSO EX OSTELLO VIA SPALATO FERTILIA. – CIG: B9DA2818B6 - ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38695"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI”, FINANZIATO DALLA L.R. N. 17 DEL 22.11.2022, D.G.R. N. 20/60 DEL 30.06.2022 - “OPERE DI INTERESSE REGIONALE – RIQUALIFI-CAZIONE PORTI E PORTICCIOLI””. DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 4 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. PER ATTIVITÀ DI CUI ALL’ALLEGATO I.10. CUP: G17F22000020002 CIG: BAC624A917</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38696"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.. PER LA MANUTENZIONE DEI LOCALI SPOGLIATOIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO “IL CARMINE”, E SISTEMAZIONE DI PICCOLI ARREDI SPORTIVI CON TRASPORTO PRESSO ALTRA SEDE COMUNALE INDICATA DAL SERVIZIO MANUTENZIONE, ALL’OPERATORE ECONOMICO BIRENT DI IVAN BARDINO. CIG: BAC377D717</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38697"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA. SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI ED EVENTUALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVI AI LAVORI DI LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI. C.I.G.: A01593C64D (NR. GARA 9345370) CUP: G19J20001070005. LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38698"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” MISURA CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITÀ 2024. L.R. 48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R.20/2019, ART.3, COMMA 1. CANTIERE RELATIVO AL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E/O LA SISTEMAZIONE DI AREE DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE. ID PROGETTO 2024I01258 INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP (ART. 15 DEL D.LGS. 36/2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38699"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, DELL’INTERVENTO DI NATURA EXTRA CONTRATTUALE DI RIMOZIONE TEMPORANEA E RIFACIMENTO DELLA DISTRIBUZIONE ESTERNA DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA MATTEOTTI. PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI DI ANAC (PCP) - DITTA GESTIMPIANTI S.R.L. DI CASTEL MAGGIORE (BO) - CIG BAC61C28DC - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38700"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI FEBBRAIO 2026 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38701"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA PISTA DI ATLETICA DEL COMUNE DI ALGHERO” - CONI FONDO SPORT E PERIFERIE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: G13D17000170006 – CIG: 8580936C63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38702"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA DI CUI ALL’ART. 71 DEL D. LGS N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA CON STRUTTURA GEODETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA “GIOVANNI PAOLO II” IN VIA XX SETTEMBRE NEL COMUNE DI ALGHERO – LOTTO B COMPLETAMENTO“ CUP: G15B25000140004 - CIG: BAC831DF75  - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE BANDO/DISCIPLINARE E MODELLI DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38703"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI SOFTWARE AGGIUNTIVI PER L'ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PUBLIC CLOUD SAAS PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLABORATION 2 TRAMITE NUMERO PRODECURA 1331269 ID ORDINE N. 8806616 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA CONVERGE S.R.L. CIG: B911F1C25F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38704"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELEFONICA ALLA DITTA FASTWEB SPA. CONVENZIONE TELEFONIA 5 (GENNAIO 2026- FEBBRAIO 2026). CIG: 8993313CA7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38705"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ITM TELEMATICA SRL PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TRIENNALE DEI GRUPPI DI CONTINUITÀ UBICATI PRESSO LA SALA CED2 E DEGLI SWITCH DI RETE DELL’ENTE. ANNO 2026 – CIG: ZF73D13D5E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38706"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CONSUMI FATTURA PERIODO  (GENNAIO 2026 - FEBBRAIO 2026) FASTWEB S.P.A (VODAFONE S.P.A) RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 9. CIG: B2C7C030E6 – CIG B6F3F3AEC0 – CIG: B864F7412C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38707"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI SOPRA SIR - ANNO 2026 – PERIODO DI RIFERIMENTO 2024-2025 - POLIZZA GZCTL00284O-LB E GZCTL00284P-LB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38708"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA, SU BASE TERRITORIALE, PER ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DI 2.200 UNITÀ DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE, DI CUI N. 615 UNITÀ DA DESTINARE ALLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA E ALLE CITTÀ METROPOLITANE, ALLE PROVINCE, ALLE UNIONI DEI COMUNI E AI COMUNI APPARTENENTI ALLE PREDETTE REGIONI, CON IL PROFILO DI SPECIALISTA ECONOMICO STATISTICO PER REGIONI, CITTÀ METROPOLITANE E ENTI LOCALI – BORSA DI STUDIO IN FAVORE DI SPANO MATTEO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38709"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “BONIFICA DELL’EX CAMPO NOMADI NEL COMUNE DI ALGHERO, NELL’AREA DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA REGIONALE LAORE, IN LOC. ARENOSU, AI SENSI DELL’ART. 242, COMMA 7 DEL D.L.VO N. 152/2006 – 1° LOTTO FUNZIONALE”. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. C.I.G.: 989751361B – C.U.P.: G19D17000560002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38710"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI PER IL COMUNE DI ALGHERO” - CIG: B5D7A561C3 – CONTRATTO REP. 248/2026. CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PIC DEL 06/03/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38711"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. S.R.L. - CONTRATTO REP. N.576/2023. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO VARIABILE E RIMBORSO SPESE RELATIVO AL PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38712"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUTOVETTURA CON DIRITTO DI PRELAZIONE – ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA – CIG: BABD740BFD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38713"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE TRIBUTARIE DA AVVISI DI ACCERTAMENTO STEP SRL.  CONTRATTO REP. 93/2018. ACCERTAMENTO CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38714"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA (QUOTA SOCIALE) SOSTENUTA DA UN  CITTADINO INSERITO NELLA RSA SAN PANTALEO DI SORSO - PROSECUZIONE   - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2025  ( 01.11.2025 AL 31.12.2025).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38715"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE IN TEMA DI GIUSTIZIA DEL 22 E 23 MARZO 2026 ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38716"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” – COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ANNUALITA’ 2025 – LIQUIDAZIONE N. 4 – IV TRIMESTRE – POSTICIPO N.2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38717"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL’ AVVIO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO MUSEO CASA MANNO”.  G15I22000180002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38718"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2026 – IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38719"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 373-449-102 – ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO CONTABILE, AREA DEGLI ISTRUTTORI -  MOBILITÀ EX ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO  30 MARZO 2001 N. 165 PRESSO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - CESSAZIONE DAL  SERVIZIO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38720"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE DA AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO CUP – LISTA DI CARICO 2° INVIO. CONTRATTO REP. N. 576/2023 S.E.C.AL. S.R.L. – INCREMENTO ACCERTAMENTO N. 147/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38721"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE POSTI AUTO, LOTTI INTERCLUSI, SANZIONI DANNO PAESISTICO. GENNAIO- FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38722"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLE ENTRATE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI IN RELAZIONE AI CONDONI EDILIZI EX LEGGE N. 47/1985, L. N. 724/1994, L. N. 326/2003 E SS.MM.II.. PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38723"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE AD INTERVENTO FINANZIATO DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DEGLI ENTI LOCALI E PER L'ACCESSIBILITÀ AI DATI DEGLI ARCHIVI COMUNALI. LEGGE REGIONALE 11 SETTEMBRE 2025, N. 24 - C.U.P. G99I25001330006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38724"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI LIVELLAMENTO-REGOLARIZZAZIONE E RULLATURA MECCANICA DEL TERRENO DELLE AREE DI SOSTA DA ADIBIRE A PARCHEGGI. CUP: G17G25000060004 CIG: B74F96C016. PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CERTIFICATA “APPALTI&amp;CONTRATTI” CODICE GARA G00744. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C. – AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA N. 3010 3002 9494 5687 07.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38725"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIGENERAZIONE URBANA QUARTIERE DI SANT’AGOSTINO, INTERVENTO LOTTI FUNZIONALI N. 2, 3 E 4. (CONTRIBUTO RAS LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2023 N. 17, ART. 1, COMMI 17 E 18, RIGUARDANTI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E AL RIORDINO DEGLI AMBITI URBANI). CUP: G17B24000050002 - CIG B9CC52901C PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CERTIFICATA “APPALTI&amp;CONTRATTI” CODICE GARA G000904. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C. – AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA N. 3010 3002 9494 6620 10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38726"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE COPERTA VIALE EUROPA (LOCALITÀ MARIA PIA) – INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.LGS N. 36/2023 E DELL’ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38727"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE - STAGIONE TERMICA 2025-2026 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 13 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E/O GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CIG A030EEF9B5. O.E. AFFIDATARIO TESTONI S.R.L. - SASSARI - CIG DERIVATO BAB91E0BF9. LIQUIDAZIONE SPESA ODA N. 8993472 DEL 06.03.2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38728"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - F.E. N. 41/V1 DEL 06.03.2026 - CIG BA0D5BC59C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38729"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE LA PIATTAFORMA APPALTI E CONTRATTI – MAGGIOLI, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNUALITÀ 2025 - 2026 - CIG: B90E36397B. - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38730"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI “COSTRUZIONE NUOVO BLOCCO LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI ESISTENTI – ANNUALITÀ 2024-2025” – CUP G15I24000290004 – CIG B8E6BE9D13.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38731"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE NUOVO BLOCCO LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI ESISTENTI – ANNUALITÀ 2024-2025” - CUP: G15I24000290004 - CIG: B8E6BE9D13. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38732"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO E RECUPERO EDILIZIO ED AMPLIAMENTO DEI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA MICHELANGELO N. 9” CUP: G17H21036880004 - CIG: B9B46EE2E8. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38733"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI CUI ALL’ART. 71 DEL D. LGS N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEL LARGO NUNZIO COSTANTINO” - CUP:G17H22003170004 – CIG: B9C056B50E. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38734"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE EX GREEN HOTEL PALAZZINA B – VIA EMILIO LUSSU, DA ADIBIRE A SEDE DI UFFICI COMUNALI”. CUP: G18E23000140004 - CIG: B9CBACA122. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38735"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE – QUINQUENNIO SCOLASTICO DAL 2026/2027 AL 2030/2031” - CIG: B9D1897947 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38736"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DOTAZIONI OPERATIVE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE -  AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA– CIG BACC45D80B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38737"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2026 –LIQUIDAZIONE GENNAIO 2_FEBBRAIO 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38738"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - FATTURA N. 42/V1 DEL 06.03.2026 - CIG B93C00E75E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38739"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER L’ACQUISTO DI DUE CONTRIBUTI UNIFICATI E DUE MARCHE DA BOLLO PER L’ISCRIZIONE A RUOLO DI SEPARATI RICORSI PER DECRETO INGIUNTIVO AL TRIBUNALE DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38740"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/1985 E L.R. 43/1993 “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI”. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - FEBBRAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38741"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 2026 DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38742"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. LIQUIDAZIONE FATTURA COOP ALI ASSISTENZA – FEBBRAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38743"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - F.E. N. 43/V1 DEL 06.03.2026 – CIG B93A7AE9F4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38744"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DELL’ATTO AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.3 AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. N. 174/2021 , RELATIVO AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - CUP G17B15000530006 – CIG 7953363AC4”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38745"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DEL COSTO DELLA  RETTA DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO  DIVERSE  COMUNITÀ INTEGRATE E RESIDENZIALI  DEL TERRITORIO  -  PERIODO MESI  GENNAIO/MAGGIO  2026 -. IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38746"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI ADEGUAMENTO STRADE URBANE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CUP: G17H20002100004 - C.I.G. 8822816217.  LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 7 DEL 06.03.2026 EMESSA DALL’ IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. POSADINU SRL E, FATTURA ELETTRONICA NR. 20/5 DEL 06.03.2026 EMESSA DALLA DITTA GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38747"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NORD CAR  SRL. CIG B6FDC61E6C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38748"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA. CONFERIMENTO DEI MATERIALI DI SCAVO ALLA SOCIETÀ CA.MA.C. S.R.L. LIQUIDAZIONI FATTURE N.R. 1/316/2023 – N.R. 1/696/2023 – N.R. 1/567/2023 – N.R. 1/315/2024. C.I.G. – 87033897CE – C.U.P. – G11B08000290002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38749"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DEL 03.02.2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38750"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE PRENOTAZIONE DI SPESA PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO “LAVORI DI RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI”. CUP G17F22000020002, FINANZIATO DALLA L.R. 12.12.2022, N. 22 - L.R. 21.02.2023, N. 2 “PROGRAMMA DI INVESTIMENTO NEL COMPARTO DELLE OPERE PORTUALI DI COMPETENZA REGIONALE” - D.G.R. N. 51/35 DEL 18.12.2024 E L.R. 8 MAGGIO 2025, N. 12, ART. 7, COMMA 4 “PROGRAMMA DI INTERVENTI SULLA PORTUALITÀ REGIONALE” - D.G.R. N. 39/71 DEL 25.07.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38751"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI “ARISTOGATTI” E “FUORI DI ZAMPA” – LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRIBUTO E IMPEGNO ULTERIORI RISORSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38752"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO  2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38753"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI PER IL COMUNE DI ALGHERO” - CIG: B5D7A561C3. RTI CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. – IMPRESA SANGALLI GIANCARLO &amp; C. SRL. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI FEBBRAIO 2026 (PERIODO DAL 05.02.2026 AL 28.02.2026).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38754"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI IN USO DI LOCULI, NICCHIE E FOSSE, OPERAZIONI CIMITERIALI E DIRITTI ISTRUT-TORIA, RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AD AFFIDAMENTI E DISPERSIONI DI CENERI. ACCERTAMENTO ENTRATE PERIODO: DAL 01.02.2026 AL 28.02.2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38755"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. 3/2022 “PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI DI ORGANO SOLIDO NON RENALE”. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - FEBBRAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38756"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/1983 “PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI”. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - FEBBRAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38757"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISIORIA MERCATINO LUNGOMARE DANTE STAGIONE 2026. LAVORAZIONE E CESSIONE PRODOTTI ARTIGIANALI ED ARTISTICI SU AREE PUBBLICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38758"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER L’ATTUAZIONE DELL’AZIONE PILOTA RAIN GARDEN NEGLI SPAZI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELLA PEDRERA. PROGETTO ADAPTWISE DI CUI AL PROGRAMMA INTERREG IT-FR MARITTIMO 2021-2027” CUP ADAPTWISE: G19I23001480006  CIG: B7165DA2A3 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C. – AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA N. 3010 3002 9463 1874 69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38759"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI”, FINANZIATO DALLA L.R. N. 17 DEL 22.11.2022, D.G.R. N. 20/60 DEL 30.06.2022 - “OPERE DI INTERESSE REGIONALE – RIQUALIFI-CAZIONE PORTI E PORTICCIOLI””. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’O.E. STRUTTURA ASSICURAZIONI SRL PER IL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 4 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. PER ATTIVITÀ DI CUI ALL’ALLEGATO I.10. CUP: G17F22000020002; CIG: BAC624A917.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38760"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA - AREA DEGLI ISTRUTTORI, CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 01-C-2026-MOB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38761"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTABILE DI ENTRATA DA RISULTANZE LISTE DI CARICO FORMATE DAL CONCESSIONARIO STEP S.R.L. ESERCIZIO FINANZIARIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38762"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO RAS PER INIZIATIVE SPERIMENTALI DI CONTENIMENTO SPAZIALE ED ALLONTANAMENTO DELLA FAUNA SELVATICA E DI MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38763"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO PER I PORTI DI ALGHERO E FERTILIA, IVI COMPRESI GLI APPRODI TURISTICI DI PORTO CONTE E TRAMARIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/59/CE - ANNUALITÀ 2021/2024, C.I.G.: 91105274B7 – CONTRATTO REP. 197/2023 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 603/2026 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 487 DEL 18.02.2026 PER ACQUISIZIONE DELLA PROPRIETÀ DELLE ISOLE ECOLOGICHE REALIZZATE DALLA CONCESSIONARIA COSIR SRL INSTALLATE PRESSO IL PORTO DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38764"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI VEICOLO IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: B810296846</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38765"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI FEBBRAIO 2026 E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI GENNAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38766"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 21 FEBBRAIO 2023 “LEGGE DI STABILITÀ 2023” FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI DIFESA COSTIERA E DI RIQUALIFICAZIONE A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI. LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 19 DICEMBRE 2023 ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO: “OPERE DI DIFESA COSTIERA DEL LITORALE URBANO DI ALGHERO RICOMPRESO TRA IL PORTO DI ALGHERO E IL PORTO DI FERTILIA” - CUP: G11G24000230002 RIVERSAMENTO SOMME EROGATE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL FINANZIAMENTO DI CUI ALLA CONVENZIONE N. 120 PROT. N. 31492 DEL 23.10.2024 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA RAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38767"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CESSIONE GRATUITA AL PATRIMONIO COMUNALE DI IMMOBILE SITO IN ALGHERO, NELLA VIA DEGLI ORTI N. 40, CENSITO AL N.C.E.U. AL FOGLIO 64, PARTICELLA 1187, SUB. 27, IN ATTUAZIONE DELL’ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO SOTTOSCRITTO IN DATA  16/09/2009 DAL PROPRIETARIO G.N</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38768"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DEI LOCALI SPOGLIATOIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO “IL CARMINE”, E SISTEMAZIONE DI PICCOLI ARREDI SPORTIVI CON TRASPORTO PRESSO ALTRA SEDE COMUNALE INDICATA DAL SERVIZIO MANUTENZIONI ALL’OPERATORE ECONOMICO BIRENT DI IVAN BARDINO. LIQUIDAZIONE FATTURA  N. FPA 12026 DEL 13.03.2026 (PROT. N. 2428826)  CIG. BAC377D717</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38769"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "PINO CUCCUREDDU", SITO IN VIA DELLA TRAMONTANA - CUP G14J24000230002 AFFIDATARIO: “CVS ASSOCIATI” - CIG B5323E79CB LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38770"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ANNUALITÀ 2024. SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE RELATIVO AL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E/O SISTEMAZIONE DI AREE DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE. ID PROGETTO 2024D01249 CIG: B96483AAC8 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 14/26 DEL 13.03.2026 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ECOTONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38771"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2/5 DEL 27.02.2026 EMESSA DALLA DOTT.SSA AGR. MARIA GRAZIA CARBONI RELATIVA ALL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA TECNICO ESTIMATIVA DEL COMPLESSO DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA COMUNITÀ PRIMAVERA “ONLUS” NEL COMUNE DI ALGHERO IN REG. PALA PIRASTRU. CIG: B9A65A7B48.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38772"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL NOLEGGIO DI N.3 STAMPANTI PER GLI UFFICI DEI SERVIZI ELETTORALE, ANAGRAFE ED ECONOMATO – LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: B63FB88B63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38773"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL NOLEGGIO DI N.3 MULTIFUNZIONE  – LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: B437EC8864</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38774"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA – MEPA, FORNITURA TONER PER STAMPANTI – LIQUIDAZIONE SPESA - CIG:  BA59A33E6B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38775"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE F24 E SERVIZIO LECTOR – LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: B006C41722</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38776"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE E PRIVATI NON IN CONVENZIONE (MISURA "NIDI GRATIS")”. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  SECONDO SEMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38777"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA FUNZIONALE A RACCOGLIERE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE IN PROPRIETÀ DI IMMOBILE DA DESTINARE A FINALITA’ ISTITUZIONALI E RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA DEGLI UFFICI COMUNALI – APPROVAZIONE AVVISO E PUBBLICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38778"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. D) DEL D. LGS N. 36/2023, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO MUSEO CASA MANNO”. - CUP: G15I22000180002 - CIG: B901841813 - APPROVAZIONE VERBALE RIASSUNTIVO SECRETATO DI INDAGINE DI MERCATO; - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE LETTERA/DISCIPLINARE E MODELLI DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38779"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TRIENNALE 2026-2028 DEI GRUPPI DI CONTINUITÀ UBICATI PRESSO LA SALA CED DELL’ENTE, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 6115542,  AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA SICON S.R.L CIG: BAD3A0D675.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38780"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COM. 1 LETT. B, D. LGS. 36/2023 FINALIZZATO AL NOLEGGIO DI UN MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO DI DIMENSIONI: CM. 215 X 415 X 270H (ALTEZZA INTERNA 240 CM.) DA INSTALLARE PER USO SALA DI ATTESA, ALL’ESTERNO DELL’UFFICIO ANAGRAFE COMUNALE, VIA CATALOGNA N. 52/58”; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ OPERATORE ECONOMICO MURA PREFABBRICATI SRL. CIG: BAD69015AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38781"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - FATTURA N. 44/V1 DEL 06.03.2026 – CIG B93C01B21A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38782"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA DI CUI ALL’ART. 71 DEL D. LGS N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE EX GREEN HOTEL – PALAZZINA B – VIA EMILIO LUSSU, DA ADIBIRE A SEDE DI UFFICI COMUNALI” – CUP: G18E23000140004 – CIG: B9CBACA122. - FORMALIZZAZIONE DI ESCLUSIONE DI N. 1 OPERATORE ECONOMICO E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA ALL’OPERATORE ECONOMICO: D.L.A. DI DETTORI AGNESE – SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38783"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI INERENTI AL CONTRATTO RELATIVO AL “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI PER IL COMUNE DI ALGHERO” - CIG: B5D7A561C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38784"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2026. SINISTRO N. 32/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38785"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI BONIFICA DELL’EX CAMPO NOMADI NEL COMUNE DI ALGHERO IN LOCALITÀ FERTILIA, DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA LAORE. – FSC 2014–2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. C.U.P. – G19D17000560002. PROTOCOLLO DI VALIDAZIONE: IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’ENTE DI CONTROLLO ARPAS – DIPARTIMENTO DI SASSARI E GALLURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38786"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/2026. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38787"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO- AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE, CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 02-D-2026-MOB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38788"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DOTT. PIER FRANCO CANALIS PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA RESO A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ALGHERO : FATTURE N. 3 E N. 4 /2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38789"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N.  1762/2026 ASSUNTO A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG. B6966A16B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38790"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI – EE21 LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA SPA. CIG. B0D0128027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38791"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N.  1762/2026 ASSUNTO A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA E CONTEMPORANEA IMPUTAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA HERA COMM SPA. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE.  CIG. B6966A16B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38792"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA  DITTA DYASET SRL - P.IVA 01380990380 – FORNITURA DI LETTORE MICROCHIP AR380 PER IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE - CIG BA894E322E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38793"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA  DITTA VFG SRL - P.IVA 02701040780 – FORNITURA DI SEGNALETICA COMPLEMENTARE PER IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE - CIG BA08256309.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38794"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA  DITTA GIESSE FORNITURE SRL - P.IVA 01227010905 – FORNITURA DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO D.P.I. PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE - CIG B51387C1E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38795"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE DERIVANTI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU, ANNI D’IMPOSTA DAL 2019 AL 2024. S.E.C.AL. S.R.L. - CONTRATTO REP. N. 576/2023. ACCERTAMENTO CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38796"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1182/2026 PER PAGAMENTO AGGIO SU RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO TOSAP-CIMP FINO AL 31.12.2025. CONTRATTO REP. 93/2018 - CIG 7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38797"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER IL SERVIZIO 2 – MANUTENZIONI.  LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3737 DEL 30.11.2025 - 235 DEL 31.01.2026 - 502 DEL 21.02.2026  IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO  SOCIETÀ PORTAEDILE SRL  CIG: B8F0F61326</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38798"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO SU QUOTIDIANO – CIG:  BADD97C80F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38799"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - ACI - ACCESSO BANCA DATI PRA TRAMITE COLLEGAMENTO TELEMATICO - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI ABBONAMENTO E VISURE E CONSULTAZIONE BANCA DATI A.C.I. - ANNO  2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38800"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. RELATIVO AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IN ALCUNI IMMOBILI DEL COMUNE DI ALGHERO PER EVENTI CALAMITOSI ALL'OPERATORE ECONOMICO F.C. COSTRUZIONI S.R.L. - CIG: BA6B378AD4  REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38801"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 1989, N. 38. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LE OPERE DI RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO – LOTTO 2. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38802"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERAZIONI MASSIVE DI ESUMAZIONE ORDINARIA DI SALME DAL CAMPO COMUNE N. 11, FILE 3 E 4 (FILA 3: CIPPO 321-342; FILA 4: CIPPO 343-364) DA EFFETTUARSI D’UFFICIO - ANNUALITA’ 2026. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B. CON SEDE LEGALE IN CORSO F.LLI ROSSELLI N. 93, 10129 TORINO (TO) P.IVA 09680290013.CIG: A039CD855A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38803"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2025 –ARRETRATI/2- 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38804"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO INTERNO DI PROCEDURA SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA/DIFFERENZIALE STIPENDIALE ALL’INTERNO DELLE AREE, RISERVATA AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI ALGHERO (DECORRENZA ECONOMICA 01.01.2025). APPROVAZIONE DEFINITIVA GRADUATORIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38805"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025. PARIFICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38806"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RECINZIONE DI CONFINE PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE SITO TRA VIA DELLA RESISTENZA E VIA EMILIO LUSSU – RIMBORSO QUOTA DEL 50% ALLA SOCIETÀ GREEN HOTEL S.R.L. – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38807"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITO, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI – FEBBRAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38808"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PERIL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VARIE ATTREZZATURE AGRICOLE IN FAVORE DELLA SOCIETA’ MARIANI S.R.L CIG: BADF9A4154</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38809"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE LA PIATTAFORMA APPALTI E CONTRATTI – MAGGIOLI, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNUALITÀ 2025 - 2026 - CIG: B90E36397B. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38810"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.E.C.AL. SRL - CONTRATTO REP. N.576/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/FE DEL 13.03.2026. CORRISPETTIVO VARIABILE E RIMBORSO SPESE RELATIVO AL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38811"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE PATRIMONIALI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA CANONI DI LOCAZIONE/INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – ANNUALITÀ 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38812"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI RELATIVI ALLA GESTIONE ORDINARIA ANNUALITÀ 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38813"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ONERI CONCESSORI PER OPERE NON REALIZZATE - PRATICA SUAPE .349128. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38814"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 1989, N. 38. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LE OPERE DI RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO – LOTTO 2. LIQUIDAZIONE PERCENTUALE AVVIO LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38815"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA PULIZIA DELLE SPIAGGE E LITORALI CER 20.03.99 E TRASPORTO E RICONSEGNA DELLA SABBIA RECUPERATA SULL’ARENILE DI PROVENIENZA – DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 76 COMMA 2 LETTERA B) PUNTO 2 DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL. CIG BAD9672588.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38816"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 27.02.2026 A FAVORE DEL DOTT. PIER FRANCO CANALIS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA – PROGETTO CANTIERE LAVORAS ANNUALITÀ 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38817"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A.N.A.C. PAGO PA N. 301030029583412516 – GARA G00932 – CIG B99985D25C, PAGO PA N. 301030029584087772 – GARA G00985 – CIG B9E3E4FBAD, PAGO PA N. 301030029463201423 – GARA G00987 – CIG BA0D5BC59C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38818"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” –  COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ANNUALITA’ 2026 –  IMPEGNO DI SPESA - N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38819"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERE ECOBONUS DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 16, LETT. C), E COMMI 17 E 18 DELLA L.R. N. 17/2021. - L.R. N. 17/2023, ART. 15, COMMA 32 - D.G.R. N. 18/27 DEL 19 GIUGNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CIG B88F346589 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66 DEL 31.01.2026 – MENSILITÀ GENNAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38820"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DI VARI VENTILCONVETTORI PRESSO LA SEDE ASPAL ALL’INTERNO DEL COMUNE DI ALGHERO, ALL’OPERATORE ECONOMICO AERMEC DI POSADINU SALVATORE IGNAZIO CIG BAA2B5BFE4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4PA DEL 16.03.2026  (PROT. N. 24907/26)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38821"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/26 DEL 16.03.2026 EMESSA DALLA DITTA IL GIARDINO DELLE FRAGOLE SRL DI SASSARI (SS) PER FORNITURA E POSA DI ARREDI PER LE SCUOLE: PERGOLE OMBREGGIANTI. CUP G94D25003840004 – CIG 15B95E259810</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38822"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DI TIPO PRESTAZIONALE E REATTIVO (TIPO IGRO) ALL’OPERATORE ECONOMICO EDILPAVIMENTAZIONI SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/362 DEL 28.02.2026 (PROT. 21018/26)  CIG BA878B5100</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38823"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI INDAGINE PRESSO L'EX HOTEL GREEN – LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 14/02 DEL 12.03.2026 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SECURED SOLUTION S.R.L. C.I.G. B918FECAE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38824"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISIORIA MERCATINO LUNGOMARE DANTE STAGIONE 2026. LAVORAZIONE E CESSIONE PRODOTTI ARTIGIANALI ED ARTISTICI SU AREE PUBBLICHE. INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38825"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL SERVIZIO APP MUNICIPIUM – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2026 - CIG: Z933E01EFD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38826"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE RETTE (QUOTA SOCIALE) SOSTENUTE DA CITTADINI INSERITI NELLA RSA SAN NICOLA DI SASSARI - LIQUIDAZIONE   PERIODO MESE FEBBRAIO  2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38827"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE DELLA MENSILITÀ DI FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38828"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERE ECOBONUS DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 16, LETT. C), E COMMI 17 E 18 DELLA L.R. N. 17/2021. - L.R. N. 17/2023, ART. 15, COMMA 32 - D.G.R. N. 18/27 DEL 19 GIUGNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CIG B88F346589 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136 DEL 28.02.2026 – MENSILITÀ FEBBRAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38829"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLO A CALDO PER LA RIPARAZIONE DI BUCHE STRADALI CON L’UTILIZZO DEL CASSONE TERMICO ALL’OPERATORE ECONOMICO SOCIETÀ SO.GEN.A. SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 10_26 DEL 31.01.2026 (PROT. 12066/26) . CIG B947A15B1B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38830"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PARZIALE PER ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 455 DEL 13/02/2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. RELATIVO AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IN ALCUNI IMMOBILI DEL COMUNE DI ALGHERO PER EVENTI CALAMITOSI ALL'OPERATORE ECONOMICO F.C. COSTRUZIONI S.R.L.  CIG: BA6B378AD4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38831"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF).  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38832"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S000031 DEL 12.03.2026, PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A SPECIFICO IMPIANTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DAI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO A FAVORE DI E’ AMBIENTE S.R.L. C.F.01413530906 - CIG: B95424E5BA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38833"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO NUM. 2025/001/SC/000000015/0/002 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI – SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SASSARI N. 15/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38834"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIERI COMUNALI RESIDENTI AL DI FUORI DEL COMUNE DI ALGHERO – RIMBORSI SPESA GENNAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38835"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI ECONOMIA DI SPESA SUL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI DUE MINORI CON GENITORE PRESSO LA COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA “DALLE NANE DELLA GINA” – DETERMINAZIONE N. 180 DEL 22.01.2026. CIG BA0D5BC59C – CODICE GARA G00987.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38836"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B. CON SEDE LEGALE IN CORSO F.LLI ROSSELLI N. 93, 10129 TORINO (TO) P.IVA 09680290013. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2026. CIG: A039CD855A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38837"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LICENZE GO TO MEETING PER ESIGENZE DI VIDEOCONFERENZA – CIG: BAEBF3C091</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38838"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA IDEA GRAFICA PER LA FORNITURA DI LIVREE E SCRITTE IDENTIFICATIVE DA APPLICARE AI CASCHI IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE – CIG BAB912627E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38839"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 1762/2025 ANN. 2026 ASSUNTO A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA. CIG DERIVATO: B6966A16B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38840"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 2026. ACCERTAMENTO DI ENTRATE –PERIODO DAL 01.02.2026 AL 28.02.2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38841"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA  DITTA MARCO POLO SNC DI A. SPOSI E S. TILLI - P.IVA 01616530513 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOFTWARE “LOGISTICA” PER LA GESTIONE DELLE DOTAZIONI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE – TRIENNIO 2026-2028 - CIG B98E647C4A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38842"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>IQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA  DITTA LAZZARI SRL - P.IVA 04215390750 – AFFIDAMENTO FORNITURA DISSUASORI DI SOSTA PER IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE - CIG B9605B887C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38843"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE GOVERNO - REGIONE SARDEGNA, PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027 DI CUI ALLA DELIBERA CIPESS N.5/2025, INTERVENTO “OPERE DI DIFESA COSTIERA RADA DI ALGHERO – RICOSTITUZIONE SPIAGGIA E SISTEMAZIONE SCOGLIERE PUNTA DEL PARU” - CUP: G12B24016950002 - DETERMINA DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA – CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO N. 291 PROT. N. 36356 DEL 10.12.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38844"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER I VOLONTARI DEL PROGETTO “NONNE E NONNI VIGILI” – IMPEGNO DI SPESA. – CIG BAF16C3B65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38845"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA INTEGRAZIONE ARREDI PER UFFICI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – IMPEGNO DI SPESA – CIG BAECDAA8F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38846"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ONERI CONCESSORI PER OPERE NON REALIZZATE - PRATICA SUAPE .397551. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38847"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI CUI ALL’ART. 71 DEL D. LGS N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA CON STRUTTURA GEODETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA “GIOVANNI PAOLO II” IN VIA XX SETTEMBRE NEL COMUNE DI ALGHERO – LOTTO B COMPLETAMENTO“ CUP: G15B25000140004 - CIG: BAC831DF75. - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38848"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA LAVORI DI LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI. LIQUIDAZIONE DEL SALDO FINALE IN FAVORE DELL’IMPRESA MANCA FRANCO S.R.L. C.I.G.: 9964512F6B (NR. GARA 9225766) CUP: G19J20001070005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38849"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI IMMOBILI DEL COMUNE DI ALGHERO PER EVENTI CALAMITOSI ALL’OPERATORE ECONOMICO F.C. COSTRUZIONI S.R.L.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4PA DEL 18.03.2026 (PROT. 25651/2026)  CIG BA6B378AD4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38850"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA CON STRUTTURA GEODETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA GIOVANNI PAOLO II IN VIA XX SETTEMBRE NEL COMUNE DI ALGHERO”. CUP: G11B21008370004 – CIG: B2B8809AEA APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SECONDO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38851"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. D) DEL D. LGS N. 36/2023, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO MUSEO CASA MANNO”. - CUP: G15I22000180002 - CIG: B901841813. - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38852"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TESSERINI IDENTIFICATIVI PER IL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – IMPEGNO DI SPESA – CIG BAF15B2A1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38853"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA PULIZIA DELLE SPIAGGE E LITORALI CER 20.03.99 E TRASPORTO E RICONSEGNA DELLA SABBIA RECUPERATA SULL’ARENILE DI PROVENIENZA. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA AUTOTRASPORTI DEMONTIS. CIG BAD9672588.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38854"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: FSC 2007/2013 – PREMIALITÀ OBIETTIVO DI SERVIZIO - BANDO REGIONALE "PRIMI PASSI"   INTERVENTO 8. IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL NIDO IL VELIERO DELLA FANTASIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38855"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATO DA CONSIP SPA – EDIZIONE 11 - LOTTO 4" – LIQUIDAZIONE SPESA – CIG DERIVATO: B8FDA95369</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38856"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LICENZA ARCHICAD STUDIO – CIG: BAF2060A47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38857"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA PULIZIA DELLE SPIAGGE E LITORALI CER 20.03.99 E TRASPORTO E RICONSEGNA DELLA SABBIA RECUPERATA SULL’ARENILE DI PROVENIENZA - AVVIO DELL’ESECUZIONE IN VIA D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 17 COMMI 8 E 9 DEL D.LGS. 36/2023 - CIG BAD9672588.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38858"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL’ AVVIO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE”. C.U.P: G17H25000950006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38859"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. N. 36/2023 LETT. A PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO COMUNALE DEL MARIOTTI NEL COMUNE DI ALGHERO IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SIMEC DI CANALICCHIO SRL  (CUP: G92H25000350002) - CIG: BA6F0937D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38860"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE. AVVIO DELLE PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI EX ALL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98 – ANNUALITA’ 2025 – INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38861"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PARCO URBANO GIUSEPPE MANNO - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, IMPLEMENTAZIONE GIOCHI INCLUSIVI, REALIZZAZIONE AREA FITNESS RIABILITATIVA E MESSA A DIMORA DI NUOVE SPECIE ALBERATE – CUP G12F24000270006 CONTRIBUTO CONCESSO AI COMUNI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PARCHI URBANI - LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2023, N. 1 (LEGGE DI STABILITÀ 2023), ART. 16 COMMA 8DGR 19/38 DEL 1 GIUGNO 2023 AFFIDATARIO: SOPICO COSTRUZIONI SRL – CIG B9A7E6AA64 AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA SO.PI.CO. S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38862"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2026  2^LIQUIDAZIONE  FEBBRAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38863"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>1 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEL GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO.  - ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38864"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>1  SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI ALGHERO.  - RIMBORSI SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI. -  IMPEGNO DI SPESA 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38865"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE IN TEMA DI GIUSTIZIA DEL 22 E 23 MARZO 2026 ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38866"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “L’ISOLA CHE ACCOGLIE: TURISMO ACCESSIBILE E INCLUSIVO IN SARDEGNA – T.A.P.P.A. AL MARE” A VALERE SUL FONDO UNICO PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILTA’ DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE 1 AGOSTO 2024 E DI CUI ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N. 268, PROT. N.5690 DEL 04/02/2025 – CUP E79I25000190001. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO INTERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38867"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>A2A ENERGIA SPA. TERZA LIQUIDAZIONE 2026 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE22.  CIG. B6966A16B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38868"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI _ ART. 84 DEL TUEL – LIQUIDAZIONE PERIODO DA NOVEMBRE 2025 A MARZO 2026 – AMMINISTRATORE COD. UNIVOCO: 127-784-943</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38869"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE – CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO” - CANONE PERIODO DAL 01.09.2025 AL 31.12.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38870"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE DI VENDITA 2026 –  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38871"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SU MEPA – SERVIZIO DI RICLASSIFICAZIONE ACCRUAL DEI BENI PATRIMONIALI E DELLE ALTRE VOCI – CIG: BAECB48190.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38872"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2026, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - TRASLOCHI E INTERVENTI EDILIZI D’URGENZA CON AUTOSCALE E LAVORI EDILI - PERIODO DAL 01.03.2026 AL 20.03.2026. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38873"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI LAVORI RELATIVI AI CAMPI COMUNALI DA BASEBALL TIGRI BASEBALL E CATALANA BASEBALL - CUP G12H24000370002. AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DA BASEBALL, SITO IN VIA EMILIA – CUP G14J24000340005. INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.LGS N. 36/2023.  NOMINA RUP E GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38874"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2025 - LIQUIDAZIONI MENSILITÀ ARRETRATE/3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38875"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E CONTESTUALE CONVOCAZIONE OPERATORI PER LA SCELTA DEL POSTEGGIO PRESSO IL MERCATINO LUNGOMARE DANTE STAGIONE 2026. LAVORAZIONE E CESSIONE PRODOTTI ARTIGIANALI ED ARTISTICI SU AREE PUBBLICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38876"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA DI CUI ALL’ART. 71 DEL D. LGS N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE EX GREEN HOTEL – PALAZZINA B – VIA EMILIO LUSSU, DA ADIBIRE A SEDE DI UFFICI COMUNALI” - CUP: G18E23000140004 - CIG: B9CBACA122 AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA AI SENSI DELL’ EX ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO IMPRESA D.L.A. DI DETTORI AGNESE CON SEDE IN SASSARI - P.IVA  01837100906.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38877"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 10 POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICO PER LA DURATA DI 8 MESI. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS – ANNUALITA’ 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/66 DEL 27.02.2026 ALL’OPERATORE ECONOMICO ATHENA S.R.L. CIG: B97088495D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38878"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA LAVORI DI LAVORI DI RESTAURO PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE DELLA MADDALENA E TORRE GARIBALDI.  APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO CONSOLIDATO E CONTESTUALE DICHIARAZIONE E DISIMPEGNO DELLE ECONOMIE DELL’INTERVENTO. C.U.P. G17H19001310001 – C.I.G. A00400ECDE (NR. GARA 9275416)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38879"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - ANNUALITÀ 2026. SINISTRO N. 32/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38880"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI STAMPA E REALIZZAZIONE GRAFICA MATERIALE PER OMAGGI ISTITUZIONALI ( CIG BAEA2653EB)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38881"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ (RIF. ART.31, COMMI 45 E SS., L. N.448/1998) ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ (RIF. ART.31, COMMA 49 BIS, L. N.448/1998), RELATIVI ALL’UNITA’ IMMOBILIARE CENSITA AL N.C.E.U. DEL COMUNE DI ALGHERO, FOGLIO 66, MAPPALE 1210, SUB. 4 E 33. ISTANZA PROT. N. 96839 DEL 31/10/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38882"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE IN ECCEDENZA E NON DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ELENCO S.T.E.P. S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38883"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO DA COMUNI NON COMPETENTI. QUOTE IMU, TASI E TARI. INCASSO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38884"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/1983 “PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI”. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE – DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38885"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/1985 E L.R. 43/1993 “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI”. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38886"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, EMESSA DALLA LIBRERIA “IL LABIRINTO SNC” - CONTRIBUTO MINISTERIALE AI SENSI DEL D.M. N. 272 DEL 05.08.2025 E DEL D.D.G. N. 239 DEL 13.11.2025. CIG: B96AE57F03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38887"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1, COMMA 1, LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. RIMBORSO VIAGGI – DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38888"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DESIGN E URBANISTICA - ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA NELL’AMBITO DELL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO (PUT) E DELLA MOBILITÀ. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG B50B9E06A6 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. F2004-4 DEL 17.03.2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38889"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. AI SENSI DEGLI ARTT. 142 E 208 DEL D.LGS N.285/1992 –ACCERTAMENTO D’ENTRATA INCREMENTO ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38890"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CDS, ALLE LEGGIE AI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE – INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1075 DEL 13/04/2026 – CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO – C.I.G. 98090468D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38891"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4” - FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4 E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO”. CUP: G19J21014670005 - CIG: B421ECE293 - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38892"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE EX ART.17, COMMA 2, E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI SVILUPPO, ELABORAZIONE DEL PEF TARI E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI (PERIODO REGOLATORIO 2026-2029) SECONDO IL METODO TARIFFARIO RIFIUTI MTR-3 DELIBERA ARERA N. 397/2025/R/RIF - CIG BACA29BC6F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38893"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA PULIZIA DELLE SPIAGGE E LITORALI CER 20.03.99 E TRASPORTO E RICONSEGNA DELLA SABBIA RECUPERATA SULL’ARENILE DI PROVENIENZA – DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 76 COMMA 2 LETTERA B) PUNTO 2 DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL. CIG B88E657935.  LIQUIDAZIONE FATTURA N.69 DEL 25.03.2026 DELLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38894"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 393–780–913 - PRESA D’ATTO DIMISSIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38895"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “FERTILIA CITTÀ DELL’INCLUSIONE”, ATTIVITÀ PER LA CELEBRAZIONE DEL 90.MO ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE DI FERTILIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38896"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DELLE VETROFANIE PRESSO I LOCALI DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI ALGHERO - LO QUARTER, ALL’OPERATORE ECONOMICO PANORAMIKA EDITRICE SNC LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 25.03.2026 (PROT. N. 27852/26)  CIG BA848C62A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38897"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI UN TABELLONE ELETTRONICO CERTIFICATO FIBA ALL'INTERNO DELLA PALESTRA DEL PALA MANCHIA DEL COMUNE DI ALGHERO ALL’OPERATORE EL.VA.S. SOC. COOPERATIVA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 27.02.2026 (PROT. 22720/26). CIG B9BE2CC314.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38898"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VARIE ATTREZZATURE AGRICOLE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/C DEL 24.03.2026 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO MARIANI S.R.L. CIG : BADF9A4154</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38899"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PARZIALE DELLE SOMME VERSATE AI SENSI DELL’ART. 93 DEL “REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO”, A SEGUITO DI RINUNCIA ALLA CONCESSIONE IN USO DELL’AREA CIMITERIALE: PARTE NUOVA, LOTTO N. 24, AREA T4 - BANDO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38900"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI BONIFICA DELL’EX CAMPO NOMADI NEL COMUNE DI ALGHERO IN LOCALITÀ FERTILIA, DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA LAORE. – FSC 2014–2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. C.U.P. – G19D17000560002. PROTOCOLLO DI VALIDAZIONE: LIQUIDAZIONE TRAMITE PAGO-PA DELLE SOMME DOVUTE AD ARPAS – DIPARTIMENTO DI SASSARI E GALLURA. SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38901"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO PER I PORTI DI ALGHERO E FERTILIA, IVI COMPRESI GLI APPRODI TURISTICI DI PORTO CONTE E TRAMARIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/59/CE - ANNUALITÀ 2021/2024, C.I.G.: 91105274B7 – CONTRATTO REP. 197/2023 – LIQUIDAZIONE IN COMPENSAZIONE DELLA FT. N. 339/26 DEL 18.03.2026 EMESSA DALLA COSIR SRL CON LA FT. N. 792752/AB DEL 26.03.2026 EMESSA DAL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38902"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER LA FORNITURA DI N. 15 PALMARI COMPLETI DI STAMPANTI TERMICHE E LICENZE SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL CICLO SANZIONATORIO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – IMPEGNO DI SPESA – CIG BB06B23E4B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38903"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ MARZO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38904"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 – INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEGLI ACCATASTAMENTI E TUTTI GLI ADEMPIMENTI CONNESSI RELATIVI ALL’ACQUISIZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA– CODICE GARA: G01021 CIG: BAFA4BA299.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38905"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI,  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA  MESE DI FEBBRAIO 2026 -  CIG DERIVATO:  B64C7C77FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38906"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO SPECIALISTA DI VIGILANZA – AREA DEI FUNZIONARI ED ’ELEVATA QUALIFICAZIONE - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 08-D-2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38907"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 110, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000, PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO TECNICO – AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021, FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA DELEGATE AL COMUNE. CODICE 06-D-2026 - ASP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38908"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTATURA, SPALCATURA E CONTENIMENTO A TUTTA CIMA DI SOGGETTI ARBOREI PRESENTI NELLE VIE DEL COMUNE DI ALGHERO ALL'OPERATORE ECONOMICO AZIENDA AGRICOLA DAVIDE SACCU. LIQUIDAZIONE FATTURE: - N. FPA32026 DEL 20.03.2026 (PROT. 26786/26)  -N. FPA42026 DEL 26.03.2026 (PROT. 28485/26). CIG B8D6C26D65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38909"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE DEGLI ONERI RELATIVI PRATICA SCIA VV.FF. PER I “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO NEL PORTO DI ALGHERO.  CIG: B62E538FAC – CUP: G13J23000360002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38910"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO DEL COMUNE DI ALGHERO. INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP (ART. 15 DEL D.LGS. 36/2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38911"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4” E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO – FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” – RIMODULAZIONE SOMME DAL CAPITOLO C/RAS AL CAPITOLO DI COFINANZIAMENTO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38912"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE IN TEMA DI GIUSTIZIA DEL 22 E 23 MARZO 2026 –  ACQUISTO CANCELLERIA – LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: BA84AB8D99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38913"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO PER SERVIZIO RELATIVO AL FUNZIONA-MENTO DELLO SPORTELLO LINGUISTICO COMUNALE ED ATTIVITÀ CULTURALI PROGETTO ANNUALITÀ 2025 “LA LLENGUA I LA CIUTAT” – “LA VIDA CONTINUA” – “L’ALGUER PARLA ALS MUSEUS” - TULIS – TU-TELA LINGUE SARDE - MINORANZE LINGUISTICHE – PROGETTI PER LE ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELL’USO SOCIALE DELLA LINGUA CATALANA E DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA CATALANA. CIG BA9048C743</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38914"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE   ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DEL   COSTO DELLE RETTE SOSTENUTE  DA PERSONE   OSPITATE   PRESSO LA   COMUNITÀ INTEGRATA “MADRE TERESA DI GESÙ’ BACQ”  E LA  COMUNITÀ ALLOGGIO "S. AGOSTINO"  DI ALGHERO -  PERIODO MESI GENNAIO -MAGGIO 2026 -  IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38915"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. D) DEL D. LGS N. 36/2023, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE”. - CUP: G17H25000950006 - CIG: B976031392 - APPROVAZIONE VERBALE RIASSUNTIVO SECRETATO DI INDAGINE DI MERCATO; - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE LETTERA/DISCIPLINARE E MODELLI DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38916"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE – AVV. ANTONELLO PAIS – RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PER L’ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. SARDEGNA N. 948/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38917"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 10 POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICO PER LA DURATA DI 8 MESI. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS – ANNUALITA’ 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/87 DEL 24.03.2026 ALL’OPERATORE ECONOMICO ATHENA S.R.L. CIG: B97088495D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38918"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE SPESE DI RAPPRESENTANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38919"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38920"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONTRIBUENTE PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE. ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38921"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI NON DOVUTI – ANNO 2026. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38922"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. LAVORI DI BONIFICA DELL’EX CAMPO NOMADI NEL COMUNE DI ALGHERO IN LOCALITÀ FERTILIA, DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA LAORE. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E, NEL CASO RICORRA, IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE C.I.G. 88934513EF – C.U.P. G19D17000560002.  LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCETÀ LITHOS S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38923"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLA QUOTA PARTE DEL CANONE DI CONCESSIONE D’USO DELLA SEPOLTURA SITA NEL CIMITERO DEL COMUNE DI ALGHERO, PARTE NUOVA, LOTTO N. 1, BLOCCO C INTERNO, LOCULO N. 26, COLONNA G, PIANO 2°. ISTANZA PROT. N. 21928/2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38924"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREGIONALE VOLTO A PROMUOVERE LO SVILUPPO URBANO INTEGRATO SOSTENIBILE NELLE CITTA’ D’EUROPA URBACT IV 2021 – 2027. PROGETTO CITI4UD (CITIZENS' INITIATIVES FOR URBAN DEVELOPMENT)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38925"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 2 SAL E LIQUIDAZIONE FATTURE. LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CASERMA VIA SIMON –  FONDO PNRR (INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU) M5-C2-INV 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” - C.U.P.: G19I20000250005 - C.I.G.: A03D919E74 (GARA LAVORI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38926"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE EX ART. 17, COMMA 2, E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 E SS.MM. E II., DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE COPERTA - VIALE EUROPA (LOCALITÀ MARIA PIA) A FAVORE DELLA  SI.C.AM DI MURA EMANUELE FRANCESCO. CIG: BAED4CFE46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38927"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE, DAL 01 FEBBRAIO 2026 AL 31 LUGLIO 2026, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 - CIG: BB08BE99F2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38928"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L’ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 9 LICENZE D’USO MICROSOFT CONTRATTO SOFTWARE ASSURANCE DELLA DURATA DI 36 MESI NUMERO PROCEDURA 1294497 - ID ORDINE: 8764967 . ANNO 2026-2028 CIG: B97026D2D8. CIG DERIVATO: B8BEE49DC4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38929"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE EUROPEA SULLE DISCRIMINAZIONI 2025 (COD. IST-02726) RIDUZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI CUI ALLA DET. 1604 DEL 18/06/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38930"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.N.13/1989 E L.R. N. 32/1991 - CONCESSIONE  CONTRIBUTI  PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI"  . APPROVAZIONE  ELENCO  DOMANDE   DI CONTRIBUTO EX L.13/89    AMMESSE DAL COMUNE E DEL  FABBISOGNO ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38931"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE – VIALE I MAGGIO”.  PREMIO DI ACCELERAZIONE (ART. 126 CO. 2 D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.). IMPEGNO SOMME. CUP: G17H25000460004 – CIG: B79201D604</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38932"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO “LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX COTONIFICIO EX TRAD.I.TE”. CUP G11B15000410002 CIG BA5D8D4D45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38933"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO TECNICO – AREA DEI FUNZIONARI ED ’ELEVATA QUALIFICAZIONE - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 03-D-2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38934"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA – AREA DEGLI ISTRUTTORI- CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 04-C-2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38935"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE PER LA “PALESTRA GEODETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA GIOVANNI PAOLO II”. INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.LGS. N. 36/2023 E DELL’ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38936"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI GESTIONE DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE” - CIG: B9D1897947 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38937"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E REALIZZAZIONE GRAFICA MATERIALE PER OMAGGI ISTITUZIONALI ( CIG BAEA2653EB)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38938"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA SU SARDEGNA CAT PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE EX DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI – CIG. B78E199F16 – AGGIUDICAZIONE ALL’OPERATORE PROMOTER GROUP S.P.A. E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38939"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 30.03.2026 A FAVORE DELLA EST-EDUCAZIONE SOCIETÀ TERRITORI S.R.L. -  REDAZIONE DI UN MODELLO PEREQUATIVO CON VALUTAZIONE DI IMPATTO PER IL PIANO URBANISTICO DI ALGHERO – FASE 2 - CIG: B8062A39BD - CUP G18F15000000004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38940"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. N. 36/2023 LETT. B PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO INERENTE LA FIGURA DI DIRETTORE OPERATIVO FINALIZZATO AL COORDINAMENTO, ALLA DIREZIONE E AL CONTROLLO CONTABILE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ “ALGHERO IN HOUSE” IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO GEOM. PAZZOLA ANTONIO CIG:BAF8B67CA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38941"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLE OPERAZIONI DI SCELTA DELLE 27 POSTAZIONI PER LA LAVORAZIONE E CESSIONE PRODOTTI ARTIGIANALI ED ARTISTICI SU AREE PUBBLICHE PRESSO LUNGOMARE DANTE STAGIONE 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38942"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLE OPERAZIONI DI SCELTA DELLE 27 POSTAZIONI PER LA LAVORAZIONE E CESSIONE PRODOTTI ARTIGIANALI ED ARTISTICI SU AREE PUBBLICHE PRESSO LUNGOMARE DANTE STAGIONE 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38943"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLE OPERAZIONI DI SCELTA DELLE 27 POSTAZIONI PER LA LAVORAZIONE E CESSIONE PRODOTTI ARTIGIANALI ED ARTISTICI SU AREE PUBBLICHE PRESSO LUNGOMARE DANTE STAGIONE 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38944"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO I° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (S.P. N. 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (S.S. N. 292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA. ATTUAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICA DEI TERRENI. C.U.P. G11B08000290002 – C.I.G. BB17228B3F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38945"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SECONDARIA DI 1° GRADO "GIOVANNI PAOLO II" DI VIA XX SETTEMBRE - CUP G18H24001330004 - CIG: B9915EBCBF. APPALTATORE FABER COSTRUZIONI S.R.L. DI SASSARI - SCRITTURA PRIVATA REP. N. 763/2026 DEL 03.02.2026. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO – IMPEGNO SPESE AGGIUNTIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38946"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TRIENNALE 2026-2028 DEL  SISTEMA INTERSETTORIALE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO (GIT), MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 6159735,  AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA PUNTO ZERO S.C.A.R.L CIG: BB13BCF1E3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38947"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO E RECUPERO EDILIZIO ED AMPLIAMENTO DEI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA MICHELANGELO N. 9”, CUP: G17H21036880004 - CIG: B9B46EE2E8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38948"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 21/94, ART. 12, COMMA 2 - RICOVERO CANI DI PRIVATI CITTADINI A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ AL MANTENIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38949"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 3 AUTOVETTURE PER IL CONTROLLO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) – CIG BAFD8A8D24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38950"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SASSARI DI SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE DAL COMUNE DI ALGHERO A SEGUITO DI ERRATI VERSAMENTI A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38951"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASFERTA DIPENDENTI – CIG: B500898A95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38952"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUTOVETTURA CON DIRITTO DI PRELAZIONE – LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: BABD740BFD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38953"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI SOCIETA PAGO PA, RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA MEDIANTE PIATTAFORMA SEND. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38954"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALORIZZAZIONE COMPENDIO COMUNALE “PALACONGRESSI” SITO TRA VIALE PRIMO MAGGIO E VIA SALVATORE BURRUNI, ALGHERO. CONCESSIONE IN COMODATO D’USO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ALGHERO BIKE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38955"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2026- 3^LIQUIDAZIONE FEBBRAIO E ARRETRATI GENNAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38956"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DEL PRIMO E SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2025/2026 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38957"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI REIS PARTE SECONDA D.G.R. 16/7 E D.G.R. 30/55 A– IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESI GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO  2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38958"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROGETTO DONNA PIU’ – MARZO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38959"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI ESIGENZE PRIMARIE E ABITATIVE L.R. 23/2005 – MARZO 2026 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38960"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO COSTITUENTE TITOLO PER “L’IMMISSIONE IN POSSESSO” E PER LA TRASCRIZIONE GRATUITA NEI REGISTRI IMMOBILIARI AI SENSI DELL’ART. 31, C. 4, D.P.R. N. 380/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38961"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>: SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE TRAMITE RIMOZIONE, SOSTITUZIONE E POSIZIONAMENTO DELLE STACCIONATE ED INCANNICCIATI NELLA ZONA DI MARIA PIA E PUNTA NEGRA ALLA COOPERATIVA DS SERVIZI  C.I.G.:  B9C0D7FF9C MARZO 2026 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 90 DEL 31.03.2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38962"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 21/94, ART. 12, COMMA 2 - RICOVERO CANI DI PRIVATI CITTADINI A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ AL MANTENIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38963"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALL’UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE E AL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) PER 36 MESI. CIG: BAE2D1A8D9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38964"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PENSIONE DI VECCHIAIA IN REGIME DI GESTIONE PUBBLICA CON DECORRENZA DAL 01 OTTOBRE 2026 – CODICE UNIVOCO DIPENDENTE 809-254-653.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38965"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AD UN SINGOLO OPERATORE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA  ”CONSEGUIMENTO PATENTI DI SERVIZIO”. CIGBB182316CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38966"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL I TRIMESTRE 2026 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 3.330,57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38967"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO DA COMUNI NON COMPETENTI. QUOTE TARI 2023. INCASSO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38968"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MASTELLI DI DIVERSE DIMENSIONI PER IL VIVAIO DEL COMUNE DI ALGHERO ALL'OPERATORE ECONOMICO SOCIETA' AGRICOLA GEEMAR SS. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/FE DEL 28.03.2026 (PROT. 29072/2026). CIG BAA33CE8DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38969"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEI LAVORI PROPEDEUTICI ALLA CONNESSIONE ELETTRICA DEL PARCO URBANO DI VIA TIZIANO VECELLIO A FAVORE DELL’IMPRESA B.M. SOLUZIONI E SERVIZI SRL - CIG B8CCBE2C05 LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 31.03.2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38970"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO IN COMODATO D’USO DI N. 2 TABLET E CANONE PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE INTEGRATA PER LA GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA, INFORTUNISTICA STRADALE E ATTIVITÀ CONNESSE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – IMPEGNO DI SPESA CIG BB06BEC42D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38971"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S.  CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO - AI SENSI DEGLI ARTT. 142 E 208 DEL D.LGS N.285/1992 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2026 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38972"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE/PROGETTI DIRETTI ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE “SANT’AGOSTINO” - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38973"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI PIATTAFORMA IN CLS ARMATO, PREDISPOSIZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO NONCHE’ INSTALLAZIONE E POSA DI PENSILINE PER FERMATE BUS FORNITE DALL’AZIENDA REGIONALE SARDA TRASPORTI (A.R.S.T.) A FAVORE DALL’IMPRESA EDILE SCANU FRANCESCO. CIG: B9DB8351AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38974"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE/PROGETTI DIRETTI ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE “FERTILIA CITTA’ DI FONDAZIONE” - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38975"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE/PROGETTI DIRETTI ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE “AL CENTRO STORICO” - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38976"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE – SERVIZIO AVVOCATURA  -  CIG:   Z723C31406 – TRASFORMAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38977"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRIGENZA – PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Segreteria e controlli interni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38978"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI INERENTI AL SECONDO ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO PRINCIPALE REP.106/2018 RELATIVO ALL’APPALTO DI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO NUOVA STRADA SASSARI - ALGHERO – CIRCONVALLAZIONE ALGHERO TRATTA SS 127 BIS – SS 292” – CUP: G11B08000290002 – CIG: 7143991FDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38979"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI N. 20 SIM DATI DI TELEFONIA MOBILE  PER IL SERVIZIO 7 SICUREZZA E VIGILANZA DALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE  9" – OPERATORE ECONOMICO VODAFONE  S.P.A. INCORPORATO DAL 01.01.2026 IN FASTWEB S.P.A NUMERO PROCEDURA N. 1254819  ID ORDINE N.9030840 CIG DERIVATO: B864F7412C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38980"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA FONDO COMPLEMENTARE PER LE INFRASTRUTTURE, LO SVILUPPO E IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AD INTEGRAZIONE DEL FONDO UNICO PER GLI ENTI LOCALI, ART. 8 L.R. N. 1/2026. ANNUALITÀ 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38981"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI “COSTRUZIONE NUOVO BLOCCO LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI ESISTENTI – ANNUALITÀ 2024-2025” – CUP G15I24000290004 – CIG B8E6BE9D13.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38982"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI RELATIVE ALLA STIPULA DELL’ATTO AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 3 AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. N. 174/2021 , RELATIVO AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA - I.C. N. 2 - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - CUP G17B15000530006 – CIG: [7953363AC4]”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38983"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE -DAL 01 FEBBRAIO 2026 AL 31 LUGLIO 2026- AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 - CIG: BB08BE99F2 – LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38984"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2025 –ARRETRATI/4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38985"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 5/26 EMESSA DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE PER I SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI ALGHERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO.  CIG.B1644EEFF8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38986"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 27_26 DEL 30.03.2026, EMESSA DALLA SOCIETÀ SO.GEN.A. S.R.L. DI ROMA, RELATIVAMENTE AL SAL N. 1, NELL’AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE “VIALE I MAGGIO.  CUP: G17H25000460004 CIG: B79201D604</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38987"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE  RETTE  DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO  DIVERSE  COMUNITÀ INTEGRATE E STRUTTURE  RESIDENZIALI  DEL TERRITORIO . LIQUIDAZIONE  PERIODO MESI GENNAIO -  FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38988"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>FSC 2007/2013 – PREMIALITÀ OBIETTIVO DI SERVIZIO - BANDO REGIONALE "PRIMI PASSI"  INTERVENTO 8. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL NIDO IL VELIERO DELLA FANTASIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38989"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI UFFICI UBICATI NEL CAPANNONE PRESSO L’ECOCENTRO COMUNALE DI GALBONEDDU, ALL'OPERATORE ECONOMICO ACHENZA SRL. CIG: BB1D536955</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38990"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 5-PA 6-PA 7-PA DEL 24/03/2026  EMESSE DALLA DITTA ROMOLO DE PAU DI GUIDO DE PAU SNC PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MOTOCICLI DI SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38991"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEGLI ARTT. 4, PAR. 1, PUNTO 10), 29, 32, PAR. 4, RGPD 2016/679 E ART. 2-QUATERDECIES, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 196/03 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38992"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI STAMPA DI LIBRI IN ALGHERESE ( CIG BB20B7F581)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38993"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI STAMPA DI LIBRI IN ALGHERESE ( CIG BB20BAB9CF)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38994"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, EMESSA DALLA LIBRERIA “CYRANO LIBRI VINO E SVAGO” - CONTRIBUTO MINISTERIALE AI SENSI DEL D.M. N. 272 DEL 05.08.2025 E DEL D.D.G. N. 239 DEL 13.11.2025. CIG: B97C1A70F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38995"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE MARZO 2026 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: B5BAE0DAE2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38996"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI IDEAZIONE E CREAZIONE DI GRAFICI PER LOCANDINE ( CIG BB1FC89CE1)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38997"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2026 CONSUMI (GENNAIO 2026 FEBBRAIO 2026) RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ IN FIBRA E VOIP DELLE SCUOLE CON FASTWEB S.P.A. CIG: A0286B9215.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38998"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2026 CONSUMI (SETTEMBRE 2025 OTTOBRE 2025) RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ IN FIBRA E VOIP DELLE SCUOLE CON FASTWEB S.P.A. CIG: A0286B9215.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38999"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LA CREAZIONE DI UN FRAMEWORK STRATEGICO PER L’ADOZIONE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE ALL’INTERNO DELL’ENTE, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 6159151,  AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A CIG: BB13B4C5C7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39000"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ (RIF. ART.31, COMMI 45 E SS., L. N.448/1998) ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ (RIF. ART.31, COMMA 49 BIS, L. N.448/1998), RELATIVI ALL’UNITA’ IMMOBILIARE CENSITA AL N.C.E.U. DEL COMUNE DI ALGHERO, AL FOGLIO 64 PARTICELLA 930, SUB 13 – 23 - 34.  ISTANZA PROT. N. 36289 DEL 06/05/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39001"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S C I A  CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI S. R. L.  – SASSARI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI  MARZO  2026 .  CIG  9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39002"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA F.LLI BELLU SRL. CIG:  B222CBBFE9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39003"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ11326100 DEL 31/03/2026, DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG. DERIVATO B44F603EC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39004"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI STAMPA DI LIBRI IN ALGHERESE ( CIG BB20BF02C2)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39005"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - FATTURA N. 56/V1 DEL 02.04.2026 – CIG B93C01B21A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39006"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - FATTURA N. 57/V1 DEL 02.04.2026 – CIG B93A7AE9F4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39007"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI FRUITI NELL’ANNO 2025 - FINANZIAMENTO DELLA MISURA REGIONALE “AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO” D.G.R. 22/8 DEL 28/06/2024  - RILEVAZIONE ECONOMIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39008"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE DI ALGHERO (C. P. T. ALGHERO), CORSI DI FORMAZIONE  ANNUALE, COLLABORAZIONE E RICONOSCIMENTO SOSTEGNO  ECONOMICO ALLA FONDAZIONE ALGHERO PER USO SALA CONFERENZE E SERVIZIO SICUREZZA.   IMPEGNO SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39009"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - FATTURA N. 58/V1 DEL 02.04.2026 - CIG B93C00E75E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39010"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER L’ACQUISTO DI UN CONTRIBUTO UNIFICATO E UNA MARCA DA BOLLO PER L’ISCRIZIONE A RUOLO DI DOMANDA RICONVENZIONALE AL TRIBUNALE DI SASSARI NE GIUDIZIO ISCRITTO AL N.  DI R.G. 193/2026 - COMUNE DI ALGHERO C/IMPED S.R.L. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39011"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, SOSTITUZIONE E POSIZIONAMENTO DELLE STACCIONATE ED INCANNICCIATI E SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PULIZIA E LA DISINFESTAZIONE DELLE CADITOIE E DELLE GRIGLIE INTASATE. CIG BB20B7908F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39012"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1670/2026 PER PAGAMENTO AGGIO E RIMBORSO SPESE SU RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU FINO AL 31.12.2025 . CONTRATTO REP. 93/2018 - CIG 7179892A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39013"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI – SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE – PERSONALE – AFFARI GENERALI - CIG:  B17E00B2E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39014"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ (RIF. ART.31, COMMA 49 BIS, L. N.448/1998), RELATIVI ALL’UNITA’ IMMOBILIARE CENSITA AL N.C.E.U. DEL COMUNE DI ALGHERO, AL FOGLIO 49 PARTICELLA 660, SUB 3 – 24.  ISTANZA PROT. N. 23020 DEL 10/03/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39015"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 2 – LIQUIDAZIONE SPESA  - CIG DERIVATO: B132FE09F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39016"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA ESISTENTE DESTINATA AL RUGBY DA ATTUARE NEL CAMPO SPORTIVO DENOMINATO CAMPO DI RUGBY DI MARIA PIA. DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.  N. 36 DEL 2023 DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ALL’ING. SATTA MARIANO.  C.U.P. G12H24000380002 – C.U.P. G19F22000140002 – C.I.G. BB14AAF857</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39017"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIA DE GASPERI N. 49 – REVOCA GESTIONE COLONIA FELINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39018"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) - MISURA 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1. - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – AVVISO M2C1.1.I.1.1 LINEA D’INTERVENTO A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”.  FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER IL MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI, PER IL PASSAGGIO ALLA TARIFFAZIONE PUNTUALE, L’INTRODUZIONE DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI RACCOLTA E LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E  LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE A CENTRO DEL RIUSO DEL FABBRICATO USO UFFICI E DEL CAPANNONE PREFABBRICATO PRESSO L'ECOCENTRO COMUNALE DI GALBONEDDU.  CUP: G19J22000510001 APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO CONSOLIDATO E CONTESTUALE DICHIARAZIONE E DISIMPEGNO DELLE ECONOMIE DELL’INTERVENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39019"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DEL 01.03.2026 AL 31.03.2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39020"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE 2026 - UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER IL PERIODO DAL 26 GENNAIO AL 28 MARZO 2026. MODIFICA ALLEGATO ALLA DETERMINA DI COSTITUZIONE N. 178 DEL 22-01-2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39021"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE EUROPEA SULLE DISCRIMINAZIONI 2025  (COD. IST-02726) LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39022"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2026 DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39023"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA F.E. N. 3/001 DEL 01.04.2026 A FAVORE DELLA DITTA “LA CRISALIDE ONLUS” CON SEDE LEGALE IN PORTO TORRES, VIA G.M. ANGIOY N. 78, P.IVA 02813220908 - PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.01.2026 - CIG B7948FBF85.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39024"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/58 DEL 27/02/2026 -   ANCI SARDEGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39025"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 5 – LIQUIDAZIONE SPESA  - CIG DERIVATO: B7F3405F77</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39026"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORE – SERVIZIO ARCHIVIO STORICO - CIG:  B0DF7CA745</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39027"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA NR. 3 DEL 02/04/2026 EMESSA DA GIUSEPPE ZINGARO PER IL SERVIZIO CARTOGRAFICO PER LA REVISIONE GRAFICA DELLE TAVOLE DI DISCIPLINA DEL PUC. CUP: G18F15000000004 CIG: B96DD7728E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39028"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/26 DEL 30/03/2026 EMESSA DA MARIO DONEDDU PER IL SERVIZIO CARTOGRAFICO RIGUARDANTE LA REVISIONE GRAFICA DELLE TAVOLE DI ASSETTO E STRATEGIA DEL PUC. CUP: G18F15000000004 CIG: B95F834136.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39029"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L'ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP PUBLIC CLOUD SAAS PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLABORATION 2 PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE E RELATIVI SERVIZI DI GESTIONE DELLA DURATA DI 36 MESI NUMERO PROCEDURA 1295437- ID ORDINE: 8765833. ANNO 2026-2028 CIG DERIVATO: B8E16CC03D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39030"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 02/04/2026 EMESSA DA VINCENZO CANU PER IL SERVIZIO CARTOGRAFICO PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA. CUP: G18F15000000004 CIG: B97D645481.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39031"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549 – SERVIZI AGGIUNTIVI  LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/PA DEL 07.04.2026.  APRILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39032"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA PULIZIA DELLE SPIAGGE E LITORALI CER 20.03.99 E TRASPORTO E RICONSEGNA DELLA SABBIA RECUPERATA SULL’ARENILE DI PROVENIENZA – DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 76 COMMA 2 LETTERA B) PUNTO 2 DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL. CIG BAD9672588 LIQUIDAZIONE FATTURA N.70 DEL 31.03.2026 DELLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39033"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ADOTTA UNO SCRITTORE, UNA SCRITTRICE. IL FANTASY INCONTRA IL FUTURO”. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L’INIZIATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39034"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI FORMAZIONE EURODESK MARZO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39035"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADESIONE ALLA RETE NAZIONALE ITALIANA EURODESK–ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39036"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME SPESE DI FORMAZIONE EURODESK MARZO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39037"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E CARATTERIZZAZIONE ANALITICA QUALE RIFIUTO DELLA GUAINA BITUMINOSA/CARTA CATRAMATA ABBANDONATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO -  AFFIDAMENTO TRIENNALE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS.36/2023.  CIG BB238E7DEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39038"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2026 – MENSILITA’ GENNAIO - MARZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39039"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD  INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE  RETTE DI RICOVERO  SOSTENUTE DA N.3   PERSONE  OSPITATE PRESSO  LA  COMUNITÀ INTEGRATA "MADRE TERESA DI GESU " BACQ "DI ALGHERO . LIQUIDAZIONE MENSILITÀ MESE NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39040"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA E PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DELL’AVVISO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 947 DEL 31.03.2026. “BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA – AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 CON RISERVA PER I VOLONTARI DELLE FF.AA. (ARTT. 1014 E 678 -  DECRETO LEGISLATIVO N. 66/2010). CODICE 04-C-2026.”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39041"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA E PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DELL’AVVISO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 946 DEL 31.03.2026. “APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO TECNICO – AREA DEI FUNZIONARI ED ’ELEVATA QUALIFICAZIONE - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021”. CODICE 03-D-2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39042"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FONDAZIONE PAVONIANA LUCA REINA ETS – CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA BENIGNO CRESPI N. 30, P.I. 12981360964 – CIG B99985D25C – F.E. 86 BS DEL 31/03/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39043"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 02.04.2026 – ADS MAGLIONA MOTOSPORT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39044"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4” - FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4 E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO” - ADEGUAMENTO QUOTA DI COFINANZIAMENTO CUP: G19J21014670005 - CIG: B421ECE293</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39045"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E SANIFICAZIONE DELLA NUOVA SEDE ISTITUZIONALE DENOMINATA VILLA MARIA PIA ALL’OPERATORE ECONOMICO VIVENDA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI SVOLTI NE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025. CIG: B8B4EBD43E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39046"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ADESIVI IN PVC “VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO” – IMPEGNO DI SPESA – CIG BB25B81BC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39047"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA PER LA FORNITURA DI N. 40 CAVI USB-A / USB-C DA 30 CM PER LA STAZIONE DI RICARICA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – IMPEGNO DI SPESA – CIG BB258E43B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39048"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BANDIERE DA ESTERNO – CIG: BB29FACCCC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39049"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COPIER SERVICE PER IL NOLEGGIO DI N.1 STAMPANTE AD AGHI LQ-350 PER UFFICIO ANAGRAFE – PROROGA ED IMPEGNO DI SPESA – CIG: BB285DCFB3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39050"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ DA PARTE DEL COMUNE DI OGGETTI RITROVATI, NON RECLAMATI E PRIVI DI VALORE DA DESTINARE AD ASSOCIAZIONE DI BENEFICENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39051"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2026 – CONSORZIO “LA RUCCHETTA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39052"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194, CO. 1, LETT. A) – T.U.EE.LL. D.LGS. N. 267/2000 - SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1947/2024 CON DELIBERAZIONE  N. 96 DEL 22.10.2025. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39053"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NORD CAR  SRL. CIG B6FDC61E6C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39054"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL’AVVIO DI UNA PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS N.36/2023 ED SS.MM.ED II. PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "PINO CUCCUREDDU", SITO IN VIA DELLA TRAMONTANA, PER IL TRAMITE DELLA CUC DEL COMUNE DI ALGHERO. CUP: G14J24000230002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39055"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI MARZO 2026 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39056"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ONERI CONCESSORI PER OPERE NON REALIZZATE - PRATICA DIA DPC 2014/0259 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39057"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO E RINNOVO FIRME DIGITALI – LIQUIDAZIONE SPESA -  CIG: BA0870A49B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39058"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. D) DEL D. LGS. N. 36/2023, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO MUSEO CASA MANNO”. - CUP: G15I22000180002 - CIG: B901841813. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA ALL’OPERATORE ECONOMICO: PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA – PADERNO PONCHIELLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39059"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DELLA LICENZA SOFTWARE PER L'ACCESSIBILITA' DI DURATA TRIENNALE 2026-2028. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5886464  AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA EYE-ABLE S.R.L  CIG: B9939EF557.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39060"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI IN USO DI LOCULI, NICCHIE E FOSSE, OPERAZIONI CIMITERIALI E DIRITTI ISTRUTTORIA, RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AD AFFIDAMENTI E DISPERSIONI DI CENERI. ACCERTAMENTO ENTRATE PERIODO: DAL 01.03.2026 AL 31.03.2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39061"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI € 3000,00 A FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ALGHERO CALCIO, CON SEDE LEGALE IN ALGHERO, VIA TRAMONTANA, 17 P.IVA 02412670909 QUALE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEI SODALIZI SPORTIVI PER ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39062"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA  DITTA TOOLBOX SRL - P.IVA 14285721008 – FORNITURA DI SUPPORTI DI MEMORIZZAZIONE AD ALTA CAPACITA’ PER IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE - CIG BAA9EC5E06.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39063"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PER FOTOCOPIATORI SERVIZI MANUTENZIONI E TURISMO - CIG: B2FB4E256A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39064"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. LIQUIDAZIONE FATTURA COOP ALI ASSISTENZA – MARZO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39065"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO, DEL SERVIZIO DI  FORMAZIONE INTITOLATO   “MOSALTROS PER LOS JOVES - PERCORSI DI FORMAZIONE SULLA SALUTE E IL BENESSERE DIGITALE E DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO ” -  IMPEGNO DI SPESA – PROCEDURA CODICE GARA G01030 – CIG  BB2D13095E .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39066"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2025 –ARRETRATI/5- 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39067"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, EMESSA DALLA LIBRERIA “VADEMECUM” - CONTRIBUTO MINISTERIALE AI SENSI DEL D.M. N. 272 DEL 05.08.2025 E DEL D.D.G. N. 239 DEL 13.11.2025. CIG: B98268E560.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39068"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE TIROCINIO DI FORMAZIONE, ORIENTAMENTO, INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO, IN CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39069"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “IL RIFUGIO GESU’ BAMBINO” DI PORTO TORRES CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA MAMELI N.10, C.F. 80001550906 – F.E. N. 26_26 DEL 01/04/2026 - CIG B97C27F336.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39070"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4” - FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4 E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO”. CUP: G19J21014670005 - CIG: B421ECE293 - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE IN FAVORE DELL’IMPRESA EDIL M.A. DI MANCA ANTONELLO S.R.L. UNIPERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39071"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE POSTI AUTO, LOTTI INTERCLUSI, SANZIONI DANNO PAESISTICO. MARZO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39072"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. PER IL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI COMUNALI ALLA SOCIETÀ ITALCERT S.R.L. CIG: BB2E3D4B58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39073"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI IDEAZIONE E CREAZIONE DI GRAFICI PER LOCANDINE ( CIG BB1FC89CE1) INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39074"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2026 – MENSILITA’ GENNAIO - MARZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39075"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO DEL COMUNE DI ALGHERO - INTEGRAZIONE UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP (ART. 15 DEL D.LGS. 36/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39076"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SABBIA E TOUT-VENANT PRESSO IL CANTIERE SITO NEL COMUNE DI ALGHERO  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103/00 DEL 31.03.2026 (PROT. 32041/26) ALL’OPERATORE ECONOMICO INDUSTRIALE MONTE ROSE’ SRL. CIG B831C6ACB3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39077"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2026. SINISTRO N. 37/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39078"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  EVENTO "MEDITERRANEA. CULTURE, SCAMBI, PAESAGGI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39079"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PER CONTRIBUZIONE PAGAMENTO RETTE NIDO COMUNALE PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39080"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI PER IL COMUNE DI ALGHERO” - CIG: B5D7A561C3 – CONTRATTO REP. 248/2026. CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 11/PIC E N. 13/PIC DEL 31/03/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39081"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.01.2026 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39082"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “BONIFICA DELL’EX CAMPO NOMADI NEL COMUNE DI ALGHERO, NELL’AREA DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA REGIONALE LAORE, IN LOC. ARENOSU, AI SENSI DELL’ART. 242, COMMA 7 DEL D.L.VO N. 152/2006 – 1° LOTTO FUNZIONALE”. C.U.P.: G19D17000560002 – C.I.G.: 989751361B. - CONTRATTO REP. N. 208/2023 DEL 15.11.2023, ATTO AGGIUNTIVO REP. 239 DEL 19.06.2025.  - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/PA DEL 24.03.2026 DI VERDE VITA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39083"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO CONTABILE – AREA DEI FUNZIONARI ED ’ELEVATA QUALIFICAZIONE - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 05-D-2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39084"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – AREA DEGLI ISTRUTTORI- CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CON RISERVA PER GLI OPERATORI VOLONTARI CHE HANNO CONCLUSO IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE SENZA DEMERITO (ART. 1 -  DECRETO LEGGE N. 44/2023). CODICE 07-C-2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39085"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ESPERTO TECNICO – AUTISTA  – AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI  - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 CON RISERVA PER I VOLONTARI DELLE FF.AA. (ARTT. 1014 E 678 -  DECRETO LEGISLATIVO N. 66/2010). CODICE 09-B-2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39086"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE ESPERTO TECNICO – IDRAULICO - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI- CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 CON RISERVA PER GLI OPERATORI VOLONTARI CHE HANNO CONCLUSO IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE SENZA DEMERITO (ART. 1 -  DECRETO LEGDE N. 44/2023). CODICE 10-B-2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39087"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE PATRIMONIALI - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ANNO 2026 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39088"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER LA SEDE LOCALE ASPAL - CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO DI ALGHERO – ANNO 2025 E VARIAZIONE ACCERTAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI RICOMPRESI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39089"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA  DITTA GIESSE FORNITURE SRL - P.IVA 01227010905 – FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTO DPI PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE - CIG BACC45D80B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39090"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERTA DIPENDENTI – CIG: B500898A95.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39091"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA PRESSO POSTE ITALIANE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39092"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MODULI PRE-STAMPATI PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA CARTACEA IN USCITA DALL’ENTE. – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE – CIG: BABC36AD7D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39093"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI CANCELLERIA – LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: BA7AA04FCB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39094"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCESSO ALLE PIATTAFORME DOCUMENTALI TOP24 DIRITTO E SMART24 PA+ DEL GRUPPO IL SOLE 24 ORE – LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: B81A571CC5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39095"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL S.I.P. – SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE – BABYLON WEB – AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI E REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE – AFFIDAMENTO DIRETTO –LIQUIDAZIONE SPESA -CIG: B3756A9448</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39096"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIERI COMUNALI RESIDENTI AL DI FUORI DEL COMUNE DI ALGHERO – RIMBORSI SPESA FEBBRAIO-MARZO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39097"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1, COMMA 1, LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. RIMBORSO VIAGGI – DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39098"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO  UTENTE  BENEFICIARIO DI PROVVIDENZE L.R. N.20/97 INSERITO PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE S.AGOSTINO DI ALGHERO. - LIQUIDAZIONE  ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39099"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI € 36.800,00 A FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PROGETTO ALBATROSS, CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA PRATI, 15 P.IVA 02296040906 QUALE CONTRIBUTO STRAORDINARIO E PATROCINIO PER LA MANIFESTAZIONE WORLD PARA SWIMMING OPEN WATER CUP SARDINIA  SVOLTA IN AMBITO COMUNALE DI ALGHERO NELL’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39100"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI MARZO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39101"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORREZIONE PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 1057 DEL 08/04/2026 AD OGGETTO “ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETÀ (RIF. ART. 31, C. 49-BIS, LEGGE 448/1998), RELATIVA ALLE UNITÀ IMMOBILIARI CENSITE AL N.C.E.U. DEL COMUNE DI ALGHERO AL FOGLIO 49, PARTICELLA 660, SUB. 3 - 24; - ISTANZA PROT. N. 23020 DEL 10/03/2026”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39102"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITI, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO ANNI 2022/2027. CONTRATTO REP. N. 498/2022. ESTENSIONE DEL SERVIZIO DELL’AREA ALL’INTERNO DEL PIAZZALE DELLA PACE – STAGIONE ESTIVA 2026: PERIODO DAL 15 APRILE AL 15 OTTOBRE. CIG BB396F7F62</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39103"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLIKA S.R.L. – LIQUIDAZIONE SPESA ABBONAMENTO ANNO 2025 RIVISTA IL PERSONALE NEWS – DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG: B1058E8016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39104"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE DERIVANTI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU, ANNI D’IMPOSTA DAL 2021 AL 2025. S.E.C.AL. S.R.L. - CONTRATTO REP. N. 576/2023. ACCERTAMENTO CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39105"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 2 – TRASFORMAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/01/2026 – 31/03/2026 - CIG DERIVATO: ZC43979F2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39106"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA VERSAMENTO IVA PER SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA" AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA DA REMOTO PER GLI INVII POSTALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39107"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE INSERITI NEL PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@. FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI (ARTICOLO 1, COMMI 180 E 181, LETTERA E), LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107 E D.LGS. N. 65 DEL 2017), ANNUALITÀ 2022 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN VIA MATTEOTTI N. 58 (CODICE ARES: 0900030050)”. ANNUALITÀ 2022 - CUP G19J21014500001– LOTTO 2. CIG B9837E548E. APPROVAZIONE 1° SAL - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DELLA DITTA A.M.D. COSTRUZIONI S.R.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39108"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO ALLA FONDAZIONE ALGHERO “EVENTI DI CAPODANNO 2024” DI CUI ALLA D.G.R. N.37/12 DEL 25.09.2024, APPROVATA IN VIA DEFINITIVA DALLA D.G.R.N.40/10 DEL 16.10.2024 (STANZIAMENTO EX LEGGE REGIONALE 13/2024, TABELLA G, MISSIONE 7) CUP E71D24000240006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39109"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREGIONALE VOLTO A PROMUOVERE LO SVILUPPO URBANO INTEGRATO SOSTENIBILE NELLE CITTA’ D’EUROPA URBACT IV 2021 – 2027. PROGETTO CITI4UD (CITIZENS' INITIATIVES FOR URBAN DEVELOPMENT). CUP: G99I26000330001 COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39110"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ONERI CONCESSORI PER OPERE NON REALIZZATE - PRATICA SUAPE .838159 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39111"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023. INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO E ASSISTENZA FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E ALLA PREDISPOSIZIONE DEI BANDI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE. CODICE GARA: G01037 CIG: BB39F6543C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39112"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 2026. ACCERTAMENTO DI ENTRATE –PERIODO DAL 01.03.2026 AL 31.03.2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39113"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ISPEZIONE SPELEOLOGICA PARCELLA NR. 9 DEL 14.04.2026 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 2857 DEL 21.10.2025 - REDAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI RICOGNIZIONE DI DETTAGLIO E VERIFICHE DI SICUREZZA DEI CANALI TOMBATI DEL COMUNE DI ALGHERO – CUP RAS: E71J22000810002 – CIG: B4F5ED63EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39114"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA SOCIETA’ ANCITEL SPA IN LIQUIDAZIONE. - P.IVA 01718201005 – FORNITURA DI SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI – CANONE DAL 01.01.2026 AL 31.12.2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39115"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” – COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ANNUALITA’ 2026 – LIQUIDAZIONE N. 1 – I TRIMESTRE - ANTICIPO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39116"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2026. “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” E VIGILANZA NON ARMATA PRESSO EX OSTELLO VIA SPALATO FERTILIA. – CIG: B9DA2818B6 - ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39117"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/1985 E L.R. 43/1993 “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI”. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - FEBBRAIO-MARZO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39118"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/1985 E L.R. 43/1993 “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI”. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE -  FEBBRAIO -MARZO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39119"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA DI CUI ALL’ART. 71 DEL D. LGS N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO PINO CUCCUREDDU, SITO IN VIA DELLA TRAMONTANA“ - CUP: G14J24000230002 - CIG: BB409D8C76  - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE BANDO/DISCIPLINARE E MODELLI DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39120"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/1983 “PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI”. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE – FEBBRAIO - MARZO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39121"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/1983 “PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI PER SPESE VIAGGIO”. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE – FEBBRAIO – MARZO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39122"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO SOMME DA PARTE DEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE SPETTANTI, EX ART. 45 DEL D.LGS. N.36/2023, AL PERSONALE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CON ENTE CAPOFILA IL COMUNE DI ALGHERO. - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39123"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. 3/2022 “PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI DI ORGANO SOLIDO NON RENALE”. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - MARZO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39124"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1, COMMA 1, LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. RIMBORSO VIAGGI – DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39125"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE IN TEMA DI GIUSTIZIA DEL 22 E 23 MARZO 2026 - SERVIZIO DI TRASPORTO, FORMAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE, PULIZIA, SANIFICAZIONE, ALLESTIMENTO E FUNZIONAMENTO SEGGI ELETTORALI. – CIG: BA70FB4812 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39126"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DELL'ANNO 2026, DI CUI ALL'ART. 6 COMMI 1 E 2 DEL DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 2024, N. 155 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 9 DICEMBRE 2024, N. 189. AGGIORNAMENTO AL PRIMO TRIMESTRE 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39127"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA’ NIVI CREDIT SPA - RENDICONTAZIONE PERIODO DAL 01.03.2026 AL 31.03.2026  - SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO -  ACCERTAMENTO DI ENTRATA  E IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39128"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA’ NIVI CREDIT SPA - RENDICONTAZIONE PERIODO DAL 01.02.2026 AL 28.02.2026  - SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO - -  ACCERTAMENTO DI ENTRATA  E IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39129"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI € 1500,00 A FAVORE DELLA SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA NETTUNO, CON SEDE LEGALE IN ALGHERO, VIA DE GASPERI, 47 P.IVA 02379930908 C.F. 91010910906 QUALE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEI SODALIZI SPORTIVI PER ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39130"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI € 2000,00 A FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BASKET CORAL 1993, CON SEDE LEGALE IN ALGHERO, REG. CARRABUFFAS, SNC P.IVA P.IVA 02282030903 QUALE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEI SODALIZI SPORTIVI PER ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39131"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/001 DEL 25.03.2026 EMESSA DALL’ING. MARCO SOTGIU RELATIVAMENTE SALDO PRESTAZIONI DI DL E CSE SULLO STATO FINALE, NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI NEL PORTO DI ALGHERO” LOTTO 1 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE. CUP: G17F22000020002 - CIG: 9553545ABA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39132"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER L’ATTUAZIONE DELL’AZIONE PILOTA “RAIN GARDEN” NEGLI SPAZI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELLA PEDRERA. PROGETTO ADAPTWISE DI CUI AL PROGRAMMA INTERREG IT-FR MARITTIMO 2021-2027. LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA 15/26 A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ECOTONI ONLUS CUP ADAPTWISE: G19I23001480006 CIG: B7165DA2A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39133"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA A DIMORA DI ESEMPLARI DI PALME DELLA SPECIE PHOENIX DACTYLIFERA NEL LUNGOMARE BARCELLONA DEL COMUNE DI ALGHERO ALL'OPERATORE ECONOMICO O SOGGIU DAVIDE-  LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 8_26 DEL 13/04/2026 (PROT. 33365/2026) - CIG B997E3D33F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39134"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” - ANNUALITÀ 2024. SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE RELATIVO AL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E/O SISTEMAZIONE DI AREE DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE. ID PROGETTO 2024D01249 CIG: B96483AAC8 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 16/26 DEL 08.04.2026 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ECOTONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39135"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, EVENTUALE CSP E CSE E COLLAUDO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IM-PIANTI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL PARCHEGGIO INTERRATO MULTIPIANO - AREA VIA CAGLIARI, MAZZINI, LO FRASSO CUP G18C25000480004. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFES-SIONALI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA - FATTURA N. 7-P-2026 DEL 13.04.2026 EMESSA DA SEA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PLOAGHE (SS) - CIG B84A814FD9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39136"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO” A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B. CON SEDE LEGALE IN CORSO F.LLI ROSSELLI N. 93, 10129 TORINO (TO) P.IVA 09680290013. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2026. CIG: A039CD855A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39137"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO SWITCH DI RETE. MARZO 2026. TRATTATIVA DIRETTA N. 3699656 - CIG: A00473FC1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39138"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA F.E. N. 11/001 DEL 10.04.2026 A FAVORE DELLA DITTA LA CRISALIDE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE LEGALE IN PORTO TORRES, VIA G.M. ANGIOY N. 78, P.IVA 02813220908 - PERIODO DAL 01.02.2026 AL 28.02.2026 - CIG B7948FBF85.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39139"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 110, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000, PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO TECNICO – AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021, FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA DELEGATE AL COMUNE. CODICE 06-D-2026 - ASP APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA E NON AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39140"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO TIROCINIO CURRICULARE STUDENTI ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ANGELO ROTH” DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39141"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PROT. N. 20954 REP. 998 DEL 10.05.2018 - AREA UBICATA IN LOCALITA PORTO – BANCHINA DOGANA –“AREA SOSTA TAXI” - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE POLIZZA FIDEIUSSORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39142"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 005-639-149 PRESA D’ATTO DIMISSIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39143"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. AI SENSI DEGLI ARTT. 142 E 208 DEL D.LGS N.285/1992 – ACCERTAMENTO D’ENTRATA DAL 01/01/2026 AL 28/02/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39144"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA  DITTA MARCO POLO SNC DI A. SPOSI E S. TILLI - P.IVA 01616530513 – AFFIDAMENTO FORNITURA N. 1 BACHECA ELETTRONICA GESTIONE CHIAVI – MODELLO JUNIOR S 20 POSTI PER IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE - CIG BA8193952B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39145"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSI CARRABILI ANNUALITÀ 2026. PRESA D’ATTO LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO CONTABILE DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39146"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4 E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO”. - LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4” CUP: G19J21014670005 - CIG: B12AA34AB7 LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZI DI INGEGNERIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39147"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI GIORNALI QUOTIDIANI E SETTIMANALI OCCORRENTI PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE – PROROGA TECNICA ED IMPEGNO DI SPESA. – CIG: B64C7C77FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39148"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATO DA CONSIP SPA – EDIZIONE 11 - LOTTO 4" – LIQUIDAZIONE SPESA – CIG DERIVATO: B8FDA95369</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39149"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 10 POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICO PER LA DURATA DI 8 MESI. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS - ANNUALITA’ 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/113 DEL 09.04.2026 ALL’OPERATORE ECONOMICO ATHENA S.R.L. CIG: B97088495D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39150"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DI TIPO PRESTAZIONALE E REATTIVO (TIPO IGRO). LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/481 DEL 13.03.2026 (PROT. 33568/26) ALL’OPERATORE ECONOMICO EDILPAVIMENTAZIONI SRL.  CIG: BA878B5100</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39151"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA ELETTROPOMPA LOWARA VERT. HP.3 V 380 E MATERIALE IDRAULICO VARIO.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3 9/26 DEL 26.03.2026 (PROT. 33921/26).  CIG BA9E98B080</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39152"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.E.S. ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO – ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI - SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO - SECONDARIA DI I° GRADO “GRAZIA DELEDDA” - VIA TARRAGONA – FSC 2021/2027 EX DELIBERA CIPESS 79/2021 - CUP G17B15000530006. RTP CAPOGRUPPO STUDIO ASS.TO S.B.ARCH. - FOLIGNO - CIG 7225449523 - CONTRATTO REP. N. 90/2017 DEL 20.12.2017. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI REDAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA N. 3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39153"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVIDENZE IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI DI CUI ALLA L.R. N. 8/1999 (ART. 4, CC. 1, 2, 3 E 7; ART. 10, C.2) E ALLA L.R. N. 9/2004, ART. 1, C.1, LETT. F) E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ANNO 2025 E PREVISIONE DELLA SPESA PER L’ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39154"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – PERIODO DAL 01.02.2026 AL 28.02.2026 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39155"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 2 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/01/2026 - 31/03/2026 - CIG DERIVATO: ZE13909EDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39156"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT SRL - P.IVA 04105740486 – PERIODO DAL 01.03.2026 AL 31.03.2026 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39157"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREGIONALE URBACT IV 2021 – 2027. PROGETTO CITI4UD. IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE AD ALYTUS (LITUANIA) NEI GIORNI 21-22 MAGGIO 2026 IN OCCASIONE DEL I° MEETING INTERNAZIONALE DEL NETWORK. CUP: G99I26000330001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39158"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5PA DEL 09.04.2026 (PROT. 32595/2026) A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO IMPRESA F.C. COSTRUZIONI S.R.L. - CIG: B9CA31C69B   AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. PER I LAVORI DI MANUTENZIONE PASSERELLE A MARE SPIAGGIA MARIA PIA, PER IL RIPRISTINO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LOCALE COMUNALE (TABACCHI DI VIA S. SATTA), PER IL RIPRISTINO PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDE DEI GIARDINI "MANNO", PER LA MESSA IN SICUREZZA PARZIALE AREA CIMITERIALE E PER LA SISTEMAZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA POSTI SU VIALE I MAGGIO DEL COMUNE DI ALGHERO, ALL’OPERATORE ECONOMICO IMPRESA F.C. COSTRUZIONI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39159"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “L’ISOLA CHE ACCOGLIE: TURISMO ACCESSIBILE E INCLUSIVO IN SARDEGNA – T.A.P.P.A. AL MARE”. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. INCARICO PROFESSIONALE PER “SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER REALIZZAZIONE DI SPIAGGE ACCESSIBILI, INSTALLAZIONE MONOBLOCCO SERVIZI E VERIFICHE TECNICHE STRUTTURALI SU AREA DEMANIALE” - CUP E79I25000190001 CODICE GARA: G01048 – CIG: BB47FCA15A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39160"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA F.E. N. 9/001 DEL 10.04.2026 A FAVORE DELLA DITTA LA CRISALIDE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE LEGALE IN PORTO TORRES, VIA G.M. ANGIOY N. 78, P.IVA 02813220908 - PERIODO DAL 01.02.2026 AL 28.02.2026 - CIG B7948FBF85.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39161"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE  RETTE  DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO    COMUNITÀ INTEGRATE E STRUTTURE  RESIDENZIALI  DEL TERRITORIO . LIQUIDAZIONE  PERIODO MESI GENNAIO -  FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39162"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI PER L'ASSISTENZA AI MINORI ALLONTANATI DALLA CASA FAMILIARE CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39163"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1766/2026 PER PAGAMENTO AGGIO E RIMBORSO SPESE SU RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI FINO AL 31.12.2025. CONTRATTO REP. 93/2018 - CIG 7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39164"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 20/00 DEL 30/01/2026, 73/00 DEL 11/03/2026, N. 98/00 DEL 31/03/2026  – RAP PROFESSIONAL S.R.L. – FORNITURA VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO POLIZIA LOCALE – CIG: B8D2B5506F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39165"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LICENZA ARCHICAD STUDIO – CIG:  BB4AA843AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39166"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO D’UFFICIO E REVOCA  DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA FORNITURA LICENZA ARCHICAD STUDIO PER UN PERIODO DI 36 MESI MEDIANTE ORDINE DIRETTO – MEPA - CIG: BAF2060A47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39167"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2026 –1^ LIQUIDAZIONE MARZO E ARRETRATI FEBBRAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39168"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO- AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE, CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 02-D-2026-MOB.  APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39169"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - ANNUALITÀ 2026. SINISTRO 37/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39170"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL’AVVIO DI UNA PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS N.36/2023 ED SS.MM.ED II. PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ALGHERO - PER IL TRAMITE DELLA C.U.C. DEL COMUNE DI ALGHERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39171"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DELL’AREA FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2022/2024 -  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMNETI ARRETRATI – ANNI 2024-2025 E PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39172"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2022/2024 -  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMNETI ARRETRATI – ANNI 2024-2025 E PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39173"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITO, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI – MARZO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39174"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA’ ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE – CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO” - CANONE PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO-MARZO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39175"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA  DITTA ELETROSERVIZI SRL  – CIG BB258E43B6. FORNITURA DI N. 40 CAVI USB  PER IL  COMANDO DI POLIZIA LOCALE –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39176"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA  DITTA ELETROSERVIZI SRL  – CIG BA3826ECE2. FORNITURA DI N. 1 CARRELLO DI RICARICA PER DISPOSITIVI MOBILI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39177"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT - NOLEGGIO DI N.2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - LOTTO 2 CIG 881132683C – LIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO PERIODO 01/01/2026 – 31/03/2026 - CIG DERIVATO: Z6E395D1BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39178"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEP S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1787/2026 PER PAGAMENTO AGGIO E RIMBORSO SPESE SU RISCOSSIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES-TARI FINO AL 31.12.2025. CONTRATTO REP. 93/2018 - CIG 7179892A4E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39179"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ONERI CONCESSORI PER OPERE NON REALIZZATE - PRATICA SUAPE .971437 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39180"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ONERI CONCESSORI PER OPERE NON REALIZZATE - PRATICA SUAPE .975627 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39181"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO AL PROGETTO "L’AUTISMO VA IN META" 2026 - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39182"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA F.E. N. 13/001 DEL 20.04.2026 A FAVORE DELLA DITTA LA CRISALIDE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE LEGALE IN PORTO TORRES, VIA G.M. ANGIOY N. 78, P.IVA 02813220908 - PERIODO DAL 01.03.2026 AL 31.03.2026 - CIG B7948FBF85.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39183"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE ESISTENTI DESTINATE AL CALCIO DA ATTUARE NEL CAMPO SPORTIVO DI FERTILIA. LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2023, N. 17 “MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 2023 (LEGGE DI STABILITÀ 2023)”. CUP - G12H24000400002. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N.36/2023, A FAVORE DELLA DITTA SEGASIDDA S.R.L. E IMPEGNO ANAC. CIG - BB2B3CEA04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39184"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO ASSUNTO ( N. 2976/2025) CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3438/2025 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE AGRICOLE ALL'OPERATORE ECONOMICO BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO E  CONTESTUALE  LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1/229 DEL 19.03.2026 (PROT.26007/2026)  CIG:B957345DED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39185"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO- AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE, CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 02-D-2026-MOB.  COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE E IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39186"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO” - FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4 E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO”. CUP: G19J21014670005 - CIG: B3FCB41BC4 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL QUARTO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39187"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2026, COMPONENTE IMPIANTI PUBBLICITARI, INSEGNE D’ESERCIZIO E OCCUPAZIONI SOPRASSUOLO PER TENDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39188"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI A TITOLO DI CANONE IDRICO DA SENTENZE FAVOREVOLI ALL’ENTE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39189"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CDS, ALLE LEGGIE AI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1585 DEL 13/04/2026 – CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO – C.I.G. 98090468D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39190"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N.1 STAMPANTE AD AGHI LQ-350 PER UFFICIO ANAGRAFE  – TRASFORMAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/01/2026 – 31/03/2026 - CIG:   ZEB3A90918</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39191"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 2 – TRASFORMAZIONE IMPEGNO DI SPESA  - CIG DERIVATO: ZC43979F2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39192"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N.2 STAMPANTI LASER PER REDAZIONE ATTI STATO CIVILE IN FORMATO A4 – LIQUIDAZIONE SPESA - CIG:  Z8E38CB6F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39193"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE LEADIT GUIDARE I TEAM E AFFRONTARE LE SFIDE NEGLI ENTI LOCALI CON IL DESIGN THINKING PRESSO L’ISTITUTO PER LA FINANZA E L’ECONOMIA LOCALE (IFEL) - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39194"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1), LETT. B DEL D. LGS 36/2023 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI ALL'OPERATORE ECONOMICO PORTAEDILE S.R.L. CIG: BB579E23A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39195"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.E.S. ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO” ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI. RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO SECONDARIA DI 1° GRADO “G. DELEDDA” - VIA TARRAGONA. FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE A SERVIZIO DEL BLOCCO AUDITORIUM - LABORATORI - C.U.P. G17B15000530006 – O.E. AFFIDATARIO SCHINDLER S.P.A. DI MILANO C.I.G. B8B60E9332. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO 30% - FATTURA NR. 212818855 DEL 13.04.2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39196"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE ESPLORATIVA FUNZIONALE A RACCOGLIERE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI PARTENARIATO DI PROGETTO CON CUI PRESENTARE UNA PROPOSTA NELL’AMBITO DELLA IV CALL EUROPEAN URBAN INITIATIVE - INNOVATIVE ACTIONS (EUI-IA). APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39197"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI INERENTI AL CONTRATTO RELATIVO AI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO E RECUPERO EDILIZIO ED AMPLIAMENTO DEI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA MICHELANGELO N. 9”, CUP: G17H21036880004 - CIG: B9B46EE2E8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39198"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L'AFFIDAMENTO PER L' ASSISTENZA SPECIALISTICA PER IL SOFTWARE RISULTATI ELETTORALI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PROCEDURA MEPA N. 1483100 – ID ORDINE N. 8982833. CIG: BA9F01AA0B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39199"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEL LARGO NUNZIO COSTANTINO” - CUP: G17H22003170004 - CIG: B9C056B50E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39200"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER L’ACQUISTO DI UN CONTRIBUTO UNIFICATO E UNA MARCA DA BOLLO PER L’ISCRIZIONE A RUOLO DI CHIAMATA IN CAUSA DI TERZI NEL GIUDIZIO AVANTI AL GIUDICE DI PACE DI SASSARI RECANTE N. DI R.G. 3293/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39201"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2026 – MENSILITA’ GENNAIO - MARZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39202"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCESSO FAMILY AUDIT – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39203"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA PLUS – SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA. IMPEGNO DI SPESA PER I PIANI INDIVIDUALI S.A.S.S. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2026 – A.S. 2025/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39204"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>"FONDAZIONE CAMMINO FRANCESCANO IN SARDEGNA”. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ULTERIORE QUOTA SPESA DI GESTIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI LACONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39205"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 221 DEL 10/04/2026, EMESSA DALLA SOCIETÀ MURA PREFABBRICATI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA PIGAFETTA N. 2 - 07046 PORTO TORRES, (SS) - P.IVA 01961630900 PER IL NOLEGGIO, IL TRASPORTO, LA CONSEGNA E IL RITIRO DEL MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO AD USO SALA D'ATTESA UFFICIO ANAGRAFE - CIG: BAD69015AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39206"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2021 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39207"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2020 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39208"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE ADIBITO A UFFICI COMUNALI, SITO IN ALGHERO, VIA CATALOGNA N. 52 – LIQUIDAZIONE CANONE MENSILITÀ APRILE 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39209"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VETROFANIA PER LOCALI COMUNALI – CIG: BB55FBD064</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39210"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI SOCIETA PAGO PA, RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA MEDIANTE PIATTAFORMA SEND – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5226011390 DEL 15/04/2026 – APRILE 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39211"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ONERI CONCESSORI PER OPERE NON REALIZZATE – C.E. 2003/06  E C.E. 192/06 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39212"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VE05-35 DEL 17/04/2026 EMESSA DALL’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI - DICAAR PER IL SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC). CUP: G18F15000000004 CIG: B92A435A4F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39213"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II., DELL’INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO VECCHI ARREDI, ATTREZZATURE SPORTIVE E MATERIALI INGOMBRANTI VARI GIACENTI NELLA PALESTRA DI PERTINENZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “GRAZIA DELEDDA” VIA TARRAGONA. PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI DI ANAC (PCP) - DITTA BOX SERVICE DI IUMIENTO NATASCIA DI ALGHERO - CIG: BB59E0FE08 ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39214"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2026 – MENSILITA’ GENNAIO - MARZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39215"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO” - FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4 E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO”. CUP: G19J21014670005 - CIG: B3FCB41BC4 - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39216"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO, GARA N.: 8843231 CIG: 95392863D6 – PRESA D’ATTO ESIGIBILITÀ DELL’OBBLIGAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39217"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  PER   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE RETTE  DI RICOVERO  SOSTENUTE DA  PERSONE  OSPITATE  IN  COMUNITÀ INTEGRATE DEL TERRITORIO NELL'ANNO 2026.   IMPEGNO SOMME - PERIODO MESI  MARZO-MAGGIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39218"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA ED ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – LOTTO 3 -  CIG:  B1457D5537   – CIG DERIVATO: BB590BD007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39219"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI UN TABELLONE ELETTRONICO CERTIFICATO FIBA ALL'INTERNO DELLA PALESTRA DEL PALA MANCHIA DEL COMUNE DI ALGHERO.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85 DEL 31.03.2026 (PROT. 32041/26) ALL’OPERATORE EL.VA.S. SOC. COOPERATIVA. CIG B9BE2CC314</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39220"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA AGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA ORSERA E NEGLI STABILI COMUNALI DI P.ZZA PORTA TERRA AD ALGHERO, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52 DEL 31.03.2026 (PROT.30132/2026) ALL’OPERATORE ECONOMICO ALICE ASCENSORI. CIG B83E79FDC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39221"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PARCO URBANO GIUSEPPE MANNO - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, IMPLEMENTAZIONE GIOCHI INCLUSIVI, REALIZZAZIONE AREA FITNESS RIABILITATIVA E MESSA A DIMORA DI NUOVE SPECIE ALBERATE – CUP G12F24000270006 CONTRIBUTO CONCESSO AI COMUNI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PARCHI URBANI - LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2023, N. 1 (LEGGE DI STABILITÀ 2023), ART. 16 COMMA 8DGR 19/38 DEL 1 GIUGNO 2023 AFFIDATARIO: SOPICO COSTRUZIONI SRL – CIG B9A7E6AA64 AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA S.T.P. PAVIMENTI STAMPATI S.R.L.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39222"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI GRAFICA E PRODUZIONE FOTO-VIDEO A FINI PROMOZIONALI DEL TERRITORIO. CIG: B97EBE8F6B. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39223"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 11 SETTEMBRE 2025, N. 24 - ART. 15 C. 15. REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI FORNI-TURA E POSA IN OPERA DI TAPPETO ERBOSO IN ZOLLA PER INERBIMENTI A PRONTO EFFETTO E FORNITU-RA E POSA PORTE DA CALCIO AMOVIBILI. IMPORTO FINANZIAMENTO REGIONALE EURO 200.000,00.  CUP: G92H25000350002; ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39224"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA POS AD USO DEL PERSONALE  DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE  SPESA – CIG: B895B160C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39225"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO MUSEO CASA MANNO” - CUP: G15I22000180002 - CIG: B901841813. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. D) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALL’OPERATORE ECONOMICO: PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA DI PADERNO PONCHIELLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39226"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE “PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR ED. 4” LOTTO 6 MONITOR PROFESSIONALI AD ALTE PRESTAZIONI  TRAMITE NUMERO PRODECURA 1335104 ID ORDINE N. 8811024 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA BECHTLE DIRECT  S.R.L. CIG DERIVATO: B91B789B82.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39227"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DATA PROTECTION OFFICER - DPO) AI SENSI DELL'ART.37 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679 – PERIODO 01.01.2026 – 31.12.2028. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5850193 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG: B9A19AC7D0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39228"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI PER IL COMUNE DI ALGHERO” - CIG: B5D7A561C3. RTI CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. – IMPRESA SANGALLI GIANCARLO &amp; C. SRL. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI MARZO 2026: FATTURA NR. 267-P DEL 31/03/2026 DI CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39229"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERE ECOBONUS DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 16, LETT. C), E COMMI 17 E 18 DELLA L.R. N. 17/2021. - L.R. N. 17/2023, ART. 15, COMMA 32 - D.G.R. N. 18/27 DEL 19 GIUGNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CIG B88F346589 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202 DEL 31.03.2026 – MENSILITÀ MARZO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39230"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 110, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000, PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO TECNICO – AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021, FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA DELEGATE AL COMUNE. CODICE 06-D-2026 – ASP – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE E IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39231"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE INSERITI NEL PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@. FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI (ARTICOLO 1, COMMI 180 E 181, LETTERA E), LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107 E D.LGS. N. 65 DEL 2017), ANNUALITÀ 2022 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN VIA MATTEOTTI N. 58 (CODICE ARES: 0900030050)”. ANNUALITÀ 2022 - CUP G19J21014500001– LOTTO 2. CIG B9837E548E. APPROVAZIONE 2° SAL - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE DELLA DITTA A.M.D. COSTRUZIONI S.R.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39232"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° "GIOVANNI PAOLO II" DI VIA XX SETTEMBRE - CUP G18H24001330004 - CIG B9915EBCBF. DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N. 3600/2025 - SCRITTURA PRIVATA REP. N. 763/2026 DEL 03.02.2026 - APPALTATORE FABER COSTRUZIONI S.R.L. DI SASSARI - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA E CAUZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39233"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO DEI RIFIUTI DA PULIZIA DELLE SPIAGGE E LITORALI CER 20.03.99 VERSO L’IMPIANTO DI TRATTAMENTO NELLA ZONA ARTIGIANALE SAN MARCO – DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023- CIG BB59DE28E7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39234"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 53 COMMA 3 DEL CODICE – LOTTO 4 – VEICOLI PER LA POLIZIA LOCALE – CIG: B1614DF739 – CIG DERIVATO B5DEBB0C29 – LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39235"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 53 COMMA 3 DEL CODICE – LOTTO 4 – VEICOLI PER LA POLIZIA LOCALE – CIG: B1614DF739 – CIG DERIVATO B5DEBB0C29 – LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39236"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI ALGHERO – CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. – LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI FEBBRAIO 2026 4 GIORNI/28. CIG 5932202FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39237"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLA RETTA (QUOTA SOCIALE) SOSTENUTA DA  CITTADINO INSERITO NELLA RSA SAN PANTALEO DI SORSO - LIQUIDAZIONE PERIODO  MESI  GENNAIO- FEBBRAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39238"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PORTA APERTA – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. SASSARI, CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI SASSARI (SS) IN VIA G.AMENDOLA N. 13, CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 01939600902- F.E. N. 122\PA DEL 22.04.2026 – CIG B9E3E4FBAD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39239"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE RETTE (QUOTA SOCIALE) SOSTENUTE DA CITTADINI INSERITI NELLA RSA SAN NICOLA DI SASSARI - LIQUIDAZIONE   PERIODO MESE MARZO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39240"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA CARTE D’IDENTITA’ E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI SPETTANTI ALLO STATO PER RILASCIO CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE – FEBBRAIO/MARZO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39241"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA SOCIO SANITARIA NELLE CASE PROTETTE   DELIBERA RAS N. 6/27 DEL 30/01/2008 – L.R. 18 SETTEMBRE 2024, N. 13, ARTICOLO 6, COMMA 24 PERIODO 1° TRIMESTRE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39242"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE ESPLORATIVA FUNZIONALE A RACCOGLIERE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI PARTENARIATO DI PROGETTO CON CUI PRESENTARE UNA PROPOSTA NELL’AMBITO DELLA IV CALL EUROPEAN URBAN INITIATIVE - INNOVATIVE ACTIONS (EUI-IA) - PROROGA TERMINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39243"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE DEGLI ONERI DA VERSARE AL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. PER COSTI ISTRUTTORI DELLA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI (DPR 151/2011) DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SECONDARIA DI 1° GRADO "GIOVANNI PAOLO II" DI VIA XX SETTEMBRE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39244"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA CERIMONIE DEL 25 APRILE PER ADDOBBI FLOREALI ( CIG BB6619F02B ) E PER IL SERVIZIO DELLA BANDA MUSICALE ( CIG BB6621518B)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>VICE SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39245"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLIKA S.R.L. – AFFIDAMENTO FORNITURA GUIDA DIGITALE “IL CONTRATTO INTEGRATIVO DEGLI ENTI LOCALI – ED. 2026” – IMPEGNO DI SPESA   -  CIG: BB6533396C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39246"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 6 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/10/2025 – 31/12/2025 - CIG DERIVATO:   B559548E03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39247"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRUZIONE OGGETTI RINVENUTI NON RICHIESTI DAI PROPRIETARI O DAI RINVENITORI ENTRO I TERMINI DI LEGGE ED INIDONEI ALLA VENDITA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39248"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO” - FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4 E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO”. CUP: G19J21014670005 - CIG: B3FCB41BC4 LIQUIDAZIONE SALDO FINALE IN FAVORE DELL’IMPRESA AGI COSTRUZIONI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39249"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART. 1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA VENEZIA N. 3 E N. 4 E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO”. – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIZIANO VECELLIO”. CUP: G19J21014670005 - CIG: B11D01D187 LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZI DI INGEGNERIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39250"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2026, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - TRASLOCHI E INTERVENTI EDILIZI D’URGENZA CON AUTOSCALE E LAVORI EDILI - PERIODO DAL 21.03.2026 AL 23.04.2026. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39251"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI MISSIONE A PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39252"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998- GESTIONE 2025 PIANI PERSONALIZZATI – CERTIFICAZIONE ECONOMIE AL 31.12.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39253"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998 GESTIONE 2026- 2^LIQUIDAZIONE MARZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39254"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 6 – LIQUIDAZIONE SPESA  PERIODO: 01/01/2026 – 31/03/2026 - CIG DERIVATO:   B559548E03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39255"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 6 – LIQUIDAZIONE SPESA   -  CIG DERIVATO:  B44D9D4CC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39256"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE – SERVIZIO BANCA DATI SISTEMA PA – SERVIZI DEMOGRAFICI -  ANNO 2024 -  LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: B072927587</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39257"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI ANNO 2026 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39258"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO TEMPORANEO, MEDIANTE CONTRATTO PONTE, PER IL “SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO” ALLA COOP. SOC. SERIANA 2000, AI SENSI DELL’ART. 76, COMMA 2, LETT. C) D. LGS. N. 36/2023 – C.I.G.: BA9E08A25A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39259"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2026. SINISTRO N. 79/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39260"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA PLUS – SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ENTE CAPOFILA DEL PLUS PER I PIANI INDIVIDUALI S.A.S.S. PERIODO GENNAIO - MARZO 2026 – A.S. 2025/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39261"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO “RITORNARE A CASA” CON LA MISURA COMPLEMENTARE “MI PRENDO CURA” – ACCERTAMENTO 2026 PER INTEGRAZIONE BENEFICIO A UTENTI M.P.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39262"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E FACILITAZIONE DI PROCESSI PARTECIPATIVI DI CUI AL PROGRAMMA DI CTE INTERREG URBACT IV 2021 – 2027 PROGETTO CITI4UD, ALL’OPERATORE ECONOMICO POLISTE S.R.L SOCIETÀ BENEFIT.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39263"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ATTREZZI GINNICI RIABILITATIVI E INCLUSIVI E GIOCHI A MOLLA INCLUSIVI, DA INSTALLARE NEL PARCO MANNO, A COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE - CUP G12F24000270006 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023 E SS.MM.II. CONTRIBUTO CONCESSO AI COMUNI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PARCHI URBANI - LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2023, N. 1 (LEGGE DI STABILITÀ 2023), ART. 16 COMMA 8 DGR 19/38 DEL 1 GIUGNO 2023 AFFIDAMENTO ALL’O.E. HOLZHOF SRL – HOLZHOF GMBH – CIG BB640CA822 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39264"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BOCCIONI DI ACQUA – CIG: BB6B862941</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39265"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE EX ART. 17, COMMA 2, E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 E SS.MM. E II., DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO DI UN IMPIANTO DI AUTOMAZIONE VARCHI DI ACCESSO DA POSIZIONARE IN PIAZZALE DELLA PACE.   CIG: BAC45E9DD1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39266"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>: L.R.23/05 ART.30 LETT. B) E E) INDENNITÀ' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE A TUTELA DI MINORI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ’ APRILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39267"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCESSO FAMILY AUDIT – ATTRIBUZIONE INCARICO DI CONSULENTE EX ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001. RIAPERTURA TERMINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39268"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. CONTRIBUZIONE UTENZA. ACCERTAMENTO ANNO 2026 N. 1 – ACCERTAMENTO  PRESUNTIVO INIZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39269"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” MISURA CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITÀ 2024. L.R. 48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R.20/2019, ART.3, COMMA 1  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI “GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE E  MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE “ANNUALITA’ 2024” ALLA COOPERATIVA SARDEGNA MULTISERVIZI A R.L. NOMINA GRUPPO DI LAVORO. ID PROGETTO 2024I01276 CIG BB68D7F51A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39270"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPECIALE PER L'EQUITÀ DEL LIVELLO DEI SERVIZI (FELS) - CONTRIBUTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2026 DI CUI ALLA LEGGE N. 2013/2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39271"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO C.I.E.:  GENNAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39272"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI ESIGENZE PRIMARIE E ABITATIVE L.R. 23/2005 – APRILE 2026 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39273"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI REIS PARTE SECONDA D.G.R. 16/7 E D.G.R. 30/55 A– IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESI APRILE  2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39274"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/2026. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39275"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE 2026 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA, VINCOLO SOMME, INDIVIDUAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVA E RUP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39276"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2, E L.R. 48/2018. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” MISURA CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITÀ 2024. L.R. 48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R.20/2019, ART.3, COMMA 1.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE RELATIVO AL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E/O SISTEMAZIONE DI AREE DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRIFOGLIO SERVIZI. ID PROGETTO 2024I01258 CIG: BB6F7FD66A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39277"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIORNALI,  QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA  MESE DI MARZO 2026 -  CIG DERIVATO:  B64C7C77FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39278"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA EX DPR 462/2001 IN DIVERSI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 755/2026 DEL 22.04.2026 EMESSA DALLA SOCIETÀ IACE SRL CON SEDE LEGALE IN PADOVA. C.I.G. B32E1721A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39279"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. D) DEL D. LGS N. 36/2023, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE”. - CUP: G17H25000950006 - CIG: B976031392 - IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39280"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA DI CUI ALL’ART. 71 DEL D. LGS N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ALGHERO: LOTTO 1: RCT/RCO (CIG: BB73158B34) – LOTTO 2: RC PATRIMONIALE (CIG: BB73159C07) – LOTTO 3: RCA/LIBRO MATRICOLA (CIG: BB7315ACDA) – LOTTO 4: KASKO (CIG: BB7315BDAD) – LOTTO 5: INFORTUNI (CIG: BB7315CE80) – LOTTO 6: ALL RISKS PATRIMONIO (CIG: BB7315DF53) – LOTTO 7: TUTELA LEGALE (CIG: BB7315E02B)  - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE BANDO/DISCIPLINARE E MODELLI DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39281"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2026, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TRIENNALE 2026-2028 DEL  SISTEMA INTERSETTORIALE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO (GIT), A FAVORE DELLA DITTA PUNTO ZERO S.C.A.R.L CIG: BB13BCF1E3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39282"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2026, CANONI 3 BIM 2026 (FEBBRAIO 2026- MARZO 2026) RELATIVO AL COLLEGAMENTO RIDONDATO IN FIBRA AD 1 GIBIT IN SPC2 CON TIM SPA . CIG: 9532495FB6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39283"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 2.3 - SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 “SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO” (CUP: G91C26000060006) – ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39284"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE VARIANTE E QUINTO D’OBBLIGO AI SENSI DELL’ART. 120 D.LGS. 36/2023 NEL RIPSETTO DELL’ART. 60 DEL MEDESIMO D.LGS 36/2023 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 455 DEL 13/02/2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. RELATIVO AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IN ALCUNI IMMOBILI DEL COMUNE DI ALGHERO PER EVENTI CALAMITOSI ALL'OPERATORE ECONOMICO F.C. COSTRUZIONI S.R.L.  CIG: BA6B378AD4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39285"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE – SERVIZIO URBANISTICA - CIG: Z9F3CCD79A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39286"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE – SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - CIG: B211D43A01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39287"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER IL SERVIZIO 1 – OPERE PUBBLICHE E PER IL SERVIZIO 4 – SERVIZI INFORMATICI” - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO  - CIG: B2FC101617</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39288"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO- AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE, CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001. CODICE 02-D-2026-MOB. PRESA D’ATTO VERBALI ED APPROVAZIONE DELLA GRADUADORIA FINALE DI MERITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39289"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE DI ALGHERO (C. P. T. ALGHERO), CORSI DI FORMAZIONE  ANNUALE, COLLABORAZIONE E RICONOSCIMENTO SOSTEGNO  ECONOMICO ALLA FONDAZIONE ALGHERO PER USO SALA CONFERENZE E SERVIZIO SICUREZZA.   ATTO DI LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39290"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER L’ACQUISTO DI UN CONTRIBUTO UNIFICATO E UNA MARCA DA BOLLO PER L’ISCRIZIONE A RUOLO DI CHIAMATA IN CAUSA DI TERZI NEL GIUDIZIO AVANTI AL GIUDICE DI PACE DI SASSARI RECANTE N. DI R.G. 455/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39291"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA. ORDINANZA DEL 15/11/2025 DEL TRIBUNALE DI SASSARI RECANTE R.G. 2270-2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39292"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>A2A ENERGIA SPA E PIU'. QUARTA LIQUIDAZIONE 2026 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE22. LIQUIDAZIONE DIVERSI FORNITORI ENERGIA ELETTRICA  CIG. B6966A16B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39293"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIENTRO ANTICIPATO DA ASPETTATIVA NON RETRIBUITA CONCESSA AI SENSI DELL’ART. 23-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 - DIPENDENTE CODICE UNIVOCO: 829-122-781 - DECORRENZA 1° MAGGIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39294"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA  PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2026 – N.2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39295"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - FATTURA N. 62/V1 DEL 28.04.2026 - CIG B93C00E75E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39296"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.) – MARZO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39297"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) – FEBBRAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39298"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE AICCRE ( ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D’EUROPA) – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39299"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE – ROLAND RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS-AG N. 1.82.0205456 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA BROKERITALY CONSULTING SRL PER PROROGA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DAL 30 APRILE 2026 AL 31 LUGLIO 2026 - CIG: 949777323A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39300"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO FURTO/RAPINA PORTAVALORI – REVO INSURANCE SPA N. OX00001403 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA BROKERITALY CONSULTING SRL PER PROROGA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DAL 30 APRILE 2026 AL 31 LUGLIO 2026 - CIG: 9497757505.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39301"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “L’ISOLA CHE ACCOGLIE: TURISMO ACCESSIBILE E INCLUSIVO IN SARDEGNA – T.A.P.P.A. AL MARE”. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.  IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL 1° ACCONTO - CUP E79I25000190001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39302"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI ECONOMIA DI SPESA SUL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI UN MINORE CON GENITORE PRESSO LA COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA “DALLE NANE DELLA GINA” – DETERMINAZIONE N. 3312 DEL 26.11.2025. GARA G00886 – CIG B93C00E75E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39303"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI UN MINORE CON GENITORE PRESSO LA COMUNITÀ DI SOSTEGNO PER GESTANTI E/O MADRI CON BAMBINI “SATTA-SEQUI” – “SPERANZA 1878 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE” -  OZIERI (SS) VIA GIUSEPPE GRIXONI N. 7 - C.F. E P. IVA 03050000904 – IMPEGNO DI SPESA PERIODO 29.04.2026 - 31.12.2026 – GARA G01067 – CIG BB79BE9C32.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39304"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA  DITTA GIESSE FORNITURE SRL - P.IVA 01227010905 – FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTO DPI PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE - CIG BA83E3171B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39305"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA  DITTA GIESSE FORNITURE SRL - P.IVA 01227010905 – FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTO DPI PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE - CIG BAA9DB6E63.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39306"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA PALESTRA DEL PALA MANCHIA E SOSTITUZIONE DEI LUCERNARI NELLA PALESTRA DEL PALA CORBIA PRESSO IL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 20-2026-FE  DEL 24.04.2026 (PROT. 38074/26). CIG B9A3C27C14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39307"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO ANTICIPATO DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO DEL DIPENDENTE CODICE UNIVOCO 829-122-781, GIÀ AUTORIZZATO AL REGIME DI TEMPO PARZIALE TEMPORANEO – DECORRENZA 01.05.2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39308"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 110, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000, PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO TECNICO – AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021, FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA DELEGATE AL COMUNE. CODICE 06-D-2026 – ASP – PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE VERBALI E ROSA DEGLI IDONEI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39309"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. ALL’OPERATORE SPANO MARIA &amp; C. S.A.S. PER LA FORNITURA DI PALI TUTORI IMPREGNATI DI VARI DIAMETRI E LUNGHEZZA PER SOSTEGNO PIANTE IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG BB7B4817D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39310"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREGIONALE URBACT IV 2021 – 2027. PROGETTO CITI4UD. SERVIZIO DI PRENOTAZIONE TITOLI DI VIAGGIO PER MISSIONE AD ALYTUS (LITUANIA) PER PARTECIPARE    AL I° INTERNATIONAL MEETING DEL NETWORK – 21/22 MAGGIO 2026. LIQUIDAZIONE FATTURA N.86/ORD.PA/26 DEL 23.04.2026 ALL’OPERATORE ECONOMICO SOCIETA' ESERCIZIO AGENZIE S.R.L. CUP CITI4UD: G99I26000330001 CIG: B500898A95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39311"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE TRAMITE RIMOZIONE, SOSTITUZIONE E POSIZIONAMENTO DELLE STACCIONATE ED INCANNICCIATI NELLA ZONA DI MARIA PIA E PUNTA NEGRA ALLA COOPERATIVA DS SERVIZI  C.I.G.:  B9C0D7FF9C APRILE 2026 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 98 DEL 30.04.2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39312"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO UNICO PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI EX ART. 10, L.R. N. 2/2007 - RIPARTO COMUNI E ASSEGNAZIONE PER L’ANNO 2026 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39313"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD  INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE  RETTE DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE  PRESSO  LA  COMUNITÀ INTEGRATA "MADRE TERESA DI GESU " BACQ "DI ALGHERO . LIQUIDAZIONE PERIODO MESE DICEMBRE  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39314"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI UN MINORE CON GENITORE PRESSO LA COMUNITÀ “DALLE NANE DELLA GINA” – COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE DI SASSARI (SS). IMPEGNO DI SPESA PERIODO 23.04.2026 - 31.12.2026. GARA G01068 – CIG BB7B1BE066.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39315"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE DELLA MENSILITÀ DI MARZO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39316"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. D) DEL D. LGS N. 36/2023, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO MUSEO CASA MANNO”. - CUP: G15I22000180002 - CIG: B901841813 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39317"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. D) DEL D. LGS N. 36/2023, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE”. - CUP: G17H25000950006 - CIG: B976031392 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DOVUTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N°266 DEL 23 DICEMBRE 2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39318"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI “ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE EX GREEN HOTEL – PALAZZINA B – VIA EMILIO LUSSU, DA ADIBIRE A SEDE DI UFFICI COMUNALI” - CUP: G18E23000140004 - CIG: B9CBACA122.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39319"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. N. 267/2000 - LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2026 – AMMINISTRATORE COD. UNIVOCO: 011-936-885</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39320"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE, CANCELLAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ERRATA IMPUTAZIONE DELL’ESIGIBILITÀ E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO – INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI – CIG B50CFAF5E3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39321"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE – AVV. LIDIA ARRU – RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PER L’ANNULLAMENTO DELL’ORDINANZA CAUTELARE DEL T.A.R. SARDEGNA N. 347/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39322"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2026. SINISTRO N. 28/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39323"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CONSUMI FATTURA PERIODO  (MARZO 2026 - APRILE 2026) FASTWEB S.P.A (VODAFONE S.P.A) RELATIVA ALLA CONVENZIONE MOBILE 9. CIG: B2C7C030E6 – CIG B6F3F3AEC0 – CIG: B864F7412C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39324"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE RETTE DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO S. AGOSTINO DI ALGHERO- LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39325"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO.”  C.I.G.: 9136935549.  LIQUIDAZIONE FATTURA NR.34/PA DEL 04.05.2026 - APRILE  2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39326"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, SOSTITUZIONE E POSIZIONAMENTO DELLE STACCIONATE ED INCANNICCIATI E SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PULIZIA E LA DISINFESTAZIONE DELLE CADITOIE E DELLE GRIGLIE INTASATE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/26 DEL 30.04.2026.  APRILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39327"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO A COMUNI COMPETENTI DI SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE DAL COMUNE DI ALGHERO A SEGUITO DI ERRATI VERSAMENTI A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39328"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA IV CALL DEL BANDO EUROPEO EUROPEAN URBAN INITIATIVE – INNOVATIVE ACTIONS (EUI-IA), INIZIATIVA DELLA POLITICA DI COESIONE 2021-2027 AI SENSI DELL’ARTICOLO 12 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2021/1058 RELATIVO AL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR), FINALIZZATA AL SOSTEGNO DI AZIONI INNOVATIVE NELL’AMBITO DELLO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE. NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39329"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “IL RIFUGIO GESU’ BAMBINO” DI PORTO TORRES CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA MAMELI N.10, C.F. 80001550906 – F.E. N. 34_26 DEL 04/05/2026 - CIG B97C27F336.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39330"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE - INDAGINE ESPLORATIVA FUNZIONALE A RACCOGLIERE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI PARTENARIATO DI PROGETTO CON CUI PRESENTARE UNA PROPOSTA NELL’AMBITO DELLA IV CALL EUROPEAN URBAN INITIATIVE - INNOVATIVE ACTIONS (EUI-IA). APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA - PROROGA TERMINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39331"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SISTEMISTICA PER LA CONFIGURAZIONE DELLA NUOVA MACROSTRUTTURA NEL SITO ISTITUZIONALE  AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA CONSULMEDIA S.R.L. PROCEDURA MEPA N. 1561343 – ID ORDINE N. 9069263. CIG: BB8322EDD1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39332"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SISTEMISTICA PER LA CONFIGURAZIONE DELLA NUOVA MACROSTRUTTURA NEL SOFTWARE SICRAWEB-EVO  AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PROCEDURA MEPA N. 1561187 – ID ORDINE N. 9069101. CIG: BB82CBCF73.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39333"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RCA LIBRO MATRICOLA – UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. N. 1/66033/230/118990979 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA BROKERITALY CONSULTING SRL PER PROROGA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DAL 30 APRILE 2026 AL 31 LUGLIO 2026 - CIG: 9497787DC4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39334"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD  INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE  RETTE DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO  LA  COMUNITÀ INTEGRATA "MADRE TERESA DI GESU " BACQ "DI ALGHERO . LIQUIDAZIONE DIVERSE MENSILITÀ ANNO  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39335"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S C I A  CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI S. R. L.  – SASSARI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   MESE DI  APRILE  2026 .  CIG  9083802E89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39336"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 939 DEL 30.03.2026 AVENTE AD OGGETTO: “RIMBORSO DELLA QUOTA PARTE DEL CANONE DI CONCESSIONE D’USO DELLA SEPOLTURA SITA NEL CIMITERO DEL COMUNE DI ALGHERO, PARTE NUOVA, LOTTO N. 1, BLOCCO C INTERNO, LOCULO N. 26, COLONNA G, PIANO 2°. ISTANZA PROT. N. 21928/2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE”. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA DIFFERENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39337"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ONERI CONCESSORI PER OPERE NON REALIZZATE - PRATICA EDILIZIA D.P.C. 2014/0392. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39338"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. S000069 DEL 29.04.2026 E S000076 DEL 30.04.2026, PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A SPECIFICO IMPIANTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DAI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI ALGHERO A FAVORE DI E’ AMBIENTE S.R.L. C.F.01413530906 - CIG: B95424E5BA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39339"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA DI CUI ALL’ART. 71 DEL D. LGS N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA CON STRUTTURA GEODETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA “GIOVANNI PAOLO II” IN VIA XX SETTEMBRE NEL COMUNE DI ALGHERO – LOTTO B COMPLETAMENTO” CUP: G15B25000140004 - CIG: BAC831DF75. - FORMALIZZAZIONE DI ATTO DI ESCLUSIONE DI N. 2 OPERATORI ECONOMICI E DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA ALL’OPERATORE ECONOMICO: RTI – INGERCOSTRUZIONI SRL – OLBIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39340"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE – AVV. ALESSANDRA CARBONI – TRIBUNALE DI SASSARI VERTENZA R.G. 2025/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AVVOCATURA COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39341"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DOVUTI PER IL PAGAMENTO DI CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE E CARTACEE NON RILASCIATE: ISTANZE 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39342"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA PULIZIA DELLE SPIAGGE E LITORALI CER 20.03.99 E TRASPORTO E RICONSEGNA DELLA SABBIA RECUPERATA SULL’ARENILE DI PROVENIENZA – DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 76 COMMA 2 LETTERA B) PUNTO 2 DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL. CIG BAD9672588 LIQUIDAZIONE FATTURA N.106 DEL 30.04.2026 DELLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39343"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DI INUTILIZZABILITÀ DEI VEICOLI FUORI USO SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO AI FINI DELLA ROTTAMAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 26 GENNAIO 2026 N. 14 E DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 102 DEL 30/04/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39344"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI ALGHERO. ACCERTAMENTO ENTRATA, PRIMO QUADRIMESTRE 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39345"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. N. 267/2000 - LIQUIDAZIONE PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2026 – AMMINISTRATORE COD. UNIVOCO: 127-784-943</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39346"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”. CIG 5932202FF0.  LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2026, MESE GENNAIO-GIORNI 4/28 FEBBRAIO: FATTURA NR. 27/12 DEL 24/04/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39347"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI TRE AUTOVEICOLI FIAT PANDA HYBRID - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1) LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 – CIG. BAFD8A8D24 - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTURA N. 1/PA DEL 30.04.2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39348"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA E NON DOVUTE IN ESITO AD ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO S.T.E.P. S.R.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39349"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. PER IL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE E RINFORZO DELLE BARRIERE AUTOMATICHE NELL'AGRO DEL COMUNE DI ALGHERO IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO EDIL M.A. DI ANTONELLO MANCA S.R.L. CIG:BB84444A9E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39350"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA EX DPR 462/2001 IN DIVERSI IMMOBILI COMUNALI. SOCIETÀ IACE SRL CON SEDE LEGALE IN PADOVA. IMPEGNO SOMME ANNUALITÀ 2026. C.I.G. B32E1721A7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39351"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “GIOVANNI PAOLO II” SITA IN VIA XX SETTEMBRE NEL COMUNE DI ALGHERO.  CUP: G18H24001330004 – CIG B9915EBCBF. LIQUIDAZIONE CONTO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39352"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, INTERVENTO DI NUOVA INSTALLAZIONE DI DUE SPLIT A POMPA DI CALORE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GIOVANNI PAOLO II” DI VIA XX SETTEMBRE. PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI DI ANAC (PCP) - DITTA GESTIMPIANTI S.R.L. DI CASTEL MAGGIORE (BO) - CIG BB838815DE - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39353"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI INERENTI PROPOSTE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DEI FABBRICATI COMUNALI, LA CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E GESTIONE PISCINA COMUNALE, LA CONCESSIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO INTERRATO DI PIAZZA DEI MERCATI, ATTRAVERSO PATERNARIATO PUBBLICO PRIVATO AI SENSI DELL’ART. 193, COMMA 4, DEL D.LGS.N. 36/2023 (COME MODIFICATO DAL D.LGS. N.209/2024). DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B DEL D.LGS N. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39354"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RIMBORSO SPESE PER MISSIONE SOSTENUTE DAL SINDACO E DAGLI ASSESSORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39355"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RIMBORSO SPESE PER MISSIONE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39356"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO FURTO/RAPINA PORTAVALORI – REVO INSURANCE SPA N. OX00001403 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA BROKERITALY CONSULTING SRL PER PROROGA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DAL 30 APRILE 2026 AL 31 LUGLIO 2026 - CIG: 9497757505.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39357"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RCA LIBRO MATRICOLA – UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. N. 1/66033/230/118990979 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA BROKERITALY CONSULTING SRL PER PROROGA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DAL 30 APRILE 2026 AL 31 LUGLIO 2026 - CIG: 9497787DC4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39358"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE – ROLAND RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS-AG N. 1.82.0205456 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA BROKERITALY CONSULTING SRL PER PROROGA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DAL 30 APRILE 2026 AL 31 LUGLIO 2026 - CIG: 949777323A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39359"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA PULIZIA DELLE SPIAGGE E LITORALI CER 20.03.99 – APRILE  2026 – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO AI SENSI DELL’ ART. 76 COMMA 2 LETTERA B) PUNTO 2 DEL D.LGS. 36/2023 - CIG BB5A788F34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39360"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI PER IL COMUNE DI ALGHERO” -CIG: B5D7A561C3–CONTRATTO REP. 248/2026. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – “IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ SCALA ERRE NEL COMUNE DI SASSARI. A.I.A. N.03 DEL 17.09.2014”.  LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2026, MESI FEBBRAIO-MARZO: FATTURA NR. 28/12 DEL 24/04/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39361"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE PER L’ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39362"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 12_26 DEL 04.05.2026 EMESSA DA MONICA CASSESE. VIA MILANO, 19 – SASSARI - PER SERVIZI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI ED INAIL DELLA PALAZZINA DENOMINATE “CORPO B” UBICATE PRESSO IL GREEN HOTEL E DESTINATA AL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI (CRA) DEL COMUNE DI ALGHERO;  C.I.G. B3FEB3F261. CUP: G18E23000140004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39363"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE VARIANTE E QUINTO D’OBBLIGO, AI SENSI DELL’ART. 120 DEL D.LGS 36/2023 NEL RISPETTO DELL’ART. 60 DEL MEDESIMO D.LGS 36/2023, RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI IMMOBILI DEL COMUNE DI ALGHERO. CIG: BA6B378AD4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6PA DEL 04.04.2026 (PROT. 39322/26) A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO IMPRESA F.C. COSTRUZIONI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39364"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI – DITTA GESTIMPIANTI S.R.L. DI CASTEL MAGGIORE - CIG B6AEEA9A65 - DETERMINAZIONE N. 1575/2025 – SCRITTURA PRIVATA REP. N. 737/2025 DEL 09.09.2025. LIQUIDAZIONE CANONE GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - ANNUALITA’ 2026 - 1° TRIMESTRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39365"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVO SPLIT A POMPA DI CALORE, A SUPPORTO DEL BOX UFFICIO – CENTRO DI RIUSO C/O ECOCENTRO COMUNALE LOCALITA’ “GALBONEDDU”.  LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA DITTA GESTIMPIANTI S.R.L. DI CASTEL MAGGIORE (BO) - CIG BA80A744FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39366"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVO SPLIT A POMPA DI CALORE, A SUPPORTO DEGLI UFFICI SEDE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI UBICATI IN L.GO S. FRANCESCO – COMPLESSO EDILIZIO LO QUARTER.   LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA DITTA GESTIMPIANTI S.R.L. DI CASTEL MAGGIORE (BO) - CIG B993033CDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39367"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. RELATIVO AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIPRISTINO E RINFORZO DI MASCHI IN MURATURA E VERIFICA DI STABILITÀ DELLE RINGHIERE SUL LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO E LUNGOMARE DANTE DEL COMUNE DI ALGHERO, ALL'OPERATORE ECONOMICO SOPICO COSTRUZIONI S.R.L. CIG: BB8B6AD4AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39368"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE E LA REDAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ISCRIZIONE AI NIDI D’INFANZIA COMUNALI ANNO EDUCATIVO 2026/2027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39369"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - FATTURA N. 73/V1 DEL 05.05.2026 – CIG B93C01B21A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39370"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROGETTO DONNA PIU’ – APRILE 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39371"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI E AMMINISTRATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2026 – MENSILITA’ APRILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39372"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE  RETTE  DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO    COMUNITÀ INTEGRATE E STRUTTURE  RESIDENZIALI  DEL TERRITORIO . LIQUIDAZIONE  PERIODO MESE MARZO  2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39373"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI – EE (ID 2880) LOTTO 7. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ MAGIS ENERGIA SPA. CIG. BB23388F3C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39374"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA SOCIETA’ AUTOMOBILE CLUB ITALIA. - P.IVA 00907501001 – FORNITURA DI SERVIZIO DI ACCESSO, TRAMITE COLLEGAMENTO TELEMATICO, DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATICO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO- CANONE ANNUALE 2026 -  CONSULTAZIONE DATI  DAL 01.01.2026 AL 31.03.2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39375"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA PULIZIA DELLE SPIAGGE E LITORALI CER 20.03.99 – APRILE  2026 - AVVIO DELL’ESECUZIONE IN VIA D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 17 COMMI 8 E 9 DEL D.LGS. 36/2023 - CIG BB5A788F34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39376"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - FATTURA N. 74/V1 DEL 05.05.2026 – CIG B93A7AE9F4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39377"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PORTA APERTA – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. SASSARI, CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI SASSARI (SS) IN VIA G.AMENDOLA N. 13, CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 01939600902- F.E. 140\PA DEL 05/05/2026 – CIG B9E3E4FBAD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39378"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO TECNICO – AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 03-D-2026. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39379"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA – AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 CON RISERVA PER I VOLONTARI DELLE FF.AA. (ARTT. 1014 E 678 - DECRETO LEGISLATIVO N. 66/2010). CODICE 04-C-2026. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39380"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO CONTABILE – AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 05-D-2026. – AMMISSIONE CANDIDATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39381"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – AREA DEGLI ISTRUTTORI- CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CON RISERVA PER GLI OPERATORI VOLONTARI CHE HANNO CONCLUSO IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE SENZA DEMERITO (ART. 1 -  DECRETO LEGGE N. 44/2023). CODICE 07-C-2026. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39382"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO SPECIALISTA DI VIGILANZA – AREA DEI FUNZIONARI ED  ELEVATA QUALIFICAZIONE - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 08-D-2026. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39383"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI APRILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39384"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FONDAZIONE PAVONIANA LUCA REINA ETS – CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA BENIGNO CRESPI N. 30, P.I. 12981360964 – CIG B99985D25C – F.E. 120 BS DEL 30/04/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39385"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATHENA S.R.L PER IL NOLEGGIO SWITCH DI RETE. APRILE 2026. TRATTATIVA DIRETTA N. 3699656 - CIG: A00473FC1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39386"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI SERVIZIO SVOLTE DAL PERSONALE IN LOCALITÀ DIVERSA DALLA SEDE DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39387"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 10 POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICO PER LA DURATA DI 8 MESI. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS - ANNUALITA’ 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/145 DEL 05.05.2026 ALL’OPERATORE ECONOMICO ATHENA S.R.L. CIG: B97088495D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39388"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO, NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTÀ CON LE DIRETTRICI PER BOSA (SP 105) E PER VILLANOVA MONTELEONE (SS292) E A NORD CON IL NUOVO OSPEDALE IN REGIONE TAULERA” D.G.R. NN. 48/3 DEL 09.09.2008 E 37/24 DEL 30.07.2009 – CUP: G11B08000290002 – CIG: 7143991FDB. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2/PA DEL 01.04.2026 EMESSA DALLO STUDIO SOLMONA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39389"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023SS.MM.II. RELATIVO AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO FOGNARIO/ACQUE BIANCHE IN VIA CAGLIARI E VIA ROTH NEL COMUNE DI ALGHERO ALL'OPERATORE ECONOMICO BALLONE ROBERTO CIG: BB8E193B4C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39390"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV) OPERANTI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – ANNUALITÀ 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39391"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE NEL PRIMO QUADRIMESTRE DELL’ANNO 2026 DALLA SOCIETÀ ABBANOA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39392"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL PAGAMENTO DELL’ IMPOSTA DI REGISTRO - ANNUALITÀ 2025 - RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA SILA N. 41 PRESSO SANTA MARIA LA PALMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39393"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 2026. ACCERTAMENTO DI ENTRATE –PERIODO DAL 01.04.2026 AL 30.04.2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39394"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2026 – CONSORZIO “SAN QUIRICO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39395"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE A ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE POSTI AUTO, LOTTI INTERCLUSI, SANZIONI DANNO PAESISTICO. APRILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39396"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 500 CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI, MODELLO EUROPEO, PERSONALIZZATI CON LOGO COMUNALE E OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE  – AFFIDAMENTO FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG BB8DB90548</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39397"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 200 BOCCAGLI MONOUSO PER ETILOMETRO SAFIR – AFFIDAMENTO FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG BB8DD177F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39398"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI  RIMBORSO AL COMUNE DI ALGHERO  DA PARTE DEI  COMUNI DI VILLANOVA MONTELEONE, SASSARI, OLMEDO, BOSA, BONORVA, CAGLIARI E PLOAGHE PER SPESE ANTICIPATE A BAMBINI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DI ALGHERO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2025-26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39399"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” –  COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ANNUALITA’ 2026 –  IMPEGNO DI SPESA - N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39400"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO DEL PRIMO PESCATO NEL PORTO DI ALGHERO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (ART. 12 COMMA 1 LETT. E ART. 28 COMMA 1 DELL’ALLEGATO II.14 DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II.). CUP: G13J23000360002 – CIG: B62E538FAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39401"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/PA DEL 30.04.2026 EMESSA DALLA ON TECNOLOGY S.R.L. CON SEDE IN PORTO TORRES (SS) – P.IVA 12308471007 PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLE DUE PALAZZINE DENOMINATE “CORPO A” E “CORPO D” UBICATE PRESSO IL GREEN HOTEL E DESTINATE AL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI (CRA) DEL COMUNE DI ALGHERO, STRUTTURA PUBBLICA DESTINATA A SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EROGATI IN REGIME RESIDENZIALE;  – C.I.G. B082179128; CUP G12F23000580004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39402"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO EUROPEO EUROPEAN URBAN INITIATIVE – INNOVATIVE ACTIONS (EUI-IA), INIZIATIVA DELLA POLITICA DI COESIONE 2021-2027 AI SENSI DELL’ARTICOLO 12 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2021/1058 RELATIVO AL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR), FINALIZZATA AL SOSTEGNO DI AZIONI INNOVATIVE NELL’AMBITO DELLO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE. CONCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39403"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL RECUPERO DI SOMME NON DOVUTE, RELATIVE ALL'INDENNITÀ ECONOMICA ORDINARIA PER L'ACCOGLIENZA FAMILIARE DI MINORI (AI SENSI DELLA [L.R. 23/2005, ART. 30, LETT. B) ED E)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39404"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI PER IL COMUNE DI ALGHERO” - CIG: B5D7A561C3. RTI CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. – IMPRESA SANGALLI GIANCARLO &amp; C. SRL. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI MARZO 2026: FATTURA NR. PA26/---350 DEL 30/04/2026 DI IMPRESA SANGALLI GIANCARLO &amp; C. S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39405"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI PER IL COMUNE DI ALGHERO” - CIG: B5D7A561C3 – CONTRATTO REP. 248/2026. CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ VERDE VITA SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PIC DEL 30/04/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39406"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI € 1000,00 A FAVORE DELLA SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A.S.D. ALGHERO BIKE, CON SEDE LEGALE IN ALGHERO, VIA XX SETTEMBRE, 82 P.IVA 0 2114780907 C.F. 92089330903 QUALE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEI SODALIZI SPORTIVI PER ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39407"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE DEL 04/05/2026 EMESSA DALLA “ALGUER SPORT SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA ARL” PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE TECNICA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO PISCINA COMUNALE PER IL PERIODO INVERNALE (01.01.2026 – 30.04.2026). CIG: B9DB2D62FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39408"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI € 4000,00 A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA MOTORISTICA DILETTANTISTICA TEAM ALGHERO CORSE, CON SEDE LEGALE IN ALGHERO, REGIONE FIGHERA, 2 P.IVA 02525340903 C.F. 92082890903 QUALE CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “CHALLENGE RIVIERA DEL CORALLO VII EDIZIONE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39409"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ONERI CONCESSORI PER OPERE NON REALIZZATE - PRATICA SUAPE .367881 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39410"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE RIVOLTA A TUTTI I DIPENDENTI DELL’ENTE TRAMITE SOTTOSCRIZIONE DI UN ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA PIATTAFORMA MINERVA – CIG BB7EFD1A0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Segreteria e controlli interni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39411"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COPIER SERVICE PER IL NOLEGGIO DI N.2 STAMPANTI PER COMANDO POLIZIA LOCALE  – IMPEGNO DI SPESA – CIG: BB92E7E4D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39412"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA LIBRI IN ALGHERESE A FAVORE DI GRAFICHE PEANA DI ANDREA PEANA “EDIZIONI DEL SOLE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39413"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA LIBRI IN ALGHERESE A FAVORE DE IL LABIRINTO DI NONIS  &amp; C SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-09T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39414"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ11461728 DEL 30/04/2026, DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG. DERIVATO B44F603EC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39415"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO ELETTRICO PER LE PERGOLE OMBREGGIANTI NELLE SEGUENTI SCUOLE DELL’INFANZIA: EX OMNI - VIA V. EMANUELE; S. ANNA - VIA S. ANNA; S. AGOSTINO- VIA GRAZIA DELEDDA; ASFODELO 2 - VIA XXIV MAGGIO; FERTILIA - VIA PARENZO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N.36/2023, A FAVORE DELLA DITTA SALIS ANTONIO. - CIG BB2F935FCD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39416"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>: SERVIZIO DI GESTIONE QUINQUENNALE DEL NIDO DI VIA GIOVANNI XXIII DEL MICRO-NIDO VIA CORSICA “LA PEDRERA” E DELLA LUDOTECA COMUNALE - CIG B0D37AEEA4. LIQUIDAZIONE FATTURA COOP ALI ASSISTENZA – APRILE 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39417"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO QUINQUENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI ALGHERO” – C.I.G.: 8637879B3D LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2026 DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39418"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. 3/2022 “PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI DI ORGANO SOLIDO NON RENALE”. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MENSILI E RIMBORSI SPESE VIAGGI - APRILE 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39419"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27/1983 “PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI”. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI E RIMBORSI VIAGGI – APRILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39420"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE TIROCINIO DI FORMAZIONE, ORIENTAMENTO, INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO, IN CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39421"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/1985 E L.R. 43/1993 “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI”. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MENSILI E SPESE VIAGGI – APRILE 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39422"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENESSERE ADOLESCENZIALE - ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI ALGHERO E AKRÒASIS APS. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39423"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DELL’ATTO AGGIUNTIVO CONSEGUENTE A PERIZIA DI VARIANTE AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. 248/2026 RELATIVO AL “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI PER IL COMUNE DI ALGHERO” - CIG: B5D7A561C3 - INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PORTUALI AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 9 DEL D. LGS. N. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39424"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE ECONOMICA  AD   INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE  RETTE  DI RICOVERO  SOSTENUTE DA   PERSONE  OSPITATE PRESSO    COMUNITÀ INTEGRATE E STRUTTURE  RESIDENZIALI  DEL TERRITORIO . LIQUIDAZIONE  PERIODO MESE MARZO  2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39425"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI IN USO DI LOCULI, NICCHIE E FOSSE, OPERAZIONI CIMITERIALI E DIRITTI ISTRUTTORIA, RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AD AFFIDAMENTI E DISPERSIONI DI CENERI. ACCERTAMENTO ENTRATE PERIODO: DAL 01.04.2026 AL 30.04.2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39426"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI PER IL COMUNE DI ALGHERO” - CIG: B5D7A561C3. RTI CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. – IMPRESA SANGALLI GIANCARLO &amp; C. SRL. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI APRILE 2026: FATTURA NR. 397-P DEL 30/04/2026 DI CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39427"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 70 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE – FORMULA ABBONAMENTO CON APP E ATTIVAZIONE SERVIZIO “ITER CDS” – AFFIDAMENTO FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG BB94C23B77</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39428"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NORD CAR  SRL. CIG B6FDC61E6C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39429"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. ALL’OPERATORE ECONOMICO CUGUSI SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO DI VARIO GENERE PER IL COMUNE DI ALGHERO PER IL SERVIZIO 2 - MANUTENZIONI CIG:BB9796006C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39430"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI GESTIONE PUNTI ILLUMINAZIONE APRILE 2026 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG: B5BAE0DAE2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39431"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PIER FRANCO CANALIS – P.IVA 02025010907 – FORNITURA DI SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PERSONALE DEL PROGETTO “NONNE E NONNI VIGILI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39432"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA SOCIETA’ IFORM SRL. - P.IVA 02210770901 – FORNITURA DI SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER IL PERSONALE DEL PROGETTO “NONNE E NONNI VIGILI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39433"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO E RINNOVO FIRME DIGITALI – LIQUIDAZIONE SPESA -  CIG: BA0870A49B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39434"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO PER PUBBLICAZIONE AVVISO SU QUOTIDIANO– LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: BADD97C80F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39435"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO ABBANOA DELLA QUOTA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 4398375/02.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39436"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE IN ECCEDENZA E NON DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA DI SOGGIORNO - ELENCHI S.E.C.AL. S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39437"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIAO 2026/2028 – SOTTOSEZIONE 2.3 “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” - NOMINA GRUPPO DI LAVORO PER IL MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE -  INDIVIDUAZIONE REFERENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Segreteria e controlli interni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39438"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE IN TEMA DI GIUSTIZIA DEL 22 E 23 MARZO 2026 – LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA BUONI PASTO– CIG DERIVATO: B8FDA95369</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39439"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SERVIZI DI STATO CIVILE DEL  07.04.2026 AL 29.04.2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39440"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE A PERSONALE DIPENDENTE DELLE SOMME ANTICIPATE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PRESO LA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE (A.N.U.S.C.A.) CASTEL SAN PIETRO TERME BOLOGNA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39441"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCESSO FAMILY AUDIT – ATTRIBUZIONE INCARICO DI CONSULENTE EX ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39442"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” DEL COMUNE DI ALGHERO DEL SERVIZIO INERENTE LE ATTIVITA'DI REALIZZAZIONE DELL'EVENTO 90MO ANNIVERSARIO CITTA' DI FONDAZIONE FERTILIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39443"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA RELATIVA AI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI STORICI DI STATO DI FAMIGLIA EMESSI NEL PERIODO DAL 01/01/2026 AL 30/04/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39444"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONI DI UN IMMOBILE RESIDENZIALE SITO IN VIA DALERCI, 25 ALGHERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39445"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. INTERVENTO FINANZIATO DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DEGLI ENTI LOCALI E PER L'ACCESSIBILITÀ AI DATI DEGLI ARCHIVI COMUNALI. LEGGE REGIONALE 11 SETTEMBRE 2025, N. 24 - SERVIZIO DI DEMATERIALIZZAZIONE DI UNA PARTE DELL’ARCHIVIO COMUNALE DELLE PRATICHE EDILIZIE. CIG: BB8751DA12 - C.U.P. G99I25001330006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39446"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ADULTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2026 – MENSILITA’ APRILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39447"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIA DE GASPERI N. 57 – RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA E ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 1029/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39448"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA DELLA CONSISTENZA DEI BENI MOBILI – AFFIDAMENTO DIRETTO – LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: B8F8E52485</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39449"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE TEMPORANEA DI UN’AREA COMUNALE DESTINATA A SOSTA VEICOLI IN LOCALITÀ “TORRE DI PORTO CONTE” CENSITA AL C. T. AL F. 32, MAPP. 108.– STAGIONE ESTIVA 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39450"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. 16/2012 E L. 44/2012 - ADDIZIONALE COMUNALE E PROVINCIALE DELL’ACCISA SUI CONSUMI DELL’ENERGIA ELETTRICA. REINTEGRO MINOR GETTITO PER GLI ENTI LOCALI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39451"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA DELLA CONSISTENZA DEI BENI MOBILI – AFFIDAMENTO DIRETTO – LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: BA6A5F438E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39452"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO   AD INTEGRAZIONE DEL COSTO DELLE   RETTE (QUOTA SOCIALE) SOSTENUTE DA DUE CITTADINI   INSERITI  PRESSO  RSA  DEL TERRITORIO NELL'ANNO 2026 -  IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39453"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EX COTONIFICIO AGGIORNAMENTO 2025 - LOTTI 2 E 3- DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE.  CUP: G18C25000590006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39454"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO - CMP SERVIZI SRLS – C.F./P.IVA 02752650909. CIG.  B46FDE976E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39455"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DELL’ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE - CONTRIBUZIONE UTENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI APRILE 2026 E APPROVAZIONE ELENCO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39456"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI DEL COMITATO SA SEGADA-TANCA FARRÀ –SAGRA DELLA FRAGOLA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39457"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>A2A ENERGIA SPA E PIU'. QUINTA LIQUIDAZIONE 2026 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - EE22. LIQUIDAZIONE DIVERSI FORNITORI ENERGIA ELETTRICA  CIG. B6966A16B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39458"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ (RIF. ART.31, COMMI 45 E SS., L. N.448/1998) ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI E LIMITI ALLA PROPRIETA’ (RIF. ART.31, COMMA 49 BIS, L. N.448/1998), RELATIVI ALL’UNITA’ IMMOBILIARE CENSITA AL N.C.E.U. DEL COMUNE DI ALGHERO, FOGLIO 66, PARTICELLA 1174, SUB. 50 - 11. ISTANZA PROT. N. 37594 DEL 27/04/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39459"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA VERBATEL SRL – AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE SERVIZIO  DELLA PIATTAFORMA VERBATEL INTR@PM IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – FORNITURA IN COMODATO D’USO DI N. 2 TABLET PER LA GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA – ANNO 2026 – CIG BB06BEC42D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39460"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI PER IL COMUNE DI ALGHERO” - CIG: B5D7A561C3. RTI CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. – IMPRESA SANGALLI GIANCARLO &amp; C. SRL. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI APRILE 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39461"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA VERBATEL SRL – AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE FORNITURA  DELLA PIATTAFORMA VERBATEL INTR@PM IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO 2025/2028 – CIG B9722B5682.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39462"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA  DITTA GRAFICHE PEANA DI ANDREA PEANA - P.IVA 02202860900 – AFFIDAMENTO FORNITURA ADESIVI IN PVC PER IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE - CIG BB25B81BC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39463"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>FACILITY MANAGEMENT FM4 - SERVIZI  INTEGRATI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE E DI ALTRI SERVIZI OPERATIVI DI MANUTENZIONE, QUALI: ASSISTENZA/MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI – MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI OLTRE CHE FACCHINAGGIO INTERNO - FACCHINAGGIO ESTERNO.  LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PERIODO FEBBRAIO MARZO 2026.  CIG DERIVATO 9976764E17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39464"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE - LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Programmazione Economica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39465"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, PREDISPOSIZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO A SEGUITO DI VERBALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL C.D.S., EMESSI NELL’ANNO 2020. - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1883 DEL 06/05/2026 – C.I.G. B4D2857725.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39466"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2026. “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 3 – QUALITÀ’ DELLA VITA E POLITICHE SOCIALI” E VIGILANZA NON ARMATA PRESSO EX OSTELLO VIA SPALATO FERTILIA. – CIG: B9DA2818B6 - ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39467"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI D'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA . COPERTURA DEGLI ONERI  IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI - APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39468"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA F.LLI BELLU SRL. CIG:  B222CBBFE9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39469"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI ALLARME DI RIVELAZIONE FUMI NELLA SCUOLA PRIMARIA MARIA IMMACOLATA. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CAM.AS SRL. - CIG BA34160D91.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39470"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATO DA CONSIP SPA – EDIZIONE 11 - LOTTO 4" – LIQUIDAZIONE SPESA – CIG DERIVATO: B8FDA95369</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39471"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI ALGHERO E ARST S.P.A. PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ALL’UTENZA E AL PERSONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA CATALOGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39472"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA  DITTA S.G.F. SRL- P.IVA 01895160909– AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE - CIG BAECDAA8F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39473"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE “SERVIZIO TELEMACO” - SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO – PRIMA ANNUALITA’ -  CIG: B29C2E9CAF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39474"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - ANNUALITÀ 2026. SINISTRO N. 79/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39475"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2026. SINISTRO N. 101/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39476"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2026. SINISTRO N. 58/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39477"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.17/2021 – PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” –  COMPLEMENTARE AL PROGETTO “RITORNARE A CASA” –  ANNUALITA’ 2026 –  LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39478"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2026 –LIQUIDAZIONE APRILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39479"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA PERVENUTA DALLA STRUTTURA DENOMINATA TENUTE BONARIA - ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE PRIVATE PER LA SOLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI CIVILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39480"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI DOVUTI PER IL PAGAMENTO DI CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE E CARTACEE NON RILASCIATE: ISTANZE 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 6 -  Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39481"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME TITOLI DI VIAGGIO PER MISSIONE. CIG B500898A95.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39482"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADE VICINALI – ART. 3 DEL D.LGS LGT 1446-1918 E ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2026 – CONSORZIO “SALONDRA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Strade Vicinali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39483"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E COMPLEMENTARE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – AFFIDAMENTO FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG BB9D5BA669</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39484"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI ALLARME DI RIVELAZIONE FUMI NEI SEGUENTI PLESSI SCOLASTICI: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO M. CARTA - VIA MALTA, SCUOLA PRIMARIA MARIA IMMACOLATA, SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA LA PEDRERA - VIA CORSICA, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E INFANZIA DI FERTILIA - VIA ORSERA, SCUOLA INFANZIA EX OMNI - VIA V. EMANUELE. - CIG BA34160D91. INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39485"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR 862/2026 DEL 12.05.2026 EMESSA DALLA SOCIETÀ IACE SRL CON SEDE LEGALE IN PADOVA VIA LISBONA 10 P.I. 03603670286 PER IL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA EX DPR 462/2001 IN DIVERSI IMMOBILI COMUNALI;  – C.I.G. B32E1721A7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39486"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ONERI CONCESSORI PER OPERE NON REALIZZATE - PRATICA SUAPE .193773 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39487"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA – ANNUALITÀ 2026. SINISTRO N. 35/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39488"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL FONDO PENSIONE CONTRATTUALE PERSEO SIRIO, FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PUBBLICO IMPIEGO, IN FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO – ANNUALITÀ 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39489"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS. CONTRIBUZIONE UTENZA. ACCERTAMENTO ANNO 2026 – SOMME VERSATE IN ECCESSO NON DOVUTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39490"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE ANNUALITA 2024 36/2024- CIG BB68D7F51A LIQUIDAZIONE SOMME PER IL CONTRIBUTO ANAC: CODICE GARA G01063 IDENTIFICATIVO APPALTO ANAC   4159188E-35C5-40BE-BFEA-69264AD8BE39 PAGOPA 3010 3003 0732 3311 75  COD. CBILL A7E1J</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39491"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA  DITTA MAXFIVE DI COMI ANCILLA- P.IVA 06833740969 – AFFIDAMENTO FORNITURA N. 500 CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI - CIG BB8DB90548.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39492"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA  DITTA POLARIS SRL - P.IVA 03763410929 – AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ALLESTIMENTI PER VEICOLI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - CIG BA891FFF7F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39493"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DELLA  DITTA ALLDIGITAL SRL - P.IVA 02376490906 – AFFIDAMENTO FORNITURA TESSERINI IDENTIFICATIVI PER IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE - CIG BAF15B2A1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39494"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE PER L’ISCRIZIONE AI NIDI D’INFANZIA COMUNALI ANNO EDUCATIVO 2026/2027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Pubblica Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39495"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO SAI – "JUNTS" – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO SAI 2026 – CIG 979839642C - GARA 9072162.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39496"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA  PER ATTUAZIONE PROGETTI ANNUALITÀ 2026 – N.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39497"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELEFONICA ALLA DITTA FASTWEB SPA. CONVENZIONE TELEFONIA 5 (MARZO 2026- APRILE 2026). CIG: 8993313CA7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39498"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA DI CUI ALL’ART. 71 DEL D. LGS N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA CON STRUTTURA GEODETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA “GIOVANNI PAOLO II” IN VIA XX SETTEMBRE NEL COMUNE DI ALGHERO – LOTTO B COMPLETAMENTO”. – CUP: G15B25000140004 - CIG: BAC831DF75  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL’EX ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO RTI CON CAPOGRUPPO IMPRESA INGERCOSTRUZIONI SRL CON SEDE IN OLBIA - P.IVA 02865050906.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39499"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANDIERE PER ESTERNO – LIQUIDAZIONE SPESA – CIG:  BAAE26F49A - BAB21CDF68</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39500"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 91-2026 DEL 04.05.2026 EMESSA DALLA SOCIETÀ SI.C.AM DI MURA EMANUELE FRANCESCO – CON SEDE LEGALE IN VIA RAMON CRAVELLET N. 74, ALGHERO, PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE COPERTA - VIALE EUROPA (LOCALITÀ MARIA PIA) – C.I.G. BAED4CFE46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39501"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIA STINTINO N. 6, P.I. 02621430905 - FATTURA N. 78/V1 DEL 06.05.2026 - CIG BB7B1BE066.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39502"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/97 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – MINORI, INTERDETTI, AMMINISTRATI. ACCERTAMENTO SOMME RESTITUITE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39503"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA CARTE D’IDENTITA’ E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI SPETTANTI ALLO STATO PER RILASCIO CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE – APRILE 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39504"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENEFICI DI CUI ALL’ART. 2 DELLA LEGGE N. 336/1970 – PRESA D’ATTO ISTRUTTORIA, TRASMISSIONE ALL’INPS E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39505"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO IVA SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA" AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA DA REMOTO PER GLI INVII POSTALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39506"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASFERTA DIPENDENTI – CIG: B500898A95.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39507"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI VEICOLO IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: B810296846</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39508"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI VEICOLO IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – LOTTO N. 3 – LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: Z85321B431</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39509"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE ESPERTO TECNICO – IDRAULICO - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI- CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 CON RISERVA PER GLI OPERATORI VOLONTARI CHE HANNO CONCLUSO IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE SENZA DEMERITO (ART. 1 -  DECRETO LEGGE N. 44/2023). CODICE 10-B-2026. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39510"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ESPERTO TECNICO – AUTISTA  – AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI  - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 CON RISERVA PER I VOLONTARI DELLE FF.AA. (ARTT. 1014 E 678 -  DECRETO LEGISLATIVO N. 66/2010). CODICE 09-B-2026. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39511"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV) PROTEZIONE CIVILE AIB ALGHERO, OPERANTE NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – ANNUALITÀ 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39512"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DA PULIZIA DELLE SPIAGGE E LITORALI CER 20.03.99 E TRASPORTO E RICONSEGNA DELLA SABBIA RECUPERATA SULL’ARENILE DI PROVENIENZA – DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 76 COMMA 2 LETTERA B) PUNTO 2 DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL. CIG BAD9672588 LIQUIDAZIONE FATTURA N.145 DEL 14.05.2026 DELLA DITTA ECOCENTRO SARDEGNA SRL. - SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39513"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE (2024-2026) DI PULIZIA DI CADITOIE E GRIGLIE STRADALI. CIG B32ECC7B9F. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 18.05.2026 DELLA DITTA TERRA MARINA COOP. SOC. ARL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39514"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 – FATTURA DI ACCONTO 25%.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39515"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75/2026. CIG: 8944549B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39516"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. D) DEL D. LGS. N. 36/2023, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE”. - CUP: G17H25000950006 - CIG: B976031392. - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA ALL’OPERATORE ECONOMICO: LUPPU SRL – ORGOSOLO (NU)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39517"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI INERENTI ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO TEMPORANEO, MEDIANTE CONTRATTO PONTE, PER IL “SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DEL COMUNE DI ALGHERO” ALLA COOP. SOC. SERIANA 2000, AI SENSI DELL’ART. 76, COMMA 2, LETT. C) D. LGS. N. 36/2023 – C.I.G.: BA9E08A25A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39518"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA CESSIONE GRATUITA DI PORZIONE DI IMMOBILE IN ESECUZIONE DI ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO, DISTINTO AL N.C.E.U. F. 64, MAPPALE 1187, SUB. 27.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39519"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI INERENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO MUSEO CASA MANNO. CUP: G15I22000180002 – CIG: B901841813.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39520"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI INERENTI AL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEL LARGO NUNZIO COSTANTINO” - CUP: G17H22003170004 - CIG: B9C056B50E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39521"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TRIENNALE 2026-2028 DEI GRUPPI DI CONTINUITÀ UBICATI PRESSO LA SALA CED DELL’ENTE, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 6115542,  AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA SICON S.R.L CIG: BAD3A0D675.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - CED Transizione Digitale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39522"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2004 ART.1, COMMA 1, LETT. F) E SS.MM.II. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. RIMBORSO VIAGGI – DA FEBBRAIO A MAGGIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39523"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.) – APRILE 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Demografico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39524"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE “AMB VOS ALTRES” A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO, DISABILITÀ, DI MEDIA – GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE DELLA MENSILITÀ DI APRILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39525"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMUNE DI ALGHERO PER LA REALIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA “MEZZA MARATONA”- ANNO 2025 – LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 2025 N.12, MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 11/09/2025, N.24 ALLEGATO 18 TAB O-VAR (0246). APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39526"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER DIREZIONE DEI LAVORI E RELAZIONE FINALE TECNICO-SCIENTIFICA PER LA SOSTITUZIONE DELLA SERRANDA PRESSO IL LOCALE COMUNALE DI CUI AL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI ALGHERO CENSITO AL FOGLIO 97 MAPPALE 724. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023, A FAVORE DELL’ARCHITETTO GIAN FRANCO SIMULA. CIG BB97D83A53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39527"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI SFALCIO NELL'AREA DEL PALAZZO DEI CONGRESSI DEL COMUNE DI ALGHERO ALL’OPERATORE ECONOMICO COOPERATIVA DS SERVIZI CIG: BBB5620D9A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39528"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL’AVVIO DI UNA PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS N.36/2023 ED SS.MM.ED II. PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI “LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO N°1 DEL P.I.P. LOC. UNGIAS GALANTÈ“, PER IL TRAMITE DELLA  CUC  DEL COMUNE DI ALGHERO - CUP: G11B2000020006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39529"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALL’INIZIATIVA DELLA FONDAZIONE DISTRETTO RURALE DI ALGHERO DENOMINATA “L’ULIVO FRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO” - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Sviluppo economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39530"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI € 2000,00 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE PANATHLON INTERNATIONAL – DISTRETTO 4 AREA N. 13 - CLUB DI ALGHERO “LUDIS JUNGIT”, CON SEDE LEGALE IN ALGHERO, VIA RODOLFO MORANDI, 61  C.F. 92045980908 QUALE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEI SODALIZI SPORTIVI PER ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39531"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE DA AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO CUP – LISTA DI CARICO 3° INVIO. CONTRATTO REP. N. 576/2023 S.E.C.AL. S.R.L. – INCREMENTO ACCERTAMENTO CONTABILE N. 147/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39532"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE ANNUALI ASSOCIATIVE  ALLA “LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI” (ALI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39533"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA – AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 CON RISERVA PER I VOLONTARI DELLE FF.AA. (ARTT. 1014 E 678 - DECRETO LEGISLATIVO N. 66/2010). CODICE 04-C-2026. COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE E IMPEGNO SPESA PER I COMPENSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39534"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – AREA DEGLI ISTRUTTORI- CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CON RISERVA PER GLI OPERATORI VOLONTARI CHE HANNO CONCLUSO IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE SENZA DEMERITO (ART. 1 -  DECRETO LEGGE N. 44/2023). CODICE 07-C-2026. COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE E IMPEGNO SPESA PER I COMPENSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39535"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO TENNIS CLUB MARIA PIA. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA INDUSTRIALE MONTE ROSÈ S.R.L. CUP: G18E24000180006 – CIG: B741AC5305.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39536"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA F.E. N. 16/001 DEL 20.05.2026 A FAVORE DELLA DITTA LA CRISALIDE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE LEGALE IN PORTO TORRES, VIA G.M. ANGIOY N. 78, P.IVA 02813220908 - PERIODO DAL 01.03.2026 AL 31.03.2026 - CIG B7948FBF85.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39537"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO CONTABILE – AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 05-D-2026.  COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE E IMPEGNO SPESA PER I COMPENSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39538"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO SPECIALISTA DI VIGILANZA – AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 08-D-2026. COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE E IMPEGNO SPESA PER I COMPENSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39539"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PROJET AUTOMATION S.P.A. – CIG 95392863D6- SERVIZIO DI ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39540"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA’ NIVI CREDIT SPA - RENDICONTAZIONE PERIODO DAL 01.04.2026 AL 30.04.2026  - SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALGHERO -  ACCERTAMENTO DI ENTRATA  E IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39541"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITO, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CORRISPETTIVI – APRILE 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39542"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE ADIBITO A UFFICI COMUNALI, SITO IN ALGHERO, VIA CATALOGNA N. 52 – LIQUIDAZIONE CANONE MENSILITÀ MAGGIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39543"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 560 – ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE GRAVANTE SU ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO NEL COMUNE DI ALGHERO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39544"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO TECNICO – AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CODICE 03-D-2026.  COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE E IMPEGNO SPESA PER I COMPENSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39545"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE ESPERTO TECNICO – IDRAULICO - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI- CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 CON RISERVA PER GLI OPERATORI VOLONTARI CHE HANNO CONCLUSO IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE SENZA DEMERITO (ART. 1 -  DECRETO LEGGE N. 44/2023). CODICE 10-B-2026. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE  E IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39546"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ESPERTO TECNICO – AUTISTA  – AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI  - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 CON RISERVA PER I VOLONTARI DELLE FF.AA. (ARTT. 1014 E 678 -  DECRETO LEGISLATIVO N. 66/2010). CODICE 09-B-2026. COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 4 - Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39547"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO DA COMUNI NON COMPETENTI - QUOTE IMU 2025. INCASSO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 3 - Tributi Entrate comunali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39548"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ISTRUTTORIA E ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL QUADRO VINCOLISTICO ESISTENTE - STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA, GEOLOGICA E GEOTECNICA E RELAZIONI ASSEVERATE. CIG B5CD7A5FE7 LIQUIDAZIONE AI PROFESSIONISTI DELLE FATTURE NR. FPA 3/26 DEL 21/05/2026 E FPA 1/26 DEL 21/05/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39549"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI VOLTI ALL’INCREMENTO, ALLA MANUTENZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO-ANNUALITÀ 2024.  SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE PER INTERVENTI RELATIVI ALL’AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO PER IL RECUPERO ED IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEI SISTEMI FORESTALI ARTIFICIALI DEL LITORALE DI ALGHERO – ANNUALITÀ 2024 CIG: B9CA9DA6F2 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55 DEL 20.04.2026 A FAVORE DELLA A.B. SOCIETÀ COOPERATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 6 - Pianificazione Strategica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39550"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO 2 - MANUTENZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO ALL'OPERATORE ECONOMICO TECNO DI PACCAGNINI ANTONIO CIG: BBC233BFBF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39551"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, PER LA: - RIQUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DA BASEBALL SITO IN VIA EMILIA - CUP: G14J24000340005 - REALIZZAZIONE DI LAVORI RELATIVI AI CAMPI COMUNALI DA BASEBALL TIGRI BASEBALL E CATALANA BASEBALL - CUP: G12H24000370002 AFFIDAMENTO ALL’ING. GIANPIERO MAMELI - CIG BBC04B6046 ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39552"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE 2026, COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - TRASLOCHI E INTERVENTI EDILIZI D’URGENZA CON AUTOSCALE E LAVORI EDILI - PERIODO DAL 24.04.2026 AL 21.05.2026. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39553"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA XII EDIZIONE DEL "CONCORSO LUCA SCOGNAMILLO" DEDICATO AL RICORDO DEL POETA ALGHERESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39554"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.162/1998—GESTIONE 2026 –LIQUIDAZIONE APRILE 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39555"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PERIODICO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (ART. 15, DEL D.LGS. N. 36/2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 1 - Opere Pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39556"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA FUNZIONALE A RACCOGLIERE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE IN PROPRIETÀ DI IMMOBILE DA DESTINARE A FINALITÀ ISTITUZIONALI E RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA DEGLI UFFICI COMUNALI” - NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-22T00:00:00</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio 5 - Demanio e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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